republika e shqipËrisË ministria e financave dhe ekonomisë
TRANSCRIPT
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit
Programi Buxhetor
Afatmesëm
2018- 2020
www.financa.gov.al
TTAABBEELLAA EE PPËËRRMMBBAAJJTTJJEESS
HHYYRRJJEE 2
AA..11 RROOLLII II PPRROOGGRRAAMMIITT BBUUXXHHEETTOORR AAFFAATTMMEESSËËMM 2
AA..22 PPRROOGGRRAAMMII BBUUXXHHEETTOORR AAFFAATTMMEESSËËMM DDHHEE SSTTRRAATTEEGGJJIIAA KKOOMMBBËËTTAARREE PPËËRR ZZHHVVIILLLLIIMM DDHHEE IINNTTEEGGRRIIMM 2
AA..33 PPRROOCCEESSII II PPËËRRGGAATTIITTJJEESS SSËË PPBBAA 22001188 –– 22002200 3
AA..33..11 RRiisshhiikkiimmii ii PPoolliittiikkëëss ssëë PPrrooggrraammiitt ((RRPPPP)) 3
AA..33..22 PPllaanniiff iikkiimmii ii SShhppeennzziimmeevvee ddhhee IInnvveessttiimmeevvee ttëë PPrrooggrraammiitt ((PPSSHHIIPP)) 4
AA..33..33 RRoollii ii MMiinniissttrriissëë ssëë FFiinnaannccaavvee nnëë pprroocceessiinn ee PPBBAA 5
AA..33..44 RRoollii ii KKoommiitteettiitt ttëë PPllaanniiff iikkiimmiitt SSttrraatteeggjj iikk 5
A.3.5 Buxhetimi Gjinor
B. KUADRI MAKROEKONOMIK DHE FISKAL PËR PERIUDHËN 2018-2020 Error! Bookmark not defined.7
C. KËRKESAT BUXHETORE AFATMESME SIPAS PROGRAMEVE TË MINISTRIVE TË LINJËS 15
C.1 MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 17
C.2 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 72
C.3 MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË 105
C.4 MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË 181
C.5 MINISTRIA E KULTURËS 206
C.6 MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 230
C.7 MINISTRIA E DREJTËSISË 242
C.8 MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME 258
C.9 MINISTRIA E BRENDSHME 286
C.10 MINISTRIA E MBROJTJES 305
C.11 MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT 357
571
Aneksi 1: Tavanet e Shpenzimeve Buxhetore 2018-2020 në nivel programi dhe grup artikujsh për Ministritë e Linjës 572
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018 – 2020
_____________________________________________________________________________________
1
PPËËRRMMBBLLEEDDHHJJEE Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018 – 2020 përbën finalizimin e procesit të përgatitjes së kërkesave buxhetore afatmesme 2018 – 2020, proces ky i iniciuar përmes vendimeve të Këshillit të Ministrave nr.47, datë 25.01.2017 “Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal për periudhën 2018-2020” dhe vendimit nr.197, datë 15.03.2017 “Për miratimin e tavaneve përgatitore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020”. Si çdo vit, i gjithë procesi është drejtuar dhe koordinuar nga Grupi për Manaxhimin Strategjik (GMS), i cili është ngritur në çdo njësi të qeverisjes qendrore në bazë të Urdhrit të Kryeministrit nr.78, datë 08.05.2006, “Për krijimin e grupeve ministrore të punës për Strategji, Buxhet dhe Integrim,’GSBI’”, i ndryshuar, ku një rol të veçantë ka luajtur koordinatori i GMS (Nëpunësi Autorizues/Sekretari i Përgjithshëm) në çdo njësi të qeverisjes qendrore. Në mënyrë të ngjashme, në përputhje me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.23, datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm”, dhe udhëzimit nr.10, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e PBA 2018 – 2020 ” dhe udhëzimit plotësues nr.10/3, datë 13.7.2017 është drejtuar dhe organizuar ky proces edhe në institucionet e tjera buxhetore. Dokumenti i PBA 2018 – 2020 paraqet në detaje qëllimet, objektivat dhe produktet e programeve të secilës prej Ministrive të Linjës, për vitet 2018, 2019 dhe 2020. Kështu, ky dokument ka mundur të realizojë për një kuadër afatmesëm lidhjet mes qëllimeve dhe objektivave të politikave, me shpërndarjen e burimeve buxhetore, përkatësisht në nivel programi. Është e rëndësishme për t’u theksuar fakti se , me rritjen progresive të vëmendjes kushtuar procesit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2018 – 2020, kapaciteti i manaxhimit po përmirësohet vazhdimisht me kalimin e kohës. Gjithashtu, Sistemi i Planifikimit të Integruar dhe veçanërisht Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, janë bazat e forcimit të vazhdueshëm të procesit të PBA, nëpërmjet sigurimit të informacionit të nevojshëm në nivel strategjik të politikave. Në vijim, dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm, 2018– 2020 është i strukturuar në tre kapituj:
Kapitulli i Parë përshkruan rolin e PBA, si një instrument i manaxhimit të shpenzimeve publike, pjesë përbërëse e Sistemit të Planifikimit të Integruar, si dhe termat kohorë që procesi i PBA ndjek gjatë vitit buxhetor.
Kapitulli i Dytë përshkruan Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal për periudhën 2018 – 2020.
Kapitulli i Tretë paraqet në mënyrë të përmbledhur informacionin e siguruar nga Ministritë e Linjës lidhur me Kërkesat Buxhetore Afatmesme 2018 – 2020 dhe konkretisht qëllimet e politikës, objektivat dhe produktet për secilin prej programeve të tyre për vitet 2018, 2019 dhe 2020.
Gjithashtu, në këtë dokument përfshihen edhe 1 aneks shoqëruese i strukturuar si më poshtë: Aneksi 1: Tavanet e shpenzimeve buxhetore 2018– 2020, në nivel programi dhe grup artikujsh për
Ministritë e Linjës;
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018 – 2020
_____________________________________________________________________________________
HHyyrrjjee
AA..11 RRooll ii ii PPrrooggrraammiitt BBuuxxhheettoorr AAffaattmmeessëmm
1. Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument operacional për manaxhimin e shpenzimeve publike dhe një komponent kyç i Sistemit të Planifikimit të Integruar. Ai është rezultat i dy proceseve: Rishikimit të Politikave dhe Planifikimit të Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit. Planet e shpenzimeve hartohen nga njësitë e qeverisjes qendrore brenda burimeve që Qeveria ka në dispozicion. Ky dokument përdoret për të informuar Kuvendin e Shqipërisë dhe publikun e gjerë lidhur me planet e shpenzimeve të Qeverisë për tre vitet e ardhshme, të cilat do të çojnë në arritjen e objektivave politike të Qeverisë. Ai përcakton kontekstin afatmesëm të Buxhetit Vjetor.
2. Qëllimet kryesore të PBA janë:
Inkurajimi i efektivitetit, eficencës dhe ekonomisë në kryerjen e shpenzimeve publike; Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisë me
shpërndarjen e burimeve publike dhe kryerjen e shpenzimeve publike;
Promovimi i disiplinës fiskale duke mundësuar që shpenzimet publike të planifikohen brenda një kuadri realist makroekonomik dhe fiskal;
Zgjerimi i vizionit të procesit buxhetor duke siguruar që programet e shpenzimeve të planifikohen në një periudhë afatmesme (3- vjeçare).
Dokumenti i PBA hartohet nga Ministria e Financave dhe i jep mundësinë Këshillit të Ministrave për të zhvilluar një kuadër të qartë burimesh brenda periudhës afatmesme, që do të shërbejë si bazë për planifikimin e shpenzimeve publike korrente dhe kapitale.
Gjithashtu, ai i shërben njësive të qeverisjes qendrore dhe fondeve speciale të tyre pasi mundëson përcaktimin prej tyre të politikave dhe programeve në një strukturë koherente, si dhe mundësinë për të përcaktuar kostot dhe prioritetet e tyre brenda kontekstit të burimeve të disponueshme, në mënyrë që burimet financiare të mund të alokohen tek programet prioritare në periudhën afatmesme.
Duhet theksuar gjithashtu që procesi i hartimit të PBA është i orientuar mbi bazën e performancës. Përparësitë e kësaj mënyre të re të konceptimit të planifikimit të shpenzimeve konsistojnë në përftimin e:
Kontributit të qartë të produkteve në përmbushjen e objektivave të politikës;
Produkteve të matshme; Aktiviteteve të kostueshme.
Procesi i hartimit të dokumentit të PBA u realizua nga një bashkëpunim i ngushtë ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me Departamentin e Programimit të Zhvillimit të Financimeve dhe të Ndihmës së Huaj, në Kryeministri.
AA..22 PPrrooggrraammii BBuuxxhheettoorr AAffaattmmeessëmm ddhhee SSttrraatteeggjjiiaa KKoommbbëttaarree ppërr ZZhhvvii ll ll iimm ddhhee IInntteeggrriimm
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, me një horizont planifikimi prej 7 vitesh, përcakton strategjitë dhe synimet afatshkurtra dhe afatgjata për të gjithë sektorët, bazuar në një vizion kombëtar. Ky program do ti shërbejë edhe arritjes së aspiratave të SKZHI-së për Integrimin Europian.
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
3
Për procesin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2018 – 2020, elementi strategjik i PBA u sigurua nëpërmjet konsultimit të strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale përgjatë procesit të Rishikimit të Politikës së Programit – përcaktimi i qëllimeve dhe objektivave për çdo program buxhetor të ministrive të linjës.
AA..33 PPrrooceessii ii PPërrggaattiittjjeess ssë PPBBAA 22001188–– 22002200
Tabela 1, paraqet në mënyrë të përmbledhur hapat kryesorë në procesin e përgatitjes së PBA 2018 – 2020, të ndërmarrë në përputhje me kalendarin e Sistemit të Planifikimit të Integruar dhe kalendarin e Manaxhimit të Shpenzimeve Publike për vitin 2017, të miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.6, datë 11.1.2016.
Tabela 1 Fazat e Përgatitjes së PBA-së
FAZAT KOHA PERSHKRIMI 1. Kuadri makroekonomik, vendosja e prioriteteve dhe përgatitja e tavaneve
të PBA-së për çdo njësi të qeverisjes qendrore dhe fondet speciale.
Tremujori I Përgatitja e tavaneve të përgjithshme dhe vendosja e treguesve makroekonomikë përmes parashikimit makroekonomik
Identifikimi i prioriteteve të politikave dhe zërave me ndikim të rëndësishëm në shpenzime e të ardhura (pagat, transfertat vendore, programet e reja, projektet kryesorë të investimeve publike)
Vendosja e tavaneve përgatitore të PBA Përgatitja e Udhëzimit për Përgatitjen e PBA.
Qeveria miraton parashikimin Makro Ekonomik dhe Fiskal, tavanet e përgjithshme dhe tavanet përgatitore të PBA 3-vjeçare për çdo njësi të qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre 2. Rishikimi i Politikës së Programit (RPP)
Tremujori II Njësitë e Qeverisjes Qendrore përcaktojnë politikat për çdo program dhe identifikojnë qëllimet dhe objektivat e programit
3. Planifikimi i Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit (PSHIP)
Tremujori II Brenda tavaneve të miratuara, Njësitë e Qeverisjes Qendrore zhvillojnë PSHIP duke identifikuar produktet dhe duke i kostuar aktivitetet në bazë të
fondeve në dispozicion për çdo program
Qeveria miraton projekt -dokumentin e PBA 4. Përgatitja e Buxhetit Tremujori III Përgatitja e Udhëzimit Plotësues për Përgatitjen e
PBA
Njësitë e Qeverisjes Qendrore paraqesin kërkesat buxhetore afatmesme të rishikuara
Qeveria miraton projektin e PBA të rishikuar dhe projektligjin e buxhetit vjetor dhe i dërgon në Kuvend përkatësisht për informim dhe miratim 5. Shqyrtimi në Kuvend Tremujori IV Shqyrtimi dhe miratimi i ligjit vjetor të buxhetit nga
Kuvendi Shënim: Dokumenti përfundimtar i PBA publikohet në fillim të vitit pasardhës pas miratimit të ligjit vjetor të buxhetit nga Kuvendi
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
4
AA..33..11 RRiisshhiikkiimmii ii PPooll iittiikkëss ssë PPrrooggrraammiitt ((RRPPPP))
Nevoja kryesore për një manaxhim efektiv të financave publike është përcaktimi i qartë i politikave. Për politikat e reja kjo mund të arrihet nëpërmjet zbatimit të një procesi të mirë të përcaktimit të politikave, domethënë nëpërmjet përmirësimit të hartimit të politikave.
Procesi i PBA-së merr një rëndësi parësore në përpjekjet e qeverisë për të lidhur buxhetin vjetor me politikat e tij. Për të arritur këtë, politikat duhet të jenë të qarta, të kuptueshme dhe të rishikohen rregullisht nëpërmjet një procesi të rishikimit të politikës së programit, i cili është i integruar me procesin e planifikimit të shpenzimeve dhe investimeve, përcaktimit të kostove dhe përgatitjes së buxhetit.
AA..33..22 PPllaanniiffiikkiimmii ii SShhppeennzziimmeevvee ddhhee IInnvveessttiimmeevvee ttee PPrrooggrraammiitt ((PPSSHHIIPP))
Planifikimi i Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit është pjesë e planifikimit strategjik dhe pason Rishikimin e Politikës së Programit. Ai përfaqëson pjesën kryesore të procesit të përgatitjes së PBA. PSHIP ndërmerret në kontekstin e politikës makroekonomike dhe veçanërisht të nevojës për stabilitet fiskal.
Ai realizohet gjithashtu në kontekstin e prioriteteve strategjike të Qeverisë dhe të qëllimeve dhe objektivave të politikës të përcaktuara për çdo sektor, domethënë, nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit, PSHIP reflekton mënyrën se si Qeveria dëshiron t’i alokojë burimet e saj për secilin sektor.
Një hap i rëndësishëm për të garantuar që procesi i PSHIP të jetë në përputhje me kuadrin makroekonomik e fiskal dhe prioritetet strategjike të Qeverisë është vendosja e tavaneve të shpenzimeve, që përbën kufirin maksimal që mund të shpenzohet ose të planifikohet për t’u shpenzuar, për një qëllim të caktuar. PSHIP ndërmerret nga ministritë e linjës duke përdorur sistemin e informatizuar të Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë për Planifikimin e Shpenzimeve dhe Investimeve të Programeve. Për njësitë e qeverisjes qendrore që nuk kanë akses në sistemin e informatizuar, planifikimi i shpenzimeve mundësohet nëpërmjet formateve përkatëse të përcaktuara në udhëzimin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm.
AA..44 RRooll ii ii MMiinniissttrriissë ssë FFiinnaannccaavve ddhhee EEkkoonnoommiissëë nnë pprrooçeessiinn ee PPBBAA
Roli i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë përgjatë procesit të PBA është kryesor dhe shumë i rëndësishëm. Ministria e Financave dhe Ekonomisë gjatë fazës së Rishikimit të Politikës së Programit, duhet të sigurojë që politikat, objektivat dhe qëllimet janë të përcaktuara qartë dhe se programet buxhetore dhe rezultatet e synuara do të plotësojnë objektivat dhe qëllimet e politikës në një mënyrë që krijon vlerë për para që do të thotë përdorim të shpenzimeve publike në mënyrë ekonomike, eficiente dhe efektive.
Ndërsa, roli i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në fazën e Planifikimit të Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit është i dyfishtë.
i) Dërgon propozime për Tavanet e Përgjithshme të Shpenzimeve dhe Tavanet Përgatitore të PBA-së në Këshillin e Ministrave;
ii) Analiza dhe vlerësimi nëse njësitë e qeverisjes qendrore po arrijnë eficiencën, efektivitetin dhe ekonomi në përdorimin e fondeve buxhetore, gjë e cila mbahet në konsideratë gjatë propozimit të Tavaneve Përgatitore të PBA-së në Këshillin e Ministrave.
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
5
A.5 Roli i Komitetit të Planifikimit Strategjik
Komiteti i Planifikimit Strategjik është një strukturë e krijuar pranë Këshillit të Ministrave, e cila kryesohet nga Kryeministri. Roli i këtij Komiteti është thellësisht koordinues dhe vendimmarrës, pasi të gjitha propozimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me Sistemin e Planifikimit të Integruar në përgjithësi, dhe Programit Buxhetor Afatmesëm në veçanti, kalojnë detyrimisht për shqyrtim pranë këtij Komiteti përpara së të marrin miratimin përfundimtar pranë Këshillit të Ministrave.
Në procesin e përgatitjes së PBA, Komiteti i Planifikimit Strategjik dhe Këshilli i Ministrave luajnë një rol parësor në drejtim të miratimit të një sërë etapash të rëndësishme të tilla si:
Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për periudhën e PBA;
Tavanet Përgatitore dhe Përfundimtare të PBA;
Kalendari i Sistemit të Planifikimit të Integruar;
Projekt Dokumentin e PBA;
Dokumentin e PBA të rishikuar.
A.6 Buxhetimi Gjinor
Bazuar në Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në Udhëzimin të Ministrit të Financave nr.23 datë 22.11.2016 “Për proçedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm”, janë identifikuar 21 programe buxhetore gjatë fazës së I të përgatitjes së dokumentit të PBA 2018-2020 që përfshijnë
buxhetimin gjinor në kërkesat e tyre për PBA. Më konkretisht:
1. Programi “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave (Informimi dhe këshillimi që i ofrohet fermereve femra)
2. Programi “Tregu i Punës”, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë (Trainimi profesional i femrave si dhe skemat e nxitjes së punësimit që mbështesin punë -kërkueset femra).
3. Programi “Përfshirja Sociale”, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë (politika që mbështesin çështjet gjinore)
4. Programi “Përkujdesi Social” Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë (mbështetje financiare dhe shërbmie për femrat në vështirësi financiare, të abuzuara, si dhe pjesë e grupeve sociale të marxhinalizuara)
5. Programi “Mbështetja Institucionale për Proçesin e Integrimit”, Ministria e Integrimit Europian (ofrimi i të drejtave dhe mundësive të barabarta në aksesin e informacionit për proceset e integrimit në BE)
6. Programi “Arti dhe Kultura”, Ministria e Kulturës (ofrimi i mundësive/të drejtave të barabarta në përfitimin prej programeve specifike të mbështetjes së artit dhe kulturës)
7. Programi “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (skema të ndryshme të mbështetjes financiare për sipërmarrëset femra)
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
6
8. Nën-programi “Shërbimet Mbështetëse”, Programi “Policia e Shtetit”, Ministria e Punëve të Brendshme (ofrimi i mundësive/kushteve të barabarta të punësimit në trupën policore, programet/aktivitetet që mbeshtesin sigurinë dhe mbrojtjen e femrave).
9. Nën-Programi “Hetimi i Krimeve” – Programi “Policia e Shtetit”, Ministria e Punëve të Brendshme (Parandalimi e lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore në tërësi/gjinisë femërore ne veçanti)
10. Nën-Programi “Siguria Publike” – Programi “Policia e Shtetit”, Ministria e Punëve të Brendshme (Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara)
11. Programi “Fonde për Shkencën” – Ministria e Arsimit dhe Sporteve (Mbështetje e diferencuar për kërkueset femra që aplikojnë)
12. Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” – Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (Monitorimi dhe parandalimi i rasteve të diskriminimit të grave në fusha të ndryshme të aktivitetit publik dhe privat)
13. Programi “Sistemi i Burgjeve” – Ministria e Drejtësisë (sigurimi i kushteve optimale për të dënuarat femra, rritja e aftësive të tyre profesionale me synim ri -integrimin e shpejtë të tyre në shoqëri)
14. Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor” – Ministria e Drejtësisë (Sigurimi i ekzekutimit të plotë të çdo urdhër mbrojtjeje që kanë si objekt gratë)
15. Programi “Planifikimi Urban dhe Strehimi” – Ministria e Zhvillimit Urban (Sigurimi i strehimit të familjeve një-prindërore dhe grave të dhunuara nëpërmjet skemave të ndryshme të strehimit)
16. Programi “Shëndeti Publik” – Ministria e Shëndetësisë (Zgjerimi i shërbimit të depistimit të kancerit të gjirit)
17. Programi “Shërbimet e Kujdesit Parësor” – Ministria e Shëndetësisë (Zvogëlimi i vdekshmërisë foshnjore dhe e nënave)
18. Programi “Shërbimet e Kujdesit Dytësor” – Ministria e Shëndetësisë (Ofrimi i shërbimeve cilësore spitalore për pacientet femra)
19. Programi “Administrimi i pyjeve”- Ministria e Mjedisit (Rritjen e aksesit të grave vendim-marrëse ne Shoqatat Pyjeve dhe Kullotave dhe përmirësimin e mundësive për gratë dhe të rinjtë në aplikimet për grantet konkurruese në fushën e menaxhimit të pyjeve)
20. Programi “Shërbimi i provës”- Ministria e Drejtësisë (Aplikimi i programeve specifike për grupe të veçanta apo individëve për të adresuar në mënyrë efektive problemin e recidivizmit)
21. Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”- Ministria e Drejtësisë (Ofrimi i shërbimeve këshillimore, përfaqësimit dhe të mbrojtjes në procesin penal nga ana e Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike për gratë në nevojë)
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
7
Proçesi i përfshirjes efektive të buxhetimit gjinor në kërkesat buxhetore të ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera buxhetore do të vijojë në mënyrë aktive në vazhdimësi, nëpërmjet dhe asistencës së zyrës së UN Women në Shqipëri, duke u fokusuar sidomos në përsosjen e mekanizmave të monitorimit të ecurisë së politikave gjinore të identifikuara nga programet e sipërcituara, ashtu edhe në përmirësimin e cilësisë së treguesve të performancës për këto programe.
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
8
B.1 Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për Periudhën 2018– 2020
Kuadri Makroekonomik e Fiskal (KMF) fillestar për periudhën 2018-20201 është pjesë e Sistemit të Planifikimit të Integruar dhe përgatitet nga Ministria e Financave. KMF ka për qëllim përcaktimin e
përparësive strategjike të Qeverisë. Ai projekton pritshmërinë makroekonomike në horizontin kohor afatmesëm, si dhe parashikon nivelin e zërave të agreguar të të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të shtetit. Ai përcakton synimet dhe objektivat e qeverisë në lidhje me treguesit kryesor të politikës fiskale si: balancën e përgjithshme fiskale (deficitin), huamarrjen, borxhin publik, balancën fiskale primare e atë korrente. KMF shërben si pikënisje për përcaktimin e tavaneve për të filluar procesin e përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018-2020 në nivel ministrie.
KMF fillestar miratohet nga Këshilli i Ministrave në muajin janar (ose shkurt) të çdo viti, dhe është subjekt rishikimi dhe përditësimi, nëse ka ndryshime substanciale, në dy momente kyç gjatë vitit: (i) në muajin qershor, përpara finalizimit të PBA-së dhe të tavaneve të PBA-së për shpenzimet, si dhe (ii) në muajin tetor, përpara dërgimit në Parlament të projekt-buxhetit të shtetit.
KMF përbëhet nga dy komponentë kryesore: (i) parashikimet për treguesit kryesorë makroekonomik, të cilët paraqesin pritshmërinë ekonomike për vitin aktual dhe tre vitet e ardhshme dhe (ii) parashikimet dhe objektivat për treguesit fiskal sipas buxhetit të konsoliduar, të cilët paraqesin burimet e pritshme në dispozicion të qeverisë për vitet 2018-2020 dhe shpërndarjen e tyre për këtë periudhe.
Zhvillimet Makroekonomike
Zhvillimet në ekonomitë e huaja
Vlerësimet e fundit të bëra nga Eurostati për tremujorin e dytë të vitit 20172 tregojnë se ekonomia e Eurozonës ka shënuar një rritje pozitive (prej 0.6%); ndërsa EU-28 është rritur me 0.7% përgjatë të njëjtit tremujor të këtij viti, krahasur me një tremujor më parë. Krahasuar më një tremujor të një viti më parë, Podhimi i Brëndshëm Bruto u rrit me 2.3% (për vendet e Eurozonës) dhe me 2.4% (për vendet e EU-28).
Kjo rritje, konsiderohet si një nga rritjet më domethënëse që prej performancës pozitive përgjatë tremujorit të parë të vitit 2015, e gjeneruar kryesisht nga investimet fikse dhe konsumi individëve. Rritja u përshpejtua në të gjitha shtetet, por sidomos në Gjermani (2.1%), Spanjë (3.1%) dhe Francë (1.7%). Disa prej ekonomive kryesore (vendet fqinje me Shqipërinë) si Greqia dhe Italia shënuan nivelin prej 0.8% dhe 1.5% për të dy këto shtete përgjatë tremujorit të dytë të vitit 2017. Ndërkohë, disa nga ritmet pozitive në lidhej me performancën e Prodhimit të Brëndshëm Bruto u shfaqën në vendet periferike të Eurozonës (Bullgaria me rritje 3.6% dhe Rumani me rritje 5.7%).
Aktiviteti ekonomik në Shqipëri është drejtpërsëdrejti i ndikuar nga ecuria ekonomike në mjedisin ndërkombëtar, veçanërisht në partnerët e saj tregtarë si: Italia dhe Greqia, kryesisht nëpërmjet eksporteve drejt tyre, remitancave, si dhe Investimeve të Huaja Direkte (IHD-të). Si pasojë e krizës globale, normat e rritjes u ulën ndjeshëm edhe në Shqipëri. Rritja reale në vitin 2009, u përgjysmua nga trendi i saj historik, por megjithatë, ndryshe nga pjesa dërrmuese e vendeve të tjera, rritja në Shqipëri vijoi të ishte pozitive, si rezultat i ekspozimit të kufizuar financiar në tregjet ndërkombëtare si dhe të një politike fiskale ekspansioniste adekuate të iniciuar para krizës. Aktiviteti ekonomik në vend u ndikua nga pasojat negative të krizës në Eurozonë, veçanërisht në vendet fqinje si: Italia dhe Greqia. Eksportet, remitancat dhe në një farë mase investimet e huaja direkte (IHD-të) ranë, duke u
1 Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal 2018 – 2020 i miratuar nga Këshilli i Ministrave me VKM nr. 47, datë 25.01.2017;
2 Sipas vlerësimeve të EUROSTAT - Tremujori i dytë (botuar më 7 shtator 2017);
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
9
kthyer në kanalet kryesore të transmetimit të goditjeve të jashtme në ekonomi. Rritja ekonomike regjistroi normën e saj më të ulët prej 1.1% në vitin 2013.
Në sajë të një rikuperimi të kërkesës së brëndshme në reflektim të përmirësimit të besimit të agjentëve ekonomik, si dhe e mbështetur nga politika të shëndosha fiskale dhe reformave strukturore, ekonomia rimori një farë impulsi pozitiv. Rritja ekonomike u përshpejtua gradulisht duke arritur deri në rreth 3.37% në vitin 2016, e gjeneruar kryesisht nga një rritje e konsumit dhe investimeve private. Sipas vlerësimit të Ministrisë së Financave të pasqyruara në Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal 2018 – 2020, rritja ekonomike për vitin 2017 parashikohet të vijojë përshpejtimin gradual të saj në rreth 3.9%. Ndërsa për tre vitet në vijim 2018-2020 parashikohet një rritje mesatare prej rreth 4.3%.
Inflacioni në Eurozonë shënoi nivelin 1.5% (në terma vjetore) përgjatë muajit nëntor 2017, në rritje prej nivelit 1.4% që u shënua në muajin paraardhës (tetor 2017). Çmimi i energjisë shënoi ritmin më të lartë me rreth 4.7% në muajin nëntor 2017, e ndjekur nga grupi ushqime, alkol dhe cigare me 2.2%, e më pas me grupin Shërbime me 1.2% dhe nga grupi i të mirave jo-industriale me një nivel prej 0.4% përgjatë muajit nëntor 2017. Vlerat e shënuara për inflacionin në Eurozonë rezultuan të ishin vlerat më të ulëta që prej muajit dhjetor të vitit 2016 dhe po ashtu, këto vlera faktike ishin më të ulëta se parashikimet e bëra nga ekspertet, duke vijuar të qëndronin poshtë nivelit të targetuar prej 2% nga Banka Qëndrore Europiane. Përgjatë muajit nëntor 2017, midis shteteve anëtare të Bashkimit Europian dhe Eurozonës, normat më të larta të inflacionit u shënuan në Estoni (4.2%), Mbretëria e Bashkuar (3.1%) dhe Letonia (me 4.4%), ndërkohë që nivelet më të ulëta u shënuan në Irlandë (0.5%) dhe Zvicër (0.8%).
- Zhvillimet në Shqipëri
Sektori real
Përgjatë vitit 2017 ekonomia e shqipërisë ka treguar sërish shenja pozitive për ecurinë ekonomike në vend. Në gjysmën e parë të vitit 2017, ekonomia në vend u rrit me 4.03%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një vitit më parë. Kontributin më të lartë e shënuan sektorët e Ndërtimit (me 1.52 pikë përqindje) dhe sektori i Tregtisë me pakicë dhe shumicë (me 0.5 pikë përqindje). Ndërkohë, ekonomia në tremujorin e dytë të vitit 2017 u rrit me 4.06%, kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2016. Ndërsa për tremujorin e parë të vitit 2017, kundrejt tremujorit të njëjtë të vitit 2016, ekonomia shënoi një rritje prej 3.98%. Gjysma e parë e vitit 2017 tregoi ritme pozitive dhe përshpejtuese të rritjes ekonomike (po ashtu edhe në të dy tremujorët e parë dhe të dytë të vitit) duke qëndruar mbi rritjen e saj potenciale prej 3%. Grafiku i mëposhtëm pasqyron ecurinë ekonomike në vend që prej vitit 2006 deri në gjysmën e parë të vitit 2017 (sipas vlerësimeve më të fundit nga INSTAT).
5.9 6.0
7.5
3.43.7
2.5
1.41.0
1.82.2
3.44.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6M-
2017
Në %
Ecuria vjetore e PBB(rritja reale në % vit-me-vit)
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
10
Nga pikëpamja e ofertës agregate, përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017 degët e tjera me kontributin kryesor në rritjen e PBB ishin: ‘Industria’ me +0.67 pikë përqindje dhe ‘Administrata publike dhe mbrojtja, arsimi, shëndetësia’ me 0.45 pikë përqindje. Ndërkohë aktiviteti me kontribut negativ në rritje ishte ai i ‘Arte, argëtim dhe çlodhje’ me vlerën -0.06 pikë përqindje.
Tabela më poshtë paraqet rritjen dhe kontributin e çdo sektori prej tyre në rritjen ekonomike përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017 (dhe për tremujorin e dytë 2017).
Rritja Kontributi Rritja Kontributi
0.13 0.16 0.55 0.12
6.05 0.69 5.12 0.67
22.68 1.84 19.09 1.52
3.54 0.52 3.42 0.50
2.04 0.05 1.23 0.03
10.60 0.27 13.16 0.35
0.93 0.05 0.56 0.04
-2.31 -0.13 0.99 0.05
4.27 0.43 4.07 0.45
-4.57 -0.11 -2.49 -0.06
2.20 0.29 3.83 0.48
59.60 0.00 32.27 0.04
PBB totale 4.06 4.06 4.03 4.03
Burimi: INSTAT, Shtator 2017
Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike
Administrata publike dhe mbrojtja; arsimi; shëndetësia etj
Ndërtimi
Tregtia me shumicë dhe me pakicë etj
Informacioni dhe komunikacioni
Aktivitetet financiare dhe të sigurimit
Aktivitete të pasurive të paluajtshme
Sipas metodës së prodhimit
Bujqësia, pyjet dhe peshkimi
Industria
(në % 6M-17 / 6M-16)(në % TII-17 / TII-16)
Arte, argëtim dhe çlodhje, akt.të prodhimit të mallrave të familjeve
Taksat mbi produktet
Subvencionet mbi produktet
Nga pikëpamja e kërkesës agregate, rritja ekonomike përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017 në tërësi është ushqyer kryesisht nga Kërkesa e Brendshme, si Konsumi final me një kontribut prej rreth 2.81 pikë përqindje, ashtu edhe Investimet totale me një kontribut prej rreth 1.7 pikë përqindje. Po ashtu, eksportet neto ka patur një performancë pozitive (me rritje prej 8.01% gjatë 6M-I 20174) me një kontribut të lehtë pozitiv prej rreth 0.63 pikë përqindje. Kryesisht rritja e besimit në ekonomi dhe kushtet më të favorshme financiare kanë mbështetur rritjen e konsumit dhe të investimeve private përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017.
Tabela më poshtë paraqet rritjen e çdo komponenti të Kërkesës agregate, si dhe kontributin e sejcilit prej tyre në rritjen ekonomike përgjatë gjysmës së parë të vitit 2017 (dhe tremuj orit të dytë 2017).
Rritja Kontributi Rritja Kontributi
2.68 1.31 2.65 1.28
2.27 0.98 2.18 0.91
5.75 0.33 6.56 0.39
Investimet Bruto 14.28 1.79 12.86 1.66
4.95 3.05 4.59 2.81
8.14 0.81 8.01 0.63
17.19 2.54 15.00 2.49
6.39 -1.58 5.76 1.40
PBB Totale 4.06 4.06 4.03 4.03
Burimi: INSTAT, Shtator 2017
(në % 6M-17 / 6M-16)(në % TII-17 / TII-16)
Konsumi Final
Importet e Mallrave dhe Shërbimeve (FoB)
Eksportet Neto
Konsumi Privat
Konsumi Aministratës Publike
Kërkesa e Brendshme
Eksportet e Mallrave dhe Shërbimeve (FoB)
Sipas metodës së shpenzimeve
Të dhënat e papunësisë sipas Anketës Tremujore të Forcave të Punës (LFS) tregojnë një rritje të punësimit dhe rënie të normës së papunësisë, si gjatë vitit 2016, ashtu edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit 2017. Norma zyrtare e papunësisë3 në tremujorin e tretë të vitit 2017 për grupmoshat 15-64 vjeç ishte 14%, kundrejt 15.2% që ishte për të njëjtin tremujor të një viti më parë. Edhe për grup-moshën e punës 15 vjeç e lart, shkalla e papunësisë zyrtare në tremujorin e tretë të 2017 shënoi vlerën prej 13.6%. Numri i personave të papunë në moshë pune (15-64 vjeç) në tremujorin e tretë të vitit 2017 ishte 187,857 persona.
3 Norma e papunësisë e regjistruar për grupmoshën 15-64 vjeç sipas klasifikimit të Anketës së Tregut të Forcës së Punës (ATFP të
INSTAT) për tremujorin e parë të vitit 2017;
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
11
Në tremujorin e tretë të vitit 2017 numri të punësuarve në moshë pune (15-64 vjeç) ishte 1,156,776 persona. Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë (T3-2016), numri i personave të punësuar, u rrit me 14,404 persona ose 1.3%.
17.418.0
17.3
17.3
17.5
17.7
16.915.9
15.2
14.5 14.6 14.3
14.0
10.0
14.0
18.0
Shkalla e papunësisë
185.0
195.0
205.0
215.0
225.0
235.0
219.6
227.4
217.6220.2
226.3230.7
223.4
209.4
204.2
191.5 192.9191.2 187.9
Numri i të papunëve (në mijë persona)
8.2
8.6
11.1
4.2 2.0
3.1
5.7
5.8
7.4
5.52.8
3.5
1.30.0
4.0
8.0
12.0
Numri i të punësuarve
(ndryshimi me periudhën e mëparshme në %)
950.0
1,000.0
1,050.0
1,100.0
1,150.0
1,200.0
1,043.11,039.31,039.5 1,048.9
1,063.71,071.1
1,098.31,109.6
1,142.4
1,129.71,128.91,148.2
1,156.8
Numri i të punësuarve (në mijë persona)
Sektori Monetar
Konvergimi gradual i ekonomisë drejt potencialit të saj të rritjes, ka shtyrë gradualisht edhe nivelin e inflacionit drejt nivelit të targetuar. Kështu, përgjatë periudhës janar-nëntor 2017 inflacioni mesatar rezultoi të ishte në nivelin 2.0%, nga 1.3% që ishte inflacioni mesatar për vitin 2016 në tërësi. Në grafikun më poshtë paraqitet ecuria e çmimeve për 3 vitet e fundit.
Burimi: INSTAT, dhjetor 2017
1.7
0.7
1.3
2.3
2.2
2.3
1.8
1.41.3
1.9
2.22.1 2.1
2.0
1.5
0.20.3 0.3
0.7
1.2
1.92.0
1.8
1.5
1.9
2.2
2.8
2.22.1
1.92.0
2.2
2.0
1.6 1.6
1.9 1.9
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Nën
tor '
14
Dhje
tor'1
4
Jana
r'15
Shku
rt'1
5
Mar
s'15
Prill
'15
Maj
'15
Qer
shor
'15
Korr
ik '1
5
Gush
t '15
Shta
tor '
15
Teto
r '15
Nen
tor '
15
Dhje
tor '
15
Jana
r '16
Shku
rt '1
6
Mar
s '1
6
Prill
'16
Maj
'16
Qer
shor
'16
Korr
ik '1
6
Gush
t '16
Shta
tor '
16
Teto
r '16
Nen
tor '
16
Dhje
tor '
16
Jana
r '17
Shku
rt'1
7
Mar
s '1
7
Prill
'17
Maj
'17
Qer
shor
'17
Korr
ik '1
7
Gush
t '17
Shta
tor '
17
Teto
r '17
Nen
tor '
17
në %
Ndryshimi Vjetor i Inflacionit
Bazuar në dinamikën e inflacionit, si edhe në parashikimet afatmesme për inflacionin dhe rritjen ekonomike, politika monetare ka vazhduar të jetë stimuluese. Norma bazë e interesit aktualisht është në nivelin më të ulët historik prej 1.25%.
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
12
Gjatë muajit Tetor të vitit 2017, stoku total i kredive bankare pati një rritje me 0.3% me muajin Tetor të vitit 2016. Gjatë muajit Tetor të vitit 2017, sasia e re kredisë së dhënë nga sistemi bankar në Lek shënoi një rënie prej 27% kundrejt muajit paraardhës (Shtator) dhe një rënie prej 7.6% kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë (Tetor 2016). Ndërkohë sasia e re e kredisë së dhënë në Euro u zvogëlua me 23.7% krahasuar me një muaj më parë (Shtator), dhe u rrit me 20.8% krahaaur me të njëjtin muaj të një viti më parë (Tetor 2016). Në aspektin sektorial, zgjerimi i kredisë është i përqëndruar tek segmenti i individëve, ndërkohë që kreditimi i bizneseve shfaqet i ngadaltë, i ndikuar si nga kërkesa e dobët e bizneseve, ashtu dhe nga oferta e shtrënguar e sektorit bankar.
Rezultatet e Vrojtimit të Aktivitetit Kreditues për tremujorin e tretë të vitit 2017 tregojnë se standardet e kredisë janë shtrënguar për bizneset ndërsa janë lehtësuar për individët. Sipas madhësisë së biznesit vihet re se standardet e kreditimit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë mbetur të lehtësuara njësoj si një tremujor më parë, ndërsa në segmentin e ndërmarrjeve të mëdha standardet janë shtrënguar. Për individët, standardet e kredisë rezultuan të lehtësuara, si në segmentin e kredisë për blerje banesa, ashtu edhe për kredinë konsumatore.Rënia e kostos së financimit në lekë, e cila në një masë të qënësishme reflekton edhe politikën fiskale konsoliduese dhe kërkesën e kontrolluar të qeverisë për huamarrje në tregun e brëndshëm, polit ikat e kreditimit të bankave, kombinuar edhe me ndërgjegjësimin e agjentëve ekonomikë për rrezikun e ekspozimit ndaj kursit të këmbimit, janë materializuar në rritjen e kredidhënies në lekë. Rënia në nivelin 14.78% e raportit të kredive me probleme në muajin shtator tregon se bilancet e sektorit bankar po përmirësohen dhe se rreziku i kreditimit po vjen drejt reduktimit. Në Tetor 2017 rezulton se rreth 49.3% e totalit të stokut të kredive përbëhet nga kreditë në Lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 50.7% përbëhet nga kreditë në valutë. Kreditimi në monedhën vëndase krijon më shumë hapësira për transmetimin e stimulit monetar në ekonomi, si dhe redukton rreziqet e euroizimit për stabilitetin financiar.
Gjatë muajit Tetor të vitit 2017 stoku total i depozitave bankare u rrit me 0.28% krahasuar me Tetorin e vitit 2016. Stoku total i depozitave në Lekë ka shënuar një rënie prej 2.1%, ndërsa ai në valutë është rritur me 2.5% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2016. Në Tetor 2017 rezulton se rreth 46.83% e totalit të stokut të depozitave përbëhet nga depozitat në Lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 53.17% përbëhet nga depozitimet në valutë të huaj.
Tregjet financiare janë karakterizuar nga nivele të kënaqshme likuiditeti dhe nga prime të ulëta rreziku. Në linjë me politikën monetare lehtësuese, normat e interesit të kredive dhe depozitave kanë vijuar të luhaten pranë niveleve të ulëta. Ndërkohë, kurba e yield-eve është zhvendosur lehtësisht për lart, e diktuar nga një kërkesë më e ulët e investitorëve, ndërsa primet e rrezikut kanë mbetur të pandryshuara. Normat e interesit të tregut ndërbankar kanë vijuar të luhaten në nivele të ulëta gjatë tremujorit të tretë të vitit. Tregu ndërbankar është karakterizuar nga një situatë e mirë likuiditeti, e cila ka mbështetur këtë ecuri të normave të interesit. Transmetimi i politikës monetare lehtësuese të Bankës së Shqipërisë në kosto të ulët të financimit të aktivitetit bankar ka krijuar premisa për norma më të ulëta interesi për kreditë dhënë sektorit privat. Interesi mesatar për kredinë e re në lekë rezultoi 6.8% në tremujorin e tretë, duke shënuar një rritje të lehtë nga tremujori i dytë (6.4%). Në harkun kohor të një viti, normat kanë rënë ndjeshëm për kreditë për biznese, me rreth 1.1 pikë përqindje për kreditë për likuiditet dhe me 1.6 pikë përqindje për kreditë për investime. Ato kanë mbetur në të njëjtat nivele për kreditë konsumatore dhe hipotekare.Yield -et e bonove dhe të obligacioneve të thesarit kanë vijuar ecurinë graduale rritëse. Raporti i kërkesës së investitorëve ndaj ofertës së qeverisë në ankandet e bonove, ndonëse më i lartë se 1, ka rezultuar në rënie në krahasim me tremujorin e mëparshëm, duke qenë kështu faktor në prirjen rritëse të yield -eve në këtë periudhë. Analiza e ecurisë së yield-eve tregon se rritja ka qenë e përmbajtur dhe e shpërndarë tek të gjitha maturitetet e tregtuara.
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
13
Interesi mesatar për bonot e thesarit 12-mujore u rrit në 2.31% në muajin shtator, nga 2.05% që shënonte në muajin qershor. Në ankandin e kryer në javën e parë të muajit tetor, yield -i i bonos 12-mujore ka shënuar sërish rritje, duke rezultuar 2.46%. Ecuria e yield-eve të obligacioneve ka ndjekur atë të yield-eve të bonove të thesarit. Yield-i i obligacionit 2-vjeçar u rrit në 2.99% në ankandin e fundit në muajin tetor, nga 2.55% që rezultoi në muajin qershor. Yield-et e obligacioneve 5- dhe 10-vjeçare rezultuan përkatësisht 5.28% dhe 7.0%, nga 4.64% dhe 6.90% që kishin shënuar në ankandet paraardhëse përkatëse. Përjashtim nga kjo sjellje bëri yield-i i obligacionit 7-vjeçar, i cili shënoi një rënie të lehtë në 5.35%, nga që ishte 5.39% në ankandin paraardhës
Politika e huamarrjes së qeverisë ka qenë e orientuar drejt instrumenteve afatgjata edhe në tremujorin e tretë të vitit 2017, duke i shërbyer në këtë mënyrë zgjatjes së maturitetit të borxhit të brëndshëm. Huamarrja në tregun e brëndshëm, përveç se e moderuar, ka qenë gjithashtu e diversifikuar si në terma të instrumenteve ashtu edhe të monedhës.
Leku ka vazhduar të forcohet edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit, por me ritme më të përmbajtura. Mbiçmimi vjetor i lekut në terma nominalë efektivë, pasi kulmoi në periudhën qershor – gusht në nivelin 5.3%, u zbut në 5.1% në muajin shtator. Kjo ecuri është diktuar nga mbiçmimi më i vogël i lekut kundrejt monedhës evropiane, ndërkohë që kundrejt monedhave të tjera të shportës, leku ka vijuar të forcohet me ritme të njëjta. Në terma realë, mbiçmimi i lekut ka qenë më i moderuar krahasuar me mbiçmimin nominal në tremujorin e tretë të vitit, si rrjedhojë e një inflacioni më të ulët në vend krahasuar me atë mesatar në vendet partnere. Mbiçmimi real vjetor i lekut ka zbritur në 4.6% në muajin shtator, nga 5.6% që rezultoi në muajin qershor.
Sektori i jashtëm
Eksportet për periudhën janar-nëntor 2017, më specifikisht për eksportet e mallrave, referuar statistikave të tregtisë së jashtme (INSTAT), shënuan një rritje pozitive prej 13.2% (në terma vjetorë). Gjithashtu është e rëndësishme të evidentohet se që prej muajit gusht 2016 rritja e eksporteve totale të mallrave ka kaluar në territor pozitiv. Kontributin kryesor në rritjen vjetore të eksporteve për njëmbëdhjetëmujorin e ka dhënë grupi “Materiale ndërtimi dhe metale” me +5,2 pikë përqindje.
Në grafikun e mëposhtëm paraqitet rritja mujore e totalit të eksporteve në përqindje, kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë, për tre vitet e fundit.
1.8
-9.9
-0.6
-9.4
4.1
-8.5-4.8
7.4
-1.6
-17.3
-4.3-9.3 -8.9 -7.6 -7.8
-4.4
-12.7
1.7
-14.8
-6.4
-0.2
6.9
0.9
7.3
17.522.5
15.5 14.2
22.0
13.718.2
-0.1
9.912.3
17.014.4
11.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Nën
tor
'14
Dhje
tor
'14
Jan
ar'
15
Sh
ku
rt' 1
5
Mars
'1
5
Pri
ll '1
5
Maj
'15
Qers
ho
r '1
5
Ko
rrik
'1
5
Gu
sh
t '1
5
Sh
tato
r '1
5
Teto
r '1
5
Nen
tor
'15
Dh
jeto
r '1
5
Jan
ar
'16
Sh
ku
rt '1
6
Mars
'1
6
Pri
ll '1
6
Maj
'16
Qers
ho
r '1
6
Ko
rrik
'1
6
Gu
sh
t '1
6
Sh
tato
r '1
6
Teto
r '1
6
Nen
tor
'16
Dhje
tor
'16
Jan
ar
'17
Sh
ku
rt '1
7
Mars
'1
7
Pri
ll '1
7
Maj
'17
Qers
ho
r '1
7
ko
rrik
'1
7
Gu
sh
t '1
7
Sh
tato
r '1
7
Teto
r '1
7
Nen
tor
'17
Rritja e eksportit Nentor 2014 - Nentor 2017 (në %)
Importet e mallrave për periudhën janar-nëntor 2017 shënuan rritje prej 8.0% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në rritjen vjetore të importeve ka ndikuar më tepër grupi “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +2.3 pikë përqindje.
Në grafikun e mëposhtëm paraqitet rritja mujore e totalit të importeve në përqindje, kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë, për tre vitet e fundit.
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
14
7.1
-8.4
0.9
-0.8
4.6
-1.4
-8.0
-0.8
11.1
-10.0 -7.1-4.2
1.9
-1.7 -1.0
7.65.6
19.016.7
6.2
-4.5
15.9
9.3
-0.8
1.04.4
0.95.1
14.9
-3.9
7.49.2 9.6
6.2
10.9
15.5
10.1
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Nën
tor
'14
Dh
jeto
r '1
4
Jan
ar'
15
Sh
ku
rt' 1
5
Mars
'1
5
Pri
ll '1
5
Maj
'15
Qers
ho
r '1
5
Ko
rrik
'1
5
Gu
sh
t '1
5
Sh
tato
r '1
5
Teto
r '1
5
Nen
tor
'15
Dh
jeto
r '1
5
Jan
ar
'16
Sh
ku
rt '1
6
Mars
'1
6
Pri
ll '1
6
Maj
'16
Qers
ho
r '1
6
Ko
rrik
'1
6
Gu
sh
t '1
6
Sh
tato
r '1
6
Teto
r '1
6
Nen
tor
'16
Dh
jeto
r '1
6
Jan
ar
'17
Sh
ku
rt '1
7
Mars
'1
7
Pri
ll '1
7
Maj
'17
Qers
ho
r '1
7
ko
rrik
'1
7
Gu
sh
t '1
7
Sh
tato
r '1
7
Teto
r '1
7
Nen
tor
'17
Rritja e importit Nentor 2014- Nentor 2017 (në %)
Deficiti tregtar për periudhën janar-nëntor 2017 është përkeqësuar me 4.1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Norma e mbulimit të eksporteve ndaj importeve për këtë periudhë është 44.4%. Aktiviteti eksportues i vendit vijon të mbështetet kryesisht në partnerë tregtarë si: Italia, Kosova, Greqia, Gjermania, Spanja dhe Malta. Në anën tjetër, origjina e produkteve të importuara prej vendit tonë vijon të mbetet më e larmishme, ku vendet e BE-së zënë peshën kryesore ndaj totalit.
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
15
Treguesit fiskal të konsoliduar 2015-2020
DOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMES ËM 2018– 2020
__________________________________________________________________________________________
16
C. Kërkesat Buxhetore Afatmesme sipas Programeve të Ministrive të Linjës
Kërkesat për shpenzime buxhetore të PBA 2018 – 2020 për të gjitha Njësitë e Qeverisjes Qendrore dhe Fondet Speciale të tyre janë paraqitur duke mbajtur në konsideratë Tavanet e miratuara me ligjin nr.109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018” dhe dërguar të gjitha njësive të qeverisjes qendrore, në zbatim të përcaktimeve të nenit 24 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e shqipërisë”, i ndryshuar, si edhe në përputhje me shpërndarjen e tyre sipas strukturës programore të çdo institucioni (Aneksi 1).
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit Kodi i Grupit 12
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
01110
08220
08230
Ministria e Kultures
Ministria e Kulturës, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të
Ministrave, ka mision: 1. Të hartojë, të programojë, të zhvillojë duke udhëhequr, mbështetur, mbrojtur dhe promovuar politikat
kombëtare të kulturës, të trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, të rritjes së dialogut kulturor dhe integrimit kulturor në
familjen, evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë. 2. Të hartojë dhe të
bashkërendojë punën për politikat në fushën e artit e të kulturës nëpërmjet edukimit të popullsisë, rijetësimit të vlerave dhe
trashëgimisë kulturore, nxitjes se investimeve, publike dhe private, në këta sektorë, monitorimit te mënyrës së përdorimit të
fondeve publike në mbështetje të zhvillimit kulturor, edukimit ne kulturë, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, ruajtjes dhe
vijimësisë së traditës së harmonisë fetare në kulturën shqiptare, si dhe të bashkëpunimit rajonal.
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi
Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi" siguron mbështetje juridike,
financiare dhe me burime njerëzore në qëllim të përmbushjes së objektivave të
Ministrise te Kulturës, në fushën e artit dhe kulturës, trashëgimise kulturore dhe
diplomacisë kulturore shqiptare në përputhje me programin e Qeverisë së
Republikës së Shqipërisë dhe detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim
Asociimit (MSA). Ky program është gjithashtu garant për luftën kundër korrupsionit
dhe vendim-marrjen bazuar mbi principet e transparencës dhe gjithpërfshirjes.
Trashegimia Kulturore dhe Muzete Programi "Trashëgimia kulturore dhe muzetë" mbështet ruajtjen, mbrojtjen dhe
promovimin e trashëgimisë kulturore. Ky program zbatohet nëpërmjet Drejtorisë
së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë Kulturore (pjese e MK)
si dhe 20 institucioneve në varësi te saj (si psh. Instituti i monumenteve te
Kulturës, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Muzetë Kombëtarë, DRKK, Parqet
Arkeologjike, etj.
Arti dhe Kultura Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrise se Kultures,
nëpërmjet të cilit zbatohen politikat e programit qeverises, për evidentimin,
promovimin, mbrojtjen, forcimin e vlerave kulturore Kombëtare dhe mbikëqyr
format e realizimit të tyre sipas parametrave të përcaktuara në politikë si dhe
bazuar në dokumentat strategjikë të sektorit. Ky program, zbatohet nëpërmjet
Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe Kulturën, si dhe
Institucioneve në varësi të saj, (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit
Popullor, Teatri Kombëtar, Galeria Kombëtare e Arteve, Zyra Shqiptare per te
Drejtat e Autorit, Biblioteka Kombetare, Cirku Kombetar, Qendra Kulturore për
Fëmijë, etj). Ky program realizohet nëpërmjet strukturave përgjegjëse,
institucioneve të varësisë, partnerëve dhe grupeve të interesit.
Emri i Grupit
Pershkrimi i Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Emri i Programit
Ministria e Kultures
Pershkrimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi" siguron mbështetje juridike, financiare dhe me burime njerëzore në qëllim të përmbushjes së
objektivave të Ministrise te Kulturës, në fushën e artit dhe kulturës, trashëgimise kulturore dhe diplomacisë kulturore shqiptare në përputhje me programin
e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA). Ky program është gjithashtu garant për
luftën kundër korrupsionit dhe vendim-marrjen bazuar mbi principet e transparencës dhe gjithpërfshirjes.
Politikat e ketij programi fokusohen ne trajnimin dhe specializimin e punonjesve te Ministrise se Kultures ne fushat perkatese dhe ushtrimin e auditimit te
brendshem. Gjithashtu, politika e ketij programi synon nxitjen e marrdhenieve nderkombetare, perafrimin e legjislacionit shqipetar ne fushen e Ministrise se
Kultures me ate te Bashkimit Europian, si edhe pjesmarrjen e Shqiperise ne instrumenatat dhe programet e Bashkimit Evropian.
Rritja e cilesise se punes; Perafrimi legjislacionit shqiptar me ate te BE-se per permbushjen e e kritereve ne fushen e kultures qe rrjedhin nga MSA dhe
asquis communautaire; Pershtatja e strukturave aktuale ne baze te objektivave te MK; Zbatimi i legjislacionit te fushes; Kontroll dhe auditim te struktures
se Ministrise Kultures; Finalizimi i marrevjeshjeve dypalshe dhe protokolleve te bashkepunimit dhe pjesmarrja e Shqiperise ne takime rajonale dhe
nderkombetare.
1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga
MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te
raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim
me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit
rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 6). Permisimi i
kushteve te Punes per punonjesit e MK per permbushjen me cilesi te detyrave.
1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga
MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te
raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim
me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit
rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.
1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga
MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te
raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim
me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit
rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.
Viti 3
Grupi 12
Programi 01110
Projekti 00323
Produkti A
Viti Aktual
2017
15
mijëra lekë 56,599.0
mijëra lekë 3,773.27
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00323
Standardet e Politikes se Programit
Ministria e Kultures
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Shpenzime jashtë projekteve
Miratimi i legjislacionit dhe akteve ligjore ne zbatim te tij
PërshkrimiBaze ligjore e permisuar nga Drejtoria Juridike dhe Drejtorite e Permbajtjes
Objektivat
0) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe
detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 1) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te
reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se
veprimtarise se MK. 2) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me
programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 3) Permisimi i legjislacionit
ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga
MSA sipas fushes se veprimtarise se MK.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.aktesh
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0.0 0.0 0.0
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve
1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga
MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te
raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim
me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit
rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.
1). Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga
MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 2). Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te
raportimeve. 3). Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 4). Miremenaxhim dhe perdorim
me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 5). Intensifikimi i bashkepunimit
rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.
Perafrimi i legjislacionit shqiptar te fushave te Ministrise se Kultures me ate te Acqius Communitare. Thirrja e kapaciteteve te reja dhe permisimi i
infrastruktures se sherbimit. Rritja e shkalles se zbatimit te legjislacionit perkates. Vendosja e Shqiperise ne vendin e duhur ne komunitetin kulturor
Evropian dhe Global.
Produkti B
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 38,587.0
mijëra lekë 1,286.23
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00323
Produkti C
Viti Aktual
2017
25
mijëra lekë 6,100.0
mijëra lekë 244.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00323
Produkti D
0
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100
Realizim te Auditimeve te Brendshme per MK nga Drejtoria e Auditit me qellim vlersimin e performaces se subjektit te audituar.
Administrate Funksionale
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Zbatim te legjislacionit ne fuqi per Aparatin dhe Institucionet e varesise
Përshkrimi
2018 2019 2020
0 0 0
PërshkrimiRritje te nivelit profesional te punonjesve egzistues dhe te rinj te Drejtorive Mbeshtetese
Zgjidhje e konflikteve me te tretet dhe shmangie e detyrimeve te prapambetura
PërshkrimiZbatim ne kohe te vendimeve gjyqesore
Objektivat
0) Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 1) Respektimi i
proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 2) Respektimi i proceduarave ligjore ne
raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 3) Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe
shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.vendimesh
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0
Objektivat 0) Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 1) Ngritja e
kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 2) Ngritja e kapaciteteve
planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 3) Ngritja e kapaciteteve planifikuese
dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.punonjesish
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Viti Aktual
2017
29
mijëra lekë 36,755.0
mijëra lekë 1,267.41
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00323
Produkti E
Viti Aktual
2017
14
mijëra lekë 15,235.0
mijëra lekë 1,088.21
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00323
Produkti F
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Shpenzime jashtë projekteve
Instalime te sistemit informatik dhe blerje pajisje te reja
PërshkrimiRinovim i rrjetit te sistemit informatik dhe rinovim te pajisjeve ekzistuese me ato te reja
Objektivat
0) Permisimi i kushteve te Punes per punonjesit e MK per permbushjen me cilesi te detyrave. 1) Permisimi i kushteve te Punes
per punonjesit e MK per permbushjen me cilesi te punes.nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.
0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100
2018
Sasia nr.auditimesh
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat 0) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet
auditimeve te brendshme. 1) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te
konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 2) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe
reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 3) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te
fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
2020
0
Shpenzime jashtë projekteve
Marreveshje bilaterale te nenshkruara dhe aplikime per thithje fondesh ne programet komunitare
PërshkrimiDrejtoria e Integrimit, menaxhimit te fondeve IPA dhe bashkepunimit rajonal
Objektivat
0) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet
fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 1) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i
kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 2) Intensifikimi i bashkepunimit
rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit
Evropian. 3) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore
nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
-100Sasia
0 0
2019
0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Sasia nr.aplikimesh
Viti Aktual
2017
25
mijëra lekë 2,000.0
mijëra lekë 80.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00323
Produkti G
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00323
Produkti H
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
PërshkrimiRritje te nivelit profesional te punonjesve egzistues dhe te rinj te Drejtorive Mbeshtetese
Objektivat 0) Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 1) Ngritja e
kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 2) Ngritja e kapaciteteve
planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve. 3) Ngritja e kapaciteteve planifikuese
dhe menaxhuese per stafin e MK per permbushjen me cilesi te raportimeve.
20192018
30
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.zyrash
2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0
2020
Totali i Shpenzimeve 57,652.0 57,652.0
2019 2020
30 30
57,652.0
2018
0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Administrate Funksionale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.punonjesish
Totali i Shpenzimeve 39,584.0 39,584.0 39,584.0
Shpenzime për njësi
0
Shpenzime për njësi 0 0 0
1,319.47 1,319.47 1,319.47
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0
Shpenzime për njësi 3,843.47 3,843.47 3,843.47
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0
15
Miratimi i legjislacionit dhe akteve ligjore ne zbatim te tij
PërshkrimiBaze ligjore e permisuar nga Drejtoria Juridike dhe Drejtorite e Permbajtjes
Objektivat
0) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe
detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 1) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te
reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se
veprimtarise se MK. 2) Permisimi i legjislacionit ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me
programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se veprimtarise se MK. 3) Permisimi i legjislacionit
ekzistuese, hartimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga
MSA sipas fushes se veprimtarise se MK.
15 15
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.aktesh
0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0
Shpenzime për njësi 0
2018 2019
Projekti 00323
Produkti I
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00323
Produkti J
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00323
Produkti K
2018 2019 2020
25
Shpenzime për njësi 244.0 244.0
Shpenzime për njësi 1,275.76 1,275.76 1,275.76
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Marreveshje bilaterale te nenshkruara dhe aplikime per thithje fondesh ne programet komunitare
Përshkrimi
Shpenzime jashtë projekteve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.auditimesh
Objektivat
0) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet
fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 1) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i
kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian. 2) Intensifikimi i bashkepunimit
rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit
Evropian. 3) Intensifikimi i bashkepunimit rajonal dhe nderkombetar dhe promovimi i kulltures dhe trashegimise kulturore
nepermjet fondeve dhe programeve te Bashkimit Evropian.
Zgjidhje e konflikteve me te tretet dhe shmangie e detyrimeve te prapambetura
PërshkrimiZbatim ne kohe te vendimeve gjyqesore
Objektivat 0) Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 1) Respektimi i
proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 2) Respektimi i proceduarave ligjore ne
raport me te tretet dhe shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore. 3) Respektimi i proceduarave ligjore ne raport me te tretet dhe
shlyerja ne kohe e detyrimeve gjyqesore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.vendimesh
244.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Zbatim te legjislacionit ne fuqi per Aparatin dhe Institucionet e varesise
Përshkrimi
25 25
Totali i Shpenzimeve 6,100.0 6,100.0 6,100.0
29
Totali i Shpenzimeve 36,997.0 36,997.0 36,997.0
Realizim te Auditimeve te Brendshme per MK nga Drejtoria e Auditit me qellim vlersimin e performaces se subjektit te audituar.
Objektivat 0) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet
auditimeve te brendshme. 1) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te
konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 2) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te fondeve buxhetore dhe
reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme. 3) Miremenaxhim dhe perdorim me efektivitet te
fondeve buxhetore dhe reduktim te parregullsive te konstatuara nepermjet auditimeve te brendshme.
2019 2020
29 29
Drejtoria e Integrimit, menaxhimit te fondeve IPA dhe bashkepunimit rajonal
2018
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Pershkrimi i Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
Trashegimia Kulturore dhe Muzete
Politika e programit ka për qëllim: ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë materiale (monumenteve të kulturës, ansambleve arkitektonike,
qyteteve muze, qendra historike, zonave dhe parqeve arkeologjike) -rritjen e aksesit te publikut në to në funksion të turizmit kulturor -edukimit përmes
kulturës, -përfshirjen e trashëgimisë materiale në politikat kombëtare për planifikimin e territorit dhe në planet e përgjithshme vendore, - forcimin e rolit të
institucioneve të ruajtjes së kujtesës në jetën kulturore të vendit dhe në edukimin e brezave përmes kulturës, -ruajtjen e trashëgimisë jomateriale,
rivitalizimin e gjuhës dhe zhvillimin e diversitetit kulturor, -Institucionalizimin dhe përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Konventat e UNESCO-s dhe të
Këshillit të Evropës për trashëgiminë dhe Diversitetin Kulturor.
1). Rehabilitimi/restaurimi i 11 objekteve muzeale dhe/ose monumente kultures dhe shenderrimi i tyre ne te vizitueshme per publikun 2). Realizimi i 65
aktiviteteve kulturore ne rang vendi dhe rritja e aksesit te publikut ne to 3). Inventarizimi i 500 objekteve dhe/ose elementeve te trashegimise jomateriale
dhe pajisja me kartele teknike
Emri i Programit
12,943.0 12,943.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.aplikimesh
Programi i Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë është një nga programet e Ministrisë së Kulturës i cili synon ruajtjen e integruar të tërësisë së vlerave të
trashëgimisë kulturore, mbrojtjen dhe promovimin e saj si dëshmi e vlerave të trashëguara nga e kaluara, si shprehi e identitetit kombëtar dhe si pasuri e
traditës kolektive. Trashëgimia kulturore përbëhet nga vlera materiale të luajtshme dhe të paluajtshme (dëshmi të arkitekturës, peizazhit, arkeologjisë) dhe
vlera jomateriale që përbëjnë dijen dhe përvojën shpirtërore (ritet, zakonet, zejet tradicionale, folklori dhe gjuha) të krijuar dhe transmetuar nga populli
përgjatë shekujve. Ky program zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë Kulturore, pjesë e MK si dhe
nëpërmjet 20 institucioneve në varësi të saj.
Programi "Trashëgimia kulturore dhe muzetë" mbështet ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Ky program zbatohet nëpërmjet
Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë Kulturore (pjese e MK) si dhe 20 institucioneve në varësi te saj (si psh. Instituti i
monumenteve te Kulturës, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Muzetë Kombëtarë, DRKK, Parqet Arkeologjike, etj.
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
2018 2019 2020
14 14 14
Totali i Shpenzimeve 12,943.0
Shpenzime për njësi 924.5 924.5 924.5
Ministria e Kultures
Pershkrimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 12
Programi 08220
Projekti 00324
Produkti A
1). Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me
vitin 2017 2). Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve
arkeologjik, përmes rritjes me 2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 3). Promovimi i vlerave të trashëgimisë
shpirtërore, materiale dhe diversitetit kulturor përmes zhvillimit të 70 veprimtarive të përvitshme. 4). Inventarizimi i 5000 objekteve dhe/ose elementeve te
trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknik
1). Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me
vitin 2018 2). Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve
arkeologjik, përmes rritjes me 2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 3). Promovimi i vlerave të trashëgimisë
shpirtërore, materiale dhe diversitetit kulturor përmes zhvillimit të 70 veprimtarive të përvitshme. 4). Inventarizimi i 5500 objekteve dhe/ose elementeve te
trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike
1). Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me
vitin 2019 2). Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve
arkeologjik, përmes rritjes me 2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 3). Promovimi i vlerave të trashëgimisë
shpirtërore, materiale dhe diversitetit kulturor përmes zhvillimit të 70 veprimtarive të përvitshme. 4). Inventarizimi i 6000 objekteve dhe/ose elementeve te
trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike
Restaurimi dhe rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike, arkeologjike dhe të peisazhit, ngritjes së muzeve të rinj dhe reahabilitimit e muzeve kombëtarë
ekzistues, trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore sipas standarteve të parashikuara në dispozitat e ligjit nr.9048, datë 07.04.2003; ligjit nr. 9386 datë
04.05.2005; VKM nr. 426 dt. 13.07.2007; Ligji nr. 8523, datë 09.09.1999; Ligji nr. 9806, datë 17.09.2007; Ligji nr. 10027, datë 11.12.2008; Konventat e
Këshillit të Evropës Paris 1954 dhe Faro 2005
Ministria e Kultures
Trashegimia Kulturore dhe Muzete
Standardet e Politikes se Programit
Shpenzime jashtë projekteve
2 objekte te restauruara dhe muzealizuara te gatshme si produkt kulturor per publikun
PërshkrimiMuzealizimi i Muzeut Gjethi dhe Pagese TVSH-je per IPA (Manastiri i Apolonise)
Objektivat 0) Rehabilitimi/restaurimi i 11 objekteve muzeale dhe/ose monumente kultures dhe shenderrimi i tyre ne te vizitueshme per
publikun 1) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të
restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2017 2) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit
përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2018 3) Restaurimi dhe mirëmbajtja e
trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2019
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 70,000.0
mijëra lekë 35,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00324
Produkti B
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 163,206.0
mijëra lekë 16,320.6
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00324
Produkti C
Viti Aktual
2017
7
mijëra lekë 191,238.0
mijëra lekë 27,319.71
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00324
Përshkrimi Puna administrative e 3 Parqeve Kombetare dhe 6 Muzeve Kombetare. KEtu perfshihet dhe puna administrative e Fototekes
Marubi dhe Agjencise se Sherbimit Arkeologjik
Sasia
-100 0
0
Shpenzime jashtë projekteve
Parqe Arkeologjike dhe Muze te mirembajtur ne menyre te vazhdueshme
-100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. institucionesh
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
-100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Monumentet e Kultures te mirembajtura dhe inspektuara ne menyre te vazhdueshme
Përshkrimi Ne kete produkt ngarkohen shpenzimet e institucioneve qe menaxhojne monumentet e kultures si IMK, Drejtorite RAjonale te
Kultures Kombetare
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. institucionesh
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100
-100 0 0
Totali i Shpenzimeve
0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia 0
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. objektesh
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Produkti D
Viti Aktual
2017
65
mijëra lekë 46,563.0
mijëra lekë 716.35
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00324
Produkti E
Viti Aktual
2017
500
mijëra lekë 9,831.0
mijëra lekë 19.66
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00324
Produkti F
Sasia nr. aktivitetesh
0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Qendra historike, ansamble, monumente kulture, parqe arkeologjikë të restauruara, mirembajtura inspektuara dhe menaxhuara ne menyre te vazhdueshme
Përshkrimi Ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë materiale (monumenteve të kulturës, ansambleve arkitektonike, qyteteve muze,
qendra historike, zonave dhe parqeve arkeologjike).
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
-100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100
65 aktivititete te organizuara ne rang vendi
Përshkrimi Aktivitete te Trashegimise Jomateriale, Diversitetit Kulturor dhe te "Mikut te Monumentit" në funksion të Rruajtjes, mbrojtjes dhe
promovimi i Trashëgimisë Jomateriale, Diversitetit Kulturor si dhe edukimi I brezit të ri
0.0
Ky produkt realizohet nga Qendra Kombetare e Inventarizimit te Pasurive Kulturore si dhe nga Drejtorite Rajonale te Kultures
Kombetare ne vend, Parqet dhe Muzete
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. elementesh
Shpenzime për njësi 0.0 0.0
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
Sasia
0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
500elemente te trashegimise materiale e jomateriale te inventarizuara
Përshkrimi
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0
Objektivat 0) Rehabilitimi/restaurimi i 11 objekteve muzeale dhe/ose monumente kultures dhe shenderrimi i tyre ne te vizitueshme per
publikun 1) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të
restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2017 2) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit
përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2018 3) Restaurimi dhe mirëmbajtja e
trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2019
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00324
Produkti G
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00324
Produkti H
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -0.9 0
Shpenzime për njësi 0 -0.9
10
Totali i Shpenzimeve 149,909.0 149,906.0 149,908.0
Shpenzime jashtë projekteve
1,403.59 1,403.58
Shpenzime për njësi 756.61 749.47 749.47
Sasia
0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr objektesh
Shpenzime për njësi 1,619.5
Sasia 0 15.4 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 -13.3 0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Objektivat
0) Realizimi i 65 aktiviteteve kulturore ne rang vendi dhe rritja e aksesit te publikut ne to 1) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë
së shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve arkeologjik, përmes rritjes
me 2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 2) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së
shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve arkeologjik, përmes rritjes me
2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike 3) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së
shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore / parqeve arkeologjik, përmes rritjes me
2% të ndërhyrjeve restauruese / mirmbajtëse dhe përmiresimit të ofertës turistike
2018 2019
Përmirësimi infrastrukturës në muzetë dhe parqet arkeologjikë përmes rehabilitimit të muzeve kombëtar , mirmbajtjes së parqeve arkeologjikë dhe fuqizimit të kapaciteteve menaxhuese të tyre.
Përshkrimi Mirfunksionimi i rrjetit kombëtar të muzeve dhe parqeve arkeologjikë, Rritja e vizitueshmeriesë përmes, Promovimit,
Mirëmbajtjes e Restaurimit të fondeve e koleksioneve muzeore dhe Parqeve Arkeologjikë si dhe Kualifikimi i stafeve.
Objektivat 0) Rehabilitimi/restaurimi i 11 objekteve muzeale dhe/ose monumente kultures dhe shenderrimi i tyre ne te vizitueshme per
publikun 1) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të
restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2017 2) Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit
përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2018 3) Restaurimi dhe mirëmbajtja e
trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% monumenteve të restauruara/mirmbajtur (krahasuar me vitin 2019
70 70 70
Totali i Shpenzimeve 52,963.0 52,463.0 52,463.0
Ruajta, mbrojtja dhe promovimi i Trashëgimisë Jomateriale dhe Diversitetit Kulturor
Përshkrimi Zhvillimi i veprimtarive të ndryshme në të gjitha fushat e Trashëgimisë Jomateriale, Diversitetit Kulturor dhe te nismave "Mikut te
Monumentit" dhe "Edukimi përmes Trashëgimisë Jomateriale"
2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. aktivitetesh
2018 2019 2020
130 150 150
Totali i Shpenzimeve 210,535.0 210,538.0 210,537.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. institucionesh
Shpenzime për njësi 14,990.9 14,990.6 14,990.8
2018 2019 2020
10 10
Projekti 00324
Produkti I
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Pershkrimi i Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Ministria e Kultures
Pershkrimi i Politikes se Programit
Emri i Programit
Shpenzime për njësi
Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrise se Kultures, nëpërmjet të cilit zbatohen politikat e programit qeverises, për evidentimin,
promovimin, mbrojtjen, forcimin e vlerave kulturore Kombëtare dhe mbikëqyr format e realizimit të tyre sipas parametrave të përcaktuara në politikë si
dhe bazuar në dokumentat strategjikë të sektorit. Ky program, zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe
Kulturën, si dhe Institucioneve në varësi të saj, (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar, Galeria Kombëtare e Arteve,
Zyra Shqiptare per te Drejtat e Autorit, Biblioteka Kombetare, Cirku Kombetar, Qendra Kulturore për Fëmijë, etj). Ky program realizohet nëpërmjet
strukturave përgjegjëse, institucioneve të varësisë, partnerëve dhe grupeve të interesit.
Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrisë së Kulturës, nëpërmjet të cilit zbatohen parashikimet e SKZHI 2016-2020, për nxitjen,
zhvillimin dhe promovimin e vlerave kulturore Kombëtare. Përmes këtij programi realizohet nxitja e mekanizmave krijues në fushën e art kulturës dhe
edukimit përmes kulturës. Ky program, zbatohet përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe Kulturën si dhe Institucioneve në
varësi të saj: (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar, Teatri Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spahivogli", Galeria
Kombëtare e Arteve, Biblioteka Kombëtare, Qendra e Realizimit të Veprave të Artit, Cirku Kombëtar, Qendra Kulturore për Fëmijë, Arkivi Qëndror Shqiptar
i Filmit), partnerëve dhe grupeve të interesit.
Arti dhe Kultura
Politika e programit synon nxitjen, zhvillimin dhe promovimin e vlerave kulturore Kombëtare brenda vitit 2020 nepermjet: Përmirësimin në vijimësi të
infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend; Nxitjen dhe mbështetjen e gjeneratës së re dhe krijuesve ne art kulture duke respektuar
barazinë dhe integrimin gjinor në zhvillimin e veprimtarisë artistike të tyre brenda dhe jashtë vendit; Zhvillimin e audiencave dhe edukimin kulturor të
shoqerise, si dhe Edukimin mbi dhe permes arteve te brezave te rinj. Përfaqësimin e produkteve kulturore elitare shqiptare në aktivitete dhe programe
ndërkombëtare;
Shpenzime jashtë projekteve
Inventarizim, katalogim, dixhitalizim, monitorim të lëvizjeve te trashegimise materiale e jomateriale
Përshkrimi Ky produkt realizohet nga Qendra Kombetare e Inventarizimit te Pasurive Kulturore si dhe nga Drejtorite Rajonale te Kultures
Kombetare ne vend, Parqet dhe Muzete
Objektivat 1) Inventarizimi i 5000 objekteve dhe/ose elementeve te trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike 2) Inventarizimi i
5500 objekteve dhe/ose elementeve te trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike 3) Inventarizimi i 6000 objekteve
dhe/ose elementeve te trashegimise jomateriale dhe pajisja me kartele teknike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. elementesh 5500 6000
Totali i Shpenzimeve
2018 2019 2020
5000
9,931.0 9,931.0 9,930.0
1.99 1.81 1.66
Sasia 0 10 9.1
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 -9.1 -8.3
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 12
Programi 08230
Projekti 00325
Objektivat e Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
Ne fushen e artit dhe kultures, do të vijoje procesi i harmonizimit te legjislacionin e saj me acquis e BE-së: Neni 73 MSA "Pronësia Intelektuale Neni 101
MSA "Bashkëpunimi Kulturor"; Neni 102 MSA "Bashkëpunimin në fushën Audio-Vizuale" ; Ligj nr.10 352, datë 18.11.2010 "Për artin dhe kulturën" i
ndryshuar; ligj nr.8096, datë 21.3.1996 "Per kinematografinë" në RSH i ndryshuar; ligj nr.8576, datë 3.2.2000 "Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë"
(i ndryshuar); Ligj nr. 9616, datë 27.9.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë" Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.465, datë 18.07.2012 "Për
integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm". Konventën e UNESCO-s për Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Larmisë së Shprehjeve Kulturore
Ministria e Kultures
1). 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove "Skena e Re" dhe
TKOBAP, dhe rikonstruksione te teatrove vendore; 2). 2. Pasurimin ne masen 5% te programacionit dhe kalendareve artistike ne Institucionet e art
kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2016; 3). 3. Rritjen me 6 % te
bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2018.
1). 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove "Skena e Re" dhe
TKOBAP, dhe rikonstruksione te teatrove vendore; 2). 2. Pasurimit ne masen 6% te programacionit dhe kalendareve artistike ne Institucionet e art
kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2017 3). 3. Rritjen me 7 % te
bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2019.
1). 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove qendrore dhe vendore;
1). 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te investimeve permes projekteve te Teatrove
"Skena e Re" dhe TKOBAP, QKKF dhe rikonstruksionin e 2 Teatrore Vendorë; 2). 2. Pasurimin ne masen 4 % te programacionit dhe kalendareve artistike
ne Institucionet e art kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2015; 3). 3.
Rritjen me 5 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2017.
Arti dhe Kultura
Shpenzime jashtë projekteve
Produkti A
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 685,800.0
mijëra lekë 685,800.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00325
Produkti B
Viti Aktual
2017
9
mijëra lekë 604,754.0
mijëra lekë 67,194.89
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00325
Produkti C
Sasia nr
Shpenzime për njësi 67,534.78 67,545.89 67,545.89
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.5 0 0
Shpenzime për njësi 0.5 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
veprimtari te realizuara me fondet e programit art kulture sipas prioriteteve dhe integritetit gjinor
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
Shpenzime për njësi 221,250.0 150,000.0
Sasia 100 -50 200
Totali i Shpenzimeve -35.5 1.7 0
Shpenzime për njësi -67.7 103.4 -66.7
Shpenzime jashtë projekteve
Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures
Investime te reja ne skenat bashkekohore
PërshkrimiNdertimi dhe rikonstruksione infratkturore ne nivel qendror dhe vendor
Objektivat
0) 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te investimeve permes
projekteve te Teatrove "Skena e Re" dhe TKOBAP, QKKF dhe rikonstruksionin e 2 Teatrore Vendorë; 1) 1. Zhvillimin e
infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove "Skena e Re"
dhe TKOBAP, dhe rikonstruksione te teatrove vendore; 2) 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet
kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te Teatrove "Skena e Re" dhe TKOBAP, dhe rikonstruksione te teatrove
vendore; 3) 1. Zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, nepermjet realizimit te projekteve te
Teatrove qendrore dhe vendore;
Njësia
450,000.0 450,000.0
Përshkrimiveprimtari te realizuara me fondet e programit art kulture sipas prioriteteve dhe integritetit gjinor
Objektivat
Objektivat
0) 2. Pasurimin ne masen 4 % te programacionit dhe kalendareve artistike ne Institucionet e art kulture dhe sektoreve kreative te
skenes e pavarur, duke respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2015; 1) 2. Pasurimin ne masen 5% te
programacionit dhe kalendareve artistike ne Institucionet e art kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke
respektuar parimet e barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2016; 2) 2. Pasurimit ne masen 6% te programacionit dhe
kalendareve artistike ne Institucionet e art kulture dhe sektoreve kreative te skenes e pavarur, duke respektuar parimet e
barazisë gjinore, krahasuar me vitin 2017
450,000.0
2018 2019 2020
2 1 3
Totali i Shpenzimeve 442,500.0
0) 3. Rritjen me 5 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena
nderkombetare, krahasuar me vitin 2017. 1) 3. Rritjen me 6 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve
shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2018. 2) 3. Rritjen me 7 % te bashkepunimeve dhe
perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2019.
Përshkrimi
2018 2019 2020
9 9 9
Totali i Shpenzimeve 607,813.0 607,913.0 607,913.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Aktivitet artistike kulturor, nxitet, zhvillohet dhe promovohet vecanerisht nepermjet institucioneve qendrore te artit dhe kultures ne
varesi te Ministrise se Kultures, si: TKOBAP, TK, TKEKS, GKA, BK,QRVA, CK, QKKFTK, AQSHF
Viti Aktual
2017
120
mijëra lekë 85,832.0
mijëra lekë 715.27
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00325
Produkti D
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 25,400.0
mijëra lekë 6,350.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve
25,400.0 25,400.0
2018 2019 2020
Shpenzime jashtë projekteve
4 4
Totali i Shpenzimeve 25,400.0
0) 3. Rritjen me 5 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena
nderkombetare, krahasuar me vitin 2017. 1) 3. Rritjen me 6 % te bashkepunimeve dhe perfaqesimeve te artit dhe artisteve
shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2018. 2) 3. Rritjen me 7 % te bashkepunimeve dhe
perfaqesimeve te artit dhe artisteve shqiptar ne aktivitete dhe skena nderkombetare, krahasuar me vitin 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
0
Shpenzime për njësi -7.9 -0.9 -6.7
Perfaqesim jashte vendit ne programet komunitare, programet e bashkepunimit, perfaqesimeve ne festivale, panaire, rezidenca,
etj
Objektivat
Perfaqesime ne programe dhe evenimente nderkombetare
Përshkrimi
Shpenzime për njësi 658.92 653.14 609.6
Sasia 8.3 7.7 7.1
Totali i Shpenzimeve -0.2 6.7
Shpenzime për njësi 6,350.0 6,350.0 6,350.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
4
85,660.0 91,440.0 91,440.0
150
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2020
130 140
2018 2019
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit Kodi i Grupit 13
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
01110
01190
07220
0726
07330
07450
10430
Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi
Ky program mbulon funksione qe kryen aparati i Ministrise se Shendetesise dhe
Qendra Kombetare e Sigurimit te Cilesise Akreditimit te Institucioneve
Shendetesore dhe Qendres se Edukimit ne Vazhdim
Sherbimet e Shendetit Publik Sherbimi i SHP ofrohet nepermjet programeve kombetare te imunizimit, TBC,
HIV/AIDS dhe IST, te survejances epidemiologjike dhe ndjekjes se
semundshmerise infektive (semundshmerise me origjine nga uji, ushqimet etj),
semundshmerise kronike me pasoja ne shendet publik te ndikuara nga kushtet e
mjedisit (Shendeti mjedisor, te sherbimeve higjeno-sanitare dhe epidemiologjike
me laboratoret e tyre (LSHP ne nivel nacional e lokal) si dhe te programeve te
sigurise ushqimore, kontrollit te ujit te pishem, shendetit riprodhues.
Përkujdesi Social Programi i Perkujdesjes Sociale mbështet nëpërmjet pagesave në kesh me
ndihmë ekonomike dhe shërbime shoqërore, familjet dhe individët në nevojë të
cilet nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive
dhe mundësive personale, ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive dhe
mundësive të kufizuara ekonomike, psikologjike e shoqërore.
Sherbimi Kombetar i Urgjences Ky program mbulon sherbimet e urgjences te ofruar ne nivel kombetar i urgjences
Ministria e Shëndetësisë ka si mision realizimin e politikës shëndetësore të programit të Qeverisë. Ministria e Shëndetësisë
harton politikën shëndetësore në shkallë vendi, përcakton zhvillimin dhe planifikimin e shërbimit shëndetësor në nivel kombëtar
dhe sipas zonave. Harton legjislacionin që përcakton marrëdhëniet në fushen e ruajtjes dhe mbrojtjes së shëndetit dhe zbaton
me rigorozitet legjislacionin në fushën e shëndetësisë. Harton strategjinë e zhvillimit shëndetësor dhe taktikat e vënies në jetë të
programit të Qeverisë. Studion dhe harton programin e investimeve në zhvillimin e infrastrukturës së shërbimit shëndetësor.
Kryen drejtimin operativ të shërbimit shëndetësor në shkallë kombëtare dhe sipas zonave.
Rehabilitimi i të Përndjekurve
Politikë
Zhvillimi I politikave programeve per integrimin e te ish te perndjekurve politike e
regjimit komunist ne jeten e shoqerise Pagesa e demshperbimit te ish te denuarve
politik ne mbeshtetje te ligjit per demshpeblimin.
Sherbimet e Kujdesit Paresor Kujdesi shendetesor paresor ofrohet permes nje rrjeti ekstensiv te perbere nga
qendra shendetesore urbane dhe rurale si edhe nga ambulanca fshatrash. Ky
program ofron sherbimet e kujdesit mjekesor baze si edhe nje pakete programesh
parandaluese, vecanerisht ato te imunizimit dhe te shendetit riprodhues,
nepermjet 423 Qsh. Sherbimet e specializuara ofrohen per pacientet e referuar
nga mjeku i familjes drejt sherbimit ambulator te specializuar ose poliklinikave te
specialiteteve prane spitaleve.
Sherbimet e Kujdesit Dytesor Ky program mbulon sherbimet e orfruara nga strukturat e kujdesit te specializuar
me shtreter (inpatient) ose jo (outpatient). Ky program ofrohet nga 42 spitale
(institucione buxhetore me struktura te vecanta) si dhe nje rrjet poliklinikash te
specializuara.
10460
Emri i Grupit
Pershkrimi i Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Ministria e Shendetësisë
Emri i Programit Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Ky program mbulon funksione qe kryen aparati i Ministrise se Shendetesise dhe Qendra Kombetare e Sigurimit te Cilesise Akreditimit te Institucioneve
Shendetesore dhe Qendres se Edukimit ne Vazhdim
Pershkrimi i Politikes se Programit
Ky program mbulon funksione që kryen aparati i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendra Kombëtare e Sigurimit te Cilësisë Akreditimit të Institucioneve
Shëndetësore dhe Qendrës së Edukimit në Vazhdim.
Përmbushja 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e shëndetësisë deri në vitin 2020; plotësimi 100% i një kuadri ligjor në
përputhje me direktivat europiane deri në vitin 2020; përmirësimi i kapaciteteve manaxheriale në masën 50% deri në vitin 2020.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 2). Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së
projektakteve për vitin 2017
1). Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 2). Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së
projektakteve për vitin 2018
1). Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 2). Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së
projektakteve për vitin 2019
1). Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 2). Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së
projektakteve për vitin 2020
Standardet e Politikes se Programit
Ligji "Për shërbimin civil", Ligji "Për Menaxhimin Financiar"
Perfshirja Sociale Harton, zbaton dhe monitoron politika kombetare, ndersektoriale ne fushen e
rinise dhe perfshirjes sociale, vecanerisht: per grate, dhunen ne familje, te rinjte,
femijet, Komunitetin Rom-Egjyptian, Personat me Aftesi te Kufizuar, Personat me
orientim te ndryshem seksual. Programi synon krijimin e mundesive dhe aksesit
te barabarte per grupe te vecanta per rritjen e mireqenies; permiresimin e
kushteve te jeteses nepermjet fuqizimin social ekonomik dhe pjesemarrjes ne
shoqeri
Grupi 13
Programi 01110
Projekti 00122
Produkti A
Viti Aktual
2017
22
mijëra lekë 544,237.0
mijëra lekë 24,738.05
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00758
Produkti B
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 40,500.0
mijëra lekë 40,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -88 0 -17.5
Shpenzime për njësi -88 0 -17.5
Shpenzime për njësi 4,850.0 4,850.0 4,000.0
4.5 4.3 0
Totali i Shpenzimeve -16.4 0 0
Shpenzime për njësi -20 -4.2 0
Kosto lokale per NJKP
projekte te mbeshtetura me kosto lokale
Përshkrimiketu perfshihet kosto lokale e projektit te fazes se dyte e zbatimit te masterplanit te QSUT (CEB)
Objektivat 0) Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2017. 1) Plotësimi
100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2018. 2) Plotësimi 100% i
angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2019. 3) Plotësimi 100% i angazhimeve
ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2020.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer projektesh
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 4,850.0 4,850.0 4,000.0
Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Shpenzime jashtë projekteve
Numri i dokumentave
PërshkrimiKetu perfshihen te gjithe dokumenta e prodhuara nga Ministria e Shendetesise.
Objektivat 0) Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 1) Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe
ndërkombëtare 2) Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare 3) Arritja e 100% e angazhimeve kombëtare
dhe ndërkombëtare
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer dokumentash
2018 2019 2020
23 24 24
Totali i Shpenzimeve 454,940.0 454,940.0 454,940.0
Shpenzime për njësi 19,780.0 18,955.83 18,955.83
Sasia
Projekti 02504
Produkti C
Viti Aktual
2017
150
mijëra lekë 5,980.0
mijëra lekë 39.87
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Blerje pajisje zyre, mobilimi dhe kompiuterike
Pajisje te blera
Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve te mobilimit, kompjuterike per nevoja te aparatit te MSH
Objektivat
0) Plotësimi 100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2017. 1) Plotësimi
100% i angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2018. 2) Plotësimi 100% i
angazhimeve ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2019. 3) Plotësimi 100% i angazhimeve
ligjore në fushën e shëndetësisë sipas matricës së projektakteve për vitin 2020.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pajisjesh
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
Emri i Programit Rehabilitimi i te Perndjekurve Politik
Pershkrimi i Programit
Zhvillimi I politikave programeve per integrimin e te ish te perndjekurve politike e regjimit komunist ne jeten e shoqerise Pagesa e demshperbimit te ish te
denuarve politik ne mbeshtetje te ligjit per demshpeblimin.
Politika e ketij programi konsiston Shërbimet për këshillim dhe transparencë të procesit të pagesës Shërbimet për këshillim dhe transparence për
procedurat e shqyrtimit te dosjeve per demshperblim. Sherbime keshillimi dhe per pagesen e kesteve te demshperblimit Bashkëveprim me kompanitë
publike për kontributin e tyre për funksionimin e IIPP Shërbime këshillimi për përfitimin e përllogaritjen e pensioneve,
Zhvilimi i politikave dhe hartimii i programeve per integrimin dhe rehabilitimin e ish te perndjekurve ne menyre qe kjo shtrese te integrohet e gjitha ne jeten
e shoqerise shqiptare, ngritja e kujteses historike, pagesa e demshperbilit te ish të denuarve politike
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Programi 01190
Projekti 04444
1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin sociale, ngritja e nje
memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit
komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3). Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses
historikeper ish te perndjekurit.
1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje
memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit
komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3). Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses
historikeper ish te perndjekurit.
1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje
memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të
regjimit komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3).
Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit.
1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje
memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit
komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 2).
Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I
pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3). Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te
perndjekurit.
Ligjin nr 9381, datë 12.11.2004, "Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist", i ndryshuar, VKM nr 419, datë 14.04.2011, "Për
miratimin e afateve dhe skemës së shpërndarjes së fondeve të dëmshpërblimit për ish- dënuarve politikë të regjimit komunist Ligji nr .8246 date
01.10.1997 i ndryshuar " Per Institutin e Integrimit te te Perndjekurve¿ ligji nr.7598 dt 01.09.1992 "Per krijimin e fondit te vecante monetar per ish te
perndjekurit politike si dhe VKM. 392 dt .12.08.1999 "Per administrimin e fondit te vecante monetar te krijuar sipas ligjit nr. 7598 dt. 01.09.1992".
Rehabilitimi i te Perndjekurve Politik
Shpenzime jashte projekteve
Produkti A
Viti Aktual
2017
630
mijëra lekë 35,300.0
mijëra lekë 56.03
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04444
Produkti B
Viti Aktual
2017
5300
mijëra lekë 2,000,000.0
mijëra lekë 377.36
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04444
Produkti C
Ish te perndjekur te rehabilituar dhe integruar
PërshkrimiZhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit.
Objektivat
0) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per
integrimin sociale, ngritja e nje memorie historike. 1) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve
politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje memorie historike. 2) Rritja e cilesise se
sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje
memorie historike. 3) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale, per shtresen e te perdjekurve politik, hartimi i programeve te
perkujdesit per integrimin socia, ngritja e nje memorie historike. 2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit
komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne
ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr te integruarish
2018 2019 2020
640 650 650
Totali i Shpenzimeve 36,300.0 36,893.0 36,300.0
Shpenzime për njësi 56.72 56.76 55.85
Sasia 1.6 1.6 0
Totali i Shpenzimeve 2.8 1.6 -1.6
Shpenzime për njësi 1.2 0.1 -1.6
Shpenzime jashte projekteve
Ish te denuar qe kane perfituar demshperblimin
Përshkrimi Pagesa e kesteve per ish te denuarit nga regjimi komunist sipas ligjit 9381 datë 12.11.2004,¿ Për dëmshpërblimin e ish të
dënuarve politikë të regjimit komunist, dhe Vendimeve të Këshillit të Ministrave
nr ish te denuarish te demshperblyer
2018 2019 2020
5400 5500 5500
Totali i Shpenzimeve 2,000,000.0 2,200,000.0 2,200,000.0
1.9 1.9 0
Totali i Shpenzimeve 0 10 0
Shpenzime për njësi -1.9 8 0
Shpenzime jashte projekteve
Programi Europa per Qytetaret i ndjekur
PërshkrimiNdjekja e programit Europa per Qytetaret
Objektivat
0) Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të
regjimit komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 1) Permisimi i
bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist
(vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 2) Permisimi i bazes ligjore te ish
të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I
pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar) 3)
Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per demshperblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit
komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004, i ndryshuar)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Shpenzime për njësi 370.37 400.0 400.0
Sasia
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 2,800.0
mijëra lekë 2,800.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Pershkrimi i Programit
Programi i Perkujdesjes Sociale mbështet nëpërmjet pagesave në kesh me ndihmë ekonomike dhe shërbime shoqërore, familjet dhe individët në nevojë
të cilet nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe mundësive personale, ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive
dhe mundësive të kufizuara ekonomike, psikologjike e shoqërore.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Zbutja dhe lehtësim i varfërisë, duke mundësuar mbulimin më të mirë të familjeve dhe individëve të varfër dhe ekstremisht të varfër, përmirësimin e
shenjëstrimit të tyre, rritjen e transparencës dhe shmangien e abuzivitetit në skemën e Ndihmës Ekonomike. Përmirësimi i cilësisë së jetesës së
personave me aftësi të kufizuara, nëpërmjet vlerësimit bio-psiko-social bazuar në standardet ndërkombëtare të klasifikimit të aftësisë së kufizuar, duke
ndërthurur skemën e pagesave në Cash me shërbime të integruara, me qëllim integrimin në jetën shoqërore dhe ekonomike. Zhvillimi i shërbimeve të
kujdesit social, bazuar në parimet e decentralizimit dhe deinstitucionalizimit, për përfshirjen e grupeve vulnerabël, gratë dhe vajzat në rrezik trafikimi dhe të
dhunuara në programet e Mbrojtjes Sociale, si dhe inkurajon pjesëmarrjen e plotë dhe efektive në shoqëri.
Qellimi i Politikes se Programit
Nëpërmjet politikave të përkujdesit social synohet: 1)deri në vitin 2020 të ndikohet në lehtësimin e varfërisë ekstreme nëpërmjet shënjestrimit dhe mbulimit
më të mirë të familjeve të varfëra në skemën e ndihmës ekonomike , 2) deri në vitin 2020, çdo fëmijë, apo/dhe i rritur me aftësi të kufizuara të përfitojë nga
skema e pagesave në cash dhe nga shërbimet e nevojshme sociale dhe të integruara 3) deri në vitin 2020, çdo fëmijë, apo/dhe i rritur, familje shqiptare,
gra dhe vajza në rrezik trafikimi dhe të dhunuara të kenë akses të barabartë dhe përfitojnë nga një sistem funksional dhe përfshirës të shërbimeve të
përkujdesit shoqëror të bazuar në parimin e decentralizimit, deinstitucionalizimit dhe diversifikimit të shërbimeve sociale.
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 2,800.0 2,800.0 2,800.0
Shpenzime për njësi 2,800.0 2,800.0 2,800.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
2018 2019 2020
Objektivat 0) Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit. 1) Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses
historikeper ish te perndjekurit. 2) Zhvillimi i veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit. 3) Zhvillimi i
veprimtarive per ngritjen e kujteses historikeper ish te perndjekurit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr programi
Emri i Programit
Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
Perkujdesi Social
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 25
Programi 10430
Objektivat e Politikes se Programit
1). Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të
sistemit të pikëzimit. 2). Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe
vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e abuzimeve 3). Transformimi i
programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të
tregut të punës 4). Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas ¿Modelit
Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 5). Ngritja e një sistemi të integruar të
shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 6). Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të
Informacionit për mbrojtjen sociale.
1). Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të
sistemit të pikëzimit. 2). Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe
vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e abuzimeve 3). Transformimi i
programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të
tregut të punës 4). Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas ¿Modelit
Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 5). Ngritja e një sistemi të integruar të
shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 6). Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të
Informacionit për mbrojtjen sociale.
1). Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të
sistemit të pikëzimit. 2). Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe
vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e abuzimeve 3). Transformimi i
programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të
tregut të punës 4). Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas ¿Modelit
Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 5). Ngritja e një sistemi të integruar të
shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 6). Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të
Informacionit për mbrojtjen sociale.
1). Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të
sistemit të pikëzimit. 2). Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe
vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e abuzimeve 3). Transformimi i
programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të
tregut të punës 4). Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas ¿Modelit
Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 5). Ngritja e një sistemi të integruar të
shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 6). Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të
Informacionit për mbrojtjen sociale.
Standardet e Politikes se Programit
Programi i Përkujdesit Social mbështet: Ligji nr 9355 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore", Masa e NE sipas VKM Nr 955, datë 7.12.2016 dhe
Udhezimeve ne zbatim te saj, Pagesa për PAK VKM nr 602,603,604, datë 2308.2010. Cilësia e shërbimeve sipas VKM nr 658,659, datë 17.10.2005; VKM
nr 821,822, 823 datë 06.12.2006, Ligji nr 10081, datë 23.02.2009 "Për liçensat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", Ligjit nr 9969, datë
18.12.2006 "Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, Ligjin nr 8158, datë 31.10.1996 "Për statusin e jetimit; ligjit nr 9642, datë 20.11.2006 "Për
Ratifikimin e Konventës së Këshillit të Europës, për masat kundër trafikimit të qënieve njerëzore"
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise
Perkujdesi Social
Projekti 00103
Produkti A
Viti Aktual
2017
79100
mijëra lekë 4,700,000.0
mijëra lekë 59.42
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00103
Produkti B
Viti Aktual
2017
161186
mijëra lekë 15,800,000.0
mijëra lekë 98.02
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00103
Produkti C
Totali i Shpenzimeve 4,800,000.0 4,700,000.0 4,900,000.0
Akte ligjore dhe nënligjore për përkujdesin social
PërshkrimiLigje, Vendime te Keshillit te Ministrave, Udhezime te Ministrit ne fushen e perkujdesit social.
0.6 5.1
Shpenzime për njësi -2.6 -1.3 3
Shpenzime jashtë projekteve
Persona me aftësi të kufizuar (të verbër, para-tetraplegjikë, PAK mendor& fizik, invalidë pune dhe kujdestare te tyre) përfitues te
pagesave në cash nga programi i aftesisë së kufizuar.
Objektivat
0) Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas
¿Modelit Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 1)
Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas
¿Modelit Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 2)
Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas
¿Modelit Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%. 3)
Reformimi i sistemit të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar, duke vënë në zbatim sistemin e ri të vlerësimit sipas
¿Modelit Social¿ dhe duke ulur përqindjen e rasteve abuzive të përfituesve që nuk shfaqin aftësi të kufizuar në 10%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Shpenzime jashtë projekteve
Familje përfituese të skemës së ndihmës ekonomike
PërshkrimiFamilje pa të ardhura ose me të ardhura të pamajftueshme të cilat aplikojnë dhe përfitojnë ndihmë ekonomike.
Objektivat
0) Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik
kombëtar dhe përdorimit të sistemit të pikëzimit. 1) Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike
nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të sistemit të pikëzimit. 2) Rritja e efikasitetit dhe
transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të
sistemit të pikëzimit. 3) Rritja e efikasitetit dhe transparencës së skemës të Ndihmës Ekonomike nëpërmjet administrimit të
regjistrit elektronik kombëtar dhe përdorimit të sistemit të pikëzimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer familjesh
2018 2019 2020
79891 79092 79883
Shpenzime për njësi 1.1 -1.1 3.2
Shpenzime jashtë projekteve
Persona me aftësi të kufizuar (të verbër, para-tetraplegjikë, PAK mendor& fizik, invalidë pune dhe kujdestare te tyre) përfitues te pagesave në cash nga programi i aftësisë së kufizuar
Përshkrimi
Sasia numer personash
Sasia 2 2 2
Totali i Shpenzimeve -0.6
Shpenzime për njësi 60.08 59.42 61.34
2018 2019 2020
164410 167698 171052
Totali i Shpenzimeve 15,700,000.0 15,800,000.0 16,600,000.0
Shpenzime për njësi 95.49 94.22 97.05
Sasia 1 -1 1
Totali i Shpenzimeve 2.1 -2.1 4.3
Viti Aktual
2017
20
mijëra lekë 33,570.0
mijëra lekë 1,678.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00103
Produkti D
Viti Aktual
2017
350
mijëra lekë 181,112.0
mijëra lekë 517.46
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00103
Produkti E
-28.6
Totali i Shpenzimeve 2.8 0.6 -13.9
Shpenzime për njësi 2.8 0.6 20.6
Shpenzime jashtë projekteve
Te moshuar te trajtuar me sherbime te perkujdesit social
PërshkrimiTe moshuar ne nevoje te trajtuar me sherbime ne qendrat e perkujdesit social
Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja
të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe
ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e
qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të
kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale
Objektivat
0) Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim,
duke rritur përfshirjen në politikat aktive të tregut të punës 1) Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive
riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të tregut të punës 2)
Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke
rritur përfshirjen në politikat aktive të tregut të punës 3) Transformimi i programit të Ndihmës Ekonomike në skemë aktive
riintegrimi nëpërmjet krijimit të mundësive për punësim, duke rritur përfshirjen në politikat aktive të tregut të punës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer aktesh
2018 2019 2020
20 25 20
Totali i Shpenzimeve 33,570.0 34,070.0 32,070.0
Shpenzime për njësi 1,678.5 1,362.8 1,603.5
Sasia 0 25 -20
Totali i Shpenzimeve 0 1.5 -5.9
Shpenzime për njësi 0 -18.8 17.7
Shpenzime jashtë projekteve
Femije qe perfitojne sherbime ne institucionet e perkujdesit
PërshkrimiFemijet ne nevoje qe marrin sherbime te perkujdesit ne qendrat e perkujdesit social
Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja
të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe
ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e
qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të
kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer femijesh
2018 2019 2020
350 350 250
Totali i Shpenzimeve 186,112.0 187,212.0 161,212.0
Shpenzime për njësi 531.75 534.89 644.85
Sasia 0 0
Viti Aktual
2017
450
mijëra lekë 169,754.0
mijëra lekë 377.23
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00103
Produkti F
Viti Aktual
2017
420
mijëra lekë 172,880.0
mijëra lekë 411.62
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00103
Produkti G
Viti Aktual
2017
70
mijëra lekë 54,730.0
mijëra lekë 781.86
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 61,730.0 61,730.0 59,230.0
Shpenzime për njësi 857.36 823.07 846.14
Sasia 2.9 4.2 -6.7
Totali i Shpenzimeve 12.8 0 -4
Shpenzime për njësi 9.7 -4 2.8
Shpenzime për njësi 383.05 384.24 344.42
Sasia 0 0 -9.5
Totali i Shpenzimeve -6.9 0.3 -18.9
Shpenzime për njësi -6.9 0.3 -10.4
Shpenzime jashtë projekteve
Gra dhe vajza ne rrezik trafikimi te trajtuara me sherbim rezidencial publik
PërshkrimiGra dhe vajza ne rrezik trafikimi te trajtuara me sherbim te perkujdesit social ne qendrat rezidenciale publike.
Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja
të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe
ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e
qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të
kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer personash
2018 2019 2020
72 75 70
Sasia 0 0 -11.1
Totali i Shpenzimeve -7.8 0.3 -9.9
Shpenzime për njësi -7.8 0.3 1.4
Shpenzime jashtë projekteve
Persona me aftesi te kufizuar qe perfitojne sherbime te perkujdesit social
PërshkrimiPersona me aftesi te kufizuar qe perfitojne sherbime ne qendrat e perkujdesit social
Objektivat
0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja
të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe
ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e
qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të
kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer personash
2018 2019 2020
420 420 380
Totali i Shpenzimeve 160,880.0 161,380.0 130,880.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer personash
2018 2019 2020
450 450 400
Totali i Shpenzimeve 156,568.0 157,068.0 141,568.0
Shpenzime për njësi 347.93 349.04 353.92
Projekti 00103
Produkti H
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 63,200.0
mijëra lekë 1,264.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00103
Produkti I
Viti Aktual
2017
270
mijëra lekë 177,740.0
mijëra lekë 658.3
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00103
Produkti J
Totali i Shpenzimeve 194,240.0 195,140.0 153,640.0
Shpenzime për njësi 706.33 672.9 512.13
Sasia 1.9 5.5 3.4
Totali i Shpenzimeve 9.3 0.5 -21.3
Shpenzime për njësi 7.3 -4.7 -23.9
Shpenzime jashtë projekteve
Regjistri elektronik i perfituesve te ndihmes ekonomike, aftesise se kufizuar dhe sherbimeve sociale
Përshkrimi Regjistri elektronik i perfituesve te ndihmes ekonomike, aftesise se kufizuar dhe sherbimeve sociale perfshin modulet e aplikimit
dhe perfitimit per skemen e ndihmes ekonomike, aftesine e kufizuar dhe sherbimet sociale.
Totali i Shpenzimeve 68,200.0 68,700.0 62,700.0
Shpenzime për njësi 1,240.0 1,145.0 1,254.0
Sasia 10 9.1 -16.7
Totali i Shpenzimeve 7.9 0.7 -8.7
Shpenzime për njësi -1.9 -7.7 9.5
Shpenzime jashtë projekteve
Inspektime te legjislacionit te programeve te Perkujdesit Social
PërshkrimiInspektime te kryera per zbatimin e legjislacionit te programeve te Perkujdesit Social.
Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja
të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe
ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e
qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të
kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer inspektimesh
2018 2019 2020
275 290 300
Shpenzime jashtë projekteve
Gra dhe vajzat e dhunuara qe marrin sherbime rezidenciale
PërshkrimiGra dhe vajzat e dhunuara qe marrin sherbime te perkujdesit social ne qendrat publike rezidenciale.
Objektivat 0) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja
të shërbimeve sociale 1) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe
ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 2) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të kujdesit social në njësitë e
qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale 3) Ngritja e një sistemi të integruar të shërbimeve të
kujdesit social në njësitë e qeverisjes vendore dhe ofrimi i modeleve të reja të shërbimeve sociale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer personash
2018 2019 2020
55 60 50
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 69,804.0
mijëra lekë 34,902.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00103
Produkti K
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Totali i Shpenzimeve 400,000.0 400,000.0 400,000.0
Shpenzime për njësi 40,000.0 40,000.0 40,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
Emri i Programit Perfshirja Sociale
Pershkrimi i Programit
Harton, zbaton dhe monitoron politika kombetare, ndersektoriale ne fushen e rinise dhe perfshirjes sociale, vecanerisht: per grate, dhunen ne familje, te
rinjte, femijet, Komunitetin Rom-Egjyptian, Personat me Aftesi te Kufizuar, Personat me orientim te ndryshem seksual. Programi synon krijimin e
mundesive dhe aksesit te barabarte per grupe te vecanta per rritjen e mireqenies; permiresimin e kushteve te jeteses nepermjet fuqizimin social
ekonomik dhe pjesemarrjes ne shoqeri.
Totali i Shpenzimeve 14,000.0 14,000.0 14,000.0
Shpenzime për njësi 14,000.0 14,000.0 14,000.0
Sasia -50 0 0
Totali i Shpenzimeve -79.9 0 0
Shpenzime për njësi -59.9 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Skeme e modernizuar e Asistences Sociale
Përshkrimi Modernizimi i skemes se Ndihmes Ekonomike dhe vleresimit te aftesise se kufizuar nepermjet projektit te Bankes Boterore
"Modernizimi i asistences sociale"
Objektivat
0) Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin, monitorimin dhe
vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar numrin e
abuzimeve 1) Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin,
monitorimin dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar
numrin e abuzimeve 2) Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin,
monitorimin dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar
numrin e abuzimeve 3) Rritja e kapaciteteve të strukturave qendrore, rajonale dhe vendore, në fusha që përfshijnë administrimin,
monitorimin dhe vlerësimin e skemës së Ndihmës Ekonomike dhe përmirësimi i shërbimeve të kontrollit/auditit për të reduktuar
numrin e abuzimeve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer indikatoresh te lidhur me disbursimin dhe asistence teknike
2018 2019 2020
10 10 10
Objektivat 0) Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit për mbrojtjen sociale. 1) Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit
për mbrojtjen sociale. 2) Zhvillimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit për mbrojtjen sociale. 3) Zhvillimi i Sistemit të
Menaxhimit të Informacionit për mbrojtjen sociale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer modulesh te hartuara per NE, PAK&Sherbime Sociale
2018 2019 2020
1 1 1
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
1). Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2). Te avancojme barazine gjinore
nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3). Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet
forcimit te mekanizmave 4). Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim
dhe ne vendimarrje 5). Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve
6). Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per PAK 7). Te
permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 8). Te rritet ndergjegjesimi mbi te
drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020
1). Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2). Te avancojme barazine gjinore
nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3). Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet
forcimit te mekanizmave 4). Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim
dhe ne vendimarrje 5). Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve
6). Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per PAK 7). Te
permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 8). Te rritet ndergjegjesimi mbi te
drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020
Pershkrimi i Politikes se Programit
Përmirësimi i kuadrit ligjor për rritjen e mireqenies sociale, fuqizimin social-ekonomik, krijimin e shanseve të barabarta dhe aksesit per: grate ne shoqeri,
te rinjte, femijet, Komunitetin Rom-Egjyptian, Personat me Aftesi te Kufizuar, Personat me orientim te ndryshem seksual. Forcimin e mekanizmave dhe
rritjen e ndergjegjesimit kunder dhunes ndaj grave dhe familje, Përmirësimin e infrastrukturës, përmes ngritjes dhe krijimit të qëndrave rinore
Qellimi i Politikes se Programit
Programi i Përfshirjes Sociale synon barazi gjinore, fuqizimin social-ekonomik te grave; ndergjegjesim te shoqerise kunder dhunes me baze gjinore dhe ne
familje, fuqizim te mekanizmit te referimit te rasteve te dhunes ne familje, rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve dhe forcimin statusit social ekonomik, rritjen e
mireqenies sociale per grupet e disavantazhuara per femijet, te rinjte, romet- egjyptianet, PAK dhe Personat me orientim te ndryshem seksual ne
perputhje me objektivat e SKZHI dhe standardet e OKB dhe standardeve te perafrimit ne BE.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2). Te avancojme barazine gjinore
nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3). Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet
forcimit te mekanizmave 4). Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim
dhe ne vendimarrje 5). Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve
6). Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per PAK 7). Te
permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 8). Te rritet ndergjegjesimi mbi te
drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020
1). Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2). Te avancojme barazine gjinore
nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3). Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet
forcimit te mekanizmave 4). Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim
dhe ne vendimarrje 5). Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve
6). Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per PAK 7). Te
permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 8). Te rritet ndergjegjesimi mbi te
drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020
Grupi 25
Programi 10460
Projekti 00404
Produkti A
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 7,375.0
mijëra lekë 3,687.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00404
Produkti B
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 9,000.0
mijëra lekë 3,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Strategjia e Barazise Gjinore 2016-2020 e zbatuar dhe monitoruar
Përshkrimi Monitorimi dhe Zbatimi I Strategjise se Barazise Gjinore ne permbushje te permiresimit te politikave gjinore per fuqizimin e gruas
ne shoqeri
Objektivat 0) Te avancojme barazine gjinore nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 1) Te
avancojme barazine gjinore nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 2) Te avancojme
barazine gjinore nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020 3) Te avancojme barazine gjinore
nepermjet zbatimit te Strategjise Kombetare per Barazine Gjinore 2016-2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Aktivitete/Raportime
2018 2019 2020
4 4 4
Totali i Shpenzimeve 11,757.0 10,000.0 9,272.0
Shpenzime për njësi 2,939.25 2,500.0 2,318.0
Sasia 33.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 30.6 -14.9 -7.3
Shpenzime për njësi -2 -14.9 -7.3
Standardet e Politikes se Programit
Politikat per Perfshirjen Sociale dhe Barazine Gjinore jane ne perputhje me dokumenta strategjike Kombetare si legjislacionin kombetar, Ligji per Barazine
Gjinore; Ligji "Per masat ndaj dhunes ne marredheniet familjare" , Ligji per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve"; Ligji "Per perfshirjen dhe
Aksesueshmerine" (i ndryshuar), ne perputhje me Dokumenta strategjike te miratuara me VKM si dhe detyrimet per integrimin ne BE; Politikat per Rinine
bazohen ne Konventa Nderkombetare dhe dokumenta Strategjike per Rinine dhe fuqizimin e te rinjve.
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise
Perfshirja Sociale
Shpenzime jashtë projekteve
Mekanizem monitorues per sistemin e te dhenave perfshirjes sociale
Përshkrimi Monitorimi dhe Zbatimi i dokumentit te Politikave te Perfshirjes Sociale ne permbushje te objektivave per perfshirjen sociale ne
SKZHI
Objektivat 0) Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 1) Te permiresohet
kuadri monitorues per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 2) Te permiresohet kuadri monitorues
per perfshirjen sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues 3) Te permiresohet kuadri monitorues per perfshirjen
sociale nepermjet forcimit te mekanizmave koordinues
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Aktivitet/Raport
2018 2019 2020
2 2 2
Totali i Shpenzimeve 10,576.0 11,500.0 9,274.0
Shpenzime për njësi 5,288.0 5,750.0 4,637.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 43.4 8.7 -19.4
Shpenzime për njësi 43.4 8.7 -19.4
Projekti 00404
Produkti C
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 9,770.0
mijëra lekë 2,442.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00404
Produkti D
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 8,980.0
mijëra lekë 2,993.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00404
Produkti E
Shpenzime jashtë projekteve
Mekanizma te forcuar per te drejtat dhe mbrojtjen e femijeve
Përshkrimi Politika dhe mekanizma te forcuar per te permiresuar cilesine e jeteses, promovuar te drejtat dhe forcuar mekanizmat per
mbrojtjen e femijeve
Objektivat
0) Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen e
femijeve 1) Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe mbrojtjen
e femijeve 2) Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat dhe
mbrojtjen e femijeve 3) Te mbrojme dhe promovojme te drejtat e femijeve permes politikave dhe mekanizmave per te drejtat
dhe mbrojtjen e femijeve
Shpenzime jashtë projekteve
Plani Kombëtar i veprimit për Rininë 2015-2020 I monitoruar.
Përshkrimi Zbatimi i Planit kombetar te veprimit per rinine me qëllim përmbushjen e objektivave të programit të qeverisë shqiptare dhe
zhvillimin e Politikave që synojnë fuqizimin e rinisë shqiptare
Objektivat
0) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim
dhe ne vendimarrje 1) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne
informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 2) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre,
ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 3) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se
pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Aktivitete/Raportime
2018 2019 2020
3 3 3
Totali i Shpenzimeve 8,996.0 10,079.0 9,573.0
Shpenzime për njësi 2,998.67 3,359.67 3,191.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.2 12 -5
Shpenzime për njësi 0.2 12 -5
Shpenzime jashtë projekteve
Mekanizem i forcuar kunder dhunes ne familje dhe ne shoqeri
Përshkrimi Forcimi I mekanizmave (MKR) kunder dhunes ne familje dhe ne shoqeri per reduktimin e dhunes dhe ndergjegjesimin e
shoqerise
Objektivat 0) Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet forcimit te mekanizmave 1) Te reduktojme dhunen ndaj
gruas dhe dhunen ne familje nepermjet forcimit te mekanizmave 2) Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje
nepermjet forcimit te mekanizmave 3) Te reduktojme dhunen ndaj gruas dhe dhunen ne familje nepermjet forcimit te
mekanizmave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia aktivitete/raportime
2018 2019 2020
3 5 5
Totali i Shpenzimeve 10,387.0 9,295.0 10,275.0
Shpenzime për njësi 3,462.33 1,859.0 2,055.0
Sasia -25 66.7 0
Totali i Shpenzimeve 6.3 -10.5 10.5
Shpenzime për njësi 41.8 -46.3 10.5
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 12,600.0
mijëra lekë 2,520.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00404
Produkti F
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 9,235.0
mijëra lekë 3,078.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00404
Produkti G
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 8,870.0
mijëra lekë 2,956.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Raporti Vjetor i Zbatimit te Planit Kombetar per Romet/Egjyptianet I hartuar
PërshkrimiRaporti Vjetor i Zbatimit te Planit Kombetar per Romet/Egjyptianet nepermjet komunikimit dhe informacionit nga ministrite e linjes
Objektivat 0) Te permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 1)
Te permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 2) Te
permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave. 3) Te
permiresohet situata sociale-eknomike per komunitetet Rom/Egjyptiane nepemjet monitorimit dhe zbatimit te politikave.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Takime/Raportime
2018 2019 2020
3 3 3
Totali i Shpenzimeve 8,837.0 9,073.0 9,625.0
Shpenzime për njësi 2,945.67 3,024.33 3,208.33
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -0.4 2.7 6.1
Shpenzime për njësi -0.4 2.7 6.1
Shpenzime jashtë projekteve
Plani Kombetar i Veprimit per PAK i monitoruar
PërshkrimiMonitorimi dhe Zbatimi i Planit Kombetar per Personat me Aftesi te Kufizuar per fuqizimin dhe perfshirjen dhe aksesueshmerine.
Objektivat
0) Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit Kombetar per
PAK 1) Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te Planit
Kombetar per PAK 2) Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe zbatimit te
Planit Kombetar per PAK 3) Te permiresojme situaten sociale-ekonomike te Personave me AK nepermjet monitorimit dhe
zbatimit te Planit Kombetar per PAK
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. raport/aktivitete
2018 2019 2020
4 5 4
Totali i Shpenzimeve 10,553.0 9,295.0 10,470.0
Shpenzime për njësi 2,638.25 1,859.0 2,617.5
Sasia 33.3 25 -20
Totali i Shpenzimeve 14.3 -11.9 12.6
Shpenzime për njësi -14.3 -29.5 40.8
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr Mekanizmash
2018 2019 2020
3 4 3
Totali i Shpenzimeve 12,400.0 12,400.0 12,400.0
Shpenzime për njësi 4,133.33 3,100.0 4,133.33
Sasia -40 33.3 -25
Totali i Shpenzimeve -1.6 0 0
Shpenzime për njësi 64 -25 33.3
Projekti 00404
Produkti H
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 8,610.0
mijëra lekë 4,305.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00404
Produkti I
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 10,200.0
mijëra lekë 5,100.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00404
Produkti J
Shpenzime jashtë projekteve
Programi Kombetar i Praktikave te punes
PërshkrimiProgrami Kombetar i Praktikave te punes synon te aftesoje profesionistet e rinj me eksperience pune
Objektivat
0) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim
dhe ne vendimarrje 1) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne
informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 2) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre,
ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 3) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se
pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje
Shpenzime jashtë projekteve
Miratimi i Akteve nenligjore per ligjin e vullnetarizimit
PërshkrimiMiratimi i Akteve nenligjore per ligjin e vullnetarizimit
Objektivat
0) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim
dhe ne vendimarrje 1) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne
informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 2) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre,
ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 3) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se
pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Akte nenligjore
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Plani per LGBT I monitoruar dhe zbatuar
Përshkrimi Te zbatohet dhe monitorohet Plani Kombetar personat me orientim te ndryshem seksual ne permbushje te objektivave per
mosdiskriminimin dhe realizimin e te drejtave te tyre.
Objektivat 0) Te rritet ndergjegjesimi mbi te drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar
per LGBT 2016-2020 1) Te rritet ndergjegjesimi mbi te drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual nepermjet zbatimit
te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020 2) Te rritet ndergjegjesimi mbi te drejtat e personave me orientim te ndryshem seksual
nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020 3) Te rritet ndergjegjesimi mbi te drejtat e personave me orientim te
ndryshem seksual nepermjet zbatimit te Planit Kombetar per LGBT 2016-2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Aktivitete/Fushate
2018 2019 2020
3 3 3
Totali i Shpenzimeve 8,571.0 10,213.0 9,625.0
Shpenzime për njësi 2,857.0 3,404.33 3,208.33
Sasia 50 0 0
Totali i Shpenzimeve -0.5 19.2 -5.8
Shpenzime për njësi -33.6 19.2 -5.8
Viti Aktual
2017
600
mijëra lekë 10,480.0
mijëra lekë 17.47
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00404
Produkti K
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 24,080.0
mijëra lekë 12,040.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Pershkrimi i Programit
Emri i Programit
Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Sherbimet e Kujdesit Paresor
Kujdesi shendetesor paresor ofrohet permes nje rrjeti ekstensiv te perbere nga qendra shendetesore urbane dhe rurale si edhe nga ambulanca fshatrash.
Ky program ofron sherbimet e kujdesit mjekesor baze si edhe nje pakete programesh parandaluese, vecanerisht ato te imunizimit dhe te shendetit
riprodhues, nepermjet 423 Qsh. Sherbimet e specializuara ofrohen per pacientet e referuar nga mjeku i familjes drejt sherbimit ambulator te specializuar
ose poliklinikave te specialiteteve prane spitaleve.
Kujdesi shëndetësor parësor ofrohet përmes një rrjeti ekstensiv të përbërë nga qendra shëndetësore dhe ambulanca fshatrash. Ky program ofron
shërbimet e kujdesit mjekësor bazë si edhe një paketë shërbimesh parandaluese të imuniunizimit, të shëndetit riprodhues, të promocionit etj, nëpërmjet
413 qendrave shëndetësore. Shërbimet e specializuara ofrohen për pacientët e referuar nga mjeku i familjes drejt shërbimit ambulator të specializuar ose
poliklinikave të specialiteteve pranë spitaleve.
Shpenzime jashtë projekteve
Qendrat Rajonale Rinore te ngritura
Përshkrimi Ngritja e 2 Qendrave, Rajonale Rinore, ku të rinjtë e talentuar do të ndihmohen e fuqizohen për zhvillimin e potencialit të tyre
krijues
Objektivat
0) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim
dhe ne vendimarrje 1) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne
informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 2) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se pjesemarrjes se tyre,
ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje 3) Te permiresojme cilesine e jetes se te rinjve , permes rritjes se
pjesemarrjes se tyre, ne punesim, ne informim, ne edukim dhe ne vendimarrje
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr i qendrave
2018 2019 2020
2 2 2
Totali i Shpenzimeve 28,552.0 27,772.0 29,061.0
Shpenzime për njësi 14,276.0 13,886.0 14,530.5
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 18.6 -2.7 4.6
Shpenzime për njësi 18.6 -2.7 4.6
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numri i te rinjve qe zhvillojne praktika
2018 2019 2020
600 600 600
Totali i Shpenzimeve 8,571.0 9,573.0 9,625.0
Shpenzime për njësi 14.29 15.96 16.04
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -18.2 11.7 0.5
Shpenzime për njësi -18.2 11.7 0.5
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Projekti 00123
Produkti A
Shpenzime jashtë projekteve
Barna te rimbursueshme
PërshkrimiKetu perfshihet sigurimi i mbulimit me barna per te gjithe popullaten
Objektivat e Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
1). Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që do të kryejnë kontrollin
mjekësor bazë periodik. 2). Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 490 në vitin 2015 në 576 në
vitin 2017. 3). .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë)
tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 4). Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 80% me insfrastrukturën e
nevojshme 5). Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve në këshillimoren e gruas dhe fëmijës nëpërmjet shtimit të numrit të vizitave të realizuara
sipas standarteve nga 234000 në vitin 2016 në vitin 2017 në 250000. 6).
1). Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin
mjekësor bazë periodik. 2). Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 600 në vitin 2018 në 630 në
vitin 2019 3). .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë)
tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 4). Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve në këshillimoren e gruas dhe
fëmijës nëpërmjet shtimit të numrit të vizitave të realizuara sipas standarteve nga 250000 në vitin 2017 në vitin 2018 në 300000.
1). Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin
mjekësor bazë periodik. 2). Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 600 në vitin 2018 në 630 në
vitin 2019. 3). Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë)
tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës 4). Plotësim i qendrave shëndetësore në masën 84% me insfrastrukturën e
nevojshme. 5). Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve në këshillimoren e gruas dhe fëmijës nëpërmjet shtimit të numrit të vizitave të realizuara
sipas standarteve nga 300000 në vitin 2018 në vitin 2019 në 350000.
1). Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin
mjekësor bazë periodik. 2). Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 630 në vitin 2019 në 650 në
vitin 2020 3). Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë)
tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës.4 4). )Përmirësimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimeve në këshillimoren e gruas dhe
fëmijës nëpërmjet shtimit të numrit të vizitave të realizuara sipas standarteve nga 350000 në vitin 2019 në vitin 2020 në 400000.
1 Mjek për 1700 banorë në fshat. 1 Mjek për 2000 banorë në qytet. Ambulanca me infermjere për çdo fshat ku nuk ka mjek. 1 Mjek stomatolog për 2500
popullatë të grup moshës 0-18 vjeç. Projekte tip për ndërtimin e qendrave shëndetësore (T1,T2) dhe ambulancave (A1,A2) miratuar nga Ministri i
Shëndetësisë. Set standart i moblimit të qendrave shëndetësore dhe ambulancave miratuar nga Ministri i Shëndetësisë.Paketa bazë e shërbimeve në
KSHP miratuar me VKM. Standartet e cilësise për akreditimin e istitucioneve të KSHP miratuar me urdhër Ministri Nr.298 datë 14.5.2009. Standartet e
pajisjeve dhe funksionimit të laboratorëve klinik në KSHP miratuar me urdhër Ministri.
Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor parësor nëpërmjet ofrimit të vizitave pa pagesë nga mjeku i familjes, kontrollit mjekësor
bazë dhe programeve parandaluese. Përmbushja e standarteve kombëtare të miratuara të cilësisë së institucioneve të kujdesit parësor nëpermjet
proçesit të akreditimit. Përmirësimi i kujdesit për shëndetin e nënës dhe fëmijës. Ulja e barrës së sëmundshmërisë dhe parandalimi i fataliteteve të
parakohshme shkaktuar nga sëmundjet kronike për popullatën adulte. Shtimi i numrit të barnave dhe materialeve të mjekimit në listën e rimbursimit, duke
rritur aksesin e popullatës në skemë.
Viti Aktual
2017
576
mijëra lekë 9,560,000.0
mijëra lekë 16,597.22
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00123
Produkti B
Viti Aktual
2017
6100000
mijëra lekë 8,473,000.0
mijëra lekë 1.39
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00123
Produkti C
8,792,000.0 9,205,000.0
1.7 0
Totali i Shpenzimeve 3.8 4.7 4.5
1.58
Sasia -1.6
1.51
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer barnash
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Vizita te kryera ne kujdesin paresor
PërshkrimiMbulimi i nevojave per kujdes shendetesor paresor
Objektivat
Shpenzime për njësi
Objektivat
0) Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 490 në vitin 2015 në 576 në
vitin 2017. 1) Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 600 në vitin 2018 në
630 në vitin 2019 2) Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 600 në vitin
2018 në 630 në vitin 2019. 3) Përmirësim i ofrimit të shërbimit parësor nëpërmjet zgjerimit të skemës së medikamenteve nga 630
në vitin 2019 në 650 në vitin 2020
Shpenzime për njësi 16,853.33 15,238.1 14,461.54
Sasia 4.2 5 3.2
Totali i Shpenzimeve 5.8 -5.1 -2.1
Shpenzime për njësi 1.5 -9.6 -5.1
6000000 6100000 6100000Sasia numer vizitash
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Popullata qe ka kryer chek up
PërshkrimiKetu perfshihet kryerja e kontrollit mjkesor baze per moshen 35-70 vjec
Objektivat
0) .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar
(3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 1) .Përmirësimi i shërbimeve
parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i
familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 2) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të
hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës
dhe fëmijës 3) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e
regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës.4
600 630 650
10,112,000.0 9,600,000.0 9,400,000.0
5.5 3 4.5
9,615,000.0
Shpenzime për njësi 1.47
0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që
do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të
sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve
parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin
mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të
paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Shpenzime jashtë projekteve
Viti Aktual
2017
475000
mijëra lekë 1,196,000.0
mijëra lekë 2.52
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00123
Produkti D
Viti Aktual
2017
615
mijëra lekë 40,000.0
mijëra lekë 65.04
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00123
Produkti E
Viti Aktual
2017
6150
mijëra lekë 39,053.0
mijëra lekë 6.35
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve
0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Paciente te trajtuar ne kliniken e sherbimeve mjekesore
Përshkrimi Ketu perfshihet trajtimi i pacienteve me status qeveritar te vecante te cileve ju ofrohet sherbim nga klinika e sherbimeve
qeveritare
Objektivat
0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që
do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të
sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve
parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin
mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të
paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.
Shpenzime jashtë projekteve
Paciente te trajtuar ne kliniken stomatologjike universitare
Përshkrimiketu perfshihet trajtimi i pacienteve me nevoja per sherbime stomatologjike
Totali i Shpenzimeve -9.6 50.1 0
Shpenzime për njësi -10.3 48.9 0
480000
877,000.0 877,000.0 877,000.0
Shpenzime për njësi 1.83 1.83 1.83
Sasia 1.1 0 0
Totali i Shpenzimeve -26.7 0 0
Shpenzime për njësi -27.4
6250 6250
2019 2020
Totali i Shpenzimeve
480000
Objektivat
0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që
do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të
sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve
parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin
mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të
paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.
2018
Sasia numri i popullates
2018 2019 2020
480000
Totali i Shpenzimeve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
620 620 620
40,000.0 40,000.0 40,000.0
Shpenzime për njësi 64.52 64.52 64.52
Sasia 0.8 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -0.8 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pacientesh
35,320.0 53,000.0 53,000.0
Shpenzime për njësi 5.7 8.48
6200
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pacientesh
2018 2019 2020
8.48
Sasia 0.8 0.8 0
Projekti 05243
Produkti F
Viti Aktual
2017
163
mijëra lekë 32,400.0
mijëra lekë 198.77
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05244
Produkti G
Viti Aktual
2017
1200
mijëra lekë 18,500.0
mijëra lekë 15.42
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05245
Produkti H
622 510 0
Objektivat
0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që
do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të
sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve
parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin
mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të
paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.
