renja 2016 versi buku -...
TRANSCRIPT
RENCANAKERJA 2016KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
i
KATA PENGANTAR
Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dengan memperhatikan
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan untuk terciptanya Good Governance.
Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem
manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan industri
melalui tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh unit kerja di
lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun
anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA)
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENJA merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Prioritas (RIPIN)
2015 – 2035, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 –
2019 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 – 2019 yang dilaksanakan
dalam program kegiatan tahunan.
Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik
serta memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan
menyusun Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016 sebagai
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai
sasaran dan target yang ditetapkan.
Jakarta, Juni 2015
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ i
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG ................................................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................................... 1
C. RUANG LINGKUP ..................................................................................................... 1
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN ....................................... 2
BAB III RENCANA KERJA .......................................................................................................... 6
A. SASARAN TAHUN 2016 .......................................................................................... 6
B. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2016 ..................................................... 7
C. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 ................................................................. 8
D. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016 ........ 9
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................... 32
LAMPIRAN - RINCIAN KEGIATAN, OUTPUT DAN KOMPONEN KEMENPERIN TAHUN 2016 ................................................................................................................................ 33
A. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka ..................................................................................................................................... 33
B. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro ..... 40
C. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika ............................................................................. 48
D. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ............................................................................................................................. 54
E. Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri ................................................................................................................................. 59
F. Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional ....................................................................................................................... 62
G. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri .................... 65
H. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian ............................................................................................ 86
I. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian ............................................................................................ 89
J. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian .................................................................................................................... 100
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri, maka
pada tahun anggaran 2016 Kementerian Perindustrian menyusun
Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari
Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana
Induk Pembangunan Industri Prioritas (RIPIN) 2015 – 2035, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019 dan Rencana
Strategis (RENSTRA) 2015 – 2019. RENJA ditetapkan pada awal setiap
tahun anggaran dan merupakan suatu rencana kerja yang akan
dilaksanakan pada tahun 2016.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016 ini merupakan
pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian
Perindustrian dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan industri pada tahun 2016.
C. RUANG LINGKUP
Rencana Kerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:
1. Arah kebijakan sektor industri Tahun 2016;
2. Program Prioritas Tahun 2016:
3. Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016.
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
2
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pada tahun 2016 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar 5,5 - 6,0
persen, dimana industri nonmigas ditargetkan tumbuh 6,9 persen.
Untuk dapat mencapai sasaran pengembangan industri pengolahan tahun
2016, maka arah kebijakan pembangunan industri pengolahan sesuai
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah
Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor
ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan
(d) Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:
a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang
mencakup: (i) Bintuni - Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-
Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi Utara, (iv) Palu - Sulawesi
Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe – Sulawesi
Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin -
Kalimantan Selatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang -
Kalimantan Barat; (xi) Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala
Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan
(xiv) Tanggamus, Lampung.
b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.
c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang
trdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua
Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur),
dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam
membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum,
telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur
pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas
kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja.
RK
Rencana KerjKementerian P
2. Penu
9 rib
tumb
unit
mend
moda
a. In
i.
ii.
ja Perindustrian
Gambar
umbuhan
bu usaha
buh di lua
usaha.
dorong in
al dalam n
ndustri pen
Hasil-ha
pengolah
produk
gula, ba
hutan d
Produk
petrokim
sintetik
penunja
obatan;
n Tahun 2016
I Pemban
Populasi
industri
ar Jawa,
Strategi u
nvestasi b
negeri, teru
ngolah su
asil perta
h minyak
karet, ind
ahan pen
an perkeb
turunan
mia hulu,
dan bah
ang pertah
6
ngunan 14
Industri d
berskala
serta tum
utama pe
baik mela
utama pa
umber day
anian/per
k sawit (o
dustri coke
nyegar, pa
bunan lain
Migas (
, kimia o
han plasti
hanan, pla
4 Kawasa
dengan m
besar da
mbuhnya
enumbuh
alui penan
ada:
ya alam, ya
rkebunan
leokimia),
elat, indu
akan, ser
nnya.
(petrokimi
organik, p
ik, karet
astik dan
an Industr
menambah
an sedang
Industri K
han popu
naman m
aitu indus
yang
, kemurgi
stri panga
rta indust
ia) yang
pupuk, g
sintetik,
karet hili
ri di Luar
h paling ti
g dimana
Kecil seki
ulasi adal
modal asin
stri pengo
mencakup
i, industri
an termas
tri pengol
mencaku
garam, se
serat tek
ir, farmas
r Jawa
idak sekit
50 perse
itar 20 rib
lah denga
ng maupu
lah:
p indust
i karet da
suk indust
lahan ha
up indust
emen, res
kstil, kim
si dan oba
3
tar
en
bu
an
un
tri
an
tri
sil
tri
sin
mia
at-
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
4
iii. Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan
dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian
bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan
logam, logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah
jarang.
b. Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang
padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk
tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki,
alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
c. Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan
sub-assembly (pendalaman struktur).
d. Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi
global baik sebagai perusahaan subsidiary, contract manufacturer,
maupun sebagai pemasok independen (Global Production Network).
e. Di samping itu, Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dibina agar
dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek
(Original Equipment Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan
menjadi basis penumbuhan populasi industri besar / sedang.
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai
tambah per tenaga kerja) dengan strategi sebagai berikut:
a. Peningkatan Efisiensi Teknis
i. Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri;
ii. Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja;
iii. Optimalisasi keekonomian lingkup industri (economic of scope)
melalui pembinaan klaster industri.
b. Peningkatan Penguasaan Iptek/Inovasi
i. Infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and
quality);
ii. Layanan perekayasaan dan teknologi;
iii. Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;
iv. Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi
(teknopreneur).
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
5
c. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk
Baru (New Product Development) oleh industri domestik.
d. Pembangunan Faktor Input
i. Peningkatan kualitas SDM Industri;
ii. Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau.
Fasilitasi dan pemberian insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan
produktivitas diprioritaskan pada: (1) industri strategis menurut Kebijakan
Industri Nasional; (2) industri maritim; dan (3) industri padat tenaga kerja.
Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah
jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di
dalam negeri.
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
6
BAB III RENCANA KERJA
A. SASARAN TAHUN 2016
Sasaran pembangunan sektor industri yang akan dicapai pada tahun
2016 seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2016
NO Sasaran Pembangunan Industri Satuan 2015
1 Pertumbuhan sektor industri nonmigas % 6,9
2 Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB % 21
3 Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor
% 66,9
4 Jumlah tenaga kerja di sektor industri Juta orang 16,01
5 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas
% 39,41
6 Nilai Investasi sektor industri Rp Trilyun 305,6
7 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa
% 28,06
Sasaran Pertumbuhan sektor Industri nonmigas pada tahun 2016
adalah sekitar 6,9 persen, dengan sasaran pertumbuhan tersebut,
maka kontribusi industri nonmigas terhadap PDB pada tahun 2016
diharapkan dapat mencapai 21 persen. Kontribusi ekspor produk
industri terhadap total ekspor yang pada tahun 2016 diperkirakan
sebesar 66,9 persen. Seiring dengan kondisi diatas, tenaga kerja di
sektor industri non migas yang pada tahun 2016 diperkirakan
sebanyak 16,01 juta orang dan ketergantungan terhadap bahan baku
impor diharapkan akan semakin menurun menjadi 39,41 persen pada
tahun 2016.
Proyeksi kebutuhan Investasi untuk mendukung pertumbuhan sektor
industri yang pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp 305,6 trilyun
dan penyebaran industri diluar pulau Jawa dengan indikator
persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau
Jawa, yang pada tahun 2016 sebesar 28,06 persen.
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
7
B. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2016
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan sektor industri tahun
2016, Kementerian Perindustrian didukung dengan anggaran per
program sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2 Program dan Anggaran Tahun 2016
NO PROGRAM UNIT KERJA ANGGARAN (Rp.000)
1 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Ditjen IKTA 302.704.400
2 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Ditjen IA 245.756.000
3 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
Ditjen ILMATE
231.059.000
4 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Ditjen IKM 529.668.000
5 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri
Ditjen PPI 652.993.000
6 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
Ditjen KPAII 50.262.000
7 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
BPPI 777.309.400
8 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
Inspektorat Jenderal
49.569.000
9 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
Sekretariat Jenderal
1.060.892.700
10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
Sekretariat Jenderal
18.231.300
TOTAL 3.916.135.700
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
8
C. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, Kementerian
Perindustrian akan melaksanakan program prioritas antara lain sebagai
berikut :
1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (1) 9
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam
Koridor ekonomi; (2) 22 Kawasan Peruntukan Industri; (3) 17
Kawasan Industri; dan (4) 8 Sentra IKM;
2. Fasilitasi Pembangunan (1) Bufferstock Bahan Baku Kapas di Jawa
Barat dan Bufferstock Kulit di Jawa Timur (lokasi); (2) pabrik
pupuk NPK di Aceh kapasitas 100.000 ton/tahun; (3) Mould and
Dies center; (4) Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin
Perkakas dan Industri Alat Kesehatan; (5) Alsintan Center di luar
Pulau Jawa (Sumbar, Kalbar, Sulsel, NTB,NTT, dan Kaltim);
3. Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka;
4. Pembuatan prototype kereta api penumpang;
5. Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) Technopark;
6. Penyusunan Front End Enginering Design (FEED) 1 Pabrik
Methanol berbasis gasifikasi batubara (low rank coal) dengan
kapasitas 500.000 ton/tahun;
7. Penyusunan Detail Enginering Design (DED) pabrik Paracetamol
kapasitas 10.000 ton/th, amoxicilin kapasitas 750 ton/th, garam
farmasi 6.000 ton/th, Dextrose for infusion 6.000 ton/th, Vitamin C
kapasitas 3.000 ton/th, Sefalosporin kapasitas 150 ton/th;
8. Pengembangan Industri Oleokimia dan Kemurgi.
9. Pengembangan Industri Hilir Rumput Laut.
10. Fasilitasi Pengembangan produk untuk sentra, UPT dan IKM;
11. Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM;
12. Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil;
13. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Industri;
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
9
14. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Industri;
15. Penyusunan dan Penerapan SKKNI, RSNI dan SNI industri;
16. Penguatan Kemampuan Balai Besar dan Baristand Industri melalui
pemutakhiran peralatan laboratorium pengujian; dan peningkatan
sarana dan prasarana gedung sesuai dengan standar pelayanan
publik (standard ombudsman) dalam rangka peningkatan daya
saing dan produktifitas industri;
17. Penyusunan Analisis Dampak Perjanjian-Perjanjian Kerjasama
Internasional dan Analisa Penyusunan Strategi Promosi Investasi
Industri Pengolah Sumber Daya Alam (berbasis agro, berbasis
mineral tambang dan berbasis migas);
18. Penyusunan Rekomendasi Pemberdayaan Produk Industri Dalam
Negeri untuk Penurunan Rezim Impor.
D. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2016
I. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam,
Kimia, Tekstil dan Aneka dengan alokasi anggaran sebesar Rp
302.704.000.000,- yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Direktorat
sebagai berikut:
1. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka pada
Direktorat Industri Tekstil dan Aneka dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 153.156.000.000,- yang digunakan untuk :
a. Fasilitasi Pembangunan Bufferstock Bahan Baku Kapas di Jawa
Barat dan Bufferstock Kulit di Jawa Timur;
b. Penyusunan RSKKNI Industri Tekstil dan Aneka;
c. Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan standard Industri
Tekstil dan Aneka;
d. Peningkatan Penguasaan Pasar;
e. Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka.
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
10
2. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir pada Direktorat
Industri Kimia Hilir, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 18.672.700.000,- yang digunakan untuk:
a. Fasilitasi Pengembangan Industri Kimia Hilir;
b. Peningkatan keterkaitan Industri Kimia Hilir;
c. Penyusunan RSKKNI Industri Kimia Hilir; serta
d. Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan standard Industri
Kimia Hilir.
3. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hulu pada Direktorat
Industri Kimia Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp
56.822.400.000,- yang digunakan untuk :
a. Revitalisasi / Penumbuhan Industri Pupuk;
b. Revitalisasi Pabrik Pupuk Organik;
c. Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Garam;
d. Penyusunan SKKNI Industri Kimia Hulu;
e. Penyusunan, Penerapan Dan Pengawasan Standard Industri
Kimia Hulu;
f. Fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia;
g. Peningkatan Kerjasama Internasional dan Iklim Usaha Industri
Kimia Hulu;
h. Fasilitasi Center of Excellence (CoE) Industri Petrokimia; serta
i. Fasilitasi Pengembangan Industri Pupuk dan Petrokimia di
Papua Barat.
4. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam pada
Direktorat Industri Material Dasar Logam dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 13.408.700.000,- yang digunakan untuk :
a. Fasilitasi Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Tambang
Menjadi Produk dan Jasa Industri;
b. Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standard Industri
Material Dasar Logam;
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
11
c. Penyusunan RSKKNI Industri Material Dasar Logam Logam;
serta
d. Peningkatan Kerjasama Internasional dan Iklim Usaha Industri
Kimia Hulu.
5. Penyusunan dan Evaluasi Revitalisasi dan Penumbuhan Basis
Industri Manufaktur pada Sekretariat Direktorat Jenderal
Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 60.644.300.000,- yang digunakan untuk :
a. Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Melalui verifikasi dan Sertifikasi TKDN Produk Industri Kimia,
Tekstil, dan Aneka;
b. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan
Database Direktorat Jenderal IKTA;
c. Fasilitasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk, dan
Kerjasama Industri;
d. Laporan Sistem Tata Kelola Keuangan Ditjen IKTA; serta
e. Pengembangan kompetensi aparatur dan administrasi
kepegawaian Ditjen IKTA;
f. Penyusunan Dokumentasi Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka;
g. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
II. Program di Direktorat Jenderal Industri Agro adalah Program
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, dengan
alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 245.756.000.000,-
yang dilaksanakan untuk membiayai 4 (empat) kegiatan sebagai
berikut:
1. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 51.730.400.000,- yang digunakan
untuk:
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
12
a. Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi dengan target
sebanyak 2 komoditas;
b. Penyusunan standard produk industri hasil hutan dan
perkebunan dengan target sebanyak 15 RSNI/SNI;
c. Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di dalam negeri
maupun luar negeri dengan target sebanyak 15 partisipasi; serta
d. Pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan lainnya
dengan target sebanyak 3 komoditas.
2. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
pada Direktorat Industri Minuman dan Tembakau, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 46.642.200.000,- yang digunakan
untuk :
a. Pengembangan industri pangan dengan target sebanyak 2
komoditas;
b. Pengembangan industri bahan penyegar dengan target sebanyak
3 komoditas;
c. Penyusunan standard produk industri minuman dan tembakau
dengan target sebanyak 5 RSNI/SNI;
d. Partisipasi dalam sidang dan pameran di dalam dan luar negeri
dengan target sebanyak 15 partisipasi; serta
e. Pengembangan industri minuman lainnya dengan target
sebanyak
2 komoditas.
3. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.411.300.000,-
yang digunakan untuk :
a. Pengembangan industri pangan dengan target sebanyak 4
komoditas;
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
13
b. Pengembangan industri pakan dengan target sebanyak 1
komoditas;
c. Pengembangan industri bahan penyegar dengan target sebanyak
1 komoditas;
d. Pengembangan industri oleofood dengan target sebanyak 1
komoditas;
e. Penyusunan standard produk industri makanan, hasil laut dan
perikanan dengan target sebanyak 8 RSNI/SNI; serta
f. Promosi dan kerjasama pada industri makanan, hasil laut dan
perikanan dengan target sebanyak 8 partisipasi.
4. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Berbasis Agro pada Sekretariat Direktorat
Jenderal Industri Agro dengan alokasi anggaran sebesar Rp
104.972.100.000,- yang digunakan untuk :
a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring,
evaluasi dan data dengan target sebanyak 4 dokumen;
b. Rekomendasi peningkatan iklim usaha, mutu produk dan
kerjasama industri dengan target sebanyak 9 rekomendasi;
c. Penyusunan laporan keuangan dan BMN dengan target
sebanyak 3 laporan;
d. Fasilitasi kepesertaan dan pelaksanaan pembinaan aparatur
dengan target sebanyak 90 orang; serta
e. Layanan perkantoran dengan target sebanyak 12 bulan layanan.
III. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat
Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan sebesar
Rp 231.059.000.000,- yang dilaksanakan oleh 5 (lima) unit Eselon
II sebagai berikut :
1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat pada Direktorat
Industri Alat Transportasi Darat (IATD) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 36.000.000.000,- yang digunakan untuk :
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
14
a. Fasilitasi Pembangunan Protype Kereta Penumpang;
b. Penyusunan 6 standardd IATD;
c. Peningkatan Kompetensi SDM IATD;
d. Fasilitasi Pengembangan Teknologi IATD; serta
e. Promosi Kemampuan IATD.
2. Penumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat
Pertahanan pada Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan
Alat Pertahanan (IMKAP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp
27.500.000.000,- yang digunakan untuk :
a. Revitalisasi Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional;
b. Penyusunan 5 standard IMKAP;
c. Peningkatan Kompetensi SDM IMKAP;
d. Pengembangan Teknologi IMKAP; serta
e. Promosi Kemampuan IMKAP.
3. Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika pada Direktorat
Industri Elektronika dan Telematika (IET) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp56.000.000.000,- yang digunakan untuk :
a. Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) ICT Center
dalam bentuk Incubator Business Center (IBC), RICE dan
Technopark (Bandung, Bali, Semarang, Batam, dan Makassar);
b. Penyusunan 15 standard IET;
c. Peningkatan Kompetensi SDM IET;
d. Pengembangan Teknologi IET; serta
e. Promosi Kemampuan IET.
4. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi pada Sekretariat Direktorat Jenderal
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 75.559.000.000,- yang digunakan untuk :
a. Fasilitasi Pembangunan Mould and Dies Center;
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
15
b. Penyusunan Dokumen Perencaaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Fasilitasi Pembinaan Bidang IUBTT;
d. Penyusunan Rekomendasi Dukungan Kebijakan Teknis IUBTT;
e. Layanan Perkantoran; serta
f. Pengadaan Peralatan dan Failitas Perkantoran.
5. Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika pada Direktorat
Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (IPAMP) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 36.000.000.000,- yang digunakan
untuk :
a. Pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin
Perkakas dan Industri Alat Kesehatan;
b. Pembangunan dan Pengembangan Alsintan Center di luar Pulau
Jawa;
c. Penyusunan 15 standardd IPAMP;
d. Peningkatan Kompetensi SDM IPAMP;
e. Pengembangan Teknologi IPAMP; serta
f. Promosi Kemampuan IPAMP.
IV. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 529.668.000.000,-,- yang
dilaksanakan oleh 4 (empat) unit Eselon II dengan kegiatan utama
sebagai berikut :
a. Fasilitasi Pengembangan Produk untuk 1.105 IKM melalui
fasilitasi peningkatan kualitas dan desain produk, bahan baku
serta sarana produksi;
b. Fasilitasi peningkatan kemampuan 170 sentra IKM baik sentra
IKM Agro, sentra IKM Kimia Tekstil dan Aneka (KTA) dan IKM
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (LMATE);
c. Fasilitasi pembangunan wirausaha industri sebanyak 2.902
wirausaha melalui peningkatan kemampuan dan pelatihan
wirausaha industri;
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
16
d. Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM melalui pemberian
bantuan keringanan harga untuk pembelian mesin peralatan
produksi pada 102 IKM;
e. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan IKM Melalui 22 UPT yakni UPT
Agro, Kimia Tekstil dan Aneka (KTA) dan Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika (LMATE);
f. Fasilitasi Informasi Pasar, Promosi dan Pameran untuk 147 IKM;
g. Pengembangan industri di daerah melalui mekanisme
dekonsentrasi di 34 Propinsi dan 1 BPIPI.
h. Peningkatan kualitas Desain Kemasan dan Produk bagi IKM
melalui Klinik Hak Atas Kekayaan Intelektual IKM serta Klinik
Pengembangan Desain Merek dan Kemasan;
i. Pengembangan Tenaga Penyuluh Lapangan Ikm (TPL-IKM)
Program Beasiswa;
j. Peningkatan Mutu dan Standar IKM melalui Penyusunan RSNI,
SKKNI serta pembentukan Sekretariat OVOP;
k. Pengembangan Pembinaan IKM melalui Kerjasama dengan
Lembaga Nasional dan Internasional, Pengembangan Iklim
Usaha dan Kelembagaan, Fasilitasi Pengembangan IKM Melalui
Lembaga Pendidikan Keagamaan serta Fasilitasi Peningkatan
Akses Pembiayaan IKM.
V. Program Pengembangan Perwilayahan Industri dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 652.993.000.000.- yang dilaksanakan oleh 4
(empat) unit Eselon II sebagai berikut :
1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Sumatera dan
Kalimantan pada Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri
Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 226.534.000.000 ,-
yang digunakan untuk:
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
17
a. Pembangunan infrastruktur di dalam Kawasan Industri Sei
Mangkei berupa pembangunan jalan poros, drainase, dan
gedung pengelola kawasan industri;
b. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Sumatera dan
Kalimantan;
c. Penyusunan perencanaan pembangunan Sentra IKM di Kab.
Murung Raya, Kota Padang, Kota Tarakan, Tanjung Pinang, Kab.
Aceh Selatan;
d. Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Prioritas
(Kuala Tanjung, Tanggamus, Batulicin, Landak, Ketapang,
Jorong).
2. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Jawa dan Bali pada
Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 41.300.000.000,- yang digunakan
untuk :
a. Penguatan Kerjasama WPPI Jawa dan Luar Jawa;
b. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur dalam WPPI di Banten,
Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah;
c. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri di
Jawa Barat dan Jawa Timur;
d. Penyusunan Rencana Pembangunan Sentra IKM di Majalengka,
Magetan, dan Bangkalan;
e. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Melalui
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Nusa Tenggara,
Sulawesi, Maluku dan Papua pada Direktorat Pengembangan
Fasilitasi Industri Wilayah III dengan alokasi anggaran sebesar Rp
347.434.000.000.- yang digunakan untuk :
a. Pembangunan Jalan Poros, Jalan Lingkungan, dan Waste Water
Treatment Plant (WWTP) dalam Kawasan Industri Bitung,
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
18
Pembangunan Jalan Poros , Jalan Lingkungan, dalam Kawasan
Industri Palu, Peningkatan Kapasitas Politeknik di Kawasan
Industri Morowali, dan Pembangunan Akademi Komunitas
(Politeknik) di Kawasan Industri Bantaeng;
b. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur dalam WPPI di Sulawesi,
Maluku dan Papua;
c. Penyusunan perencanaan pembangunan Sentra IKM;
d. Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Prioritas
(Teluk Bintuni, Buli, Konawe, Morowali, Bitung, Palu, dan
Bantaeng);
e. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Melalui
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37.725.000.000.- yang
digunakan untuk :
a. Monitoring dan evaluasi serta updating data pengembangan
sektor perwilayahan industri;
b. Rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama
pengembangan perwilayahan industri;
c. Laporan keuangan dan BMN;
d. Pengembangan SDM aparatur yang profesional;
e. Layanan perkantoran Ditjen Pengembangan Perwilayahan
Industri.
VI. Program Pengamanan Industri Dan Kerjasama Internasional
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.262.000.000,- yang
dilaksanakan oleh 4 (empat) unit eselon II sebagai berikut :
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
19
1. Peningkatan Ketahanan Industri pada Direktorat Ketahanan
Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.263.300.000,- yang
digunakan untuk:
a. Pengamanan Industri Dalam Negeri (IDN) dari dampak Kebijakan
Regulasi dan Iklim Usaha (KRI) yang mengancam dan merugikan
Industri Dalam Negeri (IDN);
b. Pengamanan IDN dari dampak Persaingan Global;
c. Pendampingan atau monitoring IDN dari dampak persaingan
global;
d. Pendampingan atau Monitoring IDN dalam mempertahankan
pangsa pasar domestik akibat lonjakan impor;
e. Data dan informasi modul IRIS;
f. Kegiatan/Monev Bidang Ketahanan Industri Internasional;
g. Dukungan Manajemen Kinerja Direktorat Ketahanan Industri.
2. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan
Multilateral; pada Direktorat Pengembangan Akses Industri
Internasional Wilayah I dan Multilateral dengan alokasi Rp.
8.148.000.000,- yang digunakan untuk :
a. Penyusunan Program dan Kinerja Direktorat Wilayah I dan
Multilateral;
b. Pameran Produk dan jasa industri;
c. Penyusunan Posisi runding sektor industri;
d. Fasilitasi Pemanfaatan Rantai Suplai Global;
e. Penjajakan Kerjasama Teknik Inisiatif Baru;
f. Implementasi kerjasama teknik.
3. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan
Regional; pada Direktorat Pengembangan Akses Industri
Internasional Wilayah II dan Regional dengan alokasi Rp.
9.189.000.000,- yang digunakan untuk :
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
20
a. Penyusunan Program dan Kinerja Direktorat Wilayah II dan
Regional;
b. Pameran Produk dan jasa industri;
c. Penyusunan Posisi runding sektor industri;
d. Fasilitasi Pemanfaatan Rantai Suplai Global;
e. Penjajakan Kerjasama Teknik Inisiatif Baru;
f. Implementasi kerjasama teknik;
g. Peningkatan Minat investasi dari Perusahaan/Negara/Industri.
4. Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Kerjasama Industri
Internasional; pada Sekretariat Ditjen Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri Internasional dengan alokasi Rp.
24.688.700.000,- yang digunakan untuk :
a. Peningkatan kualitas Sistem Perencanaan, Penganggaran,
Evaluasi dan Pelaporan;
b. Pembangunan Kapasitas SDM Industri Dalam Penanganan
Kerjasama Internasional di Bidang Industri;
c. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang
transparan dan akuntabel;
d. Penyediaan informasi kerjasama internasional yang terintegrasi;
e. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasam Teknik dan
Promosi Industri yang terintegrasi;
f. Pembayaran gaji dan tunjangan.
VII. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
sebesar Rp. 777.309.300.000,-. yang dilaksanakan oleh 5 (lima)
unit eselon II, 11 unit Balai Besar Industri, 11 unit Baristand
Industri dan 1 unit Balai Sertifikasi Industri sebagai berikut :
1. Pengkajian Kebijakan Iklim dan Usaha Industri oleh Pusat
Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.7.297.000.000,- yang digunakan untuk :
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
21
a. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perpajakan Sektor
Industri;
b. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri di Bidang Tarif
dan Non Tarif;
c. Partisipasi Aktif Pusat PKIUI pada Fora Kerjasama Internasional;
d. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian
tentang Penetapan Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor
Industri (OVNI);
e. Penyusunan Analisis Kebijakan Industri berbasis Sektoral dan
Kewilayahan;
f. Penyusunan kebijakan industri dalam rangka pengembangan
bentuk-bentuk fasilitas nonfiskal;
g. Konsultasi Publik Dalam Pengembangan Fasilitas Sektor
Industri;
h. Analisis Industrial terhadap Isu Aktual Sektor Industri;
i. Penyusunan Analisis Struktur Industri ;
j. Analisis Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
2. Perencanaan kebijakan standarddisasi industri oleh Pusat
standardisasi dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 17.975.400.000,- yang digunakan untuk:
a. Perumusan 150 judul RSNI;
b. Pemeliharaan sistem manajemen mutu (SMM);
c. Diseminasi standard, Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian;
d. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang
perencanaan, pemberlakuan, pembinaan dan pengawasan SNI,
spesifikasi teknis (ST) dan pedoman tata cara (PTC) barang
dan/atau jasa industri;
e. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian
(LPK) dalam rangka SNI, ST dan PTC wajib;
f. Kerjasama standarddisasi nasional dan internasional;
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
22
g. Koordinasi penyusunan Peraturan Menteri tentang penujukkan
LPK dalam rangka pemberlakuan SNI, ST dan PTC secara wajib.
3. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup oleh Pusat
Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.16.100.000.000,- yang digunakan untuk:
a. Koordinasi Nasional dan Internasional Dalam Rangka
Pengembangan Industri Hijau;
b. Penyusunan kebijakan lingkungan hidup pada sektor industri;
c. Campaign industri hijau;
d. Penyusunan standard industri hijau;
e. Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau;
f. Penguatan Kapasitas Lembaga Setifikasi Industri Hijau;
g. Bimbingan Teknis Auditor Industri Hijau;
h. Penganugerahan penghargaan industri hijau.
5. Perencanaan, Pelaporan dan pendukung operasional BPPI oleh
Sekretariat Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu
Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.027.500.000,-
yang digunakan untuk :
a. Pembayaran Gaji dan tunjangan;
b. Pembayaran Remunerasi;
c. Rintisan Gelar S-3;
d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
e. Perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan kerjasama;
f. Pembinaan dan tindak lanjut keuangan;
g. Publikasi Produk dan Penyuluhan Riset Industri;
h. Pembinaan SDM Fungsional dan Struktural.
5. Pengkajian Teknologi dan HKI oleh Pusat Pengkajian Teknologi
dan Hak Kekayaan Intelektual dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 16.175.700.000,- yang digunakan untuk :
a. Litbang unggulan Balai Besar dan Baristand Industri;
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
23
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
pelaksanaan UU tentang Perindustrian terkait teknologi industri;
c. Pemasyaratan teknologi hasil litbang Balai Besar dan Baristand
Industri;
d. Penerapan Teknologi Hasil Litbang di Industri
e. Perlindungan Teknologi Hasil Litbang secara hukum (paten,
merek, desain, dll)
f. Penghargaan rintisan teknologi industri;
g. Percepatan pemanfaatan teknologi melalui DAPATI (Dana
Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri);
h. Penelitian dan penerapan teknologi industri;
i. Perlindungan HKI hasil litbang;
j. Layanan pusat manajemen HKI.
6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 408.171.200.000,- yang digunakan untuk :
a. Penelitian dan pengembangan industri sebanyak 71 litbang di 11
Balai Besar;
b. Jasa pelayanan teknis berupa Sertifikasi Sistem Mutu dan
Produk, Pengujian Produk Industri, Pengujian Pencemaran
Udara, Kalibrasi Alat Inspeksi, Penerbitan SPPT – SNI.
7. Riset dan standardisasi Bidang Industri (11 Baristand Industri)
dan Balai Sertifikasi Industri dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 183.562.500.000,- yang digunakan untuk :
a. Penelitian dan pengembangan industri sebanyak 91 litbang di 11
Baristand Industri;
b. Jasa pelayanan teknis berupa Sertifikasi Sistem Mutu dan
Produk, Pengujian Produk Industri, Pengujian Pencemaran
Udara, Kalibrasi Alat Inspeksi, Penerbitan SPPT – SNI, Sertifikasi
Industri.
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
24
VIII. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian dengan alokasi anggaran sebesar Rp
49.569.000.000,- yang dilaksanakan oleh 5 (lima) unit eselon II
sebagai berikut :
1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program
Pengembangan Industri Inspektorat I pada Inspektorat I dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 4.632.600.000,- yang digunakan
untuk :
a. Layanan Audit Inspektorat I dengan komponen kegiatan meliputi
Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat I, Audit
Pelaksaan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Inspektorat I,
Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus Inspektorat I, Audit
Hibah;
b. Layanan Reviu Inspektorat I dengan komponen kegiatan meliputi
Reviu Laporan Keuangan dan BMN;
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat dengan komponen
kegiatan meliputi Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip) Inspektorat I,
Laporan Monev Efektifitas Penelitian dan Rekayasa Balai Besar
& Baristand;
d. Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat I dengan komponen
kegiatan meliputi Layanan Manajemen Inspektorat I;
e. Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I
dengan komponen kegiatan meliputi Penyusunan Laporan
Kinerja.
2. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program
Pengembangan Industri Inspektorat II pada Inspektorat II dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 4.352.900.000,- yang digunakan
untuk :
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
25
a. Layanan Audit Inspektorat II dengan komponen kegiatan
meliputi Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat II,
Audit Pelaksaan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Inspektorat
II, Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus Inspektorat II,
Audit Hibah;
b. Layanan Reviu Inspektorat II dengan komponen kegiatan
meliputi Reviu Laporan Keuangan dan BMN;
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II dengan
komponen kegiatan meliputi Laporan Hasil Monitoring Dan
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(sakip) Inspektorat II, Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di
lingkungan Kementerian Perindustrian;
d. Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat dengan komponen
kegiatan meliputi Layanan Manajemen Inspektorat II;
e. Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II
dengan komponen kegiatan meliputi Penyusunan Laporan
Kinerja.
3. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program
Pengembangan Industri Inspektorat III pada Inspektorat III dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 4.508.600.000 ,- yang digunakan
untuk :
a. Layanan Audit Inspektorat III dengan komponen kegiatan
meliputi Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat III,
Audit Pelaksaan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Inspektorat
III, Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus Inspektorat III,
Audit Hibah;
b. Layanan Reviu Inspektorat III dengan komponen kegiatan
meliputi Reviu Laporan Keuangan dan BMN;
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat III dengan
komponen kegiatan meliputi Laporan Hasil Monitoring Dan
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
26
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(sakip) Inspektorat III, Laporan Monitoring Dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi;
d. Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III dengan komponen
kegiatan meliputi Layanan Manajemen Inspektorat III;
e. Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III
dengan komponen kegiatan meliputi Penyusunan Laporan
Kinerja.
4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program
Pengembangan Industri Inspektorat IV pada Inspektorat IV dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 4.569.700.000 ,- untuk kegiatan
utama meliputi :
a. Layanan Audit Inspektorat IV dengan komponen kegiatan
meliputi Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Inspektorat IV,
Audit Pelaksaan Dana Dekonsentrasi Perindustrian Inspektorat
IV, Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus Inspektorat IV,
Audit Hibah;
b. Layanan Reviu Inspektorat IV dengan komponen kegiatan
meliputi Reviu Laporan Keuangan dan BMN;
c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV dengan
komponen kegiatan meliputi Laporan Hasil Monitoring Dan
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(sakip) Inspektorat IV, Laporan Monev Program Peningkatan
Kemampuan Sentra Ikm;
d. Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat IV dengan komponen
kegiatan meliputi Layanan Manajemen Inspektorat IV;
e. Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV
dengan komponen kegiatan meliputi Penyusunan Laporan
Kinerja.
5. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Inspektorat Lainnya
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
27
Inspektorat Jenderal pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.502.200.000,- yang
digunakan untuk :
a. Data bahan Pengawasan dan sistem informasi pengawasan;
b. Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal;
c. Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal;
d. Dokumen analisa hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
e. Layanan Dukungan Pengawasan dan Pengembangan Sistem
Pengendalian;
f. Layanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pengawasan;
g. Layanan Organisasi dan Manajemen Kinerja Inspektorat
Jenderal;
h. Layanan perkantoran Inspektorat Jenderal.
IX. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan
Manajemen Kementerian Perindustrian dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 1.060.892.500.000,- yang dilaksanakan
oleh 5 (lima) biro dan 3 (tiga) pusat serta 24 satker unit pendidikan
dan Balai Diklat Industri (BDI) sebagai berikut:
1. Peningkatan Pelayanan Hukum dan Penataan organisasi pada Biro
Hukum dan organisasi dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 20.052.000.000,- yang digunakan :
a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Industri dan Bidang Terkait Industri;
b. Evaluasi Produk Hukum Bidang Industri;
c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
d. Layanan Bantuan Hukum; serta
e. Layanan Organisasi dan Tata Laksana.
2. Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis
Teknologi pada Biro Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp
36.899.000.000,- yang digunakan untuk :
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
28
a. Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kementerian dan
Ketatauasahaan Pimpinan;
b. Pelayanan Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan.
3. Pengembangan SDM Aparatur pada Biro Kepegawaian dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 14.124.000.000,- yang digunakan
untuk :
a. Pembinaan dan Pengembangan ASN Kementerian Perindustrian;
b. Layanan Administrasi ASN Kementerian Perindustrian.
4. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara
yang Profesional pada Biro Keuangan, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 131.670.000.000,- yang digunakan untuk :
a. Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Sekretariat
Jenderal;
b. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan BMN di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan;
d. Pedoman Pengelolaan Keuangan Dan BMN.
e. Layanan Pengadaan Barang/jasa (ULP);
f. Fasilitas Operasional Otorita Asahan;
g. Pembinaan/penyelenggaraan KDEI Taiwan dan Atase
Perindustrian di Belgia dan Jepang;
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan pada Biro
Perencanaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp
43.888.400.000,- yang digunakan untuk :
a. Penyusunan Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran
Kementerian Perindustrian;
b. Penyusunan Kebijakan Industri Nasional;
c. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Industri;
d. Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri
Daerah (Ripida);
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
29
e. Perencanaan Penguatan Struktur dan Daya Saing Industri (Staf
Ahli Menteri);
f. Fasilitasi Kesekretariatan Timnas P3DN;
g. Perencanaan Sumber Daya dan Fasilitasi Industri;
h. Penyusunan Perencanaan dan Kerjasama Investasi Industri;
i. Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi Program dan Kegiatan; serta
j. Layanan Fungsional Perencana.
6. Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan
Handal pada Pusat Data dan Informasi dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 45.347.700.000,- yang digunakan untuk :
a. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
b. Pembangunan Database dan Datawarehouse yang mutakhir;
c. Analisis dan Penyajian Data Industri;
d. Pengembangan Aplikasi e-goverment;
e. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
f. Inventarisasi Barang/Jasa Produksi dalam negeri; serta
g. Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak dan
pengembangan data center dan Jaringan.
7. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik pada Pusat Komunikasi
Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.496.000.000,- yang
digunakan untuk:
a. Pengembangan Layanan Publik Kementerian;
b. Pengembangan Layanan Kehumasan Kementerian; serta
c. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian
Perindustrian.
8. Peningkatan kualitas SDM Industri pada Pusdiklat Industri dan 7
Balai Diklat Industri dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 231.470.500.000,- yang digunakan untuk :
a. Pembangunan Infrastruktur Kompetensi SDM Industri;
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
30
b. Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan
Kompetensi sistem 3 in 1 (15.000 Orang);
c. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Struktural, dan Fungsional
untuk SDM Aparatur;
d. Penguatan Balai Diklat Industri dan Unit Pendidikan Vokasi
Industri.
9. Peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi Industri pada Pusdiklat
Industri dan 17 Satker Pendidikan yang terdiri dari pendidikan
menengah kejuruan (9 satker), pendidikan tinggi (8 satker) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 495.944.900.000,- yang digunakan
untuk :
a. Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK
Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (Lulusan 1.490 Orang);
b. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di 8 Politeknik
Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (lulusan 2.050
Orang);
c. Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Komunitas Industri di
Morowali, Solo, dan Cilegon (Lulusan 450 Orang);
d. Penguatan kelembagaan status pendidikan vokasi yang ada dan
fasilitasi ijin pendirian Akademi atau Politeknik di kawasan
industri atau WPPI;
e. Pengembangan Workshop, laboratorium dan TUK pada Pusat
pendidikan (Akademi Komunitas) di Kawasan Industri dan di
Pendidikan Vokasi Industri yang sudah ada;
f. Fasilitasi Pembangunan Gedung Pendidikan di Unit Pendidikan
(SMK dan Politeknik) serta AK TPT di SOLO.
X. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kementerian Perindustrian dengan alokasi anggaran sebesar Rp
15.923.000.000, Kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan,
Pengadaan, Perbaikan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
31
Prasarana Kerja pada Biro Umum dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 15.923.000.000,- yang digunakan untuk :
a. Pengadaan perlengkapan kerja, kendaraan bermotor, peralatan
dan fasilitas pendukung gedung;
b. Pemeliharaan dan renovasi gedung dan bangunan; serta
c. Pemeliharaan sarana/perlengkapan kesehatan.
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
32
BAB IV PENUTUP
Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja tahun
2016 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam
rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Penyusunan rencana kerja tahun 2016 dilakukan seiring dengan
agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan juga
mengacu pada Peta Strategi Kementerian Perindustrian, serta
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun
tertentu. Untuk itu Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun
2016 ini merupakan acuan bagi Kementerian Perindustrian dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam
lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk itu dalam rangka
memenuhi sasaran tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian perlu
diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan
rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas
didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan.
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya
guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi
dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal
maupun eksternal.
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
33
LAMPIRAN - RINCIAN KEGIATAN, OUTPUT DAN KOMPONEN KEMENPERIN TAHUN 2016
A. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil,
dan Aneka
1. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Regulasi Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Tekstil dan Aneka
1 3.265,0 2 2 2 14.779,0 15.848,0 16.996,0
Penyusunan Regulasi SNI Wajib Produk Industri Tekstil dan Aneka
1 952,0 952,0
Penerapan dan Pengawasan SNI Wajib Produk Industri Tekstil dan Produk Tekstil
1 2.190,0 2.190,0
Partisipasi Rapat/Seminar Terkait SNI Wajib 1 123,0 123,0
02 RSNI/ SNI Produk Industri Tekstil dan Aneka 5 2.391,0 12 12 12 5.111,0 5.623,0 6.185,0
Identifikasi dan Penentuan RSNI Produk Industri Tekstil dan Aneka
3 87,3 262,0
Penyusunan Draft RSNI Produk Industri Tekstil dan Aneka
5 345,8 1.729,0
Fasilitasi Konsensus SNI Produk Industri Tekstil dan Aneka
3 133,3 400,0
03 SKKNI Industri Tekstil dan Aneka 2 6.392,0 3 3 3 27.894,0 30.400,0 33.136,0
Bimbingan Teknis SDM Industri Tekstil dan Aneka 16 200,0 3.200,0
Penguatan Lembaga Kompetensi SDM Industri Tekstil dan Aneka
1 1.174,0 1.174,0
Identifikasi dan Penentuan RSKKNI Industri Tekstil dan Aneka
3 54,0 162,0
Penyusunan Draft RSKKNI Industri Tekstil dan Aneka 2 728,0 1.456,0
Fasilitasi Konvensi SKKNI Industri Tekstil dan Aneka 2 200,0 400,0
04 Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka 85 103.154,0 175 175 175 246.754,0 247.377,0 254.018,0
Fasilitasi Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Pendukung Program
1 755,0 755,0
Sosialisasi dan Publikasi Program 8 162,5 1.300,0
Penyusunan Permen dan Juknis Program 2 196,5 393,0
Bantuan Potongan Harga Pembelian Mesin dan Peralatan
1 89.000,0 89.000,0
Pengelolaan Operasional Program dan Verifikasi Perusahaan yang Mengikuti Program
2 5.500,0 11.000,0
Fasilitasi Rapat Tim Pengarah dan Tim Teknis Program 3 235,3 706,0
05 Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Industri Tekstil dan Aneka
10 1.331,0 20 20 20 2.531,0 2.546,0 2.561,0
Identifikasi Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Industri Tekstil dan Aneka
1 131,0 131,0
Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Industri Tekstil dan Aneka
1 1.200,0 1.200,0
06 Keterkaitan Industri Tekstil dan Aneka 200 15.273,0 350 350 350 38.552,0 42.341,0 46.504,0
Penguatan dan pengembangan keterkaitan Industri Tekstil dan Aneka
1 993,0 993,0
Peningkatan Akses Pasar Industri Tekstil dan Aneka 10 1.341,3 13.413,0
Pembahasan Iklim Usaha Industri Tekstil dan Aneka 1 867,0 867,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
34
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
07 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 1 393,0 1 1 1 3.008,0 3.171,0 3.342,0
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 1 393,0 393,0
08 Dokumen Pelaporan dan Data 1 957,0 4 4 4 7.326,0 7.722,0 8.140,0
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Data Industri 1 957,0 957,0
09 Terbentuknya Lembaga Penyediaan Bahan Baku Kapas dan Kulit
20.000,0 2 2 2 25,0 25,0 25,0
Pendirian Bufferstock Bahan Baku Kapas 1 14.000,0 14.000,0
Pendirian Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center)
1 6.000,0 6.000,0
10 Pendirian Industri Technical Textile 0,0 1 1 1 0,0 700.000,0 0,0
11 Pendirian Lab Uji Dalam Rangka Penerapan dan Pengawasan SNI Wajib Industri Tekstil dan Aneka
0,0 1 1 1 40.000,0 40.000,0 40.000,0
Jumlah 153.156,0 571 571 571 385.980,0 1.095.053,0 410.907,0
2. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Rekomendasi Iklim Usaha Industri Kimia Hilir 1 379,5 1 1 1 585,7 664,2 708,7
Persiapan Pembinaan dan Pengawasan Implementasi GHS
1 22,0 22,0
Diseminasi Petunjuk Teknis Implementasi GHS 1 182,0 182,0
Monitoring Penerapan GHS di Pabrik Produk Industri Kimia Hilir
1 55,5 55,5
Fasilitasi Verifikasi TKDN Perusahaan Industri Kimia Hilir dan Profil Komoditi Industri Kimia Hilir
1 101,0 101,0
Forum Komunikasi Teknologi Industri Semen dan Monitoring GRK
1 19,0 19,0
02 Kerjasama Industri Kimia Hilir di dalam dan luar negeri 7 526,0 7 7 7 636,7 700,4 770,4
Perundingan di dalam dan luar negeri 1 393,0 393,0
Penyusunan Posisi Runding Sektor IKH 1 133,0 133,0
03 Rekomendasi Kebijakan Pengamanan Bahan Baku, Bahan Penolong dan Energi
8 2.883,0 8 8 8 2.055,5 2.261,1 2.487,2
Forum dan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengembangan Industri
1 1.982,0 1.982,0
Pertemuan Teknis Fasilitasi Pengembangan Industri 1 901,0 901,0
04 Pilot Project untuk mendukung pengembangan Industri Kimia Hilir
3 0,0 2 2 2 152.000,0 45.000,0 45.000,0
05 Bantuan Mesin dan Peralatan Pengembangan Industri Kimia Hilir
4 2.345,0 4 4 4 4.913,7 5.405,1 5.945,6
Optimalisasi bantuan mesin dan peralatan 1 1.025,0 1.025,0
Fasilitasi peralatan pengembangan Industri Kimia Hilir 1 1.320,0 1.320,0
06 Promosi/ Pameran Industri Kimia Hilir 60 1.141,0 60 60 60 1.255,6 1.381,1 11.519,2
Partisipasi IKH dalam Pameran dalam Negeri 1 443,0 443,0
Partisipasi IKH dalam Pameran Luar Negeri 1 698,0 698,0
07 SKKNI Industri Kimia Hilir 2 774,0 2 2 2 1.492,9 3.592,2 1.701,4
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SKKNI 1 50,0 50,0
Pembentukan Tim Perumus dan Verifikasi 1 210,0 210,0
Penyusunan Draft RSKKNI 1 100,0 100,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
35
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Rapat Teknis Penyusunan RSKKNI 1 153,0 153,0
Pra Konvensi 1 130,0 130,0
Fasilitasi Konvensi 1 130,0 130,0
Pelaporan 1 1,0 1,0
08 Bimbingan Teknis dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Kimia Hilir
40 1.741,0 40 40 40 1.915,4 2.106,8 2.317,4
Perencanaan Bimbingan Teknis 1 257,0 257,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis 1 1.483,0 1.483,0
Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis 1 1,0 1,0
09 Regulasi Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Kimia Hilir
3 5.743,7 3 3 3 5.697,3 6.267,0 6.893,7
Analisa awal 1 170,0 170,0
Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian 1 230,0 230,0
Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Kimia Hilir
1 230,0 230,0
Bantuan Alat Uji SNI Wajib 1 3.866,0 3.866,0
Fasilitasi dan Monitoring Penerapan SNI Industri Kimia Hilir
1 1.246,0 1.246,0
Pelaporan 1 1,7 1,7
10 Terstandardisasinya kualitas produk Industri Kimia Hilir 21 2.470,5 21 21 21 2.663,4 2.929,7 3.222,7
Penyusunan Program Nasional Penyusunan Standar 1 50,0 50,0
Pembentukan Panitia Teknis 1 543,0 543,0
Penyusunan Draft SNI 1 1.875,0 1.875,0
Pelaporan 1 2,5 2,5
11 Program dan Evaluasi Kinerja Direktorat Industri Kimia Hilir
2 669,0 2 2 2 1.204,7 1.325,2 1.457,7
Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja 1 464,0 464,0
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan DIPA 1 37,0 37,0
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 168,0 168,0
Jumlah 18.672,7 150 150 150 174.420,9 71.632,8 82.024,0
3. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Revitalisasi/Penumbuhan Industri Pupuk 5 31.321,0 5 5 5 1.455,0 1.600,0 1.760,0
Fasilitasi Pembangunan atau Revitalisasi 1 494,0 494,0
Pengamanan Pasokan Bahan Baku 1 462,0 462,0
Pengamanan Produksi Pupuk 1 365,0 365,0
Pembangunan pabrik pupuk NPK. 1 30.000,0 30.000,0
02 Pabrik Pupuk Organik Revitalisasi 2 1.209,0 2 2 2 1.210,0 1.331,0 1.464,0
Pelaksanaan Kegiatan 1 56,0 56,0
Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peralatan 1 246,0 246,0
Pengadaan Peralatan Tambahan Untuk Pabrik Pupuk 1 907,0 907,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
36
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Organik
03 Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Garam 2 1.000,0 2 2 2 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Forum Komunikasi Pengembangan Industri Garam 1 500,0 500,0
Fasilitasi investasi industri garam 1 500,0 500,0
04 Penyusunan Program Dan Evaluasi Kinerja IKD 5 1.057,0 5 5 5 1.258,0 1.384,0 1.522,0
Pelaksanaan Kegiatan 1 448,0 448,0
Konsinyering Pelaksanaan Kegiatan 1 45,0 45,0
Rapat Evaluasi 1 139,0 139,0
Pembahasan awal program 1 5,0 5,0
Konsinyering Penyusunan Program 1 185,0 185,0
Rapat Koordinasi Kinerja Industri Kimia Dasar 1 133,0 133,0
Sinkronisasi Penyusunan Kinerja Industri Kimia Dasar 1 1,0 1,0
Koordinasi Internal Direktorat Industri Kimia Dasar 1 101,0 101,0
05 RSNI/ SNI Industri Kimia Dasar 6 1.262,0 6 6 6 1.400,0 1.500,0 1.700,0
Pembentukan Panitia Teknis 1 52,0 52,0
Penyusunan Draft RSNI 1 20,0 20,0
Rapat Teknis Penyusunan RSNI 1 860,0 860,0
Konsensus SNI 1 330,0 330,0
06 Regulasi Pemberlakuan SNI Wajib Produk IKD 3 572,0 3 3 3 680,0 1.130,0 1.870,0
Penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian 1 165,0 165,0
Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal 1 117,0 117,0
Sosialisasi Peraturan SNI Wajib 1 100,0 100,0
Penerapan dan pengawasan SNI Wajib 1 190,0 190,0
07 SKKNI Industri Kimia Dasar 1 1.203,0 1 1 1 1.400,0 1.500,0 1.700,0
Penyusunan Draft SKKNI 1 260,0 260,0
Rapat Teknis Penyusunan SKKNI 1 343,0 343,0
Pra Konvensi dan Fasilitasi Konvensi 1 300,0 300,0
Peningkatan SDM Industri Kimia 1 300,0 300,0
08 Fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 5 4.801,4 5 5 5 5.900,0 6.500,0 7.200,0
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 1 750,0 750,0
Penyusunan Laporan Deklarasi ke OPCW 1 162,0 162,0
Koordinasi Pelaksanaan Inspeksi dan Verifikasi oleh OPCW
1 174,0 174,0
Koordinasi Pengelolaan Bahan Kimia 1 194,0 194,0
Penyusunan Pusat Data dan Informasi Nasional tentang Bahan Kimia
1 521,4 521,4
Finalisasi Penyusunan RUU tentang Bahan Kimia dan peraturan pelaksanaannya
1 3.000,0 3.000,0
09 Fora Kerjasama Internasional 7 658,0 7 7 7 750,0 870,0 1.000,0
Pelaksanaan Kegiatan 1 50,0 50,0
Pengiriman Delegasi pada pertemuan/sidang tahunan 1 320,0 320,0
Fasilitasi Pertemuan Teknis Kerjasama Internasional 1 288,0 288,0
10 Rekomendasi Iklim Usaha Industri Kimia Dasar 16 1.681,0 16 16 16 1.900,0 2.100,0 23.000,0
Pelaksanaan Kegiatan 1 320,0 320,0
Survey dan Identifikasi 1 238,0 238,0
Rapat Teknis Iklim Usaha 1 150,0 150,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
37
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Rapat koordinasi Iklim Usaha 1 130,0 130,0
Rapat Sinkronisasi Ilim Usaha 1 74,0 74,0
Rapat Koordinasi evaluasi produk/bahan baku impor 1 109,0 109,0
Rapat Koordinasi Penyusunan Standar Industri Hijau 1 500,0 500,0
Rapat Konsinyering Penyusunan Standar Industri Hijau 1 160,0 160,0
11 Terbentuknya Center of Excellence (CoE) Industri Petrokimia
75 3.458,0 90 95 100 4.400,0 4.000,0 4.300,0
Forum Komunikasi Pengembangan Industri Petrokimia 1 350,0 350,0
Operasional CoE 1 1.000,0 1.000,0
Rapat Koordinasi Pengelolaan CoE 1 190,0 190,0
Rapat Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar
1 110,0 110,0
Pelatihan Berbasis Kompetensi 1 430,0 430,0
Peningkatan sarana prasarana gedung CoE 1 1.300,0 1.300,0
Pengelolaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana gedung CoE
1 78,0 78,0
12 Fasilitasi Pengembangan Industri Pupuk dan Petrokimia di Papua Barat
2 600,0 2 2 2 600,0 660,0 720,0
Koordinasi Tim Pengembangan Industri Petrokimia di Papua Barat
1 200,0 200,0
Tinjauan Lokasi dan Koordinasi Teknis dengan Instansi Terkait di Papua Barat
1 400,0 400,0
13 Hilirisasi hasil tambang/Sumber Daya Alam ke produk dan jasa industri
2 8.000,0 2 3 2 4.102.000,0 6.102.000,0 101.000,0
Penyusunan Front End Engineering Design ( FEED ) pabrik Methanol berbasis gasifikasi batubara
1 4.000,0 4.000,0
Penyusunan Detail Engineering Design pabrik bahan bakar obat
1 4.000,0 4.000,0
Jumlah 56.822,4 146 152 156 4.123.953,0 6.125.575,0 148.236,0
4. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Material Dasar Logam
1 2.957,4 1 1 1 612,0 673,0 740,0
Perencanaan dan Persiapan Pelaksanaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Khusus
1 200,3 200,3
Fasilitasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Khusus
1 1.089,5 1.089,5
Sosialisasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Material Dasar Logam Khusus
1 95,9 95,9
Evaluasi Pengembangan Industri Material Dasar Logam Khusus
1 71,7 71,7
Perencanaan dan Persiapan Fasilitasi Industri Pengolah Hasil Tambang Mineral menjadi Produk dan Jasa Industri
1 300,0 300,0
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolah Hasil Tambang Mineral menjadi Produk dan Jasa Industri
1 1.000,0 1.000,0
Evaluasi Pengembangan Industri Pengolah Hasil Tambang Mineral menjadi Produk dan Jasa Industri
1 200,0 200,0
02 Revitalisasi Industri Material Dasar Logam 1 1.291,0 1 1 1 2.158,0 2.374,0 2.611,0
Perencanaan dan Persiapan Pelaksanaan Bantuan 1 95,5 95,5
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
38
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Peralatan dan Mesin Untuk Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
Pelaksanaan Bantuan Peralatan dan Mesin Untuk Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
1 1.100,0 1.100,0
Evaluasi Bantuan Peralatan dan Mesin Untuk Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
1 95,5 95,5
03 Meningkatnya daya saing Industri Material Dasar Logam 53 6.163,3 53 53 53 10.863,0 11.950,0 13.144,0
Fasilitasi Dalam Rangka Penerapan SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam
1 270,0 270,0
Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam BESI
1 235,1 235,1
Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam BUKAN BESI
1 178,6 178,6
Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam LAINNYA
1 226,9 226,9
Pengawasan SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam
1 450,0 450,0
Verifikasi Industri Material Dasar Logam Dalam Penerapan SNI Wajib
1 183,0 183,0
Penyusunan Konsep (Drafting) RSNI Produk Industri Material Dasar Logam Besi
1 116,9 116,9
Penyusunan Konsep (Drafting) RSNI Produk Industri Material Dasar Logam Bukan Besi
1 116,3 116,3
Penyusunan Konsep (Drafting) RSNI Produk Industri Material Dasar Logam Lainnya
1 116,7 116,7
Penyusunan RSNI Produk Industri Material Dasar Logam Besi
1 135,3 135,3
Penyusunan RSNI Produk Industri Material Dasar Logam Bukan Besi
1 136,5 136,5
Penyusunan RSNI Produk Industri Material Dasar Logam Lainnya
1 119,5 119,5
Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Standar Pada Perusahaan
1 83,6 83,6
Fasilitasi Pembinaan Standar Perusahaan (Sertifikasi SNI Wajib Produk Material Dasar Logam)
1 450,0 450,0
Sosialisasi Proses Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI
1 93,2 93,2
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Standar Pada Perusahaan
1 80,4 80,4
Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kerjasama Industri Material Dasar Logam
1 317,0 317,0
Pelaksanaan Pengembangan Kerjasama Pada Industri Material Dasar Logam
1 783,2 783,2
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kerjasama Industri Material Dasar Logam
1 48,6 48,6
Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Iklim Usaha dan Iklim Investasi Industri Material Dasar Logam
1 137,7 137,7
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Iklim Usaha dan Iklim Investasi Industri Material Dasar Logam
1 700,0 700,0
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Iklim Usaha dan Iklim Investasi Industri Material Dasar Logam
1 74,1 74,1
Perencanaan Pelaksanaan Pameran Kemampuan Industri Material Dasar Logam
1 118,0 118,0
Pelaksanaan Pameran Kemampuan Industri Material Dasar Logam
1 217,8 217,8
Partisipasi Pameran Internasional Industri Material Dasar Logam
1 300,0 300,0
Perencanaan dan Persiapan Program Peningkatan 1 176,6 176,6
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
39
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Fasilitasi Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Industri Material Dasar Logam
1 110,0 110,0
Sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Industri Material Dasar Logam
1 118,8 118,8
Evaluasi Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Industri Material Dasar Logam
1 69,5 69,5
04 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Industri Material Dasar Logam
21 1.993,5 21 32 32 3.108,0 3.418,0 3.761,0
Perencanaan Penyusunan RSKKNI Industri Material Dasar Logam
1 162,2 162,2
Perumusan Rancangan SKKNI Sektor Industri Material Dasar Logam
1 800,0 800,0
Pra Konvensi SKKNI Sektor Industri Material Dasar Logam
1 163,2 163,2
Evaluasi Pelaksanaan Perumusan SKKNI Sektor Logam 1 25,7 25,7
Perencanaan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM Industri Material Dasar Logam
1 121,7 121,7
Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM Industri Material Dasar Logam
1 670,0 670,0
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Industri Material Dasar Logam
1 50,7 50,7
05 Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Program Industri Material Dasar Logam serta Penyelesaian Isu-Isu teraktual
2 1.003,5 2 2 2 774,0 851,0 936,0
Perencanaan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Material Dasar Logam
1 117,6 117,6
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Direktorat Industri Material
1 135,3 135,3
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Industri Material Dasar Logam dan Pelaksanaan DIPA
1 189,3 189,3
Fasilitasi Pelaksanaan Program Direktorat Industri Material Dasar Logam
1 180,7 180,7
Penyusunan LAKIP Direktorat Industri Material Dasar Logam
1 80,7 80,7
Penyelesaian Isu - Isu Teraktual Industri Material Dasar Logam
1 299,9 299,9
Jumlah 13.408,7 78 89 89 17.515,0 19.266,0 21.192,0
5. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan
Basis Industri Manufaktur
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka
350 0,0 350 350 350 26.546,6 27.430,9 28.254,1
02 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Data dan Sistem Informasi
100 4.209,0 100 100 100 388,0 4.069,6 4.246,6
Penyusunan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil, dan Aneka
1 2.537,3 2.537,3
Monitoring dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil, dan Aneka
1 1.671,7 1.671,7
03 Sistem Informasi dan Database Direktorat Jenderal BIM 1 9.725,1 1 1 1 8.963,9 9.403,2 9.812,1
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
40
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Database Direktorat Jenderal BIM
1 9.725,1 9.725,1
04 Laporan Sistem Tata Kelola Keuangan 2 6.756,2 2 2 2 3.585,5 3.761,2 3.924,8
Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan DIPA 1 636,7 636,7
Rekonsiliasi Pelaksanaan DIPA dan Penyusunan Laporan Keuangan
1 1.816,4 1.816,4
Tata Kelola BMN (Kodifikasi, Monev Bantuan Alat/Mesin, Penghapusan, Pengendalian dan Penyelesaian Hibah)
1 4.303,1 4.303,1
05 Pengembangan Kompetensi Aparatur Dan Administrasi Kepegawaian Ditjen Basis Industri Manufaktur
168 6.843,3 168 168 168 9.150,3 9.598,7 10.016,1
Peningkatan Kemampuan Pembinaan Kompetensi SDM Aparatur
1 2.594,9 2.594,9
Penyusunan Dokumen Administrasi dan Layanan Kepegawaian
1 4.248,5 4.248,5
06 Penyusunan Regulasi Serta Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha Dan Daya Saing Industri Manufaktur
1 9.740,1 1 1 1 8.444,0 8.857,8 9.243,0
Fasilitasi Penanganan Permasalahan Energi 1 3.713,8 3.713,8
Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Melalui Peningkatan Standardisasi dan HKI
1 741,9 741,9
Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Internasional Sektor Basis Industri Manufaktur
1 807,3 807,3
Fasilitasi Peningkatan Iklim Usaha Ditjen BIM 1 1.863,7 1.863,7
Sosialisasi Peraturan Perundangan Terkait UU No.3 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksananya
1 2.613,6 2.613,6
07 Belanja Pegawai 12 21.901,7 12 12 12 24.220,4 25.068,1 25.873,3
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 21.901,7 21.901,7
08 Belanja Operasional 100 1.468,9 100 100 100 1.506,4 1.506,4 1.506,4
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1 1.468,9 1.468,9
Jumlah 60.644,3 734 734 734 82.805,1 89.695,9 92.876,4
B. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
1. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi 1 6.200,0 1 1 1 6.510,0 6.835,5 7.177,3
Bantuan alat pengembangan industri oleokimia dan kemurgi
2 1.500,0 3.000,0
Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan industri hilir kelapa sawit
1 450,0 450,0
Pembahasan & Penyusunan Regulasi terkait Pengembangan & Pemanfaatan Produk Industri Kimia Hasil Hutan, Pertanian & Perkebunan.
