rencana kerja tahun 2017 - kementerian koordinator bidang … · (umk) 2.000,0 tercapainya target...

131
Rencana Kerja Tahun 2017 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Upload: hakiet

Post on 04-Apr-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Rencana Kerja Tahun 2017

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

FORMULIR 1

PENJELASAN UMUM

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. VISI : Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan

ekonomi yang efektif dan berkelanjutan

3. MISI : 1.Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian

4. Prioritas Nasional

Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017(Juta)

01 Kedaulatan Pangan 7.250,0

02 Kedaulatan Energi 4.000,0

10 Desa dan Kawasan Pedesaan 5.750,0

11 Perumahan dan Permukiman 3.250,0

14 Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi 3.500,0

16 Perkotaan 6.000,0

17 Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 13.250,0

18 Pembangunan Pariwisata 7.500,0

19 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 4.250,0

20 Peningkatan Ekspor Non Migas 6.250,0

22 Reformasi Fiskal 49.500,0

Jumlah 110.500,0

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 Alokasi 2017(Juta)

01 Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang

Perekonomian

94.763,4

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan

di bidang perekonomian yang diselesaikan

100

02 Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian 134.265,0

Persentase kebijakan Bidang Perekonomian yang

terimplementasi

100

03 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 121.187,2

Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian 4

Jumlah 350.215,6

6. Program dan Pendanaan

Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2017

Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kemenko Perekonomian

121.187,2 0,0 0,0 0,0 121.187,2 131.419,0 138.321,0 145.519,0

06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 228.028,4 1.000,0 0,0 0,0 229.028,4 241.721,0 255.701,0 269.137,0

Jumlah 349.215,6 1.000,0 0,0 0,0 350.215,6 373.140,0 394.022,0 414.656,0

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP: 196109251988011001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Perekonomian

4. Unit Organisasi

(Eselon 1) : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017

(Juta)

01 Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta

tata kelola organisasi yang baik

117.687,2

Persentase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan

anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian

90 %

Indeks kepuasan layanan kesekretariatan 3

Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 90 %

Kualifikasi Laporan Keuangan tetap Wajar Tanpa Pengecualian 100 %

Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar

kompetensi

90 %

02 Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh

pegawai

3.500,0

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas

untuk seluruh pegawai

100 %

Jumlah 121.187,2

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2017

Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

2486 Peningkatan Pelayanan Perencanaan 5.102,1 0,0 0,0 0,0 5.102,1 5.500,0 5.750,0 6.000,0

2487 Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan

Humas

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 6.580,0 7.200,0 7.830,0

2488 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen) 106.985,1 0,0 0,0 0,0 106.985,1 116.009,0 121.811,0 127.899,0

2489 Pengawasan Inspektorat 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 630,0 660,0 690,0

2490 Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 2.700,0 2.900,0 3.100,0

Jumlah 121.187,2 0,0 0,0 0,0 121.187,2 131.419,0 138.321,0 145.519,0

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

2.Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

3. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

4. Unit Organisasi

(Eselon 1) : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017

(Juta)

01 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

4.700,0

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro

dan keuangan

100 %

02 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

49.900,0

Persentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang

ekonomi makro dan keuangan

100 %

03 Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil

(UMK)

2.000,0

Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit

Usaha Rakyat (KUR)

100-120 T

04 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan

Pertanian

8.950,0

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan pangan dan pertanian yang diselesaikan

100 %

05 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian 3.650,0

Persentase Kebijakan Bidang Pangan dan Pertanian yang

terimplementasi

100 %

06 Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik 2.500,0

Persentase partisipasi stakeholders dalam kebijakan pangan dan

pertanian

90%

07 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan

Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6.900,0

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup

yang diselesaikan

100 %

08 Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

3.500,0

Persentase Kebijakan Bidang Pengelolaan Energi, Sumber

Daya Alam, dan Lingkungan Hidup yang terimplementasi

100 %

09 Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

5.500,0

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap

kebijakan EITI

90 %

10 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan,

Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan

Ketenagakerjaan

9.350,0

Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi

di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan

Inovasi, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang

ditindaklanjuti

100

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017

(Juta)

Persentase koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan

peraturan perundangan yang diusulkan K/L mitra

100

11 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,

Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

3.350,0

Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan

kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis

Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, KUKM, dan

ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

100

12 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan

Industri

9.700,0

Persentase rumusan peraturan bidang perniagaan dan Industri

yang diselesaikan

100 %

13 Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan

Industri

2.500,0

Persentase kebijakan bidang perniagaan dan Industri yang

ditindaklanjuti

100 %

14 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya

saing nasional

4.500,0

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing

nasional yang ditindaklanjuti

100 %

15 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

28.728,4

Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan

sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan

infrastruktur dan pengembangan wilayah

4

16 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar

pulau Jawa

19.750,0

Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan

Industri) di luar pulau Jawa

7

17 Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan 50.000,0

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan

komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)

10

18 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja

Sama Ekonomi Internasional

10.675,0

Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional

yang terimplementasi

85 %

Persentase (%) rekomendasi hasil penguatan daya saing

nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam

MEA

85 %

19 Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi

Internasional

1.615,0

Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional

yang ditindaklanjuti

85 %

Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja

sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti.

85 %

20 Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil

Kerjasama Ekonomi Internasional

1.260,0

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-

hasil kerjasama ekonomi internasional

85 %

Jumlah 229.028,4

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2017

Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

2492 Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0 2.835,0 2.977,0 3.125,0

2495 Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single

Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 1.575,0 1.654,0 1.737,0

2496 Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis

Teknologi

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 1.575,0 1.650,0 1.780,0

2498 Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 1.890,0 1.985,0 2.083,0

2499 Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan

Tertib Usaha

2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0 2.928,0

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2017

Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

2500 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 4.200,0 4.411,0 4.631,0

2501 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan

Sektor Riil

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 1.890,0 1.984,0 2.084,0

2502 koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif 6.000,0 1.000,0 0,0 0,0 7.000,0 7.700,0 8.470,0 9.318,0

2503 Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal 46.800,0 0,0 0,0 0,0 46.800,0 49.140,0 51.598,0 52.894,0

2504 Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0 2.929,0

2505 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan

UMKM

2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 2.310,0 2.420,0 2.530,0

2506 Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air 8.228,4 0,0 0,0 0,0 8.228,4 8.640,0 9.072,0 9.526,0

2507 Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 6.825,0 7.167,0 7.524,0

2508 Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.200,0 2.421,0 2.662,0

2509 Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.200,0 2.421,0 2.662,0

2510 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan

Pasifik

1.975,0 0,0 0,0 0,0 1.975,0 2.173,0 2.390,0 2.629,0

2511 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 3.300,0 3.631,0 3.993,0

2512 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika

dan Timur Tengah

2.625,0 0,0 0,0 0,0 2.625,0 2.888,0 3.176,0 3.494,0

2513 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan

Pembiayaan

2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0 2.970,0 3.267,0 3.593,0

2514 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan

Sub Regional

3.250,0 0,0 0,0 0,0 3.250,0 3.575,0 3.935,0 4.325,0

2515 Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0 2.970,0 3.268,0 3.593,0

2516 Koordinasi Kebijakan Pangan 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 6.200,0 6.508,0 6.832,0

2518 Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 3.675,0 3.857,0 4.049,0

2519 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 2.625,0 2.757,0 2.894,0

2520 Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis

Ekonomi

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 6.300,0 6.616,0 6.945,0

2521 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi

Perdagangan Internasional

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.100,0 2.206,0 2.316,0

2522 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.726,0 4.962,0 5.210,0

2524 Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 2.480,0 2.551,0 2.729,0

2525 Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 2.250,0 2.402,0 2.458,0

2526 Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.150,0 2.202,0 2.258,0

2527 Koordinai Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan

Infrastruktur

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 5.252,0 5.514,0 5.788,0

2528 Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan

Pertanian

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.075,0 2.151,0 2.229,0

2529 Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 5.000,0 5.500,0 5.800,0

5047 Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus 18.250,0 0,0 0,0 0,0 18.250,0 19.162,0 20.123,0 21.129,0

5226 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif 2.450,0 0,0 0,0 0,0 2.450,0 2.580,0 2.715,0 2.860,0

5227 Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 2.260,0 2.380,0 2.510,0

5228 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Kawasan

2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 2.265,0 2.370,0 2.510,0

5229 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 2.425,0 2.540,0 2.700,0

5266 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 52.500,0 55.126,0 57.880,0

Jumlah 228.028,4 1.000,0 0,0 0,0 229.028,4 241.721,0 255.701,0 269.137,0

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata

kelola organisasi yang baik

4. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Perencanaan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Biro Perencanaan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan perencanaan dan

pelaksanaan reformasi birokrasi

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

4 Paket

Dokumen

5.102,1 -----

Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaksanaan reformasi

birokrasi Kementerian

Koordinator Bidang

Perekonomian

4 Paket

Dokumen

Jumlah 5.102,1

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan perencanaan dan pelaksanaan

reformasi birokrasi Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

4 Paket

Dokumen

5.102,1 4 Paket

Dokumen

4 Paket

Dokumen

4 Paket Dokumen 5.500,0 5.750,0 6.000,0

Perencanaan program dan anggaran 1 1.102,1 1.102,1

Pengelolaan organisasi dan reformasi

birokrasi

1 2.000,0 2.000,0

Pengelolaan data dan sistem informasi 1 1.000,0 1.000,0

Fasilitasi penguatan kinerja 1 1.000,0 1.000,0

Jumlah 5.102,1 5.500,0 5.750,0 6.000,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

5.102,1 0,0 0,0 0,0 5.102,1

Perencanaan program dan anggaran BLK 1.102,1 0,0 0,0 0,0 1.102,1

Pengelolaan organisasi dan reformasi birokrasi BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Pengelolaan data dan sistem informasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Fasilitasi penguatan kinerja BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Jumlah 5.102,1 0,0 0,0 0,0 5.102,1

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata

kelola organisasi yang baik

4. Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Biro Hukum, Persidangan dan Humas

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan komunikasi publik

kebijakan bidang perekonomian

2

Laporan

4.300,0 -----

Jumlah laporan komunikasi

publik kebijakan bidang

perekonomian

2

Laporan

002 Layanan kegiatan persidangan

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

1

Laporan

450,0 -----

Jumlah laporan kegiatan

persidangan Kementerian

Koordinator Bidang

Perekonomian

1

Laporan

003 Layanan dukungan kegiatan

Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian dan fasilitasi

naskah kebijakan menteri

1

Laporan

450,0 -----

Jumlah laporan dukungan

kegiatan Menteri

Koordinator Bidang

Perekonomian dan fasilitasi

naskah kebijakan menteri

1

Laporan

004 Layanan rancangan peraturan

perundang-undangan serta

sistem jaringan dokumentasi

dan informasi hukum

3

Laporan

800,0 -----

Jumlah laporan rancangan

peraturan perundang-

undangan serta sistem

jaringan dokumentasi dan

informasi hukum

3

Laporan

Jumlah 6.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan komunikasi publik kebijakan bidang

perekonomian

2 Laporan 4.300,0 2

Laporan

2

Laporan

2 Laporan 4.500,0 5.000,0 5.500,0

Persiapan sosialisasi/diseminasi/publikasi 3 6,0 18,0

Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi/publikasi 12 270,4 3.245,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pelaksanaan audit komunikasi kebijakan

bidang perekonomian

12 84,8 1.017,0

Penyusunan laporan pelaksanaan audit

komunikasi kebijakan bidang perekonomian

2 10,0 20,0

002 Layanan kegiatan persidangan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian

1 Laporan 450,0 1

Laporan

1

Laporan

1 Laporan 500,0 550,0 600,0

Perencanaan Rakor/Rapat 2 6,5 13,0

Dukungan Rakor/Rapat Menko Bidang

Perekonomian

12 35,0 420,0

Penyusunan Laporan Rakor/Rapat 2 8,5 17,0

003 Layanan dukungan kegiatan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian dan fasilitasi

naskah kebijakan menteri

1 Laporan 450,0 1

Laporan

1

Laporan

1 Laporan 530,0 550,0 580,0

Penyusunan bahan kebijakan 1 15,0 15,0

Fasilitasi naskah kebijakan menteri 12 36,3 435,0

004 Layanan rancangan peraturan perundang-

undangan serta sistem jaringan dokumentasi

dan informasi hukum

3 Laporan 800,0 3

Laporan

3

Laporan

3 Laporan 1.050,0 1.100,0 1.150,0

Perencanaan penyusunan peraturan 2 7,0 14,0

Pembuatan rancangan peraturan perundang-

undangan

12 33,8 405,0

Bantuan teknis penyusunan rancangan

perundang-undangan

4 12,5 50,0

Pelaksanaan telaahan/analisa masalah

hukum dan perundang-undangan

12 3,4 41,0

Pelaksanaan bantuan hukum 12 22,5 270,0

Pelaksanaan SJDIH 12 1,7 20,0

Jumlah 6.000,0 6.580,0 7.200,0 7.830,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan komunikasi publik kebijakan bidang

perekonomian

4.300,0 0,0 0,0 0,0 4.300,0

Persiapan sosialisasi/diseminasi/publikasi BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi/publikasi BLK 3.245,0 0,0 0,0 0,0 3.245,0

Pelaksanaan audit komunikasi kebijakan bidang

perekonomian

BLK 1.017,0 0,0 0,0 0,0 1.017,0

Penyusunan laporan pelaksanaan audit komunikasi

kebijakan bidang perekonomian

BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

002 Layanan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Perencanaan Rakor/Rapat BAK 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0

Dukungan Rakor/Rapat Menko Bidang Perekonomian BLK 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0

Penyusunan Laporan Rakor/Rapat BAK 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0

003 Layanan dukungan kegiatan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri

450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Penyusunan bahan kebijakan BAK 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Fasilitasi naskah kebijakan menteri BLK 435,0 0,0 0,0 0,0 435,0

004 Layanan rancangan peraturan perundang-undangan serta

sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Perencanaan penyusunan peraturan BAK 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0

Pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan BLK 405,0 0,0 0,0 0,0 405,0

Bantuan teknis penyusunan rancangan perundang-

undangan

BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan telaahan/analisa masalah hukum dan BLK 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

perundang-undangan

Pelaksanaan bantuan hukum BLK 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0

Pelaksanaan SJDIH BLK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Jumlah 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata

kelola organisasi yang baik

2.Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai

4. Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Biro Umum

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan administrasi dan

pengembangan sumber daya

manusia

3 Paket

Dokumen

2.000,0 -----

Jumlah dokumen

Pelaksanaan administrasi

umum kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan,

dan pengembangan Sumber

Daya Manusia

3 Paket

Dokumen

002 Layanan administrasi keuangan

dan laporan keuangan

3 Paket

Dokumen

800,0 -----

Jumlah dokumen

pelaksanaan Sistem

Akuntasni Instansi (Sistem

Akuntansi Keuangan),

pengelolaan dan pembinaan

perbendaharaan, dan

pelaksanaan/verifikasi

dokumen

3 Paket

Dokumen

003 Layanan pengelolaan, dan

pemeliharaan Barang Milik

Negara

3 Paket

Dokumen

800,0 -----

Jumlah dokumen

pengelolaan Barang Milik

Negara

3 Paket

Dokumen

004 Layanan Rumah Tangga dan

Tata Usaha Pimpinan

2 Paket

Dokumen

2.900,0 -----

Jumlah dokumen pelayanan

kerumahtanggaan dan tata

usaha pimpinan

2 Paket

Dokumen

951 Layanan Sarana dan Prasarana 12 Bulan 3.500,0 -----

Jumlah bulan layanan

pengadaan Barang/Jasa

12 Bulan

994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 96.985,1 -----

Jumlah bulan pembayaran

gaji dan tunjangan secara

tepat waktu

12 Bulan

Jumlah bulan layanan

operasional perkantoran

12 Bulan

Jumlah 106.985,1

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan administrasi dan pengembangan

sumber daya manusia

3 Paket

Dokumen

2.000,0 3 Paket

Dokumen

3 Paket

Dokumen

3 Paket Dokumen 2.100,0 2.205,0 2.315,0

Administrasi umum kepegawaian 12 33,3 400,0

Pembinaan disiplin pegawai 12 15,0 180,0

Pengembangan/peningkatan kompetensi

pegawai

371 2,4 900,0

Pelaksanaan Sistem Informasi

Kepegawaian dan seleksi

pegawai/pejabat

12 43,3 520,0

002 Layanan administrasi keuangan dan

laporan keuangan

3 Paket

Dokumen

800,0 3 Paket

Dokumen

3 Paket

Dokumen

3 Paket Dokumen 840,0 882,0 926,0

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi

(Sistem Akuntansi Keuangan)

1 350,0 350,0

Pengelolaan dan Pembinaan

Administrasi Keuangan

1 230,0 230,0

Penyelesaian/Verifikasi Dokumen

Anggaran

1 220,0 220,0

003 Layanan pengelolaan, dan pemeliharaan

Barang Milik Negara

3 Paket

Dokumen

800,0 3 Paket

Dokumen

3 Paket

Dokumen

3 Paket Dokumen 840,0 882,0 926,0

Pelaksanaan Penatausahaan Barang

Milik Negara (BMN)

