pemerintah kabupaten klaten rekapitulasi...
TRANSCRIPT
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
26 TAHUN 2018
26 Desember 2018
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
556.896.007.489,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 248.800.012.533,00 58.336.732.909,00 249.759.262.047,00 1
143.373.421.000,00 Pendidikan 31.215.931.009,00 33.146.095.792,00 79.011.394.199,00 1.01
33.329.436.000,00 DINAS PENDIDIKAN 9.711.929.500,00 6.342.953.972,00 17.274.552.528,00 1.01 . 1.01.01
1.317.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 493.511.492,00 823.488.508,00 1.01 . 1.01.01 . 01
285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
404.000.000,00 0,00 6.049.280,00 397.950.720,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
67.500.000,00 0,00 26.513.116,00 40.986.884,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
293.500.000,00 0,00 293.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
63.000.000,00 0,00 8.426.112,00 54.573.888,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
455.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.930.500,00 14.700.000,00 222.369.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02
230.000.000,00 217.930.500,00 8.819.500,00 3.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
100.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 54
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.000.000,00 47.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05
210.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 70.348.480,00 139.651.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06
210.000.000,00 0,00 139.651.520,00 70.348.480,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
722.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.350.000,00 706.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
185.000.000,00 0,00 170.700.000,00 14.300.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 198.950.000,00 1.050.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
22.517.436.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 9.493.999.000,00 175.574.000,00 12.847.863.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 46
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
1.415.000.000,00 0,00 1.404.200.000,00 10.800.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
9.496.966.000,00 1.845.000.000,00 7.651.966.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
905.771.000,00 0,00 905.771.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
440.000.000,00 0,00 397.500.000,00 42.500.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
40.000.000,00 0,00 30.300.000,00 9.700.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
150.000.000,00 0,00 137.400.000,00 12.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami
(MAPSI-PAI) Tingkat SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami
(MAPSI-PAI) Tingkat SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
500.000.000,00 0,00 400.026.000,00 99.974.000,00 Penyelenggaran Ujian SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 102
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Ujian SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
1.435.000.000,00 1.435.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 104
414.270.000,00 414.270.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106
1.121.566.000,00 1.121.566.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
495.131.000,00 495.131.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Belajar SMP (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
433.032.000,00 433.032.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
335.700.000,00 0,00 335.700.000,00 0,00 Rehabilitasi sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
1.155.000.000,00 1.155.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 111
155.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 4.925.000,00 150.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
50.000.000,00 0,00 45.075.000,00 4.925.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 18 . 13
6.495.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 5.431.445.000,00 1.063.555.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
200.000.000,00 0,00 188.650.000,00 11.350.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
75.000.000,00 0,00 65.510.000,00 9.490.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
80.000.000,00 0,00 42.550.000,00 37.450.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
205.000.000,00 0,00 201.750.000,00 3.250.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
150.000.000,00 0,00 142.400.000,00 7.600.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
40.000.000,00 0,00 39.360.000,00 640.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
30.000.000,00 0,00 28.235.000,00 1.765.000,00 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
250.000.000,00 0,00 248.650.000,00 1.350.000,00 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
5.465.000.000,00 0,00 106.450.000,00 5.358.550.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
120.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 0,00 120.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 13
1.288.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 134.100.000,00 1.153.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22
40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
46.000.000,00 0,00 45.750.000,00 250.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui
Jalur Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
47.000.000,00 0,00 46.750.000,00 250.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
100.000.000,00 0,00 95.150.000,00 4.850.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 17
305.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 Penerimaan Siswa Baru SMP Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
250.000.000,00 0,00 162.875.000,00 87.125.000,00 Operasional BOS Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 20
100.000.000,00 0,00 63.500.000,00 36.500.000,00 Operasional BOS Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 21
40.000.000,00 0,00 39.125.000,00 875.000,00 Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak1.01 . 1.01.01 . 22 . 22
240.000.000,00 TK Negeri 60.000.000,00 3.126.000,00 176.874.000,00 1.01 . 1.01.02
9.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 9.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01
4.961.000,00 0,00 4.961.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
663.092,00 0,00 663.092,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
2.147.850,00 0,00 2.147.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
728.058,00 0,00 728.058,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
50.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 576.000,00 5.224.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 09
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.800.000,00 0,00 3.224.000,00 576.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
180.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.000,00 2.550.000,00 162.450.000,00 1.01 . 1.01.02 . 15
85.000.000,00 0,00 83.500.000,00 1.500.000,00 Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)1.01 . 1.01.02 . 15 . 09
35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.02 . 15 . 18
60.000.000,00 0,00 58.950.000,00 1.050.000,00 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.02 . 15 . 56
66.299.200.000,00 SD Negeri 14.838.946.678,00 17.687.899.460,00 33.772.353.862,00 1.01 . 1.01.03
66.299.200.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 14.838.946.678,00 17.687.899.460,00 33.772.353.862,00 1.01 . 1.01.03 . 23
66.299.200.000,00 14.838.946.678,00 33.772.353.862,00 17.687.899.460,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri1.01 . 1.01.03 . 23 . 01
39.912.000.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 5.014.269.831,00 9.025.105.000,00 25.872.625.169,00 1.01 . 1.01.04
39.912.000.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 5.014.269.831,00 9.025.105.000,00 25.872.625.169,00 1.01 . 1.01.04 . 23
39.912.000.000,00 5.014.269.831,00 25.872.625.169,00 9.025.105.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri1.01 . 1.01.04 . 23 . 02
3.592.785.000,00 SKB 1.590.785.000,00 87.011.360,00 1.914.988.640,00 1.01 . 1.01.07
98.798.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.811.360,00 59.986.640,00 1.01 . 1.01.07 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
30.662.000,00 0,00 4.987.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08
9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09
10.809.100,00 0,00 10.809.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
2.550.900,00 0,00 2.550.900,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14
5.607.000,00 0,00 5.607.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 19
13.814.000,00 0,00 676.880,00 13.137.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
47.194.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.500.000,00 2.800.000,00 35.894.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02
9.519.000,00 8.500.000,00 169.000,00 850.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09
37.675.000,00 0,00 35.725.000,00 1.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22
45.016.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.016.000,00 0,00 35.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 15 . 74
10.016.000,00 10.016.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 15 . 75
3.401.777.000,00 Program Pendidikan Non Formal 1.572.269.000,00 45.400.000,00 1.784.108.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18
1.400.000.000,00 0,00 1.354.600.000,00 45.400.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP1.01 . 1.01.07 . 18 . 18
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 18 . 19
4.008.000,00 0,00 4.008.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 20
73.355.000,00 73.355.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 18 . 21
883.027.800,00 883.027.800,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 18 . 22
615.886.200,00 615.886.200,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)1.01 . 1.01.07 . 18 . 23
73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.07 . 18 . 24
297.000.000,00 0,00 297.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.07 . 18 . 25
170.997.568.500,00 Kesehatan 27.629.022.024,00 14.403.211.353,00 128.965.335.123,00 1.02
51.958.064.500,00 DINAS KESEHATAN 14.971.796.104,00 3.187.027.000,00 33.799.241.396,00 1.02 . 1.02.01
3.068.785.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.194.002.000,00 874.783.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
411.000.000,00 0,00 411.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
974.250.000,00 0,00 24.351.000,00 949.899.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
514.500.000,00 0,00 20.790.000,00 493.710.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
34.935.000,00 0,00 34.935.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
59.700.000,00 0,00 59.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
648.950.000,00 0,00 7.706.000,00 641.244.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
110.450.000,00 0,00 1.301.000,00 109.149.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
818.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224.450.000,00 5.375.000,00 589.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
199.750.000,00 199.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
24.700.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
434.500.000,00 0,00 430.150.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
160.000.000,00 0,00 158.975.000,00 1.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
80.265.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 74.265.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03
80.265.000,00 0,00 74.265.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06
30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 12.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
3.969.493.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 9.600.000,00 3.959.893.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
3.772.250.000,00 0,00 3.772.250.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
167.243.000,00 0,00 157.643.000,00 9.600.000,00 Distribusi obat dan elogistik (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
10.398.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 357.969.000,00 850.850.000,00 9.189.181.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
45.000.000,00 0,00 32.500.000,00 12.500.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
200.000.000,00 0,00 186.300.000,00 13.700.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
55.000.000,00 0,00 54.650.000,00 350.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
600.000.000,00 8.406.000,00 588.444.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
150.000.000,00 0,00 87.500.000,00 62.500.000,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
90.000.000,00 0,00 75.775.000,00 14.225.000,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
10.000.000,00 0,00 8.900.000,00 1.100.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
1.745.000.000,00 349.563.000,00 1.105.587.000,00 289.850.000,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
3.142.000.000,00 0,00 3.142.000.000,00 0,00 Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
510.000.000,00 0,00 471.000.000,00 39.000.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
1.532.000.000,00 0,00 1.500.513.000,00 31.487.000,00 Peningkatan layanan Rujukan UKM Sekunder (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
1.264.000.000,00 0,00 881.012.000,00 382.988.000,00 peningkatan Manajemen Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non
Fisik)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting(DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
100.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
200.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
300.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 21.600.000,00 278.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
105.000.000,00 0,00 83.400.000,00 21.600.000,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
965.150.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 22.853.000,00 14.900.000,00 927.397.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
965.150.000,00 22.853.000,00 927.397.000,00 14.900.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
1.230.530.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 465.530.000,00 37.800.000,00 727.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
215.000.000,00 0,00 213.600.000,00 1.400.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
822.680.000,00 465.530.000,00 355.150.000,00 2.000.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
192.850.000,00 0,00 158.450.000,00 34.400.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 14
15.699.317.500,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 22.900.000,00 15.676.417.500,00 1.02 . 1.02.01 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
9.000.000,00 0,00 1.350.000,00 7.650.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
15.680.317.500,00 0,00 15.665.067.500,00 15.250.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
15.072.574.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
13.900.994.104,00 12.000.000,00 1.159.579.896,00 1.02 . 1.02.01 . 25
4.649.999.000,00 4.649.999.000,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
712.320.000,00 702.950.000,00 4.770.000,00 4.600.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 19
425.000.000,00 0,00 417.600.000,00 7.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 20
70.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
1.360.000.000,00 1.360.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Antropometri (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
2.987.999.000,00 2.987.999.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 27
85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Cryoterapy (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
707.209.896,00 0,00 707.209.896,00 0,00 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK Bid.
Kesehatan)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29
2.095.046.104,00 2.095.046.104,00 0,00 0,00 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 30
81.757.471.000,00 PUSKESMAS 8.176.976.920,00 3.931.859.353,00 69.648.634.727,00 1.02 . 1.02.02
22.755.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 2.372.141.353,00 20.382.858.647,00 1.02 . 1.02.02 . 16
22.755.000.000,00 0,00 20.382.858.647,00 2.372.141.353,00 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.02 . 16 . 29
59.002.471.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.176.976.920,00 1.559.718.000,00 49.265.776.080,00 1.02 . 1.02.02 . 23
59.002.471.000,00 8.176.976.920,00 49.265.776.080,00 1.559.718.000,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.02 . 23 . 07
36.957.499.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4.480.249.000,00 7.264.200.000,00 25.213.050.000,00 1.02 . 1.02.03
2.100.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 7.700.000,00 2.092.300.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01
1.100.000.000,00 0,00 1.095.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
1.000.000.000,00 0,00 996.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20
7.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 7.500.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.03 . 06 . 01
4.849.999.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.999.999.000,00 6.500.000,00 2.843.500.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26
2.850.000.000,00 0,00 2.843.500.000,00 6.500.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19
1.999.999.000,00 1.999.999.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Prasarana Rumah Sakit (DAK Bid. Kesehatan)1.02 . 1.02.03 . 26 . 31
30.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan 2.480.250.000,00 7.250.000.000,00 20.269.750.000,00 1.02 . 1.02.03 . 34
30.000.000.000,00 2.480.250.000,00 20.269.750.000,00 7.250.000.000,00 Pelayanan Kesehatan RSUD1.02 . 1.02.03 . 34 . 01
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
93.634.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.875.000,00 91.759.000,00 1.02 . 4.01.03
93.634.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.875.000,00 91.759.000,00 1.02 . 4.01.03 . 30
93.634.000,00 0,00 91.759.000,00 1.875.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 4.01.03 . 30 . 01
15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 4.01.10
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 4.01.10 . 19
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.10 . 19 . 07
25.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 4.01.18
25.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 4.01.18 . 19
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.18 . 19 . 07
14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.200.000,00 12.800.000,00 1.02 . 4.01.19
14.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 12.800.000,00 1.02 . 4.01.19 . 19
14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.19 . 19 . 07
25.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.650.000,00 22.350.000,00 1.02 . 4.01.21
25.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.650.000,00 22.350.000,00 1.02 . 4.01.21 . 19
25.000.000,00 0,00 22.350.000,00 2.650.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.21 . 19 . 07
20.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.22
20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.22 . 19
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.22 . 19 . 07
15.900.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 14.700.000,00 1.02 . 4.01.24
15.900.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 14.700.000,00 1.02 . 4.01.24 . 19
15.900.000,00 0,00 14.700.000,00 1.200.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.24 . 19 . 07
17.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.600.000,00 15.400.000,00 1.02 . 4.01.26
17.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.600.000,00 15.400.000,00 1.02 . 4.01.26 . 16
17.000.000,00 0,00 15.400.000,00 1.600.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.26 . 16 . 09
16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28
16.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28 . 19
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.28 . 19 . 07
20.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 1.02 . 4.01.30
20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 1.02 . 4.01.30 . 19
20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.30 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.31
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.31 . 19
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.31 . 19 . 07
18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32
18.400.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32 . 19
18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.32 . 19 . 07
14.600.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 3.150.000,00 11.450.000,00 1.02 . 4.01.33
14.600.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 3.150.000,00 11.450.000,00 1.02 . 4.01.33 . 19
14.600.000,00 0,00 11.450.000,00 3.150.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.33 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.150.000,00 12.850.000,00 1.02 . 4.01.35
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.150.000,00 12.850.000,00 1.02 . 4.01.35 . 19
15.000.000,00 0,00 12.850.000,00 2.150.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.35 . 19 . 07
205.352.423.089,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 173.586.536.000,00 4.410.318.956,00 27.355.568.133,00 1.03
136.255.311.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 118.633.801.000,00 3.974.552.836,00 13.646.957.164,00 1.03 . 1.03.01
3.320.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.507.082.832,00 1.812.917.168,00 1.03 . 1.03.01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
685.000.000,00 0,00 23.237.740,00 661.762.260,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
170.000.000,00 0,00 108.440.720,00 61.559.280,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
445.000.000,00 0,00 98.023.960,00 346.976.040,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
16.000.000,00 0,00 310.180,00 15.689.820,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
600.000.000,00 0,00 182.054.568,00 417.945.432,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
2.251.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.248.150.000,00 14.350.000,00 988.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
354.700.000,00 354.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
933.550.000,00 833.550.000,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
63.200.000,00 59.900.000,00 1.450.000,00 1.850.000,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
400.000.000,00 0,00 391.850.000,00 8.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
500.000.000,00 0,00 495.650.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46
20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 500.000,00 19.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03
20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.03 . 1.03.01 . 03 . 03
140.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 34.275.000,00 105.725.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
90.000.000,00 0,00 89.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
50.000.000,00 0,00 16.725.000,00 33.275.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
60.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 25.450.000,00 34.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
35.000.000,00 0,00 22.500.000,00 12.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 12.050.000,00 12.950.000,00 Monev kegiatan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
91.728.649.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 91.728.649.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
3.456.216.000,00 3.456.216.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngemplakseneng-Panggang (DAK Bid. Jalan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 29
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri1.03 . 1.03.01 . 15 . 34
7.800.000.000,00 7.800.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kadilaju-Manisrenggo1.03 . 1.03.01 . 15 . 35
5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol1.03 . 1.03.01 . 15 . 45
4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mipitan-Kadilaju1.03 . 1.03.01 . 15 . 48
9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mipitan-Karangnongko1.03 . 1.03.01 . 15 . 61
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Polanharjo-Karanglo1.03 . 1.03.01 . 15 . 123
9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jelobo-Samben1.03 . 1.03.01 . 15 . 148
4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan1.03 . 1.03.01 . 15 . 158
8.616.217.000,00 8.616.217.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngaran-Telukan (DAK Bid. Jalan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 183
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Krakitan-Mundu1.03 . 1.03.01 . 15 . 216
8.156.216.000,00 8.156.216.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir (DAK Bid. Jalan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 224
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangturi-Kragilan1.03 . 1.03.01 . 15 . 236
3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut1.03 . 1.03.01 . 15 . 245
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kunto Wijoyodanu1.03 . 1.03.01 . 15 . 355
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Bina Marga1.03 . 1.03.01 . 15 . 380
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK1.03 . 1.03.01 . 15 . 381
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 382
7.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 1.152.158.500,00 5.847.841.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18
7.000.000.000,00 0,00 5.847.841.500,00 1.152.158.500,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
17.610.212.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
15.170.812.000,00 970.831.984,00 1.468.568.016,00 1.03 . 1.03.01 . 24
8.658.550.000,00 8.658.550.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
2.150.000.000,00 0,00 1.195.468.016,00 954.531.984,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
440.000.000,00 225.600.000,00 202.850.000,00 11.550.000,00 Perencanaan jaringan irigasi/bendung1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
75.000.000,00 0,00 70.250.000,00 4.750.000,00 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 24 . 31
6.036.662.000,00 6.036.662.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Bid. Irigasi)1.03 . 1.03.01 . 24 . 35
8.000.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
6.436.190.000,00 129.354.520,00 1.434.455.480,00 1.03 . 1.03.01 . 26
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
1.450.000.000,00 86.190.000,00 1.239.455.480,00 124.354.520,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11
200.000.000,00 0,00 195.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan bahan penanganan banjir1.03 . 1.03.01 . 26 . 12
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kawasan sumber air1.03 . 1.03.01 . 26 . 13
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam1.03 . 1.03.01 . 26 . 16
2.000.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Bid. Sanitasi)1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
2.000.000.000,00 Program Penataan Trotoar Jalan 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 32 . 01
1.575.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 59.450.000,00 1.515.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 40
450.000.000,00 0,00 436.050.000,00 13.950.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 05
375.000.000,00 0,00 372.000.000,00 3.000.000,00 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 10
350.000.000,00 0,00 344.050.000,00 5.950.000,00 Survey dan pemetaan1.03 . 1.03.01 . 40 . 13
400.000.000,00 0,00 363.450.000,00 36.550.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 16
400.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 49.300.000,00 350.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 41
200.000.000,00 0,00 152.200.000,00 47.800.000,00 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 41 . 02
200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 41 . 07
150.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 31.800.000,00 68.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42
100.000.000,00 0,00 68.200.000,00 31.800.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 42 . 05
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya1.03 . 1.03.01 . 42 . 11
65.198.719.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 51.324.600.000,00 203.900.000,00 13.670.219.000,00 1.03 . 1.04.01
950.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 950.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01 . 16
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 01
450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 03
9.828.119.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 75.000.000,00 9.753.119.000,00 1.03 . 1.04.01 . 27
2.693.119.000,00 0,00 2.693.119.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(DAK Bid. Air Minum)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 01
2.625.000.000,00 0,00 2.625.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.04.01 . 27 . 06
610.000.000,00 0,00 590.000.000,00 20.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM )1.03 . 1.04.01 . 27 . 10
200.000.000,00 0,00 188.250.000,00 11.750.000,00 Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 11
100.000.000,00 0,00 62.550.000,00 37.450.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum1.03 . 1.04.01 . 27 . 14
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 94.200.000,00 5.800.000,00 Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)1.03 . 1.04.01 . 27 . 15
3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)
(DAK Bid. Sanitasi)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 16
150.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 0,00 61.450.000,00 88.550.000,00 1.03 . 1.04.01 . 30
150.000.000,00 0,00 88.550.000,00 61.450.000,00 BOP Pendampingan PNPM1.03 . 1.04.01 . 30 . 11
53.720.600.000,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 50.374.600.000,00 3.650.000,00 3.342.350.000,00 1.03 . 1.04.01 . 31
51.520.600.000,00 50.374.600.000,00 1.146.000.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Milik Daerah1.03 . 1.04.01 . 31 . 01
2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah1.03 . 1.04.01 . 31 . 02
100.000.000,00 0,00 96.350.000,00 3.650.000,00 Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor1.03 . 1.04.01 . 31 . 03
550.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 63.800.000,00 486.200.000,00 1.03 . 1.04.01 . 42
100.000.000,00 0,00 96.950.000,00 3.050.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 42 . 05
75.000.000,00 0,00 32.200.000,00 42.800.000,00 Monitoring dan Pengendalian Bangunan1.03 . 1.04.01 . 42 . 09
375.000.000,00 0,00 357.050.000,00 17.950.000,00 Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten1.03 . 1.04.01 . 42 . 12
760.682.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 705.882.000,00 51.349.040,00 3.450.960,00 1.03 . 4.01.10
54.800.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 51.349.040,00 3.450.960,00 1.03 . 4.01.10 . 28
54.800.000,00 0,00 3.450.960,00 51.349.040,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.10 . 28 . 07
705.882.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 705.882.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.10 . 30
705.882.000,00 705.882.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Srana dan Prasarana Kelurahan1.03 . 4.01.10 . 30 . 15
2.303.604.089,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 2.117.646.000,00 154.842.840,00 31.115.249,00 1.03 . 4.01.11
185.958.089,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 154.842.840,00 31.115.249,00 1.03 . 4.01.11 . 28
185.958.089,00 0,00 31.115.249,00 154.842.840,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.11 . 28 . 07
2.117.646.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 2.117.646.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.11 . 30
2.117.646.000,00 2.117.646.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Srana dan Prasarana Kelurahan1.03 . 4.01.11 . 30 . 15
352.941.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 352.941.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.12
352.941.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 352.941.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.12 . 30
352.941.000,00 352.941.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Srana dan Prasarana Kelurahan1.03 . 4.01.12 . 30 . 15
481.166.000,00 KECAMATAN JATINOM 451.666.000,00 25.674.240,00 3.825.760,00 1.03 . 4.01.23
98.725.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 98.725.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 16
98.725.000,00 98.725.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong1.03 . 4.01.23 . 16 . 06
29.500.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 25.674.240,00 3.825.760,00 1.03 . 4.01.23 . 28
29.500.000,00 0,00 3.825.760,00 25.674.240,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.23 . 28 . 07
352.941.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 352.941.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 30
352.941.000,00 352.941.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Srana dan Prasarana Kelurahan1.03 . 4.01.23 . 30 . 15
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.175.650.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 252.085.000,00 2.634.776.400,00 2.288.788.600,00 1.04
5.175.650.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 252.085.000,00 2.634.776.400,00 2.288.788.600,00 1.04 . 1.04.01
1.634.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.085.000,00 684.169.344,00 948.145.656,00 1.04 . 1.04.01 . 01
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
335.253.528,00 0,00 7.422.384,00 327.831.144,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
166.400.000,00 0,00 38.118.248,00 128.281.752,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
5.000.000,00 2.085.000,00 2.915.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
217.746.472,00 0,00 18.197.080,00 199.549.392,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
30.000.000,00 0,00 1.492.944,00 28.507.056,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 01 . 24
345.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 2.350.000,00 92.650.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10
70.000.000,00 0,00 67.650.000,00 2.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.250.000,00 18.750.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.04 . 1.04.01 . 05 . 04
10.000.000,00 0,00 3.750.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
40.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 17.400.000,00 22.600.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
15.000.000,00 0,00 11.500.000,00 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 11.100.000,00 13.900.000,00 Monev kegiatan SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 07
131.250.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 100.000.000,00 31.250.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15
131.250.000,00 0,00 31.250.000,00 100.000.000,00 Biaya Operasional Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (DAK Bid.