1 500,0 500,0
Fasilitasi/Penyediaan Infrastruktur untuk Pengembangan & Pemanfaatan Produk Industri Kimia Hasil Hutan, Pertanian & Perkebunan
1 400,0 400,0
Analisis Emisi Karbon Industri Produk Turunan Minyak Sawit
1 750,0 750,0
Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi SDM Industri Hilir Kelapa Sawit & Bahan Bakar Nabati
2 225,0 450,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
41
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pembinaan Teknis Standarisasi dan Teknologi Industri Hilir Kelapa Sawit dan Bahan Bakar Nabati
1 650,0 650,0
02 Pengembangan Hutan dan Perkebunan lainnya 3 18.160,4 3 3 3 19.068,5 21.021,9 21.023,0
Bantuan alat pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan
8 750,0 6.000,0
Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri karet 1 300,0 300,0
Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri furniture
1 700,0 700,0
Fasilitasi pusat desain furnitute kayu di Jepara dan furniture rotan di Cirebon
20 37,5 750,0
Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri pulp dan kertas
1 600,0 600,0
fasilitasi implementasi Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (svlk) Dan Dokumen V-legal Untuk Industri Furnitur Dan Kerajinan Kayu
1 750,0 750,0
Pembangunan pilot project penerapan kayu alternatif sebagai bahan baku industri pengolahan kayu
1 2.000,0 2.000,0
Penyusunan Rancangan SKKNI Industri Furniture 10 65,0 650,0
Penyusunan Buku Panduan Penerapan aplikasi teknis di Industri Pulp dan Kertas
1 450,0 450,0
Penyusunan Rancangan SKKNI Industri Percetakan 8 87,5 700,0
implementasi SKNI dan fasilitasi sertifikasi SDM bidang industri Pulp dan kertas
50 14,0 700,0
Peningkatan Kompetensi SDM Di Industri Crumb Rubber
50 11,0 550,0
Peningkatan kompetensi SDM furniture bidang teknik produksi (finishing)
100 12,5 1.250,0
Peningkatan kompetensi SDM furniture bidang teknik desain
100 9,0 900,0
Peningkatan Kompetensi SDM Percetakan Bidang Management Khususnya Mangement Pemasaran
60 9,2 550,0
Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka aplikasi Industri Hijau di lingkungan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
30 18,7 560,4
Pelatihan penerapan pembuatan chipboardn dalam rangka pemanfaatan limbah padat IPK
60 12,5 750,0
03 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 12 6.740,0 12 12 12 7.327,0 7.451,3 7.548,8
Penyusunan/penyempurnaan standar produk plup dan kertas
10 80,5 805,0
Penyusunan/penyempurnaan standar furniture 3 166,7 500,0
Penyusunan/penyempurnaan standar karet 2 217,5 435,0
Penguatan teknologi lembaga pengujian SNI produk industri hasil hutan dan perkebunan
1 5.000,0 5.000,0
04 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
15 16.790,0 15 15 15 17.629,5 18.567,1 19.495,5
Pertemuan internasional Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya
5 102,0 510,0
pertemuan internasional Industri pengolahan kayu, selulosa dan karet
5 170,0 850,0
promosi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada pameran di dalam negeri
50 83,5 4.175,0
promosi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada pameran di luar negeri
70 143,3 10.030,0
Promosi investasi produk hilir kelapa sawit (IHKS) 20 61,3 1.225,0
05 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan 3 3.840,0 3 3 3 3.087,0 2.605,2 2.720,0
Penyusunan road map industri hasil hutan dan perkebunan 2015-2030
1 750,0 750,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
42
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyusunan rencana pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1 900,0 900,0
Kaji tindak pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1 750,0 750,0
Penyusunan dan evaluasi kinerja Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1 950,0 950,0
pengembangan SDM Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1 490,0 490,0
Jumlah 51.730,4 34 34 34 53.622,0 56.481,0 57.964,6
2. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Pengembangan Industri Pangan 2 7.950,0 2 2 2 6.513,9 6.839,6 71.815,8
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Buah
1 900,0 900,0
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Susu
1 650,0 650,0
Peningkatan Mutu Susu Olahan Berbasis Susu Segar Dalam Negeri
5 280,0 1.400,0
Peningkatan Mutu Susu Olahan Berbasis Susu Segar Dalam Negeri
10 350,0 3.500,0
Bantuan Mesin/Alat Pengolahan Buah 2 750,0 1.500,0
02 Pengembangan Industri Bahan Penyegar 3 10.850,0 3 3 3 11.958,4 12.556,3 13.184,1
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Tembakau
1 700,0 700,0
Monitoring Dan Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Mesin Pelinting Sigaret Dan Pemanfaatan Dbhcht Mendukung Roadmap Iht
1 550,0 550,0
Peningkatan Efisiensi Pengolahan Tembakau Virginia Flue Cured Dengan Bahan Bakar Selain Minyak Tanah
30 26,7 800,0
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Kopi
1 1.500,0 1.500,0
Fasilitasi Peningkatan Konsumsi Di Dalam Negeri Dan Pameran Luar Negeri Produk Industri Kopi Indonesia
20 85,0 1.700,0
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Teh
1 600,0 600,0
Fasilitasi Peningkatan Teknologi Proses Pengolahan Kopi
3 666,7 2.000,0
Pelaksanaan International Coffee Day Di Jakarta 30 33,3 1.000,0
Pameran Kopi Dalam Rangka Penetrasi Pasar Di Negara Tujuan Ekspor
10 200,0 2.000,0
03 Pengembangan Industri Minuman Lainnya 2 11.150,0 2 2 2 7.201,9 7.562,0 7.940,1
Fasilitasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (cppob) Industri Makanan Dan Minuman
40 26,3 1.050,0
Pengawasan Dan Pengendalian Industri Minuman Beralkohol
50 28,0 1.400,0
Peningkatan Teknologi Proses Es Balok Dalam Rangka Meningkatkan Daya Simpan Produk Hasil Laut Dan Mutu Es Konsumsi
4 2.175,0 8.700,0
04 Standard Pada Industri Minuman dan Tembakau 5 7.250,0 5 5 5 4.987,5 5.236,9 5.498,7
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pada Industri Minuman Dan Tembakau
2 600,0 1.200,0
Fasilitasi Dan Koordinasi Dalam Penerapan Skkni 20 50,0 1.000,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
43
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Industri Minuman Dan Tembakau
Penyusunan/revisi Dan Pemberlakuan Sni Di Iingkungan Industri Hasil Hortikultura, Minuman Ringan Dan Tembakau
5 200,0 1.000,0
Penyusunan/revisi Dan Pemberlakuan Sni Di Iingkungan Industri Hasil Susu Dan Minuman Lainnya
5 160,0 800,0
Peningkatan Kemampuan Sdm Dan Pengawasan Dalam Rangka Penerapan Sni Wajib Industri Minuman Dan Tembakau
40 18,8 750,0
Bantuan Sertifikasi Penerapan Standar di Industri Minuman dan Tembakau
20 125,0 2.500,0
05 Partisipasi Dit. Industri Mintem dalam Sidang dan Pameran di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)
15 6.850,0 15 15 15 5.819,3 6.110,2 6.415,7
Partisipasi Industri Minuman Dan Tembakau Dalam Kegiatan Accsq Dan Codex
6 266,7 1.600,0
Promosi Investasi Dan Partisipasi Produk Industri Minuman Dan Tembakau Pada Pameran Dalam Negeri Dan Luar Negeri
10 100,0 1.000,0
Partisipasi Industri Minuman Dan Tembakau Dalam Dalam Forum Kerjasama Dalam Negeri Dan Luar Negeri
6 166,7 1.000,0
Capacity Building Industri Makanan Dan Minuman Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia - Jepang
25 130,0 3.250,0
06 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3 2.592,2 3 3 3 2.460,3 2.583,3 2.712,5
Penyusunan Dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman Dan Tembakau
2 300,0 600,0
Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman Dan Tembakau
1 1.292,2 1.292,2
Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Minuman Dan Tembakau
1 700,0 700,0
Jumlah 46.642,2 30 30 30 38.941,3 40.888,3 107.566,9
3. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Pengembangan Industri Pangan 4 16.850,0 4 4 4 17.692,5 18.577,1 19.506,0
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Ikan dan Hasil Laut
1 800,0 800,0
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa
1 800,0 800,0
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Tepung Non Gandum
1 750,0 750,0
Verifikasi Kontrak Penjualan dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi
1 1.600,0 1.600,0
Pelaksanaan Audit Teknologi Pabrik Gula Rafinasi 1 1.600,0 1.600,0
Evaluasi Persediaan Raw Sugar dan Gula Kristal Rafinasi
1 900,0 900,0
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Gula 1 800,0 800,0
Survey dan Verifikasi Industri berbahan Baku Hortikultura
1 1.000,0 1.000,0
Fasilitasi dan Koordinasi Iklim Usaha Sektor industri Tanaman Pangan
1 700,0 700,0
Pelatihan Peningkatan Sdm Industri Pengolahan Rumput Laut
30 10,0 300,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
44
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Peningkatan Kualitas SDM melalui Pelatihan pada Industri Pengolahan Ikan
60 10,0 600,0
Pengembangan Teknologi Pengolahan Rumput Laut 1 2.000,0 2.000,0
Bantuan Mesin dan Peralatan pada Industri Makanan, hasil Laut dan Perikanan
1 5.000,0 5.000,0
02 Pengembangan Industri Pakan 1 3.200,0 1 1 1 3.360,0 3.528,0 3.704,4
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri pakan 1 700,0 700,0
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri Pakan Ternak
30 16,7 500,0
Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan Pakan Ternak
1 2.000,0 2.000,0
03 Pengembangan Industri Bahan Penyegar 1 5.300,0 1 1 1 5.565,0 5.843,3 6.135,4
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Kakao
1 800,0 800,0
Peningkatan Konsumsi Cokelat Dalam Negeri dan Partisipasi Sidang ICCO/ACC
1 850,0 850,0
Pelatihan Kewirausahaan Pengolahan Cokelat 30 21,7 650,0
Peningkatan Teknologi Industri Pengolahan Kakao 1 3.000,0 3.000,0
04 Pengembangan Industri Oleofood 1 1.700,0 1 1 1 1.785,0 1.874,3 1.968,0
Fasilitasi Pengembangan Industri Makanan Berbasis Crude Palm Oil (CPO)
1 900,0 900,0
Penyusunan Data Base Minyak Goreng Sawit 1 800,0 800,0
05 Standard pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 8 9.400,0 8 8 8 9.870,0 10.363,5 10.881,7
Perumusan dan Revisi SNI Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
8 187,5 1.500,0
Pelaksanaan Pengawasan SNI Wajib Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
1 1.300,0 1.300,0
Penyusunan Peraturan Penerapan SNI Wajib Produk Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
1 700,0 700,0
Fasilitasi dan Koordinasi standardisasi produk industri Hasil Perkebunan
1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan draft RSKKNI Industri Pengolahan daging 1 800,0 800,0
Penyusunan Draft RSKKNI di bidang Industri Minyak Goreng/Gula
1 800,0 800,0
Penyusunan Draft RSKKNI di bidang Industri Biskuit 1 800,0 800,0
Penyusunan Draft RSKKNI di bidang Industri Mi Instan 1 800,0 800,0
Penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui CPPOB Pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
1 800,0 800,0
Pembentukan LSP Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
1 900,0 900,0
06 Promosi dan Kerjasama pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
8 3.400,0 8 8 8 3.570,0 3.748,5 3.935,9
Partisipasi dan Fasilitasi serta Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Industri Makanan Hasil laut dan Perikanan di Dalam dan Luar Negeri
4 375,0 1.500,0
Partisipasi Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Dalam Rangka Fora Kerjasama dan Organisasi Internasional Lainnya
2 450,0 900,0
Partisipasi Pada Sidang Standarisasi Internasional 2 500,0 1.000,0
07 Rumusan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 3 2.561,3 3 3 3 2.689,4 2.823,9 2.965,1
Kaji Tindak Pelaksanaan Kegiatan Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
1 961,3 961,3
Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
1 800,0 800,0
Penyusunan Laporan, Pendataan dan Evaluasi Kinerja 1 800,0 800,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
45
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
Jumlah 42.411,3 26 26 26 44.531,9 46.758,6 49.096,5
4. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan
Industri Agro
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Data
4 8.529,5 4 4 4 8.955,9 9.403,7 9.873,8
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Kebijakan Pengembangan Industri Agro
1 2.300,0 2.300,0
Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Ditjen Industri Agro
1 1.144,5 1.144,5
Monitoring, Analisis Data dan Penyebaran Informasi Perkembangan Industri Agro
1 801,4 801,4
Pembangunan Sistem Informasi Investasi Industri Agro 1 1.200,0 1.200,0
Evaluasi dan Kodering Bantuan Peralatan/Mesin Optimalisasi dan Tertib Administrasi Bantuan Alat Direktorat Jenderal Industri Agro
1 283,6 283,6
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro di Daerah
1 2.800,0 2.800,0
02 Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Mutu Produk dan Kerjasama industri
9 63.108,6 9 9 9 66.001,5 69.301,6 72.766,7
Koordinasi dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri Agro (Peraturan Perundangan-Undangan, Pos Tarif, HS)
1 1.000,0 1.000,0
Koordinasi dan Fasilitasi Peraturan Standardisasi dan Teknologi (HAKI, P3DN, Lingkungan dan Energi)
1 1.264,6 1.264,6
Peran serta Ditjen Industri Agro dalam kerjasama ekonomi regional dan internasional
1 750,0 750,0
Penanganan Masalah Aktual 1 600,0 600,0
Promosi Produk-Produk Industri Agro Pameran Dalam Negeri
1 668,9 668,9
Promosi Produk-Produk Industri Agro Pameran Luar Negeri
1 5.565,5 5.565,5
Breakfast Meeting / Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Industri Agro
1 257,9 257,9
Fasilitasi P3DN terkait produk industri berbasis agro 1 1.000,0 1.000,0
Promosi Investasi Industri Agro melalui Media Massa 1 1.900,0 1.900,0
BANTUAN ALAT LABORATORIUM DALAM RANGKA MENDUKUNG PENERAPAN SNI WAJIB
1 25.101,7 25.101,7
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Aceh
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Riau
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Sumatera Utara
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Kepulauan Riau
1 1.000,0 1.000,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Sumatera Selatan
1 750,0 750,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
46
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Bangka Belitung
1 1.000,0 1.000,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Bengkulu
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Lampung
1 500,0 500,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Sumatera Barat
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Jambi
1 500,0 500,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Jawa Tengah
1 1.000,0 1.000,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Jawa Barat
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi DI Yogyakarta
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Bali
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Jawa Timur
1 500,0 500,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Banten
1 500,0 500,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Nusa Tenggara Barat
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Kalimantan Barat
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Kalimantan Timur
1 500,0 500,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Kalimantan Tengah
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Kalimantan Selatan
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Kalimantan Utara
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Sulawesi Tenggara
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Sulawesi Selatan
1 500,0 500,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Sulawesi Utara
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Sulawesi tengah
1 750,0 750,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Sulawesi Barat
1 500,0 500,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro 1 1.000,0 1.000,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
47
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Gorontalo
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Maluku Utara
1 1.000,0 1.000,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Maluku
1 1.000,0 1.000,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Nusa Tenggara Timur
1 1.000,0 1.000,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Papua
1 1.000,0 1.000,0
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro unggulan di Daerah melalui dana dekonsentrasi di provinsi Papua Barat
1 750,0 750,0
03 Laporan Keuangan dan BMN 3 5.106,3 3 3 3 5.361,8 5.629,9 5.911,4
Pembinaan dan Evaluasi Perbendaharaan dalam Pelaksanaan DIPA
1 1.102,3 1.102,3
Implementasi SAK dan SIMAK BMN Ditjen Industri Agro
1 592,3 592,3
Bimbingan Teknis pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran
1 1.223,4 1.223,4
Rapat Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Satker Pusat dan Dekon
1 748,9 748,9
Bimbingan Teknis Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan
1 761,7 761,7
Monitoring dan tata Kelola Hibah BMN 1 677,9 677,9
04 Fasilitasi Kepesertaan dan Pelaksanaan Pembinaan Aparatur
90 2.006,2 90 90 90 2.106,5 2.211,8 2.322,4
Peningkatan Kualitas SDM Direktorat Jenderal Industri Agro (Outbound, Magang, Diklat)
1 1.753,0 1.753,0
Penerapan Budaya 5K di Lingkungan Ditjen Industri Agro
1 253,2 253,2
05 Layanan Perkantoran 12 26.221,5 12 12 12 27.532,6 28.909,2 30.354,7
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.473,7 17.683,9
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 97,4 1.168,6
Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1 1.393,7 1.393,7
KEARSIPAN, DOKUMENTASI, PEMROGRAMAN ARSIP DAN PEMUSNAHAN ARSIP
1 296,9 296,9
ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 1 190,0 190,0
PENYELENGGARAAN CERAMAH, DISKUSI, SEMINAR, SARASEHAN
1 224,7 224,7
PENYELENGGARAAN HUMAS DAN PROTOKOL DITJEN INDUSTRI AGRO
1 200,1 200,1
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN, KOORDINASI UMUM DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN DITJEN AGRO
1 950,0 950,0
PENYELENGGARAN PENATAAN DAN DOKUMENTASI PERPUSTAKAAN
1 159,4 159,4
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
1 183,4 183,4
PENCETAKAN / PENERBITAN / PENGGANDAAN / LAMINASI
1 375,0 375,0
PEMENUHAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN 1 600,0 600,0
PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
1 100,0 100,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
48
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 1 2.695,8 2.695,8
Jumlah 104.972,1 118 118 118 109.958,3 115.456,2 121.229,0
C. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi, dan Elektronika
1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya daya saing Industri Alat Transportasi Darat 6 7.800,0 6 6 6 8.440,0 8.861,0 9.304,0
Penyusunan RSKKNI 1 300,0 300,0
Penerapan SNI Wajib 2 525,0 1.050,0
Penyusunan RSNI Industri Alat Transportasi Darat 3 200,0 600,0
Bimbingan Teknis dan Sertifikasi SDM Industri Otomotif 100 15,0 1.500,0
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Produksi KBM 1 2.250,0 2.250,0
Pengembangan Produk Komponen Otomotif 1 1.050,0 1.050,0
Pengembangan dan Penguatan Industri Kereta Api 1 1.050,0 1.050,0
03 Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industri intermediate dan industri hilir (light)
1 21.600,0 1 1 2 24.806,0 26.046,0 27.348,0
Fasilitasi penguasaan teknologi KBM Multiguna Pedesaan
1 8.000,0 8.000,0
Fasilitasi Pembuatan Prototype Kereta Api 1 10.000,0 10.000,0
Fasilitasi peningkatan kapasitas industri komponen 20 50,0 1.000,0
Peningkatan kemampuan dan sertifikasi tenaga kerja industri alat transportasi darat
100 20,0 2.000,0
Workshop pengembangan kebijakan low carbon emission car (LCEC)
1 600,0 600,0
04 Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri IATD
3 600,0 3 3 3 440,0 463,0 486,0
Pameran Produk Industri Alat Transportasi Darat 3 200,0 600,0
05 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran direktorat industri alat transportasi darat
4 3.000,0 4 4 4 2.405,0 2.525,0 2.651,0
Konsinyering Penyusunan Program Direktorat Industri Alat Transportasi Darat
1 900,0 900,0
Pemutakhiran Database dan Roadmap Industri Alat Transportasi Darat
1 600,0 600,0
Layanan Manajemen Kinerja Direktorat IATD 1 1.200,0 1.200,0
Konsinyering Penyusunan LAKIP Direktorat IATD 1 300,0 300,0
06 Meningkatnya pertumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 4 3.000,0 4 4 4 2.987,0 3.136,0 3.293,0
Fasilitasi kerja sama internasional 1 1.050,0 1.050,0
Perumusan/review kebijakan pengembangan industri alat transportasi darat
1 600,0 600,0
Workshop pengembangan industri sepeda 1 150,0 150,0
Penyelenggaraan dan Publikasi Automotive Industry Award
1 1.200,0 1.200,0
Jumlah 36.000,0 18 18 19 39.078,0 41.031,0 43.082,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
49
2. Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat
Pertahanan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya daya saing Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
5 14.515,6 5 5 5 15.000,0 16.000,0 17.000,0
Penyusunan/Revisi RSNI 1 417,0 417,0
Penyusunan/Revisi RSKKNI 1 417,0 417,0
Bimtek produk industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan
3 666,7 2.000,0
Fasilitasi Lab uji SNI wajib 1 500,0 500,0
Peningkatan kemampuan dan sertifikasi SDM Pengelasan
200 25,0 5.000,0
Peningkatan kemampuan dan sertifikasi SDM blasting dan coating
40 12,5 500,0
Peningkatan kemampuan SDM manajemen perusahaan 20 25,0 500,0
Pembuatan desain kapal 1 425,0 425,0
Fasilitasi pusat desain 1 400,0 400,0
Fasilitasi pameran Industri Perkapalan dan komponen 3 500,0 1.500,0
Fasilitasi pameran Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan
3 523,3 1.570,0
Fasilitasi publikasi kemampuan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan (majalah dan IMICSA)
4 159,2 636,6
Penyusunan usulan kebijakan pengembangan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan
2 125,0 250,0
Penyusunan insentif fiskal dan non fiskal 1 200,0 200,0
Penyusunan posisi tarif produk IMKAP dalam pembahasan perdagangan bebas internasional
1 200,0 200,0
02 Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industri intermediate dan industri hilir (light)
1 11.250,0 1 1 1 11.500,0 12.000,0 14.000,0
Kerjasama kelembagaan 1 500,0 500,0
Fasilitasi Pengembangan PDRKN 1 2.000,0 2.000,0
Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penyediaan anggaran untuk revitalisasi mesin dan peralatan pada industri perkapalan.
