realisasi program dan kegiatan dinas...
TRANSCRIPT
1
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37,026,724,000.00 32,693,598,459.00 88.30%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
465,000,000.00 364,358,444.00 78.36%
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000,000.00 264,638,900.00 96.23%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 490,000,000.00 480,197,000.00 98.00%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
370,000,000.00 358,303,500.00 96.84%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45,000,000.00 43,904,900.00 97.57%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
105,000,000.00 92,176,500.00 87.79%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 165,100,000.00 163,139,715.00 98.81%
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
90,000,000.00 37,830,000.00 42.03%
9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
34,896,624,000.00 30,809,239,500.00 88.29%
10 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
125,000,000.00 79,810,000.00 63.85%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
745,000,000.00 475,532,768.00 63.83%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000.00 - 0.00%
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100,000,000.00 - 0.00%
3 Pengadaan Meubelair 100,000,000.00 98,550,000.00 98.55%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
160,000,000.00 152,336,100.00 95.21%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
200,000,000.00 149,624,668.00 74.81%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
85,000,000.00 75,022,000.00 88.26%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100,000,000.00 84,716,000.00 84.72%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
100,000,000.00 84,716,000.00 84.72%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
305,000,000.00 248,502,800.00 81.48%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
55,000,000.00 54,600,000.00 99.27%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
150,000,000.00 95,580,400.00 63.72%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
100,000,000.00 98,322,400.00 98.32%
05 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1,125,000,000.00 1,035,558,500.00 92.05%
1 Penyelenggaraan Gelar Karya PNFI dan PAUD
200,000,000.00 183,535,000.00 91.77%
2 Akreditasi Taman Kanak-kanak 75,000,000.00 59,040,000.00 78.72%
3 Pelaksanaan Jambore PTK PNFI 100,000,000.00 88,094,000.00 88.09%
4 Porseni PAUD 200,000,000.00 169,037,500.00 84.52%
5 Pengadaan Bahan Bacaan yang dilengkapi Permainan Edukatif untuk Jenjang PAUD Kota Bekasi
500,000,000.00 486,282,000.00 97.26%
2
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
6 Pengadaan Perlengkapan Kegiatan PAUD RW. 01 Kel. Aren Jaya
50,000,000.00 49,570,000.00 99.14%
06 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun
347,632,810,360.00 199,517,474,014.00 57.39%
1 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Mustikajaya
4,248,048,000.00 4,196,618,900.00 98.79%
2 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Jatiasih
4,554,228,000.00 4,343,931,000.00 95.38%
3 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Pondokgede
4,797,660,000.00 4,675,329,125.00 97.45%
4 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Pondokmelati
2,631,720,000.00 2,527,392,000.00 96.04%
5 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi Selatan
3,821,916,000.00 3,506,916,000.00 91.76%
6 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi Timur
6,592,152,000.00 6,229,213,500.00 94.49%
7 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi Barat
5,480,328,000.00 5,222,776,000.00 95.30%
8 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi Utara
6,480,516,000.00 6,157,183,778.00 95.01%
9 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Rawalumbu
4,478,628,000.00 4,171,147,800.00 93.13%
10 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Jatisampurna
2,059,428,000.00 1,936,774,325.00 94.04%
11 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bantargebang
2,334,108,000.00 2,209,900,500.00 94.68%
12 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Medan Satria
2,578,194,600.00 2,308,989,400.00 89.56%
13 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 1 Kota Bekasi
1,096,200,000.00 898,108,250.00 81.93%
14 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 2 Kota Bekasi
1,537,380,000.00 1,338,378,198.00 87.06%
15 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 3 Kota Bekasi
1,447,200,000.00 770,586,450.00 53.25%
16 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 4 Kota Bekasi
1,487,700,000.00 1,345,671,750.00 90.45%
17 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 5 Kota Bekasi
1,109,700,000.00 1,030,142,830.00 92.83%
18 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 6 Kota Bekasi
1,388,340,000.00 1,230,209,393.00 88.61%
19 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 7 Kota Bekasi
1,509,300,000.00 1,230,009,700.00 81.50%
20 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 8 Kota Bekasi
1,547,100,000.00 1,327,972,450.00 85.84%
21 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 9 Kota Bekasi
1,595,700,000.00 1,479,646,000.00 92.73%
22 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 10 Kota Bekasi
1,344,600,000.00 1,240,077,570.00 92.23%
23 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 11 Kota Bekasi
1,387,260,000.00 1,171,152,670.00 84.42%
3
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
24 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 12 Kota Bekasi
1,537,920,000.00 1,454,034,500.00 94.55%
25 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 13 Kota Bekasi
1,309,500,000.00 1,011,114,800.00 77.21%
26 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 14 Kota Bekasi
1,326,780,000.00 1,242,374,990.00 93.64%
27 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 15 Kota Bekasi
1,313,280,000.00 1,212,116,900.00 92.30%
28 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 16 Kota Bekasi
1,354,860,000.00 1,037,289,500.00 76.56%
29 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 17 Kota Bekasi
1,495,260,000.00 1,401,320,530.00 93.72%
30 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 18 Kota Bekasi
1,381,320,000.00 1,313,160,069.00 95.07%
31 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 19 Kota Bekasi
1,763,640,000.00 1,642,762,810.00 93.15%
32 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 20 Kota Bekasi
1,318,140,000.00 1,052,924,280.00 79.88%
33 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 21 Kota Bekasi
1,485,000,000.00 1,253,159,200.00 84.39%
34 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 22 Kota Bekasi
1,298,700,000.00 1,085,254,720.00 83.56%
35 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 23 Kota Bekasi
1,845,720,000.00 1,701,152,500.00 92.17%
36 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 24 Kota Bekasi
1,315,440,000.00 1,225,368,700.00 93.15%
37 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 25 Kota Bekasi
1,438,560,000.00 1,270,979,660.00 88.35%
38 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 26 Kota Bekasi
1,380,240,000.00 1,255,408,150.00 90.96%
39 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 27 Kota Bekasi
1,372,140,000.00 1,209,404,435.00 88.14%
40 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 28 Kota Bekasi
1,318,680,000.00 1,084,734,250.00 82.26%
41 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 29 Kota Bekasi
1,314,900,000.00 1,098,549,750.00 83.55%
42 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 30 Kota Bekasi
1,109,700,000.00 782,472,200.00 70.51%
43 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 31 Kota Bekasi
1,166,400,000.00 1,084,234,200.00 92.96%
44 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 32 Kota Bekasi
1,315,980,000.00 1,184,566,996.00 90.01%
45 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 33 Kota
1,296,000,000.00 1,131,398,400.00 87.30%
4
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Bekasi
46 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 34 Kota Bekasi
1,309,500,000.00 1,252,436,500.00 95.64%
47 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 35 Kota Bekasi
1,135,080,000.00 1,090,042,675.00 96.03%
48 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 36 Kota Bekasi
1,215,540,000.00 1,148,849,000.00 94.51%
49 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 37 Kota Bekasi
1,145,340,000.00 1,023,539,150.00 89.37%
50 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 38 Kota Bekasi
1,185,300,000.00 1,015,948,300.00 85.71%
51 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 39 Kota Bekasi
957,960,000.00 911,001,480.00 95.10%
52 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 40 Kota Bekasi
602,100,000.00 520,951,600.00 86.52%
53 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 1 Kota Bekasi
2,425,560,000.00 2,235,408,290.00 92.16%
54 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 2 Kota Bekasi
3,056,940,000.00 2,360,782,991.00 77.23%
55 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 3 Kota Bekasi
2,248,080,000.00 1,229,185,317.00 54.68%
56 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 4 Kota Bekasi
2,464,320,000.00 2,421,569,260.00 98.27%
57 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 5 Kota Bekasi
2,050,200,000.00 1,393,227,361.00 67.96%
58 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 6 Kota Bekasi
2,379,660,000.00 1,423,272,760.00 59.81%
59 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 7 Kota Bekasi
2,167,500,000.00 1,369,735,800.00 63.19%
60 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 8 Kota Bekasi
2,840,700,000.00 1,681,536,704.00 59.19%
61 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 9 Kota Bekasi
2,249,100,000.00 1,007,823,585.00 44.81%
62 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 10 Kota Bekasi
2,185,860,000.00 2,035,141,280.00 93.10%
63 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 11 Kota Bekasi
2,296,020,000.00 1,707,073,862.00 74.35%
64 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 12 Kota Bekasi
2,147,100,000.00 1,826,032,110.00 85.05%
65 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 13 Kota Bekasi
1,987,980,000.00 1,769,464,000.00 89.01%
66 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 14 Kota Bekasi
2,209,320,000.00 1,652,052,750.00 74.78%
5
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
67 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 15 Kota Bekasi
1,543,260,000.00 1,150,058,300.00 74.52%
68 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 16 Kota Bekasi
2,148,120,000.00 1,618,313,650.00 75.34%
69 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 17 Kota Bekasi
1,535,100,000.00 1,099,198,917.00 71.60%
70 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 18 Kota Bekasi
1,010,820,000.00 968,026,550.00 95.77%
71 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 1 Kota Bekasi
3,458,820,000.00 2,648,828,653.00 76.58%
72 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 2 Kota Bekasi
2,981,460,000.00 2,094,111,350.00 70.24%
73 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 3 Kota Bekasi
2,825,400,000.00 2,331,575,050.00 82.52%
74 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 4 Kota Bekasi
1,869,660,000.00 1,396,097,400.00 74.67%
75 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 5 Kota Bekasi
1,957,380,000.00 1,514,608,425.00 77.38%
76 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 6 Kota Bekasi
1,786,020,000.00 1,732,989,450.00 97.03%
77 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 7 Kota Bekasi
1,689,120,000.00 1,502,620,405.00 88.96%
78 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 8 Kota Bekasi
1,771,740,000.00 1,667,991,250.00 94.14%
79 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 9 Kota Bekasi
1,127,100,000.00 861,335,560.00 76.42%
80 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 10 Kota Bekasi
1,045,500,000.00 1,015,519,300.00 97.13%
81 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 11 Kota Bekasi
1,026,120,000.00 890,494,900.00 86.78%
82 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 41 Kota Bekasi
455,760,000.00 364,982,450.00 80.08%
83 Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP Swasta dan MTS
1,275,000,000.00 1,274,460,000.00 99.96%
84 Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMA Swasta/MA dan SMK Swasta
4,725,000,000.00 2,764,120,000.00 58.50%
85 Pengadaan Meubelair SD / SMP / SMA / SMK dan UPTD SD
31,475,653,400.00 6,841,723,750.00 21.74%
86 Lomba Pengamalan Pendidikan Agama Islam
300,000,000.00 279,620,000.00 93.21%
87 Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin SMP Swasta
100,000,000.00 61,017,000.00 61.02%
88 Manajemen Penyaluran Dana BOS SD/SMP (Dana Pusat) dan BOSDA
150,000,000.00 91,424,100.00 60.95%
89 PENDIDIKAN SMP/SMPLB (DAK) 13,756,213,000.00 7,039,945,220.00 51.18%
90 PENDIDIKAN SMA (DAK) 7,077,278,000.00 798,605,500.00 11.28%
91 PENDIDIKAN SMK (DAK) 13,643,276,000.00 3,105,332,100.00 22.76%
6
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
92 Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa SMP/SMA/SMK Peraih Nilai UN Tertinggi
300,000,000.00 299,495,000.00 99.83%
93 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SD Swasta Kota Bekasi
8,565,960,000.00 8,563,958,000.00 99.98%
94 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SMP Swasta Kota Bekasi
8,596,080,000.00 8,559,106,000.00 99.57%
95 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SMA/SMK Swasta Kota Bekasi
18,137,100,000.00 18,136,766,000.00 100.00%
96 Pengadaan Meubelair Untuk SD/MI Kota Bekasi (Banprov)
12,000,000,000.00 - 0.00%
97 Pengadaan Meubelair Untuk SMP/MTS Kota Bekasi (Banprov)
7,000,000,000.00 - 0.00%
98 Pengadaan Meubelair Untuk SMA/SMK Kota Bekasi (Banprov)
5,000,000,000.00 - 0.00%
99 Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMK Negeri (Banprov)
2,892,000,000.00 - 0.00%
100 Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA Negeri (Banprov)
3,922,400,000.00 - 0.00%
101 Bantuan Operasional SMP Terbuka Di Jawa Barat (Banprov)
353,700,000.00 - 0.00%
102 Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional Jenjang SMP (Banprov)
650,000,000.00 - 0.00%
103 Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional Jenjang SD (Banprov)
250,000,000.00 - 0.00%
104 Pendidikan Dasar T.A. 2014 (Luncuran DAK)
5,213,956,580.00 - 0.00%
105 Peningkatan Mutu Pendidikan SD T.A. 2011 (Luncuran DAK)
274,436,120.00 - 0.00%
106 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP T.A. 2011 (Luncuran DAK)
125,600,000.00 - 0.00%
107 Pendidikan Menengah T.A. 2013 (Luncuran DAK)
372,009,960.00 354,495,400.00 95.29%
108 Pengadaan Buku Ensiklopedia IPA, IPS dan Pengetahuan Populer untuk SMP
1,000,000,000.00 - 0.00%
109 Pengadaan Kamus Mata Pelajaran untuk SMP Swasta
887,500,000.00 - 0.00%
110 Pengadaan Kamus Mata Pelajaran untuk SMP Negeri
1,278,000,000.00 - 0.00%
111 Pengadaan Buku Islam dan Juz Amma Interaktif untuk SD
1,278,000,000.00 - 0.00%
112 Pengadaan Peralatan Life Science untuk SMP
1,278,000,000.00 - 0.00%
113 Pengadaan Alat Peraga SMP IPA dan IPS Terpadu
1,384,500,000.00 - 0.00%
114 Pengadaan Komputer Penunjang Pembelajaran SD
4,485,000,000.00 - 0.00%
115 Pengadaan Media Pembelajaran IPA Berbasis TIK untuk SD se- Kota Bekasi
3,000,000,000.00 - 0.00%
116 Pengadaan Alat Peraga IPA untuk SD se- Kota Bekasi
1,500,000,000.00 - 0.00%
117 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri dan Swasta T.A. 2008 (DAK)
1,170,702,700.00 - 0.00%
7
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
118 Peningkatan Prasarana Pendidikan SD T.A. 2011 (DAK)
14,485,900,000.00 - 0.00%
119 Peningkatan Prasarana Pendidikan SMP T.A. 2011 (DAK)
126,558,000.00 - 0.00%
120 Pengadaan Kamus Bahasa Inggris - Indonesia untuk SD dan SMP
2,000,000,000.00 - 0.00%
121 Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Augmented Reality untuk SD
1,000,000,000.00 - 0.00%
122 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 12 Kota Bekasi
146,880,000.00 133,670,430.00 91.01%
123 Media Belajar Berbasis TIK SD dan SMP
1,000,000,000.00 - 0.00%
124 Alat Peraga Calistung Untuk PAUD dan SD Kelas Rendah
1,000,000,000.00 - 0.00%
07 Program Pendidikan Non Formal 7,695,400,000.00 4,309,213,600.00 56.00%
1 Peningkatan Kinerja Tutor PAUD 6,560,400,000.00 3,308,750,000.00 50.44%
2 Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Dasar Bagi Tutor PAUD
200,000,000.00 190,975,600.00 95.49%
3 Sosialisasi Kurikulum Paket C 200,000,000.00 196,650,000.00 98.33%
4 Penyelenggaraan Kesetaraan Paket C (Lanjutan)
300,000,000.00 293,824,000.00 97.94%
5 Penyelenggaraan UN Kesetaraan Paket A, B, C
300,000,000.00 187,764,000.00 62.59%
6 Pengadaan Meubelair UPTD PNFI dan UPTD SKB
135,000,000.00 131,250,000.00 97.22%
08 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25,795,000,000.00 23,028,683,400.00 89.28%
1 Peningkatan Kinerja Guru Honorer RA/MDA/MI/MTs/MA
15,120,000,000.00 15,120,000,000.00 100.00%
2 Peningkatan Kinerja Guru Honorer SD Swasta, SMP Swasta dan SMA/SMK Swasta
6,550,000,000.00 4,398,220,000.00 67.15%
3 Apresiasi Kompetensi dan Porseni Guru
150,000,000.00 145,295,000.00 96.86%
4 Kajian Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Bidang Studi
250,000,000.00 218,667,000.00 87.47%
5 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Bidang Studi yang Diajarkan
250,000,000.00 238,897,000.00 95.56%
6 Penerapan Hasil Kajian Tercapai Standar Nasional Pendidikan di Kota Bekasi
250,000,000.00 230,954,000.00 92.38%
7 Pelayanan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional Guru Non PNS
100,000,000.00 - 0.00%
8 Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah
100,000,000.00 94,750,000.00 94.75%
9 Peningkatan Kompetensi Guru BK 250,000,000.00 238,830,000.00 95.53%
10 Peningkatan Kompetensi Guru Non PNS
100,000,000.00 94,750,000.00 94.75%
11 Peningkatan Kompetensi Guru Agama SD dan SMP
250,000,000.00 248,592,000.00 99.44%
12 Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Melalui MGMP
200,000,000.00 138,998,000.00 69.50%
13 Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP Berprestasi
275,000,000.00 238,970,000.00 86.90%
8
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
14
Penerapan/Implementasi hasil Analisis Peran Pengawas/Penilik dan Pola Rekruitmen Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan
250,000,000.00 235,780,000.00 94.31%
15 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan Kurikulum 2013
300,000,000.00 257,919,000.00 85.97%
16 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas
200,000,000.00 198,920,000.00 99.46%
17
Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemahaman Pengembangan Model Pembelajaran SMA/SMK
200,000,000.00 169,002,000.00 84.50%
18 Peningkatan Kompetensi Guru Seni SD dan SMP
250,000,000.00 167,470,000.00 66.99%
19 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 250,000,000.00 140,565,000.00 56.23%
20 Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat SMA/SMK
300,000,000.00 285,194,000.00 95.06%
21
Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Menggunakan Multimedia untuk Pengajar TIK SMPN
200,000,000.00 166,910,400.00 83.46%
09 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
16,725,000,000.00 3,586,174,035.00 21.44%
1 Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2015/2016
300,000,000.00 285,657,000.00 95.22%
2 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan
100,000,000.00 72,960,000.00 72.96%
3 Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000
280,000,000.00 273,690,800.00 97.75%
4
Peningkatan Manajemen Arsip Sekolah Sistem Pengelolaan, Pelaporan dan Pemantauan Aset Sekolah
500,000,000.00 482,905,000.00 96.58%
5 Rencana Kerja Pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi
305,000,000.00 288,500,000.00 94.59%
6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2014
100,000,000.00 85,254,300.00 85.25%
7 Pengadaan Buku Raport 1,500,000,000.00 776,932,560.00 51.80%
8 Peningkatan Kompetensi JARDIKNAS
150,000,000.00 83,621,375.00 55.75%
9 Pengadaan Komputer dan Virtual Board Untuk Ruang Tata Usaha SMA/SMK
- - 0.00%
10 Pengadaan Buku Rangkuman Mata Pelajaran untuk SD Negeri
1,065,000,000.00 - 0.00%
11 Pengadaan Alat Peraga Penunjang Pembelajaran Agama Islam
2,485,000,000.00 - 0.00%
12 Pengadaan Permainan Edukatif Bahasa dan Matematika
1,065,000,000.00 1,051,773,000.00 98.76%
13 Profil Pendidikan 2015 50,000,000.00 49,640,000.00 99.28%
14 Pengembangan Sistem Pelayanan Pendidikan
50,000,000.00 35,840,000.00 71.68%
15 Pembinaan Manajemen Sarana Prasarana Sekolah
100,000,000.00 99,400,000.00 99.40%
16 Pengembangan Aplikasi ENSYS (Education System School)
75,000,000.00 - 0.00%
17 Pengadaan Komputer Untuk Tata Usaha SMAN / SMKN
400,000,000.00 - 0.00%
18 Pengadaan Multifunction Computer Library 40 Client
3,000,000,000.00 - 0.00%
9
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
19 Pengadaan Digital Classroom 1,200,000,000.00 - 0.00%
20 Finger Print and Multi Channel Attendance System for School
1,000,000,000.00 - 0.00%
21 Pengadaan Perpustakaan Berbasis Kelas SD dan SMP
1,000,000,000.00 - 0.00%
22 Pengadaan Kamus Bahasa Inggris - Indonesia untuk Sekolah Menengah se - Kota Bekasi
2,000,000,000.00 - 0.00%
10 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar
7,085,000,000.00 3,292,939,430.00 46.48%
1 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP
150,000,000.00 145,620,000.00 97.08%
2 Penyelenggaraan UN SMP 200,000,000.00 182,010,000.00 91.01%
3 Penyelenggaraan UAN/US SD 500,000,000.00 480,705,730.00 96.14%
4 Pelaksanaan lomba Calistung dan Baca Al Quran SD
200,000,000.00 196,667,300.00 98.33%
5 LDK Pembina OSIS SMP Swasta 150,000,000.00 115,875,000.00 77.25%
6 Implementasi Kurikulum 2013 300,000,000.00 298,152,000.00 99.38%
7 MGMP SMP 250,000,000.00 228,980,400.00 91.59%
8 OSIS Award SMP 150,000,000.00 140,404,000.00 93.60%
9 Polisi Cilik SD 200,000,000.00 193,400,000.00 96.70%
10 Lomojari SMP Terbuka 150,000,000.00 147,600,000.00 98.40%
11 KKG dan Lomba Gugus 250,000,000.00 241,445,000.00 96.58%
12 Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (PORSENI PONTREN)
200,000,000.00 197,273,000.00 98.64%
13 Pelaksanaan Popwil 200,000,000.00 190,143,000.00 95.07%
14 O2SN SD, SMP dan SMA 400,000,000.00 392,021,000.00 98.01%
15 Pelaksanaan Olahraga Tradisional (OTRAD)
150,000,000.00 142,643,000.00 95.10%
16
Penyetaraan Kualitas Pendidikan Melalui Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia untuk Perpustakaan Sekolah Jenjang SD dan SMP Kota Bekasi
1,000,000,000.00 - 0.00%
17 Pengadaan Modul Eksperimen IPA 500,000,000.00 - 0.00%
18 Akreditasi SD dan SMP 135,000,000.00 - 0.00%
19 Pengadaan Alat Peraga Matematika SD
1,000,000,000.00 - 0.00%
20 Pengadaan Paket Buku Referensi Sains Jenis Ensiklopedia SLTP
1,000,000,000.00 - 0.00%
11 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah
12,167,500,000.00 1,442,229,500.00 11.85%
1 Penyelenggaraan UN SMA/SMK 100,000,000.00 91,150,000.00 91.15%
2 Olimpiade Sains SMA Tingkat Kota Bekasi
300,000,000.00 270,083,000.00 90.03%
3 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kota Bekasi
300,000,000.00 74,137,000.00 24.71%
4 Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) SMA Tingkat Kota Bekasi
200,000,000.00 180,163,000.00 90.08%
5 Jurnalistik SMA/SMK 200,000,000.00 163,845,000.00 81.92%
6
Pengadaan Bahan Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia untuk Perpustakaan Jenjang SMA / SMK Kota Bekasi
1,500,000,000.00 - 0.00%
7 Pengadaan Alat Praktek CNC Technology Trainer untuk SMK
1,452,000,000.00 - 0.00%
8 Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan Jenjang SMA dan SMK
1,278,000,000.00 - 0.00%
10
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Negeri
9 Pengadaan Peralatan Life Science untuk SMA
2,492,500,000.00 - 0.00%
10 Pengadaan Modul Eksperimen Sains Kimia untuk SMA Negeri Kota Bekasi
1,065,000,000.00 - 0.00%
11 Pengadaan Buku Panduan Praktikum Sains Tingkat SMA
1,000,000,000.00 - 0.00%
12 Pengadaan Modul Eksperimen Berbasis IT untuk SMA Biologi
1,000,000,000.00 - 0.00%
13 Pengayaan Psikologi dan Kespro Remaja
200,000,000.00 - 0.00%
14 Pengayaan Bahasa dan Budaya Indonesia
200,000,000.00 - 0.00%
15 Pengembangan Praktek Lapangan di Jendela Geologi Dunia
200,000,000.00 - 0.00%
16 Pelatihan Desain Web untuk Pelajar SMA / SMK Kota Bekasi
200,000,000.00 190,952,000.00 95.48%
17 Pelatihan Perbaikan Komputer dan Instalasi Jaringan untuk Siswa SMK Kota Bekasi
180,000,000.00 177,790,000.00 98.77%
18 Workshop Wawasan Kebangsaan Bagi Aktivis Rohis SMA / SMK
200,000,000.00 196,447,000.00 98.22%
19 Pendidikan Anti Korupsi (PA) untuk Siswa Sekolah Menengah
100,000,000.00 97,662,500.00 97.66%
JUMLAH TOTAL 456,402,434,360.00 269,714,622,506.00 59.10%
11
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,732,307,000.00
2,611,504,121.00
95.58%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,500,000.00
6,370,000.00
50.96%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
300,000,000.00
255,667,550.00
85.22%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
15,575,000.00
9,846,700.00
63.22%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50,000,000.00
50,000,000.00
100.00%
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 165,000,000.00
161,146,900.00
97.66%
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
115,000,000.00
113,650,500.00
98.83%
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50,000,000.00
49,833,000.00
99.67%
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200,000,000.00
196,390,000.00
98.20%
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
30,060,000.00
30,045,500.00
99.95%
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 58,000,000.00
56,975,000.00
98.23%
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100,000,000.00
97,764,471.00
97.76%
13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,611,172,000.00
1,558,814,500.00
96.75%
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
335,000,000.00
256,309,739.00
76.51%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
210,000,000.00
133,469,739.00
63.56%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
100,000,000.00
97,840,000.00
97.84%
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
95,000,000.00
24,050,000.00
25.32%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
25,000,000.00
24,050,000.00
96.20%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70,000,000.00
68,050,000.00
97.21%
04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,000,000.00
12,500,000.00
25.00%
12
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000.00
12,500,000.00
25.00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
380,000,000.00
327,384,000.00
86.15%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
70,000,000.00
69,550,000.00
99.36%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
50,000,000.00
25,022,000.00
50.04%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
30,000,000.00
17,796,000.00
59.32%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
200,000,000.00
190,158,000.00
95.08%
5 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM
30,000,000.00
24,858,000.00
82.86%
06 Program Penataan Administrasi Kependudukan
4,103,320,000.00
3,689,005,950.00
89.90%
1 Pengadaan Card Reader dan Printer KTP-el
550,000,000.00
352,195,400.00
64.04%
2 Pengadaan Blanko Catatan Sipil -
-
0.00%
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumentasi Catatan Sipil
378,320,000.00
364,950,000.00
96.47%
4 Penataan Ruang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
580,000,000.00
555,952,000.00
95.85%
5 Peningkatan Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil
250,000,000.00
216,818,800.00
86.73%
6 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIAK, Warehouse dan Arsip Digital
200,000,000.00
195,580,000.00
97.79%
7 Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan
110,000,000.00
12,967,000.00
11.79%
8 Pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/KTP-el
600,000,000.00
593,600,000.00
98.93%
9 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penyusunan Laporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID)
180,000,000.00
180,000,000.00
100.00%
10 Pengelolaan Kegiatan Warehouse, Website dan Pemindaian Data Kependudukan dan Catatan Sipil
125,000,000.00
113,030,000.00
90.42%
11 Operasi Yustisi Kependudukan 180,000,000.00
178,330,000.00
99.07%
12 Penataan Dokumentasi Akta-akta Catatan Sipil
150,000,000.00
148,559,200.00
99.04%
13 Pencacahan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian dan Akta Perkawinan Non Muslim
200,000,000.00
188,040,550.00
94.02%
14 Pengadaan Blanko Kependudukan -
-
0.00%
15 Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan
250,000,000.00
248,220,000.00
99.29%
16 Sosialisasi Administrasi Kependudukan 250,000,000.00
243,290,000.00
97.32%
13
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
17 Pembuatan Sistem Informasi Inventory Persediaan/Barang Habis Pakai (Stock Opname)
100,000,000.00
97,473,000.00
97.47%
07 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
75,000,000.00
74,450,000.00
99.27%
1 Penyusunan Profil Kependudukan 75,000,000.00
74,450,000.00
99.27%
JUMLAH TOTAL
7,770,627,000.00
7,063,253,810.00 90.90%
14
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,691,690,000.00 2,444,424,147.00 90.81%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165,000,000.00 146,702,530.00 88.91%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000.00 11,837,400.00 59.19%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120,000,000.00 118,610,000.00 98.84%
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
50,000,000.00 49,041,000.00 98.08%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 220,166,000.00 209,733,750.00 95.26%
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120,000,000.00 113,481,500.00 94.57%
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25,000,000.00 24,917,000.00 99.67%
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
225,000,000.00 211,670,000.00 94.08%
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35,000,000.00 34,997,400.00 99.99%
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 100,000,000.00 95,230,000.00 95.23%
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
350,000,000.00 348,943,567.00 99.70%
13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1,247,024,000.00 1,064,760,000.00 85.38%
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00%
15 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
- - 0.00%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 508,700,000.00 469,200,260.00 92.24%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
180,000,000.00 174,720,000.00 97.07%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 328,700,000.00 294,480,260.00 89.59%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
80,834,000.00 40,990,000.00 50.71%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
34,950,000.00 - 0.00%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 45,884,000.00 40,990,000.00 89.33%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 151,700,000.00 133,200,000.00 87.80%
1 Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan
151,700,000.00 133,200,000.00 87.80%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
78,000,000.00 66,519,900.00 85.28%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
20,000,000.00 14,119,900.00 70.60%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
43,000,000.00 37,400,000.00 86.98%
06 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4,254,364,000.00 3,767,835,954.00 88.56%
1 Pengadaan Obat dan Pelayanan Farmasi
1,000,000,000.00 811,478,500.00 81.15%
15
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
2 Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Monitoring Obat dan Alat Kesehatan di Puskesmas
340,000,000.00 335,070,070.00 98.55%
3 Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Labolatorium olah UPTD Labkesda
334,600,000.00 324,123,384.00 96.87%
4 Pelayanan Kefarmasian (DAK) 2,579,764,000.00 2,297,164,000.00 89.05%
07 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
85,316,973,540.00 54,465,905,457.00 63.84%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur
330,000,000.00 305,743,795.00 92.65%
2 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya
410,000,000.00 370,734,542.00 90.42%
3 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantargebang
993,600,000.00 967,889,516.00 97.41%
4 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara 295,000,000.00 288,833,511.00 97.91%
5 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya
340,000,000.00 330,978,376.00 97.35%
6 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Menteng
334,000,000.00 330,555,601.00 98.97%
7 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu
823,000,000.00 791,670,937.00 96.19%
8 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma Jaya
308,000,000.00 299,989,416.00 97.40%
9 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya
379,000,000.00 377,331,837.00 99.56%
10 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jakamulya
369,000,000.00 365,457,907.00 99.04%
11 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiasih
655,000,000.00 623,625,349.00 95.21%
12 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening
301,000,000.00 284,714,500.00 94.59%
13 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatimakmur
413,000,000.00 400,516,213.00 96.98%
14 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatirahayu
286,000,000.00 283,877,175.00 99.26%
15 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatisampurna
869,000,000.00 824,721,930.00 94.90%
16 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiwarna
501,000,000.00 486,322,820.00 97.07%
17 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah
513,000,000.00 498,615,892.00 97.20%
18 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang Kitri
723,000,000.00 637,404,838.00 88.16%
16
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
19 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kota Baru
321,000,000.00 298,920,364.00 93.12%
20 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji 293,000,000.00 287,396,831.00 98.09%
21 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Mulya
293,000,000.00 282,613,095.00 96.45%
22 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustika Jaya
570,000,000.00 556,643,686.00 97.66%
23 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang
583,000,000.00 580,878,517.00 99.64%
24 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya
389,000,000.00 377,358,468.00 97.01%
25 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan
428,000,000.00 421,027,373.00 98.37%
26 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II
329,000,000.00 328,132,152.00 99.74%
27 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondokgede
902,000,000.00 859,131,314.00 95.25%
28 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya
276,000,000.00 267,339,761.00 96.86%
29 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga
445,000,000.00 428,853,175.00 96.37%
30 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja 525,000,000.00 493,764,465.00 94.05%
31 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung
483,000,000.00 474,616,751.00 98.26%
32 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan
150,000,000.00 123,684,000.00 82.46%
33 Kesekretariatan Tim Pembina Kota Sehat
375,000,000.00 340,910,000.00 90.91%
34 Pelaksanaan P3K 150,000,000.00 58,608,000.00 39.07%
35 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
100,000,000.00 82,574,000.00 82.57%
36 Pembinaan tim Kesehatan Jiwa Masyarakat
100,000,000.00 87,620,000.00 87.62%
37 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta
300,000,000.00 234,078,400.00 78.03%
38 Penanggulangan Siaga Bencana 100,000,000.00 38,610,000.00 38.61%
39 Pengelolaan Informasi Kesehatan 150,000,000.00 146,720,000.00 97.81%
40 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
100,000,000.00 92,685,000.00 92.69%
41 Peningkatan Pelayanan PERKESMAS (Perawatan Kesehatan Masyarakat) 45,000,000.00 28,605,000.00 63.57%
42 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji 162,000,000.00 159,997,000.00 98.76%
43 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
53,051,597,000.00 38,635,477,304.00 72.83%
44 Persiapan Pengembangan Puskesmas menjadi BLUD di Kota Bekasi Tahun 2015
147,580,000.00 139,380,000.00 94.44%
17
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
45 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Sisa TA. 2014)
15,394,711,540.00 - 0.00%
46 Penyusunan Feasibility Study RSUD Type D Jatisampurna dan Bantargebang di Kota Bekasi
200,000,000.00 73,604,000.00 36.80%
47 engelolaan dan Pemafaatan Dana Non Kapitasi JKN (Silpa TA.2014) 111,485,000.00 97,692,646.00 87.63%
08 Program Pengawasan Obat dan Makanan
150,000,000.00 145,178,474.00 96.79%
1 Pembinaan Pengendalian dan Monitoring Sarana Produk Farmasi dan Makanan
150,000,000.00 145,178,474.00 96.79%
09 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,200,000,000.00 927,099,000.00 77.26%
1 Promosi Kesehatan 1,200,000,000.00 927,099,000.00 77.26%
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 550,000,000.00 477,316,800.00 86.78%
1 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Kurang Gizi
380,000,000.00 314,090,800.00 82.66%
2 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat
170,000,000.00 163,226,000.00 96.02%
11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
450,000,000.00 439,880,500.00 97.75%
1 Pengawasan Kualitas Air dan Air Minum 100,000,000.00 99,998,500.00 100.00%
2 Penyehatan Lingkungan Pemukiman 100,000,000.00 98,074,000.00 98.07%
3 Pembinaan dan Pengawasan Makanan Siap Saji
50,000,000.00 49,854,000.00 99.71%
4 Pembuatan Naskah Akademik Dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Pengawasan Kualitas Air Minum
50,000,000.00 46,000,000.00 92.00%
5 Pembuatan Naskah Akademik Dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan Siap Saji
50,000,000.00 45,954,000.00 91.91%
6 Pengenalan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00%
12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 2,394,000,000.00 2,152,644,004.00 89.92%
1 Pengadaan Alat Fogging 1,000,000,000.00 950,280,000.00 95.03%
2 Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Filariasis (Kaki Gajah) 300,000,000.00 281,103,550.00 93.70%
3 Pencegahan dan Penggulangan Penyakit DBD
400,000,000.00 328,965,270.00 82.24%
4 Pelaksanaan Surveillans Epidemiologi 75,000,000.00 53,424,416.00 71.23%
5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular lainnya 200,000,000.00 197,875,532.00 98.94%
6 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 99,000,000.00 82,677,900.00 83.51%
7 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS
300,000,000.00 258,317,336.00 86.11%
8 Mesin Alat Fogging RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah
20,000,000.00 - 0.00%
13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
145,000,000.00 97,297,500.00 67.10%
1 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 100,000,000.00 68,593,000.00 68.59%
2 Penyusunan Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi
45,000,000.00 28,704,500.00 63.79%
14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
33,992,000,000.00 19,349,447,369.00 56.92%
18
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional Pelaksanaan Kegiatan
20,000,000,000.00 19,230,607,369.00 96.15%
2 Operasi Katarak Bagi Masyarakat Tidak Mampu
150,000,000.00 118,840,000.00 79.23%
3 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Banprov)
13,842,000,000.00 - 0.00%
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 210,000,000.00 199,459,500.00 94.98%
1 Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Imunisasi
210,000,000.00 199,459,500.00 94.98%
16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 50,000,000.00 41,048,400.00 82.10%
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
50,000,000.00 41,048,400.00 82.10%
17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1,450,000,000.00 1,049,824,250.00 72.40%
1 P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) 300,000,000.00 230,553,750.00 76.85%
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 350,000,000.00 234,717,750.00 67.06%
3 Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak Balita
400,000,000.00 243,791,750.00 60.95%
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja
400,000,000.00 340,761,000.00 85.19%
18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan 70,000,000.00 68,847,000.00 98.35%
1 Bimbingan Teknis dan Penghargaan Untuk Nakes Teladan 70,000,000.00 68,847,000.00 98.35%
19 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
6,027,042,000.00 5,695,278,800.00 94.50%
1 Pengadaan Alat Kesehatan 4,046,382,000.00 3,818,737,700.00 94.37%
2 Pengadaan Alat Kesehatan (Dental Unit)
1,600,000,000.00 1,529,502,100.00 95.59%
3 Pengadaan Sarana Cold Chain di Puskesmas
380,660,000.00 347,039,000.00 91.17%
4 Penyediaan Ruang Kerja Puskesmas - - 0.00%
JUMLAH TOTAL 139,770,303,540.00 92,031,397,315.00 65.84%
19
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,005,364,000.00
3,248,677,085.00
81.11%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000.00
4,680,000.00
46.80%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
506,000,000.00
390,023,485.00
77.08%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50,000,000.00
33,196,000.00
66.39%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
70,000,000.00
47,715,000.00
68.16%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000.00
96,343,000.00
96.34%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100,000,000.00
74,546,000.00
74.55%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40,000,000.00
39,000,000.00
97.50%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
175,000,000.00
159,310,000.00
91.03%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23,220,000.00
15,459,000.00
66.58%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 85,000,000.00
40,533,000.00
47.69%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
50,000,000.00
34,821,600.00
69.64%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2,746,144,000.00
2,313,050,000.00
84.23%
13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
50,000,000.00
-
0.00%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
596,700,000.00
506,517,978.00
84.89%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50,000,000.00
39,438,250.00
78.88%
2 Pengadaan Mebeleur 50,000,000.00
46,000,000.00
92.00%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
121,700,000.00
118,739,000.00
97.57%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
375,000,000.00
302,340,728.00
80.62%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
150,000,000.00
145,870,000.00
97.25%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150,000,000.00
145,870,000.00
97.25%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
46,500,000.00
16,750,000.00
36.02%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 46,500,000.00
16,750,000.00
36.02%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90,000,000.00
83,637,000.00
92.93%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
60,000,000.00
54,852,000.00
91.42%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
30,000,000.00
28,785,000.00
95.95%
06 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
66,936,807,662.00
41,972,710,553.00
62.70%
1 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
300,000,000.00
284,462,000.00
94.82%
2 Pembangunan TPS 96.98%
20
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
250,000,000.00 242,459,000.00
3 Pengadaan TPSS Terpilah 200,000,000.00
194,558,000.00
97.28%
4 Penanganan Sampah di Stasiun Peralihan Antara
250,000,000.00
229,057,565.00
91.62%
5 Pengadaan Gerobak Sampah Kap. 1 m3 400,000,000.00
335,664,000.00
83.92%
6 Penanganan Pengangkutan Sampah se-Kota Bekasi
16,063,046,100.00
11,736,297,216.00
73.06%
7 Pengadaan Tong Sampah Dorong 120 Liter
100,000,000.00
90,180,000.00
90.18%
8 Penanganan Sampah di TPA 6,501,131,500.00
4,828,538,038.00
74.27%
9 Pemeliharaan IPLT 3,205,178,240.00
112,655,000.00
3.51%
10 Pengelolaan Pool Kendaraan Sampah Bojong Menteng
670,000,000.00
627,949,500.00
93.72%
11 Mobilisasi Dan Penanganan Sampah Liar dan Pembuatan Plang-Plang
200,000,000.00
148,613,000.00
74.31%
12 Pengendalian Kawasan Bebas sampah 100,000,000.00
76,930,000.00
76.93%
13 Pengadaan Peralatan Kerja UPTD Kebersihan, UPTD Protokol dan UPTD Kontainer
720,000,000.00
657,246,000.00
91.28%
14 Sosialisasi Peraturan Walikota 200,000,000.00
178,496,000.00
89.25%
15 Pelatihan Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Bank Sampah Untuk Seluruh RW di Pondok Melati
150,000,000.00
118,346,000.00
78.90%
16 Pembinaan Bank Sampah se-Kota Bekasi
262,000,000.00
243,610,000.00
92.98%
17 Forum SKPD Tingkat Dinas Kebersihan -
-
0.00%
18 Sosialisasi Pengelolaan Sampah RT. 01 RW. 01
40,000,000.00
6,500,000.00
16.25%
19 Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah 8,500,000,000.00
3,114,030,955.00
36.64%
20 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan
600,000,000.00
-
0.00%
21 Peningkatan Kebersihan Melalui Penyapuan Jalan
13,725,460,000.00
13,711,066,000.00
99.90%
22 Pengadaan Alat Pengolahan Sampah Lingkungan
25,000,000.00
24,000,000.00
96.00%
23 Perbaikan Bak Container 250,000,000.00
227,988,750.00
91.20%
24 Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan dan Gerakan K3
634,460,000.00
447,316,600.00
70.50%
25 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 300,000,000.00
241,830,000.00
80.61%
26 Pemantauan Penyaluran Dana Tipping Fee dan Kegiatan Pembangunan Oleh LPM Di Lokasi Sekitar TPA Bantargebang
200,000,000.00
184,990,000.00
92.50%
27 Pembelian Pupuk Kompos Olahan Pengelola Sampah di Sumber
778,000,000.00
467,501,000.00
60.09%
28 Pengadaan Tanah Penutup Sampah (Cover Soil)
1,000,000,000.00
832,408,700.00
83.24%
29 Pembinaan Pengelolaan Komposting 360,000,000.00
352,079,900.00
97.80%
30 Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas Lapangan Dinas Kebersihan
150,000,000.00
138,057,500.00
92.04%
31 Pembangunan dan Rehabilitasi Landasan Kontaener
250,000,000.00
241,273,000.00
96.51%
21
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
32 Pengelolaan IPLT Sumur Batu 1,139,802,500.00
940,838,829.00
82.54%
33 Implementasi Fisik Zona 6 Sanitary Landfill (Banprov)
7,000,000,000.00
98,000,000.00
1.40%
34 Penanganan Penertiban Sampah 180,000,000.00
19,030,000.00
10.57%
35 Pengadaan Baktor Kel. Kaliabang Tengah RW. 09
30,000,000.00
-
0.00%
36 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kec. Pondokgede
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
37 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Cempaka
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
38 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jatiwaringin
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
39 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Rahayu
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
40 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Warna
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
41 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Murni
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
42 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Melati
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
43 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Raden
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
44 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
45 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Karya
100,000,000.00
63,871,000.00
63.87%
46 Pengadaan Baktor RW. 013, RW. 015, RW. 004, RT. 001(RW 001), RW. 007 Kel. Kranji
150,000,000.00
-
0.00%
47 Pengadaan Baktor RW. 026, Kel. Pejuang
80,000,000.00
-
0.00%
48 Pengadaan Baktor RW. 009, Kel. Medan Satria
40,000,000.00
-
0.00%
49 Pengadaan Baktor RW. 001, 002, 007 Kel. Kalibaru
90,000,000.00
-
0.00%
50 Pengadaan Baktor RT. 005, RW. 005, Kel. Bintara
80,000,000.00
-
0.00%
51 Pengadaan Gerobak Sampah RT. 003 RW. 003, Kel. Sepanjang Jaya
50,000,000.00
-
0.00%
52 Pengadaan Gerobak Sampah RT. 01, 02, 03 RW. 03 Kel. Jatisampurna
20,000,000.00
-
0.00%
53 Pengadaan Bak Sampah / Drum Sampah di Wilayah RW. 03 Kel. Jatisampurna
25,000,000.00
-
0.00%
54 Pengangkut Sampah / Baktor RT. 08 RW. 02 Kel. Bojong Rawalumbu
40,000,000.00
-
0.00%
55 Pengadaan gerobak Sampah tersebar se kelurahan Jatikramat
15,229,322.00
-
0.00%
56 Pengadaan Baktor, bak Sampah RW. 12 Kel. Jakasetia
100,000,000.00
-
0.00%
57 Pengadaan Bak Sampah Tersebar se- Kelurahan Jatikramat
127,500,000.00
-
0.00%
58 Pengadaan Baktor RW. 01. RW. 06. RW. 07. RW. 08. RW. 11. RW. 12. RW. 13. RW. 14 Kel. Jatirasa
180,000,000.00
-
0.00%
59 Sosialisasi Bank Sampah Kelurahan Bantargebang
25,000,000.00
14,506,000.00
58.02%
60 Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan Kinerja Persampahan untuk UPTD Kebersihan
180,000,000.00
167,522,000.00
93.07%
22
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
JUMLAH TOTAL
71,825,371,662.00
45,974,162,616.00
64.01%
23
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perekonomian Rakyat
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.534.830.000,00 2.170.145.222,00 85,61%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 4.810.000,00 96,20%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
83.000.000,00 37.823.921,00 45,57%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
45.650.000,00 3.285.800,00 7,20%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 83.000.000,00 83.000.000,00 100,00%
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000,00 120.409.600,00 96,33%
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.000.000,00 116.718.500,00 97,27%
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
64.980.000,00 63.330.000,00 97,46%
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20.000.000,00 19.638.000,00 98,19%
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00 64.771.000,00 99,65%
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
120.000.000,00 98.887.201,00 82,41%
13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.603.400.000,00 1.381.746.000,00 86,18%
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 76.800.000,00 57.600.000,00 75,00%
15 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
73.000.000,00 68.125.200,00 93,32%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
623.000.000,00 421.688.700,00 67,69%
1 Pengadaan Meubelair 103.000.000,00 100.295.000,00 97,37%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
500.000.000,00 301.393.700,00 60,28%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
203.620.000,00 193.220.000,00 94,89%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
98.200.000,00 92.542.000,00 94,24%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 105.420.000,00 100.678.000,00 95,50%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000,00 - 0,00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,00 - 0,00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
415.000.000,00 372.303.800,00 89,71%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
160.000.000,00 128.473.800,00 80,30%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
75.000.000,00 71.050.000,00 94,73%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
30.000.000,00 26.423.000,00 88,08%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
150.000.000,00 146.357.000,00 97,57%
06 Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan
4.721.720.000,00 2.967.698.936,00 62,85%
24
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
Perikanan
1 Pengembangan SDM Petugas Pertanian Perkotaan
150.000.000,00 98.439.000,00 65,63%
2 Pembinaan Para Pemotong Unggas Kota Bekasi
150.000.000,00 139.174.000,00 92,78%
3 Pembinaan dan Pengawasan Pakan Ternak dan Ikan
100.000.000,00 98.900.000,00 98,90%
4 Pendataan Populasi Hewan / Ternak Se-Kota Bekasi
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
5 Perbaikan Rumah Potong Hewan (RPH)
350.000.000,00 308.907.000,00 88,26%
6 Pengembangan Budidaya Ikan Hias dan Konsumsi
341.000.000,00 176.314.000,00 51,70%
7 Optimalisasi Pusat Promosi Ikan Hias
100.000.000,00 97.250.000,00 97,25%
8 Optimalisasi Balai Pembibitan Tanaman Hias Dan Hortikultura, Lomba Adenium
150.000.000,00 104.690.000,00 69,79%
9 Pameran dan Promosi Perikanan AQUABEX 2015
200.000.000,00 197.615.000,00 98,81%
10 Pengembangan Tanaman Buah-Buahan di Kota Bekasi
100.000.000,00 - 0,00%
11 Pencegahan Dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
100.000.000,00 98.900.000,00 98,90%
12 Pengembangan Kelompok Tani Sayuran dan Tanaman Hias
100.000.000,00 67.780.000,00 67,78%
13 Penerapan Teknologi Pertanian dan Penyusunan RDKK di Balai Penyuluhan Pertanian
200.000.000,00 180.643.000,00 90,32%
14 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan
150.000.000,00 130.411.136,00 86,94%
15 Pengembangan Kelompok Tani Jamur dan Makanan Olahan
250.000.000,00 86.227.800,00 34,49%
16
Pengendalian dan Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)
200.000.000,00 198.400.000,00 99,20%
17 Pengiriman Peserta Hari Krida Pertanian, Temu Penyuluh dan Pameran Produk Pertanian
100.000.000,00 85.085.500,00 85,09%
18 Penguatan Usaha Agribisnis Perikanan
150.000.000,00 106.650.000,00 71,10%
19 Pembangunan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Hias (Banprov)
1.000.000.000,00 - 0,00%
20 Pameran, Promosi Dan Kontes Nasional Ikan Hias (Banprov)
500.000.000,00 481.552.500,00 96,31%
21 Pengadaan Prasarana Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Banprov)
200.000.000,00 186.610.000,00 93,31%
22 BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Banprov)
30.720.000,00 24.150.000,00 78,61%
07 Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal
632.000.000,00 327.356.000,00 51,80%
1 Penertiban dan Pengendalian PKL Kota Bekasi
332.000.000,00 327.356.000,00 98,60%
2 Penyusunan Rencana Induk Penataan PKL di Kota Bekasi
150.000.000,00 143.244.500,00 95,50%
3 Pemutakhiran Data PKL Kota Bekasi dan Penyusunan Profil PKL yang ada di Kota Bekasi
150.000.000,00 146.342.000,00 97,56%
25
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
08 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar
4.955.200.000,00 4.489.487.450,00 90,60%
1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Pasar
700.000.000,00 698.950.000,00 99,85%
2 Rehab Pasar Kranji Baru (Lanjutan) 600.000.000,00 543.129.500,00 90,52%
3 Sosialisasi Peraturan Ketertiban dan Kebersihan di Lingkungan Pasar
200.000.000,00 196.120.000,00 98,06%
4 Rehab Pasar Jatiasih (Lanjutan) 500.000.000,00 469.374.500,00 93,87%
5 Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar
200.000.000,00 192.937.500,00 96,47%
6 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pasar Lingkungan
225.000.000,00 168.578.150,00 74,92%
7 Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Prasarana Komposting
150.000.000,00 148.819.750,00 99,21%
8 Perbaikan, Pemeliharaan dan Pengelolaan TPS
150.000.000,00 132.932.850,00 88,62%
9 Pemeliharaan Pasar 300.000.000,00 291.570.000,00 97,19%
10 Penyelenggaraan K.3 di Pasar 300.000.000,00 166.718.200,00 55,57%
11 Pengadaan Sarana Peningkatan Pelayanan Pasar
540.200.000,00 515.024.000,00 95,34%
12 General Check Up untuk Petugas Pasar
250.000.000,00 225.087.000,00 90,03%
13 Forum Dialog Pedagang dan Warga Pasar dengan Pemerintah
150.000.000,00 112.130.000,00 74,75%
14 Penyusunan Feasibility Study Pembentukan BLUD
200.000.000,00 190.930.000,00 95,47%
15 Penyusunan DED Revitalisasi Pasar Bintara
150.000.000,00 121.680.000,00 81,12%
16 Pengadaan Sarana Petugas dan Peningkatan Kompetensi Petugas Satgasus
340.000.000,00 315.506.000,00 92,80%
09 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
650.000.000,00 632.498.508,00 97,31%
1 Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Hewan
100.000.000,00 98.305.000,00 98,31%
2 Biosecurity Tempat Pemotongan Unggas Pada Pasar Tradisional
100.000.000,00 99.200.000,00 99,20%
3 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza
150.000.000,00 149.528.358,00 99,69%
4 Pengendalian Penyakit Zoonosis 200.000.000,00 193.418.480,00 96,71%
5 Optimalisasi Klinik Keswan dan laboratorium Kesmavet
100.000.000,00 92.046.670,00 92,05%
10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
250.000.000,00 199.702.800,00 79,88%
1 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Pelaksanaan Forum SKPD
100.000.000,00 83.686.800,00 83,69%
2 Database Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi
150.000.000,00 116.016.000,00 77,34%
JUMLAH TOTAL 14.990.370.000,00 12.063.687.916,00 80,48%
26
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Sosial
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,101,163,500.00
986,775,919.00
89.61%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,000,000.00
600,000.00
12.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
98,987,500.00
90,246,091.00
91.17%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30,000,000.00
29,966,000.00
99.89%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000.00
92,641,350.00
92.64%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90,000,000.00
79,856,000.00
88.73%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00
9,815,000.00
98.15%
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,000,000.00
2,722,500.00
38.89%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15,000,000.00
14,647,500.00
97.65%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 40,000,000.00
33,963,700.00
84.91%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
80,000,000.00
48,432,878.00
60.54%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
525,176,000.00
503,620,000.00
95.90%
12 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
100,000,000.00
80,264,900.00
80.26%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
640,000,000.00
509,932,919.00
79.68%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
200,000,000.00
181,020,000.00
90.51%
2 Penyediaan Ruang Kerja 55,000,000.00
26,809,600.00
48.74%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
175,000,000.00
149,950,000.00
85.69%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
185,000,000.00
128,341,319.00
69.37%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5,000,000.00
4,115,000.00
82.30%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20,000,000.00
19,697,000.00
98.49%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
35,000,000.00
34,510,000.00
98.60%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 35,000,000.00
34,510,000.00
98.60%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20,000,000.00
10,500,000.00
52.50%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000.00
10,500,000.00
52.50%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90,480,000.00
88,972,000.00
98.33%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
28,480,000.00
28,194,000.00
99.00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
17,600,000.00
17,600,000.00
100.00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
44,400,000.00
43,178,000.00
97.25%
06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4,090,000,000.00
3,634,261,761.00
88.86%
27
1 Penyelenggaraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
100,000,000.00
71,500,000.00
71.50%
2 Pemberian Sandang Dan Pangan Bagi Anak Terlantar Dalam Dan Luar Panti
480,000,000.00
451,505,400.00
94.06%
3 Pemberian Makanan Kepada Penyandang Cacat Mental di Yayasan Jambrud Biru
100,000,000.00
94,365,000.00
94.37%
4 Pengadaan Sarana Operasional Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
100,000,000.00
96,455,000.00
96.46%
5 Penyelenggaraan Potensi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Sekretariat UPPKH dan Pendamping
300,000,000.00
275,264,061.00
91.75%
6 Pembinaan Masyarakat Lansia 150,000,000.00
123,519,000.00
82.35%
7 Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
150,000,000.00
122,403,500.00
81.60%
8 Penyelanggaraan Pameran Hasil Karya Panti Dan Kelompok Usaha Bersama
100,000,000.00
95,363,000.00
95.36%
9 Pengadaan Sarana Panti Sosial Asuh Anak
200,000,000.00
191,935,000.00
95.97%
10 Pendampingan Penanganan PMKS 325,000,000.00
314,945,000.00
96.91%
11 Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Pahlawan/Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan RI
50,000,000.00
31,845,000.00
63.69%
12 Sertifikasi PSM dan Relawan Sosial 100,000,000.00
93,624,000.00
93.62%
13 Pelatihan Menjahit Lanjutan Untuk Keluarga Miskin
100,000,000.00
91,690,000.00
91.69%
14 Pengadaan Papan Himbauan PMKS Jalanan
100,000,000.00
77,580,000.00
77.58%
15 Pelayanan dan Pembinaan Keterampilan Bagi Remaja dari Keluarga Miskin
150,000,000.00
138,615,000.00
92.41%
16 Pembinaan Anak Jalanan 200,000,000.00
183,864,000.00
91.93%
17 Pelatihan Keterampilan dan Pengadaan Alat Keterampilan Membatik
150,000,000.00
134,741,500.00
89.83%
18 Pembinaan PMKS Jalanan 300,000,000.00
238,570,000.00
79.52%
19 Pemberian Permakanan Kepada Penyandang Cacat Mental di Yayasan Galuh
200,000,000.00
191,063,000.00
95.53%
20 Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar
150,000,000.00
78,596,800.00
52.40%
21 Pelayanan dan Pembinaan Bagi Anak-Anak Yang Berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial
150,000,000.00
135,220,000.00
90.15%
22 Pelayanan dan Rehabilitasi Ex Narkoba dan HIV/AIDS
235,000,000.00
228,465,000.00
97.22%
23 Penyelenggaraan HKSN 200,000,000.00
173,132,500.00
86.57%
07 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
760,960,000.00
602,970,000.00
79.24%
1 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
150,000,000.00
142,520,000.00
95.01%
2 Klasifikasi Yayasan dan Organisasi Sosial
85,960,000.00
81,885,000.00
95.26%
3 Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan
100,000,000.00
87,281,000.00
87.28%
4 Pembinaan PSM dan TKSK 150,000,000.00
98,394,000.00
65.60%
28
5 Evaluasi dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Sosial
75,000,000.00
73,165,000.00
97.55%
6 Penilaian PSM Berprestasi 125,000,000.00
57,945,000.00
46.36%
7 Peningkatan K3S Kota Bekasi 75,000,000.00
61,780,000.00
82.37%
08 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
650,000,000.00
572,395,500.00
88.06%
1 Pelatihan Keterampilan Bagi Lansia Produktif
100,000,000.00
77,202,500.00
77.20%
2 Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
50,000,000.00
48,300,000.00
96.60%
3 Pembinaan Pengembangan Potensi Keluarga Binaan Sosial (KBS) Dalam KUBE
150,000,000.00
129,268,000.00
86.18%
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
100,000,000.00
95,210,000.00
95.21%
5 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
150,000,000.00
133,935,000.00
89.29%
6 Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
100,000,000.00
88,480,000.00
88.48%
09 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
300,000,000.00
294,671,000.00
98.22%
1 Pemeliharaan dan Pembangunan Gapura Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa
300,000,000.00
294,671,000.00
98.22%
JUMLAH TOTAL
7,687,603,500.00
6,734,989,099.00 87.61%
29
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Tata Kota
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,460,550,000.00
3,992,200,396.00
89.50%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,370,000.00
7,368,000.00
99.97%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20,000,000.00
3,209,946.00
16.05%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 198,600,000.00
177,677,700.00
89.47%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
192,400,000.00
165,215,000.00
85.87%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18,000,000.00
9,321,500.00
51.79%
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
325,000,000.00
298,305,000.00
91.79%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23,000,000.00
18,357,000.00
79.81%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 142,000,000.00
107,472,750.00
75.69%