Perkim)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10
3.000.000.000,00 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 0,00 1.824.607.056,00 1.175.392.944,00 1.04 . 1.04.01 . 18
2.900.000.000,00 0,00 1.078.642.944,00 1.821.357.056,00 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial1.04 . 1.04.01 . 18 . 02
100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 18 . 03
4.676.050.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 97.000.000,00 2.125.599.600,00 2.453.450.400,00 1.05
2.138.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 22.000.000,00 1.296.735.600,00 819.264.400,00 1.05 . 1.05.01
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
337.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 73.985.600,00 263.014.400,00 1.05 . 1.05.01 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05
12.000.000,00 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
30.000.000,00 0,00 4.325.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
40.000.000,00 0,00 1.488.640,00 38.511.360,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 20
59.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.000.000,00 0,00 37.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
997.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 959.625.000,00 37.375.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15
972.000.000,00 0,00 19.800.000,00 952.200.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.05 . 1.05.01 . 15 . 14
25.000.000,00 0,00 17.575.000,00 7.425.000,00 Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.01 . 15 . 15
200.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 102.000.000,00 98.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
150.000.000,00 0,00 48.000.000,00 102.000.000,00 Peningkatan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah1.05 . 1.05.01 . 16 . 07
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 16 . 08
200.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 200.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.01 . 17 . 04
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 05
345.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 161.125.000,00 183.875.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 23 . 01
35.000.000,00 0,00 16.500.000,00 18.500.000,00 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya
1.05 . 1.05.01 . 23 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 03
15.000.000,00 0,00 4.375.000,00 10.625.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 05
210.000.000,00 0,00 78.000.000,00 132.000.000,00 Desk Pemilihan Presiden/Legislatif/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.01 . 23 . 08
2.538.050.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 75.000.000,00 828.864.000,00 1.634.186.000,00 1.05 . 1.05.02
263.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.994.000,00 242.006.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 5.100.000,00 4.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07
19.000.000,00 0,00 2.906.000,00 16.094.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
187.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000,00 6.720.000,00 105.280.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 13.280.000,00 6.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 02 . 33
110.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.500.000,00 107.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03
110.000.000,00 0,00 107.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02
64.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 64.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05
64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.05 . 1.05.02 . 05 . 04
580.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 131.300.000,00 448.700.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.05 . 1.05.02 . 15 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 15 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.05 . 1.05.02 . 15 . 10
135.000.000,00 0,00 3.700.000,00 131.300.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.02 . 15 . 11
370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.02 . 15 . 12
70.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 58.200.000,00 11.800.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18
70.000.000,00 0,00 11.800.000,00 58.200.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04
1.099.050.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 570.050.000,00 529.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19
998.950.000,00 0,00 524.950.000,00 474.000.000,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 19 . 02
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.100.000,00 0,00 4.050.000,00 96.050.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 05
60.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 19.100.000,00 40.900.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
25.000.000,00 0,00 14.450.000,00 10.550.000,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.05 . 1.05.02 . 20 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.05 . 1.05.02 . 20 . 11
25.000.000,00 0,00 16.450.000,00 8.550.000,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.05 . 1.05.02 . 20 . 12
105.000.000,00 Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran 0,00 20.000.000,00 85.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 24
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 02
75.000.000,00 0,00 55.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 03
27.320.894.900,00 Sosial 16.019.438.500,00 1.616.730.808,00 9.684.725.592,00 1.06
908.950.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 202.438.500,00 385.344.000,00 321.167.500,00 1.06 . 1.05.02
908.950.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 202.438.500,00 385.344.000,00 321.167.500,00 1.06 . 1.05.02 . 25
908.950.000,00 202.438.500,00 321.167.500,00 385.344.000,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.06 . 1.05.02 . 25 . 06
2.242.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 107.000.000,00 660.346.808,00 1.475.553.192,00 1.06 . 1.06.01
283.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.464.544,00 252.035.456,00 1.06 . 1.06.01 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 5.625.000,00 4.375.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
15.750.000,00 0,00 2.805.228,00 12.944.772,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
12.500.000,00 0,00 11.600.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
126.750.000,00 0,00 126.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
15.250.000,00 0,00 2.005.228,00 13.244.772,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
336.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.000.000,00 15.045.000,00 214.455.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
105.000.000,00 0,00 103.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
50.000.000,00 18.000.000,00 18.805.000,00 13.195.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 54
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
50.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 0,00 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
778.900.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 191.737.264,00 587.162.736,00 1.06 . 1.06.01 . 16
206.500.000,00 0,00 50.262.736,00 156.237.264,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
bagi PMKS
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
20.000.000,00 0,00 12.200.000,00 7.800.000,00 Penanganan mayat terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
22.400.000,00 0,00 13.900.000,00 8.500.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraaan sosial anak terintegratif1.06 . 1.06.01 . 16 . 18
450.000.000,00 0,00 430.800.000,00 19.200.000,00 Pemutakhiran Data Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 16 . 19
40.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
0,00 0,00 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.06 . 1.06.01 . 20 . 07
752.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 422.100.000,00 329.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
457.025.000,00 0,00 82.625.000,00 374.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
109.975.000,00 0,00 106.525.000,00 3.450.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.06 . 1.06.01 . 21 . 11
125.000.000,00 0,00 80.750.000,00 44.250.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
5.162.671.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 73.900.000,00 5.088.771.000,00 1.06 . 4.01.03
23.336.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 23.036.000,00 1.06 . 4.01.03 . 16
23.336.000,00 0,00 23.036.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 4.01.03 . 16 . 15
9.440.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 750.000,00 8.690.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21
9.440.000,00 0,00 8.690.000,00 750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 4.01.03 . 21 . 12
5.129.895.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 72.850.000,00 5.057.045.000,00 1.06 . 4.01.03 . 22
1.218.199.000,00 0,00 1.165.624.000,00 52.575.000,00 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji1.06 . 4.01.03 . 22 . 01
115.880.000,00 0,00 112.505.000,00 3.375.000,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 02
1.822.765.000,00 0,00 1.817.365.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 06
1.973.051.000,00 0,00 1.961.551.000,00 11.500.000,00 Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah1.06 . 4.01.03 . 22 . 08
18.321.950.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 15.710.000.000,00 480.440.000,00 2.131.510.000,00 1.06 . 4.01.09
955.000.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 0,00 10.750.000,00 944.250.000,00 1.06 . 4.01.09 . 23
500.000.000,00 0,00 497.450.000,00 2.550.000,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 01
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 02
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Peningkatan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 04
155.000.000,00 0,00 153.200.000,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Sungai1.06 . 4.01.09 . 23 . 06
100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pembentukan Desa Tangguh Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 07
100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 08
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
16.007.600.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 15.675.000.000,00 5.400.000,00 327.200.000,00 1.06 . 4.01.09 . 24
332.600.000,00 0,00 327.200.000,00 5.400.000,00 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.06 . 4.01.09 . 24 . 03
15.675.000.000,00 15.675.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah Rehab dan Rekon)1.06 . 4.01.09 . 24 . 06
1.359.350.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 35.000.000,00 464.290.000,00 860.060.000,00 1.06 . 4.01.09 . 25
304.300.000,00 35.000.000,00 90.120.000,00 179.180.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.09 . 25 . 01
315.700.000,00 0,00 98.590.000,00 217.110.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.06 . 4.01.09 . 25 . 02
200.000.000,00 0,00 132.000.000,00 68.000.000,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.09 . 25 . 04
539.350.000,00 0,00 539.350.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.06 . 4.01.09 . 25 . 05
24.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 1.000.000,00 23.000.000,00 1.06 . 4.01.10
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.000.000,00 17.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 22
18.000.000,00 0,00 17.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.10 . 22 . 07
6.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 26
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.10 . 26 . 02
20.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.11
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.11 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.11 . 26 . 02
26.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.12
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.12 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.12 . 26 . 02
20.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.13
20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.13 . 22 . 07
32.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 32.000.000,00 1.06 . 4.01.14
22.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 22
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.14 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.14 . 26 . 02
11.797.400,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 11.797.400,00 1.06 . 4.01.15
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.842.400,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 8.842.400,00 1.06 . 4.01.15 . 22
8.842.400,00 0,00 8.842.400,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.15 . 22 . 07
2.955.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 2.955.000,00 1.06 . 4.01.15 . 26
2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.15 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.16
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.16 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.16 . 26 . 02
20.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 3.000.000,00 17.000.000,00 1.06 . 4.01.17
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 22
12.000.000,00 0,00 9.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.17 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.17 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 3.000.000,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.18
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 22
18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.18 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.18 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.19
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.19 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.19 . 26 . 02
20.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.20
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.20 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.20 . 26 . 02
83.922.500,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 4.500.000,00 79.422.500,00 1.06 . 4.01.21
19.002.500,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 4.500.000,00 14.502.500,00 1.06 . 4.01.21 . 22
19.002.500,00 0,00 14.502.500,00 4.500.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.21 . 22 . 07
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
54.920.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 54.920.000,00 1.06 . 4.01.21 . 25
54.920.000,00 0,00 54.920.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.21 . 25 . 04
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.21 . 26 . 02
26.600.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 26.600.000,00 1.06 . 4.01.22
21.600.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 21.600.000,00 1.06 . 4.01.22 . 22
21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.22 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.22 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.22 . 26 . 02
12.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.23
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.23 . 22
12.000.000,00 0,00 9.600.000,00 2.400.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.23 . 22 . 07
20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.24
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.24 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.24 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.25
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.25 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.25 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.26
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.26 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.26 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.27
20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.27 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.27 . 26 . 02
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.380.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 25.380.000,00 1.06 . 4.01.28
15.380.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.380.000,00 1.06 . 4.01.28 . 22
15.380.000,00 0,00 15.380.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.28 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.28 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.28 . 26 . 02
22.024.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.000.000,00 21.024.000,00 1.06 . 4.01.29
16.185.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.000.000,00 15.185.000,00 1.06 . 4.01.29 . 22
16.185.000,00 0,00 15.185.000,00 1.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.29 . 22 . 07
5.839.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.839.000,00 1.06 . 4.01.29 . 26
5.839.000,00 0,00 5.839.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.29 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.30
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.30 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.30 . 26 . 02
22.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.31
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.31 . 22 . 07
7.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 7.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 26
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.31 . 26 . 02
27.200.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 27.200.000,00 1.06 . 4.01.32
17.200.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 17.200.000,00 1.06 . 4.01.32 . 22
17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.32 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.32 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.32 . 26 . 02
21.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 21.500.000,00 1.06 . 4.01.33
11.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 11.500.000,00 1.06 . 4.01.33 . 22
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.33 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.33 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.33 . 26 . 02
33.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 33.000.000,00 1.06 . 4.01.34
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.34 . 22 . 07
15.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 26
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.34 . 26 . 02
30.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.800.000,00 28.200.000,00 1.06 . 4.01.35
20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.800.000,00 18.200.000,00 1.06 . 4.01.35 . 22
20.000.000,00 0,00 18.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.35 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.35 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.35 . 26 . 02
90.360.733.356,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 23.899.372.180,00 10.857.118.277,00 55.604.242.899,00 2
864.000.000,00 Tenaga Kerja 0,00 20.826.000,00 843.174.000,00 2.01
864.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 20.826.000,00 843.174.000,00 2.01 . 3.07.01
355.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 3.700.000,00 351.300.000,00 2.01 . 3.07.01 . 15
300.000.000,00 0,00 296.300.000,00 3.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 06
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD2.01 . 3.07.01 . 15 . 13
312.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 17.126.000,00 294.874.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16
75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 01
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 3.07.01 . 16 . 04
125.000.000,00 0,00 109.224.000,00 15.776.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 08
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK2.01 . 3.07.01 . 16 . 09
197.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 197.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 3.07.01 . 17 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 14
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan2.01 . 3.07.01 . 17 . 18
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum2.01 . 3.07.01 . 17 . 19
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK2.01 . 3.07.01 . 17 . 21
58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 22
490.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 490.000.000,00 2.02
490.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 490.000.000,00 2.02 . 1.06.01
120.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 120.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Advokasi Keadilan Restoratif2.02 . 1.06.01 . 15 . 05
60.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 60.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak
(P2TP2A)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG2.02 . 1.06.01 . 16 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 11
107.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00 107.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk
trafficking
2.02 . 1.06.01 . 17 . 10
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak2.02 . 1.06.01 . 17 . 11
202.500.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
0,00 0,00 202.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak2.02 . 1.06.01 . 18 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08
27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya
ekonomi
2.02 . 1.06.01 . 18 . 10
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta Organisasi Wanita2.02 . 1.06.01 . 18 . 11
1.290.000.000,00 Pangan 0,00 1.850.000,00 1.288.150.000,00 2.03
1.290.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 1.850.000,00 1.288.150.000,00 2.03 . 3.03.01
1.290.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 1.850.000,00 1.288.150.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15
100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 3.03.01 . 15 . 05
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 06
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 08
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 12
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 14
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 15
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)2.03 . 3.03.01 . 15 . 16
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 17
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari2.03 . 3.03.01 . 15 . 18
36.162.425.800,00 Lingkungan Hidup 16.189.288.080,00 6.244.290.272,00 13.728.847.448,00 2.05
26.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13.803.352.880,00 4.858.020.880,00 7.738.626.240,00 2.05 . 1.03.01
17.300.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.266.937.880,00 3.808.227.880,00 5.224.834.240,00 2.05 . 1.03.01 . 15
8.100.000.000,00 0,00 4.297.722.120,00 3.802.277.880,00 Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 04
200.000.000,00 0,00 194.050.000,00 5.950.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah2.05 . 1.03.01 . 15 . 20
8.000.000.000,00 7.810.000.000,00 190.000.000,00 0,00 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)2.05 . 1.03.01 . 15 . 24
1.000.000.000,00 456.937.880,00 543.062.120,00 0,00 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 25
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.100.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.536.415.000,00 1.049.793.000,00 2.513.792.000,00 2.05 . 1.03.01 . 24
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 05
3.250.000.000,00 0,00 2.205.557.000,00 1.044.443.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 06
350.000.000,00 36.415.000,00 308.235.000,00 5.350.000,00 Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 11
9.418.474.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.385.935.200,00 1.341.995.152,00 5.690.543.648,00 2.05 . 2.05.01
449.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.634.720,00 313.765.280,00 2.05 . 2.05.01 . 01
2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
58.000.000,00 0,00 3.626.112,00 54.373.888,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
34.000.000,00 0,00 7.313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
26.550.000,00 0,00 26.550.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
42.500.000,00 0,00 1.569.584,00 40.930.416,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
17.000.000,00 0,00 3.356.528,00 13.643.472,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 21
153.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.089.000,00 0,00 133.911.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02
10.000.000,00 9.829.000,00 171.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07
10.000.000,00 9.260.000,00 740.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2.05 . 2.05.01 . 05 . 04
6.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 6.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
5.397.319.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 718.709.000,00 991.000.000,00 3.687.610.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
1.982.445.000,00 0,00 991.445.000,00 991.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan Bank Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 17
329.874.000,00 0,00 329.874.000,00 0,00 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (DAK Bid. Lingkungan Hidup)2.05 . 2.05.01 . 15 . 19
2.550.000.000,00 358.709.000,00 2.191.291.000,00 0,00 Pengolahan sampah 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 23
360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Bid. Lingkungan Hidup)2.05 . 2.05.01 . 15 . 26
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.235.755.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 305.996.400,00 114.410.432,00 815.348.168,00 2.05 . 2.05.01 . 16
400.200.000,00 229.146.400,00 129.003.600,00 42.050.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
50.000.000,00 0,00 47.600.000,00 2.400.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14
45.000.000,00 0,00 36.300.000,00 8.700.000,00 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 20
165.655.000,00 76.850.000,00 52.007.600,00 36.797.400,00 Operasional laboratorium lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26
70.000.000,00 0,00 45.536.968,00 24.463.032,00 Operasional perijinan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29
369.900.000,00 0,00 369.900.000,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 16 . 34
590.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 264.373.000,00 0,00 325.627.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05
300.000.000,00 264.373.000,00 35.627.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 2.05.01 . 17 . 17
110.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
77.802.000,00 3.250.000,00 28.948.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19
40.000.000,00 35.810.000,00 4.190.000,00 0,00 Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau2.05 . 2.05.01 . 19 . 09
70.000.000,00 41.992.000,00 24.758.000,00 3.250.000,00 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah2.05 . 2.05.01 . 19 . 10
992.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 868.947.000,00 57.350.000,00 65.703.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24
892.000.000,00 868.947.000,00 23.053.000,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 05
100.000.000,00 0,00 42.650.000,00 57.350.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 06
470.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
131.018.800,00 40.350.000,00 298.631.200,00 2.05 . 2.05.01 . 25
150.000.000,00 0,00 135.450.000,00 14.550.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 01
220.000.000,00 131.018.800,00 75.581.200,00 13.400.000,00 Peningkatan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 25 . 02
100.000.000,00 0,00 87.600.000,00 12.400.000,00 Pembinaan Saka Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 25 . 03
57.100.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 27.424.240,00 29.675.760,00 2.05 . 4.01.10
27.100.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 25.674.240,00 1.425.760,00 2.05 . 4.01.10 . 15
27.100.000,00 0,00 1.425.760,00 25.674.240,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah2.05 . 4.01.10 . 15 . 16
25.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.750.000,00 23.250.000,00 2.05 . 4.01.10 . 16
25.000.000,00 0,00 23.250.000,00 1.750.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.10 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.10 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.10 . 17 . 17
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.10 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.10 . 25 . 01
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
105.445.800,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 1.800.000,00 103.645.800,00 2.05 . 4.01.11
99.445.800,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.800.000,00 97.645.800,00 2.05 . 4.01.11 . 16
99.445.800,00 0,00 97.645.800,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.11 . 16 . 17
6.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 6.000.000,00 2.05 . 4.01.11 . 17
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.11 . 17 . 17
17.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 17.000.000,00 2.05 . 4.01.12
5.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.12 . 15 . 06
12.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 12.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 16
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.12 . 16 . 17
0,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.15
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.15 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Perintinsan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office)2.05 . 4.01.15 . 25 . 05
20.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18
20.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18 . 25
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.18 . 25 . 01
13.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19
13.500.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19 . 25
13.500.000,00 0,00 12.300.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.19 . 25 . 01
20.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 1.050.000,00 18.950.000,00 2.05 . 4.01.23
20.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.050.000,00 18.950.000,00 2.05 . 4.01.23 . 16
20.000.000,00 0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.23 . 16 . 17
16.600.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 15.400.000,00 2.05 . 4.01.24
16.600.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.200.000,00 15.400.000,00 2.05 . 4.01.24 . 25
16.600.000,00 0,00 15.400.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.24 . 25 . 01
16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28
16.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28 . 25
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.28 . 25 . 01
15.906.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.750.000,00 13.156.000,00 2.05 . 4.01.29
15.906.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 2.750.000,00 13.156.000,00 2.05 . 4.01.29 . 25
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.906.000,00 0,00 13.156.000,00 2.750.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.29 . 25 . 01
15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 2.05 . 4.01.31
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 2.05 . 4.01.31 . 25
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.31 . 25 . 01
18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32
18.400.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32 . 25
18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.32 . 25 . 01
15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33 . 25
15.000.000,00 0,00 12.100.000,00 2.900.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.33 . 25 . 01
14.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.150.000,00 11.850.000,00 2.05 . 4.01.35