1 500,0 500,0
Peningkatan kemampuan dan sertifikasi SDM di bidang perkapalan
9 500,0 4.500,0
Tersusunnya RPP tentang Fasilitasi PPN tidak dipungut atas penyerahan kapal
1 100,0 100,0
Terevisinya PP No. 52 Tahun 2011 1 200,0 200,0
Terfasilitasinya BMDTP khusus sesuai karakteristik industri perkapalan
50 3,0 150,0
Terfasilitasinya harmonisasi bea masuk komponen 1 100,0 100,0
Terfasilitasinya keringanan tarif penyewaan lahan untuk galangan kapal BUMN dengan PT Pelindo,dan khusus PT PAL dengan TNI AL
1 200,0 200,0
Melakukan identifikasi industri nasional yang memiliki kemampuan dalam membuat komponen industri pesawat terbang
1 1.000,0 1.000,0
Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembuatan komponen pesawat
30 66,7 2.000,0
03 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran 4 1.734,4 4 4 4 1.593,0 1.992,0 2.490,0
Penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Direktorat IMKAP
1 300,0 300,0
Penyusunan RKA-K/L Direktorat IMKAP 1 300,0 300,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
50
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyusunan Laporan Triwulan (PP39) Direktorat IMKAP
1 170,0 170,0
Penyusunan LAKIP Direktorat IMKAP 1 170,0 170,0
Penyusunan Direktori dan database Direktorat IMKAP 1 379,4 379,4
Koordinasi dan Manajemen Kinerja 1 415,0 415,0
Jumlah 27.500,0 10 10 10 28.093,0 29.992,0 33.490,0
3. Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya daya saing Industri Elektronika dan Telematika
56.000,0 0,0 0,0 0,0
Fasilitasi ICT Center di Sumatera 4 750,0 3.000,0
Fasilitasi ICT Center di Kepulauan Riau 1 3.000,0 3.000,0
Fasilitasi ICT Center di Jawa 1 30.000,0 30.000,0
Fasilitasi ICT Center di Bali 1 3.000,0 3.000,0
Fasilitasi ICT Center di Sulawesi 1 2.054,0 2.054,0
Penyusunan/ Perumusan/ Revisi SNI Produk Elektronika dan Telematika
3 116,6 349,8
Revisi Permen SNI dan Juknis Produk Elektronika dan Telematika
11 14,7 162,2
Penerapan Pemberlakuan Standar Produk Elektronika dan Telematika
1 158,7 158,7
Penyusunan/ Perumusan/ Revisi SKKNI Bidang Elektronika dan Telematika
1 419,5 419,5
Fasilitasi Pengembangan LSP Elektronika/ Telematika 1 181,5 181,5
Fasilitasi Pendirian LSP dan TUK Elektronika/ Telematika
1 138,0 138,0
Pelatihan Bidang Elektronika 100 3,5 353,6
Pelatihan RICE dan IBC 145 3,6 517,5
Pelaksanaan Gelar Kompetisi Produk Kreatif Telematika 1 676,9 676,9
Fasilitasi uji coba prototipe produk elektronika dan telematika
1 538,7 538,7
Pengembangan standarisasi produk ICT 1 300,0 300,0
Pengembangan riset untuk perancangan produk ICT 1 300,0 300,0
Fasilitasi Pengembangan Center of Excellence Industri ICT untuk Hankam
2 150,0 300,0
Pengembangan Riset Material untuk Baterai 1 300,0 300,0
Fasilitasi Alih Teknologi Industri Baterai 1 300,0 300,0
Koordinasi Litbang Sistem (konten) Elektronika dan Telematika untuk Komersial dan Hankam
1 300,0 300,0
Pengembangan Industri Radar, Satelit, dan Stasiun Relay 1 300,0 300,0
Fasilitasi Penguasaan Teknologi dan Produksi melalui Akuisisi Industri Alat Uji dan Pengukuran Tingkat Maju
1 300,0 300,0
Pengembangan Industri Permesinan Mikro 2 300,0 600,0
Pameran Produk Elektronika dan Telematika di Dalam Negeri/ Luar Negeri
4 470,1 1.880,3
Fasilitasi Temu Bisnis/ Kerjasama di Bidang Elektronika dan Telematika dengan Pemerintah/ Perusahaan di Luar Negeri
38 6,3 240,8
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
51
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Business Matching/ Magang 10 20,7 207,0
Workshop penyusunan posisi runding produk industri elektronika konsumsi dan komponen dalam kerjasama bilateral/regional/multilateral
1 93,8 93,8
Workshop mold and dies 1 93,8 93,8
Fasilitasi peningkatan dan pengembangan iklim investasi industri TIK
1 162,8 162,8
Pengembangan iklim usaha dan kerjasama industri elektronika dan telematika
1 221,5 221,5
Perumusan kebijakan industri telepon seluler 1 139,4 139,4
Fasilitasi forum koordinasi pembangunan industri software, animasi, dan games
1 210,5 210,5
Fasilitasi penguatan pusat-pusat pengembangan industri telematika
1 217,2 217,2
Penyiapan posisi Indonesia di bidang AHEEER, Partisipasi sidang, dan Sosialisasi Hasil Sidang
1 168,4 168,4
Penyiapan posisi Indonesia pada Lite Asia, Partisipasi Sidang, dan Diseminasi Hasil Sidang
1 84,9 84,9
Faslitasi pengembangan kawasan industri dan/atau sentra khusus (techno-park) mikro-elektronika dan telematika yang diisi oleh industri ICT;
1 120,0 120,0
Fasilitasi usulan BMDTP, Pengurangan/pembebasan pajak serta insentif lainnya
1 142,8 142,8
Sosialisasi kebijakan insentif 1 86,9 86,9
Fasilitasi penyusunan klasifikasi barang dan tarif produk elektronika dan telematika
1 109,7 109,7
Fasilitasi penerapan TKDN Bidang Industri Elektronika dan Telematika
1 80,7 80,7
Revisi TKDN Bidang Industri Elektronika dan Telematika 1 73,8 73,8
Membangun sistem monitoring secara kritis perkembangan kebutuhan dan teknologi terkait dengan kegiatan competitive intelligence di negara maju;
1 138,0 138,0
Pengembangkan penyediaan bahan baku logam, paduan logam, plastik dan komposit untuk industri komponen ICT
1 210,0 210,0
Pemetaan dan pengembangan potensi rare earth material nano-bio ICT
1 210,0 210,0
Fasilitasi pendirian pabrik komponen mikro-nano elektronika (tidak termasuk foundry)
1 300,0 300,0
Peningkatkan kemampuan dan peran IKM komponen untuk industri elektronika
1 300,0 300,0
Pemetaan dan pengembangan potensi rare earth material yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material nano-bio ICT
1 120,0 120,0
Fasilitasi penerapan industri elektronika dan telematika yang ramah lingkungan
1 81,4 81,4
Sidang regional/multilateral terkait produk industri elektronika dan telematika
2 70,7 141,5
Koordinasi internal penyusunan program direktoral IET tahun berikutnya
1 203,6 203,6
Penyusunan program direktorat IET tahun berikutnya bersama stakeholder terkait
1 124,2 124,2
Penyusunan/review rencana strategis, rencana kerja direktorat IET
1 173,0 173,0
Penetapan perjanjian kinerja dan monitoring capaian kinerja Direktorat IET
1 181,0 181,0
Koordinasi pelaksanaan program Direktorat IET pada tahun berjalan
1 500,0 500,0
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program direktorat IET pada tahun berjalan
1 500,0 500,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
52
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyediaan informasi, sistem informasi, dan pelaporan 1 625,0 625,0
Penyusunan LAKIP 1 307,7 307,7
Jumlah 56.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
4. Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya daya saing Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
15 33.917,3 15 15 15 35.000,0 36.000,0 37.000,0
Perumusan SNI Produk Permesinan 10 94,2 942,4
Penyusunan Peraturan Menteri dan penyusunan pedoman teknis
1 793,7 793,7
Sosialisasi SNI 1 105,0 105,0
Penyusunan SKKNI di Bidang Permesinan 5 115,6 577,9
Sosialisasi SKKNI 1 157,5 157,5
Penyusunan Peta Kompetensi Kerja 1 89,3 89,3
Bimbingan Teknis di Bidang Pengecoran 60 12,4 741,3
Bimbingan Teknis di Bidang Metal Working 60 12,4 741,3
Bimbingan Teknis di Bidang Pengelasan 60 12,4 741,3
Bimbingan Teknis di Bidang Alsintan 60 12,4 741,3
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Operator Inspeksi SDM Industri Permesinan dan Alsintan
40 2,6 105,0
Bantuan Mesin dan Peralatan yang diserahkan kepada Pemda untuk Pengembangan Alsintan Center (Kalbar, Sumbar, NTB, NTT,Kaltim dan Sulsel)
2 2.000,0 4.000,0
Bimbingan Teknis dan FGD 6 333,3 2.000,0
Pembentukan Kelembagaan Alsintan Center 3 333,3 1.000,0
Workshop /Sosialisasi 50 10,4 517,8
Fasilitasi Booth dan Desain Pameran Dalam Negeri 4 296,2 1.184,7
Gelar Pameran Produk Alsintan Nasional 1 1.100,0 1.100,0
Fasilitasi Sewa Booth dan desain booth pameran luar negeri
2 599,6 1.199,1
Pembentukan Kelembagaan Gedung PPTI 1 1.000,0 1.000,0
Lanjutan Pembangunan PPTI 1 13.000,0 13.000,0
Pra Training Bidang Metalworking dan Bidang Casting 20 7,9 157,5
Bimbingan Teknis Bidang Metalworking dan Bidang Casting
20 30,0 600,0
Workshop Bidang Metalworking dan Bidang Casting 20 5,3 105,0
Seminar Bidang Metalworking dan Bidang Casting 50 6,3 315,0
Workshop di Bidang Alsintan 50 6,5 325,0
Bimbingan Teknis di Bidang Alsintan 20 21,2 424,4
Sosialisasi di Bidang Alsintan 50 5,3 262,5
Bimbingan Teknis ISO Alsintan 20 11,6 231,0
Pembuatan Prototipe bekerjasama dengan instansi-instansi terkait
2 149,9 299,9
Workshop Pengembangan Industri Mesin Pelestari Lingkungan
40 9,9 396,3
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
53
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyusunan Profil Industri Pelestari Lingkungan 1 63,0 63,0
02 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran 11 2.082,8 11 11 11 2.194,9 2.304,6 2.419,8
Penyusunan Rencana Kerja Dit. IPAMP 1 157,5 157,5
Penyusunan Program dan Anggaran Dit. IPAMP 1 260,0 260,0
Penyusunan Rencana Investasi dan Kerjasama Investasi Industri
1 260,0 260,0
Telaahan Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Pemasaran Dan P3DN
1 260,0 260,0
Konsinyering Manajemen Kinerja 1 105,0 105,0
Konsinyering Penyusunan Program 1 133,3 133,3
Pemutakhiran Database Dit. IPAMP 1 342,7 342,7
Evaluasi Pelaksanaan Program 1 105,0 105,0
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 1 105,0 105,0
Analisis Evaluasi Kinerja Industri 1 105,0 105,0
Penyusunan LAKIP Dit. IPAMP 1 249,2 249,2
Jumlah 36.000,0 26 26 26 37.194,9 38.304,6 39.419,8
5. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya kualitas perencanaan dan Pelaporan 10 7.397,6 10 10 10 784.127,0 831.174,0 881.045,0
Penyusunan Program dan Kegiatan Ditjen ILMATE 4 869,8 3.479,3
Perbaharuan Database dan Pengembangan Sistem Informasi ILMATE
2 654,8 1.309,6
Penyusunan Laporan dan Evaluasi ILMATE 4 652,2 2.608,7
02 Terlaksananya koordinasi dan pembinaan internal ILMATE 10 10.544,1 10 10 10 11.176,7 11.847,3 12.558,2
Pengelolaan Keuangan dan BMN 2 1.600,0 3.200,0
Koordinasi, konsultansi dan Pembinaan ILMATE 1 1.113,6 1.113,6
Koordinasi Pelaksanaan Anggaran ILMATE 1 558,2 558,2
Administrasi Pengadaan Barang/jasa 1 255,1 255,1
Peningkatan Kemampuan Aparatur Ditjen ILMATE 1 1.242,2 1.242,2
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik ILMATE
2 239,6 479,1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi Internal Pendukung Tupoksi ILMATE
1 895,9 895,9
Publikasi Kemampuan IUBTT 1 2.800,0 2.800,0
03 Terfasilitasinya Rekomendasi Dukungan Kebijakan Teknis ILMATE
10 2.928,4 10 10 10 3.104,1 3.290,4 3.487,8
Pembinaan dan Pengembangan HKI 1 360,0 360,0
Penyusunan posisi kerjasama ILMATE 1 460,5 460,5
Pembinaan dan Pemberdayaan lingkungan hidup 1 143,2 143,2
Pengembangan standar dalam lingkup ILMATE 2 252,6 505,1
Fasilitasi pengembangan iklim usaha 1 579,9 579,9
Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan 1 362,9 362,9
Fasilitasi kerjasama Poltek dan dunia usaha 1 166,9 166,9
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
54
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri produk ILMATE
1 350,0 350,0
04 Terlaksananya Layanan Perkantoran 12 21.921,9 12 12 12 21.921,9 22.723,7 23.859,9
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.654,9 19.858,7
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 171,9 2.063,3
05 Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanan tugas pokok dan fungsi
12 3.267,0 12 12 12 3.267,0 4.533,0 4.759,7
Penyediaan Sarana dan Prasarana 12 113,3 1.360,0
Kendaraan Bermotor 12 158,9 1.907,0
06 Penguatan Struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industri intermediate dan industri hilir (light)
1 29.500,0 1 1 1 30,0 35,0 40,0
Peningkatan kemampuan SDM Mould and Dies 150 13,3 2.000,0
Pembentukan kelembagaan 1 1.000,0 1.000,0
Pengadaan Peralatan Mould and Dies 1 25.000,0 25.000,0
Workshop/FGD Pengembangan Industri Mould and Dies 150 10,0 1.500,0
Jumlah 75.559,0 55 55 55 823.626,7 873.603,4 925.750,6
D. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
1. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya Fasilitas Pengembangan produk IKM 270 6.800,0 370 470 570 9.400,0 12.600,0 14.800,0
FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM PANGAN WILAYAH I
60 25,0 1.500,0
FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM SANDANG WILAYAH I
50 26,0 1.300,0
FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM KBB WILAYAH I
50 24,0 1.200,0
FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK IKM LOGAM, ALAT ANGKUT DAN ELEKTRONIKA WILAYAH I
50 24,0 1.200,0
FASILITASI PEGEMBANGAN PRODUK IKM KERAJINAN WILAYAH I
50 20,0 1.000,0
PENGUATAN DAN SERTIFIKASI PRODUK OVOP 10 60,0 600,0
02 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra 44 12.400,0 52 70 89 14.500,0 17.900,0 20.800,0
FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA IKM PANGAN
10 250,0 2.500,0
FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA IKM SANDANG
8 300,0 2.400,0
PENGEMBANGAN SENTRA IKM KBB 8 300,0 2.400,0
FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA IKM LOGAM, ALAT ANGKUT DAN ELEKTRONIKA
8 375,0 3.000,0
FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN SENTRA IKM KERAJINAN
10 210,0 2.100,0
03 Terfasilitasinya IKM yang Mengikuti Restrukturisasi Mesin 25 3.600,0 35 45 55 4.500,0 6.000,0 7.500,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
55
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Peralatan
RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN IKM 25 144,0 3.600,0
04 Meningkatnya Fasilitas Sarana Layanan UPT 11 11.200,0 12 13 14 12.600,0 14.100,0 17.700,0
FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT UNIT PELAYANAN PENGEMASAN (PACKING HOUSE)
4 1.125,0 4.500,0
FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT SANDANG
3 1.166,7 3.500,0
FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT KBB 2 600,0 1.200,0
FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN UPT LOGAM
2 1.000,0 2.000,0
05 Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
35 7.200,0 40 45 55 8.400,0 9.000,0 10.000,0
FASILITASI BANTUAN INFORMASI PASAR, PROMOSI DAN PAMERAN IKM
60 120,0 7.200,0
06 Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri skala kecil dan menengah
100 4.000,0 140 180 220 5.300,0 6.700,0 8.100,0
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha IKM Pengecoran Tembaga
20 60,0 1.200,0
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha IKM Alsintan, Komponen Kapal dan Komponen Otomotif
30 33,3 1.000,0
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Berbasis Almunium IKM Kapal
20 50,0 1.000,0
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Berbasis Nikel/Stainless IKM Komponen Otomotif dan Alat Rumah tangga
30 26,7 800,0
07 Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
220 3.200,0 300 380 460 5.100,0 6.600,0 8.200,0
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha IKM Furniture Rotan dan Kayu
60 13,3 800,0
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha IKM Pengolahan Berbasis Kelapa Sawit
60 13,3 800,0
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha IKM Pengolahan Specialty Coffee
60 13,3 800,0
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha IKM Pengolahan Kakao
40 20,0 800,0
08 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru 700 46.600,0 800 920 1040 18.900,0 21.500,0 24.800,0
FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI PANGAN
420 23,1 9.700,0
FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI SANDANG
365 26,6 9.700,0
FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI KBB
395 23,5 9.300,0
FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI LOGAM, ALAT ANGKUT DAN ELEKTRONIKA
255 34,1 8.700,0
FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI KERAJINAN
360 21,4 7.700,0
FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI BERBASIS PERGURUAN TINGGI
50 16,0 800,0
FASILITASI PEMBANGUNAN WIRAUSAHA INDUSTRI BERBASIS SMK
50 14,0 700,0
09 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 1 2.500,0 1 1 1 2.500,0 2.500,0 2.500,0
Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 1 2.500,0 2.500,0
10 Penyusunan Perencanaan Program 1 2.500,0 1 1 1 2.500,0 2.500,0 2.500,0
Penyusunan Perencanaan Program 1 2.500,0 2.500,0
11 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUI DEKONSENTRASI
15 50.239,0 15 15 15 60.286,0 72.344,0 86.812,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
56
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUI DEKONSENTRASI
15 3.349,3 50.239,0
Jumlah 150.239,0 1766 2140 2520 143.986,0 171.744,0 203.712,0
2. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah
Wilayah II
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terfasilitasinya Peningkatan Pengembangan produk IKM 130 8.000,0 163 196 228 9.600,0 11.520,0 11.520,0
Pengembangan Produk IKM Pangan 23 60,9 1.400,0
Pengembangan Produk IKM Sandang 23 60,9 1.400,0
Pengembangan Produk IKM Kerajinan 21 61,9 1.300,0
Pengembangan Produk IKM KBB 21 61,9 1.300,0
Pengembangan Produk IKM Logam 21 61,9 1.300,0
Pengembangan Produk IKM Telematika dan Elektronika 21 61,9 1.300,0
02 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra 81 15.800,0 102 120 141 26.300,0 35.300,0 35.300,0
Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Pangan 14 192,9 2.700,0
Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Sandang 14 192,9 2.700,0
Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Kerajinan 13 200,0 2.600,0
Peningkatan Kemampuan Sentra IKM KBB 13 200,0 2.600,0
Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Logam 13 200,0 2.600,0
Peningkatan Kemampuan Sentra IKM Telematika dan Elektronika
13 200,0 2.600,0
03 Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
42 11.100,0 63 79 110 13.320,0 15.984,0 19.180,8
Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan
42 264,3 11.100,0
04 Meningkatnya Fasilitas Sarana Layanan UPT 3 17.000,0 3 4 4 23.000,0 26.240,0 30.128,0
Meningkatnya Fasilitas Sarana Layanan UPT 3 5.666,7 17.000,0
05 Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran
70 7.000,0 80 87 108 9.100,0 9.900,0 12.300,0
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran Kerajinan
20 100,0 2.000,0
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran Sandang
20 50,0 1.000,0
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran Pangan
10 100,0 1.000,0
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran KBB
10 100,0 1.000,0
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran Logam
10 100,0 1.000,0
Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran Telematika dan Elektronika
10 100,0 1.000,0
06 Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri skala kecil dan menengah
60 1.800,0 90 130 160 2.700,0 2.700,0 2.700,0
Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri skala kecil dan menengah
60 30,0 1.800,0
07 Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
60 1.800,0 90 130 160 2.700,0 3.900,0 4.800,0
Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk 60 30,0 1.800,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
57
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
agroindustri
08 Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri 1687 47.000,0 3017 3617 3767 85.110,0 100.710,0 103.410,0
Wirausaha Industri Baru 567 82,9 47.000,0
09 Terfasilitasinya Penyusunan Program 1 2.000,0 1 1 1 2.100,0 2.200,0 2.200,0
Penyusunan Perencanaan Program 1 2.000,0 2.000,0
10 Tersusunnya Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM
1 2.000,0 1 1 1 2.100,0 2.200,0 2.200,0
Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 1 2.000,0 2.000,0
11 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUI DEKONSENTRASI
7 29.819,0 7 7 7 38.168,0 45.801,0 54.962,0
DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUI DEKONSENTRASI
7 4.259,9 29.819,0
Jumlah 143.319,0 3617 4372 4687 214.198,0 256.455,0 278.700,8
3. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah
Wilayah III
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) 88 15.000,0 110 132 154 22.500,0 32.400,0 45.360,0
Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) pangan 42 178,6 7.500,0
Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) kbb 6 166,7 1.000,0
Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) logam 9 166,7 1.500,0
Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) alat angkut
6 166,7 1.000,0
Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) telematika 6 166,7 1.000,0
Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) kerajinan 6 166,7 1.000,0
Terfasilitasinya pengembangan produk (IKM) sandang 12 166,7 2.000,0
02 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra) 27 14.000,0 34 40 47 21.120,0 29.952,0 42.163,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra) pangan
6 500,0 3.000,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra) kbb
4 500,0 2.000,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra) logam
5 500,0 2.500,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra) alat angkut
3 666,7 2.000,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra) kreatif telamtika
2 500,0 1.000,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra) kerajinan
3 500,0 1.500,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra (Sentra) sandang
4 500,0 2.000,0
03 Terfasilitasinya IKM Yang Mengikuti Restrukturisasi Mesin Peralatan
25 7.000,0 38 47 66 12.447,0 18.785,0 31.339,0
Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan (IKM)
25 280,0 7.000,0
04 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT (UPT) 7 6.500,0 7 8 9 8.580,0 11.232,0 14.601,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT (UPT) pangan
2 1.000,0 2.000,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT (UPT) 1 1.000,0 1.000,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
58
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
kbb
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT (UPT) logam
1 750,0 750,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT (UPT) alat angkut
1 500,0 500,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT (UPT) kreatif telematika
1 500,0 500,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT (UPT) kerajinan
1 750,0 750,0
Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT (UPT) sandang
1 1.000,0 1.000,0
05 Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri)
1300 45.000,0 1211 1211 1256 90.000,0 108.000,0 134.360,0
Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri) pangan
497 33,2 16.500,0
Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri) kbb
145 31,0 4.500,0
Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri) logam
128 46,9 6.000,0
Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri) alat angkut
162 30,9 5.000,0
Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri) kreatif telematika
112 31,3 3.500,0
Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri) kerajinan
128 31,3 4.000,0
Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri) sandang
128 43,0 5.500,0
06 Terfasilitasinya Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan pameran
37 4.500,0 43 47 58 6.275,0 8.231,0 12.189,0
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM (IKM) pangan
8 125,0 1.000,0
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM (IKM) kbb
5 130,0 650,0
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM (IKM) logam
5 120,0 600,0
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM (IKM) alat angkut
3 133,3 400,0
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM (IKM) kreatif telematika
2 100,0 200,0
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM (IKM) kerajinan
5 130,0 650,0
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM (IKM) sandang
8 125,0 1.000,0
07 Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri skala kecil dan menengah
8 1.500,0 10 12 14 2.250,0 3.240,0 4.536,0
Hilirisasi tambang Besi menjadi Alsintan, Komponen Otomotif dan Kapal di Sulawesi Selatan, NTB, NTT
4 187,5 750,0
Hilirisasi tambang IKM Kapal dan komponen kapal berbasis aluminium di NTB, Sulawesi Selatan
2 187,5 375,0
Hilirisasi tambang IKM Komponen Otomotif dan Alat Rumah Tangga berbasis nikel/stainless steel di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah
2 187,5 375,0
08 Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
15 2.500,0 18 20 21 3.600,0 4.800,0 6.048,0
Hilirisasi produk pertanian IKM Furniture Rotan dan Kayu dalam memenuhi kebutuhan perabot sekolah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
3 166,7 500,0
Hilirisasi produk pertanian IKM Pengolahan Kopi Spesial di Sulawesi Selatan, NTT, Papua
4 165,0 660,0
Hilirisasi produk pertanian IKM Pengolahan Kakao di 4 170,0 680,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
59
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT dan Papua
Hilirisasi produk pertanian IKM Pengolahan Rumput Laut di NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara
4 165,0 660,0
09 Penyusunan Perencanaan Program (Dokumen) 1 2.000,0 1 1 1 2.400,0 2.880,0 3.456,0
Penyusunan Perencanaan Program (Dokumen) 1 2.000,0 2.000,0
10 Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM (Laporan) 1 2.000,0 1 1 1 2.400,0 2.880,0 3.456,0
Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM (Laporan)
1 2.000,0 2.000,0
11 DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUI DEKONSENTRASI
12 44.059,0 12 12 12 52.870,0 63.444,0 76.133,0
DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI MELALUI DEKONSENTRASI
12 3.671,6 44.059,0