1 350,0 350,0

Penatausahaan layanan pengadaan

barang/jasa

1 300,0 300,0

Pengelolaan barang persediaan 1 150,0 150,0

004 Layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha

Pimpinan

2 Paket

Dokumen

2.900,0 2 Paket

Dokumen

2 Paket

Dokumen

2 Paket Dokumen 6.720,0 7.056,0 7.408,0

Pelayanan Kerumahtanggaan 1 1.080,0 1.080,0

Pelaksanaan dukungan kegiatan

Menteri dan lainnya

1 100,0 100,0

Penyelenggaraan tata persuratan,

kearsipan, dan kepustakaa

1 320,0 320,0

Pelayanan Tata Usaha Pimpinan 1 1.400,0 1.400,0

951 Layanan Sarana dan Prasarana 12 Bulan 3.500,0 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3.675,0 3.860,0 4.052,0

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kemenko Bidang Perekonomian

12 291,7 3.500,0

994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 96.985,1 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 101.834,0 106.926,0 112.272,0

Gaji dan Tunjangan 12 5.918,7 71.024,9

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 2.163,4 25.960,2

Jumlah 106.985,1 116.009,0 121.811,0 127.899,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan administrasi dan pengembangan sumber daya

manusia

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Administrasi umum kepegawaian BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Pembinaan disiplin pegawai BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0

Pengembangan/peningkatan kompetensi pegawai BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dan

seleksi pegawai/pejabat

BLK 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0

002 Layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem

Akuntansi Keuangan)

BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan BLK 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0

Penyelesaian/Verifikasi Dokumen Anggaran BLK 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0

003 Layanan pengelolaan, dan pemeliharaan Barang Milik

Negara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara

(BMN)

BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Penatausahaan layanan pengadaan barang/jasa BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pengelolaan barang persediaan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

004 Layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan 2.900,0 0,0 0,0 0,0 2.900,0

Pelayanan Kerumahtanggaan BLK 1.080,0 0,0 0,0 0,0 1.080,0

Pelaksanaan dukungan kegiatan Menteri dan lainnya BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyelenggaraan tata persuratan, kearsipan, dan

kepustakaa

BLK 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0

Pelayanan Tata Usaha Pimpinan BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0

951 Layanan Sarana dan Prasarana 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemenko Bidang

Perekonomian

BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

994 Layanan Perkantoran 96.985,1 0,0 0,0 0,0 96.985,1

Gaji dan Tunjangan BLK 71.024,9 0,0 0,0 0,0 71.024,9

Operasional dan Pemeliharaan Kantor BLK 25.960,2 0,0 0,0 0,0 25.960,2

Jumlah 106.985,1 0,0 0,0 0,0 106.985,1

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata

kelola organisasi yang baik

4. Kegiatan : Pengawasan Inspektorat

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Inspektorat

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan pengawasan dan

pengendalian intern

7 LHP 600,0 -----

Jumlah pelaksanaan hasil

pengawasan yang

dilaksanakan

4 LHP

Jumlah laporan hasil

pemantauan atas kegiatan

Audit, Reviu, dan Evaluasi

3 LHP

Jumlah 600,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan pengawasan dan pengendalian intern 7 LHP 600,0 7

LHP

7

LHP

7 LHP 630,0 660,0 690,0

Pelaksanaan Audit Operasional pada seluruh unit

eselon 1

2 150,0 300,0

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan 2 37,5 75,0

Pelaksanaan Evaluasi atas laporan Kinerja (Lkj) 1 100,0 100,0

Pelaksanaan Pemantauan atas Kegiatan Audit,

Reviu, dan Evaluasi

1 50,0 50,0

Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah)

1 75,0 75,0

Jumlah 600,0 630,0 660,0 690,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan pengawasan dan pengendalian intern 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Pelaksanaan Audit Operasional pada seluruh unit

eselon 1

BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BLK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pelaksanaan Evaluasi atas laporan Kinerja (Lkj) BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Pemantauan atas Kegiatan Audit, Reviu,

dan Evaluasi

BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah)

BLK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

Jumlah 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata

kelola organisasi yang baik

4. Kegiatan : Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Staf Ahli

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Laporan hasil telaahan yang

mendukung upaya pencapaian

kinerja Kementerian

Koordinator Bidang

Perekonomian

5

Laporan

2.500,0 -----

Jumlah laporan hasil

telaahan yang dilaksanakan

dalam rangka mendukung

upaya pencapaian kinerja

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

5

Laporan

Jumlah 2.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Laporan hasil telaahan yang mendukung upaya

pencapaian kinerja Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

5 Laporan 2.500,0 5

Laporan

5

Laporan

5 Laporan 2.700,0 2.900,0 3.100,0

Pengumpulan data 5 100,0 500,0

Analisa Kebijakan 5 300,0 1.500,0

Penyusunan hasil telaahan 5 100,0 500,0

Jumlah 2.500,0 2.700,0 2.900,0 3.100,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian

kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

Pengumpulan data BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Analisa Kebijakan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Penyusunan hasil telaahan BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Jumlah 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Moneter dan Neraca Pembayaran

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan yang

terkait dengan bidang

Moneter dan Neraca

Pembayaran

3

Rekomendasi

1.200,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan yang terkait

dengan bidang moneter

dan neraca pembayaran

yang ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan yang

terkait dengan bidang

moneter (inflasi)

3

Rekomendasi

1.500,0 -----

Persentase rekomendasi

pengendalian pelaksanaan

kebijakan di bidang

moneter dan neraca

pembayaran yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 2.700,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan yang terkait

dengan bidang Moneter dan Neraca

Pembayaran

3 Rekomendasi 1.200,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 1.260,0 1.323,0 1.389,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 10 15,0 150,0

Pelaksanaan Kebijakan 5 73,0 365,0

Kajian/Telaahan/FGD 5 131,0 655,0

Penyusunan Laporan 2 15,0 30,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan yang terkait dengan bidang

moneter (inflasi)

3 Rekomendasi 1.500,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 1.575,0 1.654,0 1.736,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 20 10,0 200,0

Pelaksanaan Kebijakan 15 50,0 750,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Kajian/Telaahan/FGD 5 70,0 350,0

Penyusunan Laporan 2 100,0 200,0

Jumlah 2.700,0 2.835,0 2.977,0 3.125,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang

Moneter dan Neraca Pembayaran

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pelaksanaan Kebijakan BLK 365,0 0,0 0,0 0,0 365,0

Kajian/Telaahan/FGD BLK 655,0 0,0 0,0 0,0 655,0

Penyusunan Laporan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang

terkait dengan bidang moneter (inflasi)

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan Kebijakan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Kajian/Telaahan/FGD BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Penyusunan Laporan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Jumlah 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep BUMN

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan yang

terkait dengan bidang BUMN

3

Rekomendasi

1.100,0 -----

Persentasi rekomendasi

kebijakan yang terkait

dengan bidang BUMN

yang ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan yang

terkait dengan bidang BUMN

3

Rekomendasi

700,0 -----

Persentase hasil

rekomendasi

Pengendalian pelaksanaan

kebijakan di bidang

BUMN yang

ditindaklanjuti

100 %

Jumlah 1.800,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan yang terkait

dengan bidang BUMN

3 Rekomendasi 1.100,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 1.155,0 1.213,0 1.273,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 5 40,0 200,0

Pelaksanaan Kebijakan 10 75,0 750,0

Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 2 50,0 100,0

Penyusunan Laporan 5 10,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan yang terkait dengan bidang

BUMN

3 Rekomendasi 700,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 735,0 772,0 810,0

Persiapan Koordinasi Pengendalian 5 30,0 150,0

Pelaksanaan Pengendalian 10 40,0 400,0

Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 2 50,0 100,0

Penyusunan Laporan 5 10,0 50,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Jumlah 1.800,0 1.890,0 1.985,0 2.083,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang

BUMN

1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan Kebijakan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang

terkait dengan bidang BUMN

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Persiapan Koordinasi Pengendalian BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pelaksanaan Pengendalian BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor

Riil

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan yang

terkait dengan pengembangan

ekonomi daerah dan sektor

riil

3

Rekomendasi

1.100,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan yang terkait

dengan pengembangan

ekonomi daerah dan

sektor riil yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan yang

terkait dengan pengembangan

ekonomi daerah dan sektor

riil

3

Rekomendasi

700,0 -----

Persentase rekomendasi

pengendalian pelaksanaan

kebijakan yang terkait

dengan pengembangan

ekonomi daerah dan

sektor riil yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 1.800,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan yang terkait

dengan pengembangan ekonomi daerah

dan sektor riil

3 Rekomendasi 1.100,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 1.155,0 1.212,0 1.273,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 75,0 150,0

Pelaksanaan Kebijakan 9 100,0 900,0

Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan yang terkait dengan

pengembangan ekonomi daerah dan sektor

riil

3 Rekomendasi 700,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 735,0 772,0 811,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0

Pelaksanaan Pengendalian 5 100,0 500,0

Penyusunan Laporan 2 50,0 100,0

Jumlah 1.800,0 1.890,0 1.984,0 2.084,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan

pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil

1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pelaksanaan Kebijakan BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang

terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor

riil

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Pengendalian BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Penyusunan Laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Jumlah 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Fiskal

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan yang

terkait dengan bidang fiskal

5

Rekomendasi

1.000,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan yang terkait

dengan bidang fiskal yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan yang

terkait dengan bidang Fiskal

5

Rekomendasi

1.200,0 -----

Persentase rekomendasi

pengendalian pelaksanaan

kebijakan di bidang fiskal

yang ditindaklanjuti

100 %

003 Layanan dukungan

administrasi kegiatan dan tata

kelola di lingkungan

Kedeputian I

1 Laporan 300,0 -----

Jumlah Laporan hasil

dukungan administrasi

kegiatan dan tata kelola di

lingkungan deputi

1 Laporan

004 Rekomendasi Kebijakan

Ekonomi dan Industri

Nasional kepada Presiden

17

Rekomendasi

44.300,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan ekonomi dan

industri nasional kepada

Presiden yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 46.800,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan yang terkait

dengan bidang fiskal

5 Rekomendasi 1.000,0 5

Rekomendasi

5

Rekomendasi

5 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 5 40,0 200,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pelaksanaan Kebijakan 8 60,0 480,0

Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 5 40,0 200,0

Penyusunan Laporan 3 40,0 120,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan yang terkait dengan bidang

Fiskal

5 Rekomendasi 1.200,0 5

Rekomendasi

5

Rekomendasi

5 Rekomendasi 1.260,0 1.323,0 1.389,0

Persiapan Koordinasi Pengendalian 5 40,0 200,0

Pelaksanaan Pengendalian 8 85,0 680,0

Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 5 40,0 200,0

Penyusunan Laporan 3 40,0 120,0

003 Layanan dukungan administrasi kegiatan

dan tata kelola di lingkungan Kedeputian

I

1 Laporan 300,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 315,0 331,0 347,0

Pelaksanaan Dukungan Administrasi

Kegiatan

1 300,0 300,0

004 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan

Industri Nasional kepada Presiden

17 Rekomendasi 44.300,0 17

Rekomendasi

17

Rekomendasi

17 Rekomendasi 46.515,0 48.841,0 50.000,0

Pelaksanaan Dukungan Kegiatan

KEIN

1 34.000,0 34.000,0

Penyelenggaraan FGD/Rapat 10 350,0 3.500,0

Penyelenggaraan Seminar 4 375,0 1.500,0

Kunjungan Dalam Negeri 5 460,0 2.300,0

Kunjungan Luar Negeri 4 750,0 3.000,0

Jumlah 46.800,0 49.140,0 51.598,0 52.894,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan Laporan BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang

terkait dengan bidang Fiskal

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

Persiapan Koordinasi Pengendalian BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan Pengendalian BLK 680,0 0,0 0,0 0,0 680,0

Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan Laporan BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0

003 Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di

lingkungan Kedeputian I

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

004 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Industri Nasional

kepada Presiden

44.300,0 0,0 0,0 0,0 44.300,0

Pelaksanaan Dukungan Kegiatan KEIN BLK 34.000,0 0,0 0,0 0,0 34.000,0

Penyelenggaraan FGD/Rapat BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

Penyelenggaraan Seminar BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Kunjungan Dalam Negeri BLK 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0

Kunjungan Luar Negeri BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

Jumlah 46.800,0 0,0 0,0 0,0 46.800,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil

(UMK)

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi

makro dan keuangan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

Lembaga Keuangan yang

terkait dengan pembiayaan

usaha mikro, kecil, dan

menengah

5

Rekomendasi

1.000,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Pembiayaan

dengan

Akses dan

Biaya yang

Kompetitif

Bantuan

Pembiayaan

Bagi Usaha

Kecil

Tanpa

Agunan

-----

Persentasi rekomendasi

kebijakan yang terkait

dengan bidang PMLK

yang ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi kebijakan

pembiayaan usaha mikro,

kecil, dan menengah

5

Rekomendasi

1.000,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Pembiayaan

dengan

Akses dan

Biaya yang

Kompetitif

Bantuan

Pembiayaan

Bagi Usaha

Kecil

Tanpa

Agunan

-----

Persentase hasil

rekomendasi kebijakan

pembiayaan usaha

mikro, kecil, dan

menengah

100%

003 Rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan di

bidang pasar modal dan

lembaga keuangan yang

terkait dengan pembiayaan

5

Rekomendasi

1.500,0 -----

Persentase hasil

rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

di bidang pasar modal

dan lembaga keuangan

yang terkait dengan

pembiayaan

100 %

Jumlah 3.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan Lembaga

Keuangan yang terkait dengan pembiayaan

5 Rekomendasi 1.000,0 5

Rekomendasi

5

Rekomendasi

5 Rekomendasi 1.050,0 1.102,0 1.157,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

usaha mikro, kecil, dan menengah

Persiapan koordinasi kebijakan 5 40,0 200,0

Pelaksanaan kebijakan 10 50,0 500,0

Kajian/Telaahan/FGD 5 40,0 200,0

Penyusunan laporan 5 20,0 100,0 002 Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha

mikro, kecil, dan menengah

5 Rekomendasi 1.000,0 5

Rekomendasi

5

Rekomendasi

5 Rekomendasi 1.575,0 1.653,0 1.735,0

Persiapan koordinasi kebijakan 5 40,0 200,0

Pelaksanaan kebijakan 10 50,0 500,0

Kajian/Telaahan/FGD 5 40,0 200,0

Penyusunan laporan 5 20,0 100,0 003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan di bidang pasar modal dan

lembaga keuangan yang terkait dengan

pembiayaan

5 Rekomendasi 1.500,0 5

Rekomendasi

5

Rekomendasi

5 Rekomendasi 1.050,0 1.102,0 1.157,0

Persiapan koordinasi kebijakan 7 40,0 280,0

Pelaksanaan kebijakan 18 50,0 900,0

Kajian/Telaahan/FGD 5 40,0 200,0

Penyusunan laporan 6 20,0 120,0 Jumlah 3.500,0 3.675,0 3.857,0 4.049,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan Lembaga Keuangan yang terkait

dengan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan koordinasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Kajian/Telaahan/FGD BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

002 Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil,

dan menengah 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan koordinasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Kajian/Telaahan/FGD BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di

bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang terkait

dengan pembiayaan

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan koordinasi kebijakan BAK 280,0 0,0 0,0 0,0 280,0

Pelaksanaan kebijakan BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Kajian/Telaahan/FGD BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan laporan BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Jumlah 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian

3.Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Pangan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Pangan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi Kebijakan