14.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 2.150.000,00 11.850.000,00 2.05 . 4.01.35 . 25
14.000.000,00 0,00 11.850.000,00 2.150.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.35 . 25 . 01
5.419.165.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.287.250.000,00 654.995.000,00 3.476.920.000,00 2.06
5.419.165.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.287.250.000,00 654.995.000,00 3.476.920.000,00 2.06 . 2.06.01
527.726.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.601.000,00 463.125.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
42.500.000,00 0,00 174.000,00 42.326.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
15.726.000,00 0,00 14.826.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 6.450.000,00 550.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik2.06 . 2.06.01 . 01 . 16
52.000.000,00 0,00 36.075.000,00 15.925.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
1.353.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.287.250.000,00 2.250.000,00 64.250.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05
687.250.000,00 687.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
46.500.000,00 0,00 45.150.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
24.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 900.000,00 23.100.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05
24.000.000,00 0,00 23.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2.06 . 2.06.01 . 05 . 04
3.513.689.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 587.244.000,00 2.926.445.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
523.524.000,00 0,00 268.893.000,00 254.631.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
41.000.000,00 0,00 28.175.000,00 12.825.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
80.000.000,00 0,00 26.156.000,00 53.844.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
60.000.000,00 0,00 6.706.000,00 53.294.000,00 Penataan Arsip Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
15.000.000,00 0,00 14.450.000,00 550.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
2.794.165.000,00 0,00 2.582.065.000,00 212.100.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 23
3.406.402.674,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 222.350.000,00 652.470.496,00 2.531.582.178,00 2.07
3.146.521.874,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 222.350.000,00 613.570.496,00 2.310.601.378,00 2.07 . 2.07.01
535.148.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 109.597.776,00 425.550.274,00 2.07 . 2.07.01 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
84.464.800,00 0,00 43.084.384,00 41.380.416,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
34.083.250,00 0,00 34.083.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
72.500.000,00 0,00 4.282.640,00 68.217.360,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
361.664.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.000.000,00 0,00 184.664.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 10
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
32.664.000,00 0,00 32.664.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
788.214.582,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 45.350.000,00 252.008.832,00 490.855.750,00 2.07 . 2.07.01 . 15
394.104.088,00 0,00 194.632.200,00 199.471.888,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
107.852.600,00 0,00 96.942.600,00 10.910.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
88.458.400,00 45.350.000,00 43.108.400,00 0,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 49.110.000,00 890.000,00 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)2.07 . 2.07.01 . 15 . 11
60.261.600,00 0,00 53.141.600,00 7.120.000,00 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
87.537.894,00 0,00 53.920.950,00 33.616.944,00 Fasilitasi sistem informasi desa/SID2.07 . 2.07.01 . 15 . 15
394.500.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 18.593.472,00 375.906.528,00 2.07 . 2.07.01 . 16
165.000.000,00 0,00 149.906.528,00 15.093.472,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
109.500.000,00 0,00 108.000.000,00 1.500.000,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 18
310.995.242,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 59.780.000,00 251.215.242,00 2.07 . 2.07.01 . 17
115.000.000,00 0,00 71.700.000,00 43.300.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
80.000.000,00 0,00 75.250.000,00 4.750.000,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
50.000.000,00 0,00 48.370.000,00 1.630.000,00 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 12
65.995.242,00 0,00 55.895.242,00 10.100.000,00 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 13
100.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 10.310.000,00 89.690.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18
100.000.000,00 0,00 89.690.000,00 10.310.000,00 Peningkatan kualitas perencanaan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 05
656.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 163.280.416,00 492.719.584,00 2.07 . 2.07.01 . 20
496.000.000,00 0,00 335.569.584,00 160.430.416,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
40.000.000,00 0,00 39.685.000,00 315.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong2.07 . 2.07.01 . 20 . 02
40.000.000,00 0,00 39.685.000,00 315.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi2.07 . 2.07.01 . 20 . 03
40.000.000,00 0,00 38.845.000,00 1.155.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 20 . 04
40.000.000,00 0,00 38.935.000,00 1.065.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan
hidup
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05
20.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 20.000.000,00 2.07 . 4.01.10
20.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 20.000.000,00 2.07 . 4.01.10 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.10 . 15 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.10 . 15 . 10
99.530.800,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 1.950.000,00 97.580.800,00 2.07 . 4.01.11
99.530.800,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 97.580.800,00 2.07 . 4.01.11 . 15
89.530.800,00 0,00 89.530.800,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.11 . 15 . 06
10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.11 . 15 . 10
13.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 13.000.000,00 2.07 . 4.01.12
13.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 13.000.000,00 2.07 . 4.01.12 . 15
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.12 . 15 . 06
10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14 . 15
10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 10
14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 11.000.000,00 3.000.000,00 2.07 . 4.01.19
14.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 11.000.000,00 3.000.000,00 2.07 . 4.01.19 . 15
14.000.000,00 0,00 3.000.000,00 11.000.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.19 . 15 . 10
10.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20 . 15
10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.20 . 15 . 10
10.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.22 . 15 . 10
28.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 4.150.000,00 23.850.000,00 2.07 . 4.01.23
25.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.150.000,00 22.850.000,00 2.07 . 4.01.23 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.23 . 15 . 06
15.000.000,00 0,00 12.850.000,00 2.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.23 . 15 . 10
3.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.07 . 4.01.23 . 20
3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 4.01.23 . 20 . 01
10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24 . 15
10.000.000,00 0,00 8.150.000,00 1.850.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.24 . 15 . 10
5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.27
5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.27 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.27 . 15 . 10
13.350.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.100.000,00 7.250.000,00 2.07 . 4.01.28
13.350.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.100.000,00 7.250.000,00 2.07 . 4.01.28 . 15
13.350.000,00 0,00 7.250.000,00 6.100.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.28 . 15 . 10
15.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 8.500.000,00 6.500.000,00 2.07 . 4.01.30
15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 8.500.000,00 6.500.000,00 2.07 . 4.01.30 . 15
15.000.000,00 0,00 6.500.000,00 8.500.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.30 . 15 . 10
5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32
5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 4.01.32 . 15 . 09
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34
7.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34 . 15
7.000.000,00 0,00 5.850.000,00 1.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.34 . 15 . 10
9.248.209.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.180.350.000,00 316.709.984,00 7.751.149.016,00 2.08
9.201.492.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 1.180.350.000,00 316.334.984,00 7.704.807.016,00 2.08 . 1.06.01
8.439.392.000,00 Program Keluarga Berencana 1.125.000.000,00 273.900.668,00 7.040.491.332,00 2.08 . 1.06.01 . 15
88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK Bid. Keluarga Berencana)2.08 . 1.06.01 . 15 . 12
407.000.000,00 407.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung/Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Bid. Keluarga
Berencana)
2.08 . 1.06.01 . 15 . 13
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bid.
Keluarga Berencana)
2.08 . 1.06.01 . 15 . 16
1.680.000.000,00 0,00 1.430.799.332,00 249.200.668,00 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 17
121.500.000,00 0,00 121.500.000,00 0,00 Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasespsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK Non
Fisik)
2.08 . 1.06.01 . 15 . 18
2.470.000.000,00 0,00 2.466.100.000,00 3.900.000,00 Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 19
2.406.000.000,00 0,00 2.406.000.000,00 0,00 Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD)
(DAK Non Fisik)
2.08 . 1.06.01 . 15 . 20
636.892.000,00 0,00 616.092.000,00 20.800.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 21
285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (DAK Bid. Keluarga Berencana)2.08 . 1.06.01 . 15 . 22
165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendataan (DAK Bid. Keluarga Berencana)2.08 . 1.06.01 . 15 . 23
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Bina keluarga Balita/BKB KIT (DAK Bid Kesehatan)2.08 . 1.06.01 . 15 . 28
14.500.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 1.750.000,00 12.750.000,00 2.08 . 1.06.01 . 16
9.000.000,00 0,00 7.250.000,00 1.750.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 1.06.01 . 16 . 03
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemutaran Film KB2.08 . 1.06.01 . 16 . 04
88.687.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 12.944.772,00 75.742.228,00 2.08 . 1.06.01 . 17
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi2.08 . 1.06.01 . 17 . 04
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengayoman KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 08
34.687.000,00 0,00 21.742.228,00 12.944.772,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 1.06.01 . 17 . 09
37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja2.08 . 1.06.01 . 17 . 10
251.640.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
0,00 1.850.000,00 249.790.000,00 2.08 . 1.06.01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB2.08 . 1.06.01 . 18 . 02
226.640.000,00 0,00 224.790.000,00 1.850.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD2.08 . 1.06.01 . 18 . 03
190.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan
dimasyarakat
0,00 0,00 190.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 19
190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA) (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 19 . 02
153.350.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 55.350.000,00 25.889.544,00 72.110.456,00 2.08 . 1.06.01 . 20
5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan2.08 . 1.06.01 . 20 . 03
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
72.000.000,00 0,00 46.110.456,00 25.889.544,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga2.08 . 1.06.01 . 20 . 04
76.250.000,00 55.350.000,00 20.900.000,00 0,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan KB2.08 . 1.06.01 . 20 . 08
45.773.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
0,00 0,00 45.773.000,00 2.08 . 1.06.01 . 22
45.773.000,00 0,00 45.773.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR2.08 . 1.06.01 . 22 . 02
8.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 0,00 8.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 23
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS2.08 . 1.06.01 . 23 . 02
10.150.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
0,00 0,00 10.150.000,00 2.08 . 1.06.01 . 25
7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyusunan Parameter Kependudukan2.08 . 1.06.01 . 25 . 02
2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)2.08 . 1.06.01 . 25 . 03
46.717.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 375.000,00 46.342.000,00 2.08 . 4.01.03
46.717.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual
(PMS) termasuk HIV/AIDS
0,00 375.000,00 46.342.000,00 2.08 . 4.01.03 . 21
46.717.000,00 0,00 46.342.000,00 375.000,00 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)2.08 . 4.01.03 . 21 . 02
8.710.000.000,00 Perhubungan 3.235.002.000,00 1.092.666.313,00 4.382.331.687,00 2.09
8.710.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 3.235.002.000,00 1.092.666.313,00 4.382.331.687,00 2.09 . 2.09.01
1.137.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 263.323.401,00 873.976.599,00 2.09 . 2.09.01 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
91.800.000,00 0,00 2.335.000,00 89.465.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
136.000.000,00 0,00 63.052.849,00 72.947.151,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
75.000.000,00 0,00 72.050.000,00 2.950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
102.000.000,00 0,00 99.050.000,00 2.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
50.000.000,00 0,00 38.550.000,00 11.450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
100.000.000,00 0,00 18.138.750,00 81.861.250,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
12.000.000,00 0,00 10.300.000,00 1.700.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.09 . 2.09.01 . 01 . 24
714.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 427.300.000,00 5.700.000,00 281.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
222.300.000,00 222.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10
97.500.000,00 0,00 94.050.000,00 3.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
24.400.000,00 0,00 22.150.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 29
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi2.09 . 2.09.01 . 02 . 50
1.135.500.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 26.193.472,00 1.109.306.528,00 2.09 . 2.09.01 . 16
100.000.000,00 0,00 97.050.000,00 2.950.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01
30.000.000,00 0,00 27.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan2.09 . 2.09.01 . 16 . 04
100.500.000,00 0,00 84.706.528,00 15.793.472,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
870.000.000,00 0,00 864.800.000,00 5.200.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 16 . 06
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 16 . 07
862.500.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 375.000.000,00 126.050.000,00 361.450.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17
460.000.000,00 310.000.000,00 55.200.000,00 94.800.000,00 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04
65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 11
202.500.000,00 0,00 184.000.000,00 18.500.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16
75.000.000,00 0,00 72.050.000,00 2.950.000,00 Pelayanan Mudik Lebaran2.09 . 2.09.01 . 17 . 21
25.000.000,00 0,00 17.850.000,00 7.150.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 25
20.000.000,00 0,00 17.350.000,00 2.650.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 26
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penertiban dan Pengawasan Terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 28
3.778.500.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.732.702.000,00 599.635.300,00 1.446.162.700,00 2.09 . 2.09.01 . 19
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
133.000.000,00 40.202.000,00 11.540.700,00 81.257.300,00 Pengamanan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 04
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C2.09 . 2.09.01 . 19 . 05
50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 19 . 06
320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten2.09 . 2.09.01 . 19 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08
1.370.000.000,00 1.370.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 15
773.000.000,00 0,00 258.372.000,00 514.628.000,00 Pengendalian Operasional Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 16
56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan2.09 . 2.09.01 . 19 . 17
66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip2.09 . 2.09.01 . 19 . 18
625.000.000,00 0,00 621.750.000,00 3.250.000,00 Pengelolaan Tempat Parkir2.09 . 2.09.01 . 19 . 21
1.082.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 700.000.000,00 71.764.140,00 310.235.860,00 2.09 . 2.09.01 . 20
700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02
300.000.000,00 0,00 295.950.000,00 4.050.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya2.09 . 2.09.01 . 20 . 04
72.000.000,00 0,00 4.285.860,00 67.714.140,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji2.09 . 2.09.01 . 20 . 05
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang2.09 . 2.09.01 . 20 . 06
6.203.967.561,00 Komunikasi dan Informatika 1.337.588.000,00 532.073.781,00 4.334.305.780,00 2.10
5.055.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.275.188.000,00 426.472.320,00 3.353.339.680,00 2.10 . 2.10.01
380.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.424.240,00 350.575.760,00 2.10 . 2.10.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
30.000.000,00 0,00 575.760,00 29.424.240,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
265.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.798.000,00 3.100.000,00 153.102.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
100.000.000,00 99.120.000,00 880.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09
10.000.000,00 9.678.000,00 322.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28
50.000.000,00 0,00 49.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 02 . 31
33.000.000,00 0,00 30.900.000,00 2.100.000,00 Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 55
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.250.000,00 2.750.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06
5.000.000,00 0,00 2.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01
3.565.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.082.200.000,00 276.175.360,00 2.206.624.640,00 2.10 . 2.10.01 . 15
2.915.000.000,00 772.200.000,00 2.003.612.960,00 139.187.040,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
435.000.000,00 310.000.000,00 39.098.800,00 85.901.200,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05
60.000.000,00 0,00 29.600.000,00 30.400.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06
70.000.000,00 0,00 57.162.880,00 12.837.120,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet2.10 . 2.10.01 . 15 . 08
65.000.000,00 0,00 57.150.000,00 7.850.000,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat
(LKM)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 11
300.000.000,00 Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 2.500.000,00 297.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 17
300.000.000,00 0,00 297.500.000,00 2.500.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 17 . 01
540.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 84.190.000,00 113.022.720,00 342.787.280,00 2.10 . 2.10.01 . 18
400.000.000,00 38.340.000,00 276.892.960,00 84.767.040,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
140.000.000,00 45.850.000,00 65.894.320,00 28.255.680,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02
1.148.967.561,00 SEKRETARIAT DAERAH 62.400.000,00 105.601.461,00 980.966.100,00 2.10 . 4.01.03
178.201.461,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 40.000.000,00 96.451.461,00 41.750.000,00 2.10 . 4.01.03 . 15
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 4.01.03 . 15 . 04
138.201.461,00 0,00 41.750.000,00 96.451.461,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)2.10 . 4.01.03 . 15 . 12
970.766.100,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 22.400.000,00 9.150.000,00 939.216.100,00 2.10 . 4.01.03 . 18
406.185.000,00 0,00 404.435.000,00 1.750.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 01
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
288.938.600,00 22.400.000,00 264.788.600,00 1.750.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 02
201.300.000,00 0,00 195.650.000,00 5.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 4.01.03 . 18 . 03
74.342.500,00 0,00 74.342.500,00 0,00 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media2.10 . 4.01.03 . 18 . 04
1.855.869.432,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 185.375.000,00 1.670.494.432,00 2.11
1.640.900.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 175.675.000,00 1.465.225.000,00 2.11 . 3.06.01
400.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 10.750.000,00 389.250.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16
400.000.000,00 0,00 389.250.000,00 10.750.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM2.11 . 3.06.01 . 16 . 12
900.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 147.725.000,00 752.275.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17
700.000.000,00 0,00 684.750.000,00 15.250.000,00 Penyelenggaraan pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 17 . 12
200.000.000,00 0,00 67.525.000,00 132.475.000,00 Updating Data Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 17 . 14
340.900.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 17.200.000,00 323.700.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18
240.900.000,00 0,00 225.200.000,00 15.700.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 10
100.000.000,00 0,00 98.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Management Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 13
23.646.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 2.950.000,00 20.696.000,00 2.11 . 4.01.12
23.646.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.950.000,00 20.696.000,00 2.11 . 4.01.12 . 16
23.646.000,00 0,00 20.696.000,00 2.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.12 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.14 . 16 . 11
0,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.15
0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.15 . 16
0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.15 . 16 . 11
12.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 12.000.000,00 2.11 . 4.01.19
12.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 12.000.000,00 2.11 . 4.01.19 . 16
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.19 . 16 . 11
35.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 4.000.000,00 31.000.000,00 2.11 . 4.01.21
35.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 4.000.000,00 31.000.000,00 2.11 . 4.01.21 . 16
35.000.000,00 0,00 31.000.000,00 4.000.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.21 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.22
5.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.22 . 16
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.22 . 16 . 11
16.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 2.750.000,00 13.250.000,00 2.11 . 4.01.24
16.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.750.000,00 13.250.000,00 2.11 . 4.01.24 . 16
16.000.000,00 0,00 13.250.000,00 2.750.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.24 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.25 . 16 . 03
15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.26 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.27
5.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.27 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.27 . 16 . 06
28.823.432,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 28.823.432,00 2.11 . 4.01.28
28.823.432,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 28.823.432,00 2.11 . 4.01.28 . 16
28.823.432,00 0,00 28.823.432,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.28 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.32 . 16 . 11
14.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 14.500.000,00 2.11 . 4.01.34
14.500.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 14.500.000,00 2.11 . 4.01.34 . 16
14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.34 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.35 . 16 . 11
1.782.000.000,00 Penanaman Modal 198.194.100,00 291.633.899,00 1.292.172.001,00 2.12
1.396.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 198.194.100,00 246.533.899,00 951.272.001,00 2.12 . 2.12.01
647.130.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 218.608.899,00 428.521.101,00 2.12 . 2.12.01 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
41.000.000,00 0,00 12.436.561,00 28.563.439,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
96.000.000,00 0,00 94.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
121.735.000,00 0,00 121.735.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
45.000.000,00 0,00 1.258.740,00 43.741.260,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
15.550.000,00 0,00 969.580,00 14.580.420,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21
129.345.000,00 0,00 821.220,00 128.523.780,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 29
159.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.000.000,00 1.850.000,00 133.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09
60.000.000,00 0,00 58.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01
240.500.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 42.480.000,00 0,00 198.020.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
91.000.000,00 42.480.000,00 48.520.000,00 0,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha
Kecil Menengah
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01
49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 2.12.01 . 15 . 04
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10
347.370.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 131.714.100,00 26.075.000,00 189.580.900,00 2.12 . 2.12.01 . 16
174.000.000,00 131.714.100,00 23.760.900,00 18.525.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 04
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu2.12 . 2.12.01 . 16 . 10
68.370.000,00 0,00 60.820.000,00 7.550.000,00 Pengendalian perizinan dan non perizinan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 15
386.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 45.100.000,00 340.900.000,00 2.12 . 4.01.03
386.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 45.100.000,00 340.900.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15
11.000.000,00 0,00 10.800.000,00 200.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 4.01.03 . 15 . 04
375.000.000,00 0,00 330.100.000,00 44.900.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 12
4.247.251.333,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 84.580.000,00 4.162.671.333,00 2.13
2.874.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 62.630.000,00 2.811.370.000,00 2.13 . 3.02.01
450.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 10.700.000,00 439.300.000,00 2.13 . 3.02.01 . 16
50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 01
100.000.000,00 0,00 91.300.000,00 8.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 3.02.01 . 16 . 02
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.000.000,00 0,00 298.500.000,00 1.500.000,00 Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 10
250.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
0,00 1.500.000,00 248.500.000,00 2.13 . 3.02.01 . 17
250.000.000,00 0,00 248.500.000,00 1.500.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 17 . 01
75.000.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 1.350.000,00 73.650.000,00 2.13 . 3.02.01 . 18
75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 18 . 01
1.068.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 31.130.000,00 1.036.870.000,00 2.13 . 3.02.01 . 20
150.000.000,00 0,00 149.000.000,00 1.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 3.02.01 . 20 . 08
70.000.000,00 0,00 69.500.000,00 500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 17
768.000.000,00 0,00 738.870.000,00 29.130.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 18
80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Pengiriman Kontingen Olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 19
1.031.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 17.950.000,00 1.013.050.000,00 2.13 . 3.02.01 . 22
400.000.000,00 0,00 396.750.000,00 3.250.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 3.02.01 . 22 . 02
500.000.000,00 0,00 486.050.000,00 13.950.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 3.02.01 . 22 . 03
131.000.000,00 0,00 130.250.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 3.02.01 . 22 . 04
18.030.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 18.030.000,00 2.13 . 4.01.03
18.030.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 18.030.000,00 2.13 . 4.01.03 . 22
18.030.000,00 0,00 18.030.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 4.01.03 . 22 . 03
85.800.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 6.000.000,00 79.800.000,00 2.13 . 4.01.10
85.800.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 6.000.000,00 79.800.000,00 2.13 . 4.01.10 . 22
30.800.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 29.000.000,00 6.000.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.10 . 22 . 02
102.307.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 2.900.000,00 99.407.000,00 2.13 . 4.01.11
102.307.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.900.000,00 99.407.000,00 2.13 . 4.01.11 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01
46.000.000,00 0,00 44.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01
25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.11 . 22 . 02
16.307.000,00 0,00 16.307.000,00 0,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 4.01.11 . 22 . 04
81.345.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 3.000.000,00 78.345.000,00 2.13 . 4.01.12
11.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 11.000.000,00 2.13 . 4.01.12 . 20
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 4.01.12 . 20 . 18
70.345.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 3.000.000,00 67.345.000,00 2.13 . 4.01.12 . 22
33.916.000,00 0,00 33.916.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.12 . 22 . 01
36.429.000,00 0,00 33.429.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.12 . 22 . 02
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
53.650.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 53.650.000,00 2.13 . 4.01.13
53.650.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 53.650.000,00 2.13 . 4.01.13 . 22
36.650.000,00 0,00 36.650.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.13 . 22 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.13 . 22 . 02
