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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: INSTALACION DE RESERVORIO PARA EL
SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE, DISTRITO DE SANTA MARIA
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INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERALB. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. EVALUACIN SOCIAL
G. SOSTENIBILIDAD
H. IMPACTO AMBIENTAL
I. PLAN DE IMPLEMENTACIN
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESL. MARCO LOGICO
MODULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.1.1. Naturaleza del Proyecto
1.1.2. Objetivo del Proyecto
1.1.3. Localizacin Geogrfica
1.2. INSTITUCIONALIDAD
1.2.1. Unidad Formuladora
1.2.2. Unidad Ejecutora1.3. MARCO DE REFERENCIA
1.3.1. Antecedentes del Proyecto
1.3.2. Situacin Actual del Proyecto
1.3.3. Breve Descripcin del Proyecto
1.3.4. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto
MODULO II: IDENTIFICACION
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. Diagnstico del rea de Influencia y del rea de Estudio
2.1.2. Diagnstico del Servicio de Agua para Riego y de la Actividad Agrcola2.1.3. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
2.1.4. Intereses de los Grupos Involucrados
2.1.5. Intentos Anteriores de Solucin
2.1.6. Los Involucrados en el PIP
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1. Identificacin del Problema Central
2.2.2. Caractersticas del Problema
2.2.3. Identificacin de las Causas del Problema Central
2.2.4. Construccin del rbol de Causas
2.2.5. Identificacin de los Efectos del Problema Central2.2.6. Construccin del rbol de Efectos
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2.2.7. Construccin del rbol de Causas-Efectos
2.3. ANLISIS DE OBJETIVOS
2.3.1. Definicin del Objetivo Central
2.3.2. Identificacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central
2.3.3. Construccin del rbol de Medios
2.3.4. Identificacin de los Fines del Proyecto
2.3.5. Construccin del rbol de Fines
2.3.6. Construccin del rbol de Medios Fines
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1. Clasificacin de Medios Fundamentales.
2.4.2. Relacin de Medios Fundamentales
2.4.3. Planteamiento de Acciones
2.4.4. Relacin de Acciones
2.4.5. Definicin y Descripcin de Proyectos Alternativos
MODULO III: FORMULACIN
3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
3.1.1. La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin
3.1.2. La Fase de Post Inversin y sus Etapas
3.1.3. El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo
3.1.4. Organizar las Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo
3.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
3.2.1. Anlisis de la Demanda
3.2.2. Anlisis de la Oferta3.2.3. Determinacin de la Brecha
3.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.3.1. Fuente de Agua
3.3.2. Suelo y Topografa
3.3.3. Fisiologa
3.3.4. Beneficiarios del Proyecto
3.3.5. reas a Irrigar
3.3.6. Aspectos Tcnicos
3.3.7. Propuestas Tcnicas de Solucin
3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.4.1. Costos de Inversin
3.4.2. Costo de Inversin Total por Alternativa
3.4.3. Costos de Mantenimiento
3.4.4. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
MODULO IV: EVALUACIN
4.1. EVALUACION SOCIAL
4.1.1. Beneficios Sociales
4.1.2. Costos Sociales4.1.3. Evaluacin Social
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4.1.4. Anlisis de Sensibilidad
4.2. EVALUACIN PRIVADA
4.2.1. Metodologa Costo/Beneficio
4.2.2. Resultados de Evaluacin
4.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1. Arreglos Institucionales, previstos para las fases de Operacin y Mantenimiento
4.3.2. Capacidad de Gestin de la Organizacin en las etapas de Inversin y Operacin
4.3.3. Participacin de los Beneficiarios
4.4. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
4.5. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
4.6. PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.7. ORGANIZACIN Y GESTIN
4.8. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MODULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES.
5.2. RECOMENDACIONES.
MODULO VI: ANEXOS
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A. INFORMACIN GENERAL
A.1. Nombre del Proyecto
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "INSTALACION DE
RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA YLLOQUE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE - HUNUCO - HUANUCO", para
solucionar la baja produccin agrcola, por falta de agua en poca de estiaje.
A.2. Localizacin Geogrfica
Regin : Hunuco
Departamento : Hunuco
Provincia : Hunuco
Distrito : Santa Mara del Valle
Localidades : Chuna y LLoque
Cuenca : Huallaga
Micro cuenca :
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Mapa N 01: Mapa de Ubicacin Geogrfica del rea de Influencia
Elaboracin: Equipo de Trabajo
DISTRITO: SANTA MARIA DEL
DEPARTAMENTO: HUANUCOPAIS: PERU
PROVINCIA: HUANUCO
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A.3. Unidad Formuladora
Cuadro N01: Datos de la Unidad Formuladora
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Santa Mara del ValleNombre de la Unidad
Formuladora:
Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y
Urbano
Sector : Gobierno local
Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.
Direccin : Jr. Libertad S/N - El Valle
Telfono : (062) 794477
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N02: Persona Responsable de Unidad Formuladora
Nombre : C.P.C. Antonia Gusela Chvez Hurtado
Telfono : (062) 794477
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrnico : [email protected]
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N03: Persona Responsable de Formular
Nombre :
Telfono :
Cargo :
Correo Electrnico :
Elaboracin: Equipo de Trabajo
A.4. Unidad Ejecutora Recomendada
Cuadro N04: Datos de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Santa Mara del ValleNombre de la Unidad
Ejecutora:
Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y
Urbano
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Telfono : 062 - 794477
Direccin : Jr. Libertad S/N - El Valle
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Cuadro N05: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
rgano Tcnico : Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano
Nombre : Ing. Kevin Luis Ramn Prez
Cargo : Sub Gerente de Infraestructura Social, Productiva y UrbanoCorreo Electrnico :
Elaboracin: Equipo de Trabajo
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1. Objetivo del Proyecto
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado directamente con la solucin
del problema, en consecuencia es:
INCREMENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIN Y RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS
AGRCOLAS EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE.
B.2. Medios Fundamentales
Se tiene tres medios Fundamentales para alcanzar el objetivo del proyecto los cuales
son:
Adecuada infraestructura del Sistema de Conduccin de agua.
Existencia de infraestructura de reservorio de agua.
Conocimiento de tcnicas de manejo eficiente de agua.
B.3. Las Acciones del Proyecto
Se plantearon cinco acciones de los cuales uno es del primer medio fundamental, tres
acciones son del segundo medio fundamental y el uno restante es del tercer medio
fundamental como se detalla a continuacin:
Para lograr el medio fundamental 01 se propone una accin:
Accin 1.1: Construccin de cmara de captacin, cmara de reunin, cmara
rompe presin e instalacin de lnea de conduccin.
Para lograr el medio fundamental 02 se propone tres acciones: Accin 2.1:Construccin de desarenador, tomas parcelarias y caja de inspeccin.
Accin 2.2:Construccin de Reservorio con geomembrana.
Accin 2.3:Construccin de Reservorio con concreto armado.
Para lograr el medio fundamental 03 se propone una accin:
Accin 3.1:Capacitacin en tcnicas de Gestin de Recursos Hdricos.
B.4. Alternativas Evaluadas
Se tiene dos alternativas de evaluacin:
Alternativa 01:Instalacin de Reservorio Nocturno con Geomembrana.
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Alternativa 01:Instalacin de Reservorio Nocturno con Concreto Armado.
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Como el proyecto contempla el uso parcial de las fuentes de recurso hdrico de la quebradaChuna, el Balance Hdrico corresponde realizarlo a nivel anual. Considerando las ofertas
anuales en volmenes, se observa que la demanda est satisfecha.
Cuadro N 06:Balance Oferta Demanda en la Situacin Sin Proyecto
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N07: Balance Oferta Demanda en la Situacin Con Proyecto
Elaboracin: Equipo de Trabajo
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
D.1. Fuente de Agua
La principal fuente de agua los acuferos localizado en la quebrada Chuna.
D.2. Suelo y Topografa
Los suelos del mbito del proyecto a irrigar presentan ptimas condiciones para la
agricultura, de topografa ondulada - accidentada pero apta para el desarrollo del agro.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
42.86 22.45 16.79 50.29 56.89 27.81 40.04 49.71 34.94 77.19 63.31 26.88
2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
-40.06 -19.65 -13.99 -47.49 -54.09 -25.01 -37.24 -46.91 -32.14 -74.39 -60.51 -24.08
Meses
DemandaTotal
(lts/seg)
Oferta
Total(lts/seg)
Dficit oSupervit(lts/seg)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
42.86 22.45 16.79 50.29 56.89 27.81 40.04 49.71 34.94 77.19 63.31 26.88
61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75
18.89 39.30 44.96 11.46 4.86 33.94 21.71 12.04 26.81 -15.44 -1.56 34.87
OfertaTotal
(lts/seg)
Dficit oSupervit(lts/seg)
Meses
Demanda
Total(lts/seg)
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D.3. Fisiologa
La superficie del proyecto presenta un paisaje cubierto de pastos naturales en un 30% y
cultivos de pan llevar en un 70% situndose en laderas cortas onduladas con terrenos
variables y aptos para ser aprovechados a favor del agro.