Pengelolaan Cadangan

Pangan untuk Ketersediaan,

Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

1

Rekomendasi

500,0 Kedaulatan

Pangan

Kelancaran

Distribusi

Pangan dan

Akses

Pangan

Masyarakat

Cadangan

Pangan

Pemerintah

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan pengelolaan

cadangan pangan untuk

ketersediaan, stabilisasi

pasokan, dan harga

pangan yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi Kebijakan

Koordinasi dan Sinkronisasi

Cadangan Pangan

1

Rekomendasi

500,0 Kedaulatan

Pangan

Kelancaran

Distribusi

Pangan dan

Akses

Pangan

Masyarakat

Cadangan

Pangan

Pemerintah

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan

cadangan pangan yang

ditindaklanjuti

100%

003 Rekomendasi Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Cadangan Pangan

1

Rekomendasi

500,0 Kedaulatan

Pangan

Kelancaran

Distribusi

Pangan dan

Akses

Pangan

Masyarakat

Cadangan

Pangan

Pemerintah

-----

Persentase rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

cadangan pangan yang

ditindaklanjuti

100%

004 Rekomedasi Kebijakan

Sistem Informasi Pangan

yang Terintegrasi

1

Rekomendasi

500,0 Kedaulatan

Pangan

Kelancaran

Distribusi

Pangan dan

Akses

Pangan

Masyarakat

Pemantauan

dan

pengendalian

harga pangan

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan sistem

informasi pangan

terintegrasi yang

ditindaklanjuti

100%

005 Rekomendasi Kebijakan

Integrasi Data Pangan

1

Rekomendasi

500,0 Kedaulatan

Pangan

Kelancaran

Distribusi

Pangan dan

Akses

Pangan

Pemantauan

dan

pengendalian

harga pangan

-----

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

Masyarakat

Persentase rekomendasi

kebijakan integrasi data

pangan yang

ditindaklanjuti

100%

006 Rekomendasi Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Harga Pangan

1

Rekomendasi

500,0 Kedaulatan

Pangan

Kelancaran

Distribusi

Pangan dan

Akses

Pangan

Masyarakat

Pemantauan

dan

pengendalian

harga pangan

-----

Persentase rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

harga pangan yang

ditindaklanjuti

100%

007 Rekomendasi Kebijakan

Impor dan Tata Niaga

Pangan

1

Rekomendasi

500,0 Kedaulatan

Pangan

Kelancaran

Distribusi

Pangan dan

Akses

Pangan

Masyarakat

Pengendalian

impor dan

tata niaga

pangan

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan impor dan tata

niaga pangan yang

ditindaklanjuti

100%

008 Rekomendasi Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Impor dan Tata Niaga

Pangan

1

Rekomendasi

250,0 Kedaulatan

Pangan

Kelancaran

Distribusi

Pangan dan

Akses

Pangan

Masyarakat

Pengendalian

impor dan

tata niaga

pangan

-----

Persentase rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

impor dan tata niaga

pangan yang

ditindaklanjuti

100%

009 Rekomendasi Kebijakan

Bantuan Pangan

Masyarakat

1

Rekomendasi

250,0 Kedaulatan

Pangan

Kelancaran

Distribusi

Pangan dan

Akses

Pangan

Masyarakat

Penyaluran

Beras

Sejahtera

(Rastra)

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan bantuan

pangan masyarakat yang

ditindaklanjuti

100%

010 Rekomendasi Tata Kelola

Pangan dan Pertanian

2

Rekomendasi

2.500,0 -----

Persentase rekomendasi

tata kelola pangan dan

pertanian yang

ditindaklanjuti

100%

Persentase kegiatan

pelayananan Deputi

Bidang Koordinasi

Pangan dan Pertanian

yang ditindaklanjuti

100%

Jumlah 6.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan

Cadangan Pangan untuk Ketersediaan,

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1 Rekomendasi 500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,2 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan 400 1,2 480,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Sinkronisasi Kebijakan

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

002 Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan

Sinkronisasi Cadangan Pangan

1 Rekomendasi 500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,2 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

400 1,2 480,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

003 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Cadangan Pangan

1 Rekomendasi 500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 0,0 0,0 0,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

004 Rekomedasi Kebijakan Sistem Informasi

Pangan yang Terintegrasi

1 Rekomendasi 500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,2 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

400 1,2 480,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

005 Rekomendasi Kebijakan Integrasi Data

Pangan

1 Rekomendasi 500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,2 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

400 1,2 480,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

006 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Harga Pangan

1 Rekomendasi 500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

007 Rekomendasi Kebijakan Impor dan Tata

Niaga Pangan

1 Rekomendasi 500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,2 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

400 1,2 480,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

008 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan

1 Rekomendasi 250,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 225,0 251,0 279,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 234 1,0 230,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

009 Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pangan

Masyarakat

1 Rekomendasi 250,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 225,0 251,0 279,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,2 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

234 1,0 230,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

010 Rekomendasi Tata Kelola Pangan dan

Pertanian

2 Rekomendasi 2.500,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 2.600,0 2.700,0 2.800,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

200 1,0 200,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

1000 2,3 2.278,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Penyusunan Laporan 2 11,0 22,0

Jumlah 6.500,0 6.200,0 6.508,0 6.832,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan

untuk Ketersediaan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

002 Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi

Cadangan Pangan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

003 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Cadangan Pangan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

004 Rekomedasi Kebijakan Sistem Informasi Pangan yang

Terintegrasi

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

005 Rekomendasi Kebijakan Integrasi Data Pangan 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

006 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Harga

Pangan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

007 Rekomendasi Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

008 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Impor

dan Tata Niaga Pangan

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

009 Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pangan Masyarakat 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

010 Rekomendasi Tata Kelola Pangan dan Pertanian 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 2.278,0 0,0 0,0 0,0 2.278,0

Penyusunan Laporan BAK 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0

Jumlah 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Peternakan dan Perikanan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

Peternakan dan Perikanan

3

Rekomendasi

1.500,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan produksi dan

distribusi daging, telur,

dan susu yang

ditindaklanjuti

100%

Persentase rekomendasi

kebijakan produksi dan

distribusi rumput laut dan

olahannya yang

ditindaklanjuti

100%

Persentase rekomendasi

kebijakan peternakan dan

perikanan lainnya yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi pengendalian

kebijakan peternakan dan

perikanan

1

Rekomendasi

900,0 -----

Persentase rekomendasi

pegendalian kebijakan

Peternakan dan Perikanan

yang ditindaklanjuti

100%

Jumlah 2.400,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan Peternakan dan

Perikanan

3 Rekomendasi 1.500,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 1.555,0 1.600,0 1.750,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,4 35,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

500 2,9 1.460,0

Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan

peternakan dan perikanan

1 Rekomendasi 900,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 925,0 951,0 979,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,8 75,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 2,0 800,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0

Jumlah 2.400,0 2.480,0 2.551,0 2.729,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan Peternakan dan Perikanan 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.460,0 0,0 0,0 0,0 1.460,0

Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan peternakan dan

perikanan

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Jumlah 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Perkebunan dan Hortikultura

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi Kebijakan

Perkebunan dan Hortikultura

3

Rekomendasi

1.700,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan produksi dan

distribusi yang

ditindaklanjuti

100%

Persentase rekomendasi

kebijakan kelapa sawit

berkelanjutan yang

ditindaklanjuti

100%

Prosentase rekomendasi

kebijakan perkebunan dan

hortikultura lainnya yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi pengendalian

kebijakan Perkebunan dan

Hortikultura

1

Rekomendasi

500,0 -----

Persentase rekomendasi

pengendalian kebijakan

produksi dan distribusi

perkebunan dan

hortikultura yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 2.200,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi Kebijakan Perkebunan dan

Hortikultura

3 Rekomendasi 1.700,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 1.725,0 1.851,0 1.879,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,4 40,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

800 2,1 1.655,0

Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan

Perkebunan dan Hortikultura

1 Rekomendasi 500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

Persiapaan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

Jumlah 2.200,0 2.250,0 2.402,0 2.458,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.655,0 0,0 0,0 0,0 1.655,0

Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan Perkebunan dan

Hortikultura

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapaan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Jumlah 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Agribisnis

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi Penyusunan

kebijakan Agribisnis

3

Rekomendasi

1.500,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan penggunaan

KUR untuk Pangan dan

Pertanian yang

ditindaklanjuti

100%

Persentase rekomendasi

kebijakan pengembangan

kawasan khusus untuk

pangan dan pertanian

yang ditindaklanjuti

100%

Persentase rekomendasi

kebijakan Agribisnis

lainnya yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi Pengendalian

Kebijakan Agribisnis

1

Rekomendasi

500,0 -----

Persentase rekomendasi

pengendalian Agribisnis

yang ditindaklanjuti

100%

Jumlah 2.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi Penyusunan kebijakan

Agribisnis

3 Rekomendasi 1.500,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 1.625,0 1.651,0 1.679,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,4 35,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

400 3,7 1.460,0

Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan

Agribisnis

1 Rekomendasi 500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Jumlah 2.000,0 2.150,0 2.202,0 2.258,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi Penyusunan kebijakan Agribisnis 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.460,0 0,0 0,0 0,0 1.460,0

Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Agribisnis 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

pupuk, benih, dan

pengembangan desa

mandiri benih

3

Rekomendasi

1.500,0 Kedaulatan

Pangan

Peningkatan

Produksi

Padi dan

Pangan

Lain

Teknologi

Peningkatan

Produktivitas

Pertanian,

Peternakan,

Perikanan

dan

Penyuluhan

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan pupuk, benih,

dan pengembangan desa

mandiri benih yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi pengendalian

kebijakan Sarana dan

Prasarana Pangan dan

Pertanian

2

Rekomendasi

500,0 -----

Persentase rekomendasi

pegendalian kebijakan

cetak sawah dan irigasi

yang di tindaklanjuti

100%

Persentase rekomendasi

pengendalian kebijakan

Sarana dan Prasarana

Pangan dan Pertanian

lainnya yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 2.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan pupuk, benih, dan

pengembangan desa mandiri benih

3 Rekomendasi 1.500,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 1.550,0 1.600,0 1.650,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan

100 0,4 35,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

500 2,9 1.460,0

Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan

Sarana dan Prasarana Pangan dan

Pertanian

2 Rekomendasi 500,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0

Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0

Jumlah 2.000,0 2.075,0 2.151,0 2.229,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan pupuk, benih, dan pengembangan

desa mandiri benih

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.460,0 0,0 0,0 0,0 1.460,0

Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan Sarana dan

Prasarana Pangan dan Pertanian

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0

Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

3.Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

4. Kegiatan : koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Industri Ekstraktif

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

bidang industri ekstraktif

2

Rekomendasi

1.000,0 -----

Persentase (%)

rekomendasi kebijakan

bidang industri ekstraktif

yang terimplemntasi

100%

002 Rekomendasi pengendalian

kebijakan bidang industri

ekstraktif

2

Rekomendasi

500,0 -----

Persentase (%)

rekomendasi

pengendalian pelaksanaan

kebijakan bidang industri

ekstraktif

100%

003 Laporan sosialisasi kebijakan

Extractive Industries

Transparency Initiative

(EITI)

2 Laporan 5.500,0 -----

Persentase (%)

pemahaman pemangku

kepentingan terhadap

kebijakan EITI

90%

Jumlah 7.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan bidang industri

ekstraktif

2 Rekomendasi 1.000,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi1331

2 Rekomendasi 1.100,0 1.210,0 1.331,0

Persiapan Koordinasi 150 1,0 150,0

Pelaksanaan Koordinasi 400 2,0 800,0

Pelaporan Koordinasi 2 25,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan 2 Rekomendasi 500,0 2 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 550,0 605,0 666,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

bidang industri ekstraktif Rekomendasi

Persiapan Pengendalian 100 1,0 100,0

Pelaksanaan Pengendalian 200 1,8 350,0

Pelaporan Pengendalian 2 25,0 50,0

003 Laporan sosialisasi kebijakan Extractive

Industries Transparency Initiative

(EITI)

2 Laporan 5.500,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 6.050,0 6.655,0 7.321,0

Persiapan 350 4,0 1.400,0

Pelaksanaan 800 3,8 3.000,0

Pelaporan 2 50,0 100,0

Pelaksanaan (Hibah) 1 1.000,0 1.000,0

Jumlah 7.000,0 7.700,0 8.470,0 9.318,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan bidang industri ekstraktif 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pelaksanaan Koordinasi BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Pelaporan Koordinasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan bidang industri

ekstraktif

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Pengendalian BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Pengendalian BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Pelaporan Pengendalian BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

003 Laporan sosialisasi kebijakan Extractive Industries

Transparency Initiative (EITI)

4.500,0 1.000,0 0,0 0,0 5.500,0

Persiapan BAK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0

Pelaksanaan BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

Pelaporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan (Hibah) BLK 0,0 1.000,0 0,0 0,0 1.000,0

Jumlah 6.000,0 1.000,0 0,0 0,0 7.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

Kode Output/Komponen

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (Juta)

Sumber

Loan

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu

(Sesuai

MUA)

Penyerapan Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

003 Laporan sosialisasi kebijakan Extractive Industries

Transparency Initiative (EITI)

5.500,0 0,0

Pelaksanaan (Hibah) World

Bank

Hibah 5.500,0 0,0 04-05-

2016

31-12-

2017

0,0 1.000,0 0,0

Jumlah 0,0 1.000,0 0,0

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Infrastruktur Energi

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

infrastruktur BBM dan

LPG

2

Rekomendasi

1.500,0 Kedaulatan

Energi

Pengembangan

Cadangan

Energi

Pembangunan

dan

Upgrading

Kilang

Minyak

-----

Tersusunnya

rekomendasi kebijakan

infrastruktur BBM dan

LPG yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi

pengendalian kebijakan

infrastruktur energi

2

Rekomendasi

700,0 -----

Persentase

rekomendasi

pengendalian kebijakan

dibidang infrastruktur

energii

100%

Jumlah 2.200,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan infrastruktur

BBM dan LPG

2 Rekomendasi 1.500,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.650,0 1.815,0 1.997,0

Persiapan Koordinasi 250 1,0 250,0

Pelaksanaan Koordinasi 400 3,0 1.200,0

Pelaporan Koordinasi 2 25,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan

infrastruktur energi

2 Rekomendasi 700,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 770,0 847,0 932,0

Persiapan Pengendalian 100 0,5 50,0

Pelaksanaan Pengendalian 200 3,0 600,0

Pelaporan Pengendalian 2 25,0 50,0

Jumlah 2.200,0 2.420,0 2.662,0 2.929,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan infrastruktur BBM dan LPG 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan Koordinasi BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Pelaksanaan Koordinasi BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

Pelaporan Koordinasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian kebijakan infrastruktur energi 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Persiapan Pengendalian BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan Pengendalian BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Pelaporan Pengendalian BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Tata Kelola Kehutanan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi Kebijakan

bidang tata kelola kehutanan

2

Rekomendasi

1.250,0 -----

Persentase (%)

rekomendasi kebijakan

bidang tata kelola

kehutanan

100%

002 Rekomendasi Pengendalian

pelaksanaan kebijakan bidang

tata kelola kehutanan

2

Rekomendasi

750,0 -----

Persentase (%)

rekomendasi

pengendalian pelaksanaan

kebijakan bidang tata

kelola kehutanan

100%

Jumlah 2.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi Kebijakan bidang tata kelola

kehutanan

2 Rekomendasi 1.250,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.375,0 1.513,0 1.664,0

Persiapan Koordinasi 200 1,0 200,0

Pelaksanaan Koordinasi 400 2,5 1.000,0

Pelaporan 2 25,0 50,0

002 Rekomendasi Pengendalian pelaksanaan

kebijakan bidang tata kelola kehutanan

2 Rekomendasi 750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 825,0 908,0 998,0

Persiapan Pengendalian 100 1,0 100,0

Pelaksanaan Pengendalian 200 3,0 600,0

Pelaporan 2 25,0 50,0

Jumlah 2.000,0 2.200,0 2.421,0 2.662,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi Kebijakan bidang tata kelola kehutanan 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0

Persiapan Koordinasi BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan Koordinasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

002 Rekomendasi Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang

tata kelola kehutanan

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Pengendalian BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Pengendalian BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Pelestarian Lingkungan Hidup

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

bidang pelestarian lingkungan

hidup

2

Rekomendasi

1.250,0 -----

Persentase (%)

rekomendasi kebijakan

bidang lingkungan hidup

yang terimplementasi

100%

002 Rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan bidang

pelestarian lingkungan hidup

2

Rekomendasi

750,0 -----

Persentase (%)

rekomendasi

pengendalian pelaksanaan

kebijakan bidang

pelestarian lingkungan

hidup

100%

Jumlah 2.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan bidang pelestarian

lingkungan hidup

2 Rekomendasi 1.250,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.375,0 1.513,0 1.664,0

Persiapan Koordinasi 200 1,0 200,0

Pelaksanaan 400 2,5 1.000,0

Pelaporan 2 25,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan bidang pelestarian lingkungan

hidup

2 Rekomendasi 750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 825,0 908,0 998,0

Persiapan Pengendalian 100 1,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi 200 3,0 600,0

Pelaporan 2 25,0 50,0

Jumlah 2.000,0 2.200,0 2.421,0 2.662,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan bidang pelestarian lingkungan

hidup

1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0

Persiapan Koordinasi BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang

pelestarian lingkungan hidup

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Pengendalian BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Produktifitas Energi

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

pembangunan road map

kilang

2

Rekomendasi

1.500,0 Kedaulatan

Energi

Pengembangan

Cadangan

Energi

Pembangunan

dan

Upgrading

Kilang

Minyak

-----

Tersusunnya

rekomendasi kebijakan

pembangunan road

map kilang yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi

Pengendalian

Pelaksanaan kebijakan

bidang produktivitas

energi

2

Rekomendasi

800,0 -----

Prosentase(%)

rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

dibidang produktivitas

energi

100%

003 Layanan dukungan

administrasi kegiatan dan

tata kelola pada

Kedeputian Pengelolaan

Energi. sumber Daya

Alam dan Lingkungan

hidup

1 Laporan 400,0 -----

Jumlah laporan

layanan dukungan

administrasi kegiatan

dan tata kelola pada

Kedeputian

Pengelolaan energi,

Sumber Daya alam dan

Lingkungan Hidup

1 Laporan

Jumlah 2.700,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan pembangunan

road map kilang

2 Rekomendasi 1.500,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.705,0 1.876,0 2.063,0

Persiapan Koordinasi kebijakan 200 1,3 250,0

Pelaksanaan Koordinasi kebijakan 400 3,0 1.200,0

Pelaporan Koordinasi kebijakan 2 25,0 50,0

002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan

kebijakan bidang produktivitas energi

2 Rekomendasi 800,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 825,0 908,0 998,0

Persiapan Pengendalian 100 1,0 100,0

Pelaksanaan Pengendalian 200 3,3 650,0

Pelaporan Pengendalian 2 25,0 50,0

003 Layanan dukungan administrasi kegiatan

dan tata kelola pada Kedeputian

Pengelolaan Energi. sumber Daya Alam

dan Lingkungan hidup

1 Laporan 400,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 440,0 484,0 532,0

Persiapan layanan dukungan 50 1,0 50,0

Pelaksanaan Layanan dukungan 100 3,0 300,0

Pelaporan 1 50,0 50,0

Jumlah 2.700,0 2.970,0 3.268,0 3.593,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan pembangunan road map kilang 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan Koordinasi kebijakan BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Pelaksanaan Koordinasi kebijakan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