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
150,000,000.00
91,925,500.00
61.28%
10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
3,384,180,000.00
3,113,348,000.00
92.00%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
652,140,000.00
540,038,989.00
82.81%
1 Pengadaan Meubelair 165,000,000.00
153,005,000.00
92.73%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100,000,000.00
77,690,000.00
77.69%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
320,000,000.00
247,578,989.00
77.37%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30,000,000.00
25,425,000.00
84.75%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
37,140,000.00
36,340,000.00
97.85%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
211,440,000.00
197,252,500.00
93.29%
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
13,440,000.00
12,720,000.00
94.64%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 198,000,000.00
184,532,500.00
93.20%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
64,680,000.00
30,600,000.00
47.31%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 64,680,000.00
30,600,000.00
47.31%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
78,057,000.00
70,152,000.00
89.87%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39,307,000.00
34,018,000.00
86.54%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
23,012,000.00
20,396,000.00
88.63%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15,738,000.00
15,738,000.00
100.00%
06 Program Perencanaan Tata Ruang 6,825,000,000.00
6,082,149,000.00
89.12%
1 Rakor Implementasi Rencana Teknis Ruang Kota
150,000,000.00
80,642,000.00
53.76%
30
2 Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pertelaan dan Sertifikat Laik Fungsi
150,000,000.00
124,926,000.00
83.28%
3 RTBL Koridor Jalan Wibawa Mukti II (Komsen-Jatirangga)
500,000,000.00
388,684,000.00
77.74%
4 Penyusunan Naskah Akademis Perda Tentang Pengelolaan Hunian Vertikal / Apartemen dan Hunian Berimbang
300,000,000.00
283,001,000.00
94.33%
5 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Bekasi Utara
500,000,000.00
480,398,000.00
96.08%
6 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Pusat Kota
500,000,000.00
464,077,000.00
92.82%
7 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Jatisampurna
500,000,000.00
473,419,000.00
94.68%
8 Pembangunan Sistem Informasi Ketatakotaan
1,135,000,000.00
1,056,647,500.00
93.10%
9 Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Stasiun Bekasi
400,000,000.00
375,798,000.00
93.95%
10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Ketatakotaan
200,000,000.00
63,016,500.00
31.51%
11 Penyusunan RTBL Koridor Jl. Sudirman - Sultan Agung (BWP Bekasi Utara)
500,000,000.00
482,794,000.00
96.56%
12 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Mustikajaya
500,000,000.00
454,305,000.00
90.86%
13 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Pondokgede
500,000,000.00
467,301,000.00
93.46%
14 Pelaksanaan Program Smart City Kota Bekasi
540,000,000.00
507,060,000.00
93.90%
15 Renovasi dan Design Control Room Program Smart City
360,000,000.00
326,190,000.00
90.61%
16 Pelaksanaan Pengembangan Taman - Taman Kota Melalui CSR
90,000,000.00
53,890,000.00
59.88%
07 Program Pemanfaatan Ruang 1,885,000,000.00
749,174,500.00
39.74%
1 Pembongkaran dan Penataan Kawasan Sepanjang Kali Bekasi Koridor Jl. A. Yani - Jl. Juanda
1,170,000,000.00
341,345,500.00
29.17%
2 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Penataan Kawasan Perkotaan
200,000,000.00
169,871,000.00
84.94%
3 Sosialisasi Penataan Sempadan Kali Bekasi (Koridor Jl. A. Yani - Jl. Juanda)
200,000,000.00
186,708,000.00
93.35%
4 Pembongkaran dan Penataan Kawasan Jl. Cut Mutia - Jl. Juanda
-
-
0.00%
5 Pembongkaran dan Pengamanan Kawasan Jl. Cut Mutia - Jl. Juanda
315,000,000.00
51,250,000.00
16.27%
08 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4,960,000,000.00
3,502,367,600.00
70.61%
1 Lanjutan Proses Sertifikasi PSU Temuan BPK
200,000,000.00
140,725,000.00
70.36%
2 Lanjutan Proses Sertifikasi PSU Non Temuan BPK
200,000,000.00
145,275,000.00
72.64%
3 Penyegelan Dan Pembongkaran Bangunan Yang Melanggar IMB
680,000,000.00
337,119,600.00
49.58%
31
4 Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengendalian Ruang
350,000,000.00
313,597,000.00
89.60%
5 Penyusunan Naskah Akademis Revisi Perda IMB
200,000,000.00
161,545,000.00
80.77%
6 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IPPL dan Rencana Tapak
250,000,000.00
245,042,000.00
98.02%
7 Verifikasi Permohonan dan Kajian Penerbitan Rekomendasi IPPL dan Rencana Tapak
100,000,000.00
84,900,000.00
84.90%
8 Sosialisasi Aturan Teknis dan Jurnal Tata Kota
500,000,000.00
421,682,000.00
84.34%
9 Pembongkaran dan Penataan Kawasan Kumuh Sepanjang Saluran Irigasi
1,000,000,000.00
605,770,000.00
60.58%
10 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Teknis Bangunan
250,000,000.00
249,250,000.00
99.70%
11 Penanganan Sengketa Pemanfaatan Ruang (Lanjutan)
350,000,000.00
111,846,000.00
31.96%
12 Bimbingan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang
200,000,000.00
198,216,000.00
99.11%
13 Penyegelan Dan Pembongkaran Bangunan Non Gedung Yang Melanggar IMB
500,000,000.00
355,550,000.00
71.11%
14 Verifikasi Permohonan dan Kajian Penerbitan Rekomendasi Teknis Bangunan
180,000,000.00
131,850,000.00
73.25%
JUMLAH TOTAL
19,136,867,000.00
15,163,934,985.00
79.24%
32
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Bangunan dan Permukiman
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,088,736,000.00
1,931,903,335.00
92.49%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,000,000.00
-
0.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36,000,000.00
28,207,146.00
78.35%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
34,800,000.00
33,600,000.00
96.55%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150,000,000.00
145,460,350.00
96.97%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
125,000,000.00
114,989,650.00
91.99%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
42,000,000.00
37,060,000.00
88.24%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25,000,000.00
17,148,000.00
68.59%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
120,000,000.00
91,898,780.00
76.58%
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
120,000,000.00
89,171,409.00
74.31%
10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,313,336,000.00
1,276,668,000.00
97.21%
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
57,600,000.00
57,600,000.00
100.00%
12 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
50,000,000.00
40,100,000.00
80.20%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
668,140,000.00
599,703,307.00
89.76%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
75,000,000.00
72,590,000.00
96.79%
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
90,000,000.00
86,550,000.00
96.17%
3 Pengadaan Mebeleur 100,000,000.00
95,269,000.00
95.27%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
288,740,000.00
249,794,307.00
86.51%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
69,400,000.00
53,150,000.00
76.59%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
45,000,000.00
42,350,000.00
94.11%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
315,000,000.00
265,773,750.00
84.37%
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
95,000,000.00
78,736,000.00
82.88%
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
70,000,000.00
60,694,000.00
86.71%
3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150,000,000.00
126,343,750.00
84.23%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,000,000.00
22,200,000.00
44.40%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000.00
22,200,000.00
44.40%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
135,000,000.00
130,402,600.00
96.59%
33
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
55,000,000.00
55,000,000.00
100.00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
45,000,000.00
42,776,800.00
95.06%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
35,000,000.00
32,625,800.00
93.22%
06 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata
6,000,000,000.00
5,621,230,500.00
93.69%
1 Renovasi Selasar 1,000,000,000.00
949,829,000.00
94.98%
2 Renovasi Ruang Perkantoran 3,000,000,000.00
2,715,683,000.00
90.52%
3 Renovasi Gedung Rawat Inap 2,000,000,000.00
1,955,718,500.00
97.79%
07 Program Pengembangan Perumahan
40,121,600,000.00
38,425,389,500.00
95.77%
1 Renovasi Posyandu RW. 28 Kelurahan Teluk Pucung
60,000,000.00
58,877,000.00
98.13%
2 Identifikasi Infrastruktur dan Kawasan Kumuh di Lingkungan Permukiman Kota Bekasi
500,000,000.00
392,590,000.00
78.52%
3 Pembangunan Pos RT. 08 dan 09 RW. 16 Kelurahan Aren Jaya
75,000,000.00
73,652,000.00
98.20%
4 Pembangunan Pos RT. 07 RW. 16 Kelurahan Aren Jaya
75,000,000.00
73,652,000.00
98.20%
5 Pembangunan Gedung Serba Guna Kantor RW. 016, Perum. Bumi Alam Hijau
200,000,000.00
196,929,000.00
98.46%
6 Renovasi Gedung RW. 05 Menjadi 2 Lantai
100,000,000.00
97,209,000.00
97.21%
7 Renovasi Gedung Serba Guna 2 Lantai Jl. Pala Raya RW. 06 Kel. Kota Baru
200,000,000.00
196,929,000.00
98.46%
8 Peningkatan Jalan RW. 08 Kel. Kalibaru
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
9 Pembuatan Saluran Air Jalan Caringin Raya RW. 02 Kel. Mustikasari
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
10 Peningkatan Jalan Manggis RT. 09 RW. 07 Kel. Bekasi Jaya
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
11 Lanjutan Peningkatan Jalan Tipan RT. 04 RW. 07 Kel. Cimuning
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
12 Peningkatan Jalan Anin Depan Gunin RT. 09 RW. 03 Kel. Cimuning
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
13 Peningkatan Jalan Saem RT. 02 RW. 010 Kel. Padurenan
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
14 Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Jalan Benan RT. 04/ RW. 010 Kel. Pedurenan
80,000,000.00
78,921,000.00
98.65%
15 Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Jalan Bakri RT. 04/ RW. 010 Kel. Pedurenan
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
16 Lanjutan Peningkatan Jalan Al-Hidayah RT. 01 RW. 07 Kel. Mustikajaya
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
17 Peningkatan Jalan Bungur I RT. 09 RW. 03 Kel. Cimuning
80,000,000.00
78,921,000.00
98.65%
18 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 09 Kel. Pedurenan
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
34
19 Peningkatan Jalan Asna RT. 01 RW. 08 Timur TKW Kel. Mustikajaya
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
20 Rehabilitasi Jl. Rawa Betok RT. 02 RW. 05 Kel. Cimuning
150,000,000.00
147,808,000.00
98.54%
21 Rehabilitasi Jalan RT. 03, 05 RW. 02 Kel. Medan Satria
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
22 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di RW. 04 Kel. Kalibaru
400,000,000.00
383,938,500.00
95.98%
23 Peningkatan Jalan Baru RT. 02 RW. 06 Kel. Jatimurni
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
24 Peningkatan Jalan Gang Ridho RW. 01 Kel. Jatiranggon
150,000,000.00
147,808,000.00
98.54%
25 Peningkatan Jalan AL- Amin RT. 03 RW. 04 Kel. Mustikasari
70,000,000.00
69,071,000.00
98.67%
26 Peningkatan Jalan Gang Mawar 1 RT. 03 RW. 06 Kel. Mustikasari
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
27 Rehabilitasi Jalan di RT. 07 RW. 02 Kel. Bintara
300,000,000.00
281,052,500.00
93.68%
28 Kurasan Jalan Bintara Jaya RT. 04 RW. 08 Bintara Jaya
55,000,000.00
54,296,000.00
98.72%
29 Rehabilitasi Jl. H. Saleh RT. 003 RW. 003 Kel. Pejuang
120,000,000.00
113,860,000.00
94.88%
30 Peningkatan Jl. Sultan Agung RT. 004/005 Kel. Medan Satria
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
31 Peningkatan Jl. Lepet Kranggan Lembur RT. 001 RW. 03 Kel. Jatisampurna
300,000,000.00
286,680,500.00
95.56%
32 Peningkatan Jalan Ujung Menteng RT. 04, 05 RW. 008 Kel. Medan Satria
165,000,000.00
162,578,000.00
98.53%
33 Peningkatan Jalan RT. 06 RW. 016 Kel. Kayuringin Jaya
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
34 Peningkatan Gg. Dukuh RT. 2 RW. 2, Kel. Teluk Pucung
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
35 Rehabilitasi Jalan H. Midan RT. 05 RW. 03, Kel. Jatikramat
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
36 Drainase/Saluran air RW. 25 Kel. Harapan Jaya
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
37 Rehabilitasi Jl. Gang RT. 03 RW. 07 Kel. Bantargebang
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
38 Peningkatan Jalan RT. 04 RW. 02 Samping Irigasi Kel. Teluk Pucung
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
39 Rehabilitasi Jalan RT. 003 RW. 07 Kel. Ciketing Udik
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
40 Rehabilitasi Jl. Gang RT. 01/07 Kel. Bantargebang
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
41 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gang Haji Oyib RT. 001 RW. 06 Kel. Ciketing Udik
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
42 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03, 05 RW. 02 Kel. Harapan Mulya
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
43 Peningkatan Jl. Musholla An Nida RT. 01/10 Kel. Bantargebang
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
44 Rehabilitasi Jalan Lingkungan/ Tembusan ke Masjid Baiturahman RT. 009 RW. 004 Kel. Harapan Jaya
110,000,000.00
108,431,000.00
98.57%
45 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Santa Monica RT. 05/07 Kel. Duren Jaya
70,000,000.00
69,071,000.00
98.67%
46 Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 001/008 Menuju RT. 002/008 Kel. Jatirangga
500,000,000.00
473,042,500.00
94.61%
35
47 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 011/017 Kel. Harapan Jaya
110,000,000.00
108,431,000.00
98.57%
48 Rehabilitasi Jalan Letnan Arsyad 08 RT. 02 RW. 12 Kel. Kayuringin Jaya
150,000,000.00
147,808,000.00
98.54%
49 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di RW. 01 Kel. Kalibaru
80,000,000.00
78,921,000.00
98.65%
50 Rehabilitasi Jalan Penggalang C RT. 001 RW. 008 Kel. Bojong Rawalumbu
132,000,000.00
130,078,000.00
98.54%
51 Peningkatan Jalan lingkungan RT. 2 RW. 9 Kelurahan Jati Rangga
150,000,000.00
147,808,000.00
98.54%
52 Peningkatan Jalan lingkungan RT. 2 RW. 12 Kelurahan Jati Rangga
150,000,000.00
147,808,000.00
98.54%
53 Perbaikan Gorong-Gorong RT. 5 RW. 6 Kelurahan Jatimurni
75,000,000.00
73,863,000.00
98.48%
54 Peningkatan Jalan lingkungan RT. 5 RW. 6 Kelurahan Jatimurni
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
55 Peningkatan Jalan RT. 1 RW. 7 Kelurahan Jatimakmur
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
56 Peningkatan Jalan RT. 3 RW. 2 Kelurahan Jati Cempaka
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
57 Peningkatan Jalan RT. 02 dan 03 RW. 015 Kel. Kota Baru
120,000,000.00
118,250,000.00
98.54%
58 Peningkatan Jalan RW. 015 Kel. Kranji
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
59 Peningkatan Jalan RT. 08 RW. 012 Kel. Kota Baru
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
60 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 03 Kel. Kranji
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
61 Peningkatan Jalan RW. 010 Kel. Kranji
170,000,000.00
156,235,000.00
91.90%
62 Peningkatan Jalan Mawar 1 Kel. Kalibaru
80,000,000.00
78,921,000.00
98.65%
63 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 01 s/d RT. 08 RW. 011 Kel. Kota Baru
120,000,000.00
117,550,000.00
97.96%
64 Lanjutan Peningkatan Jalan Family III RT. 02 RW. 05 Kel. Bintara
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
65 Peninggian Turap Kali Jalan Beringin Kel. Kranji
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
66 Turap Saluran Sisi Jalan Utan Kalim RT. 04 RW. 06 Kel. Cimuning
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
67 Perbaikan Saluran Air RT. 005 RW. 10 Kel. Duren Jaya
70,000,000.00
65,310,000.00
93.30%
68 Perbaikan Saluran Air RT. 01 RW. 07 Kel. Mustikajaya
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
69 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 07 Kel. Mustikajaya
55,000,000.00
52,796,000.00
95.99%
70 Normalisasi Saluran Drainase KH. Mas Mansyur RW. 02, Kel. Bekasi Jaya
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
71 Pembuatan Saluran Sodetan Penanggulangan Banjir Jl. H. Ilyas - H. Tekel RT. 01 RW. 11 sampai dengan RT. 08 RW. 04, Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
72 Normalisasi Saluran Drainase Jl. Irigasi Persada Baru RW. 11, Kel. Bekasi Jaya
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
73 Perbaikan Saluran Drainase Jalan Arjuna 5 RT. 12 RW. 13, Kel. Duren Jaya
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
36
74 Perbaikan Saluran Drainase Jalan Arjuna 4 RT. 12 RW. 13, Kel. Duren Jaya
70,000,000.00
69,071,000.00
98.67%
75 Pembuatan Saluran RW. 08 Kel. Kalibaru
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
76 Normalisasi Gorong-Gorong RT. 02, 06, 07 RW. 005, Kel. Jakasetia
100,000,000.00
98,389,000.00
98.39%
77 Perbaikan Saluran Air Jl. Utama Tanjung VI, VII, VIII RT. 06/18 Kel. Margahayu
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
78 Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran RT. 02 RW. 010 Kel. Jakasampurna
70,000,000.00
69,071,000.00
98.67%
79 Pembuatan Turap RT. 10 s/d RT. 011 RW. 03 Kel. Cimuning
70,000,000.00
69,071,000.00
98.67%
80 Pembuatan Saluran Air Jl. Teladan RT. 02-03 RW. 07 Kel. Duren Jaya
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
81 Penyodetan Kali Cakung RW. 13 Kel. Jatimekar
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
82 Pembuatan Saluran Air Belakang SMPN 8 Kel. Bojong Menteng
80,000,000.00
78,921,000.00
98.65%
83 Pembuatan Gorong-Gorong dan Pengecoran Jl. Narogong Cantik VII dan Jl. Narogong Cantik IV, Kel. Pengasinan
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
84 Penurapan Saluran Air Tebing Batas Dengan Perkampungan RT. 011 RW. 03 Kel. Mustikajaya
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
85 Normalisasi Saluran Air RT. 011 RW. 03 Kel. Mustikajaya
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
86 Pembuatan Pintu Air Saluran Pembuang Ke Kali Sunter RT. 05, 06, 07 RW. 03 Kel. Jatiwaringin
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
87 Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong RT. 04 RW. 09, Kel. Pedurenan
50,000,000.00
49,265,000.00
98.53%
88 Rehabilitasi Saluran Air Gang Lapangan RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
89 Saluran Air Jl. Elang 9 Blok E RT. 006 RW. 13 Perum BTR Cimuning, Kel. Cimuning
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
90 Rehabilitasi Saluran Air RT. 01 RW. 07, Kel. Mustikajaya
60,000,000.00
58,877,000.00
98.13%
91 Penurapan Saluran Air, Kel. Jatiwarna
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
92 Rehabilitasi Saluran Air Gang Umut RT. 03 RW. 02 Kel. Mustikasari
60,000,000.00
58,877,000.00
98.13%
93 Perbaikan Saluran Jl. Cempaka XI, Komp. Kranggan Permai RW. 13
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
94 Rehabilitasi Saluran Air Blok B6/16, Blok B7/01, B7/15 RT. 03 RW. 027 Perum BKKBN Kel. Mustikajaya
70,000,000.00
68,604,000.00
98.01%
95 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Jambu RT. 02 RW. 08 Kel. Mustikajaya
100,000,000.00
97,001,000.00
97.00%
96 Turap Saluran Air Komp. Griya Agung RT. 008 RW. 004, Kel. Jatimelati
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
97 Penurapan Saluran Air RT. 07 RW. 027 Perum BKKBN Kel. Mustikajaya
60,000,000.00
59,118,000.00
98.53%
98 Normalisasi Saluran Air RT. 03/04, Kel. Jatimurni
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
37
99 Pembuatan Saluran Air di RW. 020 Kel. Mustikajaya
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
100 Pembuatan Drainase Jl. Cempaka 2 RT. 006 RW. 001, Kel. Jatibening
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
101 Pembuatan Saluran Air Jalan Raya Puri Gading, Kel. Jatimelati
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
102 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Caringin III RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
103 Normalisasi Saluran Air RT. 012, 004, 003 RW. 002, Kel. Harapan Jaya
55,000,000.00
53,952,000.00
98.09%
104 Perbaikan Gorong-Gorong, Kel. Teluk Pucung
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
105 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Bambu Kuning RT. 03 RW. 03 Kel. Sepanjang Jaya
80,000,000.00
78,577,000.00
98.22%
106 Pembuatan Saluran Air dan Jalan Gg. Demas Kp. Sawah RT. 001 RW. 004, Kel. Jatimelati
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
107 Normalisasi Saluran Air Jalan Lumbu Tengah III F RT. 001 RW. 29, Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
108 Pelebaran Gorong-Gorong Jalan Cut Mutia RT. 01 RW. 03 Kel. Sepanjang Jaya
75,000,000.00
73,652,000.00
98.20%
109 Pembangunan Tanggul Delta Pekayon RW. 03, Kel. Pekayon Jaya
50,000,000.00
47,687,000.00
95.37%
110 Perbaikan Saluran Air di RW. 04 Kel. Kalibaru
70,000,000.00
68,727,000.00
98.18%
111 Normalisasi Saluran Air Jalan Lumbu Timur II RW. 031, Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,039,000.00
98.04%
112 Perbaikan Saluran Air di Gg. H. Dulloh RT. 06, RW. 05, Kel. Jatimelati
50,000,000.00
47,687,000.00
95.37%
113 Perbaikan Gorong-Gorong Depan Masjid Al Muhaimin, Kel. Jatimelati
50,000,000.00
47,687,000.00
95.37%
114 Perbaikan Saluran Air Jalan Raya RT. 001 RW. 004, Kel. Kaliabang Tengah
80,000,000.00
77,077,000.00
96.35%
115 Pembangunan Saluran Air RT. 01, 02 RW. 04, Kel. Harapan Mulya
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
116 Normalisasi Saluran Air Kp. Rawa Aren RT. 002/005, Kel. Aren Jaya
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
117 Normalisasi Saluran Air Jl. Cendrawasih Raya RW. 015, Kel. Jatisampurna
15,000,000.00
14,797,000.00
98.65%
118 Normalisasi Saluran Air Jl. Garuda IV RT. 003, RW. 05, Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
119 Pembuatan Saluran Air disepanjang Jalan Rajawali Raya RW. 02 di Sisi Kiri dan Kanan Jalan, Kel. Kayuringin Jaya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
120 Pembuatan Saluran Air RT. 02 RW. 15, Kel. Jakamulya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
121 Pembuatan Saluran Air Jalan Sawo Jatikramat Kaum RT. 003/004, Kel. Jatikramat
85,000,000.00
83,502,000.00
98.24%
122 Pemasangan U Block di Selokan Jl. Pala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 RW. 06 Harapan Baru Kel. Kotabaru
80,000,000.00
78,577,000.00
98.22%
38
123 Pembuatan Saluran Air Gang Parma Kampung Cikunir RT. 004/001, Kel. Jatikramat
85,000,000.00
83,846,000.00
98.64%
124 Pembuatan Saluran Air/Gorong-Gorong Perbatasan Antara RW. 014 Dengan Kel. Mustika Sari, Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
125 Pembuatan Gorong Gorong RT. 001 RW. 027, Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
126 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Raya Caringin RT. 003 RW. 003 Kel. Mustikasari
70,000,000.00
68,727,000.00
98.18%
127 Gorong-Gorong RT. 004/003, Kel. Sumur Batu
100,000,000.00
98,389,000.00
98.39%
128 Pembuatan Saluran Air Jalan Raya Mandor Demong RT. 01 RW. 03 Kel. Mustikasari
80,000,000.00
78,921,000.00
98.65%
129 Pembuatan Saluran Air Jalan Gang Ibu Sidin RT. 02 RW. 03 Kel. Mustikasari
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
130 Normalisasi Saluran Air Dipersimpangan Jalan Delima RT. 10 RW. 10, Kel. Jakamulya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
131 Perbaikan Saluran Air Jl. Teratai RT. 007 RW. 005, Kel. Jakasetia
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
132 Normalisasi Saluran dan Irigasi Perumahan Polimer RT. 001/021, Kel. Aren Jaya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
133 Perbaikan Saluran Air Bawah Tanah Bintara I, RT. 07 RW. 02, Kel. Bintara
100,000,000.00
-
0.00%
134 Pembuatan Saluran Air Jl. Nangka I RT. 002/009, Kel. Jatiraden
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
135 Pembuatan Drainase Jl. Gank Entong RT. 01 RW. 07 Kp. Cimatis, Kel. Jatikarya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
136 Normalisasi Saluran Air Jalan Lumbu Tengah IVE RT. 003, 005, 006 RW. 29, Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
137 Saluran Air Jl. H. Muhasyim RT. 11 RW. 02, Kel. Jakasampurna
40,000,000.00
39,157,000.00
97.89%
138 Normalisasi Saluran Air/ Pengerukan Lumpur Jl. P. Irian Jaya Raya RT. 006/018, Kel. Aren Jaya
100,000,000.00
98,389,000.00
98.39%
139 Perbaikan Saluran Air RT. 002, 003 RW. 002, Kel. Jatiwarna
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
140 Perbaikan Gorong-Gorong RT. 001, 004 dan 006 RW. 017, Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
141 Pembuatan Saluran Air Jl. Sinar Asih RT. 02 RW. 08 Kel. Jatiasih
85,000,000.00
83,846,000.00
98.64%
142 Saluran Air Jl. Ar-Ridwan, RT. 11 RW. 02, Kel. Jakasampurna
60,000,000.00
59,221,000.00
98.70%
143 Pembuatan Saluran Air Jl. Masjid At-Taqwa Bintara Jaya 8 RT. 04 RW. 09, Kel. Bintara Jaya
50,000,000.00
49,351,000.00
98.70%
144 Pembuatan Gorong-Gorong RW. 16, Kel, Harapan Baru
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
145 Perbaikan Dinding Saluran dan Pengerukan Perbatasan RW. 021 dan RW. 005 Kel. Aren Jaya
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
146 Pengerukan Saluran Utama Jl. Margahayu Raya Kel. Margahayu
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
39
147 Penyelesaian Saluran Air di Jl. Swatantra 1, Kel. Jatirasa
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
148 Pembuatan Crossing Saluran Air RT. 01-5 RW. 24 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
149 Peningkatan Jalan Pulo Sirih Tengah 11 RW. 14, Kel. Pekayon Jaya
280,000,000.00
265,216,000.00
94.72%
150 Saluran Air RT. 01 RW. 17 Kel. Harapan Jaya
50,000,000.00
47,687,000.00
95.37%
151 Normalisasi Saluran Air Jl. Lingkungan RT. 001 RW. 06, Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
152 Normalisasi Saluran Air Jl. Bp. Ntah RT. 003/05, Kel. Bantargebang
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
153 Perbaikan Sodetan Saluran Air RT. 07 RW. 15, Kel. Harapan Baru
75,000,000.00
73,652,000.00
98.20%
154 Normalisasi Saluran Air Depan Rumah Bp. Ahmad DF, Kel. Cikiwul
75,000,000.00
73,652,000.00
98.20%
155 Perbaikan Saluran Air Jl. Cipendawa RT. 01 RW. 03, Kel. Bojong Menteng
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
156 Perbaikan Saluran Jl. Pulo Sirih Tengah III RW. 13 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
157 Rehabilitasi Gorong-Gorong RW. 1 Kelurahan Jati Bening Baru
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
158 Perbaikan Saluran Air Jl. Tanjung VI RT. 06/18 Kel. Margahayu
60,000,000.00
59,118,000.00
98.53%
159 Normalisasi Saluran Air Jl. Muung Maan RT. 002, RW. 08, Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
160 Perbaikan Saluran Air Jl. Tanjung X RT. 06/18 Kel. Margahayu
60,000,000.00
58,877,000.00
98.13%
161 Normalisasi Saluran Air Jl. SMPN 28 RT. 003, RT. 004 RW. 02, Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
162 Perbaikan Saluran Air Jl. Tanjung Raya RT. 06/18 Kel. Margahayu
60,000,000.00
58,877,000.00
98.13%
163 Normalisasi Kali Sebelah dan Belakang Kantor Kelurahan Kotabaru
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
164 Normalisasi Saluran Air RT. 04/01 Kel. Bantargebang
50,000,000.00
49,007,000.00
98.01%
165 Pembuatan Saluran Baru RT. 02 RW. 011 Kelurahan Jatirahayu
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
166 Pembangunan Sodetan Saluran Air RT. 008 RW. 008 Kel. Harapan Jaya
55,000,000.00
53,952,000.00
98.09%
167 Normalisasi Saluran Timur Bojong Rangkong Jl. Gardenia Blok B s/d Blok C RW. 009 Kel. Kota Baru
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
168 Pembuatan Saluran Air Jalan Swadaya II Jatikramat Kaum RT. 003/004 Kel. Jatikramat
85,000,000.00
83,502,000.00
98.24%
169 Normalisasi Saluran Air dan Perbaikan Dinding Saluran Perumahan Polymer RT. 003/012 Kel. Aren Jaya , Bekasi Timur
70,000,000.00
68,727,000.00
98.18%
170 Perbaikan Saluran Air Jl. Durian 2 Dan Durian 4 RT. 02 RW. 007 Kel. Kranji
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
40
171 Perbaikan Gorong-Gorong Jalan Lumbu Barat Raya RW. 010 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
172 Normalisasi Saluran Air Taman Narogong Indah Blok EB RT. 008 RW. 004 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
173 Normalisasi Saluran Air Jl. Armed 7 RT. 001 RW. 005 Kel. Cikiwul
90,000,000.00
88,771,000.00
98.63%
174 Saluran Air Jalan Al-Falah RT. 002/006 Kel. Cikiwul
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
175 Pembuatan Saluran Air RT. 001/010 Kel. Jatiraden
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
176 Saluran Air Jalan SDN Jatikramat RT. 002/004 Jatikramat Kaum
85,000,000.00
83,846,000.00
98.64%
177 Perbaikan Saluran Air di RW. 12 Kel. Kalibaru
90,000,000.00
88,427,000.00
98.25%
178 Perbaikan Saluran Air di RW. 01 Kel. Kalibaru
60,000,000.00
58,877,000.00
98.13%
179 Perbaikan Saluran RT. 04 RW. 15, Kel. Harapan Baru
80,000,000.00
78,577,000.00
98.22%
180 Normalisasi Kali Chandra di RW. 014 - 015 Kelurahan Jatirahayu
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
181 Perbaikan Saluran Air RT. 03 RW. 06 Kel. Harapan Baru
85,000,000.00
83,502,000.00
98.24%
182 Pengerukan Got RT. 005 RW. 018 Kel. Harapan Jaya
50,600,000.00
49,618,000.00
98.06%
183 Perbaikan Saluran Air Lingkar Barat RW. 15 Kel. Harapan Baru
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
184 Normalisasi Saluran Lingkungan Lapangan Perwira Kel. Perwira
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
185 Perbaikan Turap Saluran Air RW. 004 Kel. Jatiwarna
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
186 Normalisasi Saluran Air/Got RT. 09 RW. 15 Kel. Harapan Baru
90,000,000.00
88,771,000.00
98.63%
187 Normalisasi Saluran Jl. Senjata RT. 001, 002 dan 003/004 Kel. Aren Jaya
85,000,000.00
83,846,000.00
98.64%
188 Pembuatan Saluran Air Jalan Pansor RW. 02 Kel. Bojong Menteng
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
189 Tanggul dan Got Lapangan Fasos Fasum RW. 008 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
190 Perbaikan Saluran Air Jl. Nangka Raya RT. 04 RW. 06
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
191 Pengerukan Lumpur di Saluran Air RW. 013, Kel. Kranji
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
192 Perbaikan Saluran Air Jl. Mangga 3 dan Jl. Jambu 6 RT. 04 RW. 007, Kel. Kranji
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
193 Sodetan Saluran Air Jl. Musik Ijo RW. 004, Kel. Sepanjang Jaya
72,000,000.00
27,810,000.00
38.63%
194 Pembuatan Saluran RW. 08 Kel. Kota Baru
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
195 Normalisasi Saluran Air Perumahan TNI AL RW. 013, Kel. Jatikramat
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
196 Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Air Jl. P. Halmahera Raya RT. 007/018, Kel. Aren Jaya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
197 Normalisasi Saluran Jl. Roket RT. 001, 006, 004, 002 dan 003/004, Kel. Aren Jaya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
41
198 Perbaikan Saluran Air Jl. Kedondong Raya RT. 07 RW. 06, Kel. Kranji
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
199 Normalisasi Saluran Air Perumahan Graha Indah RW. 017, Kel. Jatikramat
85,000,000.00
83,502,000.00
98.24%
200 Pembuatan Saluran Air di RT. 05 RW. 03 Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
201 Normaslisasi Saluran Air Masjid At-Taqwa RW. 09 Kel. Kranji
64,000,000.00
63,161,000.00
98.69%
202 Perbaikan Saluran Air di RT. 13 RW. 06, Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
203 Pembuatan Gorong-Gorong Jalan Sakura RW. 09 Kel. Kranji
64,000,000.00
63,161,000.00
98.69%
204 Pembangunan Tanggul Kali Blencong, Kel. Pejuang
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
205 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 015, Kel. Kranji
75,000,000.00
73,996,000.00
98.66%
206 Pengecoran Jalan Gg. Mawar RT. 008/006, Kel. Jatiwarna
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
207 Pengecoran Jalan Nahir RT. 05/04 Batas RT. 06/03, Kel. Jatimurni
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
208 Perbaikan Jalan SMK 10 Kp. Sawah RT. 001 RW. 004, Kel. Jatimelati
200,000,000.00
196,730,000.00
98.37%
209 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 014 RW. 09, Kel. Bintara Jaya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
210 Peningkatan Jalan RT. 04 RW. 09, Kel. Bintara
60,000,000.00
58,877,000.00
98.13%
211 Perbaikan Jalan Utama Kp. Asem RT. 003 RW. 006, Kel. Jatimelati
120,000,000.00
117,933,000.00
98.28%
212 Pengecoran Jl. Lot Osan Lanjutan Ke Makam Cinambui Kranggan Wetan RT. 002 RW. 001, Kel. Jatirangga
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
213 Pengecoran Jl. Tanjakan Kintong Kp. Pabuaran RT. 002/03, Kel. Jatiranggon
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
214 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 05-06 RW. 04, Kel. Pekayon Jaya
150,000,000.00
140,509,000.00
93.67%
215 Perbaikan Jalan Bergelombang Batas RT. 001 dan RT. 002 RW. 022 Kel. Kota Baru
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
216 Lanjutan Pengecoran Jalan Raya Bintara I RT. 006 s/d RT. 008/01, Kel. Bintara
60,000,000.00
58,877,000.00
98.13%
217 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 04, Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
218 Pengecoran Jl. Amin Kranggan Wetan RT. 002 RW. 011, Kel. Jatirangga
100,000,000.00
85,881,000.00
85.88%
219 Peningkatan Jalan Swadaya RT. 014/02, Kel. Bintara
140,000,000.00
137,608,000.00
98.29%
220 Peningkatan Jalan Neit RT. 01 RW. 05, Kel. Pedurenan
300,000,000.00
285,326,500.00
95.11%
221 Pengecoran Jalan Musholla Al Tobah RT. 03/04, Kel. Jatimurni
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
222 Pengecoran Jalan di RT. 006/ 03 Kelurahan Jatirahayu
150,000,000.00
142,140,000.00
94.76%
223 Perbaikan Jl. Mushola Alhidayah RT. 02 RW. 09, Kel. Pedurenan
300,000,000.00
283,610,500.00
94.54%
224 Pengecoran Jalan Kidang RT. 002 RW. 003, Kel. Bantargebang
250,000,000.00
237,472,500.00
94.99%
42
225 Normalisasi Kali RW. 007, Kel. Jakasampurna
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
226 Jalan Jonjing 1 RT. 005 RW. 002, Kel. Bantargebang
200,000,000.00
196,708,000.00
98.35%
227 Pengerukan Kolam Penampungan Air RW. 018, Kel. Kayuringin Jaya
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
228 Peningkatan Jalan Madona 5, Kel. Bojong Menteng
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
229 Perbaikan Jalan Lingkungan Sojiwan 1 RT. 006/010, Kel. Bintara
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
230 Rehabilitasi Jalan Gang Dukuh IV Kel. Teluk Pucung
220,000,000.00
214,001,500.00
97.27%
231 Pembuatan Jalan dan Saluran Air Gg. Kuli Kp. Sawah RT. 001 RW. 004, Kel. Jatimelati
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
232 Pemeliharaan Jalan Swadaya RT. 005 RW. 012 Kel. Kotabaru
240,000,000.00
239,058,000.00
99.61%
233 Normalisasi Saluran Air Jalan Armed 7 RT. 001/005, Kel. Cikiwul
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
234 Penataan Halaman dan Conblok Belakang Kel. Bintara
150,000,000.00
143,394,000.00
95.60%
235 Pengecoran Jalan RT. 005/03 Kelurahan Jatirahayu
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
236 Perbaikan Jalan Lingkungan/Pengecoran Jalan RT. 01 RW. 08 Kelurahan Jatirahayu
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
237 Peningkatan Jalan H. Mursidi Kp. Pabuaran RT. 01/01 Kel. Cimuning
200,000,000.00
197,676,000.00
98.84%
238 Peningkatan Jalan Garuda 1 Kp. Cimuning RT. 02/05 Kel. Cimuning
150,000,000.00
147,450,000.00
98.30%
239 Lanjutan Peningkatan Jl. Kanda Kp. Ciketing RT. 002/011 Kel. Mustikajaya
100,000,000.00
98,566,000.00
98.57%
240 Rehabilitasi Sodetan Depan Perum Kodam RW. 013 Kel. Mustikajaya
100,000,000.00
1,500,000.00
1.50%
241 Perbaikan Jalan Sanif RW. 010, Kel. Kranji
175,000,000.00
172,098,000.00
98.34%
242 Pembuatan Jalan Akses Disamping Maslakur Akhyar RW. 015, Kel. Kranji
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
243 Pengerasan Gang H. Ridih dan Saluran Air Kampung Cikunir RT. 001/001, Kel. Jatikramat
100,000,000.00
98,216,000.00
98.22%
244 Penguatan PNPM 350,000,000.00
216,252,000.00
61.79%
245 Penataan dan pemasangan Paving Blok Lahan Fasos / Fasum RT. 04 RW. 01 Kel. Bantargebang (Belakang Polsek Bantargebang)
100,000,000.00
99,000,000.00
99.00%
246 Pengaspalan Jalan Lingkungan Blok S RW. 011 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
150,000,000.00
147,630,000.00
98.42%
247 Pengaspalan Jalan Tombak 2 B Perum Yon Armed - 7 / 105 GS
150,000,000.00
147,900,000.00
98.60%
248 Pengaspalan Jalan Tombak 7 A Perum Yon Armed - 7 / 105 GS
130,000,000.00
128,030,000.00
98.48%
249 Pengaspalan Jalan Tombak 9 A Perum Yon Armed - 7 / 105 GS
150,000,000.00
147,770,000.00
98.51%
250 Pengaspalan Jalan Tombak 10 Perum Yon Armed - 7 / 105 GS
90,000,000.00
88,350,000.00
98.17%
251 Pengaspalan Jalan Tombak 10 A Perum Yon Armed - 7 / 105 GS
150,000,000.00
148,040,000.00
98.69%
252 Pengaspalan Jalan Tombak 10 B Perum Yon Armed - 7 / 105 GS
150,000,000.00
147,770,000.00
98.51%
43
253 Pengaspalan Jalan Tombak 11 B Perum Yon Armed - 7 / 105 GS
75,000,000.00
73,120,000.00
97.49%
254 Pengaspalan Jalan Tombak 13 B Perum Yon Armed - 7 / 105 GS
60,000,000.00
59,140,000.00
98.57%
255 Pengaspalan Jalan Tombak 13 C Perum Yon Armed - 7 / 105 GS
80,000,000.00
78,820,000.00
98.53%
256 Pengecoran Jalan Nangka RT. 04 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
200,000,000.00
196,960,000.00
98.48%
257 Pembuatan Ruangan Kegiatan PAUD RT. 04 RW. 02 Kel. Margahayu
100,000,000.00
98,440,000.00
98.44%
258 Pembuatan Gorong - gorong RT. 05 RW. 01 Kel. Jakamulya
85,000,000.00
83,770,000.00
98.55%
259 Perbaikan Pos Keamanan RT. 07 RW. 025 Taman Harapan Baru Kel. Pejuang
50,000,000.00
48,030,000.00
96.06%
260 Pembangunan Sekretariat RT. 02 RW. 010 Kel. Bekasi Jaya
125,000,000.00
123,080,000.00
98.46%
261 Rehab Kantor RT. 08 RW. 15 Kel. Duren Jaya
125,000,000.00
123,080,000.00
98.46%
262 Pembangunan Posyandu RW. 4 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
146,650,000.00
97.77%
263 Pembuatan Gorong - gorong RT. 01 RW. 10 Jl. Borneo IV
50,000,000.00
48,120,000.00
96.24%
264 Perbaikan Saluran Jl. Jati Timur 4 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojong Menteng
150,000,000.00
148,070,000.00
98.71%
265 Normalisasi Saluran Air Kp. Jaha RT. 07 / 11 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih
100,000,000.00
99,210,000.00
99.21%
266 Normalisasi Saluran Air Kp. Rawa Bogo RT. 04. 17 Jatimekar Kec. Jatiaisih
100,000,000.00
97,440,000.00
97.44%
267 Normalisasi Saluran Air Kp. Cakung RT. 04 / 12 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih
200,000,000.00
196,970,000.00
98.49%
268 Renovasi Balai Pertemuan Komplek Bumi Makmur RW. 003
150,000,000.00
147,560,000.00
98.37%
269 Pembangunan Gedung Sekretariat RW. 016 Kel. Jatimakmur
250,000,000.00
227,888,000.00
91.16%
270 Pembangunan Kantor RW. 010 RW. 010, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
146,920,000.00
97.95%
271 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 003 RW. 001, Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Saatria
50,000,000.00
47,880,000.00
95.76%
272 Perbaikan Saluran Air RW. 014, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
200,000,000.00
196,960,000.00
98.48%
273 Perbaikan Saluran Air RT. 002 RW. 011, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
120,000,000.00
118,220,000.00
98.52%
274 Pembangunan Kantor RT. 005 RW. 003 Harapan Baru II, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat
80,000,000.00
78,850,000.00
98.56%
275 Pembangunan Kantor RT. 001 RW. 008 Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat
80,000,000.00
78,990,000.00
98.74%
276 Pembuatan Gapura Jalan Banteng RT. 014 RW. 008, Depan BRI Unit Kranji
50,000,000.00
-
0.00%
277 Pembuatan Gapura Jalan Banteng Sisi Jalan Sudirman RW. 015, Kel. Kranji
50,000,000.00
49,210,000.00
98.42%
44
278 Pengecoran Jalan Bambu Kuning RT. 003 RW. 002, Kel. Sepanjang Jaya
100,000,000.00
85,051,000.00
85.05%
279 Pembuatan Taman Bermain Anak RT. 008 RW. 022, Perum Grand Regency
100,000,000.00
99,310,000.00
99.31%
280 Perbaikan Saluran Air Jl. Madona 3 RT. 001 RW. 001, Kel. Bojong Menteng
100,000,000.00
98,490,000.00
98.49%
281 Pembuatan Gapura RT. 02 RW. 003, Kel. Sepanjang Jaya
100,000,000.00
98,940,000.00
98.94%
282 Peningkatan Jalan Grand Regency RT. 004 RW. 22, Kel. Padurenan
100,000,000.00
98,660,000.00
98.66%
283 Pembuatan Saluran Air RT. 002 RW. 003, Kel. Sepanjang Jaya
200,000,000.00
194,000,000.00
97.00%
284 Peningkatan Jalan H. Mahdi RT. 008 / RW. 005, Kel. Jaticempaka
175,000,000.00
172,180,000.00
98.39%
285 Peningkatan Jalan RW. 006 Kel. Jatiwaringin
125,000,000.00
123,140,000.00
98.51%
286 Peningkatan Jalan Gg. Padang Jalan H. Mian RT. 001, 008, RW. 006, Kel. Jatiwaringin
90,000,000.00
88,700,000.00
98.56%
287 Peningkatan Jalan Curug Jaya I RT. 004, 005, RW. 001, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede
100,000,000.00
99,180,000.00
99.18%
288 Peningkatan Jalan H. Rijin RT. 001, RW. 009, Kel. Jatimakmur, Ke. Pondokgede
150,000,000.00
148,780,000.00
99.19%
289 Perbaikan Atap dan Plafon Kantor Kelurahan Jatiwaringin Lt. 2 Ruang Kerja Lurah dan 2 Ruang Aula
200,000,000.00
197,050,000.00
98.53%
290 Renovasi Balai Warga Jl. Aren Raya RT. 004 / 010 Kel. Jatisampurna
60,000,000.00
3,100,000.00
5.17%
291 Perbaikan atap, Plafond & Kusen Seketariat RW. 011 Kel. Jatisampurna
25,000,000.00
24,670,000.00
98.68%
292 Renovasi Seketariat RW. 012 Kel. Jatisampurna
75,000,000.00
74,050,000.00
98.73%
293 Renovasi Seketariat RW. 013 Kel. Jatisampurna
90,000,000.00
89,180,000.00
99.09%
294 Pagar Keliling Lahan Fasos Selatan RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
69,340,000.00
99.06%
295 Gapura Kantor RW. 014 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
47,990,000.00
95.98%
296 Lanjutan Pemagaran Makam Bpk. Kolot Ipin RT. 02 RW. 06 Kel. Jatisampurna
135,000,000.00
133,860,000.00
99.16%
297 Pemagaran Makam Cogreg RW. 09 Kel. Jatiraden
135,000,000.00
133,630,000.00
98.99%
298 Pembangunan Pos Hansip, RT. 006 RW. 06, Kel Harapan Jaya
102,000,000.00
100,270,000.00
98.30%
299 Pembangunan Sekretariat RT. 005 RW. 13, Kel Perwira
152,000,000.00
143,980,000.00
94.72%
300 Renovasi Sekretariat Kantor RW. 19, Kel Harapan Jaya
100,000,000.00
98,570,000.00
98.57%
301 Normalisasi Saluran RT. 003,006 RW. 09 Kel. Jatirahayu
20,000,000.00
350,000.00
1.75%
302 Pembangunan Lanjutan Paving Block Lahan Parkir Puskesmas Jatiwarna Kompleks PMI Kel. Jatiwarna
30,000,000.00
28,817,500.00
96.06%
303 Peningkatan Jalan RT. 4 RW. 23 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede
175,000,000.00
172,650,000.00
98.66%
45
304 Peningkatan Jalan RT. 5 RW. 23 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede
175,000,000.00
171,280,000.00
97.87%
305 Pembangunan Kantor Kesekretariatan MUI Kec. Pondok Melati di Lingkungan Kantor Kec. Pondok Melati, Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
-
0.00%
306 Perbaikan Lapangan RW. 08 Kel. Jatirasa
100,000,000.00
98,400,000.00
98.40%
307 Rehabilitasi Pos Keamanan Lingkungan RT. 001 / 024 Kel. Pengasinan
50,000,000.00
49,270,000.00
98.54%
308 Pembangunan Kantor RW. 30 Kel. Pengasinan
200,000,000.00
196,380,000.00
98.19%
309 Pembangunan Kantor RW. 29 Kel. Pengasinan
180,000,000.00
176,860,000.00
98.26%
310 Pembangunan Kantor RW. 03 Kel. Mustikajaya
180,000,000.00
176,700,000.00
98.17%
311 Pembangunan Kantor Sekretariat RT. 03 / 26 Kel. Pengasinan
100,000,000.00
99,390,000.00
99.39%
312 Pemasangan Paving Block Jalan Trotoar Depan SMA PGRI 2 Kota Bekasi Kel. Margamulya
210,000,000.00
206,810,000.00
98.48%
313 Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan Pintu Utama Tytyan Kencana RW. 04 Kel. Margamulya
200,000,000.00
196,740,000.00
98.37%
314 Pembangunan Sekretariat RT. 001 RW. 010 Jl. Manggis 1 Blok B7 / 37 Perumahan Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung
108,000,000.00
106,340,000.00
98.46%
315 Pembangunan Sekretariat RT. 02 RW. 07 Kel. Aren Jaya
70,000,000.00
69,110,000.00
98.73%
316 Pembangunan Sekretariat RT. 01 RW. 07 Kel. Aren Jaya
70,000,000.00
68,870,000.00
98.39%
317 Perbaikan Sekretariat RT. 04 RW. 07 Kel. Aren Jaya
70,000,000.00
69,170,000.00
98.81%
318 RUTILAHU Rumah Bapak Nein Gg. Swadaya III RT. 02 / 08 Kel. Jatiranggon
25,000,000.00
24,700,000.00
98.80%
319 RUTILAHU Rumah Bapak Hasanudin Jl. Transad X RT. 02 / 08 Kel. Jatiranggon
25,000,000.00
24,740,000.00
98.96%
320 Perencanaan Perumahan dan Permukiman 2016
1,000,000,000.00
852,290,000.00
85.23%
321 Pembuatan Profil Perumahan dan Permukiman Kota Bekasi
180,000,000.00
176,888,000.00
98.27%
322 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 01, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur
75,000,000.00
73,920,000.00
98.56%
323 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 02, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur
75,000,000.00
73,850,000.00
98.47%
324 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 05, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur
75,000,000.00
73,980,000.00
98.64%
325 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 06, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur
75,000,000.00
74,110,000.00
98.81%
326 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 07, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur
75,000,000.00
73,980,000.00
98.64%
327 Lanjutan Pembangunan Posyandu Seruni RW. 11 Blok B Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur
75,000,000.00
73,920,000.00
98.56%
46
328 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 11 RW. 09 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
50,000,000.00
49,250,000.00
98.50%
329 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan dan Saluran Gg. H. Ridih RT. 01 RW. 01 Kel. Jatikramat
180,000,000.00
177,250,000.00
98.47%
330 Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Jl. Penataan Raya, Duta Keranji Kel. Bintara
180,000,000.00
177,410,000.00
98.56%
331 Lanjutan Perbaikan Drainase Lingkungan Jl. Utama Tanjung ke Jl. Damar dan Jl. Turi
180,000,000.00
176,600,000.00
98.11%
332 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Manggis RW. 07
90,000,000.00
89,170,000.00
99.08%
333 Lanjutan Peningkatan Drainase Lingkungan Jl. Bina Asih I
90,000,000.00
88,690,000.00
98.54%
334 Lanjutan Peningkatan Saluran Mesjid At - Taqwa RW. 09
135,000,000.00
133,110,000.00
98.60%
335 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Swadaya RT. 07 / 02
135,000,000.00
132,990,000.00
98.51%
336 Pembangunan Pos Keamanan dan Renovasi Kantor RW. 13 Perum TNI AL Kel. Jatikramat
90,000,000.00
88,700,000.00
98.56%
337 Renovasi dan Perluasan Kantor Sekretariat RW. 17 Kel. Bojong Rawalumbu
135,000,000.00
132,930,000.00
98.47%
338 Pembangunan Gapura di Lingkungan RW. 21 Kel. Teluk Pucung
135,000,000.00
132,760,000.00
98.34%
339 Lanjutan Rehabilitasi Kantor RW. 027 Perum Taman Harapan Baru Kel. Pejuang
180,000,000.00
177,170,000.00
98.43%
340 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat
162,000,000.00
159,530,000.00
98.48%
341 Perbaikan Saluran Air / Drainase Lingkungan RW. 07, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat
135,000,000.00
133,230,000.00
98.69%
342 Pengadaan Alat Uji Bangunan Perumahan dan Permukiman
90,000,000.00
88,380,000.00
98.20%
343 Lanjutan Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran RT. 02 RW. 10 Kel. Jakasampurna
90,000,000.00
88,530,000.00
98.37%
344 Lanjutan Kurasan Jalan Bintara Jaya RT. 4 RW. 8 Kel. Bintara Jaya
90,000,000.00
88,770,000.00
98.63%
345 Lanjutan drainase Jalan cempaka 2 RT. 6 RW. 01 Kel. Jatibening
90,000,000.00
88,690,000.00
98.54%
346 Lanjutan Jalan Muhasyim RT. 11 RW. 2 Kel. Jakasampurna
90,000,000.00
88,690,000.00
98.54%
347 Lanjutan Perbaikan Saluran Jalan Pulo Sirih Tengah XI RT. 5 RW. 15 Kel. Jakasetia
90,000,000.00
88,850,000.00
98.72%
348 Lanjutan Penurapan Kali RT. 14 RW. 2 Kel. Bintara
180,000,000.00
177,580,000.00
98.66%
349 Lanjutan Perbaikan Saluran RW. 8 Kel. Bojong Rawalumbu
90,000,000.00
88,850,000.00
98.72%
350 Lanjutan Peningkatan Drainase Lingkungan RT. 3 / 9 Kel. Jatiasih
80,000,000.00
78,840,000.00
98.55%
351 Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 12 dan RT. 13 RW. 12 Blok I Dukuh Zamrud Kel. Cimuning
90,000,000.00
88,690,000.00
98.54%
47
352 Lanjutan Peningkatan Jalan Melati Perum Graha Indah RW. 17 Kel. Jatikramat
135,000,000.00
133,230,000.00
98.69%
353 Lanjutan Pembangunan Balai Pertemuan Warga RW. 26 Kel. Margahayu
180,000,000.00
176,940,000.00
98.30%
354 Lanjutan Pembangunan Taman dan Jogging Track RW. 26 Kel. Margahayu
180,000,000.00
177,250,000.00
98.47%
355 Lanjutan Penataan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor UPTD IPALD
180,000,000.00
171,250,000.00
95.14%
356 Lanjutan Pembangunan Balai serbaguna RW. 12 Blok I Dukuh Zamrud Kel. Cimuning
180,000,000.00
176,860,000.00
98.26%
357 Renovasi Pos Satpam RT. 03 RW. 09 Titian Asri Kel. Harapan Mulya
150,000,000.00
147,700,000.00
98.47%
358 Pembangunan Pos Keamanan / Gapura RW. 015 Kel. Pejuang
100,000,000.00
98,270,000.00
98.27%
359 Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna RW. 15 Kel. Pejuang
200,000,000.00
197,060,000.00
98.53%
360 Pembangunan Kantor RW. 011 Jl. Duta Prima VI RT. 02 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru
135,000,000.00
132,230,000.00
97.95%
361 Lanjutan Pembangunan Kantor RW. 24 Kel. Pengasinan
200,000,000.00
196,910,000.00
98.46%
362 Lanjutan Pembangunan Kantor RW. 13 Kel. Bojong Menteng
100,000,000.00
98,940,000.00
98.94%
363 Pembuatan Pintu Gapura Yonif Mekanis 202 / Tajimalela RT. 01 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
98,440,000.00
98.44%
08 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
156,020,000,000.00
141,191,818,931.00
90.50%
1 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Duren Jaya XIV
800,000,000.00
756,041,000.00
94.51%
2 Lanjutan Pembangunan RKB SDN Harapan Jaya VIII
250,000,000.00
231,559,000.00
92.62%
3 Lanjutan Rehabilitasi SDN Bekasi Jaya VII
900,000,000.00
845,194,000.00
93.91%
4 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya IX
250,000,000.00
231,409,000.00
92.56%
5 Lanjutan Rehabilitasi SDN Duren Jaya IV
700,000,000.00
663,185,000.00
94.74%
6 Lanjutan Pembangunan RKB dan Perpustakaan SDN Bintara IV
600,000,000.00
565,138,000.00
94.19%
7 Lanjutan Pembangunan SDN Harapan Baru I
350,000,000.00
340,729,500.00
97.35%
8 Lanjutan Pembangunan SDN Aren Jaya XI
1,000,000,000.00
945,076,000.00
94.51%
9 Lanjutan Pembangunan RKB SDN Harapan Baru III
1,000,000,000.00
943,908,000.00
94.39%
10 Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi SDN Jatibening V
250,000,000.00
231,618,000.00
92.65%
11 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Baru V
660,000,000.00
636,720,000.00
96.47%
12 Rehabilitasi/Pembangunan SDN Jatiwaringin IX
600,000,000.00
566,913,000.00
94.49%
13 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya VI
125,000,000.00
122,877,000.00
98.30%
14 Pemagaran SDN Jatiwaringin VIII dan XII
250,000,000.00
231,528,000.00
92.61%
48
15 Lanjutan Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 5 Kota Bekasi
750,000,000.00
708,783,000.00
94.50%
16 Lanjutan Pembangunan SMAN 6 Kota Bekasi
750,000,000.00
723,538,000.00
96.47%
17 Lanjutan Pembangunan SMPN 29 Bekasi
1,000,000,000.00
962,150,000.00
96.22%
18 Lanjutan Pembangunan RKB USB dan Penataan Halaman SMPN 41 Kota Bekasi
2,000,000,000.00
1,931,858,500.00
96.59%
19 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 31 Kota bekasi
1,600,000,000.00
1,545,685,500.00
96.61%
20 Lanjutan Rehabilitasi SDN Aren Jaya XVIII
1,000,000,000.00
961,381,000.00
96.14%
21 Lanjutan Pembangunan dan Pemagaran dan Penataan Halaman SMPN 33 Kota Bekasi
1,500,000,000.00
1,411,486,500.00
94.10%
22 Lanjutan Rehab Total SDN Bekasi Jaya III
800,000,000.00
747,199,000.00
93.40%
23 Lanjutan Penambahan RKB SMPN 36 Kota Bekasi
1,200,000,000.00
1,130,147,500.00
94.18%
24 Rehabilitasi SDN Duren Jaya II 600,000,000.00
559,877,000.00
93.31%
25 Lanjutan Pembangunan SMPN 39 Kota Bekasi
900,000,000.00
798,284,000.00
88.70%
26 Lanjutan Pembangunan RKB USB dan Penataan Halaman SMPN 40 Kota Bekasi
1,500,000,000.00
1,427,617,500.00
95.17%
27 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Jatimakmur V
225,000,000.00
223,255,000.00
99.22%
28 Lanjutan Rehabilitasi SDN Bekasi Jaya XV
1,500,000,000.00
1,429,551,700.00
95.30%
29 Lanjutan Rehab Berat Bertahap RKB SMPN 28 Bekasi
1,000,000,000.00
952,664,000.00
95.27%
30 Pemagaran dan Gapura SDN Harapan Jaya XVIII
200,000,000.00
198,319,000.00
99.16%
31 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 3 Kota Bekasi
1,200,000,000.00
1,161,568,500.00
96.80%
32 Lanjutan Pembangunan SMPN 32 Kota Bekasi
1,100,000,000.00
1,054,571,500.00
95.87%
33 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Marga Mulya III
1,500,000,000.00
1,390,777,500.00
92.72%
34 Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi SMPN 34 Kota Bekasi
1,300,000,000.00
1,251,802,500.00
96.29%
35 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Marga Mulya V
1,500,000,000.00
1,411,440,500.00
94.10%
36 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 13 Kota Bekasi
1,400,000,000.00
1,332,770,500.00
95.20%
37 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Harapan Mulya I
1,600,000,000.00
1,389,803,500.00
86.86%
38 Lanjutan Pembangunan SMAN 11 Kota Bekasi
2,900,000,000.00
2,723,601,000.00
93.92%
39 Lanjutan Rehabilitasi SDN Perwira VI
1,000,000,000.00
951,333,000.00
95.13%
40 Rehabilitasi Total SMPN 8 Kota Bekasi
1,500,000,000.00
1,428,460,500.00
95.23%
41 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya X
150,000,000.00
148,494,000.00
99.00%
42 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 23 Kota Bekasi
2,000,000,000.00
1,855,113,500.00
92.76%
43 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya XVII
150,000,000.00
148,738,000.00
99.16%
44 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 17 Kota Bekasi
3,000,000,000.00
2,763,677,000.00
92.12%
45 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Duren Jaya X
250,000,000.00
231,554,000.00
92.62%
49
46 Lanjutan Rehabilitasi SDN Bintara Jaya IV
800,000,000.00
742,573,000.00
92.82%
47 Lanjutan Rehabilitasi SDN Pejuang V
300,000,000.00
289,568,300.00
96.52%
48 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 22 Kota Bekasi
1,200,000,000.00
1,155,749,500.00
96.31%
49 Lanjutan Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Kota Baru IX
600,000,000.00
557,615,900.00
92.94%
50 Lanjutan Pembangunan SMPN 30 Kota Bekasi
2,000,000,000.00
1,804,175,500.00
90.21%
51 Lanjutan Pembangunan RKB Peningkatan SDN Kota Baru VII
1,500,000,000.00
1,434,811,500.00
95.65%
52 Lanjutan Pembangunan SMPN 35 Kota Bekasi
1,200,000,000.00
1,131,919,400.00
94.33%
53 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Kranji II
800,000,000.00
760,608,000.00
95.08%
54 Lanjutan Pembangunan SMPN 37 Kota Bekasi
1,500,000,000.00
1,422,520,500.00
94.83%
55 Lanjutan Pembangunan SDN Pekayon Jaya VI
250,000,000.00
231,040,000.00
92.42%
56 Lanjutan Pembangunan SMPN 38 Kota Bekasi
1,500,000,000.00
1,438,781,400.00
95.92%
57 Lanjutan Penataan Lapangan dan Pagar SDN Aren Jaya VI
200,000,000.00
198,025,000.00
99.01%
58 Rehabilitasi Total SDN Jatimekar III
1,000,000,000.00
897,208,000.00
89.72%
59 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Bojong Menteng IV
600,000,000.00
570,754,000.00
95.13%
60 Rehabilitasi Total SDN Bojong Menteng V
1,400,000,000.00
1,338,963,500.00
95.64%
61 Lanjutan Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Gapura SDN Sepanjang Jaya VI dan X
300,000,000.00
287,065,500.00
95.69%
62 Rehabilitasi Total SDN Jatiwaringin XI
1,300,000,000.00
1,235,222,500.00
95.02%
63 Lanjutan Pembangunan SDN Cimuning III
350,000,000.00
333,924,500.00
95.41%
64 Lanjutan Pembangunan SDN Jatimelati I
500,000,000.00
478,703,000.00
95.74%
65 Pembangunan/Rehabilitasi SDN Jatiasih VII
1,000,000,000.00
939,711,000.00
93.97%
66 Lanjutan Rehabilitasi SDN Jatibening Baru IV
850,000,000.00
791,924,000.00
93.17%
67 Rehabilitasi Total SDN Aren Jaya II
200,000,000.00
194,617,000.00
97.31%
68 Perbaikan Kanopi SDN Jatimakmur III
150,000,000.00
147,193,000.00
98.13%
69 Rehabilitasi Total SBN Margahayu XXIII
1,600,000,000.00
1,498,314,500.00
93.64%
70 Lanjutan Pembangunan RKB dan Rehabilitasi SDN Kaliabang Tengah VIII
1,200,000,000.00
1,114,286,500.00
92.86%
71 Lanjutan Rehabilitasi SDN Teluk Pucung V
500,000,000.00
478,506,000.00
95.70%
72 Lanjutan Rehabilitasi dan Tambah Ruang SDN Jatimekar I
1,200,000,000.00
1,146,631,500.00
95.55%
73 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 15 Kota Bekasi
1,400,000,000.00
1,302,293,500.00
93.02%
74 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 2 Kota Bekasi
2,500,000,000.00
2,394,461,500.00
95.78%
75 Lanjutan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Penataan Halaman, dan WC Komplek SDN Teluk Pucung III, V dan VI
250,000,000.00
231,111,000.00
92.44%
76 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Jatiluhur IV
750,000,000.00
712,662,000.00
95.02%
50
77 Pembangunan/Rehabilitasi SDN Jatiasih X
1,200,000,000.00
1,122,951,500.00
93.58%
78 Lanjutan Pembangunan SMKN 5 Bekasi
2,500,000,000.00
2,391,147,500.00
95.65%
79 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Teluk Pucung VII
150,000,000.00
146,923,000.00
97.95%
80 Lanjutan Pembangunan RKB dan Pemagaran SDN Jatiranggon I
350,000,000.00
330,394,500.00
94.40%
81 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Harapan Baru VI
700,000,000.00
675,164,000.00
96.45%
82 Lanjutan Pembangunan SMPN 6 Kota Bekasi
3,200,000,000.00
3,040,258,000.00
95.01%
83 Lanjutan Rehabilitasi SDN Teluk Pucung VIII
150,000,000.00
146,944,000.00
97.96%
84 Lanjutan Rehab Berat Bertahap SDN Jatiranggon III
1,200,000,000.00
1,159,284,500.00
96.61%
85 Rehabilitasi SDN Teluk Pucung IX 200,000,000.00
198,391,000.00
99.20%
86 Lanjutan Rehabilitasi SDN Pejuang VII
1,100,000,000.00
1,055,682,500.00
95.97%
87 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 11 Kota Bekasi
700,000,000.00
662,077,000.00
94.58%
88 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Jatiasih VIII
750,000,000.00
706,831,000.00
94.24%
89 Lanjutan Rehabilitasi SDN Medan Satria VII
1,100,000,000.00
957,875,631.00
87.08%
90 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 16 Kota Bekasi
1,800,000,000.00
1,684,458,500.00
93.58%
91 Lanjutan Pembangunan RKB SDN Teluk Pucung I
250,000,000.00
231,260,000.00
92.50%
92 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Jatiluhur I
750,000,000.00
717,105,000.00
95.61%
93 Lanjutan Pembangunan SMAN 15 Kota Bekasi
1,500,000,000.00
1,261,907,500.00
84.13%
94 Lanjutan Rehabilitasi SDN Jatirahayu V
400,000,000.00
361,021,500.00
90.26%
95 Lanjutan Pembangunan SMKN 4 Bekasi
2,000,000,000.00
1,899,355,500.00
94.97%
96 Lanjutan Pembangunan SMKN 2 Kota Bekasi
2,000,000,000.00
1,898,485,500.00
94.92%
97 Lanjutan Rehabilitasi RKB Bertingkat SDN Jatibening Baru VI
1,350,000,000.00
1,279,344,500.00
94.77%
98 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 4 Kota Bekasi
1,100,000,000.00
1,037,228,500.00
94.29%
99 Lanjutan Pembangunan SMAN 12 Kota Bekasi
2,000,000,000.00
1,862,376,500.00
93.12%
100 Lanjutan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru SDN Jatiwaringin VII
300,000,000.00
290,107,500.00
96.70%
101 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 10 Kota Bekasi
1,400,000,000.00
1,343,664,300.00
95.98%
102 Lanjutan Rehabilitasi SMAN 1 Bekasi
2,850,000,000.00
2,710,940,000.00
95.12%
103 Lanjutan Pembangunan RKB dan Perpustakaan SDN Jatiwaringin I
400,000,000.00
379,869,500.00
94.97%
104 Lanjutan Pembangunan SMKN 6 Bekasi
2,000,000,000.00
1,924,419,500.00
96.22%
105 Lanjutan Pembangunan SMKN 3 Bekasi
1,650,000,000.00
1,555,027,500.00
94.24%
106 Lanjutan Rehabilitasi SDN Pengasinan VI
400,000,000.00
378,038,500.00
94.51%
107 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 9 Kota Bekasi
1,200,000,000.00
1,168,647,500.00
97.39%
108 Lanjutan Pembangunan SMKN 8 Kota Bekasi
2,000,000,000.00
1,864,090,500.00
93.20%
51
109 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul I
150,000,000.00
148,511,000.00
99.01%
110 Lanjutan Pembangunan SMKN 7 Bekasi
1,800,000,000.00
1,725,455,500.00
95.86%
111 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 18 Kota Bekasi
1,300,000,000.00
1,230,265,500.00
94.64%
112 Lanjutan Penambahan Ruang Belajar Bertingkat SDN Jatimurni V
650,000,000.00
618,723,000.00
95.19%
113 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul IV
1,400,000,000.00
1,331,027,500.00
95.07%
114 Lanjutan Rehabilitasi dan Pemagaran SMPN 14 Kota Bekasi
1,000,000,000.00
965,784,000.00
96.58%
115 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 24 Bekasi
2,300,000,000.00
2,204,338,500.00
95.84%
116 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 7 Kota Bekasi
1,200,000,000.00
1,093,734,500.00
91.14%
117 Pembangunan RKB SDN Margahayu VII
1,200,000,000.00
1,129,621,500.00
94.14%
118 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 12 Kota Bekasi
800,000,000.00
749,290,000.00
93.66%
119 Lanjutan Pembangunan Ruang Ekskul dan Rehabilitasi SMAN 4 Bekasi
750,000,000.00
724,023,000.00
96.54%
120 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul II
600,000,000.00
530,254,800.00
88.38%
121 Lanjutan Pembangunan SMAN 16 Kota Bekasi
1,500,000,000.00
1,444,597,500.00
96.31%
122 Lanjutan Pembangunan SMAN 9 Kota Bekasi
3,800,000,000.00
3,652,011,000.00
96.11%
123 Lanjutan Pembangunan SMAN 13 Kota Bekasi
3,000,000,000.00
2,877,740,000.00
95.92%
124 Lanjutan Pembangunan SMAN 17 Kota Bekasi
1,500,000,000.00
1,434,535,500.00
95.64%
125 Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi SMAN 2 Bekasi
2,100,000,000.00
2,005,393,500.00
95.49%
126 Lanjutan Pembangunan SMAN 14 Kota Bekasi
3,000,000,000.00
2,751,709,000.00
91.72%
127 Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 7 Kota Bekasi
600,000,000.00
567,295,000.00
94.55%
128 Lanjutan Pembangunan SMAN 8 Kota Bekasi
1,000,000,000.00
910,726,000.00
91.07%
129 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Tahun 2015 (Banprov)
540,000,000.00
-
0.00%
130 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN Tahun 2015 (Banprov)
2,700,000,000.00
-
0.00%
131 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN Tahun 2015 (Banprov)
3,240,000,000.00
-
0.00%
132 Pembangunan KM / WC SDN Sepanjang Jaya I
175,000,000.00
170,392,000.00
97.37%
133 Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Pengasinan III
275,000,000.00
229,074,000.00
83.30%
134 Pembangunan Pagar dan Gapura SDN Bojong Menteng I
175,000,000.00
170,008,000.00
97.15%
135 Pembangunan KM / WC dan pemagaran SDN Bojong Rawalumbu IX
175,000,000.00
170,202,000.00
97.26%
136 Penataan Halaman dan pemagaran SDN Bojong Rawalumbu XIII
175,000,000.00
169,662,000.00
96.95%
137 Pembangunan Ruang Guru SDN Jatiwaringin III
175,000,000.00
170,457,000.00
97.40%
52
138 Penataan Halaman dan pemagaran SDN Jaticempaka VI
175,000,000.00
169,702,000.00
96.97%
139 Penataan Halaman SDN Teluk Pucung I, II dan IX
175,000,000.00
170,322,000.00
97.33%
140 Pembangunan KM / WC dan Penataan Halaman SDN Teluk Pucung II
175,000,000.00
170,312,000.00
97.32%
141 Penataan Halaman SDN Teluk Pucung III, V dan VI
175,000,000.00
169,752,000.00
97.00%
142 Penataan Halaman SDN Harapan Baru I dan VI
175,000,000.00
169,532,000.00
96.88%
143 Penataan Halaman SDN Harapan Baru II dan IV
200,000,000.00
195,317,000.00
97.66%
144 Penataan Halaman dan pemagaran SDN Jaticempaka VII
175,000,000.00
169,992,000.00
97.14%
145 Pemagaran SMPN I 175,000,000.00
169,852,000.00
97.06%
146 Rehabilitasi dan Pemagaran SDN Bekasi Jaya IX
300,000,000.00
224,859,000.00
74.95%
147 Penataan Halaman & pemagaran SDN Duren Jaya XII
175,000,000.00