56.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 56.500.000,00 2.13 . 4.01.14
56.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 56.500.000,00 2.13 . 4.01.14 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.14 . 22 . 01
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.14 . 22 . 02
19.674.333,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 19.674.333,00 2.13 . 4.01.15
19.674.333,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 19.674.333,00 2.13 . 4.01.15 . 22
5.994.333,00 0,00 5.994.333,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.15 . 22 . 01
13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.15 . 22 . 02
45.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16
45.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.16 . 22 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.16 . 22 . 02
40.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17
40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.17 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.17 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 57.000.000,00 2.13 . 4.01.18
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 22
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.18 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.18 . 22 . 02
36.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19
36.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.19 . 22 . 01
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.19 . 22 . 02
34.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 34.000.000,00 2.13 . 4.01.20
34.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 34.000.000,00 2.13 . 4.01.20 . 22
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.20 . 22 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.20 . 22 . 02
37.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
37.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21 . 22
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.21 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.21 . 22 . 02
55.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22
55.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22 . 22
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.22 . 22 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.22 . 22 . 02
70.775.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 750.000,00 70.025.000,00 2.13 . 4.01.23
70.775.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 750.000,00 70.025.000,00 2.13 . 4.01.23 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01
15.775.000,00 0,00 15.025.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.23 . 22 . 02
36.750.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 3.450.000,00 33.300.000,00 2.13 . 4.01.24
36.750.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 3.450.000,00 33.300.000,00 2.13 . 4.01.24 . 22
27.800.000,00 0,00 24.350.000,00 3.450.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.24 . 22 . 01
8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.24 . 22 . 02
53.300.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25
53.300.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25 . 22
38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.25 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.25 . 22 . 02
45.500.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 45.500.000,00 2.13 . 4.01.26
45.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 45.500.000,00 2.13 . 4.01.26 . 22
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.26 . 22 . 01
15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.26 . 22 . 02
41.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.27
41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.27 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.27 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.27 . 22 . 02
43.715.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 43.715.000,00 2.13 . 4.01.28
43.715.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 43.715.000,00 2.13 . 4.01.28 . 22
26.115.000,00 0,00 26.115.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.28 . 22 . 01
17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.28 . 22 . 02
44.593.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.400.000,00 43.193.000,00 2.13 . 4.01.29
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
44.593.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.400.000,00 43.193.000,00 2.13 . 4.01.29 . 22
30.563.000,00 0,00 30.563.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.29 . 22 . 01
14.030.000,00 0,00 12.630.000,00 1.400.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.29 . 22 . 02
71.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 900.000,00 70.600.000,00 2.13 . 4.01.30
71.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 900.000,00 70.600.000,00 2.13 . 4.01.30 . 22
26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.30 . 22 . 01
45.000.000,00 0,00 44.100.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.30 . 22 . 02
71.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 71.500.000,00 2.13 . 4.01.31
71.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 71.500.000,00 2.13 . 4.01.31 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.31 . 22 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.31 . 22 . 02
41.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32
41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.32 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.32 . 22 . 02
44.912.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 1.400.000,00 43.512.000,00 2.13 . 4.01.33
13.750.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 800.000,00 12.950.000,00 2.13 . 4.01.33 . 20
13.750.000,00 0,00 12.950.000,00 800.000,00 Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.33 . 20 . 06
31.162.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 600.000,00 30.562.000,00 2.13 . 4.01.33 . 22
19.547.000,00 0,00 18.947.000,00 600.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.33 . 22 . 01
11.615.000,00 0,00 11.615.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.33 . 22 . 02
38.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 38.000.000,00 2.13 . 4.01.34
38.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 38.000.000,00 2.13 . 4.01.34 . 22
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.34 . 22 . 01
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.34 . 22 . 02
47.900.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.150.000,00 45.750.000,00 2.13 . 4.01.35
47.900.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.150.000,00 45.750.000,00 2.13 . 4.01.35 . 22
26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.35 . 22 . 01
21.400.000,00 0,00 19.250.000,00 2.150.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.35 . 22 . 02
30.000.000,00 Persandian 0,00 0,00 30.000.000,00 2.15
30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 30.000.000,00 2.15 . 2.10.01
30.000.000,00 Program Peningkatan Persandian Daerah 0,00 0,00 30.000.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Identifikasi Jenis Informasi dan Persandian2.15 . 2.10.01 . 15 . 01
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Implementasi Operasional Persandian oleh Perangkat Daerah2.15 . 2.10.01 . 15 . 03
7.901.442.556,00 Kebudayaan 0,00 238.760.000,00 7.662.682.556,00 2.16
2.900.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 66.810.000,00 2.833.190.000,00 2.16 . 3.02.01
185.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 9.500.000,00 175.500.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
125.000.000,00 0,00 116.250.000,00 8.750.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
2.640.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 56.310.000,00 2.583.690.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16
25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 3.02.01 . 16 . 01
350.000.000,00 0,00 348.150.000,00 1.850.000,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14
75.000.000,00 0,00 67.000.000,00 8.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 15
1.420.000.000,00 0,00 1.402.270.000,00 17.730.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 3.02.01 . 16 . 17
200.000.000,00 0,00 190.400.000,00 9.600.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 3.02.01 . 16 . 18
500.000.000,00 0,00 496.850.000,00 3.150.000,00 Pagelaran Wayang Kulit2.16 . 3.02.01 . 16 . 19
70.000.000,00 0,00 54.520.000,00 15.480.000,00 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 22
75.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 1.000.000,00 74.000.000,00 2.16 . 3.02.01 . 17
75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan2.16 . 3.02.01 . 17 . 03
355.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.500.000,00 349.700.000,00 2.16 . 4.01.03
355.200.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 5.500.000,00 349.700.000,00 2.16 . 4.01.03 . 18
355.200.000,00 0,00 349.700.000,00 5.500.000,00 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah2.16 . 4.01.03 . 18 . 03
143.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 16.200.000,00 126.800.000,00 2.16 . 4.01.10
143.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 16.200.000,00 126.800.000,00 2.16 . 4.01.10 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.10 . 16 . 14
113.000.000,00 0,00 96.800.000,00 16.200.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.10 . 16 . 15
245.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 6.250.000,00 238.750.000,00 2.16 . 4.01.11
15.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 2.16 . 4.01.11 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 4.01.11 . 15 . 07
230.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.250.000,00 223.750.000,00 2.16 . 4.01.11 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.11 . 16 . 14
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.11 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 93.750.000,00 6.250.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 4.01.11 . 16 . 18
191.295.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 15.000.000,00 176.295.000,00 2.16 . 4.01.12
191.295.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 15.000.000,00 176.295.000,00 2.16 . 4.01.12 . 16
28.635.000,00 0,00 28.635.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.12 . 16 . 14
162.660.000,00 0,00 147.660.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.12 . 16 . 15
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
139.669.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 139.669.000,00 2.16 . 4.01.13
139.669.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 139.669.000,00 2.16 . 4.01.13 . 16
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 4.01.13 . 16 . 06
69.669.000,00 0,00 69.669.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.13 . 16 . 15
115.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14
115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.14 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.14 . 16 . 15
139.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 4.000.000,00 135.500.000,00 2.16 . 4.01.15
139.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.000.000,00 135.500.000,00 2.16 . 4.01.15 . 16
89.500.000,00 0,00 89.500.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.15 . 16 . 14
50.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.15 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.16 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.16 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.17 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.17 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 21.400.000,00 78.600.000,00 2.16 . 4.01.18
85.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 21.400.000,00 63.600.000,00 2.16 . 4.01.18 . 15
85.000.000,00 0,00 63.600.000,00 21.400.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.18 . 15 . 01
15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 2.16 . 4.01.18 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.18 . 16 . 14
483.200.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 483.200.000,00 2.16 . 4.01.19
483.200.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 483.200.000,00 2.16 . 4.01.19 . 16
26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.19 . 16 . 14
106.800.000,00 0,00 106.800.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.19 . 16 . 15
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.19 . 16 . 17
240.370.056,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 10.000.000,00 230.370.056,00 2.16 . 4.01.20
240.370.056,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 230.370.056,00 2.16 . 4.01.20 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.20 . 16 . 14
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
94.770.056,00 0,00 84.770.056,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.20 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.20 . 16 . 17
15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 4.01.20 . 16 . 18
161.379.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.000.000,00 159.379.000,00 2.16 . 4.01.21
161.379.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.000.000,00 159.379.000,00 2.16 . 4.01.21 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.21 . 16 . 14
36.379.000,00 0,00 36.379.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.21 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.21 . 16 . 21
118.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 118.000.000,00 2.16 . 4.01.22
118.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 118.000.000,00 2.16 . 4.01.22 . 16
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.22 . 16 . 14
98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.22 . 16 . 15
234.554.500,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 3.250.000,00 231.304.500,00 2.16 . 4.01.23
234.554.500,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.250.000,00 231.304.500,00 2.16 . 4.01.23 . 16
29.554.500,00 0,00 29.554.500,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.23 . 16 . 14
205.000.000,00 0,00 201.750.000,00 3.250.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.23 . 16 . 21
230.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 43.000.000,00 187.000.000,00 2.16 . 4.01.24
230.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 43.000.000,00 187.000.000,00 2.16 . 4.01.24 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.24 . 16 . 14
100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.24 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 77.000.000,00 23.000.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.24 . 16 . 17
140.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.25 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.25 . 16 . 15
126.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 10.000.000,00 116.000.000,00 2.16 . 4.01.26
126.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 116.000.000,00 2.16 . 4.01.26 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.26 . 16 . 14
96.000.000,00 0,00 86.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.26 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.27 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.27 . 16 . 15
99.263.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 99.263.000,00 2.16 . 4.01.28
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
99.263.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 99.263.000,00 2.16 . 4.01.28 . 16
14.263.000,00 0,00 14.263.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.28 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.28 . 16 . 15
152.688.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 10.000.000,00 142.688.000,00 2.16 . 4.01.29
152.688.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 142.688.000,00 2.16 . 4.01.29 . 16
36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.29 . 16 . 14
115.938.000,00 0,00 105.938.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.29 . 16 . 15
150.700.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 150.700.000,00 2.16 . 4.01.30
150.700.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 150.700.000,00 2.16 . 4.01.30 . 16
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.30 . 16 . 14
70.960.000,00 0,00 70.960.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.30 . 16 . 15
59.740.000,00 0,00 59.740.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.30 . 16 . 21
155.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 155.000.000,00 2.16 . 4.01.31
155.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 155.000.000,00 2.16 . 4.01.31 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.31 . 16 . 14
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.31 . 16 . 15
139.750.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 139.750.000,00 2.16 . 4.01.32
139.750.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 139.750.000,00 2.16 . 4.01.32 . 16
15.019.000,00 0,00 15.019.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.32 . 16 . 14
124.731.000,00 0,00 124.731.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.32 . 16 . 15
290.924.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 4.750.000,00 286.174.000,00 2.16 . 4.01.33
290.924.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.750.000,00 286.174.000,00 2.16 . 4.01.33 . 16
27.705.000,00 0,00 27.705.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.33 . 16 . 14
263.219.000,00 0,00 258.469.000,00 4.750.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.33 . 16 . 15
128.950.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 128.950.000,00 2.16 . 4.01.34
128.950.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 128.950.000,00 2.16 . 4.01.34 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.34 . 16 . 14
98.950.000,00 0,00 98.950.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.34 . 16 . 15
302.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 10.600.000,00 291.400.000,00 2.16 . 4.01.35
302.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.600.000,00 291.400.000,00 2.16 . 4.01.35 . 16
200.000.000,00 0,00 190.900.000,00 9.100.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 4.01.35 . 16 . 06
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.35 . 16 . 14
80.000.000,00 0,00 78.500.000,00 1.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.35 . 16 . 15
1.710.186.000,00 Perpustakaan 237.350.000,00 185.813.892,00 1.287.022.108,00 2.17
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.710.186.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 237.350.000,00 185.813.892,00 1.287.022.108,00 2.17 . 2.18.01
1.710.186.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 237.350.000,00 185.813.892,00 1.287.022.108,00 2.17 . 2.18.01 . 15
356.810.000,00 0,00 201.396.108,00 155.413.892,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01
82.376.000,00 0,00 71.476.000,00 10.900.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02
71.000.000,00 37.350.000,00 14.150.000,00 19.500.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 09
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan (DAK Bid. Pendidikan)2.17 . 2.18.01 . 15 . 23
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (DAK Bid. Pendidilkan)2.17 . 2.18.01 . 15 . 24
1.039.814.000,00 Kearsipan 12.000.000,00 355.073.640,00 672.740.360,00 2.18
1.039.814.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 12.000.000,00 355.073.640,00 672.740.360,00 2.18 . 2.18.01
551.499.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 241.499.752,00 309.999.248,00 2.18 . 2.18.01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01
56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02
14.000.000,00 0,00 257.828,00 13.742.172,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07
70.728.000,00 0,00 15.759.312,00 54.968.688,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 08
17.671.000,00 0,00 16.771.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11
9.165.000,00 0,00 9.165.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 9.450.000,00 550.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.18 . 2.18.01 . 01 . 14
30.000.000,00 0,00 18.975.000,00 11.025.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
88.450.000,00 0,00 4.196.968,00 84.253.032,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 20
70.485.000,00 0,00 274.140,00 70.210.860,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 21
10.000.000,00 0,00 4.150.000,00 5.850.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.18 . 2.18.01 . 01 . 24
130.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 130.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 26
27.340.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 12.000.000,00 2.700.000,00 12.640.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15
13.600.000,00 12.000.000,00 1.600.000,00 0,00 Pembangunan data base informasi kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 01
13.740.000,00 0,00 11.040.000,00 2.700.000,00 Audit dan Pengawasan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 08
202.714.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 51.350.000,00 151.364.000,00 2.18 . 2.18.01 . 16
130.268.000,00 0,00 79.818.000,00 50.450.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02
19.461.000,00 0,00 18.561.000,00 900.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 06
52.985.000,00 0,00 52.985.000,00 0,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.2.18 . 2.18.01 . 16 . 07
128.261.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 59.523.888,00 68.737.112,00 2.18 . 2.18.01 . 18
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
128.261.000,00 0,00 68.737.112,00 59.523.888,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.18.01 . 18 . 03
69.936.461.000,00 Urusan Pilihan 14.105.573.240,00 4.915.454.880,00 50.915.432.880,00 3
1.832.251.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 50.650.000,00 1.781.601.000,00 3.01
1.832.251.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 50.650.000,00 1.781.601.000,00 3.01 . 3.03.01
1.632.251.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 47.950.000,00 1.584.301.000,00 3.01 . 3.03.01 . 20
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.03.01 . 20 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 02
200.000.000,00 0,00 152.050.000,00 47.950.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03
1.292.251.000,00 0,00 1.292.251.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pengembangan Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK
Bid. Perikanan)
3.01 . 3.03.01 . 20 . 08
50.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.350.000,00 48.650.000,00 3.01 . 3.03.01 . 21
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.03.01 . 21 . 01
150.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 1.350.000,00 148.650.000,00 3.01 . 3.03.01 . 23
150.000.000,00 0,00 148.650.000,00 1.350.000,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.01 . 3.03.01 . 23 . 02
8.026.174.000,00 Pariwisata 3.359.536.000,00 362.939.000,00 4.303.699.000,00 3.02
8.021.674.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.359.536.000,00 362.939.000,00 4.299.199.000,00 3.02 . 3.02.01
811.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 168.190.000,00 642.810.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
98.000.000,00 0,00 25.601.000,00 72.399.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
27.000.000,00 0,00 26.500.000,00 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
87.500.000,00 0,00 11.489.000,00 76.011.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 20
16.000.000,00 0,00 1.220.000,00 14.780.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 21
17.000.000,00 0,00 14.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24
295.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105.000.000,00 3.350.000,00 186.650.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09
100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00 64.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 02 . 45
Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
32.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 8.300.000,00 23.700.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
12.000.000,00 0,00 7.600.000,00 4.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
20.000.000,00 0,00 16.100.000,00 3.900.000,00 Monev kegiatan SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
1.766.438.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 46.310.000,00 1.720.128.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15
200.000.000,00 0,00 168.690.000,00 31.310.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02
70.400.000,00 0,00 69.900.000,00 500.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
330.000.000,00 0,00 328.400.000,00 1.600.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
78.000.000,00 0,00 77.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
175.000.000,00 0,00 173.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10
913.038.000,00 0,00 902.388.000,00 10.650.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Non Fisik)3.02 . 3.02.01 . 15 . 11
4.681.236.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 3.254.536.000,00 124.039.000,00 1.302.661.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16
445.000.000,00 96.900.000,00 346.600.000,00 1.500.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06
830.000.000,00 0,00 824.300.000,00 5.700.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
213.600.000,00 0,00 96.761.000,00 116.839.000,00 Operasional pengelolaan oyek wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10
2.982.636.000,00 2.982.636.000,00 0,00 0,00 Penataan Obyek Wisata ( DAK Bidang Pariwisata )3.02 . 3.02.01 . 16 . 11
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengelolaan obyek wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 12
175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Destinasi Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 13
436.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 12.750.000,00 423.250.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17
126.000.000,00 0,00 115.150.000,00 10.850.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya3.02 . 3.02.01 . 17 . 04
50.000.000,00 0,00 49.850.000,00 150.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO3.02 . 3.02.01 . 17 . 10
200.000.000,00 0,00 199.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten3.02 . 3.02.01 . 17 . 11
60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 17 . 12
4.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35
4.500.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35 . 16
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 4.01.35 . 16 . 01
14.146.317.000,00 Pertanian 1.789.727.000,00 875.149.062,00 11.481.440.938,00 3.03
13.851.317.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.789.727.000,00 832.249.062,00 11.229.340.938,00 3.03 . 3.03.01
1.306.954.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 431.129.062,00 875.824.938,00 3.03 . 3.03.01 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05
63.767.000,00 0,00 3.223.150,00 60.543.850,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07
214.337.000,00 0,00 36.146.992,00 178.190.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 58.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
32.000.000,00 0,00 30.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
198.850.000,00 0,00 12.354.796,00 186.495.204,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20
200.000.000,00 0,00 198.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan Operasional UPTD3.03 . 3.03.01 . 01 . 22
975.491.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 432.327.000,00 5.150.000,00 538.014.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
189.480.000,00 189.480.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07
89.098.000,00 89.098.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09
163.500.000,00 0,00 161.000.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26
199.664.000,00 0,00 197.014.000,00 2.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi3.03 . 3.03.01 . 02 . 50
153.749.000,00 153.749.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 53
30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 30.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 08
1.615.555.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 11.200.000,00 1.604.355.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02
170.000.000,00 0,00 164.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
400.000.000,00 0,00 396.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
52.000.000,00 0,00 50.650.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
488.555.000,00 0,00 488.555.000,00 0,00 Pengadaan alsintan3.03 . 3.03.01 . 15 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis di Kawasan Penghasil Tembakau3.03 . 3.03.01 . 15 . 12
5.296.317.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.202.900.000,00 146.230.000,00 3.947.187.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
150.000.000,00 0,00 149.250.000,00 750.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija3.03 . 3.03.01 . 16 . 15
950.000.000,00 688.900.000,00 115.620.000,00 145.480.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 16 . 20
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 29
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 3.03.01 . 16 . 31
3.946.317.000,00 514.000.000,00 3.432.317.000,00 0,00 Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi (DAK Bid. Pertanian)3.03 . 3.03.01 . 16 . 37
90.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 23.050.000,00 0,00 66.950.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
90.000.000,00 23.050.000,00 66.950.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07
2.259.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 2.259.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02
Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
259.000.000,00 0,00 259.000.000,00 0,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 07
1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 09
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau3.03 . 3.03.01 . 19 . 11
228.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 176.000.000,00 52.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
228.000.000,00 0,00 52.000.000,00 176.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
245.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 32.900.000,00 212.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
175.000.000,00 0,00 143.450.000,00 31.550.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI3.03 . 3.03.01 . 21 . 06
1.350.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 16.540.000,00 1.333.460.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22
175.000.000,00 0,00 159.810.000,00 15.190.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04
455.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 131.450.000,00 13.100.000,00 310.450.000,00 3.03 . 3.03.01 . 23
70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.01 . 23 . 09
110.000.000,00 0,00 108.150.000,00 1.850.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 14
75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 15
200.000.000,00 131.450.000,00 59.550.000,00 9.000.000,00 Peningkatan sarana prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)3.03 . 3.03.01 . 23 . 16
170.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 38.600.000,00 131.400.000,00 3.03 . 4.01.03
170.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 38.600.000,00 131.400.000,00 3.03 . 4.01.03 . 16
60.000.000,00 0,00 59.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian3.03 . 4.01.03 . 16 . 35
110.000.000,00 0,00 72.300.000,00 37.700.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 40
125.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 4.300.000,00 120.700.000,00 3.03 . 4.01.23
125.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 4.300.000,00 120.700.000,00 3.03 . 4.01.23 . 17