Pelaporan Koordinasi kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan kebijakan bidang

produktivitas energi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Persiapan Pengendalian BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Pengendalian BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0

Pelaporan Pengendalian BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

003 Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola

pada Kedeputian Pengelolaan Energi. sumber Daya Alam

dan Lingkungan hidup

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Persiapan layanan dukungan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan Layanan dukungan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program :

1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya

Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,

Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

4. Kegiatan : Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi

koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan

Pengembangan UKM

Berbasis Teknologi

1 Paket

Rekomendasi

1.000,0 Desa dan

Kawasan

Pedesaan

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pengembangan

Usaha Ekonomi

Masyarakat

Desa termasuk

di Permukiman

Transmigrasi

Pembinaan,

pendampingan

dalam

pengembangan

usaha dan

kewirausahaan

terutama

UMKM

-----

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan

pengembangan UKM

berbasis teknologi

yang ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

Pengembangan UKM

Berbasis Teknologi

1 Paket

Rekomendasi

500,0 -----

Jumlah hasil

pemantauan dan

evaluasi atas

pelaksanaan kebijakan

di bidang Penataan

Kelembagaan

Pengembangan UKM

Berbasis Teknologi

yang ditindaklanjuti

1 Paket

Rekomendasi

Jumlah 1.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan Pengembangan UKM Berbasis

Teknologi

1 Paket

Rekomendasi

1.000,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 1.050,0 1.100,0 1.200,0

Persiapan (pengumpulan data dan 1 100,0 100,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

informasi)

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 1 750,0 750,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 150,0 150,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan Pengembangan UKM Berbasis

Teknologi

1 Paket

Rekomendasi

500,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 525,0 550,0 580,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

1 50,0 50,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan

lapangan, dll)

1 350,0 350,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 100,0 100,0

Jumlah 1.500,0 1.575,0 1.650,0 1.780,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan

Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Jumlah 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program :

1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya

Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,

Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi Kebijakan

Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan

Menengah

1 Paket

Rekomendasi

1.000,0 Desa dan

Kawasan

Pedesaan

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pengembangan

Usaha Ekonomi

Masyarakat

Desa termasuk

di Permukiman

Transmigrasi

Pembinaan,

pendampingan

dalam

pengembangan

usaha dan

kewirausahaan

terutama

UMKM

-----

Persentase

rekomendasi

kebijakan

pengembangan

peningkatan daya

saing koperasi dan

usaha mikro, kecil dan

menengah yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan

Menengah

1 Paket

Rekomendasi

1.150,0 -----

Jumlah hasil

pemantauan dan

evaluasi atas

pelaksanaan kebijakan

di bidang peningkatan

daya saing koperasi

dan UMKM yang

ditindaklanjut

1 Paket

Rekomendasi

Jumlah 2.150,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan

Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro,

1 Paket

Rekomendasi

1.000,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 1.100,0 1.150,0 1.200,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Kecil dan Menengah

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

1 100,0 100,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 1 700,0 700,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 200,0 200,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

1 Paket

Rekomendasi

1.150,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 1.210,0 1.270,0 1.330,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

1 100,0 100,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan

lapangan, dll)

1 850,0 850,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 200,0 200,0

Jumlah 2.150,0 2.310,0 2.420,0 2.530,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

1.150,0 0,0 0,0 0,0 1.150,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Jumlah 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program :

1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya

Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,

Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

rencana induk

pengembangan ekonomi

kreatif

1

Rekomendasi

1.500,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Penguatan

Pertumbuhan

Ekonomi

Kreatif

Kebijakan

Pembangunan

Ekraf

-----

Jumlah rekomendasi

kebijakan rencana

induk pengembangan

ekonomi kreatif

1

Rekomendasi

002 Rekomendasi koordinasi

dan sinkronisasi

kebijakan Pengembangan

Ekonomi Kreatif

1 Paket

Rekomendasi

200,0 -----

Jumlah

rekomendasi/rancangan

kebijakan/paket

deregulasi di bidang

Ekonomi Kreatif

1 Paket

Rekomendasi

Persentase koordinasi

dan sinkronisasi

terhadap rancangan

peraturan perundangan

di bidang

pengembangan

ekonomi kreatif yang

diusulkan K/L mitra

100 %

003 Rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Ekonomi

Kreatif

2 Paket

Rekomendasi

350,0 -----

Jumlah hasil

pemantauan dan

evaluasi atas

pelaksanaan kebijakan

di bidang Ekonomi

Kreatif yang

ditindaklanjuti

2 Paket

Rekomendasi

004 Layanan Program dan

Tata Kelola administrasi

pada Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan,

dan DayaSaing KUKM

2 Laporan 400,0 -----

Jumlah Laporan 2 Laporan

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

pelayanan dan tata

kelola pada Deputi

Bidang Koordinasi

Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan

Daya Saing KUKM

Jumlah 2.450,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan rencana induk

pengembangan ekonomi kreatif

1 Rekomendasi 1.500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.575,0 1.650,0 1.750,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

10 5,0 50,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 4 350,0 1.400,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 50,0 50,0

002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif

1 Paket

Rekomendasi

200,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 265,0 280,0 290,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

3 5,0 15,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 2 85,0 170,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 15,0 15,0

003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif

2 Paket

Rekomendasi

350,0 2 Paket

Rekomendasi

2 Paket

Rekomendasi

2 Paket Rekomendasi 420,0 450,0 470,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

4 5,0 20,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan

lapangan, dll)

15 20,0 300,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 3 10,0 30,0

004 Layanan Program dan Tata Kelola

administrasi pada Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan DayaSaing KUKM

2 Laporan 400,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 320,0 335,0 350,0

Penyusunan rencana program dan

anggaran

10 5,0 50,0

Pelaksanaan administrasi, tata usaha,

hubungan masyarakat dan kepegawaian

4 50,0 200,0

Pengelolaan sistem informasi dan

anggaran

1 100,0 100,0

Penyusunan laporan kinerja 2 25,0 50,0

Jumlah 2.450,0 2.580,0 2.715,0 2.860,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan rencana induk pengembangan

ekonomi kreatif

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Pengembangan Ekonomi Kreatif

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Ekonomi Kreatif

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

004 Layanan Program dan Tata Kelola administrasi pada

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,

Kewirausahaan, dan DayaSaing KUKM

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyusunan rencana program dan anggaran BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan administrasi, tata usaha, hubungan

masyarakat dan kepegawaian

BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pengelolaan sistem informasi dan anggaran BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan laporan kinerja BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 2.450,0 0,0 0,0 0,0 2.450,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program :

1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya

Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,

Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Kewirausahaan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Tersusunnya

rekomendasi kebijakan

tumbuh kembangnya

wirausaha desa

1 Paket

Rekomendasi

1.500,0 Desa dan

Kawasan

Pedesaan

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pengembangan

Usaha Ekonomi

Masyarakat

Desa termasuk

di Permukiman

Transmigrasi

Pembinaan,

pendampingan

dalam

pengembangan

usaha dan

kewirausahaan

terutama

UMKM

-----

Persentase

rekomendasi

kebijakan tumbuh

kembangnya

wirausaha desa yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi

koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan

Pengembangan

Kewirausahaan

1 Paket

Rekomendasi

400,0 -----

Jumlah rekomendasi /

rancangan kebijakan /

paket deregulasi hasil

koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan

pengembangan

kewirausahaan yang

ditindaklanjuti

1 Paket

Rekomendasi

003 Rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

Pengembangan

Kewirausahaan

1 Paket

Rekomendasi

250,0 -----

Jumlah hasil

pemantauan dan

evaluasi atas

pelaksanaan kebijakan

pengembangan

kewirausahaan yang

ditindaklanjuti

1 paket

rekomendasi

Jumlah 2.150,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Tersusunnya rekomendasi kebijakan

tumbuh kembangnya wirausaha desa

1 Paket

Rekomendasi

1.500,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 1.575,0 1.650,0 1.750,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

1 250,0 250,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 1 1.150,0 1.150,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 100,0 100,0

002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

1 Paket

Rekomendasi

400,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 420,0 450,0 470,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

1 100,0 100,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 1 250,0 250,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 50,0 50,0

003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan Pengembangan Kewirausahaan

1 Paket

Rekomendasi

250,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 265,0 280,0 290,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

1 25,0 25,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan

lapangan, dll)

1 200,0 200,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 25,0 25,0

Jumlah 2.150,0 2.260,0 2.380,0 2.510,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Tersusunnya rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya

wirausaha desa

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 1.150,0 0,0 0,0 0,0 1.150,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Pengembangan Kewirausahaan

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kewirausahaan

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Jumlah 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program :

1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya

Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,

Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi koordinasi

dan sinkronisasi

kebijakan percepatan

pengembangan potensi

ekonomi lokal daerah

2

Rekomendasi

1.500,0 Desa dan

Kawasan

Pedesaan

Pengembangan

Ekonomi

Kawasan

termasuk

Kawasan

Transmigrasi

untuk

Mendorong

Pusat

Pertumbuhan

dan

Keterkaitan

Desa-Kota

Pembangunan

dan/atau

Rehabilitasi

sarana dan

prasarana

transportasi

desa dengan

pusat-pusat

pertumbuhan

ekonomi

lokal/wilayah

-----

Jumlah Rekomendasi

kebijakan percepatan

pengembangan potensi

ekonomi lokal daerah

2

Rekomendasi

002 Rekomendasi koordinasi

dan sinkronisasi

kebijakan Peningkatan

Daya Saing Ekonomi

Kawasan

1 Paket

Rekomendasi

350,0 -----

Jumlah

rekomendasi/rancangan

kebijakan/ paket

deregulasi di bidang

peningkatan daya saing

ekonomi kawasan

1 Paket

Rekomendasi

Persentase koordinasi

dan sinkronisasi

terhadap rancangan

peraturan perundangan

di bidang peningkatan

daya saing ekonomi

kawasan yang

diusulkan K/L mitra

100%

003 Rekomendasi

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Kawasan

1 Paket

Rekomendasi

300,0 -----

Jumlah hasil

pemantauan dan

evaluasi atas

pelaksanaan kebijakan

di bidang peningkatan

daya saing ekonomi

kawasan yang

1 Paket

Rekomendasi

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

ditindaklanjuti

Jumlah 2.150,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan percepatan pengembangan

potensi ekonomi lokal daerah

2 Rekomendasi 1.500,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.575,0 1.650,0 1.750,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

2 100,0 200,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 2 550,0 1.100,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 100,0 200,0

002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Kawasan

1 Paket

Rekomendasi

350,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 370,0 390,0 410,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

2 15,0 30,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 2 150,0 300,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 10,0 20,0

003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Kawasan

1 Paket

Rekomendasi

300,0 1 Paket

Rekomendasi

1 Paket

Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi 320,0 330,0 350,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

2 15,0 30,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan

lapangan, dll)

2 125,0 250,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 10,0 20,0

Jumlah 2.150,0 2.265,0 2.370,0 2.510,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

percepatan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan

Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Jumlah 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program :

1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi

Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya

Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,

Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Ketenagakerjaan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan

Ketenagakerjaan

2 Paket

Rekomendasi

1.500,0 -----

Jumlah

rekomendasi/rancangan

kebijakan/paket

deregulasi di

ketenagakerjaan

2 Paket

Rekomendasi

002 Rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan

Ketenagakerjaan

2 Paket

Rekomendasi

800,0 -----

Jumlah hasil pemantauan

dan evaluasi atas

pelaksanaan kebijakan di

bidang ketenagakerjaan

yang ditindaklanjuti

2 Paket

Rekomendasi

Jumlah 2.300,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan Ketenagakerjaan

2 Paket

Rekomendasi

1.500,0 2 Paket

Rekomendasi

2 Paket

Rekomendasi

2 Paket Rekomendasi 1.575,0 1.650,0 1.750,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

2 150,0 300,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 2 500,0 1.000,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 100,0 200,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan

kebijakan Ketenagakerjaan

2 Paket

Rekomendasi

800,0 2 Paket

Rekomendasi

2 Paket

Rekomendasi

2 Paket Rekomendasi 850,0 890,0 950,0

Persiapan (pengumpulan data dan

informasi)

2 60,0 120,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan

lapangan, dll)

2 300,0 600,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 40,0 80,0

Jumlah 2.300,0 2.425,0 2.540,0 2.700,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Ketenagakerjaan

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan

Ketenagakerjaan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Jumlah 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan

Industri

2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri

4. Kegiatan : Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows

dan Integrasi ke dalam Sistem ASW

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

optimalisasi penerapan

sistem National Single

Window (NSW)

1

Rekomendasi

1.000,0 Peningkatan

Ekspor Non

Migas

Pengembangan

fasilitasi

ekspor

Optimalisasi

penerapan

Single-

Window

untuk

proses

ekspor-

impor

-----

Persentase

rekomendasi kebijakan

optimalisasi penerapan

sistem National Single

Window (NSW) yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi kebijakan

penguatan Kelembagaan

PP-INSW

1

Rekomendasi

500,0 -----

Persentase

rekomendasi kebijakan

penguatan

Kelembagaan PP-

INSW yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 1.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan optimalisasi

penerapan sistem National Single Window

(NSW)

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 1 50,0 50,0

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 6 70,0 420,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6 60,0 360,0

Sosialisasi Kebijakan 1 150,0 150,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

002 Rekomendasi kebijakan penguatan 1 Rekomendasi 500,0 1 1 1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Kelembagaan PP-INSW Rekomendasi Rekomendasi

Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

5 60,0 300,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 5 30,0 150,0

Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0

Jumlah 1.500,0 1.575,0 1.654,0 1.737,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan optimalisasi penerapan sistem

National Single Window (NSW)

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Sosialisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

002 Rekomendasi kebijakan penguatan Kelembagaan PP-

INSW

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Jumlah 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan

Industri

2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing

nasional

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib

Usaha

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

Penguatan Pasar Dalam

Negeri dan Tertib Usaha

1

Rekomendasi

1.200,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan Penguatan

Pasar Dalam Negeri dan

Tertib Usaha yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi Perluasan Pasar

Produk Dalam Negeri

Melalui e-Commerce

1

Rekomendasi

1.000,0 -----

Persentase rekomendasi

perluasan pasar produk

dalam negeri melalui e-

commerce yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 2.200,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar

Dalam Negeri dan Tertib Usaha

1 Rekomendasi 1.200,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.320,0 1.452,0 1.597,0

Persiapan Kegiatan 1 50,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

12 50,0 600,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6 60,0 360,0

Pelaksanaan Sosialisasi 2 85,0 170,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

002 Rekomendasi Perluasan Pasar Produk

Dalam Negeri Melalui e-Commerce

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.100,0 1.210,0 1.331,0

Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan 10 50,0 500,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Sinkronisasi Kebijakan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 12 25,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 75,0 150,0

Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0

Jumlah 2.200,0 2.420,0 2.662,0 2.928,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri

dan Tertib Usaha

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

Persiapan Kegiatan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Pelaksanaan Sosialisasi BLK 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

002 Rekomendasi Perluasan Pasar Produk Dalam Negeri

Melalui e-Commerce

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Jumlah 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan

Industri

2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing

nasional

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Logistik Nasional

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

Penguatan konektifitas

ekonomi desa-kota-pasar

global

2

Rekomendasi

3.000,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Ketersediaan

Energi dan

Infrastruktur

Peningkatan

Aksesibilitas

/Konektivitas

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan penguatan

konektifitas ekonomi

desa-kota - pasar global

yang ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi Kebijakan

Peningkatan Kompetensi

SDM Logistik

Bersertifikat Standar

Internasional

1

Rekomendasi

1.000,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan peningkatan

kopetensi SDM

Logistik bersertifikat

standar Internasional

yang ditindaklanjuti

100%

Jumlah 4.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan Penguatan

konektifitas ekonomi desa-kota-pasar

global

2 Rekomendasi 3.000,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 3.150,0 3.308,0 3.473,0

Persiapan Kegiatan 1 50,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

10 150,0 1.500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 12 75,0 900,0

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan 3 175,0 525,0

Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0

002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan 1 Rekomendasi 1.000,0 1 1 1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Kompetensi SDM Logistik Bersertifikat