169,752,000.00
97.00%
148 Penataan Halaman SDN Margahayu - SDN Margahayu XIX
175,000,000.00
170,387,000.00
97.36%
149 Pemagaran SDN Jatibening IV dan V
175,000,000.00
170,377,000.00
97.36%
150 Penataan Halaman SMPN 33 175,000,000.00
169,919,000.00
97.10%
151 Penataan Halaman SMPN 21 175,000,000.00
170,024,000.00
97.16%
152 Penataan Halaman SDN Jakasetia III
175,000,000.00
169,948,000.00
97.11%
153 Pembangunan KM / WC SDN Ciketing Udik III
200,000,000.00
194,695,000.00
97.35%
154 Penataan Halaman Sekolah SDN Jatimekar VIII Perum angkasa Puri
100,000,000.00
97,709,000.00
97.71%
155 Pemagaran SDN Jatiasih VII 240,000,000.00
234,210,000.00
97.59%
156 Konblok Halaman SDN Jatiasih VII 75,000,000.00
72,211,000.00
96.28%
157 Pengecoran Lapangan Volly RW. 07 Kel. Jatirasa
200,000,000.00
196,090,000.00
98.05%
158 Penurapan Pinggir Sekolah SDN Jatisari II
90,000,000.00
-
0.00%
159 Pengerasan Lapangan Upacara SDN Jatisari II
90,000,000.00
86,521,000.00
96.13%
160 Penataan Halaman SDN Jatisampurna III RT 05 RW. 09, Kel. Jatiraden, Kec. Jatisampurna
75,000,000.00
72,411,000.00
96.55%
161 Penataan Halaman SDN Ciketing Udik II
180,000,000.00
174,705,000.00
97.06%
162 Finishing SMKN 1 Kota Bekasi 180,000,000.00
175,209,000.00
97.34%
163 Lanjutan Pembangunan SMA Negeri 10 Kota Bekasi
135,000,000.00
133,063,000.00
98.57%
164 Penataan Halaman USB SMA Negeri 18
180,000,000.00
174,936,000.00
97.19%
165 Penataan Halaman SDN Bekasi Jaya I
180,000,000.00
170,846,000.00
94.91%
166 Penataan Halaman SDN Aren Jaya IV dan V
180,000,000.00
174,816,000.00
97.12%
167 Pemagaran SDN Aren Jaya VI dan VII
180,000,000.00
174,756,000.00
97.09%
168 Penataan Halaman SDN Margahayu I
90,000,000.00
86,951,000.00
96.61%
169 Rehabilitasi SDN Kranji X 180,000,000.00
175,501,000.00
97.50%
53
170 Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Bekasi Jaya VII
180,000,000.00
174,959,000.00
97.20%
171 Pemagaran Kantor UPTD Pembinaan SD Kec. Mustikajaya
180,000,000.00
177,330,000.00
98.52%
172 Pemagaran SDN Cimuning IV 180,000,000.00
174,739,000.00
97.08%
173 Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Aren Jaya VII, XII dan XIII
180,000,000.00
174,793,000.00
97.11%
174 Renovasi Perpustakaan SMAN 10 Kota Bekasi, Medan Satria
150,000,000.00
145,308,000.00
96.87%
175 Perbaikan Pagar Keliling SMAN 10 Kota Bekasi, Medan Satria
180,000,000.00
175,571,000.00
97.54%
09 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
29,650,961,617.00
20,837,711,500.00
70.28%
1 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Jatiasih
2,500,000,000.00
2,360,580,000.00
94.42%
2 Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas Jati Ranggon
2,500,000,000.00
2,366,026,000.00
94.64%
3 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Jatiluhur
2,500,000,000.00
2,337,314,000.00
93.49%
4 Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas Padurenan
2,500,000,000.00
2,401,708,000.00
96.07%
5 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Jatibening
2,500,000,000.00
2,371,303,000.00
94.85%
6 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Kota Baru
700,000,000.00
653,500,000.00
93.36%
7 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Pengasinan
2,500,000,000.00
2,285,718,000.00
91.43%
8 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Duren Jaya
2,500,000,000.00
2,381,698,000.00
95.27%
9 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Perumnas II
2,500,000,000.00
2,284,658,000.00
91.39%
10 Rehabilitasi Total Pustu Kalibaru 1,000,000,000.00
880,912,000.00
88.09%
11 Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Menjadi 4 Lantai
7,450,961,617.00
47,000,000.00
0.63%
12 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Bekasi Jaya Lantai 2
500,000,000.00
467,294,500.00
93.46%
10 Program Pengembangan Rumah Susun Huni dan Rumah Susun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
1,000,000,000.00
982,458,000.00
98.25%
1 Rehabilitasi RUSUNAWA Kota Bekasi
1,000,000,000.00
982,458,000.00
98.25%
11 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih
6,541,211,600.00
6,267,999,000.00
95.82%
1 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi/Retikulasi Air Minum (DAK)
5,946,556,000.00
5,694,454,000.00
95.76%
2 Tambahan Pendamping DAK Infrastruktur Air Minum
594,655,600.00
573,545,000.00
96.45%
12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olah Raga
142,591,194,000.00
142,042,280,500.00
99.62%
1 Pembangunan Stadion Mini Kec. Pondokgede
2,000,000,000.00
1,797,296,500.00
89.86%
2 Pembangunan Stadion Mini Kec. Mustika Jaya
2,000,000,000.00
1,833,174,500.00
91.66%
3 Lanjutan Pembangunan Stadion Bekasi (Tahap II)
138,591,194,000.00
138,411,809,500.00
99.87%
54
4 Sarana Prasarana Penunjang Stadion Sepak Bola Kota Bekasi (PON XIX) (Banprov)
-
-
0.00%
13 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
158,703,414,000.00
48,361,353,700.00
30.47%
1 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Jatikarya
200,000,000.00
196,310,000.00
98.16%
2 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Jatisampurna
200,000,000.00
196,310,000.00
98.16%
3 Penataan Bangunan, Pagar dan Paving Blok Kantor Inspektorat Kota Bekasi
1,000,000,000.00
957,960,500.00
95.80%
4 Pembangunan Kantor Kecamatan Pondokgede
3,600,000,000.00
3,247,381,000.00
90.21%
5 Penataan Halaman Parkir dan Pagar Pos Induk Pemadam Kebakaran
700,000,000.00
650,782,500.00
92.97%
6 Pembangunan Kantor UPTD Kecamatan Bantargebang
1,000,000,000.00
942,941,500.00
94.29%
7 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Bekasi Timur
800,000,000.00
761,694,500.00
95.21%
8 DED Masjid Al-Amir Pemerintah Kota Bekasi
200,000,000.00
173,197,000.00
86.60%
9 Rehabilitasi Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bappeda Kota Bekasi
3,500,000,000.00
3,328,673,000.00
95.10%
10 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Kota Baru
2,500,000,000.00
2,383,043,500.00
95.32%
11 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Bojongmenteng
1,000,000,000.00
941,074,400.00
94.11%
12 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Cimuning
2,500,000,000.00
2,387,713,500.00
95.51%
13 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Bekasi Jaya
2,500,000,000.00
2,303,568,500.00
92.14%
14 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatimakmur
1,200,000,000.00
1,107,878,500.00
92.32%
15 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Teluk Pucung
1,500,000,000.00
1,425,452,500.00
95.03%
16 Pembangunan Kantor UPTD Kecamatan Bekasi Timur
1,200,000,000.00
957,414,500.00
79.78%
17 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Mustikasari
500,000,000.00
465,989,500.00
93.20%
18 DED Kantor Imigrasi Kota Bekasi -
-
0.00%
19 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Marga Mulya
500,000,000.00
466,063,500.00
93.21%
20 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Kranji
1,200,000,000.00
1,092,037,500.00
91.00%
21 DED Perkantoran Dinas Bina Marga dan Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
300,000,000.00
269,680,000.00
89.89%
22 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Harapan Mulya
1,600,000,000.00
1,491,400,500.00
93.21%
23 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiasih
400,000,000.00
369,783,500.00
92.45%
24 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
610,000,000.00
546,850,500.00
89.65%
25 Pembangunan Gedung RSUD Kota Bekasi
102,000,000,000.00
14,920,154,000.00
14.63%
26 Pembangunan Rumah Pintar 545,125,000.00
503,443,500.00
92.35%
55
27 Kantor Kelurahan Jati Ranggon, RT. 002/005 Kelurahan Jatiranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi (Banprov)
150,000,000.00
-
0.00%
28 Rehabilitasi Gedung Perkantoran Walikota Bekasi Pasca Kebakaran serta Penataan Ruang Perkantoran Pada Gedung 10 Lantai
2,108,789,000.00
329,710,000.00
15.64%
29 Penyusunan DED Kantor Markas Komando Satpol PP
180,000,000.00
-
0.00%
30 Renovasi Pos Jaga Pol PP Kantor Lingkungan Jl. Ir. Juanda No. 100 dan Kantor DPRD Kota Bekasi
270,000,000.00
255,966,300.00
94.80%
31 Penataan Gedung Bappeda 1,200,000,000.00
-
0.00%
32 Rehabilitasi Gedung PABSI Kota Bekasi
180,000,000.00
177,050,000.00
98.36%
33 Pemagaran dan Penataan Halaman Pos Jaga Pemadam Kebakaran Kec. Mustikajaya
90,000,000.00
87,960,000.00
97.73%
34 Perbaikan Plafon Kantor Kelurahan Ciketing Udik
180,000,000.00
176,850,000.00
98.25%
35 Rehabilitasi Monumen Persimpangan Lampu Merah Bekasi Timur
90,000,000.00
87,860,000.00
97.62%
36 Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Bekasi Barat
157,500,000.00
154,350,000.00
98.00%
37 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD PALD
360,000,000.00
345,255,000.00
95.90%
38 Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendidikan
2,500,000,000.00
2,277,220,000.00
91.09%
39 Perencanaan Pembangunan Prasarana Kesehatan
750,000,000.00
672,198,000.00
89.63%
40 Perencanaan Pembangunan Prasarana Gedung Aparatur
1,500,000,000.00
1,121,386,500.00
74.76%
41 Penyusunan DED Taman Dan Air Mancur Komplek Kantor Walikota Bekasi
225,000,000.00
-
0.00%
42 Pembangunan Kelurahan Aren Jaya
500,000,000.00
-
0.00%
43 Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi
200,000,000.00
196,350,000.00
98.18%
44 Penataan Lapangan Tembak Batalyon Armed
200,000,000.00
196,250,000.00
98.13%
45 Rehabilitasi Aula Batalyon Armed 200,000,000.00
196,150,000.00
98.08%
46 Pengadaan Ruang Laboratorium Bahasa (Banprov)
4,102,000,000.00
-
0.00%
47 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Banprov)
12,305,000,000.00
-
0.00%
14 Program Identifikasi Topografi Wilayah
175,000,000.00
-
0.00%
1 Pembangunan Tugu Selamat Datang Dari DKI Jakarta Ke Jawa Barat, RW. 04 Kelurahan Jati Cempaka Kec. Pondokgede Kota Bekasi (Banprov)
75,000,000.00
-
0.00%
2 Pembangunan Tugu Batas, Jembatan Molek RW. 01 Kelurahan Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi (Banprov)
75,000,000.00
-
0.00%
3 Pembuatan Tugu Batas, Jl. Raya Alternatif Kelurahan Jatisampurna
25,000,000.00
-
0.00%
56
Kec. Jatisampurna Kota Bekasi (Banprov)
JUMLAH TOTAL 544,060,257,217.00
406,680,224,623.00
74.75%
57
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Tata Air
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,476,884,000.00
4,285,649,402.00
95.73%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25,000,000.00
24,298,730.00
97.19%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
315,000,000.00
312,370,600.00
99.17%
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75,000,000.00
74,775,000.00
99.70%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100,000,000.00
97,989,400.00
97.99%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250,000,000.00
241,964,872.00
96.79%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
231,500,000.00
224,524,300.00
96.99%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35,000,000.00
34,780,000.00
99.37%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
237,000,000.00
232,274,000.00
98.01%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
45,000,000.00
39,682,500.00
88.18%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
135,000,000.00
134,725,000.00
99.80%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
275,000,000.00
238,397,500.00
86.69%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2,753,384,000.00
2,629,867,500.00
95.51%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
865,000,000.00
338,012,000.00
39.08%
1 Penyediaan Ruang Kerja 350,000,000.00
338,012,000.00
96.57%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
65,000,000.00
61,782,850.00
95.05%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
450,000,000.00
403,613,000.00
89.69%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
136,500,000.00
133,715,000.00
97.96%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 136,500,000.00
133,715,000.00
97.96%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25,000,000.00
18,790,000.00
75.16%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000.00
18,790,000.00
75.16%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
225,000,000.00
100,000,000.00
44.44%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
60,000,000.00
60,000,000.00
100.00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
65,000,000.00
65,000,000.00
100.00%
06 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
309,981,875,000.00
295,868,549,079.12
95.45%
58
1 Peningkatan Jalan RT. 03 RW. 20 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
75,000,000.00
73,457,000.00
97.94%
2 Peningkatan Jalan Mendut 5 Perum Duren Jaya Permai RW. 04 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
75,000,000.00
73,505,000.00
98.01%
3 Peningkatan Jalan Sedap Malam, Jl. Kenanga RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,122,000.00
98.12%
4 Peningkatan Jalan Rudal RW. 04 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
100,000,000.00
97,297,000.00
97.30%
5 Peningkatan Jalan Kina Kav. PLN RT. 001/002 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu
210,000,000.00
199,191,000.00
94.85%
6 Peningkatan Jalan Eboni 1 Blok A2 Perum Duren Jaya RT. 12 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
100,000,000.00
95,486,799.97
95.49%
7 Peningkatan Jalan Senjata RW. 04 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,344,000.00
98.23%
8 Rehabilitasi Jalan H. Milun RW. 02, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
200,000,000.00
196,236,000.00
98.12%
9 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 002 Kel Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,106,000.00
98.11%
10 Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Jalan Putat RT. 04 RW. 010 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
90,000,000.00
88,297,000.00
98.11%
11 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 09 Perum Griya Mustikasari Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
400,000,000.00
385,178,500.00
96.29%
12 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 03 RW. 027 Perum BKKBN Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
80,000,000.00
78,067,000.00
97.58%
13 Peningkatan Jalan Depan Kantor Kelurahan Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
93,228,000.00
93.23%
14 Rehabilitasi Jalan Mandor Raem RT. 04 RW. 010 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
98,607,000.00
98.61%
15 Pemeliharaan Jalan Arteri Kota 25,000,000,000.00
24,193,635,100.00
96.77%
16 Rehabilitasi Jalan RW. 15 Arah Jalan Agus Salim Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
275,000,000.00
262,440,100.00
95.43%
17 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 RW. 03 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya
130,000,000.00
128,747,000.00
99.04%
18 Rehabilitasi Jalan Depan SMPN 8 RT. 04 RW. 06 Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,757,000.00
97.76%
19 Peningkatan Jalan Masjid II RW. 01 dan RW. 011 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
150,000,000.00
130,071,000.00
86.71%
20 Pembangunan Jalan Pahlawan - Ganda Agung - Kec. Bekasi Timur
2,700,000,000.00
2,594,228,700.00
96.08%
21 Peningkatan Jalan BPKPM Ahmad Yani Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan
1,000,000,000.00
963,876,700.00
96.39%
59
22 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 010 RW. 03 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
68,622,000.00
98.03%
23 Peningkatan Jalan Setia II RT. 03, 05, 07 RW. 04 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
400,000,000.00
383,403,000.00
95.85%
24 Peningkatan Jalan Raya Hankam 7,600,000,000.00
7,207,690,000.00
94.84%
25 Peningkatan Jalan BKKBN Menuju Gondang Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
350,000,000.00
322,749,900.00
92.21%
26 Peningkatan Jalan Wibawa Mukti II (Depan Jalan Exit Tol Jatiasih) - Kec. Jatiasih
1,000,000,000.00
942,189,400.00
94.22%
27 Lanjutan Peningkatan Jalan Durian Raya Perum Bumi Alam Hijau RW. 016 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
147,284,000.00
98.19%
28 Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Jalan Bunong RT. 01 RW. 010 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
80,000,000.00
76,514,000.00
95.64%
29 Peningkatan Jalan Grand Regency 6 RT. 03 RW. 22 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
124,180,000.00
82.79%
30 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 027 Perum BKKBN Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
130,000,000.00
125,312,000.00
96.39%
31 Rehabilitasi Jalan Blok L Perum Dukuh Zamrud, RT. 01/ RW. 018 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
32 Peningkatan Jalan RH. Umar Dari Pertigaan H. Suhaimi Ke Jembatan H. Nawa Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
1,000,000,000.00
988,212,900.00
98.82%
33 Peningkatan Jalan Musholla Azakiyah RT. 02 RW. 010 Kel. Padurenan - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
147,364,000.00
98.24%
34 Peningkatan Jalan Sangata II RT. 004/005 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
250,000,000.00
238,520,500.00
95.41%
35 Rehabilitasi Jalan Kenari 3 RT. 03 RW. 018, Perum BTR Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
148,605,000.00
99.07%
36 Rehabilitasi Jalan Murai 2 Blok H Perum BTR , RT. 01 RW. 015 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
148,605,000.00
99.07%
37 Peningkatan Jalan Cempaka XI Kranggan Permai Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
194,352,000.00
97.18%
38 Peningkatan Jalan Peusar RW. 06 Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
300,000,000.00
287,143,100.00
95.71%
39 Lanjutan Peningkatan Jalan Utama Perum Jatiasih Permai Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih
500,000,000.00
488,665,100.00
97.73%
40 Rehabilitasi Jalan Rawa Indah RT. 02 RW. 10 Kel. Jaticempaka - Kec. Pondokgede
200,000,000.00
196,055,000.00
98.03%
41 Peningkatan Jalan Melati 12, RT. 09, RW. 13 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
194,106,000.00
97.05%
60
42 Lanjutan Peningkatan Jalan Caman Raya RT. 007, RT. 004, RT. 005 RT. 008 RW. 001 Kel. Jatibening - Kec. Pondokgede
700,000,000.00
666,589,400.00
95.23%
43 Rehabilitasi Jalan RW. 08 Permata Bekasi 2 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
354,800,000.00
341,633,300.00
96.29%
44 Rehabilitasi Jalan Swadaya I RT. 01, 04 RW. 02 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
150,000,000.00
145,971,000.00
97.31%
45 Peningkatan Jalan Haji Ranim RT. 01/01 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
75,000,000.00
73,547,000.00
98.06%
46 Rehabilitasi Kp. Bojongsari Jl. Sirojul Munir RT. 003/002 Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
150,000,000.00
147,284,000.00
98.19%
47 Peningkatan Jalan Cendana Raya, Kel. Jakasampurna
500,000,000.00
461,158,800.00
92.23%
48 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 004, 005, 006 RW. 09 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
150,000,000.00
147,379,000.00
98.25%
49 Peningkatan Jalan Cempaka VIII Kranggan Permai Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
194,277,000.00
97.14%
50 Lanjutan Peningkatan Jalan Kramat Lebak RT. 01 RW. 020 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
97,548,000.00
97.55%
51 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 S/D RT. 07 RW. 016 Harapan Indah Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
150,000,000.00
146,925,000.00
97.95%
52 Peningkatan Jalan Utama Pinggir Kali Graha Harapan Blok E RW. 018 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
300,000,000.00
283,300,100.00
94.43%
53 Peningkatan Jalan Batas Mustikasari Arah Bojong Menteng RT. 01/04 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
75,000,000.00
73,952,000.00
98.60%
54 Peningkatan Jalan Taruma Negara RW. 02 dan RW. 03 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
196,530,000.00
98.27%
55 Rehabilitasi Jalan Depan SD Darussalam Kel. Pekayon - Kec. Bekasi Selatan
190,000,000.00
185,991,600.00
97.89%
56 Peningkatan Jalan Utama Perum Asabri RW. 018 Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
175,000,000.00
171,130,000.00
97.79%
57 Peningkatan Jalan Wareng Rawa Buntu RT. 02 /05 Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang
350,000,000.00
316,834,700.00
90.52%
58 Peningkatan Jalan Gang Alhamdulillah RT. 01 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
99,008,000.00
99.01%
59 Pembangunan Jembatan Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
20,000,000,000.00
19,705,656,000.00
98.53%
60 Peningkatan Jalan Rawa Silam RW. 06 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
372,800,000.00
361,683,800.00
97.02%
61 Peningkatan Jalan Lele Raya, Perumnas II Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan
750,000,000.00
707,092,300.00
94.28%
61
62 Peningkatan Jalan SDN Jatisari I RT. 005/006 Kp. Payangan Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,212,000.00
98.21%
63 Peningkatan Jalan Sorih RT. 03 RW. 08 Kel. Padurenan - Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
98,605,000.00
98.61%
64 Peningkatan Jalan Makam dan Pembuatan Gorong-Gorong RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
143,640,000.00
95.76%
65 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 016 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
209,000,000.00
194,990,000.00
93.30%
66 Peningkatan Jalan RT. 03/05 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
75,000,000.00
74,159,000.00
98.88%
67 Peningkatan Jalan Musi RW. 08 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
172,400,000.00
168,690,000.00
97.85%
68 Rehabilitasi Jalan Caringin Kel. Mustika Jaya - Kec. Mustika Jaya
350,000,000.00
333,852,900.00
95.39%
69 Peningkatan Jalan Pipit Villa Jatirasa RT. 01 RW. 11 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,212,000.00
98.21%
70 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 006, 007, 009 RW. 022 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
175,000,000.00
172,060,000.00
98.32%
71 Lanjutan Rehabilitasi Jalan RW. 07 Jl. Majapahit Raya Kel. Pondok Melati - Kec. Pondok Melati
380,000,000.00
366,812,000.00
96.53%
72 Rehabilitasi Jalan Beringin V Komplek DDN RT. 02 RW. 010 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
150,000,000.00
147,229,000.00
98.15%
73 Rehabilitasi Jalan Makam Mayangsari RT. 005/003 RW. 02, 03 Kp.Cakung Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih
125,000,000.00
122,799,000.00
98.24%
74 Lanjutan Peningkatan Jalan Rambutan RT. 01 RW. 07 Kel. Padurenan - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
69,212,000.00
98.87%
75 Rehabilitasi RW. 01 Jl. Swadaya Raya Timur Kel. Jaticempaka - Kec. Pondokgede
150,000,000.00
147,314,000.00
98.21%
76 Rehabilitas Jalan Pangkalan 2 RT. 01/03 Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang
400,000,000.00
377,353,000.00
94.34%
77 Peningkatan Jalan Gusana RT. 004/005 Kp. Cakung Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
200,000,000.00
196,565,000.00
98.28%
78 Peningkatan Jalan Gang Pos RT. 03 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
69,212,000.00
98.87%
79 Rehabilitasi RW. 09 Jl. Birun Indah Kel. Jaticempaka - Kec. Pondokgede
200,000,000.00
190,562,000.00
95.28%
80 Pembangunan Jembatan Ganda Agung (Kali Lengkak) - Kec. Bekasi Timur
2,800,000,000.00
2,661,606,000.00
95.06%
81 Peningkatan Jalan Manipah RT. 04 RW. 010 Al Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
120,000,000.00
113,798,000.00
94.83%
82 Rehabilitasi Jl. Buana Sari RT. 003/002 Kp. Bojongsari Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,172,000.00
98.17%
83 Peningkatan Jalan Plamboyan 5 dan 6 (Lanjutan) RT. 04 RW. 07
70,000,000.00
69,212,000.00
98.87%
62
Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
84 Peningkatan Jalan Oman Jaya 4 RW. 08 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
200,000,000.00
193,318,000.00
96.66%
85 Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 9 RW. 22 Kel. Pejuang - Kec. Medan satria
50,000,000.00
49,072,000.00
98.14%
86 Peningkatan Jalan Umum Jalan Kapin Raya/Atas Jembatan Tol RT. 009 RW. 004 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede
250,000,000.00
225,823,900.00
90.33%
87 Lanjutan Peningkatan Jalan Al-Hikmah RT. 02 RW. 06 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
69,212,000.00
98.87%
88 Peningkatan Jalan Raya Alternatif s.d Jl. Kalimanggis RW. 016 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
500,000,000.00
481,547,900.00
96.31%
89 Peningkatan Jalan Setia Warga II RW. 02 Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
193,464,000.00
96.73%
90 Lanjutan Peningkatan Jalan Sadiberan RT. 01 RW. 05 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
69,212,000.00
98.87%
91 Peningkatan Jalan Gg Mursan RT. 05 RW. 01 Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna
150,000,000.00
146,641,000.00
97.76%
92 Peningkatan Jalan Maan RT. 01 RW. 03 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
69,205,000.00
98.86%
93 Peningkatan Jalan Gang Mawar 2 RT. 03 RW. 06 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
60,000,000.00
46,558,000.00
77.60%
94 Lanjutan Peningkatan Jalan Ace Pelat RT. 04 RW. 02 Kel. Bojongmenteng - Kec. Rawalumbu
78,000,000.00
76,107,000.00
97.57%
95 Peningkatan Jalan Fathul Iman Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
50,000,000.00
49,072,000.00
98.14%
96 Pembuatan Pedestrian dan Penataan Trotoar
3,500,000,000.00
3,444,585,800.00
98.42%
97 Peningkatan Jalan Ace Lengkeng RT. 01 RW. 02 Kel. Bojongmenteng - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
78,107,000.00
97.63%
98 Rehabilitasi Jalan Gunung Gede 6, 7, 8, 9 Kel. Kayuringinjaya - Kec. Bekasi Selatan
120,000,000.00
117,220,000.00
97.68%
99 Peningkatan Jalan Semeru RT. 5 RW. 12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
60,000,000.00
58,407,000.00
97.35%
100 Peningkatan Jalan Bima Kel. Pejuang - Kec. Medan satria
65,000,000.00
59,449,000.00
91.46%
101 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di RW. 07 Kel. Kalibaru - Kec. Medan Satria
300,000,000.00
282,531,400.00
94.18%
102 Pembangunan Jembatan Komplek Wisma Melati RT. 002/009 Kel. Jatiwarna - Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
194,368,000.00
97.18%
103 Lanjutan Peningkatan Jalan Rawa Gede RT. 04 RW. 02 Kel. Bojongmenteng - Kec. Rawalumbu
73,000,000.00
68,972,000.00
94.48%
104 Lanjutan Perbaikan Jalan Nakula Raya RT. 002 RW. 008 Kel.
150,000,000.00
146,789,000.00
97.86%
63
Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan
105 Rehabiltasi Jalan Lele 9 RW. 05 Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan
50,000,000.00
49,107,000.00
98.21%
106 Peningkatan Jalan Depan Pasar Kranggan - SMAN 7, Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
800,000,000.00
772,216,800.00
96.53%
107 Peningkatan Jalan Gang Mawar 7 RT. 03 RW. 06 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
60,000,000.00
57,571,000.00
95.95%
108 Rehabilitasi Jalan Lele 10 RW. 05 Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan
50,000,000.00
49,102,000.00
98.20%
109 Peningkatan Jalan Lengkeng 3 RW. 20 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
110 Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat SS Rawa Baru (Sejajar Jl. Under Pass) Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
5,000,000,000.00
4,727,916,000.00
94.56%
111 Pembangunan dan Peninggian Jembatan Hasibuan (Depan PDAM Tirta Bhagasasi), Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan
5,500,000,000.00
4,962,825,000.00
90.23%
112 Lanjutan Peningkatan Jalan Bonan RT. 04 RW. 04 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
63,139,000.00
90.20%
113 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Lele 12 dan Lele 6 RW. 05 Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan
50,000,000.00
46,800,750.00
93.60%
114 Peningkatan Jalan Kecapi RW. 20 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
180,000,000.00
176,440,000.00
98.02%
115 Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan, Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara
3,000,000,000.00
2,877,167,000.00
95.91%
116 Rehabilitasi Jalan di Jl. Melati Raya, Melati 1 - 4 , Kel. Pejuang - Kec. Medan satria
200,000,000.00
185,761,000.00
92.88%
117 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di RW. 10 Kel. Kalibaru - Kec. Medan satria
300,000,000.00
276,285,400.00
92.10%
118 Rehabilitasi Jalan Telaga Said RT. 02, 04 RW. 05 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
400,000,000.00
360,323,200.00
90.08%
119 Pengecoran Jalan, Kel. Medan Satria - Kec. Medan Satria
150,000,000.00
145,398,485.50
96.93%
120 Rehabilitasi Jalan Pramuka No.13 dan 27 RT. 04 RW. 06 Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan
50,000,000.00
49,091,000.00
98.18%
121 Rehabilitasi Jalan Delima RT. 010 RW. 010 Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,394,000.00
98.26%
122 Peningkatan Jalan Setia Warga 1 RW. 02 Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna
300,000,000.00
291,296,600.00
97.10%
123 Peningkatan Jl. Pusar RW. 06 Kp. Payangan Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
150,000,000.00
147,050,000.00
98.03%
124 Peningkatan Jalan Belakang Kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
147,264,000.00
98.18%
64
125 Rehabilitasi Jalan Bintara Loka Indah RT. 10 RW. 11 Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
300,000,000.00
261,650,600.00
87.22%
126 Pembangunan Jalan Sisi Saluran SS Pulo Timaha (Sejajar Jalan Lingkar Utara) - Kec. Bekasi Utara
2,100,000,000.00
2,009,430,000.00
95.69%
127 Peningkatan Jalan RT. 007 RW. 27 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
128 Peningkatan Jalan Melati 3 RT. 003, RT. 005 RW. 002 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede
200,000,000.00
183,376,000.00
91.69%
129 Lanjutan Peningkatan Jalan Makam 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
63,525,000.00
90.75%
130 Peningkatan Jalan Kenari, Jl. Merpati dan Jl. Kinanti RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,772,000.00
97.77%
131 Peningkatan Jalan Utama di RW. 12 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
120,000,000.00
117,869,000.00
98.22%
132 Peningkatan Jalan Ujung Menteng RT. 002/010 Kel. Medan Satria - Kec. Medan Satria
60,000,000.00
58,797,000.00
98.00%
133 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 09 RW. 021 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
120,000,000.00
111,218,000.00
92.68%
134 Peningkatan Jalan Kaswari Raya, Jl. Kaswari 2 dan Jl. Kaswari 3 RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,611,000.00
97.61%
135 Peningkatan Jalan dan Saluran Jl. Sabana RT. 9 dan RT. 16 RW. 02 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
200,000,000.00
173,000,000.00
86.50%
136 Rehabilitasi Jalan Komp. Griya Bintara RT. 10 RW. 12 Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
142,204,000.00
94.80%
137 Jalan Utama RT. 13 Blok AM 12, AM 13, AM 14, AM 16 RW. 12 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
125,000,000.00
122,764,000.00
98.21%
138 Peningkatan Jalan Ranau Raya RW. 11 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
60,000,000.00
58,788,000.00
97.98%
139 Peningkatan Jalan Nuri Bumi Makmur Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
500,000,000.00
472,732,100.00
94.55%
140 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 011 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
75,000,000.00
73,157,000.00
97.54%
141 Peningkatan Jalan Kapuk Raya RT. 05 RW. 018 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,772,000.00
97.77%
142 Peningkatan Jalan Gn. Bromo Raya Mas Naga Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
500,000,000.00
427,556,200.00
85.51%
143 Rehabilitasi Jl. Melati Raya Perumnas 1 Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat
120,000,000.00
115,133,987.16
95.94%
144 Pembangunan Jalan Lembur V - Jalan Menuju Pasar Kranggan
1,008,000,000.00
960,961,100.00
95.33%
65
Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
145 Peningkatan Jalan Raya Masjid At-Taubah RT. 3 RW. 11 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
60,000,000.00
58,382,000.00
97.30%
146 Peningkatan Jalan RT. 006, 007, 009 RW. 022 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
110,000,000.00
107,959,000.00
98.14%
147 Rehabilitasi Jalan Kencana I dan IV Perum. Mayang Pratama Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
80,000,000.00
70,142,000.00
87.68%
148 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 06 RW. 011 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
78,107,000.00
97.63%
149 Perbaikan Jalan Lingkungan di RW. 09 Kel. Kalibaru - Kec. Medan satria
450,000,000.00
419,413,900.00
93.20%
150 Rehabilitasi Jalan Gn. Galunggung Mas Naga, RT. 009/012 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
500,000,000.00
437,037,200.00
87.41%
151 Jalan Gang Perbatasan RT. 12 - RT. 14 RW. 12 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
130,000,000.00
127,339,000.00
97.95%
152 Peningkatan Jalan di RT. 16 RW. 21 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
65,000,000.00
63,332,000.00
97.43%
153 Peningkatan Jalan Masjid Miftahul Jannah RT. 02 RW. 03 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
196,186,000.00
98.09%
154 Rehabilitasi Paving Blok Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 018 Perum Graha Harapan Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
50,000,000.00
45,943,000.00
91.89%
155 Peningkatan Jalan di RT. 10 RW. 11 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
100,000,000.00
98,212,000.00
98.21%
156 Peningkatan Jalan Raya Kranggan Pasar RT. 004/004 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
100,000,000.00
98,077,000.00
98.08%
157 Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Selatan Kalimalang - Kec. Bekasi Selatan
6,000,000,000.00
5,479,104,000.00
91.32%
158 Lanjutan Peningkatan Jalan Servas Kp. Sawah RT. 003, 002 dan 007 RW. 004 Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
196,845,000.00
98.42%
159 Peningkatan Jalan Kranggan Poncol RT. 001, 006/010 Kel Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
195,856,000.00
97.93%
160 Lanjutan Peningkatan Jalan Makam RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
52,797,000.00
75.42%
161 Peningkatan Jalan Perum. Taman Bumiyagara Blok G RT. 06 RW. 03, Kel. Mustika Jaya - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
140,375,000.00
93.58%
162 Jalan Lingkungan Depan Alfamart RT. 03 RW. 05, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
60,000,000.00
56,576,000.00
94.29%
163 Rehabilitasi Jalan Utama di RT. 01, 02 dan 03 RW. 13 Kel.
100,000,000.00
98,192,000.00
98.19%
66
Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
164 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 03 Kel. Medan Satria - Kec. Medan Satria
150,000,000.00
145,153,000.00
96.77%
165 Peningkatan Jalan Dewi Sartika 2 RW. 15 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
110,000,000.00
108,164,000.00
98.33%
166 Peningkatan Jalan Kavling 1 Mayanggi Blok A RT. 04 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
58,799,000.00
84.00%
167 Peningkatan Jalan Mawar RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,772,000.00
97.77%
168 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 08 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
90,000,000.00
88,297,000.00
98.11%
169 Peningkatan Jalan Perum. Griya Citra Radifa Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
86,911,000.00
86.91%
170 Rehabilitasi Jalan Raung (Kodau) Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
50,000,000.00
49,102,000.00
98.20%
171 Rehabilitasi di Jalan Perkutut II RT. 1 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
135,000,000.00
132,194,000.00
97.92%
172 Hotmix Jalan Prima Harapan Regency RT. 2 RW. 12 Kel. Harapan Baru - Kec. Bekasi Utara
50,000,000.00
48,812,000.00
97.62%
173 Peningkatan Jalan Blok Intan RT. 05 RW. 17 Puri Mustika Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,772,000.00
97.77%
174 Peningkatan Jalan Raudaatul Muta RT. 001/004 Jatikramat Kaum Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
125,000,000.00
122,517,000.00
98.01%
175 Peningkatan Jalan Narogong Elok 18 RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
98,117,000.00
98.12%
176 Rehabilitasi Jalan Tengger (Kodau) Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
177 Peningkatan Jalan Alia III RT. 02 RW. 25 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
50,000,000.00
48,812,000.00
97.62%
178 Peningkatan Jalan Tanah Apit RT. 005, 006 RW. 009 Kel. Medan Satria - Kec. Medan Satria
300,000,000.00
288,407,900.00
96.14%
179 Peningkatan Jalan Pengasinan Raya 2 RT. 07 RW. 02 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
98,207,000.00
98.21%
180 Peningkatan Jalan Lumbu Utara 1 dan 1 E RW. 19 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
95,418,000.00
95.42%
181 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 02, Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
50,000,000.00
45,410,000.00
90.82%
182 Peningkatan Jalan Manggis IX RT. 04 RW. 10 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
208,000,000.00
96,909,000.00
46.59%
183 Peningkatan Jalan Narogong Sakti 3. 4. 5 dan 6 RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
280,000,000.00
262,082,000.00
93.60%
67
184 Peningkatan Panjul RT. 03 RW. 04 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
77,928,000.00
97.41%
185 Rehabilitasi Jalan Taman Permata Selatan RT. 04 RW. 14, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,212,000.00
98.21%
186 Peningkatan Jalan Apel Raya RT. 01 RW. 10 Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
35,000,000.00
34,107,000.00
97.45%
187 Peningkatan Jalan Anggrek Indah II RT. 014, RT. 016 RW. 017 Harapan Indah Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
176,000,000.00
165,873,000.00
94.25%
188 Peningkatan Jalan Garuda 7 dan Jl. Garuda 8 RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
98,157,000.00
98.16%
189 Peningkatan Jalan Cemara RT. 001/010 Kel. Jatiraden - Kec. Jatisampurna
150,000,000.00
144,377,000.00
96.25%
190 Lanjutan Peningkatan Jalan Narogong Sakti 1. 8 dan 9 RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
95,790,000.00
95.79%
191 Rehabilitasi Jalan Mutiara 2 RT. 01 RW. 14, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,192,000.00
98.19%
192 Peningkatan Jalan Blok H1 -G1 RT. 12 RW. 14 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
75,000,000.00
73,122,000.00
97.50%
193 Pembangunan Jalan Masuk SMA 12, Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
625,000,000.00
598,275,800.00
95.72%
194 Peningkatan Jalan Asmaradhana dan Jl. Maskumambang RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
195 Peningkatan Jalan Narogong Elok 15 dan 16 RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
92,120,000.00
92.12%
196 Rehabilitasi Jalan Selatan 8 Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
200,000,000.00
196,074,000.00
98.04%
197 Peningkatan Jalan Telaga Mas Blok H8 RT. 05 RW. 14 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
75,000,000.00
73,122,000.00
97.50%
198 Peningkatan Jalan Puskesmas Belakang Makam Pahlawan RT. 06 RW. 01 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,394,000.00
98.26%
199 Peningkatan Jalan Komble RT. 02/02 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
300,000,000.00
285,455,400.00
95.15%
200 Rehabilitasi Jalan Kavling I RT. 007 RW. 05 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
125,000,000.00
117,985,000.00
94.39%
201 Peningkatan Jalan Blok Permata RT. 05 RW. 17 Puri Mustika Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
215,000,000.00
190,849,000.00
88.77%
202 Pembangunan Jembatan RT. 03, RW. 09 dan RT. 06, RW. 04 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
196,435,000.00
98.22%
203 Peningkatan Jalan Narogong Elok 18 A RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
95,284,000.00
95.28%
68
204 Rehabilitasi Jalan Burangrang (Kodau) Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
93,270,000.00
93.27%
205 Rehabilitasi Jalan Harapan Kita Raya di RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
75,000,000.00
73,138,000.00
97.52%
206 Peningkatan Jalan Utama RT. 12 RW. 16 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
75,000,000.00
73,121,000.00
97.49%
207 Peningkatan Jalan Sepakat Raya RW. 07 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatiasih
135,000,000.00
126,014,000.00
93.34%
208 Peningkatan Jalan Harapan Indah RT. 005/018 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
209 Peningkatan Jalan Blok Mutiara 2 RT. 05 RW. 17 Puri Mustika Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
125,000,000.00
120,793,700.00
96.63%
210 Peningkatan Jalan Narogong Sakti Raya A dan B RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
92,320,450.00
92.32%
211 Peningkatan Jalan Tengah RT. 02/10 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
125,000,000.00
122,764,000.00
98.21%
212 Peningkatan Jalan Raya Batas RT. 2 dan 3 RW. 36 Blok H 8 - 9 Vila Indah Permai Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
85,000,000.00
83,342,000.00
98.05%
213 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 011 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
75,000,000.00
72,921,000.00
97.23%
214 Peningkatan Jalan Lumbu Tengah 2 RW. 30 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
78,251,000.00
97.81%
215 Peningkatan Jalan Makam Kalong RT. 05 RW. 01 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
60,439,000.00
86.34%
216 Peningkatan Gang Manyar RT. 02/10 Bantargebang Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
150,000,000.00
147,364,000.00
98.24%
217 Rehabilitasi Jalan H. Muhyin RW. 006 Kel. Jaticempaka - Kec. Pondokgede
300,000,000.00
281,840,600.00
93.95%
218 Peningkatan Jalan Bojong Asri 9 dan Bojong Asri 18 RW. 13 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
78,095,000.00
97.62%
219 Rehabilitasi Jalan Raya THB Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
250,000,000.00
230,007,900.00
92.00%
220 Peningkatan Jalan Badak Raya Blok H 20 Vila Indah Permai RT. 10 RW. 35 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
50,000,000.00
48,862,000.00
97.72%
221 Peningkatan Jalan Kav. H. Umar RT. 08 RW. 04 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
50,000,000.00
49,072,000.00
98.14%
222 Peningkatan Jalan Kavling BNI 46 RT. 004/002 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
150,000,000.00
132,046,000.00
88.03%
223 Peningkatan Jalan Pejuang Jaya RT. 004 RW. 013 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
100,000,000.00
98,112,000.00
98.11%
224 Peningkatan Jalan Blue Safir 1 RT. 01 RW. 040 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
78,427,000.00
98.03%
69
225 Rehabilitasi RT. 01 RW. 03 Jalan Raya Kalimanggis Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
500,000,000.00
484,237,100.00
96.85%
226 Peningkatan RT. 7 RW. 28 Blok Q 54 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
100,000,000.00
98,122,000.00
98.12%
227 Penataan Simpang Se-Kota Bekasi
4,000,000,000.00
3,925,180,200.00
98.13%
228 Rehabilitasi Hot Mix Jl. Bojong Indah 1 RT. 07 RW. 011 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
78,501,000.00
98.13%
229 Peningkatan Jalan Bojong Asri 14 dan 15 RW. 13 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
78,427,000.00
98.03%
230 Rehabilitasi Jl. Kirabani RT. 003 RW. 05 Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang
250,000,000.00
240,484,600.00
96.19%
231 Peningkatan Jalan Banteng II Blok H22 dan 23, RT. 009 RW. 35 VIP Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
232 Peningkatan Jalan Dasa Darma dan Jalan Trisatya Rawalumbu, Kel. Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
2,000,000,000.00
1,867,096,200.00
93.35%
233 Peningkatan Jalan dan Saluran Jl. Raya Kranggan Poncol RT. 001, 006/010 Kel. Jatiraden - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
195,339,000.00
97.67%
234 Peningkatan Jalan Narogong Sakti VII RT. 01 RW. 14 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
90,000,000.00
87,488,000.00
97.21%
235 Peningkatan Jalan Lumbu Tengah 3 B dan Jl. Lumbu Tengah 3 E RW. 30 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
95,000,000.00
86,448,000.00
91.00%
236 Peningkatan Jalan Margi Utami RT. 03, 02, 01 RW. 07 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
250,000,000.00
232,660,300.00
93.06%
237 Peningkatan Jalan Banteng I Blok H 23, RT. 009 . RW. 35 VIP Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
100,000,000.00
97,210,000.00
97.21%
238 Peningkatan Jalan dan Saluran Jl. S. Munir RT. 002/003 Kp. Cakung Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
500,000,000.00
485,796,200.00
97.16%
239 Rehabilitasi Jalan Bojong Molek 9 dan 10 RW. 14 Kel. Bojong Rawalumbu (Hot Mix) - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
78,427,000.00
98.03%
240 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. H. Ibrohim RT. 04/04 Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
96,166,000.00
96.17%
241 Peningkatan Jalan Putsal RT. 03 RW. 05 Kel. Mustika Sari - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
55,086,000.00
78.69%
242 Peningkatan Jalan di RT. 12 RW. 10 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
144,180,000.00
96.12%
243 Peningkatan Jalan Gajah Raya RT. 01 RW. 36 VIP Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
185,000,000.00
181,730,000.00
98.23%
70
244 Peningkatan Jalan Dewi Sartika 3 RW. 013 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
80,000,000.00
77,942,000.00
97.43%
245 Peningkatan Jalan Bojong Molek Raya, B Molek 4, 10 dan 11 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
80,000,000.00
78,397,000.00
98.00%
246 Peningkatan Jalan H. Nair RT. 001/005 Kp. Cakung Payangan Kelurahan Jatisari - Kec. Jatiasih
125,000,000.00
122,689,000.00
98.15%
247 Peningkatan Jalan Durian 2 dan 2A RT. 13 RW. 13 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
143,996,212.73
96.00%
248 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 06 RW. 08 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
125,000,000.00
119,498,000.00
95.60%
249 Peninggian Jembatan Kali Aren Jaya Jl. Raya Nusantara Samping Kantor Pos Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
1,500,000,000.00
1,412,927,800.00
94.20%
250 Pembetonan Jalan Durian 3 dan 3A RT. 13 RW. 13, Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,219,000.00
98.15%
251 Lanjutan Peningkatan Jalan Lembur V RT. 001/002 Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
189,574,000.00
94.79%
252 Peningkatan Jalan Rawa Dollar RW. 5, Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna
600,000,000.00
560,215,700.00
93.37%
253 Peningkatan Jalan Pulo Sirih Timur III dan VII RW. 13 Kel Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
254 Peningkatan Jalan Mangunsarkoro Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
400,000,000.00
385,251,600.00
96.31%
255 Peningkatan Jalan Eboni Raya RT. 07, 08 RW. 10 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
143,162,000.00
95.44%
256 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 06 /19 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
141,956,000.00
94.64%
257 Peningkatan Jalan Karimun Jawa 12 RW. 13 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
125,000,000.00
122,704,000.00
98.16%
258 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03 /19 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
146,559,000.00
97.71%
259 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 01/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
147,324,000.00
98.22%
260 Peningkatan Jalan TMMD III RT. 04 RW. 05 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
261 Peningkatan Jalan Swadaya II Cimatis RT. 02 RW. 07 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
194,623,000.00
97.31%
262 Peningkatan Jalan Karimun Jawa 13 RW. 13 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
125,000,000.00
122,719,000.00
98.18%
263 Rehabilitasi Paving Block Jl. Bangka 1 RT. 05/16 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
75,000,000.00
73,507,000.00
98.01%
264 Rehabilitasi Jalan Utama Villa Jatirasa RW. 01, 011 dan 012 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
400,000,000.00
385,787,600.00
96.45%
71
265 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 016 Griya Persada Elok Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
70,000,000.00
54,415,000.00
77.74%
266 Peningkatan Jalan Borobudur RW. 015 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
194,956,000.00
97.48%
267 Lanjutan Peningkatan Jalan Mekarsari Depan Kantor Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
400,000,000.00
385,361,700.00
96.34%
268 Peningkatan Jalan Karimun Jawa 14 RW. 13 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
125,000,000.00
122,704,000.00
98.16%
269 Lanjutan Peningkatan Jalan Ceria Raya (Depan Indomaret) Perumahan BJI Kampung Cerewet RW. 14 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
144,810,000.00
96.54%
270 Peningkatan Jalan Masjid Baitussalam RT. 02 RW. 05 Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
96,163,000.00
96.16%
271 Peningkatan Jalan Randu 4 RT. 005/010 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
150,000,000.00
144,856,000.00
96.57%
272 Rehabilitasi Jalan Damar 4-6 RT. 02 dan 06 RW. 06 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,364,000.00
98.24%
273 Peningkatan Jalan RT. 01, 02, 03, 04 RW. 05 Kel. Harapan Mulya - Kec. Medan Satria
70,000,000.00
68,597,000.00
98.00%
274 Peningkatan Jalan Puskesmas Belakang Makam Pahlawan RT. 07 RW. 01 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,364,000.00
98.24%
275 Peningkatan Jalan Manggis Raya RT. 04/12 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,364,000.00
98.24%
276 Peningkatan Jalan Servas RT. 05/03 Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
196,845,000.00
98.42%
277 Rehabilitasi Jalan Semeru RT. 05/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
147,379,000.00
98.25%
278 Rehabilitasi Jalan Tonasa RT. 01/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
147,339,000.00
98.23%
279 Peningkatan Jalan Utama Villa Jatirasa RT. 02 RW. 07 Kel Jatirasa - Kec. Jatiasih
200,000,000.00
195,829,000.00
97.91%
280 Rehabilitasi Jalan Taman Harapan Baru RT. 05/27 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
100,000,000.00
98,127,000.00
98.13%
281 Peningkatan Jalan S. Musi RT. 005 dan 011 RW. 019 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
108,064,000.00
98.24%
282 Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Pejuang, Kel. Pejuang - Kec. Medan satria
6,000,000,000.00
5,718,927,000.00
95.32%
283 Peningkatan Jalan Pulo Sirih Utara Dalam 3 dan 4 RT. 04/14 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,364,000.00
98.24%
284 Rehabilitasi Jalan Alia 1A RT. 01/25 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
142,764,000.00
95.18%
72
285 Rehabilitasi Jalan Perkutut 1 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
146,975,000.00
97.98%
286 Peningkatan Jalan RT. 09 RT. 011 RW. 06 Perum Tytyan Kencana Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
104,174,897.47
94.70%
287 Peningkatan Jl. Mayangsari RT. 003/004 Kp. Cakung Payangan Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih
150,000,000.00
147,414,000.00
98.28%
288 Rehabilitasi Jalan Alia XII, XIII RT. 03/25 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
200,000,000.00
192,446,000.00
96.22%
289 Rehabilitasi Jalan Perkutut 2 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
146,523,000.00
97.68%
290 Rehabilitasi Jalan Tangkuban Perahu RT. 02/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
100,000,000.00
96,421,000.00
96.42%
291 Rehabilitasi Jalan Perkutut 4 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
125,000,000.00
122,684,000.00
98.15%
292 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 05, 06/08 Perum PGP Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
130,000,000.00
124,655,000.00
95.89%
293 Perbaikan Jalan RT. 01/06 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,274,000.00
98.18%
294 Rehabilitasi Jalan Utama RW. 022 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
250,000,000.00
241,806,200.00
96.72%
295 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Harapan Indah Jalan Salak RW. 020 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
100,000,000.00
98,117,000.00
98.12%
296 Rehabilitasi Jalan Kinibalu 3 RT. 05/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
147,279,000.00
98.19%
297 Perbaikan Jalan Bango 9 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
125,000,000.00
122,550,000.00
98.04%
298 Peningkatan Jalan Perjuangan Dalam RT. 01, 02 RW. 09 Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
106,010,000.00
96.37%
299 Peningkatan Jalan Hulu Cai 2 RT. 003/004 Kel. Jatiraden - Kec. Jatisampurna
100,000,000.00
96,355,000.00
96.36%
300 Peningkatan Jalan Hibrida 1-5 RW. 28 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
250,000,000.00
240,572,400.00
96.23%
301 Peningkatan Jalan Pulo Sirih Utara Dalam 5 RT. 05/14 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
275,000,000.00
266,733,000.00
96.99%
302 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Blok F1 No. 1 S/D No. 18 RT. 06/24 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
200,000,000.00
193,653,000.00
96.83%
303 Peningkatan Jalan Perumahan RW. 12 Kel. Kalibaru - Kec. Medan Satria
80,000,000.00
77,829,000.00
97.29%
304 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 03/24 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
100,000,000.00
98,139,000.00
98.14%
305 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 09/09 Pondokgede Permai Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
125,000,000.00
122,764,000.00
98.21%
73
306 Rehabilitasi Jalan Gandaria Timur 1, 2, 3, 5 dan 6 RW. 22 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
175,000,000.00
171,798,000.00
98.17%
307 Lanjutan Peningkatan Jalan Swatantra III RT. 003/004 Depan Kantor Kelurahan Jatirasa - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,212,000.00
98.21%
308 Rehabilitasi Jalan Gandaria Utara 3 dan 4 RW. 22 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
175,000,000.00
170,468,000.00
97.41%
309 Pembangunan Jembatan Jatimekar (Depan Perum Bumi Nasio Indah) dan Jalan Pendekat, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
2,740,000,000.00
2,606,672,700.00
95.13%
310 Pelebaran Jembatan Mangseng - Kec. Bekasi Utara
1,500,000,000.00
1,438,123,900.00
95.87%
311 Peningkatan Jalan Lingkungan Hibrida 1-4, Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
106,374,000.00
96.70%
312 Peningkatan Jalan Utama RT. 3 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
95,044,000.00
95.04%
313 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 1 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
92,863,993.29
92.86%
314 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 08 Pondokgede Permai Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,135,000.00
98.14%
315 Peningkatan Jalan SMPN 31 RT. 06/09 Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang
250,000,000.00
230,198,400.00
92.08%
316 Peningkatan Jalan Utama RT. 2 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
97,191,000.00
97.19%
317 Peningkatan Jalan Masjid At Taubah Batas Jatimurni Jatiranggon, Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna
300,000,000.00
283,818,300.00
94.61%
318 Peningkatan Jalan Utama RT. 6 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,212,000.00
98.21%
319 Peningkatan Jalan Lingkungan Dewi Sartika 3 dan 4 RW. 015 Kel. Pejuang Jaya - Kec. Medan Satria
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
320 Peningkatan Jalan Utama RT. 7 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
97,037,000.00
97.04%
321 Peningkatan Jalan Utama RT. 8 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,122,000.00
98.12%
322 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 09 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
120,000,000.00
117,814,000.00
98.18%
323 Pembangunan Jembatan Jalan Jatibening Depan Komplek IKIP dan Jalan Pendekat, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
1,920,000,000.00
1,824,749,000.00
95.04%
324 Pembangunan Jembatan Jalan Kartini dan Jalan Pendekat, Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur
2,628,000,000.00
2,490,176,200.00
94.76%
325 Peningkatan Jalan Utama RT. 10 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,107,000.00
98.11%
74
326 Peningkatan Jalan RT. 2 RW. 10 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
97,143,000.00
97.14%
327 Peningkatan Jalan Narogong Megah 5 RT. 005 RW. 021 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
111,375,000.00
109,314,000.00
98.15%
328 Lanjutan Peningkatan Jalan Kavling Auri RT. 1 RW. 11 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,117,000.00
98.12%
329 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 9 RW. 1 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,157,000.00
98.16%
330 Rehabilitasi Jalan Hibrida 12-14 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
107,964,000.00
98.15%
331 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Kologad RT. 5 RW. 9 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
147,564,000.00
98.38%
332 Peningkatan Jalan Lingkungan di RW. 02 Kel. Kalibaru - Kec. Medan satria
500,000,000.00
478,968,400.00
95.79%
333 Peningkatan Jalan Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
334 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Kologad RT. 1 RW. 9 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
147,564,000.00
98.38%
335 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 1 dan RT. 2 RW. 3 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,127,000.00
98.13%
336 Peningkatan Jalan Lingkungan Hibrida Raya 8 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
107,964,000.00
98.15%
337 Rehabilitasi Jembatan Pengasinan - Bantargebang (Dekat Pom Bensin) - Kec. Bantargebang
1,500,000,000.00
1,422,191,400.00
94.81%
338 Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
107,941,000.00
98.13%
339 Rehabiltasi Jalan Setia I RT. 6 RW. 12 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
97,223,000.00
97.22%
340 Pembangunan Jembatan dan Penguatan Dinding Saluran Perum Jatibening Baru 2, Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede
2,300,000,000.00
2,237,833,600.00
97.30%
341 Peningkatan Jalan RT. 1 RW. 10 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
97,579,000.00
97.58%
342 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02, 03, 04/08 Pondokgede Permai Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih
150,000,000.00
144,298,000.00
96.20%
343 Rehabilitasi Jalan Cemara I Sampai Jalan Cemara VII RT. 01, 02, dan 03 RW. 02 Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih
250,000,000.00
243,873,200.00
97.55%
344 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 10 RW. 1 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
97,637,000.00
97.64%
345 Peningkatan Jalan RT. 2 RW. 1 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,103,000.00
98.10%
75
346 Peningkatan Jalan RT. 6 RW. 5 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,112,000.00
98.11%
347 Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Puri Gading RW. 9 Kel. Jati Melati - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
145,319,000.00
96.88%
348 Peningkatan Jalan Jl. P Sawu 1, 2, 3, dan 4 RT. 006 dan 007/010 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
349 Peningkatan Jalan RT. 1 RW. 2 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
97,595,000.00
97.60%
350 Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Puri Gading RW. 12 Kel. Jati Melati - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
146,781,000.00
97.85%
351 Pembangunan Jembatan Al Muto Harun RT. 08, 09 RW. 010 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
125,000,000.00
122,656,000.00
98.12%
352 Peningkatan Jalan RT. 2 RW. 2 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
88,793,000.00
88.79%
353 Peningkatan Jalan Sigma Raya RT. 1 RW. 20 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
95,937,000.00
95.94%
354 Peningkatan Jalan Sigma 15 RT. 5 RW. 20 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
97,187,000.00
97.19%
355 Peningkatan Jalan RT. 1 RW. 1 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
98,212,000.00
98.21%
356 Peningkatan Jalan Sigma 7 RT. 1 RW. 20 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
96,566,000.00
96.57%
357 Pembangunan Jl. AC. Pelat RW. 02 Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
300,000,000.00
272,528,700.00
90.84%
358 Pembangunan Jembatan RT. 01 RW. 010 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
147,304,000.00
98.20%
359 Peningkatan Jalan Kepok 2 dan 3 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
360 Rehabilitasi Jalan Raya RW. 03 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
145,883,000.00
97.26%
361 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 06 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
170,000,000.00
166,277,000.00
97.81%
362 Peningkatan Jalan Prambanan Raya RT. 004/010 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu
350,000,000.00
333,920,000.00
95.41%
363 Rehabilitasi Jalan Muhajirin RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
170,000,000.00
163,905,000.00
96.41%
364 Peningkatan Jalan H. Nur Jatikramat Kaum RT. 001/004 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
98,064,000.00
98.06%
365 Peningkatan Jalan Masuk Perumahan Graha Indah RW. 017 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
225,000,000.00
209,848,800.00
93.27%
366 Peningkatan Jalan Sakura dan Oval RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
94,247,000.00
94.25%
76
367 Peningkatan Jalan Mawar 1 S/D Jalan Mawar 4 RW. 0013 Perumahan Jatikramat Indah I Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
430,000,000.00
418,798,100.00
97.39%
368 Lanjutan Peningkatan Jalan Perbatasan RW. 12 - RW. 14 Blok F Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
80,000,000.00
78,427,000.00
98.03%
369 Peningkatan Jalan RT. 01 RW. 01 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
370 Peningkatan Jalan Nusa Indah Komplek Cahaya Kemang Permai RT. 001/004 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
150,000,000.00
147,306,000.00
98.20%
371 Peningkatan Gang Antara RT. 01 dan 02 RW. 11 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
50,000,000.00
49,072,000.00
98.14%
372 Peningkatan Jalan RT. 07 RW. 04 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,162,000.00
98.16%
373 Peningkatan Jalan Cirebon di RT. 1 RW. 21 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
160,000,000.00
152,616,000.00
95.39%
374 Rehabilitasi Jalan Raflesia, Jl.Perkutut, Jl.Kaka Tua RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
147,284,000.00
98.19%
375 Lanjutan Peningkatan Jalan Utama Komplek Dosen IKIP RW. 02 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
175,000,000.00
172,069,000.00
98.33%
376 Peningkatan Jalan RW. 18 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
90,000,000.00
88,297,000.00
98.11%
377 Lanjutan Rehabilitasi RW. 06 Pejuang Pratama Kel. Pejuang (Conblok dan Taman) - Kec. Medan Satria
150,000,000.00
147,306,000.00
98.20%
378 Peningkatan Jalan Glatik 1 S/D 4 RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,887,000.00
97.89%
379 Peningkatan Jalan Burangrang Raya (Terminal Kayuringin), Kel. Kayuringin - Kec. Bekasi Selatan
2,940,000,000.00
2,427,988,003.00
82.58%
380 Penyelesaian Pembangunan Jembatan RSUD
6,000,000,000.00
5,734,748,700.00
95.58%
381 Penataan Simpang Sumir Jalan Raya Hankam - Kec. Pondok Melati
2,500,000,000.00
2,420,515,000.00
96.82%
382 Pembangunan Jalan Pengasinan Pondok Hijau - Jatimulya Kota Bekasi (Banprov)
15,000,000,000.00
14,246,394,200.00
94.98%
383 Lanjutan Pembangunan Jalan Transisi Kalimalang Kota Bekasi (Banprov)
15,000,000,000.00
14,405,206,600.00
96.03%
384 Lanjutan Pembangunan Sisi Selatan Kalimalang (Bandek)
60,000,000,000.00
55,960,823,600.00
93.27%
