proyecto presupuesto municipal - nuevecuatrounoproyecto presupuesto municipal 2017 gastos capítulo...
TRANSCRIPT
1
PROYECTOPRESUPUESTO MUNICIPAL2017
2
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
LÍNEAS GENERALES
1
3
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
El Presupuesto para 2017 asciende a 169.537.000 euros.
Incremento de un 6,76% sobre el Presupuesto 2016
Evolución del Presupuesto Municipal
2009 214.330.000 euros
2010 168.326.000 euros
2011 152.090.000 euros
2012 145.641.000 euros
2013 145.600.000 euros
2014 151.585.000 euros
2015 155.407.000 euros
2016 158.800.000 euros.
2017 169.537.000 euros.
4
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INGRESOS
2
5
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INGRESOS
Capítulos 2016 2017 Diferencia %
I Impuestos directos 56.105.000,00 56.106.000,00 1.000,00 0,001%
II Impuestos indirectos 6.315.000,00 7.104.000,00 789.000,00 12,49%
III Tasas, precios públicos y más 32.914.000,00 33.188.000,00 274.000,00 0,83%
IV Transferencias corrientes 35.339.000,00 35.707.000,00 368.000,00 1,04%
V Ingresos patrimoniales 2.200.000,00 2.180.000,00 -20.000,00 -0,91%
VI Enajenación inversiones 16.309.000,00 16.863.000,00 554.000,00 3,40%
VII Transferencias de capital 1.060.000,00 2.508.000,00 1.448.000,00 136,60%
VIII Activos financieros 1.058.000,00 381.000,00 -677.000,00 -63,99%
IX Pasivos financieros 7.500.000,00 15.500.000,00 8.000.000 106,66%
Totales 158.800.000,00 169.537.000,00 10.737.000,00 6,76%
6
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y más
Tranferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INGRESOS
7
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
TRIBUTOS MUNICIPALES
2016 2017 Diferencia %
IBI 34.250.000,00 34.250.000,00 000,00 0,00%
Vehículos 7.100.000,00 7.100.000,00 000,00 0,00%Plusvalías 6.955.000,00 6.955.000,00 000,00 0,00%IAE 4.500.300,00 4.500.300,00 000,00 0,00%
ICIO 2.989.700,00 3.749.800,00 760.100,00 25,42%
Tasas, precios públicos y otros 32.914.000,00 33.188.000,00 274.000,00 0,83%
Totales 88.709.000,00 89.743.100,00 1.034.100,00 1,16%
Impuestos, tasas y precios públicos
Los ingresos municipales se mantienen prácticamente en todos sus parámetros, tanto en lo referente a los impuestos como a las tasas y precios públicos. No obstante, sobresale la previsión de un incremento del 25,42% del Impuesto de Construcciones, fruto de la recuperación económica y su repercusión en las cuentas municipales.
8
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INGRESOS
2016 2017 Diferencia %
Impuestos directos IRPF 3.219.200,00 3.219.500,00 300,00 0,01%
Impuestos indirectos IVA 2.434.200,00 2.462.000,00 27.800,00 1,14%Impuestos indirectos especiales 891.100,00 892.200,00 1.100,00 0,12%
Fondo complementario 29.297.000,00 29.288.200,00 -8.800,00 -0,03%Compensación por beneficios fiscales 366.400,00 358.000,00 -8.400,00 -2,29%
Otras transferencias 672.100,00 717.400,00 45.300,00 6,74%Programa europeo ---- 21.000,00 21.000,00
Totales 36.880.000,00 36.958.300,00 78.300,00 0,21%
Aportación del Gobierno de España
La aportación de ingresos por parte del Estado mantiene las del ejercicio 2016 siguiendo la instrucción del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la situación provocada por la ausencia del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
9
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INGRESOS
2016 2017 Diferencia %
Servicios Sociales y otros 1.397.800,00 1.394.000,00 -3.800,00 -0,27%
Empleo y desarrollo local 334.000,0 460.000,00 126.000,00 37,72%Convenios 3.149.200,00 3.321.000,00 171.800,00 5,46%Otras subvenciones 13.800,00 13.500,00 -300,00 -2,17%
Transferencia para la educación 40.500,00 35.400,00 -5.100,00 -12,59%
Totales 4.935.300,00 5.223.900,00 288.600,00 5,84%
Aportación del Gobierno de La Rioja
El proyecto de Presupuestos contempla un incremento de la aportación del Gobierno de La Rioja en un 5,84%. En este año el esfuerzo más sobresaliente se dirige al fomento del empleo y del desarrollo local ya que el impulso a la actividad económica y la creación de puestos de trabajo son un objetivo común en el que están comprometidas ambas Administraciones.
