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Proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura 2009

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Presentación de pruebas

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Page 1: PresentacióN Pg Ex09 (Ok)

Proyecto dePresupuestos Generales de

Extremadura 2009

Page 2: PresentacióN Pg Ex09 (Ok)

Presupuesto global

PRESUPUESTO 2PRESUPUESTO 2009009 5.769.444.339 €5.769.444.339 €

VARIACIÓN 2009/2008VARIACIÓN 2009/2008 240.485.203 €240.485.203 €

% 2009 / 2008% 2009 / 2008 4,3 %4,3 %

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mil

lones €

Page 3: PresentacióN Pg Ex09 (Ok)

IngresosPor capítulos

CAPÍTULO 2009 2008 Variaciones %1 IMPUESTOS DIRECTOS 544,1 479,3 64,8 13,5%2 IMPUESTOS INDIRECTOS 822,8 969,6 -146,8 -15,1%3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 126,4 110,7 15,7 14,2%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.116,0 3.110,3 5,7 0,2%5 INGRESOS PATRIMONIALES 16,3 16,7 -0,4 -2,4%

INGRESOS CORRIENTES (1) 4.625,6 4.686,6 -61,0 -1,3%6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 34,1 10,6 23,4 220,6%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 601,0 671,5 -70,6 -10,5%

INGRESOS DE CAPITAL (2) 635,0 682,1 -47,1 -6,9%INGRESOS NO FINANCIEROS (3)=(1)+(2) 5.260,7 5.368,8 -108,1 -2,0%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 253,8 92,6 161,2 174,2%9 PASIVOS FINANCIEROS 255,0 67,6 187,4 277,0%

INGRESOS FINANCIEROS (4) 508,8 160,2 348,6 217,6%Total (5) = (3) + (4) 5.769,4 5.529,0 240,5 4,3%

Millones de euros

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IngresosPor fuentes

Millones de euros

INGRESOS 2009 2008 Variaciones %RECURSOS FUERA SISTEMA DE FINANCIACIÓN

ENDEUDAMIENTO 255,0 67,6 187,4 277,0%FINANCIACIÓN AFECTADA 1.542,3 1.571,2 -29,0 -1,8%OTROS RECURSOS PROPIOS 363,5 157,9 205,6 130,2%TRIBUTOS PROPIOS 79,9 87,5 -7,7 -8,8%

RECURSOS FUERA SISTEMA DE FINANCIACIÓN2.240,6 1.884,3 356,3 18,9%RECURSOS SISTEMA DE FINANCIACIÓN

FONDOS DE SUFICIENCIA 2.174,7 2.210,6 -35,9 -1,6%PARTICIPACIONES TERRITORIALIZADAS 628,7 712,8 -84,2 -11,8%TRIBUTOS CEDIDOS 725,5 721,2 4,3 0,6%

RECURSOS SISTEMA DE FINANCIACIÓN 3.528,9 3.644,7 -115,8 -3,2%

TOTAL 5.769,4 5.529,0 240,5 4,3%

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IngresosDetalle

Millones de euros

DENOMINACIÓN 2009 2008 Variaciones %100 Tarifa autonómica del IRPF 454,2 378,6 75,6 20,0%110 Impuesto sobre sucesiones y donaciones 38,5 37,2 1,3 3,5%111 Impuesto sobre el patrimonio 0,0 10,6 -10,6 -100,0%130 Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito19,3 15,1 4,2 27,6%160 Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos 4,6 4,7 -0,1 -2,5%170 Impuesto sobre la producción y el transporte de energía27,5 31,7 -4,2 -13,3%180 Impuesto sobre solares sin edificar 0,0 1,3 -1,3 -100,0%

1 IMPUESTOS DIRECTOS 544,1 479,3 64,8 13,5%200 Impuestos sobre transmisiones inter vivos 78,2 110,4 -32,2 -29,2%201 Impuestos sobre actos jurídicos documentados 67,6 90,6 -23,0 -25,4%210 Impuesto sobre el valor añadido 398,8 484,6 -85,8 -17,7%22 Impuestos especiales 278,1 284,0 -5,9 -2,1%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 822,8 969,6 -146,8 -15,1%3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS126,4 110,7 15,7 14,2%