385 Lanjutan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bojong Menteng dan Jatiasih (Bandek)
8,148,000,000.00
7,710,218,900.00
94.63%
386 Penyelesaian Pembangunan Jembatan dan Pelebaran Jalan disekitar Pintu Tol Bekasi Timur (Bandek)
30,000,000,000.00
29,643,269,900.00
98.81%
387 Perbaikan Jalan Rawa Pulo Kel. Jatikarya
180,000,000.00
167,743,000.00
93.19%
388 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Utara Dalam 1 RT. 04 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
200,000,000.00
196,759,000.00
98.38%
77
389 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 01 Jalan Pulo Sirih Utara 2 Kel. Pekayon Jaya
200,000,000.00
196,562,000.00
98.28%
390 Pembangunan Jalan Banowati Perum Jatikramat Indah 5 Kel. Jatikramat
180,000,000.00
174,437,000.00
96.91%
391 Pembangunan Jalan Tegal RW. 14 Perum Kemang IFI Graha Kel. Jatirasa
157,500,000.00
153,960,000.00
97.75%
07 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
146,415,613,768.00
140,260,840,498.00
95.80%
1 Pembuatan Saluran Air dan Pemasangan Gorong-Gorong, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
115,000,000.00
112,874,000.00
98.15%
2 Turap Saluran Sisi Jalan Antara RT. 04 Dengan RT. 05 RW. 03 Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang
150,000,000.00
147,301,000.00
98.20%
3 Pembuatan Saluran Sodetan Penanggulangan Banjir Jl. Abdul Rojak RT. 01 RW. 05, Jl. Wibawa Mukti RT. 08 RW. 02, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih
150,000,000.00
147,203,000.00
98.14%
4 Normalisasi Saluran Air RT. 002 dan RT. 003 RW. 002 Kel. Perwira - Kec. Bekasi Utara
165,000,000.00
161,987,000.00
98.17%
5 Perbaikan Saluran Air Jl. Horison RT. 005 RW. 019, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
150,000,000.00
147,301,000.00
98.20%
6 Pembuatan Saluran Air Drainase RT. 002 RW. 001, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,203,000.00
98.14%
7 Turap Jalan Lingkar Lap. Bola RW. 04, Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
136,000,000.00
133,534,000.00
98.19%
8 Normalisasi Saluran Air RT. 001 RW. 020, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
165,000,000.00
161,970,000.00
98.16%
9 Revitalisasi Rumah Pompa dan Pompa Underpass Pasar Baru - Kec. Bekasi Timur
1,000,000,000.00
910,421,100.00
91.04%
10 Perbaikan Turap RW. 10 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
147,197,000.00
98.13%
11 Normalisasi Saluran Air Dari Arah Grandmall RT. 01 RW. 003, Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
147,308,000.00
98.21%
12 Perbaikan Pintu Air RW. 004 Perumahan Jakakencana, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,303,000.00
98.20%
13 Rehabilitasi Saluran Air Jl. P Biak Raya RT. 001/018, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,139,000.00
98.09%
14 Normalisasi Saluran Air/Kali Jalan Raya Taman Narogong Indah, Kel. Bojong Rawalumbu (RT. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan 009 RW. 013) - Kec. Rawalumbu
150,000,000.00
147,305,000.00
98.20%
15 Lanjutan Pembangunan Saluran Jalan Raya Pekayon Outlet Kali Bekasi - Kec. Bekasi Selatan
4,000,000,000.00
3,747,437,000.00
93.69%
16 Normalisasi Saluran Air Pondok Artha Arah Palad RT. 02/05, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
147,312,000.00
98.21%
17 Pembuatan Saluran Air ( Drainase ), Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
196,377,000.00
98.19%
78
18 Normalisasi Saluran Air Jl. Ir. H. Juanda dan Jl. Agus Salim RT. 03-04, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
170,000,000.00
166,896,000.00
98.17%
19 Normalisasi Kalibaru RT. 003, RT. 004, RT. 006 RW. 003, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan
250,000,000.00
241,712,900.00
96.69%
20 Perbaikan Saluran Air Jl. Ki Mangun Sarkoro RT. 02, 03 RW. 07, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
196,514,000.00
98.26%
21 Perbaikan Saluran Air (Gorong-Gorong) RT. 01-02 RW. 04, Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan
200,000,000.00
196,512,000.00
98.26%
22 Tandon/Dam/Kanal Lapangan Blok C RT. 002 RW. 017, Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
500,000,000.00
453,593,700.00
90.72%
23 Normalisasi Saluran Air Jl. Ir. H. Juanda/Samping BRI RT. 01 RW. 04 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
250,000,000.00
229,690,400.00
91.88%
24 Pemasangan Turap Kalibaru RT. 003/009 Kel. Jatiwarna - Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
196,938,000.00
98.47%
25 Normalisasi Saluran Air RW. 015, Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
250,000,000.00
229,754,300.00
91.90%
26 Pembuatan Saluran Air Jalan H. Abas, Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
150,000,000.00
147,239,000.00
98.16%
27 Gorong-Gorong Jalan Lumbu Barat II RT. 004 RW. 009, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
114,000,000.00
111,914,000.00
98.17%
28 Normalisasi Saluran Air dan Pengerukan Saluran Kp. Rawa Aren RT. 001, 003 dan RT. 004/022 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
196,375,000.00
98.19%
29 Pembuatan Saluran Air Jalan Raya Cikunir, RT. 03 - 04 RW. 02, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,302,000.00
98.20%
30 Penyodetan Saluran Air Jl, Mengeng Ke Sawah 1 X 350 M, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
350,000,000.00
324,609,000.00
92.75%
31 Saluran Air Jl. Wibawa Mukti I RT. 02 RW. 10, Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih
150,000,000.00
147,212,000.00
98.14%
32 Saluran Air Pinggir Jalan Bintara 9 RT. 005/05, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
146,886,000.00
97.92%
33 Normalisasi dan Pembangunan Sheetpile SS Bekasi Tengah Jl. Pangeran Jayakarta - Kec. Medan Satria
2,000,000,000.00
1,744,966,400.00
87.25%
34 Normalisasi Saluran Air Menuju Kali Bekasi, Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
200,000,000.00
196,488,000.00
98.24%
35 Drainase Jalan Raya Kalimanggis-Cimatis (Kanan dan Kiri) Kp. Kalimanggis RW. 03, 04, 05, 06 dan Kp. Cimatis RW. 07, 08, Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
150,000,000.00
146,925,000.00
97.95%
79
36 Pengerukan Kolam Penampungan Air RW. 018, Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede
200,000,000.00
196,469,000.00
98.23%
37 Pembangunan Sodetan Rawa Wates Batas Kecamatan Jatisampurna - Jatiasih Ke Arah Kali Cikeas - Kec. Jatiasih
2,680,000,000.00
2,390,658,100.00
89.20%
38 Perbaikan Saluran Air Taman Harapan Baru RT. 01 RW. 27, Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
150,000,000.00
147,309,000.00
98.21%
39 Normalisasi Saluran Air Dari Depan Rumah Bapak Nein S/D Pertigaan Saan Kranggan Wetan RT. 002/005 Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
196,533,000.00
98.27%
40 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bekasi Timur - Kec. Bekasi Timur
950,000,000.00
927,938,000.00
97.68%
41 Normalisasi Saluran Air Jl Wisma Jaya RT. 001 S/D RT. 009/019 Kali Wisma Jaya, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
190,510,000.00
95.26%
42 Penurapan Saluran Sekunder Bekasi Pangkal Kel. Harapan Baru S/D Taman Wisma Asri - Kec. Bekasi Utara
1,000,000,000.00
957,216,800.00
95.72%
43 Pembuatan Saluran Air (Drainase) RW. 06 Sepanjang Jalan Arteri Tol, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan
200,000,000.00
196,504,000.00
98.25%
44 Normalisasi Irigasi Perumahan Alinda 2, Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
120,000,000.00
117,717,000.00
98.10%
45 Perbaikan Saluran Air RT. 003 RW. 005 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
250,000,000.00
241,202,300.00
96.48%
46 Normalisasi dan Peninggian Turap Saluran Induk Perumahan Margahayu Jaya Jl. Margahayu Jaya RW. 014 , 015, 016, 017, 019 dan 020 Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur
300,000,000.00
286,805,400.00
95.60%
47 Pembuatan Saluran Komplek Pengairan RT. 01/01 Kel. Marga Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
140,289,300.00
93.53%
48 Normalisasi Kali/Saluran Air Kali Mas Naga, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
200,000,000.00
196,325,000.00
98.16%
49 Pembangunan Saluran Jalan Guntur Raya Menuju Saluran Rawa Tembaga - Kec. Bekasi Selatan
2,000,000,000.00
1,935,750,000.00
96.79%
50 Revitalisasi Saluran Jatiluhur Sisi Jl. Sudirman - Kec. Bekasi Barat
2,000,000,000.00
1,963,741,200.00
98.19%
51 Rehabilitasi Turap Saluran dan Tanggul RT. 003 dan 004 RW. 008 Kel. Jatiwarna - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
147,272,000.00
98.18%
52 Pembuatan Saluran Air Jalan Jatibening Raya, Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede
250,000,000.00
238,307,200.00
95.32%
53 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bekasi Barat - Kec. Bekasi Barat
950,000,000.00
931,802,000.00
98.08%
54 Normalisasi Perbaikan Saluran Air Dari Prapatan Pasar Ke Arah Mustikasari RT. 001 RW. 004 1 X
250,000,000.00
245,715,200.00
98.29%
80
700 M, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
55 Pengerukan Saluran Air/Drainase Jl. Kemandoran RT. 01, 07, 08 dan 05 RW. 22 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
200,000,000.00
196,464,000.00
98.23%
56 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
950,000,000.00
931,391,000.00
98.04%
57 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bekasi Utara - Kec. Bekasi Utara
950,000,000.00
934,907,000.00
98.41%
58 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bantargebang - Kec. Bantargebang
950,000,000.00
927,256,000.00
97.61%
59 Pelebaran Saluran Air/Drainase RT. 07 RW. 12 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
250,000,000.00
240,270,200.00
96.11%
60 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan - Kec. Bekasi Selatan
950,000,000.00
926,779,000.00
97.56%
61 Perbaikan Gorong-Gorong RT. 01 RW. 09 Kelurahan Marga Mulya, Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
80,772,000.00
73.43%
62 Normalisasi Saluran Air Pertigaaan Sawo RT. 02/04 Bantargebang, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
150,000,000.00
147,196,000.00
98.13%
63 Pembangunan Saluran Air (Lanjutan) Jl. Merak 2, RT. 09 RW. 10 , Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
147,278,000.00
98.19%
64 Pembuatan Turap dan Saluran RW. 07 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
300,000,000.00
294,362,400.00
98.12%
65 Normalisasi Kali Alam RW. 010 Kel. Perwira - Kec. Bekasi Utara
275,000,000.00
256,820,800.00
93.39%
66 Saluran Air/Gorong-Gorong RT. 04 RW. 18, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
136,400,000.00
133,844,000.00
98.13%
67 Normalisasi Drainase RW. 022 dan RW. 026, Kel . Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
200,000,000.00
196,286,000.00
98.14%
68 Normalisasi Gorong-Gorong Jl Yayasan S/D PT Arpeni, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
250,000,000.00
240,006,900.00
96.00%
69 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Pondokgede
950,000,000.00
929,092,000.00
97.80%
70 Turap Saluran Air Kali Cakung Perbatasan Dengan Puri Gading Kp. Sawah RT. 003, 006, 005, 002 dan RT. 001 RW. 003, Kel. Jatimelati- Kec. Pondok Melati
250,000,000.00
212,792,900.00
85.12%
71 Normalisasi dan Perbaikan Saluran Air RT. 08 RW. 35 , Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
200,000,000.00
196,288,000.00
98.14%
72 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Mustikajaya
950,000,000.00
929,924,000.00
97.89%
73 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Pondok Melati
950,000,000.00
930,940,000.00
97.99%
81
74 Normalisasi Saluran Air Perumahan Wisma Jaya RT. 004/020 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
196,514,000.00
98.26%
75 Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Air Jl. P. Irian Jaya Ujung dari Jl. P. Sangihe Raya Menuju Ke Sungai RT. 005/018 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
114,047,000.00
76.03%
76 Normalisasi Saluran Air RT. 01/07, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
125,000,000.00
122,725,000.00
98.18%
77 Penurapan Saluran Air Utama, RT. 07 RW. 06 Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara
220,000,000.00
209,612,000.00
95.28%
78 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Jatisampurna
950,000,000.00
920,954,000.00
96.94%
79 Perbaikan Saluran Air, RT. 001 S/D RT. 007 RW. 018 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
147,145,000.00
98.10%
80 Penurapan Saluran Air Jl. Mandor Aren RT. 002 RW. 07 , Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
196,507,000.00
98.25%
81 Normalisasi Saluran Air RT. 03/07, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
196,529,000.00
98.26%
82 Perbaikan Saluran Air RT. 003, RT. 004 RW. 002 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
150,000,000.00
147,320,000.00
98.21%
83 Turap Kali dan Tebing, RT. 01, 02, 03, 07 RW. 07 Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,133,000.00
98.09%
84 Drainase Saluran Air Jl. Masjid Al Ikhlas Raya RT. 002, 003, 004 dan 005/002 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,314,000.00
98.21%
85 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Jatiasih
950,000,000.00
927,946,000.00
97.68%
86 Pembuatan Saluran Air/Gorong-Gorong RT. 01-05 RW. 012 Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan
250,000,000.00
244,872,200.00
97.95%
87 Rehabilitasi/Perbaikan Turap Sungai dan Pegerukan Lumpur Sungai Kali Aren Jaya Sampai Batas RT. 006 dan RT. 009/018 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
196,480,000.00
98.24%
88 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Medan Satria
950,000,000.00
935,173,000.00
98.44%
89 Pembangunan Saluran Air Jl. Pulo Ribung RW. 017 Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,139,000.00
98.09%
90 Pembuatan Drainase Jalan Swadaya II RT. 02 dan 03 RW. 07 Kp. Cimatis Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
250,000,000.00
242,956,600.00
97.18%
91 Penyodetan Saluran Air dari Rawa Gula Ke Kali Bekasi, RW. 010 dan RW. 006 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
300,000,000.00
288,237,800.00
96.08%
82
92 Drainase Jalan Lame II RT. 01 RW. 08 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
150,000,000.00
147,282,000.00
98.19%
93 Pelebaran Saluran Air Jl. Raya Kp. Sawah RT. 002 RW. 003 Kel. Jati Melati - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
147,134,000.00
98.09%
94 Perbaikan Saluran Air Saluran Utama RW. 0.17 Uj. Ruko S/D Blok E Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
330,000,000.00
323,480,000.00
98.02%
95 Pembuatan Saluran Dari Kampung Menuju Perumahan Graha Kampung Cakung RT. 005/009 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
300,000,000.00
292,797,500.00
97.60%
96 Pembuatan Saluran Air RT. 004, 005 RW. 009 Kel. Jatiwarna - Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
196,278,000.00
98.14%
97 Perbaikan Drainase Jalan Lame Kalimanggis (Kanan-Kiri) RW. 04 dan RW. 05 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
150,000,000.00
147,281,000.00
98.19%
98 Normalisasi Saluran Kali Sasak Bule RW. 20, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
300,000,000.00
292,909,200.00
97.64%
99 Normalisasi Saluran Pejuang Jaya RT. 001 RW. 011 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
120,000,000.00
117,810,000.00
98.18%
100 Turap Jalan Kramat RW. 01 - RW. 02 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
400,000,000.00
391,515,000.00
97.88%
101 Rehabilitasi Saluran Air Lingkungan Kantor Kecamatan Bekasi Barat - Kec. Bekasi Barat
200,000,000.00
196,469,000.00
98.23%
102 Normalisasi Saluran Jl. Mutiara Intan RT. 01/10 Kel. Perwira - Kec. Bekasi Utara
300,000,000.00
287,369,000.00
95.79%
103 Normalisasi Saluran Air Jl. Krakatau Raya RT. 11 dan RT. 01 RW. 12 Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
200,000,000.00
196,278,000.00
98.14%
104 Drainase Jl.Siliwangi RT. 01 dan 02 RW. 07 Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
125,000,000.00
122,726,000.00
98.18%
105 Normalisasi Saluran Air - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
107,860,000.00
98.05%
106 Drainase Jalan Swadaya V S/D VI Kp. Cimatis RT. 03 RW. 08 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
200,000,000.00
196,473,000.00
98.24%
107 Normalisasi Saluran Jalan Patriot Jl. Protokol Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat
300,000,000.00
295,389,300.00
98.46%
108 Normalisasi Saluran Air/Penurapan Saluran Air Perbatasan RT. 005/013 dan RT. 005/001, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,289,000.00
98.19%
109 Normalisasi Saluran Air dan Perbaikan Gorong-Gorong RT. 001 S/D 004 RW. 06, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
147,220,000.00
98.15%
110 Perbaikan Saluran Air/Got Jl. Irida Timur I, II, III dan IV Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
390,000,000.00
363,107,248.00
93.10%
111 Pembuatan Saluran di Jalan Agus Salim
4,500,000,000.00
4,323,866,000.00
96.09%
83
112 Normalisasi Saluran Air Jalan Balirotan RT. 003 RW. 005 Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang
125,000,000.00
122,703,000.00
98.16%
113 Normalisasi Saluran Air Jl. Karang Satria RT. 04, 05 dan 03 RW. 07 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
175,000,000.00
171,889,000.00
98.22%
114 Sodetan Saluran Air Rawagula RT. 01/10 Bantargebang - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
196,477,000.00
98.24%
115 Pekerjaan Saluran Utama RT. 01, 06, 07, 08, 015 RW. 013 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,279,000.00
98.19%
116 Normalisasi/Penurapan Saluran Air Perumahan Margi Utami RT. 02/07 Bantargebang - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
196,465,000.00
98.23%
117 Pembangunan Saluran Air Wisma Jaya - Kec. Bekasi Timur
2,500,000,000.00
2,356,601,100.00
94.26%
118 Normalisasi Saluran Lingkungan RT. 002 RW. 009 Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat
160,000,000.00
157,156,000.00
98.22%
119 Perbaikan Saluran Air di RW. 07 Kel. Kalibaru - Kec. Medan satria
120,000,000.00
117,806,000.00
98.17%
120 Penanganan Banjir di Perum Pondok Ungu Permai - Kec. Bekasi Utara
3,000,000,000.00
2,731,686,400.00
91.06%
121 Pembuatan Saluran Air ( Drainase ) Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
160,000,000.00
156,719,000.00
97.95%
122 Pembuatan Saluran Air Pinggiran Jl. Djoyomartono RT. 003 RW. 021 Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur
230,000,000.00
208,681,400.00
90.73%
123 Pembangunan Saluran Jl. Mustika Sari
2,500,000,000.00
2,468,612,500.00
98.74%
124 Penanganan Genangan Air Terowongan Jl. Ahmad Yani
2,200,000,000.00
2,063,668,100.00
93.80%
125 Peninggian Jembatan Selokan (Gorong - Gorong) Jl. Pala 3, 4, 5, 6, 7 RW. 06 Harapan Baru Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat
50,000,000.00
49,078,000.00
98.16%
126 Pelebaran dan Pendalaman dan Turap/ Plengsengan Bak Penampungan Air Hujan dan Air Kotor Komplek Bintara III Jl. Utama 1 Blok D RW. 07, 10, 01 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
200,000,000.00
187,282,300.00
93.64%
127 Penurapan Saluran Air RT. 02 RW. 03 Kel. Harapan Baru - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
147,148,000.00
98.10%
128 Pembuatan Saluran Air Jalan Kemang Sari I RT. 001 RW. 011 / RT. 006 RW. 003 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede
300,000,000.00
287,967,000.00
95.99%
129 Normalisasi Saluran Air Jl. Al Bahar RW. 028 RT. 001 -005 RW. 028 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
120,000,000.00
117,678,000.00
98.07%
130 Lanjutan Pembangunan Sodetan Saluran Depan Strada Nawar-Jl. Mabes TNI Menuju Kali Sunter Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna
2,000,000,000.00
1,917,347,600.00
95.87%
84
131 Normalisasi Saluran Irigasi, Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
107,903,000.00
98.09%
132 Turap Tanggul Kali RW. 029 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
150,000,000.00
147,134,000.00
98.09%
133 Peningkatan Saluran Air Jl. Pramuka RT. 004/003 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu
168,000,000.00
165,008,000.00
98.22%
134 Perbaikan Saluran Air/Got Jl. P. Yapen dan Jl. P. Saparua RW. 008 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
196,469,000.00
98.23%
135 Normalisasi Saluran Air Jl. Pahlawan RT. 01 dan 02 RW. 07 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
196,475,000.00
98.24%
136 Rehabilitasi Saluran Air RW. 10 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede
175,000,000.00
171,899,000.00
98.23%
137 Normalisasi Saluran Air Jl. Merak Raya 2 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
220,000,000.00
210,203,000.00
95.55%
138 Rehabilitasi Saluran Air RT. 7 dan RT. 8 RW. 10 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
147,312,000.00
98.21%
139 Normalisasi Kali Alam RW. 013 Kel. Perwira - Kec. Bekasi Utara
220,000,000.00
209,996,000.00
95.45%
140 Normalisasi Saluran Air Jl. Raya Siliwangi RT. 001/004 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu
150,000,000.00
147,138,000.00
98.09%
141 Perbaikan Saluran Air Jl. Pangandaran Raya RT. 003/008 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu
124,200,000.00
121,778,000.00
98.05%
142 Perbaikan Saluran Air RT. 06 RW. 009 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
200,000,000.00
187,199,650.00
93.60%
143 Pembuatan Saluran RW. 015 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
175,000,000.00
171,889,000.00
98.22%
144 Rehabilitasi Saluran RW. 026 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria
175,000,000.00
171,905,000.00
98.23%
145 Perbaikan Saluran Air Jl.Pitung RW. 004, Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu
480,000,000.00
264,361,000.00
55.08%
146 Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder
13,327,220,000.00
12,965,879,900.00
97.29%
147 Penurapan Kali Pintu Air Kel. Harapan Mulya - Kec. Medan satria
200,000,000.00
196,475,000.00
98.24%
148 Pembangunan Saluran di RW. 02 Jl. Kobak , Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
200,000,000.00
196,482,000.00
98.24%
149 Turap Kali Rawa Bambu Kel. Kalibaru - Kec. Medan Satria
150,000,000.00
147,276,000.00
98.18%
150 Rehabilitasi Drainasse RT. 01 dan RT. 08 RW. 011 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
350,000,000.00
317,177,900.00
90.62%
151 Lanjutan Pembangunan Sodetan Juanda - Kartini - Kec. Bekasi Timur
1,000,000,000.00
954,143,800.00
95.41%
152 Rehabilitasi Saluran Jalan Wibawa Mukti II (Depan Pom Bensin Kebantenan Arah
500,000,000.00
485,534,200.00
97.11%
85
Komsen), Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih
153 Pembuatan Saluran Air RT. 001/001, Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu
270,000,000.00
266,010,300.00
98.52%
154 Pembangunan Saluran Jalan Padurenan, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih
500,000,000.00
444,683,700.00
88.94%
155 Lanjutan Saluran Pramuka Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
750,000,000.00
728,126,900.00
97.08%
156 Pemeliharaan Rutin Saluran Primer
14,821,786,268.00
14,576,577,100.00
98.35%
157 Sodetan Asrama 202 Ke Kali Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
500,000,000.00
477,860,300.00
95.57%
158 Pemeliharaan Rutin Saluran Tersier
13,500,000,000.00
13,246,232,000.00
98.12%
159 Rehabilitasi Saluran Jalan Nusantara dari Sasak Jarang - Jalan Setia Mekar Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
900,000,000.00
885,302,900.00
98.37%
160 Rehabilitasi Saluran Air Jl. P. Biak Raya RT. 002/018, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
160,000,000.00
156,138,000.00
97.59%
161 Revitalisasi Saluran Dari Sasak Dikin Arah Kali Sunter Mabes TNI - Kec. Pondok Melati
4,000,000,000.00
3,661,074,000.00
91.53%
162 Normalisasi Siphon Uisma Rawalumbu, Siphon Jatiluhur Bekasi Barat, dan Siphon Galaxi Bekasi Selatan - Kec. Bekasi Selatan
5,000,000,000.00
4,720,986,000.00
94.42%
163 Perluasan dan Turap Saluran Air Pada Gorong-Gorong Induk Hingga Mas Naga. RT. 005/05 dan Lahan Mas Naga RW. 09, Kel. Bintarajaya - Kec. Bekasi Barat
200,000,000.00
186,277,600.00
93.14%
164 Rehabilitasi Saluran Pembuangan Air Dari RW. 015 Ke Kali Bekasi Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
700,000,000.00
681,961,400.00
97.42%
165 Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Dari SD Monica Sampai Dengan Kali Lengkak Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
1,000,000,000.00
897,017,300.00
89.70%
166 Normalisasi Saluran Rawalumbu Depan Unisma Kalimalang - Kec. Rawalumbu
1,000,000,000.00
878,731,400.00
87.87%
167 Lanjutan Pembangunan Saluran Depan Strada Mawar Arah Mabes TNI Kali Sunter - Kec. Pondok Melati
1,600,000,000.00
1,592,024,200.00
99.50%
168 Normalisasi Saluran Wisma Jaya - Kec. Bekasi Timur
1,000,000,000.00
898,530,300.00
89.85%
169 Turap Drainase Jl. BKKBN Kp. Ciketing RT. 002/008, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
300,000,000.00
246,196,600.00
82.07%
170 Pelebaran Saluran Air Jl. P. Saparua Raya RT. 005, 006, 007 dan 008/008 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
195,461,000.00
97.73%
171 Pembuatan Saluran Air Jalan Kedaung Kp. Cimuning RW. 06, Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya
250,000,000.00
224,536,300.00
89.81%
86
172 Perbaikan dan Normalisasi Saluran Jl. Gelatik RT. 003/009, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
146,852,000.00
97.90%
173 Rehabilitasi Saluran Jalan Makam Kp. Sawah RT. 001/004 Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati
170,000,000.00
165,830,000.00
97.55%
174 Rehabilitasi Saluran Air dan Pembuatan Sodetan RW. 012 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
200,000,000.00
195,682,000.00
97.84%
175 Perbaikan Jalan Dan Saluran Perbaikan Setu Dan Bintaro 9, RW. 05 Kelurahan Bintaro Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi (Banprov)
500,000,000.00
482,591,700.00
96.52%
176 Normalisasi Dan Pembuatan Saluran Lar Depan Naga Swalayan S.D Bekasi Timur Dan Gerbang Harapan Indah S.D Bekasi Timur (Banprov)
447,507,500.00
408,645,600.00
91.32%
177 Normalisasi Dan Pembuangan Saluran Air Di Jalan Raya Bintaro Jaya RW. 03, RW. 04, RW. 08, RW. 11, RW. 09, RW. 05 Dan RW. 10 Kelurahan Bintaro Jaya Kec. Bintaro Jaya Kota Bekasi (Banprov)
500,000,000.00
418,375,700.00
83.68%
178 Sodetan Air Jalan Radar - Jl. Raya Jatiwaringin, RW. 04 Kelurahan Jati Cempaka Kec. Pondokgede Kota Bekasi (Banprov)
340,000,000.00
308,543,000.00
90.75%
179 Pengkatan Lumpur/Drainase, Jl. Raya Jatiwaringin, Kelurahan Jatiwaringin Kec. Pondokgede Kota Bekasi (Banprov)
70,000,000.00
68,319,000.00
97.60%
180 Turap Kali Sunter, RW. 08, 09 Dan RW. 10 Kelurahan Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi (Banprov)
74,500,000.00
72,819,000.00
97.74%
181 Pembangunan Saluran Jalan H. Gintong RW. 03 Kel. Jatiranggon
180,000,000.00
176,520,000.00
98.07%
182 Pembangunan Saluran Gang Kober RT. 02 / 03 Kel. Jatisampurna
126,000,000.00
123,857,000.00
98.30%
183 Pembangunan Saluran Jalan Gang Kadut RT. 04 / 03 Kel. Jatiranggon
117,000,000.00
114,857,000.00
98.17%
184 Normalisasi Saluran RT. 08 RW. 11 Kav. Promaru I s / d V Kel. Margahayu
90,000,000.00
88,206,000.00
98.01%
185 Normalisasi Saluran RT. 06 RW. 06 Kel. Jatiwarna
90,000,000.00
88,287,000.00
98.10%
186 Normalisasi Saluran RW. 01 Kel. Jatiwarna
90,000,000.00
88,702,000.00
98.56%
187 Normalisasi Saluran Simpang Analis RW. 09 Kel. Jatiwarna
90,000,000.00
88,722,000.00
98.58%
188 Normalisasi Saluran RW. 03 Kel. Jatimurni
90,000,000.00
88,375,000.00
98.19%
189 Normalisasi Saluran Gang H. Yahi RT. 11 RW. 08 Kel. Jatikramat
90,000,000.00
88,295,000.00
98.11%
190 Normalisasi Saluran RT. 04 RW. 06 Kel. Jatirahayu
90,000,000.00
88,722,000.00
98.58%
87
191 Normalisasi Saluran RW. 03 Kel. Jatimelati
90,000,000.00
88,679,000.00
98.53%
192 Perbaikan Saluran Air Lingkungan RW. 13 Kel. Jatirangga
90,000,000.00
88,123,000.00
97.91%
193 Perbaikan Saluran Air Makam Kalimiring Kel. Jatiraden
90,000,000.00
88,332,000.00
98.15%
194 Pembuatan Saluran Air Perum Grand Mutiara RW. 05 Kel. Jatiranggon
90,000,000.00
88,285,000.00
98.09%
195 Perbaikan Saluran Nurul Islam RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikajaya
90,000,000.00
88,333,000.00
98.15%
196 Perbaikan Saluran Jalan Al Ikhlas RT. 01 / 02 Kel. Mustikajaya
90,000,000.00
88,289,000.00
98.10%
197 Pembuatan Saluran Jalan Al Falah RT. 05 / 02 Kel. Mustikajaya
90,000,000.00
88,294,000.00
98.10%
198 Perbaikan Saluran Jalan Attaqwa RT. 01 / 02 Kel. Mustikajaya
90,000,000.00
88,287,000.00
98.10%
199 Perbaikan Saluran Jalan Baitul Rahman RT. 04 RW. 02 Kel. Mustikajaya
90,000,000.00
88,292,000.00
98.10%
200 Pembuatan Saluran Air Jalan Dahlia RT. 03 RW. 02 Kel. Mustikajaya
90,000,000.00
88,284,000.00
98.09%
201 Pembuatan Saluran Air Jalan H. Limun RT. 03 RW. 02 Kel. Mustikajaya
90,000,000.00
88,284,000.00
98.09%
202 Perbaikan Saluran Jalan Jambu 1 RT. 06 / 07 Kel. Kranji
90,000,000.00
88,285,000.00
98.09%
203 Perbaikan Saluran Jalan Jambu 2 RT. 06 / 07 Kel. Kranji
90,000,000.00
88,285,000.00
98.09%
204 Perbaikan Saluran Jalan Jambu 4 RT. 05 / 07 Kel. Kranji
90,000,000.00
88,285,000.00
98.09%
205 Perbaikan Saluran Jalan Jambu 5 RT. 05 / 07 Kel. Kranji
90,000,000.00
88,287,000.00
98.10%
206 Normalisasi Saluran Komplek Perumahan PDK RT. 04 / 01 Kel. Ciketing Udik
90,000,000.00
88,291,000.00
98.10%
207 Normalisasi Saluran Pangkalan 2 dari Perempatan Embeh menuju Jalan asem Kel. Cikiwul
90,000,000.00
88,377,000.00
98.20%
208 Normalisasi Saluran Jalan Raya Narogong KM. 12, 5 Pangkalan 4 Kel. Cikiwul
90,000,000.00
88,357,000.00
98.17%
209 Pembuatan Sodetan Saluran dari Rawa Tengah ke arah Perempatan Embeh RT. 04 RW. 02 Kel. Cikiwul
90,000,000.00
88,287,000.00
98.10%
210 Normalisasi Saluran Jalan Pulo Sirih Tengah II RT. 1, 2, 3, 4 dan 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
90,000,000.00
88,681,000.00
98.53%
211 Normalisasi Saluran Jalan Pulo Sirih Tengah 7 RT. 1, 2, 3, 4 dan 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
90,000,000.00
88,681,000.00
98.53%
212 Normalisasi Saluran Jalan Pulo Sirih Utara Raya dan Pulo Sirih Utara 2 RT. 01 / 14 Kel. Pekayon Jaya
90,000,000.00
88,765,000.00
98.63%
213 Normalisasi Saluran Jalan Pulo Sirih Utara 3 RT. 02 / 14 Kel. Pekayon Jaya
90,000,000.00
88,680,000.00
98.53%
214 Perbaikan Saluran Jalan H. Abdul Karim RT. 05 RW. 09 Kel. Jatikramat
90,000,000.00
88,291,000.00
98.10%
88
215 Normalisasi Saluran Air Jembatan 2 Bojong Rawalumbu Kel. Pengasinan
90,000,000.00
88,205,000.00
98.01%
216 Perbaikan Saluran Air dan Penutup Got Jalan Pandu 1 dan 2 RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya
90,000,000.00
88,347,000.00
98.16%
217 Perbaikan Saluran Air dan Penutup Got Jalan Siaga A RT. 04 RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya
90,000,000.00
88,357,000.00
98.17%
218 Perbaikan Saluran Air dan Penutup Got Jalan Siaga E RT. 06 RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya
90,000,000.00
88,357,000.00
98.17%
219 Perbaikan Saluran Air dan Penutup Got Jalan Siaga M, L dan N RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya
90,000,000.00
88,317,000.00
98.13%
220 Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Utama dari Pos BKRW s / d Jembatan 3 Taman Narogong Indah Kel. Bojong Rawalumbu
90,000,000.00
88,347,000.00
98.16%
221 Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Utama dari Jembatan 3 s / d Jembatan 0 Taman Narogong Indah Kel. Bojong Rawalumbu
90,000,000.00
88,285,000.00
98.09%
222 Normalisasi Saluran Jalan Bintara (Bintara 6 s / d Kali Bintara 8) Kel. Bintara
90,000,000.00
88,328,000.00
98.14%
223 Lanjutan Normalisasi Saluran Lingkungan RW. 09 Kel. Bintara Jaya
90,000,000.00
-
0.00%
224 Normalisasi Saluran Perum Alinda Kencana RW. 21 Kel. Kaliabang Tengah
90,000,000.00
88,077,000.00
97.86%
225 Lanjutan Normalisasi Saluran Jalan Al - Ikhlas RW. 10 Kel. Kranji
90,000,000.00
88,333,000.00
98.15%
226 Normalisasi Saluran Jalan Rawa Bambu Perum SBS Kel. Harapan Jaya
90,000,000.00
88,331,000.00
98.15%
227 Peninggian Turap Kali Rawalumbu Utara
90,000,000.00
88,332,000.00
98.15%
228 Drainase Jalan Raya Cimatis RW. 07 Kel. Jatikarya
200,000,000.00
196,605,000.00
98.30%
229 Drainase Jalan RT. 01 / 05 Kel. Jatikarya
200,000,000.00
10,420,000.00
5.21%
230 Pembuatan Sodetan di RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08 RW. 01 Kel. Jakasampurna
150,000,000.00
147,577,000.00
98.38%
231 Normalisasi Saluran Air RT. 01 / 02 Kel. Cikiwul
100,000,000.00
98,222,000.00
98.22%
232 Drainase / Saluran Air RT. 01 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu
50,000,000.00
49,057,000.00
98.11%
233 Saluran Drainase Jl. H Tamih RT. 01 RW. 02 Kel. Ciketing Udik
100,000,000.00
98,199,000.00
98.20%
234 Pembuatan Saluran Air / Got RT. 005 RW. 013 Kel. Pejuang Kec. Medan satria
150,000,000.00
147,576,000.00
98.38%
235 Pelebaran Gorong - gorong air di Wilayah RT. 04 / 04 Kel. Mustikajaya
100,000,000.00
98,240,000.00
98.24%
236 Perbaikan / Normalisasi Saluran Air RT. 01 s / d RT. 04 RW. 10 Kel. Pekayon Jaya
150,000,000.00
147,956,000.00
98.64%
237 Normalisasi Saluran Jl. RA. Kartini RT. 002 / 002 Kel. Margahayu
93,000,000.00
91,254,000.00
98.12%
89
238 Normalisasi Saluran Jl. RA. Kartini RT. 006 / 001 Kel. Margahayu
50,000,000.00
49,102,000.00
98.20%
239 Normalisasi Saluran Jl. Mayor Oking RT. 004 RW. 001 Kel. Margahayu
200,000,000.00
196,376,000.00
98.19%
240 Normalisasi Saluran Jl. Mayor Oking RT. 001 s / d RT. 002 RW. 002 Kel. Margahayu
160,000,000.00
157,120,000.00
98.20%
241 Pembuatan Saluran Air Wilayah RT. 001 / 001 Kel. Margahayu
50,000,000.00
49,082,000.00
98.16%
242 Perbaikan Saluran Air Kampung Sawah RT. 004 RW. 002 Kel. Jatimelati
75,000,000.00
73,540,000.00
98.05%
243 Normalisasi Saluran Air Jl. Al Khoiriyah - Rambutan RT. 006 RW. 003 Kel. Jatimurni
60,000,000.00
58,677,000.00
97.80%
244 Normalisasi Saluran Air Jl. Lembur 5 RT. 01 RW. 02 Kel. Jatirangga
100,000,000.00
98,287,000.00
98.29%
245 Normalisasi Turap Kali cakung Jl. Perumahan Lia Satelindo RT. 02 RW. 015 Kel. Jatirangga
200,000,000.00
196,608,000.00
98.30%
246 Perbaikan Saluran Air RT. 002 / 004 Kel. Sumur Batu
150,000,000.00
147,570,000.00
98.38%
247 Pembuatan Saluran Air Jl. Patria Jaya Kel. Jatirahayu
50,000,000.00
49,112,000.00
98.22%
248 Perbaikan Saluran Air RT. 001, 002, 003, 004, 005 RW. 09 Kel. Jatirahayu
50,000,000.00
49,112,000.00
98.22%
249 Normalisasi Saluran Air Depan Puskesmas Jatirahayu RW. 013 Kel. Jatirahayu
50,000,000.00
49,112,000.00
98.22%
250 Pelebaran Saluran Air Jl. Yanatera 4 Dari Arah Kelurahan RW. 001 Kel. Jatimelati
100,000,000.00
98,237,000.00
98.24%
251 Normalisasi Saluran Air Jalan Mu'ung ma'an RT. 02 RW. 08 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,238,000.00
98.24%
252 Normalisasi Saluran Air Belakang Pasar Kranggan RT. 01 RW. 02 Kel. Jatisampurna
200,000,000.00
196,605,000.00
98.30%
253 Normalisasi Saluran Air Jl. SMPN 28 Belakang Pasar Kranggan RT. 01 RW. 03 Kel. Jatisampurna
150,000,000.00
147,579,000.00
98.39%
254 Lanjutan Normalisasi Saluran Air Jl. Terusan Bakti Warga RT. 03 RW. 03 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,296,000.00
98.30%
255 Normalisasi Saluran Air Jl. Perintis RT. 03 RW. 03 Kel. Jatisampurna
60,000,000.00
58,651,000.00
97.75%
256 Normalisasi Saluran Air Jl. Tonggong londok RW. 03 Kel. Jatisampurna
85,000,000.00
83,509,000.00
98.25%
257 Normalisasi Saluran Air Jl. Kala Miring RT. 02 RW. 03 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,244,000.00
98.24%
258 Normalisasi Jalan Terusan Rudal, belakang pasar RT. 01, RW. 03 Kel. Jatisampurna
60,000,000.00
58,595,000.00
97.66%
259 Perbaikan Saluran RT. 003 RW. 012 Kel. Pejuang
200,000,000.00
196,605,000.00
98.30%
260 Perbaikan Drainase Jl. Rawa Dolar Arya RT. 03 / 07 Kel. Jatiraden
100,000,000.00
98,100,000.00
98.10%
90
261 Pembuatan Saluran Air Jl. Swatantra I Perum Pondok Mitra RT. 04 / 05 Jatirasa - Jatiasih
100,000,000.00
98,247,000.00
98.25%
262 Saluran Air Jalan Kelurahan RW. 010, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,193,000.00
98.19%
263 Saluran Air dan Dekker RT. 008 RW. 010, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,284,000.00
98.28%
264 Saluran Air dan Dekker RW. 013 RW. 013, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
125,000,000.00
122,904,000.00
98.32%
265 Normalisai Saluran Air RT. 02 RW. 07 Kel. Duren Jaya
50,000,000.00
49,092,000.00
98.18%
266 Normalisasi Saluran Air Masjid Jami Al - Falaq 3 RT. 03 RW. 08, Kel. Jatiasih
100,000,000.00
98,189,000.00
98.19%
267 Normalisasi Saluran Air RT. 08 Kel. Jatiasih
80,000,000.00
78,445,000.00
98.06%
268 Normalisasi Saluran Air RT. 06, Kel. Jatiasih
80,000,000.00
78,447,000.00
98.06%
269 Perbaikan Saluran Air (Turab) Jalan Raya Basoka RT. 03 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,192,000.00
98.19%
270 Perbaikan Saluran Air Jalan Steyer RT. 04 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,190,000.00
98.19%
271 Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Lap. Tembak RT. 04 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,222,000.00
98.22%
272 Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Lap. Tembak pistol RT. 05 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,232,000.00
98.23%
273 Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Tirta Tajimalela RT. 01 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,186,000.00
98.19%
274 Perbaikan Saluran Air Jalan Pistol 1 RT. 01 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,009,000.00
98.01%
275 Pembangunan Saluran Air Gang Esan MT. Azzikrullah RT. 04 / 04 Kel. Mustikasari
100,000,000.00
98,242,000.00
98.24%
276 Normalisasi Saluran Air RT. 08 RW. 01 Samping Kel. Bojong Rawalumbu
200,000,000.00
196,720,000.00
98.36%
277 Normalisasi Saluran Air Jalan Topeng RT. 01 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu
200,000,000.00
196,720,000.00
98.36%
278 Normalisasi Saluran Air Jalan Inpres RT. 03 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu
200,000,000.00
196,606,000.00
98.30%
279 Normalisasi Saluran Air RT. 01, 02 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
200,000,000.00
196,700,000.00
98.35%
280 Pembuatan Saluran Air RW. 01 Kel. Jatirasa
200,000,000.00
196,798,000.00
98.40%
281 Pembuatan Saluran Air Jalan Kalimanggis RW. 06 Kel. Jatikarya
180,000,000.00
176,423,000.00
98.01%
282 Lanjutan Sodetan Jalan Sumur Binong Rawa Wates Kali Cikeas Kel. Jatisari Kec. Jatiasih
180,000,000.00
-
0.00%
283 Perbaikan Saluran Jl. Siaga 3 RT. 06 RW. 06
90,000,000.00
88,206,000.00
98.01%
284 Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air Samping Kelurahan
180,000,000.00
177,018,000.00
98.34%
91
Bojongrawalumbu RT. 08 RW. 01 Kel. Bojongrawalumbu
285 Perbaikan Saluran Jl. Borneo Utara V RT. 005 RW. 010
75,000,000.00
73,545,000.00
98.06%
286 Perbaikan Saluran Air RT. 01, 02 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
180,000,000.00
176,950,000.00
98.31%
287 Lanjutan Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Jalan Goa Kel. Jakasampurna
90,000,000.00
88,290,000.00
98.10%
288 Penurapan dan Normalisasi Saluran SS Bogor RW. 17 dan RW. 20 Kel. Pejuang
180,000,000.00
176,852,000.00
98.25%
289 Perbaikan Saluran Jalan Dahlia Raya RW. 17 Kel. Pejuang
135,000,000.00
132,752,000.00
98.33%
290 Perbaikan Saluran RT. 06 RW. 07 Kel. Pejuang
90,000,000.00
88,206,000.00
98.01%
291 Perbaikan Saluran RT. 05 RW. 07 Kel. Pejuang
90,000,000.00
88,206,000.00
98.01%
292 Rehabilitasi Saluran Jalan Rawa Kuda Kel. Jatiluhur
180,000,000.00
176,345,000.00
97.97%
293 Peningkatan / Perbaikan Saluran Air RT. 03 & 10 RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
98,286,000.00
98.29%
294 Saluran Air perbatasan Jatiasih-Jatimekar RW. 08
150,000,000.00
147,568,000.00
98.38%
295 Perbaikan Saluran Air RT. 08 RW. 016 Kel. Harapan Baru
100,000,000.00
98,007,000.00
98.01%
296 Perbaikan Saluran Got RT. 08 RW. 016 Kel. Harapan Baru
60,000,000.00
58,687,000.00
97.81%
297 Perbaikan Drainase Lingkungan Kp. Cikunir Bulak RT. 04 / RW. 012, Kel. Jakamulya, Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
145,994,000.00
97.33%
298 Perbaikan Saluran Air Jl. Gamelan Raya F 8 / 11 Kemang IFI Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih
125,000,000.00
122,874,000.00
98.30%
299 Pembuatan Tanggul RT 003 / RW. 004, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan
125,000,000.00
122,872,000.00
98.30%
300 Perbaikan Saluran Air RT. 001 / RW. 011, Kel. Jatiluhur
150,000,000.00
147,564,000.00
98.38%
301 Lanjutan Perbaikan Saluran Air RT. 006 - 005 RW. 01 Kel. Kotabaru
75,000,000.00
73,512,000.00
98.02%
302 Perbaikan Saluran Air RT. 007/03 Kel. Kalibaru
75,000,000.00
73,502,000.00
98.00%
303 Normalisasi Saluran Air / Got Jl. Anggrek ke Jl. Cempaka 7 RW. 013 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
49,100,000.00
98.20%
304 Perbaikan Saluran Air Jl. Wijaya Kusumah RW. 012 Kel. Jatisampurna
150,000,000.00
147,599,000.00
98.40%
305 Pembuatan Saluran Air RW. 013 Kel. Jatisampurna
130,000,000.00
127,810,000.00
98.32%
306 Normalisasi Saluran Utama Jl. Kasuari Raya RT. 01, 02, 03, 05, 06, 09 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
68,466,000.00
97.81%
307 Normalisasi Saluran Utama Jl. Anggrek Raya RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
68,582,000.00
97.97%
308 Sodetan Saluran Air Transad VI RT. 02/ 08 Kel. Jatiranggon
150,000,000.00
147,694,000.00
98.46%
92
309 Normalisasi Saluran Air Jl. Gang Nangka RT. 02 RW. 09 Kel. Jatiraden
100,000,000.00
98,246,000.00
98.25%
310 Normalisasi Saluran Air Jl. Tempe RT. 03 RW. 08 Kel. Jatiraden
100,000,000.00
98,247,000.00
98.25%
311 Drainase Jl. M. Baitusholihat RW. 22 Kel. Pekayon Jaya
200,000,000.00
196,610,000.00
98.31%
312 Normalisasi Saluran Air Jalan Hidayatullah RT. 001, 003/01 Kel. Jaka Setia
100,000,000.00
98,202,000.00
98.20%
313 Drainase/pembuatan Saluran Air (belakang Masjid Al fallah RT. 05 RW. 02) Kel. Kranji
50,000,000.00
49,056,000.00
98.11%
314 Penutupan Saluran Air atau got di Gg. H. Awi RT. 01/04 Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
98,144,000.00
98.14%
315 Normalisasi saluran Jl. Katelia Raya RW. 013 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
49,102,000.00
98.20%
316 Normalisasi saluran Jl. Perumahan Lia satelindo RT. 01, 02, 03, 04 RW. 15 Kel. Jatirangga
150,000,000.00
147,784,000.00
98.52%
317 Normalisasi saluran Jl. Bandung 3 RT. 03 / RW. 07 Kel. Jatisampurna
150,000,000.00
144,221,000.00
96.15%
318 Normalisasi saluran Jl. Cimanggu RT. 02 / 02 Kel, Jatisampurna
150,000,000.00
147,444,000.00
98.30%
319 Turap Kali Perum Bojong Menteng Indah RT. 02 / RW. 13 Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu (Banprov)
200,000,000.00
195,721,000.00
97.86%
320 Perbaikan Drainase Jalan Kemuning Perum Bojong Menteng Indah, RT. 01/ RW. 13 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu (Banprov)
200,000,000.00
196,039,000.00
98.02%
08 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
252,208,425,000.00
235,337,713,318.07
93.31%
1 Pengerasan Jalan Plamboyan Komplek Cahaya Kemang Permai RT. 002/004, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
97,940,000.00
97.94%
2 Pengecoran Jalan Sabun RT. 002, 007 RW. 003, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
97,047,000.00
97.05%
3 Pengerasan Jalan Melati Raya Perumahan Graha Indah RW. 017, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
125,000,000.00
120,733,000.00
96.59%
4 Pengecoran Jl. H. Tekel RT. 04/11 Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih
150,000,000.00
147,324,000.00
98.22%
5 Pengerasan Gang Iprija Kampung Cikunir RT. 003/001, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
94,931,000.00
94.93%
6 Pengecoran Jalan H. Madi RT. 003/007, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
97,870,000.00
97.87%
7 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jl. Irigasi Persada Baru RW. 11 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
100,000,000.00
97,940,000.00
97.94%
8 Pengecoran Jalan Katul (Jalan Lingkungan) RT. 03/01, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih
80,000,000.00
78,225,000.00
97.78%
93
9 Pengecoran Jalan Apel II Perum Bumi Nasio Indah RT. 001 RW. 016, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
110,000,000.00
107,271,000.00
97.52%
10 Perbaikan Jalan Depan SDN Jatimekar VII A.Puri RT. 011 dan 012 RW. 010, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
97,940,000.00
97.94%
11 Pengecoran Jalan Lingkungan Gg.Bapak Menin Kp. Rawa Bogo RT. 001 RW. 003, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
125,000,000.00
122,659,000.00
98.13%
12 Lanjutan Pengecoran Jalan Swadaya Kp. Rawa Bogo RT. 004 RW. 001, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
96,296,261.45
96.30%
13 Perbaikan Jalan Pariwisata Jl.Pariwisata Raya RW. 06, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
150,000,000.00
147,021,000.00
98.01%
14 Pengecoran Jalan di RT. 01, 02, 04 RW. 07 Kelurahan Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
147,139,000.00
98.09%
15 Peningkatan Jalan Boegenvile RT. 001/07 Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,686,000.00
97.69%
16 Perbaikan Jalan Nusa Indah Ray dan Wijayakusuma RW. 012, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan
205,000,000.00
195,448,000.00
95.34%
17 Peningkatan Jalan Cendrawasih Raya RT. 06, 07 RW. 07, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
190,000,000.00
186,230,000.00
98.02%
18 Peningkatan Jalan Kenangan 1, 2, 3 dan 4, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
95,451,000.00
95.45%
19 Rehabilitasi Jalan RT. 006 RW. 09 Kel Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan
338,900,000.00
327,033,800.00
96.50%
20 Pengaspalan Jalan Cendrawasih RW. 003 Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,890,000.00
97.89%
21 Pengecoran Jalan Palem 6 RW. 08, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan
100,000,000.00
97,935,000.00
97.94%
22 Pengerasan Jalan Samin RT. 001 RW. 005, Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati
100,000,000.00
97,872,000.00
97.87%
23 Pengecoran Jalan RT. 05/16 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,840,000.00
97.84%
24 Pengecoran Jalan Sejahtera RT. 03/02 Kel. Mustikasari, Kec. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
75,000,000.00
73,192,000.00
97.59%
25 Peninggian Jalan P. Jawa Raya RT. 004/014 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
165,000,000.00
161,127,000.00
97.65%
26 Peningkatan Jalan Towati 4 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
120,000,000.00
117,076,000.00
97.56%
27 Rehabilitasi Jalan Hasibuan - Kec. Bekasi Timur
2,500,000,000.00
2,349,826,500.00
93.99%
28 Pengecoran Jalan RT. 01, 02, 05 RW. 09 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
192,046,000.00
96.02%
29 Pengecoran Jalan Mawar 1 RT. 03 RW. 02, Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
92,382,000.00
92.38%
94
30 Perbaikan Jembatan Jl. P. Halmahera 8 RT. 006/006, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
100,000,000.00
-
0.00%
31 Rehabilitasi Jalan dan Saluran Telkom Padurenan - Kec. Mustika Jaya
1,500,000,000.00
1,425,371,000.00
95.02%
32 Rehabiltasi Mawar Padurenan - Kec. Mustika Jaya
1,400,000,000.00
1,320,235,200.00
94.30%
33 Perbaikan Jalan Kelapa Dua Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
2,000,000,000.00
1,972,304,200.00
98.62%
34 Perbaikan/Pengecoran Jalan Kintamani B RT. 003 RW. 012, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
82,288,000.00
82.29%
35 Perbaikan Jalan Lingkungan di RT/RW Kelurahan Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
100,000,000.00
97,970,000.00
97.97%
36 Rehabiltasi Jalan KH. Noer Ali - Kec. Bekasi Selatan
2,000,000,000.00
1,773,716,200.00
88.69%
37 Perbaikan Jalan Jl. Kapuk I RT. 05 RW. 18, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
250,000,000.00
234,194,900.00
93.68%
38 Betonisasi/Pengecoran Jalan P. Tanimbar Raya RT. 001, 002, 003, 004 dan 005/007 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
196,530,000.00
98.27%
39 Peningkatan Jalan Cendana RT. 02/01, Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang
155,000,000.00
151,192,000.00
97.54%
40 Pengecoran Jalan Gg. Masjid RT. 05, RW. 01, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
145,888,000.00
97.26%
41 Perbaikan Jalan Tambun - Cimuning - Kec. Mustika Jaya
1,500,000,000.00
1,420,800,200.00
94.72%
42 Pengecoran Jalan Rambutan Perbatasan RT. 03 dan RT. 05, RW. 02, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
148,609,000.00
99.07%
43 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 07 Batas RT. 08 RW. 08, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
145,721,000.00
97.15%
44 Perbaikan Jalan Rawa Bogo RW. 8 Arah Makam TPU Pedurenan, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
200,000,000.00
195,349,000.00
97.67%
45 Perbaikan/Pengecoran Jalan Kintamani I RT. 003 RW. 012, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
130,000,000.00
121,235,000.00
93.26%
46 Perbaikan Jalan Bulog II, RT. 002 RW. 005 Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
194,497,000.00
97.25%
47 Peningkatan Jalan Pengasinan Raya - Kec. Rawalumbu
500,000,000.00
464,606,600.00
92.92%
48 Perbaikan Jalan Mandor Demong - Kec. Mustika Jaya
3,000,000,000.00
2,848,654,400.00
94.96%
49 Rehabilitasi Jalan Joyo Martono - Kec. Bekasi Timur
5,000,000,000.00
4,630,201,100.00
92.60%
50 Rehabilitasi Jalan di RT. 04 RT. 05 RW. 06 Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara
165,000,000.00
158,107,000.00
95.82%
51 Rehabilitasi Jalan RT. 03 RW. 06 Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara
110,000,000.00
104,459,816.22
94.96%
95
52 Perbaikan Jalan Guteng RT. 004 RW. 004, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,913,000.00
97.91%
53 Perbaikan Jalan RT, 02, 04, 05, 07, 09, 10 RW. 004 Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,077,000.00
98.05%
54 Lanjutan Perbaikan Jalan Armed/Jalan Rawa Semut, Kel. Cikiwul RT. 01/05 - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
192,876,172.26
96.44%
55 Perbaikan Jalan Lumbu Timur I H , Kel. Bojong Rawalumbu RW. 31 - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,840,000.00
97.84%
56 Perbaikan Jalan Baung Raya RW. 010, Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan
200,000,000.00
194,105,000.00
97.05%
57 Jalan Gang H. Arsad RT. 001 RW. 004, Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang
154,000,000.00
150,312,000.00
97.61%
58 Peningkatan Jalan RT. 08 RW. 07 Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
60,000,000.00
57,893,000.00
96.49%
59 Pengaspalan Jalan Pisang Batu Raya, Pisang Batu I dan Jl. Gandaria RT. 002 RW. 009 Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat
60,000,000.00
58,550,000.00
97.58%
60 Rehabilitasi Jalan Abadi, RT. 01 RW. 01, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
50,000,000.00
49,082,000.00
98.16%
61 Pengerasan Jalan RT. 002 dan RT. 003/ 08 , Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
147,022,000.00
98.01%
62 Perbaikan Jalan Gondang, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
1,600,000,000.00
1,415,392,800.00
88.46%
63 Rehabilitasi Jalan Mess Al Depan Warung Saan - Pertigaan Betawi - Arah Jatiranggon - Kec. Jatisampurna
4,000,000,000.00
3,839,125,000.00
95.98%
64 Pengecoran Jalan Sadi Beran RT. 001 RW. 005, Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
147,075,000.00
98.05%
65 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gang Entong RT. 01 RW. 07 Kp. Cimatis, Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
100,000,000.00
96,411,000.00
96.41%
66 Rehabilitasi Jalan Musholla Kp. Setu RT. 001 RW. 01 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
400,000,000.00
368,845,100.00
92.21%
67 Jalan Utama RT. 13 Blok AM 12, AM 13, AM 14, AM 16 RW. 12, Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
125,000,000.00
122,719,000.00
98.18%
68 Lanjutan Peningkatan Jalan Bintara 14 RW. 06/19, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
200,000,000.00
195,642,000.00
97.82%
69 Perbaikan Jalan Dewi Sartika Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur
3,000,000,000.00
2,413,190,400.00
80.44%
70 Pekerjaan Rigit Jalan Mawar Raya RT. 016, 013, 010, 011 RW. 013, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
193,480,000.00
96.74%
71 Perbaikan Jalan Setapak dan Saluran Air Jl. Letnan Marsaid V RT. 02/06 Kel. Marga Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
142,446,000.00
94.96%
96
72 Peningkatan Jalan Danau Kalimutu Raya RW. 11 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
80,000,000.00
77,785,000.00
97.23%
73 Pengecoran Jalan Masuk Kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
300,000,000.00
288,875,000.00
96.29%
74 Lanjutan Pengecoran Jalan Keramat Jawa RT. 04 RW. 001, Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
400,000,000.00
383,200,400.00
95.80%
75 Peningkatan Jalan/Conblok Jl. P. Panaitan Raya Depan Kantor Sekretariat RW. 014 RT. 002, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
147,127,000.00
98.08%
76 Betonisasi Jalan Makam RT. 005 RW. 003 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
130,000,000.00
126,944,000.00
97.65%
77 Pengecoran Jalan Kresek Tembus Rambutan RT. 03 RW. 04, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati
100,000,000.00
97,895,000.00
97.90%
78 Pengaspalan Jalan Jl. Letjen Sarbini RT. 002/001 Komplek Pusbinal, Kel. Marga Jaya - Kec. Bekasi Selatan
200,000,000.00
195,457,000.00
97.73%
79 Pengaspalan Jalan Santosa Raya RT. 01 RW. 019 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
137,088,000.00
91.39%
80 Perbaikan Jalan Porod Dalam RT. 003/004, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,915,000.00
97.92%
81 Pengecoran Jalan RW. 010, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
146,686,000.00
97.79%
82 Rehabilitasi Jalan Cucut RW. 022 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
250,000,000.00
228,577,500.00
91.43%
83 Jalan Alternatif RT. 15 GPS RW. 11 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
50,000,000.00
48,161,000.00
96.32%
84 Pembetonan Jl. Gunung Pangrango RT. 005 RW. 012, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
75,000,000.00
69,864,250.00
93.15%
85 Perbaikan Jalan Elang Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
143,839,000.00
95.89%
86 Pengecoran Jalan Sersan Marjuki Dalam RT. 05/02 Kel. Marga Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
146,368,000.00
97.58%
87 Peningkatan Jalan Sewu Raya RT. 11, 13/004 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
146,987,000.00
97.99%
88 Perbaikan Jalan Cendana V, VI, VII, VIII, IX dan X RW. 006A, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
94,514,000.00
94.51%
89 Peningkatan Jalan H. Onar RT. 03/05, Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
194,234,000.00
97.12%
90 Pengecoran Jalan P. Sumba Raya RT. 006, 007/010 Lanjutan APBD Tahun 2013, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
120,000,000.00
117,864,000.00
98.22%
97
91 Peningkatan Jalan RT. 018 RW. 019, Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
200,000,000.00
194,344,000.00
97.17%
92 Perbaikan Jalan Bojong Sari 4 A RT. 003 RW. 012, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
140,800,000.00
138,239,000.00
98.18%
93 Rehabilitasi Jalan Bacang RT. 01-03, 07 dan 12 RW. 04, Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
450,000,000.00
433,156,000.00
96.26%
94 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 13 RW. 04, Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,324,000.00
98.22%
95 Pengaspalan Jalan Sekunder Jl. Pulo Sirih Timur III dan VII RW. 13, Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
100,000,000.00
96,988,000.00
96.99%
96 Perbaikan Jalan Meranti Selatan V, RW. 11 Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
94,426,000.00
94.43%
97 Perbaikan Jalan Kp. Sawah - Pabuaran, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati
5,000,000,000.00
4,461,985,000.00
89.24%
98 Perbaikan Jalan Kemakmuran, Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan
1,680,000,000.00
1,576,554,100.00
93.84%
99 Peningkatan Jalan Lingkungan Blok F1 RT. 006 RW. 024 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
250,000,000.00
230,025,500.00
92.01%
100 Pengecoran Jalan SDN Mustikasari IV dan Drainasenya Jalan Mustikasari IV RT. 001 RW. 004, Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
200,000,000.00
194,705,000.00
97.35%
101 Perbaikan Jalan Raya Harun RW. 10, Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
195,457,000.00
97.73%
102 Pengecoran Jl. Teratai, Jl.Anggrek dan Jl. Nusa Indah RT. 009/07, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,990,000.00
97.99%
103 Perbaikan Jalan Letnan Arsyad, Kel. Kayuringin - Kec. Bekasi Selatan
1,000,000,000.00
962,903,800.00
96.29%
104 Peningkatan Jalan Berhala RW. 010 Kel. Jatibening - Kec. Pondokgede
200,000,000.00
194,663,000.00
97.33%
105 Perbaikan Jalan Lingkungan Dukuh Zamrud RT. 01/12, Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya
400,000,000.00
374,214,200.00
93.55%
106 Perbaikan Jalan Boegenvile RT. 010/07, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
92,221,000.00
92.22%
107 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 018 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
144,558,000.00
96.37%
108 Perbaikan Jalan KH. Mas Mansyur, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
800,000,000.00
753,665,700.00
94.21%
109 Perbaikan Jalan Lumbu Timur IG RW. 31, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,860,000.00
97.86%
110 Peningkatan Jalan Jatisari RW. 12, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
140,409,000.00
93.61%
98
111 Perbaikan Jalan Pete Raya, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
1,500,000,000.00
1,437,519,300.00
95.83%
112 Jalan Lingkungan Jl. Perkutut II RT. 010 RW. 023 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
260,000,000.00
244,305,000.00
93.96%
113 Peningkatan Jalan RT. 003/005, Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
196,887,000.00
98.44%
114 Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal dan Lingkungan Se Kota Bekasi
12,000,000,000.00
11,862,637,650.00
98.86%
115 Perbaikan Jalan Rambutan, Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna
1,000,000,000.00
945,718,000.00
94.57%
116 Perbaikan Jalan Kalimanggis, Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna
1,500,000,000.00
1,482,015,800.00
98.80%
117 Rehabilitasi Jalan Pangeran Jayakarta, Kel. Harapan Mulya - Kec. Medan Satria
1,000,000,000.00
947,501,800.00
94.75%
118 Peningkatan Jl, Lingkar Artesis RT. 02/05, Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang
200,000,000.00
196,560,000.00
98.28%
119 Pemeliharaan Rutin Jalan Perumahan Se Kota Bekasi
8,825,900,000.00
8,678,473,600.00
98.33%
120 Pemeliharaan Rutin Jalan Regional Kota
10,000,000,000.00
9,435,758,600.00
94.36%
121 Perbaikan Jalan Wijaya Kusuma 1, 2, 3, 4 dan 10 RT. 01-07/04, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat
300,000,000.00
280,781,237.00
93.59%
122 Perbaikan Jalan Pangkalan II Bantargebang, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
3,360,000,000.00
2,704,112,000.00
80.48%
123 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 003 RW. 09, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,341,000.00
97.34%
124 Pembangunan Jalan dan Saluran Pangkalan IA Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang
1,500,000,000.00
1,436,424,800.00
95.76%
125 Perbaikan Jalan Ki Mangun Sarkoro, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
900,000,000.00
856,230,500.00
95.14%
126 Perbaikan Jalan Umum RT. 01-04 RW. 05, Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
100,000,000.00
97,940,000.00
97.94%
127 Perbaikan Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur
315,000,000.00
305,422,500.00
96.96%
128 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 06 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
150,000,000.00
141,129,000.00
94.09%
129 Perbaikan Jalan Rambutan, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati
100,000,000.00
97,850,000.00
97.85%
130 Pemeliharaan Jembatan Se Kota Bekasi
1,000,000,000.00
983,928,300.00
98.39%
131 Perbaikan Jalan Binong Batas Kecamatan Jatiasih - Jatisampurna - Kec. Jatisampurna
1,200,000,000.00
1,012,606,098.00
84.38%
132 Rehabilitasi Jl. Pulo Sirih Utara Dalam 9 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
330,000,000.00
317,925,000.00
96.34%
133 Rehabilitasi Jl. Kemang Raya RT. 01 RW. 06 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
143,871,000.00
95.91%
99
134 Rehabilitasi Mawar VI - Kec. Medan Satria
4,000,000,000.00
3,672,113,000.00
91.80%
135 Pengerasan Jalan Jl. H. Majar RT. 005 RW. 01, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
90,540,450.00
90.54%
136 Peningkatan Jalan Jl. Pulo Sirih Tengah 16 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan
100,000,000.00
97,563,000.00
97.56%
137 Rehabilitasi Jalan Bantargebang - Setu - Kec. Bantargebang
1,000,000,000.00
956,997,300.00
95.70%
138 Lanjutan Perbaikan Jalan Damai Kampung Cakung RT. 002/002, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
85,000,000.00
83,120,000.00
97.79%
139 Rehabilitasi Jalan KH. Noer Ali 1,000,000,000.00
936,174,200.00
93.62%
140 Peningkatan Jalan Rambutan RT. 002, 003, 004, 005 RW. 04 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
137,735,000.00
91.82%
141 Perbaikan Jalan Swadaya 10 RT. 01, 02/21, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,211,000.00
97.21%
142 Perbaikan Jalan Karang Satria - Kec. Bekasi Timur
700,000,000.00
678,455,400.00
96.92%
143 Jalan Gang H. Arsad RT. 001/04 Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang
130,000,000.00
128,095,000.00
98.53%
144 Pembangunan Jalan Bojong Menteng - Jatiasih, Kel. Bojong Menteng
12,500,000,000.00
11,553,297,000.00
92.43%
145 Perbaikan Jalan Bintang Raya RW. 009, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan
200,000,000.00
192,880,000.00
96.44%
146 Rehabilitasi Jalan Bintara Raya - Kec. Bekasi Barat
1,800,000,000.00
1,694,923,000.00
94.16%
147 Rehabilitasi Jalan Puskesmas RT. 006/001 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
300,000,000.00
277,180,400.00
92.39%
148 Pemeliharaan Jalan Pisang Ambon I RT. 003 RW. 017 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,890,000.00
97.89%
149 Rehabilitasi Jalan Bintara Jaya Raya - Kec. Bekasi Barat
1,500,000,000.00
1,365,457,600.00
91.03%
150 Rehabilitasi Jalan Sultan Trenggono RT. 06 RW. 06 Kel. Margamulya - Kec. Bekasi Utara
275,000,000.00
253,385,400.00
92.14%
151 Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Agus Salim - Kec. Bekasi Timur
5,000,000,000.00
4,718,921,000.00
94.38%
152 Rehabilitasi Jalan RT. 06 RW. 09 Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan
400,000,000.00
381,942,800.00
95.49%
153 Peningkatan Jalan RT. 003/002 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang
250,000,000.00
242,975,300.00
97.19%
154 Rehabilitasi Jalan Mandor Demong - Kec. Mustika Jaya
400,000,000.00
380,621,500.00
95.16%
155 Peningkatan Jalan Rawa Semut Raya 2 RT. 003 RW. 012 Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur
180,000,000.00
175,568,000.00
97.54%
156 Rehabilitasi Jalan Pemuda Patriot - Kec. Bekasi Barat
3,000,000,000.00
2,797,041,000.00
93.23%
157 Rehabilitasi Jalan Lengkeng Raya RT. 001 RW. 020 Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
146,347,000.00
97.56%
158 Pembangunan/ Pelebaran Jalan Simpang Komsen (Jalan
1,300,000,000.00
1,287,385,700.00
99.03%
100
Wibawamukti Arah Vila Nusa Indah) - Kec. Jatiasih
159 Rehabilitasi Jalan Manggis RT. 08 RW. 07 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
155,000,000.00
151,302,000.00
97.61%
160 Perbaikan Jalan Betonisasi Lumbu Timur Raya RT. 001, 005 RW. 032, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
120,000,000.00
116,878,000.00
97.40%
161 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 S/D RT. 006 RW. 04 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
146,995,000.00
98.00%
162 Pemeliharaan Jalan Pisang Kepok II dan III RW. 016 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
146,977,000.00
97.98%
163 Lanjutan Jalan H. Awi (Yapidh-Purigading) RT. 002, 004 RW. 003, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