10
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INGRESOS
2016 2017 Diferencia %
Patrimonio municipal 16.014.000,00 16.568.000 554.000 3,46%
Viviendas 295.000,00 295.000,00 000,00 0,00%
Totales 16.309.000,00 16.863.000 554.000 3,40%
Enajenación de suelo
El Ayuntamiento de Logroño tiene una importante fuente de ingresos con la enajenación de suelo público. Como ejemplo, recientemente ha licitado suelo público en el polígono industrial de Las Cañas y en el sector Las Tejeras por un importe de unos 6 millones de euros, con el aliciente además de fomentar la actividad económica y promover la creación de empleo.
11
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INGRESOS
2016 2017 Diferencia %
Préstamo 7.500.000,00 15.500.000,00 8.000.000,00 106,66%
El nivel de endeudamiento ha descendido considerablemente en los últimos años, habiéndose alcanzado el último año un porcentaje del 42,24% y la previsión de que el endeudamiento a 1 de enero de 2017 sea de 43,9 millones, es decir un nivel del 33,57%, muy lejos del límite del 75% establecido para los ayuntamientos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Descenso del endeudamiento
60.733.103,41 72.309.383,96 69.553.779,71 55.701.242,55 53.536.982,87 50.527.834, 99 43.948.330
Operaciones financieras
Esto permitirá, por una parte, mantener el ritmo de inversiones habitual del Ayuntamiento de Logroño y, por otra parte, hacer frente a las obligaciones derivadas de la obra del soterramiento.
12
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
3
13
Capítulos 2016 2017 Diferencia %
I Gastos de personal 44.965.000,00 44.455.000,00 -510.000,00 -1,13%
II Gasto corriente 62.111.000,00 63.548.000,00 1.437.000,00 2,31%
III Gastos financieros 939.000,00 883.000,00 -56.000,00 -5,99%
IV Transferencias corrientes 15.936.000,00 16.038.000,00 102.000,00 0,64%
V Fondo de Contingencia 500.000,00 500.000,00 000,00 0,00%
VI Inversiones reales 17.167.000,00 23.003.000,00 5.836.000,00 34,00%
VII Transferencias de capital 8.691.000,00 12.705.000,00 4.014.000,00 46,19%
VIII Activos financieros 100.000,00
IX Pasivos financieros 8.391.000,00 8.405.000,00 14.000,00 0,17%
Totales 158.800.000,00 169.537.000,00 10.737.000,00 6,76%
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
14
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
Gastos de personal
Gasto corriente
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de Contingencia
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
15
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
Capítulo I 2016 2017 Diferencia %
Gastos de Personal 44.965.000,00 44.455.000,00 -510.000,00 -1,13%
El Capítulo I desciende un 1,13% respecto al ejercicio 2016, cuando se hizo frente a la devolución de la paga extra de 2012, lo que supuso un gasto cercano a 1 millón de euros.
Se incluye para este ejercicio el incremento del 1% al total de las remuneraciones salariales y nuevas contrataciones, así como consolidación de puestos de trabajo, previstas en la Oferta Pública de Empleo.