Standar Internasional

Rekomendasi Rekomendasi

Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

10 50,0 500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 75,0 150,0

Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0

Jumlah 4.000,0 4.200,0 4.411,0 4.631,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan Penguatan konektifitas ekonomi

desa-kota-pasar global

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

Persiapan Kegiatan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan BLK 525,0 0,0 0,0 0,0 525,0

Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM

Logistik Bersertifikat Standar Internasional

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Jumlah 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan

Industri

2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Industri

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

Pengembangan Industri di

Kawasan Industri/KEK

1

Rekomendasi

1.500,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Pengembangan

Kawasan

Industri/KEK

Insentif

Fiskal dan

Non Fiskal

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan

Pengembangan Industri

di Kawasan

Industri/KEK yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi kebijakan

Penguatan peran industri

pengolahan non migas

yang bernilai tambah

1

Rekomendasi

1.000,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan Penguatan

peran industri

pengolahan non migas

yang bernilai tambah

yang ditindaklanjuti

100%

Jumlah 2.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan Pengembangan

Industri di Kawasan Industri/KEK

1 Rekomendasi 1.500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.575,0 1.654,0 1.736,0

Persiapan Kegiatan 1 55,0 55,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

10 62,0 620,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 13 50,0 650,0

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan 1 150,0 150,0

Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0

002 Rekomendasi kebijakan Penguatan peran

industri pengolahan non migas yang

bernilai tambah

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

10 50,0 500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 75,0 150,0

Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0

Jumlah 2.500,0 2.625,0 2.757,0 2.894,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan Pengembangan Industri di

Kawasan Industri/KEK

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan Kegiatan BAK 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 620,0 0,0 0,0 0,0 620,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

002 Rekomendasi kebijakan Penguatan peran industri

pengolahan non migas yang bernilai tambah

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Jumlah 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan

Industri

2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing

nasional

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan

Internasional

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

Peningkatan Ekspor

Produk Manufaktur

1

Rekomendasi

1.000,0 Peningkatan

Ekspor Non

Migas

Pengembangan

fasilitasi

ekspor

Kelancaran

impor

barang

modal dan

bahan

baku untuk

produksi

ekspor

nonmigas

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan fasilitasi

ekspor produk

manufaktur yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi Kebijakan

Peningkatan

keanekaragaman produk

ekspor baru serta

perluasan pasar ekspor

1

Rekomendasi

1.000,0 -----

Persentase rekomendasi

Kebijakan Peningkatan

keanekaragaman

produk ekspor baru

serta perluasan pasar

ekspor yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 2.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan Peningkatan

Ekspor Produk Manufaktur

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Kegiatan 0 0,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

10 50,0 500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 35,0 350,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan 1 80,0 80,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan

keanekaragaman produk ekspor baru serta

perluasan pasar ekspor

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

10 50,0 500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 75,0 150,0

Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0

Jumlah 2.000,0 2.100,0 2.206,0 2.316,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor Produk

Manufaktur

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Kegiatan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan BLK 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan keanekaragaman

produk ekspor baru serta perluasan pasar ekspor

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan

Industri

2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri

3.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing

nasional

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Investasi

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator

Kinerja Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi

kebijakan

Penyederhanaan proses

perijinan investasi yang

berorientasi ekspor

1

Rekomendasi

750,0 Peningkatan

Ekspor Non

Migas

Peningkatan

realisasi

investasi

berorientasi

ekspor

Fasilitasi investasi

industri

berorientasi

ekspor

-----

Persentase

rekomendasi

kebijakan

Penyederhanaan

proses perijinan

investasi yang

berorientasi ekspor

yang ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi

kebijakan

Penyederhanaan

Perijinan dan Prosedur

Perijinan

1

Rekomendasi

750,0 Peningkatan

Iklim

Investasi

dan Iklim

Usaha

Pelaksanaan

deregulasi

dan

Harmonisasi

Regulasi

Perijinan

Pusat dan

daerah

Pelaksanaan

Harmonisasi,

Sinkronisasi

Peraturan

Perizinan Tingkat

Pusat/Kementerian

Lembaga dan

Daerah

-----

Persentase

rekomendasi

kebijakan

Penyederhanaan

Perijinan dan

Prosedur Perijinan

yang berorientasi

ekspor yang

ditindaklanjuti

100%

003 Rekomendasi

kebijakan Timnas PEPI

dalam rangka

percepatan fasilitasi

penyelesaian masalah

PEPI

1

Rekomendasi

1.000,0 Peningkatan

Iklim

Investasi

dan Iklim

Usaha

Pelaksanaan

deregulasi

dan

Harmonisasi

Regulasi

Perijinan

Pusat dan

daerah

Penyederhanaan

peraturan dan

perizinan

-----

Persentase

rekomendasi

kebijakan Timnas

PEPI dalam rangka

percepatan fasilitasi

penyelesaian masalah

PEPI yang

ditindaklanjuti

100%

004 Rekomendasi

kebijakan peningkatan

daya saing investasi

1

Rekomendasi

1.000,0 Peningkatan

Iklim

Investasi

Pelaksanaan

deregulasi

dan

Penyederhanaan

peraturan dan

perizinan

-----

kode Output Indikator

Kinerja Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

untuk meningkatkan

peringkat indeks Ease

Doing Business <40

dan Iklim

Usaha

Harmonisasi

Regulasi

Perijinan

Pusat dan

daerah

Persentase

rekomendasi

kebijakan

peningkatan daya

saing investasi untuk

meningkatkan

peringkat indeks Ease

Doing Business

100%

005 Rekomendasi

kebijakan peningkatan

daya saing investasi di

kawasan Industri

1 Laporan

dan

Rekomendasi

500,0 -----

Laporan dan

rekomendasi hasil

kajian peningkatan

daya saing investasi

di kawasan Industri

yang ditindaklanjuti

100%

006 Layanan Dukungan

Program dan Tata

Kelola pada

Kedeputian Perniagaan

dan Industri

1 Laporan 500,0 -----

Jumlah Laporan

dukungan program

dan tata kelola pada

Kedeputian

Perniagaan dan

Industri

1 Laporan

Jumlah 4.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan

proses perijinan investasi yang berorientasi

ekspor

1 Rekomendasi 750,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0

Persiapan Kegiatan 1 30,0 30,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

6 50,0 300,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6 50,0 300,0

Pelaksanaan Workshop dan Seminar 1 100,0 100,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

002 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan

Perijinan dan Prosedur Perijinan

1 Rekomendasi 750,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0

Persiapan Kegiatan 1 30,0 30,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

6 50,0 300,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6 50,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Sosialisasi 1 100,0 100,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

003 Rekomendasi kebijakan Timnas PEPI

dalam rangka percepatan fasilitasi

penyelesaian masalah PEPI

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Kegiatan 1 30,0 30,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisas Kebijakan

10 55,0 550,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pelaksanaan Workshop/Seminar 1 100,0 100,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

004 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya

saing investasi untuk meningkatkan

peringkat indeks Ease Doing Business <40

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Kegiatan 1 30,0 30,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

10 55,0 550,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0

Pelaksanaan Workshop dan Seminar 1 100,0 100,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

005 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya

saing investasi di kawasan Industri

1 Laporan dan

Rekomendasi

500,0 1 Laporan

dan

Rekomendasi

1 Laporan

dan

Rekomendasi

1 Laporan dan

Rekomendasi

525,0 551,0 579,0

Persiapan Kegiatan 1 20,0 20,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

6 50,0 300,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 5 20,0 100,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 30,0 60,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

006 Layanan Dukungan Program dan Tata

Kelola pada Kedeputian Perniagaan dan

Industri

1 Laporan 500,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 525,0 551,0 579,0

Persiapan Penyusunan Rencana Kerja 1 60,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 12 20,0 240,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 12 15,0 180,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

Jumlah 4.500,0 4.726,0 4.962,0 5.210,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan proses perijinan

investasi yang berorientasi ekspor

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Kegiatan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Workshop dan Seminar BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

002 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan Perijinan dan

Prosedur Perijinan

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Kegiatan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Sosialisasi BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

003 Rekomendasi kebijakan Timnas PEPI dalam rangka

percepatan fasilitasi penyelesaian masalah PEPI

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Kegiatan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisas Kebijakan BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

004 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi

untuk meningkatkan peringkat indeks Ease Doing

Business <40

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Kegiatan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Workshop dan Seminar BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

005 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi

di kawasan Industri

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Kegiatan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

006 Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada

Kedeputian Perniagaan dan Industri

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Penyusunan Rencana Kerja BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan BLK 240,0 0,0 0,0 0,0 240,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Jumlah 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

pembangunan dan

rehabilitasi infrastruktur

jaringan irigasi

2

Rekomendasi

1.750,0 Kedaulatan

Pangan

Peningkatan

Produksi

Padi dan

Pangan Lain

Pencetakan

Sawah Baru,

dan Perluasan

Areal Pangan

Lain

-----

Persentase

rekomendasi kebijakan

pembangunan dan

rehabilitasi

infrastruktur jaringan

irigasi yang

ditindaklanjuti

100%

Persentase

rekomendasi kebijakan

pembangunan

bendungan/waduk

prioritas yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi kebijakan

peningkatan cakupan

layanan air minum layak

2

Rekomendasi

1.750,0 Perumahan

dan

Permukiman

Peningkatan

Ketersediaan

Air Baku

Jaga Air

(Menjaga

Kualitas dan

Kuantitas Air)

-----

Persentase

rekomendasi kebijakan

peningkatan kapasitas

tampung air baku yang

ditindaklanjuti

100%

Persentase

rekomendasi kebijakan

pengembangan

infrastruktur air minum

yang ditindaklanjuti

100%

003 Rekomendasi kebijakan

pengembangan

PLTA/PLTM di waduk

eksisting

2

Rekomendasi

1.000,0 Kedaulatan

Energi

Peningkatan

Peranan

Energi Baru

dan Energi

Terbarukan

Dalam

Bauran

Energi

Pengembangan

PLT Matahari,

hidro, Angin,

Arus Laut dan

Nuklir

-----

Persentase

rekomendasi kebijakan

peningkatan kapasitas

PLTA/PLTM yang

ditindaklanjuti

100%

004 Rekomendasi kebijakan

percepatan pembangunan

terpadu pesisir ibukota

negara Indonesia

2

Rekomendasi

600,0 -----

Persentase

rekomendasi kebijakan

peningkatan

percepatan

100%

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

pembangunan terpadu

pesisir ibukota negara

Indonesia yang

ditindaklanjuti

005 Rekomendasi kebijakan

dalam rangka

peningkatan JWG

Indonesia-Singapura

untuk pengembangan

BBK (Batam-Bintan-

Karimun)

2

Rekomendasi

1.800,0 -----

Persentase

rekomendasi kebijakan

peningkatan investasi

dan daya saing BBK

(Batam-Bintan-

Karimun) yang

ditindaklanjuti

100%

Persentase

rekomendasi

Kebijakan Tim Teknis

Dewan Kawasan

Batam yang

ditindaklanjuti

100%

006 Laporan dukungan

administrasi kegiatan dan

tata kelola pada Deputi

Bidang Koordinasi

Percepatan Infrastruktur

dan Pengembangan

Wilayah

4 Laporan 1.328,4 -----

Jumlah laporan

dukungan administrasi

kegiatan dan tata

kelola pada Deputi

Bidang Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

4 Laporan

Jumlah 8.228,4

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan

rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi

2 Rekomendasi 1.750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.838,0 1.929,0 2.026,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 65,0 130,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 250,0 500,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0

Kajian Kebijakan 2 350,0 700,0

Penyusunan Rekomendasi 2 10,0 20,0

002 Rekomendasi kebijakan peningkatan

cakupan layanan air minum layak

2 Rekomendasi 1.750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.838,0 1.929,0 2.026,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 65,0 130,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 250,0 500,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0

Kajian Kebijakan 2 350,0 700,0

Penyusunan Rekomendasi 2 10,0 20,0

003 Rekomendasi kebijakan pengembangan

PLTA/PLTM di waduk eksisting

2 Rekomendasi 1.000,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 40,0 80,0

Pelaksanaan Koordinasi dan 2 200,0 400,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Sinkronisasi Kebijakan

Penyelenggaran FGD/Workshop 2 100,0 200,0

Kajian Kebijakan 1 300,0 300,0

Penyusunan Rekomendasi 2 10,0 20,0

004 Rekomendasi kebijakan percepatan

pembangunan terpadu pesisir ibukota

negara Indonesia

2 Rekomendasi 600,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 630,0 662,0 695,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 45,0 90,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 100,0 200,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 1 100,0 100,0

Kajian Kebijakan 1 200,0 200,0

Penyusunan Rekomendasi 2 5,0 10,0

005 Rekomendasi kebijakan dalam rangka

peningkatan JWG Indonesia-Singapura

untuk pengembangan BBK (Batam-

Bintan-Karimun)

2 Rekomendasi 1.800,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.890,0 1.985,0 2.084,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 45,0 90,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 200,0 400,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 1 100,0 100,0

Kajian Kebijakan 1 200,0 200,0

Penyusunan Rekomendasi 2 5,0 10,0

Koordinasi Tim Teknis Dewan Kawasan

Batam

4 250,0 1.000,0

006 Laporan dukungan administrasi kegiatan

dan tata kelola pada Deputi Bidang

Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

4 Laporan 1.328,4 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1.394,0 1.464,0 1.537,0

Administrasi Kegiatan 2 85,0 170,0

Penyusunan Rencana Kegiatan 2 400,0 800,0

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Anggaran

2 100,2 200,4

Penyusunan Laporan Kinerja 2 79,0 158,0

Jumlah 8.228,4 8.640,0 9.072,0 9.526,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan rehabilitasi

infrastruktur jaringan irigasi

1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Kajian Kebijakan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

002 Rekomendasi kebijakan peningkatan cakupan layanan air

minum layak

1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Kajian Kebijakan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

003 Rekomendasi kebijakan pengembangan PLTA/PLTM di 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

waduk eksisting

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kajian Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

004 Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan terpadu

pesisir ibukota negara Indonesia

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Kajian Kebijakan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

005 Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG

Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-

Bintan-Karimun)

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Kajian Kebijakan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Koordinasi Tim Teknis Dewan Kawasan Batam BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

006 Laporan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola

pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah

1.328,4 0,0 0,0 0,0 1.328,4

Administrasi Kegiatan BAK 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0

Penyusunan Rencana Kegiatan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Anggaran BLK 200,4 0,0 0,0 0,0 200,4

Penyusunan Laporan Kinerja BLK 158,0 0,0 0,0 0,0 158,0

Jumlah 8.228,4 0,0 0,0 0,0 8.228,4

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Transportasi Multimoda

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi kebijakan

keterpaduan sistem

transportasi multimoda dan

antarmoda

4

Rekomendasi

2.000,0 Perkotaan Mewujudkan

Sistem

Perkotaan

Peningkatan

Konektivitas

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan keterpaduan

sistem transportasi

multimoda dan

antarmoda yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi kebijakan

percepatan pengembangan

sistem transportasi

Jabodetabek

1

Rekomendasi

1.000,0 Perkotaan Mewujudkan

Sistem

Perkotaan

Peningkatan

Konektivitas

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan percepatan

pengembangan sistem

transportasi Jabodetabek

yang ditindaklanjuti

100%

003 Rekomendasi kebijakan

percepatan pembangunan

prasarana dan sarana

transportasi perkotaan

2

Rekomendasi

1.500,0 Perkotaan Mewujudkan

Sistem

Perkotaan

Peningkatan

Konektivitas

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan percepatan

pembangunan prasarana

dan sarana transportasi

perkotaan yang

ditindaklanjuti

100%

004 Rekomendasi Kajian

Multimoda dan Perkotaan

2

Rekomendasi

2.000,0 -----

Persentase Rekomendasi

Kajian Multimoda dan

Perkotaan yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 6.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan keterpaduan

sistem transportasi multimoda dan

antarmoda

4 Rekomendasi 2.000,0 4

Rekomendasi

4

Rekomendasi

4 Rekomendasi 2.100,0 2.205,0 2.315,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Persiapan Koordinasi Kebijakan 4 25,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

4 175,0 700,0

Pemantauan dan Evaluasi 4 175,0 700,0

Sosialisasi/Workshop 4 100,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi 4 25,0 100,0

002 Rekomendasi kebijakan percepatan

pengembangan sistem transportasi

Jabodetabek

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 25,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 250,0 500,0

Pemantauan dan Evaluasi 2 200,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi 2 25,0 50,0

003 Rekomendasi kebijakan percepatan

pembangunan prasarana dan sarana

transportasi perkotaan

2 Rekomendasi 1.500,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 1.575,0 1.654,0 1.736,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 25,0 50,0

Koordinasi dan Sinkronisasi 2 500,0 1.000,0

Pemantauan dan Evaluasi 2 200,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi 2 25,0 50,0

004 Rekomendasi Kajian Multimoda dan

Perkotaan

2 Rekomendasi 2.000,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 2.100,0 2.205,0 2.315,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 25,0 50,0