230,000,000.00
215,151,700.00
93.54%
164 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 03, 04 RW. 019 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara
175,000,000.00
170,912,000.00
97.66%
165 Rehabilitasi Jalan dan Saluran Jalan Swatantra - Kec. Jatiasih
5,000,000,000.00
4,645,700,000.00
92.91%
166 Pengecoran Jalan Pintu Masuk Ke Perumahan Puri Bintara Regency. Dari Gapura S/D Kali Bintara Jaya RT. 002 RW. 02 dan RW. 013, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat
225,000,000.00
216,256,400.00
96.11%
167 Perbaikan Jalan AC Lengkeng 2 RW. 02, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
93,603,000.00
93.60%
168 Rehabilitasi Jalan Antara RT. 03 dan RT. 09 RW. 014 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
75,000,000.00
69,652,177.14
92.87%
169 Perbaikan Jalan Raya Pekayon Pondokgede - Kec. Bekasi Selatan
15,000,000,000.00
14,636,756,656.00
97.58%
170 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 03 Kel. Harapan Baru - Kec. Bekasi Utara
200,000,000.00
178,347,000.00
89.17%
171 Perbaikan Jalan Raya Jatimakmur - Kec. Pondokgede
3,000,000,000.00
2,839,305,000.00
94.64%
172 Rehabilitasi Jalan Taman Wisma Asri Raya, Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
200,000,000.00
195,412,000.00
97.71%
173 Peningkatan Jalan S. Bengawan Solo RT. 008 dan 009 RW. 019 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
75,000,000.00
71,792,000.00
95.72%
174 Rehabilitasi Jalan Danau Ranau Raya RT. 004, 005, 006 RW. 011 Komp. SBS, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
125,000,000.00
122,684,000.00
98.15%
175 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Utama Persada Raya RW. 1 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede
200,000,000.00
195,457,000.00
97.73%
176 Pengaspalan Jalan Utama RW. 014, Kel. Bintara Raya - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,890,000.00
97.89%
177 Perbaikan Jalan Veteran - Pramuka - Kec. Bekasi Selatan
3,500,000,000.00
87,239,000.00
2.49%
101
178 Perbaikan Jalan Raya Jatiwaringin - Kec. Pondokgede
5,000,000,000.00
4,588,028,000.00
91.76%
179 Perbaikan Jalan Juanda - Kec. Bekasi Timur
2,250,000,000.00
2,113,116,000.00
93.92%
180 Rehabilitasi Rawa Dollar - Kec. Jatisampurna
1,340,000,000.00
1,304,512,500.00
97.35%
181 Perbaikan Jalan Sersan Aswan - Kec. Bekasi Timur
1,500,000,000.00
1,418,098,100.00
94.54%
182 Pelapisan Hotmix Jl. Intan I-C RT. 005 dan 006 RW. 013, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
52,500,000.00
51,175,000.00
97.48%
183 Rehabilitasi Jalan Setapak RT. 005 RW. 018 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara
51,500,000.00
50,112,000.00
97.30%
184 Rehabiitasi Jalan Bojong Sari 4 RT. 003 RW. 012 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu
123,200,000.00
120,939,000.00
98.16%
185 Perbaikan Jalan Lingkungan Jalan Melati 11 RW. 020 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
100,000,000.00
92,228,550.00
92.23%
186 Perbaikan Jalan Chairil Anwar - Kec. Bekasi Timur
2,500,000,000.00
2,353,137,400.00
94.13%
187 Rehabilitasi Jalan Sawo Raya Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara
127,000,000.00
120,168,000.00
94.62%
188 Perbaikan Jalan Lingkar Chandra di RT. 07-04 RW. 015 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
100,000,000.00
97,961,000.00
97.96%
189 Perbaikan Jalan Pengasinan - Mustikasari
5,000,000,000.00
4,838,527,000.00
96.77%
190 Perbaikan Jalan Situ Rawa Gede RW. 02, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
150,000,000.00
143,186,000.00
95.46%
191 Pengecoran Jalan Jati Timur X RT. 04 RW. 08, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
96,737,000.00
96.74%
192 Peningkatan Jalan Jati Sengkeang Kp. Kandang RT. 002/012 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
250,000,000.00
232,496,600.00
93.00%
193 Peningkatan Jalan Bawang 8 Kp.Cibitung Sebrang RT. 04/09 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya
250,000,000.00
235,504,700.00
94.20%
194 Pengaspalan Jalan di Wilayah RT. 007 RW. 005 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
105,000,000.00
102,878,000.00
97.98%
195 Pengecoran Gg. Rea RT. 02 RW. 07, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
96,115,000.00
96.12%
196 Peningkatan Jalan Lingkungan Blok D3 RT. 006/024 MGT, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
98,001,000.00
98.00%
197 Pengecoran Jl. Manggis Harapan Baru I RT. 003 RW. 020, Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,925,000.00
97.93%
198 Perbaikan dan Pelapisan Jalan Utama Komplek RT. 04, 06, 07 RW. 01 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
146,126,000.00
97.42%
199 Pengecoran Jalan Utama Lingkungan Jl. Kurma RT. 04 RW. 019 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
97,890,000.00
97.89%
102
200 Lanjutan Peningkatan Jalan Siti I Kp. Ciketing RT. 003/008, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
321,125,000.00
309,353,300.00
96.33%
201 Pembangunan Jalan RT. 005 RW. 02, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
87,982,000.00
87.98%
202 Pengecoran Jl. Sakura RT. 05 RW. 009, Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
95,569,000.00
95.57%
203 Peningkatan Jalan Gang Masjid Baitur Rohim RT. 02 RW. 001 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
147,047,000.00
98.03%
204 Lanjutan Peningkatan Jalan Lebak 2 Kp. Ciketing RT. 001/020 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
250,000,000.00
236,934,800.00
94.77%
205 Rehabilitasi Jalan Borneo Raya , Borneo 1, 2, 3 dan Taman Ulin RW. 09 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur
200,000,000.00
195,492,000.00
97.75%
206 Lanjutan Peningkatan Jalan Santika Kp. Pabuaran RT. 02, 05 RW. 02 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
200,000,000.00
189,394,000.00
94.70%
207 Rehabilitasi Jalan Jegong RT. 02 RW. 09 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
146,977,000.00
97.98%
208 Peningkatan Jalan SMPN 36 RT. 003 RW. 008 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya
200,000,000.00
195,766,000.00
97.88%
209 Lanjutan Peningkatan Jalan Bayan Tengah RW. 011 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya
200,000,000.00
184,696,000.00
92.35%
210 Peninggian Jalan Lingkungan Jl. P. Maluku 10 RT. 007 dan RT. 008/009, Jl. P Timor 6 Blok 12 RT. 005 dan RT. 009/009, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur
100,000,000.00
97,913,000.00
97.91%
211 Lanjutan Peningkatan Jalan Inon Kailan RT. 03 RW. 04 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
97,932,000.00
97.93%
212 Pengecoran Jalan Oval RT. 06 RW. 009, Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat
125,000,000.00
122,002,000.00
97.60%
213 Peningkatan Jalan Mawin Kp. Pabuaran RT. 02/01 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
98,001,000.00
98.00%
214 Peningkatan Jalan Rawa Sentul Kp. Pabuaran RT. 02, 01 RW. 02 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya
150,000,000.00
147,057,000.00
98.04%
215 Pengerasan Jalan/Gang Muamalat RT. 003/005, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
92,493,000.00
92.49%
216 Perbaikan/Pengecoran Jalan Jl. Narogong Elok RT. 001/010 Samping SDN VIII, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
97,870,000.00
97.87%
217 Rehabilitasi Jalan Duta Bumi RW. 28 Kel. Pejuang - Kec. Medan satria
300,000,000.00
274,313,400.00
91.44%
218 Pengerasan Jalan Anggrek Komplek Cahaya Kemang Permai RT. 002/004, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
97,940,000.00
97.94%
103
219 Pengerasan Jalan Kemang Sari Menuju Ke CKP Jalan Kemang Sari RT. 003/007, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
97,996,000.00
98.00%
220 Pengecoran Jalan Gang Bulu Tangkis RT. 003 RW. 003, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu
150,000,000.00
147,284,000.00
98.19%
221 Pengerasan Jalan H. Sardi Jatikramat Kaum RT. 002/004, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih
100,000,000.00
97,990,000.00
97.99%
222 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Timur
950,000,000.00
921,269,000.00
96.98%
223 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Selatan
950,000,000.00
915,450,000.00
96.36%
224 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Barat
950,000,000.00
921,547,900.00
97.01%
225 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Utara
950,000,000.00
919,143,000.00
96.75%
226 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondokgede
950,000,000.00
925,088,000.00
97.38%
227 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondok Melati
950,000,000.00
923,041,000.00
97.16%
228 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Mustika Jaya
950,000,000.00
925,363,000.00
97.41%
229 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bantargebang
950,000,000.00
930,176,000.00
97.91%
230 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Rawalumbu
950,000,000.00
922,568,000.00
97.11%
231 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatiasih
950,000,000.00
878,887,600.00
92.51%
232 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatisampurna
950,000,000.00
915,231,700.00
96.34%
233 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Medan Satria
950,000,000.00
924,225,000.00
97.29%
234 Peningkatan Jalan Utama Perumahan Permata Bekasi 2 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur
150,000,000.00
146,997,000.00
98.00%
235 Pengecoran Jl. Rambutan Al/Protokol Kranggan Wetan RT. 001/012 - RT. 002/010 Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna
400,000,000.00
344,026,200.00
86.01%
236 Pelebaran Dan Peningkatan Jalan Raya Kincan, RW. 003 Dan RW, 002 Kelurahan Jatibening Kec. Pondokgede Kota Bekasi (Banprov)
500,000,000.00
434,018,800.00
86.80%
237 Perbaikan Jalan Raya Pondokgede - Jatiwarna Pengecoran RW. 02, 04, 05, 06, 07 Dan RW. 18 Kelurahan Jatirahayu Kec. Pondok Melati Dan Kec. Jatisampurna Kota Bekasi (Banprov)
500,000,000.00
449,520,500.00
89.90%
238 Perbaikan Jalan Raya Hankam RT. 05/05 Kelurahan Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi (Banprov)
300,000,000.00
286,821,800.00
95.61%
239 Pengecoran Jalan PLN - Mabes Yang Menuju Lapangan Golf, RT. 08/RW. 05 Kelurahan Jati Murni Kec. Pondok Melati Kota Bekasi (Banprov)
500,000,000.00
483,392,100.00
96.68%
240 Pelebaran Jalan Pagelaran/Jalan Akses Kota Bekasi (Kelurahan Jatiwarna Kec. Pondok Melati
100,000,000.00
96,036,000.00
96.04%
104
Kota Bekasi) - Kelurahan Setu Jakarta Timur (Banprov)
241 Pelebaran Jalan Arah Rawa Bebek Ke Jalan Layang, RW. 01 Kelurahan Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi (Banprov)
500,000,000.00
492,193,400.00
98.44%
242 Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Di Wilayah Kota Bekasi (Banprov)
11,000,000,000.00
10,709,054,700.00
97.36%
243 Lanjutan Peningkatan Jalan Peusar Kel. Jatisari
200,000,000.00
196,420,000.00
98.21%
244 Peningkatan Jalan H. Nurbaman RT. 02 RW. 01 Kel. Pekayon Jaya
140,000,000.00
134,259,000.00
95.90%
245 Peningkatan Jalan Poncol RT. 02 RW. 08 Kel. Pedurenan
150,000,000.00
146,579,000.00
97.72%
246 Perbaikan Jalan Tegal Perintis RW. 02 Kel. Margamulya
155,000,000.00
152,220,000.00
98.21%
247 Peningkatan Jalan Gelatik Raya RW. 23 Kel. Harapan Jaya
90,000,000.00
87,891,000.00
97.66%
248 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 RW. 03 Kel. Margahayu
100,000,000.00
95,784,000.00
95.78%
249 Peningkatan Jalan Telaga Mas XV Blok G4 RT. 15 RW. 14 Kel. Harapan Baru
100,000,000.00
97,962,000.00
97.96%
250 Peningkatan Jalan Cempedak Dalam RT. 05 RW. 20 Blok AA 15 Kel. Teluk Pucung
100,000,000.00
97,850,000.00
97.85%
251 Peningkatan Jalan Jeruk Raya / Jeruk 9 RT. 04 RW. 15 Kel. Teluk Pucung
100,000,000.00
97,566,000.00
97.57%
252 Peningkatan Jalan Hibrida 19 dan Hibrida 20 TWA II Kel. Teluk Pucung
100,000,000.00
93,858,000.00
93.86%
253 Peningkatan Jalan Hibrida 18 TWA II Kel. Teluk Pucung
100,000,000.00
98,287,000.00
98.29%
254 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 36 Kel. Teluk Pucung
200,000,000.00
196,740,000.00
98.37%
255 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 33 Kel. Teluk Pucung
200,000,000.00
194,976,000.00
97.49%
256 Rehabilitasi Jalan Enau RT. 05 RW. 08 Kel. Jatibening Baru
100,000,000.00
98,232,000.00
98.23%
257 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 07 Kel. Harapan Jaya
100,000,000.00
98,222,000.00
98.22%
258 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Raflesia Raya Jatibening Baru RW. 08 Kel. Jatibening Baru
100,000,000.00
98,277,000.00
98.28%
259 Rehabilitasi Jalan Perum Jaya Ratu RW. 10 Kel. Jatiwarna
100,000,000.00
98,570,000.00
98.57%
260 Rehabilitasi Jalan Bukit Kencana RW. 19 Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
94,176,000.00
94.18%
261 Rehabilitasi Jalan Patria RW. 14 Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
97,804,000.00
97.80%
262 Rehabilitasi Jalan Samping Kantor Pos RW. 06 Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
98,583,000.00
98.58%
263 Rehabilitasi Jalan Kenari II PHP Kel. Pengasinan
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
264 Rehabilitasi Jalan Perum Bulog RW. 01 Kel. Jati Melati
100,000,000.00
98,612,000.00
98.61%
265 Rehabilitasi Jalan Servar RW. 04 Kel. Jati Melati
100,000,000.00
98,592,000.00
98.59%
105
266 Rehabilitasi Jalan Masuk Menuju Kelurahan Jati Melati Perum Bulog
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
267 Rehabilitasi Jalan H. Abdul Karim RT. 05 RW. 09 Kel. Jatikramat
100,000,000.00
98,267,000.00
98.27%
268 Rehabilitasi Jalan Perum Cemara RW. 15 Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
98,587,000.00
98.59%
269 Rehabilitasi Jalan Perum Cemara RW. 16 Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
98,397,000.00
98.40%
270 Perbaikan Jalan Masjid Lingkungan RW. 09 Kel. Jatirangga
100,000,000.00
94,755,000.00
94.76%
271 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 01 Kel. Jatirangga
100,000,000.00
95,410,000.00
95.41%
272 Perbaikan Jalan Lingkungan Perum Kranggan Permai RW. 11 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,193,000.00
98.19%
273 Perbaikan Jalan Cempaka 3 Perum Kranggan Permai RW. 12 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
95,801,000.00
95.80%
274 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 08 Kel. Jatiraden
100,000,000.00
98,101,000.00
98.10%
275 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 05 Kel. Jatiranggon
100,000,000.00
98,232,000.00
98.23%
276 Perbaikan Jalan Perumahan Grand Mutiara RT. 08 RW. 05 Kel. Jatiranggon
100,000,000.00
98,257,000.00
98.26%
277 Perbaikan Jalan Sasak Cempling Depan Kel. Jatikarya
100,000,000.00
98,252,000.00
98.25%
278 Rehabilitasi Jalan Masuk Kantor Kelurahan Ciketing Udik
100,000,000.00
93,700,000.00
93.70%
279 Rehabilitasi Jalan Masuk Kantor Kelurahan Cikiwul
100,000,000.00
98,222,000.00
98.22%
280 Rehabilitasi Jalan Masuk TPA Pangkalan II Kelurahan Sumur Batu
100,000,000.00
98,147,000.00
98.15%
281 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 03 Kel. Margahayu
100,000,000.00
98,054,000.00
98.05%
282 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gg. Mawar 5 RT. 03 RW. 03 Kel. Margahayu
100,000,000.00
98,101,000.00
98.10%
283 Rehabilitasi Jalan Gg. Mawar 6 RT. 03 RW. 03 (Perbatasan dengan Wilayah RT. 02) Kel. Margahayu
200,000,000.00
196,518,000.00
98.26%
284 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 03 Kel. Margahayu
100,000,000.00
93,029,000.00
93.03%
285 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 06 RW. 03 Kel. Margahayu
100,000,000.00
98,193,000.00
98.19%
286 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 08 RW. 03 Kel. Margahayu
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
287 Rehabilitasi Jalan dan Saluran Air Baitul Mutakim RT. 04 RW. 02 Kel. Mustikajaya
100,000,000.00
98,188,000.00
98.19%
288 Perbaikan Jalan Kamper I Perum Taman Wisma Asri Blok M 54 RT. 003 / 31 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
100,000,000.00
96,552,000.00
96.55%
289 Rehabilitasi Jalan Raya Hankam RW. 10 (jln. Harum) Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
98,602,000.00
98.60%
290 Rehabilitasi Jalan Raya Hankam RW. 13 (SMU Sandika) Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
98,379,000.00
98.38%
106
291 Rehabilitasi Jalan Raya Hankam RW. 06 (PLN) Kel. Jatimurni
100,000,000.00
98,379,000.00
98.38%
292 Rehabilitasi Jalan Kampung Sawah RW. 04 Kel. Jatimelati
100,000,000.00
98,379,000.00
98.38%
293 Rehabilitasi Jalan Utama Komp. TVRI Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
98,195,000.00
98.20%
294 Rehabilitasi Jalan Rawa Bacang RW. 12 RW. 14 Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
295 Rehabilitasi Jalan Subur Raya RT. 03 & 04 RW. 03 Kel. Jatiasih
100,000,000.00
96,254,000.00
96.25%
296 Rehabilitasi Jalan Durian 1 RT. 04 RW. 010 Kel. Jatiasih
100,000,000.00
98,232,000.00
98.23%
297 Rehabilitasi Jalan KH. Muchtar Tabrani Depan Pom Bensin Perwira Kel. Harapan Jaya
100,000,000.00
94,267,000.00
94.27%
298 Perbaikan Jalan Kelengkeng RT. 05 RW. 05 Kel. Harapan Jaya
100,000,000.00
-
0.00%
299 Perbaikan Jalan Kampung Irian RW. 04 Kel. Teluk Pucung
100,000,000.00
94,950,000.00
94.95%
300 Perbaikan Jalan Utama RW. 13 Menuju Perum Graha Persada Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
65,457,000.00
65.46%
301 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 13 RW. 03 Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
90,582,000.00
90.58%
302 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 006 RW. 027 Kel. Pejuang
100,000,000.00
98,197,000.00
98.20%
303 Rehabilitasi Jalan Elang II Perum Pondok Timur Indah I RT. 05 RW. 04 Kel. Mustikajaya
100,000,000.00
96,800,000.00
96.80%
304 Rehabilitasi Jalan Elang III Perum Pondok Timur Indah I RT. 05 RW. 04 Kel. Mustikajaya
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
305 Rehabilitasi Jalan Terusan Elang II ke Jalan Elang V Perum Pondok Indah I RT. 05 RW. 04 Kel. Mustikajaya
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
306 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Utara dalam 8 RT. 03 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,377,000.00
98.38%
307 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Utara dalam 4 RT. 05 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
97,790,000.00
97.79%
308 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 12 RT. 07 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
96,248,000.00
96.25%
309 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 13 RT. 07 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
95,779,000.00
95.78%
310 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 14 RT. 08 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,583,000.00
98.58%
311 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 15 RT. 08 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,437,000.00
98.44%
312 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 18 RT. 09 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,547,000.00
98.55%
313 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 19 RT. 09 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
97,686,000.00
97.69%
314 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah Raya RT. 09 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,362,000.00
98.36%
107
315 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Utara dalam 9 RT. 09 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,057,000.00
98.06%
316 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 7 RT. 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
97,031,000.00
97.03%
317 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 8 RT. 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
96,799,000.00
96.80%
318 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 9 RT. 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,007,000.00
98.01%
319 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 10 RT. 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,192,000.00
98.19%
320 Rehabilitasi Jalan Irian RW. 03 Kel. Teluk Pucung
100,000,000.00
97,930,000.00
97.93%
321 Lanjutan Rehabilitasi Jalan H. Abdul Karim RT. 05 RW. 09 Jatikramat Kec. Jatiasih
100,000,000.00
95,347,000.00
95.35%
322 Rehabilitasi Jalan Murai Raya RT. 05 RW. 03 Kel. Cimuning
100,000,000.00
98,272,000.00
98.27%
323 Rehabilitasi Jalan Pejuang RT. 05 RW. 24 Kel. Pejuang
100,000,000.00
96,323,000.00
96.32%
324 Rehabilitasi Jalan Swatantra 1 (jalan menuju Perum Pondok Mitra Lestari) RW. 05 Kel. Jatirasa
100,000,000.00
97,962,000.00
97.96%
325 Perbaikan Jalan Pramuka (sambungan Rigid) Kel. Sepanjang Jaya
100,000,000.00
98,380,000.00
98.38%
326 Rehabilitasi Jembatan 1 - Taman Narogong Indah Kel. Pengasinan
100,000,000.00
91,078,000.00
91.08%
327 Rehabilitasi Jl. Bomber RT. 004 / 08 Perum Dirgantara Permai Kel. Jatisari
100,000,000.00
98,637,000.00
98.64%
328 Perbaikan Jalan H. Longkot RT. 004 / 001 Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
98,622,000.00
98.62%
329 Pemeliharaan Jalan dan Normalisasi Saluran Jl. Pangkalan V menuju TPA Bantargebang RT. 02 / 06 Kel. Cikiwul
200,000,000.00
193,809,000.00
96.90%
330 Perbaikan Jl. Siaga E RT. 06 RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya
100,000,000.00
97,418,000.00
97.42%
331 Perbaikan Jl. Siaga 3 RT. 06 RW. 06
100,000,000.00
98,222,000.00
98.22%
332 Perbaikan Jalan H. Juhat RT. 003 / 12 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan
150,000,000.00
147,579,000.00
98.39%
333 Perbaikan Jalan Lingkungan Belakang Pasar Sumber Arta RT. 005 / 03 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
144,313,000.00
96.21%
334 Perbaikan Jalan Nanas I dan Nanas II Taman Wisma Asri II Kel. Teluk Pucung
75,000,000.00
73,470,000.00
97.96%
335 Peningkatan Jalan Harapan Baru Timur Kota Baru Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat
120,000,000.00
116,507,000.00
97.09%
336 Perbaikan Jalan Patriot Dalam 3 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
144,219,000.00
96.15%
337 Pelebaran Jalan Al - Falah 1 RW. 21 (samping masjid) Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
75,000,000.00
72,406,000.00
96.54%
108
338 Perbaikan Jalan Goa Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
96,337,000.00
96.34%
339 Perbaikan Jalan Bintara 7 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
95,699,000.00
95.70%
340 Perbaikan Jalan Kamboja 1 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,379,000.00
98.38%
341 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 08 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
94,564,000.00
94.56%
342 Perbaikan Lingkungan RW. 05 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,027,000.00
98.03%
343 Lanjutan Jl. Puri Bougenvile RT. 03 RW. 13 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,197,000.00
98.20%
344 Perbaikan Jalan Bintara 9A Raya Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
93,986,000.00
93.99%
345 Lanjutan Perbaikan Jalan Rawa Bambu Perum SBS RT. 08 / 016
110,000,000.00
108,050,000.00
98.23%
346 Perbaikan Jalan RT. 01 RW. 04 Kel. Teluk Pucung
140,000,000.00
130,796,000.00
93.43%
347 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 010 Kel. Harapan Jaya
80,000,000.00
77,697,000.00
97.12%
348 Peningkatan Jalan RW. 21 Depan Kantor RW. Kel. Kaliabang Tengah
120,000,000.00
118,708,000.00
98.92%
349 Peningkatan Jalan Pakis 8 RT. 06 RW. 12 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan
180,000,000.00
174,096,000.00
96.72%
350 Perbaikan Jalan Kelapa Gading Raya Taman Wisma Asri II Kel. Teluk Pucung
95,000,000.00
91,527,000.00
96.34%
351 Perbaikan Paving Blok Jl. Pandu B & C RT. 011 / 06 Kel. Sepanjang Jaya
100,000,000.00
98,287,000.00
98.29%
352 Rehabilitasi Lanjutan Jl. Puri Regency RW. 13 Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
96,762,000.00
96.76%
353 Lanjutan Perbaikan Glatik I dan Glatik II RW. 23 Kel. Harapan Jaya
140,000,000.00
135,809,000.00
97.01%
354 Lanjutan Jalan RW. 021 Kel. Kaliabang Tengah
70,000,000.00
68,582,000.00
97.97%
355 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 010 Kel. Harapan Jaya
80,000,000.00
78,447,000.00
98.06%
356 Lanjutan Perbaikan Jalan sisi kali Rawa Rorotan Kel. Kaliabang Tengah
195,000,000.00
177,922,000.00
91.24%
357 Perbaikan Jalan Kelapa Gading depan Mushola Al-Mukminat RW. 18 Kel.Teluk Pucung
95,000,000.00
93,229,000.00
98.14%
358 Rehabilitasi Jalan Penghubung RT. 02 RT. 03 dan RT. 04 RW. 017 Kel. Jakasampurna
100,000,000.00
84,757,000.00
84.76%
359 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 05 dan RT. 06 RW. 017 Kel. Jakasampurna
100,000,000.00
90,174,000.00
90.17%
360 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 07 Kel. Teluk Pucung
100,000,000.00
88,833,000.00
88.83%
361 Peningkatan Jalan Delima Utara 1 RT. 03 RW. 026 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
98,092,000.00
98.09%
109
362 Peningkatan Jalan Delima Utara 3 RT. 03 RW. 026 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
87,242,000.00
87.24%
363 Peningkatan Jalan Setapak Lap. Tembak Tajimalela RT. 04 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
97,685,000.00
97.69%
364 Pengecoran Jalan Lap. Tenis Tajimalela RT. 01 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
87,681,000.00
87.68%
365 Peningkatan Jalan Kel. Margahayu IV Kel. Margahayu
100,000,000.00
98,232,000.00
98.23%
366 Peningkatan Jalan Kel. Margahayu V Kel. Margahayu
100,000,000.00
98,102,000.00
98.10%
367 Lanjutan Peningkatan Jalan Apel Merah VI RT. 002 / 019 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
100,000,000.00
98,007,000.00
98.01%
368 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 / 018 Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
98,379,000.00
98.38%
369 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 014 Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
98,092,000.00
98.09%
370 Perbaikan Jalan Utama Mawar - Melati Blok A - B RT. 01, 05 RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
98,193,000.00
98.19%
371 Pengecoran Jl. Apel Merah Wisma Asri 2 RT. 07 RW. 021 Kel. Teluk Pucung
100,000,000.00
91,979,000.00
91.98%
372 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
98,222,000.00
98.22%
373 Pengecoran Jalan Lingkungan RW. 010 Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
98,101,000.00
98.10%
374 Pengecoran Jalan Lingkungan RW. 08 Kel. Kaliabang Tengah
100,000,000.00
94,644,000.00
94.64%
375 Pengaspalan Jalan Teladan RT. 02, 03 RW. 07 Kel. Duren Jaya
200,000,000.00
196,570,000.00
98.29%
376 Pengecoran Jalan Karimun Jawa Raya RT. 4 dan 5 RW. 13 Kel. Aren Jaya
200,000,000.00
192,899,000.00
96.45%
377 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 7 RW. 07 Kel. Margahayu
150,000,000.00
146,974,000.00
97.98%
378 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 10 RW. 16 Kel. Duren Jaya
75,000,000.00
73,517,000.00
98.02%
379 Perbaikan Jalan Lingkungan Jalan Kembu RT. 05 RW. 01 Kel. Jakamulya
80,000,000.00
75,641,000.00
94.55%
380 Pengecoran Jalan Masjid Baiturahman RT. 08 RW. 08 Kel. Jatiasih
100,000,000.00
97,048,000.00
97.05%
381 Pengecoran Jalan RT. 01 RW. 01, Kel. Jakamulya
85,000,000.00
83,350,000.00
98.06%
382 Perbaikan Jalan Sersan Idris RT. 01 RW. 03, Kel. Margajaya
175,000,000.00
169,015,000.00
96.58%
383 Lanjutan Jalan H. Takim RT. 01 RW. 07, Kel. Jatisari
140,000,000.00
135,576,000.00
96.84%
384 Jalan Mujair 7 RT. 08 RW. 04 Kel. Kayuringin
75,000,000.00
73,512,000.00
98.02%
385 Pengecoran Jalan RT. 03 RW. 017 Dekat Klinik sehat Harapan Indah Kel. Pejuang
100,000,000.00
96,172,000.00
96.17%
386 Pengecoran Jalan RT. 11, 13 RW. 17 Jalan Alamanda Harapan Indah Kel. Pejuang
200,000,000.00
196,230,000.00
98.12%
110
387 Pengecoran Jalan Belimbing Jalan Belimbing RT. 06 RW. 20 Harapan Indah Kel. Pejuang
200,000,000.00
196,325,000.00
98.16%
388 Pengecoran Jalan Dahlia Indah Raya, Jalan Alamanda 1 RT. 02, RT. 11, RT. 14. RW. 17 Kel. Pejuang
200,000,000.00
196,230,000.00
98.12%
389 Pengecoran Jl. Taman Apel Hijau 2 RT. 10 RW. 019 Kel. Padurenan
200,000,000.00
195,215,000.00
97.61%
390 Perbaikan Jl. Perum Dukuh Zamrut RT. 06 RW. 09 Kel. Padurenan
150,000,000.00
147,654,000.00
98.44%
391 Pengaspalan Jl. Perum Dukuh Zamrut Blok S RT. 08 RW. 11 Kel. Padurenan
125,000,000.00
98,850,000.00
79.08%
392 Pengecoran Jl. Flamboyan Raya & Flamboyan 2 RT. 07 RW. 10 Kel. Mustika Sari
180,000,000.00
174,898,000.00
97.17%
393 Pengecoran Jl. Flamboyan Raya RT. 02, 03, 04 RW. 10 Kel. Mustika Sari
175,000,000.00
154,496,000.00
88.28%
394 Pengecoran Jl. Bougenvile 1 RT. 09 RW. 10 Kel. Mustika Sari
100,000,000.00
98,007,000.00
98.01%
395 Pengecoran Jl. Dahlia 5 RT. 04 RW. 10 Kel. Mustika Sari
175,000,000.00
171,920,000.00
98.24%
396 Pengaspalan Jl. Duta Prima IV RT. 02 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru
65,000,000.00
63,530,000.00
97.74%
397 Pengaspalan Jl. Duta Prima V RT. 02 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru
65,000,000.00
63,530,000.00
97.74%
398 Pengaspalan Jl. Duta Kenanga RT. 04 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru
120,000,000.00
117,820,000.00
98.18%
399 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 08 RW. 016 Kel. Harapan Baru
100,000,000.00
95,275,000.00
95.28%
400 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 016 Kel. Harapan Baru
100,000,000.00
81,639,000.00
81.64%
401 Perbaikan Jl. Delima 7 & 8 RW. 12 Kel. Duren Jaya
180,000,000.00
175,455,000.00
97.48%
402 Rehab Jalan Meranti 2, 3, 4 dan Maranti Raya RT. 01 RW. 010 Kel. Duren Jaya
150,000,000.00
147,569,000.00
98.38%
403 Rehab Jalan Lingkungan RT. 013 & RT. 014 RW. 09 Kel. Duren Jaya
175,000,000.00
171,275,000.00
97.87%
404 Perbaikan Jl. Jakarta Timur Dalam 2 RT. 07 RW. 10 Kel. Bekasi Jaya
150,000,000.00
147,569,000.00
98.38%
405 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 016 Harapan Indah Kel. Pejuang
100,000,000.00
94,877,000.00
94.88%
406 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 008 RW. 005 Pondok Sani Kel. Pejuang
150,000,000.00
147,711,000.00
98.47%
407 Perbaikan Jalan Lingkungan dengan paving Blok RT. 004 RW. 018 Harapan Indah Kel. Pejuang
200,000,000.00
196,985,000.00
98.49%
408 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 007 RW. 025 THB Kel. Pejuang
200,000,000.00
196,985,000.00
98.49%
409 Perbaikan Jalan Lingkungan dengan paving Blok RT. 004 RW. 023 THB Kel. Pejuang
200,000,000.00
196,984,000.00
98.49%
111
410 Pengecoran Jalan Lingkungan RW. 033 Duta Bumi Kel. Pejuang
145,000,000.00
142,699,000.00
98.41%
411 Pengecoran Jalan Lingkungan Jl. Delima I RT. 003, 004 RW. 013 Kel. Duren Jaya
200,000,000.00
194,278,000.00
97.14%
412 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 008 Perwira sari Kel. Perwira
75,000,000.00
70,941,000.00
94.59%
413 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 010, 011 RW. 008 Perwira sari Kel. Perwira
75,000,000.00
73,242,000.00
97.66%
414 Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Jati Tengah 7
100,000,000.00
98,286,000.00
98.29%
415 Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Jati Tengah 10
150,000,000.00
147,570,000.00
98.38%
416 Pengecoran Jalan Perum MGT 2 Blok S antara RT. 07, 08 dan RT. 10 RW. 28 Kel. Mustikajaya
200,000,000.00
193,629,000.00
96.81%
417 Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Jati Tengah 9
100,000,000.00
98,286,000.00
98.29%
418 Rehabilitasi Jalan Tangkuban Perahu Komp. Graha Indah RW. 13 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih
150,000,000.00
147,879,000.00
98.59%
419 Pengecoran Jl. Nawi RW. 06 Kel. Jatiranggon
100,000,000.00
98,222,000.00
98.22%
420 Pengaspalan Jl. Taman Laguna RT. 03 / 02 Kel. Jatikarya
150,000,000.00
131,760,000.00
87.84%
421 Pengaspalan Jl. Laguna Raya RT. 03 / 02 Kel. Jatikarya
200,000,000.00
194,990,000.00
97.50%
422 Peningkatan Jalan Rajawali Harapan Baru II, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat
125,000,000.00
105,934,000.00
84.75%
423 Pengecoran Jalan Masjid Al - Ikhlas RW. 010, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
424 Pengecoran Jalan Lapangan RT. 004 RW. 001, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
125,000,000.00
122,754,000.00
98.20%
425 Pengaspalan Jalan RW. 026 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria
150,000,000.00
147,852,000.00
98.57%
426 Pengaspalan Jalan Durian Raya RW. 008, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat
150,000,000.00
143,091,000.00
95.39%
427 Peningkatan Jalan RT. 002 RW. 015, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
75,000,000.00
72,108,000.00
96.14%
428 Peningkatan Jalan RT. 004 RW. 015, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat
75,000,000.00
72,318,000.00
96.42%
429 Peningkatan Jalan RW. 008, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi barat
150,000,000.00
130,315,000.00
86.88%
430 Perbaikan Jalan Lingkungan Kp. Cikunir Bulak RT. 04 RW. 012, Kel. Jakamulya, Kec. Bekasi Selatan
100,000,000.00
97,962,000.00
97.96%
431 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 011, Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
98,680,000.00
98.68%
432 Pengecoran Jl. Telaga Harapan I dan II RT. 002 / 01 Kel. Kotabaru
100,000,000.00
96,429,000.00
96.43%
433 Pengecoran Jalan Lingkungan Perum. Bintara 3 Kel. Bintara Jaya
150,000,000.00
133,148,000.00
88.77%
434 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 007 / 03 Kel. Kalibaru
200,000,000.00
179,257,000.00
89.63%
112
435 Lanjutan Perbaikan Jalan RT. 06 RW. 20 Kel. Pejuang
150,000,000.00
147,644,000.00
98.43%
436 Pengaspalan Jalan Lingkungan RT. 03 RW. 14 Kel. Pejuang
200,000,000.00
196,210,000.00
98.11%
437 Lanjutan Pembangunan Jalan RT. 4 RW. 25 Kel. Pejuang
150,000,000.00
147,852,000.00
98.57%
438 Peningkatan Jalan RT. 08 RW. 26 Kel. Pejuang
150,000,000.00
146,248,000.00
97.50%
439 Peningkatan Jalan RT. 09 RW. 26 Kel. Pejuang
150,000,000.00
148,242,000.00
98.83%
440 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 005 RW. 04 Kel. Kalibaru
100,000,000.00
97,885,000.00
97.89%
441 Pengaspalan Jl. Aren Raya RT. 04 RW. 010 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
48,239,000.00
96.48%
442 Lanjutan Pengecoran Jalan Tanjung Raya RW. 012 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
67,838,000.00
96.91%
443 Betonisasi Jl. Cempaka IX RT. 07 RW. 013 Kel. Jatisampurna
90,000,000.00
88,332,000.00
98.15%
444 Pengaspalan Jalan / Hot Mix Jalan Palem 1 RT. 01 / 010 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
45,822,000.00
91.64%
445 Pengaspalan Jalan / Hot Mix Jalan Palem 2 RT. 01 / 010 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
49,056,000.00
98.11%
446 Pengaspalan Jalan Pinang 1 RT. 001 / 010 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
49,056,000.00
98.11%
447 Pengaspalan Jalan Pinang 2 RT. 02 / 010 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
48,949,000.00
97.90%
448 Pengaspalan Jalan Palem Raya RT. 003 / 010 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
48,735,000.00
97.47%
449 Pengaspalan Jalan Aren Raya RT. 004 / 010 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
49,056,000.00
98.11%
450 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Katelia Raya RT. 01 RW. 11 Kel. Jatisampurna
60,000,000.00
56,362,000.00
93.94%
451 Perbaikan / Betonisasi Sarana Tembusan Jl. Anggrek 16 RT. 003 / 011 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
49,092,000.00
98.18%
452 Perbaikan / Betonisasi sarana Tembusan Jl. Anggrek 19 RT. 003 / 011 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
48,880,000.00
97.76%
453 Perbaikan / Betonisasi Sarana Tembusan Jl. Cempaka 6 RT. 004 / 011 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
49,082,000.00
98.16%
454 Perbaikan / Betonisasi sarana Tembusan Jl. Cempaka 7 RT. 004 / 011 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
49,056,000.00
98.11%
455 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Anggrek Raya RT. 02 & 03 Kel. Jatisampurna
58,500,000.00
57,207,000.00
97.79%
456 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Melati 2 RW. 011 Kel. Jatisampurna
71,000,000.00
68,931,000.00
97.09%
457 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Mawar 8 Kel. Jatisampurna
71,000,000.00
62,650,000.00
88.24%
458 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Cempaka 3. 4, 5 RT. 05 RW. 011 Kel. Jatisampurna
150,000,000.00
147,570,000.00
98.38%
459 Lanjutan Pengecoran Jl. Wijaya Kusuma RW. 012 Kel. Jatisampurna
75,000,000.00
65,651,000.00
87.53%
460 Pengecoran Jalan Mawar II RT. 01 / 02 Kel. Jatisampurna
140,000,000.00
137,690,000.00
98.35%
113
461 Pengecoran Jalan Menur RT. 04 / 012 Kel. Jatisampurna
105,000,000.00
103,169,000.00
98.26%
462 Betonisasi Jalan Melati Raya RT. 05, 06, 07, 08, 09, 010 RW. 013 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,247,000.00
98.25%
463 Betonisasi Jalan Mawar Raya RT. 11, 09, 010 RW. 013 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,222,000.00
98.22%
464 Betonisasi Jalan Anggrek 23 RT. 03 RW. 13 Kel. Jatisampurna
75,000,000.00
70,208,000.00
93.61%
465 Betonisasi Jalan Cempaka 9 RT. 07 RW. 013 Kel. Jatisampurna
90,000,000.00
-
0.00%
466 Betonisasi Jalan Mawar 10 RT. 11 RW. 013 Kel. Jatisampurna
80,000,000.00
77,529,000.00
96.91%
467 Betonisasi Jalan Mawar 11 RT. 10 RW. 013 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,202,000.00
98.20%
468 Betonisasi Jalan Lingkungan RW. 013 Kel. Jatisampurna
125,000,000.00
115,400,000.00
92.32%
469 Perkerasan Parkiran RW. 014 Kel. Jatisampurna
50,000,000.00
-
0.00%
470 Perbaikan Jalan Kasuari Raya RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
66,369,000.00
94.81%
471 Perbaikan Jalan Anggrek Raya RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
64,352,000.00
91.93%
472 Perbaikan Jalan masuk Anggrek 5, 11, 16 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
64,885,000.00
92.69%
473 Perbaikan Jalan Anggrek 3 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
66,658,000.00
95.23%
474 Perbaikan Jalan Anggrek 4 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
68,465,000.00
97.81%
475 Perbaikan Jalan Anggrek 5 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
68,465,000.00
97.81%
476 Perbaikan Jalan Anggrek 6 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
68,466,000.00
97.81%
477 Perbaikan Jalan Anggrek 7 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
66,502,000.00
95.00%
478 Perbaikan Jalan Anggrek 8 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
67,557,000.00
96.51%
479 Perbaikan Jalan Anggrek 9 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
68,466,000.00
97.81%
480 Perbaikan Jalan Anggrek 10 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
66,457,000.00
94.94%
481 Perbaikan Jalan Anggrek 11 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
67,855,000.00
96.94%
482 Perbaikan Jalan Anggrek 12 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
66,332,000.00
94.76%
483 Perbaikan Jalan Anggrek 14 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
68,501,000.00
97.86%
484 Perbaikan Jalan Anggrek 15 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna
70,000,000.00
68,047,000.00
97.21%
485 Betonisasi Jl. Rajawali Raya RW. 015 Kel. Jatisampurna
200,000,000.00
192,153,000.00
96.08%
114
486 Betonisasi Jl. Merak Raya RT. 01, 02, 11 RW. 015 Kel. Jatisampurna
175,000,000.00
169,778,000.00
97.02%
487 Betonisasi Jl. Cendrawasih Raya RT. 01 - 07 RW. 015 Kel. Jatisampurna
175,000,000.00
163,029,000.00
93.16%
488 Pengaspalan Jl. Borobudur RT. 12 dan RT. 13, RW. 015 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
-
0.00%
489 Pengaspalan Ruko RT. 015 RW. 015 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,379,000.00
98.38%
490 Pengaspalan Ruko RT. 016 RW. 015 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,632,000.00
98.63%
491 Pengecoran Jl. Musholah Al Iklas RT. 04 RW. 02 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
95,624,000.00
95.62%
492 Lanjutan Pengecoran Jl. Makam Cimanggu RT. 01 RW. 02 Kel. Jatisampurna
85,000,000.00
82,200,000.00
96.71%
493 Lanjutan Pengecoran Jl. SMP 28 Kel. Jatisampurna
85,000,000.00
79,965,000.00
94.08%
494 Pengecoran Jl. Anggrek Raya RW. 013 Kel. Jatisampurna
90,000,000.00
-
0.00%
495 Pengecoran Jl. Aren Raya Pasar Kranggan RT. 04 RW. 04 Kel. Jatisampurna
100,000,000.00
98,280,000.00
98.28%
496 Pengecoran Jl. Bandung Lapangan Gari RT. 02 RW. 06 Kel. Jatisampurna
150,000,000.00
146,143,000.00
97.43%
497 Betonisasi Jalan / Perbaikan Jalan Lapangan Rudal RT. 01 RW. 03 Kel. Jatisampurna
60,000,000.00
-
0.00%
498 Betonisasi Jl. Bakti Warga III RT. 02 RW. 03 Kel. Jatisampurna
75,000,000.00
71,995,000.00
95.99%
499 Hotmick Jl. Lembur 5 RT. 01 RW. 02 Kel. Jatirangga
150,000,000.00
147,570,000.00
98.38%
500 Pengecoran Jalan Sumur Alet RT. 01 RW. 04 Kel. Jatirangga
50,000,000.00
49,087,000.00
98.17%
501 Lanjutan Pengecoran Jl. Hidayah RT. 01 RW. 08 Kel. Jatiranggon
100,000,000.00
96,140,000.00
96.14%
502 Pengecoran Jl. Gang Saleh RT. 02 RW. 08 Kel. Jatiranggon
100,000,000.00
94,307,000.00
94.31%
503 Pengecoran Jl. Transad 5 dan 6 RT. 04 RW. 08 Kel. Jatiranggon
150,000,000.00
147,204,000.00
98.14%
504 Pengecoran Perumahan Wahana Block G 2, 3, 4 RT. 05 RW. 07 Kel. Jatiranggon
150,000,000.00
140,863,000.00
93.91%
505 Pengecoran Jl. Gang Dasir RT. 02 RW. 03 Kel. Jatiranggon
80,000,000.00
71,380,000.00
89.23%
506 Pengecoran Jl. Gang Makam RT. 04 RW. 03 Kel. Jatiranggon
80,000,000.00
63,209,000.00
79.01%
507 Pengecoran Jl. Gang Jalak RT. 03 RW. 03 Kel. Jatiranggon
85,000,000.00
83,197,000.00
97.88%
508 Pengecoran Jl. Gang Swadaya I RT. 02 / 08 Kel. Jatiranggon
50,000,000.00
49,087,000.00
98.17%
509 Pengecoran Jl. Gang Swadaya III RT. 02 / 08 Kel. Jatiranggon
150,000,000.00
138,925,000.00
92.62%
510 Pengecoran Jl. H Nalam RT. 04 RW. 05 Kel. Jatiranggon
75,000,000.00
73,322,000.00
97.76%
511 Pengecoran Jl. Gang Amil RT. 01 RW. 03 Kel. Jatiranggon
100,000,000.00
79,166,000.00
79.17%
512 Pengecoran Jl. Bambu 1 RT. 01 RW. 010 Kel. Jatikarya
90,000,000.00
85,358,000.00
94.84%
513 Pengecoran Jl. Bambu RT. 02 RW. 010 Kel. Jatikarya
90,000,000.00
88,107,000.00
97.90%
115
514 Pengecoran Jl. Nangka 1 RT. 01, 02 RW. 09 Kel. Jatiraden
150,000,000.00
142,658,000.00
95.11%
515 Pengecoran Jl. Lingkungan RW. 06 Kel. Jatiraden
100,000,000.00
97,311,000.00
97.31%
516 Jalan Onik RT. 03 RW. 12 Kel. Jatisari
150,000,000.00
146,264,000.00
97.51%
517 Pengecoran Jalan Perintis 2 RT. 003 RW. 24, Kel Kaliabang Tengah
102,000,000.00
97,721,000.00
95.80%
518 Lanjutan Pengecoran Jalan Mangseng 1 RT. 006 RW. 24, Kel Kaliabang Tengah
150,000,000.00
147,711,000.00
98.47%
519 Lanjutan Pengecoran Jalan RT. 001 RW. 14, Kel Harapan Baru
102,000,000.00
99,959,000.00
98.00%
520 Pengecoran Jalan Swadaya 3 RT. 004 RW. 24, Kel. Kaliabang Tengah
152,000,000.00
148,458,000.00
97.67%
521 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya
200,000,000.00
196,320,000.00
98.16%
522 Pengaspalan Jalan Lingkungan RT. 08 RW. 13 Kel. Harapan Jaya
80,000,000.00
75,032,000.00
93.79%
523 Lanjutan Pengecoran Jalan RT. 08 RW. 16 Kel. Harapan Jaya
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
524 Pengecoran Jalan RT. 12 RW. 23 Kel. Harapan Jaya
150,000,000.00
132,401,000.00
88.27%
525 Pengecoran Jalan Tegal Perintis RT. 06 RW. 02 Kel. Marga Mulya
150,000,000.00
146,242,000.00
97.49%
526 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 09 RW. 17 Samping Tower Kel. Harapan Jaya
50,000,000.00
49,057,000.00
98.11%
527 Pengecoran Jalan Alia 2 RT. 02 RW. 25 Kel. Harapan Jaya
70,000,000.00
68,466,000.00
97.81%
528 Perbaikan Jl. H. Soleh RT. 04 RW. 09 Cibitung Sebrang Kel. Cimuning
150,000,000.00
145,437,000.00
96.96%
529 Perbaikan Jalan Sasak RT. 02 RW. 04 Kel. Ciketing Udik
150,000,000.00
147,711,000.00
98.47%
530 Perbaikan Jalan H. Abas RT. 002 / 004 Kel. Sumur Batu
150,000,000.00
145,904,000.00
97.27%
531 Pembuatan Jalan Kampung Sawah RT. 007 RW. 002 Kel. Jatimelati
100,000,000.00
73,646,000.00
73.65%
532 Perbaikan Jalan Kampung Sawah RT. 007 RW. 002 Kel. Jatimelati
100,000,000.00
82,985,000.00
82.99%
533 Penutupan Bagian Atas Saluran Air Jl. Swadaya RW. 002 Kel. Jatimurni
100,000,000.00
98,235,000.00
98.24%
534 Jl. Jawi RT. 07 RW. 08 Kel. Jatiasih
100,000,000.00
94,919,000.00
94.92%
535 Pengecoran Jl. Ableh Kel. Pekayon Jaya
100,000,000.00
98,286,000.00
98.29%
536 Pengecoran Jalan H. Simin RT. 003 / 01 Kel. Jaka Setia
50,000,000.00
40,783,000.00
81.57%
537 Perbaikan Gang Icing RT. 002 / 04 Kel. Pekayon jaya
75,000,000.00
72,476,000.00
96.63%
538 Perbaikan Jl. Merpati Raya RT. 04, RT. 05 RW. 08 Kel. Kranji
50,000,000.00
43,391,000.00
86.78%
539 Perbaikan Jalan di Bansepco RT. 05 RW. 02 Kel. Kranji
50,000,000.00
44,936,000.00
89.87%
540 Peningkatan Jl. Gowa RT. 07, RT. 010 RW. 011 Kel. Jakasampurna
100,000,000.00
95,603,000.00
95.60%
116
541 Pengecoran Jalan RT. 03 RW. 019 Kel. Jakasampurna
100,000,000.00
95,638,000.00
95.64%
542 Perbaikan Jalan Perum Kp. Dua Indah / KDI Blok A RT. 002 RW. 019 Kel. Jakasampurna
50,000,000.00
49,102,000.00
98.20%
543 Peningkatan Jl. Renang, Jl. Penahan, Jl. Atletik RT. 13 RW. 05 Kel. Jakasampurna
100,000,000.00
96,602,000.00
96.60%
544 Peningkatan Jalan RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 010 RW. 001 Kel. Jakasampurna
180,000,000.00
173,347,000.00
96.30%
545 Peningkatan Jl. Prambanan RT. 09 RW. 10 Komplek Duta Kranji Kel. Bintara
200,000,000.00
191,303,000.00
95.65%
546 Perbaikan Jalan lapangan RT. 05 RW. 02 Kel. Kranji
75,000,000.00
73,400,000.00
97.87%
547 Lanjutan Pengaspalan Jalan Perumahan Margi Utami RT. 02 / 07 Bantargebang
150,000,000.00
147,852,000.00
98.57%
548 Pengecoran Jalan Cendrawasih Raya RW. 13 Kel. Pejuang Kec. Medansatria
200,000,000.00
187,755,000.00
93.88%
549 Pengecoran Jalan Mangga 2 RW. 013 Pejuang jaya Kecamatan Medan Satria
100,000,000.00
98,397,000.00
98.40%
550 Pemasangan Conblok Gg. Tembakang RT. 003 / 06 Kel. Margahayu
200,000,000.00
-
0.00%
551 Pengecoran Jalan Mesjid RT. 06 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu
50,000,000.00
49,009,000.00
98.02%
552 Pengecoran Jalan Asam RT. 08 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu
50,000,000.00
49,056,000.00
98.11%
553 Pengecoran Jalan Panjang RT. 06 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu
50,000,000.00
49,056,000.00
98.11%
554 Pengecoran Jalan Jambu RT. 08 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu
50,000,000.00
47,002,000.00
94.00%
555 Pengecoran Jalan Salim RT. 03 / 02 Kel. Ciketing Udik
200,000,000.00
190,736,000.00
95.37%
556 Pengecoran Jalan Tumang RW. 005 Kel. Sumur Batu
200,000,000.00
-
0.00%
557 Pengecoran Jalan Lingkungan Lingkar Citra RT. 003 RW. 07 Kel. Ciketing Udik
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
558 Pengecoran Jl. Manan RT. 02 / 03 Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
95,115,000.00
95.12%
559 Perbaikan Jalan. Marta RT. 08 / 02 Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
98,627,000.00
98.63%
560 Perbaikan Jl. Rasan RT. 08 / 02 Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
97,849,000.00
97.85%
561 Rehabilitasi Jl. Aselih Kp. jaha RT. 09 / 11 Kel. Jatimekar
100,000,000.00
98,084,000.00
98.08%
562 Rehabilitasi Jl. Mawar Kp. Cakung RT. 06 / 02 Kel. Jatimekar
100,000,000.00
98,622,000.00
98.62%
563 Rehabilitasi Jl. H. Asan Kp. Cakung RT. 02 / 12
100,000,000.00
94,413,000.00
94.41%
564 Rehabilitasi Jl. Utama RT. 01 / 18 Rawabogo Kel. Jatimekar
100,000,000.00
98,228,000.00
98.23%
565 Rehabilitasi Jl. Kong Naelan RT. 01 / 07 Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
98,632,000.00
98.63%
566 Rehabilitasi Jl. H. Abd Karim (mesjid Sa'adah) RT. 05 / 09 Kel. Jatikramat
120,000,000.00
118,255,000.00
98.55%
117
567 Pengecoran Jl. bumi RT. 01 / 07 Kel. jakasetia
100,000,000.00
97,718,000.00
97.72%
568 Pengecoran Jalan Lingkungan Blok A Patria Jaya RW. 013 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
180,000,000.00
176,848,000.00
98.25%
569 Pengecoran Jalan Patria Jaya 4 RW. 013 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
150,000,000.00
144,664,000.00
96.44%
570 Pengecoran Jl. Chandra 9 RT. 002 / 015 Perumahan Chandra Indah Lama Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
100,000,000.00
97,945,000.00
97.95%
571 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 02, RT. 05 RW. 014 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
194,055,000.00
97.03%
572 Pengecoran Jalan Patria Jaya 7 dan 6 Blok A RW. 13 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
195,016,000.00
97.51%
573 Perbaikan Jalan Masjid Rawa Bacang RW. 013 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati
200,000,000.00
196,419,000.00
98.21%
574 Rehabilitasi Conblok Jl. Narogong Asri Raya RT. 003 / 030 Kel. Pengasinan
100,000,000.00
98,277,000.00
98.28%
575 Rehabiltasi Conblok Jl. Narogong Asri VIII RT. 003 / 030 Kel. Pengasinan
200,000,000.00
196,131,000.00
98.07%
576 Pengaspalan Jalan Perum. Laguna RT. 03 / 02 Kel. Jatikarya
200,000,000.00
181,665,000.00
90.83%
577 Pengaspalan Jalan Swadaya IV RW. 08 Kel. Jatikarya
200,000,000.00
196,985,000.00
98.49%
578 Pengecoran Jalan Pulo RT. 01 - 03 RW. 09 Kel. Jatikarya
200,000,000.00
182,393,000.00
91.20%
579 Pengecoran Jalan Taruna RT. 003 / 04 Kel. Jatiranggon
150,000,000.00
140,401,000.00
93.60%
580 Pengecoran Jalan Menur RW. 012 Kel. Jatisampurna
120,000,000.00
106,762,000.00
88.97%
581 Pengecoran Jalan RT. 011 / 04 Kel. Margamulya
200,000,000.00
194,833,000.00
97.42%
582 Pengecoran Jalan Sultan Nuku RT. 07 s / d 011 RW. 04 Kel. Margamulya
200,000,000.00
195,523,000.00
97.76%
583 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 02 / 04 Kel. Margamulya
200,000,000.00
196,050,000.00
98.03%
584 Rehabilitasi Jalan Asem Sari 2 RT. 04 / 04 Kel. Mustikasari
200,000,000.00
193,672,000.00
96.84%
585 Rehabilitasi Jalan Nusantara RT. 06 / 36 Perumahan Villa Indah Permai Kel. Teluk Pucung
200,000,000.00
196,608,000.00
98.30%
586 Pengecoran Jalan Nangka RT. 04 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu
200,000,000.00
191,335,000.00
95.67%
587 Pengecoran Jalan Amil Yakub Kp. Pabuaran RT. 01 RW. 01 Kel. Cimuning
200,000,000.00
195,454,000.00
97.73%
588 Pengecoran Jalan Ksatria RT. 01 RW. 12 Kel. Pejuang
150,000,000.00
141,622,000.00
94.41%
589 Pengecoran Jalan Perumahan Tirta Asri Blok C1 RT. 02 RW. 09 Kel. Harapan Mulya
150,000,000.00
144,078,000.00
96.05%
590 Perbakan Jalan H. Ajid RT. 07 RW. 04 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
97,402,000.00
97.40%
591 Perbaikan Jalan H. Pelor RT. 06 RW. 04 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
118
592 Perbaikan Jalan Bojong Asri III RT. 07 RW. 12 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
98,101,000.00
98.10%
593 Lanjutan Perbaikan Jalan Villa Jatirasa RW. 11 dan 12 Kel. Jatirasa
200,000,000.00
196,700,000.00
98.35%
594 Lanjutan Perbaikan Jalan Swatantra 3 RW. 04, 06 Komplek PPA Kel. Jatirasa
200,000,000.00
187,890,000.00
93.95%
595 Pengecoran Jalan SDN Jatirasa I RW. 01 Kel. Jatirasa
200,000,000.00
196,705,000.00
98.35%
596 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 15 Kel. Jatirasa
200,000,000.00
194,484,000.00
97.24%
597 Rehabilitasi Jalan Bondeng 1 dan 2 RW. 03 Kel. Jatirasa
200,000,000.00
193,608,000.00
96.80%
598 Pengecoran Jalan Benda Raya RW. 02 Kel. Jatirasa
200,000,000.00
196,419,000.00
98.21%
599 Peningkatan Jalan Telaga RT. 04 / 04 Kel. Bojong Rawalumbu
100,000,000.00
-
0.00%
600 Peningkatan Jalan Jati Tengah XII RT. 06 RW. 09
100,000,000.00
98,194,000.00
98.19%
601 Rehabilitasi Jalan H. Nawih RW. 13 Kel. Jatimakmur
200,000,000.00
196,385,000.00
98.19%
602 Peningkatan Jalan Intan 5 RT. 04 RW. 13 Kel. Harapan Jaya
200,000,000.00
192,376,000.00
96.19%
603 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 016 Telaga Mas ( Duta Harapan) Kel. Harapan Baru
150,000,000.00
147,344,000.00
98.23%
604 Rehabilitasi Jalan Krakatau Kel. Jatimekar
100,000,000.00
98,232,000.00
98.23%
605 Rehabilitasi Jalan Merbabu Kel. Jatimekar
100,000,000.00
91,169,000.00
91.17%
606 Rehabilitasi Jalan Bintuni Kel. Jatiwaringin
200,000,000.00
196,538,000.00
98.27%
607 Pengecoran Jalan H. Uup RT. 01 / 04 Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
87,402,000.00
87.40%
608 Pengecoran Jalan YAPIDH 3 RT. 01 / 04 Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
95,821,000.00
95.82%
609 Pengecoran Jalan Perumahan Duren Asri RT. 03 / 04 Kel. Jatiluhur
100,000,000.00
98,008,000.00
98.01%
610 Perbaikan Jalan Jl. Salak V RT. 005/007 Kel. Margahayu
76,000,000.00
74,458,000.00
97.97%
611 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 002 RW. 008 Kel. Jatirahayu
100,000,000.00
97,593,000.00
97.59%
612 Betonisasi Jl. Bakti Warga II RT. 02 RW. 03 Kel. Jatisampurna
75,000,000.00
73,512,000.00
98.02%
613 Pengecoran Jalan Jati I RT. 01 / RW. 15, Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur (Banprov)
200,000,000.00
185,804,000.00
92.90%
614 Pengecoran Jalan Nangka 1 dan Nangka 2 RT. 02 / RW. 09 Kel. Jatiraden, Kec. Jatisampurna
76,000,000.00
74,221,000.00
97.66%
615 Pengecoran Jalan Masjid Al - Ikhlas RT. 07 / RW. 02, Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur (Banprov)
200,000,000.00
187,410,000.00
93.71%
616 Lanjutan Pengecoran Jalan Nangka Raya RT. 01 / 02, RW. 09 Kel. Jatiraden, Kec. Jatisampurna (Banprov)
185,000,000.00
173,904,000.00
94.00%
617 Pengecoran Jalan Lindung I Arah Gg. Gabus RT. 04 / RW. 09 Kel. Jatiraden, Kc. Jatisampurna
185,000,000.00
181,581,000.00
98.15%
119
09 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
15,366,000,000.00
13,458,263,500.00
87.58%
1 Perencanaan Teknis (DED) Polder Perum Depnaker Bekasi Selatan
250,000,000.00
240,114,000.00
96.05%
2 Perencanaan Teknis (DED) Polder Perum Bumi Nasio Indah
250,000,000.00
234,660,000.00
93.86%
3 Perencanaan Teknis (DED) Polder Candra Indah Lama Pondok Melati
250,000,000.00
-
0.00%
4 Perencanaan Teknis (DED) Jalan sisi Barat Underpass Rusunawa-DPRD Bekasi Timur
400,000,000.00
377,313,000.00
94.33%
5 Perencanaan Teknis (DED) Polder Pulo Permata Sari Bekasi Selatan
250,000,000.00
223,869,000.00
89.55%
6 Perencanaan Teknis (DED) Polder PGP Jatiasih
250,000,000.00
222,998,000.00
89.20%
7 Perencanaan Teknis (DED) Polder PPA Jatirasa
250,000,000.00
233,708,000.00
93.48%
8 Perencanaan Teknis (DED) Polder PML Jatiasih
250,000,000.00
246,434,000.00
98.57%
9 Perencanaan Teknis (DED) Polder Villa Indah Permai Bekasi
250,000,000.00
239,388,000.00
95.76%
10 Pengawasan dan Pengendalian Rumija
300,000,000.00
291,120,000.00
97.04%
11 Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jembatan Tol Jalan Jatiwaringin
500,000,000.00
474,648,000.00
94.93%
12 Perencanaan Teknis (DED) Polder Jatibening Baru Pondokgede
250,000,000.00
226,078,000.00
90.43%
13 Perencanaan Teknis (DED) Polder Pondok Timur Mas, Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan
250,000,000.00
-
0.00%
14 Pembuatan DED Polder Medan Satria
250,000,000.00
-
0.00%
15 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bekasi Utara
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
16 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Rawalumbu
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
17 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bekasi Selatan
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
18 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bekasi Barat
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
19 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Pondok Melati
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
20 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Jatisampurna
750,000,000.00
727,403,000.00
96.99%
21 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Jatisampurna
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
22 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bekasi Timur
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
23 Bintek Pengawas Lapangan, Pelatihan Survey dan Pemetaan, Pelatihan SAP, Analisa Resiko
450,000,000.00
411,683,000.00
91.49%
120
Pekerjaan Kontruksi, Pelatihan Perawatan Pompa
24 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasih
750,000,000.00
702,968,000.00
93.73%
25 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bantargebang
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
26 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria
750,000,000.00
712,428,000.00
94.99%
27 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Medan Satria
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
28 Pengadaan Alat Pengujian 500,000,000.00
498,149,500.00
99.63%
29 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Mustika Jaya
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
30 Penyelenggaran Pengawasan dan Pelaporan Kebinamargaan
350,000,000.00
338,052,750.00
96.59%
31 Penyelenggaraan Sarana Perencanaan Kebinamargaan dan Ketataairan
500,000,000.00
398,089,000.00
79.62%
32 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Jatiasih
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
33 Penyelenggaran Pengawasan dan Pelaporan Ketataairan
300,000,000.00
291,711,850.00
97.24%
34 Penyelenggaraan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
200,000,000.00
192,138,000.00
96.07%
35 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Pondokgede
100,000,000.00
95,620,000.00
95.62%
36 Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium Sipil, Pelatihan Auto Cad, Pelatihan SAP, Pelatihan ETAB
150,000,000.00
126,295,000.00
84.20%
37 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantargebang
750,000,000.00
722,838,000.00
96.38%
38 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Bojong Rangkong
150,000,000.00
141,407,000.00
94.27%
39 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Jatikramat
150,000,000.00
142,732,000.00
95.15%
40 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Pekayon
150,000,000.00
140,752,000.00
93.83%
41 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Buaran
150,000,000.00
142,732,000.00
95.15%
42 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang BSK
150,000,000.00
145,367,000.00
96.91%
43 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Jatiluhur
150,000,000.00
141,632,000.00
94.42%
44 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Cakung
150,000,000.00
139,377,000.00
92.92%
45 Bintek perencanaan Kebinamargaan dan Ketataairan
600,000,000.00
589,829,500.00
98.30%
121
46 Sertifikasi Manajemen ISO Binamarga dan Tata air
251,000,000.00
237,343,200.00
94.56%
47 DED Pembangunan Sisi Selatan Pangeran Jayakarta - Kec. Medan Satria
500,000,000.00
408,003,000.00
81.60%
48 Fisibilitas Kekuatan Jembatan 600,000,000.00
592,931,000.00
98.82%
49 DED Polder Kali mati 50,000,000.00
47,026,000.00
94.05%
50 DED Penataan Simpang Sersan Answar - Cut Mutia
50,000,000.00
46,995,000.00
93.99%
51 DED Pembangunan Badan Jalan, Pedestrian dan Drainase Fly Over Kranji - Rawa Bebek - Stasiun Cakung
50,000,000.00
46,971,000.00
93.94%
52 DED Pembangunan Badan Jalan, Pedestrian dan Drainase Jalan Lingkar Utara
50,000,000.00
46,900,000.00
93.80%
53 DED Pembangunan Kiri Kanan Saluran Bekasi Tengah sampai dengan Aqua Kel. Medan Satria
50,000,000.00
46,703,000.00
93.41%
54 DED Pembangunan Saluran, Trotoar dan Pedestrian Jalan Alternatif Transyogi Cibubur
50,000,000.00
46,861,000.00
93.72%
55 DED Pembangunan Maindrain dan Penataan Pedestrian Jalan I Gusti Ngurah Rai
50,000,000.00
46,834,000.00
93.67%
56 DED Pembuatan tando Air Bojong Menteng dan Normalisasi Saluran Rawalumbu
50,000,000.00
46,650,000.00
93.30%
57 Penataan Arsip Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi
90,000,000.00
87,880,000.00
97.64%
58 DED Sodetan di Jalan A. Yani 50,000,000.00
46,818,000.00
93.64%
59 DED Saluran Maindrain Jl. Tawes
50,000,000.00
46,845,000.00
93.69%
60 DED Dulting Utilitas 50,000,000.00
2,786,000.00
5.57%
61 DED Penguatan Tanggul kali Bekasi RW. 04 Kel. Sepanjang Jaya
50,000,000.00
46,790,000.00
93.58%
62 DED Sodetan Saluran Perum Mas Naga
50,000,000.00
47,065,000.00
94.13%
63 DED Pembangunan Jembatan U - turn 10 dan 11 Samping caman + Sumber Arta
50,000,000.00
-
0.00%
64 DED Pembangunan U - turn Galaxy
50,000,000.00
46,958,000.00
93.92%
65 DED Penataan Pendestrian dan Pembangunan Saluran Jalan A. Yani
50,000,000.00
46,768,000.00
93.54%
66 DED Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Ir. H Juanda (Kali Bekasi)
50,000,000.00
46,768,000.00
93.54%
67 DED Pembangunan Jembatan Jalan Pangeran Jayakarta - Harapan Mulya
50,000,000.00
46,935,000.00
93.87%
68 DED Pembangunan U - Turn Jalan A. Yani Sisi Pekayon
50,000,000.00
46,908,000.00
93.82%
69 DED Penataan Simpang Plasa Cibubur (Jl. Transyogi)
50,000,000.00
46,853,000.00
93.71%
70 DED Pembangunan Pedestrian Jalan Juanda - Hasibuan
50,000,000.00
47,029,000.00
94.06%
71 DED Pembuatan Saluran Wibawa Mukti Menuju Kali Cikeas Kel. Jatiluhur
50,000,000.00
46,857,000.00
93.71%
122
72 Pemuktahiran Data Jalan Kota Bekasi
225,000,000.00
-
0.00%
73 DED Penataan Polder TPU Pedurenan
50,000,000.00
46,884,600.00
93.77%
74 DED Crossing Perum Wahana ke Kali Cikeas
50,000,000.00
46,864,000.00
93.73%
75 DED Revitalisasi Jalan Sersan Aswan dan Rawa Semut
50,000,000.00
47,035,000.00
94.07%
76 DED Crossing Liposos dan Penyiapan Rumah Pompa
50,000,000.00
46,972,000.00
93.94%
77 DED Penguatan Penahan Air Pada Pertemuan Kali Cileungsi dan Cikeas
50,000,000.00
46,758,100.00
93.52%
78 DED Pembebasan Lahan Pekayon - Pondokgede
50,000,000.00
46,897,000.00
93.79%
79 DED Penataan Simpang Pondokgede
50,000,000.00
47,021,000.00
94.04%
10 Program Pengendalian Banjir 150,770,500,000.00
130,619,024,879.40
86.63%
1 Pembangunan Saluran dari Jalan Siliwangi Ke Kali Bekasi
7,500,000,000.00
7,254,072,000.00
96.72%
2 Rehabilitasi Tanggul Kali Bekasi RW. 5, 6, 7, Kel. Pekayon Jaya
2,000,000,000.00
1,846,126,800.00
92.31%
3 Lanjutan Pembangunan Polder Air Galaxi Tahap 2
7,500,000,000.00
7,143,392,000.00
95.25%
4 Pembangunan Polder Pada Bendung Koja
5,000,000,000.00
4,735,044,000.00
94.70%
5 Normalisasi RS Rawa Baru dan Pelebaran Kali Gendong , Pengadaan dan Pebaikan Pintu Air Serta Pengadaan Pompa dan Rumah Pompa Bekasi Timur
7,350,000,000.00
6,814,646,000.00
92.72%
6 Pengadaan Pompa Mobile Lengkap
11,000,000,000.00
-
0.00%
7 Lanjutan Pembangunan Polder Pengasinan
12,000,000,000.00
11,522,817,000.00
96.02%
8 Pembangunan, Penguatan dan Peninggian Tanggul DAS Kali Bekasi Perum Pondok Gede Permai
9,400,000,000.00
8,999,213,000.00
95.74%
9 Penguatan Tanggul Pencegah Banjir Perum Kemang IFI
2,500,000,000.00
2,362,275,339.40
94.49%
10 Penanganan Banjir Perum Villa Indah Permai - Bekasi Utara
8,865,500,000.00
8,561,349,000.00
96.57%
11 Penanganan Banjir Perumnas III - Kec. Bekasi Timur
8,000,000,000.00
7,564,474,000.00
94.56%
12 Pembangunan dan Penguatan Turap Saluran Kartini s.d Kali Mati
3,000,000,000.00
2,817,949,600.00
93.93%
13 Penanganan Banjir Perum Putra Pertiwi Agung (PPA Jatirasa)
2,000,000,000.00
1,741,608,300.00
87.08%
14 Pembangunan dan Penguatan Tanggul Serta Perbaikan Pintu Air Das Kali Bekasi Perum Pondok Mitra Lestari, Jatiasih
3,000,000,000.00
2,954,132,700.00
98.47%
15 Pembangunan Tanggul Pencegah Banjir Teluk Pucung
6,750,000,000.00
6,524,394,000.00
96.66%
16 Rehabilitasi Saluran dan Pengadaan Pompa Pondok Sani Medan Satria
1,500,000,000.00
1,408,119,100.00
93.87%
17 Penanganan Banjir Perum Harapan Baru 2
5,700,000,000.00
5,349,489,000.00
93.85%
18 Penanganan Banjir Perum Bumi Nasio Indah Jatiasih DAS Kali Cakung
-
-
0.00%
123
19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Drainase
1,000,000,000.00
972,447,640.00
97.24%
20 Peninggian Tanggul Perum Depnaker - Bekasi Selatan DAS Kali Bekasi
2,000,000,000.00
1,721,528,400.00
86.08%
21 Pengendalian Banjir Se-Kota Bekasi
1,000,000,000.00
878,854,000.00
87.89%
22 Penanganan Banjir Pondok Timur Mas, Perum Galaxy, Villa Jakasetia, dan Green View - Bekasi Selatan
6,300,000,000.00
6,085,637,000.00
96.60%
23 Penanganan Banjir Perum Antilop - Pondokgede DAS Kali Jatikramat
3,000,000,000.00
2,904,613,900.00
96.82%
24 Pengadaan Pompa Serta Perbaikan Pintu Air DAS Kali Jatikramat, Perum Jatibening Baru - Pondokgede
800,000,000.00
769,103,200.00
96.14%
25 Penanganan Banjir Perum Candra Indah Lama-Pondok Melati DAS Jati Kramat