125.000.000,00 0,00 120.700.000,00 4.300.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 4.01.23 . 17 . 07
31.710.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 5.158.298.240,00 397.749.000,00 26.153.952.760,00 3.05
31.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.158.298.240,00 373.699.000,00 26.068.002.760,00 3.05 . 1.03.01
31.600.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 5.158.298.240,00 373.699.000,00 26.068.002.760,00 3.05 . 1.03.01 . 17
4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 02
1.650.000.000,00 208.298.240,00 1.068.002.760,00 373.699.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 03
25.000.000.000,00 0,00 25.000.000.000,00 0,00 Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 06
110.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 24.050.000,00 85.950.000,00 3.05 . 4.01.03
110.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral 0,00 24.050.000,00 85.950.000,00 3.05 . 4.01.03 . 15
110.000.000,00 0,00 85.950.000,00 24.050.000,00 Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi3.05 . 4.01.03 . 15 . 07
11.690.972.000,00 Perdagangan 3.522.022.000,00 2.828.444.383,00 5.340.505.617,00 3.06
Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02
100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02 . 15
100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal3.06 . 1.05.02 . 15 . 11
11.415.972.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 3.522.022.000,00 2.787.694.383,00 5.106.255.617,00 3.06 . 3.06.01
4.898.930.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.592.674.383,00 2.306.255.617,00 3.06 . 3.06.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01
414.800.000,00 0,00 414.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 05
1.910.162.000,00 0,00 554.193,00 1.909.607.807,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07
1.665.500.000,00 0,00 1.178.023.980,00 487.476.020,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 08
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10
215.635.000,00 0,00 212.985.000,00 2.650.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11
25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 46.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17
267.835.000,00 0,00 267.835.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19
176.955.000,00 0,00 1.117.096,00 175.837.904,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 20
14.043.000,00 0,00 140.348,00 13.902.652,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 21
1.536.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 945.150.000,00 5.700.000,00 585.150.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02
95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 05
442.850.000,00 52.000.000,00 387.600.000,00 3.250.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 07
231.150.000,00 231.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 09
67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.06 . 3.06.01 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 49.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24
75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 28
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 42
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06
4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.06 . 3.06.01 . 06 . 01
765.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 650.000.000,00 1.000.000,00 114.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pensertifikasian Hak Merk3.06 . 3.06.01 . 15 . 05
65.000.000,00 0,00 64.000.000,00 1.000.000,00 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)3.06 . 3.06.01 . 15 . 06
650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendukung Unit Metrologi Legal (DAK Bid. Pasar)3.06 . 3.06.01 . 15 . 12
4.012.042.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.926.872.000,00 185.820.000,00 1.899.350.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18
286.670.000,00 0,00 123.500.000,00 163.170.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 08
Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
48.500.000,00 0,00 47.750.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Pasar Murah3.06 . 3.06.01 . 18 . 09
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 10
1.625.000.000,00 0,00 1.614.050.000,00 10.950.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 12
1.426.872.000,00 1.426.872.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Pasar (DAK Bid. Pasar)3.06 . 3.06.01 . 18 . 20
100.000.000,00 0,00 98.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 21
25.000.000,00 0,00 15.550.000,00 9.450.000,00 Penyelesaian Status Aset Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 22
200.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 1.500.000,00 198.500.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19
200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima3.06 . 3.06.01 . 19 . 07
175.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 12.950.000,00 162.050.000,00 3.06 . 4.01.03
175.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 12.950.000,00 162.050.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15
175.000.000,00 0,00 162.050.000,00 12.950.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok3.06 . 4.01.03 . 15 . 07
2.280.747.000,00 Perindustrian 275.990.000,00 397.523.435,00 1.607.233.565,00 3.07
1.577.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 198.500.000,00 264.274.435,00 1.114.225.565,00 3.07 . 3.07.01
454.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 123.024.435,00 330.975.565,00 3.07 . 3.07.01 . 01
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02
5.140.000,00 0,00 5.140.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07
20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10
13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11
11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14
4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17
183.800.000,00 0,00 183.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 19
42.700.000,00 0,00 226.465,00 42.473.535,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 20
10.000.000,00 0,00 7.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.07 . 3.07.01 . 01 . 24
77.700.000,00 0,00 449.100,00 77.250.900,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran3.07 . 3.07.01 . 01 . 29
336.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 198.500.000,00 1.000.000,00 136.500.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02
151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09
47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 10
31.500.000,00 0,00 30.500.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28
662.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 134.500.000,00 527.500.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16
100.000.000,00 0,00 94.600.000,00 5.400.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 02
150.000.000,00 0,00 144.250.000,00 5.750.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif3.07 . 3.07.01 . 16 . 09
112.000.000,00 0,00 106.450.000,00 5.550.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10
Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 94.250.000,00 5.750.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 3.07.01 . 16 . 12
200.000.000,00 0,00 87.950.000,00 112.050.000,00 Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM3.07 . 3.07.01 . 16 . 14
125.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 5.750.000,00 119.250.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17
125.000.000,00 0,00 119.250.000,00 5.750.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01
580.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 77.490.000,00 130.149.000,00 372.361.000,00 3.07 . 4.01.03
580.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 77.490.000,00 130.149.000,00 372.361.000,00 3.07 . 4.01.03 . 16
580.000.000,00 77.490.000,00 372.361.000,00 130.149.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.03 . 16 . 12
5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.10
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.10 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.10 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.11 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.14 . 16 . 11
2.965.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 2.965.000,00 3.07 . 4.01.15
2.965.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 2.965.000,00 3.07 . 4.01.15 . 16
2.965.000,00 0,00 2.965.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.15 . 16 . 11
7.500.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.16
7.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.16 . 16
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.16 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.17 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.18 . 16 . 11
5.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.500.000,00 3.07 . 4.01.19
5.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.500.000,00 3.07 . 4.01.19 . 16
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.19 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20
Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.20 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.21 . 16 . 11
15.930.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 15.930.000,00 3.07 . 4.01.22
15.930.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 15.930.000,00 3.07 . 4.01.22 . 16
10.930.000,00 0,00 10.930.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.22 . 16 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.22 . 16 . 12
3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.24 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.25 . 16 . 11
6.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.26
6.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.26 . 16
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.26 . 16 . 11
3.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27
3.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27 . 16
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.27 . 16 . 11
6.852.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28
6.852.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28 . 16
6.852.000,00 0,00 6.852.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.28 . 16 . 11
20.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 3.100.000,00 16.900.000,00 3.07 . 4.01.30
20.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 3.100.000,00 16.900.000,00 3.07 . 4.01.30 . 16
20.000.000,00 0,00 16.900.000,00 3.100.000,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.30 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.31 . 16 . 11
3.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32 . 16
Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.32 . 16 . 11
4.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34
4.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34 . 16
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.34 . 16 . 11
250.000.000,00 Transmigrasi 0,00 3.000.000,00 247.000.000,00 3.08
250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 3.000.000,00 247.000.000,00 3.08 . 3.07.01
218.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 3.000.000,00 215.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
3.08 . 3.07.01 . 15 . 02
53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi3.08 . 3.07.01 . 15 . 06
115.000.000,00 0,00 112.000.000,00 3.000.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan
serta penempatan transmigran
3.08 . 3.07.01 . 15 . 07
32.000.000,00 Program Transmigrasi lokal 0,00 0,00 32.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 16
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi lokal3.08 . 3.07.01 . 16 . 01
104.097.553.655,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2.817.555.175,00 20.619.797.515,00 80.660.200.965,00 4
65.772.468.405,00 Administrasi Pemerintahan 2.315.585.175,00 10.575.297.279,00 52.881.585.951,00 4.01
10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 4.01 . 1.03.01
10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 4.01 . 1.03.01 . 24
10.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.01 . 1.03.01 . 24 . 06
2.864.899.876,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 738.345.000,00 2.126.554.876,00 4.01 . 2.07.01
192.195.726,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 28.610.000,00 163.585.726,00 4.01 . 2.07.01 . 22
192.195.726,00 0,00 163.585.726,00 28.610.000,00 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga
desa/kelurahan
4.01 . 2.07.01 . 22 . 04
2.672.704.150,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 709.735.000,00 1.962.969.150,00 4.01 . 2.07.01 . 25
199.441.125,00 0,00 176.381.125,00 23.060.000,00 Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 01
134.000.000,00 0,00 106.650.000,00 27.350.000,00 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 02
1.969.629.375,00 0,00 1.356.404.375,00 613.225.000,00 Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 03
60.957.800,00 0,00 50.557.800,00 10.400.000,00 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 04
95.948.750,00 0,00 81.048.750,00 14.900.000,00 Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 06
30.964.600,00 0,00 25.864.600,00 5.100.000,00 Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 07
181.762.500,00 0,00 166.062.500,00 15.700.000,00 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan4.01 . 2.07.01 . 25 . 08
20.391.935.439,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.227.753.000,00 4.058.511.760,00 15.105.670.679,00 4.01 . 4.01.03
9.457.585.439,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.675.000,00 2.402.679.760,00 7.044.230.679,00 4.01 . 4.01.03 . 01
64.802.000,00 0,00 38.115.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
2.239.200.000,00 0,00 2.239.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
287.200.000,00 0,00 283.950.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
147.270.000,00 0,00 32.082.500,00 115.187.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
1.216.897.179,00 0,00 81.048.730,00 1.135.848.449,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
40.000.000,00 0,00 39.450.000,00 550.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09
216.761.860,00 0,00 212.861.860,00 3.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
221.305.000,00 0,00 218.155.000,00 3.150.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
100.000.000,00 0,00 71.463.056,00 28.536.944,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
38.828.000,00 0,00 38.828.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
133.002.400,00 10.675.000,00 122.327.400,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.03 . 01 . 16
926.288.000,00 0,00 882.357.153,00 43.930.847,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
1.346.200.000,00 0,00 1.346.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
807.500.000,00 0,00 807.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
933.804.000,00 0,00 76.601.200,00 857.202.800,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
193.527.000,00 0,00 42.541.800,00 150.985.200,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 25
30.000.000,00 0,00 1.048.924,00 28.951.076,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 29
90.000.000,00 0,00 85.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa tenaga keprotokoleran4.01 . 4.01.03 . 01 . 30
3.144.137.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.217.078.000,00 21.200.000,00 1.905.859.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
140.805.000,00 140.805.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06
378.900.000,00 378.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
529.821.000,00 502.171.000,00 27.650.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
184.752.000,00 184.752.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10
130.000.000,00 0,00 127.500.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
523.250.000,00 0,00 520.000.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23
522.782.000,00 0,00 517.932.000,00 4.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
35.527.000,00 0,00 34.177.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25
69.000.000,00 0,00 67.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27
108.000.000,00 0,00 106.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30
341.300.000,00 10.450.000,00 327.500.000,00 3.350.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 53
75.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.800.000,00 73.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03
75.000.000,00 0,00 73.200.000,00 1.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
118.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.000.000,00 114.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05
59.000.000,00 0,00 57.000.000,00 2.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02
Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
59.000.000,00 0,00 57.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 05 . 07
15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.250.000,00 12.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
3.377.200.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
0,00 189.600.000,00 3.187.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16
350.000.000,00 0,00 346.750.000,00 3.250.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial
dan kemasyarakatan
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
150.000.000,00 0,00 147.500.000,00 2.500.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04
551.200.000,00 0,00 551.200.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06
11.000.000,00 0,00 8.600.000,00 2.400.000,00 Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07
275.000.000,00 0,00 170.750.000,00 104.250.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08
165.000.000,00 0,00 94.850.000,00 70.150.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09
1.800.000.000,00 0,00 1.794.800.000,00 5.200.000,00 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 12
135.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 21.750.000,00 113.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 18
135.000.000,00 0,00 113.250.000,00 21.750.000,00 Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah4.01 . 4.01.03 . 18 . 06
1.301.500.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 719.850.000,00 581.650.000,00 4.01 . 4.01.03 . 19
25.000.000,00 0,00 24.200.000,00 800.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 19 . 05
40.000.000,00 0,00 29.450.000,00 10.550.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan
yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06
916.500.000,00 0,00 337.150.000,00 579.350.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 07
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 19 . 08
75.000.000,00 0,00 10.850.000,00 64.150.000,00 Evaluasi Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 09
100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 10
100.000.000,00 0,00 38.250.000,00 61.750.000,00 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)4.01 . 4.01.03 . 19 . 11
1.413.513.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 579.032.000,00 834.481.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23
127.884.000,00 0,00 104.159.000,00 23.725.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
41.000.000,00 0,00 25.650.000,00 15.350.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 02
449.667.000,00 0,00 381.149.000,00 68.518.000,00 Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
71.962.000,00 0,00 71.062.000,00 900.000,00 Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 23 . 04
131.000.000,00 0,00 129.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 06
189.000.000,00 0,00 66.600.000,00 122.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 07
403.000.000,00 0,00 56.861.000,00 346.139.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 08
550.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 68.750.000,00 481.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24
150.000.000,00 0,00 110.250.000,00 39.750.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 24 . 01
100.000.000,00 0,00 84.900.000,00 15.100.000,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Non Struktural4.01 . 4.01.03 . 24 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 03
Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 87.450.000,00 12.550.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 24 . 04
100.000.000,00 0,00 98.650.000,00 1.350.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4.01 . 4.01.03 . 24 . 08
685.000.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 22.700.000,00 662.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26
235.000.000,00 0,00 233.650.000,00 1.350.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu4.01 . 4.01.03 . 26 . 01
350.000.000,00 0,00 348.650.000,00 1.350.000,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan
HAM
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02
100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia4.01 . 4.01.03 . 26 . 03
120.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 24.900.000,00 95.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 29
67.000.000,00 0,00 56.600.000,00 10.400.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 29 . 02
53.000.000,00 0,00 38.500.000,00 14.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 29 . 05
24.991.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 135.134.000,00 831.486.000,00 24.024.380.000,00 4.01 . 4.01.04
1.718.180.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.454.000,00 456.280.000,00 1.251.446.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01
44.800.000,00 0,00 38.300.000,00 6.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
300.000.000,00 0,00 298.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
83.754.000,00 0,00 39.193.000,00 44.561.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07
193.453.000,00 0,00 63.596.000,00 129.857.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
45.000.000,00 0,00 44.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
11.454.000,00 0,00 10.954.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
118.000.000,00 0,00 117.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13
124.975.000,00 10.454.000,00 112.396.000,00 2.125.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.04 . 01 . 16
180.000.000,00 0,00 149.939.000,00 30.061.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
261.744.000,00 0,00 24.318.000,00 237.426.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 20
55.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.04 . 01 . 25
723.669.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.680.000,00 49.580.000,00 549.409.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02
124.680.000,00 124.680.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07
60.000.000,00 0,00 58.400.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20
100.000.000,00 0,00 97.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
129.629.000,00 0,00 87.799.000,00 41.830.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
149.815.000,00 0,00 148.315.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 25
120.000.000,00 0,00 118.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
9.545.000,00 0,00 9.295.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29
403.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.250.000,00 399.750.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03
373.000.000,00 0,00 370.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02
Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 03 . 05
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 650.000,00 3.350.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
4.000.000,00 0,00 3.350.000,00 650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01
22.142.151.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 321.726.000,00 21.820.425.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15
3.761.555.000,00 0,00 3.753.555.000,00 8.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01
600.000.000,00 0,00 576.219.000,00 23.781.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
397.143.000,00 0,00 371.643.000,00 25.500.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04
2.229.502.000,00 0,00 2.135.502.000,00 94.000.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
3.359.092.000,00 0,00 3.352.842.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07
46.800.000,00 0,00 46.050.000,00 750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 08
410.906.000,00 0,00 409.406.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09
75.000.000,00 0,00 68.125.000,00 6.875.000,00 Penyusunan Risalah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10
10.254.023.000,00 0,00 10.243.648.000,00 10.375.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12
363.000.000,00 0,00 361.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13
386.282.000,00 0,00 323.940.000,00 62.342.000,00 Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 15
258.848.000,00 0,00 178.495.000,00 80.353.000,00 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 16
2.244.050.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 339.968.750,00 443.086.070,00 1.460.995.180,00 4.01 . 4.01.09
1.486.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.575.000,00 436.436.070,00 1.043.488.930,00 4.01 . 4.01.09 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02
107.400.000,00 0,00 19.371.400,00 88.028.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 03
122.000.000,00 0,00 19.043.000,00 102.957.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10
40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11
40.000.000,00 4.875.000,00 33.775.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12
10.000.000,00 1.700.000,00 8.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15
425.000.000,00 0,00 395.400.000,00 29.600.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.09 . 01 . 16
50.000.000,00 0,00 48.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
166.600.000,00 0,00 16.635.930,00 149.964.070,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20
83.000.000,00 0,00 23.013.600,00 59.986.400,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21
757.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 333.393.750,00 6.650.000,00 417.506.250,00 4.01 . 4.01.09 . 02
440.000.000,00 333.393.750,00 106.606.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22
202.550.000,00 0,00 200.000.000,00 2.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 23.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 26
Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 29
65.000.000,00 0,00 63.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan4.01 . 4.01.09 . 02 . 34
1.245.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 40.000.000,00 565.594.880,00 639.905.120,00 4.01 . 4.01.10
367.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 137.072.880,00 230.127.120,00 4.01 . 4.01.10 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
52.600.000,00 0,00 2.875.680,00 49.724.320,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07
39.600.000,00 0,00 1.925.680,00 37.674.320,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 15
15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
52.100.000,00 0,00 2.425.760,00 49.674.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20
83.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 0,00 43.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 21
28.000.000,00 10.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 28
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 29
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 02 . 45
32.500.000,00 30.000.000,00 2.500.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 53
4.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 800.000,00 3.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
4.700.000,00 0,00 3.900.000,00 800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 01
399.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 287.000.000,00 112.100.000,00 4.01 . 4.01.10 . 21
193.500.000,00 0,00 26.100.000,00 167.400.000,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.10 . 21 . 01
67.400.000,00 0,00 15.200.000,00 52.200.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.10 . 21 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.10 . 21 . 03
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 21 . 04
51.000.000,00 0,00 10.600.000,00 40.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.10 . 21 . 05
50.200.000,00 0,00 23.200.000,00 27.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.10 . 21 . 07
68.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 67.200.000,00 800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 22
24.500.000,00 0,00 500.000,00 24.000.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 22 . 01
Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
43.500.000,00 0,00 300.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.10 . 22 . 02
82.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 82.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 27 . 03
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.10 . 27 . 04
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 27 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.10 . 27 . 08
40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 15.800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 28
34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 03
36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 36.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 29
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 04
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.10 . 29 . 07
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.10 . 29 . 08
56.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 13.950.000,00 42.550.000,00 4.01 . 4.01.10 . 30
25.000.000,00 0,00 13.500.000,00 11.500.000,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.10 . 30 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 30 . 02
25.000.000,00 0,00 22.550.000,00 2.450.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.10 . 30 . 06
6.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 6.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 31
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 31 . 01
102.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 35.372.000,00 66.628.000,00 4.01 . 4.01.10 . 32
41.500.000,00 0,00 36.850.000,00 4.650.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 01
50.500.000,00 0,00 19.778.000,00 30.722.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pilkada4.01 . 4.01.10 . 32 . 03
3.061.808.311,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 197.005.125,00 1.336.283.292,00 1.528.519.894,00 4.01 . 4.01.11
837.744.711,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 334.182.592,00 503.562.119,00 4.01 . 4.01.11 . 01
Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
116.406.000,00 0,00 116.406.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 03
129.159.750,00 0,00 26.064.090,00 103.095.660,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07
109.278.263,00 0,00 19.473.979,00 89.804.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08
38.436.300,00 0,00 38.436.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10
25.672.398,00 0,00 25.672.398,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15
49.144.000,00 0,00 49.144.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18
72.200.000,00 0,00 72.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
109.648.000,00 0,00 6.613.876,00 103.034.124,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20
40.300.000,00 0,00 2.051.476,00 38.248.524,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.11 . 01 . 29
333.500.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.288.000,00 1.500.000,00 138.712.500,00 4.01 . 4.01.11 . 02