152 -100
0.0
-100
Shpenzime për njësi
FV Pajisje Mjekesore Tirane-Korce
pajisje mjeksore te blera
Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve mjeksore per poliklinika e Tiranes dhe Korces (Qeveria Italiane)
Përshkrimiketu perfshihet kryerja e rikonstruksionit per poliklinikat e Gjirokastres dhe Pershkopise (Qeveria Italiane)
Objektivat
0) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 475 000 persona që
do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 1) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të
sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik. 2) Përmiresimi i shërbimeve
parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin
mjekësor bazë periodik. 3) Përmiresimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për të
paktën 480 000 persona që do të kryejnë kontrollin mjekësor bazë periodik.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Ndertime te reja per QSH dhe Ambulanca FZHR
qendra shendetesore te ndertuara
Përshkrimiketi perfshihet ndertimi i qsh nga qjysem hena e kuqe
-100
Totali i Shpenzimeve 365.1 326.5 -100
Shpenzime për njësi 329.4
2200 0
86,050.0 367,000.0
8.3 69.2
Shpenzime për njësi 66.19 166.82 0.0
Sasia
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pajisjesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Rikonstruksion Poliklinika Gjirokaster-Peshkopi
221.57 0.0
1300
109.2 -46.7 -100
Sasia 281.6 -18 -100
Totali i Shpenzimeve 698.1 -56.3
siperfaqe e rikonstruktuar
258,600.0 113,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 415.76
Viti Aktual
2017
450
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 15.56
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05247
Produkti I
Viti Aktual
2017
115
mijëra lekë 6,500.0
mijëra lekë 56.52
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05246
Produkti J
Shpenzime për njësi 92.71 0.0 81.36
Sasia 202.7
Përshkrimiketu perfshihet ndertime te reja te qsh dhe ambulancave FZHR
Objektivat
0) .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar
(3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 1) .Përmirësimi i shërbimeve
parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i
familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 2) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të
hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës
dhe fëmijës 3) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e
regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës.4
Objektivat
0) .Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar
(3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 1) .Përmirësimi i shërbimeve
parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i
familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës. 2) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të
hershëm të sëmundjeve për popullatën e regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës
dhe fëmijës 3) Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve për popullatën e
regjistruar (3,1milione banorë) tek mjeku i familjes duke përfshirë kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës.4
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Blerje pajisje mjkesore per qendra shendetesore
0.0 179,000.0
Shpenzime për njësi 33.33 43.48 0.0
Sasia 1073.9 -14.8 -100
Totali i Shpenzimeve 592.3 11.1 -100
Shpenzime për njësi -41 30.4 -100
-100 0
Totali i Shpenzimeve 1703.8 -100 0
Shpenzime për njësi 496 -100 0
pajisje mjekesore te blera
Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve mjeksore per qsh
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pajisjesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Ndertim i qendrave shendetesore dhe ambulancave nga gjysem hena e kuqe
ndertime te reja te qsh dhe ambulancave
1350 1150 0
45,000.0 50,000.0 0.0
1362 0 2200
126,266.0
Viti Aktual
2017
330
mijëra lekë 22,447.0
mijëra lekë 68.02
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
80 2532 0
233,000.0 126,616.0 0.0
Shpenzime për njësi 2,912.5 50.01 0.0
Sasia -75.8 3065 -100
Totali i Shpenzimeve 938 -45.7 -100
Shpenzime për njësi 4181.8 -98.3 -100
Emri i Programit
Sasia m2
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
1). Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit për zonat urbane nga 20 minuta në vitin 2016 në 18 minuta për vitin 2017 ndërsa për
zonat interurbane nga 45 minuta në vitin 2016 në 43 minuta në vitin 2017. 2). Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e
ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.
Ky program mbulon shërbimet e urgjencës të ofruar në nivel kombëtar i urgjencës
Përgjigja ndaj nevojave të popullatës për shërbimin e urgjencave mjekësore nëpërmjet zbatimit, ngritjes dhe përmirësimit të një kuadri ligjor modern dhe
përdorimin kosto-efektiv të burimeve.
Sherbimi Kombetar i Urgjences
Ky program mbulon sherbimet e urgjences te ofruar ne nivel kombetar i urgjences
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 13
Programi 0726
Projekti 04454
Produkti A
Viti Aktual
2017
200000
mijëra lekë 128,000.0
mijëra lekë 0.64
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
2020
706,000.0
1.41
11.1
16.5
4.9
500000
Shpenzime për njësi 154.1 -17.2
2018 2019
Objektivat 0) Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 1)
Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 2)
Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 3)
Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer kerkesash 200000 450000
Totali i Shpenzimeve 325,300.0 606,000.0
Shpenzime për njësi 1.63 1.35
Sasia 0 125
Totali i Shpenzimeve 154.1 86.3
Standardet e Politikes se Programit
Shpenzime jashte projekteve
kerkesa per ndihme mjeksore
Përshkrimiketu perfshihen kerkesa per ndihme mjkesore urgjente
Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Sherbimi Kombetar i Urgjences
1). Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit për zonat urbane nga 18 minuta në vitin 2017 në 16 minuta për vitin 2018, ndërsa për
zonat interurbane nga 43 minuta në vitin 2017 në 40 minuta në vitin 2018. 2). Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e
ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.
1). Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit në zonat urbane nga 16 minuta në vitin 2018 në 15 minuta për vitin 2019, ndërsa në
zonat interurbane nga 38 minuta në vitin 2018 në 35 minuta në vitin 2019 2). Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e
ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.
1). Ulja e kohës së përgjigjes të urgjencave mjekësore ndaj qytetarit në zonat urbane nga 16 minuta në vitin 2018 në 15 minuta për vitin 2020, ndërsa në
zonat interurbane nga 38 minuta në vitin 2018 në 35 minuta në vitin 2020 2). Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e
ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.
Ligji për Shërbimin Kombëtar të Urgjencës Mjekësore në Republikën e Shqipërisë nr.147/2014; VKM nr.933 datë 29.12.2014 "Për miratimin e strukturës
organizative të QKUM".e ndryshuar me 30 mars 2016.
Projekti 05254
Produkti B
Viti Aktual
2017
110
mijëra lekë 140,000.0
mijëra lekë 1,272.73
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
-68.2 -100 0
Totali i Shpenzimeve 80.9 -100
Sasia
2020
35 0 0
Blerje pajisje kompjuterike
pajisje kompjuterike te blera
Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve kompjuterike per nevoja te qkum
0
Shpenzime për njësi 468.6 -100 0
Objektivat 0) Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 1)
Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 2)
Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre. 3)
Plotësimi 100% i nevojave të qytetarëve për asistencë telefonike në rastet e ndihmës së shpejtë kur rrezikohet jeta e tyre.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pajisjesh
2018 2019
Sherbimet e Kujdesit Dytesor
Ky program mbulon sherbimet e orfruara nga strukturat e kujdesit te specializuar me shtreter (inpatient) ose jo (outpatient). Ky program ofrohet nga 42
spitale (institucione buxhetore me struktura te vecanta) si dhe nje rrjet poliklinikash te specializuara.
Ky program mbulon shërbimet e orfruara nga strukturat e kujdesit të specializuar me shtretër (inpatient) ose jo (outpatient). Ky program ofrohet nga 42
spitale (institucione buxhetore me struktura të veçanta) si dhe një rrjet poliklinikash të specializuara.
Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor të specializuar, nëpërmjet ngritjes së një kuadri ligjor modern për një sistem financimi
adekuat, modeleve bashkëkohore të manaxhimit të spitaleve, ngritjes së një sistemi monitorimi i cili do të masë performancën dhe do të lejojë akreditimin
e spitaleve, deri në vitin 2022, zhvillimin e partner- shipit publik privat në shërbimet mjekësore dhe jo mjekësore në spitale.
1). Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar me 92% që janë
plotësuar në 2016 2). Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 3). Rritja
e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për sherbim spitalor të 10 paketave të
shërbimeve në spitalet publike e private te financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 4). Rritja e sigurise 100% të
shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë 5). Rritja e aksesit të pacientëve për shërbimin e
dializës nëpërmjet ofrimit në 5 qëndra të reja.
Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Emri i Programit
Totali i Shpenzimeve 253,270.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 7,236.29 0.0 0.0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 13
Programi 07330
Projekti 00124
Produkti A
Përshkrimiketu pershihet trajtimi i pacienteve ne spitalet e vendit
Objektivat
0) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar
me 92% që janë plotësuar në 2016 1) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 94% i nevojës për
shërbim spitalor në vitin 2018 krahasuar me 93% që janë plotësuar në 2017. 2) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor
nëpërmjet mbulimit 95% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2019 krahasuar me 94% që janë plotësuar në 2018 3) Rritja e
efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 96% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2020 krahasuar me 95% që
janë plotësuar në 2019.
1). Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 96% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2020 krahasuar me 95% që janë
plotësuar në 2019. 2). Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019 3). Rritja
e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të
shërbimeve në spitalet publike e private të financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 4). Rritja e sigurisë 100% të
shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë. 5). Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin e
dializës.
Ligji për Shërbimin Spitalor në Republikën e Shqiperisë nr. 9106, datë 17.7.2003; VKM për "Financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e
detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor (ISKSH) nr. 1661 datë 29.12.2008;
1). Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 94% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2018 krahasuar me 93% që janë
plotësuar në 2017. 2). Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 3).
.Rritja e efektshmerisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10
paketave të shërbimeve në spitalet publike e private te financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 4). Rritja e sigurise
100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë. 5). Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin
e dializës.
1). Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 95% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2019 krahasuar me 94% që janë
plotësuar në 2018 2). .Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3). Rritja
e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të
shërbimeve në spitalet publike e private të financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 4). Rritja e sigurisë 100% të
shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë. 5). Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin e
dializës.
Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Sherbimet e Kujdesit Dytesor
Shpenzime jashtë projekteve
Paciente te trajtuar ne spitale
Standardet e Politikes se Programit
Viti Aktual
2017
290000
mijëra lekë 16,192,645.0
mijëra lekë 55.84
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00124
Produkti B
Viti Aktual
2017
1400
mijëra lekë 641,594.0
mijëra lekë 458.28
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00124
Produkti C
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 476,658.0
mijëra lekë 158,886.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime për njësi 452.31 473.34 473.34
Sasia 3.6 0 0
Totali i Shpenzimeve 2.2 4.7 0
Shpenzime për njësi -1.3 4.7 0
Shpenzime jashtë projekteve
Paciente te trajtuar ne spitalet psikistrike
Përshkrimiketu perfshihet trajtimi i pacienteve ne spitalet psikiatrike
Objektivat
0) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar
me 92% që janë plotësuar në 2016 1) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 94% i nevojës për
shërbim spitalor në vitin 2018 krahasuar me 93% që janë plotësuar në 2017. 2) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor
nëpërmjet mbulimit 95% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2019 krahasuar me 94% që janë plotësuar në 2018 3) Rritja e
efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 96% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2020 krahasuar me 95% që
janë plotësuar në 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia paciente te trajtuar
2018 2019 2020
1450 1450 1450
Totali i Shpenzimeve 655,850.0 686,350.0 686,350.0
2018 2019 2020
Shpenzime për njësi 59.0 53.28 57.15
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pacientesh 300000 310000 310000
Totali i Shpenzimeve 17,699,000.0 16,518,000.0 17,718,000.0
Sasia 3.4 3.3 0
Totali i Shpenzimeve 9.3 -6.7 7.3
Shpenzime për njësi 5.7 -9.7 7.3
Shpenzime jashtë projekteve
Funksionimi i institucioneve kombetare
Përshkrimi ketu perfshihen shpenzimet per agjensine e kontrollit te barnave, oficinen elektromjekesoredhe qendren e mirerritjes zhvillimit
dhe rabilitimit e femijeve.
Objektivat
0) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 93% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2017 krahasuar
me 92% që janë plotësuar në 2016 1) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 94% i nevojës për
shërbim spitalor në vitin 2018 krahasuar me 93% që janë plotësuar në 2017. 2) Rritja e efektivitetit të shërbimit publik spitalor
nëpërmjet mbulimit 95% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2019 krahasuar me 94% që janë plotësuar në 2018 3) Rritja e
efektivitetit të shërbimit publik spitalor nëpërmjet mbulimit 96% i nevojës për shërbim spitalor në vitin 2020 krahasuar me 95% që
janë plotësuar në 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer institucionesh
2018 2019 2020
3 3 3
Totali i Shpenzimeve 497,012.0 497,012.0 497,012.0
Shpenzime për njësi 165,670.67 165,670.67 165,670.67
0 0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 4.3 0 0
Shpenzime për njësi 4.3
Projekti 00124
Produkti D
Viti Aktual
2017
1200
mijëra lekë 1,648,277.0
mijëra lekë 1,373.56
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00124
Produkti E
Viti Aktual
2017
650
mijëra lekë 137,410.0
mijëra lekë 211.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00124
Produkti F
ketu perfshihet trajtimi i pacienteve me dialize
Objektivat
0) Rritja e aksesit të pacientëve për shërbimin e dializës nëpërmjet ofrimit në 5 qëndra të reja. 1) Mbulimi 100% të nevojave për
shërbimin e dializës. 2) Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin e dializës. 3) Mbulimi 100% të nevojave për shërbimin e dializës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Totali i Shpenzimeve 1,900,000.0 2,150,000.0 2,290,000.0
Shpenzime për njësi 1,407.41 1,433.33 1,526.67
Sasia 12.5 11.1 0
Totali i Shpenzimeve 15.3 13.2 6.5
Shpenzime për njësi 2.5 1.8 6.5
Shpenzime jashtë projekteve
Barna dhe pajisje mjekesore te regjistruara
PërshkrimiKetu perfshihet regjistrimi i barnave dhe pajisjeve mjkesore nga agjensia e barnave dhe pajisjeve mjeksore
Objektivat 0) Rritja e sigurise 100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë
1) Rritja e sigurise 100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.
2) Rritja e sigurisë 100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.
3) Rritja e sigurisë 100% të shërbimit të regjistrimit dhe kontrollit të barnave dhe materialeve mjekësore që hyjnë në vendin tonë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer barnash dhe pajisjesh 670 700 700
Totali i Shpenzimeve
2018 2019 2020
2018 2019
Shpenzime jashtë projekteve
Paciente qe perfitojne nga paketat spitalore
Përshkrimiketu perfshiet ofrimi i paketave te sherbimit spitalor (9) .
Objektivat
0) Rritja e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për
sherbim spitalor të 10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private te financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor. 1) .Rritja e efektshmerisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve
që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private te financuara nga Fondi i
Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 2) Rritja e efektshmërisë në dhënien e shërbimit spitalor nëpërmjet uljes së
kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të shërbimeve në spitalet publike e private të
financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 3) Rritja e efektshmërisë në dhënien e shërbimit
spitalor nëpërmjet uljes së kohës së pritjes të pacientëve që kanë nevojë për shërbim spitalor të 10 paketave të shërbimeve në
spitalet publike e private të financuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
149,000.0 149,000.0 149,000.0
Shpenzime për njësi 222.39 212.86 212.86
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
paciente te trajtuar me dialize
Përshkrimi
Sasia numer pacientesh me dialize 1350 1500 1500
3.1 4.5 0
Totali i Shpenzimeve 8.4 0 0
Shpenzime për njësi 5.2 -4.3 0
2020
Viti Aktual
2017
6000
mijëra lekë 1,052,078.0
mijëra lekë 175.35
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04233
Produkti G
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04325
Produkti H
Viti Aktual
2017
2500
mijëra lekë 140,490.0
mijëra lekë 56.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pacientesh
2018 2019 2020
6200 6200
Ndertim i Maternitetit te ri Sarande
PërshkrimiVijimi i punimeve te ndertimit te ambjenteve te maternitetit te ri Sarande
0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0
241.94
-82.9
6200
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve 1,200,000.0 1,350,000.0 1,500,000.0
Shpenzime për njësi 193.55 217.74
Sasia 3.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 14.1 12.5 11.1
Shpenzime për njësi 10.4 12.5 11.1
2018 2019 2020
Blerje pajisje mjekesore - Grupi i dyte
pajisje mjeksore te blera
Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve mjeksore te grupit II
Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)
Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)
.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)
Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pajisjesh 250 1250 1250
Sasia m2 0 0
Totali i Shpenzimeve 310,000.0 265,000.0 262,800.0
Shpenzime për njësi 1,240.0 212.0 210.24
Sasia 0 400 0
Totali i Shpenzimeve 0 -14.5 -0.8
Shpenzime për njësi 0 -0.8
Ndertimi i Maternitetit te ri Sarande
Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)
Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)
.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)
Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 05248
Produkti I
Viti Aktual
2017
20000
mijëra lekë 65,058.0
mijëra lekë 3.25
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05249
Produkti J
Viti Aktual
2017
410
mijëra lekë 177,186.0
mijëra lekë 432.16
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05250
Produkti K
0 0
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
2018 2019 2020
30.6
Shpenzime për njësi
numer pajisjesh 0
Faza e dyte e zbatimit te master planit te qsut kredi ceb
Siperfaqe e ndertuar
2018 2019 2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2 11000 15000 15000
Totali i Shpenzimeve 252,600.0 469,000.0 612,690.0
Shpenzime për njësi 22.96 31.27 40.85
Sasia -45 36.4 0
Totali i Shpenzimeve 288.3 85.7
Blerje pajisjeve per qendren e traumes
PërshkrimiKetu perfshihet blerja dhe instalimi i pajisjeve per qendren e traumes (kredi e Qev Italiane)
605.9 36.2 30.6
Fuqizimi i qendres se traumes kredi qev italiane
PërshkrimiKetu perfshihet zbatimi i fazes se dyte te masterplanit te qsut (Kredi ceb)
Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)
Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)
.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)
Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019
-100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)
Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)
.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)
Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019
Njësia
Rikonstruksion i pediatrise ne qsut dhe qendres biomjeksore (BB)
siperfaqe e rikonstruktuar
PërshkrimiKetu perfshihet rikonstruksioni i pediatrise ne qsut dhe qendren biomjekesore (Kredi BB)
Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)
Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)
.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)
Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia
Viti Aktual
2017
5300
mijëra lekë 100,500.0
mijëra lekë 18.96
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05251
Produkti L
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 168,742.0
mijëra lekë 168,742.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05252
Produkti M
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 48,993.0
mijëra lekë 48,993.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05253
blerje akseleratori linear per onkologjine
Blerje akseleratori linear
PërshkrimiKetu perfshihet bleraj e akseleratorit linear per sherbimn e onkologgjise ne qsut
Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)
Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)
.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)
Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pajisjesh
2018 2019
0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100
2020
0 0 0
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Ngritja e E receta per sherbimin shendetesor
sistemi e receta
Përshkrimingritja e sistemit e receta
Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)
Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)
.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)
Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019
Njësia
2018 2019
Sasia sistemi i ngritur 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
2018 2019 2020
rikonstruksione godinash spitalore
90 35.9
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2020
5300 6000 6000
Totali i Shpenzimeve 442,000.0 950,700.0 1,291,720.0
Shpenzime për njësi 83.4
0
Totali i Shpenzimeve 339.8 115.1 35.9
Shpenzime për njësi 339.8
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
158.45 215.29
Sasia 0 13.2
0
Produkti N
Viti Aktual
2017
4060
mijëra lekë 241,764.0
mijëra lekë 59.55
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05259
Produkti O
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
2019 2020
Totali i Shpenzimeve 703,614.0
Shpenzime për njësi 0.0 99.47 222.06
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 123.3
Shpenzime për njësi 0 0
127.26 486.04 283.49
Sasia 36.2 -81.9 0
Totali i Shpenzimeve 191 -30.9 -41.7
Shpenzime për njësi 113.7 281.9 -41.7
Blerje pajisje IT(Banka Boterore)
123.3
PërshkrimiRiknostruksione ne godinat spitalore
Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)
Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)
.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)
Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019
486,041.0 283,488.0
Shpenzime për njësi
Sherbimet e Shendetit PublikEmri i Programit
Pajisje IT te blera
PërshkrimiKetu perfshihet blerja e pajisjeve IT per sistemin e shendetesise elektronike (kredi e bankes Boterore).
Objektivat 0) Plotësim në masën 78% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2017 krahasuar me 77% që janë në vitin 2016. 1)
Plotësim në masën 79% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2018 krahasuar me 78% që janë në vitin 2017. 2)
.Plotësim në masën 80% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2019 krahasuar me 79% që janë në vitin 2018. 3)
Plotësim në masën 82% të nevojave të spitaleve me infrastrukturë në vitin 2020 krahasuar me 80% që janë në vitin 2019
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Pajisje IT te blera
2018
0 1500 1500
Totali i Shpenzimeve 0.0 149,200.0 333,090.0
Sherbimi i SHP ofrohet nepermjet programeve kombetare te imunizimit, TBC, HIV/AIDS dhe IST, te survejances epidemiologjike dhe ndjekjes se
semundshmerise infektive (semundshmerise me origjine nga uji, ushqimet etj), semundshmerise kronike me pasoja ne shendet publik te ndikuara nga
kushtet e mjedisit (Shendeti mjedisor, te sherbimeve higjeno-sanitare dhe epidemiologjike me laboratoret e tyre (LSHP ne nivel nacional e lokal) si dhe te
programeve te sigurise ushqimore, kontrollit te ujit te pishem, shendetit riprodhues.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
5529
Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Pershkrimi i Programit
1000 1000
siperfaqe e rikonstruktuar
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Ligji për Shëndetin Publik Nr.10 138, datë 11.5.2009, Ligji për Sëmundjet Ngjitëse Nr.7761, datë 19.10.1993 . Përshtatje e standarteve kombëtare sipas
standarteve të BE (direktiva e ujit, të ujrave të ndotura, direktiva e kimikateve, direktivat e monitorimit të ajrit, zhurmave, ujërave rekreacionale, biocideve,
sigurisë dhe shëndetit në punë), Ligji Nr.10433 datë 16.6.2011 "Për inspektimin në RSH".
1). Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2). Reduktimi i numrit të shpërthimeve
epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2019 krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013. 3). Rritja e
përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 43000 inspektime shëndetësore në vitin 2019 4). Depistimi i
rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.
1). Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2). Reduktimi i numrit të shpërthimeve
epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2020 krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013. 3). Rritja e
përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 44000 inspektime shëndetësore në vitin 2020. 4). Depistimi
i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.
1). Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2). Reduktimi i numrit të shpërthimeve
epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2017, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013 3). Rritja e
përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 40000 inspektime shëndetësore në vitin 2017 4). Depistimi i
rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.
1). Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2). Reduktimi i numrit të shpërthimeve
epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2018, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013. 3). Rritja e
përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 42000 inspektime shëndetësore në vitin 2018 4). Depistimi i
rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.
Shërbimi i SHP ofrohet nëpërmjet programeve kombëtare të imunizimit, TBC, HIV/AIDS dhe IST, të survejancës epidemiologjike dhe ndjekjes së
sëmundshmërisë infektive (sëmundshmërisë me origjinë nga uji, ushqimet etj), sëmundshmërisë kronike me pasoja ne shëndet publik të ndikuara nga
kushtet e mjedisit (Shëndeti mjedisor, të shërbimeve higjeno-sanitare dhe epidemiologjike me laboratoret e tyre (LSHP ne nivel kombëtar e lokal) si dhe të
programeve të sigurisë ushqimore, kontrollit të ujit të pishëm, shëndetit riprodhues.
Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetësës së shëndetshme përmes: kontrollit të sëmundjeve infektive ; forcimit të programit të imunzimit ; sigurimit të
vaksinave 100% sipas kalendarit të vaksinimit dhe mbulesën vaksinale të tyre mbi 95%; forcimit të survejancës epidemiologjike; monitorimit të ujit të
pijshëm; kontrollit i sëmundjeve jo infektive përmes vlerësimit të faktorëve të riskut; nxitjes së procesit të depistimit; forcimi i shendetit riprodhues dhe
promovimit të një jete të shëndetshme. Zgjerimi dhe forcimi i monitorimit të agjenteve mjedisorë bazuar në standartet e BE (ajri, zhurmat dhe ujrat
siperfaqësore).Garantimi i respektimit të kërkesave ligjore në fushën e shëndetit publik.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
Grupi 13
Programi 07450
Projekti 00125
Produkti A
Viti Aktual
2017
240000
mijëra lekë 335,000.0
mijëra lekë 1.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00125
Produkti B
Viti Aktual
2017
3030
mijëra lekë 2,078,993.0
mijëra lekë 686.14
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00125
Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Sherbimet e Shendetit Publik
2018 2019
Sasia 0.8 1.2 0
Totali i Shpenzimeve 4.5 28.6 0
Shpenzime për njësi 3.6 27 0
Monitorimi i situatave epidemilogjike
Shpenzime për njësi 742.15 725.09 690.55
Sasia 2.3
350,000.0 450,000.0 450,000.0
Shpenzime jashtë projekteve
numri i femijeve te vaksinuar
Përshkrimiketu perfshihet blerja e vaksinave sipas kalendait te vaksinimit
Objektivat 0) Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 1) Sigurimi i
qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 2) Sigurimi i
qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95% 3) Sigurimi i
qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale për vaksinat e kalendarit të vaksinimit në masën mbi 95%
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer femujesh te vaksinuar
Shpenzime për njësi 1.45 1.84 1.84
Shpenzime jashtë projekteve
0) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2017, krahasuar me
mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013 1) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë
se 2 në vit në vitin 2018, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013. 2) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike
me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2019 krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013. 3)
Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2020 krahasuar me
mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer kontrollesh
8.2 -2.3 -4.8
4.2 0
Shpenzime jashtë projekteve
ketu perfshihet monitorimi i situatave epidemilogjike per semundjet infektive ose jo infektive nga Drejtorite e Shendetit Publik dhe
Instituti i Shendetit Publik.
Objektivat
Ligji për Shëndetin Publik Nr.10 138, datë 11.5.2009, Ligji për Sëmundjet Ngjitëse Nr.7761, datë 19.10.1993 . Përshtatje e standarteve kombëtare sipas
standarteve të BE (direktiva e ujit, të ujrave të ndotura, direktiva e kimikateve, direktivat e monitorimit të ajrit, zhurmave, ujërave rekreacionale, biocideve,
sigurisë dhe shëndetit në punë), Ligji Nr.10433 datë 16.6.2011 "Për inspektimin në RSH".
Totali i Shpenzimeve
2020
242000 245000 245000
Totali i Shpenzimeve
2018 2019 2020
3100 3230 3230
Përshkrimi
2,300,672.0 2,342,031.0 2,230,482.0
Totali i Shpenzimeve 10.7 1.8 -4.8
Shpenzime për njësi
Produkti C
Viti Aktual
2017
5000
mijëra lekë 7,400.0
mijëra lekë 1.48
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00125
Produkti D
Viti Aktual
2017
40000
mijëra lekë 249,505.0
mijëra lekë 6.24
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04237
Produkti E
numri i grave te depistuara per kancer gjiri
Përshkrimiketu perfshihet depistimi i grave per kancer gjiri
324,358.0
Sasia 5 2.4 2.3
Totali i Shpenzimeve 22.4
rikonstruksione ambjentesh ne dshp
6.2 3.4
Shpenzime për njësi 16.6 3.8 1
Ndertime dhe rikonstruksione ambjentesh per DSHP-te e rretheve
Përshkrimi
1.58 1.68
0) Depistimi i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit. 1) Depistimi i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit. 2) Depistimi i rreth 5000
grave për kancerin e gjirit. 3) Depistimi i rreth 5000 grave për kancerin e gjirit.
1.68
5000 5000
Totali i Shpenzimeve 8,400.0 7,900.0 8,400.0
2018 2019
Shpenzime jashtë projekteve
inspektime te kryera
Përshkrimiketu perfshihen inspektimet qe kryejne inspektoratet
Objektivat
0) Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 40000 inspektime
shëndetësore në vitin 2017 1) Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes
së 42000 inspektime shëndetësore në vitin 2018 2) Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe ndëshkimin e parregullsive të
evidentuara nëpërmjet kryerjes së 43000 inspektime shëndetësore në vitin 2019 3) Rritja e përputhshmërisë ligjore dhe
ndëshkimin e parregullsive të evidentuara nëpërmjet kryerjes së 44000 inspektime shëndetësore në vitin 2020.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer inspektimesh
Shpenzime për njësi
42000 43000 44000
Totali i Shpenzimeve 305,358.0
Objektivat
-6 6.3
Shpenzime për njësi 13.5 -6 6.3
2018 2019 2020
5000
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numrer i grave te depistuara
Shpenzime për njësi
2020
7.27 7.54 7.62
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 13.5
335,358.0
kryerja e punimeve dhe pagesa per rinkonstruksione te ambjententeve te dshp
Objektivat
0) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2017, krahasuar me
mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013 1) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë
se 2 në vit në vitin 2018, krahasuar me mesatarisht 4 në periudhën 2012-2013. 2) Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike
me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2019 krahasuar me mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013. 3)
Reduktimi i numrit të shpërthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit në jo më shumë se 2 në vit në vitin 2020 krahasuar me
mesatarisht 4 në periudhen 2012-2013.
Viti Aktual
2017
200
mijëra lekë 4,288.0
mijëra lekë 21.44
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05102
Produkti F
Viti Aktual
2017
180
mijëra lekë 52,954.0
mijëra lekë 294.19
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 0.0 69,600.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0
Sasia -100
0
Shpenzime për njësi -100 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 61,428.0 85,712.0
2018 2019 2020
0 -100
Totali i Shpenzimeve -100 0 -100
Shpenzime për njësi -100 0 -100
0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
Shpenzime për njësi 0.0 54.99
Sasia -100 0
Totali i Shpenzimeve -100
Përshkrimiketu perfshihet blerja e pajisjeve te mobilimit dhe zyrave per ambjentet e dshp
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pajisjsh
2018 2019 2020
0 1320 0
52.73 0.0
1117 800
107.14
-28.4
39.5
94.8
Blerje pajisje moblimi per Drejtorite e Shendetit Publik
blerje pajisje
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit 14
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
01110
01120
01130
01160
01180
03350
Publikimet Zyrtare Botimi në kohën më të shkurtër i normave ligjore ,duke rritur aksesin e publikut në
ligj dhe transparencëne normave juridike për një zbatim sa më të mirë të tyre
Mjekesia Ligjore Programi i Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se
ekspertimeve mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, zhvillimin e veprimtarise
kerkimore shkencore per zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkekohore ne
fushen e mjekesise ligjore, si dhe pregatitja dhe kualifikimi vazhdueshem
shkencor i specialisteve te mjekesise ligjore.
Sherbimet per çeshtjet e biresimeve Programi synon realizimin e nje procesi biresimi sa me te sukseshem duke
mbajtur parasysh gjithmone interesin me te larte te femijeve. Per kete arsye duhet
qe aplikantet biresues te plotesojne te gjitha kushtet e nevojshme per te biresuar
nje femije si dhe te jene te pershtatshem edhe nga aspekti social dhe psikologjik.
Programi realizohet duke u bazuar ne dy ligje baze Ligji numer 9695 date
19.03.2007 "Per procedurat e biresimit dhe Komitetit Shqiptar te Biresimeve" dhe
Ligji numer 9062 date 08.05.2003 "Kodi i Familjes". Cdo faze e procesit te
biresimit realiyohet me perkushtim maksimal nga na e stafit ne perputhje me
legjislacionin ne fuqi si dhe duke respektuar te gjtha marveshjet dhe konventat e
firmosura qe rregullojne fushen e biresimi dhe mbrojtjes se te drejtave te femijeve.
Ministria e Drejtesise ne përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin ne fuqi ka per mision, konceptimin dhe zbatimin e politikave
te përgjithshme shteterore per çështjet e sistemit te drejtësisë dhe te reformës legjislative si dhe per te perbushur dhe ushtruar
përgjegjësitë përkatëse me pushtetin gjyqësor dhe prokurorinë, duke respektuar parimin kushtetues te ndarjes dhe balancimit te
pushteteve. Ne përmbushje te detyrimeve ligjore dhe kushtetuese Ministria e Drejtësisë ka ne kompetence hartimin dhe
administrimin e sistemit te drejtësisë qe siguron shërbimet cilesore ne menyre te drejtperdrejte dhe te paanshme per te gjithë
qytetaret shqiptare ne përputhje me standartet e Bashkimit Evropian.
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi
Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit
te Pronave
Pranimi, shqyrtimi, trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara
dhe kompensimi Financiar e Fizik i vendimeve përfundimtare .
Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor Ekzekutimi i titujve ekzekutivë në përputhje me ligjin.Respektimi rigoroz i afateve
ligjore për ekzekutimin e titujve ekzekutivë.
Politika e ketij programi konsiston ne realizimin e politikes se pergjithshme
shteterore ne fushen e drejtesise, ne perputhje me ligjin. Ministria e Drejtesise
mbeshtet dhe bashkerendon veprimtarine e saj me organet e pushtetit gjyqesor
dhe me prokurorine , kujdeset, drejton dhe kontrollon sipas ligjit, institucionet
vartese si dhe sherbimet juridiko-administrative te lidhura me veprimtarine e saj.
Zhvillimin e të drejtave të pronësisë në drejtim të krijimit të titujve të qartë
pronësie, respektimin e barazisë gjinore për këto të drejta, lehtësimin e
qarkullimit civil të pronave, me synimin e zhvillimit ekonomik të vendit drejt
integrimit Europian.
Kodi i GrupitMinistria e Drejtësisë
03440
03490
Emri i Grupit
Viti 0
Sistemi i Burgjeve * Akomodimi i te paraburgosurve ne ambientet perkatese ne pritje te vendimeve
gjyqesore, dhe ybatimi i vendimeve gjyqesore per personat qe marrin denimin
sipas shkalleve te sigurise ne burg, ne eprputhje me strategjine kombetare per
zhvillim dhe integrim. * Ofrimi i punesimit te favorshem per te paraburgosurit dhe
te denuarit * Menaxhimi dhe realiyimi i buxhetit te akorduar per zhvillimin e
aktivitetit ne burgje dhe paraburgime.
Qellimi i Politikes se Programit
Sherbimi i proves Permbushja me profesionalizem e detyrave funksionale ne zbatimin e masave
alternative te denimit me burgim nepermjet permiresimit te infrastruktures ligjore
dhe organizative te institucionit, aplikimit te sistemeve kompjuterike, rritjes se
njohurive profesionale dhe trajnimeve te vazhdueshme, rritjes se bashkepunimit
me operatoret e Sistemit te Drejtesise dhe Institucionev e Shteterore si dhe
organizatave jofitimprurese aktive ne fushen e masave alternative.
Harmonizimi dhe reformimi i legjislacionit Shqiptar, si edhe perqasja e legjislacionit me standartet e BE. Permiresimi i sherbimeve te nevojshme qe lidhen
me sistemin gjyqesor dhe peniteciar si dhe permiresimi i sherbimeve ne institucionet vartese, sipas standarteve te BE. Shnderrimin e Avokatures se
Shtetit ne nje institucion te specializuar dhe efikas per mbrojtjen e interesave civile pasurore, jopasurore, ligjore te shtetit shqiptar. Permiresimi i
performances se KSHNJ, rritja e efektivitetit te ndihmes juridike, ne mbrojtje te te drejtave dhe lirive themelore te individit, interesave te ligjshme ne gjithe
teritorin e Republikes se Shqiperise dhe interesat e grupeve vulnerabel. Permiresimi i performances se AMF duke u bere i vetmi burim informacioni mbi te
gjitha procedurat e procesit te falimentit, ne teritorin e Republikes, ne zbatim te akteve ligjore ne fuqi dhe interesave te ligjshme te paleve te perfshira ne
keto procedura.
Permbushja me profesionalizem e detyrave funksionale ne zbatimin e masave alternative te denimit me burgim nepermjet permiresimit te infrastruktures
ligjore dhe organizative te institucionit, aplikimit te sistemeve kompjuterike, rritjes se njohurive profesionale dhe trajnimeve te vazhdueshme, rritjes se
bashkepunimit me operatoret e Sistemit te Drejtesise dhe Institucionev e Shteterore si dhe organizatave jofitimprurese aktive ne fushen e masave
alternative.
Politika e ketij programi konsiston ne realizimin e politikes se pergjithshme shteterore ne fushen e drejtesise, ne perputhje me ligjin. Ministria e Drejtesise
mbeshtet dhe bashkerendon veprimtarine e saj me organet e pushtetit gjyqesor dhe me prokurorine , kujdeset, drejton dhe kontrollon sipas ligjit,
institucionet vartese si dhe sherbimet juridiko-administrative te lidhura me veprimtarine e saj. Zhvillimin e të drejtave të pronësisë në drejtim të krijimit të
titujve të qartë pronësie, respektimin e barazisë gjinore për këto të drejta, lehtësimin e qarkullimit civil të pronave, me synimin e zhvillimit ekonomik të
vendit drejt integrimit Europian.
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Ministria e Drejtesise
Pershkrimi i Programit
Emri i Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Viti 1
Viti 2
1) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe
sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise 2)Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e rreth 50 projekt ligjeve dhe
projektvendimeve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar mbi projektaktet e tjera normative
të Këshillit të Ministrave, të ministrive dhe institucioneve qëndrore.3)Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet
37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 4)Forcimi i
sistemit te te drejtave te pronesise dhe mbrojtjes se tyre, mbikqyrja dhe monitorimi i veprimtarise se AKKP, si edhe permiresimi i organizimit te
funksionimit te tyre, nepermjet 37 inspektimeve te kryera dhe marrjes se masave konkrete ne raste te shkeljes se ligjit. 5)Rritje e sherbimit keshillimor per
veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe
nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 6)Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet
trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 7)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit,
përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 360 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes
Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave
lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 8)Rritja e transparences nepermjet publikimit te datave dhe seancave te
gjykatave,Rritja e transpareces nepermjet rregjistrimit te akteve te realizuara nga noteret.
1) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe
sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.2)Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e rreth 50 projekt ligjeve dhe
projektvendimeve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar mbi projektaktet e tjera normative
të Këshillit të Ministrave, të ministrive dhe institucioneve qëndrore.3. Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet
37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e
Prokurorise.4)Permiresimi i performances se Agjensise se Mbikqyrjes se Falimentit, nepermjet perfundimit te draft-akteve nenligjore, si edhe trajnimit
paraprak e organizimit te provimit, mbi procedurat e lincensimit te 10 administratoreve te rinj. 5)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe
mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 300 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike,
implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave lokale në 6
(gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier 6)Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet 37
inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 7)Forcimi i
sistemit te te drejtave te pronesise dhe mbrojtjes se tyre, mbikqyrja dhe monitorimi i veprimtarise se AKKP, si edhe permiresimi i organizimit te
funksionimit te tyre, nepermjet 37 inspektimeve te kryera dhe marrjes se masave konkrete ne raste te shkeljes se ligjit. 8)Rritje e sherbimit keshillimor per
veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe
nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 9)Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet
trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 10)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit,
përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 300 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes
Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave
lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 11)Rritja e transparences nepermjet publikimit te datave dhe seancave te
gjykatave,Rritja e transpareces nepermjet rregjistrimit te akteve te realizuara nga noteret.
1) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe
sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise 2)Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e rreth 50 projekt ligjeve dhe
projektvendimeve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar mbi projektaktet e tjera normative
të Këshillit të Ministrave, të ministrive dhe institucioneve qëndrore.3)Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet
37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 4)Forcimi i
sistemit te te drejtave te pronesise dhe mbrojtjes se tyre, mbikqyrja dhe monitorimi i veprimtarise se AKKP, si edhe permiresimi i organizimit te
funksionimit te tyre, nepermjet 37 inspektimeve te kryera dhe marrjes se masave konkrete ne raste te shkeljes se ligjit. 5)Rritje e sherbimit keshillimor per
veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe
nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 6)Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet
trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 7)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit,
përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 360 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes
Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave
lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 8)Rritja e transparences nepermjet publikimit te datave dhe seancave te
gjykatave,Rritja e transpareces nepermjet rregjistrimit te akteve te realizuara nga noteret.
Viti 3
Grupi 14
Programi 01110
Projekti 00357
Produkti A
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 246,825.0
mijëra lekë 20,568.75
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr muajsh
2018 2019 2020
12 12 12
Totali i Shpenzimeve 298,260.0 356,419.0 336,919.0
28,076.58
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 20.8 19.5 -5.5
Shpenzime për njësi 20.8 19.5 -5.5
1) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe
sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise 2)Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e rreth 50 projekt ligjeve dhe
projektvendimeve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar mbi projektaktet e tjera normative
të Këshillit të Ministrave, të ministrive dhe institucioneve qëndrore.3)Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet
37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 4)Forcimi i
sistemit te te drejtave te pronesise dhe mbrojtjes se tyre, mbikqyrja dhe monitorimi i veprimtarise se AKKP, si edhe permiresimi i organizimit te
funksionimit te tyre, nepermjet 37 inspektimeve te kryera dhe marrjes se masave konkrete ne raste te shkeljes se ligjit. 5)Rritje e sherbimit keshillimor per
veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe
nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 6)Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet
trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 7)Ofrimi i shërbimeve të këshillimit,
përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 360 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes
Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave
lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 8)Rritja e transparences nepermjet publikimit te datave dhe seancave te
gjykatave,Rritja e transpareces nepermjet rregjistrimit te akteve te realizuara nga noteret.
Politika e Programit te Ministrise se Drejtesise ka gjetur mbeshtetje ne poltikat e reflektuara ne SKZHI 2007 - 2013; Strategjine Sektoriale te Drejtesise;
Strategjine Ndersektoriale te Prones; objektivat e percaktuara ne Programin e Qeverise, si dhe ne Planin Kombetar te Zbatimit te Marreveshjes se
Stabilizim Asociimit 2012-2015.
Ministria e Drejtësisë
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Shpenzime për njësi 24,855.0 29,701.58
Shpenzime jashtë projekteve
Menaxhimi i Ministrise se Drejtesise
Përshkrimi Puna e personelit te Ministrise se Drejtesise, nepermjet menaxhimit te larte te sherbimeve financiare dhe sherbimeve te
pergjithshme te stafit te ministrise.
Objektivat
0) 1. Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve
njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 1) Menaxhimi i Aparatit te
Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe
sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 2) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte,
sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te
stafit te ministrise. 3) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te
burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 00357
Produkti C
Viti Aktual
2017
37
mijëra lekë 54,171.0
mijëra lekë 1,464.08
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00357
Produkti D
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 195,080.0
mijëra lekë 195,080.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00357 Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime jashtë projekteve
Inspektime ne gjyeqsor, ne prokurori dhe ne Institucione vartese.
Përshkrimi Kryerja e inspektimeve tematike dhe sporadike ne gjykata, ne prokurori, dhe ne Institucionet vartese, per te rritur eficensen ne
punen e tyre.
Objektivat
0) Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet 37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e
shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 1) Rritja e efektivitetit dhe
bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet 37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te
Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 2) Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me
organet e pushteteve te tjera, nepermjet 37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve
dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise. 3) Rritja e efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera,
nepermjet 37 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit dhe 8 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne
organin e Prokurorise.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr rastesh
2018 2019 2020
13000 13500 14000
Totali i Shpenzimeve 155,500.0 146,500.0 146,500.0
Shpenzime për njësi 11.96 10.85 10.46
Sasia 0 3.8 3.7
Totali i Shpenzimeve -20.3 -5.8 0
Shpenzime për njësi -100 -9.3 -3.6
nr inspektimesh
Shpenzime për njësi 1,393.5 1,299.55 1,212.91
Sasia 8.1 5 7.1
Totali i Shpenzimeve 2.9 -2.1 0
Shpenzime për njësi -4.8 -6.7 -6.7
Shpenzime jashtë projekteve
Objektivat
0) Rritje e sherbimit keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e
interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 1)
Rritje e sherbimit keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e
interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 2)
Rritje e sherbimit keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e
interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime. 3)
Rritje e sherbimit keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e
interesave te shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne 100 % te ceshtjeve gjyqesore dhe keshillime.
Asistence juridike dhe keshillim.
Përshkrimi Sherbim keshillmor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe enteve. Dhenia e asistences se
nevojshme juridike, keshillim i institucioneve shteterore.
42 45
Totali i Shpenzimeve 55,740.0 54,581.0 54,581.0
2018 2019 2020
40
Produkti E
Viti Aktual
2017
290
mijëra lekë 12,000.0
mijëra lekë 41.38
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00357
Produkti F
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 9,500.0
mijëra lekë 1,900.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00357
1000
Shpenzime për njësi 86.67 31.25 24.0
Sasia 3.4 166.7 25
Totali i Shpenzimeve 116.7 -3.8 -4
Shpenzime për njësi
Sasia Nr i te Licensuarve dhe Nr i rasteve te Mbikeqyrjes se Administratoreve
Shpenzime për njësi 10,500.0 1,750.0 1,500.0
Totali i Shpenzimeve
Objektivat
0) Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 300 procese gjyqësore
civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të
veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës,
Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 1) Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore
penale, ne rreth 360 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike, implementimi i një
projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave
lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 2) Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe
mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 490 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i
Ndihmes Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës
Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier. 3) Ofrimi i
shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 490 procese gjyqësore civile dhe
administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike, implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të
veprimtarisë së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës,
Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, Fier.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr rastesh
2018 2019 2020
300 800
109.4 -63.9
2018 2019 2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Ndihme juridike per individet perfitues.
PërshkrimiDhenia e ndihmes juridike per individet qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike
26,000.0 25,000.0 24,000.0
Shpenzime jashtë projekteve
0 6 7
Totali i Shpenzimeve 10,500.0 10,500.0 10,500.0
Sasia -100 0 16.7
Totali i Shpenzimeve 10.5 0
-23.2
Shpenzime jashtë projekteve
Administratore Falimenti te licensuar.
PërshkrimiLicensimi i administratoreve te falimentit dhe mbikqyrja e tyre
Objektivat
0) Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet trajnimit paraprak e organizimit të provimit
mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 1) Përmirësimi i performancës së Agjencisë së
Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve
të te rinj të falimentit. 2) Përmirësimi i performancës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet trajnimit paraprak e
organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5 administratorëve të te rinj të falimentit. 3) Përmirësimi i performancës së
Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit nëpërmjet trajnimit paraprak e organizimit të provimit mbi proçedurat e liçensimit të 5
administratorëve të te rinj të falimentit.
0
Shpenzime për njësi 452.6 -83.3 -14.3
Produkti G
Viti Aktual
2017
7
mijëra lekë 240,104.0
mijëra lekë 34,300.57
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00357
Produkti I
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 4,200.0
mijëra lekë 84.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00357
Produkti J
14,828.57
60.6
60.6
Shpenzime jashtë projekteve
Dosje gjyqesore te Administruara
Përshkrimi Menaxhimi i arkivave gjyqesore nepermjet aplikimit te teknikave te unifikuara per mirembajtjene , ruajtjen, transferimin dhe
asgjesimin e dosjeve, regjistrave dhe dokumentave te tjera gjyqesore.
Shpenzime për njësi 306.67 0.0 306.67
Sasia
7
Totali i Shpenzimeve 103,800.0 195,300.0
Shpenzime jashtë projekteve
-40 -100 0
Totali i Shpenzimeve 119 -100 0
Shpenzime për njësi
0 0
Totali i Shpenzimeve -56.8 88.2
Shpenzime për njësi -56.8 88.2
2018 2019 2020
30 0 30
7
313,600.0
27,900.0 44,800.0
265.1 -100 0
Totali i Shpenzimeve 9,200.0 0.0 9,200.0
Shpenzime për njësi
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr farturash
Sasia 0
EURALIUS IV-asistence teknike per Ministrine e Drejtesise
PërshkrimiDetyrim i Ministrise se drejtesise per projektin Euralius IV.
Objektivat
0) 1. Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve
njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 1) Menaxhimi i Aparatit te
Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe
sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 2) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte,
sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te
stafit te ministrise. 3) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te
burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.
Njësia
Sistemi ICMIS, Mbikqyrja Elektronike ne Fushen Penale ALBIS, RNSH, Dixhitalizimi i arkives gjyqesore, dhe Databaze qendror per bashkepunim ndergjyqesor me jashte te zhvilluara te permirsuara
Përshkrimizhvillimi dhe permiresimi i sistemeve aktuale
Objektivat
0) 1. Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve
njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 1) Menaxhimi i Aparatit te
Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe
sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 2) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte,
sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te
stafit te ministrise. 3) Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te
burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr sistemesh
2018 2019
7
2020
Viti Aktual
2017
65000
mijëra lekë 9,500.0
mijëra lekë 0.15
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00357
Produkti K
Viti Aktual
2017
160
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 43.75
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Viti 0
Shpenzime për njësi 6.7 -25
2018 2019 2020
150 200 270
Totali i Shpenzimeve 7,000.0 7,000.0 7,000.0
Objektivat 0) Rritja e transparences ne seancat gjyqesore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Dosje te administruara
Shpenzime për njësi 0.2 0.19 0.18
Sasia
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia raste
Shpenzime për njësi 46.67 35.0 25.93
Botimi në kohën më të shkurtër i normave ligjore ,duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencëne normave juridike për një zbatim sa më të mirë
të tyre
Botimi në kohën më të shkurtër i normave ligjore ,duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencëne normave juridike për një zbatim sa më të mirë
të tyre
Permiresimi i performances se Qendres te Botimeve Zyrtare me qellim rritjen e transparences dhe aksesit te publikut ne ligj. Përmirësimi i standarteve të
Botimeve dhe shpalljes së akteve ligjore në përputhje dhe me vendet e tjera te BE.Sigurimi i aksesit te publikut ne normat juridike te perditesuara me te
gjitha ndryshimet qe kane pesuar ne kohe.
Publikimet Zyrtare
Sasia -6.3 33.3 35
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
-25.9
75000
Totali i Shpenzimeve 13,500.0 13,500.0 13,500.0
Emri i Programit
1). Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2). Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3). Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 4).
Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime) 5). Ndertim i Arkives
Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier
Ministria e Drejtësisë
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
1.5 6.1 7.1
Totali i Shpenzimeve 42.1 0 0
Shpenzime për njësi 40 -5.7 -6.7
Shpenzime jashtë projekteve
Femra ne nevoje ofruar ndihme juridike falas
Përshkrimi Këshillimi dhe përfaqësim në proceset gjyqësore civile penale dhe administrative per femrat ne nevoje ne perputhje me ligjin
1039 dt. 22.12.2008 per Ndihmen Juridike.
2018 2019 2020
66000 70000
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 14
Programi 01120
Projekti 00358
Produkti A
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 9,650.0
mijëra lekë 804.17
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00358
Produkti B
2018 2019 2020
12 12 12
Totali i Shpenzimeve 10,030.0 10,030.0 10,030.0
835.83
Publikimet Zyrtare
Ministria e Drejtësisë
Transparenca me publikun, Shpejtesia ne informacion (Botimi i Fletores Zyrtare ne internet brenda dites), Saktesia ne informacion.
1). Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2). Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3). Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 4).
Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime) 5). Blerje printer
digital (kapacitet te larte)
1). Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2). Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3). Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 4).
Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime) 5). Ndertim i Arkives
Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier.
1). Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2). Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3). Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 4).
Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime) 5). Ndertim i Arkives
Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier. 6). Blerje pajisje zyre (tavolina,
karrike rafte zyre 50 njesi) 7). Vendosje dere hekuri per arkiv-protokollin e QBZ 8). Blerje pajisje kompjuterike 10 PC workstation
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 3.9 0 0
Shpenzime për njësi 3.9
Shpenzime për njësi 835.83 835.83
Shpenzime jashtë projekteve
Botime te tjera (kode dhe permbledhese legjislacioni)
PërshkrimiBotime te tjera (kode dhe permbledhese legjislacioni)
Objektivat
0) Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290
botime) 1) Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve Zyrtare
(gjithsej 290 botime) 2) Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te Njoftimeve
Zyrtare (gjithsej 290 botime) 3) Botim elektronik i 12 botimeve te tjera , i 230 numra te Fletores Zyrtare dhe 48 Buletineve te
Njoftimeve Zyrtare (gjithsej 290 botime)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
Standardet e Politikes se Programit
Botimi i fletores zyrtare
Objektivat 0) Botimi i 230 fletoreve zyrtare 1) Botimi i 230 fletoreve zyrtare 2) Botimi i 230 fletoreve zyrtare 3) Botimi i 230 fletoreve zyrtare
0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Botimi i fletores zyrtare
Përshkrimi
Viti Aktual
2017
230
mijëra lekë 28,307.0
mijëra lekë 123.07
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00358
Produkti C
Viti Aktual
2017
290
mijëra lekë 8,525.0
mijëra lekë 29.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00358
Produkti D
Viti Aktual
2017
48
mijëra lekë 8,518.0
mijëra lekë 177.46
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00358
Produkti E
181.88 181.88
0 0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier.
Përshkrimi Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian
Legislation Identifier.
2.5 0
181.88
Sasia 0
0
Shpenzime për njësi 0.6 0 0
2
Shpenzime për njësi 5.8
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.6 0
Shpenzime për njësi 130.27 130.7 133.31
Sasia 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Totali i Shpenzimeve 29,961.0 30,061.0 30,661.0
0 0
Totali i Shpenzimeve 5.8 0.3
2018 2019 2020
290 290 290
Totali i Shpenzimeve 8,579.0 8,579.0 8,579.0
Sasia cope
2018 2019 2020
230 230 230
2018 2019 2020
48 48
0
29.58
0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Buletini i Njoftimeve Zyrtare
PërshkrimiBotimi i Buletinit te Njoftimeve Zyrtare
Objektivat 0) Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 1) Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 2) Botimi I 48 serive
te Buletinit te Noftimeve Zyrtare 3) Botimi I 48 serive te Buletinit te Noftimeve Zyrtare
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
0.3 2
Shpenzime jashtë projekteve
Botimi elektronik e botimeve zyrtare (Fletore Zyrtare dhe Buletini i Njoftimit te Fletoreve Zyrtare
Përshkrimi Botimi ne variant elektronik ne faqen e internetit te Qendres se Botimeve Zyrtare te Fletores Zyrtare dhe te Buletinit te Njoftimeve
Zyrtare
Objektivat 0) Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 1) Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 2) Botimi i
12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni) 3) Botimi i 12 titujve (kode dhe Permbledhese legjislacioni)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
Shpenzime për njësi 29.58 29.58
48
Totali i Shpenzimeve 8,730.0 8,730.0 8,730.0
Shpenzime për njësi
0
Shpenzime për njësi 2.5
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00358
Produkti F
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00358
Produkti G
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00358
Produkti H
Totali i Shpenzimeve 300.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 300.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Shpenzime jashtë projekteve
Blerje pajisje kompjuterike
Përshkrimi Blerje pajisje kompjuterike
Objektivat 1) Blerje pajisje kompjuterike 10 PC workstation
Objektivat
0) Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web (ALI)- Albanian
Legislation Identifier 1) Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i faqes se re Web
(ALI)- Albanian Legislation Identifier. 2) Ndertim i Arkives Elektronike e Akteve Ligjore, motor kerkimi i legjislacionit Ndertimi i
faqes se re Web (ALI)- Albanian Legislation Identifier. 3) Blerje printer digital (kapacitet te larte)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019
1 1 0
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
1 0 0
-100
Totali i Shpenzimeve 0 -23.1 -100
Shpenzime për njësi
0
0.0 0.0
Sasia 0
Objektivat 1) Blerje pajisje zyre (tavolina, karrike rafte zyre 50 njesi)
Njësia
-100
0.0
2020
Shpenzime për njësi 14.0
2018 2019 2020
50 0 0
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
-100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 13,000.0 10,000.0
0 -23.1 -100
Shpenzime jashtë projekteve
Blerje pajisje zyre
Përshkrimi Blerje pajisje zyre, (tavolina, karrike rafte zyre 50 njesi)
Shpenzime jashtë projekteve
Vendosje dere hekuri per arkiv-protokollin e QBZ
Përshkrimi Vendosje dere hekuri per arkiv-protokollin e QBZ
Objektivat 1) Vendosje dere hekuri per arkiv-protokollin e QBZ
Njësia
Totali i Shpenzimeve 0
Shpenzime për njësi 13,000.0 10,000.0 0.0
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve 700.0 0.0 0.0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00358
Produkti I
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 1,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 100.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Ministria e Drejtësisë
Pershkrimi i Programit
Mjekesia Ligjore
Programi i Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se ekspertimeve mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, zhvillimin e
veprimtarise kerkimore shkencore per zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkekohore ne fushen e mjekesise ligjore, si dhe pregatitja dhe kualifikimi
vazhdueshem shkencor i specialisteve te mjekesise ligjore.
Permiresimi ne fushen e toksikologjise dhe te anatomise pathologjike, duke u perafruar me standardet metodike dhe tekniko-shkencore te analogeve te
Bashkimit Europian.
1). 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2). 2) Shtim kati dhe rikonstruksion i godines se IML-se. 3) Blerje
pajisje per morgjet
1). 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2). 2) Shtim kati dhe rikonstruksion i godines se IML-se. 3)
Implementimi i laboratorit te ADN-se
Programi i Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se ekspertimeve mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, zhvillimin e
veprimtarise kerkimore shkencore per zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkekohore ne fushen e mjekesise ligjore, si dhe pregatitja dhe kualifikimi
vazhdueshem shkencor i specialisteve te mjekesise ligjore.
Shpenzime jashtë projekteve
Blerje printer digital (kapacitet te larte)
Përshkrimi Blerje printer digital (kapacitet te larte)
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 13,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 13,000.0
Sasia 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
10 0 0
Emri i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 2
Viti 3
Grupi 14
Programi 01130
Projekti 00343
Produkti A
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 7,729.0
mijëra lekë 644.08
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00343
Produkti B
Viti Aktual
2017
3100
mijëra lekë 19,705.0
mijëra lekë 6.36
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00343
Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit
me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Muaj
2018 2019 2020
12 12 12
Totali i Shpenzimeve 10,150.0 12,250.0 12,550.0
Shpenzime për njësi 845.83 1,020.83 1,045.83
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 31.3 20.7 2.4
Shpenzime për njësi 31.3 20.7 2.4
Ministria e Drejtësisë
Mjekesia Ligjore
Shpenzime jashtë projekteve
Menaxhimi I punes
Përshkrimi Menaxhimi i punes ne Institut
0.5 0
Shpenzime jashtë projekteve
Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit
me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
Shpenzime për njësi 5.25 5.27 5.27
Sasia 61.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 33.1
1). 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Shpenzime për njësi -17.5 0.5 0
Shpenzime jashtë projekteve
5000 5000 5000
Totali i Shpenzimeve 26,226.0 26,353.0 26,353.0
Akt Ekspertimi Mjeko-Ligjor
Përshkrimi Realizimi i akteve te ekspertimit, mjeko-ligjore, psikiatriko-ligjore, toksikologjiko-ligjore, biologjiko-ligjor dhe mjeko-
ligjore(Dokumenta çeshjte)
1). 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Perafrimi me standarded metodike dhe tekniko shkencore europiane ne fushen e anatomise pathollogjike.
Standardet e Politikes se Programit
Produkti C
Viti Aktual
2017
1000
mijëra lekë 7,376.0
mijëra lekë 7.38
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00343
Produkti D
Viti Aktual
2017
2740
mijëra lekë 17,417.0
mijëra lekë 6.36
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00343
Produkti E
Viti Aktual
2017
2200
mijëra lekë 15,579.0
mijëra lekë 7.08
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit
me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
2018 2019 2020
3600 3600 3600
Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit
me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Akt Dëshmi-Ligjore
Përshkrimi Përcaktohet shkalla e dëmtimeve të ardhura si pasojë e grindjeve apo edhe aksidenteve automobilistike, nëpërmjet vëzhgimit të
drejtpërdrejt të të dëmtuarit nga ana e ekspertit në IML
5.2 5.27
Totali i Shpenzimeve 18,731.0 18,976.0
Shpenzime për njësi 5.2 5.27
6,536.0 6,621.0
Akt Eskpertimi Mjeko-Ligjor (Autopsi)
Përshkrimi Akti i Autopsisë, pas kryerjes së autopsisë në morgun e QSUT-së, përcakton shkakun e vdekjes
Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit
me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
18,976.0
2018 2019
2286 2286
Totali i Shpenzimeve 11,893.0 12,048.0
Sasia 3.9 0
Totali i Shpenzimeve -23.7 1.3
Shpenzime për njësi -26.5 1.3
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
1256 1256 1256
cope
Shpenzime për njësi 5.2 5.27 5.27
Sasia 31.4 0 0
Totali i Shpenzimeve 7.5 1.3 0
Shpenzime për njësi -18.1 1.3 0
Shpenzime jashtë projekteve
Akt Ekspertimi Toksikologjiko-Ligjor
Përshkrimi Perfshin kryerjen e analizave në lëngjet biologjike(edhe në materiale të tjera) e pranisë së drogave, helmeve, përqindjes së
alkoolit dhe monoksidit të karbonit.
Totali i Shpenzimeve
Sasia 25.6 0
Totali i Shpenzimeve -11.4 1.3
Shpenzime për njësi -29.4 1.3
Objektivat
0
0
0
5.27
12,048.0
2286
2020
0
0
0
5.27
6,621.0
Projekti 00343
Produkti F
Viti Aktual
2017
500
mijëra lekë 5,241.0
mijëra lekë 10.48
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00343
Produkti G
Viti Aktual
2017
60
mijëra lekë 543.0
mijëra lekë 9.05
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00343
Produkti H
Viti Aktual
2017
300
mijëra lekë 3,696.0
mijëra lekë 12.32
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Akte Histopatologjiko-ligjore
PërshkrimiEkzaminimi me mikroskop i organeve te ndryshme.
Sasia nr. rastesh
2018 2019 2020
600 600
100 0 0
Totali i Shpenzimeve -15.5 1.3 0
Shpenzime për njësi -57.8 1.3 0
-100 0 0
2018 2019 2020
0 41 41
Totali i Shpenzimeve 0.0 216.0 216.0
Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit
me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Akt Ekspertimit Psikiatriko-Ligjor
Përshkrimi Nëpërmjet aktit të ekspertimit Psikiatriko-Ligjor përcaktohet shkalla e shëndetit mendor duke i ardhur në ndihmë proçeseve të
ndryshme gjyqësore.
Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit
me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
Shpenzime për njësi 5.2 5.27 5.27
Sasia -10 0 0
Totali i Shpenzimeve -55.3 1.3 0
Shpenzime për njësi -50.3 1.3 0
2018 2019 2020
450 450 450
Totali i Shpenzimeve 2,342.0 2,373.0 2,373.0
Shpenzime jashtë projekteve
Akt Ekspertimi Biologjiko-Ligjor
Përshkrimi Ekspertimet kryhen në lëngje organike(edhe materiale të tjera) për përcaktimin e grupeve të gjakut , praninë e spermatozoideve
etj.
Objektivat 0) 1) Realizimi i 9900 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 1) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit
me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi. 2) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
3) 1) Realizimi i 13233 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
Shpenzime për njësi 0.0 5.27 5.27
600
Totali i Shpenzimeve
Sasia
3,122.0 3,163.0 3,163.0
Shpenzime për njësi 5.2 5.27 5.27
Projekti 00343
Produkti I
Viti Aktual
2017
1200
mijëra lekë 914.0
mijëra lekë 0.76
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00343
Produkti J
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 19,300.0
mijëra lekë 643.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime për njësi 8.33 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 994.1 -100
Shpenzime për njësi 994.1 -100
Shpenzime jashtë projekteve
Shtim kati dhe rikonstruksioni godines se IML-se
Përshkrimi
Blerje pajisje per morgjet
PërshkrimiPajisje me mjete bashkekohore te nevojshme per kryerjen e autopsise dhe ruajten e materiale te marra per ekzaminim.
Objektivat
0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0
Ministria e Drejtësisë
Pershkrimi i Programit
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0
0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Sherbimet per çeshtjet e biresimeve
Programi synon realizimin e nje procesi biresimi sa me te sukseshem duke mbajtur parasysh gjithmone interesin me te larte te femijeve. Per kete arsye
duhet qe aplikantet biresues te plotesojne te gjitha kushtet e nevojshme per te biresuar nje femije si dhe te jene te pershtatshem edhe nga aspekti social
dhe psikologjik. Programi realizohet duke u bazuar ne dy ligje baze Ligji numer 9695 date 19.03.2007 "Per procedurat e biresimit dhe Komitetit Shqiptar te
Biresimeve" dhe Ligji numer 9062 date 08.05.2003 "Kodi i Familjes". Cdo faze e procesit te biresimit realiyohet me perkushtim maksimal nga na e stafit ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi si dhe duke respektuar te gjtha marveshjet dhe konventat e firmosura qe rregullojne fushen e biresimi dhe mbrojtjes se
te drejtave te femijeve.
Politika e programit bazohet ne perfundimin me sukses te proceseve te biresimit te femijeve te mitur, te shpallur te braktisur me vendim gjykate, nga
familje shqiptare qe jetojne brenda ose jashte vendit si dhe nga familje te huaja, duke garantuar dhe respektuar te drejtat e tyre themelore.
Emri i Programit
Shtim kati dhe rikonstruksion i godines se IMl-se duke e perafruar me parametrat e BE.
0) 2) Shtim kati dhe rikonstruksion i godines se IML-se. 3) Blerje pajisje per morgjet 1) 2) Shtim kati dhe rikonstruksion i godines
se IML-se. 3) Implementimi i laboratorit te ADN-se
Totali i Shpenzimeve 10,000.0
Objektivat
2018 2019
1200 0
0.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2 0
0
0
Shpenzime jashtë projekteve
2020
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Projekti 00351
Produkti A
Viti Aktual
2017
45
mijëra lekë 13,500.0
mijëra lekë 300.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00351
Produkti B Pajisje elektronike te blera
Përshkrimi Pajisje elektronike qe do te prokurohen gjate vitit per te plotesuar nevojat e institucionit.
Objektivat
Shpenzime jashtë projekteve
Biresime te realizuara
Përshkrimi Proceset biresuese te realizuara brenda dhe jashte vendit gjate vitit duke respektuar kuadrin ligjor ne fuqi.
Objektivat
0) Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 45 femijeve gjate vitit. 1) Perfundimi me
sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 45 femijeve gjate vitit. 2) Perfundimi me sukses i dhenies per
biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 50 femijeve gjate vitit. 3) Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve
shqiptare dhe atyre te huaja te 50 femijve gjate vitit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.biresimeve
2018 2019 2020
45 50 50
Totali i Shpenzimeve 14,500.0 14,500.0 15,000.0
Shpenzime për njësi 322.22 290.0 300.0
Sasia
Shpenzime për njësi 7.4 -10 3.4
Shpenzime jashtë projekteve
0 11.1 0
Totali i Shpenzimeve 7.4 0 3.4
Sigurimi dhe monitorimi i mbrojtjes se femijeve te mitur, te shpallur te braktisur me vendim gjykate, krijimi i nje familje te re te pershtatshme per ta, duke
garantuar interesin me te larte te ketyre femijeve, si dhe ofrimi i nje sherbimi cilesor, me standart sa me te larte dhe ne perputhje te plote me legjislacionin
ne fuqi.
1). Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 45 femijeve gjate vitit. 2). Blerje pajisje elektronike (2 kompjutera, 2
UPS, 2 fotokopje, 1 printer dhe 1 Router WiFi)
1). Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 45 femijeve gjate vitit. 2). Rikonstruksionj i pjesshem i ambjenteve
te brendshme te institucionit.
1). Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 50 femijeve gjate vitit. 2). Blerje pajisje elektronike (1 kompjuter)
3). Blerje pajisje zyre (1 raft dhe 1 perde)
1). Perfundimi me sukses i dhenies per biresim cifteve shqiptare dhe atyre te huaja te 50 femijve gjate vitit. 2). Blerje pajisje elektronike (1 kompjuter) 3).
Blerje pajisje zyre (5 rafte arkive)
1. Permbushja e nje sistemi te sakte dhe te qarte per identifikimin, trajnimin dhe perzgjedhjen e familjeve aplikante per biresim; 2. Permiresimi i
instrumentave ligjore, ne menyre te tille qe ne cdo etape te proceseve te biresimit te garantohet interesi me i larte i femijeve te braktisur; 3. Permiresimi i
ofrimit te sherbimeve, duke reduktuar ne maksimumin e mundshem kohezgjatjen e procedurave dhe ofrimin e nje sherbimi sa me cilesor, ne perputhje me
kuadrin ligjor ne fuqi.
Objektivat e Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
Viti Aktual
2017
8
mijëra lekë 300.0
mijëra lekë 37.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00351
Produkti C
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00351
Produkti D
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00351
Produkti E
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.ambjenteve
Shpenzime për njësi 2,000.0 0.0 0.0
Sasia 0
Pajisje elektronike te blera
Përshkrimi Pajisjet elektronike qe do te prokurohen sipas legjislacionit ne fuqi per te plotesuar nevojat e institucionit.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.pajisjeve
2018 2019 2020
0 1 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 80.0 80.0
Shpenzime për njësi 0.0 80.0 80.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.pajisjeve
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0
Sasia
0
Shpenzime për njësi -100 0
Ambjentet e brendshme te institucionit te rikonstruktuara
Përshkrimi Ambjente te brendshme te rikonstruktuara qe plotesojne kushtet per ofrimin e nje sherbimi cilesor dhe bashkohor.
Objektivat 0) Blerje pajisje elektronike (2 kompjutera, 2 UPS, 2 fotokopje, 1 printer dhe 1 Router WiFi) 1) Rikonstruksioni i pjesshem i
ambjenteve te brendshme te institucionit. 2) Blerje pajisje elektronike (1 kompjuter) 3) Blerje pajisje elektronike (1 kompjuter)
-100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 2,000.0 0.0 0.0
-100
Shpenzime jashtë projekteve
Pajisje zyre te blera
PërshkrimiPajisje zyre qe nevojiten per te plotesuar nevojat e institucionit.
0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0
Totali i Shpenzimeve -100
0.0
0
0
0
Shpenzime jashtë projekteve
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Ministria e Drejtësisë
Pershkrimi i Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Emri i Programit Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave
Pranimi, shqyrtimi, trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara dhe kompensimi Financiar e Fizik i vendimeve përfundimtare .
Njohja e të drejtës së pronësisë së subjekteve bazuar në parimet e mbrojtjes së kësaj të drejte si një e drejtë themelore e njeriut e sanksionuar në
Kushtetutën e vendit edhe në konventat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe zbatimi i vendimeve perfundimtare.
Rregullimi i çështjes së pronave ne zbatim te ligjit 133/2015 Per trajtimin e prones dhe perfundimin e procesit te kompnesimit te pronave¿ dhe akteve
nenligjore.
1). Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit. 2). Te
kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit . 3). Te mbroje
interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 4). Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken
nga ndertimet informale 5). Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise
gjinore. 6). Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim
1). Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit 2). Te
kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit 3). Te mbroje
interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 4). Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken
nga ndertimet informale 5). Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise
gjinore 6). Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim
1). Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit. 2). Te
kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit 3). Te kryeje
procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit 4). e trajtoje dhe
shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken nga ndertimet informale 5). Rritja e efektivitetit te punës,
përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise gjinore 6). Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne
pronesi te Oborreve ne Perdorim
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.pajisjeve
2018 2019 2020
0 2 5
Totali i Shpenzimeve 0.0 120.0 120.0
Shpenzime për njësi 0.0 60.0 24.0
Sasia 0 0 150
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 -60
Pershkrimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 3
Programi 01180
Projekti 01104
Produkti A
Viti Aktual
2017
6500
mijëra lekë 77,700.0
mijëra lekë 11.95
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti B
Viti Aktual
2017
220
mijëra lekë 1,800,000.0
mijëra lekë 8,181.82
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia 1.5 13.3 -100
Totali i Shpenzimeve 0 1.2 -100
Shpenzime për njësi
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr Subjektesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
7,714.29 6,284.8
Sasia 9.1 45.8 42.9
Totali i Shpenzimeve 3.3 45.2 16.4
Shpenzime për njësi -5.3 -0.5 -18.5
3,142,400.0
Shpenzime për njësi 7,750.0
Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave
Shpenzime jashtë projekteve
Regjistri i Vlersimit te Vendimeve per Kompensim
Përshkrimi Perditesohet regjistri me rend kronologjik i me shume se 24 mije vendimeve qe kane njohur te drejten e kompnesimit duke
percaktuar Vleren per cdo vendim dhe vleresimi sipas skemes se ligjit 133/2015
Objektivat
0) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor
te kompensimit. 1) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te
shperndaje fondin vjetor te kompensimit 2) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e
ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr vendimesh
2018 2019 2020
6600 7475 0
Totali i Shpenzimeve 77,700.0 78,600.0 0.0
0.0
-10.7 -100
Shpenzime jashtë projekteve
Shperndarja e Fondit Financiar ne dispozicion te subjekteve .
Përshkrimi Aplikimi dhe Shperndarja e Fondit Financiar sipas procedurave te percaktuara ne ligj
Objektivat
0) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor
te kompensimit. 1) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te
shperndaje fondin vjetor te kompensimit 2) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e
ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit.
Njësia
3). Te kryeje procesin e shperndarjes se Fondit financiar të vendimeve perfundimtare ne vijim 4). Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore
5). Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken nga ndertimet informale 6). Rritja e
efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise gjinore 7). Trajtimi me vendim i
kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim
1. Rregullimin dhe shperblimin e drejte te ceshtjeve te pronesise ne perputhje me nenin 41 te kushtetutes dhe nenin 1 te Protokollit 1 te Konventes
Evropiane per Mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut dhe Lirive Themelore 2. Perfundimi ne perputhje me Ligjin 133/2015 te procesit te trajtimit nepermjet
njohjes dhe kompensimit te pronave . 3. Ekzekutimi i vendimeve perfundimtare dhe perfundimi i procesit te kompensimit brenda afateve te percaktuara ne
ligj.
Shpenzime për njësi 11.77 10.52
-1.5
240 350 500
1,860,000.0 2,700,000.0
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 01104
Produkti C
Viti Aktual
2017
220
mijëra lekë 25,900.0
mijëra lekë 117.73
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti D
Viti Aktual
2017
2300
mijëra lekë 25,900.0
mijëra lekë 11.26
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti E
Shpenzime jashtë projekteve
Ndjekja e proceseve gjyqesore te ATP
Përshkrimi Mbrojtja e interesave te ATP ne tre shkallat e gjyqesorit dhe ne gjykaten Administrative per vendimet e dhena nder vite, bazuara
ne legjislacionin ne fuqi.
Objektivat 0) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 1) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 2) Te kryeje
procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te
ligjit 3) Te kryeje procesin e shperndarjes se Fondit financiar të vendimeve perfundimtare ne vijim
2300 2300 2300
11.26 11.39 24.43
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 1.2 114.5
Shpenzime për njësi 0 1.2 114.5
25,900.0 26,200.0 56,200.0
Shpenzime për njësi
9.8
Totali i Shpenzimeve 0 1.2 7.3
Shpenzime për njësi -9.1 -7.3 -2.4
Shpenzime jashtë projekteve
Fondi Toke ne dispozicion te subjekteve qe trajtohen nga A T P
Përshkrimi Fondi i tokes i vene ne dispozicion ATP-se nder vite si dhe fondet e reja qe i shtohen ketij fondi vihen ne dispozicion te
kompensimit te pronareve
Objektivat
0) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor
te kompensimit. 1) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e ne vijim dhe te
shperndaje fondin vjetor te kompensimit 2) Te kryeje procesin e vlerësimit financiar të vendimeve perfundimtare nga viti 1993 e
ne vijim dhe te shperndaje fondin vjetor te kompensimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ha
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Trajtimi me vendim i kërkesave të subjekteve për kalimin ne pronesi te oborreve në përdorim
PërshkrimiTrajtimi i kërkesave të subjekteve për kalimin ne pronesi te oborreve në përdorim dhe Arketimi i Vleres sipas VKM ne fuqi
Objektivat 0) Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim 1) Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne
pronesi te Oborreve ne Perdorim 2) Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim 3) Rritja e
efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise gjinore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr Vendimesh
2018 2019 2020
242
Totali i Shpenzimeve 28,100.0
Shpenzime për njësi 107.02 99.24 96.9
Sasia 10 9.1
264 290
25,900.0 26,200.0
Viti Aktual
2017
700
mijëra lekë 25,900.0
mijëra lekë 37.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti F
Viti Aktual
2017
5000
mijëra lekë 103,600.0
mijëra lekë 20.72
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti G
Viti Aktual
2017
800
mijëra lekë 2,000,000.0
mijëra lekë 2,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Shpenzime jashtë projekteve
Pronarë te pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale që përfitojnë kompensim në të holla ( financiar) nga shpërndarja e fondeve të të ardhurave nga ALUIZNI në masë proporcionale (këste).
Përshkrimi Kryerja e veprimeve të nevojshme në zbatim të legjislacionit në fuqi për shqyrtimin e kërkesave të subjekteve të përftues nga
shpërndarja e fondeve të të ardhurave nga ALUIZNI.
Objektivat 0) Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken nga ndertimet
informale 1) Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken nga
ndertimet informale 2) e trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te paluajtshme qe preken
nga ndertimet informale 3) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr subjektesh
2018 2019 2020
880 970 1000
Totali i Shpenzimeve 2,140,000.0 2,448,000.0
2,448.0
Sasia 10 10.2 3.1
6.6
Shpenzime jashtë projekteve
2,297,000.0
Shpenzime për njësi 2,431.82 2,368.04
Objektivat 0) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 1) Te mbroje interesat e ATP ne proceset gjyqesore. 2) Te kryeje
procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te
ligjit 3) Te kryeje procesin e shperndarjes se Fondit financiar të vendimeve perfundimtare ne vijim
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
-100
-100
0 1.2 -100
5000 5000 0
770 850 950
25,900.0 26,200.0 84,300.0
Shpenzime për njësi 33.64 30.82 88.74
Sasia 10 10.4 11.8
Totali i Shpenzimeve 0
103,600.0 104,800.0 0.0
Shpenzime për njësi 20.72 20.96 0.0
Sasia Numer ceshtjesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Trajtimi i kerkesave nder vite per njohje pronesie
PërshkrimiKerkesat e depozituara ne ATP do ti nenshtrohen trajtimit te prones
Objektivat
0) Te kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne
kuader te ligjit . 1) Te kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e
reja qe happen ne kuader te ligjit 2) Te kryeje procesin e trajtimit te pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë
institucionit dhe dosjet e reja qe happen ne kuader te ligjit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr Vendimesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
1.2 221.8
Shpenzime për njësi -9.1 -8.4 187.9
3.4
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 1.2
Shpenzime për njësi
Shpenzime për njësi -2.7 -2.6
Totali i Shpenzimeve 7 7.3
Produkti H
Viti Aktual
2017
2732
mijëra lekë 7,200.0
mijëra lekë 2.64
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti I
Viti Aktual
2017
112
mijëra lekë 3,000.0
mijëra lekë 26.79
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti J
Viti Aktual
2017
90
mijëra lekë 5,500.0
mijëra lekë 61.11
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Blerje paisje mobilim zyrash
Përshkrimi Blerje paisje mobilim zyrash
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
0 0 0
0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rikonstruksioni ambjenteve të A T P
Përshkrimi Rikonstruksioni I fasades se godines dhe disa ambjenteve te zyrave të A T P
Objektivat
90 1 1
10,500.0 1,000.0 1,000.0
Shpenzime për njësi 116.67 1,000.0 1,000.0
Sasia 0 -98.9 0
Totali i Shpenzimeve 90.9 -90.5 0
Shpenzime për njësi 90.9 757.1 0
Shpenzime jashtë projekteve
Blerje paisje elektronike
PërshkrimiBlerje paisje elektronike kompjuterab ,printera ,fotokopje etj.
Objektivat
0) Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i barazise
gjinore. 1) Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,. Respektimi i
barazise gjinore 2) Rritja e efektivitetit te punës, përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të ATP-së dhe kushteve të punës,.
Respektimi i barazise gjinore 3) Te trajtoje dhe shperndarje fondin e kompensimit financiar per pronaret e pasurive te
paluajtshme qe preken nga ndertimet informale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
0 0 0
0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0
Produkti K
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 960.0
mijëra lekë 960.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti L
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 960.0
mijëra lekë 960.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti M
Viti Aktual
2017
27
mijëra lekë 1,920.0
mijëra lekë 71.11
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti N
0
0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Sistemi Telefonik VOIP
Përshkrimi Sistemi Telefonik VOIP per te gjitha ambjentet e ATP-se
Objektivat
0 0
0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0
0 0 0
0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Blerje kondicionerësh
Përshkrimi Blerje kondicionerësh per ambjentet e reja qe jane rikonstruktuar.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Sistemi aksesi të hyrje daljeve të personelit
Përshkrimi Vendosje e një sistemi aksesi dhe monitorimi të hyrje daljeve të personelit
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
0 0
0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Vendosje e sistemit të monitorimit
Përshkrimi Vendosje e sistemit të monitorimit me kamera të institucionit
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
0
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 960.0
mijëra lekë 960.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01104
Produkti O
Viti Aktual
2017
40000
mijëra lekë 608,200.0
mijëra lekë 15.21
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Qellimi i Politikes se Programit
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Ministria e Drejtësisë
Pershkrimi i Programit
Emri i Programit
cope
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Praktika legalizimi te pasurive informale te kryera
PërshkrimiKryerja e proçesit te legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per praktika legalizmi pasuri informale
Objektivat
0) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit tekniko ligjor per rreth 40.000 (ose 26% e objektivit) praktika legalizmi pasuri
informale 1) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit tekniko ligjor per rreth 38.000 praktika legalizmi pasuri informale (ose 51% e
objektivit) dhe mbështetja e procesit te Urbanizimit dhe Integrimit ekonomik dhe social të zonave informale, duke siguruar një
regjim efiçent, transparent dhe progresiv, evidentim te informatizuar dhe inovator 2) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit
tekniko ligjor per rreth 38.000 praktika legalizmi pasuri informale (ose 51% e objektivit) dhe mbështetja e procesit te Urbanizimit
dhe Integrimit ekonomik dhe social të zonave informale, duke siguruar një regjim efiçent, transparent dhe progresiv, evidentim te
informatizuar dhe inovator 3) Trajtimi me vendim i kerkesave per kalim ne pronesi te Oborreve ne Perdorim
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. praktikash
2018 2019 2020
0 0 0
0 0 0
0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Rritja e numrit te egzekutimeve ne masen 10 % krahasuar me vitin paraarhes si dhe rritja e ceshtejeve qe do tu jepet zgjidhje ligjore ne masen 10 %,
nepermjet kompeltimit te infrastruktures, logjistikes,rritjes se aftesive profesionale te punonjesve.Egzekutmimi 100% i cdo urdher mbrojtjeje brenda
afateve sipas akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.
Realizimi i objektivave te SHPGJ ne perputhje me ligjin.Respektimi rigoroz i afateve ligjiore per kryerjen e veprimeve proceduriale te percaktuara per
egzekutimin e titujve egzekutive.RRitja e numrit te egzekutimeve ne masen 10 %, krahasuar me vitin paraardhes (17149 ceshje ne 2020 ) si dhe rritja e
ceshtjeve qe do tu jepet zgjidhje ligjiore ne masen 10%, nepermjet kompletimit te infrastruktures, logjistikes rritjes se aftesive profesionale te
punonjesve,duke patur qellim nje rritje ne masen 30% te titujve te egzekutuar krahasuar me vitin baze (2017)
Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor
Ekzekutimi i titujve ekzekutivë në përputhje me ligjin.Respektimi rigoroz i afateve ligjore për ekzekutimin e titujve ekzekutivë.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Projekti 00350
Produkti B
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 37,500.0
mijëra lekë 3,125.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00350
Produkti C
Totali i Shpenzimeve 48,900.0 48,930.0 48,930.0
Shpenzime për njësi 4,075.0 4,077.5 4,077.5
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 30.4 0.1 0
Shpenzime për njësi 30.4 0.1 0
Shpenzime jashtë projekteve
Infrastrukturë e kompletuar
Përshkrimi Përmirësimi i infrastrukturës , nëpërmjet pajisjes me mjete ligjistike bashkëkohore për përmirësimin e punës në Shërbimin
Përmbarimor Gjyqësor
Objektivat 0) Permisimi i infrastruktures ,pajisja me mjete logjistike bashkekohore per SHPGJ. 1) Permisimi i infrastruktures ,pajisja me
mjete logjistike bashkekohore per SHPGJ. 2) Permisimi i infrastruktures ,pajisja me mjete logjistike bashkekohore per SHPGJ. 3)
Permisimi i infrastruktures ,pajisja me mjete logjistike bashkekohore per SHPGJ.
Menaxhimi i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor.
PërshkrimiPuna e stafit të Shërbimit për plotësimin e objektivave të parashikuara.
Objektivat 0) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve ,trainimeve ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve te
administrates ne SHPGJ. 1) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve ,trainimeve ,motivimit dhe
forcimit te kapaciteteve te administrates ne SHPGJ. 2) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve
,trainimeve ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve te administrates ne SHPGJ. 3) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes
profesionale te punonjesve ,trainimeve ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve te administrates ne SHPGJ.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.muajsh
2018 2019 2020
12 12 12
Ifrastruktura e kompletuar dhe funksionale.Baze logjistike solide dhe operative .Kapacitete njerzore te afta profesionalisht dhe te motivuara ne krye te
detyrave .
1). Rritja e numrit te ekzekutimeve te titujve ekzekutiv ne masen 10%krahasuar me vitin 2019 2). Permisimi i infrastruktures,igurimi i ambjenteve dhe
pajisja me mjete logjistike bashkekohore ne permisimin e punes ne SHPGJ . 3). RrItja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes prfesionale te punonjesve
,nepermjet trajnimeve me personat e fushes ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve ne administrate ne konkurence me sherbimin permbarimor privat. 4).
Ekzekutimi 100%i cdo urdher mbrojtjeje brenda afateve sipas akteve ligjore e nenligjore ne fuqi.
1). Rritja e numrit te ekzekutim eve te titujve ekzekutiv ne masen 10%krahasuar me vitin 2018 . 2). Permisimi i infrastruktures ,sigurimi i ambjenteve dhe
pajisja me mjete logjistike bashkekohore per permisimin e punes ne SHPGJ. 3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve
nepermjet trajnimeve me personat e fushes ,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve ne administrate ne konkurrrence me sherbimin permbarimor privat 4).
Ekzekutimi 100%i cdo urdher mbrojtjejes brenda afateve sipas akteve ligjore e nenligjore ne fuqi.
1). Rritja e numrit te ekzekutimeve te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin2017. 2). Permisimin e infrastruktures ,pajisje me nmjete
logjistike bashkekohore per permisimin e punes ne SHPGJ. 3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjeseve ,nepermjet
trajnimeve me persona te fushes,motivimit dhe forcimit e kapaciteteve ne administrate ne konkurrence me sherbimin permbarimor privat . 4). Ekzekutimi
100%i cdom urdheri mbrojtjeje brenda afteve sipas akteve ligjore nenligjore ne fuqi.
1). Rritja e numrit te egzekutimeve te titujve egzekutive ne masen 10% krahasuar me vitin 2016 2). Permiresimi i infrastrukures,pajisja me mjete
logjistike bashkekohore per permiresimin e punes ne Sherbimin Permbarimor Gjyqesor. 3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet ritjes profesionale te
punonjesve,nepermjet trajnimeve me personat e fushes,motivimit dhe forcimit te kapaciteteve ne administratene konkurence me Sherbimin Permbarimor
Privat. 4). Ekzekutimi 100%i cdo urdher mbrojteje brenda afateve sipas akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.
Shpenzime jashtë projekteve
Objektivat e Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
Viti Aktual
2017
206
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 48.54
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00350
Produkti E
Viti Aktual
2017
12884
mijëra lekë 87,500.0
mijëra lekë 6.79
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Qellimi i Politikes se Programit
40 0
Shpenzime për njësi 106 -6.7 0
Shpenzime jashtë projekteve
Rritja e ekzekutimit te titujve ekzekutive nepermjet respektimit te procedurave dhe afateve ligjore te percaktuara sipas
legjislacionit ne fuqi.
Objektivat 0) Ritja e numrit te ekzekutimit te titujve ekzekutiv ne masen 10% te krahasuar me vitin 2016. 1) Rritja e numrit te ekzekutimeve
te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin2017. 2) Rritja e numrit te ekzekutim eve te titujve ekzekutiv ne masen
10%krahasuar me vitin 2018 . 3) Rritja e numrit te ekzekutimeve te titujve ekzekutiv ne masen 10%krahasuar me vitin 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. titujsh
2018 2019 2020
14172
116,070.0
Shpenzime për njësi 8.05 7.32 6.77
Sasia
Shpenzime për njësi 18.5 -9 -7.6
Ministria e Drejtësisë
Pershkrimi i Programit
Emri i Programit Sistemi i Burgjeve
* Akomodimi i te paraburgosurve ne ambientet perkatese ne pritje te vendimeve gjyqesore, dhe ybatimi i vendimeve gjyqesore per personat qe marrin
denimin sipas shkalleve te sigurise ne burg, ne eprputhje me strategjine kombetare per zhvillim dhe integrim. * Ofrimi i punesimit te favorshem per te
paraburgosurit dhe te denuarit * Menaxhimi dhe realiyimi i buxhetit te akorduar per zhvillimin e aktivitetit ne burgje dhe paraburgime.
Akomodimi i te paraburgosurve ne ambientet perkatese ne pritje te vendimeve gjyqesore, dhe zbatimi i vendimeve gjyqesore per personat qe marrin
denimin sipas shkalleve te sigurise ne burg, ne perputhje me strategjine kombetare per zhvillim dhe integrim. * Ofrimi i punesimit te favorshem per te
paraburgosurit dhe te denuarit * Menaxhimi dhe realizimi i buxhetit te akorduar per zhvillimin e aktivitetit ne burgje dhe paraburgime.
nr. pajisjesh
2018 2019 2020
100 150 150
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 14,000.0 14,000.0
Shpenzime për njësi 100.0 93.33 93.33
Sasia -51.5 50 0
Totali i Shpenzimeve 0
Përmirësimi i infrastrukturës dhe elementeve të sigurisë për trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve sipas standarteve të përafruara me standartet e
BE-s, përmirësimi i kushteve të jetës dhe shëndetit dhe krijimi i konditave për rehabilitimin e të dënuarve dhe përgatitjen e tyre për ri-integrim në shoqëri,
krijimi i strukturave dhe kushteve të posaçme për rehabilitimin e të burgosurave femra, modernizimi i sistemit të komunikimit nëpërmjet paisjeve dhe
teknologjisë së informacionit. Rritja e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit, nëpërmjet rritjes së numrit të inspektimeve, dhe kualifikimit profesional
(trajnimet) si dhe krijimi i kushteve optimale te punes per personelin e sistemit te burgjeve vecanerisht femra me qellim ofrimin e nje sherbimi sa me te
mire dhe brenda standarteve te BE.
114,100.0 114,170.0
10 10 10
Totali i Shpenzimeve 30.4 0.1 1.7
Ekzekutimi i titujve ekzekutive
Përshkrimi
15589 17148
Totali i Shpenzimeve
Pershkrimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 14
Programi 03440
Projekti 00342
Produkti A
Ministria e Drejtësisë
Sistemi i Burgjeve
Shpenzime jashtë projekteve
Përmirësimi i infrastrukturës dhe elementeve të sigurisë për trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve sipas standarteve të përafruara me standartet e
BE-s, përmirësimi i kushteve të jetës dhe shëndetit dhe krijimi i konditave për rehabilitimin e të dënuarve dhe përgatitjen e tyre për ri-integrim në shoqëri,
krijimi i strukturave dhe kushteve të posaçme për rehabilitimin e të burgosurave femra, modernizimi i sistemit të komunikimit nëpërmjet paisjeve dhe
teknologjisë së informacionit. Rritja e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit, nëpërmjet rritjes së numrit të inspektimeve, dhe kualifikimit profesional
(trajnimet) si dhe krijimi i kushteve optimale te punes per personelin e sistemit te burgjeve vecanerisht femra me qellim ofrimin e nje sherbimi sa me te
mire dhe brenda standarteve te BE.
1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 6%. 2). Trajtimi
human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, per te
denuar te punesuar 3033 kalori për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori. 3). Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet
trajnimit të stafit në 35%.. 4). Krijimi i kushteve të punës permes permiresimit te infrastruktures për personelin femer në Sistemin e Burgjeve 5). Shtimi
me 1% i numrit te personelit femra ne sistem dhe grupet vendimarrese 6). Rritja ne 4 e programeve te punesimit dhe te kualifikimit per te denuarat femra.
1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 5%. 2). rajtimi
human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, per te
denuar te punesuar 3033 kalori për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori. 3). Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet
trajnimit të stafit në 38% 4). Krijimi i kushteve të punës permes permiresimit te infrastruktures për personelin femer në Sistemin e Burgjeve 5). Shtimi me
2% i numrit te personelit femra ne sistem dhe grupet vendimarrese 6). Rritja ne 5 e programeve te punesimit dhe te kualifikimit per te denuarat femra
1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 4%. 2). Trajtimi
human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, per te
denuar te punesuar 3033 kalori për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori. 3). Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet
trajnimit të stafit në 39% 4). .Krijimi i kushteve të punës permes permiresimit te infrastruktures për personelin femer në Sistemin e Burgjeve. 5). Shtimi
me 2% i numrit te personelit femra ne sistem dhe grupet vendimarrese 6). Rritja ne 6 e programeve te punesimit dhe te kualifikimit per te denuarat femra.
1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 3%. 2). Trajtimi
human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, per te
denuar te punesuar 3033 kalori për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori. 3). Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet
trajnimit të stafit në 40%. 4). .Krijimi i kushteve të punës permes permiresimit te infrastruktures për personelin femer në Sistemin e Burgjeve 5). Shtimi
me 3% i numrit te personelit femra ne sistem dhe grupet vendimarrese 6). Rritja ne 7 e programeve te punesimit dhe te kualifikimit per te denuarat femra.
Sipas ligjit Nr.8328, datë 16.04.1998 ¿ Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim¿ i ndryshuar, si dhe ligjin Nr.10032, datë 11.012.2008 `¿Per
Policine e Burgjeve¿.deri në vitin 2017 synohet: mbipopullimi 5% ;orë shërbimi shëndetsor në muaj 11 ore; raporti të burgosur-polic 1:1.6; Nr IEVP me
sisteme kamerash 24; % e sip. në IEVP me kamerizim 85%; nr arratisjeve 0;; norma ushqimore 2.615 k.kalori, 3.033 k.kalori, 3.345 k.kalori; nr i të
dënuarve të punësuar 706; nr aktivitete kulturore 50; ore aktivitetesh për të burgosurit në muaj 80; orë në muaj terapi 2.8; raste dhune 0; % e stafit të
trainuar 38%.
PërshkrimiOrganizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve
te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.
Objektivat
Trajtimi me norme ushqimore i te burgosurve
Objektivat e Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00342
Produkti B
Viti Aktual
2017
1800
mijëra lekë 3,104.0
mijëra lekë 1.72
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00342
Produkti C
Viti Aktual
2017
980
mijëra lekë 334,243.0
mijëra lekë 341.06
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00342
0
Shpenzime për njësi 0
Sasia Nr te denuarve te trajtuar
88.3
Totali i Shpenzimeve 335,873.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0
0
6300
Organizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve
te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr punonjesish te trajnuar
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 1.79 1.79
Sasia
16.1
0
2.08
3,604.0
1735
2020
-3.6 0
Totali i Shpenzimeve 0 0
Shpenzime për njësi 3.7 0 16.1
Shpenzime jashtë projekteve
Te denuar te trajtuar me sherbim shendetesor dhe social
PërshkrimiOrganizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve
te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Shpenzime për njësi
3,104.0 3,104.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr i te burgosurve te trajtuar ne muaj
Totali i Shpenzimeve
0.0 0.0
Shpenzime jashtë projekteve
342.73
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.5 0
Shpenzime për njësi 0.5 0
0
2018 2019 2020
0 0
0
0
0
342.73
335,873.0
Shpenzime jashtë projekteve
Trajnimi i stafit policor nga qendra e trajnimit te SB
Përshkrimi
2018 2019
1735 1735
2018 2019 2020
980 980 980
0.0 0.0 556,302.0
335,873.0
Shpenzime për njësi 342.73
Produkti D
Viti Aktual
2017
6200
mijëra lekë 1,967,331.0
mijëra lekë 317.31
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00342
Produkti E
Viti Aktual
2017
25
mijëra lekë 1,160,298.0
mijëra lekë 46,411.92
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00342
Produkti F
Viti Aktual
2017
78
mijëra lekë 69,926.0
mijëra lekë 896.49
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00342
0
Shpenzime për njësi -0.6 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
2018 2019 2020
26 26
57,703.15 61,049.31 61,030.08
Sasia 4 0 0
1,586,782.0
Shpenzime për njësi
0
26
315.34
Sasia 1.6 0
1,986,633.0 1,986,633.0
Shpenzime për njësi 315.34 315.34
Totali i Shpenzimeve 1
Totali i Shpenzimeve 29.3 5.8 0
Shpenzime për njësi 24.3 5.8
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. te denuar te mitur te trajtuar ne muaj. 65 65
Totali i Shpenzimeve 69,814.0 69,814.0
1,074.06 1,074.06
Përshkrimi Organizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve
te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.
Totali i Shpenzimeve 1,500,282.0 1,587,282.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr IEVP
Mbajtja e te burgosurve dhe paraburgosurve ne kushte sigurie nga trupa policore
PërshkrimiOrganizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve
te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr i te denuarve
2018 2019 2020
6300 6300 6300
Totali i Shpenzimeve 1,986,633.0
0
69,814.0
Drejtimi dhe zhvillimi normal i funksionimit te SB
2018 2019 2020
65
Permiresimi i infrastruktures dhe elementeve te sigurise per trajtimin e te denuarve te mitur sipas standarteve te perafruara me
standartet e BE dhe krijimin e konditave per rahbilitimin e tyre.
Objektivat
0
Shpenzime jashtë projekteve
Trajtimi i te denuarve te mitur ne ambjente te pershtatshme te vuajtjes se denimit.
Përshkrimi
1,074.06
Sasia -16.7 0 0
Totali i Shpenzimeve -0.2 0 0
Shpenzime për njësi 19.8 0 0
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Produkti G
Viti Aktual
2017
88
mijëra lekë 90,889.0
mijëra lekë 1,032.83
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00342
Produkti H
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 3,104.0
mijëra lekë 3,104.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00342
Produkti I
Viti Aktual
2017
530
mijëra lekë 412,902.0
mijëra lekë 779.06
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
9,105.0
0
0
Mundesimi i programeve te reja te kualifikimit dhe punesimit te te denuarave femra.
Përshkrimi
Personel i punesuar femra ne sistemin e burgjeve
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 193.3 0 0
Shpenzime për njësi 193.3 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 2.7 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Nr. te denuara femra te trajtuara.
2018 2019 2020
88 88 88
Totali i Shpenzimeve 93,388.0 93,388.0
Shpenzime për njësi 1,061.23 1,061.23
2.7 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Programe / Stafi trajnues
Totali i Shpenzimeve
Sasia
1,061.23
93,388.0
Sasia Nr. personeli femra ne muaj
Totali i Shpenzimeve
Përshkrimi Rritja e stafit te te punewsuarave femra ne Sistemin e Burgjeve.
Objektivat
9,105.0 9,105.0
Shpenzime për njësi 9,105.0 9,105.0 9,105.0
Sasia
0
Shpenzime për njësi -1.6 0
550 550
3.4
0
-3.3
792.48
421,599.0
532
2020
Mbajtja e te denuarave femra ne kushte te vecanta ne ambjentet e vuajtjes se denimit.
0
Përshkrimi
Trajtimi i te denuarave femra ne kushte te pershtrashme.
Objektivat
421,599.0 421,599.0
Shpenzime për njësi 766.54 766.54
Sasia 3.8 0
Totali i Shpenzimeve 2.1
Shpenzime jashtë projekteve
2018 2019
2018 2019 2020
1 1 1
Shpenzime jashtë projekteve
Krijimi i mundesive te reja te punesimit ne ambjentet e vuajtjes se dneimit per te denuarat femra.
Objektivat
Projekti 00342
Produkti J
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 119,284.0
mijëra lekë 119,284.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03625
Produkti K
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03625
Produkti L
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03625
-62.1 -5.1 0
Blerje paisje per SB
Përshkrimi Organizimi i sistemeve te burgimit dhe paraburgimit ne kuader te garantimit te te drejtave themelore te individit krijimi i kushteve
te duhura per zbatimin me rreptesi te detyrimeve qe rrjedhin nga kuadri ligjor ekzistues duke garantuar efektshmeri.
Objektivat
Sistem iformatizimi te kartelave
Përshkrimi Sistem i informacionit te tkaretelave te te denuarve ne sistemin e burgjve
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0
0
0.0
0
5,892.11
Sasia
2020
0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 -100
Shpenzime për njësi 0 -100
0
0
Shpenzime për njësi
PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES
0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr paisjesh
2018 2019 2020
3
Totali i Shpenzimeve -62.1 -5.1
Shpenzime jashtë projekteve
5,882.25
Sasia
Totali i Shpenzimeve 9,160.0 0.0 0.0
106,058.0
Shpenzime për njësi 6,000.0
2018
Shpenzime për njësi 3,053.33 0.0
0 300 125
Totali i Shpenzimeve 0 292.2 125.4
Shpenzime për njësi 0 -2
PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES
Automjete te blera
Përshkrimi Blerje automjetesh per sistemin e burgjeve ne menyre qe te siguroje nje aktivitet sa me normal te per transportin e te
paradenuarve dhe te denuarve.
12,000.0 47,058.0
0
42,942.0
42,942.0
1
0
2018 2019
1 1Sasia sistem
Totali i Shpenzimeve 45,240.0 42,942.0
Shpenzime për njësi 45,240.0 42,942.0
Sasia 0
2019 2020
2 8 18
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr automjetesh
Totali i Shpenzimeve
0.2
PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES
Produkti M
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 42,350.0
mijëra lekë 42,350.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03625
Produkti N
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 1,000.0
mijëra lekë 1,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03625
Produkti O
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 228,654.0
mijëra lekë 228,654.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03625
Produkti P
Përshkrimi RIkonstruksione te ambjenteve ne IEVP
Objektivat
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve 1,100.0 1,000.0 1,000.0
Shpenzime për njësi
0 0
Shpenzime për njësi -100 0
Përshkrimi Studim dhe projketim per ndertimin e burgut te hapur si dhe ndertimin e spitalit psikiatrik per te denuar dhe paradenuar te
mendor.
Objektivat
Sasia nr
0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -75.9 -100 0
Shpenzime për njësi -75.9 -100 0
PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES
Rikonstruksione i ambjenteve ne Sistemin e Burgjeve
godine
Totali i Shpenzimeve 55,000.0 0.0
1
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Shpenzime për njësi 55,000.0 0.0
10 -9.1 0
Sasia nr godinash
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100
kosto lokale
Përshkrimi Kosto lokale per ndertimin e burgjeve te reja dhe paraburgimeve . leja e ndertimit per burgun shkoder, rrjeti inxhinierike per
burgun shkoder, furmnizim dhe vendosje per sistemin e kamerave etj.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0.0
0
2018 2019 2020
PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES
studime dhe projektime
0
0
0 0 0
PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES
Burgu 313 i ndertuar
Përshkrimi Rritje kapacitetesh per burgun 313
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve
1,100.0 1,000.0 1,000.0
10 -9.1 0
Shpenzime për njësi
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 11,412.0
mijëra lekë 11,412.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00342
Produkti Q
Viti Aktual
2017
6200
mijëra lekë 563,303.0
mijëra lekë 90.86
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Ministria e Drejtësisë
Pershkrimi i Programit
Emri i Programit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia godina
Totali i Shpenzimeve 27,500.0 59,000.0
2018
1). 1). Rritja e efikasitetit gjate zbatimit te masave alternative dhe permiresimit te menaxhimit te ngarkeses se punes nepermjet shfrytezimit te te dhenave
te gjeneruara nga regjistri elektronik dhe forcimi i bashkepunimit me partneret. 2). 2). Rikonstruksion dhe shrtese kati
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
2019
2 3
0.0
1). 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te permiresimit te kapaciteteve njerezore ne terma sasiore dhe ne trajnimin e
vazhdueshem te tyre ne funksion te permiresimit te metodologjive te aplikuara. 2). 2). Blerje paisje zyre
100 50 -100
Totali i Shpenzimeve 141 114.5 -100
Shpenzime për njësi 20.5 43 -100
Shpenzime jashtë projekteve
Trajtimi me norme ushqimore per te denuarit
Përshkrimi Trajtimi me norme ushqimore i te denuarve/paraburgosurve
Objektivat
Njësia
Sherbimi i proves
Permbushja me profesionalizem e detyrave funksionale ne zbatimin e masave alternative te denimit me burgim nepermjet permiresimit te infrastruktures
ligjore dhe organizative te institucionit, aplikimit te sistemeve kompjuterike, rritjes se njohurive profesionale dhe trajnimeve te vazhdueshme, rritjes se
bashkepunimit me operatoret e Sistemit te Drejtesise dhe Institucionev e Shteterore si dhe organizatave jofitimprurese aktive ne fushen e masave
alternative.
Rritja e performances se Sherbimit te Proves ne zbatimin e kuadrit ligjor ne fuqi dhe standartet me te larta ne fushen e masave alternative per realizimin e
programeve sa me efikase ne realizimin e rehabilitimit te denuarve me masa alternative.
Permiresimi i vazhdueshem i performances se Institucionit te Sherbimit te Proves nepermjet: 1. Zbatimit korekt te kuadrit ligjor ne fuqi per masat
alternative dhe standarteve me te larta nderkombetare ne kete fushe. 2. plotesimit te struktures se Sherbimit te Proves dhe trajnimit periodik te stafit te
institucionit. 3. Realizimit te infrastuktures se nevojshme per permbushjen e detyrave funksiona;le te institucionit. 4. aplikimit te regjistrit elektronik dhe
permiresimit te tij bazuar ne analizat periodike te sistemit. 5.bashkepunimit te vazhdueshem dhe ndergjegjesimit te gjykatave per zgjerimin e aplikimit te
mbikqyrjes elektronike.
0.0
Sasia 1.6 0 -100
Totali i Shpenzimeve -1.2 0 -100
Shpenzime për njësi -2.8 0 -100
2020
0
0
Shpenzime për njësi 88.3 88.3
Sasia NR/denuarish ne muaj
Totali i Shpenzimeve 556,302.0 556,302.0 0.0
2018 2019 2020
6300 6300
Shpenzime për njësi 13,750.0 19,666.67 0.0
Sasia
Pershkrimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 2
Viti 3
Projekti 03592
Produkti A
Viti Aktual
2017
6000
mijëra lekë 143,032.0
mijëra lekë 23.84
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03592
Produkti C
6100 6200
Sasia
Femra ne sherbimin e proves te perfshira ne programin e riintegrimit
Përshkrimi Riintegrimi i femrave te denuara
Shpenzime jashte projekteve
Persona te denuar te mbikqyrur
Përshkrimi Shqyrtimi i kerkesave, intervista, raporti i vleresimit, perfaqesimi ne gjykate dhe mbikqyrja e te denuarve gjate periudhes se
proves.
Objektivat
0) 1). Rritja e efikasitetit gjate zbatimit te masave alternative dhe permiresimit te menaxhimit te ngarkeses se punes nepermjet
shfrytezimit te te dhenave te gjeneruara nga regjistri elektronik dhe forcimi i bashkepunimit me partneret. 1) 1). Rritja e efikasitetit
ne zbatimin e masave alternative ne saje te permiresimit te kapaciteteve njerezore ne terma sasiore dhe ne trajnimin e
vazhdueshem te tyre ne funksion te permiresimit te metodologjive te aplikuara. 2) 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave
alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga rritja profesionale e kapaciteteve njerezore dhe aplikimi i
praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim
prurese. 3) 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga
rritja profesionale e kapaciteteve njerezore dhe aplikimi i praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i
bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim prurese.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. personash te mbikqyrur nga 1 specialist
Totali i Shpenzimeve 149,853.0 149,948.0 147,988.0
Shpenzime për njësi 24.57 24.58 23.87
1.7 0 1.6
Totali i Shpenzimeve 4.8
6100
1). 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga rritja profesionale e kapaciteteve
njerezore dhe aplikimi i praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim
prurese. 2). 2).Blerje paisje elektronike
202020192018
1). 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga rritja profesionale e kapaciteteve
njerezore dhe aplikimi i praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim
prurese. 2). 2).Blerje paisje elektronike
Ligjit nr.8331, datë 21.4.1998 " Për ekzekutimin e vendimeve penale ", i ndryshuar me ligjin Nr. 10 024, datë 27.11.2008; Rregullorja " Për organizimin e
funksionimin e Shërbimit të Provës dhe për përcaktimin e standarteve dhe procedurave për mbikqyrjen e ekzekutimit të denimeve alternative " të miratuar
me vendim të Këshillit të Ministrave nr.302, datë 25.03.2009,; Urdhëri i Kryeministrit Nr.100, datë
21.02.2014 " Për miratimin e struktures dhe te organikes se Shërbimit të Provës ", Urdhërit nr. 7746/1, datë 24/09/2010 të Ministrit të Drejtësisë " Për
percaktimin e vendndodhjes dhe kompetencave tokësore të zyrave Vendore të Shërbimit të Provës", si dhe akteve te reja nenligjore.Ligji nr. 10 494 , date
21.12.2011 "Per mbikqyrjen elektronike te personave te cileve u kufizohet levizja me vendim gjyqesor".
0.1 -1.3
Shpenzime për njësi 3.1 0.1 -2.9
Shpenzime jashte projekteve
Objektivat
0) 1). Rritja e efikasitetit gjate zbatimit te masave alternative dhe permiresimit te menaxhimit te ngarkeses se punes nepermjet
shfrytezimit te te dhenave te gjeneruara nga regjistri elektronik dhe forcimi i bashkepunimit me partneret. 1) 1). Rritja e efikasitetit
ne zbatimin e masave alternative ne saje te permiresimit te kapaciteteve njerezore ne terma sasiore dhe ne trajnimin e
vazhdueshem te tyre ne funksion te permiresimit te metodologjive te aplikuara. 2) 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave
alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga rritja profesionale e kapaciteteve njerezore dhe aplikimi i
praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim
prurese. 3) 1). Rritja e efikasitetit ne zbatimin e masave alternative ne saje te implementimit te metodikave te permiresuara nga
rritja profesionale e kapaciteteve njerezore dhe aplikimi i praktikave me te pershtatshme te indetifikuara nga forcimi i
bashkepunimit me institucionet shteterore dhe organizatata jofitim prurese.
Standardet e Politikes se Programit
Viti Aktual
2017
500
mijëra lekë 12,968.0
mijëra lekë 25.94
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03592
Produkti E
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03592
Produkti F
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Objektivat 1) 2). Blerje paisje zyre 2) 2).Blerje paisje elektronike 3) 2).Blerje paisje elektronike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia copë
2018 2019 2020
260 0 0
Totali i Shpenzimeve 7,000.0 0.0 0.0
Paisje zyre
Përshkrimi Blerja e pisjeve të zyrës për kompletimin e nevojave të Institucionit.
750 500raste
20202019
600
15,812.0
26.35Shpenzime për njësi 17.8 26.7
-31.4 50.1 -1.3
2018
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Totali i Shpenzimeve 13,347.0 13,352.0
Shpenzime për njësi 0.0 50.0 50.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
0.0
Sasia 0
Shpenzime jashte projekteve
-100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Shpenzime jashte projekteve
paisje elektronike
Përshkrimi blerje paisje elektronike per plotsimin e nevojave per Institucionin.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia copë
2018 2019 2020
0 100 100
Totali i Shpenzimeve 0.0 5,000.0 5,000.0
Shpenzime për njësi 26.92 0.0
Njësia
Sasia 50 -33.3 20
Totali i Shpenzimeve 2.9 0 18.4
Shpenzime për njësi
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit Kodi i Grupit 15
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
01110
01120
01130
01150
Emri i Grupit Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme
MEPJ formulon, përpunon dhe është zbatuesi kryesor i politikës së jashtme të shtetit shqiptar, në zbatim të programit të qeverisë.
MEPJ drejton dhe bashkërendon procesin e anëtarësimit të RSH në Bashkimin Evropian. MEPJ në dialog dhe marrëdhënie me
të gjithë partnerët ndërkombëtare, pasqyron të gjitha zhvillimet në Shqipëri, përfaqëson e mbron interesat kombëtare si dhe
punon për interesat e shtetasve shqiptarë kudo që ata ndodhen, në të mirë të lirisë, sigurisë dhe mirëqënies së tyre.
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi
Planifikimi, menaxhimi efiçent dhe monitorimi i burimeve njerëzore dhe financiare
të MPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumetare dhe me shërbime, për
realizimin e politikave të institucionit duke siguruar një lidhje efikase midis MPJ
dhe përfaqësive diplomatike. Organizimi dhe realizimi I veprimtarisë protokollare
të shtetit shqiptar.
Mbeshtetje diplomatike jashte
shtetit
Tërësia e funksioneve aktivitetit dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë
diplomatike dhe postet konsullore të RSH jashtë vendit, në përputhje me
Kushtetutën, normat e të drejtës ndërkombëtare, ligjin per sherbimin e jashtem te
Qeverisë Shqiptare, që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të
bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare
dhe përkujdesin për qytetarët shqiptarë kudo ata ndodhen.
Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i
MPJ
Zbatim i prioriteteve të politikës së jashtme sipas programit të qeverisë dhe
Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020. Drejtimi teknik dhe
bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në
Bashkimin Evropian.
Mbështetje Institucionale për
procesin e Integrimit
Mbështetja e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian
nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional dhe udhëheqjes metodologjike, përafrimit
të legjislacionit vendas me atë të BE-së, menaxhimit të asistencës financiare të
Bashkimit Evropian, forcimit të rolit të shoqërisë civile në proceset
vendimmarrëse, si dhe informimit të publikut, duke ruajtur parimin e aksesit të
barabartë të grave në këtë proces.
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Planifikimi, menaxhimi efiçent dhe monitorimi i burimeve njerëzore dhe financiare të MPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumetare dhe me shërbime,
për realizimin e politikave të institucionit duke siguruar një lidhje efikase midis MPJ dhe përfaqësive diplomatike. Organizimi dhe realizimi I veprimtarisë
protokollare të shtetit shqiptar.
Mbështetje e politikës së jashtme me burime të kualifikuara njerëzore, financiare, dokumentare dhe me shërbime në funksion të realizimit të misionit të
MPJ.
Përmirësimi i administrimit dhe rritja e vazhdueshme cilësore e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe financiare për një shërbim profesional publik
diplomatik.
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i
burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e
komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit
të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te
jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,
si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik
arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me
efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të
institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim
sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në
MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i
burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e
komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit
të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te
jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,
si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik
arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me
efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të
institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim
sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në
MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i
burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e
komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit
të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te
jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,
si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik
arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me
efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të
institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim
sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në
MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 00344 Shpenzime jashtë projekteve
1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i
burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e
komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit
të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te
jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,
si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik
arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me
efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të
institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim
sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në
MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
Ligji 23/2015 " Per sherbimin e jashtem te RSH-së", Ligji nr. 9936, dt. 26.06.2008; Ligj nr. 10296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin";
Ligj nr. 114/2015, "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik";Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar, VKM nr. 914, datë
29.12.2014, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", VKM nr. 918, datë 29.12.2014 "Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë
elektronike", VKM nr. 28, datë 14.01.2015, "Për ngarkimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër
dhe për llogari të Kryeministrit, ministrave dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime", i ndryshuar, VKM nr. 229, dt. 23.04.2004, "Për
ceremonialin zyrtar në RSH".
Produkti A
Viti Aktual
2017
90
mijëra lekë 13,950.0
mijëra lekë 155.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti B
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 5,612.0
mijëra lekë 1,122.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
PërshkrimiPlane dhe raporte periodike dhe vjetore per auditime te realizuara
Shpenzime për njësi 18.3 0 0
PërshkrimiZbatimi i ceremonialit zyrtar te RSH-së
Zbatimi i ceremonialit zyrtar te RSH-së
2020
13,600.0 13,950.0 13,600.0
160.0 155.0 154.55
Sasia -5.6 5.9 -2.2
Totali i Shpenzimeve -2.5 2.6 -2.5
Shpenzime për njësi 3.2 -3.1 -0.3
Plane dhe raporte periodike dhe vjetore per auditime te realizuara
6,638.0 6,638.0 6,638.0
1,327.6 1,327.6 1,327.6
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 18.3 0 0
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
plane
2018 2019 2020
Sasia
Shpenzime për njësi
5 5 5
Totali i Shpenzimeve
Objektivat
0) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe
brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 1) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare
jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe
ministerialet e nivelit të lartë. 2) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në
samitet dhe ministerialet e nivelit të lartë. 3) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në
veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe
pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e nivelit të lartë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime, pritje zyrtare
2018 2019
85 90 88
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Objektivat
0) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të
brendshëm në MPJ. 1) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të
kontrollit të brendshëm në MPJ. 2) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të
sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ. 3) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të
përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ.
Njësia
Projekti 00344
Produkti C
Viti Aktual
2017
13
mijëra lekë 6,912.0
mijëra lekë 531.69
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti D
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 8,412.0
mijëra lekë 280.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti E
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 5,922.0
mijëra lekë 592.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Raporte per misione auditimi te realizuara
7,818.0 7,818.0 7,818.0
601.38 601.38 601.38
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 13.1 0 0
Shpenzime për njësi 13.1 0 0
Raporte buxhetore dhe financiare
Përshkrimi Pergatitja e raporteve buxhetore dhe financiare
Objektivat
Shpenzime për njësi
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Trajnimi i te ngarkuareve me financen ne Perfaqesite diplomatike jashte vendit
Totali i Shpenzimeve
Objektivat
0) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të
brendshëm në MPJ. 1) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të
kontrollit të brendshëm në MPJ. 2) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të
sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ. 3) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të
përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
raporte
2018 2019 2020
13 13 13Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Raporte per misione auditimi te realizuara
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime për njësi
2019 2020
10 10 10
0) Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 1) Përmiresimi i
planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2) Përmiresimi i planifikimit të
burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 3) Përmiresimi i planifikimit të burimeve
financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia raporte
2018 2019
30 30
Totali i Shpenzimeve 9,318.0 9,318.0 9,318.0
Shpenzime për njësi 310.6 310.6 310.6
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 10.8 0 0
Shpenzime për njësi 10.8 0 0
Trajnimi i te ngarkuareve me financen ne Perfaqesite diplomatike jashte vendit
6,708.0 6,708.0 6,708.0
30
2020
Totali i Shpenzimeve
Objektivat
0) Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 1) Përmiresimi i
planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2) Përmiresimi i planifikimit të
burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 3) Përmiresimi i planifikimit të burimeve
financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer punonjesish te trajnuar
2018
670.8 670.8 670.8
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 13.3 0 0
Shpenzime për njësi 13.3 0 0
Projekti 00344
Produkti F
Viti Aktual
2017
3500000
mijëra lekë 10,512.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti G
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 8,830.0
mijëra lekë 1,766.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Komunikimi i sigurt i informacionit
9,966.0 9,966.0 9,966.0
0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -5.2 0 0
Shpenzime për njësi -5.2 0 0
Shpenzime për njësi
Sasia
Përshkrimi Komunikimi shkresor dhe elektronik i informacionit te klasifikuar dhe te paklasifikuar ndermjet MPJ dhe perfaqesive diplomatike
dhe institucioneve te tjera, brenda dhe jashte vendit
Objektivat
0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e
shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së
transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të
pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e
reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë
dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të
sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur
ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së
sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të
funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së
lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit
nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe
garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer shkresash
2018 2019 2020
3500000 3500000 3500000
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore
Përshkrimi Perfaqesimi i institucionit ne instancat gjyqesore ne çeshtje qe lidhen me aktivitetin e MPJ dhe ekzekutimin e vendimeve
gjyqesore
Objektivat
0) Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 1)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 2)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 3)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer vendimesh
2018 2019 2020
5 5 5
Totali i Shpenzimeve 10,402.0 10,402.0 10,402.0
Shpenzime për njësi 2,080.4 2,080.4 2,080.4
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 17.8 0 0
Shpenzime për njësi 17.8 0 0
Projekti 00344
Produkti H
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 6,072.0
mijëra lekë 6,072.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti I
Viti Aktual
2017
4000000
mijëra lekë 5,212.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
2020
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Ruajtja dhe funksionimi i rrjetit te IT
PërshkrimiSigurimi i transmetimit te informacionit ne menyre korrekte nepermjet mirembajtjes se rrjetit dhe instalimit te pajisjeve te reja
Objektivat
0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e
shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së
transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të
pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e
reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë
dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të
sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur
ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së
sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të
funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së
lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit
nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe
garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
rrjet IT
2018
1 1 1
6,858.0 6,858.0 6,858.0
6,858.0 6,858.0 6,858.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 12.9 0 0
Shpenzime për njësi 12.9 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
2019
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Ruajtja, administrimi, shfrytezimi i dokumentit arkivor 100 vjecar i diplomacise shqiptare
PërshkrimiKrijimi i kushteve per administrimin e dokumentit arkivor mbi 100 vjeçar te diplomacise shqiptare
Objektivat
0) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të
politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit
historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të
publikut. 2) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të
interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i
dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe
interesave studimore të publikut.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia 9 4000000
Totali i Shpenzimeve 6,151.0 6,151.0 6,151.0
Shpenzime për njësi 0.0 683.44 0.0
Sasia 0 -100 44444344.4
Totali i Shpenzimeve 18 0 0
Shpenzime për njësi 18 44444344.4 -100
numer shkresash
2018 2019 2020
4000000
Shpenzime jashtë projekteve
Produkti J
Viti Aktual
2017
9
mijëra lekë 6,320.0
mijëra lekë 702.22
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti K
Viti Aktual
2017
20
mijëra lekë 2,612.0
mijëra lekë 130.6
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti L
PërshkrimiShfrytezimi i arkivit historik ne mbeshtetje te interesave te politikes se jashtme per nje produkt me te mire te punes diplomatike
Objektivat
0) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të
politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit
historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të
publikut. 2) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të
interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i
dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe
interesave studimore të publikut.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
vizita, konsultime, konferenca
2018 2019 2020
9 9 9
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Sasia
Shfrytezimi dhe publikimi i pasurise historike arkivore te diplomacise shqiptare
7,206.0 7,206.0 7,206.0
800.67 800.67 800.67
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 14 0 0
Shpenzime për njësi 14 0 0
Perzgjedhja e stafit ne sherbimin e jashtem
3,398.0 3,398.0 3,398.0
169.9 169.9 169.9
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 30.1 0 0
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Kryerja e procedurave per emerimin dhe transferimin e personelit te sherbimit te jashtem
Objektivat
0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e
shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së
transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të
pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e
reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë
dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të
sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur
ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së
sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të
funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së
lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit
nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe
garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer punonjesish
2018 2019 2020
20 20 20
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime për njësi 30.1 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Formimi trajnimi dhe perditesimi i njohurive te punes se burimeve njerezore te sherbimit te jashtem
Përshkrimi Hartimi i kurikulave te punes dhe kualifikuese, organizimi dhe realizimi i tyre ne sherbim te diplomateve te rinj dhe te atyre te
karieres
Viti Aktual
2017
52
mijëra lekë 6,962.0
mijëra lekë 133.88
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti M
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 4,462.0
mijëra lekë 2,231.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
aktivitete
2018 2019
2 2
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Objektivat
0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te
perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si
dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale
elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e
vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te
dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje
me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,
ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e
cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes
trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet
konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se
punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe
cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale
(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së
studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr punonjesish
2018 2019 2020
52 52
7,744.0 7,744.0 7,744.0
Shpenzime për njësi 148.92 148.92 148.92
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 11.2 0 0
52
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 11.2 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Vendosja, ruajtja dhe zgjerimi i angazhimeve me partneret ne rajon dhe rrjete sociale
Objektivat
0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te
perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si
dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale
elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e
vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te
dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje
me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,
ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e
cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes
trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet
konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se
punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe
cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale
(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së
studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
2020
2
5,248.0 5,248.0 5,248.0
2,624.0 2,624.0 2,624.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 17.6 0 0
Shpenzime për njësi 17.6 0 0
Sasia
Përshkrimi Pjesemarrje ne rrjetin rajonal dhe ate boteror te akademive diplomatike, angazhim kontribues ne sherbim te perfaqesimit dhe te
permbushjes se misionit te politikes se jashtme.
Projekti 00344
Produkti N
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 3,622.0
mijëra lekë 1,811.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti O
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 78,688.0
mijëra lekë 78,688.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
botime, tituj, faqe
2018 2019
2 2
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
2019 2020
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Studim, perpunim, analiza dhe prognoza e zhvillimeve ne marredheniet nderkombetare dhe politikat e jashtme
Objektivat
0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te
perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si
dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale
elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e
vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te
dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje
me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,
ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e
cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes
trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet
konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se
punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe
cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale
(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së
studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.
Njësia
Studim, perpunim, analiza dhe prognoza e zhvillimeve ne marredheniet nderkombetare dhe politikat e jashtme
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
2020
2
4,408.0 4,479.0 4,408.0
2,204.0 2,239.5 2,204.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 21.7 1.6 -1.6
Shpenzime për njësi 21.7 1.6 -1.6
Shpenzime te pergjithshme te institucionit
44,137.0 45,716.0 51,137.0
44,137.0 45,716.0 51,137.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -43.9 3.6 11.9
0 0 0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime për njësi -43.9 3.6 11.9
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Kryerja e procedurave per shpenzimet e pergjithshme te institucionitsi mirembajtje, blerje materiale kancelarie dhe te tjera
furnitura, karburant etj.
Objektivat
0) Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 1)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 2)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 3)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
sherbime, cope
2018
Projekti 01328
Produkti P
Viti Aktual
2017
280
mijëra lekë 6,000.0
mijëra lekë 21.43
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02605
Produkti Q
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 20,000.0
mijëra lekë 20,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03536
Produkti R
Viti Aktual
2017
55
mijëra lekë 800.0
mijëra lekë 14.55
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
-6.7 7.1
Rikonstruksioni i brendshem i MPJ
Sasia
94,000.0 40,000.0 58,000.0
94,000.0 40,000.0
copë
2018 2019
55 180
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Rikonstruksion i brendshem i godinës së MPJ
Blerje paisje kompjuterike
Përshkrimi Blerje pajisje kompjuterike
Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)
Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
copë
2018 2019 2020
280
Blerje paisje zyre
Përshkrimi Blerje pajisje zyre per aparatin e MPJ
Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)
Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
200 280
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Sasia
0
Përshkrimi
Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)
Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
2020
0
2020
40
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Blerje pajisje zyre per aparatin e MPJ
6,000.0 4,000.0 6,000.0
21.43 20.0 21.43
Sasia 0 -28.6 40
Totali i Shpenzimeve 0 -33.3 50
Shpenzime për njësi
Sasia
Rikonstruksioni i kati te dyte te godines se MPJ
Volum punimesh
2018 2019
0 0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 58,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 370 -57.4 45
Shpenzime për njësi 370 -57.4 45
Blerje pajisje kompjuterike
2,000.0 1,000.0 1,000.0
36.36 5.56 25.0
Sasia 0 227.3 -77.8
Totali i Shpenzimeve 150 -50 0
Shpenzime për njësi 150 -84.7 350
Emri i Grupit Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ
Zbatim i prioriteteve të politikës së jashtme sipas programit të qeverisë dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020. Drejtimi teknik dhe
bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Përfaqësim dhe mbrojtje e interesave kombëtare dhe të shtetasve shqiptarë, në të mirë të lirisë, sigurisë dhe mirëqënies së tyre, nëpërmjet zhvillimit dhe
forcimit të marrëdhenieve dypalëshe dhe shumëpaleshe, si dhe ofrimit të shërbimit konsullor.
Zgjerim, diversifikim, thellim, pasurim i marrëdhënieve dypalëshe me fqinjet dhe partnerët strategjik. Thellimi i dialogut politik me BE dhe avancimi në
procesin e integrimit evropian të vendit. Drejtimi teknik dhe bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, nëpërmjet koordinimit të
negociatave të anëtarësimit, përafrimit të legjislacionit me atë të BE, hartimit të politikave të integrimit, bashkërendimit të asistencës financiare nga BE,
përkthimit të legjislacionit të saj në shqip, bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe informimit të publikut. Përfaqësim aktiv në organizatat dhe forumet
ndërkombëtare e rajonale dhe koalicione ndërkombëtare ku ndajmë vlera të perbashketa. Përmirësimi i imazhit të vendit në botë, duke synuar nxitjen e
interesit për pjesëmarrje ndërkombëtare në sektorë strategjik të zhvillimit të Shqipërisë. Sigurimi i një shërbimi konsullor cilësor në mbrojtje të të drejtave
të shtetasve shqiptar jashtë vendit.
1). Pjesëmarrje aktive në realizmin dhe zgjerimin e bashkëpunimin shumëpalesh rajonal përfshirë duke vënë në jetë vendit e marra në Procesin e
Berlinit. 2). Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 3). Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve
me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 4). Vazhdimi i angazhimit per njohjen e
metejshme nderkombetare e shtetit te Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetaresimin i saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare. 5). Pjesemarrje
aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon e më gjerë 6). Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 7). Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 8). Forcimi dhe rritja
e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime,
tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 9). Realizimi i një shërbimi konsullor të
mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.
1). Pjesëmarrje aktive në realizmin dhe zgjerimin e bashkëpunimin shumëpalesh rajonal përfshirë duke vënë në jetë vendit e marra në Procesin e
Berlinit. 2). Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 3). Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve
me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 4). Vazhdimi i angazhimit per njohjen e
metejshme nderkombetare e shtetit te Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetaresimin i saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare. 5). Pjesemarrje
aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon e më gjerë 6). Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 7). Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 8). Forcimi dhe rritja
e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime,
tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 9). Realizimi i një shërbimi konsullor të
mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.
1). Pjesëmarrje aktive në realizmin dhe zgjerimin e bashkëpunimin shumëpalesh rajonal përfshirë duke vënë në jetë vendit e marra në Procesin e
Berlinit. 2). Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 3). Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve
me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 4). Vazhdimi i angazhimit per njohjen e
metejshme nderkombetare e shtetit te Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetaresimin i saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare. 5). Pjesemarrje
aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon e më gjerë 6). Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 7). Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 8). Forcimi dhe rritja
e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime,
tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 9). Realizimi i një shërbimi konsullor të
mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 01842
Produkti A
Viti Aktual
2017
25
mijëra lekë 15,940.0
mijëra lekë 637.6
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti B
Viti Aktual
2017
14
mijëra lekë 10,880.0
mijëra lekë 777.14
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
0
692.5
2019 2020
16 16 16
Totali i Shpenzimeve 11,080.0 11,080.0 11,080.0
Shpenzime për njësi 692.5
Shpenzime jashtë projekteve
60
539.85
21,594.0
2018
1). Pjesëmarrje aktive në realizmin dhe zgjerimin e bashkëpunimin shumëpalesh rajonal përfshirë duke vënë në jetë vendit e marra në Procesin e
Berlinit. 2). Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 3). Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve
me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 4). Vazhdimi i angazhimit per njohjen e
metejshme nderkombetare e shtetit te Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetaresimin i saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare. 5). Pjesemarrje
aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon e më gjerë 6). Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 7). Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 8). Forcimi dhe rritja
e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime,
tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 9). Realizimi i një shërbimi konsullor të
mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.