500,000,000.00
465,455,000.00
93.09%
26 Pembangunan Screen/Saringan Sampah Otomatis, Margahayu
-
-
0.00%
27 Pembangunan Polder Pulo Permatasari Kel. Pekayon Jaya
2,000,000,000.00
1,935,465,400.00
96.77%
28 Pembangunan Polder Perum Danita
5,000,000,000.00
4,059,408,000.00
81.19%
29 Pengadaan Pompa Kali Lengkak 1,500,000,000.00
-
0.00%
30 Pembangunan Untuk Polder Perum Dosen IKIP, Jatiasih, DAS Kali Jatikramat
5,000,000,000.00
4,817,541,000.00
96.35%
31 Lanjutan Penanganan Banjir Perumnas 3 Kota Bekasi (Banprov)
7,500,000,000.00
7,219,673,200.00
96.26%
32 Penanganan Banjir Perumnas 3 Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur (Banprov)
9,000,000,000.00
8,581,424,300.00
95.35%
33 Pemeliharaan Drainase Perumahan / Pemukiman
705,000,000.00
680,135,000.00
96.47%
34 Pengadaan Pompa Air Penanggulangan Banjir RW. 21 DAN 22 Kel. Bojong Rawalumbu
200,000,000.00
-
0.00%
35 Pengadaan Genset Pompa Air 20 KPA RW. 21 dan RW. 22 Kel. Bojong Rawalumbu
200,000,000.00
-
0.00%
36 Penanggulangan Banjir dan Material Banjir
2,000,000,000.00
1,928,637,000.00
96.43%
JUMLAH TOTAL
880,470,797,768.00
821,010,953,526.59
93.25%
124
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,267,672,000.00
4,481,940,155.00
85.08%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,000,000.00
5,420,000.00
36.13%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
674,000,000.00
608,733,084.00
90.32%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 180,000,000.00
169,091,200.00
93.94%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
105,000,000.00
36,965,000.00
35.20%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120,000,000.00
101,158,000.00
84.30%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130,000,000.00
122,863,500.00
94.51%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20,000,000.00
15,060,250.00
75.30%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150,000,000.00
134,010,000.00
89.34%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25,000,000.00
21,690,000.00
86.76%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,000,000.00
49,985,000.00
99.97%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
145,000,000.00
144,758,121.00
99.83%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
3,633,672,000.00
3,059,184,000.00
84.19%
13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
20,000,000.00
13,022,000.00
65.11%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
749,370,000.00
433,937,728.00
57.91%
1 Pengadaan Meubelair 100,000,000.00
93,840,000.00
93.84%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
126,000,000.00
123,428,500.00
97.96%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
500,000,000.00
204,527,428.00
40.91%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
23,370,000.00
12,141,800.00
51.95%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
250,000,000.00
244,182,000.00
97.67%
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
150,000,000.00
146,825,000.00
97.88%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100,000,000.00
97,357,000.00
97.36%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75,000,000.00
64,700,000.00
86.27%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
75,000,000.00
64,700,000.00
86.27%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100,000,000.00
94,977,200.00
94.98%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
60,000,000.00
57,370,000.00
95.62%
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
40,000,000.00
37,607,200.00
94.02%
125
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
06 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
5,420,000,000.00
3,838,346,500.00
70.82%
1 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas 700,000,000.00
684,270,000.00
97.75%
2 Pemeliharaan dan Penataan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi
150,000,000.00
142,618,500.00
95.08%
3 Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor
150,000,000.00
-
0.00%
4 Perawatan Alat Uji Kendaraan (Overhole)
300,000,000.00
279,341,500.00
93.11%
5 Perawatan dan Pemeliharaan Terminal Induk Kota Bekasi
480,000,000.00
459,987,500.00
95.83%
6 Pemeliharaan Halte 100,000,000.00
93,597,500.00
93.60%
7 Monitoring Kegiatan Perparkiran, Perbengkelan dan Terminal
100,000,000.00
93,839,500.00
93.84%
8 Pemeliharaan ATCS 500,000,000.00
210,965,000.00
42.19%
9 Pemeliharaan Pos Jaga Lalin 150,000,000.00
147,810,000.00
98.54%
10 Pemeliharaan SIM Terminal Induk dan PKB
200,000,000.00
196,395,000.00
98.20%
11 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (PON XIX) (Banprov)
850,000,000.00
-
0.00%
12 Rehabilitasi LED pada Simpang Rawa Panjang, Komsen 2
135,000,000.00
128,661,000.00
95.30%
13 Rehabilitasi LED pada Simpang Rawa Semut dan Terminal Induk
135,000,000.00
129,747,000.00
96.11%
14 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas 180,000,000.00
15,860,000.00
8.81%
15 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan
180,000,000.00
178,180,000.00
98.99%
16 Pengadaan Marka Jalan 180,000,000.00
176,730,000.00
98.18%
17 Perbaikan Simpang Tol Barat 180,000,000.00
175,120,000.00
97.29%
18 Pengadaan Water Barrier dan Traffic Cone
200,000,000.00
192,069,000.00
96.03%
19 Manajemen Rekayasa Simpang Stasiun Cakung dan Sekitarnya (Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai)
150,000,000.00
142,645,000.00
95.10%
20 Pembangunan Pagar Pembatas Jalan Raya Transyogi
200,000,000.00
195,180,000.00
97.59%
21 Pemasangan Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan
200,000,000.00
195,330,000.00
97.67%
07 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1,535,000,000.00
1,298,359,150.00
84.58%
1 Pembangunan Tempat Pemberhentian APTB di Kota Bekasi
200,000,000.00
195,670,000.00
97.84%
2 Stikerisasi Lintasan Angkutan Umum di Kota Bekasi
100,000,000.00
95,090,000.00
95.09%
3 Pengadaan dan Percetakan Buku Panduan Angkutan di Kota Bekasi
150,000,000.00
108,110,000.00
72.07%
4 Pengadaan Peta Angkutan Lebaran di Kota Bekasi
150,000,000.00
147,970,000.00
98.65%
5 Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan
200,000,000.00
127,557,300.00
63.78%
6 Penyelenggaraan Mudik Gratis di Kota Bekasi
200,000,000.00
184,345,850.00
92.17%
7 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
50,000,000.00
46,310,000.00
92.62%
126
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
8 Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi
50,000,000.00
48,330,000.00
96.66%
9 Analisa dan Evaluasi Angkutan Lebaran di Kota Bekasi
50,000,000.00
45,916,000.00
91.83%
10 Pemeliharaan Aplikasi Rute Trayek di Kota Bekasi
75,000,000.00
74,270,000.00
99.03%
11 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
75,000,000.00
74,270,000.00
99.03%
12 Profil Perhubungan Kota Bekasi 100,000,000.00
78,860,000.00
78.86%
13 Penataan Trayek Angkutan Umum di Kota Bekasi
135,000,000.00
71,660,000.00
53.08%
08 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
5,988,558,000.00
4,421,498,200.00
73.83%
1 Pengadaan RPPJ 250,000,000.00
213,585,000.00
85.43%
2 Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ
1,236,000,000.00
651,230,000.00
52.69%
3 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar dan Nasional
150,000,000.00
149,990,000.00
99.99%
4 Pemasangan Rambu Lalu Lintas 350,000,000.00
342,514,000.00
97.86%
5 Pemasangan Pagar Pembatas Jalan 200,000,000.00
192,958,000.00
96.48%
6 Pemasangan Marka Jalan 350,000,000.00
319,980,200.00
91.42%
7 Pemasangan Traffic Light 500,000,000.00
-
0.00%
8 Pengadaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor
500,000,000.00
447,511,000.00
89.50%
9 Pengadaan Cermin Cembung Di RT. 03, 02 Dan 05 RW. 27 Kel. Pengasinan
20,000,000.00
19,150,000.00
95.75%
10 Pengadaan dan Pemasangan ZOSS (Zona Selamat Sekolah)
385,000,000.00
376,670,000.00
97.84%
11 Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas Pada Kawasan Tertib Berlalu Lintas
350,000,000.00
337,183,000.00
96.34%
12 Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day)
150,000,000.00
149,575,000.00
99.72%
13 Pengamanan dan Pengaturan Hari-Hari Besar
200,000,000.00
190,433,000.00
95.22%
14 Keselamatan Transportasi (DAK) 657,558,000.00
359,847,000.00
54.72%
15 Pengadaan dan Pemasangan Guardrill
90,000,000.00
87,110,000.00
96.79%
16 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
90,000,000.00
87,510,000.00
97.23%
17 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas 135,000,000.00
131,180,000.00
97.17%
18 Pengadaan Perlengkapan Petugas Perbaikan Traffic Light
90,000,000.00
87,652,000.00
97.39%
19 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua Penunjang Terminal, Parkir dan PKB
90,000,000.00
89,950,000.00
99.94%
20 Papan Nama Jalan RW. 014 Kel. Jatisampurna
30,000,000.00
29,150,000.00
97.17%
21 Pemasangan Cermin Cembung Tikungan RW. 014 Kel. Jatisampurna
60,000,000.00
58,100,000.00
96.83%
22 Pemasangan Kaca Cermin Jalan RW. 07 Kel. Harapan Jaya
50,000,000.00
46,708,000.00
93.42%
127
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
23 Pembuatan Zona Selamat Sekolah Dan Cermin Tikungan Serta Rumble Strip Jl. Raya Wibawa Mukti II (Depan Kelurahan Jatisari)
55,000,000.00
53,512,000.00
97.29%
09 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6,467,000,000.00
2,831,666,500.00
43.79%
1 Uji Emisi di Kota Bekasi 100,000,000.00
90,927,000.00
90.93%
2 Pengadaan Alat Pengujian UPTD PKB
5,000,000,000.00
1,510,798,500.00
30.22%
3 Penyediaan Barang Logistik Pengujian
1,150,000,000.00
1,025,367,500.00
89.16%
4 Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor Keliling
52,000,000.00
47,977,000.00
92.26%
5 Pengadaan Cetakan Pengujian 90,000,000.00
85,416,500.00
94.91%
6 Pengadaan Stiker Tanda Samping Kendaraan
75,000,000.00
71,180,000.00
94.91%
10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1,045,000,000.00
1,007,488,000.00
96.41%
1 Penataan Lingkungan Kerja Terminal Kayuringin
150,000,000.00
142,225,500.00
94.82%
2 Pembangunan Shelter 200,000,000.00
195,408,500.00
97.70%
3 Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Parkir dan Terminal
200,000,000.00
190,262,500.00
95.13%
4 Pengaspalan dan Pembuatan Jalur Terminal Taman Harapan Baru
135,000,000.00
128,374,000.00
95.09%
5 Pemindahan Gardu PLN di Terminal Kayuringin
270,000,000.00
265,905,000.00
98.48%
6 Pembinaan Pengelolaan Parkir, Fasilitas Penunjang Terminal dan Bengkel Kendaraan Bermotor
90,000,000.00
85,312,500.00
94.79%
11 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
140,000,000.00
137,082,000.00
97.92%
1 Pengadaan Papan Identitas Menara Telekomunikasi dan Plat Lunas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
90,000,000.00
89,082,000.00
98.98%
2 Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
50,000,000.00
48,000,000.00
96.00%
JUMLAH TOTAL 27,037,600,000.00 18,854,177,433.00 69.73%
128
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,020,616,000.00
1,608,432,717.00
79.60%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,000,000.00
6,900,000.00
38.33%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
307,000,000.00
185,272,715.00
60.35%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
32,000,000.00
22,965,700.00
71.77%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
62,000,000.00
54,995,000.00
88.70%
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
31,000,000.00
23,310,000.00
75.19%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130,000,000.00
110,321,800.00
84.86%
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130,000,000.00
112,463,000.00
86.51%
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00
7,631,500.00
76.32%
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
199,000,000.00
177,075,000.00
88.98%
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10,000,000.00
9,990,000.00
99.90%
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
44,000,000.00
38,243,000.00
86.92%
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
132,000,000.00
72,070,002.00
54.60%
13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
895,616,000.00
787,195,000.00
87.89%
14 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
20,000,000.00
-
0.00%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
421,000,000.00
320,427,919.00
76.11%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
195,000,000.00
183,559,500.00
94.13%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
200,000,000.00
124,718,419.00
62.36%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
22,000,000.00
8,150,000.00
37.05%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
60,000,000.00
58,975,000.00
98.29%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60,000,000.00
58,975,000.00
98.29%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
32,000,000.00
14,000,000.00
43.75%
1 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
32,000,000.00
14,000,000.00 43.75%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
179,000,000.00
139,572,000.00
77.97%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
70,000,000.00
40,494,000.00 57.85%
129
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
42,000,000.00
42,000,000.00
100.00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
21,000,000.00
21,000,000.00
100.00%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
5 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM
21,000,000.00
11,078,000.00
52.75%
06 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2,086,600,000.00
1,955,684,000.00
93.73%
1 Pelatihan Kewirausahaan 243,600,000.00
232,898,000.00
95.61%
2 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
200,000,000.00
192,580,000.00
96.29%
3 Penyelenggaraan Uji Kompetensi 200,000,000.00
184,490,000.00
92.25%
4 Penyelenggaraan Pola Magang bagi Para Pencari Kerja
300,000,000.00
293,340,000.00
97.78%
5 Sosialisasi Produktivitas Kerja di Perusahaan
100,000,000.00
73,626,000.00
73.63%
6 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
200,000,000.00
192,780,000.00
96.39%
7 Sosialisasi Sertifikasi bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan
100,000,000.00
96,330,000.00
96.33%
8 Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat
293,000,000.00
279,310,000.00
95.33%
9 Penyusunan dan Pengembangan Database Ketenagakerjaan
250,000,000.00
241,697,000.00
96.68%
10 Penyamaan Persepsi Peraturan Ketenagakerjaan
200,000,000.00
168,633,000.00
84.32%
07 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1,950,000,000.00
1,797,009,588.00
92.15%
1 Pendataan Kesempatan Kerja Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran
150,000,000.00
149,138,000.00
99.43%
2 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan di Bursa Kerja Khusus
100,000,000.00
93,666,000.00
93.67%
3 Penyebarluasan dan Informasi Bursa Tenaga Kerja
200,000,000.00
189,239,500.00
94.62%
4 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja Melalui Job Fair
600,000,000.00
568,250,000.00
94.71%
5 Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus
150,000,000.00
147,408,788.00
98.27%
6 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
250,000,000.00 177,996,000.00 71.20%
7 Penyempurnaan dan Perawatan Sistem Informasi kerja
300,000,000.00
276,188,500.00
92.06%
8 Penataan Ruang Pelayanan Bidang Penempatan
100,000,000.00
98,648,800.00
98.65%
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Bidang Penempatan
100,000,000.00
96,474,000.00
96.47%
08 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2,150,000,000.00
1,756,435,000.00
81.69%
1 Pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh
200,000,000.00
177,390,000.00
88.70%
2 Pengembangan dan Sosialisasi Pengupahan
450,000,000.00
414,480,000.00
92.11%
3 Pengawasan K3 dan Penilaian Zero Accident
100,000,000.00
50,724,000.00
50.72%
130
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
4 Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut
300,000,000.00
207,445,000.00
69.15%
5 Sosialisasi Perselisihan Hubungan Industrial
300,000,000.00
243,319,000.00
81.11%
6 Penyuluhan Tentang Norma Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Kasus
100,000,000.00
79,400,000.00
79.40%
7 Pengembangan Sarana Hubungan Industrial
300,000,000.00
237,844,000.00
79.28%
8 Penyuluhan Tentang Kesehatan Kerja dan Ergonomik di Perusahaan
200,000,000.00
150,123,000.00
75.06%
9 Pemberdayaan LKS Tripartit 200,000,000.00
195,710,000.00
97.86%
JUMLAH TOTAL
8,899,216,000.00
7,650,536,224.00
85.97%
131
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,067,682,000.00
7,302,756,468.00
90.52%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35,000,000.00
25,500,000.00
72.86%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
460,000,000.00
446,808,309.00
97.13%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 85,000,000.00
83,222,800.00
97.91%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
82,000,000.00
81,815,000.00
99.77%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 740,000,000.00
674,639,666.00
91.17%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2,518,250,000.00
1,937,715,970.00
76.95%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
260,000,000.00
224,580,000.00
86.38%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
40,000,000.00
39,850,000.00
99.63%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 130,000,000.00
111,772,000.00
85.98%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
125,000,000.00
105,170,723.00
84.14%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
3,567,432,000.00
3,546,682,000.00
99.42%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,570,000,000.00
1,369,305,901.00
87.22%
1 Pengadaan Meubelair 200,000,000.00
193,095,000.00
96.55%
2 Penyediaan Ruang Kerja 475,000,000.00
304,814,545.00
64.17%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200,000,000.00
196,143,000.00
98.07%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
595,000,000.00
575,533,356.00
96.73%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000.00
99,720,000.00
99.72%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
400,000,000.00
373,052,000.00
93.26%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
200,000,000.00
185,652,000.00
92.83%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 200,000,000.00
187,400,000.00
93.70%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100,000,000.00
82,850,000.00
82.85%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100,000,000.00
82,850,000.00
82.85%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
290,000,000.00
248,756,000.00
85.78%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
135,000,000.00
135,000,000.00
100.00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
30,000,000.00
22,848,000.00
76.16%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25,000,000.00
12,096,000.00
48.38%
132
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
100,000,000.00
78,812,000.00
78.81%
06 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9,213,214,000.00
8,028,937,340.00
87.15%
1 Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
250,000,000.00
211,752,000.00
84.70%
2 Pengembangan Sistem Aplikasi Database Informasi dan Manajemen Pajak Daerah
525,000,000.00
342,125,000.00
65.17%
3 Intensifikasi Pendataan Potensi PBB 2,500,000,000.00
2,394,902,000.00
95.80%
4 Pengelolaan Pelayanan PBB dan BPTHB melalui Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB
700,000,000.00
628,606,515.00
89.80%
5 Koordinasi dan Rekonsiliasi Dalam Rangka Meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH)
150,000,000.00
149,859,500.00
99.91%
6 Pelaksanaan Operasi Sisir Pemungutan PBB
353,214,000.00
344,705,000.00
97.59%
7 Penataan dan Pengembangan Simpatda
300,000,000.00
294,630,825.00
98.21%
8 Ekstensifikasi Pajak Daerah Melalui Penyusunan Review dan Naskah Akademis Raperda Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)
300,000,000.00
264,885,000.00
88.30%
9 Penegakkan Perda Atas Pajak Daerah 300,000,000.00
297,370,000.00
99.12%
10 Pemeriksaan Pajak Daerah 425,000,000.00
403,899,000.00
95.04%
11 Forum Koordinasi dan Sinergitas Pendapatan Daerah
250,000,000.00
230,960,000.00
92.38%
12 Penelitian Lapangan Atas PBB dan BPHTB
200,000,000.00
186,880,000.00
93.44%
13 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
200,000,000.00
199,900,000.00
99.95%
14 Penyusunan Rencana Kerja 50,000,000.00
44,650,000.00
89.30%
15 Verifikasi Data Piutang PBB 300,000,000.00
-
0.00%
16 Pengelolaan Barang Koasi/Benda Berharga
150,000,000.00
144,570,000.00
96.38%
17 Pelayanan Konsultasi Penanganan Keberatan dan Banding PBB dan BPHTB
300,000,000.00
292,585,000.00
97.53%
18 Pelaksanaan Distribusi SPPT PBB 500,000,000.00
447,215,500.00
89.44%
19 Penilaian Individual Objek PBB 250,000,000.00
210,227,000.00
84.09%
20 Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB dan BPHTB
200,000,000.00
-
0.00%
21 Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) 400,000,000.00
345,078,000.00
86.27%
22 Pemeliharaan Sarana PBB 160,000,000.00
158,020,000.00
98.76%
23 Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB
450,000,000.00
436,117,000.00
96.91%
JUMLAH TOTAL
19,640,896,000.00
17,405,657,709.00 88.62%
133
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,593,549,000.00 1,420,029,015.00 89.11%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
38,360,000.00 6,008,983.00 15.66%
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,400,000.00 - 0.00%
3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
11,104,000.00 11,104,000.00 100.00%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 108,338,000.00 99,850,000.00 92.17%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100,000,000.00 77,452,400.00 77.45%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
26,417,000.00 26,417,000.00 100.00%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
123,250,000.00 111,276,000.00 90.28%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22,000,000.00 19,946,000.00 90.66%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
70,000,000.00 49,296,632.00 70.42%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,029,680,000.00 969,688,000.00 94.17%
12 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
20,000,000.00 18,990,000.00 94.95%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
340,000,000.00 234,389,376.00 68.94%
1 Pengadaan Meubelair 60,000,000.00 59,165,000.00 98.61%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
60,000,000.00 57,340,000.00 95.57%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
215,000,000.00 112,884,376.00 52.50%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5,000,000.00 5,000,000.00 100.00%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
113,350,000.00 110,091,000.00 97.12%
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
52,350,000.00 51,348,000.00 98.09%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 61,000,000.00 58,743,000.00 96.30%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30,000,000.00 29,200,000.00 97.33%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,000,000.00 29,200,000.00 97.33%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
47,480,000.00 42,491,600.00 89.49%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000.00 5,011,600.00 50.12%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
18,740,000.00 18,740,000.00 100.00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
18,740,000.00 18,740,000.00 100.00%
06 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
750,000,000.00 - 0.00%
1 Penyelenggaraan Bekasi Expo 750,000,000.00 - 0.00%
07 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2,761,272,000.00 2,249,196,998.00 81.46%
1 Pengawasan Kelayakan Konsumsi Produk Makanan dan Minuman
185,000,000.00 145,690,000.00 78.75%
134
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
2 Pengawasan Perdagangan Minuman Keras
250,000,000.00 190,625,000.00 76.25%
3 Penyelenggaraan Pasar Murah - - 0.00%
4 Tera Ulang dan Pendataan Potensi UTTP
250,000,000.00 222,413,500.00 88.97%
5 Penyelenggaraan BPSK 770,000,000.00 677,400,000.00 87.97%
6 Prasana Metrologi Legal 606,272,000.00 581,357,000.00 95.89%
7 Pengendalian Pasar dan Distribusi Barang
75,000,000.00 67,850,000.00 90.47%
8 Monitoring dan Evaluasi Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Toko Modern
200,000,000.00 134,120,000.00 67.06%
9 Operasi Pasar 250,000,000.00 74,840,000.00 29.94%
10 Penilaian UPTD Metrologi Legal Kota Bekasi
175,000,000.00 154,901,498.00 88.52%
08 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3,645,000,000.00 2,872,251,676.00 78.80%
1 Pelaksanaan Bazaar Ramadhan Kota Bekasi
550,000,000.00 505,415,000.00 91.89%
2 Penerbitan Sertifikat HALAL Bagi UMKM
250,000,000.00 242,145,000.00 96.86%
3 Keikutsertaan Pelaku Usaha Industri Kecil dalam Pameran Produk Unggulan
935,000,000.00 609,502,676.00 65.19%
4 Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Kota Bekasi
600,000,000.00 512,873,000.00 85.48%
5 Pengembangan Media Produksi Produk Unggulan Kota Bekasi
300,000,000.00 226,090,000.00 75.36%
6
Review Perda Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi dan Penyusunan Naskah Akademis Raperda UMKM
450,000,000.00 321,782,000.00 71.51%
7 Monitoring dan Evaluasi UMKM di Kota Bekasi
100,000,000.00 98,800,000.00 98.80%
8 Pemutakhiran Database UMKM 250,000,000.00 226,144,000.00 90.46%
9 Penataan Ruang Display dan Promosi UMKM
135,000,000.00 129,500,000.00 95.93%
10 Temu Usaha Pelaku Usaha se- Kota Bekasi
75,000,000.00 - 0.00%
09 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1,455,000,000.00 1,321,448,000.00 90.82%
1 Sosialisasi dan Penerapan HAKI 185,000,000.00 168,055,000.00 90.84%
2 Pelatihan dan Pengembangan Industri Boneka
185,000,000.00 172,488,000.00 93.24%
3 Pengembangan Industri Kecil Produk Tekstil
185,000,000.00 150,399,000.00 81.30%
4 Pengembangan Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan
200,000,000.00 178,395,000.00 89.20%
5 Pengembangan Industri Kecil Bahan Dasar Logam
200,000,000.00 181,225,000.00 90.61%
6 Pengembangan IKM Logam (Banprov)
500,000,000.00 470,886,000.00 94.18%
10 Program Peningkatan Kapasitas Ekspor Daerah
600,000,000.00 557,164,400.00 92.86%
1 Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
200,000,000.00 196,400,000.00 98.20%
2 Peningkatan Pengembangan Ekspor 200,000,000.00 166,238,400.00 83.12%
3 Pengembangan Jejaring Bisnis Antara Pelaku Usaha Dengan Eksportir
200,000,000.00 194,526,000.00 97.26%
135
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
11 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
700,000,000.00 559,733,745.00 79.96%
1 Sosialisasi dan Penerapan SNI 250,000,000.00 203,276,745.00 81.31%
2 Pelatihan Pengembangan Desain dan Packaging
150,000,000.00 111,224,000.00 74.15%
3 Festival Makanan Etnik 150,000,000.00 125,880,000.00 83.92%
4 Pelatihan Quality Control bagi IKM 150,000,000.00 119,353,000.00 79.57%
12 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1,850,000,000.00 1,627,754,000.00 87.99%
1 Pemeliharaan Database Koperasi 200,000,000.00 168,550,000.00 84.28%
2 Peringatan HUT Koperasi 500,000,000.00 369,473,000.00 73.89%
3 Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Strategis di Kota Bekasi
200,000,000.00 192,766,000.00 96.38%
4 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam
200,000,000.00 172,535,000.00 86.27%
5 Peningkatan Kapabilitas Pengawas Koperasi
200,000,000.00 190,860,000.00 95.43%
6 Intermediasi Koperasi dan UMKM dengan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
200,000,000.00 192,920,000.00 96.46%
7 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Perpajakan bagi Pengurus Koperasi
200,000,000.00 192,880,000.00 96.44%
8 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Koperasi Penerima Dana Bergulir dari Pemerintah Kota Bekasi
150,000,000.00 147,770,000.00 98.51%
13 Program Penataan Struktur Industri
150,000,000.00 89,750,000.00 59.83%
1 E-Filling TDP 150,000,000.00 89,750,000.00 59.83%
14 Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal
550,000,000.00 417,855,000.00 75.97%
1 Sosialisasi Perizinan Usaha Perdagangan Kepada Pelaku Usaha
150,000,000.00 148,040,000.00 98.69%
2 Pendataan Usaha Jasa Perdagangan
150,000,000.00 106,580,000.00 71.05%
3 Pengendalian Perizinan Usaha Jasa Perdagangan
250,000,000.00 163,235,000.00 65.29%
15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
350,000,000.00 325,644,000.00 93.04%
1 Temu Usaha Pelaku Usaha Se-Kota Bekasi
200,000,000.00 182,624,000.00 91.31%
2 Sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan 150,000,000.00 143,020,000.00 95.35%
16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
100,000,000.00 97,950,000.00 97.95%
1 Penyusunan Rencana Kerja Disperindagkop TA. 2016 dan Pelaksanaan Forum SKPD
100,000,000.00 97,950,000.00 97.95%
JUMLAH TOTAL 15,035,651,000.00 11,954,948,810.00 79.51%
136
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.466.344.500,00 2.652.706.702,00 76,53%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 1.950.000,00 39,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
875.000.000,00 341.488.202,00 39,03%
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.000.000,00 35.570.000,00 88,93%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 303.483.000,00 269.318.000,00 88,74%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 183.582.500,00 183.260.000,00 99,82%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000,00 89.598.000,00 99,55%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
68.000.000,00 43.373.000,00 63,78%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
506.987.000,00 437.840.000,00 86,36%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20.000.000,00 17.040.000,00 85,20%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.000.000,00 48.550.000,00 89,91%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
110.000.000,00 92.526.500,00 84,12%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.135.292.000,00 1.062.968.000,00 93,63%
13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
75.000.000,00 29.225.000,00 38,97%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
435.800.000,00 368.892.503,00 84,65%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
27.000.000,00 26.900.000,00 99,63%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
150.000.000,00 148.580.000,00 99,05%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
258.800.000,00 193.412.503,00 74,73%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
58.417.500,00 57.950.300,00 99,20%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 58.417.500,00 57.950.300,00 99,20%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
141.010.000,00 139.834.000,00 99,17%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
63.980.000,00 62.804.000,00 98,16%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
22.230.000,00 22.230.000,00 100,00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
22.400.000,00 22.400.000,00 100,00%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
32.400.000,00 32.400.000,00 100,00%
06 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.490.000.000,00 2.337.187.600,00 93,86%
1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
100.000.000,00 99.500.000,00 99,50%
2 Festival Budaya Daerah (Tk. Wilayah II, Tk. Prov. Jawa Barat dan Tingkat Nasional)
300.000.000,00 278.580.000,00 92,86%
137
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
3 Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah (Dalam Rangka Peringatan Hari-hari Besar)
420.000.000,00 418.000.000,00 99,52%
4 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/SMP/SMA
300.000.000,00 296.500.000,00 98,83%
5 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional 70.000.000,00 69.168.000,00 98,81%
6 Pelatihan Bagi Guru Kesenian 100.000.000,00 99.190.600,00 99,19%
7 Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Situs dan Monumen di Kota Bekasi
100.000.000,00 92.820.000,00 92,82%
8 Festival Budaya Daerah Tingkat Internasional
200.000.000,00 198.199.000,00 99,10%
9 Penyusunan Buku Tentang Pelestarian Budaya Bekasi
150.000.000,00 143.497.000,00 95,66%
10 Pelatihan Memasak Makanan Etnik Khas Bekasi di Pondok Melati dan Kampung Sawah
75.000.000,00 73.400.000,00 97,87%
11 Pelaksanaan Pameran Budaya 675.000.000,00 568.333.000,00 84,20%
07 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2.175.000.000,00 2.027.532.000,00 93,22%
1 Pembinaan PMR 100.000.000,00 99.660.000,00 99,66%
2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 150.000.000,00 147.920.000,00 98,61%
3 Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna
100.000.000,00 96.498.000,00 96,50%
4 Jambore Pemuda 150.000.000,00 148.064.000,00 98,71%
5 Jambore Pramuka 150.000.000,00 148.516.000,00 99,01%
6 Jumbara PMR 150.000.000,00 149.350.000,00 99,57%
7 Pembinaan Pramuka 150.000.000,00 148.341.000,00 98,89%
8 Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor
150.000.000,00 146.687.000,00 97,79%
9 Lomba Tata Upacara Bendera 150.000.000,00 148.620.000,00 99,08%
10 Pelatihan Wirausaha Untuk Pemuda 100.000.000,00 98.080.000,00 98,08%
11 Pemilihan dan Pembinaan Paskibra 550.000.000,00 543.055.000,00 98,74%
12 Pelatihan Keterampilan Praktis Remaja (Komputer)
- - 0,00%
13 Pelatihan Membuat Roti Caplok 75.000.000,00 74.174.000,00 98,90%
14 Karang Taruna Kelurahan Medan Satria Kec. Medan Satria
70.000.000,00 - 0,00%
15 Pembinaan dan Pelatihan Pemuda Saka Wanabakti Tim Rescue
50.000.000,00 - 0,00%
16 Lanjutan Pelatihan Service AC 80.000.000,00 78.567.000,00 98,21%
08 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.880.000.000,00 1.762.519.900,00 93,75%
1 Pelaksanaan Liga Bola Besar 250.000.000,00 245.068.000,00 98,03%
2 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)
1.180.000.000,00 1.086.949.900,00 92,11%
3 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)
250.000.000,00 233.588.000,00 93,44%
4 Pelaksanaan Peparpelda 200.000.000,00 196.914.000,00 98,46%
09 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olah Raga
7.582.000.000,00 6.566.271.900,00 86,60%
1 Pendataan Database Bidang Olahraga
100.000.000,00 92.239.900,00 92,24%
2 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Stadion Olahraga
1.100.000.000,00 818.430.000,00 74,40%
3 Perbaikan Lapangan Bulutangkis RT. 03 RW. 01 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
20.000.000,00 19.732.000,00 98,66%
4 Pengecoran Lanjutan Lapangan Serba Guna RW. 23 Kel. Harapan
120.000.000,00 119.620.000,00 99,68%
138
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Jaya Kec. Bekasi Utara
5 Perbaikan Sarana Olahraga Perum. Wahana RT. 10/RW. 07 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
50.000.000,00 49.775.000,00 99,55%
6
Pembangunan Lapangan Bulutangkis dan Penutupan Saluran Air Samping Lapangan Bulutangkis di RT. 02/07 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang
100.000.000,00 99.750.000,00 99,75%
7 Perbaikan Sarana Olahraga Komp. Taman Laguna RW. 02 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna
200.000.000,00 198.115.000,00 99,06%
8 Pemagaran Lapangan Volly RW. 12 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
75.000.000,00 74.763.000,00 99,68%
9
Perbaikan/Pengecoran Lapangan Badminton Lapangan Pala 2 dan Pala 3 RW. 06 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat
20.000.000,00 19.790.000,00 98,95%
10 Pembangunan Lapangan Serba Guna RW. 17 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
75.000.000,00 74.763.000,00 99,68%
11 Pembangunan Lapangan Volly RW. 018 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih
25.000.000,00 - 0,00%
12 Pengecoran Lapangan Olahraga RT. 003 RW. 04 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
80.000.000,00 79.760.000,00 99,70%
13 Pembangunan Lapangan Olahraga RT. 13 RW. 11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
100.000.000,00 99.690.000,00 99,69%
14 Pembangunan Lapangan Olahraga RT. 05 RW. 14 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
80.000.000,00 79.760.000,00 99,70%
15 Perbaikan Lapangan RT. 03/14 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
100.000.000,00 99.750.000,00 99,75%
16 Lanjutan Pembangunan Atap Lapangan Badminton RT. 05 RW. 06 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
135.000.000,00 - 0,00%
17
Rehab Sarana Olahraga Jl. Irigasi Baru 5 (depan Masjid Alhikmah) RW. 11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
18 Lanjutan Pemagaran dan Perbaikan Lapangan Tenis RW. 18 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
19 Rehabilitasi dan Pemasangan Atap Lapangan Bulutangkis RT. 06 / 05 Kel. Duren Jaya
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
20 Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal RT. 10 RW. 12 Kranggan Permai Kel. Jatisampurna
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
21 Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna dan Sarana Olahraga RW. 15 Kel. Pejuang
135.000.000,00 - 0,00%
22 Pemagaran Jaring Besi Lapangan Futsal RW. 16 Kelurahan Margahayu
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
23 Penataan Lapangan Serba Guna RW. 06 Kel. Aren Jaya
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
24 Lanjutan Pembangunan Sarana Olahraga Indoor RT. 05 / 20 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
139
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
25 Lanjutan Pembuatan Lapangan Basket 3 on 3 RW. 2 Bumyagara Kel. Mustikajaya
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
26 Lanjutan Perbaikan Lapangan Volly dan Bulutangkis RW. 22 Bumyagara Kel. Mustikajaya
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
27 Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga Serbaguna Bulutangkis dan Volly RT. 03 / 19 Perum Graha
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
28 Lanjutan Pembangunan Gedung GOR Mini RW. 016 Perum Bekasi Timur
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
29 Pengecoran Lapangan RT. 11 / 37 Perumahan Rawa Roko Mas Jl. Berlian Raya No. 14 Jembatan 14
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
30 Rehab Lapangan Olahraga Perum Duta Indah RT. 07 / 15 Kel. Jatimakmur
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
31 Renovasi dan Pembangunan Sarana Olahraga RW. 15 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
32
Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal Tanah Fasum Perum Jatibening 1 (dekat Sekretariat) RW. 05 (sasana Krida) Kel. Jatibening Baru
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
33 Lanjutan Pembangunan Lapangan Olahraga RW. 17 Kel. Jakasampurna Bekasi Barat
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
34 Lanjutan Pembangunan Sarana / Gedung Olahraga Lapangan RT. 03 / 05 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
35 Perbaikan Lapangan Futsal RW. 07 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
36
Lanjutan Pembangunan Indoor Lapangan Olahraga Dasim RT. 06 / 04 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
37 Perbaikan Sarana Olahraga RW. 04 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
38 Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga RW. 16 Kel. Mustikajaya
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
39
Lanjutan Pembangunan dan Perbaikan Lapangan dilingkungan RT. 05, 06, 07, 08, 09 RW. 10 Perum Bumi Bekasi Baru Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
40 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Olahraga
75.000.000,00 59.124.000,00 78,83%
41 Pembangunan Lapangan Futsal RT. 09 / 04 Kel. Kota Baru
180.000.000,00 179.840.000,00 99,91%
42 Pembangunan Lapangan Serbaguna RT. 11 / 10 Kel. Bekasi Jaya
90.000.000,00 89.870.000,00 99,86%
43 Pembangunan Lapangan Olahraga RW. 010 Kel. Bojong Menteng
180.000.000,00 179.840.000,00 99,91%
44 Pembangunan Lapangan Bulutangkis RW. 027 Kel. Teluk Pucung
90.000.000,00 89.870.000,00 99,86%
45 Pembangunan Sarana Olahraga PUP RT. 02 / 022 Kel. Kaliabang Tengah
90.000.000,00 89.820.000,00 99,80%
46 Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga RT. 03 RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah
50.000.000,00 49.870.000,00 99,74%
140
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
47 Pelebaran Lapangan Bulutangkis Blok D 3 RT. 004 RW. 022 Kel. Pejuang
100.000.000,00 99.870.000,00 99,87%
48 Lanjutan Pemagaran Lapangan Bola Volly RT. 08 RW. 015 Duren Jaya
75.000.000,00 74.840.000,00 99,79%
49 Pembangunan Lapangan Bola Volly RT. 005 RW. 019 Kel. Jati Rahayu
100.000.000,00 99.820.000,00 99,82%
50 Pengadaan Lapangan olahraga / Sarana Bermain Jl. Aren Raya RT. 004 / 010 Kel. Jatisampurna
60.000.000,00 59.850.000,00 99,75%
51 Pembuatan / Penyempurnaan Lapangan Basket & Volly Kel. Jatisampurna
50.000.000,00 - 0,00%
52 Lanjutan Perbaikan Lapangan Futsal RW. 012 Kel. Jatisampurna
50.000.000,00 - 0,00%
53 Pemagaran Lapangan RW. 012 Kel. Jatisampurna
75.000.000,00 - 0,00%
54 Pengerasan Lapangan Futsal RW. 013 Kel. Jatisampurna
50.000.000,00 49.870.000,00 99,74%
55 Pemagaran Lapangan Futsal RW. 013 Kel. Jatisampurna
50.000.000,00 - 0,00%
56 Lanjutan Pemagaran Taman Barata RT. 006 RW. 06, Kel Harapan Jaya
102.000.000,00 101.940.000,00 99,94%
57 Pengadaan Alat Olahraga Panahan Untuk SMP / SMA / SMK se - Kota Bekasi
180.000.000,00 - 0,00%
58 Perbaikan Lapangan Badminton RT. 02 RW. 07 Kel. Aren Jaya
70.000.000,00 69.870.000,00 99,81%
59
Pembangunan Sarpras Olahraga Jl. Duta Prima VI RT. 02 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru
200.000.000,00 199.790.000,00 99,90%
60 Lanjutan Pembangunan Gedung Futsal dan Serbaguna RW. 015 Kel. Pejuang Kec. Medan satria
180.000.000,00 179.790.000,00 99,88%
10 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.159.997.760,00 2.118.805.500,00 98,09%
1 Festival Seni Budaya Kepariwisataan Kota Bekasi Tahun 2015
549.997.760,00 548.172.000,00 99,67%
2 Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi 430.000.000,00 423.966.500,00 98,60%
3 Aktualisasi Paguyuban Abang Mpok 150.000.000,00 127.224.000,00 84,82%
4 Promosi Pariwisata Nusantara 400.000.000,00 396.280.000,00 99,07%
5 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa Kepariwisataan dan Hiburan Umum
200.000.000,00 196.400.000,00 98,20%
6 Pemilihan Abang Mpok Cilik Kota Bekasi
250.000.000,00 248.088.000,00 99,24%
7 Workshop Pelatihan Protokoler Abang Mpok
180.000.000,00 178.675.000,00 99,26%
11 Program Pengembangan Destinasi Kepariwisataan
600.000.000,00 571.559.000,00 95,26%
1 Pembangunan Kawasan Kuliner Kota Bekasi
600.000.000,00 571.559.000,00 95,26%
JUMLAH TOTAL 21.008.569.760,00 18.623.259.405,00 88,65%
141
Realisasi Program dan Kegiatan DPPPJU
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,989,420,000.00
1,616,283,568.00
81.24%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,500,000.00
1,600,000.00
12.80%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
204,000,000.00
12,795,918.00
6.27%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 91,550,000.00
87,345,900.00
95.41%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
25,660,000.00
1,700,000.00
6.63%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 188,955,000.00
183,842,650.00
97.29%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
78,900,000.00
62,012,600.00
78.60%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15,250,000.00
12,755,000.00
83.64%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
115,535,000.00
115,098,500.00
99.62%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12,000,000.00
9,857,000.00
82.14%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 56,250,000.00
45,519,000.00
80.92%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100,000,000.00
13,825,000.00
13.83%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,052,820,000.00
1,037,892,000.00
98.58%
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 36,000,000.00
32,040,000.00
89.00%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
545,782,000.00
324,832,076.00
59.52%
1 Pengadaan Meubelair 15,600,000.00
15,350,000.00
98.40%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
45,874,000.00
45,051,500.00
98.21%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
474,028,000.00
254,795,576.00
53.75%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
10,280,000.00
9,635,000.00
93.73%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
59,865,000.00
58,325,000.00
97.43%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 59,865,000.00
58,325,000.00
97.43%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
385,000,000.00
293,852,000.00
76.33%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35,000,000.00
3,000,000.00
8.57%
2 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur
350,000,000.00
290,852,000.00
83.10%
05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
157,500,000.00
117,232,500.00
74.43%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
85,000,000.00
83,789,500.00
98.58%
142
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
22,500,000.00
16,185,000.00
71.93%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25,000,000.00
17,258,000.00
69.03%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
25,000,000.00
-
0.00%
06 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
700,000,000.00
422,111,300.00
60.30%
1 Pemeliharaan Panggung Reklame di Kota Bekasi
250,000,000.00
10,232,500.00
4.09%
2 Penertiban Panggung Reklame di Kota Bekasi
200,000,000.00
179,527,000.00
89.76%
3 Pembangunan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk
200,000,000.00
194,121,700.00
97.06%
4 Sewa Lahan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota Bekasi
50,000,000.00
38,230,100.00
76.46%
07 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5,300,000,000.00
4,679,496,665.00
88.29%
1 Pengurugan TPU Padurenan 2,500,000,000.00
2,397,974,100.00
95.92%
2 Pemeliharaan TPU Perwira, TPU Jatisari, TPU Padurenan
500,000,000.00
461,326,200.00
92.27%
3 Pembangunan Saluran Tersier 250,000,000.00
234,588,500.00
93.84%
4 Pembangunan Jalan Blok TPU Padurenan
250,000,000.00
230,451,500.00
92.18%
5 Penurapan TPU Jatisari 400,000,000.00
243,263,365.00
60.82%
6 Pengukuran dan Pembuatan Peta Lokasi Perpetakan Tempat Pemakaman Umum Kota Bekasi
500,000,000.00
478,665,250.00
95.73%
7 Pembuatan Peta Bidang TPU Sumur Batu
450,000,000.00
400,985,250.00
89.11%
8 Pemagaran Makam Mbah Raden RT. 01, 02 RW. 03 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna
250,000,000.00
232,242,500.00
92.90%
9 Pemagaran Makam Bojong Nangka RW. 08 Kel. Jatirahayu
200,000,000.00
-
0.00%
08 Program Pengelolaan Pertamanan 5,245,000,000.00
2,724,748,300.00
51.95%
1 Penataan Lansekap Jalur Hijau Jalan A. Yani
2,000,000,000.00
56,736,000.00
2.84%
2 Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota
2,500,000,000.00
2,150,628,300.00
86.03%
3 Pembuatan Taman Al-Furqon 100,000,000.00
93,055,000.00
93.06%
4 Pembuatan Taman Dahlia 100,000,000.00
93,310,000.00
93.31%
5 Renovasi Taman Perumahan Sinar Kasih RW. 02 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede
200,000,000.00
-
0.00%
6 Pembuatan Taman Tytyan RW. 04 Kel. Margamulya
180,000,000.00
173,069,500.00
96.15%
7 Pembangunan Taman dan Pagar di Lingkungan RW. 13 s / d RW. 18 Taman Narogong Indah Kel. Bojong Rawalumbu
150,000,000.00
143,442,500.00
95.63%
8 Penghijauan Lingkungan Jl. Nipah RT. 030 / 010 Kel. Jatisampurna
15,000,000.00
14,507,000.00
96.71%
09
Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakanan dan PJU
7,087,005,172.00
4,388,277,090.00
61.92%
1 Pemeliharaan Kendaraan Operasional DPPPJU
1,107,005,172.00
751,010,200.00
67.84%
2 Pengadaan Alat-alat Penunjang dan Perlengkapan Sarana Kerja
400,000,000.00
294,038,500.00
73.51%
143
DPPPJU
3 Pemeliharaan PJU se-Kota Bekasi 4,000,000,000.00
3,166,842,490.00
79.17%
4 Pemetaan Rencana Pemasangan Kebutuhan Titik PJU dan Updating Data Sistem Informasi PJU
1,000,000,000.00
-
0.00%
5 Pengadaan Software dan Hardware Data Centre DPPPJU Kota Bekasi
400,000,000.00
-
0.00%
6 Pengadaan Komponen PJU 180,000,000.00
176,385,900.00
97.99%
10
Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)
51,920,500,000.00
47,771,757,957.00
92.01%
1 Pemasangan PJU Zona I 1,300,000,000.00
1,228,372,500.00
94.49%
2 Pemasangan PJU Zona II 1,850,000,000.00
1,724,121,389.00
93.20%
3 Pemasangan PJU Zona III 1,850,000,000.00
1,783,128,500.00
96.39%
4 Pemasangan PJU Zona IV 1,850,000,000.00
1,759,801,000.00
95.12%
5 Pembayaran Rekening Listrik 42,000,000,000.00
38,455,656,518.00
91.56%
6 Pemasangan PJU H - 16 di Pintu Tol Bekasi Timur
175,500,000.00
161,644,500.00
92.11%
7 Pemasangan PJU H - 12 di Halaman Kantor Walikota
180,000,000.00
166,862,000.00
92.70%
8 Pemasangan PJU Perumahan Griya Jatimurni
65,000,000.00
-
0.00%
9 Pemasangan PJU TPU Padurenan 180,000,000.00
173,318,500.00
96.29%
10 Pemasangan PJU TPU Perwira 110,000,000.00
105,657,250.00
96.05%
11 Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana PJU
110,000,000.00
94,072,750.00
85.52%
12 Pemasangan PJU Halaman Kecamatan Pondok Melati
67,000,000.00
64,735,500.00
96.62%
13 Pemasangan PJU H - 16 Putaran Pasar Pondokgede
94,500,000.00
87,998,750.00
93.12%
14 Pemasangan PJU H - 16 Perempatan KH. Noer Alie (depan BCP)
94,500,000.00
88,733,000.00
93.90%
15 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknik Tenaga Pemeliharaan PJU
216,000,000.00
192,572,000.00
89.15%
16 Penyusunan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan PT PLN (Persero)
90,000,000.00
54,467,800.00
60.52%
17 Pemasangan PJU Jalan Caringin Kec. Rawalumbu
150,000,000.00
145,889,250.00
97.26%
18 Pemasangan PJU Jalan Mustikasari - Bantargebang
190,000,000.00
178,670,500.00
94.04%
19 Pemasangan PJU Jalan H. Jole Kel. Bantargebang
160,000,000.00
150,524,750.00
94.08%
20 Penerangan Jalan Lingkungan RW. 13 Kel. Aren Jaya
100,000,000.00
97,147,250.00
97.15%
21 Peneranagan Jalan perbatasan Jatiasih - Jatimekar RW. 08
140,000,000.00
136,129,250.00
97.24%
22 Penerangan Jalan umum RT. 06 RW. 02, Kel. Jatirasa
50,000,000.00
48,809,000.00
97.62%
23 Penerangan Jalan Umum Jl. Lingkungan RW. 010 Kel. Jatisampurna
36,000,000.00
35,032,500.00
97.31%
24 Lampu Penerangan Jalan Umum Kel. Jatisampurna
36,000,000.00
34,719,750.00
96.44%
144
25 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT. 01, 02, 03 RW. 03 Kel. Jatisampurna
95,000,000.00
92,698,000.00
97.58%
26 Pemasangan PJU RT. 01 RW. 04 Kel. Harapan Jaya
50,000,000.00
48,523,000.00
97.05%
27 Pemasangan PJU RT. 02 RW. 04 Kel. Harapan Jaya
50,000,000.00
48,613,750.00
97.23%
28 Pemasangan PJU RT. 02 RW. 25 Kel. Harapan Jaya
50,000,000.00
48,613,750.00
97.23%
29 Penerangan TPU Kamboja RT. 03 / 06 Kel. Mustika sari
100,000,000.00
96,871,500.00
96.87%
30 Penerangan Jalan Umum Makam RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu
36,000,000.00
35,010,250.00
97.25%
31 Penerangan Jalan Umum Makam RW. 04 Kel. Bojong Rawalumbu
36,000,000.00
35,010,250.00
97.25%
32 Penerangan Jalan Umum Kp. Rawa Roko RT. 02 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu
36,000,000.00
35,010,250.00
97.25%
33 Penerangan Jalan Umum RT. 01 RW. 41 Kel. Bojong Rawalumbu
50,000,000.00
48,799,000.00
97.60%
34 Penerangan Jalan Umum RT. 02 RW. 01 Kel. Sepanjang Jaya
47,000,000.00
45,666,500.00
97.16%
35 Penerangan Jalan Umum Makam RW. 41 Kel. Bojong Rawalumbu
36,000,000.00
34,939,500.00
97.05%
36 Penerangan Jalan Umum RT. 01 - 10 RW. 02 Kel. Bojong Rawalumbu
50,000,000.00
48,680,000.00
97.36%
37 Penerangan Jalan Umum RT. 05, Rt. 08 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu
40,000,000.00
38,885,750.00
97.21%
38 Penerangan Jalan Umum Jl. Merak Raya RT. 11 RW. 015 Kel. Jatisampurna
150,000,000.00
146,372,250.00
97.58%
JUMLAH TOTAL 73,390,072,172.00
62,396,916,456.00
85.02%
145
Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25,038,565,000.00
18,993,549,776.00
75.86%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25,000,000.00
16,146,000.00
64.58%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9,755,457,000.00
5,789,395,169.00
59.35%
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,600,000,000.00
1,054,267,100.00
65.89%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,370,000,000.00
4,058,934,208.00
92.88%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 550,000,000.00
537,394,700.00
97.71%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
450,000,000.00
363,889,700.00
80.86%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
500,000,000.00
434,179,700.00
86.84%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
130,000,000.00
128,546,800.00
98.88%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,000,000,000.00
2,927,364,506.00
97.58%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1,050,000,000.00
517,559,893.00
49.29%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
3,248,108,000.00
2,853,542,000.00
87.85%
12 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
360,000,000.00
312,330,000.00
86.76%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14,275,000,000.00
8,870,040,866.00
62.14%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
300,000,000.00
298,785,000.00
99.60%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
9,580,000,000.00
5,611,056,700.00
58.57%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2,300,000,000.00
1,254,299,616.00
54.53%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1,620,000,000.00
1,501,996,400.00
92.72%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
250,000,000.00
92,312,650.00
36.93%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75,000,000.00
47,118,500.00
62.82%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 150,000,000.00
64,472,000.00
42.98%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1,135,000,000.00
440,966,500.00
38.85%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
850,000,000.00
174,265,000.00
20.50%
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
100,000,000.00
97,234,000.00
97.23%
3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 185,000,000.00
169,467,500.00
91.60%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
400,000,000.00
381,006,490.00
95.25%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 400,000,000.00
381,006,490.00
95.25%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
190,000,000.00
151,490,000.00
79.73%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000.00
7,400,000.00
74.00%
146
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
30,000,000.00
29,311,750.00
97.71%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
150,000,000.00
114,778,250.00
76.52%
06 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2,198,336,000.00
1,858,333,750.00
84.53%
1 Pembinaan Penanaman Modal 100,000,000.00
71,313,000.00
71.31%
2 Intensifikasi Persiapan Pembangunan SPAM Pondokgede-Jatiasih Melalui Pola KPS (Kerja Sama Pemerintah Swasta)
300,000,000.00
179,340,000.00
59.78%
3 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
250,000,000.00
247,704,000.00
99.08%
4 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
150,000,000.00
82,937,500.00
55.29%
5 Penyusunan Perwal Tentang Kerja Sama Daerah
300,000,000.00
261,600,000.00
87.20%
6 Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal
50,000,000.00
49,500,000.00
99.00%
2 Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
200,000,000.00
165,200,000.00
82.60%
3 Peningkatan Promosi Investasi Melalui Pameran Indonesia City Expo
300,000,000.00
288,171,850.00
96.06%
4 Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah
100,000,000.00
92,510,000.00
92.51%
5 Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi
198,336,000.00
178,457,400.00
89.98%
3 Pengembangan Website SIID 100,000,000.00
98,680,000.00
98.68%
4 Evaluasi Perjanjian Kerja Sama 150,000,000.00
142,920,000.00
95.28%
8 Penyelenggaraan Bekasi Expo -
-
0.00%
07 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1,200,000,000.00
1,173,870,000.00
97.82%
1 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi
1,200,000,000.00
1,173,870,000.00
97.82%
08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
3,015,000,000.00
2,131,926,230.00
70.71%
1 Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah
150,000,000.00
95,768,500.00
63.85%
2 Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Walikota dan Wakil Walikota
500,000,000.00
239,927,750.00
47.99%
3 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen
400,000,000.00
337,057,550.00
84.26%
4 Pramu Acara Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kota Bekasi
150,000,000.00
124,178,000.00
82.79%
5 Dialog/Audensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan
1,815,000,000.00
1,334,994,430.00
73.55%
09 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
690,000,000.00
499,909,816.00
72.45%
2 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Bekasi
-
-
0.00%
3 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2015
350,000,000.00
282,452,816.00
80.70%
4 Penyusunan Standar Biaya Belanja (SBB) Tahun 2016
150,000,000.00
139,307,000.00
92.87%
147
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
5 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Bekasi
90,000,000.00
78,150,000.00
86.83%
6 Kajian Kelayakan Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada PD Mitra Patriot Kota Bekasi
100,000,000.00
-
0.00%
10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
200,000,000.00
182,795,000.00
91.40%
1 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat 200,000,000.00
182,795,000.00
91.40%
11 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
400,000,000.00
188,630,000.00
47.16%
1 Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama Islam Non PNS di TK, SD, SMP, SMA/SMK
200,000,000.00
188,630,000.00
94.32%
2 Sapta Lomba PAI 200,000,000.00
-
0.00%
12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
250,000,000.00
246,502,500.00
98.60%
1 Penyelelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV/AIDS kepada Pelajar SMU oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
150,000,000.00
146,900,000.00
97.93%
2 Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis
100,000,000.00
99,602,500.00
99.60%
13 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
4,603,862,400.00
3,533,996,920.00
76.76%
1 Pengelolaan SMS Center 200,000,000.00
158,035,000.00
79.02%
2 Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi
100,000,000.00
56,311,670.00
56.31%
3 Pengelolaan Jaringan TIK Pemerintah Kota Bekasi
900,000,000.00
762,681,049.00
84.74%
4 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD
43,862,400.00
39,091,117.00
89.12%
5 Pengelolaan Workshop TIK 150,000,000.00
132,923,500.00
88.62%
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE
250,000,000.00
237,534,000.00
95.01%
7 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi
700,000,000.00
499,246,430.00
71.32%
8 Pengelolaan LPSE 935,000,000.00
796,774,654.00
85.22%
9 Pembangunan dan Pemeliharaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik
500,000,000.00
338,858,000.00
67.77%
10 Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD 40,000,000.00
35,000,000.00
87.50%
11 Penyelenggaraan Media Teleconference di Lingkungan Pemkot Bekasi
150,000,000.00
53,465,000.00
35.64%
12 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran
300,000,000.00
257,930,500.00
85.98%
13 Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem Informasi Multi Media Digital Satu Atap
200,000,000.00
156,258,000.00
78.13%
14 Integrasi Data SIPPD dan SIMDA Keuangan
135,000,000.00
9,888,000.00
7.32%
15 Pembangunan Aplikasi Pelayanan Perizinan di Kecamatan dan
-
-
0.00%
148
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Kelurahan
14 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
2,225,904,000.00
1,693,375,800.00
76.08%
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
150,000,000.00
136,513,000.00
91.01%
2 Prolegda 600,000,000.00
440,422,000.00
73.40%
3 Evaluasi Produk Hukum Daerah 175,904,000.00
122,953,000.00
69.90%
4 Penyusunan Peraturan Walikota 200,000,000.00
172,075,800.00
86.04%
5 Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
150,000,000.00
114,570,000.00
76.38%
6 Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
150,000,000.00
141,050,000.00
94.03%
7 Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan
300,000,000.00
273,605,000.00
91.20%
8 Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional
300,000,000.00
292,187,000.00
97.40%
9 Penyuluhan Hukum 200,000,000.00
-
0.00%
15 Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah
2,297,142,400.00
1,856,472,742.00
80.82%
1 Penyusunan Jabatan Fungsional dan Standar Kompetensi Jabatan
300,000,000.00
235,180,000.00
78.39%
2 Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
150,000,000.00
138,970,000.00
92.65%
3 Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi 100,000,000.00
49,915,000.00
49.92%
4 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
75,000,000.00
69,524,000.00
92.70%
5 Evaluasi Pelayanan Publik 100,000,000.00
68,685,000.00
68.69%
6 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 200,000,000.00
118,265,000.00
59.13%
7 Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi (Tupoksi) dan Rincian Tugas Jabatan Struktural
75,000,000.00
59,585,000.00
79.45%
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Bagian Organisasi
-
-
0.00%
9 Sosialisasi Tata Naskah Dinas 75,000,000.00
63,980,000.00
85.31%
10 Penyusunan Raperwal Pakaian Dinas 75,000,000.00
63,825,000.00
85.10%
11 Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
197,142,400.00
183,335,839.00
93.00%
12 Studi Pembentukan Kelembagaan 125,000,000.00
111,719,000.00
89.38%
13 Pengembangan Konseptor Naskah Dinas
75,000,000.00
64,780,000.00
86.37%
14 Penyusunan Standar Pelayanan Publik
175,000,000.00
128,518,000.00
73.44%
15 Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan
75,000,000.00
67,605,903.00
90.14%
16 Penyusunan Tata Naskah Dinas Pada Sekolah dan Kelurahan
100,000,000.00
93,050,000.00
93.05%
17 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
200,000,000.00
160,595,000.00
80.30%
149
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
18 Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi
200,000,000.00
178,940,000.00
89.47%
16 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
5,534,000,000.00
3,424,887,200.00
61.89%
1 Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota Bekasi
-
-
0.00%
2 Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor
50,000,000.00
47,505,000.00
95.01%
3 Pengadaan Tiang Umbu-Umbul, Umbul Umbul dan Vitrase
200,000,000.00
189,920,000.00
94.96%
4 Penataan Awning Parkir Motor di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi
200,000,000.00
194,151,000.00
97.08%
5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
372,000,000.00
56,785,500.00
15.26%
6 Penataan dan Pengadaan Ruang Rapat Terpadu Walikota
450,000,000.00
418,615,000.00
93.03%
7 Penataan Trotoar di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi
200,000,000.00
187,639,000.00
93.82%
8 Penambahan Daya dan Jaringan Listrik di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi
150,000,000.00
-
0.00%
9 Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi
200,000,000.00
194,454,000.00
97.23%
10 Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai
200,000,000.00
-
0.00%
11 Perbaikan Plaza Kantor Walikota Bekasi
-
-
0.00%
12 Pengadaan Papan Petunjuk Parkir Mobil dan Motor di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi
100,000,000.00
97,840,000.00
97.84%
13 Normalisasi Drainase di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi
200,000,000.00
195,217,000.00
97.61%
14 Penataan Papan Nama Kantor Walikota
150,000,000.00
145,511,000.00
97.01%
15 Pengadaan Awning Gedung Kantor Setda dan Pendopo
200,000,000.00
196,020,000.00
98.01%
16 Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi
50,000,000.00
-
0.00%
17 Penataan Gedung PKK 100,000,000.00
-
0.00%
18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Patriot
200,000,000.00
141,200,000.00
70.60%
19 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Kantor
700,000,000.00
682,494,100.00
97.50%
20 Pembuatan Papan Nama Gedung Kantor Walikota dan Papan Nama Gedung Perkantoran 10 Lantai
300,000,000.00
-
0.00%
21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan
200,000,000.00
11,238,500.00
5.62%
22 Pembuatan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