40 Del Estado 2.424,9 2.434,2 -9,4 -0,4%46 De entidades locales 72,8 42,9 29,9 69,8%48 De familias e instituciones sin fines de lucro 0,2 0,2 0,0%49 Del exterior 618,2 633,2 -15,0 -2,4%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.116,0 3.110,3 5,7 0,2%5 INGRESOS PATRIMONIALES 16,3 16,7 -0,4 -2,4%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.625,6 4.686,6 -61,0 -1,3%

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IngresosDetalle

Millones de euros

INGRESOS DE CAPITAL 2009 2008 Variaciones %60 Enajenación de terrenos 0,0 0,1 -0,1 -100,0%61 Enajenacion de las demás inversiones reales 34,1 10,6 23,5 222,7%

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 34,1 10,6 23,4 220,6%70 Del Estado 198,4 232,2 -33,8 -14,6%75 De comunidades autónomas 402,5 439,2 -36,7 -8,4%79 Del exterior 402,9 439,2 -36,3 -8,3%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 601,0 671,5 -70,6 -10,5%

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 635,0 682,1 -47,1 -6,9%

INGRESOS FINANCIEROS 2009 2008 Variaciones %83 Reintegro de préstamos concedidos 2,9 2,9 0,0 -0,2%87 Remanente de tesorería 250,9 89,6 161,2 179,9%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 253,8 92,6 161,2 174,2%91 Préstamos recibidos en moneda nacional 255,0 67,6 187,4 277,0%

9 PASIVOS FINANCIEROS 255,0 67,6 187,4 277,0%

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 508,8 160,2 348,6 217,6%

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GastosPor capítulos

Millones de euros

Denominación2009 2008 2009-2008 VAR (%)

1 GASTOS DE PERSONAL 1.977,4 1.832,0 145,4 7,9%2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SER. 579,1 537,9 41,2 7,7%3 GASTOS FINANCIEROS 40,0 40,5 -0,5 -1,2%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.727,8 1.673,5 54,3 3,2%6 INVERSIONES REALES 923,3 945,3 -22,1 -2,3%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 422,2 404,5 17,8 4,4%8 ACTIVOS FINANCIEROS 32,0 27,6 4,3 15,7%9 PASIVOS FINANCIEROS 67,7 67,6 0,0 0,1%

Total general 5.769,4 5.529,0 240,4 4,3%

- Excluida la transferencia de los hospitales psiquiátricos, el crecimiento global del Presupuesto, en términos Excluida la transferencia de los hospitales psiquiátricos, el crecimiento global del Presupuesto, en términos homogéneos, es del 3,66%.homogéneos, es del 3,66%.

- Los gastos de personal, excluido el personal socio-sanitario (psiquiátricos, dependencia y SES), se sitúan en Los gastos de personal, excluido el personal socio-sanitario (psiquiátricos, dependencia y SES), se sitúan en el 4,2% de incremento.el 4,2% de incremento.

- El aumento de los gastos corrientes, a excepción de sanidad y educación, se limita al 0,5%.El aumento de los gastos corrientes, a excepción de sanidad y educación, se limita al 0,5%.

-El capítulo de inversiones se sitúa con un crecimiento del 4,6% si se detraen para 2008 las inversiones El capítulo de inversiones se sitúa con un crecimiento del 4,6% si se detraen para 2008 las inversiones excepcionales correspondientes a los P.O. Plurirregioales FEDER.excepcionales correspondientes a los P.O. Plurirregioales FEDER.

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Políticas de gasto

Millones de euros

Grupo de Políticas2009 2009(%) 2008 2009-2008 VAR (%)

POLÍTICAS GENERALES 255,6 4,4% 293,1 -37,4 -12,8%POLÍTICAS SOCIALES 3.828,0 66,3% 3.552,4 275,5 7,8%POLÍTICAS ECONÓMICAS 1.685,8 29,2% 1.683,4 2,3 0,1%

Total general 5.769,4 100% 5.529,0 240,4 4,3%

66,3%

29,2%

4,4%

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Políticas de gasto

Millones de euros

Políticas de Gasto2009 2008 2009-2008 (%)