Jumlah 144.059,0 1485 1531 1639 224.442,0 285.844,0 373.641,0
4. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan
Industri Kecil Menengah
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 36 7.850,0 36 36 36 7.800,0 9.360,0 11.232,0
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 36 218,1 7.850,0
02 Laporan Kegiatan/Keuangan/Monev/Pendukung 36 9.870,0 36 36 36 11.724,0 14.068,0 16.882,0
Laporan Kegiatan/Keuangan/Monev/Pendukung 36 274,2 9.870,0
03 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI 3 3.390,0 3 3 3 3.948,0 4.737,0 5.685,0
LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI 3 1.130,0 3.390,0
04 Pengembangan Mutu dan Standar IKM 4 4.420,0 7 8 9 5.184,0 6.220,0 7.464,0
Pengembangan Mutu dan Standar IKM 4 1.105,0 4.420,0
05 Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM 12 4.340,0 20 23 27 5.088,0 6.105,0 7.326,0
Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM 12 361,7 4.340,0
06 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama 20 14.360,0 33 38 44 17.112,0 20.534,0 24.641,0
Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama 20 718,0 14.360,0
07 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri 49 14.280,0 78 92 106 17.016,0 20.419,0 24.503,0
Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri 49 291,4 14.280,0
08 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM
59 10.529,0 67 72 90 12.512,0 15.015,0 18.018,0
Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM
59 178,5 10.529,0
09 Layanan Perkantoran 12 23.012,0 12 12 12 25.313,0 27.845,0 30.629,0
Layanan Perkantoran 12 1.917,7 23.012,0
Jumlah 92.051,0 292 320 363 105.697,0 124.303,0 146.380,0
E. Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan
Industri
1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
60
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Munculnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) 2 7.500,0 7 2 2 9.500,0 2.000,0 2.000,0
Penyusunan Master Plan Pengembangan WPPI 7 428,6 3.000,0
Fasilitasi WPPI dalam Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Kereta Api, Pelabuhan, Bandara)
7 642,9 4.500,0
Fasilitasi WPPI Dalam Pengembangan Industri Unggulan Daerah
7 0,0 0,0
02 Terfasilitasinya Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
10 12.000,0 40 40 40 16.000,0 16.000,0 16.000,0
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
5 800,0 4.000,0
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
20 200,0 4.000,0
Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengembangan Industri Daerah Di Tingkat Provinsi
15 266,7 4.000,0
03 Tersusunnya Rencana Pembangunan Kawasan Industri 3 4.000,0 4 4 4 6.000,0 6.000,0 6.000,0
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri
4 1.000,0 4.000,0
04 Terbangunnya Kawasan Industri 100 126.334,0 100 100 100 485.000,0 485.000,0 485.000,0
Pembangunan Kawasan Industri (Ha) 100 0,0 0,0
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Di Dalam Kawasan Industri
7 18.047,7 126.334,0
05 Terbebaskannya lahan untuk pembangunan kawasan industri
0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Kawasan Industri
100 0,0 0,0
06 Terfasilitasinya Kawasan Industri Eksisting 17 1.700,0 17 17 17 1.700,0 1.700,0 1.700,0
Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Kawasan Industri Eksisting
17 100,0 1.700,0
07 Terbangunnya sentra IKM 3 75.000,0 4 4 2 52.000,0 52.000,0 26.000,0
Penyusunan Rencana Pembangunan Sentra IKM 3 1.666,7 5.000,0
Pembangunan Sentra IKM 3 23.333,3 70.000,0
Jumlah 226.534,0 172 167 165 570.200,0 562.700,0 536.700,0
2. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
00 Terbangunnya Sentra IKM 1 12.450,0 2 2 2 52.000,0 51.000,0 51.000,0
Penyusnan Rencana Pembangunan Sentra IKM 1 12.450,0 12.450,0
01 Munculnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 2 6.000,0 5 5 5 29.000,0 23.000,0 23.000,0
Penyusunan Dokumen Master Plan Pengembangan WPPI
3 666,7 2.000,0
Fasilitasi WPPI dalam Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Kereta Api, Pelabuhan, Bandara)
2 1.000,0 2.000,0
Fasilitasi WPPI Dalam Pengembangan Industri Unggulan Daerah
30 66,7 2.000,0
02 Terfasilitasinya provinsi/kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan peruntukan industri di Wilayah Jawa dan Bali
10 8.000,0 40 40 40 16.000,0 16.000,0 16.000,0
Fasilitasi Pengembangan Kawasan peruntukan Industri Melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
5 600,0 3.000,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
61
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
20 150,0 3.000,0
Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengembangan Industri Daerah Di Tingkat Provinsi
15 133,3 2.000,0
03 Tersusunnya rencana pembangunan kawasan industri 2 6.750,0 2 2 2 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Penyusunan Master Plan Pembangunan Kawasan Industri
2 3.375,0 6.750,0
04 Terfasilitasinya pembangunan kawasan industri 2 0,0 2 2 2 2.000,0 2.000,0 2.000,0
05 Terfasilitasinya kawasan industri eksisting 55 8.100,0 55 55 55 2.750,0 2.750,0 2.750,0
Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Kawasan Indsutri Eksisting
30 270,0 8.100,0
Jumlah 41.300,0 106 106 106 103.750,0 96.750,0 96.750,0
3. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Munculnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) 2 5.000,0 4 3 0 7.000,0 3.000,0 0,0
Penyusunan Master Plan Pengembangan WPPI 2 1.000,0 2.000,0
Fasilitasi WPPI Dalam Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Kereta Api, Pelabuhan, Bandara)
2 1.500,0 3.000,0
02 Terfasilitasinya provinsi/kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan peruntukan industri di Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi
5 12.200,0 36 36 36 16.200,0 16.200,0 16.200,0
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
4 1.050,0 4.200,0
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
20 200,0 4.000,0
Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengembangan Industri Daerah di Tingkat Provinsi
12 333,3 4.000,0
03 Tersusunnya rencana pembangunan kawasan industri 2 2.000,0 2 2 2 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Penyusunan Master Plan Pembangunan Kawasan Industri
2 1.000,0 2.000,0
04 Terbebaskannya lahan untuk pembangunan kawasan industri
200 0,0 200 200 0 200.000,0 200.000,0 200.000,0
Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Kawasan Industri
200 0,0 0,0
05 Terbangunnya kawasan industri di Wilayah III (Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi)
7 303.234,0 7 7 7 705.360,0 705.360,0 705.360,0
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Di Dalam Kawasan Industri
7 43.319,1 303.234,0
06 Terbangunnya Sentra IKM 1 25.000,0 2 2 1 52.000,0 52.000,0 26.000,0
Pembangunan Sentra IKM 1 25.000,0 25.000,0
Jumlah 347.434,0 251 250 46 983.560,0 979.560,0 950.560,0
4. Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan
Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
62
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi (paket)
5 7.000,0 5 5 5 7.200,0 7.400,0 7.600,0
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 3 1.666,7 5.000,0
Monitoring, Evaluasi dan Updating Data 2 1.000,0 2.000,0
02 Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri
10 7.200,0 10 10 10 7.300,0 7.400,0 7.500,0
Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha dan Kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri
10 720,0 7.200,0
03 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN 5 1.425,0 5 5 5 1.525,0 1.625,0 1.725,0
Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 5 285,0 1.425,0
04 Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan, dan Pendampingan Hukum
0 2.200,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan, dan Pendampingan Hukum
2 1.100,0 2.200,0
05 Tersusunnya organisasi Tata Laksana dan Manajemen Kepegawaian (orang)
125 19.900,0 135 145 155 21.000,0 22.100,0 24.200,0
Pengembangan SDM Aparatur 125 15,2 1.900,0
Penyediaan Layanan Perkantoran dan Gaji Pegawai 12 1.500,0 18.000,0
Jumlah 37.725,0 155 165 175 37.025,0 38.525,0 41.025,0
F. Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri Internasional
1. Peningkatan Ketahanan Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Dampak Kebijakan Regulasi Iklim Usaha yang mengancam dan merugikan
3 4.831,9 3 2 2 2.198,0 2.134,0 2.560,0
Penyusunan Database Kebijakan/Regulasi Teknis Negara Mitra
1 140,8 140,8
Partisipasi Aktif dalam Fora Kerja Sama Industri Internasional
1 1.041,1 1.041,1
Penyusunan Kajian analisis dampak Kebijakan, Regulasi, Iklim Usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri Dalam Negeri
1 300,0 300,0
Penyusunan peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
1 350,0 350,0
Penyusunan Analisis Dampak Perjanjian-perjanjian Internasional
2 1.000,0 2.000,0
Penyusunan Rekomendasi Pemberdayaan Produk Industri Dalam Negri Untuk Penurunan Rezim Impor
1 1.000,0 1.000,0
02 Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Dampak Persaingan Global
4 550,0 5 5 6 660,0 828,0 1.040,4
Pemberian Advokasi dan Pendampingan Penanganan Kasus Dalam Rangka Pengamanan dan Peningkatan Ketahanan Sektor Industri
4 75,0 300,0
Penyusunan Kajian analisis dampak persaingan global 1 250,0 250,0
03 Terbantunya Industri Dalam Negeri dalam Mempertahankan Pangsa Pasar domestik
1 200,0 1 1 1 240,0 290,0 350,0
Pendampingan dalam penyusunan penyesuaian struktural 1 200,0 200,0
04 Terpeliharanya Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) untuk Pengamanan dan Penyelamatan Industri Dalam Negeri
6 1.586,2 6 6 6 1.900,0 2.280,0 2.740,0
Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Industri 6 264,4 1.586,2
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
63
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
05 Termanfaatkannya Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) untuk Pengamanan dan Penyelamatan Industri Dalam Negeri
59 210,3 70 100 120 250,0 300,0 360,0
Monitoring dan Evaluasi Akses/Pemanfaatan Sistem Informasi Ketahanan Industri (IRIS)
6 35,0 210,3
06 Dukungan Manajemen Kinerja Direktorat Ketahanan Industri 12 857,8 12 12 12 1.029,4 1.235,3 1.482,4
Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Ketahanan Industri
1 465,4 465,4
Koordinasi Program Pusat dan Daerah terhadap Ketahanan Industri serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Industri
1 392,4 392,4
Jumlah 8.236,3 97 126 147 6.277,4 7.067,3 8.532,8
2. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan
Multilateral
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
00 Dukungan Manajemen Kinerja Direktorat KII Wilayah I dan Multilateral
7 580,0 7 7 7 1.125,0 1.687,0 2.531,0
Koordinasi Program dan Rencana Kerja Kerjasama Industri Internasional Wilayah Amerika, Eropa, dan Timur Tengah
1 222,0 222,0
Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral
90 4,0 358,0
01 Penguatan akses produk industri ke pasar internasional di wilayah I
6 5.709,0 7 8 8 11.508,0 13.551,0 16.082,0
Pameran Produk dan Jasa di Wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah
6 383,0 2.298,0
Penyusunan Posisi Runding Fora Bilateral Kerjasama Internasional di Wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah
2 220,5 441,0
Penyusunan Posisi Runding Fora Multilateral Lainnya 2 261,0 522,0
Penyusunan Posisi Runding Fora WTO dan Organisasi Komoditas
2 250,0 500,0
Partisipasi Aktif Dalam Kerjasama Industri Internasional 6 199,2 1.195,0
Pemanfaatan Rantai Suplai Global di Wilayah 1 1 753,0 753,0
02 Kerjasama teknik peningkatan akses sumber daya industri dengan negara mitra di Wilayah I dan Multilateral
3 631,0 3 3 3 1.304,0 1.500,0 1.725,0
Koordinasi Inisiasi Kerjasama Teknik Baru di Wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah
2 139,5 279,0
Koordinasi Implementasi Kerjasama Teknik WIlayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah
2 176,0 352,0
03 Meningkatnya minat kerjasama investasi asing di sektor industri nasional dari wilayah I
3 1.228,0 4 4 4 2.064,0 2.477,0 2.972,0
Penyelenggaraan Promosi Investasi Sektor Industri di Wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah
5 245,6 1.228,0
Jumlah 8.148,0 21 22 22 16.001,0 19.215,0 23.310,0
3. Pengembangan Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan
Regional
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
64
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Jumlah program penguatan akses produk industri ke pasar wilayah II dan Regional
12 5.196,0 14 15 16 11.042,0 13.010,0 15.447,0
Pameran Produk dan Jasa di Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika
5 448,6 2.243,0
Penyusunan Posisi Runding fora kerjasama Bilateral di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika
30 18,7 561,0
Penyusunan Posisi Runding dalam fora kerjasama Regional di Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika
30 17,0 509,0
Diseminasi Perkembangan Kerjasama Industri Interansional di fora Regional
30 16,6 498,0
Partisipasi Aktif dalam Forum Kerjasama Industri Internasional
30 32,8 984,0
Fasilitasi peningkatan pemanfaatan rantai suplai global 1 206,0 206,0
Penjajakan kerjasama internasional bidang industri 1 195,0 195,0
02 Kerjasama teknik peningkatan akses sumber daya industri dengan negara mitra di Wilayah II dan Regional
3 1.381,0 3 3 3 2.486,0 2.859,0 3.287,0
Analisa dan Penjajakan kerjasama teknik baru di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika
1 370,0 370,0
Peningkatan Kerjasama Teknik dari wilayah II 2 505,5 1.011,0
03 Meningkatnya minat kerjasama investasi asing di sektor industri nasional dari wilayah II
4 1.881,0 4 4 4 3.117,0 3.584,0 4.122,0
Penyelenggaraan promosi investasi sektor industri di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika
5 325,8 1.629,0
Peningkatan akses sumber investasi industri di wilayah II 5 50,4 252,0
04 Dukungan Manajemen Kinerja Direktorat KII Wilayah II & Regional
7 731,0 7 7 7 950,0 1.110,0 1.277,0
Layanan manajemen kinerja di wilayah II dan Regional 90 6,7 603,0
Koordinasi Penanganan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II & Regional
7 18,3 128,0
Jumlah 9.189,0 28 29 30 17.595,0 20.563,0 24.133,0
4. Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama
Industri Internasional
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan
1 2.425,0 1 1 1 7.024,0 7.727,0 8.499,0
Forum Konsultasi dan Koordinasi Ditjen KII tahun 2016 3 239,7 719,0
Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja Ditjen KII 2016
3 133,3 400,0
Koordinasi penyusunan SAKIP Ditjen KII 2016 3 44,3 133,0
Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Internasional bidang Industri tahun 2016
2 350,0 700,0
Koordinasi, Evaluasi Pencapaian Kinerja Ditjen KII 5 53,2 266,0
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kerjasama Internasional di bidang Industri
1 207,0 207,0
02 Membangun kapasitas SDM industri dalam penanganan kerjasama internasional bidang industri
2 3.245,0 2 2 2 5.208,0 5.729,0 6.302,0
Pelaksanaan Manajemen Kinerja 2 112,5 225,0
Koordinasi Penanganan Kerjasama Industri Internasional
2 971,5 1.943,0
Konsolidasi Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
150 1,3 198,0
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Melalui Keikutsertaan Dalam Diklat Teknis Dan Generik
150 4,9 732,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
65
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional
150 1,0 147,0
03 Sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel
1 961,0 1 1 1 1.501,0 1.651,0 1.871,0
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen KII TA 2016 dan SPIP
7 53,6 375,0
Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negera (BMN) 7 19,3 135,0
Pengelolaan Administrasi Keuangan 7 55,9 391,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 60,0 60,0
04 Tersedianya informasi kerjasama internasional yang terintegrasi
6 830,7 6 6 6 1.894,0 2.178,0 2.504,0
Penyusunan Bahan Publikasi Ditjen Kerjasama Industri Internasional
6 66,5 398,7
Penyusunan dan Pengelolaan Database KII 6 30,0 180,0
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Bahan Promosi Dan Publikasi Industri
6 42,0 252,0
05 Terintegrasinya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama teknik dan monev promosi industri di LN
2 1.670,0 2 2 2 2.834,0 3.117,0 3.429,0
Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Kerjasama Teknik 7 34,7 243,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Teknik 7 40,0 280,0
Koordinasi Kerjasama Korea-Indonesia Technology Center (KITC)
7 20,1 141,0
Koordinasi Kerjasama Industri Selatan-Selatan (KISS) 7 76,1 533,0
Koordinasi Rencana Pelaksanaan Promosi Luar Negeri 3 111,3 334,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi Luar Negeri
3 46,3 139,0
06 Tersusunnya laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
1 15.557,0 1 1 1 1.850,0 2.000,0 2.200,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.128,4 13.541,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 168,0 2.016,0
Jumlah 24.688,7 13 13 13 20.311,0 22.402,0 24.805,0
G. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
1. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersedianya Kebijakan Industri Hijau 6 4.450,0 8 8 8 7.400,0 9.100,0 11.250,0
Kajian Teknologi Rendah Karbon (BAT) di Industri 1 450,0 450,0
Kajian Pemanfaatan Refused Derived Fuel (RDF) di industri
1 500,0 500,0
Implementasi Konservasi dan Diversifikasi Energi di Sektor Industri
1 900,0 900,0
Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air di Sektor Industri 1 650,0 650,0
Monitoring Profil Emisi GRK sektor Industri dalam mendukung pengembangan industri hijau
1 650,0 650,0
Kajian Penerapan Kemasan Ramah Lingkungan (Eco Packaging) di Sektor Industri
1 500,0 500,0
Kajian Konvensi Internasional terkait dengan Pengelolaan Hydro Fluoro Carbon (HFC) dan
1 800,0 800,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
66
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pengendalian Merkuri di Sektor Industri
02 Tersedianya Infrastuktur Industri Hijau 2 2.500,0 5 5 5 4.900,0 5.800,0 6.500,0
Penguatan kapasitas lembaga sertifikasi industri hijau 1 300,0 300,0
Penyusunan Dokumen Lingkungan 1 750,0 750,0
Penyusunan Standar Industri Hijau 1 1.250,0 1.250,0
Bantuan Sertifikasi Industri Hijau 1 200,0 200,0
03 Terwujudnya Industri yang Menerapkan prinsip industri hijau
125 7.450,0 125 125 125 23.000,0 24.500,0 24.500,0
Expo Industri Hijau dalam dan Luar Negeri 1 5.850,0 5.850,0
Campaign Industri Hijau 1 150,0 150,0
Penghargaan Industri Hijau 1 1.450,0 1.450,0
04 Layanan Perkantoran 1 600,0 1 1 1 650,0 700,0 750,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1 600,0 600,0
05 Layanan Manajemen Kinerja dan Tata Usaha 1 400,0 1 1 1 450,0 500,0 550,0
Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis 1 400,0 400,0
06 Meningkatnya Kerjasama dan Sosialisasi Penerapan Industri Hijau
1 400,0 1 1 1 500,0 550,0 550,0
Forum Koordinasi Nasional dan Internasional Dalam Rangka Pengembangan Industri Hijau
1 400,0 400,0
07 Tersedianya SDM di Bidang Industri Hijau 20 300,0 25 25 30 400,0 400,0 400,0
Bimtek Auditor Industri Hijau 1 300,0 300,0
Jumlah 16.100,0 166 166 171 37.300,0 41.550,0 44.500,0
2. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya peran standardisasi 100 17.975,4 100 100 100 19.817,9 20.709,7 21.641,6
Perencanaan Perumusan RSNI 1 650,0 650,0
Perumusan RSNI 100 32,5 3.250,0
Verifikasi RSNI 30 10,0 300,0
Kaji Ulang SNI 30 10,0 300,0
Perencanaan Regulasi Teknis 1 400,0 400,0
Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Penunjukan LPK
10 200,0 2.000,0
Penyusunan Skema Sertifikasi 6 333,3 2.000,0
Pengawasan LPK 1 875,0 875,0
Pertemuan Teknis Pengawasan LPK 1 300,0 300,0
Kajian Efektivitas Pemberlakuan SNI 1 750,0 750,0
Pelatihan Sertifikasi Produk 30 8,3 250,0
Pelatihan Petugas Pengambil Contoh 20 15,0 300,0
Pelatihan SMM 20 11,3 225,0
Pelatihan PPSI 40 10,7 428,5
Pelatihan PPNS 30 30,0 900,0
Manajamen AMMI 60 6,7 400,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
67
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Diseminasi Regulasi Teknis 1 500,0 500,0
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pustan 1 350,0 350,0
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pustan 1 350,0 350,0
Pemeliharan Sistem Informasi Kebijakan Standardisasi 1 250,0 250,0
Pemeliharaan dan Perluasan SMM 1 500,0 500,0
Kerjasama Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI)
1 475,0 475,0
Penentuan Posisi Indonesia dan Sidang Kerjasama Standardisasi Industri
1 350,0 350,0
Sidang Kerjasama Standardisasi Dalam Rangka FTA 1 1.250,0 1.250,0
Layanan Pekantoran 12 39,3 471,9
Pengadaan Perangkat Pengolah Data 1 150,0 150,0
Jumlah 17.975,4 100 100 100 19.817,9 20.709,7 21.641,6
3. Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya Kebijakan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
5 5.300,0 5 5 5 30.000,0 36.000,0 40.000,0
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri di Bidang Perpajakan
1 700,0 700,0
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri di Bidang Tarif dan Non Tarif
1 700,0 700,0
Partisipasi Aktif Pusat PKIUI pada Fora Kerjasama Internasional
1 550,0 550,0
Analisis Industrial terhadap Isu Aktual Sektor Industri 1 850,0 850,0
Analisis Pendalaman dan Penguatan Struktur Industri Nasional
1 850,0 850,0
Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI)
1 850,0 850,0
Konsultasi Publik Dalam Pengembangan Fasilitas Sektor Industri
1 800,0 800,0
02 Meningkatnya pemanfaatan fasilitas oleh industri 60 1.150,0 70 80 90 5.600,0 6.200,0 7.000,0
pemanfaatan fasilitas oleh industri 1 300,0 300,0
Diseminasi Kebijakan Iklim Usaha Sektor Industri 1 850,0 850,0
03 Layanan Perkantoran 12 847,0 12 12 12 2.150,0 2.300,0 2.450,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 41,7 500,0
Pembinaan, koordinasi dan konsultasi dalam perumusan kebijakan
12 28,9 347,0
Jumlah 7.297,0 87 97 107 37.750,0 44.500,0 49.450,0
4. Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi 2 3.271,6 2 2 2 9.000,0 9.750,0 11.000,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
68
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Industri dan HKI
Kajian Kapasitas Teknologi Industri Nasional 1 287,8 287,8
Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Program Prioritas Litbang Industri
1 200,5 200,5
Tingkat Kesiapterapan Teknologi Hasil Litbang Balai Besar dan Baristand Industri
1 213,7 213,7
Koordinasi Jasa Keindustrian 1 350,0 350,0
Paten Mapping Industri Prioritas 1 191,5 191,5
Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perindustrian terkait Teknologi Industri
1 1.480,9 1.480,9
Koordinasi di bidang HKI 1 547,1 547,1
Perumusan Regulasi Penjaminan Resiko Pemanfaatan Teknologi Industri
1 0,0 0,0
Kajian Royalti Hasil Litbang 1 0,0 0,0
Kajian dan Penyusunan rancangan Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang spesifikasi teknologi pada sektor industri agro
1 0,0 0,0
Kajian dan Penyusunan rancangan Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang spesifikasi teknologi pada sektor industri non agro
1 0,0 0,0
02 Tersedianya sistem dan infrastruktur audit teknologi 25 0,0 50 75 100 11.600,0 12.500,0 13.000,0
Penyusunan Sistem Audit Teknologi Industri 1 0,0 0,0
Pembentukan Kelembagaan Audit Teknologi Industri 1 0,0 0,0
Diklat Auditor Teknologi Industri 10 0,0 0,0
Pelaksanaan Audit Teknologi Industri 5 0,0 0,0
03 Terfasilitasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi industri
5 521,5 5 5 5 53.315,0 55.996,5 58.696,2
Pemberian jaminan risiko atas pemanfaatan teknologi industri
1 0,0 0,0
Koordinasi dan Fasilitasi Science Park 2 0,0 0,0
Percepatan pemanfaatan teknologi melalui program DAPATI
5 104,3 521,5
Fasilitasi alih teknologi hasil litbang 1 0,0 0,0
04 Meningkatnya motivasi berinovasi bagi peneliti dan industri
6 6.012,0 6 6 6 7.500,0 16.000,0 8.000,0
Hasil Litbang Unggulan Balai Besar dan Baristand Industri
6 69,1 414,3
Penghargaan Rintisan Teknologi Industri bagi Perusahaan Industri
6 91,7 550,0
Expo Inovasi Teknologi 25 180,0 4.500,0
Pemasyarakatan teknologi tepat guna hasil litbang Balai Besar/Baristand Industri
3 182,6 547,7
05 Meningkatnya litbang prioritas teknologi industri 7 3.020,5 7 7 7 27.540,0 28.700,0 29.947,0
Penelitian dan penerapan teknologi industri 7 348,3 2.438,1
Koordinasi dan penjajakan kerjasama dengan lembaga litbang luar negeri di bidang teknologi
1 582,5 582,5
Intermediasi Kemampuan Teknologi Balai Besar dan Baristand Industri
1 0,0 0,0
06 Tersedianya Pembinaan Perlindungan HKI di Bidang Teknologi Industri
5 1.403,1 5 5 5 5.500,0 5.800,0 5.800,0
Bimbingan dan penerapan HKI pada litbang Balai Besar dan Baristand tingndustri
5 102,7 513,7
Operasional kegiatan PM-HKI Kementerian Perindustrian
5 177,9 889,4
Fasilitasi Penerapan Insentif Royalti 1 0,0 0,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
69
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
07 Terlaksananya program, monitoring, pengembangan SDM dan operasional di bidang teknologi industri
12 1.946,9 12 12 12 3.360,0 3.500,0 3.500,0
Penyusunan program dan rencana kerja pusat pengkajian teknologi dan HKI
1 341,3 341,3
Pembinaan ketrampilan SDM 20 14,8 295,9
Monitoring kemampuan teknologi Balai Besar dan Baristand Industri
1 154,8 154,8
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 56,3 675,6
Pengadaan perangkat, peralatan, dan fasilitasi perkantoran
20 24,0 479,3
Jumlah 16.175,7 87 112 137 117.815,0 132.246,5 129.943,2
5. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim
Usaha, dan Mutu Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri
8 2.423,1 8 8 8 3.100,0 3.500,0 4.000,0
Koordinasi Keuangan BPKIMI 1 291,9 291,9
Workshop rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan keuangan pada satker vertikal bpkimi sebagai entitas akuntansi eselon i kemenperin semester ii ta 2014
1 200,2 200,2
Workshop rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan keuangan pada satker vertikal bpkimi sebagai entitas eselon i kemenperin semester i ta 2015
1 228,7 228,7
Koordinasi perencanaan kerja dan anggaran bpkimi 1 333,9 333,9
Rapat kerja bpkimi ta 2015 1 284,7 284,7
Penyusunan program bpkimi 2016 1 714,7 714,7
Forum sinergi program bpkimi ta 2015 1 134,1 134,1
Review dan penyusunan renstra tahun 2015-2019 1 234,9 234,9
02 Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan dan Tindak Lanjut/Monev
20 6.115,4 20 20 20 6.580,0 7.200,0 7.500,0
Koordinasi pembinaan dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan perbendaharaan satker vertikal BPPI
1 340,7 340,7
Peningkatan kemampuan pengelolaan anggaran bagi pejabat pembuat komitmen
1 204,2 204,2
Konsinyering evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal di lingkungan BPPI
1 27,6 27,6
Peningkatan kemampuan kebendaharaan bagi bendahara pengeluaran dilingkungan BPPI
1 59,2 59,2
Koordinasi pengawasan dan pengendalian barang milik negara dalam rangka tata tertib pengelolaan di lingkungan satker vertikal BPPI
1 281,5 281,5
Bimbingan teknis pembinaan tertib administrasi pengelolaan BMN
1 207,2 207,2
Konsinyering evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai belanja modal pada satker di lingkungan BPPI
1 22,3 22,3
Koordinasi pembinaan dan pemantauan pengelolaan pnbp dan pemeliharaan blu pada satker vertikal BPPI
1 281,2 281,2
Workshop pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari PNBP
1 35,5 35,5
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
70
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Konsinyering pemantauan perkembangan dalam rangka pemeliharaan blu satker di lingkungan BPPI
1 23,9 23,9
Peningkatan koordinasi pimpinan dalam rangka reformasi birokrasi
1 926,7 926,7
Forum koordinasi pimpinan antar satuan kerja pusat dan/atau daerah
1 47,0 47,0
Pengelolaan barang-barang inventaris perkantoran tingkat pusat
1 29,1 29,1
Koordinasi pelaksanaan budaya kerja 5k pada keteraturan, kerapihan, kebersihan, kelestarian, dan kedisiplinan dengan grading system
1 310,3 310,3
Konvensi budaya kerja 5k tingkat balai di lingkungan BPPI
1 86,3 86,3
Koordinasi penyiapan dan penerapan standar pelayanan pada unit pelayanan publik daerah (up2d) di lingkungan BPPI
1 296,5 296,5
Peningkatan koordinasi pimpinan dalam rangka reformasi birokrasi
1 30,3 30,3
Koordinasi kinerja unit dan sdm 1 246,5 246,5
Konsinyering penilaian kinerja unit pelaksana teknis 1 233,2 233,2
Penilaian kinerja pegawai 1 91,4 91,4
Pelantikan/serah terima jabatan 1 121,7 121,7
Koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian 1 325,8 325,8
Temu teknis pengelola kepegawaian 1 78,7 78,7
Kajian BPPI 1 500,0 500,0
Monitoring dan evaluasi program bpkimi 1 264,9 264,9
Konsinyering monev semester i dan ii (jawa barat) 1 341,8 341,8
Workshop pelaporan kegiatan di lingkungan bpkimi (jawa barat)
1 96,6 96,6
Koordinasi penyiapan dan implementasi kerjasama teknis dalam dan luar negeri
1 474,6 474,6
FGD penyusunan program capacity building untuk kerjasama CEPA (2x)
1 45,4 45,4
Implementasi kerjasama teknik dalam dan luar negeri 1 85,3 85,3
03 SDM yang Dibiina dan Dikembangkan Kompetensinya 533 3.734,7 533 533 533 1.600,0 1.950,0 2.100,0
Koordinasi program rintisan gelar s3 1 556,3 556,3
Pengembangan kompetensi SDM 533 4,4 2.347,5
Koordinasi penilaian usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional
1 735,4 735,4
Forum komunikasi jabatan fungsional 1 95,5 95,5
04 Publikasi 5 1.022,9 5 5 5 1.235,0 1.650,0 1.890,0
Koordinasi Pengembangan Sistem Publikasi Hasil Litbang Industri
1 323,5 323,5
Workshop Temu Usaha Industri 1 252,5 252,5
Penerbitan JURNAL RISET INDUSTRI VOL. 9 NO. 1, 2, & 3 Tahun 2015
3 95,0 285,1
Pameran Hasil Litbang dan Layanan Jasa Teknis Unggulan
1 161,8 161,8
05 Layanan perkantoran 12 27.735,8 12 12 12 30.000,0 32.000,0 35.000,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.819,0 21.827,4
Pemeliharaan Sarana dan Perlengkapan Perkantoran 12 77,2 926,1
Layanan Operasional Pimpinan 12 136,5 1.637,8
Layanan Operasional Perkantoran 12 253,8 3.045,3
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
71
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Layanan Operasional Arsip dan Dokumentasi 12 24,9 299,2
06 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 22 515,6 22 22 22 600,0 675,0 750,0
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Perlengkapannya
22 23,4 515,6
07 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2 86.480,0 2 2 2 400,0 420,0 500,0
Pengadaan Sarana Mebeler dan Elektronik 1 170,0 170,0
Renovasi Ruang Perkantoran dan Perlengkapannya 1 195,0 195,0
Pengadaan Alat Pengujian di Balai 1 86.115,0 86.115,0
Jumlah 128.027,5 602 602 602 43.515,0 47.395,0 51.740,0
6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi
a. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil litbang dan teknologi industri 3 499,8 3 5 5 7.160,0 7.295,1 7.343,7
Pengembangan desain dan fesyen kain tradisional Cual Bangka
1 73,3 73,3
Modifikasi proses pengolahan limbah cair tekstil denim mengandung zat warna indigo menggunakan metode oksidasi kimia
1 65,0 65,0
Penelitian konservasi energi dan lingkungan 1 20,8 20,8
konstruksi IPAL Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil
1 70,2 70,2
Pemanfaatan Selulosa bakterial dalam meningkatkan sifat fisik microfiber poliester
1 70,0 70,0
Implementasi pengolahahn limbah cair warna menggunakan membran hollow fiber terimobilisasi nanopartikel ZnO di Industri kecil menengah tekstil Bandung
1 65,5 65,5
Eksplorasi teknik bordir dengan pengembangan motif tradisional Sumatera menggunakan aplikasi limbah kokon sutera
1 65,0 65,0
Peningkatan fungsi alat dengan retrofit pada mesin Milling
1 70,0 70,0
02 Layanan jasa teknis kepada industri 8 3.288,7 8 8 8 4.553,4 5.461,0 6.367,7
Layanan Pengujian Tekstil Dan Lingkungan 1 2.280,0 2.280,0
Layanan Kalibrasi 1 353,0 353,0
Kerjasama Litbang Dan Standardisasi 1 64,7 64,7
Layanan Sertifikasi Smm, Sml Dan Ls Pro 1 140,8 140,8
Kerjasama Inkubasi/teknologi Proses 1 110,8 110,8
Layanan Konsultansi 1 94,1 94,1
Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 1 221,6 221,6
Layanan Jasa Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri
1 23,7 23,7
03 Penguatan Kelembagaan 17 1.497,7 17 16 17 3.816,0 4.073,2 4.031,4
Peningkatan Kemampuan Teknis Sdm Bbt 1 150,0 150,0
Pembinaan Dan Penilaian Jabatan Fungsional 1 18,8 18,8
Pemetaan Kompetensi Dan Beban Kerja Bbt 1 97,5 97,5
Ceramah/sarasehan 1 32,9 32,9
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
72
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Outdoor Team Building 1 376,2 376,2
Integrated System Management 1 143,7 143,7
Pengembangan Pelayanan Jasa Teknis Di Bbt 1 100,0 100,0
Penerbitan Majalah Arena Tekstil 1 74,0 74,0
Diseminasi hasil litbang 1 70,0 70,0
Business Gathering 1 35,2 35,2
Pengembangan Wisata Tekstil Di Balai Besar Tekstil 1 30,0 30,0
Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi Untuk Menunjang Pelayanan Jasa Teknis Bbt
1 52,0 52,0
Koordinasi Perencanaan, Monev Dan Pelaporan 1 197,0 197,0
Kegiatan Pengelolaan Sai 1 56,7 56,7
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (spip)
1 30,9 30,9
04 Layanan Perkantoran 12 16.850,8 12 12 12 33.996,0 34.821,1 34.725,0
Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12 1.115,9 13.391,0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
12 288,3 3.459,8
05 Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 337,1 16 15 17 916,3 400,0 950,0
Pengadaan kendaraan roda empat 1 250,0 250,0
Pengadaan alat pengolah data 5 9,0 45,0
Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran 1 42,1 42,1
Jumlah 22.474,1 56 56 59 50.441,7 52.050,4 53.417,8
b. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri 4 300,0 5 4 4 7.156,0 2.602,0 3.062,0
Karakterisasi fraksi - fraksi hasil pirolisis plastik untuk diaplikasikan di industri kimia
1 70,0 70,0
Pengembangan dan aplikasi kemasan pintar (smart packaging) dan green packaging berbasis polimer
1 120,0 120,0
Optimalisasi dan validasi metode sintesa dendritik Poliglycerol
1 110,0 110,0
02 Hasil Rekayasa Teknologi Industri 2 370,0 3 1 1 975,0 650,0 500,0
Modifikasi dan penyempurnaan alat uji untuk kemasan Flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) (alat uji jatuh)
1 300,0 300,0
Rancang Bangun Sistem Produksi Makanan berbasis Singkong dengan pengembangan sistem pengemasan terstandard untuk meningkatkan daya saing IKM
1 70,0 70,0
03 Layanan Jasa Teknis 7 4.074,0 7 7 7 5.933,0 7.178,0 8.671,0
Pengujian dan Pengendalian cemaran 1 2.334,0 2.334,0
Kerjasama litbang antar lembaga 1 23,0 23,0
Kerjasama konsultansi 1 63,0 63,0
kerjasama RBPI 1 28,0 28,0
Pelatihan SDM Industri bidang kimia dan kemasan 1 120,0 120,0
Kalibrasi alat 1 156,0 156,0
Sertifikasi dan Pengambilan Contoh/Pengendalian Mutu 1 1.350,0 1.350,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
73
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
04 Penguatan Kelembagaan 15 1.282,0 21 22 22 775,0 950,0 1.075,0
Pendidikan, Pelatihan dan Workshop Pegawai 1 153,0 153,0
Peningkatan motivasi dan kinerja Pegawai 1 100,0 100,0
Implementasi Sistem Manajemen Mutu Terpadu 1 75,0 75,0
Pelaksanaan pameran dan pengembangan layanan jasa teknis
1 125,0 125,0
Pelaksanaan temu teknis pelanggan 1 50,0 50,0
Workshop hasil litbang 1 120,0 120,0
Kunjungan pemasaran 1 50,0 50,0
Penerbitan Jurnal Kimia dan Kemasan dan Portal BBKK 1 142,0 142,0
Pengembangan teknologi informasi dan informasi publik 1 50,0 50,0
Optimalisasi website 1 30,0 30,0
Penyusunan Program dan Anggaran 9 7,2 65,0
Monitoring dan Evaluasi Program 6 7,5 45,0
Pelaksanaan Kegiatan Sistem Akuntansi Instansi dan Pengelolaan BMN
5 13,0 65,0
Optimalisasi Klinik HKI 1 45,0 45,0
Kajian dan tindak lanjut litbangyasa untuk alih teknologi dan inkubasi
1 67,0 67,0
Pemantauan dan Pengelolaan Limbah Laboratorium 1 40,0 40,0
Pengelolaan Limbah Berbahaya 1 35,0 35,0
Optimalisasi pelaksanaan 5K 1 25,0 25,0
05 Layanan Perkantoran 12 bulan 20.127,0 12 bulan
12 bulan
12 bulan
23.320,0 25.513,0 27.910,0
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 1.433,3 17.200,0
Operasional Perkantoran 12 243,9 2.927,0
06 Perangkat Pengolah Data 16 170,0 40 55 65 3.500,0 4.300,0 5.500,0
Pengadaan alat pengolah data penunjang layanan jasa teknis
8 10,6 85,0
Pengadaan alat pengolah data penunjang kegiatan perkantoran
8 10,6 85,0
07 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 46 285,0 160 195 215 13.481,0 12.139,0 6.000,0
Pengadaan sarana penunjang layanan jasa teknis 30 6,7 200,0
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran
16 5,3 85,0
Jumlah 26.608,0 248 296 326 55.140,0 53.332,0 52.718,0
c. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri 3 1.400,0 6 6 6 900,0 14.695,0 7.483,6
Pilot Project penerapan Pengolahan Limbah Organik Dengan Teknologi UASB Biofilter Di Industri Kecap
1 300,0 300,0
Pilot Project penerapan reaktor elektrokatalitik untuk pengolahan air limbah industri jamu
1 300,0 300,0
Penerapan Pengolahan Limbah Cair Industri Batik 1 300,0 300,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
74
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Inhouse Riset 4 25,0 100,0
Pengkajian pada Industri 1 100,0 100,0
Peningkatan Kapasitas Peneliti/ Seminar 1 300,0 300,0
03 Pelayanan Jasa Teknis 11 7.369,8 11 11 11 8.289,4 8.777,7 9.327,5
Pengujian 12 423,5 5.082,1
Kerja sama dengan dunia industri 1 360,8 360,8
Pelatihan SDM Industri Bidang 1 337,6 337,6
Kalibrasi alat 1 17,1 17,1
Sertifikasi dan Pengambilan Contoh 1 296,7 296,7
Standardisasi 1 212,2 212,2
Layanan Jasa Lainnya (audit energi dan lingkungan) 1 887,1 887,1
Kemitraan Usaha 1 176,3 176,3
05 Penguatan Kelembagaan 12 26.619,9 12 12 12 2.639,2 3.907,3 5.940,6
Diklat Struktural 2 16,9 33,7
Diklat Teknis 12 16,3 195,6
Pengembangan Ruang lingkup 1 391,8 391,8
Perencanaan Program 1 310,5 310,5
Pengelolaan SAP/ SAK BLU 1 84,1 84,1
SPIP 1 45,0 45,0
Pengembangan 5K 1 54,7 54,7
Pengembangan SIL 1 89,1 89,1
Pengembangan Layanan Publik 1 73,0 73,0
Pemeliharaan Paten 2 6,7 13,4
Pengadaan Lahan Gedung Laboratorium 10000 2,5 25.000,0
Majalah 2 20,4 40,7
Promosi 3 52,1 156,4
Desiminasi 1 132,0 132,0
06 Layanan Perkantoran 12 18.439,4 12 12 12 25.443,5 32.016,3 40.809,4
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.052,8 12.633,8
Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 1 3.550,0 3.550,0
Penyelenggaraan Laboratorium/ Bahan 1 526,7 526,7
Pengelolaan Laboratorium Limbah B3 1 37,5 37,5
Perangkat Pengolah Data 1 84,5 84,5
Peralatan dan Fasilitas Kantor 1 1.606,9 1.606,9
Jumlah 53.829,0 41 41 41 37.272,1 59.396,3 63.561,1
d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan
Plastik
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil litbang dan teknologi industri 9 935,7 9 9 9 900,0 1.000,0 1.100,0
Komposit Bioplastik Berbasis poli asam laktat (PLA) Untuk Komponen Otomotif
1 72,0 72,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
75
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Optimasi Pembuatan Thermoplastik Elastomer Berbasis Karet Alam untuk Komponen Otomotif
1 66,4 66,4
PEMBUATAN OIL SEAL SHOCK ABSORBER 1 71,9 71,9
PENELITIAN EKSTRAKSI KERATIN DARI LIMBAH BUANG BULU PADA PROSES PENYAMAKAN KULIT DOMBA UNTUK BODY LOTION
1 70,9 70,9
Peningkatan kinerja flokulan gelatin kulit limbah melalui modifikasi dengan akrilamida untuk pengolahan limbah cair
1 85,7 85,7
PENGEMBANGAN PENYAMAKAN KULIT RAMAH LINGKUNGAN (BEBAS KROM) DENGAN BAHAN PENYAMAK NABATI UNTUK KULIT BAGIAN ATAS SEPATU (SHOE UPPER)
1 67,5 67,5
Pembuatan Karpet Karet untuk Mobil 1 73,1 73,1
PEMBUATAN SEPATU PENGAMAN DENGAN PRE-MOULDED INSOLE DAN COMPOSITE TOECAP
1 66,1 66,1
Penelitian Pengelolaan Limbah Cair Industri Karet Brown Crepe
1 77,3 77,3
KAJIAN STANDAR DI BIDANG KARET, KULIT DAN PENDUKUNGNYA
1 57,0 57,0
Diseminasi Hasil Litbang BBKKP 1 75,9 75,9
Survei Kebutuhan Litbang Industri 1 16,3 16,3
Alih Teknologi Finishing Kulit Reptil di Jawa Tengah 1 46,6 46,6
Inkubator Bisnis 1 37,2 37,2
PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN KULIT WET BLUE DI NUSA TENGGARA BARAT
1 51,7 51,7
02 Hasil Rekayasa Teknologi Industri 1 60,0 1 1 1 70,0 100,0 130,0
Rekayasa alat peregang (Stretcher) sepatu 1 60,0 60,0
03 Layanan jasa teknis kepada industri 10 2.339,5 10 10 10 2.700,0 2.900,0 3.100,0
Penyelenggaraan Laboratorium Uji 1 473,1 473,1
Penyelenggaraan Laboratorium Kalibrasi 1 50,7 50,7
Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Manajemen Lingkungan dan SPPT SNI
1 1.272,3 1.272,3
Pelatihan Teknis 1 269,3 269,3
Konsultansi Teknis 1 51,6 51,6
Layanan Riset dan Standardisasi 1 70,0 70,0
Layanan Rancang Bangun dan Layanan Teknis Lainnya 1 40,0 40,0
Pendampingan Penyusunan Dokumen SML SNI ISO 14001:2005 pada Industri Crumb Rubber
1 65,6 65,6
Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan 1 46,8 46,8
04 Infrastruktur Litbang dan JPT 2 566,0 2 2 2 24.800,0 25.800,0 26.900,0
Pengadaan Peralatan Lab 5 113,2 566,0
05 Penguatan Kelembagaan 7 726,3 7 7 7 650,0 700,0 750,0
Pengembangan SDM Aparatur 95 2,7 255,1
Penyusunan Majalah Kulit, Karet dan Plastik 14 3,8 52,7
Gelar Teknologi/ Pemasaran 6 18,7 112,0
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Proses (SIJAPRO)
1 42,3 42,3
Penyusunan dokumen perencanaan 1 7,5 7,5
Penyusunan dokumen penganggaran 1 11,2 11,2
Penyusunan dokumen pelaporan 1 34,7 34,7
Penyusunan dokumen monev 1 66,8 66,8
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
76
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian
5 25,0 124,9
Pendampingan Pendaftaran HKI Patent/Merek/Desain Industri untuk Industri Kulit, Karet dan Plastik
1 19,1 19,1
06 Layanan Perkantoran 12 20.104,0 12 12 12 21.000,0 22.000,0 23.000,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.392,0 16.704,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran
12 283,3 3.400,0
07 Sarana dan Prasarana Perkantoran 2 262,0 2 2 2 300,0 400,0 500,0
Pengadaan Perangkat Pengolah Data 30 3,9 117,5
Pengadaan Kebutuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
15 9,6 144,5
Jumlah 24.993,4 43 43 43 50.420,0 52.900,0 55.480,0
e. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang
Teknik
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil Litbang dan Rekayasa Industri 5 658,4 5 5 5 75.000,0 75.000,0 75.000,0
Penelitian Substitusi Pasir Ottawa dengan Pasir Lokal sebagai Pasir Standar dalam Pengendalian Mutu Semen Nasional
1 150,0 150,0
Pemanfaatan Besi Oksida Hasil Sintesis dari Limbah Besi Bekas sebagai Bahan Pengganti Pigmen Impor pada Produk Cat
1 77,4 77,4
Peningkatan Kinerja Material Beton Semen Portland Pozolan dalam rangka Meningkakan Ketahanan Gempa Struktur Bangunan
1 150,0 150,0
Analisis Sambungan Las Pipa Baja Tahan Karat Duplex A790-318 03 dan Pipa Baja Karbon A106 GR B Proses Las Busur Listrik Elektroda Las
1 131,0 131,0
Pembuatan Bantalan Rel Jembatan Kereta Api dari Komposit Serat Gelas dan Resin Epoksi Berstruktur Sandwich dari Honeycomb & Fiberboard Serabut Kelapa
1 150,0 150,0
02 Hasil Rekayasa Teknologi Industri 1 695,4 1 1 1 0,0 0,0 0,0
Karakteristik Sel Surya berbasis Komposit untuk Pembuatan Modul Surya
1 150,6 150,6
Pembuatan Prototipe CNG ECU sebagai Substitusi Import
1 119,8 119,8
Pembuatan dan Integrasi Sistem Batere Lithium-Ion Berteknologi Material Maju
1 150,0 150,0
Pilot Plan Pembangkit Listrik Organic Rankine Cycle (ORC)
1 150,0 150,0
03 Layanan Jasa Teknik kepada Industri 4 15.500,0 4 4 4 15.000,0 16.000,0 17.000,0
Pelaksanaan Kegiatan Layanan Sertifikasi 1 3.700,0 3.700,0
Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pelatihan Teknik untuk Industri
1 3.100,0 3.100,0
Pelaksanaan Kegiatan Layanan Inspeksi Teknik 1 2.000,0 2.000,0
Pelaksanaan Kegiatan Layanan Standardisasi 1 6.700,0 6.700,0
04 Infrastruktur Litbang dan PJT 29 4.465,4 24 19 38 40.200,0 44.200,0 45.500,0
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4 766,4 3.065,4
Renovasi UPP & Litbang 3200 0,2 500,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
77
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Renovasi Pagar Pengaman Kantor 2500 0,2 400,0
Renovasi Gedung Laboratorium 50 10,0 500,0
05 Penguatan Kelembagaan 28 6.480,9 28 28 28 7.810,0 7.810,0 7.810,0
Pendidikan dan Pelatihan Struktural 1 30,6 30,6
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 1 50,0 50,0
Pendidikan dan Pelatihan Administrasi & Teknis 1 250,0 250,0
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1 550,0 550,0
Magang ke Perusahaan untuk Pegawai Baru 1 25,0 25,0
Pemeliharaan Akreditasi Lembaga dan Laboratorium 1 380,8 380,8
Jaminan Mutu Hasil Pengujian melalui Kegiatan Uji Profesiensi Laboratorium B4T
1 239,8 239,8
Pengembangan Kemampuan CRM 1 95,8 95,8
Pengembangan Ruang Lingkup Komoditi Luminer LED Street-Lighting Jenis Pencahayaan Arah-Bawah (Downlighting)
1 143,7 143,7
Penyusunan Standar 1 100,0 100,0
Pengembangan Lembaga Bidang Sertifikasi 1 60,0 60,0
Kerjasama dengan Uni Eropa 1 38,7 38,7
Kerjasama Teknologi Batere dengan Taiwan 1 153,5 153,5
Penerbitan Jurnal/Majalah B4T 1 92,1 92,1
Pameran dan Promosi Layanan Jasa Teknik B4T 1 317,3 317,3
Unit Layanan Publik (Unit P2 Daerah) 1 67,9 67,9
Diseminasi Hasil Litbang 1 70,0 70,0
Riset Indeks Kepuasan Pelanggan 1 56,8 56,8
Business Gathering B4T dan Seminar Industri 1 155,8 155,8
Perekayasaan Sistem Informasi Layanan Jasa Sertifikasi Produk (SPPT SNI)
1 203,6 203,6
Sosialisasi Sistem Informasi 1 30,0 30,0
Peningkatan Pelayanan Informasi Publik B4T 1 81,1 81,1
Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 1 150,0 150,0
Monitoring & Evaluasi Program dan Anggaran 1 150,0 150,0
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pengelolaan Barang Milik Negara
1 100,0 100,0
Konsinyering Program, Kegiatan dan Anggaran 1 150,0 150,0
Evaluasi RENSTRA B4T 1 76,5 76,5
Sentra HKI B4T 1 92,2 92,2
Pelaksanaan SPIP 1 40,2 40,2
Penerapan 5K 1 29,7 29,7
Peningkatan Kegiatan Badan Layanan Umum B4T 1 2.500,0 2.500,0
06 Layanan Perkantoran 12 19.152,7 12 12 12 4.473,4 4.800,5 5.002,2
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.246,1 14.952,7
Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
12 11,3 135,0
Poliklinik/Obat-obatan 12 6,7 80,0
Pengadaan Pakaian Tenaga Teknis/Pegawai/Supir 12 7,1 85,2
Perawatan Gedung Kantor 12 53,1 636,6
Perawatan Kendaraan Bermotor 12 25,7 308,4
Perawatan Sarana Gedung 12 31,3 375,3
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
78
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Langganan Daya dan Jasa 12 57,5 690,0
Operasional Perkantoran dan Pimpinan 12 157,5 1.889,5
07 Sarana dan Prasarana 100 500,0 150 200 250 5.700,0 3.700,0 4.600,0
Pengadaan Alat Pengolah Data 25 10,0 250,0
Pengadaan Alat Komunikasi 10 25,0 250,0
Jumlah 47.452,7 224 269 338 148.183,4 151.510,5 154.912,2
f. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil Litbang dan Rekayasa Teknologi Industri 4 490,0 5 5 5 1.250,0 1.250,0 1.250,0
Penelitian Pengembangan Produk Kosmetik dan Pangan, Kesehatan Berbasis Komoditi Hasil Perkebunan
2 130,0 260,0
Pengembangan Pengolahan Pascapanen Komoditi Hasil Perkebunan
1 100,0 100,0
Implementasi Hasil Litbang Aplikatif 1 65,0 65,0
RBPI Pengolahan IHP 1 65,0 65,0
02 Hasil Rekayasa Teknologi Industri 1 75,0 2 2 2 500,0 500,0 500,0
Kerjasama Riset 1 75,0 75,0
03 Pelyanan Jasa teknis Kepada Industri 6 2.049,0 6 7 7 4.787,0 4.977,0 5.108,0
Layanan Jasa Pengujian 1 1.150,0 1.150,0
Layanan Jasa Kalibrasi 1 65,0 65,0
Layanan Jasa Sertifikasi 1 225,0 225,0
Layanan Jasa Konsultansi 1 104,0 104,0
Layanan Jasa Pelatihan 1 110,0 110,0
Layanan Jasa Pengambilan Sampel 1 395,0 395,0
04 Infrastruktur Litbang dan JPT 7 6.805,0 21 36 51 34.860,0 26.889,0 33.364,0
Jumlah Alat Penelitian dan Pengujian 7 43,6 305,0
Tersedianya Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian
695 9,4 6.500,0
Twersedianya Lahan Untuk Gedung Laboratorium Litbang dan Pengujian
3000 0,0 0,0
05 Penguatan Kelembagaan 6 1.058,4 21 21 22 8.757,0 9.107,0 9.344,0
Peningkatan Kompetensi SDM 7 33,8 236,4
Terakreditasinya LPK 4 54,5 218,0
Peningkatan Kemampuan Sistem Informasi Publik 1 79,0 79,0
Jumlah HKI 1 12,0 12,0
Tersusunnya Program dan Pelaporan 4 28,3 113,0
Penyelenggaraan dan Pelaporan Keuangan (SAI dan BMN)
2 52,5 105,0
06 Layanan Perkantoran 2 14.522,0 2 2 2 18.765,0 19.516,0 20.023,0
Gaji dan tunjangan pegawai 12 955,2 11.462,0
Pelayanan Operasional Rutin dan Perkantoran yang Optimal
12 255,0 3.060,0
07 Sarana dan Prasarana Perkantoran 2 195,0 3 3 3 2.162,0 1.705,0 2.368,0
Tersedianya Alat Pengolah Data 6 10,0 60,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
79
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Tersedianya Fasilitas Perkantoran 20 6,8 135,0
Tersedianya kendaraan Operasional 1 0,0 0,0
Jumlah 25.194,4 60 76 92 71.081,0 63.944,0 71.957,0
g. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
03 Hasil Inovasi dan penguasaan teknologi industri 13 766,2 14 14 13 25.000,0 26.550,0 26.500,0
Pembuatan Paper Ropes sebagai Bahan Baku Furnitur 1 93,7 93,7
Pengaruh Penyisihan Zat Mineral Pada Perlakuan Awal Bahan Baku Non-Kayu Terhadap Kualitas Pulp Kraft Yang Dihasilkan
1 61,8 61,8
Pengunaan Polimer Alam Biji Tamarin Untuk Pengolahan Bahan Pengisi Kertas
1 42,3 42,3
Pemekatan Lindi Hitam Menggunakan Membran dan Evaporasi Untuk Bahan Bakar Gasifikasi pada Industri Pulp
1 51,4 51,4
Peningkatan Kinerja Penggunaan Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas
1 65,7 65,7
Pengembangan Bioproses Untuk Produksi Pulp Ramah Lingkungan Dari Bahan Non-Kayu : Penggunaan Lakase Pada Proses Refining
1 79,9 79,9
Optimasi Produksi Endoglukanase Egl-ll pada Bioreaktor kapasitas 100 liter
1 80,0 80,0
Pemanfaatan Rejek Industri Kertas Untuk Papan Partikel 1 61,2 61,2
Produksi Pulp Ramah Lingkungan Dari Bambu Menggunakan Kalium Hidroksida
1 79,6 79,6
Potensi Abaka dan Kapuk sebagai Subtitusi Kapas untuk Bahan Baku Pembuatan Pulp Kertas Khusus
1 65,3 65,3
Kajian Serat Sekunder dari Daur Ulang Kemasan Aseptik Bekas dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kertas
1 85,4 85,4
04 Rekayasa Teknologi Industri 1 58,0 1 1 1 2.500,0 1.900,0 2.000,0
Rekayasa Mesin Hot Roll Press Untuk Produksi Kertas Seni di Inkubator Bisnis - BBPK
1 58,0 58,0
05 Layanan Jasa Teknis 7 2.138,1 7 7 7 2.358,0 2.476,0 2.599,0
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 1 480,7 480,7
Penyelengaraan Standardisasi 1 59,7 59,7
Penyelenggaraan Kalibrasi 1 124,7 124,7
Pengujian 1 663,8 663,8
Kegiatan Pembinaan dan Konsultasi 1 44,0 44,0
Kegiatan Sertifikasi 1 286,8 286,8
Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan 1 478,6 478,6
06 Infrastruktur Litbang dan JPT 7 71.131,5 10 11 5 81.452,0 25.000,0 26.100,0
Pengadaan Alat Penelitian dan Pengujian 9 59,1 531,5
Renovasi Gedung Laboratorium dan Ruang Pelayanan Publik
1 600,0 600,0
Pengadaan Lahan Untuk Relokasi Kantor 10000 7,0 70.000,0
07 Penguatan Kelembagaan 5 1.076,6 5 5 5 2.160,0 2.373,0 2.607,0