Personal
16
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
Capítulo II 2016 2017 Diferencia %
Gasto Corriente 62.111.000,00 63.548.000,00 1.437.000,00 2,31%
El gasto corriente se sitúa en los 63,5 millones de euros, un 2,31% más respecto al año anterior con el fin de seguir manteniendo la apuesta por los programas de Servicios Sociales que presta el Ayuntamiento, como es el caso de la ayuda a domicilio, los grandes contratos de mantenimiento de la ciudad, como es la limpieza o el cuidado de las zonas verdes, y diversos cometidos del Ayuntamiento, como el mantenimiento de los colegios públicos y de las instalaciones municipales.
Gasto Corriente
17
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
Capítulo III 2016 2017 Diferencia %
Intereses del préstamo 929.000,00 872.730,00 -56.270,00 -6,05%Intereses de demora 5.000,00 5.000,00 000,00 0,00%Otros gastos 5.000,00 5.270,00 270,00 000,00
Totales 939.000,00 883.000,00 -56.000,00 -5,98%
Operaciones financieras
2016 2017 Diferencia %
Amortización de préstamos 8.391.000,00 8.405.000,00 14.000,00 0,16%
2016 2017 Diferencia %
Préstamo a suscribir 7.500.000,00 15.500.000,00 8.000.000,00 106,66%
2016 2017 Diferencia %
Aportación LIF 5.752.000,00 9.610.000,00 3.858.000,00 67,07%
18
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
2016 2017 Diferencia %
Gasto y estructura política 1.872.109,71 1.880.695,97 8.586,26 0,45%Relaciones exteriores 130.700 130.700 - -Administración general 3.286.215,39 3.008.235,79 -277.979,60 -8,46%Nuevas Tecnologías 1.920.834,51 1.649.296,54 -271.537,97 -14,14%Comunicación 363.601,00 366.301 5.300 0,91%
Totales 7.573.460,61 7.035.229,3 -538.231,31 -7,10%
En el presupuesto de este área se refleja un importante descenso en el apartado de Nuevas Tecnologías, debido a que el año 2016 ya contempla la gran inversión del proyecto Smart City.
Ahorros en las partidas de Administración General permiten que se incrementen las partidas de atención a las personas.
Transparencia y Buen Gobierno
19
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
Capítulos 2016 2017 Diferencia %
Recogida de residuos 6.511.243,33 6.582.107 70.863,67 1,09%
Limpieza viaria 8.352.400 8.465.315 112.915 1,35%
Parques y jardines 5.923.934,50 5.893.407,53 -30.526,97 -0.52%
Transporte urbano 3.511.135,25 3.211.135,25 - -
Control de tráfico 1.080.012,96 1.168.612,96 88.600 8,20%
Alumbrado Público 3.825.701,21 4.212.500 386.798,79 10,11%
Deportes 4.947.000 5.100.000 153.000 3,09%
Totales 34.151.427,25 34.633.077,74 481.650,49 1,41%
DE CADA 100 EUROS DE GASTO EN SERVICIOS, 48 SON PARA LOS GRANDES SERVICIOS PÚBLICOS QUE
RECIBEN LOS LOGROÑESES
La apuesta por la eficiencia energética realizada en los últimos años nos ha permitido un ahorro importante en el gasto de alumbrado público que se refleja en el Presupuesto
En este ejercicio se observa la estabilidad en la partida destinada a transporte público, una vez controlado el déficit
heredado al inicio de la anterior Legislatura
Servicios Públicos
20
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
2016 2017 Diferencia %
Servicios Sociales 11.244.947,41 11.270.579 25.631,59 0,23%Centros de salud 52.810 42.236 -10.574 -2,76%Salud 202.278 201.688 -590 -0,29%Educación 5.238.026,36 5.437.785 199.758,64 3,81%Guardería 152.945,25 145.174 -7.771,25 -5,08%Juventud 1.541.581,25 1.540.237.28 -1.343,97 -0.08%
Participación 682.758,47 740.573,29 57.814.814,82 8,46%
Totales 19.115.346,74 19.378.272,57 262.925,83 1,38%
24 euros de cada 100 de los gastos corrientes van a apoyar las políticas de atención a las personas y a las familias.