ADMINISTRACIÓN GENERAL 148,0 184,9 -37,0 -20,0%DEUDA PÚBLICA 107,7 108,2 -0,5 -0,4%

255,6 293,1 -37,4 -12,8%ACCIÓN SOCIAL Y EMPLEO 741,9 658,7 83,2 12,6%EDUCACIÓN 1.050,7 988,9 61,8 6,3%SANIDAD Y CONSUMO 1.723,1 1.605,0 118,1 7,4%CULTURA Y DEPORTE 134,7 121,9 12,8 10,5%VIVIENDA Y URBANISMO 136,5 138,0 -1,6 -1,1%MEDIO AMBIENTE 41,1 39,9 1,2 3,0%

3.828,0 3.552,4 275,5 7,8%INFRAESTRUCTURAS 599,3 586,7 12,5 2,1%AGRICULTURA 743,5 715,7 27,8 3,9%INDUSTRIA E INNOVACIÓN 263,6 249,2 14,4 5,8%PLURIRREGIONALES FEDER 0,0 56,4 -56,4COMERCIO 34,1 32,0 2,1 6,5%TURISMO 45,3 43,5 1,9 4,3%

1.685,8 1.683,4 2,3 0,1%

Total general 5.769,4 5.529,0 240,4 4,3%POLÍTICAS ECONÓMICAS

POLÍTICAS GENERALES

POLÍTICAS SOCIALES

Sin incluir Sin incluir dotaciones dotaciones

para para investigación investigación

de la UEXde la UEX

Sin incluir Sin incluir dotaciones dotaciones

para para investigación investigación

de la UEXde la UEX

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Políticas socialesSanidad y Consumo

• Más de 16.700 profesionales del Servicio Extremeño de Salud trabajan cada día para ofrecer un servicio sanitario de calidad, que prevé atender más de 12 millones de consultas. Para ello, la política de Sanidad recibirá 1.723 millones de euros con el fin de seguir mejorando la accesibilidad y la calidad. Las principales áreas de gasto son:

– Atención primaria: 677,6 millones. Continuarán las inversiones (14,4 millones) para ampliar y mejorar la red primaria, que cuenta con más de 100 centros de salud y 400 consultorios locales. Se acometerá la modernización, reforma y nueva construcción de 8 centros de salud y 25 consultorios locales. A prestaciones farmacéuticas se destinarán 358,4 millones de euros.

– Atención especializada: 875,1 millones. Se invertirán 61,7 millones en las infraestructuras hospitalarias: continúan las obras en Badajoz, Cáceres y Plasencia, finalizan las del Hospital de Día de Coria y se inician los trabajos del nuevo Hospital de Don Benito-Villanueva.

– Atención especializada en psiquiátricos: se incorpora la gestión de los hospitales psiquiátricos de las diputaciones, con un coste de 38,1 millones de euros.

– Atención socio-sanitaria: 23,1 millones.– 10.000 nacimientos recibirán la atención del nuevo Plan de Humanización del Parto.– 50.000 pacientes se beneficiarán del nuevo Plan de Atención Podológica a Diabéticos.

• También se impulsará la formación de los profesionales sanitarios (33 millones, un 13% más) y las acciones en materia de consumo (5,4 millones).

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Políticas socialesEducación

• Emplearemos 1.050,7 millones de euros (+6,3%) en potenciar la calidad de la educación que reciben los más de 207.000 alumnos extremeños y en la que trabajan casi 17.300 profesores.

• En las áreas de Educación Infantil y Primaria (340,7 millones) y de Secundaria y Formación Profesional (403,4 millones), invertiremos más de 40 millones de euros para mejorar la red de centros educativos. En concreto, en 2009 estará iniciada, en contratación o finalizada la construcción o ampliación de 25 centros educativos.

• Las ayudas para la adquisición de libros (9 millones de euros) beneficiarán el próximo curso a 90.000 alumnos, el 75% de los matriculados de las enseñanzas obligatorias.

• Continuaremos con el Programa Familias Conectadas para ayudar a las familias a incorporarse a la Plataforma Rayuela (2,2 millones de euros), que cuenta ya con más de 65.000 usuarios y ha registrado 3 millones de visitas.

• En el curso 2009/2010 estarán en funcionamiento 167 comedores escolares (30 más) y 160 aulas matinales (78 más), para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

• Se pondrá en marcha el Plan Linguaex para mejorar las competencias en lenguas extranjeras, que incluye entre sus actuaciones la concesión de estancias de tres semanas de duración en Reino Unido o Irlanda para 700 alumnos de primero de Bachillerato y ciclos formativos de centros públicos y becas para la formación de más de 250 profesores.