D.4. Beneficiarios del Proyecto
Los beneficiarios del presente proyecto son las zonas de Chuna y Lloque. Cuyos
habitantes oscilan en 124 habitantes en general, todos dedicados a la actividad
agropecuaria en su mayora.
D.5. reas a Irrigar
Con la ejecucin del presente proyecto se pretende irrigar e incrementar un total de
90.38hectreas.
D.6. Aspectos Tcnicos
El planteamiento de ambas alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los
aspectos siguientes:
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa,
equipamiento, medio ambiente, zonificacin, clima, intensidad solar, etc.).
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales
establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Para cada una de las alternativas de solucin que se definieron, se efectuar el anlisis
de la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de
construccin y operacin, etc.
a) Localizacin
Para ambas alternativas de solucin, definidas dentro de la zona rural de las
localidades de Chuna y Lloque, puede concluirse que la localizacin de cada
componente est predeterminada.
b) Tecnologa de Construccin
El Proyecto ha sido diseado teniendo en cuenta los estados limites que se
especifican para cumplir los objetivos de constructibilidad, seguridad y serviciabilidad;
de igual forma han sido proyectos teniendo en cuenta su integracin con el medio
ambiente y cumplir las exigencias de durabilidad y servicio requeridas de acuerdo a
sus funciones, importancia y las condiciones ambientales.
El diseo se sustenta cumpliendo las Normas del Ministerio de Agricultura y el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobada por el decreto Supremo N011
2006 VIVIENDA.
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c) Tamao Optimo
Se define a partir de la brecha establecida en el balance Oferta/Demanda, con el cual
nos demuestra que no existe ninguna oferta por lo que la brecha es atender a todo los
beneficiarios directos del proyecto, los cuales fueron calculados en un periodo deretorno de 10 aos.
d) Momento del Inicio de la Ejecucin
La infraestructura se debe ejecutarse en el periodo de Abril a Setiembre, donde no
ocurren, en nuestro pas, descargas de agua en las vas, ni precipitaciones pluviales.
En el periodo de Noviembre a Marzo debe realizarse las acciones previas a la
ejecucin, como los procedimientos de licitaciones y concursos y suscripciones de
contratos para la ejecucin y la supervisin respectivamente.
e) El Anlisis de Riesgo
Este tipo de PIP no es una medida de reduccin de riesgos de desastres por que no
se presenta riesgo alguno solo en los meses de Noviembre a Marzo lluvias de
moderada intensidad.
f) Impacto Ambiental
Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto durante
su ejecucin, operacin y mantenimiento no producen impactos ambientales
negativos de gran magnitud.
A continuacin se mencionan las alteraciones durante la ejecucin del proyecto que
sufre el medio que se resume como sigue:
Alteraciones en la calidad de aire:
Debido al movimiento de tierras y transporte de material, operacin de maquinarias y
vehculos (volquetes y mezcladoras).
Alteraciones en el clima:
Debido a la destruccin de la vegetacin y creacin de corredores de viento y
denudacin del suelo.
Alteraciones en el suelo flora y fauna:
Debido al movimiento de tierras, ocupacin del espacio por la infraestructura.
Siendo la caracterstica del impacto:
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Reversible, con una probabilidad de ocurrencia baja con una manifestacin mediata,
con medidas mitigables, con un tipo de efecto socio econmico sobre todo positivo y
lo negativo ser temporal durante la ejecucin de la obra.
D.7. Propuestas Tcnicas de Solucin
Dentro de este trmino se ha planteado dos alternativas de solucin concretas:
a) Alternativa N01: Instalacin de Reservorio Noc turno con Geomembrana
Planteamiento Tcnico
Construccin de cuatro cmaras de captacin.
Construccin de tres camas de reunin.
Construccin de seis cmaras rompe presin.
Construccin de un desarenador. Construccin de dos tomas parcelarias.
Construccin de una caja de inspeccin.
Instalacin de tubera PVC en line de conduccin una longitud de 1,116.43 ml.
Construccin de reservorio de tierra revestido con geomebrana con una capacidad
total de 260m3.
Desarrollo de actividades de mitigacin ambiental.
Demanda, disponibilidad y calidad de agua
El caudal necesario proviene de las filtraciones de manantiales donde se captara un
caudal total 4.75 lts/seg., para el funcionamiento del canal de irrigacin, siendo este
de buena calidad para el uso de riego en las localidades beneficiarias.
Aceptacin del Proyecto
La totalidad de la poblacin de las localidades beneficiadas acepta la ejecucin del
proyecto y muestran inters en participar dentro de la ejecucin del proyecto.
b) Alternativa N02: Instalacin de Reservorio Noc turno con Concreto ArmadoPlanteamiento Tcnico
Construccin de cuatro cmaras de captacin.
Construccin de tres camas de reunin.
Construccin de seis cmaras rompe presin
Construccin de un desarenador.
Construccin de dos tomas parcelarias.
Construccin de una caja de inspeccin.
Instalacin de tubera PVC en line de conduccin una longitud de 1,116.43 ml.
construccin de un reservorio enterrado de concreto armado con una capacidad
total de 260m3
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Desarrollo de actividades de mitigacin ambiental.
Demanda, disponibilidad y calidad de agua
El caudal necesario proviene de las filtraciones de manantiales donde se captara uncaudal total 4.75 lts/seg., para el funcionamiento del canal de irrigacin, siendo este
de buena calidad para el uso de riego en las localidades beneficiarias.
Aceptacin del Proyecto
La totalidad de la poblacin de las localidades beneficiadas acepta la ejecucin del
proyecto y muestran inters en participar dentro de la ejecucin del proyecto.
E. COSTOS DEL PIP
Cuadro N 08: Costos de Inversin a Precios Privados Alternativa N01 (Por Componentes)
DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO UNIT. TOTAL
OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 8,651.630 8,651.63
CAPTACION DE QUEBRADA UND 4.00 4,784.823 19,139.29
CAMARA ROMPE PRESION UND 6.00 14,002.202 84,013.21
CAMARA DE REUNIN UND 3.00 4,976.750 14,930.25
DESARENADOR EN RESERVORIO UND 1.00 2,664.570 2,664.57
LINEA DE CONDUCCION ML 1116.00 85.053 94,919.15
RESERVORIO 02 CAP.= 260 M3 UND 1.00 100,959.970 100,959.97
TOMAS PARCELARIAS UND 2.00 5,105.090 10,210.18
CAJA DE INSPECIN UND 1.00 4,194.510 4,194.51
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 2,855.310 2,855.31
FLETE GLB 1.00 13,557.600 13,557.60
COSTO DIRECTO 356,095.67
GASTOS GENERALES (10% CD) 35,609.57
UTILIDADES (8% CD) 28,487.65
SUB TOTAL 420,192.89IGV (18% ST) 75,634.72
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA 495,827.61
EXPEDIENTE TECNICO (5% ST) 24,791.38
SUPERVISION (5% ST) 24,791.38
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 545,410.37Elaboracin: Equipo de Trabajo
El resumen de los costos de operacin y mantenimiento durante todo el horizonte de
evaluacin para el proyecto alternativo seleccionado es como sigue:
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Cuadro N09: Resumen de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SinPIP
Operacin 911.01 911.01 911.01 911.01 911.01 911.01 911.01 911.01 911.01 911.01
Mantenimiento 1,822.01 1,822.01 1,822.01 1,822.01 1,822.01 1,822.01 1,822.01 1,822.01 1,822.01 1,822.01
ConPIP
Operacin 1,307.10 1,307.10 1,307.10 1,307.10 1,941.36 1,307.10 1,307.10 1,307.10 1,307.10 1,941.36
Mantenimiento 5,228.39 5,228.39 5,228.39 5,228.39 7,765.45 5,228.39 5,228.39 5,228.39 5,228.39 7,765.45
Elaboracin: Equipo de Trabajo
F. EVALUACIN SOCIAL
F.1. Beneficios Sociales
Los beneficios sociales del proyecto expresados monetariamente se derivan de los
ingresos generados del excedente del productor.