Así, cabe destacar 5,3 millones de euros para el Servicio de ayuda a domicilio o 1,5 millones de euros para ayudas de emergencia social.
Del mismo modo sobresalen la partida para Chiquibecas, con 1,7 millones de euros, o la limpieza de los colegios públicos, también con 1,7 millones de euros.
Familia y atención a las personas
21
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
2016 2017 Diferencia %
Empleo 1.536.828,54 1.974.913,57 438.085,03 28,5%Comercio 676.900 701.600 -24.700 3,65%Turismo 793.174,73 946.853,82 153.679,09 19,38%Mercados 268.387,37 244.445,19 -23.942,18 -8,9%
Totales 3.275.290,64 3.867.812,58 592.521,94 18,09%
Este cuadro refleja la confianza en la fuerza transformadora de la acción municipal para incentivar la actividad económica, como lo demuestra el importante incremento de la partida para programas que influyen directamente en el empleo.
Generación de la actividad económica
22
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
2016 2017 Diferencia %
Centros de fomento de la lectura 459.265,64 479.622,95 20.357,31 4,43%
Cultura 622.656,37 669.123,18 46.466,81 7,46%Cultural Rioja 199.950,29 200.300 349,71 0,17%Casa de las Ciencias 613.741,49 621.906,67 8.165,18 1,33%Teatro Bretón 936.140,15 931.795 -4.345,15 -0,46%Festejos 502.100 633.500 131.400 26,17%
Totales 3.333.853,94 3.536.247,8 202.393,86 6,07%
El gasto destinado al ámbito cultural presenta un incremento del 6%, donde destaca la apuesta por las bibliotecas y el presupuesto general de Cultura. Sobresale en este presupuesto el aumento experimentado para el área de Festejos, tras años de recortes, motivado por el aumento de los días festivos con el consenso alcanzado con la sociedad logroñesa, entre otros factores.
Cultura
23
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
2016 2017 Diferencia %
Subvención municipal 4.947.000 5.100.000 153.000 3,09%
Uno de los ejes fundamentales para promover un Logroño saludable es la promoción de la práctica deportiva.
La empresa municipal Logroño Deporte, S.A., a través de la que se gestionan las instalaciones municipales y actividades deportivas de la ciudad, incrementa la aportación municipal en un 3,09%, alcanzando los 5.100.000 euros sobre un presupuesto total de 10.100.000 euros.
Logroño Deporte
24
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
Interior
Interior 2016 2017 Diferencia %
Policía 1.401.475,93 1.410.028,11 8.554,18 0,61%Protección Civil 61.076 83.184,80 22.108,80 36,20%Bomberos 296.793,48 366.863,83 70.070,35 23,61%
Totales 1.759.345,41 1.860.076,74 100.731,33 5,7%
Los capítulos relacionados con Seguridad, Protección Civil y Bomberos incrementan su presupuesto en un 5,7%, destacando el aumento del 23,61% en el Servicio de Bomberos dirigido a actuaciones como el mantenimiento de los nuevos contratos de los sistemas de comunicaciones o diversas reparaciones en el Parque de Bomberos.
25
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
Políticas de Fomento a la actividad económica. Subvenciones
Ayudas destinadas al fomento de la
actividad económica2016 2017 Diferencia %
Empleo 858.000,00 863.000 5.000 0,58%Comercio 650.000,00 650.000 0 0%Rehabilitación de viviendas 2.110.000 2.310.000 200.000 9,48%
Totales 3.618.000 3.823.000 205.000 5,67%
El Presupuesto en políticas de fomento a la actividad económica mediante ayudas directas se incrementa un 5,67%. Destaca el capítulo para la rehabilitación de viviendas, con un aumento del 6,6% con una línea especial de ayudas dirigida a la recuperación de la Villanueva.