• La Educación Universitaria contará con 116,5 millones (+13%), con una mejora de las dotaciones para las infraestructuras de la Universidad de Extremadura.

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Políticas socialesEmpleo y Acción Social

• El compromiso con el gasto social tiene una especial significación en la política de acción social y empleo, a la que se destinan 742 millones de euros, un 12,6% más.

• La atención y cuidado de las personas dependientes, ha recibido más de 23.600 solicitudes, que cuenta con un total de 223,5 millones de euros (+10,8%).

• A la atención y cuidado de las personas dependientes, se destinarán 101 millones de euros en inversiones y ayudas destinadas a la creación y mantenimiento de plazas en residencias, atención a domicilio, servicios de rehabilitación, centros ocupacionales y otros servicios.

– Las prestaciones económicas cuentan con un crédito ampliable de 11,6 millones.– Durante 2009 se procederá a la apertura de dos nuevos centros de gestión directa: la

residencia de personas dependientes y centro de día de Villafranca de los Barros (100 plazas) y el centro de día de Moraleja.

• La política de atención a la infancia y a las familias recibirá 102,8 millones de euros, un 17,1% más, para impulsar la conciliación de la vida familiar y laboral, que también es prioritaria como medida social que contribuye al empleo.

– Se prevé que 12.000 familias se beneficien de las ayudas por nacimiento a partir del segundo hijo (300 euros el primer año y 150 el segundo), cuya dotación aumenta hasta los 26,3 millones (crédito ampliable). Se destinarán 9,6 millones a ayudas para construcción y funcionamiento de guarderías.

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Políticas socialesEmpleo y Acción Social

• El apoyo a la creación de empleo se incrementa en estos Presupuestos un 12,6%, hasta alcanzar los 353,3 millones de euros.

– Se refuerzan las actuaciones de empleo en el ámbito local a través del Fondo de Cooperación Regional, que cuenta con 40,3 millones.

– Los fondos destinados para ayudas a la formación profesional ocupacional y continua, desempleados y a los programas de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo, se destinan 75,2 millones de euros.

– Se destinarán 12,1 millones de euros a la contratación de monitores para las actividades educativas complementarias en los colegios.

• La política de cooperación, a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo, recibe 14,8 millones, lo que supone una subida del 26%, con el objetivo de alcanzar al final de la legislatura el 0,7% del Presupuesto no finalista.

• Las cuantías para la promoción de la mujer suponen 8,1 millones de euros.• En materia de juventud se emplearán 13,3 millones en actuaciones como el Plan

Integral de Juventud (2,6 millones), los Espacios de Creación Joven (3,1 millones) y la Factoría Joven (2,3 millones), con el fin de fomentar un ocio alternativo y saludable.

– Más de 5.000 jóvenes podrán beneficiarse de la ayuda para la obtención del carné de conducir, proyecto al que se destinará 1 millón de euros.

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Políticas socialesVivienda y Urbanismo

• Los Presupuestos en materia de vivienda darán respuestas a las necesidades planteadas por los ciudadanos para el acceso a una vivienda, tanto en la modalidad de compra como de alquiler, con el objetivo de que Extremadura siga siendo la región donde más fácil resulta disponer de una vivienda.

• La promoción, para el acceso y la rehabilitación de viviendas alcanza los 83,6 millones de euros

• A las ayudas para el acceso a una vivienda protegida se destinan 35,6 millones.• La inversión pública en materia de vivienda recibe 40,5 millones de euros, para

viviendas de promoción pública (17,5 mill.), mantenimiento y conservación de viviendas (13 mill.), actuaciones en cascos urbanos consolidados (4,4 mill) o adquisición y urbanización de suelo. Se incluyen 1,7 millones para programa de regularización.

• El Plan Especial de la Vivienda invertirá 5,2 millones para promover la construcción de viviendas de 60.000 euros mediante la adquisición y urbanización de suelo.

• El proyecto Mérida Tercer Milenio, donde se ubicarán las nuevas Consejerías de la Junta de Extremadura. contará con 23 millones de euros.

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Políticas socialesCultura y Deporte

• La cultura, uno de nuestros símbolos de identidad, experimentará un notable impulso en sus infraestructuras y programas.