Programi i qeverisë 2013-2017; Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020; Marrëveshja e Stabilizim Asocimit; Plani Kombëtar i veprimit
për zbatimin e Rekomandimeve të Bashkimit Evropian; Ligji nr. 23/2015 "Për shërbimin e jashtëm në RSH";
2018 2019
15,940.0
Shpenzime për njësi 565.6 637.6
Shpenzime jashtë projekteve
Zhvillimi i dialogut politik
Përshkrimi Lobim për hapjen dhe përparimin e negociatave të anetaresimit me BE dhe vëndet anetare.
Objektivat
0) Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 1) Zhvillimi i bisedimeve të
anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 2) Zhvillimi i bisedimeve të
anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 3) Zhvillimi i bisedimeve të
anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takima, konsultime
692.5
2020
25 25 40
Totali i Shpenzimeve 14,140.0
Totali i Shpenzimeve -11.3 12.7 35.5
Shpenzime për njësi -11.3 12.7 -15.3
Veprimtari diplomatike me vendet e Evropes dhe Azisë Qendrore dhe zhvillimi i dialogut politik
Përshkrimi Zhvillimi i marredhenieve dypaleshe me vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore duke u fokusuar kryesisht me vendet anëtere në
BE.
Objektivat
0) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike,
vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 1) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet
marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 2) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se
marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje
3) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet
mike dhe aleate si dhe vendet fqinje
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve 1.8 0 0
Shpenzime për njësi -10.9 0 0
Sasia 14.3 0
Projekti 01842
Produkti C
Viti Aktual
2017
15
mijëra lekë 4,360.0
mijëra lekë 290.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti D
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 4,160.0
mijëra lekë 346.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti E
2018
Shpenzime jashtë projekteve
Lobim për negociata
Përshkrimi
2018 2019
12 12
Shpenzime jashtë projekteve
4,360.0
2020
0 0 0
Lobim per hapjen dhe avancim te negociatave
Objektivat 0) Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 1) Zhvillimi i bisedimeve të
anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 2) Zhvillimi i bisedimeve të
anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 3) Zhvillimi i bisedimeve të
anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Kontribut per negociata
PërshkrimiKontributi i MPJ për kapitujt e negociatave që hapen gjatë vitit 2017-2019 (në varrësi të vendimit të KE për hapjen e tyre)
Objektivat
0) Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-se per hapjen e negociatave me Bashkimin evropian. 1) Zhvillimi i bisedimeve të
anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 2) Zhvillimi i bisedimeve të
anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian. 3) Zhvillimi i bisedimeve të
anëtarësimit mei BE-në dhe thellimi i metejshem i marredhenieve me Bashkimin evropian.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime 12
15 15 15
Totali i Shpenzimeve
Veprimtari diplomatike në kuadër të Nismave Rajonale
Përshkrimi Zhvillimi marrëdhenieve shumëpalëshe me vendet e Rajonit
4,360.0 4,360.0
Shpenzime për njësi 290.67 290.67 290.67
Sasia 0 0
Sasia
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
0
2019 2020
Shpenzime jashtë projekteve
Totali i Shpenzimeve 4,160.0 4,160.0 4,160.0
Shpenzime për njësi 346.67 346.67 346.67
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 7,720.0
mijëra lekë 257.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti F
Viti Aktual
2017
24
mijëra lekë 19,000.0
mijëra lekë 791.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti G
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 3,560.0
mijëra lekë 890.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
24
2020
30 30
Shpenzime jashtë projekteve
0
2018 2019 2020
4 4 4
Totali i Shpenzimeve
30
Totali i Shpenzimeve
800.0
Sasia 0 0
7,720.0
257.33 257.33
7,720.0 7,720.0
Shpenzime për njësi 257.33
791.67 803.33
Sasia 0 0 0
2018 2019
Objektivat
0) Funksionalizimi dhe mbeshtetja e punes se dy nismave rajonale me seli ne Tirane: Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor
dhe Fondi i Ballkanit Perendimor si dhe ne teresi sigurimi i pjesemarrjes aktive ne bashkepunimin shumepalesh rajonal. 1)
Funksionalizimi dhe mbështetja e punës së dy nismave rajonale me seli në Tiranë: Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor dhe
Fondi i Ballkanit Perendimor si dhe ne teresi sigurimi i pjesemarrjes aktive ne bashkepunimin shumepalesh rajonal. 2)
nksionalizimi dhe mbeshtetja e punes se dy nismave rajonale me seli ne Tirane: Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor dhe
Fondi i Ballkanit Perendimor si dhe ne teresi sigurimi i pjesemarrjes aktive ne bashkepunimin shumepalesh rajonal. 3)
Funksionalizimi dhe mbështetja e punës së dy nismave rajonale me seli në Tiranë: Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor dhe
Fondi i Ballkanit Perendimor si dhe ne teresi sigurimi i pjesemarrjes aktive ne bashkepunimin shumepalesh rajonal.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Pjesëmarrje në takimet e Ministrave të NATO-s, Samite dhe aktivitetet të tjera të Aleancës
Përshkrimi Pjesëmarrje në takimet e Ministrave të NATO-s, Samite dhe aktivitetet të tjera të Aleancës
Objektivat 0) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s 1) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të
RSH në kuadër të NATO-s 2) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s 3) Pjesemarrje aktive
dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizira, takime
Totali i Shpenzimeve 0 1.5 -0.4
Shpenzime për njësi 0 1.5 -0.4
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve 19,000.0 19,280.0
Shpenzime për njësi
Rritja e angazhimit të Shqipërisë në Operacionet Ndërkombëtare të Sigurisë
Përshkrimi Rritja e angazhimit të Shqipërisë në Operacionet Ndërkombëtare të Sigurisë
Objektivat 0) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s 1) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të
RSH në kuadër të NATO-s 2) Pjesemarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s 3) Pjesemarrje aktive
dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
24 24
19,200.0
Sasia Takime, konsultime diplomatike
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
890.0 890.0 890.0
Sasia 0 0 0
3,560.0 3,560.0 3,560.0
Shpenzime për njësi
Projekti 01842
Produkti H
Viti Aktual
2017
23
mijëra lekë 16,460.0
mijëra lekë 715.65
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti I
Viti Aktual
2017
18
mijëra lekë 10,980.0
mijëra lekë 610.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti J
13 13
2020
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime jashtë projekteve
16,460.0
13
1,266.15 1,180.0
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia -43.5
Pjesemarrje aktive ne perputhje me pergjegjesite e vendit si anetar ne OKB dhe ne organizata te tjera nderkombetare
Përshkriminderveprim si vend anetar i OKB dhe organizata te tjera te sistemit ter OKB.
Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe
forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi
palë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime, konsultime diplomatike
2020
1,180.0
0
Totali i Shpenzimeve 0 -6.8 0
Shpenzime për njësi 76.9 -6.8 0
15,340.0 15,340.0
Shpenzime për njësi
Totali i Shpenzimeve
0
2018 2019
Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në UNESCO
PërshkrimiNdërveprim si vend anëtar në UNESCO në aktivitetet e organizatës
Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe
forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi
palë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime 18
Totali i Shpenzimeve 10,980.0
610.0
0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë si vend anëtar në UNAOC
PërshkrimiNdërveprim si vend anëtar i OSBE-së në të gjitha aktivitetet politike dhe operacionale të UNAOC-ut.
Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe
forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi
palë.
Sasia 0 0
18 18
10,980.0 10,980.0
Shpenzime për njësi 610.0 610.0
2018 2019
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 6,320.0
mijëra lekë 1,580.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti K
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 3,160.0
mijëra lekë 1,580.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti L
Viti Aktual
2017
8
mijëra lekë 3,460.0
mijëra lekë 432.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Shpenzime jashtë projekteve
2018 2019 2020
2 2 2
Totali i Shpenzimeve
1,630.0 1,630.0
2018 2019 2020
5 4 4
3,160.0 3,160.0 3,160.0
Shpenzime për njësi 1,580.0 1,580.0 1,580.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 8,980.0 6,520.0 6,520.0
Shpenzime për njësi 1,796.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime, konsultime diplomatike
Totali i Shpenzimeve 42.1 -27.4 0
Shpenzime për njësi 13.7 -9.2 0
Pjesëmarrje aktive në përputje me përgjegjesite si vend anëtar në OBI
PërshkrimiNdërveprim si vend anëtar në OBI
Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe
forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi
palë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime diplomatike
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si vend anëtar në Organizaten nderkombetare te Frankofonise
PërshkrimiNderveprim si vend anëtar i OSBE-së në të gjitha aktivitetet politike dhe operacionale të ONF-së
Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe
forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi
palë.
0
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia 25 -20
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime diplomatike
3,460.0
432.5
0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0
3,460.0 3,460.0
Shpenzime për njësi 432.5 432.5
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve
2018 2019 2020
8 8 8
Produkti M
Viti Aktual
2017
11
mijëra lekë 8,620.0
mijëra lekë 783.64
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti N
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 10,580.0
mijëra lekë 1,058.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti O
2018 2019
10
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime jashtë projekteve
1,028.0 1,028.0
2018 2019
11 11
Totali i Shpenzimeve
Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si vend anëtar i OSBE
PërshkrimiNderveprim si vend anetar i OSBE ne te gjitha aktivitetet politike dhe operacionale te OSBE-së
Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe
forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi
palë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime dhe konsultime diplomatike
2020
11
7,320.0 7,520.0 7,520.0
Shpenzime për njësi 665.45 683.64 683.64
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve -15.1 2.7 0
Shpenzime për njësi -15.1 2.7 0
Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në KiE
PërshkrimiNderveprim si vend anetar i KiE-së
Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe
forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi
palë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime, konsultime diplomatike
2020
10
10,280.0
1,028.0
0
Totali i Shpenzimeve -2.8 0 0
Shpenzime për njësi -2.8 0 0
10
Totali i Shpenzimeve 10,280.0 10,280.0
Shpenzime për njësi
0
Sasia 0 0
Raportimi per konventat per te drejtat e njeriut
PërshkrimiPlotesimi i detyrimit ndaj anëtarësimit në konventa ndërkombëtare. për të drejtat e njeriut
Objektivat 0) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 1) Zbatimi i detyrimeve të
anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 2) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe
forume shumëpalëshe, ku jemi palë. 3) Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe, ku jemi
palë.
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 6,520.0
mijëra lekë 652.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti P
Viti Aktual
2017
22
mijëra lekë 10,080.0
mijëra lekë 458.18
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti Q
Viti Aktual
2017
32
mijëra lekë 13,000.0
mijëra lekë 406.25
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Shpenzime jashtë projekteve
-9.1
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
2020
0
0
2018 2019
32
13,140.0
Shpenzime për njësi
2018 2019 2020
10 11 10
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia raporte
6,520.0
652.0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 -9.1 10
Veprimtari diplomatike me vendet e Rajonit ne kuader te rritjes dhe intesifikimit te marredhenieve mes vendeve
Përshkrimi Veprimtari diplomatike me vendet e Rajonit ne kuader te rritjes dhe intesifikimit te marredhenieve mes vendeve
Objektivat
0) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike,
vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 1) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet
marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 2) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se
marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje
3) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet
mike dhe aleate si dhe vendet fqinje
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime, konsultime diplomatike
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
6,520.0 6,520.0
Shpenzime për njësi 652.0 592.73
Sasia 0 10
Totali i Shpenzimeve 10,080.0 10,080.0 10,080.0
Shpenzime për njësi 458.18 458.18 458.18
Sasia 0 0
2018 2019 2020
22 22 22
Trajtim i çështjeve të së drejtës ndërkombëtare të institucioneve të shtetit shqiptar dhe plotësimi i kuadrit ligjor të bashkëpunimit dypalësh dhe shumëpalësh.
Përshkrimi Pjesëmarrje në procedin e lidhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare dhe dhënia e asistences ne trajtimin e çeshtjeve te se
drejtes mderkombetare.
Objektivat
0) Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 1) Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera.
2) Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera. 3) Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia projektakte, konsultime
Totali i Shpenzimeve 1.1 18 -15.2
Shpenzime për njësi 1.1 18 2612.8
Shpenzime jashtë projekteve
32
Totali i Shpenzimeve 13,140.0 15,500.0
410.63 484.38 13,140.0
Sasia 0 0 -100
Produkti R
Viti Aktual
2017
18
mijëra lekë 19,960.0
mijëra lekë 1,108.89
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti S
Viti Aktual
2017
14
mijëra lekë 7,120.0
mijëra lekë 508.57
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
1,108.89 1,008.0
Sasia 0
2020
20
20,160.0
1,008.0
0
Totali i Shpenzimeve 19,960.0 20,160.0
Shpenzime për njësi
Promovimi dhe zhvillimi i Diplomacisë publike dhe ekonomike në funksion të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë në botë.
PërshkrimiPromovimi dhe zhvillimi i Diplomacisë publike dhe ekonomike në funksion të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë në botë.
Objektivat
0) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë,
promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë
ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 1) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të
interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar
dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 2) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike
dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe
bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 3) Forcimi dhe rritja e rolit të
diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve
për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia konferenca, eksozita, koncerte
11.1
Totali i Shpenzimeve 0 1 0
Shpenzime për njësi 0 -9.1 0
18 20
2018 2019
Shpenzime jashtë projekteve
Mbështetja e shqiptarëve jashtë vendit dhe përfshirja e tyre në zhvillimet brenda vendit
PërshkrimiMbështetja e shqiptarëve jashtë vendit dhe përfshirja e tyre në zhvillimet brenda vendit
Objektivat
0) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë,
promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë
ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 1) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të
interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar
dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 2) Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike
dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe
bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh. 3) Forcimi dhe rritja e rolit të
diplomacisë publike, ekonomike dhe diaspores, në shërbim të interesave ekonomike të Shqiperisë, promovimit dhe potencialeve
për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalësh.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia konferenca, materiale promovuese\, libra
2018 2019 2020
20 20 20
Totali i Shpenzimeve 7,520.0 7,520.0 7,520.0
Shpenzime për njësi 376.0 376.0 376.0
Sasia 42.9 0 0
Totali i Shpenzimeve 5.6 0 0
Shpenzime për njësi -26.1 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Produkti T
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 14,440.0
mijëra lekë 1,203.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti U
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 4,140.0
mijëra lekë 414.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti V
Veprimtari diplomatike me vendet e Amerikes, Paqesorit, Azise dhe Afrikes
PërshkrimiVizita, takime dhe konsultime në kuadër të marrëdhënieve dypalëshe me këto vende
Objektivat
0) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike,
vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 1) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet
marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje 2) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se
marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje
3) Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet
mike dhe aleate si dhe vendet fqinje
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vzita, takime, konsultime
2018 2019 2020
12 12 12
Totali i Shpenzimeve 14,440.0 14,440.0 17,680.0
Shpenzime për njësi 1,203.33 1,203.33 1,473.33
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 22.4
Shpenzime për njësi 0 0 22.4
Shpenzime jashtë projekteve
Garantimi i zbatueshmërisë së politikave të legjislacionit konsullor në kuadër edhe të platformës së shërbimeve konsullore on-line
PërshkrimiGarantimi i zbatueshmërisë së politikave të legjislacionit konsullor në kuadër edhe të platformës së shërbimeve konsullore on-line
Objektivat 0) Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 1) Realizimi i
një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 2) Realizimi i një shërbimi
konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 3) Realizimi i një shërbimi konsullor të
mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime
2018 2019 2020
10 10 10
Totali i Shpenzimeve 4,140.0 4,140.0 3,590.0
Shpenzime për njësi 414.0 414.0 359.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 -13.3
Shpenzime për njësi 0 0 -13.3
Shpenzime jashtë projekteve
Zgjerimi i bashkëpunimit me partenerët e huaj
PërshkrimiKonsultime per çeshtje konsullore dypalëshe
Objektivat 0) Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 1) Realizimi i
një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 2) Realizimi i një shërbimi
konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 3) Realizimi i një shërbimi konsullor të
mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 4,220.0
mijëra lekë 703.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01842
Produkti W
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 3,820.0
mijëra lekë 764.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Emri i Programit
Ministria e Punëve të Jashtme
Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit
Tërësia e funksioneve aktivitetit dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë diplomatike dhe postet konsullore të RSH jashtë vendit, në përputhje me
Kushtetutën, normat e të drejtës ndërkombëtare, ligjin per sherbimin e jashtem te Qeverisë Shqiptare, që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të
bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare dhe përkujdesin për qytetarët shqiptarë kudo ata ndodhen.
Intesfikimi i dialogut politik me strukturat, institucionet dhe vendet e BE, për vijimësiminë dhe thellimin e procesit të integrimit evropian të vendit. Zgjerimi
dhe intesifikimi i bashkëpunimit me partnerët strategjik, vendet aleate dhe mike si dhe me vendet e tjera, në të gjitha aspektet dhe fushat me interes
reciprok,intesifikimi i mëtejshëm i dialogut dhe bashkëpunimit të ndërsjelltë me vendet e Ballkanit Perëndimor në planin dy e shumëpalesh. Pjesëmarrje
dhe rol aktiv brenda NATO-s dhe në organizata të tjera ndërkombëtare dhe forumet shumëpaleshe ku vendi ynë është palë, me qëllim rritjen e akttivitetit
dhe rolit të Shqiperisë në botë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizata, konsultime
2018 2019 2020
6 7 7
Totali i Shpenzimeve 4,220.0 4,324.0 4,070.0
Shpenzime për njësi 703.33 617.71 581.43
Sasia 0 16.7 0
Totali i Shpenzimeve 0 2.5 -5.9
Shpenzime për njësi 0 -12.2 -5.9
Shpenzime jashtë projekteve
Trajnimi i stafit konsullorne PDK
PërshkrimiTrajnimi i stafit konsullor, kryesisht ne vendet qe ka perqendrim te emigracionit shqiptar
Objektivat 0) Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 1) Realizimi i
një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 2) Realizimi i një shërbimi
konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 3) Realizimi i një shërbimi konsullor të
mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime
2018 2019 2020
5 5 5
Totali i Shpenzimeve 3,820.0 2,806.0 2,806.0
Shpenzime për njësi 764.0 561.2 561.2
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -26.5 0
Shpenzime për njësi 0 -26.5 0
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë
dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të
njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2). Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në
organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3). Përmirësimi i strukturës dhe i
metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 4). Sigurimi
i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar
teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.
Përfaqësimi i RSH në shtetin pritës ose në Organizatat Ndërkombëtare, mbrojtja në shtetin pritës të interesave të RSH dhe të shtetasve ose personave
juridik të saj, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare; nxitja e zhvillimit të teresisë së marrëdhenieve (politike, ekonomike, kulturore, arsimore,
shkencore etj.) ndërmjet RSH dhe shtetit pritës, në një frymë miqësore bashkëpunimi; nformimi në mënyrë të vazhduar i MPJ dhe përmes saj dhe
institucioneve të tjera në vend mbi zhvillimet ekonomike, politike dhe sociale të shtetit pritës dhe mbi veprimtarinë e organizatave ndërkombëtare pranë të
cilave është akredituar; zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme që ndihmojnë në paraqitjen, krijimin dhe forcimin e një imazhi pozitiv dhe tërheqës mbi
vendin;bashkëpunim me delegacionet e RSH dhe pjesëmarrje në bisedimet e ndryshme që zhvillohen me interlokutore në shtetin pritës, përfshirë në
përgatitjen për nënshkrim të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare.
1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë
dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të
njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2). Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në
organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3). Përmirësimi i strukturës dhe i
metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 4). Sigurimi
i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar
teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.
1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë
dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të
njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2). Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në
organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3). Përmirësimi i strukturës dhe i
metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 4). Sigurimi
i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar
teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.
1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë
dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të
njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2). Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në
organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3). Përmirësimi i strukturës dhe i
metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 4). Sigurimi
i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar
teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.
Grupi 15
Programi 01120
Projekti 00345
Produkti A
Viti Aktual
2017
346
mijëra lekë 1,405,000.0
mijëra lekë 4,060.69
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00345
Produkti B
0 0
Totali i Shpenzimeve 1.3 2.8 9.4
Shpenzime për njësi 1.3 2.8 9.4
Shpenzime jashtë projekteve
Mbështetje e përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore me logjistikën e nevojshme për përmbushjen e funksioneve
Përshkrimi Përballimi i shpenzimeve për funksionimin dhe aktivitetet e përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore në funksion të arritjes
së objektivave politiko-diplomatike (analizë,konsultim, përfaqësim)
Objektivat
0) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me
fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe
organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 1) Avancimi i procesit të
integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë
dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat
ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2) Avancimi i procesit të integrimit
Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë dimensionin
ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi
i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 3) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në
NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin
tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit
ndërkombëtar të Kosovës.
Standardet e Politikes se Programit
Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme
Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit
Shpenzime jashtë projekteve
Mbështetja e përfaqësive diplomatike dhe konsullore me personel dhe kushte te pershtarshme pune dhe jetese
Përshkrimi Mbeshtetja e personelit te perfaqesive diplomatike dhe konsullore me mjete financiare te nevojshme per jetesen dhe kushtet e
punes
Objektivat
0) Përmirësimi i strukturës dhe i metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të
shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 1) Përmirësimi i strukturës dhe i metodave të punës së përfaqësive diplomatike
dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 2) Përmirësimi i strukturës dhe i
metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të
interesuar. 3) Përmirësimi i strukturës dhe i metodave të punës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të
përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numër punonjësish
2018
Programi i qeverisë 2013-2017; Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020; Marrëveshja e Stabilizim Asocimit; Plani Kombëtar i veprimit
për zbatimin e Rekomandimeve të Bashkimit Evropian; Ligji nr. 23/2015 "Për shërbimin e jashtëm në RSH"; VKM nr. 673, dt. 11.09.2003 " Për të drejtat e
punonjësve të përfaqësive diplomatike të RSH në shtetet e huaja".
2019 2020
346 346 346
Totali i Shpenzimeve 1,423,000.0 1,463,000.0 1,600,276.0
Shpenzime për njësi 4,112.72 4,228.32 4,625.08
Sasia 0
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 168,000.0
mijëra lekë 3,360.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00345
Produkti C
Viti Aktual
2017
220
mijëra lekë 97,000.0
mijëra lekë 440.91
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00345
Produkti D
numër përfaqësish diplomatike
2018
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
0 0 0
20.7
Shpenzime jashtë projekteve
Kuota ndërkombëtare
PërshkrimiPërballimi i shpenzimeve për pagesën e kontributeve në organizatat ndërkombëtare në të cilat vendi ynë aderon.
Objektivat
2020
50 50 50
Totali i Shpenzimeve 202,750.0 206,000.0 290,000.0
Shpenzime për njësi 4,055.0 4,120.0 5,800.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve 1.6 40.8
Shpenzime për njësi 20.7 1.6 40.8
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime për njësi -8.2 2 21.7
89,000.0 92,000.0 112,000.0
2019
Pagesa e e sigurimeve shoqërore për bashkëshortët si dhe shpërblimi për bashkeshortët dhe fëmijët që shoqërojne në detyrë
personelin e përfaqësisë diplomatike dhe postit konsullor
Objektivat
0) Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 1)
Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 2)
Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3)
Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numër personeli
2018
Përballimi i shpenzimeve për familjarët e personelit të përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore
Përshkrimi
223
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 404.55 412.56 502.24
Sasia 0 1.4 0
-8.2 3.4 21.7
0) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me
fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe
organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 1) Avancimi i procesit të
integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë
dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat
ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2) Avancimi i procesit të integrimit
Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë dimensionin
ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi
i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 3) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në
NATO, konsolidim i marrëdhënieve dy e shumepalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregtar si dhe ekspozimin
tone kulturor jashte, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit
ndërkombëtar të Kosovës.
2019 2020
220 223
Totali i Shpenzimeve
Viti Aktual
2017
54
mijëra lekë 389,000.0
mijëra lekë 7,203.7
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00345
Produkti E
Viti Aktual
2017
220
mijëra lekë 12,200.0
mijëra lekë 55.45
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00345
Produkti F
-4.1 0 0
Shpenzime për njësi -2.3 0 0
90
2020
Totali i Shpenzimeve 373,000.0 373,000.0 373,000.0
Shpenzime për njësi 7,037.74
Shpenzime jashtë projekteve
Blerje pajisje zyre per perfaqesite diplomatike dhe postet komsullore
Shpenzime jashtë projekteve
Blerje pajisje kompjuterike
PërshkrimiPajisje kompjuterike dhe informatike të blera për zyrat e përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore
Objektivat
0) Sigurimi i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike
dhe konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit. 1) Sigurimi i një komunikimi të
vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke
shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit. 2) Sigurimi i një komunikimi të vazhdueshëm, të
shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë
bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit. 3) Sigurimi i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të
ndërsjelletë ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të
informacionit dhe komunikimit.
7,037.74 7,037.74
11.1 0
0
Shpenzime për njësi -9.8
Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numër kontributesh
2018 2019 2020
53 53 53
100 90
Sasia -1.9 0 0
Totali i Shpenzimeve
5,000.0
Shpenzime për njësi 50.0 55.56
Sasia -54.5 -10 0
Totali i Shpenzimeve -59 0
55.56
PërshkrimiPajisje dhe orendi të blera për zyrat e përfaqësive diplomatike dhe posteve konsullore.
Objektivat
0) Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 1)
Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 2)
Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3)
Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia copë
2018 2019
Viti Aktual
2017
190
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 52.63
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00345
Produkti G
Viti Aktual
2017
17
mijëra lekë 20,000.0
mijëra lekë 1,176.47
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Totali i Shpenzimeve -50 100 0
Shpenzime për njësi 5.6 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Familjare te diplomateve te trajtuar sipas ligjit
Përshkrimi Derdha e konributeve per sigurimet shoqerore te bashkeshortëve/eve qe kane shoqeruar diplomatet gjate kohes qe kane qene
me detyre ne perfaqesite diplomatike jashte vendit.
Objektivat
0) Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 1)
Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 2)
Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve. 3)
Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe
nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshem i kushteve të punës dhe të jetesës, perfshire ato te sigurise së personelit të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numër punonjësish
2018 2019 2020
9 13 13
0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia copë
2018 2019 2020
90 180 180
Totali i Shpenzimeve 5,000.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 55.56 55.56 55.56
Sasia -52.6 100
10,000.0 17,000.0 17,000.0
Shpenzime për njësi 1,111.11 1,307.69 1,307.69
Totali i Shpenzimeve
44.4 0
Totali i Shpenzimeve -50 70 0
Shpenzime për njësi -5.6 17.7 0
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Planifikimi, menaxhimi efiçent dhe monitorimi i burimeve njerëzore dhe financiare të MPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumetare dhe me shërbime,
për realizimin e politikave të institucionit duke siguruar një lidhje efikase midis MPJ dhe përfaqësive diplomatike. Organizimi dhe realizimi I veprimtarisë
protokollare të shtetit shqiptar.
Mbështetje e politikës së jashtme me burime të kualifikuara njerëzore, financiare, dokumentare dhe me shërbime në funksion të realizimit të misionit të
MPJ.
Përmirësimi i administrimit dhe rritja e vazhdueshme cilësore e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe financiare për një shërbim profesional publik
diplomatik.
Sasia -47.1
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i
burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e
komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit
të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te
jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,
si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik
arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me
efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të
institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim
sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në
MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i
burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e
komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit
të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te
jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,
si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik
arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me
efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të
institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim
sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në
MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i
burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e
komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit
të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te
jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,
si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik
arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me
efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të
institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim
sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në
MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 00344
Produkti A
Viti Aktual
2017
90
mijëra lekë 13,950.0
mijëra lekë 155.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti B
Sasia -5.6 5.9 -2.2
Totali i Shpenzimeve -2.5 2.6 -2.5
Shpenzime për njësi 3.2 -3.1 -0.3
2018 2019 2020
85 90 88
Totali i Shpenzimeve 13,600.0 13,950.0 13,600.0
Shpenzime për njësi 160.0 155.0 154.55
Zbatimi i ceremonialit zyrtar te RSH-së
Objektivat
0) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe
brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 1) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare
jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe
ministerialet e nivelit të lartë. 2) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në
samitet dhe ministerialet e nivelit të lartë. 3) Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në
veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe
pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e nivelit të lartë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, takime, pritje zyrtare
1). Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2). Menaxhimi efektiv dhe racional i
burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e
komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit
të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3). Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te
jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit,
si dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 4). Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik
arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 5). Menaxhimi me
efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të
institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim
sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 6). Përmirësimi i punës në organizimin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të
vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, te konferencave dhe nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesëmarrjes në samitet dhe ministerialet e
nivelit të lartë. 7). Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në
MPJ. 8). Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
Ligji 23/2015 " Per sherbimin e jashtem te RSH-së", Ligji nr. 9936, dt. 26.06.2008; Ligj nr. 10296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin";
Ligj nr. 114/2015, "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik";Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", i ndryshuar, VKM nr. 914, datë
29.12.2014, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", VKM nr. 918, datë 29.12.2014 "Për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në mënyrë
elektronike", VKM nr. 28, datë 14.01.2015, "Për ngarkimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër
dhe për llogari të Kryeministrit, ministrave dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime", i ndryshuar, VKM nr. 229, dt. 23.04.2004, "Për
ceremonialin zyrtar në RSH".
Shpenzime jashtë projekteve
Plane dhe raporte periodike dhe vjetore per auditime te realizuara
PërshkrimiPlane dhe raporte periodike dhe vjetore per auditime te realizuara
Objektivat
0) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të
brendshëm në MPJ. 1) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të
kontrollit të brendshëm në MPJ. 2) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të
sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ. 3) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të
përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ.
Shpenzime jashtë projekteve
Zbatimi i ceremonialit zyrtar te RSH-së
Përshkrimi
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 5,612.0
mijëra lekë 1,122.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti C
Viti Aktual
2017
13
mijëra lekë 6,912.0
mijëra lekë 531.69
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti D
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 8,412.0
mijëra lekë 280.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia plane
2018 2019 2020
5 5 5
Totali i Shpenzimeve 6,638.0 6,638.0 6,638.0
Shpenzime për njësi 1,327.6 1,327.6 1,327.6
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 18.3 0 0
Shpenzime për njësi 18.3 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte per misione auditimi te realizuara
PërshkrimiRaporte per misione auditimi te realizuara
Objektivat
0) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të kontrollit të
brendshëm në MPJ. 1) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të sistemeve të
kontrollit të brendshëm në MPJ. 2) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të përmirësimit të
sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ. 3) Rritja e efiktivitetit dhe eficiencës së veprimtarisë audituese në funkasion të
përmirësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm në MPJ.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia raporte
2018 2019 2020
13 13 13
Totali i Shpenzimeve 7,818.0 7,818.0 7,818.0
Shpenzime për njësi 601.38 601.38 601.38
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 13.1 0 0
Shpenzime për njësi 13.1 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte buxhetore dhe financiare
PërshkrimiPergatitja e raporteve buxhetore dhe financiare
Objektivat 0) Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 1) Përmiresimi i
planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2) Përmiresimi i planifikimit të
burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 3) Përmiresimi i planifikimit të burimeve
financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia raporte
2018 2019 2020
30 30 30
Totali i Shpenzimeve 9,318.0 9,318.0 9,318.0
Shpenzime për njësi 310.6 310.6 310.6
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 10.8 0 0
Shpenzime për njësi 10.8 0 0
Projekti 00344
Produkti E
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 5,922.0
mijëra lekë 592.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti F
Viti Aktual
2017
3500000
mijëra lekë 10,512.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti G
Shpenzime jashtë projekteve
Trajnimi i te ngarkuareve me financen ne Perfaqesite diplomatike jashte vendit
PërshkrimiTrajnimi i te ngarkuareve me financen ne Perfaqesite diplomatike jashte vendit
Objektivat 0) Përmiresimi i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 1) Përmiresimi i
planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 2) Përmiresimi i planifikimit të
burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre. 3) Përmiresimi i planifikimit të burimeve
financiare dhe materiale si dhe rritja e efiktivitetit ne administrimin e tyre.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer punonjesish te trajnuar
2018 2019 2020
10 10 10
Totali i Shpenzimeve 6,708.0 6,708.0 6,708.0
Shpenzime për njësi 670.8 670.8 670.8
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 13.3 0 0
Shpenzime për njësi 13.3 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Komunikimi i sigurt i informacionit
Përshkrimi Komunikimi shkresor dhe elektronik i informacionit te klasifikuar dhe te paklasifikuar ndermjet MPJ dhe perfaqesive diplomatike
dhe institucioneve te tjera, brenda dhe jashte vendit
Objektivat
0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e
shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së
transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të
pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e
reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë
dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të
sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur
ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së
sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të
funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së
lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit
nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe
garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer shkresash
2018 2019 2020
3500000 3500000 3500000
Totali i Shpenzimeve 9,966.0 9,966.0 9,966.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -5.2 0 0
Shpenzime për njësi -5.2 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore
Përshkrimi Perfaqesimi i institucionit ne instancat gjyqesore ne çeshtje qe lidhen me aktivitetin e MPJ dhe ekzekutimin e vendimeve
gjyqesore
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 8,830.0
mijëra lekë 1,766.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Objektivat
0) Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 1)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 2)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 3)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer vendimesh
2018 2019 2020
5 5 5
Totali i Shpenzimeve 10,402.0 10,402.0 10,402.0
Shpenzime për njësi 2,080.4 2,080.4 2,080.4
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 17.8 0 0
Shpenzime për njësi 17.8 0 0
Projekti 00344
Produkti H
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 6,072.0
mijëra lekë 6,072.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti I
Viti Aktual
2017
4000000
mijëra lekë 5,212.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Shpenzime për njësi 12.9 0 0
Ruajtja, administrimi, shfrytezimi i dokumentit arkivor 100 vjecar i diplomacise shqiptare
0.0 683.44 0.0
Sasia 0 -100 44444344.4
Totali i Shpenzimeve
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
18 0 0
Shpenzime për njësi 18 44444344.4 -100
Shpenzime jashtë projekteve
6,151.0 6,151.06,151.0
Shpenzime jashtë projekteve
Ruajtja dhe funksionimi i rrjetit te IT
PërshkrimiSigurimi i transmetimit te informacionit ne menyre korrekte nepermjet mirembajtjes se rrjetit dhe instalimit te pajisjeve te reja
Objektivat
0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e
shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së
transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të
pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e
reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë
dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të
sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur
ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së
sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të
funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së
lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit
nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe
garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia rrjet IT
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 6,858.0 6,858.0 6,858.0
Shpenzime për njësi 6,858.0 6,858.0 6,858.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 12.9 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
PërshkrimiKrijimi i kushteve per administrimin e dokumentit arkivor mbi 100 vjeçar te diplomacise shqiptare
Objektivat
0) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të
politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit
historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të
publikut. 2) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të
interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i
dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe
interesave studimore të publikut.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer shkresash
2018 2019 2020
4000000 9 4000000
Produkti J
Viti Aktual
2017
9
mijëra lekë 6,320.0
mijëra lekë 702.22
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti K
Viti Aktual
2017
20
mijëra lekë 2,612.0
mijëra lekë 130.6
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
7,206.0
800.67
0
0
0
Perzgjedhja e stafit ne sherbimin e jashtem
0 0Sasia
PërshkrimiShfrytezimi i arkivit historik ne mbeshtetje te interesave te politikes se jashtme per nje produkt me te mire te punes diplomatike
Objektivat
0) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të
politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit
historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të
publikut. 2) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të
interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3) Ruajtja, përpunimi dhe shfrytëzimi i
dokumentacionit historik arkivor dhe atij të krijuar rishtaz, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe
interesave studimore të publikut.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia vizita, konsultime, konferenca
2018
169.9 169.9
0 0
3,398.0
Totali i Shpenzimeve 14 0
Shpenzime për njësi 14 0
3,398.0
169.9
0
0
0
Shfrytezimi dhe publikimi i pasurise historike arkivore te diplomacise shqiptare
7,206.0 7,206.0
800.67 800.67
Totali i Shpenzimeve 30.1 0
Shpenzime për njësi 30.1 0
3,398.0
Sasia
2019 2020
9 9 9
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
PërshkrimiKryerja e procedurave per emerimin dhe transferimin e personelit te sherbimit te jashtem
Objektivat
0) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e
shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së
transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve të
pajisjeve në përdorim. 1) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur ritmin e
reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë
dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të funksionimit të
sistemeve të pajisjeve në përdorim. 2) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së lartë, për të rritur
ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së
sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe garantimit të
funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim. 3) Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknollogjisë së
lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhecilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësimi i teknollogjisë së informacionit e komunikimit
nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilesise së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknollogji të reja si edhe
garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer punonjesish
2018 2019 2020
20 20 20
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Produkti L
Viti Aktual
2017
52
mijëra lekë 6,962.0
mijëra lekë 133.88
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti M
0
148.92 148.92
0 0
7,744.0 7,744.0
Sasia
Formimi trajnimi dhe perditesimi i njohurive te punes se burimeve njerezore te sherbimit te jashtem
7,744.0
148.92
0
0
0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr punonjesish
2018 2019 2020
52 52 52
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Përshkrimi Hartimi i kurikulave te punes dhe kualifikuese, organizimi dhe realizimi i tyre ne sherbim te diplomateve te rinj dhe te atyre te
karieres
Objektivat
0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te
perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si
dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale
elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e
vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te
dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje
me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,
ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e
cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes
trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet
konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se
punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe
cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale
(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së
studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.
Totali i Shpenzimeve 11.2 0
Shpenzime për njësi 11.2
Shpenzime jashtë projekteve
Vendosja, ruajtja dhe zgjerimi i angazhimeve me partneret ne rajon dhe rrjete sociale
Përshkrimi Pjesemarrje ne rrjetin rajonal dhe ate boteror te akademive diplomatike, angazhim kontribues ne sherbim te perfaqesimit dhe te
permbushjes se misionit te politikes se jashtme.
Objektivat
0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te
perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si
dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale
elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e
vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te
dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje
me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,
ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e
cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes
trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet
konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se
punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe
cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale
(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së
studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 4,462.0
mijëra lekë 2,231.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti N
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 3,622.0
mijëra lekë 1,811.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00344
Produkti O
2,204.0 2,239.5
0 0
4,408.0 4,479.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve 4,408.0
Shpenzime për njësi 2,204.0
0
Totali i Shpenzimeve 21.7 1.6 -1.6
botime, tituj, faqe
2018 2019 2020
2 2 2
Totali i Shpenzimeve 17.6 0
Shpenzime për njësi 17.6 0
2,624.0 2,624.0
Shpenzime për njësi 21.7 1.6 -1.6
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime te pergjithshme te institucionit
Përshkrimi Kryerja e procedurave per shpenzimet e pergjithshme te institucionitsi mirembajtje, blerje materiale kancelarie dhe te tjera
furnitura, karburant etj.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia aktivitete
2018 2019 2020
2 2 2
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Studim, perpunim, analiza dhe prognoza e zhvillimeve ne marredheniet nderkombetare dhe politikat e jashtme
Objektivat
0) Rritje e vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te
perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si
dhe ne lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale
elektronike, ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1) Rritje e
vazhdueshme e cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te
dijeve, permes trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje
me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike,
ne synim të arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 2) Rritje e vazhdueshme e
cilesise se punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes
trajnimit dhe cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet
konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të
arritjes së studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 3) Rritje e vazhdueshme e cilesise se
punes dhe veprimit te burimeve njerezore te sherbimit te jashtem, permes kurseve te perditesimit te dijeve, permes trajnimit dhe
cikleve te kualifikimeve te pergjithshme dhe te posaçme, brenda dhe jashte vendit, si dhe ne lidhje me botimet konvencionale
(libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim te punes se diplomatit) edhe ato dixhitale elektronike, ne synim të arritjes së
studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
0 0
5,248.0 5,248.0
Sasia
Studim, perpunim, analiza dhe prognoza e zhvillimeve ne marredheniet nderkombetare dhe politikat e jashtme
0
0
5,248.0
2,624.0
0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 78,688.0
mijëra lekë 78,688.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01328
Produkti P
Viti Aktual
2017
280
mijëra lekë 6,000.0
mijëra lekë 21.43
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02605
Produkti Q
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 20,000.0
mijëra lekë 20,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Blerje pajisje zyre per aparatin e MPJ
Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)
Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia copë
2018 2019 2020
280 200 280
Totali i Shpenzimeve 6,000.0
Shpenzime për njësi 21.43
40
50
7.1
Totali i Shpenzimeve 0 -33.3
Shpenzime për njësi 0 -6.7
21.43 20.0
0 -28.6
6,000.0 4,000.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve -43.9 3.6
Shpenzime për njësi 58,000.0
Sasia 0
45
45
Objektivat
0) Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 1)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 2)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare. 3)
Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra
dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të
parimeve të transparencës e të ligjëshmërisë, për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia sherbime, cope
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 44,137.0 45,716.0 51,137.0
Shpenzime për njësi 44,137.0 45,716.0 51,137.0
Sasia 0 0 0
11.9
11.9
Totali i Shpenzimeve 370 -57.4
Shpenzime për njësi 370 -57.4
94,000.0 40,000.0
0 0
Shpenzime për njësi
Përshkrimi Rikonstruksioni i kati te dyte te godines se MPJ
Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)
Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Volum punimesh
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 94,000.0 40,000.0 58,000.0
-43.9 3.6
Blerje paisje zyre
Blerje pajisje zyre per aparatin e MPJ
Përshkrimi
Rikonstruksion i brendshem i godinës së MPJ
Rikonstruksioni i brendshem i MPJ
Projekti 03536
Produkti R
Viti Aktual
2017
55
mijëra lekë 800.0
mijëra lekë 14.55
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
1,000.0
36.36 5.56 25.0
0 227.3 -77.8
Totali i Shpenzimeve 150 -50 0
Shpenzime për njësi 150 -84.7 350
Mbështetja e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional dhe udhëheqjes metodologjike,
përafrimit të legjislacionit vendas me atë të BE-së, menaxhimit të asistencës financiare të Bashkimit Evropian, forcimit të rolit të shoqërisë civile në
proceset vendimmarrëse, si dhe informimit të publikut, duke ruajtur parimin e aksesit të barabartë të grave në këtë proces.
Programi synon koordinimin ndërinstitucional, mbështetjen teknike dhe udhëheqjen metodologjike për procesin e integrimit, menaxhimin e asistencës së
Bashkimit Evropian në kuadër të Instrumentit të Paraanëtarësimit, përkthimin dhe rishikimin e acquis në gjuhën shqipe dhe anasjelltas, vlerësimin e
përafrimit të projekt akteve normative të propozuara me acqius; ndërgjegjësimin dhe informimin e qytetarëve shqiptarë mbi procesin e integrimit, duke
siguruar akses të barabartë të grave në këtë informim si dhe forcimin e rolit të shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse.
Mbarëvajtja dhe përshpejtimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në përmbushje të detyrave të Ministrisë së Integrimit
Evropian si koordinatore e këtij procesi, koordinimin e asistencës financiare të Bashkimit Evropian; në krijimin e versionit shqiptar të acquis dhe anasjelltas
si dhe vlerësimin e përafrimit të acquis në legjislacionin shqiptar;organizimi i tryezave të rrumbullakta për pasqyrimin e problematikës së sektorit të
shoqërisë civile; trajnimin e vazhdueshëm të stafit dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në këto procese, duke synuar krijimin e kushteve për një proces
gjithëpërfshirës, duke u fokusuar veçanërisht në rritjen e kapaciteteve të grave për pjesëmarrje në procesin e integrimit, dhe në tërësi në proceset e
vendimmarrjes politike.
1). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE
2). Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit
te projekteve 3). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit 4). Mirëfunksionimi i
sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të integrimit 5). Përkthimi i 10 000 faqeve të
legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit. 6). Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të
propozuara nga ministritë e linjës 7). Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më
të madhe të grave në takimet informuese
Blerje paisje kompjuterike
Blerje pajisje kompjuterike
PërshkrimiBlerje pajisje kompjuterike
Mbështetje Institucionale për procesin e Integrimit
Objektivat 0) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 1) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 2)
Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ 3) Permiresimi i ambienteve dhe kushteve te punes ne MPJ
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia copë
2018 2019 2020
55 180 40
Totali i Shpenzimeve 2,000.0 1,000.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Grupi 15
Programi 01150
Projekti 05425
Produkti A
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 47,130.0
mijëra lekë 47,130.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
1). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE
2). Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit
te projekteve 3). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit 4). Mirëfunksionimi i
sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të integrimit 5). Përkthimi i 10 000 faqeve të
legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit. 6). Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në
kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të grave në takimet informuese 7). Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt
akteve të propozuara nga ministritë e linjës
1). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE
2). Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit
te projekteve 3). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit 4). Mirëfunksionimi i
sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të integrimit 5). Përkthimi i 10 000 faqeve të
legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit. 6). Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të
propozuara nga ministritë e linjës 7). Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më
të madhe të grave në takimet informuese
1). Koordinim i vazhdueshëm për hartimin dhe monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, si dokumenti kryesor për përafrimin e legjislacionit
shqiptar me Acquis e BE-së 2). Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te
programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i
anetaresimit 4). Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të integrimit 5).
Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit 6). Vlerësimi i
përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 7). Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut ne procesin e integrimit, duke
mundësuar pjesëmarrje më të madhe të grave në takimet informuese 8). Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit
Plani kombëtar për Integrimin Europian i përditësuar dhe monitorimi i realizimit të masave të përfshira; Programimi në kohë dhe me cilësi i fondeve vjetore;
Reduktimi i projekteve problematike dhe gjetjeve të auditit; sisteme IT funksionale; Organizimi i raundeve konsultative me shoqërinë civile mbi procesin e
integrimit Europian.
Objektivat
0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit
dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet
permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e
fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e
eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe
monitorimit te zbatimit te projekteve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Shpenzime për njësi 6.7 -18.4
6.7 -18.4 -70
1 1
Totali i Shpenzimeve 50,276.0 41,025.0 12,320.0
Sasia paketa programesh vjetore te miratuara
2018 2019 2020
1
Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme
Mbështetje Institucionale për procesin e Integrimit
Shpenzime jashte projekteve
Programimi i asistences financiare te BE sipas prioriteteve
PërshkrimiPercaktimi i projekteve qe do te financohen nga paketa kombetare vjetore (IPA II - 2014-2020)
-70
Shpenzime për njësi 50,276.0 41,025.0 12,320.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve
Projekti 05425
Produkti B
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 45,906.0
mijëra lekë 11,476.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti C
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 10,440.0
mijëra lekë 3,480.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti D
1.9 -17.2 -72.8
Shpenzime jashte projekteve
Programimi i paketes IPA shume-perfitues, WBIF, Programet Europiane
13.6 1.8 -16.3
Shpenzime jashte projekteve
Mbeshtetja Territoriale e programuar dhe efektive
Totali i Shpenzimeve 46,777.0 38,712.0 10,520.0
Shpenzime për njësi 11,694.25 9,678.0 2,630.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia paketa programesh te monitoruara
PërshkrimiProgramimi i paketes rajonale IPA, Fondit per Investime ne Ballkanin Perendimor; Pjesemarrja ne programet Europiane
Objektivat
0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit
dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet
permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e
fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e
eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe
monitorimit te zbatimit te projekteve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
PërshkrimiProgrami i fondeve ne dispozicion nga programet e bashkepunimit nder-kufitar, rajonal dhe Europian
11,855.0 12,065.0 10,100.0
Shpenzime për njësi 3,951.67 4,021.67 3,366.67
Sasia paketa programesh te miratuara
2018 2019 2020
3 3 3
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 13.6 1.8 -16.3
Shpenzime për njësi
2018 2019 2020
4 4 4
Shpenzime jashte projekteve
Monitorimi i zbatimit te programeve kombetare IPA
PërshkrimiMonitorimi i ecurise se zbatimit te aktiviteteve dhe buxhetit sipas planit te veprimit te miratuar
Objektivat
0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit
dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet
permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e
fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e
eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe
monitorimit te zbatimit te projekteve
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 1.9 -17.2 -72.8
Shpenzime për njësi
Totali i Shpenzimeve
Viti Aktual
2017
8
mijëra lekë 57,358.0
mijëra lekë 7,169.75
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti E
Viti Aktual
2017
8
mijëra lekë 57,148.0
mijëra lekë 7,143.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti F
0.2 -8.5 4.7
Shpenzime jashte projekteve
Programe te Bashkepunimit Territorial te Menaxhuar
0.6 -8.5 4.8
Shpenzime jashte projekteve
Akte te acquis te perkthyera ne shqip dhe anasjelltas
PërshkrimiZbatimi i detyrimit te vendeve te MSA per perkthimin e acquis dhe legjislacionit vendas ne kuadrin e pergatitjes per anetaresim
Objektivat 0) Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit.
1) Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit.
2) Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit.
3) Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjike për procesin e integrimit
Objektivat
0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit
dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet
permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e
fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e
eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe
monitorimit te zbatimit te projekteve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.2 -8.5 4.7
Shpenzime për njësi
Totali i Shpenzimeve 57,479.0 52,577.0 55,093.0
Shpenzime për njësi 7,184.88 6,572.13 6,886.63
Sasia paketa programesh
2018 2019 2020
8 8 8
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.6 -8.5 4.8
Shpenzime për njësi
PërshkrimiOrganizimi i Thirrjeve per projekte, procedurat e miratimit te projekteve te perzgjedhura, monitorimi i zbatimit
Objektivat
0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit
dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet
permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e
fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe monitorimit te zbatimit te projekteve 3) Rritja e
eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet permiresimit te procesit te programimit dhe
monitorimit te zbatimit te projekteve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Totali i Shpenzimeve 57,479.0 52,603.0 55,068.0
Shpenzime për njësi 7,184.88 6,575.38 6,883.5
Sasia paketa programesh
2018 2019 2020
8 8 8
Viti Aktual
2017
10000
mijëra lekë 36,440.0
mijëra lekë 3.64
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti G
Viti Aktual
2017
200
mijëra lekë 17,869.0
mijëra lekë 89.35
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti H
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 79,460.0
mijëra lekë 79,460.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
3.9 20.1 3.4
Shpenzime jashte projekteve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Totali i Shpenzimeve 16,168.0
-9.5 -78.7 0.6
Shpenzime jashte projekteve
PKIE e hartuar
-54.6 -43.4 38.9
Sasia 0 25 0
Totali i Shpenzimeve -9.5 -73.4 0.6
Shpenzime për njësi
Totali i Shpenzimeve 36,064.0 20,413.0 28,345.0
Shpenzime për njësi 36,064.0 20,413.0 28,345.0
Sasia plane te hartuar dhe monitoruar
2018 2019 2020
1 1 1
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -54.6 -43.4 38.9
Shpenzime për njësi
2018 2019 2020
10000 10000 10000
Mendime ligjore te hartuara per perafrimin e legjislacionit me acquis
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 3.9 20.1 3.4
Shpenzime për njësi
Sasia nr. mendimesh ligjore te derguara
2018 2019 2020
200 250 250
PërshkrimiPergatitja e vleresimit te perputhshmerise se akteve ligjore te propozuara per miratim ne lidhje me acquis
Objektivat
0) Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe
të grave në takimet informuese 1) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 2) Forcimi i
bashkëpunimit me shoqërinë civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të grave në
takimet informuese 3) Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut ne procesin e integrimit, duke mundësuar pjesëmarrje më të madhe
të grave në takimet informuese
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
4,296.0 4,320.0
Shpenzime për njësi 80.84 17.18 17.28
PërshkrimiPerditesimi periodik i Planit Kombetar per Integrimin dhe monitorimi i zbatimit te tij
Objektivat 0) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin
e anetaresimit ne BE 1) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin
ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 2) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per
planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 3) Koordinim i vazhdueshëm për hartimin dhe monitorimin
e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, si dokumenti kryesor për përafrimin e legjislacionit shqiptar me Acquis e BE-së
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Totali i Shpenzimeve 37,843.0 45,439.0 46,980.0
Shpenzime për njësi 3.78 4.54 4.7
Sasia nr. faqesh
Projekti 05425
Produkti I
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 3,660.0
mijëra lekë 610.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti J
Viti Aktual
2017
1500
mijëra lekë 63,910.0
mijëra lekë 42.61
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti K
689.33 472.83 750.0
Sasia nr. i raporteve te hartuara
2018
PërshkrimiOrganizimi i tryezave te rrumbullaketa, takimeve konsultative, trainimeve lidhur me Integrimin Europian
13 -31.4 58.6
Shpenzime jashte projekteve
Informimi, ndergjegjesimi, trainime mbi procesin e anetaresimit
-13.4 -35.6 42.3
Totali i Shpenzimeve 4,136.0 2,837.0 4,500.0
Shpenzime jashte projekteve
Raporte te hartuara per progresin ne procesin e integrimit
2019 2020
6 6
Shpenzime jashte projekteve
Takime nder-institucionale ne kuadrin e procesit te integrimit
Sasia 6.7 0 0
Totali i Shpenzimeve -7.6 -35.6 42.3
Shpenzime për njësi
PërshkrimiTakime ne kuadrin e raportimit te punes se Grupeve Nder-institucionale per kapitujt e acquis
Objektivat
0) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin
e anetaresimit ne BE 1) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin
ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 2) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per
planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 3) Koordinim i vazhdueshëm për hartimin dhe monitorimin
e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, si dokumenti kryesor për përafrimin e legjislacionit shqiptar me Acquis e BE-së
Totali i Shpenzimeve 13 -31.4 58.6
Shpenzime për njësi
Totali i Shpenzimeve 59,051.0 38,028.0 54,114.0
Shpenzime për njësi 36.91 23.77 33.82
Sasia nr. personash te informuar/trainuar
2018 2019 2020
1600 1600 1600
Objektivat 0) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 1) Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë
civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të grave në takimet informuese 2)
Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 3) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt
akteve të propozuara nga ministritë e linjës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
6
Sasia 0 00
PërshkrimiHartimi i progres raporteve ne zbatimin e detyrimeve te MSA-se dhe dergimi i tyre KE-se
Objektivat 0) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin
e anetaresimit ne BE 1) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin
ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 2) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per
planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE 3) Koordinim i vazhdueshëm për hartimin dhe monitorimin
e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, si dokumenti kryesor për përafrimin e legjislacionit shqiptar me Acquis e BE-së
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Shpenzime për njësi
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 3,460.0
mijëra lekë 692.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti L
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 3,565.0
mijëra lekë 297.08
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05425
Produkti M
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 113,356.0
mijëra lekë 22,671.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
-29.4 56.9
Shpenzime jashte projekteve
Informim dhe konsultim me shoqerine civile per nismat ligjore
11.2 -0.2 -4.7
Sasia 0 16.7 0
Totali i Shpenzimeve 11.2 16.4 -4.7
Shpenzime për njësi
Totali i Shpenzimeve 3,966.0 4,616.0 4,400.0
Shpenzime për njësi 330.5 329.71 314.29
Totali i Shpenzimeve 4,016.0 2,837.0 4,450.0
Shpenzime për njësi 803.2 567.4 890.0
16.1 -29.4 56.9
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashte projekteve
Sisteme TIK dhe infrastruktura e TIK e mirembajtur
Shpenzime për njësi 8,844.0 15,690.4 21,738.0
Sasia nr. sistemesh
2018 2019
Sasia nr. takimesh konsultative
2018 2019 2020
12 14 14
PërshkrimiTakime konsultuese me organizatat e shoqerise civile perpara propozimit te legjislacionit te ri
2020
5 5 5
PërshkrimiSigurimi i mbarevajtjes se sistemeve dhe infrastruktures TIK
Objektivat
0) Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të procesit të
integrimit 1) Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuader të
procesit të integrimit 2) Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në
kuader të procesit të integrimit 3) Mirëfunksionimi i sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit në kuader të procesit të integrimit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
-61 77.4 38.5
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -61 77.4 38.5
Shpenzime për njësi
Totali i Shpenzimeve 44,220.0 78,452.0 108,690.0
Sasia numri i takimeve
2018 2019 2020
5 5 5
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve
16.1
Objektivat 0) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 1) Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë
civile në kuadër të procesit të integrimit duke mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të grave në takimet informuese 2)
Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës 3) Vlerësimi i përputhshmërisë së projekt
akteve të propozuara nga ministritë e linjës
Njësia
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit Kodi i Grupit 16
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
01110
01160
01170
03140
03150
Ministria e Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme është organi përgjegjës për zbatimin e politikës së punëve të brendshme në Republikën e
Shqipërisë, është aparati organizativ dhe profesional, që i shërben interesit publik me paanësi, duke zbatuar legjislacionin në
fuqi, duke kryer shërbimet publike dhe duke hartuar e zbatuar politikat e përgjithshme shtetërore në fushën e punëve të
brendshme.
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi
Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme në Republikën e
Shqipërisë. Kryerja e sherbimeve publike përmes koordinimit, monitorimit dhe
menaxhimit të programeve të Ministrisë, veçanërisht përmes përdorjes në menyre
efiçente dhe efektive të burimeve njerezore dhe financiare. Të sigurojë
vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e
Ministrisë për të bërë të mundur përgatitjen, zhvillimin dhe implementimin e
politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së. Vënia nën
kontroll e situatës ndërtimore, burimeve ujore si dhe përmbushjes së kërkesave
të ligjit për materialet dhe produktet e ndertimit nëpërmjet një aktiviteti që synon
evidentimin e shkeljeve, vendosjen e sanksioneve dhe parandalimin e situatave të
paligjshme në ndertime.
Prefekturat dhe Funksionet e
Deleguara te P. Vendor
Prefekti i qarkut ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në
nivel qarku të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin, rendin
kushtetues dhe shëndetin publik. Kryen shërbimin e mbikëqyrjes, monitorimit dhe
bashkërendimit të veprimtarive të institucioneve qendrore në nivel vendor, për
zhvillimin lokal dhe rajonal, në fushën e përmirësimit të infrastrukturës rurale dhe
urbane, në sektorin e ujit të pijshëm, planifikimit urban, si dhe të verifikimit të
ligjshmërisë së akteve të miratuara nga organet e njësive të vetëqeverisjes
vendore, si dhe drejtimin e task-forcave në nivel qarku. Struktura lokale e
administrimit dhe mbrojtjes së tokës kanë për qëllim përcaktimin, dokumentimin e
të dhënave për vlerën dhe përdorimin e tokës si dhe mbrojtjen fizike nga erozioni,
ndotja dhe degradimi.
Sherbimi i Gjendjes Civile Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të
dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne Regjistrin
Kombëtar te Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të
dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën, individualitetin e shtetasve, si
dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin
shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve
shtetërore.
Policia e Shtetit Programi Policia e Shtetit synon, garantimin e një mjedisi të sigurtë për
komunitetin nëpërmjet policimit me standartet më të larta të performancës, krijimit
të një kulture bashkëkohore manaxhimi dhe të mbështetur me infrastrukturën më
të përparuar. Mbështetur në ligj të sigurohet rend dhe qetësi publike për
komunitetin dhe në partneritet me të; nëpërmjet shërbimeve me profesionalitet, në
kohë dhe me cilësi.
Garda e Republikes Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrin si edhe
familjet e tyre, personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë,
Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, zëvendëskryetarët e Kuvendit, anëtarët e KM,
Kryetarin e Gjykatës së Lartë, Prokurorin e Përgjithshëm, Kryetarin e KLSH,
Guvernatorin e Bankës së Shtetit, Avokatin e Popullit, Kryetaren e KQZ-së,
Kryetarin e Maxhorancës, Kryetarin e partisë më të madhe të opozitës
parlamentare, Kryetarin e Bashkisë së Tiranës si edhe banesat e tyre, familjet,
selitë dhe rezidencat si dhe objektet.
Emri i Grupit Ministria e Brendshme
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë. Kryerja e sherbimeve publike përmes koordinimit, monitorimit dhe
menaxhimit të programeve të Ministrisë, veçanërisht përmes përdorjes në menyre efiçente dhe efektive të burimeve njerezore dhe financiare. Të sigurojë
vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e Ministrisë për të bërë të mundur përgatitjen, zhvillimin dhe implementimin e
politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së. Vënia nën kontroll e situatës ndërtimore, burimeve ujore si dhe përmbushjes së
kërkesave të ligjit për materialet dhe produktet e ndertimit nëpërmjet një aktiviteti që synon evidentimin e shkeljeve, vendosjen e sanksioneve dhe
parandalimin e situatave të paligjshme në ndertime.
Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë. Kryerja e sherbimeve publike përmes koordinimit, monitorimit dhe
menaxhimit të programeve të Ministrisë, veçanërisht përmes përdorjes në menyre efiçente dhe efektive të burimeve njerezore dhe financiare. Të sigurojë
vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e Ministrisë për të bërë të mundur përgatitjen, zhvillimin dhe implementimin e
politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së.Vënia nën kontroll e situatës ndërtimore, burimeve ujore si dhe përmbushjes së
kërkesave të ligjit për materialet dhe produktet e ndertimit nëpërmjet një aktiviteti që synon evidentimin e shkeljeve, vendosjen e sanksioneve dhe
parandalimin e situatave të paligjshme në ndertime.
Të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të aftësive drejtuese të stafit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes
nga 14% në vitin 2016 në 22% në vitin 2020. Përshtatja e kushteve të punës sipas standardeve te BE-së. Rritja e kapaciteteve menaxhuese dhe
mbështetjes administrative për të gjithë programet e ministrisë nga 20% në vitin 2016 në 32% në vitin 2020. Zbatimi me korrektësi i afateve ligjore dhe
nënligjore nga të gjitha strukturat, hartimi i strategjive për menaxhimin dhe minimizimin e riskut. Sigurimi i respektimit të normave, standarteve dhe
legjislacionit në të gjithë territorin e vendit ne fushen e ndertimit dhe planifikimit te territorit, të burimeve ujore, nëpërmjet kontrolleve intensive, evidentimit
të shkeljeve dhe zbatimit të sanksioneve.
1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2). Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore,
nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje
strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te brendshem. 4). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor
të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 5). Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise,
P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 6). Kontrolli i zbatimit të dispozitave ligjore në fushen e burimeve ujore dhe për materialet e ndertimit që hidhen në treg. 7).
Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 8). Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e
Ministrise se Puneve te Brendshme
1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2). Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore,
nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje
strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te brendshem. 4). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor
të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 5). Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise,
P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 6). Kontrolli i zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 7).
Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 8). Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e
Ministrise se Puneve te Brendshme
1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2). Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore,
nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje
strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te brendshem. 4). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor
të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 5). Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise,
P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 6). Kontrolli i zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 7).
Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 8). Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e
Ministrise se Puneve te Brendshme
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 00359
Produkti A
Viti Aktual
2017
95
mijëra lekë 88,600.0
mijëra lekë 932.63
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti B
Viti Aktual
2017
89
mijëra lekë 70,400.0
mijëra lekë 791.01
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Përshkrimi Përgatitja e raporteve të ndryshme financiare per menaxhimin me efektivitet te fondeve dhe aseteve ne te gjitha njesite
shpenzuese.
1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2). Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore,
nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje
strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te brendshem. 4). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor
të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 5). Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise,
P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 6). Kontrolli i zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 7).
Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 8). Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e
Ministrise se Puneve te Brendshme
-Permiresimi i sistemit te programit te auditimit dhe metodologjise se vleresimit te rriskut ne njesite shpenzuese. - Pergatitja, zbatimi dhe raportimi
transparent i buxhetit sipas ligjit per menaxhimin e sistemit buxhetor ne RSH dhe ligjit per menaxhimin financiar dhe kontrollin. -
Mbeshtetja nepermjet mbulimit 80% te kostos se arsimimit, punesimit si dhe kujdesit shoqeror e shendetesor te personave qe kane perfituar azil
.- Ngritja e nje sistemi te qendrueshem per inspektimin deri 90% te veprave penale te punonjesve te Policise, Gardes dhe PMNZSH nga SHÿBA
.- Sigurimi ne masen 70% i respektimit te normave, standarteve dhe legjislacionit ne te gjithe territorin e vendit ne fushen e ndertimit dhe planifikimit te
territorit si dhe ne fushen e burimeve ujore.
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte zbatimi dhe monitorimi
95 95 95
Totali i Shpenzimeve 88,600.0 88,600.0 88,600.0
Shpenzime për njësi 932.63 932.63 932.63
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte kontrolli dhe auditimi
Përshkrimi Pergatitja e raporteve te ndryshme te auditimit te brendshem sipas kontrolleve te ushtruara duke ju permbajtur edhe standardeve
europiane.
Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe
efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,
njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.Raportesh
2018 2019 2020
89 89 89
Totali i Shpenzimeve 70,400.0 70,400.0 70,400.0
Shpenzime për njësi 791.01 791.01 791.01
Sasia 0
Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe
efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,
njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.raportesh
2018 2019 2020
Projekti 00359
Produkti C
Viti Aktual
2017
49
mijëra lekë 39,200.0
mijëra lekë 800.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti D
Viti Aktual
2017
77
mijëra lekë 55,600.0
mijëra lekë 722.08
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti E
Shpenzime për njësi 722.08 722.08 722.08
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Proçese Prokurimi
Përshkrimi Kryerja e proçedurave të prokurimeve te perqejndruara per blerjen e mallrave, kryerjen e shërbimeve dhe investimeve te
ndryshme.
Objektivat
0) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te
brendshem. 1) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit
te brendshem. 2) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e
kontrollit te brendshem. 3) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin
e kontrollit te brendshem.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.proçesesh prokurimi
2018 2019 2020
77 77 77
Totali i Shpenzimeve 55,600.0 55,600.0 55,600.0
Shpenzime jashtë projekteve
Akte ligjore dhe nënligjore
Përshkrimi Hartimi i akteve ligjore e nënligjore që normojnë procedurat për planifikimin, dokumentimin, administrimin e përdorimin e fondeve
dhe aseteve te njesive shpenzuese.
Objektivat
0) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit te
brendshem. 1) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e kontrollit
te brendshem. 2) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin e
kontrollit te brendshem. 3) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor dhe zbatimi i nje strategjie vjetore per menaxhimin dhe sistemin
e kontrollit te brendshem.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.aktesh
2018 2019 2020
49 49 49
Totali i Shpenzimeve 39,200.0 39,200.0 39,200.0
Shpenzime për njësi 800.0 800.0 800.0
Shpenzime jashtë projekteve
Paisje zyre, kompjuterike, pergjimi dhe automjete.
Përshkrimi Blerja e paisjeve te ndryshme per zyrat e Aparatit te M.P.B, kompjutera dhe aparat dixhital per IKMT, program dhe paisje pergjmi
per SHÿBA,paisje kompj.dhe oficine per QSHAMT, automjete.
Objektivat
0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe
sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve
te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve
te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet
permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.
Viti Aktual
2017
86
mijëra lekë 38,592.0
mijëra lekë 448.74
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti F
Viti Aktual
2017
72
mijëra lekë 132,000.0
mijëra lekë 1,833.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti G
Viti Aktual
2017
194
mijëra lekë 36,800.0
mijëra lekë 189.69
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia Nr.kompjuterash.
2018 2019 2020
194 194 194
Totali i Shpenzimeve 36,800.0 36,800.0 36,800.0
Shpenzime për njësi 189.69 189.69 189.69
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Objektivat 0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe
sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve
te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve
te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet
permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.mjetesh
2018 2019 2020
72 72 72
Totali i Shpenzimeve 132,000.0 132,000.0 132,000.0
Shpenzime për njësi 1,833.33 1,833.33 1,833.33
Sasia
0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Rrjet funksional kompjuterik eficent për të gjithë sektorët sipas niveleve.
Përshkrimi Krijimi i nje sistemi unik dhe te informatizuar per nje komunikim te drejtpërdrejtë, transmetim i sigurt (i kriptuar) dhe i shpejte i
informacionit ndërmjet drejtorive dhe sektorëve.
Objektivat 0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe
sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve
te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve
te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet
permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
-18.6 151.4 -68.2
Totali i Shpenzimeve -19.7 154.8 -68.4
Shpenzime për njësi -1.3 1.4 -0.5
Shpenzime jashtë projekteve
Mjete të transportit te sherbyera
Përshkrimi Administrimi me efektivitet i mjeteve te transportit me qellim rritjen e gadishmerise dhe jetegjatesise se tyre per ti sherbyer ne
kohe punonjesve te ministrise.
2020
70 176 56
Totali i Shpenzimeve 31,000.0 79,000.0 25,000.0
Shpenzime për njësi 442.86 448.86 446.43
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nn.paisjesh
2018 2019
Projekti 00359
Produkti H
Viti Aktual
2017
111
mijëra lekë 71,200.0
mijëra lekë 641.44
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti I
Viti Aktual
2017
45
mijëra lekë 40,200.0
mijëra lekë 893.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti J
Shpenzime jashtë projekteve
Plane për manaxhimin e burimeve financiare.
Përshkrimi Hartimi, detajimi dhe ndjekja e planit te shpenzimeve sipas perkatesise dhe klasifikimeve ne shpenzime personeli, shpenzime per
mallra sherbime dhe investime.
Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe
efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,
njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte financiare per menaxhimin e larte
Përshkrimi Hartimi i raporteve të ndryshme financiare si: persa i perket shpenzimeve te personelit dhe shpenzimeve te tjera per stafin politik
dhe menaxhimin e larte.
Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe
efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,
njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.raportesh
2018 2019 2020
45 45 45
Totali i Shpenzimeve 40,200.0 40,200.0 40,200.0
Shpenzime për njësi 893.33 893.33 893.33
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Objektivat 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe
efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare,
njerezore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.punonj.rekretuar.
2018 2019 2020
111 111 111
Totali i Shpenzimeve 71,200.0 71,200.0 71,200.0
Shpenzime për njësi 641.44 641.44 641.44
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte për menaxhimin dhe monitorimin e burimeve njerëzore.
Përshkrimi Rekrutimi dhe trajnimi i punonjësve sipas profesioneve dhe drejtorive si dhe hartimi i raporteve të ndryshme qe kane te bejne me
monitorimin e burimeve njerëzore.
Viti Aktual
2017
53
mijëra lekë 44,700.0
mijëra lekë 843.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti K
Viti Aktual
2017
1000
mijëra lekë 98,000.0
mijëra lekë 98.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti L
Viti Aktual
2017
1573
mijëra lekë 165,245.0
mijëra lekë 105.05
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359 Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime jashtë projekteve
Praktika të inspektim. në fushën e kontrollit të territorit, produkteve te ndertimit dhe burimeve ujore nga IKMT
PërshkrimiKryerja e inspektimit per kontrollin e territorit, produktet e ndertimit, burimet ujore si dhe kontrollet e INUV.
Objektivat 0) Kontrolli i zbatimit të dispozitave ligjore në fushen e burimeve ujore dhe për materialet e ndertimit që hidhen në treg. 1)
Kontrolli i zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 2) Kontrolli i
zbatimit te dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg. 3) Kontrolli i zbatimit te
dispozitave ligjore ne fushen e burimeve ujore dhe per materialet e ndertimit qe hidhen ne treg.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. inspektimesh.
2018 2019 2020
1573 1573 1573
Totali i Shpenzimeve 165,245.0 165,245.0 165,245.0
Shpenzime për njësi 105.05 105.05 105.05
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Praktika te ankesave, inspektimeve dhe hetimeve te menaxhuara SH.ÿ.B.A
Përshkrimi Rritja e performances duke ruajtur treguesit e arritur ne parandalimin dhe goditjen e veprimtarise se kundraligjshme te
punonjesve te strukturave qe jane objekt i SH.ÿ.B.A
Objektivat 0) Trajtimi i ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise, P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 1) Trajtimi i
ankesave, inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise, P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 2) Trajtimi i ankesave,
inspektimi dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise, P.M.N.Z.SH dhe të Gardes. 3) Trajtimi i ankesave, inspektimi
dhe hetimi i veprave penale te punonjesve te Policise, P.M.N.Z.SH dhe të Gardes.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. praktikash
2018 2019 2020
1000 1000 1000
Totali i Shpenzimeve 98,000.0 98,000.0 98,000.0
Shpenzime për njësi 98.0 98.0 98.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.planesh
2018 2019 2020
53 53 53
Totali i Shpenzimeve 44,700.0 44,700.0 44,700.0
Shpenzime për njësi 843.4 843.4 843.4
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Produkti M
Viti Aktual
2017
384
mijëra lekë 64,100.0
mijëra lekë 166.93
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04812
Produkti N
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04813
Produkti O
Rikonstruksion i çative te magazines se gomave dhe magazines se motorrave ne QSHAMT
Objekte te rikonstruktuara QSHAMT
Përshkrimi Mbulesa ekzistuese e çatise eshte tejet e amortizuar dhe nepermjet rikonstruksionit do te krijohen kushte me te mira per ruajtjen
dhe administrimin e makinerive dhe pjeseve te kembimit.
Objektivat
0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe
sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve
te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve
te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet
permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.
Rikonstruksion i Hotelit nr. 3 ne Shtepine ePushimit Durres
Godine e rikonstruktuar SHPD
Përshkrimi Rikonstruksion i godines, ana ndertimore e amortizuar, paraqiten me probleme lageshtie ne faqet e mureve dhe kafazet e
shkalleve, taraca me defekte ne hidroizolim etj.
Objektivat 0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe
sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve
te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve
te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet
permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.objektesh
2018 2019 2020
0 1 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 28,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 28,000.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Vendime për prishjen e ndertimeve të paligjshme nga IKMT
PërshkrimiEkzekutimi i vendimeve ne baze te procesverbaleve, informacioneve,relacioneve dhe akt-kontrolleve.
Objektivat 0) Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 1) Inspektimi, evidentimi dhe
ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 2) Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për
prishjen e ndertimeve të kundraligjshme. 3) Inspektimi, evidentimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të
kundraligjshme.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. vendimesh
2018 2019 2020
384 384 384
Totali i Shpenzimeve 64,100.0 64,100.0 64,100.0
Shpenzime për njësi 166.93 166.93 166.93
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05009
Produkti P
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05191
Produkti Q
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 23,151.0
mijëra lekë 4,630.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Rikonstruksion i 5 Godinave ne Q.K.P.Azilkerkuesve Babrru
Godina te Rikonstruktuara ne QKPA
Përshkrimi Godinat jane te amortizuara plotesisht me lageshtire te papershtatshme dhe te pabanueshme per azilkerkuesit pa sistem ftohje
ngrohje.
Objektivat
0) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil në
Republikën e Shqipërisë. 1) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë
përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 2) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të
personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 3) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e
shendetësor të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. objektesh
2018 2019 2020
5 0 5
Totali i Shpenzimeve 19,000.0 0.0 14,849.0
Shpenzime për njësi 3,800.0 0.0 2,969.8
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -17.9 -100 0
Shpenzime për njësi -17.9 -100 0
Rikonstruksion i Hotelit Nr.1 Shtepija e Pushimit Durres
Objekt i rikonstruktuar SH.P.D
PërshkrimiHoteli nr.1 i shtepise se pushimit eshte totalisht i amortizuar jashte funksionit, i zhytur ne lageshtire.
Objektivat 0) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe
sherbimeve te TI. 1) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve
te transportit dhe sherbimeve te TI. 2) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet permiresimit te ambjenteve
te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI. 3) Krijimi i kushteve sipas standarteve bashkekohore, nepermjet
permiresimit te ambjenteve te punes, mjeteve te transportit dhe sherbimeve te TI.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.objekti
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 55,000.0 52,000.0 83,000.0
Shpenzime për njësi 55,000.0 52,000.0 83,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -5.5 59.6
Shpenzime për njësi 0 -5.5 59.6
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer objektesh
2018 2019 2020
1 1 0
Totali i Shpenzimeve 8,163.0 27,011.0 0.0
Shpenzime për njësi 8,163.0 27,011.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 230.9 -100
Shpenzime për njësi 0 230.9 -100
Projekti 00359
Produkti R
Viti Aktual
2017
60
mijëra lekë 66,450.0
mijëra lekë 1,107.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00359
Produkti S
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 5,250.0
mijëra lekë 175.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05237
Produkti T
Shpenzime jashtë projekteve
Femra të përfaqësuara në nivelet drejtuese të Ministrise
Përshkrimi Rritja e perfaqesimt te femrave ne funksionet e larta drejtuese ne Aparatin e Ministrise si dhe ne njesite ne perberje te programit
planifikim menaxhimi.
Objektivat 0) Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e Ministrise se Puneve te Brendshme 1) Rritja e përfaqesimit të femrave në
strukturat e Ministrise se Puneve te Brendshme 2) Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e Ministrise se Puneve te
Brendshme 3) Rritja e përfaqesimit të femrave në strukturat e Ministrise se Puneve te Brendshme
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.personash
2018 2019 2020
10 10 10
Totali i Shpenzimeve 5,250.0 5,250.0 5,250.0
Shpenzime për njësi 525.0 525.0 525.0
Sasia -66.7 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 200 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Azilkerkues te trajtuar me sherbime rezidenciale
PërshkrimiTrajtimi dhe mbrojtja e perkohshme e azilkerkuesve ne qendren kombetare pritese te azilkerkuesve babrru.
Objektivat
0) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil në
Republikën e Shqipërisë. 1) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë
përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 2) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të
personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë. 3) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e
shendetësor të personave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërisë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.azilkerkuesish
2018 2019 2020
60 60 60
Totali i Shpenzimeve 66,450.0 66,450.0 66,450.0
Shpenzime për njësi 1,107.5 1,107.5 1,107.5
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Rikonstr. tarraces,fasades dhe zyrave te godines ne admin.te IKMT
Godine e rikonstruktuar ne administrim te IKMT
Përshkrimi Rikonstruksioni i kesaj godine eshte bere shume i domosdoshem, pasi eshte shume e amortizuar, tarraca e demtuar dhe me
lageshtire, fasada e demtuar totalisht.
Objektivat
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 4,257.0
mijëra lekë 4,257.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te P. Vendor
Prefekti i qarkut ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në nivel qarku të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin,
rendin kushtetues dhe shëndetin publik. Kryen shërbimin e mbikëqyrjes, monitorimit dhe bashkërendimit të veprimtarive të institucioneve qendrore në
nivel vendor, për zhvillimin lokal dhe rajonal, në fushën e përmirësimit të infrastrukturës rurale dhe urbane, në sektorin e ujit të pijshëm, planifikimit urban,
si dhe të verifikimit të ligjshmërisë së akteve të miratuara nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, si dhe drejtimin e task-forcave në nivel qarku.
Struktura lokale e administrimit dhe mbrojtjes së tokës kanë për qëllim përcaktimin, dokumentimin e të dhënave për vlerën dhe përdorimin e tokës si dhe
mbrojtjen fizike nga erozioni, ndotja dhe degradimi.
Ky program synon forcimin e rendit kushtetues, koordinimin e veprimtarive dhe kontributeve të institucioneve qendrore me ato vendore, për të zhvilluar një
luftë pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, parandalimit të trafikimit të qenieve njerëzore, parandalimit të kultivimit të bimëve
narkotike, për një zhvillim lokal dhe rajonal të qëndrueshëm, zbatimin e programit të qeverisë nga institucionet qendrore në nivel lokal, përdorimin me
efiçensë të fondeve buxhetore dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetareve. Nëpërmjet Strukturave të Administrimit të Tokës në Qarqe kryen
azhornimin e sipërfaqeve të tokës, përgatitjen e dokumentacionit dhe regjistrimin e të dhënave në regjistrin e tokës në përputhje me strategjitë dhe planet
e zhvillimit rajonal.
Ndjekja e zbatimit të programit të Qeverisë në nivel vendor, për arritjen e standardeve kryesore të vendeve të BE-së, standarde këto që lidhen me rritjen e
performancës të organeve qendrore në nivel vendor, në ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët, në rritjen e efiçensës së përdorimit të fondeve publike
nga agjenci dhe organe me varësi qendrore dhe njësitë vendore.
1). Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të
vetëqeverisjes vendore. 2). Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,
institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3). Rritja e performancës së
punës të Komisioneve Vendore të Verifikimit të Titujve të Pronësisë, pranë institucioneve të prefektëve të qarqeve, në zbatim të ligjit 9948 datë 7.7.2008 i
ndryshuar ¿Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore¿. 4). Azhornimi kadastral i tokës bujqësore
(kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.
1). Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të
vetëqeverisjes vendore. 2). Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit me ministritë, institucionet e
tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3). Azhornimi kadastral i tokës bujqësore
(kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark
Sasia Nr. objekti
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Programi 01160
Projekti 00926
Produkti A
Viti Aktual
2017
2100
mijëra lekë 149,100.0
mijëra lekë 71.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
1). Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të
vetëqeverisjes vendore 2). Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me, ministritë,
institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3). Azhornimi kadastral i
tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.
1). Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të
vetëqeverisjes vendore. 2). Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,
institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3). : Azhornimi kadastral i
tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.
Ligji nr.107/2016" Për Prefektin e qarkut" Ligji nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"; Ligji 8752, datë 26.03.2001"Për krijimin dhe funksionimin e
strukturave për administrimin e tokës"; Ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 "Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore" i ndryshuar; Vendimi i K M nr. 691, datë 29.7.2015 "Për miratimin e Strategjisë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015-
2020". Gjate vitit 2018 me masat e marra nga prefekti i qarkut do te arrihet qe numri i akteve te kthyera njesive vendore te ulet ne 250 akte.Ne zbatimVKM
nr.248, date 29.03.2017 "Per miratimin e Planit te Veprimit kunder Kultivimit dhe Trafikimit te Kanabisit 2017-2020" pranë çdo prefekture do ngrihen Task-
Forca Vendore që do të drejtojë, koordinojë dhe kontrollojë punën e institucioneve , synohet që, duke filluar nga gjysma e parë e vitit 2017, të
parandalohet dhe të shkatërrohet cikli i kultivimit që në fillesën e tij.
Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te P. Vendor
Rritja e nivelit te koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe organet e tjera qendrore
Përshkrimi Rritja e aktivitetit ekonomik, lufta kunder korrupsionit, parandalimi dhe goditja e veprimtarise kriminale te kultivimit te bimeve
narkotike, marrja e masave per forcimin e rendit dhe sigurise nepermjet task-forcave.
Objektivat
0) Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,
institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 1)
Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit me ministritë, institucionet e tjera
qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 2) Rritja e rolit të
prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me, ministritë, institucionet e tjera
qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3) Rritja e rolit të
prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë, institucionet e tjera
qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer
2018 2019 2020
2750 2750 2750
Totali i Shpenzimeve 199,800.0 199,800.0 199,800.0
Shpenzime për njësi 72.65 72.65 72.65
0 0
Shpenzime për njësi 2.3 0 0
0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia
Totali i Shpenzimeve
31
34
Projekti 00926
Produkti B
Viti Aktual
2017
8500
mijëra lekë 139,718.0
mijëra lekë 16.44
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00926
Produkti C
Viti Aktual
2017
550
mijëra lekë 83,800.0
mijëra lekë 152.36
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01165
Produkti E
Shpenzime për njësi 0 0 0
29.4
Shpenzime jashtë projekteve
Verifikimi i vlefshmërisë të akteve normative të miratuara nga organet e qeverisjes vendore, në përputhje me legjislacionin në fuqi
PërshkrimiRritja e efekshtmërisë së kontrollit dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.
Objektivat
0) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga
organet e njësive të vetëqeverisjes vendore. 1) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e
ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore. 2) Rritja e performancës së
institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të
vetëqeverisjes vendore 3) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve
normative të nxjerra nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
11000 11000
180,740.0
Shpenzime për njësi 16.43 16.43 16.43
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra).
Përshkrimi Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të
Tokës në Qark.
Objektivat
0) Rritja e performancës së punës të Komisioneve Vendore të Verifikimit të Titujve të Pronësisë, pranë institucioneve të
prefektëve të qarqeve, në zbatim të ligjit 9948 datë 7.7.2008 i ndryshuar ¿Për Shqyrtimin e Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të
Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore¿. 1) Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në
regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark 2) Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe
regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark. 3) : Azhornimi kadastral i tokës
bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer kerkesash
2018 2019 2020
610 610 610
0 0
029.4 0
11000
Totali i Shpenzimeve 180,740.0 180,740.0
Totali i Shpenzimeve 95,100.0 95,100.0 95,100.0
Shpenzime për njësi 155.9 155.9 155.9
Sasia 10.9 0 0
Totali i Shpenzimeve
Riikonstruksione godinash ne prefektura dhe nenprefektura
Rikonstruksion i godinave
PërshkrimiMe qellim permiresimin e kushteve te punes disa godina ne prefektura duhet te behen rikonstruksion pasi jane te amortizuara.
13.5 0 0
Shpenzime për njësi 2.3 0 0
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 9,000.0
mijëra lekë 3,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02051
Produkti F
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 100.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05192
Produkti G
Pajisje te blera per permiresimin e kushteve te punes
Pajisje te blera per ecurine normale te punes
Përshkrimi Rritja e shkalles së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i furnizimit të punonjësve me pajisje dhe
mjete të nevojshme pune
Objektivat
0) Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,
institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 1)
Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit me ministritë, institucionet e tjera
qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 2) Rritja e rolit të
prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me, ministritë, institucionet e tjera
qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3) Rritja e rolit të
prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë, institucionet e tjera
qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer pajisjesh
2018 2019 2020
40 50 50
Totali i Shpenzimeve 4,000.0
-20 25 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
-20 25 0
-88.9 200 -100
Shpenzime për njësi -66.7 50 -100
5,000.0 5,000.0
Objektivat
0) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga
organet e njësive të vetëqeverisjes vendore. 1) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e
ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore. 2) Rritja e performancës së
institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve normative të nxjerra nga organet e njësive të
vetëqeverisjes vendore 3) Rritja e performancës së institucionit të prefektit të qarkut për verifikimin e ligjshmërisë së akteve
normative të nxjerra nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
1 2 0
Totali i Shpenzimeve 1,000.0 3,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 1,000.0 1,500.0 0.0
Sasia -66.7 100 -100
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 100.0 100.0 100.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Blerje makinash per prefekturat e qarqeve
Blerje makinash
PërshkrimiMe qellim pajisjen e prefekturave me makina pasi ekzistueset nuk jane ne gjendje pune.
Objektivat
0) Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë,
institucionet e tjera qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 1)
Rritja e rolit të prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit me ministritë, institucionet e tjera
qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 2) Rritja e rolit të
prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me, ministritë, institucionet e tjera
qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku. 3) Rritja e rolit të
prefektit të qarkut përmes rritjes së nivelit të marrëdhënieve të punës së prefektit të qarkut me ministritë, institucionet e tjera
qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe rritja e efektshmërisë së task-forcave në nivel qarku.
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00926
Produkti H
Viti Aktual
2017
2500
mijëra lekë 93,022.0
mijëra lekë 37.21
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Sherbimi i Gjendjes Civile
Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne
Regjistrin Kombëtar te Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën,
individualitetin e shtetasve, si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në
marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve shtetërore.
Politika e këtij programi konsiston në vazhdimin e modernizimit të shërbimit të gjendjes civile me qëllim që të përmirësohet ndjeshëm marrëdhënia mes
shtetasve dhe institucioneve shtetërore dhe shërbimin e ofruar nga zyrat e gjendjes civile.Rritja e ndërgjegjësimit te qytetareve për përgjegjësitë dhe
detyrimet që ata kanë siç janë raportimi në kohë dhe me saktësi i të gjitha ndryshimeve të tyre në përbërësit e gjendjes civile, per nje inventarizim te plote
dhe tei përditësuar, rrjedhimisht shpërndarje më të mirë të fondeve për pushtetin lokal.
Konsolidimi i mëtejshëm i një sistemi bashkëkohor të dixhitalizuar të regjistrit kombëtar të gjendjes civile (RKGJC), te sistemit te regjistrit kombëtar te
adresave (RKA) dhe sistemit të personalizimit dhe shpërndarjes së letërnjoftimit elektronik dhe pasaportës biometrike.
1). Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i
Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3). Shfrytëzimi dhe
garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe
pasaportës.
0 0 -100
-100 0 0
0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
0 3 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 10,089.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 3,363.0 0.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
-100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Shqyrtimi i Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore.
Përshkrimi Rritja e performancës së punës të Komisioneve Vendore të Verifikimit të Titujve të Pronësisë, pranë institucioneve të prefektëve
të qarqeve.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer aktesh
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Programi 01170
Projekti 00924
Produkti A
Viti Aktual
2017
19400
mijëra lekë 262,220.0
mijëra lekë 13.52
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00924
Produkti B
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
PërshkrimiPajisja e shpejte me dokumente te kerkuara per cdo shtetas.
Sasia -5.3 0 0
Totali i Shpenzimeve -5 0 0
Shpenzime për njësi 0.3 0 0
Dokumenta të lëshuara nga sherbimi i gjendjes civile
1). Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i
Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3). Shfrytëzimi dhe
garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe
pasaportës.
1). Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i
Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3). Shfrytëzimi dhe
garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe
pasaportës.
1). Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i
Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3). Shfrytëzimi dhe
garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe
pasaportës.
Ndërtimi i sistemit të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile bazohet tërësisht në sistemin austriak të regjistrimit civil dhe mishëron një sistem funksional
dhe online të RKGJC.Krijon mundësinë për t'i ofruar institucioneve shtetërore apo dhe private, në përputhje me legjislacionin në fuqi, të dhëna nga ky
regjistër. Dokumentet e identitetit(letërnjoftimi elektronik dhe pasaporta biometrike),pajisjet e aplikimit, personalizimit dhe shpërndarjes së dokumenteve
janë në përputhje të plotë me standartet ISO/ICAO.Performanca mbi arritjen e ketyre standarteve eshte e matshme ne aspektin cilesor dhe sasior, duke
qene se lidhet me sherbimin ndaj publikut dhe dixhitalizimi i proceseve i garanton me se miri keto standarte.
Sherbimi i Gjendjes Civile
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Regjistrimi i akteve të mbajtura nga sherbimi i gjendjes civile(lindje, martese, vdekje, si dhe të gjitha sherbimeve dhe
dokumenteve te leshuara nga shërbimi i gjendjes civile.
Objektivat 0) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 1) Mirembajtja në
mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2) Mirembajtja në mënyrë efektive
dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 3) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e
përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. aktesh
2018 2019 2020
18364 18364 18364
Akte të regjistruara dhe dokumente të leshuara nga sherbimi i gjendjes civile
249,020.0 249,020.0 249,020.0
13.56 13.56 13.56
Viti Aktual
2017
899000
mijëra lekë 215,620.0
mijëra lekë 0.24
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00924
Produkti C
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 385,780.0
mijëra lekë 385,780.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03915
Produkti H
0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e
dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për
autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi
dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të
identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe
çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. dokumentash
2018 2019 2020
899000 899000
Regjister Kombetar i Adresave funksional dhe perditesimi i te dhenave ne sistem
Shpenzime për njësi
Ndertimi i nje sistemi funksional adresash dhe integrimi tij me RKGJC
PërshkrimiZhvillimi i metejshem i infrastruktures se sistemit te adresave
Objektivat 0) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 1) Mirembajtja në
mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2) Mirembajtja në mënyrë efektive
dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 3) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e
përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil.
Sasia Nr. regjistrash
2018 2019 2020
1 1
Totali i Shpenzimeve
215,620.0 215,620.0 215,620.0
0.24 0.24 0.24
Objektivat
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Rritja e efektivitetit të Regjistrit Kombetar të Gjendjes Civile
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 6.6 0 -2.3
411,083.0 411,083.0 401,485.0
411,083.0 411,083.0 401,485.0
Shpenzime jashtë projekteve
PërshkrimiMirembajtje pajisjesh hardware dhe software dhe sherbim rrjeti per Rregjistrin kombetar te gjendjes civile.
Objektivat
0) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij
sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 1) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile,
zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 2) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i
Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3)
Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi
dhe Sistemit Kombëtar të Adresave.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
1
899000
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime për njësi 6.6 0 -2.3
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00924
Produkti I
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 105,980.0
mijëra lekë 105,980.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00924
Produkti J
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
97,475.0
2,634.46
0 0 10.9
Arkiva te dixhitalizuara te GJC
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime për njësi -94.3 0 0
PërshkrimiCdo arkive ne njesite e qeverisjes lokale do te kaloje ne proces dixhital
Objektivat
0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e
dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për
autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi
dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të
identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe
çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr arkivash
2018 2019 2020
37 37 37
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Totali i Shpenzimeve -94.3 0 0
6,000.0 6,000.0 6,000.0
6,000.0 6,000.0
87,877.0 87,877.0
2,375.05 2,375.05
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 10.9
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
PërshkrimiDo te garantohet mirembajtja e sistemit te ri te adresave dhe zhvillimi i metejshem i RKA me RKGJC
Objektivat
0) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij
sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 1) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile,
zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 2) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i
Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave. 3)
Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi
dhe Sistemit Kombëtar të Adresave.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.sistemi
2018 2019 2020
1 1 1
-61.5 -100
Sistem i permiresuar adresash dhe rritja e funksionalitetit te RKGJC
65,000.0 25,000.0 0.0
65,000.0 25,000.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr.regjistri
2018 2019 2020
1 1 0
Sasia 0
Shpenzime për njësi
0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 -61.5 -100
Shpenzime për njësi 0
6,000.0
Sasia 0 0 0
Projekti 03916
Produkti K
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 70,000.0
mijëra lekë 70,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05206
Produkti L
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 36,000.0
mijëra lekë 36,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05206
Produkti M
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
0 0 -100
Totali i Shpenzimeve -2.8 0 -100
Shpenzime për njësi -2.8 0 -100
40,000.0 30,000.0 30,000.0
40,000.0 30,000.0 30,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -42.9 -25 0
Shpenzime për njësi -42.9 -25 0
35,000.0 35,000.0
Sasia
Sasia nr sistemi
2018 2019 2020
1 1 1
Infrastrukture e dixhitalizuar e sistemit te arkivave
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Përmirësimi i infrastruktures ICT te DPGJC-se dhe i infrastruktures lokale te ZGJC-ve
PërshkrimiDhoma e re e serverave ne godinen e rikonstruktuar te MPB-se do te rinovohet me tej
Objektivat
0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e
dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për
autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi
dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të
identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe
çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr dhome ICT
2018 2019 2020
1 1 0
Dixhitalizimi i arkivave te Sherbimit te Gjendjes Civile
PërshkrimiRegjistrimi i dokumentave themeltare dhe perdorim i thjeshtezuar per punonjesit e GJC
Objektivat 0) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 1) Mirembajtja në
mënyrë efektive dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 2) Mirembajtja në mënyrë efektive
dhe efiçente e përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil. 3) Mirembajtja në mënyrë efektive dhe efiçente e
përditësimit të të dhënave dhe ngjarjeve në regjistrin civil.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Infrastrukture e permiresuar lokale ne ZGJC
0.0
35,000.0 35,000.0 0.0
Infrastrukture e re e permiresuar e dhomes se serverave
Përmirësimi i infrastruktures ICT te DPGJC-se dhe i infrastruktures lokale te ZGJC-ve
PërshkrimiKrijimi i nje infrastrukture lokale te 427 ZGJC ne te gjithe vendin. Paisje te reja dhe softe.
Viti Aktual
2017
56
mijëra lekë 24,000.0
mijëra lekë 428.57
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05207
Produkti N
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 10,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e
dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për
autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi
dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të
identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe
çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr ZGJC
2018 2019 2020
257 234 140
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Rinovimi i licencave te RKGJC dhe RKA
PërshkrimiDo te rinovohen licencat e portalit
Objektivat
0) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e
dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 1) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për
autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 2) Shfrytëzimi
dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të
identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës. 3) Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për autorizimin dhe
çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr licence
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Garda e Republikes
Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrin si edhe familjet e tyre, personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë,
Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, zëvendëskryetarët e Kuvendit, anëtarët e KM, Kryetarin e Gjykatës së Lartë, Prokurorin e Përgjithshëm, Kryetarin e
KLSH, Guvernatorin e Bankës së Shtetit, Avokatin e Popullit, Kryetaren e KQZ-së, Kryetarin e Maxhorancës, Kryetarin e partisë më të madhe të opozitës
parlamentare, Kryetarin e Bashkisë së Tiranës si edhe banesat e tyre, familjet, selitë dhe rezidencat si dhe objektet.
Permiresimi me tej i Sigurise se Personaliteteve Vendas dhe te Huaj si dhe Sigurimin e Objekteve te Rendesise se Veçante ne nje nivel sigurie maksimale
te mundshme.
Shpenzime për njësi -9.2 9.8
10,000.0 10,000.0 10,000.0
10,000.0 10,000.0 10,000.0
0.3
Licenca te rinovuara
100,000.0 100,000.0 60,000.0
389.11 427.35 428.57
Sasia 358.9 -8.9 -40.2
Totali i Shpenzimeve 316.7 0 -40
Objektivat
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 00923
Produkti A
Te kontribuoje ne permiresimin e vazhdueshem te Sigurise se Personaliteteve Vendas dhe te Huaj si dhe ne rritjen e shkalles se sigurise per Objektete e
Rendesise se Veçante, nepermjet rritjes se kapaciteteve menaxhuese, duke siguruar perputhje me standartet me te larta europiane ne fushen e sigurise
se Personaliteteve te Larta Shteterore deri ne vitin 2020.
1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë
se ai i vitit 2016 duke arritur nivelin 90 %. 2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit
të gardistëve profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara. 3). Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së
operacionalitetit të strukturës. 4). Freskimi i Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.
1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë
se ai i vitit 2017 duke arritur nivelin 92 %. 2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit
të gardistëve profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara. 3). Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së
operacionalitetit të strukturës. 4). Freskimi i Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.
1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 3 % më të lartë
se ai i vitit 2018 duke arritur nivelin 95 %. 2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit
të gardistëve profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara. 3). Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së
operacionalitetit të strukturës. 4). Freskimi i Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.
1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 5 % më të lartë
se ai i vitit 2019 duke arritur nivelin 100 %. 2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit
të gardistëve profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara. 3). Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së
operacionalitetit të strukturës. 4). Freskimi i Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.
Rritja e nivelit të sigurisë së Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë duke u përafruar me vendet e Bashkimit
Europian. Rritja e nivelit profesional të personelit nëpërmjet trajnimeve dhe kualifikimeve mbi bazën e programeve të Bashkimit Europian. Përmirësimi i
sistemeve të pajisjeve, teknologjisë, transportit dhe armatimit duke synuar sisteme dhe pajisje të teknologjive më bashkëkohore dhe të përafërta me
vendet analoge të Bashkimit Europian në këtë fushë, duke synuar zbatimin e plotë të kërkesave të ligjit nr.8869, datë 22.5.2003 "Për Gardën e Republikës
së Shqipërisë", i ndryshuar.
Shpenzime jashtë projekteve
Personalitete VIP vendas dhe të huaj të ruajtur nga Garda.
Përshkrimi Marrja e masave të nevojshme për mbrojtjen fizike të personaliteteve të ndryshme të Shtetit Shqiptar dhe atyre të huaj që
vizitojnë vendin tonë.
Objektivat
0) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në
një nivel 2 % më të lartë se ai i vitit 2016 duke arritur nivelin 90 %. 1) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve
të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë se ai i vitit 2017 duke arritur nivelin 92
%. 2) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë
në një nivel 3 % më të lartë se ai i vitit 2018 duke arritur nivelin 95 %. 3) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të
Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 5 % më të lartë se ai i vitit 2019 duke
arritur nivelin 100 %.
Viti Aktual
2017
110
mijëra lekë 1,292,769.0
mijëra lekë 11,752.45
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02301
Produkti B
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04629
Produkti C
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
2018 2019 2020
20 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Shpenzime për njësi 4.6 0 0
Blerje e mjeteve të transportit.
Mjete transporti të reja të blera.
PërshkrimiZëvendësimi i teknikës egzistuese shumë të amortizuar me mjete të reja transporti.
Objektivat
0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në
rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final
rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës
në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të
strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke
synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer fizik
Shpenzime për njësi 0 -12.2 11.7
Blerje pistoletash per sherbimin e armatimit.
Pistoleta të reja, më të lehta, prodhime perëndimore.
Përshkrimi Sigurimi i pistoletave të reja me qëllim zëvendësimin e armatimit egzistues që është më i rëndë në përdorim dhe vrasës.
Objektivat
0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në
rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final
rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës
në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të
strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke
synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.
3 7 17
Totali i Shpenzimeve 1,352,769.0 1,352,769.0 1,352,769.0
Shpenzime për njësi 12,297.9 12,297.9 12,297.9
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer fizik.
2018 2019 2020
110 110 110
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 4.6 0 0
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 9,000.0 18,431.0 50,000.0
Shpenzime për njësi
Sasia 142.9
2,941.183,000.0 2,633.0
0 133.3
Totali i Shpenzimeve 0
Sasia Numer fizik.
Shpenzime për njësi 0 -100 0
104.8 171.3
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi
Sasia
500.0 0.0 0.0
0 -100 0
Projekti 04890
Produkti D
Viti Aktual
2017
20
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05185
Produkti E
Viti Aktual
2017
35
mijëra lekë 26,941.0
mijëra lekë 769.74
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05186
Produkti F
Objektivat
Objekt i ri i ndërtuar.
Përshkrimi Ndërtim i magazinave dhe ofiçinës në kushtet e transferimit të trupave në venddislokimin e ri.
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
0 0
Ndërtim magazinash dhe ofiçine në Komandën e Gardës.
Përshkrimi Rikonstruksion i godines, ana ndertimore e amortizuar, prishje suvatimesh egzistuese. F.V. dyer dhe dritare duroalumini, rrjeti i
furnizimit me uje heqje dhe ndertimi i ri i KUB dhe KUZ.
Objektivat
0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në
rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final
rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës
në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të
strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke
synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Zyra të rikonstruktuara
Shpenzime për njësi -100 0 0
Ndërtim zyra dhe ambjente pune në Komandën e Gardës
Objekt i ri i ndërtuar.
PërshkrimiNdërtim i zyrave dhe ambjenteve të punës në kushtet e transferimit të trupave në venddislokimin e ri.
Objektivat
0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në
rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final
rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës
në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të
strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke
synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Zyra të reja të ndërtuara
Shpenzime për njësi -100
2020
0
0.0
Rikonstruksion i Njesise Speciale
Rikonstruksion i objektit te amortizuar.
2018 2019
0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05239
Produkti G
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05240
Produkti H
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
0 -100 0
0 -100 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër fizik godine.
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Modernizimi i infrastrukturës që ka Garda në përdorim.
Pajisje të ndryshme për funksionimin normal të përditshëm të aktivitetit në ambjentete e punës në Gardën e Republikës.
PërshkrimiBlerje e pajisjeve të reja për përmirësimin e infrastrukturës në përdorim.
Objektivat
0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në
rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final
rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës
në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të
strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke
synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër pajisjesh të siguruara.
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Rruge te reja te asfaltuara.
Përshkrimi Permiresimi i infrastruktures aktuale ne Komanden e Gardes ne kushtet e transferimit te trupave ne Komanden e re.
Objektivat
0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në
rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe
mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final
rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës
në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të
strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke
synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.
-100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
2018 2019 2020
0 1 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 11,569.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 11,569.0 0.0
Sasia 0 0
Shpenzime për njësi 104.38 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Meter katror rruge te asfaltuara
2018 2019 2020
4000 0 0
Totali i Shpenzimeve 4,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 1.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve
Asfaltim i sheshit të Njësisë së Tretë dhe rrugëve lidhëse bashkë me parkun e mjeteve në Komandën e Gardës
2018 2019 2020
130 0 0
Totali i Shpenzimeve 13,569.0 0.0 0.0
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit Kodi i Grupit 88
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
0341
0342
0343
0344
Emri i Grupit
Hetimi i Krimeve Programi synon të sigurojë një shërbim investigativ që realizon parandalimin,
hetimin, dokumentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale nëpërmjet aplikimit
të masave, metodave, teknikave speciale të hetimit, si dhe zbatimin e kërkesave
ligjore që kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë në vend, për paqe e një jetë më të
mirë për qytetaret. Realizimi i një cilësie më të lartë i veprimtarisë së këtij
Departamenti në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve të
paligjshme, terrorizmit, krimeve ekonomike, pastrimit të parave, korrupsionit për të
garantuar një vend të sigurtë për të gjithëDepartamenti në drejtim të luftës kundër
krimit të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme, terrorizmit, krimeve ekonomike,
pastrimit të parave, korrupsionit si dhe kriminalitetit në përgjithësi për të garantuar
një vend të sigurte për të gjithë
Programi synon të sigurojë një shërbim investigativ që realizon parandalimin, hetimin, dokumentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale nëpërmjet
aplikimit të masave, metodave, teknikave speciale të hetimit, si dhe zbatimin e kërkesave ligjore që kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë në vend, për paqe
e një jetë më të mirë për qytetaret. Realizimi i një cilësie më të lartë i veprimtarisë së këtij Departamenti në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar,
trafiqeve të paligjshme, terrorizmit, krimeve ekonomike, pastrimit të parave, korrupsionit për të garantuar një vend të sigurte për të gjithë.
Policia e Shtetit
Pershkrimi i Programit
Emri i Programit Hetimi I Krimeve
Policia e Shtetit ka për mision ruajtjen e rendit e të sigurisë publike, ruajtjen e personaliteteve të larta shtetërore dhe objekteve të
rëndësisë së veçantë, garantimin e zbatimit të ligjit, në përputhje me Kushtetutën dhe aktet ndërkombëtare, duke respektuar të
drejtat dhe liritë e njeriut.
Siguria Publike Programi synon te siguroje rendin dhe qetësinë publike, të mbroje qytetarët dhe
rendin publik duke krijuar një mjedis të sigurt për të gjithë, nëpërmjet shërbimeve
profesionale, ne kohe dhe me cilësi si dhe te garantoje një mjedis te sigurte për
komunitetin e ne partneritet me te, nëpërmjet policimit me standardet me te larta
te performancës.
Kufiri dhe Migracioni Hartimin dhe zbatimin e politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror
ne Republikën e Shqipërisë duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin Doganor
Shqiptar, Shërbimin Fito Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore,
Rojën Bregdetare dhe në përputhje me marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale,
me Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Greqinë, Italinë dhe vendet e tjera te
Rajonit. Sigurimi i funksionimit të 25 pikave te kalimit kufitar në 7 Drejtoritë
Rajonale të Kufirit dhe Migracionit për këtë qëllim.
Sherbimet Mbeshtetese Menaxhimi, zhvillimi e administrimi i burimeve ne dispozicion te Policisë se Shtetit,
për te siguruar mbështetjen e nevojshme me brime njerëzore, materiale e
financiare te strukturave operacionale, rritjen progresive të sistemit të trajnimeve,
ne funksion te realizimit te objektivave te përcaktuara ne programet afatshkurtra e
afatmesme te organizatës.
Policia e Shtetit
Viti 0
1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizimit, zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të
rrezikut duke bashkëpunuar me strukturat e tjera të shtetit të angazhuara në këto fusha duke intensifikuar veprimtarinë (punën) për mbajtjen në kontroll të
situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit nëpërmjet thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, duke planifikuar rritjen e shërbimeve
konvencionale nga 127 raste ne 135 ne vitin 2016, te Prova shkencore me interceptime telefonike ne 59 raste nga 52 raste ne vitit 2016, si dhe te
Operacioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia ne 149 raste nga 128 raste te vitit 2016.
2.Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm, me qëllim reduktimin e
ofertës ndaj lendeve narkotike, duke planifikuar mbi 830 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 810 raste të realizuara në viti
2016.
3.Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit
ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, intensifikimit të punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër
krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të veprave penale të
vrasjes me 1.3% dhe ulja e tyre në 1.8 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1% dhe 2 vepra penale për 100 mije banorë në vitin 2016.
4.Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, në tërësi dhe gjinisë femërore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave
të artit e kulturës, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit me agjencitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 15 % e numrit të
hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 13 %, ne vitin 2016, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të
përgjithshëm do të jetë 4.15 %”, nga 4.2%, që është viti 2016.
5.Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligjit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave, nëpërmjet rritjes së
treguesve të luftës kundër kundër krimit ekonomiko financiare, rritjes së efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike, riorganizimit
strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve, me qellim rritjen me 5.7% te numrit te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9%
te numrit të operacioneve me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5 dhe 5.7 %% te vitit 2016, rritjes me 5.8%
e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 5.6 % ne raporte me vitin 2016.
6.Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të
përfituara nga aktivitetet e paligjshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo
më pak se 4.8 milion euro, nga 4.4 milion euro se viti 2016.
Organizimi dhe koordinimi i veprimtarisë në luftën kundër krimit të org. trafiqeve të paligjshme, akteve terroriste, krimit ekonomiko-financiar dhe
korrupsionit, me qëllim ndërtimin e një shoqërie te sigurte nëpërmjet; parandalimit dhe goditjes se krimit te rrugës, reduktimit te ofertës dhe aksesit te
lendeve narkotike, në 830 raste nga 810 të raste të realizuara në vitin 2016; reduktimin e trafiqeve te paligjshme e veçanërisht te trafikimit te qenieve
njerëzore nga dhe përmes vendit tone, ;rritjes se treguesve te luftës kundër krimit ekonomiko financiar, korrupsionit, pastrimit te parasë dhe hetimit te
aseteve kriminale, rritjes në 5.7% të nr. të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 5.5 % që ishte në
vitin 2016; rritjes se eficiences se strukturës kundër krimeve kompjuterike; parandalimi dhe reduktimi i kërcënimeve terroriste; forcimit te bashkëpunimit
ndërinstitucional dhe ndërkombëtar ne luftën kundër krimit. Rinovimi i shërbimit investigativ me punonjës te moshës se re dhe te mirarsimuar
Ofrimi i shërbimit investigativ me te mire te mundshëm me qellim krijimin e një shoqërie me standarde te larta te sigurisë ne vend për te siguruar nje jete
me te mire per shtetasit . Rritja dhe forcimi i mëtejshëm kapaciteteve për te siguruar një shërbim sipas standardeve europiane qe realizon parandalimin ,
hetimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale ne përgjithësi e trafiqeve, krimit te organizuar e terrorizmit ne veçanti, nëpërmjet aplikimit te modelit te
inteligjencës kriminale ( Intelligebce-led policing) te teknikave speciale te hetimit , rritjes se bashkëpunimin ndërinstitucional e ndërkombëtare , forcimit te
masave qe synojnë rritjen e parametrave te sigurisë ne vend.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 1
Viti 2
1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizimit, zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të
rrezikut duke bashkëpunuar me strukturat e tjera të shtetit të angazhuara në këto fusha duke intensifikuar veprimtarinë (punën) për mbajtjen në kontroll të
situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit nëpërmjet thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, duke planifikuar rritjen e shërbimeve
konvencionale nga 146 raste ne 151 ne vitin 2018, te Prova shkencore me interceptime telefonike ne 69 raste nga 66 raste ne vitit 2018, si dhe te
Operacioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia ne 167 raste nga 156 raste te vitit 2018.
2.Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm, me qëllim reduktimin e
ofertës ndaj lëndëve narkotike, duke planifikuar mbi 857 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 845 raste të parashikuara për
tu realizuara në viti 2018.
3.Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit
ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, intensifikimit të punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër
krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të veprave penale të
vrasjes me 1.52% dhe ulja e tyre në 1.5 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.41% dhe 1.6 vepra penale për 100 mije banorë në programuara ne vitin
2018.
4.Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, në tërësi dhe gjinisë femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave
të artit e kulturës, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit të
hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, e vitin 2018, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të
përgjithshëm do të jetë 4.11 %”, nga 4.13%, që është programuara ky tregues për vitin 2018.
5.Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjencive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave, nëpërmjet rritjes së
treguesve të luftës kundër kundër krimit ekonomiko financiare, rritjes së efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike, riorganizimit
strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve, me qellim rritjen me 5.9% te numrit te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1 %
te numrit të operacioneve me përdorim të teknikave speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7 dhe 5.9 %% te vitit 2018, rritjes me 6.25%
e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 6.15 % ne raporte me vitin 2018.
6.Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të
përfituara nga aktivitete e paligjshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo
më pak se 5.65 milion euro, nga 5.5 milion euro se viti 2018.
1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizimit, zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të
rrezikut duke bashkëpunuar me strukturat e tjera të shtetit të angazhuara në këto fusha duke intensifikuar veprimtarinë (punën) për mbajtjen në kontroll të
situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit nëpërmjet thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, duke planifikuar rritjen e shërbimeve
konvencionale nga 135 raste ne 146 ne vitin 2017, te Prova shkencore me interceptime telefonike ne 66 raste nga 59 raste ne vitit 2017, si dhe te
Operacioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia ne 156 raste nga 149 raste te vitit 2017.
2.Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm, me qëllim reduktimin e
ofertës ndaj lendeve narkotike, duke planifikuar mbi 845 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 830 raste të parashikuara per
tu realizuara në viti 2017.
3.Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit
ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, intensifikimit të punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër
krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të veprave penale të
vrasjes me 1.41% dhe ulja e tyre në 1.6 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.3% dhe 1.8 vepra penale për 100 mije banorë në programuara ne vitin
2017.
4.Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, në tërësi dhe gjinisë femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave
të artit e kulturës, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit me agjencitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 17 % e numrit të
hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 15 %, e vitin 2017, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të
përgjithshëm do të jetë 4.13 %”, nga 4.15%, që është programuara ky tregues për vitin 2017.
5.Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave, nëpërmjet rritjes së
treguesve të luftës kundër kundër krimit ekonomiko financiare, rritjes së efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike, riorganizimit
strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve, me qellim rritjen me 5.5% te numrit te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7%
te numrit të operacioneve me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7 dhe 5.9 %% te vitit 2017, rritjes me
6.15% e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 5.8 % ne raporte me vitin 2017.
6.Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të
përfituara nga aktivitetet e paligjshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo
më pak se 5.5 milion euro, nga 4.8 milion euro se viti 2017.
Viti 3
Për Standartet e Politikes për Drejtorine e Pergjithshme për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda është miratuar manuali mbi Procedurat standarte të
punës së Drejtorine e Pergjithshme për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda dhe kanë të bëjnë me:
- Kohën e kryerjes së veprimeve të para procedurale në rastet e ngjarjeve të rënda, brenda 24 orëve dhe rrëfimi i tyre në prokurori, referuar KPP në
Republikën e Shqipërisë.
-Rritja me 10% e nr. të referimeve për procedime pasurore.
-Nr. i vjedhjeve me arme do të ulet në 2.2 raste për 100 mijë banorë
- Përpunimi i informacionit brenda 24 ore nga momenti i regjistrimit dhe 3 muaj për verifikimin e tij
- Integrimi i personave të mbrojtur për një periudhë 2-3-vjeçare nga koha e përfshirjes në program mbrojtje.
- Shtesa në kodin penal për të përafruar atë me konventat evropiane në luftën kundër korrupsionit.
- Cilësinë e kryerjes së hetimeve, të arrihet një nivel mesatar me vendet partnere, referuar Urdhrit nr.1101, datë 29.03.2009, të Drejtorit të Përgjithshëm të
Policisë "Për miratimin e Procedurave Standarte të Punës në Hetimin e Krimeve
Standardet e Politikes se Programit
1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizimit, zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të
rrezikut duke bashkëpunuar me strukturat e tjera të shtetit të angazhuara në këto fusha duke intensifikuar veprimtarinë (punën) për mbajtjen në kontroll të
situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit nëpërmjet thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, duke planifikuar rritjen e shërbimeve
konvencionale nga 151 raste ne 161 ne vitin 2019, te Prova shkencore me interceptime telefonike ne 75 raste nga 69 raste ne vitit 2019, si dhe te
Operacioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia ne 172 raste nga 167 raste te vitit 2019.
2.Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm, me qëllim reduktimin e
ofertës ndaj lendeve narkotike, duke planifikuar mbi 863 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 857 raste të parashikuara për
tu realizuara në viti 2019.
3.Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit
ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, intensifikimit të punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër
krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të veprave penale të
vrasjes me 1.55% dhe ulja e tyre në 1.3 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.52% dhe 1.5 vepra penale për 100 mije banorë në programuara ne vitin
2019.
4.Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërësi dhe gjinisë femërore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave
të artit e kulturës, nëpërmjet rritjes se bashkëpunimit me agjencitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit të
hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, e vitin 2019, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të
përgjithshëm do të jetë 4.11 %”, nga 4.13%, që është programuara ky tregues për vitin 2019.
5.Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjencive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave, nëpërmjet rritjes së
treguesve të luftës kundër kundër krimit ekonomiko financiare, rritjes së efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike, riorganizimit
strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve, me qellim rritjen me 6.1% te numrit te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3%
te numrit të operacioneve me përdorim të teknikave speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7 dhe 5.9 %% te vitit 2019, rritjes me 6.35%
e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 6.25 % ne raporte me vitin 2019.
6.Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të
përfituara nga aktivitetet e paligjshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo
më pak se 5.68 milion euro, nga 5.65 milion euro se viti 2019.
Grupi 88
Programi 0341
Projekti 02237
Produkti A
Viti Aktual
2017
36
mijëra lekë 316,863.0
mijëra lekë 8,801.75
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti B
Shpenzime për njësi 8,801.76 8,801.76 8,801.76
0) Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjëshëm,
me qëllim reduktimin e ofertës ndaj lëndeve narkotike, duke planifikuar mbi 830 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të
narkotikëve nga 810 raste të realizuara në viti 2016. 1) Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës
dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjëshëm, me qëllim reduktimin e ofertës ndaj lëndeve narkotike, duke planifikuar
mbi 845 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 830 raste të realizuara në viti 2017. 2) Krijimi i një
mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjëshëm, me qëllim
reduktimin e ofertës ndaj lëndeve narkotike, duke planifikuar mbi 857 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të
narkotikëve nga 845 raste të parashikuara per tu realizuara në viti 2018 3) Krijimi i një mjedisi të sigurt për shoqërinë përmes
reduktimit të ofertës dhe eksesit ndaj drogave për përdorim të paligjëshëm, me qëllim reduktimin e ofertës ndaj lëndeve
narkotike, duke planifikuar mbi 863 raste (numri) të goditjes ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve nga 857 raste të parashikuara
per tu realizuara në viti 2019
0
Operacione kundër trafiqeve
Shpenzime jashtë projekteve
Hetimi i Krimeve
Policia e Shtetit
Përshkrimi Operacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, për të luftuar
trafiqet e armeve, qenieve njerëzore, prostitucionit
Objektivat
0) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll
të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me
armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.3% dhe ulja e tyre në 1.8 vepra penale për 100 mijë banorë,
nga 1% dhe 2 vepra penale për 100 mije banorë 1) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar,
trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus
parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.41%
dhe ulja e tyre në 1.6 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.3% dhe 1.8 vepra penale për 100 mije banorë 2) Rritja e nr. të
hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës
kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke
planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.52% dhe ulja e tyre në 1.5 vepra penale për 100 mijë banorë, nga
1.41% dhe 1.6 vepra penale për 100 mije banorë 3) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar,
trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus
parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.55%
dhe ulja e tyre në 1.3 vepra penale për 100 mijë banorë, nga .52% dhe 1.5 vepra penale për 100 mije banorë
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer Operacionesh
2018 2019 2020
37 37 38
Totali i Shpenzimeve 325,665.0 325,665.0 334,467.0
Operacione antidroge
Përshkrimi Operacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, duke
përdorur metoda speciale të hetimit si punonjës policie të infiltruar, blerje e stimuluar dhe dorëzim e kontrolluar
Objektivat
0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia 2.8
0
0 2.7
Totali i Shpenzimeve 2.8 2.7
Shpenzime për njësi
Viti Aktual
2017
830
mijëra lekë 335,584.0
mijëra lekë 404.32
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti C
Viti Aktual
2017
11
mijëra lekë 84,600.0
mijëra lekë 7,690.91
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti D
0
Totali i Shpenzimeve 0 9.1 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
863
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër operacionesh antidroge
2018 2019
-0.1 0.7
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Hetime proaktive të realizuara nga strukturat policore , me inisiativën e policisë e informacioneve nga institucionet e tjera te
zbatimit të ligjit, ose me njoftime (denoncime, kallëzime nga të tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit
0
0.2 -1.5 0
9.1
342,179.0 341,866.0 344,259.0
Objektivat
0) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve,
mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë
vendit, duke synuar rritjen me 15 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 13 %, ne vitin
2016, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.15 %¿, nga 4.2% 1) Parandalimi dhe lufta
kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike,
veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke
synuar rritjen me 17 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 15 %, ne vitin 2017, si dhe
numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.13 %, nga 4.15% . 2) Parandalimi dhe lufta kundër
trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit
e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18
% e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 % ne vitin 2018, si dhe numrit te rasteve të
trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %¿, nga 4.13% 3) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve
njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës,
nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit
të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, ne vitin 2019, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të
personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %, nga 4.13%
Njësia
2019 2020
11 12 12
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Shërbime konvencionale
PërshkrimiOperacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, duke
përdorur metoda shkencore hetimi si përgjimi, filmime, interceptime të bisedave apo komunikimeve në mënyre direkte ose në
distancë
1.8 1.4 0.7
Totali i Shpenzimeve 2
Totali i Shpenzimeve
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer operacionesh
2018
92,292.0 92,295.0
7,690.91 7,691.0 7,691.25
Sasia
Shpenzime për njësi
Operacione kunder trafikimit te qenieve njerezore
84,600.0
2020
845 857
Shpenzime për njësi 404.95 398.91 398.91
Sasia
Viti Aktual
2017
135
mijëra lekë 377,919.0
mijëra lekë 2,799.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti E
Viti Aktual
2017
59
mijëra lekë 273,194.0
mijëra lekë 4,630.41
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
12.7
Shpenzime për njësi 0 6.2 -5.8
Totali i Shpenzimeve 305,606.0 250,681.0 282,455.0
Shpenzime për njësi 4,630.39 4,915.31 4,630.41
-2.8
-40.1
-38.4
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Prova shkencore me interceptime telefonike
Përshkrimi Përshkrimi : Operacione përgjimi të realizuara nga Drejtoria e Forcës se Posaçme Operacionale në DPPSH, me inisiativën e
policisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit
Objektivat
0) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke
bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër
krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 127 raste ne 135,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 59 raste nga
52;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 149 nga 128 raste. 1) Forcimi i koordinimit në luftën kundër
k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen
në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve
konvenc. nga 135 raste ne 146,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 66 raste nga 59;Operac.per kapjen e personave te
kerkuar nga drejtesia ne 156 nga 149 raste. 2) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve
të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në
fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 146 raste ne 151,te Prova
shkencore me interceptime tel. ne 69 raste nga 66;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 167 nga 156
raste. 3) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut
duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës
kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 151 raste ne 151,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 75
raste nga 69;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 172 nga 167 raste.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër provash
2018 2019 2020
66 51 61
8.1 3.4
8.1 6.4
Shpenzime për njësi 0 2.9
Objektivat
0) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke
bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër
krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 127 raste ne 135,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 59 raste nga
52;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 149 nga 128 raste. 1) Forcimi i koordinimit në luftën kundër
k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen
në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve
konvenc. nga 135 raste ne 146,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 66 raste nga 59;Operac.per kapjen e personave te
kerkuar nga drejtesia ne 156 nga 149 raste. 2) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve
të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në
fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 146 raste ne 151,te Prova
shkencore me interceptime tel. ne 69 raste nga 66;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 167 nga 156
raste. 3) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut
duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës
kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 151 raste ne 151,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 75
raste nga 69;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 172 nga 167 raste.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër operacionesh konvencionale
2018 2019 2020
146 151 93
Totali i Shpenzimeve 408,712.0 434,994.0 260,345.0
Shpenzime për njësi 2,799.4 2,880.75 2,799.41
11.9 -22.7 19.6
11.9 -18
Projekti 02237
Produkti F
Viti Aktual
2017
38
mijëra lekë 110,215.0
mijëra lekë 2,900.39
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti G
10.5 9.5 6.5
Totali i Shpenzimeve 10.5 9.5 6.5
0Shpenzime për njësi 0 0
Shpenzime për njësi 2,900.38 2,900.39 2,900.39
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Operacione për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia
Përshkrimi Operacione proaktive të realizuara nga DFPO në DPPSH, me inisiativën e policisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit, ose me
njoftime (denoncime, kallëzime nga të tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore, etj.
Objektivat
0) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve,
mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë
vendit, duke synuar rritjen me 15 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 13 %, ne vitin
2016, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.15 %¿, nga 4.2% 1) Parandalimi dhe lufta
kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike,
veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke
synuar rritjen me 17 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 15 %, ne vitin 2017, si dhe
numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.13 %, nga 4.15% . 2) Parandalimi dhe lufta kundër
trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit
e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18
% e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 % ne vitin 2018, si dhe numrit te rasteve të
trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %¿, nga 4.13% 3) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve
njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës,
nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit
të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, ne vitin 2019, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të
personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %, nga 4.13%
Shpenzime jashtë projekteve
Operacione kundër akteve të terrorizmit
Përshkrimi Operacione proaktive të realizuara nga SKAT në DPPSH, me inisiativën e policisë, ose me njoftime (denoncime, kallëzime nga të
tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje, etj
Objektivat
0) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke
bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër
krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 127 raste ne 135,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 59 raste nga
52;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 149 nga 128 raste. 1) Forcimi i koordinimit në luftën kundër
k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen
në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve
konvenc. nga 135 raste ne 146,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 66 raste nga 59;Operac.per kapjen e personave te
kerkuar nga drejtesia ne 156 nga 149 raste. 2) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve
të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në
fushën e terrorit ,thellimit të luftës kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 146 raste ne 151,te Prova
shkencore me interceptime tel. ne 69 raste nga 66;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 167 nga 156
raste. 3) Forcimi i koordinimit në luftën kundër k/organizuar e terror., zvog. i kërcënimeve të terr. nëpërmjet vlerësimit të rrezikut
duke bashkëp. me strukt. e tjera për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për VP në fushën e terrorit ,thellimit të luftës
kundër krimeve të rënda, ritjen e shërbimeve konvenc. nga 151 raste ne 151,te Prova shkencore me interceptime tel. ne 75
raste nga 69;Operac.per kapjen e personave te kerkuar nga drejtesia ne 172 nga 167 raste.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër operacionesh
2018 2019 2020
42 46 49
Totali i Shpenzimeve 121,816.0 133,418.0 142,119.0
Viti Aktual
2017
149
mijëra lekë 118,917.0
mijëra lekë 798.1
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti H
Viti Aktual
2017
61
mijëra lekë 190,497.0
mijëra lekë 3,122.9
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti I
Sasia 3
3
0
Shpenzime jashtë projekteve
Hetime kundër Krimit Kompjuterik
Përshkrimi Hetime proaktive të realizuara nga SKKK në DPPSH bazuar në informacione apo denoncime, kallëzime nga të tretët duke
përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje, etj.
798.1 798.1
4.7 7.1
Totali i Shpenzimeve 4.7 7.1
Shpenzime për njësi 0 0
798.1
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Hetime kundër korrupsionit
Përshkrimi Hetime proaktive të realizuara nga SKKK në DPPSH të organizuar bazuar në informacionin e ardhur pranë policisë, duke
përdorur metoda speciale të hetimit, si mbikëqyrje, ndjekje që finalizohen me kontrolle, arrestime apo sekuestrime të pasurive
3,122.89 3,122.88 3,122.89
8.2 4.5 4.3
Totali i Shpenzimeve 8.2 4.5 4.3
Shpenzime për njësi
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër operacionesh
2018 2019 2020
156 167 172
Totali i Shpenzimeve 124,504.0 133,283.0 137,274.0
Shpenzime për njësi
0 0 0
Objektivat
0) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të
parave , me qellim rritjen me 5.7% te nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9% te nr.t të
operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5- 5.7%, rritjes me 5.8% e nr të
hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.6 % 1) Forcimi i integritetit të zyrtareve
të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.5% te
nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave
Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.15% e nr të hetimeve proaktive për krimet në
sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.8% 2) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit,
reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.9% te nr. te procedimeve të
referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për
veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.25% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike,
korrupsionit e pastrimit parave, nga 6.15 % 3) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i
korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 6.1% te nr. te procedimeve të referuara për
fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve
financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.35% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit
parave, nga 6.25 %
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër Hetimesh
2018 2019 2020
66 69 72
Totali i Shpenzimeve 206,111.0 215,479.0 224,848.0
Shpenzime për njësi
Viti Aktual
2017
58
mijëra lekë 191,116.0
mijëra lekë 3,295.1
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti J
Viti Aktual
2017
45
mijëra lekë 194,747.0
mijëra lekë 4,327.71
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
47 49 52
3,295.1 3,295.09
5.2 4.9
Totali i Shpenzimeve 5.2 4.9
Shpenzime për njësi 0 0
Totali i Shpenzimeve 203,402.0 212,057.0 225,040.0
Shpenzime për njësi 4,327.69
Sasia 6.1
6.1
0
Hetime kundër pastrimit të parave
Përshkrimi
Hetime proaktive të realizuara nga SKPP në DPPSH mbi bazën e informacioneve të ardhura nga DPPP ose burime policore,
duke përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje që finalizohen me kontrolle,
sekuestrime, etj.