Pendidikan dan Pelatihan Struktural 2 18,5 37,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
80
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran 1 70,9 70,9
Monitoring dan Evaluasi 5 13,1 65,4
Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 1 38,0 38,0
Pengelolaan Barang Milik Negara 1 26,6 26,6
Pendidikan dan Pelatihan Teknis 31 2,7 85,0
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 2 25,8 51,6
Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI 7 26,5 185,2
Pengembangan Inkubator Bisnis 1 50,0 50,0
Penerbitan Jurnal Selulosa 1 85,3 85,3
Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas
1 180,0 180,0
Seminar Internasional Hasil Riset Pulp dan Kertas ASEAN
1 150,0 150,0
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
1 51,6 51,6
08 Layanan Perkantoran 12 16.475,9 12 12 12 21.615,0 22.285,0 23.192,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.073,0 12.875,9
Operasional Perkantoran 12 300,0 3.600,0
09 Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 538,3 3 3 3 800,0 829,0 865,0
Pengadaan Kendaraan Roda Empat 1 300,0 300,0
Pengadaan Alat Pengolah Data 10 15,0 150,0
Pengadaan Mebeulair 1 63,3 63,3
Pengadaan Buku Perpustakaan 1 25,0 25,0
Jumlah 92.184,6 52 53 46 135.885,0 81.413,0 83.863,0
h. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil litbang dan teknologi industri 8 616,0 8 8 8 700,0 800,0 900,0
Teknologi proses pengolahan serat batang dan daun nipah untuk bahan baku kerajinan
1 100,0 100,0
Penelitian ZWA dari Indonesia Bagian Timur (Papua) untuk produk batik dan kerajinan (kajian sifat fisik dan kimia, pengembangan teknologi proses, pembuatan prototip produk, pengembangan kualitas produ
1 110,0 110,0
Penguasaan teknologi Penggunaan Perekat Alami untuk Kerajinan
1 70,0 70,0
Pemanfaatan Limbah Kayu, Bambu dan atau Rotan Untuk Bahan Baku Kerajinan
1 100,0 100,0
Apresiasi Litbang Unggulan 1 26,0 26,0
Identifikasi potensi ornamen khas Papua sebagai hak kekayaan budaya daerah (HAKI)
1 90,0 90,0
Kajian Kesiapan Industri Kecil Menengah Mainan Anak Terhadap Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk tekstil mainan anak
1 70,0 70,0
Penerapan Hasil Litbangyasa Tahun 2015 dan Sebelumnya
1 50,0 50,0
02 Hasil Rekayasa Teknologi Industri 3 110,0 3 3 3 200,0 300,0 400,0
Rekayasa Bak Celup dan Pelorod Sistem Mekanis 1 50,0 50,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
81
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Rekayasa Kompor Gas Batik Tulis dan Batik Cap 1 30,0 30,0
Rekayasa Canting Cap Batik Teknik Pin-Art 1 30,0 30,0
03 Layanan jasa teknis kepada industri 8 1.173,4 8 8 8 1.200,0 1.250,0 1.300,0
Penelitian dan Pengembangan Untuk Mahasiswa 1 7,5 7,5
Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan dan Batik 1 7,0 7,0
Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian 1 430,0 430,0
Kegiatan Lembaga Sertifikasi 1 84,5 84,5
Kegiatan Laboratorium Kalibrasi 1 10,2 10,2
Pelatihan Teknis Kerajinan dan Batik Kepada Masyarakat
1 536,7 536,7
Kerjasama Perekayasaan dan Penelitian 1 92,5 92,5
Layanan Desain dan Teknologi Proses Kerajinan dan Batik
1 5,0 5,0
04 Penguatan Kelembagaan 22 1.354,4 22 22 22 1.200,0 1.300,0 1.400,0
Peningkatan Kompetensi SDM 1 391,1 391,1
Promosi dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar Kerajinan Dan Batik
1 176,5 176,5
Penerbitan Jurnal/Majalah Ilmiah Dinamika Kerajinan dan Batik Balai Besar Kerajinan dan Batik
1 79,1 79,1
Peningkatan Pelayanan Industri Melalui Sinergi Kerjasama Teknis dan Pengelolaan Pelanggan
1 49,7 49,7
Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik
1 37,0 37,0
Peningkatan HKI Hasil Litbang Balai Besar Kerajinan dan Batik
1 34,6 34,6
Penyusunan Buku Kerja dan Buku Penilaian Pelatihan Batik Berbasis Kompetensi
1 19,3 19,3
Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga (Laboratorium Uji / Kalibrasi)
1 97,6 97,6
Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi
1 66,7 66,7
Program Penerapan 5 K Pada BBKB 1 22,8 22,8
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu-Iso 9001:2008 Di BBKB
1 30,0 30,0
Pameran dan Workshop Hari Batik Nasional 1 100,0 100,0
Penyusunan Rencana Teknis 1 150,0 150,0
Monitoring dan Evaluasi Program 1 100,0 100,0
05 Layanan Perkantoran 12 18.584,3 12 12 12 19.000,0 20.000,0 21.000,0
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi 12 1.311,2 15.734,3
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 237,5 2.850,0
06 Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 247,3 3 3 3 600,0 700,0 800,0
Pengadaan Alat Olah Data 1 100,0 100,0
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor 1 147,3 147,3
07 Infrastruktur Litbang dan JPT 1 329,0 1 1 1 400,0 500,0 600,0
Pengadaan Alat Laboratorium 1 329,0 329,0
Jumlah 22.414,4 57 57 57 23.300,0 24.850,0 26.400,0
i. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen Tahun 2016 Prakiraan Maju
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
82
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil litbang dan teknologi industri 6 922,5 6 6 6 1.500,0 1.500,0 2.000,0
Kajian Pemanfaatan Bahan Aktif Alami 1 101,6 101,6
Litbang Hilirisasi Produk Kakao 1 100,0 100,0
Litbang Hilirisasi Produk Kelapa 1 100,0 100,0
Litbang Hilirisasi Produk Umbi-Umbian 1 110,0 110,0
Litbang Pemanfaatan Biomas 1 110,0 110,0
Litbang Komponen Aktif Pangan Anti Kanker 1 100,9 100,9
Litbang pengembangan alternatif minuman fungsional 1 100,0 100,0
Litbang Pengembangan Metode Uji 2 100,0 200,0
02 Hasil Rekayasa Teknologi Industri 1 400,0 1 1 1 500,0 500,0 500,0
Pengembangan Sains dan Teknopark 1 200,0 200,0
Pengembangan Sains dan Teknopark 1 200,0 200,0
03 Layanan jasa teknis kepada industri 1% 12.670,3 1% 1% 1% 12.000,0 12.500,0 13.000,0
Pengujian bahan baku dan produk 1 7.699,8 7.699,8
Kalibrasi peralatan dan mesin 1 1.002,7 1.002,7
Pelatihan teknik operasional 1 866,0 866,0
Standardisasi dan pengawasan 1 60,4 60,4
Konsultansi 1 335,3 335,3
Rancang bangun dan rekayasa 1 61,8 61,8
Sertifikasi 1 2.378,9 2.378,9
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 1 64,0 64,0
Jasa Lainnya 1 201,4 201,4
04 Infrastruktur Litbang dan JPT 5 2.571,5 5 5 5 18.000,0 14.000,0 15.000,0
Pengadaan Peralatan Laboratorium 1 2.100,0 2.100,0
Renovasi Gedung Laboratorium 1 471,5 471,5
05 Penguatan Kelembagaan 7 1.892,1 7 7 7 4.400,0 4.400,0 4.400,0
Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 629,8 629,8
Akreditasi/Reakreditasi/Surveilen 1 243,4 243,4
Promosi/Publikasi/Sosialisasi/Seminar 1 458,4 458,4
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) 1 89,5 89,5
Pengembangan Kelembagaan Lainnya 1 224,5 224,5
Penyusunan Program dan Rencana Kerja 1 143,7 143,7
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Litbang dan Non Litbang di BBIA
1 52,8 52,8
Pelaksanaan SAI,BMN dan Akuntansi BLU 1 50,0 50,0
06 Layanan Perkantoran 12 23.282,5 12 12 12 24.000,0 25.000,0 26.000,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.452,9 17.434,9
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 350,0 4.200,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium
12 137,3 1.647,6
07 Sarana dan Prasarana Perkantoran 20 596,0 20 20 20 1.500,0 1.000,0 1.500,0
Pengadaan perangkat pengolah data 1 196,0 196,0
Pengadaan sarana perkantoran 1 400,0 400,0
Jumlah 42.334,9 52 52 52 61.900,0 58.900,0 62.400,0
j. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
83
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya litbang dan rekayasa teknologi industri 6 896,0 12 12 12 7.500,0 7.500,0 7.500,0
Penelitian teknologi keramik konvensional 2 124,5 249,0
Pengembangan gelasir, pewarna, dan bodi keramik 1 162,0 162,0
Pembuatan bahan abrasif dan produk refraktori 1 162,0 162,0
Pengembangan dan pemanfaatan material nano berbasis silika, alumina, zirkonia dan kalsit
2 161,5 323,0
02 Rekayasa Teknologi Industri 1 137,0 3 3 3 1.875,0 1.875,0 1.875,0
Rekayasa industri untuk perbaikan produk 1 137,0 137,0
03 Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri 9 4.515,0 9 9 9 4.719,0 5.148,0 5.668,0
Pelaksanaan jenis jasa layanan sertifikasi 150 18,2 2.736,0
Pelaksanaan jenis jasa layanan pengujian 1500 0,7 1.094,0
Pelaksanaan jenis jasa layanan pelatihan 10 30,2 302,0
Pelaksanaan jenis jasa layanan kalibrasi 100 0,3 27,0
Pelaksanaan jenis jasa layanan konsultasi 3 18,3 55,0
Pelaksanaan jenis jasa layanan perekayasaan 3 36,7 110,0
Pelaksanaan jenis jasa layanan standarisasi 2 13,5 27,0
Pelaksanaan jenis jasa layanan litbang 2 68,5 137,0
Pelaksanaan layanan jasa lainnya 10 2,7 27,0
04 Penguatan infrastruktur litbang dan PJT 10 625,0 10 10 10 32.000,0 33.200,0 33.000,0
Pembangunan dan renovasi gedung laboratorium litbang dan pengujian
146 4,3 625,0
05 Penguatan kelembagaan 19 2.083,0 19 19 19 5.375,0 5.525,0 5.724,0
Kompetensi personil bidang Paskal 1 67,0 67,0
Kompetensi personil administrasi, IT dan Litbang 1 58,0 58,0
Pengembangan manajemen dasar kepegawaian 122 3,3 407,0
Pemeliharaan dan pengembangan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
1 86,0 86,0
Survailen lembaga/reakreditasi laboratorium 1 161,0 161,0
Persiapan penambahan ruang lingkup botol gelas LPBBK
1 125,0 125,0
Penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium kalibrasi
1 57,0 57,0
Peningkatan kinerja pegawai melalui 5K 1 70,0 70,0
Diseminasi hasil litbang 1 118,0 118,0
Pameran hasil litbang 1 61,0 61,0
Promosi dan komersialisasi jasa pelayanan teknis 1 232,0 232,0
Penerbitan majalah ilmiah ITKG 1 30,0 30,0
Penerbitan jurnal imliah JKGI 2 29,5 59,0
Pembuatan SIM PTSP 1 70,0 70,0
Penyusunan program dan anggaran 1 96,0 96,0
Monitoring, evaluasi program & SPIP 1 123,0 123,0
Implementasi sistem informasi Manajemen dan BMN 1 160,0 160,0
Implementasi pengelolaan sistem akuntansi keuangan 1 103,0 103,0
06 Layanan Perkantoran 12 19.454,0 12 12 12 23.190,0 25.500,0 28.367,0
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 1.354,6 16.255,0
Pemeliharaan sarana dan perlengkapan perkantoran 12 96,5 1.158,0
Layanan operasional pimpinan 12 117,1 1.405,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
84
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Layanan operasional arsip dan dokumentasi 12 18,8 226,0
Layanan operasional teknologi informasi 12 34,2 410,0
07 Sarana dan Prasarana Perkantoran 85 781,0 41 40 40 5.924,0 5.182,0 4.060,0
Pengadaan alat pengolah data 33 7,3 241,0
Pengadaan alat perkantoran 52 10,4 540,0
Jumlah 28.491,0 106 105 105 80.583,0 83.930,0 86.194,0
k. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil litbang dan teknologi industri 3 650,0 6 6 6 9.750,0 10.450,0 10.725,0
Optimasi pembuatan paduan logam tanah jarang untuk aplikasi bahan baku permanent magnet.
1 350,0 350,0
Kajian teknologi pembuatan bahan baku magnet permanen skala industri (feasibility study)
1 150,0 150,0
Penelitian dan Pengembangan Tracklink AMX untuk kendaraan tempur tank
1 150,0 150,0
02 Hasil Rekayasa Teknologi Industri 1 250,0 6 6 6 3.665,7 3.700,0 3.975,0
Penelitian optimisasi hasil rancangan mesin meilah biji pinang (hasil penelitian 2014 dan 2015)berfokus pada bagian rancangan mekanik
1 250,0 250,0
03 Layanan jasa teknis kepada industri 10 2.301,5 11 11 11 5.740,0 6.120,0 6.680,0
Menyelenggarakan layanan litbang terapan berbasis problem solving
1 150,0 150,0
Menyelenggarakan RBPI 1 150,0 150,0
Menyelenggarakan pengujian 1 700,0 700,0
Menyelenggarakan kalibrasi 1 600,0 600,0
Menyelenggarakan inspeksi 1 30,0 30,0
Menyelenggarakan sertifikasi produk 1 330,0 330,0
Menyelenggarakan pelatihan 1 100,0 100,0
Menyelenggarakan konsultasi dan supervisi 1 54,8 54,8
Menyelenggarakan uji kompetensi 1 96,7 96,7
Menyelenggarakan layanan HKI 1 30,0 30,0
Menyelenggarakan sertifikasi ISO 9001 1 60,0 60,0
04 Infrastruktur Litbang dan JPT 20 377,0 21 22 23 23.900,0 25.100,0 26.300,0
Pengadaan dan perbaikan alat penelitian dan pengujian 2 188,5 377,0
05 Penguatan Kelembagaan 17 1.273,0 17 17 17 4.558,0 4.883,4 5.000,0
Penyelenggaraan diklat teknis 1 320,0 320,0
Peningkatan motivasi dan kinerja pegawai 1 200,0 200,0
Promosi dan komersialisasi layanan jasa teknis 1 76,0 76,0
Pengelolaan perpustakaan dan informasi publik 1 30,0 30,0
Pengembangan sistem informasi 1 30,0 30,0
Penerapan SPIP 1 29,2 29,2
Penerapan budaya kerja 5K 1 42,0 42,0
Perencanaan program dan anggaran 1 82,0 82,0
Penyusunan/review rencana strategis 1 75,0 75,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
85
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Monitoring dan Evaluasi Program 1 80,0 80,0
Pengelolaan SAI 1 196,7 196,7
Pengelolaan BMN 1 26,0 26,0
06 Layanan Perkantoran 12 17.312,2 12 12 12 27.850,0 28.400,0 28.714,4
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 1.192,7 14.312,2
Pelaksanaan pelayanan operasional rutin dan perkantoran
12 250,0 3.000,0
07 Sarana dan Prasarana Perkantoran 5 31,0 53 55 56 550,0 600,0 350,0
Pengadaan alat pengolah data 15 2,1 31,0
Jumlah 22.194,7 126 129 131 76.013,7 79.253,4 81.744,4
7. Riset dan Standardisasi Bidang Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya litbang dan rekayasa teknologi industri 99 5.862,9 102 103 105 16.820,0 29.704,0 21.070,0
Penelitian dan Rekayasa Teknologi Industri 1 5.862,9 5.862,9
02 Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri 4255 27.027,2 4381 4511 4650 32.504,8 35.104,6 42.664,3
Layanan Jasa Teknis 1 27.027,2 27.027,2
03 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT 410 11.555,8 513 559 585 121.962,5 117.176,8 128.148,4
Penguatan Infrastruktur 1 11.555,8 11.555,8
04 Penguatan Kelembagaan 359 29.625,4 365 375 391 21.512,0 25.027,1 26.624,3
Pengembangan SDM, Penyusunan Program, dan Monitoring
1 29.625,4 29.625,4
05 Layanan Perkantoran 12 89.777,7 12 12 12 12.872,3 15.403,4 17.466,6
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 72.774,5 72.774,5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1 17.003,2 17.003,2
06 Sarana dan Prasarana Perkantoran 276 3.308,6 350 426 427 8.127,5 9.394,0 14.815,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 3.308,6 3.308,6
Jumlah 167.157,6 5723 5986 6170 213.799,1 231.809,9 250.788,6
8. Sertifikasi Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi kepada dunia usaha 660 5.961,4 726 799 872 7.587,0 8.345,7 8.763,0
Sertifikasi Produk Tanda SNI 660 9,0 5.961,4
02 Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi industri 4 5.173,5 5 6 6 5.990,8 6.594,1 7.005,8
Akreditasi Komite Akreditasi Nasional 3 869,8 2.609,4
Akreditasi IECEE 1 620,0 620,0
Workshop Pemahaman Produk 20 11,5 229,6
Peningkatan Profesionalisme Auditor 80 3,9 310,0
Peningkatan Profesionalisme PPC 32 5,4 172,5
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
86
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Peningkatan Profesionalisme BSI 40 0,5 18,4
Evaluasi Pengembangan Personel 2 154,1 308,2
Sistem Informasi Publik 1 180,0 180,0
Promosi dan Publikasi 4 107,4 429,7
Penyusunan Program dan Anggaran 2 67,1 134,2
Monitoring dan Evaluasi Program 2 53,2 106,4
SAI dan BMN 2 27,5 55,0
03 Terlayaninnya operasional administrasi satker BSI 12 4.770,0 12 12 12 6.372,3 7.009,5 7.360,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 128,7 1.544,5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 268,8 3.225,5
04 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 110 500,0 104 86 86 491,9 521,6 554,3
Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor 2 17,8 35,6
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20 8,5 170,0
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 32 3,1 100,0
Perbaikan dan Perawatan Gedung 1196 0,2 194,4
Jumlah 16.404,9 847 903 976 20.442,0 22.470,9 23.683,1
H. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian
1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan Audit Inspektorat I 24 2.375,1 24 24 24 2.850,1 2.992,6 3.142,2
Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal 16 63,3 1.012,1
Audit dana dekonsentrasi Perindustrian 8 55,3 442,2
Audit dengan tujuan tertentu/riksus 3 56,9 170,8
Audit BMN yang dihibahkan 10 75,0 750,0
02 Layanan Reviu Inspektorat I 17 747,8 17 17 17 865,0 908,0 953,0
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Inspektorat I
32 21,8 698,8
Reviu RKA-K/L Unit Kerja Inspektorat I 16 3,1 49,0
03 Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat I 24 807,8 24 24 24 969,4 1.017,9 1.068,8
Penilaian SAKIP unit kerja 3 2,6 7,8
Monitoring dan evaluasi kebijakan industri 1 800,0 800,0
04 Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat I 12 338,4 12 12 12 357,1 375,0 393,7
Layanan manajemen kinerja inspektorat I 12 28,2 338,4
05 Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I
6 363,6 6 6 6 436,3 458,1 481,0
Penyusunan dokumen perencanaan dan akuntabilitas Inspektorat I
6 60,6 363,6
Jumlah 4.632,6 83 83 83 5.477,9 5.751,6 6.038,7
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
87
2. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program
Pengembangan Industri Inspektorat II
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan Audit Inspektorat II 23 2.214,5 23 23 23 1.727,0 1.814,0 1.904,0
Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal 14 58,6 820,5
Audit dana dekonsentrasi Perindustrian 9 52,6 473,2
Audit dengan tujuan tertentu/riksus 3 56,9 170,8
Audit BMN yang akan dihibahkan 10 75,0 750,0
02 Layanan Reviu Inspektorat II 15 624,2 15 15 15 862,0 905,0 950,0
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Inspektorat II
30 19,2 575,2
Reviu RKA-K/L Unit Kerja Inspektorat II 14 3,5 49,0
03 Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II 2 812,2 2 2 2 1.125,0 1.182,0 1.241,0
Penilaian SAKIP unit kerja 4 3,0 12,2
Monitoring dan evaluasi kebijakan aktual Perindustrian 1 800,0 800,0
04 Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat II 12 338,4 12 12 12 406,1 426,4 447,7
Layanan manajemen kinerja inspektorat II 12 28,2 338,4
05 Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II
6 363,6 6 6 6 436,3 458,1 481,0
Penyusunan dokumen perencanaan dan akuntabilitas Inspektorat II
6 60,6 363,6
Jumlah 4.352,9 58 58 58 4.556,4 4.785,5 5.023,7
3. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program
Pengembangan Industri Inspektorat III
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan Audit Inspektorat III 24 2.338,2 24 24 24 1.079,3 1.133,3 1.190,0
Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal 15 60,0 899,4
Audit dana dekonsentrasi Perindustrian 9 57,5 517,9
Audit dengan tujuan tertentu/riksus 3 56,9 170,8
Audit BMN yang akan dihibahkan 10 75,0 750,0
02 Layanan Reviu Inspektorat III 16 660,6 16 16 16 948,0 995,0 1.045,0
Reviu Laporan Keuangan dan BMN 32 19,1 611,6
Reviu RKA-K/L Unit Kerja Inspektorat III 15 3,3 49,0
03 Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat III 2 807,8 2 2 2 994,0 1.044,0 1.096,0
Penilaian SAKIP unit kerja 3 2,6 7,8
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri 1 800,0 800,0
04 Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III 12 338,4 12 12 12 436,3 458,1 481,0
Layanan manajemen kinerja inspektorat III 12 28,2 338,4
05 Dokumen perencanaan dan akuntabilitas Inspektorat III 6 363,6 6 6 6 436,3 458,1 481,0
Penyusunan dokumen perencanaan dan akuntabilitas Inspektorat III
6 60,6 363,6
Jumlah 4.508,6 60 60 60 3.893,9 4.088,5 4.293,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
88
4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan Audit Inspektorat IV 23 2.280,1 23 23 23 1.774,0 1.862,0 1.955,0
Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal 15 60,0 899,4
Audit dana dekonsentrasi Perindustrian 8 57,5 459,8
Audit dengan tujuan tertentu/riksus 3 56,9 170,8
Audit BMN yang dihibahkan 10 75,0 750,0
02 Layanan Reviu Inspektorat IV 16 779,8 16 16 16 966,0 1.014,0 1.065,0
Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Inspektorat IV 32 22,8 730,8
Reviu RKA-K/L satuan kerja Inspektorat IV 15 3,3 49,0
03 Layanan Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV 2 807,8 2 2 2 1.239,0 1.301,0 1.366,0
Penilaian SAKIP unit kerja 3 2,6 7,8
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri 1 800,0 800,0
04 Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat IV 12 338,4 12 12 12 406,1 426,4 447,7
Layanan manajemen kinerja inspektorat IV 12 28,2 338,4
05 Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV
6 363,6 6 6 6 436,3 458,1 481,0
Penyusunan dokumen perencanaan dan akuntabilitas Inspektorat IV
1 363,6 363,6
Jumlah 4.569,7 59 59 59 4.821,4 5.061,5 5.314,7
5. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Data bahan Pengawasan dan sistem informasi pengawasan 94 1.989,7 94 94 94 2.387,6 2.507,0 2.632,4
Pengembangan website pengawasan 1 137,5 137,5
Pengelolaan media cetak pengawasan 4 90,1 360,4
Pemuktahiran data pengawasan (updating data bahan pengawasan)
94 11,5 1.083,4
Penataan sistem informasi pengawasan 1 150,0 150,0
Pembinaan pengelolaan dokumentasi dan penataan arsip pengawasan
12 21,5 258,4
02 Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal
94 2.139,9 94 94 94 2.567,9 2.696,3 2.831,1
Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal
94 18,9 1.771,9
Pemuktahiran data tindaklanjut hasil pengawasan 4 44,9 179,4
Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan 6 17,0 101,8
Forum tindak lanjut pengawasan eksternal 2 43,4 86,9
03 Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal
18 2.306,4 18 18 18 2.767,7 2.906,1 3.051,4
Penyusunan rencana program dan anggaran 5 151,6 758,2
Penyusunan kebijakan pengawasan 2 167,1 334,2
Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Jenderal 11 51,9 571,3
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
89
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyusunan program kerja pengawasan tahunan 1 133,3 133,3
Penyusunan laporan keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal
2 210,0 420,0
Penyusunan Laporan BMN Inspektorat Jenderal 1 89,5 89,5
04 Dokumen analisa hasil pengawasan Inspektorat Jenderal 3 1.173,7 3 3 3 1.408,4 1.478,8 1.552,7
Analisa hasil pengawasan Inspektorat Jenderal 2 202,5 404,9
Analisa dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi Inspektorat Jenderal
2 191,2 382,5
Analisa dan evaluasi kegiatan pengawasan lainya Inspektorat Jenderal
2 193,2 386,3
05 Layanan Dukungan Pengawasan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Internal
12 5.870,0 12 12 12 10.097,0 10.601,8 11.131,9
Evaluasi dan penilaian penerapan sistem pengendalian internal
1 400,1 400,1
Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) Kementerian Perindustrian
1 1.487,0 1.487,0
Penilaian/ pemberian penghargaan P3DN 1 1.500,0 1.500,0
Evaluasi dan penilaian akuntabilitas pelaksanaan program kementerian
1 115,6 115,6
Pembinaan dan dukungan pengawasan 12 163,2 1.958,3
Klinik konsultasi Inspektorat Jenderal 12 31,2 374,9
Pengelolaan pengaduan masyarakat dan whistleblowing 12 2,8 34,1
06 Layanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pengawasan
12 1.633,8 12 12 12 1.734,0 1.820,7 1.911,7
Pengelolaan urusan kepegawaian 12 41,8 502,1
Pengembangan SDM pengawasan 12 94,3 1.131,7
07 Layanan Organisasi dan Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal
12 1.098,7 12 12 12 1.319,2 1.385,1 1.454,4
Peningkatan Implementasi 5K dalam Budaya Kerja 1 144,3 144,3
Penyelenggaraan forum pengembangan APIP 1 200,0 200,0
Pengelolaan ketatausahaan dan administrasi 12 12,4 149,3
Peningkatan standar mutu operasional pengawasan 1 300,0 300,0
Evaluasi dan pengukuran penerapan ISO 9001:2008 1 305,1 305,1
99 Layanan perkantoran Inspektorat Jenderal 12 15.293,1 12 12 12 18.651,7 19.584,3 20.563,5
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.086,9 13.043,1
Penyelenggaraan operasioanal dan pemeliharaan kantor 12 166,7 2.000,0
Perangkat pengolah data dan komunikasi 1 105,0 105,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 145,0 145,0
Jumlah 31.505,2 257 257 257 40.933,5 42.980,1 45.129,1
I. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian
1. Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
90
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan Peraturan Perundang-undangan 95% 5.402,0 95% 95% 95% 5.673,0 5.957,0 6.255,0
Koordinasi Penyusunan Peraturan Bidang Industri 1 850,0 850,0
Penyusunan Peraturan Pelaksana UU nomor 3 Tahun 2014
1 975,0 975,0
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perturan Menteri Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2014
1 2.355,0 2.355,0
Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Lintas Sektoral
1 726,0 726,0
Koordinasi dan Penyusunan Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Administrasi
1 496,0 496,0
02 Pembinaan Hukum 8 laporan 4.447,0 8 laporan
8 laporan
8 laporan
4.669,0 4.903,0 5.148,0
Bimtek Legal Drafting Permenperin 1 650,0 650,0
Evaluasi Peraturan Bidang Industri 1 600,0 600,0
Workshop Penyusunan Program Legislasi Kemenperin 1 600,0 600,0
Monitoring dan Evaluasi Perizinan Bidang Industri 1 650,0 650,0
Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan P3DN 1 747,0 747,0
Bimtek Penyusunan Naskah Perjanjian di Bidang Industri
1 350,0 350,0
Workshop Teknik Negosiasi Bidang Industri 1 350,0 350,0
Koordinasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan FIHRRST tentang Kerja Sama Penyelenggaraan
1 500,0 500,0
03 Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum 6 Laporan 4.150,0 6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
4.357,0 4.575,0 4.804,0
Penyuluhan Hukum 1 550,0 550,0