Cuadro N10: Beneficios Netos Totales a Precios Sociales en Miles de Soles
Elaboracin: Equipo de Trabajo
F.2. Costos Sociales
Factores de Correccin
El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo bien o
servicio a precios de mercado, por la aplicacin de los impuestos. Es por ello para
convertir de precios de mercado a precios sociales se utiliza los siguientes factores decorreccin:
- Bienes de origen nacional =0.847
- Mano de obra calificada = 0.909
- Mano de obra no calificada = 0.41
- Expediente tcnico y supervisin = 0.909
- Gastos Generales y Utilidades = 0.847
Determinacin de los Costos A Precios Sociales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 236.26 642.96 642.96 642.96 642.96 642.96 642.96 642.96 642.96 642.96 642.96
Costos Totales de Produccin 193.71 473.14 473.14 473.14 473.14 473.14 473.14 473.14 473.14 473.14 473.14
Valor Neto de la Produccin 42.56 169.81 169.81 169.81 169.81 169.81 169.81 169.81 169.81 169.81 169.81
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 236.26 236.26 236.26 236.26 236.26 236.26 236.26 236.26 236.26 236.26 236.26
Costos Totales de Produccin 193.71 193.71 193.71 193.71 193.71 193.71 193.71 193.71 193.71 193.71 193.71
Valor Neto de la Produccin 42.56 42.56 42.56 42.56 42.56 42.56 42.56 42.56 42.56 42.56 42.56
BENEFICIOS NETOS TOT AL 0.00 127.26 127.26 127.26 127.26 127.26 127.26 127.26 127.26 127.26 127.26
RUBROSPERIODOS (AOS)
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Cuadro N 11:Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto (A Precios Sociales)
Item Descripcin Und. Met. P. Unt. ParcialTotalSocial
01.00 Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 46.00 8.85 407.15
01.01 Encauzamiento de Cursos de Agua m 100.00 3.77 376.9201.02 Limpieza de Captaciones und 4.00 84.70 338.80
01.03 Limpieza de Tomas Laterales und 49.00 4.24 207.52 1,330.38
Gastos Generales (16%) 212.86
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 1,543.24
COSTO TOTAL DE OPERACIN 771.62
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2,314.87Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N 12:Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa 01 (Por Recursos
Empleados)
DetallesCostos
PrivadosIncluido IGV
Factor deCorreccin
Costo Total aPreciossociales
Materiales 249,586.47 0.847 211,399.74
Mano de Obra 159,855.11 91,241.34
Mano de Obra Calificada 51,504.50 0.909 46,817.59
Mano de No Obra Calificada 108,350.61 0.410 44,423.75
Equipos 6,317.47 0.847 5,350.90
Herramientas 4,433.84 0.847 3,755.46
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 420,192.89 311,747.44
Gastos Generales (10% CD) 42,019.29 0.847 35,590.34
Utilidades (8% CD) 33,615.43 0.847 28,472.27
Impuesto General a las Ventas (18% ST) 0.00 0.000 0.00
Expediente Tcnico (5 %ST) 24,791.38 0.909 22,535.36
Supervisin de Obra (5% ST) 24,791.38 0.909 22,535.36
COSTOS INDIRECTOS 125,217.48 109,133.34
PRESUPUESTO TOTAL 545,410.37 420,880.78
Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Cuadro N 13:Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa 02 (Por Recursos
Empleados)
DetallesCostos
Privados
Incluido IGV
Factor de
Correccin
Costo Total aPrecios
socialesMateriales 251,973.62 0.847 213,421.66
Mano de Obra 166,737.58 100,266.98
Mano de Obra Calificada 63,937.01 0.909 58,118.74
Mano de No Obra Calificada 102,800.57 0.410 42,148.23
Equipos 6,828.33 0.847 5,783.60
Herramientas 4,665.71 0.847 3,951.86
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 430,205.24 323,424.08
Gastos Generales (10% CD) 43,020.52 0.847 36,438.38
Utilidades (8% CD) 34,416.42 0.847 29,150.71
Impuesto General a las Ventas (18% ST) 0.00 0.000 0.00
Expediente Tcnico (5 %ST) 25,382.11 0.909 23,072.34
Supervisin de Obra (5% ST) 25,382.11 0.909 23,072.34
COSTOS INDIRECTOS 128,201.16 111,733.76
PRESUPUESTO TOTAL 558,406.40 435,157.85
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N 14:Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario Alternativa N01 (A
Precios Sociales)
Item Descripcin Und. Met. P.Unt. ParcialTotal
Social
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Anual)
1.00 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA
1.01 Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 24.00 8.85 212.43
1.02 Encauzamiento de Cursos de Agua m 85.40 3.77 321.89
1.03 Sellado de Juntas y Grietas m 102.51 4.40 451.50
1.04 Limpieza de Captaciones und 4.00 182.44 729.78
1.05 Limpieza y Sellado de Cajas de Reunin und 3.00 66.24 198.71
1.06 Limpieza de Cmaras Rompe Presin und 6.00 262.74 1,576.44
1.07 Limpieza de Tomas Laterales und 2.00 13.47 26.93
1.08 Limpieza y Sellado de Grietas deReservorio und 1.00 482.79 482.79
1.09 Mantenimiento de Cmaras de Control und 1.00 25.41 25.41 4,025.86
Gastos Generales (10%) 402.59
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 4,428.45
COSTO TOTAL DE OPERACIN 1,107.11
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 5,535.56Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Cuadro N 15:Costos de Operacin y Mantenimiento Peridico Alternativa N01 (A
Precios Sociales)
Item Descripcin Und. Met. P. Unt. Parcial TotalSocial
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIDICO CADA 5 AOS
1.00 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA
1.01 Reparaciones de Captaciones und 4.00 364.21 1,456.84
1.02 Reparacin de caja de reunin und 3.00 275.28 825.83
1.03 Reparaciones de cmaras rompe presin und 3.00 203.28 609.84
1.04 Reparaciones de Tomas Laterales und 2.00 93.17 186.34
1.05 Reparaciones de Reservorio und 1.00 2710.40 2,710.40
1.06 Reparaciones de Cmaras de Control und 1.00 190.15 190.15 5,979.40
Gastos Generales (10%) 597.94
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 6,577.34
COSTO TOTAL DE OPERACIN 1,644.33
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 8,221.67Elaboracin: Equipo de Trabajo
Cuadro N 16:Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario Alternativa N02 (A
Precios Sociales)
Item Descripcin Und. Met. P. Unt. Parcial TotalSocial
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Anual)
1.00 RESERVORIO DE CONCRETO
1.02 Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 24.00 8.85 212.43
1.03 Encauzamiento de Cursos de Agua m 85.40 3.77 321.89
1.04 Sellado de Juntas y Grietas m 102.51 4.40 451.50
1.05 Limpieza de Captaciones und 4.00 182.44 729.78
1.06 Limpieza y Sellado de Cajas de Reunin und 3.00 66.24 198.71
1.07 Limpieza de Cmaras Rompe Presin und 6.00 262.74 1,576.44
1.08 Limpieza de Tomas Laterales und 2.00 13.47 26.93
1.09Limpieza y Sellado de Grietas de
Reservorio
und 1.00 1016.40 1,016.40
1.09 Mantenimiento de Cmaras de Control und 1.00 25.41 25.41 4,559.47
Gastos Generales (10%) 455.95
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 5,015.42
COSTO TOTAL DE OPERACIN 1,253.85
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 6,269.27Elaboracin: Equipo de Trabajo
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Cuadro N 17:Costos de Operacin y Mantenimiento Peridico Alternativa N02 (A
Precios Sociales)
Item Descripcin Und. Met. P. Unt. Parcial TotalSocial
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIDICO CADA 5 AOS
1.00 RESERVORIO DE CONCRETO
1.01 Reparaciones de Captaciones und 4.00 364.21 1,456.84
1.02 Reparacin de caja de reunin und 3.00 275.28 825.83
1.03 Reparaciones de cmaras rompe presin und 3.00 203.28 609.84
1.04 Reparaciones de Tomas Laterales und 2.00 93.17 186.34
1.05 Reparaciones de Reservorio und 1.00 3811.50 3,811.50
1.06 Reparaciones de Cmaras de Control und 1.00 190.15 190.15 7,080.50
Gastos Generales (10%) 708.05
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 7,788.55
COSTO TOTAL DE OPERACIN 1,947.14
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 9,735.68Elaboracin: Equipo de Trabajo
F.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
Metodologa Costo/Beneficio
Para la evaluacin econmica de la infraestructura de riego, se utiliza la metodologa
COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto(VAN) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor que la tasa
de descuento social (9%) siendo el ao 0, el 2,014. La tasa mencionada ha sido
establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Resultado de Evaluacin
Luego de determinar el flujo de costos y beneficios sociales de las alternativas del
proyecto se realiz la evaluacin social, obteniendo los siguientes resultados:
Cuadro N 18:Resumen de Resultados de Evaluacin de las Alternativas
INDICADORES DE DECISIONALTERNATIVAS
(ALTERNATIVA 01) (ALTERNATIVA 02)
Valor Actual Neto a Precios Sociales (VACSN) S/. 415,358.11 S/. 395,535.56
Tasa Interna de Retorno 28.46% 27.07%
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Estos indicadores manifiestan que la mejor alternativa de solucin es la Alternativa N
01.
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F.4. Anlisis de Sensibilidad
Variables
Se ha considerado un anlisis de sensibilidad por escenarios que consiste en establecer
diferentes situaciones en las que el conjunto de variables relevantes toma valoresespecficos de acuerdo con lo que se espera de cada uno de los escenarios de anlisis.