Objektivat
0) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të
parave , me qellim rritjen me 5.7% te nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9% te nr.t të
operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5- 5.7%, rritjes me 5.8% e nr të
hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.6 % 1) Forcimi i integritetit të zyrtareve
të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.5% te
nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave
Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.15% e nr të hetimeve proaktive për krimet në
sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.8% 2) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit,
reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.9% te nr. te procedimeve të
referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për
veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.25% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike,
korrupsionit e pastrimit parave, nga 6.15 % 3) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i
korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 6.1% te nr. te procedimeve të referuara për
fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve
financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.35% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit
parave, nga 6.25 %
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër Hetimesh
3,295.09
Sasia 4.7
4.7
0
Shpenzime jashtë projekteve
4,327.7 4,327.69
4.4 4.3
Totali i Shpenzimeve 4.4 4.3
Shpenzime për njësi 0 0
2018 2019 2020
Objektivat
0) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të
parave , me qellim rritjen me 5.7% te nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9% te nr.t të
operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5- 5.7%, rritjes me 5.8% e nr të
hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.6 % 1) Forcimi i integritetit të zyrtareve
të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.5% te
nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave
Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.15% e nr të hetimeve proaktive për krimet në
sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.8% 2) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit,
reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.9% te nr. te procedimeve të
referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për
veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.25% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike,
korrupsionit e pastrimit parave, nga 6.15 % 3) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i
korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 6.1% te nr. te procedimeve të referuara për
fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve
financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.35% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit
parave, nga 6.25 %
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër Hetimesh
2018 2019 2020
61 64
210,886.0 220,771.0
Shpenzime për njësi
67
Totali i Shpenzimeve 201,001.0
Projekti 02237
Produkti K
Viti Aktual
2017
96
mijëra lekë 186,759.0
mijëra lekë 1,945.41
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti L
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër operacionesh
2018 2019 2020
100 106 111
Totali i Shpenzimeve 194,540.0 206,213.0 215,940.0
Shpenzime për njësi 1,945.41
Sasia 4.7
Shpenzime jashtë projekteve
Hetime kundër krimit ekonomik
PërshkrimiHetime proaktive të realizuara nga SKKEF në DPPSH mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë gjurmuese policore ose
me njoftime nga të tretët (denoncime, kallëzime, etj.), duke përdorur metoda speciale të hetimit, dhe metoda gjurmuese policore
Objektivat
0) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te
pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara
për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak se 4.8 milion euro, nga 4.4 milion euro 1) Dobësimi i financave të
rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të
përfituara nga aktivete e paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të
veprës penale të jetë jo më pak se 5.5 milion euro, nga 4.8 milion euro . 2) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të
ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e
paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo
më pak se 5.65 milion euro, nga 5.5 milion euro se viti 2019. 3) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar
nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e paligjeshme
kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak se
5.68 milion euro, nga 5.65 milion euro se viti 2019
4.2 6
Totali i Shpenzimeve 4.2 6
Shpenzime për njësi 0 0 0
4.7
1,945.4 1,945.41
Shpenzime jashtë projekteve
Hetime Pasurore
Përshkrimi Këto hetime kanë për qëllim sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive kriminale në bazë të ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 ¿Për
parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë.
Objektivat
0) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te
pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara
për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak se 4.8 milion euro, nga 4.4 milion euro 1) Dobësimi i financave të
rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të
përfituara nga aktivete e paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të
veprës penale të jetë jo më pak se 5.5 milion euro, nga 4.8 milion euro . 2) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të
ogranizuar nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e
paligjeshme kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo
më pak se 5.65 milion euro, nga 5.5 milion euro se viti 2019. 3) Dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të ogranizuar
nëpërmjet shenjëstrimit, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurive dhe të ardhurave të përfituara nga aktivete e paligjeshme
kriminale duke planifikuar që vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak se
5.68 milion euro, nga 5.65 milion euro se viti 2019
Viti Aktual
2017
56
mijëra lekë 157,198.0
mijëra lekë 2,807.11
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti M
Totali i Shpenzimeve 160,005.0 162,812.0 165,619.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Dëshmitarë dhe persona të afërm të trajtuar
Përshkrimi Kjo përfshin kategorinë e personave që kanë fituar statusin e dëshmitarit në proceset gjyqësore dhe/ose personat e tyre të afërt
që për shkak te rrezikut konkret, real dhe serioz trajtohen me program mbrojtje të veçante
Objektivat
0) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll
të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me
armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.3% dhe ulja e tyre në 1.8 vepra penale për 100 mijë banorë,
nga 1% dhe 2 vepra penale për 100 mije banorë 1) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar,
trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus
parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.41%
dhe ulja e tyre në 1.6 vepra penale për 100 mijë banorë, nga 1.3% dhe 1.8 vepra penale për 100 mije banorë 2) Rritja e nr. të
hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës
kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke
planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.52% dhe ulja e tyre në 1.5 vepra penale për 100 mijë banorë, nga
1.41% dhe 1.6 vepra penale për 100 mije banorë 3) Rritja e nr. të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar,
trafiqeve, koorupsionit e terrorizmit, mbajtjen në kontroll të situatës kriminale, thellimit të luftës kundër krimeve të rënda me fokus
parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë, duke planifikuar rritjen e fuqisë zbuluese të VP të vrasjes me 1.55%
dhe ulja e tyre në 1.3 vepra penale për 100 mijë banorë, nga .52% dhe 1.5 vepra penale për 100 mije banorë
1.8 1.8 1.7
Totali i Shpenzimeve 1.8 1.8 1.7
Shpenzime për njësi 0 0 0
2,807.11 2,807.1 2,807.1
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër Hetimesh
2018 2019 2020
57 58 59
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 129,590.0
mijëra lekë 129,590.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02237
Produkti N
129,590.0 129,590.0
0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0
Shpenzime për njësi 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Trajtimi financiare vjetor i personave në program mbrojtje
2018 2019 2020
Objektivat
0) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve,
mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë
vendit, duke synuar rritjen me 15 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 13 %, ne vitin
2016, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.15 %¿, nga 4.2% 1) Parandalimi dhe lufta
kundër trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike,
veprave të artit e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke
synuar rritjen me 17 % e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 15 %, ne vitin 2017, si dhe
numrit te rasteve të trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.13 %, nga 4.15% . 2) Parandalimi dhe lufta kundër
trafikimit të qenjeve njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit
e kulturës, nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18
% e numrit të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 % ne vitin 2018, si dhe numrit te rasteve të
trafikimit të personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %¿, nga 4.13% 3) Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenjeve
njërëzore, në tërrësi dhe gjinise femrore ne veçanti armëve e municioneve, mjeteve motorike, veprave të artit e kulturës,
nepermjet rritjes se bashkëpunimit me agjensitë e zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, duke synuar rritjen me 18 % e numrit
të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, nga 17 %, ne vitin 2019, si dhe numrit te rasteve të trafikimit të
personave/nr. të përgjithshëm do të jetë 4.11 %, nga 4.13%
0
0
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 129,590.0 129,590.0 129,590.0
Shpenzime për njësi 129,590.0
Sasia 0
Shpenzime jashtë projekteve
Persona me cilesi te vecante te mbrojtur
Përshkrimi Kjo përfshin kategorinë e personave që kanë fituar statusin e personit me cilësi të veçantë gjyqtarë/prokuror, etj që për shkak te
rrezikut konkret, real dhe serioz trajtohen me program mbrojtje të veçante
Viti Aktual
2017
120
mijëra lekë 324,477.0
mijëra lekë 2,703.98
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04315
Produkti O
Viti Aktual
2017
49
mijëra lekë 3,063.0
mijëra lekë 62.51
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
0.0 0.0 0.0
-100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Krijimi i databazes elektronike per gjurmet e gishtave
Blerje pajisjeje per identifikim biometrik
Përshkrimi Instalimi i pajisje Live scanner te cilat do te mundësojnë transmetimin ne kohe reale te gjurmeve te gishtave si dhe informacionin
per personat e ndaluar, shoqeruar apo arrestuar nga policia.
Objektivat
0) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të
parave , me qellim rritjen me 5.7% te nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.9% te nr.t të
operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5- 5.7%, rritjes me 5.8% e nr të
hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.6 % 1) Forcimi i integritetit të zyrtareve
të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.5% te
nr. te procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 5.7% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave
Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.15% e nr të hetimeve proaktive për krimet në
sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit parave, nga 5.8% 2) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit,
reduktimi i korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 5.9% te nr. te procedimeve të
referuara për fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.1% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për
veprat e krimeve financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.25% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike,
korrupsionit e pastrimit parave, nga 6.15 % 3) Forcimi i integritetit të zyrtareve të agjensive të zbatimit të ligit, reduktimi i
korrupsionit, parandalimi dhe goditja e pastrimit të parave , me qellim rritjen me 6.1% te nr. te procedimeve të referuara për
fillimin e hetimeve pasurore, rritjes me 6.3% te nr.t të operac. me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve
financiare, nga 5.7- 5.9%, rritjes me 6.35% e nr të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit e pastrimit
parave, nga 6.25 %
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer paisjesh
2018 2019 2020
0 0 0
0Shpenzime për njësi 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Policia e Shtetit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Rritjen progresive e të qëndrueshme të zhvillimit të policimit proaktiv, të cilësisë së shërbimit që ofrohen për komunitetin, për ta bërë policinë me të
pranishme e me të pranueshme për publikun, si dhe përfshirjen e komunitetit në çështjet e sigurisë. Fushat prioritare do jenë: zbatimi i ligjit për ngritjen e
nivelit të sigurisë ; ndërtimi i partneritetit polici – komunitet, si dhe përfshirja e tyre për parandalimin e krimit; rritja e sigurisë në rrugë; konsolidimit të
bashkëpunimit midis shërbimit policor, shërbimeve të tjera publike dhe agjencive ligjzbatuese; përmirësimi i standardeve të shërbimit policor.
Emri i Programit Siguria Publike
Programi synon të sigurojë rendin publik, të mbrojë qytetarët dhe pronën publike e private, si dhe të rritë parametrat e sigurisë rrugore, duke krijuar një
mjedis të sigurt për komunitetin, nëpërmjet shërbimeve profesionale, në kohë dhe me cilësi dhe policimit me standardet me të larta të përformancës
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Trajtimi financiare vjetor i personave qe angazhohen me mbrojtje
2018 2019 2020
125 118 135
4.2 -5.6
Totali i Shpenzimeve 337,996.0 319,069.0 365,034.0
Shpenzime për njësi
Sasia
2,703.96
14.4
14.4
Njësia
2,703.97 2,703.97
4.2 -5.6
Totali i Shpenzimeve
Viti 0
1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 2013 - Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000
mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 (Tregues që nxirren nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 –Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të
vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.21%; për tejkalim shpejtësie në 27.2%;
2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me anë të reduktimit te veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 9114 raste,
konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 469; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 79.2%.
3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 20%, ose 1200 vepra penale.
4. Parandalimi i rasteve të dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën
3.5 % , ose 2284 raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës në familje, ose 2226 raste.
5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave do të rritet me 7%, ose
249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612.
6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave të DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e
detyrës do të shkurtohet: në 15.9 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.7 minuta jashtë kohës së punës.
7. Rritja e operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike në masën 2% duke realizuar 2011 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve
narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2016, ose 2029031 bimë narkotike.
8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit
dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6, Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise
se Antiterrorit ne masen 100 %,
9.Financimit te studim projektimit për kater projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve ne DVP (Elbasan , Shkoder, Diber DVP Tirane; Blloku i
Sigurise se ne masen 56%. Ndertim objekti 3-kat te DVP Tirane- Zyra Administrative, bllok sherbimesh, palester) ne masen 20 % Perfundimin e projektimit
te RS Renea, ne masen 8%,
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike duke përafruar standardet e organizatës se policisë me BE-ne, shërbimet policore te jene
për zgjidhjen e problemeve ndaj komunitetit. Kjo te sigurohet nëpërmjet rinovimit brenda vitit 2019 te shërbimit te patrullimit me punonjës te moshës se re,
rritjes se pjesëmarrjes se elementit femër a atij nga etnitë e ndryshme, si dhe të rinovohet personeli i shërbimeve të veçanta me punonjës që kanë arsimin
e kualifikimin e duhur në fushat respektive (shërbimit për policimin në komunitet, zbatimin e ligjit në të gjithë territorin e vendit, kjo do të arrihet nëpërmjet
rritjes së treguesve të perfomancen deri në vitin 2020 si : Rritjen e sigurisë rrugore duke synuar uljen çdo vit të aksidenteve rrugore në masën 1%; Rritja
çdo vit e zbulueshmërisë së veprave penale në masën 1%; Reduktimi çdo vit i veprave penale kundër pronës në masën 1%; Rritjen çdo vit të numrit të
telefonatave nga publiku në masën 7%; uljen e numrit të ankesave nga qytetarët në masën 17%; Shkurtimin e kohës së gatishmërisë të efektivave
operacionale, të FS në masën 5% dhe efektivave të tjera në masën 5%; Ulja çdo vit e numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%. Rritja çdo
vit me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autorëve të dhunës në familje. Rritja çdo vit të numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë
dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%; Reduktimi i krimeve të mjedisit dhe ndërtimeve të paligjshme në masën 60%.
Viti 1
Viti 2
Viti 3
1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aks.Rrugore gjithsej 1993. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me
pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 –Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në
aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.18%; për tejkalim shpejtësie në 26.8%.
2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me ane te reduktimit te veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 8932 raste,
konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 460; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 80.2%.
3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 20%, ose 960 vepra penale.
4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën
3.5 %, ose 2363 raste. Rritja me 10% e numrit te procedimeve penale ndaj autoreve te dhunës në familje ose 2448 raste.
5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet me 7%, ose
266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973
6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e
detyrës do të shkurtohet: ne 15.7 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.1 minuta jashtë kohës së punës.
7. Rritja operacioneve kundër kultivimit të bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2051 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve
narkotike të kultivuara në masën 20% në krahasim me vitin 2017, ose në 1623225 bimë narkotike.
8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e
shërbimit , Rep. RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%, objekti 3-kat
DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %, Rikonstruk. poligoni i NSH – Tirane, ne
masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %.
9.Financimit te studim projektimit për kater projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve Objekti 3-kat te DVP Tirane- Zyra Ad.e, palester) ne
masen 80%.Objektet stervitore te RS RENEA ne masen 60%. Poligoni i NSH – Tirane, ne masen 100 %. DVP Berat, ne masen 50 %. Instituti i Policise
Shkencore, ne masen 40 %.PKK Hani i Hotit, DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 100%.
1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aks.Rrugore gjithsej 1838 -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me
pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 –Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në
aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.18%; për tejkalim shpejtësie në 26.8%.
2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me ane te reduktimit te veprave penale në masën 2% ose 19253 raste, konkretisht: -
Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 460; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 79%.
3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 25%, ose 775 vepra penale.
4. Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën
3.5 % ose 2753 raste. Rritja me 3.5% e numrit te procedimeve penale ndaj autoreve te dhunës ne familje ose 1990 raste.
5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 3%, ose 214897
telefonatave. Red.i nr. te ankesave ne masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 588.
6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e
detyrës do të shkurtohet: ne 15.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 59.1’ jashtë kohës së punës.
7. Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 204 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve
narkotike të kultivuara në masën 13% ne krahasim me vitin 2017, ose 49942 bimë.
8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit
dhe shërbimit, rikonstruksionit te objektit në DVP Shkoder ne masen 32.5%, rikonstruksionit te objektit në DVP Elbasan ne masen 63.7%, rikonstruksionit
te objektit në DVP Diber ne masen 45.4%, rikonstruksionit te objektit në DVP Berat ne KP (Lushnje, Tropoje, Pogradec) dhe projekti per linjat TL ne PKK
ne masen 100%. Financimin e studim projektimit për projektet e plota ndertim/rikonstruksion te objekteve ne DVP Berat KP (Lushnje, Tropoje, Pogradec),
ne masen 40% dhe financimin e studim projektimit për 2 (dy) projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve ne KP (Kruje, Kurbin), ne masen 60%.
Programi 0342
Projekti 02238
Produkti A
Viti Aktual
2017
4761
mijëra lekë 2,149,842.0
mijëra lekë 451.55
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Standardet e Politikes se Programit
Shpenzime jashtë projekteve
Sherbime te patrullave te pergjithshme
Përshkrimi Sherbime te patrullave te pergjithshme (policise rendit) te kryera në zonë pa perfshire qarkullimin rrugor. Nje patrullim mesatar
perfshin nje grup prej 3 efektivash ne nje sherbim 8 oresh. Grupet jane te alternuara ne sherbim kembesor dhe me automjete.
Objektivat
0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave
do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.
Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do
të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja
e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet
me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e
sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,
ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer sherbimesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
451.54
Sasia -0.2 9.5 0
4753 5206 5206
2,146,217.0 2,350,726.0 2,350,725.0
Shpenzime për njësi 451.55 451.54
Totali i Shpenzimeve -0.2 9.5 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Siguria Publike
1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 1955. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000
mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 –Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të
vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%.
2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me anë të reduktimit të veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 8579 raste,
konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 451; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 82.2%.
3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 5%, ose 867 vepra penale.
4. Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën
3.5%, ose 2530 raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autorëve të dhunës ne familje ose 2963 raste.
5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%, ose 305291
telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 897.
6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e
detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5’ jashtë kohës së punës.
7. Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2133 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve
narkotike të kultivuara në masën 20% ne krahasim me vitin 2019, ose 1038864 bimë narkotike.
8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit
dhe shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.& Kom.Policise Berat, ne
masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom. i Policise Lushnje, ne masen 50% ;
9.Studim Projektim i objekteve ;Komisariatet e Policise Lushnje, Pogradec, Kruje, ne masen 60%,Reparti NSh Fier &Shkoder ne masen 40%;Kom Policise
Sarande, tepelene dhe Puke ne masen 40%.
Mbështetet në përvojën disa vjeçare, në eksperiencën e vendeve të BE dhe SHBA, të cilat janë prezentë dhe asistojë me misionet e tyre policinë. Kjo do
të arrihet duke zbatuar Ligjin nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, Ligjin nr. 7895, dt. 27.1.1995 “Kodi Penal ”, i ndryshuar, Ligjin nr. 7905, dt 21.3.1995
“Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë”, i ndrysh, Ligjin nr. 8378, date 22.07.1998 “Kodi Rrugor., i ndryshuar, Ligji nr. 8677, dt. 2.11.2001
“Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore.”, i ndryshuar, Ligji nr. 8773, datë 23.04.2001 “Për tubimet”, Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për
masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar, Ligji nr. 10221, dt. 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, Plani Kombëtar për zbatimin e
MSA, Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë, miratuar me VKM nr. 14, dt 9.1.2008, VKM nr. 153, dt. 7.4.2000, Plani Kombëtar për Integrimin Europian,
miratuar me VKM nr.74, datë 27.01.2016, Strategjia e Sigurisë Kombëtare, Strategjia e Rendit Publik 2015 - 2020 dhe Plani i Veprimit 2015 – 2017,
miratuar me VKM nr. 702, datë 26.08.2015, Strategjia Kombëtare e Sigurisë Rrugore 2011 – 2020, “Rregullore për zbatimin e Kodit Rrugor, Rregullore e
Funksionimit të Strukturave Speciale Operacionale, miratuar me Urdher te MB. nr.1891, dt.7.12.2007, Procedurat Standarde të punës, miratuar me
Urdhër të DPSH nr.1417, datë 11.12.2009, Procedurat Standardet të punës, miratuar me Urdhër të DPPol.nr.1101, dt.29.9.2009.
Projekti 02238
Produkti B
Viti Aktual
2017
6347
mijëra lekë 2,088,353.0
mijëra lekë 329.03
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Sherbime te policise rrugore, patrullave te pergjithshme e forcave te nderhyrjes se shpejte (sherbime ne kembe,motor dhe
automjete) vetem per qarkullimin rrugor. Nje patrullim rrugor mesatar perfshin nje grup prej 2 efektivash ne sherbim prej 8 oresh.
Objektivat
0) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 2013 - Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete
në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 (Tregues që nxirren nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës).
1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.21%; për
tejkalim shpejtësie në 27.2%; 1) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aks.Rrugore gjithsej 1993. Nr.
Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e
Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim
pije alkoolike në 2.18%; për tejkalim shpejtësie në 26.8%. 2) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve
Rrugore gjithsej 1974. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues
që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente
ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%. 3) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në
masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 1955. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë
vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -
Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%.
Sherbime te policise rrugore.
Sasia
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer sherbimesh
2018 2019 2020
6337 6754 7041
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
-0.2 6.6 4.2
Totali i Shpenzimeve
2,095,183.0 2,222,324.0
330.63 329.04
0.3 6.1 4.4
329.4
2,319,305.0
0.1Shpenzime për njësi 0.5 -0.5
Projekti 02238
Produkti C
Viti Aktual
2017
8
mijëra lekë 63,471.0
mijëra lekë 7,933.88
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
Produkti D
Viti Aktual
2017
25
mijëra lekë 117,713.0
mijëra lekë 4,708.52
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
Përshkrimi Repartet e F. Speciale dhe ato te Nd.Shpejte qendrojne me nje numer te caktuar punonjesish ne sherbim gadishmerie cdo 24 ore
per t'ju pergjigjur situatave te mundshme kriminale.
Objektivat
0) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave të DSP. Koha për vënien në
gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: në 15.9 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.7 minuta jashtë kohës së
punës 1) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien
në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.7 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.1 minuta jashtë kohës së
punës. 2) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për
vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5¿ jashtë kohës së
punës. 3) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për
vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5¿ jashtë kohës së punës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer provash
2018 2019 2020
8 8 8
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Fushatë kundër përdorimit të drogës në shkolla
Përshkrimi Këto janë takime të organizuara nga forcat e policisë me nxënësit e arsimit para-universitar për shpjegimin e efekteve negative të
drogës dhe promovimin e denoncimeve nga ana e nxënësve të rasteve të shpërndarjes/ konsumit të drogave
Objektivat
0) 7. Rritja e operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike në masën 2% duke realizuar 2011 operacione. Me konkretisht,
zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2016, ose 2029031 bimë narkotike 1) 7.
Rritja operacioneve kundër kultivimit të bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2051 operacione. Me konkretisht,
zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20% në krahasim me vitin 2017, ose në 1623225 bimë narkotike 2)
7. Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2092 operacione. Me konkretisht,
zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2018, ose 1298580 bimë. 3) 7. Rritja
operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2133 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i
numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20% ne krahasim me vitin 2019, ose 1038864 bimë narkotike.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
63,470.0 63,471.0
7,933.88 7,933.75 7,933.88
Sasia 0 0
Sasia Numër takimesh
2018 2019 2020
0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0 0
63,471.0
0
0 0
117,713.0
25 25 25
Shpenzime jashtë projekteve
0
0
4,708.52
Totali i Shpenzimeve
Totali i Shpenzimeve 117,713.0 117,713.0
Shpenzime për njësi 4,708.52 4,708.52
Sasia
Shpenzime për njësi
0
Prova gatishmerie
Produkti E
Viti Aktual
2017
2013
mijëra lekë 353,684.0
mijëra lekë 175.7
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
Produkti F
Viti Aktual
2017
8
mijëra lekë 559,740.0
mijëra lekë 69,967.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
0) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave të DSP. Koha për vënien në
gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: në 15.9 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.7 minuta jashtë kohës së
punës 1) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien
në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.7 minuta gjatë kohës së punës, dhe në 59.1 minuta jashtë kohës së
punës. 2) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për
vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5¿ jashtë kohës së
punës. 3) 6. Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për
vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 15.5' gjatë kohës së punës, dhe në 58.5¿ jashtë kohës së punës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër njësie në gatishmëri (1 FS dhe 3 FNSH) Njësia ka 16 punonjës policie.
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
69,967.5 69,763.88 69,667.5
558,111.0 557,340.0
Shpenzime për njësi
Përshkrimi Evidentimi i aksidenteve rrugore (me pasoje vdekje, plagosje te rende dhe te lehte). Procedura perfshin dergimi I grupit te
keqyrjes se vendit te ngjarjes, kqyrja e aksidentit me mjetet speciale te investigimit, plotesimi i dosjes per ngjarjen).
Objektivat
0) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 2013 - Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete
në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 (Tregues që nxirren nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës).
1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.21%; për
tejkalim shpejtësie në 27.2%; 1) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aks.Rrugore gjithsej 1993. Nr.
Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e
Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim
pije alkoolike në 2.18%; për tejkalim shpejtësie në 26.8%. 2) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 1% Nr.Aksidenteve
Rrugore gjithsej 1974. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.5 (Tregues
që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -Të vdekur në aksidente
ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%. 3) 1. Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në
masën 1% Nr.Aksidenteve Rrugore gjithsej 1955. Nr. Aksidenteve Rr./10 000 mjete në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë
vdekjen në 5.5 (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore -
Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.15%; për tejkalim shpejtësie në 26.5%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer aksidentesh
2018 2019 2020
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Force Speciale dhe e Nderhyrjes se Shpejte ne Gatishmeri nderhyrje per vendosjen e rendit te cenuar.
Përshkrimi Punonjes policie te ketyre strukturave profesionalisht te trajnuara dhe fizikisht te trajtuara me programe te rregullta stervitjeje
gjithe vjetore (per FNSH 44 dite/vit per efektiv;), programe dimerore etj.
Objektivat
1993 1974 1955
Totali i Shpenzimeve
Totali i Shpenzimeve 0 -0.3 -0.1
Shpenzime për njësi 0 -0.3 -0.1
Aksidente rrugore te evidentuara
Sasia -1 -1 -1
Totali i Shpenzimeve -1 -1 -1
Shpenzime për njësi 0 0
Sasia
350,170.0 346,832.0 343,493.0
175.7 175.7 175.7
0
0
559,740.0
0 0
8 8 8
Produkti G
Viti Aktual
2017
2011
mijëra lekë 1,263,443.0
mijëra lekë 628.27
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
Produkti H
Viti Aktual
2017
2226
mijëra lekë 68,182.0
mijëra lekë 30.63
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
Produkti I Operacione policore per Krimet ndaj mjedisit
PërshkrimiReduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 10% ose 1613 vepra penale
82,456.0 90,757.0
Shpenzime për njësi 30.63 30.63 30.63
Sasia 10 10 10.1
Operacione kunder kultivimit te bimeve narkotike
PërshkrimiKryerja e operacioneve te parandalimit te kultivimit dhe asgjesimit te bimeve narkotike.
Objektivat
0) 7. Rritja e operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike në masën 2% duke realizuar 2011 operacione. Me konkretisht,
zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2016, ose 2029031 bimë narkotike 1) 7.
Rritja operacioneve kundër kultivimit të bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2051 operacione. Me konkretisht,
zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20% në krahasim me vitin 2017, ose në 1623225 bimë narkotike 2)
7. Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2092 operacione. Me konkretisht,
zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20%, në krahasim me vitin 2018, ose 1298580 bimë. 3) 7. Rritja
operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 2133 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i
numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 20% ne krahasim me vitin 2019, ose 1038864 bimë narkotike.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer operacionesh
2018 2019 2020
2000 1865
Shpenzime jashtë projekteve
1,245,132.0 1,256,620.0 1,171,975.0
Shpenzime për njësi 628.22 628.31 628.4
Sasia -1.4 0.9 -6.8
Totali i Shpenzimeve -1.4 0.9
Totali i Shpenzimeve 10 10 10.1
Shpenzime për njësi 0 0 0
-6.7
Shpenzime për njësi 0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Raste te evidentimit te dhunes ne familje
PërshkrimiEvidentimi trajtimi dhe ndjekja e rasteve te dhunes ne familje per grate dhe vajzat
Objektivat
0) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe
vajzat e dhunuara në masën 3.5 % , ose 2284 raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës në
familje, ose 2226 raste. 1) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme
mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5 %, ose 2363 raste. Rritja me 10% e numrit te procedimeve penale ndaj
autoreve te dhunës në familje ose 2448 raste. 2) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes së numrit të
masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%, ose 2445 raste. Rritja me 10% e numrit te
procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës ne familje, ose 2692 raste. 3) 4. Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje
nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%, ose 2532
raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autorëve të dhunës ne familje ose 2963 raste
Njësia
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
0 0
2448 2692
74,982.0
1982
2963
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i rasteve te kerkese padive
Viti Aktual
2017
1200
mijëra lekë 157,872.0
mijëra lekë 131.56
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
Produkti J
Viti Aktual
2017
2284
mijëra lekë 50,568.0
mijëra lekë 22.14
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
Produkti K
Objektivat 0) 3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 20%, ose 1200 vepra penale 1) 3. Reduktimi i
krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme ne masën 20%, ose 960 vepra penale. 2) 3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe
ndërtimeve te paligjshme në masën 5%, ose 912 vepra penale 3) 3. Reduktimi i krimeve te mjedisit dhe ndërtimeve te paligjshme
ne masën 5%, ose 867 vepra penale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer operacionesh per veprat penale
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Objektivat
0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave
do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.
Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do
të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja
e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet
me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e
sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,
ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.
-4.9
Shpenzime për njësi 0 0 0
2363 2445 2961
52,316.0 54,132.0 65,557.0
119,983.0
Shpenzime për njësi 131.56 131.56
Sasia -20 -5
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Masa mbrojtëse te menjëhershme te ndaj grave dhe vajzave
PërshkrimiRritja e numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 10 % ose 2664 raste
Objektivat
0) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës ne familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe
vajzat e dhunuara në masën 3.5 % , ose 2284 raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës në
familje, ose 2226 raste. 1) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme
mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5 %, ose 2363 raste. Rritja me 10% e numrit te procedimeve penale ndaj
autoreve te dhunës në familje ose 2448 raste. 2) 4. Parandalimi i rasteve të dhunës në familje nëpërmjet rritjes së numrit të
masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%, ose 2445 raste. Rritja me 10% e numrit te
procedimeve penale ndaj autoreve të dhunës ne familje, ose 2692 raste. 3) 4. Parandalimi i rasteve te dhunës ne familje
nëpërmjet rritjes se numrit të masave të menjëhershme mbrojtëse për gratë dhe vajzat e dhunuara në masën 3.5%, ose 2532
raste. Rritja me 10% e numrit të procedimeve penale ndaj autorëve të dhunës ne familje ose 2963 raste
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i rasteve mbrojtjeje
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Fushata sensibilizuese
Përshkrimi Takime te organizuara me komunitetin ne qarqe, bashki, minibashki, lagje, komuna, fshatra ne lidhje me rendesine e sherbimit te
Patrulles se Pergjithshme per te afruar sherbime sa me cilesore ne qarqe.
Shpenzime jashtë projekteve
-4.9
131.56
114,062.0
867
-20 -5
Totali i Shpenzimeve 3.5 3.5 21.1
Shpenzime për njësi
960 912
126,298.0
0 0 0
Shpenzime për njësi 22.14 22.14 22.14
Sasia 3.5 3.5 21.1
Viti Aktual
2017
25
mijëra lekë 31,682.0
mijëra lekë 1,267.28
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
Produkti L
Viti Aktual
2017
24330
mijëra lekë 383,684.0
mijëra lekë 15.77
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02238
Produkti M
23357 22423
Sasia -4 -4 -4
368,340.0 353,611.0 339,465.0
Shpenzime për njësi 15.77 15.77 15.77
21526
1,267.28 1,267.32 1,267.32
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
31,682.0 31,683.0
Krime te evidentuara
Evidentimi dhe ndjekja procedures per rastet e vjedhjes, rrahjes, dëmtime te pronës, prishje te qetësisë publike, etj.
Objektivat
0) 2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me anë të reduktimit te veprave penale kundër pronës në
masën 2%, ose 9114 raste, konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 469; - Zbulueshmëria e
veprave penale do të rritet në 79.2%. 1) 2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me ane te reduktimit te
veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 8932 raste, konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të
reduktohet në 460; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 80.2%. 2) 2. Rritja progresive e parametrave te rendit dhe
sigurisë publike me ane të reduktimit te veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose 8754 raste, konkretisht: - Numri i
veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 451; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 81.2%. 3) 2. Rritja
progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike me anë të reduktimit të veprave penale kundër pronës në masën 2%, ose
8579 raste, konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 451; - Zbulueshmëria e veprave penale
do të rritet në 82.2%.
Shpenzime jashtë projekteve
Ankesa te trajtuara
Përshkrimi Ankesat konsistojne ne denoncime ne komisariate te te gjitha problematikave me te cilat ndeshet komuniteti (denoncim
drejtperdrejt ose permes telefonatave). Pjese e trajtimit eshte ndjekja sipas rastit dhe kthimi i pergjigjeve.
Objektivat
0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave
do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.
Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do
të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja
e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet
me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e
sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,
ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer ankesash
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia Numer takimesh
31,683.0
25
0
Shpenzime për njësi 0 0 0
-4
Shpenzime për njësi 0 0 0
Përshkrimi
Totali i Shpenzimeve -4 -4
25 25
Viti Aktual
2017
9114
mijëra lekë 376,135.0
mijëra lekë 41.27
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02565
Produkti N
Viti Aktual
2017
276
mijëra lekë 17,000.0
mijëra lekë 61.59
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03239
Produkti O
Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike
Siperfaqe e Projektuar
PërshkrimiSiperfaqe e Projektuar
-2
Totali i Shpenzimeve -2 -2 -2
Shpenzime për njësi
Sasia -2 -2
Sasia -100 0 -100
Totali i Shpenzimeve -100 0 -100
Shpenzime për njësi -100 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0.0 13,329.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 61.42 0.0
0 0 0
Misioni i Asistences se Policise se KE PAMECA IV
Asistence dhe trajnime per Policine e Shtetit
Aktualisht eshte nenshkruar marreveshja PAMECA IV Ne kete marrveshje jane percaktuar percaktohen fushat specifike te
asistences dhe trajnimit.
Objektivat
0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave
do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.
Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do
të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja
e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet
me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e
sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,
ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.
Njësia
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer rastesh
2018 2019
8932 8754
Totali i Shpenzimeve 368,624.0
0
2020
41.27
354,055.0
8579
2020
Përshkrimi
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer sherbimesh asistence dhe trajnimi
2018 2019
0 217
361,277.0
Shpenzime për njësi 41.27 41.27
Viti Aktual
2017
10813
mijëra lekë 16,220.0
mijëra lekë 1.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03239
Produkti P
Sasia M kateror sip. e projektuar
Shpenzime për njësi 0 0 0
Siperfaqe e Rikonstruktuar
PërshkrimiSiperfaqe e Rikonstruktuar per godinat e Policise
Objektivat
0) 8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet
bashkëkohore të akomodimit dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6,
Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise se Antiterrorit ne masen 100 %, 1) 8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërt.
të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e shërbimit , Rep.
RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%,
objekti 3-kat DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %,
Rikonstruk. poligoni i NSH ¿ Tirane, ne masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %. 2) 8.Përmirësimi i
infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të
akomodimit dhe shërbimit , Blloku i Sigurise ne DVP Tirane, ne masen 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, Objekti 3-kat te
DVP Tirane- Zyra Administrative, ne masen 50%,DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 50%.Rikonst. DVP Elbasan ne
masen 46 %, Diber, 52 %, Berat, 50%, Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %, 3) 8. Përmirësimi i infrastrukturës
ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit dhe
shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.&
Kom.Policise Berat, ne masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom.
i Policise Lushnje, ne masen 50%
1.5
Sasia -26.3 -60.5 0
Totali i Shpenzimeve -26.3 -60.5 0
Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike
7973 3146.6 3146
Totali i Shpenzimeve 11,960.0 4,720.0 4,720.0
Shpenzime për njësi 1.5 1.5
2018 2019
Objektivat
0) 9.Financimit te studim projektimit për kater projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve ne DVP (Elbasan , Shkoder,
Diber DVP Tirane; ne masen 56% Blloku i Sigurise se ne masen 20%. Ndertim objekti 3-kat te DVP Tirane- Zyra Administrative,
bllok sherbimesh, palester) ne masen 20 % Perfundimin e projektimit te RS Renea, ne masen 8%, 1) 9.Financimit te studim
projektimit për kater projekte te plota ndertim/rikonstruksion te objekteve Objekti 3-kat te DVP Tirane- Zyra Ad.e, palester) ne
masen 80%.Objektet stervitore te RS RENEA ne masen 60%. Poligoni i NSH Tirane, ne masen 100 %. DVP Berat, ne masen 50
%. Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %.PKK Hani i Hotit, DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 100%. 2)
9.Financimit te studim projektimit RS RENEA ne masen 40%. Institutit te Policise Shkencore, ne masen 60 %. Dr.& Kom.Policise
Berat, ne masen 50%, Pogradec, 40% .Kruje, 40%. Lushnje, 40% %, 3) 9.Studim Projektim i objekteve ; Komisariatet e Policise
Lushnje, Pogradec, Kruje, ne masen 60%; Reparti NSh Fier &Shkoder ne masen 40%;Kom Policise Sarande, tepelene dhe Puke
ne masen 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
2020
Viti Aktual
2017
3779
mijëra lekë 142,080.0
mijëra lekë 37.6
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04243
Produkti R
Viti Aktual
2017
434
mijëra lekë 26,695.0
mijëra lekë 61.51
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Programi i Policimit ne komunitet (faza e dyte , Qeveria Suedeze)
PërshkrimiProgrami i Policimit ne komunitet (faza e dyte , Qeveria Suedeze)
Objektivat
0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave
do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.
Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do
të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja
e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet
me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e
sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,
ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer programesh
Shpenzime për njësi 0 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Meter kateror te rikonstruktuar
Shpenzime për njësi 37.6 37.6 37.6
Sasia -30.8 37.8 113.6
Totali i Shpenzimeve -30.8 113.6
Shpenzime për njësi 0 0 0
Programi i Policimit Ne komunitet faza e dyte (Qeverija Suedeze)
37.8
Totali i Shpenzimeve 98,319.0 135,466.0
2018 2019
2615 3603
289,341.0
61.53
Sasia 574.4 -18.3 -27.4
Totali i Shpenzimeve 574.3 -18.3 -27.4
7695
2020
2927 2390 1735
Totali i Shpenzimeve 180,000.0 147,000.0 106,750.0
Shpenzime për njësi 61.5 61.51
2018 2019 2020
Projekti 04805
Produkti S
Viti Aktual
2017
73
mijëra lekë 313,637.0
mijëra lekë 4,296.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04859
Produkti T
Viti Aktual
2017
2980
mijëra lekë 183,311.0
mijëra lekë 61.51
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03239
Produkti U
Aistence Teknike per rritjen e kapaciteteve profesionale (PAMECA V)
Program asistence dhe trajnime per Policine e shtetit
PërshkrimiProgram asistence dhe trajnime per Policine e shtetit
Objektivat
0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave
do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.
Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do
të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja
e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet
me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e
sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,
ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer sherbimesh e trajnimesh
2018 2019 2020
4325 4676 2775
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 61.51 61.51 61.51
Blerje automjetesh
Blerje automjetesh per policimin operacional
Objektivat
0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave
do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.
Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do
të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja
e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet
me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e
sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,
ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer mjetesh
2018 2019 2020
88 29 0
266,011.0 287,628.0 170,693.0
Totali i Shpenzimeve 377,000.0 123,688.0 0.0
Shpenzime për njësi 4,284.09 4,265.1 0.0
Sasia 20.5
Blerje Automjetsh per policine operacionale (furgone)
PërshkrimiDo te prokurohet per te ndertuar godinat e dhomave te shoqerimit dhe zyrave te administrates te DVP Tirane
Përshkrimi
-67 -100
Totali i Shpenzimeve 20.2 -67.2 -100
Shpenzime për njësi -0.3 -0.4 -100
Sasia 45.1 8.1 -40.7
Totali i Shpenzimeve 45.1 8.1 -40.7
Shpenzime për njësi 0 0 0
Siperfaqe e Ndertuar
Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike
Viti Aktual
2017
13
mijëra lekë 1,200.0
mijëra lekë 92.31
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03239
Produkti V
Viti Aktual
2017
1.3
mijëra lekë 120.0
mijëra lekë 92.31
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03239 Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike
Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike
PërshkrimiDo te ndertohet godinat e disa strukturave te policise se Shtetit , DVP dhe komisariate te saj.
Objektivat
0) 8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet
bashkëkohore të akomodimit dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6,
Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise se Antiterrorit ne masen 100 %, 1) 8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërt.
të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e shërbimit , Rep.
RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%,
objekti 3-kat DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %,
Rikonstruk. poligoni i NSH ¿ Tirane, ne masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %. 2) 8.Përmirësimi i
infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të
akomodimit dhe shërbimit , Blloku i Sigurise ne DVP Tirane, ne masen 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, Objekti 3-kat te
DVP Tirane- Zyra Administrative, ne masen 50%,DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 50%.Rikonst. DVP Elbasan ne
masen 46 %, Diber, 52 %, Berat, 50%, Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %, 3) 8. Përmirësimi i infrastrukturës
ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit dhe
shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.&
Kom.Policise Berat, ne masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom.
i Policise Lushnje, ne masen 50%
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Meter kateror e ndertuar
2018 2019 2020
0 2817 2243
Siperfaqe ndertimi e ndertuar per strukturat e policise
0.0 264,534.0 210,659.0
0.0 93.91 93.92
Sasia -100 0 -20.4
Totali i Shpenzimeve -100 0 -20.4
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Objektivat
0) 8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet
bashkëkohore të akomodimit dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6,
Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise se Antiterrorit ne masen 100 %, 1) 8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërt.
të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e shërbimit , Rep.
RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%,
objekti 3-kat DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %,
Rikonstruk. poligoni i NSH ¿ Tirane, ne masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %. 2) 8.Përmirësimi i
infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të
akomodimit dhe shërbimit , Blloku i Sigurise ne DVP Tirane, ne masen 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, Objekti 3-kat te
DVP Tirane- Zyra Administrative, ne masen 50%,DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 50%.Rikonst. DVP Elbasan ne
masen 46 %, Diber, 52 %, Berat, 50%, Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %, 3) 8. Përmirësimi i infrastrukturës
ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit dhe
shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.&
Kom.Policise Berat, ne masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom.
i Policise Lushnje, ne masen 50%
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Meter kateror te ndertuar
2018 2019 2020
1476 0 0
0.0
93.93 0.0 0.0
Sasia 11253.8 -100 0
0
Shpenzime për njësi 1.8 -100 0
138,634.0 0.0
Totali i Shpenzimeve 11452.8 -100
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Produkti W
Viti Aktual
2017
6599
mijëra lekë 393,287.0
mijëra lekë 59.6
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05236
Produkti X
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Siperfaqe Ndertimi e Ndertuar (RENEA)
PërshkrimiNdertimi i godines se Repartit special Renea per permiresimin e kushteve te jetes se efektivave
Objektivat
0) 8. Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet
bashkëkohore të akomodimit dhe shërbimit , tepërfundimit te investimit RENEA, ne masen 40%, rikonstruksionit të Kom. nr.6,
Tirane ne masen 58 % rikonstruksionit dhe te Drejtorise se Antiterrorit ne masen 100 %, 1) 8.Përmirësimi i infrastrukturës ndërt.
të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale e standardet bashkëkohore të akomodimit e shërbimit , Rep.
RENEA, ne masen 60%, Bllokut te Sig. ne DVP Tirane, ne 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, DVP Fier ne masen 100%,
objekti 3-kat DVP Tirane- , ne masen 50%, DVKM Shkoder e Diber, ne masen 50%. Kom. Pol. nr.6, Tirane, ne masen 42 %,
Rikonstruk. poligoni i NSH ¿ Tirane, ne masen 100 %, DVP Elbasan ne masen 54 %, Diber, ne masen 48 %. 2) 8.Përmirësimi i
infrastrukturës ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të
akomodimit dhe shërbimit , Blloku i Sigurise ne DVP Tirane, ne masen 50 %, DVP Shkoder, ne masen 50%, Objekti 3-kat te
DVP Tirane- Zyra Administrative, ne masen 50%,DVKM Shkoder dhe KVKM Diber, ne masen 50%.Rikonst. DVP Elbasan ne
masen 46 %, Diber, 52 %, Berat, 50%, Instituti i Policise Shkencore, ne masen 40 %, 3) 8. Përmirësimi i infrastrukturës
ndërtimore të objekteve të policisë, në përputhje me kërkesat operacionale dhe standardet bashkëkohore të akomodimit dhe
shërbimit , Objekte stervitore te RS RENEA ne masen 50%;Rikonst. ,Instituti i Policise Shkencore, ne masen 60 %,Dr.&
Kom.Policise Berat, ne masen 50%, Komisariati i Policise Pogradec, ne masen 50% ;Komi. i Policise Kruje, ne masen 50%, Kom.
i Policise Lushnje, ne masen 50%
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Meter kateror te ndertuar
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Projekte te paidentifikuara ne kete faze te PBA-se
Projekte te paidentifikuara ne kete faze te pergatitjes se PBA
PërshkrimiProjekte te paidentifikuara ne kete faze te pergatitjes se PBA
Objektivat
0) 5. Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, të numrit të telefonatave
do të rritet me 7%, ose 249210 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose në 612. 1) 5.
Rritja e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë , nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do
të rritet me 7%, ose 266654 telefonatave. Reduktimi i nr. të ankesave në masën 4% për. 100,000 banorë, ose ne 973. 2) 5. Rritja
e sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të telefonatave do të rritet
me 7%, ose 285319 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565. 3) 5. Rritja e
sigurisë për jetën, pronën dhe besimit për policinë, nëpërmjet shtimit të nr. të patrullimeve, te numrit të tel. do të rritet me 7%,
ose 305291 telefonatave. Reduktimi i nr. te ankesave ne masën 4% për 100,000 banorë, ose ne 565.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer projektesh
2018 2019 2020
0 1 1
Totali i Shpenzimeve -50.8 -84.6
0.0
Shpenzime për njësi 59.6 93.97 0.0
Sasia -50.8 -90.3 -100
-100
Shpenzime për njësi 0 57.7 -100
Totali i Shpenzimeve 0.0 289,851.0 560,225.0
Shpenzime për njësi 0.0 289,851.0 560,225.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 93.3
Shpenzime për njësi 0 0 93.3
3245 316 0
193,392.0 29,695.0
Emri i Grupit
Viti 0
Policia e Shtetit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se numrit te informacioneve policore, te procedimeve penale, te hetimeve proaktive,
rritjes se cilësisë se hetimeve dhe përdorimit te metodave speciale te hetimit dhe zbulueshmërise se veprave penale në një mesatare 5%. Rritja e
profesionalizimit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dokumenteve te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te
dokumenteve te falsifikuara nga 1.03 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.02 raste ne vitin 2017.
2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe
ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-
se. Uljen e rasteve te trafikimit te paligjshme nga 180- 170; Uljen e rasteve te trafikimit te narkotikeve nga 7 ne 6;
3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2020, ne përputhje te plote me
kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare.
Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm.
4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumente te parregullta ne vitin 2017
me 25 % me shume se 2016, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal.
5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke
siguruar:
a. Për PKK të kategorisë së parë nga 88% në 2016, ne 90%, në 2017,
b. Për PKK të kategorisë së dytë nga 79% në 2016, ne 82% ne 2017,
c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 80% në 2016, ne 82% ne 2017.
6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për
arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar
metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Për vitin 2017 do të trajnohen 20 instruktorë nga 16 ne vitin 2016 dhe 20 qen të
shërbimit të policisë nga 16 ne vitin 2016.
Kufiri I Migracionit
Hartimi dhe zbatimi i politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ne Republikën e Shqipërisë, duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin
Doganor Shqiptar, Shërbimin Fito Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore, Rojën Bregdetare dhe në përputhje me marrëveshjet bilaterale dhe
multilaterale, me Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Greqinë, Italinë dhe vendet e tjera te Rajonit. Sigurimi i funksionimit të 25 pikave te kalimit kufitar në 7
Drejtoritë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit për këtë qëllim.
Zhvillimi i politikave te duhura për te përmirësuar standardet e sigurisë kufitare, nëpërmjet rritjes se efikasitetit ne menaxhimin e burimeve njerëzore dhe
teknike, rritjes se kapaciteteve operacionale për parandalimin dhe goditjen e krimit ndërkufitar, rritjes se bashkëpunimit me strukturat e brendshme dhe
partneret fqinje dhe te BE, rritjes se kapaciteteve investiguese dhe orientimit te këtyre strukturave drejt inteligjencës, rritjes dhe përmirësimit te
kapaciteteve për aplikimin e teknologjive te reja ne fushën e menaxhimit te kufirit te gjelbër dhe blu, aplikimi i masave plotësuese për kontrollin e territorit
ne lidhje me migracionin e paligjshëm.
Të vendoset një menaxhim efektiv, efecient dhe i integruar i kufijve që do të garantojë kufij të hapur por të kontrolluar mirë dhe të sigurte; qe do te
parandaloje aktivitetin e kundra ligjshëm nëpërmjet kufirit shtetëror, do te godasë elementin keqbërës në masën 92% referuar vitit 2016; do të realizohet
duke zbatuar me rigorozitet aktet ligjore e nënligjore, praktikat e mira të vendeve të BE-se, duke forcuar bashkëpunimin me vendet fqinje. Me këto masa
do të synojmë të plotësojmë standartet Schengen të BE-së, deri në vitin 2020, bazuar në Rregulloren e Kufijve të Jashtëm të BE-së. (SCH-EVAL 85
COMIX 786)..
Viti 1
Viti 2
1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se numrit te informacioneve policore, te procedimeve penale, te hetimeve proaktive,
rritjes se cilësisë se hetimeve dhe përdorimit te metodave speciale te hetimit dhe zbulueshmerise se veprave penale ne nje mesatare 3 %. Rritja e
profesionalizimit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dokumentave te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok.
te falsifikuara nga 1.02 raste për 100.000 kalimtare , ne 1.01 raste ne vitin 2018.
2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe
ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-
se. Uljen e rasteve te trafikimit te paligjshme nga 170- 160 raste ne vitin 2018; Uljen e rasteve te traf. te narkotikeve nga 6 ne 5 raste ne vitin 2018;
3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2019, ne përputhje te plote me
kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare.
Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm.
4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta ne vitin 2018
me 25 % me shume se 2017, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal.
5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke
siguruar:
a. Për PKK të kategorisë së parë nga 90% në 2017, ne 92%, në 2018,
b. Për PKK të kategorisë së dytë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018,
c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018,
6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për
arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar
metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Për vitin 2018 do të trajnohen 22 instruktorë nga 20 ne vitin 2017 dhe 22 qen të
shërbimit të policisë nga 20 ne vitin 2017.
1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se numrit te informacioneve policore, te procedimeve penale, te hetimeve proaktive,
rritjes se cilësisë se hetimeve dhe përdorimit te metodave speciale te hetimit dhe zbulueshmerise se veprave penale ne nje mesatare 2 %. Rritja e
profesionalizimit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dokumentave te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te
dokumenteve te falsifikuara nga 1.01 raste për 100.000 kalimtare , ne 1 raste ne vitin 2019.
2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe
ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-
se. Uljen e rasteve te traf. te paligjshme nga 160- 150 raste ne vitin 2019; Uljen e rasteve te traf. te narkotikeve nga 5 ne 4 raste në vitin 2019;
3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2019, ne përputhje te plote me
kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare.
Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm.
4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta në vitin 2019
me 25 % më shumë se 2018, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal.
5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke
siguruar:
a. Për PKK të kategorisë së parë nga 92% në 2018, ne 94%, në 2019,
b. Për PKK të kategorisë së dytë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019,
c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019
6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për
arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar
metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Për vitin 2019 do të trajnohen 24 instruktorë nga 22 në vitin 2018 dhe 24 qen të
shërbimit të policisë nga 22 në vitin 2018.
Viti 3
Programi 0343
Projekti 02239
Produkti A
Standardet e Politikes se Programit
1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se numrit te informacioneve policore, te procedimeve penale, te hetimeve proaktive,
rritjes se cilësisë se hetimeve dhe përdorimit te metodave speciale te hetimit dhe zbulueshmerise se veprave penale ne nje mesatare 2 %. Rritja e
profesionalizimit dhe kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dokumentave te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve të
dokumenteve të falsifikuara nga 1. raste për 100.000 kalimtare , në 0.99 raste në vitin 2020.
2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe
ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-
se. Uljen e rasteve te traf. te paligjshme nga 150- 145 raste në vitin 2020; Uljen e rasteve te traf. të narkotikeve nga 4 ne 3.5 raste në vitin 2020;
3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri në vitin 2020, ne përputhje te plote me
kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare.
Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm.
4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta të parregullta në vitin 2020
me 25 % më shumë se 2019, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal.
5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke
siguruar:
a. Për PKK të kategorisë së parë nga 94% në 2019, ne 96%, në 2020,
b. Për PKK të kategorisë së dytë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020,
c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020
6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për
arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar
metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Për vitin 2020 do të trajnohen 25 instruktorë nga 24 në vitin 2019 dhe 25 qen të
shërbimit të policisë nga 24 në vitin 2019.
Kufiri dhe Migracioni
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte te Hartuara dhe Raportuara.
Përshkrimi Raporte financiare për plotësimin e nevojave të Departamentit per Kufirin dhe Migracionin, raportet e planifikimi dhe zbatimit te
buxhetit si dhe raportet e monitorimit te performances te hartuara nga te gjitha njesite e KM
Objektivat
0) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2020,
ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient
të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e
jashtëm. 1) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne
vitin 2019, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv
dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE
për kufijtë e jashtëm 2) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen,
deri ne vitin 2019, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin
efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë
rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm 3) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe
kodin Schengen, deri në vitin 2020, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë
me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do
te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm
Standartizimi i të gjitha PKK, të Kateg. parë, të dytë dhe të tretë, në masën 100%, deri në vitin 2020, sipas Kodit Shengen.
Lehtësimi i procedurave për lëvizjen e lire e shtetasve, duke realizuar përpunimin e te dhënave te tyre, ne sistemin TIMS për 15-30 sek/person, garantimin
e lëvizjes se lire te mjeteve dhe mallrave sipas standardeve Schengen, parandalimi i migrimit te parregullt, lufta kundër krimit te organizuar, ne veçanti
krimit ndërkufitar duke forcuar bashkëpunimin me agjencitë kombëtare te zbatimit te ligjit dhe ato homologe te vendeve fqinje, trajnim profesional i
punonjësve te policisë se kufirit dhe migracionit, krijimin e qendrave te përbashkëta për shkëmbimin e informacionit, me vendet fqinje, zbatimi i Strategjisë
se MIK-ut për realizimin e standardeve Schengen ne menaxhimin e kufirit, forcimi i kapaciteteve të vlerësimit të kërcënimit dhe analizës së riskut në
Policinë e Kufirit & Migracionit dhe në Qendrën Ndërinstitucionale Operacionale Detare dhe riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe
shënjave të tjera në kufijt shtetëror të Republikës së Shqipërisë.
Viti Aktual
2017
170
mijëra lekë 5,413.0
mijëra lekë 31.84
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02239
Produkti B
Viti Aktual
2017
2669145
mijëra lekë 330,974.0
mijëra lekë 0.12
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02239
Produkti C
Shpenzime jashtë projekteve
Persona te procesuar ne PKK ajror
PërshkrimiPersona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne piken e kalimit kufitar Rinas gjate gjithe vitit ne hyrje dhe ne dalje.
Objektivat
0) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se
dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 88% në 2016, ne 90%, në 2017, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 79% në 2016, ne 82% ne 2017, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 80% në 2016, ne 82% ne 2017
1) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se
dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 90% në 2017, ne 92%, në 2018, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, 2)
5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe
Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 92% në 2018, ne 94%, në 2019, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019
3) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se
dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 94% në 2019, ne 96%, në 2020, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Persona te procesuar
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Emigrante ilegale te kthyer
Përshkrimi Shtetas te kapur ne vendet e BE apo te tjera per qendrime te paligjshme qe jane kthyer nga autoritetet e huaja ne pikat tona te
kalimit te kufirit, ku behet intervistimi dhe trajtimi ushqimor si dhe sigurohet transporti i tyre.
Objektivat
0) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me
dokumente te parregullta ne vitin 2017 me 25 % me shume se 2016, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje
bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal 1) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te
huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta ne vitin 2018 me 25 % me shume se 2017, nëpërmjet
analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal 2) 4. Parandalimin dhe uljen e
rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta në vitin 2019
me 25 % më shumë se 2018, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit
ilegal 3) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me
dokumenta të parregullta në vitin 2020 me 25 % më shumë se 2019, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje
bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal
0 0 0
3.4 -2.1 -3.4
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi
2018 2019 2020
2758968 2700557 2607815
Totali i Shpenzimeve 342,112.0 334,869.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer planesh dhe raportesh
2018 2019 2020
5,413.0
Shpenzime për njësi 31.84 31.84 31.84
Sasia 0 0 0
Shpenzime për njësi 0.12 0.12 0.12
170 170 170
Totali i Shpenzimeve 5,413.0 5,413.0
Sasia 3.4 -2.1 -3.4
Totali i Shpenzimeve
323,369.0
Viti Aktual
2017
4700
mijëra lekë 109,368.0
mijëra lekë 23.27
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02239
Produkti D
Viti Aktual
2017
3300000
mijëra lekë 409,200.0
mijëra lekë 0.12
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02239
Produkti E
3.5 0 0
Operacione te sigurise ne kufi
Përshkrimi Operacionet e sigurise ne kufi realizohen nga Njesia e Levizshme Territoriale per Kufirin dhe Migracionin, qe konsistojne ne luften
kunder kalimeve te paligjshmete kufirit, goditjen e aktiviteteve te kundraligjshme nepermjet kufirit shteteror,etj.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer personash
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
-1.1
2020
3414960
0
Shpenzime jashtë projekteve
0
Totali i Shpenzimeve
23.27 23.27
Sasia -1.1 -1.1
Totali i Shpenzimeve 423,455.0 423,455.0
4650 4600 4550
Totali i Shpenzimeve 108,205.0 107,042.0
423,455.0
Persona te procesuar ne PKK detar
Përshkrimi Persona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne 5 pikat e kalimit kufitar detar (Sarande, Vlore, Himare, Durres, Shengjin)
gjate gjithe vitit ne hyrje dhe ne dalje.
Objektivat
0) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se
dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 88% në 2016, ne 90%, në 2017, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 79% në 2016, ne 82% ne 2017, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 80% në 2016, ne 82% ne 2017
1) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se
dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 90% në 2017, ne 92%, në 2018, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, 2)
5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe
Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 92% në 2018, ne 94%, në 2019, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019
3) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se
dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 94% në 2019, ne 96%, në 2020, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Persona te procesuar
Shpenzime për njësi 0 0
105,878.0
Shpenzime për njësi
Shpenzime për njësi 0.12 0.12 0.12
Sasia 3.5 0
23.27
2018 2019
3414960 3414960
Totali i Shpenzimeve -1.1 -1.1 -1.1
2018 2019 2020
Viti Aktual
2017
37
mijëra lekë 124,652.0
mijëra lekë 3,368.97
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02239
Produkti F
Viti Aktual
2017
175
mijëra lekë 5,600.0
mijëra lekë 32.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
50 52 55
Totali i Shpenzimeve
Objektivat
0) 2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe
trafiqeve te paligjshme qe ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te
sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-se. Uljen e rasteve te trafikimit te paligjshme nga 180- 170; Uljen e rasteve te
trafikimit te narkotikeve nga 7 ne 6 1) 2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës
goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave
etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-se. Uljen e rasteve te trafikimit te
paligjshme nga 170- 160 raste ne vitin 2018; Uljen e rasteve te traf. te narkotikeve nga 6 ne 5 raste ne vitin 2018; 2) 2. Reduktimi
i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te
paligjshme qe ka te beje me trafikimin e personave, armeve, drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se
kufijve ne parametrat e vendeve te BE-se. Uljen e rasteve te traf. te paligjshme nga 160- 150 raste ne vitin 2019; Uljen e rasteve
te traf. te narkotikeve nga 5 ne 4 raste në vitin 2019; 3) 2. Reduktimi i trafiqeve nëpërmjet marrjes se masave parandaluese dhe
rritje se forcës goditëse kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve te paligjshme qe ka te beje me trafikimin e personave, armeve,
drogës, mallrave etj., me synim rritjen e standardeve te sigurisë se kufijve ne parametrat e vendeve te BE-se. Uljen e rasteve te
traf. te paligjshme nga 150- 145 raste në vitin 2020; Uljen e rasteve te traf. të narkotikeve nga 4 ne 3.5 raste në vitin 2020
Ligje , Marreveshje, Protokolle , Plane veprimi dhe aktivitetesh
Përshkrimi erditesimi i planit te veprimit dhe aktiviteteve per shfrytezimin dhe monitorimin e burimeve njerezore, nepermjet rritjes se
standarteve, zhvillimin e vazhdueshem profesional, ecurise ne karriere ne departament dhe ne drejtorite rajonale te K&M.
Objektivat
0) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne vitin 2020,
ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv dhe efecient
të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE për kufijtë e
jashtëm. 1) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen, deri ne
vitin 2019, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin efektiv
dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë rregulloret e BE
për kufijtë e jashtëm 2) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe kodin Schengen,
deri ne vitin 2019, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë me menaxhimin
efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do te kenë
rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm 3) 3. Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standardet e BE dhe
kodin Schengen, deri në vitin 2020, ne përputhje te plote me kuadrin ligjor për kufijtë e jashtëm te BE dhe aktet qe kane te bëjnë
me menaxhimin efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Përditësimi i akteve me ndryshimet e qe do
te kenë rregulloret e BE për kufijtë e jashtëm
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer plane veprimi dhe raporte monitorimi
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
0 0
Totali i Shpenzimeve 5,600.0 5,600.0
Shpenzime për njësi 32.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer operacionesh te kryera
Totali i Shpenzimeve 35.1 9.3
35.1 4
2018 2019 2020
185,293.0
3,368.96
5.8
2018 2019 2020
175 175 175
5,600.0
32.0
0
168,449.0 184,187.0
Shpenzime për njësi
0.6
Shpenzime për njësi 0 5.1 -4.9
3,368.98 3,542.06
Sasia
32.0
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Projekti 02239
Produkti G
Viti Aktual
2017
9400000
mijëra lekë 1,165,600.0
mijëra lekë 0.12
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02239
Produkti H
Shpenzime jashtë projekteve
Persona te procesuar ne PKK tokesor
PërshkrimiPersona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne 19 pikat e kalimit kufitar tokesor gjate gjithe vitit ne hyrje dhe ne dalje.
Objektivat
0) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se
dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 88% në 2016, ne 90%, në 2017, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 79% në 2016, ne 82% ne 2017, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 80% në 2016, ne 82% ne 2017
1) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se
dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 90% në 2017, ne 92%, në 2018, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 82% në 2017, ne 85% ne 2018, 2)
5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe
Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 92% në 2018, ne 94%, në 2019, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 85% në 2018, ne 88% në 2019
3) 5. Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se
dhe Kodit Schengen, duke siguruar: a. Për PKK të kategorisë së parë nga 94% në 2019, ne 96%, në 2020, b. Për PKK të
kategorisë së dytë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020, c. Për PKK të kategorisë së tretë nga 88% në 2019, ne 90% në 2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Persona te procesuar
Sasia 1.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 1.3 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
9520968 9520968 9520968
Totali i Shpenzimeve 1,180,600.0 1,180,600.0 1,180,600.0
Shpenzime për njësi 0.12 0.12 0.12
2018 2019 2020
Shpenzime jashtë projekteve
Hetime kundër krimit ndërkufitar
Përshkrimi Hetime proaktive dhe procedime policore të përqëndruara dhe nëpërmjet aplikimit të metodave speciale të hetimit ne pikat
kufitare
Objektivat
0) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te
hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një
mesatare 5%. Rritja e profesionalizimit e kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për
kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te falsifikuara nga 1.03 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.02 1) 1. Rritja e forcës zbuluese
kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se
cilësisë se hetimeve e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 3%. Rritja e
profesionalizimit e kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e
rasteve te dok. te falsifikuara nga 1.02 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.01 2) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit
ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve
e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 2%. Rritja e profesionalizimit e
kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te
falsifikuara nga 1.01 raste për 100.000 kalimtare, ne 1 raste . 3) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet;
rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve e përdorimit te
metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 2%. Rritja e profesionalizimit e kapaciteteve teknike për
goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te falsifikuara nga 1 raste për
100.000 kalimtare, ne 0.99 raste
Viti Aktual
2017
500
mijëra lekë 29,000.0
mijëra lekë 58.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02239
Produkti I
Viti Aktual
2017
870
mijëra lekë 77,430.0
mijëra lekë 89.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02239
Produkti J
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër i hetimesh
Shpenzime për njësi 58.0 58.0 58.0
Sasia 3 1 1
Totali i Shpenzimeve 3 1 1
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Imigrante ilegale te trajtuar
Përshkrimi Shtetas te huaj me qendrim te parregullt ne Shqiperi qe jane identifikuar ne pikat e kalimit te kufirit ose qe kane tejkaluar afatet e
leje-qendrimit ne Shqiperi; trajtohen nga QPH, deri ne momentin e kthimit te tyre ne vendet e origjines
Objektivat
0) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me
dokumente te parregullta ne vitin 2017 me 25 % me shume se 2016, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje
bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal 1) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te
huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta ne vitin 2018 me 25 % me shume se 2017, nëpërmjet
analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal 2) 4. Parandalimin dhe uljen e
rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta në vitin 2019
me 25 % më shumë se 2018, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje bashkëkohorë për parandalimin e migracionit
ilegal 3) 4. Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me
dokumenta të parregullta në vitin 2020 me 25 % më shumë se 2019, nëpërmjet analizës se riskut, kompletimin me pajisje
bashkëkohorë për parandalimin e migracionit ilegal
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer personash ilegale te trajtuar
Shpenzime për njësi 89.0 89.0 89.0
1100 1120
Totali i Shpenzimeve 97,010.0 97,900.0 99,680.0
Sasia 25.3 0.9 1.8
Totali i Shpenzimeve 25.3 0.9 1.8
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Qen policie te trajnuar ne kushte sherbimi
Përshkrimi Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë Mbarështimi , trajtimi dhe
përmirësimi racor i qenve te policisë .
2020
515 520 525
Totali i Shpenzimeve 29,870.0 30,160.0 30,450.0
2018 2019 2020
1090
2018 2019
Viti Aktual
2017
194
mijëra lekë 47,336.0
mijëra lekë 244.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02540
Produkti K
Viti Aktual
2017
4042
mijëra lekë 249,017.0
mijëra lekë 61.61
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
0 114 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 7,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 61.4 0.0
Sasia -100 0 -100
Totali i Shpenzimeve -100 0 -100
Shpenzime për njësi -100 0 -100
Objektivat
0) 6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së
moshës mesatare të tyre, për arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të
lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe.
Do të trajnohen 20 instruktorë nga 16 dhe 20 qen të shërbimit të policisë nga 16 . 1) 6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe
trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për arritjen e
rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke
implementuar metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Do të trajnohen 22 instruktorë nga 20
dhe 22 qen të shërbimit të policisë nga 20 . 2) 6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të
shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së moshës mesatare të tyre, për arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve
të veprave të ndryshme penale, zbulimit të lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar metoda bashkëkohore në
bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe. Do të trajnohen 24 instruktorë nga 22 dhe 24 qen të shërbimit të policisë nga 22
. 3) 6. Rritjen e cilësisë në përgatitjen dhe trajnimin e instruktorëve dhe qenve të shërbimit të Policisë, me tendencë të uljes së
moshës mesatare të tyre, për arritjen e rezultateve konkrete në kapjen e autorëve të veprave të ndryshme penale, zbulimit të
lëndëve narkotike, eksploziveve, duke implementuar metoda bashkëkohore në bashkëpunim me shkollat homologe ne Europe.
Do të trajnohen 25 instruktorë nga 24 dhe 25 qen të shërbimit të policisë nga 24 .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer krere qensh policie
2018 2019 2020
196
Ndertim i godines se PKK-se Hani i Hotit
Përshkrimi
198 200
Totali i Shpenzimeve 50,824.0 48,312.0 48,800.0
Shpenzime për njësi 259.31 244.0 244.0
Sasia 1 1 1
Totali i Shpenzimeve 7.4 -4.9 1
Shpenzime për njësi 6.3 -5.9 0
Ndertim / Rikonstruksion i Objekteve te Dep. Kufirit dhe Migracionit
Ndertim i godines PKK-se Hani i Hotit
Objektivat
0) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te
hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një
mesatare 5%. Rritja e profesionalizimit e kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për
kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te falsifikuara nga 1.03 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.02 1) 1. Rritja e forcës zbuluese
kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se
cilësisë se hetimeve e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 3%. Rritja e
profesionalizimit e kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e
rasteve te dok. te falsifikuara nga 1.02 raste për 100.000 kalimtare, ne 1.01 2) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit
ndërkufitar nëpërmjet; rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve
e përdorimit te metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 2%. Rritja e profesionalizimit e
kapaciteteve teknike për goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te
falsifikuara nga 1.01 raste për 100.000 kalimtare, ne 1 raste . 3) 1. Rritja e forcës zbuluese kundër krimit ndërkufitar nëpërmjet;
rritjes se nr. te informacioneve pol., te proced. penale, te hetimeve proaktive, rritjes se cilësisë se hetimeve e përdorimit te
metodave speciale te hetimit e zbulueshmërise se VP në një mesatare 2%. Rritja e profesionalizimit e kapaciteteve teknike për
goditjen e fenomenit te përdorimit te dok. te falsifikuar për kalimin e kufirit. Uljen e rasteve te dok. te falsifikuara nga 1 raste për
100.000 kalimtare, ne 0.99 raste
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia meter kateror te rehabilituara
2018 2019 2020
Emri i Grupit
Viti 0
Policia e Shtetit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e
sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.” Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15%
blerje se mjetesh .
2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-
se ne masen 1.3% te projektit.
3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,
perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave
materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise
4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me
detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha
strukturave .
5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 15% (+50 veta) te
perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit.
6. Zhvillimi dhe perafrimi i standarteve ne sherbimet e policise me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te teknologjise se transmetimit te informacionit,
komunikimit dhe vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit
policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit dhe te sigurise ne masen 40% (48 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) .
7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 280 veta. Trajnimin çdo vit të
personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 170 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të
zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen
95% ne vitin 2017.
Sherbimet Mbeshtetese
Menaxhimi, zhvillimi e administrimi i burimeve në dispozicion të Policisë Shtetit, për të siguruar mbështetjen e nevojshme me burime njerëzore, materiale e
financiare të strukturave operacionale, rritjen progresive të sistemit të trajnimeve, në funksion të realizimit të objektivave të përcaktuara në programet
afatshkurtra e afatmesme të organizatës.
Plotësimi i nevojave të strukturave operacionale dhe mbështetëse, me burime njerëzore dhe financiare, infrastrukture logjistike, komunikim te shpejte dhe
te sigurt, nëpërmjet:
1. Rritjes së: cilësisë së pranimeve, aftësive profesionale dhe motivimit të punonjësve.
2. Identifikimi te nevojave, planifikimit, përdorimit me efektivitet te infrastrukturës së nevojshme logjistike në funksion të plotësimit të detyrave.
3. Rritjes dhe permiresimitm të komunikimit në strukturat e Policisë Shtetit, nëpërmjet futjes se teknologjive te reja ne sherbimet policore per
informatizimin e proceseve dhe rritjes se sigurise se informacionit.
4. Garantimi: i trajtimit financiar të punonjësve, i financimit te mallrave, shërbimeve e investimeve, nëpërmjet planifikimit, zbatimit dhe bërjes transparente
të buxhetit.
5. Rritja e efektivitetit të financimeve të huaja.
6. Rritjen progresive të sistemit të trajnimit
Përmirësimi i nivelit të menaxhimit të shërbimeve mbështetëse për plotësimin e infrastrukturës të strukturave operacionale dhe mbështetëse me synim
realizimin e objektivave strategjike te Policisë Shtetit, rritjen e standardeve të menaxhimit të burimeve njerëzore, trajnimit bazë, të specializuar/avancuar
dhe trajnimit të detyrueshëm në shërbim. Formimi, specializimi dhe kualifikimi i punonjësve të policisë, sipas standarteve të policive Europiane; Reformim
i Arsimit Policor, duke përafruar legjislacionin me atë të BE-së. Rinovimi mjeteve lëvizëse të policisë, përshtatja e armatimit me misionin e policisë dhe
konventat ndërkombëtare, përmirësimi i kushteve të punës, stërvitjes dhe akomodimit nëpërmjet ndërtimit/rikonstruksionit të objekteve dhe kompletimin
me pajisje speciale të strukturave operacionale. Zgjerimi i sistemeve kompjuterike, te komunikimit dixhital dhe vezhgimit me kamera në strukturat e
Policisë së Shtetit në saj të implementimit te sistemeve dhe pajisjeve te teknologjisë se informacionit deri ne vitin 2020. Integrimi i trajtimit të çështjeve
gjinore në politikat e Policisë Shtetit me qëllim rritjen e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes të femrave në nivelet e drejtimit dhe në funksionet menaxheriale.
Viti 1
Viti 2
1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e
sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.” Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10%
blerje se mjetesh .
2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-
se ne masen 1.63% t te projektit (181 arme) dhe 50% e lejes se armes(karte digitale) = 50 000 cope.
3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,
perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave
materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise .
4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me
detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha
strukturave .
5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 16% (+50 veta) te
perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit.
6. Zhvillimi dhe perafrimi i standarteve ne sherbimet e policise me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te teknologjise se transmetimit te informacionit,
komunikimit dhe vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit
policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit dhe te sigurise ne masen 25% (24 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) .
7. Realizimit te trajnimit të detyrueshëm në shërbim në masën 100% çdo vit dhe rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta;
Pergatitja e speciaaisteve te larte te hetimit te krimit dhe te sigurise publike sipas nevojave 60 veta ; Trajnimin e specializuar dhe avancuar të personelit,
me përparësi trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe korrupsionit, në 70%
në vitin 2019, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve të sallave të
trajnimit ne masen 96% ne vitin 2019.
1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e
sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.” Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10%
blerje se mjetesh .
2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-
se ne masen 1.63% te projektit (181 arme ) dhe 50 % e lejes se armes (karta digjitale 50,000 cope).
3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,
perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave
materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise
4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me
detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha
strukturave .
5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 15.5% (+50 veta) te
perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit.
6. Zhvillimi dhe perafrimi i standarteve ne sherbimet e policise me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te teknologjise se transmetimit te informacionit,
komunikimit dhe vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit
policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit dhe te sigurise ne masen 20% (24 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) .
7. Realizimit te trajnimit të detyrueshëm në shërbim në masën 100% çdo vit dhe rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 400 veta;
Pergatitja e specialisteve te larte te hetimit te krimit dhe te sigurise publike sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e specializuar dhe avancuar të personelit,
me përparësi trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe korrupsionit, në 70%
në vitin 2018, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve të sallave të
trajnimit ne masen 95% ne vitin 2018.
Viti 3
Programi 0344
Projekti 02240
Produkti A Raporte financiare te planifikuara dhe te dorëzuara per sherbimet
PërshkrimiPlanifikimi i kerkesave per mallra, sherbime e investime per nevojat e Policise se Shtetit ne tre faza.
Arritja e objektivave nëpërmjet:
1. Kompletimit te punonjësve te policisë me uniforme prezantuese, funksionale te prodhuar sipas standarteve te cilësisë ISO.
2. Kompletimi i strukturave te Policisë se Shtetit me mjete për përmbushjen e funksionimit te tyre për rruge urbane, interurbane dhe rurale nëpërmjet
marjes se tyre me qera aperacionale, blerjes se mjeteve te reja dhe uniformimit te tyre.
3. Sigurimi i një armatimi te sigurt ne përputhje me konventat Europiane dhe misionin e policise.
4. Projektimi dhe ndërtimi i ndërtesave funksionale dhe sipas standarteve Europiane Ergonometrike.
5. Implementimi i sistemeve te sigurta dhe te certifikuara sipas standarteve te NATOS.
6. Trajnimi në vazhdimësi i personelit, duke kaluar nivelet e shkollim/ trajnimit, rritur kohën e trajnimit të detyrueshëm në vit, në 5 ditë (40 orë). Përdorimi
i një sistemi bashkëkohor për vlerësimin e trajnimeve dhe të certifikimit të pjesëmarrësve në trajnim.
• Ligji nr. 108/2014, dt.31.07.2014 “Për Policinë e Shtetit”,Ligji nr.9936, dt.26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”,Ligji
nr.10296, dt. 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,VKM nr. 55 dt. 27.01.2016 “Për miratimin e Stemës, të Uniformës, gradave, Emblemës,
Flamurit dhe shenjave të Policisë së Shtetit”,
• VKM Nr.730 datë 28.05.2008 “Për miratimin e llojeve të armatimit, lëndëve kimike (neuroparalizuese) dhe të mjeteve të tjera të përdorimit të forcës nga
Policia e Shtetit”.
• “Rregullore e Uniformës së Policisë së Shtetit” miratuar me Urdhër te Drejtorit te Përgjithshëm te Policisë se Shtetit nr. 3 dt. 04.01.2012.
• Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.522, dt. 12.11.2012 “Për miratimin e normave të Uniformës së Policisë Shtetit”. Rregullore
“Për Menaxhimin e mjeteve te Policisë se Shtetit” miratuar me Urdhër te Ministrit te Brendshëm nr. 29 date 05.02.2010 .
• VKM nr.750, datë 16.09.2015, “Për miratimin e rregullores së Policisë së Shtetit”, Procedurat Standarde te Punës . “Manuali i rregullave dhe
procedurave Standarte për Trajtimin dhe Sigurimin e Personave te arrestuar dhe Ndaluar, ne Njësitë policore”.
1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e
sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.” Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10%
blerje se mjetesh .
2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-
se ne masen 1.63% te projektit.
3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,
perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave
materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise
4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me
detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 300 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha
strukturave .
5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 16.5% (+50 veta) te
perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit.
6. Zhvillimi dhe perafrimi i standarteve ne sherbimet e policise me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te teknologjise se transmetimit te informacionit,
komunikimit dhe vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit
policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit dhe te sigurise ne masen 20% (24 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar)
7. Realizimit te trajnimit të detyrueshëm në shërbim në masën 100% çdo vit dhe rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta;Pergatitja
e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashkëta me agjensitë e
tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe korrupsionit, në 73% në vitin 2019, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja
per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2020.
Standardet e Politikes se Programit
Shpenzime jashtë projekteve
Sherbimet Mbeshtetese
Viti Aktual
2017
150
mijëra lekë 34,853.0
mijëra lekë 232.35
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti B
Viti Aktual
2017
295
mijëra lekë 102,358.0
mijëra lekë 346.98
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
137,065.0 137,065.0 137,065.0
347.0 347.0 347.0
Sasia 33.9 0
Objektivat
0) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike,
plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit
nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15% blerje se mjetesh 1) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e
investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne
masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale
dhe +10% blerje se mjetesh 2) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te
shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i
shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh 3) 1. Sigurimi i
mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave
per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes
rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer raportesh te hartuara dhe te dorezuara
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Realizimi I procedurave te prokurimit (përgatitja dokumentacioneve teknike, proceset e blerjes, ndjekja dhe zbatimi i kontratave,
etj.) për sigurimin e mallrave, investimeve dhe shërbimeve ekonomike (logjistike) për strukturat operacionale dhe mbështetëse.
Objektivat
0) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike,
plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit
nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15% blerje se mjetesh 1) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e
investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne
masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale
dhe +10% blerje se mjetesh 2) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te
shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i
shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh 3) 1. Sigurimi i
mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave
per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes
rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër procedurash prokurimi te realizuara
2018 2019 2020
395 395 395
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0
Shpenzime për njësi 0 0
232.35
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0
Totali i Shpenzimeve 33.9 0 0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Procedura prokurimi te kryera
0
0
0
232.35
34,853.0
150150 150
34,853.0 34,853.0
Shpenzime për njësi 232.35
Produkti C
Viti Aktual
2017
810
mijëra lekë 21,789.0
mijëra lekë 26.9
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti D
Viti Aktual
2017
125
mijëra lekë 62,881.0
mijëra lekë 503.05
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
503.05 503.05 503.05
0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte e plane financiare te hartuara
PërshkrimiKëto plane konsistojnë ne pergatitjen e PBA-ser sipas fazave, Raportet planifikuese te përgatitura nga qendra ne baze, etj
Objektivat
0) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne
masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e
transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit ,
keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 1) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të
planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare ,
duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe
shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 2) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet
realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe
ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave
materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 3. Menaxhimi me fektivitet i
fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,
perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise ,
administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër raportesh te hartuara dhe dorëzuara
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 62,881.0 62,881.0 62,881.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Raporte te zbatimit , monitorimit e Vetëvlerësimi te hartuara dhe dorëzuara
21,789.0 21,789.0 21,789.0
26.9 26.9 26.9
Sasia 0 0 0
Përshkrimi Pergatitja e raporteve te Vetëvlerësimit te kontrollit te brendshëm, funksionimi i tij, menaxhimi i riskut dhe hartimi i raporteve te
monitorimit te kontrollit te brendshëm te hartuara e te dorezuara per sherbimet ekonomike.
Objektivat
0) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike,
plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit
nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15% blerje se mjetesh 1) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e
investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne
masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale
dhe +10% blerje se mjetesh 2) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te
shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i
shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh 3) 1. Sigurimi i
mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave
per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes
rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër raportesh zbatimi dhe te dorëzuara
2018 2019 2020
810 810 810
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
2018 2019 2020
125 125 125
Projekti 02240
Produkti E
Viti Aktual
2017
550
mijëra lekë 84,946.0
mijëra lekë 154.45
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti F
Viti Aktual
2017
250
mijëra lekë 87,425.0
mijëra lekë 349.7
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
18.2 0 0
18.1 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte financiare, monitoruese te hartuara dhe te dorëzuara
Përshkrimi Pergatitja e raporteve financiare mujore e vjetore ; raportime financiare për shpenzimet buxhetore dhe te ardhurat e krijuara për
Policinë e Shtetit; pergatitja e raporteve te monitorimit cdo 4-mujor per realizimin e produkteve policore; etj-
Objektivat
0) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne
masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e
transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit ,
keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 1) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të
planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare ,
duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe
shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 2) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet
realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe
ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave
materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 3. Menaxhimi me fektivitet i
fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,
perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise ,
administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër planesh te hartuara dhe dorëzuara
2018 2019 2020
Shpenzime për njësi 154.4 154.4 154.4
14 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
349.7 349.7 349.7
14 0 0
Objektivat
0) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne
masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e
transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit ,
keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 1) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të
planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare ,
duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe
shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 2) 3. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet
realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave , perdorimi sa me eficent dhe
ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave
materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 3. Menaxhimi me fektivitet i
fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave ,
perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise ,
administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër pasqyrash financiare te hartuara dhe dorëzuara
2018 2019 2020
285 285 285
Totali i Shpenzimeve 99,664.0 99,664.0 99,664.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Pasqyrat Financiare
Përshkrimi Përgatitja dhe regjistrimi i çdo dokumenti financiar; Kontabilizimin e dokumentacionit ekonomiko financiar neper librat e llogarisë;
Mbyllja dhe konsolidimi i llogarive saktësimi i pasqyrave financiare te llogarisë se vitit ushtrimor
650 650 650
Totali i Shpenzimeve 100,360.0 100,360.0 100,360.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Projekti 02240
Produkti G
Viti Aktual
2017
4760
mijëra lekë 206,607.0
mijëra lekë 43.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti H
Raporte për planifikimin dhe monitorimin e burimeve njerëzore
Sasia 0.8 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.8 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Procedura Rekrutimi te personelit per vendet e lira
Përshkrimi Procedurat te shpalljes se vendeve te lira te punës, intervistimit, pranimit dhe emërimit te personave në përputhje me Ligjin e
Policisë se Shtetit dhe Ligjin e Shërbimin Civil
Objektivat
0) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të
përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si
dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 1) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në
bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend,
zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 2) 4.
Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të
përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si
dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 3) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në
bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend,
zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 300 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave
208,320.0 208,320.0 208,320.0
43.4 43.4 43.4
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër raportesh për planifikimin dhe monitorimin e burimeve njerëzore
2018 2019 2020
4800 4800 4800
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Kane te bëjnë me vlerësimet periodike te performances, raportet e rialokimit te stafit, studimi I nevojave për trajtimin e
punonjësve, mbajtja dhe administrimi I dokumentacionit te punonjësve te policisë
Objektivat
0) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të
përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si
dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 1) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në
bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend,
zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 2) 4.
Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të
përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 200 kursanteve, si
dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave 3) 4. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në
bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per rritjen e sigurise ne vend,
zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 300 kursanteve, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve te te gjitha strukturave
Viti Aktual
2017
210
mijëra lekë 2,884.0
mijëra lekë 13.73
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti I
Viti Aktual
2017
2400
mijëra lekë 147,360.0
mijëra lekë 61.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Sasia 8.3 3.6 -1.9
Totali i Shpenzimeve 8.3 18 12.8
Shpenzime për njësi 0 13.9 15
Shpenzime jashtë projekteve
Totali i Shpenzimeve 90.4 -50 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
2600 2694 2642
159,644.0 188,410.0 212,524.0
Poste hyrje ne Sistemin TIMS
Përshkrimi Mirëmbajtja dhe sigurimi i një funksionimi normal dhe pa ndërprerje te sistemit te administrimit total te informacionit dhe
përditësimi i tij ne njësite shpenzuese duke realizuar azhornimin e vazhdueshëm te infrastrukturës
Objektivat
0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe
trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne
masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e
perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen
20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi
DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe
mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me
ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera
trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit
performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%
per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt
dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe
implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit
te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,
bashkefinancim nderkombetar)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër poste hyrje ne funksionim normal
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 61.4 69.94 80.44
Shpenzime për njësi 13.73 13.73 13.73
Sasia 90.5 -50 0
400 200 200
5,492.0 2,746.0 2,746.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër procesesh rekrutimi te realizuara
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Produkti J
Viti Aktual
2017
250
mijëra lekë 7,750.0
mijëra lekë 31.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti K
Sasia 19.6 17.1 14.3
Totali i Shpenzimeve 19.6 125 -40.5
Shpenzime për njësi 0 92.2 -48
Shpenzime jashtë projekteve
Poste hyrje ne Sistemit MEMEX
Përshkrimi Përmirësimin cilësor dhe sasior nëpërmjet përditësimit te vazhdueshëm te softeve te serverave, rrjetit, sistemeve kompjuterike
dhe nevojave për trajnim te vazhdueshëm te stafit per sistemin e Menaxhimit te informacionit te klasifikuar Kriminal
Objektivat
0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe
trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne
masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e
perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen
20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi
DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe
mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me
ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera
trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit
performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%
per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt
dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe
implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit
te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,
bashkefinancim nderkombetar)
Poste hyrje ne Sistemin RMIS
9,267.0 20,850.0 12,400.0
30.99 59.57 31.0
Përshkrimi Implementimi ne Drejtorinë e Përgjithshme dhe Drejtoritë e Policisë ne Qarqe te një sistemi funksional te RMIS duke siguruar
përmirësimin cilësor dhe sasior te moduleve te tij te burimeve njerëzore
Objektivat
0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe
trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne
masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e
perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen
20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi
DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe
mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me
ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera
trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit
performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%
per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt
dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe
implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit
te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,
bashkefinancim nderkombetar)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër poste hyrje ne funksionim normal
2018 2019 2020
299 350 400
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Viti Aktual
2017
440
mijëra lekë 17,996.0
mijëra lekë 40.9
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti L
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 5,825.0
mijëra lekë 116.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti M
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Rekrut te trajnuar ne auditore dhe ne terren
PërshkrimiTrajnim i punonjësve të rinj ne shkollen baze te policise , kursi 1 vjecar dhe ne terren
Objektivat
0) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 280
veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 170 veta , Trajnimin e spec. ,
trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te
reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2017 1) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm
në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 400 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë
e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera
të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të
sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2018 2) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute
(kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve
te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit
të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95%
ne vitin 2019 3) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne
terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin
e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te
kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 97% ne vitin 2020
Totali i Shpenzimeve 0 9.1 90.9
Shpenzime për njësi 0 0 76.2
116.5 116.5 116.5
0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Femra te Rekrutuara
Përshkrimi Procedurat te shpalljes se vendeve te lira te punës, intervistimit, pranimit dhe emërimit te personave në përputhje me Ligjin e
Policisë se Shtetit dhe Ligjin e Shërbimin Civil.
Objektivat
0) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri
ne 15% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit 1) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te
kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 15.5% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne
strukturat e Policisë së Shtetit. 2) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te
policise , si dhe rritjen deri ne 16% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit 3) 5. Rritja me 15-25%
(30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 16.5% (+50 veta) te
perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër raportesh
2018 2019 2020
50 50 50
Totali i Shpenzimeve 5,825.0 5,825.0 5,825.0
Shpenzime për njësi
Sasia
40.9 40.9 72.05
0 9.1 8.3
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër postesh hyrje ne funksionim normal
2018 2019 2020
440 480 520
Totali i Shpenzimeve 17,994.0 19,632.0 37,468.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Viti Aktual
2017
280
mijëra lekë 10,553.0
mijëra lekë 37.69
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti N
Viti Aktual
2017
9892
mijëra lekë 4,056.0
mijëra lekë 0.41
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04446
Produkti O
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Rinovim Armatimit te Policise
Pajisje Armatimi te Blera
Përshkrimi Blerje paisjeje armatimi per pajisjen e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me
vendet e BE-se .
Totali i Shpenzimeve 42.9 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
0.41 0.41 0.41
0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Punonjes Policie te trajnuar ne sherbim
Përshkrimi Përfshin te gjitha trajnimet qe zhvillohen pas nivelit te shkollimit, Punonjës policie te trajnuar ne kursin e detyruar ne shërbim (24
orë në vit , nga këto 12 orë përgatitje për qitje dhe qitje për çdo punonjës policie
Objektivat
0) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 280
veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 170 veta , Trajnimin e spec. ,
trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te
reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2017 1) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm
në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 400 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë
e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera
të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të
sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2018 2) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute
(kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve
te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit
të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95%
ne vitin 2019 3) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne
terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin
e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te
kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 97% ne vitin 2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish
2018 2019 2020
9892 9892 9892
Totali i Shpenzimeve 4,056.0 4,056.0 4,056.0
Shpenzime për njësi
Sasia
37.69 37.69 37.69
42.9 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish te rinj
2018 2019 2020
400 400 400
Totali i Shpenzimeve 15,077.0 15,076.0 15,076.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Viti Aktual
2017
70
mijëra lekë 20,000.0
mijëra lekë 285.71
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04448
Produkti P
Viti Aktual
2017
39.3
mijëra lekë 27,499.0
mijëra lekë 699.72
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Totali i Shpenzimeve 0 50 133.3
Shpenzime për njësi 0 -72.7 0.1
0.0 0.0 697.18
-100 0 0
Sistemi i Transmetimit te te dhenave DATACOM
Sistemi i Transmetimit te te dhenave
Përshkrimi Mirëmbajtja dhe sigurimi i një funksionimi normal dhe pa ndërprerje te sistemit DATACOM e cila është platforma mbi te cilën
mbështetet transmetimi i informacionit ne Policinë e Shtetit.
Objektivat
0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe
trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne
masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e
perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen
20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi
DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe
mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me
ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera
trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit
performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%
per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt
dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe
implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit
te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,
bashkefinancim nderkombetar)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i siteve ne funksionim normal
2018 2019 2020
0 0 17.4
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 12,131.0
Shpenzime për njësi
Sasia
285.71 77.92 78.04
0 450 133
Objektivat
0) 2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne
përshtatje me vendet e BE-se ne masen 1.3% te projektit 1) 2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise me
arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-se ne masen 1.63% te projektit (181
arme ) dhe 50 % e lejes se armes (karta digjitale 50,000 cope). 2) 2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e policise
me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-se ne masen 1.63% t te projektit
(181 arme) dhe 50% e lejes se armes(karte digitale) = 50 000 cope 3) 2. Rinovimi i armatimit e paisjeve speciale ,pajisja e
policise me arme bashkekohore sipas kekesave te ligjit te ri per armet ne përshtatje me vendet e BE-se ne masen 1.63% te
projektit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer Pajisjesh (Armatim)
2018 2019 2020
70 385 897
Totali i Shpenzimeve 20,000.0 30,000.0 70,000.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Produkti Q
Viti Aktual
2017
170
mijëra lekë 10,030.0
mijëra lekë 59.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti R
Viti Aktual
2017
48
mijëra lekë 2,006.0
mijëra lekë 41.79
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 10.4 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -64.7 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
41.79 41.79 41.79
10.4 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Femra te perfaqesuara ne nivelet drejtuese te policise.
Përshkrimi Femra te perfaqsuara ne nivelet drejtuese te Policise , me qellim rritjen e perfaqesimt te grave ne te gjitha nivelet , identifikimi e
kapercimi i barrierave ne fushen e rekrutimit dhe mbatjen per nje kohe te gjate e ecurise ne karriere te tyreProdukti
Objektivat
0) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri
ne 15% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit 1) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te
kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 15.5% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne
strukturat e Policisë së Shtetit. 2) 5. Rritja me 15-25% (30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te
policise , si dhe rritjen deri ne 16% (+50 veta) te perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit 3) 5. Rritja me 15-25%
(30-50 veta) e numrit te kursanteve femra ndaj numrit total te kursanteve te policise , si dhe rritjen deri ne 16.5% (+50 veta) te
perfaqesimit te femrave ne strukturat e Policisë së Shtetit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer Punonjesish
2018 2019 2020
53 53 53
Totali i Shpenzimeve 2,215.0 2,215.0 2,215.0
Shpenzime për njësi
Sasia
59.0 59.0 59.0
-64.7 0 0
Specialiste te trajnuar per Sigurise Publike dhe Hetimin e krimeve
PërshkrimiPregatitja e specialisteve te rinj te sigurise publike dhe hetimit te krimit ne Fakultetin e Sigurise Publike dhe te Hetimit
Objektivat
0) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 280
veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 170 veta , Trajnimin e spec. ,
trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te
reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2017 1) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm
në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 400 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë
e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera
të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të
sallave të trajnimit ne masen 95% ne vitin 2018 2) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute
(kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve
te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit
të org. në 70% , zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 95%
ne vitin 2019 3) 7. Realiz.i trajnimit të detyrueshëm në masën 100% çdo vit e rekrute (kursante) te trajnuar ne auditore dhe ne
terren 200 veta. Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith. ,perg. e specialisteve te larte sipas nevojave 60 veta , Trajnimin
e spec. , trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. në 73% , zhvillimit/shtimit te
kapaciteteve te reja , rikonstruk. e rinovimit të paisjeve të sallave të trajnimit ne masen 97% ne vitin 2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer specialistesh
2018 2019 2020
60 60 60
Totali i Shpenzimeve 3,540.0 3,540.0 3,540.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Projekti 04451
Produkti S
Viti Aktual
2017
599
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 16.69
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04804
Produkti U
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Ngritja e rrjetit te levizshem radio dhe blerje radiosh per qarqet kryesore (TETRA)
Blerje pajisjesh per rrjetin e Radio Komunikimit
PërshkrimiBlerje pajisje per rrjetin e levizshem te radio komunikimit
Objektivat
0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe
trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne
masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e
perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen
20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi
DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe
mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me
ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera
trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit
performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%
per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt
dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe
implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit
te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,
bashkefinancim nderkombetar)
16.69 0.0 16.71
0 -100 0
Paisje e orendi zyrash
Paisje e Orendi Zyrash
PërshkrimiBlerje paisje e orendi zyre per kompletimin e Zyrave te Policise se Shtetit
Objektivat
0) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike,
plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 1% me shume se viti 2016.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit
nepermjet: flotes rrugore: +10% qera operacionale dhe +15% blerje se mjetesh 1) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e
investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne
masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale
dhe +10% blerje se mjetesh 2) 1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te
shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2017.¿ Permiresimi i
shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh 3) 1. Sigurimi i
mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave
per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2019.¿ Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet: flotes
rrugore: +8% qera operacionale dhe +10% blerje se mjetesh .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer paisjesh
2018 2019 2020
599 0 1197
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 0.0 20,000.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Viti Aktual
2017
6530
mijëra lekë 320,000.0
mijëra lekë 49.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04864
Produkti V
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02240
Produkti Y
Totali i Shpenzimeve -40.1 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
0 0 2
0.0 0.0 30,000.0
Sistem informatizimi i Teknollogjise dhe Informacionit
Blerje pajisjesh per sistemin e informatizimit
Përshkrimi përmirësimin dhe plotësimi cilesor i kompjuterëve, Storage, serverëve, aksesore kompjuterësh, per te perballuar ngarkesen ne
rritje me perdoruesit dhe shtimi i infrastruktures per rrjetin network per ¿Zyrate e Sherbimit ndaj Qytetareve
Objektivat
0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe
trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne
masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e
perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen
20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi
DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe
mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me
ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera
trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit
performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%
per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt
dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe
implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit
te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,
bashkefinancim nderkombetar)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer Pajisjesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
49.0 0.0 0.0
-40.1
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 15,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi
Punonjes policise ne trajnim te vazhdueshëm Profesional (specializim, avancim,) dhe gradë
Përshkrimi Përfshin te gjitha trajnimet qe zhvillohen pas nivelit te shkollimit, bazuar ne planin vjetor te trajnimeve te policisë se shtetit,
Pjesëmarrës ne këto trajnime është i gjithë personeli i policie
0 0 0
0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
-100 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pajisjesh
2018 2019 2020
3910 0 0
Totali i Shpenzimeve 191,600.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi
Sasia
Viti Aktual
2017
3000
mijëra lekë 20,340.0
mijëra lekë 6.78
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05235
Produkti AB
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia Numer punonjesish te trajnuar
2018 2019 2020
3500 3500 3500
Totali i Shpenzimeve 23,730.0 23,730.0 23,730.0
Shpenzime për njësi 6.78 6.78 6.78
2018 2019 2020
16.7 0 0
16.7 0 0
Shpenzime për njësi 0 0
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer Sistemesh
Shpenzime për njësi 0 0 -3.1
Objektivat
0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe
trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne
masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e
perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen
20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi
DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe
mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me
ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera
trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit
performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%
per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt
dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe
implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit
te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,
bashkefinancim nderkombetar)
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0 7 8
Totali i Shpenzimeve 0.0 72,271.0
0 0 10.7
0
80,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 10,324.43 10,000.0
Sasia 0 0 14.3
Totali i Shpenzimeve
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Projekte te Teknollogjise se Informacionit (sisteme , programe e pajisje)
Blerje pajisjeje per sistemet i Teknollogjise dhe informacionit
PërshkrimiBlerje pajisjeje per sistemet i Teknollogjise dhe informacionit
Objektivat
0) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe
trupi, ne masen 20% (117 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne
masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 40% (48 stacione
transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 1) 6. Zhvillimi e
perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen
20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi
DVP), te permiresimit performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe
mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 2) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me
ato te BE-se drejt dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera
trupi), te zhvillimit dhe implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit
performances se sistemit te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50%
per Tvsh e Sistemit Tetra, bashkefinancim nderkombetar) 3) 6. Zhvillimi e perafrimi i standarteve me ato te BE-se drejt
dixhitalizimit te IT, komunikimit e vezhgimit me kamera sigurie dhe trupi, ne masen 20% (146 cope kamera trupi), te zhvillimit dhe
implemerntimit te sistemit menaxhimit policor te ceshtjes ne masen 25% (4 njesi DVP), te permiresimit performances se sistemit
te trasmetimit e te sigurise ne masen 20% (24 stacione transmetimi si dhe mbeshtetje ne masen 50% per Tvsh e Sistemit Tetra,
bashkefinancim nderkombetar)
Njësia
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit Kodi i Grupit 17
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
01110
02120
02150
07340
09430
10270
10910
Sigurimi dhe mbeshtetja financiare te ushtarakeve ne rezerve dhe ne lirim, trajtim
te vecante te ushtarakeve te nendeteseve ne pension dhe piloteve fluturues ne
pension. Percaktimi, vleresimi dhe planifikimi i perfitueseve sipas ketyre
kategorive.
Emergjencat Civile
Ministria e Mbrojtjes
Mbeshtetje Sociale per Ushtaraket
Mbeshtetje Shendetesore Sigurimi i Mbeshtetjes Shendetsore cilesore dhe te specializuar per te gjithe
popullaten e territorit te Republikes se Shqiperise duke qene dhe e vetmi spital i
specializuar ne nivel terciar per Traumat dhe emergjenca civile ne Republiken e
Shqiperise, gjithashtu perfshirje per efektivat e Forcave te Armatosura te
Republikes se Shqiperise dhe me mision jashte vendit tone per ushtaraket e huaj
me mision ne vendin tone, per personelin e Ministrise se Mbrojtjes si dhe
pergatitje dhe planifikim shendetsor ne raste te katastrofave dhe fatkeqesive
natyrore.
Ministria e Mbrojtjes ka per mision ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave te veta ne perputhje me Kushtetuten, Strategjine e
Sigurise Kombetare, Politiken e Mbrojtjes, Strategjine Ushtarake dhe ligjet e tjera te Republikes se Shqiperise per hartimin dhe
zbatimin e politikave shetterore qe sigurojne mbrojtjes e vendit.
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi
Ne kete program perfshihen planifikimi, menaxhimi dhe administrimi i detyrimeve
financiare per administraten e Ministrise se Mbrojtjes, Shtabin i Pergjithshem i
Forcave te Armatosura, Atashete Ushtarake, Misioni Ushtarak ne Bruksel,
Inisiativat rajonale, Shtabet multinacionale te NATO-s, Stervitjet dhe Aktivitetet e
perbashketa.
Forcat e Luftimit Struktura, elemente, personel dhe kapacitete e aftesi ushtarake te organizuara,
pergatitura dhe stervitura, per te kontrolluar,parandaluar, pergjigjur dhe vepruar ne
mbrojtje te sigurise kombetare nga kercenime te mundshme, ushtarake, terroriste,
ruajtja e ujrave detare dhe zbatimin e ligjshmerise ne detë dhe mbrojtjen e
hapesires ajrore. Forcat e Luftimit perfshijne Forcat Tokesore, Forcat Detare,dhe
Forcat Ajrore.
Mbeshtetja e Luftimit Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për mbështetjen me logjistike, infrastrukture
dhe sherbime te tjera te Forcave te Armatosura ne interes te plotesimit te misionit
te tyre kushtetues si dhe sigurimin e kapaciteteve te nevojshme operacionale per
kryerjen e operacioneve luftarake, emergjencave civile, kerkim-shpetimit,
operacioneve humanitare dhe ato ne ndihme te komunitetit ne bashkepunim me
strukturat e tjera te Forcave te Armatosura.
Arsimi Ushtarak Mbeshtetja e zhvillimit te nje sistemi te vetem arsimor, te hapur, gjitheperfshiress,
te plote, te unifikuar e te standardizuar, ne perputhje me nevojat dhe kushtet e
reja, per t'iu pergjigjur kerkesave e detyrimeve qe shtrohen perpara nje force,
anetare e NATO-s ku objektivi paresor te jete mbeshtetja me burime njerezore te
mirearsimuara e te miretrajnuara ushtarikisht, aftesimi profesional i tyre ne
funksion te rritjes se kapaciteteve operacionale, ne interes te realizimit te misionit,
si dhe kontributit ne zgjidhjet e ceshtjeve te sigurise dhe mbrojtjes ne kuader
kombetar, rajonal dhe te Aleances.
Emri i Grupit
Pershkrimi i Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Emri i Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
Ministria e Mbrojtjes
1). 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale. 2).
2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3). 3). Sigurimi 100 % i
perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 4). 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e
projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 5). 5). Sigurimi 100% i
trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve
kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.
1). 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale. 2).
2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3). 3). Sigurimi 100 % i
perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 4). 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e
projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 5). 5). Sigurimi 100% i
trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve
kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.
1). 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale 2).
2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3). 3). Sigurimi 100 % i
perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 4). 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e
projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 5). 5). Sigurimi 100% i
trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve
kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.
1). 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale. 2).
2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3). 3). Sigurimi 100 % i
perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 4). 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e
projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 5). 5). Sigurimi 100% i
trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve
kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.
Të kontribuojë në mireadministrimin, menaxhimin efektiv te fondeve dhe permbyshjen e detyrimeve financiare per persenelin e MM dhe SHPFA,
Perfaqesite Ushtarake, Shtabet e NATO-s, sipas detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale dhe organizatat nderkombetare.
Ne kete program perfshihen planifikimi, menaxhimi dhe administrimi i detyrimeve financiare per administraten e Ministrise se Mbrojtjes, Shtabin i
Pergjithshem i Forcave te Armatosura, Atashete Ushtarake, Misioni Ushtarak ne Bruksel, Inisiativat rajonale, Shtabet multinacionale te NATO-s, Stervitjet
dhe Aktivitetet e perbashketa.
Ne kete program perfshihen planifikimi, menaxhimi dhe administrimi i detyrimeve financiare per administraten e Ministrise se Mbrojtjes, Shtabin i
Pergjithshem i Forcave te Armatosura, Atashete Ushtarake, Misioni Ushtarak ne Bruksel, Inisiativat rajonale, Shtabet multinacionale te NATO-s, Stervitjet
dhe Aktivitetet e perbashketa.
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Përmirësimi i standardeve, për t'i unifikuar ato me strukturat homologe të vendeve të NATO-së. Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerezore,
financiare, materiale.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Grupi 17
Programi 01110
Projekti 00329
Produkti A
Viti Aktual
2017
259
mijëra lekë 432,924.0
mijëra lekë 1,671.52
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00329
Produkti B
Viti Aktual
2017
7
mijëra lekë 5,200.0
mijëra lekë 742.86
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00329
Punonjes civile te Aparatit te MM dhe Sh.P. te FA qe trajtohen me liste pritje
Objektivat
0) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1) 3). Sigurimi 100 % i
perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve
aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 3) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve
civile nga aktet ligjire ne fuqi
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Periudhe
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Ministria e Mbrojtjes
Punonjes ne liste pritje
Personel ne Aparatit e MM dhe Shtabit te Pergjithshem
Përshkrimi Personel i Aparatit te MM, Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura ne Republiken e Shqiperise i pergatitur per kryerjen
e detyrave funksionale
Objektivat
0) 5). Sigurimi 100% i trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet
të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA. 1) 5).
Sigurimi 100% i trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës
arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA. 2) 5). Sigurimi 100%
i trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet
përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA. 3) 5). Sigurimi 100% i
trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet
përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Numer punonjes
2018 2019 2020
259 259 259
Totali i Shpenzimeve 456,670.0 456,670.0 456,670.0
Shpenzime për njësi 1,763.2 1,763.2 1,763.2
Sasia
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 5.5 0 0
Shpenzime për njësi 5.5 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Shpenzime jashtë projekteve
0.0 0.0
Produkti C
Viti Aktual
2017
19
mijëra lekë 190,000.0
mijëra lekë 10,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00329
Produkti D
Viti Aktual
2017
76
mijëra lekë 396,566.0
mijëra lekë 5,217.97
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00329
Produkti E
Shpenzime jashtë projekteve
Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie
Sasia
Përshkrimi
0
170,000.0 170,000.0
Shpenzime për njësi 170,000.0 170,000.0 170,000.0
Sasia -100 0
Totali i Shpenzimeve 170,000.0
0
Objektivat
0) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat
nderkombetare. 1) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e
organizatat nderkombetare. 2) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale
e organizatat nderkombetare. 3) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat
rajonale e organizatat nderkombetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Nmur
2018 2019 2020
76 76 76
Totali i Shpenzimeve 366,370.0 366,370.0 366,370.0
Shpenzime për njësi 4,820.66 4,820.66 4,820.66
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -7.6 0 0
Shpenzime për njësi -7.6 0 0
2020
Përshkrimi Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se
vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.
Objektivat 0) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1) 3). Sigurimi 100 % i
perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve
aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 3) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve
civile nga aktet ligjire ne fuqi
0
Shpenzime jashtë projekteve
Personel ne Misionin ne Bruksel, strukturat ushtarake te NATO-s dhe Atashete Ushtarake
PërshkrimiPersonel ne Misionin ne Bruksel, strukturat ushtarake te NATO-s dhe Atashete Ushtarake
Mareveshje nderkombetare te nenshkruara
Totali i Shpenzimeve -10.5 0 0
Shpenzime për njësi 1600 0
Mareveshje nderkombetare te nenshkruara nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i pergjithshem ku aderojne keto struktura per te
cilat paguhen kuotizacione
Objektivat
0) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat
nderkombetare. 1) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e
organizatat nderkombetare. 2) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale
e organizatat nderkombetare. 3) 2). Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat
rajonale e organizatat nderkombetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0 0Numer
2018 2019
Sasia
Viti Aktual
2017
39
mijëra lekë 13,600.0
mijëra lekë 348.72
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00329
Produkti F
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 1,200.0
mijëra lekë 120.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00329
Produkti G
Viti Aktual
2017
7
mijëra lekë 8,700.0
mijëra lekë 1,242.86
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04752
2020
20
12.8 0
01000
Sasia
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Numer
2018 2019 2020
7
0
0
0
Totali i Shpenzimeve 13,600.0 13,600.0
0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -11.4 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 9.2 0 0
Shpenzime për njësi 9.2 0 0
Totali i Shpenzimeve 9,500.0 9,500.0 9,500.0
Shpenzime për njësi 1,357.14 1,357.14 1,357.14
Sasia
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Personel ne Drejtorine e Shifres
20 20
Totali i Shpenzimeve 26,400.0 26,400.0
Shpenzime për njësi 1,320.0 1,320.0
Sasia 100 0
Totali i Shpenzimeve 2100 0
Shpenzime për njësi
Sistemi i automatizimit te Burimeve te Mbrojtjes
7 7
26,400.0
1,320.0
Sasia
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Numer
2018 2019 2020
44 44 44
13,600.0
Shpenzime për njësi 309.09 309.09 309.09
Sasia
Shperblim i menjehershem per ushrataket ne rezerve e lirim
PërshkrimiUshtaraku aktiv i FA kur del ne rezerve e lirim perfiton shperblim te menjehershem ne masen e dy pagave mujore.
Objektivat 0) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1) 3). Sigurimi 100 % i
perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve
aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 3) 3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve
civile nga aktet ligjire ne fuqi
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Numer
2018 2019
Produkti N
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 25,000.0
mijëra lekë 25,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05095
Produkti O
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 2,500.0
mijëra lekë 625.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00329
Produkti P
Viti Aktual
2017
17
mijëra lekë 34,000.0
mijëra lekë 2,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
PërshkrimiSistemi i automatizimit i rrjetit te klasifikuar te Burimeve te Mbrojtjes
Shpenzime për njësi 28,000.0 0.0 20,000.0
Sasia
PërshkrimiFotokopje dhe printera per nevojat e Aparatit te MM dhe Shtabit te Pergjithshem te FA
Objektivat
Shpenzime jashtë projekteve
Qendra kombetare e kerkim shpetimit
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
17 17 17
Totali i Shpenzimeve 16,400.0 16,400.0 16,400.0
-100 0
Blerje pajisje zyrash
Fotokopje dhe printera
Objektivat
0) 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures
se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 1) 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin
e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA
2) 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures
se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA 3) 4). Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per realizimin
e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Numer
2018 2019 2020
1 0 1
Totali i Shpenzimeve 28,000.0 0.0 20,000.0
-100 0
Totali i Shpenzimeve 12 -100 0
0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Sistemi i automatizimit i perfituar te Burimeve te Mbrojtjes
Shpenzime për njësi 12
Shpenzime për njësi 964.71 964.71 964.71
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -51.8 0 0
Shpenzime për njësi -51.8 0 0
Totali i Shpenzimeve -100
Sasia
Sasia 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
cope
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Projekti 00329
Produkti Q
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 12,500.0
mijëra lekë 1,250.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00329
Produkti R
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 3,610.0
mijëra lekë 601.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05307
Produkti S
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05308
Sistemi bimetrik ne Fa
Sistemi bimetrik ne Fa
Përshkrimi Sistemi bimetrik ne Fa
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
1 1 0
Totali i Shpenzimeve 30,000.0 30,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 30,000.0 30,000.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
kapacitete JISR per integrimin
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 9.7 0 0
Shpenzime për njësi 9.7 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
10 10 10
Totali i Shpenzimeve 13,700.0 13,700.0 13,700.0
Shpenzime jashtë projekteve
Qendra e Eksilences e Natos
Përshkrimi ___________
Objektivat
Shpenzime për njësi 1,370.0 1,370.0 1,370.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 9.6 0 0
Shpenzime për njësi 9.6 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Stafi Teknik Komisioni Qendror i Statusit Deshmoret e Atdheut
Përshkrimi ___________
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
6 6 6
Totali i Shpenzimeve 3,960.0 3,960.0 3,960.0
Shpenzime për njësi 660.0 660.0 660.0
Sasia
Produkti T
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Viti 0
Viti 1
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Ministria e Mbrojtjes
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Emri i Programit Forcat e Luftimit
Struktura ,elemente,personel dhe kapacitete e aftesi ushtarake te organizuara ,pergatitura dhe stervitura ,per te kontrolluar ,parandaluar ,pergjigjur dhe
vepruar ne mbrojtje te sigurise kombetare nga kercenime te mundshme,ushtarake,terroriste, ruajtja e ujrave detare dhe zbatimin e ligjshmerise ne det.
dhe mbrojtjen e hapesires ajrore. Forcat e Luftimit perfshijne Forcat Tokesore, Forcat Detare,dhe Forcat Ajrore.
Struktura ,elemente,personel dhe kapacitete e aftesi ushtarake te organizuara ,pergatitura dhe stervitura ,per te kontrolluar ,parandaluar ,pergjigjur dhe
vepruar ne mbrojtje te sigurise kombetare nga kercenime te mundshme,ushtarake,terroriste, ruajtja e sigurise te elementeve te luftimit dhe zbatimin e
ligjshmerise ne gjithe teritorin e vendit si dhe mbrojtjen e teritorit te percaktuar ne dokumentat operacional. Forcat e Luftimit perfshijne Forcat Tokesore,
Forcat Detare,dhe Forcat Ajrore.
Qëllimi i politikes së programit është të zhvilloje kapacitete operacionale me forca të luftimit (FT) ne bashkepunim me Forcat e tjera, dhe mbështetje
sipas standardeve te NATO-s, për përmbushjen e detyrimeve kushtetuese për mbrojtjen dhe ruajtjen e kufijve territoriale te vendit. Rritja dhe angazhimi i
kontributit për operacionet ne mbështetje te paqes, emergjencat. Sigurimi I kapaciteteve maksimale të një Force mbështetëse të luftimit, të pajisur dhe
stërvitur për kryerjen e operacioneve luftarake, joluftarake, të emergjencave humanitare e të shërbimit SAR. Rritja dhe zhvillimi I kapaciteteve për kontribut
në operacionet në mbështetje të paqes dhe detyrimeve të NATO-s, FT eshte pjese e ketij programi.mi.
1). Arritja e niveleve operacionale ne K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, ne repartin 1040 ne K-2 ne Repartin 1030 ne K-2, ne repartin
1020 K-1,ne K1b2K ne K-1 ,si dhe 1060 të mbajë nivelin K-3 për komp MADM dhe baterinë e mortajave, si dhe K-2 në kompaninë xhenjere. 2).
Permbushja e objektivave te kapaciteteve sasiore ne parametra 85 %, dhe cilesore ne parametrat 50 %. Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si
vend i NATO-s per pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare, 3). Realizimi i planit te zhvillimit e kualifikimit te personelit per vitin 2017-2019.
Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizime e paisje dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per
vitin 2017. 4). Permbushja e detyrimeve per mbajtjen dhe persosjen e K2b2K, si kompani e gatshme (Standby) ne grupimin NRF te NATO-s. 5). Vijimi i
punes per kompletimin dhe persosjen e Kapaciteteve operacionale te K3b2K si kompani qe siguron rrotacionin ne kontributin IRF te NATOS qe FARSH
siguron. 6). Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%.
1). Mbajtja e nivelit operacional ne K-1 per Rep.Usht. 1020,dhe te arrihet niveli operacional në K-1 për Rep. Usht.1050,mbatja e nivelit operacional në K-
2 Rep.Usht. 1030 , 1040 , në K3 Rep. Usht. 1010 2). Kompletimi me personel ,pajisje kritike e mbeshtetese per te gjithe elementet e grup batalionit sipas
normave te aleances 3). Perditesimin e koncepteve,stervitjeve e modernizimit per rritjen e fuqise se zjarrit,levizshmerise dhe ruatjes se forcave 4).
Permbushja e detyrimeve per mbajtjen dhe persosjen e K2b2K, si kompani e gatshme (Standby) ne grupimin NRF te NATO-s 5). Vijimi i punes per
kompletimin dhe persosjen e Kapaciteteve operacionale te K3b2K si kompani qe siguron rrotacionin ne kontributin IRF te NATOS qe FARSH siguron 6).
Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%.
Kapacitete JISR per integrimin
Përshkrimi Kapacitete JISR per integrimin
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 10,000.0 0.0 0.0
Viti 2
Viti 3
Grupi 17
Programi 02120
Projekti 00330
Produkti A
Viti Aktual
2017
735
mijëra lekë 1,077,751.0
mijëra lekë 1,466.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00330
Produkti B
5.5 1
Ministria e Mbrojtjes
Forcat e Luftimit
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Reparti Ushtarak Nr.2000) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.2000 funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si Komande e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje me trupa ne misionet nderkombetare. 1)
Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%. Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s. 2)
Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen 100%. 3) Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen
100%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjes
2018 2019 2020
738 738 738
Totali i Shpenzimeve 1,045,000.0 1,102,526.0 1,113,608.0
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Reparti Ushtarak Nr.3000) funksionale dhe ne gadishmeri
PërshkrimiSigurimi i trajtimit financiar te personelit te njesise ushtarake
Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje me trupa ne misionet nderkombetare. 1)
Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%. Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s. 2)
Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen 100%. 3) Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen
100%.
Standardet e Politikes se Programit
1). Mbajtja e nivelit operacional ne K-1 per Rep.Usht. 1020,1050,mbatja e nivelit operacional në K-2 Rep.Usht. 1030 , 1040 dhe arritja e nivelit
operacional në K3 per Rep. Usht. 1010. 2). .Kompletimi me personel ,pajisje kritike e mbeshtetese per te gjithe elementet e grup batalionit sipas normave
te aleances. 3). Perditesimin e koncepteve,stervitjeve e modernizimit per rritjen e fuqise se zjarrit,levizshmerise dhe ruatjes se forcave. 4). Realizimi i
planit te zhvillit e kualifikimit te personelit per vitin 2016-2018. Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizime e paisje dhe shpenzimeve ne
infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per vitin 2018. 5). Permbushja e detyrimeve per mbajtjen dhe persosjen e K2b2K, si
kompani e gatshme (Standby) ne grupimin NRF te NATO-s 6). Vijimi i punes per kompletimin dhe persosjen e Kapaciteteve operacionale te K3b2K si
kompani qe siguron rrotacionin ne kontributin IRF te NATOS qe FARSH siguron.. 7). Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%.
1). Mbajtja e nivelit operacional ne K-1 per Rep.Usht. 1020,1050 , arritja e nivelit operacional në K-1 për Rep. Usht.1010,1030,1040 2). Kompletimi I me
personel ,pajisje kritike e mbeshtetese per te gjithe elementet e grup batalionit sipas normave te aleances 3). Perditesimin e koncepteve,stervitjeve e
modernizimit per rritjen e fuqise se zjarrit,levizshmerise dhe ruatjes se forcave. 4). Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%.
k-1) -kapacitet i plotë operacional (Plotësimi 90% me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe resurse); k-2) -kapacitet bazë operacional (Plotësimi 80-90%
me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe resurse); k-3) -kapacitet i kufizuar operacional (Plotësimi 70-80% me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe
resurse); k-4) -kapacitet fillestar operacional (Plotësimi 50-70% me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe resurse); k-5) -jo operacional (Plotësimi më
pak se 50% me personel, pajisje, trajnime, stërvitje dhe resurse).
Shpenzime për njësi 1,415.99 1,493.94 1,508.95
Sasia 0.4
Shpenzime për njësi -3.4
0 0
Totali i Shpenzimeve -3 5.5 1
Viti Aktual
2017
672
mijëra lekë 953,500.0
mijëra lekë 1,418.9
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00330
Produkti C
Viti Aktual
2017
2331
mijëra lekë 2,521,403.0
mijëra lekë 1,081.68
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00330
Produkti D
Viti Aktual
2017
33
mijëra lekë 13,360.0
mijëra lekë 404.85
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
0
-34.1 0 0
2019 2020
2427 2427 2427
Shpenzime për njësi -32.9 35.4 12.5
Shpenzime jashtë projekteve
Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.
Përshkrimi Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se
vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te
Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,
per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer perfituesish
Shpenzime për njësi 40.2 -2.5 0.8
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime për njësi -16.4 0
Totali i Shpenzimeve
0
Sasia -21.2 0
Totali i Shpenzimeve 8,800.0 8,800.0 8,800.0
Shpenzime për njësi 338.46 338.46 338.46
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish
2018 2019
657 657
Totali i Shpenzimeve 1,307,140.0 1,275,005.0
Shpenzime për njësi 1,989.56 1,940.65
4.1 0
2,683,158.0
1,955.87
1,285,005.0
657
2020
12.5
0
1,105.55
-30.2 35.4
2018 2019 2020
26 26 26
Sasia -2.2 0 0
Totali i Shpenzimeve 37.1 -2.5 0.8
Strukture e F.A. (Reparti Ushtarak Nr.1000) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.1000 funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si Komande e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje me trupa ne misionet nderkombetare. 1)
Realizimi i misionit dhe detyrave te struktures ne masen 100%. Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s. 2)
Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen 100%. 3) Realizimi i misionit dhe detyrave te struktureve ne masen
100%.
2018
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish
Totali i Shpenzimeve 1,760,995.0 2,384,663.0
Shpenzime për njësi 725.59 982.56
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Projekti 00330
Produkti E
Viti Aktual
2017
220
mijëra lekë 19,640.0
mijëra lekë 89.27
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00330
Produkti F
Viti Aktual
2017
60
mijëra lekë 199,481.0
mijëra lekë 3,324.68
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02670
Produkti M
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi -56.3 76.2
paisje individuale luftarake per pilotet komplet
paisje individuale luftarake per pilotet komplet
Përshkrimi paisje individuale luftarake per pilotet komplet
-28.5
52.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 23.2 0 0
Shpenzime për njësi -19.1 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Ushtarake ne misione ushtarake nderkombetare
Përshkrimi Ushtarake te Forcave te Armatosura te Republikes se Shqiperise pjesemarres ne misione ushtarake nderkombetare ne kuadrin e
detyrimeve dhe angazhimeve te NATO-s
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura
dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e
gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
514 418 396
Shpenzime jashtë projekteve
Shperblim i menjehershem per ushrataket ne rezerve e lirim
PërshkrimiUshtaraku aktiv i FA kur del ne rezerve e lirim perfiton shperblim te menjehershem ne masen e dy pagave mujore.
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura
dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e
gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer perfituesish
2018 2019 2020
335
72.24
24,200.0
335
Shpenzime për njësi 72.24 72.24
Sasia
335
Totali i Shpenzimeve 24,200.0 24,200.0
-24.6
756.7 -18.7 -5.3
274.5 43.3
Totali i Shpenzimeve 747,000.0 1,070,641.0
Shpenzime për njësi 1,453.31 2,561.34 1,932.4
765,229.0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03499
Produkti O
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03879
Produkti P
paisje per grupin e bordingut
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te
objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve
per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen
Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje
me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e
infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer
2018 2019
0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 12,900.0
Shpenzime për njësi 0.0 12,900.0
Sasia 0 0 -100
0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Armatim i Lehte dhe municion, aksesor, pajisje dhe makineri per Forcat e Armatosura
PërshkrimiArmatim i Lehte dhe municion, aksesor, pajisje dhe makineri per Forcat e Armatosura
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te
Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e
Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne
perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve
operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
paisje per grupin e bordingut
Përshkrimipaisje per grupin e bordingut
Objektivat
Totali i Shpenzimeve
Armatim i lehte dhe municion
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te
objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve
per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen
Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje
me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e
infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia komplet
2018 2019
3 2
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 20,000.0
Shpenzime për njësi 3,333.33 10,000.0 0.0
Sasia -33.3
Totali i Shpenzimeve 0 100
Shpenzime për njësi 0 200
0
0.0
0.0
0
2020
-100
-100
-100
0.0
0
2020
Viti Aktual
2017
40
mijëra lekë 802,720.0
mijëra lekë 20,068.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03985
Produkti R
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 250,000.0
mijëra lekë 62,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04603
Produkti S
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 40,000.0
mijëra lekë 40,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia Numer
2018 2019 2020
0 0 0
TVSH dhe Takse Doganore
TVSH dhe taksa doganore
PërshkrimiTvsh dhe taksa doganore
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te
objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve
per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen
Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje
me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e
infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0
Sasia leke
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 200,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 200,000.0
Totali i Shpenzimeve 327,600.0 416,806.0
Shpenzime për njësi 10,920.0 20,840.3
Sasia -25 -33.3 10
Totali i Shpenzimeve -59.2 27.2 214.8
Shpenzime për njësi -45.6 90.8 186.2
Totali i Shpenzimeve
Permiresimi i sistemit te hapesires detare
Permiresimi i sistemit te vezhgimit te hapsires detare
PërshkrimiPermiresimi i sistemit te vezhgimit te hapsires detare
0.0
Sasia
Shpenzime për njësi -100 0
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te
Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,
per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer
2018 2019
30 20
0
Totali i Shpenzimeve
-100 0 0
-100 0 0
Shpenzime për njësi -100
Sasia
0
-100 0 0
-100 0
0 0
59,634.91
1,311,968.0
22
2020
Projekti 04604
Produkti T
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04609
Produkti V
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 12,100.0
mijëra lekë 6,050.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04835
Produkti AH
0
-100 0 0
-100 0 0
2019 2020
1 1 0
2020
1
RIKONSTRUKSION I DEPOVE TE TE ARMATIM MUNICIONIT ZALL- HERR
Rikonstruksion i depove te armatim municionit i perfunduar
PërshkrimiRikonstruksion i depove te armatim municionit i perfunduar per efektivat e FT
Objektivat 0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te
objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve
per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen
Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje
me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e
infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018
Rinkostruksion Distributori karburant bazes P.Limanit
PërshkrimiKryerja e procedurave per rinkostruksionit e distributorit karburant
Shpenzime për njësi 0
Totali i Shpenzimeve 12,000.0 23,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 12,000.0 23,000.0 0.0
91.7 -100
Shpenzime për njësi -100 0
0 0 -100
0 91.7 -100
Rikonstruksion Distributor karburanti bazes P.Liman
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Fondet kombetare per ASBE dhe NATINADS
ASBE DHE NATINADS FONDE TE ALOKUARA
PërshkrimiASBE DHE NATINADS FONDE TE ALOKUARA
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te
Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,
per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia NUMER
2018 2019
0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 113,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 113,000.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 26,750.0
mijëra lekë 26,750.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04837
Produkti AK
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 100,211.0
mijëra lekë 100,211.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04839
Produkti AM
Totali i Shpenzimeve
-100 0 0
-100 0 0
2020
0
2020
0
0.0
0.0
Radio G-A-G (toke -ajer-toke)
Radio G-A-G
0
-100 0 0
PërshkrimiKryerja e procedurave per blerje Radio G-A-G
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te
Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e
Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne
perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve
operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te
Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,
per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019
0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia
-100 0
Ndertimi i depo karburanti dhe park automjetesh garnizoni plepa
Ndertimi i depo karburanti dhe park automjetesh garnizoni plepa
PërshkrimiNdertimi i depo karburanti dhe park automjetesh garnizoni plepa
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te
objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve
per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen
Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje
me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e
infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019
0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05100
Produkti AO
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 20,000.0
mijëra lekë 20,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05101
Produkti AR
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 400.0
mijëra lekë 200.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
1 4 4
Totali i Shpenzimeve 55,000.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019
0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0
Sasia
Shpenzime për njësi 0 -78.2 0
2020
0
0.0
0.0
0
0
permiresimi i infrastruktures ne Kepine palit(rikons i bankines shtim rrjeti elektrik trefazor...)
Permiresimi i infrastruktures ne kepin e Palit
PërshkrimiInfrastrukture e permiresuar ne kepin e palit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
300 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
-100 0 0
-100 0 0
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te
Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,
per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .
48,000.0 48,000.0
Pajisje mjekesore (2012)
Pajisje mjekesore (2012)
PërshkrimiKompletimi me pajisje mjekesore.
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te
objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve
per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen
Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje
me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e
infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
0
Shpenzime për njësi -100 0 0
0 -12.7 0
Totali i Shpenzimeve
-100 0
-100 0
Sasia cope
Totali i Shpenzimeve
2018 2019 2020
Shpenzime për njësi 55,000.0 12,000.0 12,000.0
Sasia
Projekti 05103
Produkti AT
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 55,000.0
mijëra lekë 55,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04617
Produkti AV
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05294
Produkti AW
72.7 100 -100
0 0 -100
72.7 100 -100
Përshkrimi
2020
0
0.0
0.0
Totali i Shpenzimeve
Ndertimi i hangarit
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura
dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e
gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019
1 1
Totali i Shpenzimeve 95,000.0 190,000.0
Shpenzime për njësi 95,000.0 190,000.0
Sasia
Hangar per helikopteret ne Farke
Hangar per helikopteret ne Farke
Shpenzime për njësi
PAJISJE LUFTARAKE INDIVIDUALE DHE KOLEKTIVE MADM
PAJISJE LUFTARAKE INDIVIDUALE DHE KOLEKTIVE MADM
PërshkrimiPAJISJE LUFTARAKE INDIVIDUALE DHE KOLEKTIVE MADM
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te
Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e
Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne
perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve
operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia komplet
2018 2019 2020
0 1 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 45,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 45,000.0 0.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
0 0 -100
0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Pajisje individuale baze te luftimit
Pajisje individuale baze te luftimit
PërshkrimiPajisje individuale baze te luftimit
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05295
Produkti AX
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05298
Produkti AZ
2020
0
0.0
0.0
1
Totali i Shpenzimeve 0.0 15,000.0
Pajisje per zbulim taktik Ft
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te
Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e
Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne
perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve
operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia komp
2018 2019
0
100
0 133.3 -28.6
6,000.0 70,000.0 25,000.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Pajisje per zbulim taktik Ft
Pajisje per zbulim taktik Ft
Përshkrimi
Shpenzime për njësi 0 0 -100
0 0 -100
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te
Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e
Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne
perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve
operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia komplet
2018 2019 2020
10 2 4
Totali i Shpenzimeve 60,000.0 140,000.0 100,000.0
Shpenzime për njësi
Ndertimirrethimi 1040,1050dhe rikonstruksioni i V/R
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te
objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve
per modernizimin e paisjeve dhe shpenzimeve ne infrastrukture sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen
Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore. 2) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s, per pjesemarrje
me trupa ne misionet nderkombetare. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernizimin e paisjeve dhe permiresimin e
infrastruktures sipas kerkesave te objektivave te kapaciteteve per Forcen Tokesore, Forcen Detare dhe Forcen Ajrore.