Penyebarluasan Peraturan Bidang Industri 1 650,0 650,0
Penyusunan Abstraksi 1 650,0 650,0
Penyusunan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan
1 400,0 400,0
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
1 400,0 400,0
Partisipasi dalam Pembahasan Issue Internasional 1 1.500,0 1.500,0
04 Layanan Bantuan Hukum 95% 700,0 95% 95% 95% 735,0 771,0 810,0
Monitoring dan Evaluasi Permasalahan Hukum yang Ada Pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian
1 700,0 700,0
05 Layanan Organisasi dan Tata Laksana 4 Laporan 2.486,0 4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
2.610,0 2.741,0 2.878,0
Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian
1 591,7 591,7
Penataan Organisasi 1 800,0 800,0
Penerapan dan Evaluasi Budaya Kerja Kementerian 1 728,0 728,0
Penelahaan dan Evaluasi SOP AP Kementerian Perindustrian
1 366,3 366,3
06 Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 3 Laporan 1.646,5 3 Laporan
3 Laporan
3 Laporan
1.728,0 1.815,0 1.906,0
Pengelolaan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 1 552,2 552,2
Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi
1 377,5 377,5
Peningkatan Kompetensi SDM Biro Hukum dan Organisasi
1 716,8 716,8
07 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1.220,5 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1.278,0 1.342,0 1.409,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1 852,0 852,0
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Biro Hukum dan Organisasi
1 213,0 213,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
91
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi 1 147,0 147,0
Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran 1 4,0 4,0
Jumlah 20.052,0 223 223 223 21.050,0 22.104,0 23.210,0
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran
Berbasis Teknologi
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kementerian dan Ketatausahaan Pimpinan yang Sistematis
12 14.872,3 12 12 12 15.913,4 17.027,3 18.219,2
Peningkatan Pelayanan Pada Tu Menteri 12 47,4 568,4
Peningkatan Pelayanan Urusan Keprotokolan 12 30,8 369,9
Operasional Sekretaris Jenderal 12 101,7 1.220,8
Operasional Staf Ahli Dan Khusus Menteri 12 108,0 1.295,6
Peningkatan Kompetensi Tenaga Keprotokolan 1 266,2 266,2
Pertemuan/jamuan Delegasi/tamu Pimpinan 12 56,8 681,0
Pembinaan Dan Konsultasi Pimpinan 12 313,5 3.761,4
Pembinaan Dan Konsultasi (mutasi Dan Pensiun Pegawai)
12 91,5 1.098,5
Pembinaan Dan Pengelolaan Sistem Surat Keluar Dan Masuk
12 21,0 251,7
Peningkatan Sistem Tata Kelola Arsip 12 20,4 245,1
Penyusutan Arsip In Aktif 1 332,5 332,5
Pengepakan/ Pengiriman/ Pengangkutan Barang/ Dokumen
12 8,3 99,7
Pembinaan Dan Peningkatan Layanan Administrasi Kementerian Perindustrian
12 23,1 277,3
Penyusunan Pedoman Administrasi Umum (PADU) 1 158,2 158,2
Workshop Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Arsiparis
12 26,8 321,7
Bimbingan Teknis Sistem Persuratan Dan Kearsipan Ke Unit-unit Daerah
12 33,4 400,7
Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi/ Persuratan/ Kearsipan Melalui Diklat/ Workshop/ Kursus
12 13,4 160,5
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) 1 209,8 209,8
Penyusunan Pedoman Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
1 181,8 181,8
Peningkatan Kompetensi Dan Keterampilan Aparatur Biro Umum
12 22,1 265,5
Peningkatan Pelayanan Pada Tata Usaha Biro 12 29,4 353,1
Rapat Pembahasan Dan Evaluasi Kinerja Layanan Biro Umum
2 91,3 182,7
Pembinaan Dan Konsultasi Biro Umum 12 22,0 264,3
Penyusunan Program/ Evaluasi/ Laporan Kegiatan Biro Umum
6 36,3 217,7
Penyusunan Lakip Biro Umum 1 13,8 13,8
Penerapan Budaya Kerja 5k 12 9,8 117,0
Revisi Sop Biro Umum 1 162,2 162,2
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
92
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Rapat Kerja Pegawai Biro Umum 1 437,9 437,9
Operasional Perkantoran Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa
12 53,2 638,5
Rapat Kerja Pimpinan/ Kelompok Kerja/dengan Lembaga-lembaga Terkait
6 53,2 318,9
02 Pelayanan Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan 12 22.026,7 12 12 12 21.107,5 22.585,0 24.165,9
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
12 1.526,0 18.311,5
Peningkatan Sistem Keamanan Gedung 12 17,1 205,3
Peningkatan Administrasi Angkutan Dan Perjalanan Dinas
12 7,5 90,2
Peningkatan Layanan Urusan Dalam 12 48,8 585,1
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Utilitas Gedung
1 95,8 95,8
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Kebugaran Pegawai
12 43,0 516,1
Penghematan Energi Dan Air 12 42,2 506,8
Analisis Kebutuhan Sarana Dan Prasarana 12 35,2 421,9
Pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana 12 13,6 163,7
Inventarisasi Dan Tindak Lanjut Aset Bermasalah 12 8,3 99,6
Bimbingan Teknis Pengelolaan Bmn 1 197,2 197,2
Penyusunan Laporan Bmn Sekretariat Jenderal 2 126,9 253,7
Pengelolaan Sistem Barang Persediaan 12 18,2 218,5
Penghapusan Barang Milik Negara 2 75,9 151,7
Penyusunan Daftar Inventaris 2 53,4 106,8
Kodefikasi Barang Milik Negara 2 51,4 102,8
Jumlah 36.899,0 24 24 24 37.020,9 39.612,3 42.385,1
3. Pengembangan SDM Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai 1 9.663,4 1 1 1 12.005,6 14.406,7 17.288,0
REKRUTMEN ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1 1.208,7 1.208,7
PENYUSUNAN E-FORMASI 1 351,1 351,1
ORIENTASI TUPOKSI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1 662,2 662,2
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL 1 598,0 598,0
REKRUTMEN TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI
1 1.591,7 1.591,7
ASSESSMENT CENTER PEJABAT STRUKTURAL 1 363,9 363,9
PENILAIAN KOMPETENSI, PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN-PNS
1 353,7 353,7
MONITORING DAN EVALUASI POLA KARIR 1 391,7 391,7
PENYUSUNAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 1 377,6 377,6
MAGANG KE PERUSAHAAN INDUSTRI BAGI PEGAWAI BARU
1 323,3 323,3
PENDATAAN ULANG APARATUR SIPIL NEGARA 1 479,6 479,6
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
93
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
PENGEMBANGAN DAN EDITING SIPEG 1 576,2 576,2
PEMBEKALAN KOMPREHENSIF MASA PERSIAPAN PENSIUN
1 673,2 673,2
PENINGKATAN SISTEM ABSENSI 1 491,7 491,7
PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG KEPEGAWAIAN
1 393,8 393,8
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA 1 827,0 827,0
02 Pengelolaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian 1 2.700,2 1 1 1 3.502,4 3.852,7 4.237,9
PENILAIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1 410,9 410,9
EVALUASI PENATAAN SDM APARATUR 1 721,7 721,7
PENINGKATAN & PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1 482,9 482,9
PENERAPAN ISO 1 559,1 559,1
SISTEM PENGHARGAAN KINERJA PEGAWAI 1 525,6 525,6
03 Layanan operasional dan manajemen kinerja Biro 12 1.760,4 12 12 12 1.936,4 2.130,1 2.343,1
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
1 906,6 906,6
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
12 21,8 261,8
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
12 49,3 592,0
Jumlah 14.124,0 14 14 14 17.444,4 20.389,5 23.869,0
4. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik
Negara yang Profesional
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan BMN Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
1 6.701,2 1 1 1 9.006,9 9.907,6 10.898,3
Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan
1 411,6 411,6
Pembinaan Pengelolaan Administrasi PNBP Dan BLU 1 238,4 238,4
Peningkatan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan 1 797,4 797,4
Pembinaan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan 1 281,2 281,2
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi E-PNBP 1 200,0 200,0
Pembangunan Sistem Aplikasi E-PBJ 1 0,0 0,0
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi E-Monev 1 0,0 0,0
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Satker Perwakilan Luar Negeri
1 367,4 367,4
Tata Kelola Pertanggungjawaban Anggaran 1 312,2 312,2
Koordinasi Pengelolaan Anggaran Di Lingkungan Kemenperin
1 235,7 235,7
Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara 1 177,5 177,5
Penatausahaan Belanja Pegawai Dan Tunjangan Kinerja
1 176,9 176,9
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi E-Monitoring
1 200,0 200,0
Penyusunan Laporan Keuangan SAK Dan SIMAK-BMN Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
8 102,9 822,8
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
94
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pembinaan, Monitoring Dan Penilaian Laporan Keuangan Dan BMN Dalam Rangka Pelaksanaan SAI
1 225,4 225,4
Penataan Tertib Administrasi Dan Pengelolaan Barang Milik Negara
1 370,3 370,3
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi E-BMN 1 200,0 200,0
Pembangunan Dan Implementasi Aktivitas Reformasi Birokrasi Kemenperin
1 629,6 629,6
Analisa Keuangan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Kemenperin
4 62,2 248,9
Peningkatan Tata Laksana Prosedur Kerja Dan Implementasi Budaya 5 K
1 139,9 139,9
Penyusunan Program, Akuntabilitas Dan Pelaporan Biro Keuangan
11 14,9 163,4
Pembinaan Dan Pengelolaan Berkelanjutan Aktivitas SPIP Di Lingkungan Kemenperin
1 325,3 325,3
Verifikasi Penganggaran Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
1 177,0 177,0
02 Peningkatan Kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan 400 1.351,4 400 400 400 2.531,0 2.784,1 3.062,5
Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
180 3,6 639,3
Bimtek Aplikasi Perbendaharaan 60 0,0 0,0
Peningkatan Kualitas Pengelola Keuangan Dan BMN Kementerian Perindustrian
50 2,4 120,7
Peningkatan Kemampuan SDM Biro Keuangan 50 11,8 591,5
03 Pedoman Pengelolaan Keuangan dan BMN 3 350,4 3 3 3 466,6 513,3 564,6
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2 121,5 243,0
Penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi Dan BMN 1 107,4 107,4
04 Layanan Perkantoran 12 107.507,0 12 12 12 118.519,7 129.886,1 142.389,1
Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12 8.868,4 106.421,0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
12 90,5 1.086,0
05 Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1 3.278,0 1 1 1 3.606,0 3.966,7 4.363,3
Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Tahun 2016 1 2.646,2 2.646,2
Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Teknis ULP Tahun 2017
1 393,4 393,4
Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/jasa 1 238,5 238,5
06 Pembinaan/penyelenggaraan Kerjasama Internasional 1 7.094,0 1 1 1 1.243,4 1.367,7 1.504,5
Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Dengan KDEI Taipei
1 1.130,0 1.130,0
Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Dengan Atase Perindustrian Belgia (Brussels)
1 3.256,0 3.256,0
Pembinaan / Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Dengan Atase Perindustrian Jepang (Tokyo)
1 2.708,0 2.708,0
07 Fasilitasi Operasional Otorita Asahan 1 3.788,0 1 1 1 3.443,9 3.443,9 3.443,9
Penyelenggaraan Operasional Otorita Asahan 1 1.711,1 1.711,1
Pemeliharaan Inventaris Kantor Otorita Asahan 1 1.349,4 1.349,4
Kegiatan-kegiatan Otorita Asahan Masa Transisi 1 727,5 727,5
08 Kendaraan Bermotor 5 1.600,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat 5 320,0 1.600,0
Jumlah 131.670,0 419 419 419 138.817,5 151.869,4 166.226,2
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
95
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dokumen Perencanaan/Program, Penganggaran dan Pengendalian
11 18.321,8 11 11 11 19.928,2 26.260,0 18.911,0
Penyusunan Rencana Kerja Industri dan Kementerian Perindustrian
2 587,4 1.174,8
Penyusunan RKA-KL Kementerian Perindustrian 1 1.493,5 1.493,5
Penyusunan Rencana Investasi Industri 1 1.618,6 1.618,6
Penyusunan Rencana Dukungan Sumber Daya, Prasarana, Energi dan Fasilitasi Industri
1 3.505,9 3.505,9
Penyusunan Rencana Kerjasama Investasi Industri 2 834,8 1.669,6
Penyelenggaraan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian
2 1.405,2 2.810,5
Penyelenggaraan Forum Investasi Industri 1 1.783,8 1.783,8
Telaahan Implementasi Teknologi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Kemenperin
1 710,9 710,9
Telaahan Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Pemasaran Dan P3DN
1 710,9 710,9
Telaahan Penguatan Struktur Industri 1 710,9 710,9
Telaahan Pemetaan Jenis Kelompok Industri Yang Memiliki Potensi Daya Saing
1 710,9 710,9
Telaahan Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam 1 710,9 710,9
Telaahan Industri Unggulan Prioritas 1 710,9 710,9
02 Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi (Laporan) 24 4.086,0 24 24 24 4.290,3 4.504,8 4.730,0
Evaluasi Pelaksanaan Program 1 876,7 876,7
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 1 1.084,3 1.084,3
Analisis Evaluasi Kinerja Industri 1 1.277,9 1.277,9
Koordinasi Pengembangan Industri Nasional Dengan Legislatif Dan Lintas Sektoral
12 70,6 847,2
03 Layanan Fungsional Perencana (bulan layanan) 12 822,1 12 12 12 863,2 906,4 951,7
Sosialisasi / Workshop Fungsional Perencana 1 385,6 385,6
Penyusunan Majalah Perencana 1 145,0 145,0
Bimbingan Teknis Fungsional Perencana 1 222,6 222,6
Sertifikasi Fungsional Perencana 1 68,9 68,9
04 Layanan Perkantoran dan Manajemen Kinerja Biro (bulan layanan)
12 1.553,5 12 12 12 1.776,5 1.865,3 1.958,6
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 62,8 754,1
Koordinasi Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro Tahun 2015
1 582,5 582,5
Kerjasama Peningkatan Efektivitas Perencanaan Sektor Industri
1 49,8 49,8
Pembinaan dan Konsultasi 1 167,1 167,1
05 Layanan Kesekretariatan P3DN 12 19.104,9 12 12 12 22.475,2 23.598,9 24.778,9
Sekretariat Timnas P3DN 12 1.592,1 19.104,9
Jumlah 43.888,4 71 71 71 49.333,4 57.135,4 51.330,2
6. Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan
Handal
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
96
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Data Base dan Data Warehouse yang Mutakhir 6 2.514,6 6 6 6 5.250,0 7.100,0 8.700,0
Pengumpulan Data Perusahaan Industri dan Kawasan Industri
1 843,8 843,8
Pengumpulan Data Perkembangan Peluang Pasar dan Perkembangan Teknologi Industri
1 767,6 767,6
Pengumpulan Data Sekunder terkait Industri 1 200,0 200,0
Pengolahan Data dan Informasi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri
1 174,0 174,0
Pengolahan Data dan Informasi Perkembangan Peluang Pasar dan Perkembangan Teknologi Industri
1 228,5 228,5
Updating Data TKDN dan e-Licensing 1 300,7 300,7
02 Analisis Data Industri 4 1.145,4 4 4 4 1.500,0 1.700,0 1.900,0
Analisis Data Industri dan Data Kawasan Industri 2 292,5 584,9
Analisis Data Peluang Pasar dan Data Teknologi Industri
2 280,3 560,5
03 Penyajian Data Industri 2 805,6 2 2 2 3.200,0 3.550,0 3.900,0
Penyajian Informasi Kinerja Industri 1 193,4 193,4
Penyajian Profil Industri Prioritas 1 383,3 383,3
Peta Tematik Perusahaan Industri dan Kawasan Industri 1 228,9 228,9
04 Aplikasi e-Government 8 1.771,3 6 5 4 2.035,0 1.335,0 2.570,0
Pembuatan Modul Aplikasi pada Sistem Informasi Industri Nasional
1 611,3 611,3
Pembuatan Modul Aplikasi e-Government 1 310,0 310,0
Penyusunan Peraturan Menteri terkait SIINas 1 350,0 350,0
Penyusunan Keputusan Menteri terkait tata kelola TIK di lingkungan Kemenperin
1 300,0 300,0
Evaluasi Capaian Rencana Induk Pengembangan TIK Kemenperin
1 200,0 200,0
05 Sistem Jaringan yang Handal 1 3.900,0 1 1 1 2.610,0 2.520,0 2.430,0
Pembangunan Data Center Baru 1 300,0 300,0
Sewa disaster recovery center (DRC) 1 1.600,0 1.600,0
Penyediaan jasa pengelola NOC 1 300,0 300,0
Pengelolaan perangkat jaringan 1 900,0 900,0
Pengelolaan perangkat keras 1 300,0 300,0
Pengadaan perangkat lunak/lisensi 1 500,0 500,0
06 Pembinaan dan Pengembangan SDM 48 652,1 48 48 48 1.050,5 1.167,1 1.289,8
Pembinaan dan Pengembangan Kinerja Pegawai 1 300,0 300,0
Pembinaan dan Pengembangan kompetensi Pegawai 1 286,5 286,5
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1 65,6 65,6
07 Layanan Pengangggaran dan Administrasi Keuangan 6 807,4 6 6 6 1.425,0 1.675,0 2.000,0
Perencanaan dan Penganggaran 1 243,9 243,9
Monitoring dan Evaluasi Anggaran 1 88,5 88,5
Reviu Perencanaan dan Penganggaran 1 33,1 33,1
Pengelolaan Manajemen Resiko 1 78,9 78,9
Verifikasi dan Penatausahaan Transaksi Keuangan 1 109,9 109,9
Rekonsiliasi Keuangan dan Laporan Perpajakan 1 106,4 106,4
Penyusunan Laporan 1 146,7 146,7
08 Layanan Ketatalaksanaan 6 7.901,3 6 6 6 7.450,0 8.250,0 8.800,0
Evaluasi 5K 1 110,5 110,5
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
97
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Evaluasi ISO 1 147,0 147,0
Koordinasi Pokja TKDN 1 1.807,5 1.807,5
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan P3DN 1 836,3 836,3
Bussiness Matching dan MOU 1 5.000,0 5.000,0
09 Layanan Umum 12 1.213,2 12 12 12 1.648,8 1.948,7 2.251,0
Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Umum lainnya 1 905,0 905,0
Pengelolaan Barang Milik Negara 1 102,5 102,5
Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi 1 205,7 205,7
10 Layanan Perkantoran 12 8.952,0 12 12 12 10.798,6 11.878,5 13.066,3
Pengelolaan Gaji Pegawai 12 464,3 5.572,0
Pengelolaan Operasional Perkantoran 12 281,7 3.380,0
11 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 684,8 12 12 12 725,0 750,0 775,0
Penyelenggaraan operasional LPSE 1 684,8 684,8
12 Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 750 15.000,0 750 750 750 15.000,0 15.000,0 15.000,0
Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri 750 20,0 15.000,0
Jumlah 45.347,7 865 864 863 52.692,9 56.874,3 62.682,1
7. Peningkatan Kualitas SDM Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
08 Fasilitasi Pengembangan SDM Industri 20 12.000,0 20 20 20 12.000,0 12.000,0 12.000,0
Penetapan SKKNI 20 500,0 10.000,0
Diklat Assesor Lisensi dan Kompetensi 400 5,0 2.000,0
09 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 100 8.000,0 100 100 100 8.000,0 8.000,0 8.000,0
Dokumen Program dan Kegiatan 40 100,0 4.000,0
Administrasi Umum 20 100,0 2.000,0
Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kinerja 40 50,0 2.000,0
13 SDM Aparatur yang Kompeten di Bidang Industri 700 23.000,0 700 700 700 23.000,0 23.000,0 23.000,0
Penyelenggaraan Diklat Teknis, Struktural, dan Fungsional
460 13,0 6.000,0
Pengembangan SDM Aparatur Melalui Rintisan Gelar 240 70,8 17.000,0
14 Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
20500 132.000,5 26500 37000 50000 172.000,0 240.000,0 324.000,0
Pelatihan bagi calon tenaga kerja/tenaga kerja dengan sistem three-in-one untuk level operator dan supervisor (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) berbasis Spesialisasi dan Kompetensi pada bidang
20000 6,4 128.000,5
Pelatihan bagi calon operator alat berat 500 8,0 4.000,0
94 Layanan Perkantoran 12 47.470,0 12 12 12 47.470,0 47.470,0 47.470,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.650,0 19.800,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 2.305,8 27.670,0
95 Kendaraan Bermotor 5 1.000,0 5 5 5 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Kendaraan Bermotor 5 200,0 1.000,0
96 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 8 1.000,0 8 8 8 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 8 125,0 1.000,0
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
98
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi
(Juta Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
97 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 8 2.000,0 8 8 8 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 8 250,0 2.000,0
98 Gedung/Bangunan 2 5.000,0 2 2 2 5.000,0 5.000,0 5.000,0
Gedung/Bangunan 2 2.500,0 5.000,0
Jumlah 231.470,5 27355 37855 50855 271.470,0 339.470,0 423.470,0
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1490 38.000,0 1490 1490 1490 38.000,0 38.000,0 38.000,0
Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
1490 25,5 38.000,0
02 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
2500 84.000,0 2500 2500 2500 84.000,0 84.000,0 84.000,0
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di 8 Politeknik Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
2050 36,6 75.000,0
Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Komunitas Industri di Morowali, Solo, dan Serang
450 20,0 9.000,0
03 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri 680 10.000,0 680 680 680 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri (SDM) 17 588,2 10.000,0
04 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 200 17.000,0 200 200 200 17.000,0 17.000,0 17.000,0
Dokumen Program dan Kegiatan 68 147,1 10.000,0
Administrasi Umum 34 88,2 3.000,0
Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kinerja 68 58,8 4.000,0
05 Pengembangan Pendidikan Industri 17 45.124,9 17 17 17 45.120,0 45.120,0 45.120,0
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri (sekolah yang statusnya ditingkatkan)
17 2.654,4 45.124,9
94 Layanan Perkantoran 12 164.520,0 12 12 12 164.520,0 164.520,0 164.520,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 9.271,7 111.260,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
12 4.438,3 53.260,0
95 Kendaraan Bermotor 5 2.000,0 5 5 5 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Kendaraan Bermotor 7 285,7 2.000,0
96 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2 8.500,0 2 2 2 8.500,0 8.500,0 8.500,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 17 500,0 8.500,0
97 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2 26.800,0 2 2 2 26.800,0 26.800,0 26.800,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 17 1.576,5 26.800,0
98 Gedung/Bangunan 2 100.000,0 2 2 2 100.000,0 100.000,0 100.000,0
Gedung/Bangunan 2 50.000,0 100.000,0
Jumlah 495.944,9 4910 4910 4910 495.940,0 495.940,0 495.940,0
9. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan dan Komunikasi Publik
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
99
(Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan Publik Kementerian Perindustrian 3 5.077,7 3 3 3 5.051,4 5.556,6 6.112,0
Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian
1 796,9 796,9
Peningkatan Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian
1 1.581,6 1.581,6
Pembuatan Bahan Publikasi Informasi Layanan Publik 1 1.258,7 1.258,7
Pengembangan Perpustakaan Kementerian Perindustrian
1 620,1 620,1
Peningkatan Kompetensi Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Perindustrian
1 404,7 404,7
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 1 415,7 415,7
02 Layanan Kehumasan Kementerian Perindustrian 3 27.256,0 3 3 3 19.539,6 21.493,5 23.642,9
Penerbitan Majalah Media Industri 1 1.029,1 1.029,1
Pembuatan Buku Industry Fact & Figures 1 327,4 327,4
Pembuatan Monitoring dan Analisa Berita Sektor Industri
1 757,3 757,3
Pembuatan Kumpulan Berita Sektor Industri 1 533,0 533,0
Publikasi Pemberitaan di Media Online 1 1.043,3 1.043,3
Publikasi di Media Cetak/TV/Online 1 1.714,9 1.714,9
Koordinasi Pemberitaan Sektor Industri 1 558,1 558,1
Workshop Peningkatan Wawasan Sektor Industri dan Teknik Kehumasan
1 968,6 968,6
Diskusi Pimpinan dengan Media Massa 1 241,8 241,8
Liputan dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan 1 1.394,3 1.394,3
Promosi dan Sosialisasi P3DN 1 9.000,0 9.000,0
Penerbitan Majalan Karya Indonesia (KINA) 1 619,4 619,4
Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Dalam Negeri 1 526,4 526,4
Penyelenggaraan Pameran Dalam Negeri 1 4.242,4 4.242,4
Koordinasi Kelembagaan dengan Lembaga Negara 1 1.000,0 1.000,0
Koordinasi Kelembagaan Lembaga Pemerintah 1 400,0 400,0
Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Perindustrian 1 1.500,0 1.500,0
Penerbitan Publikasi Cetak 1 600,0 600,0
Forum Komunikasi Kehumasan 1 600,0 600,0
Pembinaan Jabatan Fungsional Kehumasan 1 200,0 200,0
03 Manajemen Kinerja dan Layanan Perkantoran Pusat Komunikasi Publik
1 9.162,3 1 1 1 11.154,5 12.269,9 13.496,9
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 5.402,9 5.402,9
Penyelenggaraan Operasonal dan Pemeliharaan Perkantoran
1 1.619,9 1.619,9
Penyusunan Program dan Evaluasi Kegiatan Pusat Komunikasi Publik
1 435,8 435,8
Peningkatan Kemampuan SDM Pusat Komunikasi Publik 1 456,0 456,0
Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
1 438,0 438,0
Pembinaan dan Konsultasi 1 483,0 483,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 30,0 30,0
Peralatan dan Mesin 1 296,7 296,7
Jumlah 41.496,0 7 7 7 35.745,5 39.320,0 43.251,8
Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2016
100
J. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Perindustrian
1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya
Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Peningkatan sarana dan prasarana satker pusat dan daerah (daerah)
3 15.923,0 4 4 5 18.231,3 19.507,5 20.873,0
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja
10 107,9 1.079,0
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/perlengkapan Kesehatan
3 113,7 341,1
Pemeliharaan, Perbaikan dan Pembangunan Bangunan Lainnya
62770 0,0 340,0
Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional Roda 2/4/6
1 450,0 450,0
Pengadaan Dan Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
2 203,5 407,0
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
5 977,9 4.889,4
Pemeliharaan, Perbaikan Dan Pembangunan Gedung/Bangunan
49870 0,2 8.416,5
Jumlah 15.923,0 4 4 5 18.231,3 19.507,5 20.873,0