Las variables consideradas estn referidas a la inversin y beneficios del proyecto, se ha
realizado el anlisis de sensibilidad a las dos alternativas propuestas, por considerar que
los ndices de rentabilidad arrojan resultados positivos solamente para la primera
alternativa, y se adecuan a los parmetros establecidos para la evaluacin econmica,
los escenarios considerados en el anlisis son los siguientes:
Incremento del costo de insumos para la produccin agrcola (+10) (+20) (+30%)
Disminucin del precio de los cultivos agrcolas (-10) (-20) (-30%)
Disminucin de la Venta de Agua para riego (-10) (-20) (-30%)
Incremento de los costos de inversin (+10) (+20) (+30%)
Incremento de los gastos de operacin y mantenimiento (+10) (+20) (+30%)
Resultados
Analizada la situacin de rentabilidad del proyecto ante la presencia de una serie de
variables negativas, ensayados en base a ndices desfavorables que oscilan entre
valores porcentuales de 10%, 20% y 30%. Ante ello, ambas alternativas soportan la
presencia de variables econmicas negativas como: Incremento del costo de insumos
(+10%, +20% y 30%), disminucin del precio de venta (-10%, -20% y -30%), disminucin
del volumen de venta de agua para riego (-10%, -20% y -30%), incremento de los costos
de inversin (+10%, 20% y 30%), y incremento del costo de operacin y mantenimiento
(10%, 20% y 30%), segn la magnitud de los valores porcentuales indicados, los
indicadores econmicos VAN Y TIR resultan negativos en ambas alternativas. Se puede
deducir que al implementarse ambas propuestas, no sufrirn riesgos significativos que
puedan comprometer negativamente la rentabilidad del proyecto; pero la que mejores
indicadores arroja, frente a estos escenarios negativos, es la alternativa 01.
G. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada, dado que existe un Acta de
compromiso de pago por parte de los beneficiarios para asumir el costo de Operacin y
Mantenimiento y estos fondos sean utilizados para la operacin y mantenimiento del proyecto,
durante su vida til.
G.1. Arreglos Institucionales, previstos para las fases de Operacin y Mantenimiento
Para la implementacin y funcionamiento del proyecto se considera la capacitacin a los
agricultores en manejo de compuertas, conservacin de la infraestructura y tcnicas de
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riego, del mismo modo para la administracin del canal, los beneficiarios se han
organizado en Comit de Usuarios del Canal de Chuna y Lloque.
As mismo se propone la asistencia tcnica en todo el proceso productivo con la
utilizacin de tcnicas adecuadas para lograr una adecuada produccin y productividadcon la aplicacin de los abonos orgnicos, como tambin en el proceso de cosecha, post
cosecha y comercializacin.
Compromiso de los Beneficiarios; para la implementacin del proyecto existen
compromisos de parte de los beneficiarios del proyecto. Los aportes sern en la fase de
operacin y mantenimiento durante su vida til, tal compromiso se adjunta en la parte de
anexos.
La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada por los aportes que realizarn
los beneficiarios por la tarifa de agua correspondiente, ante la junta de regantes, con los
mismos que cubrir los costos de operacin y mantenimiento. La tarifa de agua estimada
es de S/. 0.0107 por m3.
G.2. Capacidad de Gestin de la Organizacin en las etapas de Inversin y Operacin
a. Etapa de Inversin
La unidad encargada de la Ejecucin es la Municipalidad Distrital de Santa Mara del
Valle, el cual cuenta con experiencia y recursos humanos suficientes y calificacin
adecuada, as como disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo
logstico, etc. Para el proceso de seleccin y control de la ejecucin de la obra que
garantice la calidad de la obra y la adecuada inversin de los recursos del estado.
b. Esquema de Financiamiento de la Inversin
La posible fuente de financiamiento es el Gobierno local a travs de sus recursos
determinados o buscar fuentes de financiamiento como el gobierno regional o central.
Los costos estimados de operacin y mantenimiento, en caso de la alternativa con
mejores indicadores econmicos, asciende a un total de S/. 6,535.49; este costo de
operacin y mantenimiento se implementar a partir del ao 1, por la operacin de lainfraestructura en un 100%, se estima queeste costo se mantendr constante en todo el
horizonte de evaluacin y hasta la culminacin de la vida til de la infraestructura.
Asimismo, el financiamiento de los costos requeridos para operacin y mantenimiento
del sistema hidrulico ser asumido a travs de su comisin de regantes, en base a una
tarifa de agua establecida de acuerdo al costo de operacin y mantenimiento y en base
al promedio de caudal aprovechado.
En el siguiente cuadro se presenta el clculo de la tarifa de agua total, incluyendo el
canon de agua.
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Cuadro N 19: Calculo de la Tarifa de Agua
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Este cuadro de determinacin de la tarifa de agua, nos demuestra que la tarifa es de
mayor costo (S/. 0.0107m3) durante los ocho aos, debido a que en ese ao los gastos
de operacin y mantenimiento son financiados en base a una limitada rea aprovechada,
y consecuentemente su demanda de agua ser limitada. En el ao 05 y el ao 10 hasta
el horizonte proyectado el costo de la tarifa de agua disminuir hasta alcanzar S/.
0.0159/m3, debido a que en el transcurso de los aos se incorporarn reas para el
desarrollo agrcola bajo riego.
Por otro lado, la tarifa en el que est inmiscuida el canon de agua, (10 % de la tarifa de
agua), es la tarifa total que se incluye en el proyecto, con la finalidad que el comit deregantes obtenga fondos para cubrir el impuesto de canon de agua, y por lo cual tener
disponibilidad de recursos econmicos para sopesar algunos otros gastos para el bien
de sus comunidades. Se muestra a continuacin en forma resumida la tarifa de agua,
con canon y sin canon hdrico, segn los resultados obtenidos en el cuadro anterior.
Cuadro N 20:Tarifa de Agua Por M3
SIN CANONAGUA
CONCANONAGUA
SINCANONAGUA
CONCANONAGUA
AO 1 0.0097 0.0107 AO 6 0.0097 0.0107
AO 2 0.0097 0.0107 AO 7 0.0097 0.0107
AO 3 0.0097 0.0107 AO 8 0.0097 0.0107
AO 4 0.0097 0.0107 AO 9 0.0097 0.0107
AO 5 0.0145 0.0159 AO 10 0.0145 0.0159Elaboracin: Equipo de Trabajo
La determinacin de la tarifa de agua para el proyecto, resulta de encontrar un valor
nominal en soles en el que el volumen o demanda de agua de los cultivos genereingresos suficientes como para financiar los costos de operacin y mantenimiento, que
0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0145 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0145
A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7 A O 8 A O 9 A O 10
671,339 671,339 671,339 671,339 671,339 671,339 671,339 671,339 671,339 671,3390.010 0.010 0.010 0.010 0.014 0.010 0.010 0.010 0.010 0.0146,535 6,535 6,535 6,535 9,707 6,535 6,535 6,535 6,535 9,707
5,228 5,228 5,228 5,228 7,765 5,228 5,228 5,228 5,228 7,7651,307 1,307 1,307 1,307 1,941 1,307 1,307 1,307 1,307 1,941
6,535.49 6,535.49 6,535.49 6,535.49 9,706.81 6,535.49 6,535.49 6,535.49 6,535.49 9,706.81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
alor Total Tarifa de Agua (+canon) 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0159 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0159654 654 654 654 971 654 654 654 654 971
Valor Actual
Flujo Neto (Incluyendo Canon Agua)
Costos de OperacinTOTAL
Flujo Bruto
Factor de Actualizacin (10%)
Costo de Mantenimiento
Valor de la Tarifa de Agua
Ingreso por Venta de AguaMetros Cbicos VendidosTarifa por Met ro Cbico
TOTAL
Egresos de la Junta de Usuarios
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para este caso asciende a un total de S/. 6,535.49; este valor nominal de la tarifa de
agua resulta S/. 0.0107/por m3, que llevado a hectreas aprovechadas, la tarifa de agua
por hectrea al ao, requiere de S/. 72.31 (divisin entre m3 requeridos/hectreas
aprovechadas, y este resultado multiplicarlo por el valor de la tarifa/m3), que es un valorrazonable para que el agricultor pueda asumirlo, teniendo en cuenta la rentabilidad de
sus cultivos.
Por otro lado, es conveniente aclarar, que el riego en la zona es complementario por las
precipitaciones en la mayor parte del ao, por lo que es a la vez oportuno indicar que el
consumo prorrateado todo el ao por hectrea es de solamente de 671,339 m3, que
multiplicado por la tarifa estimada, tambin nos da S/. 72.31 /ha. Este costo anual por
hectrea ser financiado por los propios beneficiarios de la zona.
G.3. Participacin de los Beneficiarios
Fase de Preinversin: La poblacin beneficiaria apoyo en la identificacin del problema
Fase de Inversin: La poblacin beneficiaria contribuir con la ejecucin del proyecto a
travs del aporte de mano de obra no calificada.
Fase de Operacin: La poblacin beneficiara a travs de su comit de usuarios
contribuir con la operacin y el mantenimiento a travs del pago de cuotas.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de
la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y
la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes.
Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de
construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos
impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento detierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
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23 | P g i n a
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
El costo que significar las medidas de mitigacin, que es el resultado de la evaluacin antes
mencionada cuyo monto asciende a la suma de S/. 2,855.31 sin incluir IGV. A precios
privados el cual fue incluido en el presupuesto de inversin.
I. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin tiene por finalidad establecer la secuencia, recursos y
responsabilidades a asumir en la fase de inversin del proyecto, as como la programacin de
cada accin. Para ello estableceremos el cronograma d ejecucin, el desembolso financiero,
responsabilidades, plazos y finalmente la ruta crtica del proyecto, que nos permitir conocer
la duracin del proyecto.