Shpenzime për njësi 0.0 15,000.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 0 1066.7 -64.3
0 -80
0 0 -100
Ndertimirrethimi 1040,1050dhe rikonstruksioni i V/R
Ndertimirrethimi 1040,1050dhe rikonstruksioni i V/R
Përshkrimi
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05301
Produkti BC
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05302
Produkti BD
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Objektivat
2020
Permiresimi i SIHVD
Permiresimi i SIHVD
PërshkrimiPermiresimi i SIHVD
Përshkrimi KIT Medevac per helikopteret COUGAR
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura
dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e
gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia pako
2018 2019
4 2
Totali i Shpenzimeve 12,000.0 23,000.0
Shpenzime për njësi 3,000.0 11,500.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 0 116.7 -100
0 -50 -100
0 8.3 -100
Shpenzime për njësi 0 283.3 -100
0 -50 -100
0 91.7 -100
0.0
0.0
0
KIT Medevac per helikopteret COUGAR
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019
81.8 -100
Shpenzime për njësi 60,000.0 130,000.0 0.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
KIT Medevac per helikopteret COUGAR
0.0
Shpenzime për njësi 11,000.0 20,000.0 0.0
Sasia
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
2
Shpenzime për njësi 0 81.8 -100
Totali i Shpenzimeve
0 0 -100
0
1 0
Totali i Shpenzimeve 120,000.0 130,000.0 0.0
2020
1 1 0
Totali i Shpenzimeve 11,000.0 20,000.0
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te
Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare, per flolitjen e anijeve,
per QVD si dhe per sherbimin hidrografik ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Detare ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s .
Njësia
Projekti 05303
Produkti BE
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05304
Produkti BF
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05305
Produkti BG
Infrastruktura ne venddislokimin e radarit (Maja e MIdes)
PërshkrimiInfrastruktura ne venddislokimin e radarit (Maja e MIdes)
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura
dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e
gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018
Infrastruktura ne venddislokimin e radarit (Maja e MIdes)
2019 2020
1 2 0
Totali i Shpenzimeve 25,000.0 30,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 25,000.0 15,000.0 0.0
Sasia
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 0 -40 -100
0 100 -100
0 20 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
0 4 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 2,500.0 0.0
Ndertimi i sistemit te sigurise (iNFRASTRUKTURA) RINAS
Ndertimi i sistemit te sigurise (iNFRASTRUKTURA) RINAS
PërshkrimiNdertimi i sistemit te sigurise (iNFRASTRUKTURA) RINAS
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura
dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale dhe e
gadishmerise se teknikes ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e
kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne Forcen Ajrore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave
te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
PërshkrimiPajisje te komunikimit taktik me radio
Pajisje te komunikimit taktik me radio
Pajisje te komunikimit taktik me radio
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05306
Produkti BH
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01305
Produkti BI
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 -24.6
Shpenzime për njësi 0 0 -24.6
Pajisje speciale per kushte ekstreme
Pajisje speciale per kushte ekstreme
PërshkrimiPajisje speciale per kushte ekstreme
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te
Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e
Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne
perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve
operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia kompl
2018 2019 2020
0 1 1
39,794.0
Shpenzime për njësi 0.0 39,794.0
Rikonstruksion depove te kazermimit-veshmbathjes Qender 1004
Rikonstruksion i depove te kazermimit-veshmbathje Qender 1004
Përshkrimi Rikonstruksion depove te kazermimit-veshmbathjes Qender 1004
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019
2
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Totali i Shpenzimeve 0.0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 0 83.3
Shpenzime për njësi 0 267.9
0 0
0 267.9
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te
Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e
Forcave Tokesore (repartin 1010,1040,1020,1060, kompanine MADM dhe baterine e mortajave si dhe kompanine xhenjere) ne
perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve
operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale ne strukturat e Forcave Tokesore ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s.
2020
1
200,000.0
200,000.0
-50
263.6
627.3
30,000.0
30,000.0
2020
0
0.0
0.0
-100
-100
-100
0 0
0 83.3
2
Totali i Shpenzimeve 12,000.0 22,000.0
Shpenzime për njësi 6,000.0 11,000.0
Sasia
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia komp
2018 2019
2 2
Totali i Shpenzimeve 14,950.0 55,000.0
Shpenzime për njësi 7,475.0 27,500.0
Projekti 04600
Produkti BJ
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04602
Produkti BK
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04601
Produkti BL
Sasia cope
2018 2019 2020
1 0 1
Totali i Shpenzimeve 40,000.0 0.0 40,000.0
Shpenzime për njësi 40,000.0 0.0 40,000.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Sherbim mirembajtje per SIHVD(Rifreskim licence softi)
Sherbim mirembajtje per SIHVD(Rifreskim licence softi)
PërshkrimiSherbim mirembajtje per SIHVD(Rifreskim licence softi)
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sistemimi i ujerave te zeza , ndertimi i gropes Septike Rep 2004
Sistemimi i ujerave te zeza , ndertimi i gropes Septike Rep 2004
Përshkrimi Sistemimi i ujerave te zeza , ndertimi i gropes Septike Rep 2004
Objektivat
Sistemi i integruar i vezhgimit te hapesires Ajrore RSH(SIVHA)
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sistemi i integruar i vezhgimit te hapesires Ajrore RSH(SIVHA)
Sistemi i integruar i vezhgimit te hapesires Ajrore RSH(SIVHA)
Përshkrimi
Shpenzime për njësi 1,178,950.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 1,178,950.0 0.0 0.0
Sasia cope
2018 2019 2020
1 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04612
Produkti BM
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00518
Produkti BN
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04621
Produkti BO
SISTEME TE MBESHTETJES ME ZJARR (Mortaje 120 mm)
SISTEME TE MBESHTETJES ME ZJARR (Mortaje 120 mm)
Përshkrimi SISTEME TE MBESHTETJES ME ZJARR (Mortaje 120 mm)
Objektivat
0 -100
PAJISJE XHENIER DHE SPECIALE
PAJISJE XHENIER DHE SPECIALE
PërshkrimiPAJISJE XHENIER DHE SPECIALE
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia KOMPLET
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 150,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 150,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
0.0 0.0
Sasia
9,500.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 9,500.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve
-100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Ndertim i sistemit autonom (ere ose panele delliore )prt sAZAN DHE MAJA E THANASIT
Ndertim i sistemit autonom (ere ose panele delliore )prt sAZAN DHE MAJA E THANASIT
Përshkrimi Ndertim i sistemit autonom (ere ose panele delliore )prt sAZAN DHE MAJA E THANASIT
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia COPE
2018 2019 2020
0 1 0
Totali i Shpenzimeve 0.0
0 0 -100
Shpenzime për njësi 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 6,500.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 6,500.0
0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04838
Produkti BP
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04599
Produkti BQ
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04616
Produkti BR
VENDOSJA E KAMERAVE INFRARED TE INTEGRUARA ME SISTEMIN SIHVD (2006)
VENDOSJA E KAMERAVE INFRARED TE INTEGRUARA ME SISTEMIN SIHVD (2006)
Përshkrimi VENDOSJA E KAMERAVE INFRARED TE INTEGRUARA ME SISTEMIN SIHVD (2006)
Objektivat
ARMATIM -PAJISJE DHE SISTEMET TE MBROJTJES K/A
ARMATIM -PAJISJE DHE SISTEMET TE MBROJTJES K/A
Përshkrimi ARMATIM -PAJISJE DHE SISTEMET TE MBROJTJES K/A
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia KOMPLET
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 684,202.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 684,202.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
ARMATIM-PAJISJE DHE SISTEME TE MBROJTJES K/T
ARMATIM-PAJISJE DHE SISTEME TE MBROJTJES K/T
PërshkrimiARMATIM-PAJISJE DHE SISTEME TE MBROJTJES K/T
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia KOMPLET
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 830,330.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 830,330.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia KOMPLET
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 575,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 575,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia COPE
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 75,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 75,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Ministria e Mbrojtjes
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Mbeshtetja e Luftimit
Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për mbështetjen me shërbime të trupave të luftimit, të trupave të mbështetjes së luftimit dhe të komandave në kohë
paqe,krize, e lufte në interes të plotësimit të misionit të tyre,si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare
Politika e këtij programi konsiston në sigurimin e një force luftimi operacionale të vogël të mirë stërvitur dhe profesionale të ndërveprueshme me NATO-n
dhe me vendet e rajonit . Kjo forcë të jetë e aftë për të kryer operacione luftarake dhe humanitare për të përmbushur detyrimet kushtetuese për mbrojtjen
e vendit,forcimin e sigurisë në rajon e më gjerë si dhe mbështetjen e autoriteteve lokale për emergjencat civile, si dhe plotësimin e detyrimeve që rrjedhin
nga anëtarësimi në NATO në misione.
Sigurimi i mbeshtetejes se trupave te luftimit dhe trupave te mbeshtetjes te luftimit me masa sigurie e ruajtje, transport, furnizim, mirembajtje, infrastrukture
dhe me sherbime.Sigurimi I kushteve per jetese, pune dhe stervitje, mbajtja ne gadishmeri e sistemeve te nderlidhjes e informacionit te FA-se , mbeshtetja
me produkte zbulimi dhe sigurie , mbeshtetja e kerkesave te strukturave te FA per studim, projektim, standartizim dhe certifikim te gjithe objekteve
ekszistuese e atyre te prespektives dhe menaxhimi i aktiveve dhe rezervave te FA.Arritja e standarteve te kerkuara per vleresimin dhe certifikimin e
pajisjeve ne perdorim te FA-se.
1). Mbeshtetja logjistike e reparteve prioritare dhe n/reparteve te deklaruara ne "NATO Pool of Forces 2). Ruajtja e niveleve të operacionalitetit K-3 te
Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit,Batalionit te Mbeshtetjes Rajonale dhe Batalionit te Xhenjos, si dhe K-2 të Batalioni i Mbeshtetjes se SHP
3). .Vijimi i projektit per pastrimin e hotspoteve Gerdec, Laç, Klos 4). Zbatimi i detyrimeve te planit te veprimit te MM per asgjesimin e materialeve te
teperta, te paperdoreshme dhe jashte TOP-it 5). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit.7)Modernizimi i i pajisjeve te
kerkim shpetimit.8)Modernizimi i pajisjeve per togen EOD sipas STANAG-ut 2897.
1). .Plotesimi i nevojave te FA, reparteve prioritare dhe nenreparteve te deklaruara ne "NATO Pool of Forces 2). )Ruajtja e niveleve të operacionalitetit K-
3 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit,Batalionit te Mbeshtetjes Rajonale dhe Batalionit te Xhenjos, si dhe K-2 të Batalioni i Mbeshtetjes se
SHP. 3). Vijimi i projektit per pastrimin e hotspoteve Gerdec, Laç, Klos 4). Zbatimi i detyrimeve te planit te veprimit te MM per asgjesimin e materialeve te
teperta, te paperdoreshme dhe jashte TOP-it 5). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit 6). Modernizimi i i pajisjeve te
kerkim shpetimit. 7). Modernizimi i pajisjeve per togen EOD sipas STANAG-ut 2897. 8). Organizimii veprimtarive mediatike, kulturore dhe artistike sipas
kalendarit te miratuar nga MM.
1). .Plotesimi i nevojave te FA, reparteve prioritare dhe nenreparteve te deklaruara ne "NATO Pool of Forces 2). Ruajtja e niveleve të operacionalitetit K-
3 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit,Batalionit te Mbeshtetjes Rajonale dhe Batalionit te Xhenjos, si dhe K-2 të Batalioni i Mbeshtetjes se
SHP. 3). Zbatimi i detyrimeve te planit te veprimit te MM per asgjesimin e materialeve te teperta, te paperdoreshme dhe jashte TOP-it 4). bështetja me
furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit 5). Modernizimi i i pajisjeve te kerkim shpetimit.7)Modernizimi i pajisjeve per togen EOD sipas
STANAG-ut 2897. 6). Zhvillimi dhe modernizimi i QMM dhe LQFA me pajisje speciale per rritjen e kapacitetit operacional dhe rritjen e cilesise ne
realizimin e misionit.
Viti 3
Projekti 00401
Produkti A
Viti Aktual
2017
1666
mijëra lekë 1,310,240.0
mijëra lekë 786.46
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti B
Viti Aktual
2017
250
mijëra lekë 239,700.0
mijëra lekë 958.8
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6002) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6002 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat
1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish
2018 2019 2020
250 250 250
Totali i Shpenzimeve 290,600.0 502,738.0 577,056.0
Shpenzime për njësi 1,162.4 2,010.95 2,308.22
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 21.2 73 14.8
Shpenzime për njësi 21.2 73 14.8
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.4000) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.4000 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te
strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale te
strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numur punonjes
2018 2019 2020
1643 1529 1643
Standardet e Politikes se Programit
Sasia -1.4 -6.9 7.5
Totali i Shpenzimeve -17.2 20.6 5.8
Shpenzime për njësi -16 29.6 -1.6
660.5 855.74 842.21
1). Mbeshtetja logjistike te reparteve prioritare dhe nenreparteve te deklaruara ne "NATO Pool of Forces 2). )Ruajtja e niveleve të operacionalitetit K-3 te
Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit,Batalionit te Mbeshtetjes Rajonale dhe Batalionit te Xhenjos, si dhe K-2 të Batalioni i Mbeshtetjes se SHP.
3). Vijimi i projektit per pastrimin e hotspoteve Gerdec, Laç, Klos 4). Zbatimi i detyrimeve te planit te veprimit te MM per asgjesimin e materialeve te
teperta, te paperdoreshme dhe jashte TOP-it 5). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit 6). Modernizimi i i pajisjeve te
kerkim shpetimit.7)Modernizimi i pajisjeve per togen EOD sipas STANAG-ut 2897. 7). Zhvillimi dhe modernizimi i QMM dhe LQFA me pajisje speciale per
rritjen e kapacitetit operacional te tij..
Kapacitet i plote operacional (Plotesimi 90% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-3) -kapacitet baze operacional (Plotesimi 80-90% me
personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-3) -kapacitet i kufizuar operacional (Plotesimi 70-80% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe
resurse); k-4) -kapacitet fillestar operacional (Plotesimi 50-70% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-5) -jo operacional (Plotesimi me
pak se 50% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse).
Totali i Shpenzimeve 1,085,195.0 1,308,433.0 1,383,751.0
Shpenzime për njësi
Projekti 00401
Produkti C
Viti Aktual
2017
73
mijëra lekë 68,200.0
mijëra lekë 934.25
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti D
Viti Aktual
2017
60
mijëra lekë 55,100.0
mijëra lekë 918.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti E
Shpenzime për njësi 9.1 2.8 0
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6010) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6010 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Totali i Shpenzimeve 58,200.0 58,500.0 58,500.0
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
2020
69Sasia Numer punonjesish
2018 2019
69 69
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6004) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6012) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6012 funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat
1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Shpenzime për njësi 970.0 975.0 975.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 5.6 0.5 0
Shpenzime për njësi 5.6 0.5 0
Reparti Ushtarak Nr.6004 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat
1) Organizimii veprimtarive mediatike, kulturore dhe artistike sipas kalendarit te miratuar nga MM.
Njësia
Totali i Shpenzimeve 70,300.0 72,300.0 72,300.0
Shpenzime për njësi 1,018.84 1,047.83 1,047.83
Sasia -5.5 0 0
Totali i Shpenzimeve 3.1 2.8 0
Objektivat
1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish
2018 2019 2020
60 60 60
Viti Aktual
2017
26
mijëra lekë 28,100.0
mijëra lekë 1,080.77
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti F
Viti Aktual
2017
19
mijëra lekë 27,400.0
mijëra lekë 1,442.11
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti G
Viti Aktual
2017
28
mijëra lekë 23,900.0
mijëra lekë 853.57
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Totali i Shpenzimeve 26,950.0 25,900.0 25,900.0
Shpenzime për njësi 962.5 925.0 925.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 12.8 -3.9 0
Shpenzime për njësi 12.8
28,000.0 28,000.0
Shpenzime për njësi 1,473.68 1,473.68 1,473.68
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 2.2 0 0
Shpenzime për njësi 2.2 0 0
28,300.0 28,300.0
Shpenzime për njësi 1,088.46 1,088.46
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.7 0
Shpenzime për njësi 0.7
Totali i Shpenzimeve 28,000.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i punonjesve
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6016) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6016 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat
1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i Punonjesve
2018 2019 2020
28 28 28
-3.9 0
Shpenzime jashtë projekteve
0
Shpenzime jashtë projekteve
2020
2019 2020
19 19 19
26
28,300.0
1,088.46
0
0
0
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6015) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6015 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat
1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i Punjonjesve
2018
2018 2019
26 26
Totali i Shpenzimeve
Produkti H
Viti Aktual
2017
530
mijëra lekë 365,000.0
mijëra lekë 688.68
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti I
Viti Aktual
2017
249
mijëra lekë 261,400.0
mijëra lekë 1,049.8
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti J
Viti Aktual
2017
159
mijëra lekë 72,600.0
mijëra lekë 456.6
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Totali i Shpenzimeve 9.4 71.9 15.1
Shpenzime për njësi 13.5 71.9 15.1
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6670) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6670 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numeri i Punonjesve
2018 2019 2020
240 240 240
Totali i Shpenzimeve 286,000.0 491,738.0 566,056.0
Shpenzime për njësi 1,191.67 2,048.91
Sasia 1.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 90.9 0.1 0
Shpenzime për njësi 88.5 0.1 0
2020
161
138,800.0
862.11
Njësia
632,838.0 707,156.0
Shpenzime për njësi 858.66 1,304.82 1,458.05
Sasia -7.4 -1.2 0
Totali i Shpenzimeve 15.5 50.1 11.7
Shpenzime për njësi 24.7 52 11.7
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6640) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6640 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numeri i Punonjesve
2018 2019
161 161
Totali i Shpenzimeve 138,600.0 138,800.0
Shpenzime për njësi 860.87 862.11
2,358.57
Sasia
Totali i Shpenzimeve 421,600.0
-3.6
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6620) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6620- funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i Punonjesve
2018 2019 2020
491 485 485
0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Projekti 00401
Produkti K
Viti Aktual
2017
41
mijëra lekë 43,400.0
mijëra lekë 1,058.54
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti L
Viti Aktual
2017
614
mijëra lekë 485,000.0
mijëra lekë 789.9
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti M
Viti Aktual
2017
49
mijëra lekë 12,650.0
mijëra lekë 258.16
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
42
Totali i Shpenzimeve 13,750.0 13,750.0
Shpenzime për njësi 327.38 327.38
Sasia -14.3 0
Totali i Shpenzimeve
Numer perfituesish
2018 2019
42
Totali i Shpenzimeve 42,995.0 43,625.0
Shpenzime për njësi 1,048.66 1,064.02 1,064.02
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -0.9 1.5 0
Shpenzime për njësi -0.9 1.5 0
Totali i Shpenzimeve 560,000.0
8.7 0 0
Shpenzime për njësi 26.8 0 0
43,625.0
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6630) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6630 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numeri i Punonjesve
2018 2019
612 612
2020
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Rep. Usht.Nr.6604) funksionale dhe ne gadishmeri
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6604 - funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te
Armatosura te R.Sh.
Objektivat 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore
dhe materiale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numeri Punonjesve
2018 2019
41 41
2020
41
10
Shpenzime jashtë projekteve
Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie
Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se
vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.
Objektivat
0) Mbeshteja me trajtimin financiar te ushtarakeve ne rezerve, ne rast fatkeqesie, semundje si dhe trajtimin financiar te
familjareve (bashkeshorteve) te ushtarakeve. 1) Mbeshteja me trajtimin financiar te ushtarakeve ne rezerve, ne rast fatkeqesie,
semundje si dhe trajtimin financiar te familjareve (bashkeshorteve) te ushtarakeve. 2) Mbeshteja me trajtimin financiar te
ushtarakeve ne rezerve, ne rast fatkeqesie, semundje si dhe trajtimin financiar te familjareve (bashkeshorteve) te ushtarakeve. 3)
Mbeshteja me trajtimin financiar te ushtarakeve ne rezerve, ne rast fatkeqesie, semundje si dhe trajtimin financiar te familjareve
(bashkeshorteve) te ushtarakeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Shpenzime për njësi 915.03 1,216.89 1,338.33
0
327.38
13,750.0
42
2020
612
Sasia -0.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 15.5 33 10
Shpenzime për njësi 15.8 33
Përshkrimi
744,738.0 819,056.0
Projekti 00401
Produkti N
Viti Aktual
2017
139
mijëra lekë 12,500.0
mijëra lekë 89.93
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti O
Viti Aktual
2017
993
mijëra lekë 294,350.0
mijëra lekë 296.42
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00401
Produkti P
Shpenzime për njësi 285.05 285.05
Sasia 32.4 0
Totali i Shpenzimeve 319.6 0
Shpenzime për njësi 217
-13.9
Shpenzime jashtë projekteve
Ushtarake te liruar qe perfitojne pagese kalimtare
Përshkrimi Ushtarake aktive te Forcave te Armatosura kur dalin ne rezerve e lirim perfitojne pagese kalimtare ne masen 50 % te pages per
aq muaj sa kane sherbyer ne FA por jo me shume se 24 muaj.
Objektivat 0) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 1) Sigurimi 100% i perfitimeve
te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 2) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe
punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 3) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet
ligjore ne fuqi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0 0
Sasia Numer perfituesish
2018 2019
1150 1100
Totali i Shpenzimeve 253,300.0 253,300.0
Shpenzime për njësi 220.26 230.27
Sasia 15.8 -4.3
Shpenzime për njësi -25.7 4.5 4.8
Shpenzime jashtë projekteve
Mallra e sherbime per nevoja te Forcave te Armatosura
Përshkrimi Mallra e sherbime per nevoja te te gjitha strukturave te Forcave te Armatosura ku procedurat e blerjes, kryerjes se pagesave,
administrimit dhe shperndarjes realizohen nga Komanda Mbeshtetese
Objektivat 0) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i
NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 1) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne
permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 2) Mbeshtetja e
nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per
pjesemarrje ne misione nderkombetare. 3) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e
detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare.
Shpenzime jashtë projekteve
Shperblim i menjehershem per ushrataket ne rezerve e lirim
-4.5
Totali i Shpenzimeve 0 0
241.24
253,300.0
1050
2020
285.05
0
0
PërshkrimiUshtaraku aktiv i FA kur del ne rezerve e lirim perfiton shperblim te menjehershem ne masen e dy pagave mujore.
Objektivat
0) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 1) Sigurimi 100% i perfitimeve
te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 2) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe
punonjesve civil nga aktet ligjore ne fuqi. 3) Sigurimi 100% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civil nga aktet
ligjore ne fuqi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer perfituesish
2018 2019 2020
184 184 184
Totali i Shpenzimeve 52,450.0 52,450.0 52,450.0
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 1,280,950.0
mijëra lekë 256,190.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01508
Produkti AA
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 35,000.0
mijëra lekë 35,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02703
Produkti AB
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 1,250.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Pajisje hotelerie per SHPU Durres
Pajisje hotelerie per SHPU Durres
Përshkrimi Mobilim hotelerie per SHPU Durres
Objektivat
0) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i
NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 1) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne
permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 2) Mbeshtetja e
nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per
pjesemarrje ne misione nderkombetare. 3) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e
detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019
0 0
2020
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
8500
Totali i Shpenzimeve 1,379,050.0 1,428,000.0
Shpenzime për njësi 162.24 168.0 166.35
Sasia 169900 0 0
Totali i Shpenzimeve 7.7 3.5 -1
Shpenzime për njësi -99.9 3.5 -1
Pajisje hardware per rrjetin e paklasifikuar ne FA
Pajisje hardware per rrjetin e paklasifikuar ne FA
Përshkrimi Pajisje hardware per rrjetin e paklasifikuar ne FA
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019
0 0 0
2020
1,414,000.0
8500
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish ne FA
2018 2019
8500
2020
0
Projekti 02713
Produkti AE
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 1,250.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02717
Produkti AG
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 1,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02802
Produkti AI
PërshkrimiPajisje per ceremonialin e FA
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rikonstruksion grup depo Qaf Molle
Rikonstruksion grup depo Qaf Molle
PërshkrimiPerfundimi i projektit ne grupdepot qafe molle 2
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100
Sasia komplet
2018
Pajisje per ceremonialin e FA
Pajisje per ceremonialin e FA
0 0
Pajisje hotelerie per ShPU Jale
Pajisje hotelerie per ShPU Jale
PërshkrimiMobilim hotelerie per ShPU Jale
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Cope
2018 2019
0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
0
2020
0
2020
2019
0 0
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 48,310.0
mijëra lekë 48,310.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04844
Produkti AW
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 7,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04942
Produkti BT
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0
Rikonstruksion i tunelit 1, 2 dhe 6 në grupdepot Mirake
Rikonstruksion i tunelit 1, 2 dhe 6 në grupdepot Mirake
Përshkrimi Tynelet 1, 2 dhe 6 në grupdepot Mirake te rikonstruktuara.
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te
strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale te
strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s.
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0
Sasia -100 0
0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Motor pompa
Motor pompa
Përshkrimi
0
0.0
0.0
0
2020
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Objektivat 0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019
0 0
Motor pompa
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100
Sasia m2
2018 2019 2020
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 25,000.0
mijëra lekë 25,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04963
Produkti CC
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 42,000.0
mijëra lekë 42,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04967
Produkti CE
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 13,000.0
mijëra lekë 13,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100
-100 0 0
Pajisje per togen EOD sipas STANAG nr 2897 sipas fazave
Pajisje per togen EOD sipas STANAG nr 2897 sipas fazave
Përshkrimi Kompletimi me pajisje sipas STANAG nr 2897 togen e EOD
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia komplet
2018 2019
0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
0.0
0
2020
0 0
Shpenzime për njësi
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
-100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Motogomone
Motogomone
PërshkrimiMotogomone
Objektivat
0) Angazhimi ne kryerjen e operacioneve te Emergjencave civile, dhenien e ndihmes vendeve te rajonit ne rast emergjencash
civile ne kuadrin e NATO-s, OKB-se dhe BE-se. 1) Angazhimi ne kryerjen e operacioneve te Emergjencave civile, dhenien e
ndihmes vendeve te rajonit ne rast emergjencash civile ne kuadrin e NATO-s, OKB-se dhe BE-se. 2) Angazhimi ne kryerjen e
operacioneve te Emergjencave civile, dhenien e ndihmes vendeve te rajonit ne rast emergjencash civile ne kuadrin e NATO-s,
OKB-se dhe BE-se. 3) Angazhimi ne kryerjen e operacioneve te Emergjencave civile, dhenien e ndihmes vendeve te rajonit ne
rast emergjencash civile ne kuadrin e NATO-s, OKB-se dhe BE-se.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019
0 0
2020
0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia
Projekti 04975
Produkti CL
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04926
Produkti CP
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05290
Produkti CQ
Totali i Shpenzimeve 25,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 25,000.0 0.0
Sasia 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 -100
Shpenzime për njësi 0 -100
Blerje pajisje Hardwerike te rrjetit NS Wan
Blerje pajisje Hardwerike te rrjetit NS Wan
PërshkrimiBlerje pajisje Hardwerike te rrjetit NS Wan
Modernizimi i mjeteve të transportit dhe speciale të FA
Modernizimi i mjeteve të transportit dhe speciale të FA
PërshkrimiModernizimi i mjeteve të transportit dhe speciale të FA
Objektivat 0) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i
NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 1) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne
permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare. 2) Mbeshtetja e
nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per
pjesemarrje ne misione nderkombetare. 3) Mbeshtetja e nevojshme te strukturave te Ministrise se Mbrojtjes ne permbushjen e
detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarrje ne misione nderkombetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019
0 0
2020
1
Zgjerimi I rrjetit NS ne FT, FD, Faj
PërshkrimiZgjerimi I rrjetit NS ne FT, FD, Faj
Objektivat 0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Zgjerimi I rrjetit NS ne FT, FD, Faj
ml
2018 2019 2020
1 0 0
0.0
0.0
0
0
0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 750,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 750,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05292
Produkti CR
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05293
Produkti CS
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Zgjerimi i kapaciteteve operacionale te fibres optike ne FA
Zgjerimi i kapaciteteve operacionale te fibres optike ne FA
Përshkrimi Zgjerimi i kapaciteteve operacionale te fibres optike ne FA
Objektivat
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
3 2 3
Sistemi i infrastruktures se jashtme , vend parkimi automjetesh G Skenderbej
PërshkrimiSistemi i infrastruktures se jashtme , vend parkimi automjetesh G Skenderbej
0) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 1) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
2) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te
kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit. 3) Realizimi i projekteve dhe programeve per modernzimin e
paisjeve dhe infrastruktures sipas kerkesave dhe objektivave te kapaciteteve te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
2 0 0
Totali i Shpenzimeve 8,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 4,000.0 0.0 0.0
Sasia 0
Sistemi i infrastruktures se jashtme , vend parkimi automjetesh G Skenderbej
0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Objektivat
Shpenzime për njësi 3,333.33 5,000.0 3,333.33
Sasia 0 -33.3 50
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 50 -33.3
-100
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04920
Produkti CT
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02803
Produkti CU
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019
1 1
Totali i Shpenzimeve 20,000.0 10,000.0
2020
0
0.0
Shpenzime për njësi 20,000.0 10,000.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 -50 -100
Shpenzime për njësi
Ndertim i tre depove grosiste Peze - Helmes
Ndertim i tre depove grosiste Peze - Helmes
Depo logjistike
Rikonstruksion Depo logjistike
Përshkrimi Rikonstruksion Depo logjistike
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te
strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale te
strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019
0 1
2020
1
Totali i Shpenzimeve 0.0 50,000.0 22,500.0
Shpenzime për njësi 0.0 50,000.0 22,500.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
0 -55
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 90,000.0
Sasia
Përshkrimi Ndertim i tre depove grosiste Peze - Helmes
Objektivat
0) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet
strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 1) Arritja dhe ruajtja e niveleve operacionale te
strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s. 2) Ruajtja e niveleve operacionale te strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me
dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat e kapaciteteve te NATO-s. 3) Ruajtja e niveleve operacionale te
strukturave ne programin Mbeshtetja e Luftimit ne perputhje me dokumentet strategjike te Forcave te Armatosura dhe objektivat
e kapaciteteve te NATO-s.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0 -50 -100
Sasia m2
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 90,000.0
0 0 -55
Shpenzime për njësi 0
Projekti 04976
Produkti CV
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04978
Produkti CW
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02741
Produkti CX
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
PROJEKTI GARNIZONI Ferraj(4001,4009,4030,4040)
PROJEKTI GARNIZONI Ferraj(4001,4009,4030,4040)
PërshkrimiPROJEKTI GARNIZONI Ferraj(4001,4009,4030,4040)
Objektivat
Modernizimi i linjës së galvanizimit
PërshkrimiModernizimi i linjës së galvanizimit
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ML
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0
0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
MBESHTETJA ME PAJISJE SATELITORE DHE SISTEMET E KOMUNIKIMIT TAKTIK DISLOKUES
MBESHTETJA ME PAJISJE SATELITORE DHE SISTEMET E KOMUNIKIMIT TAKTIK DISLOKUES
PërshkrimiMBESHTETJA ME PAJISJE SATELITORE DHE SISTEMET E KOMUNIKIMIT TAKTIK DISLOKUES
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia COPE
2018 2019 2020
0 0 4
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 141,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 35,250.0
Sasia
19,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 19,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0
Modernizimi i linjës së galvanizimit
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Projekti 00332
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 90,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ML
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 90,000.0
Emri i Programit Mbeshtetje Shendetesore
Njehesimi i standarteve ne trajtimin e pacienteve me politraume sipas protokollove bashkekohore . Realizimi i niveleve e Roleve 1,2 dhe 3 duke persosur
sherbimet e profilaksise dhe trajtimit mjeksor te pacienteve. Kujdesi shendetesor ndaj pacienteve per sherbimin kombetar te traumes.
Ministria e Mbrojtjes
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
1). Rritja dhe trajnimi I vazhdueshem I personelit mjekesor ne SUT ne raportet nr, 1 mjek ,2 infermier ,3 paciente , mirembajtje te aparaturave , paisjeve
dhe sherbimeve te ndryshme te SUT . 2). Sigurimi 100 % i kujdesit shendetesor te pacienteve te traumes.
1). nvestime ne infrastrukture , logjistike dhe paisje mjekesore , garantimi I furnizimit me medikamente dhe materiale mjekesore per trajtimin e pacienteve
parashikuar me rritjen e numrit te rasteve te shtruara . 2). Sigurimi 100 % i kujdesit shendetesor te pacienteve te traumes..
1). Rritja e nivelit te sherbimit shendetsor nepermjet teknologjive te reja te diagnostikimit dhe trajtimit mjekesor 2). Rifreskim I paisjeve dhe I aparaturave .
Sigurim I standarteve te larta te Logjistikes dhe Hotelerise.
Njehsimi I protokolleve te sherbimit mjeksor dhe unifikimi I procedurave mjekesore dhe kodifikimi I paisjeve mjekesore me qendra spitalore te nivelit
Terciar ne R.SH.Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet persosjes se metodave dhe paisjeve mjekesore te diagnostikimit spitalor te pacienteve.
Njehsimi I standarteve ne trajtimin e pacienteve me politraume sipas protokolleve mjekesore bashkekohore si dhe mbulim 100 % I nevojes per sherbim
shendetsor.
1). Zbatim I Politikave shendetsore me dinamike per politraumen dhe sherbimin shendetsor ne teresi .Sigurimi ,ruajtja dhe kontrolli i gjithe procesit
mjekesor dhe personelit te SUT me sistem informatizimi dhe survejimi.Mbeshtetja e trainimit dhe arsimimit te personelit . 2). Sigurimi 100 % i kujdesit
shendetesor te pacienteve te traumes.
Zbatim I te gjitha protokolleve mjeksore te njehsuara me qendra spitalore universitare te nivelit Terciar ne RSH 2. Shtrimi I pacienteve ne SUT sipas
misionit dhe te siguruarve 3. Konservimi i fuqise njerzore nepermjet ruajtjes se jetes dhe minimizimit te aftesive mendore dhe fizike dhe riaftesimi I
pacienteve te Politraumatizuar ne SUT ne nje kohe sa me te shkurter qe sjell dhe uljen e invaliditetit 4.Modernizimi me paisje dhe aparatura te unifkuara
dhe me spitalet ushtarake te NATO-s 5
Shpenzime jashtë projekteve
Produkti A
Viti Aktual
2017
150
mijëra lekë 110,400.0
mijëra lekë 736.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00332
Produkti B
Viti Aktual
2017
332
mijëra lekë 698,275.0
mijëra lekë 2,103.24
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00512
Produkti C
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 5,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
-100
145,000.0
Totali i Shpenzimeve 711,000.0 711,000.0 711,000.0
Shpenzime për njësi 2,308.44 6,970.59 2,091.18
Sasia -7.2 -66.9 233.3
Totali i Shpenzimeve 1.8 0 0
Shpenzime për njësi 9.8 202 -70
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve 17.5 3.8 7.8
Shpenzime për njësi 28.6 -62.1 195
Shpenzime për njësi 946.53 358.8 1,058.39
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e inistrise se Shendetesise Spitali Universitar i Traumes
Përshkrimi Spitalit Universitar te Traumes funksional dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture ne varesi
administrative te Ministrise se Shendetesise pjese e sherbimit shendetesor ne R.Sh.
2018 2019
Përshkrimi
2020
Sasia -8.7 173.7 -63.5
308 102 340
Objektivat 0) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive kur dalin ne rezerve/lirim, nga aktet ligjire ne fuqi 1) Sigurimi 100 % i
kujdesit shendetesor te pacienteve te traumes. 2) Rifreskim i paisjeve dhe i aparaturave . Sigurim i standarteve te larta te
Logjistikes dhe Hotelerise. 3) Sigurimi 100 % i kujdesit shendetesor te pacienteve te traumes.
Njësia
Nderrimi i dyerve te SUT
Nderrimi i dyerve te SUT
Zvendesimi i dyerve te vjetra me dyer te reja
Objektivat 1) Permiresimi kushteve dhe cilesine e sherbimeve ndaj pacienteve 2) Permiresimi kushteve dhe cilesine e sherbimeve ndaj
pacienteve 3) Permiresimi kushteve dhe cilesine e sherbimeve ndaj pacienteve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia
Strukture e F.A. Njesia Mjekesore Ushtarake
Përshkrimi Njesia Mjekesore Ushtarake si pjese e Spitalit Universitar te Traumes funksional dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit
te saj si strukture e Forcave te Armatosura te R.Sh.
Objektivat 0) Permiresimi kushteve dhe cilesine e sherbimeve ndaj pacienteve 1) Vaksinimit ne masen 95 % te ushtarakeve aktiv brenda
vendit dhe ne masen 100% te ushtarakeve qe shkojne me mision jashte vendit. 2) Vaksinimit ne masen 100 % te ushtarakeve
aktiv brenda vendit dhe ne masen 100% te ushtarakeve qe shkojne me mision jashte vendit. 3) Vaksinimit ne masen 100 % te
ushtarakeve aktiv brenda vendit dhe ne masen 100% te ushtarakeve qe shkojne me mision jashte vendit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish 137 375 137
Totali i Shpenzimeve 129,675.0 134,550.0
0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 00942
Produkti E
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00995
Produkti F
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit Ministria e Mbrojtjes
Pershkrimi i Politikes se Programit
Emri i Programit
Ndertimei sallave te operacionit te kembes
Ndertimei sallave te operacionit te kembes
Përshkrimi Ndertimei sallave te operacionit te kembes
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 12,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 12,000.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Rikonstruksionkemba diabetike dhe pajisja e sallave sipas standarteve
Rikonstruksionkemba diabetike dhe pajisja e sallave sipas standarteve
Përshkrimi Rikonstruksionkemba diabetike dhe pajisja e sallave sipas standarteve
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 17,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 17,000.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Arsimi Ushtarak
Arsimimi, kualifikimi, stërvitja dhe trajnimi i oficerëve, nënoficerëve, ushtarëve e civilëve të Forcave të Armatosura të RSH si dhe zhvillimi i koncepteve
doktrinorë e strategjike për zhvillimin e përdorimin e FA të RSH .
Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për arsimimin, stërvitjen, trajnimin dhe kualifikimin e personelit të FA. Rritja e efektivitetit dhe e cilesisë së arsimimit,
stërvitjes dhe trajnimit nëpërmjet modernizimit të mëtejshëm të infrastrukturës mësimore, në sigurimin e bazës materialo-didaktike të nevojshme si dhe në
rritjen dhe modernizimin e kapaciteteve të stërvitjeve simuluese. Zhvillimi dhe hartimi i doktrinave e manualeve të forcave në përputhje me ato të NATO-
s. Kryerja e studimeve, analizave dhe projekteve kërkimore dhe studimore me vlera aplikative për çështjet e sigurisë e të mbrojtjes.
Pershkrimi i Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Përgatitja e personelit ushtarak dhe civil në FA në përputhje me detyrat që burojnë nga misionet kushtetuese të strukturave të Forcave të Armatosura në
kuadër të mbrojtjes kolektive të NATO-s dhe sigurisë kombëtare si dhe për pjesëmarrjen në operacionet e emergjencave civile. Modernizimi dhe zhvillimi i
kapaciteteve për arsimim, trajnim, stërvitje dhe kualifikim për personelin oficer ,n/oficer e civilë të FA-së. Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore e materiale
me synim përsosjen e metodave praktike, nëpërmjet zhvillimit të studimeve dhe analizave në fushën e mbrojtjes si dhe implementimi i mësimeve te
nxjerra. Standartizimi i procedurave për zhvillimin e arsimimit, stërvitjes, trajnimit dhe kualifikimit të personelit të Forcave të Armatosura. Trajnimi i
personelit të FA për pjesmarrje në operacione/stërvitje dhe në institucionet ndërkombëtare.
1). Sigurimi i kapaciteteve te nevojshme për arsimimin, stërvitjen, trajnimin dhe kualifikimin e personelit oficerë, nënoficerë dhe civilë te FA-se ne masën
90% të nevojave të strukturave të FA-së. 2). Realizimi i planeve vjetore të arsimimit, stërvitjes, trajnimit dhe kualifikimit të personelit të FA-së në masën
100%. 3). Hartimi dhe botimi i doktrinave, rregulloreve e manualeve të shërbimeve për llojet e trupave, armëve e shërbimeve të FA-së. 4). Përmirësimi i
infrastrukturës në Akademinë e Nënoficerëve, në funksion të rritjes së kapaciteteve për punë, arsimim dhe stërvitje të personelit. 5). Sigurimi 100% i
përfitimeve të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.
1). Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për arsimimin, stërvitjen, trajnimin dhe kualifikimin e personelit oficerë, nënoficerë dhe civilë te FA-së në masën
100% të nevojave, në përputhje me planet e arsimimit, stërvitjes, trajnimit e kualifikimit të FA-së. 2). Modernizimi i sistemit arsimor në Akademinë e
Forcave të Armatosura në masën 70%. 3). Sigurimi i kapaciteteve arsimore për zhvillimin e aftësive njohëse të gjuhëve të huaja dhe kryesisht e gjuhës
angleze. 4). Përmirësimi infrastrukturës ushtarake të Shkollës së Trupës dhe rritja e kapaciteteve akomoduese dhe kushteve për punë e jetesë të
personelit. 5). Kryerja e studimeve e analizave në fushen e mbrojtjes, identifikimi dhe implementimi i mesimeve të nxjerra. 6). Sigurimi 100% i përfitimeve
të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.
1). Rritja e kapaciteteve arsimore, stërvitore e trajnuese dhe përformancës mësimëdhënëse në institucionet arsimore e stërvitore të FA-së nëpërmjet
përzgjedhjes së përsonelit në përputhje me kriteret e caktuara. 2). Modernizimi i sistemit arsimor në Akademinë e Forcave të Armatosura në masën
100%. 3). Standartizimi i procesit të vlerësimit dhe certifikimit të personelit në institucionet arsimore e stërvitore të FA-së. 4). Rritja e kapaciteteve të
gjuhës angleze, nëpërmjet zhvillimit të OK E 1101 "English Language Proficiency" 5). Plotësimi i nevojave materiale e didaktike për arsimimin ushtarak në
masën mbi 90% 6). Sigurimi 100% i përfitimeve të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.
1). Kompletimi i strukturave të FA-së me dokumente doktrinorë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. 2). Konsolidimi i sitemit arsimor ushtarak profesional
në FA. 3). Zhvillimi dhe rritja e kapaciteteve stërvitore simuluese në Qendrën e Simulimit të FA-së, nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës dhe
modernizimit të kësaj strukture. 4). Trajnimi me qëllim përdorimin e gjuhës operacionale të NATO-s, STANAG-ve të rinj dhe zhvillimi i stërvitjes për
përballimin e kërcënimeve dhe rreziqeve. 5). Sigurimi 100% i përfitimeve të ushtarakëve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjore në fuqi.
Ngritja e sistemit të integruar të publikimeve doktrinare, STANAG-ve dhe mësimeve të nxjerra ne FA. Sigurimi i kapaciteteve arsimore, stërvitore e
trajnuese për realizimin e planeve vjetore të arsimimit. Modernizimi i infrastrukturës mësimore plotësimi i nevojave me bazë materiale dhe mjete didaktike
për cdo institucion. Ndjekja e zbatimi i objektivave të kapaciteteve ku rolin kryesor e luan OK E1101 "English Language Proficiency".
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 00331
Produkti A
Viti Aktual
2017
348
mijëra lekë 434,650.0
mijëra lekë 1,248.99
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00331
Produkti B
Viti Aktual
2017
22
mijëra lekë 3,300.0
mijëra lekë 150.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00331
Produkti C
Shpenzime jashtë projekteve
Strukture e F.A. (Reparti Ushtarak Nr.5000) funksionale per arsimimin e Forcave te Armatosura
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.5000 funksionale per arsimimin dhe trajnimin e ushtarakeve dhe punonjesve civile te Forcave te Armatosura
te RSH dhe drejtuesve te larte te Institucioneve civile.
2019
338 338
Totali i Shpenzimeve 355,770.0 368,000.0
Shpenzime për njësi 1,052.57 1,088.76
3.4 5.2
Shpenzime për njësi -15.7 3.4 5.2
Totali i Shpenzimeve 1,200.0
-50 0 0
0
Totali i Shpenzimeve -63.6 0 0
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Shperblim i menjehershem per ushrataket ne rezerve e lirim
PërshkrimiUshtaraku aktiv i FA kur del ne rezerve e lirim perfiton shperblim te menjehershem ne masen e dy pagave mujore.
Objektivat 0) Zhvillimi i gjuhes operacionale te NATO-s perparesi thellimi i njohurive te gjuhes angleze dhe implementimi i STANAG-ve AJP-
ve te NATO-s sipas fushave. 1) Sigurimi 100% i përfitimeve të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.
2) Trajnimi i personelit ne kurset institucionale dhe funksionale bazuar ne konceptin "stervit per standard dhe jo per kohe" 3)
Rritja e rolit "Joint" te nivelit te arsimimit dhe stervitjes ne institucione, Force Tokesore, Force Ajrore, Force Detare e Logjistike.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer
2018 2019 2020
16 16 16
Objektivat
0) Permiresimi i infrastruktures mesimore ne Akademine e Forcave te Armatosura si Institucion i Arsimit te Larte ne Forcat e
Armatosura si dhe ne Institucionet e tjera te trajnimit te ushtarakeve dhe nenoficereve, ne funksion te rritjes se kapaciteteve per
arsimim dhe stervitje te personelit. 1) Perdorimi dhe vleresimi i studimeve e analizave në fushen e mbrojtjes, identifikimi dhe
implementimi i mesimeve të nxjerra. 2) Pjesemarrja ne stervitje simuluese me tematika te larmishme institucionale,
nderministrore dhe rajonale dhe shtrirja e stervitjeve simuluese prane strukturave te forcave. 3) Plotesimi i nevojave materiale e
didaktike per arsimimin ushtarak ne masen mbi 90%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer punonjesish
2018
75.0
1,200.0
1,145.27
387,100.0
338
2020
Sasia -2.9 0 0
Totali i Shpenzimeve -18.1
1,200.0
Shpenzime për njësi 75.0 75.0
Sasia -27.3 0
Shpenzime jashtë projekteve
Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie
Përshkrimi Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se
vendit te punes nga transferimi i ushtarakut.
Objektivat 0) Zhvillimi i gjuhes operacionale te NATO-s perparesi thellimi i njohurive te gjuhes angleze dhe implementimi i STANAG-ve AJP-
ve te NATO-s sipas fushave. 1) Sigurimi 100% i përfitimeve të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë nga aktet ligjore në fuqi.
2) Trajnimi i personelit ne kurset institucionale dhe funksionale bazuar ne konceptin "stervit per standard dhe jo per kohe" 3)
Rritja e rolit "Joint" te nivelit te arsimimit dhe stervitjes ne institucione, Force Tokesore, Force Ajrore, Force Detare e Logjistike.
Viti Aktual
2017
18
mijëra lekë 7,200.0
mijëra lekë 400.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00331
Produkti D
Viti Aktual
2017
300
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 23.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03929
Produkti G
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 9,322.0
mijëra lekë 9,322.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00331
Shpenzime jashtë projekteve
Kandidat per ushtar per tu certifikuar per ushtar.
Përshkrimi Shtetas shqiptare, kandidat per ushtar i cili eshte shpallur fitues pas procedurave te rekrutimit dhe ndjek kurset per tu certifikuar
per ushtar.
Objektivat 0) Sigurimi i barazise gjinore ne masen 10 % te kandidateve per ushtar femra. 1) Sigurimi i barazise gjinore ne masen 20 % te
kandidateve per ushtar femra. 3) Sigurimi i barazise gjinore ne masen 30 % te kandidateve per ushtar femra.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer
2018 2019
300 300
2019
0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime për njësi 361.54 361.54 361.54
Sasia -27.8 0 0
Totali i Shpenzimeve -34.7 0 0
Shpenzime për njësi -9.6 0 0
Shpenzime për njësi 38.67 45.17 48.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 65.7 16.8
65.7 16.8 6.3
Rikonstruksion sistemi ngrohje, ftohje, hidroizolim i taraces, rikonstruksion rrjeti elektrik i godines KDS
Rikonstruksion sistemi ngrohje, ftohje, hidroizolim i taraces, rikonstruksion rrjeti elektrik i godines KDS
PërshkrimiRikonstruksion sistemi ngrohje, ftohje, hidroizolim i taraces, rikonstruksion rrjeti elektrik i godines KDS
Objektivat
0) Do te perditesohen doktrinat e forcave dhe sherbimeve te Forcave te Armatosura te Republikes se Shqiperise, per te
orientuar rruget se si do te arrihen synimet dhe objektivat, ne permbushje te interesave kombetare. 1) Përmirësimi infrastrukturës
ushtarake në Shkollën eTrupës, rritja dhe permiresimi i metologjise se testimit dhe vleresimit te personelit ushtar, nenoficere,
oficere ne Qendrat Stervitore deri ne 35 %. 2) Bashkeveprimi efektiv ndermjet Shkolles se Trupes Qendrave Stervitore dhe
Institucioneve Arsimore ne interes te zhvillimit te programeve stervitore. 3) Rritja e kapaciteteve te gjuhes angleze, nepermjet
zhvillimit te OK E 1101 "English Language Proficiency".
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018
Totali i Shpenzimeve 11,600.0 13,550.0 14,400.0
Njësia
6.3
Shpenzime për njësi
Shpenzime për njësi 0.0
0
2020
0.0 0.0
Sasia -100 0
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer
2018 2019 2020
13 13 13
Totali i Shpenzimeve 4,700.0 4,700.0 4,700.0
300
2020
Produkti O
Viti Aktual
2017
202
mijëra lekë 93,950.0
mijëra lekë 465.1
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit Ministria e Mbrojtjes
Emri i Programit
Grupi 17
Programi 10270
Projekti 00341
Produkti A
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Grupi 17
Programi 10910
Mbeshtetje Sociale per Ushtaraket
Shpenzime jashtë projekteve
TRANSFERTA TE BRENDESHME
PërshkrimiTRANSFERTA TE BRENDESHME PER PERBALLIMIN E PENSIONEVE TE PARAKOHESHME TE USHTARAKEVE.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia NUMER
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 4,974,600.0 5,060,000.0 5,200,000.0
Shpenzime për njësi 4,974,600.0 5,060,000.0 5,200,000.0
Mbeshtetje Sociale per Ushtarket
0
Totali i Shpenzimeve 139.3 -5.4 0
Shpenzime për njësi 129.1 -6.8 0
Totali i Shpenzimeve 224,830.0 212,600.0 212,600.0
Shpenzime për njësi 1,065.55 993.46 993.46
Ministria e Mbrojtjes
Struktura eKDS (Akademia e Forcave te Armatosura
Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.5008 funksionale per arsimimin dhe trajnimin e ushtarakeve dhe punonjesve civile te Forcave te Armatosura
te RSH dhe drejtuesve te larte te Institucioneve civile.
Objektivat
0) Vijimi i mbeshtetjes se gjithanshme te kapaciteteve te nevojshme per arsimimin, stervitjen, trajnimin dhe kualifikimin e
personelit oficere, nenoficere dhe civile te Forcave te Armatosura me qellim qe te intensifikohet stervitja per te rritur aftesine
luftarake dhe nderveprimin e Forcave te Armatosura. 1) Aplikimi i konceptit te arsimimit, trajnimit individual te personelit dhe mbi
kete baze hartimi i udhezimeve dhe procedurave standarte per rekrutimin e personelit per oficere, nenoficere dhe ushtare bazuar
ne ligj, arsimimi dhe kualifikimi i vazhdueshem te tij si edhe rritjenprofesionalizimit dhe permiresimin e sistemit te vleresimit
institucional. 2) Kompletimi i strukturave te Forcave te Armatosura me dokumente doktrinore ne fushen e mbrojtjes dhe sigurise.
3) Rritja e kapaciteteve arsimore, stervitore e trajnuese dhe performances mesimdhenese ne institucionet arsimore e stervitore te
Forcave te Armatosura nepermjet perzgjedhjes se personelit ne perputhje me kriteret e caktuara.
Sasia 4.5 1.4
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019
211 214
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 1.7 2.8
Shpenzime për njësi 0 1.7 2.8
Ministria e Mbrojtjes
Emergjencat Civile
2020
214
Projekti 05426
Produkti A
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 144,938.0
mijëra lekë 144,938.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05426
Produkti B
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05426
Produkti C
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 175,000.0
mijëra lekë 175,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -25.7 0 0
Shpenzime për njësi -25.7 0 0
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashte projekteve
TRANSFERTA TE BRENDESHME
Përshkrimi TRANSFERTA PER KOMPESIM
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia LEKE
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 130,000.0 130,000.0 130,000.0
Shpenzime për njësi 130,000.0 130,000.0 130,000.0
PERSON
2018 2019 2020
100 100 100
Totali i Shpenzimeve 142,466.0 147,728.0 152,728.0
Shpenzime për njësi 1,424.66 1,477.28 1,527.28
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -1.7 3.7 3.4
Shpenzime për njësi -99 3.7 3.4
Shpenzime jashte projekteve
DREJTORIA E PERGJITHSHEM
Përshkrimi PERSONELI
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia PERSON
2018 2019 2020
13 13 13
Totali i Shpenzimeve 13,272.0 13,272.0 13,272.0
Shpenzime për njësi 1,020.92 1,020.92 1,020.92
Sasia
Shpenzime jashte projekteve
REZERVAT E SHTETIT
PërshkrimifUNKSIONAL DHRE NE GADISHMERI PER PERMBUSHJEN E MISIONIT
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Projekti 05426
Produkti D
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 4,000.0
mijëra lekë 4,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05462
Produkti E
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05463
Produkti F
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 150,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 150,000.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 40,000.0 10,000.0 20,000.0
Shpenzime për njësi 40,000.0 10,000.0 20,000.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 -75 100
Shpenzime për njësi 0 -75 100
FINACIM I HUAJ
FINACIM I HUAJ
Përshkrimi FINACIM I HUAJ
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia LEKE
2018 2019 2020
1 0 0
Shpenzime për njësi 4,000.0 4,000.0 4,000.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
GADISHMERIA NDAJ PERMBYTJEVE DHE MENAZHIMI NDAJ FATKEJSIVE
EMERGJENCAT CIVILE
Përshkrimi EMERGJENCAT CIVILE
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia COPE
2018 2019 2020
1 1 0
Shpenzime jashte projekteve
TRANSFERTA ME JASHTE
PërshkrimiTRANSFERTA PER KONTRIBUTE NE KUADER TE ORGANIZATA NDERKOMBETARE
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia LEKE
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit Kodi i Grupit 26
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
01110
04260
04760
05320
Emri i Grupit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Emri i Programit
Planifikim,Menaxhim,Administrim Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim,
menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit,
pyjeve si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin
dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e burimeve njerezore;
hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne
te gjithe strukturen e MM-se dhe institucionet e varesise, ne perputhje me
legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.
Administrimi i Pyjeve Programi i administrimit te pyjeve përfshin hartimin e politikave per menaxhimin e
qendrueshem te pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e nje ekonomie te gjelber,
koordinimin ne nivel qendror, rajonal dhe lokal te praktikave me te mira ne fondin
pyjor dhe kullosor, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqesore me mjedisin dhe
te pranuara nga shoqeria. Automatizimi i bazes se te dhenave per regjistrin pyjore
dhe digjitalizimi i hartave, mbeshtetjen e kerkimit, zhvillimit teknologjik e
inovacioneve ne pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftesimin e kapaciteteve
te personelit pyjor dhe administrativ lokal, harmonizimi ligjor e nënligjore,
bashkepunimi institucional me struktura te tjera te interesuara per menaxhimin e
qendrueshem e rruajtjen e biodiversitetit.
Zhvillimi i Turizmit Programi i zhvillimit te turizmit mbeshtetet ne strategjine sektoriale te turizmit,
planin e saj te veprimit si dhe te masave ne strategjite ndersektoriale. Permiresimi
ne vazhdimesi i kuadrit ligjor per turizmin me fokus harmonizimin e tij me politikat
e qeverise ; permiresimi i klimes se biznesit etj. MTM ne bashkepunim me
pushtetin vendor, synon ruajtjen , zhvillimin dhe promovimin e trashegimise
kulturore dhe natyrore per te permiresuar cilesine e produktit turistik , rritjen e
cilesise se sherbimeve turistike , mbrojtjen e konsumatorit etj.
Programe per mbrojtjen e Mjedisit Programi i Mbrojtjes se Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së
jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve
për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nëpërmjet permiresimit te cilesise se ajrit
dhe uljes se ndotjes akustike ne zonat kryesore urbane; menaxhimit te integruar
te mbetjeve nepermjet trajtimit sipas hierarkise dhe rehabilitimit te pikave të
nxehta mjedisore; parandalimit dhe kontrollit te integruar te ndotjes dhe rreziqeve
nga aksidentet industriale permiresimit te menaxhimit te kimikateve;pershpejtimin
e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjes se gazeve me efekt serre;
ruajtjes dhe perdorimit te qëndrueshëm të biodiversitetit dhe menaxhimit te
integruar të Zonave te Mbrojtura.
Planifikim,Menaxhim,Administrim
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit,
pyjeve si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e burimeve
njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MM-se dhe institucionet e varesise, ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.
Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit,
pyjeve si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e burimeve
njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MM-se dhe institucionet e varesise, ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.
Permiresimi i struktures funksionale per nje menaxhim sa me efektiv te burimeve njerezore, krijimi i nje stafi permanent dhe sa me te qendrueshem, si dhe
aplikimi i proceseve te hapura konkurimi, motivimi dhe shperblimi i diferencuar sipas rezultateve te punes,rritja e luftes kunder korupsionit si nje element
shume i rendesishem per ecjen perpara ne perputhje me standartet e BE
1). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).
Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne
kurse kualifikimi 3). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te
shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e
legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). . Hartimi i
nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te
miratuara 7). Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor 8). Venia para pergjegjesise e
shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 9). Koordinimi i punes se
projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 10). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA
11). Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 12). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto sa me te
lire 13). Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut.
1). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).
Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne
kurse kualifikimi 3). . Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te
shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne
perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve
ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 7). Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi
dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 8). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e
mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 9). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te
mjedisit 10). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 11). Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 12).
Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 13). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto
sa me te lire
1). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).
Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne
kurse kualifikimi 3). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te
shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne
perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve
ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 7). Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi
dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 8). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e
mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 9). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 10). Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne
organizatat nderkombetare 11). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto minimale 12). Rritja e transparences ne vendim marrje
duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 13). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Grupi 26
Programi 01110
Projekti 00352
Produkti A
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 7,143.0
mijëra lekë 595.25
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Produkti B Raportim ne kuader te INTEGR EUROPIANE DHE KONVENTES Aarhusit
PërshkrimiRaportim ne kuader te INTEGR EUROPIANE DHE KONVENTES Aarhusit
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 8,024.0 8,274.0 8,014.0
Shpenzime për njësi 668.67 636.46 616.46
Objektivat
0) Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne
10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi 1) Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve
njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi 2) Perputhja e formimit profesional
me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse
kualifikimi 3) Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te
ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Planifikim,Menaxhim,Administrim
Shpenzime jashtë projekteve
Auditime te brendshme te ushtruara ne njesite vartese
Përshkrimi Kontrolle te brendshme te plota neper institucionet vartese sipas programit vjetor te miratuar nga Ministri mbi perdorimin e
fondeve buxhetore
1). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).
Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne
kurse kualifikimi 3). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te
shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne
perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve
ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 7). Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi
dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 8). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e
mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 9). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 10). Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne
organizatat nderkombetare 11). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto minimale 12). Rritja e transparences ne vendim marrje
duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 13). Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire
1). Reduktimi i parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise 2).
Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne
kurse kualifikimi. 3). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 4). Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te
shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 5). Permiresimin e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne
perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 6). Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve
ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 7). Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi
dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 8). Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e
mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 9). Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 10). Rritja e perfaqesimit te shtetit shqiptar ne
organizatat nderkombetare 11). Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 12). Plotesimi i nevojave per nje
pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire
Do te ndiqen nepermjet zbatimit te "Strategjise ndersektoriale per reformen ne administraten publike 2013-2020 ne kuader te strategjise kombetare per
zhvillim dhe integrim "; miratuar Urdher te Kryeministrit Nr 12 dt 2.2.2012, ligjit nr. 9936 date 26/6/2008 " Per menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH
",Ligji Nr 10296 date 8/7/2010" Per menaxhimin Financiar dhe kontrolli" ligji nr. 114 datë 22/10/2015 " Për auditimin e brendshëm në sektorin publik ". Kodi
punes, Ligji per blerjet e vogla 9643 dt 20.11.2006 ( i ndryshuar)LIGJ
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Shpenzime për njësi 12.3 -4.8 -3.1
Shpenzime jashtë projekteve
8.3 0
Totali i Shpenzimeve 12.3 3.1 -3.1
Sasia Numer auditimesh
2018 2019 2020
12 13 13
Viti Aktual
2017
24
mijëra lekë 1,515.0
mijëra lekë 63.13
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Produkti C
Viti Aktual
2017
250
mijëra lekë 3,694.0
mijëra lekë 14.78
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Produkti D
Viti Aktual
2017
60
mijëra lekë 1,708.0
mijëra lekë 28.47
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
PërshkrimiHartimi cdo muaj i buletinit mjedisor dhe publikimi elektronik ne faqen e ministrise
Totali i Shpenzimeve
Buletini mujor dhe javor
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 1,797.0 1,797.0 1,797.0
Shpenzime për njësi 74.88 74.88 74.88
Objektivat 0) Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te
shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 1) Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat
nderkombetare 2) Rritja e pjesmarrjes dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 3) Rritja e pjesmarrjes dhe
kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0 0
Totali i Shpenzimeve 18.6 0
0
Totali i Shpenzimeve 18.6 0 0
Sasia Nr shkresash
2018 2019 2020
250 250 250
Shpenzime për njësi 18.6 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia Nr buletini
2018 2019 2020
60 60 60
Shpenzime për njësi 36.17 36.17 36.17
Sasia 0
2,170.0
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 4,380.0 4,380.0 4,380.0
Shpenzime për njësi 17.52 17.52 17.52
Objektivat 0) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto sa me te lire 1) Rritja e transparences ne vendim marrje duke
marre ne konsiderate vendimin e publikut. 2) Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e
publikut. 3) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Letrat, degjesat me publikun
PërshkrimiTransparenca ndaj publikut Letrat, degjesat me publikun, ditet mjedisore
0
Sasia nr raportimesh
2018 2019 2020
24 24 24
Shpenzime për njësi 27 0 0
0 0
Totali i Shpenzimeve 27 0 0
2,170.0 2,170.0
Shpenzime për njësi 18.6 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0
Projekti 00352
Produkti E
Viti Aktual
2017
2000
mijëra lekë 25,443.0
mijëra lekë 12.72
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Produkti F
Viti Aktual
2017
40
mijëra lekë 2,674.0
mijëra lekë 66.85
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Sasia Nr akte ligjore
2018 2019 2020
Objektivat
0) . Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe
te matshem sipas programeve te miratuara 1) Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te
gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara 2) Hartimi i nje plani sa me real
sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve
te miratuara 3) Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te
qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Akte ligjore dhe nenligjore te hartuara sipas matrices te ministrise dhe Planit te integruar te MINISTRISE
Përshkrimi Rishikimi i bazes ligjore te projektakteve ligjore te hartuara nga drejtorite teknike dhe hartimi i legjislacionit te ri mjedisor, ne
perputhje me kerkesat e direktivave te mjedisit te BE-se,
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 26,326.0 26,326.0 26,326.0
Shpenzime për njësi 13.16 13.16 13.16
Objektivat
0) Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 1) . Zbatimi i
Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 2) Zbatimi i
Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 3) Zbatimi i
Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Shkresa te hartuara
PërshkrimiShkresa te hartuara ne kuader te mbarevajtjes se punes ndermjet sektoreve
Sasia -47.5
Totali i Shpenzimeve 3,512.0 3,512.0 3,512.0
Shpenzime për njësi 167.24 351.2 16.72
0
Shpenzime për njësi 150.2 110 -95.2
Shpenzime jashtë projekteve
-52.4 2000
Totali i Shpenzimeve 31.3 0
21 10 210
Shpenzime për njësi 3.5 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0
Totali i Shpenzimeve 3.5 0 0
Numer trajnimesh
2018 2019 2020
2000 2000 2000
Shpenzime jashtë projekteve
Produkti G
Viti Aktual
2017
40
mijëra lekë 17,613.0
mijëra lekë 440.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Produkti H
Viti Aktual
2017
600
mijëra lekë 4,238.0
mijëra lekë 7.06
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Produkti I
Objektivat 0) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 1) Koordinimi i
punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 2) Permbushja e detyrimeve
te Ministrise ne kuader te MSA 3) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Procese gjyqesore te kryera
PërshkrimiPer kundravajtje administrative dhe largim nga puna ndiqen proceset gjyqesore ne gjykate deri ne zbatimin e tyre ne permbarim
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 16,613.0 16,613.0 16,613.0
Shpenzime për njësi 415.33 415.33 415.33
Objektivat 0) Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor 1) Venia para
pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne
buxhetin e shtetit 2) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te
shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit 3) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe
likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky dem ne buxhetin e shtetit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Raportime financiare mbi buxhetin e MMPAU
Përshkrimi Miratimin e tavaneve nga Keshilli i Ministrave,ndarjen e tyre sipas programeve dhe hedhja ne soft i te dhenave,hartohen raportet
per shpenzimet dhe produktet dhe monitorimi I tyre ne periudha mujore dhe 3 mujore, mbajtja e kontabilitetit.
Shpenzime për njësi -5.7 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0
Totali i Shpenzimeve -5.7 0 0
Sasia Nr raportimesh
2018 2019 2020
40 40 40
Objektivat 0) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga ky
dem ne buxhetin e shtetit 1) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv
te mjedisit 2) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 3)
Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit
Raportime per projekte mjedisore te administruara me financim te huaj
Përshkrimi Ndjekja dhe koordinimi I projekteve me financim te huaj. Pergatitja e raportimeve mujore dhe periodike per institucione te
ndryshme.
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 4,238.0 4,238.0 4,238.0
Shpenzime për njësi 7.06 7.06 7.06
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Sasia Nr procesesh
2018 2019 2020
600 600 600
Viti Aktual
2017
120
mijëra lekë 11,449.0
mijëra lekë 95.41
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Produkti J
Viti Aktual
2017
22
mijëra lekë 9,328.0
mijëra lekë 424.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Produkti K
Viti Aktual
2017
215
mijëra lekë 5,670.0
mijëra lekë 26.37
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
97.41
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Shpenzime për njësi 2.1 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0
Totali i Shpenzimeve 2.1 0 0
Sasia nr raportesh
2018 2019 2020
120 120 120
0
Totali i Shpenzimeve 11,689.0 11,689.0 11,689.0
Shpenzime për njësi 97.41 97.41
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 5,900.0 5,900.0 5,900.0
Shpenzime për njësi 27.44 27.44 27.44
Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 1) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 2) Rritja
e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 3) Rritja e perfaqesimit te shtetit shqiptar ne organizatat
nderkombetare
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Takime nderkombetare perfaqesuar nga Ministri dhe administrata e MM
Përshkrimi Pregatitja e shkresave te ndryshme, kontaktet me organizatoret, ambasadave, ministrite e linjes etj, sigurimi iudhetimit dhe
akomodimit, pregatitja e axhendave
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 9,704.0 9,714.0 9,714.0
Shpenzime për njësi 441.09 441.55 441.55
Shpenzime për njësi 4.1 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0
Totali i Shpenzimeve 4.1 0 0
Sasia Nr aktivitetesh
2018 2019 2020
215 215 215
Shpenzime për njësi 4 0.1 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0
Totali i Shpenzimeve 4 0.1 0
Sasia Nr.raportime
2018 2019 2020
22 22 22
Objektivat 0) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 1) Koordinimi i
punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 2) Permbushja e detyrimeve
te Ministrise ne kuader te MSA 3) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Raportime te ndryshme ne kuader te Marreveshjes se Stabilizim-Asociimitt
Përshkrimi Koordinimi dhe bashkerendimi I punes me drejtorite brenda Ministrise, Koordinimi I punes me Ministrine e Integrimit MIE,
Koordinimi I punes me Ministrite e Linjes, Pergatitja e raportimeve periodioke
Sasia
Produkti L
Viti Aktual
2017
110
mijëra lekë 3,230.0
mijëra lekë 29.36
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00352
Produkti M
Viti Aktual
2017
100
mijëra lekë 45,330.0
mijëra lekë 453.3
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04622
Produkti P
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 3,392.0
mijëra lekë 3,392.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05380
Objektivat 0) Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 1) Rritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne
organizatat nderkombetare 2) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto minimale 3) Rritja e transparences
ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Procedura prokurimi
PërshkrimiPer plotesimin e nevojave ne institucion per materjale te ndryshme kryhen procedurat me blerje te vogel
Shpenzime për njësi 2.7 0 0
Orendi dhe Pajisje
0 0
Totali i Shpenzimeve 2.7 0 0
Sasia numer godine
2018 2019 2020
1 1 1
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 3,484.0
Shpenzime për njësi 22.6 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
0 0
Totali i Shpenzimeve 22.6 0 0
Sasia Nr prokurimesh
2018 2019 2020
110 110 110
Shpenzime për njësi 441.18 469.36 471.73
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Vendime Gjyqesore te likujduar
Përshkrimi Likujdime te proceseve gjyqesore sipas vendimeve te gjykates
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 3,960.0 3,960.0 3,960.0
Shpenzime për njësi 36.0 36.0 36.0
Totali i Shpenzimeve 48,530.0 51,630.0 51,890.0
Shpenzime për njësi -2.7 6.4 0.5
Rikonstruksion
0 0
Totali i Shpenzimeve 7.1 6.4 0.5
Sasia numer vendimesh
2018 2019 2020
110 110 110
Godine e rikonstruktuar e Ministrise
Përshkrimi Godine e rikonstruktuar e Ministrise
Sasia 10
3,484.0 3,484.0
Shpenzime për njësi 3,484.0 3,484.0 3,484.0
Objektivat 0) Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 1) Plotesimi i nevojave per nje pune
sa me efektive dhe kosto sa me te lire 2) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Produkti Q
Viti Aktual
2017
70
mijëra lekë 8,973.0
mijëra lekë 128.19
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Sasia
Totali i Shpenzimeve 8,973.0 54,013.0 8,973.0
Shpenzime për njësi 128.19 771.61 128.19
Objektivat 0) Rritja e transparences ne vendim marrje duke marre ne konsiderate vendimin e publikut. 1) Plotesimi i nevojave per nje pune
sa me efektive dhe kosto sa me te lire 2) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe kosto sa me te lire
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Orendi dhe pajisje te blera
Përshkrimi Per lehtesimin e procesit te punes dhe per nevoja te domosdoshme duhen blere orendi dhe pajisje
Programi i Mbrojtjes se Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e
kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nëpërmjet permiresimit te cilesise se ajrit dhe uljes se ndotjes akustike ne zonat kryesore urbane;
menaxhimit te integruar te mbetjeve nepermjet trajtimit sipas hierarkise dhe rehabilitimit te pikave të nxehta mjedisore; parandalimit dhe kontrollit te
integruar te ndotjes dhe rreziqeve nga aksidentet industriale permiresimit te menaxhimit te kimikateve;pershpejtimin e përshtatjes ndaj ndryshimeve
klimatike dhe zbutjes se gazeve me efekt serre; ruajtjes dhe perdorimit te qëndrueshëm të biodiversitetit dhe menaxhimit te integruar të Zonave te
Mbrojtura.
Programi i Mbrojtjes se Mjedisit synon mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, permes: bashkepunimit ne nivel qendror dhe lokal per perafrimin e plote te
legjislacionit kombetar me acquis ne fushen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike; hartimit dhe zbatimit te strategjive dhe planeve te veprimit te cilesise se
ajrit, mbetjeve, zhurmave, biodiversitetit, zonave te mbrojtuara, kimikateve dhe rreziqeve nga aksidentet industriale, ndryshimeve klimatike; zbatimit te
legjislacionit te VNM, VSM dhe lejes se integruar; forcimin e mekanizmave te kontrollit dhe inspektimit për aktivitete me ndikim ne mjedis; permiresimin e
menaxhimit te kimikateve gjate gjithe ciklit te jetes se tyre; zhvillimit i kapaciteteve ne nivel qendror dhe lokal dhe nxitjes se bashkepunimit ndersektoral;
ndalimin e humbjes se biodiversitetit dhe qendrueshmerine se sherbimeve te ekosistemit, permiresimi i statusit te llojeve dhe habitateve.
1. Transpozimi i plote/pjesshem i acquis se mjedisit/ndryshimeve klimatike/mbrojtjes se natyres sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2. Arritja e
permiresimeve te matshme te cilesise se ajrit ne vitin 2020 sipas percaktimeve ne strategjine kombetare te ajrit. 3. Permiresimi i performances se
menaxhimit te integruar te mbetjeve do te garantoje deri ne vitin 2020 nje mjedis te shendetshem sipas standarteve evropiane; 4. Reduktimi i ndotjes nga
shkarkimet industriale per lejet e tipit A dhe B dhe rreziqeve nga aksidentet industriale sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi; 5.Reagimi ndaj
ndryshimeve klimatike me qellim fillimin e zbatimit te Marreveshjes se Parisit deri ne vitin 2020 dhe kontributi per te mbrojtur shtresen e ozonit ; 6. Forcimi i
mbrojtjes se natyres dhe biodiversitetit nepermjet rritjes se siperfaqes se zonave te mbrojtura, me fokus ne ZM detare dhe bregdetare deri ne vitin
2020;Forcimi i menaxhimit dhe ruajtjes se burimeve ujore.
1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3). Rritja perqindjes se mbetjeve
që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 5).
Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale 6). Zhvillimi i
TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie 7). Pershpejtimi i
pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te
ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 9). Rritja
e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i
elementeve te tij 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 12). Permbushja e detyrimeve
kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes
Shpenzime për njësi 0 502 -83.4
Programe per mbrojtjen e Mjedisit
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 502 -83.4
Sasia nr. orendish
2018 2019 2020
70 70 70
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Produkti A
1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu; 3). Rritja perqindjes se mbetjeve
që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 5).
Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale 6). Zhvillimi i
TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie 7). Pershpejtimi i
pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te
ekosistemit ne zonen e Kune Vainit 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit. 9). Rritja
e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i
elementeve te tij 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 12). Permbushja e detyrimeve
kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 13). Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit
27 te BE.
Ajri. Numri i diteve te tejkaluara te PM10 ne vitin 2020 te zvogelohet Zhurmat: Te dhenat e monitorimit tregojne se ne shume zona ka nje rritje mesatare
te nivelit te zhurmes prej rreth 20db (A) gjate nates, nga 30-35 dB (A) ne vitin 1989 ne rreth 60-70 dB(A) ne vitet e fundit. Standartet e politikes se
programit mbeshteten ne normat e percaktuara ne Udhezimin e perbashket te MMPAU dhe Ministrise se Shendetesise
1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3). Rritja perqindjes se mbetjeve
që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 5).
Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale 6). Zhvillimi i
TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie 7). Pershpejtimi i
pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te
ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 9). Rritja
e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i
elementeve te tij 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 12). Permbushja e detyrimeve
kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes
1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3). Rritja perqindjes se mbetjeve
që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 5).
Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale 6). Zhvillimi i
TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie 7). Pershpejtimi i
pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te
ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 9). Rritja
e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i
elementeve te tij. 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020 12). Permbushja e detyrimeve
kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 13). Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit
27 te BE.
Objektivat
0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne
PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas
planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e
pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve
klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).
Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara per ajrin, ndryshimet klimatike, kimikatet, mbetjet, VNM, VSM, ndotjes dhe rreziqeve industriale, biodiversitetit dhe zonave te mbrojtura.
Përshkrimi Per te siguruar mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë do te hartohen akte ligjore dhe nenligjore qe transpozojne direktiva,
rregullore dhe vendime te BE per fushen e mjedisit dhe te ndryshimeve klimatike.
1). Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2).
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3). Rritja perqindjes se mbetjeve
që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 4). Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 5).
Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te tipit A dhe forcimi i kontrollit te zbatimit te legjislacionit per operatoret e medhenj dhe te mesem industriale. 6). Zhvillimi i
TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie. 7). Pershpejtimi i
pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te
ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 8). Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit. 9).
Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 10). Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i
elementeve te tij. 11). Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.12) Permbushja e detyrimeve
kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 12). Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit
27 te BE.
Viti Aktual
2017
18
mijëra lekë 19,455.0
mijëra lekë 1,080.83
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti B
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 13,896.0
mijëra lekë 2,779.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti C
Viti Aktual
2017
1600
mijëra lekë 8,338.0
mijëra lekë 5.21
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
13,896.0 13,896.0 13,896.0
Shpenzime për njësi 4,632.0 6,948.0 6,948.0
Objektivat 0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne
PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas
planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e
pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve
klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer strategjish dhe planesh
2018 2019 2020
3 2 2
Shpenzime jashtë projekteve
Strategji dhe Plane Kombetare te hartuara
Përshkrimi Do te hartohen dokumenta strategjike dhe plane veprimi per arritjen e objektivave kombetare ne fushen e mbrojtjes se mjedisit
dhe ndryshimeve klimatike.
Sasia -11.1 -6.3 -20
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 12.5 6.7 25
Totali i Shpenzimeve 19,455.0 19,455.0 19,455.0
Shpenzime për njësi 1,215.94 1,297.0 1,621.25
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer aktesh
2018 2019 2020
16 15 12
Totali i Shpenzimeve 8,338.0 8,338.0 8,338.0
Shpenzime për njësi 5.56 5.56 5.96
Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Deklarata mjedisore dhe vendime
2018 2019 2020
1500 1500 1400
Shpenzime jashtë projekteve
Deklarata Mjedisore per VSM te miratuara, Aplikime te shqyrtuara per VNM dhe dhenie mendimi sugjerues, çertifikata per ekspertet e VNM dhe Auditimit Mjedisor te shqyrtuara dhe miratuara.
Përshkrimi Administrimi i aplikimeve per procedurat VSM, koordinimi i punes me autoritetet perkatese per procesin e VNM si dhe çertifikimit
te eksperteve te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Auditimit Mjedisor nga ana e MM.
Sasia -40 -33.3 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 66.7 50 0
Sasia
Totali i Shpenzimeve
Sasia -6.3 0 -6.7
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 6.7 0 7.1
Projekti 00353
Produkti D
Viti Aktual
2017
300
mijëra lekë 34,266.0
mijëra lekë 114.22
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti E
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 2,779.0
mijëra lekë 1,389.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti F
Totali i Shpenzimeve 34,266.0 34,266.0 34,266.0
Shpenzime për njësi 107.08 100.78 97.9
Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer dosjesh
2018 2019 2020
320 340 350
Shpenzime jashtë projekteve
Aplikime te shqyrtuara, dhenie vendimi /deklarate mjedisore per VNM
Përshkrimi Realizohet shqyrtimi i dosjeve te zhvilluesve te projekteve per Vleresimin e Ndikimit te Mjedis (Vleresim paraprak, vleresim te
thelluar) nga AKM.
Sasia
Totali i Shpenzimeve 2,779.0 2,779.0 2,779.0
Shpenzime për njësi 1,389.5 1,389.5 1,389.5
Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 1) Permbushja e detyrimeve kombetare
dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 2) Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave
te kapitullit 27 te BE. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer raportesh
2018 2019 2020
2 2 2
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte per llojet e faunes se eger dhe popullatat e tyre
Përshkrimi Ne zbatim te projektligjit "Per miratimin e moratoriumit te gjuetise ne Republiken e Shqiperise" do te hartohen raporte per
zbatimin e tij
Sasia 6.7 6.3 2.9
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -6.3 -5.9 -2.9
Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 1) Permbushja e detyrimeve kombetare
dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 2) Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave
te kapitullit 27 te BE. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes
Shpenzime jashtë projekteve
Plane menaxhimi te Zonave te Mbrojtura te hartuara dhe te miratuara
Përshkrimi Do te hartohen dhe do te miratohen planet e menaxhimit te Zonave te Mbrojtura ne perputhje me kuadrin ligjor kombetar ne
zbatim te Ligjit "Per Zonat e Mbrojtura"
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 3,335.0
mijëra lekë 1,667.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti G
Viti Aktual
2017
16
mijëra lekë 3,335.0
mijëra lekë 208.44
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti H
Viti Aktual
2017
22
mijëra lekë 2,223.0
mijëra lekë 101.05
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 3,335.0 3,335.0 3,335.0
Shpenzime për njësi 1,667.5 1,667.5 1,667.5
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh te hartuara
2018 2019 2020
2 2 2
Totali i Shpenzimeve 3,335.0 3,335.0 3,335.0
Shpenzime për njësi 196.18 196.18 196.18
Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer raportesh
2018 2019 2020
17 17 17
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte kombetare per zbatimin e Konventave te fushes se mbrojtjes se mjedisit te hartuara
Përshkrimi Do te hartohen raportet kombetare dhe do te plotesohen pyetesore sipas kerkesave nga Sekretariatet e Konventave per
konventat qe mbulohen nga Drejtoria e Mjedisit, Ndryshimeve Klimatike dhe Drejtoria e Biodiversitetit dhe Zonave te Mbrojtura.
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 2,223.0 2,223.0 2,223.0
Shpenzime për njësi 92.63 88.92 88.92
Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer raportesh
2018 2019 2020
24 25 25
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte per integrimin te hartuara
Përshkrimi Pergatitja e raporteve mujore dhe tremujore per zbatimin e PKIE per fushen e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, raportit per
nenkomitetin BE-Shqiperi dhe KSA, raportet gjashte mujore si kontribut per progres raportin e BE-se.
Sasia 6.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -5.9 0 0
Sasia
Sasia 9.1 4.2 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -8.3 -4 0
Projekti 00353
Produkti I
Viti Aktual
2017
75
mijëra lekë 2,223.0
mijëra lekë 29.64
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti L
Viti Aktual
2017
6000
mijëra lekë 165,650.0
mijëra lekë 27.61
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti M
Sasia
Totali i Shpenzimeve 2,223.0 2,223.0 2,223.0
Shpenzime për njësi 27.79 27.79 27.79
Objektivat
0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne
PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas
planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e
pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve
klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer tabelash
2018 2019 2020
80 80 80
Shpenzime jashtë projekteve
Tabela te perputhshmerise ne kuader te procesit te progres monitorimit
Përshkrimi Plotesimi dhe perditesimi i tabelave te perputhshmerise dhe pyetesoreve te zbatimit per legjislacionin e BE per kapitullin 27 te
mjedisit dhe ndryshimeve klimatike
Sasia
Totali i Shpenzimeve 168,649.0 165,650.0 168,649.0
Shpenzime për njësi 28.11 27.61 28.11
Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer inspektimesh
2018 2019 2020
6000 6000 6000
Shpenzime jashtë projekteve
Inspektime te aktiviteteve industriale, veprimtarive prodhuese, per shkarkimet ne ajer, mbetjeve industriale dhe urbane si dhe zhurmave
Përshkrimi Do te kryhen inspektime te aktiviteteve industriale dhe veprimtari prodhuese, lidhur me shkarkimet ne ajer, menaxhimin e
mbetjeve industriale dhe urbane si dhe zhurmave
Sasia 6.7 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -6.3 0 0
Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;
Shpenzime jashtë projekteve
Programi Kombetar Vjetor i monitorimit te Mjedisit (PKMM)
Përshkrimi Ne zbatim te VKM Nr 1189 datë 18.11.2009, te sistemit operacional te integruar te Monitorimiit te Mjedisit hartohet Projekti I
Programit Kombetar te Monitorimit, ku percaktohen komponentet qe do te monitorohen, institucionet monitoruese dhe kostot.
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 1.8 -1.8 1.8
Shpenzime për njësi 1.8 -1.8 1.8
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 10,965.0
mijëra lekë 10,965.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti N
Viti Aktual
2017
8
mijëra lekë 6,983.0
mijëra lekë 872.88
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti O
Viti Aktual
2017
8
mijëra lekë 6,983.0
mijëra lekë 872.88
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia
Totali i Shpenzimeve 10,965.0 10,965.0 10,965.0
Shpenzime për njësi 10,965.0 10,965.0 10,965.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer programesh
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 6,983.0 6,983.0 6,983.0
Shpenzime për njësi 872.88 872.88 872.88
Objektivat 0) Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 1)
Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 2) Rritja
perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 3) Rritja
perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer raportesh
2018 2019 2020
8 8 8
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte monitorimi te cilesise se ajrit urban per 6 qytete kryesore: Tirane , Durres, Shkoder,Elbasan Korce dhe Vlore
Përshkrimi Do te realizohet vleresimi i cilesise se ajrit per cdo komponent ne stacione monitorimi ne perputhje me rrjetin e percaktuar dhe
ne indikatoret baze te vleresimit, sipas nje frejkuence e metodologjie te percaktuar ne standardet kombetare dhe BE
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 6,983.0 6,983.0 6,983.0
Shpenzime për njësi 872.88 872.88 872.88
Objektivat
0) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 1) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 2) Rritja e shkalles se
riciklimit te mbetjeve urbane. 3) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer raportesh
2018 2019 2020
8 8 8
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte monitorimi te nivelit te zhurmaveper qytete
Përshkrimi Do te realizohet vleresimi i nivelit te zhurmave ne stacione monitorimi ne perputhje me rrjetin e percaktuar dhe ne indikatoret
baze te vleresimit, sipas nje frejkuence e metodologjie te percaktuar ne standardet kombetare dhe BE
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Projekti 00353
Produkti P
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 11,095.0
mijëra lekë 1,849.17
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti Q
Viti Aktual
2017
8
mijëra lekë 11,095.0
mijëra lekë 1,386.88
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti S
Totali i Shpenzimeve 11,095.0 11,095.0 11,095.0
Shpenzime për njësi 5,547.5 11,095.0 5,547.5
Objektivat
0) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 1) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 2) Rritja e shkalles se
riciklimit te mbetjeve urbane. 3) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer stacionesh
2018 2019 2020
2 1 2
Shpenzime jashtë projekteve
Stacione te shtuara per monitorimin e zhurmave
Përshkrimi Rritja e numrit te stacioneve te monitorimit te zhurmave , 2 stacione monitorimi ne Kukes, 2 stacione monitorimi ne Shkoder dhe
2 stacione monitorimi ne Pogradec, 2 stacione monitorimi ne Elbasan,1stacion monitorimi ne Shkoder dhe 2 stacione ne Durres.
Sasia
Totali i Shpenzimeve 11,095.0 11,095.0 11,095.0
Shpenzime për njësi 1,849.17 1,849.17 1,386.88
Objektivat
0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe
zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike
permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e
Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e
lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 3) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj
ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te
ekosistemit ne zonen e Kune Vainit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer stacionesh
2018 2019 2020
6 6 8
Shpenzime jashtë projekteve
Stacione monitorimi te cilesise se ujerave siperfaqesore te shtuar ne numer
Përshkrimi Vleresimi i shkalles se ndotjes dhe i cilesise se ujerave siperfaqesore te Shqiperise, ne lumenj, liqene dhe zonat bregdetare,
evidentimi i zonave me te ndotura dhe faktoret qe ndikojne
Sasia -66.7 -50 100
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 200 100 -50
Sasia
Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;
Shpenzime jashtë projekteve
Raporti vjetor i gjendjes ne mjedis
Përshkrimi Hartohet Draft Raporti i Gjendjes ne Mjedis ku pershkruhet situata mjedisore ne vend per periudhen vjetore, i cili pasi shqyrtohet
ne institucionet qendrore raportuese, plotesohet per verejtjet dhe rekomandimet dhe botohet e publikohet
Sasia -25 0 33.3
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 33.3 0 -25
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 6,483.0
mijëra lekë 6,483.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti T
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 5,483.0
mijëra lekë 5,483.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti U
Viti Aktual
2017
240
mijëra lekë 27,413.0
mijëra lekë 114.22
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Sasia
Totali i Shpenzimeve 6,483.0 9,482.0 6,483.0
Shpenzime për njësi 6,483.0 9,482.0 6,483.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer raportesh
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 5,483.0 5,483.0 5,483.0
Shpenzime për njësi 5,483.0 5,483.0 5,483.0
Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer regjistri
2018 2019 2020
1 1 1
Shpenzime jashtë projekteve
Rregjistri Shkarkimeve dhe Transferimit te Ndotesve
Përshkrimi AKM, grumbullon, verifikon dhe perpunon informacionin per krijimin e rregjistrit te shkarkimeve te ndotesve. AKM jep informacion
per shkarkimet sa here qe eshte e nevojeshme ne institucionin qendror dhe per grupet e interesit.
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 46.3 -31.6
Shpenzime për njësi 0 46.3 -31.6
Totali i Shpenzimeve 27,413.0 27,413.0 27,413.0
Shpenzime për njësi 105.43 97.9 91.38
Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i
qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e
biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer dosjesh
2018 2019 2020
260 280 300
Shpenzime jashtë projekteve
Dosje te shqyrtuara per lejet e mjedisit per instalimet e tipit A dhe B.
PërshkrimiShqyrtimi I dosjeve te aplikuesve per perftimin e lejeve te mjedisit per instalimet e tipit A dhe B. Behet vleresimi I permbushjes se
kritereve ligjore per mbrojtjen e mjedisit dhe jepet mendimi per perftimin ose jo te lejes se mjedisit nga aplikuesi
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia 8.3 7.7 7.1
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -7.7 -7.1 -6.7
Produkti V
Viti Aktual
2017
1200
mijëra lekë 23,300.0
mijëra lekë 19.42
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AK
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 50,000.0
mijëra lekë 1,666.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AL
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 20,000.0
mijëra lekë 20,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 23,301.0 23,301.0 23,301.0
Shpenzime për njësi 18.64 17.26 16.64
Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i
qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e
biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer dosjesh
2018 2019 2020
1250 1350 1400
Dosje te shqyrtuara per lejet e mjedisit per instalimet e tipit C
PërshkrimiRealizohet shqyrtimi I dosjeve te aplikuesve per perftimin e lejeve te mjedisit per instalimet e tipit C. Behet vleresimi i
permbushjes se kritereve ligjore per mbrojtjen e mjedisit dhe jepet mendimi perftimin ose jo te lejes se mjedisit nga aplikuesi
Totali i Shpenzimeve 50,000.0 60,000.0 60,000.0
Shpenzime për njësi 1,666.67 1,200.0 1,000.0
Objektivat 0) Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 1)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 2)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu 3)
Permiresimi i cilesise se ajrit dhe zhurmave permes uljes se ndotjes ne zonat urbane qe ndikojne ne shendetin e njeriu;
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer vendimesh
2018 2019 2020
30 50 60
Shpenzime jashtë projekteve
Vendime gjykate te likujduara
PërshkrimiDo te kryhet likujdimi i vendimeve te gjykates se formes se prere
Sasia 4.2 8 3.7
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -4 -7.4 -3.6
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nuk ka
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Fond i ngrire
Përshkrimi Fond i ngrire
Sasia 0 66.7 20
Totali i Shpenzimeve 0 20 0
Shpenzime për njësi 0 -28 -16.7
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 05390
Produkti AO
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 553,119.0
mijëra lekë 553,119.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05391
Produkti AP
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 590,000.0
mijëra lekë 590,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05392
Produkti AQ
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat 0) Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 1)
Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 2) Rritja
perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 3) Rritja
perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer impianti
2018 2019 2020
0 0 0
Inceneratori i Elbasanit
Inceneratori dhe landfilli per trajtimin e mbetjeve Elbasan
Përshkrimi Permiresimi i menaxhimit te mbetjeve me qellim qe te pakesohen rreziqet ndaj shendetit te njeriut dhe mjedisit duke permushur
kerkesat e BE-se.
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat 0) Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 1)
Rritja perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 2) Rritja
perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 3) Rritja
perqindjes se mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer impianti
2018 2019 2020
0 0 0
Impjanti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier
Inceneratori dhe landfilli per trajtimin e mbetjeve Fier
Përshkrimi Permiresimi i menaxhimit te mbetjeve me qellim qe te pakesohen rreziqet ndaj shendetit te njeriut dhe mjedisit duke permushur
kerkesat e BE-se.
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 1) Permbushja e detyrimeve kombetare
dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes 2) Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave
te kapitullit 27 te BE. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes
Pasaporta dixhitale mjedisore
Pashaporta dixhitale mjedisore
Përshkrimi Qëllimi strategjik i ketij projekti është ndërtimi i një sistemi të integruar për Ministrinë e Mjedisit për menaxhimin e gjobave dhe të
gjitha shkeljeve të identifikuara në lidhje me lejet e mjedisit duke u bazuar në legjislacionin në fuqi.
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 80,000.0
mijëra lekë 80,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05393
Produkti AR
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 112,735.0
mijëra lekë 112,735.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05394
Produkti AS
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 247,265.0
mijëra lekë 247,265.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05395
Produkti AT
Totali i Shpenzimeve 6,939.0 6,939.0 0.0
Shpenzime për njësi 6,939.0 6,939.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer sistemi
2018 2019 2020
1 1 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer studimi
2018 2019 2020
0 0 0
Identifikimi dhe vleresimi i ndotjes ne grykederdhjet e lumenjve te medhenjdhe zgjidhjet teknike
Studim mbi sasine e nivelit te ndotjes ne grykederdhjet e lumenjve
Përshkrimi Studimi fizibiliteti nga pikepamja mjedisore ekonomiko financiare dhe teknike per sasine e nivelit te ndotjes ne grykederdhjet e
lumenjve.
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve -91.3 0 -100
Shpenzime për njësi -91.3 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer impianti
2018 2019 2020
0 0 0
Ndertimi i impiantit te pastrimit te grykederdhjes se lumit Ishem dhe rikualifikimi i vijes bregdetare prej 40 Ha
Impiant per grumbullimin e mbetjeve ne grykederdhjen e lumit Ishem
Përshkrimi Ky projekt konsiston ne ndertimin e impjanteve qe do te grumbullojne mbetjet e derdhura pergjate grykederdhjes se lumit Ishem
dhe do te parandalojne krijimin e grumbullimeve te reja. Gjithashtu do te pastrohet siperfaqja perreth grykederdhjes.
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat
Pyllezim Elbasan
Siperfaqe te trajtuara me sherbime kulturale ne Elbasan
PërshkrimiSiperfaqe te trajtuara me sherbime kulturale ne Elbasan
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 2,900.0
mijëra lekë 58.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05396
Produkti AU
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 56,000.0
mijëra lekë 28,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05397
Produkti AV
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 4,681.0
mijëra lekë 2,340.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05397
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia hektare
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 74,000.0 57,000.0 214,800.0
Shpenzime për njësi 24,666.67 19,000.0 107,400.0
Objektivat 0) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 1) Rritja e siperfaqes se Zonave
te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 2) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i
menaxhimit te integruar te tyre 3) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer dokumentash
2018 2019 2020
3 3 2
Parku Biosferik i Prespes
Dokumenta strategjike te hartuara per fushen e mjedisit
Përshkrimi Do te hartohen dokumenta strategjike dhe plane veprimi per arritjen e objektivave kombetare ne fushen e mbrojtjes se mjedisit
dhe ndryshimeve klimatike.
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 6,681.0 8,881.0 36,000.0
Shpenzime për njësi 3,340.5 4,440.5 12,000.0
Objektivat 0) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 1) Permiresimi I cilesise
se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020 2) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per
BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.12) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe
klimes 3) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer trajnimesh
2018 2019 2020
2 2 3
Sektori i ujit SPD
Kapacitete te ngritura per menaxhimin e integruar te ujerave bregdetare
Përshkrimi Kapacitete te ngritura per menaxhimin e integruar te ujerave bregdetare qe do te sherbejne per certifikimin ne substancat
prioritare sic jane percaktuar ne SKZHI. (Sektori I ujit SPD)
Sasia 50 0 -33.3
Totali i Shpenzimeve 32.1 -23 276.8
Shpenzime për njësi -11.9 -23 465.3
Sektori i ujit SPD
Sasia 0 0 50
Totali i Shpenzimeve 42.7 32.9 305.4
Shpenzime për njësi 42.7 32.9 170.2
Produkti AW
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 9,000.0
mijëra lekë 9,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05398
Produkti AX
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 26,324.0
mijëra lekë 26,324.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05399
Produkti AY
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 71,207.0
mijëra lekë 14,241.4
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 12,000.0 14,800.0 54,000.0
Shpenzime për njësi 12,000.0 14,800.0 54,000.0
Objektivat 0) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 1) Permiresimi I cilesise
se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020 2) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per
BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.12) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe
klimes 3) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer databaze
2018 2019 2020
1 1 1
Databaze dixhitale per cilesine e ujit
Përshkrimi Ne kuader te projektit do te ndertohet nje databaze dixhitale per matjet e bera ne cilesine e ujerave se bashku me infrastrukturen
mbeshtetese.
Totali i Shpenzimeve 21,987.0 27,450.0 100,000.0
Shpenzime për njësi 21,987.0 27,450.0 100,000.0
Objektivat 0) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 1) Rritja e siperfaqes se Zonave
te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 2) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i
menaxhimit te integruar te tyre 3) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
2018 2019 2020
1 1 1
Mekanizmat financiare
Plan strategjik dhe financiar per sistemin e ZM
Përshkrimi Do te pergatitet kuadri i planifikimit kombetar per sistemin e ZM, rritja e kapaciteteve te AKZM per mbledhjen e fondeve dhe
forcimi I planifikimit financiar dhe menaxhimit te AKZM
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 33.3 23.3 264.9
Shpenzime për njësi 33.3 23.3 264.9
Totali i Shpenzimeve 60,402.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 12,080.4 0.0 0.0
Objektivat 0) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 1) Rritja e siperfaqes se Zonave
te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre 2) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i
menaxhimit te integruar te tyre 3) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer qendrash
2018 2019 2020
5 0 0
Natyra 2000 - IPA 2013
Qendra vizitore dhe informacioni te ngritura/te ristrukturuara
Përshkrimi Per te siguruar mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë do te permiresohet infrastruktura e zonave te mbrojtura ne zbatim te
planeve te menaxhimit.
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -16.5 24.8 264.3
Shpenzime për njësi -16.5 24.8 264.3
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -15.2 -100 0
Shpenzime për njësi -15.2 -100 0
Projekti 05400
Produkti AZ
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 15,022.0
mijëra lekë 15,022.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05400
Produkti BA
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 19,600.0
mijëra lekë 19,600.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05400
Produkti BB
Totali i Shpenzimeve 7,200.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 2,400.0 0.0 0.0
Objektivat
0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne
PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas
planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e
pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve
klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer aktesh
2018 2019 2020
3 0 0
Ndryshimet klimaterike - IPA 2013
Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara per ndryshimet klimatike
Përshkrimi Per te siguruar zbatimin e Marreveshjes se Parisit do te hartohen akte ligjore dhe nenligjore qe transpozojne direktiva, rregullore
dhe vendime te BE per fushen e ndryshimeve klimatike.
Totali i Shpenzimeve 9,740.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 9,740.0 0.0 0.0
Objektivat
0) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne
PKIE (2017-2020). 1) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e pjesshme) sipas
planifikimit ne PKIE (2017-2020). 2) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve klimatike (e plote/e
pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020). 3) Rritja e shkalles se transpozimi te acquis se mjedisit dhe ndryshimeve
klimatike (e plote/e pjesshme) sipas planifikimit ne PKIE (2017-2020).
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer dokumentash
2018 2019 2020
1 0 0
Ndryshimet klimaterike - IPA 2013
Dokument strategjik i hartuar per ndryshimet klimatike
Përshkrimi Do te hartohen dokumenta strategjike dhe plane veprimi per arritjen e objektivave kombetare ne fushen e mbrojtjes e
ndryshimeve klimatik per zbatimin e Marreveshjes se Parisit.
Sasia 200 -100 0
Totali i Shpenzimeve -52.1 -100 0
Shpenzime për njësi -84 -100 0
Objektivat 0) Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 1) Ngritja e sistemit
te monitorimit, raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit 2) Ngritja e sistemit te monitorimit,
raportimit dhe verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit. 3) Ngritja e sistemit te monitorimit, raportimit dhe
verifikimit te GHG per zbatimin e Marreveshjes se Parisit.
Ndryshimet klimaterike - IPA 2013
Inventar i gazeve me efekt serre I hartuar
PërshkrimiDo te hartohet Inventari Kombetar I Shkarkimeve te Gazeve me efekt Serre si detyrim per zbatimin e Marreveshjes se Parisit.
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -50.3 -100 0
Shpenzime për njësi -50.3 -100 0
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 18,379.0
mijëra lekë 18,379.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05401
Produkti BC
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 73,335.0
mijëra lekë 73,335.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05402
Produkti BD
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 37,885.0
mijëra lekë 37,885.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05403
Totali i Shpenzimeve 7,200.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 3,600.0 0.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer raportesh
2018 2019 2020
2 0 0
Totali i Shpenzimeve 49,000.0 50,000.0 153,600.0
Shpenzime për njësi 24,500.0 25,000.0 76,800.0
Objektivat
0) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 1) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 2) Rritja e shkalles se
riciklimit te mbetjeve urbane. 3) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer studimesh
2018 2019 2020
2 2 2
Mbetjet - IPA 2013
Studime fizibiliteti te miratuara
Përshkrimi Ne kuader te projektit "IPA 2013 Waste" do te behet e mundur pergatitja e dy studimeve te fizibilitetit per dy rajone te caktuara ne
nivel kombetar.
Sasia 100 -100 0
Totali i Shpenzimeve -60.8 -100 0
Shpenzime për njësi -80.4 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
2018 2019 2020
0 0 0
Liqeni i Ohrit
Platforme e pergatitur per shpalljen e Liqenit te Ohrit si trashegimi kulturore dhe natyrore
Përshkrimi Projekti synon 1) Pergatitja e dosjes sipas formatit te UNESCO per nominimin e zones se liqenit te Ohrit ne pjesen Shqiptare si
trashegimi natyrore dhe kulturore ne kontekst nderkufitar.
Sasia 100 0 0
Totali i Shpenzimeve -33.2 2 207.2
Shpenzime për njësi -66.6 2 207.2
Mbetjet ne kuader te ndryshimeve klimaterike GIZ
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Produkti BE
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 26,561.0
mijëra lekë 26,561.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05404
Produkti BF
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 21,700.0
mijëra lekë 21,700.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05405
Produkti BG
Totali i Shpenzimeve 23,587.0 25,100.0 0.0
Shpenzime për njësi 23,587.0 25,100.0 0.0
Objektivat 0) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane. 1) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane 2) Rritja e shkalles se
riciklimit te mbetjeve urbane. 3) Rritja e shkalles se riciklimit te mbetjeve urbane
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer raportesh
2018 2019 2020
1 1 0
Sistem i menaxhimit te mbetjeve te ngurta i permiresuar
Përshkrimi Projekti synon te permiresoje sistemin e menaxhimit te mbetjeve te ngurta duke pasur ne konsiderate aspektet klimatike ne nivel
kombetar dhe lokal
Totali i Shpenzimeve 23,180.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 23,180.0 0.0 0.0
Objektivat
0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe
zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike
permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e
Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e
lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 3) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj
ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te
ekosistemit ne zonen e Kune Vainit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
2018 2019 2020
1 0 0
Pershtatja me ndryshimet Klimaterike ne fushen e menaxhimit nderkufitar te riskut te permbytjeve ne Ballkanin perendimor-GIZ
Plan kombetar i miratuar per pershtatje ndaj ndryshimeve klimatike
PërshkrimiPlan kombetar i miratuar per ndryshimet klimatike qe integron dhe ceshtjet e barazise gjinore.
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve -11.2 6.4 -100
Shpenzime për njësi -11.2 6.4 -100
Objektivat
0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe
zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike
permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e
Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e
lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 3) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj
ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te
ekosistemit ne zonen e Kune Vainit
Kune Vain
Dokumenta te hartuar per menaxhimin e ekosistemit te Lagunes Kune-Vain
PërshkrimiSynohet arritja e pershtatjes se lagunes Kune-Vain permes perqasjes se adaptimit te bazuar ne ekosistem nepermjet nderhyrjes
konkrete ne lagune me marrjen e disa masave adaptuese pilote me fokus ndikimin e erozionit per floren dhe faunen
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 6.8 -100 0
Shpenzime për njësi 6.8 -100 0
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 31,890.0
mijëra lekë 31,890.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05405
Produkti BH
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05406
Produkti BI
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 13,500.0
mijëra lekë 13,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05407
Totali i Shpenzimeve 15,000.0 14,600.0 0.0
Shpenzime për njësi 15,000.0 14,600.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer dokumentash
2018 2019 2020
1 1 0
Totali i Shpenzimeve 53,000.0 22,400.0 0.0
Shpenzime për njësi 8,833.33 2,240.0 0.0
Objektivat
0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe
zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike
permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e
Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e
lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 3) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj
ndryshimeve klimatike permes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te
ekosistemit ne zonen e Kune Vainit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer pusesh artizanale
2018 2019 2020
6 10 0
Kune Vain
Infrastrukure e permiresuar ne zonen e Kune Vainit
Përshkrimi Infrastrukure e permiresuar ne zonen e Kune Vainit per te siguruar pershtatjen ndaj ndryshimeve klimatike si ndertimi i puseve
artizanale dhe shtimi i siperfaqeve te degraduara ne pyje.
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve -53 -2.7 -100
Shpenzime për njësi -53 -2.7 -100
Totali i Shpenzimeve 15,000.0 5,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 1,875.0 5,000.0 0.0
Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i
qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e
biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
2018 2019 2020
8 1 0
Ruajtja e Agrobiodiversistetit në zonat Rurale të Shqipërisë (CABRA)
Plane zhvillimore te agrobiodiversitetit dhe ZM te hartuara
Përshkrimi Hartimi i planeve synon permiresimin e mbrojtjes dhe zhvillimit te qendrueshem te resurseve te shumllojshmerise biologjike -
agrobiodiversitetitne zona te perzgjedhura malore te Shqiperise
Sasia 0 66.7 -100
Totali i Shpenzimeve 0 -57.7 -100
Shpenzime për njësi 0 -74.6 -100
Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm i Biodiversitetit në 3 liqenet e Ohrit, Prespës dhe Shkodrës (CSLB)
Sasia 700 -87.5 -100
Totali i Shpenzimeve 11.1 -66.7 -100
Shpenzime për njësi -86.1 166.7 -100
Produkti BJ
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 12,300.0
mijëra lekë 12,300.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05410
Produkti BK
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 14,300.0
mijëra lekë 2,383.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05411
Produkti BL
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 13,800.0
mijëra lekë 13,800.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 10,000.0 0.0 0.0
Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i
qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e
biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
2018 2019 2020
1 0 0
Plane lokale veprimi per mbrojtjen e llojeve te kafsheve dhe bimeve te rrezikuara
Përshkrimi Projekti synon permiresimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore nderkufitare te liqeneve te prespes Ohrit dhe Shkodres me
perputhjete e objektivave te mbrojtjes se mjedisit dhe biodiversitetit te BE
Totali i Shpenzimeve 18,780.0 10,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 2,347.5 1,250.0 0.0
Objektivat
0) Zhvillimi i TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit per prodhim
Bioenergjie 1) Zhvillimi i TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se perpunimit te ullirit
per prodhim Bioenergjie 2) Zhvillimi i TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te industrise se
perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie. 3) Zhvillimi i TMD per industrite e medha dhe demostrimi ne 10 impiante te tjera te
industrise se perpunimit te ullirit per prodhim Bioenergjie
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer impiantesh
2018 2019 2020
8 8 0
Bionergjia
Impiante te perpunimit te ullirit
Përshkrimi Synohet studimi i tregut ne impiante te perpunimit te ullirit ku jane zbatuar teknologji te reja per prodhim bioenergjie.
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -18.7 -100 0
Shpenzime për njësi -18.7 -100 0
Totali i Shpenzimeve 20,180.0 10,000.0 50,000.0
Shpenzime për njësi 20,180.0 10,000.0 50,000.0
Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i
qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 3) Mbrojtja e
biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer sistemi
2018 2019 2020
1 1 1
Sistemi i informacionit menaxhimit monitorimit
Sistem mjedisor i informacionit i ndertuar dhe i perditesuar
Përshkrimi Ne kuader te projektit te financuar nga GEF do te behet 1) ngritja e sistemit te integruar te monitorimit dhe te menaxhimit te
informacionit mjedisor
Sasia 33.3 0 -100
Totali i Shpenzimeve 31.3 -46.8 -100
Shpenzime për njësi -1.5 -46.8 -100
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 46.2 -50.4 400
Shpenzime për njësi 46.2 -50.4 400
Projekti 05408
Produkti BM
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05409
Produkti BN
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Pershkrimi i Programit
Emri i Programit
Programi i administrimit te pyjeve përfshin hartimin e politikave per menaxhimin e qendrueshem te pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e nje ekonomie te
gjelber, koordinimin ne nivel qendror, rajonal dhe lokal te praktikave me te mira ne fondin pyjor dhe kullosor, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqesore
me mjedisin dhe te pranuara nga shoqeria. Automatizimi i bazes se te dhenave per regjistrin pyjore dhe digjitalizimi i hartave, mbeshtetjen e kerkimit,
zhvillimit teknologjik e inovacioneve ne pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftesimin e kapaciteteve te personelit pyjor dhe administrativ lokal,
harmonizimi ligjor e nënligjore, bashkepunimi institucional me struktura te tjera te interesuara per menaxhimin e qendrueshem e rruajtjen e biodiversitetit.
Administrimi I Pyjeve
Ministria e Turzimit dhe Mjedisit
Totali i Shpenzimeve 11,725.0 12,000.0 51,500.0
Shpenzime për njësi 3,908.33 2,000.0 6,437.5
Objektivat 0) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020. 1) Permiresimi I cilesise
se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020 2) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per
BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.12) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe
klimes 3) Permiresimi I cilesise se ujerave bregdetare per BOD, NH4, P ne perputhje me SKZHI 2015-2020.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer raporti
2018 2019 2020
3 6 8
Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm i Biodiversitetit në 3 liqenet e Ohrit, Prespës dhe Shkodrës (CSLB III)
Raporte monitorimi
Përshkrimi Raporte monitorimi per vleresimin e gjendjes se tre liqeneve nepermjet monitorimit te treguesve ne perputhje me Direktiven
Kuader te Ujit.
Totali i Shpenzimeve 11,000.0 12,000.0 51,500.0
Shpenzime për njësi 2,750.0 1,500.0 4,291.67
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer raportesh
2018 2019 2020
4 8 12
Raporte vleresimi te hartuara
Përshkrimi Raporte vleresimi performace te hartuara ne kuader te projektit SANEX per ngritjen e kapaciteteve te Ministrise se Mjedisit dhe
institucioneve te tjera per pergatitjen e negociatave per kapitullin 27 te mjedisit.
Objektivat
1) Forcimi i kapacitete te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit 27 te BE. 3) Forcimi i kapacitete
te MM dhe institucioneve te tjera ne pergatitjen e negociatave te kapitullit 27 te BE.
Sasia 0 100 33.3
Totali i Shpenzimeve 0 2.3 329.2
Shpenzime për njësi 0 -48.8 221.9
SANEX Kapitulli 27
Sasia 0 100 50
Totali i Shpenzimeve 0 9.1 329.2
Shpenzime për njësi 0 -45.5 186.1
Viti 0
Viti 1
Viti 2
1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2). Hartimin e planeve te mbareshtimit per
cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore azhornimi i te dhenave te tyre ne kadastren kombetare te fondit pyjor dhe kullosor 3).
Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej 150 ha 4). Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe
shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 5). regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 10% 6). Krijimi i sistemit dixhital te
informacionit pyjor 7). Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 8). Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura nga 16.61 % aktualisht me 1 % 9).
Hartimi dhe miratimi i 3 planeve te menaxhimit te zonave te mbrojtura 10). Forcimi i kapaciteteve te stafit te administratave te Zonave te Mbrojtura ne
perberje te AKZM 11). Miratimi i ligjit dhe akteve nenligjore per zonat e mbrojtura. 12). Forcimi i kapaciteteve institucionale per permiresimin e
sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 13). Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se granteve 14). Krijimi I
mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 15). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 16). Menaxhimi i
qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi
institucional dhe ligjor
1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2). Hartimin e planeve te mbareshtimit per
cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore azhornimi i te dhenave te tyre ne kadastren kombetare te fondit pyjor dhe kullosor 3).
Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha 4). Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe
shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 5). Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 6). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor, 7).
Regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 38%. 8). Menaxhimi i integruar i 5 zonave të mbrojtura 9). Identifikimi i zonave te
reja, pjese e rrjetit ekologjik NATURA 2000 10). Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se 11). Rishikimi i 2 planeve te menaxhimit 12). Forcimi
i kapaciteteve institucionale per permiresimin e sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 13). Permiresimi i menaxhimit te tokes
permes dhenies se granteve 14). Krijimi I mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 15). Krijimi i sistemit dixhital
te informacionit pyjor 16). Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e
qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor
1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2). Hartimin e planeve te mbareshtimit per
cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore azhornimi i te dhenave te tyre ne kadastren kombetare te fondit pyjor dhe kullosor, 3).
Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha. 4). Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe
shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 5). Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 6). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor, 7).
Regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 20%. 8). Plotesimi i rrjetit ekologjik NATURA 2000 të zonave me rëndësi për
komunitetin evropian 9). Menaxhimi I integruar I zonave te mbrojtura. 10). Rishikimi i 2 planeve te menaxhimit. 11). Forcimi i kapaciteteve institucionale
per permiresimin e sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 12). Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se
granteve 13). Krijimi i mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 14). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor
15). Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij
sektori, forcimi institucional dhe ligjor 16). Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori,
forcimi institucional dhe ligjor. Realizimit deri ne v. 2020 te planeve te mbareshtimit per 100% te siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor ,krijimi i nje sistemi
dixhital te informacionit ne pyje , regjistrimin 100% te fondit pyjor dhe kullosor ne ZRPP. Rehabilitimi, pyllezimi dhe ripyllezim te siperfaqeve, te
degraduara, djegura dhe rehabilitimin e kullotave nepermjet praktikave silvo-pastorale me mbjellje faragjere e drusore ne masen deri 15 % deri ne vitin
2020. Parandalimit te gerryerjes se metejsheme te tokes pyjore dhe kullosore ne 25 % te siperfaqes,deri ne 2020.
Politikat e ketij programi kane per qellim zhvillimin e qendrueshem dhe shume funksional te burimeve pyjore dhe kullosore, qe sigurojne ekuilibrin biologjik
te ekosistemeve pyjore, shtimin e siperfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarise dhe aftesise ripertritese te pyjeve, parandalimin e degradimit te metejshem te
tokes, mbrojtjen e biodiversitetit, maksimalizimin e efekteve per te permbushur funksionet ekologjike, ekonomike dhe sociale ne nivel lokal, kombetar dhe
global, pa cenuar ekosisteme te tjera.
Viti 3
Grupi 26
Programi 04260
Projekti 00356
Produkti A
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 13,370.0
mijëra lekë 4,456.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00356
Produkti H
Objektivat 0) Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 1) Hartimi akteve
ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2) Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore
per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 3) Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe
Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.aktesh
Shpenzime jashtë projekteve
Akte ligjore dhe nenligjore per fondin pyjor e kullesor publik te unifikuar me BE dhe te miratuar
Përshkrimi Hartimi i akteve ligjore dhe nenligjore duke i perafruar me legjislacionin Europian. Ngritja e grupeve te punes,perkthimi i
direktivave EU, draftimi diskutimi me grupet e interesit, marrja e mendimeve ministrive te linjes, dergimi KM per tu miratuar
0
Totali i Shpenzimeve 35.2 -8.7 -3.5
Siperfaqe te gjelberuara dhe rehabilituara
Përshkrimi Gjelberim dhe rehabilitim i siperfaqeve ne kuader te FZHR-se
Shpenzime për njësi 35.2 -8.7 -3.5
1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor te perafruara me legjilacionin Europian 2). Hartimin e planeve te mbareshtimit per
cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore azhornimi i te dhenave te tyre ne kadastren kombetare te fondit pyjor dhe kullosor 3).
Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha. 4). Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe
shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 5). Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 6). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 7).
regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 32% 8). Kompletimi i rrjetit ekologjik NATURA 2000 të zonave me rëndësi për
komunitetin evropian 9). Rritja e siperfaqes se zonave te mbrojtura detare me 1% 10). Zbatimi I planeve te menaxhimit te ZM (AKZM te rishikoje
objektivin per 2020). 11). Rishikimi i 2 planeve te menaxhimit. 12). Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 13). Menaxhimi i qëndrueshem i
burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor
14). Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se
Standardet përcaktohen në Ligjin Nr.9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe fondin pyjor", të ndryshuar, në Ligjin Nr.9693 datë 19.03.2007 "Për fondin
kullosor", të ndryshuar, në Ligjin Nr.10 120, datë 23.4.2009 "Për mbrojtjen e fondit të bimeve mjekesore, eterovajore e tanifere natyrore", në Ligjin
Nr.8732, datë 24.1.2001 "Për materialin mbjellës", Ligji Nr.10006, datë 23.10.2008 "Për mbrojtjen e faunës së egër", në Ligjin Nr.8906, datë 06.06.2002
"Për zonat e mbrojtura", të ndryshuar, si dhe ne Ligjin Nr.10253, datë 11.03.2010 "Per gjuetinë" te ndryshuar. Strategjia Ndersektoriale per Mjedisin,
Strategjia Kombetare per Zhvillimin e Pyjeve dhe Kullotave ne Shqiperi, Ligji 'Per moratoriumin ne pyjet e Republikes se Shqiperise", nr. 5/2016, date
4.2.2016 . Te gjitha aktet nenligjore qe rrjedhin prej tyre.
Administrimi i Pyjeve
Standardet e Politikes se Programit
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
0 0
Totali i Shpenzimeve 18,075.0 16,500.0 15,920.0
Shpenzime për njësi 6,025.0 5,500.0 5,306.67
Sasia
2018 2019 2020
3 3 3
Objektivat 0) Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej 150 ha 1) Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe
gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha 2) Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha. 3)
Rehabilitimi nepermjet pyllezimit dhe gjelberimit te nje siperfaqeje prej X ha.
Shpenzime jashtë projekteve
Viti Aktual
2017
70
mijëra lekë 105,730.0
mijëra lekë 1,510.43
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00356
Produkti K
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 18,005.0
mijëra lekë 4,501.25
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00356
Produkti L
Viti Aktual
2017
1350
mijëra lekë 107,030.0
mijëra lekë 79.28
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00356
2018 2019 2020
0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
4 4 4
2018 2019
Totali i Shpenzimeve 21,380.0
Totali i Shpenzimeve 18.7 0 0
0.0
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime për njësi 19.8 0.3 0
Objektivat 0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e
qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,
gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)
Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.raportesh
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte kontrolli te veprimtarive dhe objekteve te paligjshme ne ZM
PërshkrimiRaporte kontrolli te veprimtarive dhe objekteve te paligjshme ne ZM
Totali i Shpenzimeve
Sasia 0 0 0
Shpenzime për njësi 18.7 0 0
Objektivat 0) Forcimi i kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 1) Forcimi i
kapaciteve lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 2) Forcimi i kapaciteve
lokale per menaxhimin e qendrueshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor 3) Forcimi i kapaciteve lokale per
menaxhimin e qendrueshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.raportesh
0
Shpenzime jashtë projekteve
Raporte periodike dhe vjetore te hartuar
Përshkrimi Pergatitja dhe miratimi i PBA.Pergatitja e raporteve te monitorimit te PBA-se pergatitja e raporteve peroidike dhe vjetore per
komitetin e stabilzim asocimit.Hartimi i plan veprimit per zbatimin e rekomandimeve te BE
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0
Shpenzime për njësi -100 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ha
21,380.0 21,380.0
Shpenzime për njësi 5,345.0 5,345.0 5,345.0
2020
0 0 0
85,500.0 90,500.0 90,500.0
Shpenzime për njësi 95.0 95.26 95.26
Sasia -33.3 5.6 0
Totali i Shpenzimeve -20.1 5.8 0
2020
950
2018 2019
900 950
Produkti M
Viti Aktual
2017
7
mijëra lekë 3,776.0
mijëra lekë 539.43
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00356
Produkti N
Viti Aktual
2017
25
mijëra lekë 10,065.0
mijëra lekë 402.6
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00356
Produkti O
Viti Aktual
2017
2000
mijëra lekë 49,924.0
mijëra lekë 24.96
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime për njësi
-8.3 0
12.06 12.29
Sasia
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Përshkrimi Trajnime dhe kualifikime te personelit te organizuara nga institucione te ndryshme si dhe te organizuara nga DAP per rritje
profesionale
620.0
Totali i Shpenzimeve 14,150.0
Trajnime dhe kualifikime te stafit te organizuara brenda dhe jashte vendit
2018 2019 2020
25 2525
Objektivat 0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e
qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,
gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)
Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.procedurash
Procedura prokurimi
PërshkrimiKryerja e procedurave te prokurimit
2020
7
2018 2019
7 7
Totali i Shpenzimeve 3,776.0 3,776.0 3,776.0
Shpenzime për njësi 539.43 539.43 539.43
Sasia
150 -10 0
Totali i Shpenzimeve 20.8
Shpenzime për njësi -51.7 1.9 0
Objektivat
0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e
qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,
gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)
Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. skedash
Shpenzime jashtë projekteve
Krijimi i skedave per te dhenat ne terren te iventarit si dhe tregues te monitorimit te flores dhe faunes.
Përshkrimi Skeda te hartuara per te dhenat ne terren te inventarit si dhe tregues te monitorimit te flores dhe faunes
Totali i Shpenzimeve 40.6 9.5 0
Shpenzime për njësi 40.6 9.5 0
Objektivat
0) Forcimi i kapaciteteve te stafit te administratave te Zonave te Mbrojtura ne perberje te AKZM 1) Forcimi i kapaciteteve të
administrative të AKZM-se 2) Rishikimi i 2 planeve te menaxhimit. 3) Zbatimi I planeve te menaxhimit te ZM (AKZM te rishikoje
objektivin per 2020).
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.trajnimesh
5000 4500 4500
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
12.29
Sasia
Totali i Shpenzimeve 60,319.0 55,319.0 55,319.0
0 0 0
15,500.0 15,500.0
Shpenzime për njësi 566.0 620.0
Projekti 00356
Produkti P
Viti Aktual
2017
3500
mijëra lekë 167,200.0
mijëra lekë 47.77
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00356
Produkti S
Viti Aktual
2017
20
mijëra lekë 47,000.0
mijëra lekë 2,350.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05381
Produkti V
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 2.1 -0.9 0.9
Objektivat 0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e
qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,
gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)
Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.vendimesh
0.9
Shpenzime jashtë projekteve
Vendime gjyqesore te likujduara
PërshkrimiVendime gjyqesore te likujduara
Sasia
Shpenzime për njësi 2.1 -0.9
Totali i Shpenzimeve 170,700.0 169,200.0 170,700.0
Shpenzime për njësi 48.77 48.34 48.77
Objektivat 0) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e
qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 1) Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore,
gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor 2)
Forcimi i kapaciteteve të administrative të AKZM-se
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.kontrollesh
Shpenzime jashtë projekteve
Inspektime ne terren nga ISHMP
PërshkrimiKryerja e Inspektimeve ne terren nga ISHMP ne fondim pyjor, kullesor dhe gjuetija
2018
Totali i Shpenzimeve 46,500.0 64,662.0 63,742.0
Shpenzime për njësi 1,550.0 2,155.4 2,124.73
Sasia 50 0
2018 2019 2020
3500 3500 3500
2019 2020
30 30 30
Objektivat
0) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 1) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor, 2) Krijimi i sistemit dixhital te
informacionit pyjor, 3) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor
Sistemi elektronik i monitorimit te pyjeve
Sistemi elektronik i monitorimit te pyjeve
PërshkrimiSistemi elektronik i monitorimit te pyjeve
-1.4
Shpenzime për njësi -34 39.1 -1.4
0
Totali i Shpenzimeve -1.1 39.1
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 32,884.0
mijëra lekë 32,884.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05382
Produkti W
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 8,000.0
mijëra lekë 8,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05383
Produkti X
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 1,863.0
mijëra lekë 37.26
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05384
Produkti Y
0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0
Sasia -100 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Projekti i sherbimeve mjedisore SIDA
Sistem informacioni dixhital i ngritur (ALFIS)
Përshkrimi Dizenjimi i sistemit te informacionit dixhital ne pyje, pergatitja e metodologjise, venia ne funksionim i software dhe krijimi i nje
database te ri te kadastres se fondit pyjor e kullosor publik i lidhur me sistemin GIS
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
0
0.0
Totali i Shpenzimeve 0.0
-100 0 0
Totali i Shpenzimeve 8,600.0 8,600.0 8,600.0
Shpenzime për njësi 8,600.0 8,600.0 8,600.0
1 1
0 0 0
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve -100 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer laboratori
Ndertimi i laboratoreve per kontrollin biologjik te procesionares se pishes
Laborator per kontrollin biologjik te procesionares se pishes
Përshkrimi Ndertimi dhe pajisja e laboratorit per kontrollin biologjik te procesionare se pishes
Shpenzime për njësi -73.8 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer sistemi 1
0 0 0
Totali i Shpenzimeve -73.8 0
Sasia
0 0
0
2019
0
20202018
0.0
0
Sasia hektare
Pyllezim i parkut kombetar Lure
Siperfaqe te trajtuara me sherbime kulturale ne Lure
PërshkrimiPermbushja e kontrates per kryerjen e sherbimeve kulturale ne Lure
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia
2018 2019 2020
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 23,500.0
mijëra lekë 23,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05385
Produkti AA
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 110,000.0
mijëra lekë 27,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05384
Produkti AB
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 8,628.0
mijëra lekë 8,628.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 84,712.0 120,240.0 0.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve 198,480.0 191,456.0
0 -100
Projekti i sherbimeve mjedisore Kredia
Fond pyjor dhe kullosor publik i regjistruar
Përshkrimi Vleresimi i dokumentacionit ligjor dhe gjendjes se pronesise per zonat e percaktuara, pergatitja e hartes dixhitale dhe karteles per
siperfaqet e rregjistruara, integrimi i tyre dhe databases e ZRPP.
Shpenzime për njësi 260.5 41.9 -100
Objektivat 0) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 1) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 2) Menaxhimi i qëndrueshem i
burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori,
forcimi institucional dhe ligjor
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer sistemi
0.0
Sasia 0 0 -100
Shpenzime për njësi 183.7
0.0
Shpenzime për njësi 24,480.0 24,480.0 0.0
Sasia 0 0 -100
0
1 1 0
2018
Shpenzime për njësi 84,712.0 120,240.0
0 -100
Objektivat 0) Forcimi i kapaciteteve institucionale per permiresimin e sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 1)
Forcimi i kapaciteteve institucionale per permiresimin e sherbimeve mjedisore permes menaxhimit te integruar te peisazhit. 2)
Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se granteve 3) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
Projekti i sherbimeve mjedisore SIDA
Plani gjinor i veprimit i zbatuar
PërshkrimiPlani gjinor i veprimi i zbatuar
Shpenzime për njësi 80.4 -57.1 -100
Objektivat
0) regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 10% 1) Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 2)
Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 3) Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer qarqesh
0.0
Shpenzime për njësi 49,620.0
2018 2019 2020
4 9 0
Totali i Shpenzimeve 24,480.0 24,480.0
Totali i Shpenzimeve 260.5
0 125 -100
Totali i Shpenzimeve 80.4 -3.5 -100
2019 2020
1 1
41.9 -100
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve 183.7
21,272.89 0.0
Projekti 05384
Produkti AC
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 28,847.0
mijëra lekë 28,847.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05387
Produkti AD
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 5,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05387
Produkti AE
Objektivat
0) regjistrimi fillestar i fondit pyjor dhe kullosor publik ne ZRPP ne masen 10% 1) Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 2)
Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 3) Inventarizimi i fondit pyjor dhe kullosor publik
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer inventari
Projekti i sherbimeve mjedisore SIDA
Inventar kombetar i fondit pyjor dhe kullosor publik i hartuar
Përshkrimi Hartimi i metodologjise per kryerjen e inventarit, zbatimi i metodologjise, kryerja e punimeve ne terren dhe me pas me punimet e
zyres.
1 1 0
2020
0
-100
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 5.13 5.92 0.0
Sasia
Totali i Shpenzimeve 35,856.0 12,816.0
Shpenzime për njësi 35,856.0 12,816.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 24.3 -64.3 -100
2018 2019
5000 5000
Totali i Shpenzimeve 25,646.0
0.0
0.0
29,622.0 0.0
2018
Objektivat 0) Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se granteve 1) Permiresimi i menaxhimit te tokes permes dhenies se
granteve 2) Krijimi i mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 3) Menaxhimi i
qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te
ketij sektori, forcimi institucional dhe ligjor
Projekti i sherbimve mjedisore GEF
Plane mbareshtimi te hartuara per fondin pyjor dhe kullosor publik
Përshkrimi Grumbullimi i te dhenave ne terren per evidentimin e gjendjes aktuale te ekonomise pyjore. Pergatitja e hartave GIS. Hartimi i
skenareve per administrimin e pyjeve/kullotave. Hartimi i planeve VSM per planet e administrimit te pyjeve.
Shpenzime për njësi -99.9 15.5 -100
Objektivat 0) Krijimi I mekanizmave te financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 1) Krijimi I mekanizmave te
financimit per te ulur degradimin e tokes dhe mbeshtetur jetesen 2) Krijimi i sistemit dixhital te informacionit pyjor 3) Forcimi i
kapaciteteve të administrative të AKZM-se
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia hektare
Projekti i sherbimve mjedisore GEF
Sherbime mjedisore dhe sekuestrimi i karbonit
PërshkrimiNdihma per zhvillimin e mekanizmave qe mundesojne financimin e qendrueshem te menaxhimit te burimeve natyrore pertej
horizontit te projektit te sherbimeve mjedisore si dhe krijimi i mekanizmave te financimit per te zvogeluar degradimin e tokes.
Shpenzime për njësi 24.3 -64.3
2019 2020
-100
499900 0
412.9 15.5 -100
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 51,775.0
mijëra lekë 17,258.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
96,643.0 203,256.0 0.0
Shpenzime për njësi 24,160.75 203,256.0 0.0
Sasia
2018 2019 2020
4 1 0
1). 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit
total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2017. 2). 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkuruese ne kater
destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 destinacione per turizmin e bregdetit. 3). 3). Permiresimi cilesor i te dhenave statistikore
duke krijuar bazen e integruar te informacionitper sipermarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike ne tre rajone te Shqiperise. 4). 4). Licencimi i te gjithë
strukturave akomoduese dhe licencimi i 300 udherrefyesve turistike 5). 5). Marrja pjese ne panaire nderkombetare dhe ekspozita. 6). 6). Pajisja me
infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 7). 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 8). 8). Promovimi
i agroturizmit duke perfshire zonat rurale ne zhvillimin e turizmit
Zhvillimi i Turizmit
Programi i zhvillimit te turizmit mbeshtetet ne strategjine sektoriale te turizmit, planin e saj te veprimit si dhe te masave ne strategjite ndersektoriale.