Koordinasi dan Sinkronisasi 2 800,0 1.600,0

Pemantauan dan Evaluasi 2 75,0 150,0

Sosialisasi/Workshop 2 75,0 150,0

Penyusunan Rekomendasi 2 25,0 50,0

Jumlah 6.500,0 6.825,0 7.167,0 7.524,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan keterpaduan sistem transportasi

multimoda dan antarmoda

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Pemantauan dan Evaluasi BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Sosialisasi/Workshop BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

002 Rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem

transportasi Jabodetabek

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Pemantauan dan Evaluasi BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

003 Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan

prasarana dan sarana transportasi perkotaan

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Koordinasi dan Sinkronisasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Pemantauan dan Evaluasi BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

004 Rekomendasi Kajian Multimoda dan Perkotaan 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Koordinasi dan Sinkronisasi BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

Pemantauan dan Evaluasi BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Sosialisasi/Workshop BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

2.Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau

Jawa

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

6. Output dan Pendanaannya

kode Output

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi

kebijakan

pembangunan

Kawasan Strategis

Ekonomi untuk

Mendukung

kegiatan pariwisata

1

Rekomendasi

1.000,0 Pembangunan

Pariwisata

Pengembangan

Destinasi

Wisata

Koordinasi

Pembangunan

Destinasi

-----

Persentase (%)

rekomendasi

kebijakan

pembangunan

Kawasan Strategis

Ekonomi untuk

Mendukung

kegiatan pariwisata

yang

terimplementasi

100%

002 Rekomendasi

kebijakan

pelaksanaan

kompilasi, integrasi,

dan sinkronisasi

peta tematik

3

Rekomendasi

750,0 Peningkatan

Iklim

Investasi dan

Iklim Usaha

Pelaksanaan

deregulasi dan

Harmonisasi

Regulasi

Perijinan Pusat

dan daerah

Pelaksanaan

Harmonisasi,

Sinkronisasi

Peraturan

Perizinan Tingkat

Pusat/Kementerian

Lembaga dan

Daerah

-----

Persentase

rekomendasi

kebijakan hasil

sinkronisasi peta

tematik yang

ditindaklanjuti

100%

003 Rekomendasi

kebijakan

pengintegrasian

RPJMN dan PSN

pada rencana tata

ruang (RTRWN,

RTR KSN, RTRW

Provinsi, RTRW

Kab/kota)

2

Rekomendasi

750,0 Peningkatan

Iklim

Investasi dan

Iklim Usaha

Percepatan

Fasilitasi

Penyelesaian

Masalah

Investasi

Percepatan

Penyusunan

RTRW dan RDTR

khususnya di

Kawasan Strategis

-----

Persentase hasil

rekomendasi

kebijakan

pengintegrasian

RPJMN dan PSN

pada rencana tata

ruang (RTRWN,

RTR KSN, RTRW

Provinsi, RTRW

Kab/kota) yang

ditindaklanjuti

100%

004 Rekomendasi 2 750,0 Desa dan Penanggulangan Pembinaan, -----

kode Output

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

kebijakan

pembangunan

Kawasan Strategis

Ekonomi di

Perbatasan Negara

Rekomendasi Kawasan

Pedesaan

Kemiskinan dan

Pengembangan

Usaha Ekonomi

Masyarakat

Desa termasuk

di Permukiman

Transmigrasi

pendampingan

dalam

pengembangan

usaha dan

kewirausahaan

terutama UMKM

Persentase (%)

rekomendasi

kebijakan

pembangunan

Kawasan Strategis

Ekonomi di

Perbatasan Negara

yang ditindaklanjuti

100%

005 Rekomendasi

kebijakan

pembangunan

Kawasan Strategis

Ekonomi untuk

Mendukung

kegiatan industri

1

Rekomendasi

750,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Pengembangan

Kawasan

Industri/KEK

Insentif Fiskal dan

Non Fiskal

-----

Persentase (%)

rekomendasi

kebijakan

pembangunan

Kawasan Strategis

Ekonomi untuk

Mendukung

kegiatan industri

yang ditindaklanjuti

100%

006 Rekomendasi

kebijakan

percepatan

penyelesaian

Rencana Tata

Ruang Wilayah

daerah

1

Rekomendasi

2.000,0 -----

Persentase (%)

rekomendasi

kebijakan Penataan

Ruang dalam

percepatan

Penyelesaian

Rencana Tata

Ruang Wilayah

daerah yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 6.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi kebijakan pembangunan

Kawasan Strategis Ekonomi untuk

Mendukung kegiatan pariwisata

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Koordinasi dan sinkronisasi 2 140,0 280,0

Pemantauan dan Evaluasi 2 160,0 320,0

Sosialisasi/workshop/FGD 1 400,0 400,0

002 Rekomendasi kebijakan pelaksanaan

kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi peta

tematik

3 Rekomendasi 750,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 787,0 827,0 868,0

Koordinasi dan sinkronisasi 1 400,0 400,0

Pemantauan dan Evaluasi 1 250,0 250,0

Sosialisasi/workshop/FGD 1 100,0 100,0

003 Rekomendasi kebijakan pengintegrasian

RPJMN dan PSN pada rencana tata ruang

(RTRWN, RTR KSN, RTRW Provinsi,

RTRW Kab/kota)

2 Rekomendasi 750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 787,0 827,0 868,0

Koordinasi dan sinkronisasi 3 150,0 450,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pemantauan dan Evaluasi 2 25,0 50,0

Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan 1 150,0 150,0

Sosialisasi/workshop/FGD 1 100,0 100,0

004 Rekomendasi kebijakan pembangunan

Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan

Negara

2 Rekomendasi 750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0

Koordinasi dan sinkronisasi 2 175,0 350,0

Pemantauan dan Evaluasi 1 100,0 100,0

Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan 1 150,0 150,0

Sosialisasi/workshop/FGD 1 150,0 150,0

005 Rekomendasi kebijakan pembangunan

Kawasan Strategis Ekonomi untuk

Mendukung kegiatan industri

1 Rekomendasi 750,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0

Koordinasi dan sinkronisasi 2 170,0 340,0

Pemantauan dan Evaluasi 2 105,0 210,0

Sosialisasi/workshop/FGD 1 200,0 200,0

006 Rekomendasi kebijakan percepatan

penyelesaian Rencana Tata Ruang

Wilayah daerah

1 Rekomendasi 2.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 2.100,0 2.205,0 2.315,0

Koordinasi dan sinkronisasi 2 500,0 1.000,0

Pemantauan dan Evaluasi 2 250,0 500,0

Sosialisasi/workshop/FGD 1 500,0 500,0

Jumlah 6.000,0 6.300,0 6.616,0 6.945,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis

Ekonomi untuk Mendukung kegiatan pariwisata

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Koordinasi dan sinkronisasi BAK 280,0 0,0 0,0 0,0 280,0

Pemantauan dan Evaluasi BLK 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0

Sosialisasi/workshop/FGD BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

002 Rekomendasi kebijakan pelaksanaan kompilasi, integrasi,

dan sinkronisasi peta tematik

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Koordinasi dan sinkronisasi BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Pemantauan dan Evaluasi BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Sosialisasi/workshop/FGD BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

003 Rekomendasi kebijakan pengintegrasian RPJMN dan PSN

pada rencana tata ruang (RTRWN, RTR KSN, RTRW

Provinsi, RTRW Kab/kota)

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Koordinasi dan sinkronisasi BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Pemantauan dan Evaluasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Sosialisasi/workshop/FGD BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

004 Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis

Ekonomi di Perbatasan Negara

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Koordinasi dan sinkronisasi BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Pemantauan dan Evaluasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Sosialisasi/workshop/FGD BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

005 Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis

Ekonomi untuk Mendukung kegiatan industri

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Koordinasi dan sinkronisasi BLK 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pemantauan dan Evaluasi BAK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0

Sosialisasi/workshop/FGD BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

006 Rekomendasi kebijakan percepatan penyelesaian Rencana

Tata Ruang Wilayah daerah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Koordinasi dan sinkronisasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Pemantauan dan Evaluasi BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Sosialisasi/workshop/FGD BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Jumlah 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

4. Kegiatan : Koordinai Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur

6. Output dan Pendanaannya

kod

e Output

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokas

i 2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R

B

001 Rekomendasi Kebijakan

Pengembangan

Alternatif-alternatif

Pembiayaan

Infrastruktur Melalui

Mekanisme Pembiayaan

Ketersediaan Layanan

(Availability

Payment/KPBU/BUMN

)

2

Rekomendas

i

750,0 Reformasi

Fiskal

Menjaga

Kesinambunga

n Fiskal

Pembiayaan

Pembanguna

n

Infrastruktur

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan alternatif -

alternatif pembiayaan

infrastruktur melalui

mekanisme pembiayaan

ketersediaan layanan

(Availability

Payment/KPBU/BUMN

)

100%

002 Kebijakan

Pengembangan

Alternatif-alternatif

Penyediaan Tanah

untuk Pembangunan

Infrastruktur Melalui

Kebijakan Pembentukan

Lembaga (BLU)

Penyediaan Tanah dan

Peningkatan

Sumberdaya Juru Ukur

Pertanahan

2

Rekomendas

i

750,0 Reformasi

Fiskal

Menjaga

Kesinambunga

n Fiskal

Pembiayaan

Pembanguna

n

Infrastruktur

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan

pengembangan

alternatif-alternatif

penyediaan tanah untuk

pembangunan

infrastruktur melalui

kebijakan pembentukan

lembaga (BLU)

penyediaan tanah dan

peningkatan

sumberdaya juru ukur

pertanahan yang

ditindaklanjuti

100%

003 Rekomendasi Kebijakan

Penyediaan Tanah

untuk Pembangunan

Perumahan

2

Rekomendas

i

750,0 Perumahan

dan

Permukima

n

Fasilitasi

Penyediaan

Hunian Layak

Baru

Optimalisasi

Peran BUMN

terkait

perumahan

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan

pengembangan

alternatif-alternatif

penyediaan tanah untuk

pembangunan

perumahan yang

ditindaklanjuti

100%

kod

e Output

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokas

i 2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R

B

004 Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan Sejuta

Rumah

2

Rekomendas

i

750,0 Perumahan

dan

Permukima

n

Fasilitasi

Penyediaan

Hunian Layak

Baru

Penciptaan

Iklim

Kondusif

Untuk

Penyediaan

Rumah MBR

(Regulasi,

Perizinan,

dst)

-----

Persentase rekomendasi

kebijakan pembangunan

sejuta rumah yang

ditindaklanjuti

100%

005 Rekomendasi

Kebijakan/Mekanisme

Distribusi Kepemilikan

Tanah Melalui Skema

Reforma Agraria

1

Rekomendas

i

1.000,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan/mekanisme

distribusi kepemilikan

tanah melalui skema

Reforma Agraria yang

ditindaklanjuti

100%

006 Rekomendasi Kebijakan

Model Pembiayaan dan

Pengelolaan Rumah

Susun Sederhana

Sewa(rusunawa)

1

Rekomendas

i

1.000,0 -----

Persentase rekomendasi

kebijakan model

pembiayaan dan

pengelolaan rumah

susun sederhana sewa

(rusunawa) yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 5.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan

Alternatif-alternatif Pembiayaan

Infrastruktur Melalui Mekanisme

Pembiayaan Ketersediaan Layanan

(Availability Payment/KPBU/BUMN)

2 Rekomendasi 750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 75,0 150,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi 2 50,0 100,0

002 Kebijakan Pengembangan Alternatif-

alternatif Penyediaan Tanah untuk

Pembangunan Infrastruktur Melalui

Kebijakan Pembentukan Lembaga (BLU)

Penyediaan Tanah dan Peningkatan

Sumberdaya Juru Ukur Pertanahan

2 Rekomendasi 750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 75,0 150,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi 2 50,0 100,0

003 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan

Tanah untuk Pembangunan Perumahan

2 Rekomendasi 750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 75,0 150,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi 2 50,0 100,0

004 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan

Sejuta Rumah

2 Rekomendasi 750,0 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 75,0 150,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi 2 50,0 100,0

005 Rekomendasi Kebijakan/Mekanisme

Distribusi Kepemilikan Tanah Melalui

Skema Reforma Agraria

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Kajian Kebijakan 1 1.000,0 1.000,0

006 Rekomendasi Kebijakan Model

Pembiayaan dan Pengelolaan Rumah

Susun Sederhana Sewa(rusunawa)

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Kajian Kebijakan 1 1.000,0 1.000,0

Jumlah 5.000,0 5.252,0 5.514,0 5.788,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatif-

alternatif Pembiayaan Infrastruktur Melalui Mekanisme

Pembiayaan Ketersediaan Layanan (Availability

Payment/KPBU/BUMN)

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

002 Kebijakan Pengembangan Alternatif-alternatif Penyediaan

Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Melalui

Kebijakan Pembentukan Lembaga (BLU) Penyediaan

Tanah dan Peningkatan Sumberdaya Juru Ukur Pertanahan

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

003 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Tanah untuk

Pembangunan Perumahan

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

004 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sejuta Rumah 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

005 Rekomendasi Kebijakan/Mekanisme Distribusi

Kepemilikan Tanah Melalui Skema Reforma Agraria

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Kajian Kebijakan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

006 Rekomendasi Kebijakan Model Pembiayaan dan

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa(rusunawa)

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Kajian Kebijakan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Jumlah 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Telematika dan Utilitas

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi

Kebijakan

Pembangunan Jaringan

Broadband

1

Rekomendasi

750,0 Perkotaan Mewujudkan

Sistem

Perkotaan

Peningkatan

Konektivitas

-----

Persentase (%)

rekomendasi

kebijakan

pembangunan

jaringan broadband

yang ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi

Kebijakan Pemanfaatan

Aplikasi Telematika

Menunjang Sinergi

Aksi untuk Ekonomi

Rakyat

1

Rekomendasi

750,0 Perkotaan Mewujudkan

Sistem

Perkotaan

Peningkatan

Konektivitas

-----

Persentase

rekomendasi

kebijakan

pemanfaatan aplikasi

telematika menunjang

sinergi aksi untuk

ekonomi rakyat yang

ditindaklanjuti

100%

003 Rekomendasi

Kebijakan Percepatan

Pengelolaan Sampah di

10 Destinasi Wisata

1

Rekomendasi

1.000,0 Pembangunan

Pariwisata

Pengembangan

Destinasi

Wisata

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Transportasi

-----

Persentase (%)

rekomendasi

kebijakan percepatan

pengelolaan sampah

di 10 destinasi wisata

yang ditindaklanjuti

100%

004 Laporan Hasil Kajian

Percepatan

Pengembangan Smart

City di Indonesia

1 Laporan 1.250,0 -----

Jumlah Laporan

Kajian Percepatan

Pengembangan Smart

City di Indonesia

1 Laporan

005 Laporan Hasil Kajian

Pembentukan Badan

Pengelola Sampah

Nasional

1 Laporan 750,0 -----

Jumlah Laporan

Kajian Pembentukan

Badan Pengelola

Sampah Nasional

1 Laporan

Jumlah 4.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan

Jaringan Broadband

1 Rekomendasi 750,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 850,0 950,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 1 150,0 150,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

1 200,0 200,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 1 200,0 200,0

Kajian Kebijakan 1 0,0 0,0

Penyusunan Rekomendasi 1 200,0 200,0

002 Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan

Aplikasi Telematika Menunjang Sinergi

Aksi untuk Ekonomi Rakyat

1 Rekomendasi 750,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 850,0 950,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 1 150,0 150,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

1 250,0 250,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 1 250,0 250,0

Kajian Kebijakan 1 0,0 0,0

Penyusunan Rekomendasi 1 100,0 100,0

003 Rekomendasi Kebijakan Percepatan

Pengelolaan Sampah di 10 Destinasi

Wisata

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.100,0 1.200,0 1.300,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 1 150,0 150,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

1 450,0 450,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 1 300,0 300,0

Kajian Kebijakan 1 0,0 0,0

Penyusunan Rekomendasi 1 100,0 100,0

004 Laporan Hasil Kajian Percepatan

Pengembangan Smart City di Indonesia

1 Laporan 1.250,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.350,0 1.450,0 1.500,0

Persiapan Kajian 1 150,0 150,0

Pelaksanaan Kajian 1 750,0 750,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 1 300,0 300,0

Penyusunan Laporan 1 50,0 50,0

005 Laporan Hasil Kajian Pembentukan Badan

Pengelola Sampah Nasional

1 Laporan 750,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 850,0 950,0 1.000,0

Persiapan Kajian 1 150,0 150,0

Pelaksanaan Kajian 1 300,0 300,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 1 250,0 250,0

Penyusunan Laporan 1 50,0 50,0

Jumlah 4.500,0 5.000,0 5.500,0 5.800,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Jaringan

Broadband

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Kajian Kebijakan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

002 Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Telematika

Menunjang Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Kajian Kebijakan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

003 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengelolaan Sampah

di 10 Destinasi Wisata

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Kajian Kebijakan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

004 Laporan Hasil Kajian Percepatan Pengembangan Smart

City di Indonesia

1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0

Persiapan Kajian BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pelaksanaan Kajian BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