De acuerdo al cronograma de actividades elaboramos el plan de implementacin, detallando
las actividades a realizar, la secuencia, resultados y responsables de cada accin.
Mostrndose la ruta crtica constituida por las siguientes actividades: Elaboracin del
Expediente Tcnico y la Ejecucin de Obras Civiles un Plazo total de 90 das calendarios para
llevar a cabo el proyecto a partir de la Aprobacin del Perfil por la OPI.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La organizacin y gestin del proyecto en su etapa de ejecucin estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle, porque cuenta con los recursos financieros,
medios tcnicos y personal con experiencia. Los recursos financieros para la inversin
provendrn del Gobierno Regional o Gobierno Central y de la Municipalidad Distrital de Santa
Mara del Valle.
Los recurso humano para el funcionamiento del proyecto est determinado por la Junta de
Regantes de las Localidades de Chuna y Lloque. Los bienes y otros servicios para garantizar
la operacin y mantenimiento de la intervencin, sern atendidos por el pago de dicho
servicio por la poblacin beneficiada.
En cuanto respecta a la operacin y mantenimiento se programa 10 aos de vida til.
Se recomienda la Ejecucin de la inversin de la obra por Contrato, en cada uno de sus
componentes.
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto INSTALACION DE RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LASLOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE -
HUNUCO - HUNUCO, tiene como objetivo principal la Incremento del nivel de
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produccin y rendimientos de los cultivos agrcolas en las localidades de Chuna y
Lloque.
El rea de influencia del proyecto presenta caractersticas y niveles socioeconmicosrelativamente bajos. Los niveles y condiciones socio econmicas de los habitantes de las
localidades de Chuna y Lloque, son bajos por la falta de fuentes de trabajo y bajos
niveles de ingresos debido al escaso desarrollo de la principal actividad econmica que
es la actividad agrcola.
La causa que explica el nivel de atraso socioeconmico es la ausencia de unainfraestructura adecuada para el aprovechamiento del recurso hdrico, pues existe
recurso hdrico aprovechable en la quebrada Chuna, que permitira potenciar las
fronteras de produccin.
El rea del Proyecto, comprende 90.38 Has, de las cuales 60 Has se encuentran enproduccin. Con el proyecto se garantiza dotaciones adecuadas de agua para dichas
hectreas e implementar al riego 30.38 Has adicionales, que se encuentran en
descanso.
El problema central se ha definido como los bajos niveles de rendimientos y produccin
agrcola, siendo la causa crtica la escasa disponibilidad de volumen de agua para laproduccin agrcola.
Las alternativas planteadas han sido orientadas para el aprovechamiento del recursohdrico para poder irrigar 90.38 Ha fsicas de cultivos a los largo de las Comunidades:
Chuna y Lloque. Este objetivo puede lograrse mediante el desarrollo de las obras del
presente Proyecto. El costo total de inversin de esta Alternativa es de S/. 545,410.37
(equivalente a S/. 6,034.64 por hectrea).
La Rentabilidad de la Alternativa elegida, expresada en la TIR, a precios privados es de7.41%; mientras que, la rentabilidad social presenta una TIR equivalente a 28.46%, con
un VAN social equivalente a S/. 415,358.11.
Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y menorsern cubiertos por los agricultores en un 100%, compromisos que son asumidos por
ellos con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del Proyecto.
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Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vistatecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares
establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y Ministerio de Agricultura.
Con la dotacin del recurso hdrico que proporcionar el canal de riego, se incrementarla frontera agrcola de 60.00 Has. hasta 90.36 Has.; asimismo los cultivos transitorios se
aprovecharn en dos campaas al ao, y los cultivos permanentes generarn mayores
ndices de productividad y tiempo de produccin.
El proyecto generar beneficios econmicos por el emergente desarrollo de la actividadagrcola, creada a travs de la disponibilidad suficiente de recurso hdrico, que sumado a
la aplicacin de actuales niveles tecnolgicos y a la preservacin efectiva de la fertilidad
de los suelos, mejoran los niveles de rendimiento y produccin de cultivos.
Segn el anlisis de impacto ambiental efectuado, la ejecucin constructiva de la obragenerar impactos positivos y negativos; de los cuales, aquellos impactos perjudiciales
sern mitigados con la implementacin de una serie de acciones, planificadas dentro de
un Programa de Mitigacin Ambiental que requiere un monto de inversin de S/.
2,855.31.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, por los compromisos asumidos por partede la poblacin beneficiaria, para hacerse cargo del financiamiento de los costos de
operacin y mantenimiento de los sistemas hidrulicos, a travs de su comisin de
regantes. Adems, el Programa de Desarrollo Productivo que se incluye dentro del
proyecto, tambin contribuir en su sostenibilidad; puesto que en base a ello, los
productores mejorarn sus tcnicas productivas para el desarrollo de los cultivos,
manejarn racionalmente los recursos hdricos proporcionado por la infraestructura,
mejorarn su capacidad organizativa y desarrollarn adecuadamente el funcionamiento
de la infraestructura hidrulica; generando consecuentemente un incremento de su
frontera agrcola y por ende de sus niveles de produccin. Asimismo, la ATDR y la
Agencia Agraria de Hunuco, tambin intervendrn en la sostenibilidad del proyecto, por
de su competencia funcional.
El proyecto beneficiar a un total de 124 hab. asentados en las localidades de Chuna yLloque; estos habitantes provienen de diferentes regiones del pas, que a pesar de
habitar en una zona alejada de sus orgenes, mantienen sus costumbres ancestrales.
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Se programa ejecutar el proyecto en un tiempo de 03 meses, estructurados de la forma:01 meses el estudio definitivo, 02 meses la construccin de la infraestructura de riego, 02
meses las acciones de supervisin y 02 meses el plan de mitigacin ambiental.
Se recomienda a la Oficina de Proyectos de Inversin de la Municipalidad Distrital deSanta Mara del Valle, su aprobacin y viabilidad del proyecto, ya que es un proyecto
que generar bienestar social y mejores condiciones de vida a los agricultores de las
localidades de Chuna y Lloque, del Distrito de Santa Mara del Valle, Provincia de
Hunuco, Regin Hunuco.
Se recomienda profundizar el anlisis y evaluacin de las Alternativas en trminos desus alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio.
Los indicadores econmicos analizados en el tem 4.1.3 Evaluacin Social manifiestanque la mejor alternativa de solucin es la Alternativa N01, por lo que se recomienda
elegir esta alternativa.
Las obras de distribucin a las parcelas no se contempla debido a que el programa quese busca el financiamiento de las inversiones, solo financian los costos de reservorios
con su lnea de conduccin. Por tal motivo no se ha considerado dichas obras en el
desarrollo del estudio, posterior a esto la municipalidad tiene previsto realizar dichosestudios complementarios al proyecto.
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MODULO I:
ASPECTOS GENERALES
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.1.1. Naturaleza del Proyecto
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "INSTALACION DE
RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHUNAY LLOQUE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE - HUNUCO - HUANUCO",
para solucionar la baja produccin agrcola, por falta de agua en poca de estiaje.
1.1.2. Objetivo del Proyecto
Es la instalacin de reservorios para el servicio de agua para riego.
1.1.3. Localizacin Geogrfica
Regin : Hunuco
Departamento : Hunuco
Provincia : Hunuco
Distrito : Santa Mara del Valle
Localidades : Chuna y LLoque
Cuenca : Huallaga
Micro cuenca :
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Mapa N 02: Mapa de Ubicacin Geogrfica del rea de Influencia
Elaboracin: Equipo de Trabajo
DISTRITO: SANTA MARIA DEL
DEPARTAMENTO: HUANUCOPAIS: PERU
PROVINCIA: HUANUCO
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1.2. INSTITUCIONALIDAD
1.2.1. Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Mara
del Valle, que tiene bajo su responsabilidad la elaboracin del estudio de PreInversin a Nivel de Perfil y el Registro en el Banco de Proyectos de la Direccin
General de Polticas e Inversiones (DGPI), del Ministerio de Economa y Finanzas
(MEF).
Cuadro N22: Datos de la Unidad Formuladora
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Nombre de la Unidad
Formuladora:
Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y
Urbano
Sector : Gobierno local
Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.
Direccin : Jr. Libertad S/N - El Valle
Telfono : (062) 794477
Elaboracin : Equipo de Trabajo
Cuadro N23: Persona Responsable de Unidad Formuladora
Nombre : C.P.C. Antonia Gusela Chvez Hurtado
Telfono : (062) 794477Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrnico : [email protected]
Elaboracin : Equipo de Trabajo
Cuadro N24: Persona Responsable de Formular
Nombre :
Telfono :
Cargo :
Correo Electrnico :Elaboracin : Equipo de Trabajo
1.2.2. Unidad Ejecutora
La Ejecucin del presente perfil estar a cargo a travs de la Sub Gerencia de
Infraestructura Social, Productiva y Urbano de la Municipalidad Distrital de Santa
Mara del Valle, que dispone de los recursos humanos, capital fsico y recursos
econmicos financieros necesarios para la ejecucin del proyecto en mencin, de
acuerdo a las prioridades establecidas dentro del Plan de Desarrollo Concertado
(PDC) y a las normatividades vigentes.