El 23% del capítulo de subvenciones se destina a la reactivación económica a través del apoyo directo al emprendimiento y a sectores como el Comercio o la Construcción.
26
2016 2017 Diferencia %
Servicios Sociales 1.600.000 1.760.000 160.000 10,00%Educación 1.995.000 2.095.000 100.000 5,01%Alquiler de Vivienda 110.000 110.000 - 0,00%
Totales 3.705.000 3.965.000 260.000 7,02%
El 24% de este capítulo se destina directamente al apoyo a las familias logroñesas a través de programas de ayudas al alquiler, educación infantil, libros, comedor, ayudas de emergencia social y ayudas para paliar la pobreza energética, entre otras.
Destaca un aumento del 10% a las líneas de apoyo en el área de Servicios Sociales y de un 5% en Educación.
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
Políticas de apoyo directo a la familia. Subvenciones
27
2016 2017 Diferencia %
Salud 83.000 83.000 - 0,00%Juventud 81.516 82.920 1.404 1,72%Cultura 232.532 238.501 5.969 2,56%Participación 117.371 117.371 - 0,00%Festejos 164.000 153.000 -11.000 -6,7%Consumidores 7.000 - - 0,00%Entidades Sociales 796.000 823.743 27.743 3,49%Ampas / Educación 92.500 96.500 4.000 4,32%
Totales 1.573.919 1.602.035 28.116 1,78%
El 10% del Capítulo de ayudas se destina a apoyar al tejido asociativo de la Ciudad, en un modelo de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y las entidades sociales que promueve una sociedad más fuerte.
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
GASTOS
Ayudas directas al tejido asociativo. Subvenciones
28
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
4
29
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
Principales Inversiones por capítulos Ejercicio 2017
Total inversiones: 35.708.000 euros
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
Policía Local (elementos de transporte, infraestructura comunicaciones,...)Ordenación de Tráfico (Obras zona pacificada, paso peatones Avda. de Burgos,...)Protección Civil (elementos de transporte, sistema de comunicaciones DMR,...)Extinción de incendios (elementos de transporte, reposición maquinaria,...)
248.100670.100133.000330.100
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELOParticipación en Unidades de EjecuciónRehabilitación y Regeneración en la Villanueva DUSI Concursos de ideasObras diversas en solares
2.682.810791.905200.000
20.000465.000
30
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
REHABILITACIÓNAyudas obras Inspección Técnica de edificiosDUSI Villanueva ayudas plan 3R rehabilitación (ayudas edificios privados)Ayudas para adaptación edificios discapacitadosAyudas en edificios Casco antiguoConvenio Diócesis para restauración de templos
2.310.000500.000200.000350.000
1.200.00060.000
Obras por C.U y ejecuciones subsidiarias 82.000
INMUEBLES PATRIMONIALESDUSI Obras edificios municipalesRehabilitación estación de autobuses
100.000785.290
31
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
URBANIZACIONES Y VIAS PUBLICASProlongación provisional de Avenida de la SierraDistribuidores Sur en Calleja Vieja y G. Adolfo BécquerGlorieta Vara de Rey - Pío XII - Pérez Galdós - Avenida de EspañaAcera en Varea desde núcleo urbano hasta el campo de fútbolReurbanización de la calle Vélez de Guevara (Fases I y II)Obras de conservación y mejora de infraestructura viariaRemodelación de la Plaza de la PazRemodelación de viales en la VilllanuevaAportación Mpa. Alternativa C/Varea de ReyProyecto construcción Pasarela Los LiriosAdecuación aparcamiento barrio La EstrellaCamino SalesianosRehabilitación Milicias (Marqués de la Ensenada-Albia de Castro)Obras reducción contaminación acústicaParada autobús carretera del CortijoRemodelación c/ Cabo NovalRemodelación c/ Cuchillerías
100.000300.000250.000100.000550.000740.000300.000