005 Laporan Hasil Kajian Pembentukan Badan Pengelola

Sampah Nasional

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Persiapan Kajian BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pelaksanaan Kajian BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi Hasil

Kebijakan Ekonomi

Terkait Penyediaan

Infrastruktur Prioritas

3

Rekomendasi

18.000,0 Reformasi

Fiskal

Menjaga

Kesinambungan

Fiskal

Pembiayaan

Pembangunan

Infrastruktur

-----

Persentase

rekomendasi hasil

kebijakan ekonomi

terkait penyediaan

infrastruktur prioritas

yang telah

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi Hasil Pre-

FS / Revisi Pre FS

Proyek Infrastruktur

Prioritas

1

Rekomendasi

15.000,0 Reformasi

Fiskal

Menjaga

Kesinambungan

Fiskal

Pembiayaan

Pembangunan

Infrastruktur

-----

Persentase

Rekomendasi Hasil

Pre-FS / Revisi Pre FS

Proyek Infrastruktur

Prioritas yang

ditindaklanjuti

100%

003 Rekomendasi Kebijakan

Pengembangan

Alternatif-alternatif

Pembiayaan

Infrastruktur

1

Rekomendasi

15.000,0 Reformasi

Fiskal

Menjaga

Kesinambungan

Fiskal

Pembiayaan

Pembangunan

Infrastruktur

-----

Persentase

rekomendasi kebijakan

pengembangan

alternatif-alternatif

pembiayaan

infrastruktur yang

ditindaklanjuti

100%

004 Rekomendasi Hasil

Kebijakan Penyelesaian

Masalah Pelaksanaan

Infrastruktur Strategis

Nasional

1

Rekomendasi

2.000,0 -----

Persentase

rekomendasi kebijakan

penyelesaian masalah

pelaksanaan

infrastruktur strategis

nasional yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah 50.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi Hasil Kebijakan Ekonomi

Terkait Penyediaan Infrastruktur

Prioritas

3 Rekomendasi 18.000,0 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi 18.900,0 19.845,0 20.837,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 9 150,0 1.350,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

9 340,0 3.060,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 9 260,0 2.340,0

Kajian Kebijakan 3 3.600,0 10.800,0

Penyusunan Rekomendasi 3 150,0 450,0

002 Rekomendasi Hasil Pre-FS / Revisi Pre

FS Proyek Infrastruktur Prioritas

1 Rekomendasi 15.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 15.750,0 16.538,0 17.364,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 6 175,0 1.050,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

6 340,0 2.040,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 6 260,0 1.560,0

Kajian Kebijakan 3 3.250,0 9.750,0

Penyusunan Rekomendasi 4 150,0 600,0

003 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan

Alternatif-alternatif Pembiayaan

Infrastruktur

1 Rekomendasi 15.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 15.750,0 16.538,0 17.364,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 6 175,0 1.050,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

6 350,0 2.100,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 6 300,0 1.800,0

Kajian Kebijakan 3 3.200,0 9.600,0

Penyusunan Rekomendasi 3 150,0 450,0

004 Rekomendasi Hasil Kebijakan

Penyelesaian Masalah Pelaksanaan

Infrastruktur Strategis Nasional

1 Rekomendasi 2.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 2.100,0 2.205,0 2.315,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 150,0 300,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

2 175,0 350,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 2 150,0 300,0

Kajian Kebijakan 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Rekomendasi 1 50,0 50,0

Jumlah 50.000,0 52.500,0 55.126,0 57.880,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi Hasil Kebijakan Ekonomi Terkait

Penyediaan Infrastruktur Prioritas

18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 3.060,0 0,0 0,0 0,0 3.060,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 2.340,0 0,0 0,0 0,0 2.340,0

Kajian Kebijakan BLK 10.800,0 0,0 0,0 0,0 10.800,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

002 Rekomendasi Hasil Pre-FS / Revisi Pre FS Proyek

Infrastruktur Prioritas

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 2.040,0 0,0 0,0 0,0 2.040,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 1.560,0 0,0 0,0 0,0 1.560,0

Kajian Kebijakan BLK 9.750,0 0,0 0,0 0,0 9.750,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

003 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatif-

alternatif Pembiayaan Infrastruktur

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

Kajian Kebijakan BLK 9.600,0 0,0 0,0 0,0 9.600,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

004 Rekomendasi Hasil Kebijakan Penyelesaian Masalah

Pelaksanaan Infrastruktur Strategis Nasional

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Kajian Kebijakan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama

Ekonomi Internasional

2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi

Internasional

3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil

Kerjasama Ekonomi Internasional

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Amerika & Pasifik

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kesepakatan Kerja Sama

Ekonomi Amerika dan

Pasifik

5

Kesepakatan

1.275,0 -----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Amerika dan

Pasifik yang

terimplementasi

85%

002 Rekomendasi Pengendalian

Kebijakan di Bidang Kerja

Sama Ekonomi Amerika dan

Pasifik

9

Rekomendasi

500,0 -----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Amerika dan

Pasifik yang

ditindaklanjuti

85%

Persentase (%)

rekomendasi hasil

monitoring dan evaluasi

kerja sama ekonomi

Amerika dan Pasifik yang

ditindaklanjuti

85%

003 Laporan Sosialisasi Hasil

Kerjasama Ekonomi Amerika

dan Pasifik

2 Laporan 200,0 -----

Persentase (%)

pemahaman peserta atas

materi sosialisasi hasil-

hasil kerjasama ekonomi

Amerika dan Pasifik

85%

Jumlah 1.975,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi

Amerika dan Pasifik

5 Kesepakatan 1.275,0 5

Kesepakatan

6

Kesepakatan

7 Kesepakatan 1.403,0 1.543,0 1.697,0

Persiapan Koordinasi/Pertemuan 10 4,0 40,0

Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan 10 105,0 1.050,0

Kajian Kerjasama Ekonomi

Amerika/Pasifik

1 150,0 150,0

Penyusunan Laporan 1 35,0 35,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di

Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan

Pasifik

9 Rekomendasi 500,0 9

Rekomendasi

10

Rekomendasi

10 Rekomendasi 550,0 605,0 666,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 5 5,0 25,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 10 42,5 425,0

Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0

003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama

Ekonomi Amerika dan Pasifik

2 Laporan 200,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 220,0 242,0 266,0

Penyiapan Bahan-bahan

Sosialisasi/Seminar/FGD

2 10,0 20,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 2 75,0 150,0

Penyusunan Laporan 2 15,0 30,0

Jumlah 1.975,0 2.173,0 2.390,0 2.629,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik 1.275,0 0,0 0,0 0,0 1.275,0

Persiapan Koordinasi/Pertemuan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan BLK 1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0

Kajian Kerjasama Ekonomi Amerika/Pasifik BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja

Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 425,0 0,0 0,0 0,0 425,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Amerika

dan Pasifik

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Jumlah 1.975,0 0,0 0,0 0,0 1.975,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama

Ekonomi Internasional

2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi

Internasional

3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil

Kerjasama Ekonomi Internasional

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Asia

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kesepakatan Kerjasama

Ekonomi Asia

5

Kesepakatan

2.000,0 Peningkatan

Ekspor Non

Migas

Peningkatan

efektivitas

kerja sama

perdagangan

internasional

(MARKET

ACCESS)

Penyelarasan

hasil

perundingan

dengan

kebijakan

nasional di

dalam negeri

-----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Asia yang

terimplementasi

100%

002 Rekomendasi

Pengendalian Kebijakan di

Bidang Kerja Sama

Ekonomi Asia

9

Rekomendasi

450,0 -----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Asia yang

ditindaklanjuti

85%

Persentase (%)

rekomendasi hasil

monitoring dan evaluasi

kerja sama ekonomi

Asia yang

ditindaklanjuti

85%

003 Laporan Sosialisasi Hasil

Kerja Sama Ekonomi Asia

2 Laporan 250,0 -----

Persentase (%)

pemahaman peserta atas

materi sosialisasi hasil-

hasil kerjasama

ekonomi Asia

85%

004 Layanan Dukungan

Program dan Tata Kelola

pada Kedeputian

Koordinasi Bidang

Kerjasama Internasional

4 Laporan 300,0 -----

Jumlah Laporan

dukungan program dan

tata kelola pada

Kedeputian Koordinasi

Bidang Kerjasama

Internasional

4 Laporan

Jumlah 3.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia 5 Kesepakatan 2.000,0 5

Kesepakatan

6

Kesepakatan

7 Kesepakatan 2.420,0 2.662,0 2.928,0

Persiapan Koordinasi/Pertemuan 15 6,0 90,0

Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan 15 108,7 1.630,0

Kajian Kerjasama Ekonomi Asia 1 190,0 190,0

Penyusunan Laporan 3 30,0 90,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia

9 Rekomendasi 450,0 9

Rekomendasi

10

Rekomendasi

10 Rekomendasi 275,0 303,0 333,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 5 2,0 10,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 5 80,0 400,0

Penyusunan Laporan 5 8,0 40,0

003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerja Sama

Ekonomi Asia

2 Laporan 250,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 275,0 303,0 333,0

Penyiapan Bahan-bahan

Sosialisasi/Seminar/FGD

2 10,0 20,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 2 90,0 180,0

Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0

004 Layanan Dukungan Program dan Tata

Kelola pada Kedeputian Koordinasi

Bidang Kerjasama Internasional

4 Laporan 300,0 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 330,0 363,0 399,0

Administrasi Kegiatan 12 5,0 60,0

Penyusunan dan Evaluasi

Program/Kegiatan

4 35,0 140,0

Penyusunan Laporan Kegiatan/Kinerja 4 25,0 100,0

Jumlah 3.000,0 3.300,0 3.631,0 3.993,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Persiapan Koordinasi/Pertemuan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan BLK 1.630,0 0,0 0,0 0,0 1.630,0

Kajian Kerjasama Ekonomi Asia BLK 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Penyusunan Laporan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja

Sama Ekonomi Asia

450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyusunan Laporan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerja Sama Ekonomi Asia 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

004 Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada

Kedeputian Koordinasi Bidang Kerjasama Internasional

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Administrasi Kegiatan BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Penyusunan dan Evaluasi Program/Kegiatan BLK 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Penyusunan Laporan Kegiatan/Kinerja BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Jumlah 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama

Ekonomi Internasional

2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi

Internasional

3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil

Kerjasama Ekonomi Internasional

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur

Tengah

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kesepakatan Kerja Sama

Ekonomi Eropa, Afrika dan

Timur Tengah

5

Kesepakatan

2.100,0 -----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Eropa, Afrika

dan Timur Tengah yang

terimplementasi

85%

002 Rekomendasi Pengendalian

Kebijakan di Bidang Kerja

Sama Ekonomi Eropa, Afrika

dan Timur Tengah

9

Rekomendasi

315,0 -----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Eropa, Afrika

dan Timur Tengah yang

ditindaklanjuti

85%

Persentase (%)

rekomendasi hasil

monitoring dan evaluasi

kerja sama ekonomi

Eropa, Afrika dan Timur

Tengah yang

ditindaklanjuti

85%

003 Laporan Sosialisasi Hasil

Kerjasama Ekonomi Eropa,

Afrika dan Timur Tengah

2 Laporan 210,0 -----

Persentase (%)

pemahaman peserta atas

materi sosialisasi hasil-

hasil kerjasama ekonomi

Eropa, Afrika dan Timur

Tengah

85%

Jumlah 2.625,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa,

Afrika dan Timur Tengah

5 Kesepakatan 2.100,0 5

Kesepakatan

6

Kesepakatan

7 Kesepakatan 2.310,0 2.541,0 2.795,0

Persiapan Koordinasi/Pertemuan 10 5,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan 10 185,0 1.850,0

Kajian Kerjasama Ekonomi Eropa,

Afrika dan Timur Tengah

1 150,0 150,0

Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di

Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa,

Afrika dan Timur Tengah

9 Rekomendasi 315,0 9

Rekomendasi

10

Rekomendasi

10 Rekomendasi 347,0 381,0 419,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 10 6,5 65,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 10 20,0 200,0

Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0

003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama

Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

2 Laporan 210,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 231,0 254,0 280,0

Penyiapan Bahan-bahan

Sosialisasi/Seminar/FGD

2 10,0 20,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 2 75,0 150,0

Penyusunan Laporan 2 20,0 40,0

Jumlah 2.625,0 2.888,0 3.176,0 3.494,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan

Timur Tengah

2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0

Persiapan Koordinasi/Pertemuan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan BLK 1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0

Kajian Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur

Tengah

BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja

Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

315,0 0,0 0,0 0,0 315,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Eropa,

Afrika dan Timur Tengah

210,0 0,0 0,0 0,0 210,0

Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Jumlah 2.625,0 0,0 0,0 0,0 2.625,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama

Ekonomi Internasional

2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi

Internasional

3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil

Kerjasama Ekonomi Internasional

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan

Pembiayaan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kesepakatan Kerja Sama

Ekonomi Multilateral dan

Pembiayaan

5

Kesepakatan

2.000,0 Konsolidasi

Demokrasi

dan

Efektivitas

Diplomasi

Penguatan

Diplomasi

Ekonomi dan

Kerja Sama

Pembangunan

Peningkatan

Peran dalam

Forum

Ekonomi dan

Kerja Sama

Pembangunan

di Tingkat

Internasional

-----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Multilateral

dan Pembiayaan yang

terimplementasi

100%

002 Rekomendasi

Pengendalian Kebijakan

di Bidang Kerja Sama

Ekonomi Multilateral dan

Pembiayaan

9

Rekomendasi

300,0 -----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Multilateral

dan Pembiayaan yang

ditindaklanjuti

85%

Persentase (%)

rekomendasi hasil

monitoring dan

evaluasi kerja sama

ekonomi Multilateral

dan Pembiayaan yang

ditindaklanjuti

85%

003 Laporan Sosialisasi Hasil

Kerjasama Ekonomi

Multilateral dan

Pembiayaan

2 Laporan 400,0 -----

Persentase (%)

pemahaman peserta

atas materi sosialisasi

hasil-hasil kerjasama

ekonomi Multilateral

dan Pembiayaan

85%

Jumlah 2.700,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi

Multilateral dan Pembiayaan

5 Kesepakatan 2.000,0 5

Kesepakatan

6

Kesepakatan

7 Kesepakatan 2.310,0 2.541,0 2.795,0

Persiapan Koordinasi/Pertemuan 10 9,0 90,0

Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan 12 141,7 1.700,0

Kajian Kerjasama Ekonomi

Multilateral dan Pembiayaan

1 150,0 150,0

Penyusunan Laporan 2 30,0 60,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di

Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

dan Pembiayaan

9 Rekomendasi 300,0 9

Rekomendasi

10

Rekomendasi

10 Rekomendasi 220,0 242,0 266,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 10 2,0 20,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 10 24,0 240,0

Penyusunan Laporan 2 20,0 40,0

003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama

Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

2 Laporan 400,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 440,0 484,0 532,0

Penyiapan Bahan-bahan

Sosialisasi/Seminar/FGD

4 10,0 40,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 4 65,0 260,0

Penyusunan Laporan 4 25,0 100,0

Jumlah 2.700,0 2.970,0 3.267,0 3.593,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan

Pembiayaan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Persiapan Koordinasi/Pertemuan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan BLK 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0

Kajian Kerjasama Ekonomi Multilateral dan

Pembiayaan

BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja

Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 240,0 0,0 0,0 0,0 240,0

Penyusunan Laporan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Multilateral

dan Pembiayaan

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 260,0 0,0 0,0 0,0 260,0

Penyusunan Laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Jumlah 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama

Ekonomi Internasional

2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi

Internasional

3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil

Kerjasama Ekonomi Internasional

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub

Regional

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kesepakatan MEA dalam

Pilar Ekonomi

5

Kesepakatan

750,0 Konsolidasi

Demokrasi

dan

Efektivitas

Diplomasi

Penguatan

Diplomasi

Ekonomi dan

Kerja Sama

Pembangunan

Peningkatan

Peran dalam

Forum

Ekonomi dan

Kerja Sama

Pembangunan

di Tingkat

Internasional

-----

Persentase (%)

tercapainya target

kesepakatan MEA

dalam pilar ekonomi

100%

002 Kesepakatan Kerja Sama

Ekonomi Regional dan

Sub Regional

5

Kesepakatan

750,0 Konsolidasi

Demokrasi

dan

Efektivitas

Diplomasi

Penguatan

Diplomasi

Ekonomi dan

Kerja Sama

Pembangunan

Peningkatan

Peran dalam

Forum

Ekonomi dan

Kerja Sama

Pembangunan

di Tingkat

Internasional

-----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Regional dan

Sub Regional yang

ditindaklanjuti

100%

003 Kesepakatan Strategic

Action Plan ASEAN

5

Kesepakatan

750,0 Peningkatan

Ekspor Non

Migas

Peningkatan

efektivitas

kerja sama

perdagangan

internasional

(MARKET

ACCESS)

Penyelarasan

hasil

perundingan

dengan

kebijakan

nasional di

dalam negeri

-----

Persentase (%)