53.733.000,00 53.733.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 07
28.950.000,00 28.250.000,00 700.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09
111.305.000,00 111.305.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 10
62.632.500,00 0,00 62.032.500,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22
16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28
2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 29
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 42
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.11 . 02 . 45
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 01
1.081.238.950,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 3.717.125,00 702.800.000,00 374.721.825,00 4.01 . 4.01.11 . 21
497.244.000,00 0,00 76.044.000,00 421.200.000,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.11 . 21 . 01
172.660.000,00 0,00 52.060.000,00 120.600.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.11 . 21 . 02
122.753.900,00 0,00 116.753.900,00 6.000.000,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.11 . 21 . 03
20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 21 . 04
158.558.800,00 0,00 35.358.800,00 123.200.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.11 . 21 . 05
109.522.250,00 3.717.125,00 74.005.125,00 31.800.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.11 . 21 . 07
109.202.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 106.683.000,00 2.519.000,00 4.01 . 4.01.11 . 22
44.002.000,00 0,00 2.119.000,00 41.883.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 22 . 01
65.200.000,00 0,00 400.000,00 64.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.11 . 22 . 02
Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
92.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 6.950.000,00 85.050.000,00 4.01 . 4.01.11 . 27
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 27 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 27 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 27 . 03
15.000.000,00 0,00 10.050.000,00 4.950.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.11 . 27 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 27 . 05
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 27 . 06
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.11 . 27 . 08
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.11 . 28
34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 03
48.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 48.600.000,00 4.01 . 4.01.11 . 29
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 01
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 02
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 03
4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.11 . 29 . 07
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.11 . 29 . 08
171.325.150,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 28.750.000,00 142.575.150,00 4.01 . 4.01.11 . 30
52.593.000,00 0,00 52.593.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.11 . 30 . 01
24.757.900,00 0,00 24.757.900,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 30 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan4.01 . 4.01.11 . 30 . 04
20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 30 . 05
58.974.250,00 0,00 37.224.250,00 21.750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.11 . 30 . 06
23.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 23.700.000,00 4.01 . 4.01.11 . 31
23.700.000,00 0,00 23.700.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 31 . 01
314.497.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 131.217.700,00 183.279.300,00 4.01 . 4.01.11 . 32
153.803.500,00 0,00 153.403.500,00 400.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 32 . 01
152.193.500,00 0,00 21.375.800,00 130.817.700,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 32 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pilkada4.01 . 4.01.11 . 32 . 03
869.714.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 26.770.000,00 340.015.187,00 502.928.813,00 4.01 . 4.01.12
Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
247.271.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00 134.035.712,00 108.735.913,00 4.01 . 4.01.12 . 01
2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01
25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02
29.908.242,00 0,00 3.221.298,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08
14.779.597,00 0,00 14.779.597,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10
5.057.000,00 0,00 5.057.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11
3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12
11.536.500,00 4.500.000,00 7.036.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 14
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15
7.395.625,00 0,00 7.395.625,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
40.895.472,00 0,00 265.056,00 40.630.416,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 20
41.682.392,00 0,00 1.651.976,00 40.030.416,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.01 . 4.01.12 . 01 . 23
27.116.797,00 0,00 428.861,00 26.687.936,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.12 . 01 . 29
137.080.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.270.000,00 0,00 114.810.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02
10.270.000,00 10.270.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09
44.302.000,00 0,00 44.302.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22
8.798.000,00 0,00 8.798.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24
21.447.000,00 12.000.000,00 9.447.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 27
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28
2.145.000,00 0,00 2.145.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 02 . 29
40.300.000,00 0,00 40.300.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42
6.818.000,00 0,00 6.818.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 53
2.213.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.213.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06
2.213.000,00 0,00 2.213.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01
180.110.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 109.800.000,00 70.310.000,00 4.01 . 4.01.12 . 21
82.710.000,00 0,00 8.910.000,00 73.800.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.12 . 21 . 02
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.12 . 21 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 21 . 04
26.000.000,00 0,00 5.000.000,00 21.000.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.12 . 21 . 05
34.400.000,00 0,00 19.400.000,00 15.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.12 . 21 . 07
43.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 43.200.000,00 500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 22
43.700.000,00 0,00 500.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.12 . 22 . 02
109.563.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 109.563.000,00 4.01 . 4.01.12 . 27
Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 27 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02
18.366.000,00 0,00 18.366.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 27 . 03
9.197.000,00 0,00 9.197.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.12 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 27 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 27 . 06
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.12 . 27 . 08
48.686.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 24.486.000,00 4.01 . 4.01.12 . 28
35.500.000,00 0,00 11.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 02
9.686.000,00 0,00 9.686.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 03
47.077.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 47.077.000,00 4.01 . 4.01.12 . 29
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 02
3.390.000,00 0,00 3.390.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 03
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 04
13.487.000,00 0,00 13.487.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.12 . 29 . 07
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.12 . 29 . 08
17.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 6.950.000,00 10.650.000,00 4.01 . 4.01.12 . 30
7.600.000,00 0,00 5.600.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 30 . 05
10.000.000,00 0,00 5.050.000,00 4.950.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.12 . 30 . 06
2.820.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 2.820.000,00 4.01 . 4.01.12 . 31
2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 31 . 01
33.593.375,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 21.829.475,00 11.763.900,00 4.01 . 4.01.12 . 32
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 32 . 01
23.593.375,00 0,00 1.763.900,00 21.829.475,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 32 . 02
476.681.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 81.618.808,00 395.062.192,00 4.01 . 4.01.13
158.412.730,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.418.808,00 105.993.922,00 4.01 . 4.01.13 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
15.293.150,00 0,00 1.920.866,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07
28.065.620,00 0,00 1.856.216,00 26.209.404,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08
Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.938.860,00 0,00 11.938.860,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
11.137.000,00 0,00 11.137.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
14.878.100,00 0,00 2.040.980,00 12.837.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 20
135.193.270,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 135.193.270,00 4.01 . 4.01.13 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07
2.387.132,00 0,00 2.387.132,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 02 . 21
2.038.188,00 0,00 2.038.188,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22
14.767.950,00 0,00 14.767.950,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24
116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 42
87.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 87.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 27
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.13 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 27 . 05
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.13 . 27 . 06
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.13 . 27 . 08
49.075.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 29.200.000,00 19.875.000,00 4.01 . 4.01.13 . 28
37.000.000,00 0,00 7.800.000,00 29.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 01
6.575.000,00 0,00 6.575.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 02
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 03
46.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 46.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 29
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 02
4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 03
3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.13 . 29 . 07
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.13 . 29 . 08
420.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 13.500.000,00 98.517.360,00 308.482.640,00 4.01 . 4.01.14
162.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.717.360,00 95.782.640,00 4.01 . 4.01.14 . 01
Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 1.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07
33.000.000,00 0,00 6.313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
27.000.000,00 0,00 313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 20
76.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.500.000,00 1.350.000,00 61.150.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 26
32.500.000,00 0,00 31.150.000,00 1.350.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 53
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.250.000,00 1.750.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06
3.000.000,00 0,00 1.750.000,00 1.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01
85.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 5.000.000,00 80.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 27
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 27 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 27 . 03
6.000.000,00 0,00 3.450.000,00 2.550.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.14 . 27 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 27 . 05
5.000.000,00 0,00 4.550.000,00 450.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.14 . 27 . 06
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.14 . 27 . 08
50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.14 . 28
34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 03
43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 43.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 29
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 02
Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 03
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.14 . 29 . 08
329.063.267,00 KECAMATAN KEBONARUM 25.650.000,00 91.504.860,00 211.908.407,00 4.01 . 4.01.15
158.598.267,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.504.860,00 94.093.407,00 4.01 . 4.01.15 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01
11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
8.491.857,00 0,00 8.491.857,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 03
11.977.450,00 0,00 11.977.450,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06
15.340.000,00 0,00 2.104.180,00 13.235.820,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08
6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11
2.287.500,00 0,00 2.287.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12
1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
26.917.740,00 0,00 2.120.340,00 24.797.400,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 20
26.758.720,00 0,00 287.080,00 26.471.640,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.15 . 01 . 29
25.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02
25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 07
1.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 800.000,00 900.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
1.700.000,00 0,00 900.000,00 800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01
74.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 74.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.15 . 27 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 27 . 05
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 27 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 27 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.15 . 27 . 08
37.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 26.200.000,00 11.600.000,00 4.01 . 4.01.15 . 28
32.000.000,00 0,00 5.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 01
Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 02
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 03
31.315.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 31.315.000,00 4.01 . 4.01.15 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 02
3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 03
2.890.000,00 0,00 2.890.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 04
6.025.000,00 0,00 6.025.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.15 . 29 . 07
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.15 . 29 . 08
458.500.000,00 KECAMATAN WEDI 18.800.000,00 88.673.888,00 351.026.112,00 4.01 . 4.01.16
126.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.973.888,00 72.726.112,00 4.01 . 4.01.16 . 01
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01
19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
14.800.000,00 0,00 1.456.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13
3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
28.000.000,00 0,00 713.056,00 27.286.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 20
13.500.000,00 0,00 156.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.16 . 01 . 29
54.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.800.000,00 0,00 35.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02
18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 750.000,00 750.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06
1.500.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01
131.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 131.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 27
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 27 . 01
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02
Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 27 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.16 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 27 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.16 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.16 . 27 . 08
63.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 33.950.000,00 29.050.000,00 4.01 . 4.01.16 . 28
37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 02
18.000.000,00 0,00 8.250.000,00 9.750.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 03
82.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 82.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 29
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 03
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.16 . 29 . 07
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.16 . 29 . 08
478.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 7.500.000,00 81.523.888,00 388.976.112,00 4.01 . 4.01.17
192.210.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.373.888,00 138.836.112,00 4.01 . 4.01.17 . 01
7.096.000,00 0,00 7.096.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02
18.529.566,00 0,00 5.186.094,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 08
20.360.000,00 0,00 20.360.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10
4.798.000,00 0,00 4.798.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12
24.660.000,00 0,00 24.660.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
16.356.434,00 0,00 3.012.962,00 13.343.472,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 20
33.410.000,00 0,00 6.723.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.17 . 01 . 29
74.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000,00 1.950.000,00 64.800.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 07
42.000.000,00 0,00 40.050.000,00 1.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22
8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 26
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28
Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01
107.540.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.000.000,00 105.540.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 27 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02
5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 27 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.17 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 27 . 05
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.17 . 27 . 06
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.17 . 27 . 08
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.17 . 28
36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 03
55.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 55.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 04
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.17 . 29 . 07
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.17 . 29 . 08
406.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 21.480.000,00 79.630.384,00 304.889.616,00 4.01 . 4.01.18
141.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.430.384,00 88.069.616,00 4.01 . 4.01.18 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02
16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07
16.000.000,00 0,00 2.600.032,00 13.399.968,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 08
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17
14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 20
16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01 . 29
28.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.480.000,00 0,00 7.020.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02
21.500.000,00 21.480.000,00 20.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24
122.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.000.000,00 120.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 27
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.18 . 27 . 04
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 27 . 05
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.18 . 27 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.18 . 27 . 08
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 28
30.000.000,00 0,00 5.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 03
67.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 67.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 29
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 03
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.18 . 29 . 07
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.18 . 29 . 08
406.800.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 98.842.600,00 307.957.400,00 4.01 . 4.01.19
157.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.042.600,00 89.957.400,00 4.01 . 4.01.19 . 01
26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02
19.945.000,00 0,00 6.661.336,00 13.283.664,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 08
12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10
5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 12
14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18
Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19
27.287.000,00 0,00 215.304,00 27.071.696,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 20
27.168.000,00 0,00 480.760,00 26.687.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.19 . 01 . 29
27.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 27.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22
8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 02 . 45
99.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.150.000,00 98.250.000,00 4.01 . 4.01.19 . 27
10.000.000,00 0,00 8.850.000,00 1.150.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 27 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 27 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 27 . 03
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.19 . 27 . 04
19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 27 . 05
7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.19 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.19 . 27 . 08
42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 26.200.000,00 15.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 28
31.000.000,00 0,00 4.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 03
80.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 4.450.000,00 76.150.000,00 4.01 . 4.01.19 . 29
7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 02
16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 03
8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 04
16.250.000,00 0,00 13.850.000,00 2.400.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.19 . 29 . 07
26.000.000,00 0,00 23.950.000,00 2.050.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.19 . 29 . 08
409.629.944,00 KECAMATAN MANISRENGGO 15.000.000,00 96.167.360,00 298.462.584,00 4.01 . 4.01.20
182.929.944,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.717.360,00 116.212.584,00 4.01 . 4.01.20 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01
19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02
28.783.944,00 0,00 2.097.000,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07
24.790.000,00 0,00 11.446.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 08
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11
Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 12
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 18
25.475.000,00 0,00 25.475.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19
45.281.000,00 0,00 18.594.056,00 26.686.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 20
37.375.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 150.000,00 22.225.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09
8.875.000,00 0,00 8.725.000,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 26
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.20 . 02 . 29
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan4.01 . 4.01.20 . 02 . 52
98.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.100.000,00 97.400.000,00 4.01 . 4.01.20 . 27
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 27 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 27 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.20 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 27 . 05
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.20 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 33.900.000,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.20 . 27 . 08
43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.200.000,00 15.300.000,00 4.01 . 4.01.20 . 28
34.500.000,00 0,00 6.300.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 03
47.325.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 47.325.000,00 4.01 . 4.01.20 . 29
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 03
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 04
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.20 . 29 . 07
12.525.000,00 0,00 12.525.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.20 . 29 . 08
436.198.500,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 66.376.516,00 369.821.984,00 4.01 . 4.01.21
123.652.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.826.516,00 81.826.134,00 4.01 . 4.01.21 . 01
1.535.000,00 0,00 1.535.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01
Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02
14.846.196,00 0,00 1.104.024,00 13.742.172,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 08
10.522.775,00 0,00 10.522.775,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10
4.004.031,00 0,00 4.004.031,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 15
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19
28.394.648,00 0,00 310.304,00 28.084.344,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 20
96.048.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 96.048.600,00 4.01 . 4.01.21 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22
10.048.600,00 0,00 10.048.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 54
1.276.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 350.000,00 926.000,00 4.01 . 4.01.21 . 06
1.276.000,00 0,00 926.000,00 350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 06 . 01
106.560.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 106.560.000,00 4.01 . 4.01.21 . 27
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 27 . 01
8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 27 . 02
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 27 . 03
13.110.000,00 0,00 13.110.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.21 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 27 . 05
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.21 . 27 . 06
36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.21 . 27 . 08
53.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 29.300.000,00 4.01 . 4.01.21 . 28
38.000.000,00 0,00 13.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 03
55.161.250,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 55.161.250,00 4.01 . 4.01.21 . 29
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 03
4.161.250,00 0,00 4.161.250,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 04
Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.21 . 29 . 07
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.21 . 29 . 08
429.470.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 3.300.000,00 82.174.172,00 343.995.828,00 4.01 . 4.01.22
165.082.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.974.172,00 111.107.828,00 4.01 . 4.01.22 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01
23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02
21.000.000,00 0,00 7.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 08
12.753.600,00 0,00 12.753.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10
7.790.000,00 0,00 7.790.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 12
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19
27.491.000,00 0,00 204.000,00 27.287.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 20
13.947.400,00 0,00 603.700,00 13.343.700,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.22 . 01 . 29
30.448.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.300.000,00 0,00 27.148.000,00 4.01 . 4.01.22 . 02
3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 09
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21
3.832.000,00 0,00 3.832.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22
10.316.000,00 0,00 10.316.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 28
3.640.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.640.000,00 4.01 . 4.01.22 . 06
3.640.000,00 0,00 3.640.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.22 . 06 . 01
99.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 99.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 27
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 27 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 27 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 27 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.22 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 27 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.22 . 27 . 06
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.22 . 27 . 08
58.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.200.000,00 29.800.000,00 4.01 . 4.01.22 . 28
36.000.000,00 0,00 7.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 01
Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 03
73.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 73.300.000,00 4.01 . 4.01.22 . 29
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 02
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 03
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 07
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 08
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 09
730.045.500,00 KECAMATAN JATINOM 84.749.300,00 222.536.676,00 422.759.524,00 4.01 . 4.01.23
260.722.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 116.486.676,00 144.235.924,00 4.01 . 4.01.23 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 01 . 01
38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 02
54.304.110,00 0,00 2.540.670,00 51.763.440,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07
27.020.000,00 0,00 1.277.828,00 25.742.172,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 08
19.698.000,00 0,00 19.698.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10
11.645.000,00 0,00 11.645.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 15
15.881.250,00 0,00 15.881.250,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 18
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 19
41.774.240,00 0,00 2.793.176,00 38.981.064,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 20
97.206.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.749.300,00 0,00 12.456.700,00 4.01 . 4.01.23 . 02
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 07
9.706.000,00 0,00 9.706.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 28
70.000.000,00 69.749.300,00 250.700,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 53