Permiresimi ne vazhdimesi i kuadrit ligjor per turizmin me fokus harmonizimin e tij me politikat e qeverise ; permiresimi i klimes se biznesit etj. MTM ne
bashkepunim me pushtetin vendor, synon ruajtjen , zhvillimin dhe promovimin e trashegimise kulturore dhe natyrore per te permiresuar cilesine e produktit
turistik , rritjen e cilesise se sherbimeve turistike , mbrojtjen e konsumatorit etj.
Programi i zhvillimit te turizmit synon nje turizem te qendrushem ne kohe, social, mjedisor dhe ekonomik qe arrihet nepermjet: 1)zbatimit te planit te
veprimit te strategjise se turizmit; 2)rishikimit te kuadrit ligjor per permisimin e klimes se sipermarrjeve turistike, nepermjet fuqizimit te bashkepunimit publik-
privat; 3) sistemit te licensimit, klasifikimit dhe certifikimit te sipermarrjeve turistike, me qellim permisimin e cilesise se sherbimeve dhe mbrojtjen e
konsumatorit; monitorimit te sipermarrjeve turistike; 4) ruajtjes, zhvillimit dhe promovimit te trashgimise kulturore dhe natyrore per te permisuar cilesine e
produktit turistik; 5)zhvillimit te te gjitha formave te turizmit per te arritur 1 turizem gjate gjithe vitit.
Programi ka si qellim trajtimin e turizmit si nje fushe prioritare e zhvillimit te qendrueshem ne vend me nje qasje te integruar dhe plotesuese ndersektoriale,
qe menaxhon burimet ne menyre te balancuar, gjeneron zhvillim ekonomik dhe garanton punesim; Vendosjen e Shqiperise si nje destinacion terheqes dhe
te preferuar ne harten dhe tregjet Nderkombetare te turizmit; kthimi i Shqiperise ne nje destinacion terheqes turistik, cilesor dhe te qendrueshem, duke
shfrytezuar potenciale dhe burime lokale, duke u fokusuar ne ate cka eshte unike ne Shqiperi: krijimin e nje modeli turizmi gjate gjithe vitit, te integruar,
aktiv dhe social, me fokus ne dimension kulturor -natyror-ekologjik. Programi i zhvillimit te turizmit synon: nje rritje me 10% në vit te numrit te vizitoreve te
huaj, hapjen e 3000 vendeve te punes ne vit ne industrine e turizmit, rritjen e 20% te numrit te shtretereve, rritjen e te ardhurave per ekonomite lokale.
1). 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit
total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 2). 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4
destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3). 3). Permiresimi i te dhenave statistikore duke krijuar bazen e
integruar te informacionit per sipermarrjen turistike, strukturat dhe sitet turistike ne 3 rajonet e Shqiperise. 4). 4). Licencimi i 250 strukturave akomoduese
dhe licencimi i 200 udherrefyesve turistike. 5). 5). Marrja pjese ne panaire nderkombetare dhe ekspozita. 6). 6). Pajisja me infrastrukture turistike e
zonave bregdetare. 7). 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit.
86.7 110.3
Shpenzime për njësi 40 741.3 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
-100
Totali i Shpenzimeve
33.3 -75 -100
Totali i Shpenzimeve
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 05427
Produkti A
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 22,480.0
mijëra lekë 2,248.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti B
1 1
Shpenzime jashte projekteve
Projekte per promovimin e brandit kombetar Go your own way
PërshkrimiHartimi i projekteve per promovimin e brandit kombetar
1). 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit
total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 2). 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4
destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3). 3). Permiresimi i te dhenave statistikore duke krijuar bazen e
integruar te informacionit per sipermarrjen turistike, strukturat dhe sitet turistike ne 3 rajonet e Shqiperise. 4). 4). Licencimi i 50 udherrefyesve turistike.
5). 5). Marrja pjese ne panaire nderkombetare dhe ekspozita. 6). 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 7). 7). Sigurimi i sherbimeve
baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 8). 8). Promovimi i agroturizmit duke perfshire zonat rurale ne zhvillimin e turizmit
1). 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit
total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2019. 2). 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4
destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3). 3). Permiresimi i te dhenave statistikore duke krijuar bazen e
integruar te informacionit per sipermarrjen turistike, strukturat dhe sitet turistike ne 3 rajonet e Shqiperise. 4). 4). Licencimi i 50 udherrefyesve turistike.
5). 5). Marrja pjese ne panaire nderkombetare dhe ekspozita. 6). 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 7). 7). Sigurimi i sherbimeve
baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 8). 8). Promovimi i agroturizmit duke perfshire zonat rurale ne zhvillimin e turizmit
Standartet e përcaktuara në axhendën 21 të Kombeve të Bashkuara mbi zhvillimin e qëndrueshëm
(http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml); Direktiva e KE 95/57EC, 23 nëntor 1995, mbi mbledhjen dhe raportimin e informacionit
statistikor në fushën e turizmit; Direktiva 90/314 EEC, 13 Qershorit 1990, mbi paketën e udhëtimeve, pushimeve dhe të tureve
(http://ëëë.unëto.org/statistics/index.htm); Standartet e OBT për statistikat http://pub.unëto.org/epages/Store.sf
Sasia
Objektivat
0) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 1) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 2) 6).
Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 3) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare.
Shpenzime jashte projekteve
Sinjalistika e vijes bregdetare
PërshkrimiPermiresimi i infrastruktures turistike ne zonat bregdetare
Sasia -90 0 0
Totali i Shpenzimeve -6.6 19 0
Shpenzime për njësi 834.2 19 0
Totali i Shpenzimeve 21,000.0 25,000.0 25,000.0
Shpenzime për njësi 21,000.0 25,000.0 25,000.0
Objektivat
0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke
synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e
me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me
vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per
turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te
turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve
10% krahasuar me vitin 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Nr. projektesh
2018 2019 2020
1
Viti Aktual
2017
847
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 5.9
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti C
Viti Aktual
2017
40
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 125.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti D
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 6,540.0
mijëra lekë 6,540.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
cope
2018 2019 2020
0 0 0Sasia
Shpenzime jashte projekteve
Via Egnatia
PërshkrimiPermiresimi i infrastruktures turistike ne zonen bregdetare me sinjalistike dhe rivitalizimi i Via Egnatias.
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Sasia
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
nr. kullash
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Kulla vrojtimi
Përshkrimi Permiresimi i infrastruktures turistike ne zonen bregdetare
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Sasia
Shpenzime jashte projekteve
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 1505.5 -18.7 34.9
Shpenzime për njësi 1505.5 -18.7 34.9
Totali i Shpenzimeve 105,000.0 85,320.0 115,100.0
Shpenzime për njësi 105,000.0 85,320.0 115,100.0
Objektivat
0) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per turizmin e
natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 1) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar
produkte konkuruese ne kater destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 destinacione per turizmin e
bregdetit. 2) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per
turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve
per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Rruge
2018 2019 2020
1 1 1
Produkti E
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 960.0
mijëra lekë 960.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti F
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti G
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 13,810.0
mijëra lekë 13,810.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Studimi i muzeut nenujor
PërshkrimiStudim per ngritja e nje muzeu nenujor per te admiruar zbulimet e rendesishme arkeologjike ne brigjet Shqiptare.
Sasia
Shpenzime jashte projekteve
Trajnime per sigurine ne plazh
Përshkrimi Trajnime personash per sistemin e sigurise ne plazhe.
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
nr. studimesh
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Krijimi i infrastruktures turistike midis zonave malore dhe bregdetare
Përshkrimi Krijimi i infrastruktures turistike midis zonave malore dhe bregdetare.
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. trajnimesh
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 269.2 -41.2 0
Shpenzime për njësi 269.2 -41.2 0
Totali i Shpenzimeve 50,982.0 30,000.0 30,000.0
Shpenzime për njësi 50,982.0 30,000.0 30,000.0
Objektivat 0) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 1) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 2) 6).
Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 3) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. projektesh
2018 2019 2020
1 1 1
Produkti H
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 17,000.0
mijëra lekë 17,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti I
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 3,000.0
mijëra lekë 3,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti J
Panairi Nderkombetar CMT Shtutgard 2017
PërshkrimiPanairi Nderkombetar CMT Shtutgart 2017
Shpenzime jashte projekteve
Promovimi i turizmit alternativ
PërshkrimiKrijimi i aktiviteteve per promovimin e turizmit alternativ (paraglinmding 2017, projekti i ambasadave dhe projkti i bicikletave
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. panairesh
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Spote televizive
Përshkrimi Transmetimi i spoteve televizive ne kanale te ndryshme televizive.
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 66.7 0 0
Shpenzime për njësi 66.7 0 0
Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Shpenzime për njësi 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Objektivat
0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke
synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e
me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me
vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per
turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te
turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve
10% krahasuar me vitin 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. aktivitetesh
2018 2019 2020
1 1 1
Objektivat
0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke
synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e
me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me
vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per
turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te
turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve
10% krahasuar me vitin 2019.
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 8,000.0
mijëra lekë 2,666.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti K
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 60,000.0
mijëra lekë 60,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti L
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 32,410.0
mijëra lekë 32,410.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti M
Shpenzime jashte projekteve
Promovimi i strategjive per nxitjen e turizmit dhe aktiviteteve ekonomike te lidhura me te
PërshkrimiPromovimi i strategjive per nxitjen e turizmit dhe aktiviteteve ekonomike te lidhura me te.
Sasia -66.7 300 0
Totali i Shpenzimeve 25 0 0
Shpenzime për njësi 275 -75 0
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 10,000.0 2,500.0 2,500.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. spotesh
2018 2019 2020
1 4 4
Shpenzime jashte projekteve
Asistencë teknike për fuqizimin e Shqipërisë për thithjen e investimeve të huaja
PërshkrimiAsistencë teknike për fuqizimin e Shqipërisë për thithjen e investimeve të huaja
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. aktivitetesh
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Projektimi, ndertimi, operimi, mirembajtja dhe menaxhimi i portit te Karpenit, zones mbeshtese te poritit dhe asaj ekonomike
PërshkrimiProjektimi, ndertimi, operimi, mirembajtja dhe menaxhimi i portit te Karpenit, zones mbeshtese te poritit dhe asaj ekonomike
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. aktivitetesh
2018 2019 2020
0 0 0
Objektivat
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 7,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti N
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti O
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti P
Shpenzime jashte projekteve
Blerje automjeti
Përshkrimi Blerje automjeti per AKT
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. studimesh
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Ngritja e pikave dhe qendrave infopoint
Përshkrimi Per shkak te zhvillimeve te fundit teknologjike, informacioni turistik duhet te pershtatet me keto risi te sherbimit dhe te serviret
sipas standardeve tek vizitoret e huaj dhe vendas.
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 4,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 4,000.0 0.0 0.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. automjetesh
2018 2019 2020
1 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Inovacion teknologjik
Përshkrimi Ne baze te kerkesave te reja, AKT parashikon te bleje produkte dhe sherbime inovative
Sasia 0 -50 100
Totali i Shpenzimeve 0 0 520
Shpenzime për njësi 0 100 210
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 62,000.0
Shpenzime për njësi 1,000.0 2,000.0 6,200.0
Objektivat
0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke
synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e
me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me
vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per
turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te
turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve
10% krahasuar me vitin 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. infopointesh
2018 2019 2020
10 5 10
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti Q
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti R
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashte projekteve
Sinjalistika turistike ne zonat urbane dhe rurale
Përshkrimi Vendosja e tabelave informuese ne Bashkite kryesore
Sasia 0 -50 100
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 100 -50
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 5,000.0 10,000.0 5,000.0
Objektivat
0) 1) Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke
synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2016 1) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e
me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me
vitin 2017. 2) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per
turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve 10% krahasuar me vitin 2018. 3) 1). Permiresimi i identitetit shqiptar te
turizmit ne rajon e me gjere nepermjet nje strategjie te re marketingu per turizmin, duke synuar rritjen e numrit total te turisteve
10% krahasuar me vitin 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. sherbimesh/produktesh
2018 2019 2020
2 1 2
Shpenzime jashte projekteve
Ndertimi i muzeut nenujor
Përshkrimi Ndertimi i muzeut nenujor
Sasia 0 -50 1150
Totali i Shpenzimeve 0 0 5000
Shpenzime për njësi 0 100 308
Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,000.0 102,000.0
Shpenzime për njësi 50.0 100.0 408.0
Objektivat 0) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 1) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 2) 6).
Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare. 3) 6). Pajisja me infrastrukture turistike e zonave bregdetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. tabelash
2018 2019 2020
40 20 250
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 15,000.0 15,000.0 15,000.0
Shpenzime për njësi 15,000.0 15,000.0 15,000.0
Objektivat
0) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per turizmin e
natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 1) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar
produkte konkuruese ne kater destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 destinacione per turizmin e
bregdetit. 2) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per
turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit. 3) 2). Zhvillimi i destinacioneve turistike dhe burimeve
per te ofruar produkte konkurruese ne 4 destinacione per turizmin e natyres, 6 per turizmin kulturor dhe 4 per turizmin e bregdetit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muze
2018 2019 2020
1 1 1
Projekti 05427
Produkti S
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti T
Viti Aktual
2017
25
mijëra lekë 112,500.0
mijëra lekë 4,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05427
Produkti U
Viti Aktual
2017
100
mijëra lekë 28,350.0
mijëra lekë 283.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashte projekteve
Stenda e Shqiperise
Përshkrimi Promovimi i agroturizmit dhe perfshirja e zonave rurale
Shpenzime jashte projekteve
Administrate fuksionale per realizimin e objektivave te AKT
Përshkrimi Stafi i AKT-se do te kontribuoje ne realizimin e detyrave funksionale per permbushjen e objektivave te AKT-se, si dhe koordinimi
me institucionet e tjera. Krijimi i kushteve dhe komoditeteve ne ambientin e punes.
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 10,000.0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia stenda
2018 2019 2020
0 0 1
Shpenzime jashte projekteve
Kontrolle gjate sezonit turistik veror nga stafi i AKB
Përshkrimi Kryerja e kontrolleve periodike ditore gjate sezonit turistik
Sasia 20 0 0
Totali i Shpenzimeve 88.2 -6.9 20
Shpenzime për njësi 56.9 -6.9 20
Totali i Shpenzimeve 211,760.0 197,130.0 236,498.0
Shpenzime për njësi 7,058.67 6,571.0 7,883.27
Objektivat 0) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 1) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per
realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 2) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale
te institucionit. 3) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. punonjesish
2018 2019 2020
30 30 30
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 11.1 3.3 0
Shpenzime për njësi 11.1 3.3 0
Totali i Shpenzimeve 31,500.0 32,550.0 32,550.0
Shpenzime për njësi 315.0 325.5 325.5
Objektivat 0) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 1) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per
realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 2) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale
te institucionit. 3) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. kontrollesh
2018 2019 2020
100 100 100
Projekti 05427
Produkti V
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 12,150.0
mijëra lekë 243.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AC
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 80,000.0
mijëra lekë 80,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AD
Objektivat
Shpenzime për njësi 6,939.0 6,939.0
0
0
0
6,939.0
6,939.0 6,939.0 6,939.0
Shpenzime jashtë projekteve
Pashaporta dixhitale mjedisore
Përshkrimi Qëllimi strategjik i ketij projekti është ndërtimi i një sistemi të integruar për Ministrinë e Mjedisit për menaxhimin e gjobave dhe të
gjitha shkeljeve të identifikuara në lidhje me lejet e mjedisit duke u bazuar në legjislacionin në fuqi.
Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes. 1) .Permbushja e detyrimeve kombetare
dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes. 2) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe
klimes. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer sistemi
2018 2019 2020
11 1
Totali i Shpenzimeve
Sasia 0 0
Totali i Shpenzimeve -91.3 0
Shpenzime për njësi -91.3 0
Shpenzime jashtë projekteve
Impiant per grumbullimin e mbetjeve ne grykederdhjen e lumit Ishem
PërshkrimiKy projekt konsiston ne ndertimin e impjanteve qe do te grumbullojne mbetjet e derdhura pergjate grykederdhjes se lumit Ishem
dhe do te parandalojne krijimin e grumbullimeve te reja. Gjithashtu do te pastrohet siperfaqja perreth grykederdhjes.
50 50 50
Shpenzime jashte projekteve
Kontrolle jashte sezonit turistik
PërshkrimiKryerja e kontrolleve jashte sezonit turistik
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 11.1 3.3 0
Shpenzime për njësi 11.1 3.3 0
Totali i Shpenzimeve 13,500.0 13,950.0 13,952.0
Shpenzime për njësi 270.0 279.0 279.04
Objektivat 0) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 1) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per
realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit. 2) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale
te institucionit. 3) 7). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin e pergjegjesive funksionale te institucionit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. kontrollesh
2018 2019 2020
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 250,000.0
mijëra lekë 250,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AE
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 37,885.0
mijëra lekë 37,885.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AF
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 31,890.0
mijëra lekë 31,890.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Shpenzime jashtë projekteve
Platforme e pergatitur per shpalljen e Liqenit te Ohrit si trashegimi kulturore dhe natyrore
Përshkrimi Projekti synon 1) Pergatitja e dosjes sipas formatit te UNESCO per nominimin e zones se liqenit te Ohrit ne pjesen Shqiptare si
trashegimi natyrore dhe kulturore ne kontekst nderkufitar.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer plane dhe workshop
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
0.0
00 0
0.0 0.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer impianti
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Dokumenta te hartuar per menaxhimin e ekosistemit te Lagunes Kune-Vain
PërshkrimiSynohet arritja e pershtatjes se lagunes Kune-Vain permes perqasjes se adaptimit te bazuar ne ekosistem nepermjet nderhyrjes
konkrete ne lagune me marrjen e disa masave adaptuese pilote me fokus ndikimin e erozionit per floren dhe faunen
Objektivat
0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe
zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve
klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne
zonen e Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne
basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit 3) Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te
tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 75% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr dokumentash
2018 2019 2020
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 119.5 -44.3 -100
Shpenzime për njësi 119.5 -44.3 -100
Shpenzime jashtë projekteve
1 1 0
Totali i Shpenzimeve 70,000.0 39,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 70,000.0 39,000.0 0.0
Produkti AG
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 12,300.0
mijëra lekë 12,300.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AH
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 13,800.0
mijëra lekë 13,800.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AI
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 13,500.0
mijëra lekë 13,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i
qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer sistemi
2018 2019 2020
0
Totali i Shpenzimeve -12.8 -100 0
Shpenzime për njësi -12.8 -100 0
0.0
0
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
1 1
25,180.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 25,180.0 10,000.0 100,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 82.5 -60.3 900
Shpenzime për njësi 82.5 -60.3 900
100,000.0
1
1 0
10,725.0 0.0
Shpenzime për njësi 10,725.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100
Shpenzime për njësi 11.1 -66.7 -100
0.0
0
Plane zhvillimore te agrobiodiversitetit dhe ZM te hartuara
Përshkrimi Hartimi i planeve synon permiresimin e mbrojtjes dhe zhvillimit te qendrueshem te resurseve te shumllojshmerise biologjike -
agrobiodiversitetitne zona te perzgjedhura malore te shqiperise
Objektivat
0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i
qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
1 1
15,000.0 5,000.0
Shpenzime për njësi 15,000.0 5,000.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 11.1 -66.7 -100
Plane lokale veprimi per mbrojtjen e llojeve te kafsheve dhe bimeve te rrezikuara
Përshkrimi Projekti synon permiresimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore nderkufitare te liqeneve te prespes Ohrit dhe Shkodres me
perputhjete e objektivave te mbrojtjes se mjedisit dhe biodiversitetit te BE
Objektivat 0) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij. 1) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i
qendrueshem i elementeve te tij. 2) Mbrojtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qendrueshem i elementeve te tij
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Sistem mjedisor i informacionit i ndertuar dhe i perditesuar
Përshkrimi Ne kuader te projektit te financuar nga GEF do te behet 1) ngritja e sistemit te integruar te monitorimit dhe te menaxhimit te
informacionit mjedisor
Projekti 00353
Produkti AJ
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 26,324.0
mijëra lekë 26,324.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AK
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 50,000.0
mijëra lekë 1,666.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AL
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 20,000.0
mijëra lekë 20,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
26,987.0 27,450.0 100,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 2.5 1.7 264.3
Shpenzime për njësi 2.5 1.7 264.3
100,000.0
1
0 0
0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
0.0
0
Totali i Shpenzimeve
30 50
50,000.0 60,000.0
Shpenzime për njësi 1,666.67 1,200.0 1,000.0
Sasia 0 66.7 20
Totali i Shpenzimeve 0 20 0
Shpenzime për njësi 0 -28 -16.7
60,000.0
60Sasia numer vendimesh
2018 2019 2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
2020
Totali i Shpenzimeve
Shpenzime jashtë projekteve
Vendime gjykate te likujduara
Përshkrimi Do te kryhet likujdimi i vendimeve te gjykates se formes se prere
Objektivat 0) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes. 1) .Permbushja e detyrimeve kombetare
dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes. 2) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe
klimes. 3) Permbushja e detyrimeve kombetare dhe nderkombetare ndaj mjedisit dhe klimes.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
1 1
26,987.0 27,450.0
Shpenzime për njësi
Fond i ngrire
Përshkrimi Fond i ngrire
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nuk ka
2018 2019 2020
Shpenzime jashtë projekteve
Plan strategjik dhe financiar per sistemin e ZM
Përshkrimi Do te pergatitet kuadri i planifikimit kombetar per sistemin e ZM, rritja e kapaciteteve te AKZM per mbledhjen e fondeve dhe
forcimi I planifikimit financiar dhe menaxhimit te AKZM
Objektivat
0) Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura nga 16.61 % ne 17% ne vitin 2017 dhe permiresimi i menaxhimit te integruar te tyre
1) Menaxhimi i integruar i zonave të mbrojtura dhe identifikimi i zonave NATURA 2000. 2) Menaxhimi i integruar i zonave të
mbrojtura dhe identifikimi i zonave NATURA 2000 3) arritja e përputhshmërisë nga ana e këtyre operatorëve në kuptim të
respektimit të kërkesave të legjislacionit mjedisor, zbatimit të kushteve të lejes mjedisore, detyrave të lëna nga Inspektoriati i
Mjedisit, kryerjen e vetmonitorimit të shkarkimeve në ajër, ujë dhe në tokë, si dhe detyrimin e subjekteve të reja për `tu pajisur me
leje mjedisore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
2018 2019
Projekti 00353
Produkti AM
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 21,700.0
mijëra lekë 21,700.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00353
Produkti AN
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 73,335.0
mijëra lekë 36,667.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Studime fizibiliteti te miratuara
Përshkrimi Ne kuader te projektit "IPA 2013 Waste" do te behet e mundur pergatitja e dy studimeve te fizibilitetit per dy rajone te caktuara ne
nivel kombetar.
Objektivat 0) Rritja me 42 % kundrejt vitit 2014 (37%) e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në
venddepozitime të hapura 1) Rritja me 47 % kundrejt vitit 2014 (37%) e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt
mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura 2) Rritja me 55 % kundrejt vitit 2014 (37%) e mbetjeve që shkojnë në landfille
sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura; 3) Rritja në 50 % kundrejt vitit 2014 (37%) e mbetjeve që
shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura;
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer studimi
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 49,000.0 60,000.0 153,600.0
Shpenzime për njësi 49,000.0 60,000.0 153,600.0
Sasia -50 0 0
Totali i Shpenzimeve -33.2 22.4 156
Shpenzime për njësi 33.6 22.4 156
Shpenzime jashtë projekteve
Plan kombetar i miratuar per ndryshimet klimatike
PërshkrimiPlan kombetar i miratuar per ndryshimet klimatike qe integron dhe ceshtjet e barazise gjinore.
Objektivat
0) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe
zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit. 1) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve
klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne
zonen e Kune Vainit. 2) Pershpejtimi i pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatikepermes menaxhimit te riskut te permbytjeve ne
basenin e lumit Drin dhe zgjerimi I aftesive riperteritese te ekosistemit ne zonen e Kune Vainit 3) Rishqyrtimi i lejeve mjedisore te
tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 75% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer planesh
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 23,180.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 23,180.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 6.8 -100 0
Shpenzime për njësi 6.8 -100 0
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit Kodi i Grupit 5
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
01110
04220
04230
04240
04250
Misioni i MBZHRAUka te beje me zbatimin e programit të qeverisë në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe administrimit të
ujërave ku nxitja e prodhimit bujqësor, nëpërmjet uljes së kostos dhe rritjes së konkurueshmërisë mbetet një objektiv parësor i
bujqësisë dhe e lidhur me mbeshtetjen e zhvillimit te bujqesise nepermjet menaxhimit te qendrueshem te ujitjes, kullimit e
mbrojtjes nga permbytja, rritjen e eficences se perdorimit te burimeve ujore per ujitje, zvogelimin e riskut nga prishja e digave dhe
permbytjet lumore e detare.
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi
Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim,
menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e bujqesise,
zhvillimit rural dhe administrimit te ujerave si dhe koordinimi i punes me te gjitha
drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet
strategjik per rritjen e burimeve njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi
efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MBZHRAU
dhe institucionet e varesise, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat
ne kuader te procesit te integrimit.
Siguria ushqimore dhe mbrojtja e
konsumatorit
Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe
shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në
kuadrin normativ vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe
infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe
forcimit te kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit te sigurisë
ushqimore, per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe
mirqënien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve.
Mbeshtetje per Peshkimin Programi fokusohet ne drejtim te zhvillimit te sektorit te peshkimit dhe akukultures
me qellim sigurimin e zhvillimit te qendrueshem te sektorit, forcimin e
konkurrences dhe zhvillimin ekonomikisht te vlefshem te subjekteve te peshkimit
dhe akuakultues, rigjallerimin e zonave qe varen nga peshkimi dhe akuakultura, si
dhe permiresimin e furnizimit te tregut dhe rritjen e vleres se prodhimit por edhe
nje menaxhim te qendrueshem te resurseve peshkore dhe ujore si dhe rregullimin
e aktiviteteve qe kane lidhje me peshkimin e akuakulturen.
Menaxhimi i infrastruktures se
kullimit dhe ujitjes
Zhvillimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja
duke marre parasysh edhe ndryshimet klimatike (mbrojtja e tokes). Ky program
koordinon dhe merret me menaxhimin, ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e
sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja. Zhvillon masat për
mbrojtjen e tokës.
Zhvillimi Rural duke mbështur
prodhimin bujqësor, blegtoral,
agroindustrinë dhe marketingun
Ky program fokusohet në rritjen e produktivitetit dhe aftësisë konkurruese të
bujqësisë, përmirësimin e standardeve si dhe garantimin e sigurisë ushqimore,
specializimin e prodhimit në sektorët e perimeve, vreshtarisë, frutikulturës dhe
blegtorisë, përmirësimin e rrjetit të marketingut. Rritja e shkallës së mbështetjes
financiare të bujqësisë dhe agro industrisë (kreditimi, skema mbështetje specifike,
etj) përbëjnë një risi të rëndësishme në politikat e këtij programi. Rritja e
standarteve përmes rritjes së punësimit dhe të të ardhurave, nga investime dhe
prezantime të teknologjive të reja në proçesin e prodhimit dhe marketingut si dhe
diversifikimit të prodhimit. Përmbajtja e programit buron nga prioritetet zhvilluese
të parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor.
Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural
04860
05470
05640
Emri i Grupit
Viti 0
Keshillimi dhe Informacioni
Bujqesor
Ky program përfshin realizimin e politikave të MBZHRAU-së, për zhvillimin e
bujqësisë, duke asistuar fermerët me metoda dhe materiale të reja (inpute) për
bujqësinë; paketa/karta teknologjike (elementë të përmirësura) për kultura
bujqësore dhe blegtorale, hallka të larta të disa lloje farërash e fidanësh të
çertifikuara; trajnimin e specialistëve të bujqësisë; publikime dhe mjete të tjera të
komunikimit masiv; promovimin e bashkëpunimit bujqësor, promovimin dhe
mbeshtetjen e barazisë gjinore.
Menaxhimi qendrueshem i tokes
bujqesore
Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet krijimit të sistemit të
informacionit mbi tokën, transformimi i drejtorive të Administrimit dhe e Mbrojtjes
të Tokës (DAMT) në një kadastër shumëqëllimshme, përmirësimi i përdorimit të
tokës bujqësore bazuar në kapacitetet agroprodhuese, mbrojtja dhe kontrolli i
degradimit të saj, ngritja e njesise ne ministri si dhe indentifikimi, perzgjedhja dhe
implementimi i projekteve pilot te konsolidimit te tokes.
Administrimi i Ujrave Programi i Administrimit te Ujerave mbeshtet administrimin e burimeve ujore si nje
nga burimet natyrore me te rendesishem dhe te domosdoshem per jeten dhe
zhvillimin social-ekonomik te vendit, per nje zhvillim te qendrueshem te rezervave
ujore, per te kufizuar ndotjen e ujerave nentokesore dhe siperfaqsore nga aktivitet
e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale
dhe urbane, qe shkaktojne demtim te ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga
shfrytezimi pa kriter i lumenjeve.gjithashtu mbeshtet bashkepunimin ne nivel
nderkombetar per administrimin e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis
vendeve.
Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
Emri i Programit Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Pershkrimi i Programit
Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e bujqesise,
zhvillimit rural dhe administrimit te ujerave si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet
strategjik per rritjen e burimeve njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e
MBZHRAU dhe institucionet e varesise, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Rritja e kapaciteteve menaxhuese per koordinimin e punes per te gjitha drejtorite e polikave, kontrolli mbi zbatimin e politikave ne fushen e Bujqesise,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit e Ujerave, hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetit te perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e
MBZHRAU dhe institucionet e varesise. Permiresimi i koordinimit te punes nepermjet sektoreve mbeshtetes per rritjen e aftesive profesionale te
punonjesve ne perputhje me kerkesat e integrimit ne BE
Qellimi i Politikes se Programit
Permiresimi i struktures funksionale per nje menaxhim sa me efektiv te burimeve njerezore, krijimi i nje stafi permanenet dhe sa me te qendrueshem, si
dhe aplikimi i proceseve te hapura konkurimi, motivimi dhe shperblimi i diferencuar sipas rezultateve te punes,rritja e lufta kunder korupsionit si nje
element shume i rendesishem per ecjen perpara ne perputhje me standartet e BE
Objektivat e Politikes se Programit
1). Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te
krijuara per pune 3). Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit.
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Projekti 00107
Produkti A
Viti Aktual
2017
140
mijëra lekë 147,800.0
mijëra lekë 1,055.71
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00107
Produkti B
Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese ne Institucion te trajnuara dhe mirefunksionale per hartimin dhe monitorimin e politikave
Përshkrimi Nepermjet kryerjes se pagesave mujore per punen e ngarkuar te kryen sa me mire detyrat e ngarkuara
Objektivat
0) Ndjekja e trajnimeve të stafit ekzistues dhe atij të rekrutuar rishtaz, të aftë për implementimin e politikave 1) Ndjekja e
trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2) Ndjekja e trajnimeve te stafit
ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 3) Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te
rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer
2018 2019 2020
165 165 165
Totali i Shpenzimeve 310,000.0 310,000.0 310,000.0
Shpenzime për njësi 1,878.79 1,878.79 1,878.79
Sasia 17.9 0 0
Totali i Shpenzimeve 109.7 0 0
Shpenzime për njësi 78 0 0
1). Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te
krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise
dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e
bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 3). Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë
Kombëtare kundër korrupsionit.
1). Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te
krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise
dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e
bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 3). Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë
Kombëtare kundër korrupsionit.
Shpenzime jashtë projekteve
1). Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te
krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise
dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e
bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 3). Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë
Kombëtare kundër korrupsionit.
Standardet e Politikes se Programit
Do te ndiqen nepermjet zbatimit te " Strategjise ndersektoriale per reformen ne administraten publike 2013-2020 ne kuader te strategjise kombetare per
zhvillim dhe integrim ", ligjit nr. 9936 date 26/6/2008 " Per menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH ",Ligji Nr 10296 date 8/7/2010" Per menaxhimin
Financiar dhe kontrolli" ligji nr. 9720 date 23/04/2007 " Per auditimin e brendshem ne sektorin shteteror ". Kodi punes, Ligji per blerjet e vogla 9643 dt
20.11.2006 ( indryshuar), Ligji 152/2013 "Per nepunesin Civil", i ndryshuar.
Sasia
Shpenzime jashtë projekteve
Kushte pune te permiresuara e ne funksion te plote per permbushjen e detyrave
Përshkrimi Nepermjet permiresimit te rrjetit te informacionit te permiresohet komunikimi me institucionet e varesise. Aparati i MBZHRAU
disponon kompjutera per me shume se 40% e stafit tejet te amortizuar
Objektivat
0) Krijimi dhe mirëmbajtja e kushteve të krijuara për punë 1) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Zbatimi i
Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 2) Krijimi dhe
mirembajtja e kushteve te krijuara per pune.Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te
politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne
nje kohe sa me optimale 3) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Zbatimi i Programit të Qeverisë dhe
Koordinimi i punës ndërmjet të gjitha drejtorive të politikave për ndjekjen në vazhdimësi të problematikave afatshkurtra dhe
afatgjata në fushën e bujqësisë dhe zgjidhja e tyre në një kohë sa më optimale
Viti Aktual
2017
65
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 107.69
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00107
Produkti C
Viti Aktual
2017
14
mijëra lekë 34,000.0
mijëra lekë 2,428.57
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00107
Produkti D
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 1,500.0
mijëra lekë 1,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Raporti vjetor për antikorrupsionin i pergaitur
Përshkrimi Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit eshte
detyrim pergatitja e raportit vjetor antikorrupsion.
Objektivat 0) Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU-së në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 1)
Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 2)
Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 3)
Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer raportesh
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Shpenzime për njësi 1,500.0 1,500.0 1,500.0
-97.5 2700
Totali i Shpenzimeve 42.9 0 0
Shpenzime për njësi 16.1 3900 -96.4
Shpenzime jashtë projekteve
Detyrime vjetore financiare per pjesemarrjen e Shqiperise ne organizmat nderkombetare.
PërshkrimiNepermjet pagesave vjetor sigurohet pjesemarrja e Shqiperise ne keto organizata.
Objektivat
0) Krijimi dhe mirëmbajtja e kushteve të krijuara për punë 1) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Zbatimi i
Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te
problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 2) Krijimi dhe
mirembajtja e kushteve te krijuara per pune.Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te
politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne
nje kohe sa me optimale 3) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Zbatimi i Programit të Qeverisë dhe
Koordinimi i punës ndërmjet të gjitha drejtorive të politikave për ndjekjen në vazhdimësi të problematikave afatshkurtra dhe
afatgjata në fushën e bujqësisë dhe zgjidhja e tyre në një kohë sa më optimale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer kuatash
2018 2019 2020
14 14 14
Totali i Shpenzimeve 34,000.0 34,000.0 34,000.0
Shpenzime për njësi 2,428.57 2,428.57 2,428.57
Sasia 0
Sasia
Sasia
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer
2018 2019 2020
80 2 56
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 125.0 5,000.0 178.57
Sasia 23.1
Sasia
Projekti 00107
Produkti E
Viti Aktual
2017
320
mijëra lekë 72,500.0
mijëra lekë 226.56
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00107
Produkti F
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
93,000.0 93,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 1376.2 0
Shpenzime për njësi 0 1376.2 0
Shpenzime jashtë projekteve
Procedura pune te realizuara
Përshkrimi Realizim i procedurave ne dhenien e lejevete ndryshme, kryerjen e prokurimeve, monitorim i sistemeve te kontrollit te sistemeve
te brendshme nepermjet auditimit te brendshem , ne zbatim te kuadrit ligjor
Objektivat 0) Ndjekja e trajnimeve të stafit ekzistues dhe atij të rekrutuar rishtaz, të aftë për implementimin e politikave 1) Ndjekja e
trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 2) Ndjekja e trajnimeve te stafit
ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 3) Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te
rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer kontratash
2018 2019 2020
320 325 350
Totali i Shpenzimeve 51,928.0 64,500.0 74,500.0
Plani i menaxhimit te baseneve i hartuar
PërshkrimiIdentifikimi i nje sere masash prioritare per te permiresuar eficencen e menaxhimit te burimeve ujore
Objektivat 0) Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU-së në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 1)
Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 2)
Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit. 3)
Përmbushja e detyrimeve të MBZHRAU në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare kundër korrupsionit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 6,300.0 93,000.0 93,000.0
Shpenzime për njësi 6,300.0
1.6 7.7
Totali i Shpenzimeve -28.4 24.2 15.5
Shpenzime për njësi -28.4 22.3 7.3
Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit
Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në
kuadrin normativ vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe forcimit
te kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit te sigurisë ushqimore, per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirqënien
e kafshëve dhe shëndetin e bimëve.
Shpenzime jashtë projekteve
Sasia
Pershkrimi i Programit
Emri i Programit
Shpenzime për njësi 162.28 198.46
0
212.86
Sasia
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Pershkrimi i Politikes se Programit
Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në
kuadrin normativ vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe forcimit
te kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit te sigurisë ushqimore, per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirqënien
e kafshëve dhe shëndetin e bimëve.
Qëllimi i politikës së programit është fuqizimi i sistemit të kontrollit dhe inspektimit, duke përfshirë të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë. Në
terma konkrete programi synon adoptimin çdo vit të 4 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas; kryerjen deri në vitin 2020 të kontrollit zyrtar
tërësisht të mbështetur mbi baze risku duke shtuar numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar me 5% në vit; reduktimi i sëmundshmërisë në
kafshë ndaj sëmundjeve zoonotike deri në vitin 2020 në % të pakonsiderueshme duke rritur numrin e kafshëve të kontrolluara në 5% në vit; realizimin çdo
vit 100% programin kombëtar të monitorimit të mbetjeve; identifikimin 100% të gjedhit dhe të imtave duke matrikulluar dhe regjistruar, 20% të remontit çdo
vit; deri ne vitin 2020 identifikimi 100% të derrit; deri në vitin 2020 krijimin e një zone të pastër nga parazitet karantinor për pataten e herëshme duke
reduktuar në masën 10% në vit parazitet karantinor.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të
imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën
kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara në
vatra. 3). Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të
molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 4). Identifikimi i kafshëve të llojit gjedhë, identifikim i të imtave në të gjithë territorin e vendit.
5). Reduktimi ne masën 10% të paraziteve karantinor për pataten e hershme për krijimin e zonës së lirë prej tyre. 6). Reduktimi në masën 10% të zjarrit
bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 7). Kryerja e kontrollit
zyrtar të mbështetur mbi bazë risku duke shtuar 5% numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar. 8). Monitorimi i produkteve ushqimore me
origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit. 9). Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve
laboratorike në ISUV. 10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 11). Kontroll i plotë i mizës së ullirit dhe fluturës së
bardhë në ullinj dhe pemë frutore.
1). Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të
imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën
kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara në
vatra. 3). Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të
molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 4). Identifikimi i kafshëve të llojit gjedhë, identifikim i të imtave në të gjithë territorin e vendit.
5). Reduktimi ne masën 10% të paraziteve karantinor për pataten e hershme për krijimin e zonës së lirë prej tyre. 6). Reduktimi në masën 10% të zjarrit
bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 7). Kryerja e kontrollit
zyrtar të mbështetur mbi bazë risku duke shtuar 5% numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar. 8). Monitorimi i produkteve ushqimore me
origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit. 9). Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve
laboratorike në ISUV. 10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 11). Kontroll i plotë i mizës së ullirit dhe fluturës së
bardhë në ullinj dhe pemë frutore.
1). Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të
imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën
kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara në
vatra. 3). Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të
molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 4). Identifikimi i kafshëve të llojit gjedhë, identifikim i të imtave në të gjithë territorin e vendit.
5). Reduktimi ne masën 10% të paraziteve karantinor për pataten e hershme për krijimin e zonës së lirë prej tyre. 6). Reduktimi në masën 10% të zjarrit
bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 7). Kryerja e kontrollit
zyrtar të mbështetur mbi bazë risku duke shtuar 5% numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar. 8). Monitorimi i produkteve ushqimore me
origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit. 9). Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve
laboratorike në ISUV. 10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 11). Kontroll i plotë i mizës së ullirit dhe fluturës së
bardhë në ullinj dhe pemë frutore.
Qellimi i Politikes se Programit
Viti 3
Grupi 5
Programi 04220
Projekti 00108
Produkti A
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 2,891.0
mijëra lekë 578.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti B
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër aktesh
2018 2019 2020
5 5 5
Totali i Shpenzimeve 1,000.0 1,000.0 1,000.0
Shpenzime për njësi 200.0 200.0 200.0
Njësia
Sasia 0 0 0
-65.4 0 0
Shpenzime për njësi -65.4 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Analiza të kryera sipas programit për mbetjet në kafshë
PërshkrimiPër të rritur mundësinë e eksportit të produkteve shtazore dhe të kafshëve të gjalla, në vendet e BE-së, hartohen programe
kombëtare të monitorimit të mbetjeve, si një detyrim përballë vendeve të BE-së. Këto programe mbështeten nga buxheti i
MBZHRAU.
1). Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të
imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën
kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara në
vatra. 3). Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të
molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 4). Identifikimi i kafshëve të llojit gjedhë, identifikim i të imtave në të gjithë territorin e vendit.
5). Reduktimi ne masën 10% të paraziteve karantinor për pataten e hershme për krijimin e zonës së lirë prej tyre. 6). Reduktimi në masën 10% të zjarrit
bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 7). Kryerja e kontrollit
zyrtar të mbështetur mbi bazë risku duke shtuar 5% numrin e operatorëve të biznesit ushqimor të kontrolluar. 8). Monitorimi i produkteve ushqimore me
origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit. 9). Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve
laboratorike në ISUV. 10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 11). Kontroll i plotë i mizës së ullirit dhe fluturës së
bardhë në ullinj dhe pemë frutore.
Standardet e Politikes se Programit
Përcaktimi i standardeve për monitorimin dhe kontrollin e produkteve ushqimore sipas standardeve të BE-së mbështetur në rregulloren 178/2002/EC;
paketën higjienike, rregulloret 882/2004; 852/2004; 853/2004; 854/2004; akreditimi i testeve laboratorike në laboratorin e referencës kombëtare, rritja e
standardeve të laboratorëve të kontrollit zyrtar mbështetur në standardet ISO; ruajtja e shëndetit të kafshëve sipas dir. 64/432; dir CE, nr 2001/89, dir.
nr.2005/75 CE, dir.2003/85CE,dir. nr 2003/99 CE; Dir.2001/82; Rreg.2008/798/EC, përcaktimi i kërkesave për tregtinë dhe eksportet në vendet e BE-së
sipas dir.92/118, 2009/156; përcaktimi i kritereve mikrobike në ushqime sipas rreg.2005/2073, 2005/2074, 2005/2075; unifikimin e modelit të certifikatës
për eksport në BE sipas rreg. 2004/595; vendosjen dhe përcaktimin e zonave të lira dhe pasaportës bimore sipas dir. nr.92/105;
Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural
Shpenzime jashtë projekteve
Legjislacioni i përafruar me aktet normative të BE-së
Përshkrimi Përafrimi i standardeve aktuale me ato të BE-së, të sigurisë së produkteve ushqimore, të shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve,
të mbrojtjes së bimëve, me qëllim zbatimin e legjislacionit.
Objektivat 0) Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 1) Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në
kuadrin normativ vendas 2) Adoptimin çdo vit të 5 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas 3) Adoptimin çdo vit të 5
standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas
Totali i Shpenzimeve
Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit
Viti Aktual
2017
1600
mijëra lekë 25,000.0
mijëra lekë 15.63
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti C
Viti Aktual
2017
1400
mijëra lekë 13,800.0
mijëra lekë 9.86
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti D
Totali i Shpenzimeve 26,000.0 26,000.0 30,000.0
Shpenzime për njësi 9.29 9.29 9.68
100 0 10.7
Totali i Shpenzimeve 88.4 0 15.4
Shpenzime për njësi -5.8 0 4.2
Shpenzime jashtë projekteve
Sëmundje në kafshë të monitoruara
Përshkrimi Disa sëmundje të cilat kanë qenë problematike në vend, monitorohen për të evidentuar praninë apo mungesën e tyre në
populacionin e kafshëve. Ky monitorim kryhet nga ISUV sipas një programi të miratuar dhe të mbështetur nga buxheti i
MBZHRAU.
Shpenzime për njësi 17.06 17.06 20.59
Sasia 6.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 16 0 20.7
Shpenzime për njësi 9.2 0 20.7
Shpenzime jashtë projekteve
Analiza të kryera sipas programit për mbetje në ujërat e brendshme e molusqe bivale.
PërshkrimiPër të rritur mundësinë e eksportit të produkteve shtazore dhe të kafshëve të gjalla, në vendet e BE-së, hartohen programe
kombëtare të monitorimit të mbetjeve, si një detyrim përballë vendeve të BE-së. Këto programe mbështeten nga buxheti i
MBZHRAU.
Objektivat
0) Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të
ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 1) Realizimi 100% i programeve kombëtare të
monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit
të sëmundjeve në kafshë. 2) Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe
produkteve me origjine shtazore të ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 3) Realizimi 100% i
programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të
molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër analizash
2018 2019 2020
2800 2800 3100
Objektivat
0) Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të
ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 1) Realizimi 100% i programeve kombëtare të
monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit
të sëmundjeve në kafshë. 2) Realizimi 100% i programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe
produkteve me origjine shtazore të ujërave e të molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 3) Realizimi 100% i
programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore të ujërave e të
molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër analizash
2018 2019 2020
1700 1700 1700
Totali i Shpenzimeve 29,000.0 29,000.0 35,000.0
Sasia
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 18,384.0
mijëra lekë 4,596.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti E
Viti Aktual
2017
3000000
mijëra lekë 150,000.0
mijëra lekë 0.05
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti F
Totali i Shpenzimeve 15,000.0 15,000.0 20,000.0
Shpenzime për njësi 2,142.86 2,142.86 2,500.0
Sasia 75 0 14.3
Totali i Shpenzimeve -18.4 0 33.3
Shpenzime për njësi -53.4 0 16.7
Shpenzime jashtë projekteve
Të imta të vaksinuara kundër Brucelozës REV-1
Përshkrimi Vaksinimi kundër sëmundjes së brucelozës, është një proces në zbatim të strategjisë së miratuar dhe kryhet me vaksinë REV-1,
në total bagëtitë e imta.
Objektivat
0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e
brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të
sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara
në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga
sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë
të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Numër krerësh të vaksinuara
2018 2019 2020
3000000 3000000 3000000
Objektivat
0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e
brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të
sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara
në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga
sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë
të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër sëmundjesh
2018 2019 2020
7 7 8
Kafshë gjedhë të gjurmuara për tuberkulozë
Sasia
Totali i Shpenzimeve 150,000.0 150,000.0 150,000.0
Shpenzime për njësi 0.05 0.05 0.05
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Viti Aktual
2017
1000
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 5.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti G
Viti Aktual
2017
15000
mijëra lekë 3,500.0
mijëra lekë 0.23
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime për njësi 0.25 2.5 2.5
Sasia 6.7 -90 0
Totali i Shpenzimeve 14.3 0 0
Shpenzime për njësi 7.1 900 0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Kafshë imune ndaj sëmundjes së plasjes, të vaksinuara gjedhë
Përshkrimi Vaksinimi kundër plasjes është një proces në zbatim të strategjisë së miratuar dhe kryhet me vaksinë të prodhuar nga ISUV.
Prodhimi i saj mbulohet nga buxheti i MBZHRAU.
Objektivat
0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e
brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të
sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara
në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga
sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë
të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër krerësh të gjurmuara
2018 2019 2020
16000 1600 1600
Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0
Përshkrimi Gjurmimi nëpërmjet testit të lëkurës është metodë për evidentimin e kafshëve të prekura nga turbekulozi. Kjo masë është metoda
e përdorur në vendin tonë për këtë sëmundje, gjurmimi mbështet nga buxheti i MBZHRAU.
Objektivat
0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e
brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të
sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara
në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga
sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë
të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Numër krerësh të vaksinuar
2018 2019 2020
1000 1000 1000
Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Shpenzime për njësi 5.0 5.0 5.0
Sasia
Projekti 00108
Produkti H
Viti Aktual
2017
90000
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 0.08
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti I
Viti Aktual
2017
1000
mijëra lekë 4,000.0
mijëra lekë 4.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 6,000.0 6,000.0 6,000.0
Shpenzime për njësi 4.62 4.62 4.62
Sasia 30 0 0
50 0 0
Shpenzime për njësi 15.4 0 0
Totali i Shpenzimeve 7,000.0 7,000.0 7,000.0
Shpenzime për njësi 0.08 0.08 0.08
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Kafshë gjedhë të gjurmuara për brucelozë
Përshkrimi Gjurmimi i sëmundjes së brucelozës në gjedhë kryhet për të evidentuar përhapjen e sëmundjes në vend. Realizohet duke marr
kampione gjaku të cilat analizohen nga ISUV.
Objektivat
0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e
brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të
sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara
në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga
sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë
të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër krerësh të gjurmuara
2018 2019 2020
1300 1300 1300
Shpenzime jashtë projekteve
Kafshë imune ndaj sëmundjes së plasjes, të vaksinuara të imta
Përshkrimi Vaksinimi kundër plasjes është një proces në zbatim të strategjisë së miratuar dhe kryhet me vaksinë të prodhuar nga ISUV.
Prodhimi i saj mbulohet nga buxheti i MBZHRAU.
Objektivat
0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e
brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të
sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara
në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga
sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë
të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër krerësh të vaksinuar
2018 2019 2020
90000 90000 90000
Totali i Shpenzimeve
Projekti 00108
Produkti J
Viti Aktual
2017
150
mijëra lekë 32,725.0
mijëra lekë 218.17
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti K
Viti Aktual
2017
46000
mijëra lekë 160,000.0
mijëra lekë 3.48
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 160,000.0 160,000.0 160,000.0
Shpenzime për njësi 3.48 3.48 3.48
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 43,000.0 43,000.0 52,889.0
Shpenzime për njësi 215.0 215.0 264.45
Sasia 33.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 31.4 0 23
Shpenzime për njësi -1.5 0 23
Shpenzime jashtë projekteve
Sipërfaqe e trajtuar kundër miut të arrave dhe karkalecit si dhe sëmundje të tjera në bujqësi, sipas emergjencave të paraqitura.
Përshkrimi Problemi më i mprehtë për të lashtat dhe bimët e arrave është miu i arrave dhe karkaleci, luftimi i të cilave parashikohet të
mbështetet me buxhetin e MBZHRAU.
Objektivat 0) Reduktimi në masën 10% të zjarrit bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të
veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 1) Reduktimi në masën 10% të zjarrit bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre.
Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 2) Reduktimi në masën 10% të zjarrit bakterial
për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë duke trajtuar sipërfaqet e mbjella. 3)
Reduktimi në masën 10% të zjarrit bakterial për krijimin e një zone të lirë prej tyre. Reduktim i dëmtimeve nga parazitë të veçantë
duke trajtuar sipërfaqet e mbjella.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Sipërfaqe në hektar e trajtuar
2018 2019 2020
46000 46000 46000
Shpenzime jashtë projekteve
Kafshë pozitive të dëmtuara apo të eleminuara si të infektuara nga TBC, plasje dhe tërbimi.
Përshkrimi
Kafshët që rezultojnë pozitive në analizat laboratorike për plasje, për TBC apo për bruceloze apo tërbim në zbatim të VKM mbi
dëmshpërblimet, eleminohen dhe pronari dëmshpërblehen në zbatim të VKM dhe buxheti parashikohet nga MBZHRAU.
Objektivat
0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga sëmundja e
brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë të
sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e infektuara
në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin nga
sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të plotë
të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit të bagëtive të imta të remontit në gjithë vendin
nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin e sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve, mbajtjen nën kontroll të
plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshët e
infektuara në vatra.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër krerësh të eleminuara
2018 2019 2020
200 200 200
Projekti 00108
Produkti L
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 444,679.0
mijëra lekë 37,056.58
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti M
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 144,718.0
mijëra lekë 144,718.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti N
Shpenzime jashtë projekteve
Analizimi, diagnostikimi dhe referenca për veterinarinë, sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit
Përshkrimi ISUV është qendër e referencës kombëtare laboratorike. Si e tille ai mbështetet nga buxheti i shtetit për kapacitetet njerëzore
dhe infrastrukturën laboratorike dhe logjistike.
Objektivat 0) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 1) Fuqizimi i
kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve të
AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-
së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër institucioni
Shpenzime për njësi 19.3 23.2 9.4
Shpenzime jashtë projekteve
Drejtoritë e Bujqësive në qarqe si zbatuese të programit të qeverisë në fushën e bujqësisë
Përshkrimi Përmirësimi i kushteve të punës në DB-të e qarqeve plus Lushnje. Mbështetja buxhetore për mirëfunksionimin e tyre, plotësimi i
kapaciteteve strukturore e logjistike, të cilat planifikohen si pjesë e buxhetit të MBZHRAU
Objektivat 0) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 1) Fuqizimi i
kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve të
AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-
së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.
0 0
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 172,700.0 212,700.0 232,700.0
Shpenzime për njësi
Shpenzime jashtë projekteve
Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore
Përshkrimi AKU si organizëm tashmë i krijuar dhe funksion të plotë, zgjeron gjithnjë e më shumë aktivitet e saj. Në punën e tij si institucion
totalisht buxhetor ka nevojë për shpenzime nga buxheti i shtetit.
Objektivat 0) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 1) Fuqizimi i
kapaciteteve të AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve të
AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve të AKU-së, DRB-
së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër Drejtorish të mbështetura
Shpenzime për njësi 59.2 -27.1 14.9
0 0 0
14.9
49,443.92
172,700.0 212,700.0 232,700.0
Sasia 0
Totali i Shpenzimeve 19.3 23.2 9.4
12 12 12
Totali i Shpenzimeve 708,000.0 516,375.0 593,327.0
Shpenzime për njësi 59,000.0 43,031.25
Sasia
Totali i Shpenzimeve 59.2 -27.1
2018 2019 2020
Viti Aktual
2017
13
mijëra lekë 461,971.0
mijëra lekë 35,536.23
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00108
Produkti O
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 196,205.0
mijëra lekë 39,241.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër institucionesh DB
Shpenzime për njësi 8.5 0 2.4
Shpenzime jashtë projekteve
2018 2019
Shpenzime për njësi 38,569.23 38,569.23 39,492.31
501,400.0
Shpenzime për njësi 142,666.67 121,454.33 98,000.0
Sasia -40 0 0
Totali i Shpenzimeve 118.1 -14.9 -19.3
Mbeshtetje per Peshkimin
Programi fokusohet ne drejtim te zhvillimit te sektorit te peshkimit dhe akukultures me qellim sigurimin e zhvillimit te qendrueshem te sektorit, forcimin e
konkurrences dhe zhvillimin ekonomikisht te vlefshem te subjekteve te peshkimit dhe akuakultues, rigjallerimin e zonave qe varen nga peshkimi dhe
akuakultura, si dhe permiresimin e furnizimit te tregut dhe rritjen e vleres se prodhimit por edhe nje menaxhim te qendrueshem te resurseve peshkore dhe
ujore si dhe rregullimin e aktiviteteve qe kane lidhje me peshkimin e akuakulturen.
Programi fokusohet ne drejtim te zhvillimit te sektorit te peshkimit dhe akukultures me qellim sigurimin e zhvillimit te qendrueshem te sektorit, forcimin e
konkurrences dhe zhvillimin ekonomikisht te vlefshem te subjekteve te peshkimit dhe akuakultues, rigjallerimin e zonave qe varen nga peshkimi dhe
akuakultura, si dhe permiresimin e furnizimit te tregut dhe rritjen e vleres se prodhimit por edhe nje menaxhim te qendrueshem te resurseve peshkore dhe
ujore si dhe rregullimin e aktiviteteve qe kane lidhje me peshkimin e akuakulturen.
13 13
Totali i Shpenzimeve 501,400.0
364,363.0
0
513,400.0
13
2020
0 0Sasia
Totali i Shpenzimeve 8.5 0 2.4
Pershkrimi i Politikes se Programit
263.6 -14.9
2018 2019
3 3
Totali i Shpenzimeve 428,000.0
3
294,000.0
-19.3
2020
Projektet në fushën e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë me financim të huaj
PërshkrimiNë fushën e sigurisë ushqimore, janë aktive disa projekte të huaja nga BE në kuadër të IPA që mbështesin kontrollin e
sëmundjeve zoonotike, fuqizimin e kapaciteteve të laboratorëve dhe bashkëfinancim me ta. MBZHRAU mbulon taksat lokale e
TVSH.
Objektivat 0) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 1) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të
10% të stafit kundrejt totalit. 2) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 3) Rritje e kapaciteteve
përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër projektesh
Shpenzime për njësi
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 5
Programi 04230
Projekti 04441
Produkti A
Mbeshtetje per Peshkimin
Shpenzime jashte projekteve
Infrastrukture e permiresuar e Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes
PërshkrimiInfrastrukture e permiresuar ne porte do te beje te mundur permiresimin e tregtimit te produkteve peshkore, si nepermjet ngritjes
se 3 markateve te peshkimit, kontrollit me te mire te produkteve, permiresimin e kushteve per riparimin e mjeteve lundruese
Qellimi i Politikes se Programit
Të reduktojë varfërinë dhe të përmirësojë cilësinë e jetës në komunitetet e zonave bregdetare të Shqipërisë, përmes rritjes së volumit të prodhimit,
nepermjet forcimit te konkurences dhe luftes ndaj informalitetit.Arritja e nje balance te qëndrueshme midis disponibilitetit te resurseve ujore dhe te peshkut
(perfshire molusqet bivalve te gjalle) dhe shfrytëzimit te tyre nga subjektet e peshkimit qe gjendja e resurseve te mbetet e qëndrueshme dhe ne proporcion
me numrin e anijeve dhe subjekteve te peshkimit. Sigurimi i nje mekanizmi për instrumentin e pre-aksesit në BE, në menyre që deri në vitin 2020 të
ndodhe përafrimi i standardeve te BE-se në peshkim dhe akuakulture. Permirsimi i furnizimit te tregut dhe rritjes se vleres se produkteve te peshkimit dhe
akuakultures duke nxitur prodhimin dhe zhvillimin e tregtisë se produkteve te peshkimit dhe akuakultures.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe
konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2). Monitorimi i burimeve
peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3). Politika strukturore
ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit ne bankinen e Shengjinit, per rritjen e shkalles se sigurise
ne det. 4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone dhe ndertimi i merkatove te peshkimit 5). Rritja e eksporteve te produkteve
te peshkimit dhe akuakultures. 6). Arritja e standardeve te BE-se ne fushen e peshkimit, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve
1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe
konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2). Monitorimi i burimeve
peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3). Politika strukturore
ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit . 4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures
ne vendin tone dhe ndertimi i merkatove te peshkimit 5). Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 6). Arritja e standardeve te BE-
se ne fushen e peshkimit, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve
1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe
konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2). Monitorimi i burimeve
peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3). Politika strukturore
ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit . 4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures
ne vendin tone dhe ndertimi i merkatove te peshkimit 5). Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 6). Arritja e standardeve te BE-
se ne fushen e peshkimit, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve
1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe
konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2). Monitorimi i burimeve
peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3). Politika strukturore
ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit ne bankinen e Shengjinit, per rritjen e shkalles se sigurise
ne det. 4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone dhe ndertimi i merkatove te peshkimit 5). Rritja e eksporteve te produkteve
te peshkimit dhe akuakultures. 6). Arritja e standardeve te BE-se ne fushen e peshkimit, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve
Standardet e Politikes se Programit
Standartet e politikes do te jene sipas standarteve te BE dhe standartet e rregulloret e percaktuara bazuar ligjit "Per Peshkimin".
Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 1,100.0
mijëra lekë 550.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04441
Produkti B
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 24,500.0
mijëra lekë 24,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04441
Produkti C
Objektivat
0) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit ne
bankinen e Shengjinit, per rritjen e shkalles se sigurise ne det. 1) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se
peshkimit ne portet nepermjet punimeve te ndertimit . 2) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit
ne portet nepermjet punimeve te ndertimit . 3) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet
nepermjet punimeve te ndertimit ne bankinen e Shengjinit, per rritjen e shkalles se sigurise ne det.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
nr objekte 1 1 0
Totali i Shpenzimeve 80,000.0 50,000.0 0.0
2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 25,000.0 15,500.0 10,500.0
Shpenzime për njësi 25,000.0 15,500.0 10,500.0
Sasia 0
Shpenzime jashte projekteve
Infrastrukture e porteve e miremenaxhuar e mirembajtur
PërshkrimiKy produkt ka per qellim menaxhimin e porteve te peshkimit nga Drejtoria e Sherbimit te Peshkimit dhe Akuakultures.
Objektivat 0) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 1) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe
akuakultures. 2) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 3) Rritja e eksporteve te produkteve te
peshkimit dhe akuakultures.
2018 2019 2020
Sasia
2018 2019
Sistemi i vrojtim monitorimit e survejimit ne anijet e peshkimit te instaluara, funksionale
PërshkrimiMirembajtja e sistemeve te anijet dhe e sistemit te vrojtim monitorimit e survejimit
Objektivat
0) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e
prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne
kete fushe 1) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim
rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe
agroindustrise ne kete fushe 2) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë
perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të
peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 3) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si
dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së
drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer sistemi
Sasia
Shpenzime për njësi 80,000.0 50,000.0 0.0
Sasia -50 0 -100
Totali i Shpenzimeve 7172.7 -37.5 -100
Shpenzime për njësi 14445.5 -37.5 -100
Shpenzime jashte projekteve
0 0
Totali i Shpenzimeve 2 -38 -32.3
Shpenzime për njësi 2 -38 -32.3
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 61,800.0
mijëra lekë 15,450.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04441
Produkti D
Viti Aktual
2017
400000
mijëra lekë 4,000.0
mijëra lekë 0.01
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04441
Produkti E
Viti Aktual
2017
1800
mijëra lekë 12,000.0
mijëra lekë 6.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 12,000.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 6.67 6.67 6.67
Sasia 0 -16.7 0
Totali i Shpenzimeve 0 -16.7 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime për njësi 0.01 0.01 0.01
Sasia 0 125 11.1
Totali i Shpenzimeve 0 50 16.7
Shpenzime për njësi 0 -33.3 5
Shpenzime jashte projekteve
Kontrollet e inspektoriatit te peshkimit ne subjektet e peshkimit te licensuara
Përshkrimi Kontrolle per qellim garantimin e zbatimit te politikave nepermjet inspektimit e kontrolleve te subjekteve te peshkimit te licensuara
dhe te palicensuara nga inspektoriati peshkimit ne rrethe
Objektivat 0) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi
i subjekteve te peshkimit 1) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te
burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 2) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave
mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i
raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Numer kontrollesh
2018 2019 2020
1800 1500 1500Sasia
15,875.0 17,125.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 4.4 -1.6 7.9
Shpenzime për njësi 4.4 -1.6 7.9
Shpenzime jashte projekteve
Rasate te peshkimit te kultivuara ne Oher dhe Presp
PërshkrimiMbrojtja e gjendjes se resurseve nepermjet programeve te ripopullimit me rasate te prodhura nga DSHP&A
Objektivat 0) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 1) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe
akuakultures. 2) Rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures. 3) Rritja e eksporteve te produkteve te
peshkimit dhe akuakultures.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer rasatesh
2018 2019 2020
400000 900000 1000000
Totali i Shpenzimeve 4,000.0 6,000.0 7,000.0
Sasia
Sasia
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Nr. i porteve
2018 2019 2020
4 4 4
Totali i Shpenzimeve 64,500.0 63,500.0 68,500.0
Shpenzime për njësi 16,125.0
Projekti 04441
Produkti F
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04441
Produkti G
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 15,000.0 15,000.0 15,000.0
Shpenzime për njësi 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Emri i Programit Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes
Totali i Shpenzimeve 100,000.0 182,600.0 182,600.0
Shpenzime për njësi 100,000.0 182,600.0 182,600.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 82.6 0
Shpenzime për njësi 0 82.6 0
Shpenzime jashte projekteve
Monitorim i peshkimit, akuakultures dhe molusqeve i kryer
PërshkrimiProdukti synon nje monitorim sa me te sakte te aktiviteteve lidhur me peshkimin, akuakultnren dhe molusqet.
Objektivat 0) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi
i subjekteve te peshkimit 1) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te
burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 2) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave
mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit 3) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i
raporteve dhe analizave mbi gjendjen e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer raportesh
2018 2019 2020
5 5 5Sasia
Shpenzime jashte projekteve
Dokumenti sektorial per peshkimin
PërshkrimiPergatitja e dokumentit ssektorial per peshkimin IPA II
Objektivat
0) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e
prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne
kete fushe 1) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim
rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe
agroindustrise ne kete fushe 2) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë
perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së drejtpërdrejtë të
peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 3) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si
dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes së
drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
numer dokumenti
2018 2019 2020
1 1 1Sasia
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Objektivat e Politikes se Programit
1). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth
35 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2016 2). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të
besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 25 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me
sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2016 3). Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 6 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara
më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016 4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje
mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore.
1). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth
40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2017 2). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të
besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 30 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me
sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2017. 3). Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 10 km argjinatura të
rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2017 4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të
kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore.
Qellimi i Politikes se Programit
Zhvillimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja duke marre parasysh edhe ndryshimet klimatike (mbrojtja e tokes). Ky
program koordinon dhe merret me menaxhimin, ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja. Zhvillon
masat për mbrojtjen e tokës.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Përmirësimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja duke konsideruar pershtatjen me ndryshimet klimaterike, reformimi i
menaxhimit të sistemeve të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja nëpërmjet transferimit të nje pjese te përgjegjësive të ujitjes dhe kullimit tek
Bashkitë/ Organizatat e Përdoruesve të Ujit , dhe konsolidimi i përgjegjësive të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja nga Drejtorite e Ujitjes dhe te
Kullimit. Reforma institucionale synon të sigurojë qëndrueshmërinë e sistemeve dhe të reduktojë presionin në financat publike nëpërmjet decentralizimit të
përgjegjësive, rritjes së përgjegjësise dhe përmirësimit të kthimit të kostove. Programi synon, që nëpërmjet këtyre përmirësimeve të kontribuojë në rritjen e
produktivitetit bujqësor kombëtar.
Rritja e prodhimit bujqësor nëpërmjet plotesimit të vazhdueshëm të nevojave të fermerëve për ujë për ujitje në të gjitha zonat, që mund të ujiten, rreth 360
000 ha brenda vitit 2027; përmirësimi i kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja në të gjitha zonat, që mund të kullohen, në rreth 280 000 ha në vitin 2020 dhe
zvogëlimi i rrezikut nga përmbytjet lumore dhe detare të një sipërfaqe potencialisht të rrezikuar prej 130 000 ha, të ultësirës perendimore, brenda vitit 2027.
Veprimtari e pavarur e Bashkive, Organizatave të Përdoruesve të Ujit (OPU), në procesin e O&M të infrastrukturës ujitëse dhe kulluese, të transferuar
atyre. Vazhdimi i aktivitetit të qëndrueshëm të Drejtorive të Ujitjes dhe të Kullimit me financim nga buxheti i shtetit për O&M e infrastrukturës së kulllimit,
mbrojtjes nga përmbytja dhe të sistemeve kryesore të ujitjes.
Pershkrimi i Programit
1). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth
45 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2018 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 2).
Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë
bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2018 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3). Mbrojtje nga
përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 15 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë
vitit 2018. 4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë
bujqësore.
1). Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth
50 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 2).
Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 40 000 ha tokë
bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3). Mbrojtje nga
përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 18 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë
vitit 2019. 4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë
bujqësore.
Standardet e Politikes se Programit
Shërbimi i ujitjes, kullimit e mbrojtjes nga përmbytja ofrohet sipas standarteve qe burojne nga percaktimet në ligjin nr.24/2017 "Pre administrimin e ujitjes
dhe te kullimit", i ndryshuar. Rehabilitimi dhe ndërtimi realizohen sipas standarteve shtetërore të sigurisë për objektet e infrastrukturës së ujitjes, kullimit e
mbrojtjes nga përmbytja. Aplikimi mesatar i ujit për ujitje me hidromodul 1 liter/sek / ha. Largim i ujërave sipërfaqësor nëpërmjet sistemit të kullimit me
rrjedhje të lire dhe ngritje mekanike me hidromodul 5-8 liter/sek/ha ose me siguri 1 herë në 5 vjet. Mbrojtja nga përmbytja me siguri 1 herë në 10 vjet për
objektet, që mbrojnë nga 1000-5000 ha, me siguri 1 herë në 20 vjet për objektet, që mbrojnë 5000-10000 ha dhe me siguri 1 herë në 33 vjet për objektet,
që mbrojnë mbi 10000 ha. Analiza ekonomike kosto përfitem për skemat e ujitjes dhe kullimit. Mbulumi i kostove të operimit dhe mirëmbajtjeve për
skemat ujitëse të transferuara tek bashkite/OPU-të.
Grupi 5
Programi 04240
Projekti 00109
Produkti J
Viti Aktual
2017
217
mijëra lekë 253,351.0
mijëra lekë 1,167.52
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00109
Produkti K
Viti Aktual
2017
130
mijëra lekë 78,237.0
mijëra lekë 601.82
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Rrjeti i kanaleve kryesore ujites i mirembajtur (pastruar nga depozitimet e dherave dhe bimesia)
Përshkrimi Ky produkt ka te beje me kthimin sipas kushteve te projektimit te kanaleve kryesore ujites/veprat e marrjes se ujit, per te
mundesuar garantimin ujitjen nepermjet furnizimit me uje te te gjithe kanaleve sekondare qe marrin uje nga keto kanale.
Objektivat
0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve
kryesore, për rreth 25 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2016 1) Ofrimi i
shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth
30 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2017. 2) Ofrimi i shërbimeve të
qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë
bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2018 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike
3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore,
për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2019 ne konsiderim edhe
me ndryshimet klimatrike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
Shpenzime për njësi 600.29 600.29 600.29
Totali i Shpenzimeve -1.8 0 0
Shpenzime për njësi -0.3 0 0
2018 2019
Shpenzime për njësi 998.31 998.31 998.31
Sasia 22.6 0 0
Totali i Shpenzimeve 4.8 0 0
Shpenzime për njësi -14.5 0 0
Rrjeti i kanaleve kryesore kullues, KUL, i mirembajtur (pastruar nga depozitimet e dherave dhe bimesia)
Përshkrimi Ky produkt ka te beje me kthimin sipas kushteve te projektimit te kanaleve kryesore kullues/kolektoreve dhe kanaleve te ujerave
te larta, per te mundesuar kontrollin e nivelit te ujerave nentoksore dhe minimizimin e permbytjeve
Objektivat
0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të
sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2016
1) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të
sistemeve kryesore, për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2017
2) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të
sistemeve kryesore, për rreth 45 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2018
ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet
nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 50 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me
sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
128 128 128
Totali i Shpenzimeve 76,837.0 76,837.0 76,837.0
Sasia -1.5 0 0
2020
266 266 266
Totali i Shpenzimeve 265,551.0 265,551.0 265,551.0
Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural
Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes
Shpenzime jashtë projekteve
Projekti 00109
Produkti L
Viti Aktual
2017
600000000
mijëra lekë 365,465.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00109
Produkti M
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 5,184.0
mijëra lekë 1,728.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00177
Produkti N
Sasia num.insp.
2018 2019 2020
3 3 3
Totali i Shpenzimeve 4,584.0 4,584.0 4,584.0
Shpenzime për njësi 1,528.0 1,528.0 1,528.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -11.6 0 0
Shpenzime për njësi -11.6 0 0
Rehabilitimi i infrastruktures se kullimit (v)
Rrjete te kanaleve te kullimit te rehabilituara
Përshkrimi Ky produkt mundeson kthimin ne funksion te qendrueshem te skemave kulluese qe kane humbur funksionin per te garantuar
kullimin ne te gjithe siperfaqen qe mbulojne keto skema nepermjet investimeve rehabilituese
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 5.4 2.1 2.5
Shpenzime për njësi 5.4 2.1 2.5
600000000 600000000 600000000
Totali i Shpenzimeve 385,028.0 393,028.0 403,028.0
Shpenzime jashtë projekteve
Inspektime teknike te objekteve te infrastruktures se ujitjes, kulimit dhe mbrojtjes nga permbytja ne zonen e sherbimit te ujitjes 360 000 ha dhe zonen e sherbimikt te kullimit 280 000 ha, perfshi dhe 27 hidrovoret
Përshkrimi Ky produk realizon detyrimin ligjor per inspektimet teknike te gjendjes se digave, kanaleve te ujitese e kullimit, argjinatura dhe
hidrovore si dhe operimiet perkatese si dhe nderhyrje ne rast emergjencash
Objektivat
0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të
sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2016
1) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të
sistemeve kryesore, për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2017
2) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të
sistemeve kryesore, për rreth 45 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2018
ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet
nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 50 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me
sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Shpenzime jashtë projekteve
Sherbimi i kullimit me ngritje mekanike me hidrovore
Përshkrimi Ky produkt ka te beje me mbajtjen ne funksion te plote te 27 hidrovoreve per largimin per ne det te ujerave te kullimit duke
garantuar kullimin e rreth 70 000 ha toke bujqesore ne ultesiren perendimore.
Objektivat
0) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha.
tokë bujqësore. 1) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë)
për 70,000 ha. tokë bujqësore. 2) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa
(27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore. 3) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje
mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m3 uje
2018 2019 2020
Viti Aktual
2017
3000
mijëra lekë 82,504.0
mijëra lekë 27.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00181
Produkti O
Viti Aktual
2017
17000
mijëra lekë 1,697,005.0
mijëra lekë 99.82
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00182
Produkti P
Permiresimi i mbrojtjes nga permbytja (v)
Argjinatura te reja/rikonstruktura
Përshkrimi Ky produkt nepermjet ndertimit te argjinaturave te reja apo te rikonstruktuara rrit sigurine e mbrojtjes nga permbytjet lumore te
tokave bujqesore, kryesisht te pa mbrojtura me pare
Rehabilitimi i infrastruktures se ujitjes (v)
Rrjete te kanaleve ujitise te rehabilituara dhe te permiresuara
Përshkrimi Ky produkt mundeson kthimin ne funksion te qendrueshem te skemave ujitese per te garantuar ujitjen ne te gjithe siperfaqen qe
mbulojne skemat ujitese, nepermjet investimeve rehabilituese
Objektivat
0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve
kryesore, për rreth 25 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2016 1) Ofrimi i
shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth
30 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2017. 2) Ofrimi i shërbimeve të
qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë
bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2018 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike
3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore,
për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë vitit 2019 ne konsiderim edhe
me ndryshimet klimatrike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ha
2018 2019 2020
11663 4000 4000
Totali i Shpenzimeve 1,166,346.0 205,800.0 205,800.0
Shpenzime për njësi 100.0 51.45 51.45
Sasia -31.4 -65.7 0
Totali i Shpenzimeve -31.3 -82.4 0
Shpenzime për njësi 0.2 -48.6 0
Objektivat
0) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të
sistemeve kryesore, për rreth 35 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2016
1) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të
sistemeve kryesore, për rreth 40 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2017
2) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të
sistemeve kryesore, për rreth 45 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2018
ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike 3) Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet
nëpërmjet përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore, për rreth 50 000 ha tokë bujqësore më shumë, në krahasim me
sigurimin e këtyre shërbime gjate vitit 2019 ne konsiderim edhe me ndryshimet klimatrike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ha
2018 2019 2020
250 3000 2200
Totali i Shpenzimeve 5,000.0 75,000.0 55,000.0
Shpenzime për njësi 20.0 25.0 25.0
Sasia -91.7 1100 -26.7
Totali i Shpenzimeve -93.9 1400 -26.7
Shpenzime për njësi -27.3 25 0
Viti Aktual
2017
3.2
mijëra lekë 163,647.0
mijëra lekë 51,139.69
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00182
Produkti Q
Viti Aktual
2017
3.3
mijëra lekë 98,051.0
mijëra lekë 29,712.42
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00183
Produkti R
Permiresimi teknik i hidrovoreve (v)
Hidrovore te rikonstruktuar dhe ripershtatur
Përshkrimi Ky produkt garanton qendrueshmerine e punes se 27 hidrovoreve dhe per pasoje garantimin e kullimit ne 70 000 ha te ultesires
perendimore
Objektivat
0) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha.
tokë bujqësore. 1) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (27 hidrovorë)
për 70,000 ha. tokë bujqësore. 2) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa
(27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore. 3) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje
mekanike me pompa (27 hidrovorë) për 70,000 ha. tokë bujqësore.
Permiresimi i mbrojtjes nga permbytja (v)
Argjinatura te rehabilituara
Përshkrimi Ky produkt nepermjet rehabilitimit te argjinaturave egzistuese rrit sigurine e mbrojtjes nga permbytjet lumore te tokave bujqesore
dhe zona te banuara
Objektivat
0) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 6 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në
krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016 1) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 10 km
argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2017 2) Mbrojtje nga
përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 15 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me
mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2018. 3) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 18 km argjinatura të
rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
1.3 15 9
Totali i Shpenzimeve 131,776.0 255,000.0 135,000.0
Shpenzime për njësi 101,366.15 17,000.0 15,000.0
Sasia -60.6 1053.8 -40
Totali i Shpenzimeve 34.4 93.5 -47.1
Shpenzime për njësi 241.2 -83.2 -11.8
Objektivat 0) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 6 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në
krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016 1) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 10 km
argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2017 2) Mbrojtje nga
përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 15 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me
mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2018. 3) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 18 km argjinatura të
rehabilituara/ndërtuara më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2019.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
1.3 12 10.3
Totali i Shpenzimeve 168,000.0 255,000.0 205,000.0
Shpenzime për njësi 129,230.77 21,250.0 19,902.91
Sasia -59.4 823.1 -14.2
Totali i Shpenzimeve 2.7 51.8 -19.6
Shpenzime për njësi 152.7 -83.6 -6.3
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 5,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Viti 0
Viti 1
Emri i Programit Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market.
Pershkrimi i Programit
Ky program fokusohet në rritjen e produktivitetit dhe aftësisë konkurruese të bujqësisë, përmirësimin e standardeve si dhe garantimin e sigurisë
ushqimore, specializimin e prodhimit në sektorët e perimeve, vreshtarisë, frutikulturës dhe blegtorisë, përmirësimin e rrjetit të marketingut. Rritja e shkallës
së mbështetjes financiare të bujqësisë dhe agro industrisë (kreditimi, skema mbështetje specifike, etj) përbëjnë një risi të rëndësishme në politikat e këtij
programi. Rritja e standarteve përmes rritjes së punësimit dhe të të ardhurave, nga investime dhe prezantime të teknoligjive të reja në proçesin e prodhimit
dhe Marketingut,si dhe diversifikimit të prodhimit, Permbajtja e programit buron nga prioritetet zhvilluese te parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale
për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve, specializimi i fermave, përdorimi me efektivitet i burimeve natyrore
përmes mbështetjes direkte të fermerëve (burra dhe gra) si dhe agro-bizneseve. Përmirësimi i infrastrukturës së tregtare duke ngritur networkun e
qendrave të grumbullimit, aktivitetevepromovuese dhe informuese, rritje e kreditimit për bujqësinë dhe agro-përpunimin, rritjen e sasisë së materialit
mbjellës të certifikuar, rritjen e punësimit në zonat rurale duke rritur cilësinë e inputeve bujqësore përmes përmirësimeve ligjore dhe shtimit të kapaciteteve
administrative.
Qellimi i Politikes se Programit
Qëllimi themelor i politikës së Programit Buxhetor 04250 është sigurimi i një mekanizmipër instrumentin e para-aderimit në BE nëpërmjet përafrimit
gradual të standardeve në bujqësi dhe marketingun bujqësor. Përmirësimi i cilësisë së jetesës në komunitetet rurale nëpërmjet rritjes së të ardhurave dhe
punësimit për grat dhe burrat e angazhuar në sektorin bujqësorduke rritur produktivitetin dhe konkurrueshmërinë e produkteve. Rritjen e specializimit në
shkallë vendi (rajonizimi) dhe ferme për të rritur ofertën dhe nxitur zhvillimin e tregtimit të produkteve bujqësore. Rritjen e shkallës së përpunimit dhe
cilësisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale, reduktimin e importeve dhe rritja e eksporteve të produkteve bujqësore shqiptare.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Ruajtje dhe grumbullim të dhënash për rreth 2800 krere lopë racë-pastër (racat Holshtejn dhe Xhers) 2). Rreth 14 ekspozitave dhe panaireve me
produkte shqiptare të organizuara 3). 100 mostra cigare të degustuara dhe 70 analiza fiziko-kimike të duhanit të grirë, puro dhe në formë gjethe të
realizuara 4). 11200 përfitues të mbështetur nga Skemat Kombëtare të subvencionit 5). 4 vrojtime statistikore për bujqësinë të realizuara 6). 20000 kv
fara dhe rreth 10 milion fidana (frutor, perimor dhe bimë mjeksore) të certifikuara. 7). 4000 njësi vreshti dhe 6500 njësi ulliri të rregjistruara 8). 9 projekte
në fushën e bujqësisë në zbatim 9). Pajisje të blera dhe ambiente të rikonstruktuara 10). Zbutja e efekteve të ndryshimeve klimatike në bujqësi
1). Ruajtje dhe grumbullim të dhënash për rreth 2800 krere lopë racë-pastër (racat Holshtejn dhe Xhers) 2). Rreth 15 ekspozitave dhe panaireve me
produkte shqiptare të organizuara 3). 100 mostra cigare të degustuara dhe 70 analiza fiziko-kimike të duhanit të grirë, puro dhe në formë gjethe të
realizuara 4). 12000 përfitues të mbështetur nga Skemat Kombëtare të subvencionit 5). 6 vrojtime statistikore për bujqësinë të realizuara 6). 20000 kv
fara dhe rreth 10 milion fidana (frutor, perimor dhe bimë mjeksore) të certifikuara. 7). 1000 njësi vreshti dhe 9000 njësi ulliri të rregjistruara 8). 9 projekte
në fushën e bujqësisë në zbatim 9). Pajisje të blera dhe ambiente të rikonstruktuara 10). Zbutja e efekteve të ndryshimeve klimatike në bujqësi
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia hidrovor
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 5,000.0 65,000.0 355,000.0
Shpenzime për njësi 5,000.0 65,000.0 355,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 1200 446.2
Shpenzime për njësi 0 1200 446.2
Viti 2
Viti 3
Grupi 5
Programi 04250
Projekti 00110
Produkti A
Viti Aktual
2017
2870
mijëra lekë 6,040.0
mijëra lekë 2.1
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00110
Totali i Shpenzimeve 8,200.0 8,300.0 8,500.0
Shpenzime për njësi 2.73 2.77 2.74
Sasia 4.5 0 3.3
Totali i Shpenzimeve 35.8 1.2 2.4
Shpenzime për njësi 29.9 1.2 -0.9
Shpenzime jashtë projekteve
1). Ruajtje dhe grumbullim të dhënash për rreth 2800 krere lopë racë-pastër (racat Holshtejn dhe Xhers) 2). 15 ekspozitave dhe panaireve me produkte
shqiptare të organizuara 3). 100 mostra cigare të degustuara dhe 70 analiza fiziko-kimike të duhanit të grirë, puro dhe në formë gjethe të realizuara 4).
13000 përfitues të mbështetur nga Skemat Kombëtare të subvencionit 5). 6 vrojtime statistikore për bujqësinë të realizuara 6). 20000 kv fara dhe rreth 10
milion fidana (frutor, perimor dhe bimë mjeksore) të certifikuara. 7). 1000 njësi vreshti dhe 9000 njësi ulliri të rregjistruara 8). 9 projekte në fushën e
bujqësisë në zbatim 9). Pajisje të blera dhe ambiente të rikonstruktuara 10). Zbutja e efekteve të ndryshimeve klimatike në bujqësi
1). Ruajtje dhe grumbullim të dhënash për rreth 2800 krere lopë racë-pastër (racat Holshtejn dhe Xhers) 2). 15 ekspozitave dhe panaireve me produkte
shqiptare të organizuara 3). 100 mostra cigare të degustuara dhe 70 analiza fiziko-kimike të duhanit të grirë, puro dhe në formë gjethe të realizuara 4).
13500 përfitues të mbështetur nga Skemat Kombëtare të subvencionit 5). 6 vrojtime statistikore për bujqësinë të realizuara 6). 20000 kv fara dhe rreth 10
milion fidana (frutor, perimor dhe bimë mjeksore) të certifikuara. 7). 1000 njësi vreshti dhe 9000 njësi ulliri të rregjistruara 8). 9 projekte në fushën e
bujqësisë në zbatim 9). Pajisje të blera dhe ambiente të rikonstruktuara 10). Zbutja e efekteve të ndryshimeve klimatike në bujqësi
Standardet e Politikes se Programit
Gjatë kësaj periudhe dotë grumbullohen dhe rregjistrohen të treguesit zooteknik për rreth 2800 krere lope; do te mbeshteten rreth 600 krere te imeta (dele
te rraces Shkodrane dhe Lares se Polisit) dhe rreth 180 krere ne vite buallica per ruajtjen nga rreziku i zhdukjes; mesatarisht 14 ekspozita dhe panaire me
produkte shqiptare te realizuara ne vit; mesatarisht 100 mostra duhani te degustura dhe 70 analiza fiziko-kimike te kryera ne vit; 12000 deri 13000
aplikante te mbeshtetur nga Skemat mbeshtetese cdo vit; 4-6 vrojtime statistikore ne bujqesi te kryera cdo vit; 8000 -9000 njesi vreshti dhe ullishtesh te
rregjistruara cdo vit;
Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural
Zhvillimi Rural duke mbështur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrinë dhe marketingun
Shpenzime jashtë projekteve
Resurse gjenetike në fermë (buaj, të imëta) të ruajtura
PërshkrimiKa të bëjë me ruajtjen e racave në rrezik zhdukje te buajt, bagëtite e imëta, sipas legjislacionit në fuqi.
Objektivat
0) Ruajtja e biodiversitetit nëpërmjet subvencionimit në masën 100% të racave në rrezik zhdukje dhe mbledhjes së të dhënave
të racave të gjedhit Holshtein dhe Xhers, brenda vitit 1) Ruajtja e biodiversitetit nëpërmjet subvencionimit në masën 100% të
racave në rrezik zhdukje dhe mbledhjes së të dhënave të racave të gjedhit Holshtein dhe Xhers, brenda vitit 2) Ruajtja e
biodiversitetit nëpërmjet subvencionimit në masën 100% të racave në rrezik zhdukje dhe mbledhjes së të dhënave të racave të
gjedhit Holshtein dhe Xhers, brenda vitit 3) Ruajtja e biodiversitetit nëpërmjet subvencionimit në masën 100% të racave në rrezik
zhdukje dhe mbledhjes së të dhënave të racave të gjedhit Holshtein dhe Xhers, brenda vitit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numer kreresh
2018 2019 2020
3000 3000 3100
Produkti B
Viti Aktual
2017
14
mijëra lekë 16,000.0
mijëra lekë 1,142.86
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00110
Produkti C
Viti Aktual
2017
170
mijëra lekë 27,400.0
mijëra lekë 161.18
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00110
Produkti D
Viti Aktual
2017
11000
mijëra lekë 1,119,940.0
mijëra lekë 101.81
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 2,617,840.0 1,599,350.0 1,586,100.0
Shpenzime për njësi 201.37 123.03 121.08
Sasia 18.2 0 0.8
Totali i Shpenzimeve 133.7 -38.9 -0.8
Shpenzime për njësi 97.8 -38.9 -1.6
Totali i Shpenzimeve 29,420.0 30,420.0 31,420.0
Shpenzime për njësi 173.06 178.94 174.56
Sasia 0 0 5.9
Totali i Shpenzimeve 7.4 3.4 3.3
Shpenzime për njësi 7.4 3.4 -2.5
Shpenzime jashtë projekteve
Përfitues të skemave mbështetëse (subvencioneve) kombëtare
Përshkrimi Aplikimet e paraqitura kontrollohen nga AZHBR me synim kualifikimin ose jo për të përfituar nga masat mbështetëse të fondeve
të alokuara për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural
Objektivat
0) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të bizneseve bujqësore të
subvencionuara 1) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të bizneseve
bujqësore të subvencionuara 2) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të
bizneseve bujqësore të subvencionuara 3) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të
ardhurave të bizneseve bujqësore të subvencionuara
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër përfituesish
2018 2019 2020
13000 13000 13100
Totali i Shpenzimeve 17,000.0 17,000.0 17,000.0
Shpenzime për njësi 1,133.33 1,133.33 1,133.33
Sasia 7.1 0 0
Totali i Shpenzimeve 6.3 0 0
Shpenzime për njësi -0.8 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Mostra të degustuara të duhanit, për ruajtjen e shëndetit të konsumatorit
PërshkrimiShpenzime për mostra të degustuara të duhanit, në drejtim të ruajtjes së shëndetit të konsumatorit
Objektivat
0) Përmirësimi i cilësisë së degustimeve të duhanit, me qëllim mbrojtjen e markës tregtare të duhanit dhe shëndetit të
konsumatorit 1) Përmirësimi i cilësisë së degustimeve të duhanit, me qëllim mbrojtjen e markës tregtare të duhanit dhe shëndetit
të konsumatorit 2) Përmirësimi i cilësisë së degustimeve të duhanit, me qëllim mbrojtjen e markës tregtare të duhanit dhe
shëndetit të konsumatorit 3) Përmirësimi i cilësisë së degustimeve të duhanit, me qëllim mbrojtjen e markës tregtare të duhanit
dhe shëndetit të konsumatorit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër mostrash të degustuara
2018 2019 2020
170 170 180
Produktet shqiptare në bujqësi, blegtori dhe agropërpunim të promovuara
Përshkrimi Mbulimi i shpenzimeve për organizimin e aktiviteteve promovuese brenda dhe jashtë Shqiperise në mbështetje të objektivave të
ministrisë për përmirësimin e infrastrukturës së marketingut dhe nxitjen e biznesit vendas.
Objektivat 0) Rritja me 10% e aktiviteteve promovuese për nxitjen e biznesit dhe përmirësimi i infrastrukturës së marketingut 1) Rritja me
10% e aktiviteteve promovuese për nxitjen e biznesit dhe përmirësimi i infrastrukturës së marketingut 2) Rritja me 10% e
aktiviteteve promovuese për nxitjen e biznesit dhe përmirësimi i infrastrukturës së marketingut 3) Rritja me 10% e aktiviteteve
promovuese për nxitjen e biznesit dhe përmirësimi i infrastrukturës së marketingut
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër panairesh të organizuara
2018 2019 2020
15 15 15
Projekti 00110
Produkti E
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 2,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00110
Produkti F
Viti Aktual
2017
10000000
mijëra lekë 24,580.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00110
Produkti G
Totali i Shpenzimeve 27,080.0 27,580.0 28,080.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 10.2 1.8 1.8
Shpenzime për njësi 10.2 1.8 1.8
Shpenzime jashtë projekteve
Njësi vreshti dhe ullishte të rregjistruara
Përshkrimi Rregjistrimi i njësive të vreshtave dhe ullishtave në bazën e të dhënave për Kadastrën e e vreshtarisë dhe verës në funksion të
gjurmueshmërisë së origjinës së produktit dhe sigurisë ushqimore të konsumatorit.
Objektivat 0) Shtimi dhe përditësimi i të dhënave për njësitë e vreshtave dhe ullishtave në kadastën dixhitale 1) Shtimi dhe përditësimi i të
dhënave për njësitë e vreshtave dhe ullishtave në kadastën dixhitale 2) Shtimi dhe përditësimi i të dhënave për njësitë e
vreshtave dhe ullishtave në kadastën dixhitale 3) Shtimi dhe përditësimi i të dhënave për njësitë e vreshtave dhe ullishtave në
kadastën dixhitale
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 12,000.0 12,000.0
Shpenzime për njësi 1,666.67 2,000.0 2,000.0
Sasia 50 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 20 0
Shpenzime për njësi -33.3 20 0
Shpenzime jashtë projekteve
Fara dhe fidanë të analizuara, testuara dhe certifikuara.
Përshkrimi Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve kryen analizimin e treguesve agronomik dhe certifikimin e fara dhe fidanëve të prodhuar në
vend si dhe testimin e farave dhe fidanëve të importuar për ti rregjistruar në Katalogun Kombëtar Shqiptar
Objektivat
0) Shtimi i nurmit të certifikimeve dhe testimeve të farave dhe fidanëve që hidhen në treg, me qëllim sigurimin e inputeve cilësore
për bujqësinë në tregun shqiptar 1) Shtimi i nurmit të certifikimeve dhe testimeve të farave dhe fidanëve që hidhen në treg, me
qëllim sigurimin e inputeve cilësore për bujqësinë në tregun shqiptar 2) Shtimi i nurmit të certifikimeve dhe testimeve të farave
dhe fidanëve që hidhen në treg, me qëllim sigurimin e inputeve cilësore për bujqësinë në tregun shqiptar 3) Shtimi i nurmit të
certifikimeve dhe testimeve të farave dhe fidanëve që hidhen në treg, me qëllim sigurimin e inputeve cilësore për bujqësinë në
tregun shqiptar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër farash dhe fidanësh të cerifikuar dhe testuar
2018 2019 2020
10000000 10000000 10000000
Shpenzime jashtë projekteve
Vrojtime statistikore për bujqësinë dhe agroindustrinë të kryera.
Përshkrimi Sektori i Statistikës në MBZHRAU në bashkëpunim me INSTAT do të kryej vrojtime statistikore për bujqësinë dhe agroindustrinë
në vend
Objektivat 0) Rritja e transparencës së aktivitit të MBZHRAU nëpërmjet vrojtimeve bujqësore si dhe mbledhjes së të dhënave 1) Rritja e
transparencës së aktivitit të MBZHRAU nëpërmjet vrojtimeve bujqësore si dhe mbledhjes së të dhënave 2) Rritja e transparencës
së aktivitit të MBZHRAU nëpërmjet vrojtimeve bujqësore si dhe mbledhjes së të dhënave 3) Rritja e transparencës së aktivitit të
MBZHRAU nëpërmjet vrojtimeve bujqësore si dhe mbledhjes së të dhënave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër vrojtimesh të kryera
2018 2019 2020
6 6 6
Viti Aktual
2017
10000
mijëra lekë 20,000.0
mijëra lekë 2.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00110
Produkti I
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 1,456,160.0
mijëra lekë 242,693.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00110
Produkti J
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00110
Shpenzime jashtë projekteve
Infrastrukturë pune e institucioneve të varësisë e përmirësuar
Përshkrimi Ky produkt synon përmirësimin e kushteve dhe performancës së punës së strukturave të varësisë së MBZHRAU si AKDC,
AZHBR dhe ESHFF duke blerë pajisje kompjuterike, pajisje zyrash dhe laboratori
Objektivat
0) Përmirësimi i kushteve dhe Infrastrukturës së punës së institucioneve të varësisë 1) Përmirësimi i kushteve dhe
Infrastrukturës së punës së institucioneve të varësisë 2) Përmirësimi i kushteve dhe Infrastrukturës së punës së institucioneve
të varësisë 3) Përmirësimi i kushteve dhe Infrastrukturës së punës së institucioneve të varësisë
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i pajisjeve të blera
2018 2019 2020
20 0 0
Totali i Shpenzimeve 57,000.0 0.0 0.0
Totali i Shpenzimeve 2,278,748.0 2,597,182.0 2,644,682.0
Shpenzime për njësi 253,194.22 288,575.78 293,853.56
Sasia 50 0 0
Totali i Shpenzimeve 56.5 14 1.8
Shpenzime për njësi 4.3 14 1.8
Shpenzime për njësi 2,850.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Shpenzime jashtë projekteve
Totali i Shpenzimeve 20,000.0 20,000.0 20,000.0
Shpenzime për njësi 2.0 2.0 2.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Kushte dhe standarde jetese për fermerët të përmirësuara
Përshkrimi Përmiresim i jetesës përmes ndërhyrjeve me fonde të donatorëve të huaj përmes zbatimit të projekteve në fushën e bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural (bashkëfinancim dhe kosto lokale)
Objektivat 0) Përmirësim i jetesës në zonat rurale përmes ndërhyrjes me fonde të donatorëve të huaj dhe fonde buxhtore 1) Përmirësim i
jetesës në zonat rurale përmes ndërhyrjes me fonde të donatorëve të huaj dhe fonde buxhtore 2) Përmirësim i jetesës në zonat
rurale përmes ndërhyrjes me fonde të donatorëve të huaj dhe fonde buxhtore 3) Përmirësim i jetesës në zonat rurale përmes
ndërhyrjes me fonde të donatorëve të huaj dhe fonde buxhtore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër projektesh
2018 2019 2020
9 9 9
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër Njësi vreshti të rregjistruara
2018 2019 2020
10000 10000 10000
Produkti O
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Viti 0
Viti 1
570 625 690
Totali i Shpenzimeve 195,760.0 215,350.0 236,900.0
Shpenzime për njësi 343.44 344.56 343.33
Sasia 0 9.6 10.4
Totali i Shpenzimeve 0 10 10
Shpenzime për njësi 0 0.3 -0.4
Emri i Programit Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor
Pershkrimi i Programit
Ky program përfshin realizimin e politikave të MBZHRAU-së, për zhvillimin e bujqësisë, duke asistuar fermerët me metoda dhe materiale të reja (inpute)
për bujqësinë; paketa/karta teknologjike (elementë të përmirësura) për kultura bujqësore dhe blegtorale, hallka të larta të disa lloje farërash e fidanësh të
çertifikuara; trajnimin e specialistëve të bujqësisë; publikime dhe mjete të tjera të komunikimit masiv; promovimin e bashkëpunimit bujqësor, promovimin
dhe mbeshtetjen e barazisë gjinore.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Politika e këtij programi synon mbeshtetjen e konkurureshmerise se bujqesise komerciale ne funksion te zbutjes se varferise ne zonat rurale. Kjo politike
konsiston në përmirësimin dhe divulgimin e teknologjive bujqësore dhe blegtorale në mbështetje të fermerëve dhe agrobiznesit nëpërmjet: krijimit e
konsolidimit të modeleve demonstrative në Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB); Shpërndarjes së informacionit nëpërmjet strukturave
të shërbimit këshillimor; Nderveprimit efektiv midis te gjithe aktoreve te AKIS ne Shqiperi nëpërmjet, një strategjie efektive komunikimi ; Studimeve dhe
testimit te teknologjike të reja bujqesore dhe blegtorale; Aftësimit të strukturave të shërbimit të ekstensionit, si elementë kyç për shperndarjen e
informacionit tek fermeret dhe grupet e interesit, ne lidhje me mbështetjen financiare nga Skemat Mbështetëse Kombëtare dhe ato të Programit IPARD,
drejt anëtarësimit në BE.
Qellimi i Politikes se Programit
Programi ka si qëllim konsolidimin e njohurive të aktorëve të bujqësisë në vend, të cilët konkurrojnë në një treg global, nepermjet shperndarjes te
teknologjive bujqësore dhe blegtorale, në mbështetje të fermerëve dhe agrobiznesit.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te paketave/kartave teknologjike (elemente të
përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2). Sigurimi i informacionit nepermjet struktures se sherbimit keshillimor
per 73540 fermere dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 3). Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së
QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 4). Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 7250 gra fermere
përmes strukturës së shërbimit këshillimor.
1). Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të
përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2). Rritja me 2% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës
së shërbimit këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 3). Përmirësimi i infrastrukturës dhe
kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 4). Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për
2% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor
Gra përfituese të skemave mbështetëse (subvencioneve) kombëtare
Përshkrimi Aplikimet e paraqitura nga operatoret gra që veprojnë në bujqësi kontrollohen nga AZHBR duke kualifikuar dhe skualifikuar rast
pas rasti dhe disbursuar fituesve fondet e përcaktuara sipas Masave Mbështetëse të alokuara për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural
Objektivat
0) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të bizneseve bujqësore të
subvencionuara 1) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të bizneseve
bujqësore të subvencionuara 2) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të ardhurave të
bizneseve bujqësore të subvencionuara 3) Rritja e masës së subvencioneve në bujqësi me 10 % me qëllim shtimin e të
ardhurave të bizneseve bujqësore të subvencionuara
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numër grash përfituese
2018 2019 2020
Viti 2
Viti 3
Grupi 5
Programi 04860
Projekti 00111
Produkti A
Viti Aktual
2017
15
mijëra lekë 99,863.0
mijëra lekë 6,657.53
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti B
Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural
Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor
Shpenzime jashtë projekteve
Teknologji , karta dhe paketa teknologjike (elemente te permiresuar) te ofruara
Përshkrimi Ky produkt ofron materiale te shkruara per te gjithe te interesuarit. Keto materiale jane produkt i studimeve, testimeve,
rigjenerimeve dhe krijimit te fares se selektsionerit ne cdo Qender te Transferimit te Teknologjive Bujqesore (QTTB)
Objektivat
0) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te paketave/kartave teknologjike
(elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 1) Rritja e aftesisë konkuruese të
fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe
rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale
përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e
kryera nga QTTB-të 3) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te
paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
23.6
numer
2018 2019 2020
15 15 15
Totali i Shpenzimeve 124,360.0 127,060.0 157,060.0
Shpenzime për njësi 8,290.67 8,470.67 10,470.67
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 24.5 2.2 23.6
Shpenzime për njësi 24.5 2.2
Shpenzime jashtë projekteve
Fermere te kontaktuar dhe ofruar sherbime ekstensioni
Përshkrimi Ky produkt ka te beje me numrin e fermereve te kontaktuar nga Struktura e Ekstensionit nepermjet aktiviteteve te ekstensionit,
QTTB-ve dhe ofrues te tjere te sherbimeve bujqesore
1). Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të
përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2). Rritja me 3% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës
së shërbimit këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 3). Përmirësimi i infrastrukturës dhe
kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 4). Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për
3% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor.
1). Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te paketave/kartave teknologjike (elemente të
përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2). Rritja me 3.5% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës
së shërbimit këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 3). Përmirësimi i infrastrukturës dhe
kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave 4). Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 4% gra fermere përmes
strukturës së shërbimit këshillimor.
Standardet e Politikes se Programit
Sigurimi i infomacionit cdo vit per mesatarisht 77 mije fermere dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike. Trajnimi i
specialisteve te Sherbimit te Ekstensionit, me mesatarisht 150 dite njerez (ekstensioniste) ne vit te trajnuar, per te mundesuar sigurimin e ekspertizes ne
hartimin e biznes planit dhe menaxhimit te fermes , si element kyc per pergatitjen e dokumentacionit te fermereve dhe agrobizneseve qe do te aplikojne ne
skemat kombetare te mbeshtetjes dhe per fondet IPA nga programi IPARD 2014-2020. Sigurimi i infomacionit cdo vit per mesatarisht 7500 mije
fermere gra Realizimi i rreth 120 paketave/kartave teknologjike te reja dhe elemente te permiresuar te kartave ekzistuese si dhe te 25 studimeve te
kryera nga QTTB-te
Viti Aktual
2017
66200
mijëra lekë 45,890.0
mijëra lekë 0.69
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti C
Viti Aktual
2017
32200
mijëra lekë 46,550.0
mijëra lekë 1.45
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti D
Shpenzime jashtë projekteve
Gra te informuar nepermjet struktures se Sherbimit Keshillimor
Përshkrimi Ne funskion te zbutjes se pabarazise gjinore nga strukturat e sherbimit keshillimor do te asistohen dhe do te informohen gra
fermere
Objektivat 0) Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 7250 gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor 1)
Zbutja e pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 2% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor 2) Zbutja e
pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 3% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor 3) Zbutja e
pabarazisë gjinore duke siguruar informacion për 4% gra fermere përmes strukturës së shërbimit këshillimor
Shpenzime jashtë projekteve
Prodhime te realizuara nga aktivitetet dytesore te QTTB-ve
Përshkrimi QTTB-te realizojne prodhime nga aktivitetet dytesore qe kryejne dhe konkretisht , shperndarja me cmime te favorshme te
farerave dhe fidaneve te zgjedhura me rendimente te larta tek fermeret dhe te tjere aktore te interesuar
Objektivat
0) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te paketave/kartave teknologjike
(elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 1) Rritja e aftesisë konkuruese të
fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe
rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të 2) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale
përmes ofrimit për fermerët paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e
kryera nga QTTB-të 3) Rritja e aftesisë konkuruese të fermave bujqësore dhe blegtorale përmes ofrimit për fermerët te
paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Njesi prodhimi
2018 2019 2020
32200 32200 32200
Totali i Shpenzimeve 45,550.0 45,550.0 45,550.0
Shpenzime për njësi 1.41 1.41 1.41
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -2.1 0 0
Shpenzime për njësi -2.1 0 0
Objektivat
0) Sigurimi i informacionit nepermjet struktures se sherbimit keshillimor per 73540 fermere dhe agrobiznese duke përfshirë edhe
informimin mbi ndryshimet klimaterike 1) Rritja me 2% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës së shërbimit
këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike 2) Rritja me 3% e numrit të
fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor (fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin
mbi ndryshimet klimaterike 3) Rritja me 3.5% e numrit të fermereve të informuar, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor
(fermerë dhe agrobiznese duke përfshirë edhe informimin mbi ndryshimet klimaterike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
75000 75750 76100
Totali i Shpenzimeve 45,890.0 45,890.0 45,890.0
Shpenzime për njësi 0.61 0.61 0.6
Sasia 13.3 1 0.5
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -11.7 -1 -0.5
Viti Aktual
2017
7300
mijëra lekë 1,500.0
mijëra lekë 0.21
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti E
Viti Aktual
2017
1860
mijëra lekë 4,680.0
mijëra lekë 2.52
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti F
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 2,000.0
mijëra lekë 400.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111 Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime jashtë projekteve
Agregate bujqesor te blere nga QTTB Lushnje
Përshkrimi QTTB shunje ka nevoje per blerje Agregatesh( Frezë e tërhequr me traktor,plug hapës vijash, plug 3-vesh, makinë mbjellëse
gruri, motokorrse bari)
Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Magazina qender e QTTB Korce e rikonstruktuar
PërshkrimiQTTB Korce ka trasheguar ndertesa magazina per ruajtjen e farerave te gjeneracioneve te larta, pesticideve dhe plehrave kimik.
Gjendja e ketyre magazinave eshte tejet e amordizuar. Per kete qellim QTTB Korce do te kryeje rikonstruksionin e tyre
Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
7400 7500 7540
Totali i Shpenzimeve 1,500.0 1,500.0 1,500.0
Shpenzime për njësi 0.2 0.2 0.2
Sasia 1.4 1.4 0.5
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -1.4 -1.3 -0.5
Produkti G
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 3,000.0
mijëra lekë 3,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti O
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti P
Shpenzime jashtë projekteve
Pajisje laboratorike te blera nga QTTB Lushnje
Përshkrimi Per realizimin me te mire te punes ne drejtim te punes kerkimore ne projektin e perimeve dhe te grurit, QTTB Lushnje do te
realizoje blerjen e 4 pajisjeve laboratorike
Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave
Shpenzime jashtë projekteve
Hangari i mekanikes bujqesore i rikonstruktuar
Përshkrimi QTBB Korce ka trasheguar ndertese hangari te mekanikes bujqesore ne te cilen ruhen mjete dhe makineri bujqesore. Gjendja
aktuale e ketij hangari eshte tejet i amortizuar prandaj kerkohet rikonstuksioni me qellim ruajtjen e mjeteve dhe pajisjeve
Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
1040 0 0
Totali i Shpenzimeve 2,500.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 2.4 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Pajisje per laboratorin Bio kimik dhe AND ne QTTB Vlore te blera
PërshkrimiQTTB Vlore do te kryeje blerjen e nje pajisje per laboratorin Biokimik dhe AND
Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti Q
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti R
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111 Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime jashtë projekteve
Agregate bujqesore te blera nga QTTB Shkoder
Përshkrimi Per realizimin e projekteve si dhe per kryerjen e punimeve ne bazen ekperimentale QTTB Shkoder do te realizoje blerjen e disa
agregateve bujqesor
Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
4 0 0
Totali i Shpenzimeve 1,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 250.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Shpenzime jashtë projekteve
Pajisje laboratorike te blera nga QTTB Fushe Kruje
Përshkrimi Per zbatimin dhe ndjekjen e projekteve duke synuar dhenien e pergjigjeve sa me te sakta dhe te shpejta te analizave
laboratorike qe kryhen, QTTB Fushe Kruje do te realizoje blerjen 4 pajisjeve laboratorike
Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
4 0 0
Totali i Shpenzimeve 2,500.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 625.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
4 0 0
Totali i Shpenzimeve 3,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 750.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Produkti S
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti T
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti U
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Stalla e desheve ne QTTB Korce e rikonstruktuar
Përshkrimi Stalla e desheve dhe cjepeve ne QTTB Korce aktualisht eshte tejet e amortizuar. Per kete arsye kerkohet nderhyrje permes
rikonstruksionit te kesaj stalle.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
0 0 1500
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 7,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 4.67
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Sistemi ujites (faza e II-te) ne QTTB Vlore i ndertuar
Përshkrimi QTTB Vlore per nje funskionim sa me te mire te bazes eksperimentale dhe pasi ka perfunduar fazen e I-te i nevojitet venia ne
funskionim e sistemit ujites. Per kete arsye do te vijoje me fazen e II-te te ndertimit te sistemit Ujites
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 1 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 20,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 20,000.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Pajisje laboratorike te blera nga QTTB Shkoder
Përshkrimi Per te bere te mundur ruajtjen ne kushte optimale te materialit gjenetik si dhe ne kuadrin e realizimit projekteve, QTTB Shkoder
do te bleje 4 pajisje laboratorike (Deep frezer)
Objektivat 0) Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 1)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 2)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave funksionale dhe ligjore 3)
Përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të punës së QTTB-ve në funksion të realizimit të detyrave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
4 0 0
Totali i Shpenzimeve 1,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 250.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Projekti 00111
Produkti V
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00111
Produkti W
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Viti 0
Përshkrimi Per futjen e prodhimeve bujqesore dhe perpunimin e tyre ne momentin e shkarkimit, QTTB-se Fushe Kruje i nevojitet ndertimi i
nje magazine.
Objektivat
Shpenzime jashtë projekteve
Magazine dhe lem per futjen e produkteve bujqesore e ndertuar
Emri i Programit Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore
Pershkrimi i Programit
Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet krijimit të sistemit të informacionit mbi tokën, transformimi i drejtorive të Administrimit dhe e
Mbrojtjes të Tokës (DAMT) në një kadastër shumëqëllimshme, përmirësimi i përdorimit të tokës bujqësore bazuar në kapacitetet agroprodhuese, mbrojtja
dhe kontrolli i degradimit të saj, ngritja e njesise ne ministri si dhe indentifikimi, perzgjedhja dhe implementimi i projekteve pilot te konsolidimit te tokes.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Krijimi i një sistemi modern i tokës bujqësore si një instrument efektiv në realizimin e politikës për një administrim te qendrueshem të tokës bujqësore,
përdorimit, mbrojtjes, konsolidimit dhe zhvillimit e tregut të saj.
Qellimi i Politikes se Programit
Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të sistemit të informacionit dhe funksionimit të një kadastre
shumëllimshme. Zhvillimi i politikave dhe programeve të përdorimit më të mirë të tokës bujqësore.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Krijimi i Informacionit për tokën (LIS) dhe integrimi në GIS në 60 mijë hektarë 2). Dixhitalizimi i Regjistrit të Tokës (RTB) në 20 njesi administrative
vendore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
0 0 240
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 4,500.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 18.75
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Magazina per ruajtjen e produkteve bujqesore ne QTTB Lushnje e ndertuar
Përshkrimi Permes aktiviteteve dytesore, QTTB Lushnje realizon prodhimin e perimeve ne sera dhe ne fushe. Per magazinimin e perimeve
nevojitet ndertimi me sanduic i nje magazine
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m2
2018 2019 2020
0 0 180
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 8,500.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 47.22
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 5
Programi 05470
Projekti 00112
Produkti A
Viti Aktual
2017
60000
mijëra lekë 23,500.0
mijëra lekë 0.39
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00112
Produkti B
Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore
Shpenzime jashtë projekteve
krijimi i sistemit të informacionit tokën LIS dhe intergrimi në GIS në 63 mijë ha toke bujqesore
Përshkrimi Krijimi sistemit të informacioni mbi tokën LIS dhe integrimi i saj ne GIS është pjesë e programit "Menaxhimi i Qëndrueshëm i
Tokës Bujqësore. Ky program do të realizohet në 63 mijë ha tokë bujqësore në disa njesi vendore administrative
Objektivat 0) Krijimi i sistemit te informacionit për tokën (LIS) dhe integrimi në GIS në 60 mijë hektarë 1) Krijimi i sistemit te informacionit
per token (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije ha 2) Krijimi i sistemit te informacionit per token (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63
mije hektare 3) Krijimi i sistemit te informacionit te tokes bujqesore (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije hektare
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ha
Shpenzime për njësi -0.7 12.2 3.1
Shpenzime jashtë projekteve
Dixhitalizimi i regjistrit te tokes bujqesore
Përshkrimi Dixhitalizimi i tokes bujqesore do te behet ne disa njesi administrative te bashkive dhe ka te beje me hedhjen e te dhenave ne
forme dixhitale per token bujqesore dhe resurset e tjera
Objektivat 0) Dixhitalizimi i Regjistrit të Tokës (RTB) në 20 njesi administrative. 1) Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore (RTB) ne 20
njesi administrative 2) Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore ne 20 njesi administrative 3) Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes
Bujqesore ne 20 njesi administrative vendore
63000 63000 70000
Totali i Shpenzimeve 24,500.0 27,500.0 31,500.0
Shpenzime për njësi 0.39 0.44 0.45
Sasia 5 0 11.1
Totali i Shpenzimeve 4.3 12.2 14.5
1). Krijimi i informacionit per token (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije ha. 2). Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore rreth 20 njesi administrative
vendore 3). Krijimi i njesise se konsolidimit te tokes bujqesore ne MBZHRAU me 3 punonjes
1). Krijimi i informacionit per token (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije hektare 2). Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore rreth 20 njesi
administrative vendore. 3). Blerje paisje per funksionimin e laboratorit te GIS-it nga QTTB-Fush-Kruje. 4). Miratimi i nje projekt per konsolidimit te tokes
bujqesore ne njesine administrative vendore (fonde shtese).
1). Krijimi i informacionit te tokes bujqesore (LIS) dhe integrimi ne GIS ne 63 mije hektare 2). Dixhitalizimi i Regjistrit te Tokes Bujqesore rreth 20 njesi
administrative vendore. 3). Miratimi i dy projekteve per konsolidimin e tokes bujqesore ne njesi administrative vendore me fonde shtese te buxhetit te
shtetit
Standardet e Politikes se Programit
Informacioni që do të mbi tokën bujqësore duhet të jetë në përputhje me kriteret e përcaktuara në Udhëzimin nr. 5/2017 i Ministrit të BZHRAU. Keto 3 vite
do te realizohet rreth 170 mije ha toke bujqesore gje qe do te jete një nga standartet ne realizimin e projekteve të konsolidimit e cila do të përmbushë
kriteret e përcaktuara në strategjinë e ë tokës bujqësore në drejtim të zhvillimit rural.
Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural
2018 2019 2020
Viti Aktual
2017
20
mijëra lekë 1,500.0
mijëra lekë 75.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00112
Produkti D
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer njesi administrative
Shpenzime për njësi 0 66.7 40
175.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 66.7 40
20 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 500.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Emri i Programit Administrimi i Ujrave
Pershkrimi i Programit
Programi i Administrimit te Ujerave mbeshtet administrimin e burimeve ujore si nje nga burimet natyrore me te rendesishem dhe te domosdoshem per
jeten dhe zhvillimin social-ekonomik te vendit, per nje zhvillim te qendrueshem te rezervave ujore, per te kufizuar ndotjen e ujerave nentokesore dhe
siperfaqsore nga aktivitet e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale dhe urbane, qe shkaktojne demtim te
ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga shfrytezimi pa kriter i lumenjeve.gjithashtu mbeshtet bashkepunimin ne nivel nderkombetar per administrimin
e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis vendeve.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Programi i Administrimit te Ujerave mbeshtet administrimin e burimeve ujore si nje nga burimet natyrore me te rendesishem dhe te domosdoshem per
jeten dhe zhvillimin social-ekonomik te vendit, per nje zhvillim te qendrueshem te rezervave ujore, per te kufizuar ndotjen e ujerave nentokesore dhe
siperfaqsore nga aktivitet e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale dhe urbane, qe shkaktojne demtim te
ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga shfrytezimi pa kriter i tyre, duke ditur qe ndryshimet klimatike perbejne nje kercenim urgjent dhe potecialisht
urgjent ndaj planetit, nevojitete nje adaptim i sisteveve ekonomik e politike qe konsistojne ne ruajtjen e esasise dhe cilesise se burimeve ujore, gjithashtu
mbeshtet bashkepunimin ne nivel nderkombetar per administrimin e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis vendeve
Qellimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se programit synon mbrojtjen dhe permiresimin e mjedisit ujor, te ujerave siperfaqesore, qofshin te perkohshem apo te perhereshem, te
ujerave detare, territoriale, zonave ekonomike, te ujerave nderkufitare, nentokesore si dhe te statusit te tyre. Kjo politike ka si qellim shfrytezimin racional
te burimeve ujore, shperndarjen e drejte te tyre sipas qellimeve te perdorimit, mbrojtjen e tyre nga ndotja, duke realizuar misionin per adaptimin dhe
zvogelimin einpakteve te ndryshimeve klimatike.
Shpenzime për njësi 0 0 -100
20 20 20
Totali i Shpenzimeve 1,500.0 2,500.0 3,500.0
Shpenzime për njësi 75.0 125.0
2018 2019 2020
Shpenzime jashtë projekteve
Kompletimi i Laboratorit te GIS-it ne QTTB-ne Fush-Kruje.
PërshkrimiPer vitin 2019, per tu pergjigjur ritmeve te kerkuara, per krijimin e informacionit per token LIS dhe integrimi ne GIS eshte
planifikuar qe sektori i hartografise dhe perdorimit te tokes ne QTTB kryhet kjo inveshtim ne blerje paisje me nje fond te buxhetit
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Objektivat e Politikes se Programit
1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2). Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i
aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3). Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore
4). Realizimi i marveshjeve per ujrat nderkufitare me vendet fqinje ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme 5). Monitorimi I procedures se
paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 6). Hartimi i Planit te
masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa
7). Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi problematikat e burimeve ujore 8). Monitorimi dhe rakordimi i punes se ABU per implementimit te
legjislacionit 9). Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e
nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 10). Raporte masash per permiresimin e situates se
burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 11). Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 12). Kordinimi dhe
adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore
1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2). Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i
aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3). Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore
4). Realizimi i marveshjeve per ujrat nderkufitare me vendet fqinje ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme 5). Monitorimi I procedures se
paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 6). Hartimi i Planit te
masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa
7). Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi problematikat e burimeve ujore 8). Monitorimi dhe rakordimi i punes se ABU per implementimit te
legjislacionit 9). Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e
nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 10). Raporte masash per permiresimin e situates se
burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 11). Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 12). Kordinimi dhe
adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore
1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2). Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i
aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3). Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore
4). Realizimi i marveshjeve per ujrat nderkufitare me vendet fqinje ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme 5). Monitorimi I procedures se
paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 6). Hartimi i Planit te
masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa
7). Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi problematikat e burimeve ujore 8). Monitorimi dhe rakordimi i punes se ABU per implementimit te
legjislacionit 9). Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e
nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 10). Raporte masash per permiresimin e situates se
burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 11). Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 12). Kordinimi dhe
adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore
1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2). Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i
aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3). Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore
4). Realizimi i marveshjeve per ujrat nderkufitare me vendet fqinje ne bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme 5). Monitorimi I procedures se
paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 6). Hartimi i Planit te
masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa
7). Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi problematikat e burimeve ujore 8). Monitorimi dhe rakordimi i punes se ABU per implementimit te
legjislacionit 9). Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e
nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 10). Raporte masash per permiresimin e situates se
burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 11). Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 12). Kordinimi dhe
adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore
Standardet e Politikes se Programit
Legjislacioni ne fushen e ujerave I cili perbehet nga ligjet dhe aktet nenligjore ne zbatim te tyre, Vendimet e Keshillit te Ministrave, Vendimet e Keshillit
Kombetar te Ujit, Udhezimet, Rregulloret dhe Urdherat e Ministrive perkatese. Direktiva Kuader e Ujit e BE-se 2000/60EC, 23 Tetor 2000, Direktiva per
strategjine detare Nr.Celex 32008L0056, FZL 164, 25/06/2008, F. 19¿40, direktivat bija te DKU, Konventa per Mbrojtjen dhe Perdorimin e Ujerave
Nderkufitare dhe Liqeneve Nderkombetare¿ - Konventa e Helsinkit (UNECE Water Convention) dhe konventa Espos, Plani Kombetar per Integrimin
Europian 2014-2020
Grupi 5
Programi 05640
Projekti 04663
Produkti A
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 6,573.0
mijëra lekë 1,095.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04663
Produkti B
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 55,000.0
mijëra lekë 55,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04663
Produkti C
2020
6 6 6
Totali i Shpenzimeve 6,573.0 6,573.0 6,573.0
Shpenzime për njësi 1,095.5 1,095.5 1,095.5
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Raporti financiar per mbledhjen e te ardhurave
Përshkrimi Hartimi dhe realizimi i planit vjetor te te ardhurave nga subjektet qe perdorin burime ujore. Pregatitja e raporteve periodike
financiare nga Drejtoria e Politikave te Burimeve Ujore per realizimin vjetor te te ardhurave sipas zerave.
Objektivat 0) Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore 1) Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore 2)
Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore 3) Realizimi i te ardhurave nga perdorimi i burimeve ujore
Shpenzime jashte projekteve
Dokumenti veprimit , Mbeshtetje per Menaxhimin e Ujerave IPA II
Përshkrimi Pergatitja e nje dokumenti veprimi do te perfshije direktiven kuadret te BE per pershtatjen ne ndryshimet e klimes ne menyre
adekuate
Objektivat 0) Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 1)
Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 2)
Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 3)
Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr dok
2018 2019 2020
1 0 1
Totali i Shpenzimeve 14,000.0 0.0 5,591.0
Shpenzime për njësi 14,000.0 0.0 5,591.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -74.5 -100 0
Shpenzime për njësi -74.5 -100 0
Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer aktesh
2018 2019
Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit rural
Administrimi i Ujrave
Shpenzime jashte projekteve
Akte ligjore dhe nenligjore per menaxhimin e ujrave te hartuara dhe miratuara
Përshkrimi Hartimi dhe mratimi i akteve ligjore dhe nenligjore ne permbushje te detyrimeve te ligjit nr.111/2012 "per menaxhimin e burimeve
ujore" dhe ne kuader te perafrimit te legjislacionit kombetar me ate europian.
Objektivat 0) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 1) Perafrimi i legjislacionit tone
me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian
perfshire edhe ndryshimet klimatike. 3) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet
klimatike.
Njësia
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 5,500.0
mijëra lekë 1,100.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04663
Produkti F
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 16,800.0
mijëra lekë 16,800.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04663
Produkti N
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 24,371.0
mijëra lekë 24,371.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashte projekteve
Strategji kombetare per menaxhimin e integruar te burimeve ujore
Përshkrimi Pergatitja e nje strategjie te MIBU qe do te zhvillohet ne nivel kombetar dhe do te perfshije direktiven kuaderte ujit te BE e cila
eshte reflektuar edhe ne ligjin per burimet ujore.
Objektivat
0) Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat
siperfaqesore e nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 1) Hartimi i
Programit Kombetar te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e
nentokesore, duke perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 2) Hartimi i Programit Kombetar
te Monitorimit te mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e nentokesore, duke
perfshire informacionin e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike 3) Hartimi i Programit Kombetar te Monitorimit te
mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te ndikimit ne ujerat siperfaqesore e nentokesore, duke perfshire informacionin
e nevojshem per evidentimin e ndryshimeve klimatike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Regjistri kombetar i lejeve te burimeve ujore
Përshkrimi Hartimi i nje regjistri kombetar te lejeve me gjithe te dhenat teknike te perdoruesve te burimeve ujore, i cili do te mund te
evidentoje dhe inventarizoje te gjithe perdoruesit e burimeve ujore.
Objektivat 0) Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 1) Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te
perdoruesve te burimeve ujore 2) Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore 3) Perditesimi i
regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer regjistri
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 16,169.0 12,700.0 12,700.0
Shpenzime për njësi 16,169.0 12,700.0 12,700.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -3.8 -21.5 0
Shpenzime për njësi -3.8 -21.5 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr raportesh
2018 2019 2020
4 4 4
Totali i Shpenzimeve 7,600.0 7,600.0 7,600.0
Shpenzime për njësi 1,900.0 1,900.0 1,900.0
Sasia -20 0 0
Totali i Shpenzimeve 38.2 0 0
Shpenzime për njësi 72.7 0 0
Projekti 04663
Produkti O
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 13,254.0
mijëra lekë 13,254.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04663
Produkti P
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 73,286.0
mijëra lekë 73,286.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04663
Produkti Q
Shpenzime jashte projekteve
Studim hidrogjeologjik per shfrytezimin apo nderhyrjen ne shtratin e lumit
Përshkrimi Identifikimi I subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore pa leje dhe pajisja e tyre me leje shfrytezimi; ¿ Kontrolli I zbatimit te
kushteve te lejes te subjekteve me leje
Objektivat 0) Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e
rrezikut te permbytjeve 1) Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore,
per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 2) Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit te subjekteve qe
shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve 3) Rehabiilitimi i shtreterve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit
te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore, per zvogelimin e rrezikut te permbytjeve
Shpenzime jashte projekteve
Plani i menaxhimit te baseneve i hartuar
Përshkrimi Identifikimi i nje sere masash prioritare per te permiresuar eficencen e menaxhimit te burimeve ujore, si analizat dhe gjendjen
fizike te burimeve ujore ne basen,inventarin e burimeve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa.
Objektivat
0) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te
baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa 1) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj
klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa 2) Hartimi i Planit te masave
specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna,
Seman dhe Vjosa 3) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit
te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 155,830.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 155,830.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 112.6 -100 0
Shpenzime për njësi 112.6 -100 0
Shpenzime jashte projekteve
Kadaster e permiresuar e ujit
Përshkrimi Zhvillimi i kadastres se ujit ne formen e nje sistemi GIS.Kadastra e ujit do te perbehet nga nje baze te dhenash per burimet e
gjeoreferencuar sipas kerkesave.
Objektivat 0) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 1) Perafrimi i legjislacionit tone
me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet klimatike. 2) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian
perfshire edhe ndryshimet klimatike. 3) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian perfshire edhe ndryshimet
klimatike.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer kadastre
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -24.6 0 0
Shpenzime për njësi -24.6 0 0
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 27,825.0
mijëra lekë 27,825.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04663
Produkti R
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 3,000.0
mijëra lekë 500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04663
Produkti S
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 19,450.0
mijëra lekë 19,450.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashte projekteve
Regjistri I evidentimit I perdoruesve te burimeve ujore siperfaqesore dhe nentokesore pa leje
Përshkrimi Evidentimi I te gjithe perdoruesve te burimeve ujore siperfaqsore dhe nentokesore pa leje per nje perdorim rracional sa me efikas
te tyre dhe garantimi I nje furnizimi te mjaftueshem dhe me cilesi te mire te tyre.
Objektivat
0) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar
ndryshimet e mundeshme klimatike 1) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e
perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 2) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te
perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e mundeshme klimatike 3) Monitorimi I
procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve, ne kontekstin e perdorimit racional per te [erballuar ndryshimet e
mundeshme klimatike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 6,733.0 6,700.0 19,450.0
Shpenzime për njësi 6,733.0 6,700.0 19,450.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -65.4 -0.5 190.3
Shpenzime për njësi -65.4 -0.5 190.3
Shpenzime jashte projekteve
Nenshkrimi I marrvesheve per ujerat nderkufitare marreveshjet me vendet fqinj.
PërshkrimiOrganizmi I takimeve te grupeve te punes per arritjen e marreveshjeve. Arritja e marreveshjeve me vendet fqinje per ujerat
nderkufitare. Takimi I grupeve te perbashketa per ujerat nderkufitare me vendet fqinje, duke konsideruar ndryshimet klimatike.
Objektivat 0) Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 1)
Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 2)
Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore 3)
Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer takimesh
2018 2019 2020
7 6 7
Totali i Shpenzimeve 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Shpenzime për njësi 428.57 500.0 428.57
Sasia 16.7 -14.3 16.7
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi -14.3 16.7 -14.3
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 27,825.0 27,825.0 18,900.0
Shpenzime për njësi 27,825.0 27,825.0 18,900.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 -32.1
Shpenzime për njësi 0 0 -32.1
Projekti 04663
Produkti T
Viti Aktual
2017
300
mijëra lekë 14,598.0
mijëra lekë 48.66
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04663
Produkti V
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime për njësi 0.0 5,580.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Shpenzime jashte projekteve
Plani i menaxhimit te basenit te Shkumbinit
Përshkrimi Produkti ka te beje me planin e menaxhimit te basenit Shkumbin, per menaxhimin me eficence te burimeve ujore ne kete basen
ujor dhe identifikimi i nje sere masash prioritare peridentifikimin e rreziqeve te thatesisres dhe permbytjeve
Objektivat
2018 2019 2020
120 120 120
Totali i Shpenzimeve 4,100.0 7,602.0 6,777.0
Shpenzime për njësi 34.17 63.35 56.48
Sasia -60 0 0
Totali i Shpenzimeve -71.9 85.4 -10.9
Shpenzime për njësi -29.8 85.4 -10.9
0) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te
baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa 1) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj
klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa 2) Hartimi i Planit te masave
specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna,
Seman dhe Vjosa 3) Hartimi i Planit te masave specifike duke perfshire edhe ato te pershtatjes ndaj klimes per zbatimin e planit
te menaxhimit te baseneve ujore, Drin -Buna, Seman dhe Vjosa
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer baseni
2018 2019 2020
0 1 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 5,580.0 0.0
Shpenzime jashte projekteve
Raport monitorimi per zbatimin e kushteve te lejes nga perdoruesit e burimeve ujore dhe mbrojtjen e burimeve ujore
Përshkrimi Me keto inspektime synohet mireadministrimi i burimeve ujore siperfaqesore dhe nentokesore nepermjet zbatimit te kushteve te
lejeve, zvogelimi i informalitetit nepermjet detyrimit te subjekteve ti perdorin burimet ujore me leje perkatese.