• En el ámbito de la protección del patrimonio (19,5 millones), destaca la puesta en marcha del Plan de Castillos, con una inversión de 2,2 millones de euros en sus primeras 7 intervenciones. Además, el proyecto Alba Plata inicia su segunda fase con 15 intervenciones que recibirán 2,3 millones de euros.

• Entre las infraestructuras culturales (21,4 millones), se invertirán 10 millones de euros en la construcción de los palacios de congresos de Cáceres, Plasencia (2ª fase) y el inicio de las obras en los de Vegas Altas y Valle del Jerte.

• En 2009 finalizará la adaptación de la Casa Grande para la colección de Helga de Alvear (5,3 millones).

• El apoyo a la candidatura de Cáceres 2016 contará con 6,7 millones de euros.• La promoción del deporte recibirá 29 millones de euros. Entre los nuevos proyectos

destacan la construcción de spas rurales, el plan de cubiertas y el apoyo a Mérida como subsede de la candidatura olímpica de Madrid 2016 (435.000 euros).

• Para el fomento del deporte escolar, en el que participan 40.000 niños extremeños, se destinan 2,6 millones de euros.

• El Gabinete de Iniciativa Joven contará con 6,5 millones para seguir fomentando la imaginación y la innovación de los jóvenes emprendedores extremeños.

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Políticas socialesMedio Ambiente

• Extremadura invertirá en la protección de su patrimonio natural 41,1 millones de euros en 2009, a los que hay que añadir los 90,5 millones destinados al medio ambiente en la política de infraestructuras.

• El Parque Nacional de Monfragüe cuenta con una dotación de 2,5 millones de euros, de la que se verán beneficiados los 14 municipios incluidos en su área de influencia.

• El área de gestión integral de residuos recibirá 10,1 millones de euros.• El desarrollo sostenido en espacios naturales protegidos (zona ZEPA Cáceres-Sierra

de Fuente) se dotará con 3,5 millones.• Extremadura impulsará la cooperación transfronteriza (Tajo Internacional, Alqueva,

entre ellos) dotándola con 1,8 millones de euros

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Políticas económicasInfraestructuras

• Los Presupuestos de 2009 harán un especial hincapié en el impulso de las infraestructuras de comunicaciones y urbanas.

• En infraestructura viarias (205,2 millones, un 19% más), destacan las obras de construcción de 122 km. en las autovías regionales de Plasencia–Portugal (62,5 millones), Zafra-Jerez (5 millones) y Cáceres–Badajoz (6,4 millones). Además, se invertirán 118,1 millones para inversiones nuevas, como la circunvalación sur de Plasencia (16,1), y para conservación de 350 km. de carreteras autonómicas.

• Se destinarán 12 millones al convenio de renovación de infraestructuras ferroviarias firmado con el Estado y 9,3 millones al convenio con Renfe.

• Las infraestructuras urbanas recibirán 66,7 millones, un 11,5% más, para mejorar los sistemas de tratamiento (41,7 millones), encauzamiento y abastecimiento de agua. En total, más de 250.000 personas se beneficiarán de estas actuaciones.

• En materia de transporte, las inversiones en las ITV alcanzan los 6,1 millones, de los cuales 2,5 son para la nueva empresa pública que gestionará la ITV movil.

• Las infraestructuras agrarias contarán con 178,2 millones, que incluye dotaciones para caminos rurales (30,9 millones), regadíos, forestación y modernización de explotaciones

• Las inversiones en protección del medio natural y lucha contra los incendios, de 90,5 millones, afectarán a 250.000 hectáreas de montes públicos y proporcionarán 522.500 jornales en labores de forestación, limpieza y defensa de nuestros montes.

Page 18: PresentacióN Pg Ex09 (Ok)

Políticas económicasInnovación e Industria

• La política de Innovación e Industria contará en 2009 con un presupuesto de 263,6 millones de euros.

• Se destinarán 99,7 millones de euros al desarrollo empresarial para fortalecer y ampliar el tejido empresarial e industrial de la región, que se ha situado a la cabeza de España en crecimiento del número de empresas y de producción industrial

– Ayudas a las empresas: 94 millones para apoyar los planes de consolidación y competitividad empresariales.

– El Plan de Respuesta Ágil se dotará con 1,2 millones de euros.• Se fomentará la participación del sector público en empresas de interés estratégico

para la región a través de SOFIEX (30,5 millones). Aportaciones para que desarrolle y ejecute los parques empresariales Norte y Sur.