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Cuadro N25: Datos de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Nombre de la Unidad
Ejecutora
:Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y
UrbanoSector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Telfono : 062 - 794477
Direccin : Jr. Libertad S/N - El Valle
Elaboracin : Equipo de Trabajo
Cuadro N26: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
rgano Tcnico :Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y
Urbano
Nombre : Ing. Kevin Luis Ramn Prez
Cargo :Sub Gerente de Infraestructura Social, Productiva y
Urbano
Correo Electrnico :
Elaboracin : Equipo de Trabajo
Por la Jurisdiccin: El Proyecto INSTALACION DE RESERVORIO PARA EL
SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE,
DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUNUCO - HUNUCO, se ubica
en el distrito de Santa Mara del Valle; Provincia de Hunuco y Departamento de
Hunuco, la cual se encuentra dentro de la jurisdiccin de la Sub Gerencia de
Infraestructura Social, Productiva y Urbano de la Municipalidad Distrital de Santa
Mara del Valle.
Por ser competencia de la Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y
Urbano de la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle, ejecutar proyectos
de esta naturaleza a fin de que se permita tanto alumnos como docentes cumplancon sus labores escolares.
SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades)
La Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle en el marco de sus competencias
y atribuciones que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades tiene facultades
legales y tcnicas para la ejecucin de infraestructura social en el mbito distrital.
COMPETENCIAS Y FUNCIONES
Segn la Estructura Orgnica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuestatiene responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el
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punto de vista como gobierno local, tiene competencia sobre proyectos de inters
local como es el caso del proyecto que se presenta. Asimismo, las leyes de Bases de
la Descentralizacin y Orgnica de Municipalidades le confiere competencias
compartidas con otro niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernoslocales permitiendo no slo la co-responsabilidad sino tambin el co-financiamiento o
financiamiento de los mismos.
CAPACIDAD TCNICA Y OPERATIVA
La Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano (rgano estructural
del municipio) est a cargo de un profesional de la rama de ingeniera civil. Asimismo
cuenta con personal tcnico y maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con el apoyo
de las unidades de administracin y logstica del municipio, las cuales estn
adecuadamente implementadas.
EXPERIENCIA EN ACCIONES SIMILARES
Sub Gerencia de Infraestructura Social, Productiva y Urbano como rgano
permanente de la institucin municipal tiene una larga experiencia en la ejecucin de
este tipo de obras de infraestructura.
Responsable de Operacin y Mantenimiento
La Junta de Usuarios de Riego, se han comprometido a dar sostenibilidad al
proyecto, hacindose cargo de la operacin y mantenimientode la infraestructura
de riego en las localidades de Chuna y Lloque.
1.3. MARCO DE REFERENCIA
1.3.1. Antecedentes del Proyecto
El presente proyecto fue solicitado en el taller de Presupuesto participativo llevado a
cabo en la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle, luego en concordancia al
Instructivo N002 2008 EF/76.01 (Instructivo p ara el Proceso del Presupuesto
Participativo). Donde prioriza dicho proyecto.
Los motivos que generaron la iniciativa del proyecto es a solicitud explicita de la
autoridades de las comunidades Campesinas de Chuna y Lloque quienes vienen
gestionando la intervencin de la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle,
debido a la necesidad de una infraestructura de riego.
1.3.2. Situacin Actual del Proyecto
Actualmente se viene formulando el estudio de pre inversin a nivel de perfil de
acuerdo a la nueva Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada
por Resolucin Directoral N 003 2011 - EF/63.01 y Publicada en el Diario Oficial El
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Peruano el 09 de Abril de 2011 y la Gua Simplificada para la Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Riego Menor, a Nivel de
Perfil, la cual deber ser remitida a la OPI de la Municipalidad Distrital de Santa
Mara del Valle, para su evaluacin respectiva a fin de lograr su aprobacin yviabilidad.
1.3.3. Breve Descripcin del Proyecto
El presente proyecto de INSTALACION DE RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE
RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE, DISTRITO DE SANTA
MARIA DEL VALLE - HUNUCO - HUNUCO, consistir en la construccin de 04
Captaciones de Quebrada, 06 Cmaras Rompe Presin, 03 Cmaras de Reunin, un
Desarenador en Reservorio, 1,116.43ml de Lnea de Conduccin, un Reservorio con
Geomembrana (vol.=260.00 m3), 02 Tomas Parcelarias y una caja de inspeccin.
1.3.4. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto.
a) A Nivel Nacional
El presente proyecto se enmarca dentro de la Poltica y la Estrategia Nacional de
Riego del Per (Poltica Agraria de Estado Para los Prximos 10 Aos) Aprobada el
10 de Julio por RM 0498 2003 AG. Y que en su Objetivo General Menciona:
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de agricultura de riego,
mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de la tierras y el
incremento de la eficiencia en el uso del agua. Pg. 7.
b) A Nivel de la Regin
El proyecto en estudio se enmarca en el Plan de Desarrollo Regional Concertado
Hunuco Reformulado 2009 - 2021 en su Dimensin Social objetivo especfico que
a la letra dice: Incremento la capacidad productiva de la agricultura en sierra y
selva progresivamente con riego tecnificado, su insercin en los mercados con
productos de calidad y valor agregado. Pg. 75.
Segn el PLAN ESTRATEGICO REGIONAL AGRARIO 2008 2021, el proyecto se
enmarca en sus objetivos y polticas para la gestin agrcola regional segn la pgina
55 que dice:
Objetivo Especifico Estratgico 5.2
Mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, manejo, mejoramiento de
infraestructura y tecnificado de riego.
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c) A Nivel de Local
La Ley Orgnica de Municipalidades N27972 en el Titulo V: Competencias y
Funciones Especificas de los Gobiernos Locales, Capitulo II Competencias y
Funciones Especificas, articulo 79de organizacin del espacio fsico y uso del sueloen el Numeral 2 de Funciones Especificas compartidas de las Municipalidades
provinciales y en el sub numeral 2.1 Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin
de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter multidistrital que sean
indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin de
la provincia, tales como corredores viales, vas troncales, puentes, parques,
parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres y otras similares, en
coordinacin con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, segn sea el
caso; de conformidad con el plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo
Regional.
d) Normatividad
Segn la responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la
misma que est normada por la Ley N27293 Ley que crea el SNIP(Actualizada)
modificada por las Leyes N28522 (25 de mayo de 20 05), 28802 (21 de Julio de
2006), por el D. Leg. N1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008) del
28 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y Sus
Modificatorias; Decreto Supremo 102-2007-EF Reglamento del SNIP (Actualizada)
entra en vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N038-2009-EF
(15 de Febrero de 2009); la Directiva N001-2011-E F/68.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N003-
2011-EF/68.01 del 09 de Abril del 2,011 y anexos; y la Resolucin Directoral N 002-
2011-EF/63.01 aprueban las guas metodolgicas para proyectos de inversin pblica
y el anexo SNIP 25 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
aprobada por Resolucin Directoral N003-2011-EF/6 8.01 del 09 de Abril del 2,011.
Segn Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada con
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (Anexo S NIP 01 del 09/04/2011) elsector responsable del proyecto es Educacin. El siguiente cuadro resume la funcin,
el programa y subprogramas en los que se enmarca la propuesta de proyecto.
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Cuadro N 27: Clasificador Funcional Programtico al Que Pertenece El PIP, Segn
El SNIP
FUNCIN 10:
AGROPECUARIA
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las
acciones desarrolladas para la consecucin de losobjetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento ydesarrollo sostenible del sector agrario y pecuario.
DIVISINFUNCIONAL 025:
RIEGO
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso yla eficiencia del uso de los recursos hdricos en laactividad agraria con la finalidad de incrementar laproduccin y productividad.
GRUPO FUNCIONAL0050:
INFRAESTRUCTURADE RIEGO
Comprende las acciones orientadas al desarrollo desistemas de riego destinados a incrementar laproductividad de los suelos.
RESPONSABLEFUNCIONAL Ministerio de Agricultura
Fuente : ver Anexo SNIP 01 y Anexo SNIP 04Elaboracin : Equipo de Trabajo
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MODULO II:
IDENTIFICACION
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2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. Diagnstico del rea de Influencia y del rea de Estudio
rea de Estudio
De acuerdo al anlisis realizado, se considera que el rea de estudio del proyecto sonlas localidades de Chuna y Lloque, perteneciente al distrito de Santa Mara del Valle,
dado que en sta se encuentra el servicio donde se ha identificado el problema as
como servicios alternativos a los que pueden acceder los beneficiarios.
Grafico N01: Ubicacin del rea de Estudio
Fuente: Google Earth.
Elaboracin: Equipo de Trabajo
El distrito de Santa Mara del Valle se encuentra asentada en la margen derecha del
ro Huallaga y en la parte nor este central de la Regin Hunuco, a su vez se ubica en
la regin central andina del pas.
CHUNA Y LLOQUE
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Grafico N02: Ubicacin rea de Estudio
Fuente: INEI
Elaboracin: Equipo de Trabajo
rea de Influencia
El rea de influencia de un proyecto est definida como la zona geogrfica que
contiene la poblacin directamente afectada en este caso las localidades de Chuna y
Lloque.