80.000300.000
80.00040.000
115.000100.000100.00050.000
200.00050.000
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
32
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
Alcantarillado (mejora redes, maquinaria e interceptor sur,...)Aguas (renovación y mejora redes, maquinaria,...)Residuos (Adecuación Punto Limpio)CementeriosAlumbrado PúblicoMedio AmbienteEmpleo
65.100169.200
100111.200
182.30310.300
300
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
33
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
PARQUES Y JARDINESCamino de SantiagoJuegos infantiles y mobiliario urbanoParque Juan Gispert (Fardachón)Corredor ecológico EbroHuertos en Madre de DiosPistas multideportivas El Arco y Madre de Dios-San José
200.000340.000180.000200.000128.800160.000
SERVICIOS SOCIALESInversión nuevas viviendas programas socialesObras Centros Servicios SocialesAcond. Viviendas proyecto intervención familias dificultades
100.40015.00035.40015.000
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
34
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
EDUCACIÓNObras en colegios de Educación Infantil y PrimariaTaquillas para las guarderías de El Arco y El Cubo
722.000700.000
22.000
BIBLIOTECASRehabilitación de la Casa del CuentoCasa del Cuento: equipamientoAdquisición mobiliario Rafael Azcona
1.411.0001.146.000
209.00055.500
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
35
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
TEATRO BRETÓN Obras de ampliación del Teatro BretónProyectores de iluminaciónEquipos de accesibilidad para discapacidad sensorial
224.000200.000
12.00012.000
Cultura (luces Auditorio)Casa de las Ciencias (fachadas, mobiliario,...)Arqueología (reposición infraestructuras)
165.000395.600
100
JUVENTUDNueva ludoteca en La Cava/La PeonzaNueva ludotecaAmueblamiento la Cava/La PeonzaAsistencias técnicas Ludotecas Los Lirios y ValdegasteaCambio maquinaria de climatización Gota de LecheReformas Colonia Nieva de CamerosEquipamiento centro dinamización artística de jóvenes
698.600184.000100.00028.50080.00065.70069.00096.000
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
36
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
INSTALACIONES DEPORTIVASCDM Siete InfantesObras adecuación Polideportivo MaristasRehabilitación cubierta frontones Las NoriasDiversas actuaciones en instalaciones deportivasInstalaciones complementarias Campo de Golf
736.500160.000100.000130.000293.000
13.500
Agricultura (Acondicionamiento de caminos)Mercados (obras varias y adecentamiento de fachadas e inversiones)Recursos hidráulicos (renovación válvulas y mejoras ETAP)Turismo (rehabilitación cubierta CCR)
150.000122.000132.50090.000
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEParada autobús en la Carretera del CortijoNueva Estación de Autobuses
50.0005.790.396
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
37
DESCRIPCION DEL GASTO IMPORTE
AYUNTAMIENTOObras de reforma en la Casa ConsistorialCentro Emprendimiento SmartParque Municipal de ServiciosArchivosPatrimonio (mobiliario y material)
82.00047.00055.000
5.10035.100
INFORMÁTICAPlataforma Smart (Infraestructura COMM)Adquisición hardware Casa del CuentoAmpliación zonas wifi y extensión redSistema de gestión de factura electrónicaSistema de gestión documentalDesarrollo portal web TurismoDesarrollo nuevos módulos APP logroño.esRegistro electrónico
1.115.30010.60047.20090.000
150.000150.00090.00019.50080.000
Relaciones exteriores (Cooperación al desarrollo)Participación Ciudadana (asociaciones de vecinos)Política económica (Aportación patrimonial al LIF2002)
402.50074.200
9.610.000
PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INVERSIONES
38
PROYECTOPRESUPUESTO MUNICIPAL2017