• La inversión en I+D+I se consolida en 2009 con una dotación de 74,2 millones.– Ayudas a las empresas: 21,5 milones.

– Programa Innoempresa: 5,4 millones– Programa de impulso y competitividad empresarial: 12 millones

– Inversión en centros públicos: 25,4 millones, de los que 8,5 millones se destinan a la construcción y equipamiento del centro de investigación en la finca La Orden-Valdesequera.

Page 19: PresentacióN Pg Ex09 (Ok)

Políticas económicasInnovación e Industria

• El avance de la Sociedad de la Información recibirá 7,9 millones, de los que 2,5 millones se destinan a actuaciones del Plan Avanza (DNI electrónico, Pyme Digital y Ciudadanía Digital) y 2,1 millones para NCC.

• Desarrollo y ordenación de las comunicaciones, 11,2 millones– Redes de alta capacidad y equipamiento tecnológico: 4,2 millones, de los que

2,2 se destinan a la extensión de la banda ancha a través de fibra óptica.– Infraestructura para empresas con base tecnológica (parques tecnológicos

de la UEX): 4 millones.• La ordenación y planificación energética ( 24 millones) se orientará hacia el fomento

de las energías renovables (6,6 millones), con el objetivo de conseguir que estas fuentes de energía cubran una mayor parte de la demanda total de Extremadura.

• Además, se destinarán 4,6 millones a la creación de nuevas redes secundarias de gas y 3,6 millones para las infraestructuras eléctricas, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo económico de la región.

• 22.000 hogares podrán acogerse en 2009 al Plan Renove de Electrodomésticos dotado con 1.800.000 euros.

Page 20: PresentacióN Pg Ex09 (Ok)

Políticas económicasAgricultura

• Los Presupuestos de 2009 garantizan el apoyo autonómico al sector agroganadero, a las industrias agroalimentarias y a las comarcas y municipios con 743,5 millones (+3,9%) de euros.

• La Política Agraria Común (PAC) recibe la mayor partida, 580,3 millones de euros, para la regulación de las producciones y los mercados agrarios.

• Dentro del programa de desarrollo del medio rural (31,4 millones), destacan el impulso a los grupos de acción local –proyectos LEADER –, con 21,3 millones.

• En materia de sanidad vegetal y animal, se destinarán 51,3 millones de euros a medidas relacionadas fundamentalmente con la lucha contra las enfermedades animales y las indemnizaciones por sacrificio.

• La mejora de los sistema de producción agraria dispondrá de 31,9 millones (+8,9%), de los que seis se dedicarán a subvencionar préstamos para explotaciones ganaderas.

• Para la mejora de la estructura productiva agraria se destinarán 14,7 millones.• Se potenciará la investigación y experimentación agraria con 7,6 millones• Una de las incorporaciones más importantes es la cotitularidad: que las mujeres

aparezcan como copropietarias de las explotaciones agroganaderas, de manera que se reconozcan sus derechos y queden protegidas por la Seguridad Social. La aportación autonómica, de 1 millón de euros, sumada a la estatal, permitirá sufragar el 50% del coste de la Seguridad Social.

Page 21: PresentacióN Pg Ex09 (Ok)

Políticas económicasComercio

• El comercio es un sector de gran importancia para la economía regional extremeña, no sólo como generador de empleo, sino también como fijador de la población en los núcleos más pequeños. Por ello, la política comercial (34,1 millones, +6,5%) se orientará hacia el apoyo al pequeño y mediano comercio y hacia el fomento del comercio exterior, potenciando una imagen de calidad y excelencia.

• El apoyo a la internacionalización y la promoción exterior contará con 13,1 millones de euros, con especial atención a la difusión y promoción de la marca “Alimentos de Extremadura” (5 millones).

• Las acciones para incentivar la modernización y el desarrollo del pequeño y mediano comercio recibirán 5 millones de euros, que incluyen ayudas complementarias para centros comerciales abiertos y equipamientos comerciales singulares.

• Destaca como novedad la puesta en marcha del Plan de Apoyo del Comercio Rural, dotado con 600.000 euros

• La mejora de la transformación y comercialización de productos agroalimentarios recibirá 4,7 millones.

• A la promoción de los productos extremeños se destinarán 1,2 millones.