Es por este motivo que se ha considerado como rea de influencia son las
localidades de Chuna y Lloque y a todos sus sectores que lo conforman.
PROVINCIA DE HUANUCO
DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE
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Cabe indicar que la poblacin afectada por la situacin negativa que afronta el
proyecto solo se circunscribe al grupo de personas que habitan en el rea de
influencia, por ser una poblacin pequea y que todos se beneficiaran directamente
con la ejecucin del proyecto.
2.1.2. Diagnstico del Servicio de Agua para Riego y de la Actividad Agrcola
a) Diagnstico del Servicio de Agua para Riego
El nmero de usuarios que requieren de este servicio son 49 beneficiarios,
debidamente empadronados.
La poblacin a atender con el proyecto se ubica en las localidades de Chuna y
Lloque, las mismas que corresponden a la zona rural del distrito de Santa Mara del
Valle, que cuenta con un nmero de 455 familias, de acuerdo a la informacin
proporcionada por el INEI - Censos Nacionales 1993 y Proyectado al ao 2007 se
tiene una poblacin de 123 habitantes.
Cuadro N 29:Poblacin Total, Por Sexo Y Segn Provincia Y Distrito
Departamento, Provincia, Distrito Total Hombres Mujeres
Departamento de Hunuco 762,223 384,424 377,799
Provincia de Hunuco 270,233 133,057 137,176
Distrito de Santa Mara del Valle 18,373 8,962 9,411Chuna 37 22 15
Lloque 86 42 44
mbito de Influencia del Proyecto 123 64 59Fuente: INEI, Censo de Poblacin y Vivienda 2007
Elaboracin : Equipo de Trabajo
En el cuadro anterior observamos la poblacin a nivel departamento, provincial y
distrital, en el podemos ver la mayor poblacin es de sexo masculino, as tenemos a
nivel de departamento un total de 762,223 habitantes, de los cuales el 50.43%
(384,424) es de sexo masculino y 49.57% (377,799), el sexo femenino, diferente
situacin ocurre en la provincia de Hunuco, en lo respecta al distrito de Santa Mara
del Valle, la poblacin est compuesta por 48.78% del sexo masculino y el 51.22%
del sexo femenino, as mismo a nivel de los centros poblados de Chuna y Lloque
podemos observar que la poblacin es 100% rural y esta comprendi por 52.03% de
hombres y 47.97% de Mujeres.
El riego en la actualidad en el rea de influencia es por Riego y Secano, debido a que
la disponibilidad del recurso hdrico existente es insatisfactoria para la zona delproyecto, se han realizado aforos durante el inicio y termino del desarrollo de la
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elaboracin del proyecto en los meses programados, mediante mtodos empricos,
teniendo los resultados de los promedios mensuales en el punto de las dos
captaciones las mismas que se detallan a continuacin:
Cuadro N 30:Caractersticas de la Fuentes del Recurso Hdrico
FUENTESUBICACIN POLITICA COORDENADAS
QAFORADO
QOTORGADO
SECTOR DISTRITO ESTE NORTE ALTITUD (Lts/Seg) (Lts/Seg)
QuebradaChuna
ChunaSantaMara delValle
376,017 8905,884 3,201 2.04 1.53
QuebradaChuna Chuna
SantaMara delValle
375,606 8905,860 2,917 2.08 1.56
QuebradaChuna Chuna
SantaMara delValle
375,435 8905,950 2,871 1.04 0.78
QuebradaChuna Chuna
SantaMara delValle
375,366 8906,200 2,878 1.17 0.88
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboracin : Equipo de Trabajo
El estudio Hidrolgico se trabajo con una consistencia aceptable con un 75% de
ocurrencia de las precipitaciones, son clculos vertidos para el represamiento de las
aguas.
Las fuentes son los pequeos acuferos en la quebrada Chuna, el cual ser
aprovechado para su almacenado durante la noche en la micro presa que ser
construido por el Proyecto, que tendr una capacidad total de almacenamiento de
260m3 de agua para este ser utilizado en pocas de estiaje, para irrigar las tierra de
cultivo.
La calidad del agua segn anlisis de Laboratorio Microbiolgico de Agua emitido por
la DIRESA Hunuco: Cumple con los Lmites Mximos Permisibles Para Riego deVegetales y Bebida de Animales Segn Decreto Supremo: N002 2008 MINAM.
El reservorio de almacenamiento, el mismo que tendr una capacidad de 260m3, la
que beneficiara principalmente a las localidades de Chuna y Lloque, el reservorio de
encuentra ubicado en la parte estratgica a fin de distribuir el a agua a las parcelas,
se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM 375,350 E y 8905,975 N.
El tipo de organizacin que agrupa a los agricultores o regantes es el acta de
Asamblea General de Elecciones Democrticas de la Nueva Junta Directiva de
Comit de Usuarios y Constancia de Comit de Usuarios de las Comunidades de
Chuna y Lloque emito por el presidente de la Junta de Usuarios Alto Huallaga.
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SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE, DISTRITO DE SANTA MARIA
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b) Diagnstico de la Actividad Agrcola
Por lo que se concluye que el proyecto del canal de riego est orientado a atender a
la poblacin rural, donde tienen terrenos agrcolas ubicados en el mbito de influencia
del proyecto que corresponden a las localidades de Chuna y Lloque.
Las reas que se observa en la fotografa, corresponde al mbito de influencia del
proyecto, algunos terrenos ya estn siendo cultivados y otros estn en descanso y
otros son terrenos que nunca han sido utilizados; en gran parte se observa que el
cultivo de mayor significancia es la papa blanca seguida del maz amilceo, maz
amarillo duro, trigo, frijol entre otros.
Como se puede observar gran parte de las reas a irrigar se encuentran en el tramo
que conducir el canal, en que las familias beneficiadas sern un promedio de 49
familias, haciendo un total de 124 habitantes al presente ao.
La actividad econmica principal de estas zonas es la agricultura, del cual provienen
sus ingresos para su subsistencia, la mayor cantidad de su produccin es con fines
de consumo, y en poca cantidad son llevados al mercado o vendidos a los
intermediarios que van a la zona en pocas de cosecha, que les paga un inferior
precio por sus productos.
A continuacin un anlisis de la situacin actual:
A NIVEL PROVINCIAL
Segn los datos estadsticos oficiales existentes en la Oficina de Informacin Agraria
de la Direccin Regional Agraria de Hunuco, en la campaa agrcola 2012 -2013, a
nivel de la Provincia de Hunuco y Distrito de Santa Mara del Valle, se tiene la
siguiente informacin.