Objektivat 0) Raporte masash per permiresimin e situates se burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 1) Raporte masash per
permiresimin e situates se burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 2) Raporte masash per permiresimin e situates se
burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve 3) Raporte masash per permiresimin e situates se burimeve ujore si dhe te
shtreterve te lumenjeve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer inspektimesh
Emri i Grupit 11
Misioni
Programet
Titulli Emri
01110
08140
09120
09230
09450
09770
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Ministria e Arsimit dhe Sportit Kodi i Grupit
1.Edukimin e vlerave demokratike e kombëtare dhe zotërimin e njohurive dhe shprehive për ekonominë moderne të tregut; 2.
Edukim të mbështetur në të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në veçanti; 3. Edukim cilësor; 4. Sipas nevojave dhe
interesave të individit, komunitetit dhe shoqërisë në përgjithësi; 5. Sipas standardeve evropiane; 6. Barazi të shanseve për
arsimim për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë; 6. Arsimim bazë për të gjithë; 7. Përshtatshmërinë e sistemit arsimor
ndaj ndryshimeve; 8. Mekanizmat e përgjegjshmërisë së shërbimit arsimor ndaj klientëve të drejtpërdrejt dhe shoqërisë civile në
tërësi; 9. Efektivitetin e administratës arsimore qendrore dhe të njësive të saj vartëse; 10. Efektivitetin dhe efiçencën e burimeve
njerëzore në arsim; 11. Maksimizimin, efektivitetin dhe efiçiencën e burimeve financiare dhe materiale në arsim
Pershkrimi
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi
Programi zhvillon politika dhe strategji ministeriale. Ai koordinon dhe monitoron
performancën e institucioneve arsimore, vecanërisht përdorimin efektiv të
burimeve njerëzore, eficenca në përdorim e burimeve financiare e materiale në
arsim; rritjen e kapaciteteve, aftësive dhe funksioneve menaxhuese në nivelin
qendror dhe lokal, në funksion të implementimit të suksesshem të planeve
strategjike dhe objektivave kombëtare të zhvillimit të arsimit.
Zhvillimi i Sportit Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe
sport, në përputhje me Kartën Evropiane të Sportit dhe me rekomandimet e
organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. Ridimensionimi i edukimit fizik dhe
sportiv si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe studentëve në
institucionet arsimore.
Arsimi Baze (perfshire
parashkollorin)
Ky program buxhetor siguron një shërbim arsimor bazë dhe parashkollor publik
me cilësor, duke respektuar të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në
veçanti; duke siguruar shanse dhe kushte të barabarta arsimimi për të gjithë
fëmijët, nga 3-16 vjecare.
Arsimi i Mesem (i pergjithshem) Programi synon krijimin e mundësive që nxënësit që përfundojnë arsimin bazë të
përfitojnë këtë shërbim arsimor në përputhje me format e përcaktuara në ligjin për
sistemin parauniversitar. Përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor të ofruar në
këtë cikël të edukimit.
Arsimi Universitar Programi i Arsimit të Lartë synon zhvillimin e Arsimit të Lartë në përputhje me
kërkesat e procesit të Bolonjës dhe të Hapsirës Evropiane të Arsimit të Lartë
(HEAL) në funksion të progresit të vendit dhe integrimit evropian. Sistemi i
financimit të arsimit të lartë reformohet për të siguruar cilësinë, dhe për t'iu
përshtatur kërkesave reale të tregut të punës për specialistë të fushave të
ndryshme. Ajo garanton burimet financiare që në nivel kombëtar shkojnë në
mbështetje të arsimit të lartë, si dhe rritjen e autonomisë qeverisëse të IAL. Ofrimi
i studimeve universitare në të tre ciklet e studimit synohet nëpërmjet sigurimit të
standarteve duke integruar në mënyrë më efektive mësimdhënien me kërkimin
shkencor.
Fonde per Shkencen Programi për Kërkimin Fondamental dhe Fondin e Ekselencës synon të
mbeshtese kërkimin shkencor sipas prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror,
ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe tendencave të zhvillimeve globale në
shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor. Në këtë kuadër kërkohet që puna
kërkimore-shkencore të vihet në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të
alternativave për zhvillimin e vendit.
Emri i Grupit
Viti 0
Viti 1
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Emri i Programit Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Pershkrimi i Programit
Programi zhvillon politika dhe strategji ministeriale. Ai koordinon dhe monitoron performancën e institucioneve arsimore, vecanërisht përdorimin efektiv të
burimeve njerëzore, eficenca në përdorim e burimeve financiare e materiale në arsim; rritjen e kapaciteteve, aftësive dhe funksioneve menaxhuese në
nivelin qendror dhe lokal, në funksion të implementimit të suksesshem të planeve strategjike dhe objektivave kombëtare të zhvillimit të arsimit.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore, nëpërmjet menaxhimit me bazë performance. Eficenca
në përdorim e burimeve financiare e materiale në arsim; efektiviteti në përdorimin e burimeve njerëzore: rritja e kapaciteteve e aftësive menaxhuese në
nivelin qendror (MAS), rajonal (DAR/ ZA), lokal (institucionet arsimore); Vendosja e mekanizmave transparente te monitorimit e llogaridhenie. Përgatitja e
akteve ligjore e nënligjore të sistemit arsimor në përputhje me legjislacionin shqiptar e zhvillimin e tij sipas vlerave të përbashkëtata të sistemeve
bashkohore. Implementimi i stategjive kombëtare.
Qellimi i Politikes se Programit
1. Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore për implement të planeve strategjike të arsimit. 2.
Funksionimi i sistemit arsimor mbi bazën e decentral e dekoncentrimi së instit arsimore. 3. Rrritja dhe zhvillimi i kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese
me 15% në vit, në nivelin rajonal e qendror të politikbërjese menaxhimit të sistemit. 3. Përdorim efektiv i burimeve njerëzore, synim rritjen aftesive
profesionale, trajnimeve, shkëmb eksperiencave, metodave vlerësimit e vetëvlerësimit. 4. Rritje e kapacitet përditësimi i sistemit të informacionit me
qëllim që të sigurojë bazë informative të plotë për PM e sistemit arsimor. 5. Rritja e aftësive vleresues/vetevleresues në sistem të PM ndërtimi i një sistem
të qëndrueshëm e transparent monitorimi. 6. Auditimi e inspektimi në 30% te instit arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare
Objektivat e Politikes se Programit
1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15% të punonjësve në MAS,
njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 80-100 punonjës 2). Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së
konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit,
pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 3). Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me
standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve
arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar. 4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e
treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe
materiale në arsim. 5). Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 6).
Trajnimi çdo vit për 80-100 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të
decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë.
1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS,
njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës. 2). Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së
konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit,
pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 3). Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me
standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve
arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e
treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe
materiale në arsim 5). Auditimi i 30% dhe inspektimi në10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare 6).
Trajnimi çdo vit për 100 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të
decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë
Viti 2
Viti 3
Projekti 00115
Produkti A
Viti Aktual
2017
100
mijëra lekë 7,500.0
mijëra lekë 75.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese ne masen 10-15% te drejtuesve dhe specialisteve ne MAS e DAR/ZA , nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese.
Përshkrimi Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese ne masen 10-15%, nepermjet trajnimeve ne ASPA si dhe
kontratave me konsulenteve lokale dhe nderkombetare.
Objektivat
0) Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15% të
punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 80-100 punonjës 1) Rritja dhe zhvillimi i
kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS,
njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës. 2) Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe
menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore
dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës 3) Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet
programeve trajnuese dhe zhvilluese me 16-18% të punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore
për 110-130 punonjës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i drejtoreve te trajnuar.
2018 2019 2020
100 110 110
Totali i Shpenzimeve 7,500.0 8,500.0 8,500.0
Shpenzime për njësi 75.0 77.27 77.27
Sasia 0 10 0
Totali i Shpenzimeve 0 13.3 0
Shpenzime për njësi 0 3 0
1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS,
njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës 2). Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së
konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit,
pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 3). Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me
standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve
arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e
treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe
materiale në arsim. 5). Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare 6).
Trajnimi çdo vit për 100 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të
decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë
1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 16-18% të punonjësve në MAS,
njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 110-130 punonjës 2). Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së
konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit,
pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 3). Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me
standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve
arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e
treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe
materiale në arsim. 5). Auditimi i 30% dhe inspektimi nw 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 6).
Trajnimi çdo vit për 100-110 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të
decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë.
Standardet e Politikes se Programit
1. Trajnim cdo vit për afro 15-17% të punonjësve të MAS dhe DAR/ZA, 1.1 Numri i punonjësve të trajnuar cdo vit 100-120 punonjës). 2. Në 100% e
institucioneve të MAS të implementohet dhe funksionojë sistemi EMIS. 3. Investime në aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara me afro 10-12% në vit.
4. Auditimi në 30% e Instituc arsimore në vit; 5. Inspektimi në 10-12% e Instituci arsimore në vit; 6. Numri i akteve ligjore dhe nënligjore të miratuara
(Rishikimi akteve ligjor/nëligjore, sistemi efektiv dhe efiçient të MFK-së, përafrimi i aktet ligjor kombëtar me atë të BE ( acquis communautaire),. 7.
Publikimi 3-herë raporteve të monitorimit të strategjive të MAS, si dhe raportimet për nënkomitet e BE. 8. Trajnim cdo vit i NA dhe NZ të institucioneve
arsimore, në funksion të menaxhimit.
Shpenzime jashtë projekteve
Projekti 00115
Produkti B
Viti Aktual
2017
80
mijëra lekë 52,850.0
mijëra lekë 660.63
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00115
Produkti C
Viti Aktual
2017
100
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 100.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00115 Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime jashtë projekteve
Rritja e kapaciteteve planifikuese,menaxhuese te drejtuesve të instituc arsimore shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor
PërshkrimiTrajnimi i drejtuesve të shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i
shërbimit arsimor,si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë
Objektivat
0) Trajnimi çdo vit për 80-100 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve
arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar
kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 1) Trajnimi çdo vit për 100
drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të
decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe
menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 2) Trajnimi çdo vit për 100 drejtuesve të institucioneve
arsimore për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe
rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e
barazise gjinore 3) Trajnimi çdo vit për 100-110 drejtuesve të institucioneve arsimore për realizimin e autonomisë së
institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke
fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazise gjinore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i punonjesve te trajnuar
2018 2019 2020
100 100 100
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 100.0 100.0 100.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Auditimi dhe Inspektimi cdo vit ne masen 30% te nstitucioneve te Sistemit te Arsimit
Përshkrimi Ndërtimi i një sistemi të qëndrueshëm dhe transparent monitorimi, auditimi dhe inspektimi e 15% deri 30% te institucioneve
arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.
Objektivat 0) Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 1)
Auditimi i 30% dhe inspektimi në10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare 2)
Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare 3)
Auditimi i 30% dhe inspektimi nw 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i auditimeve dhe inspektimeve.
2018 2019 2020
80 80 80
Totali i Shpenzimeve 52,850.0 52,850.0 52,850.0
Shpenzime për njësi 660.63 660.63 660.63
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Produkti D
Viti Aktual
2017
60
mijëra lekë 4,000.0
mijëra lekë 66.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00115
Produkti E
Shpenzime jashtë projekteve
Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA dhe ISHA, per rishikimin e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor
Përshkrimi Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA, për rishikimin e akteve ligjore dhe nënligjor per implementimin e
reformes ne arsim, nepermjet sigurimit te sherb internetit, telefon, transport, mirembajtje, furnizim me materiale zyre, etj.
Objektivat
0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore
dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të
burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në
vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të
përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement
të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet
përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje
teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të
MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me
synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,
rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit
e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,
përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të
qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.
Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë DAR/ZA. .
PërshkrimiZhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit
të sistemit EMIS në të gjithë DAR/ZA me synim 100% e sitemit te informacinit te jete elektronik ne kohe reale.
Objektivat
0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore
dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të
burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në
vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të
përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement
të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet
përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje
teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të
MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me
synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,
rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit
e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,
përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të
qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i punonjesve te trajnuar ne MASH, DAR/ZA.
2018 2019 2020
60 60 60
Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0
Shpenzime për njësi 66.67 66.67 66.67
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Viti Aktual
2017
625
mijëra lekë 41,742.0
mijëra lekë 66.79
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00115
Produkti F
Viti Aktual
2017
625
mijëra lekë 544,950.0
mijëra lekë 871.92
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00115
Produkti G
Shpenzime jashtë projekteve
Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor.
Përshkrimi Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor.
Objektivat
0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore
dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të
burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në
vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të
përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement
të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet
përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje
teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të
MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me
synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,
rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit
e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,
përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të
qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.
Shpenzime jashtë projekteve
Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS ,DAR/ZA.
Përshkrimi Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS,DAR/ZA mbeshtetur ne pershkrimin e punes dhe performancen e vleresimit, pagesa e
pagave te punes mbeshtetur dhe ne vleresimin vjetor.
Objektivat
0) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent
monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. 1) Vlerësimi i cilësisë së
shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe
përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim 2) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e
treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve
njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. 3) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar
një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale
në arsim.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i punonjesve qe punojne ne MAS DAR/ZA dhe Inspektoriatin ISHA
2018 2019 2020
625 625 625
Totali i Shpenzimeve 604,950.0 634,033.0 659,083.0
Shpenzime për njësi 967.92 1,014.45 1,054.53
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 11 4.8 4
Shpenzime për njësi 11 4.8 4
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i punonjesve ne MASH DAR/ZA
2018 2019 2020
625 625 625
Totali i Shpenzimeve 41,742.0 36,617.0 41,567.0
Shpenzime për njësi 66.79 58.59 66.51
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -12.3 13.5
Shpenzime për njësi 0 -12.3 13.5
Viti Aktual
2017
40
mijëra lekë 4,000.0
mijëra lekë 100.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00443
Produkti H
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 17,095.0
mijëra lekë 341.9
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02245
Produkti I
Blerja e pajisjeve dhe mjeteve informatike e elektronike per manaxhimit MAS,DAR/ZA
Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA
Përshkrimi Blerja e softe profesionale per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve,
prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS, DAR/ZA.
Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MAS,DAR/ZA
Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne masen 8-10% e institucioneve MAS,DAR/ZA
Përshkrimi Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne 8-105 e institucineve te MAS,DAR/ZA, per rritjen e cillesise
se punes.
Objektivat
0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore
dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të
burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në
vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të
përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement
të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet
përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje
teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të
MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me
synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,
rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit
e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,
përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të
qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i zyrave/mjedise te pajisura me mobilieri
2018 2019 2020
32 32 32
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 312.5 312.5 312.5
Sasia -36 0 0
Totali i Shpenzimeve -41.5 0 0
Shpenzime për njësi -8.6 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri akteve ligjore e nenligjore te hartuara;
2018 2019 2020
40 40 40
Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0
Shpenzime për njësi 100.0 100.0 100.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03214
Produkti K
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 29,594.0
mijëra lekë 986.47
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MAS, DAR/ZA
Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA
Përshkrimi Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA,
Objektivat
0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore
dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të
burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në
vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të
përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement
të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet
përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje
teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të
MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me
synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,
rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit
e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,
përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të
qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i zyrave dhe mjediseve te rikonstruktuara.
2018 2019 2020
46 29 30
Totali i Shpenzimeve 55,000.0 34,000.0 35,500.0
Shpenzime për njësi 1,195.65 1,172.41 1,183.33
Sasia 53.3 -37 3.4
Totali i Shpenzimeve 85.8 -38.2 4.4
Shpenzime për njësi 21.2 -1.9 0.9
Objektivat
0) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore
dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të
burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në
vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese 1) Krijimin e një sistemi të
përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement
të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet
përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje
teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese. 2) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të
MFK-së konform standardet ligjore , përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me
synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës,
rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit
e objekteve ekzistuese 3) Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,
përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe
efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të
qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i punonjesve qe punojne me softe
2018 2019 2020
30 0 30
Totali i Shpenzimeve 1,500.0 0.0 1,500.0
Shpenzime për njësi 50.0 0.0 50.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Projekti 03215
Produkti L
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 2,311.0
mijëra lekë 770.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit Ministria e Arsimit dhe Sportit
Emri i Programit Zhvillimi i Sportit
Pershkrimi i Programit
Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje me Kartën Evropiane të Sportit dhe me rekomandimet
e organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. Ridimensionimi i edukimit fizik dhe sportiv si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe
studentëve në institucionet arsimore.
Pershkrimi i Politikes se Programit
a) trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj). b) mbështetje
financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit, c) përmirësimin e infrastrukturës së objekteve sportive të futbollit, baskëtboll, volejboll, peshëngritje, mundje,
arte marciale etj; d) rritje e numrit të sportistëve të licensuar në federata shqiptare të sportit, ( 29161 sportiste ) e) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet
kombëtare:( 328 aktivitete kombetare ) e) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet ndërkombëtare: ( 258 aktivitete nderkombetare ) f) numri i medaljeve në
aktivitetet ndërkombëtare: Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje me Kartën Evropiane të
Sportit dhe me rekomandimet e organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. Ridimensionimi i edukimit fizik dhe sportiv si pjesë përbërëse e programit të
edukimit të nxënësve dhe studentëve në institucionet arsimore.
Qellimi i Politikes se Programit
Zhvillimi dhe ristrukturimi i infrastrukturës sportive, në nivel qendror, lokal dhe në institucione arsimore me synim arritjen e standarteve ndërkombëtare.
Zhvillimi i programeve arsimore për sportin si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe studentëve në institucionet arsimore. Organizimi,
inkurajimi dhe mbështetja financiare e veprimtarive të përbashkëta sportive në nivel qendror dhe lokal. Mbështetja financiare e Federatave Sportive të
disiplinave të ndryshme, për të krijuar kushtet e nevojshme për zhvillimin e sporteve elitare, masivizimin si dhe përfshirjen e nxënësve dhe studentëve.
Thellimi i reformës institucionale në fushën e menaxhimit, sportit në institucionet arsimore dhe sportit elitar.
Blerja e pajisjeve dhe softeve informatike per sherbimet EMIS ne MAS,DAR/ZA
Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA
PërshkrimiBlerja e pajisjeve informatike, profesionale per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te
shpenzimeve, prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS, DAR/ZA.
Objektivat
0) Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe
funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i
raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar. 1) Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet
operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe
institucioneve arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 2) Zhvillimi i sistemit
të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS
në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit
arsimor parauniversitar 3) Zhvillimi i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim,
nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në të gjithë njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore. Publikimi
për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i institucioneve te pajisura me pajisje elektronike
2018 2019 2020
7 10 10
Totali i Shpenzimeve 5,500.0 8,000.0 8,000.0
Shpenzime për njësi 785.71 800.0 800.0
Sasia 133.3 42.9 0
Totali i Shpenzimeve 138 45.5 0
Shpenzime për njësi 2 1.8 0
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Objektivat e Politikes se Programit
1). Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane ,Boterore dhe Ballkanike 2). Rritja e mbështetjes
financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive, rritja e % për sportin në fondin kombëtar të zhvillimit të Sportit, në të
gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombetare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42
Kampionate Botërore , 42 Kampionate Ballkanike ne te gjitha kategorite e moshave 3). Mbështetja financiare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin
dhe pajisjen e objekteve sportive, në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen rritjen e numrit të ushtruesve në sport nga 29,161 nw 30,000
sportistw 4). Implementimi i marveshjeve në kuadër të kthimit të shokollës në qendër komunitare në disa disiplina sportive; 5). Reformimi i Komisionit
Kombëtar Antidoping me qëllim përshtatjes se direktivave të organizave nderkombetar WADA, si dhe realizimi i 30 analizave antidopin në të gjitha
disiplinat sportive, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit. 6). Mbështetja e programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në
funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-
trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj).
1). Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike në aktivitete, Evropiane, Botërore në funksion të kualifikimeve për Lojrat Olimpike Japoni
2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020 2). Mbështetja financiare për Ekipin
Kombetar Mesdhetar pjesemarres ne Lojrat e Mesdheut Taragona 2018, Spanje si dhe aktivitetet kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive,
në të gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombetare, 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane, si dhe 42
Kampionate Botërore 3). Mbështetja financiare me investime në sport, për ndërtimin/rindërtimin e objekteve sportive, pasije me bazë materiale të tyre në
funksion të ekipeve kombetare 4). Zhvillimi i programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit,
trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj). 5). Rritja e mbështetjes
financiare për shpërblimn e sportisteve elitar, fitues në aktivitete ndërkombetare, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit, . 6). Mbështetje
financiare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar.
1). Mbeshtetja financiare e Federatave Olimpike në aktivitetet Kualifikuese për Lojrat Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet
elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020; 2). rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për
Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42
Kampionate Europiane, si dhe 42 Kampionate Botërore. 3). Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyre ne bazë të rezultate në aktivitetet
ndërkombëtare. ( medalje e fituara për 20-25 sportistë elitarë në vit, . ) 4). Realizimi i 30 analizave antidoping ne te gjitha disiplinat sportive, si dhe
organizimi i Seminareve mbi luften kunder dopingut ne sport ne funksion te Lojrave Olimpike Japoni 2020. 5). Mbështetja financiare e programeve për
kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së
kapaciteteve në fushën e sporti, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë,
mjekë etj). 6). Mbeshtetje finaciare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar.
1). Mbeshtetja financiare e Ekipit Olimpik në Lojart Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per
Lojërat Olimpike Japoni 2020 2). Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha
disilpinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42
Kampionate Botërore. 3). Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyrene baze te rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. ( medalje e
fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit ) 4). Mbështetja finaciare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve
sportive në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen rritjen e nummirt të ushturesve në sport 5). Mbështetja financiare e programeve për kërkimin
shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në
fushën e sporti, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj). 6).
Mbeshtetje finaciare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar .
Standardet e Politikes se Programit
a) trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj). b) mbështetje
financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit, c) përmirësimin e infrastrukturës së objekteve sportive të futbollit, baskëtboll, volejboll, peshëngritje, mundje,
arte marciale etj; d) rritje e numrit të sportistëve të licensuar në federata shqiptare të sportit, ( 29161 sportiste ) e) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet
kombëtare:( 328 aktivitete kombetare ) e) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet ndërkombëtare: ( 258 aktivitete nderkombetare ) f) numri i medaljeve në
aktivitetet ndërkombëtare:
Grupi 11
Programi 08140
Projekti 04442
Produkti A
Viti Aktual
2017
25
mijëra lekë 50,000.0
mijëra lekë 2,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04442
Produkti B
Viti Aktual
2017
142
mijëra lekë 26,500.0
mijëra lekë 186.62
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise
Zhvillimi i Sportit dhe Rinise
Shpenzime jashte projekteve
Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane, Boterore dhe Ballkanike me synim kulifikim për lojrat Olimpike Japoni 2020.
Përshkrimi Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane, Boterore dhe Ballkanike me
synim kulifikim për lojrat Olimpike Japoni 2020.
Objektivat
0) Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane ,Boterore dhe Ballkanike 1)
Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike në aktivitete, Evropiane, Botërore në funksion të kualifikimeve për Lojrat
Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020
2) Mbeshtetja financiare e Federatave Olimpike në aktivitetet Kualifikuese për Lojrat Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30
analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020; 3) Mbeshtetja financiare e Ekipit
Olimpik në Lojart Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat
Olimpike Japoni 2020
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i federatave perfituese
2018 2019 2020
25 25 25
Totali i Shpenzimeve 29,840.0 35,000.0 30,000.0
Shpenzime për njësi 210.14 246.48 211.27
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 12.6 17.3 -14.3
Shpenzime për njësi 12.6 17.3 -14.3
Totali i Shpenzimeve 50,000.0 50,000.0 50,000.0
Shpenzime për njësi 2,000.0 2,000.0 2,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare te finacuara për të gjitha disilpinat sportive
Përshkrimiaktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendarëve të
aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42 Kampionate Botërore
Objektivat
0) Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive, rritja e % për sportin
në fondin kombëtar të zhvillimit të Sportit, në të gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate
Kombetare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42 Kampionate Botërore , 42 Kampionate Ballkanike ne
te gjitha kategorite e moshave, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 1) Mbështetja financiare për Ekipin Kombetar
Mesdhetar pjesemarres ne Lojrat e Mesdheut Taragona 2018, Spanje si dhe aktivitetet kombëtare dhe ndërkombetare për
Federatat Sportive, në të gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombetare, 42 Kupa
Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane, si dhe 42 Kampionate Botërore, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 2) Rritja e
mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive,
sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane, si dhe 42
Kampionate Botërore, në përputhje me parimet e barazise gjinore. 3) Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare
dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate
Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42 Kampionate Botërore, në përputhje me parimet e
barazise gjinore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri aktiviteteve kombetare/ nderkombetare
2018 2019 2020
142 142 142
Projekti 04442
Produkti C
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 122.0
mijëra lekë 122.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04442
Produkti D
Viti Aktual
2017
20
mijëra lekë 45,000.0
mijëra lekë 2,250.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 24,000.0 24,000.0 24,000.0
Shpenzime për njësi 1,200.0 1,200.0 1,200.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -46.7 0 0
Shpenzime për njësi -46.7 0 0
Totali i Shpenzimeve 200,000.0 300,000.0 300,000.0
Shpenzime për njësi 50,000.0 50,000.0 50,000.0
Sasia 300 50 0
Totali i Shpenzimeve 163834.4 50 0
Shpenzime për njësi 40883.6 0 0
Shpenzime jashte projekteve
Sportisteve elitarë te mbeshtetur fianciarisht per rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. ( medalje e fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit
Përshkrimi Sportisteve elitarë te mbeshtetur fianciarisht per rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. ( medalje e fituara, mbështetje financiare
për 20-25 sportistë elitarë në vit
Objektivat
0) Reformimi i Komisionit Kombëtar Antidoping me qëllim përshtatjes se direktivave të organizave nderkombetar WADA, si dhe
realizimi i 30 analizave antidopin në të gjitha disiplinat sportive, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit. 1) Rritja e
mbështetjes financiare për shpërblimn e sportisteve elitar, fitues në aktivitete ndërkombetare, mbështetje financiare për 20-25
sportistë elitarë në vit, . 2) Mbështetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport,
Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti,
trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj,
ku përparësi kanë sportistet dhe trajneret femra). 3) Mbështetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin
shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në
fushën e sporti, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë,
instruktorë, mjekë etj, ku përparësi kanë sportistet dhe trajneret femra).
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri sportisteve elitare
2018 2019 2020
20 20 20
Shpenzime jashte projekteve
Investime ne sport , rritja e fondit te investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive
PërshkrimiInvestime ne sport , rritja e fondit te investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive
Objektivat
0) Mbështetja financiare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive, në funksion të përmirësimit
të kushteve, për nxitjen rritjen e numrit të ushtruesve në sport nga 29,161 nw 30,000 sportistw 1) Mbështetja financiare me
investime në sport, për ndërtimin/rindërtimin e objekteve sportive, pasije me bazë materiale të tyre në funksion të ekipeve
kombetare 2) Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyre ne bazë të rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. (
medalje e fituara për 20-25 sportistë elitarë në vit, . ) 3) Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyrene baze te
rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. ( medalje e fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit )
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i projekteve perfitues
2018 2019 2020
4 6 6
Projekti 04442
Produkti E
Viti Aktual
2017
732
mijëra lekë 85,000.0
mijëra lekë 116.12
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04442
Produkti F
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04442
Produkti G
Shpenzime jashte projekteve
Aktivitete promovuese per rinine mbeshtejte institucioneve te rinise
PërshkrimiAktivitete promovuese per rinine mbeshtejte institucioneve te rinise
Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Shpenzime për njësi 500.0 500.0 500.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 58,000.0 59,940.0 62,940.0
Shpenzime për njësi 79.23 81.89 85.98
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -31.8 3.3 5
Shpenzime për njësi -31.8 3.3 5
Shpenzime jashte projekteve
Aktivitete sportive promovuesee garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar
PërshkrimiMktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar.
Objektivat
0) Mbështetja e programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit,
trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj).
1) Mbështetje financiare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe
universitar. 2) Mbeshtetje finaciare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit
parauniversitar dhe universitar. 3) Mbeshtetje finaciare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore
te arsimit parauniversitar dhe universitar .
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i aktiviteteve
2018 2019 2020
10 10 10
Shpenzime jashte projekteve
Zhvillimi i programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti
Përshkrimi
Zhvillimi i programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti, trajnime
cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj)
Objektivat
0) Implementimi i marveshjeve në kuadër të kthimit të shokollës në qendër komunitare në disa disiplina sportive; 1) Zhvillimi i
programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit, trajnime cdo vit per
20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj, ku përparësi kanë
sportistet dhe trajneret femra). 2) Realizimi i 30 analizave antidoping ne te gjitha disiplinat sportive, si dhe organizimi i
Seminareve mbi luften kunder dopingut ne sport ne funksion te Lojrave Olimpike Japoni 2020. 3) Mbështetja finaciare me
investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen
rritjen e nummirt të ushturesve në sport
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i tranereve dhe teknike te trajnuar
2018 2019 2020
732 732 732
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 29,500.0
mijëra lekë 2,950.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04442
Produkti H
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 10,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
0 0
Totali i Shpenzimeve 998.2 36.6 0
Shpenzime për njësi 266.1 36.6 0
Totali i Shpenzimeve 109,816.0 150,000.0 150,000.0
Shpenzime për njësi 36,605.33 50,000.0 50,000.0
Sasia 200
Objektivat
0) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe
në vendimarrje 1) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim,
në edukim dhe në vendimarrje 2) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në
punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje 3) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së
pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i aktiviteteve.
2018 2019 2020
15 15 18
Totali i Shpenzimeve 45,660.0 76,060.0 128,060.0
Shpenzime për njësi 3,044.0 5,070.67
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Emri i Programit Arsimi Baze (perfshire arsimin parashkollor)
Pershkrimi i Programit
Ky program buxhetor siguron një shërbim arsimor bazë dhe parashkollor publik me cilësor, duke respektuar të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të
fëmijëve në veçanti; duke siguruar shanse dhe kushte të barabarta arsimimi për të gjithë fëmijët, nga 3-16 vjecare.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Siguron një shërbim më cilësor në arsimin parashkollor dhe bazë. Siguron arsim të mbështetur në të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në
veçanti; krijimin e shanseve dhe kushteve të barabarta arsimimi për të gjithë fëmijët; përmirësimin e metodave didaktike bazuar në kompetenca,
reformimin e kurrikulës; reduktimin drejt zeros të braktisjes shkollore dhe përfshirjen e të gjithë fëmijëve 5 vjeçarë në klasa përgatitore. Në
bashkëpunim me njësitë bazë të qeverisjes vendore, përgatit kushtet e nevojshme që të gjithë fëmijët të ndjekin arsimin bazë dhe parashkollor.
7,114.44
Sasia 50 0 20
Totali i Shpenzimeve 54.8 66.6 68.4
Shpenzime për njësi 3.2 66.6 40.3
Shpenzime jashte projekteve
Investime per rinine për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve per Rine
PërshkrimiInvestime per rinine për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve per Rine.
Objektivat
0) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe
në vendimarrje 1) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim,
në edukim dhe në vendimarrje 2) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në
punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje 3) Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së
pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i objekteve
2018 2019 2020
3 3 3
Viti 0
Qellimi i Politikes se Programit
Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës me synim plotësimin e standardeve europiane. Rritja e aksesit të grupmoshës 3-5 vjeç me synim që 90-95% të ndjekë
AP dhe 100% fëmijëve 5-6 vjeçarë ; Rritja e viteve të shkollimit. Tërheqia nw AB 100% e fëmijëve romë/egjiptiane dhe me AK në AB, si dhe ulja e
numrit të nxënësve që braktisin shkollën në AB. Rehabilitimi/ndërtimi i kopshteve /shkollave sipas standardeve meqëllim që të sigurohet standardi 3.5 -
5 m2 për nxënës, sigurimi i standardeve mjedisore, numri i nxënësve për klasë në zonat urbane të jetë jo më shumë se 30-32 nxënës. Rritja e cilësisë së
mësimdhënies, nëpërmjet trajnimit çdo vit të 20-25% i mësuesve në AB dhe rreth 80 -100 mësuesve nga diaspora. Pajisja e shkollave me laborator
shkencorë e IT, krijimi i bibliotekave dixhitale për kurrikulën e AB. Shtrirja dhe përmirësimi i shërbimit të punonjësit social dhe psikologut sipas
standardeve të krahasuara me ato të vendeve të zhvilluara.mësimdhënies, trajnimi i mësuesve, pajisja e shkollave me laborator shkencorë e IT, krijimi i
bibliotekave dixhitale për kurrikulën e AB. Shtrirja dhe përmirësimi i shërbimit të punonjësit social dhe psikologut sipas standardeve të krahasuara me
ato të vendeve të zhvilluara.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 85-86% e grupmoshës 3-6vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes
miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-
20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike.
2). Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12
module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në
trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për
mësuesit e diasporësZhvillimi i vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor dhe i provimeve kombëtare të lirimit.Pilotimi i PISA-s.
3). Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-
IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të
jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të
emigrantëvefëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, fëmijë që vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension
pleqërie shteti dhe kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura; familje në nevojë, viktima te trafikimit.
4). Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të
regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për
nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK.
5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i
përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti
me fonde të buxhetit.
6). Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të njësisë së shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore. Trajnimi
i vazhdueshëm i psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të shërbimit psiko-social dhe e kapaciteteve të
tyre. Modernizimi i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me instrumentet e punes (teste vlerësimi, dosje
individuale për çdo nxënës, manuale pune)
7). Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per
perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me
laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në AB (të paktën 4 set laptop-
projektor për çdo tre shkolla IT: shtimi i laboratoreve virtuale ne arsimin baze me te pakten 1 set laptop projektor ne 500 shkolla, trajnimi i 1200
mesuesve per perdorimin e sistemit elearning dhe krijimin e content-it digjital, modernizimi i sistemit te sherbimeve online te ofruara ne arsimin baze.
Viti 1
1).Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 86-88% e grupmoshës 3-6 vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes
miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-
20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike.
2) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për
kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe
trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës.
3). Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-
IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të
jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që
jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, fëmijët që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të
familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, fëmijë që vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension pleqërie shteti dhe kanë
fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura; familje në nevojë, viktimave te trafikimit.
4) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të
regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për
nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK Konsolidimi i shërbimit psikolo-social
nëpërmjet fuqizimit te njësisë së shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore. Trajnimi i vazhdueshëm i psikologëve (300), punonjësve socialë
(150) dhe drejtues te institucioneve arsimore (300). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të shërbimit psiko-social dhe e kapciteteve të tyre. Modernizimit
i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e punes (teste vlerësimi, dosje individuale për çdo
nxenes, manuale pune).
5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i
përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti
me fonde të buxhetit.
6). Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të njësisë së shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore. Trajnimi
i vazhdueshëm i psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të shërbimit psiko-social dhe e kapaciteteve të
tyre. Modernizimi i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me instrumentet e punes (teste vlerësimi, dosje
individuale për çdo nxënës, manuale pune)
7). Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per
perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me
laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në AB (të paktën 4 set laptop-
projektor për çdo tre shkolla IT: shtimi i laboratoreve virtuale ne arsimin baze me te pakten 1 set laptop projektor ne 500 shkolla, trajnimi i 1200
mesuesve per perdorimin e sistemit elearning dhe krijimin e content-it digjital, modernizimi i sistemit te sherbimeve online te ofruara ne arsimin baze.
Viti 2
Viti 3
1). Përfshirja e 95% te fëmijëve 5 vjeçarë në klasa përgatitore dhe zgjerimi i arsimit parashkollor. Ndërtimi i kopshteve (120-150 klasa) dhe pajisja me
bazë materiale didaktike. Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes futjes se kurrikules se re, trajnimi i 30% të mësuesve të arsimit parashkollor që
japin mësim për grupmoshat 5-6 vjec përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike.
2). Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8 ), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12
module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në
trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për
mësuesit e diasporës.
3). Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-
IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të
jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të
emigrantëvefëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, fëmijë që vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension
pleqërie shteti dhe kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura; familje në nevojë, viktima te trafikimit.
4). Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me 20% për nxënësit romë egjiptianë. Rritja e numrit të mësuesve
ndihmes për nxënësit me AK( ne varesi te numrit te femijeve me AK), ne menyre qe cdo femije me AK te kete mesuesin ndihmes. Ngritja dhe
fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB.
5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i
përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti
me fonde të buxhetit.
6).Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet tranimit te vazhdueshëm te psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Modernizimi i
kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e punes (teste vlerësimi, dosje individuale për çdo nxenes,
manuale pune);
7). Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per
perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me
laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në AB (të paktën 2 set laptop-
projektor për çdo shkollë) Shtimi i investimeve ne arsimin baze me synim permiresimin e treguesit nxenes/kompjuter; Pajisja e 500 shkollave me
kompjuter dhe printer. Permiresimi i treguesit te kapaciteteve te lidhjeve internet te shkollave te arsimit baze me 25% krahasimisht me vitin e
kaluar.Furnizimi me laboratore virtuale per 300 shkolla te tjera.
1). Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 95-100% e grupmoshës 3-6 vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor,
përmes miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/
edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike.
2). Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për
kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe
trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës
3). Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi 100% nga klasa I-IX për nxënësit rome, egjiptiane, fëmijët me statusin ligjor të jetimit,
fëmijët që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijë të pakicave kombëtare, fëmijë të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së
Shqipërisë, femijë që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre
anëtarë me aftësi të kufizuar, fëmijë që vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension pleqërie shteti dhe kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të
ardhura; familje në nevojë, viktimave te trafikimit.
4). Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me 25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si
dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me 20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane
DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK.
5). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe baze që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i
përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre.
6). Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet trajnimit te vazhdueshëm te psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Modernizimi i
kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e pune s(teste vlerësimi, dosje individuale për çdo nxenes,
manuale pune)
7). Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, rehabilitim e pershtatje te objekteve shkollore per
femijet me AK, 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy
nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo shkollë).Shtimi i investimeve në arsimin
bazë me synim përmiresimin e treguesit nxënës/kompjuter; Pajisja e 500 shkollave me kompjuter dhe printer. Trajnimi i 500 mësuesve të arsimit bazë
për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2500 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.
Grupi 11
Programi 09120
Projekti 00116
Produkti A
Viti Aktual
2017
95000
mijëra lekë 285,000.0
mijëra lekë 3.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00116
Totali i Shpenzimeve 545,000.0 585,000.0 615,000.0
Shpenzime për njësi 2.87 3.08 6.47
Sasia 100 0 -50
Totali i Shpenzimeve 91.2 7.3 5.1
Shpenzime për njësi -4.4 7.3 110.3
Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise
Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)
Shpenzime jashtë projekteve
Zhvillim i reformes se teksteve shkollore për AB, si dhe kompesimi inxenesve te shtresat sociale ne nevoje per nxenes me kerkesa te vecanta, nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane etj.
Përshkrimi Zhvillim i reformes se teksteve shkollore për AB, si dhe kompesimi inxenesve te shtresat sociale ne nevoje per nxenes me
kerkesa te vecanta, nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane etj.
Objektivat
0) Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve
shkollore nga klasa I-IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë
papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare,
për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të emigrantëve 1) Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i
cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë
nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve
që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të
emigrantëve 2) Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit
të teksteve shkollore nga klasa I-IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe
pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave
kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të emigrantëve. 3) Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore,
përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-IX, në masën 100 %
fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor
të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të
familjeve të emigrantëve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i nxenesve perfitues
2018 2019 2020
190000 190000 95000
Shpenzime jashtë projekteve
Standardet e Politikes se Programit
1.Të sigurohet që 100% e fëmijëve 5-6 vjeçarë të ndjekin klasat përgatitore, ose te paskten nje vit te arsimit parashkollor.
2.Të realizohet trajnim çdo vit i 20-25% i mësuesve në AB dhe rreth 80 mësuesve nga diaspora ;
3. Të sigurohet standardi 3.5 - 5m2 për nxënës dhe sigurimi i të gjitha standardeve; Te pershtaten mjediset ekzistuese shkollore per femijet me AK, te
pajisen te gjitha ndertesat shkollore me rampen.
4. Të sigurohet që numri i femijeve në institucionet e arsimit parashkollor në zonat urbane të jetë 20-25 fëmijë për klasë/ grup;
5. Të sigurohet që raporti nxënës për mësues në zonat urbane të jetë 20:1, Të sigurohet që numri i nxënësve për klasë në zonat urbane të jetë jo më
shumë se 30;
6. Të sigurohet tërheqja e të gjithë fëmijëve romë dhe egjiptiane dhe femijeve me aftesi te kufizuar në AB; Të rritet kalueshmëria pa mbetje nga klasa 1-
9 me 2%;
7. Të rritet kalueshmëria në provimet e lirimit me 1%, si dhe te permiresohen ne vijimesi rezultatet e nxenesve te arsimit fillor ne vleresimin e arritjeve;
8. Të rritet nota mesatare në provimet e lirimit me 0.6; Te permiresohet rezulati dhe renditja ne vleresimin PISA;
9. Të sigurohet akses në internet për të gjithë nxënësit;
10. Të sigurohen një kompjuter për çdo dy nxënës në çdo shkollë për lëndët e përgjithshme të ketë jo më pak se një laborator kimie e fizike, biologjie;
11. Të sigurohen në çdo shkollë të ketë laborator informatike sipas kategorive: me 6 PC, 11 PC dhe 16 PC sipas numrit te nxënesve për klasë
Produkti B
Viti Aktual
2017
81153
mijëra lekë 28,000.0
mijëra lekë 0.35
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00116
Produkti C
Viti Aktual
2017
12000
mijëra lekë 24,000.0
mijëra lekë 2.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave profesionale
Përshkrimi Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave
profesionale
Objektivat
0) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve
kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te
mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve.
Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 1) Zbatimi/implementimi i kurrikulës
së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re.
Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re
përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për
mësuesit e diasporës. 2) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8 ), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9)
përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te
kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të
minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 3)
Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste
trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në
trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në
seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i mesuesve te trajnuar
2018 2019 2020
12000 12000 0
Totali i Shpenzimeve 24,000.0 24,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 2.0 2.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Zhvillimi dhe konsolidimi i sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.
Përshkrimi Zhvillimi dhe konsolidimi i sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe
realizimin e misionit te edukimit.
Objektivat
0) Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 85-86% e grupmoshës 3-6vjeç. Reformimi i arsimit
parashkollor, përmes miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor,
trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve
dhe pajisjes me materiale didaktike 1) Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 86-88% e
grupmoshës 3-6 vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo
grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit
(100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike 2) Përfshirja e 95% te fëmijëve 5 vjeçarë në klasa
përgatitore dhe zgjerimi i arsimit parashkollor. Ndërtimi i kopshteve (120-150 klasa) dhe pajisja me bazë materiale didaktike.
Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes futjes se kurrikules se re, trajnimi i 30% të mësuesve të arsimit parashkollor që japin
mësim për grupmoshat 5-6 vjec përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike. 3) Të sigurohet rritja e
aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 95-100% e grupmoshës 3-6 vjeç. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes
miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000
mësuesve/ edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me
materiale didaktike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i femijeve ne parashkollor
2018 2019 2020
83000 98000 105000
Totali i Shpenzimeve 28,000.0 34,000.0 30,000.0
Shpenzime për njësi 0.34 0.35 0.29
Sasia 2.3 18.1 7.1
Totali i Shpenzimeve 0 21.4 -11.8
Shpenzime për njësi -2.2 2.8 -17.6
Projekti 00116
Produkti D
Viti Aktual
2017
305287
mijëra lekë 18,066,428.0
mijëra lekë 59.18
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00116
Produkti E
Viti Aktual
2017
700
mijëra lekë 87,128.0
mijëra lekë 124.47
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë,
Përshkrimi Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 20% ose 400 fëmijë për nxënësit romë dhe
egjiptianë, 2% për nxënësit me AK.
Objektivat
0) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-
vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK
. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare
per femijet me AK 1) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të
ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10%
për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i
Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK 2) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit
me 20% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja
me 35% e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve
Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). 3) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me
25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me
20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per
femijet me AK.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i femijeve
2018 2019 2020
700 700 700
Totali i Shpenzimeve 87,128.0 87,128.0 88,628.0
Shpenzime për njësi 124.47 124.47 126.61
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 1.7
Shpenzime për njësi 0 0 1.7
Shpenzime jashtë projekteve
Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.
Përshkrimi Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te
edukimit.
Objektivat
0) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-
vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK
. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare
per femijet me AK 1) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të
ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10%
për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i
Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK 2) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit
me 20% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja
me 35% e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve
Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). 3) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me
25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me
20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per
femijet me AK.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i nxensve
2018 2019 2020
306000 308000 310000
Totali i Shpenzimeve 19,131,588.0 19,459,008.0 19,077,508.0
Shpenzime për njësi 62.52 63.18 61.54
Sasia 0.2 0.7 0.6
Totali i Shpenzimeve 5.9 1.7 -2
Shpenzime për njësi 5.6 1.1 -2.6
Projekti 00116
Produkti F
Viti Aktual
2017
37000
mijëra lekë 570,000.0
mijëra lekë 15.41
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00116
Produkti G
Viti Aktual
2017
37
mijëra lekë 43,544.0
mijëra lekë 1,176.86
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 2 dhe kl 7). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e re, si dhe 8 moduleve për punën me nxënësit me aftësi të kufizuara
Përshkrimi Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 2 dhe kl 7). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e re, si dhe 8 moduleve për punën
me nxënësit me aftësi të kufizuara
Objektivat
0) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve
kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te
mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve.
Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 1) Zbatimi/implementimi i kurrikulës
së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re.
Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re
përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për
mësuesit e diasporës. 2) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8 ), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9)
përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te
kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të
minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 3)
Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste
trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në
trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në
seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i programe -kurikulave
2018 2019 2020
40 40 40
Totali i Shpenzimeve 46,864.0 46,864.0 48,864.0
Shpenzime për njësi 1,171.6 1,171.6 1,221.6
Sasia 8.1 0 0
Totali i Shpenzimeve 7.6 0 4.3
Shpenzime për njësi -0.4 0 4.3
Shpenzime jashtë projekteve
Sherbim transporti per nxenes e mesues qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi 2km jashtë vendbanimit,
Përshkrimi Sherbim transporti per nxenes e mesues qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi
2km jashtë vendbanimit,
Objektivat
0) Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se
2 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre
dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti me fonde të buxhetit. 1) Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit
parashkollor dhe bazë që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre si dhe mësuesve
që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti me fonde të
buxhetit. 2) Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe baze që mësojnë në një distancë prej më
shumë se 2 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga
vendbanimi i tyre. 3) Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe baze që mësojnë në një distancë
prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga
vendbanimi i tyre.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri mesuesve e Nxenesve
2018 2019 2020
35000 37000 35000
Totali i Shpenzimeve 550,000.0 560,000.0 570,000.0
Shpenzime për njësi 15.71 15.14 16.29
Sasia -5.4 5.7 -5.4
Totali i Shpenzimeve -3.5 1.8 1.8
Shpenzime për njësi 2 -3.7 7.6
Projekti 00116
Produkti H
Viti Aktual
2017
400
mijëra lekë 4,000.0
mijëra lekë 10.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00548
Produkti I
Furnizimi me pajisje laboratore mesimore kimi, fizike, biologji
Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë
PërshkrimiFurnizimi me laboratore kimi, fizike, biologji për shkollat perben nje kusht per rritjen e cilesise se procesit mesimor
Objektivat
0) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave
ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa mnësimore.
Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e biblioteka
dixhitale në AB, 1) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te
godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa
mnësimore. Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e
biblioteka dixhitale në AB. 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja,
pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e
sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT, laboratorë virtual e biblioteka
dixhitale në AB 3) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, rehabilitim e
pershtatje te objekteve shkollore per femijet me AK, 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të
AB me laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në
AB
Shpenzime jashtë projekteve
Trajnimi i mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2400 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.
Përshkrimi Trajnimi i 400mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2400 mësuesve të arsimit bazë për amzën
digjitale.
Objektivat
0) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve
kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te
mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve.
Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 1) Zbatimi/implementimi i kurrikulës
së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re.
Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re
përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për
mësuesit e diasporës. 2) Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8 ), hartimi i kurrikules se re ( kl 4 dhe kl 9)
përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te
kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të
minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës 3)
Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-5 dhe kl 6-9 ), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste
trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në
trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve. Trajnimi i 70 mësuesve të diasporës në
seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i mesuesve te trajnuar
2018 2019 2020
400 400 37000
Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 570,000.0
Shpenzime për njësi 10.0 10.0 15.41
Sasia 0 0 9150
Totali i Shpenzimeve 0 0 14150
Shpenzime për njësi 0 0 54.1
Viti Aktual
2017
53
mijëra lekë 40,000.0
mijëra lekë 754.72
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00551
Produkti J
Viti Aktual
2017
87
mijëra lekë 394,205.0
mijëra lekë 4,531.09
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00552
Produkti K
Rehabilitimi i shkollave ne arsimin baze
Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave per rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë
Përshkrimi Kopshteve/shkolla te reabilituara per Rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë dhe krijimine
kushteve te nxenesve qe ndjekin arsimin 9-vjecar.
Objektivat
0) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-
vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK
. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare
per femijet me AK 1) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të
ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10%
për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i
Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK 2) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit
me 20% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja
me 35% e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve
Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). 3) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me
25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me
20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per
femijet me AK.
Ndertimi i shkollave te reja
Ndertimi i shkollave/kopshteve te reja
Përshkrimi Ndertimi shkollave dhe kopshteve te reja. Zgjerimi i arsimit parashkollor me synimin përfshirjen e të gjithë fëmijëve 5 vjeçar në
një vit përgatitor
Objektivat
0) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave
ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa mnësimore.
Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e biblioteka
dixhitale në AB, 1) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te
godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa
mnësimore. Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e
biblioteka dixhitale në AB. 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja,
pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e
sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT, laboratorë virtual e biblioteka
dixhitale në AB 3) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, rehabilitim e
pershtatje te objekteve shkollore per femijet me AK, 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të
AB me laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në
AB
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nurmri i klasave te ndertuara
2018 2019 2020
88 88 88
Totali i Shpenzimeve 400,000.0 400,000.0 400,000.0
Shpenzime për njësi 4,545.45 4,545.45 4,545.45
Sasia 1.1 0 0
Totali i Shpenzimeve 1.5 0 0
Shpenzime për njësi 0.3 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i shkollave/ klasave te pajisura me laboratore K_F_B
2018 2019 2020
40 0 40
Totali i Shpenzimeve 30,000.0 0.0 30,000.0
Shpenzime për njësi 750.0 0.0 750.0
Sasia -24.5 -100 0
Totali i Shpenzimeve -25 -100 0
Shpenzime për njësi -0.6 -100 0
Viti Aktual
2017
213
mijëra lekë 749,981.0
mijëra lekë 3,521.04
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00556
Produkti L
Viti Aktual
2017
166
mijëra lekë 50,000.0
mijëra lekë 301.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01548
Produkti M
Objektivat
0) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te godinave
ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa mnësimore.
Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e biblioteka
dixhitale në AB, 1) Arsim cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, pershtatje te
godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore me afro 550-600 klasa
mnësimore. Pajisja e 10-15% të institucioneve arsimore me laborator mësimorë didaktikë kimi_fizikë_biologji, laboratorë virtual e
biblioteka dixhitale në AB. 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja,
pershtatje te godinave ekzistuese shkollore per perfshirjen e femijeve me AK, rehabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e
sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT, laboratorë virtual e biblioteka
dixhitale në AB 3) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, rehabilitim e
pershtatje te objekteve shkollore per femijet me AK, 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të
AB me laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në
AB
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nurmri i klasave te pajisura
2018 2019 2020
166 166 266
Krijimi i biblotekave shkollore
Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve
Përshkrimi Krijimi i biblotekave shkollore sipas standardeve bashkohore dhe rritjen e cilesisë se mesimitdhenies. Standarti i kerkuar "Të
sigurohen laboratorë virtual dhe biblioteka dixhitale për zbatimin e kurikulës në AB"
Objektivat
0) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të ndjekin arsimin 9-
vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK
. Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare
per femijet me AK 1) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës më synim 100% e femijëve të grupmoshës 6-16 vjeç të
ndjekin arsimin 9-vjeçar. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10%
për nxënësit me AK . Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i
Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK 2) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit
me 20% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja
me 35% e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK. Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve
Multidisiplinare per femijet me AK. (38x5). 3) Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me
25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me
20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per
femijet me AK.
Totali i Shpenzimeve 50,000.0 50,000.0 80,000.0
Shpenzime për njësi 301.2 301.2 300.75
Sasia 0 0 60.2
Totali i Shpenzimeve 0 0 60
Shpenzime për njësi 0 0 -0.2
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. klasave te rehabilituara
2018 2019 2020
290 230 404
Totali i Shpenzimeve 1,017,947.0 810,000.0 1,417,000.0
Shpenzime për njësi 3,510.16 3,521.74 3,507.43
Sasia 36.2 -20.7 75.7
Totali i Shpenzimeve 35.7 -20.4 74.9
Shpenzime për njësi -0.3 0.3 -0.4
Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara
Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara
PërshkrimiFurnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00548
Produkti N
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Furnizimi me pajisje laboratore mesimore kimi, fizike, biologji
Furnizimi me pajisje Elektronike Kabinete Informatike
PërshkrimiBlerja dhe Furnizimi me Pajisje elektronike dixhitalizimi te klasave dhe pajisje kompjuterike.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia
Totali i Shpenzimeve 250,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 714.29 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Emri i Programit Arsimi i Mesem (i pergjithshem)
Pershkrimi i Programit
Programi synon krijimin e mundësive që nxënësit që përfundojnë arsimin bazë të përfitojnë këtë shërbim arsimor në përputhje me format e përcaktuara në
ligjin për sistemin parauniversitar. Përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor të ofruar në këtë cikël të edukimit.
Arsimi i mesëm i lartë synon zhvillimin e mëtejshëm të kompetencave të fituara nga arsimi bazë, konsolidimin e individualitetit të çdo nxënësi dhe tërësinë
e vlerave e të qëndrimeve, zgjerimin dhe thellimin në fusha të caktuara të dijes, përgatitjen për arsimin tretësor ose për tregun e punës. Hartimi dhe
zbatimi i kurrikules së re në arsimin e mesëm. Mbështetja e zhvillimit profesional të mësuesve. Promovimi dhe zgjerimi i teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit në edukim. Zgjerimi i kapaciteteve infrastrukturore në institucionet shkollore të arsimit të mesëm.
Qellimi i Politikes se Programit
Zhvillon politika që synojnë krijimin e mundësisë për çdo nxënës që përfundon arsimin bazë të regjistrohet në arsimin e mesëm të lartë. Rritja aksesit në
mënyrë që 100% e nxënësve që përfundojnë arsimin e mesëm të ulët në arsimin e mesëm të lartë. Përmirësimi i cilësisë së këtij shërbimi arsimor përmes
zgjerimit të kapaciteteve infrastrukturore e rritjes së standardeve mjedisore të institucioneve arsimore. Riorganizimi i kurrikulave shkollore me bazë
kompetencat dhe arritjet e nxënësve të AML. Promovimi i teknologjisë në edukim. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve, sipas sistemit te ri për zhvillimin
e vazhdueshme profesional.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr nxenes perfitues
2018 2019 2020
30000 30000 30000
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 0.33 0.33 0.33
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Numri kabineteve informatike.
2018 2019 2020
350 0 0
Pershkrimi i Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 11
Programi 09230
Projekti 00117
Produkti A
Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise
Arsimi i Mesem (i pergjithshem)
Shpenzime jashtë projekteve
Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, me synim që në vitin 2018 afro 65% e nxënësve që vijnë nga arsimi bazë të ndjekin arsimin e mesëm të përgjithshëm, ndërsa 35% do të ndjekin arsimin profesional.
PërshkrimiRritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, me synim që në vitin 2020 , 98 -100% e nxënësve qe
perfun arsimi bazë të ndjekin arsimin e mesëm ( afro 65% nw AM të përgjithshëm, dhe 35% do të ndjekin arsimin profesional).
1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 95-97% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin
AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 2). Reformimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular i klases se 10.Trajtimi drejtuesve te gjimanzeve
per reformen e re kurrikulare. Trajnimi i 35% e mesuesve te klasave 10 te arsimit te mesem qe do realizojne kurrikulen e kl.10 gjate vitit shkollor 2016-
2017 3). Realizimi i Matures Shteterore 2017, realizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e profesionit te
mesuesit, per vititn 2017. Hartimi i skemes se re te zhvillimit profesional. Promovimi i risive te refromes kurrikulare ne skemen e zhvillimit profesinal 4).
Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator
shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 5). Pajisja i 50 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale. Pasurimi i
bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave.
1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin
AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 2). Zbatimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular i klases se 11 ne gjimnaze dhe shkollat social-
kulturore.Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave të reja. Ngritja e TOT te
drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave 3). Realizimi i Matures Shteterore 2018. Realizimi i testimit "Mesues per
Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e profesionit te mesuesit, per vititn 2018.Zbatimi i sistemit te ri te zhvillimit profesional. 4).
Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator
shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 5). Pajisja i 70 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale.Pasurimi i
bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave.
1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 97-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin
AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 2). Zbatimi i kurrikules se re te klases 12.Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave
sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave 3).
Realizimi i Matures Shteterore 2019. Rrealizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e profesionit te mesuesit, per
vititn 2019. Zbatimi i skemes se re te zhvillimit profesional. 4). Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-
8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 5). Pajisja i 100
klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave
1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin
AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 2). Konsolidimi i kurrikules se re te klases 10-11- 12, nëpërmjet trajnimi të drejtuesve dhe mësuesve te
gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne
trajnimin e ketyre shkollave 3). Realizimi i Matures Shteterore 2020, realizimi i testimit kombërtar "Mësues për Shqipërinë"në 40 profile të kandidateve për
ushtrimin e profesionit të mësuesit; për vitin 2020. Zbatimi i skemes se re te zhvillimit profesional. 4). Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në
gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te
shkollave të mesme 5). Pajisja i 100 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale 6). Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te
fondit ekzistues te bibliotekave.
1. në vitin 2020, kurrikulat e reja janë të njëjta me kurrikulat analoge të BE; 2. në vitin 2020, arritja e standardit jo më shumë se 28 - 32 nxënës për klasë
në zonën urbane; 3. në vitit 2020, 98-100% e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë rregjistrohen në një nga format/ llojet e arsimit të mesëm. 4. 100%
shërbimit arsimor realizohet vetëm me një turn (08.00-15.30). 5. 100% klasave mësimore kanë akses në internet. 6. mësimdhënie në klasa mësimore
inteligjente/digjitale (sipas kurikulës lëndore); 7. raportit nxënës /kompjuter, me 1 kompjuter për 2 nxënës në orën e mësimit (sipas kurikulës lëndore);
8. pajisja e 100 % të nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja; 9. rimbursim 100% për fëmijët e kategorive socile në nevojë për
koston/çmimin e teksteve shkollore me fonde nga buxheti i shtetit; 10. trajnimi i 10% - 15 % për çdo vit të punonjësve mësimore 11. Rritja e viteve të
shkollimit për qytetarët shqiptar nga ...? në .....,
Objektivat e Politikes se Programit
Standardet e Politikes se Programit
Viti Aktual
2017
95000
mijëra lekë 5,372,583.0
mijëra lekë 56.55
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00117
Produkti B
Viti Aktual
2017
2200
mijëra lekë 22,000.0
mijëra lekë 10.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00117
Produkti C
Objektivat
0) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 95-97% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë,
nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 1) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm
të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin
profesional 2) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 97-98% e nxënësve që përfundojnë
arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 3) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin
arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze
dhe 35% ne arsimin profesional
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i nxenesve ne gjimnaze
2018 2019 2020
95000 100000 103000
Totali i Shpenzimeve 12,000.0 24,000.0 24,000.0
Shpenzime për njësi 5.45 10.0 10.0
Sasia 0 9.1 0
Totali i Shpenzimeve -45.5 100 0
Shpenzime për njësi -45.5 83.3 0
Shpenzime jashtë projekteve
Rishikimi i kurrikulave te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin e kurrikulave si dhe miratimi i ketyre standarteve dhe kurrikulave
Përshkrimi Rishikimi i kurrikulave te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin e kurrikulave
si dhe miratimi i ketyre standarteve dhe kurrikulave
Totali i Shpenzimeve 5,842,951.0 5,966,377.0 6,134,734.0
Shpenzime për njësi 61.5 59.66 59.56
Sasia 0 5.3 3
Totali i Shpenzimeve 8.8 2.1 2.8
Shpenzime për njësi 8.8 -3 -0.2
Shpenzime jashtë projekteve
Trajnimi i 30% e mesuesve te klasave 10 te arsimit te mesem qe do realizojne kurrikulen e kl.10 gjate vitit shkollor 2016-2017.
Përshkrimi Trajnimi i 30% e mesuesve te klasave 10 te arsimit te mesem, për zbatimin kurikulës së gjimnazit me qellim rritja e mëtejshme e
cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2019 të perafrohemi standardet e vendeve te BE
Objektivat
0) Realizimi i Matures Shteterore 2017, realizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e
profesionit te mesuesit, per vititn 2017. Hartimi i skemes se re te zhvillimit profesional. Promovimi i risive te refromes kurrikulare
ne skemen e zhvillimit profesinal 1) Realizimi i Matures Shteterore 2018. Realizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40
profile te kandidateve per ushtrimin e profesionit te mesuesit, per vititn 2018.Zbatimi i sistemit te ri te zhvillimit profesional. 2)
Realizimi i Matures Shteterore 2019. Rrealizimi i testimit "Mesues per Shqiperine", ne 40 profile te kandidateve per ushtrimin e
profesionit te mesuesit, per vititn 2019. Zbatimi i skemes se re te zhvillimit profesional. 3) Realizimi i Matures Shteterore 2020,
realizimi i testimit kombërtar "Mësues për Shqipërinë"në 40 profile të kandidateve për ushtrimin e profesionit të mësuesit; për vitin
2020. Zbatimi i skemes se re te zhvillimit profesional.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i mesuesve te trajnuar
2018 2019 2020
2200 2400 2400
Viti Aktual
2017
40
mijëra lekë 12,000.0
mijëra lekë 300.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00117
Produkti D
Viti Aktual
2017
40000
mijëra lekë 92,012.0
mijëra lekë 2.3
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00117
Produkti E
Totali i Shpenzimeve 92,012.0 92,012.0 92,012.0
Shpenzime për njësi 2.3 2.3 2.3
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Pajisja e 100 % të nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja dhe sipas standardeve europiane. Mbështetja e grupeve në nevojë duke rimbursuar 100% koston e teksteve shkollore nga buxheti i shtetit.
Përshkrimi Mbështetja e grupeve në nevojë duke rimbursuar 100% koston e teksteve shkollore nga buxheti i shtetit. Pajisja e 100 % të
nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja dhe sipas standardeve europiane.
Objektivat
0) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 95-97% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë,
nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 1) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm
të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin
profesional 2) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 97-98% e nxënësve që përfundojnë
arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 3) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin
arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze
dhe 35% ne arsimin profesional
Totali i Shpenzimeve 12,000.0 12,000.0 12,000.0
Shpenzime për njësi 300.0 300.0 300.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore, provimeve kombetare e teste nderkombetare
Përshkrimi Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore për afro 40-42 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i
dhënies së provimeve, vlerësimeve të provimeve, provimeve kombetare e teste nderkombetare.
Objektivat
0) Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat
urbane. Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 1) Rehabilitimi infrastrukturor i
9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator shkencor
Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 2) Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat
urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te
shkollave të mesme 3) Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave
të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te shkollave të mesme
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numri nxenesve ne mature
2018 2019 2020
40000 40000 40000
Objektivat
0) Reformimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular i klases se 10.Trajtimi drejtuesve te gjimanzeve per reformen e re
kurrikulare. Trajnimi i 35% e mesuesve te klasave 10 te arsimit te mesem qe do realizojne kurrikulen e kl.10 gjate vitit shkollor
2016-2017 1) Zbatimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular i klases se 11 ne gjimnaze dhe shkollat social-
kulturore.Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave
të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave 2) Zbatimi i kurrikules se re te
klases 12.Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave
të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave 3) Konsolidimi i kurrikules se re
te klases 10-11- 12, nëpërmjet trajnimi të drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe
zbatimin e kurrikulave të reja. Ngritja e TOT te drejtuesve dhe mesuesve qe do te kryejne trajnimin e ketyre shkollave
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i programve -kurrikulave
2018 2019 2020
40 40 40
Viti Aktual
2017
95000
mijëra lekë 83,654.0
mijëra lekë 0.88
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00117
Produkti F
Viti Aktual
2017
3000
mijëra lekë 30,000.0
mijëra lekë 10.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00560
Produkti G
Viti Aktual
2017
40
mijëra lekë 30,000.0
mijëra lekë 750.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 30,000.0 30,000.0 30,000.0
Shpenzime për njësi 750.0 750.0 750.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 30,000.0 30,000.0 30,000.0
Shpenzime për njësi 10.0 10.0 10.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Furnizimi me laboratore kimi, fizike. biologji per shkollat e mesme te pergjithshme dhe te bashkuara
Shkolla te pajisura me laboratore shkencore kimie, fizike. biologjie
Përshkrimi Furnizimi me pajisje laboratorike, kimie, fizike. biologjie per shkollat e mesme te pergjithshme dhe te bashkuara ne funksion te
rritjes se cilesise se sherbimit arsimor.
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i laboratoreve te pajisur
2018 2019 2020
40 40 40
Totali i Shpenzimeve 83,654.0 102,654.0 107,254.0
Shpenzime për njësi 0.88 1.03 1.04
Sasia 0 5.3 3
Totali i Shpenzimeve 0 22.7 4.5
Shpenzime për njësi 0 16.6 1.4
Shpenzime jashtë projekteve
Sigurimi i sherbimit te transportit te mesuesve te AMP
PërshkrimiSigurimi i sherbimit te transportit te mesuesve te AMP
Objektivat
0) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 95-97% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë,
nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 1) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm
të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin
profesional 2) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 97-98% e nxënësve që përfundojnë
arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional 3) Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin
arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze
dhe 35% ne arsimin profesional
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i punonjese perfitues
2018 2019 2020
3000 3000 3000
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia NUmri i nxenesve peritues
2018 2019 2020
95000 100000 103000
Projekti 00566
Produkti H
Viti Aktual
2017
46
mijëra lekë 210,000.0
mijëra lekë 4,565.22
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00567
Produkti I
Viti Aktual
2017
114
mijëra lekë 412,093.0
mijëra lekë 3,614.85
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00568
Produkti J
Totali i Shpenzimeve 539,115.0 809,000.0 812,000.0
Shpenzime për njësi 3,642.67 3,677.27 3,690.91
Sasia 29.8 48.6 0
Totali i Shpenzimeve 30.8 50.1 0.4
Shpenzime për njësi 0.8 0.9 0.4
Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave te reja dhe te rehabilituara
Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri
Përshkrimi Furnizimi me mobileri ( karrike, tavolina, rafte etj), per krijimin e kushteve optimale per mesimdhenie e mesimnxenie, ne
perundim te ndertimit te objekteve te reja/rehabilituara,
Totali i Shpenzimeve 260,000.0 330,000.0 330,000.0
Shpenzime për njësi 5,000.0 4,583.33 4,583.33
Sasia 13 38.5 0
Totali i Shpenzimeve 23.8 26.9 0
Shpenzime për njësi 9.5 -8.3 0
Rehabilitimi dhe zgjerimi i shkollave ne arsimin mesem
Shkolla te reabilituara/zgjeruara konform standardeve europiane
PërshkrimiRehabilitimi dhe zgjerimi i shkollave ne arsimin mesem, me synim plotesimin e standarteve Europiane, 30-32 nxenes per klase.
Objektivat
0) Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat
urbane. Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 1) Rehabilitimi infrastrukturor i
9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator shkencor
Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 2) Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat
urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te
shkollave të mesme 3) Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave
të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te shkollave të mesme
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i klasave te reabilitura
2018 2019 2020
148 220 220
Ndertimi i shkollave te reja te mesme
Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane
PërshkrimiNdertimi i shkollave te reja te mesme te pergjithshme ne synim te plotesimit te standarteve europine, 30 -32 nxenes per klase.
Objektivat
0) Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat
urbane. Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 1) Rehabilitimi infrastrukturor i
9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator shkencor
Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 2) Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat
urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te
shkollave të mesme 3) Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave
të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te shkollave të mesme
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i klasave te ndertuar
2018 2019 2020
52 72 72
Viti Aktual
2017
165
mijëra lekë 50,000.0
mijëra lekë 303.03
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00666
Produkti K
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 88,000.0
mijëra lekë 2,933.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01549
Produkti M
Totali i Shpenzimeve 150,000.0 50,000.0 50,000.0
Shpenzime për njësi 750.0 1,000.0 1,000.0
Sasia 566.7 -75 0
Totali i Shpenzimeve 70.5 -66.7 0
Shpenzime për njësi -74.4 33.3 0
Krijimi i biblotekave ne arsimin e mesem
Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore
PërshkrimiKrijimi i biblotekave ne arsimin e mesem te pergjithshem,nepermjet blerjes se librave te miratuara nga MASH, me qellim rrijten e
cilesi se mesimdhenies dhe sigurimin e aksesit per te gjithe nxenesit ne shkollat e mesme ne qytet apo ne zonen rurale.
Objektivat
0) Pajisja i 50 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te
fondit ekzistues te bibliotekave. 1) Pajisja i 70 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale.Pasurimi i bibliotekave
në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave. 2) Pajisja i 100 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/
digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave 3) Pajisja i 100 klasave/shkollave
me klasa mësimore inteligjente/ digjitale 6). Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te
bibliotekave.
Totali i Shpenzimeve 33,000.0 33,000.0 30,000.0
Shpenzime për njësi 300.0 300.0 300.0
Sasia -33.3 0 -9.1
Totali i Shpenzimeve -34 0 -9.1
Shpenzime për njësi -1 0 0
Pajisje me TABLETA dhe platforme e-lerning per kabinetet e informatikes
Instalimi i platforme e-lerning dhe pajisje me TABLETA dheper kabinetet e informatikes
PërshkrimiInstalimi i platforme e-lerning dhe pajisje me TABLETA dheper kabinetet e informatikes
Objektivat
0) Pajisja i 50 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te
fondit ekzistues te bibliotekave. 1) Pajisja i 70 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale.Pasurimi i bibliotekave
në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave. 2) Pajisja i 100 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/
digjitale. Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave 3) Pajisja i 100 klasave/shkollave
me klasa mësimore inteligjente/ digjitale 6). Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te
bibliotekave.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i kabineteve klasave inteligjente
2018 2019 2020
200 50 50
Objektivat
0) Rehabilitimi infrastrukturor i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat
urbane. Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 1) Rehabilitimi infrastrukturor i
9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. Pajisja me laborator shkencor
Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme 2) Rehabilitimi infrastrukturor i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat
urbane, Shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te
shkollave të mesme 3) Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave
të reja në zonat urbane.Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te shkollave të mesme
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i klasave te pajisura me mobilje.
2018 2019 2020
110 110 100
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Emri i Programit
5.3 3
Totali i Shpenzimeve 0
Qellimi i Politikes se Programit
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0
0 0
Shpenzime për njësi 0 -5 -2.9
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Arsimi i Lartë
Pershkrimi i Programit
Programi i Arsimit të Lartë synon zhvillimin e Arsimit të Lartë në përputhje me kërkesat e procesit të Bolonjës dhe të Hapsirës
Evropiane të Arsimit të Lartë (HEAL) në funksion të progresit të vendit dhe integrimit evropian. Sistemi i financimit të arsimit të lartë
reformohet për të siguruar cilësinë, dhe për t'iu përshtatur kërkesave reale të tregut të punës për specialistë të fushave të ndryshme. Ajo
garanton burimet financiare që në nivel kombëtar shkojnë në mbështetje të arsimit të lartë, si dhe rritjen e autonomisë qeverisëse të
IAL. Ofrimi i studimeve universitare në të tre ciklet e studimit synohet nëpërmjet sigurimit të standarteve duke integruar në mënyrë më
efektive mësimdhënien me kërkimin shkencor.
Pershkrimi i Politikes se Programit
• Reforma në arsimin e lartë bazohet në parimet e Deklaratës së Bolonjës për arritjen e standarteve europiane. Rritja e cilësisë në
arsimin e lartë, si dhe ofrimi i programeve të studimit cilësorë sipas standardeve të HEAL dhe eksperiencave më të mira
evropiane.Ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë dhe rritja e kontributit të ekselencave shqiptare në tregun e punës. Ofrimi i arsimimit
profesional pas të mesmes dhe më gjerë, sipas nevojave të zonave të vecanta në vend. Mbështetja dhe nxitja e ofrimit të programeve të
studimit në përputhje me tregun e punës dhe të orientuara drejt studentit.Rritja e autonomisë dhe vetëqeverisjes së IAL-ve.
Sigurimi i cilësisë në AL në nivel institucional e të programeve të studimit sipas kritereve e standardeve ndërkombëtare të HEAL-it në
përputhje me kërkesat e tregut të punës. Akreditimi institucional dhe i programeve të studimit në 100% të IAL-ve nga një agjenci e
huaj. Të garantojë mundësi të barabarta, mbi bazën e meritës, për të gjithë individët që duan të ndjekin studimet në arsimin e lartë, rritja
e dimensionit social në AL. Të bazojë sistemin e arsimit të lartë mbi parimin e konkurrencës së lirë mes institucioneve të arsimit të
lartë, personelit akademik dhe studentëve. Për të garantuar aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë
financiare të individëve. Rritja e transparencës dhe krijimi i mekanizmave të kontrollit dhe llogaridhënies në kuadrin e luftës ndaj
korrupsionit. Ofrimi i kurrikulave universitare konform nevojave të tregut të punës. Krijimi i mekanizmave mbështetës dhe promovues
të pjesmarrjes në projekte kërkimore ndërkombëtare përmes promovimit akademik. Sigurimi i kualifikimit të vazhdueshëm profesional
bazuar në konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. Internacionalizim i AL dhe rritja e mobilitetit.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i nxenesve
2018 2019 2020
95000 100000 103000
10,000.0
Shpenzime për njësi 0.11 0.1 0.1
Sasia 0
Viti 0
Viti 1
Objektivat e Politikes se Programit
1) Akreditimi institucional i 60% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë:
rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të
universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.
2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe
përgatitja e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel
kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,
3) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së
promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte
ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.
4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të
diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e
shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe
krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.
5) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në
arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve
dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.
6) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes
financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.
1) Akreditimi institucional i 100% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformim i mekanizmave të kontrollit të
cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të
universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. Përgatitja e kuadrit nënligjor dhe atij institucional të reformës
finaciare dhe institucionale në AL bazuar në standardet dhe kriteret e EHEA.
2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe
përgatitja e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel
kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,
3) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së
promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte
ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.
4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të
diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e
shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe
krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.
5) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në
arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve
dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.
6 ) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes
financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.
Viti 2
Viti 3
1) Akreditimi i programeve të studimit në 100% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformatim i mekanizmave të
kontrollit të cilësisë: implementimi i vlerësimit të vazhdueshëm të cilësisë. Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të
universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.
2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe
përgatitja e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel
kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,
3) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së
promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte
ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.
4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të
diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e
shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe
krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.
5) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në
arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve
dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë.
6) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes
financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL,
Standardet e Politikes se Programit
1. 100% e IAL të sigurojnë akreditimi Institucional e akreditim program studimi në vitin 2020
2. 100% të IAL- me kurrikula dhe programe të reformuara K E K në 2018;
3. Të sigurohet standardi një vend pune për dy studentë në laborator kërkimorë shkencorë ;
4. Të sigurohet standardi 5-8 m2 për student sipas natyrës së programit të studimeve;
3. Fonde publike të arrijnë në 2% ndaj PBB në vitin 2020
4. Rritja e përputhshmërisë së kurrikulave në tregun e punës me 100% në 2020
5. 100% e të dhënave të stafit akademik, të studentëve, të karrierës akademike, diplomimit, janë në regjistrin EK
1) Akreditimi i programeve të studimit në 60% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformatim i mekanizmave të
kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies
publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.
2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja
e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar
duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,
3) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së
promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte
ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.
4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të
diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e
shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe
krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.
5) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në
arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve
dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë.
6) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes
financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL,
Grupi 11
Programi 09450
Projekti 00119
Produkti A
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 20,700.0
mijëra lekë 1,725.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00119
Produkti B
Shpenzime për njësi 1,291.3 247.5 247.5
Sasia 91.7 421.7 0
Totali i Shpenzimeve 43.5
Totali i Shpenzimeve 29,700.0 29,700.0 29,700.0
Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise
Arsimi Universitar
Shpenzime jashtë projekteve
Akreditimi institucional dhe i programeve të studimit ne IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA
Përshkrimi
Akreditimi institucional dhe i programeve të studimit ne IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA anëtare e ENQA.
Reformim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL,
Objektivat
0) Akreditimi institucional i 60% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformim i mekanizmave të kontrollit të
cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të
universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. Përgatitja e kuadrit nënligjor dhe atij institucional të reformës
finaciare dhe institucionale në AL bazuar në standardet dhe kriteret e EHEA 1) Akreditimi institucional i 100% të IAL-ve nga një
agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë
konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e
autonomisë. Përgatitja e kuadrit nënligjor dhe atij institucional të reformës finaciare dhe institucionale në AL bazuar në standardet
dhe kriteret e EHEA. 2) Akreditimi i programeve të studimit në 60% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA.
Reformatim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i
instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. 3) Akreditimi i
programeve të studimit në 100% të IAL-ve nga një agjenci te huaj, anëtare e ENQA. Reformatim i mekanizmave të kontrollit të
cilësisë: implementimi i vlerësimit të vazhdueshëm të cilësisë. Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve
dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Institucione dhe programe te akredituara
2018 2019 2020
23 120 120
0 0
Shpenzime për njësi -25.1 -80.8 0
Shpenzime jashtë projekteve
Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.
PërshkrimiImplementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.
Objektivat
0) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe
përgatitja e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në
nivel kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane. 1)
Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja
e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel
kombëtar duke parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane, 2) Implementimi
i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL.Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja e manualit
përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar duke
parashikuar aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane, 3) Implementimi i kuadrit ligjor
dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja e manualit përkatës.
Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar duke parashikuar
aty objektivat e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,
Viti Aktual
2017
13
mijëra lekë 41,998.0
mijëra lekë 3,230.62
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00119
Produkti C
Viti Aktual
2017
5500
mijëra lekë 5,480,303.0
mijëra lekë 996.42
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00119
Produkti D
Viti Aktual
2017
14000
mijëra lekë 375,000.0
mijëra lekë 26.79
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve
Përshkrimi Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të
diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve.
Objektivat
0) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve tw ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës
së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në
projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në. 1) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të
IAL sipas standardeve tw ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform
praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave
të siguruara nga projektet për IAL-në. 2) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve tw ligjin e ri të
arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë
rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në. 3)
Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së
promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në
projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i strudenteve perfitues
2018 2019 2020
14000 14000 14000
Totali i Shpenzimeve 350,000.0 350,000.0 350,000.0
Shpenzime për njësi 25.0 25.0 25.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -6.7 0 0
Shpenzime për njësi -6.7 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore
Përshkrimi Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së
promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i pedagogeve, stafi akademik
2018 2019 2020
5610 5730 5850
Totali i Shpenzimeve 5,832,020.0 5,836,817.0 6,036,817.0
Shpenzime për njësi 1,039.58 1,018.64 1,031.93
Sasia 2 2.1 2.1
Totali i Shpenzimeve 6.4 0.1 3.4
Shpenzime për njësi 4.3 -2 1.3
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i institucioneve
2018 2019 2020
13 13 13
Totali i Shpenzimeve 33,483.0 33,483.0 33,483.0
Shpenzime për njësi 2,575.62 2,575.62 2,575.62
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -20.3 0 0
Shpenzime për njësi -20.3 0 0
Projekti 00119
Produkti E
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00119
Produkti F
Viti Aktual
2017
6000
mijëra lekë 400,000.0
mijëra lekë 66.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.
Përshkrimi Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe
mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.
Objektivat
0) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe
mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL. 1) Realizimi i
politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes
financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL 2) Realizimi i politikave të
përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes financiare me
bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL. 3) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe
aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në
nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL,
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i studenteve perfitues
2018 2019 2020
6000 6000 6000
Totali i Shpenzimeve 400,000.0 400,000.0 400,000.0
Shpenzime për njësi 66.67 66.67 66.67
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve,
Përshkrimi Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në
arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve,
Objektivat
0) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin
në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit tw studentwve dhe
pedagogwve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në
IAL. 1) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve.
Aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit tw
studentwve dhe pedagogwve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës
financiare në IAL 2) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e
studenteve. Aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e
mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. 3) Implementimi i skemës së re të të pranimit
në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht
nga mundësitë financiare të individëve, Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit
të lartë.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i studenteve
2018 2019 2020
5000 5000 5000
Totali i Shpenzimeve 150,000.0 150,000.0 150,000.0
Shpenzime për njësi 30.0 30.0 30.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Projekti 00280
Produkti G
Viti Aktual
2017
120000
mijëra lekë 205,980.0
mijëra lekë 1.72
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02253
Produkti H
Permiresimi i infrastruktures se IAL
Investime ne infrastrukture per arrijesn e standardeve nderkometare
PërshkrimiInvestime ne infrastrukture per arrijesn e standardeve nderkometare.
Objektivat
0) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar
të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit,
provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi
cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore. 1) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie
dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për
regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i
aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave
shkencore. 2) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik
kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike,
diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një
shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore. 3) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr
mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB
kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik,
etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve
dhe gradave shkencore
Blerje pajisje laboratori kerkimore-shkencore
Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve.
Përshkrimi Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të
diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve.
Objektivat
0) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar
të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit,
provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi
cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore. 1) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie
dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për
regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i
aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave
shkencore. 2) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik
kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike,
diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një
shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore. 3) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve pwr
mwsimdhenie dhe kerkim shkencor. Implementimin i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB
kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik,
etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve
dhe gradave shkencore
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i studenteve perfitues
2018 2019 2020
127000 127000 127000
Totali i Shpenzimeve 230,000.0 470,000.0 430,000.0
Shpenzime për njësi 1.81 3.7 3.39
Sasia 5.8 0 0
Totali i Shpenzimeve 11.7 104.3 -8.5
Shpenzime për njësi 5.5 104.3 -8.5
Viti Aktual
2017
15
mijëra lekë 73,369.0
mijëra lekë 4,891.27
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit
Viti 0
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Emri i Programit Fonde per Shkencen
Pershkrimi i Programit
Programi për Kërkimin Fondamental dhe Fondin e Ekselencës synon të mbeshtese kërkimin shkencor sipas prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror,
ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe tendencave të zhvillimeve globale në shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor. Në këtë kuadër kërkohet që puna
kërkimore-shkencore të vihet në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të alternativave për zhvillimin e vendit.
Pershkrimi i Politikes se Programit
Programi KSH synon të rrisë kapacitetet e kompetencat për menaxhimin e kërkimit fondamental dhe të aplikuar, mbështetur studiuesit shqiptarë në punën
kërkimore shkencore; të rrisë efektivitetin e bashkëpunimit midis kombetar e nderkombetar; të përmirësojë infrastrukturën e KSH në universitete dhe
qendrat kërkimore shkencore;të mbështesë grupimet e kërkuesve shkencorë, me synim institucionalizimin e ndikimit të tyre në politikat e shtetit për
shkencën; të integrojë Shqipërinë në Hapësirën Europiane të Kërkimit Shkencor dhe të rrisë volumin e bashkëpunimit shkencor e teknologjik
ndërkombëtar; të nxisë bashkëpunimin mes komunitetit të kërkimit shkencor e biznesit në vend për të ofruar produkte e zgjidhje innovative që kanë dobi
publike e kanë vlerë të shtuar në treg, ; të nxisë pjesëmarrjen e biznesit në investime për kërkim e zhvillim; të realizojë vlerësimin e vazhdueshëm të
cilësisë së kërkimit shkencor bazuar mbi treguesit ndërkombëtarë cilësor dhe sasior
Qellimi i Politikes se Programit
Synimi kryesor politik i programit është që sistemi i kërkimit shkencor t'i përgjigjet me besim të lartë sfidave të së ardhmes si çështjeve të mjedisit,
mungesës së burimeve, cështjeve të shëndetit publik, të kohesionit social si dhe drejt zhvillimeve globale dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin
Evropian. Rritja e investimeve për SHTI bazuar në fondet publike dhe burime të tjera alternative deri në 1% të GDP. Programi synon zgjerimin dhe rritjen e
cilësisë së kërkimit shkencor në Shqipëri, për të arritur në raportin 7 kërkues për cdo 1000 të punësuar në vitin 2020. Integrimi i kërkimin shkencor shqiptar
në Hapësirën Evropiane të Kërkimit (ERA) numri i aplikimeve nga programet bilaterale dhe Programin Horizon 2020 të rritet me 10% në vit, dhe orientuar
kërkimin shkencor kah nevojave të tregut nëpërmjet forcimit të lidhjeve të Programeve Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë me biznesin privat.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2017 të arrijë 0,04 % të GDP
(e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 2).
Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3200-3500 kërkuesve, ku prioritet kanë kërkueset femrat, si dhe
mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijim e e laboratorëve didaktiko -
kërkimorë shkencore në IAL publike 3). Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit
nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 4). Pjesëmarrja në programin
Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më
të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership
industrial, iii) Sfidat shoqërore 5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë,
ristrukturim i prog Brain Gain perkthyer ne konceptin Brain Circulation dhe mundësi e kontributin e një kategorie profesionistesh për vendin. Mbështetja
financiare për 50 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista FT) dhe doktorantë ekselentë, prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes
financiare për kërkueset vajzat studjueset femra
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri auditoreve, mjedise, zyra te ndertuara
2018 2019 2020
58 34 85
Totali i Shpenzimeve 280,000.0 160,000.0 400,000.0
Shpenzime për njësi 4,827.59 4,705.88 4,705.88
Sasia 286.7 -41.4 150
Totali i Shpenzimeve 281.6 -42.9 150
Shpenzime për njësi -1.3 -2.5 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Grupi 11
Programi 09770
Projekti 00121
Ministria e Arsimit , Sportit dhe Rinise
Fonde per Shkencen
Shpenzime jashtë projekteve
1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2018 të arrijë 0,06 % të GDP
(e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 2).
Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,500 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare
për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë shkencore
në IAL publike ; 3). gjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit
të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 4). Rritja
e aplikimeve me 15-20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë
kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri
shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore 5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit,
rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 70 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT) dhe
doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për
kërkueset vajzat studjueset femra
1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2019 të arrijë 0,08 % të GDP
(e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ) 2).
Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,700 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare
për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë shkencore
në IAL publike 3). Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit
të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 4). Rritja
e aplikimeve me 18-20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë
kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri
shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. 5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit,
rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 70-100 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT)
dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për
kërkueset vajzat studjueset femra.
1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2020 të arrijë 1 % të GDP (e
përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 2). Nxitja
e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 4,000 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare për
kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë shkencore në
IAL publike 3). Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të
seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 4). Rritja e
aplikimeve me 20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin
me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla
kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. 5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit,
rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 100 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT) dhe
doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për
kërkueset vajzat studjueset femra.
Standardet e Politikes se Programit
1. Numrit të kërkuesve në deri në vitin 2020 të arrijë treguesit mesatare për kërkues në OECD; 2. Të arrihet standardi 7 kërkues për cdo 1,000 të
punësuar në vitin 2020; 3. 40% e personelit në kërkim dhe zhvillim të jenë nga IAL; 4. 30% e kërkuesve shkencore të jenë femra me synim që pas vitit
2020 të sigurohet barazi gjinore në projektet fitues ; 5. Të rritet me 10%-15% në vit numri i aplikimeve nga programet bilaterale dhe Programin Horizon
2020; 6. Financim për punen kerkimore shkencore per 3,500- 4,000 kërkuesve në vit në IAL publike në periudhen 2017-2020; 7. Fondet per kërkim
ekselencë dhe inovacion në vitin 2020 të arrijnë 1% të PBB-së.;
Produkti A
Viti Aktual
2017
40
mijëra lekë 17,500.0
mijëra lekë 437.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00121
Produkti B
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 8,000.0
mijëra lekë 800.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00121
Produkti C
Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD;
Përshkrimi Nxitja e punës kërkimore në IAL publike e private e institutet shkencore , Mbështetje financiare për Programet Kombëtare të
Kërkim- Zhvillimit në IAL dhe institutet shkencore
Objektivat
0) Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2017
të arrijë 0,04 % të GDP (e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore,
Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 1) Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD;
ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2018 të arrijë 0,06 % të GDP (e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës,
institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ). 2) Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor
në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2019 të arrijë 0,08 % të GDP (e përllogaritur
për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset
) 3) Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2020
të arrijë 1 % të GDP (e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore,
Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset ).
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numri perfituesve
2018 2019 2020
40 40 40
Totali i Shpenzimeve 54,000.0 275,600.0 362,240.0
Shpenzime për njësi 1,350.0 3,445.0 4,528.0
Sasia 300 100 0
Totali i Shpenzimeve 575 410.4 31.4
Shpenzime për njësi 68.8 155.2 31.4
Shpenzime jashtë projekteve
Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare
Përshkrimi Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet
organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare
Totali i Shpenzimeve 20,500.0 24,160.0 24,160.0
Shpenzime për njësi 512.5 604.0 604.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 17.1 17.9 0
Shpenzime për njësi 17.1 17.9 0
Shpenzime jashtë projekteve
Financimi i Programe Kombetare/Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.
PërshkrimiFinancimi i Programe kombetare /Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.
Objektivat
0) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet
organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 1) gjerimi i
bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të
seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj
viti paraardhës 2) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe
Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare,
rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 3) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet
Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet
Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i Projekteve te financuara
2018 2019 2020
40 80 80
Viti Aktual
2017
30
mijëra lekë 95,450.0
mijëra lekë 3,181.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00121
Produkti D
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 800.0
mijëra lekë 200.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00121
Produkti E
Totali i Shpenzimeve 1,000.0 1,200.0 1,600.0
Shpenzime për njësi 200.0 200.0 200.0
Sasia 25 20 33.3
Totali i Shpenzimeve 25 20 33.3
Shpenzime për njësi 0 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020)
Përshkrimi "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore.
Totali i Shpenzimeve 132,922.0 287,040.0 260,000.0
Shpenzime për njësi 2,658.44 3,588.0 3,250.0
Sasia 66.7 60 0
Totali i Shpenzimeve 39.3 115.9 -9.4
Shpenzime për njësi -16.4 35 -9.4
Shpenzime jashtë projekteve
Konferenca dhe Seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare
PërshkrimiKonferenca dhe Seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare
Objektivat
0) Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3200-3500 kërkuesve, ku prioritet kanë
kërkueset femrat, si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje
financiare për krijim e e laboratorëve didaktiko -kërkimorë shkencore në IAL publike 1) Nxitja e punës kërkimore në IAL publike
nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,500 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare për kërkim
fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë
shkencore në IAL publike ; 2) Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,700 kërkuesve,
ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit,
mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e kërkimorë shkencore në IAL publike 3) Nxitja e punës kërkimore në
IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 4,000 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare për
kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit, mbështeje financiare për krijimin e laboratorëve didaktiko e
kërkimorë shkencore në IAL publike
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i takimeve informuese
2018 2019 2020
5 6 8
Objektivat
0) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet
organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 1) gjerimi i
bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të
seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj
viti paraardhës 2) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe
Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare,
rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës 3) Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet
Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet
Kombëtare dhe Ndërkombëtare, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i projekteve
2018 2019 2020
50 80 80
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 140,000.0
mijëra lekë 70,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00121
Produkti F
Viti Aktual
2017
60
mijëra lekë 132,000.0
mijëra lekë 2,200.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 132,000.0 132,000.0 132,000.0
Shpenzime për njësi 2,200.0 2,200.0 2,200.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 140,000.0 100,000.0 100,000.0
Shpenzime për njësi 70,000.0 50,000.0 50,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -28.6 0
Shpenzime për njësi 0 -28.6 0
Shpenzime jashtë projekteve
Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë,
Përshkrimi Mbështetja financiare për 50 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista FT) dhe doktorantë ekselentë, prioritet rritjen
me 10-20% të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat studjueset femra.
Objektivat
0) Promovim i FE, efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, ristrukturim i prog Brain Gain perkthyer
ne konceptin Brain Circulation dhe mundësi e kontributin e një kategorie profesionistesh për vendin. Mbështetja financiare për 50
studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista FT) dhe doktorantë ekselentë, prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes
financiare për kërkueset vajzat studjueset femra,në përputhje me parimet e barazise gjinore 1) Promovim i Fondin e Ekselencës,
rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 70 studentet në 15
universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër
të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat studjueset femra, në
përputhje me parimet e barazise gjinore 2) Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë
të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 70-100 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose
FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20%
të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat studjueset femra, në përputhje me parimet e barazise gjinore 3) Promovim i
Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 100
studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të
punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat
studjueset femra, në përputhje me parimet e barazise gjinore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri i studenteve
2018 2019 2020
60 60 60
Objektivat
0) Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të
bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe
universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore 1)
Rritja e aplikimeve me 15-20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020).
"Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për
kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii)
Sfidat shoqërore 2) Rritja e aplikimeve me 18-20% me shume në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe
Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se
programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii)
Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. 3) Rritja e aplikimeve me 20% me shume në programin Horizon 2020, program për
Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të
thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -
Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Numri projek te rendesishme
2018 2019 2020
2 2 2
Programi Buxhetor Afatmesem 2018 - 2020
Emri i Grupit Kodi i Grupit 6
Misioni
Programet
Titulli Emri Pershkrimi
01110
04320
04430
04440
04520
Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Misioni i Ministrisë është hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave, programeve, normave dhe standarteve kombëtare për
infrastrukturën rrugore, transportin detar, hekurudhor, ajror, sigurine rrugore, furnizimin me uje dhe kanalizime si dhe mbetjet
urbane, me synim rritjen e vazhdueshme te mireqenies se qytetareve, sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe promovues
për investimet private dhe rritjen ekonomike, duke përdorur burimet e disponueshme në mënyrë sa më produktive, efektive dhe
të drejtë.
Planifikimi, Menaxhimi dhe
Administrimi
Me anë të këtij programi synohet të arrihet një mbulim sa më eficent I nevojave
për një mbarëvajtje sa më të mirë të punës brenda institucionit. Realizimi i misionit
që ka brenda fushës se pergjegjesise shteterore te institucionit. Krijimi i kushteve
te punes sipas standarteve per punonjesit e MTI.
Mbeshtetje për Energjinë Politika e këtij programi konsiston në: zhvillimin e politikave dhe strategjive për
zhvillimin e qendrueshem te sektorit te energjisë, ne zbatim te programit dhe
prioriteteve te Qeverise, detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin e Komunitetit
te Energjise e Direktivave të BE qe konsistojne ne plotësimin e kuadrit ligjor dhe
institucional ne sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire;
garantimin e një furnizimi të sigurt të ekonomisë me burime energjetike dhe për
krijimin e kushteve të përshtatshme për nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror
për të siguruar një zhvillim të shpejte dhe të
Mbështetje për Burimet Natyrore Kryerja e studimeve dhe projekteve te rendesishme ne fushen e gjeoshkencave
dhe realizmit te detyrave funksionale te institucioneve minerare, ne mbeshtetje te
zhvillimit te qendrueshem te Industrise Minerare, miqesore me mjedisn te
çertifikuar nga komuniteti. Ky program perfshin teresine e aktiviteteve te
Mbikqyrjes dhe Monitorimit minerar, te ujrave nentokesore e terrenit, parandalimit
te rrezikut minerar, mbylljes se objekteve minerare e gjeologjike, mbrojtjen dhe
reabilitimin e mjedisit ne zonat minerare te shfrytezuara dhe realizimit te
procedurave per privatizimin te aseteve, konservimi i aseteve qe kane mundesi
rihapje ne te ardhmen.
Mbështetje për Industrinë Sigurimi i kushteve per monitorimin e standarteve teknike ne fushen e
hidrokarbureve, minierave dhe industrise, per problemet e sigurise se
produkteve/pajisjeve/instalimeve dhe ne teresi veprimtarise industriale ne fushen
e nxjerrjes dhe perpunimit si dhe në punimet nëntokësore të veprave
hidroenergjetike. Krijimi i kushteve per miradministrimin e kimikateve te
trasheguara dhe dy landfilleve ne te cilat jane depozituar mbetjet e rrezikshme si
dhe konservimi dhe mbyllja e ish ndermarrjeve industriale ne varesi te MEI-t.
Transporti Rrugor Ky program mbulon zgjerimin, rritjen e standarteve dhe mirembajtjen e rrjetit
kombetar te rrugeve, perfshire korridoret dhe rruget per ne destinacionet kufitare
dhe turistike, me synim krijimin e nje transporti te qendrueshem qe nenkupton
uljen e kostos, rritjen e shpejtesise se levizjes, sigurine rrugore a ate fizike te
mjetit, pasagjerit dhe ngarkeses, si dhe parametra te pranueshem mjedisore. Ne
kete kuader programi financon gjithashtu pergatitjen e studimeve, projektimeve
dhe mbikqyerjen.
04540
04550
04560
06180
06220
06370
Emri i Grupit Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Me anë të këtij programi synohet të arrihet një mbulim sa më eficent I nevojave për një mbarëvajtje sa më të mirë të punës brenda institucionit. Realizimi i
misionit që ka brenda fushës se pergjegjesise shteterore te institucionit. Krijimi i kushteve te punes sipas standarteve per punonjesit e MTI.
Transporti Detar 1. Kompletimi i Ligjshmerise Kombetare dhe Nderkombetare ne Fushen e
Transportit Detar 2. Konsolidimi i Drejtorise se Pergjithshme Detare(
Administrates Detare Shqiptare) me struktura sipas standarteve nderkombetare
(IMO) dhe personel te trainuar. 3. Ristrukturimi administrativ i porteve,
komercializimi, privatizimi i sherbimeve. 4. Rehabilitimi i infrastruktures dhe
superstruktures se porteve. 5. Studime, Master - Plane, akte ligjore dhe nenligjore
Transporti Hekurudhor Ky program zbaton politikat e reja te zhvillimit te infrastruktures se transportit,
perforcon zbatimin e kuadrit ligjor ne perputhje me objektivat e Strategjise
Kombetare per Zhvillim dhe Integrim SKZHI 2015-2020 per Infrastrukturen dhe
Transportin, per modernizimin e hekurudhave, per te siguruar perputhje dhe
integrim te metejshem me vendet e rajonit dhe rrjetet trans-Europiane dhe Planin
Kombetar per Integrimin e Shqiperise PKIE 2016-2020 me masat afat-shkurtra
dhe afat-mesme te planifikuara per transportin hekurudhor, programon dhe
moniton investimet ne sistemin hekurudhor dhe detyrimet e percaktuara per
maturimin e projekteve hekurudhore. Programi synon te sigurohet përputhshmeria
e plote me kërkesat e BE për një treg të transportit hekurudhor të hapur,
transparent dhe konkurues, për një ndërveprim të sigurtë dhe bashkëkohor, sipas
legjislacionit te ri kombetar hekurudhor te peraferuar me acquis te BE.
Transporti Ajror Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional te fushes së
Transportit Ajror, me qellim për tu integruar në sistemet evropiane dhe me synim
krijimin e kushteve lehtësuese për të gjithë përdoruesit dhe operatorët ajrore
vendas e të huaj. Përgatitja e objektivave dhe politikës ekonomike për zhvillimin e
transportit ajror në të gjithë elementet përbërës të tij.
Planifikimi Urban Hartimi, monitorimi dhe marrja e masave per zbatimin e Instrumentave Kombatare
te Planifikimit dhe Instrumentave te Planifikimit te Integruar, si dhe mbeshtetje per
hartimin e planeve vendore dhe ndervendore.Siguron financime per realizimin e
politikave te programit.
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane Ky program mbulon infrastrukturen dhe menaxhimin e mbetjeve, kryesisht
ndertimin e landfilleve dhe rehabilitimin e vendepozitimeve ekzistuese te mbetjeve
te ngurta shtepiake. Ky program financon studim projektimet per infrastrukturen e
mbetjeve te ngurta dhe zbatimin e tyre.
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për
të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për
të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit
Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e
mjedisit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Programi 01110
Projekti 00362
Produkti A
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 878,060.0
mijëra lekë 878,060.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00362
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -36.5 8.9 1.6
Shpenzime për njësi -36.5 8.9 1.6
Shpenzime jashtë projekteve
Të mbështesë misionin e MTI-së, qëllimin dhe objektivat e këtij institucioni me shërbime profesioniale (planifikim dhe zhvillim ligjor, zhvillim të burimeve
njerëzore, zhvillim të sistemeve në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, koordinim të punës në lidhje me projektet dhe marëdhëniet me
institucionet ndërkombëtare), investime në infrastrukturë, duke përfshirë këtu infrastruktrën e rrjetit kompjuterik si pjesë integrale e rrjetit të brendshëm
qeveritar GovNet dhe shërbime financiare dhe audituese.
1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të stafit të MTI-së. 3). Perdorimi me efektivitet i
fondeve te BE 4) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se.
1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 3). Perdorimi me efektivitet i
fondeve te BE 4). Reformimi i sherbimeve publike ne fushen e Transportit rrugor.
1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së. 3). Zhvillimi i
sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se
1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3). Zhvillimi i sistemeve
informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se
1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2). Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së. 3). Zhvillimi i
sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Shpenzime jashtë projekteve
Administrata e MIE
Përshkrimi Ne kete produkt perfshihen paga, sigurime shoqerore/shendetesore si dhe mallra e sherbime per funksionimin normal te
administrates se MIE
Objektivat
0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi
me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr administrate
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 557,700.0 607,456.0 617,100.0
Shpenzime për njësi 557,700.0 607,456.0 617,100.0
Produkti B
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00362
Produkti D
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04290
Produkti G
Viti Aktual
2017
2
mijëra lekë 169,145.0
mijëra lekë 84,572.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 13,000.0 13,000.0 13,000.0
Shpenzime për njësi 2,166.67 1,857.14 1,857.14
Sasia 0 16.7 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 -14.3 0
Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se
Sallat e mbledhjeve te rikonstruktuara
PërshkrimiSallat e mbledhjeve te rikonstruktuara
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Ambjente
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime për njësi 100.0 70.0 77.78
Sasia 0 42.9 -10
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 -30 11.1
Shpenzime jashtë projekteve
Anetaresime ne Organizata Nderkombetare
PërshkrimiNe kete produkt perfshihen kuotizacionet qe MTI paguan per anetaresimin ne organizata nderkombetare ne te cilat aderon.
Objektivat
0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi
me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. organizatash
2018 2019 2020
6 7 7
Familje te subvencionuara per transportin e trupave te pajete te sjelle ne Shqiperi
Përshkrimi
Objektivat 0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi
me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. familjesh
2018 2019 2020
700 1000 900
Totali i Shpenzimeve 70,000.0 70,000.0 70,000.0
Projekti 04290
Produkti H
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 11,900.0
mijëra lekë 11,900.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04290
Produkti I
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 7,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04292
Produkti L
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre
Bjerje Aparat Telefonie VOIP (Fond te ngrire)
PërshkrimiBjerje Aparat Telefonie VOIP (Fond te ngrire)
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se
Salla e Serverit e rikonstruktuar
PërshkrimiSistem qendror ajrimi, dysheme teknologjike, akses kontrolli etj.
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ambjent
2018 2019 2020
0 0 0
Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se
Sistem ngrohje-ftohje
PërshkrimiFurnizim dhe vendosje i sistemit qendror ngohje - ftohje per te gjithe godinen e MIE
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Sistem
2018 2019 2020
0 0 0
Viti Aktual
2017
15
mijëra lekë 1,000.0
mijëra lekë 66.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04292
Produkti M
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04371
Produkti R
Viti Aktual
2017
60
mijëra lekë 51,575.0
mijëra lekë 859.58
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04292
Produkti U
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre
Blerje paisje elektronike perdorim zyre (Fond i Ngrire)
Përshkrimi Blerje paisje elektronike perdorim zyre (Fond i Ngrire)
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 3,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 3,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Blerje paisje zyrash
Orendi dhe pajisje per perdorim ne zyra (Tavolina, karrige, etj.)
Përshkrimi Orendi dhe pajisje per perdorim ne zyra (Tavolina, karrige, etj.)
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia set zyre
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre
Pajisje Inverter dhe Switch per sallen e serverit
PërshkrimiPajisje Inverter dhe Switch per sallen e serverit
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
0 0 0
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 140.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04290
Produkti V
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 2,000.0
mijëra lekë 2,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04290
Produkti W
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 4,000.0
mijëra lekë 4,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se
Rikonstruksion total i katit -1 (Bodrumi)
PërshkrimiRikonstruksion total i katit -1 (Bodrumi)
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ambjent
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 13,400.0 0.0 9,000.0
Shpenzime për njësi 382.86 0.0 450.0
Sasia -30 -100 0
Totali i Shpenzimeve 91.4 -100 0
Shpenzime për njësi 173.5 -100 0
Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se
Blerje dhe vendosje gjenerator energjie 100 kw per godinen e MTI
PërshkrimiBlerje dhe vendosje gjenerator energjie 100 kw per godinen e MTI
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 0
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
35 0 20
Projekti 04290
Produkti X
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 400.0
mijëra lekë 40.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04290
Produkti Z
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04292
Produkti AA
Totali i Shpenzimeve 34,887.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 8,721.75 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre
Blerje automjeti per aparatin MIE
PërshkrimiBlerje e nje automjeti per Ministrin e MIE-se
Objektivat
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se
Rikonstruksione te ndryshme
PërshkrimiRikonstruksion i disa zyrave te reja ne MIE
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer
2018 2019 2020
4 0 0
Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se
Blerje dhe vendosje e fikseve te zjarrit ne ambjente e MTI
PërshkrimiBlerje dhe vendosje e fikseve te zjarrit ne ambjente e MTI
Objektivat 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 25% per stafin e MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të
MTI-së. 2) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të ambjenteve të MTI-së 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 30% të
ambjenteve të MTI-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Cope
2018 2019 2020
0 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04290
Produkti AB
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04292
Produkti AC
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04290
Produkti AD
Totali i Shpenzimeve 0.0 14,500.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 580.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se
Rikonstruksione te ndryshme
PërshkrimiRikonstruksion i ambjenteve te brendshme
Objektivat
Totali i Shpenzimeve 0.0 11,500.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 5,750.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre
blerje paisje zyre
Përshkrimi Blerje paisje zyre tavolina, karrige, dollape etj
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 25 0
Totali i Shpenzimeve 3,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 3,000.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se
Rikonstruksione te ndryshme
Përshkrimi Rikonstruksion i ambjenteve te brendshme te MIE-se
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numur
2018 2019 2020
0 2 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numur
2018 2019 2020
1 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 13,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 6,500.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Transporti Rrugor
Ky program mbulon zgjerimin, rritjen e standarteve dhe mirembajtjen e rrjetit kombetar te rrugeve, perfshire korridoret dhe rruget per ne destinacionet
kufitare dhe turistike, me synim krijimin e nje transporti te qendrueshem qe nenkupton uljen e kostos, rritjen e shpejtesise se levizjes, sigurine rrugore a
ate fizike te mjetit, pasagjerit dhe ngarkeses, si dhe parametra te pranueshem mjedisore. Ne kete kuader programi financon gjithashtu pergatitjen e
studimeve, projektimeve dhe mbikqyerjen.
Politike zhvillimi e transportit rrugor synon:- Integrimin me rrjetin rajonal e ate europian TEN-T. -Krijimin e nje rrjeti transporti rrugor pa nderprerje qe do te
rrise volumin e trafikut te mallrave, shkallen e mobilitetit te njerzve, aksesin ndaj sherbimeve paresore dhe afrimin e tregjeve. .-Zhvillimin e transportit te
qendrueshem dhe permirsimin e sigurise. -Zhvillimin e rrjetit rrugor kombetar pjese e rrjetit SEETO Comprehensive Network, e permirsimin e mirembajtjes
rrugore me kalimin ne kontrata me baze performance. -Transport me kosto optimale levizje, mbrojten e mjedisit e te nxitjes se trafikut te mallrave, duke
ulur humbjet jo produktive nga aksidentet rrugore, bllokimet dhe cilsia e dobet e punimeve. -Reduktim te kohes mesatare te udhëtimit ndërmjet qyteteve
kryesore 10-20% v.2020. -Studime per kompletimin e rrjetit rrugor kombetar (me donacione te huaja), me synim realizimin e shpejte te veprave rrugore.
Forcimi dhe integrimi me rrjetin rajonal dhe TEN-T. Dyfishimin e numrit te lidhjeve nderkombetare toksore me Kosoven, Maqedonine, Greqine dhe Malin e
Zi (v.2020 ndaj v.2007), qe do te dyfishonte transportin nderkombetar te udhetareve dhe te mallrave. Perfundimin e Korridoreve me te gjitha korsite dhe
parametrat teknike deri ne v. 2020, duke perfshire arterie strategjike si: autostrada Adriatiko-Joniane ne kuader te procesit te Berlinit dhe Konektivitetit;
Korridori 8;Kompletimi i korridorit Durrës-Morinë ; Rruga e Arbrit, si degë e Korridorit 8; Boshti Qendror Jugor. Rrugë te mirembajtura (100% me
performance). Permiresimi i pikave te rrezikut te aksidenteve 100% v.2017/v.2009 dhe ne vazhdim. Rritja e densitetit dhe raportit te shtrirjes se rrugeve
kombetare, kryesisht nga kalimi pjesor i rrugeve te rrjetit rural (pas nderhyrjes dhe permirsimit), ne rrjetin rrugor kombetar nen administrimin e
ARRSH(45% v.2020/v.2012).
1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit kombetar. 2). Permirsim i
mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar
ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3). Mirembajtje me koncension e
3.5% te rrjetit rrugor kombetar. 4). Monitorimi 30% i trafikut dhe i rrjetit të ri të linjave në shërbimin e transportit ndërqytetas te udhetareve, si dhe
funksionimi i ketij transporti ne perputhje me standarded europiane. 5). Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset Kombetare.
1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit kombetar. 2). Permirsim i
mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar
ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3). Mirembajtje me koncension e
5% te rrjetit rrugor kombetar. 4). Monitorimi 50% i trafikut dhe i rrjetit të ri të linjave në shërbimin e transportit ndërqytetas te udhetareve, si dhe
funksionimi i ketij transporti ne perputhje me standarded europiane 5). Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset nacionale.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numur
2018 2019 2020
0 0 2
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Programi 04520
Projekti 01612
Produkti A
Viti Aktual
2017
0.58
mijëra lekë 71,400.0
mijëra lekë 123,103.45
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02346
Produkti B
Aksi Plepa-Kavaje-Rrogozhine
Rruge te ndertuara tip A (2x2) Plepa-Kavaje-Rrogozhine (12 lote)
Përshkrimi Ndertim kryesisht rruge e re plotesimi me kater kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Rruge te ndertuara Tip A2 (2x2) Kukes-Morine-Vepra Arti, Dy Viadukte (dublim)
Përshkrimi Ndertim rruge me 4 kalime dublim V.Arti te medha & Dy Viadukte Kukes-Morine
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0.11 0.11 0
Totali i Shpenzimeve 637,903.0 26,226.0 25,000.0
Shpenzime për njësi 5,799,118.18 238,418.18 25,000.0
Sasia -81 0 -100
Totali i Shpenzimeve 793.4 -95.9 -4.7
Shpenzime për njësi 4610.8 -95.9 -89.5
1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit kombetar. 2). Permirsim i
mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar
ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3). Mirembajtje me koncension e
5% te rrjetit rrugor kombetar . 4). Monitorimi 100% i trafikut dhe i rrjetit të ri të linjave në shërbimin e transportit ndërqytetas te udhetareve, si dhe
funksionimi i ketij transporti ne perputhje me standarded europiane. 5). Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset kombetare.
1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit kombetar 2). Permirsim i
mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar
ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3). Permirsim i mirmbajtjes
nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne
performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 150 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 4). Plotësimi të sinjalistikës e
sigurisë rrugore në akset kombetare.
Kushte teknike te projektimit e zbatimit referuar VKM Nr. 628, datë 15.7.2015 dhe VKM nr.68, dt.15.2.2001, te ndryshuar, lidhja nr.2, KTP dhe KTZ : Tip A2
dhe A2'(2x2) 23-25 m, shp.120 km/ore, fluksi 12-20000 mjete/dite; Tip B' (2x1)10-11.5 m, shp.90 km/ore, fluks 5-12000 mjete/dite. Ndërtim dhe
Rikonstruksion rruge Tip C2(2x1)10-10.5 m, shp.deri 60 km/ore, fluks 5-12000 mjete/dite. Rikonstruksion rruge Tip C2'(2x1) deri 5.5 m shp.deri 60 km/ore,
fluks deri 2000 mjete/dite. Mirëmbajtje rrugore ku zbatohen specifikimet teknike standard sipas projektit te Bankes Boterore. Standarde te sigurise rrugore
ne perputhje me kerkesat e Kodit Rrugor, (ligji nr.8378, date 22.7.1998, te ndryshuar). Sipas karakteristikave konstruktive, teknike dhe funksionale (ref.
Kodit Rrugor, ligji nr.8378, date 22.7.1998, te ndryshuar).
Transporti Rrugor
Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine
Viti Aktual
2017
0.15
mijëra lekë 212,477.0
mijëra lekë 1,416,513.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02346
Produkti C
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 61,647.0
mijëra lekë 61,647.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03281
Produkti D
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 57,110.0
mijëra lekë 57,110.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05313 Ndertim Aksi Berat-Lushnje
Ndertim i rruges se Arbrit(seg.Tirane-Bulqize)
Rruge te ndertuara tip B'(2x1) rr.Arberit segm.Tirane-Bulqize
PërshkrimiNdertim rruge e re me dy kalime vazhdim i rruges se Arberit (Dalja e Ures se Vashes Bulqize)
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Aksi Plepa-Kavaje-Rrogozhine
Mbikalime te vendosura per kembesore ne aksin Plepa-kavaje-Rrogozhine
PërshkrimiNdertim mbikalimesh
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Cope
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 51,587.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 51,587.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -75.7 -100 0
Shpenzime për njësi -96.4 -100 0
Produkti E
Viti Aktual
2017
0.1
mijëra lekë 8,567.0
mijëra lekë 85,670.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05314
Produkti F
Viti Aktual
2017
3.45
mijëra lekë 1,103,907.0
mijëra lekë 319,973.04
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Produkti G
Viti Aktual
2017
0.29
mijëra lekë 27,431.0
mijëra lekë 94,589.66
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)
PërshkrimiSistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 4,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 4,000.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -85.4 -100 0
Shpenzime për njësi -95.8 -100 0
Ndertim Aksi Qafe Thane-Lin Pogradec
Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Q.Thane-Lin-Pogradec-Tushemisht-Dogane
PërshkrimiRiveshje Sistemim asfaltim rruge me dy kalime pergjate liqenit
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
6.84 4.29 0
Totali i Shpenzimeve 1,260,005.0 4,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 184,211.26 932.4 0.0
Sasia 98.3 -37.3 -100
Totali i Shpenzimeve 14.1 -99.7 -100
Shpenzime për njësi -42.4 -99.5 -100
Rrugete ndertuara tip B' (2x1) Lushnje-Berat
PërshkrimiNdertim dhe rehabilitim rruge me 2 kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 05316
Produkti H
Viti Aktual
2017
0.01
mijëra lekë 983,193.0
mijëra lekë 98,319,300.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05318
Produkti I
Viti Aktual
2017
0.84
mijëra lekë 64,173.0
mijëra lekë 76,396.43
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05319
Produkti J
Aksi Ura e Leklit-Kelcyre
Rruge te riveshura dhe asfaltuara tip C2(2x1) Permet-Kelcyre
PërshkrimiRiveshje dhe sistemim asfaltim rruge me dy korsi
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Ndertim Aksi Kardhiq-Delvine
Rruge te ndertuara tip B' (2x1) Kardhiq-Delvine
PërshkrimiNdertim rruge me 2 kalime (loti 1,2,3 dhe lote tjera)
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 93,432.0 104,149.0
Shpenzime për njësi 0.0 93,432.0 104,149.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 11.5
Shpenzime për njësi -100 0 11.5
Ndertim Unaza e Re e Tiranes
Rruge te ndertuara Tip A2'(2x2) unaza e re Tiranes
PërshkrimiNdertim rruge e re unaze sipas standarteve teknike me kater kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 500,158.0 172,403.0 1,000.0
Shpenzime për njësi 500,158.0 172,403.0 1,000.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -49.1 -65.5 -99.4
Shpenzime për njësi -99.5 -65.5 -99.4
Viti Aktual
2017
2.04
mijëra lekë 129,556.0
mijëra lekë 63,507.84
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05320
Produkti K
Viti Aktual
2017
0.07
mijëra lekë 140,657.0
mijëra lekë 2,009,385.71
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05321
Produkti L
Viti Aktual
2017
0.63
mijëra lekë 666,396.0
mijëra lekë 1,057,771.43
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04147 Ndertim By Pass Perendimor, Shkoder (te gjithe lotet)
Aksi Korce-Erseke
Rruge te asfaltuara tip C2(2x1 )Korce - Erseke
PërshkrimiSistemim asfaltim rruge me dy kalime (primare)
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0.68 0.89 1.94
Totali i Shpenzimeve 447,650.0 2,500.0 1,625.0
Shpenzime për njësi 658,308.82 2,808.99 837.63
Sasia 7.9 30.9 118
Totali i Shpenzimeve -32.8 -99.4 -35
Shpenzime për njësi -37.8 -99.6 -70.2
Aksi Tre Urat-Leskovik
Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Tri Urat-Leskovik
PërshkrimiSistemim asfaltim rruge kufitare me dy kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
2.55 0 0
Totali i Shpenzimeve 223,184.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 87,523.14 0.0 0.0
Sasia 25 -100 0
Totali i Shpenzimeve 72.3 -100 0
Shpenzime për njësi 37.8 -100 0
Produkti M
Viti Aktual
2017
1.43
mijëra lekë 250,400.0
mijëra lekë 175,104.9
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05322
Produkti N
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 105,961.0
mijëra lekë 105,961.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05323
Produkti O
Viti Aktual
2017
1.1
mijëra lekë 615,300.0
mijëra lekë 559,363.64
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Aksi Skrapar-Permet
Ndertim aksi rrugor Skrapar - Permet
Përshkrimi Ndertim aksi rrugor Skrapar - Permet te tipit c2(2x1)
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
1.83 4.35 5.11
Totali i Shpenzimeve 212,300.0 443,113.0 160,630.0
Shpenzime për njësi 116,010.93 101,865.06 31,434.44
Sasia 66.4 137.7 17.5
Totali i Shpenzimeve -65.5 108.7 -63.7
Shpenzime për njësi -79.3 -12.2 -69.1
Aksi Librazhd-Qafe Stude
Rruge te asfaltuara tip C2 (2x1) Librazhd-Qafe Stude-U.Cerenecit
PërshkrimiSistemim asfaltim rruge kufitare me 2 kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 224,103.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 224,103.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 111.5 -100 0
Shpenzime për njësi 111.5 -100 0
Rruge te ndertuara tip A'2(2x2) By Pass perendimor Shkoder (te gjithe lotet)
PërshkrimiNdertim rruge e re (by pass) me kater kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
1.86 0.4 1.45
Totali i Shpenzimeve 360,200.0 399,173.0 333,692.0
Shpenzime për njësi 193,655.91 997,932.5 230,132.41
Sasia 30.1 -78.5 262.5
Totali i Shpenzimeve 43.8 10.8 -16.4
Shpenzime për njësi 10.6 415.3 -76.9
Projekti 05324
Produkti Q
Viti Aktual
2017
0.56
mijëra lekë 92,947.0
mijëra lekë 165,976.79
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05324
Produkti R
Viti Aktual
2017
0.13
mijëra lekë 22,177.0
mijëra lekë 170,592.31
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05324
Produkti S
Objekte te Tjera per Financim
Rruge te ndertuara Mbingritje e Viroit dhe hyrja e qytetit te Gjirokastres
PërshkrimiNdertim mbingritje e Viroit
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Objekte te Tjera per Financim
Ndertim rruget paralele Tirane - Vore.
PërshkrimiNdertim Rruget Paralele Superstrada Tirane-Vore (krahu i majte)
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objekte te Tjera per Financim
Rruge te rikonstruktuara Tip A2'(2x2) Koder-Kamez-Tapize
PërshkrimiRikonstruksion rruge me kater kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 89,946.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 89,946.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -3.2 -100 0
Shpenzime për njësi -45.8 -100 0
Viti Aktual
2017
0.23
mijëra lekë 8,464.0
mijëra lekë 36,800.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05324
Produkti T
Viti Aktual
2017
0.64
mijëra lekë 1,200.0
mijëra lekë 1,875.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05324
Produkti U
Viti Aktual
2017
0.02
mijëra lekë 352.0
mijëra lekë 17,600.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05324 Objekte te Tjera per Financim
Objekte te Tjera per Financim
Rruge te ndertuara tip A2'(2x2) e Porto Romanos, Durres (loti 1,2,3)
PërshkrimiNdertim dhe rehabilitim rruge parku industrial me kater kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 240,700.0 200,500.0 127,821.0
Shpenzime për njësi 240,700.0 200,500.0 127,821.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 68280.7 -16.7 -36.2
Shpenzime për njësi 1267.6 -16.7 -36.2
Objekte te Tjera per Financim
Rruge sekondare te ndertuara tip C2(2x1) Vidhas-Komb.Metalurgjik
PërshkrimiNdertim rruge sekondare me dy korsi
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Produkti W
Viti Aktual
2017
0.13
mijëra lekë 2,285.0
mijëra lekë 17,576.92
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05325
Produkti X
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 75,989.0
mijëra lekë 75,989.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01740
Produkti Y
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 493,666.0
mijëra lekë 493,666.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Siguri Rrugore (dhe vepra arti)
Permiresim dhe freskim i sinjalistikes vertik/horizont. ne akset komb.perm.sig.rrug
PërshkrimiRikonstruksion i sinjalistikes vertik/horizont. te akseve kombetare rrugore per permiresimin e sigurise rrugore.
Objektivat 0) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset Kombetare. 1) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset
nacionale. 2) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset kombetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 103,748.0 91,500.0 91,500.0
Shpenzime për njësi 103,748.0 91,500.0 91,500.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -79 -11.8 0
Shpenzime për njësi -79 -11.8 0
Emergjencat
Ndertim mbrojtje Lumore
PërshkrimiNdertim mbrojtje Lumore ne akset rrugore Elbasan-Librazhd, Milot-Skuraj etj.
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 218,471.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 218,471.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 187.5 -100 0
Shpenzime për njësi 187.5 -100 0
Rruge te ndertuara tip C2 (2x1) e Divjakes Vazhdim
PërshkrimiNdertim dhe rehabilitim, vazhdimi rruges me 2 kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 00922
Produkti Z
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 202,120.0
mijëra lekë 202,120.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00922
Produkti AA
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 1,830,000.0
mijëra lekë 1,830,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Shpenzime jashtë projekteve
Kontrata te menaxhuara nga Drejtorite Rajonale
PërshkrimiMenaxhimi i kontratave te mirembajtjes se rrjetit rrugor shteteror nga Drejtorite Rajonale
Objektivat
0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara
per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te
rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me
kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj
v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te
menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne
performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3)
Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te
mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit
rural nen menaxhimin e ARrSh.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 1,732,570.0 2,317,110.0 2,417,110.0
Shpenzime për njësi 1,732,570.0 2,317,110.0 2,417,110.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -5.3 33.7 4.3
Shpenzime për njësi -5.3 33.7 4.3
Shpenzime jashtë projekteve
Kontrata dhe aktivitete te menaxhuara nga ARrSh
PërshkrimiMenaxhimi i kontratave te mirembajtjes se rrjetit rrugor shteteror nga Drejt.Rajonale
Objektivat
0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara
per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te
rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me
kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj
v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te
menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne
performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3)
Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te
mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit
rural nen menaxhimin e ARrSh.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 269,972.0 266,890.0 242,890.0
Shpenzime për njësi 269,972.0 266,890.0 242,890.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 33.6 -1.1 -9
Shpenzime për njësi 33.6 -1.1 -9
Projekti 05179
Produkti AB
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 18,425.0
mijëra lekë 18,425.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03421
Produkti AC
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 834,533.0
mijëra lekë 834,533.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01864
Produkti AD
Studim Projektime te tjera (per financim) (Fond i Ngrire)
Studim Projektim(Fond i Ngrire
PërshkrimiPërfshijnë shpenzimet për studime dhe përgatitje projektesh (të krijuara) si dhe shpenzimet për studime fizibiliteti
Shpronesime te miratuara me VKM gjate Vitit Korent
Shpronesime sipas VKM-ve dhe Vendime Gjyqesore
PërshkrimiShpronesime qe miratohen me VKM gjate vitit korent
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 1,000,700.0 670,500.0 900,500.0
Shpenzime për njësi 1,000,700.0 670,500.0 900,500.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 19.9 -33 34.3
Shpenzime për njësi 19.9 -33 34.3
FONDE EMERGJENCE
Fonde Emergjence
PërshkrimiFonde Emergjence te perdorura per Mirembajte dhe rutine Dimerore dhe situata te tjera te paparashikuara
Objektivat
0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara
per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te
rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me
kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj
v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te
menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne
performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3)
Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te
mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit
rural nen menaxhimin e ARrSh.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 50,000.0 50,000.0 50,000.0
Shpenzime për njësi 50,000.0 50,000.0 50,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 171.4 0 0
Shpenzime për njësi 171.4 0 0
Viti Aktual
2017
15
mijëra lekë 511,503.0
mijëra lekë 34,100.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04166
Produkti AE
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 1,332,810.0
mijëra lekë 1,332,810.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05326
Produkti AF
Ndretim By Pass i Fierit
Rruge te ndertuar tip A2 (2x2) segmenti By PASS Fier
PërshkrimiNdertim i segmentit rrugorBy PASS Fier
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Projekti i mirembajtjes dhe i sigurise rrugore i Bankes Boterore
Mirembajtje rrugore mbi baze performance dhe siguri rrugore
Përshkrimi Zgjerimi i mirembajtjes mbi baze performance ne rrjetin rrugor sipas pervojes se projektit pilot me Banken boterore dhe
permiresimi i sigurise rrugore.
Objektivat
0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara
per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 200 km te
rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me
kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj
v.2017) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te
menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne
performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2018) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3)
Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te
mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2019) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit
rural nen menaxhimin e ARrSh.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 2,840,983.0 3,239,134.0 2,331,687.0
Shpenzime për njësi 2,840,983.0 3,239,134.0 2,331,687.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 113.2 14 -28
Shpenzime për njësi 113.2 14 -28
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
20 20 20
Totali i Shpenzimeve 300,000.0 300,000.0 270,000.0
Shpenzime për njësi 15,000.0 15,000.0 13,500.0
Sasia 33.3 0 0
Totali i Shpenzimeve -41.3 0 -10
Shpenzime për njësi -56 0 -10
Viti Aktual
2017
2.44
mijëra lekë 68,028.0
mijëra lekë 27,880.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03651
Produkti AG
Viti Aktual
2017
5.06
mijëra lekë 32,436.0
mijëra lekë 6,410.28
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03272
Produkti AH
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 21,982.0
mijëra lekë 21,982.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05327 Aksi Tirane-Elbasan
Ndertim By Pass Plepa- Kavaj-Rrogozhine
Rruge By Pass tip A2' (2x2) Rrogozhine
Përshkrimi Ndertim By Pass ne rruge me dy kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Ndertim By Pass i Vlores
Ndertim By Pass i Vlores
PërshkrimiNdertim rruge By Pass me 4 kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
5.85 12.18 12.18
Totali i Shpenzimeve 342,000.0 942,000.0 4,995,674.0
Shpenzime për njësi 58,461.54 77,339.9 410,153.86
Sasia 15.6 108.2 0
Totali i Shpenzimeve 954.4 175.4 430.3
Shpenzime për njësi 812 32.3 430.3
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
2.78 7.54 7.54
Totali i Shpenzimeve 316,000.0 969,728.0 4,496,900.0
Shpenzime për njësi 113,669.06 128,611.14 596,405.84
Sasia 13.9 171.2 0
Totali i Shpenzimeve 364.5 206.9 363.7
Shpenzime për njësi 307.7 13.1 363.7
Produkti AI
Viti Aktual
2017
3.98
mijëra lekë 5,424,269.0
mijëra lekë 1,362,881.66
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05328
Produkti AJ
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 3,000.0
mijëra lekë 3,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05330
Produkti AL
Ndertim Segmenti Rrugor Qukes-Qafe Plloce
Rruge te ndertuara tip B'(2x1) Qukes-Q.Plloce loti 1 dhe lote tjera
PërshkrimiNdertim rruge krysisht e re me dy kalime, gjurma e rruges Egnatia
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Ndertim By Pass i Shkozetit
Rruge te ndertuar By Passi Shkozetit,Durres
PërshkrimiNdertim By Passi Shkozetit,Durres
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rruge te ndertuara tip A2 (2x2) me tunel Tirane-Elbasan
PërshkrimiNdertim rruge te re sipas standarteve teknike me 4 kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
1.93 1.55 0
Totali i Shpenzimeve 2,050,861.0 89,768.0 0.0
Shpenzime për njësi 1,062,622.28 57,914.84 0.0
Sasia -51.5 -19.7 -100
Totali i Shpenzimeve -62.2 -95.6 -100
Shpenzime për njësi -22 -94.5 -100
Viti Aktual
2017
18.63
mijëra lekë 3,512,888.0
mijëra lekë 188,560.82
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05096
Produkti AN
Viti Aktual
2017
9.97
mijëra lekë 1,406,351.0
mijëra lekë 141,058.27
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04825
Produkti AO
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 45,000.0
mijëra lekë 45,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01612
Produkti AQ
Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine
Ndertim rruga F.Kruje-Milot (Dublimi i superstardes), Thumane-F.Kruje
Përshkrimi Rruge te ndertuara tip B' (2x1) F.Kruje-Milot (Dublimi superstrades). Ndertim rruge St. Nderkombetare me 2 kalime (te gjithe
lotet)
Studimi i fizibilitetit te Autostrades Adriatiko-Jonin
Studimi i fizibilitetit te Autostrades Adriatiko-Joniane
Përshkrimi Studimi i fizibilitetit te Autostrades Adriatiko-Joniane
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 20,000.0 50,000.0 100,000.0
Shpenzime për njësi 20,000.0 50,000.0 100,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -55.6 150 100
Shpenzime për njësi -55.6 150 100
Riveshje Sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje
Rruge te riveshura dhe asfaltuara tip C2(2x1) Elbasan-Banje
Përshkrimi Riveshje dhe sistemim asfaltim rruga me dy korsi Elbasan-Banje
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
1.8 1.8 0
Totali i Shpenzimeve 192,778.0 316,560.0 100,000.0
Shpenzime për njësi 107,098.89 175,866.67 100,000.0
Sasia -81.9 0 -100
Totali i Shpenzimeve -86.3 64.2 -68.4
Shpenzime për njësi -24.1 64.2 -43.1
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
19.03 7.9 7.9
Totali i Shpenzimeve 4,595,434.0 8,117,502.0 1,483,870.0
Shpenzime për njësi 241,483.66 1,027,531.9 187,831.65
Sasia 2.1 -58.5 0
Totali i Shpenzimeve 30.8 76.6 -81.7
Shpenzime për njësi 28.1 325.5 -81.7
Viti Aktual
2017
1.52
mijëra lekë 30,100.0
mijëra lekë 19,802.63
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01612
Produkti AR
Viti Aktual
2017
0.06
mijëra lekë 125,239.0
mijëra lekë 2,087,316.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01612
Produkti AS
Viti Aktual
2017
5.27
mijëra lekë 313,162.0
mijëra lekë 59,423.53
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine
Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikës segmenti rrugor Fushë - Kruj - Thumanë.