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 06
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.23 . 06 . 01
98.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 64.800.000,00 33.300.000,00 4.01 . 4.01.23 . 21
30.000.000,00 0,00 3.000.000,00 27.000.000,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.23 . 21 . 01
15.600.000,00 0,00 3.000.000,00 12.600.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.23 . 21 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.23 . 21 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 21 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.23 . 21 . 05
Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.500.000,00 0,00 2.500.000,00 18.000.000,00 Pemberdayaan LPM4.01 . 4.01.23 . 21 . 06
10.000.000,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.23 . 21 . 07
79.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 79.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 27 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 27 . 03
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 27 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.23 . 27 . 08
51.410.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 27.210.000,00 4.01 . 4.01.23 . 28
36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 28 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 28 . 02
9.410.000,00 0,00 9.410.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 28 . 03
72.606.900,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 72.606.900,00 4.01 . 4.01.23 . 29
10.606.900,00 0,00 10.606.900,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 03
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 04
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.23 . 29 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.23 . 29 . 08
35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 5.050.000,00 29.950.000,00 4.01 . 4.01.23 . 30
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.23 . 30 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 30 . 02
15.000.000,00 0,00 9.950.000,00 5.050.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.23 . 30 . 06
7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 31
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 31 . 01
27.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 12.000.000,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 32
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 32 . 01
15.000.000,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 32 . 02
403.750.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 3.000.000,00 104.620.120,00 296.129.880,00 4.01 . 4.01.24
150.150.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 78.420.120,00 71.729.880,00 4.01 . 4.01.24 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01
Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07
27.000.000,00 0,00 1.325.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 12
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 19
27.400.000,00 0,00 328.360,00 27.071.640,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 20
27.500.000,00 0,00 1.825.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.24 . 01 . 29
23.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,00 350.000,00 20.550.000,00 4.01 . 4.01.24 . 02
3.700.000,00 3.000.000,00 350.000,00 350.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 09
4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 22
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 28
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.24 . 06 . 01
104.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.650.000,00 102.850.000,00 4.01 . 4.01.24 . 27
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 27 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 27 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 27 . 03
19.000.000,00 0,00 17.350.000,00 1.650.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.24 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 27 . 05
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.24 . 27 . 08
52.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 28.300.000,00 4.01 . 4.01.24 . 28
37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 28 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 28 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 28 . 03
69.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 69.700.000,00 4.01 . 4.01.24 . 29
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 03
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 04
Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.24 . 29 . 07
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.24 . 29 . 08
435.700.000,00 KECAMATAN TULUNG 27.100.000,00 90.930.416,00 317.669.584,00 4.01 . 4.01.25
141.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.730.416,00 74.969.584,00 4.01 . 4.01.25 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 01 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07
16.400.000,00 0,00 3.056.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 08
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 18
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 19
28.000.000,00 0,00 1.313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 20
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 21
28.800.000,00 0,00 2.100.000,00 26.700.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.25 . 01 . 29
75.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.100.000,00 0,00 48.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 02
15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 07
11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 21
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 29
28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 41
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.25 . 02 . 45
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.25 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.25 . 06 . 01
105.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 105.700.000,00 4.01 . 4.01.25 . 27
15.700.000,00 0,00 15.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 27 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 27 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 27 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.25 . 27 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 27 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.25 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.25 . 27 . 08
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.25 . 28
37.000.000,00 0,00 12.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 28 . 01
Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 28 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 28 . 03
60.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 60.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 29
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 04
15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.25 . 29 . 07
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.25 . 29 . 08
422.500.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 27.200.000,00 97.592.166,00 297.707.834,00 4.01 . 4.01.26
156.450.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.392.166,00 90.057.834,00 4.01 . 4.01.26 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 02
27.469.000,00 0,00 782.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07
17.190.000,00 0,00 3.846.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 08
10.103.000,00 0,00 10.103.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 19
26.688.000,00 0,00 326.250,00 26.361.750,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 20
56.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.200.000,00 0,00 29.500.000,00 4.01 . 4.01.26 . 02
27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 09
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 26
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.26 . 02 . 29
89.350.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.000.000,00 87.350.000,00 4.01 . 4.01.26 . 27
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 27 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 27 . 02
8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 27 . 03
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.26 . 27 . 04
19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 27 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.26 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.26 . 27 . 08
Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
53.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 29.200.000,00 24.600.000,00 4.01 . 4.01.26 . 28
35.400.000,00 0,00 6.200.000,00 29.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 28 . 01
12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 28 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 28 . 03
66.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 66.200.000,00 4.01 . 4.01.26 . 29
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 01
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 02
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 03
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.26 . 29 . 07
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.26 . 29 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.26 . 29 . 09
429.300.000,00 KECAMATAN DELANGGU 33.350.000,00 98.417.360,00 297.532.640,00 4.01 . 4.01.27
161.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.317.360,00 94.182.640,00 4.01 . 4.01.27 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 01 . 06
31.500.000,00 0,00 4.813.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07
16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 19
28.000.000,00 0,00 713.056,00 27.286.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 20
76.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.350.000,00 1.450.000,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02
34.800.000,00 33.350.000,00 0,00 1.450.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 09
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 26
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28
1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 06
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.27 . 06 . 01
86.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.000.000,00 84.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 27 . 02
Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 27 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.27 . 27 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 27 . 05
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.27 . 27 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.27 . 27 . 08
50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 28
35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 28 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 28 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 28 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)4.01 . 4.01.27 . 28 . 04
54.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 3.450.000,00 50.550.000,00 4.01 . 4.01.27 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 04
15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.27 . 29 . 07
21.000.000,00 0,00 19.800.000,00 1.200.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.27 . 29 . 08
463.416.568,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 91.818.076,00 371.598.492,00 4.01 . 4.01.28
149.721.568,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.618.076,00 82.103.492,00 4.01 . 4.01.28 . 01
3.951.000,00 0,00 3.951.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 02
2.687.000,00 0,00 2.687.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 03
26.745.284,00 0,00 57.624,00 26.687.660,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 08
8.087.000,00 0,00 8.087.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 10
3.705.000,00 0,00 3.705.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 11
2.733.000,00 0,00 2.733.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 12
4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 18
10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 19
41.017.284,00 0,00 86.868,00 40.930.416,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 20
40.007.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 40.007.000,00 4.01 . 4.01.28 . 02
15.153.000,00 0,00 15.153.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 22
16.254.000,00 0,00 16.254.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.28 . 02 . 24
8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 26
Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
121.779.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 121.779.000,00 4.01 . 4.01.28 . 27
9.814.000,00 0,00 9.814.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 27 . 01
10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 27 . 02
9.599.000,00 0,00 9.599.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 27 . 03
18.341.000,00 0,00 18.341.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.28 . 27 . 04
26.539.000,00 0,00 26.539.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 27 . 05
2.267.000,00 0,00 2.267.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.28 . 27 . 06
10.099.000,00 0,00 10.099.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.28 . 27 . 08
71.998.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 47.798.000,00 4.01 . 4.01.28 . 28
33.551.000,00 0,00 9.351.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 28 . 01
12.023.000,00 0,00 12.023.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 28 . 02
26.424.000,00 0,00 26.424.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 28 . 03
79.911.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 79.911.000,00 4.01 . 4.01.28 . 29
9.107.000,00 0,00 9.107.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 01
11.825.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 02
9.022.000,00 0,00 9.022.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 03
9.533.000,00 0,00 9.533.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 04
15.424.000,00 0,00 15.424.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.28 . 29 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.28 . 29 . 08
487.722.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 131.919.944,00 355.802.056,00 4.01 . 4.01.29
156.742.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.919.944,00 89.822.056,00 4.01 . 4.01.29 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01
30.740.000,00 0,00 30.740.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02
6.858.000,00 0,00 6.858.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07
30.286.000,00 0,00 3.599.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08
6.252.000,00 0,00 6.252.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19
27.246.000,00 0,00 357.000,00 26.889.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 20
13.760.000,00 0,00 416.000,00 13.344.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.29 . 01 . 29
42.615.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.600.000,00 39.015.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02
Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.201.000,00 0,00 11.601.000,00 3.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22
12.664.000,00 0,00 12.664.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 26
11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28
3.592.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.592.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06
3.592.000,00 0,00 3.592.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 01
131.077.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 8.550.000,00 122.527.000,00 4.01 . 4.01.29 . 27
6.211.000,00 0,00 6.211.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 27 . 01
6.163.000,00 0,00 6.163.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 27 . 02
14.843.000,00 0,00 9.193.000,00 5.650.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 27 . 03
10.777.000,00 0,00 7.877.000,00 2.900.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.29 . 27 . 04
46.696.000,00 0,00 46.696.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 27 . 05
11.397.000,00 0,00 11.397.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 27 . 07
34.990.000,00 0,00 34.990.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.29 . 27 . 08
60.204.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.700.000,00 31.504.000,00 4.01 . 4.01.29 . 28
33.086.000,00 0,00 8.886.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 28 . 01
6.355.000,00 0,00 6.355.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 28 . 02
20.763.000,00 0,00 16.263.000,00 4.500.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 28 . 03
93.492.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 24.150.000,00 69.342.000,00 4.01 . 4.01.29 . 29
6.137.000,00 0,00 6.137.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 01
11.642.000,00 0,00 8.392.000,00 3.250.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 02
15.569.000,00 0,00 9.919.000,00 5.650.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 03
8.829.000,00 0,00 6.079.000,00 2.750.000,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 04
16.852.000,00 0,00 14.102.000,00 2.750.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 07
23.070.000,00 0,00 16.570.000,00 6.500.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 08
11.393.000,00 0,00 8.143.000,00 3.250.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 09
419.600.000,00 KECAMATAN CEPER 15.000.000,00 79.901.000,00 324.699.000,00 4.01 . 4.01.30
144.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.951.000,00 92.349.000,00 4.01 . 4.01.30 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.30 . 01 . 02
13.500.000,00 0,00 662.000,00 12.838.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.30 . 01 . 07
13.500.000,00 0,00 662.000,00 12.838.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 08
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 11
Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 19
26.800.000,00 0,00 525.000,00 26.275.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 20
53.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 0,00 38.800.000,00 4.01 . 4.01.30 . 02
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 09
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.30 . 02 . 20
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.30 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 29
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.30 . 02 . 45
104.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.750.000,00 100.250.000,00 4.01 . 4.01.30 . 27
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 27 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 27 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 27 . 03
12.000.000,00 0,00 8.250.000,00 3.750.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.30 . 27 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 27 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.30 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.30 . 27 . 08
57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 33.300.000,00 4.01 . 4.01.30 . 28
40.000.000,00 0,00 15.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 28 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 28 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 28 . 03
60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 29
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.30 . 29 . 08
381.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 5.000.000,00 92.514.140,00 283.985.860,00 4.01 . 4.01.31
186.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 68.314.140,00 113.185.860,00 4.01 . 4.01.31 . 01
22.500.000,00 0,00 8.957.172,00 13.542.828,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.31 . 01 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.31 . 01 . 02
Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 12.914.344,00 27.085.656,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.31 . 01 . 11
10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 13
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 19
40.000.000,00 0,00 12.314.344,00 27.685.656,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 20
35.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 35.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 22
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.31 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.31 . 02 . 29
1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 06
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.31 . 06 . 01
69.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 69.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 27 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 27 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.31 . 27 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 27 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.31 . 27 . 08
45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 20.800.000,00 4.01 . 4.01.31 . 28
35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 28 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 28 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 28 . 03
45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 45.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.31 . 29 . 07
Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.31 . 29 . 08
412.750.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 25.875.000,00 95.914.140,00 290.960.860,00 4.01 . 4.01.32
139.192.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.714.140,00 71.477.860,00 4.01 . 4.01.32 . 01
6.809.000,00 0,00 6.809.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.32 . 01 . 01
18.233.000,00 0,00 18.233.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.32 . 01 . 02
41.636.000,00 0,00 1.007.516,00 40.628.484,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 08
6.885.000,00 0,00 6.885.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 10
5.376.000,00 0,00 5.376.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.32 . 01 . 11
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.32 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 19
27.453.000,00 0,00 367.344,00 27.085.656,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 20
63.933.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.875.000,00 0,00 38.058.000,00 4.01 . 4.01.32 . 02
6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 07
19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.32 . 02 . 08
4.480.000,00 0,00 4.480.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.32 . 02 . 21
13.621.000,00 0,00 13.621.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 22
12.161.000,00 0,00 12.161.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.32 . 02 . 24
3.001.000,00 0,00 3.001.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 26
2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 28
2.120.000,00 0,00 2.120.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 29
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.32 . 06 . 01
105.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 105.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 27 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 27 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.32 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 27 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.32 . 27 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.32 . 27 . 08
42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.200.000,00 13.800.000,00 4.01 . 4.01.32 . 28
34.000.000,00 0,00 5.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 28 . 01
Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 28 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 28 . 03
59.625.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 59.625.000,00 4.01 . 4.01.32 . 29
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 03
10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 04
10.275.000,00 0,00 10.275.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.32 . 29 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.32 . 29 . 08
419.384.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 99.575.000,00 319.809.000,00 4.01 . 4.01.33
149.562.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.725.000,00 84.837.000,00 4.01 . 4.01.33 . 01
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.33 . 01 . 01
26.492.000,00 0,00 26.492.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.33 . 01 . 02
25.946.000,00 0,00 56.000,00 25.890.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.33 . 01 . 07
16.856.000,00 0,00 3.911.000,00 12.945.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 10
2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.33 . 01 . 11
3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 12
7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.33 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 19
26.268.000,00 0,00 378.000,00 25.890.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 20
25.822.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.822.000,00 4.01 . 4.01.33 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 22
8.372.000,00 0,00 8.372.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.33 . 02 . 24
2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 26
131.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 5.700.000,00 125.300.000,00 4.01 . 4.01.33 . 27
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 27 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 27 . 02
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 27 . 03
20.000.000,00 0,00 14.300.000,00 5.700.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.33 . 27 . 04
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 27 . 05
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.33 . 27 . 06
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 27 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.33 . 27 . 08
Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 20.800.000,00 4.01 . 4.01.33 . 28
31.000.000,00 0,00 6.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 28 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 28 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 28 . 03
68.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 4.950.000,00 63.050.000,00 4.01 . 4.01.33 . 29
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 03
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 04
25.000.000,00 0,00 20.050.000,00 4.950.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.33 . 29 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.33 . 29 . 09
448.050.000,00 KECAMATAN TRUCUK 18.450.000,00 91.527.116,00 338.072.884,00 4.01 . 4.01.34
175.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 950.000,00 67.327.116,00 107.422.884,00 4.01 . 4.01.34 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.34 . 01 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.34 . 01 . 02
17.000.000,00 0,00 3.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 08
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.34 . 01 . 09
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.34 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 12
5.000.000,00 950.000,00 4.050.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.34 . 01 . 14
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.34 . 01 . 15
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.34 . 01 . 17
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 19
28.500.000,00 0,00 1.203.300,00 27.296.700,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 20
27.200.000,00 0,00 513.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.34 . 01 . 29
62.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000,00 0,00 45.300.000,00 4.01 . 4.01.34 . 02
17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.34 . 02 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.34 . 02 . 21
8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 22
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.34 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 28
97.650.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 97.650.000,00 4.01 . 4.01.34 . 27
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 27 . 01
Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 27 . 02
9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 27 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.34 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 27 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.34 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.34 . 27 . 08
50.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.200.000,00 4.01 . 4.01.34 . 28
35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 28 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 28 . 02
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 28 . 03
61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 61.500.000,00 4.01 . 4.01.34 . 29
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 02
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 03
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.34 . 29 . 07
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.34 . 29 . 08
389.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 4.000.000,00 95.679.100,00 289.320.900,00 4.01 . 4.01.35
157.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.779.100,00 91.170.900,00 4.01 . 4.01.35 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.35 . 01 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.35 . 01 . 02
27.000.000,00 0,00 528.360,00 26.471.640,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.35 . 01 . 07
16.000.000,00 0,00 2.764.180,00 13.235.820,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 10
3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.35 . 01 . 11
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 12
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.35 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 19
27.500.000,00 0,00 428.360,00 27.071.640,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 20
34.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 02
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 22
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.35 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 28
Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.35 . 02 . 29
1.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.550.000,00 4.01 . 4.01.35 . 06
1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.35 . 06 . 01
96.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 4.700.000,00 91.800.000,00 4.01 . 4.01.35 . 27
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 27 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 27 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 27 . 03
7.000.000,00 0,00 5.300.000,00 1.700.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.35 . 27 . 04
25.000.000,00 0,00 24.000.000,00 1.000.000,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 27 . 05
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.35 . 27 . 06
35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.35 . 27 . 08
50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.35 . 28
36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 28 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 28 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 28 . 03
49.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 49.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 29
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 04
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.35 . 29 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.35 . 29 . 09
5.700.000.000,00 Pengawasan 91.970.000,00 3.429.278.144,00 2.178.751.856,00 4.02
5.700.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 91.970.000,00 3.429.278.144,00 2.178.751.856,00 4.02 . 4.02.01