150,000,000.00
144,547,000.00
96.36%
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Keprotokolan
100,000,000.00
94,995,000.00
95.00%
24 Pengadaan Prasarana Ruang Kerja Sekretaris Daerah Pasca Kebakaran
450,000,000.00
-
0.00%
25 Pengadaan Tabung Capasitor Bank 180,000,000.00
178,323,100.00
99.07%
26 Pengadaan Mesin Harmonik 180,000,000.00
-
0.00%
27 Lanjutan Penataan Trotoar dan Taman Depan Pintu Keluar Sebelah
135,000,000.00
133,747,000.00
99.07%
150
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Kiri
28 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pada Setda Kota Bekasi
117,000,000.00
114,685,000.00
98.02%
17 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
629,343,360.00
547,481,150.00
86.99%
1 Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Berbasis Acrual Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP Yang Berbasis Acrual
200,000,000.00
188,143,350.00
94.07%
2 Penyusunan RKT Renja dan LAKIP Setda
79,343,360.00
53,258,300.00
67.12%
3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
250,000,000.00
221,282,500.00
88.51%
4 Peningkatan Kapasitas SDM di Lingkungan Setda
100,000,000.00
84,797,000.00
84.80%
18 Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
167,664,276,666.00
91,888,130,470.00
54.80%
1 Pengadaan Tanah untuk Pembuatan Folder/Tandon Air Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang
3,000,000,000.00
750,000.00
0.03%
2 Pengadaan Lahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara RT. 007/02 Jatiluhur
-
-
0.00%
3 Pengadaan Tanah untuk Koridor Busway Pulo Gadung - HDP
10,000,000,000.00
45,605,000.00
0.46%
4 Pengadaan Tanah Saluran Jatikramat Batas DKI Persada Golf s/d PDAM DKI
500,000,000.00
452,542,500.00
90.51%
5 Bintek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
250,000,000.00
-
0.00%
6 Pengadaan Tanah SMKN 10 Bekasi 1,900,000,000.00
1,828,329,500.00
96.23%
7 Pengadaan Tanah Makam RW. 22 Pekayon Jaya
-
-
0.00%
8 Pengadaan Tanah TPA Sumur Batu 16,173,136,666.00
28,771,800.00
0.18%
9 Pengadaan Tanah Perluasan SMKN 7 Bekasi
-
-
0.00%
10 Pengadaan Tanah USB SMAN 18 Bekasi
-
-
0.00%
11 Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMKN 9
5,100,000,000.00
4,759,599,600.00
93.33%
12 Pengadaan Tanah Untuk Tandon Air se Kota Bekasi
-
-
0.00%
13 Pengadaan Tanah Perluasan Kantor Kelurahan Harapan Mulya
-
-
0.00%
14 Pengadaan Tanah untuk SMKN 6 Bekasi
2,000,000,000.00
750,000.00
0.04%
15 Pengadaan Tanah Fly Over dan Underpass Bulak Kapal
22,340,000,000.00
20,923,332,750.00
93.66%
16 Pengadaan Tanah Folder Rawabogo DAS Kali Jatikramat Kec. Pondok Melati
-
-
0.00%
17 Pengadaan Tanah Untuk Folder Perum Dosen IKIP, Jatiasih, DAS Kali Jatikramat
31,000,000,000.00
30,303,604,000.00
97.75%
18 Pengadaan Tanah Tanggul DAS Kali Bekasi Perum Pondokgede Permai
-
-
0.00%
19 Pengadaan Tanah untuk Penanganan Banjir Perum Putra Pertiwi Agung
8,910,000,000.00
8,799,465,000.00
98.76%
151
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
(PPA Jatirasa)
20 Pengadaan Tanah untuk Penanganan Banjir Perum Bumi Nasio Indah Jatiasih DAS Kali Cakung
-
-
0.00%
21 Pengadaan Tanah untuk Peninggian Tanggul Perum Depnaker - Bekasi Selatan DAS Kali Bekasi
-
-
0.00%
22 Pengadaan Tanah Untuk Polder Situ Wong
10,000,000,000.00
-
0.00%
23 Pengadaan Tanah untuk Folder Aren Jaya
-
-
0.00%
24 Pengadaan Tanah untuk Folder di Perumahan Bukit Kencana
-
-
0.00%
25 Pengadaan Tanah Milik Warga Dilingkungan TPU Perwira
1,500,000,000.00
958,148,320.00
63.88%
26 Pengadaan Tanah untuk Simpang Sumir Jalan Raya Hankam - Kec. Pondok Melati
5,000,000,000.00
-
0.00%
27 Pengadaan Tanah Untuk Simpang Se-Kota Bekasi
6,000,000,000.00
3,839,531,000.00
63.99%
28 Pengadaan Tanah Untuk SDN Kalibaru I Kel. Medan Satria
4,000,000,000.00
-
0.00%
29 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
11,500,000,000.00
11,480,243,000.00
99.83%
30 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMKN 7
200,000,000.00
-
0.00%
31 Pengadaan Tanah untuk RSUD di Jalan Mayor Oking
8,500,000,000.00
8,467,458,000.00
99.62%
32 Pengadaan Tanah untuk Kantor Disbimarta Kota Bekasi
19,791,140,000.00
-
0.00%
19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,253,000,000.00
1,436,665,952.00
63.77%
1 Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI
528,000,000.00
222,833,850.00
42.20%
2 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal
200,000,000.00
101,950,000.00
50.98%
3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
275,000,000.00
-
0.00%
4 Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
400,000,000.00
324,598,000.00
81.15%
5 Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
300,000,000.00
270,287,500.00
90.10%
6 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
550,000,000.00
516,996,602.00
94.00%
20 Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan
7,628,486,976.00
3,343,987,900.00
43.84%
1 Pembangunan Database Keagamaan di Kota Bekasi
200,000,000.00
189,750,000.00
94.88%
2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi
600,000,000.00
587,198,400.00
97.87%
3 Pemberdayaan Kepengurusan BAZDA / BAZNAS Kota Bekasi
100,000,000.00
91,961,000.00
91.96%
4 Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
400,000,000.00
323,005,000.00
80.75%
5 Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tk. Provinsi Jawa Barat
550,000,000.00
514,455,000.00
93.54%
6 Penyelenggaraan Transportasi Pelayanan Haji di Kota Bekasi
300,000,000.00
156,790,000.00
52.26%
152
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
7 Pelaksanaan Hari Besar Islam 600,000,000.00
456,487,500.00
76.08%
8 Sarasehan Tokoh Islam se-Kota Bekasi "Islam Rahmatan Lilalamiin"
50,000,000.00
-
0.00%
9 Pelatihan Manajemen Pengurus Masjid se-Kota Bekasi
50,000,000.00
42,305,000.00
84.61%
10 Program Safari Ramadhan dan Buka Bersama
70,000,000.00
60,188,000.00
85.98%
11 Pelatihan Khatib Jum'at Untuk Pemuda / Remaja Islam se-Kota Bekasi
50,000,000.00
49,150,000.00
98.30%
12 Honor Imam dan Merbot Masjid / Musholla se-Kota Bekasi
3,004,640,000.00
-
0.00%
13 Seminar Persiapan Menuju Pernikahan "SAMARA"
50,000,000.00
42,431,000.00
84.86%
14 Honor Amil se-Kota Bekasi 448,846,976.00
-
0.00%
15 Pelatihan Pengurusan Jenazah Se-Kota Bekasi
185,000,000.00
125,338,000.00
67.75%
16 Pelaksanaan Taraweh Keliling Pemerintah Kota Bekasi
320,000,000.00
222,075,000.00
69.40%
17 Pelaksanaan Subuh Keliling 300,000,000.00
254,284,000.00
84.76%
18 Penyelenggaraan Isbat Nikah 350,000,000.00
228,570,000.00
65.31%
21 Program Identifikasi Topografi Wilayah
190,000,000.00
-
0.00%
1 Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi
190,000,000.00
-
0.00%
22 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1,100,000,000.00
964,166,050.00
87.65%
1 Penyelesaian Masalah Tanah Kas Desa (TKD) Eks Kabupaten Bekasi
450,000,000.00
387,886,000.00
86.20%
2 Penyelesaian Masalah Pertanahan 400,000,000.00
360,235,650.00
90.06%
3 Pemberian Peralihan Status Tanah Negara
250,000,000.00
216,044,400.00
86.42%
23 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah
685,480,000.00
566,503,750.00
82.64%
1 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ)
225,000,000.00
176,893,000.00
78.62%
2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ILPPD, Penyampaian ILPPD dan Evaluasi LPPD
235,480,000.00
202,227,750.00
85.88%
3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
225,000,000.00
187,383,000.00
83.28%
24 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Pemerintah Daerah
400,000,000.00
152,250,000.00
38.06%
1 Seleksi Direksi dan Badan Pengawas PD. Migas dan PD. Mitra Patriot
200,000,000.00
-
0.00%
2 Pengendalian Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi
200,000,000.00
152,250,000.00
76.13%
25 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
250,000,000.00
231,246,000.00
92.50%
1 Temu Komunikasi dan Konsultasi Antara Kepala Daerah dan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
250,000,000.00
231,246,000.00
92.50%
26 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media
3,885,222,400.00
2,797,080,592.00
71.99%
153
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Massa
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan
300,000,000.00
18,425,000.00
6.14%
2 Penguatan Media Center 210,000,000.00
189,037,670.00
90.02%
3 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku 165,000,000.00
161,180,000.00
97.68%
4 Pembuatan Buku Agenda 150,000,000.00
143,040,000.00
95.36%
5 Pengadaan Penunjang Perlengkapan Radio Komunikasi dan Telepon
200,000,000.00
187,975,000.00
93.99%
6 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi
200,000,000.00
190,877,000.00
95.44%
7 Peliputan Kepala Daerah 220,000,000.00
104,824,800.00
47.65%
8 Pembinaan Kehumasan 165,000,000.00
78,547,400.00
47.60%
9 Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers
200,000,000.00
156,382,922.00
78.19%
10 Penguatan Fungsi PPID 150,000,000.00
130,007,000.00
86.67%
11 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
925,222,400.00
606,020,000.00
65.50%
12 Kerjasama Informasi Kehumasan 1,000,000,000.00
830,763,800.00
83.08%
27 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
846,976,000.00
687,862,940.00
81.21%
1 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Bekasi
146,976,000.00
127,532,600.00
86.77%
2 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bekasi
100,000,000.00
94,623,500.00
94.62%
3 Pengendalian Kegiatan Penyaluran Beras
600,000,000.00
465,706,840.00
77.62%
JUMLAH TOTAL
249,185,595,202.00
148,243,128,394.00
59.49%
154
Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,176,200,000.00
6,257,563,701.00
76.53%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50,000,000.00
10,731,500.00
21.46%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600,000,000.00
441,319,495.00
73.55%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700,000,000.00
588,617,360.00
84.09%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250,000,000.00
231,740,550.00
92.70%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
300,000,000.00
175,206,650.00
58.40%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
80,000,000.00
79,450,000.00
99.31%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500,000,000.00
473,260,000.00
94.65%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
345,000,000.00
308,382,700.00
89.39%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 700,000,000.00
559,494,000.00
79.93%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
750,000,000.00
278,726,711.00
37.16%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2,651,200,000.00
2,586,324,000.00
97.55%
12 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
600,000,000.00
158,727,735.00
26.45%
13 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
250,000,000.00
194,798,000.00
77.92%
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 400,000,000.00
170,785,000.00
42.70%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,100,000,000.00
1,721,438,327.00
81.97%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
750,000,000.00
720,158,000.00
96.02%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
300,000,000.00
254,620,545.00
84.87%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
600,000,000.00
357,307,782.00
59.55%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
350,000,000.00
292,317,000.00
83.52%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
100,000,000.00
97,035,000.00
97.04%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
590,000,000.00
574,045,000.00
97.30%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
500,000,000.00
485,220,000.00
97.04%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 90,000,000.00
88,825,000.00
98.69%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
416,707,500.00
42,123,000.00
10.11%
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
416,707,500.00
42,123,000.00
10.11%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
410,000,000.00
133,317,079.00
32.52%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
210,000,000.00
27,576,704.00
13.13%
155
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
50,000,000.00
30,691,875.00
61.38%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
150,000,000.00
75,048,500.00
50.03%
06 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
16,250,392,000.00
9,244,483,335.00
56.89%
1 Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi
500,000,000.00
231,135,000.00
46.23%
2 Kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI 200,000,000.00
93,273,500.00
46.64%
3 Paripurna HUT Kota Bekasi dan HUT RI (Pesta Rakyat HUT Kota Bekasi dan HUT RI)
500,000,000.00
427,840,000.00
85.57%
4 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi
500,000,000.00
225,952,226.00
45.19%
5 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ( LEMHANAS )
500,000,000.00
41,050,000.00
8.21%
6 Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi
2,140,392,000.00
481,623,894.00
22.50%
7 Rapat Kerja dan Study Banding Komisi-Komisi dan BK DPRD
2,000,000,000.00
970,566,573.00
48.53%
8 Pelaksanaan Reses DPRD Kota Bekasi
2,700,000,000.00
2,692,480,750.00
99.72%
9 Peningkatan Pelayanan Penelaahan Produk-Produk Hukum
200,000,000.00
129,092,475.00
64.55%
10 Penyusunan Raperda Inisiatif dan Produk-Produk Hukum DPRD
1,300,000,000.00
552,188,596.00
42.48%
11 Penyelenggaraan Kegiatan Fraksi-Fraksi dan Peningkatan Tupoksi Staf Fraksi
300,000,000.00
57,347,000.00
19.12%
12 Penggandaan Produk Hukum Daerah dan Pengadaan Buku Perpustakaan
100,000,000.00
79,810,600.00
79.81%
13 Coffe Morning DPRD, Eksekutif dan Muspida
-
-
0.00%
14 Penataan Ruang Fraksi, AKD, Aspirasi dan Kesekretariatan
300,000,000.00
291,190,000.00
97.06%
15 Kerjasama Informasi Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kota Bekasi
300,000,000.00
282,748,000.00
94.25%
16 Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD
800,000,000.00
256,363,998.00
32.05%
17 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Sekretariat DPRD Dalam Daerah
100,000,000.00
11,700,000.00
11.70%
18 Pengadaan Pendingin Ruangan 150,000,000.00
149,110,000.00
99.41%
19 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Perda (Pansus/Pantek)
2,750,000,000.00
1,447,130,995.00
52.62%
20 Pengadaan Komputer dan Printer 150,000,000.00
149,160,000.00
99.44%
21 Pengadaan Kalender, Pamflet dan Buku Agenda
100,000,000.00
96,340,000.00
96.34%
22 Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi
460,000,000.00
426,629,000.00
92.75%
23 Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bekasi
200,000,000.00
151,750,728.00
75.88%
156
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
07 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
900,000,000.00
692,850,645.00
76.98%
1 Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan
150,000,000.00
44,416,168.00
29.61%
2 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Sekretariat DPRD Kota Bekasi
300,000,000.00
244,072,877.00
81.36%
3 Pengelolaan Buku Perpustakaan dan Arsip
100,000,000.00
83,639,650.00
83.64%
4 Penyusunan Laporan Barang Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi
50,000,000.00
30,119,000.00
60.24%
5 Penyelenggaraan Kegiatan Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan
100,000,000.00
91,871,000.00
91.87%
6 Penyelenggaraan Kegiatan Media Center DPRD
200,000,000.00
198,731,950.00
99.37%
JUMLAH TOTAL
28,843,299,500.00
18,665,821,087.00 64.71%
157
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas BAPPEDA
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,234,240,000.00
2,051,228,349.00
91.81%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
305,400,000.00
248,644,755.00
81.42%
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,000,000.00
93,644,900.00
93.64%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 155,000,000.00
150,612,600.00
97.17%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
135,000,000.00
121,450,800.00
89.96%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00%
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
175,000,000.00
159,152,800.00
90.94%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
55,000,000.00
47,880,000.00
87.05%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 150,000,000.00
149,993,000.00
100.00%
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
300,000,000.00
289,061,494.00
96.35%
10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
848,840,000.00
780,788,000.00
91.98%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
705,000,000.00
575,231,230.00
81.59%
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 150,000,000.00
125,554,000.00
83.70%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
175,000,000.00
174,728,530.00
99.84%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
340,000,000.00
234,948,700.00
69.10%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
155,000,000.00
133,961,300.00
86.43%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
80,000,000.00
71,344,500.00
89.18%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75,000,000.00
62,616,800.00
83.49%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60,000,000.00
30,000,000.00
50.00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal -
-
0.00%
2 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
60,000,000.00
30,000,000.00
50.00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
340,000,000.00
323,586,000.00
95.17%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
170,000,000.00
164,828,000.00
96.96%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
30,000,000.00
30,000,000.00
100.00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
30,000,000.00
22,140,000.00
73.80%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
110,000,000.00
106,618,000.00
96.93%
158
06 Program Pengembangan Data Informasi
2,610,000,000.00
2,309,908,800.00
88.50%
1 Penyusunan Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014
300,000,000.00
298,800,000.00
99.60%
2 Pemeliharaan E-Database Perencanaan Pembangunan
100,000,000.00
88,600,000.00
88.60%
3 Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi
300,000,000.00
270,595,000.00
90.20%
4 Penyelenggaraan Forum Data dan Informasi Pembangunan
700,000,000.00
625,393,500.00
89.34%
5 Pengembangan dan Pemutakhiran Data Aplikasi Data Spasial
250,000,000.00
233,200,000.00
93.28%
6 Penyusunan Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2014
500,000,000.00
351,795,000.00
70.36%
7 Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota Bekasi
100,000,000.00
98,420,000.00
98.42%
8 Pembuatan Publikasi Dokumentasi Hasil Pembangunan Kota Bekasi
360,000,000.00
343,105,300.00
95.31%
07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
800,000,000.00
426,711,000.00
53.34%
1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana
700,000,000.00
426,711,000.00
60.96%
2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Banprov)
100,000,000.00
-
0.00%
08 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4,360,000,000.00
3,426,007,238.00
78.58%
1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan
400,000,000.00
367,557,750.00
91.89%
2 Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bekasi
400,000,000.00
284,992,000.00
71.25%
3 Evaluasi dan Review RPJMD Kota Bekasi 2013-2018
650,000,000.00
469,433,060.00
72.22%
4 Penyusunan RKPD 550,000,000.00
392,834,756.00
71.42%
5 Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan
790,000,000.00
570,375,636.00
72.20%
6 Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS
600,000,000.00
522,179,000.00
87.03%
7 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi
100,000,000.00
62,835,000.00
62.84%
8 Penyusunan Perjanjian Kinerja 200,000,000.00
176,505,000.00
88.25%
9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 670,000,000.00
579,295,036.00
86.46%
09 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
430,000,000.00
306,385,500.00
71.25%
1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi
430,000,000.00
306,385,500.00
71.25%
10 Program Perencanaan Sosial Budaya
1,350,000,000.00
1,057,899,000.00
78.36%
1 Penyusunan Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bekasi
-
-
0.00%
2 Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan Dalam Pembangunan
200,000,000.00
194,454,000.00
97.23%
3 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya
600,000,000.00
424,928,000.00
70.82%
4 Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian MDGs Kota Bekasi
300,000,000.00
220,938,000.00
73.65%
159
5 Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM Kota Bekasi
250,000,000.00
217,579,000.00
87.03%
6 Lanjutan Proses Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Kota Bekasi
-
-
0.00%
11 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
4,055,000,000.00
3,387,725,750.00
83.54%
1 Review dan Evaluasi Program Sanitasi di Kota Bekasi
600,000,000.00
589,575,000.00
98.26%
2 Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)
600,000,000.00
529,177,000.00
88.20%
3 Sinergitas Perencanaan Lingkup Bidang Fisik
600,000,000.00
523,704,000.00
87.28%
4 Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi
400,000,000.00
393,321,000.00
98.33%
5 Penyusunan Naskah Akademis dan Raperwal Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi
200,000,000.00
194,000,000.00
97.00%
6 Masterplan Penerangan Jalan Umum 500,000,000.00
441,659,750.00
88.33%
7 Masterplan Pengembangan Jalan dan Jembatan
500,000,000.00
492,396,000.00
98.48%
8 Penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau
250,000,000.00
223,893,000.00
89.56%
9 Penyusunan DED Pembuatan Taman dan Air Mancur disisi Kalimalang Kota Bekasi
270,000,000.00
-
0.00%
10 Penyusunan DED Penataan Gedung Bappeda Mengacu Pada Konsep Green Building
135,000,000.00
-
0.00%
JUMLAH TOTAL
17,099,240,000.00
14,028,644,167.00
82.04%
160
Realisasi Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,208,596,000.00
1,813,823,798.00
82.13%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,020,000.00
2,210,000.00
22.06%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26,400,000.00
15,969,512.00
60.49%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 450,000,000.00
391,449,200.00
86.99%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
450,000,000.00
283,265,200.00
62.95%
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
528,880,000.00
489,334,000.00
92.52%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
34,848,000.00
34,176,300.00
98.07%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 80,000,000.00
60,240,000.00
75.30%
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
453,324,000.00
417,619,586.00
92.12%
9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
175,124,000.00
119,560,000.00
68.27%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
387,480,000.00
270,471,779.00
69.80%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
305,890,000.00
200,558,779.00
65.57%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
56,590,000.00
44,913,000.00
79.37%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
235,640,000.00
179,732,000.00
76.27%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
76,450,000.00
55,720,000.00
72.88%
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
95,575,000.00
73,652,500.00
77.06%
3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 63,615,000.00
50,359,500.00
79.16%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
115,000,000.00
111,537,800.00
96.99%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 115,000,000.00
111,537,800.00
96.99%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
82,950,000.00
46,667,100.00
56.26%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
36,590,000.00
20,059,500.00
54.82%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
14,040,000.00
8,075,000.00
57.51%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10,600,000.00
3,000,000.00
28.30%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
21,720,000.00
15,532,600.00
71.51%
06 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
900,000,000.00
868,209,500.00
96.47%
1 Pembuatan ID Card 100,000,000.00
95,000,000.00
95.00%
161
2 Penataan Dokumentasi, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD
300,000,000.00
296,070,000.00
98.69%
3 Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi
300,000,000.00
279,239,500.00
93.08%
4 Pengelolaan Database Tenaga Honorer
200,000,000.00
197,900,000.00
98.95%
07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9,055,277,680.00
6,612,065,380.00
73.02%
1 Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa
375,000,000.00
342,707,700.00
91.39%
2 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
250,000,000.00
61,825,000.00
24.73%
3 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III 750,000,000.00
649,370,498.00
86.58%
4 DIklatpim Tk. III 330,000,000.00
170,666,000.00
51.72%
5 Sosialisasi LHKPN 150,000,000.00
124,590,000.00
83.06%
6 Diklatpim Tk. IV 922,500,000.00
769,781,500.00
83.45%
7 Diklatpim Tk. II 150,000,000.00
126,563,000.00
84.38%
8 Pembekalan bagi Aparatur Yang Memasuki Batas Usia Pensiun
400,000,000.00
350,988,000.00
87.75%
9 Pengiriman Tugas Belajar 1,150,000,000.00
545,121,000.00
47.40%
10 Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Kasus-kasus Indisipliner
410,000,000.00
236,768,000.00
57.75%
11 Diklat Pengawas Ketenagakerjaan 300,000,000.00
38,071,000.00
12.69%
12 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS
100,000,000.00
69,414,500.00
69.41%
13 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
200,000,000.00
195,808,000.00
97.90%
14 Seleksi (Asesment) Aparatur 350,000,000.00
287,717,250.00
82.20%
15 Peningkatan Etos Kerja Sumber Daya Aparatur Perizinan
250,000,000.00
204,746,778.00
81.90%
16 Seleksi P3K -
-
0.00%
17 Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
2,500,000,000.00
2,074,934,474.00
83.00%
18 Sinergitas Kepegawaian 400,000,000.00
297,985,000.00
74.50%
19 Tugas Belajar Jenjang Pendidikan D III Kesehatan (Banprov)
24,550,000.00
21,780,000.00
88.72%
20 Tugas Belajar Jenjang Pendidikan S 1 Keperawatan Dan NERS (Banprov)
43,227,680.00
43,227,680.00
100.00%
JUMLAH TOTAL
12,984,943,680.00
9,902,507,357.00 76.26%
162
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas BPLH
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
950,609,000.00
896,939,531.00
94.35%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000.00
1,950,000.00
97.50%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
54,000,000.00
35,015,369.00
64.84%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
8,615,000.00
5,021,300.00
58.29%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30,000,000.00
30,000,000.00
100.00%
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7,802,000.00
7,802,000.00
100.00%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000.00
96,452,000.00
96.45%
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100,000,000.00
96,954,000.00
96.95%
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5,000,000.00
2,050,000.00
41.00%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 60,000,000.00
57,950,000.00
96.58%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
102,000,000.00
101,930,862.00
99.93%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
461,192,000.00
441,814,000.00
95.80%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
390,930,000.00
344,200,300.00
88.05%
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 40,000,000.00
40,000,000.00
100.00%
2 Penyediaan Ruang Kerja 83,400,000.00
80,640,000.00
96.69%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
267,530,000.00
223,560,300.00
83.56%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
75,000,000.00
71,608,400.00
95.48%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75,000,000.00
71,608,400.00
95.48%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15,000,000.00
9,000,000.00
60.00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 15,000,000.00
9,000,000.00
60.00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
110,000,000.00
107,280,000.00
97.53%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
60,000,000.00
57,280,000.00
95.47%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
06 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1,130,000,000.00
1,014,394,902.00
89.77%
1 Pembinaan Masyarakat Dalam Berbudaya Lingkungan di RW. 019 Graha Harapan Kel. Mustika Jaya
230,000,000.00
216,940,000.00
94.32%
163
2 Pembinaan Eco School 250,000,000.00
195,268,902.00
78.11%
3 Pembuatan Rumah Kompos dan Sarana Pendukungnya
500,000,000.00
480,901,000.00
96.18%
4 Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daur Ulang Sampah / Limbah Domestik
150,000,000.00
121,285,000.00
80.86%
07 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2,400,000,000.00
1,839,542,432.00
76.65%
1 Lanjutan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 Sumber Rumah Tangga
100,000,000.00
-
0.00%
2 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
200,000,000.00
123,270,000.00
61.64%
3 Pilot Project Pengelolaan Limbah Medis Skala Kecil di Puskesmas Kranji
200,000,000.00
183,777,000.00
91.89%
4 Penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah
250,000,000.00
196,060,000.00
78.42%
5 Diseminasi Perda Pengelolaan Limbah Cair dan Pembuatan Naskah Akademis dan Draft Perda RPPLH
200,000,000.00
86,198,000.00
43.10%
6 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Dan Pembuatan Database Usaha Dan Atau Kegiatan
150,000,000.00
127,079,000.00
84.72%
7 Pengawasan Peredaran Bahan Perusak Ozon di Kota Bekasi (Sektor Refrigrasi)
200,000,000.00
120,305,000.00
60.15%
8 Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup
100,000,000.00
86,415,500.00
86.42%
9 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Gas Rumah Kaca Dalam Rangka Adaptasi dan Mitigasi Bencana Akibat Perubahan Iklim (Pendukung Program MDGS)
300,000,000.00
270,460,000.00
90.15%
10 Sosialisasi Perda Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Industri Lainnya
100,000,000.00
63,909,000.00
63.91%
11 Lanjutan Penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan
600,000,000.00
582,068,932.00
97.01%
08 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2,295,896,640.00
1,512,795,060.00
65.89%
1 Pembuatan Sumur-Sumur Resapan 820,000,000.00
682,308,000.00
83.21%
2 Pengadaan Stik Biopori dan Pembuatan Lubang Resapan Biopori
500,000,000.00
4,414,000.00
0.88%
3 Inventarisasi Status Kerusakan Lahan dan Identifikasi Potensi Lahan untuk Produksi Biomassa
75,896,640.00
66,290,500.00
87.34%
4 Perencanaan dan Implementasi Program Kampung Iklim
500,000,000.00
485,228,960.00
97.05%
5 Penyusunan Draft Raperda Daerah Tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati
250,000,000.00
146,618,600.00
58.65%
6 Identifikasi dan Revitalisasi Sumur-Sumur Pantau
150,000,000.00
127,935,000.00
85.29%
09 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1,300,000,000.00
1,158,970,500.00
89.15%
1 Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Lingkungan Hidup
100,000,000.00
80,592,000.00
80.59%
164
2 Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup
300,000,000.00
271,970,000.00
90.66%
3 Penyelenggaraan Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA)
200,000,000.00
193,221,500.00
96.61%
4 Penyelenggaraan Festival Kali Bekasi 200,000,000.00
190,037,000.00
95.02%
5 Penyelenggaraan Pemutakhiran Database Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Hardware
100,000,000.00
98,000,000.00
98.00%
6 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi
250,000,000.00
181,635,000.00
72.65%
7 Pameran Lingkungan Hidup dan Potensi Lingkungan di Kota Bekasi
150,000,000.00
143,515,000.00
95.68%
10 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
500,000,000.00
450,829,000.00
90.17%
1 Pemantauan Kualitas Udara Ambient Jalan Raya
250,000,000.00
228,815,000.00
91.53%
2 Pengawasan Standar Teknis Cerobong Sumber Emisi Tidak Bergerak di Usaha dan/atau Kegiatan
250,000,000.00
222,014,000.00
88.81%
11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2,050,000,000.00
1,882,939,000.00
91.85%
1 Pembuatan DED dan Penataan Hutan Kota
1,300,000,000.00
1,237,337,500.00
95.18%
2 Pemantauan dan Evaluasi Titik Pantau Adipura
250,000,000.00
217,410,000.00
86.96%
3 Pengelolaan Hutan Kota 500,000,000.00
428,191,500.00
85.64%
12 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih
350,000,000.00
302,785,041.00
86.51%
1 Pemeliharaan Sumur Artesis 350,000,000.00
302,785,041.00
86.51%
13 Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
1,000,000,000.00
912,513,600.00
91.25%
1 Pengujian Kualitas Sungai (Badan Air)
250,000,000.00
222,565,000.00
89.03%
2 Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Pada Inlet dan Outlet Sumber Pencemar
250,000,000.00
221,000,000.00
88.40%
3 Pembersihan Sampah/Gulma Kali atau Saluran di Kota Bekasi (PROKASIH)
400,000,000.00
391,448,600.00
97.86%
4 Penertiban Pembuangan Limbah Cair 100,000,000.00
77,500,000.00
77.50%
JUMLAH TOTAL
12,567,435,640.00
10,503,797,766.00 83.58%
165
Realisasi Program dan Kegiatan BPPT
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,946,820,000.00
2,557,143,102.00
86.78%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000.00
6,986,430.00
69.86%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
113,000,000.00
15,052,279.00
13.32%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33,000,000.00
30,239,000.00
91.63%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275,000,000.00
256,736,000.00
93.36%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
425,000,000.00
363,001,900.00
85.41%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00
7,377,000.00
73.77%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
145,500,000.00
139,055,800.00
95.57%
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,000,000.00
5,000,000.00
100.00%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
25,000,000.00
18,005,000.00
72.02%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 90,000,000.00
72,435,000.00
80.48%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
150,000,000.00
124,160,193.00
82.77%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,665,320,000.00
1,519,094,500.00
91.22%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
623,850,000.00
503,711,048.00
80.74%
1 Pengadaan Meubelair 132,000,000.00
130,540,000.00
98.89%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
150,000,000.00
143,637,000.00
95.76%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
236,850,000.00
158,139,048.00
66.77%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
50,000,000.00
38,075,000.00
76.15%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
55,000,000.00
33,320,000.00
60.58%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
196,500,000.00
184,340,000.00
93.81%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
141,500,000.00
130,810,000.00
92.45%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 55,000,000.00
53,530,000.00
97.33%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,000,000.00
36,000,000.00
72.00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000.00
36,000,000.00
72.00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90,000,000.00
72,907,000.00
81.01%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000.00
8,980,000.00
89.80%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15,000,000.00
8,996,000.00
59.97%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
21,000,000.00
21,000,000.00
100.00%
166
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
44,000,000.00
33,931,000.00
77.12%
06 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1,600,000,000.00
1,395,675,523.00
87.23%
1 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
350,000,000.00
287,540,000.00
82.15%
2 Pembangunan Database Perizinan 400,000,000.00
342,843,000.00
85.71%
3 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
300,000,000.00
285,700,523.00
95.23%
4 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu
200,000,000.00
189,017,000.00
94.51%
5 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
350,000,000.00
290,575,000.00
83.02%
JUMLAH TOTAL
5,507,170,000.00
4,749,776,673.00 86.25%
167
Realisasi Program dan Kegiatan BPKAD
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,137,127,750.00
4,024,560,495.00
78.34%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,000,000.00
1,524,830.00
10.17%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35,000,000.00
9,123,819.00
26.07%
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1,500,000,000.00
983,133,855.00
65.54%
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
30,000,000.00
2,749,889.00
9.17%
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17,000,000.00
14,634,500.00
86.09%
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
110,000,000.00
73,100,000.00
66.45%
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 380,000,000.00
357,701,600.00
94.13%
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
530,175,000.00
475,855,400.00
89.75%
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33,450,000.00
13,890,000.00
41.52%
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200,000,000.00
190,845,500.00
95.42%
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20,000,000.00
11,067,400.00
55.34%
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
65,000,000.00
39,901,000.00
61.39%
13 Penyediaan Makanan dan Minuman 170,000,000.00
137,081,503.00
80.64%
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
265,000,000.00
186,103,699.00
70.23%
15 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,766,502,750.00
1,527,847,500.00
86.49%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,174,566,000.00
706,086,129.00
60.11%
1 Pengadaan Meubelair 144,566,000.00
135,240,000.00
93.55%
2 Penyediaan Ruang Kerja 35,000,000.00
34,660,000.00
99.03%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
125,000,000.00
119,615,150.00
95.69%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
750,000,000.00
357,063,979.00
47.61%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
120,000,000.00
59,507,000.00
49.59%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
439,102,250.00
309,467,000.00
70.48%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
25,902,250.00
18,270,000.00
70.53%
2 Pengadaan Pakaian KORPRI 109,210,000.00
67,570,000.00
61.87%
3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
106,190,000.00
88,830,000.00
83.65%
4 Pengadaan Pakaian Olah Raga 197,800,000.00
134,797,000.00
68.15%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
326,000,000.00
180,871,525.00
55.48%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 326,000,000.00
180,871,525.00
55.48%
168
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
232,270,000.00
147,246,000.00
63.39%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
87,000,000.00
86,850,000.00
99.83%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
16,760,000.00
7,545,000.00
45.02%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
16,610,000.00
9,572,000.00
57.63%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
111,900,000.00
43,279,000.00
38.68%
06 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12,973,028,800.00
9,810,920,650.00
75.63%
1 Penyusunan Laporan PPN dan PPh Kota Bekasi Sesuai Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2000
175,000,000.00
173,285,000.00
99.02%
2 Penyusunan SOP Pencatatan Pendapatan Pada SIMDA Berbasis Akrual
100,000,000.00
88,494,000.00
88.49%
3 Peningkatan Kompetensi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu
125,000,000.00
106,955,000.00
85.56%
4 Penyelesaian Dana Bergulir BMT 270,000,000.00
137,908,000.00
51.08%
5 Pengelolaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah
200,000,000.00
200,000,000.00
100.00%
6 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir APBD Kota Bekasi
360,000,000.00
296,244,936.00
82.29%
7 Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Aplikasi Pengelolaan Kas Daerah
100,000,000.00
35,550,000.00
35.55%
8 Penyusunan dan Penggandaan Laporan Konsolidasi Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Sesuai SAP Berbasis Akrual
325,000,000.00
266,726,007.00
82.07%
9 Validasi Akun pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi
200,000,000.00
191,175,500.00
95.59%
10 Penyelenggaraan Pelayanan SP2D 350,000,000.00
337,160,000.00
96.33%
11 Rekonsiliasi Pencatatan Aset di Neraca Pemerintah Kota Bekasi
250,000,000.00
233,518,000.00
93.41%
12 Pengelolaan Gaji PNS Daerah 545,000,000.00
527,060,000.00
96.71%
13 Penyusunan Ikhtisar BUMD 100,000,000.00
93,550,000.00
93.55%
14 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan
200,000,000.00
186,175,000.00
93.09%
15 Pemeliharaan Pengendalian Pengembangan Lab. Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dan Peningkatan Operator SIMDA
550,000,000.00
352,801,784.00
64.15%
16 Kodefikasi Penyusunan Dokumen Sumber
150,000,000.00
139,495,000.00
93.00%
17 Penyusunan dan Pembahasan RPAPBD 2015 dan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2016
900,000,000.00
647,253,899.00
71.92%
18 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
200,000,000.00
162,840,000.00
81.42%
19 Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Antara Kas Daerah Dengan Pihak Bank
175,000,000.00
174,250,000.00
99.57%
169
20 Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
200,000,000.00
184,990,000.00
92.50%
21 Pendampingan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial SKPD
335,000,000.00
222,780,000.00
66.50%
22 Peningkatan Kompetensi bagi Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
250,000,000.00
130,042,000.00
52.02%
23 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelola Hibah dan Bansos
300,000,000.00
203,483,000.00
67.83%
24 Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2016
600,000,000.00
504,023,000.00
84.00%
25 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi Triwulan Belanja bagi SKPD
75,000,000.00
63,611,000.00
84.81%
26 Penyusunan dan Verifikasi Serta Pengendalian DPA SKPD
215,000,000.00
194,347,000.00
90.39%
27 Penyusunan dan Sosialisasi Surat Edaran Walikota Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD
150,000,000.00
50,040,000.00
33.36%
28 Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)
390,000,000.00
325,671,000.00
83.51%
29 Pengelolaan Data Aset SIMBADA 200,000,000.00
100,380,400.00
50.19%
30 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Fasos
100,000,000.00
58,430,000.00
58.43%
31 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi
100,000,000.00
90,078,000.00
90.08%
32 Penyusunan Buku Standar Harga Barang/Jasa Tertinggi
250,000,000.00
220,827,500.00
88.33%
33 Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
100,000,000.00
-
0.00%
34 Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi
500,000,000.00
116,694,640.00
23.34%
35 Verifikasi dan Pemasangan Plang Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi
400,000,000.00
341,670,100.00
85.42%
36 Pelaksanaan Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR)
100,000,000.00
88,525,000.00
88.53%
37 Verifikasi Proposal Pemanfaatan Sarana Perumahan
150,000,000.00
128,850,000.00
85.90%
38 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Barang Daerah
250,000,000.00
117,439,000.00
46.98%
39 Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2015
327,028,800.00
291,423,000.00
89.11%
40 Penilaian Aset Lahan dan Bangunan Kantor Pemerintah Kota Bekasi
100,000,000.00
-
0.00%
41 Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Kota Bekasi
200,000,000.00
159,540,000.00
79.77%
42 Penyusunan Laporan Keuangan PPKD
150,000,000.00
108,120,000.00
72.08%
43 Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Pemerintah Kota Bekasi
-
-
0.00%
44 Pembinaan Penjurnalan di SIMDA Berbasis Akrual bagi SKPD
100,000,000.00
94,356,000.00
94.36%
45 Penyelenggaraan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
150,000,000.00
134,409,500.00
89.61%
46 Pembinaan Pengelolaan Akuntansi SKPD dan SKPKD untuk Sertifikat AAP
235,000,000.00
231,244,000.00
98.40%
170
47 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
350,000,000.00
276,192,254.00
78.91%
48 Pembangunan Database Keuangan 100,000,000.00
94,952,500.00
94.95%
49 Rekonsiliasi Penerimaan Pemerintah Kota Bekasi
200,000,000.00
188,802,130.00
94.40%
50 Penyusunan Buku Saku Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
200,000,000.00
79,820,000.00
39.91%
51 Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)
300,000,000.00
245,142,500.00
81.71%
52 Penyusunan SOP Berbasis Akrual 90,000,000.00
57,870,000.00
64.30%
53 Penyusunan Laporan Dana Bergulir 135,000,000.00
-
0.00%
54 Pendampingan Penggunaan Sistem Aplikasi Persediaan Pemerintah Kota Bekasi
90,000,000.00
88,500,000.00
98.33%
55 Penyusunan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Akuntani Berbasis Akrual
216,000,000.00
184,785,000.00
85.55%
56 Penyusunan Perda Penyertaan Modal pada BUMD
90,000,000.00
83,440,000.00
92.71%
07 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
50,000,000.00
48,590,000.00
97.18%
1 Penyusunan Rencana Kerja BPKAD 2016
50,000,000.00
48,590,000.00
97.18%
08 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
64,004,144,800.00
60,945,513,216.00
95.22%
1 Pengadaan Alat Angkut Sampah 1,759,800,000.00
1,753,154,000.00
99.62%
2 Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah
250,000,000.00
227,166,500.00
90.87%
3 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi
1,000,000,000.00
940,570,000.00
94.06%
4 Pengadaan Sarana Mobilitas 19,683,344,800.00
19,524,025,500.00
99.19%
5 Pengadaan Meubelair 1,000,000,000.00
694,890,000.00
69.49%
6 Pengadaan Ambulance 2,750,000,000.00
2,738,103,000.00
99.57%
7 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
1,939,000,000.00
1,815,810,000.00
93.65%
8 Pengadaan Kendaraan Operasional 1,984,500,000.00
1,641,628,000.00
82.72%
9 Pengadaan Mobil Truck Tinja (Banprov)
2,000,000,000.00
1,834,668,000.00
91.73%
10 Pengadaan Alat Berat (Ekskavator) Dan Dum Truck Sampah (Banprov)
3,000,000,000.00
2,974,780,716.00
99.16%
11 Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasional Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Banprov)
502,500,000.00
500,090,000.00
99.52%
12 Pengadaan Truck Sampah 28,000,000,000.00
26,300,627,500.00
93.93%
13 Penyediaan Jasa Konsultansi untuk Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
135,000,000.00
-
0.00%
JUMLAH TOTAL
84,336,239,600.00
76,173,255,015.00 90.32%
171
Realisasi Program dan Kegiatan BP3AKB
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,359,268,000.00
1,192,713,314.00
87.75%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,900,000.00
1,020,000.00
26.15%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
54,600,000.00
10,283,739.00
18.83%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 53,175,000.00
53,175,000.00
100.00%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
71,600,000.00
37,760,000.00
52.74%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 101,760,000.00
100,317,300.00
98.58%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
89,915,000.00
88,553,000.00
98.49%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11,520,000.00
10,355,000.00
89.89%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17,651,500.00
16,269,800.00
92.17%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9,720,000.00
9,720,000.00
100.00%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,260,000.00
31,260,000.00
100.00%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
310,582,500.00
288,410,475.00
92.86%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
593,584,000.00
536,239,000.00
90.34%
13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
10,000,000.00
9,350,000.00
93.50%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
357,200,000.00
317,009,725.00
88.75%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
357,200,000.00
317,009,725.00
88.75%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
46,380,000.00
45,907,500.00
98.98%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 46,380,000.00
45,907,500.00
98.98%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18,950,000.00
13,100,000.00
69.13%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7,800,000.00
5,100,000.00
65.38%
2 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
11,150,000.00
8,000,000.00
71.75%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
73,571,500.00
71,616,500.00
97.34%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
51,571,500.00
51,571,500.00
100.00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
10,000,000.00
8,405,000.00
84.05%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12,000,000.00
11,640,000.00
97.00%
06 Program Keluarga Berencana 915,000,000.00
884,523,965.00
96.67%
1 Penerangan dan Motivasi Melalui Mobil MUPEN
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00%
2 Pembinaan PIK Remaja 50,000,000.00
49,000,000.00
98.00%
172
3 Pembinaan Generasi Muda Saka Kencana
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00%
4 Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT
350,000,000.00
334,684,000.00
95.62%
5 Peningkatan Mekanisme Operasional Program KB Petugas Lapangan
75,000,000.00
72,035,000.00
96.05%
6 Pembuatan Website P3AKB 50,000,000.00
46,800,000.00
93.60%
7 Rakerda P3AKB 90,000,000.00
85,230,000.00
94.70%
8 Peningkatan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Tingkat Kecamatan
200,000,000.00
196,774,965.00
98.39%
07 Program Keluarga Sejahtera 1,052,000,000.00
1,020,317,500.00
96.99%
1 Penyelenggaran Hari Keluarga 2015 Kota Bekasi
250,000,000.00
247,810,500.00
99.12%
2 Lomba Ketahanan Keluarga Tahun 2015
100,000,000.00
99,367,000.00
99.37%
3 Pendataan Keluarga Sejahtera 202,000,000.00
199,410,500.00
98.72%
4 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00%
5 Pembentukan Konseling Keluarga di Kec. Mustika Jaya
250,000,000.00
243,630,000.00
97.45%
6 Pembinaan Keluarga Bahagia 50,000,000.00
34,221,000.00
68.44%
7 Peningkatan Peran Serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam Program KB
50,000,000.00
49,883,000.00
99.77%
8 Intensifikasi dan Pengadaan Sarana BKB
100,000,000.00
95,995,500.00
96.00%
08 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
759,875,000.00
703,396,500.00
92.57%
1 Seminar Hari Ibu 50,000,000.00
49,003,000.00
98.01%
2 Pelatihan Keterampilan bagi PEKKA dan Kelompok
70,000,000.00
68,778,000.00
98.25%
3 Penyediaan Sarana Kelompok PEKKA
70,000,000.00
69,130,000.00
98.76%
4 Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi
250,000,000.00
213,374,000.00
85.35%
5 Pengadaan Sarana Pendukung Rumah Pintar
204,875,000.00
189,012,500.00
92.26%
6 Pelatihan Menjahit Ibu-Ibu PKK Kel. Margahayu
35,000,000.00
34,574,000.00
98.78%
7 Pelatihan Keterampilan Kaum Ibu 50,000,000.00
49,525,000.00
99.05%
8 Bantuan Bagi OPD Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (BP3AKB Kota Bekasi) (Banprov)
30,000,000.00
30,000,000.00
100.00%
09 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak
1,786,680,000.00
1,661,725,010.00
93.01%
1 Penyelenggaraan TESA (Telepon Sahabat Anak)
450,000,000.00
386,265,810.00
85.84%
2 Pengadaan Sarana Kerja KPAI dalam Penanganan Kasus Anak
100,000,000.00
93,295,000.00
93.30%
3 Pengumpulan Data Korban KDRT dan Penyediaan Data Terpilah
100,000,000.00
99,132,000.00
99.13%
4 Pengadaan Sarana Bermain Anak 150,000,000.00
146,718,500.00
97.81%
5 Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak
250,000,000.00
234,543,500.00
93.82%
173
6 Pembinaan Kepala Keluarga Sasaran P2WKSS
306,680,000.00
298,647,800.00
97.38%
7 Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi
80,000,000.00
79,610,000.00
99.51%
8 Peningkatan Pengurus Satgas Ramah Anak melalui Kegiatan Capacity Building KLA
150,000,000.00
146,567,500.00
97.71%
9 Pendampingan Kasus KDRT 150,000,000.00
127,866,900.00
85.24%
10 Pembentukan Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kecamatan
50,000,000.00
49,078,000.00
98.16%
JUMLAH TOTAL
6,368,924,500.00
5,910,310,014.00
92.80%
174
Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.261.807.000,00 1.062.971.928,00 84,24%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 2.400.000,00 40,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
163.200.000,00 110.043.307,00 67,43%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 49.440.000,00 49.440.000,00 100,00%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 170.000.000,00 165.908.500,00 97,59%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
116.000.000,00 98.140.000,00 84,60%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24.000.000,00 14.094.000,00 58,73%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
88.000.000,00 82.590.000,00 93,85%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23.000.000,00 21.818.800,00 94,86%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 81.375.000,00 50.192.000,00 61,68%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
140.800.000,00 77.873.321,00 55,31%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
306.192.000,00 306.192.000,00 100,00%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 93.800.000,00 84.280.000,00 89,85%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
440.325.000,00 326.477.306,00 74,14%
1 Pengadaan Meubelair 88.380.000,00 83.085.000,00 94,01%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
51.000.000,00 49.989.000,00 98,02%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
262.400.000,00 170.773.306,00 65,08%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
38.545.000,00 22.630.000,00 58,71%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
34.800.000,00 29.250.000,00 84,05%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 34.800.000,00 29.250.000,00 84,05%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000,00 3.750.000,00 12,50%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 3.750.000,00 12,50%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
52.000.000,00 39.162.000,00 75,31%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000,00 24.930.000,00 83,10%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
10.000.000,00 6.420.000,00 64,20%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12.000.000,00 7.812.000,00 65,10%
06 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
5.321.556.000,00 2.901.028.462,00 54,51%
1 Kunjungan Perpustakaan 350.000.000,00 306.880.000,00 87,68%
2 Pengadaan Buku dan Sarana Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan
500.000.000,00 480.207.200,00 96,04%
3 Sosialisasi Perpustakaan 331.556.000,00 312.079.500,00 94,13%
4 Pelaksanaan Lomba Perpustakaan 100.000.000,00 96.679.000,00 96,68%
5 Pemeliharaan Website Perpustakaan Daerah dan Sistem
200.000.000,00 137.700.000,00 68,85%
175
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
Aplikasi Perpustakaan
6 Hari Anak Bekasi Membaca 240.000.000,00 202.088.000,00 84,20%
7 Layanan Paket Buku 400.000.000,00 376.552.000,00 94,14%
8 Pembinaan Perpustakaan 350.000.000,00 255.985.000,00 73,14%
9 Layanan Keliling 500.000.000,00 398.131.762,00 79,63%
10 Pengayaan Koleksi dan Sarana Perpustakaan Daerah
350.000.000,00 334.726.000,00 95,64%
11
Peningkatan Minat Baca Masyarakat Melalui Pengadaan Bahan Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia Untuk Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
2.000.000.000,00 - 0,00%
07 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
2.180.000.000,00 1.951.749.890,00 89,53%
1 Pemeliharaan Arsip In Aktif dan Statis SKPD
150.000.000,00 148.776.200,00 99,18%
2 Manajemen Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi
- - 0,00%
3 Penataan Gedung Kantor Arsip Daerah
150.000.000,00 149.649.500,00 99,77%
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
250.000.000,00 243.095.000,00 97,24%
5 Pembinaan dan Penataan Kearsipan 150.000.000,00 143.422.000,00 95,61%
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Depo Arsip
650.000.000,00 637.197.000,00 98,03%
7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
8 Pelayanan Informasi Kearsipan 100.000.000,00 88.243.500,00 88,24%
9 Akuisisi Arsip In Aktif dan Statis SKPD
150.000.000,00 143.785.400,00 95,86%
10 Penelusuran Arsip Sejarah Kota Bekasi
180.000.000,00 21.475.040,00 11,93%
11 Pemilahan dan Penataan Arsip SKPD
350.000.000,00 326.106.250,00 93,17%
08 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
204.166.400,00 184.426.000,00 90,33%
1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan
75.000.000,00 73.600.000,00 98,13%
2 Sosialisasi Kearsipan 129.166.400,00 110.826.000,00 85,80%
JUMLAH TOTAL 9.524.654.400,00 6.498.815.586,00 68,23%
176
Realisasi Program dan Kegiatan Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,239,042,000.00
874,962,991.00
70.62%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,500,000.00
-
0.00%
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 103,000,000.00
100,946,000.00
98.01%
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
121,000,000.00
107,169,300.00
88.57%
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9,000,000.00
2,000,000.00
22.22%
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200,000,000.00
81,423,700.00
40.71%
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,000,000.00
7,000,000.00
100.00%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 75,000,000.00
67,292,000.00
89.72%
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
132,099,000.00
108,239,991.00
81.94%
10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
466,443,000.00
342,692,000.00
73.47%
11 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
100,000,000.00
43,200,000.00
43.20%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
324,775,000.00
219,408,653.00
67.56%
1 Pengadaan Meubelair 9,000,000.00
9,000,000.00
100.00%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
312,365,000.00
209,556,653.00
67.09%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3,410,000.00
852,000.00
24.99%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
125,300,000.00
101,835,000.00
81.27%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
30,000,000.00
25,935,000.00
86.45%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 95,300,000.00
75,900,000.00
79.64%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17,500,000.00
-
0.00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17,500,000.00
-
0.00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
146,700,000.00
139,253,000.00
94.92%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
73,700,000.00
71,185,000.00
96.59%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15,000,000.00
13,582,000.00
90.55%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12,000,000.00
9,404,000.00
78.37%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
46,000,000.00
45,082,000.00
98.00%
06 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1,740,000,000.00
1,462,747,125.00
84.07%
1 Pemantauan dan Pengawasan Orang 55.55%
177
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Asing 100,000,000.00 55,550,000.00
2 Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) Intelejen Daerah
140,000,000.00
131,985,800.00
94.28%
3 Penyelenggaraan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
1,000,000,000.00
874,971,525.00
87.50%
4 Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
350,000,000.00
269,204,200.00
76.92%
5 Deteksi Dini dan Cegah Dini 150,000,000.00
131,035,600.00
87.36%
07 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2,044,938,240.00
1,653,272,270.00
80.85%
1 Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
150,000,000.00
120,540,000.00
80.36%
2 Verifikasi dan Monitoring Untuk Penerbitan SKT bagi Orkemas di Kota Bekasi
50,938,240.00
19,494,000.00
38.27%
3 Penyelengaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi
350,000,000.00
277,813,000.00
79.38%
4 Pemutakhiran Data Orkemas se-Kota Bekasi
100,000,000.00
87,518,400.00
87.52%
5 Membangun Kebersamaan Antara Orkemas dengan Pemerintah Daerah
150,000,000.00
131,386,000.00
87.59%
6 Sinergitas Para Pemuka Agama dengan Pemerintah Daerah
350,000,000.00
239,284,000.00
68.37%
7 Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
450,000,000.00
396,839,820.00
88.19%
8 Pemutakhiran Data Rumah Ibadah se-Kota Bekasi
100,000,000.00
91,702,800.00
91.70%
9 Sosialisasi UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
108,000,000.00
95,176,000.00
88.13%
10 Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan
125,000,000.00
98,099,600.00
78.48%
11 Sosialisasi Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan Bagi Orkemas dan Masyarakat Pemula
111,000,000.00
95,418,650.00
85.96%
08 Program Peningkatan Pelayanan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan, Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
1,938,273,600.00
1,456,122,850.00
75.12%
1 Sosialisasi Narkoba Bagi Penyandang Masalah Sosial
150,000,000.00
118,736,000.00
79.16%
2 Advokasi P4GN Bagi Kader Narkoba 200,000,000.00
152,197,000.00
76.10%
3 Sosialisasi Narkoba Melalui Media Masa, Radio dan Spanduk
225,000,000.00
173,402,000.00
77.07%
4 Sosialisasi P4GN Bagi Pelajar dan Mahasiswa
200,000,000.00
168,700,100.00
84.35%
5 Evaluasi dan Monitoring 100,000,000.00
58,083,000.00
58.08%
6 Sosialisasi Bahaya HIV dan AIDS Akibat Pergaulan Bebas Bagi Karang Taruna dan Remaja Masjid
50,000,000.00
44,681,250.00
89.36%
7 Penyuluhan Bahaya Narkoba untuk Generasi Muda
100,000,000.00
60,347,000.00
60.35%
8 Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional
345,000,000.00
269,160,900.00
78.02%
9 Seminar Anti Narkoba untuk SMA Se-Kecamatan Medan Satria
200,000,000.00
149,706,000.00
74.85%
10 Pemusnahan Barang Bukti 100,000,000.00
22,670,000.00
22.67%
178
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
11 Jambore Anti Narkoba Bagi Relawan Anti Narkoba SMA/SMK se-Kota Bekasi
243,273,600.00
238,439,600.00
98.01%
12 Penyuluhan Narkoba Untuk Remaja Masjid Dan Karang Taruna Se-Kecamatan Mustikajaya, Kerjasama BNK Kota Bekasi Dengan Yayasan Mustika Bangkit Kec. Mustikajaya Kota Bekasi
25,000,000.00
-
0.00%
09 Program Pendidikan Politik Masyarakat
650,000,000.00
520,179,000.00
80.03%
1 Seminar Politik bagi Masyarakat se-Kota Bekasi
300,000,000.00
247,656,000.00
82.55%
2 Pembinaan Manajemen Partai Politik dan Orkemas
100,000,000.00
62,451,000.00
62.45%
3 Bimtek P4GN Bagi Pengurus Karang Taruna
250,000,000.00
210,072,000.00
84.03%
JUMLAH TOTAL 8,226,528,840.00 6,427,780,889.00
78.13%
179
Realisasi Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
600,000,000.00
474,973,073.00
79.16%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,000,000.00
-
0.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10,000,000.00
2,724,667.00
27.25%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000.00
53,102,806.00
88.50%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60,000,000.00
57,437,000.00
95.73%
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40,100,000.00
36,740,000.00
91.62%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10,000,000.00
9,970,000.00
99.70%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 60,000,000.00
22,904,000.00
38.17%
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
210,000,000.00
148,094,600.00
70.52%
9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 144,900,000.00
144,000,000.00
99.38%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
109,500,000.00
76,632,000.00
69.98%
1 Pengadaan Meubelair 50,000,000.00
48,040,000.00
96.08%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
-
0.00%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
50,000,000.00
25,022,000.00
50.04%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2,000,000.00
-
0.00%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7,500,000.00
3,570,000.00
47.60%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
55,500,000.00
53,058,000.00
95.60%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
30,500,000.00
28,950,000.00
94.92%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25,000,000.00
24,108,000.00
96.43%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
-
0.00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal -
-
0.00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
38,000,000.00
34,025,000.00
89.54%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
22,000,000.00
19,800,000.00
90.00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
8,000,000.00
6,225,000.00
77.81%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8,000,000.00
8,000,000.00
100.00%
06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
500,000,000.00
446,491,000.00
89.30%
1 Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana
500,000,000.00
446,491,000.00
89.30%
07 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
900,000,000.00
631,907,209.00
70.21%
180
1 Pengadaan Barang dan Persediaan bagi Keluarga Korban Bencana
750,000,000.00
622,058,000.00
82.94%
2 Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (BCP) untuk Korban Bencana
150,000,000.00
9,849,209.00
6.57%
JUMLAH TOTAL
2,203,000,000.00
1,717,086,282.00 77.94%
181
Realisasi Program dan Kegiatan Inspektorat
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,470,802,000.00
1,381,079,885.00
93.90%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35,000,000.00
17,381,500.00
49.66%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
187,000,000.00
160,262,660.00
85.70%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71,500,000.00
70,934,000.00
99.21%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
63,000,000.00
63,000,000.00
100.00%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 195,000,000.00
186,976,500.00
95.89%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
180,000,000.00
171,502,175.00
95.28%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20,000,000.00
19,190,000.00
95.95%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140,000,000.00
137,630,000.00
98.31%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
45,000,000.00
39,829,000.00
88.51%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 99,990,000.00
97,890,800.00
97.90%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
212,000,000.00
197,468,500.00
93.15%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
62,312,000.00
62,312,000.00
100.00%
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 160,000,000.00
156,702,750.00
97.94%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
400,030,000.00
367,135,306.00
91.78%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
80,000,000.00
79,320,000.00
99.15%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
320,030,000.00
287,815,306.00
89.93%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
205,000,000.00
181,738,000.00
88.65%
1 Pengadaan Pakaian KORPRI 65,000,000.00
63,280,000.00
97.35%
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
65,000,000.00
45,965,000.00
70.72%
3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75,000,000.00
72,493,000.00
96.66%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
380,000,000.00
215,841,149.00
56.80%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 380,000,000.00
215,841,149.00
56.80%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
125,300,000.00
122,419,800.00
97.70%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30,300,000.00
30,042,000.00 99.15%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15,000,000.00
14,582,600.00
97.22%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15,000,000.00
14,339,000.00
95.59%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
65,000,000.00
63,456,200.00
97.62%
182
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
06 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3,330,130,000.00
2,704,107,884.00
81.20%
1 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
336,250,000.00
254,925,000.00
75.81%
2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1,150,750,000.00
929,334,000.00
80.76%
3 Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan
192,650,000.00
150,656,000.00
78.20%
4 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
510,540,000.00
423,541,485.00
82.96%
5 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
989,940,000.00
848,117,399.00
85.67%
6 Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos Dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Banprov)
-
-
0.00%
7 Kegiatan Fasilitasi Pengawasan (Banprov)
150,000,000.00
97,534,000.00
65.02%
07 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
300,000,000.00
281,170,000.00
93.72%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota
300,000,000.00
281,170,000.00
93.72%
JUMLAH TOTAL
6,211,262,000.00
5,253,492,024.00 84.58%
183
Realisasi Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
8,903,916,287.00
8,903,792,573.00
100.00%
1 Penggantian Pelayanan Keluarga Miskin
8,903,916,287.00
8,903,792,573.00
100.00%
02 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata
40,605,039,593.00
37,563,060,120.00
92.51%
1 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Umum Daerah
1,500,000,000.00
83,091,900.00
5.54%
2 Pengadaan Sarana Cateter Lab 22,000,000,000.00
21,271,731,050.00
96.69%
3 Pengadaan Alat Keperawatan 816,600,000.00
721,353,334.00
88.34%
4 Pengadaan Alat Medis 6,052,720,800.00
5,683,219,848.00
93.90%
5 Pengadaan Interior Gedung 8 Lantai
820,000,004.00
585,770,410.00
71.44%
6 Pengadaan Alat DBHCHT (Poli Jantung & Paru)
3,205,310,000.00
3,143,891,710.00
98.08%
7 Pengadaan Alat CT Scan (Luncuran DBHCHT TA. 2014)
3,657,128,789.00
3,646,441,868.00
99.71%
8 Pengadaan Ambulance 1,908,280,000.00
1,875,290,000.00
98.27%
9 Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan RSUD Kota Bekasi
500,000,000.00
417,810,000.00
83.56%
10 Pengadaan AC RSUD Kota Bekasi 145,000,000.00
134,460,000.00
92.73%
03 Program Peningkatan Pelayanan RSUD
151,607,425,895.00
134,094,817,404.00
88.45%
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan ( BLUD )
150,722,425,895.00
133,329,275,794.00
88.46%
2 Pengadaan Call Center RSUD Kota Bekasi
200,000,000.00
184,330,750.00
92.17%
3 Pengadaan Media Informasi Terpadu RSUD Kota Bekasi
285,000,000.00
192,004,000.00
67.37%
4 Renovasi Tampak Muka Gedung Perkantoran RSUD Kota Bekasi
200,000,000.00
192,425,260.00
96.21%
5 Renovasi Ex HCU menjadi Ruang PICU
200,000,000.00
196,781,600.00
98.39%
04 Program Sosialisasi, Promosi dan Survei Pelayanan Rumah Sakit
180,000,000.00
161,720,000.00
89.84%
1 Penambahan Media Display 180,000,000.00
161,720,000.00
89.84%
JUMLAH TOTAL
201,296,381,775.00
180,723,390,097.00 89.78%
184
Realisasi Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16,610,092,000.00
16,148,445,598.00
97.22%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,000,000.00
1,440,000.00
12.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12,000,000.00
2,874,414.00
23.95%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35,000,000.00
32,988,500.00
94.25%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90,000,000.00
72,643,000.00
80.71%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90,000,000.00
75,827,400.00
84.25%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12,000,000.00
9,858,000.00
82.15%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150,000,000.00
134,030,000.00
89.35%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
35,000,000.00
31,472,000.00
89.92%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 250,000,000.00
225,775,000.00
90.31%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100,000,000.00
56,242,784.00
56.24%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
10,024,092,000.00
9,710,134,500.00
96.87%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 5,800,000,000.00
5,795,160,000.00
99.92%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,821,400,000.00
878,393,888.00
48.23%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1,771,400,000.00
843,084,888.00
47.59%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50,000,000.00
35,309,000.00
70.62%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1,300,000,000.00
105,825,000.00
8.14%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
1,200,000,000.00
9,525,000.00
0.79%
2 Pengadaan Pakaian KORPRI 100,000,000.00
96,300,000.00
96.30%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
120,000,000.00
54,000,000.00
45.00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120,000,000.00
54,000,000.00
45.00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
130,000,000.00
124,879,000.00
96.06%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
60,000,000.00
55,698,000.00
92.83%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
35,000,000.00
34,181,000.00
97.66%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
35,000,000.00
35,000,000.00
100.00%
06 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3,579,882,000.00
3,098,162,900.00
86.54%
1 Peningkatan dan Penguatan Pemeliharaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan
100,000,000.00
97,792,000.00
97.79%
185
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
2 Kerja Sama Hubungan Fungsional Dalam Pengamanan dan Penertiban Wilayah Kota Bekasi
150,000,000.00
149,807,000.00
99.87%
3 Sosialisasi Perda K-3 161,312,000.00
152,303,900.00
94.42%
4 Pengamanan Unjuk Rasa 387,200,000.00
318,287,000.00
82.20%
5 Perda Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dalam Rangka Penegakan, Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan
300,000,000.00
283,182,000.00
94.39%
6 Penertiban Penyakit Masyarakat 300,000,000.00
291,520,000.00
97.17%
7 Pengamanan Jalan Protokol 100,000,000.00
99,897,000.00
99.90%
8 Kerjasama Pengamanan dengan Instansi Vertikal
187,750,000.00
169,956,000.00
90.52%
9 Pengamanan Hari Besar Nasional 350,000,000.00
340,474,000.00
97.28%
10 Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Keamanan
175,000,000.00
148,411,000.00
84.81%
11 Penindakan, Penyidikan, Pengawasan dan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban umum
1,168,620,000.00
851,620,000.00
72.87%
12 Penegakan, Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan Perda Lainnya
200,000,000.00
194,913,000.00
97.46%
07 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
1,934,000,000.00
932,305,500.00
48.21%
1 Pengadaan CCTV 234,000,000.00
194,106,000.00
82.95%
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP
400,000,000.00
360,293,000.00
90.07%
3 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP dan Perlengkapanya
900,000,000.00
6,930,000.00
0.77%
4 Pembangunan Pos Jaga -
-
0.00%
5 Revitalisasi Sarana Komunikasi Radio 400,000,000.00
370,976,500.00
92.74%
08 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
5,850,715,000.00
5,658,919,800.00
96.72%
1 Optimalisasi Peran PPNS dan Penegakan Perda
100,000,000.00
48,108,000.00
48.11%
2 Rangkaian HUT Satpol PP Kota Bekasi
196,640,000.00
170,073,000.00
86.49%
3 Penyelenggaraan Kegiatan Linmas 4,504,075,000.00
4,475,012,800.00
99.35%
4 Pembinaan dan Pelatihan Kesemaptaan Petugas Satlinmas
250,000,000.00
247,091,000.00
98.84%
5 Pengadaan Buku Saku Linmas 150,000,000.00
140,544,000.00
93.70%
6 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penertiban
200,000,000.00
156,762,000.00
78.38%
7 Pembinaan Kesamaptaan, Mental, Spiritual dan Jasmani Anggota Satpol PP
450,000,000.00
421,329,000.00
93.63%
JUMLAH TOTAL
31,346,089,000.00
27,000,931,686.00 86.14%
186
Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan Masyarakat
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
618.066.000,00 498.934.550,00 80,73%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.200.000,00 - 0,00%
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000,00 69.278.400,00 98,97%
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.000.000,00 59.645.400,00 99,41%
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00 8.150.000,00 81,50%
5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.250.000,00 10.950.000,00 89,39%
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.000.000,00 4.410.000,00 73,50%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 22.651.750,00 75,51%
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
60.000.000,00 13.629.000,00 22,72%
9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
241.616.000,00 197.080.000,00 81,57%
10 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
125.000.000,00 113.140.000,00 90,51%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
267.222.000,00 188.401.650,00 70,50%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
16.000.000,00 3.300.000,00 20,63%
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
59.000.000,00 57.843.000,00 98,04%
3 Pengadaan Meubelair 40.500.000,00 39.732.000,00 98,10%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
130.000.000,00 73.031.650,00 56,18%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8.030.000,00 1.960.000,00 24,41%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
13.692.000,00 12.535.000,00 91,55%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
25.500.000,00 24.780.000,00 97,18%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25.500.000,00 24.780.000,00 97,18%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.500.000,00 - 0,00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.500.000,00 - 0,00%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
55.355.000,00 53.614.000,00 96,85%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
40.000.000,00 39.183.000,00 97,96%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6.000.000,00 5.981.000,00 99,68%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
9.355.000,00 8.450.000,00 90,33%
06 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
41.430.000.000,00 38.587.656.715,00 93,14%
1 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
450.000.000,00 435.561.500,00 96,79%
2 Pembentukan, Pelatihan dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
200.000.000,00 196.440.000,00 98,22%
3 Penguatan Kapasitas Kader dan Penyelenggaraan Kegiatan PKK
40.150.000.000,00 37.516.109.215,00 93,44%
187
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
4 Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan
300.000.000,00 286.666.000,00 95,56%
5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan ke BKM di Kelurahan
150.000.000,00 146.110.000,00 97,41%
6
Revisi Perda No. 04 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembentukan RT, RW. dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi
180.000.000,00 6.770.000,00 3,76%
07 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
500.000.000,00 462.186.500,00 92,44%
1 Pelatihan Kader dan Pelaksanaan Gelar TTG
350.000.000,00 340.197.500,00 97,20%
2 Pembentukan dan Pelatihan Posyantek
150.000.000,00 121.989.000,00 81,33%
08 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.185.248.000,00 1.040.861.500,00 87,82%
1 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
185.248.000,00 162.770.500,00 87,87%
2 Pembinaan UEP/KUBE Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat
200.000.000,00 137.128.000,00 68,56%
3 Monitoring dan Evaluasi Posdaya 250.000.000,00 244.350.000,00 97,74%
4 Optimalisasi Posdaya 550.000.000,00 496.613.000,00 90,29%
09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
200.000.000,00 197.119.000,00 98,56%
1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Banprov)
200.000.000,00 197.119.000,00 98,56%
JUMLAH TOTAL 44.288.891.000,00 41.053.553.915,00 92,69%
188
Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Pemadam Kebakaran
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,393,040,000.00
1,311,104,346.00
94.12%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,000,000.00
8,460,000.00
56.40%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
65,000,000.00
25,551,196.00
39.31%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,000,000.00
96,486,600.00
96.49%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000.00
38,847,250.00
97.12%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40,000,000.00
37,384,800.00
93.46%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15,000,000.00
14,728,600.00
98.19%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15,000,000.00
13,385,900.00
89.24%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 30,000,000.00
30,000,000.00
100.00%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
30,000,000.00
4,500,000.00
15.00%
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 993,040,000.00
991,760,000.00
99.87%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
911,260,000.00
822,198,050.00
90.23%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
60,000,000.00
58,533,600.00
97.56%
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
70,000,000.00
68,801,450.00
98.29%
3 Pengadaan Meubelair 20,000,000.00
19,625,600.00
98.13%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
110,000,000.00
106,630,200.00
96.94%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
601,260,000.00
519,534,200.00
86.41%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
25,000,000.00
24,750,000.00
99.00%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
25,000,000.00
24,323,000.00
97.29%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
265,000,000.00
242,551,050.00
91.53%
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100,000,000.00
89,241,600.00
89.24%
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 85,000,000.00
84,112,500.00
98.96%
3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
50,000,000.00
45,628,950.00
91.26%
4 Pengadaan Pakaian Olah Raga 30,000,000.00
23,568,000.00
78.56%
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20,000,000.00
17,550,000.00
87.75%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000.00
17,550,000.00
87.75%
05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
130,000,000.00
74,241,000.00
57.11%
189
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50,000,000.00
21,216,000.00
42.43%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
45,000,000.00
20,961,000.00
46.58%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
35,000,000.00
32,064,000.00
91.61%
06 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2,291,074,501.00
2,110,550,500.00
92.12%
1 Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran
150,000,000.00
147,142,000.00
98.09%
2 Pelatihan bagi Petugas Pemadam Kebakaran
150,000,000.00
148,288,350.00
98.86%
3 Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Lingkungan Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi
125,000,000.00
121,880,000.00
97.50%
4 Pendataan Proteksi Kebakaran Pada Gedung Perusahaan, Toko dan Tempat Usaha
85,000,000.00
84,500,000.00
99.41%
5 Pengadaan Peralatan-Peralatan Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue
1,531,074,501.00
1,361,663,200.00
88.94%
6 Penyelenggaraan Kinerja Pemadam Kebakaran
100,000,000.00
98,640,000.00
98.64%
7 Medical Chek Up bagi Petugas Pemadam Kebakaran
150,000,000.00
148,436,950.00
98.96%
JUMLAH TOTAL 5,010,374,501.00
4,578,194,946.00
91.37%
190
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Timur
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,781,534,000.00
2,363,861,580.00
84.98%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,800,000.00
10,800,000.00
100.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
180,000,000.00
61,637,080.00
34.24%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 46,600,000.00
46,600,000.00
100.00%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
23,450,000.00
23,450,000.00
100.00%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95,000,000.00
92,907,000.00
97.80%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
99,530,000.00
95,925,500.00
96.38%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18,000,000.00
18,000,000.00
100.00%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11,214,000.00
11,214,000.00
100.00%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 67,740,000.00
67,740,000.00
100.00%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
47,000,000.00
39,000,000.00
82.98%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,804,700,000.00
1,519,088,000.00
84.17%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 377,500,000.00
377,500,000.00
100.00%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
708,750,000.00
638,257,661.00
90.05%
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 285,000,000.00
273,300,000.00
95.89%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
63,750,000.00
63,750,000.00
100.00%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
360,000,000.00
301,207,661.00
83.67%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
104,080,000.00
81,300,000.00
78.11%
1 Pengadaan Pakaian KORPRI 40,000,000.00
18,350,000.00
45.88%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 64,080,000.00
62,950,000.00
98.24%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30,400,000.00
30,400,000.00
100.00%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17,200,000.00
17,200,000.00
100.00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6,000,000.00
6,000,000.00
100.00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
7,200,000.00
7,200,000.00
100.00%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
4,239,600,000.00
4,107,690,000.00
96.89%
1 Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Bekasi Timur
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00%
2 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Timur
200,000,000.00
116,090,000.00
58.05%
191
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
3 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
3,989,600,000.00
3,941,600,000.00
98.80%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
431,280,000.00
428,130,000.00
99.27%
1 Pengendalian dan Penertiban Reklame dan PKL di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur
156,280,000.00
153,130,000.00
97.98%
2 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Timur
275,000,000.00
275,000,000.00
100.00%
07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
100,000,000.00
98,120,000.00
98.12%
1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur
100,000,000.00
98,120,000.00
98.12%
08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
340,000,000.00
325,527,600.00
95.74%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bekasi Timur
290,000,000.00
276,547,600.00
95.36%
2 Survey Kepuasaan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur
50,000,000.00
48,980,000.00
97.96%
09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
209,000,000.00
105,305,000.00
50.39%
1 Pembinaan Adminstrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Bekasi Timur
100,000,000.00
-
0.00%
2 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Timur
34,000,000.00
33,220,000.00
97.71%
3 Pembinaan Keagamaan Melalui Penyelenggaraan MTQ di Kecamatan Bekasi Timur
75,000,000.00
72,085,000.00
96.11%
JUMLAH TOTAL
8,944,644,000.00
8,178,591,841.00 91.44%
192
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Barat
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,833,609,000.00
2,383,056,475.00
84.10%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,521,000.00
400,000.00
6.13%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
175,668,000.00
87,545,875.00
49.84%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22,029,000.00
22,028,400.00
100.00%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
38,735,000.00
34,165,000.00
88.20%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80,500,000.00
78,274,200.00
97.24%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75,350,000.00
57,245,500.00
75.97%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12,000,000.00
11,550,000.00
96.25%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
87,000,000.00
83,715,000.00
96.22%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10,300,000.00
3,298,000.00
32.02%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 40,500,000.00
5,937,500.00
14.66%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
25,500,000.00
3,350,000.00
13.14%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,783,856,000.00
1,543,664,000.00
86.54%
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 475,650,000.00
451,883,000.00
95.00%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
225,700,000.00
182,896,429.00
81.04%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
95,250,000.00
94,338,000.00
99.04%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
130,450,000.00
88,558,429.00
67.89%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
142,940,000.00
138,970,000.00
97.22%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
72,940,000.00
71,042,500.00
97.40%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70,000,000.00
67,927,500.00
97.04%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21,500,000.00
20,908,000.00
97.25%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000.00
9,508,000.00
95.08%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
11,500,000.00
11,400,000.00
99.13%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
4,358,960,000.00
4,344,910,000.00
99.68%
1 Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Bekasi Barat
100,000,000.00
90,200,000.00
90.20%
2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Barat
4,258,960,000.00
4,254,710,000.00
99.90%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
770,000,000.00
697,877,000.00
90.63%
1 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan 83.53%
193
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Bekasi Barat 300,000,000.00 250,590,000.00
2 Pengendalian dan Penertiban Reklame dan PKL di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat
170,000,000.00
166,160,000.00
97.74%
3 Pembuatan Taman dan Biopori dilingkungan Kecamatan Bekasi Barat
300,000,000.00
281,127,000.00
93.71%
07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
150,000,000.00
140,080,000.00
93.39%
1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat
150,000,000.00
140,080,000.00
93.39%
08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
420,524,050.00
368,844,000.00
87.71%
1 Monitoring Tempat Usaha Yang Belum Mempunyai Izin di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat
140,524,050.00
134,590,000.00
95.78%
2 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bekasi Barat
210,000,000.00
202,824,000.00
96.58%
3 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat
40,000,000.00
31,430,000.00
78.58%
4 Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat
30,000,000.00
-
0.00%
09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
309,475,950.00
260,449,000.00
84.16%
1 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Barat
20,000,000.00
17,850,000.00
89.25%
2 Pembinaan Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Barat
50,000,000.00
42,485,000.00
84.97%
3 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Bekasi Barat
39,475,950.00
32,775,000.00
83.03%
4 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat
100,000,000.00
72,620,000.00
72.62%
5 Penyelenggaraan MTQ di Kecamatan Bekasi Barat
100,000,000.00
94,719,000.00
94.72%
JUMLAH TOTAL
9,232,709,000.00
8,537,990,904.00 92.48%
194
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Utara
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,604,802,000.00
2,152,750,636.00
82.65%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30,000,000.00
14,640,000.00
48.80%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
160,600,000.00
41,953,436.00
26.12%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 88,400,000.00
84,786,000.00
95.91%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
45,000,000.00
19,875,000.00
44.17%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150,000,000.00
114,703,000.00
76.47%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
113,570,000.00
108,547,700.00
95.58%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22,075,000.00
20,675,000.00
93.66%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
20,000,000.00
19,700,000.00
98.50%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 92,020,000.00
84,220,000.00
91.52%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
44,441,000.00
17,940,000.00
40.37%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,562,196,000.00
1,359,060,500.00
87.00%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 276,500,000.00
266,650,000.00
96.44%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
328,240,000.00
136,269,104.00
41.52%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
68,240,000.00
66,520,490.00
97.48%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
260,000,000.00
69,748,614.00
26.83%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
60,000,000.00
52,250,000.00
87.08%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60,000,000.00
52,250,000.00
87.08%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
47,058,000.00
44,803,000.00
95.21%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30,533,000.00
28,278,000.00
92.61%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
16,525,000.00
16,525,000.00
100.00%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
6,394,600,000.00
6,359,060,000.00
99.44%
1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
86,600,000.00
86,120,000.00
99.45%
2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara
6,308,000,000.00
6,272,940,000.00 99.44%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
350,000,000.00
252,010,211.00
72.00%
1 Penertiban PKL dan Reklame 50,000,000.00
45,170,000.00
90.34%
2 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Utara
300,000,000.00
206,840,211.00
68.95%
07 Program Pembinaan dan 96.64%
195
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Pengembangan Aparatur 50,000,000.00 48,320,000.00
1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
50,000,000.00
48,320,000.00
96.64%
08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
75,000,000.00
73,782,000.00
98.38%
1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
25,000,000.00
24,320,000.00
97.28%
2 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bekasi Utara
50,000,000.00
49,462,000.00
98.92%
09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
300,840,000.00
280,250,000.00
93.16%
1 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Bekasi Utara
50,000,000.00
45,095,000.00
90.19%
2 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara
50,000,000.00
48,520,000.00
97.04%
3 Lomba 10 Program Pokok PKK Kecamatan dan Kelurahan
50,000,000.00
44,470,000.00
88.94%
4 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Bekasi Utara
30,000,000.00
29,520,000.00
98.40%
5 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Utara
65,840,000.00
65,360,000.00
99.27%
6 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Utara
55,000,000.00
47,285,000.00
85.97%
JUMLAH TOTAL
10,210,540,000.00
9,399,494,951.00 92.06%
196
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,153,696,000.00
2,887,352,112.00
91.55%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
203,340,000.00
72,446,536.00
35.63%
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80,000,000.00
42,160,850.00
52.70%
3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
30,600,000.00
28,840,000.00
94.25%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120,000,000.00
117,109,500.00
97.59%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85,000,000.00
80,525,600.00
94.74%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27,000,000.00
18,156,626.00
67.25%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
25,000,000.00
23,880,000.00
95.52%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 70,000,000.00
34,490,000.00
49.27%
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
20,000,000.00
3,600,000.00
18.00%
10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2,092,756,000.00
2,073,336,000.00
99.07%
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 400,000,000.00
392,807,000.00
98.20%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
807,950,000.00
659,597,607.00
81.64%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
327,550,000.00
320,940,000.00
97.98%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100,000,000.00
36,883,000.00
36.88%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
300,000,000.00
275,499,607.00
91.83%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30,400,000.00
11,775,000.00
38.73%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 50,000,000.00
14,500,000.00
29.00%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
120,000,000.00
114,490,000.00
95.41%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 120,000,000.00
114,490,000.00
95.41%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
33,950,000.00
26,876,200.00
79.16%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000.00
3,319,200.00
33.19%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3,500,000.00
3,366,000.00
96.17%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
20,450,000.00
20,191,000.00
98.73%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
3,934,400,000.00
3,903,095,000.00 99.20%
1 Peningkatan Partisipasi pada Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
185,000,000.00
164,610,000.00
88.98%
2 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di
35,000,000.00
33,495,000.00
95.70%
197
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Kecamatan Bekasi Selatan
3 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Selatan
3,714,400,000.00
3,704,990,000.00
99.75%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
400,000,000.00
385,414,000.00
96.35%
1 Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan
225,000,000.00
211,430,000.00
93.97%
2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Selatan
175,000,000.00
173,984,000.00
99.42%
07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
450,000,000.00
323,168,000.00
71.82%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bekasi Selatan
200,000,000.00
197,300,000.00
98.65%
2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan
150,000,000.00
125,868,000.00
83.91%
3 Penyusunan Standar Pelayanan Publik di kecamatan Bekasi Selatan
100,000,000.00
-
0.00%
08 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
305,000,000.00
235,440,000.00
77.19%
1 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
60,000,000.00
60,000,000.00
100.00%
2 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan Kelurahan
45,000,000.00
41,500,000.00
92.22%
3 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Selatan
200,000,000.00
133,940,000.00
66.97%
JUMLAH TOTAL
9,204,996,000.00
8,535,432,919.00 92.73%
198
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bantargebang
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,932,936,000.00
1,683,587,126.00
87.10%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,452,000.00
-
0.00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
80,000,000.00
27,872,126.00
34.84%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25,000,000.00
24,804,000.00
99.22%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
29,800,000.00
26,330,000.00
88.36%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75,000,000.00
69,026,000.00
92.03%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75,000,000.00
62,340,000.00
83.12%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9,080,000.00
3,585,000.00
39.48%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,000,000.00
39,600,000.00
79.20%
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
20,000,000.00
-
0.00%
10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,284,104,000.00
1,166,930,000.00
90.88%
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 277,500,000.00
263,100,000.00
94.81%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
452,600,000.00
200,185,000.00
44.23%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
140,000,000.00
135,060,000.00
96.47%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
42,600,000.00
42,600,000.00
100.00%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
270,000,000.00
22,525,000.00
8.34%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
98,745,000.00
94,831,000.00
96.04%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
73,745,000.00
71,931,000.00
97.54%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25,000,000.00
22,900,000.00
91.60%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16,188,000.00
11,944,000.00
73.78%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000.00
9,730,000.00
97.30%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2,508,000.00
2,214,000.00
88.28%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3,680,000.00
-
0.00%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
1,236,800,000.00
1,095,360,000.00
88.56%
1 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bantargebang
986,800,000.00
985,950,000.00 99.91%
2 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Bantargebang
50,000,000.00
41,300,000.00 82.60%
3 Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bantargebang
200,000,000.00
68,110,000.00
34.06%
199
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
178,000,000.00
113,750,000.00 63.90%
1 Penyelenggaraan Kebersihan di Kecamatan Bantargebang
100,000,000.00
92,050,000.00 92.05%
2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Bantargebang
78,000,000.00
21,700,000.00 27.82%
07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
150,000,000.00
123,960,000.00
82.64%
1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bantargebang
150,000,000.00
123,960,000.00 82.64%
08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
100,000,000.00
49,000,000.00
49.00%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bantargebang
100,000,000.00
49,000,000.00 49.00%
09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
219,350,000.00
139,430,000.00 63.57%
1 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bantargebang
50,000,000.00
36,015,000.00 72.03%
2 Lomba 10 Program Pokok PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Bantargebang
50,000,000.00
24,345,000.00 48.69%
3 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi di Kecamatan Bantargebang
50,000,000.00
45,995,000.00 91.99%
4 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Bantargebang
20,000,000.00
12,750,000.00 63.75%
5 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Bantargebang
19,350,000.00
- 0.00%
6 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bantargebang
30,000,000.00
20,325,000.00 67.75%
JUMLAH TOTAL
4,384,619,000.00
3,512,047,126.00 80.10%
200
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiasih
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,949,912,000.00
2,569,785,550.00
87.11%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28,152,000.00
1,050,000.00
3.73%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
108,330,000.00
51,990,200.00
47.99%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80,948,500.00
75,027,000.00
92.68%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
28,911,000.00
14,093,000.00
48.75%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 107,444,500.00
104,043,500.00
96.83%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
99,728,000.00
84,096,850.00
84.33%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
98,400,000.00
80,660,000.00
81.97%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8,500,000.00
5,100,000.00
60.00%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 77,000,000.00
28,965,000.00
37.62%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
46,000,000.00
650,000.00
1.41%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,700,248,000.00
1,569,260,000.00
92.30%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 566,250,000.00
554,850,000.00
97.99%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
491,520,000.00
284,840,800.00
57.95%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
190,000,000.00
186,370,000.00
98.09%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
47,770,000.00
40,918,000.00
85.66%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
220,000,000.00
36,994,000.00
16.82%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15,000,000.00
10,248,000.00
68.32%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 18,750,000.00
10,310,800.00
54.99%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
44,500,000.00
44,500,000.00
100.00%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 44,500,000.00
44,500,000.00
100.00%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22,600,000.00
21,366,000.00
94.54%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13,800,000.00
13,410,000.00
97.17%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5,500,000.00
5,100,000.00
92.73%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3,300,000.00
2,856,000.00
86.55%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
4,074,012,500.00
3,884,631,900.00
95.35%
1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Jatiasih
98,235,000.00
39,621,900.00
40.33%
201
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Jatiasih
3,791,980,000.00
3,753,150,000.00
98.98%
3 Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Jatiasih
183,797,500.00
91,860,000.00
49.98%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
639,000,000.00
559,968,500.00
87.63%
1 Gerakan Pelestarian Program K3 di Kecamatan Jatiasih
504,000,000.00
432,418,500.00
85.80%
2 Penataan Taman Kantor Kecamatan Jatiasih
135,000,000.00
127,550,000.00
94.48%
07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
209,317,500.00
193,429,750.00
92.41%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Jatiasih
209,317,500.00
193,429,750.00
92.41%
08 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
135,680,000.00
110,706,000.00
81.59%
1 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Jatiasih
25,000,000.00
23,924,000.00
95.70%
2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Jatiasih
32,000,000.00
30,075,000.00
93.98%
3 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Jatiasih
78,680,000.00
56,707,000.00
72.07%
JUMLAH TOTAL
8,566,542,000.00
7,669,228,500.00 89.53%
202
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Jatisampurna
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.525.068.000,00 2.293.178.602,00 90,82%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.320.000,00 13.980.000,00 34,67%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
122.400.000,00 51.657.602,00 42,20%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92.400.000,00 89.268.000,00 96,61%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
48.000.000,00 35.025.000,00 72,97%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96.000.000,00 93.252.000,00 97,14%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.000.000,00 72.102.000,00 96,14%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
170.000.000,00 132.610.000,00 78,01%
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
60.000.000,00 55.105.000,00 91,84%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
15.000.000,00 13.480.000,00 89,87%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000,00 70.655.000,00 78,51%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
135.368.000,00 130.650.000,00 96,51%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.135.580.000,00 1.091.044.000,00 96,08%
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 445.000.000,00 444.350.000,00 99,85%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
550.000.000,00 395.989.886,00 72,00%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000,00 195.254.000,00 97,63%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
350.000.000,00 200.735.886,00 57,35%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
178.500.000,00 153.420.000,00 85,95%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
96.000.000,00 79.030.000,00 82,32%
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
45.000.000,00 37.530.000,00 83,40%
3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 37.500.000,00 36.860.000,00 98,29%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25.000.000,00 25.000.000,00 100,00%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
2.260.400.000,00 2.200.860.000,00
97,37%
1 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Jatisampurna
2.110.400.000,00 2.059.760.000,00 97,60%
2 Penyelenggaraaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
3 Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Jatisampurna
100.000.000,00 91.100.000,00 91,10%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
330.000.000,00 283.535.000,00 85,92%
1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Jatisampurna
100.000.000,00 95.415.000,00 95,42%
203
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
2 Penyelenggaraan K3 di Kecamatan Jatisampurna
200.000.000,00 169.270.000,00 84,64%
3
Pengamanan Perayaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan di Kecamatan Jatisampurna
30.000.000,00 18.850.000,00
62,83%
07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
150.000.000,00 97.420.000,00 64,95%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Jatisampurna
100.000.000,00 51.520.000,00 51,52%
2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jatisampurna
50.000.000,00 45.900.000,00 91,80%
08 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
250.000.000,00 203.243.500,00 81,30%
1 Lomba Kinerja Kelurahan dan Kecamatan
50.000.000,00 49.616.000,00 99,23%
2 Pembinaan Administrasi PKK 50.000.000,00 42.342.500,00 84,69%
3 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Jatisampurna
50.000.000,00 34.550.000,00 69,10%
4 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Jatisampurna
100.000.000,00 76.735.000,00 76,74%
JUMLAH TOTAL 6.268.968.000,00 5.652.646.988,00 90,17%
204
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pondok Gede
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,708,958,000.00
2,462,271,861.00
90.89%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21,075,000.00
3,290,000.00
15.61%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
189,750,000.00
90,220,486.00
47.55%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,200,000.00
37,790,500.00
94.01%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
27,190,000.00
22,176,825.00
81.56%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95,320,000.00
91,547,000.00
96.04%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75,000,000.00
61,483,050.00
81.98%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14,539,000.00
11,676,000.00
80.31%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6,700,000.00
6,157,000.00
91.90%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 39,200,000.00
22,350,000.00
57.02%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
62,528,000.00
50,600,000.00
80.92%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1,792,456,000.00
1,727,581,000.00
96.38%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 345,000,000.00
337,400,000.00
97.80%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
415,390,000.00
205,898,122.00
49.57%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
126,000,000.00
122,500,000.00
97.22%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
32,390,000.00
14,633,000.00
45.18%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
257,000,000.00
68,765,122.00
26.76%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21,000,000.00
21,000,000.00
100.00%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 21,000,000.00
21,000,000.00
100.00%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18,000,000.00
6,392,000.00
35.51%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000.00
-
0.00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4,000,000.00
3,196,000.00
79.90%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4,000,000.00
3,196,000.00
79.90%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
3,357,800,000.00
3,055,500,000.00
91.00%
1 Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Pondokgede
22,000,000.00
21,800,000.00
99.09%
2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede
3,335,800,000.00
3,033,700,000.00
90.94%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
330,000,000.00
259,380,000.00
78.60%
1 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan 77.67%
205
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI
Pondokgede 250,000,000.00 194,180,000.00
2 Pengendalian dan Penertiban Reklame dan PKL di Wilayah Kecamatan Pondokgede
80,000,000.00
65,200,000.00
81.50%
07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
100,000,000.00
48,690,000.00
48.69%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Pondokgede
100,000,000.00
48,690,000.00
48.69%
08 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
155,000,000.00
148,330,000.00
95.70%
1 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pondokgede
50,000,000.00
46,160,000.00
92.32%
2 Lomba PKK Kecamatan dan Kelurahan
50,000,000.00
48,450,000.00
96.90%
3 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Pondokgede
55,000,000.00
53,720,000.00
97.67%
JUMLAH TOTAL
7,106,148,000.00
6,207,461,983.00 87.35%
206
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Rawalumbu
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.713.884.000,00 2.393.743.111,00 88,20%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
148.200.000,00 95.947.611,00 64,74%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
50.000.000,00 34.625.000,00 69,25%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 144.420.000,00 96,28%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
110.000.000,00 105.091.000,00 95,54%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
17.000.000,00 16.400.000,00 96,47%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000,00 81.978.000,00 91,09%
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
35.000.000,00 16.200.000,00 46,29%
10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.956.784.000,00 1.742.807.500,00 89,06%
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 94.900.000,00 94.274.000,00 99,34%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
477.300.000,00 438.383.943,00 91,85%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Administrasi Pelayanan Publik
132.300.000,00 128.270.000,00 96,95%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000,00 48.985.000,00 97,97%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
295.000.000,00 261.128.943,00 88,52%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
109.000.000,00 106.024.000,00 97,27%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
44.000.000,00 41.574.000,00 94,49%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 65.000.000,00 64.450.000,00 99,15%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
57.000.000,00 57.000.000,00 100,00%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
12.000.000,00 12.000.000,00 100,00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
3.750.000.000,00 3.666.599.900,00 97,78%
1 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Rawalumbu
3.750.000.000,00 3.666.599.900,00 97,78%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
250.000.000,00 245.830.400,00 98,33%
1 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Rawalumbu
250.000.000,00 245.830.400,00 98,33%
07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
175.000.000,00 167.390.000,00 95,65%
1
Penataan Administrasi dan Penyediaan Sarana Kelengkapan Tugas Aparatur Kecamatan Rawalumbu
50.000.000,00 47.340.000,00 94,68%
207
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
2 Peningkatan Kemampuan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Rawalumbu
125.000.000,00 120.050.000,00 96,04%
08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
285.000.000,00 271.570.229,00 95,29%
1 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Kependudukan di Kecamatan Rawalumbu
250.000.000,00 236.570.229,00 94,63%
2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu
35.000.000,00 35.000.000,00 100,00%
09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
310.000.000,00 297.687.500,00 96,03%
1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu
100.000.000,00 98.140.000,00 98,14%
2 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Rawalumbu
50.000.000,00 45.500.000,00 91,00%
3 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Rawalumbu
75.000.000,00 71.640.000,00 95,52%
4 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Rawalumbu
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
5 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Rawalumbu
35.000.000,00 32.407.500,00 92,59%
JUMLAH TOTAL 8.127.184.000,00 7.644.229.083,00 94,06%
208
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Satria
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.928.688.000,00 1.582.978.736,00 82,08%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,00 900.000,00 20,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
90.000.000,00 67.434.961,00 74,93%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000,00 44.257.000,00 98,35%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 61.580.775,00 82,11%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
70.000.000,00 57.264.500,00 81,81%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00 6.063.000,00 60,63%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000,00 87.420.000,00 87,42%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
30.000.000,00 29.947.000,00 99,82%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000,00 39.825.000,00 88,50%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
40.000.000,00 1.460.000,00 3,65%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.269.188.000,00 1.036.826.500,00 81,69%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
505.000.000,00 292.326.787,00 57,89%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000,00 180.911.000,00 90,46%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
270.000.000,00 92.385.787,00 34,22%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35.000.000,00 19.030.000,00 54,37%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
70.000.000,00 63.475.000,00 90,68%
1 Pengadaan Pakaian KORPRI 20.000.000,00 13.475.000,00 67,38%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.000.000,00 23.713.700,00 84,69%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00 7.880.850,00 78,81%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6.000.000,00 6.000.000,00 100,00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12.000.000,00 9.832.850,00 81,94%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
3.404.600.000,00 3.226.873.375,00 94,78%
1 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Medan Satria
2.688.800.000,00 2.572.937.000,00 95,69%
2 Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Medan Satria
150.000.000,00 124.705.000,00 83,14%
3 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Medan Satria
565.800.000,00 529.231.375,00 93,54%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
200.000.000,00 163.660.000,00 81,83%
1 Penertiban Reklame 100.000.000,00 72.840.000,00 72,84%
2 Penertiban Pedagang Kaki Lima 100.000.000,00 90.820.000,00 90,82%
209
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
150.000.000,00 114.767.000,00 76,51%
1 Pembinaan Aparatur di Kecamatan Medan Satria
150.000.000,00 114.767.000,00 76,51%
08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
190.000.000,00 174.675.500,00 91,93%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Medan Satria
190.000.000,00 174.675.500,00 91,93%
09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
205.000.000,00 161.330.000,00 78,70%
1 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Medan Satria
85.000.000,00 70.280.000,00 82,68%
2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Medan Satria
70.000.000,00 50.150.000,00 71,64%
3 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Medan Satria
50.000.000,00 40.900.000,00 81,80%
JUMLAH TOTAL 6.681.288.000,00 5.803.800.098,00 86,87%
210
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Mustika Jaya
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.769.650.000,00 2.599.661.275,00 93,86%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.000.000,00 17.910.000,00 94,26%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
88.000.000,00 55.853.345,00 63,47%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 44.000.000,00 44.000.000,00 100,00%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
51.293.000,00 45.674.000,00 89,05%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 91.300.000,00 90.271.355,00 98,87%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.298.000,00 82.169.575,00 96,33%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
155.000.000,00 114.430.000,00 73,83%
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000,00 19.320.000,00 96,60%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
30.000.000,00 29.989.000,00 99,96%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 88.000.000,00 86.331.500,00 98,10%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
20.000.000,00 18.980.000,00 94,90%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.779.384.000,00 1.698.857.500,00 95,47%
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 298.375.000,00 295.875.000,00 99,16%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
321.300.000,00 315.093.090,00 98,07%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
74.000.000,00 73.853.500,00 99,80%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
247.300.000,00 241.239.590,00 97,55%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
127.200.000,00 120.076.000,00 94,40%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
39.000.000,00 35.500.000,00 91,03%
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 88.200.000,00 84.576.000,00 95,89%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23.550.000,00 23.452.000,00 99,58%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00 9.944.000,00 99,44%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.300.000,00 5.284.000,00 99,70%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.250.000,00 8.224.000,00 99,68%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
4.085.440.000,00 3.976.853.500,00 97,34%
1 Penyelenggaraan Pembinaan STQ, MTQ dan Pawai Budaya/ Taaruf/ Alegoris
140.000.000,00 127.342.000,00 90,96%
2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustika Jaya
3.694.600.000,00 3.608.200.000,00 97,66%
3 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
50.000.000,00 49.247.500,00 98,50%
4 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Mustika Jaya
200.840.000,00 192.064.000,00 95,63%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
20.000.000,00 19.930.000,00 99,65%
211
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
1 Penertiban Spanduk dan PKL di Kecamatan Mustika Jaya
20.000.000,00 19.930.000,00 99,65%
07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
150.000.000,00 143.195.000,00 95,46%
1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Mustika Jaya
150.000.000,00 143.195.000,00 95,46%
08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
175.000.000,00 152.424.100,00 87,10%
1 Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mustika Jaya
50.000.000,00 48.027.500,00 96,06%
2 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Mustika Jaya
125.000.000,00 104.396.600,00 83,52%
09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
413.100.000,00 403.944.375,00 97,78%
1 Lomba Dongdang dan Adu Bedug 50.000.000,00 49.520.000,00 99,04%
2 Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan Mustika Jaya
60.000.000,00 59.082.500,00 98,47%
3 Peringatan HUT Kota Bekasi Tingkat Kecamatan Mustika Jaya
40.000.000,00 39.520.000,00 98,80%
4 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Mustikajaya
20.000.000,00 19.520.000,00 97,60%
5 Penyelenggaraan Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan Mustikajaya
50.000.000,00 49.920.000,00 99,84%
6 Penyelenggaraan Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
60.000.000,00 58.219.375,00 97,03%
7 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Mustika Jaya
17.600.000,00 17.600.000,00 100,00%
8 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Mustika Jaya
44.000.000,00 43.650.000,00 99,20%
9 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Mustika Jaya
71.500.000,00 66.912.500,00 93,58%
JUMLAH TOTAL 8.085.240.000,00 7.754.629.340,00 95,91%
212
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pondok Melati
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.745.573.000,00 1.484.153.930,00 85,02%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.508.000,00 10.358.000,00 90,01%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
78.000.000,00 49.997.580,00 64,10%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34.200.000,00 33.878.000,00 99,06%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
25.000.000,00 16.465.000,00 65,86%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.377.000,00 71.567.000,00 94,95%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
65.398.000,00 57.427.350,00 87,81%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
192.340.000,00 188.770.000,00 98,14%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8.000.000,00 8.000.000,00 100,00%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 34.499.000,00 86,25%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
23.120.000,00 15.730.000,00 68,04%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.003.880.000,00 808.712.000,00 80,56%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 188.750.000,00 188.750.000,00 100,00%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
175.000.000,00 158.015.238,00 90,29%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000,00 47.943.398,00 95,89%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
125.000.000,00 110.071.840,00 88,06%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
25.000.000,00 24.000.000,00 96,00%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25.000.000,00 24.000.000,00 96,00%
04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27.500.000,00 24.991.500,00 90,88%
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00 9.282.500,00 92,83%
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
7.000.000,00 6.228.000,00 88,97%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.500.000,00 9.481.000,00 90,30%
05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
2.428.600.000,00 2.305.519.250,00 94,93%
1 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondok Melati
100.000.000,00 52.260.000,00 52,26%
2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondok Melati
2.278.600.000,00 2.204.190.000,00 96,73%
3 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Pondokmelati
50.000.000,00 49.069.250,00 98,14%
06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
250.000.000,00 186.499.500,00 74,60%
1 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Pondok Melati
200.000.000,00 186.499.500,00 93,25%
2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Pondok Melati
50.000.000,00 47.670.000,00 95,34%
213
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI
07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
150.000.000,00 142.436.000,00 94,96%
1 Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pondok Melati
150.000.000,00 142.436.000,00 94,96%
08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
175.000.000,00 165.632.500,00 94,65%
1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Pondok Melati
125.000.000,00 118.380.000,00 94,70%
2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Pondok Melati
50.000.000,00 47.252.500,00 94,51%
09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
180.370.000,00 159.214.500,00 88,27%
1 Pembinaan Adminstrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Pondok Melati
27.200.000,00 25.658.500,00 94,33%
2 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Pondok Melati
33.560.000,00 32.405.000,00 96,56%
3 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pondok Melati
60.000.000,00 50.036.000,00 83,39%
4 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Pondok Melati
59.610.000,00 51.115.000,00 85,75%
JUMLAH TOTAL 5.157.043.000,00 4.698.132.418,00 91,10%