Përshkrimi Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikës segmenti rrugor Fushë - Kruj - Thumanë. Sistemin Asfalitmi rruge nacionale
C2(2x1)
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
2.42 0 0
Totali i Shpenzimeve 68,649.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 28,367.36 0.0 0.0
Sasia -54.1 -100 0
Totali i Shpenzimeve -78.1 -100 0
Shpenzime për njësi -52.3 -100 0
Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine
Rruge te ndertuara tip A2 '(2x2) nyja lidhese Milot-Lezhe,Rreshen, Thumane
Përshkrimi Ndertim nyje lidhese rruge me dy kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0.14 0 0
Totali i Shpenzimeve 305,596.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 2,182,828.57 0.0 0.0
Sasia 133.3 -100 0
Totali i Shpenzimeve 144 -100 0
Shpenzime për njësi 4.6 -100 0
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
3.43 0 0
Totali i Shpenzimeve 235,010.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 68,516.03 0.0 0.0
Sasia 125.7 -100 0
Totali i Shpenzimeve 680.8 -100 0
Shpenzime për njësi 246 -100 0
Projekti 05324
Produkti AT
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 70,000.0
mijëra lekë 70,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01868
Produkti AU
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 6,561.0
mijëra lekë 6,561.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03289
Produkti AV
Sistemim rreshqitje(masa inxhinjerike)ne akset nacionale
Sistemim rreshqitje(masa inxhinerike) ne akse nacionale rrugore tip C2(2x1) Buzuq-Corovode
PërshkrimiMasa inxhinierike dhe eleminimi i rreshqitjeve ne disa segmente rruge nacionale
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Supervizione te tjera (per financim)
Supervizion Punimesh te tjera ne Akset Kombetare Rrugore
PërshkrimiSupervizion Punimesh te tjera ne Akset Kombetare Rrugore
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 3,087.0 3,074.0
Shpenzime për njësi 0.0 3,087.0 3,074.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 -0.4
Shpenzime për njësi -100 0 -0.4
Objekte te Tjera per Financim
Rikonstruksioni aksit rrugor ura e Gajdarit hyrja Sarande.
PërshkrimiRikonstruksioni aksit rrugor ura e Gajdarit hyrja Sarande. sistemim Asfaltim rruge
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0.51 0 0.51
Totali i Shpenzimeve 211,472.0 1,000.0 1,200.0
Shpenzime për njësi 414,650.98 1,000.0 2,352.94
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 202.1 -99.5 20
Shpenzime për njësi 492.4 -99.8 135.3
Viti Aktual
2017
9.91
mijëra lekë 24,210.0
mijëra lekë 2,442.99
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05316
Produkti AW
Viti Aktual
2017
0.45
mijëra lekë 1,024,243.0
mijëra lekë 2,276,095.56
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05339
Produkti AX
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 215,778.0
mijëra lekë 215,778.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05339 Objekte Te tjera me Financim te huaj
Objekte Te tjera me Financim te huaj
Ndertimi i segmentit rrugor Fier (Levan)-Tepelene
Përshkrimi Ndertimi segmentit rrugor Fier (Levan)-Tepelene
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 188,559.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 188,559.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -12.6 -100 0
Shpenzime për njësi -12.6 -100 0
Ndertim Unaza e Re e Tiranes
Rruge te ndertuara Tip A2' Unaza e jashtme Tirane, pjesa V-L, segm kthesa Saukut-Bregu Lumit,
Përshkrimi Ndertim rrugee re unaze me 4 korsi sipas standarteve teknike me 4 kalime
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
4.65 0.44 2.7
Totali i Shpenzimeve 2,369,500.0 1,395,607.0 679,875.0
Shpenzime për njësi 509,569.89 3,171,834.09 251,805.56
Sasia 933.3 -90.5 513.6
Totali i Shpenzimeve 131.3 -41.1 -51.3
Shpenzime për njësi -77.6 522.5 -92.1
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Produkti BD
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 263,796.0
mijëra lekë 263,796.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05339
Produkti BE
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 21,559.0
mijëra lekë 21,559.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05329
Produkti BF
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Ndertim Rruga e Arbrit
Kompletimi dhe ndertimi i Rruges se Arbrit/PPP
PërshkrimiKompletimi dhe ndertimi i Rruges se Arbrit/PPP
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 2,500,000.0 2,500,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 2,500,000.0 2,500,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Objekte Te tjera me Financim te huaj
Ndertimi i segmentit rrugor Shkoder - Hani i hotit
PërshkrimiNdertim i segmentit rrugor Shkoder-H.Hotit
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 71,123.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 71,123.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 229.9 -100 0
Shpenzime për njësi 229.9 -100 0
Ndertim i segmentit Rrugor Konispol-Sarande
Përshkrimi Ndertim i segmentit Rrugor Konispol-Sarande
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 05330
Produkti BG
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01740
Produkti BH
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05316
Produkti BI
Ndertim Unaza e Re e Tiranes
Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Tirane Loti2 dhe Loti 3
PërshkrimiRikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Tirane Loti2 dhe Loti 3
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Siguri Rrugore (dhe vepra arti)
Ndricimi i segmentit rrugor Kashar-Durres me element fotovoltik
PërshkrimiNdricimi i segmentit rrugor Kashar-Durres me element fotovoltik
Objektivat
0) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset Kombetare. 1) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset
nacionale. 2) Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset kombetare.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 217,300.0 93,500.0 500.0
Shpenzime për njësi 217,300.0 93,500.0 500.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -57 -99.5
Shpenzime për njësi 0 -57 -99.5
Ndertim Segmenti Rrugor Qukes-Qafe Plloce
Plotesimi dhe perfundimi i punimeve te pakryera ne segmentin rrugor Qukes-Qafe Plloce Loti 1
PërshkrimiPlotesimi dhe perfundimi i punimeve te pakryera ne segmentin rrugor Qukes-Qafe Plloce Loti 1
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0.57 0.57
Totali i Shpenzimeve 0.0 70,000.0 101,174.0
Shpenzime për njësi 0.0 122,807.02 177,498.25
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 44.5
Shpenzime për njësi 0 0 44.5
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05324
Produkti BJ
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05324
Produkti BK
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01612 Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine
Objekte te Tjera per Financim
Rehabilitim i segmentit rrugor Mbikalimi i Pallatit me Shqigjeta- Rrethrrotullimi Shqiponja
PërshkrimiRehabilitim i segmentit rrugor Mbikalimi i Pallatit me Shqigjeta- Rrethrrotullimi Shqiponja
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 45,000.0 500.0 1,200.0
Shpenzime për njësi 45,000.0 500.0 1,200.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -98.9 140
Shpenzime për njësi 0 -98.9 140
Objekte te Tjera per Financim
Ndertim nenkalimi Hekurudhor Hd=10 m ne unazen Librazhd
PërshkrimiNdertim nenkalimi Hekurudhor Hd=10 m ne unazen Librazhd
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 42,539.0 500.0 500.0
Shpenzime për njësi 42,539.0 500.0 500.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -98.8 0
Shpenzime për njësi 0 -98.8 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 440,000.0 401,000.0 302,500.0
Shpenzime për njësi 440,000.0 401,000.0 302,500.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -8.9 -24.6
Shpenzime për njësi 0 -8.9 -24.6
Produkti BL
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01612
Produkti BM
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05321
Produkti BN
Aksi Korce-Erseke
Ndertim aksi rrugor Korce-Erseke
PërshkrimiNdertim aksi rrugor Korce-Erseke
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine
Vendosja e mbikalimeve ne rrugor F.Kruj-Milot
Përshkrimi
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 72,000.0 188,500.0 100,700.0
Shpenzime për njësi 72,000.0 188,500.0 100,700.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 161.8 -46.6
Shpenzime për njësi 0 161.8 -46.6
Perfundim i punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit
PërshkrimiPerfundim i punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 180,000.0 200,500.0 151,200.0
Shpenzime për njësi 180,000.0 200,500.0 151,200.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 11.4 -24.6
Shpenzime për njësi 0 11.4 -24.6
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02482
Produkti BO
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05315
Produkti BP
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01612 Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine
Ndertim Rruget Lidhese me Bregdetin Jon
Ndertim dhe operim Orikum-Himare
PërshkrimiNdertim dhe operim Orikum-Himare
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 100,000.0 274,800.0
Shpenzime për njësi 0.0 100,000.0 274,800.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 174.8
Shpenzime për njësi 0 0 174.8
By passi Tepelene
Ndertim By Pass Tepelene
PërshkrimiNertim By Pass Tepelene
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 721,500.0 601,500.0 453,600.0
Shpenzime për njësi 721,500.0 601,500.0 453,600.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -16.6 -24.6
Shpenzime për njësi 0 -16.6 -24.6
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 962,000.0 802,000.0 484,200.0
Shpenzime për njësi 962,000.0 802,000.0 484,200.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 -16.6 -39.6
Shpenzime për njësi 0 -16.6 -39.6
Produkti BQ
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01612
Produkti BR
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Transporti Detar
1. Kompletimi i Ligjshmerise Kombetare dhe Nderkombetare ne Fushen e Transportit Detar 2. Konsolidimi i Drejtorise se Pergjithshme Detare(
Administrates Detare Shqiptare) me struktura sipas standarteve nderkombetare (IMO) dhe personel te trainuar. 3. Ristrukturimi administrativ i porteve,
komercializimi, privatizimi i sherbimeve. 4. Rehabilitimi i infrastruktures dhe superstruktures se porteve. 5. Studime, Master - Plane, akte ligjore dhe
nenligjore
1.Kompletimi i ligjshmerise kombetare dhe nderkombetare ne fushen e transportit detar, etj.., 2.Konsolidimi i Drejtorise se Pergjithshme Detare
(Administrates Detare Shqiptare) me strukturat perkatese sipas standartit te IMO dhe personel te trajnuar. 3. Rritja e kapaciteteve akostuese, perpunuese
dhe te nivelit te sherbimeve ne portet detare, nepermjet rritjes se investimeve ne infrastrukture, superstrukture dhe te nivelit te menaxhimit. 4.
Komercializimi i sherbimeve ne porte dhe realizimi me efektivitet i investimeve ne baze te Planit Kombetar te Transportit, Startegjise se Transportit Detar
dhe Master Planit te zhvillimit ne perspektive te porteve.
Zhvillimi i Shqiperise nga nje vend bregdetar ne nje vend te zhvilluar detar orientuar drejt rritjes ekonomike e integrimit eurpoian, nepermjet permiresimit te
infrastruktures, kapaciteteve njerezore, sigurise dhe sistemit te menaxhimit ne porte.
Aksi Fushe Kruje-Milot-Morine
Ndertim Segmenti rrugor Milot-Balldre
Përshkrimi Ndertim Segmenti rrugor Milot-Balldre
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 200,000.0 824,400.0
Shpenzime për njësi 0.0 200,000.0 824,400.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 312.2
Shpenzime për njësi 0 0 312.2
Ndertim Segmenti rrugor Thumane-Kashar
PërshkrimiNdertim Segmenti rrugor Thumane-Kashar
Objektivat
0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 55 km rruge te rrjetit
kombetar. 1) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 60 km rruge te rrjetit
kombetar. 2) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar. 3) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit , si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 56 km rruge te rrjetit
kombetar
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia km
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 2,000,000.0 2,061,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 2,000,000.0 2,061,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 3.1
Shpenzime për njësi 0 0 3.1
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Programi 04540
Projekti 00363
Produkti A
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 100,500.0
mijëra lekë 100,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04130
Produkti C
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 7.7 1.6 9.1
Shpenzime për njësi 7.7 1.6 9.1
Modernizimi i Portit te Vlores
Kalata e perpunimit te mallrave ne P. Vlore rikonstruktuar
Përshkrimi Rikonstruksioni i kalates lindore te perpunimit te mallrave me gjatesi 100 metra linear.
1). Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 2). Rehabilitimi i
Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Durres rreth 40% 3). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se se Portit Detar Vlore rreth
30% 4). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Sarande rreth 45% 5). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se
Portit Detar Shengjin 6). Konservimi i NKSHMU Vau Dejes
1). Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2). Rehabilitimi i
Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Durres rreth 35% 3). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se portit Detar Vlore 40 % 4).
Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Sarande 60% 5). Konservimi i NKSHMU Vau Dejes
1). Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 2). Rehabilitimi i Infrastruktures
dhe Superstruktures se Portit Detar Vlore rreth 40% 3). Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit detar Sarande rreth 60% 4). Pajisje e
Kapitenerise se Porteve me me Sistemin e Monitorimit te Anijeve 5). Konservimi i NKSHMU Vau Dejes
1). Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 2). Rehabilitimi i
Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Vlore 3). Pajisje e Kapitenerise se Porteve me Sistemin e Monitorimit te Anijeve 4). Konservimi i
NKSHMU Vau Dejes
Standartet e Organizates Nderkombetare IMO dhe Komunitetit Europian, Plani Kombetar i Transportit , Strategjia e Transportit, Master-Plani i zhvillimit te
bregdetit shqiptar, Master Planet e Zhvillimit te Porteve Duures, Vlore, Sarande, dhe Shengjin
Transporti Detar
Shpenzime jashtë projekteve
Administrata e DPD funksionale
Përshkrimine kete produkt paraqiten te gjitha shpenzimet nevojshme per funksionimin normal vjetor te Drejtorise se Pergjithshme Detare.
Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)
Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)
Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)
Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. administrate
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 108,260.0 110,000.0 120,000.0
Shpenzime për njësi 108,260.0 110,000.0 120,000.0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04511
Produkti F
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 3,000.0
mijëra lekë 3,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04512
Produkti H
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 0.0 297,000.0 343,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 297,000.0 343,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 15.5
Shpenzime për njësi 0 0 15.5
Totali i Shpenzimeve 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Shpenzime për njësi 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Zhvillimi i Infrastruktures Portuale per rritjen e sigurise detare dhe mbrojtjen e mjedisit detar
Sistem i Monitorimit dhe Informacionit te Anijeve
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr sistemi
2018 2019 2020
0 0 0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 2,020.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Konservimi i NKSHMU Vau i Dejes
NKSHMU Vau i Dejes i konservuar
Përshkrimiperfshihen paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e NKSHMU Vau i Dejes
Objektivat
0) Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Shengjin 1) Konservimi i NKSHMU Vau Dejes 2) Konservimi
i NKSHMU Vau Dejes
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ndermarrje e konservuar
2018 2019 2020
0 0 0
Objektivat 0) Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se se Portit Detar Vlore rreth 30% 1) Rehabilitimi i Infrastruktures dhe
Superstruktures se portit Detar Vlore 40 % 2) Rehabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit detar Sarande rreth 60%
3) Pajisje e Kapitenerise se Porteve me Sistemin e Monitorimit te Anijeve
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m linear
2018 2019 2020
0 0 100
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 202,000.0
Projekti 05172
Produkti L
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 40,000.0
mijëra lekë 40,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05214
Produkti P
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 24,000.0
mijëra lekë 24,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05215
Produkti Q
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rikonstruksion i Kapitenerise se Portit Shengjin
Godina e Kapitenerise Shengjin e rikonstruktuar
Përshkrimi
Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)
Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)
Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)
Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s
Totali i Shpenzimeve 18,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 18,000.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -55 -100 0
Shpenzime për njësi -55 -100 0
Rikonstruksion i Godines se Kapitenerise Sarande
Godina e Kapitenerise Sarande e rikonstruktuar
Përshkrimi
Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)
Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)
Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)
Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. godine
2018 2019 2020
0 0 0
Ndertim i sistemit LRIT
Sistem LRIT
Përshkrimi
Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)
Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)
Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)
Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr sistemi
2018 2019 2020
0 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 10,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04130
Produkti T
Viti Aktual
2017
300
mijëra lekë 3,000.0
mijëra lekë 10.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04512
Produkti U
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 210,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 210,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Transporti Hekurudhor
Ky program zbaton politikat e reja te zhvillimit te infrastruktures se transportit, perforcon zbatimin e kuadrit ligjor ne perputhje me objektivat e Strategjise
Kombetare per Zhvillim dhe Integrim SKZHI 2015-2020 per Infrastrukturen dhe Transportin, per modernizimin e hekurudhave, per te siguruar perputhje
dhe integrim te metejshem me vendet e rajonit dhe rrjetet trans-Europiane dhe Planin Kombetar per Integrimin e Shqiperise PKIE 2016-2020 me masat
afat-shkurtra dhe afat-mesme te planifikuara per transportin hekurudhor, programon dhe moniton investimet ne sistemin hekurudhor dhe detyrimet e
percaktuara per maturimin e projekteve hekurudhore. Programi synon te sigurohet përputhshmeria e plote me kërkesat e BE për një treg të transportit
hekurudhor të hapur, transparent dhe konkurues, për një ndërveprim të sigurtë dhe bashkëkohor, sipas legjislacionit te ri kombetar hekurudhor te
peraferuar me acquis te BE.
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Zhvillimi i Infrastruktures Portuale per rritjen e sigurise detare dhe mbrojtjen e mjedisit detar
Vendosja e Sistemit Single Window
PërshkrimiVendosja e Sistemit Single Window
Objektivat 0) Konsolidimin e Administrates Detare(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s. 1)
Konsolidimin e Administrates Detare ( Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standarteve te IMO-s 2)
Konsoldimin e Administrates Detare (Drejtoria e Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)
Konsolidimi i Administrates Detare ( Drejtorise se Pergjithshmne Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 21,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 21,000.0 0.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 110 -100 0
Shpenzime për njësi 110 -100 0
Modernizimi i Portit te Vlores
Rehabilitimi i Kalates se Portit Vlore
Përshkrimi Rehabilitimi i Kalates se Portit Vlore
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. godine
2018 2019 2020
0 0 0
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Programi 04550
Projekti 00364
Produkti A
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 400,000.0
mijëra lekë 66,666.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR
Përshkrimi Ne baze te ligjit nr.9374, date 21.4.2005 "Per ndihmen shteterore" dhe vendimeve te Komisionit te Ndihmes nr.8, date 2/2/2017
dhe nr. 15, date 15.3.2007, i jepet mbeshtetje fianciare me subvencion Sistemit Hekurudhor.
Objektivat 0) Perfundimi i akteve nenligjore ne zbatim te Kodit te Ri hekurudhor. 1) Vënia në zbatim e akteve të reja ligjore për administrimin
e sistemit hekurudhor dhe reformimin i tij. 2) Modifikimi i akteve ligjore të reja sipas nevojave të konstauara gjatë implementimit të
tyre. 3) Konsolidimi i akteve normative te nevojshme per reformen në sistemin hekurudhor dhe plotësimi i tyre me rregullore dhe
udhëzime teknike.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. i Institucioneve te reja qe do te krijohen
2018 2019 2020
6 6 6
Totali i Shpenzimeve 400,000.0 400,000.0 400,000.0
Shpenzime për njësi 66,666.67 66,666.67 66,666.67
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Ne perputhje me objektivat e Strategjise Kombetare per Zhvillim dhe Integrim SKZHI 2016-2020 per Infrastrukturen dhe Transportin, per modernizimin e
hekurudhave, per te siguruar perputhje dhe integrim te metejshem me vendet e rajonit dhe rrjetet trans-europian dhe planin Kombetar per Integrimin e
Shqiperise PKIE 2016-2020 jane harmonizuar hapat e nevojshme per ndryshime legjislative me suport financiar per te mbajtur ne kemb kete sistem
trasnporti nga pikpamja teknike.
Mbeshtetja e zbatimit te legjislacionit te ri hekurudhor te perafruar me acquise te BE-se, permirsimi i efikasitetit te sistemit hekurudhordhe integrimine tij ne
tregun rajonal dhe trans-europian te sherbimeve te transportit, nepermjet aplikimit te reformes administrative ne kete sistem dhe hapjes se mundesise per
investime nga burime te ndryshme jashte buxhetit.
1). Perfundimi i akteve nenligjore ne zbatim te Kodit te Ri hekurudhor. 2). Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 3).
Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 4). Garantimi i sigurise ne levizje në transportin hekurudhor. 5). Rehabilitimi linjes Tirabe- Durres
dhe ndertimi i linjes se re Tirane -LIn.
1). Vënia në zbatim e akteve të reja ligjore për administrimin e sistemit hekurudhor dhe reformimin i tij. 2). Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit
hekurudhor në gjëndje pune. 3). Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore te sistemit hekurudhor ne gjendje pune. 4). Garantimi i Sigurise ne levizje ne
transportin hekurudhor. 5). Rehabilitmi i i linjes Tirane-Durres dhe ndertimi i linjes se re Tirane- Rinas.
1). Modifikimi i akteve ligjore të reja sipas nevojave të konstauara gjatë implementimit të tyre. 2). Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje
pune. 3). Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 4). Garantimi i siguirse ne levizje ne transportin hekurudhor. 5). Rehabilitimi i Linjes
Tirane- Durres dhe ndertimi i linjes Tirane -Rinas.
1). Konsolidimi i akteve normative te nevojshme per reformen në sistemin hekurudhor dhe plotësimi i tyre me rregullore dhe udhëzime teknike. 2).
Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3). Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 4). Garantimi i sigurise në lëvizje në
transportin hekurudhor. 5). Rehabilitmi i linjes Tirane -Durres dhe ndertimi i Linjes Tirane Rinas.
Realizimi i reformimit te kuadrit legjislativ te plote dhe reformimi i sistemit, hapja e tregut per operatore dhe investitore private. Futja e sistemit hekurudhor
ne programet dhe projekte rajonale per futjen e ketij sistemi ne koridoret rajonale hekurudhore. Arritja e parametrave teknike qe kerkon nje hekurudhe
konvencionale me kerkesa teknike bashkekohore.
Transporti Hekurudhor
Shpenzime jashtë projekteve
Projekti 00364
Produkti B
Viti Aktual
2017
2000
mijëra lekë 21,900.0
mijëra lekë 10.95
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00961
Produkti D
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 100,800.0
mijëra lekë 33,600.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 01850
Produkti E
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Rritja e disponibilitetit të mjeteve lëvizëse.
Blerje Pjese kembimi dhe agregate per lokomotivadhe vagona.
Përshkrimi
Objektivat 0) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 1) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore te sistemit hekurudhor ne gjendje
pune. 2) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 3) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.cop
2018 2019 2020
25 25 25
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 15,000.0 15,000.0
Shpenzime për njësi 400.0 600.0 600.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 50 0
Shpenzime për njësi 0 50 0
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Rehabilitimi i linjes Tirane Durres dhe ndertimi i LInjes se re Tirane Rinas.
Përshkrimi
Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor
në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne
gjendje pune.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. kesteve te tvsh
2018 2019 2020
3 3 3
Totali i Shpenzimeve 800,000.0 1,640,000.0 1,640,000.0
Shpenzime për njësi 266,666.67 546,666.67 546,666.67
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 693.7 105 0
Shpenzime për njësi 693.7 105 0
Shpenzime jashtë projekteve
INSEPKTIME HEKURUDHORE TE KRYERA
Përshkrimi Ne sektorine transportit hekurudhor eshte i nevojshem garantimi i sigurise ne levizje. Kjo realizohet me ane te inspektoreve te
sigurise hekurudhore qe ushtrrojne kontrron te vazhdueshem mbi infrastrukturen dhe mjetet hekurudhore.
Objektivat
0) Garantimi i sigurise ne levizje në transportin hekurudhor. 1) Garantimi i Sigurise ne levizje ne transportin hekurudhor. 2)
Garantimi i siguirse ne levizje ne transportin hekurudhor. 3) Garantimi i sigurise në lëvizje në transportin hekurudhor.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr. i inspektimeve
2018 2019 2020
2000 2000 2000
Totali i Shpenzimeve 23,680.0 30,000.0 40,000.0
Shpenzime për njësi 11.84 15.0 20.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 8.1 26.7 33.3
Shpenzime për njësi 8.1 26.7 33.3
Projekti 01850
Produkti F
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00961
Produkti H
Viti Aktual
2017
20
mijëra lekë 3,600.0
mijëra lekë 180.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00961
Produkti I
Viti Aktual
2017
20
mijëra lekë 14,000.0
mijëra lekë 700.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Rikostruksion i Linjes Librazhd -Prenjas (faza e dyte)
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia klm
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Punime per rivenien ne pune te linjes hekurudhore Librazhd -Prenjas.
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia klm linje
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rritja e disponibilitetit të mjeteve lëvizëse.
Rinovim agregatesh
Përshkrimi
Objektivat 0) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 1) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore te sistemit hekurudhor ne gjendje
pune. 2) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune. 3) Mirëmbajtja e mjeteve hekurudhore në gjëndje pune.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.cop
2018 2019 2020
5 5 5
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 15,000.0 15,000.0
Shpenzime për njësi 2,000.0 3,000.0 3,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 50 0
Shpenzime për njësi 0 50 0
Projekti 00961
Produkti K
Viti Aktual
2017
4000
mijëra lekë 31,400.0
mijëra lekë 7.85
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00961
Produkti L
Viti Aktual
2017
2500
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 2.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00961
Produkti M
Viti Aktual
2017
20000
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 0.35
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Blerje aksesore pajisje hekurudhore
Përshkrimi
Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor
në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne
gjendje pune.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.cop
2018 2019 2020
0 25000 20000
Totali i Shpenzimeve 0.0 8,000.0 5,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.32 0.25
Sasia -100 0 -20
Totali i Shpenzimeve -100 0 -37.5
Shpenzime për njësi -100 0 -21.9
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Blerje cakulli per ballast hekurudhor + ngarkim me vagona hekurudhor.
Përshkrimi
Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor
në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne
gjendje pune.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m3
2018 2019 2020
0 2564 2564
Totali i Shpenzimeve 0.0 5,000.0 5,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 1.95 1.95
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Blerje traversa betoni te reja te komlpetuara me aksesore te mberthyer.
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.cop
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 00961
Produkti O
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 7,000.0
mijëra lekë 140.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00961
Produkti Q
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00961
Produkti S
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Punime rikostruksioni neper stacione
Përshkrimi
Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor
në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne
gjendje pune.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.stacione
2018 2019 2020
0 5 5
Totali i Shpenzimeve 0.0 15,000.0 15,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 3,000.0 3,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Blerje traversa druri hekrudhore
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.cop
2018 2019 2020
5350 4279 40000
Totali i Shpenzimeve 25,000.0 40,000.0 45,000.0
Shpenzime për njësi 4.67 9.35 1.13
Sasia 0 -20 834.8
Totali i Shpenzimeve 0 60 12.5
Shpenzime për njësi 0 100 -88
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Punime nga vete hekurudha per transport materiale , vendosje traversash dhe pastrim kanalesh anesore.
Përshkrimi
Objektivat 0) Mirëmbajta e infrastrukturës së sistemit hekurudhor në gjëndje pune. 1) Mirëmbatja e infrastruktures së sistemit hekurudhor
në gjëndje pune. 2) Mirëmbatja e infrastruktures hekurudhore ne gjendje pune. 3) Mirëmbajtje e infrastruktures hekurudhore ne
gjendje pune.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia klm
2018 2019 2020
0 40 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 5,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 125.0 0.0
Sasia -100 0 -100
Totali i Shpenzimeve -100 0 -100
Shpenzime për njësi -100 0 -100
Projekti 00961
Produkti U
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00961
Produkti V
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00961
Produkti X
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Programit Transporti Ajror
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Shpronesime per segmentin e Rinasit
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.shpronesimeve
2018 2019 2020
3 0 0
Totali i Shpenzimeve 5,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 1,666.67 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Blerje makineri per mirmbajtje linje
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cop
2018 2019 2020
0 5 2
Totali i Shpenzimeve 0.0 30,000.0 40,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 6,000.0 20,000.0
Sasia 0 0 -60
Totali i Shpenzimeve 0 0 33.3
Shpenzime për njësi 0 0 233.3
Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore
Riaftesim traseje hekurudhore
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia kjm
2018 2019 2020
0 30 30
Totali i Shpenzimeve 0.0 27,000.0 20,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 900.0 666.67
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 -25.9
Shpenzime për njësi 0 0 -25.9
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Programi 04560
Projekti 04132
Produkti A
Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional te fushes së Transportit Ajror, me qellim për tu integruar në sistemet evropiane dhe
me synim krijimin e kushteve lehtësuese për të gjithë përdoruesit dhe operatorët ajrore vendas e të huaj. Përgatitja e objektivave dhe politikës ekonomike
për zhvillimin e transportit ajror në të gjithë elementet përbërës të tij.
Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional të fushës së Transportit Ajror, me qëllim për tu integruar në sistemet evropiane dhe
me synim krijimin e kushteve lehtësuese për të gjithë përdoruesit dhe operatorët vendas e të huaj. Përgatitja e objektivave dhe politikës ekonomike për
zhvillimin e transportit ajror në të gjithë elementet përbërës të tij..
Perputhje e plote me standartet ndërkombëtare për sigurinë dhe parrezikshmërinë në operimet ajrore. Përfshirja me të drejta të plota e Transportit Ajror
në Zonën e Përbashkët Europiane të Aviacionit (ECAA) dhe në iniciativen e "Qiellit të Vetëm Europian". Zhvillimi dhe ndërtimi i infrastrukturave të reja
aeroportuale në vend, me qëllim krijimin e një tregu konkurrues me shërbime ajrore të liberalizuara.
1). Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës
së punës së tyre. 2). Rritja e cilësisë së shërbimeve të transportit ajror me qëllim mbrojtjen e konsumatoreve dhe të drejtave të pasagjerëve në përputhje
me standartet dhe rekomandimet e BE-së.
1). Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane. 2).
Zbatimi i standarteve të njehësuara të sigurisë dhe parrezikshmerisë nëpërmjet implementimit të dokumentacionit ndërkombetar të Sigurisë në Aviacionin
Civil. 3). Harmonizimi i transportit ndërkombëtar me atë kombëtar dhe vënia në eficencë e këtij të fundit në shërbim të publikut. 4). Zhvillimi dhe ndërtimi i
aeroporteve të reja me qëllim rritjen ekonomike dhe aktivitetin turistik në jug të vendit.
1). Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, në përputhje me standartet evropiane. 2).
Zbatimi i standarteve të njehësuara të sigurisë dhe parrezikshmerisë nëpërmjet implementimit të dokumentacionit ndërkombetar të Sigurisë në Aviacionin
Civil. 3). Administrimi i reformës ligjore, e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar, nëpermjet
zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe (Faza II Tranzitore), dhe Kodit Ajror.
1). Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës
së punës së tyre. 2). Administrimi i reformës ligjore, e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e brendshëm dhe atë
ndërkombëtar, nëpermjet zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe dhe Kodit Ajror të RSh-së.
Konventa e Cikagos, Anekset e ICAO-s; Standartet e percaktuara nga KE per Transportin Ajror, (Marreveshja Shumepaleshe (ECAA), Rregullore,
Direktiva, Dokumenta të ECAC, Dokumenta të EUROKONTROLL, Dokumenta të EASA.
Transporti Ajror
Investime per administraten e Organit Kombetar te Aksidenteve/Incidenteve Ajrore (OKIAA)
Pajisje për kryerjen e investigimeve
PërshkrimiPajisje për kryerjen e investigimeve
Objektivat 0) Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e
standarteve dhe performancës së punës së tyre. 1) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të
Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane. 2) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar
të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, në përputhje me standartet evropiane. 3) Forcimi i kapaciteteve administrative të
Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës së tyre.
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 1,200.0
mijëra lekë 1,200.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04132
Produkti B
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 800.0
mijëra lekë 800.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00365
Produkti D
Viti Aktual
2017
6
mijëra lekë 13,900.0
mijëra lekë 2,316.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 20,110.0 20,200.0 20,300.0
Shpenzime për njësi 3,351.67 3,366.67 3,383.33
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 44.7 0.4 0.5
Shpenzime për njësi 44.7 0.4 0.5
Shpenzime për njësi 633.33 0.0 1,000.0
Sasia 200 -100 0
Totali i Shpenzimeve 137.5 -100 0
Shpenzime për njësi -20.8 -100 0
Shpenzime jashtë projekteve
Investigime te kryera nga OKIIA
PërshkrimiInvestigime te kryera nga OKIIA
Objektivat 0) Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e
standarteve dhe performancës së punës së tyre. 1) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të
Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane. 2) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar
të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, në përputhje me standartet evropiane. 3) Forcimi i kapaciteteve administrative të
Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës së tyre.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr
2018 2019 2020
6 6 6
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 133.3 -28.6 -50
Shpenzime për njësi 133.3 -28.6 -50
Investime per administraten e Organit Kombetar te Aksidenteve/Incidenteve Ajrore (OKIAA)
Rikonstruksione
PërshkrimiRikonstruksion zyrat e OKIIA
Objektivat
0) Forcimi i kapaciteteve administrative të Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e
standarteve dhe performancës së punës së tyre. 1) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar të Investigimit të
Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane. 2) Rritja e performancës së administratës së Organit Kombëtar
të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve, në përputhje me standartet evropiane. 3) Forcimi i kapaciteteve administrative të
Organit Kombëtar të Investigimit të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës së tyre.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr
2018 2019 2020
3 0 1
Totali i Shpenzimeve 1,900.0 0.0 1,000.0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 2,800.0 2,000.0 1,000.0
Shpenzime për njësi 2,800.0 2,000.0 1,000.0
Projekti 00365
Produkti E
Viti Aktual
2017
3
mijëra lekë 4,610.0
mijëra lekë 1,536.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05338
Produkti G
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05338
Produkti I
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 3,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 3,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 300.0 3,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 300.0 3,000.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 900 -100
Shpenzime për njësi 0 900 -100
Investime për hangarin
Projekti zbatimit per ndërtimin e Hangarit
Përshkrimi Realizimi i projektit per ndërtimin e Hangarit
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Investime për hangarin
Projekti per ndertimin e hangarit
Përshkrimi
Objektivat
0) Rritja e cilësisë së shërbimeve të transportit ajror me qëllim mbrojtjen e konsumatoreve dhe të drejtave të pasagjerëve në
përputhje me standartet dhe rekomandimet e BE-së. 1) Zbatimi i standarteve të njehësuara të sigurisë dhe parrezikshmerisë
nëpërmjet implementimit të dokumentacionit ndërkombetar të Sigurisë në Aviacionin Civil. 2) Zbatimi i standarteve të njehësuara
të sigurisë dhe parrezikshmerisë nëpërmjet implementimit të dokumentacionit ndërkombetar të Sigurisë në Aviacionin Civil. 3)
Administrimi i reformës ligjore, e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e brendshëm dhe atë
ndërkombëtar, nëpermjet zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe dhe Kodit Ajror të RSh-së.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr
2018 2019 2020
1 1 0
Shpenzime jashtë projekteve
Dokumente
Përshkrimi
Objektivat 1) Harmonizimi i transportit ndërkombëtar me atë kombëtar dhe vënia në eficencë e këtij të fundit në shërbim të publikut. 2)
Administrimi i reformës ligjore, e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e brendshëm dhe atë
ndërkombëtar, nëpermjet zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe (Faza II Tranzitore), dhe Kodit Ajror.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia Nr
2018 2019 2020
0 0 0
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Programi 06180
Produkti A
Viti Aktual
2017
111
mijëra lekë 167,000.0
mijëra lekë 1,504.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04439
Produkti B
Shpenzime jashte projekteve
Praktika legalizimi te pasurive informale te kryera
PërshkrimiKryerja e proçesit te legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per praktika legalizmi pasuri informale
Objektivat 1) Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHU per realizimin e politikave te zhvillimit
urban dhe strehimit 2) Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHU per realizimin e
politikave te zhvillimit urban dhe strehimit 3) Integrimi i veprimeve te pershtatjes ndaj ndryshimeve klimatike ne Planifkimin
Sektorial dhe Vendor
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr punonjesish
2018 2019 2020
128 128 128
Totali i Shpenzimeve 172,000.0 172,000.0 172,000.0
Shpenzime për njësi 1,343.75 1,343.75 1,343.75
Sasia 15.3 0 0
Totali i Shpenzimeve 3 0 0
Shpenzime për njësi -10.7 0 0
Planifikimi Urban
Hartimi, monitorimi dhe marrja e masave per zbatimin e Instrumentave Kombatare te Planifikimit dhe Instrumentave te Planifikimit te Integruar, si dhe
mbeshtetje per hartimin e planeve vendore dhe ndervendore.Siguron financime per realizimin e politikave te programit.
Planifikim dhe zhvillimi i qendrueshem i territorit ne cdo nivel dhe ne integrim ne cdo sektor.
Zhvillimi i qendrueshem dhe i balancuar i territorit duke zbututr pabarazine rajonale me 30%
1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore
1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore
1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore
1). Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore
Planifikimi Urban
Administrate funksionale per realizimin e politikave te zhvillimit urban dhe strehimit
Përshkrimi Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHU per realizimin e politikave te zhvillimit
urban dhe strehimit
Viti Aktual
2017
40000
mijëra lekë 508,300.0
mijëra lekë 12.71
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04439
Produkti C
Viti Aktual
2017
4165
mijëra lekë 250,000.0
mijëra lekë 60.02
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04439
Produkti D
Shpenzime jashte projekteve
Familje qe perfitojne qira financiare
PërshkrimiSubvencionimi me qira financiare familjeve te cilave iu prishen banesat nga ndertimet publike
Objektivat
0) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim
perdorimin me eficence te energjise per rreth 5000 familje 1) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne
pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim perdorimin me eficence te energjise per rreth 5200 familje 2)
Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim
perdorimin me eficence te energjise per rreth 5400 familje 3) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne
pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim perdorimin me eficence te energjise per rreth 5600 familje
Shpenzime jashte projekteve
Familje qe perfitojne kredi te lehtesuar
PërshkrimiSubvencionimi i interesave te kredive per familjet qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne dhe Raiffeisen Bank
Objektivat 0) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim
perdorimin me eficence te energjise per rreth 5000 familje 1) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne
pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim perdorimin me eficence te energjise per rreth 5200 familje 2)
Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim
perdorimin me eficence te energjise per rreth 5400 familje 3) Sigurimi i nje strehimi te pershtatshem per grupet e pastreha ne
pozita te pafavorizuara dhe rehabilitimi i banesave me qellim perdorimin me eficence te energjise per rreth 5600 familje
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. familjesh
2018 2019 2020
4165 4165 4165
Totali i Shpenzimeve 272,350.0 280,137.0 275,137.0
Shpenzime për njësi 65.39 67.26 66.06
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 8.9 2.9 -1.8
Shpenzime për njësi 8.9 2.9 -1.8
Objektivat
0) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit tekniko ligjor per rreth 40.000 (ose 26% e objektivit) praktika legalizmi pasuri
informale 1) Legalizimi dhe përpunimi i informacionit tekniko ligjor per rreth 38.000 praktika legalizmi pasuri informale (ose 51% e
objektivit) dhe mbështetja e procesit te Urbanizimit dhe Integrimit ekonomik dhe social të zonave informale, duke siguruar një
regjim efiçent, transparent dhe progresiv, evidentim te informatizuar dhe inovator 2) Legalizimi dhe perpunimi informacionit
tekniko ligjor per reth 38.000 pasuri informale (ose 75% e objektivit) dhe të mbeshtesë procesin e urbanizimit dhe integrimit të
zonave informale nëpërmjet krijimit të Web-gis për përpunimin dhe administrimin e të dhënave të integruara në territor, si edhe të
arrijë integrimin, zhvillimin, formalizimin e një zone informale, sipas PPV, me përfshirjen komunitetit të zonës 3) Legalizimi dhe
perpunimi informacionit tekniko ligjor per reth 38.000 pasuri informale (ose progresivisht 100% e objektivit) te mbeshtese
procesin e urbanizimit dhe integrimit te zonave informale vlerësimi i nevojave të infrastrukturës për urbanizimin dhe integrimin e
vendbanimeve informale, formalizimi i tyre sipas PPV.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. praktikash
2018 2019 2020
38000 38000 38000
Totali i Shpenzimeve 508,300.0 508,300.0 508,300.0
Shpenzime për njësi 13.38 13.38 13.38
Sasia -5 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 5.3 0 0
Viti Aktual
2017
160
mijëra lekë 31,000.0
mijëra lekë 193.75
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Produkti K
Viti Aktual
2017
7
mijëra lekë 129,800.0
mijëra lekë 18,542.86
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04729
Produkti L
Studim projektime mbi zhvillimin urban dhe strehimin
Zone rurale e rikualifikuar
Përshkrimi Zhvillimi urban si nxitje e zhvillimit ekonomik, nepermjet stimulimit te sipermarrjeve mikro dhe te vogla, mbeshtetjes se
sipermarresve potencial dhe ndertimit te kapaciteteve menaxhuese
Objektivat
0) Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne
fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me
grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 1) Monitorimi
i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve
strategjike te propozuara nga keto instrumenta, mbeshtetjes teknike per hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 18
bashki të tjera, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike dhe atyre pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin
Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 2) Monitorimi i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet
bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuara nga keto instrumenta, si edhe nepermjet
projekteve pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 3) Monitorimi i procesit te zbatimit te
planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuar
nga keto instrumenta, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban
të Qyteteve dhe Zonave Rurale
Plane te Pergjithshme Vendore te hartuara
PërshkrimiHartimi i planeve te pergjithshme vendore per 61 bashki me qellim hapjen e rruges se nje procesi te zhvillimit te planifikuar dhe te
qendrueshem te territorit, si edhe te sigurije nje zhvillim ekonomik dhe shoqeror te shperndare ne menyre te drejte.
Objektivat
0) Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne
fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me
grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 1) Monitorimi
i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve
strategjike te propozuara nga keto instrumenta, mbeshtetjes teknike per hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 18
bashki të tjera, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike dhe atyre pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin
Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 2) Monitorimi i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet
bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuara nga keto instrumenta, si edhe nepermjet
projekteve pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 3) Monitorimi i procesit te zbatimit te
planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuar
nga keto instrumenta, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban
të Qyteteve dhe Zonave Rurale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. planesh
2018 2019 2020
18 0 0
Totali i Shpenzimeve 350,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 19,444.44 0.0 0.0
Sasia 157.1 -100 0
Totali i Shpenzimeve 169.6 -100 0
Shpenzime për njësi 4.9 -100 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. familjesh
2018 2019 2020
130 0 0
Totali i Shpenzimeve 7,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 53.85 0.0 0.0
Sasia -18.8 -100 0
Totali i Shpenzimeve -77.4 -100 0
Shpenzime për njësi -72.2 -100 0
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 10,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04718
Produkti M
Viti Aktual
2017
28
mijëra lekë 71,800.0
mijëra lekë 2,564.29
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04728
Produkti N
Programi i Zhvillimit Rajonal per Shqiperine
Zona rajonale te zhvilluara
Përshkrimi Asistencë Teknike dhe Rritje të Kapaciteteve për palët e ndryshme të interesuara të lidhura me ZHR; si dhe Grante për projektet
e ZHR.
Objektivat
0) Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne
fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me
grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 1) Monitorimi
i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve
strategjike te propozuara nga keto instrumenta, mbeshtetjes teknike per hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 18
bashki të tjera, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike dhe atyre pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin
Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 2) Monitorimi i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet
bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuara nga keto instrumenta, si edhe nepermjet
projekteve pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 3) Monitorimi i procesit te zbatimit te
planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuar
nga keto instrumenta, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban
të Qyteteve dhe Zonave Rurale
Plan veprimi i integruar per menaxhimin e zones se bregdetit
Pjese te planit te veprimit te integruar per menaxhimin e zones se bregdetit, te realizuar
Përshkrimi Krijimi i nje qasjeje te re te integruar per zhvillimin e qendrueshme te zones bregdetare duke mbeshtetur bregdetin jugor te
Shqiperise
Objektivat
0) Mbikeqyrja e procesit te miratimit dhe zbatimit te planeve te pergjithshme vendore (PPV) ne 26 bashki te vendit te iniciuara ne
fillim te vitit 2016, mbeshtetje teknike per hartimin e PPV-ve ne 7 Bashki te tjera per vitin 2017, si dhe koordinim i procesit me
grupet e interesit dhe publikun, duke i harmonizuar planet vendore me PPK, PINS Bregdeti dhe PINS Tirane Durres 1) Monitorimi
i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve
strategjike te propozuara nga keto instrumenta, mbeshtetjes teknike per hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 18
bashki të tjera, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike dhe atyre pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin
Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 2) Monitorimi i procesit te zbatimit te planeve kombetare dhe vendore nepermjet
bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuara nga keto instrumenta, si edhe nepermjet
projekteve pilot per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban të Qyteteve dhe Zonave Rurale 3) Monitorimi i procesit te zbatimit te
planeve kombetare dhe vendore nepermjet bashkepunimit nderinstitucional per zbatimin e projekteve strategjike te propozuar
nga keto instrumenta, si edhe nepermjet hartimit dhe zbatimit te projekteve strategjike per Rikualifikimin dhe Rigjenerimin Urban
të Qyteteve dhe Zonave Rurale
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia % te realizimit
2018 2019 2020
33 3 0
Totali i Shpenzimeve 85,940.0 7,570.0 0.0
Shpenzime për njësi 2,604.24 2,523.33 0.0
Sasia 17.9 -90.9 -100
Totali i Shpenzimeve 19.7 -91.2 -100
Shpenzime për njësi 1.6 -3.1 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. zonash
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 81,100.0
mijëra lekë 20,275.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane
Ky program mbulon infrastrukturen dhe menaxhimin e mbetjeve, kryesisht ndertimin e landfilleve dhe rehabilitimin e vendepozitimeve ekzistuese te
mbetjeve te ngurta shtepiake. Ky program financon studim projektimet per infrastrukturen e mbetjeve te ngurta dhe zbatimin e tyre.
Sigurimi i infrastruktures se administrimit te mbetjeve ne te gjithe vendin, nepermjet studimeve dhe investimeve te reja per ndertimin e venddepozitimeve
te reja konform legjislacionit shqiptar te adoptuar nga ai europian, si dhe mbylljen e venddepozitimeve ekzistuese , te cilat nuk plotesojne standartet
mjedisore.
Permiresimi i infrastruktures per trajtimin e mbetjeve te ngurta urbane.Trajtimi ne menyre te kontrolluar i mbetjeve te ngurta shtepiake, nepermjet ndertimit
te venddepozitimeve te reja dhe mbylljes se ekzistueseve.
1). Realizimi 100% te vleres financiare te projekteve studim-projektim per mbylljen e venddepozitimeve ekzistuese te mbetjeve te ngurta ne
Durres,Sarande, Cerrik,Belsh, Librazhd dhe Prrenjas. 2). Realizimi 95% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te
ngurta ne Qarkun e Korces (Faza II). 3). Realizimi 100% i vleres financiare te studim-projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te
ngurta ne Himare. 4). Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 5).
Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 6). Realizimi 5% te vleres
financiare te projektit per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 7). Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
1). Realizimi 100% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces(Faza II). 2). Realizimi 15%
te vleres financiare te projektit per sistemin e menaxhimit te integruar te mbetjeve ne Qarkun e Vlores. 3). Realizimi 30% te vleres financiare te projektit
per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 4). Realizimi 20% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te
ngurta ne Bushat (Faza II). 5). Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
1). Realizimi 30% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 2). Realizimi 100% te vleres
financiare te projektit per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 3). Realizimi 30% te vleres financiare te projektit per ndertimin e
venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 4). Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Sarande. 5). Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne
Shkoder. 6). Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
1). Realizimi 50% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 2). Realizimi 20% te vleres
financiare te projektit per mbylljen e venddepozititmit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3). Realizimi 25% te vleres financiare te projektit per
mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Sarande. 4). Realizimi 40% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit
te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 5). Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Standartet e politikes se programit bazohen ne Strategjine dhe Planin Kombetar te Menaxhimit te Mbetjeve, si dhe ne ligjin "Per menaxhimin e integruar te
Mbetjeve".
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr zonash te zhvilluara
2018 2019 2020
4 4 4
Totali i Shpenzimeve 140,560.0 203,130.0 211,792.0
Shpenzime për njësi 35,140.0 50,782.5 52,948.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 73.3 44.5 4.3
Shpenzime për njësi 73.3 44.5 4.3
Programi 06220
Projekti 02430
Produkti A
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 12,500.0
mijëra lekë 12,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 02907
Produkti B
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 4,900.0
mijëra lekë 4,900.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03715
Produkti D
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Vendosja ne gjendje sigurie e fushes [Cerrik (2 500+1 400), Belshi (2 000+500), Përrenjasi (2 500+900)]
Studim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues ne Cerrik
PërshkrimiHartimi i studimit per mbylljen e venddepozitimit
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Vendosja ne gjendje sigurie e fushes se Sarandes
Studim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues Sarande
PërshkrimiHartimi i studimit dhe projektit per mbylljen e venddepozitimit
Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)
Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer studimesh
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Standartet e politikes se programit bazohen ne Strategjine dhe Planin Kombetar te Menaxhimit te Mbetjeve, si dhe ne ligjin "Per menaxhimin e integruar te
Mbetjeve".
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane
Vendosja ne gjendje sigurie e fushes se Durresit
Studim dhe projekt per mbylljen e venddepozitimit ekzistues ne Durres
PërshkrimiHartimi i studimit dhe projektit per mbylljen e venddepozitimit ekzistues
Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)
Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia numer studimi
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 2,300.0
mijëra lekë 2,300.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03715
Produkti E
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 1,600.0
mijëra lekë 1,600.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 03715
Produkti F
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 1,900.0
mijëra lekë 1,900.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Vendosja ne gjendje sigurie e fushes [Cerrik (2 500+1 400), Belshi (2 000+500), Përrenjasi (2 500+900)]
Studim per mbylljen e vend depozimit ekzistues ne Prrenjas
Përshkrimi\Studim dhe projekt zabtimi.
Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)
Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr studimi
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Vendosja ne gjendje sigurie e fushes [Cerrik (2 500+1 400), Belshi (2 000+500), Përrenjasi (2 500+900)]
Studim per mbyljen e venddepozimit ekzistues ne Belsh
PërshkrimiStudim dhe projekt zbatimi.
Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)
Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr studimi
2018 2019 2020
0 0 0
Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)
Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. studimesh
2018 2019 2020
0 0 0
Projekti 03715
Produkti G
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 2,100.0
mijëra lekë 2,100.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04141
Produkti L
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 412,000.0
mijëra lekë 412,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05176
Produkti M
Totali i Shpenzimeve 60,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 60,000.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -85.4 -100 0
Shpenzime për njësi -85.4 -100 0
Sistem i Menaxhimit te Mbetjeve te Ngurta ne Qarkun e Vlores
Siperfaqe landfilli e ndertuar ne Qarkun e Vlores
Përshkrimi
Objektivat 0) Realizimi 95% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces (Faza
II). 1) Realizimi 15% te vleres financiare te projektit per sistemin e menaxhimit te integruar te mbetjeve ne Qarkun e Vlores. 2)
Realizimi 100% te vleres financiare te projektit per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 3) Realizimi 20% te
vleres financiare te projektit per mbylljen e venddepozititmit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Shkoder.
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise
Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces
PërshkrimiPunime per ndertimin e venddepozitimit(landfillit)
Objektivat
0) Realizimi 100% te vleres financiare te projekteve studim-projektim per mbylljen e venddepozitimeve ekzistuese te mbetjeve te
ngurta ne Durres,Sarande, Cerrik,Belsh, Librazhd dhe Prrenjas. 1) Realizimi 100% te vleres financiare te projektit per ndertimin e
venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces(Faza II). 2) Realizimi 30% te vleres financiare te projektit per ndertimin
e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 3) Realizimi 50% te vleres financiare te projektit per ndertimin e
venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ha
2018 2019 2020
1 0 0
Vendosja ne gjendje sigurie e fushes [Cerrik (2 500+1 400), Belshi (2 000+500), Përrenjasi (2 500+900)]
Studim per mbylljen e vendepozitimit te mbetjeve te ngurta Librazhd
Përshkrimi
Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)
Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr studimesh
2018 2019 2020
0 0 0
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 29,200.0
mijëra lekë 29,200.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05177
Produkti N
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05178
Produkti O
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05209
Produkti P
Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 10,000.0 10,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Ndertimi i venddepozitimit Bushat (Faza II)
Venddepozitimi i Bushatit i ndertuar
PërshkrimiPunime per ndertimin e venddepozitimit
Objektivat 0) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 1)
Realizimi 20% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 2)
Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Sarande. 3)
Realizimi 40% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II).
Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 10,000.0 10,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Mbyllja e vendepozitimit ekzistues Sarande
Vendepozitimi ekzistues i Sarandes i rehabilituar
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr vendepozitimi
2018 2019 2020
0 1 1
Totali i Shpenzimeve 480,000.0 1,128,000.0 1,270,000.0
Shpenzime për njësi 480,000.0 1,128,000.0 1,270,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 1543.8 135 12.6
Shpenzime për njësi 1543.8 135 12.6
Mbyllja e vendepozitimit ekzistues Shkoder
Vendepozitimi ekzistues i Shkodres i rehabilituar
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr. vendepozitimesh
2018 2019 2020
0 1 1
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ha siperfaqe
2018 2019 2020
1 1 1
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 40,700.0
mijëra lekë 40,700.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05317
Produkti R
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00921
Produkti S
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 929,693.0
mijëra lekë 929,693.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00921
Totali i Shpenzimeve 661,500.0 662,500.0 661,500.0
Shpenzime për njësi 661,500.0 662,500.0 661,500.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -28.8 0.2 -0.2
Shpenzime për njësi -28.8 0.2 -0.2
Shpenzime jashtë projekteve
Totali i Shpenzimeve 60,000.0 182,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 60,000.0 182,000.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 203.3 -100
Shpenzime për njësi 0 203.3 -100
Shpenzime jashtë projekteve
Inceneratori i Elbasanit
Përshkrimi
Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)
Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.cop
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 50,000.0 20,000.0 60,000.0
Shpenzime për njësi 50,000.0 20,000.0 60,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 22.9 -60 200
Shpenzime për njësi 22.9 -60 200
Sistemi i menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit
Studim per sistemin e menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit.
PërshkrimiHartimi i studimit per menaxhimine integruar te mbetjeve te ngurta Berat.
Objektivat 0) Realizimi 100% i vleres financiare te studim-projektim per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne
Himare. 1) Realizimi 30% te vleres financiare te projektit per menaxhimin e mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit. 2) Realizimi
30% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Bushat (Faza II). 3) Realizimi 25% te
vleres financiare te projektit per mbylljen e venddepozitimit ekzistues te mbetjeve te ngurta ne Sarande.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.studimesh
2018 2019 2020
1 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ha
2018 2019 2020
1 1 1
Produkti T
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 590,000.0
mijëra lekë 590,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05317
Produkti U
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 15,000.0
mijëra lekë 15,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 00921
Produkti W
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 546,290.0 725,952.0 726,952.0
Shpenzime për njësi 546,290.0 725,952.0 726,952.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 32.9 0.1
Shpenzime për njësi 0 32.9 0.1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Shpenzime jashtë projekteve
Inceneratori i Tiranes
Përshkrimi
Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)
Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.cop
2018 2019 2020
1 1 1
Totali i Shpenzimeve 706,482.0 725,820.0 725,820.0
Shpenzime për njësi 706,482.0 725,820.0 725,820.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 19.7 2.7 0
Shpenzime për njësi 19.7 2.7 0
Sistemi i menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit
Tenderim fondi
Përshkrimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.cop
2018 2019 2020
0 0 0
Inceneratori i Fierit
Përshkrimi
Objektivat 0) Realizimi 5% te vleres financiare te projektit per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Vlores. 1)
Riitja e volumit te trajtimit te mbetjeve. 2) Realizimi 10% te vleres financiare te projektit per mbylljen e vendepozitimit ekzistues te
mbetjeve te ngurta ne Shkoder. 3) Rritja e volumit te trajtimit te mbetjeve.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr.cop
2018 2019 2020
1 1 1
Emri i Programit
Pershkrimi i Programit
Pershkrimi i Politikes se Programit
Qellimi i Politikes se Programit
Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Standardet e Politikes se Programit
Projekti 00367
Produkti A
Përshkrimi Shpenzime per paga dhe sigurime
Objektivat
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime
Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve,
dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për
qëndrueshmërinë e mjedisit
Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotur urban duke siguruar respektimin e
standardeve dhe mbrojtjen e mjedisit ujor. Ujë për të gjithë përdoruesit në sasinë dhe cilësinë e domosdoshme, duke ruajtur dhe mbrojtur ekosistemet
ujore dhe funksionimin natyral të tyre, brenda vitit 2027.
Deri ne vitin 2027 raporti mesatar i mbulimit me sherbimin e UK per te gjithe popullaten e vendit do te jete 97% nga 79.43% ne vitin 2016. Raporti
mesatar i mbulimit me sherbime KUZ do te jete 75% ne vitin 2027, nga 50.70 % ne vitin 2016, si dhe mbulimi me sherbim te trajtimit te UN ne ITUN ne
70% ne vitin 2027. Orientimi i Sh.a UK drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Rritja e kapaciteteve te stafit menaxhues dhe atij te
operim mirembajtjes te sha-ve nepermjet hartimit te nje programi kombetar trajnimi dhe certifikimi. Progresi drejt harmonizimit te legjislacionit Shqiptar me
direktivat e BE per sektorin.
1). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 90.5%, dhe te
zonave rurale ne 63%. 2). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne
63% dhe rurale 13% 3). Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri
ne 30% 4). Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 12 ore/dite.
1). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat
rurale ne 64%. 2). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe
rurale 14% 3). Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 32% 4).
Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 13 ore/dite
1). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat
rurale ne 64.5%. 2). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5%
dhe rurale 14.5%. 3). Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 33%. 4).
Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 13.5 ore/dite.
1). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 92%, dhe ne zonat
rurale ne 40%. 2). Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe
rurale 15%. 3). Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%. 4).
Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 14 ore/dite.
Cilesia e ujit te pishem monitorohet mbi bazen e STAZH 3904-1997 Rregullore higjeno-shendetesore per kontrollin e cilesise se ujit te pishem,projektimin,
ndertimin, shfrytezimin dhe mbikqyrjen e sist te FU. Standarti Shqiptar 15.08.2003 "Kerkesa per sistemet dhe perberesit per ruajtjen e ujit". St.Sh
8.05.2003 "Kerkesat per sistemet jashte ndertesave dhe per komponentet e tyre"; 773 2003 "Kerkesa te pergjithshme per komponente qe perdoren ne
tubacionet e shkarkimit te drenazhimit dhe kolektoret qe jane ne presion; 752-1/2/3/4/5/6/7. 2003 "Sistemet e kullimit dhe te ujrave te zeza jashte
ndertesave"; 476.2003 "Kerkesa te pergjithshme per komponente e perdorur ne rrjetin e zbrazjes, te drenazhimit dhe spastrimit per sistemet ne rrjedhje te
lire". Udhezimi i MTI nr.837, date 10.02.2017 "Per miratimin e metodologjise per kriteret dhe procedurat per shperndarjen dhe perdorimin e subvencioneve
shteterore per ofruesit e sherbimeve ne sektorin e ujesjelles kanalizimeve".
Shpenzime jashtë projekteve
Shpenzime
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 1,059,000.0
mijëra lekë 1,059,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04208
Produkti B
Viti Aktual
2017
20701
mijëra lekë 158,824.0
mijëra lekë 7.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04049
Produkti C
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 102,195.0
mijëra lekë 102,195.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04057 2017 Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik i Tiranes( AT per NUK, per nderhyrje ne rrjetin uk
2017 Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranes (f.II), impjanti i trajtimit te ujrave te ndotura
Impiant i pastrimit te ujrave te ndotura
PërshkrimiImpiant i pastrimit te ujrave te ndotura
Objektivat
0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura
deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 133,978.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 133,978.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 31.1 -100 0
Shpenzime për njësi 31.1 -100 0
(2017) Furnizimi me uje i qytetit te Kukesit dhe 14 fshatrave faza II
Linje transmetimi dhe linje dergimi
PërshkrimiLinje transmetimi dhe linje dergimi,21 Ujematesa te medhenj,1 Ndertim klorifikatori dhe 20 puseta kontrolli
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
2531 0 0
Totali i Shpenzimeve 11,354.0 8,706.0 0.0
Shpenzime për njësi 4.49 8,706.0 0.0
Sasia -87.8 -100 0
Totali i Shpenzimeve -92.9 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -41.5 193971.6 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia leke
2018 2019 2020
0 1 0
Totali i Shpenzimeve 1,062,780.0 1,300,000.0 1,340,000.0
Shpenzime për njësi 1,062,780.0 1,300,000.0 1,340,000.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0.4 22.3 3.1
Shpenzime për njësi 0.4 22.3 3.1
Produkti D
Viti Aktual
2017
50
mijëra lekë 95,000.0
mijëra lekë 1,900.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04062
Produkti E
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 270,000.0
mijëra lekë 270,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04368
Produkti F
Viti Aktual
2017
1000
mijëra lekë 165,000.0
mijëra lekë 165.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05335
Produkti G
2017 Ndertim i sistemit te ri te KUZ per qytetet Vlore, Ksamil, Kavaje, Shengjin IPA 2009
Ndertim rrjet kanalizimesh
Përshkrimi Ndertim i rrjetit te kanalizimeve ne keto qytete
2017 Furnizimi me uje dhe mbrojtja mjedisore e liqenit te Shkodres
Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit
Përshkrimi Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit dhe mbrojtje mjedisore
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
2017 Furnizimi me uje dhe saniteti ne Orikum
Impiant i trajtimit te ujrave te perdorura
Përshkrimi Ndertim i impianti te trajtimit te ujrave te perdorura
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cop
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rehabilitim rrjeti ujesjellesi, sherbime inxhinjerike, studime vizibiliteti
PërshkrimiRehabilitim i rrjetit te ujesjellesit, sherbime inxhinjerike dhe realizim i tenderit te konsulences
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
50 50 12
Totali i Shpenzimeve 350,000.0 838,107.0 191,729.0
Shpenzime për njësi 7,000.0 16,762.14 15,977.42
Sasia 0 0 -76
Totali i Shpenzimeve 268.4 139.5 -77.1
Shpenzime për njësi 268.4 139.5 -4.7
Viti Aktual
2017
1000
mijëra lekë 344,000.0
mijëra lekë 344.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05022
Produkti H
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 46,000.0
mijëra lekë 46,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04081
Produkti I
Viti Aktual
2017
5
mijëra lekë 120,000.0
mijëra lekë 24,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04070
Produkti J
2017 Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe
Konsulence
Përshkrimi Hartim dhe pergatitje dokumentacioni
Objektivat
0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura
deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 40%.
2017 Mbrojtja mjedisore e liqenit te Ohrit, Kanalizimet e ujrave te zeza Pogradec (Faza III)
Konsulence
Përshkrimi Konsulence per mbrojtjen mjedisore dhe KUZ
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
2017 Perfundimi i sistemit KUZ dhe ITUP ne zonen turistike Velipoje IPA 2011
Impiant (shtese impianti)
Përshkrimi KUZ dhe ITUP
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 30,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 30,000.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -91.3 -100 0
Shpenzime për njësi 8620.9 -100 0
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 100,000.0
mijëra lekë 8,333.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04070
Produkti K
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 250,000.0
mijëra lekë 250,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04070
Produkti L
Viti Aktual
2017
12900
mijëra lekë 250,000.0
mijëra lekë 19.38
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05024 2017 Perfundimi i sistemit KUZ dhe ITUP ne Vlore IPA 2012
2017 Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe
Rrjet kanalizimesh
Përshkrimi Ndertim rrjet kanalizimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
12900 12900 12900
Totali i Shpenzimeve 668,000.0 1,085,000.0 1,844,072.0
Shpenzime për njësi 51.78 84.11 142.95
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 167.2 62.4 70
Shpenzime për njësi 167.2 62.4 70
2017 Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe
Ndertim impianti
Përshkrimi Ndertim ITUZ
Objektivat
0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura
deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Produkti M
Viti Aktual
2017
20000
mijëra lekë 50,000.0
mijëra lekë 2.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05024
Produkti N
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 134,000.0
mijëra lekë 134,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04082
Produkti O
Viti Aktual
2017
750
mijëra lekë 240,000.0
mijëra lekë 320.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
2017 Programi i Infrastrukturës Bashkiake I per qytetin Fier Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe
Vendosje matesash
Përshkrimi Vendosje matesash
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cop
2018 2019 2020
750 0 0
Totali i Shpenzimeve 50,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 66.67 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -79.2 -100 0
Shpenzime për njësi -79.2 -100 0
2017 Perfundimi i sistemit KUZ dhe ITUP ne Vlore IPA 2012
Impiant
Përshkrimi Zgjerim impianti
Objektivat
0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura
deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 300,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 300,000.0 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 123.9 -100 0
Shpenzime për njësi 123.9 -100 0
Kanalizime te ujrave te zeza
Përshkrimi Ndertim i kanalizimeve te ujrave te zeza
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 04082
Produkti P
Viti Aktual
2017
2000
mijëra lekë 1,721,200.0
mijëra lekë 860.6
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04082
Produkti Q
Viti Aktual
2017
34500
mijëra lekë 350,000.0
mijëra lekë 10.14
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04082
Produkti R
2017 Programi i Infrastrukturës Bashkiake I per qytetin Fier Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe
Konsulence
Përshkrimi Konsulence
Objektivat
2017 Programi i Infrastrukturës Bashkiake I per qytetin Fier Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe
Infrastrukture ne rrjetin e ujesjellesit
PërshkrimiInfrastrukture e re ne rrjetin e ujesjellesit
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
2017 Programi i Infrastrukturës Bashkiake I per qytetin Fier Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe
Infrastrukture ne rrjetin kanalizimeve
PërshkrimiInfrastrukture e re ne rrjetin e kanalizimeve
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
16
mijëra lekë 45,000.0
mijëra lekë 2,812.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04122
Produkti S
Viti Aktual
2017
10
mijëra lekë 145,000.0
mijëra lekë 14,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04122
Produkti T
Viti Aktual
2017
2429
mijëra lekë 802,345.0
mijëra lekë 330.32
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04129
Produkti U
2017 Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durresit
Ndertimi i sistemit te ri te kanalizimeve
PërshkrimiDo te ndertohet nje rrjet i ri kanallizimesh
2017 Programi i infrastruktures Komunale II per qytetet Kamez, Lushnje, Berat/ Kucove, Fier dhe Sarande
Rehabilitim dhe zgjerim rrjeti ujesjellesi
Përshkrimi Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit te ujesjellesit
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
2429 0 0
Totali i Shpenzimeve 65,614.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 27.01 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -91.8 -100 0
Shpenzime për njësi -91.8 -100 0
2017 Programi i infrastruktures Komunale II per qytetet Kamez, Lushnje, Berat/ Kucove, Fier dhe Sarande
Konsulence
Përshkrimi Konsulence
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
12000
mijëra lekë 800,000.0
mijëra lekë 66.67
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04129
Produkti V
Viti Aktual
2017
37600
mijëra lekë 545,000.0
mijëra lekë 14.49
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04526
Produkti W
Viti Aktual
2017
368
mijëra lekë 108,710.0
mijëra lekë 295.41
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
2017 Periferite urbane te Tiranes, komponenti infrastrukturor (shtese kontrate)
Sistemime urbane
Përshkrimi Shtese kontrate per sistemit periferike urbane te Tiranes
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
368 0 0
Totali i Shpenzimeve 87,293.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 237.21 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve -19.7 -100 0
Shpenzime për njësi -19.7 -100 0
2017 Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durresit
Ndertim rrjeti ujesjellesi
Përshkrimi Ndertim linje te re ujesjellesi+matesa
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
37600 37600 37600
Totali i Shpenzimeve 3,500,000.0 1,374,279.0 755,000.0
Shpenzime për njësi 93.09 36.55 20.08
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 542.2 -60.7 -45.1
Shpenzime për njësi 542.2 -60.7 -45.1
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 05127
Produkti X
Viti Aktual
2017
100
mijëra lekë 30,901.0
mijëra lekë 309.01
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04363
Produkti Y
Viti Aktual
2017
1911
mijëra lekë 67,281.0
mijëra lekë 35.21
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05028
Produkti Z
(2017) Ujesjellesi Dritaj-Fanje-Karlavec, Bashkia Perrenjas
Linja e dergimit tubacion 400mm
Përshkrimi Ndertimin e linjes dergimit ,ndertimin e stacionit te pompimit dhe 2 puseve shpimi
(2017) Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, LOTI II (Linjat KUZ Perroi Agait, st.p 1 deri st.p 2
Ndertim kolektori KUZ
PërshkrimiNdertim I rrejtit te KUZ sekondar dhe tercial me tub HDPE me diameter qe varion nga 200-500
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
6801 2306 0
Totali i Shpenzimeve 107,106.0 82,125.0 0.0
Shpenzime për njësi 15.75 35.61 0.0
Sasia 255.9 -66.1 -100
Totali i Shpenzimeve 59.2 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -55.3 126.1 -100
(2017) Ujësjellësi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës
Linja e Ujesjellesi
PërshkrimiLinja e Ujesjellesit Burim - degezim Jorgucat Gorice dhe Linja e Ujesjellesit Degezim Gorice - Jorgucat
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 12,543.0 9,617.0 0.0
Shpenzime për njësi 12,543.0 9,617.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -59.4 -23.3 -100
Shpenzime për njësi 3959.1 -23.3 -100
Viti Aktual
2017
3224
mijëra lekë 28,075.0
mijëra lekë 8.71
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05026
Produkti AA
Viti Aktual
2017
142
mijëra lekë 5,820.0
mijëra lekë 40.99
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04260
Produkti AB
Viti Aktual
2017
3068
mijëra lekë 243,836.0
mijëra lekë 79.48
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e ÿermes, Loti I dhe Loti II
Linje ujesjellesi
Përshkrimi Linja e Ujesjellesit nga ura e Rrogozhines, Piketa 416- pus nderprerje Kavaje ,Linja Pus nderprerje - Kavaje deri Depo Kavaje +
8 puse-Pus nderprerje Kavaje ana ndertimore dhe teknologjike
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
330 0 0
Totali i Shpenzimeve 441.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 1.34 0.0 0.0
Sasia -89.2 -100 0
Totali i Shpenzimeve -99.8 -100 0
Shpenzime për njësi -98.3 -100 0
(2017) Ndertim KUZ dhe KUB Cerrik, Bashkia Cerrrik
KUZ dhe KUB me diameter nga 600-1000
PërshkrimiNdertim kolektori KUZ dhe KUB me diameter nga 600-1000 + Ndertim 16 pusetash
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
490 0 0
Totali i Shpenzimeve 6,638.0 5,089.0 0.0
Shpenzime për njësi 13.55 5,089.0 0.0
Sasia 245.1 -100 0
Totali i Shpenzimeve 14.1 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -66.9 37465.7 -100
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
3502 3274 0
Totali i Shpenzimeve 19,763.0 15,153.0 0.0
Shpenzime për njësi 5.64 4.63 0.0
Sasia 8.6 -6.5 -100
Totali i Shpenzimeve -29.6 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -35.2 -18 -100
Projekti 04697
Produkti AC
Viti Aktual
2017
209
mijëra lekë 3,352.0
mijëra lekë 16.04
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04261
Produkti AD
Viti Aktual
2017
5858
mijëra lekë 386,473.0
mijëra lekë 65.97
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05029
Produkti AE
2017 Projekti COMM.98-Front/AID98/001/00Furnizim paisje sh.a.U-K(shlyerje kredie)
Kosto Lokale
PërshkrimiFinancim nga buxheti shtetit per Koston Lokale
(2017) Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e ÿermes Loti III; (Linjat e ujesjellesit nga piketa nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres)
Linja e Ujesjellesit nga pus nderprerje Kavaje -depon e re Arapaj,
Përshkrimi Linja e Ujesjellesit nga pus nderprerje Kavaje -depon e re Arapaj,Depo e re 4000 m3 Arapaj ( Ana ndertimore dhe Teknologjike)
1 cope ,+Puseta 42 cope
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
150 205 0
Totali i Shpenzimeve 70,559.0 54,423.0 0.0
Shpenzime për njësi 470.39 265.48 0.0
Sasia -97.4 36.7 -100
Totali i Shpenzimeve -81.7 -22.9 -100
Shpenzime për njësi 613 -43.6 -100
(2017) Ujësjellësi i fshatit ÿepan, Komuna ÿepan, Bashkia Skrapar (shtese punimesh)
Linje ujesjellesi
PërshkrimiNdertim ujesjellesi dhe rakordari PE-100 +Ndertim 6 Pusetash
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
40
mijëra lekë 3,844.0
mijëra lekë 96.1
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05030
Produkti AF
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 49,587.0
mijëra lekë 4,132.25
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05023
Produkti AG
Viti Aktual
2017
14769
mijëra lekë 40,815.0
mijëra lekë 2.76
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Rikonstruksion i sistemit te furnizimit me uje, Konispol
linje ujesjellesi (dergimi dhe shperndarje)
Përshkrimi Ndertimi i linjes se dergimit me tub PE nga stacioni i Ciflikut deri tek rezervuari dhe Ndertim rrjeti i shperndarjes me tub PE-100
me d=25 deri d=140 mm
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
14600 24537 0
Totali i Shpenzimeve 36,425.0 27,929.0 0.0
Shpenzime për njësi 2.49 1.14 0.0
Sasia -1.1 68.1 -100
Totali i Shpenzimeve -10.8 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -9.7 -54.4 -100
2017 TVSH per "Ndertim i sistemit te kuz ne zonen turistike Durres, IPA, Loti 2
TVSH
Përshkrimi TVSH e prapambetur
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 0 40
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 5,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 125.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 05336
Produkti AH
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 4,000.0
mijëra lekë 333.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05337
Produkti AI
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 1,119.0
mijëra lekë 93.25
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05097
Produkti AJ
2017 Infrastruktura bashkiake V
Infrastrukture ne ujesjelles
PërshkrimiInfrastrukture e re per rrjet te ri ujesjellesi
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
2017 Linja e dergimit te KUZ per qytetet Lezhe dhe Shengjin, IPA 2007 loti 3
TVSH
Përshkrimi TVSH
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
2017 Masterplani kombetar
Kosto Lokale
PërshkrimiKosto Lokale e prapambetur
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
5000
mijëra lekë 55,000.0
mijëra lekë 11.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04696
Produkti AK
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 63,991.0
mijëra lekë 63,991.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05031
Produkti AL
Viti Aktual
2017
9
mijëra lekë 32,130.0
mijëra lekë 3,570.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04073
Produkti AM
2017 Kanalizimet e ujrave te perdorura ne qytetin Bilisht, financim i qeverise Austriake
TVSH
PërshkrimiTVSH e prapambetur
(2017) Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e ÿermes, Loti I, (Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i stacionit qendror dhe ndertimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujesjellesit pusshpime-stacion qendror, linja e u
Linje ujesjellesi
Përshkrimi Furnizimi me ujë i plazheve Durrës - Kavajë nga pusshpimet e ÿermës
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Ndërtim i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalëzit, Durrës.
Impjant trajtimi te ujrave te zeza (WWTP) dhe kuz
Përshkrimi Ndertim WWTP ( faza e I+ II),Ndertim kolektori me diameter 400-630 mm,Ndertim stacione pompimi,Ndertim godine
transformatori dhe Ndertim Puseta plastike
Objektivat
0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura
deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
227 799 1
Totali i Shpenzimeve 383,251.0 281,293.0 1,006,572.0
Shpenzime për njësi 1,688.33 352.06 1,006,572.0
Sasia 22600 252 -99.9
Totali i Shpenzimeve 498.9 -26.6 257.8
Shpenzime për njësi -97.4 -79.1 285812.2
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
5000 5000 5000
Totali i Shpenzimeve 250,000.0 250,000.0 426,036.0
Shpenzime për njësi 50.0 50.0 85.21
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 354.5 0 70.4
Shpenzime për njësi 354.5 0 70.4
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 9,917.0
mijëra lekë 826.42
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04534
Produkti AN
Viti Aktual
2017
325
mijëra lekë 18,265.0
mijëra lekë 56.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04694
Produkti AO
Viti Aktual
2017
19718
mijëra lekë 617.0
mijëra lekë 0.03
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05019 (2017) Ndertim i kanalizimit te ujrave te bardha dhe te zeza, dalja shinat e trenit-Lumi Kir
(2017) Rikonstruksion ujësjellësi i qytetit Librazhd, Bashkia Librazhd
Linja kryesore e ujesjellesit e rikonstruktuar
Përshkrimi Linja kryesore e ujesjellesit, 33 cope puseta ajrimi dhe shkarkimi,pus shuarje dhe kaptazh ,
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Ndertim i rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave te Komunes Fratar
Rrjetit shperndares
PërshkrimiNdërtimin e i rrjetit shperndares + ndertim 151 puseta kontrolli
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Produkti AP
Viti Aktual
2017
185
mijëra lekë 3,649.0
mijëra lekë 19.72
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05020
Produkti AQ
Viti Aktual
2017
7181
mijëra lekë 14,302.0
mijëra lekë 1.99
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05018
Produkti AR
Viti Aktual
2017
13238
mijëra lekë 759.0
mijëra lekë 0.06
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05014 (2017) Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit te Lalzit Durres
(2017) Furnizimi me uje te pijshem i disa fshatrave, Komuna Gjorice dhe Komuna Ostren
Linja kryesore e transmetimit
Përshkrimi Linja kryesore e transmetimit depo me tubacion PE 80 me diameter 0 160 mm Pn 10 atm +linje dergimi me tubacion PE(80 -
10) me 0 (50-200) mm Pn 10-20 atm
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Ndertim ujesjellesi ne fshatrat Corrush dhe Anbreg (shtese kontrate)
Linja kryesore ujesjellesi
Përshkrimi Ndërtimin e linjës kryesore të trasmetimit me tubacion çeliku të hidroizoluar me ¿ 159 mm , Pn 45 atm + rrjet shpërndarës me
tubacion PE 100 me ¿ ( 50 -110 ) + riparim te 2 depove ekzistuese
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Kanali drejtkëndësh i mbyllur me mure beton/arme
Përshkrimi Ndërtimin e një kanali drejtkëndësh të mbyllur me mure beton/arme me përmasa ( 300 x 130 ) cm t=20 cm C 20/25 m
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Produkti AS
Viti Aktual
2017
2626
mijëra lekë 91,000.0
mijëra lekë 34.65
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04706
Produkti AT
Viti Aktual
2017
2957
mijëra lekë 587.0
mijëra lekë 0.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04525
Produkti AU
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 270,076.0
mijëra lekë 67,519.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
2017 Programi i infrastruktures bashkiake III dhe IV
Konsulence dhe ndertim rrjeti ujesjellesi
Përshkrimi Ndertim i rrjetit te ri te ujesjellesit dhe konsulence
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
4 4 4
Totali i Shpenzimeve 386,915.0 2,952,614.0 3,283,163.0
Shpenzime për njësi 96,728.75 738,153.5 820,790.75
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 43.3 663.1 11.2
Shpenzime për njësi 43.3 663.1 11.2
(2017) Rikonstruksion i ujesjellesit te fshatit Roshnik & Vojnik, Komuna Roshnik, Berat
Tuba te brinjezuar HDPE
PërshkrimiFurnizimi Vendosje tuba te brinjezuar HDPE SN8 nga 0315-800 mm dhe F.V tubo PVC te brinjezuar 0 200 +Puseta kontrolli
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Linje ujesjellesi
PërshkrimiLinje transmetimi dhe linje dergimi, ndertim rezervuari 1500 m3 puseta ajrimi dhe shkarkimi
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
375 5397 0
Totali i Shpenzimeve 71,521.0 64,510.0 0.0
Shpenzime për njësi 190.72 11.95 0.0
Sasia -85.7 1339.2 -100
Totali i Shpenzimeve -21.4 -9.8 -100
Shpenzime për njësi 450.4 -93.7 -100
Projekti 04698
Produkti AV
Viti Aktual
2017
5716
mijëra lekë 110,750.0
mijëra lekë 19.38
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04705
Produkti AX
Viti Aktual
2017
18231
mijëra lekë 30,300.0
mijëra lekë 1.66
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04703
Produkti AY
(2017) Ndertim KUZ i fshatit Kute, Komuna Kute
Tuba te brinjezuar
PërshkrimiF.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 nga 0315-800 mm dhe F.V tubo PVC te brinjezuar 0 200 + ndertim 20 puseta kontrolli
(2017) Ndërtim ujësjellësi Troshan, Komuna Blinisht
Linje ujesjellesi
Përshkrimi Linja e furnizimit kaptazh + depo dhe Rrjeti shperndares i ujesjellesit, ndertim kaptazhi + ndertim depo dhe dhome klorinimi
cop 4,+Pusetë shpërndarje dhe kontrolli 113 cope
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
20843 0 0
Totali i Shpenzimeve 11,566.0 8,868.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.55 8,868.0 0.0
Sasia 14.3 -100 0
Totali i Shpenzimeve -61.8 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -66.6 1597995.5 -100
(2017) Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem
Linje ujesjellesi
Përshkrimi Ndërtimin i linjes se ujesjellesit te fshatrave te komunes Golem,Ndërtim in pusete kontrolli 119 cope ,1 Stacion pompimi, 2
Depo uji
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
2851 6028 0
Totali i Shpenzimeve 18,444.0 14,142.0 0.0
Shpenzime për njësi 6.47 2.35 0.0
Sasia -50.1 111.4 -100
Totali i Shpenzimeve -83.3 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -66.6 -63.7 -100
Viti Aktual
2017
1618
mijëra lekë 386.0
mijëra lekë 0.24
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04702
Produkti AZ
Viti Aktual
2017
4126
mijëra lekë 73.0
mijëra lekë 0.02
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04707
Produkti BA
Viti Aktual
2017
876
mijëra lekë 8,580.0
mijëra lekë 9.79
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04701
Produkti BB
(2017) Ndërtim ujësjellësi i fshatit Vig, Komuna Macukull
linje dergimi dhe linjeshperndarje
Përshkrimi 1.Ndertim linje dergimi dhe Ndertim i linjes se shperndarjes + Ndertim kaptazhi i ri +Ndertim i depos se re 50 m3 + dhoma e
klorinimit
Objektivat
(2017) Rikonstruksion dhe hapje kanali i ujrave te zeza, Lagjia 2, blloku 1 Maji, Kucove
F.V tubo betoni 0500-1500 mm + ndertim pusetash
Përshkrimi F.V tubo betoni 0500-1500 mm + ndertim pusetash +Puseta shkarkimi dhe kontrolli 9 cope
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Ndërtimi i linjës kryesore Qafë Kash - Kalenjë-Panahor dhe rikonstruksioni i depove ekzistuese të kësaj linje, Komuna Aranitas, Ballsh.
Linje e jashtme ujesjellesi
Përshkrimi Linja e jashtme te ujesjellesit dhe Rikostruksion deposh dhe F.V blerje 9 cope Makineri Paisje
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
11859
mijëra lekë 145.0
mijëra lekë 0.01
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05015
Produkti BC
Viti Aktual
2017
7352
mijëra lekë 51,500.0
mijëra lekë 7.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04700
Produkti BD
Viti Aktual
2017
4545
mijëra lekë 186.0
mijëra lekë 0.04
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Rikonstruksion i ujësjellësit Cërrik faza e III, Bashkia Cërrik
Linja e dergimit +Linja shperndarese e ujesjellesit
Përshkrimi Linja e dergimit e ujesjellsit +Linja shperndarese e ujesjellesit ,Ndertim rezervuari 1000 m3 ,Godina e vendrojes ,Stacioni I
pompimit dhe dhoma e klorinimit + 189 Puset
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Permiresimi i furnizimit me uje i zones se plazhit, Lagja 13, Durres
Linje transmetimi dhe linje dergimi
PërshkrimiNdertim Linje transmetimi,ndertim linje dergimi + ndertim pusetash +Ndertim pusetash 75 cope
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
9493 0 0
Totali i Shpenzimeve 8,888.0 6,815.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.94 6,815.0 0.0
Sasia 29.1 -100 0
Totali i Shpenzimeve -82.7 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -86.6 727789.2 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 04692
Produkti BE
Viti Aktual
2017
90
mijëra lekë 1,329.0
mijëra lekë 14.77
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05016
Produkti BF
Viti Aktual
2017
2668
mijëra lekë 51,400.0
mijëra lekë 19.27
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04673
Produkti BG
Viti Aktual
2017
1046
mijëra lekë 4,854.0
mijëra lekë 4.64
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Furnizimi me ujë i fshatit Jorgucat me pus cpimi
Linja kryesore +rrjet shperndares
Përshkrimi Linja kryesore nga pus-shpimet deri në depon e re, Depo e re,Stacion i ri pompimi dhe 2 pompave zhytëse dhe rrjet
shperndares
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Ndertimi i sistemit te ujrave te zeza ne zonen e ujit te ftohte Vlore
Ndertim kolektori
PërshkrimiNdertim kolektori me diameter nga 250-400 -Ndertim pusetash kontrolli dhe shkarkimi 291 cope + Stacion pompimi 2 cope
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
2606 2583 0
Totali i Shpenzimeve 21,978.0 16,851.0 0.0
Shpenzime për njësi 8.43 6.52 0.0
Sasia -2.3 -0.9 -100
Totali i Shpenzimeve -57.2 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -56.2 -22.6 -100
(2017) Ndërtim i rrjetit të KUZ për fshatin Kashisht, Komuna Frakull Fier,
linjes kuz
Përshkrimi Ndertimi I linjes shperndarese dhe 67 pusetash
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 04679
Produkti BH
Viti Aktual
2017
785
mijëra lekë 8,940.0
mijëra lekë 11.39
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04691
Produkti BI
Viti Aktual
2017
371
mijëra lekë 186.0
mijëra lekë 0.5
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04690
Produkti BJ
Viti Aktual
2017
2772
mijëra lekë 211.0
mijëra lekë 0.08
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04689 (2017) Ndërtim ujësjellësi Shirokë (faza e fundit), lidhja e matesave me konsumatoret
(2017) Ndërtim ujësjellësi të fshatit Romës, Komuna Hekal
Linja e dergimit te ujesjellesit,+Linje shpendarese
Përshkrimi Linja e dergimit te ujesjellesit, Stacion pompimi +gabine elektrike +vendroje + rrethim.linje shperndares ,ndertim pusi dhe
makineri paisje + Depo kryesore 100 m3(vepra e marrjes ) +Rikonstruksion deposh( 4 cope)
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Ndërtim depo uji tip kulle për ujësjellësin Thumanë,Komuna Thumane
Linja e tubit te dergimit +Rrjet shpendares
Përshkrimi Linje dergimi. Ndertim 1 depo 100 m3 dhe rrjet shperndares
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Ndërtim Kolektori i ujrave të zeza, fshati Drashovicë
Ndertimi kolektori dhe pusesh kontrolli
Përshkrimi Ndertimi kolektori 0200 -800 dhe ndertim 93 puseta kontrolli
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Produkti BK
Viti Aktual
2017
826
mijëra lekë 3,746.0
mijëra lekë 4.54
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04686
Produkti BL
Viti Aktual
2017
2575
mijëra lekë 9,582.0
mijëra lekë 3.72
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04675
Produkti BM
Viti Aktual
2017
944
mijëra lekë 148.0
mijëra lekë 0.16
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Kanalizimet e ujrave të zeza tefshatti Maliq
Ndertim kolektori
Përshkrimi Ndertim kolektori dhe ndertim 44 puseta kontrolli
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Ndërtim i linjës së jashtme të ujësjellësit Ballsh(shtese kontrate)
Linjë e dërgimit dhe e shpërndarjes
Përshkrimi Linjë e dërgimit dhe e shpërndarjes,depo 600 m3,pus manovrimi dhe rruge per ne depo
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Rrjetit shpërndarës me tub 032 mm
PërshkrimiNdertim rrjetit shpërndarës dhe ndertim 80 puseta vertikale dhe lidhje me konsumtoret
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 6,468.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 6,468.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 -100
Shpenzime për njësi -100 0 -100
Projekti 04680
Produkti BN
Viti Aktual
2017
823
mijëra lekë 61.0
mijëra lekë 0.07
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04684
Produkti BO
Viti Aktual
2017
2077
mijëra lekë 6,489.0
mijëra lekë 3.12
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05123
Produkti BP
(2017) Punime ne nenstac. elektr. te stac. pomp. Trush dhe ndertimi i rrjetit kryesor te furnizimit me uje te pushuesve ne plazhin Velipoje
Linje ujesjellesi
PërshkrimiPunime ndertimore per linjen e ujesjellesit + Punime hidraulike +Punime elektromekanike + f.v 21 makineri paisje
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
(2017) Rrjeti i jashtëm i ujësjellësit me vetrrjedhje i fshatit Palasë dhe i komplekseve turistike, Bashkia Himarë
Ndertimin e linjes se jashteme te ujesjellesit
PërshkrimiNdertimin e linjes se jashteme te ujesjellesit,depo grumbulluese, pus shuarje, 3 kaptazhe
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Rikonstruksion magjistrali i ujësjellësit të qytetit Patos
Ndertim linje ujesjellesi te jashtem
PërshkrimiNdertim linje ujesjellesi ,ndertim I dhomes se klorinimit dhe 1 pus shpimi
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
1086
mijëra lekë 25,340.0
mijëra lekë 23.33
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05340
Produkti BQ
Viti Aktual
2017
2430
mijëra lekë 14,945.0
mijëra lekë 6.15
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05341
Produkti BR
Viti Aktual
2017
828
mijëra lekë 61,236.0
mijëra lekë 73.96
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05342 (2017) Ndertim i rrjetit te shperndarjes se ujit te pijshem dhe restaurimit te depove egzistuese ne bashkine Fushe Arrez
(2017)"Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I dhe Loti II"
Magjistrali kryesor dhe rrjet i brendshem te ujesjellesit
Përshkrimi Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
1686 1586 0
Totali i Shpenzimeve 36,376.0 27,892.0 0.0
Shpenzime për njësi 21.58 17.59 0.0
Sasia 103.6 -5.9 -100
Totali i Shpenzimeve -40.6 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -70.8 -18.5 -100
(2017) Furnizimi me uje i fshatit Gradec
tuba ujesjellsi
Përshkrimi F.V tuba ujesjellsi
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
1076 0 0
Totali i Shpenzimeve 8,418.0 6,454.0 0.0
Shpenzime për njësi 7.82 6,454.0 0.0
Sasia -0.9 -100 0
Totali i Shpenzimeve -66.8 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -66.5 82395.9 -100
Produkti BS
Viti Aktual
2017
237
mijëra lekë 20,781.0
mijëra lekë 87.68
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05146
Produkti BT
Viti Aktual
2017
636
mijëra lekë 16,518.0
mijëra lekë 25.97
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05343
Produkti BU
(2017) Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjën kryesore të ujësjellësit Kërpicë - Gramsh , nga rrëshqitjet masive të tokës në fshatrat Kërpicë , Sotirë, Shëmrizë
Linje ujesjellesi
PërshkrimiLinje ujesjellesi
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
(2017) Shtese uji per qytetin Bajram Curri
Linje e dergimit
Përshkrimi1. Kaptazh, vepra e marrjes 2. Linje e dergimit deri tek burimi egzistues
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
1579 980 0
Totali i Shpenzimeve 22,083.0 16,932.0 0.0
Shpenzime për njësi 13.99 17.28 0.0
Sasia 148.3 -37.9 -100
Totali i Shpenzimeve 33.7 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -46.2 23.5 -100
Linje ujesjellesi
Përshkrimi Linje ujesjellesi per rrjetin shperndares
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
1497 1215 0
Totali i Shpenzimeve 18,469.0 14,161.0 0.0
Shpenzime për njësi 12.34 11.66 0.0
Sasia 531.6 -18.8 -100
Totali i Shpenzimeve -11.1 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -85.9 -5.5 -100
Viti Aktual
2017
127
mijëra lekë 10,766.0
mijëra lekë 84.77
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04681
Produkti BV
Viti Aktual
2017
2396
mijëra lekë 2,877.0
mijëra lekë 1.2
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05122
Produkti BW
Viti Aktual
2017
8447
mijëra lekë 40,620.0
mijëra lekë 4.81
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesht,Librazhd Katund, Librazhd Qender (faza e dyte)
Linje ujesjellesi
Përshkrimi LINJA E DERGIMIT D=110mm PER NE DEPON E FSHATRAVE DOREZ, V=275m³+ PUNIME RRUGE+ Ndertim 2 deposh 275
m3 dhe rrethim
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
13489 22723 0
Totali i Shpenzimeve 67,470.0 34,998.0 0.0
Shpenzime për njësi 5.0 1.54 0.0
Sasia 59.7 68.5 -100
Totali i Shpenzimeve 66.1 -48.1 -100
Shpenzime për njësi 4 -69.2 -100
(2017) Rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Melgushe, Faza II, Komuna Bushat (shtese kontrate)
Linje shperndarese
Përshkrimi Ndertim linje shperndarese,Rehabilitim i rrugeve te demtuarangahapja e kanaleve te ujesjellesit 3. Rakorderi hidrauliket
endryshme
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
9592 0 0
Totali i Shpenzimeve 3,822.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.4 0.0 0.0
Sasia 300.3 -100 0
Totali i Shpenzimeve 32.8 -100 0
Shpenzime për njësi -66.8 -100 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Projekti 05344
Produkti BX
Viti Aktual
2017
2769
mijëra lekë 20,275.0
mijëra lekë 7.32
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05345
Produkti BY
Viti Aktual
2017
3811
mijëra lekë 20,455.0
mijëra lekë 5.37
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05136
Produkti BZ
(2017) Furnizimi me uje i disa fshatrave Shupenze dhe rrjetit shperndares Faza e II
Rrjeti shperndares
Përshkrimi rrjeti shperndares fshati Shupenze,fshati Boceve, fshati Homesh ,Kovashice me tub PE me diameter nga 125 deri 20 mm me
gjatesi 3900 ml,7800 ml,10600 ml,2990
(2017) Ndertim ujesjellesi I fshatit Drashovice
linje ujesjellesi
PërshkrimiLinja e furnizimit Stacion Pompimi ¿ depo 200 m3 84.7 ton Linje e brendshme e ujesjellesit 15.214 ml
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
8476 0 0
Totali i Shpenzimeve 15,135.0 11,605.0 0.0
Shpenzime për njësi 1.79 11,605.0 0.0
Sasia 122.4 -100 0
Totali i Shpenzimeve -26 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -66.7 649810.7 -100
(2017)Rikonstruksion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selenices
Rrjet kuz dhe kub te rikonstruktuara
Përshkrimi KUZ I 13,840 ml te rikonstruktura se bashku me KUB i qytetit Selenic
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
5572 5499 0
Totali i Shpenzimeve 27,049.0 20,740.0 0.0
Shpenzime për njësi 4.85 3.77 0.0
Sasia 101.2 -1.3 -100
Totali i Shpenzimeve 33.4 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -33.7 -22.3 -100
Viti Aktual
2017
5768
mijëra lekë 19,160.0
mijëra lekë 3.32
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05346
Produkti CA
Viti Aktual
2017
602
mijëra lekë 2,095.0
mijëra lekë 3.48
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05347
Produkti CB
(2017)Ndertimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat
Linje ujesjellesi
PërshkrimiRrjeti shperndares nga Depo 100m3 ne fshatin Ninat.
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
(2017)Ndertimi i linjes se ujesjellesit (depo - tharese) fshati Mursi
Linja sekondare tub
Përshkrimi Linja sekondare tub PE Dn ¿ Dn 110 mm - 63 mm me gjatesi 2950 ml
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
2348 0 0
Totali i Shpenzimeve 2,718.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 1.16 0.0 0.0
Sasia 290 -100 0
Totali i Shpenzimeve 29.7 -100 0
Shpenzime për njësi -66.7 -100 0
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
11000 8522 0
Totali i Shpenzimeve 25,938.0 19,889.0 0.0
Shpenzime për njësi 2.36 2.33 0.0
Sasia 90.7 -22.5 -100
Totali i Shpenzimeve 35.4 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -29 -1 -100
Viti Aktual
2017
1895
mijëra lekë 5,722.0
mijëra lekë 3.02
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05348
Produkti CC
Viti Aktual
2017
100
mijëra lekë 100.0
mijëra lekë 1.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05349
Produkti CD
Viti Aktual
2017
36
mijëra lekë 946.0
mijëra lekë 26.28
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05351
Produkti CE
(2017)Ndertim linje ujesjellesi lagjia Parku,Qytet Gramsh
Linje ujesjellesi
Përshkrimi Ndertim linje ujesjellesi dhe F.V tuba ujesjellsi 2.650
(2017) Shtesë burimi në ujësjellësin rajonal Skënderbegas
linje ujesjellesi
Përshkrimi Ky projekt parashikon ndërtimin e kaptazhit nr 1.2.3 dhe të linjës kryesore nga burimet e Shkuriqit deri tek puseta gura e Ermenjit
me tubacion PE 100, ¿ ( 32 ¿ 50 ) mm me një gjatësi rreth 2500 ml
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Rehabilitimi i ujësjellësit zona D, linja kryesore+depo uji, qyteti Bulqizë
Pagesa te prapambetura
Përshkrimi Pagesa te prapambetura
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia leke
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
7520 0 0
Totali i Shpenzimeve 7,535.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 1.0 0.0 0.0
Sasia 296.8 -100 0
Totali i Shpenzimeve 31.7 -100 0
Shpenzime për njësi -66.8 -100 0
Viti Aktual
2017
478
mijëra lekë 1,916.0
mijëra lekë 4.01
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05149
Produkti CF
Viti Aktual
2017
4587
mijëra lekë 110,159.0
mijëra lekë 24.02
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05144
Produkti CG
Viti Aktual
2017
1669
mijëra lekë 5,354.0
mijëra lekë 3.21
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Ndërtim ujësjellsi i fshatit Peladhi
Linje dergimi
Përshkrimi Linje dergimi nga kaptazhi deri ne depo me tub PE-100 d= 63 mm me gjatesi 2100 ml Ndertim rrjet shperndares me PE-100 me
d= 50-70 mm me gjatesi 6240 ml
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
6671 0 0
Totali i Shpenzimeve 7,247.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 1.09 0.0 0.0
Sasia 299.7 -100 0
Totali i Shpenzimeve 35.4 -100 0
Shpenzime për njësi -66.1 -100 0
(2017) Rehabilitimi i rrjetit t ujesjellesit te qytetit Permet
Rrjet i brendeshem i ujesjellesit i rehabilituar
PërshkrimiFV vendosje tubi PE 100 dn150-20 mm me gjatesi 25000 ml
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
4248 2000 14165
Totali i Shpenzimeve 164,772.0 126,342.0 335,918.0
Shpenzime për njësi 38.79 63.17 23.71
Sasia -7.4 -52.9 608.3
Totali i Shpenzimeve 49.6 -23.3 165.9
Shpenzime për njësi 61.5 62.9 -62.5
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
2172 0 0
Totali i Shpenzimeve 2,873.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 1.32 0.0 0.0
Sasia 354.4 -100 0
Totali i Shpenzimeve 49.9 -100 0
Shpenzime për njësi -67 -100 0
Projekti 05350
Produkti CH
Viti Aktual
2017
172
mijëra lekë 10,200.0
mijëra lekë 59.3
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05352
Produkti CI
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 30,183.0
mijëra lekë 30,183.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05130
Produkti CJ
(2017) Masa inxhinjerike për mbrojtjen e linjës së ujësjellësit në fshatin Bençë - Tepelenë
Punime per muret betoni,shkarja 4,5,6
PërshkrimiNdertim mure me gabion dhe mure betoni
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
(2017)Impinati i Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare
Impianti i tratimit te ujrave te ndotura
Përshkrimi Impianti i tratimit te ujrave te ndotura qe do te trajtoje ujrat e ndotura te zonen turistike
Objektivat
0) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura
deri ne 30% 1) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 32% 2) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 33%. 3) Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura
deri ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
1 1 0
Totali i Shpenzimeve 40,925.0 31,379.0 0.0
Shpenzime për njësi 40,925.0 31,379.0 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 35.6 -23.3 -100
Shpenzime për njësi 35.6 -23.3 -100
(2017) Ndertimi i pusit dhe linja e dergimit deri ne puseten e manovrimit per ujesjellsin Selenice
linje ujesjellesi
PërshkrimiPunime per linjen e jashteme te ujesjellesit me tub PE-100 d=315 mml
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Viti Aktual
2017
269
mijëra lekë 10,200.0
mijëra lekë 37.92
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05353
Produkti CK
Viti Aktual
2017
1126
mijëra lekë 20,129.0
mijëra lekë 17.88
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05354
Produkti CL
Viti Aktual
2017
247
mijëra lekë 5,071.0
mijëra lekë 20.53
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Furnizimi me uje i qytetit te Pukes rrjeti i jashtem dhe i brendshem (punime shtese)
linje ujesjellesi
Përshkrimi linje ujesjellesi
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017)Ndertimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster
Linje e jashtme te ujesjellesit
Përshkrimi Ndertimi dhe FV tub celiku dn 250 mm 7000 kg-41.7 kg/ml=168 ml FV tub celiku dn 193,7 mm 60209 kg,= 20.8kg.ml=2895 FV
tub PE100 dn 225 mm me gjatesi 2432 ml per zonen e Mallakestres
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
1683 2686 0
Totali i Shpenzimeve 26,473.0 20,299.0 0.0
Shpenzime për njësi 15.73 7.56 0.0
Sasia 49.5 59.6 -100
Totali i Shpenzimeve 31.5 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -12 -52 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia m3
2018 2019 2020
383 0 0
Totali i Shpenzimeve 4,814.0 3,691.0 0.0
Shpenzime për njësi 12.57 3,691.0 0.0
Sasia 42.4 -100 0
Totali i Shpenzimeve -52.8 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -66.9 29265.5 -100
Projekti 05208
Produkti CM
Viti Aktual
2017
704
mijëra lekë 20,145.0
mijëra lekë 28.62
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04820
Produkti CN
Viti Aktual
2017
12
mijëra lekë 3,155.0
mijëra lekë 262.92
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05132
Produkti CO
(2017) Furnizim Makineri - Pajisje per Ndermarrjen SH.A,Vlore
Furnizim makineri paisje teknollogjike e laboratorike
Përshkrimi Furnizim makineri paisje teknollogjike e laboratorike
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
(2017) Permiresimi i furnizimit me ujei zones se plazhit Lagja 13 Durres(shtese kontrate)
Matesa te ujesjellesit
PërshkrimiPuseta tip 1 1 cope 2. Pusete shperndarese shtese me 14 dalje 1 cope 3. Vendosje matsash dn 100 pn 10 10 cope
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 9,262.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 9,262.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve 193.6 -100 0
Shpenzime për njësi 3422.8 -100 0
(2017) KUZ Lagja Bylis, Qyteti Ballsh
rrjet kanalizimi
PërshkrimiF.v tubo HDPE me DN/OD ( 315 ¿ 800 ) mm me gjatesi totale rreth 3571 ml
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
1084 1783 0
Totali i Shpenzimeve 27,256.0 20,899.0 0.0
Shpenzime për njësi 25.14 11.72 0.0
Sasia 54 64.5 -100
Totali i Shpenzimeve 35.3 -23.3 -100
Shpenzime për njësi -12.1 -53.4 -100
Viti Aktual
2017
29
mijëra lekë 32,381.0
mijëra lekë 1,116.59
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05152
Produkti CP
Viti Aktual
2017
2200
mijëra lekë 9,700.0
mijëra lekë 4.41
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05121
Produkti CQ
Viti Aktual
2017
3433
mijëra lekë 20,740.0
mijëra lekë 6.04
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05355
Produkti CR
(2017) Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni pompave Poshnje
Linja furnizmit ( f.v Tubo e rakorderi PE 100 DN 315 mm t= 25.4 mm PN 16
PërshkrimiLinja furnizmit ( f.v Tubo e rakorderi PE 100 DN 315 mm t= 25.4 mm PN 16
(2017) Rikonstruksion i ujesjellesit te fshatit Krumë dhe Zarisht
Linje dergimi
PërshkrimiLinje shperndarjes ne fshatin Krume,15,475 ml. Linje shperndarjes ne fshatinZarisht,11,281
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
3443 9880 0
Totali i Shpenzimeve 27,096.0 20,776.0 0.0
Shpenzime për njësi 7.87 2.1 0.0
Sasia 0.3 187 -100
Totali i Shpenzimeve 30.6 -23.3 -100
Shpenzime për njësi 30.3 -73.3 -100
(2017) Ujesjellesi i fshatit Shalës,lagjet Blate "Kurtalli" dhe Blate " Xhikallare" Komuna Shales, Elbasan ( shtese kontrate )
Tub. PE-100 ujesjellesi
Përshkrimi FV tub PE-100 me diameter nga 63 deri ne 180 mm
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
27 83 0
Totali i Shpenzimeve 41,696.0 31,971.0 0.0
Shpenzime për njësi 1,544.3 385.19 0.0
Sasia -6.9 207.4 -100
Totali i Shpenzimeve 28.8 -23.3 -100
Shpenzime për njësi 38.3 -75.1 -100
Viti Aktual
2017
512
mijëra lekë 13,256.0
mijëra lekë 25.89
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04047
Produkti CS
Viti Aktual
2017
4
mijëra lekë 46,813.0
mijëra lekë 11,703.25
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04048
Produkti CT
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 4,000.0
mijëra lekë 4,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Oponence Teknike
oponence teknike
Përshkrimioponence teknike
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
0 0 3
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 5,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 1,666.67
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017) Studim Projektim dhe oponence teknike
Studim projektim
Përshkrimi Studim projektim
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
7 1 3
Totali i Shpenzimeve 53,163.0 52,118.0 46,265.0
Shpenzime për njësi 7,594.71 52,118.0 15,421.67
Sasia 75 -85.7 200
Totali i Shpenzimeve 13.6 -2 -11.2
Shpenzime për njësi -35.1 586.2 -70.4
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
788 1250 0
Totali i Shpenzimeve 29,036.0 22,264.0 0.0
Shpenzime për njësi 36.85 17.81 0.0
Sasia 53.9 58.6 -100
Totali i Shpenzimeve 119 -23.3 -100
Shpenzime për njësi 42.3 -51.7 -100
Projekti 04490
Produkti CU
Viti Aktual
2017
10000
mijëra lekë 10,000.0
mijëra lekë 1.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04489
Produkti CV
Viti Aktual
2017
5000
mijëra lekë 5,000.0
mijëra lekë 1.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04029
Produkti CW
(2017) Trajtimi i vepres H/C Banje
Trajtimi vepres
Përshkrimi Trajtimi vepres
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
(2017) Leje infrastrukturore per objektet buxhetore
Leje infrastrukturore
PërshkrimiLeje infrastrukturore
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia leke
2018 2019 2020
5 10000 0
Totali i Shpenzimeve 3,000.0 3,000.0 10,000.0
Shpenzime për njësi 600.0 0.3 10,000.0
Sasia -99.9 199900 -100
Totali i Shpenzimeve -40 0 233.3
Shpenzime për njësi 59900 -100 3333233.3
(2017) Shpronesime per objektet buxhetore
Shpronesime per objektet buxhetore
PërshkrimiShpronesime per objektet buxhetore
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia leke
2018 2019 2020
10 10500 0
Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 15,500.0
Shpenzime për njësi 1,000.0 0.95 15,500.0
Sasia -99.9 104900 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 55
Shpenzime për njësi 99900 -99.9 1627400
Viti Aktual
2017
500
mijëra lekë 500.0
mijëra lekë 1.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05356
Produkti CX
Viti Aktual
2017
6874
mijëra lekë 74,575.0
mijëra lekë 10.85
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05357
Produkti CY
Viti Aktual
2017
2983
mijëra lekë 100,000.0
mijëra lekë 33.52
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017)Rikostruksion i ujësjellësit të lagjes 28 Nëntori dhe Skënderbeu në qytetin e Elbasanit
Linje ujesjellesi
Përshkrimilinje ujesjellesi
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
1522 3475 6499
Totali i Shpenzimeve 129,878.0 99,586.0 236,010.0
Shpenzime për njësi 85.33 28.66 36.31
Sasia -49 128.3 87
Totali i Shpenzimeve 29.9 -23.3 137
Shpenzime për njësi 154.6 -66.4 26.7
(2017) Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavaje"
Rrjet ujesjellesi dhe KUZ
PërshkrimiF.V tuba ujesjellesi 7900 ml F.V tuba te brinjezuar 26.503 ml per zonen e Luzit
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
7117 4528 15884
Totali i Shpenzimeve 100,492.0 77,054.0 172,933.0
Shpenzime për njësi 14.12 17.02 10.89
Sasia 3.5 -36.4 250.8
Totali i Shpenzimeve 34.8 -23.3 124.4
Shpenzime për njësi 30.2 20.5 -36
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia leke
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 500.0 500.0 0.0
Shpenzime për njësi 500.0 500.0 0.0
Sasia -99.8 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 49900 0 -100
Projekti 05358
Produkti CZ
Viti Aktual
2017
450
mijëra lekë 7,227.0
mijëra lekë 16.06
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05359
Produkti DA
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05360
Produkti DC
(2017) Ujesjellesi i jashtem Erseke nga burimet mavro dhe Glladishte & Rrjeti i brendshem i ujesjellsit Erseke
Linje ujesjellesi
Përshkrimi Ndërtimin i linjes kryesore me tub PE me diameter te ndryshem+Ndërtimin rrjet sekondar me tub PE me diameter te ndryshem
me gjatesi
(2017)Ndërtimi i linjës së jashtme të ujësjëllesit për furnizimin e ujit të qytetit Mamurras
Linjë e jashtme e ujësjëllesit
PërshkrimiF.V tuba ujesjellsi PE 9.300 ml
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 7429 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 81,462.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 10.97 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
(2017) KUZ i fshatit Lubonje
KUZ
Përshkrimi rrjet kuz per fshatin Lubonje
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
354 0 0
Totali i Shpenzimeve 10,837.0 8,309.0 0.0
Shpenzime për njësi 30.61 8,309.0 0.0
Sasia -21.3 -100 0
Totali i Shpenzimeve 50 -23.3 -100
Shpenzime për njësi 90.6 27042.1 -100
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05363
Produkti DE
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05364
Produkti DH
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017)Rikonstruksion i rrjetit kryesor dhe shperndarjes per qytetin e ri Bulqize dhe fshatin Vajkal.
Linje ujesjellesi
Përshkrimi Rrjet kryesor dhe shperndarjes per qytetin e ri Bulqize dhe fshatin Vajkal.
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 17401 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 105,597.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 6.07 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
2017 Orientimi i sherbimit te furnizimit me uje dhe kanalizime drejt performances dhe konsumatorit
TVSH Kosto Lokale
Përshkrimi TVSH dhe Kosto Lokale
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia muaj
2018 2019 2020
0 24 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 416.67 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
2997 4474 0
Totali i Shpenzimeve 34,406.0 54,362.0 0.0
Shpenzime për njësi 11.48 12.15 0.0
Sasia 0 49.3 -100
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 5.8 -100
Projekti 05365
Produkti DI
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05367
Produkti DK
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05368
Produkti DL
(2017)Linja e jashteme dhe linja e brendshme e ujesjellesit Bishnice-Velçan
Linja e jashteme dhe linja e brendshme e ujesjellesit
PërshkrimiLinja e jashteme dhe linja e brendshme e ujesjellesit Bishnice-Velçan
(2017)Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Kelcyre,Bashkia Kelcyre, Faza e I
linje ujesjellesi i rikonstruktuar
PërshkrimiRrjeti i brendshem unazor dhe Lidhja me rrjetin shperndares:
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
1351 5405 0
Totali i Shpenzimeve 20,045.0 31,670.0 0.0
Shpenzime për njësi 14.84 5.86 0.0
Sasia 0 300.1 -100
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 -60.5 -100
(2017) Ndertim i rrjetit KUZ ne fshatin Shtermen ,Cerrik
rrjeti KUZ
Përshkrimi rrjeti KUZ ne fshatin Shtermen ,Cerrik
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 3804 2751
Totali i Shpenzimeve 0.0 50,800.0 36,715.0
Shpenzime për njësi 0.0 13.35 13.35
Sasia 0 0 -27.7
Totali i Shpenzimeve 0 0 -27.7
Shpenzime për njësi 0 0 -0.1
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05151
Produkti DM
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04045
Produkti DO
(2017) Fondi i zhvillimit te Rajoneve
Objekte nga FZHR
PërshkrimiObjekte nga FZHR
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
(2017) Furnizimi me ujë i qytetit Roskovec , Rikonstruksion i rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit të lagjes nr 1
Linja shperndarese me tubo PE100
PërshkrimiLinje ujesjellesi per Furnizimin me ujë i qytetit Roskovec , Rikonstruksion i rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit të lagjes nr 1
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 3266 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 56,063.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 17.17 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 9018 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 46,252.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 5.13 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05372
Produkti DP
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05373
Produkti DQ
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017)Rikonstriksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares
Rrjetit shperndares
Përshkrimi Rrjet shperndares i rikonstruktuar i qytetit Memaliaj
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
2083 6920 0
Totali i Shpenzimeve 17,312.0 27,353.0 0.0
Shpenzime për njësi 8.31 3.95 0.0
Sasia 0 232.2 -100
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 -52.4 -100
(2017) Ndertim i rrjetit te ri shpendares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen
Rrjetit te ri shpendares
PërshkrimiNdertim i rrjetit te ri shpendares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
3861 21247 0
Totali i Shpenzimeve 26,063.0 41,179.0 0.0
Shpenzime për njësi 6.75 1.94 0.0
Sasia 0 450.3 -100
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 -71.3 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
0 0 30
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 100,000.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 3,333.33
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Projekti 05371
Produkti DS
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05370
Produkti DT
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05377
Produkti DX
(2017)Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti I dhe II
linje ujesjellesi
Përshkrimi Linje e dergimit deri tek burimi ekzistues dhe Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit
Patos
Objektivat
(2017) Ndertim i rrjetit kuz Romes dhe Mollaj
rrjeti KUZ
Përshkrimirrjet KUZ per fshatrat Romes dhe Mollaj
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 6130 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 68,504.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 11.18 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
(2017) Ndertim Ujesjellesi te fshatiti Visoke
Linja e dërgimit
Përshkrimiujesjelles per fshatin Visoke
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 6629 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 95,182.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 14.36 0.0
Sasia 0 0 -100
Totali i Shpenzimeve 0 0 -100
Shpenzime për njësi 0 0 -100
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05376
Produkti DY
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05428
Produkti DZ
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 1,039,767.0
mijëra lekë 1,039,767.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05449
Produkti EB
(2017) Ndertim ujesjellesi per fshatrat Marinez-Jagodine
Linje ujesjellesi
PërshkrimiLinje ujesjellesi
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
(2017) Fond shtese
Fond shtese
Përshkrimi Fond shtese
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia leke
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0
Sasia -100 0 0
Totali i Shpenzimeve -100 0 0
Shpenzime për njësi -100 0 0
(2017)Rehabilitim i rrjetit te ujesjellesit ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trjatimit te ujrave te zeza , qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar
linje dergimi
Përshkrimi rrjet ujesjellesi ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trjatimit te ujrave te zeza , qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar
te rehabilituar
Objektivat
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 10000
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 313,635.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 31.36
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 1
Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 419,452.0
Shpenzime për njësi 0.0 0.0 419,452.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 0 0
Shpenzime për njësi 0 0 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05450
Produkti EC
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05451
Produkti ED
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) TVSH
TVSH
PërshkrimiTVSH
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 987,294.0 850,000.0 1,000,000.0
Shpenzime për njësi 987,294.0 850,000.0 1,000,000.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -13.9 17.6
Shpenzime për njësi 0 -13.9 17.6
(2017) Supervizion punimesh
Supervizim punimesh
Përshkrimi Supervizim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 21,905.0 28,123.0 0.0
Shpenzime për njësi 21,905.0 28,123.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 28.4 -100
Shpenzime për njësi 0 28.4 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
826 0 0
Totali i Shpenzimeve 21,945.0 16,826.0 0.0
Shpenzime për njësi 26.57 16,826.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -23.3 -100
Shpenzime për njësi 0 63232.3 -100
Projekti 05452
Produkti EE
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04081
Produkti EF
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05454
Produkti EG
(2017) Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni pompave Poshnje ( shtese kontrate )
Zbatim punimesh
PërshkrimiZbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
2017 Mbrojtja mjedisore e liqenit te Ohrit, Kanalizimet e ujrave te zeza Pogradec (Faza III)
Linje kuz
PërshkrimiPpunime shtese per rjet kuz te lidhur me impjantin per trajtimin e ujrave te ndotura
Objektivat 0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane
ne 63% dhe rurale 13% 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet
kanalizimesh ne zonat urbane ne 64% dhe rurale 14% 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve
nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 64.5% dhe rurale 14.5%. 3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 65% dhe rurale 15%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
223 0 0
Totali i Shpenzimeve 50,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 224.22 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
(2017) Kosto Lokale
Kosto Lokale
PërshkrimiKosto Lokale
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia nr
2018 2019 2020
1 0 0
Totali i Shpenzimeve 218,000.0 547,079.0 897,000.0
Shpenzime për njësi 218,000.0 547,079.0 897,000.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 151 64
Shpenzime për njësi 0 151 64
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05455
Produkti EH
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05456
Produkti EI
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Furnizim me ujë për qytetin e Belshit
Zbatim punimesh
PërshkrimiZbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
122 0 0
Totali i Shpenzimeve 96,985.0 153,235.0 0.0
Shpenzime për njësi 794.96 153,235.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 19175.8 -100
(2017) Ndërtimi i linjave të shpërndarjes së qytetit Tepelenë
Zbatim punimesh
PërshkrimiZbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 22,909.0 36,197.0 0.0
Shpenzime për njësi 22,909.0 36,197.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 58 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
129 0 0
Totali i Shpenzimeve 3,960.0 6,257.0 0.0
Shpenzime për njësi 30.7 6,257.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 20282.7 -100
Projekti 05377
Produkti EJ
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05376
Produkti EK
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05457
Produkti EL
(2017) Përmirësim infrastrukturor për furnizimin me ujë në qytetin e Gramshit
Zbatim punimesh
PërshkrimiZbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
(2017)Rehabilitim i rrjetit te ujesjellesit ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trjatimit te ujrave te zeza , qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar
Zbatim punimesh
PërshkrimiZbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
0 0 0
Totali i Shpenzimeve 64,800.0 102,384.0 0.0
Shpenzime për njësi 64,800.0 102,384.0 0.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 58 -100
(2017)Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti I dhe II
Zbatim punimesh
PërshkrimiZbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
185 0 0
Totali i Shpenzimeve 244,000.0 0.0 0.0
Shpenzime për njësi 1,318.92 0.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -100 0
Shpenzime për njësi 0 -100 0
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05458
Produkti EM
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05459
Produkti EN
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
(2017) Ndërtim i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit stacion pompimi
Zbatim punimesh
Përshkrimi Zbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
203 0 0
Totali i Shpenzimeve 18,551.0 29,311.0 0.0
Shpenzime për njësi 91.38 29,311.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 31974.5 -100
(2017) Shtimi i sasisë së furnizimit me ujë të qytetit të Krujës
Zbatim punimesh
PërshkrimiZbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
538 0 0
Totali i Shpenzimeve 52,487.0 82,930.0 0.0
Shpenzime për njësi 97.56 82,930.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 84904.6 -100
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
347 0 0
Totali i Shpenzimeve 30,585.0 48,324.0 0.0
Shpenzime për njësi 88.14 48,324.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 54725.7 -100
Projekti 05460
Produkti EO
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05461
Produkti EP
Viti Aktual
2017
0
mijëra lekë 0.0
mijëra lekë 0.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Emri i Grupit Ministria e Infrastruktures dhe Energjisë
Emri i Programit Mbeshtetje per Energjine
Pershkrimi i Programit
Politika e këtij programi konsiston në: zhvillimin e politikave dhe strategjive për zhvillimin e qendrueshem te sektorit te energjisë, ne zbatim te programit
dhe prioriteteve te Qeverise, detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin e Komunitetit te Energjise e Direktivave të BE qe konsistojne ne plotësimin e
kuadrit ligjor dhe institucional ne sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të sigurt të ekonomisë me burime
energjetike dhe për krijimin e kushteve të përshtatshme për nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror për të siguruar një zhvillim të shpejte dhe të
qëndrueshëm ekonomik e social të vendit, si dhe për integrimin e vendit në BE; mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin eficent të burimeve natyrore tokësore
dhe nëntokësore.
( 2017) Furnizimi me ujë te pijshëm i disa fshatrave , Komuna Gjoricë dhe Komuna Ostren
Zbatim punimesh
PërshkrimiZbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
127 0 0
Totali i Shpenzimeve 12,117.0 9,291.0 0.0
Shpenzime për njësi 95.41 9,291.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 -23.3 -100
Shpenzime për njësi 0 9638 -100
(2017) Rikonstruksion i rrjetit shpërndarës, Qyteti Ballsh.
Zbatim punimesh
Përshkrimi Zbatim punimesh
Objektivat
0) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane
ne 90.5%, dhe te zonave rurale ne 63%. 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet
mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91%, dhe ne zonat rurale ne 64%. 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se
sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 91.5%, dhe ne zonat rurale ne 64.5%.
3) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane
ne 92%, dhe ne zonat rurale ne 40%.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia ml
2018 2019 2020
606 0 0
Totali i Shpenzimeve 87,826.0 138,771.0 0.0
Shpenzime për njësi 144.93 138,771.0 0.0
Sasia 0 -100 0
Totali i Shpenzimeve 0 58 -100
Shpenzime për njësi 0 95652.1 -100
Viti 0
Viti 1
Viti 2
Viti 3
Pershkrimi i Politikes se Programit
Programi konsiston në: krijimin e kushteve dhe mundesive per zhvillimin e politikave dhe strategjive për nje ecuri te qendrueshem dhe te sigurt te sektorit
te energjisë, ne zbatim te programit dhe prioriteteve te Qeverise. Kjo politike do te perqendrohet ne realizimin e detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin
e Komunitetit te Energjise vecanerisht lidhur me ristrukturimin e tregut te energjise duke bere plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional ne sektorin
energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të vazhdueshem dhe te qendrueshem të ekonomisë me burime energjetike,
krijimin e kushteve të përshtatshme për perdorimin e energjive te rinovueshme, rritjen e eficences se energjise, nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror;
mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin eficent të burimeve natyrore tokësore dhe nëntokësore.
Qellimi i Politikes se Programit
Mbështetja e politikes dhe prioriteteve te Qeverise per nje zhvillimi të qëndrueshëm të ekonomisë nepermjet garantimit dhe furnizimit me burime të sigurta
energjetike me kosto minimale. Pjese e rendesishme eshte edhe ruajtja e mjedisit nga efektet negative për shkak të zhvillimit të sektorit energjetik,
diversifikimi i furnizimit me burime energjetike dhe integrimi në rrjetet energjetike rajonale dhe Europiane, duke nxitur investimet në këtë sektor. Nxitja dhe
përdorimi i burimeve të rinovueshme si faktor për rritjen e sigurisë së furnizimit. Ne terma konkrete ky program synon: Do te arrihet furnizimi i panderprere i
konsumatorit me energji elektrike. Ne vitin 2020 do te rritet perdorimi i energjise se rinovuar me 38% kundrejt vitit 2009. Ne vitin 2020 do te rritet eficenca e
energjise me 6.5% referuar vitit 2009.
Objektivat e Politikes se Programit
1). Komisionimi, marja ne dorezim dhe oponenca e HEC-ve te vogla, si dhe hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas
standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se. 2). studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per
biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure
3). Auditimi dhe vendosja e skemes detyruese per eficencen e energjise ne 5-8 konsumatoret e medhenj publike sipas ligjit 124/2015 per EE dhe
Funksionimi i Agjencise per Eficencen e Energjise sipas ligjit 124/2015 4). Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per
energjite berthamore.
1). Komisionimi, marja ne dorezim dhe oponenca e HEC-ve te vogla, si dhe hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas
standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se. 2). studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per
biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure
3). Auditimi dhe vendosja e skemes detyruese per eficencen e energjise ne 5-8 konsumatoret e medhenj publike sipas ligjit 124/2015 per EE dhe
Funksionimi i Agjencise per Eficencen e Energjise sipas ligjit 124/2015 4). Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per
energjite berthamore.
1). Komisionimi, marja ne dorezim dhe oponenca e HEC-ve te vogla, si dhe hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas
standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se. 2). studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per
biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure
3). Auditimi dhe vendosja e skemes detyruese per eficencen e energjise ne 5-8 konsumatoret e medhenj publike sipas ligjit 124/2015 per EE dhe
Funksionimi i Agjencise per Eficencen e Energjise sipas ligjit 124/2015 4). Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per
energjite berthamore.
1). Komisionimi, marja ne dorezim dhe oponenca e HEC-ve te vogla, si dhe hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas
standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se. 2). studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per
biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure
3). Auditimi dhe vendosja e skemes detyruese per eficencen e energjise ne 5-8 konsumatoret e medhenj publike sipas ligjit 124/2015 per EE dhe
Funksionimi i Agjencise per Eficencen e Energjise sipas ligjit 124/2015 4). Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per
energjite berthamore.
Standardet e Politikes se Programit
Hartimi i projekteve dhe aktiviteteve ne kuader te programit mbeshtetje per energjine eshte bere per realizimin e politikes se Qeverise ne kete sektor duke
ju referuar kushteve aktuale te tij, por duke marre ne konsiderate edhe detyrimet e percaktuara nga Sekretariati i Komunitetit te Energjise,detyrimeve te
dhena ne Direktivave te BE-se qe menaxhojne sektorin e energjise.
Grupi 93
Programi 04320
Projekti 04435
Produkti A
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 88,000.0
mijëra lekë 88,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 04536
Produkti B
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 1,500.0
mijëra lekë 1,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Totali i Shpenzimeve 2,500.0 2,000.0 2,000.0
Shpenzime për njësi 2,500.0 2,000.0 2,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 66.7 -20 0
Shpenzime për njësi 66.7 -20 0
Totali i Shpenzimeve 14,500.0 16,000.0 16,000.0
Shpenzime për njësi 14,500.0 16,000.0 16,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve -83.5 10.3 0
Shpenzime për njësi -83.5 10.3 0
Rishikimi i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe impiantet e prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, per arritjen e standardeve te
Manual
PërshkrimiDo te pergatitien rregulla te reja per sektorin hidrokarbure si dhe do te ndryshohen ato ekzistuese nese eshte e nevojshme
Objektivat
0) studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve
dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 1) studim per
hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave
teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 2) studim per hartimin e
rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne
aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 3) studim per hartimin e rregullores per
verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe
infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
1 1 1
Hartimi i projekteve dhe aktiviteteve ne kuader te programit mbeshtetje per energjine eshte bere per realizimin e politikes se Qeverise ne kete sektor duke
ju referuar kushteve aktuale te tij, por duke marre ne konsiderate edhe detyrimet e percaktuara nga Sekretariati i Komunitetit te Energjise,detyrimeve te
dhena ne Direktivave te BE-se qe menaxhojne sektorin e energjise.
Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Mbeshtetje per Energjine
Shpenzime jashte projekteve
Infrasktrukure ligjore e konsoliduar per Energjite berthamore
PërshkrimiPergatitja e infrastruktures ligjore per perdorimin e energjive berthamore
Objektivat 0) Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per energjite berthamore. 1) Krijimi i kushteve per
ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per energjite berthamore. 2) Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture
ligjore te sigurte per energjite berthamore. 3) Krijimi i kushteve per ndertimin e nje infrastrukture ligjore te sigurte per energjite
berthamore.
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia pakete ligjislative dhe rregullatore
2018 2019 2020
1 1 1
Projekti 04540
Produkti C
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 1,000.0
mijëra lekë 1,000.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05060
Produkti D
Viti Aktual
2017
1
mijëra lekë 1,500.0
mijëra lekë 1,500.0
% ndryshimit
% ndryshimit
% ndryshimit
Projekti 05088
Totali i Shpenzimeve 2,000.0 5,000.0 6,000.0
Shpenzime për njësi 2,000.0 5,000.0 6,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 33.3 150 20
Shpenzime për njësi 33.3 150 20
Rregullore per Verifikimin e kritereve te qendrushmerise per biokarburantet dhe ndertimi i evidencave perkatese
Totali i Shpenzimeve 2,000.0 1,500.0 1,000.0
Shpenzime për njësi 2,000.0 1,500.0 1,000.0
Sasia 0 0 0
Totali i Shpenzimeve 100 -25 -33.3
Shpenzime për njësi 100 -25 -33.3
Studim gjeologjike-gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e BE-se. Rekomandime konkrete per burime energjetike me baze hidrokarbure ne perputhje me standartet e BE.
raporte dhe studime
PërshkrimiDo te ripercaktohet rezerva e naftes dhe te gazit mbi bazen e standarteve te BE dhe duke marre ne konsidertae operacionet
aktuale hidrokarbure qe kryhen ne territorin e Republikes se Shqiperise mbi bazen e Marreveshjeve Hidrokarbure.
Objektivat
0) studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve
dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 1) studim per
hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave
teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 2) studim per hartimin e
rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne
aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 3) studim per hartimin e rregullores per
verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe
infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
1 1 1
Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure
Studim
Përshkrimi Do te studiohet infruktruktura aktuale dhe mbi baze te nevojave ne rritje te tegeut do te percaktohen dhe me tej projektohen
infrustruktura te reja per funrnizimin me burime energjetike hidrokarbure
Objektivat
0) studim per hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve
dhe normave teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 1) studim per
hartimin e rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave
teknike ne aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 2) studim per hartimin e
rregullores per verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne
aktivitetet dhe infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 3) studim per hartimin e rregullores per
verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet, si dhe rishikimii i kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe
infrastrukturen e furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure
Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2018 - 2020
Sasia cope
2018 2019 2020
1 1 1