Strategic Action Plan

ASEAN yag

terselesaikan

100%

004 Dokumen

Implementation

Blueprint IMT-GT 2017-

2021 dan BIMP-EAGA

Strategic Action Plan

2017-2021

2 Dokumen 750,0 Peningkatan

Ekspor Non

Migas

Peningkatan

efektivitas

kerja sama

perdagangan

internasional

(MARKET

ACCESS)

Penyelarasan

hasil

perundingan

dengan

kebijakan

nasional di

dalam negeri

-----

Jumlah dokumen

Implementation

2 Dokumen

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

Blueprint IMT-GT

2017-2021 dan BIMP-

EAGA Strategic

Action Plan 2017-2021

005 Rekomendasi

Pengendalian Kebijakan

di Bidang Kerja Sama

Ekonomi Regional dan

Sub Regional

9

Rekomendasi

50,0 -----

Persentase (%)

kesepakatan kerja sama

ekonomi Regional dan

Sub Regional yang

ditindaklanjuti

85%

Persentase (%)

rekomendasi hasil

monitoring dan

evaluasi kerja sama

ekonomi Regional dan

Sub Regional yang

ditindaklanjuti

85%

006 Laporan Sosialisasi Hasil

Kerjasama Ekonomi

Regional dan Sub

Regional

2 Laporan 200,0 -----

Persentase (%)

pemahaman peserta

atas materi sosialisasi

hasil-hasil kerjasama

ekonomi Regional dan

Sub Regional

85%

Jumlah 3.250,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kesepakatan MEA dalam Pilar Ekonomi 5 Kesepakatan 750,0 5

Kesepakatan

6

Kesepakatan

7 Kesepakatan 825,0 908,0 998,0

Penyiapan Bahan-bahan

Sidang/Pertemuan ASEAN

10 5,0 50,0

Pelaksanaan Pertemuan KSE ASEAN 10 45,0 450,0

Kajian Kerjasama Ekonomi ASEAN 1 150,0 150,0

Penyusunan Laporan 5 20,0 100,0

002 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi

Regional dan Sub Regional

5 Kesepakatan 750,0 5

Kesepakatan

6

Kesepakatan

7 Kesepakatan 825,0 908,0 998,0

Penyiapan Bahan-bahan

Sidang/Pertemuan KSE Regional dan

Sub Regional

10 3,0 30,0

Pelaksanaan Pertemuan KSE Regional

dan Sub Regional

10 21,0 210,0

Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat

Menteri IMT-GT

1 500,0 500,0

Penyusunan Laporan 2 5,0 10,0

003 Kesepakatan Strategic Action Plan

ASEAN

5 Kesepakatan 750,0 5

Kesepakatan

6

Kesepakatan

7 Kesepakatan 825,0 908,0 998,0

Penyiapan Bahan-bahan 10 20,0 200,0

Pelaksanaan 10 50,0 500,0

Penyusunan Laporan 5 10,0 50,0

004 Dokumen Implementation Blueprint IMT-

GT 2017-2021 dan BIMP-EAGA Strategic

Action Plan 2017-2021

2 Dokumen 750,0 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 825,0 908,0 998,0

Penyiapan Bahan-bahan

Sidang/Pertemuan IMT-GT dan BIM-

EAGA

10 4,0 40,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pelaksanaan Pertemuan KSE IMT-GT

dan BIMP-EAGA

10 19,0 190,0

Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat

Menteri BIMP-EAGA

1 500,0 500,0

Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0

005 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di

Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional

dan Sub Regional

9 Rekomendasi 50,0 9

Rekomendasi

10

Rekomendasi

10 Rekomendasi 55,0 61,0 67,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 5 1,0 5,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 10 4,0 40,0

Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0

006 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama

Ekonomi Regional dan Sub Regional

2 Laporan 200,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 220,0 242,0 266,0

Penyiapan Bahan-bahan

Sosialisasi/Seminar/FGD

2 10,0 20,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 2 65,0 130,0

Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0

Jumlah 3.250,0 3.575,0 3.935,0 4.325,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kesepakatan MEA dalam Pilar Ekonomi 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan ASEAN BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pelaksanaan Pertemuan KSE ASEAN BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Kajian Kerjasama Ekonomi ASEAN BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Penyusunan Laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

002 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub

Regional

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan KSE

Regional dan Sub Regional

BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Pelaksanaan Pertemuan KSE Regional dan Sub

Regional

BLK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0

Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Penyusunan Laporan BAK 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

003 Kesepakatan Strategic Action Plan ASEAN 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Penyiapan Bahan-bahan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pelaksanaan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

004 Dokumen Implementation Blueprint IMT-GT 2017-2021

dan BIMP-EAGA Strategic Action Plan 2017-2021

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan IMT-GT

dan BIM-EAGA

BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Pelaksanaan Pertemuan KSE IMT-GT dan BIMP-

EAGA

BLK 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-

EAGA

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

005 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja

Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

006 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Regional 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

dan Sub Regional

Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0

Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Jumlah 3.250,0 0,0 0,0 0,0 3.250,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau

Jawa

4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus

5. Unit Organisasi

(Eselon 2) : Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Rekomendasi sistem

pelayanan investasi

terpadu di Kawasan

Ekonomi Khusus

Pariwisata

1

Rekomendasi

1.500,0 Pembangunan

Pariwisata

Pengembangan

Destinasi

Wisata

Koordinasi

Pembangunan

Destinasi

-----

Persentase

rekomendasi sistem

pelayanan investasi

terpadu di Kawasan

Ekonomi Khusus

Pariwisata yang

ditindaklanjuti

100%

002 Rekomendasi

penetapan KEK

Pariwisata baru

1

Rekomendasi

1.000,0 Pembangunan

Pariwisata

Pengembangan

Destinasi

Wisata

Koordinasi

Pembangunan

Destinasi

-----

Persentase

rekomendasi

pengembangan KEK

Pariwisata yang

ditindaklanjuti

100%

003 Laporan peningkatan

investasi pelaku usaha

di KEK Tanjung

Lesung

1 Laporan 1.000,0 Pembangunan

Pariwisata

Pengembangan

Destinasi

Wisata

Koordinasi

Pembangunan

Destinasi

-----

Persentase

peningkatan investasi

pelaku usaha di KEK

Tanjung Lesung

100%

004 Laporan beroperasinya

KEK Morotai dan KEK

Pariwisata Mandalika

1 Laporan 1.000,0 Pembangunan

Pariwisata

Pengembangan

Destinasi

Wisata

Koordinasi

Pembangunan

Destinasi

-----

Persentase

beroperasinya KEK

Morotai dan KEK

Pariwisata Mandalika

100%

005 Rekomendasi

percepatan

pembangunan KEK

Tanjung Kelayang

1

Rekomendasi

1.000,0 Pembangunan

Pariwisata

Pengembangan

Destinasi

Wisata

Koordinasi

Pembangunan

Destinasi

-----

Persentase

rekomendasi

percepatan

pembangunan KEK

Tanjung Kelayang

100%

006 Sistem pelayanan

investasi terpadu di

Kawasan Ekonomi

Khusus

1 Sistem 1.500,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Pengembangan

Kawasan

Industri/KEK

Insentif

Fiskal dan

Non Fiskal

-----

Persentase sistem 100%

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2017

Alokasi

2017

(Juta)

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

pelayanan investasi di

Kawasan Ekonomi

Khusus yang

ditindaklanjuti

007 Rekomendasi

penetapan KEK baru

1

Rekomendasi

1.000,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Pengembangan

Kawasan

Industri/KEK

Insentif

Fiskal dan

Non Fiskal

-----

Persentase

rekomendasi

pengembangan KEK

yang ditindaklanjuti

100%

008 Rekomendasi kesiapan

beroperasi 4 KEK yang

telah ditetapkan (Palu,

Bitung, Tanjung Api-

Api, MBTK)

1

rekomendasi

1.000,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Pengembangan

Kawasan

Industri/KEK

Insentif

Fiskal dan

Non Fiskal

-----

Persentase

rekomendasi

beroperasinya KEK

Sei Mangkei yang

berdaya saing yang

ditindaklanjuti

100%

009 Laporan beroperasinya

KEK Sei Mangkei yang

berdaya saing

1 Laporan 1.000,0 Percepatan

Pertumbuhan

Industri dan

Kawasan

Ekonomi

(KEK)

Pengembangan

Kawasan

Industri/KEK

Insentif

Fiskal dan

Non Fiskal

-----

Persentase

rekomendasi

beroperasinya KEK

Sei Mangkei yang

berdaya saing yang

ditindaklanjuti

100%

010 Laporan Penguatan

Kapasitas Kelembagaan

Penyelenggaraan KEK

1 Laporan 1.950,0 -----

Persentase

rekomendasi

peningkatan

kelembagaan dan

kapasitas SDM

Pelaksana

Pengembangan KEK

100%

994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6.300,0 -----

Jumlah layanan

dukungan

administrasi atas

dukungan manajemen

dan pengadaan kantor

100%

Jumlah 18.250,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Rekomendasi sistem pelayanan investasi

terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus

Pariwisata

1 Rekomendasi 1.500,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.575,0 1.654,0 1.736,0

051 Persiapan Koordinasi Sistem

Pelayanan Investasi Terpadu

2 70,0 140,0

052 Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Sistem Pelayanan

Investasi

2 450,0 900,0

053 Penyelenggaran FGD/Workshop 2 150,0 300,0

054 Kajian Sistem Pelayanan

Investasi Terpadu KEK

1 100,0 100,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

055 Penyusunan Rekomendasi 1 60,0 60,0

002 Rekomendasi penetapan KEK Pariwisata

baru

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Penetapan

KEK Pariwisata Baru

2 30,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Penetapan KEK

Pariwisata Baru

2 305,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0

Kajian Penetapan KEK Pariwisata

Baru

2 50,0 100,0

055 Penyusunan Rekomendasi 1 30,0 30,0

003 Laporan peningkatan investasi pelaku

usaha di KEK Tanjung Lesung

1 Laporan 1.000,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Monitoring dan

Evaluasi Peningkatan Investasi

Pelaku Usaha di KEK Tanjung

2 30,0 60,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Peningkatan Investasi Pelaku Usaha

di KEK Tanjung Lesung

2 305,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0

Kajian Peningkatan Investasi Pelaku

Usaha di KEK Tanjung Lesung

2 50,0 100,0

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi

Peningkatan Investasi Pelaku Usaha

di KEK Tanjung Lesung

1 30,0 30,0

004 Laporan beroperasinya KEK Morotai

dan KEK Pariwisata Mandalika

1 Laporan 1.000,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Monitoring dan

Evaluasi Beroperasinya KEK Morotai

dan KEK Pariwisata Mandalika

2 30,0 60,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Beroperasinya KEK Morotai dan

KEK Pariwisata Mandalika

2 305,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0

Kajian Beroperasinya KEK Morotai

dan KEK Pariwisata Mandalika

2 50,0 100,0

Penyusunan Rekomendasi 1 30,0 30,0

005 Rekomendasi percepatan pembangunan

KEK Tanjung Kelayang

1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.102,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi percepatan

pembangunan KEK Tanjung

Kelayang

2 30,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Sistem Pelayanan

Investasi

2 305,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0

Kajian Sistem Pelayanan Investasi

Terpadu KEK

2 50,0 100,0

Penyusunan sistem pelayanan

investasi terpadu di Kawasan

Ekonomi Khusus

1 30,0 30,0

006 Sistem pelayanan investasi terpadu di

Kawasan Ekonomi Khusus

1 Sistem 1.500,0 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1.575,0 1.654,0 1.736,0

Persiapan Koordinasi Sistem

Pelayanan Investasi Terpadu

2 70,0 140,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Sistem Pelayanan

Investasi

2 375,0 750,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 5 60,0 300,0

Kajian Sistem Pelayanan Investasi

Terpadu KEK

2 125,0 250,0

Penyusunan sistem pelayanan

investasi terpadu di Kawasan

1 60,0 60,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan

Biaya

Alokasi

(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Ekonomi Khusus

007 Rekomendasi penetapan KEK baru 1 Rekomendasi 1.000,0 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Penetapan

KEK Baru

2 30,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Penetapan KEK Baru

2 305,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0

Kajian Penetapan KEK Baru 2 50,0 100,0

Penyusunan Rekomendasi 1 30,0 30,0

008 Rekomendasi kesiapan beroperasi 4

KEK yang telah ditetapkan (Palu,

Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)

1 rekomendasi 1.000,0 1

rekomendasi

1

rekomendasi

1 rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Kesiapan

beroperasi 4 KEK yang telah

ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung

Api-Api, MBTK)

2 30,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi dan

Sinkronisasi Kesiapan beroperasi 4

KEK yang telah ditetapkan (Palu,

Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)u

2 305,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0

Kajian kesiapan beroperasi 4 KEK

yang telah ditetapkan (Palu, Bitung,

Tanjung Api-Api, MBTK)

2 50,0 100,0

Penyusunan Rekomendasi 1 30,0 30,0

009 Laporan beroperasinya KEK Sei

Mangkei yang berdaya saing

1 Laporan 1.000,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.050,0 1.102,0 1.158,0

Persiapan Koordinasi Monitoring dan

Evaluasi Beroperasinya KEK Sei

Mangkei yang berdaya saing

2 30,0 60,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Beroperasinya KEK Sei Mangkei

yang berdaya saing

2 305,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0

Kajian Beroperasinya KEK Sei

Mangkei yang berdaya saing

2 50,0 100,0

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi

Beroperasinya KEK Sei Mangkei

yang berdaya saing

1 30,0 30,0

010 Laporan Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Penyelenggaraan KEK

1 Laporan 1.950,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2.047,0 2.150,0 2.258,0

Persiapan Koordinasi Monitoring dan

Evaluasi Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Penyelenggaraan KEK

3 30,0 90,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penyelenggaraan KEK

2 550,0 1.100,0

Penyelenggaran FGD/Workshop 9 55,0 495,0

Kajian Penguatan Kapasitas

Kelembagaan Penyelenggaraan KEK

3 75,0 225,0

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penyelenggaraan KEK

1 40,0 40,0

994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6.300,0 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6.615,0 6.946,0 7.293,0

Administrasi Kegiatan 2 50,0 100,0

Gaji, Tunjangan dan Honor 1 1.850,0 1.850,0

Sewa Gedung dan peralatan 1 4.200,0 4.200,0

Kajian Kebijakan 1 50,0 50,0

Penyusunan Laporan Kinerja 5 20,0 100,0

Jumlah 18.250,0 19.162,0 20.123,0 21.129,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Rekomendasi sistem pelayanan investasi terpadu di

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

051 Persiapan Koordinasi Sistem Pelayanan Investasi

Terpadu

BAK 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0

052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem

Pelayanan Investasi

BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

053 Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

054 Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

055 Penyusunan Rekomendasi BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

002 Rekomendasi penetapan KEK Pariwisata baru 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Penetapan KEK Pariwisata

Baru

BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan

KEK Pariwisata Baru

BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kajian Penetapan KEK Pariwisata Baru BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

055 Penyusunan Rekomendasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

003 Laporan peningkatan investasi pelaku usaha di KEK

Tanjung Lesung

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung

BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan

Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung

BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kajian Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK

Tanjung Lesung

BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan

Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung

BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

004 Laporan beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata

Mandalika

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

Beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata

Mandalika

BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya

KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika

BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kajian Beroperasinya KEK Morotai dan KEK

Pariwisata Mandalika

BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

005 Rekomendasi percepatan pembangunan KEK Tanjung

Kelayang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi percepatan pembangunan KEK

Tanjung Kelayang

BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem

Pelayanan Investasi

BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan sistem pelayanan investasi terpadu di

Kawasan Ekonomi Khusus

BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

006 Sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi

Khusus

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Persiapan Koordinasi Sistem Pelayanan Investasi

Terpadu

BAK 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem

Pelayanan Investasi

BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Penyusunan sistem pelayanan investasi terpadu di BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Kode Output/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Kawasan Ekonomi Khusus

007 Rekomendasi penetapan KEK baru 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Penetapan KEK Baru BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan

KEK Baru

BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kajian Penetapan KEK Baru BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

008 Rekomendasi kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah

ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Kesiapan beroperasi 4 KEK

yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api,

MBTK)

BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesiapan

beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung,

Tanjung Api-Api, MBTK)u

BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kajian kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah

ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)

BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Rekomendasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

009 Laporan beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya

saing

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing

BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya

KEK Sei Mangkei yang berdaya saing

BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Kajian Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya

saing

BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya

KEK Sei Mangkei yang berdaya saing

BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

010 Laporan Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penyelenggaraan KEK

1.950,0 0,0 0,0 0,0 1.950,0

Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan

KEK

BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penguatan

Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK

BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0

Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 495,0 0,0 0,0 0,0 495,0

Kajian Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penyelenggaraan KEK

BLK 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Penguatan

Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK

BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

994 Layanan Perkantoran 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0

Administrasi Kegiatan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Gaji, Tunjangan dan Honor BLK 1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0

Sewa Gedung dan peralatan BAK 4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0

Kajian Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Penyusunan Laporan Kinerja BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Jumlah 18.250,0 0,0 0,0 0,0 18.250,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 07 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo

NIP:196109251988011001