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Cuadro N 31: Produccin Agrcola de la Provincia de Hunuco
(Campaa Agrcola 2010 -2011)
N CULTIVOS
SUPERFICIE
COSECHADA (Has)
RENDIMIENTO
(Kg/Has)
VOLUMEN DE
PRODUCCION(Tn)
PRECIOCHACRA
(S/. XKg)
1 AGUAYMANTO O CAPULI(PHYSALIS PERUVIANA)
13.00 5,600.00 72.80 2.49
2 AJO 14.50 6,689.66 97.00 5.69
3 ALCACHOFA 6.00 11,200.00 67.20 1.17
4 ALFALFA 204.25 28,854.35 5,893.50 0.19
5 APIO 21.75 12,000.00 261.00 1.23
6 ARVEJA GRANO SECO 106.00 1,594.34 169.00 2.91
7 ARVEJA GRANO VERDE 2,469.50 9,752.99 24,085.00 1.28
8 AVENA GRANO 13.00 1,153.85 15.00 1.10
9 BETARRAGA 28.00 11,678.57 327.00 0.68
10 BROCOLI 10.75 14,976.74 161.00 1.34
11 CACAO 70.00 314.29 22.00 4.87
12 CAFE 1,322.25 504.14 666.60 4.62
13 CAIGUA (ESPECIAL) 28.25 9,557.52 270.00 0.35
14 CALABAZA 166.50 9,189.19 1,530.00 0.25
15 CAMOTE 258.25 14,108.81 3,643.60 0.55
16 CEBADA GRANO 764.00 1,198.95 916.00 1.00
17 CEBOLLA 37.75 27,536.42 1,039.50 0.39
18 CEBOLLA CHINA 23.50 11,148.94 262.00 0.7619 CHIRIMOYA 11.00 5,727.27 63.00 1.47
20 CHOCHO O TARHUIGRANO SECO
70.00 1,220.00 85.40 2.36
21 COL O REPOLLO 83.00 16,953.01 1,407.10 0.37
22 COLIFLOR 5.50 15,454.55 85.00 1.11
23 FRIJOL GRANO SECO 1,911.75 1,590.74 3,041.10 3.91
24 FRIJOL VAINITA 57.00 6,368.42 363.00 1.17
25 GRANADILLA 142.00 4,395.07 624.10 1.85
26 HABA GRANO SECO 1,178.50 1,376.75 1,622.50 1.81
27 HABA GRANO VERDE 169.00 6,857.99 1,159.00 0.5828 HORTENCIA 74.00 1,945.95 144.00 3.26
29 LECHUGA 20.50 10,634.15 218.00 0.53
30 LIMA 6.00 6,650.00 39.90 1.09
31 LIMON SUTIL 15.25 5,770.49 88.00 1.15
32 LINAZA 5.00 800.00 4.00 2.45
33 LUCUMA (PRODUCTO) 4.50 9,266.67 41.70 2.28
34 MAIZ AMARILLO DURO 1,148.00 6,097.30 6,999.70 0.91
35 MAIZ AMILACEO 4,899.25 1,232.23 6,037.00 2.14
36 MAIZ CHALA 336.50 21,898.96 7,369.00 0.20
37 MAIZ CHOCLO 678.50 7,696.39 5,222.00 0.7738 MAIZ MORADO 266.00 6,671.05 1,774.50 0.89
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39 MANGO 30.50 4,754.10 145.00 0.69
40 MANI FRUTA 10.00 3,360.00 33.60 5.70
41 MANZANO 2.00 3,950.00 7.90 1.64
42 MARACUYA 10.00 1,450.00 14.50 1.22
43 MASHUA O IZANO 8.00 7,250.00 58.00 0.24
44 MELOCOTONERO 26.00 7,615.38 198.00 1.31
45 NISPERO 2.00 3,150.00 6.30 0.72
46 OCA 107.50 8,334.88 896.00 0.37
47 OLLUCO 449.50 12,972.19 5,831.00 0.70
48 PACAE O GUABO 1.50 11,333.33 17.00 0.83
49 PALTO 42.00 6,895.24 289.60 1.77
50 PAPA 6,537.00 19,585.28 128,028.99 0.52
51 PAPA AMARILLA 5,007.50 15,237.66 76,302.60 0.88
52 PAPAYA 36.00 6,777.78 244.00 0.5053 PEPINO 3.00 5,933.33 17.80 0.68
54 PINA 3.00 5,666.67 17.00 0.51
55 PLATANO 521.00 12,667.95 6,600.00 0.45
56 PORO 23.75 11,452.63 272.00 0.73
57 QUINUA 19.75 774.68 15.30 4.28
58 ROCOTOSEMIPERMANENTE 61.00 7,377.05 450.00 1.50
59 TE 2.00 4,500.00 9.00 2.03
60 TOMATE 123.00 27,345.53 3,363.50 0.86
61 TRIGO 1,718.50 1,844.75 3,170.20 1.0162 TUNA 37.00 3,189.19 118.00 0.60
63 YUCA 138.50 22,252.71 3,082.00 0.60
64 ZANAHORIA 258.25 28,534.37 7,369.00 0.48
65 ZAPALLO 210.00 25,116.67 5,274.50 0.47
TOTALES 32,026.75 584,987.08 317,716.98Fuente: Oficina de Informacin Agraria Campaa Agrcola 2012 -2013. Direccin Regional de Agricultura
Hunuco
Elaboracin : Equipo de Trabajo
Como se observa en el cuadro existente una diversidad de cultivos a nivel de la
Provincia de Hunuco, como hortalizas, tubrculos, cereales, menestras, entre otros;
siendo los de mayor predominancia la papa amarilla y otras variedades, maz
amilceo, haba, trigo, etc.
Presentamos los cultivos con mayor produccin, rendimiento y reas cosechadas en
el periodo de campaa 2012 - 2013, la superficie cosechada a nivel de la Provincia de
Hunuco, tenemos 32,026.75 hectreas, la produccin de papa blanca presenta una
cosecha de 6,537 hectreas con un rendimiento de 19,585.28 Kg. X Has., la papa
amarilla con una cosecha 5,007.50 hectreas con un rendimiento por hectrea de
15,237.66 Kg. x Has., el maz amilceo con una cosecha 4,899.25 hectreas con unrendimiento por hectrea de 1,232.23 Kg. x Has., la alverja grano verde una cosecha
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2,469.50 hectreas con un rendimiento por hectrea de 9,752.99 Kg. x Has. y as
sucesivamente podemos observar la produccin y rendimiento en el siguiente grfico.
Grfico N 03:Evolucin de los Principales Cultivos de la Provincia de Hunuco(Campaa Agrcola 2012 -2013)
Fuente: Oficina de Informacin Agraria Campaa Agrcola 2012 -2013. Direccin Regional de Agricultura
Hunuco
Elaboracin : Equipo de Trabajo
A NIVEL DISTRITAL
De la misma forma se recopilo la informacin agraria a nivel del Distrito de Santa
Mara del Valle que por su diversidad climtica se cultivan varios productos, desde
tubrculos, granos, hortalizas, legumbres, la relacin de productos agrcolas se
presentan en el cuadro que sigue, en donde se destaca la produccin de la papa
blanca, maz amilceo, trigo, papa amarilla, cebada grano, haba grano y alfalfa entres
otros productos agrcolas de consumo masivo. En general el nivel de rendimiento de
los productos a nivel del Distrito de Santa Mara del Valle, son similares al promedio
provincial, por la similitud de tecnologa de la produccin y proceso productivo
imperante. En la campaa agrcola 2012 2013, en el Distrito se han cultivado
2,452.00 hectreas, que representa el 7.66% de la superficie cosechada provincial.
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Cuadro N 32:Produccin Agrcola del Distrito de Santa Mara del Valle
(Campaa Agrcola 2010 -2011)
N CULTIVOS
SUPERFICIE
COSECHADA(Has)
RENDIMIENTO
(Kg/Has)
VOLUMEN DE
PRODUCCION(Tn)
PRECIOCHACRA
(S/. XKg)
1 ALFALFA 32.00 26,062.50 834.00 0.19
2 ARVEJA GRANO SECO 20.00 1,690.00 33.80 2.89
3 ARVEJA GRANO VERDE 21.00 5,371.43 112.80 1.39
4 CAFE 4.00 550.00 2.20 5.12
5 CALABAZA 25.00 8,332.00 208.30 0.25
6 CAMOTE 9.00 12,422.22 111.80 0.49
7 CEBADA GRANO 12.00 1,458.33 17.50 0.95
8 CHIRIMOYA 8.00 5,725.00 45.80 1.45
9 COL O REPOLLO 4.00 13,350.00 53.40 0.3810 FRIJOL GRANO SECO 226.00 1,515.93 342.60 3.95
11 GRANADILLA 10.00 4,400.00 44.00 1.93
12 HABA GRANO SECO 106.00 1,663.21 176.30 1.89
13 HABA GRANO VERDE 14.50 5,441.38 78.90 0.62
14 LIMA 6.00 6,650.00 39.90 1.09
15 LIMON SUTIL 1.00 5,800.00 5.80 0.81
16 LUCUMA (PRODUCTO) 1.00 9,400.00 9.40 2.27
17 MAIZ AMARILLO DURO 107.00 7,033.64 752.60 0.91
18 MAIZ AMILACEO 608.00 671.05 408.00 1.92
19 MAIZ CHOCLO 8.00 6,387.50 51.10 0.84
20 MAIZ MORADO 9.00 5,666.67 51.00 0.78
21 MANGO 5.00 5,200.00 26.00 0.73
22 MELOCOTONERO 4.00 3,800.00 15.20 1.28
23 NISPERO 1.50 3,200.00 4.80 0.71
24 OCA 30.00 8,100.00 243.00 0.36
25 OLLUCO 48.00 13,072.92 627.50 0.68
26 PALTO 3.00 7,233.33 21.70 1.79
27 PAPA 308.00 16,659.09 5,131.00 0.55
28 PAPA AMARILLA 338.00 14,343.79 4,848.20 1.0029 TOMATE 27.00 24,207.41 653.60 0.87
30 TRIGO 425.00 2,395.29 1,018.00 1.02
31 TUNA 10.00 3,180.00 31.80 0.57
32 ZANAHORIA 21.00 23,566.67 494.90 0.46
TOTALES 2,452.00 254,549.35 16,494.90Fuente: Oficina de Informacin Agraria Campaa Agrcola 2012 -2013. Direccin Regional de Agricultura
Hunuco
Elaboracin : Equipo de Trabajo
A nivel del distrito de Santa Mara del Valle, los productos ms predominantes son la
papa blanca, papa amarilla, el maz amilceo, trigo, frijol grano seco, haba grano
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SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHUNA Y LLOQUE, DISTRITO DE SANTA MARIA
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seco, maz amarillo duro, etc. De los cuales podemos resaltar que el maz amilceo
se cosecha una superficie de 608.00 hectreas, obteniendo un rendimiento de 671.05
Kg. X Has., seguido del trigo con una cosecha de 425 hectreas, obtenindose un
rendimiento de 2,395.29 Kg. X Has., la papa amarilla se cosecho 338 hectreas,obtenindose un rendimiento de 14,343.79 Kg. X Has., la papa blanca se cosecho
308 hectreas, obtenindose un rendimiento de 16,659.09 Kg. X Has., el frijol grano
seco se cosecho 226 hectreas, obtenindose un rendimiento de 1,515.93Kg. X Has.
y as sucesivamente la haba grano seco se tuvo una cosecha de 106 hectreas,
obtenindose un rendimiento de 1,663.21 Kg. X Has.
A continuacin presentamos un cuadro comparativo de los productos ms
predominantes a nivel distrital y provin