Page 22: PresentacióN Pg Ex09 (Ok)

Políticas económicasTurismo

• El crecimiento del turismo experimentado en los últimos años obliga a impulsar los esfuerzos en el proceso de consolidación y expansión del sector, contando con un instrumento estratégico: Marca Extremadura. Este apoyo a la política turística se traduce en 45,3 millones de euros.

• El proyecto Marca Extremadura entra en una nueva fase de su programa para reposicionar la región dentro y fuera del territorio y situarla como referente de un modelo de desarrollo equilibrado, capaz de conciliar crecimiento económico y calidad de vida, modernidad y tradición. Para ello, contará con 16 millones de euros.

• En el capítulo de inversiones en turismo (36 millones) hay que señalar:– La finalización de las hospederías de Alburquerque y San Martín de Trevejo (2

millones) y el incio de las obras de las hospederías de Olivenza y Castuera (7,1 millones).

– Se inician las contrataciones del programa de casas rurales en poblaciones de menos de 1.500 habitantes con potencial turístico pero que carecen de infraestructuras (500.000 euros).

• Las ayudas a las infraestructuras turísticas suman 3,4 millones para los planes de dinamización y excelencia turística y el plan de dinamización de productos turísticos.

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Políticas generalesAdministración General

• La radiotelevisión pública, Canal Extremadura, seguirá trabajando en ampliación la oferta informativa y los programas de calidad y contribuyendo al fortalecimiento del sector audiovisual extremeño, un sector generador de empleo cualificado. Para ello, contará con 14,4 millones de euros. Además, Extremadura TV, el canal temático por satélite para promocionar la región, recibirá 9 millones.

• Se destinarán 4 millones a la modernización de la Administración extremeña (Proyecto E-Administración e informatización de la Administración tributaria), con el objetivo de simplificar más de 100 procedimientos, integrar en la pasarela de pagos a todas las entidades financieras que lo soliciten e implantar el Registro Único de la Junta de Extremadura, todo ello en 2009.

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Políticas generalesDeuda Publica

• La Junta de Extremadura mantiene estable el volumen de su deuda viva desde el año 2002 en 782 millones de euros. Es la Comunidad Autónoma de régimen común que menos ha incrementado su deuda en términos de Contabilidad Nacional en los últimos cuatro años sin recurrir a fórmulas de financiación de inversiones fuera del presupuesto, únicamente por detrás de Asturias y Murcia, que lo han disminuido.

• La ratio deuda sobre PIB se sitúa en niveles muy por debajo de la media del conjunto de CCAA, pasando del 6,5 en el año 2002 (frente al 6,4 nacional) al 4,5 en 2007 (frente al 5,7 nacional), lo que supone una reducción del 31% en esta ratio en los últimos cuatro años. Extremadura se encuentra entre las cuatro CC. AA. de régimen común que más han reducido esta ratio.

• Además, el menor volumen de deuda viva por habitante que presenta desde el año 2002 ha ampliando el diferencial respecto de la media de las CCAA que en el mismo período ha experimentado un incremento en torno al 20%.

• Todo lo anterior es una muestra de la solvencia de la administración autonómica, lo que la sitúa en una posición más favorable para afrontar un nuevo entorno económico, donde los ingresos serán menores y se apelará al recurso del endeudamiento.

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Estabilidad presupuestariaDel déficit cero al equilibrio en el ciclo

782,0

(1) Endeudamiento que mantiene el volumen de deuda viva estable 67,7

(2)Déficit máximo asociado a la previsión de crecimiento de la economia por debajo del 2% 0,75% s / P.I.B. 140,5

(3) Déficit adicional para inversiones productivas 0,25% s / P.I.B. 46,8

(4)=(1)+(2)+(3) Endeudamiento a realizar durante el ejercicio 2009 255,0

969,3

Nivel de deuda viva al cierre del ejercicio 2008

Nivel de deuda viva al cierre del ejercicio 2009 (+24%)

Millones de euros

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Estabilidad presupuestariaEvolución de la deuda viva

( Deuda media de Extremadura vs media de resto grupos)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-1 2008-2

TOTAL CCAA EXTREMADURA TOTAL CCAA Art 143 y 151

Deuda/ PIB. Extremadura vs resto

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-1 2008-2

CC.AA Art.143 EXTREMADURA Art. 151 TOTAL