466.556.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.298.144,00 352.258.556,00 4.02 . 4.02.01 . 01
4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
40.360.300,00 0,00 12.773.356,00 27.586.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08
50.040.100,00 0,00 48.690.100,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
21.425.000,00 0,00 20.525.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
3.026.600,00 0,00 2.826.600,00 200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
58.532.000,00 0,00 56.682.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
90.022.700,00 0,00 7.611.500,00 82.411.200,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 20
293.197.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.970.000,00 11.450.000,00 189.777.700,00 4.02 . 4.02.01 . 02
35.920.000,00 35.920.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07
56.050.000,00 56.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
54.736.800,00 0,00 53.836.800,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28
126.490.900,00 0,00 115.940.900,00 10.550.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 54
4.475.801.550,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 3.275.030.000,00 1.200.771.550,00 4.02 . 4.02.01 . 15
1.260.044.900,00 0,00 40.354.900,00 1.219.690.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01
333.548.000,00 0,00 44.048.000,00 289.500.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02
662.526.000,00 0,00 14.036.000,00 648.490.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 15 . 03
640.841.000,00 0,00 31.141.000,00 609.700.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06
86.950.000,00 0,00 63.600.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 15 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 08
86.720.000,00 0,00 29.770.000,00 56.950.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 09
60.000.000,00 0,00 58.650.000,00 1.350.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)4.02 . 4.02.01 . 15 . 11
176.947.900,00 0,00 152.747.900,00 24.200.000,00 Pengendalian Gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 13
425.000.000,00 0,00 235.150.000,00 189.850.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar4.02 . 4.02.01 . 15 . 14
153.052.000,00 0,00 139.152.000,00 13.900.000,00 Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 15
59.603.750,00 0,00 42.703.750,00 16.900.000,00 Pembinaan reformasi birokrasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 16
424.270.000,00 0,00 298.920.000,00 125.350.000,00 Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)4.02 . 4.02.01 . 15 . 17
36.468.000,00 0,00 10.368.000,00 26.100.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 15 . 18
34.830.000,00 0,00 5.130.000,00 29.700.000,00 Layanan Konsultasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 19
434.444.200,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 26.250.000,00 408.194.200,00 4.02 . 4.02.01 . 16
394.142.200,00 0,00 390.892.200,00 3.250.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 01
40.302.000,00 0,00 17.302.000,00 23.000.000,00 Peningkatan pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 03
29.999.850,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 2.250.000,00 27.749.850,00 4.02 . 4.02.01 . 17
29.999.850,00 0,00 27.749.850,00 2.250.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 17 . 02
5.436.085.250,00 Perencanaan 20.000.000,00 1.236.353.500,00 4.179.731.750,00 4.03
150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 5.650.000,00 144.350.000,00 4.03 . 1.01.01
150.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 5.650.000,00 144.350.000,00 4.03 . 1.01.01 . 27
100.000.000,00 0,00 95.900.000,00 4.100.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.01.01 . 27 . 02
50.000.000,00 0,00 48.450.000,00 1.550.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.01.01 . 27 . 03
Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
135.000.000,00 DINAS KESEHATAN 0,00 10.250.000,00 124.750.000,00 4.03 . 1.02.01
135.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 10.250.000,00 124.750.000,00 4.03 . 1.02.01 . 27
105.000.000,00 0,00 94.750.000,00 10.250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.02.01 . 27 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.02.01 . 27 . 03
42.500.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 0,00 42.500.000,00 4.03 . 1.02.03
42.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 42.500.000,00 4.03 . 1.02.03 . 27
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.02.03 . 27 . 02
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.02.03 . 27 . 03
10.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 7.320.000,00 2.680.000,00 4.03 . 1.05.01
10.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 7.320.000,00 2.680.000,00 4.03 . 1.05.01 . 27
6.000.000,00 0,00 2.340.000,00 3.660.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.05.01 . 27 . 02
4.000.000,00 0,00 340.000,00 3.660.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.05.01 . 27 . 03
28.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 28.000.000,00 4.03 . 1.05.02
28.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 28.000.000,00 4.03 . 1.05.02 . 27
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.05.02 . 27 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.05.02 . 27 . 03
35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 875.000,00 34.125.000,00 4.03 . 1.06.01
35.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 875.000,00 34.125.000,00 4.03 . 1.06.01 . 27
30.000.000,00 0,00 29.125.000,00 875.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.06.01 . 27 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.06.01 . 27 . 03
21.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 6.800.000,00 14.600.000,00 4.03 . 2.05.01
21.400.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 6.800.000,00 14.600.000,00 4.03 . 2.05.01 . 27
15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.05.01 . 27 . 02
6.400.000,00 0,00 4.600.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.05.01 . 27 . 03
32.428.250,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 9.450.000,00 22.978.250,00 4.03 . 2.07.01
10.428.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.700.000,00 6.728.250,00 4.03 . 2.07.01 . 06
10.428.250,00 0,00 6.728.250,00 3.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 2.07.01 . 06 . 01
22.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 5.750.000,00 16.250.000,00 4.03 . 2.07.01 . 27
12.000.000,00 0,00 6.250.000,00 5.750.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.07.01 . 27 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.07.01 . 27 . 03
15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 6.800.000,00 8.200.000,00 4.03 . 2.10.01
15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 6.800.000,00 8.200.000,00 4.03 . 2.10.01 . 27
9.000.000,00 0,00 4.750.000,00 4.250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.10.01 . 27 . 02
Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00 0,00 3.450.000,00 2.550.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.10.01 . 27 . 03
4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 2.12.01
4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 2.12.01 . 27
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.12.01 . 27 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.12.01 . 27 . 03
65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01
65.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01 . 27
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 3.03.01 . 27 . 02
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 3.03.01 . 27 . 03
15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 4.03 . 3.06.01
15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 4.03 . 3.06.01 . 27
10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 3.06.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 3.06.01 . 27 . 03
9.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 3.07.01
9.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 3.07.01 . 06
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 3.07.01 . 06 . 01
315.160.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 62.850.000,00 252.310.000,00 4.03 . 4.01.03
2.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.500.000,00 4.03 . 4.01.03 . 06
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.03 . 06 . 01
260.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 55.650.000,00 204.350.000,00 4.03 . 4.01.03 . 17
190.000.000,00 0,00 147.300.000,00 42.700.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah4.03 . 4.01.03 . 17 . 01
70.000.000,00 0,00 57.050.000,00 12.950.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.03 . 4.01.03 . 17 . 06
52.660.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 7.200.000,00 45.460.000,00 4.03 . 4.01.03 . 27
37.000.000,00 0,00 31.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.03 . 27 . 02
15.660.000,00 0,00 13.860.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.03 . 27 . 03
9.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 1.875.000,00 7.125.000,00 4.03 . 4.01.04
9.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 1.875.000,00 7.125.000,00 4.03 . 4.01.04 . 27
5.000.000,00 0,00 4.125.000,00 875.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.04 . 27 . 02
4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.04 . 27 . 03
19.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 2.400.000,00 16.600.000,00 4.03 . 4.01.10
19.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.400.000,00 16.600.000,00 4.03 . 4.01.10 . 27
12.500.000,00 0,00 10.700.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.10 . 27 . 02
6.500.000,00 0,00 5.900.000,00 600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.10 . 27 . 03
Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.150.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 7.150.000,00 4.03 . 4.01.11
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.01.11 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.11 . 06 . 01
5.950.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.950.000,00 4.03 . 4.01.11 . 27
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.11 . 27 . 01
3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.11 . 27 . 02
6.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 750.000,00 5.250.000,00 4.03 . 4.01.14
6.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 750.000,00 5.250.000,00 4.03 . 4.01.14 . 27
3.500.000,00 0,00 2.750.000,00 750.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.14 . 27 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.14 . 27 . 03
7.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15
7.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15 . 27
2.000.000,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.15 . 27 . 02
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.15 . 27 . 03
11.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 900.000,00 10.100.000,00 4.03 . 4.01.16
11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 900.000,00 10.100.000,00 4.03 . 4.01.16 . 27
7.500.000,00 0,00 6.600.000,00 900.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.16 . 27 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.16 . 27 . 03
12.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 4.01.17
12.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 4.01.17 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.17 . 27 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.17 . 27 . 03
9.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.18
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 06
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.18 . 06 . 01
5.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.18 . 27 . 03
6.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.20
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.03 . 4.01.20 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.20 . 06 . 01
4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 4.01.20 . 27
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.20 . 27 . 01
Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.20 . 27 . 03
11.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21
11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.21 . 27 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.21 . 27 . 03
5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.22
5.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.22 . 27
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.22 . 27 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.22 . 27 . 03
11.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23
11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.23 . 27 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.23 . 27 . 03
8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24
8.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.24 . 27 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.24 . 27 . 03
11.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25
11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.25 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.25 . 27 . 03
5.700.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.700.000,00 4.03 . 4.01.27
5.700.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.700.000,00 4.03 . 4.01.27 . 27
2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.27 . 27 . 02
2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.27 . 27 . 03
12.200.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 12.200.000,00 4.03 . 4.01.28
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.01.28 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.28 . 06 . 01
11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.28 . 27 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.28 . 27 . 03
12.067.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.250.000,00 9.817.000,00 4.03 . 4.01.29
12.067.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.250.000,00 9.817.000,00 4.03 . 4.01.29 . 27
Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.584.000,00 0,00 5.334.000,00 2.250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.29 . 27 . 02
4.483.000,00 0,00 4.483.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.29 . 27 . 03
10.200.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 10.200.000,00 4.03 . 4.01.30
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.01.30 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.30 . 06 . 01
9.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.30 . 27
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.30 . 27 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.30 . 27 . 03
5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.31
5.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.31 . 27
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.31 . 27 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.31 . 27 . 03
9.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.32
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.32 . 06 . 01
6.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 27
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.32 . 27 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.32 . 27 . 03
3.680.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 3.680.000,00 4.03 . 4.01.33
3.680.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 3.680.000,00 4.03 . 4.01.33 . 27
2.455.000,00 0,00 2.455.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.33 . 27 . 02
1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.33 . 27 . 03
11.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34
11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34 . 27
6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.34 . 27 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.34 . 27 . 03
7.600.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35
7.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35 . 27
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.35 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.35 . 27 . 03
4.330.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 20.000.000,00 1.106.283.500,00 3.203.716.500,00 4.03 . 4.03.01
660.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.343.500,00 639.656.500,00 4.03 . 4.03.01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 2.656.500,00 15.343.500,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 29
235.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 15.040.000,00 199.960.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 6.960.000,00 3.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29
100.000.000,00 0,00 88.000.000,00 12.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 54
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
0,00 0,00 50.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana4.03 . 4.03.01 . 20 . 01
2.105.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 882.350.000,00 1.222.650.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21
700.000.000,00 0,00 644.750.000,00 55.250.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
355.000.000,00 0,00 133.550.000,00 221.450.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 10
350.000.000,00 0,00 136.150.000,00 213.850.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &
PPAS)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15
350.000.000,00 0,00 136.150.000,00 213.850.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16
250.000.000,00 0,00 73.900.000,00 176.100.000,00 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 23
100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 24
300.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 9.600.000,00 290.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22
300.000.000,00 0,00 290.400.000,00 9.600.000,00 Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
300.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 18.000.000,00 282.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
300.000.000,00 0,00 282.000.000,00 18.000.000,00 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
390.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 80.000.000,00 310.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
390.000.000,00 0,00 310.000.000,00 80.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana4.03 . 4.03.01 . 24 . 04
290.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,00 80.950.000,00 209.050.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28
Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang4.03 . 4.03.01 . 28 . 01
50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah4.03 . 4.03.01 . 28 . 02
140.000.000,00 0,00 83.950.000,00 56.050.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan4.03 . 4.03.01 . 28 . 03
50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Pelaporan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28 . 04
20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 2.400.000,00 17.600.000,00 4.03 . 4.05.01
20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.400.000,00 17.600.000,00 4.03 . 4.05.01 . 27
5.000.000,00 0,00 4.750.000,00 250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.05.01 . 27 . 02
15.000.000,00 0,00 12.850.000,00 2.150.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.05.01 . 27 . 03
14.925.000.000,00 Keuangan 320.000.000,00 3.772.403.592,00 10.832.596.408,00 4.04
14.925.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 320.000.000,00 3.772.403.592,00 10.832.596.408,00 4.04 . 4.04.01
1.459.242.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 157.284.776,00 1.301.957.224,00 4.04 . 4.04.01 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
55.000.000,00 0,00 1.626.112,00 53.373.888,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
200.000.000,00 0,00 162.500.000,00 37.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
31.000.000,00 0,00 3.713.056,00 27.286.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20
31.000.000,00 0,00 1.601.056,00 29.398.944,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.04 . 4.04.01 . 01 . 23
165.000.000,00 0,00 161.625.000,00 3.375.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 26
213.242.000,00 0,00 210.592.000,00 2.650.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 27
2.373.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.000.000,00 106.465.004,00 2.146.934.996,00 4.04 . 4.04.01 . 02
1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10
180.000.000,00 0,00 177.350.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22
400.000.000,00 0,00 397.650.000,00 2.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 29
245.000.000,00 0,00 146.284.996,00 98.715.004,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 30
20.000.000,00 0,00 17.900.000,00 2.100.000,00 Penataan Arsip Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 48
8.400.000,00 0,00 7.750.000,00 650.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk4.04 . 4.04.01 . 02 . 49
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 8.400.000,00 1.600.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06
Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 1.600.000,00 8.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
11.082.358.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 200.000.000,00 3.500.253.812,00 7.382.104.188,00 4.04 . 4.04.01 . 15
325.000.000,00 0,00 181.050.000,00 143.950.000,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 15 . 02
485.000.000,00 0,00 319.263.056,00 165.736.944,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 04
600.000.000,00 0,00 151.150.000,00 448.850.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 06
112.000.000,00 0,00 93.650.000,00 18.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 07
600.000.000,00 0,00 150.400.000,00 449.600.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
152.000.000,00 0,00 124.500.000,00 27.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
450.000.000,00 0,00 133.250.000,00 316.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10
54.000.000,00 0,00 52.650.000,00 1.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11
800.000.000,00 0,00 739.550.000,00 60.450.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 16
85.000.000,00 0,00 24.500.000,00 60.500.000,00 Penelitian DPA-SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 21
85.000.000,00 0,00 28.000.000,00 57.000.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan4.04 . 4.04.01 . 15 . 22
30.000.000,00 0,00 20.950.000,00 9.050.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.4.04 . 4.04.01 . 15 . 23
25.000.000,00 0,00 18.100.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 27
280.000.000,00 0,00 272.100.000,00 7.900.000,00 Penerbitan SP2D4.04 . 4.04.01 . 15 . 28
125.000.000,00 0,00 114.600.000,00 10.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda4.04 . 4.04.01 . 15 . 29
180.000.000,00 0,00 168.500.000,00 11.500.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 15 . 30
225.000.000,00 0,00 203.150.000,00 21.850.000,00 Pendataan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 31
151.400.000,00 0,00 14.565.280,00 136.834.720,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 32
316.000.000,00 0,00 307.750.000,00 8.250.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 33
37.000.000,00 0,00 35.650.000,00 1.350.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)4.04 . 4.04.01 . 15 . 34
50.000.000,00 0,00 49.450.000,00 550.000,00 Pemungutan pajak daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 35
40.000.000,00 0,00 39.100.000,00 900.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 36
125.000.000,00 0,00 22.256.000,00 102.744.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 37
616.200.000,00 0,00 420.158.752,00 196.041.248,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 38
697.000.000,00 0,00 675.700.000,00 21.300.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 39
140.000.000,00 0,00 137.730.000,00 2.270.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 40
27.500.000,00 0,00 27.150.000,00 350.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame4.04 . 4.04.01 . 15 . 42
130.000.000,00 0,00 89.150.000,00 40.850.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 43
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 44
80.430.000,00 0,00 79.080.000,00 1.350.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 45
116.000.000,00 0,00 55.600.000,00 60.400.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 15 . 46
200.000.000,00 0,00 116.750.000,00 83.250.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 47
1.402.708.000,00 0,00 720.108.000,00 682.600.000,00 Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 48
400.000.000,00 200.000.000,00 196.200.000,00 3.800.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 15 . 49
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 50
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA4.04 . 4.04.01 . 15 . 51
Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
683.050.000,00 0,00 481.848.100,00 201.201.900,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 52
145.000.000,00 0,00 102.600.000,00 42.400.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 54
109.070.000,00 0,00 106.570.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga4.04 . 4.04.01 . 15 . 55
249.000.000,00 0,00 216.050.000,00 32.950.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 58
120.000.000,00 0,00 117.775.000,00 2.225.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59
45.000.000,00 0,00 43.650.000,00 1.350.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 60
55.000.000,00 0,00 54.100.000,00 900.000,00 Pengelolaan Data Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 64
320.000.000,00 0,00 316.750.000,00 3.250.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 65
79.000.000,00 0,00 27.350.000,00 51.650.000,00 Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 66
11.764.000.000,00 Kepegawaian 70.000.000,00 1.568.115.000,00 10.125.885.000,00 4.05
434.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 94.300.000,00 339.700.000,00 4.05 . 4.01.03
275.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 44.750.000,00 230.250.000,00 4.05 . 4.01.03 . 16
75.000.000,00 0,00 64.850.000,00 10.150.000,00 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja4.05 . 4.01.03 . 16 . 05
125.000.000,00 0,00 102.950.000,00 22.050.000,00 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi4.05 . 4.01.03 . 16 . 10
75.000.000,00 0,00 62.450.000,00 12.550.000,00 Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi4.05 . 4.01.03 . 16 . 13
159.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 49.550.000,00 109.450.000,00 4.05 . 4.01.03 . 17
150.000.000,00 0,00 101.650.000,00 48.350.000,00 Penyusunan evaluasi jabatan4.05 . 4.01.03 . 17 . 06
9.000.000,00 0,00 7.800.000,00 1.200.000,00 Peningkatan pengelolaan aparatur4.05 . 4.01.03 . 17 . 17
11.330.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 70.000.000,00 1.473.815.000,00 9.786.185.000,00 4.05 . 4.05.01
456.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.200.000,00 417.800.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01
20.000.000,00 0,00 19.300.000,00 700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01
46.000.000,00 0,00 44.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
90.000.000,00 0,00 58.200.000,00 31.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00 198.050.000,00 1.950.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 48.950.000,00 1.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
232.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 3.400.000,00 158.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09
65.000.000,00 0,00 63.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 11.300.000,00 700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 26
85.000.000,00 0,00 83.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.125.000,00 2.875.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
5.000.000,00 0,00 2.875.000,00 2.125.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 01
7.575.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 106.500.000,00 7.468.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 16
Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.650.000.000,00 0,00 4.637.500.000,00 12.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 01
2.050.000.000,00 0,00 2.018.900.000,00 31.100.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 02
525.000.000,00 0,00 487.850.000,00 37.150.000,00 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS
Daerah
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03
350.000.000,00 0,00 324.250.000,00 25.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 04
3.062.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 1.323.590.000,00 1.738.410.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17
270.000.000,00 0,00 106.700.000,00 163.300.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 02
520.000.000,00 0,00 98.350.000,00 421.650.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 03
90.000.000,00 0,00 86.150.000,00 3.850.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 17 . 05
22.000.000,00 0,00 21.300.000,00 700.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08
100.000.000,00 0,00 69.050.000,00 30.950.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 09
30.000.000,00 0,00 28.950.000,00 1.050.000,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 18
135.000.000,00 0,00 125.260.000,00 9.740.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 19
75.000.000,00 0,00 55.500.000,00 19.500.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar4.05 . 4.05.01 . 17 . 22
120.000.000,00 0,00 107.250.000,00 12.750.000,00 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas4.05 . 4.05.01 . 17 . 23
30.000.000,00 0,00 26.950.000,00 3.050.000,00 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 17 . 24
45.000.000,00 0,00 37.950.000,00 7.050.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 17 . 25
100.000.000,00 0,00 56.350.000,00 43.650.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap4.05 . 4.05.01 . 17 . 26
75.000.000,00 0,00 65.550.000,00 9.450.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 27
65.000.000,00 0,00 49.400.000,00 15.600.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 28
75.000.000,00 0,00 62.450.000,00 12.550.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.05 . 4.05.01 . 17 . 31
40.000.000,00 0,00 38.950.000,00 1.050.000,00 Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 32
70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Evaluasi Kinerja Pegawai4.05 . 4.05.01 . 17 . 33
175.000.000,00 0,00 123.100.000,00 51.900.000,00 Pemutakhiran Data Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 34
75.000.000,00 0,00 62.000.000,00 13.000.000,00 Penyusunan Formasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 35
125.000.000,00 0,00 83.700.000,00 41.300.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 17 . 36
825.000.000,00 0,00 364.850.000,00 460.150.000,00 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan4.05 . 4.05.01 . 17 . 37
500.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 38.350.000,00 461.650.000,00 4.07
500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 38.350.000,00 461.650.000,00 4.07 . 4.03.01
500.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 38.350.000,00 461.650.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15
175.000.000,00 0,00 155.600.000,00 19.400.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 01
225.000.000,00 0,00 212.500.000,00 12.500.000,00 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 02
100.000.000,00 0,00 93.550.000,00 6.450.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)4.07 . 4.03.01 . 15 . 03
Halaman 103REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
821.290.755.500,00 289.622.513.128,00 436.939.138.791,00 94.729.103.581,00 JUMLAH
KLATEN, 26 Desember 2018
BUPATI KLATEN
SRI MULYANI
Halaman 104REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN