republika e shqipËrisË ministria e financave dhe ekonomisë

629
REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit Programi Buxhetor Afatmesëm 2018- 2020 www.financa.gov.al

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit

Programi Buxhetor

Afatmesëm

2018- 2020

www.financa.gov.al

Page 2: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

TTAABBEELLAA EE PPËËRRMMBBAAJJTTJJEESS

HHYYRRJJEE 2

AA..11 RROOLLII II PPRROOGGRRAAMMIITT BBUUXXHHEETTOORR AAFFAATTMMEESSËËMM 2

AA..22 PPRROOGGRRAAMMII BBUUXXHHEETTOORR AAFFAATTMMEESSËËMM DDHHEE SSTTRRAATTEEGGJJIIAA KKOOMMBBËËTTAARREE PPËËRR ZZHHVVIILLLLIIMM DDHHEE IINNTTEEGGRRIIMM 2

AA..33 PPRROOCCEESSII II PPËËRRGGAATTIITTJJEESS SSËË PPBBAA 22001188 –– 22002200 3

AA..33..11 RRiisshhiikkiimmii ii PPoolliittiikkëëss ssëë PPrrooggrraammiitt ((RRPPPP)) 3

AA..33..22 PPllaanniiff iikkiimmii ii SShhppeennzziimmeevvee ddhhee IInnvveessttiimmeevvee ttëë PPrrooggrraammiitt ((PPSSHHIIPP)) 4

AA..33..33 RRoollii ii MMiinniissttrriissëë ssëë FFiinnaannccaavvee nnëë pprroocceessiinn ee PPBBAA 5

AA..33..44 RRoollii ii KKoommiitteettiitt ttëë PPllaanniiff iikkiimmiitt SSttrraatteeggjj iikk 5

A.3.5 Buxhetimi Gjinor

B. KUADRI MAKROEKONOMIK DHE FISKAL PËR PERIUDHËN 2018-2020 Error! Bookmark not defined.7

C. KËRKESAT BUXHETORE AFATMESME SIPAS PROGRAMEVE TË MINISTRIVE TË LINJËS 15

C.1 MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 17

C.2 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 72

C.3 MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË 105

C.4 MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË 181

C.5 MINISTRIA E KULTURËS 206

C.6 MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 230

C.7 MINISTRIA E DREJTËSISË 242

C.8 MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME 258

C.9 MINISTRIA E BRENDSHME 286

C.10 MINISTRIA E MBROJTJES 305

C.11 MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT 357

571

Aneksi 1: Tavanet e Shpenzimeve Buxhetore 2018-2020 në nivel programi dhe grup artikujsh për Ministritë e Linjës 572

Page 3: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018 – 2020

_____________________________________________________________________________________

1

PPËËRRMMBBLLEEDDHHJJEE Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018 – 2020 përbën finalizimin e procesit të përgatitjes së kërkesave buxhetore afatmesme 2018 – 2020, proces ky i iniciuar përmes vendimeve të Këshillit të Ministrave nr.47, datë 25.01.2017 “Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal për periudhën 2018-2020” dhe vendimit nr.197, datë 15.03.2017 “Për miratimin e tavaneve përgatitore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020”. Si çdo vit, i gjithë procesi është drejtuar dhe koordinuar nga Grupi për Manaxhimin Strategjik (GMS), i cili është ngritur në çdo njësi të qeverisjes qendrore në bazë të Urdhrit të Kryeministrit nr.78, datë 08.05.2006, “Për krijimin e grupeve ministrore të punës për Strategji, Buxhet dhe Integrim,’GSBI’”, i ndryshuar, ku një rol të veçantë ka luajtur koordinatori i GMS (Nëpunësi Autorizues/Sekretari i Përgjithshëm) në çdo njësi të qeverisjes qendrore. Në mënyrë të ngjashme, në përputhje me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.23, datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm”, dhe udhëzimit nr.10, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e PBA 2018 – 2020 ” dhe udhëzimit plotësues nr.10/3, datë 13.7.2017 është drejtuar dhe organizuar ky proces edhe në institucionet e tjera buxhetore. Dokumenti i PBA 2018 – 2020 paraqet në detaje qëllimet, objektivat dhe produktet e programeve të secilës prej Ministrive të Linjës, për vitet 2018, 2019 dhe 2020. Kështu, ky dokument ka mundur të realizojë për një kuadër afatmesëm lidhjet mes qëllimeve dhe objektivave të politikave, me shpërndarjen e burimeve buxhetore, përkatësisht në nivel programi. Është e rëndësishme për t’u theksuar fakti se , me rritjen progresive të vëmendjes kushtuar procesit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2018 – 2020, kapaciteti i manaxhimit po përmirësohet vazhdimisht me kalimin e kohës. Gjithashtu, Sistemi i Planifikimit të Integruar dhe veçanërisht Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, janë bazat e forcimit të vazhdueshëm të procesit të PBA, nëpërmjet sigurimit të informacionit të nevojshëm në nivel strategjik të politikave. Në vijim, dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm, 2018– 2020 është i strukturuar në tre kapituj:

Kapitulli i Parë përshkruan rolin e PBA, si një instrument i manaxhimit të shpenzimeve publike, pjesë përbërëse e Sistemit të Planifikimit të Integruar, si dhe termat kohorë që procesi i PBA ndjek gjatë vitit buxhetor.

Kapitulli i Dytë përshkruan Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal për periudhën 2018 – 2020.

Kapitulli i Tretë paraqet në mënyrë të përmbledhur informacionin e siguruar nga Ministritë e Linjës lidhur me Kërkesat Buxhetore Afatmesme 2018 – 2020 dhe konkretisht qëllimet e politikës, objektivat dhe produktet për secilin prej programeve të tyre për vitet 2018, 2019 dhe 2020.

Gjithashtu, në këtë dokument përfshihen edhe 1 aneks shoqëruese i strukturuar si më poshtë: Aneksi 1: Tavanet e shpenzimeve buxhetore 2018– 2020, në nivel programi dhe grup artikujsh për

Ministritë e Linjës;

Page 4: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018 – 2020

_____________________________________________________________________________________

HHyyrrjjee

AA..11 RRooll ii ii PPrrooggrraammiitt BBuuxxhheettoorr AAffaattmmeessëmm

1. Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument operacional për manaxhimin e shpenzimeve publike dhe një komponent kyç i Sistemit të Planifikimit të Integruar. Ai është rezultat i dy proceseve: Rishikimit të Politikave dhe Planifikimit të Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit. Planet e shpenzimeve hartohen nga njësitë e qeverisjes qendrore brenda burimeve që Qeveria ka në dispozicion. Ky dokument përdoret për të informuar Kuvendin e Shqipërisë dhe publikun e gjerë lidhur me planet e shpenzimeve të Qeverisë për tre vitet e ardhshme, të cilat do të çojnë në arritjen e objektivave politike të Qeverisë. Ai përcakton kontekstin afatmesëm të Buxhetit Vjetor.

2. Qëllimet kryesore të PBA janë:

Inkurajimi i efektivitetit, eficencës dhe ekonomisë në kryerjen e shpenzimeve publike; Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisë me

shpërndarjen e burimeve publike dhe kryerjen e shpenzimeve publike;

Promovimi i disiplinës fiskale duke mundësuar që shpenzimet publike të planifikohen brenda një kuadri realist makroekonomik dhe fiskal;

Zgjerimi i vizionit të procesit buxhetor duke siguruar që programet e shpenzimeve të planifikohen në një periudhë afatmesme (3- vjeçare).

Dokumenti i PBA hartohet nga Ministria e Financave dhe i jep mundësinë Këshillit të Ministrave për të zhvilluar një kuadër të qartë burimesh brenda periudhës afatmesme, që do të shërbejë si bazë për planifikimin e shpenzimeve publike korrente dhe kapitale.

Gjithashtu, ai i shërben njësive të qeverisjes qendrore dhe fondeve speciale të tyre pasi mundëson përcaktimin prej tyre të politikave dhe programeve në një strukturë koherente, si dhe mundësinë për të përcaktuar kostot dhe prioritetet e tyre brenda kontekstit të burimeve të disponueshme, në mënyrë që burimet financiare të mund të alokohen tek programet prioritare në periudhën afatmesme.

Duhet theksuar gjithashtu që procesi i hartimit të PBA është i orientuar mbi bazën e performancës. Përparësitë e kësaj mënyre të re të konceptimit të planifikimit të shpenzimeve konsistojnë në përftimin e:

Kontributit të qartë të produkteve në përmbushjen e objektivave të politikës;

Produkteve të matshme; Aktiviteteve të kostueshme.

Procesi i hartimit të dokumentit të PBA u realizua nga një bashkëpunim i ngushtë ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me Departamentin e Programimit të Zhvillimit të Financimeve dhe të Ndihmës së Huaj, në Kryeministri.

AA..22 PPrrooggrraammii BBuuxxhheettoorr AAffaattmmeessëmm ddhhee SSttrraatteeggjjiiaa KKoommbbëttaarree ppërr ZZhhvvii ll ll iimm ddhhee IInntteeggrriimm

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, me një horizont planifikimi prej 7 vitesh, përcakton strategjitë dhe synimet afatshkurtra dhe afatgjata për të gjithë sektorët, bazuar në një vizion kombëtar. Ky program do ti shërbejë edhe arritjes së aspiratave të SKZHI-së për Integrimin Europian.

Page 5: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

3

Për procesin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2018 – 2020, elementi strategjik i PBA u sigurua nëpërmjet konsultimit të strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale përgjatë procesit të Rishikimit të Politikës së Programit – përcaktimi i qëllimeve dhe objektivave për çdo program buxhetor të ministrive të linjës.

AA..33 PPrrooceessii ii PPërrggaattiittjjeess ssë PPBBAA 22001188–– 22002200

Tabela 1, paraqet në mënyrë të përmbledhur hapat kryesorë në procesin e përgatitjes së PBA 2018 – 2020, të ndërmarrë në përputhje me kalendarin e Sistemit të Planifikimit të Integruar dhe kalendarin e Manaxhimit të Shpenzimeve Publike për vitin 2017, të miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.6, datë 11.1.2016.

Tabela 1 Fazat e Përgatitjes së PBA-së

FAZAT KOHA PERSHKRIMI 1. Kuadri makroekonomik, vendosja e prioriteteve dhe përgatitja e tavaneve

të PBA-së për çdo njësi të qeverisjes qendrore dhe fondet speciale.

Tremujori I Përgatitja e tavaneve të përgjithshme dhe vendosja e treguesve makroekonomikë përmes parashikimit makroekonomik

Identifikimi i prioriteteve të politikave dhe zërave me ndikim të rëndësishëm në shpenzime e të ardhura (pagat, transfertat vendore, programet e reja, projektet kryesorë të investimeve publike)

Vendosja e tavaneve përgatitore të PBA Përgatitja e Udhëzimit për Përgatitjen e PBA.

Qeveria miraton parashikimin Makro Ekonomik dhe Fiskal, tavanet e përgjithshme dhe tavanet përgatitore të PBA 3-vjeçare për çdo njësi të qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre 2. Rishikimi i Politikës së Programit (RPP)

Tremujori II Njësitë e Qeverisjes Qendrore përcaktojnë politikat për çdo program dhe identifikojnë qëllimet dhe objektivat e programit

3. Planifikimi i Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit (PSHIP)

Tremujori II Brenda tavaneve të miratuara, Njësitë e Qeverisjes Qendrore zhvillojnë PSHIP duke identifikuar produktet dhe duke i kostuar aktivitetet në bazë të

fondeve në dispozicion për çdo program

Qeveria miraton projekt -dokumentin e PBA 4. Përgatitja e Buxhetit Tremujori III Përgatitja e Udhëzimit Plotësues për Përgatitjen e

PBA

Njësitë e Qeverisjes Qendrore paraqesin kërkesat buxhetore afatmesme të rishikuara

Qeveria miraton projektin e PBA të rishikuar dhe projektligjin e buxhetit vjetor dhe i dërgon në Kuvend përkatësisht për informim dhe miratim 5. Shqyrtimi në Kuvend Tremujori IV Shqyrtimi dhe miratimi i ligjit vjetor të buxhetit nga

Kuvendi Shënim: Dokumenti përfundimtar i PBA publikohet në fillim të vitit pasardhës pas miratimit të ligjit vjetor të buxhetit nga Kuvendi

Page 6: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

4

AA..33..11 RRiisshhiikkiimmii ii PPooll iittiikkëss ssë PPrrooggrraammiitt ((RRPPPP))

Nevoja kryesore për një manaxhim efektiv të financave publike është përcaktimi i qartë i politikave. Për politikat e reja kjo mund të arrihet nëpërmjet zbatimit të një procesi të mirë të përcaktimit të politikave, domethënë nëpërmjet përmirësimit të hartimit të politikave.

Procesi i PBA-së merr një rëndësi parësore në përpjekjet e qeverisë për të lidhur buxhetin vjetor me politikat e tij. Për të arritur këtë, politikat duhet të jenë të qarta, të kuptueshme dhe të rishikohen rregullisht nëpërmjet një procesi të rishikimit të politikës së programit, i cili është i integruar me procesin e planifikimit të shpenzimeve dhe investimeve, përcaktimit të kostove dhe përgatitjes së buxhetit.

AA..33..22 PPllaanniiffiikkiimmii ii SShhppeennzziimmeevvee ddhhee IInnvveessttiimmeevvee ttee PPrrooggrraammiitt ((PPSSHHIIPP))

Planifikimi i Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit është pjesë e planifikimit strategjik dhe pason Rishikimin e Politikës së Programit. Ai përfaqëson pjesën kryesore të procesit të përgatitjes së PBA. PSHIP ndërmerret në kontekstin e politikës makroekonomike dhe veçanërisht të nevojës për stabilitet fiskal.

Ai realizohet gjithashtu në kontekstin e prioriteteve strategjike të Qeverisë dhe të qëllimeve dhe objektivave të politikës të përcaktuara për çdo sektor, domethënë, nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit, PSHIP reflekton mënyrën se si Qeveria dëshiron t’i alokojë burimet e saj për secilin sektor.

Një hap i rëndësishëm për të garantuar që procesi i PSHIP të jetë në përputhje me kuadrin makroekonomik e fiskal dhe prioritetet strategjike të Qeverisë është vendosja e tavaneve të shpenzimeve, që përbën kufirin maksimal që mund të shpenzohet ose të planifikohet për t’u shpenzuar, për një qëllim të caktuar. PSHIP ndërmerret nga ministritë e linjës duke përdorur sistemin e informatizuar të Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë për Planifikimin e Shpenzimeve dhe Investimeve të Programeve. Për njësitë e qeverisjes qendrore që nuk kanë akses në sistemin e informatizuar, planifikimi i shpenzimeve mundësohet nëpërmjet formateve përkatëse të përcaktuara në udhëzimin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm.

AA..44 RRooll ii ii MMiinniissttrriissë ssë FFiinnaannccaavve ddhhee EEkkoonnoommiissëë nnë pprrooçeessiinn ee PPBBAA

Roli i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë përgjatë procesit të PBA është kryesor dhe shumë i rëndësishëm. Ministria e Financave dhe Ekonomisë gjatë fazës së Rishikimit të Politikës së Programit, duhet të sigurojë që politikat, objektivat dhe qëllimet janë të përcaktuara qartë dhe se programet buxhetore dhe rezultatet e synuara do të plotësojnë objektivat dhe qëllimet e politikës në një mënyrë që krijon vlerë për para që do të thotë përdorim të shpenzimeve publike në mënyrë ekonomike, eficiente dhe efektive.

Ndërsa, roli i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në fazën e Planifikimit të Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit është i dyfishtë.

i) Dërgon propozime për Tavanet e Përgjithshme të Shpenzimeve dhe Tavanet Përgatitore të PBA-së në Këshillin e Ministrave;

ii) Analiza dhe vlerësimi nëse njësitë e qeverisjes qendrore po arrijnë eficiencën, efektivitetin dhe ekonomi në përdorimin e fondeve buxhetore, gjë e cila mbahet në konsideratë gjatë propozimit të Tavaneve Përgatitore të PBA-së në Këshillin e Ministrave.

Page 7: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

5

A.5 Roli i Komitetit të Planifikimit Strategjik

Komiteti i Planifikimit Strategjik është një strukturë e krijuar pranë Këshillit të Ministrave, e cila kryesohet nga Kryeministri. Roli i këtij Komiteti është thellësisht koordinues dhe vendimmarrës, pasi të gjitha propozimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me Sistemin e Planifikimit të Integruar në përgjithësi, dhe Programit Buxhetor Afatmesëm në veçanti, kalojnë detyrimisht për shqyrtim pranë këtij Komiteti përpara së të marrin miratimin përfundimtar pranë Këshillit të Ministrave.

Në procesin e përgatitjes së PBA, Komiteti i Planifikimit Strategjik dhe Këshilli i Ministrave luajnë një rol parësor në drejtim të miratimit të një sërë etapash të rëndësishme të tilla si:

Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për periudhën e PBA;

Tavanet Përgatitore dhe Përfundimtare të PBA;

Kalendari i Sistemit të Planifikimit të Integruar;

Projekt Dokumentin e PBA;

Dokumentin e PBA të rishikuar.

A.6 Buxhetimi Gjinor

Bazuar në Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në Udhëzimin të Ministrit të Financave nr.23 datë 22.11.2016 “Për proçedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm”, janë identifikuar 21 programe buxhetore gjatë fazës së I të përgatitjes së dokumentit të PBA 2018-2020 që përfshijnë

buxhetimin gjinor në kërkesat e tyre për PBA. Më konkretisht:

1. Programi “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave (Informimi dhe këshillimi që i ofrohet fermereve femra)

2. Programi “Tregu i Punës”, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë (Trainimi profesional i femrave si dhe skemat e nxitjes së punësimit që mbështesin punë -kërkueset femra).

3. Programi “Përfshirja Sociale”, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë (politika që mbështesin çështjet gjinore)

4. Programi “Përkujdesi Social” Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë (mbështetje financiare dhe shërbmie për femrat në vështirësi financiare, të abuzuara, si dhe pjesë e grupeve sociale të marxhinalizuara)

5. Programi “Mbështetja Institucionale për Proçesin e Integrimit”, Ministria e Integrimit Europian (ofrimi i të drejtave dhe mundësive të barabarta në aksesin e informacionit për proceset e integrimit në BE)

6. Programi “Arti dhe Kultura”, Ministria e Kulturës (ofrimi i mundësive/të drejtave të barabarta në përfitimin prej programeve specifike të mbështetjes së artit dhe kulturës)

7. Programi “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (skema të ndryshme të mbështetjes financiare për sipërmarrëset femra)

Page 8: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

6

8. Nën-programi “Shërbimet Mbështetëse”, Programi “Policia e Shtetit”, Ministria e Punëve të Brendshme (ofrimi i mundësive/kushteve të barabarta të punësimit në trupën policore, programet/aktivitetet që mbeshtesin sigurinë dhe mbrojtjen e femrave).

9. Nën-Programi “Hetimi i Krimeve” – Programi “Policia e Shtetit”, Ministria e Punëve të Brendshme (Parandalimi e lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore në tërësi/gjinisë femërore ne veçanti)

10. Nën-Programi “Siguria Publike” – Programi “Policia e Shtetit”, Ministria e Punëve të Brendshme (Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara)

11. Programi “Fonde për Shkencën” – Ministria e Arsimit dhe Sporteve (Mbështetje e diferencuar për kërkueset femra që aplikojnë)

12. Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” – Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (Monitorimi dhe parandalimi i rasteve të diskriminimit të grave në fusha të ndryshme të aktivitetit publik dhe privat)

13. Programi “Sistemi i Burgjeve” – Ministria e Drejtësisë (sigurimi i kushteve optimale për të dënuarat femra, rritja e aftësive të tyre profesionale me synim ri -integrimin e shpejtë të tyre në shoqëri)

14. Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor” – Ministria e Drejtësisë (Sigurimi i ekzekutimit të plotë të çdo urdhër mbrojtjeje që kanë si objekt gratë)

15. Programi “Planifikimi Urban dhe Strehimi” – Ministria e Zhvillimit Urban (Sigurimi i strehimit të familjeve një-prindërore dhe grave të dhunuara nëpërmjet skemave të ndryshme të strehimit)

16. Programi “Shëndeti Publik” – Ministria e Shëndetësisë (Zgjerimi i shërbimit të depistimit të kancerit të gjirit)

17. Programi “Shërbimet e Kujdesit Parësor” – Ministria e Shëndetësisë (Zvogëlimi i vdekshmërisë foshnjore dhe e nënave)

18. Programi “Shërbimet e Kujdesit Dytësor” – Ministria e Shëndetësisë (Ofrimi i shërbimeve cilësore spitalore për pacientet femra)

19. Programi “Administrimi i pyjeve”- Ministria e Mjedisit (Rritjen e aksesit të grave vendim-marrëse ne Shoqatat Pyjeve dhe Kullotave dhe përmirësimin e mundësive për gratë dhe të rinjtë në aplikimet për grantet konkurruese në fushën e menaxhimit të pyjeve)

20. Programi “Shërbimi i provës”- Ministria e Drejtësisë (Aplikimi i programeve specifike për grupe të veçanta apo individëve për të adresuar në mënyrë efektive problemin e recidivizmit)

21. Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”- Ministria e Drejtësisë (Ofrimi i shërbimeve këshillimore, përfaqësimit dhe të mbrojtjes në procesin penal nga ana e Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike për gratë në nevojë)

Page 9: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

7

Proçesi i përfshirjes efektive të buxhetimit gjinor në kërkesat buxhetore të ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera buxhetore do të vijojë në mënyrë aktive në vazhdimësi, nëpërmjet dhe asistencës së zyrës së UN Women në Shqipëri, duke u fokusuar sidomos në përsosjen e mekanizmave të monitorimit të ecurisë së politikave gjinore të identifikuara nga programet e sipërcituara, ashtu edhe në përmirësimin e cilësisë së treguesve të performancës për këto programe.

Page 10: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

8

B.1 Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për Periudhën 2018– 2020

Kuadri Makroekonomik e Fiskal (KMF) fillestar për periudhën 2018-20201 është pjesë e Sistemit të Planifikimit të Integruar dhe përgatitet nga Ministria e Financave. KMF ka për qëllim përcaktimin e

përparësive strategjike të Qeverisë. Ai projekton pritshmërinë makroekonomike në horizontin kohor afatmesëm, si dhe parashikon nivelin e zërave të agreguar të të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të shtetit. Ai përcakton synimet dhe objektivat e qeverisë në lidhje me treguesit kryesor të politikës fiskale si: balancën e përgjithshme fiskale (deficitin), huamarrjen, borxhin publik, balancën fiskale primare e atë korrente. KMF shërben si pikënisje për përcaktimin e tavaneve për të filluar procesin e përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018-2020 në nivel ministrie.

KMF fillestar miratohet nga Këshilli i Ministrave në muajin janar (ose shkurt) të çdo viti, dhe është subjekt rishikimi dhe përditësimi, nëse ka ndryshime substanciale, në dy momente kyç gjatë vitit: (i) në muajin qershor, përpara finalizimit të PBA-së dhe të tavaneve të PBA-së për shpenzimet, si dhe (ii) në muajin tetor, përpara dërgimit në Parlament të projekt-buxhetit të shtetit.

KMF përbëhet nga dy komponentë kryesore: (i) parashikimet për treguesit kryesorë makroekonomik, të cilët paraqesin pritshmërinë ekonomike për vitin aktual dhe tre vitet e ardhshme dhe (ii) parashikimet dhe objektivat për treguesit fiskal sipas buxhetit të konsoliduar, të cilët paraqesin burimet e pritshme në dispozicion të qeverisë për vitet 2018-2020 dhe shpërndarjen e tyre për këtë periudhe.

Zhvillimet Makroekonomike

Zhvillimet në ekonomitë e huaja

Vlerësimet e fundit të bëra nga Eurostati për tremujorin e dytë të vitit 20172 tregojnë se ekonomia e Eurozonës ka shënuar një rritje pozitive (prej 0.6%); ndërsa EU-28 është rritur me 0.7% përgjatë të njëjtit tremujor të këtij viti, krahasur me një tremujor më parë. Krahasuar më një tremujor të një viti më parë, Podhimi i Brëndshëm Bruto u rrit me 2.3% (për vendet e Eurozonës) dhe me 2.4% (për vendet e EU-28).

Kjo rritje, konsiderohet si një nga rritjet më domethënëse që prej performancës pozitive përgjatë tremujorit të parë të vitit 2015, e gjeneruar kryesisht nga investimet fikse dhe konsumi individëve. Rritja u përshpejtua në të gjitha shtetet, por sidomos në Gjermani (2.1%), Spanjë (3.1%) dhe Francë (1.7%). Disa prej ekonomive kryesore (vendet fqinje me Shqipërinë) si Greqia dhe Italia shënuan nivelin prej 0.8% dhe 1.5% për të dy këto shtete përgjatë tremujorit të dytë të vitit 2017. Ndërkohë, disa nga ritmet pozitive në lidhej me performancën e Prodhimit të Brëndshëm Bruto u shfaqën në vendet periferike të Eurozonës (Bullgaria me rritje 3.6% dhe Rumani me rritje 5.7%).

Aktiviteti ekonomik në Shqipëri është drejtpërsëdrejti i ndikuar nga ecuria ekonomike në mjedisin ndërkombëtar, veçanërisht në partnerët e saj tregtarë si: Italia dhe Greqia, kryesisht nëpërmjet eksporteve drejt tyre, remitancave, si dhe Investimeve të Huaja Direkte (IHD-të). Si pasojë e krizës globale, normat e rritjes u ulën ndjeshëm edhe në Shqipëri. Rritja reale në vitin 2009, u përgjysmua nga trendi i saj historik, por megjithatë, ndryshe nga pjesa dërrmuese e vendeve të tjera, rritja në Shqipëri vijoi të ishte pozitive, si rezultat i ekspozimit të kufizuar financiar në tregjet ndërkombëtare si dhe të një politike fiskale ekspansioniste adekuate të iniciuar para krizës. Aktiviteti ekonomik në vend u ndikua nga pasojat negative të krizës në Eurozonë, veçanërisht në vendet fqinje si: Italia dhe Greqia. Eksportet, remitancat dhe në një farë mase investimet e huaja direkte (IHD-të) ranë, duke u

1 Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal 2018 – 2020 i miratuar nga Këshilli i Ministrave me VKM nr. 47, datë 25.01.2017;

2 Sipas vlerësimeve të EUROSTAT - Tremujori i dytë (botuar më 7 shtator 2017);

Page 11: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

9

kthyer në kanalet kryesore të transmetimit të goditjeve të jashtme në ekonomi. Rritja ekonomike regjistroi normën e saj më të ulët prej 1.1% në vitin 2013.

Në sajë të një rikuperimi të kërkesës së brëndshme në reflektim të përmirësimit të besimit të agjentëve ekonomik, si dhe e mbështetur nga politika të shëndosha fiskale dhe reformave strukturore, ekonomia rimori një farë impulsi pozitiv. Rritja ekonomike u përshpejtua gradulisht duke arritur deri në rreth 3.37% në vitin 2016, e gjeneruar kryesisht nga një rritje e konsumit dhe investimeve private. Sipas vlerësimit të Ministrisë së Financave të pasqyruara në Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal 2018 – 2020, rritja ekonomike për vitin 2017 parashikohet të vijojë përshpejtimin gradual të saj në rreth 3.9%. Ndërsa për tre vitet në vijim 2018-2020 parashikohet një rritje mesatare prej rreth 4.3%.

Inflacioni në Eurozonë shënoi nivelin 1.5% (në terma vjetore) përgjatë muajit nëntor 2017, në rritje prej nivelit 1.4% që u shënua në muajin paraardhës (tetor 2017). Çmimi i energjisë shënoi ritmin më të lartë me rreth 4.7% në muajin nëntor 2017, e ndjekur nga grupi ushqime, alkol dhe cigare me 2.2%, e më pas me grupin Shërbime me 1.2% dhe nga grupi i të mirave jo-industriale me një nivel prej 0.4% përgjatë muajit nëntor 2017. Vlerat e shënuara për inflacionin në Eurozonë rezultuan të ishin vlerat më të ulëta që prej muajit dhjetor të vitit 2016 dhe po ashtu, këto vlera faktike ishin më të ulëta se parashikimet e bëra nga ekspertet, duke vijuar të qëndronin poshtë nivelit të targetuar prej 2% nga Banka Qëndrore Europiane. Përgjatë muajit nëntor 2017, midis shteteve anëtare të Bashkimit Europian dhe Eurozonës, normat më të larta të inflacionit u shënuan në Estoni (4.2%), Mbretëria e Bashkuar (3.1%) dhe Letonia (me 4.4%), ndërkohë që nivelet më të ulëta u shënuan në Irlandë (0.5%) dhe Zvicër (0.8%).

- Zhvillimet në Shqipëri

Sektori real

Përgjatë vitit 2017 ekonomia e shqipërisë ka treguar sërish shenja pozitive për ecurinë ekonomike në vend. Në gjysmën e parë të vitit 2017, ekonomia në vend u rrit me 4.03%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një vitit më parë. Kontributin më të lartë e shënuan sektorët e Ndërtimit (me 1.52 pikë përqindje) dhe sektori i Tregtisë me pakicë dhe shumicë (me 0.5 pikë përqindje). Ndërkohë, ekonomia në tremujorin e dytë të vitit 2017 u rrit me 4.06%, kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2016. Ndërsa për tremujorin e parë të vitit 2017, kundrejt tremujorit të njëjtë të vitit 2016, ekonomia shënoi një rritje prej 3.98%. Gjysma e parë e vitit 2017 tregoi ritme pozitive dhe përshpejtuese të rritjes ekonomike (po ashtu edhe në të dy tremujorët e parë dhe të dytë të vitit) duke qëndruar mbi rritjen e saj potenciale prej 3%. Grafiku i mëposhtëm pasqyron ecurinë ekonomike në vend që prej vitit 2006 deri në gjysmën e parë të vitit 2017 (sipas vlerësimeve më të fundit nga INSTAT).

5.9 6.0

7.5

3.43.7

2.5

1.41.0

1.82.2

3.44.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6M-

2017

Në %

Ecuria vjetore e PBB(rritja reale në % vit-me-vit)

Page 12: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

10

Nga pikëpamja e ofertës agregate, përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017 degët e tjera me kontributin kryesor në rritjen e PBB ishin: ‘Industria’ me +0.67 pikë përqindje dhe ‘Administrata publike dhe mbrojtja, arsimi, shëndetësia’ me 0.45 pikë përqindje. Ndërkohë aktiviteti me kontribut negativ në rritje ishte ai i ‘Arte, argëtim dhe çlodhje’ me vlerën -0.06 pikë përqindje.

Tabela më poshtë paraqet rritjen dhe kontributin e çdo sektori prej tyre në rritjen ekonomike përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017 (dhe për tremujorin e dytë 2017).

Rritja Kontributi Rritja Kontributi

0.13 0.16 0.55 0.12

6.05 0.69 5.12 0.67

22.68 1.84 19.09 1.52

3.54 0.52 3.42 0.50

2.04 0.05 1.23 0.03

10.60 0.27 13.16 0.35

0.93 0.05 0.56 0.04

-2.31 -0.13 0.99 0.05

4.27 0.43 4.07 0.45

-4.57 -0.11 -2.49 -0.06

2.20 0.29 3.83 0.48

59.60 0.00 32.27 0.04

PBB totale 4.06 4.06 4.03 4.03

Burimi: INSTAT, Shtator 2017

Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike

Administrata publike dhe mbrojtja; arsimi; shëndetësia etj

Ndërtimi

Tregtia me shumicë dhe me pakicë etj

Informacioni dhe komunikacioni

Aktivitetet financiare dhe të sigurimit

Aktivitete të pasurive të paluajtshme

Sipas metodës së prodhimit

Bujqësia, pyjet dhe peshkimi

Industria

(në % 6M-17 / 6M-16)(në % TII-17 / TII-16)

Arte, argëtim dhe çlodhje, akt.të prodhimit të mallrave të familjeve

Taksat mbi produktet

Subvencionet mbi produktet

Nga pikëpamja e kërkesës agregate, rritja ekonomike përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017 në tërësi është ushqyer kryesisht nga Kërkesa e Brendshme, si Konsumi final me një kontribut prej rreth 2.81 pikë përqindje, ashtu edhe Investimet totale me një kontribut prej rreth 1.7 pikë përqindje. Po ashtu, eksportet neto ka patur një performancë pozitive (me rritje prej 8.01% gjatë 6M-I 20174) me një kontribut të lehtë pozitiv prej rreth 0.63 pikë përqindje. Kryesisht rritja e besimit në ekonomi dhe kushtet më të favorshme financiare kanë mbështetur rritjen e konsumit dhe të investimeve private përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017.

Tabela më poshtë paraqet rritjen e çdo komponenti të Kërkesës agregate, si dhe kontributin e sejcilit prej tyre në rritjen ekonomike përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017 (dhe tremuj orit të dytë 2017).

Rritja Kontributi Rritja Kontributi

2.68 1.31 2.65 1.28

2.27 0.98 2.18 0.91

5.75 0.33 6.56 0.39

Investimet Bruto 14.28 1.79 12.86 1.66

4.95 3.05 4.59 2.81

8.14 0.81 8.01 0.63

17.19 2.54 15.00 2.49

6.39 -1.58 5.76 1.40

PBB Totale 4.06 4.06 4.03 4.03

Burimi: INSTAT, Shtator 2017

(në % 6M-17 / 6M-16)(në % TII-17 / TII-16)

Konsumi Final

Importet e Mallrave dhe Shërbimeve (FoB)

Eksportet Neto

Konsumi Privat

Konsumi Aministratës Publike

Kërkesa e Brendshme

Eksportet e Mallrave dhe Shërbimeve (FoB)

Sipas metodës së shpenzimeve

Të dhënat e papunësisë sipas Anketës Tremujore të Forcave të Punës (LFS) tregojnë një rritje të punësimit dhe rënie të normës së papunësisë, si gjatë vitit 2016, ashtu edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit 2017. Norma zyrtare e papunësisë3 në tremujorin e tretë të vitit 2017 për grupmoshat 15-64 vjeç ishte 14%, kundrejt 15.2% që ishte për të njëjtin tremujor të një viti më parë. Edhe për grup-moshën e punës 15 vjeç e lart, shkalla e papunësisë zyrtare në tremujorin e tretë të 2017 shënoi vlerën prej 13.6%. Numri i personave të papunë në moshë pune (15-64 vjeç) në tremujorin e tretë të vitit 2017 ishte 187,857 persona.

3 Norma e papunësisë e regjistruar për grupmoshën 15-64 vjeç sipas klasifikimit të Anketës së Tregut të Forcës së Punës (ATFP të

INSTAT) për tremujorin e parë të vitit 2017;

Page 13: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

11

Në tremujorin e tretë të vitit 2017 numri të punësuarve në moshë pune (15-64 vjeç) ishte 1,156,776 persona. Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë (T3-2016), numri i personave të punësuar, u rrit me 14,404 persona ose 1.3%.

17.418.0

17.3

17.3

17.5

17.7

16.915.9

15.2

14.5 14.6 14.3

14.0

10.0

14.0

18.0

Shkalla e papunësisë

185.0

195.0

205.0

215.0

225.0

235.0

219.6

227.4

217.6220.2

226.3230.7

223.4

209.4

204.2

191.5 192.9191.2 187.9

Numri i të papunëve (në mijë persona)

8.2

8.6

11.1

4.2 2.0

3.1

5.7

5.8

7.4

5.52.8

3.5

1.30.0

4.0

8.0

12.0

Numri i të punësuarve

(ndryshimi me periudhën e mëparshme në %)

950.0

1,000.0

1,050.0

1,100.0

1,150.0

1,200.0

1,043.11,039.31,039.5 1,048.9

1,063.71,071.1

1,098.31,109.6

1,142.4

1,129.71,128.91,148.2

1,156.8

Numri i të punësuarve (në mijë persona)

Sektori Monetar

Konvergimi gradual i ekonomisë drejt potencialit të saj të rritjes, ka shtyrë gradualisht edhe nivelin e inflacionit drejt nivelit të targetuar. Kështu, përgjatë periudhës janar-nëntor 2017 inflacioni mesatar rezultoi të ishte në nivelin 2.0%, nga 1.3% që ishte inflacioni mesatar për vitin 2016 në tërësi. Në grafikun më poshtë paraqitet ecuria e çmimeve për 3 vitet e fundit.

Burimi: INSTAT, dhjetor 2017

1.7

0.7

1.3

2.3

2.2

2.3

1.8

1.41.3

1.9

2.22.1 2.1

2.0

1.5

0.20.3 0.3

0.7

1.2

1.92.0

1.8

1.5

1.9

2.2

2.8

2.22.1

1.92.0

2.2

2.0

1.6 1.6

1.9 1.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Nën

tor '

14

Dhje

tor'1

4

Jana

r'15

Shku

rt'1

5

Mar

s'15

Prill

'15

Maj

'15

Qer

shor

'15

Korr

ik '1

5

Gush

t '15

Shta

tor '

15

Teto

r '15

Nen

tor '

15

Dhje

tor '

15

Jana

r '16

Shku

rt '1

6

Mar

s '1

6

Prill

'16

Maj

'16

Qer

shor

'16

Korr

ik '1

6

Gush

t '16

Shta

tor '

16

Teto

r '16

Nen

tor '

16

Dhje

tor '

16

Jana

r '17

Shku

rt'1

7

Mar

s '1

7

Prill

'17

Maj

'17

Qer

shor

'17

Korr

ik '1

7

Gush

t '17

Shta

tor '

17

Teto

r '17

Nen

tor '

17

në %

Ndryshimi Vjetor i Inflacionit

Bazuar në dinamikën e inflacionit, si edhe në parashikimet afatmesme për inflacionin dhe rritjen ekonomike, politika monetare ka vazhduar të jetë stimuluese. Norma bazë e interesit aktualisht është në nivelin më të ulët historik prej 1.25%.

Page 14: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

12

Gjatë muajit Tetor të vitit 2017, stoku total i kredive bankare pati një rritje me 0.3% me muajin Tetor të vitit 2016. Gjatë muajit Tetor të vitit 2017, sasia e re kredisë së dhënë nga sistemi bankar në Lek shënoi një rënie prej 27% kundrejt muajit paraardhës (Shtator) dhe një rënie prej 7.6% kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë (Tetor 2016). Ndërkohë sasia e re e kredisë së dhënë në Euro u zvogëlua me 23.7% krahasuar me një muaj më parë (Shtator), dhe u rrit me 20.8% krahaaur me të njëjtin muaj të një viti më parë (Tetor 2016). Në aspektin sektorial, zgjerimi i kredisë është i përqëndruar tek segmenti i individëve, ndërkohë që kreditimi i bizneseve shfaqet i ngadaltë, i ndikuar si nga kërkesa e dobët e bizneseve, ashtu dhe nga oferta e shtrënguar e sektorit bankar.

Rezultatet e Vrojtimit të Aktivitetit Kreditues për tremujorin e tretë të vitit 2017 tregojnë se standardet e kredisë janë shtrënguar për bizneset ndërsa janë lehtësuar për individët. Sipas madhësisë së biznesit vihet re se standardet e kreditimit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë mbetur të lehtësuara njësoj si një tremujor më parë, ndërsa në segmentin e ndërmarrjeve të mëdha standardet janë shtrënguar. Për individët, standardet e kredisë rezultuan të lehtësuara, si në segmentin e kredisë për blerje banesa, ashtu edhe për kredinë konsumatore.Rënia e kostos së financimit në lekë, e cila në një masë të qënësishme reflekton edhe politikën fiskale konsoliduese dhe kërkesën e kontrolluar të qeverisë për huamarrje në tregun e brëndshëm, polit ikat e kreditimit të bankave, kombinuar edhe me ndërgjegjësimin e agjentëve ekonomikë për rrezikun e ekspozimit ndaj kursit të këmbimit, janë materializuar në rritjen e kredidhënies në lekë. Rënia në nivelin 14.78% e raportit të kredive me probleme në muajin shtator tregon se bilancet e sektorit bankar po përmirësohen dhe se rreziku i kreditimit po vjen drejt reduktimit. Në Tetor 2017 rezulton se rreth 49.3% e totalit të stokut të kredive përbëhet nga kreditë në Lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 50.7% përbëhet nga kreditë në valutë. Kreditimi në monedhën vëndase krijon më shumë hapësira për transmetimin e stimulit monetar në ekonomi, si dhe redukton rreziqet e euroizimit për stabilitetin financiar.

Gjatë muajit Tetor të vitit 2017 stoku total i depozitave bankare u rrit me 0.28% krahasuar me Tetorin e vitit 2016. Stoku total i depozitave në Lekë ka shënuar një rënie prej 2.1%, ndërsa ai në valutë është rritur me 2.5% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2016. Në Tetor 2017 rezulton se rreth 46.83% e totalit të stokut të depozitave përbëhet nga depozitat në Lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 53.17% përbëhet nga depozitimet në valutë të huaj.

Tregjet financiare janë karakterizuar nga nivele të kënaqshme likuiditeti dhe nga prime të ulëta rreziku. Në linjë me politikën monetare lehtësuese, normat e interesit të kredive dhe depozitave kanë vijuar të luhaten pranë niveleve të ulëta. Ndërkohë, kurba e yield-eve është zhvendosur lehtësisht për lart, e diktuar nga një kërkesë më e ulët e investitorëve, ndërsa primet e rrezikut kanë mbetur të pandryshuara. Normat e interesit të tregut ndërbankar kanë vijuar të luhaten në nivele të ulëta gjatë tremujorit të tretë të vitit. Tregu ndërbankar është karakterizuar nga një situatë e mirë likuiditeti, e cila ka mbështetur këtë ecuri të normave të interesit. Transmetimi i politikës monetare lehtësuese të Bankës së Shqipërisë në kosto të ulët të financimit të aktivitetit bankar ka krijuar premisa për norma më të ulëta interesi për kreditë dhënë sektorit privat. Interesi mesatar për kredinë e re në lekë rezultoi 6.8% në tremujorin e tretë, duke shënuar një rritje të lehtë nga tremujori i dytë (6.4%). Në harkun kohor të një viti, normat kanë rënë ndjeshëm për kreditë për biznese, me rreth 1.1 pikë përqindje për kreditë për likuiditet dhe me 1.6 pikë përqindje për kreditë për investime. Ato kanë mbetur në të njëjtat nivele për kreditë konsumatore dhe hipotekare.Yield -et e bonove dhe të obligacioneve të thesarit kanë vijuar ecurinë graduale rritëse. Raporti i kërkesës së investitorëve ndaj ofertës së qeverisë në ankandet e bonove, ndonëse më i lartë se 1, ka rezultuar në rënie në krahasim me tremujorin e mëparshëm, duke qenë kështu faktor në prirjen rritëse të yield -eve në këtë periudhë. Analiza e ecurisë së yield-eve tregon se rritja ka qenë e përmbajtur dhe e shpërndarë tek të gjitha maturitetet e tregtuara.

Page 15: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

13

Interesi mesatar për bonot e thesarit 12-mujore u rrit në 2.31% në muajin shtator, nga 2.05% që shënonte në muajin qershor. Në ankandin e kryer në javën e parë të muajit tetor, yield -i i bonos 12-mujore ka shënuar sërish rritje, duke rezultuar 2.46%. Ecuria e yield-eve të obligacioneve ka ndjekur atë të yield-eve të bonove të thesarit. Yield-i i obligacionit 2-vjeçar u rrit në 2.99% në ankandin e fundit në muajin tetor, nga 2.55% që rezultoi në muajin qershor. Yield-et e obligacioneve 5- dhe 10-vjeçare rezultuan përkatësisht 5.28% dhe 7.0%, nga 4.64% dhe 6.90% që kishin shënuar në ankandet paraardhëse përkatëse. Përjashtim nga kjo sjellje bëri yield-i i obligacionit 7-vjeçar, i cili shënoi një rënie të lehtë në 5.35%, nga që ishte 5.39% në ankandin paraardhës

Politika e huamarrjes së qeverisë ka qenë e orientuar drejt instrumenteve afatgjata edhe në tremujorin e tretë të vitit 2017, duke i shërbyer në këtë mënyrë zgjatjes së maturitetit të borxhit të brëndshëm. Huamarrja në tregun e brëndshëm, përveç se e moderuar, ka qenë gjithashtu e diversifikuar si në terma të instrumenteve ashtu edhe të monedhës.

Leku ka vazhduar të forcohet edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit, por me ritme më të përmbajtura. Mbiçmimi vjetor i lekut në terma nominalë efektivë, pasi kulmoi në periudhën qershor – gusht në nivelin 5.3%, u zbut në 5.1% në muajin shtator. Kjo ecuri është diktuar nga mbiçmimi më i vogël i lekut kundrejt monedhës evropiane, ndërkohë që kundrejt monedhave të tjera të shportës, leku ka vijuar të forcohet me ritme të njëjta. Në terma realë, mbiçmimi i lekut ka qenë më i moderuar krahasuar me mbiçmimin nominal në tremujorin e tretë të vitit, si rrjedhojë e një inflacioni më të ulët në vend krahasuar me atë mesatar në vendet partnere. Mbiçmimi real vjetor i lekut ka zbritur në 4.6% në muajin shtator, nga 5.6% që rezultoi në muajin qershor.

Sektori i jashtëm

Eksportet për periudhën janar-nëntor 2017, më specifikisht për eksportet e mallrave, referuar statistikave të tregtisë së jashtme (INSTAT), shënuan një rritje pozitive prej 13.2% (në terma vjetorë). Gjithashtu është e rëndësishme të evidentohet se që prej muajit gusht 2016 rritja e eksporteve totale të mallrave ka kaluar në territor pozitiv. Kontributin kryesor në rritjen vjetore të eksporteve për njëmbëdhjetëmujorin e ka dhënë grupi “Materiale ndërtimi dhe metale” me +5,2 pikë përqindje.

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet rritja mujore e totalit të eksporteve në përqindje, kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë, për tre vitet e fundit.

1.8

-9.9

-0.6

-9.4

4.1

-8.5-4.8

7.4

-1.6

-17.3

-4.3-9.3 -8.9 -7.6 -7.8

-4.4

-12.7

1.7

-14.8

-6.4

-0.2

6.9

0.9

7.3

17.522.5

15.5 14.2

22.0

13.718.2

-0.1

9.912.3

17.014.4

11.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Nën

tor

'14

Dhje

tor

'14

Jan

ar'

15

Sh

ku

rt' 1

5

Mars

'1

5

Pri

ll '1

5

Maj

'15

Qers

ho

r '1

5

Ko

rrik

'1

5

Gu

sh

t '1

5

Sh

tato

r '1

5

Teto

r '1

5

Nen

tor

'15

Dh

jeto

r '1

5

Jan

ar

'16

Sh

ku

rt '1

6

Mars

'1

6

Pri

ll '1

6

Maj

'16

Qers

ho

r '1

6

Ko

rrik

'1

6

Gu

sh

t '1

6

Sh

tato

r '1

6

Teto

r '1

6

Nen

tor

'16

Dhje

tor

'16

Jan

ar

'17

Sh

ku

rt '1

7

Mars

'1

7

Pri

ll '1

7

Maj

'17

Qers

ho

r '1

7

ko

rrik

'1

7

Gu

sh

t '1

7

Sh

tato

r '1

7

Teto

r '1

7

Nen

tor

'17

Rritja e eksportit Nentor 2014 - Nentor 2017 (në %)

Importet e mallrave për periudhën janar-nëntor 2017 shënuan rritje prej 8.0% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në rritjen vjetore të importeve ka ndikuar më tepër grupi “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +2.3 pikë përqindje.

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet rritja mujore e totalit të importeve në përqindje, kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë, për tre vitet e fundit.

Page 16: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

14

7.1

-8.4

0.9

-0.8

4.6

-1.4

-8.0

-0.8

11.1

-10.0 -7.1-4.2

1.9

-1.7 -1.0

7.65.6

19.016.7

6.2

-4.5

15.9

9.3

-0.8

1.04.4

0.95.1

14.9

-3.9

7.49.2 9.6

6.2

10.9

15.5

10.1

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Nën

tor

'14

Dh

jeto

r '1

4

Jan

ar'

15

Sh

ku

rt' 1

5

Mars

'1

5

Pri

ll '1

5

Maj

'15

Qers

ho

r '1

5

Ko

rrik

'1

5

Gu

sh

t '1

5

Sh

tato

r '1

5

Teto

r '1

5

Nen

tor

'15

Dh

jeto

r '1

5

Jan

ar

'16

Sh

ku

rt '1

6

Mars

'1

6

Pri

ll '1

6

Maj

'16

Qers

ho

r '1

6

Ko

rrik

'1

6

Gu

sh

t '1

6

Sh

tato

r '1

6

Teto

r '1

6

Nen

tor

'16

Dh

jeto

r '1

6

Jan

ar

'17

Sh

ku

rt '1

7

Mars

'1

7

Pri

ll '1

7

Maj

'17

Qers

ho

r '1

7

ko

rrik

'1

7

Gu

sh

t '1

7

Sh

tato

r '1

7

Teto

r '1

7

Nen

tor

'17

Rritja e importit Nentor 2014- Nentor 2017 (në %)

Deficiti tregtar për periudhën janar-nëntor 2017 është përkeqësuar me 4.1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Norma e mbulimit të eksporteve ndaj importeve për këtë periudhë është 44.4%. Aktiviteti eksportues i vendit vijon të mbështetet kryesisht në partnerë tregtarë si: Italia, Kosova, Greqia, Gjermania, Spanja dhe Malta. Në anën tjetër, origjina e produkteve të importuara prej vendit tonë vijon të mbetet më e larmishme, ku vendet e BE-së zënë peshën kryesore ndaj totalit.

Page 17: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

15

Treguesit fiskal të konsoliduar 2015-2020

Page 18: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020

__________________________________________________________________________________________

16

C. Kërkesat Buxhetore Afatmesme sipas Programeve të Ministrive të Linjës

Kërkesat për shpenzime buxhetore të PBA 2018 – 2020 për të gjitha Njësitë e Qeverisjes Qendrore dhe Fondet Speciale të tyre janë paraqitur duke mbajtur në konsideratë Tavanet e miratuara me ligjin nr.109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018” dhe dërguar të gjitha njësive të qeverisjes qendrore, në zbatim të përcaktimeve të nenit 24 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e shqipërisë”, i ndryshuar, si edhe në përputhje me shpërndarjen e tyre sipas strukturës programore të çdo institucioni (Aneksi 1).

Page 19: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit Kodi i Grupit 12

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

08220

08230

Ministria e Kultures

Ministria e Kulturës, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të

Ministrave, ka mision: 1. Të hartojë, të programojë, të zhvillojë duke udhëhequr, mbështetur, mbrojtur dhe promovuar politikat

kombëtare të kulturës, të trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, të rritjes së dialogut kulturor dhe integrimit kulturor në

familjen, evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë. 2. Të hartojë dhe të

bashkërendojë punën për politikat në fushën e artit e të kulturës nëpërmjet edukimit të popullsisë, rijetësimit të vlerave dhe

trashëgimisë kulturore, nxitjes se investimeve, publike dhe private, në këta sektorë, monitorimit te mënyrës së përdorimit të

fondeve publike në mbështetje të zhvillimit kulturor, edukimit ne kulturë, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, ruajtjes dhe

vijimësisë së traditës së harmonisë fetare në kulturën shqiptare, si dhe të bashkëpunimit rajonal.

Planifikimi, Menaxhimi dhe

Administrimi

Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi" siguron mbështetje juridike,

financiare dhe me burime njerëzore në qëllim të përmbushjes së objektivave të

Ministrise te Kulturës, në fushën e artit dhe kulturës, trashëgimise kulturore dhe

diplomacisë kulturore shqiptare në përputhje me programin e Qeverisë së

Republikës së Shqipërisë dhe detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim

Asociimit (MSA). Ky program është gjithashtu garant për luftën kundër korrupsionit

dhe vendim-marrjen bazuar mbi principet e transparencës dhe gjithpërfshirjes.

Trashegimia Kulturore dhe Muzete Programi "Trashëgimia kulturore dhe muzetë" mbështet ruajtjen, mbrojtjen dhe

promovimin e trashëgimisë kulturore. Ky program zbatohet nëpërmjet Drejtorisë

së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë Kulturore (pjese e MK)

si dhe 20 institucioneve në varësi te saj (si psh. Instituti i monumenteve te

Kulturës, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Muzetë Kombëtarë, DRKK, Parqet

Arkeologjike, etj.

Arti dhe Kultura Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrise se Kultures,

nëpërmjet të cilit zbatohen politikat e programit qeverises, për evidentimin,

promovimin, mbrojtjen, forcimin e vlerave kulturore Kombëtare dhe mbikëqyr

format e realizimit të tyre sipas parametrave të përcaktuara në politikë si dhe

bazuar në dokumentat strategjikë të sektorit. Ky program, zbatohet nëpërmjet

Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe Kulturën, si dhe

Institucioneve në varësi të saj, (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit

Popullor, Teatri Kombëtar, Galeria Kombëtare e Arteve, Zyra Shqiptare per te

Drejtat e Autorit, Biblioteka Kombetare, Cirku Kombetar, Qendra Kulturore për

Fëmijë, etj). Ky program realizohet nëpërmjet strukturave përgjegjëse,

institucioneve të varësisë, partnerëve dhe grupeve të interesit.

Page 20: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Grupit

Pershkrimi i Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Emri i Programit

Ministria e Kultures

Pershkrimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi" siguron mbështetje juridike, financiare dhe me burime njerëzore në qëllim të përmbushjes së

objektivave të Ministrise te Kulturës, në fushën e artit dhe kulturës, trashëgimise kulturore dhe diplomacisë kulturore shqiptare në përputhje me programin

e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA). Ky program është gjithashtu garant për

luftën kundër korrupsionit dhe vendim-marrjen bazuar mbi principet e transparencës dhe gjithpërfshirjes.

Politikat e ketij programi fokusohen ne trajnimin dhe specializimin e punonjesve te Ministrise se Kultures ne fushat perkatese dhe ushtrimin e auditimit te

brendshem. Gjithashtu, politika e ketij programi synon nxitjen e marrdhenieve nderkombetare, perafrimin e legjislacionit shqipetar ne fushen e Ministrise se

Kultures me ate te Bashkimit Europian, si edhe pjesmarrjen e Shqiperise ne instrumenatat dhe programet e Bashkimit Evropian.

Rritja e cilesise se punes; Perafrimi legjislacionit shqiptar me ate te BE-se per permbushjen e e kritereve ne fushen e kultures qe rrjedhin nga MSA dhe

asquis communautaire; Pershtatja e strukturave aktuale ne baze te objektivave te MK; Zbatimi i legjislacionit te fushes; Kontroll dhe auditim te struktures

se Ministrise Kultures; Finalizimi i marrevjeshjeve dypalshe dhe protokolleve te bashkepunimit dhe pjesmarrja e Shqiperise ne takime rajonale dhe

nderkombetare.

1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga

MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te

raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim

me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit

rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 6). Permisimi i

kushteve te Punes per punonjesit e MK per permbushjen me cilesi te detyrave.

1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga

MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te

raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim

me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit

rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.

1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga

MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te

raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim

me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit

rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.

Page 21: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Grupi 12

Programi 01110

Projekti 00323

Produkti A

Viti Aktual

2017

15

mijëra lekë 56,599.0

mijëra lekë 3,773.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00323

Standardet e Politikes se Programit

Ministria e Kultures

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Shpenzime jashtë projekteve

Miratimi i legjislacionit dhe akteve ligjore ne zbatim te tij

PërshkrimiBaze ligjore e permisuar nga Drejtoria Juridike dhe Drejtorite e Permbajtjes

Objektivat

0) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe

detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 1) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te

reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se

veprimtarise se MK. 2) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me

programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 3) Permisimi i legjislacionit

ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga

MSA sipas fushes se veprimtarise se MK.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.aktesh

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0.0 0.0 0.0

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve

1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga

MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te

raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim

me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit

rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.

1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga

MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te

raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim

me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit

rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.

Perafrimi i legjislacionit shqiptar te fushave te Ministrise se Kultures me ate te Acqius Communitare. Thirrja e kapaciteteve te reja dhe permisimi i

infrastruktures se sherbimit. Rritja e shkalles se zbatimit te legjislacionit perkates. Vendosja e Shqiperise ne vendin e duhur ne komunitetin kulturor

Evropian dhe Global.

Page 22: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti B

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 38,587.0

mijëra lekë 1,286.23

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00323

Produkti C

Viti Aktual

2017

25

mijëra lekë 6,100.0

mijëra lekë 244.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00323

Produkti D

0

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100

Realizim te Auditimeve te Brendshme per MK nga Drejtoria e Auditit me qellim vlersimin e performaces se subjektit te audituar.

Administrate Funksionale

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Zbatim te legjislacionit ne fuqi per Aparatin dhe Institucionet e varesise

Përshkrimi

2018 2019 2020

0 0 0

PërshkrimiRritje te nivelit profesional te punonjesve egzistues dhe te rinj te Drejtorive Mbeshtetese

Zgjidhje e konflikteve me te tretet dhe shmangie e detyrimeve te prapambetura

PërshkrimiZbatim ne kohe te vendimeve gjyqesore

Objektivat

0) Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 1) Respektimi i

proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 2) Respektimi i proceduarave ligjore ne

raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 3) Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe

shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.vendimesh

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0

Objektivat 0) Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 1) Ngritja e

kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 2) Ngritja e kapaciteteve

planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 3) Ngritja e kapaciteteve planifikuese

dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.punonjesish

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Page 23: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

29

mijëra lekë 36,755.0

mijëra lekë 1,267.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00323

Produkti E

Viti Aktual

2017

14

mijëra lekë 15,235.0

mijëra lekë 1,088.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00323

Produkti F

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Shpenzime jashtë projekteve

Instalime te sistemit informatik dhe blerje pajisje te reja

PërshkrimiRinovim i rrjetit te sistemit informatik dhe rinovim te pajisjeve ekzistuese me ato te reja

Objektivat

0) Permisimi i kushteve te Punes per punonjesit e MK per permbushjen me cilesi te detyrave. 1) Permisimi i kushteve te Punes

per punonjesit e MK per permbushjen me cilesi te punes.nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.

0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100

2018

Sasia nr.auditimesh

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat 0) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet

auditimeve te brendshme. 1) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te

konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 2) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe

reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 3) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te

fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

2020

0

Shpenzime jashtë projekteve

Marreveshje bilaterale te nenshkruara dhe aplikime per thithje fondesh ne programet komunitare

PërshkrimiDrejtoria e Integrimit, menaxhimit te fondeve IPA dhe bashkepunimit rajonal

Objektivat

0) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet

fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 1) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i

kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 2) Intensifikimi i bashkepunimit

rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit

Evropian. 3) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore

nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

-100Sasia

0 0

2019

0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Sasia nr.aplikimesh

Page 24: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

25

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 80.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00323

Produkti G

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00323

Produkti H

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

PërshkrimiRritje te nivelit profesional te punonjesve egzistues dhe te rinj te Drejtorive Mbeshtetese

Objektivat 0) Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 1) Ngritja e

kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 2) Ngritja e kapaciteteve

planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 3) Ngritja e kapaciteteve planifikuese

dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve.

20192018

30

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.zyrash

2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0

2020

Totali i Shpenzimeve 57,652.0 57,652.0

2019 2020

30 30

57,652.0

2018

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Administrate Funksionale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.punonjesish

Totali i Shpenzimeve 39,584.0 39,584.0 39,584.0

Shpenzime për njësi

0

Shpenzime për njësi 0 0 0

1,319.47 1,319.47 1,319.47

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0

Shpenzime për njësi 3,843.47 3,843.47 3,843.47

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0

15

Miratimi i legjislacionit dhe akteve ligjore ne zbatim te tij

PërshkrimiBaze ligjore e permisuar nga Drejtoria Juridike dhe Drejtorite e Permbajtjes

Objektivat

0) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe

detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 1) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te

reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se

veprimtarise se MK. 2) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me

programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 3) Permisimi i legjislacionit

ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga

MSA sipas fushes se veprimtarise se MK.

15 15

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.aktesh

0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0

Shpenzime për njësi 0

2018 2019

Page 25: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00323

Produkti I

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00323

Produkti J

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00323

Produkti K

2018 2019 2020

25

Shpenzime për njësi 244.0 244.0

Shpenzime për njësi 1,275.76 1,275.76 1,275.76

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Marreveshje bilaterale te nenshkruara dhe aplikime per thithje fondesh ne programet komunitare

Përshkrimi

Shpenzime jashtë projekteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.auditimesh

Objektivat

0) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet

fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 1) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i

kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 2) Intensifikimi i bashkepunimit

rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit

Evropian. 3) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore

nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.

Zgjidhje e konflikteve me te tretet dhe shmangie e detyrimeve te prapambetura

PërshkrimiZbatim ne kohe te vendimeve gjyqesore

Objektivat 0) Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 1) Respektimi i

proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 2) Respektimi i proceduarave ligjore ne

raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 3) Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe

shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.vendimesh

244.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Zbatim te legjislacionit ne fuqi per Aparatin dhe Institucionet e varesise

Përshkrimi

25 25

Totali i Shpenzimeve 6,100.0 6,100.0 6,100.0

29

Totali i Shpenzimeve 36,997.0 36,997.0 36,997.0

Realizim te Auditimeve te Brendshme per MK nga Drejtoria e Auditit me qellim vlersimin e performaces se subjektit te audituar.

Objektivat 0) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet

auditimeve te brendshme. 1) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te

konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 2) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe

reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 3) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te

fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme.

2019 2020

29 29

Drejtoria e Integrimit, menaxhimit te fondeve IPA dhe bashkepunimit rajonal

2018

Page 26: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Pershkrimi i Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

Trashegimia Kulturore dhe Muzete

Politika e programit ka për qëllim: ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë materiale (monumenteve të kulturës, ansambleve arkitektonike,

qyteteve muze, qendra historike, zonave dhe parqeve arkeologjike) -rritjen e aksesit te publikut në to në funksion të turizmit kulturor -edukimit përmes

kulturës, -përfshirjen e trashëgimisë materiale në politikat kombëtare për planifikimin e territorit dhe në planet e përgjithshme vendore, - forcimin e rolit të

institucioneve të ruajtjes së kujtesës në jetën kulturore të vendit dhe në edukimin e brezave përmes kulturës, -ruajtjen e trashëgimisë jomateriale,

rivitalizimin e gjuhës dhe zhvillimin e diversitetit kulturor, -Institucionalizimin dhe përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Konventat e UNESCO-s dhe të

Këshillit të Evropës për trashëgiminë dhe Diversitetin Kulturor.

1). Rehabilitimi/restaurimi i 11 objekteve muzeale dhe/ose monumente kultures dhe shenderrimi i tyre ne te vizitueshme per publikun 2). Realizimi i 65

aktiviteteve kulturore ne rang vendi dhe rritja e aksesit te publikut ne to 3). Inventarizimi i 500 objekteve dhe/ose elementeve te trashegimise jomateriale

dhe pajisja me kartele teknike

Emri i Programit

12,943.0 12,943.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.aplikimesh

Programi i Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë është një nga programet e Ministrisë së Kulturës i cili synon ruajtjen e integruar të tërësisë së vlerave të

trashëgimisë kulturore, mbrojtjen dhe promovimin e saj si dëshmi e vlerave të trashëguara nga e kaluara, si shprehi e identitetit kombëtar dhe si pasuri e

traditës kolektive. Trashëgimia kulturore përbëhet nga vlera materiale të luajtshme dhe të paluajtshme (dëshmi të arkitekturës, peizazhit, arkeologjisë) dhe

vlera jomateriale që përbëjnë dijen dhe përvojën shpirtërore (ritet, zakonet, zejet tradicionale, folklori dhe gjuha) të krijuar dhe transmetuar nga populli

përgjatë shekujve. Ky program zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë Kulturore, pjesë e MK si dhe

nëpërmjet 20 institucioneve në varësi të saj.

Programi "Trashëgimia kulturore dhe muzetë" mbështet ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Ky program zbatohet nëpërmjet

Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë Kulturore (pjese e MK) si dhe 20 institucioneve në varësi te saj (si psh. Instituti i

monumenteve te Kulturës, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Muzetë Kombëtarë, DRKK, Parqet Arkeologjike, etj.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

2018 2019 2020

14 14 14

Totali i Shpenzimeve 12,943.0

Shpenzime për njësi 924.5 924.5 924.5

Ministria e Kultures

Pershkrimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Page 27: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 12

Programi 08220

Projekti 00324

Produkti A

1). Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me

vitin 2017 2). Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve

arkeologjik, përmes rritjes me 2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 3). Promovimi i vlerave të trashëgimisë

shpirtërore, materiale dhe diversitetit kulturor përmes zhvillimit të 70 veprimtarive të përvitshme. 4). Inventarizimi i 5000 objekteve dhe/ose elementeve te

trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknik

1). Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me

vitin 2018 2). Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve

arkeologjik, përmes rritjes me 2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 3). Promovimi i vlerave të trashëgimisë

shpirtërore, materiale dhe diversitetit kulturor përmes zhvillimit të 70 veprimtarive të përvitshme. 4). Inventarizimi i 5500 objekteve dhe/ose elementeve te

trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike

1). Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me

vitin 2019 2). Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve

arkeologjik, përmes rritjes me 2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 3). Promovimi i vlerave të trashëgimisë

shpirtërore, materiale dhe diversitetit kulturor përmes zhvillimit të 70 veprimtarive të përvitshme. 4). Inventarizimi i 6000 objekteve dhe/ose elementeve te

trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike

Restaurimi dhe rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike, arkeologjike dhe të peisazhit, ngritjes së muzeve të rinj dhe reahabilitimit e muzeve kombëtarë

ekzistues, trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore sipas standarteve të parashikuara në dispozitat e ligjit nr.9048, datë 07.04.2003; ligjit nr. 9386 datë

04.05.2005; VKM nr. 426 dt. 13.07.2007; Ligji nr. 8523, datë 09.09.1999; Ligji nr. 9806, datë 17.09.2007; Ligji nr. 10027, datë 11.12.2008; Konventat e

Këshillit të Evropës Paris 1954 dhe Faro 2005

Ministria e Kultures

Trashegimia Kulturore dhe Muzete

Standardet e Politikes se Programit

Shpenzime jashtë projekteve

2 objekte te restauruara dhe muzealizuara te gatshme si produkt kulturor per publikun

PërshkrimiMuzealizimi i Muzeut Gjethi dhe Pagese TVSH-je per IPA (Manastiri i Apolonise)

Objektivat 0) Rehabilitimi/restaurimi i 11 objekteve muzeale dhe/ose monumente kultures dhe shenderrimi i tyre ne te vizitueshme per

publikun 1) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të

restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2017 2) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit

përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2018 3) Restaurimi dhe mirëmbajtja e

trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2019

Page 28: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 70,000.0

mijëra lekë 35,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00324

Produkti B

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 163,206.0

mijëra lekë 16,320.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00324

Produkti C

Viti Aktual

2017

7

mijëra lekë 191,238.0

mijëra lekë 27,319.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00324

Përshkrimi Puna administrative e 3 Parqeve Kombetare dhe 6 Muzeve Kombetare. KEtu perfshihet dhe puna administrative e Fototekes

Marubi dhe Agjencise se Sherbimit Arkeologjik

Sasia

-100 0

0

Shpenzime jashtë projekteve

Parqe Arkeologjike dhe Muze te mirembajtur ne menyre te vazhdueshme

-100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. institucionesh

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Monumentet e Kultures te mirembajtura dhe inspektuara ne menyre te vazhdueshme

Përshkrimi Ne kete produkt ngarkohen shpenzimet e institucioneve qe menaxhojne monumentet e kultures si IMK, Drejtorite RAjonale te

Kultures Kombetare

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. institucionesh

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100

-100 0 0

Totali i Shpenzimeve

0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 0

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. objektesh

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Page 29: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti D

Viti Aktual

2017

65

mijëra lekë 46,563.0

mijëra lekë 716.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00324

Produkti E

Viti Aktual

2017

500

mijëra lekë 9,831.0

mijëra lekë 19.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00324

Produkti F

Sasia nr. aktivitetesh

0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Qendra historike, ansamble, monumente kulture, parqe arkeologjikë të restauruara, mirembajtura inspektuara dhe menaxhuara ne menyre te vazhdueshme

Përshkrimi Ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë materiale (monumenteve të kulturës, ansambleve arkitektonike, qyteteve muze,

qendra historike, zonave dhe parqeve arkeologjike).

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

-100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100

65 aktivititete te organizuara ne rang vendi

Përshkrimi Aktivitete te Trashegimise Jomateriale, Diversitetit Kulturor dhe te "Mikut te Monumentit" në funksion të Rruajtjes, mbrojtjes dhe

promovimi i Trashëgimisë Jomateriale, Diversitetit Kulturor si dhe edukimi I brezit të ri

0.0

Ky produkt realizohet nga Qendra Kombetare e Inventarizimit te Pasurive Kulturore si dhe nga Drejtorite Rajonale te Kultures

Kombetare ne vend, Parqet dhe Muzete

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. elementesh

Shpenzime për njësi 0.0 0.0

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

Sasia

0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

500elemente te trashegimise materiale e jomateriale te inventarizuara

Përshkrimi

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0

Objektivat 0) Rehabilitimi/restaurimi i 11 objekteve muzeale dhe/ose monumente kultures dhe shenderrimi i tyre ne te vizitueshme per

publikun 1) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të

restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2017 2) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit

përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2018 3) Restaurimi dhe mirëmbajtja e

trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2019

Page 30: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00324

Produkti G

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00324

Produkti H

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -0.9 0

Shpenzime për njësi 0 -0.9

10

Totali i Shpenzimeve 149,909.0 149,906.0 149,908.0

Shpenzime jashtë projekteve

1,403.59 1,403.58

Shpenzime për njësi 756.61 749.47 749.47

Sasia

0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr objektesh

Shpenzime për njësi 1,619.5

Sasia 0 15.4 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 -13.3 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Objektivat

0) Realizimi i 65 aktiviteteve kulturore ne rang vendi dhe rritja e aksesit te publikut ne to 1) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë

së shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve arkeologjik, përmes rritjes

me 2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 2) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së

shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve arkeologjik, përmes rritjes me

2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 3) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së

shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve arkeologjik, përmes rritjes me

2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike

2018 2019

Përmirësimi infrastrukturës në muzetë dhe parqet arkeologjikë përmes rehabilitimit të muzeve kombëtar , mirmbajtjes së parqeve arkeologjikë dhe fuqizimit të kapaciteteve menaxhuese të tyre.

Përshkrimi Mirfunksionimi i rrjetit kombëtar të muzeve dhe parqeve arkeologjikë, Rritja e vizitueshmeriesë përmes, Promovimit,

Mirëmbajtjes e Restaurimit të fondeve e koleksioneve muzeore dhe Parqeve Arkeologjikë si dhe Kualifikimi i stafeve.

Objektivat 0) Rehabilitimi/restaurimi i 11 objekteve muzeale dhe/ose monumente kultures dhe shenderrimi i tyre ne te vizitueshme per

publikun 1) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të

restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2017 2) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit

përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2018 3) Restaurimi dhe mirëmbajtja e

trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2019

70 70 70

Totali i Shpenzimeve 52,963.0 52,463.0 52,463.0

Ruajta, mbrojtja dhe promovimi i Trashëgimisë Jomateriale dhe Diversitetit Kulturor

Përshkrimi Zhvillimi i veprimtarive të ndryshme në të gjitha fushat e Trashëgimisë Jomateriale, Diversitetit Kulturor dhe te nismave "Mikut te

Monumentit" dhe "Edukimi përmes Trashëgimisë Jomateriale"

2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. aktivitetesh

2018 2019 2020

130 150 150

Totali i Shpenzimeve 210,535.0 210,538.0 210,537.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. institucionesh

Shpenzime për njësi 14,990.9 14,990.6 14,990.8

2018 2019 2020

10 10

Page 31: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00324

Produkti I

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Pershkrimi i Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Ministria e Kultures

Pershkrimi i Politikes se Programit

Emri i Programit

Shpenzime për njësi

Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrise se Kultures, nëpërmjet të cilit zbatohen politikat e programit qeverises, për evidentimin,

promovimin, mbrojtjen, forcimin e vlerave kulturore Kombëtare dhe mbikëqyr format e realizimit të tyre sipas parametrave të përcaktuara në politikë si

dhe bazuar në dokumentat strategjikë të sektorit. Ky program, zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe

Kulturën, si dhe Institucioneve në varësi të saj, (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar, Galeria Kombëtare e Arteve,

Zyra Shqiptare per te Drejtat e Autorit, Biblioteka Kombetare, Cirku Kombetar, Qendra Kulturore për Fëmijë, etj). Ky program realizohet nëpërmjet

strukturave përgjegjëse, institucioneve të varësisë, partnerëve dhe grupeve të interesit.

Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrisë së Kulturës, nëpërmjet të cilit zbatohen parashikimet e SKZHI 2016-2020, për nxitjen,

zhvillimin dhe promovimin e vlerave kulturore Kombëtare. Përmes këtij programi realizohet nxitja e mekanizmave krijues në fushën e art kulturës dhe

edukimit përmes kulturës. Ky program, zbatohet përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe Kulturën si dhe Institucioneve në

varësi të saj: (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar, Teatri Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spahivogli", Galeria

Kombëtare e Arteve, Biblioteka Kombëtare, Qendra e Realizimit të Veprave të Artit, Cirku Kombëtar, Qendra Kulturore për Fëmijë, Arkivi Qëndror Shqiptar

i Filmit), partnerëve dhe grupeve të interesit.

Arti dhe Kultura

Politika e programit synon nxitjen, zhvillimin dhe promovimin e vlerave kulturore Kombëtare brenda vitit 2020 nepermjet: Përmirësimin në vijimësi të

infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend; Nxitjen dhe mbështetjen e gjeneratës së re dhe krijuesve ne art kulture duke respektuar

barazinë dhe integrimin gjinor në zhvillimin e veprimtarisë artistike të tyre brenda dhe jashtë vendit; Zhvillimin e audiencave dhe edukimin kulturor të

shoqerise, si dhe Edukimin mbi dhe permes arteve te brezave te rinj. Përfaqësimin e produkteve kulturore elitare shqiptare në aktivitete dhe programe

ndërkombëtare;

Shpenzime jashtë projekteve

Inventarizim, katalogim, dixhitalizim, monitorim të lëvizjeve te trashegimise materiale e jomateriale

Përshkrimi Ky produkt realizohet nga Qendra Kombetare e Inventarizimit te Pasurive Kulturore si dhe nga Drejtorite Rajonale te Kultures

Kombetare ne vend, Parqet dhe Muzete

Objektivat 1) Inventarizimi i 5000 objekteve dhe/ose elementeve te trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike 2) Inventarizimi i

5500 objekteve dhe/ose elementeve te trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike 3) Inventarizimi i 6000 objekteve

dhe/ose elementeve te trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. elementesh 5500 6000

Totali i Shpenzimeve

2018 2019 2020

5000

9,931.0 9,931.0 9,930.0

1.99 1.81 1.66

Sasia 0 10 9.1

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 -9.1 -8.3

Page 32: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 12

Programi 08230

Projekti 00325

Objektivat e Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

Ne fushen e artit dhe kultures, do të vijoje procesi i harmonizimit te legjislacionin e saj me acquis e BE-së: Neni 73 MSA "Pronësia Intelektuale Neni 101

MSA "Bashkëpunimi Kulturor"; Neni 102 MSA "Bashkëpunimin në fushën Audio-Vizuale" ; Ligj nr.10 352, datë 18.11.2010 "Për artin dhe kulturën" i

ndryshuar; ligj nr.8096, datë 21.3.1996 "Per kinematografinë" në RSH i ndryshuar; ligj nr.8576, datë 3.2.2000 "Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë"

(i ndryshuar); Ligj nr. 9616, datë 27.9.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë" Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.465, datë 18.07.2012 "Për

integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm". Konventën e UNESCO-s për Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Larmisë së Shprehjeve Kulturore

Ministria e Kultures

1). 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove "Skena e Re" dhe

TKOBAP, dhe rikonstruksione te teatrove vendore; 2). 2. Pasurimin ne masen 5% te programacionit dhe kalendareve artistike ne Institucionet e art

kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2016; 3). 3. Rritjen me 6 % te

bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2018.

1). 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove "Skena e Re" dhe

TKOBAP, dhe rikonstruksione te teatrove vendore; 2). 2. Pasurimit ne masen 6% te programacionit dhe kalendareve artistike ne Institucionet e art

kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2017 3). 3. Rritjen me 7 % te

bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2019.

1). 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove qendrore dhe vendore;

1). 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te investimeve permes projekteve te Teatrove

"Skena e Re" dhe TKOBAP, QKKF dhe rikonstruksionin e 2 Teatrore Vendorë; 2). 2. Pasurimin ne masen 4 % te programacionit dhe kalendareve artistike

ne Institucionet e art kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2015; 3). 3.

Rritjen me 5 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2017.

Arti dhe Kultura

Shpenzime jashtë projekteve

Page 33: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti A

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 685,800.0

mijëra lekë 685,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00325

Produkti B

Viti Aktual

2017

9

mijëra lekë 604,754.0

mijëra lekë 67,194.89

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00325

Produkti C

Sasia nr

Shpenzime për njësi 67,534.78 67,545.89 67,545.89

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.5 0 0

Shpenzime për njësi 0.5 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

veprimtari te realizuara me fondet e programit art kulture sipas prioriteteve dhe integritetit gjinor

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

Shpenzime për njësi 221,250.0 150,000.0

Sasia 100 -50 200

Totali i Shpenzimeve -35.5 1.7 0

Shpenzime për njësi -67.7 103.4 -66.7

Shpenzime jashtë projekteve

Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures

Investime te reja ne skenat bashkekohore

PërshkrimiNdertimi dhe rikonstruksione infratkturore ne nivel qendror dhe vendor

Objektivat

0) 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te investimeve permes

projekteve te Teatrove "Skena e Re" dhe TKOBAP, QKKF dhe rikonstruksionin e 2 Teatrore Vendorë; 1) 1. Zhvillimin e

infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove "Skena e Re"

dhe TKOBAP, dhe rikonstruksione te teatrove vendore; 2) 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet

kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove "Skena e Re" dhe TKOBAP, dhe rikonstruksione te teatrove

vendore; 3) 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te

Teatrove qendrore dhe vendore;

Njësia

450,000.0 450,000.0

Përshkrimiveprimtari te realizuara me fondet e programit art kulture sipas prioriteteve dhe integritetit gjinor

Objektivat

Objektivat

0) 2. Pasurimin ne masen 4 % te programacionit dhe kalendareve artistike ne Institucionet e art kulture dhe sektoreve kreative te

skenes e pavarur, duke respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2015; 1) 2. Pasurimin ne masen 5% te

programacionit dhe kalendareve artistike ne Institucionet e art kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke

respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2016; 2) 2. Pasurimit ne masen 6% te programacionit dhe

kalendareve artistike ne Institucionet e art kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke respektuar parimet e

barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2017

450,000.0

2018 2019 2020

2 1 3

Totali i Shpenzimeve 442,500.0

0) 3. Rritjen me 5 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena

nderkombetare, krahasuar me vitin 2017. 1) 3. Rritjen me 6 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve

shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2018. 2) 3. Rritjen me 7 % te bashkepunimeve dhe

perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2019.

Përshkrimi

2018 2019 2020

9 9 9

Totali i Shpenzimeve 607,813.0 607,913.0 607,913.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Aktivitet artistike kulturor, nxitet, zhvillohet dhe promovohet vecanerisht nepermjet institucioneve qendrore te artit dhe kultures ne

varesi te Ministrise se Kultures, si: TKOBAP, TK, TKEKS, GKA, BK,QRVA, CK, QKKFTK, AQSHF

Page 34: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

120

mijëra lekë 85,832.0

mijëra lekë 715.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00325

Produkti D

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 25,400.0

mijëra lekë 6,350.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve

25,400.0 25,400.0

2018 2019 2020

Shpenzime jashtë projekteve

4 4

Totali i Shpenzimeve 25,400.0

0) 3. Rritjen me 5 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena

nderkombetare, krahasuar me vitin 2017. 1) 3. Rritjen me 6 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve

shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2018. 2) 3. Rritjen me 7 % te bashkepunimeve dhe

perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

0

Shpenzime për njësi -7.9 -0.9 -6.7

Perfaqesim jashte vendit ne programet komunitare, programet e bashkepunimit, perfaqesimeve ne festivale, panaire, rezidenca,

etj

Objektivat

Perfaqesime ne programe dhe evenimente nderkombetare

Përshkrimi

Shpenzime për njësi 658.92 653.14 609.6

Sasia 8.3 7.7 7.1

Totali i Shpenzimeve -0.2 6.7

Shpenzime për njësi 6,350.0 6,350.0 6,350.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

4

85,660.0 91,440.0 91,440.0

150

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2020

130 140

2018 2019

Page 35: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit Kodi i Grupit 13

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

01190

07220

0726

07330

07450

10430

Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Planifikimi, Menaxhimi dhe

Administrimi

Ky program mbulon funksione qe kryen aparati i Ministrise se Shendetesise dhe

Qendra Kombetare e Sigurimit te Cilesise Akreditimit te Institucioneve

Shendetesore dhe Qendres se Edukimit ne Vazhdim

Sherbimet e Shendetit Publik Sherbimi i SHP ofrohet nepermjet programeve kombetare te imunizimit, TBC,

HIV/AIDS dhe IST, te survejances epidemiologjike dhe ndjekjes se

semundshmerise infektive (semundshmerise me origjine nga uji, ushqimet etj),

semundshmerise kronike me pasoja ne shendet publik te ndikuara nga kushtet e

mjedisit (Shendeti mjedisor, te sherbimeve higjeno-sanitare dhe epidemiologjike

me laboratoret e tyre (LSHP ne nivel nacional e lokal) si dhe te programeve te

sigurise ushqimore, kontrollit te ujit te pishem, shendetit riprodhues.

Përkujdesi Social Programi i Perkujdesjes Sociale mbështet nëpërmjet pagesave në kesh me

ndihmë ekonomike dhe shërbime shoqërore, familjet dhe individët në nevojë të

cilet nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive

dhe mundësive personale, ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive dhe

mundësive të kufizuara ekonomike, psikologjike e shoqërore.

Sherbimi Kombetar i Urgjences Ky program mbulon sherbimet e urgjences te ofruar ne nivel kombetar i urgjences

Ministria e Shëndetësisë ka si mision realizimin e politikës shëndetësore të programit të Qeverisë. Ministria e Shëndetësisë

harton politikën shëndetësore në shkallë vendi, përcakton zhvillimin dhe planifikimin e shërbimit shëndetësor në nivel kombëtar

dhe sipas zonave. Harton legjislacionin që përcakton marrëdhëniet në fushen e ruajtjes dhe mbrojtjes së shëndetit dhe zbaton

me rigorozitet legjislacionin në fushën e shëndetësisë. Harton strategjinë e zhvillimit shëndetësor dhe taktikat e vënies në jetë të

programit të Qeverisë. Studion dhe harton programin e investimeve në zhvillimin e infrastrukturës së shërbimit shëndetësor.

Kryen drejtimin operativ të shërbimit shëndetësor në shkallë kombëtare dhe sipas zonave.

Rehabilitimi i të Përndjekurve

Politikë

Zhvillimi I politikave programeve per integrimin e te ish te perndjekurve politike e

regjimit komunist ne jeten e shoqerise Pagesa e demshperbimit te ish te denuarve

politik ne mbeshtetje te ligjit per demshpeblimin.

Sherbimet e Kujdesit Paresor Kujdesi shendetesor paresor ofrohet permes nje rrjeti ekstensiv te perbere nga

qendra shendetesore urbane dhe rurale si edhe nga ambulanca fshatrash. Ky

program ofron sherbimet e kujdesit mjekesor baze si edhe nje pakete programesh

parandaluese, vecanerisht ato te imunizimit dhe te shendetit riprodhues,

nepermjet 423 Qsh. Sherbimet e specializuara ofrohen per pacientet e referuar

nga mjeku i familjes drejt sherbimit ambulator te specializuar ose poliklinikave te

specialiteteve prane spitaleve.

Sherbimet e Kujdesit Dytesor Ky program mbulon sherbimet e orfruara nga strukturat e kujdesit te specializuar

me shtreter (inpatient) ose jo (outpatient). Ky program ofrohet nga 42 spitale

(institucione buxhetore me struktura te vecanta) si dhe nje rrjet poliklinikash te

specializuara.

Page 36: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

10460

Emri i Grupit

Pershkrimi i Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Ministria e Shendetësisë

Emri i Programit Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Ky program mbulon funksione qe kryen aparati i Ministrise se Shendetesise dhe Qendra Kombetare e Sigurimit te Cilesise Akreditimit te Institucioneve

Shendetesore dhe Qendres se Edukimit ne Vazhdim

Pershkrimi i Politikes se Programit

Ky program mbulon funksione që kryen aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendra Kombëtare e Sigurimit te Cilësisë Akreditimit të Institucioneve

Shëndetësore dhe Qendrës së Edukimit në Vazhdim.

Përmbushja 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e shëndetësisë deri në vitin 2020; plotësimi 100% i një kuadri ligjor në

përputhje me direktivat europiane deri në vitin 2020; përmirësimi i kapaciteteve manaxheriale në masën 50% deri në vitin 2020.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 2). Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së

projektakteve për vitin 2017

1). Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 2). Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së

projektakteve për vitin 2018

1). Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 2). Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së

projektakteve për vitin 2019

1). Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 2). Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së

projektakteve për vitin 2020

Standardet e Politikes se Programit

Ligji "Për shërbimin civil", Ligji "Për Menaxhimin Financiar"

Perfshirja Sociale Harton, zbaton dhe monitoron politika kombetare, ndersektoriale ne fushen e

rinise dhe perfshirjes sociale, vecanerisht: per grate, dhunen ne familje, te rinjte,

femijet, Komunitetin Rom-Egjyptian, Personat me Aftesi te Kufizuar, Personat me

orientim te ndryshem seksual. Programi synon krijimin e mundesive dhe aksesit

te barabarte per grupe te vecanta per rritjen e mireqenies; permiresimin e

kushteve te jeteses nepermjet fuqizimin social ekonomik dhe pjesemarrjes ne

shoqeri

Page 37: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 13

Programi 01110

Projekti 00122

Produkti A

Viti Aktual

2017

22

mijëra lekë 544,237.0

mijëra lekë 24,738.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00758

Produkti B

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 40,500.0

mijëra lekë 40,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -88 0 -17.5

Shpenzime për njësi -88 0 -17.5

Shpenzime për njësi 4,850.0 4,850.0 4,000.0

4.5 4.3 0

Totali i Shpenzimeve -16.4 0 0

Shpenzime për njësi -20 -4.2 0

Kosto lokale per NJKP

projekte te mbeshtetura me kosto lokale

Përshkrimiketu perfshihet kosto lokale e projektit te fazes se dyte e zbatimit te masterplanit te QSUT (CEB)

Objektivat 0) Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2017. 1) Plotësimi

100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2018. 2) Plotësimi 100% i

angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2019. 3) Plotësimi 100% i angazhimeve

ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2020.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer projektesh

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 4,850.0 4,850.0 4,000.0

Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Shpenzime jashtë projekteve

Numri i dokumentave

PërshkrimiKetu perfshihen te gjithe dokumenta e prodhuara nga Ministria e Shendetesise.

Objektivat 0) Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 1) Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe

ndërkombëtare 2) Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 3) Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare

dhe ndërkombëtare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer dokumentash

2018 2019 2020

23 24 24

Totali i Shpenzimeve 454,940.0 454,940.0 454,940.0

Shpenzime për njësi 19,780.0 18,955.83 18,955.83

Sasia

Page 38: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 02504

Produkti C

Viti Aktual

2017

150

mijëra lekë 5,980.0

mijëra lekë 39.87

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Blerje pajisje zyre, mobilimi dhe kompiuterike

Pajisje te blera

Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve te mobilimit, kompjuterike per nevoja te aparatit te MSH

Objektivat

0) Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2017. 1) Plotësimi

100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2018. 2) Plotësimi 100% i

angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2019. 3) Plotësimi 100% i angazhimeve

ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2020.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pajisjesh

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Emri i Programit Rehabilitimi i te Perndjekurve Politik

Pershkrimi i Programit

Zhvillimi I politikave programeve per integrimin e te ish te perndjekurve politike e regjimit komunist ne jeten e shoqerise Pagesa e demshperbimit te ish te

denuarve politik ne mbeshtetje te ligjit per demshpeblimin.

Politika e ketij programi konsiston Shërbimet për këshillim dhe transparencë të procesit të pagesës Shërbimet për këshillim dhe transparence për

procedurat e shqyrtimit te dosjeve per demshperblim. Sherbime keshillimi dhe per pagesen e kesteve te demshperblimit Bashkëveprim me kompanitë

publike për kontributin e tyre për funksionimin e IIPP Shërbime këshillimi për përfitimin e përllogaritjen e pensioneve,

Zhvilimi i politikave dhe hartimii i programeve per integrimin dhe rehabilitimin e ish te perndjekurve ne menyre qe kjo shtrese te integrohet e gjitha ne jeten

e shoqerise shqiptare, ngritja e kujteses historike, pagesa e demshperbilit te ish të denuarve politike

Page 39: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Programi 01190

Projekti 04444

1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin sociale, ngritja e nje

memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit

komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3). Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses

historikeper ish te perndjekurit.

1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje

memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit

komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3). Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses

historikeper ish te perndjekurit.

1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje

memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të

regjimit komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3).

Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit.

1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje

memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit

komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 2).

Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I

pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3). Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te

perndjekurit.

Ligjin nr 9381, datë 12.11.2004, "Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist", i ndryshuar, VKM nr 419, datë 14.04.2011, "Për

miratimin e afateve dhe skemës së shpërndarjes së fondeve të dëmshpërblimit për ish- dënuarve politikë të regjimit komunist Ligji nr .8246 date

01.10.1997 i ndryshuar " Per Institutin e Integrimit te te Perndjekurve¿ ligji nr.7598 dt 01.09.1992 "Per krijimin e fondit te vecante monetar per ish te

perndjekurit politike si dhe VKM. 392 dt .12.08.1999 "Per administrimin e fondit te vecante monetar te krijuar sipas ligjit nr. 7598 dt. 01.09.1992".

Rehabilitimi i te Perndjekurve Politik

Shpenzime jashte projekteve

Page 40: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti A

Viti Aktual

2017

630

mijëra lekë 35,300.0

mijëra lekë 56.03

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04444

Produkti B

Viti Aktual

2017

5300

mijëra lekë 2,000,000.0

mijëra lekë 377.36

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04444

Produkti C

Ish te perndjekur te rehabilituar dhe integruar

PërshkrimiZhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit.

Objektivat

0) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per

integrimin sociale, ngritja e nje memorie historike. 1) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve

politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje memorie historike. 2) Rritja e cilesise se

sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje

memorie historike. 3) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te

perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit

komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne

ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr te integruarish

2018 2019 2020

640 650 650

Totali i Shpenzimeve 36,300.0 36,893.0 36,300.0

Shpenzime për njësi 56.72 56.76 55.85

Sasia 1.6 1.6 0

Totali i Shpenzimeve 2.8 1.6 -1.6

Shpenzime për njësi 1.2 0.1 -1.6

Shpenzime jashte projekteve

Ish te denuar qe kane perfituar demshperblimin

Përshkrimi Pagesa e kesteve per ish te denuarit nga regjimi komunist sipas ligjit 9381 datë 12.11.2004,¿ Për dëmshpërblimin e ish të

dënuarve politikë të regjimit komunist, dhe Vendimeve të Këshillit të Ministrave

nr ish te denuarish te demshperblyer

2018 2019 2020

5400 5500 5500

Totali i Shpenzimeve 2,000,000.0 2,200,000.0 2,200,000.0

1.9 1.9 0

Totali i Shpenzimeve 0 10 0

Shpenzime për njësi -1.9 8 0

Shpenzime jashte projekteve

Programi Europa per Qytetaret i ndjekur

PërshkrimiNdjekja e programit Europa per Qytetaret

Objektivat

0) Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të

regjimit komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 1) Permisimi i

bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist

(vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 2) Permisimi i bazes ligjore te ish

të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I

pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3)

Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit

komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Shpenzime për njësi 370.37 400.0 400.0

Sasia

Page 41: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 2,800.0

mijëra lekë 2,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Pershkrimi i Programit

Programi i Perkujdesjes Sociale mbështet nëpërmjet pagesave në kesh me ndihmë ekonomike dhe shërbime shoqërore, familjet dhe individët në nevojë

të cilet nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe mundësive personale, ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive

dhe mundësive të kufizuara ekonomike, psikologjike e shoqërore.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Zbutja dhe lehtësim i varfërisë, duke mundësuar mbulimin më të mirë të familjeve dhe individëve të varfër dhe ekstremisht të varfër, përmirësimin e

shenjëstrimit të tyre, rritjen e transparencës dhe shmangien e abuzivitetit në skemën e Ndihmës Ekonomike. Përmirësimi i cilësisë së jetesës së

personave me aftësi të kufizuara, nëpërmjet vlerësimit bio-psiko-social bazuar në standardet ndërkombëtare të klasifikimit të aftësisë së kufizuar, duke

ndërthurur skemën e pagesave në Cash me shërbime të integruara, me qëllim integrimin në jetën shoqërore dhe ekonomike. Zhvillimi i shërbimeve të

kujdesit social, bazuar në parimet e decentralizimit dhe deinstitucionalizimit, për përfshirjen e grupeve vulnerabël, gratë dhe vajzat në rrezik trafikimi dhe të

dhunuara në programet e Mbrojtjes Sociale, si dhe inkurajon pjesëmarrjen e plotë dhe efektive në shoqëri.

Qellimi i Politikes se Programit

Nëpërmjet politikave të përkujdesit social synohet: 1)deri në vitin 2020 të ndikohet në lehtësimin e varfërisë ekstreme nëpërmjet shënjestrimit dhe mbulimit

më të mirë të familjeve të varfëra në skemën e ndihmës ekonomike , 2) deri në vitin 2020, çdo fëmijë, apo/dhe i rritur me aftësi të kufizuara të përfitojë nga

skema e pagesave në cash dhe nga shërbimet e nevojshme sociale dhe të integruara 3) deri në vitin 2020, çdo fëmijë, apo/dhe i rritur, familje shqiptare,

gra dhe vajza në rrezik trafikimi dhe të dhunuara të kenë akses të barabartë dhe përfitojnë nga një sistem funksional dhe përfshirës të shërbimeve të

përkujdesit shoqëror të bazuar në parimin e decentralizimit, deinstitucionalizimit dhe diversifikimit të shërbimeve sociale.

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 2,800.0 2,800.0 2,800.0

Shpenzime për njësi 2,800.0 2,800.0 2,800.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

2018 2019 2020

Objektivat 0) Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit. 1) Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses

historikeper ish te perndjekurit. 2) Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit. 3) Zhvillimi i

veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr programi

Emri i Programit

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Perkujdesi Social

Page 42: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 25

Programi 10430

Objektivat e Politikes se Programit

1). Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të

sistemit të pikëzimit. 2). Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe

vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e abuzimeve 3). Transformimi i

programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të

tregut të punës 4). Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas ¿Modelit

Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 5). Ngritja e një sistemi të integruar të

shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 6). Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të

Informacionit për mbrojtjen sociale.

1). Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të

sistemit të pikëzimit. 2). Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe

vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e abuzimeve 3). Transformimi i

programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të

tregut të punës 4). Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas ¿Modelit

Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 5). Ngritja e një sistemi të integruar të

shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 6). Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të

Informacionit për mbrojtjen sociale.

1). Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të

sistemit të pikëzimit. 2). Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe

vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e abuzimeve 3). Transformimi i

programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të

tregut të punës 4). Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas ¿Modelit

Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 5). Ngritja e një sistemi të integruar të

shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 6). Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të

Informacionit për mbrojtjen sociale.

1). Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të

sistemit të pikëzimit. 2). Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe

vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e abuzimeve 3). Transformimi i

programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të

tregut të punës 4). Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas ¿Modelit

Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 5). Ngritja e një sistemi të integruar të

shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 6). Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të

Informacionit për mbrojtjen sociale.

Standardet e Politikes se Programit

Programi i Përkujdesit Social mbështet: Ligji nr 9355 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore", Masa e NE sipas VKM Nr 955, datë 7.12.2016 dhe

Udhezimeve ne zbatim te saj, Pagesa për PAK VKM nr 602,603,604, datë 2308.2010. Cilësia e shërbimeve sipas VKM nr 658,659, datë 17.10.2005; VKM

nr 821,822, 823 datë 06.12.2006, Ligji nr 10081, datë 23.02.2009 "Për liçensat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", Ligjit nr 9969, datë

18.12.2006 "Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, Ligjin nr 8158, datë 31.10.1996 "Për statusin e jetimit; ligjit nr 9642, datë 20.11.2006 "Për

Ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës, për masat kundër trafikimit të qënieve njerëzore"

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perkujdesi Social

Page 43: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00103

Produkti A

Viti Aktual

2017

79100

mijëra lekë 4,700,000.0

mijëra lekë 59.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00103

Produkti B

Viti Aktual

2017

161186

mijëra lekë 15,800,000.0

mijëra lekë 98.02

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00103

Produkti C

Totali i Shpenzimeve 4,800,000.0 4,700,000.0 4,900,000.0

Akte ligjore dhe nënligjore për përkujdesin social

PërshkrimiLigje, Vendime te Keshillit te Ministrave, Udhezime te Ministrit ne fushen e perkujdesit social.

0.6 5.1

Shpenzime për njësi -2.6 -1.3 3

Shpenzime jashtë projekteve

Persona me aftësi të kufizuar (të verbër, para-tetraplegjikë, PAK mendor& fizik, invalidë pune dhe kujdestare te tyre) përfitues te

pagesave në cash nga programi i aftesisë së kufizuar.

Objektivat

0) Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas

¿Modelit Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 1)

Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas

¿Modelit Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 2)

Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas

¿Modelit Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 3)

Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas

¿Modelit Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Shpenzime jashtë projekteve

Familje përfituese të skemës së ndihmës ekonomike

PërshkrimiFamilje pa të ardhura ose me të ardhura të pamajftueshme të cilat aplikojnë dhe përfitojnë ndihmë ekonomike.

Objektivat

0) Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik

kombëtar dhe përdorimit të sistemit të pikëzimit. 1) Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike

nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të sistemit të pikëzimit. 2) Rritja e efikasitetit dhe

transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të

sistemit të pikëzimit. 3) Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të

regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të sistemit të pikëzimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer familjesh

2018 2019 2020

79891 79092 79883

Shpenzime për njësi 1.1 -1.1 3.2

Shpenzime jashtë projekteve

Persona me aftësi të kufizuar (të verbër, para-tetraplegjikë, PAK mendor& fizik, invalidë pune dhe kujdestare te tyre) përfitues te pagesave në cash nga programi i aftësisë së kufizuar

Përshkrimi

Sasia numer personash

Sasia 2 2 2

Totali i Shpenzimeve -0.6

Shpenzime për njësi 60.08 59.42 61.34

2018 2019 2020

164410 167698 171052

Totali i Shpenzimeve 15,700,000.0 15,800,000.0 16,600,000.0

Shpenzime për njësi 95.49 94.22 97.05

Sasia 1 -1 1

Totali i Shpenzimeve 2.1 -2.1 4.3

Page 44: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

20

mijëra lekë 33,570.0

mijëra lekë 1,678.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00103

Produkti D

Viti Aktual

2017

350

mijëra lekë 181,112.0

mijëra lekë 517.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00103

Produkti E

-28.6

Totali i Shpenzimeve 2.8 0.6 -13.9

Shpenzime për njësi 2.8 0.6 20.6

Shpenzime jashtë projekteve

Te moshuar te trajtuar me sherbime te perkujdesit social

PërshkrimiTe moshuar ne nevoje te trajtuar me sherbime ne qendrat e perkujdesit social

Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja

të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe

ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e

qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të

kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale

Objektivat

0) Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim,

duke rritur përfshirjen në politikat aktive të tregut të punës 1) Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive

riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të tregut të punës 2)

Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke

rritur përfshirjen në politikat aktive të tregut të punës 3) Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive

riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të tregut të punës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer aktesh

2018 2019 2020

20 25 20

Totali i Shpenzimeve 33,570.0 34,070.0 32,070.0

Shpenzime për njësi 1,678.5 1,362.8 1,603.5

Sasia 0 25 -20

Totali i Shpenzimeve 0 1.5 -5.9

Shpenzime për njësi 0 -18.8 17.7

Shpenzime jashtë projekteve

Femije qe perfitojne sherbime ne institucionet e perkujdesit

PërshkrimiFemijet ne nevoje qe marrin sherbime te perkujdesit ne qendrat e perkujdesit social

Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja

të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe

ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e

qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të

kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer femijesh

2018 2019 2020

350 350 250

Totali i Shpenzimeve 186,112.0 187,212.0 161,212.0

Shpenzime për njësi 531.75 534.89 644.85

Sasia 0 0

Page 45: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

450

mijëra lekë 169,754.0

mijëra lekë 377.23

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00103

Produkti F

Viti Aktual

2017

420

mijëra lekë 172,880.0

mijëra lekë 411.62

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00103

Produkti G

Viti Aktual

2017

70

mijëra lekë 54,730.0

mijëra lekë 781.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 61,730.0 61,730.0 59,230.0

Shpenzime për njësi 857.36 823.07 846.14

Sasia 2.9 4.2 -6.7

Totali i Shpenzimeve 12.8 0 -4

Shpenzime për njësi 9.7 -4 2.8

Shpenzime për njësi 383.05 384.24 344.42

Sasia 0 0 -9.5

Totali i Shpenzimeve -6.9 0.3 -18.9

Shpenzime për njësi -6.9 0.3 -10.4

Shpenzime jashtë projekteve

Gra dhe vajza ne rrezik trafikimi te trajtuara me sherbim rezidencial publik

PërshkrimiGra dhe vajza ne rrezik trafikimi te trajtuara me sherbim te perkujdesit social ne qendrat rezidenciale publike.

Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja

të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe

ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e

qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të

kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer personash

2018 2019 2020

72 75 70

Sasia 0 0 -11.1

Totali i Shpenzimeve -7.8 0.3 -9.9

Shpenzime për njësi -7.8 0.3 1.4

Shpenzime jashtë projekteve

Persona me aftesi te kufizuar qe perfitojne sherbime te perkujdesit social

PërshkrimiPersona me aftesi te kufizuar qe perfitojne sherbime ne qendrat e perkujdesit social

Objektivat

0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja

të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe

ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e

qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të

kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer personash

2018 2019 2020

420 420 380

Totali i Shpenzimeve 160,880.0 161,380.0 130,880.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer personash

2018 2019 2020

450 450 400

Totali i Shpenzimeve 156,568.0 157,068.0 141,568.0

Shpenzime për njësi 347.93 349.04 353.92

Page 46: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00103

Produkti H

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 63,200.0

mijëra lekë 1,264.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00103

Produkti I

Viti Aktual

2017

270

mijëra lekë 177,740.0

mijëra lekë 658.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00103

Produkti J

Totali i Shpenzimeve 194,240.0 195,140.0 153,640.0

Shpenzime për njësi 706.33 672.9 512.13

Sasia 1.9 5.5 3.4

Totali i Shpenzimeve 9.3 0.5 -21.3

Shpenzime për njësi 7.3 -4.7 -23.9

Shpenzime jashtë projekteve

Regjistri elektronik i perfituesve te ndihmes ekonomike, aftesise se kufizuar dhe sherbimeve sociale

Përshkrimi Regjistri elektronik i perfituesve te ndihmes ekonomike, aftesise se kufizuar dhe sherbimeve sociale perfshin modulet e aplikimit

dhe perfitimit per skemen e ndihmes ekonomike, aftesine e kufizuar dhe sherbimet sociale.

Totali i Shpenzimeve 68,200.0 68,700.0 62,700.0

Shpenzime për njësi 1,240.0 1,145.0 1,254.0

Sasia 10 9.1 -16.7

Totali i Shpenzimeve 7.9 0.7 -8.7

Shpenzime për njësi -1.9 -7.7 9.5

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektime te legjislacionit te programeve te Perkujdesit Social

PërshkrimiInspektime te kryera per zbatimin e legjislacionit te programeve te Perkujdesit Social.

Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja

të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe

ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e

qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të

kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer inspektimesh

2018 2019 2020

275 290 300

Shpenzime jashtë projekteve

Gra dhe vajzat e dhunuara qe marrin sherbime rezidenciale

PërshkrimiGra dhe vajzat e dhunuara qe marrin sherbime te perkujdesit social ne qendrat publike rezidenciale.

Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja

të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe

ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e

qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të

kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer personash

2018 2019 2020

55 60 50

Page 47: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 69,804.0

mijëra lekë 34,902.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00103

Produkti K

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Totali i Shpenzimeve 400,000.0 400,000.0 400,000.0

Shpenzime për njësi 40,000.0 40,000.0 40,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

Emri i Programit Perfshirja Sociale

Pershkrimi i Programit

Harton, zbaton dhe monitoron politika kombetare, ndersektoriale ne fushen e rinise dhe perfshirjes sociale, vecanerisht: per grate, dhunen ne familje, te

rinjte, femijet, Komunitetin Rom-Egjyptian, Personat me Aftesi te Kufizuar, Personat me orientim te ndryshem seksual. Programi synon krijimin e

mundesive dhe aksesit te barabarte per grupe te vecanta per rritjen e mireqenies; permiresimin e kushteve te jeteses nepermjet fuqizimin social

ekonomik dhe pjesemarrjes ne shoqeri.

Totali i Shpenzimeve 14,000.0 14,000.0 14,000.0

Shpenzime për njësi 14,000.0 14,000.0 14,000.0

Sasia -50 0 0

Totali i Shpenzimeve -79.9 0 0

Shpenzime për njësi -59.9 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Skeme e modernizuar e Asistences Sociale

Përshkrimi Modernizimi i skemes se Ndihmes Ekonomike dhe vleresimit te aftesise se kufizuar nepermjet projektit te Bankes Boterore

"Modernizimi i asistences sociale"

Objektivat

0) Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe

vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e

abuzimeve 1) Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin,

monitorimin dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar

numrin e abuzimeve 2) Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin,

monitorimin dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar

numrin e abuzimeve 3) Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin,

monitorimin dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar

numrin e abuzimeve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer indikatoresh te lidhur me disbursimin dhe asistence teknike

2018 2019 2020

10 10 10

Objektivat 0) Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit për mbrojtjen sociale. 1) Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit

për mbrojtjen sociale. 2) Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit për mbrojtjen sociale. 3) Zhvillimi i Sistemit të

Menaxhimit të Informacionit për mbrojtjen sociale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer modulesh te hartuara per NE, PAK&Sherbime Sociale

2018 2019 2020

1 1 1

Page 48: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

1). Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2). Te avancojme barazine gjinore

nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3). Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet

forcimit te mekanizmave 4). Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim

dhe ne vendimarrje 5). Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve

6). Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per PAK 7). Te

permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 8). Te rritet ndergjegjesimi mbi te

drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020

1). Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2). Te avancojme barazine gjinore

nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3). Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet

forcimit te mekanizmave 4). Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim

dhe ne vendimarrje 5). Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve

6). Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per PAK 7). Te

permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 8). Te rritet ndergjegjesimi mbi te

drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020

Pershkrimi i Politikes se Programit

Përmirësimi i kuadrit ligjor për rritjen e mireqenies sociale, fuqizimin social-ekonomik, krijimin e shanseve të barabarta dhe aksesit per: grate ne shoqeri,

te rinjte, femijet, Komunitetin Rom-Egjyptian, Personat me Aftesi te Kufizuar, Personat me orientim te ndryshem seksual. Forcimin e mekanizmave dhe

rritjen e ndergjegjesimit kunder dhunes ndaj grave dhe familje, Përmirësimin e infrastrukturës, përmes ngritjes dhe krijimit të qëndrave rinore

Qellimi i Politikes se Programit

Programi i Përfshirjes Sociale synon barazi gjinore, fuqizimin social-ekonomik te grave; ndergjegjesim te shoqerise kunder dhunes me baze gjinore dhe ne

familje, fuqizim te mekanizmit te referimit te rasteve te dhunes ne familje, rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve dhe forcimin statusit social ekonomik, rritjen e

mireqenies sociale per grupet e disavantazhuara per femijet, te rinjte, romet- egjyptianet, PAK dhe Personat me orientim te ndryshem seksual ne

perputhje me objektivat e SKZHI dhe standardet e OKB dhe standardeve te perafrimit ne BE.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2). Te avancojme barazine gjinore

nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3). Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet

forcimit te mekanizmave 4). Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim

dhe ne vendimarrje 5). Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve

6). Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per PAK 7). Te

permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 8). Te rritet ndergjegjesimi mbi te

drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020

1). Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2). Te avancojme barazine gjinore

nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3). Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet

forcimit te mekanizmave 4). Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim

dhe ne vendimarrje 5). Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve

6). Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per PAK 7). Te

permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 8). Te rritet ndergjegjesimi mbi te

drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020

Page 49: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 25

Programi 10460

Projekti 00404

Produkti A

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 7,375.0

mijëra lekë 3,687.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00404

Produkti B

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 9,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Strategjia e Barazise Gjinore 2016-2020 e zbatuar dhe monitoruar

Përshkrimi Monitorimi dhe Zbatimi I Strategjise se Barazise Gjinore ne permbushje te permiresimit te politikave gjinore per fuqizimin e gruas

ne shoqeri

Objektivat 0) Te avancojme barazine gjinore nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 1) Te

avancojme barazine gjinore nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 2) Te avancojme

barazine gjinore nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3) Te avancojme barazine gjinore

nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Aktivitete/Raportime

2018 2019 2020

4 4 4

Totali i Shpenzimeve 11,757.0 10,000.0 9,272.0

Shpenzime për njësi 2,939.25 2,500.0 2,318.0

Sasia 33.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 30.6 -14.9 -7.3

Shpenzime për njësi -2 -14.9 -7.3

Standardet e Politikes se Programit

Politikat per Perfshirjen Sociale dhe Barazine Gjinore jane ne perputhje me dokumenta strategjike Kombetare si legjislacionin kombetar, Ligji per Barazine

Gjinore; Ligji "Per masat ndaj dhunes ne marredheniet familjare" , Ligji per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve"; Ligji "Per perfshirjen dhe

Aksesueshmerine" (i ndryshuar), ne perputhje me Dokumenta strategjike te miratuara me VKM si dhe detyrimet per integrimin ne BE; Politikat per Rinine

bazohen ne Konventa Nderkombetare dhe dokumenta Strategjike per Rinine dhe fuqizimin e te rinjve.

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Perfshirja Sociale

Shpenzime jashtë projekteve

Mekanizem monitorues per sistemin e te dhenave perfshirjes sociale

Përshkrimi Monitorimi dhe Zbatimi i dokumentit te Politikave te Perfshirjes Sociale ne permbushje te objektivave per perfshirjen sociale ne

SKZHI

Objektivat 0) Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 1) Te permiresohet

kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2) Te permiresohet kuadri monitorues

per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 3) Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen

sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Aktivitet/Raport

2018 2019 2020

2 2 2

Totali i Shpenzimeve 10,576.0 11,500.0 9,274.0

Shpenzime për njësi 5,288.0 5,750.0 4,637.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 43.4 8.7 -19.4

Shpenzime për njësi 43.4 8.7 -19.4

Page 50: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00404

Produkti C

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 9,770.0

mijëra lekë 2,442.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00404

Produkti D

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 8,980.0

mijëra lekë 2,993.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00404

Produkti E

Shpenzime jashtë projekteve

Mekanizma te forcuar per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve

Përshkrimi Politika dhe mekanizma te forcuar per te permiresuar cilesine e jeteses, promovuar te drejtat dhe forcuar mekanizmat per

mbrojtjen e femijeve

Objektivat

0) Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e

femijeve 1) Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen

e femijeve 2) Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe

mbrojtjen e femijeve 3) Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat

dhe mbrojtjen e femijeve

Shpenzime jashtë projekteve

Plani Kombëtar i veprimit për Rininë 2015-2020 I monitoruar.

Përshkrimi Zbatimi i Planit kombetar te veprimit per rinine me qëllim përmbushjen e objektivave të programit të qeverisë shqiptare dhe

zhvillimin e Politikave që synojnë fuqizimin e rinisë shqiptare

Objektivat

0) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim

dhe ne vendimarrje 1) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne

informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 2) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre,

ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 3) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se

pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Aktivitete/Raportime

2018 2019 2020

3 3 3

Totali i Shpenzimeve 8,996.0 10,079.0 9,573.0

Shpenzime për njësi 2,998.67 3,359.67 3,191.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.2 12 -5

Shpenzime për njësi 0.2 12 -5

Shpenzime jashtë projekteve

Mekanizem i forcuar kunder dhunes ne familje dhe ne shoqeri

Përshkrimi Forcimi I mekanizmave (MKR) kunder dhunes ne familje dhe ne shoqeri per reduktimin e dhunes dhe ndergjegjesimin e

shoqerise

Objektivat 0) Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet forcimit te mekanizmave 1) Te reduktojme dhunen ndaj

gruas dhe dhunen ne familje nepermjet forcimit te mekanizmave 2) Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje

nepermjet forcimit te mekanizmave 3) Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet forcimit te

mekanizmave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia aktivitete/raportime

2018 2019 2020

3 5 5

Totali i Shpenzimeve 10,387.0 9,295.0 10,275.0

Shpenzime për njësi 3,462.33 1,859.0 2,055.0

Sasia -25 66.7 0

Totali i Shpenzimeve 6.3 -10.5 10.5

Shpenzime për njësi 41.8 -46.3 10.5

Page 51: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 12,600.0

mijëra lekë 2,520.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00404

Produkti F

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 9,235.0

mijëra lekë 3,078.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00404

Produkti G

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 8,870.0

mijëra lekë 2,956.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Raporti Vjetor i Zbatimit te Planit Kombetar per Romet/Egjyptianet I hartuar

PërshkrimiRaporti Vjetor i Zbatimit te Planit Kombetar per Romet/Egjyptianet nepermjet komunikimit dhe informacionit nga ministrite e linjes

Objektivat 0) Te permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 1)

Te permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 2) Te

permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 3) Te

permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Takime/Raportime

2018 2019 2020

3 3 3

Totali i Shpenzimeve 8,837.0 9,073.0 9,625.0

Shpenzime për njësi 2,945.67 3,024.33 3,208.33

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.4 2.7 6.1

Shpenzime për njësi -0.4 2.7 6.1

Shpenzime jashtë projekteve

Plani Kombetar i Veprimit per PAK i monitoruar

PërshkrimiMonitorimi dhe Zbatimi i Planit Kombetar per Personat me Aftesi te Kufizuar per fuqizimin dhe perfshirjen dhe aksesueshmerine.

Objektivat

0) Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per

PAK 1) Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit

Kombetar per PAK 2) Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te

Planit Kombetar per PAK 3) Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe

zbatimit te Planit Kombetar per PAK

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. raport/aktivitete

2018 2019 2020

4 5 4

Totali i Shpenzimeve 10,553.0 9,295.0 10,470.0

Shpenzime për njësi 2,638.25 1,859.0 2,617.5

Sasia 33.3 25 -20

Totali i Shpenzimeve 14.3 -11.9 12.6

Shpenzime për njësi -14.3 -29.5 40.8

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr Mekanizmash

2018 2019 2020

3 4 3

Totali i Shpenzimeve 12,400.0 12,400.0 12,400.0

Shpenzime për njësi 4,133.33 3,100.0 4,133.33

Sasia -40 33.3 -25

Totali i Shpenzimeve -1.6 0 0

Shpenzime për njësi 64 -25 33.3

Page 52: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00404

Produkti H

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 8,610.0

mijëra lekë 4,305.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00404

Produkti I

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 10,200.0

mijëra lekë 5,100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00404

Produkti J

Shpenzime jashtë projekteve

Programi Kombetar i Praktikave te punes

PërshkrimiProgrami Kombetar i Praktikave te punes synon te aftesoje profesionistet e rinj me eksperience pune

Objektivat

0) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim

dhe ne vendimarrje 1) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne

informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 2) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre,

ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 3) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se

pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje

Shpenzime jashtë projekteve

Miratimi i Akteve nenligjore per ligjin e vullnetarizimit

PërshkrimiMiratimi i Akteve nenligjore per ligjin e vullnetarizimit

Objektivat

0) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim

dhe ne vendimarrje 1) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne

informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 2) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre,

ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 3) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se

pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Akte nenligjore

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Plani per LGBT I monitoruar dhe zbatuar

Përshkrimi Te zbatohet dhe monitorohet Plani Kombetar personat me orientim te ndryshem seksual ne permbushje te objektivave per

mosdiskriminimin dhe realizimin e te drejtave te tyre.

Objektivat 0) Te rritet ndergjegjesimi mbi te drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar

per LGBT 2016-2020 1) Te rritet ndergjegjesimi mbi te drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit

te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020 2) Te rritet ndergjegjesimi mbi te drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual

nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020 3) Te rritet ndergjegjesimi mbi te drejtat e personave me orientim te

ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Aktivitete/Fushate

2018 2019 2020

3 3 3

Totali i Shpenzimeve 8,571.0 10,213.0 9,625.0

Shpenzime për njësi 2,857.0 3,404.33 3,208.33

Sasia 50 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.5 19.2 -5.8

Shpenzime për njësi -33.6 19.2 -5.8

Page 53: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

600

mijëra lekë 10,480.0

mijëra lekë 17.47

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00404

Produkti K

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 24,080.0

mijëra lekë 12,040.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Pershkrimi i Programit

Emri i Programit

Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Sherbimet e Kujdesit Paresor

Kujdesi shendetesor paresor ofrohet permes nje rrjeti ekstensiv te perbere nga qendra shendetesore urbane dhe rurale si edhe nga ambulanca fshatrash.

Ky program ofron sherbimet e kujdesit mjekesor baze si edhe nje pakete programesh parandaluese, vecanerisht ato te imunizimit dhe te shendetit

riprodhues, nepermjet 423 Qsh. Sherbimet e specializuara ofrohen per pacientet e referuar nga mjeku i familjes drejt sherbimit ambulator te specializuar

ose poliklinikave te specialiteteve prane spitaleve.

Kujdesi shëndetësor parësor ofrohet përmes një rrjeti ekstensiv të përbërë nga qendra shëndetësore dhe ambulanca fshatrash. Ky program ofron

shërbimet e kujdesit mjekësor bazë si edhe një paketë shërbimesh parandaluese të imuniunizimit, të shëndetit riprodhues, të promocionit etj, nëpërmjet

413 qendrave shëndetësore. Shërbimet e specializuara ofrohen për pacientët e referuar nga mjeku i familjes drejt shërbimit ambulator të specializuar ose

poliklinikave të specialiteteve pranë spitaleve.

Shpenzime jashtë projekteve

Qendrat Rajonale Rinore te ngritura

Përshkrimi Ngritja e 2 Qendrave, Rajonale Rinore, ku të rinjtë e talentuar do të ndihmohen e fuqizohen për zhvillimin e potencialit të tyre

krijues

Objektivat

0) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim

dhe ne vendimarrje 1) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne

informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 2) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre,

ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 3) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se

pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr i qendrave

2018 2019 2020

2 2 2

Totali i Shpenzimeve 28,552.0 27,772.0 29,061.0

Shpenzime për njësi 14,276.0 13,886.0 14,530.5

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 18.6 -2.7 4.6

Shpenzime për njësi 18.6 -2.7 4.6

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numri i te rinjve qe zhvillojne praktika

2018 2019 2020

600 600 600

Totali i Shpenzimeve 8,571.0 9,573.0 9,625.0

Shpenzime për njësi 14.29 15.96 16.04

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -18.2 11.7 0.5

Shpenzime për njësi -18.2 11.7 0.5

Pershkrimi i Politikes se Programit

Page 54: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Projekti 00123

Produkti A

Shpenzime jashtë projekteve

Barna te rimbursueshme

PërshkrimiKetu perfshihet sigurimi i mbulimit me barna per te gjithe popullaten

Objektivat e Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

1). Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që do të kryejnë kontrollin

mjekësor bazë periodik. 2). Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 490 në vitin 2015 në 576 në

vitin 2017. 3). .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë)

tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 4). Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 80% me insfrastrukturën e

nevojshme 5). Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve në këshillimoren e gruas dhe fëmijës nëpërmjet shtimit të numrit të vizitave të realizuara

sipas standarteve nga 234000 në vitin 2016 në vitin 2017 në 250000. 6).

1). Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin

mjekësor bazë periodik. 2). Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 600 në vitin 2018 në 630 në

vitin 2019 3). .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë)

tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 4). Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve në këshillimoren e gruas dhe

fëmijës nëpërmjet shtimit të numrit të vizitave të realizuara sipas standarteve nga 250000 në vitin 2017 në vitin 2018 në 300000.

1). Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin

mjekësor bazë periodik. 2). Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 600 në vitin 2018 në 630 në

vitin 2019. 3). Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë)

tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës 4). Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 84% me insfrastrukturën e

nevojshme. 5). Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve në këshillimoren e gruas dhe fëmijës nëpërmjet shtimit të numrit të vizitave të realizuara

sipas standarteve nga 300000 në vitin 2018 në vitin 2019 në 350000.

1). Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin

mjekësor bazë periodik. 2). Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 630 në vitin 2019 në 650 në

vitin 2020 3). Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë)

tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës.4 4). )Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve në këshillimoren e gruas dhe

fëmijës nëpërmjet shtimit të numrit të vizitave të realizuara sipas standarteve nga 350000 në vitin 2019 në vitin 2020 në 400000.

1 Mjek për 1700 banorë në fshat. 1 Mjek për 2000 banorë në qytet. Ambulanca me infermjere për çdo fshat ku nuk ka mjek. 1 Mjek stomatolog për 2500

popullatë të grup moshës 0-18 vjeç. Projekte tip për ndërtimin e qendrave shëndetësore (T1,T2) dhe ambulancave (A1,A2) miratuar nga Ministri i

Shëndetësisë. Set standart i moblimit të qendrave shëndetësore dhe ambulancave miratuar nga Ministri i Shëndetësisë.Paketa bazë e shërbimeve në

KSHP miratuar me VKM. Standartet e cilësise për akreditimin e istitucioneve të KSHP miratuar me urdhër Ministri Nr.298 datë 14.5.2009. Standartet e

pajisjeve dhe funksionimit të laboratorëve klinik në KSHP miratuar me urdhër Ministri.

Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor parësor nëpërmjet ofrimit të vizitave pa pagesë nga mjeku i familjes, kontrollit mjekësor

bazë dhe programeve parandaluese. Përmbushja e standarteve kombëtare të miratuara të cilësisë së institucioneve të kujdesit parësor nëpermjet

proçesit të akreditimit. Përmirësimi i kujdesit për shëndetin e nënës dhe fëmijës. Ulja e barrës së sëmundshmërisë dhe parandalimi i fataliteteve të

parakohshme shkaktuar nga sëmundjet kronike për popullatën adulte. Shtimi i numrit të barnave dhe materialeve të mjekimit në listën e rimbursimit, duke

rritur aksesin e popullatës në skemë.

Page 55: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

576

mijëra lekë 9,560,000.0

mijëra lekë 16,597.22

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00123

Produkti B

Viti Aktual

2017

6100000

mijëra lekë 8,473,000.0

mijëra lekë 1.39

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00123

Produkti C

8,792,000.0 9,205,000.0

1.7 0

Totali i Shpenzimeve 3.8 4.7 4.5

1.58

Sasia -1.6

1.51

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer barnash

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Vizita te kryera ne kujdesin paresor

PërshkrimiMbulimi i nevojave per kujdes shendetesor paresor

Objektivat

Shpenzime për njësi

Objektivat

0) Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 490 në vitin 2015 në 576 në

vitin 2017. 1) Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 600 në vitin 2018 në

630 në vitin 2019 2) Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 600 në vitin

2018 në 630 në vitin 2019. 3) Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 630

në vitin 2019 në 650 në vitin 2020

Shpenzime për njësi 16,853.33 15,238.1 14,461.54

Sasia 4.2 5 3.2

Totali i Shpenzimeve 5.8 -5.1 -2.1

Shpenzime për njësi 1.5 -9.6 -5.1

6000000 6100000 6100000Sasia numer vizitash

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Popullata qe ka kryer chek up

PërshkrimiKetu perfshihet kryerja e kontrollit mjkesor baze per moshen 35-70 vjec

Objektivat

0) .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar

(3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 1) .Përmirësimi i shërbimeve

parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i

familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 2) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të

hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës

dhe fëmijës 3) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e

regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës.4

600 630 650

10,112,000.0 9,600,000.0 9,400,000.0

5.5 3 4.5

9,615,000.0

Shpenzime për njësi 1.47

0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që

do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të

sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve

parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin

mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të

paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Shpenzime jashtë projekteve

Page 56: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

475000

mijëra lekë 1,196,000.0

mijëra lekë 2.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00123

Produkti D

Viti Aktual

2017

615

mijëra lekë 40,000.0

mijëra lekë 65.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00123

Produkti E

Viti Aktual

2017

6150

mijëra lekë 39,053.0

mijëra lekë 6.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Paciente te trajtuar ne kliniken e sherbimeve mjekesore

Përshkrimi Ketu perfshihet trajtimi i pacienteve me status qeveritar te vecante te cileve ju ofrohet sherbim nga klinika e sherbimeve

qeveritare

Objektivat

0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që

do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të

sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve

parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin

mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të

paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.

Shpenzime jashtë projekteve

Paciente te trajtuar ne kliniken stomatologjike universitare

Përshkrimiketu perfshihet trajtimi i pacienteve me nevoja per sherbime stomatologjike

Totali i Shpenzimeve -9.6 50.1 0

Shpenzime për njësi -10.3 48.9 0

480000

877,000.0 877,000.0 877,000.0

Shpenzime për njësi 1.83 1.83 1.83

Sasia 1.1 0 0

Totali i Shpenzimeve -26.7 0 0

Shpenzime për njësi -27.4

6250 6250

2019 2020

Totali i Shpenzimeve

480000

Objektivat

0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që

do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të

sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve

parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin

mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të

paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.

2018

Sasia numri i popullates

2018 2019 2020

480000

Totali i Shpenzimeve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

620 620 620

40,000.0 40,000.0 40,000.0

Shpenzime për njësi 64.52 64.52 64.52

Sasia 0.8 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -0.8 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pacientesh

35,320.0 53,000.0 53,000.0

Shpenzime për njësi 5.7 8.48

6200

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pacientesh

2018 2019 2020

8.48

Sasia 0.8 0.8 0

Page 57: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05243

Produkti F

Viti Aktual

2017

163

mijëra lekë 32,400.0

mijëra lekë 198.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05244

Produkti G

Viti Aktual

2017

1200

mijëra lekë 18,500.0

mijëra lekë 15.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05245

Produkti H

622 510 0

Objektivat

0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që

do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të

sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve

parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin

mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të

paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.

152 -100

0.0

-100

Shpenzime për njësi

FV Pajisje Mjekesore Tirane-Korce

pajisje mjeksore te blera

Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve mjeksore per poliklinika e Tiranes dhe Korces (Qeveria Italiane)

Përshkrimiketu perfshihet kryerja e rikonstruksionit per poliklinikat e Gjirokastres dhe Pershkopise (Qeveria Italiane)

Objektivat

0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që

do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të

sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve

parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin

mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të

paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Ndertime te reja per QSH dhe Ambulanca FZHR

qendra shendetesore te ndertuara

Përshkrimiketi perfshihet ndertimi i qsh nga qjysem hena e kuqe

-100

Totali i Shpenzimeve 365.1 326.5 -100

Shpenzime për njësi 329.4

2200 0

86,050.0 367,000.0

8.3 69.2

Shpenzime për njësi 66.19 166.82 0.0

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pajisjesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Rikonstruksion Poliklinika Gjirokaster-Peshkopi

221.57 0.0

1300

109.2 -46.7 -100

Sasia 281.6 -18 -100

Totali i Shpenzimeve 698.1 -56.3

siperfaqe e rikonstruktuar

258,600.0 113,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 415.76

Page 58: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

450

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 15.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05247

Produkti I

Viti Aktual

2017

115

mijëra lekë 6,500.0

mijëra lekë 56.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05246

Produkti J

Shpenzime për njësi 92.71 0.0 81.36

Sasia 202.7

Përshkrimiketu perfshihet ndertime te reja te qsh dhe ambulancave FZHR

Objektivat

0) .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar

(3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 1) .Përmirësimi i shërbimeve

parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i

familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 2) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të

hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës

dhe fëmijës 3) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e

regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës.4

Objektivat

0) .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar

(3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 1) .Përmirësimi i shërbimeve

parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i

familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 2) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të

hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës

dhe fëmijës 3) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e

regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës.4

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Blerje pajisje mjkesore per qendra shendetesore

0.0 179,000.0

Shpenzime për njësi 33.33 43.48 0.0

Sasia 1073.9 -14.8 -100

Totali i Shpenzimeve 592.3 11.1 -100

Shpenzime për njësi -41 30.4 -100

-100 0

Totali i Shpenzimeve 1703.8 -100 0

Shpenzime për njësi 496 -100 0

pajisje mjekesore te blera

Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve mjeksore per qsh

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pajisjesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Ndertim i qendrave shendetesore dhe ambulancave nga gjysem hena e kuqe

ndertime te reja te qsh dhe ambulancave

1350 1150 0

45,000.0 50,000.0 0.0

1362 0 2200

126,266.0

Page 59: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

330

mijëra lekë 22,447.0

mijëra lekë 68.02

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

80 2532 0

233,000.0 126,616.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,912.5 50.01 0.0

Sasia -75.8 3065 -100

Totali i Shpenzimeve 938 -45.7 -100

Shpenzime për njësi 4181.8 -98.3 -100

Emri i Programit

Sasia m2

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

1). Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit për zonat urbane nga 20 minuta në vitin 2016 në 18 minuta për vitin 2017 ndërsa për

zonat interurbane nga 45 minuta në vitin 2016 në 43 minuta në vitin 2017. 2). Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e

ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.

Ky program mbulon shërbimet e urgjencës të ofruar në nivel kombëtar i urgjencës

Përgjigja ndaj nevojave të popullatës për shërbimin e urgjencave mjekësore nëpërmjet zbatimit, ngritjes dhe përmirësimit të një kuadri ligjor modern dhe

përdorimin kosto-efektiv të burimeve.

Sherbimi Kombetar i Urgjences

Ky program mbulon sherbimet e urgjences te ofruar ne nivel kombetar i urgjences

Page 60: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 13

Programi 0726

Projekti 04454

Produkti A

Viti Aktual

2017

200000

mijëra lekë 128,000.0

mijëra lekë 0.64

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

2020

706,000.0

1.41

11.1

16.5

4.9

500000

Shpenzime për njësi 154.1 -17.2

2018 2019

Objektivat 0) Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 1)

Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 2)

Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 3)

Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer kerkesash 200000 450000

Totali i Shpenzimeve 325,300.0 606,000.0

Shpenzime për njësi 1.63 1.35

Sasia 0 125

Totali i Shpenzimeve 154.1 86.3

Standardet e Politikes se Programit

Shpenzime jashte projekteve

kerkesa per ndihme mjeksore

Përshkrimiketu perfshihen kerkesa per ndihme mjkesore urgjente

Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Sherbimi Kombetar i Urgjences

1). Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit për zonat urbane nga 18 minuta në vitin 2017 në 16 minuta për vitin 2018, ndërsa për

zonat interurbane nga 43 minuta në vitin 2017 në 40 minuta në vitin 2018. 2). Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e

ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.

1). Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit në zonat urbane nga 16 minuta në vitin 2018 në 15 minuta për vitin 2019, ndërsa në

zonat interurbane nga 38 minuta në vitin 2018 në 35 minuta në vitin 2019 2). Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e

ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.

1). Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit në zonat urbane nga 16 minuta në vitin 2018 në 15 minuta për vitin 2020, ndërsa në

zonat interurbane nga 38 minuta në vitin 2018 në 35 minuta në vitin 2020 2). Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e

ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.

Ligji për Shërbimin Kombëtar të Urgjencës Mjekësore në Republikën e Shqipërisë nr.147/2014; VKM nr.933 datë 29.12.2014 "Për miratimin e strukturës

organizative të QKUM".e ndryshuar me 30 mars 2016.

Page 61: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05254

Produkti B

Viti Aktual

2017

110

mijëra lekë 140,000.0

mijëra lekë 1,272.73

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

-68.2 -100 0

Totali i Shpenzimeve 80.9 -100

Sasia

2020

35 0 0

Blerje pajisje kompjuterike

pajisje kompjuterike te blera

Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve kompjuterike per nevoja te qkum

0

Shpenzime për njësi 468.6 -100 0

Objektivat 0) Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 1)

Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 2)

Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 3)

Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pajisjesh

2018 2019

Sherbimet e Kujdesit Dytesor

Ky program mbulon sherbimet e orfruara nga strukturat e kujdesit te specializuar me shtreter (inpatient) ose jo (outpatient). Ky program ofrohet nga 42

spitale (institucione buxhetore me struktura te vecanta) si dhe nje rrjet poliklinikash te specializuara.

Ky program mbulon shërbimet e orfruara nga strukturat e kujdesit të specializuar me shtretër (inpatient) ose jo (outpatient). Ky program ofrohet nga 42

spitale (institucione buxhetore me struktura të veçanta) si dhe një rrjet poliklinikash të specializuara.

Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor të specializuar, nëpërmjet ngritjes së një kuadri ligjor modern për një sistem financimi

adekuat, modeleve bashkëkohore të manaxhimit të spitaleve, ngritjes së një sistemi monitorimi i cili do të masë performancën dhe do të lejojë akreditimin

e spitaleve, deri në vitin 2022, zhvillimin e partner- shipit publik privat në shërbimet mjekësore dhe jo mjekësore në spitale.

1). Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar me 92% që janë

plotësuar në 2016 2). Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 3). Rritja

e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për sherbim spitalor të 10 paketave të

shërbimeve në spitalet publike e private te financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 4). Rritja e sigurise 100% të

shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë 5). Rritja e aksesit të pacientëve për shërbimin e

dializës nëpërmjet ofrimit në 5 qëndra të reja.

Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Emri i Programit

Totali i Shpenzimeve 253,270.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 7,236.29 0.0 0.0

Page 62: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 13

Programi 07330

Projekti 00124

Produkti A

Përshkrimiketu pershihet trajtimi i pacienteve ne spitalet e vendit

Objektivat

0) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar

me 92% që janë plotësuar në 2016 1) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 94% i nevojës për

shërbim spitalor në vitin 2018 krahasuar me 93% që janë plotësuar në 2017. 2) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor

nëpërmjet mbulimit 95% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2019 krahasuar me 94% që janë plotësuar në 2018 3) Rritja e

efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 96% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2020 krahasuar me 95% që

janë plotësuar në 2019.

1). Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 96% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2020 krahasuar me 95% që janë

plotësuar në 2019. 2). Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019 3). Rritja

e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të

shërbimeve në spitalet publike e private të financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 4). Rritja e sigurisë 100% të

shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë. 5). Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin e

dializës.

Ligji për Shërbimin Spitalor në Republikën e Shqiperisë nr. 9106, datë 17.7.2003; VKM për "Financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e

detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor (ISKSH) nr. 1661 datë 29.12.2008;

1). Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 94% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2018 krahasuar me 93% që janë

plotësuar në 2017. 2). Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 3).

.Rritja e efektshmerisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10

paketave të shërbimeve në spitalet publike e private te financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 4). Rritja e sigurise

100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë. 5). Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin

e dializës.

1). Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 95% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2019 krahasuar me 94% që janë

plotësuar në 2018 2). .Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3). Rritja

e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të

shërbimeve në spitalet publike e private të financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 4). Rritja e sigurisë 100% të

shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë. 5). Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin e

dializës.

Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Sherbimet e Kujdesit Dytesor

Shpenzime jashtë projekteve

Paciente te trajtuar ne spitale

Standardet e Politikes se Programit

Page 63: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

290000

mijëra lekë 16,192,645.0

mijëra lekë 55.84

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00124

Produkti B

Viti Aktual

2017

1400

mijëra lekë 641,594.0

mijëra lekë 458.28

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00124

Produkti C

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 476,658.0

mijëra lekë 158,886.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime për njësi 452.31 473.34 473.34

Sasia 3.6 0 0

Totali i Shpenzimeve 2.2 4.7 0

Shpenzime për njësi -1.3 4.7 0

Shpenzime jashtë projekteve

Paciente te trajtuar ne spitalet psikistrike

Përshkrimiketu perfshihet trajtimi i pacienteve ne spitalet psikiatrike

Objektivat

0) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar

me 92% që janë plotësuar në 2016 1) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 94% i nevojës për

shërbim spitalor në vitin 2018 krahasuar me 93% që janë plotësuar në 2017. 2) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor

nëpërmjet mbulimit 95% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2019 krahasuar me 94% që janë plotësuar në 2018 3) Rritja e

efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 96% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2020 krahasuar me 95% që

janë plotësuar në 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia paciente te trajtuar

2018 2019 2020

1450 1450 1450

Totali i Shpenzimeve 655,850.0 686,350.0 686,350.0

2018 2019 2020

Shpenzime për njësi 59.0 53.28 57.15

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pacientesh 300000 310000 310000

Totali i Shpenzimeve 17,699,000.0 16,518,000.0 17,718,000.0

Sasia 3.4 3.3 0

Totali i Shpenzimeve 9.3 -6.7 7.3

Shpenzime për njësi 5.7 -9.7 7.3

Shpenzime jashtë projekteve

Funksionimi i institucioneve kombetare

Përshkrimi ketu perfshihen shpenzimet per agjensine e kontrollit te barnave, oficinen elektromjekesoredhe qendren e mirerritjes zhvillimit

dhe rabilitimit e femijeve.

Objektivat

0) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar

me 92% që janë plotësuar në 2016 1) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 94% i nevojës për

shërbim spitalor në vitin 2018 krahasuar me 93% që janë plotësuar në 2017. 2) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor

nëpërmjet mbulimit 95% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2019 krahasuar me 94% që janë plotësuar në 2018 3) Rritja e

efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 96% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2020 krahasuar me 95% që

janë plotësuar në 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer institucionesh

2018 2019 2020

3 3 3

Totali i Shpenzimeve 497,012.0 497,012.0 497,012.0

Shpenzime për njësi 165,670.67 165,670.67 165,670.67

0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.3 0 0

Shpenzime për njësi 4.3

Page 64: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00124

Produkti D

Viti Aktual

2017

1200

mijëra lekë 1,648,277.0

mijëra lekë 1,373.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00124

Produkti E

Viti Aktual

2017

650

mijëra lekë 137,410.0

mijëra lekë 211.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00124

Produkti F

ketu perfshihet trajtimi i pacienteve me dialize

Objektivat

0) Rritja e aksesit të pacientëve për shërbimin e dializës nëpërmjet ofrimit në 5 qëndra të reja. 1) Mbulimi 100% të nevojave për

shërbimin e dializës. 2) Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin e dializës. 3) Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin e dializës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Totali i Shpenzimeve 1,900,000.0 2,150,000.0 2,290,000.0

Shpenzime për njësi 1,407.41 1,433.33 1,526.67

Sasia 12.5 11.1 0

Totali i Shpenzimeve 15.3 13.2 6.5

Shpenzime për njësi 2.5 1.8 6.5

Shpenzime jashtë projekteve

Barna dhe pajisje mjekesore te regjistruara

PërshkrimiKetu perfshihet regjistrimi i barnave dhe pajisjeve mjkesore nga agjensia e barnave dhe pajisjeve mjeksore

Objektivat 0) Rritja e sigurise 100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë

1) Rritja e sigurise 100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.

2) Rritja e sigurisë 100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.

3) Rritja e sigurisë 100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer barnash dhe pajisjesh 670 700 700

Totali i Shpenzimeve

2018 2019 2020

2018 2019

Shpenzime jashtë projekteve

Paciente qe perfitojne nga paketat spitalore

Përshkrimiketu perfshiet ofrimi i paketave te sherbimit spitalor (9) .

Objektivat

0) Rritja e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për

sherbim spitalor të 10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private te financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të

Kujdesit Shëndetësor. 1) .Rritja e efektshmerisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve

që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private te financuara nga Fondi i

Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 2) Rritja e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së

kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private të

financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 3) Rritja e efektshmërisë në dhënien e shërbimit

spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të shërbimeve në

spitalet publike e private të financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

149,000.0 149,000.0 149,000.0

Shpenzime për njësi 222.39 212.86 212.86

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

paciente te trajtuar me dialize

Përshkrimi

Sasia numer pacientesh me dialize 1350 1500 1500

3.1 4.5 0

Totali i Shpenzimeve 8.4 0 0

Shpenzime për njësi 5.2 -4.3 0

2020

Page 65: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

6000

mijëra lekë 1,052,078.0

mijëra lekë 175.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04233

Produkti G

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04325

Produkti H

Viti Aktual

2017

2500

mijëra lekë 140,490.0

mijëra lekë 56.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pacientesh

2018 2019 2020

6200 6200

Ndertim i Maternitetit te ri Sarande

PërshkrimiVijimi i punimeve te ndertimit te ambjenteve te maternitetit te ri Sarande

0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0

241.94

-82.9

6200

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve 1,200,000.0 1,350,000.0 1,500,000.0

Shpenzime për njësi 193.55 217.74

Sasia 3.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 14.1 12.5 11.1

Shpenzime për njësi 10.4 12.5 11.1

2018 2019 2020

Blerje pajisje mjekesore - Grupi i dyte

pajisje mjeksore te blera

Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve mjeksore te grupit II

Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)

Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)

.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)

Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pajisjesh 250 1250 1250

Sasia m2 0 0

Totali i Shpenzimeve 310,000.0 265,000.0 262,800.0

Shpenzime për njësi 1,240.0 212.0 210.24

Sasia 0 400 0

Totali i Shpenzimeve 0 -14.5 -0.8

Shpenzime për njësi 0 -0.8

Ndertimi i Maternitetit te ri Sarande

Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)

Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)

.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)

Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 66: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05248

Produkti I

Viti Aktual

2017

20000

mijëra lekë 65,058.0

mijëra lekë 3.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05249

Produkti J

Viti Aktual

2017

410

mijëra lekë 177,186.0

mijëra lekë 432.16

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05250

Produkti K

0 0

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

2018 2019 2020

30.6

Shpenzime për njësi

numer pajisjesh 0

Faza e dyte e zbatimit te master planit te qsut kredi ceb

Siperfaqe e ndertuar

2018 2019 2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2 11000 15000 15000

Totali i Shpenzimeve 252,600.0 469,000.0 612,690.0

Shpenzime për njësi 22.96 31.27 40.85

Sasia -45 36.4 0

Totali i Shpenzimeve 288.3 85.7

Blerje pajisjeve per qendren e traumes

PërshkrimiKetu perfshihet blerja dhe instalimi i pajisjeve per qendren e traumes (kredi e Qev Italiane)

605.9 36.2 30.6

Fuqizimi i qendres se traumes kredi qev italiane

PërshkrimiKetu perfshihet zbatimi i fazes se dyte te masterplanit te qsut (Kredi ceb)

Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)

Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)

.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)

Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019

-100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)

Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)

.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)

Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019

Njësia

Rikonstruksion i pediatrise ne qsut dhe qendres biomjeksore (BB)

siperfaqe e rikonstruktuar

PërshkrimiKetu perfshihet rikonstruksioni i pediatrise ne qsut dhe qendren biomjekesore (Kredi BB)

Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)

Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)

.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)

Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia

Page 67: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

5300

mijëra lekë 100,500.0

mijëra lekë 18.96

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05251

Produkti L

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 168,742.0

mijëra lekë 168,742.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05252

Produkti M

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 48,993.0

mijëra lekë 48,993.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05253

blerje akseleratori linear per onkologjine

Blerje akseleratori linear

PërshkrimiKetu perfshihet bleraj e akseleratorit linear per sherbimn e onkologgjise ne qsut

Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)

Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)

.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)

Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pajisjesh

2018 2019

0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100

2020

0 0 0

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Ngritja e E receta per sherbimin shendetesor

sistemi e receta

Përshkrimingritja e sistemit e receta

Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)

Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)

.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)

Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019

Njësia

2018 2019

Sasia sistemi i ngritur 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

2018 2019 2020

rikonstruksione godinash spitalore

90 35.9

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2020

5300 6000 6000

Totali i Shpenzimeve 442,000.0 950,700.0 1,291,720.0

Shpenzime për njësi 83.4

0

Totali i Shpenzimeve 339.8 115.1 35.9

Shpenzime për njësi 339.8

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

158.45 215.29

Sasia 0 13.2

0

Page 68: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti N

Viti Aktual

2017

4060

mijëra lekë 241,764.0

mijëra lekë 59.55

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05259

Produkti O

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

2019 2020

Totali i Shpenzimeve 703,614.0

Shpenzime për njësi 0.0 99.47 222.06

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 123.3

Shpenzime për njësi 0 0

127.26 486.04 283.49

Sasia 36.2 -81.9 0

Totali i Shpenzimeve 191 -30.9 -41.7

Shpenzime për njësi 113.7 281.9 -41.7

Blerje pajisje IT(Banka Boterore)

123.3

PërshkrimiRiknostruksione ne godinat spitalore

Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)

Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)

.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)

Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019

486,041.0 283,488.0

Shpenzime për njësi

Sherbimet e Shendetit PublikEmri i Programit

Pajisje IT te blera

PërshkrimiKetu perfshihet blerja e pajisjeve IT per sistemin e shendetesise elektronike (kredi e bankes Boterore).

Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)

Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)

.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)

Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Pajisje IT te blera

2018

0 1500 1500

Totali i Shpenzimeve 0.0 149,200.0 333,090.0

Sherbimi i SHP ofrohet nepermjet programeve kombetare te imunizimit, TBC, HIV/AIDS dhe IST, te survejances epidemiologjike dhe ndjekjes se

semundshmerise infektive (semundshmerise me origjine nga uji, ushqimet etj), semundshmerise kronike me pasoja ne shendet publik te ndikuara nga

kushtet e mjedisit (Shendeti mjedisor, te sherbimeve higjeno-sanitare dhe epidemiologjike me laboratoret e tyre (LSHP ne nivel nacional e lokal) si dhe te

programeve te sigurise ushqimore, kontrollit te ujit te pishem, shendetit riprodhues.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

5529

Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Pershkrimi i Programit

1000 1000

siperfaqe e rikonstruktuar

Page 69: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Ligji për Shëndetin Publik Nr.10 138, datë 11.5.2009, Ligji për Sëmundjet Ngjitëse Nr.7761, datë 19.10.1993 . Përshtatje e standarteve kombëtare sipas

standarteve të BE (direktiva e ujit, të ujrave të ndotura, direktiva e kimikateve, direktivat e monitorimit të ajrit, zhurmave, ujërave rekreacionale, biocideve,

sigurisë dhe shëndetit në punë), Ligji Nr.10433 datë 16.6.2011 "Për inspektimin në RSH".

1). Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2). Reduktimi i numrit të shpërthimeve

epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2019 krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013. 3). Rritja e

përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 43000 inspektime shëndetësore në vitin 2019 4). Depistimi i

rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.

1). Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2). Reduktimi i numrit të shpërthimeve

epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2020 krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013. 3). Rritja e

përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 44000 inspektime shëndetësore në vitin 2020. 4). Depistimi

i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.

1). Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2). Reduktimi i numrit të shpërthimeve

epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2017, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013 3). Rritja e

përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 40000 inspektime shëndetësore në vitin 2017 4). Depistimi i

rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.

1). Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2). Reduktimi i numrit të shpërthimeve

epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2018, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013. 3). Rritja e

përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 42000 inspektime shëndetësore në vitin 2018 4). Depistimi i

rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.

Shërbimi i SHP ofrohet nëpërmjet programeve kombëtare të imunizimit, TBC, HIV/AIDS dhe IST, të survejancës epidemiologjike dhe ndjekjes së

sëmundshmërisë infektive (sëmundshmërisë me origjinë nga uji, ushqimet etj), sëmundshmërisë kronike me pasoja ne shëndet publik të ndikuara nga

kushtet e mjedisit (Shëndeti mjedisor, të shërbimeve higjeno-sanitare dhe epidemiologjike me laboratoret e tyre (LSHP ne nivel kombëtar e lokal) si dhe të

programeve të sigurisë ushqimore, kontrollit të ujit të pishëm, shëndetit riprodhues.

Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetësës së shëndetshme përmes: kontrollit të sëmundjeve infektive ; forcimit të programit të imunzimit ; sigurimit të

vaksinave 100% sipas kalendarit të vaksinimit dhe mbulesën vaksinale të tyre mbi 95%; forcimit të survejancës epidemiologjike; monitorimit të ujit të

pijshëm; kontrollit i sëmundjeve jo infektive përmes vlerësimit të faktorëve të riskut; nxitjes së procesit të depistimit; forcimi i shendetit riprodhues dhe

promovimit të një jete të shëndetshme. Zgjerimi dhe forcimi i monitorimit të agjenteve mjedisorë bazuar në standartet e BE (ajri, zhurmat dhe ujrat

siperfaqësore).Garantimi i respektimit të kërkesave ligjore në fushën e shëndetit publik.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

Page 70: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 13

Programi 07450

Projekti 00125

Produkti A

Viti Aktual

2017

240000

mijëra lekë 335,000.0

mijëra lekë 1.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00125

Produkti B

Viti Aktual

2017

3030

mijëra lekë 2,078,993.0

mijëra lekë 686.14

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00125

Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Sherbimet e Shendetit Publik

2018 2019

Sasia 0.8 1.2 0

Totali i Shpenzimeve 4.5 28.6 0

Shpenzime për njësi 3.6 27 0

Monitorimi i situatave epidemilogjike

Shpenzime për njësi 742.15 725.09 690.55

Sasia 2.3

350,000.0 450,000.0 450,000.0

Shpenzime jashtë projekteve

numri i femijeve te vaksinuar

Përshkrimiketu perfshihet blerja e vaksinave sipas kalendait te vaksinimit

Objektivat 0) Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 1) Sigurimi i

qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2) Sigurimi i

qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 3) Sigurimi i

qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95%

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer femujesh te vaksinuar

Shpenzime për njësi 1.45 1.84 1.84

Shpenzime jashtë projekteve

0) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2017, krahasuar me

mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013 1) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë

se 2 në vit në vitin 2018, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013. 2) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike

me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2019 krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013. 3)

Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2020 krahasuar me

mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer kontrollesh

8.2 -2.3 -4.8

4.2 0

Shpenzime jashtë projekteve

ketu perfshihet monitorimi i situatave epidemilogjike per semundjet infektive ose jo infektive nga Drejtorite e Shendetit Publik dhe

Instituti i Shendetit Publik.

Objektivat

Ligji për Shëndetin Publik Nr.10 138, datë 11.5.2009, Ligji për Sëmundjet Ngjitëse Nr.7761, datë 19.10.1993 . Përshtatje e standarteve kombëtare sipas

standarteve të BE (direktiva e ujit, të ujrave të ndotura, direktiva e kimikateve, direktivat e monitorimit të ajrit, zhurmave, ujërave rekreacionale, biocideve,

sigurisë dhe shëndetit në punë), Ligji Nr.10433 datë 16.6.2011 "Për inspektimin në RSH".

Totali i Shpenzimeve

2020

242000 245000 245000

Totali i Shpenzimeve

2018 2019 2020

3100 3230 3230

Përshkrimi

2,300,672.0 2,342,031.0 2,230,482.0

Totali i Shpenzimeve 10.7 1.8 -4.8

Shpenzime për njësi

Page 71: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti C

Viti Aktual

2017

5000

mijëra lekë 7,400.0

mijëra lekë 1.48

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00125

Produkti D

Viti Aktual

2017

40000

mijëra lekë 249,505.0

mijëra lekë 6.24

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04237

Produkti E

numri i grave te depistuara per kancer gjiri

Përshkrimiketu perfshihet depistimi i grave per kancer gjiri

324,358.0

Sasia 5 2.4 2.3

Totali i Shpenzimeve 22.4

rikonstruksione ambjentesh ne dshp

6.2 3.4

Shpenzime për njësi 16.6 3.8 1

Ndertime dhe rikonstruksione ambjentesh per DSHP-te e rretheve

Përshkrimi

1.58 1.68

0) Depistimi i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit. 1) Depistimi i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit. 2) Depistimi i rreth 5000

grave për kancerin e gjirit. 3) Depistimi i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.

1.68

5000 5000

Totali i Shpenzimeve 8,400.0 7,900.0 8,400.0

2018 2019

Shpenzime jashtë projekteve

inspektime te kryera

Përshkrimiketu perfshihen inspektimet qe kryejne inspektoratet

Objektivat

0) Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 40000 inspektime

shëndetësore në vitin 2017 1) Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes

së 42000 inspektime shëndetësore në vitin 2018 2) Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të

evidentuara nëpërmjet kryerjes së 43000 inspektime shëndetësore në vitin 2019 3) Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe

ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 44000 inspektime shëndetësore në vitin 2020.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer inspektimesh

Shpenzime për njësi

42000 43000 44000

Totali i Shpenzimeve 305,358.0

Objektivat

-6 6.3

Shpenzime për njësi 13.5 -6 6.3

2018 2019 2020

5000

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numrer i grave te depistuara

Shpenzime për njësi

2020

7.27 7.54 7.62

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 13.5

335,358.0

kryerja e punimeve dhe pagesa per rinkonstruksione te ambjententeve te dshp

Objektivat

0) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2017, krahasuar me

mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013 1) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë

se 2 në vit në vitin 2018, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013. 2) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike

me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2019 krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013. 3)

Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2020 krahasuar me

mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013.

Page 72: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

200

mijëra lekë 4,288.0

mijëra lekë 21.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05102

Produkti F

Viti Aktual

2017

180

mijëra lekë 52,954.0

mijëra lekë 294.19

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 69,600.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0

Sasia -100

0

Shpenzime për njësi -100 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 61,428.0 85,712.0

2018 2019 2020

0 -100

Totali i Shpenzimeve -100 0 -100

Shpenzime për njësi -100 0 -100

0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

Shpenzime për njësi 0.0 54.99

Sasia -100 0

Totali i Shpenzimeve -100

Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve te mobilimit dhe zyrave per ambjentet e dshp

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pajisjsh

2018 2019 2020

0 1320 0

52.73 0.0

1117 800

107.14

-28.4

39.5

94.8

Blerje pajisje moblimi per Drejtorite e Shendetit Publik

blerje pajisje

Page 73: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit 14

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

01120

01130

01160

01180

03350

Publikimet Zyrtare Botimi në kohën më të shkurtër i normave ligjore ,duke rritur aksesin e publikut në

ligj dhe transparencëne normave juridike për një zbatim sa më të mirë të tyre

Mjekesia Ligjore Programi i Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se

ekspertimeve mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, zhvillimin e veprimtarise

kerkimore shkencore per zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkekohore ne

fushen e mjekesise ligjore, si dhe pregatitja dhe kualifikimi vazhdueshem

shkencor i specialisteve te mjekesise ligjore.

Sherbimet per çeshtjet e biresimeve Programi synon realizimin e nje procesi biresimi sa me te sukseshem duke

mbajtur parasysh gjithmone interesin me te larte te femijeve. Per kete arsye duhet

qe aplikantet biresues te plotesojne te gjitha kushtet e nevojshme per te biresuar

nje femije si dhe te jene te pershtatshem edhe nga aspekti social dhe psikologjik.

Programi realizohet duke u bazuar ne dy ligje baze Ligji numer 9695 date

19.03.2007 "Per procedurat e biresimit dhe Komitetit Shqiptar te Biresimeve" dhe

Ligji numer 9062 date 08.05.2003 "Kodi i Familjes". Cdo faze e procesit te

biresimit realiyohet me perkushtim maksimal nga na e stafit ne perputhje me

legjislacionin ne fuqi si dhe duke respektuar te gjtha marveshjet dhe konventat e

firmosura qe rregullojne fushen e biresimi dhe mbrojtjes se te drejtave te femijeve.

Ministria e Drejtesise ne përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin ne fuqi ka per mision, konceptimin dhe zbatimin e politikave

te përgjithshme shteterore per çështjet e sistemit te drejtësisë dhe te reformës legjislative si dhe per te perbushur dhe ushtruar

përgjegjësitë përkatëse me pushtetin gjyqësor dhe prokurorinë, duke respektuar parimin kushtetues te ndarjes dhe balancimit te

pushteteve. Ne përmbushje te detyrimeve ligjore dhe kushtetuese Ministria e Drejtësisë ka ne kompetence hartimin dhe

administrimin e sistemit te drejtësisë qe siguron shërbimet cilesore ne menyre te drejtperdrejte dhe te paanshme per te gjithë

qytetaret shqiptare ne përputhje me standartet e Bashkimit Evropian.

Planifikimi, Menaxhimi dhe

Administrimi

Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit

te Pronave

Pranimi, shqyrtimi, trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara

dhe kompensimi Financiar e Fizik i vendimeve përfundimtare .

Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor Ekzekutimi i titujve ekzekutivë në përputhje me ligjin.Respektimi rigoroz i afateve

ligjore për ekzekutimin e titujve ekzekutivë.

Politika e ketij programi konsiston ne realizimin e politikes se pergjithshme

shteterore ne fushen e drejtesise, ne perputhje me ligjin. Ministria e Drejtesise

mbeshtet dhe bashkerendon veprimtarine e saj me organet e pushtetit gjyqesor

dhe me prokurorine , kujdeset, drejton dhe kontrollon sipas ligjit, institucionet

vartese si dhe sherbimet juridiko-administrative te lidhura me veprimtarine e saj.

Zhvillimin e të drejtave të pronësisë në drejtim të krijimit të titujve të qartë

pronësie, respektimin e barazisë gjinore për këto të drejta, lehtësimin e

qarkullimit civil të pronave, me synimin e zhvillimit ekonomik të vendit drejt

integrimit Europian.

Kodi i GrupitMinistria e Drejtësisë

Page 74: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

03440

03490

Emri i Grupit

Viti 0

Sistemi i Burgjeve * Akomodimi i te paraburgosurve ne ambientet perkatese ne pritje te vendimeve

gjyqesore, dhe ybatimi i vendimeve gjyqesore per personat qe marrin denimin

sipas shkalleve te sigurise ne burg, ne eprputhje me strategjine kombetare per

zhvillim dhe integrim. * Ofrimi i punesimit te favorshem per te paraburgosurit dhe

te denuarit * Menaxhimi dhe realiyimi i buxhetit te akorduar per zhvillimin e

aktivitetit ne burgje dhe paraburgime.

Qellimi i Politikes se Programit

Sherbimi i proves Permbushja me profesionalizem e detyrave funksionale ne zbatimin e masave

alternative te denimit me burgim nepermjet permiresimit te infrastruktures ligjore

dhe organizative te institucionit, aplikimit te sistemeve kompjuterike, rritjes se

njohurive profesionale dhe trajnimeve te vazhdueshme, rritjes se bashkepunimit

me operatoret e Sistemit te Drejtesise dhe Institucionev e Shteterore si dhe

organizatave jofitimprurese aktive ne fushen e masave alternative.

Harmonizimi dhe reformimi i legjislacionit Shqiptar, si edhe perqasja e legjislacionit me standartet e BE. Permiresimi i sherbimeve te nevojshme qe lidhen

me sistemin gjyqesor dhe peniteciar si dhe permiresimi i sherbimeve ne institucionet vartese, sipas standarteve te BE. Shnderrimin e Avokatures se

Shtetit ne nje institucion te specializuar dhe efikas per mbrojtjen e interesave civile pasurore, jopasurore, ligjore te shtetit shqiptar. Permiresimi i

performances se KSHNJ, rritja e efektivitetit te ndihmes juridike, ne mbrojtje te te drejtave dhe lirive themelore te individit, interesave te ligjshme ne gjithe

teritorin e Republikes se Shqiperise dhe interesat e grupeve vulnerabel. Permiresimi i performances se AMF duke u bere i vetmi burim informacioni mbi te

gjitha procedurat e procesit te falimentit, ne teritorin e Republikes, ne zbatim te akteve ligjore ne fuqi dhe interesave te ligjshme te paleve te perfshira ne

keto procedura.

Permbushja me profesionalizem e detyrave funksionale ne zbatimin e masave alternative te denimit me burgim nepermjet permiresimit te infrastruktures

ligjore dhe organizative te institucionit, aplikimit te sistemeve kompjuterike, rritjes se njohurive profesionale dhe trajnimeve te vazhdueshme, rritjes se

bashkepunimit me operatoret e Sistemit te Drejtesise dhe Institucionev e Shteterore si dhe organizatave jofitimprurese aktive ne fushen e masave

alternative.

Politika e ketij programi konsiston ne realizimin e politikes se pergjithshme shteterore ne fushen e drejtesise, ne perputhje me ligjin. Ministria e Drejtesise

mbeshtet dhe bashkerendon veprimtarine e saj me organet e pushtetit gjyqesor dhe me prokurorine , kujdeset, drejton dhe kontrollon sipas ligjit,

institucionet vartese si dhe sherbimet juridiko-administrative te lidhura me veprimtarine e saj. Zhvillimin e të drejtave të pronësisë në drejtim të krijimit të

titujve të qartë pronësie, respektimin e barazisë gjinore për këto të drejta, lehtësimin e qarkullimit civil të pronave, me synimin e zhvillimit ekonomik të

vendit drejt integrimit Europian.

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Ministria e Drejtesise

Pershkrimi i Programit

Emri i Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Page 75: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

1) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe

sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise 2)Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e rreth 50 projekt ligjeve dhe

projektvendimeve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar mbi projektaktet e tjera normative

të Këshillit të Ministrave, të ministrive dhe institucioneve qëndrore.3)Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet

37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 4)Forcimi i

sistemit te te drejtave te pronesise dhe mbrojtjes se tyre, mbikqyrja dhe monitorimi i veprimtarise se AKKP, si edhe permiresimi i organizimit te

funksionimit te tyre, nepermjet 37 inspektimeve te kryera dhe marrjes se masave konkrete ne raste te shkeljes se ligjit. 5)Rritje e sherbimit keshillimor per

veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe

nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 6)Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet

trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 7)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit,

përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 360 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes

Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave

lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 8)Rritja e transparences nepermjet publikimit te datave dhe seancave te

gjykatave,Rritja e transpareces nepermjet rregjistrimit te akteve te realizuara nga noteret.

1) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe

sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.2)Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e rreth 50 projekt ligjeve dhe

projektvendimeve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar mbi projektaktet e tjera normative

të Këshillit të Ministrave, të ministrive dhe institucioneve qëndrore.3. Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet

37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e

Prokurorise.4)Permiresimi i performances se Agjensise se Mbikqyrjes se Falimentit, nepermjet perfundimit te draft-akteve nenligjore, si edhe trajnimit

paraprak e organizimit te provimit, mbi procedurat e lincensimit te 10 administratoreve te rinj. 5)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe

mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 300 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike,

implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave lokale në 6

(gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier 6)Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet 37

inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 7)Forcimi i

sistemit te te drejtave te pronesise dhe mbrojtjes se tyre, mbikqyrja dhe monitorimi i veprimtarise se AKKP, si edhe permiresimi i organizimit te

funksionimit te tyre, nepermjet 37 inspektimeve te kryera dhe marrjes se masave konkrete ne raste te shkeljes se ligjit. 8)Rritje e sherbimit keshillimor per

veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe

nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 9)Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet

trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 10)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit,

përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 300 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes

Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave

lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 11)Rritja e transparences nepermjet publikimit te datave dhe seancave te

gjykatave,Rritja e transpareces nepermjet rregjistrimit te akteve te realizuara nga noteret.

1) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe

sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise 2)Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e rreth 50 projekt ligjeve dhe

projektvendimeve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar mbi projektaktet e tjera normative

të Këshillit të Ministrave, të ministrive dhe institucioneve qëndrore.3)Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet

37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 4)Forcimi i

sistemit te te drejtave te pronesise dhe mbrojtjes se tyre, mbikqyrja dhe monitorimi i veprimtarise se AKKP, si edhe permiresimi i organizimit te

funksionimit te tyre, nepermjet 37 inspektimeve te kryera dhe marrjes se masave konkrete ne raste te shkeljes se ligjit. 5)Rritje e sherbimit keshillimor per

veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe

nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 6)Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet

trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 7)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit,

përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 360 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes

Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave

lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 8)Rritja e transparences nepermjet publikimit te datave dhe seancave te

gjykatave,Rritja e transpareces nepermjet rregjistrimit te akteve te realizuara nga noteret.

Page 76: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Grupi 14

Programi 01110

Projekti 00357

Produkti A

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 246,825.0

mijëra lekë 20,568.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr muajsh

2018 2019 2020

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 298,260.0 356,419.0 336,919.0

28,076.58

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 20.8 19.5 -5.5

Shpenzime për njësi 20.8 19.5 -5.5

1) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe

sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise 2)Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e rreth 50 projekt ligjeve dhe

projektvendimeve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar mbi projektaktet e tjera normative

të Këshillit të Ministrave, të ministrive dhe institucioneve qëndrore.3)Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet

37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 4)Forcimi i

sistemit te te drejtave te pronesise dhe mbrojtjes se tyre, mbikqyrja dhe monitorimi i veprimtarise se AKKP, si edhe permiresimi i organizimit te

funksionimit te tyre, nepermjet 37 inspektimeve te kryera dhe marrjes se masave konkrete ne raste te shkeljes se ligjit. 5)Rritje e sherbimit keshillimor per

veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe

nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 6)Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet

trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 7)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit,

përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 360 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes

Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave

lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 8)Rritja e transparences nepermjet publikimit te datave dhe seancave te

gjykatave,Rritja e transpareces nepermjet rregjistrimit te akteve te realizuara nga noteret.

Politika e Programit te Ministrise se Drejtesise ka gjetur mbeshtetje ne poltikat e reflektuara ne SKZHI 2007 - 2013; Strategjine Sektoriale te Drejtesise;

Strategjine Ndersektoriale te Prones; objektivat e percaktuara ne Programin e Qeverise, si dhe ne Planin Kombetar te Zbatimit te Marreveshjes se

Stabilizim Asociimit 2012-2015.

Ministria e Drejtësisë

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Shpenzime për njësi 24,855.0 29,701.58

Shpenzime jashtë projekteve

Menaxhimi i Ministrise se Drejtesise

Përshkrimi Puna e personelit te Ministrise se Drejtesise, nepermjet menaxhimit te larte te sherbimeve financiare dhe sherbimeve te

pergjithshme te stafit te ministrise.

Objektivat

0) 1. Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve

njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 1) Menaxhimi i Aparatit te

Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe

sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 2) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte,

sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te

stafit te ministrise. 3) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te

burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.

Standardet e Politikes se Programit

Page 77: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00357

Produkti C

Viti Aktual

2017

37

mijëra lekë 54,171.0

mijëra lekë 1,464.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00357

Produkti D

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 195,080.0

mijëra lekë 195,080.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00357 Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektime ne gjyeqsor, ne prokurori dhe ne Institucione vartese.

Përshkrimi Kryerja e inspektimeve tematike dhe sporadike ne gjykata, ne prokurori, dhe ne Institucionet vartese, per te rritur eficensen ne

punen e tyre.

Objektivat

0) Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet 37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e

shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 1) Rritja e efektivitetit dhe

bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet 37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te

Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 2) Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me

organet e pushteteve te tjera, nepermjet 37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve

dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 3) Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera,

nepermjet 37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne

organin e Prokurorise.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr rastesh

2018 2019 2020

13000 13500 14000

Totali i Shpenzimeve 155,500.0 146,500.0 146,500.0

Shpenzime për njësi 11.96 10.85 10.46

Sasia 0 3.8 3.7

Totali i Shpenzimeve -20.3 -5.8 0

Shpenzime për njësi -100 -9.3 -3.6

nr inspektimesh

Shpenzime për njësi 1,393.5 1,299.55 1,212.91

Sasia 8.1 5 7.1

Totali i Shpenzimeve 2.9 -2.1 0

Shpenzime për njësi -4.8 -6.7 -6.7

Shpenzime jashtë projekteve

Objektivat

0) Rritje e sherbimit keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e

interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 1)

Rritje e sherbimit keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e

interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 2)

Rritje e sherbimit keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e

interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 3)

Rritje e sherbimit keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e

interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime.

Asistence juridike dhe keshillim.

Përshkrimi Sherbim keshillmor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe enteve. Dhenia e asistences se

nevojshme juridike, keshillim i institucioneve shteterore.

42 45

Totali i Shpenzimeve 55,740.0 54,581.0 54,581.0

2018 2019 2020

40

Page 78: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti E

Viti Aktual

2017

290

mijëra lekë 12,000.0

mijëra lekë 41.38

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00357

Produkti F

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 9,500.0

mijëra lekë 1,900.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00357

1000

Shpenzime për njësi 86.67 31.25 24.0

Sasia 3.4 166.7 25

Totali i Shpenzimeve 116.7 -3.8 -4

Shpenzime për njësi

Sasia Nr i te Licensuarve dhe Nr i rasteve te Mbikeqyrjes se Administratoreve

Shpenzime për njësi 10,500.0 1,750.0 1,500.0

Totali i Shpenzimeve

Objektivat

0) Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 300 procese gjyqësore

civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të

veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës,

Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 1) Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore

penale, ne rreth 360 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike, implementimi i një

projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave

lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 2) Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe

mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 490 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i

Ndihmes Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës

Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 3) Ofrimi i

shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 490 procese gjyqësore civile dhe

administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të

veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës,

Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr rastesh

2018 2019 2020

300 800

109.4 -63.9

2018 2019 2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Ndihme juridike per individet perfitues.

PërshkrimiDhenia e ndihmes juridike per individet qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike

26,000.0 25,000.0 24,000.0

Shpenzime jashtë projekteve

0 6 7

Totali i Shpenzimeve 10,500.0 10,500.0 10,500.0

Sasia -100 0 16.7

Totali i Shpenzimeve 10.5 0

-23.2

Shpenzime jashtë projekteve

Administratore Falimenti te licensuar.

PërshkrimiLicensimi i administratoreve te falimentit dhe mbikqyrja e tyre

Objektivat

0) Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet trajnimit paraprak e organizimit të provimit

mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 1) Përmirësimi i performancës së Agjencisë së

Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve

të te rinj të falimentit. 2) Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet trajnimit paraprak e

organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 3) Përmirësimi i performancës së

Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5

administratorëve të te rinj të falimentit.

0

Shpenzime për njësi 452.6 -83.3 -14.3

Page 79: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti G

Viti Aktual

2017

7

mijëra lekë 240,104.0

mijëra lekë 34,300.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00357

Produkti I

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 4,200.0

mijëra lekë 84.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00357

Produkti J

14,828.57

60.6

60.6

Shpenzime jashtë projekteve

Dosje gjyqesore te Administruara

Përshkrimi Menaxhimi i arkivave gjyqesore nepermjet aplikimit te teknikave te unifikuara per mirembajtjene , ruajtjen, transferimin dhe

asgjesimin e dosjeve, regjistrave dhe dokumentave te tjera gjyqesore.

Shpenzime për njësi 306.67 0.0 306.67

Sasia

7

Totali i Shpenzimeve 103,800.0 195,300.0

Shpenzime jashtë projekteve

-40 -100 0

Totali i Shpenzimeve 119 -100 0

Shpenzime për njësi

0 0

Totali i Shpenzimeve -56.8 88.2

Shpenzime për njësi -56.8 88.2

2018 2019 2020

30 0 30

7

313,600.0

27,900.0 44,800.0

265.1 -100 0

Totali i Shpenzimeve 9,200.0 0.0 9,200.0

Shpenzime për njësi

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr farturash

Sasia 0

EURALIUS IV-asistence teknike per Ministrine e Drejtesise

PërshkrimiDetyrim i Ministrise se drejtesise per projektin Euralius IV.

Objektivat

0) 1. Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve

njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 1) Menaxhimi i Aparatit te

Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe

sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 2) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte,

sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te

stafit te ministrise. 3) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te

burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.

Njësia

Sistemi ICMIS, Mbikqyrja Elektronike ne Fushen Penale ALBIS, RNSH, Dixhitalizimi i arkives gjyqesore, dhe Databaze qendror per bashkepunim ndergjyqesor me jashte te zhvilluara te permirsuara

Përshkrimizhvillimi dhe permiresimi i sistemeve aktuale

Objektivat

0) 1. Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve

njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 1) Menaxhimi i Aparatit te

Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe

sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 2) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte,

sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te

stafit te ministrise. 3) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te

burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr sistemesh

2018 2019

7

2020

Page 80: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

65000

mijëra lekë 9,500.0

mijëra lekë 0.15

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00357

Produkti K

Viti Aktual

2017

160

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 43.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Viti 0

Shpenzime për njësi 6.7 -25

2018 2019 2020

150 200 270

Totali i Shpenzimeve 7,000.0 7,000.0 7,000.0

Objektivat 0) Rritja e transparences ne seancat gjyqesore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Dosje te administruara

Shpenzime për njësi 0.2 0.19 0.18

Sasia

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia raste

Shpenzime për njësi 46.67 35.0 25.93

Botimi në kohën më të shkurtër i normave ligjore ,duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencëne normave juridike për një zbatim sa më të mirë

të tyre

Botimi në kohën më të shkurtër i normave ligjore ,duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencëne normave juridike për një zbatim sa më të mirë

të tyre

Permiresimi i performances se Qendres te Botimeve Zyrtare me qellim rritjen e transparences dhe aksesit te publikut ne ligj. Përmirësimi i standarteve të

Botimeve dhe shpalljes së akteve ligjore në përputhje dhe me vendet e tjera te BE.Sigurimi i aksesit te publikut ne normat juridike te perditesuara me te

gjitha ndryshimet qe kane pesuar ne kohe.

Publikimet Zyrtare

Sasia -6.3 33.3 35

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

-25.9

75000

Totali i Shpenzimeve 13,500.0 13,500.0 13,500.0

Emri i Programit

1). Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2). Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3). Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 4).

Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime) 5). Ndertim i Arkives

Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier

Ministria e Drejtësisë

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

1.5 6.1 7.1

Totali i Shpenzimeve 42.1 0 0

Shpenzime për njësi 40 -5.7 -6.7

Shpenzime jashtë projekteve

Femra ne nevoje ofruar ndihme juridike falas

Përshkrimi Këshillimi dhe përfaqësim në proceset gjyqësore civile penale dhe administrative per femrat ne nevoje ne perputhje me ligjin

1039 dt. 22.12.2008 per Ndihmen Juridike.

2018 2019 2020

66000 70000

Page 81: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 14

Programi 01120

Projekti 00358

Produkti A

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 9,650.0

mijëra lekë 804.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00358

Produkti B

2018 2019 2020

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 10,030.0 10,030.0 10,030.0

835.83

Publikimet Zyrtare

Ministria e Drejtësisë

Transparenca me publikun, Shpejtesia ne informacion (Botimi i Fletores Zyrtare ne internet brenda dites), Saktesia ne informacion.

1). Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2). Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3). Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 4).

Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime) 5). Blerje printer

digital (kapacitet te larte)

1). Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2). Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3). Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 4).

Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime) 5). Ndertim i Arkives

Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier.

1). Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2). Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3). Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 4).

Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime) 5). Ndertim i Arkives

Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier. 6). Blerje pajisje zyre (tavolina,

karrike rafte zyre 50 njesi) 7). Vendosje dere hekuri per arkiv-protokollin e QBZ 8). Blerje pajisje kompjuterike 10 PC workstation

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 3.9 0 0

Shpenzime për njësi 3.9

Shpenzime për njësi 835.83 835.83

Shpenzime jashtë projekteve

Botime te tjera (kode dhe permbledhese legjislacioni)

PërshkrimiBotime te tjera (kode dhe permbledhese legjislacioni)

Objektivat

0) Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290

botime) 1) Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare

(gjithsej 290 botime) 2) Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve

Zyrtare (gjithsej 290 botime) 3) Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te

Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

Standardet e Politikes se Programit

Botimi i fletores zyrtare

Objektivat 0) Botimi i 230 fletoreve zyrtare 1) Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2) Botimi i 230 fletoreve zyrtare 3) Botimi i 230 fletoreve zyrtare

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Botimi i fletores zyrtare

Përshkrimi

Page 82: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

230

mijëra lekë 28,307.0

mijëra lekë 123.07

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00358

Produkti C

Viti Aktual

2017

290

mijëra lekë 8,525.0

mijëra lekë 29.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00358

Produkti D

Viti Aktual

2017

48

mijëra lekë 8,518.0

mijëra lekë 177.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00358

Produkti E

181.88 181.88

0 0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier.

Përshkrimi Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian

Legislation Identifier.

2.5 0

181.88

Sasia 0

0

Shpenzime për njësi 0.6 0 0

2

Shpenzime për njësi 5.8

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.6 0

Shpenzime për njësi 130.27 130.7 133.31

Sasia 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Totali i Shpenzimeve 29,961.0 30,061.0 30,661.0

0 0

Totali i Shpenzimeve 5.8 0.3

2018 2019 2020

290 290 290

Totali i Shpenzimeve 8,579.0 8,579.0 8,579.0

Sasia cope

2018 2019 2020

230 230 230

2018 2019 2020

48 48

0

29.58

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Buletini i Njoftimeve Zyrtare

PërshkrimiBotimi i Buletinit te Njoftimeve Zyrtare

Objektivat 0) Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 1) Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 2) Botimi I 48 serive

te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3) Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

0.3 2

Shpenzime jashtë projekteve

Botimi elektronik e botimeve zyrtare (Fletore Zyrtare dhe Buletini i Njoftimit te Fletoreve Zyrtare

Përshkrimi Botimi ne variant elektronik ne faqen e internetit te Qendres se Botimeve Zyrtare te Fletores Zyrtare dhe te Buletinit te Njoftimeve

Zyrtare

Objektivat 0) Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 1) Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 2) Botimi i

12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 3) Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

Shpenzime për njësi 29.58 29.58

48

Totali i Shpenzimeve 8,730.0 8,730.0 8,730.0

Shpenzime për njësi

0

Shpenzime për njësi 2.5

Page 83: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00358

Produkti F

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00358

Produkti G

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00358

Produkti H

Totali i Shpenzimeve 300.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 300.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje pajisje kompjuterike

Përshkrimi Blerje pajisje kompjuterike

Objektivat 1) Blerje pajisje kompjuterike 10 PC workstation

Objektivat

0) Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian

Legislation Identifier 1) Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web

(ALI)- Albanian Legislation Identifier. 2) Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i

faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier. 3) Blerje printer digital (kapacitet te larte)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019

1 1 0

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

1 0 0

-100

Totali i Shpenzimeve 0 -23.1 -100

Shpenzime për njësi

0

0.0 0.0

Sasia 0

Objektivat 1) Blerje pajisje zyre (tavolina, karrike rafte zyre 50 njesi)

Njësia

-100

0.0

2020

Shpenzime për njësi 14.0

2018 2019 2020

50 0 0

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

-100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 13,000.0 10,000.0

0 -23.1 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje pajisje zyre

Përshkrimi Blerje pajisje zyre, (tavolina, karrike rafte zyre 50 njesi)

Shpenzime jashtë projekteve

Vendosje dere hekuri per arkiv-protokollin e QBZ

Përshkrimi Vendosje dere hekuri per arkiv-protokollin e QBZ

Objektivat 1) Vendosje dere hekuri per arkiv-protokollin e QBZ

Njësia

Totali i Shpenzimeve 0

Shpenzime për njësi 13,000.0 10,000.0 0.0

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve 700.0 0.0 0.0

Page 84: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00358

Produkti I

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 100.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Ministria e Drejtësisë

Pershkrimi i Programit

Mjekesia Ligjore

Programi i Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se ekspertimeve mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, zhvillimin e

veprimtarise kerkimore shkencore per zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkekohore ne fushen e mjekesise ligjore, si dhe pregatitja dhe kualifikimi

vazhdueshem shkencor i specialisteve te mjekesise ligjore.

Permiresimi ne fushen e toksikologjise dhe te anatomise pathologjike, duke u perafruar me standardet metodike dhe tekniko-shkencore te analogeve te

Bashkimit Europian.

1). 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2). 2) Shtim kati dhe rikonstruksion i godines se IML-se. 3) Blerje

pajisje per morgjet

1). 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2). 2) Shtim kati dhe rikonstruksion i godines se IML-se. 3)

Implementimi i laboratorit te ADN-se

Programi i Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se ekspertimeve mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, zhvillimin e

veprimtarise kerkimore shkencore per zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkekohore ne fushen e mjekesise ligjore, si dhe pregatitja dhe kualifikimi

vazhdueshem shkencor i specialisteve te mjekesise ligjore.

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje printer digital (kapacitet te larte)

Përshkrimi Blerje printer digital (kapacitet te larte)

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 13,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 13,000.0

Sasia 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

10 0 0

Emri i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Page 85: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

Grupi 14

Programi 01130

Projekti 00343

Produkti A

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 7,729.0

mijëra lekë 644.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00343

Produkti B

Viti Aktual

2017

3100

mijëra lekë 19,705.0

mijëra lekë 6.36

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00343

Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit

me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Muaj

2018 2019 2020

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 10,150.0 12,250.0 12,550.0

Shpenzime për njësi 845.83 1,020.83 1,045.83

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 31.3 20.7 2.4

Shpenzime për njësi 31.3 20.7 2.4

Ministria e Drejtësisë

Mjekesia Ligjore

Shpenzime jashtë projekteve

Menaxhimi I punes

Përshkrimi Menaxhimi i punes ne Institut

0.5 0

Shpenzime jashtë projekteve

Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit

me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

Shpenzime për njësi 5.25 5.27 5.27

Sasia 61.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 33.1

1). 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

Shpenzime për njësi -17.5 0.5 0

Shpenzime jashtë projekteve

5000 5000 5000

Totali i Shpenzimeve 26,226.0 26,353.0 26,353.0

Akt Ekspertimi Mjeko-Ligjor

Përshkrimi Realizimi i akteve te ekspertimit, mjeko-ligjore, psikiatriko-ligjore, toksikologjiko-ligjore, biologjiko-ligjor dhe mjeko-

ligjore(Dokumenta çeshjte)

1). 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

Perafrimi me standarded metodike dhe tekniko shkencore europiane ne fushen e anatomise pathollogjike.

Standardet e Politikes se Programit

Page 86: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti C

Viti Aktual

2017

1000

mijëra lekë 7,376.0

mijëra lekë 7.38

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00343

Produkti D

Viti Aktual

2017

2740

mijëra lekë 17,417.0

mijëra lekë 6.36

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00343

Produkti E

Viti Aktual

2017

2200

mijëra lekë 15,579.0

mijëra lekë 7.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit

me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

2018 2019 2020

3600 3600 3600

Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit

me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Akt Dëshmi-Ligjore

Përshkrimi Përcaktohet shkalla e dëmtimeve të ardhura si pasojë e grindjeve apo edhe aksidenteve automobilistike, nëpërmjet vëzhgimit të

drejtpërdrejt të të dëmtuarit nga ana e ekspertit në IML

5.2 5.27

Totali i Shpenzimeve 18,731.0 18,976.0

Shpenzime për njësi 5.2 5.27

6,536.0 6,621.0

Akt Eskpertimi Mjeko-Ligjor (Autopsi)

Përshkrimi Akti i Autopsisë, pas kryerjes së autopsisë në morgun e QSUT-së, përcakton shkakun e vdekjes

Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit

me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

18,976.0

2018 2019

2286 2286

Totali i Shpenzimeve 11,893.0 12,048.0

Sasia 3.9 0

Totali i Shpenzimeve -23.7 1.3

Shpenzime për njësi -26.5 1.3

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

1256 1256 1256

cope

Shpenzime për njësi 5.2 5.27 5.27

Sasia 31.4 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.5 1.3 0

Shpenzime për njësi -18.1 1.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Akt Ekspertimi Toksikologjiko-Ligjor

Përshkrimi Perfshin kryerjen e analizave në lëngjet biologjike(edhe në materiale të tjera) e pranisë së drogave, helmeve, përqindjes së

alkoolit dhe monoksidit të karbonit.

Totali i Shpenzimeve

Sasia 25.6 0

Totali i Shpenzimeve -11.4 1.3

Shpenzime për njësi -29.4 1.3

Objektivat

0

0

0

5.27

12,048.0

2286

2020

0

0

0

5.27

6,621.0

Page 87: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00343

Produkti F

Viti Aktual

2017

500

mijëra lekë 5,241.0

mijëra lekë 10.48

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00343

Produkti G

Viti Aktual

2017

60

mijëra lekë 543.0

mijëra lekë 9.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00343

Produkti H

Viti Aktual

2017

300

mijëra lekë 3,696.0

mijëra lekë 12.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Akte Histopatologjiko-ligjore

PërshkrimiEkzaminimi me mikroskop i organeve te ndryshme.

Sasia nr. rastesh

2018 2019 2020

600 600

100 0 0

Totali i Shpenzimeve -15.5 1.3 0

Shpenzime për njësi -57.8 1.3 0

-100 0 0

2018 2019 2020

0 41 41

Totali i Shpenzimeve 0.0 216.0 216.0

Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit

me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Akt Ekspertimit Psikiatriko-Ligjor

Përshkrimi Nëpërmjet aktit të ekspertimit Psikiatriko-Ligjor përcaktohet shkalla e shëndetit mendor duke i ardhur në ndihmë proçeseve të

ndryshme gjyqësore.

Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit

me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

Shpenzime për njësi 5.2 5.27 5.27

Sasia -10 0 0

Totali i Shpenzimeve -55.3 1.3 0

Shpenzime për njësi -50.3 1.3 0

2018 2019 2020

450 450 450

Totali i Shpenzimeve 2,342.0 2,373.0 2,373.0

Shpenzime jashtë projekteve

Akt Ekspertimi Biologjiko-Ligjor

Përshkrimi Ekspertimet kryhen në lëngje organike(edhe materiale të tjera) për përcaktimin e grupeve të gjakut , praninë e spermatozoideve

etj.

Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit

me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

Shpenzime për njësi 0.0 5.27 5.27

600

Totali i Shpenzimeve

Sasia

3,122.0 3,163.0 3,163.0

Shpenzime për njësi 5.2 5.27 5.27

Page 88: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00343

Produkti I

Viti Aktual

2017

1200

mijëra lekë 914.0

mijëra lekë 0.76

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00343

Produkti J

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 19,300.0

mijëra lekë 643.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime për njësi 8.33 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 994.1 -100

Shpenzime për njësi 994.1 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Shtim kati dhe rikonstruksioni godines se IML-se

Përshkrimi

Blerje pajisje per morgjet

PërshkrimiPajisje me mjete bashkekohore te nevojshme per kryerjen e autopsise dhe ruajten e materiale te marra per ekzaminim.

Objektivat

0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0

Ministria e Drejtësisë

Pershkrimi i Programit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0

0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Sherbimet per çeshtjet e biresimeve

Programi synon realizimin e nje procesi biresimi sa me te sukseshem duke mbajtur parasysh gjithmone interesin me te larte te femijeve. Per kete arsye

duhet qe aplikantet biresues te plotesojne te gjitha kushtet e nevojshme per te biresuar nje femije si dhe te jene te pershtatshem edhe nga aspekti social

dhe psikologjik. Programi realizohet duke u bazuar ne dy ligje baze Ligji numer 9695 date 19.03.2007 "Per procedurat e biresimit dhe Komitetit Shqiptar te

Biresimeve" dhe Ligji numer 9062 date 08.05.2003 "Kodi i Familjes". Cdo faze e procesit te biresimit realiyohet me perkushtim maksimal nga na e stafit ne

perputhje me legjislacionin ne fuqi si dhe duke respektuar te gjtha marveshjet dhe konventat e firmosura qe rregullojne fushen e biresimi dhe mbrojtjes se

te drejtave te femijeve.

Politika e programit bazohet ne perfundimin me sukses te proceseve te biresimit te femijeve te mitur, te shpallur te braktisur me vendim gjykate, nga

familje shqiptare qe jetojne brenda ose jashte vendit si dhe nga familje te huaja, duke garantuar dhe respektuar te drejtat e tyre themelore.

Emri i Programit

Shtim kati dhe rikonstruksion i godines se IMl-se duke e perafruar me parametrat e BE.

0) 2) Shtim kati dhe rikonstruksion i godines se IML-se. 3) Blerje pajisje per morgjet 1) 2) Shtim kati dhe rikonstruksion i godines

se IML-se. 3) Implementimi i laboratorit te ADN-se

Totali i Shpenzimeve 10,000.0

Objektivat

2018 2019

1200 0

0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2 0

0

0

Shpenzime jashtë projekteve

2020

Pershkrimi i Politikes se Programit

Page 89: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Projekti 00351

Produkti A

Viti Aktual

2017

45

mijëra lekë 13,500.0

mijëra lekë 300.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00351

Produkti B Pajisje elektronike te blera

Përshkrimi Pajisje elektronike qe do te prokurohen gjate vitit per te plotesuar nevojat e institucionit.

Objektivat

Shpenzime jashtë projekteve

Biresime te realizuara

Përshkrimi Proceset biresuese te realizuara brenda dhe jashte vendit gjate vitit duke respektuar kuadrin ligjor ne fuqi.

Objektivat

0) Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 45 femijeve gjate vitit. 1) Perfundimi me

sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 45 femijeve gjate vitit. 2) Perfundimi me sukses i dhenies per

biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 50 femijeve gjate vitit. 3) Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve

shqiptare dhe atyre te huaja te 50 femijve gjate vitit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.biresimeve

2018 2019 2020

45 50 50

Totali i Shpenzimeve 14,500.0 14,500.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 322.22 290.0 300.0

Sasia

Shpenzime për njësi 7.4 -10 3.4

Shpenzime jashtë projekteve

0 11.1 0

Totali i Shpenzimeve 7.4 0 3.4

Sigurimi dhe monitorimi i mbrojtjes se femijeve te mitur, te shpallur te braktisur me vendim gjykate, krijimi i nje familje te re te pershtatshme per ta, duke

garantuar interesin me te larte te ketyre femijeve, si dhe ofrimi i nje sherbimi cilesor, me standart sa me te larte dhe ne perputhje te plote me legjislacionin

ne fuqi.

1). Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 45 femijeve gjate vitit. 2). Blerje pajisje elektronike (2 kompjutera, 2

UPS, 2 fotokopje, 1 printer dhe 1 Router WiFi)

1). Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 45 femijeve gjate vitit. 2). Rikonstruksionj i pjesshem i ambjenteve

te brendshme te institucionit.

1). Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 50 femijeve gjate vitit. 2). Blerje pajisje elektronike (1 kompjuter)

3). Blerje pajisje zyre (1 raft dhe 1 perde)

1). Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 50 femijve gjate vitit. 2). Blerje pajisje elektronike (1 kompjuter) 3).

Blerje pajisje zyre (5 rafte arkive)

1. Permbushja e nje sistemi te sakte dhe te qarte per identifikimin, trajnimin dhe perzgjedhjen e familjeve aplikante per biresim; 2. Permiresimi i

instrumentave ligjore, ne menyre te tille qe ne cdo etape te proceseve te biresimit te garantohet interesi me i larte i femijeve te braktisur; 3. Permiresimi i

ofrimit te sherbimeve, duke reduktuar ne maksimumin e mundshem kohezgjatjen e procedurave dhe ofrimin e nje sherbimi sa me cilesor, ne perputhje me

kuadrin ligjor ne fuqi.

Objektivat e Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

Page 90: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

8

mijëra lekë 300.0

mijëra lekë 37.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00351

Produkti C

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00351

Produkti D

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00351

Produkti E

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.ambjenteve

Shpenzime për njësi 2,000.0 0.0 0.0

Sasia 0

Pajisje elektronike te blera

Përshkrimi Pajisjet elektronike qe do te prokurohen sipas legjislacionit ne fuqi per te plotesuar nevojat e institucionit.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.pajisjeve

2018 2019 2020

0 1 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 80.0 80.0

Shpenzime për njësi 0.0 80.0 80.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.pajisjeve

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0

Sasia

0

Shpenzime për njësi -100 0

Ambjentet e brendshme te institucionit te rikonstruktuara

Përshkrimi Ambjente te brendshme te rikonstruktuara qe plotesojne kushtet per ofrimin e nje sherbimi cilesor dhe bashkohor.

Objektivat 0) Blerje pajisje elektronike (2 kompjutera, 2 UPS, 2 fotokopje, 1 printer dhe 1 Router WiFi) 1) Rikonstruksioni i pjesshem i

ambjenteve te brendshme te institucionit. 2) Blerje pajisje elektronike (1 kompjuter) 3) Blerje pajisje elektronike (1 kompjuter)

-100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 0.0 0.0

-100

Shpenzime jashtë projekteve

Pajisje zyre te blera

PërshkrimiPajisje zyre qe nevojiten per te plotesuar nevojat e institucionit.

0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0

Totali i Shpenzimeve -100

0.0

0

0

0

Shpenzime jashtë projekteve

Page 91: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Ministria e Drejtësisë

Pershkrimi i Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Emri i Programit Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave

Pranimi, shqyrtimi, trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara dhe kompensimi Financiar e Fizik i vendimeve përfundimtare .

Njohja e të drejtës së pronësisë së subjekteve bazuar në parimet e mbrojtjes së kësaj të drejte si një e drejtë themelore e njeriut e sanksionuar në

Kushtetutën e vendit edhe në konventat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe zbatimi i vendimeve perfundimtare.

Rregullimi i çështjes së pronave ne zbatim te ligjit 133/2015 Per trajtimin e prones dhe perfundimin e procesit te kompnesimit te pronave¿ dhe akteve

nenligjore.

1). Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit. 2). Te

kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit . 3). Te mbroje

interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 4). Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken

nga ndertimet informale 5). Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise

gjinore. 6). Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim

1). Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit 2). Te

kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit 3). Te mbroje

interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 4). Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken

nga ndertimet informale 5). Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise

gjinore 6). Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim

1). Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit. 2). Te

kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit 3). Te kryeje

procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit 4). e trajtoje dhe

shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken nga ndertimet informale 5). Rritja e efektivitetit te punës,

përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise gjinore 6). Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne

pronesi te Oborreve ne Perdorim

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.pajisjeve

2018 2019 2020

0 2 5

Totali i Shpenzimeve 0.0 120.0 120.0

Shpenzime për njësi 0.0 60.0 24.0

Sasia 0 0 150

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 -60

Pershkrimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Page 92: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Programi 01180

Projekti 01104

Produkti A

Viti Aktual

2017

6500

mijëra lekë 77,700.0

mijëra lekë 11.95

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti B

Viti Aktual

2017

220

mijëra lekë 1,800,000.0

mijëra lekë 8,181.82

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 1.5 13.3 -100

Totali i Shpenzimeve 0 1.2 -100

Shpenzime për njësi

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr Subjektesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

7,714.29 6,284.8

Sasia 9.1 45.8 42.9

Totali i Shpenzimeve 3.3 45.2 16.4

Shpenzime për njësi -5.3 -0.5 -18.5

3,142,400.0

Shpenzime për njësi 7,750.0

Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave

Shpenzime jashtë projekteve

Regjistri i Vlersimit te Vendimeve per Kompensim

Përshkrimi Perditesohet regjistri me rend kronologjik i me shume se 24 mije vendimeve qe kane njohur te drejten e kompnesimit duke

percaktuar Vleren per cdo vendim dhe vleresimi sipas skemes se ligjit 133/2015

Objektivat

0) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor

te kompensimit. 1) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te

shperndaje fondin vjetor te kompensimit 2) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e

ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr vendimesh

2018 2019 2020

6600 7475 0

Totali i Shpenzimeve 77,700.0 78,600.0 0.0

0.0

-10.7 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Shperndarja e Fondit Financiar ne dispozicion te subjekteve .

Përshkrimi Aplikimi dhe Shperndarja e Fondit Financiar sipas procedurave te percaktuara ne ligj

Objektivat

0) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor

te kompensimit. 1) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te

shperndaje fondin vjetor te kompensimit 2) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e

ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit.

Njësia

3). Te kryeje procesin e shperndarjes se Fondit financiar të vendimeve perfundimtare ne vijim 4). Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore

5). Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken nga ndertimet informale 6). Rritja e

efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise gjinore 7). Trajtimi me vendim i

kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim

1. Rregullimin dhe shperblimin e drejte te ceshtjeve te pronesise ne perputhje me nenin 41 te kushtetutes dhe nenin 1 te Protokollit 1 te Konventes

Evropiane per Mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut dhe Lirive Themelore 2. Perfundimi ne perputhje me Ligjin 133/2015 te procesit te trajtimit nepermjet

njohjes dhe kompensimit te pronave . 3. Ekzekutimi i vendimeve perfundimtare dhe perfundimi i procesit te kompensimit brenda afateve te percaktuara ne

ligj.

Shpenzime për njësi 11.77 10.52

-1.5

240 350 500

1,860,000.0 2,700,000.0

Standardet e Politikes se Programit

Page 93: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 01104

Produkti C

Viti Aktual

2017

220

mijëra lekë 25,900.0

mijëra lekë 117.73

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti D

Viti Aktual

2017

2300

mijëra lekë 25,900.0

mijëra lekë 11.26

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti E

Shpenzime jashtë projekteve

Ndjekja e proceseve gjyqesore te ATP

Përshkrimi Mbrojtja e interesave te ATP ne tre shkallat e gjyqesorit dhe ne gjykaten Administrative per vendimet e dhena nder vite, bazuara

ne legjislacionin ne fuqi.

Objektivat 0) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 1) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 2) Te kryeje

procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te

ligjit 3) Te kryeje procesin e shperndarjes se Fondit financiar të vendimeve perfundimtare ne vijim

2300 2300 2300

11.26 11.39 24.43

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 1.2 114.5

Shpenzime për njësi 0 1.2 114.5

25,900.0 26,200.0 56,200.0

Shpenzime për njësi

9.8

Totali i Shpenzimeve 0 1.2 7.3

Shpenzime për njësi -9.1 -7.3 -2.4

Shpenzime jashtë projekteve

Fondi Toke ne dispozicion te subjekteve qe trajtohen nga A T P

Përshkrimi Fondi i tokes i vene ne dispozicion ATP-se nder vite si dhe fondet e reja qe i shtohen ketij fondi vihen ne dispozicion te

kompensimit te pronareve

Objektivat

0) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor

te kompensimit. 1) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te

shperndaje fondin vjetor te kompensimit 2) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e

ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ha

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Trajtimi me vendim i kërkesave të subjekteve për kalimin ne pronesi te oborreve në përdorim

PërshkrimiTrajtimi i kërkesave të subjekteve për kalimin ne pronesi te oborreve në përdorim dhe Arketimi i Vleres sipas VKM ne fuqi

Objektivat 0) Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim 1) Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne

pronesi te Oborreve ne Perdorim 2) Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim 3) Rritja e

efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise gjinore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr Vendimesh

2018 2019 2020

242

Totali i Shpenzimeve 28,100.0

Shpenzime për njësi 107.02 99.24 96.9

Sasia 10 9.1

264 290

25,900.0 26,200.0

Page 94: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

700

mijëra lekë 25,900.0

mijëra lekë 37.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti F

Viti Aktual

2017

5000

mijëra lekë 103,600.0

mijëra lekë 20.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti G

Viti Aktual

2017

800

mijëra lekë 2,000,000.0

mijëra lekë 2,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Shpenzime jashtë projekteve

Pronarë te pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale që përfitojnë kompensim në të holla ( financiar) nga shpërndarja e fondeve të të ardhurave nga ALUIZNI në masë proporcionale (këste).

Përshkrimi Kryerja e veprimeve të nevojshme në zbatim të legjislacionit në fuqi për shqyrtimin e kërkesave të subjekteve të përftues nga

shpërndarja e fondeve të të ardhurave nga ALUIZNI.

Objektivat 0) Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken nga ndertimet

informale 1) Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken nga

ndertimet informale 2) e trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken

nga ndertimet informale 3) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr subjektesh

2018 2019 2020

880 970 1000

Totali i Shpenzimeve 2,140,000.0 2,448,000.0

2,448.0

Sasia 10 10.2 3.1

6.6

Shpenzime jashtë projekteve

2,297,000.0

Shpenzime për njësi 2,431.82 2,368.04

Objektivat 0) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 1) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 2) Te kryeje

procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te

ligjit 3) Te kryeje procesin e shperndarjes se Fondit financiar të vendimeve perfundimtare ne vijim

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

-100

-100

0 1.2 -100

5000 5000 0

770 850 950

25,900.0 26,200.0 84,300.0

Shpenzime për njësi 33.64 30.82 88.74

Sasia 10 10.4 11.8

Totali i Shpenzimeve 0

103,600.0 104,800.0 0.0

Shpenzime për njësi 20.72 20.96 0.0

Sasia Numer ceshtjesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Trajtimi i kerkesave nder vite per njohje pronesie

PërshkrimiKerkesat e depozituara ne ATP do ti nenshtrohen trajtimit te prones

Objektivat

0) Te kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne

kuader te ligjit . 1) Te kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e

reja qe happen ne kuader te ligjit 2) Te kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë

institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr Vendimesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

1.2 221.8

Shpenzime për njësi -9.1 -8.4 187.9

3.4

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 1.2

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi -2.7 -2.6

Totali i Shpenzimeve 7 7.3

Page 95: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti H

Viti Aktual

2017

2732

mijëra lekë 7,200.0

mijëra lekë 2.64

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti I

Viti Aktual

2017

112

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 26.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti J

Viti Aktual

2017

90

mijëra lekë 5,500.0

mijëra lekë 61.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje paisje mobilim zyrash

Përshkrimi Blerje paisje mobilim zyrash

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

0 0 0

0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rikonstruksioni ambjenteve të A T P

Përshkrimi Rikonstruksioni I fasades se godines dhe disa ambjenteve te zyrave të A T P

Objektivat

90 1 1

10,500.0 1,000.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 116.67 1,000.0 1,000.0

Sasia 0 -98.9 0

Totali i Shpenzimeve 90.9 -90.5 0

Shpenzime për njësi 90.9 757.1 0

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje paisje elektronike

PërshkrimiBlerje paisje elektronike kompjuterab ,printera ,fotokopje etj.

Objektivat

0) Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise

gjinore. 1) Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i

barazise gjinore 2) Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,.

Respektimi i barazise gjinore 3) Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te

paluajtshme qe preken nga ndertimet informale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

0 0 0

0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0

Page 96: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti K

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 960.0

mijëra lekë 960.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti L

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 960.0

mijëra lekë 960.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti M

Viti Aktual

2017

27

mijëra lekë 1,920.0

mijëra lekë 71.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti N

0

0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sistemi Telefonik VOIP

Përshkrimi Sistemi Telefonik VOIP per te gjitha ambjentet e ATP-se

Objektivat

0 0

0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0

0 0 0

0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Blerje kondicionerësh

Përshkrimi Blerje kondicionerësh per ambjentet e reja qe jane rikonstruktuar.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Sistemi aksesi të hyrje daljeve të personelit

Përshkrimi Vendosje e një sistemi aksesi dhe monitorimi të hyrje daljeve të personelit

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

0 0

0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Vendosje e sistemit të monitorimit

Përshkrimi Vendosje e sistemit të monitorimit me kamera të institucionit

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

0

Page 97: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 960.0

mijëra lekë 960.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01104

Produkti O

Viti Aktual

2017

40000

mijëra lekë 608,200.0

mijëra lekë 15.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Qellimi i Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Ministria e Drejtësisë

Pershkrimi i Programit

Emri i Programit

cope

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Praktika legalizimi te pasurive informale te kryera

PërshkrimiKryerja e proçesit te legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per praktika legalizmi pasuri informale

Objektivat

0) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit tekniko ligjor per rreth 40.000 (ose 26% e objektivit) praktika legalizmi pasuri

informale 1) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit tekniko ligjor per rreth 38.000 praktika legalizmi pasuri informale (ose 51% e

objektivit) dhe mbështetja e procesit te Urbanizimit dhe Integrimit ekonomik dhe social të zonave informale, duke siguruar një

regjim efiçent, transparent dhe progresiv, evidentim te informatizuar dhe inovator 2) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit

tekniko ligjor per rreth 38.000 praktika legalizmi pasuri informale (ose 51% e objektivit) dhe mbështetja e procesit te Urbanizimit

dhe Integrimit ekonomik dhe social të zonave informale, duke siguruar një regjim efiçent, transparent dhe progresiv, evidentim te

informatizuar dhe inovator 3) Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. praktikash

2018 2019 2020

0 0 0

0 0 0

0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Rritja e numrit te egzekutimeve ne masen 10 % krahasuar me vitin paraarhes si dhe rritja e ceshtejeve qe do tu jepet zgjidhje ligjore ne masen 10 %,

nepermjet kompeltimit te infrastruktures, logjistikes,rritjes se aftesive profesionale te punonjesve.Egzekutmimi 100% i cdo urdher mbrojtjeje brenda

afateve sipas akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.

Realizimi i objektivave te SHPGJ ne perputhje me ligjin.Respektimi rigoroz i afateve ligjiore per kryerjen e veprimeve proceduriale te percaktuara per

egzekutimin e titujve egzekutive.RRitja e numrit te egzekutimeve ne masen 10 %, krahasuar me vitin paraardhes (17149 ceshje ne 2020 ) si dhe rritja e

ceshtjeve qe do tu jepet zgjidhje ligjiore ne masen 10%, nepermjet kompletimit te infrastruktures, logjistikes rritjes se aftesive profesionale te

punonjesve,duke patur qellim nje rritje ne masen 30% te titujve te egzekutuar krahasuar me vitin baze (2017)

Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor

Ekzekutimi i titujve ekzekutivë në përputhje me ligjin.Respektimi rigoroz i afateve ligjore për ekzekutimin e titujve ekzekutivë.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Page 98: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Projekti 00350

Produkti B

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 37,500.0

mijëra lekë 3,125.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00350

Produkti C

Totali i Shpenzimeve 48,900.0 48,930.0 48,930.0

Shpenzime për njësi 4,075.0 4,077.5 4,077.5

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 30.4 0.1 0

Shpenzime për njësi 30.4 0.1 0

Shpenzime jashtë projekteve

Infrastrukturë e kompletuar

Përshkrimi Përmirësimi i infrastrukturës , nëpërmjet pajisjes me mjete ligjistike bashkëkohore për përmirësimin e punës në Shërbimin

Përmbarimor Gjyqësor

Objektivat 0) Permisimi i infrastruktures ,pajisja me mjete logjistike bashkekohore per SHPGJ. 1) Permisimi i infrastruktures ,pajisja me

mjete logjistike bashkekohore per SHPGJ. 2) Permisimi i infrastruktures ,pajisja me mjete logjistike bashkekohore per SHPGJ. 3)

Permisimi i infrastruktures ,pajisja me mjete logjistike bashkekohore per SHPGJ.

Menaxhimi i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor.

PërshkrimiPuna e stafit të Shërbimit për plotësimin e objektivave të parashikuara.

Objektivat 0) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve ,trainimeve ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve te

administrates ne SHPGJ. 1) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve ,trainimeve ,motivimit dhe

forcimit te kapaciteteve te administrates ne SHPGJ. 2) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve

,trainimeve ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve te administrates ne SHPGJ. 3) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes

profesionale te punonjesve ,trainimeve ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve te administrates ne SHPGJ.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.muajsh

2018 2019 2020

12 12 12

Ifrastruktura e kompletuar dhe funksionale.Baze logjistike solide dhe operative .Kapacitete njerzore te afta profesionalisht dhe te motivuara ne krye te

detyrave .

1). Rritja e numrit te ekzekutimeve te titujve ekzekutiv ne masen 10%krahasuar me vitin 2019 2). Permisimi i infrastruktures,igurimi i ambjenteve dhe

pajisja me mjete logjistike bashkekohore ne permisimin e punes ne SHPGJ . 3). RrItja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes prfesionale te punonjesve

,nepermjet trajnimeve me personat e fushes ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve ne administrate ne konkurence me sherbimin permbarimor privat. 4).

Ekzekutimi 100%i cdo urdher mbrojtjeje brenda afateve sipas akteve ligjore e nenligjore ne fuqi.

1). Rritja e numrit te ekzekutim eve te titujve ekzekutiv ne masen 10%krahasuar me vitin 2018 . 2). Permisimi i infrastruktures ,sigurimi i ambjenteve dhe

pajisja me mjete logjistike bashkekohore per permisimin e punes ne SHPGJ. 3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve

nepermjet trajnimeve me personat e fushes ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve ne administrate ne konkurrrence me sherbimin permbarimor privat 4).

Ekzekutimi 100%i cdo urdher mbrojtjejes brenda afateve sipas akteve ligjore e nenligjore ne fuqi.

1). Rritja e numrit te ekzekutimeve te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin2017. 2). Permisimin e infrastruktures ,pajisje me nmjete

logjistike bashkekohore per permisimin e punes ne SHPGJ. 3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjeseve ,nepermjet

trajnimeve me persona te fushes,motivimit dhe forcimit e kapaciteteve ne administrate ne konkurrence me sherbimin permbarimor privat . 4). Ekzekutimi

100%i cdom urdheri mbrojtjeje brenda afteve sipas akteve ligjore nenligjore ne fuqi.

1). Rritja e numrit te egzekutimeve te titujve egzekutive ne masen 10% krahasuar me vitin 2016 2). Permiresimi i infrastrukures,pajisja me mjete

logjistike bashkekohore per permiresimin e punes ne Sherbimin Permbarimor Gjyqesor. 3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet ritjes profesionale te

punonjesve,nepermjet trajnimeve me personat e fushes,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve ne administratene konkurence me Sherbimin Permbarimor

Privat. 4). Ekzekutimi 100%i cdo urdher mbrojteje brenda afateve sipas akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.

Shpenzime jashtë projekteve

Objektivat e Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

Page 99: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

206

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 48.54

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00350

Produkti E

Viti Aktual

2017

12884

mijëra lekë 87,500.0

mijëra lekë 6.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Qellimi i Politikes se Programit

40 0

Shpenzime për njësi 106 -6.7 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja e ekzekutimit te titujve ekzekutive nepermjet respektimit te procedurave dhe afateve ligjore te percaktuara sipas

legjislacionit ne fuqi.

Objektivat 0) Ritja e numrit te ekzekutimit te titujve ekzekutiv ne masen 10% te krahasuar me vitin 2016. 1) Rritja e numrit te ekzekutimeve

te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin2017. 2) Rritja e numrit te ekzekutim eve te titujve ekzekutiv ne masen

10%krahasuar me vitin 2018 . 3) Rritja e numrit te ekzekutimeve te titujve ekzekutiv ne masen 10%krahasuar me vitin 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. titujsh

2018 2019 2020

14172

116,070.0

Shpenzime për njësi 8.05 7.32 6.77

Sasia

Shpenzime për njësi 18.5 -9 -7.6

Ministria e Drejtësisë

Pershkrimi i Programit

Emri i Programit Sistemi i Burgjeve

* Akomodimi i te paraburgosurve ne ambientet perkatese ne pritje te vendimeve gjyqesore, dhe ybatimi i vendimeve gjyqesore per personat qe marrin

denimin sipas shkalleve te sigurise ne burg, ne eprputhje me strategjine kombetare per zhvillim dhe integrim. * Ofrimi i punesimit te favorshem per te

paraburgosurit dhe te denuarit * Menaxhimi dhe realiyimi i buxhetit te akorduar per zhvillimin e aktivitetit ne burgje dhe paraburgime.

Akomodimi i te paraburgosurve ne ambientet perkatese ne pritje te vendimeve gjyqesore, dhe zbatimi i vendimeve gjyqesore per personat qe marrin

denimin sipas shkalleve te sigurise ne burg, ne perputhje me strategjine kombetare per zhvillim dhe integrim. * Ofrimi i punesimit te favorshem per te

paraburgosurit dhe te denuarit * Menaxhimi dhe realizimi i buxhetit te akorduar per zhvillimin e aktivitetit ne burgje dhe paraburgime.

nr. pajisjesh

2018 2019 2020

100 150 150

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 14,000.0 14,000.0

Shpenzime për njësi 100.0 93.33 93.33

Sasia -51.5 50 0

Totali i Shpenzimeve 0

Përmirësimi i infrastrukturës dhe elementeve të sigurisë për trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve sipas standarteve të përafruara me standartet e

BE-s, përmirësimi i kushteve të jetës dhe shëndetit dhe krijimi i konditave për rehabilitimin e të dënuarve dhe përgatitjen e tyre për ri-integrim në shoqëri,

krijimi i strukturave dhe kushteve të posaçme për rehabilitimin e të burgosurave femra, modernizimi i sistemit të komunikimit nëpërmjet paisjeve dhe

teknologjisë së informacionit. Rritja e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit, nëpërmjet rritjes së numrit të inspektimeve, dhe kualifikimit profesional

(trajnimet) si dhe krijimi i kushteve optimale te punes per personelin e sistemit te burgjeve vecanerisht femra me qellim ofrimin e nje sherbimi sa me te

mire dhe brenda standarteve te BE.

114,100.0 114,170.0

10 10 10

Totali i Shpenzimeve 30.4 0.1 1.7

Ekzekutimi i titujve ekzekutive

Përshkrimi

15589 17148

Totali i Shpenzimeve

Pershkrimi i Politikes se Programit

Page 100: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 14

Programi 03440

Projekti 00342

Produkti A

Ministria e Drejtësisë

Sistemi i Burgjeve

Shpenzime jashtë projekteve

Përmirësimi i infrastrukturës dhe elementeve të sigurisë për trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve sipas standarteve të përafruara me standartet e

BE-s, përmirësimi i kushteve të jetës dhe shëndetit dhe krijimi i konditave për rehabilitimin e të dënuarve dhe përgatitjen e tyre për ri-integrim në shoqëri,

krijimi i strukturave dhe kushteve të posaçme për rehabilitimin e të burgosurave femra, modernizimi i sistemit të komunikimit nëpërmjet paisjeve dhe

teknologjisë së informacionit. Rritja e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit, nëpërmjet rritjes së numrit të inspektimeve, dhe kualifikimit profesional

(trajnimet) si dhe krijimi i kushteve optimale te punes per personelin e sistemit te burgjeve vecanerisht femra me qellim ofrimin e nje sherbimi sa me te

mire dhe brenda standarteve te BE.

1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 6%. 2). Trajtimi

human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, per te

denuar te punesuar 3033 kalori për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori. 3). Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet

trajnimit të stafit në 35%.. 4). Krijimi i kushteve të punës permes permiresimit te infrastruktures për personelin femer në Sistemin e Burgjeve 5). Shtimi

me 1% i numrit te personelit femra ne sistem dhe grupet vendimarrese 6). Rritja ne 4 e programeve te punesimit dhe te kualifikimit per te denuarat femra.

1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 5%. 2). rajtimi

human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, per te

denuar te punesuar 3033 kalori për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori. 3). Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet

trajnimit të stafit në 38% 4). Krijimi i kushteve të punës permes permiresimit te infrastruktures për personelin femer në Sistemin e Burgjeve 5). Shtimi me

2% i numrit te personelit femra ne sistem dhe grupet vendimarrese 6). Rritja ne 5 e programeve te punesimit dhe te kualifikimit per te denuarat femra

1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 4%. 2). Trajtimi

human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, per te

denuar te punesuar 3033 kalori për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori. 3). Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet

trajnimit të stafit në 39% 4). .Krijimi i kushteve të punës permes permiresimit te infrastruktures për personelin femer në Sistemin e Burgjeve. 5). Shtimi

me 2% i numrit te personelit femra ne sistem dhe grupet vendimarrese 6). Rritja ne 6 e programeve te punesimit dhe te kualifikimit per te denuarat femra.

1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 3%. 2). Trajtimi

human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, per te

denuar te punesuar 3033 kalori për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori. 3). Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet

trajnimit të stafit në 40%. 4). .Krijimi i kushteve të punës permes permiresimit te infrastruktures për personelin femer në Sistemin e Burgjeve 5). Shtimi

me 3% i numrit te personelit femra ne sistem dhe grupet vendimarrese 6). Rritja ne 7 e programeve te punesimit dhe te kualifikimit per te denuarat femra.

Sipas ligjit Nr.8328, datë 16.04.1998 ¿ Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim¿ i ndryshuar, si dhe ligjin Nr.10032, datë 11.012.2008 `¿Per

Policine e Burgjeve¿.deri në vitin 2017 synohet: mbipopullimi 5% ;orë shërbimi shëndetsor në muaj 11 ore; raporti të burgosur-polic 1:1.6; Nr IEVP me

sisteme kamerash 24; % e sip. në IEVP me kamerizim 85%; nr arratisjeve 0;; norma ushqimore 2.615 k.kalori, 3.033 k.kalori, 3.345 k.kalori; nr i të

dënuarve të punësuar 706; nr aktivitete kulturore 50; ore aktivitetesh për të burgosurit në muaj 80; orë në muaj terapi 2.8; raste dhune 0; % e stafit të

trainuar 38%.

PërshkrimiOrganizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve

te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.

Objektivat

Trajtimi me norme ushqimore i te burgosurve

Objektivat e Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

Page 101: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00342

Produkti B

Viti Aktual

2017

1800

mijëra lekë 3,104.0

mijëra lekë 1.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00342

Produkti C

Viti Aktual

2017

980

mijëra lekë 334,243.0

mijëra lekë 341.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00342

0

Shpenzime për njësi 0

Sasia Nr te denuarve te trajtuar

88.3

Totali i Shpenzimeve 335,873.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0

0

6300

Organizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve

te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr punonjesish te trajnuar

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 1.79 1.79

Sasia

16.1

0

2.08

3,604.0

1735

2020

-3.6 0

Totali i Shpenzimeve 0 0

Shpenzime për njësi 3.7 0 16.1

Shpenzime jashtë projekteve

Te denuar te trajtuar me sherbim shendetesor dhe social

PërshkrimiOrganizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve

te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Shpenzime për njësi

3,104.0 3,104.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr i te burgosurve te trajtuar ne muaj

Totali i Shpenzimeve

0.0 0.0

Shpenzime jashtë projekteve

342.73

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.5 0

Shpenzime për njësi 0.5 0

0

2018 2019 2020

0 0

0

0

0

342.73

335,873.0

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi i stafit policor nga qendra e trajnimit te SB

Përshkrimi

2018 2019

1735 1735

2018 2019 2020

980 980 980

0.0 0.0 556,302.0

335,873.0

Shpenzime për njësi 342.73

Page 102: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti D

Viti Aktual

2017

6200

mijëra lekë 1,967,331.0

mijëra lekë 317.31

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00342

Produkti E

Viti Aktual

2017

25

mijëra lekë 1,160,298.0

mijëra lekë 46,411.92

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00342

Produkti F

Viti Aktual

2017

78

mijëra lekë 69,926.0

mijëra lekë 896.49

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00342

0

Shpenzime për njësi -0.6 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

2018 2019 2020

26 26

57,703.15 61,049.31 61,030.08

Sasia 4 0 0

1,586,782.0

Shpenzime për njësi

0

26

315.34

Sasia 1.6 0

1,986,633.0 1,986,633.0

Shpenzime për njësi 315.34 315.34

Totali i Shpenzimeve 1

Totali i Shpenzimeve 29.3 5.8 0

Shpenzime për njësi 24.3 5.8

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. te denuar te mitur te trajtuar ne muaj. 65 65

Totali i Shpenzimeve 69,814.0 69,814.0

1,074.06 1,074.06

Përshkrimi Organizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve

te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.

Totali i Shpenzimeve 1,500,282.0 1,587,282.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr IEVP

Mbajtja e te burgosurve dhe paraburgosurve ne kushte sigurie nga trupa policore

PërshkrimiOrganizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve

te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr i te denuarve

2018 2019 2020

6300 6300 6300

Totali i Shpenzimeve 1,986,633.0

0

69,814.0

Drejtimi dhe zhvillimi normal i funksionimit te SB

2018 2019 2020

65

Permiresimi i infrastruktures dhe elementeve te sigurise per trajtimin e te denuarve te mitur sipas standarteve te perafruara me

standartet e BE dhe krijimin e konditave per rahbilitimin e tyre.

Objektivat

0

Shpenzime jashtë projekteve

Trajtimi i te denuarve te mitur ne ambjente te pershtatshme te vuajtjes se denimit.

Përshkrimi

1,074.06

Sasia -16.7 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.2 0 0

Shpenzime për njësi 19.8 0 0

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Page 103: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti G

Viti Aktual

2017

88

mijëra lekë 90,889.0

mijëra lekë 1,032.83

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00342

Produkti H

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 3,104.0

mijëra lekë 3,104.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00342

Produkti I

Viti Aktual

2017

530

mijëra lekë 412,902.0

mijëra lekë 779.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

9,105.0

0

0

Mundesimi i programeve te reja te kualifikimit dhe punesimit te te denuarave femra.

Përshkrimi

Personel i punesuar femra ne sistemin e burgjeve

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 193.3 0 0

Shpenzime për njësi 193.3 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 2.7 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Nr. te denuara femra te trajtuara.

2018 2019 2020

88 88 88

Totali i Shpenzimeve 93,388.0 93,388.0

Shpenzime për njësi 1,061.23 1,061.23

2.7 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Programe / Stafi trajnues

Totali i Shpenzimeve

Sasia

1,061.23

93,388.0

Sasia Nr. personeli femra ne muaj

Totali i Shpenzimeve

Përshkrimi Rritja e stafit te te punewsuarave femra ne Sistemin e Burgjeve.

Objektivat

9,105.0 9,105.0

Shpenzime për njësi 9,105.0 9,105.0 9,105.0

Sasia

0

Shpenzime për njësi -1.6 0

550 550

3.4

0

-3.3

792.48

421,599.0

532

2020

Mbajtja e te denuarave femra ne kushte te vecanta ne ambjentet e vuajtjes se denimit.

0

Përshkrimi

Trajtimi i te denuarave femra ne kushte te pershtrashme.

Objektivat

421,599.0 421,599.0

Shpenzime për njësi 766.54 766.54

Sasia 3.8 0

Totali i Shpenzimeve 2.1

Shpenzime jashtë projekteve

2018 2019

2018 2019 2020

1 1 1

Shpenzime jashtë projekteve

Krijimi i mundesive te reja te punesimit ne ambjentet e vuajtjes se dneimit per te denuarat femra.

Objektivat

Page 104: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00342

Produkti J

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 119,284.0

mijëra lekë 119,284.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03625

Produkti K

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03625

Produkti L

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03625

-62.1 -5.1 0

Blerje paisje per SB

Përshkrimi Organizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve

te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.

Objektivat

Sistem iformatizimi te kartelave

Përshkrimi Sistem i informacionit te tkaretelave te te denuarve ne sistemin e burgjve

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0

0

0.0

0

5,892.11

Sasia

2020

0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -100

Shpenzime për njësi 0 -100

0

0

Shpenzime për njësi

PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES

0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr paisjesh

2018 2019 2020

3

Totali i Shpenzimeve -62.1 -5.1

Shpenzime jashtë projekteve

5,882.25

Sasia

Totali i Shpenzimeve 9,160.0 0.0 0.0

106,058.0

Shpenzime për njësi 6,000.0

2018

Shpenzime për njësi 3,053.33 0.0

0 300 125

Totali i Shpenzimeve 0 292.2 125.4

Shpenzime për njësi 0 -2

PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES

Automjete te blera

Përshkrimi Blerje automjetesh per sistemin e burgjeve ne menyre qe te siguroje nje aktivitet sa me normal te per transportin e te

paradenuarve dhe te denuarve.

12,000.0 47,058.0

0

42,942.0

42,942.0

1

0

2018 2019

1 1Sasia sistem

Totali i Shpenzimeve 45,240.0 42,942.0

Shpenzime për njësi 45,240.0 42,942.0

Sasia 0

2019 2020

2 8 18

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr automjetesh

Totali i Shpenzimeve

0.2

PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES

Page 105: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti M

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 42,350.0

mijëra lekë 42,350.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03625

Produkti N

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 1,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03625

Produkti O

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 228,654.0

mijëra lekë 228,654.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03625

Produkti P

Përshkrimi RIkonstruksione te ambjenteve ne IEVP

Objektivat

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve 1,100.0 1,000.0 1,000.0

Shpenzime për njësi

0 0

Shpenzime për njësi -100 0

Përshkrimi Studim dhe projketim per ndertimin e burgut te hapur si dhe ndertimin e spitalit psikiatrik per te denuar dhe paradenuar te

mendor.

Objektivat

Sasia nr

0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -75.9 -100 0

Shpenzime për njësi -75.9 -100 0

PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES

Rikonstruksione i ambjenteve ne Sistemin e Burgjeve

godine

Totali i Shpenzimeve 55,000.0 0.0

1

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Shpenzime për njësi 55,000.0 0.0

10 -9.1 0

Sasia nr godinash

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100

kosto lokale

Përshkrimi Kosto lokale per ndertimin e burgjeve te reja dhe paraburgimeve . leja e ndertimit per burgun shkoder, rrjeti inxhinierike per

burgun shkoder, furmnizim dhe vendosje per sistemin e kamerave etj.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0.0

0

2018 2019 2020

PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES

studime dhe projektime

0

0

0 0 0

PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES

Burgu 313 i ndertuar

Përshkrimi Rritje kapacitetesh per burgun 313

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

1,100.0 1,000.0 1,000.0

10 -9.1 0

Shpenzime për njësi

Page 106: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 11,412.0

mijëra lekë 11,412.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00342

Produkti Q

Viti Aktual

2017

6200

mijëra lekë 563,303.0

mijëra lekë 90.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Qellimi i Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Ministria e Drejtësisë

Pershkrimi i Programit

Emri i Programit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia godina

Totali i Shpenzimeve 27,500.0 59,000.0

2018

1). 1). Rritja e efikasitetit gjate zbatimit te masave alternative dhe permiresimit te menaxhimit te ngarkeses se punes nepermjet shfrytezimit te te dhenave

te gjeneruara nga regjistri elektronik dhe forcimi i bashkepunimit me partneret. 2). 2). Rikonstruksion dhe shrtese kati

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

2019

2 3

0.0

1). 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te permiresimit te kapaciteteve njerezore ne terma sasiore dhe ne trajnimin e

vazhdueshem te tyre ne funksion te permiresimit te metodologjive te aplikuara. 2). 2). Blerje paisje zyre

100 50 -100

Totali i Shpenzimeve 141 114.5 -100

Shpenzime për njësi 20.5 43 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Trajtimi me norme ushqimore per te denuarit

Përshkrimi Trajtimi me norme ushqimore i te denuarve/paraburgosurve

Objektivat

Njësia

Sherbimi i proves

Permbushja me profesionalizem e detyrave funksionale ne zbatimin e masave alternative te denimit me burgim nepermjet permiresimit te infrastruktures

ligjore dhe organizative te institucionit, aplikimit te sistemeve kompjuterike, rritjes se njohurive profesionale dhe trajnimeve te vazhdueshme, rritjes se

bashkepunimit me operatoret e Sistemit te Drejtesise dhe Institucionev e Shteterore si dhe organizatave jofitimprurese aktive ne fushen e masave

alternative.

Rritja e performances se Sherbimit te Proves ne zbatimin e kuadrit ligjor ne fuqi dhe standartet me te larta ne fushen e masave alternative per realizimin e

programeve sa me efikase ne realizimin e rehabilitimit te denuarve me masa alternative.

Permiresimi i vazhdueshem i performances se Institucionit te Sherbimit te Proves nepermjet: 1. Zbatimit korekt te kuadrit ligjor ne fuqi per masat

alternative dhe standarteve me te larta nderkombetare ne kete fushe. 2. plotesimit te struktures se Sherbimit te Proves dhe trajnimit periodik te stafit te

institucionit. 3. Realizimit te infrastuktures se nevojshme per permbushjen e detyrave funksiona;le te institucionit. 4. aplikimit te regjistrit elektronik dhe

permiresimit te tij bazuar ne analizat periodike te sistemit. 5.bashkepunimit te vazhdueshem dhe ndergjegjesimit te gjykatave per zgjerimin e aplikimit te

mbikqyrjes elektronike.

0.0

Sasia 1.6 0 -100

Totali i Shpenzimeve -1.2 0 -100

Shpenzime për njësi -2.8 0 -100

2020

0

0

Shpenzime për njësi 88.3 88.3

Sasia NR/denuarish ne muaj

Totali i Shpenzimeve 556,302.0 556,302.0 0.0

2018 2019 2020

6300 6300

Shpenzime për njësi 13,750.0 19,666.67 0.0

Sasia

Pershkrimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Page 107: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

Projekti 03592

Produkti A

Viti Aktual

2017

6000

mijëra lekë 143,032.0

mijëra lekë 23.84

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03592

Produkti C

6100 6200

Sasia

Femra ne sherbimin e proves te perfshira ne programin e riintegrimit

Përshkrimi Riintegrimi i femrave te denuara

Shpenzime jashte projekteve

Persona te denuar te mbikqyrur

Përshkrimi Shqyrtimi i kerkesave, intervista, raporti i vleresimit, perfaqesimi ne gjykate dhe mbikqyrja e te denuarve gjate periudhes se

proves.

Objektivat

0) 1). Rritja e efikasitetit gjate zbatimit te masave alternative dhe permiresimit te menaxhimit te ngarkeses se punes nepermjet

shfrytezimit te te dhenave te gjeneruara nga regjistri elektronik dhe forcimi i bashkepunimit me partneret. 1) 1). Rritja e efikasitetit

ne zbatimin e masave alternative ne saje te permiresimit te kapaciteteve njerezore ne terma sasiore dhe ne trajnimin e

vazhdueshem te tyre ne funksion te permiresimit te metodologjive te aplikuara. 2) 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave

alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga rritja profesionale e kapaciteteve njerezore dhe aplikimi i

praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim

prurese. 3) 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga

rritja profesionale e kapaciteteve njerezore dhe aplikimi i praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i

bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim prurese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. personash te mbikqyrur nga 1 specialist

Totali i Shpenzimeve 149,853.0 149,948.0 147,988.0

Shpenzime për njësi 24.57 24.58 23.87

1.7 0 1.6

Totali i Shpenzimeve 4.8

6100

1). 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga rritja profesionale e kapaciteteve

njerezore dhe aplikimi i praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim

prurese. 2). 2).Blerje paisje elektronike

202020192018

1). 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga rritja profesionale e kapaciteteve

njerezore dhe aplikimi i praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim

prurese. 2). 2).Blerje paisje elektronike

Ligjit nr.8331, datë 21.4.1998 " Për ekzekutimin e vendimeve penale ", i ndryshuar me ligjin Nr. 10 024, datë 27.11.2008; Rregullorja " Për organizimin e

funksionimin e Shërbimit të Provës dhe për përcaktimin e standarteve dhe procedurave për mbikqyrjen e ekzekutimit të denimeve alternative " të miratuar

me vendim të Këshillit të Ministrave nr.302, datë 25.03.2009,; Urdhëri i Kryeministrit Nr.100, datë

21.02.2014 " Për miratimin e struktures dhe te organikes se Shërbimit të Provës ", Urdhërit nr. 7746/1, datë 24/09/2010 të Ministrit të Drejtësisë " Për

percaktimin e vendndodhjes dhe kompetencave tokësore të zyrave Vendore të Shërbimit të Provës", si dhe akteve te reja nenligjore.Ligji nr. 10 494 , date

21.12.2011 "Per mbikqyrjen elektronike te personave te cileve u kufizohet levizja me vendim gjyqesor".

0.1 -1.3

Shpenzime për njësi 3.1 0.1 -2.9

Shpenzime jashte projekteve

Objektivat

0) 1). Rritja e efikasitetit gjate zbatimit te masave alternative dhe permiresimit te menaxhimit te ngarkeses se punes nepermjet

shfrytezimit te te dhenave te gjeneruara nga regjistri elektronik dhe forcimi i bashkepunimit me partneret. 1) 1). Rritja e efikasitetit

ne zbatimin e masave alternative ne saje te permiresimit te kapaciteteve njerezore ne terma sasiore dhe ne trajnimin e

vazhdueshem te tyre ne funksion te permiresimit te metodologjive te aplikuara. 2) 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave

alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga rritja profesionale e kapaciteteve njerezore dhe aplikimi i

praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim

prurese. 3) 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga

rritja profesionale e kapaciteteve njerezore dhe aplikimi i praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i

bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim prurese.

Standardet e Politikes se Programit

Page 108: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

500

mijëra lekë 12,968.0

mijëra lekë 25.94

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03592

Produkti E

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03592

Produkti F

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Objektivat 1) 2). Blerje paisje zyre 2) 2).Blerje paisje elektronike 3) 2).Blerje paisje elektronike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia copë

2018 2019 2020

260 0 0

Totali i Shpenzimeve 7,000.0 0.0 0.0

Paisje zyre

Përshkrimi Blerja e pisjeve të zyrës për kompletimin e nevojave të Institucionit.

750 500raste

20202019

600

15,812.0

26.35Shpenzime për njësi 17.8 26.7

-31.4 50.1 -1.3

2018

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Totali i Shpenzimeve 13,347.0 13,352.0

Shpenzime për njësi 0.0 50.0 50.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

0.0

Sasia 0

Shpenzime jashte projekteve

-100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Shpenzime jashte projekteve

paisje elektronike

Përshkrimi blerje paisje elektronike per plotsimin e nevojave per Institucionin.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia copë

2018 2019 2020

0 100 100

Totali i Shpenzimeve 0.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 26.92 0.0

Njësia

Sasia 50 -33.3 20

Totali i Shpenzimeve 2.9 0 18.4

Shpenzime për njësi

Page 109: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit Kodi i Grupit 15

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

01120

01130

01150

Emri i Grupit Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme

MEPJ formulon, përpunon dhe është zbatuesi kryesor i politikës së jashtme të shtetit shqiptar, në zbatim të programit të qeverisë.

MEPJ drejton dhe bashkërendon procesin e anëtarësimit të RSH në Bashkimin Evropian. MEPJ në dialog dhe marrëdhënie me

të gjithë partnerët ndërkombëtare, pasqyron të gjitha zhvillimet në Shqipëri, përfaqëson e mbron interesat kombëtare si dhe

punon për interesat e shtetasve shqiptarë kudo që ata ndodhen, në të mirë të lirisë, sigurisë dhe mirëqënies së tyre.

Planifikimi, Menaxhimi dhe

Administrimi

Planifikimi, menaxhimi efiçent dhe monitorimi i burimeve njerëzore dhe financiare

të MPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumetare dhe me shërbime, për

realizimin e politikave të institucionit duke siguruar një lidhje efikase midis MPJ

dhe përfaqësive diplomatike. Organizimi dhe realizimi I veprimtarisë protokollare

të shtetit shqiptar.

Mbeshtetje diplomatike jashte

shtetit

Tërësia e funksioneve aktivitetit dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë

diplomatike dhe postet konsullore të RSH jashtë vendit, në përputhje me

Kushtetutën, normat e të drejtës ndërkombëtare, ligjin per sherbimin e jashtem te

Qeverisë Shqiptare, që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të

bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare

dhe përkujdesin për qytetarët shqiptarë kudo ata ndodhen.

Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i

MPJ

Zbatim i prioriteteve të politikës së jashtme sipas programit të qeverisë dhe

Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020. Drejtimi teknik dhe

bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në

Bashkimin Evropian.

Mbështetje Institucionale për

procesin e Integrimit

Mbështetja e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian

nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional dhe udhëheqjes metodologjike, përafrimit

të legjislacionit vendas me atë të BE-së, menaxhimit të asistencës financiare të

Bashkimit Evropian, forcimit të rolit të shoqërisë civile në proceset

vendimmarrëse, si dhe informimit të publikut, duke ruajtur parimin e aksesit të

barabartë të grave në këtë proces.

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Planifikimi, menaxhimi efiçent dhe monitorimi i burimeve njerëzore dhe financiare të MPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumetare dhe me shërbime,

për realizimin e politikave të institucionit duke siguruar një lidhje efikase midis MPJ dhe përfaqësive diplomatike. Organizimi dhe realizimi I veprimtarisë

protokollare të shtetit shqiptar.

Mbështetje e politikës së jashtme me burime të kualifikuara njerëzore, financiare, dokumentare dhe me shërbime në funksion të realizimit të misionit të

MPJ.

Përmirësimi i administrimit dhe rritja e vazhdueshme cilësore e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe financiare për një shërbim profesional publik

diplomatik.

Page 110: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i

burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e

komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit

të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te

jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,

si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik

arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me

efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të

institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim

sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në

MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i

burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e

komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit

të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te

jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,

si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik

arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me

efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të

institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim

sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në

MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i

burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e

komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit

të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te

jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,

si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik

arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me

efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të

institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim

sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në

MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

Page 111: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Projekti 00344 Shpenzime jashtë projekteve

1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i

burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e

komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit

të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te

jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,

si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik

arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me

efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të

institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim

sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në

MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

Ligji 23/2015 " Per sherbimin e jashtem te RSH-së", Ligji nr. 9936, dt. 26.06.2008; Ligj nr. 10296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin";

Ligj nr. 114/2015, "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik";Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar, VKM nr. 914, datë

29.12.2014, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", VKM nr. 918, datë 29.12.2014 "Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë

elektronike", VKM nr. 28, datë 14.01.2015, "Për ngarkimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër

dhe për llogari të Kryeministrit, ministrave dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime", i ndryshuar, VKM nr. 229, dt. 23.04.2004, "Për

ceremonialin zyrtar në RSH".

Page 112: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti A

Viti Aktual

2017

90

mijëra lekë 13,950.0

mijëra lekë 155.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti B

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 5,612.0

mijëra lekë 1,122.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

PërshkrimiPlane dhe raporte periodike dhe vjetore per auditime te realizuara

Shpenzime për njësi 18.3 0 0

PërshkrimiZbatimi i ceremonialit zyrtar te RSH-së

Zbatimi i ceremonialit zyrtar te RSH-së

2020

13,600.0 13,950.0 13,600.0

160.0 155.0 154.55

Sasia -5.6 5.9 -2.2

Totali i Shpenzimeve -2.5 2.6 -2.5

Shpenzime për njësi 3.2 -3.1 -0.3

Plane dhe raporte periodike dhe vjetore per auditime te realizuara

6,638.0 6,638.0 6,638.0

1,327.6 1,327.6 1,327.6

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 18.3 0 0

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

plane

2018 2019 2020

Sasia

Shpenzime për njësi

5 5 5

Totali i Shpenzimeve

Objektivat

0) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe

brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 1) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare

jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe

ministerialet e nivelit të lartë. 2) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në

samitet dhe ministerialet e nivelit të lartë. 3) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në

veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe

pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e nivelit të lartë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime, pritje zyrtare

2018 2019

85 90 88

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Objektivat

0) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të

brendshëm në MPJ. 1) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të

kontrollit të brendshëm në MPJ. 2) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të

sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ. 3) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të

përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ.

Njësia

Page 113: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00344

Produkti C

Viti Aktual

2017

13

mijëra lekë 6,912.0

mijëra lekë 531.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti D

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 8,412.0

mijëra lekë 280.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti E

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 5,922.0

mijëra lekë 592.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Raporte per misione auditimi te realizuara

7,818.0 7,818.0 7,818.0

601.38 601.38 601.38

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 13.1 0 0

Shpenzime për njësi 13.1 0 0

Raporte buxhetore dhe financiare

Përshkrimi Pergatitja e raporteve buxhetore dhe financiare

Objektivat

Shpenzime për njësi

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Trajnimi i te ngarkuareve me financen ne Perfaqesite diplomatike jashte vendit

Totali i Shpenzimeve

Objektivat

0) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të

brendshëm në MPJ. 1) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të

kontrollit të brendshëm në MPJ. 2) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të

sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ. 3) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të

përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

raporte

2018 2019 2020

13 13 13Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Raporte per misione auditimi te realizuara

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime për njësi

2019 2020

10 10 10

0) Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 1) Përmiresimi i

planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2) Përmiresimi i planifikimit të

burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 3) Përmiresimi i planifikimit të burimeve

financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia raporte

2018 2019

30 30

Totali i Shpenzimeve 9,318.0 9,318.0 9,318.0

Shpenzime për njësi 310.6 310.6 310.6

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 10.8 0 0

Shpenzime për njësi 10.8 0 0

Trajnimi i te ngarkuareve me financen ne Perfaqesite diplomatike jashte vendit

6,708.0 6,708.0 6,708.0

30

2020

Totali i Shpenzimeve

Objektivat

0) Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 1) Përmiresimi i

planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2) Përmiresimi i planifikimit të

burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 3) Përmiresimi i planifikimit të burimeve

financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer punonjesish te trajnuar

2018

670.8 670.8 670.8

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 13.3 0 0

Shpenzime për njësi 13.3 0 0

Page 114: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00344

Produkti F

Viti Aktual

2017

3500000

mijëra lekë 10,512.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti G

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 8,830.0

mijëra lekë 1,766.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Komunikimi i sigurt i informacionit

9,966.0 9,966.0 9,966.0

0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -5.2 0 0

Shpenzime për njësi -5.2 0 0

Shpenzime për njësi

Sasia

Përshkrimi Komunikimi shkresor dhe elektronik i informacionit te klasifikuar dhe te paklasifikuar ndermjet MPJ dhe perfaqesive diplomatike

dhe institucioneve te tjera, brenda dhe jashte vendit

Objektivat

0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e

shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së

transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të

pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e

reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë

dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të

sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur

ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së

sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të

funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së

lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit

nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe

garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer shkresash

2018 2019 2020

3500000 3500000 3500000

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore

Përshkrimi Perfaqesimi i institucionit ne instancat gjyqesore ne çeshtje qe lidhen me aktivitetin e MPJ dhe ekzekutimin e vendimeve

gjyqesore

Objektivat

0) Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 1)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 2)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 3)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer vendimesh

2018 2019 2020

5 5 5

Totali i Shpenzimeve 10,402.0 10,402.0 10,402.0

Shpenzime për njësi 2,080.4 2,080.4 2,080.4

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 17.8 0 0

Shpenzime për njësi 17.8 0 0

Page 115: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00344

Produkti H

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 6,072.0

mijëra lekë 6,072.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti I

Viti Aktual

2017

4000000

mijëra lekë 5,212.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

2020

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Ruajtja dhe funksionimi i rrjetit te IT

PërshkrimiSigurimi i transmetimit te informacionit ne menyre korrekte nepermjet mirembajtjes se rrjetit dhe instalimit te pajisjeve te reja

Objektivat

0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e

shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së

transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të

pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e

reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë

dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të

sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur

ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së

sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të

funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së

lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit

nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe

garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

rrjet IT

2018

1 1 1

6,858.0 6,858.0 6,858.0

6,858.0 6,858.0 6,858.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 12.9 0 0

Shpenzime për njësi 12.9 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

2019

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Ruajtja, administrimi, shfrytezimi i dokumentit arkivor 100 vjecar i diplomacise shqiptare

PërshkrimiKrijimi i kushteve per administrimin e dokumentit arkivor mbi 100 vjeçar te diplomacise shqiptare

Objektivat

0) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të

politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit

historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të

publikut. 2) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të

interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i

dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe

interesave studimore të publikut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia 9 4000000

Totali i Shpenzimeve 6,151.0 6,151.0 6,151.0

Shpenzime për njësi 0.0 683.44 0.0

Sasia 0 -100 44444344.4

Totali i Shpenzimeve 18 0 0

Shpenzime për njësi 18 44444344.4 -100

numer shkresash

2018 2019 2020

4000000

Shpenzime jashtë projekteve

Page 116: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti J

Viti Aktual

2017

9

mijëra lekë 6,320.0

mijëra lekë 702.22

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti K

Viti Aktual

2017

20

mijëra lekë 2,612.0

mijëra lekë 130.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti L

PërshkrimiShfrytezimi i arkivit historik ne mbeshtetje te interesave te politikes se jashtme per nje produkt me te mire te punes diplomatike

Objektivat

0) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të

politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit

historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të

publikut. 2) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të

interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i

dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe

interesave studimore të publikut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

vizita, konsultime, konferenca

2018 2019 2020

9 9 9

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Sasia

Shfrytezimi dhe publikimi i pasurise historike arkivore te diplomacise shqiptare

7,206.0 7,206.0 7,206.0

800.67 800.67 800.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 14 0 0

Shpenzime për njësi 14 0 0

Perzgjedhja e stafit ne sherbimin e jashtem

3,398.0 3,398.0 3,398.0

169.9 169.9 169.9

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 30.1 0 0

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Kryerja e procedurave per emerimin dhe transferimin e personelit te sherbimit te jashtem

Objektivat

0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e

shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së

transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të

pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e

reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë

dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të

sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur

ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së

sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të

funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së

lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit

nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe

garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer punonjesish

2018 2019 2020

20 20 20

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 30.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Formimi trajnimi dhe perditesimi i njohurive te punes se burimeve njerezore te sherbimit te jashtem

Përshkrimi Hartimi i kurikulave te punes dhe kualifikuese, organizimi dhe realizimi i tyre ne sherbim te diplomateve te rinj dhe te atyre te

karieres

Page 117: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

52

mijëra lekë 6,962.0

mijëra lekë 133.88

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti M

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 4,462.0

mijëra lekë 2,231.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

aktivitete

2018 2019

2 2

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Objektivat

0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te

perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si

dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale

elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e

vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te

dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje

me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,

ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e

cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes

trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet

konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se

punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe

cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale

(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së

studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr punonjesish

2018 2019 2020

52 52

7,744.0 7,744.0 7,744.0

Shpenzime për njësi 148.92 148.92 148.92

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 11.2 0 0

52

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 11.2 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Vendosja, ruajtja dhe zgjerimi i angazhimeve me partneret ne rajon dhe rrjete sociale

Objektivat

0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te

perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si

dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale

elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e

vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te

dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje

me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,

ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e

cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes

trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet

konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se

punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe

cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale

(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së

studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

2020

2

5,248.0 5,248.0 5,248.0

2,624.0 2,624.0 2,624.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 17.6 0 0

Shpenzime për njësi 17.6 0 0

Sasia

Përshkrimi Pjesemarrje ne rrjetin rajonal dhe ate boteror te akademive diplomatike, angazhim kontribues ne sherbim te perfaqesimit dhe te

permbushjes se misionit te politikes se jashtme.

Page 118: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00344

Produkti N

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 3,622.0

mijëra lekë 1,811.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti O

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 78,688.0

mijëra lekë 78,688.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

botime, tituj, faqe

2018 2019

2 2

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

2019 2020

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Studim, perpunim, analiza dhe prognoza e zhvillimeve ne marredheniet nderkombetare dhe politikat e jashtme

Objektivat

0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te

perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si

dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale

elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e

vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te

dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje

me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,

ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e

cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes

trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet

konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se

punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe

cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale

(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së

studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.

Njësia

Studim, perpunim, analiza dhe prognoza e zhvillimeve ne marredheniet nderkombetare dhe politikat e jashtme

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

2020

2

4,408.0 4,479.0 4,408.0

2,204.0 2,239.5 2,204.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 21.7 1.6 -1.6

Shpenzime për njësi 21.7 1.6 -1.6

Shpenzime te pergjithshme te institucionit

44,137.0 45,716.0 51,137.0

44,137.0 45,716.0 51,137.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -43.9 3.6 11.9

0 0 0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi -43.9 3.6 11.9

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Kryerja e procedurave per shpenzimet e pergjithshme te institucionitsi mirembajtje, blerje materiale kancelarie dhe te tjera

furnitura, karburant etj.

Objektivat

0) Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 1)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 2)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 3)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

sherbime, cope

2018

Page 119: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 01328

Produkti P

Viti Aktual

2017

280

mijëra lekë 6,000.0

mijëra lekë 21.43

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02605

Produkti Q

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 20,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03536

Produkti R

Viti Aktual

2017

55

mijëra lekë 800.0

mijëra lekë 14.55

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

-6.7 7.1

Rikonstruksioni i brendshem i MPJ

Sasia

94,000.0 40,000.0 58,000.0

94,000.0 40,000.0

copë

2018 2019

55 180

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Rikonstruksion i brendshem i godinës së MPJ

Blerje paisje kompjuterike

Përshkrimi Blerje pajisje kompjuterike

Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)

Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

copë

2018 2019 2020

280

Blerje paisje zyre

Përshkrimi Blerje pajisje zyre per aparatin e MPJ

Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)

Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

200 280

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Sasia

0

Përshkrimi

Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)

Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

2020

0

2020

40

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Blerje pajisje zyre per aparatin e MPJ

6,000.0 4,000.0 6,000.0

21.43 20.0 21.43

Sasia 0 -28.6 40

Totali i Shpenzimeve 0 -33.3 50

Shpenzime për njësi

Sasia

Rikonstruksioni i kati te dyte te godines se MPJ

Volum punimesh

2018 2019

0 0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 58,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 370 -57.4 45

Shpenzime për njësi 370 -57.4 45

Blerje pajisje kompjuterike

2,000.0 1,000.0 1,000.0

36.36 5.56 25.0

Sasia 0 227.3 -77.8

Totali i Shpenzimeve 150 -50 0

Shpenzime për njësi 150 -84.7 350

Page 120: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Grupit Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ

Zbatim i prioriteteve të politikës së jashtme sipas programit të qeverisë dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020. Drejtimi teknik dhe

bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Përfaqësim dhe mbrojtje e interesave kombëtare dhe të shtetasve shqiptarë, në të mirë të lirisë, sigurisë dhe mirëqënies së tyre, nëpërmjet zhvillimit dhe

forcimit të marrëdhenieve dypalëshe dhe shumëpaleshe, si dhe ofrimit të shërbimit konsullor.

Zgjerim, diversifikim, thellim, pasurim i marrëdhënieve dypalëshe me fqinjet dhe partnerët strategjik. Thellimi i dialogut politik me BE dhe avancimi në

procesin e integrimit evropian të vendit. Drejtimi teknik dhe bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, nëpërmjet koordinimit të

negociatave të anëtarësimit, përafrimit të legjislacionit me atë të BE, hartimit të politikave të integrimit, bashkërendimit të asistencës financiare nga BE,

përkthimit të legjislacionit të saj në shqip, bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe informimit të publikut. Përfaqësim aktiv në organizatat dhe forumet

ndërkombëtare e rajonale dhe koalicione ndërkombëtare ku ndajmë vlera të perbashketa. Përmirësimi i imazhit të vendit në botë, duke synuar nxitjen e

interesit për pjesëmarrje ndërkombëtare në sektorë strategjik të zhvillimit të Shqipërisë. Sigurimi i një shërbimi konsullor cilësor në mbrojtje të të drejtave

të shtetasve shqiptar jashtë vendit.

1). Pjesëmarrje aktive në realizmin dhe zgjerimin e bashkëpunimin shumëpalesh rajonal përfshirë duke vënë në jetë vendit e marra në Procesin e

Berlinit. 2). Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 3). Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve

me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 4). Vazhdimi i angazhimit per njohjen e

metejshme nderkombetare e shtetit te Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetaresimin i saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare. 5). Pjesemarrje

aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon e më gjerë 6). Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 7). Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 8). Forcimi dhe rritja

e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime,

tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 9). Realizimi i një shërbimi konsullor të

mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

1). Pjesëmarrje aktive në realizmin dhe zgjerimin e bashkëpunimin shumëpalesh rajonal përfshirë duke vënë në jetë vendit e marra në Procesin e

Berlinit. 2). Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 3). Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve

me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 4). Vazhdimi i angazhimit per njohjen e

metejshme nderkombetare e shtetit te Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetaresimin i saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare. 5). Pjesemarrje

aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon e më gjerë 6). Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 7). Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 8). Forcimi dhe rritja

e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime,

tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 9). Realizimi i një shërbimi konsullor të

mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

1). Pjesëmarrje aktive në realizmin dhe zgjerimin e bashkëpunimin shumëpalesh rajonal përfshirë duke vënë në jetë vendit e marra në Procesin e

Berlinit. 2). Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 3). Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve

me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 4). Vazhdimi i angazhimit per njohjen e

metejshme nderkombetare e shtetit te Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetaresimin i saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare. 5). Pjesemarrje

aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon e më gjerë 6). Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 7). Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 8). Forcimi dhe rritja

e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime,

tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 9). Realizimi i një shërbimi konsullor të

mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

Page 121: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Projekti 01842

Produkti A

Viti Aktual

2017

25

mijëra lekë 15,940.0

mijëra lekë 637.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti B

Viti Aktual

2017

14

mijëra lekë 10,880.0

mijëra lekë 777.14

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

0

692.5

2019 2020

16 16 16

Totali i Shpenzimeve 11,080.0 11,080.0 11,080.0

Shpenzime për njësi 692.5

Shpenzime jashtë projekteve

60

539.85

21,594.0

2018

1). Pjesëmarrje aktive në realizmin dhe zgjerimin e bashkëpunimin shumëpalesh rajonal përfshirë duke vënë në jetë vendit e marra në Procesin e

Berlinit. 2). Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 3). Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve

me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 4). Vazhdimi i angazhimit per njohjen e

metejshme nderkombetare e shtetit te Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetaresimin i saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare. 5). Pjesemarrje

aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon e më gjerë 6). Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 7). Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 8). Forcimi dhe rritja

e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime,

tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 9). Realizimi i një shërbimi konsullor të

mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

Programi i qeverisë 2013-2017; Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020; Marrëveshja e Stabilizim Asocimit; Plani Kombëtar i veprimit

për zbatimin e Rekomandimeve të Bashkimit Evropian; Ligji nr. 23/2015 "Për shërbimin e jashtëm në RSH";

2018 2019

15,940.0

Shpenzime për njësi 565.6 637.6

Shpenzime jashtë projekteve

Zhvillimi i dialogut politik

Përshkrimi Lobim për hapjen dhe përparimin e negociatave të anetaresimit me BE dhe vëndet anetare.

Objektivat

0) Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 1) Zhvillimi i bisedimeve të

anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 2) Zhvillimi i bisedimeve të

anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 3) Zhvillimi i bisedimeve të

anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takima, konsultime

692.5

2020

25 25 40

Totali i Shpenzimeve 14,140.0

Totali i Shpenzimeve -11.3 12.7 35.5

Shpenzime për njësi -11.3 12.7 -15.3

Veprimtari diplomatike me vendet e Evropes dhe Azisë Qendrore dhe zhvillimi i dialogut politik

Përshkrimi Zhvillimi i marredhenieve dypaleshe me vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore duke u fokusuar kryesisht me vendet anëtere në

BE.

Objektivat

0) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike,

vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 1) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet

marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 2) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se

marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje

3) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet

mike dhe aleate si dhe vendet fqinje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.8 0 0

Shpenzime për njësi -10.9 0 0

Sasia 14.3 0

Page 122: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 01842

Produkti C

Viti Aktual

2017

15

mijëra lekë 4,360.0

mijëra lekë 290.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti D

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 4,160.0

mijëra lekë 346.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti E

2018

Shpenzime jashtë projekteve

Lobim për negociata

Përshkrimi

2018 2019

12 12

Shpenzime jashtë projekteve

4,360.0

2020

0 0 0

Lobim per hapjen dhe avancim te negociatave

Objektivat 0) Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 1) Zhvillimi i bisedimeve të

anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 2) Zhvillimi i bisedimeve të

anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 3) Zhvillimi i bisedimeve të

anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Kontribut per negociata

PërshkrimiKontributi i MPJ për kapitujt e negociatave që hapen gjatë vitit 2017-2019 (në varrësi të vendimit të KE për hapjen e tyre)

Objektivat

0) Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 1) Zhvillimi i bisedimeve të

anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 2) Zhvillimi i bisedimeve të

anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 3) Zhvillimi i bisedimeve të

anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime 12

15 15 15

Totali i Shpenzimeve

Veprimtari diplomatike në kuadër të Nismave Rajonale

Përshkrimi Zhvillimi marrëdhenieve shumëpalëshe me vendet e Rajonit

4,360.0 4,360.0

Shpenzime për njësi 290.67 290.67 290.67

Sasia 0 0

Sasia

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

0

2019 2020

Shpenzime jashtë projekteve

Totali i Shpenzimeve 4,160.0 4,160.0 4,160.0

Shpenzime për njësi 346.67 346.67 346.67

Page 123: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 7,720.0

mijëra lekë 257.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti F

Viti Aktual

2017

24

mijëra lekë 19,000.0

mijëra lekë 791.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti G

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 3,560.0

mijëra lekë 890.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

24

2020

30 30

Shpenzime jashtë projekteve

0

2018 2019 2020

4 4 4

Totali i Shpenzimeve

30

Totali i Shpenzimeve

800.0

Sasia 0 0

7,720.0

257.33 257.33

7,720.0 7,720.0

Shpenzime për njësi 257.33

791.67 803.33

Sasia 0 0 0

2018 2019

Objektivat

0) Funksionalizimi dhe mbeshtetja e punes se dy nismave rajonale me seli ne Tirane: Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor

dhe Fondi i Ballkanit Perendimor si dhe ne teresi sigurimi i pjesemarrjes aktive ne bashkepunimin shumepalesh rajonal. 1)

Funksionalizimi dhe mbështetja e punës së dy nismave rajonale me seli në Tiranë: Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor dhe

Fondi i Ballkanit Perendimor si dhe ne teresi sigurimi i pjesemarrjes aktive ne bashkepunimin shumepalesh rajonal. 2)

nksionalizimi dhe mbeshtetja e punes se dy nismave rajonale me seli ne Tirane: Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor dhe

Fondi i Ballkanit Perendimor si dhe ne teresi sigurimi i pjesemarrjes aktive ne bashkepunimin shumepalesh rajonal. 3)

Funksionalizimi dhe mbështetja e punës së dy nismave rajonale me seli në Tiranë: Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor dhe

Fondi i Ballkanit Perendimor si dhe ne teresi sigurimi i pjesemarrjes aktive ne bashkepunimin shumepalesh rajonal.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pjesëmarrje në takimet e Ministrave të NATO-s, Samite dhe aktivitetet të tjera të Aleancës

Përshkrimi Pjesëmarrje në takimet e Ministrave të NATO-s, Samite dhe aktivitetet të tjera të Aleancës

Objektivat 0) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s 1) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të

RSH në kuadër të NATO-s 2) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s 3) Pjesemarrje aktive

dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizira, takime

Totali i Shpenzimeve 0 1.5 -0.4

Shpenzime për njësi 0 1.5 -0.4

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve 19,000.0 19,280.0

Shpenzime për njësi

Rritja e angazhimit të Shqipërisë në Operacionet Ndërkombëtare të Sigurisë

Përshkrimi Rritja e angazhimit të Shqipërisë në Operacionet Ndërkombëtare të Sigurisë

Objektivat 0) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s 1) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të

RSH në kuadër të NATO-s 2) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s 3) Pjesemarrje aktive

dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

24 24

19,200.0

Sasia Takime, konsultime diplomatike

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

890.0 890.0 890.0

Sasia 0 0 0

3,560.0 3,560.0 3,560.0

Shpenzime për njësi

Page 124: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 01842

Produkti H

Viti Aktual

2017

23

mijëra lekë 16,460.0

mijëra lekë 715.65

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti I

Viti Aktual

2017

18

mijëra lekë 10,980.0

mijëra lekë 610.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti J

13 13

2020

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime jashtë projekteve

16,460.0

13

1,266.15 1,180.0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia -43.5

Pjesemarrje aktive ne perputhje me pergjegjesite e vendit si anetar ne OKB dhe ne organizata te tjera nderkombetare

Përshkriminderveprim si vend anetar i OKB dhe organizata te tjera te sistemit ter OKB.

Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe

forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi

palë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime, konsultime diplomatike

2020

1,180.0

0

Totali i Shpenzimeve 0 -6.8 0

Shpenzime për njësi 76.9 -6.8 0

15,340.0 15,340.0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve

0

2018 2019

Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në UNESCO

PërshkrimiNdërveprim si vend anëtar në UNESCO në aktivitetet e organizatës

Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe

forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi

palë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime 18

Totali i Shpenzimeve 10,980.0

610.0

0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë si vend anëtar në UNAOC

PërshkrimiNdërveprim si vend anëtar i OSBE-së në të gjitha aktivitetet politike dhe operacionale të UNAOC-ut.

Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe

forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi

palë.

Sasia 0 0

18 18

10,980.0 10,980.0

Shpenzime për njësi 610.0 610.0

2018 2019

Page 125: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 6,320.0

mijëra lekë 1,580.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti K

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 3,160.0

mijëra lekë 1,580.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti L

Viti Aktual

2017

8

mijëra lekë 3,460.0

mijëra lekë 432.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Shpenzime jashtë projekteve

2018 2019 2020

2 2 2

Totali i Shpenzimeve

1,630.0 1,630.0

2018 2019 2020

5 4 4

3,160.0 3,160.0 3,160.0

Shpenzime për njësi 1,580.0 1,580.0 1,580.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 8,980.0 6,520.0 6,520.0

Shpenzime për njësi 1,796.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime, konsultime diplomatike

Totali i Shpenzimeve 42.1 -27.4 0

Shpenzime për njësi 13.7 -9.2 0

Pjesëmarrje aktive në përputje me përgjegjesite si vend anëtar në OBI

PërshkrimiNdërveprim si vend anëtar në OBI

Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe

forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi

palë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime diplomatike

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si vend anëtar në Organizaten nderkombetare te Frankofonise

PërshkrimiNderveprim si vend anëtar i OSBE-së në të gjitha aktivitetet politike dhe operacionale të ONF-së

Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe

forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi

palë.

0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 25 -20

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime diplomatike

3,460.0

432.5

0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0

3,460.0 3,460.0

Shpenzime për njësi 432.5 432.5

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve

2018 2019 2020

8 8 8

Page 126: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti M

Viti Aktual

2017

11

mijëra lekë 8,620.0

mijëra lekë 783.64

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti N

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 10,580.0

mijëra lekë 1,058.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti O

2018 2019

10

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime jashtë projekteve

1,028.0 1,028.0

2018 2019

11 11

Totali i Shpenzimeve

Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si vend anëtar i OSBE

PërshkrimiNderveprim si vend anetar i OSBE ne te gjitha aktivitetet politike dhe operacionale te OSBE-së

Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe

forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi

palë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime dhe konsultime diplomatike

2020

11

7,320.0 7,520.0 7,520.0

Shpenzime për njësi 665.45 683.64 683.64

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve -15.1 2.7 0

Shpenzime për njësi -15.1 2.7 0

Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në KiE

PërshkrimiNderveprim si vend anetar i KiE-së

Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe

forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi

palë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime, konsultime diplomatike

2020

10

10,280.0

1,028.0

0

Totali i Shpenzimeve -2.8 0 0

Shpenzime për njësi -2.8 0 0

10

Totali i Shpenzimeve 10,280.0 10,280.0

Shpenzime për njësi

0

Sasia 0 0

Raportimi per konventat per te drejtat e njeriut

PërshkrimiPlotesimi i detyrimit ndaj anëtarësimit në konventa ndërkombëtare. për të drejtat e njeriut

Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të

anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe

forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi

palë.

Page 127: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 6,520.0

mijëra lekë 652.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti P

Viti Aktual

2017

22

mijëra lekë 10,080.0

mijëra lekë 458.18

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti Q

Viti Aktual

2017

32

mijëra lekë 13,000.0

mijëra lekë 406.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Shpenzime jashtë projekteve

-9.1

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

2020

0

0

2018 2019

32

13,140.0

Shpenzime për njësi

2018 2019 2020

10 11 10

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia raporte

6,520.0

652.0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 -9.1 10

Veprimtari diplomatike me vendet e Rajonit ne kuader te rritjes dhe intesifikimit te marredhenieve mes vendeve

Përshkrimi Veprimtari diplomatike me vendet e Rajonit ne kuader te rritjes dhe intesifikimit te marredhenieve mes vendeve

Objektivat

0) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike,

vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 1) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet

marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 2) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se

marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje

3) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet

mike dhe aleate si dhe vendet fqinje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime, konsultime diplomatike

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

6,520.0 6,520.0

Shpenzime për njësi 652.0 592.73

Sasia 0 10

Totali i Shpenzimeve 10,080.0 10,080.0 10,080.0

Shpenzime për njësi 458.18 458.18 458.18

Sasia 0 0

2018 2019 2020

22 22 22

Trajtim i çështjeve të së drejtës ndërkombëtare të institucioneve të shtetit shqiptar dhe plotësimi i kuadrit ligjor të bashkëpunimit dypalësh dhe shumëpalësh.

Përshkrimi Pjesëmarrje në procedin e lidhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare dhe dhënia e asistences ne trajtimin e çeshtjeve te se

drejtes mderkombetare.

Objektivat

0) Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 1) Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera.

2) Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 3) Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia projektakte, konsultime

Totali i Shpenzimeve 1.1 18 -15.2

Shpenzime për njësi 1.1 18 2612.8

Shpenzime jashtë projekteve

32

Totali i Shpenzimeve 13,140.0 15,500.0

410.63 484.38 13,140.0

Sasia 0 0 -100

Page 128: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti R

Viti Aktual

2017

18

mijëra lekë 19,960.0

mijëra lekë 1,108.89

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti S

Viti Aktual

2017

14

mijëra lekë 7,120.0

mijëra lekë 508.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

1,108.89 1,008.0

Sasia 0

2020

20

20,160.0

1,008.0

0

Totali i Shpenzimeve 19,960.0 20,160.0

Shpenzime për njësi

Promovimi dhe zhvillimi i Diplomacisë publike dhe ekonomike në funksion të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë në botë.

PërshkrimiPromovimi dhe zhvillimi i Diplomacisë publike dhe ekonomike në funksion të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë në botë.

Objektivat

0) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë,

promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë

ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 1) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të

interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar

dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 2) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike

dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe

bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 3) Forcimi dhe rritja e rolit të

diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve

për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia konferenca, eksozita, koncerte

11.1

Totali i Shpenzimeve 0 1 0

Shpenzime për njësi 0 -9.1 0

18 20

2018 2019

Shpenzime jashtë projekteve

Mbështetja e shqiptarëve jashtë vendit dhe përfshirja e tyre në zhvillimet brenda vendit

PërshkrimiMbështetja e shqiptarëve jashtë vendit dhe përfshirja e tyre në zhvillimet brenda vendit

Objektivat

0) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë,

promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë

ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 1) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të

interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar

dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 2) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike

dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe

bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 3) Forcimi dhe rritja e rolit të

diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve

për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia konferenca, materiale promovuese\, libra

2018 2019 2020

20 20 20

Totali i Shpenzimeve 7,520.0 7,520.0 7,520.0

Shpenzime për njësi 376.0 376.0 376.0

Sasia 42.9 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.6 0 0

Shpenzime për njësi -26.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Page 129: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti T

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 14,440.0

mijëra lekë 1,203.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti U

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 4,140.0

mijëra lekë 414.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti V

Veprimtari diplomatike me vendet e Amerikes, Paqesorit, Azise dhe Afrikes

PërshkrimiVizita, takime dhe konsultime në kuadër të marrëdhënieve dypalëshe me këto vende

Objektivat

0) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike,

vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 1) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet

marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 2) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se

marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje

3) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet

mike dhe aleate si dhe vendet fqinje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vzita, takime, konsultime

2018 2019 2020

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 14,440.0 14,440.0 17,680.0

Shpenzime për njësi 1,203.33 1,203.33 1,473.33

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 22.4

Shpenzime për njësi 0 0 22.4

Shpenzime jashtë projekteve

Garantimi i zbatueshmërisë së politikave të legjislacionit konsullor në kuadër edhe të platformës së shërbimeve konsullore on-line

PërshkrimiGarantimi i zbatueshmërisë së politikave të legjislacionit konsullor në kuadër edhe të platformës së shërbimeve konsullore on-line

Objektivat 0) Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 1) Realizimi i

një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 2) Realizimi i një shërbimi

konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 3) Realizimi i një shërbimi konsullor të

mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime

2018 2019 2020

10 10 10

Totali i Shpenzimeve 4,140.0 4,140.0 3,590.0

Shpenzime për njësi 414.0 414.0 359.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -13.3

Shpenzime për njësi 0 0 -13.3

Shpenzime jashtë projekteve

Zgjerimi i bashkëpunimit me partenerët e huaj

PërshkrimiKonsultime per çeshtje konsullore dypalëshe

Objektivat 0) Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 1) Realizimi i

një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 2) Realizimi i një shërbimi

konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 3) Realizimi i një shërbimi konsullor të

mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

Page 130: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 4,220.0

mijëra lekë 703.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01842

Produkti W

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 3,820.0

mijëra lekë 764.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Emri i Programit

Ministria e Punëve të Jashtme

Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit

Tërësia e funksioneve aktivitetit dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë diplomatike dhe postet konsullore të RSH jashtë vendit, në përputhje me

Kushtetutën, normat e të drejtës ndërkombëtare, ligjin per sherbimin e jashtem te Qeverisë Shqiptare, që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të

bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare dhe përkujdesin për qytetarët shqiptarë kudo ata ndodhen.

Intesfikimi i dialogut politik me strukturat, institucionet dhe vendet e BE, për vijimësiminë dhe thellimin e procesit të integrimit evropian të vendit. Zgjerimi

dhe intesifikimi i bashkëpunimit me partnerët strategjik, vendet aleate dhe mike si dhe me vendet e tjera, në të gjitha aspektet dhe fushat me interes

reciprok,intesifikimi i mëtejshëm i dialogut dhe bashkëpunimit të ndërsjelltë me vendet e Ballkanit Perëndimor në planin dy e shumëpalesh. Pjesëmarrje

dhe rol aktiv brenda NATO-s dhe në organizata të tjera ndërkombëtare dhe forumet shumëpaleshe ku vendi ynë është palë, me qëllim rritjen e akttivitetit

dhe rolit të Shqiperisë në botë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizata, konsultime

2018 2019 2020

6 7 7

Totali i Shpenzimeve 4,220.0 4,324.0 4,070.0

Shpenzime për njësi 703.33 617.71 581.43

Sasia 0 16.7 0

Totali i Shpenzimeve 0 2.5 -5.9

Shpenzime për njësi 0 -12.2 -5.9

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi i stafit konsullorne PDK

PërshkrimiTrajnimi i stafit konsullor, kryesisht ne vendet qe ka perqendrim te emigracionit shqiptar

Objektivat 0) Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 1) Realizimi i

një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 2) Realizimi i një shërbimi

konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 3) Realizimi i një shërbimi konsullor të

mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime

2018 2019 2020

5 5 5

Totali i Shpenzimeve 3,820.0 2,806.0 2,806.0

Shpenzime për njësi 764.0 561.2 561.2

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -26.5 0

Shpenzime për njësi 0 -26.5 0

Page 131: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë

dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të

njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2). Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në

organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3). Përmirësimi i strukturës dhe i

metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 4). Sigurimi

i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar

teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

Përfaqësimi i RSH në shtetin pritës ose në Organizatat Ndërkombëtare, mbrojtja në shtetin pritës të interesave të RSH dhe të shtetasve ose personave

juridik të saj, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare; nxitja e zhvillimit të teresisë së marrëdhenieve (politike, ekonomike, kulturore, arsimore,

shkencore etj.) ndërmjet RSH dhe shtetit pritës, në një frymë miqësore bashkëpunimi; nformimi në mënyrë të vazhduar i MPJ dhe përmes saj dhe

institucioneve të tjera në vend mbi zhvillimet ekonomike, politike dhe sociale të shtetit pritës dhe mbi veprimtarinë e organizatave ndërkombëtare pranë të

cilave është akredituar; zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme që ndihmojnë në paraqitjen, krijimin dhe forcimin e një imazhi pozitiv dhe tërheqës mbi

vendin;bashkëpunim me delegacionet e RSH dhe pjesëmarrje në bisedimet e ndryshme që zhvillohen me interlokutore në shtetin pritës, përfshirë në

përgatitjen për nënshkrim të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare.

1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë

dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të

njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2). Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në

organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3). Përmirësimi i strukturës dhe i

metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 4). Sigurimi

i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar

teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë

dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të

njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2). Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në

organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3). Përmirësimi i strukturës dhe i

metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 4). Sigurimi

i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar

teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë

dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të

njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2). Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në

organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3). Përmirësimi i strukturës dhe i

metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 4). Sigurimi

i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar

teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

Page 132: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 15

Programi 01120

Projekti 00345

Produkti A

Viti Aktual

2017

346

mijëra lekë 1,405,000.0

mijëra lekë 4,060.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00345

Produkti B

0 0

Totali i Shpenzimeve 1.3 2.8 9.4

Shpenzime për njësi 1.3 2.8 9.4

Shpenzime jashtë projekteve

Mbështetje e përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore me logjistikën e nevojshme për përmbushjen e funksioneve

Përshkrimi Përballimi i shpenzimeve për funksionimin dhe aktivitetet e përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore në funksion të arritjes

së objektivave politiko-diplomatike (analizë,konsultim, përfaqësim)

Objektivat

0) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me

fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe

organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 1) Avancimi i procesit të

integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë

dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat

ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2) Avancimi i procesit të integrimit

Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë dimensionin

ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi

i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 3) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në

NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin

tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit

ndërkombëtar të Kosovës.

Standardet e Politikes se Programit

Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme

Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit

Shpenzime jashtë projekteve

Mbështetja e përfaqësive diplomatike dhe konsullore me personel dhe kushte te pershtarshme pune dhe jetese

Përshkrimi Mbeshtetja e personelit te perfaqesive diplomatike dhe konsullore me mjete financiare te nevojshme per jetesen dhe kushtet e

punes

Objektivat

0) Përmirësimi i strukturës dhe i metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të

shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 1) Përmirësimi i strukturës dhe i metodave të punës së përfaqësive diplomatike

dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 2) Përmirësimi i strukturës dhe i

metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të

interesuar. 3) Përmirësimi i strukturës dhe i metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të

përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numër punonjësish

2018

Programi i qeverisë 2013-2017; Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020; Marrëveshja e Stabilizim Asocimit; Plani Kombëtar i veprimit

për zbatimin e Rekomandimeve të Bashkimit Evropian; Ligji nr. 23/2015 "Për shërbimin e jashtëm në RSH"; VKM nr. 673, dt. 11.09.2003 " Për të drejtat e

punonjësve të përfaqësive diplomatike të RSH në shtetet e huaja".

2019 2020

346 346 346

Totali i Shpenzimeve 1,423,000.0 1,463,000.0 1,600,276.0

Shpenzime për njësi 4,112.72 4,228.32 4,625.08

Sasia 0

Page 133: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 168,000.0

mijëra lekë 3,360.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00345

Produkti C

Viti Aktual

2017

220

mijëra lekë 97,000.0

mijëra lekë 440.91

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00345

Produkti D

numër përfaqësish diplomatike

2018

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

0 0 0

20.7

Shpenzime jashtë projekteve

Kuota ndërkombëtare

PërshkrimiPërballimi i shpenzimeve për pagesën e kontributeve në organizatat ndërkombëtare në të cilat vendi ynë aderon.

Objektivat

2020

50 50 50

Totali i Shpenzimeve 202,750.0 206,000.0 290,000.0

Shpenzime për njësi 4,055.0 4,120.0 5,800.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve 1.6 40.8

Shpenzime për njësi 20.7 1.6 40.8

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime për njësi -8.2 2 21.7

89,000.0 92,000.0 112,000.0

2019

Pagesa e e sigurimeve shoqërore për bashkëshortët si dhe shpërblimi për bashkeshortët dhe fëmijët që shoqërojne në detyrë

personelin e përfaqësisë diplomatike dhe postit konsullor

Objektivat

0) Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 1)

Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 2)

Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3)

Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numër personeli

2018

Përballimi i shpenzimeve për familjarët e personelit të përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore

Përshkrimi

223

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 404.55 412.56 502.24

Sasia 0 1.4 0

-8.2 3.4 21.7

0) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me

fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe

organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 1) Avancimi i procesit të

integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë

dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat

ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2) Avancimi i procesit të integrimit

Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë dimensionin

ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi

i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 3) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në

NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin

tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit

ndërkombëtar të Kosovës.

2019 2020

220 223

Totali i Shpenzimeve

Page 134: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

54

mijëra lekë 389,000.0

mijëra lekë 7,203.7

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00345

Produkti E

Viti Aktual

2017

220

mijëra lekë 12,200.0

mijëra lekë 55.45

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00345

Produkti F

-4.1 0 0

Shpenzime për njësi -2.3 0 0

90

2020

Totali i Shpenzimeve 373,000.0 373,000.0 373,000.0

Shpenzime për njësi 7,037.74

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje pajisje zyre per perfaqesite diplomatike dhe postet komsullore

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje pajisje kompjuterike

PërshkrimiPajisje kompjuterike dhe informatike të blera për zyrat e përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore

Objektivat

0) Sigurimi i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike

dhe konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit. 1) Sigurimi i një komunikimi të

vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke

shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit. 2) Sigurimi i një komunikimi të vazhdueshëm, të

shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë

bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit. 3) Sigurimi i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të

ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të

informacionit dhe komunikimit.

7,037.74 7,037.74

11.1 0

0

Shpenzime për njësi -9.8

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numër kontributesh

2018 2019 2020

53 53 53

100 90

Sasia -1.9 0 0

Totali i Shpenzimeve

5,000.0

Shpenzime për njësi 50.0 55.56

Sasia -54.5 -10 0

Totali i Shpenzimeve -59 0

55.56

PërshkrimiPajisje dhe orendi të blera për zyrat e përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore.

Objektivat

0) Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 1)

Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 2)

Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3)

Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia copë

2018 2019

Page 135: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

190

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 52.63

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00345

Produkti G

Viti Aktual

2017

17

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 1,176.47

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve -50 100 0

Shpenzime për njësi 5.6 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Familjare te diplomateve te trajtuar sipas ligjit

Përshkrimi Derdha e konributeve per sigurimet shoqerore te bashkeshortëve/eve qe kane shoqeruar diplomatet gjate kohes qe kane qene

me detyre ne perfaqesite diplomatike jashte vendit.

Objektivat

0) Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 1)

Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 2)

Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3)

Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe

nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të

përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numër punonjësish

2018 2019 2020

9 13 13

0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia copë

2018 2019 2020

90 180 180

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 55.56 55.56 55.56

Sasia -52.6 100

10,000.0 17,000.0 17,000.0

Shpenzime për njësi 1,111.11 1,307.69 1,307.69

Totali i Shpenzimeve

44.4 0

Totali i Shpenzimeve -50 70 0

Shpenzime për njësi -5.6 17.7 0

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Planifikimi, menaxhimi efiçent dhe monitorimi i burimeve njerëzore dhe financiare të MPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumetare dhe me shërbime,

për realizimin e politikave të institucionit duke siguruar një lidhje efikase midis MPJ dhe përfaqësive diplomatike. Organizimi dhe realizimi I veprimtarisë

protokollare të shtetit shqiptar.

Mbështetje e politikës së jashtme me burime të kualifikuara njerëzore, financiare, dokumentare dhe me shërbime në funksion të realizimit të misionit të

MPJ.

Përmirësimi i administrimit dhe rritja e vazhdueshme cilësore e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe financiare për një shërbim profesional publik

diplomatik.

Sasia -47.1

Page 136: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i

burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e

komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit

të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te

jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,

si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik

arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me

efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të

institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim

sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në

MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i

burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e

komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit

të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te

jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,

si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik

arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me

efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të

institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim

sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në

MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i

burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e

komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit

të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te

jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,

si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik

arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me

efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të

institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim

sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në

MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

Page 137: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Projekti 00344

Produkti A

Viti Aktual

2017

90

mijëra lekë 13,950.0

mijëra lekë 155.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti B

Sasia -5.6 5.9 -2.2

Totali i Shpenzimeve -2.5 2.6 -2.5

Shpenzime për njësi 3.2 -3.1 -0.3

2018 2019 2020

85 90 88

Totali i Shpenzimeve 13,600.0 13,950.0 13,600.0

Shpenzime për njësi 160.0 155.0 154.55

Zbatimi i ceremonialit zyrtar te RSH-së

Objektivat

0) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe

brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 1) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare

jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe

ministerialet e nivelit të lartë. 2) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në

samitet dhe ministerialet e nivelit të lartë. 3) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në

veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe

pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e nivelit të lartë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, takime, pritje zyrtare

1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i

burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e

komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit

të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te

jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,

si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik

arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me

efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të

institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim

sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të

vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e

nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në

MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

Ligji 23/2015 " Per sherbimin e jashtem te RSH-së", Ligji nr. 9936, dt. 26.06.2008; Ligj nr. 10296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin";

Ligj nr. 114/2015, "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik";Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar, VKM nr. 914, datë

29.12.2014, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", VKM nr. 918, datë 29.12.2014 "Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë

elektronike", VKM nr. 28, datë 14.01.2015, "Për ngarkimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër

dhe për llogari të Kryeministrit, ministrave dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime", i ndryshuar, VKM nr. 229, dt. 23.04.2004, "Për

ceremonialin zyrtar në RSH".

Shpenzime jashtë projekteve

Plane dhe raporte periodike dhe vjetore per auditime te realizuara

PërshkrimiPlane dhe raporte periodike dhe vjetore per auditime te realizuara

Objektivat

0) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të

brendshëm në MPJ. 1) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të

kontrollit të brendshëm në MPJ. 2) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të

sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ. 3) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të

përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ.

Shpenzime jashtë projekteve

Zbatimi i ceremonialit zyrtar te RSH-së

Përshkrimi

Page 138: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 5,612.0

mijëra lekë 1,122.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti C

Viti Aktual

2017

13

mijëra lekë 6,912.0

mijëra lekë 531.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti D

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 8,412.0

mijëra lekë 280.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia plane

2018 2019 2020

5 5 5

Totali i Shpenzimeve 6,638.0 6,638.0 6,638.0

Shpenzime për njësi 1,327.6 1,327.6 1,327.6

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 18.3 0 0

Shpenzime për njësi 18.3 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte per misione auditimi te realizuara

PërshkrimiRaporte per misione auditimi te realizuara

Objektivat

0) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të

brendshëm në MPJ. 1) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të

kontrollit të brendshëm në MPJ. 2) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të

sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ. 3) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të

përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia raporte

2018 2019 2020

13 13 13

Totali i Shpenzimeve 7,818.0 7,818.0 7,818.0

Shpenzime për njësi 601.38 601.38 601.38

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 13.1 0 0

Shpenzime për njësi 13.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte buxhetore dhe financiare

PërshkrimiPergatitja e raporteve buxhetore dhe financiare

Objektivat 0) Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 1) Përmiresimi i

planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2) Përmiresimi i planifikimit të

burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 3) Përmiresimi i planifikimit të burimeve

financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia raporte

2018 2019 2020

30 30 30

Totali i Shpenzimeve 9,318.0 9,318.0 9,318.0

Shpenzime për njësi 310.6 310.6 310.6

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 10.8 0 0

Shpenzime për njësi 10.8 0 0

Page 139: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00344

Produkti E

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 5,922.0

mijëra lekë 592.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti F

Viti Aktual

2017

3500000

mijëra lekë 10,512.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti G

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi i te ngarkuareve me financen ne Perfaqesite diplomatike jashte vendit

PërshkrimiTrajnimi i te ngarkuareve me financen ne Perfaqesite diplomatike jashte vendit

Objektivat 0) Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 1) Përmiresimi i

planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2) Përmiresimi i planifikimit të

burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 3) Përmiresimi i planifikimit të burimeve

financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer punonjesish te trajnuar

2018 2019 2020

10 10 10

Totali i Shpenzimeve 6,708.0 6,708.0 6,708.0

Shpenzime për njësi 670.8 670.8 670.8

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 13.3 0 0

Shpenzime për njësi 13.3 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Komunikimi i sigurt i informacionit

Përshkrimi Komunikimi shkresor dhe elektronik i informacionit te klasifikuar dhe te paklasifikuar ndermjet MPJ dhe perfaqesive diplomatike

dhe institucioneve te tjera, brenda dhe jashte vendit

Objektivat

0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e

shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së

transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të

pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e

reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë

dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të

sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur

ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së

sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të

funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së

lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit

nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe

garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer shkresash

2018 2019 2020

3500000 3500000 3500000

Totali i Shpenzimeve 9,966.0 9,966.0 9,966.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -5.2 0 0

Shpenzime për njësi -5.2 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore

Përshkrimi Perfaqesimi i institucionit ne instancat gjyqesore ne çeshtje qe lidhen me aktivitetin e MPJ dhe ekzekutimin e vendimeve

gjyqesore

Page 140: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 8,830.0

mijëra lekë 1,766.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Objektivat

0) Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 1)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 2)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 3)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer vendimesh

2018 2019 2020

5 5 5

Totali i Shpenzimeve 10,402.0 10,402.0 10,402.0

Shpenzime për njësi 2,080.4 2,080.4 2,080.4

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 17.8 0 0

Shpenzime për njësi 17.8 0 0

Page 141: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00344

Produkti H

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 6,072.0

mijëra lekë 6,072.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti I

Viti Aktual

2017

4000000

mijëra lekë 5,212.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Shpenzime për njësi 12.9 0 0

Ruajtja, administrimi, shfrytezimi i dokumentit arkivor 100 vjecar i diplomacise shqiptare

0.0 683.44 0.0

Sasia 0 -100 44444344.4

Totali i Shpenzimeve

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

18 0 0

Shpenzime për njësi 18 44444344.4 -100

Shpenzime jashtë projekteve

6,151.0 6,151.06,151.0

Shpenzime jashtë projekteve

Ruajtja dhe funksionimi i rrjetit te IT

PërshkrimiSigurimi i transmetimit te informacionit ne menyre korrekte nepermjet mirembajtjes se rrjetit dhe instalimit te pajisjeve te reja

Objektivat

0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e

shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së

transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të

pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e

reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë

dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të

sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur

ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së

sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të

funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së

lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit

nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe

garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia rrjet IT

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 6,858.0 6,858.0 6,858.0

Shpenzime për njësi 6,858.0 6,858.0 6,858.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 12.9 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

PërshkrimiKrijimi i kushteve per administrimin e dokumentit arkivor mbi 100 vjeçar te diplomacise shqiptare

Objektivat

0) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të

politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit

historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të

publikut. 2) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të

interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i

dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe

interesave studimore të publikut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer shkresash

2018 2019 2020

4000000 9 4000000

Page 142: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti J

Viti Aktual

2017

9

mijëra lekë 6,320.0

mijëra lekë 702.22

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti K

Viti Aktual

2017

20

mijëra lekë 2,612.0

mijëra lekë 130.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

7,206.0

800.67

0

0

0

Perzgjedhja e stafit ne sherbimin e jashtem

0 0Sasia

PërshkrimiShfrytezimi i arkivit historik ne mbeshtetje te interesave te politikes se jashtme per nje produkt me te mire te punes diplomatike

Objektivat

0) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të

politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit

historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të

publikut. 2) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të

interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i

dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe

interesave studimore të publikut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia vizita, konsultime, konferenca

2018

169.9 169.9

0 0

3,398.0

Totali i Shpenzimeve 14 0

Shpenzime për njësi 14 0

3,398.0

169.9

0

0

0

Shfrytezimi dhe publikimi i pasurise historike arkivore te diplomacise shqiptare

7,206.0 7,206.0

800.67 800.67

Totali i Shpenzimeve 30.1 0

Shpenzime për njësi 30.1 0

3,398.0

Sasia

2019 2020

9 9 9

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

PërshkrimiKryerja e procedurave per emerimin dhe transferimin e personelit te sherbimit te jashtem

Objektivat

0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e

shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së

transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të

pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e

reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë

dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të

sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur

ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së

sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të

funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së

lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit

nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe

garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer punonjesish

2018 2019 2020

20 20 20

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Page 143: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti L

Viti Aktual

2017

52

mijëra lekë 6,962.0

mijëra lekë 133.88

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti M

0

148.92 148.92

0 0

7,744.0 7,744.0

Sasia

Formimi trajnimi dhe perditesimi i njohurive te punes se burimeve njerezore te sherbimit te jashtem

7,744.0

148.92

0

0

0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr punonjesish

2018 2019 2020

52 52 52

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Hartimi i kurikulave te punes dhe kualifikuese, organizimi dhe realizimi i tyre ne sherbim te diplomateve te rinj dhe te atyre te

karieres

Objektivat

0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te

perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si

dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale

elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e

vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te

dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje

me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,

ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e

cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes

trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet

konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se

punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe

cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale

(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së

studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.

Totali i Shpenzimeve 11.2 0

Shpenzime për njësi 11.2

Shpenzime jashtë projekteve

Vendosja, ruajtja dhe zgjerimi i angazhimeve me partneret ne rajon dhe rrjete sociale

Përshkrimi Pjesemarrje ne rrjetin rajonal dhe ate boteror te akademive diplomatike, angazhim kontribues ne sherbim te perfaqesimit dhe te

permbushjes se misionit te politikes se jashtme.

Objektivat

0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te

perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si

dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale

elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e

vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te

dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje

me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,

ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e

cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes

trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet

konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se

punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe

cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale

(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së

studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.

Page 144: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 4,462.0

mijëra lekë 2,231.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti N

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 3,622.0

mijëra lekë 1,811.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00344

Produkti O

2,204.0 2,239.5

0 0

4,408.0 4,479.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve 4,408.0

Shpenzime për njësi 2,204.0

0

Totali i Shpenzimeve 21.7 1.6 -1.6

botime, tituj, faqe

2018 2019 2020

2 2 2

Totali i Shpenzimeve 17.6 0

Shpenzime për njësi 17.6 0

2,624.0 2,624.0

Shpenzime për njësi 21.7 1.6 -1.6

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime te pergjithshme te institucionit

Përshkrimi Kryerja e procedurave per shpenzimet e pergjithshme te institucionitsi mirembajtje, blerje materiale kancelarie dhe te tjera

furnitura, karburant etj.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia aktivitete

2018 2019 2020

2 2 2

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Studim, perpunim, analiza dhe prognoza e zhvillimeve ne marredheniet nderkombetare dhe politikat e jashtme

Objektivat

0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te

perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si

dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale

elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e

vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te

dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje

me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,

ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e

cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes

trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet

konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të

arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se

punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe

cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale

(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së

studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

0 0

5,248.0 5,248.0

Sasia

Studim, perpunim, analiza dhe prognoza e zhvillimeve ne marredheniet nderkombetare dhe politikat e jashtme

0

0

5,248.0

2,624.0

0

Page 145: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 78,688.0

mijëra lekë 78,688.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01328

Produkti P

Viti Aktual

2017

280

mijëra lekë 6,000.0

mijëra lekë 21.43

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02605

Produkti Q

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 20,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Blerje pajisje zyre per aparatin e MPJ

Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)

Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia copë

2018 2019 2020

280 200 280

Totali i Shpenzimeve 6,000.0

Shpenzime për njësi 21.43

40

50

7.1

Totali i Shpenzimeve 0 -33.3

Shpenzime për njësi 0 -6.7

21.43 20.0

0 -28.6

6,000.0 4,000.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve -43.9 3.6

Shpenzime për njësi 58,000.0

Sasia 0

45

45

Objektivat

0) Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 1)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 2)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 3)

Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra

dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të

parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia sherbime, cope

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 44,137.0 45,716.0 51,137.0

Shpenzime për njësi 44,137.0 45,716.0 51,137.0

Sasia 0 0 0

11.9

11.9

Totali i Shpenzimeve 370 -57.4

Shpenzime për njësi 370 -57.4

94,000.0 40,000.0

0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Rikonstruksioni i kati te dyte te godines se MPJ

Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)

Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Volum punimesh

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 94,000.0 40,000.0 58,000.0

-43.9 3.6

Blerje paisje zyre

Blerje pajisje zyre per aparatin e MPJ

Përshkrimi

Rikonstruksion i brendshem i godinës së MPJ

Rikonstruksioni i brendshem i MPJ

Page 146: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 03536

Produkti R

Viti Aktual

2017

55

mijëra lekë 800.0

mijëra lekë 14.55

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

1,000.0

36.36 5.56 25.0

0 227.3 -77.8

Totali i Shpenzimeve 150 -50 0

Shpenzime për njësi 150 -84.7 350

Mbështetja e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional dhe udhëheqjes metodologjike,

përafrimit të legjislacionit vendas me atë të BE-së, menaxhimit të asistencës financiare të Bashkimit Evropian, forcimit të rolit të shoqërisë civile në

proceset vendimmarrëse, si dhe informimit të publikut, duke ruajtur parimin e aksesit të barabartë të grave në këtë proces.

Programi synon koordinimin ndërinstitucional, mbështetjen teknike dhe udhëheqjen metodologjike për procesin e integrimit, menaxhimin e asistencës së

Bashkimit Evropian në kuadër të Instrumentit të Paraanëtarësimit, përkthimin dhe rishikimin e acquis në gjuhën shqipe dhe anasjelltas, vlerësimin e

përafrimit të projekt akteve normative të propozuara me acqius; ndërgjegjësimin dhe informimin e qytetarëve shqiptarë mbi procesin e integrimit, duke

siguruar akses të barabartë të grave në këtë informim si dhe forcimin e rolit të shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse.

Mbarëvajtja dhe përshpejtimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në përmbushje të detyrave të Ministrisë së Integrimit

Evropian si koordinatore e këtij procesi, koordinimin e asistencës financiare të Bashkimit Evropian; në krijimin e versionit shqiptar të acquis dhe anasjelltas

si dhe vlerësimin e përafrimit të acquis në legjislacionin shqiptar;organizimi i tryezave të rrumbullakta për pasqyrimin e problematikës së sektorit të

shoqërisë civile; trajnimin e vazhdueshëm të stafit dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në këto procese, duke synuar krijimin e kushteve për një proces

gjithëpërfshirës, duke u fokusuar veçanërisht në rritjen e kapaciteteve të grave për pjesëmarrje në procesin e integrimit, dhe në tërësi në proceset e

vendimmarrjes politike.

1). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE

2). Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit

te projekteve 3). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit 4). Mirëfunksionimi i

sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të integrimit 5). Përkthimi i 10 000 faqeve të

legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit. 6). Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të

propozuara nga ministritë e linjës 7). Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më

të madhe të grave në takimet informuese

Blerje paisje kompjuterike

Blerje pajisje kompjuterike

PërshkrimiBlerje pajisje kompjuterike

Mbështetje Institucionale për procesin e Integrimit

Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)

Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia copë

2018 2019 2020

55 180 40

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 1,000.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Page 147: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Grupi 15

Programi 01150

Projekti 05425

Produkti A

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 47,130.0

mijëra lekë 47,130.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

1). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE

2). Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit

te projekteve 3). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit 4). Mirëfunksionimi i

sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të integrimit 5). Përkthimi i 10 000 faqeve të

legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit. 6). Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në

kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të grave në takimet informuese 7). Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt

akteve të propozuara nga ministritë e linjës

1). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE

2). Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit

te projekteve 3). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit 4). Mirëfunksionimi i

sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të integrimit 5). Përkthimi i 10 000 faqeve të

legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit. 6). Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të

propozuara nga ministritë e linjës 7). Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më

të madhe të grave në takimet informuese

1). Koordinim i vazhdueshëm për hartimin dhe monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, si dokumenti kryesor për përafrimin e legjislacionit

shqiptar me Acquis e BE-së 2). Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te

programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i

anetaresimit 4). Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të integrimit 5).

Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit 6). Vlerësimi i

përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 7). Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut ne procesin e integrimit, duke

mundësuar pjesëmarrje më të madhe të grave në takimet informuese 8). Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit

Plani kombëtar për Integrimin Europian i përditësuar dhe monitorimi i realizimit të masave të përfshira; Programimi në kohë dhe me cilësi i fondeve vjetore;

Reduktimi i projekteve problematike dhe gjetjeve të auditit; sisteme IT funksionale; Organizimi i raundeve konsultative me shoqërinë civile mbi procesin e

integrimit Europian.

Objektivat

0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit

dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet

permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e

fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e

eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe

monitorimit te zbatimit te projekteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Shpenzime për njësi 6.7 -18.4

6.7 -18.4 -70

1 1

Totali i Shpenzimeve 50,276.0 41,025.0 12,320.0

Sasia paketa programesh vjetore te miratuara

2018 2019 2020

1

Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme

Mbështetje Institucionale për procesin e Integrimit

Shpenzime jashte projekteve

Programimi i asistences financiare te BE sipas prioriteteve

PërshkrimiPercaktimi i projekteve qe do te financohen nga paketa kombetare vjetore (IPA II - 2014-2020)

-70

Shpenzime për njësi 50,276.0 41,025.0 12,320.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

Page 148: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05425

Produkti B

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 45,906.0

mijëra lekë 11,476.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti C

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 10,440.0

mijëra lekë 3,480.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti D

1.9 -17.2 -72.8

Shpenzime jashte projekteve

Programimi i paketes IPA shume-perfitues, WBIF, Programet Europiane

13.6 1.8 -16.3

Shpenzime jashte projekteve

Mbeshtetja Territoriale e programuar dhe efektive

Totali i Shpenzimeve 46,777.0 38,712.0 10,520.0

Shpenzime për njësi 11,694.25 9,678.0 2,630.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia paketa programesh te monitoruara

PërshkrimiProgramimi i paketes rajonale IPA, Fondit per Investime ne Ballkanin Perendimor; Pjesemarrja ne programet Europiane

Objektivat

0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit

dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet

permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e

fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e

eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe

monitorimit te zbatimit te projekteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

PërshkrimiProgrami i fondeve ne dispozicion nga programet e bashkepunimit nder-kufitar, rajonal dhe Europian

11,855.0 12,065.0 10,100.0

Shpenzime për njësi 3,951.67 4,021.67 3,366.67

Sasia paketa programesh te miratuara

2018 2019 2020

3 3 3

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 13.6 1.8 -16.3

Shpenzime për njësi

2018 2019 2020

4 4 4

Shpenzime jashte projekteve

Monitorimi i zbatimit te programeve kombetare IPA

PërshkrimiMonitorimi i ecurise se zbatimit te aktiviteteve dhe buxhetit sipas planit te veprimit te miratuar

Objektivat

0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit

dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet

permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e

fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e

eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe

monitorimit te zbatimit te projekteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.9 -17.2 -72.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve

Page 149: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

8

mijëra lekë 57,358.0

mijëra lekë 7,169.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti E

Viti Aktual

2017

8

mijëra lekë 57,148.0

mijëra lekë 7,143.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti F

0.2 -8.5 4.7

Shpenzime jashte projekteve

Programe te Bashkepunimit Territorial te Menaxhuar

0.6 -8.5 4.8

Shpenzime jashte projekteve

Akte te acquis te perkthyera ne shqip dhe anasjelltas

PërshkrimiZbatimi i detyrimit te vendeve te MSA per perkthimin e acquis dhe legjislacionit vendas ne kuadrin e pergatitjes per anetaresim

Objektivat 0) Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit.

1) Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit.

2) Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit.

3) Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit

Objektivat

0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit

dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet

permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e

fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e

eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe

monitorimit te zbatimit te projekteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.2 -8.5 4.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 57,479.0 52,577.0 55,093.0

Shpenzime për njësi 7,184.88 6,572.13 6,886.63

Sasia paketa programesh

2018 2019 2020

8 8 8

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.6 -8.5 4.8

Shpenzime për njësi

PërshkrimiOrganizimi i Thirrjeve per projekte, procedurat e miratimit te projekteve te perzgjedhura, monitorimi i zbatimit

Objektivat

0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit

dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet

permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e

fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e

eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe

monitorimit te zbatimit te projekteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Totali i Shpenzimeve 57,479.0 52,603.0 55,068.0

Shpenzime për njësi 7,184.88 6,575.38 6,883.5

Sasia paketa programesh

2018 2019 2020

8 8 8

Page 150: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

10000

mijëra lekë 36,440.0

mijëra lekë 3.64

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti G

Viti Aktual

2017

200

mijëra lekë 17,869.0

mijëra lekë 89.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti H

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 79,460.0

mijëra lekë 79,460.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

3.9 20.1 3.4

Shpenzime jashte projekteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Totali i Shpenzimeve 16,168.0

-9.5 -78.7 0.6

Shpenzime jashte projekteve

PKIE e hartuar

-54.6 -43.4 38.9

Sasia 0 25 0

Totali i Shpenzimeve -9.5 -73.4 0.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 36,064.0 20,413.0 28,345.0

Shpenzime për njësi 36,064.0 20,413.0 28,345.0

Sasia plane te hartuar dhe monitoruar

2018 2019 2020

1 1 1

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -54.6 -43.4 38.9

Shpenzime për njësi

2018 2019 2020

10000 10000 10000

Mendime ligjore te hartuara per perafrimin e legjislacionit me acquis

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 3.9 20.1 3.4

Shpenzime për njësi

Sasia nr. mendimesh ligjore te derguara

2018 2019 2020

200 250 250

PërshkrimiPergatitja e vleresimit te perputhshmerise se akteve ligjore te propozuara per miratim ne lidhje me acquis

Objektivat

0) Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe

të grave në takimet informuese 1) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 2) Forcimi i

bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të grave në

takimet informuese 3) Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut ne procesin e integrimit, duke mundësuar pjesëmarrje më të madhe

të grave në takimet informuese

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

4,296.0 4,320.0

Shpenzime për njësi 80.84 17.18 17.28

PërshkrimiPerditesimi periodik i Planit Kombetar per Integrimin dhe monitorimi i zbatimit te tij

Objektivat 0) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin

e anetaresimit ne BE 1) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin

ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 2) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per

planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 3) Koordinim i vazhdueshëm për hartimin dhe monitorimin

e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, si dokumenti kryesor për përafrimin e legjislacionit shqiptar me Acquis e BE-së

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Totali i Shpenzimeve 37,843.0 45,439.0 46,980.0

Shpenzime për njësi 3.78 4.54 4.7

Sasia nr. faqesh

Page 151: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05425

Produkti I

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 3,660.0

mijëra lekë 610.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti J

Viti Aktual

2017

1500

mijëra lekë 63,910.0

mijëra lekë 42.61

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti K

689.33 472.83 750.0

Sasia nr. i raporteve te hartuara

2018

PërshkrimiOrganizimi i tryezave te rrumbullaketa, takimeve konsultative, trainimeve lidhur me Integrimin Europian

13 -31.4 58.6

Shpenzime jashte projekteve

Informimi, ndergjegjesimi, trainime mbi procesin e anetaresimit

-13.4 -35.6 42.3

Totali i Shpenzimeve 4,136.0 2,837.0 4,500.0

Shpenzime jashte projekteve

Raporte te hartuara per progresin ne procesin e integrimit

2019 2020

6 6

Shpenzime jashte projekteve

Takime nder-institucionale ne kuadrin e procesit te integrimit

Sasia 6.7 0 0

Totali i Shpenzimeve -7.6 -35.6 42.3

Shpenzime për njësi

PërshkrimiTakime ne kuadrin e raportimit te punes se Grupeve Nder-institucionale per kapitujt e acquis

Objektivat

0) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin

e anetaresimit ne BE 1) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin

ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 2) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per

planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 3) Koordinim i vazhdueshëm për hartimin dhe monitorimin

e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, si dokumenti kryesor për përafrimin e legjislacionit shqiptar me Acquis e BE-së

Totali i Shpenzimeve 13 -31.4 58.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 59,051.0 38,028.0 54,114.0

Shpenzime për njësi 36.91 23.77 33.82

Sasia nr. personash te informuar/trainuar

2018 2019 2020

1600 1600 1600

Objektivat 0) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 1) Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë

civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të grave në takimet informuese 2)

Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 3) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt

akteve të propozuara nga ministritë e linjës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

6

Sasia 0 00

PërshkrimiHartimi i progres raporteve ne zbatimin e detyrimeve te MSA-se dhe dergimi i tyre KE-se

Objektivat 0) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin

e anetaresimit ne BE 1) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin

ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 2) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per

planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 3) Koordinim i vazhdueshëm për hartimin dhe monitorimin

e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, si dokumenti kryesor për përafrimin e legjislacionit shqiptar me Acquis e BE-së

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Shpenzime për njësi

Page 152: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 3,460.0

mijëra lekë 692.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti L

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 3,565.0

mijëra lekë 297.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05425

Produkti M

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 113,356.0

mijëra lekë 22,671.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

-29.4 56.9

Shpenzime jashte projekteve

Informim dhe konsultim me shoqerine civile per nismat ligjore

11.2 -0.2 -4.7

Sasia 0 16.7 0

Totali i Shpenzimeve 11.2 16.4 -4.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,966.0 4,616.0 4,400.0

Shpenzime për njësi 330.5 329.71 314.29

Totali i Shpenzimeve 4,016.0 2,837.0 4,450.0

Shpenzime për njësi 803.2 567.4 890.0

16.1 -29.4 56.9

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashte projekteve

Sisteme TIK dhe infrastruktura e TIK e mirembajtur

Shpenzime për njësi 8,844.0 15,690.4 21,738.0

Sasia nr. sistemesh

2018 2019

Sasia nr. takimesh konsultative

2018 2019 2020

12 14 14

PërshkrimiTakime konsultuese me organizatat e shoqerise civile perpara propozimit te legjislacionit te ri

2020

5 5 5

PërshkrimiSigurimi i mbarevajtjes se sistemeve dhe infrastruktures TIK

Objektivat

0) Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të

integrimit 1) Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të

procesit të integrimit 2) Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në

kuader të procesit të integrimit 3) Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe

komunikimit në kuader të procesit të integrimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

-61 77.4 38.5

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -61 77.4 38.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 44,220.0 78,452.0 108,690.0

Sasia numri i takimeve

2018 2019 2020

5 5 5

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

16.1

Objektivat 0) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 1) Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë

civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të grave në takimet informuese 2)

Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 3) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt

akteve të propozuara nga ministritë e linjës

Njësia

Page 153: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit Kodi i Grupit 16

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

01160

01170

03140

03150

Ministria e Brendshme

Ministria e Punëve të Brendshme është organi përgjegjës për zbatimin e politikës së punëve të brendshme në Republikën e

Shqipërisë, është aparati organizativ dhe profesional, që i shërben interesit publik me paanësi, duke zbatuar legjislacionin në

fuqi, duke kryer shërbimet publike dhe duke hartuar e zbatuar politikat e përgjithshme shtetërore në fushën e punëve të

brendshme.

Planifikimi, Menaxhimi dhe

Administrimi

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme në Republikën e

Shqipërisë. Kryerja e sherbimeve publike përmes koordinimit, monitorimit dhe

menaxhimit të programeve të Ministrisë, veçanërisht përmes përdorjes në menyre

efiçente dhe efektive të burimeve njerezore dhe financiare. Të sigurojë

vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e

Ministrisë për të bërë të mundur përgatitjen, zhvillimin dhe implementimin e

politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së. Vënia nën

kontroll e situatës ndërtimore, burimeve ujore si dhe përmbushjes së kërkesave

të ligjit për materialet dhe produktet e ndertimit nëpërmjet një aktiviteti që synon

evidentimin e shkeljeve, vendosjen e sanksioneve dhe parandalimin e situatave të

paligjshme në ndertime.

Prefekturat dhe Funksionet e

Deleguara te P. Vendor

Prefekti i qarkut ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në

nivel qarku të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin, rendin

kushtetues dhe shëndetin publik. Kryen shërbimin e mbikëqyrjes, monitorimit dhe

bashkërendimit të veprimtarive të institucioneve qendrore në nivel vendor, për

zhvillimin lokal dhe rajonal, në fushën e përmirësimit të infrastrukturës rurale dhe

urbane, në sektorin e ujit të pijshëm, planifikimit urban, si dhe të verifikimit të

ligjshmërisë së akteve të miratuara nga organet e njësive të vetëqeverisjes

vendore, si dhe drejtimin e task-forcave në nivel qarku. Struktura lokale e

administrimit dhe mbrojtjes së tokës kanë për qëllim përcaktimin, dokumentimin e

të dhënave për vlerën dhe përdorimin e tokës si dhe mbrojtjen fizike nga erozioni,

ndotja dhe degradimi.

Sherbimi i Gjendjes Civile Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të

dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne Regjistrin

Kombëtar te Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të

dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën, individualitetin e shtetasve, si

dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe

mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin

shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve

shtetërore.

Policia e Shtetit Programi Policia e Shtetit synon, garantimin e një mjedisi të sigurtë për

komunitetin nëpërmjet policimit me standartet më të larta të performancës, krijimit

të një kulture bashkëkohore manaxhimi dhe të mbështetur me infrastrukturën më

të përparuar. Mbështetur në ligj të sigurohet rend dhe qetësi publike për

komunitetin dhe në partneritet me të; nëpërmjet shërbimeve me profesionalitet, në

kohë dhe me cilësi.

Garda e Republikes Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrin si edhe

familjet e tyre, personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë,

Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, zëvendëskryetarët e Kuvendit, anëtarët e KM,

Kryetarin e Gjykatës së Lartë, Prokurorin e Përgjithshëm, Kryetarin e KLSH,

Guvernatorin e Bankës së Shtetit, Avokatin e Popullit, Kryetaren e KQZ-së,

Kryetarin e Maxhorancës, Kryetarin e partisë më të madhe të opozitës

parlamentare, Kryetarin e Bashkisë së Tiranës si edhe banesat e tyre, familjet,

selitë dhe rezidencat si dhe objektet.

Page 154: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Grupit Ministria e Brendshme

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë. Kryerja e sherbimeve publike përmes koordinimit, monitorimit dhe

menaxhimit të programeve të Ministrisë, veçanërisht përmes përdorjes në menyre efiçente dhe efektive të burimeve njerezore dhe financiare. Të sigurojë

vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e Ministrisë për të bërë të mundur përgatitjen, zhvillimin dhe implementimin e

politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së. Vënia nën kontroll e situatës ndërtimore, burimeve ujore si dhe përmbushjes së

kërkesave të ligjit për materialet dhe produktet e ndertimit nëpërmjet një aktiviteti që synon evidentimin e shkeljeve, vendosjen e sanksioneve dhe

parandalimin e situatave të paligjshme në ndertime.

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë. Kryerja e sherbimeve publike përmes koordinimit, monitorimit dhe

menaxhimit të programeve të Ministrisë, veçanërisht përmes përdorjes në menyre efiçente dhe efektive të burimeve njerezore dhe financiare. Të sigurojë

vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e Ministrisë për të bërë të mundur përgatitjen, zhvillimin dhe implementimin e

politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së.Vënia nën kontroll e situatës ndërtimore, burimeve ujore si dhe përmbushjes së

kërkesave të ligjit për materialet dhe produktet e ndertimit nëpërmjet një aktiviteti që synon evidentimin e shkeljeve, vendosjen e sanksioneve dhe

parandalimin e situatave të paligjshme në ndertime.

Të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të aftësive drejtuese të stafit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes

nga 14% në vitin 2016 në 22% në vitin 2020. Përshtatja e kushteve të punës sipas standardeve te BE-së. Rritja e kapaciteteve menaxhuese dhe

mbështetjes administrative për të gjithë programet e ministrisë nga 20% në vitin 2016 në 32% në vitin 2020. Zbatimi me korrektësi i afateve ligjore dhe

nënligjore nga të gjitha strukturat, hartimi i strategjive për menaxhimin dhe minimizimin e riskut. Sigurimi i respektimit të normave, standarteve dhe

legjislacionit në të gjithë territorin e vendit ne fushen e ndertimit dhe planifikimit te territorit, të burimeve ujore, nëpërmjet kontrolleve intensive, evidentimit

të shkeljeve dhe zbatimit të sanksioneve.

1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2). Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore,

nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje

strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te brendshem. 4). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor

të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 5). Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise,

P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 6). Kontrolli i zbatimit të dispozitave ligjore në fushen e burimeve ujore dhe për materialet e ndertimit që hidhen në treg. 7).

Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 8). Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e

Ministrise se Puneve te Brendshme

1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2). Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore,

nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje

strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te brendshem. 4). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor

të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 5). Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise,

P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 6). Kontrolli i zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 7).

Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 8). Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e

Ministrise se Puneve te Brendshme

1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2). Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore,

nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje

strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te brendshem. 4). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor

të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 5). Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise,

P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 6). Kontrolli i zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 7).

Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 8). Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e

Ministrise se Puneve te Brendshme

Page 155: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Projekti 00359

Produkti A

Viti Aktual

2017

95

mijëra lekë 88,600.0

mijëra lekë 932.63

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti B

Viti Aktual

2017

89

mijëra lekë 70,400.0

mijëra lekë 791.01

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Përshkrimi Përgatitja e raporteve të ndryshme financiare per menaxhimin me efektivitet te fondeve dhe aseteve ne te gjitha njesite

shpenzuese.

1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2). Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore,

nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje

strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te brendshem. 4). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor

të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 5). Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise,

P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 6). Kontrolli i zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 7).

Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 8). Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e

Ministrise se Puneve te Brendshme

-Permiresimi i sistemit te programit te auditimit dhe metodologjise se vleresimit te rriskut ne njesite shpenzuese. - Pergatitja, zbatimi dhe raportimi

transparent i buxhetit sipas ligjit per menaxhimin e sistemit buxhetor ne RSH dhe ligjit per menaxhimin financiar dhe kontrollin. -

Mbeshtetja nepermjet mbulimit 80% te kostos se arsimimit, punesimit si dhe kujdesit shoqeror e shendetesor te personave qe kane perfituar azil

.- Ngritja e nje sistemi te qendrueshem per inspektimin deri 90% te veprave penale te punonjesve te Policise, Gardes dhe PMNZSH nga SHÿBA

.- Sigurimi ne masen 70% i respektimit te normave, standarteve dhe legjislacionit ne te gjithe territorin e vendit ne fushen e ndertimit dhe planifikimit te

territorit si dhe ne fushen e burimeve ujore.

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte zbatimi dhe monitorimi

95 95 95

Totali i Shpenzimeve 88,600.0 88,600.0 88,600.0

Shpenzime për njësi 932.63 932.63 932.63

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte kontrolli dhe auditimi

Përshkrimi Pergatitja e raporteve te ndryshme te auditimit te brendshem sipas kontrolleve te ushtruara duke ju permbajtur edhe standardeve

europiane.

Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe

efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,

njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.Raportesh

2018 2019 2020

89 89 89

Totali i Shpenzimeve 70,400.0 70,400.0 70,400.0

Shpenzime për njësi 791.01 791.01 791.01

Sasia 0

Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe

efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,

njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.raportesh

2018 2019 2020

Page 156: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00359

Produkti C

Viti Aktual

2017

49

mijëra lekë 39,200.0

mijëra lekë 800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti D

Viti Aktual

2017

77

mijëra lekë 55,600.0

mijëra lekë 722.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti E

Shpenzime për njësi 722.08 722.08 722.08

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Proçese Prokurimi

Përshkrimi Kryerja e proçedurave të prokurimeve te perqejndruara per blerjen e mallrave, kryerjen e shërbimeve dhe investimeve te

ndryshme.

Objektivat

0) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te

brendshem. 1) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit

te brendshem. 2) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e

kontrollit te brendshem. 3) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin

e kontrollit te brendshem.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.proçesesh prokurimi

2018 2019 2020

77 77 77

Totali i Shpenzimeve 55,600.0 55,600.0 55,600.0

Shpenzime jashtë projekteve

Akte ligjore dhe nënligjore

Përshkrimi Hartimi i akteve ligjore e nënligjore që normojnë procedurat për planifikimin, dokumentimin, administrimin e përdorimin e fondeve

dhe aseteve te njesive shpenzuese.

Objektivat

0) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te

brendshem. 1) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit

te brendshem. 2) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e

kontrollit te brendshem. 3) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin

e kontrollit te brendshem.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.aktesh

2018 2019 2020

49 49 49

Totali i Shpenzimeve 39,200.0 39,200.0 39,200.0

Shpenzime për njësi 800.0 800.0 800.0

Shpenzime jashtë projekteve

Paisje zyre, kompjuterike, pergjimi dhe automjete.

Përshkrimi Blerja e paisjeve te ndryshme per zyrat e Aparatit te M.P.B, kompjutera dhe aparat dixhital per IKMT, program dhe paisje pergjmi

per SHÿBA,paisje kompj.dhe oficine per QSHAMT, automjete.

Objektivat

0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe

sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve

te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve

te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet

permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.

Page 157: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

86

mijëra lekë 38,592.0

mijëra lekë 448.74

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti F

Viti Aktual

2017

72

mijëra lekë 132,000.0

mijëra lekë 1,833.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti G

Viti Aktual

2017

194

mijëra lekë 36,800.0

mijëra lekë 189.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia Nr.kompjuterash.

2018 2019 2020

194 194 194

Totali i Shpenzimeve 36,800.0 36,800.0 36,800.0

Shpenzime për njësi 189.69 189.69 189.69

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Objektivat 0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe

sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve

te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve

te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet

permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.mjetesh

2018 2019 2020

72 72 72

Totali i Shpenzimeve 132,000.0 132,000.0 132,000.0

Shpenzime për njësi 1,833.33 1,833.33 1,833.33

Sasia

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rrjet funksional kompjuterik eficent për të gjithë sektorët sipas niveleve.

Përshkrimi Krijimi i nje sistemi unik dhe te informatizuar per nje komunikim te drejtpërdrejtë, transmetim i sigurt (i kriptuar) dhe i shpejte i

informacionit ndërmjet drejtorive dhe sektorëve.

Objektivat 0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe

sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve

te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve

te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet

permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

-18.6 151.4 -68.2

Totali i Shpenzimeve -19.7 154.8 -68.4

Shpenzime për njësi -1.3 1.4 -0.5

Shpenzime jashtë projekteve

Mjete të transportit te sherbyera

Përshkrimi Administrimi me efektivitet i mjeteve te transportit me qellim rritjen e gadishmerise dhe jetegjatesise se tyre per ti sherbyer ne

kohe punonjesve te ministrise.

2020

70 176 56

Totali i Shpenzimeve 31,000.0 79,000.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 442.86 448.86 446.43

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nn.paisjesh

2018 2019

Page 158: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00359

Produkti H

Viti Aktual

2017

111

mijëra lekë 71,200.0

mijëra lekë 641.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti I

Viti Aktual

2017

45

mijëra lekë 40,200.0

mijëra lekë 893.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti J

Shpenzime jashtë projekteve

Plane për manaxhimin e burimeve financiare.

Përshkrimi Hartimi, detajimi dhe ndjekja e planit te shpenzimeve sipas perkatesise dhe klasifikimeve ne shpenzime personeli, shpenzime per

mallra sherbime dhe investime.

Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe

efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,

njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte financiare per menaxhimin e larte

Përshkrimi Hartimi i raporteve të ndryshme financiare si: persa i perket shpenzimeve te personelit dhe shpenzimeve te tjera per stafin politik

dhe menaxhimin e larte.

Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe

efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,

njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.raportesh

2018 2019 2020

45 45 45

Totali i Shpenzimeve 40,200.0 40,200.0 40,200.0

Shpenzime për njësi 893.33 893.33 893.33

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe

efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,

njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.punonj.rekretuar.

2018 2019 2020

111 111 111

Totali i Shpenzimeve 71,200.0 71,200.0 71,200.0

Shpenzime për njësi 641.44 641.44 641.44

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte për menaxhimin dhe monitorimin e burimeve njerëzore.

Përshkrimi Rekrutimi dhe trajnimi i punonjësve sipas profesioneve dhe drejtorive si dhe hartimi i raporteve të ndryshme qe kane te bejne me

monitorimin e burimeve njerëzore.

Page 159: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

53

mijëra lekë 44,700.0

mijëra lekë 843.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti K

Viti Aktual

2017

1000

mijëra lekë 98,000.0

mijëra lekë 98.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti L

Viti Aktual

2017

1573

mijëra lekë 165,245.0

mijëra lekë 105.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359 Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime jashtë projekteve

Praktika të inspektim. në fushën e kontrollit të territorit, produkteve te ndertimit dhe burimeve ujore nga IKMT

PërshkrimiKryerja e inspektimit per kontrollin e territorit, produktet e ndertimit, burimet ujore si dhe kontrollet e INUV.

Objektivat 0) Kontrolli i zbatimit të dispozitave ligjore në fushen e burimeve ujore dhe për materialet e ndertimit që hidhen në treg. 1)

Kontrolli i zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 2) Kontrolli i

zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 3) Kontrolli i zbatimit te

dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. inspektimesh.

2018 2019 2020

1573 1573 1573

Totali i Shpenzimeve 165,245.0 165,245.0 165,245.0

Shpenzime për njësi 105.05 105.05 105.05

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Praktika te ankesave, inspektimeve dhe hetimeve te menaxhuara SH.ÿ.B.A

Përshkrimi Rritja e performances duke ruajtur treguesit e arritur ne parandalimin dhe goditjen e veprimtarise se kundraligjshme te

punonjesve te strukturave qe jane objekt i SH.ÿ.B.A

Objektivat 0) Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise, P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 1) Trajtimi i

ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise, P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 2) Trajtimi i ankesave,

inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise, P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 3) Trajtimi i ankesave, inspektimi

dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise, P.M.N.Z.SH dhe të Gardes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. praktikash

2018 2019 2020

1000 1000 1000

Totali i Shpenzimeve 98,000.0 98,000.0 98,000.0

Shpenzime për njësi 98.0 98.0 98.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.planesh

2018 2019 2020

53 53 53

Totali i Shpenzimeve 44,700.0 44,700.0 44,700.0

Shpenzime për njësi 843.4 843.4 843.4

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Page 160: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti M

Viti Aktual

2017

384

mijëra lekë 64,100.0

mijëra lekë 166.93

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04812

Produkti N

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04813

Produkti O

Rikonstruksion i çative te magazines se gomave dhe magazines se motorrave ne QSHAMT

Objekte te rikonstruktuara QSHAMT

Përshkrimi Mbulesa ekzistuese e çatise eshte tejet e amortizuar dhe nepermjet rikonstruksionit do te krijohen kushte me te mira per ruajtjen

dhe administrimin e makinerive dhe pjeseve te kembimit.

Objektivat

0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe

sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve

te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve

te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet

permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.

Rikonstruksion i Hotelit nr. 3 ne Shtepine ePushimit Durres

Godine e rikonstruktuar SHPD

Përshkrimi Rikonstruksion i godines, ana ndertimore e amortizuar, paraqiten me probleme lageshtie ne faqet e mureve dhe kafazet e

shkalleve, taraca me defekte ne hidroizolim etj.

Objektivat 0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe

sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve

te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve

te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet

permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.objektesh

2018 2019 2020

0 1 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 28,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 28,000.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Vendime për prishjen e ndertimeve të paligjshme nga IKMT

PërshkrimiEkzekutimi i vendimeve ne baze te procesverbaleve, informacioneve,relacioneve dhe akt-kontrolleve.

Objektivat 0) Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 1) Inspektimi, evidentimi dhe

ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 2) Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për

prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 3) Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të

kundraligjshme.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. vendimesh

2018 2019 2020

384 384 384

Totali i Shpenzimeve 64,100.0 64,100.0 64,100.0

Shpenzime për njësi 166.93 166.93 166.93

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 161: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05009

Produkti P

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05191

Produkti Q

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 23,151.0

mijëra lekë 4,630.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Rikonstruksion i 5 Godinave ne Q.K.P.Azilkerkuesve Babrru

Godina te Rikonstruktuara ne QKPA

Përshkrimi Godinat jane te amortizuara plotesisht me lageshtire te papershtatshme dhe te pabanueshme per azilkerkuesit pa sistem ftohje

ngrohje.

Objektivat

0) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil në

Republikën e Shqipërisë. 1) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë

përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 2) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të

personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 3) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e

shendetësor të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. objektesh

2018 2019 2020

5 0 5

Totali i Shpenzimeve 19,000.0 0.0 14,849.0

Shpenzime për njësi 3,800.0 0.0 2,969.8

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -17.9 -100 0

Shpenzime për njësi -17.9 -100 0

Rikonstruksion i Hotelit Nr.1 Shtepija e Pushimit Durres

Objekt i rikonstruktuar SH.P.D

PërshkrimiHoteli nr.1 i shtepise se pushimit eshte totalisht i amortizuar jashte funksionit, i zhytur ne lageshtire.

Objektivat 0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe

sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve

te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve

te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet

permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.objekti

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 55,000.0 52,000.0 83,000.0

Shpenzime për njësi 55,000.0 52,000.0 83,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -5.5 59.6

Shpenzime për njësi 0 -5.5 59.6

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer objektesh

2018 2019 2020

1 1 0

Totali i Shpenzimeve 8,163.0 27,011.0 0.0

Shpenzime për njësi 8,163.0 27,011.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 230.9 -100

Shpenzime për njësi 0 230.9 -100

Page 162: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00359

Produkti R

Viti Aktual

2017

60

mijëra lekë 66,450.0

mijëra lekë 1,107.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00359

Produkti S

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 5,250.0

mijëra lekë 175.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05237

Produkti T

Shpenzime jashtë projekteve

Femra të përfaqësuara në nivelet drejtuese të Ministrise

Përshkrimi Rritja e perfaqesimt te femrave ne funksionet e larta drejtuese ne Aparatin e Ministrise si dhe ne njesite ne perberje te programit

planifikim menaxhimi.

Objektivat 0) Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e Ministrise se Puneve te Brendshme 1) Rritja e përfaqesimit të femrave në

strukturat e Ministrise se Puneve te Brendshme 2) Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e Ministrise se Puneve te

Brendshme 3) Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e Ministrise se Puneve te Brendshme

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.personash

2018 2019 2020

10 10 10

Totali i Shpenzimeve 5,250.0 5,250.0 5,250.0

Shpenzime për njësi 525.0 525.0 525.0

Sasia -66.7 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 200 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Azilkerkues te trajtuar me sherbime rezidenciale

PërshkrimiTrajtimi dhe mbrojtja e perkohshme e azilkerkuesve ne qendren kombetare pritese te azilkerkuesve babrru.

Objektivat

0) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil në

Republikën e Shqipërisë. 1) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë

përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 2) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të

personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 3) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e

shendetësor të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.azilkerkuesish

2018 2019 2020

60 60 60

Totali i Shpenzimeve 66,450.0 66,450.0 66,450.0

Shpenzime për njësi 1,107.5 1,107.5 1,107.5

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Rikonstr. tarraces,fasades dhe zyrave te godines ne admin.te IKMT

Godine e rikonstruktuar ne administrim te IKMT

Përshkrimi Rikonstruksioni i kesaj godine eshte bere shume i domosdoshem, pasi eshte shume e amortizuar, tarraca e demtuar dhe me

lageshtire, fasada e demtuar totalisht.

Objektivat

Page 163: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 4,257.0

mijëra lekë 4,257.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te P. Vendor

Prefekti i qarkut ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në nivel qarku të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin,

rendin kushtetues dhe shëndetin publik. Kryen shërbimin e mbikëqyrjes, monitorimit dhe bashkërendimit të veprimtarive të institucioneve qendrore në

nivel vendor, për zhvillimin lokal dhe rajonal, në fushën e përmirësimit të infrastrukturës rurale dhe urbane, në sektorin e ujit të pijshëm, planifikimit urban,

si dhe të verifikimit të ligjshmërisë së akteve të miratuara nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, si dhe drejtimin e task-forcave në nivel qarku.

Struktura lokale e administrimit dhe mbrojtjes së tokës kanë për qëllim përcaktimin, dokumentimin e të dhënave për vlerën dhe përdorimin e tokës si dhe

mbrojtjen fizike nga erozioni, ndotja dhe degradimi.

Ky program synon forcimin e rendit kushtetues, koordinimin e veprimtarive dhe kontributeve të institucioneve qendrore me ato vendore, për të zhvilluar një

luftë pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, parandalimit të trafikimit të qenieve njerëzore, parandalimit të kultivimit të bimëve

narkotike, për një zhvillim lokal dhe rajonal të qëndrueshëm, zbatimin e programit të qeverisë nga institucionet qendrore në nivel lokal, përdorimin me

efiçensë të fondeve buxhetore dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetareve. Nëpërmjet Strukturave të Administrimit të Tokës në Qarqe kryen

azhornimin e sipërfaqeve të tokës, përgatitjen e dokumentacionit dhe regjistrimin e të dhënave në regjistrin e tokës në përputhje me strategjitë dhe planet

e zhvillimit rajonal.

Ndjekja e zbatimit të programit të Qeverisë në nivel vendor, për arritjen e standardeve kryesore të vendeve të BE-së, standarde këto që lidhen me rritjen e

performancës të organeve qendrore në nivel vendor, në ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët, në rritjen e efiçensës së përdorimit të fondeve publike

nga agjenci dhe organe me varësi qendrore dhe njësitë vendore.

1). Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të

vetëqeverisjes vendore. 2). Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,

institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3). Rritja e performancës së

punës të Komisioneve Vendore të Verifikimit të Titujve të Pronësisë, pranë institucioneve të prefektëve të qarqeve, në zbatim të ligjit 9948 datë 7.7.2008 i

ndryshuar ¿Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore¿. 4). Azhornimi kadastral i tokës bujqësore

(kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.

1). Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të

vetëqeverisjes vendore. 2). Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit me ministritë, institucionet e

tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3). Azhornimi kadastral i tokës bujqësore

(kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark

Sasia Nr. objekti

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0

Page 164: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Programi 01160

Projekti 00926

Produkti A

Viti Aktual

2017

2100

mijëra lekë 149,100.0

mijëra lekë 71.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

1). Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të

vetëqeverisjes vendore 2). Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me, ministritë,

institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3). Azhornimi kadastral i

tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.

1). Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të

vetëqeverisjes vendore. 2). Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,

institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3). : Azhornimi kadastral i

tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.

Ligji nr.107/2016" Për Prefektin e qarkut" Ligji nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"; Ligji 8752, datë 26.03.2001"Për krijimin dhe funksionimin e

strukturave për administrimin e tokës"; Ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 "Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën

bujqësore" i ndryshuar; Vendimi i K M nr. 691, datë 29.7.2015 "Për miratimin e Strategjisë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015-

2020". Gjate vitit 2018 me masat e marra nga prefekti i qarkut do te arrihet qe numri i akteve te kthyera njesive vendore te ulet ne 250 akte.Ne zbatimVKM

nr.248, date 29.03.2017 "Per miratimin e Planit te Veprimit kunder Kultivimit dhe Trafikimit te Kanabisit 2017-2020" pranë çdo prefekture do ngrihen Task-

Forca Vendore që do të drejtojë, koordinojë dhe kontrollojë punën e institucioneve , synohet që, duke filluar nga gjysma e parë e vitit 2017, të

parandalohet dhe të shkatërrohet cikli i kultivimit që në fillesën e tij.

Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te P. Vendor

Rritja e nivelit te koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe organet e tjera qendrore

Përshkrimi Rritja e aktivitetit ekonomik, lufta kunder korrupsionit, parandalimi dhe goditja e veprimtarise kriminale te kultivimit te bimeve

narkotike, marrja e masave per forcimin e rendit dhe sigurise nepermjet task-forcave.

Objektivat

0) Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,

institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 1)

Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit me ministritë, institucionet e tjera

qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 2) Rritja e rolit të

prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me, ministritë, institucionet e tjera

qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3) Rritja e rolit të

prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë, institucionet e tjera

qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer

2018 2019 2020

2750 2750 2750

Totali i Shpenzimeve 199,800.0 199,800.0 199,800.0

Shpenzime për njësi 72.65 72.65 72.65

0 0

Shpenzime për njësi 2.3 0 0

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia

Totali i Shpenzimeve

31

34

Page 165: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00926

Produkti B

Viti Aktual

2017

8500

mijëra lekë 139,718.0

mijëra lekë 16.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00926

Produkti C

Viti Aktual

2017

550

mijëra lekë 83,800.0

mijëra lekë 152.36

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01165

Produkti E

Shpenzime për njësi 0 0 0

29.4

Shpenzime jashtë projekteve

Verifikimi i vlefshmërisë të akteve normative të miratuara nga organet e qeverisjes vendore, në përputhje me legjislacionin në fuqi

PërshkrimiRritja e efekshtmërisë së kontrollit dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.

Objektivat

0) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga

organet e njësive të vetëqeverisjes vendore. 1) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e

ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore. 2) Rritja e performancës së

institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të

vetëqeverisjes vendore 3) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve

normative të nxjerra nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

11000 11000

180,740.0

Shpenzime për njësi 16.43 16.43 16.43

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra).

Përshkrimi Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të

Tokës në Qark.

Objektivat

0) Rritja e performancës së punës të Komisioneve Vendore të Verifikimit të Titujve të Pronësisë, pranë institucioneve të

prefektëve të qarqeve, në zbatim të ligjit 9948 datë 7.7.2008 i ndryshuar ¿Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të

Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore¿. 1) Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në

regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark 2) Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe

regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark. 3) : Azhornimi kadastral i tokës

bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer kerkesash

2018 2019 2020

610 610 610

0 0

029.4 0

11000

Totali i Shpenzimeve 180,740.0 180,740.0

Totali i Shpenzimeve 95,100.0 95,100.0 95,100.0

Shpenzime për njësi 155.9 155.9 155.9

Sasia 10.9 0 0

Totali i Shpenzimeve

Riikonstruksione godinash ne prefektura dhe nenprefektura

Rikonstruksion i godinave

PërshkrimiMe qellim permiresimin e kushteve te punes disa godina ne prefektura duhet te behen rikonstruksion pasi jane te amortizuara.

13.5 0 0

Shpenzime për njësi 2.3 0 0

Page 166: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 9,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02051

Produkti F

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05192

Produkti G

Pajisje te blera per permiresimin e kushteve te punes

Pajisje te blera per ecurine normale te punes

Përshkrimi Rritja e shkalles së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i furnizimit të punonjësve me pajisje dhe

mjete të nevojshme pune

Objektivat

0) Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,

institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 1)

Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit me ministritë, institucionet e tjera

qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 2) Rritja e rolit të

prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me, ministritë, institucionet e tjera

qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3) Rritja e rolit të

prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë, institucionet e tjera

qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer pajisjesh

2018 2019 2020

40 50 50

Totali i Shpenzimeve 4,000.0

-20 25 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

-20 25 0

-88.9 200 -100

Shpenzime për njësi -66.7 50 -100

5,000.0 5,000.0

Objektivat

0) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga

organet e njësive të vetëqeverisjes vendore. 1) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e

ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore. 2) Rritja e performancës së

institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të

vetëqeverisjes vendore 3) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve

normative të nxjerra nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

1 2 0

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 3,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 1,500.0 0.0

Sasia -66.7 100 -100

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 100.0 100.0 100.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Blerje makinash per prefekturat e qarqeve

Blerje makinash

PërshkrimiMe qellim pajisjen e prefekturave me makina pasi ekzistueset nuk jane ne gjendje pune.

Objektivat

0) Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,

institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 1)

Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit me ministritë, institucionet e tjera

qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 2) Rritja e rolit të

prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me, ministritë, institucionet e tjera

qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3) Rritja e rolit të

prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë, institucionet e tjera

qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku.

Page 167: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00926

Produkti H

Viti Aktual

2017

2500

mijëra lekë 93,022.0

mijëra lekë 37.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Sherbimi i Gjendjes Civile

Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne

Regjistrin Kombëtar te Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën,

individualitetin e shtetasve, si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në

marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve shtetërore.

Politika e këtij programi konsiston në vazhdimin e modernizimit të shërbimit të gjendjes civile me qëllim që të përmirësohet ndjeshëm marrëdhënia mes

shtetasve dhe institucioneve shtetërore dhe shërbimin e ofruar nga zyrat e gjendjes civile.Rritja e ndërgjegjësimit te qytetareve për përgjegjësitë dhe

detyrimet që ata kanë siç janë raportimi në kohë dhe me saktësi i të gjitha ndryshimeve të tyre në përbërësit e gjendjes civile, per nje inventarizim te plote

dhe tei përditësuar, rrjedhimisht shpërndarje më të mirë të fondeve për pushtetin lokal.

Konsolidimi i mëtejshëm i një sistemi bashkëkohor të dixhitalizuar të regjistrit kombëtar të gjendjes civile (RKGJC), te sistemit te regjistrit kombëtar te

adresave (RKA) dhe sistemit të personalizimit dhe shpërndarjes së letërnjoftimit elektronik dhe pasaportës biometrike.

1). Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3). Shfrytëzimi dhe

garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe

pasaportës.

0 0 -100

-100 0 0

0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

0 3 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 10,089.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 3,363.0 0.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

-100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Shqyrtimi i Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore.

Përshkrimi Rritja e performancës së punës të Komisioneve Vendore të Verifikimit të Titujve të Pronësisë, pranë institucioneve të prefektëve

të qarqeve.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer aktesh

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Page 168: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Programi 01170

Projekti 00924

Produkti A

Viti Aktual

2017

19400

mijëra lekë 262,220.0

mijëra lekë 13.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00924

Produkti B

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

PërshkrimiPajisja e shpejte me dokumente te kerkuara per cdo shtetas.

Sasia -5.3 0 0

Totali i Shpenzimeve -5 0 0

Shpenzime për njësi 0.3 0 0

Dokumenta të lëshuara nga sherbimi i gjendjes civile

1). Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3). Shfrytëzimi dhe

garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe

pasaportës.

1). Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3). Shfrytëzimi dhe

garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe

pasaportës.

1). Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3). Shfrytëzimi dhe

garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe

pasaportës.

Ndërtimi i sistemit të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile bazohet tërësisht në sistemin austriak të regjistrimit civil dhe mishëron një sistem funksional

dhe online të RKGJC.Krijon mundësinë për t'i ofruar institucioneve shtetërore apo dhe private, në përputhje me legjislacionin në fuqi, të dhëna nga ky

regjistër. Dokumentet e identitetit(letërnjoftimi elektronik dhe pasaporta biometrike),pajisjet e aplikimit, personalizimit dhe shpërndarjes së dokumenteve

janë në përputhje të plotë me standartet ISO/ICAO.Performanca mbi arritjen e ketyre standarteve eshte e matshme ne aspektin cilesor dhe sasior, duke

qene se lidhet me sherbimin ndaj publikut dhe dixhitalizimi i proceseve i garanton me se miri keto standarte.

Sherbimi i Gjendjes Civile

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Regjistrimi i akteve të mbajtura nga sherbimi i gjendjes civile(lindje, martese, vdekje, si dhe të gjitha sherbimeve dhe

dokumenteve te leshuara nga shërbimi i gjendjes civile.

Objektivat 0) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 1) Mirembajtja në

mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2) Mirembajtja në mënyrë efektive

dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 3) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e

përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. aktesh

2018 2019 2020

18364 18364 18364

Akte të regjistruara dhe dokumente të leshuara nga sherbimi i gjendjes civile

249,020.0 249,020.0 249,020.0

13.56 13.56 13.56

Page 169: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

899000

mijëra lekë 215,620.0

mijëra lekë 0.24

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00924

Produkti C

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 385,780.0

mijëra lekë 385,780.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03915

Produkti H

0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e

dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për

autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi

dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të

identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe

çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. dokumentash

2018 2019 2020

899000 899000

Regjister Kombetar i Adresave funksional dhe perditesimi i te dhenave ne sistem

Shpenzime për njësi

Ndertimi i nje sistemi funksional adresash dhe integrimi tij me RKGJC

PërshkrimiZhvillimi i metejshem i infrastruktures se sistemit te adresave

Objektivat 0) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 1) Mirembajtja në

mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2) Mirembajtja në mënyrë efektive

dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 3) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e

përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil.

Sasia Nr. regjistrash

2018 2019 2020

1 1

Totali i Shpenzimeve

215,620.0 215,620.0 215,620.0

0.24 0.24 0.24

Objektivat

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Rritja e efektivitetit të Regjistrit Kombetar të Gjendjes Civile

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.6 0 -2.3

411,083.0 411,083.0 401,485.0

411,083.0 411,083.0 401,485.0

Shpenzime jashtë projekteve

PërshkrimiMirembajtje pajisjesh hardware dhe software dhe sherbim rrjeti per Rregjistrin kombetar te gjendjes civile.

Objektivat

0) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij

sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 1) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile,

zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 2) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3)

Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi

dhe Sistemit Kombëtar të Adresave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

1

899000

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 6.6 0 -2.3

Page 170: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00924

Produkti I

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 105,980.0

mijëra lekë 105,980.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00924

Produkti J

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

97,475.0

2,634.46

0 0 10.9

Arkiva te dixhitalizuara te GJC

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime për njësi -94.3 0 0

PërshkrimiCdo arkive ne njesite e qeverisjes lokale do te kaloje ne proces dixhital

Objektivat

0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e

dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për

autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi

dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të

identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe

çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr arkivash

2018 2019 2020

37 37 37

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve -94.3 0 0

6,000.0 6,000.0 6,000.0

6,000.0 6,000.0

87,877.0 87,877.0

2,375.05 2,375.05

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 10.9

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

PërshkrimiDo te garantohet mirembajtja e sistemit te ri te adresave dhe zhvillimi i metejshem i RKA me RKGJC

Objektivat

0) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij

sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 1) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile,

zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 2) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3)

Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi

dhe Sistemit Kombëtar të Adresave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.sistemi

2018 2019 2020

1 1 1

-61.5 -100

Sistem i permiresuar adresash dhe rritja e funksionalitetit te RKGJC

65,000.0 25,000.0 0.0

65,000.0 25,000.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr.regjistri

2018 2019 2020

1 1 0

Sasia 0

Shpenzime për njësi

0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -61.5 -100

Shpenzime për njësi 0

6,000.0

Sasia 0 0 0

Page 171: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 03916

Produkti K

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 70,000.0

mijëra lekë 70,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05206

Produkti L

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 36,000.0

mijëra lekë 36,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05206

Produkti M

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

0 0 -100

Totali i Shpenzimeve -2.8 0 -100

Shpenzime për njësi -2.8 0 -100

40,000.0 30,000.0 30,000.0

40,000.0 30,000.0 30,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -42.9 -25 0

Shpenzime për njësi -42.9 -25 0

35,000.0 35,000.0

Sasia

Sasia nr sistemi

2018 2019 2020

1 1 1

Infrastrukture e dixhitalizuar e sistemit te arkivave

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Përmirësimi i infrastruktures ICT te DPGJC-se dhe i infrastruktures lokale te ZGJC-ve

PërshkrimiDhoma e re e serverave ne godinen e rikonstruktuar te MPB-se do te rinovohet me tej

Objektivat

0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e

dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për

autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi

dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të

identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe

çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr dhome ICT

2018 2019 2020

1 1 0

Dixhitalizimi i arkivave te Sherbimit te Gjendjes Civile

PërshkrimiRegjistrimi i dokumentave themeltare dhe perdorim i thjeshtezuar per punonjesit e GJC

Objektivat 0) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 1) Mirembajtja në

mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2) Mirembajtja në mënyrë efektive

dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 3) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e

përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Infrastrukture e permiresuar lokale ne ZGJC

0.0

35,000.0 35,000.0 0.0

Infrastrukture e re e permiresuar e dhomes se serverave

Përmirësimi i infrastruktures ICT te DPGJC-se dhe i infrastruktures lokale te ZGJC-ve

PërshkrimiKrijimi i nje infrastrukture lokale te 427 ZGJC ne te gjithe vendin. Paisje te reja dhe softe.

Page 172: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

56

mijëra lekë 24,000.0

mijëra lekë 428.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05207

Produkti N

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 10,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e

dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për

autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi

dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të

identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe

çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr ZGJC

2018 2019 2020

257 234 140

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Rinovimi i licencave te RKGJC dhe RKA

PërshkrimiDo te rinovohen licencat e portalit

Objektivat

0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e

dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për

autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi

dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të

identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe

çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr licence

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Garda e Republikes

Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrin si edhe familjet e tyre, personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë,

Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, zëvendëskryetarët e Kuvendit, anëtarët e KM, Kryetarin e Gjykatës së Lartë, Prokurorin e Përgjithshëm, Kryetarin e

KLSH, Guvernatorin e Bankës së Shtetit, Avokatin e Popullit, Kryetaren e KQZ-së, Kryetarin e Maxhorancës, Kryetarin e partisë më të madhe të opozitës

parlamentare, Kryetarin e Bashkisë së Tiranës si edhe banesat e tyre, familjet, selitë dhe rezidencat si dhe objektet.

Permiresimi me tej i Sigurise se Personaliteteve Vendas dhe te Huaj si dhe Sigurimin e Objekteve te Rendesise se Veçante ne nje nivel sigurie maksimale

te mundshme.

Shpenzime për njësi -9.2 9.8

10,000.0 10,000.0 10,000.0

10,000.0 10,000.0 10,000.0

0.3

Licenca te rinovuara

100,000.0 100,000.0 60,000.0

389.11 427.35 428.57

Sasia 358.9 -8.9 -40.2

Totali i Shpenzimeve 316.7 0 -40

Objektivat

Page 173: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Projekti 00923

Produkti A

Te kontribuoje ne permiresimin e vazhdueshem te Sigurise se Personaliteteve Vendas dhe te Huaj si dhe ne rritjen e shkalles se sigurise per Objektete e

Rendesise se Veçante, nepermjet rritjes se kapaciteteve menaxhuese, duke siguruar perputhje me standartet me te larta europiane ne fushen e sigurise

se Personaliteteve te Larta Shteterore deri ne vitin 2020.

1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë

se ai i vitit 2016 duke arritur nivelin 90 %. 2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit

të gardistëve profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara. 3). Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së

operacionalitetit të strukturës. 4). Freskimi i Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.

1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë

se ai i vitit 2017 duke arritur nivelin 92 %. 2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit

të gardistëve profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara. 3). Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së

operacionalitetit të strukturës. 4). Freskimi i Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.

1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 3 % më të lartë

se ai i vitit 2018 duke arritur nivelin 95 %. 2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit

të gardistëve profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara. 3). Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së

operacionalitetit të strukturës. 4). Freskimi i Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.

1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 5 % më të lartë

se ai i vitit 2019 duke arritur nivelin 100 %. 2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit

të gardistëve profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara. 3). Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së

operacionalitetit të strukturës. 4). Freskimi i Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.

Rritja e nivelit të sigurisë së Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë duke u përafruar me vendet e Bashkimit

Europian. Rritja e nivelit profesional të personelit nëpërmjet trajnimeve dhe kualifikimeve mbi bazën e programeve të Bashkimit Europian. Përmirësimi i

sistemeve të pajisjeve, teknologjisë, transportit dhe armatimit duke synuar sisteme dhe pajisje të teknologjive më bashkëkohore dhe të përafërta me

vendet analoge të Bashkimit Europian në këtë fushë, duke synuar zbatimin e plotë të kërkesave të ligjit nr.8869, datë 22.5.2003 "Për Gardën e Republikës

së Shqipërisë", i ndryshuar.

Shpenzime jashtë projekteve

Personalitete VIP vendas dhe të huaj të ruajtur nga Garda.

Përshkrimi Marrja e masave të nevojshme për mbrojtjen fizike të personaliteteve të ndryshme të Shtetit Shqiptar dhe atyre të huaj që

vizitojnë vendin tonë.

Objektivat

0) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në

një nivel 2 % më të lartë se ai i vitit 2016 duke arritur nivelin 90 %. 1) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve

të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë se ai i vitit 2017 duke arritur nivelin 92

%. 2) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë

në një nivel 3 % më të lartë se ai i vitit 2018 duke arritur nivelin 95 %. 3) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të

Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 5 % më të lartë se ai i vitit 2019 duke

arritur nivelin 100 %.

Page 174: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

110

mijëra lekë 1,292,769.0

mijëra lekë 11,752.45

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02301

Produkti B

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04629

Produkti C

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

2018 2019 2020

20 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Shpenzime për njësi 4.6 0 0

Blerje e mjeteve të transportit.

Mjete transporti të reja të blera.

PërshkrimiZëvendësimi i teknikës egzistuese shumë të amortizuar me mjete të reja transporti.

Objektivat

0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në

rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final

rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës

në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të

strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke

synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer fizik

Shpenzime për njësi 0 -12.2 11.7

Blerje pistoletash per sherbimin e armatimit.

Pistoleta të reja, më të lehta, prodhime perëndimore.

Përshkrimi Sigurimi i pistoletave të reja me qëllim zëvendësimin e armatimit egzistues që është më i rëndë në përdorim dhe vrasës.

Objektivat

0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në

rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final

rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës

në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të

strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke

synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.

3 7 17

Totali i Shpenzimeve 1,352,769.0 1,352,769.0 1,352,769.0

Shpenzime për njësi 12,297.9 12,297.9 12,297.9

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer fizik.

2018 2019 2020

110 110 110

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.6 0 0

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 9,000.0 18,431.0 50,000.0

Shpenzime për njësi

Sasia 142.9

2,941.183,000.0 2,633.0

0 133.3

Totali i Shpenzimeve 0

Sasia Numer fizik.

Shpenzime për njësi 0 -100 0

104.8 171.3

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi

Sasia

500.0 0.0 0.0

0 -100 0

Page 175: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04890

Produkti D

Viti Aktual

2017

20

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05185

Produkti E

Viti Aktual

2017

35

mijëra lekë 26,941.0

mijëra lekë 769.74

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05186

Produkti F

Objektivat

Objekt i ri i ndërtuar.

Përshkrimi Ndërtim i magazinave dhe ofiçinës në kushtet e transferimit të trupave në venddislokimin e ri.

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

0 0

Ndërtim magazinash dhe ofiçine në Komandën e Gardës.

Përshkrimi Rikonstruksion i godines, ana ndertimore e amortizuar, prishje suvatimesh egzistuese. F.V. dyer dhe dritare duroalumini, rrjeti i

furnizimit me uje heqje dhe ndertimi i ri i KUB dhe KUZ.

Objektivat

0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në

rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final

rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës

në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të

strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke

synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Zyra të rikonstruktuara

Shpenzime për njësi -100 0 0

Ndërtim zyra dhe ambjente pune në Komandën e Gardës

Objekt i ri i ndërtuar.

PërshkrimiNdërtim i zyrave dhe ambjenteve të punës në kushtet e transferimit të trupave në venddislokimin e ri.

Objektivat

0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në

rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final

rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës

në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të

strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke

synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Zyra të reja të ndërtuara

Shpenzime për njësi -100

2020

0

0.0

Rikonstruksion i Njesise Speciale

Rikonstruksion i objektit te amortizuar.

2018 2019

0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Page 176: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05239

Produkti G

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05240

Produkti H

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

0 -100 0

0 -100 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër fizik godine.

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Modernizimi i infrastrukturës që ka Garda në përdorim.

Pajisje të ndryshme për funksionimin normal të përditshëm të aktivitetit në ambjentete e punës në Gardën e Republikës.

PërshkrimiBlerje e pajisjeve të reja për përmirësimin e infrastrukturës në përdorim.

Objektivat

0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në

rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final

rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës

në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të

strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke

synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër pajisjesh të siguruara.

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Rruge te reja te asfaltuara.

Përshkrimi Permiresimi i infrastruktures aktuale ne Komanden e Gardes ne kushtet e transferimit te trupave ne Komanden e re.

Objektivat

0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në

rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe

mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final

rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës

në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të

strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke

synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.

-100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

2018 2019 2020

0 1 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 11,569.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 11,569.0 0.0

Sasia 0 0

Shpenzime për njësi 104.38 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Meter katror rruge te asfaltuara

2018 2019 2020

4000 0 0

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve

Asfaltim i sheshit të Njësisë së Tretë dhe rrugëve lidhëse bashkë me parkun e mjeteve në Komandën e Gardës

2018 2019 2020

130 0 0

Totali i Shpenzimeve 13,569.0 0.0 0.0

Page 177: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit Kodi i Grupit 88

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

0341

0342

0343

0344

Emri i Grupit

Hetimi i Krimeve Programi synon të sigurojë një shërbim investigativ që realizon parandalimin,

hetimin, dokumentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale nëpërmjet aplikimit

të masave, metodave, teknikave speciale të hetimit, si dhe zbatimin e kërkesave

ligjore që kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë në vend, për paqe e një jetë më të

mirë për qytetaret. Realizimi i një cilësie më të lartë i veprimtarisë së këtij

Departamenti në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve të

paligjshme, terrorizmit, krimeve ekonomike, pastrimit të parave, korrupsionit për të

garantuar një vend të sigurtë për të gjithëDepartamenti në drejtim të luftës kundër

krimit të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme, terrorizmit, krimeve ekonomike,

pastrimit të parave, korrupsionit si dhe kriminalitetit në përgjithësi për të garantuar

një vend të sigurte për të gjithë

Programi synon të sigurojë një shërbim investigativ që realizon parandalimin, hetimin, dokumentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale nëpërmjet

aplikimit të masave, metodave, teknikave speciale të hetimit, si dhe zbatimin e kërkesave ligjore që kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë në vend, për paqe

e një jetë më të mirë për qytetaret. Realizimi i një cilësie më të lartë i veprimtarisë së këtij Departamenti në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar,

trafiqeve të paligjshme, terrorizmit, krimeve ekonomike, pastrimit të parave, korrupsionit për të garantuar një vend të sigurte për të gjithë.

Policia e Shtetit

Pershkrimi i Programit

Emri i Programit Hetimi I Krimeve

Policia e Shtetit ka për mision ruajtjen e rendit e të sigurisë publike, ruajtjen e personaliteteve të larta shtetërore dhe objekteve të

rëndësisë së veçantë, garantimin e zbatimit të ligjit, në përputhje me Kushtetutën dhe aktet ndërkombëtare, duke respektuar të

drejtat dhe liritë e njeriut.

Siguria Publike Programi synon te siguroje rendin dhe qetësinë publike, të mbroje qytetarët dhe

rendin publik duke krijuar një mjedis të sigurt për të gjithë, nëpërmjet shërbimeve

profesionale, ne kohe dhe me cilësi si dhe te garantoje një mjedis te sigurte për

komunitetin e ne partneritet me te, nëpërmjet policimit me standardet me te larta

te performancës.

Kufiri dhe Migracioni Hartimin dhe zbatimin e politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror

ne Republikën e Shqipërisë duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin Doganor

Shqiptar, Shërbimin Fito Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore,

Rojën Bregdetare dhe në përputhje me marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale,

me Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Greqinë, Italinë dhe vendet e tjera te

Rajonit. Sigurimi i funksionimit të 25 pikave te kalimit kufitar në 7 Drejtoritë

Rajonale të Kufirit dhe Migracionit për këtë qëllim.

Sherbimet Mbeshtetese Menaxhimi, zhvillimi e administrimi i burimeve ne dispozicion te Policisë se Shtetit,

për te siguruar mbështetjen e nevojshme me brime njerëzore, materiale e

financiare te strukturave operacionale, rritjen progresive të sistemit të trajnimeve,

ne funksion te realizimit te objektivave te përcaktuara ne programet afatshkurtra e

afatmesme te organizatës.

Policia e Shtetit

Page 178: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizimit, zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të

rrezikut duke bashkëpunuar me strukturat e tjera të shtetit të angazhuara në këto fusha duke intensifikuar veprimtarinë (punën) për mbajtjen në kontroll të

situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit nëpërmjet thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, duke planifikuar rritjen e shërbimeve

konvencionale nga 127 raste ne 135 ne vitin 2016, te Prova shkencore me interceptime telefonike ne 59 raste nga 52 raste ne vitit 2016, si dhe te

Operacioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia ne 149 raste nga 128 raste te vitit 2016.

2.Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm, me qëllim reduktimin e

ofertës ndaj lendeve narkotike, duke planifikuar mbi 830 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 810 raste të realizuara në viti

2016.

3.Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit

ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, intensifikimit të punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër

krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të veprave penale të

vrasjes me 1.3% dhe ulja e tyre në 1.8 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1% dhe 2 vepra penale për 100 mije banorë në vitin 2016.

4.Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, në tërësi dhe gjinisë femërore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave

të artit e kulturës, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit me agjencitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 15 % e numrit të

hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 13 %, ne vitin 2016, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të

përgjithshëm do të jetë 4.15 %”, nga 4.2%, që është viti 2016.

5.Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligjit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave, nëpërmjet rritjes së

treguesve të luftës kundër kundër krimit ekonomiko financiare, rritjes së efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike, riorganizimit

strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve, me qellim rritjen me 5.7% te numrit te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9%

te numrit të operacioneve me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5 dhe 5.7 %% te vitit 2016, rritjes me 5.8%

e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 5.6 % ne raporte me vitin 2016.

6.Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të

përfituara nga aktivitetet e paligjshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo

më pak se 4.8 milion euro, nga 4.4 milion euro se viti 2016.

Organizimi dhe koordinimi i veprimtarisë në luftën kundër krimit të org. trafiqeve të paligjshme, akteve terroriste, krimit ekonomiko-financiar dhe

korrupsionit, me qëllim ndërtimin e një shoqërie te sigurte nëpërmjet; parandalimit dhe goditjes se krimit te rrugës, reduktimit te ofertës dhe aksesit te

lendeve narkotike, në 830 raste nga 810 të raste të realizuara në vitin 2016; reduktimin e trafiqeve te paligjshme e veçanërisht te trafikimit te qenieve

njerëzore nga dhe përmes vendit tone, ;rritjes se treguesve te luftës kundër krimit ekonomiko financiar, korrupsionit, pastrimit te parasë dhe hetimit te

aseteve kriminale, rritjes në 5.7% të nr. të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 5.5 % që ishte në

vitin 2016; rritjes se eficiences se strukturës kundër krimeve kompjuterike; parandalimi dhe reduktimi i kërcënimeve terroriste; forcimit te bashkëpunimit

ndërinstitucional dhe ndërkombëtar ne luftën kundër krimit. Rinovimi i shërbimit investigativ me punonjës te moshës se re dhe te mirarsimuar

Ofrimi i shërbimit investigativ me te mire te mundshëm me qellim krijimin e një shoqërie me standarde te larta te sigurisë ne vend për te siguruar nje jete

me te mire per shtetasit . Rritja dhe forcimi i mëtejshëm kapaciteteve për te siguruar një shërbim sipas standardeve europiane qe realizon parandalimin ,

hetimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale ne përgjithësi e trafiqeve, krimit te organizuar e terrorizmit ne veçanti, nëpërmjet aplikimit te modelit te

inteligjencës kriminale ( Intelligebce-led policing) te teknikave speciale te hetimit , rritjes se bashkëpunimin ndërinstitucional e ndërkombëtare , forcimit te

masave qe synojnë rritjen e parametrave te sigurisë ne vend.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Page 179: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizimit, zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të

rrezikut duke bashkëpunuar me strukturat e tjera të shtetit të angazhuara në këto fusha duke intensifikuar veprimtarinë (punën) për mbajtjen në kontroll të

situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit nëpërmjet thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, duke planifikuar rritjen e shërbimeve

konvencionale nga 146 raste ne 151 ne vitin 2018, te Prova shkencore me interceptime telefonike ne 69 raste nga 66 raste ne vitit 2018, si dhe te

Operacioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia ne 167 raste nga 156 raste te vitit 2018.

2.Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm, me qëllim reduktimin e

ofertës ndaj lëndëve narkotike, duke planifikuar mbi 857 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 845 raste të parashikuara për

tu realizuara në viti 2018.

3.Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit

ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, intensifikimit të punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër

krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të veprave penale të

vrasjes me 1.52% dhe ulja e tyre në 1.5 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.41% dhe 1.6 vepra penale për 100 mije banorë në programuara ne vitin

2018.

4.Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, në tërësi dhe gjinisë femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave

të artit e kulturës, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit të

hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, e vitin 2018, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të

përgjithshëm do të jetë 4.11 %”, nga 4.13%, që është programuara ky tregues për vitin 2018.

5.Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjencive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave, nëpërmjet rritjes së

treguesve të luftës kundër kundër krimit ekonomiko financiare, rritjes së efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike, riorganizimit

strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve, me qellim rritjen me 5.9% te numrit te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1 %

te numrit të operacioneve me përdorim të teknikave speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7 dhe 5.9 %% te vitit 2018, rritjes me 6.25%

e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 6.15 % ne raporte me vitin 2018.

6.Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të

përfituara nga aktivitete e paligjshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo

më pak se 5.65 milion euro, nga 5.5 milion euro se viti 2018.

1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizimit, zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të

rrezikut duke bashkëpunuar me strukturat e tjera të shtetit të angazhuara në këto fusha duke intensifikuar veprimtarinë (punën) për mbajtjen në kontroll të

situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit nëpërmjet thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, duke planifikuar rritjen e shërbimeve

konvencionale nga 135 raste ne 146 ne vitin 2017, te Prova shkencore me interceptime telefonike ne 66 raste nga 59 raste ne vitit 2017, si dhe te

Operacioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia ne 156 raste nga 149 raste te vitit 2017.

2.Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm, me qëllim reduktimin e

ofertës ndaj lendeve narkotike, duke planifikuar mbi 845 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 830 raste të parashikuara per

tu realizuara në viti 2017.

3.Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit

ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, intensifikimit të punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër

krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të veprave penale të

vrasjes me 1.41% dhe ulja e tyre në 1.6 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.3% dhe 1.8 vepra penale për 100 mije banorë në programuara ne vitin

2017.

4.Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, në tërësi dhe gjinisë femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave

të artit e kulturës, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit me agjencitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 17 % e numrit të

hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 15 %, e vitin 2017, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të

përgjithshëm do të jetë 4.13 %”, nga 4.15%, që është programuara ky tregues për vitin 2017.

5.Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave, nëpërmjet rritjes së

treguesve të luftës kundër kundër krimit ekonomiko financiare, rritjes së efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike, riorganizimit

strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve, me qellim rritjen me 5.5% te numrit te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7%

te numrit të operacioneve me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7 dhe 5.9 %% te vitit 2017, rritjes me

6.15% e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 5.8 % ne raporte me vitin 2017.

6.Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të

përfituara nga aktivitetet e paligjshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo

më pak se 5.5 milion euro, nga 4.8 milion euro se viti 2017.

Page 180: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Për Standartet e Politikes për Drejtorine e Pergjithshme për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda është miratuar manuali mbi Procedurat standarte të

punës së Drejtorine e Pergjithshme për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda dhe kanë të bëjnë me:

- Kohën e kryerjes së veprimeve të para procedurale në rastet e ngjarjeve të rënda, brenda 24 orëve dhe rrëfimi i tyre në prokurori, referuar KPP në

Republikën e Shqipërisë.

-Rritja me 10% e nr. të referimeve për procedime pasurore.

-Nr. i vjedhjeve me arme do të ulet në 2.2 raste për 100 mijë banorë

- Përpunimi i informacionit brenda 24 ore nga momenti i regjistrimit dhe 3 muaj për verifikimin e tij

- Integrimi i personave të mbrojtur për një periudhë 2-3-vjeçare nga koha e përfshirjes në program mbrojtje.

- Shtesa në kodin penal për të përafruar atë me konventat evropiane në luftën kundër korrupsionit.

- Cilësinë e kryerjes së hetimeve, të arrihet një nivel mesatar me vendet partnere, referuar Urdhrit nr.1101, datë 29.03.2009, të Drejtorit të Përgjithshëm të

Policisë "Për miratimin e Procedurave Standarte të Punës në Hetimin e Krimeve

Standardet e Politikes se Programit

1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizimit, zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të

rrezikut duke bashkëpunuar me strukturat e tjera të shtetit të angazhuara në këto fusha duke intensifikuar veprimtarinë (punën) për mbajtjen në kontroll të

situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit nëpërmjet thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, duke planifikuar rritjen e shërbimeve

konvencionale nga 151 raste ne 161 ne vitin 2019, te Prova shkencore me interceptime telefonike ne 75 raste nga 69 raste ne vitit 2019, si dhe te

Operacioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia ne 172 raste nga 167 raste te vitit 2019.

2.Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm, me qëllim reduktimin e

ofertës ndaj lendeve narkotike, duke planifikuar mbi 863 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 857 raste të parashikuara për

tu realizuara në viti 2019.

3.Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit

ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, intensifikimit të punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër

krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të veprave penale të

vrasjes me 1.55% dhe ulja e tyre në 1.3 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.52% dhe 1.5 vepra penale për 100 mije banorë në programuara ne vitin

2019.

4.Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërësi dhe gjinisë femërore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave

të artit e kulturës, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit me agjencitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit të

hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, e vitin 2019, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të

përgjithshëm do të jetë 4.11 %”, nga 4.13%, që është programuara ky tregues për vitin 2019.

5.Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjencive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave, nëpërmjet rritjes së

treguesve të luftës kundër kundër krimit ekonomiko financiare, rritjes së efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike, riorganizimit

strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve, me qellim rritjen me 6.1% te numrit te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3%

te numrit të operacioneve me përdorim të teknikave speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7 dhe 5.9 %% te vitit 2019, rritjes me 6.35%

e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 6.25 % ne raporte me vitin 2019.

6.Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të

përfituara nga aktivitetet e paligjshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo

më pak se 5.68 milion euro, nga 5.65 milion euro se viti 2019.

Page 181: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 88

Programi 0341

Projekti 02237

Produkti A

Viti Aktual

2017

36

mijëra lekë 316,863.0

mijëra lekë 8,801.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti B

Shpenzime për njësi 8,801.76 8,801.76 8,801.76

0) Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjëshëm,

me qëllim reduktimin e ofertës ndaj lëndeve narkotike, duke planifikuar mbi 830 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të

narkotikëve nga 810 raste të realizuara në viti 2016. 1) Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës

dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjëshëm, me qëllim reduktimin e ofertës ndaj lëndeve narkotike, duke planifikuar

mbi 845 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 830 raste të realizuara në viti 2017. 2) Krijimi i një

mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjëshëm, me qëllim

reduktimin e ofertës ndaj lëndeve narkotike, duke planifikuar mbi 857 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të

narkotikëve nga 845 raste të parashikuara per tu realizuara në viti 2018 3) Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes

reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjëshëm, me qëllim reduktimin e ofertës ndaj lëndeve

narkotike, duke planifikuar mbi 863 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 857 raste të parashikuara

per tu realizuara në viti 2019

0

Operacione kundër trafiqeve

Shpenzime jashtë projekteve

Hetimi i Krimeve

Policia e Shtetit

Përshkrimi Operacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, për të luftuar

trafiqet e armeve, qenieve njerëzore, prostitucionit

Objektivat

0) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll

të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me

armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.3% dhe ulja e tyre në 1.8 vepra penale për 100 mijë banorë,

nga 1% dhe 2 vepra penale për 100 mije banorë 1) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar,

trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus

parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.41%

dhe ulja e tyre në 1.6 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.3% dhe 1.8 vepra penale për 100 mije banorë 2) Rritja e nr. të

hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës

kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke

planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.52% dhe ulja e tyre në 1.5 vepra penale për 100 mijë banorë, nga

1.41% dhe 1.6 vepra penale për 100 mije banorë 3) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar,

trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus

parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.55%

dhe ulja e tyre në 1.3 vepra penale për 100 mijë banorë, nga .52% dhe 1.5 vepra penale për 100 mije banorë

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer Operacionesh

2018 2019 2020

37 37 38

Totali i Shpenzimeve 325,665.0 325,665.0 334,467.0

Operacione antidroge

Përshkrimi Operacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, duke

përdorur metoda speciale të hetimit si punonjës policie të infiltruar, blerje e stimuluar dhe dorëzim e kontrolluar

Objektivat

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 2.8

0

0 2.7

Totali i Shpenzimeve 2.8 2.7

Shpenzime për njësi

Page 182: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

830

mijëra lekë 335,584.0

mijëra lekë 404.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti C

Viti Aktual

2017

11

mijëra lekë 84,600.0

mijëra lekë 7,690.91

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti D

0

Totali i Shpenzimeve 0 9.1 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

863

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër operacionesh antidroge

2018 2019

-0.1 0.7

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Hetime proaktive të realizuara nga strukturat policore , me inisiativën e policisë e informacioneve nga institucionet e tjera te

zbatimit të ligjit, ose me njoftime (denoncime, kallëzime nga të tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit

0

0.2 -1.5 0

9.1

342,179.0 341,866.0 344,259.0

Objektivat

0) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve,

mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë

vendit, duke synuar rritjen me 15 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 13 %, ne vitin

2016, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.15 %¿, nga 4.2% 1) Parandalimi dhe lufta

kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike,

veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke

synuar rritjen me 17 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 15 %, ne vitin 2017, si dhe

numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.13 %, nga 4.15% . 2) Parandalimi dhe lufta kundër

trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit

e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18

% e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 % ne vitin 2018, si dhe numrit te rasteve të

trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %¿, nga 4.13% 3) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve

njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës,

nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit

të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, ne vitin 2019, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të

personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %, nga 4.13%

Njësia

2019 2020

11 12 12

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Shërbime konvencionale

PërshkrimiOperacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, duke

përdorur metoda shkencore hetimi si përgjimi, filmime, interceptime të bisedave apo komunikimeve në mënyre direkte ose në

distancë

1.8 1.4 0.7

Totali i Shpenzimeve 2

Totali i Shpenzimeve

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer operacionesh

2018

92,292.0 92,295.0

7,690.91 7,691.0 7,691.25

Sasia

Shpenzime për njësi

Operacione kunder trafikimit te qenieve njerezore

84,600.0

2020

845 857

Shpenzime për njësi 404.95 398.91 398.91

Sasia

Page 183: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

135

mijëra lekë 377,919.0

mijëra lekë 2,799.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti E

Viti Aktual

2017

59

mijëra lekë 273,194.0

mijëra lekë 4,630.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

12.7

Shpenzime për njësi 0 6.2 -5.8

Totali i Shpenzimeve 305,606.0 250,681.0 282,455.0

Shpenzime për njësi 4,630.39 4,915.31 4,630.41

-2.8

-40.1

-38.4

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Prova shkencore me interceptime telefonike

Përshkrimi Përshkrimi : Operacione përgjimi të realizuara nga Drejtoria e Forcës se Posaçme Operacionale në DPPSH, me inisiativën e

policisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit

Objektivat

0) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke

bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër

krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 127 raste ne 135,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 59 raste nga

52;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 149 nga 128 raste. 1) Forcimi i koordinimit në luftën kundër

k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen

në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve

konvenc. nga 135 raste ne 146,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 66 raste nga 59;Operac.per kapjen e personave te

kerkuar nga drejtesia ne 156 nga 149 raste. 2) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve

të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në

fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 146 raste ne 151,te Prova

shkencore me interceptime tel. ne 69 raste nga 66;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 167 nga 156

raste. 3) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut

duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës

kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 151 raste ne 151,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 75

raste nga 69;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 172 nga 167 raste.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër provash

2018 2019 2020

66 51 61

8.1 3.4

8.1 6.4

Shpenzime për njësi 0 2.9

Objektivat

0) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke

bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër

krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 127 raste ne 135,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 59 raste nga

52;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 149 nga 128 raste. 1) Forcimi i koordinimit në luftën kundër

k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen

në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve

konvenc. nga 135 raste ne 146,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 66 raste nga 59;Operac.per kapjen e personave te

kerkuar nga drejtesia ne 156 nga 149 raste. 2) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve

të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në

fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 146 raste ne 151,te Prova

shkencore me interceptime tel. ne 69 raste nga 66;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 167 nga 156

raste. 3) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut

duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës

kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 151 raste ne 151,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 75

raste nga 69;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 172 nga 167 raste.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër operacionesh konvencionale

2018 2019 2020

146 151 93

Totali i Shpenzimeve 408,712.0 434,994.0 260,345.0

Shpenzime për njësi 2,799.4 2,880.75 2,799.41

11.9 -22.7 19.6

11.9 -18

Page 184: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 02237

Produkti F

Viti Aktual

2017

38

mijëra lekë 110,215.0

mijëra lekë 2,900.39

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti G

10.5 9.5 6.5

Totali i Shpenzimeve 10.5 9.5 6.5

0Shpenzime për njësi 0 0

Shpenzime për njësi 2,900.38 2,900.39 2,900.39

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Operacione për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia

Përshkrimi Operacione proaktive të realizuara nga DFPO në DPPSH, me inisiativën e policisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit, ose me

njoftime (denoncime, kallëzime nga të tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore, etj.

Objektivat

0) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve,

mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë

vendit, duke synuar rritjen me 15 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 13 %, ne vitin

2016, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.15 %¿, nga 4.2% 1) Parandalimi dhe lufta

kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike,

veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke

synuar rritjen me 17 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 15 %, ne vitin 2017, si dhe

numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.13 %, nga 4.15% . 2) Parandalimi dhe lufta kundër

trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit

e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18

% e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 % ne vitin 2018, si dhe numrit te rasteve të

trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %¿, nga 4.13% 3) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve

njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës,

nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit

të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, ne vitin 2019, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të

personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %, nga 4.13%

Shpenzime jashtë projekteve

Operacione kundër akteve të terrorizmit

Përshkrimi Operacione proaktive të realizuara nga SKAT në DPPSH, me inisiativën e policisë, ose me njoftime (denoncime, kallëzime nga të

tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje, etj

Objektivat

0) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke

bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër

krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 127 raste ne 135,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 59 raste nga

52;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 149 nga 128 raste. 1) Forcimi i koordinimit në luftën kundër

k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen

në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve

konvenc. nga 135 raste ne 146,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 66 raste nga 59;Operac.per kapjen e personave te

kerkuar nga drejtesia ne 156 nga 149 raste. 2) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve

të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në

fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 146 raste ne 151,te Prova

shkencore me interceptime tel. ne 69 raste nga 66;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 167 nga 156

raste. 3) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut

duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës

kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 151 raste ne 151,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 75

raste nga 69;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 172 nga 167 raste.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër operacionesh

2018 2019 2020

42 46 49

Totali i Shpenzimeve 121,816.0 133,418.0 142,119.0

Page 185: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

149

mijëra lekë 118,917.0

mijëra lekë 798.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti H

Viti Aktual

2017

61

mijëra lekë 190,497.0

mijëra lekë 3,122.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti I

Sasia 3

3

0

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime kundër Krimit Kompjuterik

Përshkrimi Hetime proaktive të realizuara nga SKKK në DPPSH bazuar në informacione apo denoncime, kallëzime nga të tretët duke

përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje, etj.

798.1 798.1

4.7 7.1

Totali i Shpenzimeve 4.7 7.1

Shpenzime për njësi 0 0

798.1

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime kundër korrupsionit

Përshkrimi Hetime proaktive të realizuara nga SKKK në DPPSH të organizuar bazuar në informacionin e ardhur pranë policisë, duke

përdorur metoda speciale të hetimit, si mbikëqyrje, ndjekje që finalizohen me kontrolle, arrestime apo sekuestrime të pasurive

3,122.89 3,122.88 3,122.89

8.2 4.5 4.3

Totali i Shpenzimeve 8.2 4.5 4.3

Shpenzime për njësi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër operacionesh

2018 2019 2020

156 167 172

Totali i Shpenzimeve 124,504.0 133,283.0 137,274.0

Shpenzime për njësi

0 0 0

Objektivat

0) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të

parave , me qellim rritjen me 5.7% te nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9% te nr.t të

operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5- 5.7%, rritjes me 5.8% e nr të

hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.6 % 1) Forcimi i integritetit të zyrtareve

të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.5% te

nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave

Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.15% e nr të hetimeve proaktive për krimet në

sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.8% 2) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit,

reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.9% te nr. te procedimeve të

referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për

veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.25% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike,

korrupsionit e pastrimit parave, nga 6.15 % 3) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i

korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 6.1% te nr. te procedimeve të referuara për

fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve

financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.35% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit

parave, nga 6.25 %

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër Hetimesh

2018 2019 2020

66 69 72

Totali i Shpenzimeve 206,111.0 215,479.0 224,848.0

Shpenzime për njësi

Page 186: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

58

mijëra lekë 191,116.0

mijëra lekë 3,295.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti J

Viti Aktual

2017

45

mijëra lekë 194,747.0

mijëra lekë 4,327.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

47 49 52

3,295.1 3,295.09

5.2 4.9

Totali i Shpenzimeve 5.2 4.9

Shpenzime për njësi 0 0

Totali i Shpenzimeve 203,402.0 212,057.0 225,040.0

Shpenzime për njësi 4,327.69

Sasia 6.1

6.1

0

Hetime kundër pastrimit të parave

Përshkrimi

Hetime proaktive të realizuara nga SKPP në DPPSH mbi bazën e informacioneve të ardhura nga DPPP ose burime policore,

duke përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje që finalizohen me kontrolle,

sekuestrime, etj.

Objektivat

0) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të

parave , me qellim rritjen me 5.7% te nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9% te nr.t të

operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5- 5.7%, rritjes me 5.8% e nr të

hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.6 % 1) Forcimi i integritetit të zyrtareve

të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.5% te

nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave

Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.15% e nr të hetimeve proaktive për krimet në

sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.8% 2) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit,

reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.9% te nr. te procedimeve të

referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për

veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.25% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike,

korrupsionit e pastrimit parave, nga 6.15 % 3) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i

korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 6.1% te nr. te procedimeve të referuara për

fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve

financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.35% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit

parave, nga 6.25 %

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër Hetimesh

3,295.09

Sasia 4.7

4.7

0

Shpenzime jashtë projekteve

4,327.7 4,327.69

4.4 4.3

Totali i Shpenzimeve 4.4 4.3

Shpenzime për njësi 0 0

2018 2019 2020

Objektivat

0) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të

parave , me qellim rritjen me 5.7% te nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9% te nr.t të

operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5- 5.7%, rritjes me 5.8% e nr të

hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.6 % 1) Forcimi i integritetit të zyrtareve

të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.5% te

nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave

Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.15% e nr të hetimeve proaktive për krimet në

sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.8% 2) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit,

reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.9% te nr. te procedimeve të

referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për

veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.25% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike,

korrupsionit e pastrimit parave, nga 6.15 % 3) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i

korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 6.1% te nr. te procedimeve të referuara për

fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve

financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.35% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit

parave, nga 6.25 %

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër Hetimesh

2018 2019 2020

61 64

210,886.0 220,771.0

Shpenzime për njësi

67

Totali i Shpenzimeve 201,001.0

Page 187: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 02237

Produkti K

Viti Aktual

2017

96

mijëra lekë 186,759.0

mijëra lekë 1,945.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti L

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër operacionesh

2018 2019 2020

100 106 111

Totali i Shpenzimeve 194,540.0 206,213.0 215,940.0

Shpenzime për njësi 1,945.41

Sasia 4.7

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime kundër krimit ekonomik

PërshkrimiHetime proaktive të realizuara nga SKKEF në DPPSH mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë gjurmuese policore ose

me njoftime nga të tretët (denoncime, kallëzime, etj.), duke përdorur metoda speciale të hetimit, dhe metoda gjurmuese policore

Objektivat

0) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te

pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara

për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak se 4.8 milion euro, nga 4.4 milion euro 1) Dobësimi i financave të

rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të

përfituara nga aktivete e paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të

veprës penale të jetë jo më pak se 5.5 milion euro, nga 4.8 milion euro . 2) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të

ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e

paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo

më pak se 5.65 milion euro, nga 5.5 milion euro se viti 2019. 3) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar

nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e paligjeshme

kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak se

5.68 milion euro, nga 5.65 milion euro se viti 2019

4.2 6

Totali i Shpenzimeve 4.2 6

Shpenzime për njësi 0 0 0

4.7

1,945.4 1,945.41

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime Pasurore

Përshkrimi Këto hetime kanë për qëllim sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive kriminale në bazë të ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 ¿Për

parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë.

Objektivat

0) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te

pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara

për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak se 4.8 milion euro, nga 4.4 milion euro 1) Dobësimi i financave të

rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të

përfituara nga aktivete e paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të

veprës penale të jetë jo më pak se 5.5 milion euro, nga 4.8 milion euro . 2) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të

ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e

paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo

më pak se 5.65 milion euro, nga 5.5 milion euro se viti 2019. 3) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar

nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e paligjeshme

kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak se

5.68 milion euro, nga 5.65 milion euro se viti 2019

Page 188: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

56

mijëra lekë 157,198.0

mijëra lekë 2,807.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti M

Totali i Shpenzimeve 160,005.0 162,812.0 165,619.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Dëshmitarë dhe persona të afërm të trajtuar

Përshkrimi Kjo përfshin kategorinë e personave që kanë fituar statusin e dëshmitarit në proceset gjyqësore dhe/ose personat e tyre të afërt

që për shkak te rrezikut konkret, real dhe serioz trajtohen me program mbrojtje të veçante

Objektivat

0) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll

të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me

armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.3% dhe ulja e tyre në 1.8 vepra penale për 100 mijë banorë,

nga 1% dhe 2 vepra penale për 100 mije banorë 1) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar,

trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus

parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.41%

dhe ulja e tyre në 1.6 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.3% dhe 1.8 vepra penale për 100 mije banorë 2) Rritja e nr. të

hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës

kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke

planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.52% dhe ulja e tyre në 1.5 vepra penale për 100 mijë banorë, nga

1.41% dhe 1.6 vepra penale për 100 mije banorë 3) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar,

trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus

parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.55%

dhe ulja e tyre në 1.3 vepra penale për 100 mijë banorë, nga .52% dhe 1.5 vepra penale për 100 mije banorë

1.8 1.8 1.7

Totali i Shpenzimeve 1.8 1.8 1.7

Shpenzime për njësi 0 0 0

2,807.11 2,807.1 2,807.1

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër Hetimesh

2018 2019 2020

57 58 59

Page 189: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 129,590.0

mijëra lekë 129,590.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02237

Produkti N

129,590.0 129,590.0

0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0

Shpenzime për njësi 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Trajtimi financiare vjetor i personave në program mbrojtje

2018 2019 2020

Objektivat

0) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve,

mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë

vendit, duke synuar rritjen me 15 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 13 %, ne vitin

2016, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.15 %¿, nga 4.2% 1) Parandalimi dhe lufta

kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike,

veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke

synuar rritjen me 17 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 15 %, ne vitin 2017, si dhe

numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.13 %, nga 4.15% . 2) Parandalimi dhe lufta kundër

trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit

e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18

% e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 % ne vitin 2018, si dhe numrit te rasteve të

trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %¿, nga 4.13% 3) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve

njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës,

nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit

të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, ne vitin 2019, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të

personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %, nga 4.13%

0

0

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 129,590.0 129,590.0 129,590.0

Shpenzime për njësi 129,590.0

Sasia 0

Shpenzime jashtë projekteve

Persona me cilesi te vecante te mbrojtur

Përshkrimi Kjo përfshin kategorinë e personave që kanë fituar statusin e personit me cilësi të veçantë gjyqtarë/prokuror, etj që për shkak te

rrezikut konkret, real dhe serioz trajtohen me program mbrojtje të veçante

Page 190: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

120

mijëra lekë 324,477.0

mijëra lekë 2,703.98

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04315

Produkti O

Viti Aktual

2017

49

mijëra lekë 3,063.0

mijëra lekë 62.51

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

0.0 0.0 0.0

-100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Krijimi i databazes elektronike per gjurmet e gishtave

Blerje pajisjeje per identifikim biometrik

Përshkrimi Instalimi i pajisje Live scanner te cilat do te mundësojnë transmetimin ne kohe reale te gjurmeve te gishtave si dhe informacionin

per personat e ndaluar, shoqeruar apo arrestuar nga policia.

Objektivat

0) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të

parave , me qellim rritjen me 5.7% te nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9% te nr.t të

operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5- 5.7%, rritjes me 5.8% e nr të

hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.6 % 1) Forcimi i integritetit të zyrtareve

të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.5% te

nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave

Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.15% e nr të hetimeve proaktive për krimet në

sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.8% 2) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit,

reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.9% te nr. te procedimeve të

referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për

veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.25% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike,

korrupsionit e pastrimit parave, nga 6.15 % 3) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i

korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 6.1% te nr. te procedimeve të referuara për

fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve

financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.35% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit

parave, nga 6.25 %

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer paisjesh

2018 2019 2020

0 0 0

0Shpenzime për njësi 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Policia e Shtetit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Rritjen progresive e të qëndrueshme të zhvillimit të policimit proaktiv, të cilësisë së shërbimit që ofrohen për komunitetin, për ta bërë policinë me të

pranishme e me të pranueshme për publikun, si dhe përfshirjen e komunitetit në çështjet e sigurisë. Fushat prioritare do jenë: zbatimi i ligjit për ngritjen e

nivelit të sigurisë ; ndërtimi i partneritetit polici – komunitet, si dhe përfshirja e tyre për parandalimin e krimit; rritja e sigurisë në rrugë; konsolidimit të

bashkëpunimit midis shërbimit policor, shërbimeve të tjera publike dhe agjencive ligjzbatuese; përmirësimi i standardeve të shërbimit policor.

Emri i Programit Siguria Publike

Programi synon të sigurojë rendin publik, të mbrojë qytetarët dhe pronën publike e private, si dhe të rritë parametrat e sigurisë rrugore, duke krijuar një

mjedis të sigurt për komunitetin, nëpërmjet shërbimeve profesionale, në kohë dhe me cilësi dhe policimit me standardet me të larta të përformancës

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Trajtimi financiare vjetor i personave qe angazhohen me mbrojtje

2018 2019 2020

125 118 135

4.2 -5.6

Totali i Shpenzimeve 337,996.0 319,069.0 365,034.0

Shpenzime për njësi

Sasia

2,703.96

14.4

14.4

Njësia

2,703.97 2,703.97

4.2 -5.6

Totali i Shpenzimeve

Page 191: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 2013 - Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000

mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 (Tregues që nxirren nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 –Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të

vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.21%; për tejkalim shpejtësie në 27.2%;

2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me anë të reduktimit te veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 9114 raste,

konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 469; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 79.2%.

3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 20%, ose 1200 vepra penale.

4. Parandalimi i rasteve të dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën

3.5 % , ose 2284 raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës në familje, ose 2226 raste.

5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave do të rritet me 7%, ose

249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612.

6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave të DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e

detyrës do të shkurtohet: në 15.9 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.7 minuta jashtë kohës së punës.

7. Rritja e operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike në masën 2% duke realizuar 2011 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve

narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2016, ose 2029031 bimë narkotike.

8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit

dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6, Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise

se Antiterrorit ne masen 100 %,

9.Financimit te studim projektimit për kater projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve ne DVP (Elbasan , Shkoder, Diber DVP Tirane; Blloku i

Sigurise se ne masen 56%. Ndertim objekti 3-kat te DVP Tirane- Zyra Administrative, bllok sherbimesh, palester) ne masen 20 % Perfundimin e projektimit

te RS Renea, ne masen 8%,

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike duke përafruar standardet e organizatës se policisë me BE-ne, shërbimet policore te jene

për zgjidhjen e problemeve ndaj komunitetit. Kjo te sigurohet nëpërmjet rinovimit brenda vitit 2019 te shërbimit te patrullimit me punonjës te moshës se re,

rritjes se pjesëmarrjes se elementit femër a atij nga etnitë e ndryshme, si dhe të rinovohet personeli i shërbimeve të veçanta me punonjës që kanë arsimin

e kualifikimin e duhur në fushat respektive (shërbimit për policimin në komunitet, zbatimin e ligjit në të gjithë territorin e vendit, kjo do të arrihet nëpërmjet

rritjes së treguesve të perfomancen deri në vitin 2020 si : Rritjen e sigurisë rrugore duke synuar uljen çdo vit të aksidenteve rrugore në masën 1%; Rritja

çdo vit e zbulueshmërisë së veprave penale në masën 1%; Reduktimi çdo vit i veprave penale kundër pronës në masën 1%; Rritjen çdo vit të numrit të

telefonatave nga publiku në masën 7%; uljen e numrit të ankesave nga qytetarët në masën 17%; Shkurtimin e kohës së gatishmërisë të efektivave

operacionale, të FS në masën 5% dhe efektivave të tjera në masën 5%; Ulja çdo vit e numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%. Rritja çdo

vit me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autorëve të dhunës në familje. Rritja çdo vit të numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë

dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%; Reduktimi i krimeve të mjedisit dhe ndërtimeve të paligjshme në masën 60%.

Page 192: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aks.Rrugore gjithsej 1993. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me

pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 –Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në

aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.18%; për tejkalim shpejtësie në 26.8%.

2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me ane te reduktimit te veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 8932 raste,

konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 460; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 80.2%.

3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 20%, ose 960 vepra penale.

4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën

3.5 %, ose 2363 raste. Rritja me 10% e numrit te procedimeve penale ndaj autoreve te dhunës në familje ose 2448 raste.

5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet me 7%, ose

266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973

6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e

detyrës do të shkurtohet: ne 15.7 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.1 minuta jashtë kohës së punës.

7. Rritja operacioneve kundër kultivimit të bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2051 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve

narkotike të kultivuara në masën 20% në krahasim me vitin 2017, ose në 1623225 bimë narkotike.

8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e

shërbimit , Rep. RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%, objekti 3-kat

DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %, Rikonstruk. poligoni i NSH – Tirane, ne

masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %.

9.Financimit te studim projektimit për kater projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve Objekti 3-kat te DVP Tirane- Zyra Ad.e, palester) ne

masen 80%.Objektet stervitore te RS RENEA ne masen 60%. Poligoni i NSH – Tirane, ne masen 100 %. DVP Berat, ne masen 50 %. Instituti i Policise

Shkencore, ne masen 40 %.PKK Hani i Hotit, DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 100%.

1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aks.Rrugore gjithsej 1838 -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me

pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 –Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në

aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.18%; për tejkalim shpejtësie në 26.8%.

2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me ane te reduktimit te veprave penale në masën 2% ose 19253 raste, konkretisht: -

Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 460; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 79%.

3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 25%, ose 775 vepra penale.

4. Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën

3.5 % ose 2753 raste. Rritja me 3.5% e numrit te procedimeve penale ndaj autoreve te dhunës ne familje ose 1990 raste.

5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 3%, ose 214897

telefonatave. Red.i nr. te ankesave ne masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 588.

6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e

detyrës do të shkurtohet: ne 15.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 59.1’ jashtë kohës së punës.

7. Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 204 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve

narkotike të kultivuara në masën 13% ne krahasim me vitin 2017, ose 49942 bimë.

8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit

dhe shërbimit, rikonstruksionit te objektit në DVP Shkoder ne masen 32.5%, rikonstruksionit te objektit në DVP Elbasan ne masen 63.7%, rikonstruksionit

te objektit në DVP Diber ne masen 45.4%, rikonstruksionit te objektit në DVP Berat ne KP (Lushnje, Tropoje, Pogradec) dhe projekti per linjat TL ne PKK

ne masen 100%. Financimin e studim projektimit për projektet e plota ndertim/rikonstruksion te objekteve ne DVP Berat KP (Lushnje, Tropoje, Pogradec),

ne masen 40% dhe financimin e studim projektimit për 2 (dy) projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve ne KP (Kruje, Kurbin), ne masen 60%.

Page 193: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi 0342

Projekti 02238

Produkti A

Viti Aktual

2017

4761

mijëra lekë 2,149,842.0

mijëra lekë 451.55

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Standardet e Politikes se Programit

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbime te patrullave te pergjithshme

Përshkrimi Sherbime te patrullave te pergjithshme (policise rendit) te kryera në zonë pa perfshire qarkullimin rrugor. Nje patrullim mesatar

perfshin nje grup prej 3 efektivash ne nje sherbim 8 oresh. Grupet jane te alternuara ne sherbim kembesor dhe me automjete.

Objektivat

0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave

do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.

Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do

të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja

e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet

me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e

sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,

ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer sherbimesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

451.54

Sasia -0.2 9.5 0

4753 5206 5206

2,146,217.0 2,350,726.0 2,350,725.0

Shpenzime për njësi 451.55 451.54

Totali i Shpenzimeve -0.2 9.5 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Siguria Publike

1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 1955. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000

mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 –Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të

vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%.

2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me anë të reduktimit të veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 8579 raste,

konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 451; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 82.2%.

3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 5%, ose 867 vepra penale.

4. Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën

3.5%, ose 2530 raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autorëve të dhunës ne familje ose 2963 raste.

5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%, ose 305291

telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 897.

6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e

detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5’ jashtë kohës së punës.

7. Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2133 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve

narkotike të kultivuara në masën 20% ne krahasim me vitin 2019, ose 1038864 bimë narkotike.

8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit

dhe shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.& Kom.Policise Berat, ne

masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom. i Policise Lushnje, ne masen 50% ;

9.Studim Projektim i objekteve ;Komisariatet e Policise Lushnje, Pogradec, Kruje, ne masen 60%,Reparti NSh Fier &Shkoder ne masen 40%;Kom Policise

Sarande, tepelene dhe Puke ne masen 40%.

Mbështetet në përvojën disa vjeçare, në eksperiencën e vendeve të BE dhe SHBA, të cilat janë prezentë dhe asistojë me misionet e tyre policinë. Kjo do

të arrihet duke zbatuar Ligjin nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, Ligjin nr. 7895, dt. 27.1.1995 “Kodi Penal ”, i ndryshuar, Ligjin nr. 7905, dt 21.3.1995

“Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë”, i ndrysh, Ligjin nr. 8378, date 22.07.1998 “Kodi Rrugor., i ndryshuar, Ligji nr. 8677, dt. 2.11.2001

“Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore.”, i ndryshuar, Ligji nr. 8773, datë 23.04.2001 “Për tubimet”, Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për

masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar, Ligji nr. 10221, dt. 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, Plani Kombëtar për zbatimin e

MSA, Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë, miratuar me VKM nr. 14, dt 9.1.2008, VKM nr. 153, dt. 7.4.2000, Plani Kombëtar për Integrimin Europian,

miratuar me VKM nr.74, datë 27.01.2016, Strategjia e Sigurisë Kombëtare, Strategjia e Rendit Publik 2015 - 2020 dhe Plani i Veprimit 2015 – 2017,

miratuar me VKM nr. 702, datë 26.08.2015, Strategjia Kombëtare e Sigurisë Rrugore 2011 – 2020, “Rregullore për zbatimin e Kodit Rrugor, Rregullore e

Funksionimit të Strukturave Speciale Operacionale, miratuar me Urdher te MB. nr.1891, dt.7.12.2007, Procedurat Standarde të punës, miratuar me

Urdhër të DPSH nr.1417, datë 11.12.2009, Procedurat Standardet të punës, miratuar me Urdhër të DPPol.nr.1101, dt.29.9.2009.

Page 194: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 02238

Produkti B

Viti Aktual

2017

6347

mijëra lekë 2,088,353.0

mijëra lekë 329.03

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Sherbime te policise rrugore, patrullave te pergjithshme e forcave te nderhyrjes se shpejte (sherbime ne kembe,motor dhe

automjete) vetem per qarkullimin rrugor. Nje patrullim rrugor mesatar perfshin nje grup prej 2 efektivash ne sherbim prej 8 oresh.

Objektivat

0) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 2013 - Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete

në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 (Tregues që nxirren nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës).

1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.21%; për

tejkalim shpejtësie në 27.2%; 1) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aks.Rrugore gjithsej 1993. Nr.

Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e

Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim

pije alkoolike në 2.18%; për tejkalim shpejtësie në 26.8%. 2) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve

Rrugore gjithsej 1974. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues

që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente

ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%. 3) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në

masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 1955. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë

vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -

Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%.

Sherbime te policise rrugore.

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer sherbimesh

2018 2019 2020

6337 6754 7041

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

-0.2 6.6 4.2

Totali i Shpenzimeve

2,095,183.0 2,222,324.0

330.63 329.04

0.3 6.1 4.4

329.4

2,319,305.0

0.1Shpenzime për njësi 0.5 -0.5

Page 195: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 02238

Produkti C

Viti Aktual

2017

8

mijëra lekë 63,471.0

mijëra lekë 7,933.88

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

Produkti D

Viti Aktual

2017

25

mijëra lekë 117,713.0

mijëra lekë 4,708.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

Përshkrimi Repartet e F. Speciale dhe ato te Nd.Shpejte qendrojne me nje numer te caktuar punonjesish ne sherbim gadishmerie cdo 24 ore

per t'ju pergjigjur situatave te mundshme kriminale.

Objektivat

0) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave të DSP. Koha për vënien në

gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: në 15.9 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.7 minuta jashtë kohës së

punës 1) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien

në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.7 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.1 minuta jashtë kohës së

punës. 2) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5¿ jashtë kohës së

punës. 3) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5¿ jashtë kohës së punës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer provash

2018 2019 2020

8 8 8

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Fushatë kundër përdorimit të drogës në shkolla

Përshkrimi Këto janë takime të organizuara nga forcat e policisë me nxënësit e arsimit para-universitar për shpjegimin e efekteve negative të

drogës dhe promovimin e denoncimeve nga ana e nxënësve të rasteve të shpërndarjes/ konsumit të drogave

Objektivat

0) 7. Rritja e operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike në masën 2% duke realizuar 2011 operacione. Me konkretisht,

zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2016, ose 2029031 bimë narkotike 1) 7.

Rritja operacioneve kundër kultivimit të bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2051 operacione. Me konkretisht,

zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20% në krahasim me vitin 2017, ose në 1623225 bimë narkotike 2)

7. Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2092 operacione. Me konkretisht,

zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2018, ose 1298580 bimë. 3) 7. Rritja

operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2133 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i

numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20% ne krahasim me vitin 2019, ose 1038864 bimë narkotike.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

63,470.0 63,471.0

7,933.88 7,933.75 7,933.88

Sasia 0 0

Sasia Numër takimesh

2018 2019 2020

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0 0

63,471.0

0

0 0

117,713.0

25 25 25

Shpenzime jashtë projekteve

0

0

4,708.52

Totali i Shpenzimeve

Totali i Shpenzimeve 117,713.0 117,713.0

Shpenzime për njësi 4,708.52 4,708.52

Sasia

Shpenzime për njësi

0

Prova gatishmerie

Page 196: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti E

Viti Aktual

2017

2013

mijëra lekë 353,684.0

mijëra lekë 175.7

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

Produkti F

Viti Aktual

2017

8

mijëra lekë 559,740.0

mijëra lekë 69,967.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

0) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave të DSP. Koha për vënien në

gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: në 15.9 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.7 minuta jashtë kohës së

punës 1) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien

në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.7 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.1 minuta jashtë kohës së

punës. 2) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5¿ jashtë kohës së

punës. 3) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5¿ jashtë kohës së punës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër njësie në gatishmëri (1 FS dhe 3 FNSH) Njësia ka 16 punonjës policie.

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

69,967.5 69,763.88 69,667.5

558,111.0 557,340.0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Evidentimi i aksidenteve rrugore (me pasoje vdekje, plagosje te rende dhe te lehte). Procedura perfshin dergimi I grupit te

keqyrjes se vendit te ngjarjes, kqyrja e aksidentit me mjetet speciale te investigimit, plotesimi i dosjes per ngjarjen).

Objektivat

0) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 2013 - Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete

në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 (Tregues që nxirren nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës).

1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.21%; për

tejkalim shpejtësie në 27.2%; 1) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aks.Rrugore gjithsej 1993. Nr.

Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e

Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim

pije alkoolike në 2.18%; për tejkalim shpejtësie në 26.8%. 2) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve

Rrugore gjithsej 1974. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues

që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente

ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%. 3) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në

masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 1955. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë

vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -

Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer aksidentesh

2018 2019 2020

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Force Speciale dhe e Nderhyrjes se Shpejte ne Gatishmeri nderhyrje per vendosjen e rendit te cenuar.

Përshkrimi Punonjes policie te ketyre strukturave profesionalisht te trajnuara dhe fizikisht te trajtuara me programe te rregullta stervitjeje

gjithe vjetore (per FNSH 44 dite/vit per efektiv;), programe dimerore etj.

Objektivat

1993 1974 1955

Totali i Shpenzimeve

Totali i Shpenzimeve 0 -0.3 -0.1

Shpenzime për njësi 0 -0.3 -0.1

Aksidente rrugore te evidentuara

Sasia -1 -1 -1

Totali i Shpenzimeve -1 -1 -1

Shpenzime për njësi 0 0

Sasia

350,170.0 346,832.0 343,493.0

175.7 175.7 175.7

0

0

559,740.0

0 0

8 8 8

Page 197: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti G

Viti Aktual

2017

2011

mijëra lekë 1,263,443.0

mijëra lekë 628.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

Produkti H

Viti Aktual

2017

2226

mijëra lekë 68,182.0

mijëra lekë 30.63

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

Produkti I Operacione policore per Krimet ndaj mjedisit

PërshkrimiReduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 10% ose 1613 vepra penale

82,456.0 90,757.0

Shpenzime për njësi 30.63 30.63 30.63

Sasia 10 10 10.1

Operacione kunder kultivimit te bimeve narkotike

PërshkrimiKryerja e operacioneve te parandalimit te kultivimit dhe asgjesimit te bimeve narkotike.

Objektivat

0) 7. Rritja e operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike në masën 2% duke realizuar 2011 operacione. Me konkretisht,

zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2016, ose 2029031 bimë narkotike 1) 7.

Rritja operacioneve kundër kultivimit të bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2051 operacione. Me konkretisht,

zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20% në krahasim me vitin 2017, ose në 1623225 bimë narkotike 2)

7. Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2092 operacione. Me konkretisht,

zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2018, ose 1298580 bimë. 3) 7. Rritja

operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2133 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i

numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20% ne krahasim me vitin 2019, ose 1038864 bimë narkotike.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer operacionesh

2018 2019 2020

2000 1865

Shpenzime jashtë projekteve

1,245,132.0 1,256,620.0 1,171,975.0

Shpenzime për njësi 628.22 628.31 628.4

Sasia -1.4 0.9 -6.8

Totali i Shpenzimeve -1.4 0.9

Totali i Shpenzimeve 10 10 10.1

Shpenzime për njësi 0 0 0

-6.7

Shpenzime për njësi 0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Raste te evidentimit te dhunes ne familje

PërshkrimiEvidentimi trajtimi dhe ndjekja e rasteve te dhunes ne familje per grate dhe vajzat

Objektivat

0) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe

vajzat e dhunuara në masën 3.5 % , ose 2284 raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës në

familje, ose 2226 raste. 1) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme

mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5 %, ose 2363 raste. Rritja me 10% e numrit te procedimeve penale ndaj

autoreve te dhunës në familje ose 2448 raste. 2) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes së numrit të

masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%, ose 2445 raste. Rritja me 10% e numrit te

procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës ne familje, ose 2692 raste. 3) 4. Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje

nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%, ose 2532

raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autorëve të dhunës ne familje ose 2963 raste

Njësia

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

0 0

2448 2692

74,982.0

1982

2963

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i rasteve te kerkese padive

Page 198: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1200

mijëra lekë 157,872.0

mijëra lekë 131.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

Produkti J

Viti Aktual

2017

2284

mijëra lekë 50,568.0

mijëra lekë 22.14

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

Produkti K

Objektivat 0) 3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 20%, ose 1200 vepra penale 1) 3. Reduktimi i

krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 20%, ose 960 vepra penale. 2) 3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe

ndërtimeve te paligjshme në masën 5%, ose 912 vepra penale 3) 3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme

ne masën 5%, ose 867 vepra penale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer operacionesh per veprat penale

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Objektivat

0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave

do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.

Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do

të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja

e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet

me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e

sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,

ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.

-4.9

Shpenzime për njësi 0 0 0

2363 2445 2961

52,316.0 54,132.0 65,557.0

119,983.0

Shpenzime për njësi 131.56 131.56

Sasia -20 -5

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Masa mbrojtëse te menjëhershme te ndaj grave dhe vajzave

PërshkrimiRritja e numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 10 % ose 2664 raste

Objektivat

0) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe

vajzat e dhunuara në masën 3.5 % , ose 2284 raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës në

familje, ose 2226 raste. 1) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme

mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5 %, ose 2363 raste. Rritja me 10% e numrit te procedimeve penale ndaj

autoreve te dhunës në familje ose 2448 raste. 2) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes së numrit të

masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%, ose 2445 raste. Rritja me 10% e numrit te

procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës ne familje, ose 2692 raste. 3) 4. Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje

nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%, ose 2532

raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autorëve të dhunës ne familje ose 2963 raste

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i rasteve mbrojtjeje

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Fushata sensibilizuese

Përshkrimi Takime te organizuara me komunitetin ne qarqe, bashki, minibashki, lagje, komuna, fshatra ne lidhje me rendesine e sherbimit te

Patrulles se Pergjithshme per te afruar sherbime sa me cilesore ne qarqe.

Shpenzime jashtë projekteve

-4.9

131.56

114,062.0

867

-20 -5

Totali i Shpenzimeve 3.5 3.5 21.1

Shpenzime për njësi

960 912

126,298.0

0 0 0

Shpenzime për njësi 22.14 22.14 22.14

Sasia 3.5 3.5 21.1

Page 199: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

25

mijëra lekë 31,682.0

mijëra lekë 1,267.28

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

Produkti L

Viti Aktual

2017

24330

mijëra lekë 383,684.0

mijëra lekë 15.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02238

Produkti M

23357 22423

Sasia -4 -4 -4

368,340.0 353,611.0 339,465.0

Shpenzime për njësi 15.77 15.77 15.77

21526

1,267.28 1,267.32 1,267.32

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

31,682.0 31,683.0

Krime te evidentuara

Evidentimi dhe ndjekja procedures per rastet e vjedhjes, rrahjes, dëmtime te pronës, prishje te qetësisë publike, etj.

Objektivat

0) 2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me anë të reduktimit te veprave penale kundër pronës në

masën 2%, ose 9114 raste, konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 469; - Zbulueshmëria e

veprave penale do të rritet në 79.2%. 1) 2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me ane te reduktimit te

veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 8932 raste, konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të

reduktohet në 460; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 80.2%. 2) 2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe

sigurisë publike me ane të reduktimit te veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 8754 raste, konkretisht: - Numri i

veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 451; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 81.2%. 3) 2. Rritja

progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me anë të reduktimit të veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose

8579 raste, konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 451; - Zbulueshmëria e veprave penale

do të rritet në 82.2%.

Shpenzime jashtë projekteve

Ankesa te trajtuara

Përshkrimi Ankesat konsistojne ne denoncime ne komisariate te te gjitha problematikave me te cilat ndeshet komuniteti (denoncim

drejtperdrejt ose permes telefonatave). Pjese e trajtimit eshte ndjekja sipas rastit dhe kthimi i pergjigjeve.

Objektivat

0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave

do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.

Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do

të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja

e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet

me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e

sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,

ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer ankesash

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia Numer takimesh

31,683.0

25

0

Shpenzime për njësi 0 0 0

-4

Shpenzime për njësi 0 0 0

Përshkrimi

Totali i Shpenzimeve -4 -4

25 25

Page 200: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

9114

mijëra lekë 376,135.0

mijëra lekë 41.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02565

Produkti N

Viti Aktual

2017

276

mijëra lekë 17,000.0

mijëra lekë 61.59

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03239

Produkti O

Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike

Siperfaqe e Projektuar

PërshkrimiSiperfaqe e Projektuar

-2

Totali i Shpenzimeve -2 -2 -2

Shpenzime për njësi

Sasia -2 -2

Sasia -100 0 -100

Totali i Shpenzimeve -100 0 -100

Shpenzime për njësi -100 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0.0 13,329.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 61.42 0.0

0 0 0

Misioni i Asistences se Policise se KE PAMECA IV

Asistence dhe trajnime per Policine e Shtetit

Aktualisht eshte nenshkruar marreveshja PAMECA IV Ne kete marrveshje jane percaktuar percaktohen fushat specifike te

asistences dhe trajnimit.

Objektivat

0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave

do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.

Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do

të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja

e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet

me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e

sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,

ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.

Njësia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer rastesh

2018 2019

8932 8754

Totali i Shpenzimeve 368,624.0

0

2020

41.27

354,055.0

8579

2020

Përshkrimi

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer sherbimesh asistence dhe trajnimi

2018 2019

0 217

361,277.0

Shpenzime për njësi 41.27 41.27

Page 201: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

10813

mijëra lekë 16,220.0

mijëra lekë 1.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03239

Produkti P

Sasia M kateror sip. e projektuar

Shpenzime për njësi 0 0 0

Siperfaqe e Rikonstruktuar

PërshkrimiSiperfaqe e Rikonstruktuar per godinat e Policise

Objektivat

0) 8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet

bashkëkohore të akomodimit dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6,

Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise se Antiterrorit ne masen 100 %, 1) 8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërt.

të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e shërbimit , Rep.

RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%,

objekti 3-kat DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %,

Rikonstruk. poligoni i NSH ¿ Tirane, ne masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %. 2) 8.Përmirësimi i

infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të

akomodimit dhe shërbimit , Blloku i Sigurise ne DVP Tirane, ne masen 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, Objekti 3-kat te

DVP Tirane- Zyra Administrative, ne masen 50%,DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 50%.Rikonst. DVP Elbasan ne

masen 46 %, Diber, 52 %, Berat, 50%, Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %, 3) 8. Përmirësimi i infrastrukturës

ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit dhe

shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.&

Kom.Policise Berat, ne masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom.

i Policise Lushnje, ne masen 50%

1.5

Sasia -26.3 -60.5 0

Totali i Shpenzimeve -26.3 -60.5 0

Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike

7973 3146.6 3146

Totali i Shpenzimeve 11,960.0 4,720.0 4,720.0

Shpenzime për njësi 1.5 1.5

2018 2019

Objektivat

0) 9.Financimit te studim projektimit për kater projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve ne DVP (Elbasan , Shkoder,

Diber DVP Tirane; ne masen 56% Blloku i Sigurise se ne masen 20%. Ndertim objekti 3-kat te DVP Tirane- Zyra Administrative,

bllok sherbimesh, palester) ne masen 20 % Perfundimin e projektimit te RS Renea, ne masen 8%, 1) 9.Financimit te studim

projektimit për kater projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve Objekti 3-kat te DVP Tirane- Zyra Ad.e, palester) ne

masen 80%.Objektet stervitore te RS RENEA ne masen 60%. Poligoni i NSH Tirane, ne masen 100 %. DVP Berat, ne masen 50

%. Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %.PKK Hani i Hotit, DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 100%. 2)

9.Financimit te studim projektimit RS RENEA ne masen 40%. Institutit te Policise Shkencore, ne masen 60 %. Dr.& Kom.Policise

Berat, ne masen 50%, Pogradec, 40% .Kruje, 40%. Lushnje, 40% %, 3) 9.Studim Projektim i objekteve ; Komisariatet e Policise

Lushnje, Pogradec, Kruje, ne masen 60%; Reparti NSh Fier &Shkoder ne masen 40%;Kom Policise Sarande, tepelene dhe Puke

ne masen 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

2020

Page 202: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

3779

mijëra lekë 142,080.0

mijëra lekë 37.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04243

Produkti R

Viti Aktual

2017

434

mijëra lekë 26,695.0

mijëra lekë 61.51

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi i Policimit ne komunitet (faza e dyte , Qeveria Suedeze)

PërshkrimiProgrami i Policimit ne komunitet (faza e dyte , Qeveria Suedeze)

Objektivat

0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave

do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.

Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do

të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja

e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet

me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e

sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,

ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer programesh

Shpenzime për njësi 0 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Meter kateror te rikonstruktuar

Shpenzime për njësi 37.6 37.6 37.6

Sasia -30.8 37.8 113.6

Totali i Shpenzimeve -30.8 113.6

Shpenzime për njësi 0 0 0

Programi i Policimit Ne komunitet faza e dyte (Qeverija Suedeze)

37.8

Totali i Shpenzimeve 98,319.0 135,466.0

2018 2019

2615 3603

289,341.0

61.53

Sasia 574.4 -18.3 -27.4

Totali i Shpenzimeve 574.3 -18.3 -27.4

7695

2020

2927 2390 1735

Totali i Shpenzimeve 180,000.0 147,000.0 106,750.0

Shpenzime për njësi 61.5 61.51

2018 2019 2020

Page 203: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04805

Produkti S

Viti Aktual

2017

73

mijëra lekë 313,637.0

mijëra lekë 4,296.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04859

Produkti T

Viti Aktual

2017

2980

mijëra lekë 183,311.0

mijëra lekë 61.51

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03239

Produkti U

Aistence Teknike per rritjen e kapaciteteve profesionale (PAMECA V)

Program asistence dhe trajnime per Policine e shtetit

PërshkrimiProgram asistence dhe trajnime per Policine e shtetit

Objektivat

0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave

do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.

Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do

të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja

e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet

me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e

sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,

ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer sherbimesh e trajnimesh

2018 2019 2020

4325 4676 2775

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 61.51 61.51 61.51

Blerje automjetesh

Blerje automjetesh per policimin operacional

Objektivat

0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave

do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.

Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do

të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja

e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet

me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e

sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,

ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer mjetesh

2018 2019 2020

88 29 0

266,011.0 287,628.0 170,693.0

Totali i Shpenzimeve 377,000.0 123,688.0 0.0

Shpenzime për njësi 4,284.09 4,265.1 0.0

Sasia 20.5

Blerje Automjetsh per policine operacionale (furgone)

PërshkrimiDo te prokurohet per te ndertuar godinat e dhomave te shoqerimit dhe zyrave te administrates te DVP Tirane

Përshkrimi

-67 -100

Totali i Shpenzimeve 20.2 -67.2 -100

Shpenzime për njësi -0.3 -0.4 -100

Sasia 45.1 8.1 -40.7

Totali i Shpenzimeve 45.1 8.1 -40.7

Shpenzime për njësi 0 0 0

Siperfaqe e Ndertuar

Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike

Page 204: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

13

mijëra lekë 1,200.0

mijëra lekë 92.31

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03239

Produkti V

Viti Aktual

2017

1.3

mijëra lekë 120.0

mijëra lekë 92.31

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03239 Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike

Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike

PërshkrimiDo te ndertohet godinat e disa strukturave te policise se Shtetit , DVP dhe komisariate te saj.

Objektivat

0) 8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet

bashkëkohore të akomodimit dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6,

Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise se Antiterrorit ne masen 100 %, 1) 8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërt.

të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e shërbimit , Rep.

RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%,

objekti 3-kat DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %,

Rikonstruk. poligoni i NSH ¿ Tirane, ne masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %. 2) 8.Përmirësimi i

infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të

akomodimit dhe shërbimit , Blloku i Sigurise ne DVP Tirane, ne masen 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, Objekti 3-kat te

DVP Tirane- Zyra Administrative, ne masen 50%,DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 50%.Rikonst. DVP Elbasan ne

masen 46 %, Diber, 52 %, Berat, 50%, Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %, 3) 8. Përmirësimi i infrastrukturës

ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit dhe

shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.&

Kom.Policise Berat, ne masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom.

i Policise Lushnje, ne masen 50%

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Meter kateror e ndertuar

2018 2019 2020

0 2817 2243

Siperfaqe ndertimi e ndertuar per strukturat e policise

0.0 264,534.0 210,659.0

0.0 93.91 93.92

Sasia -100 0 -20.4

Totali i Shpenzimeve -100 0 -20.4

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Objektivat

0) 8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet

bashkëkohore të akomodimit dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6,

Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise se Antiterrorit ne masen 100 %, 1) 8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërt.

të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e shërbimit , Rep.

RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%,

objekti 3-kat DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %,

Rikonstruk. poligoni i NSH ¿ Tirane, ne masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %. 2) 8.Përmirësimi i

infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të

akomodimit dhe shërbimit , Blloku i Sigurise ne DVP Tirane, ne masen 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, Objekti 3-kat te

DVP Tirane- Zyra Administrative, ne masen 50%,DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 50%.Rikonst. DVP Elbasan ne

masen 46 %, Diber, 52 %, Berat, 50%, Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %, 3) 8. Përmirësimi i infrastrukturës

ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit dhe

shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.&

Kom.Policise Berat, ne masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom.

i Policise Lushnje, ne masen 50%

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Meter kateror te ndertuar

2018 2019 2020

1476 0 0

0.0

93.93 0.0 0.0

Sasia 11253.8 -100 0

0

Shpenzime për njësi 1.8 -100 0

138,634.0 0.0

Totali i Shpenzimeve 11452.8 -100

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Page 205: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti W

Viti Aktual

2017

6599

mijëra lekë 393,287.0

mijëra lekë 59.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05236

Produkti X

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Siperfaqe Ndertimi e Ndertuar (RENEA)

PërshkrimiNdertimi i godines se Repartit special Renea per permiresimin e kushteve te jetes se efektivave

Objektivat

0) 8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet

bashkëkohore të akomodimit dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6,

Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise se Antiterrorit ne masen 100 %, 1) 8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërt.

të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e shërbimit , Rep.

RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%,

objekti 3-kat DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %,

Rikonstruk. poligoni i NSH ¿ Tirane, ne masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %. 2) 8.Përmirësimi i

infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të

akomodimit dhe shërbimit , Blloku i Sigurise ne DVP Tirane, ne masen 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, Objekti 3-kat te

DVP Tirane- Zyra Administrative, ne masen 50%,DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 50%.Rikonst. DVP Elbasan ne

masen 46 %, Diber, 52 %, Berat, 50%, Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %, 3) 8. Përmirësimi i infrastrukturës

ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit dhe

shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.&

Kom.Policise Berat, ne masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom.

i Policise Lushnje, ne masen 50%

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Meter kateror te ndertuar

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Projekte te paidentifikuara ne kete faze te PBA-se

Projekte te paidentifikuara ne kete faze te pergatitjes se PBA

PërshkrimiProjekte te paidentifikuara ne kete faze te pergatitjes se PBA

Objektivat

0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave

do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.

Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do

të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja

e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet

me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e

sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,

ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer projektesh

2018 2019 2020

0 1 1

Totali i Shpenzimeve -50.8 -84.6

0.0

Shpenzime për njësi 59.6 93.97 0.0

Sasia -50.8 -90.3 -100

-100

Shpenzime për njësi 0 57.7 -100

Totali i Shpenzimeve 0.0 289,851.0 560,225.0

Shpenzime për njësi 0.0 289,851.0 560,225.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 93.3

Shpenzime për njësi 0 0 93.3

3245 316 0

193,392.0 29,695.0

Page 206: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Grupit

Viti 0

Policia e Shtetit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se numrit te informacioneve policore, te procedimeve penale, te hetimeve proaktive,

rritjes se cilësisë se hetimeve dhe përdorimit te metodave speciale te hetimit dhe zbulueshmërise se veprave penale në një mesatare 5%. Rritja e

profesionalizimit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dokumenteve te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te

dokumenteve te falsifikuara nga 1.03 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.02 raste ne vitin 2017.

2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe

ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-

se. Uljen e rasteve te trafikimit te paligjshme nga 180- 170; Uljen e rasteve te trafikimit te narkotikeve nga 7 ne 6;

3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2020, ne përputhje te plote me

kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare.

Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm.

4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumente te parregullta ne vitin 2017

me 25 % me shume se 2016, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal.

5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke

siguruar:

a. Për PKK të kategorisë së parë nga 88% në 2016, ne 90%, në 2017,

b. Për PKK të kategorisë së dytë nga 79% në 2016, ne 82% ne 2017,

c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 80% në 2016, ne 82% ne 2017.

6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për

arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar

metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Për vitin 2017 do të trajnohen 20 instruktorë nga 16 ne vitin 2016 dhe 20 qen të

shërbimit të policisë nga 16 ne vitin 2016.

Kufiri I Migracionit

Hartimi dhe zbatimi i politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ne Republikën e Shqipërisë, duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin

Doganor Shqiptar, Shërbimin Fito Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore, Rojën Bregdetare dhe në përputhje me marrëveshjet bilaterale dhe

multilaterale, me Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Greqinë, Italinë dhe vendet e tjera te Rajonit. Sigurimi i funksionimit të 25 pikave te kalimit kufitar në 7

Drejtoritë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit për këtë qëllim.

Zhvillimi i politikave te duhura për te përmirësuar standardet e sigurisë kufitare, nëpërmjet rritjes se efikasitetit ne menaxhimin e burimeve njerëzore dhe

teknike, rritjes se kapaciteteve operacionale për parandalimin dhe goditjen e krimit ndërkufitar, rritjes se bashkëpunimit me strukturat e brendshme dhe

partneret fqinje dhe te BE, rritjes se kapaciteteve investiguese dhe orientimit te këtyre strukturave drejt inteligjencës, rritjes dhe përmirësimit te

kapaciteteve për aplikimin e teknologjive te reja ne fushën e menaxhimit te kufirit te gjelbër dhe blu, aplikimi i masave plotësuese për kontrollin e territorit

ne lidhje me migracionin e paligjshëm.

Të vendoset një menaxhim efektiv, efecient dhe i integruar i kufijve që do të garantojë kufij të hapur por të kontrolluar mirë dhe të sigurte; qe do te

parandaloje aktivitetin e kundra ligjshëm nëpërmjet kufirit shtetëror, do te godasë elementin keqbërës në masën 92% referuar vitit 2016; do të realizohet

duke zbatuar me rigorozitet aktet ligjore e nënligjore, praktikat e mira të vendeve të BE-se, duke forcuar bashkëpunimin me vendet fqinje. Me këto masa

do të synojmë të plotësojmë standartet Schengen të BE-së, deri në vitin 2020, bazuar në Rregulloren e Kufijve të Jashtëm të BE-së. (SCH-EVAL 85

COMIX 786)..

Page 207: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se numrit te informacioneve policore, te procedimeve penale, te hetimeve proaktive,

rritjes se cilësisë se hetimeve dhe përdorimit te metodave speciale te hetimit dhe zbulueshmerise se veprave penale ne nje mesatare 3 %. Rritja e

profesionalizimit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dokumentave te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok.

te falsifikuara nga 1.02 raste për 100.000 kalimtare , ne 1.01 raste ne vitin 2018.

2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe

ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-

se. Uljen e rasteve te trafikimit te paligjshme nga 170- 160 raste ne vitin 2018; Uljen e rasteve te traf. te narkotikeve nga 6 ne 5 raste ne vitin 2018;

3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2019, ne përputhje te plote me

kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare.

Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm.

4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta ne vitin 2018

me 25 % me shume se 2017, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal.

5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke

siguruar:

a. Për PKK të kategorisë së parë nga 90% në 2017, ne 92%, në 2018,

b. Për PKK të kategorisë së dytë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018,

c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018,

6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për

arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar

metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Për vitin 2018 do të trajnohen 22 instruktorë nga 20 ne vitin 2017 dhe 22 qen të

shërbimit të policisë nga 20 ne vitin 2017.

1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se numrit te informacioneve policore, te procedimeve penale, te hetimeve proaktive,

rritjes se cilësisë se hetimeve dhe përdorimit te metodave speciale te hetimit dhe zbulueshmerise se veprave penale ne nje mesatare 2 %. Rritja e

profesionalizimit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dokumentave te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te

dokumenteve te falsifikuara nga 1.01 raste për 100.000 kalimtare , ne 1 raste ne vitin 2019.

2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe

ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-

se. Uljen e rasteve te traf. te paligjshme nga 160- 150 raste ne vitin 2019; Uljen e rasteve te traf. te narkotikeve nga 5 ne 4 raste në vitin 2019;

3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2019, ne përputhje te plote me

kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare.

Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm.

4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta në vitin 2019

me 25 % më shumë se 2018, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal.

5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke

siguruar:

a. Për PKK të kategorisë së parë nga 92% në 2018, ne 94%, në 2019,

b. Për PKK të kategorisë së dytë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019,

c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019

6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për

arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar

metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Për vitin 2019 do të trajnohen 24 instruktorë nga 22 në vitin 2018 dhe 24 qen të

shërbimit të policisë nga 22 në vitin 2018.

Page 208: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Programi 0343

Projekti 02239

Produkti A

Standardet e Politikes se Programit

1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se numrit te informacioneve policore, te procedimeve penale, te hetimeve proaktive,

rritjes se cilësisë se hetimeve dhe përdorimit te metodave speciale te hetimit dhe zbulueshmerise se veprave penale ne nje mesatare 2 %. Rritja e

profesionalizimit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dokumentave te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve të

dokumenteve të falsifikuara nga 1. raste për 100.000 kalimtare , në 0.99 raste në vitin 2020.

2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe

ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-

se. Uljen e rasteve te traf. te paligjshme nga 150- 145 raste në vitin 2020; Uljen e rasteve te traf. të narkotikeve nga 4 ne 3.5 raste në vitin 2020;

3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri në vitin 2020, ne përputhje te plote me

kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare.

Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm.

4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta të parregullta në vitin 2020

me 25 % më shumë se 2019, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal.

5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke

siguruar:

a. Për PKK të kategorisë së parë nga 94% në 2019, ne 96%, në 2020,

b. Për PKK të kategorisë së dytë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020,

c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020

6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për

arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar

metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Për vitin 2020 do të trajnohen 25 instruktorë nga 24 në vitin 2019 dhe 25 qen të

shërbimit të policisë nga 24 në vitin 2019.

Kufiri dhe Migracioni

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte te Hartuara dhe Raportuara.

Përshkrimi Raporte financiare për plotësimin e nevojave të Departamentit per Kufirin dhe Migracionin, raportet e planifikimi dhe zbatimit te

buxhetit si dhe raportet e monitorimit te performances te hartuara nga te gjitha njesite e KM

Objektivat

0) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2020,

ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient

të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e

jashtëm. 1) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne

vitin 2019, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv

dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE

për kufijtë e jashtëm 2) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen,

deri ne vitin 2019, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin

efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë

rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm 3) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe

kodin Schengen, deri në vitin 2020, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë

me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do

te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm

Standartizimi i të gjitha PKK, të Kateg. parë, të dytë dhe të tretë, në masën 100%, deri në vitin 2020, sipas Kodit Shengen.

Lehtësimi i procedurave për lëvizjen e lire e shtetasve, duke realizuar përpunimin e te dhënave te tyre, ne sistemin TIMS për 15-30 sek/person, garantimin

e lëvizjes se lire te mjeteve dhe mallrave sipas standardeve Schengen, parandalimi i migrimit te parregullt, lufta kundër krimit te organizuar, ne veçanti

krimit ndërkufitar duke forcuar bashkëpunimin me agjencitë kombëtare te zbatimit te ligjit dhe ato homologe te vendeve fqinje, trajnim profesional i

punonjësve te policisë se kufirit dhe migracionit, krijimin e qendrave te përbashkëta për shkëmbimin e informacionit, me vendet fqinje, zbatimi i Strategjisë

se MIK-ut për realizimin e standardeve Schengen ne menaxhimin e kufirit, forcimi i kapaciteteve të vlerësimit të kërcënimit dhe analizës së riskut në

Policinë e Kufirit & Migracionit dhe në Qendrën Ndërinstitucionale Operacionale Detare dhe riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe

shënjave të tjera në kufijt shtetëror të Republikës së Shqipërisë.

Page 209: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

170

mijëra lekë 5,413.0

mijëra lekë 31.84

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02239

Produkti B

Viti Aktual

2017

2669145

mijëra lekë 330,974.0

mijëra lekë 0.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02239

Produkti C

Shpenzime jashtë projekteve

Persona te procesuar ne PKK ajror

PërshkrimiPersona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne piken e kalimit kufitar Rinas gjate gjithe vitit ne hyrje dhe ne dalje.

Objektivat

0) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se

dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 88% në 2016, ne 90%, në 2017, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 79% në 2016, ne 82% ne 2017, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 80% në 2016, ne 82% ne 2017

1) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se

dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 90% në 2017, ne 92%, në 2018, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, 2)

5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe

Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 92% në 2018, ne 94%, në 2019, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019

3) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se

dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 94% në 2019, ne 96%, në 2020, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Persona te procesuar

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Emigrante ilegale te kthyer

Përshkrimi Shtetas te kapur ne vendet e BE apo te tjera per qendrime te paligjshme qe jane kthyer nga autoritetet e huaja ne pikat tona te

kalimit te kufirit, ku behet intervistimi dhe trajtimi ushqimor si dhe sigurohet transporti i tyre.

Objektivat

0) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me

dokumente te parregullta ne vitin 2017 me 25 % me shume se 2016, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje

bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal 1) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te

huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta ne vitin 2018 me 25 % me shume se 2017, nëpërmjet

analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal 2) 4. Parandalimin dhe uljen e

rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta në vitin 2019

me 25 % më shumë se 2018, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit

ilegal 3) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me

dokumenta të parregullta në vitin 2020 me 25 % më shumë se 2019, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje

bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal

0 0 0

3.4 -2.1 -3.4

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

2018 2019 2020

2758968 2700557 2607815

Totali i Shpenzimeve 342,112.0 334,869.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer planesh dhe raportesh

2018 2019 2020

5,413.0

Shpenzime për njësi 31.84 31.84 31.84

Sasia 0 0 0

Shpenzime për njësi 0.12 0.12 0.12

170 170 170

Totali i Shpenzimeve 5,413.0 5,413.0

Sasia 3.4 -2.1 -3.4

Totali i Shpenzimeve

323,369.0

Page 210: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

4700

mijëra lekë 109,368.0

mijëra lekë 23.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02239

Produkti D

Viti Aktual

2017

3300000

mijëra lekë 409,200.0

mijëra lekë 0.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02239

Produkti E

3.5 0 0

Operacione te sigurise ne kufi

Përshkrimi Operacionet e sigurise ne kufi realizohen nga Njesia e Levizshme Territoriale per Kufirin dhe Migracionin, qe konsistojne ne luften

kunder kalimeve te paligjshmete kufirit, goditjen e aktiviteteve te kundraligjshme nepermjet kufirit shteteror,etj.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer personash

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

-1.1

2020

3414960

0

Shpenzime jashtë projekteve

0

Totali i Shpenzimeve

23.27 23.27

Sasia -1.1 -1.1

Totali i Shpenzimeve 423,455.0 423,455.0

4650 4600 4550

Totali i Shpenzimeve 108,205.0 107,042.0

423,455.0

Persona te procesuar ne PKK detar

Përshkrimi Persona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne 5 pikat e kalimit kufitar detar (Sarande, Vlore, Himare, Durres, Shengjin)

gjate gjithe vitit ne hyrje dhe ne dalje.

Objektivat

0) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se

dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 88% në 2016, ne 90%, në 2017, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 79% në 2016, ne 82% ne 2017, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 80% në 2016, ne 82% ne 2017

1) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se

dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 90% në 2017, ne 92%, në 2018, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, 2)

5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe

Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 92% në 2018, ne 94%, në 2019, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019

3) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se

dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 94% në 2019, ne 96%, në 2020, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Persona te procesuar

Shpenzime për njësi 0 0

105,878.0

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 0.12 0.12 0.12

Sasia 3.5 0

23.27

2018 2019

3414960 3414960

Totali i Shpenzimeve -1.1 -1.1 -1.1

2018 2019 2020

Page 211: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

37

mijëra lekë 124,652.0

mijëra lekë 3,368.97

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02239

Produkti F

Viti Aktual

2017

175

mijëra lekë 5,600.0

mijëra lekë 32.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

50 52 55

Totali i Shpenzimeve

Objektivat

0) 2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe

trafiqeve te paligjshme qe ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te

sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-se. Uljen e rasteve te trafikimit te paligjshme nga 180- 170; Uljen e rasteve te

trafikimit te narkotikeve nga 7 ne 6 1) 2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës

goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave

etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-se. Uljen e rasteve te trafikimit te

paligjshme nga 170- 160 raste ne vitin 2018; Uljen e rasteve te traf. te narkotikeve nga 6 ne 5 raste ne vitin 2018; 2) 2. Reduktimi

i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te

paligjshme qe ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se

kufijve ne parametrat e vendeve te BE-se. Uljen e rasteve te traf. te paligjshme nga 160- 150 raste ne vitin 2019; Uljen e rasteve

te traf. te narkotikeve nga 5 ne 4 raste në vitin 2019; 3) 2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe

rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe ka te beje me trafikimin e personave, armeve,

drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-se. Uljen e rasteve te

traf. te paligjshme nga 150- 145 raste në vitin 2020; Uljen e rasteve te traf. të narkotikeve nga 4 ne 3.5 raste në vitin 2020

Ligje , Marreveshje, Protokolle , Plane veprimi dhe aktivitetesh

Përshkrimi erditesimi i planit te veprimit dhe aktiviteteve per shfrytezimin dhe monitorimin e burimeve njerezore, nepermjet rritjes se

standarteve, zhvillimin e vazhdueshem profesional, ecurise ne karriere ne departament dhe ne drejtorite rajonale te K&M.

Objektivat

0) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2020,

ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient

të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e

jashtëm. 1) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne

vitin 2019, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv

dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE

për kufijtë e jashtëm 2) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen,

deri ne vitin 2019, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin

efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë

rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm 3) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe

kodin Schengen, deri në vitin 2020, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë

me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do

te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer plane veprimi dhe raporte monitorimi

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

0 0

Totali i Shpenzimeve 5,600.0 5,600.0

Shpenzime për njësi 32.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer operacionesh te kryera

Totali i Shpenzimeve 35.1 9.3

35.1 4

2018 2019 2020

185,293.0

3,368.96

5.8

2018 2019 2020

175 175 175

5,600.0

32.0

0

168,449.0 184,187.0

Shpenzime për njësi

0.6

Shpenzime për njësi 0 5.1 -4.9

3,368.98 3,542.06

Sasia

32.0

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Page 212: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 02239

Produkti G

Viti Aktual

2017

9400000

mijëra lekë 1,165,600.0

mijëra lekë 0.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02239

Produkti H

Shpenzime jashtë projekteve

Persona te procesuar ne PKK tokesor

PërshkrimiPersona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne 19 pikat e kalimit kufitar tokesor gjate gjithe vitit ne hyrje dhe ne dalje.

Objektivat

0) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se

dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 88% në 2016, ne 90%, në 2017, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 79% në 2016, ne 82% ne 2017, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 80% në 2016, ne 82% ne 2017

1) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se

dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 90% në 2017, ne 92%, në 2018, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, 2)

5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe

Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 92% në 2018, ne 94%, në 2019, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019

3) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se

dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 94% në 2019, ne 96%, në 2020, b. Për PKK të

kategorisë së dytë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Persona te procesuar

Sasia 1.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.3 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

9520968 9520968 9520968

Totali i Shpenzimeve 1,180,600.0 1,180,600.0 1,180,600.0

Shpenzime për njësi 0.12 0.12 0.12

2018 2019 2020

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime kundër krimit ndërkufitar

Përshkrimi Hetime proaktive dhe procedime policore të përqëndruara dhe nëpërmjet aplikimit të metodave speciale të hetimit ne pikat

kufitare

Objektivat

0) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te

hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një

mesatare 5%. Rritja e profesionalizimit e kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për

kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te falsifikuara nga 1.03 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.02 1) 1. Rritja e forcës zbuluese

kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se

cilësisë se hetimeve e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 3%. Rritja e

profesionalizimit e kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e

rasteve te dok. te falsifikuara nga 1.02 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.01 2) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit

ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve

e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 2%. Rritja e profesionalizimit e

kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te

falsifikuara nga 1.01 raste për 100.000 kalimtare, ne 1 raste . 3) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet;

rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve e përdorimit te

metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 2%. Rritja e profesionalizimit e kapaciteteve teknike për

goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te falsifikuara nga 1 raste për

100.000 kalimtare, ne 0.99 raste

Page 213: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

500

mijëra lekë 29,000.0

mijëra lekë 58.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02239

Produkti I

Viti Aktual

2017

870

mijëra lekë 77,430.0

mijëra lekë 89.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02239

Produkti J

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër i hetimesh

Shpenzime për njësi 58.0 58.0 58.0

Sasia 3 1 1

Totali i Shpenzimeve 3 1 1

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Imigrante ilegale te trajtuar

Përshkrimi Shtetas te huaj me qendrim te parregullt ne Shqiperi qe jane identifikuar ne pikat e kalimit te kufirit ose qe kane tejkaluar afatet e

leje-qendrimit ne Shqiperi; trajtohen nga QPH, deri ne momentin e kthimit te tyre ne vendet e origjines

Objektivat

0) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me

dokumente te parregullta ne vitin 2017 me 25 % me shume se 2016, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje

bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal 1) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te

huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta ne vitin 2018 me 25 % me shume se 2017, nëpërmjet

analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal 2) 4. Parandalimin dhe uljen e

rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta në vitin 2019

me 25 % më shumë se 2018, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit

ilegal 3) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me

dokumenta të parregullta në vitin 2020 me 25 % më shumë se 2019, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje

bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer personash ilegale te trajtuar

Shpenzime për njësi 89.0 89.0 89.0

1100 1120

Totali i Shpenzimeve 97,010.0 97,900.0 99,680.0

Sasia 25.3 0.9 1.8

Totali i Shpenzimeve 25.3 0.9 1.8

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Qen policie te trajnuar ne kushte sherbimi

Përshkrimi Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë Mbarështimi , trajtimi dhe

përmirësimi racor i qenve te policisë .

2020

515 520 525

Totali i Shpenzimeve 29,870.0 30,160.0 30,450.0

2018 2019 2020

1090

2018 2019

Page 214: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

194

mijëra lekë 47,336.0

mijëra lekë 244.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02540

Produkti K

Viti Aktual

2017

4042

mijëra lekë 249,017.0

mijëra lekë 61.61

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

0 114 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 7,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 61.4 0.0

Sasia -100 0 -100

Totali i Shpenzimeve -100 0 -100

Shpenzime për njësi -100 0 -100

Objektivat

0) 6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së

moshës mesatare të tyre, për arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të

lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe.

Do të trajnohen 20 instruktorë nga 16 dhe 20 qen të shërbimit të policisë nga 16 . 1) 6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe

trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për arritjen e

rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke

implementuar metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Do të trajnohen 22 instruktorë nga 20

dhe 22 qen të shërbimit të policisë nga 20 . 2) 6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të

shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve

të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar metoda bashkëkohore në

bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Do të trajnohen 24 instruktorë nga 22 dhe 24 qen të shërbimit të policisë nga 22

. 3) 6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së

moshës mesatare të tyre, për arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të

lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe.

Do të trajnohen 25 instruktorë nga 24 dhe 25 qen të shërbimit të policisë nga 24 .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer krere qensh policie

2018 2019 2020

196

Ndertim i godines se PKK-se Hani i Hotit

Përshkrimi

198 200

Totali i Shpenzimeve 50,824.0 48,312.0 48,800.0

Shpenzime për njësi 259.31 244.0 244.0

Sasia 1 1 1

Totali i Shpenzimeve 7.4 -4.9 1

Shpenzime për njësi 6.3 -5.9 0

Ndertim / Rikonstruksion i Objekteve te Dep. Kufirit dhe Migracionit

Ndertim i godines PKK-se Hani i Hotit

Objektivat

0) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te

hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një

mesatare 5%. Rritja e profesionalizimit e kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për

kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te falsifikuara nga 1.03 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.02 1) 1. Rritja e forcës zbuluese

kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se

cilësisë se hetimeve e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 3%. Rritja e

profesionalizimit e kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e

rasteve te dok. te falsifikuara nga 1.02 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.01 2) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit

ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve

e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 2%. Rritja e profesionalizimit e

kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te

falsifikuara nga 1.01 raste për 100.000 kalimtare, ne 1 raste . 3) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet;

rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve e përdorimit te

metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 2%. Rritja e profesionalizimit e kapaciteteve teknike për

goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te falsifikuara nga 1 raste për

100.000 kalimtare, ne 0.99 raste

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia meter kateror te rehabilituara

2018 2019 2020

Page 215: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Grupit

Viti 0

Policia e Shtetit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e

sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.” Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15%

blerje se mjetesh .

2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-

se ne masen 1.3% te projektit.

3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave

materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me

detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha

strukturave .

5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 15% (+50 veta) te

perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit.

6. Zhvillimi dhe perafrimi i standarteve ne sherbimet e policise me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te teknologjise se transmetimit te informacionit,

komunikimit dhe vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit

policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit dhe te sigurise ne masen 40% (48 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) .

7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 280 veta. Trajnimin çdo vit të

personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 170 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të

zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen

95% ne vitin 2017.

Sherbimet Mbeshtetese

Menaxhimi, zhvillimi e administrimi i burimeve në dispozicion të Policisë Shtetit, për të siguruar mbështetjen e nevojshme me burime njerëzore, materiale e

financiare të strukturave operacionale, rritjen progresive të sistemit të trajnimeve, në funksion të realizimit të objektivave të përcaktuara në programet

afatshkurtra e afatmesme të organizatës.

Plotësimi i nevojave të strukturave operacionale dhe mbështetëse, me burime njerëzore dhe financiare, infrastrukture logjistike, komunikim te shpejte dhe

te sigurt, nëpërmjet:

1. Rritjes së: cilësisë së pranimeve, aftësive profesionale dhe motivimit të punonjësve.

2. Identifikimi te nevojave, planifikimit, përdorimit me efektivitet te infrastrukturës së nevojshme logjistike në funksion të plotësimit të detyrave.

3. Rritjes dhe permiresimitm të komunikimit në strukturat e Policisë Shtetit, nëpërmjet futjes se teknologjive te reja ne sherbimet policore per

informatizimin e proceseve dhe rritjes se sigurise se informacionit.

4. Garantimi: i trajtimit financiar të punonjësve, i financimit te mallrave, shërbimeve e investimeve, nëpërmjet planifikimit, zbatimit dhe bërjes transparente

të buxhetit.

5. Rritja e efektivitetit të financimeve të huaja.

6. Rritjen progresive të sistemit të trajnimit

Përmirësimi i nivelit të menaxhimit të shërbimeve mbështetëse për plotësimin e infrastrukturës të strukturave operacionale dhe mbështetëse me synim

realizimin e objektivave strategjike te Policisë Shtetit, rritjen e standardeve të menaxhimit të burimeve njerëzore, trajnimit bazë, të specializuar/avancuar

dhe trajnimit të detyrueshëm në shërbim. Formimi, specializimi dhe kualifikimi i punonjësve të policisë, sipas standarteve të policive Europiane; Reformim

i Arsimit Policor, duke përafruar legjislacionin me atë të BE-së. Rinovimi mjeteve lëvizëse të policisë, përshtatja e armatimit me misionin e policisë dhe

konventat ndërkombëtare, përmirësimi i kushteve të punës, stërvitjes dhe akomodimit nëpërmjet ndërtimit/rikonstruksionit të objekteve dhe kompletimin

me pajisje speciale të strukturave operacionale. Zgjerimi i sistemeve kompjuterike, te komunikimit dixhital dhe vezhgimit me kamera në strukturat e

Policisë së Shtetit në saj të implementimit te sistemeve dhe pajisjeve te teknologjisë se informacionit deri ne vitin 2020. Integrimi i trajtimit të çështjeve

gjinore në politikat e Policisë Shtetit me qëllim rritjen e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes të femrave në nivelet e drejtimit dhe në funksionet menaxheriale.

Page 216: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e

sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.” Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10%

blerje se mjetesh .

2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-

se ne masen 1.63% t te projektit (181 arme) dhe 50% e lejes se armes(karte digitale) = 50 000 cope.

3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave

materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise .

4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me

detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha

strukturave .

5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 16% (+50 veta) te

perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit.

6. Zhvillimi dhe perafrimi i standarteve ne sherbimet e policise me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te teknologjise se transmetimit te informacionit,

komunikimit dhe vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit

policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit dhe te sigurise ne masen 25% (24 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) .

7. Realizimit te trajnimit të detyrueshëm në shërbim në masën 100% çdo vit dhe rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta;

Pergatitja e speciaaisteve te larte te hetimit te krimit dhe te sigurise publike sipas nevojave 60 veta ; Trajnimin e specializuar dhe avancuar të personelit,

me përparësi trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe korrupsionit, në 70%

në vitin 2019, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve të sallave të

trajnimit ne masen 96% ne vitin 2019.

1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e

sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.” Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10%

blerje se mjetesh .

2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-

se ne masen 1.63% te projektit (181 arme ) dhe 50 % e lejes se armes (karta digjitale 50,000 cope).

3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave

materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me

detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha

strukturave .

5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 15.5% (+50 veta) te

perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit.

6. Zhvillimi dhe perafrimi i standarteve ne sherbimet e policise me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te teknologjise se transmetimit te informacionit,

komunikimit dhe vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit

policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit dhe te sigurise ne masen 20% (24 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) .

7. Realizimit te trajnimit të detyrueshëm në shërbim në masën 100% çdo vit dhe rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 400 veta;

Pergatitja e specialisteve te larte te hetimit te krimit dhe te sigurise publike sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e specializuar dhe avancuar të personelit,

me përparësi trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe korrupsionit, në 70%

në vitin 2018, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve të sallave të

trajnimit ne masen 95% ne vitin 2018.

Page 217: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Programi 0344

Projekti 02240

Produkti A Raporte financiare te planifikuara dhe te dorëzuara per sherbimet

PërshkrimiPlanifikimi i kerkesave per mallra, sherbime e investime per nevojat e Policise se Shtetit ne tre faza.

Arritja e objektivave nëpërmjet:

1. Kompletimit te punonjësve te policisë me uniforme prezantuese, funksionale te prodhuar sipas standarteve te cilësisë ISO.

2. Kompletimi i strukturave te Policisë se Shtetit me mjete për përmbushjen e funksionimit te tyre për rruge urbane, interurbane dhe rurale nëpërmjet

marjes se tyre me qera aperacionale, blerjes se mjeteve te reja dhe uniformimit te tyre.

3. Sigurimi i një armatimi te sigurt ne përputhje me konventat Europiane dhe misionin e policise.

4. Projektimi dhe ndërtimi i ndërtesave funksionale dhe sipas standarteve Europiane Ergonometrike.

5. Implementimi i sistemeve te sigurta dhe te certifikuara sipas standarteve te NATOS.

6. Trajnimi në vazhdimësi i personelit, duke kaluar nivelet e shkollim/ trajnimit, rritur kohën e trajnimit të detyrueshëm në vit, në 5 ditë (40 orë). Përdorimi

i një sistemi bashkëkohor për vlerësimin e trajnimeve dhe të certifikimit të pjesëmarrësve në trajnim.

• Ligji nr. 108/2014, dt.31.07.2014 “Për Policinë e Shtetit”,Ligji nr.9936, dt.26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”,Ligji

nr.10296, dt. 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,VKM nr. 55 dt. 27.01.2016 “Për miratimin e Stemës, të Uniformës, gradave, Emblemës,

Flamurit dhe shenjave të Policisë së Shtetit”,

• VKM Nr.730 datë 28.05.2008 “Për miratimin e llojeve të armatimit, lëndëve kimike (neuroparalizuese) dhe të mjeteve të tjera të përdorimit të forcës nga

Policia e Shtetit”.

• “Rregullore e Uniformës së Policisë së Shtetit” miratuar me Urdhër te Drejtorit te Përgjithshëm te Policisë se Shtetit nr. 3 dt. 04.01.2012.

• Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.522, dt. 12.11.2012 “Për miratimin e normave të Uniformës së Policisë Shtetit”. Rregullore

“Për Menaxhimin e mjeteve te Policisë se Shtetit” miratuar me Urdhër te Ministrit te Brendshëm nr. 29 date 05.02.2010 .

• VKM nr.750, datë 16.09.2015, “Për miratimin e rregullores së Policisë së Shtetit”, Procedurat Standarde te Punës . “Manuali i rregullave dhe

procedurave Standarte për Trajtimin dhe Sigurimin e Personave te arrestuar dhe Ndaluar, ne Njësitë policore”.

1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e

sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.” Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10%

blerje se mjetesh .

2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-

se ne masen 1.63% te projektit.

3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave

materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me

detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 300 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha

strukturave .

5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 16.5% (+50 veta) te

perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit.

6. Zhvillimi dhe perafrimi i standarteve ne sherbimet e policise me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te teknologjise se transmetimit te informacionit,

komunikimit dhe vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit

policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit dhe te sigurise ne masen 20% (24 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar)

7. Realizimit te trajnimit të detyrueshëm në shërbim në masën 100% çdo vit dhe rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta;Pergatitja

e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashkëta me agjensitë e

tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe korrupsionit, në 73% në vitin 2019, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja

per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2020.

Standardet e Politikes se Programit

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbimet Mbeshtetese

Page 218: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

150

mijëra lekë 34,853.0

mijëra lekë 232.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti B

Viti Aktual

2017

295

mijëra lekë 102,358.0

mijëra lekë 346.98

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

137,065.0 137,065.0 137,065.0

347.0 347.0 347.0

Sasia 33.9 0

Objektivat

0) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike,

plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit

nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15% blerje se mjetesh 1) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e

investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne

masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale

dhe +10% blerje se mjetesh 2) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i

shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh 3) 1. Sigurimi i

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave

per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes

rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer raportesh te hartuara dhe te dorezuara

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Realizimi I procedurave te prokurimit (përgatitja dokumentacioneve teknike, proceset e blerjes, ndjekja dhe zbatimi i kontratave,

etj.) për sigurimin e mallrave, investimeve dhe shërbimeve ekonomike (logjistike) për strukturat operacionale dhe mbështetëse.

Objektivat

0) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike,

plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit

nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15% blerje se mjetesh 1) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e

investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne

masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale

dhe +10% blerje se mjetesh 2) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i

shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh 3) 1. Sigurimi i

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave

per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes

rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër procedurash prokurimi te realizuara

2018 2019 2020

395 395 395

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0

Shpenzime për njësi 0 0

232.35

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0

Totali i Shpenzimeve 33.9 0 0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Procedura prokurimi te kryera

0

0

0

232.35

34,853.0

150150 150

34,853.0 34,853.0

Shpenzime për njësi 232.35

Page 219: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti C

Viti Aktual

2017

810

mijëra lekë 21,789.0

mijëra lekë 26.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti D

Viti Aktual

2017

125

mijëra lekë 62,881.0

mijëra lekë 503.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

503.05 503.05 503.05

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte e plane financiare te hartuara

PërshkrimiKëto plane konsistojnë ne pergatitjen e PBA-ser sipas fazave, Raportet planifikuese te përgatitura nga qendra ne baze, etj

Objektivat

0) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne

masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e

transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit ,

keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 1) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të

planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare ,

duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe

shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 2) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet

realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe

ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave

materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 3. Menaxhimi me fektivitet i

fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise ,

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër raportesh te hartuara dhe dorëzuara

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 62,881.0 62,881.0 62,881.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Raporte te zbatimit , monitorimit e Vetëvlerësimi te hartuara dhe dorëzuara

21,789.0 21,789.0 21,789.0

26.9 26.9 26.9

Sasia 0 0 0

Përshkrimi Pergatitja e raporteve te Vetëvlerësimit te kontrollit te brendshëm, funksionimi i tij, menaxhimi i riskut dhe hartimi i raporteve te

monitorimit te kontrollit te brendshëm te hartuara e te dorezuara per sherbimet ekonomike.

Objektivat

0) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike,

plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit

nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15% blerje se mjetesh 1) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e

investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne

masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale

dhe +10% blerje se mjetesh 2) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i

shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh 3) 1. Sigurimi i

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave

per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes

rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër raportesh zbatimi dhe te dorëzuara

2018 2019 2020

810 810 810

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

2018 2019 2020

125 125 125

Page 220: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 02240

Produkti E

Viti Aktual

2017

550

mijëra lekë 84,946.0

mijëra lekë 154.45

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti F

Viti Aktual

2017

250

mijëra lekë 87,425.0

mijëra lekë 349.7

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

18.2 0 0

18.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte financiare, monitoruese te hartuara dhe te dorëzuara

Përshkrimi Pergatitja e raporteve financiare mujore e vjetore ; raportime financiare për shpenzimet buxhetore dhe te ardhurat e krijuara për

Policinë e Shtetit; pergatitja e raporteve te monitorimit cdo 4-mujor per realizimin e produkteve policore; etj-

Objektivat

0) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne

masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e

transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit ,

keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 1) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të

planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare ,

duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe

shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 2) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet

realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe

ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave

materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 3. Menaxhimi me fektivitet i

fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise ,

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër planesh te hartuara dhe dorëzuara

2018 2019 2020

Shpenzime për njësi 154.4 154.4 154.4

14 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

349.7 349.7 349.7

14 0 0

Objektivat

0) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne

masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e

transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit ,

keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 1) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të

planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare ,

duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe

shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 2) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet

realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe

ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave

materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 3. Menaxhimi me fektivitet i

fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise ,

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër pasqyrash financiare te hartuara dhe dorëzuara

2018 2019 2020

285 285 285

Totali i Shpenzimeve 99,664.0 99,664.0 99,664.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Pasqyrat Financiare

Përshkrimi Përgatitja dhe regjistrimi i çdo dokumenti financiar; Kontabilizimin e dokumentacionit ekonomiko financiar neper librat e llogarisë;

Mbyllja dhe konsolidimi i llogarive saktësimi i pasqyrave financiare te llogarisë se vitit ushtrimor

650 650 650

Totali i Shpenzimeve 100,360.0 100,360.0 100,360.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Page 221: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 02240

Produkti G

Viti Aktual

2017

4760

mijëra lekë 206,607.0

mijëra lekë 43.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti H

Raporte për planifikimin dhe monitorimin e burimeve njerëzore

Sasia 0.8 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.8 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Procedura Rekrutimi te personelit per vendet e lira

Përshkrimi Procedurat te shpalljes se vendeve te lira te punës, intervistimit, pranimit dhe emërimit te personave në përputhje me Ligjin e

Policisë se Shtetit dhe Ligjin e Shërbimin Civil

Objektivat

0) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të

përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si

dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 1) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në

bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend,

zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 2) 4.

Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të

përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si

dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 3) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në

bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend,

zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 300 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave

208,320.0 208,320.0 208,320.0

43.4 43.4 43.4

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër raportesh për planifikimin dhe monitorimin e burimeve njerëzore

2018 2019 2020

4800 4800 4800

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Kane te bëjnë me vlerësimet periodike te performances, raportet e rialokimit te stafit, studimi I nevojave për trajtimin e

punonjësve, mbajtja dhe administrimi I dokumentacionit te punonjësve te policisë

Objektivat

0) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të

përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si

dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 1) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në

bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend,

zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 2) 4.

Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të

përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si

dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 3) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në

bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend,

zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 300 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave

Page 222: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

210

mijëra lekë 2,884.0

mijëra lekë 13.73

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti I

Viti Aktual

2017

2400

mijëra lekë 147,360.0

mijëra lekë 61.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Sasia 8.3 3.6 -1.9

Totali i Shpenzimeve 8.3 18 12.8

Shpenzime për njësi 0 13.9 15

Shpenzime jashtë projekteve

Totali i Shpenzimeve 90.4 -50 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

2600 2694 2642

159,644.0 188,410.0 212,524.0

Poste hyrje ne Sistemin TIMS

Përshkrimi Mirëmbajtja dhe sigurimi i një funksionimi normal dhe pa ndërprerje te sistemit te administrimit total te informacionit dhe

përditësimi i tij ne njësite shpenzuese duke realizuar azhornimin e vazhdueshëm te infrastrukturës

Objektivat

0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe

trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne

masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e

perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen

20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi

DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe

mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me

ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera

trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit

performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%

per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt

dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe

implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit

te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,

bashkefinancim nderkombetar)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër poste hyrje ne funksionim normal

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 61.4 69.94 80.44

Shpenzime për njësi 13.73 13.73 13.73

Sasia 90.5 -50 0

400 200 200

5,492.0 2,746.0 2,746.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër procesesh rekrutimi te realizuara

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Page 223: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti J

Viti Aktual

2017

250

mijëra lekë 7,750.0

mijëra lekë 31.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti K

Sasia 19.6 17.1 14.3

Totali i Shpenzimeve 19.6 125 -40.5

Shpenzime për njësi 0 92.2 -48

Shpenzime jashtë projekteve

Poste hyrje ne Sistemit MEMEX

Përshkrimi Përmirësimin cilësor dhe sasior nëpërmjet përditësimit te vazhdueshëm te softeve te serverave, rrjetit, sistemeve kompjuterike

dhe nevojave për trajnim te vazhdueshëm te stafit per sistemin e Menaxhimit te informacionit te klasifikuar Kriminal

Objektivat

0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe

trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne

masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e

perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen

20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi

DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe

mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me

ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera

trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit

performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%

per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt

dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe

implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit

te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,

bashkefinancim nderkombetar)

Poste hyrje ne Sistemin RMIS

9,267.0 20,850.0 12,400.0

30.99 59.57 31.0

Përshkrimi Implementimi ne Drejtorinë e Përgjithshme dhe Drejtoritë e Policisë ne Qarqe te një sistemi funksional te RMIS duke siguruar

përmirësimin cilësor dhe sasior te moduleve te tij te burimeve njerëzore

Objektivat

0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe

trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne

masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e

perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen

20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi

DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe

mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me

ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera

trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit

performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%

per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt

dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe

implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit

te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,

bashkefinancim nderkombetar)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër poste hyrje ne funksionim normal

2018 2019 2020

299 350 400

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Page 224: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

440

mijëra lekë 17,996.0

mijëra lekë 40.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti L

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 5,825.0

mijëra lekë 116.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti M

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rekrut te trajnuar ne auditore dhe ne terren

PërshkrimiTrajnim i punonjësve të rinj ne shkollen baze te policise , kursi 1 vjecar dhe ne terren

Objektivat

0) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 280

veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 170 veta , Trajnimin e spec. ,

trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te

reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2017 1) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm

në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 400 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë

e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të

sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2018 2) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute

(kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve

te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit

të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95%

ne vitin 2019 3) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne

terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin

e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te

kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 97% ne vitin 2020

Totali i Shpenzimeve 0 9.1 90.9

Shpenzime për njësi 0 0 76.2

116.5 116.5 116.5

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Femra te Rekrutuara

Përshkrimi Procedurat te shpalljes se vendeve te lira te punës, intervistimit, pranimit dhe emërimit te personave në përputhje me Ligjin e

Policisë se Shtetit dhe Ligjin e Shërbimin Civil.

Objektivat

0) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri

ne 15% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit 1) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te

kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 15.5% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne

strukturat e Policisë së Shtetit. 2) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te

policise , si dhe rritjen deri ne 16% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit 3) 5. Rritja me 15-25%

(30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 16.5% (+50 veta) te

perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër raportesh

2018 2019 2020

50 50 50

Totali i Shpenzimeve 5,825.0 5,825.0 5,825.0

Shpenzime për njësi

Sasia

40.9 40.9 72.05

0 9.1 8.3

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër postesh hyrje ne funksionim normal

2018 2019 2020

440 480 520

Totali i Shpenzimeve 17,994.0 19,632.0 37,468.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Page 225: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

280

mijëra lekë 10,553.0

mijëra lekë 37.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti N

Viti Aktual

2017

9892

mijëra lekë 4,056.0

mijëra lekë 0.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04446

Produkti O

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Rinovim Armatimit te Policise

Pajisje Armatimi te Blera

Përshkrimi Blerje paisjeje armatimi per pajisjen e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me

vendet e BE-se .

Totali i Shpenzimeve 42.9 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

0.41 0.41 0.41

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Punonjes Policie te trajnuar ne sherbim

Përshkrimi Përfshin te gjitha trajnimet qe zhvillohen pas nivelit te shkollimit, Punonjës policie te trajnuar ne kursin e detyruar ne shërbim (24

orë në vit , nga këto 12 orë përgatitje për qitje dhe qitje për çdo punonjës policie

Objektivat

0) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 280

veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 170 veta , Trajnimin e spec. ,

trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te

reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2017 1) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm

në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 400 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë

e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të

sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2018 2) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute

(kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve

te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit

të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95%

ne vitin 2019 3) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne

terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin

e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te

kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 97% ne vitin 2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish

2018 2019 2020

9892 9892 9892

Totali i Shpenzimeve 4,056.0 4,056.0 4,056.0

Shpenzime për njësi

Sasia

37.69 37.69 37.69

42.9 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish te rinj

2018 2019 2020

400 400 400

Totali i Shpenzimeve 15,077.0 15,076.0 15,076.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Page 226: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

70

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 285.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04448

Produkti P

Viti Aktual

2017

39.3

mijëra lekë 27,499.0

mijëra lekë 699.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Totali i Shpenzimeve 0 50 133.3

Shpenzime për njësi 0 -72.7 0.1

0.0 0.0 697.18

-100 0 0

Sistemi i Transmetimit te te dhenave DATACOM

Sistemi i Transmetimit te te dhenave

Përshkrimi Mirëmbajtja dhe sigurimi i një funksionimi normal dhe pa ndërprerje te sistemit DATACOM e cila është platforma mbi te cilën

mbështetet transmetimi i informacionit ne Policinë e Shtetit.

Objektivat

0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe

trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne

masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e

perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen

20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi

DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe

mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me

ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera

trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit

performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%

per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt

dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe

implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit

te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,

bashkefinancim nderkombetar)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i siteve ne funksionim normal

2018 2019 2020

0 0 17.4

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 12,131.0

Shpenzime për njësi

Sasia

285.71 77.92 78.04

0 450 133

Objektivat

0) 2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne

përshtatje me vendet e BE-se ne masen 1.3% te projektit 1) 2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me

arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-se ne masen 1.63% te projektit (181

arme ) dhe 50 % e lejes se armes (karta digjitale 50,000 cope). 2) 2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise

me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-se ne masen 1.63% t te projektit

(181 arme) dhe 50% e lejes se armes(karte digitale) = 50 000 cope 3) 2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e

policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-se ne masen 1.63% te

projektit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer Pajisjesh (Armatim)

2018 2019 2020

70 385 897

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 30,000.0 70,000.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Page 227: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti Q

Viti Aktual

2017

170

mijëra lekë 10,030.0

mijëra lekë 59.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti R

Viti Aktual

2017

48

mijëra lekë 2,006.0

mijëra lekë 41.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 10.4 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -64.7 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

41.79 41.79 41.79

10.4 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Femra te perfaqesuara ne nivelet drejtuese te policise.

Përshkrimi Femra te perfaqsuara ne nivelet drejtuese te Policise , me qellim rritjen e perfaqesimt te grave ne te gjitha nivelet , identifikimi e

kapercimi i barrierave ne fushen e rekrutimit dhe mbatjen per nje kohe te gjate e ecurise ne karriere te tyreProdukti

Objektivat

0) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri

ne 15% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit 1) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te

kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 15.5% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne

strukturat e Policisë së Shtetit. 2) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te

policise , si dhe rritjen deri ne 16% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit 3) 5. Rritja me 15-25%

(30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 16.5% (+50 veta) te

perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer Punonjesish

2018 2019 2020

53 53 53

Totali i Shpenzimeve 2,215.0 2,215.0 2,215.0

Shpenzime për njësi

Sasia

59.0 59.0 59.0

-64.7 0 0

Specialiste te trajnuar per Sigurise Publike dhe Hetimin e krimeve

PërshkrimiPregatitja e specialisteve te rinj te sigurise publike dhe hetimit te krimit ne Fakultetin e Sigurise Publike dhe te Hetimit

Objektivat

0) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 280

veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 170 veta , Trajnimin e spec. ,

trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te

reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2017 1) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm

në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 400 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë

e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të

sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2018 2) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute

(kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve

te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit

të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95%

ne vitin 2019 3) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne

terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin

e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te

kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 97% ne vitin 2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer specialistesh

2018 2019 2020

60 60 60

Totali i Shpenzimeve 3,540.0 3,540.0 3,540.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Page 228: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04451

Produkti S

Viti Aktual

2017

599

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 16.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04804

Produkti U

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Ngritja e rrjetit te levizshem radio dhe blerje radiosh per qarqet kryesore (TETRA)

Blerje pajisjesh per rrjetin e Radio Komunikimit

PërshkrimiBlerje pajisje per rrjetin e levizshem te radio komunikimit

Objektivat

0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe

trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne

masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e

perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen

20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi

DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe

mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me

ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera

trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit

performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%

per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt

dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe

implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit

te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,

bashkefinancim nderkombetar)

16.69 0.0 16.71

0 -100 0

Paisje e orendi zyrash

Paisje e Orendi Zyrash

PërshkrimiBlerje paisje e orendi zyre per kompletimin e Zyrave te Policise se Shtetit

Objektivat

0) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike,

plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit

nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15% blerje se mjetesh 1) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e

investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne

masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale

dhe +10% blerje se mjetesh 2) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i

shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh 3) 1. Sigurimi i

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave

per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes

rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer paisjesh

2018 2019 2020

599 0 1197

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 0.0 20,000.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Page 229: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

6530

mijëra lekë 320,000.0

mijëra lekë 49.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04864

Produkti V

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02240

Produkti Y

Totali i Shpenzimeve -40.1 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

0 0 2

0.0 0.0 30,000.0

Sistem informatizimi i Teknollogjise dhe Informacionit

Blerje pajisjesh per sistemin e informatizimit

Përshkrimi përmirësimin dhe plotësimi cilesor i kompjuterëve, Storage, serverëve, aksesore kompjuterësh, per te perballuar ngarkesen ne

rritje me perdoruesit dhe shtimi i infrastruktures per rrjetin network per ¿Zyrate e Sherbimit ndaj Qytetareve

Objektivat

0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe

trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne

masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e

perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen

20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi

DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe

mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me

ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera

trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit

performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%

per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt

dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe

implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit

te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,

bashkefinancim nderkombetar)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer Pajisjesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

49.0 0.0 0.0

-40.1

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 15,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi

Punonjes policise ne trajnim te vazhdueshëm Profesional (specializim, avancim,) dhe gradë

Përshkrimi Përfshin te gjitha trajnimet qe zhvillohen pas nivelit te shkollimit, bazuar ne planin vjetor te trajnimeve te policisë se shtetit,

Pjesëmarrës ne këto trajnime është i gjithë personeli i policie

0 0 0

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

-100 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pajisjesh

2018 2019 2020

3910 0 0

Totali i Shpenzimeve 191,600.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi

Sasia

Page 230: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

3000

mijëra lekë 20,340.0

mijëra lekë 6.78

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05235

Produkti AB

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia Numer punonjesish te trajnuar

2018 2019 2020

3500 3500 3500

Totali i Shpenzimeve 23,730.0 23,730.0 23,730.0

Shpenzime për njësi 6.78 6.78 6.78

2018 2019 2020

16.7 0 0

16.7 0 0

Shpenzime për njësi 0 0

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer Sistemesh

Shpenzime për njësi 0 0 -3.1

Objektivat

0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe

trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne

masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e

perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen

20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi

DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe

mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me

ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera

trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit

performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%

per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt

dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe

implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit

te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,

bashkefinancim nderkombetar)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0 7 8

Totali i Shpenzimeve 0.0 72,271.0

0 0 10.7

0

80,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 10,324.43 10,000.0

Sasia 0 0 14.3

Totali i Shpenzimeve

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Projekte te Teknollogjise se Informacionit (sisteme , programe e pajisje)

Blerje pajisjeje per sistemet i Teknollogjise dhe informacionit

PërshkrimiBlerje pajisjeje per sistemet i Teknollogjise dhe informacionit

Objektivat

0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe

trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne

masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione

transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e

perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen

20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi

DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe

mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me

ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera

trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit

performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%

per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt

dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe

implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit

te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,

bashkefinancim nderkombetar)

Njësia

Page 231: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit Kodi i Grupit 17

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

02120

02150

07340

09430

10270

10910

Sigurimi dhe mbeshtetja financiare te ushtarakeve ne rezerve dhe ne lirim, trajtim

te vecante te ushtarakeve te nendeteseve ne pension dhe piloteve fluturues ne

pension. Percaktimi, vleresimi dhe planifikimi i perfitueseve sipas ketyre

kategorive.

Emergjencat Civile

Ministria e Mbrojtjes

Mbeshtetje Sociale per Ushtaraket

Mbeshtetje Shendetesore Sigurimi i Mbeshtetjes Shendetsore cilesore dhe te specializuar per te gjithe

popullaten e territorit te Republikes se Shqiperise duke qene dhe e vetmi spital i

specializuar ne nivel terciar per Traumat dhe emergjenca civile ne Republiken e

Shqiperise, gjithashtu perfshirje per efektivat e Forcave te Armatosura te

Republikes se Shqiperise dhe me mision jashte vendit tone per ushtaraket e huaj

me mision ne vendin tone, per personelin e Ministrise se Mbrojtjes si dhe

pergatitje dhe planifikim shendetsor ne raste te katastrofave dhe fatkeqesive

natyrore.

Ministria e Mbrojtjes ka per mision ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave te veta ne perputhje me Kushtetuten, Strategjine e

Sigurise Kombetare, Politiken e Mbrojtjes, Strategjine Ushtarake dhe ligjet e tjera te Republikes se Shqiperise per hartimin dhe

zbatimin e politikave shetterore qe sigurojne mbrojtjes e vendit.

Planifikimi, Menaxhimi dhe

Administrimi

Ne kete program perfshihen planifikimi, menaxhimi dhe administrimi i detyrimeve

financiare per administraten e Ministrise se Mbrojtjes, Shtabin i Pergjithshem i

Forcave te Armatosura, Atashete Ushtarake, Misioni Ushtarak ne Bruksel,

Inisiativat rajonale, Shtabet multinacionale te NATO-s, Stervitjet dhe Aktivitetet e

perbashketa.

Forcat e Luftimit Struktura, elemente, personel dhe kapacitete e aftesi ushtarake te organizuara,

pergatitura dhe stervitura, per te kontrolluar,parandaluar, pergjigjur dhe vepruar ne

mbrojtje te sigurise kombetare nga kercenime te mundshme, ushtarake, terroriste,

ruajtja e ujrave detare dhe zbatimin e ligjshmerise ne detë dhe mbrojtjen e

hapesires ajrore. Forcat e Luftimit perfshijne Forcat Tokesore, Forcat Detare,dhe

Forcat Ajrore.

Mbeshtetja e Luftimit Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për mbështetjen me logjistike, infrastrukture

dhe sherbime te tjera te Forcave te Armatosura ne interes te plotesimit te misionit

te tyre kushtetues si dhe sigurimin e kapaciteteve te nevojshme operacionale per

kryerjen e operacioneve luftarake, emergjencave civile, kerkim-shpetimit,

operacioneve humanitare dhe ato ne ndihme te komunitetit ne bashkepunim me

strukturat e tjera te Forcave te Armatosura.

Arsimi Ushtarak Mbeshtetja e zhvillimit te nje sistemi te vetem arsimor, te hapur, gjitheperfshiress,

te plote, te unifikuar e te standardizuar, ne perputhje me nevojat dhe kushtet e

reja, per t'iu pergjigjur kerkesave e detyrimeve qe shtrohen perpara nje force,

anetare e NATO-s ku objektivi paresor te jete mbeshtetja me burime njerezore te

mirearsimuara e te miretrajnuara ushtarikisht, aftesimi profesional i tyre ne

funksion te rritjes se kapaciteteve operacionale, ne interes te realizimit te misionit,

si dhe kontributit ne zgjidhjet e ceshtjeve te sigurise dhe mbrojtjes ne kuader

kombetar, rajonal dhe te Aleances.

Page 232: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Grupit

Pershkrimi i Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Emri i Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

Ministria e Mbrojtjes

1). 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale. 2).

2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3). 3). Sigurimi 100 % i

perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 4). 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e

projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 5). 5). Sigurimi 100% i

trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve

kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.

1). 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale. 2).

2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3). 3). Sigurimi 100 % i

perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 4). 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e

projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 5). 5). Sigurimi 100% i

trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve

kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.

1). 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale 2).

2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3). 3). Sigurimi 100 % i

perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 4). 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e

projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 5). 5). Sigurimi 100% i

trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve

kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.

1). 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale. 2).

2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3). 3). Sigurimi 100 % i

perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 4). 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e

projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 5). 5). Sigurimi 100% i

trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve

kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.

Të kontribuojë në mireadministrimin, menaxhimin efektiv te fondeve dhe permbyshjen e detyrimeve financiare per persenelin e MM dhe SHPFA,

Perfaqesite Ushtarake, Shtabet e NATO-s, sipas detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale dhe organizatat nderkombetare.

Ne kete program perfshihen planifikimi, menaxhimi dhe administrimi i detyrimeve financiare per administraten e Ministrise se Mbrojtjes, Shtabin i

Pergjithshem i Forcave te Armatosura, Atashete Ushtarake, Misioni Ushtarak ne Bruksel, Inisiativat rajonale, Shtabet multinacionale te NATO-s, Stervitjet

dhe Aktivitetet e perbashketa.

Ne kete program perfshihen planifikimi, menaxhimi dhe administrimi i detyrimeve financiare per administraten e Ministrise se Mbrojtjes, Shtabin i

Pergjithshem i Forcave te Armatosura, Atashete Ushtarake, Misioni Ushtarak ne Bruksel, Inisiativat rajonale, Shtabet multinacionale te NATO-s, Stervitjet

dhe Aktivitetet e perbashketa.

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Përmirësimi i standardeve, për t'i unifikuar ato me strukturat homologe të vendeve të NATO-së. Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerezore,

financiare, materiale.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Page 233: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 17

Programi 01110

Projekti 00329

Produkti A

Viti Aktual

2017

259

mijëra lekë 432,924.0

mijëra lekë 1,671.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00329

Produkti B

Viti Aktual

2017

7

mijëra lekë 5,200.0

mijëra lekë 742.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00329

Punonjes civile te Aparatit te MM dhe Sh.P. te FA qe trajtohen me liste pritje

Objektivat

0) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1) 3). Sigurimi 100 % i

perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve

aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 3) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve

civile nga aktet ligjire ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Periudhe

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Ministria e Mbrojtjes

Punonjes ne liste pritje

Personel ne Aparatit e MM dhe Shtabit te Pergjithshem

Përshkrimi Personel i Aparatit te MM, Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura ne Republiken e Shqiperise i pergatitur per kryerjen

e detyrave funksionale

Objektivat

0) 5). Sigurimi 100% i trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet

të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA. 1) 5).

Sigurimi 100% i trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës

arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA. 2) 5). Sigurimi 100%

i trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet

përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA. 3) 5). Sigurimi 100% i

trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet

përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Numer punonjes

2018 2019 2020

259 259 259

Totali i Shpenzimeve 456,670.0 456,670.0 456,670.0

Shpenzime për njësi 1,763.2 1,763.2 1,763.2

Sasia

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.5 0 0

Shpenzime për njësi 5.5 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Shpenzime jashtë projekteve

0.0 0.0

Page 234: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti C

Viti Aktual

2017

19

mijëra lekë 190,000.0

mijëra lekë 10,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00329

Produkti D

Viti Aktual

2017

76

mijëra lekë 396,566.0

mijëra lekë 5,217.97

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00329

Produkti E

Shpenzime jashtë projekteve

Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie

Sasia

Përshkrimi

0

170,000.0 170,000.0

Shpenzime për njësi 170,000.0 170,000.0 170,000.0

Sasia -100 0

Totali i Shpenzimeve 170,000.0

0

Objektivat

0) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat

nderkombetare. 1) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e

organizatat nderkombetare. 2) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale

e organizatat nderkombetare. 3) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat

rajonale e organizatat nderkombetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Nmur

2018 2019 2020

76 76 76

Totali i Shpenzimeve 366,370.0 366,370.0 366,370.0

Shpenzime për njësi 4,820.66 4,820.66 4,820.66

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -7.6 0 0

Shpenzime për njësi -7.6 0 0

2020

Përshkrimi Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se

vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.

Objektivat 0) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1) 3). Sigurimi 100 % i

perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve

aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 3) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve

civile nga aktet ligjire ne fuqi

0

Shpenzime jashtë projekteve

Personel ne Misionin ne Bruksel, strukturat ushtarake te NATO-s dhe Atashete Ushtarake

PërshkrimiPersonel ne Misionin ne Bruksel, strukturat ushtarake te NATO-s dhe Atashete Ushtarake

Mareveshje nderkombetare te nenshkruara

Totali i Shpenzimeve -10.5 0 0

Shpenzime për njësi 1600 0

Mareveshje nderkombetare te nenshkruara nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i pergjithshem ku aderojne keto struktura per te

cilat paguhen kuotizacione

Objektivat

0) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat

nderkombetare. 1) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e

organizatat nderkombetare. 2) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale

e organizatat nderkombetare. 3) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat

rajonale e organizatat nderkombetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0 0Numer

2018 2019

Sasia

Page 235: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

39

mijëra lekë 13,600.0

mijëra lekë 348.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00329

Produkti F

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 1,200.0

mijëra lekë 120.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00329

Produkti G

Viti Aktual

2017

7

mijëra lekë 8,700.0

mijëra lekë 1,242.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04752

2020

20

12.8 0

01000

Sasia

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Numer

2018 2019 2020

7

0

0

0

Totali i Shpenzimeve 13,600.0 13,600.0

0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -11.4 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 9.2 0 0

Shpenzime për njësi 9.2 0 0

Totali i Shpenzimeve 9,500.0 9,500.0 9,500.0

Shpenzime për njësi 1,357.14 1,357.14 1,357.14

Sasia

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Personel ne Drejtorine e Shifres

20 20

Totali i Shpenzimeve 26,400.0 26,400.0

Shpenzime për njësi 1,320.0 1,320.0

Sasia 100 0

Totali i Shpenzimeve 2100 0

Shpenzime për njësi

Sistemi i automatizimit te Burimeve te Mbrojtjes

7 7

26,400.0

1,320.0

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Numer

2018 2019 2020

44 44 44

13,600.0

Shpenzime për njësi 309.09 309.09 309.09

Sasia

Shperblim i menjehershem per ushrataket ne rezerve e lirim

PërshkrimiUshtaraku aktiv i FA kur del ne rezerve e lirim perfiton shperblim te menjehershem ne masen e dy pagave mujore.

Objektivat 0) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1) 3). Sigurimi 100 % i

perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve

aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 3) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve

civile nga aktet ligjire ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Numer

2018 2019

Page 236: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti N

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 25,000.0

mijëra lekë 25,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05095

Produkti O

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 2,500.0

mijëra lekë 625.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00329

Produkti P

Viti Aktual

2017

17

mijëra lekë 34,000.0

mijëra lekë 2,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

PërshkrimiSistemi i automatizimit i rrjetit te klasifikuar te Burimeve te Mbrojtjes

Shpenzime për njësi 28,000.0 0.0 20,000.0

Sasia

PërshkrimiFotokopje dhe printera per nevojat e Aparatit te MM dhe Shtabit te Pergjithshem te FA

Objektivat

Shpenzime jashtë projekteve

Qendra kombetare e kerkim shpetimit

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

17 17 17

Totali i Shpenzimeve 16,400.0 16,400.0 16,400.0

-100 0

Blerje pajisje zyrash

Fotokopje dhe printera

Objektivat

0) 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures

se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 1) 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin

e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA

2) 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures

se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 3) 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin

e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Numer

2018 2019 2020

1 0 1

Totali i Shpenzimeve 28,000.0 0.0 20,000.0

-100 0

Totali i Shpenzimeve 12 -100 0

0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Sistemi i automatizimit i perfituar te Burimeve te Mbrojtjes

Shpenzime për njësi 12

Shpenzime për njësi 964.71 964.71 964.71

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -51.8 0 0

Shpenzime për njësi -51.8 0 0

Totali i Shpenzimeve -100

Sasia

Sasia 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

cope

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Page 237: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00329

Produkti Q

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 12,500.0

mijëra lekë 1,250.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00329

Produkti R

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 3,610.0

mijëra lekë 601.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05307

Produkti S

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05308

Sistemi bimetrik ne Fa

Sistemi bimetrik ne Fa

Përshkrimi Sistemi bimetrik ne Fa

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

1 1 0

Totali i Shpenzimeve 30,000.0 30,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 30,000.0 30,000.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

kapacitete JISR per integrimin

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 9.7 0 0

Shpenzime për njësi 9.7 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

10 10 10

Totali i Shpenzimeve 13,700.0 13,700.0 13,700.0

Shpenzime jashtë projekteve

Qendra e Eksilences e Natos

Përshkrimi ___________

Objektivat

Shpenzime për njësi 1,370.0 1,370.0 1,370.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 9.6 0 0

Shpenzime për njësi 9.6 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Stafi Teknik Komisioni Qendror i Statusit Deshmoret e Atdheut

Përshkrimi ___________

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

6 6 6

Totali i Shpenzimeve 3,960.0 3,960.0 3,960.0

Shpenzime për njësi 660.0 660.0 660.0

Sasia

Page 238: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti T

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Viti 0

Viti 1

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Ministria e Mbrojtjes

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Emri i Programit Forcat e Luftimit

Struktura ,elemente,personel dhe kapacitete e aftesi ushtarake te organizuara ,pergatitura dhe stervitura ,per te kontrolluar ,parandaluar ,pergjigjur dhe

vepruar ne mbrojtje te sigurise kombetare nga kercenime te mundshme,ushtarake,terroriste, ruajtja e ujrave detare dhe zbatimin e ligjshmerise ne det.

dhe mbrojtjen e hapesires ajrore. Forcat e Luftimit perfshijne Forcat Tokesore, Forcat Detare,dhe Forcat Ajrore.

Struktura ,elemente,personel dhe kapacitete e aftesi ushtarake te organizuara ,pergatitura dhe stervitura ,per te kontrolluar ,parandaluar ,pergjigjur dhe

vepruar ne mbrojtje te sigurise kombetare nga kercenime te mundshme,ushtarake,terroriste, ruajtja e sigurise te elementeve te luftimit dhe zbatimin e

ligjshmerise ne gjithe teritorin e vendit si dhe mbrojtjen e teritorit te percaktuar ne dokumentat operacional. Forcat e Luftimit perfshijne Forcat Tokesore,

Forcat Detare,dhe Forcat Ajrore.

Qëllimi i politikes së programit është të zhvilloje kapacitete operacionale me forca të luftimit (FT) ne bashkepunim me Forcat e tjera, dhe mbështetje

sipas standardeve te NATO-s, për përmbushjen e detyrimeve kushtetuese për mbrojtjen dhe ruajtjen e kufijve territoriale te vendit. Rritja dhe angazhimi i

kontributit për operacionet ne mbështetje te paqes, emergjencat. Sigurimi I kapaciteteve maksimale të një Force mbështetëse të luftimit, të pajisur dhe

stërvitur për kryerjen e operacioneve luftarake, joluftarake, të emergjencave humanitare e të shërbimit SAR. Rritja dhe zhvillimi I kapaciteteve për kontribut

në operacionet në mbështetje të paqes dhe detyrimeve të NATO-s, FT eshte pjese e ketij programi.mi.

1). Arritja e niveleve operacionale ne K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, ne repartin 1040 ne K-2 ne Repartin 1030 ne K-2, ne repartin

1020 K-1,ne K1b2K ne K-1 ,si dhe 1060 të mbajë nivelin K-3 për komp MADM dhe baterinë e mortajave, si dhe K-2 në kompaninë xhenjere. 2).

Permbushja e objektivave te kapaciteteve sasiore ne parametra 85 %, dhe cilesore ne parametrat 50 %. Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si

vend i NATO-s per pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare, 3). Realizimi i planit te zhvillimit e kualifikimit te personelit per vitin 2017-2019.

Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizime e paisje dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per

vitin 2017. 4). Permbushja e detyrimeve per mbajtjen dhe persosjen e K2b2K, si kompani e gatshme (Standby) ne grupimin NRF te NATO-s. 5). Vijimi i

punes per kompletimin dhe persosjen e Kapaciteteve operacionale te K3b2K si kompani qe siguron rrotacionin ne kontributin IRF te NATOS qe FARSH

siguron. 6). Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%.

1). Mbajtja e nivelit operacional ne K-1 per Rep.Usht. 1020,dhe te arrihet niveli operacional në K-1 për Rep. Usht.1050,mbatja e nivelit operacional në K-

2 Rep.Usht. 1030 , 1040 , në K3 Rep. Usht. 1010 2). Kompletimi me personel ,pajisje kritike e mbeshtetese per te gjithe elementet e grup batalionit sipas

normave te aleances 3). Perditesimin e koncepteve,stervitjeve e modernizimit per rritjen e fuqise se zjarrit,levizshmerise dhe ruatjes se forcave 4).

Permbushja e detyrimeve per mbajtjen dhe persosjen e K2b2K, si kompani e gatshme (Standby) ne grupimin NRF te NATO-s 5). Vijimi i punes per

kompletimin dhe persosjen e Kapaciteteve operacionale te K3b2K si kompani qe siguron rrotacionin ne kontributin IRF te NATOS qe FARSH siguron 6).

Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%.

Kapacitete JISR per integrimin

Përshkrimi Kapacitete JISR per integrimin

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 10,000.0 0.0 0.0

Page 239: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

Grupi 17

Programi 02120

Projekti 00330

Produkti A

Viti Aktual

2017

735

mijëra lekë 1,077,751.0

mijëra lekë 1,466.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00330

Produkti B

5.5 1

Ministria e Mbrojtjes

Forcat e Luftimit

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Reparti Ushtarak Nr.2000) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.2000 funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si Komande e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje me trupa ne misionet nderkombetare. 1)

Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%. Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s. 2)

Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen 100%. 3) Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen

100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjes

2018 2019 2020

738 738 738

Totali i Shpenzimeve 1,045,000.0 1,102,526.0 1,113,608.0

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Reparti Ushtarak Nr.3000) funksionale dhe ne gadishmeri

PërshkrimiSigurimi i trajtimit financiar te personelit te njesise ushtarake

Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje me trupa ne misionet nderkombetare. 1)

Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%. Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s. 2)

Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen 100%. 3) Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen

100%.

Standardet e Politikes se Programit

1). Mbajtja e nivelit operacional ne K-1 per Rep.Usht. 1020,1050,mbatja e nivelit operacional në K-2 Rep.Usht. 1030 , 1040 dhe arritja e nivelit

operacional në K3 per Rep. Usht. 1010. 2). .Kompletimi me personel ,pajisje kritike e mbeshtetese per te gjithe elementet e grup batalionit sipas normave

te aleances. 3). Perditesimin e koncepteve,stervitjeve e modernizimit per rritjen e fuqise se zjarrit,levizshmerise dhe ruatjes se forcave. 4). Realizimi i

planit te zhvillit e kualifikimit te personelit per vitin 2016-2018. Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizime e paisje dhe shpenzimeve ne

infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per vitin 2018. 5). Permbushja e detyrimeve per mbajtjen dhe persosjen e K2b2K, si

kompani e gatshme (Standby) ne grupimin NRF te NATO-s 6). Vijimi i punes per kompletimin dhe persosjen e Kapaciteteve operacionale te K3b2K si

kompani qe siguron rrotacionin ne kontributin IRF te NATOS qe FARSH siguron.. 7). Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%.

1). Mbajtja e nivelit operacional ne K-1 per Rep.Usht. 1020,1050 , arritja e nivelit operacional në K-1 për Rep. Usht.1010,1030,1040 2). Kompletimi I me

personel ,pajisje kritike e mbeshtetese per te gjithe elementet e grup batalionit sipas normave te aleances 3). Perditesimin e koncepteve,stervitjeve e

modernizimit per rritjen e fuqise se zjarrit,levizshmerise dhe ruatjes se forcave. 4). Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%.

k-1) -kapacitet i plotë operacional (Plotësimi 90% me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe resurse); k-2) -kapacitet bazë operacional (Plotësimi 80-90%

me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe resurse); k-3) -kapacitet i kufizuar operacional (Plotësimi 70-80% me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe

resurse); k-4) -kapacitet fillestar operacional (Plotësimi 50-70% me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe resurse); k-5) -jo operacional (Plotësimi më

pak se 50% me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe resurse).

Shpenzime për njësi 1,415.99 1,493.94 1,508.95

Sasia 0.4

Shpenzime për njësi -3.4

0 0

Totali i Shpenzimeve -3 5.5 1

Page 240: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

672

mijëra lekë 953,500.0

mijëra lekë 1,418.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00330

Produkti C

Viti Aktual

2017

2331

mijëra lekë 2,521,403.0

mijëra lekë 1,081.68

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00330

Produkti D

Viti Aktual

2017

33

mijëra lekë 13,360.0

mijëra lekë 404.85

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

0

-34.1 0 0

2019 2020

2427 2427 2427

Shpenzime për njësi -32.9 35.4 12.5

Shpenzime jashtë projekteve

Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.

Përshkrimi Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se

vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te

Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,

per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer perfituesish

Shpenzime për njësi 40.2 -2.5 0.8

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime për njësi -16.4 0

Totali i Shpenzimeve

0

Sasia -21.2 0

Totali i Shpenzimeve 8,800.0 8,800.0 8,800.0

Shpenzime për njësi 338.46 338.46 338.46

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish

2018 2019

657 657

Totali i Shpenzimeve 1,307,140.0 1,275,005.0

Shpenzime për njësi 1,989.56 1,940.65

4.1 0

2,683,158.0

1,955.87

1,285,005.0

657

2020

12.5

0

1,105.55

-30.2 35.4

2018 2019 2020

26 26 26

Sasia -2.2 0 0

Totali i Shpenzimeve 37.1 -2.5 0.8

Strukture e F.A. (Reparti Ushtarak Nr.1000) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.1000 funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si Komande e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje me trupa ne misionet nderkombetare. 1)

Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%. Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s. 2)

Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen 100%. 3) Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen

100%.

2018

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish

Totali i Shpenzimeve 1,760,995.0 2,384,663.0

Shpenzime për njësi 725.59 982.56

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Page 241: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00330

Produkti E

Viti Aktual

2017

220

mijëra lekë 19,640.0

mijëra lekë 89.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00330

Produkti F

Viti Aktual

2017

60

mijëra lekë 199,481.0

mijëra lekë 3,324.68

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02670

Produkti M

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi -56.3 76.2

paisje individuale luftarake per pilotet komplet

paisje individuale luftarake per pilotet komplet

Përshkrimi paisje individuale luftarake per pilotet komplet

-28.5

52.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 23.2 0 0

Shpenzime për njësi -19.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Ushtarake ne misione ushtarake nderkombetare

Përshkrimi Ushtarake te Forcave te Armatosura te Republikes se Shqiperise pjesemarres ne misione ushtarake nderkombetare ne kuadrin e

detyrimeve dhe angazhimeve te NATO-s

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura

dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e

gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

514 418 396

Shpenzime jashtë projekteve

Shperblim i menjehershem per ushrataket ne rezerve e lirim

PërshkrimiUshtaraku aktiv i FA kur del ne rezerve e lirim perfiton shperblim te menjehershem ne masen e dy pagave mujore.

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura

dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e

gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer perfituesish

2018 2019 2020

335

72.24

24,200.0

335

Shpenzime për njësi 72.24 72.24

Sasia

335

Totali i Shpenzimeve 24,200.0 24,200.0

-24.6

756.7 -18.7 -5.3

274.5 43.3

Totali i Shpenzimeve 747,000.0 1,070,641.0

Shpenzime për njësi 1,453.31 2,561.34 1,932.4

765,229.0

Page 242: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03499

Produkti O

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03879

Produkti P

paisje per grupin e bordingut

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te

objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve

per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen

Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje

me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e

infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer

2018 2019

0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 12,900.0

Shpenzime për njësi 0.0 12,900.0

Sasia 0 0 -100

0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Armatim i Lehte dhe municion, aksesor, pajisje dhe makineri per Forcat e Armatosura

PërshkrimiArmatim i Lehte dhe municion, aksesor, pajisje dhe makineri per Forcat e Armatosura

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te

Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e

Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne

perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve

operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

paisje per grupin e bordingut

Përshkrimipaisje per grupin e bordingut

Objektivat

Totali i Shpenzimeve

Armatim i lehte dhe municion

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te

objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve

per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen

Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje

me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e

infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia komplet

2018 2019

3 2

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 3,333.33 10,000.0 0.0

Sasia -33.3

Totali i Shpenzimeve 0 100

Shpenzime për njësi 0 200

0

0.0

0.0

0

2020

-100

-100

-100

0.0

0

2020

Page 243: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

40

mijëra lekë 802,720.0

mijëra lekë 20,068.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03985

Produkti R

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 250,000.0

mijëra lekë 62,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04603

Produkti S

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 40,000.0

mijëra lekë 40,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia Numer

2018 2019 2020

0 0 0

TVSH dhe Takse Doganore

TVSH dhe taksa doganore

PërshkrimiTvsh dhe taksa doganore

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te

objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve

per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen

Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje

me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e

infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0

Sasia leke

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 200,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 200,000.0

Totali i Shpenzimeve 327,600.0 416,806.0

Shpenzime për njësi 10,920.0 20,840.3

Sasia -25 -33.3 10

Totali i Shpenzimeve -59.2 27.2 214.8

Shpenzime për njësi -45.6 90.8 186.2

Totali i Shpenzimeve

Permiresimi i sistemit te hapesires detare

Permiresimi i sistemit te vezhgimit te hapsires detare

PërshkrimiPermiresimi i sistemit te vezhgimit te hapsires detare

0.0

Sasia

Shpenzime për njësi -100 0

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te

Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,

per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer

2018 2019

30 20

0

Totali i Shpenzimeve

-100 0 0

-100 0 0

Shpenzime për njësi -100

Sasia

0

-100 0 0

-100 0

0 0

59,634.91

1,311,968.0

22

2020

Page 244: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04604

Produkti T

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04609

Produkti V

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 12,100.0

mijëra lekë 6,050.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04835

Produkti AH

0

-100 0 0

-100 0 0

2019 2020

1 1 0

2020

1

RIKONSTRUKSION I DEPOVE TE TE ARMATIM MUNICIONIT ZALL- HERR

Rikonstruksion i depove te armatim municionit i perfunduar

PërshkrimiRikonstruksion i depove te armatim municionit i perfunduar per efektivat e FT

Objektivat 0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te

objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve

per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen

Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje

me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e

infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018

Rinkostruksion Distributori karburant bazes P.Limanit

PërshkrimiKryerja e procedurave per rinkostruksionit e distributorit karburant

Shpenzime për njësi 0

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 23,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 12,000.0 23,000.0 0.0

91.7 -100

Shpenzime për njësi -100 0

0 0 -100

0 91.7 -100

Rikonstruksion Distributor karburanti bazes P.Liman

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Fondet kombetare per ASBE dhe NATINADS

ASBE DHE NATINADS FONDE TE ALOKUARA

PërshkrimiASBE DHE NATINADS FONDE TE ALOKUARA

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te

Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,

per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia NUMER

2018 2019

0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 113,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 113,000.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Page 245: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 26,750.0

mijëra lekë 26,750.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04837

Produkti AK

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 100,211.0

mijëra lekë 100,211.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04839

Produkti AM

Totali i Shpenzimeve

-100 0 0

-100 0 0

2020

0

2020

0

0.0

0.0

Radio G-A-G (toke -ajer-toke)

Radio G-A-G

0

-100 0 0

PërshkrimiKryerja e procedurave per blerje Radio G-A-G

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te

Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e

Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne

perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve

operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te

Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,

per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019

0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia

-100 0

Ndertimi i depo karburanti dhe park automjetesh garnizoni plepa

Ndertimi i depo karburanti dhe park automjetesh garnizoni plepa

PërshkrimiNdertimi i depo karburanti dhe park automjetesh garnizoni plepa

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te

objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve

per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen

Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje

me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e

infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019

0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 246: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05100

Produkti AO

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 20,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05101

Produkti AR

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 400.0

mijëra lekë 200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

1 4 4

Totali i Shpenzimeve 55,000.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019

0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0

Sasia

Shpenzime për njësi 0 -78.2 0

2020

0

0.0

0.0

0

0

permiresimi i infrastruktures ne Kepine palit(rikons i bankines shtim rrjeti elektrik trefazor...)

Permiresimi i infrastruktures ne kepin e Palit

PërshkrimiInfrastrukture e permiresuar ne kepin e palit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

300 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

-100 0 0

-100 0 0

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te

Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,

per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .

48,000.0 48,000.0

Pajisje mjekesore (2012)

Pajisje mjekesore (2012)

PërshkrimiKompletimi me pajisje mjekesore.

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te

objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve

per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen

Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje

me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e

infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

0

Shpenzime për njësi -100 0 0

0 -12.7 0

Totali i Shpenzimeve

-100 0

-100 0

Sasia cope

Totali i Shpenzimeve

2018 2019 2020

Shpenzime për njësi 55,000.0 12,000.0 12,000.0

Sasia

Page 247: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05103

Produkti AT

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 55,000.0

mijëra lekë 55,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04617

Produkti AV

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05294

Produkti AW

72.7 100 -100

0 0 -100

72.7 100 -100

Përshkrimi

2020

0

0.0

0.0

Totali i Shpenzimeve

Ndertimi i hangarit

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura

dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e

gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019

1 1

Totali i Shpenzimeve 95,000.0 190,000.0

Shpenzime për njësi 95,000.0 190,000.0

Sasia

Hangar per helikopteret ne Farke

Hangar per helikopteret ne Farke

Shpenzime për njësi

PAJISJE LUFTARAKE INDIVIDUALE DHE KOLEKTIVE MADM

PAJISJE LUFTARAKE INDIVIDUALE DHE KOLEKTIVE MADM

PërshkrimiPAJISJE LUFTARAKE INDIVIDUALE DHE KOLEKTIVE MADM

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te

Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e

Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne

perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve

operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia komplet

2018 2019 2020

0 1 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 45,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 45,000.0 0.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

0 0 -100

0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Pajisje individuale baze te luftimit

Pajisje individuale baze te luftimit

PërshkrimiPajisje individuale baze te luftimit

Page 248: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05295

Produkti AX

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05298

Produkti AZ

2020

0

0.0

0.0

1

Totali i Shpenzimeve 0.0 15,000.0

Pajisje per zbulim taktik Ft

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te

Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e

Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne

perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve

operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia komp

2018 2019

0

100

0 133.3 -28.6

6,000.0 70,000.0 25,000.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Pajisje per zbulim taktik Ft

Pajisje per zbulim taktik Ft

Përshkrimi

Shpenzime për njësi 0 0 -100

0 0 -100

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te

Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e

Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne

perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve

operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia komplet

2018 2019 2020

10 2 4

Totali i Shpenzimeve 60,000.0 140,000.0 100,000.0

Shpenzime për njësi

Ndertimirrethimi 1040,1050dhe rikonstruksioni i V/R

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te

objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve

per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen

Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje

me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e

infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.

Shpenzime për njësi 0.0 15,000.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 0 1066.7 -64.3

0 -80

0 0 -100

Ndertimirrethimi 1040,1050dhe rikonstruksioni i V/R

Ndertimirrethimi 1040,1050dhe rikonstruksioni i V/R

Përshkrimi

Page 249: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05301

Produkti BC

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05302

Produkti BD

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Objektivat

2020

Permiresimi i SIHVD

Permiresimi i SIHVD

PërshkrimiPermiresimi i SIHVD

Përshkrimi KIT Medevac per helikopteret COUGAR

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura

dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e

gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia pako

2018 2019

4 2

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 23,000.0

Shpenzime për njësi 3,000.0 11,500.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 0 116.7 -100

0 -50 -100

0 8.3 -100

Shpenzime për njësi 0 283.3 -100

0 -50 -100

0 91.7 -100

0.0

0.0

0

KIT Medevac per helikopteret COUGAR

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019

81.8 -100

Shpenzime për njësi 60,000.0 130,000.0 0.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

KIT Medevac per helikopteret COUGAR

0.0

Shpenzime për njësi 11,000.0 20,000.0 0.0

Sasia

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

2

Shpenzime për njësi 0 81.8 -100

Totali i Shpenzimeve

0 0 -100

0

1 0

Totali i Shpenzimeve 120,000.0 130,000.0 0.0

2020

1 1 0

Totali i Shpenzimeve 11,000.0 20,000.0

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te

Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,

per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .

Njësia

Page 250: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05303

Produkti BE

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05304

Produkti BF

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05305

Produkti BG

Infrastruktura ne venddislokimin e radarit (Maja e MIdes)

PërshkrimiInfrastruktura ne venddislokimin e radarit (Maja e MIdes)

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura

dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e

gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018

Infrastruktura ne venddislokimin e radarit (Maja e MIdes)

2019 2020

1 2 0

Totali i Shpenzimeve 25,000.0 30,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 25,000.0 15,000.0 0.0

Sasia

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 0 -40 -100

0 100 -100

0 20 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

0 4 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 2,500.0 0.0

Ndertimi i sistemit te sigurise (iNFRASTRUKTURA) RINAS

Ndertimi i sistemit te sigurise (iNFRASTRUKTURA) RINAS

PërshkrimiNdertimi i sistemit te sigurise (iNFRASTRUKTURA) RINAS

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura

dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e

gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e

kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave

te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

PërshkrimiPajisje te komunikimit taktik me radio

Pajisje te komunikimit taktik me radio

Pajisje te komunikimit taktik me radio

Page 251: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05306

Produkti BH

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01305

Produkti BI

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -24.6

Shpenzime për njësi 0 0 -24.6

Pajisje speciale per kushte ekstreme

Pajisje speciale per kushte ekstreme

PërshkrimiPajisje speciale per kushte ekstreme

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te

Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e

Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne

perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve

operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia kompl

2018 2019 2020

0 1 1

39,794.0

Shpenzime për njësi 0.0 39,794.0

Rikonstruksion depove te kazermimit-veshmbathjes Qender 1004

Rikonstruksion i depove te kazermimit-veshmbathje Qender 1004

Përshkrimi Rikonstruksion depove te kazermimit-veshmbathjes Qender 1004

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019

2

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Totali i Shpenzimeve 0.0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 0 83.3

Shpenzime për njësi 0 267.9

0 0

0 267.9

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te

Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e

Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne

perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve

operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.

2020

1

200,000.0

200,000.0

-50

263.6

627.3

30,000.0

30,000.0

2020

0

0.0

0.0

-100

-100

-100

0 0

0 83.3

2

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 22,000.0

Shpenzime për njësi 6,000.0 11,000.0

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia komp

2018 2019

2 2

Totali i Shpenzimeve 14,950.0 55,000.0

Shpenzime për njësi 7,475.0 27,500.0

Page 252: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04600

Produkti BJ

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04602

Produkti BK

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04601

Produkti BL

Sasia cope

2018 2019 2020

1 0 1

Totali i Shpenzimeve 40,000.0 0.0 40,000.0

Shpenzime për njësi 40,000.0 0.0 40,000.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Sherbim mirembajtje per SIHVD(Rifreskim licence softi)

Sherbim mirembajtje per SIHVD(Rifreskim licence softi)

PërshkrimiSherbim mirembajtje per SIHVD(Rifreskim licence softi)

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sistemimi i ujerave te zeza , ndertimi i gropes Septike Rep 2004

Sistemimi i ujerave te zeza , ndertimi i gropes Septike Rep 2004

Përshkrimi Sistemimi i ujerave te zeza , ndertimi i gropes Septike Rep 2004

Objektivat

Sistemi i integruar i vezhgimit te hapesires Ajrore RSH(SIVHA)

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sistemi i integruar i vezhgimit te hapesires Ajrore RSH(SIVHA)

Sistemi i integruar i vezhgimit te hapesires Ajrore RSH(SIVHA)

Përshkrimi

Shpenzime për njësi 1,178,950.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 1,178,950.0 0.0 0.0

Sasia cope

2018 2019 2020

1 0 0

Page 253: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04612

Produkti BM

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00518

Produkti BN

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04621

Produkti BO

SISTEME TE MBESHTETJES ME ZJARR (Mortaje 120 mm)

SISTEME TE MBESHTETJES ME ZJARR (Mortaje 120 mm)

Përshkrimi SISTEME TE MBESHTETJES ME ZJARR (Mortaje 120 mm)

Objektivat

0 -100

PAJISJE XHENIER DHE SPECIALE

PAJISJE XHENIER DHE SPECIALE

PërshkrimiPAJISJE XHENIER DHE SPECIALE

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia KOMPLET

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 150,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 150,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

0.0 0.0

Sasia

9,500.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 9,500.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve

-100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Ndertim i sistemit autonom (ere ose panele delliore )prt sAZAN DHE MAJA E THANASIT

Ndertim i sistemit autonom (ere ose panele delliore )prt sAZAN DHE MAJA E THANASIT

Përshkrimi Ndertim i sistemit autonom (ere ose panele delliore )prt sAZAN DHE MAJA E THANASIT

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia COPE

2018 2019 2020

0 1 0

Totali i Shpenzimeve 0.0

0 0 -100

Shpenzime për njësi 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 6,500.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 6,500.0

0

Page 254: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04838

Produkti BP

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04599

Produkti BQ

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04616

Produkti BR

VENDOSJA E KAMERAVE INFRARED TE INTEGRUARA ME SISTEMIN SIHVD (2006)

VENDOSJA E KAMERAVE INFRARED TE INTEGRUARA ME SISTEMIN SIHVD (2006)

Përshkrimi VENDOSJA E KAMERAVE INFRARED TE INTEGRUARA ME SISTEMIN SIHVD (2006)

Objektivat

ARMATIM -PAJISJE DHE SISTEMET TE MBROJTJES K/A

ARMATIM -PAJISJE DHE SISTEMET TE MBROJTJES K/A

Përshkrimi ARMATIM -PAJISJE DHE SISTEMET TE MBROJTJES K/A

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia KOMPLET

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 684,202.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 684,202.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

ARMATIM-PAJISJE DHE SISTEME TE MBROJTJES K/T

ARMATIM-PAJISJE DHE SISTEME TE MBROJTJES K/T

PërshkrimiARMATIM-PAJISJE DHE SISTEME TE MBROJTJES K/T

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia KOMPLET

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 830,330.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 830,330.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia KOMPLET

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 575,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 575,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 255: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia COPE

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 75,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 75,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Ministria e Mbrojtjes

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Mbeshtetja e Luftimit

Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për mbështetjen me shërbime të trupave të luftimit, të trupave të mbështetjes së luftimit dhe të komandave në kohë

paqe,krize, e lufte në interes të plotësimit të misionit të tyre,si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare

Politika e këtij programi konsiston në sigurimin e një force luftimi operacionale të vogël të mirë stërvitur dhe profesionale të ndërveprueshme me NATO-n

dhe me vendet e rajonit . Kjo forcë të jetë e aftë për të kryer operacione luftarake dhe humanitare për të përmbushur detyrimet kushtetuese për mbrojtjen

e vendit,forcimin e sigurisë në rajon e më gjerë si dhe mbështetjen e autoriteteve lokale për emergjencat civile, si dhe plotësimin e detyrimeve që rrjedhin

nga anëtarësimi në NATO në misione.

Sigurimi i mbeshtetejes se trupave te luftimit dhe trupave te mbeshtetjes te luftimit me masa sigurie e ruajtje, transport, furnizim, mirembajtje, infrastrukture

dhe me sherbime.Sigurimi I kushteve per jetese, pune dhe stervitje, mbajtja ne gadishmeri e sistemeve te nderlidhjes e informacionit te FA-se , mbeshtetja

me produkte zbulimi dhe sigurie , mbeshtetja e kerkesave te strukturave te FA per studim, projektim, standartizim dhe certifikim te gjithe objekteve

ekszistuese e atyre te prespektives dhe menaxhimi i aktiveve dhe rezervave te FA.Arritja e standarteve te kerkuara per vleresimin dhe certifikimin e

pajisjeve ne perdorim te FA-se.

1). Mbeshtetja logjistike e reparteve prioritare dhe n/reparteve te deklaruara ne "NATO Pool of Forces 2). Ruajtja e niveleve të operacionalitetit K-3 te

Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit,Batalionit te Mbeshtetjes Rajonale dhe Batalionit te Xhenjos, si dhe K-2 të Batalioni i Mbeshtetjes se SHP

3). .Vijimi i projektit per pastrimin e hotspoteve Gerdec, Laç, Klos 4). Zbatimi i detyrimeve te planit te veprimit te MM per asgjesimin e materialeve te

teperta, te paperdoreshme dhe jashte TOP-it 5). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit.7)Modernizimi i i pajisjeve te

kerkim shpetimit.8)Modernizimi i pajisjeve per togen EOD sipas STANAG-ut 2897.

1). .Plotesimi i nevojave te FA, reparteve prioritare dhe nenreparteve te deklaruara ne "NATO Pool of Forces 2). )Ruajtja e niveleve të operacionalitetit K-

3 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit,Batalionit te Mbeshtetjes Rajonale dhe Batalionit te Xhenjos, si dhe K-2 të Batalioni i Mbeshtetjes se

SHP. 3). Vijimi i projektit per pastrimin e hotspoteve Gerdec, Laç, Klos 4). Zbatimi i detyrimeve te planit te veprimit te MM per asgjesimin e materialeve te

teperta, te paperdoreshme dhe jashte TOP-it 5). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit 6). Modernizimi i i pajisjeve te

kerkim shpetimit. 7). Modernizimi i pajisjeve per togen EOD sipas STANAG-ut 2897. 8). Organizimii veprimtarive mediatike, kulturore dhe artistike sipas

kalendarit te miratuar nga MM.

1). .Plotesimi i nevojave te FA, reparteve prioritare dhe nenreparteve te deklaruara ne "NATO Pool of Forces 2). Ruajtja e niveleve të operacionalitetit K-

3 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit,Batalionit te Mbeshtetjes Rajonale dhe Batalionit te Xhenjos, si dhe K-2 të Batalioni i Mbeshtetjes se

SHP. 3). Zbatimi i detyrimeve te planit te veprimit te MM per asgjesimin e materialeve te teperta, te paperdoreshme dhe jashte TOP-it 4). bështetja me

furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit 5). Modernizimi i i pajisjeve te kerkim shpetimit.7)Modernizimi i pajisjeve per togen EOD sipas

STANAG-ut 2897. 6). Zhvillimi dhe modernizimi i QMM dhe LQFA me pajisje speciale per rritjen e kapacitetit operacional dhe rritjen e cilesise ne

realizimin e misionit.

Page 256: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Projekti 00401

Produkti A

Viti Aktual

2017

1666

mijëra lekë 1,310,240.0

mijëra lekë 786.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti B

Viti Aktual

2017

250

mijëra lekë 239,700.0

mijëra lekë 958.8

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6002) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6002 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat

1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish

2018 2019 2020

250 250 250

Totali i Shpenzimeve 290,600.0 502,738.0 577,056.0

Shpenzime për njësi 1,162.4 2,010.95 2,308.22

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 21.2 73 14.8

Shpenzime për njësi 21.2 73 14.8

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.4000) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.4000 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te

strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale te

strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numur punonjes

2018 2019 2020

1643 1529 1643

Standardet e Politikes se Programit

Sasia -1.4 -6.9 7.5

Totali i Shpenzimeve -17.2 20.6 5.8

Shpenzime për njësi -16 29.6 -1.6

660.5 855.74 842.21

1). Mbeshtetja logjistike te reparteve prioritare dhe nenreparteve te deklaruara ne "NATO Pool of Forces 2). )Ruajtja e niveleve të operacionalitetit K-3 te

Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit,Batalionit te Mbeshtetjes Rajonale dhe Batalionit te Xhenjos, si dhe K-2 të Batalioni i Mbeshtetjes se SHP.

3). Vijimi i projektit per pastrimin e hotspoteve Gerdec, Laç, Klos 4). Zbatimi i detyrimeve te planit te veprimit te MM per asgjesimin e materialeve te

teperta, te paperdoreshme dhe jashte TOP-it 5). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit 6). Modernizimi i i pajisjeve te

kerkim shpetimit.7)Modernizimi i pajisjeve per togen EOD sipas STANAG-ut 2897. 7). Zhvillimi dhe modernizimi i QMM dhe LQFA me pajisje speciale per

rritjen e kapacitetit operacional te tij..

Kapacitet i plote operacional (Plotesimi 90% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-3) -kapacitet baze operacional (Plotesimi 80-90% me

personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-3) -kapacitet i kufizuar operacional (Plotesimi 70-80% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe

resurse); k-4) -kapacitet fillestar operacional (Plotesimi 50-70% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-5) -jo operacional (Plotesimi me

pak se 50% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse).

Totali i Shpenzimeve 1,085,195.0 1,308,433.0 1,383,751.0

Shpenzime për njësi

Page 257: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00401

Produkti C

Viti Aktual

2017

73

mijëra lekë 68,200.0

mijëra lekë 934.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti D

Viti Aktual

2017

60

mijëra lekë 55,100.0

mijëra lekë 918.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti E

Shpenzime për njësi 9.1 2.8 0

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6010) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6010 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Totali i Shpenzimeve 58,200.0 58,500.0 58,500.0

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

2020

69Sasia Numer punonjesish

2018 2019

69 69

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6004) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6012) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6012 funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat

1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Shpenzime për njësi 970.0 975.0 975.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.6 0.5 0

Shpenzime për njësi 5.6 0.5 0

Reparti Ushtarak Nr.6004 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat

1) Organizimii veprimtarive mediatike, kulturore dhe artistike sipas kalendarit te miratuar nga MM.

Njësia

Totali i Shpenzimeve 70,300.0 72,300.0 72,300.0

Shpenzime për njësi 1,018.84 1,047.83 1,047.83

Sasia -5.5 0 0

Totali i Shpenzimeve 3.1 2.8 0

Objektivat

1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish

2018 2019 2020

60 60 60

Page 258: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

26

mijëra lekë 28,100.0

mijëra lekë 1,080.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti F

Viti Aktual

2017

19

mijëra lekë 27,400.0

mijëra lekë 1,442.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti G

Viti Aktual

2017

28

mijëra lekë 23,900.0

mijëra lekë 853.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Totali i Shpenzimeve 26,950.0 25,900.0 25,900.0

Shpenzime për njësi 962.5 925.0 925.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 12.8 -3.9 0

Shpenzime për njësi 12.8

28,000.0 28,000.0

Shpenzime për njësi 1,473.68 1,473.68 1,473.68

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2.2 0 0

Shpenzime për njësi 2.2 0 0

28,300.0 28,300.0

Shpenzime për njësi 1,088.46 1,088.46

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.7 0

Shpenzime për njësi 0.7

Totali i Shpenzimeve 28,000.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i punonjesve

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6016) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6016 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat

1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i Punonjesve

2018 2019 2020

28 28 28

-3.9 0

Shpenzime jashtë projekteve

0

Shpenzime jashtë projekteve

2020

2019 2020

19 19 19

26

28,300.0

1,088.46

0

0

0

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6015) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6015 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat

1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i Punjonjesve

2018

2018 2019

26 26

Totali i Shpenzimeve

Page 259: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti H

Viti Aktual

2017

530

mijëra lekë 365,000.0

mijëra lekë 688.68

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti I

Viti Aktual

2017

249

mijëra lekë 261,400.0

mijëra lekë 1,049.8

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti J

Viti Aktual

2017

159

mijëra lekë 72,600.0

mijëra lekë 456.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Totali i Shpenzimeve 9.4 71.9 15.1

Shpenzime për njësi 13.5 71.9 15.1

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6670) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6670 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numeri i Punonjesve

2018 2019 2020

240 240 240

Totali i Shpenzimeve 286,000.0 491,738.0 566,056.0

Shpenzime për njësi 1,191.67 2,048.91

Sasia 1.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 90.9 0.1 0

Shpenzime për njësi 88.5 0.1 0

2020

161

138,800.0

862.11

Njësia

632,838.0 707,156.0

Shpenzime për njësi 858.66 1,304.82 1,458.05

Sasia -7.4 -1.2 0

Totali i Shpenzimeve 15.5 50.1 11.7

Shpenzime për njësi 24.7 52 11.7

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6640) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6640 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numeri i Punonjesve

2018 2019

161 161

Totali i Shpenzimeve 138,600.0 138,800.0

Shpenzime për njësi 860.87 862.11

2,358.57

Sasia

Totali i Shpenzimeve 421,600.0

-3.6

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6620) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6620- funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i Punonjesve

2018 2019 2020

491 485 485

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Page 260: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00401

Produkti K

Viti Aktual

2017

41

mijëra lekë 43,400.0

mijëra lekë 1,058.54

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti L

Viti Aktual

2017

614

mijëra lekë 485,000.0

mijëra lekë 789.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti M

Viti Aktual

2017

49

mijëra lekë 12,650.0

mijëra lekë 258.16

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

42

Totali i Shpenzimeve 13,750.0 13,750.0

Shpenzime për njësi 327.38 327.38

Sasia -14.3 0

Totali i Shpenzimeve

Numer perfituesish

2018 2019

42

Totali i Shpenzimeve 42,995.0 43,625.0

Shpenzime për njësi 1,048.66 1,064.02 1,064.02

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.9 1.5 0

Shpenzime për njësi -0.9 1.5 0

Totali i Shpenzimeve 560,000.0

8.7 0 0

Shpenzime për njësi 26.8 0 0

43,625.0

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6630) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6630 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numeri i Punonjesve

2018 2019

612 612

2020

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6604) funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6604 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te

Armatosura te R.Sh.

Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore

dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numeri Punonjesve

2018 2019

41 41

2020

41

10

Shpenzime jashtë projekteve

Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie

Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se

vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.

Objektivat

0) Mbeshteja me trajtimin financiar te ushtarakeve ne rezerve, ne rast fatkeqesie, semundje si dhe trajtimin financiar te

familjareve (bashkeshorteve) te ushtarakeve. 1) Mbeshteja me trajtimin financiar te ushtarakeve ne rezerve, ne rast fatkeqesie,

semundje si dhe trajtimin financiar te familjareve (bashkeshorteve) te ushtarakeve. 2) Mbeshteja me trajtimin financiar te

ushtarakeve ne rezerve, ne rast fatkeqesie, semundje si dhe trajtimin financiar te familjareve (bashkeshorteve) te ushtarakeve. 3)

Mbeshteja me trajtimin financiar te ushtarakeve ne rezerve, ne rast fatkeqesie, semundje si dhe trajtimin financiar te familjareve

(bashkeshorteve) te ushtarakeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Shpenzime për njësi 915.03 1,216.89 1,338.33

0

327.38

13,750.0

42

2020

612

Sasia -0.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 15.5 33 10

Shpenzime për njësi 15.8 33

Përshkrimi

744,738.0 819,056.0

Page 261: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00401

Produkti N

Viti Aktual

2017

139

mijëra lekë 12,500.0

mijëra lekë 89.93

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti O

Viti Aktual

2017

993

mijëra lekë 294,350.0

mijëra lekë 296.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00401

Produkti P

Shpenzime për njësi 285.05 285.05

Sasia 32.4 0

Totali i Shpenzimeve 319.6 0

Shpenzime për njësi 217

-13.9

Shpenzime jashtë projekteve

Ushtarake te liruar qe perfitojne pagese kalimtare

Përshkrimi Ushtarake aktive te Forcave te Armatosura kur dalin ne rezerve e lirim perfitojne pagese kalimtare ne masen 50 % te pages per

aq muaj sa kane sherbyer ne FA por jo me shume se 24 muaj.

Objektivat 0) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 1) Sigurimi 100% i perfitimeve

te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 2) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe

punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 3) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet

ligjore ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0 0

Sasia Numer perfituesish

2018 2019

1150 1100

Totali i Shpenzimeve 253,300.0 253,300.0

Shpenzime për njësi 220.26 230.27

Sasia 15.8 -4.3

Shpenzime për njësi -25.7 4.5 4.8

Shpenzime jashtë projekteve

Mallra e sherbime per nevoja te Forcave te Armatosura

Përshkrimi Mallra e sherbime per nevoja te te gjitha strukturave te Forcave te Armatosura ku procedurat e blerjes, kryerjes se pagesave,

administrimit dhe shperndarjes realizohen nga Komanda Mbeshtetese

Objektivat 0) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i

NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 1) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne

permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 2) Mbeshtetja e

nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per

pjesemarrje ne misione nderkombetare. 3) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e

detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare.

Shpenzime jashtë projekteve

Shperblim i menjehershem per ushrataket ne rezerve e lirim

-4.5

Totali i Shpenzimeve 0 0

241.24

253,300.0

1050

2020

285.05

0

0

PërshkrimiUshtaraku aktiv i FA kur del ne rezerve e lirim perfiton shperblim te menjehershem ne masen e dy pagave mujore.

Objektivat

0) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 1) Sigurimi 100% i perfitimeve

te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 2) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe

punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 3) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet

ligjore ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer perfituesish

2018 2019 2020

184 184 184

Totali i Shpenzimeve 52,450.0 52,450.0 52,450.0

Page 262: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 1,280,950.0

mijëra lekë 256,190.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01508

Produkti AA

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 35,000.0

mijëra lekë 35,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02703

Produkti AB

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 1,250.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Pajisje hotelerie per SHPU Durres

Pajisje hotelerie per SHPU Durres

Përshkrimi Mobilim hotelerie per SHPU Durres

Objektivat

0) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i

NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 1) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne

permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 2) Mbeshtetja e

nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per

pjesemarrje ne misione nderkombetare. 3) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e

detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019

0 0

2020

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

8500

Totali i Shpenzimeve 1,379,050.0 1,428,000.0

Shpenzime për njësi 162.24 168.0 166.35

Sasia 169900 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.7 3.5 -1

Shpenzime për njësi -99.9 3.5 -1

Pajisje hardware per rrjetin e paklasifikuar ne FA

Pajisje hardware per rrjetin e paklasifikuar ne FA

Përshkrimi Pajisje hardware per rrjetin e paklasifikuar ne FA

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019

0 0 0

2020

1,414,000.0

8500

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish ne FA

2018 2019

8500

2020

0

Page 263: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 02713

Produkti AE

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 1,250.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02717

Produkti AG

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02802

Produkti AI

PërshkrimiPajisje per ceremonialin e FA

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rikonstruksion grup depo Qaf Molle

Rikonstruksion grup depo Qaf Molle

PërshkrimiPerfundimi i projektit ne grupdepot qafe molle 2

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100

Sasia komplet

2018

Pajisje per ceremonialin e FA

Pajisje per ceremonialin e FA

0 0

Pajisje hotelerie per ShPU Jale

Pajisje hotelerie per ShPU Jale

PërshkrimiMobilim hotelerie per ShPU Jale

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Cope

2018 2019

0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

0

2020

0

2020

2019

0 0

Page 264: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 48,310.0

mijëra lekë 48,310.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04844

Produkti AW

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 7,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04942

Produkti BT

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0

Rikonstruksion i tunelit 1, 2 dhe 6 në grupdepot Mirake

Rikonstruksion i tunelit 1, 2 dhe 6 në grupdepot Mirake

Përshkrimi Tynelet 1, 2 dhe 6 në grupdepot Mirake te rikonstruktuara.

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te

strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale te

strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s.

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0

Sasia -100 0

0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Motor pompa

Motor pompa

Përshkrimi

0

0.0

0.0

0

2020

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Objektivat 0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019

0 0

Motor pompa

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100

Sasia m2

2018 2019 2020

Page 265: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 25,000.0

mijëra lekë 25,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04963

Produkti CC

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 42,000.0

mijëra lekë 42,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04967

Produkti CE

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 13,000.0

mijëra lekë 13,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100

-100 0 0

Pajisje per togen EOD sipas STANAG nr 2897 sipas fazave

Pajisje per togen EOD sipas STANAG nr 2897 sipas fazave

Përshkrimi Kompletimi me pajisje sipas STANAG nr 2897 togen e EOD

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia komplet

2018 2019

0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

0.0

0

2020

0 0

Shpenzime për njësi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

-100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Motogomone

Motogomone

PërshkrimiMotogomone

Objektivat

0) Angazhimi ne kryerjen e operacioneve te Emergjencave civile, dhenien e ndihmes vendeve te rajonit ne rast emergjencash

civile ne kuadrin e NATO-s, OKB-se dhe BE-se. 1) Angazhimi ne kryerjen e operacioneve te Emergjencave civile, dhenien e

ndihmes vendeve te rajonit ne rast emergjencash civile ne kuadrin e NATO-s, OKB-se dhe BE-se. 2) Angazhimi ne kryerjen e

operacioneve te Emergjencave civile, dhenien e ndihmes vendeve te rajonit ne rast emergjencash civile ne kuadrin e NATO-s,

OKB-se dhe BE-se. 3) Angazhimi ne kryerjen e operacioneve te Emergjencave civile, dhenien e ndihmes vendeve te rajonit ne

rast emergjencash civile ne kuadrin e NATO-s, OKB-se dhe BE-se.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019

0 0

2020

0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia

Page 266: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04975

Produkti CL

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04926

Produkti CP

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05290

Produkti CQ

Totali i Shpenzimeve 25,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 25,000.0 0.0

Sasia 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -100

Shpenzime për njësi 0 -100

Blerje pajisje Hardwerike te rrjetit NS Wan

Blerje pajisje Hardwerike te rrjetit NS Wan

PërshkrimiBlerje pajisje Hardwerike te rrjetit NS Wan

Modernizimi i mjeteve të transportit dhe speciale të FA

Modernizimi i mjeteve të transportit dhe speciale të FA

PërshkrimiModernizimi i mjeteve të transportit dhe speciale të FA

Objektivat 0) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i

NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 1) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne

permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 2) Mbeshtetja e

nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per

pjesemarrje ne misione nderkombetare. 3) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e

detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019

0 0

2020

1

Zgjerimi I rrjetit NS ne FT, FD, Faj

PërshkrimiZgjerimi I rrjetit NS ne FT, FD, Faj

Objektivat 0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Zgjerimi I rrjetit NS ne FT, FD, Faj

ml

2018 2019 2020

1 0 0

0.0

0.0

0

0

0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 750,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 750,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 267: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05292

Produkti CR

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05293

Produkti CS

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Zgjerimi i kapaciteteve operacionale te fibres optike ne FA

Zgjerimi i kapaciteteve operacionale te fibres optike ne FA

Përshkrimi Zgjerimi i kapaciteteve operacionale te fibres optike ne FA

Objektivat

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

3 2 3

Sistemi i infrastruktures se jashtme , vend parkimi automjetesh G Skenderbej

PërshkrimiSistemi i infrastruktures se jashtme , vend parkimi automjetesh G Skenderbej

0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te

kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e

paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

2 0 0

Totali i Shpenzimeve 8,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 4,000.0 0.0 0.0

Sasia 0

Sistemi i infrastruktures se jashtme , vend parkimi automjetesh G Skenderbej

0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Objektivat

Shpenzime për njësi 3,333.33 5,000.0 3,333.33

Sasia 0 -33.3 50

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 50 -33.3

-100

Page 268: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04920

Produkti CT

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02803

Produkti CU

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019

1 1

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 10,000.0

2020

0

0.0

Shpenzime për njësi 20,000.0 10,000.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -50 -100

Shpenzime për njësi

Ndertim i tre depove grosiste Peze - Helmes

Ndertim i tre depove grosiste Peze - Helmes

Depo logjistike

Rikonstruksion Depo logjistike

Përshkrimi Rikonstruksion Depo logjistike

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te

strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale te

strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019

0 1

2020

1

Totali i Shpenzimeve 0.0 50,000.0 22,500.0

Shpenzime për njësi 0.0 50,000.0 22,500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

0 -55

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 90,000.0

Sasia

Përshkrimi Ndertim i tre depove grosiste Peze - Helmes

Objektivat

0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet

strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te

strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me

dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale te

strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat

e kapaciteteve te NATO-s.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0 -50 -100

Sasia m2

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 90,000.0

0 0 -55

Shpenzime për njësi 0

Page 269: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04976

Produkti CV

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04978

Produkti CW

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02741

Produkti CX

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

PROJEKTI GARNIZONI Ferraj(4001,4009,4030,4040)

PROJEKTI GARNIZONI Ferraj(4001,4009,4030,4040)

PërshkrimiPROJEKTI GARNIZONI Ferraj(4001,4009,4030,4040)

Objektivat

Modernizimi i linjës së galvanizimit

PërshkrimiModernizimi i linjës së galvanizimit

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ML

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0

0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

MBESHTETJA ME PAJISJE SATELITORE DHE SISTEMET E KOMUNIKIMIT TAKTIK DISLOKUES

MBESHTETJA ME PAJISJE SATELITORE DHE SISTEMET E KOMUNIKIMIT TAKTIK DISLOKUES

PërshkrimiMBESHTETJA ME PAJISJE SATELITORE DHE SISTEMET E KOMUNIKIMIT TAKTIK DISLOKUES

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia COPE

2018 2019 2020

0 0 4

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 141,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 35,250.0

Sasia

19,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 19,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0

Modernizimi i linjës së galvanizimit

Page 270: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Projekti 00332

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 90,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ML

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 90,000.0

Emri i Programit Mbeshtetje Shendetesore

Njehesimi i standarteve ne trajtimin e pacienteve me politraume sipas protokollove bashkekohore . Realizimi i niveleve e Roleve 1,2 dhe 3 duke persosur

sherbimet e profilaksise dhe trajtimit mjeksor te pacienteve. Kujdesi shendetesor ndaj pacienteve per sherbimin kombetar te traumes.

Ministria e Mbrojtjes

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

1). Rritja dhe trajnimi I vazhdueshem I personelit mjekesor ne SUT ne raportet nr, 1 mjek ,2 infermier ,3 paciente , mirembajtje te aparaturave , paisjeve

dhe sherbimeve te ndryshme te SUT . 2). Sigurimi 100 % i kujdesit shendetesor te pacienteve te traumes.

1). nvestime ne infrastrukture , logjistike dhe paisje mjekesore , garantimi I furnizimit me medikamente dhe materiale mjekesore per trajtimin e pacienteve

parashikuar me rritjen e numrit te rasteve te shtruara . 2). Sigurimi 100 % i kujdesit shendetesor te pacienteve te traumes..

1). Rritja e nivelit te sherbimit shendetsor nepermjet teknologjive te reja te diagnostikimit dhe trajtimit mjekesor 2). Rifreskim I paisjeve dhe I aparaturave .

Sigurim I standarteve te larta te Logjistikes dhe Hotelerise.

Njehsimi I protokolleve te sherbimit mjeksor dhe unifikimi I procedurave mjekesore dhe kodifikimi I paisjeve mjekesore me qendra spitalore te nivelit

Terciar ne R.SH.Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet persosjes se metodave dhe paisjeve mjekesore te diagnostikimit spitalor te pacienteve.

Njehsimi I standarteve ne trajtimin e pacienteve me politraume sipas protokolleve mjekesore bashkekohore si dhe mbulim 100 % I nevojes per sherbim

shendetsor.

1). Zbatim I Politikave shendetsore me dinamike per politraumen dhe sherbimin shendetsor ne teresi .Sigurimi ,ruajtja dhe kontrolli i gjithe procesit

mjekesor dhe personelit te SUT me sistem informatizimi dhe survejimi.Mbeshtetja e trainimit dhe arsimimit te personelit . 2). Sigurimi 100 % i kujdesit

shendetesor te pacienteve te traumes.

Zbatim I te gjitha protokolleve mjeksore te njehsuara me qendra spitalore universitare te nivelit Terciar ne RSH 2. Shtrimi I pacienteve ne SUT sipas

misionit dhe te siguruarve 3. Konservimi i fuqise njerzore nepermjet ruajtjes se jetes dhe minimizimit te aftesive mendore dhe fizike dhe riaftesimi I

pacienteve te Politraumatizuar ne SUT ne nje kohe sa me te shkurter qe sjell dhe uljen e invaliditetit 4.Modernizimi me paisje dhe aparatura te unifkuara

dhe me spitalet ushtarake te NATO-s 5

Shpenzime jashtë projekteve

Page 271: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti A

Viti Aktual

2017

150

mijëra lekë 110,400.0

mijëra lekë 736.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00332

Produkti B

Viti Aktual

2017

332

mijëra lekë 698,275.0

mijëra lekë 2,103.24

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00512

Produkti C

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 5,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

-100

145,000.0

Totali i Shpenzimeve 711,000.0 711,000.0 711,000.0

Shpenzime për njësi 2,308.44 6,970.59 2,091.18

Sasia -7.2 -66.9 233.3

Totali i Shpenzimeve 1.8 0 0

Shpenzime për njësi 9.8 202 -70

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve 17.5 3.8 7.8

Shpenzime për njësi 28.6 -62.1 195

Shpenzime për njësi 946.53 358.8 1,058.39

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e inistrise se Shendetesise Spitali Universitar i Traumes

Përshkrimi Spitalit Universitar te Traumes funksional dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture ne varesi

administrative te Ministrise se Shendetesise pjese e sherbimit shendetesor ne R.Sh.

2018 2019

Përshkrimi

2020

Sasia -8.7 173.7 -63.5

308 102 340

Objektivat 0) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive kur dalin ne rezerve/lirim, nga aktet ligjire ne fuqi 1) Sigurimi 100 % i

kujdesit shendetesor te pacienteve te traumes. 2) Rifreskim i paisjeve dhe i aparaturave . Sigurim i standarteve te larta te

Logjistikes dhe Hotelerise. 3) Sigurimi 100 % i kujdesit shendetesor te pacienteve te traumes.

Njësia

Nderrimi i dyerve te SUT

Nderrimi i dyerve te SUT

Zvendesimi i dyerve te vjetra me dyer te reja

Objektivat 1) Permiresimi kushteve dhe cilesine e sherbimeve ndaj pacienteve 2) Permiresimi kushteve dhe cilesine e sherbimeve ndaj

pacienteve 3) Permiresimi kushteve dhe cilesine e sherbimeve ndaj pacienteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia

Strukture e F.A. Njesia Mjekesore Ushtarake

Përshkrimi Njesia Mjekesore Ushtarake si pjese e Spitalit Universitar te Traumes funksional dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit

te saj si strukture e Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat 0) Permiresimi kushteve dhe cilesine e sherbimeve ndaj pacienteve 1) Vaksinimit ne masen 95 % te ushtarakeve aktiv brenda

vendit dhe ne masen 100% te ushtarakeve qe shkojne me mision jashte vendit. 2) Vaksinimit ne masen 100 % te ushtarakeve

aktiv brenda vendit dhe ne masen 100% te ushtarakeve qe shkojne me mision jashte vendit. 3) Vaksinimit ne masen 100 % te

ushtarakeve aktiv brenda vendit dhe ne masen 100% te ushtarakeve qe shkojne me mision jashte vendit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish 137 375 137

Totali i Shpenzimeve 129,675.0 134,550.0

0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 272: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00942

Produkti E

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00995

Produkti F

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit Ministria e Mbrojtjes

Pershkrimi i Politikes se Programit

Emri i Programit

Ndertimei sallave te operacionit te kembes

Ndertimei sallave te operacionit te kembes

Përshkrimi Ndertimei sallave te operacionit te kembes

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 12,000.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Rikonstruksionkemba diabetike dhe pajisja e sallave sipas standarteve

Rikonstruksionkemba diabetike dhe pajisja e sallave sipas standarteve

Përshkrimi Rikonstruksionkemba diabetike dhe pajisja e sallave sipas standarteve

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 17,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 17,000.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Arsimi Ushtarak

Arsimimi, kualifikimi, stërvitja dhe trajnimi i oficerëve, nënoficerëve, ushtarëve e civilëve të Forcave të Armatosura të RSH si dhe zhvillimi i koncepteve

doktrinorë e strategjike për zhvillimin e përdorimin e FA të RSH .

Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për arsimimin, stërvitjen, trajnimin dhe kualifikimin e personelit të FA. Rritja e efektivitetit dhe e cilesisë së arsimimit,

stërvitjes dhe trajnimit nëpërmjet modernizimit të mëtejshëm të infrastrukturës mësimore, në sigurimin e bazës materialo-didaktike të nevojshme si dhe në

rritjen dhe modernizimin e kapaciteteve të stërvitjeve simuluese. Zhvillimi dhe hartimi i doktrinave e manualeve të forcave në përputhje me ato të NATO-

s. Kryerja e studimeve, analizave dhe projekteve kërkimore dhe studimore me vlera aplikative për çështjet e sigurisë e të mbrojtjes.

Pershkrimi i Programit

Page 273: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Përgatitja e personelit ushtarak dhe civil në FA në përputhje me detyrat që burojnë nga misionet kushtetuese të strukturave të Forcave të Armatosura në

kuadër të mbrojtjes kolektive të NATO-s dhe sigurisë kombëtare si dhe për pjesëmarrjen në operacionet e emergjencave civile. Modernizimi dhe zhvillimi i

kapaciteteve për arsimim, trajnim, stërvitje dhe kualifikim për personelin oficer ,n/oficer e civilë të FA-së. Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore e materiale

me synim përsosjen e metodave praktike, nëpërmjet zhvillimit të studimeve dhe analizave në fushën e mbrojtjes si dhe implementimi i mësimeve te

nxjerra. Standartizimi i procedurave për zhvillimin e arsimimit, stërvitjes, trajnimit dhe kualifikimit të personelit të Forcave të Armatosura. Trajnimi i

personelit të FA për pjesmarrje në operacione/stërvitje dhe në institucionet ndërkombëtare.

1). Sigurimi i kapaciteteve te nevojshme për arsimimin, stërvitjen, trajnimin dhe kualifikimin e personelit oficerë, nënoficerë dhe civilë te FA-se ne masën

90% të nevojave të strukturave të FA-së. 2). Realizimi i planeve vjetore të arsimimit, stërvitjes, trajnimit dhe kualifikimit të personelit të FA-së në masën

100%. 3). Hartimi dhe botimi i doktrinave, rregulloreve e manualeve të shërbimeve për llojet e trupave, armëve e shërbimeve të FA-së. 4). Përmirësimi i

infrastrukturës në Akademinë e Nënoficerëve, në funksion të rritjes së kapaciteteve për punë, arsimim dhe stërvitje të personelit. 5). Sigurimi 100% i

përfitimeve të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.

1). Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për arsimimin, stërvitjen, trajnimin dhe kualifikimin e personelit oficerë, nënoficerë dhe civilë te FA-së në masën

100% të nevojave, në përputhje me planet e arsimimit, stërvitjes, trajnimit e kualifikimit të FA-së. 2). Modernizimi i sistemit arsimor në Akademinë e

Forcave të Armatosura në masën 70%. 3). Sigurimi i kapaciteteve arsimore për zhvillimin e aftësive njohëse të gjuhëve të huaja dhe kryesisht e gjuhës

angleze. 4). Përmirësimi infrastrukturës ushtarake të Shkollës së Trupës dhe rritja e kapaciteteve akomoduese dhe kushteve për punë e jetesë të

personelit. 5). Kryerja e studimeve e analizave në fushen e mbrojtjes, identifikimi dhe implementimi i mesimeve të nxjerra. 6). Sigurimi 100% i përfitimeve

të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.

1). Rritja e kapaciteteve arsimore, stërvitore e trajnuese dhe përformancës mësimëdhënëse në institucionet arsimore e stërvitore të FA-së nëpërmjet

përzgjedhjes së përsonelit në përputhje me kriteret e caktuara. 2). Modernizimi i sistemit arsimor në Akademinë e Forcave të Armatosura në masën

100%. 3). Standartizimi i procesit të vlerësimit dhe certifikimit të personelit në institucionet arsimore e stërvitore të FA-së. 4). Rritja e kapaciteteve të

gjuhës angleze, nëpërmjet zhvillimit të OK E 1101 "English Language Proficiency" 5). Plotësimi i nevojave materiale e didaktike për arsimimin ushtarak në

masën mbi 90% 6). Sigurimi 100% i përfitimeve të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.

1). Kompletimi i strukturave të FA-së me dokumente doktrinorë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. 2). Konsolidimi i sitemit arsimor ushtarak profesional

në FA. 3). Zhvillimi dhe rritja e kapaciteteve stërvitore simuluese në Qendrën e Simulimit të FA-së, nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës dhe

modernizimit të kësaj strukture. 4). Trajnimi me qëllim përdorimin e gjuhës operacionale të NATO-s, STANAG-ve të rinj dhe zhvillimi i stërvitjes për

përballimin e kërcënimeve dhe rreziqeve. 5). Sigurimi 100% i përfitimeve të ushtarakëve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjore në fuqi.

Ngritja e sistemit të integruar të publikimeve doktrinare, STANAG-ve dhe mësimeve të nxjerra ne FA. Sigurimi i kapaciteteve arsimore, stërvitore e

trajnuese për realizimin e planeve vjetore të arsimimit. Modernizimi i infrastrukturës mësimore plotësimi i nevojave me bazë materiale dhe mjete didaktike

për cdo institucion. Ndjekja e zbatimi i objektivave të kapaciteteve ku rolin kryesor e luan OK E1101 "English Language Proficiency".

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

Page 274: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00331

Produkti A

Viti Aktual

2017

348

mijëra lekë 434,650.0

mijëra lekë 1,248.99

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00331

Produkti B

Viti Aktual

2017

22

mijëra lekë 3,300.0

mijëra lekë 150.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00331

Produkti C

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A. (Reparti Ushtarak Nr.5000) funksionale per arsimimin e Forcave te Armatosura

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.5000 funksionale per arsimimin dhe trajnimin e ushtarakeve dhe punonjesve civile te Forcave te Armatosura

te RSH dhe drejtuesve te larte te Institucioneve civile.

2019

338 338

Totali i Shpenzimeve 355,770.0 368,000.0

Shpenzime për njësi 1,052.57 1,088.76

3.4 5.2

Shpenzime për njësi -15.7 3.4 5.2

Totali i Shpenzimeve 1,200.0

-50 0 0

0

Totali i Shpenzimeve -63.6 0 0

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Shperblim i menjehershem per ushrataket ne rezerve e lirim

PërshkrimiUshtaraku aktiv i FA kur del ne rezerve e lirim perfiton shperblim te menjehershem ne masen e dy pagave mujore.

Objektivat 0) Zhvillimi i gjuhes operacionale te NATO-s perparesi thellimi i njohurive te gjuhes angleze dhe implementimi i STANAG-ve AJP-

ve te NATO-s sipas fushave. 1) Sigurimi 100% i përfitimeve të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.

2) Trajnimi i personelit ne kurset institucionale dhe funksionale bazuar ne konceptin "stervit per standard dhe jo per kohe" 3)

Rritja e rolit "Joint" te nivelit te arsimimit dhe stervitjes ne institucione, Force Tokesore, Force Ajrore, Force Detare e Logjistike.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer

2018 2019 2020

16 16 16

Objektivat

0) Permiresimi i infrastruktures mesimore ne Akademine e Forcave te Armatosura si Institucion i Arsimit te Larte ne Forcat e

Armatosura si dhe ne Institucionet e tjera te trajnimit te ushtarakeve dhe nenoficereve, ne funksion te rritjes se kapaciteteve per

arsimim dhe stervitje te personelit. 1) Perdorimi dhe vleresimi i studimeve e analizave në fushen e mbrojtjes, identifikimi dhe

implementimi i mesimeve të nxjerra. 2) Pjesemarrja ne stervitje simuluese me tematika te larmishme institucionale,

nderministrore dhe rajonale dhe shtrirja e stervitjeve simuluese prane strukturave te forcave. 3) Plotesimi i nevojave materiale e

didaktike per arsimimin ushtarak ne masen mbi 90%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer punonjesish

2018

75.0

1,200.0

1,145.27

387,100.0

338

2020

Sasia -2.9 0 0

Totali i Shpenzimeve -18.1

1,200.0

Shpenzime për njësi 75.0 75.0

Sasia -27.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie

Përshkrimi Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se

vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.

Objektivat 0) Zhvillimi i gjuhes operacionale te NATO-s perparesi thellimi i njohurive te gjuhes angleze dhe implementimi i STANAG-ve AJP-

ve te NATO-s sipas fushave. 1) Sigurimi 100% i përfitimeve të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.

2) Trajnimi i personelit ne kurset institucionale dhe funksionale bazuar ne konceptin "stervit per standard dhe jo per kohe" 3)

Rritja e rolit "Joint" te nivelit te arsimimit dhe stervitjes ne institucione, Force Tokesore, Force Ajrore, Force Detare e Logjistike.

Page 275: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

18

mijëra lekë 7,200.0

mijëra lekë 400.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00331

Produkti D

Viti Aktual

2017

300

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 23.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03929

Produkti G

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 9,322.0

mijëra lekë 9,322.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00331

Shpenzime jashtë projekteve

Kandidat per ushtar per tu certifikuar per ushtar.

Përshkrimi Shtetas shqiptare, kandidat per ushtar i cili eshte shpallur fitues pas procedurave te rekrutimit dhe ndjek kurset per tu certifikuar

per ushtar.

Objektivat 0) Sigurimi i barazise gjinore ne masen 10 % te kandidateve per ushtar femra. 1) Sigurimi i barazise gjinore ne masen 20 % te

kandidateve per ushtar femra. 3) Sigurimi i barazise gjinore ne masen 30 % te kandidateve per ushtar femra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer

2018 2019

300 300

2019

0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime për njësi 361.54 361.54 361.54

Sasia -27.8 0 0

Totali i Shpenzimeve -34.7 0 0

Shpenzime për njësi -9.6 0 0

Shpenzime për njësi 38.67 45.17 48.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 65.7 16.8

65.7 16.8 6.3

Rikonstruksion sistemi ngrohje, ftohje, hidroizolim i taraces, rikonstruksion rrjeti elektrik i godines KDS

Rikonstruksion sistemi ngrohje, ftohje, hidroizolim i taraces, rikonstruksion rrjeti elektrik i godines KDS

PërshkrimiRikonstruksion sistemi ngrohje, ftohje, hidroizolim i taraces, rikonstruksion rrjeti elektrik i godines KDS

Objektivat

0) Do te perditesohen doktrinat e forcave dhe sherbimeve te Forcave te Armatosura te Republikes se Shqiperise, per te

orientuar rruget se si do te arrihen synimet dhe objektivat, ne permbushje te interesave kombetare. 1) Përmirësimi infrastrukturës

ushtarake në Shkollën eTrupës, rritja dhe permiresimi i metologjise se testimit dhe vleresimit te personelit ushtar, nenoficere,

oficere ne Qendrat Stervitore deri ne 35 %. 2) Bashkeveprimi efektiv ndermjet Shkolles se Trupes Qendrave Stervitore dhe

Institucioneve Arsimore ne interes te zhvillimit te programeve stervitore. 3) Rritja e kapaciteteve te gjuhes angleze, nepermjet

zhvillimit te OK E 1101 "English Language Proficiency".

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018

Totali i Shpenzimeve 11,600.0 13,550.0 14,400.0

Njësia

6.3

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 0.0

0

2020

0.0 0.0

Sasia -100 0

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer

2018 2019 2020

13 13 13

Totali i Shpenzimeve 4,700.0 4,700.0 4,700.0

300

2020

Page 276: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti O

Viti Aktual

2017

202

mijëra lekë 93,950.0

mijëra lekë 465.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit Ministria e Mbrojtjes

Emri i Programit

Grupi 17

Programi 10270

Projekti 00341

Produkti A

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Grupi 17

Programi 10910

Mbeshtetje Sociale per Ushtaraket

Shpenzime jashtë projekteve

TRANSFERTA TE BRENDESHME

PërshkrimiTRANSFERTA TE BRENDESHME PER PERBALLIMIN E PENSIONEVE TE PARAKOHESHME TE USHTARAKEVE.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia NUMER

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4,974,600.0 5,060,000.0 5,200,000.0

Shpenzime për njësi 4,974,600.0 5,060,000.0 5,200,000.0

Mbeshtetje Sociale per Ushtarket

0

Totali i Shpenzimeve 139.3 -5.4 0

Shpenzime për njësi 129.1 -6.8 0

Totali i Shpenzimeve 224,830.0 212,600.0 212,600.0

Shpenzime për njësi 1,065.55 993.46 993.46

Ministria e Mbrojtjes

Struktura eKDS (Akademia e Forcave te Armatosura

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.5008 funksionale per arsimimin dhe trajnimin e ushtarakeve dhe punonjesve civile te Forcave te Armatosura

te RSH dhe drejtuesve te larte te Institucioneve civile.

Objektivat

0) Vijimi i mbeshtetjes se gjithanshme te kapaciteteve te nevojshme per arsimimin, stervitjen, trajnimin dhe kualifikimin e

personelit oficere, nenoficere dhe civile te Forcave te Armatosura me qellim qe te intensifikohet stervitja per te rritur aftesine

luftarake dhe nderveprimin e Forcave te Armatosura. 1) Aplikimi i konceptit te arsimimit, trajnimit individual te personelit dhe mbi

kete baze hartimi i udhezimeve dhe procedurave standarte per rekrutimin e personelit per oficere, nenoficere dhe ushtare bazuar

ne ligj, arsimimi dhe kualifikimi i vazhdueshem te tij si edhe rritjenprofesionalizimit dhe permiresimin e sistemit te vleresimit

institucional. 2) Kompletimi i strukturave te Forcave te Armatosura me dokumente doktrinore ne fushen e mbrojtjes dhe sigurise.

3) Rritja e kapaciteteve arsimore, stervitore e trajnuese dhe performances mesimdhenese ne institucionet arsimore e stervitore te

Forcave te Armatosura nepermjet perzgjedhjes se personelit ne perputhje me kriteret e caktuara.

Sasia 4.5 1.4

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019

211 214

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 1.7 2.8

Shpenzime për njësi 0 1.7 2.8

Ministria e Mbrojtjes

Emergjencat Civile

2020

214

Page 277: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05426

Produkti A

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 144,938.0

mijëra lekë 144,938.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05426

Produkti B

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05426

Produkti C

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 175,000.0

mijëra lekë 175,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -25.7 0 0

Shpenzime për njësi -25.7 0 0

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

TRANSFERTA TE BRENDESHME

Përshkrimi TRANSFERTA PER KOMPESIM

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia LEKE

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 130,000.0 130,000.0 130,000.0

Shpenzime për njësi 130,000.0 130,000.0 130,000.0

PERSON

2018 2019 2020

100 100 100

Totali i Shpenzimeve 142,466.0 147,728.0 152,728.0

Shpenzime për njësi 1,424.66 1,477.28 1,527.28

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.7 3.7 3.4

Shpenzime për njësi -99 3.7 3.4

Shpenzime jashte projekteve

DREJTORIA E PERGJITHSHEM

Përshkrimi PERSONELI

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia PERSON

2018 2019 2020

13 13 13

Totali i Shpenzimeve 13,272.0 13,272.0 13,272.0

Shpenzime për njësi 1,020.92 1,020.92 1,020.92

Sasia

Shpenzime jashte projekteve

REZERVAT E SHTETIT

PërshkrimifUNKSIONAL DHRE NE GADISHMERI PER PERMBUSHJEN E MISIONIT

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Page 278: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05426

Produkti D

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 4,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05462

Produkti E

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05463

Produkti F

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 150,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 150,000.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 40,000.0 10,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 40,000.0 10,000.0 20,000.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -75 100

Shpenzime për njësi 0 -75 100

FINACIM I HUAJ

FINACIM I HUAJ

Përshkrimi FINACIM I HUAJ

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia LEKE

2018 2019 2020

1 0 0

Shpenzime për njësi 4,000.0 4,000.0 4,000.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

GADISHMERIA NDAJ PERMBYTJEVE DHE MENAZHIMI NDAJ FATKEJSIVE

EMERGJENCAT CIVILE

Përshkrimi EMERGJENCAT CIVILE

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia COPE

2018 2019 2020

1 1 0

Shpenzime jashte projekteve

TRANSFERTA ME JASHTE

PërshkrimiTRANSFERTA PER KONTRIBUTE NE KUADER TE ORGANIZATA NDERKOMBETARE

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia LEKE

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0

Page 279: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit Kodi i Grupit 26

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

04260

04760

05320

Emri i Grupit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Emri i Programit

Planifikim,Menaxhim,Administrim Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim,

menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit,

pyjeve si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin

dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e burimeve njerezore;

hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne

te gjithe strukturen e MM-se dhe institucionet e varesise, ne perputhje me

legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.

Administrimi i Pyjeve Programi i administrimit te pyjeve përfshin hartimin e politikave per menaxhimin e

qendrueshem te pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e nje ekonomie te gjelber,

koordinimin ne nivel qendror, rajonal dhe lokal te praktikave me te mira ne fondin

pyjor dhe kullosor, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqesore me mjedisin dhe

te pranuara nga shoqeria. Automatizimi i bazes se te dhenave per regjistrin pyjore

dhe digjitalizimi i hartave, mbeshtetjen e kerkimit, zhvillimit teknologjik e

inovacioneve ne pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftesimin e kapaciteteve

te personelit pyjor dhe administrativ lokal, harmonizimi ligjor e nënligjore,

bashkepunimi institucional me struktura te tjera te interesuara per menaxhimin e

qendrueshem e rruajtjen e biodiversitetit.

Zhvillimi i Turizmit Programi i zhvillimit te turizmit mbeshtetet ne strategjine sektoriale te turizmit,

planin e saj te veprimit si dhe te masave ne strategjite ndersektoriale. Permiresimi

ne vazhdimesi i kuadrit ligjor per turizmin me fokus harmonizimin e tij me politikat

e qeverise ; permiresimi i klimes se biznesit etj. MTM ne bashkepunim me

pushtetin vendor, synon ruajtjen , zhvillimin dhe promovimin e trashegimise

kulturore dhe natyrore per te permiresuar cilesine e produktit turistik , rritjen e

cilesise se sherbimeve turistike , mbrojtjen e konsumatorit etj.

Programe per mbrojtjen e Mjedisit Programi i Mbrojtjes se Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së

jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve

për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nëpërmjet permiresimit te cilesise se ajrit

dhe uljes se ndotjes akustike ne zonat kryesore urbane; menaxhimit te integruar

te mbetjeve nepermjet trajtimit sipas hierarkise dhe rehabilitimit te pikave të

nxehta mjedisore; parandalimit dhe kontrollit te integruar te ndotjes dhe rreziqeve

nga aksidentet industriale permiresimit te menaxhimit te kimikateve;pershpejtimin

e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjes se gazeve me efekt serre;

ruajtjes dhe perdorimit te qëndrueshëm të biodiversitetit dhe menaxhimit te

integruar të Zonave te Mbrojtura.

Planifikim,Menaxhim,Administrim

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Page 280: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit,

pyjeve si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e burimeve

njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MM-se dhe institucionet e varesise, ne

perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.

Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit,

pyjeve si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e burimeve

njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MM-se dhe institucionet e varesise, ne

perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.

Permiresimi i struktures funksionale per nje menaxhim sa me efektiv te burimeve njerezore, krijimi i nje stafi permanent dhe sa me te qendrueshem, si dhe

aplikimi i proceseve te hapura konkurimi, motivimi dhe shperblimi i diferencuar sipas rezultateve te punes,rritja e luftes kunder korupsionit si nje element

shume i rendesishem per ecjen perpara ne perputhje me standartet e BE

1). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).

Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne

kurse kualifikimi 3). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te

shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e

legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). . Hartimi i

nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te

miratuara 7). Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor 8). Venia para pergjegjesise e

shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 9). Koordinimi i punes se

projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 10). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA

11). Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 12). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto sa me te

lire 13). Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut.

1). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).

Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne

kurse kualifikimi 3). . Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te

shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne

perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve

ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 7). Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi

dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 8). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e

mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 9). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te

mjedisit 10). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 11). Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 12).

Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 13). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto

sa me te lire

1). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).

Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne

kurse kualifikimi 3). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te

shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne

perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve

ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 7). Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi

dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 8). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e

mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 9). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 10). Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne

organizatat nderkombetare 11). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto minimale 12). Rritja e transparences ne vendim marrje

duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 13). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire

Page 281: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Grupi 26

Programi 01110

Projekti 00352

Produkti A

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 7,143.0

mijëra lekë 595.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Produkti B Raportim ne kuader te INTEGR EUROPIANE DHE KONVENTES Aarhusit

PërshkrimiRaportim ne kuader te INTEGR EUROPIANE DHE KONVENTES Aarhusit

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 8,024.0 8,274.0 8,014.0

Shpenzime për njësi 668.67 636.46 616.46

Objektivat

0) Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne

10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi 1) Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve

njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi 2) Perputhja e formimit profesional

me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse

kualifikimi 3) Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te

ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Planifikim,Menaxhim,Administrim

Shpenzime jashtë projekteve

Auditime te brendshme te ushtruara ne njesite vartese

Përshkrimi Kontrolle te brendshme te plota neper institucionet vartese sipas programit vjetor te miratuar nga Ministri mbi perdorimin e

fondeve buxhetore

1). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).

Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne

kurse kualifikimi 3). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te

shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne

perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve

ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 7). Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi

dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 8). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e

mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 9). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 10). Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne

organizatat nderkombetare 11). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto minimale 12). Rritja e transparences ne vendim marrje

duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 13). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire

1). Reduktimi i parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).

Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne

kurse kualifikimi. 3). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te

shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne

perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve

ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 7). Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi

dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 8). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e

mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 9). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 10). Rritja e perfaqesimit te shtetit shqiptar ne

organizatat nderkombetare 11). Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 12). Plotesimi i nevojave per nje

pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire

Do te ndiqen nepermjet zbatimit te "Strategjise ndersektoriale per reformen ne administraten publike 2013-2020 ne kuader te strategjise kombetare per

zhvillim dhe integrim "; miratuar Urdher te Kryeministrit Nr 12 dt 2.2.2012, ligjit nr. 9936 date 26/6/2008 " Per menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH

",Ligji Nr 10296 date 8/7/2010" Per menaxhimin Financiar dhe kontrolli" ligji nr. 114 datë 22/10/2015 " Për auditimin e brendshëm në sektorin publik ". Kodi

punes, Ligji per blerjet e vogla 9643 dt 20.11.2006 ( i ndryshuar)LIGJ

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Shpenzime për njësi 12.3 -4.8 -3.1

Shpenzime jashtë projekteve

8.3 0

Totali i Shpenzimeve 12.3 3.1 -3.1

Sasia Numer auditimesh

2018 2019 2020

12 13 13

Page 282: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

24

mijëra lekë 1,515.0

mijëra lekë 63.13

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Produkti C

Viti Aktual

2017

250

mijëra lekë 3,694.0

mijëra lekë 14.78

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Produkti D

Viti Aktual

2017

60

mijëra lekë 1,708.0

mijëra lekë 28.47

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

PërshkrimiHartimi cdo muaj i buletinit mjedisor dhe publikimi elektronik ne faqen e ministrise

Totali i Shpenzimeve

Buletini mujor dhe javor

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 1,797.0 1,797.0 1,797.0

Shpenzime për njësi 74.88 74.88 74.88

Objektivat 0) Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te

shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 1) Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat

nderkombetare 2) Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 3) Rritja e pjesmarrjes dhe

kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0 0

Totali i Shpenzimeve 18.6 0

0

Totali i Shpenzimeve 18.6 0 0

Sasia Nr shkresash

2018 2019 2020

250 250 250

Shpenzime për njësi 18.6 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia Nr buletini

2018 2019 2020

60 60 60

Shpenzime për njësi 36.17 36.17 36.17

Sasia 0

2,170.0

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 4,380.0 4,380.0 4,380.0

Shpenzime për njësi 17.52 17.52 17.52

Objektivat 0) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto sa me te lire 1) Rritja e transparences ne vendim marrje duke

marre ne konsiderate vendimin e publikut. 2) Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e

publikut. 3) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Letrat, degjesat me publikun

PërshkrimiTransparenca ndaj publikut Letrat, degjesat me publikun, ditet mjedisore

0

Sasia nr raportimesh

2018 2019 2020

24 24 24

Shpenzime për njësi 27 0 0

0 0

Totali i Shpenzimeve 27 0 0

2,170.0 2,170.0

Shpenzime për njësi 18.6 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0

Page 283: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00352

Produkti E

Viti Aktual

2017

2000

mijëra lekë 25,443.0

mijëra lekë 12.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Produkti F

Viti Aktual

2017

40

mijëra lekë 2,674.0

mijëra lekë 66.85

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Sasia Nr akte ligjore

2018 2019 2020

Objektivat

0) . Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe

te matshem sipas programeve te miratuara 1) Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te

gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 2) Hartimi i nje plani sa me real

sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve

te miratuara 3) Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te

qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Akte ligjore dhe nenligjore te hartuara sipas matrices te ministrise dhe Planit te integruar te MINISTRISE

Përshkrimi Rishikimi i bazes ligjore te projektakteve ligjore te hartuara nga drejtorite teknike dhe hartimi i legjislacionit te ri mjedisor, ne

perputhje me kerkesat e direktivave te mjedisit te BE-se,

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 26,326.0 26,326.0 26,326.0

Shpenzime për njësi 13.16 13.16 13.16

Objektivat

0) Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 1) . Zbatimi i

Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 2) Zbatimi i

Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 3) Zbatimi i

Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Shkresa te hartuara

PërshkrimiShkresa te hartuara ne kuader te mbarevajtjes se punes ndermjet sektoreve

Sasia -47.5

Totali i Shpenzimeve 3,512.0 3,512.0 3,512.0

Shpenzime për njësi 167.24 351.2 16.72

0

Shpenzime për njësi 150.2 110 -95.2

Shpenzime jashtë projekteve

-52.4 2000

Totali i Shpenzimeve 31.3 0

21 10 210

Shpenzime për njësi 3.5 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0

Totali i Shpenzimeve 3.5 0 0

Numer trajnimesh

2018 2019 2020

2000 2000 2000

Shpenzime jashtë projekteve

Page 284: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti G

Viti Aktual

2017

40

mijëra lekë 17,613.0

mijëra lekë 440.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Produkti H

Viti Aktual

2017

600

mijëra lekë 4,238.0

mijëra lekë 7.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Produkti I

Objektivat 0) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 1) Koordinimi i

punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 2) Permbushja e detyrimeve

te Ministrise ne kuader te MSA 3) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Procese gjyqesore te kryera

PërshkrimiPer kundravajtje administrative dhe largim nga puna ndiqen proceset gjyqesore ne gjykate deri ne zbatimin e tyre ne permbarim

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 16,613.0 16,613.0 16,613.0

Shpenzime për njësi 415.33 415.33 415.33

Objektivat 0) Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor 1) Venia para

pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne

buxhetin e shtetit 2) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te

shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 3) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe

likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Raportime financiare mbi buxhetin e MMPAU

Përshkrimi Miratimin e tavaneve nga Keshilli i Ministrave,ndarjen e tyre sipas programeve dhe hedhja ne soft i te dhenave,hartohen raportet

per shpenzimet dhe produktet dhe monitorimi I tyre ne periudha mujore dhe 3 mujore, mbajtja e kontabilitetit.

Shpenzime për njësi -5.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0

Totali i Shpenzimeve -5.7 0 0

Sasia Nr raportimesh

2018 2019 2020

40 40 40

Objektivat 0) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky

dem ne buxhetin e shtetit 1) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv

te mjedisit 2) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 3)

Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit

Raportime per projekte mjedisore te administruara me financim te huaj

Përshkrimi Ndjekja dhe koordinimi I projekteve me financim te huaj. Pergatitja e raportimeve mujore dhe periodike per institucione te

ndryshme.

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 4,238.0 4,238.0 4,238.0

Shpenzime për njësi 7.06 7.06 7.06

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Sasia Nr procesesh

2018 2019 2020

600 600 600

Page 285: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

120

mijëra lekë 11,449.0

mijëra lekë 95.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Produkti J

Viti Aktual

2017

22

mijëra lekë 9,328.0

mijëra lekë 424.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Produkti K

Viti Aktual

2017

215

mijëra lekë 5,670.0

mijëra lekë 26.37

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

97.41

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Shpenzime për njësi 2.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0

Totali i Shpenzimeve 2.1 0 0

Sasia nr raportesh

2018 2019 2020

120 120 120

0

Totali i Shpenzimeve 11,689.0 11,689.0 11,689.0

Shpenzime për njësi 97.41 97.41

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 5,900.0 5,900.0 5,900.0

Shpenzime për njësi 27.44 27.44 27.44

Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 1) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 2) Rritja

e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 3) Rritja e perfaqesimit te shtetit shqiptar ne organizatat

nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Takime nderkombetare perfaqesuar nga Ministri dhe administrata e MM

Përshkrimi Pregatitja e shkresave te ndryshme, kontaktet me organizatoret, ambasadave, ministrite e linjes etj, sigurimi iudhetimit dhe

akomodimit, pregatitja e axhendave

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 9,704.0 9,714.0 9,714.0

Shpenzime për njësi 441.09 441.55 441.55

Shpenzime për njësi 4.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0

Totali i Shpenzimeve 4.1 0 0

Sasia Nr aktivitetesh

2018 2019 2020

215 215 215

Shpenzime për njësi 4 0.1 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0

Totali i Shpenzimeve 4 0.1 0

Sasia Nr.raportime

2018 2019 2020

22 22 22

Objektivat 0) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 1) Koordinimi i

punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 2) Permbushja e detyrimeve

te Ministrise ne kuader te MSA 3) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Raportime te ndryshme ne kuader te Marreveshjes se Stabilizim-Asociimitt

Përshkrimi Koordinimi dhe bashkerendimi I punes me drejtorite brenda Ministrise, Koordinimi I punes me Ministrine e Integrimit MIE,

Koordinimi I punes me Ministrite e Linjes, Pergatitja e raportimeve periodioke

Sasia

Page 286: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti L

Viti Aktual

2017

110

mijëra lekë 3,230.0

mijëra lekë 29.36

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00352

Produkti M

Viti Aktual

2017

100

mijëra lekë 45,330.0

mijëra lekë 453.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04622

Produkti P

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 3,392.0

mijëra lekë 3,392.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05380

Objektivat 0) Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 1) Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne

organizatat nderkombetare 2) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto minimale 3) Rritja e transparences

ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Procedura prokurimi

PërshkrimiPer plotesimin e nevojave ne institucion per materjale te ndryshme kryhen procedurat me blerje te vogel

Shpenzime për njësi 2.7 0 0

Orendi dhe Pajisje

0 0

Totali i Shpenzimeve 2.7 0 0

Sasia numer godine

2018 2019 2020

1 1 1

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 3,484.0

Shpenzime për njësi 22.6 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

0 0

Totali i Shpenzimeve 22.6 0 0

Sasia Nr prokurimesh

2018 2019 2020

110 110 110

Shpenzime për njësi 441.18 469.36 471.73

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Vendime Gjyqesore te likujduar

Përshkrimi Likujdime te proceseve gjyqesore sipas vendimeve te gjykates

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 3,960.0 3,960.0 3,960.0

Shpenzime për njësi 36.0 36.0 36.0

Totali i Shpenzimeve 48,530.0 51,630.0 51,890.0

Shpenzime për njësi -2.7 6.4 0.5

Rikonstruksion

0 0

Totali i Shpenzimeve 7.1 6.4 0.5

Sasia numer vendimesh

2018 2019 2020

110 110 110

Godine e rikonstruktuar e Ministrise

Përshkrimi Godine e rikonstruktuar e Ministrise

Sasia 10

3,484.0 3,484.0

Shpenzime për njësi 3,484.0 3,484.0 3,484.0

Objektivat 0) Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 1) Plotesimi i nevojave per nje pune

sa me efektive dhe kosto sa me te lire 2) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Page 287: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti Q

Viti Aktual

2017

70

mijëra lekë 8,973.0

mijëra lekë 128.19

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Sasia

Totali i Shpenzimeve 8,973.0 54,013.0 8,973.0

Shpenzime për njësi 128.19 771.61 128.19

Objektivat 0) Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 1) Plotesimi i nevojave per nje pune

sa me efektive dhe kosto sa me te lire 2) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Orendi dhe pajisje te blera

Përshkrimi Per lehtesimin e procesit te punes dhe per nevoja te domosdoshme duhen blere orendi dhe pajisje

Programi i Mbrojtjes se Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e

kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nëpërmjet permiresimit te cilesise se ajrit dhe uljes se ndotjes akustike ne zonat kryesore urbane;

menaxhimit te integruar te mbetjeve nepermjet trajtimit sipas hierarkise dhe rehabilitimit te pikave të nxehta mjedisore; parandalimit dhe kontrollit te

integruar te ndotjes dhe rreziqeve nga aksidentet industriale permiresimit te menaxhimit te kimikateve;pershpejtimin e përshtatjes ndaj ndryshimeve

klimatike dhe zbutjes se gazeve me efekt serre; ruajtjes dhe perdorimit te qëndrueshëm të biodiversitetit dhe menaxhimit te integruar të Zonave te

Mbrojtura.

Programi i Mbrojtjes se Mjedisit synon mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, permes: bashkepunimit ne nivel qendror dhe lokal per perafrimin e plote te

legjislacionit kombetar me acquis ne fushen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike; hartimit dhe zbatimit te strategjive dhe planeve te veprimit te cilesise se

ajrit, mbetjeve, zhurmave, biodiversitetit, zonave te mbrojtuara, kimikateve dhe rreziqeve nga aksidentet industriale, ndryshimeve klimatike; zbatimit te

legjislacionit te VNM, VSM dhe lejes se integruar; forcimin e mekanizmave te kontrollit dhe inspektimit për aktivitete me ndikim ne mjedis; permiresimin e

menaxhimit te kimikateve gjate gjithe ciklit te jetes se tyre; zhvillimit i kapaciteteve ne nivel qendror dhe lokal dhe nxitjes se bashkepunimit ndersektoral;

ndalimin e humbjes se biodiversitetit dhe qendrueshmerine se sherbimeve te ekosistemit, permiresimi i statusit te llojeve dhe habitateve.

1. Transpozimi i plote/pjesshem i acquis se mjedisit/ndryshimeve klimatike/mbrojtjes se natyres sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2. Arritja e

permiresimeve te matshme te cilesise se ajrit ne vitin 2020 sipas percaktimeve ne strategjine kombetare te ajrit. 3. Permiresimi i performances se

menaxhimit te integruar te mbetjeve do te garantoje deri ne vitin 2020 nje mjedis te shendetshem sipas standarteve evropiane; 4. Reduktimi i ndotjes nga

shkarkimet industriale per lejet e tipit A dhe B dhe rreziqeve nga aksidentet industriale sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi; 5.Reagimi ndaj

ndryshimeve klimatike me qellim fillimin e zbatimit te Marreveshjes se Parisit deri ne vitin 2020 dhe kontributi per te mbrojtur shtresen e ozonit ; 6. Forcimi i

mbrojtjes se natyres dhe biodiversitetit nepermjet rritjes se siperfaqes se zonave te mbrojtura, me fokus ne ZM detare dhe bregdetare deri ne vitin

2020;Forcimi i menaxhimit dhe ruajtjes se burimeve ujore.

1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3). Rritja perqindjes se mbetjeve

që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 5).

Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale 6). Zhvillimi i

TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie 7). Pershpejtimi i

pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te

ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 9). Rritja

e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i

elementeve te tij 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 12). Permbushja e detyrimeve

kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes

Shpenzime për njësi 0 502 -83.4

Programe per mbrojtjen e Mjedisit

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 502 -83.4

Sasia nr. orendish

2018 2019 2020

70 70 70

Page 288: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Produkti A

1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu; 3). Rritja perqindjes se mbetjeve

që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 5).

Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale 6). Zhvillimi i

TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie 7). Pershpejtimi i

pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te

ekosistemit ne zonen e Kune Vainit 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit. 9). Rritja

e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i

elementeve te tij 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 12). Permbushja e detyrimeve

kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 13). Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit

27 te BE.

Ajri. Numri i diteve te tejkaluara te PM10 ne vitin 2020 te zvogelohet Zhurmat: Te dhenat e monitorimit tregojne se ne shume zona ka nje rritje mesatare

te nivelit te zhurmes prej rreth 20db (A) gjate nates, nga 30-35 dB (A) ne vitin 1989 ne rreth 60-70 dB(A) ne vitet e fundit. Standartet e politikes se

programit mbeshteten ne normat e percaktuara ne Udhezimin e perbashket te MMPAU dhe Ministrise se Shendetesise

1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3). Rritja perqindjes se mbetjeve

që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 5).

Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale 6). Zhvillimi i

TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie 7). Pershpejtimi i

pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te

ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 9). Rritja

e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i

elementeve te tij 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 12). Permbushja e detyrimeve

kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes

1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3). Rritja perqindjes se mbetjeve

që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 5).

Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale 6). Zhvillimi i

TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie 7). Pershpejtimi i

pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te

ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 9). Rritja

e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i

elementeve te tij. 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020 12). Permbushja e detyrimeve

kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 13). Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit

27 te BE.

Objektivat

0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne

PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas

planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e

pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve

klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).

Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara per ajrin, ndryshimet klimatike, kimikatet, mbetjet, VNM, VSM, ndotjes dhe rreziqeve industriale, biodiversitetit dhe zonave te mbrojtura.

Përshkrimi Per te siguruar mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë do te hartohen akte ligjore dhe nenligjore qe transpozojne direktiva,

rregullore dhe vendime te BE per fushen e mjedisit dhe te ndryshimeve klimatike.

1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3). Rritja perqindjes se mbetjeve

që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 5).

Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale. 6). Zhvillimi i

TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie. 7). Pershpejtimi i

pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te

ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit. 9).

Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i

elementeve te tij. 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.12) Permbushja e detyrimeve

kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 12). Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit

27 te BE.

Page 289: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

18

mijëra lekë 19,455.0

mijëra lekë 1,080.83

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti B

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 13,896.0

mijëra lekë 2,779.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti C

Viti Aktual

2017

1600

mijëra lekë 8,338.0

mijëra lekë 5.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

13,896.0 13,896.0 13,896.0

Shpenzime për njësi 4,632.0 6,948.0 6,948.0

Objektivat 0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne

PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas

planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e

pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve

klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer strategjish dhe planesh

2018 2019 2020

3 2 2

Shpenzime jashtë projekteve

Strategji dhe Plane Kombetare te hartuara

Përshkrimi Do te hartohen dokumenta strategjike dhe plane veprimi per arritjen e objektivave kombetare ne fushen e mbrojtjes se mjedisit

dhe ndryshimeve klimatike.

Sasia -11.1 -6.3 -20

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 12.5 6.7 25

Totali i Shpenzimeve 19,455.0 19,455.0 19,455.0

Shpenzime për njësi 1,215.94 1,297.0 1,621.25

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer aktesh

2018 2019 2020

16 15 12

Totali i Shpenzimeve 8,338.0 8,338.0 8,338.0

Shpenzime për njësi 5.56 5.56 5.96

Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Deklarata mjedisore dhe vendime

2018 2019 2020

1500 1500 1400

Shpenzime jashtë projekteve

Deklarata Mjedisore per VSM te miratuara, Aplikime te shqyrtuara per VNM dhe dhenie mendimi sugjerues, çertifikata per ekspertet e VNM dhe Auditimit Mjedisor te shqyrtuara dhe miratuara.

Përshkrimi Administrimi i aplikimeve per procedurat VSM, koordinimi i punes me autoritetet perkatese per procesin e VNM si dhe çertifikimit

te eksperteve te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Auditimit Mjedisor nga ana e MM.

Sasia -40 -33.3 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 66.7 50 0

Sasia

Totali i Shpenzimeve

Sasia -6.3 0 -6.7

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 6.7 0 7.1

Page 290: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00353

Produkti D

Viti Aktual

2017

300

mijëra lekë 34,266.0

mijëra lekë 114.22

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti E

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 2,779.0

mijëra lekë 1,389.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti F

Totali i Shpenzimeve 34,266.0 34,266.0 34,266.0

Shpenzime për njësi 107.08 100.78 97.9

Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer dosjesh

2018 2019 2020

320 340 350

Shpenzime jashtë projekteve

Aplikime te shqyrtuara, dhenie vendimi /deklarate mjedisore per VNM

Përshkrimi Realizohet shqyrtimi i dosjeve te zhvilluesve te projekteve per Vleresimin e Ndikimit te Mjedis (Vleresim paraprak, vleresim te

thelluar) nga AKM.

Sasia

Totali i Shpenzimeve 2,779.0 2,779.0 2,779.0

Shpenzime për njësi 1,389.5 1,389.5 1,389.5

Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 1) Permbushja e detyrimeve kombetare

dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 2) Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave

te kapitullit 27 te BE. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer raportesh

2018 2019 2020

2 2 2

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte per llojet e faunes se eger dhe popullatat e tyre

Përshkrimi Ne zbatim te projektligjit "Per miratimin e moratoriumit te gjuetise ne Republiken e Shqiperise" do te hartohen raporte per

zbatimin e tij

Sasia 6.7 6.3 2.9

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -6.3 -5.9 -2.9

Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 1) Permbushja e detyrimeve kombetare

dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 2) Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave

te kapitullit 27 te BE. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes

Shpenzime jashtë projekteve

Plane menaxhimi te Zonave te Mbrojtura te hartuara dhe te miratuara

Përshkrimi Do te hartohen dhe do te miratohen planet e menaxhimit te Zonave te Mbrojtura ne perputhje me kuadrin ligjor kombetar ne

zbatim te Ligjit "Per Zonat e Mbrojtura"

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 291: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 3,335.0

mijëra lekë 1,667.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti G

Viti Aktual

2017

16

mijëra lekë 3,335.0

mijëra lekë 208.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti H

Viti Aktual

2017

22

mijëra lekë 2,223.0

mijëra lekë 101.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 3,335.0 3,335.0 3,335.0

Shpenzime për njësi 1,667.5 1,667.5 1,667.5

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh te hartuara

2018 2019 2020

2 2 2

Totali i Shpenzimeve 3,335.0 3,335.0 3,335.0

Shpenzime për njësi 196.18 196.18 196.18

Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer raportesh

2018 2019 2020

17 17 17

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte kombetare per zbatimin e Konventave te fushes se mbrojtjes se mjedisit te hartuara

Përshkrimi Do te hartohen raportet kombetare dhe do te plotesohen pyetesore sipas kerkesave nga Sekretariatet e Konventave per

konventat qe mbulohen nga Drejtoria e Mjedisit, Ndryshimeve Klimatike dhe Drejtoria e Biodiversitetit dhe Zonave te Mbrojtura.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2,223.0 2,223.0 2,223.0

Shpenzime për njësi 92.63 88.92 88.92

Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer raportesh

2018 2019 2020

24 25 25

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte per integrimin te hartuara

Përshkrimi Pergatitja e raporteve mujore dhe tremujore per zbatimin e PKIE per fushen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, raportit per

nenkomitetin BE-Shqiperi dhe KSA, raportet gjashte mujore si kontribut per progres raportin e BE-se.

Sasia 6.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -5.9 0 0

Sasia

Sasia 9.1 4.2 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -8.3 -4 0

Page 292: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00353

Produkti I

Viti Aktual

2017

75

mijëra lekë 2,223.0

mijëra lekë 29.64

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti L

Viti Aktual

2017

6000

mijëra lekë 165,650.0

mijëra lekë 27.61

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti M

Sasia

Totali i Shpenzimeve 2,223.0 2,223.0 2,223.0

Shpenzime për njësi 27.79 27.79 27.79

Objektivat

0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne

PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas

planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e

pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve

klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer tabelash

2018 2019 2020

80 80 80

Shpenzime jashtë projekteve

Tabela te perputhshmerise ne kuader te procesit te progres monitorimit

Përshkrimi Plotesimi dhe perditesimi i tabelave te perputhshmerise dhe pyetesoreve te zbatimit per legjislacionin e BE per kapitullin 27 te

mjedisit dhe ndryshimeve klimatike

Sasia

Totali i Shpenzimeve 168,649.0 165,650.0 168,649.0

Shpenzime për njësi 28.11 27.61 28.11

Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer inspektimesh

2018 2019 2020

6000 6000 6000

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektime te aktiviteteve industriale, veprimtarive prodhuese, per shkarkimet ne ajer, mbetjeve industriale dhe urbane si dhe zhurmave

Përshkrimi Do te kryhen inspektime te aktiviteteve industriale dhe veprimtari prodhuese, lidhur me shkarkimet ne ajer, menaxhimin e

mbetjeve industriale dhe urbane si dhe zhurmave

Sasia 6.7 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -6.3 0 0

Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;

Shpenzime jashtë projekteve

Programi Kombetar Vjetor i monitorimit te Mjedisit (PKMM)

Përshkrimi Ne zbatim te VKM Nr 1189 datë 18.11.2009, te sistemit operacional te integruar te Monitorimiit te Mjedisit hartohet Projekti I

Programit Kombetar te Monitorimit, ku percaktohen komponentet qe do te monitorohen, institucionet monitoruese dhe kostot.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.8 -1.8 1.8

Shpenzime për njësi 1.8 -1.8 1.8

Page 293: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 10,965.0

mijëra lekë 10,965.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti N

Viti Aktual

2017

8

mijëra lekë 6,983.0

mijëra lekë 872.88

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti O

Viti Aktual

2017

8

mijëra lekë 6,983.0

mijëra lekë 872.88

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia

Totali i Shpenzimeve 10,965.0 10,965.0 10,965.0

Shpenzime për njësi 10,965.0 10,965.0 10,965.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer programesh

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 6,983.0 6,983.0 6,983.0

Shpenzime për njësi 872.88 872.88 872.88

Objektivat 0) Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 1)

Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 2) Rritja

perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 3) Rritja

perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer raportesh

2018 2019 2020

8 8 8

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte monitorimi te cilesise se ajrit urban per 6 qytete kryesore: Tirane , Durres, Shkoder,Elbasan Korce dhe Vlore

Përshkrimi Do te realizohet vleresimi i cilesise se ajrit per cdo komponent ne stacione monitorimi ne perputhje me rrjetin e percaktuar dhe

ne indikatoret baze te vleresimit, sipas nje frejkuence e metodologjie te percaktuar ne standardet kombetare dhe BE

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6,983.0 6,983.0 6,983.0

Shpenzime për njësi 872.88 872.88 872.88

Objektivat

0) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 1) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 2) Rritja e shkalles se

riciklimit te mbetjeve urbane. 3) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer raportesh

2018 2019 2020

8 8 8

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte monitorimi te nivelit te zhurmaveper qytete

Përshkrimi Do te realizohet vleresimi i nivelit te zhurmave ne stacione monitorimi ne perputhje me rrjetin e percaktuar dhe ne indikatoret

baze te vleresimit, sipas nje frejkuence e metodologjie te percaktuar ne standardet kombetare dhe BE

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 294: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00353

Produkti P

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 11,095.0

mijëra lekë 1,849.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti Q

Viti Aktual

2017

8

mijëra lekë 11,095.0

mijëra lekë 1,386.88

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti S

Totali i Shpenzimeve 11,095.0 11,095.0 11,095.0

Shpenzime për njësi 5,547.5 11,095.0 5,547.5

Objektivat

0) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 1) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 2) Rritja e shkalles se

riciklimit te mbetjeve urbane. 3) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer stacionesh

2018 2019 2020

2 1 2

Shpenzime jashtë projekteve

Stacione te shtuara per monitorimin e zhurmave

Përshkrimi Rritja e numrit te stacioneve te monitorimit te zhurmave , 2 stacione monitorimi ne Kukes, 2 stacione monitorimi ne Shkoder dhe

2 stacione monitorimi ne Pogradec, 2 stacione monitorimi ne Elbasan,1stacion monitorimi ne Shkoder dhe 2 stacione ne Durres.

Sasia

Totali i Shpenzimeve 11,095.0 11,095.0 11,095.0

Shpenzime për njësi 1,849.17 1,849.17 1,386.88

Objektivat

0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe

zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike

permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e

Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e

lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 3) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj

ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te

ekosistemit ne zonen e Kune Vainit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer stacionesh

2018 2019 2020

6 6 8

Shpenzime jashtë projekteve

Stacione monitorimi te cilesise se ujerave siperfaqesore te shtuar ne numer

Përshkrimi Vleresimi i shkalles se ndotjes dhe i cilesise se ujerave siperfaqesore te Shqiperise, ne lumenj, liqene dhe zonat bregdetare,

evidentimi i zonave me te ndotura dhe faktoret qe ndikojne

Sasia -66.7 -50 100

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 200 100 -50

Sasia

Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;

Shpenzime jashtë projekteve

Raporti vjetor i gjendjes ne mjedis

Përshkrimi Hartohet Draft Raporti i Gjendjes ne Mjedis ku pershkruhet situata mjedisore ne vend per periudhen vjetore, i cili pasi shqyrtohet

ne institucionet qendrore raportuese, plotesohet per verejtjet dhe rekomandimet dhe botohet e publikohet

Sasia -25 0 33.3

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 33.3 0 -25

Page 295: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 6,483.0

mijëra lekë 6,483.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti T

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 5,483.0

mijëra lekë 5,483.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti U

Viti Aktual

2017

240

mijëra lekë 27,413.0

mijëra lekë 114.22

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Sasia

Totali i Shpenzimeve 6,483.0 9,482.0 6,483.0

Shpenzime për njësi 6,483.0 9,482.0 6,483.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer raportesh

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 5,483.0 5,483.0 5,483.0

Shpenzime për njësi 5,483.0 5,483.0 5,483.0

Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer regjistri

2018 2019 2020

1 1 1

Shpenzime jashtë projekteve

Rregjistri Shkarkimeve dhe Transferimit te Ndotesve

Përshkrimi AKM, grumbullon, verifikon dhe perpunon informacionin per krijimin e rregjistrit te shkarkimeve te ndotesve. AKM jep informacion

per shkarkimet sa here qe eshte e nevojeshme ne institucionin qendror dhe per grupet e interesit.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 46.3 -31.6

Shpenzime për njësi 0 46.3 -31.6

Totali i Shpenzimeve 27,413.0 27,413.0 27,413.0

Shpenzime për njësi 105.43 97.9 91.38

Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i

qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e

biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer dosjesh

2018 2019 2020

260 280 300

Shpenzime jashtë projekteve

Dosje te shqyrtuara per lejet e mjedisit per instalimet e tipit A dhe B.

PërshkrimiShqyrtimi I dosjeve te aplikuesve per perftimin e lejeve te mjedisit per instalimet e tipit A dhe B. Behet vleresimi I permbushjes se

kritereve ligjore per mbrojtjen e mjedisit dhe jepet mendimi per perftimin ose jo te lejes se mjedisit nga aplikuesi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 8.3 7.7 7.1

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -7.7 -7.1 -6.7

Page 296: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti V

Viti Aktual

2017

1200

mijëra lekë 23,300.0

mijëra lekë 19.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AK

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 1,666.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AL

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 20,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 23,301.0 23,301.0 23,301.0

Shpenzime për njësi 18.64 17.26 16.64

Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i

qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e

biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer dosjesh

2018 2019 2020

1250 1350 1400

Dosje te shqyrtuara per lejet e mjedisit per instalimet e tipit C

PërshkrimiRealizohet shqyrtimi I dosjeve te aplikuesve per perftimin e lejeve te mjedisit per instalimet e tipit C. Behet vleresimi i

permbushjes se kritereve ligjore per mbrojtjen e mjedisit dhe jepet mendimi perftimin ose jo te lejes se mjedisit nga aplikuesi

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 60,000.0 60,000.0

Shpenzime për njësi 1,666.67 1,200.0 1,000.0

Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)

Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer vendimesh

2018 2019 2020

30 50 60

Shpenzime jashtë projekteve

Vendime gjykate te likujduara

PërshkrimiDo te kryhet likujdimi i vendimeve te gjykates se formes se prere

Sasia 4.2 8 3.7

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -4 -7.4 -3.6

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nuk ka

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Fond i ngrire

Përshkrimi Fond i ngrire

Sasia 0 66.7 20

Totali i Shpenzimeve 0 20 0

Shpenzime për njësi 0 -28 -16.7

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 297: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05390

Produkti AO

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 553,119.0

mijëra lekë 553,119.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05391

Produkti AP

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 590,000.0

mijëra lekë 590,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05392

Produkti AQ

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat 0) Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 1)

Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 2) Rritja

perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 3) Rritja

perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer impianti

2018 2019 2020

0 0 0

Inceneratori i Elbasanit

Inceneratori dhe landfilli per trajtimin e mbetjeve Elbasan

Përshkrimi Permiresimi i menaxhimit te mbetjeve me qellim qe te pakesohen rreziqet ndaj shendetit te njeriut dhe mjedisit duke permushur

kerkesat e BE-se.

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat 0) Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 1)

Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 2) Rritja

perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 3) Rritja

perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer impianti

2018 2019 2020

0 0 0

Impjanti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier

Inceneratori dhe landfilli per trajtimin e mbetjeve Fier

Përshkrimi Permiresimi i menaxhimit te mbetjeve me qellim qe te pakesohen rreziqet ndaj shendetit te njeriut dhe mjedisit duke permushur

kerkesat e BE-se.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 1) Permbushja e detyrimeve kombetare

dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 2) Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave

te kapitullit 27 te BE. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes

Pasaporta dixhitale mjedisore

Pashaporta dixhitale mjedisore

Përshkrimi Qëllimi strategjik i ketij projekti është ndërtimi i një sistemi të integruar për Ministrinë e Mjedisit për menaxhimin e gjobave dhe të

gjitha shkeljeve të identifikuara në lidhje me lejet e mjedisit duke u bazuar në legjislacionin në fuqi.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 298: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 80,000.0

mijëra lekë 80,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05393

Produkti AR

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 112,735.0

mijëra lekë 112,735.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05394

Produkti AS

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 247,265.0

mijëra lekë 247,265.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05395

Produkti AT

Totali i Shpenzimeve 6,939.0 6,939.0 0.0

Shpenzime për njësi 6,939.0 6,939.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer sistemi

2018 2019 2020

1 1 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer studimi

2018 2019 2020

0 0 0

Identifikimi dhe vleresimi i ndotjes ne grykederdhjet e lumenjve te medhenjdhe zgjidhjet teknike

Studim mbi sasine e nivelit te ndotjes ne grykederdhjet e lumenjve

Përshkrimi Studimi fizibiliteti nga pikepamja mjedisore ekonomiko financiare dhe teknike per sasine e nivelit te ndotjes ne grykederdhjet e

lumenjve.

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve -91.3 0 -100

Shpenzime për njësi -91.3 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer impianti

2018 2019 2020

0 0 0

Ndertimi i impiantit te pastrimit te grykederdhjes se lumit Ishem dhe rikualifikimi i vijes bregdetare prej 40 Ha

Impiant per grumbullimin e mbetjeve ne grykederdhjen e lumit Ishem

Përshkrimi Ky projekt konsiston ne ndertimin e impjanteve qe do te grumbullojne mbetjet e derdhura pergjate grykederdhjes se lumit Ishem

dhe do te parandalojne krijimin e grumbullimeve te reja. Gjithashtu do te pastrohet siperfaqja perreth grykederdhjes.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat

Pyllezim Elbasan

Siperfaqe te trajtuara me sherbime kulturale ne Elbasan

PërshkrimiSiperfaqe te trajtuara me sherbime kulturale ne Elbasan

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 299: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 2,900.0

mijëra lekë 58.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05396

Produkti AU

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 56,000.0

mijëra lekë 28,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05397

Produkti AV

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 4,681.0

mijëra lekë 2,340.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05397

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia hektare

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 74,000.0 57,000.0 214,800.0

Shpenzime për njësi 24,666.67 19,000.0 107,400.0

Objektivat 0) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 1) Rritja e siperfaqes se Zonave

te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 2) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i

menaxhimit te integruar te tyre 3) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer dokumentash

2018 2019 2020

3 3 2

Parku Biosferik i Prespes

Dokumenta strategjike te hartuara per fushen e mjedisit

Përshkrimi Do te hartohen dokumenta strategjike dhe plane veprimi per arritjen e objektivave kombetare ne fushen e mbrojtjes se mjedisit

dhe ndryshimeve klimatike.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 6,681.0 8,881.0 36,000.0

Shpenzime për njësi 3,340.5 4,440.5 12,000.0

Objektivat 0) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 1) Permiresimi I cilesise

se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020 2) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per

BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.12) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe

klimes 3) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer trajnimesh

2018 2019 2020

2 2 3

Sektori i ujit SPD

Kapacitete te ngritura per menaxhimin e integruar te ujerave bregdetare

Përshkrimi Kapacitete te ngritura per menaxhimin e integruar te ujerave bregdetare qe do te sherbejne per certifikimin ne substancat

prioritare sic jane percaktuar ne SKZHI. (Sektori I ujit SPD)

Sasia 50 0 -33.3

Totali i Shpenzimeve 32.1 -23 276.8

Shpenzime për njësi -11.9 -23 465.3

Sektori i ujit SPD

Sasia 0 0 50

Totali i Shpenzimeve 42.7 32.9 305.4

Shpenzime për njësi 42.7 32.9 170.2

Page 300: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti AW

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 9,000.0

mijëra lekë 9,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05398

Produkti AX

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 26,324.0

mijëra lekë 26,324.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05399

Produkti AY

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 71,207.0

mijëra lekë 14,241.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 14,800.0 54,000.0

Shpenzime për njësi 12,000.0 14,800.0 54,000.0

Objektivat 0) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 1) Permiresimi I cilesise

se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020 2) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per

BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.12) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe

klimes 3) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer databaze

2018 2019 2020

1 1 1

Databaze dixhitale per cilesine e ujit

Përshkrimi Ne kuader te projektit do te ndertohet nje databaze dixhitale per matjet e bera ne cilesine e ujerave se bashku me infrastrukturen

mbeshtetese.

Totali i Shpenzimeve 21,987.0 27,450.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 21,987.0 27,450.0 100,000.0

Objektivat 0) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 1) Rritja e siperfaqes se Zonave

te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 2) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i

menaxhimit te integruar te tyre 3) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

2018 2019 2020

1 1 1

Mekanizmat financiare

Plan strategjik dhe financiar per sistemin e ZM

Përshkrimi Do te pergatitet kuadri i planifikimit kombetar per sistemin e ZM, rritja e kapaciteteve te AKZM per mbledhjen e fondeve dhe

forcimi I planifikimit financiar dhe menaxhimit te AKZM

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 33.3 23.3 264.9

Shpenzime për njësi 33.3 23.3 264.9

Totali i Shpenzimeve 60,402.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 12,080.4 0.0 0.0

Objektivat 0) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 1) Rritja e siperfaqes se Zonave

te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 2) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i

menaxhimit te integruar te tyre 3) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer qendrash

2018 2019 2020

5 0 0

Natyra 2000 - IPA 2013

Qendra vizitore dhe informacioni te ngritura/te ristrukturuara

Përshkrimi Per te siguruar mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë do te permiresohet infrastruktura e zonave te mbrojtura ne zbatim te

planeve te menaxhimit.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.5 24.8 264.3

Shpenzime për njësi -16.5 24.8 264.3

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -15.2 -100 0

Shpenzime për njësi -15.2 -100 0

Page 301: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05400

Produkti AZ

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 15,022.0

mijëra lekë 15,022.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05400

Produkti BA

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 19,600.0

mijëra lekë 19,600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05400

Produkti BB

Totali i Shpenzimeve 7,200.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,400.0 0.0 0.0

Objektivat

0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne

PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas

planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e

pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve

klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer aktesh

2018 2019 2020

3 0 0

Ndryshimet klimaterike - IPA 2013

Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara per ndryshimet klimatike

Përshkrimi Per te siguruar zbatimin e Marreveshjes se Parisit do te hartohen akte ligjore dhe nenligjore qe transpozojne direktiva, rregullore

dhe vendime te BE per fushen e ndryshimeve klimatike.

Totali i Shpenzimeve 9,740.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 9,740.0 0.0 0.0

Objektivat

0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne

PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas

planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e

pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve

klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer dokumentash

2018 2019 2020

1 0 0

Ndryshimet klimaterike - IPA 2013

Dokument strategjik i hartuar per ndryshimet klimatike

Përshkrimi Do te hartohen dokumenta strategjike dhe plane veprimi per arritjen e objektivave kombetare ne fushen e mbrojtjes e

ndryshimeve klimatik per zbatimin e Marreveshjes se Parisit.

Sasia 200 -100 0

Totali i Shpenzimeve -52.1 -100 0

Shpenzime për njësi -84 -100 0

Objektivat 0) Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 1) Ngritja e sistemit

te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 2) Ngritja e sistemit te monitorimit,

raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit. 3) Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe

verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit.

Ndryshimet klimaterike - IPA 2013

Inventar i gazeve me efekt serre I hartuar

PërshkrimiDo te hartohet Inventari Kombetar I Shkarkimeve te Gazeve me efekt Serre si detyrim per zbatimin e Marreveshjes se Parisit.

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -50.3 -100 0

Shpenzime për njësi -50.3 -100 0

Page 302: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 18,379.0

mijëra lekë 18,379.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05401

Produkti BC

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 73,335.0

mijëra lekë 73,335.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05402

Produkti BD

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 37,885.0

mijëra lekë 37,885.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05403

Totali i Shpenzimeve 7,200.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 3,600.0 0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer raportesh

2018 2019 2020

2 0 0

Totali i Shpenzimeve 49,000.0 50,000.0 153,600.0

Shpenzime për njësi 24,500.0 25,000.0 76,800.0

Objektivat

0) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 1) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 2) Rritja e shkalles se

riciklimit te mbetjeve urbane. 3) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer studimesh

2018 2019 2020

2 2 2

Mbetjet - IPA 2013

Studime fizibiliteti te miratuara

Përshkrimi Ne kuader te projektit "IPA 2013 Waste" do te behet e mundur pergatitja e dy studimeve te fizibilitetit per dy rajone te caktuara ne

nivel kombetar.

Sasia 100 -100 0

Totali i Shpenzimeve -60.8 -100 0

Shpenzime për njësi -80.4 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

2018 2019 2020

0 0 0

Liqeni i Ohrit

Platforme e pergatitur per shpalljen e Liqenit te Ohrit si trashegimi kulturore dhe natyrore

Përshkrimi Projekti synon 1) Pergatitja e dosjes sipas formatit te UNESCO per nominimin e zones se liqenit te Ohrit ne pjesen Shqiptare si

trashegimi natyrore dhe kulturore ne kontekst nderkufitar.

Sasia 100 0 0

Totali i Shpenzimeve -33.2 2 207.2

Shpenzime për njësi -66.6 2 207.2

Mbetjet ne kuader te ndryshimeve klimaterike GIZ

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 303: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti BE

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 26,561.0

mijëra lekë 26,561.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05404

Produkti BF

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 21,700.0

mijëra lekë 21,700.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05405

Produkti BG

Totali i Shpenzimeve 23,587.0 25,100.0 0.0

Shpenzime për njësi 23,587.0 25,100.0 0.0

Objektivat 0) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 1) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 2) Rritja e shkalles se

riciklimit te mbetjeve urbane. 3) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer raportesh

2018 2019 2020

1 1 0

Sistem i menaxhimit te mbetjeve te ngurta i permiresuar

Përshkrimi Projekti synon te permiresoje sistemin e menaxhimit te mbetjeve te ngurta duke pasur ne konsiderate aspektet klimatike ne nivel

kombetar dhe lokal

Totali i Shpenzimeve 23,180.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 23,180.0 0.0 0.0

Objektivat

0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe

zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike

permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e

Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e

lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 3) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj

ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te

ekosistemit ne zonen e Kune Vainit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

2018 2019 2020

1 0 0

Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbytjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ

Plan kombetar i miratuar per pershtatje ndaj ndryshimeve klimatike

PërshkrimiPlan kombetar i miratuar per ndryshimet klimatike qe integron dhe ceshtjet e barazise gjinore.

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve -11.2 6.4 -100

Shpenzime për njësi -11.2 6.4 -100

Objektivat

0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe

zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike

permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e

Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e

lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 3) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj

ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te

ekosistemit ne zonen e Kune Vainit

Kune Vain

Dokumenta te hartuar per menaxhimin e ekosistemit te Lagunes Kune-Vain

PërshkrimiSynohet arritja e pershtatjes se lagunes Kune-Vain permes perqasjes se adaptimit te bazuar ne ekosistem nepermjet nderhyrjes

konkrete ne lagune me marrjen e disa masave adaptuese pilote me fokus ndikimin e erozionit per floren dhe faunen

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 6.8 -100 0

Shpenzime për njësi 6.8 -100 0

Page 304: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 31,890.0

mijëra lekë 31,890.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05405

Produkti BH

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05406

Produkti BI

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 13,500.0

mijëra lekë 13,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05407

Totali i Shpenzimeve 15,000.0 14,600.0 0.0

Shpenzime për njësi 15,000.0 14,600.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer dokumentash

2018 2019 2020

1 1 0

Totali i Shpenzimeve 53,000.0 22,400.0 0.0

Shpenzime për njësi 8,833.33 2,240.0 0.0

Objektivat

0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe

zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike

permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e

Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e

lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 3) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj

ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te

ekosistemit ne zonen e Kune Vainit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer pusesh artizanale

2018 2019 2020

6 10 0

Kune Vain

Infrastrukure e permiresuar ne zonen e Kune Vainit

Përshkrimi Infrastrukure e permiresuar ne zonen e Kune Vainit per te siguruar pershtatjen ndaj ndryshimeve klimatike si ndertimi i puseve

artizanale dhe shtimi i siperfaqeve te degraduara ne pyje.

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve -53 -2.7 -100

Shpenzime për njësi -53 -2.7 -100

Totali i Shpenzimeve 15,000.0 5,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,875.0 5,000.0 0.0

Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i

qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e

biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

2018 2019 2020

8 1 0

Ruajtja e Agrobiodiversistetit në zonat Rurale të Shqipërisë (CABRA)

Plane zhvillimore te agrobiodiversitetit dhe ZM te hartuara

Përshkrimi Hartimi i planeve synon permiresimin e mbrojtjes dhe zhvillimit te qendrueshem te resurseve te shumllojshmerise biologjike -

agrobiodiversitetitne zona te perzgjedhura malore te Shqiperise

Sasia 0 66.7 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -57.7 -100

Shpenzime për njësi 0 -74.6 -100

Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm i Biodiversitetit në 3 liqenet e Ohrit, Prespës dhe Shkodrës (CSLB)

Sasia 700 -87.5 -100

Totali i Shpenzimeve 11.1 -66.7 -100

Shpenzime për njësi -86.1 166.7 -100

Page 305: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti BJ

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 12,300.0

mijëra lekë 12,300.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05410

Produkti BK

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 14,300.0

mijëra lekë 2,383.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05411

Produkti BL

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 13,800.0

mijëra lekë 13,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 10,000.0 0.0 0.0

Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i

qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e

biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

2018 2019 2020

1 0 0

Plane lokale veprimi per mbrojtjen e llojeve te kafsheve dhe bimeve te rrezikuara

Përshkrimi Projekti synon permiresimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore nderkufitare te liqeneve te prespes Ohrit dhe Shkodres me

perputhjete e objektivave te mbrojtjes se mjedisit dhe biodiversitetit te BE

Totali i Shpenzimeve 18,780.0 10,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,347.5 1,250.0 0.0

Objektivat

0) Zhvillimi i TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim

Bioenergjie 1) Zhvillimi i TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit

per prodhim Bioenergjie 2) Zhvillimi i TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se

perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie. 3) Zhvillimi i TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te

industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer impiantesh

2018 2019 2020

8 8 0

Bionergjia

Impiante te perpunimit te ullirit

Përshkrimi Synohet studimi i tregut ne impiante te perpunimit te ullirit ku jane zbatuar teknologji te reja per prodhim bioenergjie.

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -18.7 -100 0

Shpenzime për njësi -18.7 -100 0

Totali i Shpenzimeve 20,180.0 10,000.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 20,180.0 10,000.0 50,000.0

Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i

qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e

biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer sistemi

2018 2019 2020

1 1 1

Sistemi i informacionit menaxhimit monitorimit

Sistem mjedisor i informacionit i ndertuar dhe i perditesuar

Përshkrimi Ne kuader te projektit te financuar nga GEF do te behet 1) ngritja e sistemit te integruar te monitorimit dhe te menaxhimit te

informacionit mjedisor

Sasia 33.3 0 -100

Totali i Shpenzimeve 31.3 -46.8 -100

Shpenzime për njësi -1.5 -46.8 -100

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 46.2 -50.4 400

Shpenzime për njësi 46.2 -50.4 400

Page 306: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05408

Produkti BM

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05409

Produkti BN

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Pershkrimi i Programit

Emri i Programit

Programi i administrimit te pyjeve përfshin hartimin e politikave per menaxhimin e qendrueshem te pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e nje ekonomie te

gjelber, koordinimin ne nivel qendror, rajonal dhe lokal te praktikave me te mira ne fondin pyjor dhe kullosor, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqesore

me mjedisin dhe te pranuara nga shoqeria. Automatizimi i bazes se te dhenave per regjistrin pyjore dhe digjitalizimi i hartave, mbeshtetjen e kerkimit,

zhvillimit teknologjik e inovacioneve ne pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftesimin e kapaciteteve te personelit pyjor dhe administrativ lokal,

harmonizimi ligjor e nënligjore, bashkepunimi institucional me struktura te tjera te interesuara per menaxhimin e qendrueshem e rruajtjen e biodiversitetit.

Administrimi I Pyjeve

Ministria e Turzimit dhe Mjedisit

Totali i Shpenzimeve 11,725.0 12,000.0 51,500.0

Shpenzime për njësi 3,908.33 2,000.0 6,437.5

Objektivat 0) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 1) Permiresimi I cilesise

se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020 2) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per

BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.12) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe

klimes 3) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer raporti

2018 2019 2020

3 6 8

Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm i Biodiversitetit në 3 liqenet e Ohrit, Prespës dhe Shkodrës (CSLB III)

Raporte monitorimi

Përshkrimi Raporte monitorimi per vleresimin e gjendjes se tre liqeneve nepermjet monitorimit te treguesve ne perputhje me Direktiven

Kuader te Ujit.

Totali i Shpenzimeve 11,000.0 12,000.0 51,500.0

Shpenzime për njësi 2,750.0 1,500.0 4,291.67

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer raportesh

2018 2019 2020

4 8 12

Raporte vleresimi te hartuara

Përshkrimi Raporte vleresimi performace te hartuara ne kuader te projektit SANEX per ngritjen e kapaciteteve te Ministrise se Mjedisit dhe

institucioneve te tjera per pergatitjen e negociatave per kapitullin 27 te mjedisit.

Objektivat

1) Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit 27 te BE. 3) Forcimi i kapacitete

te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit 27 te BE.

Sasia 0 100 33.3

Totali i Shpenzimeve 0 2.3 329.2

Shpenzime për njësi 0 -48.8 221.9

SANEX Kapitulli 27

Sasia 0 100 50

Totali i Shpenzimeve 0 9.1 329.2

Shpenzime për njësi 0 -45.5 186.1

Page 307: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2). Hartimin e planeve te mbareshtimit per

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore azhornimi i te dhenave te tyre ne kadastren kombetare te fondit pyjor dhe kullosor 3).

Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej 150 ha 4). Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe

shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 5). regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 10% 6). Krijimi i sistemit dixhital te

informacionit pyjor 7). Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 8). Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura nga 16.61 % aktualisht me 1 % 9).

Hartimi dhe miratimi i 3 planeve te menaxhimit te zonave te mbrojtura 10). Forcimi i kapaciteteve te stafit te administratave te Zonave te Mbrojtura ne

perberje te AKZM 11). Miratimi i ligjit dhe akteve nenligjore per zonat e mbrojtura. 12). Forcimi i kapaciteteve institucionale per permiresimin e

sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 13). Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se granteve 14). Krijimi I

mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 15). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 16). Menaxhimi i

qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi

institucional dhe ligjor

1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2). Hartimin e planeve te mbareshtimit per

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore azhornimi i te dhenave te tyre ne kadastren kombetare te fondit pyjor dhe kullosor 3).

Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha 4). Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe

shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 5). Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 6). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor, 7).

Regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 38%. 8). Menaxhimi i integruar i 5 zonave të mbrojtura 9). Identifikimi i zonave te

reja, pjese e rrjetit ekologjik NATURA 2000 10). Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se 11). Rishikimi i 2 planeve te menaxhimit 12). Forcimi

i kapaciteteve institucionale per permiresimin e sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 13). Permiresimi i menaxhimit te tokes

permes dhenies se granteve 14). Krijimi I mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 15). Krijimi i sistemit dixhital

te informacionit pyjor 16). Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e

qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor

1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2). Hartimin e planeve te mbareshtimit per

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore azhornimi i te dhenave te tyre ne kadastren kombetare te fondit pyjor dhe kullosor, 3).

Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha. 4). Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe

shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 5). Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 6). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor, 7).

Regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 20%. 8). Plotesimi i rrjetit ekologjik NATURA 2000 të zonave me rëndësi për

komunitetin evropian 9). Menaxhimi I integruar I zonave te mbrojtura. 10). Rishikimi i 2 planeve te menaxhimit. 11). Forcimi i kapaciteteve institucionale

per permiresimin e sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 12). Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se

granteve 13). Krijimi i mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 14). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor

15). Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij

sektori, forcimi institucional dhe ligjor 16). Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori,

forcimi institucional dhe ligjor. Realizimit deri ne v. 2020 te planeve te mbareshtimit per 100% te siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor ,krijimi i nje sistemi

dixhital te informacionit ne pyje , regjistrimin 100% te fondit pyjor dhe kullosor ne ZRPP. Rehabilitimi, pyllezimi dhe ripyllezim te siperfaqeve, te

degraduara, djegura dhe rehabilitimin e kullotave nepermjet praktikave silvo-pastorale me mbjellje faragjere e drusore ne masen deri 15 % deri ne vitin

2020. Parandalimit te gerryerjes se metejsheme te tokes pyjore dhe kullosore ne 25 % te siperfaqes,deri ne 2020.

Politikat e ketij programi kane per qellim zhvillimin e qendrueshem dhe shume funksional te burimeve pyjore dhe kullosore, qe sigurojne ekuilibrin biologjik

te ekosistemeve pyjore, shtimin e siperfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarise dhe aftesise ripertritese te pyjeve, parandalimin e degradimit te metejshem te

tokes, mbrojtjen e biodiversitetit, maksimalizimin e efekteve per te permbushur funksionet ekologjike, ekonomike dhe sociale ne nivel lokal, kombetar dhe

global, pa cenuar ekosisteme te tjera.

Page 308: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Grupi 26

Programi 04260

Projekti 00356

Produkti A

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 13,370.0

mijëra lekë 4,456.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00356

Produkti H

Objektivat 0) Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 1) Hartimi akteve

ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2) Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore

per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 3) Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe

Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.aktesh

Shpenzime jashtë projekteve

Akte ligjore dhe nenligjore per fondin pyjor e kullesor publik te unifikuar me BE dhe te miratuar

Përshkrimi Hartimi i akteve ligjore dhe nenligjore duke i perafruar me legjislacionin Europian. Ngritja e grupeve te punes,perkthimi i

direktivave EU, draftimi diskutimi me grupet e interesit, marrja e mendimeve ministrive te linjes, dergimi KM per tu miratuar

0

Totali i Shpenzimeve 35.2 -8.7 -3.5

Siperfaqe te gjelberuara dhe rehabilituara

Përshkrimi Gjelberim dhe rehabilitim i siperfaqeve ne kuader te FZHR-se

Shpenzime për njësi 35.2 -8.7 -3.5

1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2). Hartimin e planeve te mbareshtimit per

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore azhornimi i te dhenave te tyre ne kadastren kombetare te fondit pyjor dhe kullosor 3).

Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha. 4). Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe

shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 5). Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 6). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 7).

regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 32% 8). Kompletimi i rrjetit ekologjik NATURA 2000 të zonave me rëndësi për

komunitetin evropian 9). Rritja e siperfaqes se zonave te mbrojtura detare me 1% 10). Zbatimi I planeve te menaxhimit te ZM (AKZM te rishikoje

objektivin per 2020). 11). Rishikimi i 2 planeve te menaxhimit. 12). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 13). Menaxhimi i qëndrueshem i

burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor

14). Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se

Standardet përcaktohen në Ligjin Nr.9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe fondin pyjor", të ndryshuar, në Ligjin Nr.9693 datë 19.03.2007 "Për fondin

kullosor", të ndryshuar, në Ligjin Nr.10 120, datë 23.4.2009 "Për mbrojtjen e fondit të bimeve mjekesore, eterovajore e tanifere natyrore", në Ligjin

Nr.8732, datë 24.1.2001 "Për materialin mbjellës", Ligji Nr.10006, datë 23.10.2008 "Për mbrojtjen e faunës së egër", në Ligjin Nr.8906, datë 06.06.2002

"Për zonat e mbrojtura", të ndryshuar, si dhe ne Ligjin Nr.10253, datë 11.03.2010 "Per gjuetinë" te ndryshuar. Strategjia Ndersektoriale per Mjedisin,

Strategjia Kombetare per Zhvillimin e Pyjeve dhe Kullotave ne Shqiperi, Ligji 'Per moratoriumin ne pyjet e Republikes se Shqiperise", nr. 5/2016, date

4.2.2016 . Te gjitha aktet nenligjore qe rrjedhin prej tyre.

Administrimi i Pyjeve

Standardet e Politikes se Programit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

0 0

Totali i Shpenzimeve 18,075.0 16,500.0 15,920.0

Shpenzime për njësi 6,025.0 5,500.0 5,306.67

Sasia

2018 2019 2020

3 3 3

Objektivat 0) Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej 150 ha 1) Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe

gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha 2) Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha. 3)

Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha.

Shpenzime jashtë projekteve

Page 309: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

70

mijëra lekë 105,730.0

mijëra lekë 1,510.43

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00356

Produkti K

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 18,005.0

mijëra lekë 4,501.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00356

Produkti L

Viti Aktual

2017

1350

mijëra lekë 107,030.0

mijëra lekë 79.28

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00356

2018 2019 2020

0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

4 4 4

2018 2019

Totali i Shpenzimeve 21,380.0

Totali i Shpenzimeve 18.7 0 0

0.0

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime për njësi 19.8 0.3 0

Objektivat 0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e

qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,

gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)

Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.raportesh

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte kontrolli te veprimtarive dhe objekteve te paligjshme ne ZM

PërshkrimiRaporte kontrolli te veprimtarive dhe objekteve te paligjshme ne ZM

Totali i Shpenzimeve

Sasia 0 0 0

Shpenzime për njësi 18.7 0 0

Objektivat 0) Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 1) Forcimi i

kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 2) Forcimi i kapaciteve

lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 3) Forcimi i kapaciteve lokale per

menaxhimin e qendrueshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.raportesh

0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte periodike dhe vjetore te hartuar

Përshkrimi Pergatitja dhe miratimi i PBA.Pergatitja e raporteve te monitorimit te PBA-se pergatitja e raporteve peroidike dhe vjetore per

komitetin e stabilzim asocimit.Hartimi i plan veprimit per zbatimin e rekomandimeve te BE

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0

Shpenzime për njësi -100 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ha

21,380.0 21,380.0

Shpenzime për njësi 5,345.0 5,345.0 5,345.0

2020

0 0 0

85,500.0 90,500.0 90,500.0

Shpenzime për njësi 95.0 95.26 95.26

Sasia -33.3 5.6 0

Totali i Shpenzimeve -20.1 5.8 0

2020

950

2018 2019

900 950

Page 310: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti M

Viti Aktual

2017

7

mijëra lekë 3,776.0

mijëra lekë 539.43

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00356

Produkti N

Viti Aktual

2017

25

mijëra lekë 10,065.0

mijëra lekë 402.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00356

Produkti O

Viti Aktual

2017

2000

mijëra lekë 49,924.0

mijëra lekë 24.96

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime për njësi

-8.3 0

12.06 12.29

Sasia

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Trajnime dhe kualifikime te personelit te organizuara nga institucione te ndryshme si dhe te organizuara nga DAP per rritje

profesionale

620.0

Totali i Shpenzimeve 14,150.0

Trajnime dhe kualifikime te stafit te organizuara brenda dhe jashte vendit

2018 2019 2020

25 2525

Objektivat 0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e

qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,

gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)

Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.procedurash

Procedura prokurimi

PërshkrimiKryerja e procedurave te prokurimit

2020

7

2018 2019

7 7

Totali i Shpenzimeve 3,776.0 3,776.0 3,776.0

Shpenzime për njësi 539.43 539.43 539.43

Sasia

150 -10 0

Totali i Shpenzimeve 20.8

Shpenzime për njësi -51.7 1.9 0

Objektivat

0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e

qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,

gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)

Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. skedash

Shpenzime jashtë projekteve

Krijimi i skedave per te dhenat ne terren te iventarit si dhe tregues te monitorimit te flores dhe faunes.

Përshkrimi Skeda te hartuara per te dhenat ne terren te inventarit si dhe tregues te monitorimit te flores dhe faunes

Totali i Shpenzimeve 40.6 9.5 0

Shpenzime për njësi 40.6 9.5 0

Objektivat

0) Forcimi i kapaciteteve te stafit te administratave te Zonave te Mbrojtura ne perberje te AKZM 1) Forcimi i kapaciteteve të

administrative të AKZM-se 2) Rishikimi i 2 planeve te menaxhimit. 3) Zbatimi I planeve te menaxhimit te ZM (AKZM te rishikoje

objektivin per 2020).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.trajnimesh

5000 4500 4500

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

12.29

Sasia

Totali i Shpenzimeve 60,319.0 55,319.0 55,319.0

0 0 0

15,500.0 15,500.0

Shpenzime për njësi 566.0 620.0

Page 311: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00356

Produkti P

Viti Aktual

2017

3500

mijëra lekë 167,200.0

mijëra lekë 47.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00356

Produkti S

Viti Aktual

2017

20

mijëra lekë 47,000.0

mijëra lekë 2,350.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05381

Produkti V

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2.1 -0.9 0.9

Objektivat 0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e

qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,

gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)

Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.vendimesh

0.9

Shpenzime jashtë projekteve

Vendime gjyqesore te likujduara

PërshkrimiVendime gjyqesore te likujduara

Sasia

Shpenzime për njësi 2.1 -0.9

Totali i Shpenzimeve 170,700.0 169,200.0 170,700.0

Shpenzime për njësi 48.77 48.34 48.77

Objektivat 0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e

qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,

gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)

Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.kontrollesh

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektime ne terren nga ISHMP

PërshkrimiKryerja e Inspektimeve ne terren nga ISHMP ne fondim pyjor, kullesor dhe gjuetija

2018

Totali i Shpenzimeve 46,500.0 64,662.0 63,742.0

Shpenzime për njësi 1,550.0 2,155.4 2,124.73

Sasia 50 0

2018 2019 2020

3500 3500 3500

2019 2020

30 30 30

Objektivat

0) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 1) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor, 2) Krijimi i sistemit dixhital te

informacionit pyjor, 3) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor

Sistemi elektronik i monitorimit te pyjeve

Sistemi elektronik i monitorimit te pyjeve

PërshkrimiSistemi elektronik i monitorimit te pyjeve

-1.4

Shpenzime për njësi -34 39.1 -1.4

0

Totali i Shpenzimeve -1.1 39.1

Page 312: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 32,884.0

mijëra lekë 32,884.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05382

Produkti W

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 8,000.0

mijëra lekë 8,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05383

Produkti X

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 1,863.0

mijëra lekë 37.26

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05384

Produkti Y

0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0

Sasia -100 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Projekti i sherbimeve mjedisore SIDA

Sistem informacioni dixhital i ngritur (ALFIS)

Përshkrimi Dizenjimi i sistemit te informacionit dixhital ne pyje, pergatitja e metodologjise, venia ne funksionim i software dhe krijimi i nje

database te ri te kadastres se fondit pyjor e kullosor publik i lidhur me sistemin GIS

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

0

0.0

Totali i Shpenzimeve 0.0

-100 0 0

Totali i Shpenzimeve 8,600.0 8,600.0 8,600.0

Shpenzime për njësi 8,600.0 8,600.0 8,600.0

1 1

0 0 0

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve -100 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer laboratori

Ndertimi i laboratoreve per kontrollin biologjik te procesionares se pishes

Laborator per kontrollin biologjik te procesionares se pishes

Përshkrimi Ndertimi dhe pajisja e laboratorit per kontrollin biologjik te procesionare se pishes

Shpenzime për njësi -73.8 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer sistemi 1

0 0 0

Totali i Shpenzimeve -73.8 0

Sasia

0 0

0

2019

0

20202018

0.0

0

Sasia hektare

Pyllezim i parkut kombetar Lure

Siperfaqe te trajtuara me sherbime kulturale ne Lure

PërshkrimiPermbushja e kontrates per kryerjen e sherbimeve kulturale ne Lure

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia

2018 2019 2020

Page 313: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 23,500.0

mijëra lekë 23,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05385

Produkti AA

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 110,000.0

mijëra lekë 27,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05384

Produkti AB

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 8,628.0

mijëra lekë 8,628.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 84,712.0 120,240.0 0.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve 198,480.0 191,456.0

0 -100

Projekti i sherbimeve mjedisore Kredia

Fond pyjor dhe kullosor publik i regjistruar

Përshkrimi Vleresimi i dokumentacionit ligjor dhe gjendjes se pronesise per zonat e percaktuara, pergatitja e hartes dixhitale dhe karteles per

siperfaqet e rregjistruara, integrimi i tyre dhe databases e ZRPP.

Shpenzime për njësi 260.5 41.9 -100

Objektivat 0) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 1) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 2) Menaxhimi i qëndrueshem i

burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori,

forcimi institucional dhe ligjor

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer sistemi

0.0

Sasia 0 0 -100

Shpenzime për njësi 183.7

0.0

Shpenzime për njësi 24,480.0 24,480.0 0.0

Sasia 0 0 -100

0

1 1 0

2018

Shpenzime për njësi 84,712.0 120,240.0

0 -100

Objektivat 0) Forcimi i kapaciteteve institucionale per permiresimin e sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 1)

Forcimi i kapaciteteve institucionale per permiresimin e sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 2)

Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se granteve 3) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

Projekti i sherbimeve mjedisore SIDA

Plani gjinor i veprimit i zbatuar

PërshkrimiPlani gjinor i veprimi i zbatuar

Shpenzime për njësi 80.4 -57.1 -100

Objektivat

0) regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 10% 1) Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 2)

Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 3) Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer qarqesh

0.0

Shpenzime për njësi 49,620.0

2018 2019 2020

4 9 0

Totali i Shpenzimeve 24,480.0 24,480.0

Totali i Shpenzimeve 260.5

0 125 -100

Totali i Shpenzimeve 80.4 -3.5 -100

2019 2020

1 1

41.9 -100

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve 183.7

21,272.89 0.0

Page 314: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05384

Produkti AC

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 28,847.0

mijëra lekë 28,847.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05387

Produkti AD

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 5,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05387

Produkti AE

Objektivat

0) regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 10% 1) Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 2)

Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 3) Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer inventari

Projekti i sherbimeve mjedisore SIDA

Inventar kombetar i fondit pyjor dhe kullosor publik i hartuar

Përshkrimi Hartimi i metodologjise per kryerjen e inventarit, zbatimi i metodologjise, kryerja e punimeve ne terren dhe me pas me punimet e

zyres.

1 1 0

2020

0

-100

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 5.13 5.92 0.0

Sasia

Totali i Shpenzimeve 35,856.0 12,816.0

Shpenzime për njësi 35,856.0 12,816.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 24.3 -64.3 -100

2018 2019

5000 5000

Totali i Shpenzimeve 25,646.0

0.0

0.0

29,622.0 0.0

2018

Objektivat 0) Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se granteve 1) Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se

granteve 2) Krijimi i mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 3) Menaxhimi i

qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te

ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor

Projekti i sherbimve mjedisore GEF

Plane mbareshtimi te hartuara per fondin pyjor dhe kullosor publik

Përshkrimi Grumbullimi i te dhenave ne terren per evidentimin e gjendjes aktuale te ekonomise pyjore. Pergatitja e hartave GIS. Hartimi i

skenareve per administrimin e pyjeve/kullotave. Hartimi i planeve VSM per planet e administrimit te pyjeve.

Shpenzime për njësi -99.9 15.5 -100

Objektivat 0) Krijimi I mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 1) Krijimi I mekanizmave te

financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 2) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 3) Forcimi i

kapaciteteve të administrative të AKZM-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia hektare

Projekti i sherbimve mjedisore GEF

Sherbime mjedisore dhe sekuestrimi i karbonit

PërshkrimiNdihma per zhvillimin e mekanizmave qe mundesojne financimin e qendrueshem te menaxhimit te burimeve natyrore pertej

horizontit te projektit te sherbimeve mjedisore si dhe krijimi i mekanizmave te financimit per te zvogeluar degradimin e tokes.

Shpenzime për njësi 24.3 -64.3

2019 2020

-100

499900 0

412.9 15.5 -100

Page 315: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 51,775.0

mijëra lekë 17,258.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

96,643.0 203,256.0 0.0

Shpenzime për njësi 24,160.75 203,256.0 0.0

Sasia

2018 2019 2020

4 1 0

1). 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit

total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2017. 2). 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkuruese ne kater

destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 destinacione per turizmin e bregdetit. 3). 3). Permiresimi cilesor i te dhenave statistikore

duke krijuar bazen e integruar te informacionitper sipermarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike ne tre rajone te Shqiperise. 4). 4). Licencimi i te gjithë

strukturave akomoduese dhe licencimi i 300 udherrefyesve turistike 5). 5). Marrja pjese ne panaire nderkombetare dhe ekspozita. 6). 6). Pajisja me

infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 7). 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 8). 8). Promovimi

i agroturizmit duke perfshire zonat rurale ne zhvillimin e turizmit

Zhvillimi i Turizmit

Programi i zhvillimit te turizmit mbeshtetet ne strategjine sektoriale te turizmit, planin e saj te veprimit si dhe te masave ne strategjite ndersektoriale.

Permiresimi ne vazhdimesi i kuadrit ligjor per turizmin me fokus harmonizimin e tij me politikat e qeverise ; permiresimi i klimes se biznesit etj. MTM ne

bashkepunim me pushtetin vendor, synon ruajtjen , zhvillimin dhe promovimin e trashegimise kulturore dhe natyrore per te permiresuar cilesine e produktit

turistik , rritjen e cilesise se sherbimeve turistike , mbrojtjen e konsumatorit etj.

Programi i zhvillimit te turizmit synon nje turizem te qendrushem ne kohe, social, mjedisor dhe ekonomik qe arrihet nepermjet: 1)zbatimit te planit te

veprimit te strategjise se turizmit; 2)rishikimit te kuadrit ligjor per permisimin e klimes se sipermarrjeve turistike, nepermjet fuqizimit te bashkepunimit publik-

privat; 3) sistemit te licensimit, klasifikimit dhe certifikimit te sipermarrjeve turistike, me qellim permisimin e cilesise se sherbimeve dhe mbrojtjen e

konsumatorit; monitorimit te sipermarrjeve turistike; 4) ruajtjes, zhvillimit dhe promovimit te trashgimise kulturore dhe natyrore per te permisuar cilesine e

produktit turistik; 5)zhvillimit te te gjitha formave te turizmit per te arritur 1 turizem gjate gjithe vitit.

Programi ka si qellim trajtimin e turizmit si nje fushe prioritare e zhvillimit te qendrueshem ne vend me nje qasje te integruar dhe plotesuese ndersektoriale,

qe menaxhon burimet ne menyre te balancuar, gjeneron zhvillim ekonomik dhe garanton punesim; Vendosjen e Shqiperise si nje destinacion terheqes dhe

te preferuar ne harten dhe tregjet Nderkombetare te turizmit; kthimi i Shqiperise ne nje destinacion terheqes turistik, cilesor dhe te qendrueshem, duke

shfrytezuar potenciale dhe burime lokale, duke u fokusuar ne ate cka eshte unike ne Shqiperi: krijimin e nje modeli turizmi gjate gjithe vitit, te integruar,

aktiv dhe social, me fokus ne dimension kulturor -natyror-ekologjik. Programi i zhvillimit te turizmit synon: nje rritje me 10% në vit te numrit te vizitoreve te

huaj, hapjen e 3000 vendeve te punes ne vit ne industrine e turizmit, rritjen e 20% te numrit te shtretereve, rritjen e te ardhurave per ekonomite lokale.

1). 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit

total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 2). 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4

destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3). 3). Permiresimi i te dhenave statistikore duke krijuar bazen e

integruar te informacionit per sipermarrjen turistike, strukturat dhe sitet turistike ne 3 rajonet e Shqiperise. 4). 4). Licencimi i 250 strukturave akomoduese

dhe licencimi i 200 udherrefyesve turistike. 5). 5). Marrja pjese ne panaire nderkombetare dhe ekspozita. 6). 6). Pajisja me infrastrukture turistike e

zonave bregdetare. 7). 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit.

86.7 110.3

Shpenzime për njësi 40 741.3 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

-100

Totali i Shpenzimeve

33.3 -75 -100

Totali i Shpenzimeve

Page 316: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Projekti 05427

Produkti A

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 22,480.0

mijëra lekë 2,248.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti B

1 1

Shpenzime jashte projekteve

Projekte per promovimin e brandit kombetar Go your own way

PërshkrimiHartimi i projekteve per promovimin e brandit kombetar

1). 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit

total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 2). 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4

destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3). 3). Permiresimi i te dhenave statistikore duke krijuar bazen e

integruar te informacionit per sipermarrjen turistike, strukturat dhe sitet turistike ne 3 rajonet e Shqiperise. 4). 4). Licencimi i 50 udherrefyesve turistike.

5). 5). Marrja pjese ne panaire nderkombetare dhe ekspozita. 6). 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 7). 7). Sigurimi i sherbimeve

baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 8). 8). Promovimi i agroturizmit duke perfshire zonat rurale ne zhvillimin e turizmit

1). 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit

total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2019. 2). 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4

destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3). 3). Permiresimi i te dhenave statistikore duke krijuar bazen e

integruar te informacionit per sipermarrjen turistike, strukturat dhe sitet turistike ne 3 rajonet e Shqiperise. 4). 4). Licencimi i 50 udherrefyesve turistike.

5). 5). Marrja pjese ne panaire nderkombetare dhe ekspozita. 6). 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 7). 7). Sigurimi i sherbimeve

baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 8). 8). Promovimi i agroturizmit duke perfshire zonat rurale ne zhvillimin e turizmit

Standartet e përcaktuara në axhendën 21 të Kombeve të Bashkuara mbi zhvillimin e qëndrueshëm

(http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml); Direktiva e KE 95/57EC, 23 nëntor 1995, mbi mbledhjen dhe raportimin e informacionit

statistikor në fushën e turizmit; Direktiva 90/314 EEC, 13 Qershorit 1990, mbi paketën e udhëtimeve, pushimeve dhe të tureve

(http://ëëë.unëto.org/statistics/index.htm); Standartet e OBT për statistikat http://pub.unëto.org/epages/Store.sf

Sasia

Objektivat

0) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 1) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 2) 6).

Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 3) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare.

Shpenzime jashte projekteve

Sinjalistika e vijes bregdetare

PërshkrimiPermiresimi i infrastruktures turistike ne zonat bregdetare

Sasia -90 0 0

Totali i Shpenzimeve -6.6 19 0

Shpenzime për njësi 834.2 19 0

Totali i Shpenzimeve 21,000.0 25,000.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 21,000.0 25,000.0 25,000.0

Objektivat

0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke

synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e

me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me

vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per

turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te

turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve

10% krahasuar me vitin 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Nr. projektesh

2018 2019 2020

1

Page 317: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

847

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 5.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti C

Viti Aktual

2017

40

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 125.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti D

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 6,540.0

mijëra lekë 6,540.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

cope

2018 2019 2020

0 0 0Sasia

Shpenzime jashte projekteve

Via Egnatia

PërshkrimiPermiresimi i infrastruktures turistike ne zonen bregdetare me sinjalistike dhe rivitalizimi i Via Egnatias.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Sasia

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

nr. kullash

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Kulla vrojtimi

Përshkrimi Permiresimi i infrastruktures turistike ne zonen bregdetare

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Sasia

Shpenzime jashte projekteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1505.5 -18.7 34.9

Shpenzime për njësi 1505.5 -18.7 34.9

Totali i Shpenzimeve 105,000.0 85,320.0 115,100.0

Shpenzime për njësi 105,000.0 85,320.0 115,100.0

Objektivat

0) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per turizmin e

natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 1) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar

produkte konkuruese ne kater destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 destinacione per turizmin e

bregdetit. 2) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per

turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve

per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Rruge

2018 2019 2020

1 1 1

Page 318: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti E

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 960.0

mijëra lekë 960.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti F

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti G

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 13,810.0

mijëra lekë 13,810.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Studimi i muzeut nenujor

PërshkrimiStudim per ngritja e nje muzeu nenujor per te admiruar zbulimet e rendesishme arkeologjike ne brigjet Shqiptare.

Sasia

Shpenzime jashte projekteve

Trajnime per sigurine ne plazh

Përshkrimi Trajnime personash per sistemin e sigurise ne plazhe.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

nr. studimesh

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Krijimi i infrastruktures turistike midis zonave malore dhe bregdetare

Përshkrimi Krijimi i infrastruktures turistike midis zonave malore dhe bregdetare.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. trajnimesh

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 269.2 -41.2 0

Shpenzime për njësi 269.2 -41.2 0

Totali i Shpenzimeve 50,982.0 30,000.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 50,982.0 30,000.0 30,000.0

Objektivat 0) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 1) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 2) 6).

Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 3) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. projektesh

2018 2019 2020

1 1 1

Page 319: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti H

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 17,000.0

mijëra lekë 17,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti I

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti J

Panairi Nderkombetar CMT Shtutgard 2017

PërshkrimiPanairi Nderkombetar CMT Shtutgart 2017

Shpenzime jashte projekteve

Promovimi i turizmit alternativ

PërshkrimiKrijimi i aktiviteteve per promovimin e turizmit alternativ (paraglinmding 2017, projekti i ambasadave dhe projkti i bicikletave

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. panairesh

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Spote televizive

Përshkrimi Transmetimi i spoteve televizive ne kanale te ndryshme televizive.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 66.7 0 0

Shpenzime për njësi 66.7 0 0

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Objektivat

0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke

synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e

me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me

vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per

turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te

turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve

10% krahasuar me vitin 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. aktivitetesh

2018 2019 2020

1 1 1

Objektivat

0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke

synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e

me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me

vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per

turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te

turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve

10% krahasuar me vitin 2019.

Page 320: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 8,000.0

mijëra lekë 2,666.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti K

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 60,000.0

mijëra lekë 60,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti L

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 32,410.0

mijëra lekë 32,410.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti M

Shpenzime jashte projekteve

Promovimi i strategjive per nxitjen e turizmit dhe aktiviteteve ekonomike te lidhura me te

PërshkrimiPromovimi i strategjive per nxitjen e turizmit dhe aktiviteteve ekonomike te lidhura me te.

Sasia -66.7 300 0

Totali i Shpenzimeve 25 0 0

Shpenzime për njësi 275 -75 0

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 10,000.0 2,500.0 2,500.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. spotesh

2018 2019 2020

1 4 4

Shpenzime jashte projekteve

Asistencë teknike për fuqizimin e Shqipërisë për thithjen e investimeve të huaja

PërshkrimiAsistencë teknike për fuqizimin e Shqipërisë për thithjen e investimeve të huaja

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. aktivitetesh

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Projektimi, ndertimi, operimi, mirembajtja dhe menaxhimi i portit te Karpenit, zones mbeshtese te poritit dhe asaj ekonomike

PërshkrimiProjektimi, ndertimi, operimi, mirembajtja dhe menaxhimi i portit te Karpenit, zones mbeshtese te poritit dhe asaj ekonomike

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. aktivitetesh

2018 2019 2020

0 0 0

Objektivat

Page 321: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 7,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti N

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti O

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti P

Shpenzime jashte projekteve

Blerje automjeti

Përshkrimi Blerje automjeti per AKT

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. studimesh

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Ngritja e pikave dhe qendrave infopoint

Përshkrimi Per shkak te zhvillimeve te fundit teknologjike, informacioni turistik duhet te pershtatet me keto risi te sherbimit dhe te serviret

sipas standardeve tek vizitoret e huaj dhe vendas.

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 4,000.0 0.0 0.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. automjetesh

2018 2019 2020

1 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Inovacion teknologjik

Përshkrimi Ne baze te kerkesave te reja, AKT parashikon te bleje produkte dhe sherbime inovative

Sasia 0 -50 100

Totali i Shpenzimeve 0 0 520

Shpenzime për njësi 0 100 210

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 62,000.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 2,000.0 6,200.0

Objektivat

0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke

synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e

me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me

vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per

turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te

turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve

10% krahasuar me vitin 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. infopointesh

2018 2019 2020

10 5 10

Page 322: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti Q

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti R

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashte projekteve

Sinjalistika turistike ne zonat urbane dhe rurale

Përshkrimi Vendosja e tabelave informuese ne Bashkite kryesore

Sasia 0 -50 100

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 100 -50

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 10,000.0 5,000.0

Objektivat

0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke

synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e

me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me

vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per

turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te

turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve

10% krahasuar me vitin 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. sherbimesh/produktesh

2018 2019 2020

2 1 2

Shpenzime jashte projekteve

Ndertimi i muzeut nenujor

Përshkrimi Ndertimi i muzeut nenujor

Sasia 0 -50 1150

Totali i Shpenzimeve 0 0 5000

Shpenzime për njësi 0 100 308

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,000.0 102,000.0

Shpenzime për njësi 50.0 100.0 408.0

Objektivat 0) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 1) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 2) 6).

Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 3) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. tabelash

2018 2019 2020

40 20 250

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 15,000.0 15,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 15,000.0 15,000.0 15,000.0

Objektivat

0) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per turizmin e

natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 1) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar

produkte konkuruese ne kater destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 destinacione per turizmin e

bregdetit. 2) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per

turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve

per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muze

2018 2019 2020

1 1 1

Page 323: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05427

Produkti S

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti T

Viti Aktual

2017

25

mijëra lekë 112,500.0

mijëra lekë 4,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05427

Produkti U

Viti Aktual

2017

100

mijëra lekë 28,350.0

mijëra lekë 283.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashte projekteve

Stenda e Shqiperise

Përshkrimi Promovimi i agroturizmit dhe perfshirja e zonave rurale

Shpenzime jashte projekteve

Administrate fuksionale per realizimin e objektivave te AKT

Përshkrimi Stafi i AKT-se do te kontribuoje ne realizimin e detyrave funksionale per permbushjen e objektivave te AKT-se, si dhe koordinimi

me institucionet e tjera. Krijimi i kushteve dhe komoditeteve ne ambientin e punes.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 10,000.0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia stenda

2018 2019 2020

0 0 1

Shpenzime jashte projekteve

Kontrolle gjate sezonit turistik veror nga stafi i AKB

Përshkrimi Kryerja e kontrolleve periodike ditore gjate sezonit turistik

Sasia 20 0 0

Totali i Shpenzimeve 88.2 -6.9 20

Shpenzime për njësi 56.9 -6.9 20

Totali i Shpenzimeve 211,760.0 197,130.0 236,498.0

Shpenzime për njësi 7,058.67 6,571.0 7,883.27

Objektivat 0) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 1) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per

realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 2) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale

te institucionit. 3) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. punonjesish

2018 2019 2020

30 30 30

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 11.1 3.3 0

Shpenzime për njësi 11.1 3.3 0

Totali i Shpenzimeve 31,500.0 32,550.0 32,550.0

Shpenzime për njësi 315.0 325.5 325.5

Objektivat 0) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 1) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per

realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 2) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale

te institucionit. 3) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. kontrollesh

2018 2019 2020

100 100 100

Page 324: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05427

Produkti V

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 12,150.0

mijëra lekë 243.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AC

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 80,000.0

mijëra lekë 80,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AD

Objektivat

Shpenzime për njësi 6,939.0 6,939.0

0

0

0

6,939.0

6,939.0 6,939.0 6,939.0

Shpenzime jashtë projekteve

Pashaporta dixhitale mjedisore

Përshkrimi Qëllimi strategjik i ketij projekti është ndërtimi i një sistemi të integruar për Ministrinë e Mjedisit për menaxhimin e gjobave dhe të

gjitha shkeljeve të identifikuara në lidhje me lejet e mjedisit duke u bazuar në legjislacionin në fuqi.

Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes. 1) .Permbushja e detyrimeve kombetare

dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes. 2) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe

klimes. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer sistemi

2018 2019 2020

11 1

Totali i Shpenzimeve

Sasia 0 0

Totali i Shpenzimeve -91.3 0

Shpenzime për njësi -91.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Impiant per grumbullimin e mbetjeve ne grykederdhjen e lumit Ishem

PërshkrimiKy projekt konsiston ne ndertimin e impjanteve qe do te grumbullojne mbetjet e derdhura pergjate grykederdhjes se lumit Ishem

dhe do te parandalojne krijimin e grumbullimeve te reja. Gjithashtu do te pastrohet siperfaqja perreth grykederdhjes.

50 50 50

Shpenzime jashte projekteve

Kontrolle jashte sezonit turistik

PërshkrimiKryerja e kontrolleve jashte sezonit turistik

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 11.1 3.3 0

Shpenzime për njësi 11.1 3.3 0

Totali i Shpenzimeve 13,500.0 13,950.0 13,952.0

Shpenzime për njësi 270.0 279.0 279.04

Objektivat 0) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 1) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per

realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 2) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale

te institucionit. 3) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. kontrollesh

2018 2019 2020

Page 325: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 250,000.0

mijëra lekë 250,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AE

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 37,885.0

mijëra lekë 37,885.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AF

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 31,890.0

mijëra lekë 31,890.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Shpenzime jashtë projekteve

Platforme e pergatitur per shpalljen e Liqenit te Ohrit si trashegimi kulturore dhe natyrore

Përshkrimi Projekti synon 1) Pergatitja e dosjes sipas formatit te UNESCO per nominimin e zones se liqenit te Ohrit ne pjesen Shqiptare si

trashegimi natyrore dhe kulturore ne kontekst nderkufitar.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer plane dhe workshop

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

0.0

00 0

0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer impianti

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Dokumenta te hartuar per menaxhimin e ekosistemit te Lagunes Kune-Vain

PërshkrimiSynohet arritja e pershtatjes se lagunes Kune-Vain permes perqasjes se adaptimit te bazuar ne ekosistem nepermjet nderhyrjes

konkrete ne lagune me marrjen e disa masave adaptuese pilote me fokus ndikimin e erozionit per floren dhe faunen

Objektivat

0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe

zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve

klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne

zonen e Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne

basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit 3) Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 75% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr dokumentash

2018 2019 2020

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 119.5 -44.3 -100

Shpenzime për njësi 119.5 -44.3 -100

Shpenzime jashtë projekteve

1 1 0

Totali i Shpenzimeve 70,000.0 39,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 70,000.0 39,000.0 0.0

Page 326: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti AG

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 12,300.0

mijëra lekë 12,300.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AH

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 13,800.0

mijëra lekë 13,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AI

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 13,500.0

mijëra lekë 13,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i

qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer sistemi

2018 2019 2020

0

Totali i Shpenzimeve -12.8 -100 0

Shpenzime për njësi -12.8 -100 0

0.0

0

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

1 1

25,180.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 25,180.0 10,000.0 100,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 82.5 -60.3 900

Shpenzime për njësi 82.5 -60.3 900

100,000.0

1

1 0

10,725.0 0.0

Shpenzime për njësi 10,725.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100

Shpenzime për njësi 11.1 -66.7 -100

0.0

0

Plane zhvillimore te agrobiodiversitetit dhe ZM te hartuara

Përshkrimi Hartimi i planeve synon permiresimin e mbrojtjes dhe zhvillimit te qendrueshem te resurseve te shumllojshmerise biologjike -

agrobiodiversitetitne zona te perzgjedhura malore te shqiperise

Objektivat

0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i

qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

1 1

15,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 15,000.0 5,000.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 11.1 -66.7 -100

Plane lokale veprimi per mbrojtjen e llojeve te kafsheve dhe bimeve te rrezikuara

Përshkrimi Projekti synon permiresimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore nderkufitare te liqeneve te prespes Ohrit dhe Shkodres me

perputhjete e objektivave te mbrojtjes se mjedisit dhe biodiversitetit te BE

Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i

qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Sistem mjedisor i informacionit i ndertuar dhe i perditesuar

Përshkrimi Ne kuader te projektit te financuar nga GEF do te behet 1) ngritja e sistemit te integruar te monitorimit dhe te menaxhimit te

informacionit mjedisor

Page 327: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00353

Produkti AJ

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 26,324.0

mijëra lekë 26,324.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AK

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 1,666.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AL

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 20,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

26,987.0 27,450.0 100,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2.5 1.7 264.3

Shpenzime për njësi 2.5 1.7 264.3

100,000.0

1

0 0

0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

0.0

0

Totali i Shpenzimeve

30 50

50,000.0 60,000.0

Shpenzime për njësi 1,666.67 1,200.0 1,000.0

Sasia 0 66.7 20

Totali i Shpenzimeve 0 20 0

Shpenzime për njësi 0 -28 -16.7

60,000.0

60Sasia numer vendimesh

2018 2019 2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

2020

Totali i Shpenzimeve

Shpenzime jashtë projekteve

Vendime gjykate te likujduara

Përshkrimi Do te kryhet likujdimi i vendimeve te gjykates se formes se prere

Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes. 1) .Permbushja e detyrimeve kombetare

dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes. 2) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe

klimes. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

1 1

26,987.0 27,450.0

Shpenzime për njësi

Fond i ngrire

Përshkrimi Fond i ngrire

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nuk ka

2018 2019 2020

Shpenzime jashtë projekteve

Plan strategjik dhe financiar per sistemin e ZM

Përshkrimi Do te pergatitet kuadri i planifikimit kombetar per sistemin e ZM, rritja e kapaciteteve te AKZM per mbledhjen e fondeve dhe

forcimi I planifikimit financiar dhe menaxhimit te AKZM

Objektivat

0) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura nga 16.61 % ne 17% ne vitin 2017 dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre

1) Menaxhimi i integruar i zonave të mbrojtura dhe identifikimi i zonave NATURA 2000. 2) Menaxhimi i integruar i zonave të

mbrojtura dhe identifikimi i zonave NATURA 2000 3) arritja e përputhshmërisë nga ana e këtyre operatorëve në kuptim të

respektimit të kërkesave të legjislacionit mjedisor, zbatimit të kushteve të lejes mjedisore, detyrave të lëna nga Inspektoriati i

Mjedisit, kryerjen e vetmonitorimit të shkarkimeve në ajër, ujë dhe në tokë, si dhe detyrimin e subjekteve të reja për `tu pajisur me

leje mjedisore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

2018 2019

Page 328: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00353

Produkti AM

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 21,700.0

mijëra lekë 21,700.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00353

Produkti AN

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 73,335.0

mijëra lekë 36,667.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Studime fizibiliteti te miratuara

Përshkrimi Ne kuader te projektit "IPA 2013 Waste" do te behet e mundur pergatitja e dy studimeve te fizibilitetit per dy rajone te caktuara ne

nivel kombetar.

Objektivat 0) Rritja me 42 % kundrejt vitit 2014 (37%) e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në

venddepozitime të hapura 1) Rritja me 47 % kundrejt vitit 2014 (37%) e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt

mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 2) Rritja me 55 % kundrejt vitit 2014 (37%) e mbetjeve që shkojnë në landfille

sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 3) Rritja në 50 % kundrejt vitit 2014 (37%) e mbetjeve që

shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer studimi

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 49,000.0 60,000.0 153,600.0

Shpenzime për njësi 49,000.0 60,000.0 153,600.0

Sasia -50 0 0

Totali i Shpenzimeve -33.2 22.4 156

Shpenzime për njësi 33.6 22.4 156

Shpenzime jashtë projekteve

Plan kombetar i miratuar per ndryshimet klimatike

PërshkrimiPlan kombetar i miratuar per ndryshimet klimatike qe integron dhe ceshtjet e barazise gjinore.

Objektivat

0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe

zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve

klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne

zonen e Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne

basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit 3) Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 75% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer planesh

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 23,180.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 23,180.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 6.8 -100 0

Shpenzime për njësi 6.8 -100 0

Page 329: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit Kodi i Grupit 5

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

04220

04230

04240

04250

Misioni i MBZHRAUka te beje me zbatimin e programit të qeverisë në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe administrimit të

ujërave ku nxitja e prodhimit bujqësor, nëpërmjet uljes së kostos dhe rritjes së konkurueshmërisë mbetet një objektiv parësor i

bujqësisë dhe e lidhur me mbeshtetjen e zhvillimit te bujqesise nepermjet menaxhimit te qendrueshem te ujitjes, kullimit e

mbrojtjes nga permbytja, rritjen e eficences se perdorimit te burimeve ujore per ujitje, zvogelimin e riskut nga prishja e digave dhe

permbytjet lumore e detare.

Planifikimi, Menaxhimi dhe

Administrimi

Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim,

menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e bujqesise,

zhvillimit rural dhe administrimit te ujerave si dhe koordinimi i punes me te gjitha

drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet

strategjik per rritjen e burimeve njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi

efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MBZHRAU

dhe institucionet e varesise, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat

ne kuader te procesit te integrimit.

Siguria ushqimore dhe mbrojtja e

konsumatorit

Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe

shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në

kuadrin normativ vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe

infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe

forcimit te kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit te sigurisë

ushqimore, per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe

mirqënien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve.

Mbeshtetje per Peshkimin Programi fokusohet ne drejtim te zhvillimit te sektorit te peshkimit dhe akukultures

me qellim sigurimin e zhvillimit te qendrueshem te sektorit, forcimin e

konkurrences dhe zhvillimin ekonomikisht te vlefshem te subjekteve te peshkimit

dhe akuakultues, rigjallerimin e zonave qe varen nga peshkimi dhe akuakultura, si

dhe permiresimin e furnizimit te tregut dhe rritjen e vleres se prodhimit por edhe

nje menaxhim te qendrueshem te resurseve peshkore dhe ujore si dhe rregullimin

e aktiviteteve qe kane lidhje me peshkimin e akuakulturen.

Menaxhimi i infrastruktures se

kullimit dhe ujitjes

Zhvillimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja

duke marre parasysh edhe ndryshimet klimatike (mbrojtja e tokes). Ky program

koordinon dhe merret me menaxhimin, ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e

sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja. Zhvillon masat për

mbrojtjen e tokës.

Zhvillimi Rural duke mbështur

prodhimin bujqësor, blegtoral,

agroindustrinë dhe marketingun

Ky program fokusohet në rritjen e produktivitetit dhe aftësisë konkurruese të

bujqësisë, përmirësimin e standardeve si dhe garantimin e sigurisë ushqimore,

specializimin e prodhimit në sektorët e perimeve, vreshtarisë, frutikulturës dhe

blegtorisë, përmirësimin e rrjetit të marketingut. Rritja e shkallës së mbështetjes

financiare të bujqësisë dhe agro industrisë (kreditimi, skema mbështetje specifike,

etj) përbëjnë një risi të rëndësishme në politikat e këtij programi. Rritja e

standarteve përmes rritjes së punësimit dhe të të ardhurave, nga investime dhe

prezantime të teknologjive të reja në proçesin e prodhimit dhe marketingut si dhe

diversifikimit të prodhimit. Përmbajtja e programit buron nga prioritetet zhvilluese

të parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor.

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural

Page 330: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

04860

05470

05640

Emri i Grupit

Viti 0

Keshillimi dhe Informacioni

Bujqesor

Ky program përfshin realizimin e politikave të MBZHRAU-së, për zhvillimin e

bujqësisë, duke asistuar fermerët me metoda dhe materiale të reja (inpute) për

bujqësinë; paketa/karta teknologjike (elementë të përmirësura) për kultura

bujqësore dhe blegtorale, hallka të larta të disa lloje farërash e fidanësh të

çertifikuara; trajnimin e specialistëve të bujqësisë; publikime dhe mjete të tjera të

komunikimit masiv; promovimin e bashkëpunimit bujqësor, promovimin dhe

mbeshtetjen e barazisë gjinore.

Menaxhimi qendrueshem i tokes

bujqesore

Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet krijimit të sistemit të

informacionit mbi tokën, transformimi i drejtorive të Administrimit dhe e Mbrojtjes

të Tokës (DAMT) në një kadastër shumëqëllimshme, përmirësimi i përdorimit të

tokës bujqësore bazuar në kapacitetet agroprodhuese, mbrojtja dhe kontrolli i

degradimit të saj, ngritja e njesise ne ministri si dhe indentifikimi, perzgjedhja dhe

implementimi i projekteve pilot te konsolidimit te tokes.

Administrimi i Ujrave Programi i Administrimit te Ujerave mbeshtet administrimin e burimeve ujore si nje

nga burimet natyrore me te rendesishem dhe te domosdoshem per jeten dhe

zhvillimin social-ekonomik te vendit, per nje zhvillim te qendrueshem te rezervave

ujore, per te kufizuar ndotjen e ujerave nentokesore dhe siperfaqsore nga aktivitet

e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale

dhe urbane, qe shkaktojne demtim te ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga

shfrytezimi pa kriter i lumenjeve.gjithashtu mbeshtet bashkepunimin ne nivel

nderkombetar per administrimin e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis

vendeve.

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Emri i Programit Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Pershkrimi i Programit

Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e bujqesise,

zhvillimit rural dhe administrimit te ujerave si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet

strategjik per rritjen e burimeve njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e

MBZHRAU dhe institucionet e varesise, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Rritja e kapaciteteve menaxhuese per koordinimin e punes per te gjitha drejtorite e polikave, kontrolli mbi zbatimin e politikave ne fushen e Bujqesise,

Zhvillimit Rural dhe Administrimit e Ujerave, hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetit te perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e

MBZHRAU dhe institucionet e varesise. Permiresimi i koordinimit te punes nepermjet sektoreve mbeshtetes per rritjen e aftesive profesionale te

punonjesve ne perputhje me kerkesat e integrimit ne BE

Qellimi i Politikes se Programit

Permiresimi i struktures funksionale per nje menaxhim sa me efektiv te burimeve njerezore, krijimi i nje stafi permanenet dhe sa me te qendrueshem, si

dhe aplikimi i proceseve te hapura konkurimi, motivimi dhe shperblimi i diferencuar sipas rezultateve te punes,rritja e lufta kunder korupsionit si nje

element shume i rendesishem per ecjen perpara ne perputhje me standartet e BE

Objektivat e Politikes se Programit

1). Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te

krijuara per pune 3). Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit.

Page 331: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Projekti 00107

Produkti A

Viti Aktual

2017

140

mijëra lekë 147,800.0

mijëra lekë 1,055.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00107

Produkti B

Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese ne Institucion te trajnuara dhe mirefunksionale per hartimin dhe monitorimin e politikave

Përshkrimi Nepermjet kryerjes se pagesave mujore per punen e ngarkuar te kryen sa me mire detyrat e ngarkuara

Objektivat

0) Ndjekja e trajnimeve të stafit ekzistues dhe atij të rekrutuar rishtaz, të aftë për implementimin e politikave 1) Ndjekja e

trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2) Ndjekja e trajnimeve te stafit

ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 3) Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te

rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer

2018 2019 2020

165 165 165

Totali i Shpenzimeve 310,000.0 310,000.0 310,000.0

Shpenzime për njësi 1,878.79 1,878.79 1,878.79

Sasia 17.9 0 0

Totali i Shpenzimeve 109.7 0 0

Shpenzime për njësi 78 0 0

1). Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te

krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise

dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e

bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 3). Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë

Kombëtare kundër korrupsionit.

1). Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te

krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise

dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e

bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 3). Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë

Kombëtare kundër korrupsionit.

Shpenzime jashtë projekteve

1). Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te

krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise

dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e

bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 3). Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë

Kombëtare kundër korrupsionit.

Standardet e Politikes se Programit

Do te ndiqen nepermjet zbatimit te " Strategjise ndersektoriale per reformen ne administraten publike 2013-2020 ne kuader te strategjise kombetare per

zhvillim dhe integrim ", ligjit nr. 9936 date 26/6/2008 " Per menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH ",Ligji Nr 10296 date 8/7/2010" Per menaxhimin

Financiar dhe kontrolli" ligji nr. 9720 date 23/04/2007 " Per auditimin e brendshem ne sektorin shteteror ". Kodi punes, Ligji per blerjet e vogla 9643 dt

20.11.2006 ( indryshuar), Ligji 152/2013 "Per nepunesin Civil", i ndryshuar.

Sasia

Shpenzime jashtë projekteve

Kushte pune te permiresuara e ne funksion te plote per permbushjen e detyrave

Përshkrimi Nepermjet permiresimit te rrjetit te informacionit te permiresohet komunikimi me institucionet e varesise. Aparati i MBZHRAU

disponon kompjutera per me shume se 40% e stafit tejet te amortizuar

Objektivat

0) Krijimi dhe mirëmbajtja e kushteve të krijuara për punë 1) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Zbatimi i

Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 2) Krijimi dhe

mirembajtja e kushteve te krijuara per pune.Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te

politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne

nje kohe sa me optimale 3) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Zbatimi i Programit të Qeverisë dhe

Koordinimi i punës ndërmjet të gjitha drejtorive të politikave për ndjekjen në vazhdimësi të problematikave afatshkurtra dhe

afatgjata në fushën e bujqësisë dhe zgjidhja e tyre në një kohë sa më optimale

Page 332: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

65

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 107.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00107

Produkti C

Viti Aktual

2017

14

mijëra lekë 34,000.0

mijëra lekë 2,428.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00107

Produkti D

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 1,500.0

mijëra lekë 1,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporti vjetor për antikorrupsionin i pergaitur

Përshkrimi Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit eshte

detyrim pergatitja e raportit vjetor antikorrupsion.

Objektivat 0) Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU-së në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 1)

Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 2)

Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 3)

Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer raportesh

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 1,500.0 1,500.0 1,500.0

Shpenzime për njësi 1,500.0 1,500.0 1,500.0

-97.5 2700

Totali i Shpenzimeve 42.9 0 0

Shpenzime për njësi 16.1 3900 -96.4

Shpenzime jashtë projekteve

Detyrime vjetore financiare per pjesemarrjen e Shqiperise ne organizmat nderkombetare.

PërshkrimiNepermjet pagesave vjetor sigurohet pjesemarrja e Shqiperise ne keto organizata.

Objektivat

0) Krijimi dhe mirëmbajtja e kushteve të krijuara për punë 1) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Zbatimi i

Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 2) Krijimi dhe

mirembajtja e kushteve te krijuara per pune.Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te

politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne

nje kohe sa me optimale 3) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Zbatimi i Programit të Qeverisë dhe

Koordinimi i punës ndërmjet të gjitha drejtorive të politikave për ndjekjen në vazhdimësi të problematikave afatshkurtra dhe

afatgjata në fushën e bujqësisë dhe zgjidhja e tyre në një kohë sa më optimale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer kuatash

2018 2019 2020

14 14 14

Totali i Shpenzimeve 34,000.0 34,000.0 34,000.0

Shpenzime për njësi 2,428.57 2,428.57 2,428.57

Sasia 0

Sasia

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer

2018 2019 2020

80 2 56

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 125.0 5,000.0 178.57

Sasia 23.1

Sasia

Page 333: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00107

Produkti E

Viti Aktual

2017

320

mijëra lekë 72,500.0

mijëra lekë 226.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00107

Produkti F

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

93,000.0 93,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 1376.2 0

Shpenzime për njësi 0 1376.2 0

Shpenzime jashtë projekteve

Procedura pune te realizuara

Përshkrimi Realizim i procedurave ne dhenien e lejevete ndryshme, kryerjen e prokurimeve, monitorim i sistemeve te kontrollit te sistemeve

te brendshme nepermjet auditimit te brendshem , ne zbatim te kuadrit ligjor

Objektivat 0) Ndjekja e trajnimeve të stafit ekzistues dhe atij të rekrutuar rishtaz, të aftë për implementimin e politikave 1) Ndjekja e

trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2) Ndjekja e trajnimeve te stafit

ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 3) Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te

rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer kontratash

2018 2019 2020

320 325 350

Totali i Shpenzimeve 51,928.0 64,500.0 74,500.0

Plani i menaxhimit te baseneve i hartuar

PërshkrimiIdentifikimi i nje sere masash prioritare per te permiresuar eficencen e menaxhimit te burimeve ujore

Objektivat 0) Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU-së në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 1)

Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 2)

Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 3)

Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 6,300.0 93,000.0 93,000.0

Shpenzime për njësi 6,300.0

1.6 7.7

Totali i Shpenzimeve -28.4 24.2 15.5

Shpenzime për njësi -28.4 22.3 7.3

Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit

Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në

kuadrin normativ vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe forcimit

te kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit te sigurisë ushqimore, per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirqënien

e kafshëve dhe shëndetin e bimëve.

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia

Pershkrimi i Programit

Emri i Programit

Shpenzime për njësi 162.28 198.46

0

212.86

Sasia

Page 334: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Pershkrimi i Politikes se Programit

Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në

kuadrin normativ vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe forcimit

te kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit te sigurisë ushqimore, per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirqënien

e kafshëve dhe shëndetin e bimëve.

Qëllimi i politikës së programit është fuqizimi i sistemit të kontrollit dhe inspektimit, duke përfshirë të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë. Në

terma konkrete programi synon adoptimin çdo vit të 4 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas; kryerjen deri në vitin 2020 të kontrollit zyrtar

tërësisht të mbështetur mbi baze risku duke shtuar numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar me 5% në vit; reduktimi i sëmundshmërisë në

kafshë ndaj sëmundjeve zoonotike deri në vitin 2020 në % të pakonsiderueshme duke rritur numrin e kafshëve të kontrolluara në 5% në vit; realizimin çdo

vit 100% programin kombëtar të monitorimit të mbetjeve; identifikimin 100% të gjedhit dhe të imtave duke matrikulluar dhe regjistruar, 20% të remontit çdo

vit; deri ne vitin 2020 identifikimi 100% të derrit; deri në vitin 2020 krijimin e një zone të pastër nga parazitet karantinor për pataten e herëshme duke

reduktuar në masën 10% në vit parazitet karantinor.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të

imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën

kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara në

vatra. 3). Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të

molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 4). Identifikimi i kafshëve të llojit gjedhë, identifikim i të imtave në të gjithë territorin e vendit.

5). Reduktimi ne masën 10% të paraziteve karantinor për pataten e hershme për krijimin e zonës së lirë prej tyre. 6). Reduktimi në masën 10% të zjarrit

bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 7). Kryerja e kontrollit

zyrtar të mbështetur mbi bazë risku duke shtuar 5% numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar. 8). Monitorimi i produkteve ushqimore me

origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit. 9). Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve

laboratorike në ISUV. 10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 11). Kontroll i plotë i mizës së ullirit dhe fluturës së

bardhë në ullinj dhe pemë frutore.

1). Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të

imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën

kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara në

vatra. 3). Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të

molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 4). Identifikimi i kafshëve të llojit gjedhë, identifikim i të imtave në të gjithë territorin e vendit.

5). Reduktimi ne masën 10% të paraziteve karantinor për pataten e hershme për krijimin e zonës së lirë prej tyre. 6). Reduktimi në masën 10% të zjarrit

bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 7). Kryerja e kontrollit

zyrtar të mbështetur mbi bazë risku duke shtuar 5% numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar. 8). Monitorimi i produkteve ushqimore me

origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit. 9). Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve

laboratorike në ISUV. 10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 11). Kontroll i plotë i mizës së ullirit dhe fluturës së

bardhë në ullinj dhe pemë frutore.

1). Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të

imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën

kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara në

vatra. 3). Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të

molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 4). Identifikimi i kafshëve të llojit gjedhë, identifikim i të imtave në të gjithë territorin e vendit.

5). Reduktimi ne masën 10% të paraziteve karantinor për pataten e hershme për krijimin e zonës së lirë prej tyre. 6). Reduktimi në masën 10% të zjarrit

bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 7). Kryerja e kontrollit

zyrtar të mbështetur mbi bazë risku duke shtuar 5% numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar. 8). Monitorimi i produkteve ushqimore me

origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit. 9). Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve

laboratorike në ISUV. 10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 11). Kontroll i plotë i mizës së ullirit dhe fluturës së

bardhë në ullinj dhe pemë frutore.

Qellimi i Politikes se Programit

Page 335: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 3

Grupi 5

Programi 04220

Projekti 00108

Produkti A

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 2,891.0

mijëra lekë 578.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti B

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër aktesh

2018 2019 2020

5 5 5

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 1,000.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 200.0 200.0 200.0

Njësia

Sasia 0 0 0

-65.4 0 0

Shpenzime për njësi -65.4 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Analiza të kryera sipas programit për mbetjet në kafshë

PërshkrimiPër të rritur mundësinë e eksportit të produkteve shtazore dhe të kafshëve të gjalla, në vendet e BE-së, hartohen programe

kombëtare të monitorimit të mbetjeve, si një detyrim përballë vendeve të BE-së. Këto programe mbështeten nga buxheti i

MBZHRAU.

1). Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të

imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën

kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara në

vatra. 3). Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të

molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 4). Identifikimi i kafshëve të llojit gjedhë, identifikim i të imtave në të gjithë territorin e vendit.

5). Reduktimi ne masën 10% të paraziteve karantinor për pataten e hershme për krijimin e zonës së lirë prej tyre. 6). Reduktimi në masën 10% të zjarrit

bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 7). Kryerja e kontrollit

zyrtar të mbështetur mbi bazë risku duke shtuar 5% numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar. 8). Monitorimi i produkteve ushqimore me

origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit. 9). Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve

laboratorike në ISUV. 10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 11). Kontroll i plotë i mizës së ullirit dhe fluturës së

bardhë në ullinj dhe pemë frutore.

Standardet e Politikes se Programit

Përcaktimi i standardeve për monitorimin dhe kontrollin e produkteve ushqimore sipas standardeve të BE-së mbështetur në rregulloren 178/2002/EC;

paketën higjienike, rregulloret 882/2004; 852/2004; 853/2004; 854/2004; akreditimi i testeve laboratorike në laboratorin e referencës kombëtare, rritja e

standardeve të laboratorëve të kontrollit zyrtar mbështetur në standardet ISO; ruajtja e shëndetit të kafshëve sipas dir. 64/432; dir CE, nr 2001/89, dir.

nr.2005/75 CE, dir.2003/85CE,dir. nr 2003/99 CE; Dir.2001/82; Rreg.2008/798/EC, përcaktimi i kërkesave për tregtinë dhe eksportet në vendet e BE-së

sipas dir.92/118, 2009/156; përcaktimi i kritereve mikrobike në ushqime sipas rreg.2005/2073, 2005/2074, 2005/2075; unifikimin e modelit të certifikatës

për eksport në BE sipas rreg. 2004/595; vendosjen dhe përcaktimin e zonave të lira dhe pasaportës bimore sipas dir. nr.92/105;

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural

Shpenzime jashtë projekteve

Legjislacioni i përafruar me aktet normative të BE-së

Përshkrimi Përafrimi i standardeve aktuale me ato të BE-së, të sigurisë së produkteve ushqimore, të shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve,

të mbrojtjes së bimëve, me qëllim zbatimin e legjislacionit.

Objektivat 0) Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 1) Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në

kuadrin normativ vendas 2) Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 3) Adoptimin çdo vit të 5

standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas

Totali i Shpenzimeve

Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit

Page 336: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1600

mijëra lekë 25,000.0

mijëra lekë 15.63

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti C

Viti Aktual

2017

1400

mijëra lekë 13,800.0

mijëra lekë 9.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti D

Totali i Shpenzimeve 26,000.0 26,000.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 9.29 9.29 9.68

100 0 10.7

Totali i Shpenzimeve 88.4 0 15.4

Shpenzime për njësi -5.8 0 4.2

Shpenzime jashtë projekteve

Sëmundje në kafshë të monitoruara

Përshkrimi Disa sëmundje të cilat kanë qenë problematike në vend, monitorohen për të evidentuar praninë apo mungesën e tyre në

populacionin e kafshëve. Ky monitorim kryhet nga ISUV sipas një programi të miratuar dhe të mbështetur nga buxheti i

MBZHRAU.

Shpenzime për njësi 17.06 17.06 20.59

Sasia 6.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 16 0 20.7

Shpenzime për njësi 9.2 0 20.7

Shpenzime jashtë projekteve

Analiza të kryera sipas programit për mbetje në ujërat e brendshme e molusqe bivale.

PërshkrimiPër të rritur mundësinë e eksportit të produkteve shtazore dhe të kafshëve të gjalla, në vendet e BE-së, hartohen programe

kombëtare të monitorimit të mbetjeve, si një detyrim përballë vendeve të BE-së. Këto programe mbështeten nga buxheti i

MBZHRAU.

Objektivat

0) Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të

ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 1) Realizimi 100% i programeve kombëtare të

monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit

të sëmundjeve në kafshë. 2) Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe

produkteve me origjine shtazore të ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 3) Realizimi 100% i

programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të

molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër analizash

2018 2019 2020

2800 2800 3100

Objektivat

0) Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të

ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 1) Realizimi 100% i programeve kombëtare të

monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit

të sëmundjeve në kafshë. 2) Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe

produkteve me origjine shtazore të ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 3) Realizimi 100% i

programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të

molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër analizash

2018 2019 2020

1700 1700 1700

Totali i Shpenzimeve 29,000.0 29,000.0 35,000.0

Sasia

Page 337: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 18,384.0

mijëra lekë 4,596.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti E

Viti Aktual

2017

3000000

mijëra lekë 150,000.0

mijëra lekë 0.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti F

Totali i Shpenzimeve 15,000.0 15,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 2,142.86 2,142.86 2,500.0

Sasia 75 0 14.3

Totali i Shpenzimeve -18.4 0 33.3

Shpenzime për njësi -53.4 0 16.7

Shpenzime jashtë projekteve

Të imta të vaksinuara kundër Brucelozës REV-1

Përshkrimi Vaksinimi kundër sëmundjes së brucelozës, është një proces në zbatim të strategjisë së miratuar dhe kryhet me vaksinë REV-1,

në total bagëtitë e imta.

Objektivat

0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e

brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të

sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara

në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga

sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë

të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Numër krerësh të vaksinuara

2018 2019 2020

3000000 3000000 3000000

Objektivat

0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e

brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të

sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara

në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga

sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë

të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër sëmundjesh

2018 2019 2020

7 7 8

Kafshë gjedhë të gjurmuara për tuberkulozë

Sasia

Totali i Shpenzimeve 150,000.0 150,000.0 150,000.0

Shpenzime për njësi 0.05 0.05 0.05

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Page 338: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1000

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 5.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti G

Viti Aktual

2017

15000

mijëra lekë 3,500.0

mijëra lekë 0.23

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime për njësi 0.25 2.5 2.5

Sasia 6.7 -90 0

Totali i Shpenzimeve 14.3 0 0

Shpenzime për njësi 7.1 900 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshë imune ndaj sëmundjes së plasjes, të vaksinuara gjedhë

Përshkrimi Vaksinimi kundër plasjes është një proces në zbatim të strategjisë së miratuar dhe kryhet me vaksinë të prodhuar nga ISUV.

Prodhimi i saj mbulohet nga buxheti i MBZHRAU.

Objektivat

0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e

brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të

sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara

në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga

sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë

të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër krerësh të gjurmuara

2018 2019 2020

16000 1600 1600

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0

Përshkrimi Gjurmimi nëpërmjet testit të lëkurës është metodë për evidentimin e kafshëve të prekura nga turbekulozi. Kjo masë është metoda

e përdorur në vendin tonë për këtë sëmundje, gjurmimi mbështet nga buxheti i MBZHRAU.

Objektivat

0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e

brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të

sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara

në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga

sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë

të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Numër krerësh të vaksinuar

2018 2019 2020

1000 1000 1000

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 5.0 5.0 5.0

Sasia

Page 339: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00108

Produkti H

Viti Aktual

2017

90000

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 0.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti I

Viti Aktual

2017

1000

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 4.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 6,000.0 6,000.0 6,000.0

Shpenzime për njësi 4.62 4.62 4.62

Sasia 30 0 0

50 0 0

Shpenzime për njësi 15.4 0 0

Totali i Shpenzimeve 7,000.0 7,000.0 7,000.0

Shpenzime për njësi 0.08 0.08 0.08

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshë gjedhë të gjurmuara për brucelozë

Përshkrimi Gjurmimi i sëmundjes së brucelozës në gjedhë kryhet për të evidentuar përhapjen e sëmundjes në vend. Realizohet duke marr

kampione gjaku të cilat analizohen nga ISUV.

Objektivat

0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e

brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të

sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara

në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga

sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë

të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër krerësh të gjurmuara

2018 2019 2020

1300 1300 1300

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshë imune ndaj sëmundjes së plasjes, të vaksinuara të imta

Përshkrimi Vaksinimi kundër plasjes është një proces në zbatim të strategjisë së miratuar dhe kryhet me vaksinë të prodhuar nga ISUV.

Prodhimi i saj mbulohet nga buxheti i MBZHRAU.

Objektivat

0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e

brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të

sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara

në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga

sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë

të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër krerësh të vaksinuar

2018 2019 2020

90000 90000 90000

Totali i Shpenzimeve

Page 340: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00108

Produkti J

Viti Aktual

2017

150

mijëra lekë 32,725.0

mijëra lekë 218.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti K

Viti Aktual

2017

46000

mijëra lekë 160,000.0

mijëra lekë 3.48

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Shpenzime për njësi 3.48 3.48 3.48

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 43,000.0 43,000.0 52,889.0

Shpenzime për njësi 215.0 215.0 264.45

Sasia 33.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 31.4 0 23

Shpenzime për njësi -1.5 0 23

Shpenzime jashtë projekteve

Sipërfaqe e trajtuar kundër miut të arrave dhe karkalecit si dhe sëmundje të tjera në bujqësi, sipas emergjencave të paraqitura.

Përshkrimi Problemi më i mprehtë për të lashtat dhe bimët e arrave është miu i arrave dhe karkaleci, luftimi i të cilave parashikohet të

mbështetet me buxhetin e MBZHRAU.

Objektivat 0) Reduktimi në masën 10% të zjarrit bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të

veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 1) Reduktimi në masën 10% të zjarrit bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre.

Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 2) Reduktimi në masën 10% të zjarrit bakterial

për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 3)

Reduktimi në masën 10% të zjarrit bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë

duke trajtuar sipërfaqet e mbjella.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Sipërfaqe në hektar e trajtuar

2018 2019 2020

46000 46000 46000

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshë pozitive të dëmtuara apo të eleminuara si të infektuara nga TBC, plasje dhe tërbimi.

Përshkrimi

Kafshët që rezultojnë pozitive në analizat laboratorike për plasje, për TBC apo për bruceloze apo tërbim në zbatim të VKM mbi

dëmshpërblimet, eleminohen dhe pronari dëmshpërblehen në zbatim të VKM dhe buxheti parashikohet nga MBZHRAU.

Objektivat

0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e

brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të

sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara

në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga

sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë

të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin

nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të

plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e

infektuara në vatra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër krerësh të eleminuara

2018 2019 2020

200 200 200

Page 341: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00108

Produkti L

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 444,679.0

mijëra lekë 37,056.58

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti M

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 144,718.0

mijëra lekë 144,718.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti N

Shpenzime jashtë projekteve

Analizimi, diagnostikimi dhe referenca për veterinarinë, sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit

Përshkrimi ISUV është qendër e referencës kombëtare laboratorike. Si e tille ai mbështetet nga buxheti i shtetit për kapacitetet njerëzore

dhe infrastrukturën laboratorike dhe logjistike.

Objektivat 0) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 1) Fuqizimi i

kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve të

AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-

së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër institucioni

Shpenzime për njësi 19.3 23.2 9.4

Shpenzime jashtë projekteve

Drejtoritë e Bujqësive në qarqe si zbatuese të programit të qeverisë në fushën e bujqësisë

Përshkrimi Përmirësimi i kushteve të punës në DB-të e qarqeve plus Lushnje. Mbështetja buxhetore për mirëfunksionimin e tyre, plotësimi i

kapaciteteve strukturore e logjistike, të cilat planifikohen si pjesë e buxhetit të MBZHRAU

Objektivat 0) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 1) Fuqizimi i

kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve të

AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-

së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.

0 0

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 172,700.0 212,700.0 232,700.0

Shpenzime për njësi

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore

Përshkrimi AKU si organizëm tashmë i krijuar dhe funksion të plotë, zgjeron gjithnjë e më shumë aktivitet e saj. Në punën e tij si institucion

totalisht buxhetor ka nevojë për shpenzime nga buxheti i shtetit.

Objektivat 0) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 1) Fuqizimi i

kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve të

AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-

së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër Drejtorish të mbështetura

Shpenzime për njësi 59.2 -27.1 14.9

0 0 0

14.9

49,443.92

172,700.0 212,700.0 232,700.0

Sasia 0

Totali i Shpenzimeve 19.3 23.2 9.4

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 708,000.0 516,375.0 593,327.0

Shpenzime për njësi 59,000.0 43,031.25

Sasia

Totali i Shpenzimeve 59.2 -27.1

2018 2019 2020

Page 342: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

13

mijëra lekë 461,971.0

mijëra lekë 35,536.23

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00108

Produkti O

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 196,205.0

mijëra lekë 39,241.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër institucionesh DB

Shpenzime për njësi 8.5 0 2.4

Shpenzime jashtë projekteve

2018 2019

Shpenzime për njësi 38,569.23 38,569.23 39,492.31

501,400.0

Shpenzime për njësi 142,666.67 121,454.33 98,000.0

Sasia -40 0 0

Totali i Shpenzimeve 118.1 -14.9 -19.3

Mbeshtetje per Peshkimin

Programi fokusohet ne drejtim te zhvillimit te sektorit te peshkimit dhe akukultures me qellim sigurimin e zhvillimit te qendrueshem te sektorit, forcimin e

konkurrences dhe zhvillimin ekonomikisht te vlefshem te subjekteve te peshkimit dhe akuakultues, rigjallerimin e zonave qe varen nga peshkimi dhe

akuakultura, si dhe permiresimin e furnizimit te tregut dhe rritjen e vleres se prodhimit por edhe nje menaxhim te qendrueshem te resurseve peshkore dhe

ujore si dhe rregullimin e aktiviteteve qe kane lidhje me peshkimin e akuakulturen.

Programi fokusohet ne drejtim te zhvillimit te sektorit te peshkimit dhe akukultures me qellim sigurimin e zhvillimit te qendrueshem te sektorit, forcimin e

konkurrences dhe zhvillimin ekonomikisht te vlefshem te subjekteve te peshkimit dhe akuakultues, rigjallerimin e zonave qe varen nga peshkimi dhe

akuakultura, si dhe permiresimin e furnizimit te tregut dhe rritjen e vleres se prodhimit por edhe nje menaxhim te qendrueshem te resurseve peshkore dhe

ujore si dhe rregullimin e aktiviteteve qe kane lidhje me peshkimin e akuakulturen.

13 13

Totali i Shpenzimeve 501,400.0

364,363.0

0

513,400.0

13

2020

0 0Sasia

Totali i Shpenzimeve 8.5 0 2.4

Pershkrimi i Politikes se Programit

263.6 -14.9

2018 2019

3 3

Totali i Shpenzimeve 428,000.0

3

294,000.0

-19.3

2020

Projektet në fushën e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë me financim të huaj

PërshkrimiNë fushën e sigurisë ushqimore, janë aktive disa projekte të huaja nga BE në kuadër të IPA që mbështesin kontrollin e

sëmundjeve zoonotike, fuqizimin e kapaciteteve të laboratorëve dhe bashkëfinancim me ta. MBZHRAU mbulon taksat lokale e

TVSH.

Objektivat 0) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 1) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të

10% të stafit kundrejt totalit. 2) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 3) Rritje e kapaciteteve

përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër projektesh

Shpenzime për njësi

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Page 343: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 5

Programi 04230

Projekti 04441

Produkti A

Mbeshtetje per Peshkimin

Shpenzime jashte projekteve

Infrastrukture e permiresuar e Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes

PërshkrimiInfrastrukture e permiresuar ne porte do te beje te mundur permiresimin e tregtimit te produkteve peshkore, si nepermjet ngritjes

se 3 markateve te peshkimit, kontrollit me te mire te produkteve, permiresimin e kushteve per riparimin e mjeteve lundruese

Qellimi i Politikes se Programit

Të reduktojë varfërinë dhe të përmirësojë cilësinë e jetës në komunitetet e zonave bregdetare të Shqipërisë, përmes rritjes së volumit të prodhimit,

nepermjet forcimit te konkurences dhe luftes ndaj informalitetit.Arritja e nje balance te qëndrueshme midis disponibilitetit te resurseve ujore dhe te peshkut

(perfshire molusqet bivalve te gjalle) dhe shfrytëzimit te tyre nga subjektet e peshkimit qe gjendja e resurseve te mbetet e qëndrueshme dhe ne proporcion

me numrin e anijeve dhe subjekteve te peshkimit. Sigurimi i nje mekanizmi për instrumentin e pre-aksesit në BE, në menyre që deri në vitin 2020 të

ndodhe përafrimi i standardeve te BE-se në peshkim dhe akuakulture. Permirsimi i furnizimit te tregut dhe rritjes se vleres se produkteve te peshkimit dhe

akuakultures duke nxitur prodhimin dhe zhvillimin e tregtisë se produkteve te peshkimit dhe akuakultures.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe

konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2). Monitorimi i burimeve

peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3). Politika strukturore

ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit ne bankinen e Shengjinit, per rritjen e shkalles se sigurise

ne det. 4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone dhe ndertimi i merkatove te peshkimit 5). Rritja e eksporteve te produkteve

te peshkimit dhe akuakultures. 6). Arritja e standardeve te BE-se ne fushen e peshkimit, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve

1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe

konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2). Monitorimi i burimeve

peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3). Politika strukturore

ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit . 4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures

ne vendin tone dhe ndertimi i merkatove te peshkimit 5). Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 6). Arritja e standardeve te BE-

se ne fushen e peshkimit, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve

1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe

konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2). Monitorimi i burimeve

peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3). Politika strukturore

ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit . 4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures

ne vendin tone dhe ndertimi i merkatove te peshkimit 5). Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 6). Arritja e standardeve te BE-

se ne fushen e peshkimit, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve

1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe

konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2). Monitorimi i burimeve

peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3). Politika strukturore

ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit ne bankinen e Shengjinit, per rritjen e shkalles se sigurise

ne det. 4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone dhe ndertimi i merkatove te peshkimit 5). Rritja e eksporteve te produkteve

te peshkimit dhe akuakultures. 6). Arritja e standardeve te BE-se ne fushen e peshkimit, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve

Standardet e Politikes se Programit

Standartet e politikes do te jene sipas standarteve te BE dhe standartet e rregulloret e percaktuara bazuar ligjit "Per Peshkimin".

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural

Page 344: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 1,100.0

mijëra lekë 550.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04441

Produkti B

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 24,500.0

mijëra lekë 24,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04441

Produkti C

Objektivat

0) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit ne

bankinen e Shengjinit, per rritjen e shkalles se sigurise ne det. 1) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se

peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit . 2) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit

ne portet nepermjet punimeve te ndertimit . 3) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet

nepermjet punimeve te ndertimit ne bankinen e Shengjinit, per rritjen e shkalles se sigurise ne det.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

nr objekte 1 1 0

Totali i Shpenzimeve 80,000.0 50,000.0 0.0

2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 25,000.0 15,500.0 10,500.0

Shpenzime për njësi 25,000.0 15,500.0 10,500.0

Sasia 0

Shpenzime jashte projekteve

Infrastrukture e porteve e miremenaxhuar e mirembajtur

PërshkrimiKy produkt ka per qellim menaxhimin e porteve te peshkimit nga Drejtoria e Sherbimit te Peshkimit dhe Akuakultures.

Objektivat 0) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 1) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe

akuakultures. 2) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 3) Rritja e eksporteve te produkteve te

peshkimit dhe akuakultures.

2018 2019 2020

Sasia

2018 2019

Sistemi i vrojtim monitorimit e survejimit ne anijet e peshkimit te instaluara, funksionale

PërshkrimiMirembajtja e sistemeve te anijet dhe e sistemit te vrojtim monitorimit e survejimit

Objektivat

0) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e

prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne

kete fushe 1) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim

rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe

agroindustrise ne kete fushe 2) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë

perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të

peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 3) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si

dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së

drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer sistemi

Sasia

Shpenzime për njësi 80,000.0 50,000.0 0.0

Sasia -50 0 -100

Totali i Shpenzimeve 7172.7 -37.5 -100

Shpenzime për njësi 14445.5 -37.5 -100

Shpenzime jashte projekteve

0 0

Totali i Shpenzimeve 2 -38 -32.3

Shpenzime për njësi 2 -38 -32.3

Page 345: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 61,800.0

mijëra lekë 15,450.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04441

Produkti D

Viti Aktual

2017

400000

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 0.01

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04441

Produkti E

Viti Aktual

2017

1800

mijëra lekë 12,000.0

mijëra lekë 6.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 6.67 6.67 6.67

Sasia 0 -16.7 0

Totali i Shpenzimeve 0 -16.7 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime për njësi 0.01 0.01 0.01

Sasia 0 125 11.1

Totali i Shpenzimeve 0 50 16.7

Shpenzime për njësi 0 -33.3 5

Shpenzime jashte projekteve

Kontrollet e inspektoriatit te peshkimit ne subjektet e peshkimit te licensuara

Përshkrimi Kontrolle per qellim garantimin e zbatimit te politikave nepermjet inspektimit e kontrolleve te subjekteve te peshkimit te licensuara

dhe te palicensuara nga inspektoriati peshkimit ne rrethe

Objektivat 0) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi

i subjekteve te peshkimit 1) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te

burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 2) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave

mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i

raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Numer kontrollesh

2018 2019 2020

1800 1500 1500Sasia

15,875.0 17,125.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.4 -1.6 7.9

Shpenzime për njësi 4.4 -1.6 7.9

Shpenzime jashte projekteve

Rasate te peshkimit te kultivuara ne Oher dhe Presp

PërshkrimiMbrojtja e gjendjes se resurseve nepermjet programeve te ripopullimit me rasate te prodhura nga DSHP&A

Objektivat 0) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 1) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe

akuakultures. 2) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 3) Rritja e eksporteve te produkteve te

peshkimit dhe akuakultures.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer rasatesh

2018 2019 2020

400000 900000 1000000

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 6,000.0 7,000.0

Sasia

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Nr. i porteve

2018 2019 2020

4 4 4

Totali i Shpenzimeve 64,500.0 63,500.0 68,500.0

Shpenzime për njësi 16,125.0

Page 346: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04441

Produkti F

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04441

Produkti G

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 15,000.0 15,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 3,000.0 3,000.0 3,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Emri i Programit Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes

Totali i Shpenzimeve 100,000.0 182,600.0 182,600.0

Shpenzime për njësi 100,000.0 182,600.0 182,600.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 82.6 0

Shpenzime për njësi 0 82.6 0

Shpenzime jashte projekteve

Monitorim i peshkimit, akuakultures dhe molusqeve i kryer

PërshkrimiProdukti synon nje monitorim sa me te sakte te aktiviteteve lidhur me peshkimin, akuakultnren dhe molusqet.

Objektivat 0) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi

i subjekteve te peshkimit 1) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te

burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 2) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave

mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i

raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer raportesh

2018 2019 2020

5 5 5Sasia

Shpenzime jashte projekteve

Dokumenti sektorial per peshkimin

PërshkrimiPergatitja e dokumentit ssektorial per peshkimin IPA II

Objektivat

0) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e

prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne

kete fushe 1) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim

rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe

agroindustrise ne kete fushe 2) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë

perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të

peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 3) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si

dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së

drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

numer dokumenti

2018 2019 2020

1 1 1Sasia

Page 347: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Objektivat e Politikes se Programit

1). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth

35 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2016 2). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të

besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 25 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me

sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2016 3). Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 6 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara

më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016 4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje

mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore.

1). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth

40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2017 2). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të

besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 30 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me

sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2017. 3). Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 10 km argjinatura të

rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2017 4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të

kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore.

Qellimi i Politikes se Programit

Zhvillimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja duke marre parasysh edhe ndryshimet klimatike (mbrojtja e tokes). Ky

program koordinon dhe merret me menaxhimin, ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja. Zhvillon

masat për mbrojtjen e tokës.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Përmirësimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja duke konsideruar pershtatjen me ndryshimet klimaterike, reformimi i

menaxhimit të sistemeve të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja nëpërmjet transferimit të nje pjese te përgjegjësive të ujitjes dhe kullimit tek

Bashkitë/ Organizatat e Përdoruesve të Ujit , dhe konsolidimi i përgjegjësive të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja nga Drejtorite e Ujitjes dhe te

Kullimit. Reforma institucionale synon të sigurojë qëndrueshmërinë e sistemeve dhe të reduktojë presionin në financat publike nëpërmjet decentralizimit të

përgjegjësive, rritjes së përgjegjësise dhe përmirësimit të kthimit të kostove. Programi synon, që nëpërmjet këtyre përmirësimeve të kontribuojë në rritjen e

produktivitetit bujqësor kombëtar.

Rritja e prodhimit bujqësor nëpërmjet plotesimit të vazhdueshëm të nevojave të fermerëve për ujë për ujitje në të gjitha zonat, që mund të ujiten, rreth 360

000 ha brenda vitit 2027; përmirësimi i kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja në të gjitha zonat, që mund të kullohen, në rreth 280 000 ha në vitin 2020 dhe

zvogëlimi i rrezikut nga përmbytjet lumore dhe detare të një sipërfaqe potencialisht të rrezikuar prej 130 000 ha, të ultësirës perendimore, brenda vitit 2027.

Veprimtari e pavarur e Bashkive, Organizatave të Përdoruesve të Ujit (OPU), në procesin e O&M të infrastrukturës ujitëse dhe kulluese, të transferuar

atyre. Vazhdimi i aktivitetit të qëndrueshëm të Drejtorive të Ujitjes dhe të Kullimit me financim nga buxheti i shtetit për O&M e infrastrukturës së kulllimit,

mbrojtjes nga përmbytja dhe të sistemeve kryesore të ujitjes.

Pershkrimi i Programit

1). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth

45 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2018 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 2).

Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë

bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2018 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3). Mbrojtje nga

përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 15 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë

vitit 2018. 4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë

bujqësore.

1). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth

50 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 2).

Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 40 000 ha tokë

bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3). Mbrojtje nga

përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 18 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë

vitit 2019. 4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë

bujqësore.

Standardet e Politikes se Programit

Shërbimi i ujitjes, kullimit e mbrojtjes nga përmbytja ofrohet sipas standarteve qe burojne nga percaktimet në ligjin nr.24/2017 "Pre administrimin e ujitjes

dhe te kullimit", i ndryshuar. Rehabilitimi dhe ndërtimi realizohen sipas standarteve shtetërore të sigurisë për objektet e infrastrukturës së ujitjes, kullimit e

mbrojtjes nga përmbytja. Aplikimi mesatar i ujit për ujitje me hidromodul 1 liter/sek / ha. Largim i ujërave sipërfaqësor nëpërmjet sistemit të kullimit me

rrjedhje të lire dhe ngritje mekanike me hidromodul 5-8 liter/sek/ha ose me siguri 1 herë në 5 vjet. Mbrojtja nga përmbytja me siguri 1 herë në 10 vjet për

objektet, që mbrojnë nga 1000-5000 ha, me siguri 1 herë në 20 vjet për objektet, që mbrojnë 5000-10000 ha dhe me siguri 1 herë në 33 vjet për objektet,

që mbrojnë mbi 10000 ha. Analiza ekonomike kosto përfitem për skemat e ujitjes dhe kullimit. Mbulumi i kostove të operimit dhe mirëmbajtjeve për

skemat ujitëse të transferuara tek bashkite/OPU-të.

Page 348: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 5

Programi 04240

Projekti 00109

Produkti J

Viti Aktual

2017

217

mijëra lekë 253,351.0

mijëra lekë 1,167.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00109

Produkti K

Viti Aktual

2017

130

mijëra lekë 78,237.0

mijëra lekë 601.82

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Rrjeti i kanaleve kryesore ujites i mirembajtur (pastruar nga depozitimet e dherave dhe bimesia)

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me kthimin sipas kushteve te projektimit te kanaleve kryesore ujites/veprat e marrjes se ujit, per te

mundesuar garantimin ujitjen nepermjet furnizimit me uje te te gjithe kanaleve sekondare qe marrin uje nga keto kanale.

Objektivat

0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve

kryesore, për rreth 25 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2016 1) Ofrimi i

shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth

30 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2017. 2) Ofrimi i shërbimeve të

qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë

bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2018 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike

3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore,

për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2019 ne konsiderim edhe

me ndryshimet klimatrike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

Shpenzime për njësi 600.29 600.29 600.29

Totali i Shpenzimeve -1.8 0 0

Shpenzime për njësi -0.3 0 0

2018 2019

Shpenzime për njësi 998.31 998.31 998.31

Sasia 22.6 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.8 0 0

Shpenzime për njësi -14.5 0 0

Rrjeti i kanaleve kryesore kullues, KUL, i mirembajtur (pastruar nga depozitimet e dherave dhe bimesia)

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me kthimin sipas kushteve te projektimit te kanaleve kryesore kullues/kolektoreve dhe kanaleve te ujerave

te larta, per te mundesuar kontrollin e nivelit te ujerave nentoksore dhe minimizimin e permbytjeve

Objektivat

0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të

sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2016

1) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të

sistemeve kryesore, për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2017

2) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të

sistemeve kryesore, për rreth 45 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2018

ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet

nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 50 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me

sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

128 128 128

Totali i Shpenzimeve 76,837.0 76,837.0 76,837.0

Sasia -1.5 0 0

2020

266 266 266

Totali i Shpenzimeve 265,551.0 265,551.0 265,551.0

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural

Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes

Shpenzime jashtë projekteve

Page 349: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00109

Produkti L

Viti Aktual

2017

600000000

mijëra lekë 365,465.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00109

Produkti M

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 5,184.0

mijëra lekë 1,728.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00177

Produkti N

Sasia num.insp.

2018 2019 2020

3 3 3

Totali i Shpenzimeve 4,584.0 4,584.0 4,584.0

Shpenzime për njësi 1,528.0 1,528.0 1,528.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -11.6 0 0

Shpenzime për njësi -11.6 0 0

Rehabilitimi i infrastruktures se kullimit (v)

Rrjete te kanaleve te kullimit te rehabilituara

Përshkrimi Ky produkt mundeson kthimin ne funksion te qendrueshem te skemave kulluese qe kane humbur funksionin per te garantuar

kullimin ne te gjithe siperfaqen qe mbulojne keto skema nepermjet investimeve rehabilituese

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.4 2.1 2.5

Shpenzime për njësi 5.4 2.1 2.5

600000000 600000000 600000000

Totali i Shpenzimeve 385,028.0 393,028.0 403,028.0

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektime teknike te objekteve te infrastruktures se ujitjes, kulimit dhe mbrojtjes nga permbytja ne zonen e sherbimit te ujitjes 360 000 ha dhe zonen e sherbimikt te kullimit 280 000 ha, perfshi dhe 27 hidrovoret

Përshkrimi Ky produk realizon detyrimin ligjor per inspektimet teknike te gjendjes se digave, kanaleve te ujitese e kullimit, argjinatura dhe

hidrovore si dhe operimiet perkatese si dhe nderhyrje ne rast emergjencash

Objektivat

0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të

sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2016

1) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të

sistemeve kryesore, për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2017

2) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të

sistemeve kryesore, për rreth 45 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2018

ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet

nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 50 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me

sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbimi i kullimit me ngritje mekanike me hidrovore

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me mbajtjen ne funksion te plote te 27 hidrovoreve per largimin per ne det te ujerave te kullimit duke

garantuar kullimin e rreth 70 000 ha toke bujqesore ne ultesiren perendimore.

Objektivat

0) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha.

tokë bujqësore. 1) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë)

për 70,000 ha. tokë bujqësore. 2) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa

(27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore. 3) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje

mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m3 uje

2018 2019 2020

Page 350: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

3000

mijëra lekë 82,504.0

mijëra lekë 27.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00181

Produkti O

Viti Aktual

2017

17000

mijëra lekë 1,697,005.0

mijëra lekë 99.82

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00182

Produkti P

Permiresimi i mbrojtjes nga permbytja (v)

Argjinatura te reja/rikonstruktura

Përshkrimi Ky produkt nepermjet ndertimit te argjinaturave te reja apo te rikonstruktuara rrit sigurine e mbrojtjes nga permbytjet lumore te

tokave bujqesore, kryesisht te pa mbrojtura me pare

Rehabilitimi i infrastruktures se ujitjes (v)

Rrjete te kanaleve ujitise te rehabilituara dhe te permiresuara

Përshkrimi Ky produkt mundeson kthimin ne funksion te qendrueshem te skemave ujitese per te garantuar ujitjen ne te gjithe siperfaqen qe

mbulojne skemat ujitese, nepermjet investimeve rehabilituese

Objektivat

0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve

kryesore, për rreth 25 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2016 1) Ofrimi i

shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth

30 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2017. 2) Ofrimi i shërbimeve të

qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë

bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2018 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike

3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore,

për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2019 ne konsiderim edhe

me ndryshimet klimatrike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ha

2018 2019 2020

11663 4000 4000

Totali i Shpenzimeve 1,166,346.0 205,800.0 205,800.0

Shpenzime për njësi 100.0 51.45 51.45

Sasia -31.4 -65.7 0

Totali i Shpenzimeve -31.3 -82.4 0

Shpenzime për njësi 0.2 -48.6 0

Objektivat

0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të

sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2016

1) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të

sistemeve kryesore, për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2017

2) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të

sistemeve kryesore, për rreth 45 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2018

ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet

nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 50 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me

sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ha

2018 2019 2020

250 3000 2200

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 75,000.0 55,000.0

Shpenzime për njësi 20.0 25.0 25.0

Sasia -91.7 1100 -26.7

Totali i Shpenzimeve -93.9 1400 -26.7

Shpenzime për njësi -27.3 25 0

Page 351: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

3.2

mijëra lekë 163,647.0

mijëra lekë 51,139.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00182

Produkti Q

Viti Aktual

2017

3.3

mijëra lekë 98,051.0

mijëra lekë 29,712.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00183

Produkti R

Permiresimi teknik i hidrovoreve (v)

Hidrovore te rikonstruktuar dhe ripershtatur

Përshkrimi Ky produkt garanton qendrueshmerine e punes se 27 hidrovoreve dhe per pasoje garantimin e kullimit ne 70 000 ha te ultesires

perendimore

Objektivat

0) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha.

tokë bujqësore. 1) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë)

për 70,000 ha. tokë bujqësore. 2) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa

(27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore. 3) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje

mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore.

Permiresimi i mbrojtjes nga permbytja (v)

Argjinatura te rehabilituara

Përshkrimi Ky produkt nepermjet rehabilitimit te argjinaturave egzistuese rrit sigurine e mbrojtjes nga permbytjet lumore te tokave bujqesore

dhe zona te banuara

Objektivat

0) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 6 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në

krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016 1) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 10 km

argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2017 2) Mbrojtje nga

përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 15 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me

mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2018. 3) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 18 km argjinatura të

rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

1.3 15 9

Totali i Shpenzimeve 131,776.0 255,000.0 135,000.0

Shpenzime për njësi 101,366.15 17,000.0 15,000.0

Sasia -60.6 1053.8 -40

Totali i Shpenzimeve 34.4 93.5 -47.1

Shpenzime për njësi 241.2 -83.2 -11.8

Objektivat 0) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 6 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në

krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016 1) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 10 km

argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2017 2) Mbrojtje nga

përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 15 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me

mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2018. 3) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 18 km argjinatura të

rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2019.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

1.3 12 10.3

Totali i Shpenzimeve 168,000.0 255,000.0 205,000.0

Shpenzime për njësi 129,230.77 21,250.0 19,902.91

Sasia -59.4 823.1 -14.2

Totali i Shpenzimeve 2.7 51.8 -19.6

Shpenzime për njësi 152.7 -83.6 -6.3

Page 352: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 5,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Viti 0

Viti 1

Emri i Programit Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market.

Pershkrimi i Programit

Ky program fokusohet në rritjen e produktivitetit dhe aftësisë konkurruese të bujqësisë, përmirësimin e standardeve si dhe garantimin e sigurisë

ushqimore, specializimin e prodhimit në sektorët e perimeve, vreshtarisë, frutikulturës dhe blegtorisë, përmirësimin e rrjetit të marketingut. Rritja e shkallës

së mbështetjes financiare të bujqësisë dhe agro industrisë (kreditimi, skema mbështetje specifike, etj) përbëjnë një risi të rëndësishme në politikat e këtij

programi. Rritja e standarteve përmes rritjes së punësimit dhe të të ardhurave, nga investime dhe prezantime të teknoligjive të reja në proçesin e prodhimit

dhe Marketingut,si dhe diversifikimit të prodhimit, Permbajtja e programit buron nga prioritetet zhvilluese te parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale

për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve, specializimi i fermave, përdorimi me efektivitet i burimeve natyrore

përmes mbështetjes direkte të fermerëve (burra dhe gra) si dhe agro-bizneseve. Përmirësimi i infrastrukturës së tregtare duke ngritur networkun e

qendrave të grumbullimit, aktivitetevepromovuese dhe informuese, rritje e kreditimit për bujqësinë dhe agro-përpunimin, rritjen e sasisë së materialit

mbjellës të certifikuar, rritjen e punësimit në zonat rurale duke rritur cilësinë e inputeve bujqësore përmes përmirësimeve ligjore dhe shtimit të kapaciteteve

administrative.

Qellimi i Politikes se Programit

Qëllimi themelor i politikës së Programit Buxhetor 04250 është sigurimi i një mekanizmipër instrumentin e para-aderimit në BE nëpërmjet përafrimit

gradual të standardeve në bujqësi dhe marketingun bujqësor. Përmirësimi i cilësisë së jetesës në komunitetet rurale nëpërmjet rritjes së të ardhurave dhe

punësimit për grat dhe burrat e angazhuar në sektorin bujqësorduke rritur produktivitetin dhe konkurrueshmërinë e produkteve. Rritjen e specializimit në

shkallë vendi (rajonizimi) dhe ferme për të rritur ofertën dhe nxitur zhvillimin e tregtimit të produkteve bujqësore. Rritjen e shkallës së përpunimit dhe

cilësisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale, reduktimin e importeve dhe rritja e eksporteve të produkteve bujqësore shqiptare.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Ruajtje dhe grumbullim të dhënash për rreth 2800 krere lopë racë-pastër (racat Holshtejn dhe Xhers) 2). Rreth 14 ekspozitave dhe panaireve me

produkte shqiptare të organizuara 3). 100 mostra cigare të degustuara dhe 70 analiza fiziko-kimike të duhanit të grirë, puro dhe në formë gjethe të

realizuara 4). 11200 përfitues të mbështetur nga Skemat Kombëtare të subvencionit 5). 4 vrojtime statistikore për bujqësinë të realizuara 6). 20000 kv

fara dhe rreth 10 milion fidana (frutor, perimor dhe bimë mjeksore) të certifikuara. 7). 4000 njësi vreshti dhe 6500 njësi ulliri të rregjistruara 8). 9 projekte

në fushën e bujqësisë në zbatim 9). Pajisje të blera dhe ambiente të rikonstruktuara 10). Zbutja e efekteve të ndryshimeve klimatike në bujqësi

1). Ruajtje dhe grumbullim të dhënash për rreth 2800 krere lopë racë-pastër (racat Holshtejn dhe Xhers) 2). Rreth 15 ekspozitave dhe panaireve me

produkte shqiptare të organizuara 3). 100 mostra cigare të degustuara dhe 70 analiza fiziko-kimike të duhanit të grirë, puro dhe në formë gjethe të

realizuara 4). 12000 përfitues të mbështetur nga Skemat Kombëtare të subvencionit 5). 6 vrojtime statistikore për bujqësinë të realizuara 6). 20000 kv

fara dhe rreth 10 milion fidana (frutor, perimor dhe bimë mjeksore) të certifikuara. 7). 1000 njësi vreshti dhe 9000 njësi ulliri të rregjistruara 8). 9 projekte

në fushën e bujqësisë në zbatim 9). Pajisje të blera dhe ambiente të rikonstruktuara 10). Zbutja e efekteve të ndryshimeve klimatike në bujqësi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia hidrovor

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 65,000.0 355,000.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 65,000.0 355,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 1200 446.2

Shpenzime për njësi 0 1200 446.2

Page 353: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

Grupi 5

Programi 04250

Projekti 00110

Produkti A

Viti Aktual

2017

2870

mijëra lekë 6,040.0

mijëra lekë 2.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00110

Totali i Shpenzimeve 8,200.0 8,300.0 8,500.0

Shpenzime për njësi 2.73 2.77 2.74

Sasia 4.5 0 3.3

Totali i Shpenzimeve 35.8 1.2 2.4

Shpenzime për njësi 29.9 1.2 -0.9

Shpenzime jashtë projekteve

1). Ruajtje dhe grumbullim të dhënash për rreth 2800 krere lopë racë-pastër (racat Holshtejn dhe Xhers) 2). 15 ekspozitave dhe panaireve me produkte

shqiptare të organizuara 3). 100 mostra cigare të degustuara dhe 70 analiza fiziko-kimike të duhanit të grirë, puro dhe në formë gjethe të realizuara 4).

13000 përfitues të mbështetur nga Skemat Kombëtare të subvencionit 5). 6 vrojtime statistikore për bujqësinë të realizuara 6). 20000 kv fara dhe rreth 10

milion fidana (frutor, perimor dhe bimë mjeksore) të certifikuara. 7). 1000 njësi vreshti dhe 9000 njësi ulliri të rregjistruara 8). 9 projekte në fushën e

bujqësisë në zbatim 9). Pajisje të blera dhe ambiente të rikonstruktuara 10). Zbutja e efekteve të ndryshimeve klimatike në bujqësi

1). Ruajtje dhe grumbullim të dhënash për rreth 2800 krere lopë racë-pastër (racat Holshtejn dhe Xhers) 2). 15 ekspozitave dhe panaireve me produkte

shqiptare të organizuara 3). 100 mostra cigare të degustuara dhe 70 analiza fiziko-kimike të duhanit të grirë, puro dhe në formë gjethe të realizuara 4).

13500 përfitues të mbështetur nga Skemat Kombëtare të subvencionit 5). 6 vrojtime statistikore për bujqësinë të realizuara 6). 20000 kv fara dhe rreth 10

milion fidana (frutor, perimor dhe bimë mjeksore) të certifikuara. 7). 1000 njësi vreshti dhe 9000 njësi ulliri të rregjistruara 8). 9 projekte në fushën e

bujqësisë në zbatim 9). Pajisje të blera dhe ambiente të rikonstruktuara 10). Zbutja e efekteve të ndryshimeve klimatike në bujqësi

Standardet e Politikes se Programit

Gjatë kësaj periudhe dotë grumbullohen dhe rregjistrohen të treguesit zooteknik për rreth 2800 krere lope; do te mbeshteten rreth 600 krere te imeta (dele

te rraces Shkodrane dhe Lares se Polisit) dhe rreth 180 krere ne vite buallica per ruajtjen nga rreziku i zhdukjes; mesatarisht 14 ekspozita dhe panaire me

produkte shqiptare te realizuara ne vit; mesatarisht 100 mostra duhani te degustura dhe 70 analiza fiziko-kimike te kryera ne vit; 12000 deri 13000

aplikante te mbeshtetur nga Skemat mbeshtetese cdo vit; 4-6 vrojtime statistikore ne bujqesi te kryera cdo vit; 8000 -9000 njesi vreshti dhe ullishtesh te

rregjistruara cdo vit;

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural

Zhvillimi Rural duke mbështur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrinë dhe marketingun

Shpenzime jashtë projekteve

Resurse gjenetike në fermë (buaj, të imëta) të ruajtura

PërshkrimiKa të bëjë me ruajtjen e racave në rrezik zhdukje te buajt, bagëtite e imëta, sipas legjislacionit në fuqi.

Objektivat

0) Ruajtja e biodiversitetit nëpërmjet subvencionimit në masën 100% të racave në rrezik zhdukje dhe mbledhjes së të dhënave

të racave të gjedhit Holshtein dhe Xhers, brenda vitit 1) Ruajtja e biodiversitetit nëpërmjet subvencionimit në masën 100% të

racave në rrezik zhdukje dhe mbledhjes së të dhënave të racave të gjedhit Holshtein dhe Xhers, brenda vitit 2) Ruajtja e

biodiversitetit nëpërmjet subvencionimit në masën 100% të racave në rrezik zhdukje dhe mbledhjes së të dhënave të racave të

gjedhit Holshtein dhe Xhers, brenda vitit 3) Ruajtja e biodiversitetit nëpërmjet subvencionimit në masën 100% të racave në rrezik

zhdukje dhe mbledhjes së të dhënave të racave të gjedhit Holshtein dhe Xhers, brenda vitit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numer kreresh

2018 2019 2020

3000 3000 3100

Page 354: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti B

Viti Aktual

2017

14

mijëra lekë 16,000.0

mijëra lekë 1,142.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00110

Produkti C

Viti Aktual

2017

170

mijëra lekë 27,400.0

mijëra lekë 161.18

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00110

Produkti D

Viti Aktual

2017

11000

mijëra lekë 1,119,940.0

mijëra lekë 101.81

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 2,617,840.0 1,599,350.0 1,586,100.0

Shpenzime për njësi 201.37 123.03 121.08

Sasia 18.2 0 0.8

Totali i Shpenzimeve 133.7 -38.9 -0.8

Shpenzime për njësi 97.8 -38.9 -1.6

Totali i Shpenzimeve 29,420.0 30,420.0 31,420.0

Shpenzime për njësi 173.06 178.94 174.56

Sasia 0 0 5.9

Totali i Shpenzimeve 7.4 3.4 3.3

Shpenzime për njësi 7.4 3.4 -2.5

Shpenzime jashtë projekteve

Përfitues të skemave mbështetëse (subvencioneve) kombëtare

Përshkrimi Aplikimet e paraqitura kontrollohen nga AZHBR me synim kualifikimin ose jo për të përfituar nga masat mbështetëse të fondeve

të alokuara për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural

Objektivat

0) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të bizneseve bujqësore të

subvencionuara 1) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të bizneseve

bujqësore të subvencionuara 2) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të

bizneseve bujqësore të subvencionuara 3) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të

ardhurave të bizneseve bujqësore të subvencionuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër përfituesish

2018 2019 2020

13000 13000 13100

Totali i Shpenzimeve 17,000.0 17,000.0 17,000.0

Shpenzime për njësi 1,133.33 1,133.33 1,133.33

Sasia 7.1 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.3 0 0

Shpenzime për njësi -0.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Mostra të degustuara të duhanit, për ruajtjen e shëndetit të konsumatorit

PërshkrimiShpenzime për mostra të degustuara të duhanit, në drejtim të ruajtjes së shëndetit të konsumatorit

Objektivat

0) Përmirësimi i cilësisë së degustimeve të duhanit, me qëllim mbrojtjen e markës tregtare të duhanit dhe shëndetit të

konsumatorit 1) Përmirësimi i cilësisë së degustimeve të duhanit, me qëllim mbrojtjen e markës tregtare të duhanit dhe shëndetit

të konsumatorit 2) Përmirësimi i cilësisë së degustimeve të duhanit, me qëllim mbrojtjen e markës tregtare të duhanit dhe

shëndetit të konsumatorit 3) Përmirësimi i cilësisë së degustimeve të duhanit, me qëllim mbrojtjen e markës tregtare të duhanit

dhe shëndetit të konsumatorit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër mostrash të degustuara

2018 2019 2020

170 170 180

Produktet shqiptare në bujqësi, blegtori dhe agropërpunim të promovuara

Përshkrimi Mbulimi i shpenzimeve për organizimin e aktiviteteve promovuese brenda dhe jashtë Shqiperise në mbështetje të objektivave të

ministrisë për përmirësimin e infrastrukturës së marketingut dhe nxitjen e biznesit vendas.

Objektivat 0) Rritja me 10% e aktiviteteve promovuese për nxitjen e biznesit dhe përmirësimi i infrastrukturës së marketingut 1) Rritja me

10% e aktiviteteve promovuese për nxitjen e biznesit dhe përmirësimi i infrastrukturës së marketingut 2) Rritja me 10% e

aktiviteteve promovuese për nxitjen e biznesit dhe përmirësimi i infrastrukturës së marketingut 3) Rritja me 10% e aktiviteteve

promovuese për nxitjen e biznesit dhe përmirësimi i infrastrukturës së marketingut

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër panairesh të organizuara

2018 2019 2020

15 15 15

Page 355: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00110

Produkti E

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 2,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00110

Produkti F

Viti Aktual

2017

10000000

mijëra lekë 24,580.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00110

Produkti G

Totali i Shpenzimeve 27,080.0 27,580.0 28,080.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 10.2 1.8 1.8

Shpenzime për njësi 10.2 1.8 1.8

Shpenzime jashtë projekteve

Njësi vreshti dhe ullishte të rregjistruara

Përshkrimi Rregjistrimi i njësive të vreshtave dhe ullishtave në bazën e të dhënave për Kadastrën e e vreshtarisë dhe verës në funksion të

gjurmueshmërisë së origjinës së produktit dhe sigurisë ushqimore të konsumatorit.

Objektivat 0) Shtimi dhe përditësimi i të dhënave për njësitë e vreshtave dhe ullishtave në kadastën dixhitale 1) Shtimi dhe përditësimi i të

dhënave për njësitë e vreshtave dhe ullishtave në kadastën dixhitale 2) Shtimi dhe përditësimi i të dhënave për njësitë e

vreshtave dhe ullishtave në kadastën dixhitale 3) Shtimi dhe përditësimi i të dhënave për njësitë e vreshtave dhe ullishtave në

kadastën dixhitale

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 12,000.0 12,000.0

Shpenzime për njësi 1,666.67 2,000.0 2,000.0

Sasia 50 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 20 0

Shpenzime për njësi -33.3 20 0

Shpenzime jashtë projekteve

Fara dhe fidanë të analizuara, testuara dhe certifikuara.

Përshkrimi Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve kryen analizimin e treguesve agronomik dhe certifikimin e fara dhe fidanëve të prodhuar në

vend si dhe testimin e farave dhe fidanëve të importuar për ti rregjistruar në Katalogun Kombëtar Shqiptar

Objektivat

0) Shtimi i nurmit të certifikimeve dhe testimeve të farave dhe fidanëve që hidhen në treg, me qëllim sigurimin e inputeve cilësore

për bujqësinë në tregun shqiptar 1) Shtimi i nurmit të certifikimeve dhe testimeve të farave dhe fidanëve që hidhen në treg, me

qëllim sigurimin e inputeve cilësore për bujqësinë në tregun shqiptar 2) Shtimi i nurmit të certifikimeve dhe testimeve të farave

dhe fidanëve që hidhen në treg, me qëllim sigurimin e inputeve cilësore për bujqësinë në tregun shqiptar 3) Shtimi i nurmit të

certifikimeve dhe testimeve të farave dhe fidanëve që hidhen në treg, me qëllim sigurimin e inputeve cilësore për bujqësinë në

tregun shqiptar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër farash dhe fidanësh të cerifikuar dhe testuar

2018 2019 2020

10000000 10000000 10000000

Shpenzime jashtë projekteve

Vrojtime statistikore për bujqësinë dhe agroindustrinë të kryera.

Përshkrimi Sektori i Statistikës në MBZHRAU në bashkëpunim me INSTAT do të kryej vrojtime statistikore për bujqësinë dhe agroindustrinë

në vend

Objektivat 0) Rritja e transparencës së aktivitit të MBZHRAU nëpërmjet vrojtimeve bujqësore si dhe mbledhjes së të dhënave 1) Rritja e

transparencës së aktivitit të MBZHRAU nëpërmjet vrojtimeve bujqësore si dhe mbledhjes së të dhënave 2) Rritja e transparencës

së aktivitit të MBZHRAU nëpërmjet vrojtimeve bujqësore si dhe mbledhjes së të dhënave 3) Rritja e transparencës së aktivitit të

MBZHRAU nëpërmjet vrojtimeve bujqësore si dhe mbledhjes së të dhënave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër vrojtimesh të kryera

2018 2019 2020

6 6 6

Page 356: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

10000

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 2.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00110

Produkti I

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 1,456,160.0

mijëra lekë 242,693.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00110

Produkti J

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00110

Shpenzime jashtë projekteve

Infrastrukturë pune e institucioneve të varësisë e përmirësuar

Përshkrimi Ky produkt synon përmirësimin e kushteve dhe performancës së punës së strukturave të varësisë së MBZHRAU si AKDC,

AZHBR dhe ESHFF duke blerë pajisje kompjuterike, pajisje zyrash dhe laboratori

Objektivat

0) Përmirësimi i kushteve dhe Infrastrukturës së punës së institucioneve të varësisë 1) Përmirësimi i kushteve dhe

Infrastrukturës së punës së institucioneve të varësisë 2) Përmirësimi i kushteve dhe Infrastrukturës së punës së institucioneve

të varësisë 3) Përmirësimi i kushteve dhe Infrastrukturës së punës së institucioneve të varësisë

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i pajisjeve të blera

2018 2019 2020

20 0 0

Totali i Shpenzimeve 57,000.0 0.0 0.0

Totali i Shpenzimeve 2,278,748.0 2,597,182.0 2,644,682.0

Shpenzime për njësi 253,194.22 288,575.78 293,853.56

Sasia 50 0 0

Totali i Shpenzimeve 56.5 14 1.8

Shpenzime për njësi 4.3 14 1.8

Shpenzime për njësi 2,850.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 20,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 2.0 2.0 2.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kushte dhe standarde jetese për fermerët të përmirësuara

Përshkrimi Përmiresim i jetesës përmes ndërhyrjeve me fonde të donatorëve të huaj përmes zbatimit të projekteve në fushën e bujqësisë

dhe Zhvillimit Rural (bashkëfinancim dhe kosto lokale)

Objektivat 0) Përmirësim i jetesës në zonat rurale përmes ndërhyrjes me fonde të donatorëve të huaj dhe fonde buxhtore 1) Përmirësim i

jetesës në zonat rurale përmes ndërhyrjes me fonde të donatorëve të huaj dhe fonde buxhtore 2) Përmirësim i jetesës në zonat

rurale përmes ndërhyrjes me fonde të donatorëve të huaj dhe fonde buxhtore 3) Përmirësim i jetesës në zonat rurale përmes

ndërhyrjes me fonde të donatorëve të huaj dhe fonde buxhtore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër projektesh

2018 2019 2020

9 9 9

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër Njësi vreshti të rregjistruara

2018 2019 2020

10000 10000 10000

Page 357: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti O

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Viti 0

Viti 1

570 625 690

Totali i Shpenzimeve 195,760.0 215,350.0 236,900.0

Shpenzime për njësi 343.44 344.56 343.33

Sasia 0 9.6 10.4

Totali i Shpenzimeve 0 10 10

Shpenzime për njësi 0 0.3 -0.4

Emri i Programit Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor

Pershkrimi i Programit

Ky program përfshin realizimin e politikave të MBZHRAU-së, për zhvillimin e bujqësisë, duke asistuar fermerët me metoda dhe materiale të reja (inpute)

për bujqësinë; paketa/karta teknologjike (elementë të përmirësura) për kultura bujqësore dhe blegtorale, hallka të larta të disa lloje farërash e fidanësh të

çertifikuara; trajnimin e specialistëve të bujqësisë; publikime dhe mjete të tjera të komunikimit masiv; promovimin e bashkëpunimit bujqësor, promovimin

dhe mbeshtetjen e barazisë gjinore.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Politika e këtij programi synon mbeshtetjen e konkurureshmerise se bujqesise komerciale ne funksion te zbutjes se varferise ne zonat rurale. Kjo politike

konsiston në përmirësimin dhe divulgimin e teknologjive bujqësore dhe blegtorale në mbështetje të fermerëve dhe agrobiznesit nëpërmjet: krijimit e

konsolidimit të modeleve demonstrative në Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB); Shpërndarjes së informacionit nëpërmjet strukturave

të shërbimit këshillimor; Nderveprimit efektiv midis te gjithe aktoreve te AKIS ne Shqiperi nëpërmjet, një strategjie efektive komunikimi ; Studimeve dhe

testimit te teknologjike të reja bujqesore dhe blegtorale; Aftësimit të strukturave të shërbimit të ekstensionit, si elementë kyç për shperndarjen e

informacionit tek fermeret dhe grupet e interesit, ne lidhje me mbështetjen financiare nga Skemat Mbështetëse Kombëtare dhe ato të Programit IPARD,

drejt anëtarësimit në BE.

Qellimi i Politikes se Programit

Programi ka si qëllim konsolidimin e njohurive të aktorëve të bujqësisë në vend, të cilët konkurrojnë në një treg global, nepermjet shperndarjes te

teknologjive bujqësore dhe blegtorale, në mbështetje të fermerëve dhe agrobiznesit.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te paketave/kartave teknologjike (elemente të

përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2). Sigurimi i informacionit nepermjet struktures se sherbimit keshillimor

per 73540 fermere dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 3). Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së

QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 4). Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 7250 gra fermere

përmes strukturës së shërbimit këshillimor.

1). Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të

përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2). Rritja me 2% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës

së shërbimit këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 3). Përmirësimi i infrastrukturës dhe

kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 4). Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për

2% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor

Gra përfituese të skemave mbështetëse (subvencioneve) kombëtare

Përshkrimi Aplikimet e paraqitura nga operatoret gra që veprojnë në bujqësi kontrollohen nga AZHBR duke kualifikuar dhe skualifikuar rast

pas rasti dhe disbursuar fituesve fondet e përcaktuara sipas Masave Mbështetëse të alokuara për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural

Objektivat

0) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të bizneseve bujqësore të

subvencionuara 1) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të bizneseve

bujqësore të subvencionuara 2) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të

bizneseve bujqësore të subvencionuara 3) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të

ardhurave të bizneseve bujqësore të subvencionuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numër grash përfituese

2018 2019 2020

Page 358: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

Grupi 5

Programi 04860

Projekti 00111

Produkti A

Viti Aktual

2017

15

mijëra lekë 99,863.0

mijëra lekë 6,657.53

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti B

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural

Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor

Shpenzime jashtë projekteve

Teknologji , karta dhe paketa teknologjike (elemente te permiresuar) te ofruara

Përshkrimi Ky produkt ofron materiale te shkruara per te gjithe te interesuarit. Keto materiale jane produkt i studimeve, testimeve,

rigjenerimeve dhe krijimit te fares se selektsionerit ne cdo Qender te Transferimit te Teknologjive Bujqesore (QTTB)

Objektivat

0) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te paketave/kartave teknologjike

(elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 1) Rritja e aftesisë konkuruese të

fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe

rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale

përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e

kryera nga QTTB-të 3) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te

paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

23.6

numer

2018 2019 2020

15 15 15

Totali i Shpenzimeve 124,360.0 127,060.0 157,060.0

Shpenzime për njësi 8,290.67 8,470.67 10,470.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 24.5 2.2 23.6

Shpenzime për njësi 24.5 2.2

Shpenzime jashtë projekteve

Fermere te kontaktuar dhe ofruar sherbime ekstensioni

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me numrin e fermereve te kontaktuar nga Struktura e Ekstensionit nepermjet aktiviteteve te ekstensionit,

QTTB-ve dhe ofrues te tjere te sherbimeve bujqesore

1). Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të

përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2). Rritja me 3% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës

së shërbimit këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 3). Përmirësimi i infrastrukturës dhe

kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 4). Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për

3% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor.

1). Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te paketave/kartave teknologjike (elemente të

përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2). Rritja me 3.5% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës

së shërbimit këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 3). Përmirësimi i infrastrukturës dhe

kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave 4). Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 4% gra fermere përmes

strukturës së shërbimit këshillimor.

Standardet e Politikes se Programit

Sigurimi i infomacionit cdo vit per mesatarisht 77 mije fermere dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike. Trajnimi i

specialisteve te Sherbimit te Ekstensionit, me mesatarisht 150 dite njerez (ekstensioniste) ne vit te trajnuar, per te mundesuar sigurimin e ekspertizes ne

hartimin e biznes planit dhe menaxhimit te fermes , si element kyc per pergatitjen e dokumentacionit te fermereve dhe agrobizneseve qe do te aplikojne ne

skemat kombetare te mbeshtetjes dhe per fondet IPA nga programi IPARD 2014-2020. Sigurimi i infomacionit cdo vit per mesatarisht 7500 mije

fermere gra Realizimi i rreth 120 paketave/kartave teknologjike te reja dhe elemente te permiresuar te kartave ekzistuese si dhe te 25 studimeve te

kryera nga QTTB-te

Page 359: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

66200

mijëra lekë 45,890.0

mijëra lekë 0.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti C

Viti Aktual

2017

32200

mijëra lekë 46,550.0

mijëra lekë 1.45

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti D

Shpenzime jashtë projekteve

Gra te informuar nepermjet struktures se Sherbimit Keshillimor

Përshkrimi Ne funskion te zbutjes se pabarazise gjinore nga strukturat e sherbimit keshillimor do te asistohen dhe do te informohen gra

fermere

Objektivat 0) Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 7250 gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor 1)

Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 2% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor 2) Zbutja e

pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 3% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor 3) Zbutja e

pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 4% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor

Shpenzime jashtë projekteve

Prodhime te realizuara nga aktivitetet dytesore te QTTB-ve

Përshkrimi QTTB-te realizojne prodhime nga aktivitetet dytesore qe kryejne dhe konkretisht , shperndarja me cmime te favorshme te

farerave dhe fidaneve te zgjedhura me rendimente te larta tek fermeret dhe te tjere aktore te interesuar

Objektivat

0) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te paketave/kartave teknologjike

(elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 1) Rritja e aftesisë konkuruese të

fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe

rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale

përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e

kryera nga QTTB-të 3) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te

paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Njesi prodhimi

2018 2019 2020

32200 32200 32200

Totali i Shpenzimeve 45,550.0 45,550.0 45,550.0

Shpenzime për njësi 1.41 1.41 1.41

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -2.1 0 0

Shpenzime për njësi -2.1 0 0

Objektivat

0) Sigurimi i informacionit nepermjet struktures se sherbimit keshillimor per 73540 fermere dhe agrobiznese duke përfshirë edhe

informimin mbi ndryshimet klimaterike 1) Rritja me 2% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës së shërbimit

këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 2) Rritja me 3% e numrit të

fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin

mbi ndryshimet klimaterike 3) Rritja me 3.5% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor

(fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

75000 75750 76100

Totali i Shpenzimeve 45,890.0 45,890.0 45,890.0

Shpenzime për njësi 0.61 0.61 0.6

Sasia 13.3 1 0.5

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -11.7 -1 -0.5

Page 360: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

7300

mijëra lekë 1,500.0

mijëra lekë 0.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti E

Viti Aktual

2017

1860

mijëra lekë 4,680.0

mijëra lekë 2.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti F

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 400.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111 Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime jashtë projekteve

Agregate bujqesor te blere nga QTTB Lushnje

Përshkrimi QTTB shunje ka nevoje per blerje Agregatesh( Frezë e tërhequr me traktor,plug hapës vijash, plug 3-vesh, makinë mbjellëse

gruri, motokorrse bari)

Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Magazina qender e QTTB Korce e rikonstruktuar

PërshkrimiQTTB Korce ka trasheguar ndertesa magazina per ruajtjen e farerave te gjeneracioneve te larta, pesticideve dhe plehrave kimik.

Gjendja e ketyre magazinave eshte tejet e amordizuar. Per kete qellim QTTB Korce do te kryeje rikonstruksionin e tyre

Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

7400 7500 7540

Totali i Shpenzimeve 1,500.0 1,500.0 1,500.0

Shpenzime për njësi 0.2 0.2 0.2

Sasia 1.4 1.4 0.5

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -1.4 -1.3 -0.5

Page 361: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti G

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti O

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti P

Shpenzime jashtë projekteve

Pajisje laboratorike te blera nga QTTB Lushnje

Përshkrimi Per realizimin me te mire te punes ne drejtim te punes kerkimore ne projektin e perimeve dhe te grurit, QTTB Lushnje do te

realizoje blerjen e 4 pajisjeve laboratorike

Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave

Shpenzime jashtë projekteve

Hangari i mekanikes bujqesore i rikonstruktuar

Përshkrimi QTBB Korce ka trasheguar ndertese hangari te mekanikes bujqesore ne te cilen ruhen mjete dhe makineri bujqesore. Gjendja

aktuale e ketij hangari eshte tejet i amortizuar prandaj kerkohet rikonstuksioni me qellim ruajtjen e mjeteve dhe pajisjeve

Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

1040 0 0

Totali i Shpenzimeve 2,500.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2.4 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Pajisje per laboratorin Bio kimik dhe AND ne QTTB Vlore te blera

PërshkrimiQTTB Vlore do te kryeje blerjen e nje pajisje per laboratorin Biokimik dhe AND

Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 362: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti Q

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti R

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111 Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime jashtë projekteve

Agregate bujqesore te blera nga QTTB Shkoder

Përshkrimi Per realizimin e projekteve si dhe per kryerjen e punimeve ne bazen ekperimentale QTTB Shkoder do te realizoje blerjen e disa

agregateve bujqesor

Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

4 0 0

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 250.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pajisje laboratorike te blera nga QTTB Fushe Kruje

Përshkrimi Per zbatimin dhe ndjekjen e projekteve duke synuar dhenien e pergjigjeve sa me te sakta dhe te shpejta te analizave

laboratorike qe kryhen, QTTB Fushe Kruje do te realizoje blerjen 4 pajisjeve laboratorike

Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

4 0 0

Totali i Shpenzimeve 2,500.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 625.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

4 0 0

Totali i Shpenzimeve 3,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 750.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Page 363: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti S

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti T

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti U

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Stalla e desheve ne QTTB Korce e rikonstruktuar

Përshkrimi Stalla e desheve dhe cjepeve ne QTTB Korce aktualisht eshte tejet e amortizuar. Per kete arsye kerkohet nderhyrje permes

rikonstruksionit te kesaj stalle.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

0 0 1500

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 7,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 4.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sistemi ujites (faza e II-te) ne QTTB Vlore i ndertuar

Përshkrimi QTTB Vlore per nje funskionim sa me te mire te bazes eksperimentale dhe pasi ka perfunduar fazen e I-te i nevojitet venia ne

funskionim e sistemit ujites. Per kete arsye do te vijoje me fazen e II-te te ndertimit te sistemit Ujites

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 1 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 20,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 20,000.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Pajisje laboratorike te blera nga QTTB Shkoder

Përshkrimi Per te bere te mundur ruajtjen ne kushte optimale te materialit gjenetik si dhe ne kuadrin e realizimit projekteve, QTTB Shkoder

do te bleje 4 pajisje laboratorike (Deep frezer)

Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

4 0 0

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 250.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Page 364: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00111

Produkti V

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00111

Produkti W

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Viti 0

Përshkrimi Per futjen e prodhimeve bujqesore dhe perpunimin e tyre ne momentin e shkarkimit, QTTB-se Fushe Kruje i nevojitet ndertimi i

nje magazine.

Objektivat

Shpenzime jashtë projekteve

Magazine dhe lem per futjen e produkteve bujqesore e ndertuar

Emri i Programit Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore

Pershkrimi i Programit

Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet krijimit të sistemit të informacionit mbi tokën, transformimi i drejtorive të Administrimit dhe e

Mbrojtjes të Tokës (DAMT) në një kadastër shumëqëllimshme, përmirësimi i përdorimit të tokës bujqësore bazuar në kapacitetet agroprodhuese, mbrojtja

dhe kontrolli i degradimit të saj, ngritja e njesise ne ministri si dhe indentifikimi, perzgjedhja dhe implementimi i projekteve pilot te konsolidimit te tokes.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Krijimi i një sistemi modern i tokës bujqësore si një instrument efektiv në realizimin e politikës për një administrim te qendrueshem të tokës bujqësore,

përdorimit, mbrojtjes, konsolidimit dhe zhvillimit e tregut të saj.

Qellimi i Politikes se Programit

Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të sistemit të informacionit dhe funksionimit të një kadastre

shumëllimshme. Zhvillimi i politikave dhe programeve të përdorimit më të mirë të tokës bujqësore.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Krijimi i Informacionit për tokën (LIS) dhe integrimi në GIS në 60 mijë hektarë 2). Dixhitalizimi i Regjistrit të Tokës (RTB) në 20 njesi administrative

vendore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

0 0 240

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 4,500.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 18.75

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Magazina per ruajtjen e produkteve bujqesore ne QTTB Lushnje e ndertuar

Përshkrimi Permes aktiviteteve dytesore, QTTB Lushnje realizon prodhimin e perimeve ne sera dhe ne fushe. Per magazinimin e perimeve

nevojitet ndertimi me sanduic i nje magazine

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m2

2018 2019 2020

0 0 180

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 8,500.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 47.22

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 365: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 5

Programi 05470

Projekti 00112

Produkti A

Viti Aktual

2017

60000

mijëra lekë 23,500.0

mijëra lekë 0.39

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00112

Produkti B

Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore

Shpenzime jashtë projekteve

krijimi i sistemit të informacionit tokën LIS dhe intergrimi në GIS në 63 mijë ha toke bujqesore

Përshkrimi Krijimi sistemit të informacioni mbi tokën LIS dhe integrimi i saj ne GIS është pjesë e programit "Menaxhimi i Qëndrueshëm i

Tokës Bujqësore. Ky program do të realizohet në 63 mijë ha tokë bujqësore në disa njesi vendore administrative

Objektivat 0) Krijimi i sistemit te informacionit për tokën (LIS) dhe integrimi në GIS në 60 mijë hektarë 1) Krijimi i sistemit te informacionit

per token (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije ha 2) Krijimi i sistemit te informacionit per token (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63

mije hektare 3) Krijimi i sistemit te informacionit te tokes bujqesore (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije hektare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ha

Shpenzime për njësi -0.7 12.2 3.1

Shpenzime jashtë projekteve

Dixhitalizimi i regjistrit te tokes bujqesore

Përshkrimi Dixhitalizimi i tokes bujqesore do te behet ne disa njesi administrative te bashkive dhe ka te beje me hedhjen e te dhenave ne

forme dixhitale per token bujqesore dhe resurset e tjera

Objektivat 0) Dixhitalizimi i Regjistrit të Tokës (RTB) në 20 njesi administrative. 1) Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore (RTB) ne 20

njesi administrative 2) Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore ne 20 njesi administrative 3) Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes

Bujqesore ne 20 njesi administrative vendore

63000 63000 70000

Totali i Shpenzimeve 24,500.0 27,500.0 31,500.0

Shpenzime për njësi 0.39 0.44 0.45

Sasia 5 0 11.1

Totali i Shpenzimeve 4.3 12.2 14.5

1). Krijimi i informacionit per token (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije ha. 2). Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore rreth 20 njesi administrative

vendore 3). Krijimi i njesise se konsolidimit te tokes bujqesore ne MBZHRAU me 3 punonjes

1). Krijimi i informacionit per token (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije hektare 2). Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore rreth 20 njesi

administrative vendore. 3). Blerje paisje per funksionimin e laboratorit te GIS-it nga QTTB-Fush-Kruje. 4). Miratimi i nje projekt per konsolidimit te tokes

bujqesore ne njesine administrative vendore (fonde shtese).

1). Krijimi i informacionit te tokes bujqesore (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije hektare 2). Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore rreth 20 njesi

administrative vendore. 3). Miratimi i dy projekteve per konsolidimin e tokes bujqesore ne njesi administrative vendore me fonde shtese te buxhetit te

shtetit

Standardet e Politikes se Programit

Informacioni që do të mbi tokën bujqësore duhet të jetë në përputhje me kriteret e përcaktuara në Udhëzimin nr. 5/2017 i Ministrit të BZHRAU. Keto 3 vite

do te realizohet rreth 170 mije ha toke bujqesore gje qe do te jete një nga standartet ne realizimin e projekteve të konsolidimit e cila do të përmbushë

kriteret e përcaktuara në strategjinë e ë tokës bujqësore në drejtim të zhvillimit rural.

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural

2018 2019 2020

Page 366: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

20

mijëra lekë 1,500.0

mijëra lekë 75.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00112

Produkti D

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer njesi administrative

Shpenzime për njësi 0 66.7 40

175.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 66.7 40

20 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 500.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Emri i Programit Administrimi i Ujrave

Pershkrimi i Programit

Programi i Administrimit te Ujerave mbeshtet administrimin e burimeve ujore si nje nga burimet natyrore me te rendesishem dhe te domosdoshem per

jeten dhe zhvillimin social-ekonomik te vendit, per nje zhvillim te qendrueshem te rezervave ujore, per te kufizuar ndotjen e ujerave nentokesore dhe

siperfaqsore nga aktivitet e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale dhe urbane, qe shkaktojne demtim te

ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga shfrytezimi pa kriter i lumenjeve.gjithashtu mbeshtet bashkepunimin ne nivel nderkombetar per administrimin

e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis vendeve.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Programi i Administrimit te Ujerave mbeshtet administrimin e burimeve ujore si nje nga burimet natyrore me te rendesishem dhe te domosdoshem per

jeten dhe zhvillimin social-ekonomik te vendit, per nje zhvillim te qendrueshem te rezervave ujore, per te kufizuar ndotjen e ujerave nentokesore dhe

siperfaqsore nga aktivitet e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale dhe urbane, qe shkaktojne demtim te

ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga shfrytezimi pa kriter i tyre, duke ditur qe ndryshimet klimatike perbejne nje kercenim urgjent dhe potecialisht

urgjent ndaj planetit, nevojitete nje adaptim i sisteveve ekonomik e politike qe konsistojne ne ruajtjen e esasise dhe cilesise se burimeve ujore, gjithashtu

mbeshtet bashkepunimin ne nivel nderkombetar per administrimin e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis vendeve

Qellimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se programit synon mbrojtjen dhe permiresimin e mjedisit ujor, te ujerave siperfaqesore, qofshin te perkohshem apo te perhereshem, te

ujerave detare, territoriale, zonave ekonomike, te ujerave nderkufitare, nentokesore si dhe te statusit te tyre. Kjo politike ka si qellim shfrytezimin racional

te burimeve ujore, shperndarjen e drejte te tyre sipas qellimeve te perdorimit, mbrojtjen e tyre nga ndotja, duke realizuar misionin per adaptimin dhe

zvogelimin einpakteve te ndryshimeve klimatike.

Shpenzime për njësi 0 0 -100

20 20 20

Totali i Shpenzimeve 1,500.0 2,500.0 3,500.0

Shpenzime për njësi 75.0 125.0

2018 2019 2020

Shpenzime jashtë projekteve

Kompletimi i Laboratorit te GIS-it ne QTTB-ne Fush-Kruje.

PërshkrimiPer vitin 2019, per tu pergjigjur ritmeve te kerkuara, per krijimin e informacionit per token LIS dhe integrimi ne GIS eshte

planifikuar qe sektori i hartografise dhe perdorimit te tokes ne QTTB kryhet kjo inveshtim ne blerje paisje me nje fond te buxhetit

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0

Page 367: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Objektivat e Politikes se Programit

1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2). Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i

aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3). Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore

4). Realizimi i marveshjeve per ujrat nderkufitare me vendet fqinje ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme 5). Monitorimi I procedures se

paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 6). Hartimi i Planit te

masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa

7). Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi problematikat e burimeve ujore 8). Monitorimi dhe rakordimi i punes se ABU per implementimit te

legjislacionit 9). Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e

nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 10). Raporte masash per permiresimin e situates se

burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 11). Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 12). Kordinimi dhe

adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore

1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2). Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i

aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3). Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore

4). Realizimi i marveshjeve per ujrat nderkufitare me vendet fqinje ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme 5). Monitorimi I procedures se

paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 6). Hartimi i Planit te

masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa

7). Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi problematikat e burimeve ujore 8). Monitorimi dhe rakordimi i punes se ABU per implementimit te

legjislacionit 9). Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e

nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 10). Raporte masash per permiresimin e situates se

burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 11). Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 12). Kordinimi dhe

adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore

1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2). Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i

aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3). Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore

4). Realizimi i marveshjeve per ujrat nderkufitare me vendet fqinje ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme 5). Monitorimi I procedures se

paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 6). Hartimi i Planit te

masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa

7). Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi problematikat e burimeve ujore 8). Monitorimi dhe rakordimi i punes se ABU per implementimit te

legjislacionit 9). Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e

nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 10). Raporte masash per permiresimin e situates se

burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 11). Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 12). Kordinimi dhe

adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore

1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2). Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i

aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3). Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore

4). Realizimi i marveshjeve per ujrat nderkufitare me vendet fqinje ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme 5). Monitorimi I procedures se

paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 6). Hartimi i Planit te

masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa

7). Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi problematikat e burimeve ujore 8). Monitorimi dhe rakordimi i punes se ABU per implementimit te

legjislacionit 9). Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e

nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 10). Raporte masash per permiresimin e situates se

burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 11). Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 12). Kordinimi dhe

adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore

Standardet e Politikes se Programit

Legjislacioni ne fushen e ujerave I cili perbehet nga ligjet dhe aktet nenligjore ne zbatim te tyre, Vendimet e Keshillit te Ministrave, Vendimet e Keshillit

Kombetar te Ujit, Udhezimet, Rregulloret dhe Urdherat e Ministrive perkatese. Direktiva Kuader e Ujit e BE-se 2000/60EC, 23 Tetor 2000, Direktiva per

strategjine detare Nr.Celex 32008L0056, FZL 164, 25/06/2008, F. 19¿40, direktivat bija te DKU, Konventa per Mbrojtjen dhe Perdorimin e Ujerave

Nderkufitare dhe Liqeneve Nderkombetare¿ - Konventa e Helsinkit (UNECE Water Convention) dhe konventa Espos, Plani Kombetar per Integrimin

Europian 2014-2020

Page 368: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 5

Programi 05640

Projekti 04663

Produkti A

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 6,573.0

mijëra lekë 1,095.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04663

Produkti B

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 55,000.0

mijëra lekë 55,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04663

Produkti C

2020

6 6 6

Totali i Shpenzimeve 6,573.0 6,573.0 6,573.0

Shpenzime për njësi 1,095.5 1,095.5 1,095.5

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Raporti financiar per mbledhjen e te ardhurave

Përshkrimi Hartimi dhe realizimi i planit vjetor te te ardhurave nga subjektet qe perdorin burime ujore. Pregatitja e raporteve periodike

financiare nga Drejtoria e Politikave te Burimeve Ujore per realizimin vjetor te te ardhurave sipas zerave.

Objektivat 0) Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore 1) Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore 2)

Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore 3) Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore

Shpenzime jashte projekteve

Dokumenti veprimit , Mbeshtetje per Menaxhimin e Ujerave IPA II

Përshkrimi Pergatitja e nje dokumenti veprimi do te perfshije direktiven kuadret te BE per pershtatjen ne ndryshimet e klimes ne menyre

adekuate

Objektivat 0) Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 1)

Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 2)

Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 3)

Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr dok

2018 2019 2020

1 0 1

Totali i Shpenzimeve 14,000.0 0.0 5,591.0

Shpenzime për njësi 14,000.0 0.0 5,591.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -74.5 -100 0

Shpenzime për njësi -74.5 -100 0

Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer aktesh

2018 2019

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural

Administrimi i Ujrave

Shpenzime jashte projekteve

Akte ligjore dhe nenligjore per menaxhimin e ujrave te hartuara dhe miratuara

Përshkrimi Hartimi dhe mratimi i akteve ligjore dhe nenligjore ne permbushje te detyrimeve te ligjit nr.111/2012 "per menaxhimin e burimeve

ujore" dhe ne kuader te perafrimit te legjislacionit kombetar me ate europian.

Objektivat 0) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 1) Perafrimi i legjislacionit tone

me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian

perfshire edhe ndryshimet klimatike. 3) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet

klimatike.

Njësia

Page 369: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 5,500.0

mijëra lekë 1,100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04663

Produkti F

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 16,800.0

mijëra lekë 16,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04663

Produkti N

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 24,371.0

mijëra lekë 24,371.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashte projekteve

Strategji kombetare per menaxhimin e integruar te burimeve ujore

Përshkrimi Pergatitja e nje strategjie te MIBU qe do te zhvillohet ne nivel kombetar dhe do te perfshije direktiven kuaderte ujit te BE e cila

eshte reflektuar edhe ne ligjin per burimet ujore.

Objektivat

0) Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat

siperfaqesore e nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 1) Hartimi i

Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e

nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 2) Hartimi i Programit Kombetar

te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e nentokesore, duke

perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 3) Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te

mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e nentokesore, duke perfshire informacionin

e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Regjistri kombetar i lejeve te burimeve ujore

Përshkrimi Hartimi i nje regjistri kombetar te lejeve me gjithe te dhenat teknike te perdoruesve te burimeve ujore, i cili do te mund te

evidentoje dhe inventarizoje te gjithe perdoruesit e burimeve ujore.

Objektivat 0) Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 1) Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te

perdoruesve te burimeve ujore 2) Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 3) Perditesimi i

regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer regjistri

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 16,169.0 12,700.0 12,700.0

Shpenzime për njësi 16,169.0 12,700.0 12,700.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -3.8 -21.5 0

Shpenzime për njësi -3.8 -21.5 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr raportesh

2018 2019 2020

4 4 4

Totali i Shpenzimeve 7,600.0 7,600.0 7,600.0

Shpenzime për njësi 1,900.0 1,900.0 1,900.0

Sasia -20 0 0

Totali i Shpenzimeve 38.2 0 0

Shpenzime për njësi 72.7 0 0

Page 370: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04663

Produkti O

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 13,254.0

mijëra lekë 13,254.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04663

Produkti P

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 73,286.0

mijëra lekë 73,286.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04663

Produkti Q

Shpenzime jashte projekteve

Studim hidrogjeologjik per shfrytezimin apo nderhyrjen ne shtratin e lumit

Përshkrimi Identifikimi I subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore pa leje dhe pajisja e tyre me leje shfrytezimi; ¿ Kontrolli I zbatimit te

kushteve te lejes te subjekteve me leje

Objektivat 0) Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e

rrezikut te permbytjeve 1) Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore,

per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 2) Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit te subjekteve qe

shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3) Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit

te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve

Shpenzime jashte projekteve

Plani i menaxhimit te baseneve i hartuar

Përshkrimi Identifikimi i nje sere masash prioritare per te permiresuar eficencen e menaxhimit te burimeve ujore, si analizat dhe gjendjen

fizike te burimeve ujore ne basen,inventarin e burimeve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa.

Objektivat

0) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te

baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa 1) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj

klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa 2) Hartimi i Planit te masave

specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna,

Seman dhe Vjosa 3) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit

te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 155,830.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 155,830.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 112.6 -100 0

Shpenzime për njësi 112.6 -100 0

Shpenzime jashte projekteve

Kadaster e permiresuar e ujit

Përshkrimi Zhvillimi i kadastres se ujit ne formen e nje sistemi GIS.Kadastra e ujit do te perbehet nga nje baze te dhenash per burimet e

gjeoreferencuar sipas kerkesave.

Objektivat 0) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 1) Perafrimi i legjislacionit tone

me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian

perfshire edhe ndryshimet klimatike. 3) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet

klimatike.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer kadastre

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -24.6 0 0

Shpenzime për njësi -24.6 0 0

Page 371: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 27,825.0

mijëra lekë 27,825.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04663

Produkti R

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04663

Produkti S

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 19,450.0

mijëra lekë 19,450.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashte projekteve

Regjistri I evidentimit I perdoruesve te burimeve ujore siperfaqesore dhe nentokesore pa leje

Përshkrimi Evidentimi I te gjithe perdoruesve te burimeve ujore siperfaqsore dhe nentokesore pa leje per nje perdorim rracional sa me efikas

te tyre dhe garantimi I nje furnizimi te mjaftueshem dhe me cilesi te mire te tyre.

Objektivat

0) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar

ndryshimet e mundeshme klimatike 1) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e

perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 2) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te

perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 3) Monitorimi I

procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e

mundeshme klimatike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 6,733.0 6,700.0 19,450.0

Shpenzime për njësi 6,733.0 6,700.0 19,450.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -65.4 -0.5 190.3

Shpenzime për njësi -65.4 -0.5 190.3

Shpenzime jashte projekteve

Nenshkrimi I marrvesheve per ujerat nderkufitare marreveshjet me vendet fqinj.

PërshkrimiOrganizmi I takimeve te grupeve te punes per arritjen e marreveshjeve. Arritja e marreveshjeve me vendet fqinje per ujerat

nderkufitare. Takimi I grupeve te perbashketa per ujerat nderkufitare me vendet fqinje, duke konsideruar ndryshimet klimatike.

Objektivat 0) Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 1)

Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 2)

Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 3)

Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer takimesh

2018 2019 2020

7 6 7

Totali i Shpenzimeve 3,000.0 3,000.0 3,000.0

Shpenzime për njësi 428.57 500.0 428.57

Sasia 16.7 -14.3 16.7

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -14.3 16.7 -14.3

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 27,825.0 27,825.0 18,900.0

Shpenzime për njësi 27,825.0 27,825.0 18,900.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -32.1

Shpenzime për njësi 0 0 -32.1

Page 372: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04663

Produkti T

Viti Aktual

2017

300

mijëra lekë 14,598.0

mijëra lekë 48.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04663

Produkti V

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime për njësi 0.0 5,580.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Shpenzime jashte projekteve

Plani i menaxhimit te basenit te Shkumbinit

Përshkrimi Produkti ka te beje me planin e menaxhimit te basenit Shkumbin, per menaxhimin me eficence te burimeve ujore ne kete basen

ujor dhe identifikimi i nje sere masash prioritare peridentifikimin e rreziqeve te thatesisres dhe permbytjeve

Objektivat

2018 2019 2020

120 120 120

Totali i Shpenzimeve 4,100.0 7,602.0 6,777.0

Shpenzime për njësi 34.17 63.35 56.48

Sasia -60 0 0

Totali i Shpenzimeve -71.9 85.4 -10.9

Shpenzime për njësi -29.8 85.4 -10.9

0) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te

baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa 1) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj

klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa 2) Hartimi i Planit te masave

specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna,

Seman dhe Vjosa 3) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit

te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer baseni

2018 2019 2020

0 1 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 5,580.0 0.0

Shpenzime jashte projekteve

Raport monitorimi per zbatimin e kushteve te lejes nga perdoruesit e burimeve ujore dhe mbrojtjen e burimeve ujore

Përshkrimi Me keto inspektime synohet mireadministrimi i burimeve ujore siperfaqesore dhe nentokesore nepermjet zbatimit te kushteve te

lejeve, zvogelimi i informalitetit nepermjet detyrimit te subjekteve ti perdorin burimet ujore me leje perkatese.

Objektivat 0) Raporte masash per permiresimin e situates se burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 1) Raporte masash per

permiresimin e situates se burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 2) Raporte masash per permiresimin e situates se

burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 3) Raporte masash per permiresimin e situates se burimeve ujore si dhe te

shtreterve te lumenjeve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer inspektimesh

Page 373: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Grupit 11

Misioni

Programet

Titulli Emri

01110

08140

09120

09230

09450

09770

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Ministria e Arsimit dhe Sportit Kodi i Grupit

1.Edukimin e vlerave demokratike e kombëtare dhe zotërimin e njohurive dhe shprehive për ekonominë moderne të tregut; 2.

Edukim të mbështetur në të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në veçanti; 3. Edukim cilësor; 4. Sipas nevojave dhe

interesave të individit, komunitetit dhe shoqërisë në përgjithësi; 5. Sipas standardeve evropiane; 6. Barazi të shanseve për

arsimim për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë; 6. Arsimim bazë për të gjithë; 7. Përshtatshmërinë e sistemit arsimor

ndaj ndryshimeve; 8. Mekanizmat e përgjegjshmërisë së shërbimit arsimor ndaj klientëve të drejtpërdrejt dhe shoqërisë civile në

tërësi; 9. Efektivitetin e administratës arsimore qendrore dhe të njësive të saj vartëse; 10. Efektivitetin dhe efiçencën e burimeve

njerëzore në arsim; 11. Maksimizimin, efektivitetin dhe efiçiencën e burimeve financiare dhe materiale në arsim

Pershkrimi

Planifikimi, Menaxhimi dhe

Administrimi

Programi zhvillon politika dhe strategji ministeriale. Ai koordinon dhe monitoron

performancën e institucioneve arsimore, vecanërisht përdorimin efektiv të

burimeve njerëzore, eficenca në përdorim e burimeve financiare e materiale në

arsim; rritjen e kapaciteteve, aftësive dhe funksioneve menaxhuese në nivelin

qendror dhe lokal, në funksion të implementimit të suksesshem të planeve

strategjike dhe objektivave kombëtare të zhvillimit të arsimit.

Zhvillimi i Sportit Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe

sport, në përputhje me Kartën Evropiane të Sportit dhe me rekomandimet e

organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. Ridimensionimi i edukimit fizik dhe

sportiv si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe studentëve në

institucionet arsimore.

Arsimi Baze (perfshire

parashkollorin)

Ky program buxhetor siguron një shërbim arsimor bazë dhe parashkollor publik

me cilësor, duke respektuar të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në

veçanti; duke siguruar shanse dhe kushte të barabarta arsimimi për të gjithë

fëmijët, nga 3-16 vjecare.

Arsimi i Mesem (i pergjithshem) Programi synon krijimin e mundësive që nxënësit që përfundojnë arsimin bazë të

përfitojnë këtë shërbim arsimor në përputhje me format e përcaktuara në ligjin për

sistemin parauniversitar. Përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor të ofruar në

këtë cikël të edukimit.

Arsimi Universitar Programi i Arsimit të Lartë synon zhvillimin e Arsimit të Lartë në përputhje me

kërkesat e procesit të Bolonjës dhe të Hapsirës Evropiane të Arsimit të Lartë

(HEAL) në funksion të progresit të vendit dhe integrimit evropian. Sistemi i

financimit të arsimit të lartë reformohet për të siguruar cilësinë, dhe për t'iu

përshtatur kërkesave reale të tregut të punës për specialistë të fushave të

ndryshme. Ajo garanton burimet financiare që në nivel kombëtar shkojnë në

mbështetje të arsimit të lartë, si dhe rritjen e autonomisë qeverisëse të IAL. Ofrimi

i studimeve universitare në të tre ciklet e studimit synohet nëpërmjet sigurimit të

standarteve duke integruar në mënyrë më efektive mësimdhënien me kërkimin

shkencor.

Fonde per Shkencen Programi për Kërkimin Fondamental dhe Fondin e Ekselencës synon të

mbeshtese kërkimin shkencor sipas prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror,

ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe tendencave të zhvillimeve globale në

shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor. Në këtë kuadër kërkohet që puna

kërkimore-shkencore të vihet në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të

alternativave për zhvillimin e vendit.

Page 374: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Grupit

Viti 0

Viti 1

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Emri i Programit Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Pershkrimi i Programit

Programi zhvillon politika dhe strategji ministeriale. Ai koordinon dhe monitoron performancën e institucioneve arsimore, vecanërisht përdorimin efektiv të

burimeve njerëzore, eficenca në përdorim e burimeve financiare e materiale në arsim; rritjen e kapaciteteve, aftësive dhe funksioneve menaxhuese në

nivelin qendror dhe lokal, në funksion të implementimit të suksesshem të planeve strategjike dhe objektivave kombëtare të zhvillimit të arsimit.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore, nëpërmjet menaxhimit me bazë performance. Eficenca

në përdorim e burimeve financiare e materiale në arsim; efektiviteti në përdorimin e burimeve njerëzore: rritja e kapaciteteve e aftësive menaxhuese në

nivelin qendror (MAS), rajonal (DAR/ ZA), lokal (institucionet arsimore); Vendosja e mekanizmave transparente te monitorimit e llogaridhenie. Përgatitja e

akteve ligjore e nënligjore të sistemit arsimor në përputhje me legjislacionin shqiptar e zhvillimin e tij sipas vlerave të përbashkëtata të sistemeve

bashkohore. Implementimi i stategjive kombëtare.

Qellimi i Politikes se Programit

1. Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore për implement të planeve strategjike të arsimit. 2.

Funksionimi i sistemit arsimor mbi bazën e decentral e dekoncentrimi së instit arsimore. 3. Rrritja dhe zhvillimi i kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese

me 15% në vit, në nivelin rajonal e qendror të politikbërjese menaxhimit të sistemit. 3. Përdorim efektiv i burimeve njerëzore, synim rritjen aftesive

profesionale, trajnimeve, shkëmb eksperiencave, metodave vlerësimit e vetëvlerësimit. 4. Rritje e kapacitet përditësimi i sistemit të informacionit me

qëllim që të sigurojë bazë informative të plotë për PM e sistemit arsimor. 5. Rritja e aftësive vleresues/vetevleresues në sistem të PM ndërtimi i një sistem

të qëndrueshëm e transparent monitorimi. 6. Auditimi e inspektimi në 30% te instit arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare

Objektivat e Politikes se Programit

1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15% të punonjësve në MAS,

njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 80-100 punonjës 2). Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së

konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit,

pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 3). Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me

standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve

arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar. 4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e

treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe

materiale në arsim. 5). Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 6).

Trajnimi çdo vit për 80-100 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të

decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë.

1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS,

njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës. 2). Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së

konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit,

pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 3). Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me

standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve

arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e

treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe

materiale në arsim 5). Auditimi i 30% dhe inspektimi në10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare 6).

Trajnimi çdo vit për 100 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të

decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë

Page 375: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

Projekti 00115

Produkti A

Viti Aktual

2017

100

mijëra lekë 7,500.0

mijëra lekë 75.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese ne masen 10-15% te drejtuesve dhe specialisteve ne MAS e DAR/ZA , nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese.

Përshkrimi Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese ne masen 10-15%, nepermjet trajnimeve ne ASPA si dhe

kontratave me konsulenteve lokale dhe nderkombetare.

Objektivat

0) Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15% të

punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 80-100 punonjës 1) Rritja dhe zhvillimi i

kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS,

njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës. 2) Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe

menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore

dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës 3) Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet

programeve trajnuese dhe zhvilluese me 16-18% të punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore

për 110-130 punonjës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i drejtoreve te trajnuar.

2018 2019 2020

100 110 110

Totali i Shpenzimeve 7,500.0 8,500.0 8,500.0

Shpenzime për njësi 75.0 77.27 77.27

Sasia 0 10 0

Totali i Shpenzimeve 0 13.3 0

Shpenzime për njësi 0 3 0

1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS,

njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës 2). Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së

konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit,

pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 3). Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me

standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve

arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e

treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe

materiale në arsim. 5). Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare 6).

Trajnimi çdo vit për 100 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të

decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë

1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 16-18% të punonjësve në MAS,

njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 110-130 punonjës 2). Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së

konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit,

pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 3). Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me

standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve

arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e

treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe

materiale në arsim. 5). Auditimi i 30% dhe inspektimi nw 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 6).

Trajnimi çdo vit për 100-110 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të

decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë.

Standardet e Politikes se Programit

1. Trajnim cdo vit për afro 15-17% të punonjësve të MAS dhe DAR/ZA, 1.1 Numri i punonjësve të trajnuar cdo vit 100-120 punonjës). 2. Në 100% e

institucioneve të MAS të implementohet dhe funksionojë sistemi EMIS. 3. Investime në aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara me afro 10-12% në vit.

4. Auditimi në 30% e Instituc arsimore në vit; 5. Inspektimi në 10-12% e Instituci arsimore në vit; 6. Numri i akteve ligjore dhe nënligjore të miratuara

(Rishikimi akteve ligjor/nëligjore, sistemi efektiv dhe efiçient të MFK-së, përafrimi i aktet ligjor kombëtar me atë të BE ( acquis communautaire),. 7.

Publikimi 3-herë raporteve të monitorimit të strategjive të MAS, si dhe raportimet për nënkomitet e BE. 8. Trajnim cdo vit i NA dhe NZ të institucioneve

arsimore, në funksion të menaxhimit.

Shpenzime jashtë projekteve

Page 376: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00115

Produkti B

Viti Aktual

2017

80

mijëra lekë 52,850.0

mijëra lekë 660.63

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00115

Produkti C

Viti Aktual

2017

100

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00115 Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja e kapaciteteve planifikuese,menaxhuese te drejtuesve të instituc arsimore shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor

PërshkrimiTrajnimi i drejtuesve të shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i

shërbimit arsimor,si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë

Objektivat

0) Trajnimi çdo vit për 80-100 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve

arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar

kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 1) Trajnimi çdo vit për 100

drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të

decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe

menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 2) Trajnimi çdo vit për 100 drejtuesve të institucioneve

arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe

rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e

barazise gjinore 3) Trajnimi çdo vit për 100-110 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së

institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke

fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazise gjinore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i punonjesve te trajnuar

2018 2019 2020

100 100 100

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 100.0 100.0 100.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Auditimi dhe Inspektimi cdo vit ne masen 30% te nstitucioneve te Sistemit te Arsimit

Përshkrimi Ndërtimi i një sistemi të qëndrueshëm dhe transparent monitorimi, auditimi dhe inspektimi e 15% deri 30% te institucioneve

arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.

Objektivat 0) Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 1)

Auditimi i 30% dhe inspektimi në10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare 2)

Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare 3)

Auditimi i 30% dhe inspektimi nw 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i auditimeve dhe inspektimeve.

2018 2019 2020

80 80 80

Totali i Shpenzimeve 52,850.0 52,850.0 52,850.0

Shpenzime për njësi 660.63 660.63 660.63

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 377: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti D

Viti Aktual

2017

60

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 66.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00115

Produkti E

Shpenzime jashtë projekteve

Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA dhe ISHA, per rishikimin e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor

Përshkrimi Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA, për rishikimin e akteve ligjore dhe nënligjor per implementimin e

reformes ne arsim, nepermjet sigurimit te sherb internetit, telefon, transport, mirembajtje, furnizim me materiale zyre, etj.

Objektivat

0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore

dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të

burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në

vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të

përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement

të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet

përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje

teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të

MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me

synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,

rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit

e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,

përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të

qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.

Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë DAR/ZA. .

PërshkrimiZhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit

të sistemit EMIS në të gjithë DAR/ZA me synim 100% e sitemit te informacinit te jete elektronik ne kohe reale.

Objektivat

0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore

dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të

burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në

vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të

përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement

të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet

përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje

teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të

MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me

synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,

rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit

e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,

përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të

qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i punonjesve te trajnuar ne MASH, DAR/ZA.

2018 2019 2020

60 60 60

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 66.67 66.67 66.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 378: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

625

mijëra lekë 41,742.0

mijëra lekë 66.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00115

Produkti F

Viti Aktual

2017

625

mijëra lekë 544,950.0

mijëra lekë 871.92

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00115

Produkti G

Shpenzime jashtë projekteve

Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor.

Përshkrimi Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor.

Objektivat

0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore

dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të

burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në

vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të

përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement

të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet

përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje

teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të

MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me

synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,

rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit

e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,

përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të

qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.

Shpenzime jashtë projekteve

Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS ,DAR/ZA.

Përshkrimi Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS,DAR/ZA mbeshtetur ne pershkrimin e punes dhe performancen e vleresimit, pagesa e

pagave te punes mbeshtetur dhe ne vleresimin vjetor.

Objektivat

0) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent

monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. 1) Vlerësimi i cilësisë së

shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe

përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim 2) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e

treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve

njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. 3) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar

një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale

në arsim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i punonjesve qe punojne ne MAS DAR/ZA dhe Inspektoriatin ISHA

2018 2019 2020

625 625 625

Totali i Shpenzimeve 604,950.0 634,033.0 659,083.0

Shpenzime për njësi 967.92 1,014.45 1,054.53

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 11 4.8 4

Shpenzime për njësi 11 4.8 4

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i punonjesve ne MASH DAR/ZA

2018 2019 2020

625 625 625

Totali i Shpenzimeve 41,742.0 36,617.0 41,567.0

Shpenzime për njësi 66.79 58.59 66.51

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -12.3 13.5

Shpenzime për njësi 0 -12.3 13.5

Page 379: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

40

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00443

Produkti H

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 17,095.0

mijëra lekë 341.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02245

Produkti I

Blerja e pajisjeve dhe mjeteve informatike e elektronike per manaxhimit MAS,DAR/ZA

Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA

Përshkrimi Blerja e softe profesionale per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve,

prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS, DAR/ZA.

Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MAS,DAR/ZA

Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne masen 8-10% e institucioneve MAS,DAR/ZA

Përshkrimi Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne 8-105 e institucineve te MAS,DAR/ZA, per rritjen e cillesise

se punes.

Objektivat

0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore

dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të

burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në

vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të

përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement

të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet

përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje

teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të

MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me

synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,

rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit

e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,

përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të

qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i zyrave/mjedise te pajisura me mobilieri

2018 2019 2020

32 32 32

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 312.5 312.5 312.5

Sasia -36 0 0

Totali i Shpenzimeve -41.5 0 0

Shpenzime për njësi -8.6 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri akteve ligjore e nenligjore te hartuara;

2018 2019 2020

40 40 40

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 100.0 100.0 100.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 380: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03214

Produkti K

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 29,594.0

mijëra lekë 986.47

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MAS, DAR/ZA

Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA

Përshkrimi Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA,

Objektivat

0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore

dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të

burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në

vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të

përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement

të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet

përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje

teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të

MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me

synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,

rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit

e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,

përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të

qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i zyrave dhe mjediseve te rikonstruktuara.

2018 2019 2020

46 29 30

Totali i Shpenzimeve 55,000.0 34,000.0 35,500.0

Shpenzime për njësi 1,195.65 1,172.41 1,183.33

Sasia 53.3 -37 3.4

Totali i Shpenzimeve 85.8 -38.2 4.4

Shpenzime për njësi 21.2 -1.9 0.9

Objektivat

0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore

dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të

burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në

vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të

përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement

të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet

përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje

teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të

MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me

synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,

rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit

e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,

përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe

efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të

qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i punonjesve qe punojne me softe

2018 2019 2020

30 0 30

Totali i Shpenzimeve 1,500.0 0.0 1,500.0

Shpenzime për njësi 50.0 0.0 50.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Page 381: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 03215

Produkti L

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 2,311.0

mijëra lekë 770.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit Ministria e Arsimit dhe Sportit

Emri i Programit Zhvillimi i Sportit

Pershkrimi i Programit

Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje me Kartën Evropiane të Sportit dhe me rekomandimet

e organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. Ridimensionimi i edukimit fizik dhe sportiv si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe

studentëve në institucionet arsimore.

Pershkrimi i Politikes se Programit

a) trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj). b) mbështetje

financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit, c) përmirësimin e infrastrukturës së objekteve sportive të futbollit, baskëtboll, volejboll, peshëngritje, mundje,

arte marciale etj; d) rritje e numrit të sportistëve të licensuar në federata shqiptare të sportit, ( 29161 sportiste ) e) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet

kombëtare:( 328 aktivitete kombetare ) e) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet ndërkombëtare: ( 258 aktivitete nderkombetare ) f) numri i medaljeve në

aktivitetet ndërkombëtare: Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje me Kartën Evropiane të

Sportit dhe me rekomandimet e organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. Ridimensionimi i edukimit fizik dhe sportiv si pjesë përbërëse e programit të

edukimit të nxënësve dhe studentëve në institucionet arsimore.

Qellimi i Politikes se Programit

Zhvillimi dhe ristrukturimi i infrastrukturës sportive, në nivel qendror, lokal dhe në institucione arsimore me synim arritjen e standarteve ndërkombëtare.

Zhvillimi i programeve arsimore për sportin si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe studentëve në institucionet arsimore. Organizimi,

inkurajimi dhe mbështetja financiare e veprimtarive të përbashkëta sportive në nivel qendror dhe lokal. Mbështetja financiare e Federatave Sportive të

disiplinave të ndryshme, për të krijuar kushtet e nevojshme për zhvillimin e sporteve elitare, masivizimin si dhe përfshirjen e nxënësve dhe studentëve.

Thellimi i reformës institucionale në fushën e menaxhimit, sportit në institucionet arsimore dhe sportit elitar.

Blerja e pajisjeve dhe softeve informatike per sherbimet EMIS ne MAS,DAR/ZA

Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA

PërshkrimiBlerja e pajisjeve informatike, profesionale per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te

shpenzimeve, prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS, DAR/ZA.

Objektivat

0) Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe

funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i

raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar. 1) Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet

operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe

institucioneve arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 2) Zhvillimi i sistemit

të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS

në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit

arsimor parauniversitar 3) Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim,

nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore. Publikimi

për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i institucioneve te pajisura me pajisje elektronike

2018 2019 2020

7 10 10

Totali i Shpenzimeve 5,500.0 8,000.0 8,000.0

Shpenzime për njësi 785.71 800.0 800.0

Sasia 133.3 42.9 0

Totali i Shpenzimeve 138 45.5 0

Shpenzime për njësi 2 1.8 0

Page 382: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Objektivat e Politikes se Programit

1). Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane ,Boterore dhe Ballkanike 2). Rritja e mbështetjes

financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive, rritja e % për sportin në fondin kombëtar të zhvillimit të Sportit, në të

gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombetare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42

Kampionate Botërore , 42 Kampionate Ballkanike ne te gjitha kategorite e moshave 3). Mbështetja financiare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin

dhe pajisjen e objekteve sportive, në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen rritjen e numrit të ushtruesve në sport nga 29,161 nw 30,000

sportistw 4). Implementimi i marveshjeve në kuadër të kthimit të shokollës në qendër komunitare në disa disiplina sportive; 5). Reformimi i Komisionit

Kombëtar Antidoping me qëllim përshtatjes se direktivave të organizave nderkombetar WADA, si dhe realizimi i 30 analizave antidopin në të gjitha

disiplinat sportive, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit. 6). Mbështetja e programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në

funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-

trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj).

1). Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike në aktivitete, Evropiane, Botërore në funksion të kualifikimeve për Lojrat Olimpike Japoni

2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020 2). Mbështetja financiare për Ekipin

Kombetar Mesdhetar pjesemarres ne Lojrat e Mesdheut Taragona 2018, Spanje si dhe aktivitetet kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive,

në të gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombetare, 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane, si dhe 42

Kampionate Botërore 3). Mbështetja financiare me investime në sport, për ndërtimin/rindërtimin e objekteve sportive, pasije me bazë materiale të tyre në

funksion të ekipeve kombetare 4). Zhvillimi i programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit,

trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj). 5). Rritja e mbështetjes

financiare për shpërblimn e sportisteve elitar, fitues në aktivitete ndërkombetare, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit, . 6). Mbështetje

financiare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar.

1). Mbeshtetja financiare e Federatave Olimpike në aktivitetet Kualifikuese për Lojrat Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet

elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020; 2). rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për

Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42

Kampionate Europiane, si dhe 42 Kampionate Botërore. 3). Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyre ne bazë të rezultate në aktivitetet

ndërkombëtare. ( medalje e fituara për 20-25 sportistë elitarë në vit, . ) 4). Realizimi i 30 analizave antidoping ne te gjitha disiplinat sportive, si dhe

organizimi i Seminareve mbi luften kunder dopingut ne sport ne funksion te Lojrave Olimpike Japoni 2020. 5). Mbështetja financiare e programeve për

kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së

kapaciteteve në fushën e sporti, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë,

mjekë etj). 6). Mbeshtetje finaciare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar.

1). Mbeshtetja financiare e Ekipit Olimpik në Lojart Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per

Lojërat Olimpike Japoni 2020 2). Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha

disilpinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42

Kampionate Botërore. 3). Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyrene baze te rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. ( medalje e

fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit ) 4). Mbështetja finaciare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve

sportive në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen rritjen e nummirt të ushturesve në sport 5). Mbështetja financiare e programeve për kërkimin

shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në

fushën e sporti, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj). 6).

Mbeshtetje finaciare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar .

Standardet e Politikes se Programit

a) trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj). b) mbështetje

financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit, c) përmirësimin e infrastrukturës së objekteve sportive të futbollit, baskëtboll, volejboll, peshëngritje, mundje,

arte marciale etj; d) rritje e numrit të sportistëve të licensuar në federata shqiptare të sportit, ( 29161 sportiste ) e) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet

kombëtare:( 328 aktivitete kombetare ) e) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet ndërkombëtare: ( 258 aktivitete nderkombetare ) f) numri i medaljeve në

aktivitetet ndërkombëtare:

Page 383: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 11

Programi 08140

Projekti 04442

Produkti A

Viti Aktual

2017

25

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 2,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04442

Produkti B

Viti Aktual

2017

142

mijëra lekë 26,500.0

mijëra lekë 186.62

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise

Zhvillimi i Sportit dhe Rinise

Shpenzime jashte projekteve

Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane, Boterore dhe Ballkanike me synim kulifikim për lojrat Olimpike Japoni 2020.

Përshkrimi Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane, Boterore dhe Ballkanike me

synim kulifikim për lojrat Olimpike Japoni 2020.

Objektivat

0) Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane ,Boterore dhe Ballkanike 1)

Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike në aktivitete, Evropiane, Botërore në funksion të kualifikimeve për Lojrat

Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020

2) Mbeshtetja financiare e Federatave Olimpike në aktivitetet Kualifikuese për Lojrat Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30

analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020; 3) Mbeshtetja financiare e Ekipit

Olimpik në Lojart Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat

Olimpike Japoni 2020

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i federatave perfituese

2018 2019 2020

25 25 25

Totali i Shpenzimeve 29,840.0 35,000.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 210.14 246.48 211.27

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 12.6 17.3 -14.3

Shpenzime për njësi 12.6 17.3 -14.3

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 2,000.0 2,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare te finacuara për të gjitha disilpinat sportive

Përshkrimiaktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendarëve të

aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42 Kampionate Botërore

Objektivat

0) Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive, rritja e % për sportin

në fondin kombëtar të zhvillimit të Sportit, në të gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate

Kombetare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42 Kampionate Botërore , 42 Kampionate Ballkanike ne

te gjitha kategorite e moshave, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 1) Mbështetja financiare për Ekipin Kombetar

Mesdhetar pjesemarres ne Lojrat e Mesdheut Taragona 2018, Spanje si dhe aktivitetet kombëtare dhe ndërkombetare për

Federatat Sportive, në të gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombetare, 42 Kupa

Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane, si dhe 42 Kampionate Botërore, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 2) Rritja e

mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive,

sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane, si dhe 42

Kampionate Botërore, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 3) Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare

dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate

Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42 Kampionate Botërore, në përputhje me parimet e

barazise gjinore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri aktiviteteve kombetare/ nderkombetare

2018 2019 2020

142 142 142

Page 384: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04442

Produkti C

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 122.0

mijëra lekë 122.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04442

Produkti D

Viti Aktual

2017

20

mijëra lekë 45,000.0

mijëra lekë 2,250.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 24,000.0 24,000.0 24,000.0

Shpenzime për njësi 1,200.0 1,200.0 1,200.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -46.7 0 0

Shpenzime për njësi -46.7 0 0

Totali i Shpenzimeve 200,000.0 300,000.0 300,000.0

Shpenzime për njësi 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Sasia 300 50 0

Totali i Shpenzimeve 163834.4 50 0

Shpenzime për njësi 40883.6 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Sportisteve elitarë te mbeshtetur fianciarisht per rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. ( medalje e fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit

Përshkrimi Sportisteve elitarë te mbeshtetur fianciarisht per rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. ( medalje e fituara, mbështetje financiare

për 20-25 sportistë elitarë në vit

Objektivat

0) Reformimi i Komisionit Kombëtar Antidoping me qëllim përshtatjes se direktivave të organizave nderkombetar WADA, si dhe

realizimi i 30 analizave antidopin në të gjitha disiplinat sportive, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit. 1) Rritja e

mbështetjes financiare për shpërblimn e sportisteve elitar, fitues në aktivitete ndërkombetare, mbështetje financiare për 20-25

sportistë elitarë në vit, . 2) Mbështetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport,

Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti,

trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj,

ku përparësi kanë sportistet dhe trajneret femra). 3) Mbështetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin

shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në

fushën e sporti, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë,

instruktorë, mjekë etj, ku përparësi kanë sportistet dhe trajneret femra).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri sportisteve elitare

2018 2019 2020

20 20 20

Shpenzime jashte projekteve

Investime ne sport , rritja e fondit te investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive

PërshkrimiInvestime ne sport , rritja e fondit te investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive

Objektivat

0) Mbështetja financiare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive, në funksion të përmirësimit

të kushteve, për nxitjen rritjen e numrit të ushtruesve në sport nga 29,161 nw 30,000 sportistw 1) Mbështetja financiare me

investime në sport, për ndërtimin/rindërtimin e objekteve sportive, pasije me bazë materiale të tyre në funksion të ekipeve

kombetare 2) Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyre ne bazë të rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. (

medalje e fituara për 20-25 sportistë elitarë në vit, . ) 3) Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyrene baze te

rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. ( medalje e fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit )

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i projekteve perfitues

2018 2019 2020

4 6 6

Page 385: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04442

Produkti E

Viti Aktual

2017

732

mijëra lekë 85,000.0

mijëra lekë 116.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04442

Produkti F

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04442

Produkti G

Shpenzime jashte projekteve

Aktivitete promovuese per rinine mbeshtejte institucioneve te rinise

PërshkrimiAktivitete promovuese per rinine mbeshtejte institucioneve te rinise

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 500.0 500.0 500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 58,000.0 59,940.0 62,940.0

Shpenzime për njësi 79.23 81.89 85.98

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -31.8 3.3 5

Shpenzime për njësi -31.8 3.3 5

Shpenzime jashte projekteve

Aktivitete sportive promovuesee garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar

PërshkrimiMktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar.

Objektivat

0) Mbështetja e programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit,

trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj).

1) Mbështetje financiare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe

universitar. 2) Mbeshtetje finaciare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit

parauniversitar dhe universitar. 3) Mbeshtetje finaciare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore

te arsimit parauniversitar dhe universitar .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i aktiviteteve

2018 2019 2020

10 10 10

Shpenzime jashte projekteve

Zhvillimi i programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti

Përshkrimi

Zhvillimi i programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti, trajnime

cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj)

Objektivat

0) Implementimi i marveshjeve në kuadër të kthimit të shokollës në qendër komunitare në disa disiplina sportive; 1) Zhvillimi i

programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit, trajnime cdo vit per

20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj, ku përparësi kanë

sportistet dhe trajneret femra). 2) Realizimi i 30 analizave antidoping ne te gjitha disiplinat sportive, si dhe organizimi i

Seminareve mbi luften kunder dopingut ne sport ne funksion te Lojrave Olimpike Japoni 2020. 3) Mbështetja finaciare me

investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen

rritjen e nummirt të ushturesve në sport

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i tranereve dhe teknike te trajnuar

2018 2019 2020

732 732 732

Page 386: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 29,500.0

mijëra lekë 2,950.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04442

Produkti H

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 10,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

0 0

Totali i Shpenzimeve 998.2 36.6 0

Shpenzime për njësi 266.1 36.6 0

Totali i Shpenzimeve 109,816.0 150,000.0 150,000.0

Shpenzime për njësi 36,605.33 50,000.0 50,000.0

Sasia 200

Objektivat

0) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe

në vendimarrje 1) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim,

në edukim dhe në vendimarrje 2) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në

punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje 3) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së

pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i aktiviteteve.

2018 2019 2020

15 15 18

Totali i Shpenzimeve 45,660.0 76,060.0 128,060.0

Shpenzime për njësi 3,044.0 5,070.67

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Emri i Programit Arsimi Baze (perfshire arsimin parashkollor)

Pershkrimi i Programit

Ky program buxhetor siguron një shërbim arsimor bazë dhe parashkollor publik me cilësor, duke respektuar të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të

fëmijëve në veçanti; duke siguruar shanse dhe kushte të barabarta arsimimi për të gjithë fëmijët, nga 3-16 vjecare.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Siguron një shërbim më cilësor në arsimin parashkollor dhe bazë. Siguron arsim të mbështetur në të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në

veçanti; krijimin e shanseve dhe kushteve të barabarta arsimimi për të gjithë fëmijët; përmirësimin e metodave didaktike bazuar në kompetenca,

reformimin e kurrikulës; reduktimin drejt zeros të braktisjes shkollore dhe përfshirjen e të gjithë fëmijëve 5 vjeçarë në klasa përgatitore. Në

bashkëpunim me njësitë bazë të qeverisjes vendore, përgatit kushtet e nevojshme që të gjithë fëmijët të ndjekin arsimin bazë dhe parashkollor.

7,114.44

Sasia 50 0 20

Totali i Shpenzimeve 54.8 66.6 68.4

Shpenzime për njësi 3.2 66.6 40.3

Shpenzime jashte projekteve

Investime per rinine për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve per Rine

PërshkrimiInvestime per rinine për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve per Rine.

Objektivat

0) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe

në vendimarrje 1) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim,

në edukim dhe në vendimarrje 2) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në

punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje 3) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së

pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i objekteve

2018 2019 2020

3 3 3

Page 387: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Qellimi i Politikes se Programit

Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës me synim plotësimin e standardeve europiane. Rritja e aksesit të grupmoshës 3-5 vjeç me synim që 90-95% të ndjekë

AP dhe 100% fëmijëve 5-6 vjeçarë ; Rritja e viteve të shkollimit. Tërheqia nw AB 100% e fëmijëve romë/egjiptiane dhe me AK në AB, si dhe ulja e

numrit të nxënësve që braktisin shkollën në AB. Rehabilitimi/ndërtimi i kopshteve /shkollave sipas standardeve meqëllim që të sigurohet standardi 3.5 -

5 m2 për nxënës, sigurimi i standardeve mjedisore, numri i nxënësve për klasë në zonat urbane të jetë jo më shumë se 30-32 nxënës. Rritja e cilësisë së

mësimdhënies, nëpërmjet trajnimit çdo vit të 20-25% i mësuesve në AB dhe rreth 80 -100 mësuesve nga diaspora. Pajisja e shkollave me laborator

shkencorë e IT, krijimi i bibliotekave dixhitale për kurrikulën e AB. Shtrirja dhe përmirësimi i shërbimit të punonjësit social dhe psikologut sipas

standardeve të krahasuara me ato të vendeve të zhvilluara.mësimdhënies, trajnimi i mësuesve, pajisja e shkollave me laborator shkencorë e IT, krijimi i

bibliotekave dixhitale për kurrikulën e AB. Shtrirja dhe përmirësimi i shërbimit të punonjësit social dhe psikologut sipas standardeve të krahasuara me

ato të vendeve të zhvilluara.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 85-86% e grupmoshës 3-6vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes

miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-

20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike.

2). Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12

module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në

trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për

mësuesit e diasporësZhvillimi i vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor dhe i provimeve kombëtare të lirimit.Pilotimi i PISA-s.

3). Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-

IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të

jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të

emigrantëvefëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, fëmijë që vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension

pleqërie shteti dhe kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura; familje në nevojë, viktima te trafikimit.

4). Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të

regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për

nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK.

5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i

përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti

me fonde të buxhetit.

6). Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të njësisë së shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore. Trajnimi

i vazhdueshëm i psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të shërbimit psiko-social dhe e kapaciteteve të

tyre. Modernizimi i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me instrumentet e punes (teste vlerësimi, dosje

individuale për çdo nxënës, manuale pune)

7). Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per

perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me

laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në AB (të paktën 4 set laptop-

projektor për çdo tre shkolla IT: shtimi i laboratoreve virtuale ne arsimin baze me te pakten 1 set laptop projektor ne 500 shkolla, trajnimi i 1200

mesuesve per perdorimin e sistemit elearning dhe krijimin e content-it digjital, modernizimi i sistemit te sherbimeve online te ofruara ne arsimin baze.

Page 388: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

1).Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 86-88% e grupmoshës 3-6 vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes

miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-

20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike.

2) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për

kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe

trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës.

3). Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-

IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të

jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që

jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, fëmijët që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të

familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, fëmijë që vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension pleqërie shteti dhe kanë

fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura; familje në nevojë, viktimave te trafikimit.

4) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të

regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për

nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK Konsolidimi i shërbimit psikolo-social

nëpërmjet fuqizimit te njësisë së shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore. Trajnimi i vazhdueshëm i psikologëve (300), punonjësve socialë

(150) dhe drejtues te institucioneve arsimore (300). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të shërbimit psiko-social dhe e kapciteteve të tyre. Modernizimit

i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e punes (teste vlerësimi, dosje individuale për çdo

nxenes, manuale pune).

5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i

përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti

me fonde të buxhetit.

6). Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të njësisë së shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore. Trajnimi

i vazhdueshëm i psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të shërbimit psiko-social dhe e kapaciteteve të

tyre. Modernizimi i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me instrumentet e punes (teste vlerësimi, dosje

individuale për çdo nxënës, manuale pune)

7). Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per

perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me

laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në AB (të paktën 4 set laptop-

projektor për çdo tre shkolla IT: shtimi i laboratoreve virtuale ne arsimin baze me te pakten 1 set laptop projektor ne 500 shkolla, trajnimi i 1200

mesuesve per perdorimin e sistemit elearning dhe krijimin e content-it digjital, modernizimi i sistemit te sherbimeve online te ofruara ne arsimin baze.

Page 389: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

1). Përfshirja e 95% te fëmijëve 5 vjeçarë në klasa përgatitore dhe zgjerimi i arsimit parashkollor. Ndërtimi i kopshteve (120-150 klasa) dhe pajisja me

bazë materiale didaktike. Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes futjes se kurrikules se re, trajnimi i 30% të mësuesve të arsimit parashkollor që

japin mësim për grupmoshat 5-6 vjec përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike.

2). Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8 ), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12

module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në

trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për

mësuesit e diasporës.

3). Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-

IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të

jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të

emigrantëvefëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, fëmijë që vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension

pleqërie shteti dhe kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura; familje në nevojë, viktima te trafikimit.

4). Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me 20% për nxënësit romë egjiptianë. Rritja e numrit të mësuesve

ndihmes për nxënësit me AK( ne varesi te numrit te femijeve me AK), ne menyre qe cdo femije me AK te kete mesuesin ndihmes. Ngritja dhe

fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB.

5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i

përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti

me fonde të buxhetit.

6).Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet tranimit te vazhdueshëm te psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Modernizimi i

kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e punes (teste vlerësimi, dosje individuale për çdo nxenes,

manuale pune);

7). Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per

perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me

laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në AB (të paktën 2 set laptop-

projektor për çdo shkollë) Shtimi i investimeve ne arsimin baze me synim permiresimin e treguesit nxenes/kompjuter; Pajisja e 500 shkollave me

kompjuter dhe printer. Permiresimi i treguesit te kapaciteteve te lidhjeve internet te shkollave te arsimit baze me 25% krahasimisht me vitin e

kaluar.Furnizimi me laboratore virtuale per 300 shkolla te tjera.

1). Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 95-100% e grupmoshës 3-6 vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor,

përmes miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/

edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike.

2). Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për

kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe

trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës

3). Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi 100% nga klasa I-IX për nxënësit rome, egjiptiane, fëmijët me statusin ligjor të jetimit,

fëmijët që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijë të pakicave kombëtare, fëmijë të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së

Shqipërisë, femijë që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre

anëtarë me aftësi të kufizuar, fëmijë që vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension pleqërie shteti dhe kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të

ardhura; familje në nevojë, viktimave te trafikimit.

4). Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me 25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si

dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me 20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane

DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK.

5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe baze që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i

përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre.

6). Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet trajnimit te vazhdueshëm te psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Modernizimi i

kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e pune s(teste vlerësimi, dosje individuale për çdo nxenes,

manuale pune)

7). Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, rehabilitim e pershtatje te objekteve shkollore per

femijet me AK, 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy

nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo shkollë).Shtimi i investimeve në arsimin

bazë me synim përmiresimin e treguesit nxënës/kompjuter; Pajisja e 500 shkollave me kompjuter dhe printer. Trajnimi i 500 mësuesve të arsimit bazë

për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2500 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.

Page 390: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 11

Programi 09120

Projekti 00116

Produkti A

Viti Aktual

2017

95000

mijëra lekë 285,000.0

mijëra lekë 3.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00116

Totali i Shpenzimeve 545,000.0 585,000.0 615,000.0

Shpenzime për njësi 2.87 3.08 6.47

Sasia 100 0 -50

Totali i Shpenzimeve 91.2 7.3 5.1

Shpenzime për njësi -4.4 7.3 110.3

Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)

Shpenzime jashtë projekteve

Zhvillim i reformes se teksteve shkollore për AB, si dhe kompesimi inxenesve te shtresat sociale ne nevoje per nxenes me kerkesa te vecanta, nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane etj.

Përshkrimi Zhvillim i reformes se teksteve shkollore për AB, si dhe kompesimi inxenesve te shtresat sociale ne nevoje per nxenes me

kerkesa te vecanta, nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane etj.

Objektivat

0) Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve

shkollore nga klasa I-IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë

papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare,

për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të emigrantëve 1) Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i

cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë

nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve

që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të

emigrantëve 2) Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit

të teksteve shkollore nga klasa I-IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe

pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave

kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të emigrantëve. 3) Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore,

përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-IX, në masën 100 %

fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor

të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të

familjeve të emigrantëve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i nxenesve perfitues

2018 2019 2020

190000 190000 95000

Shpenzime jashtë projekteve

Standardet e Politikes se Programit

1.Të sigurohet që 100% e fëmijëve 5-6 vjeçarë të ndjekin klasat përgatitore, ose te paskten nje vit te arsimit parashkollor.

2.Të realizohet trajnim çdo vit i 20-25% i mësuesve në AB dhe rreth 80 mësuesve nga diaspora ;

3. Të sigurohet standardi 3.5 - 5m2 për nxënës dhe sigurimi i të gjitha standardeve; Te pershtaten mjediset ekzistuese shkollore per femijet me AK, te

pajisen te gjitha ndertesat shkollore me rampen.

4. Të sigurohet që numri i femijeve në institucionet e arsimit parashkollor në zonat urbane të jetë 20-25 fëmijë për klasë/ grup;

5. Të sigurohet që raporti nxënës për mësues në zonat urbane të jetë 20:1, Të sigurohet që numri i nxënësve për klasë në zonat urbane të jetë jo më

shumë se 30;

6. Të sigurohet tërheqja e të gjithë fëmijëve romë dhe egjiptiane dhe femijeve me aftesi te kufizuar në AB; Të rritet kalueshmëria pa mbetje nga klasa 1-

9 me 2%;

7. Të rritet kalueshmëria në provimet e lirimit me 1%, si dhe te permiresohen ne vijimesi rezultatet e nxenesve te arsimit fillor ne vleresimin e arritjeve;

8. Të rritet nota mesatare në provimet e lirimit me 0.6; Te permiresohet rezulati dhe renditja ne vleresimin PISA;

9. Të sigurohet akses në internet për të gjithë nxënësit;

10. Të sigurohen një kompjuter për çdo dy nxënës në çdo shkollë për lëndët e përgjithshme të ketë jo më pak se një laborator kimie e fizike, biologjie;

11. Të sigurohen në çdo shkollë të ketë laborator informatike sipas kategorive: me 6 PC, 11 PC dhe 16 PC sipas numrit te nxënesve për klasë

Page 391: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti B

Viti Aktual

2017

81153

mijëra lekë 28,000.0

mijëra lekë 0.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00116

Produkti C

Viti Aktual

2017

12000

mijëra lekë 24,000.0

mijëra lekë 2.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave profesionale

Përshkrimi Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave

profesionale

Objektivat

0) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve

kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te

mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve.

Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 1) Zbatimi/implementimi i kurrikulës

së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re.

Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re

përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për

mësuesit e diasporës. 2) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8 ), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9)

përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te

kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të

minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 3)

Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste

trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në

trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në

seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i mesuesve te trajnuar

2018 2019 2020

12000 12000 0

Totali i Shpenzimeve 24,000.0 24,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 2.0 2.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Zhvillimi dhe konsolidimi i sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.

Përshkrimi Zhvillimi dhe konsolidimi i sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe

realizimin e misionit te edukimit.

Objektivat

0) Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 85-86% e grupmoshës 3-6vjeç. Reformimi i arsimit

parashkollor, përmes miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor,

trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve

dhe pajisjes me materiale didaktike 1) Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 86-88% e

grupmoshës 3-6 vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo

grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit

(100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike 2) Përfshirja e 95% te fëmijëve 5 vjeçarë në klasa

përgatitore dhe zgjerimi i arsimit parashkollor. Ndërtimi i kopshteve (120-150 klasa) dhe pajisja me bazë materiale didaktike.

Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes futjes se kurrikules se re, trajnimi i 30% të mësuesve të arsimit parashkollor që japin

mësim për grupmoshat 5-6 vjec përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike. 3) Të sigurohet rritja e

aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 95-100% e grupmoshës 3-6 vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes

miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000

mësuesve/ edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me

materiale didaktike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i femijeve ne parashkollor

2018 2019 2020

83000 98000 105000

Totali i Shpenzimeve 28,000.0 34,000.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 0.34 0.35 0.29

Sasia 2.3 18.1 7.1

Totali i Shpenzimeve 0 21.4 -11.8

Shpenzime për njësi -2.2 2.8 -17.6

Page 392: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00116

Produkti D

Viti Aktual

2017

305287

mijëra lekë 18,066,428.0

mijëra lekë 59.18

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00116

Produkti E

Viti Aktual

2017

700

mijëra lekë 87,128.0

mijëra lekë 124.47

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë,

Përshkrimi Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 20% ose 400 fëmijë për nxënësit romë dhe

egjiptianë, 2% për nxënësit me AK.

Objektivat

0) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-

vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK

. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare

per femijet me AK 1) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të

ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10%

për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i

Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK 2) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit

me 20% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja

me 35% e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve

Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). 3) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me

25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me

20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per

femijet me AK.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i femijeve

2018 2019 2020

700 700 700

Totali i Shpenzimeve 87,128.0 87,128.0 88,628.0

Shpenzime për njësi 124.47 124.47 126.61

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 1.7

Shpenzime për njësi 0 0 1.7

Shpenzime jashtë projekteve

Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.

Përshkrimi Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te

edukimit.

Objektivat

0) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-

vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK

. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare

per femijet me AK 1) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të

ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10%

për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i

Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK 2) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit

me 20% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja

me 35% e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve

Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). 3) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me

25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me

20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per

femijet me AK.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i nxensve

2018 2019 2020

306000 308000 310000

Totali i Shpenzimeve 19,131,588.0 19,459,008.0 19,077,508.0

Shpenzime për njësi 62.52 63.18 61.54

Sasia 0.2 0.7 0.6

Totali i Shpenzimeve 5.9 1.7 -2

Shpenzime për njësi 5.6 1.1 -2.6

Page 393: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00116

Produkti F

Viti Aktual

2017

37000

mijëra lekë 570,000.0

mijëra lekë 15.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00116

Produkti G

Viti Aktual

2017

37

mijëra lekë 43,544.0

mijëra lekë 1,176.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 2 dhe kl 7). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e re, si dhe 8 moduleve për punën me nxënësit me aftësi të kufizuara

Përshkrimi Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 2 dhe kl 7). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e re, si dhe 8 moduleve për punën

me nxënësit me aftësi të kufizuara

Objektivat

0) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve

kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te

mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve.

Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 1) Zbatimi/implementimi i kurrikulës

së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re.

Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re

përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për

mësuesit e diasporës. 2) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8 ), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9)

përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te

kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të

minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 3)

Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste

trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në

trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në

seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i programe -kurikulave

2018 2019 2020

40 40 40

Totali i Shpenzimeve 46,864.0 46,864.0 48,864.0

Shpenzime për njësi 1,171.6 1,171.6 1,221.6

Sasia 8.1 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.6 0 4.3

Shpenzime për njësi -0.4 0 4.3

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbim transporti per nxenes e mesues qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi 2km jashtë vendbanimit,

Përshkrimi Sherbim transporti per nxenes e mesues qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi

2km jashtë vendbanimit,

Objektivat

0) Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se

2 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre

dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti me fonde të buxhetit. 1) Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit

parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre si dhe mësuesve

që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti me fonde të

buxhetit. 2) Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe baze që mësojnë në një distancë prej më

shumë se 2 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga

vendbanimi i tyre. 3) Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe baze që mësojnë në një distancë

prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga

vendbanimi i tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri mesuesve e Nxenesve

2018 2019 2020

35000 37000 35000

Totali i Shpenzimeve 550,000.0 560,000.0 570,000.0

Shpenzime për njësi 15.71 15.14 16.29

Sasia -5.4 5.7 -5.4

Totali i Shpenzimeve -3.5 1.8 1.8

Shpenzime për njësi 2 -3.7 7.6

Page 394: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00116

Produkti H

Viti Aktual

2017

400

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 10.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00548

Produkti I

Furnizimi me pajisje laboratore mesimore kimi, fizike, biologji

Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë

PërshkrimiFurnizimi me laboratore kimi, fizike, biologji për shkollat perben nje kusht per rritjen e cilesise se procesit mesimor

Objektivat

0) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave

ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa mnësimore.

Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e biblioteka

dixhitale në AB, 1) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te

godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa

mnësimore. Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e

biblioteka dixhitale në AB. 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja,

pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e

sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT, laboratorë virtual e biblioteka

dixhitale në AB 3) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, rehabilitim e

pershtatje te objekteve shkollore per femijet me AK, 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të

AB me laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në

AB

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi i mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2400 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.

Përshkrimi Trajnimi i 400mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2400 mësuesve të arsimit bazë për amzën

digjitale.

Objektivat

0) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve

kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te

mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve.

Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 1) Zbatimi/implementimi i kurrikulës

së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re.

Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re

përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për

mësuesit e diasporës. 2) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8 ), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9)

përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te

kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të

minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 3)

Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste

trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në

trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në

seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i mesuesve te trajnuar

2018 2019 2020

400 400 37000

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 570,000.0

Shpenzime për njësi 10.0 10.0 15.41

Sasia 0 0 9150

Totali i Shpenzimeve 0 0 14150

Shpenzime për njësi 0 0 54.1

Page 395: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

53

mijëra lekë 40,000.0

mijëra lekë 754.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00551

Produkti J

Viti Aktual

2017

87

mijëra lekë 394,205.0

mijëra lekë 4,531.09

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00552

Produkti K

Rehabilitimi i shkollave ne arsimin baze

Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave per rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë

Përshkrimi Kopshteve/shkolla te reabilituara per Rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë dhe krijimine

kushteve te nxenesve qe ndjekin arsimin 9-vjecar.

Objektivat

0) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-

vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK

. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare

per femijet me AK 1) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të

ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10%

për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i

Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK 2) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit

me 20% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja

me 35% e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve

Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). 3) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me

25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me

20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per

femijet me AK.

Ndertimi i shkollave te reja

Ndertimi i shkollave/kopshteve te reja

Përshkrimi Ndertimi shkollave dhe kopshteve te reja. Zgjerimi i arsimit parashkollor me synimin përfshirjen e të gjithë fëmijëve 5 vjeçar në

një vit përgatitor

Objektivat

0) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave

ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa mnësimore.

Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e biblioteka

dixhitale në AB, 1) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te

godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa

mnësimore. Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e

biblioteka dixhitale në AB. 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja,

pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e

sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT, laboratorë virtual e biblioteka

dixhitale në AB 3) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, rehabilitim e

pershtatje te objekteve shkollore per femijet me AK, 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të

AB me laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në

AB

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nurmri i klasave te ndertuara

2018 2019 2020

88 88 88

Totali i Shpenzimeve 400,000.0 400,000.0 400,000.0

Shpenzime për njësi 4,545.45 4,545.45 4,545.45

Sasia 1.1 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.5 0 0

Shpenzime për njësi 0.3 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i shkollave/ klasave te pajisura me laboratore K_F_B

2018 2019 2020

40 0 40

Totali i Shpenzimeve 30,000.0 0.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 750.0 0.0 750.0

Sasia -24.5 -100 0

Totali i Shpenzimeve -25 -100 0

Shpenzime për njësi -0.6 -100 0

Page 396: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

213

mijëra lekë 749,981.0

mijëra lekë 3,521.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00556

Produkti L

Viti Aktual

2017

166

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 301.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01548

Produkti M

Objektivat

0) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave

ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa mnësimore.

Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e biblioteka

dixhitale në AB, 1) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te

godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa

mnësimore. Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e

biblioteka dixhitale në AB. 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja,

pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e

sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT, laboratorë virtual e biblioteka

dixhitale në AB 3) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, rehabilitim e

pershtatje te objekteve shkollore per femijet me AK, 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të

AB me laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në

AB

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nurmri i klasave te pajisura

2018 2019 2020

166 166 266

Krijimi i biblotekave shkollore

Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve

Përshkrimi Krijimi i biblotekave shkollore sipas standardeve bashkohore dhe rritjen e cilesisë se mesimitdhenies. Standarti i kerkuar "Të

sigurohen laboratorë virtual dhe biblioteka dixhitale për zbatimin e kurikulës në AB"

Objektivat

0) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-

vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK

. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare

per femijet me AK 1) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të

ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10%

për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i

Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK 2) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit

me 20% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja

me 35% e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve

Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). 3) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me

25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me

20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per

femijet me AK.

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 50,000.0 80,000.0

Shpenzime për njësi 301.2 301.2 300.75

Sasia 0 0 60.2

Totali i Shpenzimeve 0 0 60

Shpenzime për njësi 0 0 -0.2

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. klasave te rehabilituara

2018 2019 2020

290 230 404

Totali i Shpenzimeve 1,017,947.0 810,000.0 1,417,000.0

Shpenzime për njësi 3,510.16 3,521.74 3,507.43

Sasia 36.2 -20.7 75.7

Totali i Shpenzimeve 35.7 -20.4 74.9

Shpenzime për njësi -0.3 0.3 -0.4

Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara

Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara

PërshkrimiFurnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara

Page 397: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00548

Produkti N

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Furnizimi me pajisje laboratore mesimore kimi, fizike, biologji

Furnizimi me pajisje Elektronike Kabinete Informatike

PërshkrimiBlerja dhe Furnizimi me Pajisje elektronike dixhitalizimi te klasave dhe pajisje kompjuterike.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia

Totali i Shpenzimeve 250,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 714.29 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Emri i Programit Arsimi i Mesem (i pergjithshem)

Pershkrimi i Programit

Programi synon krijimin e mundësive që nxënësit që përfundojnë arsimin bazë të përfitojnë këtë shërbim arsimor në përputhje me format e përcaktuara në

ligjin për sistemin parauniversitar. Përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor të ofruar në këtë cikël të edukimit.

Arsimi i mesëm i lartë synon zhvillimin e mëtejshëm të kompetencave të fituara nga arsimi bazë, konsolidimin e individualitetit të çdo nxënësi dhe tërësinë

e vlerave e të qëndrimeve, zgjerimin dhe thellimin në fusha të caktuara të dijes, përgatitjen për arsimin tretësor ose për tregun e punës. Hartimi dhe

zbatimi i kurrikules së re në arsimin e mesëm. Mbështetja e zhvillimit profesional të mësuesve. Promovimi dhe zgjerimi i teknologjisë së informacionit dhe

komunikimit në edukim. Zgjerimi i kapaciteteve infrastrukturore në institucionet shkollore të arsimit të mesëm.

Qellimi i Politikes se Programit

Zhvillon politika që synojnë krijimin e mundësisë për çdo nxënës që përfundon arsimin bazë të regjistrohet në arsimin e mesëm të lartë. Rritja aksesit në

mënyrë që 100% e nxënësve që përfundojnë arsimin e mesëm të ulët në arsimin e mesëm të lartë. Përmirësimi i cilësisë së këtij shërbimi arsimor përmes

zgjerimit të kapaciteteve infrastrukturore e rritjes së standardeve mjedisore të institucioneve arsimore. Riorganizimi i kurrikulave shkollore me bazë

kompetencat dhe arritjet e nxënësve të AML. Promovimi i teknologjisë në edukim. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve, sipas sistemit te ri për zhvillimin

e vazhdueshme profesional.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr nxenes perfitues

2018 2019 2020

30000 30000 30000

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 0.33 0.33 0.33

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Numri kabineteve informatike.

2018 2019 2020

350 0 0

Pershkrimi i Politikes se Programit

Page 398: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 11

Programi 09230

Projekti 00117

Produkti A

Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise

Arsimi i Mesem (i pergjithshem)

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, me synim që në vitin 2018 afro 65% e nxënësve që vijnë nga arsimi bazë të ndjekin arsimin e mesëm të përgjithshëm, ndërsa 35% do të ndjekin arsimin profesional.

PërshkrimiRritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, me synim që në vitin 2020 , 98 -100% e nxënësve qe

perfun arsimi bazë të ndjekin arsimin e mesëm ( afro 65% nw AM të përgjithshëm, dhe 35% do të ndjekin arsimin profesional).

1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 95-97% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin

AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 2). Reformimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular i klases se 10.Trajtimi drejtuesve te gjimanzeve

per reformen e re kurrikulare. Trajnimi i 35% e mesuesve te klasave 10 te arsimit te mesem qe do realizojne kurrikulen e kl.10 gjate vitit shkollor 2016-

2017 3). Realizimi i Matures Shteterore 2017, realizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e profesionit te

mesuesit, per vititn 2017. Hartimi i skemes se re te zhvillimit profesional. Promovimi i risive te refromes kurrikulare ne skemen e zhvillimit profesinal 4).

Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator

shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 5). Pajisja i 50 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale. Pasurimi i

bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave.

1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin

AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 2). Zbatimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular i klases se 11 ne gjimnaze dhe shkollat social-

kulturore.Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave të reja. Ngritja e TOT te

drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave 3). Realizimi i Matures Shteterore 2018. Realizimi i testimit "Mesues per

Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e profesionit te mesuesit, per vititn 2018.Zbatimi i sistemit te ri te zhvillimit profesional. 4).

Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator

shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 5). Pajisja i 70 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale.Pasurimi i

bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave.

1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 97-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin

AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 2). Zbatimi i kurrikules se re te klases 12.Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave

sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave 3).

Realizimi i Matures Shteterore 2019. Rrealizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e profesionit te mesuesit, per

vititn 2019. Zbatimi i skemes se re te zhvillimit profesional. 4). Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-

8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 5). Pajisja i 100

klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave

1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin

AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 2). Konsolidimi i kurrikules se re te klases 10-11- 12, nëpërmjet trajnimi të drejtuesve dhe mësuesve te

gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne

trajnimin e ketyre shkollave 3). Realizimi i Matures Shteterore 2020, realizimi i testimit kombërtar "Mësues për Shqipërinë"në 40 profile të kandidateve për

ushtrimin e profesionit të mësuesit; për vitin 2020. Zbatimi i skemes se re te zhvillimit profesional. 4). Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në

gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te

shkollave të mesme 5). Pajisja i 100 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale 6). Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te

fondit ekzistues te bibliotekave.

1. në vitin 2020, kurrikulat e reja janë të njëjta me kurrikulat analoge të BE; 2. në vitin 2020, arritja e standardit jo më shumë se 28 - 32 nxënës për klasë

në zonën urbane; 3. në vitit 2020, 98-100% e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë rregjistrohen në një nga format/ llojet e arsimit të mesëm. 4. 100%

shërbimit arsimor realizohet vetëm me një turn (08.00-15.30). 5. 100% klasave mësimore kanë akses në internet. 6. mësimdhënie në klasa mësimore

inteligjente/digjitale (sipas kurikulës lëndore); 7. raportit nxënës /kompjuter, me 1 kompjuter për 2 nxënës në orën e mësimit (sipas kurikulës lëndore);

8. pajisja e 100 % të nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja; 9. rimbursim 100% për fëmijët e kategorive socile në nevojë për

koston/çmimin e teksteve shkollore me fonde nga buxheti i shtetit; 10. trajnimi i 10% - 15 % për çdo vit të punonjësve mësimore 11. Rritja e viteve të

shkollimit për qytetarët shqiptar nga ...? në .....,

Objektivat e Politikes se Programit

Standardet e Politikes se Programit

Page 399: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

95000

mijëra lekë 5,372,583.0

mijëra lekë 56.55

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00117

Produkti B

Viti Aktual

2017

2200

mijëra lekë 22,000.0

mijëra lekë 10.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00117

Produkti C

Objektivat

0) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 95-97% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë,

nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 1) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm

të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin

profesional 2) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 97-98% e nxënësve që përfundojnë

arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 3) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin

arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze

dhe 35% ne arsimin profesional

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i nxenesve ne gjimnaze

2018 2019 2020

95000 100000 103000

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 24,000.0 24,000.0

Shpenzime për njësi 5.45 10.0 10.0

Sasia 0 9.1 0

Totali i Shpenzimeve -45.5 100 0

Shpenzime për njësi -45.5 83.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rishikimi i kurrikulave te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin e kurrikulave si dhe miratimi i ketyre standarteve dhe kurrikulave

Përshkrimi Rishikimi i kurrikulave te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin e kurrikulave

si dhe miratimi i ketyre standarteve dhe kurrikulave

Totali i Shpenzimeve 5,842,951.0 5,966,377.0 6,134,734.0

Shpenzime për njësi 61.5 59.66 59.56

Sasia 0 5.3 3

Totali i Shpenzimeve 8.8 2.1 2.8

Shpenzime për njësi 8.8 -3 -0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi i 30% e mesuesve te klasave 10 te arsimit te mesem qe do realizojne kurrikulen e kl.10 gjate vitit shkollor 2016-2017.

Përshkrimi Trajnimi i 30% e mesuesve te klasave 10 te arsimit te mesem, për zbatimin kurikulës së gjimnazit me qellim rritja e mëtejshme e

cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2019 të perafrohemi standardet e vendeve te BE

Objektivat

0) Realizimi i Matures Shteterore 2017, realizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e

profesionit te mesuesit, per vititn 2017. Hartimi i skemes se re te zhvillimit profesional. Promovimi i risive te refromes kurrikulare

ne skemen e zhvillimit profesinal 1) Realizimi i Matures Shteterore 2018. Realizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40

profile te kandidateve per ushtrimin e profesionit te mesuesit, per vititn 2018.Zbatimi i sistemit te ri te zhvillimit profesional. 2)

Realizimi i Matures Shteterore 2019. Rrealizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e

profesionit te mesuesit, per vititn 2019. Zbatimi i skemes se re te zhvillimit profesional. 3) Realizimi i Matures Shteterore 2020,

realizimi i testimit kombërtar "Mësues për Shqipërinë"në 40 profile të kandidateve për ushtrimin e profesionit të mësuesit; për vitin

2020. Zbatimi i skemes se re te zhvillimit profesional.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i mesuesve te trajnuar

2018 2019 2020

2200 2400 2400

Page 400: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

40

mijëra lekë 12,000.0

mijëra lekë 300.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00117

Produkti D

Viti Aktual

2017

40000

mijëra lekë 92,012.0

mijëra lekë 2.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00117

Produkti E

Totali i Shpenzimeve 92,012.0 92,012.0 92,012.0

Shpenzime për njësi 2.3 2.3 2.3

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pajisja e 100 % të nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja dhe sipas standardeve europiane. Mbështetja e grupeve në nevojë duke rimbursuar 100% koston e teksteve shkollore nga buxheti i shtetit.

Përshkrimi Mbështetja e grupeve në nevojë duke rimbursuar 100% koston e teksteve shkollore nga buxheti i shtetit. Pajisja e 100 % të

nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja dhe sipas standardeve europiane.

Objektivat

0) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 95-97% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë,

nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 1) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm

të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin

profesional 2) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 97-98% e nxënësve që përfundojnë

arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 3) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin

arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze

dhe 35% ne arsimin profesional

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 12,000.0 12,000.0

Shpenzime për njësi 300.0 300.0 300.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore, provimeve kombetare e teste nderkombetare

Përshkrimi Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore për afro 40-42 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i

dhënies së provimeve, vlerësimeve të provimeve, provimeve kombetare e teste nderkombetare.

Objektivat

0) Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat

urbane. Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 1) Rehabilitimi infrastrukturor i

9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator shkencor

Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 2) Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat

urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te

shkollave të mesme 3) Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave

të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te shkollave të mesme

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numri nxenesve ne mature

2018 2019 2020

40000 40000 40000

Objektivat

0) Reformimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular i klases se 10.Trajtimi drejtuesve te gjimanzeve per reformen e re

kurrikulare. Trajnimi i 35% e mesuesve te klasave 10 te arsimit te mesem qe do realizojne kurrikulen e kl.10 gjate vitit shkollor

2016-2017 1) Zbatimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular i klases se 11 ne gjimnaze dhe shkollat social-

kulturore.Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave

të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave 2) Zbatimi i kurrikules se re te

klases 12.Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave

të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave 3) Konsolidimi i kurrikules se re

te klases 10-11- 12, nëpërmjet trajnimi të drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe

zbatimin e kurrikulave të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i programve -kurrikulave

2018 2019 2020

40 40 40

Page 401: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

95000

mijëra lekë 83,654.0

mijëra lekë 0.88

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00117

Produkti F

Viti Aktual

2017

3000

mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 10.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00560

Produkti G

Viti Aktual

2017

40

mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 750.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 30,000.0 30,000.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 750.0 750.0 750.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 30,000.0 30,000.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 10.0 10.0 10.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Furnizimi me laboratore kimi, fizike. biologji per shkollat e mesme te pergjithshme dhe te bashkuara

Shkolla te pajisura me laboratore shkencore kimie, fizike. biologjie

Përshkrimi Furnizimi me pajisje laboratorike, kimie, fizike. biologjie per shkollat e mesme te pergjithshme dhe te bashkuara ne funksion te

rritjes se cilesise se sherbimit arsimor.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i laboratoreve te pajisur

2018 2019 2020

40 40 40

Totali i Shpenzimeve 83,654.0 102,654.0 107,254.0

Shpenzime për njësi 0.88 1.03 1.04

Sasia 0 5.3 3

Totali i Shpenzimeve 0 22.7 4.5

Shpenzime për njësi 0 16.6 1.4

Shpenzime jashtë projekteve

Sigurimi i sherbimit te transportit te mesuesve te AMP

PërshkrimiSigurimi i sherbimit te transportit te mesuesve te AMP

Objektivat

0) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 95-97% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë,

nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 1) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm

të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin

profesional 2) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 97-98% e nxënësve që përfundojnë

arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 3) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin

arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze

dhe 35% ne arsimin profesional

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i punonjese perfitues

2018 2019 2020

3000 3000 3000

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia NUmri i nxenesve peritues

2018 2019 2020

95000 100000 103000

Page 402: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00566

Produkti H

Viti Aktual

2017

46

mijëra lekë 210,000.0

mijëra lekë 4,565.22

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00567

Produkti I

Viti Aktual

2017

114

mijëra lekë 412,093.0

mijëra lekë 3,614.85

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00568

Produkti J

Totali i Shpenzimeve 539,115.0 809,000.0 812,000.0

Shpenzime për njësi 3,642.67 3,677.27 3,690.91

Sasia 29.8 48.6 0

Totali i Shpenzimeve 30.8 50.1 0.4

Shpenzime për njësi 0.8 0.9 0.4

Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave te reja dhe te rehabilituara

Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri

Përshkrimi Furnizimi me mobileri ( karrike, tavolina, rafte etj), per krijimin e kushteve optimale per mesimdhenie e mesimnxenie, ne

perundim te ndertimit te objekteve te reja/rehabilituara,

Totali i Shpenzimeve 260,000.0 330,000.0 330,000.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 4,583.33 4,583.33

Sasia 13 38.5 0

Totali i Shpenzimeve 23.8 26.9 0

Shpenzime për njësi 9.5 -8.3 0

Rehabilitimi dhe zgjerimi i shkollave ne arsimin mesem

Shkolla te reabilituara/zgjeruara konform standardeve europiane

PërshkrimiRehabilitimi dhe zgjerimi i shkollave ne arsimin mesem, me synim plotesimin e standarteve Europiane, 30-32 nxenes per klase.

Objektivat

0) Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat

urbane. Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 1) Rehabilitimi infrastrukturor i

9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator shkencor

Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 2) Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat

urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te

shkollave të mesme 3) Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave

të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te shkollave të mesme

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i klasave te reabilitura

2018 2019 2020

148 220 220

Ndertimi i shkollave te reja te mesme

Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane

PërshkrimiNdertimi i shkollave te reja te mesme te pergjithshme ne synim te plotesimit te standarteve europine, 30 -32 nxenes per klase.

Objektivat

0) Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat

urbane. Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 1) Rehabilitimi infrastrukturor i

9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator shkencor

Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 2) Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat

urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te

shkollave të mesme 3) Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave

të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te shkollave të mesme

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i klasave te ndertuar

2018 2019 2020

52 72 72

Page 403: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

165

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 303.03

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00666

Produkti K

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 88,000.0

mijëra lekë 2,933.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01549

Produkti M

Totali i Shpenzimeve 150,000.0 50,000.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 750.0 1,000.0 1,000.0

Sasia 566.7 -75 0

Totali i Shpenzimeve 70.5 -66.7 0

Shpenzime për njësi -74.4 33.3 0

Krijimi i biblotekave ne arsimin e mesem

Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore

PërshkrimiKrijimi i biblotekave ne arsimin e mesem te pergjithshem,nepermjet blerjes se librave te miratuara nga MASH, me qellim rrijten e

cilesi se mesimdhenies dhe sigurimin e aksesit per te gjithe nxenesit ne shkollat e mesme ne qytet apo ne zonen rurale.

Objektivat

0) Pajisja i 50 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te

fondit ekzistues te bibliotekave. 1) Pajisja i 70 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale.Pasurimi i bibliotekave

në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave. 2) Pajisja i 100 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/

digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave 3) Pajisja i 100 klasave/shkollave

me klasa mësimore inteligjente/ digjitale 6). Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te

bibliotekave.

Totali i Shpenzimeve 33,000.0 33,000.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 300.0 300.0 300.0

Sasia -33.3 0 -9.1

Totali i Shpenzimeve -34 0 -9.1

Shpenzime për njësi -1 0 0

Pajisje me TABLETA dhe platforme e-lerning per kabinetet e informatikes

Instalimi i platforme e-lerning dhe pajisje me TABLETA dheper kabinetet e informatikes

PërshkrimiInstalimi i platforme e-lerning dhe pajisje me TABLETA dheper kabinetet e informatikes

Objektivat

0) Pajisja i 50 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te

fondit ekzistues te bibliotekave. 1) Pajisja i 70 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale.Pasurimi i bibliotekave

në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave. 2) Pajisja i 100 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/

digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave 3) Pajisja i 100 klasave/shkollave

me klasa mësimore inteligjente/ digjitale 6). Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te

bibliotekave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i kabineteve klasave inteligjente

2018 2019 2020

200 50 50

Objektivat

0) Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat

urbane. Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 1) Rehabilitimi infrastrukturor i

9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator shkencor

Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 2) Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat

urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te

shkollave të mesme 3) Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave

të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te shkollave të mesme

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i klasave te pajisura me mobilje.

2018 2019 2020

110 110 100

Page 404: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Emri i Programit

5.3 3

Totali i Shpenzimeve 0

Qellimi i Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0

0 0

Shpenzime për njësi 0 -5 -2.9

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Arsimi i Lartë

Pershkrimi i Programit

Programi i Arsimit të Lartë synon zhvillimin e Arsimit të Lartë në përputhje me kërkesat e procesit të Bolonjës dhe të Hapsirës

Evropiane të Arsimit të Lartë (HEAL) në funksion të progresit të vendit dhe integrimit evropian. Sistemi i financimit të arsimit të lartë

reformohet për të siguruar cilësinë, dhe për t'iu përshtatur kërkesave reale të tregut të punës për specialistë të fushave të ndryshme. Ajo

garanton burimet financiare që në nivel kombëtar shkojnë në mbështetje të arsimit të lartë, si dhe rritjen e autonomisë qeverisëse të

IAL. Ofrimi i studimeve universitare në të tre ciklet e studimit synohet nëpërmjet sigurimit të standarteve duke integruar në mënyrë më

efektive mësimdhënien me kërkimin shkencor.

Pershkrimi i Politikes se Programit

• Reforma në arsimin e lartë bazohet në parimet e Deklaratës së Bolonjës për arritjen e standarteve europiane. Rritja e cilësisë në

arsimin e lartë, si dhe ofrimi i programeve të studimit cilësorë sipas standardeve të HEAL dhe eksperiencave më të mira

evropiane.Ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë dhe rritja e kontributit të ekselencave shqiptare në tregun e punës. Ofrimi i arsimimit

profesional pas të mesmes dhe më gjerë, sipas nevojave të zonave të vecanta në vend. Mbështetja dhe nxitja e ofrimit të programeve të

studimit në përputhje me tregun e punës dhe të orientuara drejt studentit.Rritja e autonomisë dhe vetëqeverisjes së IAL-ve.

Sigurimi i cilësisë në AL në nivel institucional e të programeve të studimit sipas kritereve e standardeve ndërkombëtare të HEAL-it në

përputhje me kërkesat e tregut të punës. Akreditimi institucional dhe i programeve të studimit në 100% të IAL-ve nga një agjenci e

huaj. Të garantojë mundësi të barabarta, mbi bazën e meritës, për të gjithë individët që duan të ndjekin studimet në arsimin e lartë, rritja

e dimensionit social në AL. Të bazojë sistemin e arsimit të lartë mbi parimin e konkurrencës së lirë mes institucioneve të arsimit të

lartë, personelit akademik dhe studentëve. Për të garantuar aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë

financiare të individëve. Rritja e transparencës dhe krijimi i mekanizmave të kontrollit dhe llogaridhënies në kuadrin e luftës ndaj

korrupsionit. Ofrimi i kurrikulave universitare konform nevojave të tregut të punës. Krijimi i mekanizmave mbështetës dhe promovues

të pjesmarrjes në projekte kërkimore ndërkombëtare përmes promovimit akademik. Sigurimi i kualifikimit të vazhdueshëm profesional

bazuar në konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. Internacionalizim i AL dhe rritja e mobilitetit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i nxenesve

2018 2019 2020

95000 100000 103000

10,000.0

Shpenzime për njësi 0.11 0.1 0.1

Sasia 0

Page 405: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Objektivat e Politikes se Programit

1) Akreditimi institucional i 60% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë:

rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të

universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.

2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe

përgatitja e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel

kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,

3) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së

promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte

ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.

4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të

diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e

shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe

krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.

5) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në

arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve

dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.

6) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes

financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.

1) Akreditimi institucional i 100% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformim i mekanizmave të kontrollit të

cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të

universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. Përgatitja e kuadrit nënligjor dhe atij institucional të reformës

finaciare dhe institucionale në AL bazuar në standardet dhe kriteret e EHEA.

2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe

përgatitja e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel

kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,

3) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së

promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte

ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.

4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të

diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e

shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe

krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.

5) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në

arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve

dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.

6 ) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes

financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.

Page 406: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

1) Akreditimi i programeve të studimit në 100% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformatim i mekanizmave të

kontrollit të cilësisë: implementimi i vlerësimit të vazhdueshëm të cilësisë. Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të

universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.

2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe

përgatitja e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel

kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,

3) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së

promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte

ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.

4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të

diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e

shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe

krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.

5) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në

arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve

dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë.

6) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes

financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL,

Standardet e Politikes se Programit

1. 100% e IAL të sigurojnë akreditimi Institucional e akreditim program studimi në vitin 2020

2. 100% të IAL- me kurrikula dhe programe të reformuara K E K në 2018;

3. Të sigurohet standardi një vend pune për dy studentë në laborator kërkimorë shkencorë ;

4. Të sigurohet standardi 5-8 m2 për student sipas natyrës së programit të studimeve;

3. Fonde publike të arrijnë në 2% ndaj PBB në vitin 2020

4. Rritja e përputhshmërisë së kurrikulave në tregun e punës me 100% në 2020

5. 100% e të dhënave të stafit akademik, të studentëve, të karrierës akademike, diplomimit, janë në regjistrin EK

1) Akreditimi i programeve të studimit në 60% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformatim i mekanizmave të

kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies

publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.

2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja

e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar

duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,

3) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së

promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte

ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.

4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të

diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e

shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe

krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.

5) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në

arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve

dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë.

6) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes

financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL,

Page 407: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 11

Programi 09450

Projekti 00119

Produkti A

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 20,700.0

mijëra lekë 1,725.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00119

Produkti B

Shpenzime për njësi 1,291.3 247.5 247.5

Sasia 91.7 421.7 0

Totali i Shpenzimeve 43.5

Totali i Shpenzimeve 29,700.0 29,700.0 29,700.0

Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise

Arsimi Universitar

Shpenzime jashtë projekteve

Akreditimi institucional dhe i programeve të studimit ne IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA

Përshkrimi

Akreditimi institucional dhe i programeve të studimit ne IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA anëtare e ENQA.

Reformim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL,

Objektivat

0) Akreditimi institucional i 60% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformim i mekanizmave të kontrollit të

cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të

universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. Përgatitja e kuadrit nënligjor dhe atij institucional të reformës

finaciare dhe institucionale në AL bazuar në standardet dhe kriteret e EHEA 1) Akreditimi institucional i 100% të IAL-ve nga një

agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë

konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e

autonomisë. Përgatitja e kuadrit nënligjor dhe atij institucional të reformës finaciare dhe institucionale në AL bazuar në standardet

dhe kriteret e EHEA. 2) Akreditimi i programeve të studimit në 60% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA.

Reformatim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i

instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. 3) Akreditimi i

programeve të studimit në 100% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformatim i mekanizmave të kontrollit të

cilësisë: implementimi i vlerësimit të vazhdueshëm të cilësisë. Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve

dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Institucione dhe programe te akredituara

2018 2019 2020

23 120 120

0 0

Shpenzime për njësi -25.1 -80.8 0

Shpenzime jashtë projekteve

Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.

PërshkrimiImplementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.

Objektivat

0) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe

përgatitja e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në

nivel kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane. 1)

Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja

e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel

kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane, 2) Implementimi

i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja e manualit

përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar duke

parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane, 3) Implementimi i kuadrit ligjor

dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja e manualit përkatës.

Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar duke parashikuar

aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,

Page 408: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

13

mijëra lekë 41,998.0

mijëra lekë 3,230.62

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00119

Produkti C

Viti Aktual

2017

5500

mijëra lekë 5,480,303.0

mijëra lekë 996.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00119

Produkti D

Viti Aktual

2017

14000

mijëra lekë 375,000.0

mijëra lekë 26.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve

Përshkrimi Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të

diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve.

Objektivat

0) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve tw ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës

së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në

projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në. 1) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të

IAL sipas standardeve tw ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform

praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave

të siguruara nga projektet për IAL-në. 2) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve tw ligjin e ri të

arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë

rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në. 3)

Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së

promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në

projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i strudenteve perfitues

2018 2019 2020

14000 14000 14000

Totali i Shpenzimeve 350,000.0 350,000.0 350,000.0

Shpenzime për njësi 25.0 25.0 25.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -6.7 0 0

Shpenzime për njësi -6.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore

Përshkrimi Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së

promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i pedagogeve, stafi akademik

2018 2019 2020

5610 5730 5850

Totali i Shpenzimeve 5,832,020.0 5,836,817.0 6,036,817.0

Shpenzime për njësi 1,039.58 1,018.64 1,031.93

Sasia 2 2.1 2.1

Totali i Shpenzimeve 6.4 0.1 3.4

Shpenzime për njësi 4.3 -2 1.3

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i institucioneve

2018 2019 2020

13 13 13

Totali i Shpenzimeve 33,483.0 33,483.0 33,483.0

Shpenzime për njësi 2,575.62 2,575.62 2,575.62

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -20.3 0 0

Shpenzime për njësi -20.3 0 0

Page 409: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00119

Produkti E

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00119

Produkti F

Viti Aktual

2017

6000

mijëra lekë 400,000.0

mijëra lekë 66.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.

Përshkrimi Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe

mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.

Objektivat

0) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe

mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL. 1) Realizimi i

politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes

financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL 2) Realizimi i politikave të

përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes financiare me

bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL. 3) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe

aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në

nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL,

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i studenteve perfitues

2018 2019 2020

6000 6000 6000

Totali i Shpenzimeve 400,000.0 400,000.0 400,000.0

Shpenzime për njësi 66.67 66.67 66.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve,

Përshkrimi Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në

arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve,

Objektivat

0) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin

në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit tw studentwve dhe

pedagogwve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në

IAL. 1) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve.

Aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit tw

studentwve dhe pedagogwve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës

financiare në IAL 2) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e

studenteve. Aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e

mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. 3) Implementimi i skemës së re të të pranimit

në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht

nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit

të lartë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i studenteve

2018 2019 2020

5000 5000 5000

Totali i Shpenzimeve 150,000.0 150,000.0 150,000.0

Shpenzime për njësi 30.0 30.0 30.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 410: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00280

Produkti G

Viti Aktual

2017

120000

mijëra lekë 205,980.0

mijëra lekë 1.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02253

Produkti H

Permiresimi i infrastruktures se IAL

Investime ne infrastrukture per arrijesn e standardeve nderkometare

PërshkrimiInvestime ne infrastrukture per arrijesn e standardeve nderkometare.

Objektivat

0) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar

të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit,

provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi

cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore. 1) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie

dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për

regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i

aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave

shkencore. 2) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik

kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike,

diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një

shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore. 3) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr

mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB

kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik,

etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve

dhe gradave shkencore

Blerje pajisje laboratori kerkimore-shkencore

Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve.

Përshkrimi Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të

diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve.

Objektivat

0) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar

të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit,

provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi

cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore. 1) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie

dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për

regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i

aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave

shkencore. 2) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik

kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike,

diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një

shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore. 3) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr

mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB

kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik,

etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve

dhe gradave shkencore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i studenteve perfitues

2018 2019 2020

127000 127000 127000

Totali i Shpenzimeve 230,000.0 470,000.0 430,000.0

Shpenzime për njësi 1.81 3.7 3.39

Sasia 5.8 0 0

Totali i Shpenzimeve 11.7 104.3 -8.5

Shpenzime për njësi 5.5 104.3 -8.5

Page 411: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

15

mijëra lekë 73,369.0

mijëra lekë 4,891.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit

Viti 0

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Emri i Programit Fonde per Shkencen

Pershkrimi i Programit

Programi për Kërkimin Fondamental dhe Fondin e Ekselencës synon të mbeshtese kërkimin shkencor sipas prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror,

ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe tendencave të zhvillimeve globale në shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor. Në këtë kuadër kërkohet që puna

kërkimore-shkencore të vihet në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të alternativave për zhvillimin e vendit.

Pershkrimi i Politikes se Programit

Programi KSH synon të rrisë kapacitetet e kompetencat për menaxhimin e kërkimit fondamental dhe të aplikuar, mbështetur studiuesit shqiptarë në punën

kërkimore shkencore; të rrisë efektivitetin e bashkëpunimit midis kombetar e nderkombetar; të përmirësojë infrastrukturën e KSH në universitete dhe

qendrat kërkimore shkencore;të mbështesë grupimet e kërkuesve shkencorë, me synim institucionalizimin e ndikimit të tyre në politikat e shtetit për

shkencën; të integrojë Shqipërinë në Hapësirën Europiane të Kërkimit Shkencor dhe të rrisë volumin e bashkëpunimit shkencor e teknologjik

ndërkombëtar; të nxisë bashkëpunimin mes komunitetit të kërkimit shkencor e biznesit në vend për të ofruar produkte e zgjidhje innovative që kanë dobi

publike e kanë vlerë të shtuar në treg, ; të nxisë pjesëmarrjen e biznesit në investime për kërkim e zhvillim; të realizojë vlerësimin e vazhdueshëm të

cilësisë së kërkimit shkencor bazuar mbi treguesit ndërkombëtarë cilësor dhe sasior

Qellimi i Politikes se Programit

Synimi kryesor politik i programit është që sistemi i kërkimit shkencor t'i përgjigjet me besim të lartë sfidave të së ardhmes si çështjeve të mjedisit,

mungesës së burimeve, cështjeve të shëndetit publik, të kohesionit social si dhe drejt zhvillimeve globale dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin

Evropian. Rritja e investimeve për SHTI bazuar në fondet publike dhe burime të tjera alternative deri në 1% të GDP. Programi synon zgjerimin dhe rritjen e

cilësisë së kërkimit shkencor në Shqipëri, për të arritur në raportin 7 kërkues për cdo 1000 të punësuar në vitin 2020. Integrimi i kërkimin shkencor shqiptar

në Hapësirën Evropiane të Kërkimit (ERA) numri i aplikimeve nga programet bilaterale dhe Programin Horizon 2020 të rritet me 10% në vit, dhe orientuar

kërkimin shkencor kah nevojave të tregut nëpërmjet forcimit të lidhjeve të Programeve Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë me biznesin privat.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2017 të arrijë 0,04 % të GDP

(e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 2).

Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3200-3500 kërkuesve, ku prioritet kanë kërkueset femrat, si dhe

mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijim e e laboratorëve didaktiko -

kërkimorë shkencore në IAL publike 3). Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit

nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 4). Pjesëmarrja në programin

Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më

të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership

industrial, iii) Sfidat shoqërore 5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë,

ristrukturim i prog Brain Gain perkthyer ne konceptin Brain Circulation dhe mundësi e kontributin e një kategorie profesionistesh për vendin. Mbështetja

financiare për 50 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista FT) dhe doktorantë ekselentë, prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes

financiare për kërkueset vajzat studjueset femra

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri auditoreve, mjedise, zyra te ndertuara

2018 2019 2020

58 34 85

Totali i Shpenzimeve 280,000.0 160,000.0 400,000.0

Shpenzime për njësi 4,827.59 4,705.88 4,705.88

Sasia 286.7 -41.4 150

Totali i Shpenzimeve 281.6 -42.9 150

Shpenzime për njësi -1.3 -2.5 0

Page 412: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Grupi 11

Programi 09770

Projekti 00121

Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise

Fonde per Shkencen

Shpenzime jashtë projekteve

1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2018 të arrijë 0,06 % të GDP

(e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 2).

Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,500 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare

për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë shkencore

në IAL publike ; 3). gjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit

të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 4). Rritja

e aplikimeve me 15-20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë

kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri

shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore 5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit,

rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 70 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT) dhe

doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për

kërkueset vajzat studjueset femra

1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2019 të arrijë 0,08 % të GDP

(e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ) 2).

Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,700 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare

për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë shkencore

në IAL publike 3). Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit

të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 4). Rritja

e aplikimeve me 18-20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë

kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri

shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. 5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit,

rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 70-100 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT)

dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për

kërkueset vajzat studjueset femra.

1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2020 të arrijë 1 % të GDP (e

përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 2). Nxitja

e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 4,000 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare për

kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë shkencore në

IAL publike 3). Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të

seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 4). Rritja e

aplikimeve me 20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin

me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla

kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. 5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit,

rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 100 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT) dhe

doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për

kërkueset vajzat studjueset femra.

Standardet e Politikes se Programit

1. Numrit të kërkuesve në deri në vitin 2020 të arrijë treguesit mesatare për kërkues në OECD; 2. Të arrihet standardi 7 kërkues për cdo 1,000 të

punësuar në vitin 2020; 3. 40% e personelit në kërkim dhe zhvillim të jenë nga IAL; 4. 30% e kërkuesve shkencore të jenë femra me synim që pas vitit

2020 të sigurohet barazi gjinore në projektet fitues ; 5. Të rritet me 10%-15% në vit numri i aplikimeve nga programet bilaterale dhe Programin Horizon

2020; 6. Financim për punen kerkimore shkencore per 3,500- 4,000 kërkuesve në vit në IAL publike në periudhen 2017-2020; 7. Fondet per kërkim

ekselencë dhe inovacion në vitin 2020 të arrijnë 1% të PBB-së.;

Page 413: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti A

Viti Aktual

2017

40

mijëra lekë 17,500.0

mijëra lekë 437.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00121

Produkti B

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 8,000.0

mijëra lekë 800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00121

Produkti C

Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD;

Përshkrimi Nxitja e punës kërkimore në IAL publike e private e institutet shkencore , Mbështetje financiare për Programet Kombëtare të

Kërkim- Zhvillimit në IAL dhe institutet shkencore

Objektivat

0) Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2017

të arrijë 0,04 % të GDP (e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore,

Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 1) Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD;

ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2018 të arrijë 0,06 % të GDP (e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës,

institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 2) Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor

në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2019 të arrijë 0,08 % të GDP (e përllogaritur

për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset

) 3) Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2020

të arrijë 1 % të GDP (e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore,

Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numri perfituesve

2018 2019 2020

40 40 40

Totali i Shpenzimeve 54,000.0 275,600.0 362,240.0

Shpenzime për njësi 1,350.0 3,445.0 4,528.0

Sasia 300 100 0

Totali i Shpenzimeve 575 410.4 31.4

Shpenzime për njësi 68.8 155.2 31.4

Shpenzime jashtë projekteve

Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Përshkrimi Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet

organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Totali i Shpenzimeve 20,500.0 24,160.0 24,160.0

Shpenzime për njësi 512.5 604.0 604.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 17.1 17.9 0

Shpenzime për njësi 17.1 17.9 0

Shpenzime jashtë projekteve

Financimi i Programe Kombetare/Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.

PërshkrimiFinancimi i Programe kombetare /Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.

Objektivat

0) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet

organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 1) gjerimi i

bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të

seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj

viti paraardhës 2) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe

Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare,

rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 3) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet

Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet

Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i Projekteve te financuara

2018 2019 2020

40 80 80

Page 414: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

30

mijëra lekë 95,450.0

mijëra lekë 3,181.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00121

Produkti D

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 800.0

mijëra lekë 200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00121

Produkti E

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 1,200.0 1,600.0

Shpenzime për njësi 200.0 200.0 200.0

Sasia 25 20 33.3

Totali i Shpenzimeve 25 20 33.3

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020)

Përshkrimi "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore.

Totali i Shpenzimeve 132,922.0 287,040.0 260,000.0

Shpenzime për njësi 2,658.44 3,588.0 3,250.0

Sasia 66.7 60 0

Totali i Shpenzimeve 39.3 115.9 -9.4

Shpenzime për njësi -16.4 35 -9.4

Shpenzime jashtë projekteve

Konferenca dhe Seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

PërshkrimiKonferenca dhe Seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Objektivat

0) Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3200-3500 kërkuesve, ku prioritet kanë

kërkueset femrat, si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje

financiare për krijim e e laboratorëve didaktiko -kërkimorë shkencore në IAL publike 1) Nxitja e punës kërkimore në IAL publike

nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,500 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare për kërkim

fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë

shkencore në IAL publike ; 2) Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,700 kërkuesve,

ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit,

mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë shkencore në IAL publike 3) Nxitja e punës kërkimore në

IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 4,000 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare për

kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e

kërkimorë shkencore në IAL publike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i takimeve informuese

2018 2019 2020

5 6 8

Objektivat

0) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet

organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 1) gjerimi i

bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të

seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj

viti paraardhës 2) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe

Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare,

rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 3) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet

Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet

Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i projekteve

2018 2019 2020

50 80 80

Page 415: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 140,000.0

mijëra lekë 70,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00121

Produkti F

Viti Aktual

2017

60

mijëra lekë 132,000.0

mijëra lekë 2,200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 132,000.0 132,000.0 132,000.0

Shpenzime për njësi 2,200.0 2,200.0 2,200.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 140,000.0 100,000.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 70,000.0 50,000.0 50,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -28.6 0

Shpenzime për njësi 0 -28.6 0

Shpenzime jashtë projekteve

Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë,

Përshkrimi Mbështetja financiare për 50 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista FT) dhe doktorantë ekselentë, prioritet rritjen

me 10-20% të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat studjueset femra.

Objektivat

0) Promovim i FE, efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, ristrukturim i prog Brain Gain perkthyer

ne konceptin Brain Circulation dhe mundësi e kontributin e një kategorie profesionistesh për vendin. Mbështetja financiare për 50

studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista FT) dhe doktorantë ekselentë, prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes

financiare për kërkueset vajzat studjueset femra,në përputhje me parimet e barazise gjinore 1) Promovim i Fondin e Ekselencës,

rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 70 studentet në 15

universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër

të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat studjueset femra, në

përputhje me parimet e barazise gjinore 2) Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë

të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 70-100 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose

FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20%

të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat studjueset femra, në përputhje me parimet e barazise gjinore 3) Promovim i

Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 100

studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të

punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat

studjueset femra, në përputhje me parimet e barazise gjinore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri i studenteve

2018 2019 2020

60 60 60

Objektivat

0) Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të

bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe

universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore 1)

Rritja e aplikimeve me 15-20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020).

"Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për

kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii)

Sfidat shoqërore 2) Rritja e aplikimeve me 18-20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe

Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se

programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii)

Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. 3) Rritja e aplikimeve me 20% me shume në programin Horizon 2020, program për

Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të

thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -

Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Numri projek te rendesishme

2018 2019 2020

2 2 2

Page 416: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020

Emri i Grupit Kodi i Grupit 6

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

04320

04430

04440

04520

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Misioni i Ministrisë është hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave, programeve, normave dhe standarteve kombëtare për

infrastrukturën rrugore, transportin detar, hekurudhor, ajror, sigurine rrugore, furnizimin me uje dhe kanalizime si dhe mbetjet

urbane, me synim rritjen e vazhdueshme te mireqenies se qytetareve, sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe promovues

për investimet private dhe rritjen ekonomike, duke përdorur burimet e disponueshme në mënyrë sa më produktive, efektive dhe

të drejtë.

Planifikimi, Menaxhimi dhe

Administrimi

Me anë të këtij programi synohet të arrihet një mbulim sa më eficent I nevojave

për një mbarëvajtje sa më të mirë të punës brenda institucionit. Realizimi i misionit

që ka brenda fushës se pergjegjesise shteterore te institucionit. Krijimi i kushteve

te punes sipas standarteve per punonjesit e MTI.

Mbeshtetje për Energjinë Politika e këtij programi konsiston në: zhvillimin e politikave dhe strategjive për

zhvillimin e qendrueshem te sektorit te energjisë, ne zbatim te programit dhe

prioriteteve te Qeverise, detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin e Komunitetit

te Energjise e Direktivave të BE qe konsistojne ne plotësimin e kuadrit ligjor dhe

institucional ne sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire;

garantimin e një furnizimi të sigurt të ekonomisë me burime energjetike dhe për

krijimin e kushteve të përshtatshme për nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror

për të siguruar një zhvillim të shpejte dhe të

Mbështetje për Burimet Natyrore Kryerja e studimeve dhe projekteve te rendesishme ne fushen e gjeoshkencave

dhe realizmit te detyrave funksionale te institucioneve minerare, ne mbeshtetje te

zhvillimit te qendrueshem te Industrise Minerare, miqesore me mjedisn te

çertifikuar nga komuniteti. Ky program perfshin teresine e aktiviteteve te

Mbikqyrjes dhe Monitorimit minerar, te ujrave nentokesore e terrenit, parandalimit

te rrezikut minerar, mbylljes se objekteve minerare e gjeologjike, mbrojtjen dhe

reabilitimin e mjedisit ne zonat minerare te shfrytezuara dhe realizimit te

procedurave per privatizimin te aseteve, konservimi i aseteve qe kane mundesi

rihapje ne te ardhmen.

Mbështetje për Industrinë Sigurimi i kushteve per monitorimin e standarteve teknike ne fushen e

hidrokarbureve, minierave dhe industrise, per problemet e sigurise se

produkteve/pajisjeve/instalimeve dhe ne teresi veprimtarise industriale ne fushen

e nxjerrjes dhe perpunimit si dhe në punimet nëntokësore të veprave

hidroenergjetike. Krijimi i kushteve per miradministrimin e kimikateve te

trasheguara dhe dy landfilleve ne te cilat jane depozituar mbetjet e rrezikshme si

dhe konservimi dhe mbyllja e ish ndermarrjeve industriale ne varesi te MEI-t.

Transporti Rrugor Ky program mbulon zgjerimin, rritjen e standarteve dhe mirembajtjen e rrjetit

kombetar te rrugeve, perfshire korridoret dhe rruget per ne destinacionet kufitare

dhe turistike, me synim krijimin e nje transporti te qendrueshem qe nenkupton

uljen e kostos, rritjen e shpejtesise se levizjes, sigurine rrugore a ate fizike te

mjetit, pasagjerit dhe ngarkeses, si dhe parametra te pranueshem mjedisore. Ne

kete kuader programi financon gjithashtu pergatitjen e studimeve, projektimeve

dhe mbikqyerjen.

Page 417: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

04540

04550

04560

06180

06220

06370

Emri i Grupit Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Me anë të këtij programi synohet të arrihet një mbulim sa më eficent I nevojave për një mbarëvajtje sa më të mirë të punës brenda institucionit. Realizimi i

misionit që ka brenda fushës se pergjegjesise shteterore te institucionit. Krijimi i kushteve te punes sipas standarteve per punonjesit e MTI.

Transporti Detar 1. Kompletimi i Ligjshmerise Kombetare dhe Nderkombetare ne Fushen e

Transportit Detar 2. Konsolidimi i Drejtorise se Pergjithshme Detare(

Administrates Detare Shqiptare) me struktura sipas standarteve nderkombetare

(IMO) dhe personel te trainuar. 3. Ristrukturimi administrativ i porteve,

komercializimi, privatizimi i sherbimeve. 4. Rehabilitimi i infrastruktures dhe

superstruktures se porteve. 5. Studime, Master - Plane, akte ligjore dhe nenligjore

Transporti Hekurudhor Ky program zbaton politikat e reja te zhvillimit te infrastruktures se transportit,

perforcon zbatimin e kuadrit ligjor ne perputhje me objektivat e Strategjise

Kombetare per Zhvillim dhe Integrim SKZHI 2015-2020 per Infrastrukturen dhe

Transportin, per modernizimin e hekurudhave, per te siguruar perputhje dhe

integrim te metejshem me vendet e rajonit dhe rrjetet trans-Europiane dhe Planin

Kombetar per Integrimin e Shqiperise PKIE 2016-2020 me masat afat-shkurtra

dhe afat-mesme te planifikuara per transportin hekurudhor, programon dhe

moniton investimet ne sistemin hekurudhor dhe detyrimet e percaktuara per

maturimin e projekteve hekurudhore. Programi synon te sigurohet përputhshmeria

e plote me kërkesat e BE për një treg të transportit hekurudhor të hapur,

transparent dhe konkurues, për një ndërveprim të sigurtë dhe bashkëkohor, sipas

legjislacionit te ri kombetar hekurudhor te peraferuar me acquis te BE.

Transporti Ajror Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional te fushes së

Transportit Ajror, me qellim për tu integruar në sistemet evropiane dhe me synim

krijimin e kushteve lehtësuese për të gjithë përdoruesit dhe operatorët ajrore

vendas e të huaj. Përgatitja e objektivave dhe politikës ekonomike për zhvillimin e

transportit ajror në të gjithë elementet përbërës të tij.

Planifikimi Urban Hartimi, monitorimi dhe marrja e masave per zbatimin e Instrumentave Kombatare

te Planifikimit dhe Instrumentave te Planifikimit te Integruar, si dhe mbeshtetje per

hartimin e planeve vendore dhe ndervendore.Siguron financime per realizimin e

politikave te programit.

Menaxhimi i Mbetjeve Urbane Ky program mbulon infrastrukturen dhe menaxhimin e mbetjeve, kryesisht

ndertimin e landfilleve dhe rehabilitimin e vendepozitimeve ekzistuese te mbetjeve

te ngurta shtepiake. Ky program financon studim projektimet per infrastrukturen e

mbetjeve te ngurta dhe zbatimin e tyre.

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për

të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për

të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit

Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e

mjedisit

Page 418: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Programi 01110

Projekti 00362

Produkti A

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 878,060.0

mijëra lekë 878,060.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00362

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -36.5 8.9 1.6

Shpenzime për njësi -36.5 8.9 1.6

Shpenzime jashtë projekteve

Të mbështesë misionin e MTI-së, qëllimin dhe objektivat e këtij institucioni me shërbime profesioniale (planifikim dhe zhvillim ligjor, zhvillim të burimeve

njerëzore, zhvillim të sistemeve në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, koordinim të punës në lidhje me projektet dhe marëdhëniet me

institucionet ndërkombëtare), investime në infrastrukturë, duke përfshirë këtu infrastruktrën e rrjetit kompjuterik si pjesë integrale e rrjetit të brendshëm

qeveritar GovNet dhe shërbime financiare dhe audituese.

1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të stafit të MTI-së. 3). Perdorimi me efektivitet i

fondeve te BE 4) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se.

1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 3). Perdorimi me efektivitet i

fondeve te BE 4). Reformimi i sherbimeve publike ne fushen e Transportit rrugor.

1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së. 3). Zhvillimi i

sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se

1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3). Zhvillimi i sistemeve

informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se

1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së. 3). Zhvillimi i

sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Shpenzime jashtë projekteve

Administrata e MIE

Përshkrimi Ne kete produkt perfshihen paga, sigurime shoqerore/shendetesore si dhe mallra e sherbime per funksionimin normal te

administrates se MIE

Objektivat

0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi

me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr administrate

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 557,700.0 607,456.0 617,100.0

Shpenzime për njësi 557,700.0 607,456.0 617,100.0

Page 419: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti B

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00362

Produkti D

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04290

Produkti G

Viti Aktual

2017

2

mijëra lekë 169,145.0

mijëra lekë 84,572.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 13,000.0 13,000.0 13,000.0

Shpenzime për njësi 2,166.67 1,857.14 1,857.14

Sasia 0 16.7 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 -14.3 0

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Sallat e mbledhjeve te rikonstruktuara

PërshkrimiSallat e mbledhjeve te rikonstruktuara

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Ambjente

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime për njësi 100.0 70.0 77.78

Sasia 0 42.9 -10

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 -30 11.1

Shpenzime jashtë projekteve

Anetaresime ne Organizata Nderkombetare

PërshkrimiNe kete produkt perfshihen kuotizacionet qe MTI paguan per anetaresimin ne organizata nderkombetare ne te cilat aderon.

Objektivat

0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi

me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. organizatash

2018 2019 2020

6 7 7

Familje te subvencionuara per transportin e trupave te pajete te sjelle ne Shqiperi

Përshkrimi

Objektivat 0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi

me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. familjesh

2018 2019 2020

700 1000 900

Totali i Shpenzimeve 70,000.0 70,000.0 70,000.0

Page 420: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04290

Produkti H

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 11,900.0

mijëra lekë 11,900.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04290

Produkti I

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 7,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04292

Produkti L

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre

Bjerje Aparat Telefonie VOIP (Fond te ngrire)

PërshkrimiBjerje Aparat Telefonie VOIP (Fond te ngrire)

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Salla e Serverit e rikonstruktuar

PërshkrimiSistem qendror ajrimi, dysheme teknologjike, akses kontrolli etj.

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ambjent

2018 2019 2020

0 0 0

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Sistem ngrohje-ftohje

PërshkrimiFurnizim dhe vendosje i sistemit qendror ngohje - ftohje per te gjithe godinen e MIE

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Sistem

2018 2019 2020

0 0 0

Page 421: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

15

mijëra lekë 1,000.0

mijëra lekë 66.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04292

Produkti M

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04371

Produkti R

Viti Aktual

2017

60

mijëra lekë 51,575.0

mijëra lekë 859.58

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04292

Produkti U

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre

Blerje paisje elektronike perdorim zyre (Fond i Ngrire)

Përshkrimi Blerje paisje elektronike perdorim zyre (Fond i Ngrire)

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 3,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 3,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Blerje paisje zyrash

Orendi dhe pajisje per perdorim ne zyra (Tavolina, karrige, etj.)

Përshkrimi Orendi dhe pajisje per perdorim ne zyra (Tavolina, karrige, etj.)

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia set zyre

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre

Pajisje Inverter dhe Switch per sallen e serverit

PërshkrimiPajisje Inverter dhe Switch per sallen e serverit

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

0 0 0

Page 422: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 140.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04290

Produkti V

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 2,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04290

Produkti W

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 4,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Rikonstruksion total i katit -1 (Bodrumi)

PërshkrimiRikonstruksion total i katit -1 (Bodrumi)

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ambjent

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 13,400.0 0.0 9,000.0

Shpenzime për njësi 382.86 0.0 450.0

Sasia -30 -100 0

Totali i Shpenzimeve 91.4 -100 0

Shpenzime për njësi 173.5 -100 0

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Blerje dhe vendosje gjenerator energjie 100 kw per godinen e MTI

PërshkrimiBlerje dhe vendosje gjenerator energjie 100 kw per godinen e MTI

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 0

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

35 0 20

Page 423: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04290

Produkti X

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 400.0

mijëra lekë 40.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04290

Produkti Z

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04292

Produkti AA

Totali i Shpenzimeve 34,887.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 8,721.75 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre

Blerje automjeti per aparatin MIE

PërshkrimiBlerje e nje automjeti per Ministrin e MIE-se

Objektivat

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Rikonstruksione te ndryshme

PërshkrimiRikonstruksion i disa zyrave te reja ne MIE

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer

2018 2019 2020

4 0 0

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Blerje dhe vendosje e fikseve te zjarrit ne ambjente e MTI

PërshkrimiBlerje dhe vendosje e fikseve te zjarrit ne ambjente e MTI

Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të

MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të

ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Cope

2018 2019 2020

0 0 0

Page 424: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04290

Produkti AB

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04292

Produkti AC

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04290

Produkti AD

Totali i Shpenzimeve 0.0 14,500.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 580.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Rikonstruksione te ndryshme

PërshkrimiRikonstruksion i ambjenteve te brendshme

Objektivat

Totali i Shpenzimeve 0.0 11,500.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 5,750.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre

blerje paisje zyre

Përshkrimi Blerje paisje zyre tavolina, karrige, dollape etj

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 25 0

Totali i Shpenzimeve 3,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 3,000.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Rikonstruksione te ndryshme

Përshkrimi Rikonstruksion i ambjenteve te brendshme te MIE-se

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numur

2018 2019 2020

0 2 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numur

2018 2019 2020

1 0 0

Page 425: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 13,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 6,500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Transporti Rrugor

Ky program mbulon zgjerimin, rritjen e standarteve dhe mirembajtjen e rrjetit kombetar te rrugeve, perfshire korridoret dhe rruget per ne destinacionet

kufitare dhe turistike, me synim krijimin e nje transporti te qendrueshem qe nenkupton uljen e kostos, rritjen e shpejtesise se levizjes, sigurine rrugore a

ate fizike te mjetit, pasagjerit dhe ngarkeses, si dhe parametra te pranueshem mjedisore. Ne kete kuader programi financon gjithashtu pergatitjen e

studimeve, projektimeve dhe mbikqyerjen.

Politike zhvillimi e transportit rrugor synon:- Integrimin me rrjetin rajonal e ate europian TEN-T. -Krijimin e nje rrjeti transporti rrugor pa nderprerje qe do te

rrise volumin e trafikut te mallrave, shkallen e mobilitetit te njerzve, aksesin ndaj sherbimeve paresore dhe afrimin e tregjeve. .-Zhvillimin e transportit te

qendrueshem dhe permirsimin e sigurise. -Zhvillimin e rrjetit rrugor kombetar pjese e rrjetit SEETO Comprehensive Network, e permirsimin e mirembajtjes

rrugore me kalimin ne kontrata me baze performance. -Transport me kosto optimale levizje, mbrojten e mjedisit e te nxitjes se trafikut te mallrave, duke

ulur humbjet jo produktive nga aksidentet rrugore, bllokimet dhe cilsia e dobet e punimeve. -Reduktim te kohes mesatare te udhëtimit ndërmjet qyteteve

kryesore 10-20% v.2020. -Studime per kompletimin e rrjetit rrugor kombetar (me donacione te huaja), me synim realizimin e shpejte te veprave rrugore.

Forcimi dhe integrimi me rrjetin rajonal dhe TEN-T. Dyfishimin e numrit te lidhjeve nderkombetare toksore me Kosoven, Maqedonine, Greqine dhe Malin e

Zi (v.2020 ndaj v.2007), qe do te dyfishonte transportin nderkombetar te udhetareve dhe te mallrave. Perfundimin e Korridoreve me te gjitha korsite dhe

parametrat teknike deri ne v. 2020, duke perfshire arterie strategjike si: autostrada Adriatiko-Joniane ne kuader te procesit te Berlinit dhe Konektivitetit;

Korridori 8;Kompletimi i korridorit Durrës-Morinë ; Rruga e Arbrit, si degë e Korridorit 8; Boshti Qendror Jugor. Rrugë te mirembajtura (100% me

performance). Permiresimi i pikave te rrezikut te aksidenteve 100% v.2017/v.2009 dhe ne vazhdim. Rritja e densitetit dhe raportit te shtrirjes se rrugeve

kombetare, kryesisht nga kalimi pjesor i rrugeve te rrjetit rural (pas nderhyrjes dhe permirsimit), ne rrjetin rrugor kombetar nen administrimin e

ARRSH(45% v.2020/v.2012).

1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit kombetar. 2). Permirsim i

mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar

ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3). Mirembajtje me koncension e

3.5% te rrjetit rrugor kombetar. 4). Monitorimi 30% i trafikut dhe i rrjetit të ri të linjave në shërbimin e transportit ndërqytetas te udhetareve, si dhe

funksionimi i ketij transporti ne perputhje me standarded europiane. 5). Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset Kombetare.

1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit kombetar. 2). Permirsim i

mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar

ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3). Mirembajtje me koncension e

5% te rrjetit rrugor kombetar. 4). Monitorimi 50% i trafikut dhe i rrjetit të ri të linjave në shërbimin e transportit ndërqytetas te udhetareve, si dhe

funksionimi i ketij transporti ne perputhje me standarded europiane 5). Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset nacionale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numur

2018 2019 2020

0 0 2

Page 426: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Programi 04520

Projekti 01612

Produkti A

Viti Aktual

2017

0.58

mijëra lekë 71,400.0

mijëra lekë 123,103.45

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02346

Produkti B

Aksi Plepa-Kavaje-Rrogozhine

Rruge te ndertuara tip A (2x2) Plepa-Kavaje-Rrogozhine (12 lote)

Përshkrimi Ndertim kryesisht rruge e re plotesimi me kater kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Rruge te ndertuara Tip A2 (2x2) Kukes-Morine-Vepra Arti, Dy Viadukte (dublim)

Përshkrimi Ndertim rruge me 4 kalime dublim V.Arti te medha & Dy Viadukte Kukes-Morine

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0.11 0.11 0

Totali i Shpenzimeve 637,903.0 26,226.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 5,799,118.18 238,418.18 25,000.0

Sasia -81 0 -100

Totali i Shpenzimeve 793.4 -95.9 -4.7

Shpenzime për njësi 4610.8 -95.9 -89.5

1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit kombetar. 2). Permirsim i

mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar

ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3). Mirembajtje me koncension e

5% te rrjetit rrugor kombetar . 4). Monitorimi 100% i trafikut dhe i rrjetit të ri të linjave në shërbimin e transportit ndërqytetas te udhetareve, si dhe

funksionimi i ketij transporti ne perputhje me standarded europiane. 5). Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset kombetare.

1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit kombetar 2). Permirsim i

mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar

ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3). Permirsim i mirmbajtjes

nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne

performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 150 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 4). Plotësimi të sinjalistikës e

sigurisë rrugore në akset kombetare.

Kushte teknike te projektimit e zbatimit referuar VKM Nr. 628, datë 15.7.2015 dhe VKM nr.68, dt.15.2.2001, te ndryshuar, lidhja nr.2, KTP dhe KTZ : Tip A2

dhe A2'(2x2) 23-25 m, shp.120 km/ore, fluksi 12-20000 mjete/dite; Tip B' (2x1)10-11.5 m, shp.90 km/ore, fluks 5-12000 mjete/dite. Ndërtim dhe

Rikonstruksion rruge Tip C2(2x1)10-10.5 m, shp.deri 60 km/ore, fluks 5-12000 mjete/dite. Rikonstruksion rruge Tip C2'(2x1) deri 5.5 m shp.deri 60 km/ore,

fluks deri 2000 mjete/dite. Mirëmbajtje rrugore ku zbatohen specifikimet teknike standard sipas projektit te Bankes Boterore. Standarde te sigurise rrugore

ne perputhje me kerkesat e Kodit Rrugor, (ligji nr.8378, date 22.7.1998, te ndryshuar). Sipas karakteristikave konstruktive, teknike dhe funksionale (ref.

Kodit Rrugor, ligji nr.8378, date 22.7.1998, te ndryshuar).

Transporti Rrugor

Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine

Page 427: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0.15

mijëra lekë 212,477.0

mijëra lekë 1,416,513.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02346

Produkti C

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 61,647.0

mijëra lekë 61,647.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03281

Produkti D

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 57,110.0

mijëra lekë 57,110.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05313 Ndertim Aksi Berat-Lushnje

Ndertim i rruges se Arbrit(seg.Tirane-Bulqize)

Rruge te ndertuara tip B'(2x1) rr.Arberit segm.Tirane-Bulqize

PërshkrimiNdertim rruge e re me dy kalime vazhdim i rruges se Arberit (Dalja e Ures se Vashes Bulqize)

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Aksi Plepa-Kavaje-Rrogozhine

Mbikalime te vendosura per kembesore ne aksin Plepa-kavaje-Rrogozhine

PërshkrimiNdertim mbikalimesh

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Cope

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 51,587.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 51,587.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -75.7 -100 0

Shpenzime për njësi -96.4 -100 0

Page 428: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti E

Viti Aktual

2017

0.1

mijëra lekë 8,567.0

mijëra lekë 85,670.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05314

Produkti F

Viti Aktual

2017

3.45

mijëra lekë 1,103,907.0

mijëra lekë 319,973.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Produkti G

Viti Aktual

2017

0.29

mijëra lekë 27,431.0

mijëra lekë 94,589.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)

PërshkrimiSistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 4,000.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -85.4 -100 0

Shpenzime për njësi -95.8 -100 0

Ndertim Aksi Qafe Thane-Lin Pogradec

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Q.Thane-Lin-Pogradec-Tushemisht-Dogane

PërshkrimiRiveshje Sistemim asfaltim rruge me dy kalime pergjate liqenit

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

6.84 4.29 0

Totali i Shpenzimeve 1,260,005.0 4,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 184,211.26 932.4 0.0

Sasia 98.3 -37.3 -100

Totali i Shpenzimeve 14.1 -99.7 -100

Shpenzime për njësi -42.4 -99.5 -100

Rrugete ndertuara tip B' (2x1) Lushnje-Berat

PërshkrimiNdertim dhe rehabilitim rruge me 2 kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 429: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05316

Produkti H

Viti Aktual

2017

0.01

mijëra lekë 983,193.0

mijëra lekë 98,319,300.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05318

Produkti I

Viti Aktual

2017

0.84

mijëra lekë 64,173.0

mijëra lekë 76,396.43

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05319

Produkti J

Aksi Ura e Leklit-Kelcyre

Rruge te riveshura dhe asfaltuara tip C2(2x1) Permet-Kelcyre

PërshkrimiRiveshje dhe sistemim asfaltim rruge me dy korsi

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Ndertim Aksi Kardhiq-Delvine

Rruge te ndertuara tip B' (2x1) Kardhiq-Delvine

PërshkrimiNdertim rruge me 2 kalime (loti 1,2,3 dhe lote tjera)

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 93,432.0 104,149.0

Shpenzime për njësi 0.0 93,432.0 104,149.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 11.5

Shpenzime për njësi -100 0 11.5

Ndertim Unaza e Re e Tiranes

Rruge te ndertuara Tip A2'(2x2) unaza e re Tiranes

PërshkrimiNdertim rruge e re unaze sipas standarteve teknike me kater kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 500,158.0 172,403.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 500,158.0 172,403.0 1,000.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -49.1 -65.5 -99.4

Shpenzime për njësi -99.5 -65.5 -99.4

Page 430: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

2.04

mijëra lekë 129,556.0

mijëra lekë 63,507.84

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05320

Produkti K

Viti Aktual

2017

0.07

mijëra lekë 140,657.0

mijëra lekë 2,009,385.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05321

Produkti L

Viti Aktual

2017

0.63

mijëra lekë 666,396.0

mijëra lekë 1,057,771.43

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04147 Ndertim By Pass Perendimor, Shkoder (te gjithe lotet)

Aksi Korce-Erseke

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1 )Korce - Erseke

PërshkrimiSistemim asfaltim rruge me dy kalime (primare)

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0.68 0.89 1.94

Totali i Shpenzimeve 447,650.0 2,500.0 1,625.0

Shpenzime për njësi 658,308.82 2,808.99 837.63

Sasia 7.9 30.9 118

Totali i Shpenzimeve -32.8 -99.4 -35

Shpenzime për njësi -37.8 -99.6 -70.2

Aksi Tre Urat-Leskovik

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Tri Urat-Leskovik

PërshkrimiSistemim asfaltim rruge kufitare me dy kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

2.55 0 0

Totali i Shpenzimeve 223,184.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 87,523.14 0.0 0.0

Sasia 25 -100 0

Totali i Shpenzimeve 72.3 -100 0

Shpenzime për njësi 37.8 -100 0

Page 431: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti M

Viti Aktual

2017

1.43

mijëra lekë 250,400.0

mijëra lekë 175,104.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05322

Produkti N

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 105,961.0

mijëra lekë 105,961.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05323

Produkti O

Viti Aktual

2017

1.1

mijëra lekë 615,300.0

mijëra lekë 559,363.64

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Aksi Skrapar-Permet

Ndertim aksi rrugor Skrapar - Permet

Përshkrimi Ndertim aksi rrugor Skrapar - Permet te tipit c2(2x1)

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

1.83 4.35 5.11

Totali i Shpenzimeve 212,300.0 443,113.0 160,630.0

Shpenzime për njësi 116,010.93 101,865.06 31,434.44

Sasia 66.4 137.7 17.5

Totali i Shpenzimeve -65.5 108.7 -63.7

Shpenzime për njësi -79.3 -12.2 -69.1

Aksi Librazhd-Qafe Stude

Rruge te asfaltuara tip C2 (2x1) Librazhd-Qafe Stude-U.Cerenecit

PërshkrimiSistemim asfaltim rruge kufitare me 2 kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 224,103.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 224,103.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 111.5 -100 0

Shpenzime për njësi 111.5 -100 0

Rruge te ndertuara tip A'2(2x2) By Pass perendimor Shkoder (te gjithe lotet)

PërshkrimiNdertim rruge e re (by pass) me kater kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

1.86 0.4 1.45

Totali i Shpenzimeve 360,200.0 399,173.0 333,692.0

Shpenzime për njësi 193,655.91 997,932.5 230,132.41

Sasia 30.1 -78.5 262.5

Totali i Shpenzimeve 43.8 10.8 -16.4

Shpenzime për njësi 10.6 415.3 -76.9

Page 432: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05324

Produkti Q

Viti Aktual

2017

0.56

mijëra lekë 92,947.0

mijëra lekë 165,976.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05324

Produkti R

Viti Aktual

2017

0.13

mijëra lekë 22,177.0

mijëra lekë 170,592.31

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05324

Produkti S

Objekte te Tjera per Financim

Rruge te ndertuara Mbingritje e Viroit dhe hyrja e qytetit te Gjirokastres

PërshkrimiNdertim mbingritje e Viroit

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Objekte te Tjera per Financim

Ndertim rruget paralele Tirane - Vore.

PërshkrimiNdertim Rruget Paralele Superstrada Tirane-Vore (krahu i majte)

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objekte te Tjera per Financim

Rruge te rikonstruktuara Tip A2'(2x2) Koder-Kamez-Tapize

PërshkrimiRikonstruksion rruge me kater kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 89,946.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 89,946.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -3.2 -100 0

Shpenzime për njësi -45.8 -100 0

Page 433: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0.23

mijëra lekë 8,464.0

mijëra lekë 36,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05324

Produkti T

Viti Aktual

2017

0.64

mijëra lekë 1,200.0

mijëra lekë 1,875.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05324

Produkti U

Viti Aktual

2017

0.02

mijëra lekë 352.0

mijëra lekë 17,600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05324 Objekte te Tjera per Financim

Objekte te Tjera per Financim

Rruge te ndertuara tip A2'(2x2) e Porto Romanos, Durres (loti 1,2,3)

PërshkrimiNdertim dhe rehabilitim rruge parku industrial me kater kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 240,700.0 200,500.0 127,821.0

Shpenzime për njësi 240,700.0 200,500.0 127,821.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 68280.7 -16.7 -36.2

Shpenzime për njësi 1267.6 -16.7 -36.2

Objekte te Tjera per Financim

Rruge sekondare te ndertuara tip C2(2x1) Vidhas-Komb.Metalurgjik

PërshkrimiNdertim rruge sekondare me dy korsi

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 434: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti W

Viti Aktual

2017

0.13

mijëra lekë 2,285.0

mijëra lekë 17,576.92

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05325

Produkti X

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 75,989.0

mijëra lekë 75,989.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01740

Produkti Y

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 493,666.0

mijëra lekë 493,666.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Siguri Rrugore (dhe vepra arti)

Permiresim dhe freskim i sinjalistikes vertik/horizont. ne akset komb.perm.sig.rrug

PërshkrimiRikonstruksion i sinjalistikes vertik/horizont. te akseve kombetare rrugore per permiresimin e sigurise rrugore.

Objektivat 0) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset Kombetare. 1) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset

nacionale. 2) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset kombetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 103,748.0 91,500.0 91,500.0

Shpenzime për njësi 103,748.0 91,500.0 91,500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -79 -11.8 0

Shpenzime për njësi -79 -11.8 0

Emergjencat

Ndertim mbrojtje Lumore

PërshkrimiNdertim mbrojtje Lumore ne akset rrugore Elbasan-Librazhd, Milot-Skuraj etj.

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 218,471.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 218,471.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 187.5 -100 0

Shpenzime për njësi 187.5 -100 0

Rruge te ndertuara tip C2 (2x1) e Divjakes Vazhdim

PërshkrimiNdertim dhe rehabilitim, vazhdimi rruges me 2 kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 435: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00922

Produkti Z

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 202,120.0

mijëra lekë 202,120.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00922

Produkti AA

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 1,830,000.0

mijëra lekë 1,830,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Kontrata te menaxhuara nga Drejtorite Rajonale

PërshkrimiMenaxhimi i kontratave te mirembajtjes se rrjetit rrugor shteteror nga Drejtorite Rajonale

Objektivat

0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara

per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te

rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me

kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj

v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te

menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne

performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3)

Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te

mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit

rural nen menaxhimin e ARrSh.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1,732,570.0 2,317,110.0 2,417,110.0

Shpenzime për njësi 1,732,570.0 2,317,110.0 2,417,110.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -5.3 33.7 4.3

Shpenzime për njësi -5.3 33.7 4.3

Shpenzime jashtë projekteve

Kontrata dhe aktivitete te menaxhuara nga ARrSh

PërshkrimiMenaxhimi i kontratave te mirembajtjes se rrjetit rrugor shteteror nga Drejt.Rajonale

Objektivat

0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara

per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te

rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me

kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj

v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te

menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne

performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3)

Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te

mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit

rural nen menaxhimin e ARrSh.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 269,972.0 266,890.0 242,890.0

Shpenzime për njësi 269,972.0 266,890.0 242,890.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 33.6 -1.1 -9

Shpenzime për njësi 33.6 -1.1 -9

Page 436: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05179

Produkti AB

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 18,425.0

mijëra lekë 18,425.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03421

Produkti AC

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 834,533.0

mijëra lekë 834,533.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01864

Produkti AD

Studim Projektime te tjera (per financim) (Fond i Ngrire)

Studim Projektim(Fond i Ngrire

PërshkrimiPërfshijnë shpenzimet për studime dhe përgatitje projektesh (të krijuara) si dhe shpenzimet për studime fizibiliteti

Shpronesime te miratuara me VKM gjate Vitit Korent

Shpronesime sipas VKM-ve dhe Vendime Gjyqesore

PërshkrimiShpronesime qe miratohen me VKM gjate vitit korent

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1,000,700.0 670,500.0 900,500.0

Shpenzime për njësi 1,000,700.0 670,500.0 900,500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 19.9 -33 34.3

Shpenzime për njësi 19.9 -33 34.3

FONDE EMERGJENCE

Fonde Emergjence

PërshkrimiFonde Emergjence te perdorura per Mirembajte dhe rutine Dimerore dhe situata te tjera te paparashikuara

Objektivat

0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara

per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te

rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me

kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj

v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te

menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne

performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3)

Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te

mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit

rural nen menaxhimin e ARrSh.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 171.4 0 0

Shpenzime për njësi 171.4 0 0

Page 437: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

15

mijëra lekë 511,503.0

mijëra lekë 34,100.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04166

Produkti AE

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 1,332,810.0

mijëra lekë 1,332,810.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05326

Produkti AF

Ndretim By Pass i Fierit

Rruge te ndertuar tip A2 (2x2) segmenti By PASS Fier

PërshkrimiNdertim i segmentit rrugorBy PASS Fier

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Projekti i mirembajtjes dhe i sigurise rrugore i Bankes Boterore

Mirembajtje rrugore mbi baze performance dhe siguri rrugore

Përshkrimi Zgjerimi i mirembajtjes mbi baze performance ne rrjetin rrugor sipas pervojes se projektit pilot me Banken boterore dhe

permiresimi i sigurise rrugore.

Objektivat

0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara

per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te

rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me

kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj

v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te

menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne

performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3)

Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te

mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit

rural nen menaxhimin e ARrSh.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2,840,983.0 3,239,134.0 2,331,687.0

Shpenzime për njësi 2,840,983.0 3,239,134.0 2,331,687.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 113.2 14 -28

Shpenzime për njësi 113.2 14 -28

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

20 20 20

Totali i Shpenzimeve 300,000.0 300,000.0 270,000.0

Shpenzime për njësi 15,000.0 15,000.0 13,500.0

Sasia 33.3 0 0

Totali i Shpenzimeve -41.3 0 -10

Shpenzime për njësi -56 0 -10

Page 438: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

2.44

mijëra lekë 68,028.0

mijëra lekë 27,880.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03651

Produkti AG

Viti Aktual

2017

5.06

mijëra lekë 32,436.0

mijëra lekë 6,410.28

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03272

Produkti AH

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 21,982.0

mijëra lekë 21,982.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05327 Aksi Tirane-Elbasan

Ndertim By Pass Plepa- Kavaj-Rrogozhine

Rruge By Pass tip A2' (2x2) Rrogozhine

Përshkrimi Ndertim By Pass ne rruge me dy kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Ndertim By Pass i Vlores

Ndertim By Pass i Vlores

PërshkrimiNdertim rruge By Pass me 4 kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

5.85 12.18 12.18

Totali i Shpenzimeve 342,000.0 942,000.0 4,995,674.0

Shpenzime për njësi 58,461.54 77,339.9 410,153.86

Sasia 15.6 108.2 0

Totali i Shpenzimeve 954.4 175.4 430.3

Shpenzime për njësi 812 32.3 430.3

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

2.78 7.54 7.54

Totali i Shpenzimeve 316,000.0 969,728.0 4,496,900.0

Shpenzime për njësi 113,669.06 128,611.14 596,405.84

Sasia 13.9 171.2 0

Totali i Shpenzimeve 364.5 206.9 363.7

Shpenzime për njësi 307.7 13.1 363.7

Page 439: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti AI

Viti Aktual

2017

3.98

mijëra lekë 5,424,269.0

mijëra lekë 1,362,881.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05328

Produkti AJ

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05330

Produkti AL

Ndertim Segmenti Rrugor Qukes-Qafe Plloce

Rruge te ndertuara tip B'(2x1) Qukes-Q.Plloce loti 1 dhe lote tjera

PërshkrimiNdertim rruge krysisht e re me dy kalime, gjurma e rruges Egnatia

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Ndertim By Pass i Shkozetit

Rruge te ndertuar By Passi Shkozetit,Durres

PërshkrimiNdertim By Passi Shkozetit,Durres

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rruge te ndertuara tip A2 (2x2) me tunel Tirane-Elbasan

PërshkrimiNdertim rruge te re sipas standarteve teknike me 4 kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

1.93 1.55 0

Totali i Shpenzimeve 2,050,861.0 89,768.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,062,622.28 57,914.84 0.0

Sasia -51.5 -19.7 -100

Totali i Shpenzimeve -62.2 -95.6 -100

Shpenzime për njësi -22 -94.5 -100

Page 440: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

18.63

mijëra lekë 3,512,888.0

mijëra lekë 188,560.82

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05096

Produkti AN

Viti Aktual

2017

9.97

mijëra lekë 1,406,351.0

mijëra lekë 141,058.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04825

Produkti AO

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 45,000.0

mijëra lekë 45,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01612

Produkti AQ

Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine

Ndertim rruga F.Kruje-Milot (Dublimi i superstardes), Thumane-F.Kruje

Përshkrimi Rruge te ndertuara tip B' (2x1) F.Kruje-Milot (Dublimi superstrades). Ndertim rruge St. Nderkombetare me 2 kalime (te gjithe

lotet)

Studimi i fizibilitetit te Autostrades Adriatiko-Jonin

Studimi i fizibilitetit te Autostrades Adriatiko-Joniane

Përshkrimi Studimi i fizibilitetit te Autostrades Adriatiko-Joniane

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 50,000.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 20,000.0 50,000.0 100,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -55.6 150 100

Shpenzime për njësi -55.6 150 100

Riveshje Sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje

Rruge te riveshura dhe asfaltuara tip C2(2x1) Elbasan-Banje

Përshkrimi Riveshje dhe sistemim asfaltim rruga me dy korsi Elbasan-Banje

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

1.8 1.8 0

Totali i Shpenzimeve 192,778.0 316,560.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 107,098.89 175,866.67 100,000.0

Sasia -81.9 0 -100

Totali i Shpenzimeve -86.3 64.2 -68.4

Shpenzime për njësi -24.1 64.2 -43.1

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

19.03 7.9 7.9

Totali i Shpenzimeve 4,595,434.0 8,117,502.0 1,483,870.0

Shpenzime për njësi 241,483.66 1,027,531.9 187,831.65

Sasia 2.1 -58.5 0

Totali i Shpenzimeve 30.8 76.6 -81.7

Shpenzime për njësi 28.1 325.5 -81.7

Page 441: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1.52

mijëra lekë 30,100.0

mijëra lekë 19,802.63

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01612

Produkti AR

Viti Aktual

2017

0.06

mijëra lekë 125,239.0

mijëra lekë 2,087,316.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01612

Produkti AS

Viti Aktual

2017

5.27

mijëra lekë 313,162.0

mijëra lekë 59,423.53

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine

Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikës segmenti rrugor Fushë - Kruj - Thumanë.

Përshkrimi Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikës segmenti rrugor Fushë - Kruj - Thumanë. Sistemin Asfalitmi rruge nacionale

C2(2x1)

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

2.42 0 0

Totali i Shpenzimeve 68,649.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 28,367.36 0.0 0.0

Sasia -54.1 -100 0

Totali i Shpenzimeve -78.1 -100 0

Shpenzime për njësi -52.3 -100 0

Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine

Rruge te ndertuara tip A2 '(2x2) nyja lidhese Milot-Lezhe,Rreshen, Thumane

Përshkrimi Ndertim nyje lidhese rruge me dy kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0.14 0 0

Totali i Shpenzimeve 305,596.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,182,828.57 0.0 0.0

Sasia 133.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve 144 -100 0

Shpenzime për njësi 4.6 -100 0

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

3.43 0 0

Totali i Shpenzimeve 235,010.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 68,516.03 0.0 0.0

Sasia 125.7 -100 0

Totali i Shpenzimeve 680.8 -100 0

Shpenzime për njësi 246 -100 0

Page 442: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05324

Produkti AT

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 70,000.0

mijëra lekë 70,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01868

Produkti AU

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 6,561.0

mijëra lekë 6,561.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03289

Produkti AV

Sistemim rreshqitje(masa inxhinjerike)ne akset nacionale

Sistemim rreshqitje(masa inxhinerike) ne akse nacionale rrugore tip C2(2x1) Buzuq-Corovode

PërshkrimiMasa inxhinierike dhe eleminimi i rreshqitjeve ne disa segmente rruge nacionale

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Supervizione te tjera (per financim)

Supervizion Punimesh te tjera ne Akset Kombetare Rrugore

PërshkrimiSupervizion Punimesh te tjera ne Akset Kombetare Rrugore

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 3,087.0 3,074.0

Shpenzime për njësi 0.0 3,087.0 3,074.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 -0.4

Shpenzime për njësi -100 0 -0.4

Objekte te Tjera per Financim

Rikonstruksioni aksit rrugor ura e Gajdarit hyrja Sarande.

PërshkrimiRikonstruksioni aksit rrugor ura e Gajdarit hyrja Sarande. sistemim Asfaltim rruge

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0.51 0 0.51

Totali i Shpenzimeve 211,472.0 1,000.0 1,200.0

Shpenzime për njësi 414,650.98 1,000.0 2,352.94

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 202.1 -99.5 20

Shpenzime për njësi 492.4 -99.8 135.3

Page 443: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

9.91

mijëra lekë 24,210.0

mijëra lekë 2,442.99

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05316

Produkti AW

Viti Aktual

2017

0.45

mijëra lekë 1,024,243.0

mijëra lekë 2,276,095.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05339

Produkti AX

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 215,778.0

mijëra lekë 215,778.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05339 Objekte Te tjera me Financim te huaj

Objekte Te tjera me Financim te huaj

Ndertimi i segmentit rrugor Fier (Levan)-Tepelene

Përshkrimi Ndertimi segmentit rrugor Fier (Levan)-Tepelene

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 188,559.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 188,559.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -12.6 -100 0

Shpenzime për njësi -12.6 -100 0

Ndertim Unaza e Re e Tiranes

Rruge te ndertuara Tip A2' Unaza e jashtme Tirane, pjesa V-L, segm kthesa Saukut-Bregu Lumit,

Përshkrimi Ndertim rrugee re unaze me 4 korsi sipas standarteve teknike me 4 kalime

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

4.65 0.44 2.7

Totali i Shpenzimeve 2,369,500.0 1,395,607.0 679,875.0

Shpenzime për njësi 509,569.89 3,171,834.09 251,805.56

Sasia 933.3 -90.5 513.6

Totali i Shpenzimeve 131.3 -41.1 -51.3

Shpenzime për njësi -77.6 522.5 -92.1

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 444: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti BD

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 263,796.0

mijëra lekë 263,796.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05339

Produkti BE

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 21,559.0

mijëra lekë 21,559.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05329

Produkti BF

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Ndertim Rruga e Arbrit

Kompletimi dhe ndertimi i Rruges se Arbrit/PPP

PërshkrimiKompletimi dhe ndertimi i Rruges se Arbrit/PPP

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 2,500,000.0 2,500,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 2,500,000.0 2,500,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Objekte Te tjera me Financim te huaj

Ndertimi i segmentit rrugor Shkoder - Hani i hotit

PërshkrimiNdertim i segmentit rrugor Shkoder-H.Hotit

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 71,123.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 71,123.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 229.9 -100 0

Shpenzime për njësi 229.9 -100 0

Ndertim i segmentit Rrugor Konispol-Sarande

Përshkrimi Ndertim i segmentit Rrugor Konispol-Sarande

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 445: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05330

Produkti BG

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01740

Produkti BH

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05316

Produkti BI

Ndertim Unaza e Re e Tiranes

Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Tirane Loti2 dhe Loti 3

PërshkrimiRikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Tirane Loti2 dhe Loti 3

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Siguri Rrugore (dhe vepra arti)

Ndricimi i segmentit rrugor Kashar-Durres me element fotovoltik

PërshkrimiNdricimi i segmentit rrugor Kashar-Durres me element fotovoltik

Objektivat

0) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset Kombetare. 1) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset

nacionale. 2) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset kombetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 217,300.0 93,500.0 500.0

Shpenzime për njësi 217,300.0 93,500.0 500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -57 -99.5

Shpenzime për njësi 0 -57 -99.5

Ndertim Segmenti Rrugor Qukes-Qafe Plloce

Plotesimi dhe perfundimi i punimeve te pakryera ne segmentin rrugor Qukes-Qafe Plloce Loti 1

PërshkrimiPlotesimi dhe perfundimi i punimeve te pakryera ne segmentin rrugor Qukes-Qafe Plloce Loti 1

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0.57 0.57

Totali i Shpenzimeve 0.0 70,000.0 101,174.0

Shpenzime për njësi 0.0 122,807.02 177,498.25

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 44.5

Shpenzime për njësi 0 0 44.5

Page 446: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05324

Produkti BJ

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05324

Produkti BK

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01612 Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine

Objekte te Tjera per Financim

Rehabilitim i segmentit rrugor Mbikalimi i Pallatit me Shqigjeta- Rrethrrotullimi Shqiponja

PërshkrimiRehabilitim i segmentit rrugor Mbikalimi i Pallatit me Shqigjeta- Rrethrrotullimi Shqiponja

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 45,000.0 500.0 1,200.0

Shpenzime për njësi 45,000.0 500.0 1,200.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -98.9 140

Shpenzime për njësi 0 -98.9 140

Objekte te Tjera per Financim

Ndertim nenkalimi Hekurudhor Hd=10 m ne unazen Librazhd

PërshkrimiNdertim nenkalimi Hekurudhor Hd=10 m ne unazen Librazhd

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 42,539.0 500.0 500.0

Shpenzime për njësi 42,539.0 500.0 500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -98.8 0

Shpenzime për njësi 0 -98.8 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 440,000.0 401,000.0 302,500.0

Shpenzime për njësi 440,000.0 401,000.0 302,500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -8.9 -24.6

Shpenzime për njësi 0 -8.9 -24.6

Page 447: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti BL

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01612

Produkti BM

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05321

Produkti BN

Aksi Korce-Erseke

Ndertim aksi rrugor Korce-Erseke

PërshkrimiNdertim aksi rrugor Korce-Erseke

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine

Vendosja e mbikalimeve ne rrugor F.Kruj-Milot

Përshkrimi

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 72,000.0 188,500.0 100,700.0

Shpenzime për njësi 72,000.0 188,500.0 100,700.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 161.8 -46.6

Shpenzime për njësi 0 161.8 -46.6

Perfundim i punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit

PërshkrimiPerfundim i punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 180,000.0 200,500.0 151,200.0

Shpenzime për njësi 180,000.0 200,500.0 151,200.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 11.4 -24.6

Shpenzime për njësi 0 11.4 -24.6

Page 448: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02482

Produkti BO

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05315

Produkti BP

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01612 Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine

Ndertim Rruget Lidhese me Bregdetin Jon

Ndertim dhe operim Orikum-Himare

PërshkrimiNdertim dhe operim Orikum-Himare

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 100,000.0 274,800.0

Shpenzime për njësi 0.0 100,000.0 274,800.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 174.8

Shpenzime për njësi 0 0 174.8

By passi Tepelene

Ndertim By Pass Tepelene

PërshkrimiNertim By Pass Tepelene

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 721,500.0 601,500.0 453,600.0

Shpenzime për njësi 721,500.0 601,500.0 453,600.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -16.6 -24.6

Shpenzime për njësi 0 -16.6 -24.6

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 962,000.0 802,000.0 484,200.0

Shpenzime për njësi 962,000.0 802,000.0 484,200.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -16.6 -39.6

Shpenzime për njësi 0 -16.6 -39.6

Page 449: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti BQ

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01612

Produkti BR

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Transporti Detar

1. Kompletimi i Ligjshmerise Kombetare dhe Nderkombetare ne Fushen e Transportit Detar 2. Konsolidimi i Drejtorise se Pergjithshme Detare(

Administrates Detare Shqiptare) me struktura sipas standarteve nderkombetare (IMO) dhe personel te trainuar. 3. Ristrukturimi administrativ i porteve,

komercializimi, privatizimi i sherbimeve. 4. Rehabilitimi i infrastruktures dhe superstruktures se porteve. 5. Studime, Master - Plane, akte ligjore dhe

nenligjore

1.Kompletimi i ligjshmerise kombetare dhe nderkombetare ne fushen e transportit detar, etj.., 2.Konsolidimi i Drejtorise se Pergjithshme Detare

(Administrates Detare Shqiptare) me strukturat perkatese sipas standartit te IMO dhe personel te trajnuar. 3. Rritja e kapaciteteve akostuese, perpunuese

dhe te nivelit te sherbimeve ne portet detare, nepermjet rritjes se investimeve ne infrastrukture, superstrukture dhe te nivelit te menaxhimit. 4.

Komercializimi i sherbimeve ne porte dhe realizimi me efektivitet i investimeve ne baze te Planit Kombetar te Transportit, Startegjise se Transportit Detar

dhe Master Planit te zhvillimit ne perspektive te porteve.

Zhvillimi i Shqiperise nga nje vend bregdetar ne nje vend te zhvilluar detar orientuar drejt rritjes ekonomike e integrimit eurpoian, nepermjet permiresimit te

infrastruktures, kapaciteteve njerezore, sigurise dhe sistemit te menaxhimit ne porte.

Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine

Ndertim Segmenti rrugor Milot-Balldre

Përshkrimi Ndertim Segmenti rrugor Milot-Balldre

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 200,000.0 824,400.0

Shpenzime për njësi 0.0 200,000.0 824,400.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 312.2

Shpenzime për njësi 0 0 312.2

Ndertim Segmenti rrugor Thumane-Kashar

PërshkrimiNdertim Segmenti rrugor Thumane-Kashar

Objektivat

0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit

kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit

kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit

kombetar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia km

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 2,000,000.0 2,061,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 2,000,000.0 2,061,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 3.1

Shpenzime për njësi 0 0 3.1

Page 450: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Programi 04540

Projekti 00363

Produkti A

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 100,500.0

mijëra lekë 100,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04130

Produkti C

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.7 1.6 9.1

Shpenzime për njësi 7.7 1.6 9.1

Modernizimi i Portit te Vlores

Kalata e perpunimit te mallrave ne P. Vlore rikonstruktuar

Përshkrimi Rikonstruksioni i kalates lindore te perpunimit te mallrave me gjatesi 100 metra linear.

1). Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 2). Rehabilitimi i

Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Durres rreth 40% 3). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se se Portit Detar Vlore rreth

30% 4). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Sarande rreth 45% 5). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se

Portit Detar Shengjin 6). Konservimi i NKSHMU Vau Dejes

1). Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2). Rehabilitimi i

Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Durres rreth 35% 3). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se portit Detar Vlore 40 % 4).

Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Sarande 60% 5). Konservimi i NKSHMU Vau Dejes

1). Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 2). Rehabilitimi i Infrastruktures

dhe Superstruktures se Portit Detar Vlore rreth 40% 3). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit detar Sarande rreth 60% 4). Pajisje e

Kapitenerise se Porteve me me Sistemin e Monitorimit te Anijeve 5). Konservimi i NKSHMU Vau Dejes

1). Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 2). Rehabilitimi i

Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Vlore 3). Pajisje e Kapitenerise se Porteve me Sistemin e Monitorimit te Anijeve 4). Konservimi i

NKSHMU Vau Dejes

Standartet e Organizates Nderkombetare IMO dhe Komunitetit Europian, Plani Kombetar i Transportit , Strategjia e Transportit, Master-Plani i zhvillimit te

bregdetit shqiptar, Master Planet e Zhvillimit te Porteve Duures, Vlore, Sarande, dhe Shengjin

Transporti Detar

Shpenzime jashtë projekteve

Administrata e DPD funksionale

Përshkrimine kete produkt paraqiten te gjitha shpenzimet nevojshme per funksionimin normal vjetor te Drejtorise se Pergjithshme Detare.

Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)

Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)

Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)

Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. administrate

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 108,260.0 110,000.0 120,000.0

Shpenzime për njësi 108,260.0 110,000.0 120,000.0

Page 451: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04511

Produkti F

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04512

Produkti H

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 297,000.0 343,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 297,000.0 343,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 15.5

Shpenzime për njësi 0 0 15.5

Totali i Shpenzimeve 3,000.0 3,000.0 3,000.0

Shpenzime për njësi 3,000.0 3,000.0 3,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Zhvillimi i Infrastruktures Portuale per rritjen e sigurise detare dhe mbrojtjen e mjedisit detar

Sistem i Monitorimit dhe Informacionit te Anijeve

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr sistemi

2018 2019 2020

0 0 0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 2,020.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Konservimi i NKSHMU Vau i Dejes

NKSHMU Vau i Dejes i konservuar

Përshkrimiperfshihen paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e NKSHMU Vau i Dejes

Objektivat

0) Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Shengjin 1) Konservimi i NKSHMU Vau Dejes 2) Konservimi

i NKSHMU Vau Dejes

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ndermarrje e konservuar

2018 2019 2020

0 0 0

Objektivat 0) Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se se Portit Detar Vlore rreth 30% 1) Rehabilitimi i Infrastruktures dhe

Superstruktures se portit Detar Vlore 40 % 2) Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit detar Sarande rreth 60%

3) Pajisje e Kapitenerise se Porteve me Sistemin e Monitorimit te Anijeve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m linear

2018 2019 2020

0 0 100

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 202,000.0

Page 452: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05172

Produkti L

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 40,000.0

mijëra lekë 40,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05214

Produkti P

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 24,000.0

mijëra lekë 24,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05215

Produkti Q

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rikonstruksion i Kapitenerise se Portit Shengjin

Godina e Kapitenerise Shengjin e rikonstruktuar

Përshkrimi

Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)

Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)

Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)

Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s

Totali i Shpenzimeve 18,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 18,000.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -55 -100 0

Shpenzime për njësi -55 -100 0

Rikonstruksion i Godines se Kapitenerise Sarande

Godina e Kapitenerise Sarande e rikonstruktuar

Përshkrimi

Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)

Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)

Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)

Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. godine

2018 2019 2020

0 0 0

Ndertim i sistemit LRIT

Sistem LRIT

Përshkrimi

Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)

Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)

Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)

Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr sistemi

2018 2019 2020

0 0 0

Page 453: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 10,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04130

Produkti T

Viti Aktual

2017

300

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 10.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04512

Produkti U

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 210,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 210,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Transporti Hekurudhor

Ky program zbaton politikat e reja te zhvillimit te infrastruktures se transportit, perforcon zbatimin e kuadrit ligjor ne perputhje me objektivat e Strategjise

Kombetare per Zhvillim dhe Integrim SKZHI 2015-2020 per Infrastrukturen dhe Transportin, per modernizimin e hekurudhave, per te siguruar perputhje

dhe integrim te metejshem me vendet e rajonit dhe rrjetet trans-Europiane dhe Planin Kombetar per Integrimin e Shqiperise PKIE 2016-2020 me masat

afat-shkurtra dhe afat-mesme te planifikuara per transportin hekurudhor, programon dhe moniton investimet ne sistemin hekurudhor dhe detyrimet e

percaktuara per maturimin e projekteve hekurudhore. Programi synon te sigurohet përputhshmeria e plote me kërkesat e BE për një treg të transportit

hekurudhor të hapur, transparent dhe konkurues, për një ndërveprim të sigurtë dhe bashkëkohor, sipas legjislacionit te ri kombetar hekurudhor te

peraferuar me acquis te BE.

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Zhvillimi i Infrastruktures Portuale per rritjen e sigurise detare dhe mbrojtjen e mjedisit detar

Vendosja e Sistemit Single Window

PërshkrimiVendosja e Sistemit Single Window

Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)

Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)

Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)

Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 21,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 21,000.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 110 -100 0

Shpenzime për njësi 110 -100 0

Modernizimi i Portit te Vlores

Rehabilitimi i Kalates se Portit Vlore

Përshkrimi Rehabilitimi i Kalates se Portit Vlore

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. godine

2018 2019 2020

0 0 0

Page 454: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Programi 04550

Projekti 00364

Produkti A

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 400,000.0

mijëra lekë 66,666.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR

Përshkrimi Ne baze te ligjit nr.9374, date 21.4.2005 "Per ndihmen shteterore" dhe vendimeve te Komisionit te Ndihmes nr.8, date 2/2/2017

dhe nr. 15, date 15.3.2007, i jepet mbeshtetje fianciare me subvencion Sistemit Hekurudhor.

Objektivat 0) Perfundimi i akteve nenligjore ne zbatim te Kodit te Ri hekurudhor. 1) Vënia në zbatim e akteve të reja ligjore për administrimin

e sistemit hekurudhor dhe reformimin i tij. 2) Modifikimi i akteve ligjore të reja sipas nevojave të konstauara gjatë implementimit të

tyre. 3) Konsolidimi i akteve normative te nevojshme per reformen në sistemin hekurudhor dhe plotësimi i tyre me rregullore dhe

udhëzime teknike.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. i Institucioneve te reja qe do te krijohen

2018 2019 2020

6 6 6

Totali i Shpenzimeve 400,000.0 400,000.0 400,000.0

Shpenzime për njësi 66,666.67 66,666.67 66,666.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Ne perputhje me objektivat e Strategjise Kombetare per Zhvillim dhe Integrim SKZHI 2016-2020 per Infrastrukturen dhe Transportin, per modernizimin e

hekurudhave, per te siguruar perputhje dhe integrim te metejshem me vendet e rajonit dhe rrjetet trans-europian dhe planin Kombetar per Integrimin e

Shqiperise PKIE 2016-2020 jane harmonizuar hapat e nevojshme per ndryshime legjislative me suport financiar per te mbajtur ne kemb kete sistem

trasnporti nga pikpamja teknike.

Mbeshtetja e zbatimit te legjislacionit te ri hekurudhor te perafruar me acquise te BE-se, permirsimi i efikasitetit te sistemit hekurudhordhe integrimine tij ne

tregun rajonal dhe trans-europian te sherbimeve te transportit, nepermjet aplikimit te reformes administrative ne kete sistem dhe hapjes se mundesise per

investime nga burime te ndryshme jashte buxhetit.

1). Perfundimi i akteve nenligjore ne zbatim te Kodit te Ri hekurudhor. 2). Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 3).

Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 4). Garantimi i sigurise ne levizje në transportin hekurudhor. 5). Rehabilitimi linjes Tirabe- Durres

dhe ndertimi i linjes se re Tirane -LIn.

1). Vënia në zbatim e akteve të reja ligjore për administrimin e sistemit hekurudhor dhe reformimin i tij. 2). Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit

hekurudhor në gjëndje pune. 3). Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore te sistemit hekurudhor ne gjendje pune. 4). Garantimi i Sigurise ne levizje ne

transportin hekurudhor. 5). Rehabilitmi i i linjes Tirane-Durres dhe ndertimi i linjes se re Tirane- Rinas.

1). Modifikimi i akteve ligjore të reja sipas nevojave të konstauara gjatë implementimit të tyre. 2). Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje

pune. 3). Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 4). Garantimi i siguirse ne levizje ne transportin hekurudhor. 5). Rehabilitimi i Linjes

Tirane- Durres dhe ndertimi i linjes Tirane -Rinas.

1). Konsolidimi i akteve normative te nevojshme per reformen në sistemin hekurudhor dhe plotësimi i tyre me rregullore dhe udhëzime teknike. 2).

Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3). Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 4). Garantimi i sigurise në lëvizje në

transportin hekurudhor. 5). Rehabilitmi i linjes Tirane -Durres dhe ndertimi i Linjes Tirane Rinas.

Realizimi i reformimit te kuadrit legjislativ te plote dhe reformimi i sistemit, hapja e tregut per operatore dhe investitore private. Futja e sistemit hekurudhor

ne programet dhe projekte rajonale per futjen e ketij sistemi ne koridoret rajonale hekurudhore. Arritja e parametrave teknike qe kerkon nje hekurudhe

konvencionale me kerkesa teknike bashkekohore.

Transporti Hekurudhor

Shpenzime jashtë projekteve

Page 455: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00364

Produkti B

Viti Aktual

2017

2000

mijëra lekë 21,900.0

mijëra lekë 10.95

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00961

Produkti D

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 100,800.0

mijëra lekë 33,600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 01850

Produkti E

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Rritja e disponibilitetit të mjeteve lëvizëse.

Blerje Pjese kembimi dhe agregate per lokomotivadhe vagona.

Përshkrimi

Objektivat 0) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 1) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore te sistemit hekurudhor ne gjendje

pune. 2) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 3) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.cop

2018 2019 2020

25 25 25

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 15,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 400.0 600.0 600.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 50 0

Shpenzime për njësi 0 50 0

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Rehabilitimi i linjes Tirane Durres dhe ndertimi i LInjes se re Tirane Rinas.

Përshkrimi

Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor

në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne

gjendje pune.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. kesteve te tvsh

2018 2019 2020

3 3 3

Totali i Shpenzimeve 800,000.0 1,640,000.0 1,640,000.0

Shpenzime për njësi 266,666.67 546,666.67 546,666.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 693.7 105 0

Shpenzime për njësi 693.7 105 0

Shpenzime jashtë projekteve

INSEPKTIME HEKURUDHORE TE KRYERA

Përshkrimi Ne sektorine transportit hekurudhor eshte i nevojshem garantimi i sigurise ne levizje. Kjo realizohet me ane te inspektoreve te

sigurise hekurudhore qe ushtrrojne kontrron te vazhdueshem mbi infrastrukturen dhe mjetet hekurudhore.

Objektivat

0) Garantimi i sigurise ne levizje në transportin hekurudhor. 1) Garantimi i Sigurise ne levizje ne transportin hekurudhor. 2)

Garantimi i siguirse ne levizje ne transportin hekurudhor. 3) Garantimi i sigurise në lëvizje në transportin hekurudhor.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr. i inspektimeve

2018 2019 2020

2000 2000 2000

Totali i Shpenzimeve 23,680.0 30,000.0 40,000.0

Shpenzime për njësi 11.84 15.0 20.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 8.1 26.7 33.3

Shpenzime për njësi 8.1 26.7 33.3

Page 456: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 01850

Produkti F

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00961

Produkti H

Viti Aktual

2017

20

mijëra lekë 3,600.0

mijëra lekë 180.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00961

Produkti I

Viti Aktual

2017

20

mijëra lekë 14,000.0

mijëra lekë 700.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Rikostruksion i Linjes Librazhd -Prenjas (faza e dyte)

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia klm

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Punime per rivenien ne pune te linjes hekurudhore Librazhd -Prenjas.

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia klm linje

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rritja e disponibilitetit të mjeteve lëvizëse.

Rinovim agregatesh

Përshkrimi

Objektivat 0) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 1) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore te sistemit hekurudhor ne gjendje

pune. 2) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 3) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.cop

2018 2019 2020

5 5 5

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 15,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 3,000.0 3,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 50 0

Shpenzime për njësi 0 50 0

Page 457: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00961

Produkti K

Viti Aktual

2017

4000

mijëra lekë 31,400.0

mijëra lekë 7.85

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00961

Produkti L

Viti Aktual

2017

2500

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 2.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00961

Produkti M

Viti Aktual

2017

20000

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 0.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Blerje aksesore pajisje hekurudhore

Përshkrimi

Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor

në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne

gjendje pune.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.cop

2018 2019 2020

0 25000 20000

Totali i Shpenzimeve 0.0 8,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.32 0.25

Sasia -100 0 -20

Totali i Shpenzimeve -100 0 -37.5

Shpenzime për njësi -100 0 -21.9

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Blerje cakulli per ballast hekurudhor + ngarkim me vagona hekurudhor.

Përshkrimi

Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor

në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne

gjendje pune.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m3

2018 2019 2020

0 2564 2564

Totali i Shpenzimeve 0.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 1.95 1.95

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Blerje traversa betoni te reja te komlpetuara me aksesore te mberthyer.

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.cop

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 458: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00961

Produkti O

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 140.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00961

Produkti Q

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00961

Produkti S

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Punime rikostruksioni neper stacione

Përshkrimi

Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor

në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne

gjendje pune.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.stacione

2018 2019 2020

0 5 5

Totali i Shpenzimeve 0.0 15,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 3,000.0 3,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Blerje traversa druri hekrudhore

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.cop

2018 2019 2020

5350 4279 40000

Totali i Shpenzimeve 25,000.0 40,000.0 45,000.0

Shpenzime për njësi 4.67 9.35 1.13

Sasia 0 -20 834.8

Totali i Shpenzimeve 0 60 12.5

Shpenzime për njësi 0 100 -88

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Punime nga vete hekurudha per transport materiale , vendosje traversash dhe pastrim kanalesh anesore.

Përshkrimi

Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor

në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne

gjendje pune.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia klm

2018 2019 2020

0 40 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 5,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 125.0 0.0

Sasia -100 0 -100

Totali i Shpenzimeve -100 0 -100

Shpenzime për njësi -100 0 -100

Page 459: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00961

Produkti U

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00961

Produkti V

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00961

Produkti X

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Programit Transporti Ajror

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Shpronesime per segmentin e Rinasit

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.shpronesimeve

2018 2019 2020

3 0 0

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,666.67 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Blerje makineri per mirmbajtje linje

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cop

2018 2019 2020

0 5 2

Totali i Shpenzimeve 0.0 30,000.0 40,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 6,000.0 20,000.0

Sasia 0 0 -60

Totali i Shpenzimeve 0 0 33.3

Shpenzime për njësi 0 0 233.3

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Riaftesim traseje hekurudhore

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia kjm

2018 2019 2020

0 30 30

Totali i Shpenzimeve 0.0 27,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 900.0 666.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -25.9

Shpenzime për njësi 0 0 -25.9

Page 460: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Programi 04560

Projekti 04132

Produkti A

Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional te fushes së Transportit Ajror, me qellim për tu integruar në sistemet evropiane dhe

me synim krijimin e kushteve lehtësuese për të gjithë përdoruesit dhe operatorët ajrore vendas e të huaj. Përgatitja e objektivave dhe politikës ekonomike

për zhvillimin e transportit ajror në të gjithë elementet përbërës të tij.

Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional të fushës së Transportit Ajror, me qëllim për tu integruar në sistemet evropiane dhe

me synim krijimin e kushteve lehtësuese për të gjithë përdoruesit dhe operatorët vendas e të huaj. Përgatitja e objektivave dhe politikës ekonomike për

zhvillimin e transportit ajror në të gjithë elementet përbërës të tij..

Perputhje e plote me standartet ndërkombëtare për sigurinë dhe parrezikshmërinë në operimet ajrore. Përfshirja me të drejta të plota e Transportit Ajror

në Zonën e Përbashkët Europiane të Aviacionit (ECAA) dhe në iniciativen e "Qiellit të Vetëm Europian". Zhvillimi dhe ndërtimi i infrastrukturave të reja

aeroportuale në vend, me qëllim krijimin e një tregu konkurrues me shërbime ajrore të liberalizuara.

1). Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës

së punës së tyre. 2). Rritja e cilësisë së shërbimeve të transportit ajror me qëllim mbrojtjen e konsumatoreve dhe të drejtave të pasagjerëve në përputhje

me standartet dhe rekomandimet e BE-së.

1). Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane. 2).

Zbatimi i standarteve të njehësuara të sigurisë dhe parrezikshmerisë nëpërmjet implementimit të dokumentacionit ndërkombetar të Sigurisë në Aviacionin

Civil. 3). Harmonizimi i transportit ndërkombëtar me atë kombëtar dhe vënia në eficencë e këtij të fundit në shërbim të publikut. 4). Zhvillimi dhe ndërtimi i

aeroporteve të reja me qëllim rritjen ekonomike dhe aktivitetin turistik në jug të vendit.

1). Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, në përputhje me standartet evropiane. 2).

Zbatimi i standarteve të njehësuara të sigurisë dhe parrezikshmerisë nëpërmjet implementimit të dokumentacionit ndërkombetar të Sigurisë në Aviacionin

Civil. 3). Administrimi i reformës ligjore, e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar, nëpermjet

zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe (Faza II Tranzitore), dhe Kodit Ajror.

1). Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës

së punës së tyre. 2). Administrimi i reformës ligjore, e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e brendshëm dhe atë

ndërkombëtar, nëpermjet zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe dhe Kodit Ajror të RSh-së.

Konventa e Cikagos, Anekset e ICAO-s; Standartet e percaktuara nga KE per Transportin Ajror, (Marreveshja Shumepaleshe (ECAA), Rregullore,

Direktiva, Dokumenta të ECAC, Dokumenta të EUROKONTROLL, Dokumenta të EASA.

Transporti Ajror

Investime per administraten e Organit Kombetar te Aksidenteve/Incidenteve Ajrore (OKIAA)

Pajisje për kryerjen e investigimeve

PërshkrimiPajisje për kryerjen e investigimeve

Objektivat 0) Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e

standarteve dhe performancës së punës së tyre. 1) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të

Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane. 2) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar

të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, në përputhje me standartet evropiane. 3) Forcimi i kapaciteteve administrative të

Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës së tyre.

Page 461: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 1,200.0

mijëra lekë 1,200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04132

Produkti B

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 800.0

mijëra lekë 800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00365

Produkti D

Viti Aktual

2017

6

mijëra lekë 13,900.0

mijëra lekë 2,316.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 20,110.0 20,200.0 20,300.0

Shpenzime për njësi 3,351.67 3,366.67 3,383.33

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 44.7 0.4 0.5

Shpenzime për njësi 44.7 0.4 0.5

Shpenzime për njësi 633.33 0.0 1,000.0

Sasia 200 -100 0

Totali i Shpenzimeve 137.5 -100 0

Shpenzime për njësi -20.8 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Investigime te kryera nga OKIIA

PërshkrimiInvestigime te kryera nga OKIIA

Objektivat 0) Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e

standarteve dhe performancës së punës së tyre. 1) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të

Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane. 2) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar

të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, në përputhje me standartet evropiane. 3) Forcimi i kapaciteteve administrative të

Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës së tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr

2018 2019 2020

6 6 6

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 133.3 -28.6 -50

Shpenzime për njësi 133.3 -28.6 -50

Investime per administraten e Organit Kombetar te Aksidenteve/Incidenteve Ajrore (OKIAA)

Rikonstruksione

PërshkrimiRikonstruksion zyrat e OKIIA

Objektivat

0) Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e

standarteve dhe performancës së punës së tyre. 1) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të

Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane. 2) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar

të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, në përputhje me standartet evropiane. 3) Forcimi i kapaciteteve administrative të

Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës së tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr

2018 2019 2020

3 0 1

Totali i Shpenzimeve 1,900.0 0.0 1,000.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 2,800.0 2,000.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 2,800.0 2,000.0 1,000.0

Page 462: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 00365

Produkti E

Viti Aktual

2017

3

mijëra lekë 4,610.0

mijëra lekë 1,536.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05338

Produkti G

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05338

Produkti I

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 3,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 3,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 300.0 3,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 300.0 3,000.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 900 -100

Shpenzime për njësi 0 900 -100

Investime për hangarin

Projekti zbatimit per ndërtimin e Hangarit

Përshkrimi Realizimi i projektit per ndërtimin e Hangarit

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Investime për hangarin

Projekti per ndertimin e hangarit

Përshkrimi

Objektivat

0) Rritja e cilësisë së shërbimeve të transportit ajror me qëllim mbrojtjen e konsumatoreve dhe të drejtave të pasagjerëve në

përputhje me standartet dhe rekomandimet e BE-së. 1) Zbatimi i standarteve të njehësuara të sigurisë dhe parrezikshmerisë

nëpërmjet implementimit të dokumentacionit ndërkombetar të Sigurisë në Aviacionin Civil. 2) Zbatimi i standarteve të njehësuara

të sigurisë dhe parrezikshmerisë nëpërmjet implementimit të dokumentacionit ndërkombetar të Sigurisë në Aviacionin Civil. 3)

Administrimi i reformës ligjore, e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e brendshëm dhe atë

ndërkombëtar, nëpermjet zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe dhe Kodit Ajror të RSh-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr

2018 2019 2020

1 1 0

Shpenzime jashtë projekteve

Dokumente

Përshkrimi

Objektivat 1) Harmonizimi i transportit ndërkombëtar me atë kombëtar dhe vënia në eficencë e këtij të fundit në shërbim të publikut. 2)

Administrimi i reformës ligjore, e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e brendshëm dhe atë

ndërkombëtar, nëpermjet zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe (Faza II Tranzitore), dhe Kodit Ajror.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia Nr

2018 2019 2020

0 0 0

Page 463: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Programi 06180

Produkti A

Viti Aktual

2017

111

mijëra lekë 167,000.0

mijëra lekë 1,504.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04439

Produkti B

Shpenzime jashte projekteve

Praktika legalizimi te pasurive informale te kryera

PërshkrimiKryerja e proçesit te legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per praktika legalizmi pasuri informale

Objektivat 1) Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHU per realizimin e politikave te zhvillimit

urban dhe strehimit 2) Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHU per realizimin e

politikave te zhvillimit urban dhe strehimit 3) Integrimi i veprimeve te pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike ne Planifkimin

Sektorial dhe Vendor

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr punonjesish

2018 2019 2020

128 128 128

Totali i Shpenzimeve 172,000.0 172,000.0 172,000.0

Shpenzime për njësi 1,343.75 1,343.75 1,343.75

Sasia 15.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 3 0 0

Shpenzime për njësi -10.7 0 0

Planifikimi Urban

Hartimi, monitorimi dhe marrja e masave per zbatimin e Instrumentave Kombatare te Planifikimit dhe Instrumentave te Planifikimit te Integruar, si dhe

mbeshtetje per hartimin e planeve vendore dhe ndervendore.Siguron financime per realizimin e politikave te programit.

Planifikim dhe zhvillimi i qendrueshem i territorit ne cdo nivel dhe ne integrim ne cdo sektor.

Zhvillimi i qendrueshem dhe i balancuar i territorit duke zbututr pabarazine rajonale me 30%

1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore

1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore

1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore

1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore

Planifikimi Urban

Administrate funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban dhe strehimit

Përshkrimi Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHU per realizimin e politikave te zhvillimit

urban dhe strehimit

Page 464: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

40000

mijëra lekë 508,300.0

mijëra lekë 12.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04439

Produkti C

Viti Aktual

2017

4165

mijëra lekë 250,000.0

mijëra lekë 60.02

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04439

Produkti D

Shpenzime jashte projekteve

Familje qe perfitojne qira financiare

PërshkrimiSubvencionimi me qira financiare familjeve te cilave iu prishen banesat nga ndertimet publike

Objektivat

0) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim

perdorimin me eficence te energjise per rreth 5000 familje 1) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne

pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim perdorimin me eficence te energjise per rreth 5200 familje 2)

Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim

perdorimin me eficence te energjise per rreth 5400 familje 3) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne

pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim perdorimin me eficence te energjise per rreth 5600 familje

Shpenzime jashte projekteve

Familje qe perfitojne kredi te lehtesuar

PërshkrimiSubvencionimi i interesave te kredive per familjet qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne dhe Raiffeisen Bank

Objektivat 0) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim

perdorimin me eficence te energjise per rreth 5000 familje 1) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne

pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim perdorimin me eficence te energjise per rreth 5200 familje 2)

Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim

perdorimin me eficence te energjise per rreth 5400 familje 3) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne

pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim perdorimin me eficence te energjise per rreth 5600 familje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. familjesh

2018 2019 2020

4165 4165 4165

Totali i Shpenzimeve 272,350.0 280,137.0 275,137.0

Shpenzime për njësi 65.39 67.26 66.06

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 8.9 2.9 -1.8

Shpenzime për njësi 8.9 2.9 -1.8

Objektivat

0) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit tekniko ligjor per rreth 40.000 (ose 26% e objektivit) praktika legalizmi pasuri

informale 1) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit tekniko ligjor per rreth 38.000 praktika legalizmi pasuri informale (ose 51% e

objektivit) dhe mbështetja e procesit te Urbanizimit dhe Integrimit ekonomik dhe social të zonave informale, duke siguruar një

regjim efiçent, transparent dhe progresiv, evidentim te informatizuar dhe inovator 2) Legalizimi dhe perpunimi informacionit

tekniko ligjor per reth 38.000 pasuri informale (ose 75% e objektivit) dhe të mbeshtesë procesin e urbanizimit dhe integrimit të

zonave informale nëpërmjet krijimit të Web-gis për përpunimin dhe administrimin e të dhënave të integruara në territor, si edhe të

arrijë integrimin, zhvillimin, formalizimin e një zone informale, sipas PPV, me përfshirjen komunitetit të zonës 3) Legalizimi dhe

perpunimi informacionit tekniko ligjor per reth 38.000 pasuri informale (ose progresivisht 100% e objektivit) te mbeshtese

procesin e urbanizimit dhe integrimit te zonave informale vlerësimi i nevojave të infrastrukturës për urbanizimin dhe integrimin e

vendbanimeve informale, formalizimi i tyre sipas PPV.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. praktikash

2018 2019 2020

38000 38000 38000

Totali i Shpenzimeve 508,300.0 508,300.0 508,300.0

Shpenzime për njësi 13.38 13.38 13.38

Sasia -5 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 5.3 0 0

Page 465: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

160

mijëra lekë 31,000.0

mijëra lekë 193.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Produkti K

Viti Aktual

2017

7

mijëra lekë 129,800.0

mijëra lekë 18,542.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04729

Produkti L

Studim projektime mbi zhvillimin urban dhe strehimin

Zone rurale e rikualifikuar

Përshkrimi Zhvillimi urban si nxitje e zhvillimit ekonomik, nepermjet stimulimit te sipermarrjeve mikro dhe te vogla, mbeshtetjes se

sipermarresve potencial dhe ndertimit te kapaciteteve menaxhuese

Objektivat

0) Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne

fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me

grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 1) Monitorimi

i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve

strategjike te propozuara nga keto instrumenta, mbeshtetjes teknike per hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 18

bashki të tjera, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike dhe atyre pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin

Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 2) Monitorimi i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet

bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuara nga keto instrumenta, si edhe nepermjet

projekteve pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 3) Monitorimi i procesit te zbatimit te

planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuar

nga keto instrumenta, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban

të Qyteteve dhe Zonave Rurale

Plane te Pergjithshme Vendore te hartuara

PërshkrimiHartimi i planeve te pergjithshme vendore per 61 bashki me qellim hapjen e rruges se nje procesi te zhvillimit te planifikuar dhe te

qendrueshem te territorit, si edhe te sigurije nje zhvillim ekonomik dhe shoqeror te shperndare ne menyre te drejte.

Objektivat

0) Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne

fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me

grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 1) Monitorimi

i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve

strategjike te propozuara nga keto instrumenta, mbeshtetjes teknike per hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 18

bashki të tjera, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike dhe atyre pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin

Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 2) Monitorimi i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet

bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuara nga keto instrumenta, si edhe nepermjet

projekteve pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 3) Monitorimi i procesit te zbatimit te

planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuar

nga keto instrumenta, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban

të Qyteteve dhe Zonave Rurale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. planesh

2018 2019 2020

18 0 0

Totali i Shpenzimeve 350,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 19,444.44 0.0 0.0

Sasia 157.1 -100 0

Totali i Shpenzimeve 169.6 -100 0

Shpenzime për njësi 4.9 -100 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. familjesh

2018 2019 2020

130 0 0

Totali i Shpenzimeve 7,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 53.85 0.0 0.0

Sasia -18.8 -100 0

Totali i Shpenzimeve -77.4 -100 0

Shpenzime për njësi -72.2 -100 0

Page 466: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 10,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04718

Produkti M

Viti Aktual

2017

28

mijëra lekë 71,800.0

mijëra lekë 2,564.29

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04728

Produkti N

Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine

Zona rajonale te zhvilluara

Përshkrimi Asistencë Teknike dhe Rritje të Kapaciteteve për palët e ndryshme të interesuara të lidhura me ZHR; si dhe Grante për projektet

e ZHR.

Objektivat

0) Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne

fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me

grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 1) Monitorimi

i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve

strategjike te propozuara nga keto instrumenta, mbeshtetjes teknike per hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 18

bashki të tjera, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike dhe atyre pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin

Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 2) Monitorimi i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet

bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuara nga keto instrumenta, si edhe nepermjet

projekteve pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 3) Monitorimi i procesit te zbatimit te

planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuar

nga keto instrumenta, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban

të Qyteteve dhe Zonave Rurale

Plan veprimi i integruar per menaxhimin e zones se bregdetit

Pjese te planit te veprimit te integruar per menaxhimin e zones se bregdetit, te realizuar

Përshkrimi Krijimi i nje qasjeje te re te integruar per zhvillimin e qendrueshme te zones bregdetare duke mbeshtetur bregdetin jugor te

Shqiperise

Objektivat

0) Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne

fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me

grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 1) Monitorimi

i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve

strategjike te propozuara nga keto instrumenta, mbeshtetjes teknike per hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 18

bashki të tjera, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike dhe atyre pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin

Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 2) Monitorimi i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet

bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuara nga keto instrumenta, si edhe nepermjet

projekteve pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 3) Monitorimi i procesit te zbatimit te

planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuar

nga keto instrumenta, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban

të Qyteteve dhe Zonave Rurale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia % te realizimit

2018 2019 2020

33 3 0

Totali i Shpenzimeve 85,940.0 7,570.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,604.24 2,523.33 0.0

Sasia 17.9 -90.9 -100

Totali i Shpenzimeve 19.7 -91.2 -100

Shpenzime për njësi 1.6 -3.1 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. zonash

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 467: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 81,100.0

mijëra lekë 20,275.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Menaxhimi i Mbetjeve Urbane

Ky program mbulon infrastrukturen dhe menaxhimin e mbetjeve, kryesisht ndertimin e landfilleve dhe rehabilitimin e vendepozitimeve ekzistuese te

mbetjeve te ngurta shtepiake. Ky program financon studim projektimet per infrastrukturen e mbetjeve te ngurta dhe zbatimin e tyre.

Sigurimi i infrastruktures se administrimit te mbetjeve ne te gjithe vendin, nepermjet studimeve dhe investimeve te reja per ndertimin e venddepozitimeve

te reja konform legjislacionit shqiptar te adoptuar nga ai europian, si dhe mbylljen e venddepozitimeve ekzistuese , te cilat nuk plotesojne standartet

mjedisore.

Permiresimi i infrastruktures per trajtimin e mbetjeve te ngurta urbane.Trajtimi ne menyre te kontrolluar i mbetjeve te ngurta shtepiake, nepermjet ndertimit

te venddepozitimeve te reja dhe mbylljes se ekzistueseve.

1). Realizimi 100% te vleres financiare te projekteve studim-projektim per mbylljen e venddepozitimeve ekzistuese te mbetjeve te ngurta ne

Durres,Sarande, Cerrik,Belsh, Librazhd dhe Prrenjas. 2). Realizimi 95% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te

ngurta ne Qarkun e Korces (Faza II). 3). Realizimi 100% i vleres financiare te studim-projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te

ngurta ne Himare. 4). Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 5).

Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 6). Realizimi 5% te vleres

financiare te projektit per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 7). Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

1). Realizimi 100% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces(Faza II). 2). Realizimi 15%

te vleres financiare te projektit per sistemin e menaxhimit te integruar te mbetjeve ne Qarkun e Vlores. 3). Realizimi 30% te vleres financiare te projektit

per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 4). Realizimi 20% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te

ngurta ne Bushat (Faza II). 5). Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

1). Realizimi 30% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 2). Realizimi 100% te vleres

financiare te projektit per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 3). Realizimi 30% te vleres financiare te projektit per ndertimin e

venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 4). Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Sarande. 5). Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne

Shkoder. 6). Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

1). Realizimi 50% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 2). Realizimi 20% te vleres

financiare te projektit per mbylljen e venddepozititmit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3). Realizimi 25% te vleres financiare te projektit per

mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Sarande. 4). Realizimi 40% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit

te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 5). Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Standartet e politikes se programit bazohen ne Strategjine dhe Planin Kombetar te Menaxhimit te Mbetjeve, si dhe ne ligjin "Per menaxhimin e integruar te

Mbetjeve".

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr zonash te zhvilluara

2018 2019 2020

4 4 4

Totali i Shpenzimeve 140,560.0 203,130.0 211,792.0

Shpenzime për njësi 35,140.0 50,782.5 52,948.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 73.3 44.5 4.3

Shpenzime për njësi 73.3 44.5 4.3

Page 468: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Programi 06220

Projekti 02430

Produkti A

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 12,500.0

mijëra lekë 12,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 02907

Produkti B

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 4,900.0

mijëra lekë 4,900.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03715

Produkti D

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Vendosja ne gjendje sigurie e fushes [Cerrik (2 500+1 400), Belshi (2 000+500), Përrenjasi (2 500+900)]

Studim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues ne Cerrik

PërshkrimiHartimi i studimit per mbylljen e venddepozitimit

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Vendosja ne gjendje sigurie e fushes se Sarandes

Studim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues Sarande

PërshkrimiHartimi i studimit dhe projektit per mbylljen e venddepozitimit

Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)

Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer studimesh

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Standartet e politikes se programit bazohen ne Strategjine dhe Planin Kombetar te Menaxhimit te Mbetjeve, si dhe ne ligjin "Per menaxhimin e integruar te

Mbetjeve".

Menaxhimi i Mbetjeve Urbane

Vendosja ne gjendje sigurie e fushes se Durresit

Studim dhe projekt per mbylljen e venddepozitimit ekzistues ne Durres

PërshkrimiHartimi i studimit dhe projektit per mbylljen e venddepozitimit ekzistues

Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)

Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia numer studimi

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Page 469: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 2,300.0

mijëra lekë 2,300.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03715

Produkti E

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 1,600.0

mijëra lekë 1,600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 03715

Produkti F

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 1,900.0

mijëra lekë 1,900.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Vendosja ne gjendje sigurie e fushes [Cerrik (2 500+1 400), Belshi (2 000+500), Përrenjasi (2 500+900)]

Studim per mbylljen e vend depozimit ekzistues ne Prrenjas

Përshkrimi\Studim dhe projekt zabtimi.

Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)

Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr studimi

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Vendosja ne gjendje sigurie e fushes [Cerrik (2 500+1 400), Belshi (2 000+500), Përrenjasi (2 500+900)]

Studim per mbyljen e venddepozimit ekzistues ne Belsh

PërshkrimiStudim dhe projekt zbatimi.

Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)

Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr studimi

2018 2019 2020

0 0 0

Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)

Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. studimesh

2018 2019 2020

0 0 0

Page 470: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 03715

Produkti G

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 2,100.0

mijëra lekë 2,100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04141

Produkti L

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 412,000.0

mijëra lekë 412,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05176

Produkti M

Totali i Shpenzimeve 60,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 60,000.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -85.4 -100 0

Shpenzime për njësi -85.4 -100 0

Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores

Siperfaqe landfilli e ndertuar ne Qarkun e Vlores

Përshkrimi

Objektivat 0) Realizimi 95% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces (Faza

II). 1) Realizimi 15% te vleres financiare te projektit per sistemin e menaxhimit te integruar te mbetjeve ne Qarkun e Vlores. 2)

Realizimi 100% te vleres financiare te projektit per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 3) Realizimi 20% te

vleres financiare te projektit per mbylljen e venddepozititmit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Shkoder.

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise

Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces

PërshkrimiPunime per ndertimin e venddepozitimit(landfillit)

Objektivat

0) Realizimi 100% te vleres financiare te projekteve studim-projektim per mbylljen e venddepozitimeve ekzistuese te mbetjeve te

ngurta ne Durres,Sarande, Cerrik,Belsh, Librazhd dhe Prrenjas. 1) Realizimi 100% te vleres financiare te projektit per ndertimin e

venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces(Faza II). 2) Realizimi 30% te vleres financiare te projektit per ndertimin

e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 3) Realizimi 50% te vleres financiare te projektit per ndertimin e

venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ha

2018 2019 2020

1 0 0

Vendosja ne gjendje sigurie e fushes [Cerrik (2 500+1 400), Belshi (2 000+500), Përrenjasi (2 500+900)]

Studim per mbylljen e vendepozitimit te mbetjeve te ngurta Librazhd

Përshkrimi

Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)

Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr studimesh

2018 2019 2020

0 0 0

Page 471: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 29,200.0

mijëra lekë 29,200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05177

Produkti N

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05178

Produkti O

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05209

Produkti P

Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 10,000.0 10,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Ndertimi i venddepozitimit Bushat (Faza II)

Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar

PërshkrimiPunime per ndertimin e venddepozitimit

Objektivat 0) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 1)

Realizimi 20% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 2)

Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Sarande. 3)

Realizimi 40% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II).

Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 10,000.0 10,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Mbyllja e vendepozitimit ekzistues Sarande

Vendepozitimi ekzistues i Sarandes i rehabilituar

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr vendepozitimi

2018 2019 2020

0 1 1

Totali i Shpenzimeve 480,000.0 1,128,000.0 1,270,000.0

Shpenzime për njësi 480,000.0 1,128,000.0 1,270,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1543.8 135 12.6

Shpenzime për njësi 1543.8 135 12.6

Mbyllja e vendepozitimit ekzistues Shkoder

Vendepozitimi ekzistues i Shkodres i rehabilituar

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr. vendepozitimesh

2018 2019 2020

0 1 1

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ha siperfaqe

2018 2019 2020

1 1 1

Page 472: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 40,700.0

mijëra lekë 40,700.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05317

Produkti R

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00921

Produkti S

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 929,693.0

mijëra lekë 929,693.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00921

Totali i Shpenzimeve 661,500.0 662,500.0 661,500.0

Shpenzime për njësi 661,500.0 662,500.0 661,500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -28.8 0.2 -0.2

Shpenzime për njësi -28.8 0.2 -0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Totali i Shpenzimeve 60,000.0 182,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 60,000.0 182,000.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 203.3 -100

Shpenzime për njësi 0 203.3 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Inceneratori i Elbasanit

Përshkrimi

Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)

Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.cop

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 20,000.0 60,000.0

Shpenzime për njësi 50,000.0 20,000.0 60,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 22.9 -60 200

Shpenzime për njësi 22.9 -60 200

Sistemi i menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit

Studim per sistemin e menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit.

PërshkrimiHartimi i studimit per menaxhimine integruar te mbetjeve te ngurta Berat.

Objektivat 0) Realizimi 100% i vleres financiare te studim-projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne

Himare. 1) Realizimi 30% te vleres financiare te projektit per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 2) Realizimi

30% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 3) Realizimi 25% te

vleres financiare te projektit per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Sarande.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.studimesh

2018 2019 2020

1 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ha

2018 2019 2020

1 1 1

Page 473: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti T

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 590,000.0

mijëra lekë 590,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05317

Produkti U

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 15,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 00921

Produkti W

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 546,290.0 725,952.0 726,952.0

Shpenzime për njësi 546,290.0 725,952.0 726,952.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 32.9 0.1

Shpenzime për njësi 0 32.9 0.1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Inceneratori i Tiranes

Përshkrimi

Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)

Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.cop

2018 2019 2020

1 1 1

Totali i Shpenzimeve 706,482.0 725,820.0 725,820.0

Shpenzime për njësi 706,482.0 725,820.0 725,820.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 19.7 2.7 0

Shpenzime për njësi 19.7 2.7 0

Sistemi i menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit

Tenderim fondi

Përshkrimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.cop

2018 2019 2020

0 0 0

Inceneratori i Fierit

Përshkrimi

Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)

Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te

mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr.cop

2018 2019 2020

1 1 1

Page 474: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Emri i Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Projekti 00367

Produkti A

Përshkrimi Shpenzime per paga dhe sigurime

Objektivat

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve,

dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për

qëndrueshmërinë e mjedisit

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotur urban duke siguruar respektimin e

standardeve dhe mbrojtjen e mjedisit ujor. Ujë për të gjithë përdoruesit në sasinë dhe cilësinë e domosdoshme, duke ruajtur dhe mbrojtur ekosistemet

ujore dhe funksionimin natyral të tyre, brenda vitit 2027.

Deri ne vitin 2027 raporti mesatar i mbulimit me sherbimin e UK per te gjithe popullaten e vendit do te jete 97% nga 79.43% ne vitin 2016. Raporti

mesatar i mbulimit me sherbime KUZ do te jete 75% ne vitin 2027, nga 50.70 % ne vitin 2016, si dhe mbulimi me sherbim te trajtimit te UN ne ITUN ne

70% ne vitin 2027. Orientimi i Sh.a UK drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Rritja e kapaciteteve te stafit menaxhues dhe atij te

operim mirembajtjes te sha-ve nepermjet hartimit te nje programi kombetar trajnimi dhe certifikimi. Progresi drejt harmonizimit te legjislacionit Shqiptar me

direktivat e BE per sektorin.

1). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 90.5%, dhe te

zonave rurale ne 63%. 2). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne

63% dhe rurale 13% 3). Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri

ne 30% 4). Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 12 ore/dite.

1). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat

rurale ne 64%. 2). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe

rurale 14% 3). Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 32% 4).

Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 13 ore/dite

1). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat

rurale ne 64.5%. 2). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5%

dhe rurale 14.5%. 3). Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 33%. 4).

Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 13.5 ore/dite.

1). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 92%, dhe ne zonat

rurale ne 40%. 2). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe

rurale 15%. 3). Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%. 4).

Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 14 ore/dite.

Cilesia e ujit te pishem monitorohet mbi bazen e STAZH 3904-1997 Rregullore higjeno-shendetesore per kontrollin e cilesise se ujit te pishem,projektimin,

ndertimin, shfrytezimin dhe mbikqyrjen e sist te FU. Standarti Shqiptar 15.08.2003 "Kerkesa per sistemet dhe perberesit per ruajtjen e ujit". St.Sh

8.05.2003 "Kerkesat per sistemet jashte ndertesave dhe per komponentet e tyre"; 773 2003 "Kerkesa te pergjithshme per komponente qe perdoren ne

tubacionet e shkarkimit te drenazhimit dhe kolektoret qe jane ne presion; 752-1/2/3/4/5/6/7. 2003 "Sistemet e kullimit dhe te ujrave te zeza jashte

ndertesave"; 476.2003 "Kerkesa te pergjithshme per komponente e perdorur ne rrjetin e zbrazjes, te drenazhimit dhe spastrimit per sistemet ne rrjedhje te

lire". Udhezimi i MTI nr.837, date 10.02.2017 "Per miratimin e metodologjise per kriteret dhe procedurat per shperndarjen dhe perdorimin e subvencioneve

shteterore per ofruesit e sherbimeve ne sektorin e ujesjelles kanalizimeve".

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime

Page 475: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 1,059,000.0

mijëra lekë 1,059,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04208

Produkti B

Viti Aktual

2017

20701

mijëra lekë 158,824.0

mijëra lekë 7.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04049

Produkti C

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 102,195.0

mijëra lekë 102,195.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04057 2017 Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik i Tiranes( AT per NUK, per nderhyrje ne rrjetin uk

2017 Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranes (f.II), impjanti i trajtimit te ujrave te ndotura

Impiant i pastrimit te ujrave te ndotura

PërshkrimiImpiant i pastrimit te ujrave te ndotura

Objektivat

0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura

deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 133,978.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 133,978.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 31.1 -100 0

Shpenzime për njësi 31.1 -100 0

(2017) Furnizimi me uje i qytetit te Kukesit dhe 14 fshatrave faza II

Linje transmetimi dhe linje dergimi

PërshkrimiLinje transmetimi dhe linje dergimi,21 Ujematesa te medhenj,1 Ndertim klorifikatori dhe 20 puseta kontrolli

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

2531 0 0

Totali i Shpenzimeve 11,354.0 8,706.0 0.0

Shpenzime për njësi 4.49 8,706.0 0.0

Sasia -87.8 -100 0

Totali i Shpenzimeve -92.9 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -41.5 193971.6 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia leke

2018 2019 2020

0 1 0

Totali i Shpenzimeve 1,062,780.0 1,300,000.0 1,340,000.0

Shpenzime për njësi 1,062,780.0 1,300,000.0 1,340,000.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0.4 22.3 3.1

Shpenzime për njësi 0.4 22.3 3.1

Page 476: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti D

Viti Aktual

2017

50

mijëra lekë 95,000.0

mijëra lekë 1,900.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04062

Produkti E

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 270,000.0

mijëra lekë 270,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04368

Produkti F

Viti Aktual

2017

1000

mijëra lekë 165,000.0

mijëra lekë 165.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05335

Produkti G

2017 Ndertim i sistemit te ri te KUZ per qytetet Vlore, Ksamil, Kavaje, Shengjin IPA 2009

Ndertim rrjet kanalizimesh

Përshkrimi Ndertim i rrjetit te kanalizimeve ne keto qytete

2017 Furnizimi me uje dhe mbrojtja mjedisore e liqenit te Shkodres

Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit

Përshkrimi Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit dhe mbrojtje mjedisore

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

2017 Furnizimi me uje dhe saniteti ne Orikum

Impiant i trajtimit te ujrave te perdorura

Përshkrimi Ndertim i impianti te trajtimit te ujrave te perdorura

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cop

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rehabilitim rrjeti ujesjellesi, sherbime inxhinjerike, studime vizibiliteti

PërshkrimiRehabilitim i rrjetit te ujesjellesit, sherbime inxhinjerike dhe realizim i tenderit te konsulences

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

50 50 12

Totali i Shpenzimeve 350,000.0 838,107.0 191,729.0

Shpenzime për njësi 7,000.0 16,762.14 15,977.42

Sasia 0 0 -76

Totali i Shpenzimeve 268.4 139.5 -77.1

Shpenzime për njësi 268.4 139.5 -4.7

Page 477: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1000

mijëra lekë 344,000.0

mijëra lekë 344.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05022

Produkti H

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 46,000.0

mijëra lekë 46,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04081

Produkti I

Viti Aktual

2017

5

mijëra lekë 120,000.0

mijëra lekë 24,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04070

Produkti J

2017 Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe

Konsulence

Përshkrimi Hartim dhe pergatitje dokumentacioni

Objektivat

0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura

deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 40%.

2017 Mbrojtja mjedisore e liqenit te Ohrit, Kanalizimet e ujrave te zeza Pogradec (Faza III)

Konsulence

Përshkrimi Konsulence per mbrojtjen mjedisore dhe KUZ

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

2017 Perfundimi i sistemit KUZ dhe ITUP ne zonen turistike Velipoje IPA 2011

Impiant (shtese impianti)

Përshkrimi KUZ dhe ITUP

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 30,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 30,000.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -91.3 -100 0

Shpenzime për njësi 8620.9 -100 0

Page 478: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 100,000.0

mijëra lekë 8,333.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04070

Produkti K

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 250,000.0

mijëra lekë 250,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04070

Produkti L

Viti Aktual

2017

12900

mijëra lekë 250,000.0

mijëra lekë 19.38

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05024 2017 Perfundimi i sistemit KUZ dhe ITUP ne Vlore IPA 2012

2017 Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe

Rrjet kanalizimesh

Përshkrimi Ndertim rrjet kanalizimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

12900 12900 12900

Totali i Shpenzimeve 668,000.0 1,085,000.0 1,844,072.0

Shpenzime për njësi 51.78 84.11 142.95

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 167.2 62.4 70

Shpenzime për njësi 167.2 62.4 70

2017 Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe

Ndertim impianti

Përshkrimi Ndertim ITUZ

Objektivat

0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura

deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 479: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti M

Viti Aktual

2017

20000

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 2.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05024

Produkti N

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 134,000.0

mijëra lekë 134,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04082

Produkti O

Viti Aktual

2017

750

mijëra lekë 240,000.0

mijëra lekë 320.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

2017 Programi i Infrastrukturës Bashkiake I per qytetin Fier Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe

Vendosje matesash

Përshkrimi Vendosje matesash

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cop

2018 2019 2020

750 0 0

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 66.67 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -79.2 -100 0

Shpenzime për njësi -79.2 -100 0

2017 Perfundimi i sistemit KUZ dhe ITUP ne Vlore IPA 2012

Impiant

Përshkrimi Zgjerim impianti

Objektivat

0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura

deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 300,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 300,000.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 123.9 -100 0

Shpenzime për njësi 123.9 -100 0

Kanalizime te ujrave te zeza

Përshkrimi Ndertim i kanalizimeve te ujrave te zeza

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 480: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04082

Produkti P

Viti Aktual

2017

2000

mijëra lekë 1,721,200.0

mijëra lekë 860.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04082

Produkti Q

Viti Aktual

2017

34500

mijëra lekë 350,000.0

mijëra lekë 10.14

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04082

Produkti R

2017 Programi i Infrastrukturës Bashkiake I per qytetin Fier Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe

Konsulence

Përshkrimi Konsulence

Objektivat

2017 Programi i Infrastrukturës Bashkiake I per qytetin Fier Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe

Infrastrukture ne rrjetin e ujesjellesit

PërshkrimiInfrastrukture e re ne rrjetin e ujesjellesit

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

2017 Programi i Infrastrukturës Bashkiake I per qytetin Fier Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe

Infrastrukture ne rrjetin kanalizimeve

PërshkrimiInfrastrukture e re ne rrjetin e kanalizimeve

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 481: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

16

mijëra lekë 45,000.0

mijëra lekë 2,812.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04122

Produkti S

Viti Aktual

2017

10

mijëra lekë 145,000.0

mijëra lekë 14,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04122

Produkti T

Viti Aktual

2017

2429

mijëra lekë 802,345.0

mijëra lekë 330.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04129

Produkti U

2017 Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durresit

Ndertimi i sistemit te ri te kanalizimeve

PërshkrimiDo te ndertohet nje rrjet i ri kanallizimesh

2017 Programi i infrastruktures Komunale II per qytetet Kamez, Lushnje, Berat/ Kucove, Fier dhe Sarande

Rehabilitim dhe zgjerim rrjeti ujesjellesi

Përshkrimi Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit te ujesjellesit

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

2429 0 0

Totali i Shpenzimeve 65,614.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 27.01 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -91.8 -100 0

Shpenzime për njësi -91.8 -100 0

2017 Programi i infrastruktures Komunale II per qytetet Kamez, Lushnje, Berat/ Kucove, Fier dhe Sarande

Konsulence

Përshkrimi Konsulence

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 482: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

12000

mijëra lekë 800,000.0

mijëra lekë 66.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04129

Produkti V

Viti Aktual

2017

37600

mijëra lekë 545,000.0

mijëra lekë 14.49

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04526

Produkti W

Viti Aktual

2017

368

mijëra lekë 108,710.0

mijëra lekë 295.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

2017 Periferite urbane te Tiranes, komponenti infrastrukturor (shtese kontrate)

Sistemime urbane

Përshkrimi Shtese kontrate per sistemit periferike urbane te Tiranes

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

368 0 0

Totali i Shpenzimeve 87,293.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 237.21 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -19.7 -100 0

Shpenzime për njësi -19.7 -100 0

2017 Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durresit

Ndertim rrjeti ujesjellesi

Përshkrimi Ndertim linje te re ujesjellesi+matesa

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

37600 37600 37600

Totali i Shpenzimeve 3,500,000.0 1,374,279.0 755,000.0

Shpenzime për njësi 93.09 36.55 20.08

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 542.2 -60.7 -45.1

Shpenzime për njësi 542.2 -60.7 -45.1

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 483: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05127

Produkti X

Viti Aktual

2017

100

mijëra lekë 30,901.0

mijëra lekë 309.01

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04363

Produkti Y

Viti Aktual

2017

1911

mijëra lekë 67,281.0

mijëra lekë 35.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05028

Produkti Z

(2017) Ujesjellesi Dritaj-Fanje-Karlavec, Bashkia Perrenjas

Linja e dergimit tubacion 400mm

Përshkrimi Ndertimin e linjes dergimit ,ndertimin e stacionit te pompimit dhe 2 puseve shpimi

(2017) Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, LOTI II (Linjat KUZ Perroi Agait, st.p 1 deri st.p 2

Ndertim kolektori KUZ

PërshkrimiNdertim I rrejtit te KUZ sekondar dhe tercial me tub HDPE me diameter qe varion nga 200-500

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

6801 2306 0

Totali i Shpenzimeve 107,106.0 82,125.0 0.0

Shpenzime për njësi 15.75 35.61 0.0

Sasia 255.9 -66.1 -100

Totali i Shpenzimeve 59.2 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -55.3 126.1 -100

(2017) Ujësjellësi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës

Linja e Ujesjellesi

PërshkrimiLinja e Ujesjellesit Burim - degezim Jorgucat Gorice dhe Linja e Ujesjellesit Degezim Gorice - Jorgucat

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 12,543.0 9,617.0 0.0

Shpenzime për njësi 12,543.0 9,617.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -59.4 -23.3 -100

Shpenzime për njësi 3959.1 -23.3 -100

Page 484: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

3224

mijëra lekë 28,075.0

mijëra lekë 8.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05026

Produkti AA

Viti Aktual

2017

142

mijëra lekë 5,820.0

mijëra lekë 40.99

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04260

Produkti AB

Viti Aktual

2017

3068

mijëra lekë 243,836.0

mijëra lekë 79.48

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e ÿermes, Loti I dhe Loti II

Linje ujesjellesi

Përshkrimi Linja e Ujesjellesit nga ura e Rrogozhines, Piketa 416- pus nderprerje Kavaje ,Linja Pus nderprerje - Kavaje deri Depo Kavaje +

8 puse-Pus nderprerje Kavaje ana ndertimore dhe teknologjike

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

330 0 0

Totali i Shpenzimeve 441.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.34 0.0 0.0

Sasia -89.2 -100 0

Totali i Shpenzimeve -99.8 -100 0

Shpenzime për njësi -98.3 -100 0

(2017) Ndertim KUZ dhe KUB Cerrik, Bashkia Cerrrik

KUZ dhe KUB me diameter nga 600-1000

PërshkrimiNdertim kolektori KUZ dhe KUB me diameter nga 600-1000 + Ndertim 16 pusetash

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

490 0 0

Totali i Shpenzimeve 6,638.0 5,089.0 0.0

Shpenzime për njësi 13.55 5,089.0 0.0

Sasia 245.1 -100 0

Totali i Shpenzimeve 14.1 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -66.9 37465.7 -100

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

3502 3274 0

Totali i Shpenzimeve 19,763.0 15,153.0 0.0

Shpenzime për njësi 5.64 4.63 0.0

Sasia 8.6 -6.5 -100

Totali i Shpenzimeve -29.6 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -35.2 -18 -100

Page 485: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04697

Produkti AC

Viti Aktual

2017

209

mijëra lekë 3,352.0

mijëra lekë 16.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04261

Produkti AD

Viti Aktual

2017

5858

mijëra lekë 386,473.0

mijëra lekë 65.97

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05029

Produkti AE

2017 Projekti COMM.98-Front/AID98/001/00Furnizim paisje sh.a.U-K(shlyerje kredie)

Kosto Lokale

PërshkrimiFinancim nga buxheti shtetit per Koston Lokale

(2017) Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e ÿermes Loti III; (Linjat e ujesjellesit nga piketa nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres)

Linja e Ujesjellesit nga pus nderprerje Kavaje -depon e re Arapaj,

Përshkrimi Linja e Ujesjellesit nga pus nderprerje Kavaje -depon e re Arapaj,Depo e re 4000 m3 Arapaj ( Ana ndertimore dhe Teknologjike)

1 cope ,+Puseta 42 cope

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

150 205 0

Totali i Shpenzimeve 70,559.0 54,423.0 0.0

Shpenzime për njësi 470.39 265.48 0.0

Sasia -97.4 36.7 -100

Totali i Shpenzimeve -81.7 -22.9 -100

Shpenzime për njësi 613 -43.6 -100

(2017) Ujësjellësi i fshatit ÿepan, Komuna ÿepan, Bashkia Skrapar (shtese punimesh)

Linje ujesjellesi

PërshkrimiNdertim ujesjellesi dhe rakordari PE-100 +Ndertim 6 Pusetash

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 486: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

40

mijëra lekë 3,844.0

mijëra lekë 96.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05030

Produkti AF

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 49,587.0

mijëra lekë 4,132.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05023

Produkti AG

Viti Aktual

2017

14769

mijëra lekë 40,815.0

mijëra lekë 2.76

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Rikonstruksion i sistemit te furnizimit me uje, Konispol

linje ujesjellesi (dergimi dhe shperndarje)

Përshkrimi Ndertimi i linjes se dergimit me tub PE nga stacioni i Ciflikut deri tek rezervuari dhe Ndertim rrjeti i shperndarjes me tub PE-100

me d=25 deri d=140 mm

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

14600 24537 0

Totali i Shpenzimeve 36,425.0 27,929.0 0.0

Shpenzime për njësi 2.49 1.14 0.0

Sasia -1.1 68.1 -100

Totali i Shpenzimeve -10.8 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -9.7 -54.4 -100

2017 TVSH per "Ndertim i sistemit te kuz ne zonen turistike Durres, IPA, Loti 2

TVSH

Përshkrimi TVSH e prapambetur

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 0 40

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 125.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 487: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05336

Produkti AH

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 333.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05337

Produkti AI

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 1,119.0

mijëra lekë 93.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05097

Produkti AJ

2017 Infrastruktura bashkiake V

Infrastrukture ne ujesjelles

PërshkrimiInfrastrukture e re per rrjet te ri ujesjellesi

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

2017 Linja e dergimit te KUZ per qytetet Lezhe dhe Shengjin, IPA 2007 loti 3

TVSH

Përshkrimi TVSH

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

2017 Masterplani kombetar

Kosto Lokale

PërshkrimiKosto Lokale e prapambetur

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 488: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

5000

mijëra lekë 55,000.0

mijëra lekë 11.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04696

Produkti AK

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 63,991.0

mijëra lekë 63,991.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05031

Produkti AL

Viti Aktual

2017

9

mijëra lekë 32,130.0

mijëra lekë 3,570.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04073

Produkti AM

2017 Kanalizimet e ujrave te perdorura ne qytetin Bilisht, financim i qeverise Austriake

TVSH

PërshkrimiTVSH e prapambetur

(2017) Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e ÿermes, Loti I, (Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i stacionit qendror dhe ndertimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujesjellesit pusshpime-stacion qendror, linja e u

Linje ujesjellesi

Përshkrimi Furnizimi me ujë i plazheve Durrës - Kavajë nga pusshpimet e ÿermës

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Ndërtim i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalëzit, Durrës.

Impjant trajtimi te ujrave te zeza (WWTP) dhe kuz

Përshkrimi Ndertim WWTP ( faza e I+ II),Ndertim kolektori me diameter 400-630 mm,Ndertim stacione pompimi,Ndertim godine

transformatori dhe Ndertim Puseta plastike

Objektivat

0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura

deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

227 799 1

Totali i Shpenzimeve 383,251.0 281,293.0 1,006,572.0

Shpenzime për njësi 1,688.33 352.06 1,006,572.0

Sasia 22600 252 -99.9

Totali i Shpenzimeve 498.9 -26.6 257.8

Shpenzime për njësi -97.4 -79.1 285812.2

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

5000 5000 5000

Totali i Shpenzimeve 250,000.0 250,000.0 426,036.0

Shpenzime për njësi 50.0 50.0 85.21

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 354.5 0 70.4

Shpenzime për njësi 354.5 0 70.4

Page 489: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 9,917.0

mijëra lekë 826.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04534

Produkti AN

Viti Aktual

2017

325

mijëra lekë 18,265.0

mijëra lekë 56.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04694

Produkti AO

Viti Aktual

2017

19718

mijëra lekë 617.0

mijëra lekë 0.03

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05019 (2017) Ndertim i kanalizimit te ujrave te bardha dhe te zeza, dalja shinat e trenit-Lumi Kir

(2017) Rikonstruksion ujësjellësi i qytetit Librazhd, Bashkia Librazhd

Linja kryesore e ujesjellesit e rikonstruktuar

Përshkrimi Linja kryesore e ujesjellesit, 33 cope puseta ajrimi dhe shkarkimi,pus shuarje dhe kaptazh ,

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Ndertim i rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave te Komunes Fratar

Rrjetit shperndares

PërshkrimiNdërtimin e i rrjetit shperndares + ndertim 151 puseta kontrolli

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 490: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti AP

Viti Aktual

2017

185

mijëra lekë 3,649.0

mijëra lekë 19.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05020

Produkti AQ

Viti Aktual

2017

7181

mijëra lekë 14,302.0

mijëra lekë 1.99

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05018

Produkti AR

Viti Aktual

2017

13238

mijëra lekë 759.0

mijëra lekë 0.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05014 (2017) Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit te Lalzit Durres

(2017) Furnizimi me uje te pijshem i disa fshatrave, Komuna Gjorice dhe Komuna Ostren

Linja kryesore e transmetimit

Përshkrimi Linja kryesore e transmetimit depo me tubacion PE 80 me diameter 0 160 mm Pn 10 atm +linje dergimi me tubacion PE(80 -

10) me 0 (50-200) mm Pn 10-20 atm

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Ndertim ujesjellesi ne fshatrat Corrush dhe Anbreg (shtese kontrate)

Linja kryesore ujesjellesi

Përshkrimi Ndërtimin e linjës kryesore të trasmetimit me tubacion çeliku të hidroizoluar me ¿ 159 mm , Pn 45 atm + rrjet shpërndarës me

tubacion PE 100 me ¿ ( 50 -110 ) + riparim te 2 depove ekzistuese

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Kanali drejtkëndësh i mbyllur me mure beton/arme

Përshkrimi Ndërtimin e një kanali drejtkëndësh të mbyllur me mure beton/arme me përmasa ( 300 x 130 ) cm t=20 cm C 20/25 m

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 491: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti AS

Viti Aktual

2017

2626

mijëra lekë 91,000.0

mijëra lekë 34.65

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04706

Produkti AT

Viti Aktual

2017

2957

mijëra lekë 587.0

mijëra lekë 0.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04525

Produkti AU

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 270,076.0

mijëra lekë 67,519.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

2017 Programi i infrastruktures bashkiake III dhe IV

Konsulence dhe ndertim rrjeti ujesjellesi

Përshkrimi Ndertim i rrjetit te ri te ujesjellesit dhe konsulence

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

4 4 4

Totali i Shpenzimeve 386,915.0 2,952,614.0 3,283,163.0

Shpenzime për njësi 96,728.75 738,153.5 820,790.75

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 43.3 663.1 11.2

Shpenzime për njësi 43.3 663.1 11.2

(2017) Rikonstruksion i ujesjellesit te fshatit Roshnik & Vojnik, Komuna Roshnik, Berat

Tuba te brinjezuar HDPE

PërshkrimiFurnizimi Vendosje tuba te brinjezuar HDPE SN8 nga 0315-800 mm dhe F.V tubo PVC te brinjezuar 0 200 +Puseta kontrolli

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Linje ujesjellesi

PërshkrimiLinje transmetimi dhe linje dergimi, ndertim rezervuari 1500 m3 puseta ajrimi dhe shkarkimi

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

375 5397 0

Totali i Shpenzimeve 71,521.0 64,510.0 0.0

Shpenzime për njësi 190.72 11.95 0.0

Sasia -85.7 1339.2 -100

Totali i Shpenzimeve -21.4 -9.8 -100

Shpenzime për njësi 450.4 -93.7 -100

Page 492: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04698

Produkti AV

Viti Aktual

2017

5716

mijëra lekë 110,750.0

mijëra lekë 19.38

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04705

Produkti AX

Viti Aktual

2017

18231

mijëra lekë 30,300.0

mijëra lekë 1.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04703

Produkti AY

(2017) Ndertim KUZ i fshatit Kute, Komuna Kute

Tuba te brinjezuar

PërshkrimiF.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 nga 0315-800 mm dhe F.V tubo PVC te brinjezuar 0 200 + ndertim 20 puseta kontrolli

(2017) Ndërtim ujësjellësi Troshan, Komuna Blinisht

Linje ujesjellesi

Përshkrimi Linja e furnizimit kaptazh + depo dhe Rrjeti shperndares i ujesjellesit, ndertim kaptazhi + ndertim depo dhe dhome klorinimi

cop 4,+Pusetë shpërndarje dhe kontrolli 113 cope

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

20843 0 0

Totali i Shpenzimeve 11,566.0 8,868.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.55 8,868.0 0.0

Sasia 14.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve -61.8 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -66.6 1597995.5 -100

(2017) Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem

Linje ujesjellesi

Përshkrimi Ndërtimin i linjes se ujesjellesit te fshatrave te komunes Golem,Ndërtim in pusete kontrolli 119 cope ,1 Stacion pompimi, 2

Depo uji

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

2851 6028 0

Totali i Shpenzimeve 18,444.0 14,142.0 0.0

Shpenzime për njësi 6.47 2.35 0.0

Sasia -50.1 111.4 -100

Totali i Shpenzimeve -83.3 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -66.6 -63.7 -100

Page 493: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1618

mijëra lekë 386.0

mijëra lekë 0.24

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04702

Produkti AZ

Viti Aktual

2017

4126

mijëra lekë 73.0

mijëra lekë 0.02

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04707

Produkti BA

Viti Aktual

2017

876

mijëra lekë 8,580.0

mijëra lekë 9.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04701

Produkti BB

(2017) Ndërtim ujësjellësi i fshatit Vig, Komuna Macukull

linje dergimi dhe linjeshperndarje

Përshkrimi 1.Ndertim linje dergimi dhe Ndertim i linjes se shperndarjes + Ndertim kaptazhi i ri +Ndertim i depos se re 50 m3 + dhoma e

klorinimit

Objektivat

(2017) Rikonstruksion dhe hapje kanali i ujrave te zeza, Lagjia 2, blloku 1 Maji, Kucove

F.V tubo betoni 0500-1500 mm + ndertim pusetash

Përshkrimi F.V tubo betoni 0500-1500 mm + ndertim pusetash +Puseta shkarkimi dhe kontrolli 9 cope

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Ndërtimi i linjës kryesore Qafë Kash - Kalenjë-Panahor dhe rikonstruksioni i depove ekzistuese të kësaj linje, Komuna Aranitas, Ballsh.

Linje e jashtme ujesjellesi

Përshkrimi Linja e jashtme te ujesjellesit dhe Rikostruksion deposh dhe F.V blerje 9 cope Makineri Paisje

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 494: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

11859

mijëra lekë 145.0

mijëra lekë 0.01

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05015

Produkti BC

Viti Aktual

2017

7352

mijëra lekë 51,500.0

mijëra lekë 7.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04700

Produkti BD

Viti Aktual

2017

4545

mijëra lekë 186.0

mijëra lekë 0.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Rikonstruksion i ujësjellësit Cërrik faza e III, Bashkia Cërrik

Linja e dergimit +Linja shperndarese e ujesjellesit

Përshkrimi Linja e dergimit e ujesjellsit +Linja shperndarese e ujesjellesit ,Ndertim rezervuari 1000 m3 ,Godina e vendrojes ,Stacioni I

pompimit dhe dhoma e klorinimit + 189 Puset

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Permiresimi i furnizimit me uje i zones se plazhit, Lagja 13, Durres

Linje transmetimi dhe linje dergimi

PërshkrimiNdertim Linje transmetimi,ndertim linje dergimi + ndertim pusetash +Ndertim pusetash 75 cope

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

9493 0 0

Totali i Shpenzimeve 8,888.0 6,815.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.94 6,815.0 0.0

Sasia 29.1 -100 0

Totali i Shpenzimeve -82.7 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -86.6 727789.2 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 495: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04692

Produkti BE

Viti Aktual

2017

90

mijëra lekë 1,329.0

mijëra lekë 14.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05016

Produkti BF

Viti Aktual

2017

2668

mijëra lekë 51,400.0

mijëra lekë 19.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04673

Produkti BG

Viti Aktual

2017

1046

mijëra lekë 4,854.0

mijëra lekë 4.64

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Furnizimi me ujë i fshatit Jorgucat me pus cpimi

Linja kryesore +rrjet shperndares

Përshkrimi Linja kryesore nga pus-shpimet deri në depon e re, Depo e re,Stacion i ri pompimi dhe 2 pompave zhytëse dhe rrjet

shperndares

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Ndertimi i sistemit te ujrave te zeza ne zonen e ujit te ftohte Vlore

Ndertim kolektori

PërshkrimiNdertim kolektori me diameter nga 250-400 -Ndertim pusetash kontrolli dhe shkarkimi 291 cope + Stacion pompimi 2 cope

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

2606 2583 0

Totali i Shpenzimeve 21,978.0 16,851.0 0.0

Shpenzime për njësi 8.43 6.52 0.0

Sasia -2.3 -0.9 -100

Totali i Shpenzimeve -57.2 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -56.2 -22.6 -100

(2017) Ndërtim i rrjetit të KUZ për fshatin Kashisht, Komuna Frakull Fier,

linjes kuz

Përshkrimi Ndertimi I linjes shperndarese dhe 67 pusetash

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 496: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04679

Produkti BH

Viti Aktual

2017

785

mijëra lekë 8,940.0

mijëra lekë 11.39

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04691

Produkti BI

Viti Aktual

2017

371

mijëra lekë 186.0

mijëra lekë 0.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04690

Produkti BJ

Viti Aktual

2017

2772

mijëra lekë 211.0

mijëra lekë 0.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04689 (2017) Ndërtim ujësjellësi Shirokë (faza e fundit), lidhja e matesave me konsumatoret

(2017) Ndërtim ujësjellësi të fshatit Romës, Komuna Hekal

Linja e dergimit te ujesjellesit,+Linje shpendarese

Përshkrimi Linja e dergimit te ujesjellesit, Stacion pompimi +gabine elektrike +vendroje + rrethim.linje shperndares ,ndertim pusi dhe

makineri paisje + Depo kryesore 100 m3(vepra e marrjes ) +Rikonstruksion deposh( 4 cope)

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Ndërtim depo uji tip kulle për ujësjellësin Thumanë,Komuna Thumane

Linja e tubit te dergimit +Rrjet shpendares

Përshkrimi Linje dergimi. Ndertim 1 depo 100 m3 dhe rrjet shperndares

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Ndërtim Kolektori i ujrave të zeza, fshati Drashovicë

Ndertimi kolektori dhe pusesh kontrolli

Përshkrimi Ndertimi kolektori 0200 -800 dhe ndertim 93 puseta kontrolli

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 497: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti BK

Viti Aktual

2017

826

mijëra lekë 3,746.0

mijëra lekë 4.54

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04686

Produkti BL

Viti Aktual

2017

2575

mijëra lekë 9,582.0

mijëra lekë 3.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04675

Produkti BM

Viti Aktual

2017

944

mijëra lekë 148.0

mijëra lekë 0.16

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Kanalizimet e ujrave të zeza tefshatti Maliq

Ndertim kolektori

Përshkrimi Ndertim kolektori dhe ndertim 44 puseta kontrolli

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Ndërtim i linjës së jashtme të ujësjellësit Ballsh(shtese kontrate)

Linjë e dërgimit dhe e shpërndarjes

Përshkrimi Linjë e dërgimit dhe e shpërndarjes,depo 600 m3,pus manovrimi dhe rruge per ne depo

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Rrjetit shpërndarës me tub 032 mm

PërshkrimiNdertim rrjetit shpërndarës dhe ndertim 80 puseta vertikale dhe lidhje me konsumtoret

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 6,468.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 6,468.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 -100

Shpenzime për njësi -100 0 -100

Page 498: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04680

Produkti BN

Viti Aktual

2017

823

mijëra lekë 61.0

mijëra lekë 0.07

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04684

Produkti BO

Viti Aktual

2017

2077

mijëra lekë 6,489.0

mijëra lekë 3.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05123

Produkti BP

(2017) Punime ne nenstac. elektr. te stac. pomp. Trush dhe ndertimi i rrjetit kryesor te furnizimit me uje te pushuesve ne plazhin Velipoje

Linje ujesjellesi

PërshkrimiPunime ndertimore per linjen e ujesjellesit + Punime hidraulike +Punime elektromekanike + f.v 21 makineri paisje

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

(2017) Rrjeti i jashtëm i ujësjellësit me vetrrjedhje i fshatit Palasë dhe i komplekseve turistike, Bashkia Himarë

Ndertimin e linjes se jashteme te ujesjellesit

PërshkrimiNdertimin e linjes se jashteme te ujesjellesit,depo grumbulluese, pus shuarje, 3 kaptazhe

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Rikonstruksion magjistrali i ujësjellësit të qytetit Patos

Ndertim linje ujesjellesi te jashtem

PërshkrimiNdertim linje ujesjellesi ,ndertim I dhomes se klorinimit dhe 1 pus shpimi

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 499: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1086

mijëra lekë 25,340.0

mijëra lekë 23.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05340

Produkti BQ

Viti Aktual

2017

2430

mijëra lekë 14,945.0

mijëra lekë 6.15

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05341

Produkti BR

Viti Aktual

2017

828

mijëra lekë 61,236.0

mijëra lekë 73.96

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05342 (2017) Ndertim i rrjetit te shperndarjes se ujit te pijshem dhe restaurimit te depove egzistuese ne bashkine Fushe Arrez

(2017)"Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I dhe Loti II"

Magjistrali kryesor dhe rrjet i brendshem te ujesjellesit

Përshkrimi Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

1686 1586 0

Totali i Shpenzimeve 36,376.0 27,892.0 0.0

Shpenzime për njësi 21.58 17.59 0.0

Sasia 103.6 -5.9 -100

Totali i Shpenzimeve -40.6 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -70.8 -18.5 -100

(2017) Furnizimi me uje i fshatit Gradec

tuba ujesjellsi

Përshkrimi F.V tuba ujesjellsi

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

1076 0 0

Totali i Shpenzimeve 8,418.0 6,454.0 0.0

Shpenzime për njësi 7.82 6,454.0 0.0

Sasia -0.9 -100 0

Totali i Shpenzimeve -66.8 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -66.5 82395.9 -100

Page 500: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Produkti BS

Viti Aktual

2017

237

mijëra lekë 20,781.0

mijëra lekë 87.68

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05146

Produkti BT

Viti Aktual

2017

636

mijëra lekë 16,518.0

mijëra lekë 25.97

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05343

Produkti BU

(2017) Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjën kryesore të ujësjellësit Kërpicë - Gramsh , nga rrëshqitjet masive të tokës në fshatrat Kërpicë , Sotirë, Shëmrizë

Linje ujesjellesi

PërshkrimiLinje ujesjellesi

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

(2017) Shtese uji per qytetin Bajram Curri

Linje e dergimit

Përshkrimi1. Kaptazh, vepra e marrjes 2. Linje e dergimit deri tek burimi egzistues

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

1579 980 0

Totali i Shpenzimeve 22,083.0 16,932.0 0.0

Shpenzime për njësi 13.99 17.28 0.0

Sasia 148.3 -37.9 -100

Totali i Shpenzimeve 33.7 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -46.2 23.5 -100

Linje ujesjellesi

Përshkrimi Linje ujesjellesi per rrjetin shperndares

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

1497 1215 0

Totali i Shpenzimeve 18,469.0 14,161.0 0.0

Shpenzime për njësi 12.34 11.66 0.0

Sasia 531.6 -18.8 -100

Totali i Shpenzimeve -11.1 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -85.9 -5.5 -100

Page 501: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

127

mijëra lekë 10,766.0

mijëra lekë 84.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04681

Produkti BV

Viti Aktual

2017

2396

mijëra lekë 2,877.0

mijëra lekë 1.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05122

Produkti BW

Viti Aktual

2017

8447

mijëra lekë 40,620.0

mijëra lekë 4.81

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesht,Librazhd Katund, Librazhd Qender (faza e dyte)

Linje ujesjellesi

Përshkrimi LINJA E DERGIMIT D=110mm PER NE DEPON E FSHATRAVE DOREZ, V=275m³+ PUNIME RRUGE+ Ndertim 2 deposh 275

m3 dhe rrethim

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

13489 22723 0

Totali i Shpenzimeve 67,470.0 34,998.0 0.0

Shpenzime për njësi 5.0 1.54 0.0

Sasia 59.7 68.5 -100

Totali i Shpenzimeve 66.1 -48.1 -100

Shpenzime për njësi 4 -69.2 -100

(2017) Rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Melgushe, Faza II, Komuna Bushat (shtese kontrate)

Linje shperndarese

Përshkrimi Ndertim linje shperndarese,Rehabilitim i rrugeve te demtuarangahapja e kanaleve te ujesjellesit 3. Rakorderi hidrauliket

endryshme

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

9592 0 0

Totali i Shpenzimeve 3,822.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.4 0.0 0.0

Sasia 300.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve 32.8 -100 0

Shpenzime për njësi -66.8 -100 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 502: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05344

Produkti BX

Viti Aktual

2017

2769

mijëra lekë 20,275.0

mijëra lekë 7.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05345

Produkti BY

Viti Aktual

2017

3811

mijëra lekë 20,455.0

mijëra lekë 5.37

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05136

Produkti BZ

(2017) Furnizimi me uje i disa fshatrave Shupenze dhe rrjetit shperndares Faza e II

Rrjeti shperndares

Përshkrimi rrjeti shperndares fshati Shupenze,fshati Boceve, fshati Homesh ,Kovashice me tub PE me diameter nga 125 deri 20 mm me

gjatesi 3900 ml,7800 ml,10600 ml,2990

(2017) Ndertim ujesjellesi I fshatit Drashovice

linje ujesjellesi

PërshkrimiLinja e furnizimit Stacion Pompimi ¿ depo 200 m3 84.7 ton Linje e brendshme e ujesjellesit 15.214 ml

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

8476 0 0

Totali i Shpenzimeve 15,135.0 11,605.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.79 11,605.0 0.0

Sasia 122.4 -100 0

Totali i Shpenzimeve -26 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -66.7 649810.7 -100

(2017)Rikonstruksion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selenices

Rrjet kuz dhe kub te rikonstruktuara

Përshkrimi KUZ I 13,840 ml te rikonstruktura se bashku me KUB i qytetit Selenic

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

5572 5499 0

Totali i Shpenzimeve 27,049.0 20,740.0 0.0

Shpenzime për njësi 4.85 3.77 0.0

Sasia 101.2 -1.3 -100

Totali i Shpenzimeve 33.4 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -33.7 -22.3 -100

Page 503: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

5768

mijëra lekë 19,160.0

mijëra lekë 3.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05346

Produkti CA

Viti Aktual

2017

602

mijëra lekë 2,095.0

mijëra lekë 3.48

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05347

Produkti CB

(2017)Ndertimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat

Linje ujesjellesi

PërshkrimiRrjeti shperndares nga Depo 100m3 ne fshatin Ninat.

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

(2017)Ndertimi i linjes se ujesjellesit (depo - tharese) fshati Mursi

Linja sekondare tub

Përshkrimi Linja sekondare tub PE Dn ¿ Dn 110 mm - 63 mm me gjatesi 2950 ml

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

2348 0 0

Totali i Shpenzimeve 2,718.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.16 0.0 0.0

Sasia 290 -100 0

Totali i Shpenzimeve 29.7 -100 0

Shpenzime për njësi -66.7 -100 0

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

11000 8522 0

Totali i Shpenzimeve 25,938.0 19,889.0 0.0

Shpenzime për njësi 2.36 2.33 0.0

Sasia 90.7 -22.5 -100

Totali i Shpenzimeve 35.4 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -29 -1 -100

Page 504: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

1895

mijëra lekë 5,722.0

mijëra lekë 3.02

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05348

Produkti CC

Viti Aktual

2017

100

mijëra lekë 100.0

mijëra lekë 1.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05349

Produkti CD

Viti Aktual

2017

36

mijëra lekë 946.0

mijëra lekë 26.28

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05351

Produkti CE

(2017)Ndertim linje ujesjellesi lagjia Parku,Qytet Gramsh

Linje ujesjellesi

Përshkrimi Ndertim linje ujesjellesi dhe F.V tuba ujesjellsi 2.650

(2017) Shtesë burimi në ujësjellësin rajonal Skënderbegas

linje ujesjellesi

Përshkrimi Ky projekt parashikon ndërtimin e kaptazhit nr 1.2.3 dhe të linjës kryesore nga burimet e Shkuriqit deri tek puseta gura e Ermenjit

me tubacion PE 100, ¿ ( 32 ¿ 50 ) mm me një gjatësi rreth 2500 ml

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Rehabilitimi i ujësjellësit zona D, linja kryesore+depo uji, qyteti Bulqizë

Pagesa te prapambetura

Përshkrimi Pagesa te prapambetura

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia leke

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

7520 0 0

Totali i Shpenzimeve 7,535.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.0 0.0 0.0

Sasia 296.8 -100 0

Totali i Shpenzimeve 31.7 -100 0

Shpenzime për njësi -66.8 -100 0

Page 505: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

478

mijëra lekë 1,916.0

mijëra lekë 4.01

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05149

Produkti CF

Viti Aktual

2017

4587

mijëra lekë 110,159.0

mijëra lekë 24.02

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05144

Produkti CG

Viti Aktual

2017

1669

mijëra lekë 5,354.0

mijëra lekë 3.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Ndërtim ujësjellsi i fshatit Peladhi

Linje dergimi

Përshkrimi Linje dergimi nga kaptazhi deri ne depo me tub PE-100 d= 63 mm me gjatesi 2100 ml Ndertim rrjet shperndares me PE-100 me

d= 50-70 mm me gjatesi 6240 ml

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

6671 0 0

Totali i Shpenzimeve 7,247.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.09 0.0 0.0

Sasia 299.7 -100 0

Totali i Shpenzimeve 35.4 -100 0

Shpenzime për njësi -66.1 -100 0

(2017) Rehabilitimi i rrjetit t ujesjellesit te qytetit Permet

Rrjet i brendeshem i ujesjellesit i rehabilituar

PërshkrimiFV vendosje tubi PE 100 dn150-20 mm me gjatesi 25000 ml

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

4248 2000 14165

Totali i Shpenzimeve 164,772.0 126,342.0 335,918.0

Shpenzime për njësi 38.79 63.17 23.71

Sasia -7.4 -52.9 608.3

Totali i Shpenzimeve 49.6 -23.3 165.9

Shpenzime për njësi 61.5 62.9 -62.5

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

2172 0 0

Totali i Shpenzimeve 2,873.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.32 0.0 0.0

Sasia 354.4 -100 0

Totali i Shpenzimeve 49.9 -100 0

Shpenzime për njësi -67 -100 0

Page 506: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05350

Produkti CH

Viti Aktual

2017

172

mijëra lekë 10,200.0

mijëra lekë 59.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05352

Produkti CI

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 30,183.0

mijëra lekë 30,183.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05130

Produkti CJ

(2017) Masa inxhinjerike për mbrojtjen e linjës së ujësjellësit në fshatin Bençë - Tepelenë

Punime per muret betoni,shkarja 4,5,6

PërshkrimiNdertim mure me gabion dhe mure betoni

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

(2017)Impinati i Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare

Impianti i tratimit te ujrave te ndotura

Përshkrimi Impianti i tratimit te ujrave te ndotura qe do te trajtoje ujrat e ndotura te zonen turistike

Objektivat

0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura

deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura

deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

1 1 0

Totali i Shpenzimeve 40,925.0 31,379.0 0.0

Shpenzime për njësi 40,925.0 31,379.0 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 35.6 -23.3 -100

Shpenzime për njësi 35.6 -23.3 -100

(2017) Ndertimi i pusit dhe linja e dergimit deri ne puseten e manovrimit per ujesjellsin Selenice

linje ujesjellesi

PërshkrimiPunime per linjen e jashteme te ujesjellesit me tub PE-100 d=315 mml

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Page 507: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

269

mijëra lekë 10,200.0

mijëra lekë 37.92

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05353

Produkti CK

Viti Aktual

2017

1126

mijëra lekë 20,129.0

mijëra lekë 17.88

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05354

Produkti CL

Viti Aktual

2017

247

mijëra lekë 5,071.0

mijëra lekë 20.53

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Furnizimi me uje i qytetit te Pukes rrjeti i jashtem dhe i brendshem (punime shtese)

linje ujesjellesi

Përshkrimi linje ujesjellesi

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017)Ndertimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster

Linje e jashtme te ujesjellesit

Përshkrimi Ndertimi dhe FV tub celiku dn 250 mm 7000 kg-41.7 kg/ml=168 ml FV tub celiku dn 193,7 mm 60209 kg,= 20.8kg.ml=2895 FV

tub PE100 dn 225 mm me gjatesi 2432 ml per zonen e Mallakestres

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

1683 2686 0

Totali i Shpenzimeve 26,473.0 20,299.0 0.0

Shpenzime për njësi 15.73 7.56 0.0

Sasia 49.5 59.6 -100

Totali i Shpenzimeve 31.5 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -12 -52 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia m3

2018 2019 2020

383 0 0

Totali i Shpenzimeve 4,814.0 3,691.0 0.0

Shpenzime për njësi 12.57 3,691.0 0.0

Sasia 42.4 -100 0

Totali i Shpenzimeve -52.8 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -66.9 29265.5 -100

Page 508: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05208

Produkti CM

Viti Aktual

2017

704

mijëra lekë 20,145.0

mijëra lekë 28.62

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04820

Produkti CN

Viti Aktual

2017

12

mijëra lekë 3,155.0

mijëra lekë 262.92

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05132

Produkti CO

(2017) Furnizim Makineri - Pajisje per Ndermarrjen SH.A,Vlore

Furnizim makineri paisje teknollogjike e laboratorike

Përshkrimi Furnizim makineri paisje teknollogjike e laboratorike

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

(2017) Permiresimi i furnizimit me ujei zones se plazhit Lagja 13 Durres(shtese kontrate)

Matesa te ujesjellesit

PërshkrimiPuseta tip 1 1 cope 2. Pusete shperndarese shtese me 14 dalje 1 cope 3. Vendosje matsash dn 100 pn 10 10 cope

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 9,262.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 9,262.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 193.6 -100 0

Shpenzime për njësi 3422.8 -100 0

(2017) KUZ Lagja Bylis, Qyteti Ballsh

rrjet kanalizimi

PërshkrimiF.v tubo HDPE me DN/OD ( 315 ¿ 800 ) mm me gjatesi totale rreth 3571 ml

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

1084 1783 0

Totali i Shpenzimeve 27,256.0 20,899.0 0.0

Shpenzime për njësi 25.14 11.72 0.0

Sasia 54 64.5 -100

Totali i Shpenzimeve 35.3 -23.3 -100

Shpenzime për njësi -12.1 -53.4 -100

Page 509: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

29

mijëra lekë 32,381.0

mijëra lekë 1,116.59

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05152

Produkti CP

Viti Aktual

2017

2200

mijëra lekë 9,700.0

mijëra lekë 4.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05121

Produkti CQ

Viti Aktual

2017

3433

mijëra lekë 20,740.0

mijëra lekë 6.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05355

Produkti CR

(2017) Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni pompave Poshnje

Linja furnizmit ( f.v Tubo e rakorderi PE 100 DN 315 mm t= 25.4 mm PN 16

PërshkrimiLinja furnizmit ( f.v Tubo e rakorderi PE 100 DN 315 mm t= 25.4 mm PN 16

(2017) Rikonstruksion i ujesjellesit te fshatit Krumë dhe Zarisht

Linje dergimi

PërshkrimiLinje shperndarjes ne fshatin Krume,15,475 ml. Linje shperndarjes ne fshatinZarisht,11,281

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

3443 9880 0

Totali i Shpenzimeve 27,096.0 20,776.0 0.0

Shpenzime për njësi 7.87 2.1 0.0

Sasia 0.3 187 -100

Totali i Shpenzimeve 30.6 -23.3 -100

Shpenzime për njësi 30.3 -73.3 -100

(2017) Ujesjellesi i fshatit Shalës,lagjet Blate "Kurtalli" dhe Blate " Xhikallare" Komuna Shales, Elbasan ( shtese kontrate )

Tub. PE-100 ujesjellesi

Përshkrimi FV tub PE-100 me diameter nga 63 deri ne 180 mm

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

27 83 0

Totali i Shpenzimeve 41,696.0 31,971.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,544.3 385.19 0.0

Sasia -6.9 207.4 -100

Totali i Shpenzimeve 28.8 -23.3 -100

Shpenzime për njësi 38.3 -75.1 -100

Page 510: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

512

mijëra lekë 13,256.0

mijëra lekë 25.89

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04047

Produkti CS

Viti Aktual

2017

4

mijëra lekë 46,813.0

mijëra lekë 11,703.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04048

Produkti CT

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 4,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Oponence Teknike

oponence teknike

Përshkrimioponence teknike

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

0 0 3

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 1,666.67

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017) Studim Projektim dhe oponence teknike

Studim projektim

Përshkrimi Studim projektim

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

7 1 3

Totali i Shpenzimeve 53,163.0 52,118.0 46,265.0

Shpenzime për njësi 7,594.71 52,118.0 15,421.67

Sasia 75 -85.7 200

Totali i Shpenzimeve 13.6 -2 -11.2

Shpenzime për njësi -35.1 586.2 -70.4

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

788 1250 0

Totali i Shpenzimeve 29,036.0 22,264.0 0.0

Shpenzime për njësi 36.85 17.81 0.0

Sasia 53.9 58.6 -100

Totali i Shpenzimeve 119 -23.3 -100

Shpenzime për njësi 42.3 -51.7 -100

Page 511: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04490

Produkti CU

Viti Aktual

2017

10000

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 1.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04489

Produkti CV

Viti Aktual

2017

5000

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 1.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04029

Produkti CW

(2017) Trajtimi i vepres H/C Banje

Trajtimi vepres

Përshkrimi Trajtimi vepres

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

(2017) Leje infrastrukturore per objektet buxhetore

Leje infrastrukturore

PërshkrimiLeje infrastrukturore

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia leke

2018 2019 2020

5 10000 0

Totali i Shpenzimeve 3,000.0 3,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 600.0 0.3 10,000.0

Sasia -99.9 199900 -100

Totali i Shpenzimeve -40 0 233.3

Shpenzime për njësi 59900 -100 3333233.3

(2017) Shpronesime per objektet buxhetore

Shpronesime per objektet buxhetore

PërshkrimiShpronesime per objektet buxhetore

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia leke

2018 2019 2020

10 10500 0

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 15,500.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 0.95 15,500.0

Sasia -99.9 104900 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 55

Shpenzime për njësi 99900 -99.9 1627400

Page 512: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

500

mijëra lekë 500.0

mijëra lekë 1.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05356

Produkti CX

Viti Aktual

2017

6874

mijëra lekë 74,575.0

mijëra lekë 10.85

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05357

Produkti CY

Viti Aktual

2017

2983

mijëra lekë 100,000.0

mijëra lekë 33.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017)Rikostruksion i ujësjellësit të lagjes 28 Nëntori dhe Skënderbeu në qytetin e Elbasanit

Linje ujesjellesi

Përshkrimilinje ujesjellesi

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

1522 3475 6499

Totali i Shpenzimeve 129,878.0 99,586.0 236,010.0

Shpenzime për njësi 85.33 28.66 36.31

Sasia -49 128.3 87

Totali i Shpenzimeve 29.9 -23.3 137

Shpenzime për njësi 154.6 -66.4 26.7

(2017) Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavaje"

Rrjet ujesjellesi dhe KUZ

PërshkrimiF.V tuba ujesjellesi 7900 ml F.V tuba te brinjezuar 26.503 ml per zonen e Luzit

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

7117 4528 15884

Totali i Shpenzimeve 100,492.0 77,054.0 172,933.0

Shpenzime për njësi 14.12 17.02 10.89

Sasia 3.5 -36.4 250.8

Totali i Shpenzimeve 34.8 -23.3 124.4

Shpenzime për njësi 30.2 20.5 -36

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia leke

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 500.0 500.0 0.0

Shpenzime për njësi 500.0 500.0 0.0

Sasia -99.8 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 49900 0 -100

Page 513: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05358

Produkti CZ

Viti Aktual

2017

450

mijëra lekë 7,227.0

mijëra lekë 16.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05359

Produkti DA

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05360

Produkti DC

(2017) Ujesjellesi i jashtem Erseke nga burimet mavro dhe Glladishte & Rrjeti i brendshem i ujesjellsit Erseke

Linje ujesjellesi

Përshkrimi Ndërtimin i linjes kryesore me tub PE me diameter te ndryshem+Ndërtimin rrjet sekondar me tub PE me diameter te ndryshem

me gjatesi

(2017)Ndërtimi i linjës së jashtme të ujësjëllesit për furnizimin e ujit të qytetit Mamurras

Linjë e jashtme e ujësjëllesit

PërshkrimiF.V tuba ujesjellsi PE 9.300 ml

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 7429 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 81,462.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 10.97 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

(2017) KUZ i fshatit Lubonje

KUZ

Përshkrimi rrjet kuz per fshatin Lubonje

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

354 0 0

Totali i Shpenzimeve 10,837.0 8,309.0 0.0

Shpenzime për njësi 30.61 8,309.0 0.0

Sasia -21.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve 50 -23.3 -100

Shpenzime për njësi 90.6 27042.1 -100

Page 514: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05363

Produkti DE

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05364

Produkti DH

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017)Rikonstruksion i rrjetit kryesor dhe shperndarjes per qytetin e ri Bulqize dhe fshatin Vajkal.

Linje ujesjellesi

Përshkrimi Rrjet kryesor dhe shperndarjes per qytetin e ri Bulqize dhe fshatin Vajkal.

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 17401 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 105,597.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 6.07 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

2017 Orientimi i sherbimit te furnizimit me uje dhe kanalizime drejt performances dhe konsumatorit

TVSH Kosto Lokale

Përshkrimi TVSH dhe Kosto Lokale

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia muaj

2018 2019 2020

0 24 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 416.67 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

2997 4474 0

Totali i Shpenzimeve 34,406.0 54,362.0 0.0

Shpenzime për njësi 11.48 12.15 0.0

Sasia 0 49.3 -100

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 5.8 -100

Page 515: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05365

Produkti DI

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05367

Produkti DK

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05368

Produkti DL

(2017)Linja e jashteme dhe linja e brendshme e ujesjellesit Bishnice-Velçan

Linja e jashteme dhe linja e brendshme e ujesjellesit

PërshkrimiLinja e jashteme dhe linja e brendshme e ujesjellesit Bishnice-Velçan

(2017)Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Kelcyre,Bashkia Kelcyre, Faza e I

linje ujesjellesi i rikonstruktuar

PërshkrimiRrjeti i brendshem unazor dhe Lidhja me rrjetin shperndares:

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

1351 5405 0

Totali i Shpenzimeve 20,045.0 31,670.0 0.0

Shpenzime për njësi 14.84 5.86 0.0

Sasia 0 300.1 -100

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 -60.5 -100

(2017) Ndertim i rrjetit KUZ ne fshatin Shtermen ,Cerrik

rrjeti KUZ

Përshkrimi rrjeti KUZ ne fshatin Shtermen ,Cerrik

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 3804 2751

Totali i Shpenzimeve 0.0 50,800.0 36,715.0

Shpenzime për njësi 0.0 13.35 13.35

Sasia 0 0 -27.7

Totali i Shpenzimeve 0 0 -27.7

Shpenzime për njësi 0 0 -0.1

Page 516: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05151

Produkti DM

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04045

Produkti DO

(2017) Fondi i zhvillimit te Rajoneve

Objekte nga FZHR

PërshkrimiObjekte nga FZHR

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

(2017) Furnizimi me ujë i qytetit Roskovec , Rikonstruksion i rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit të lagjes nr 1

Linja shperndarese me tubo PE100

PërshkrimiLinje ujesjellesi per Furnizimin me ujë i qytetit Roskovec , Rikonstruksion i rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit të lagjes nr 1

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 3266 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 56,063.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 17.17 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 9018 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 46,252.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 5.13 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Page 517: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05372

Produkti DP

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05373

Produkti DQ

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017)Rikonstriksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares

Rrjetit shperndares

Përshkrimi Rrjet shperndares i rikonstruktuar i qytetit Memaliaj

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

2083 6920 0

Totali i Shpenzimeve 17,312.0 27,353.0 0.0

Shpenzime për njësi 8.31 3.95 0.0

Sasia 0 232.2 -100

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 -52.4 -100

(2017) Ndertim i rrjetit te ri shpendares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen

Rrjetit te ri shpendares

PërshkrimiNdertim i rrjetit te ri shpendares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

3861 21247 0

Totali i Shpenzimeve 26,063.0 41,179.0 0.0

Shpenzime për njësi 6.75 1.94 0.0

Sasia 0 450.3 -100

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 -71.3 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

0 0 30

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 3,333.33

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 518: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05371

Produkti DS

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05370

Produkti DT

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05377

Produkti DX

(2017)Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti I dhe II

linje ujesjellesi

Përshkrimi Linje e dergimit deri tek burimi ekzistues dhe Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit

Patos

Objektivat

(2017) Ndertim i rrjetit kuz Romes dhe Mollaj

rrjeti KUZ

Përshkrimirrjet KUZ per fshatrat Romes dhe Mollaj

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 6130 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 68,504.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 11.18 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

(2017) Ndertim Ujesjellesi te fshatiti Visoke

Linja e dërgimit

Përshkrimiujesjelles per fshatin Visoke

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 6629 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 95,182.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 14.36 0.0

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi 0 0 -100

Page 519: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05376

Produkti DY

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05428

Produkti DZ

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 1,039,767.0

mijëra lekë 1,039,767.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05449

Produkti EB

(2017) Ndertim ujesjellesi per fshatrat Marinez-Jagodine

Linje ujesjellesi

PërshkrimiLinje ujesjellesi

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

(2017) Fond shtese

Fond shtese

Përshkrimi Fond shtese

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia leke

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi -100 0 0

(2017)Rehabilitim i rrjetit te ujesjellesit ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trjatimit te ujrave te zeza , qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar

linje dergimi

Përshkrimi rrjet ujesjellesi ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trjatimit te ujrave te zeza , qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar

te rehabilituar

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 10000

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 313,635.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 31.36

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 1

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 419,452.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 419,452.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Page 520: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05450

Produkti EC

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05451

Produkti ED

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) TVSH

TVSH

PërshkrimiTVSH

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 987,294.0 850,000.0 1,000,000.0

Shpenzime për njësi 987,294.0 850,000.0 1,000,000.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -13.9 17.6

Shpenzime për njësi 0 -13.9 17.6

(2017) Supervizion punimesh

Supervizim punimesh

Përshkrimi Supervizim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 21,905.0 28,123.0 0.0

Shpenzime për njësi 21,905.0 28,123.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 28.4 -100

Shpenzime për njësi 0 28.4 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

826 0 0

Totali i Shpenzimeve 21,945.0 16,826.0 0.0

Shpenzime për njësi 26.57 16,826.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -23.3 -100

Shpenzime për njësi 0 63232.3 -100

Page 521: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05452

Produkti EE

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04081

Produkti EF

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05454

Produkti EG

(2017) Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni pompave Poshnje ( shtese kontrate )

Zbatim punimesh

PërshkrimiZbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

2017 Mbrojtja mjedisore e liqenit te Ohrit, Kanalizimet e ujrave te zeza Pogradec (Faza III)

Linje kuz

PërshkrimiPpunime shtese per rjet kuz te lidhur me impjantin per trajtimin e ujrave te ndotura

Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane

ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet

kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve

nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

223 0 0

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 224.22 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

(2017) Kosto Lokale

Kosto Lokale

PërshkrimiKosto Lokale

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia nr

2018 2019 2020

1 0 0

Totali i Shpenzimeve 218,000.0 547,079.0 897,000.0

Shpenzime për njësi 218,000.0 547,079.0 897,000.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 151 64

Shpenzime për njësi 0 151 64

Page 522: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05455

Produkti EH

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05456

Produkti EI

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Furnizim me ujë për qytetin e Belshit

Zbatim punimesh

PërshkrimiZbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

122 0 0

Totali i Shpenzimeve 96,985.0 153,235.0 0.0

Shpenzime për njësi 794.96 153,235.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 19175.8 -100

(2017) Ndërtimi i linjave të shpërndarjes së qytetit Tepelenë

Zbatim punimesh

PërshkrimiZbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 22,909.0 36,197.0 0.0

Shpenzime për njësi 22,909.0 36,197.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 58 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

129 0 0

Totali i Shpenzimeve 3,960.0 6,257.0 0.0

Shpenzime për njësi 30.7 6,257.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 20282.7 -100

Page 523: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05377

Produkti EJ

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05376

Produkti EK

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05457

Produkti EL

(2017) Përmirësim infrastrukturor për furnizimin me ujë në qytetin e Gramshit

Zbatim punimesh

PërshkrimiZbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

(2017)Rehabilitim i rrjetit te ujesjellesit ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trjatimit te ujrave te zeza , qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar

Zbatim punimesh

PërshkrimiZbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 64,800.0 102,384.0 0.0

Shpenzime për njësi 64,800.0 102,384.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 58 -100

(2017)Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti I dhe II

Zbatim punimesh

PërshkrimiZbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

185 0 0

Totali i Shpenzimeve 244,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,318.92 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi 0 -100 0

Page 524: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05458

Produkti EM

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05459

Produkti EN

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

(2017) Ndërtim i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit stacion pompimi

Zbatim punimesh

Përshkrimi Zbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

203 0 0

Totali i Shpenzimeve 18,551.0 29,311.0 0.0

Shpenzime për njësi 91.38 29,311.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 31974.5 -100

(2017) Shtimi i sasisë së furnizimit me ujë të qytetit të Krujës

Zbatim punimesh

PërshkrimiZbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

538 0 0

Totali i Shpenzimeve 52,487.0 82,930.0 0.0

Shpenzime për njësi 97.56 82,930.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 84904.6 -100

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

347 0 0

Totali i Shpenzimeve 30,585.0 48,324.0 0.0

Shpenzime për njësi 88.14 48,324.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 54725.7 -100

Page 525: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 05460

Produkti EO

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05461

Produkti EP

Viti Aktual

2017

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Emri i Grupit Ministria e Infrastruktures dhe Energjisë

Emri i Programit Mbeshtetje per Energjine

Pershkrimi i Programit

Politika e këtij programi konsiston në: zhvillimin e politikave dhe strategjive për zhvillimin e qendrueshem te sektorit te energjisë, ne zbatim te programit

dhe prioriteteve te Qeverise, detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin e Komunitetit te Energjise e Direktivave të BE qe konsistojne ne plotësimin e

kuadrit ligjor dhe institucional ne sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të sigurt të ekonomisë me burime

energjetike dhe për krijimin e kushteve të përshtatshme për nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror për të siguruar një zhvillim të shpejte dhe të

qëndrueshëm ekonomik e social të vendit, si dhe për integrimin e vendit në BE; mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin eficent të burimeve natyrore tokësore

dhe nëntokësore.

( 2017) Furnizimi me ujë te pijshëm i disa fshatrave , Komuna Gjoricë dhe Komuna Ostren

Zbatim punimesh

PërshkrimiZbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

127 0 0

Totali i Shpenzimeve 12,117.0 9,291.0 0.0

Shpenzime për njësi 95.41 9,291.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -23.3 -100

Shpenzime për njësi 0 9638 -100

(2017) Rikonstruksion i rrjetit shpërndarës, Qyteti Ballsh.

Zbatim punimesh

Përshkrimi Zbatim punimesh

Objektivat

0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane

ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se

sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.

3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane

ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia ml

2018 2019 2020

606 0 0

Totali i Shpenzimeve 87,826.0 138,771.0 0.0

Shpenzime për njësi 144.93 138,771.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 58 -100

Shpenzime për njësi 0 95652.1 -100

Page 526: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Pershkrimi i Politikes se Programit

Programi konsiston në: krijimin e kushteve dhe mundesive per zhvillimin e politikave dhe strategjive për nje ecuri te qendrueshem dhe te sigurt te sektorit

te energjisë, ne zbatim te programit dhe prioriteteve te Qeverise. Kjo politike do te perqendrohet ne realizimin e detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin

e Komunitetit te Energjise vecanerisht lidhur me ristrukturimin e tregut te energjise duke bere plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional ne sektorin

energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të vazhdueshem dhe te qendrueshem të ekonomisë me burime energjetike,

krijimin e kushteve të përshtatshme për perdorimin e energjive te rinovueshme, rritjen e eficences se energjise, nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror;

mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin eficent të burimeve natyrore tokësore dhe nëntokësore.

Qellimi i Politikes se Programit

Mbështetja e politikes dhe prioriteteve te Qeverise per nje zhvillimi të qëndrueshëm të ekonomisë nepermjet garantimit dhe furnizimit me burime të sigurta

energjetike me kosto minimale. Pjese e rendesishme eshte edhe ruajtja e mjedisit nga efektet negative për shkak të zhvillimit të sektorit energjetik,

diversifikimi i furnizimit me burime energjetike dhe integrimi në rrjetet energjetike rajonale dhe Europiane, duke nxitur investimet në këtë sektor. Nxitja dhe

përdorimi i burimeve të rinovueshme si faktor për rritjen e sigurisë së furnizimit. Ne terma konkrete ky program synon: Do te arrihet furnizimi i panderprere i

konsumatorit me energji elektrike. Ne vitin 2020 do te rritet perdorimi i energjise se rinovuar me 38% kundrejt vitit 2009. Ne vitin 2020 do te rritet eficenca e

energjise me 6.5% referuar vitit 2009.

Objektivat e Politikes se Programit

1). Komisionimi, marja ne dorezim dhe oponenca e HEC-ve te vogla, si dhe hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas

standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se. 2). studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per

biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

3). Auditimi dhe vendosja e skemes detyruese per eficencen e energjise ne 5-8 konsumatoret e medhenj publike sipas ligjit 124/2015 per EE dhe

Funksionimi i Agjencise per Eficencen e Energjise sipas ligjit 124/2015 4). Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per

energjite berthamore.

1). Komisionimi, marja ne dorezim dhe oponenca e HEC-ve te vogla, si dhe hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas

standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se. 2). studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per

biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

3). Auditimi dhe vendosja e skemes detyruese per eficencen e energjise ne 5-8 konsumatoret e medhenj publike sipas ligjit 124/2015 per EE dhe

Funksionimi i Agjencise per Eficencen e Energjise sipas ligjit 124/2015 4). Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per

energjite berthamore.

1). Komisionimi, marja ne dorezim dhe oponenca e HEC-ve te vogla, si dhe hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas

standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se. 2). studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per

biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

3). Auditimi dhe vendosja e skemes detyruese per eficencen e energjise ne 5-8 konsumatoret e medhenj publike sipas ligjit 124/2015 per EE dhe

Funksionimi i Agjencise per Eficencen e Energjise sipas ligjit 124/2015 4). Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per

energjite berthamore.

1). Komisionimi, marja ne dorezim dhe oponenca e HEC-ve te vogla, si dhe hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas

standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se. 2). studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per

biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

3). Auditimi dhe vendosja e skemes detyruese per eficencen e energjise ne 5-8 konsumatoret e medhenj publike sipas ligjit 124/2015 per EE dhe

Funksionimi i Agjencise per Eficencen e Energjise sipas ligjit 124/2015 4). Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per

energjite berthamore.

Standardet e Politikes se Programit

Hartimi i projekteve dhe aktiviteteve ne kuader te programit mbeshtetje per energjine eshte bere per realizimin e politikes se Qeverise ne kete sektor duke

ju referuar kushteve aktuale te tij, por duke marre ne konsiderate edhe detyrimet e percaktuara nga Sekretariati i Komunitetit te Energjise,detyrimeve te

dhena ne Direktivave te BE-se qe menaxhojne sektorin e energjise.

Page 527: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Grupi 93

Programi 04320

Projekti 04435

Produkti A

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 88,000.0

mijëra lekë 88,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 04536

Produkti B

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 1,500.0

mijëra lekë 1,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 2,500.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 2,500.0 2,000.0 2,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 66.7 -20 0

Shpenzime për njësi 66.7 -20 0

Totali i Shpenzimeve 14,500.0 16,000.0 16,000.0

Shpenzime për njësi 14,500.0 16,000.0 16,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -83.5 10.3 0

Shpenzime për njësi -83.5 10.3 0

Rishikimi i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe impiantet e prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, per arritjen e standardeve te

Manual

PërshkrimiDo te pergatitien rregulla te reja per sektorin hidrokarbure si dhe do te ndryshohen ato ekzistuese nese eshte e nevojshme

Objektivat

0) studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve

dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 1) studim per

hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave

teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 2) studim per hartimin e

rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne

aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 3) studim per hartimin e rregullores per

verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe

infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

1 1 1

Hartimi i projekteve dhe aktiviteteve ne kuader te programit mbeshtetje per energjine eshte bere per realizimin e politikes se Qeverise ne kete sektor duke

ju referuar kushteve aktuale te tij, por duke marre ne konsiderate edhe detyrimet e percaktuara nga Sekretariati i Komunitetit te Energjise,detyrimeve te

dhena ne Direktivave te BE-se qe menaxhojne sektorin e energjise.

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Mbeshtetje per Energjine

Shpenzime jashte projekteve

Infrasktrukure ligjore e konsoliduar per Energjite berthamore

PërshkrimiPergatitja e infrastruktures ligjore per perdorimin e energjive berthamore

Objektivat 0) Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per energjite berthamore. 1) Krijimi i kushteve per

ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per energjite berthamore. 2) Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture

ligjore te sigurte per energjite berthamore. 3) Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per energjite

berthamore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia pakete ligjislative dhe rregullatore

2018 2019 2020

1 1 1

Page 528: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Projekti 04540

Produkti C

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 1,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05060

Produkti D

Viti Aktual

2017

1

mijëra lekë 1,500.0

mijëra lekë 1,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Projekti 05088

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 5,000.0 6,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 5,000.0 6,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 33.3 150 20

Shpenzime për njësi 33.3 150 20

Rregullore per Verifikimin e kritereve te qendrushmerise per biokarburantet dhe ndertimi i evidencave perkatese

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 1,500.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 1,500.0 1,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 100 -25 -33.3

Shpenzime për njësi 100 -25 -33.3

Studim gjeologjike-gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e BE-se. Rekomandime konkrete per burime energjetike me baze hidrokarbure ne perputhje me standartet e BE.

raporte dhe studime

PërshkrimiDo te ripercaktohet rezerva e naftes dhe te gazit mbi bazen e standarteve te BE dhe duke marre ne konsidertae operacionet

aktuale hidrokarbure qe kryhen ne territorin e Republikes se Shqiperise mbi bazen e Marreveshjeve Hidrokarbure.

Objektivat

0) studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve

dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 1) studim per

hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave

teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 2) studim per hartimin e

rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne

aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 3) studim per hartimin e rregullores per

verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe

infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

1 1 1

Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

Studim

Përshkrimi Do te studiohet infruktruktura aktuale dhe mbi baze te nevojave ne rritje te tegeut do te percaktohen dhe me tej projektohen

infrustruktura te reja per funrnizimin me burime energjetike hidrokarbure

Objektivat

0) studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve

dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 1) studim per

hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave

teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 2) studim per hartimin e

rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne

aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 3) studim per hartimin e rregullores per

verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe

infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020

Sasia cope

2018 2019 2020

1 1 1

Page 529: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 530: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 531: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 532: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 533: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 534: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 535: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 536: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 537: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 538: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 539: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 540: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 541: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 542: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 543: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 544: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 545: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 546: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 547: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 548: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 549: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 550: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 551: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 552: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 553: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 554: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 555: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 556: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 557: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 558: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 559: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 560: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 561: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 562: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 563: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 564: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 565: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 566: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 567: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 568: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 569: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 570: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 571: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 572: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 573: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 574: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 575: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 576: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 577: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 578: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 579: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 580: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 581: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 582: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 583: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 584: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 585: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 586: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 587: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 588: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 589: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 590: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 591: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 592: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 593: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 594: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 595: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 596: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 597: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 598: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 599: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 600: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 601: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 602: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 603: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 604: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 605: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 606: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 607: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 608: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 609: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 610: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 611: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 612: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 613: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 614: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 615: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 616: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 617: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 618: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 619: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 620: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 621: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 622: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 623: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 624: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 625: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 626: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 627: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 628: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Page 629: REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Financave dhe Ekonomisë