pemerintah kabupaten gresik penjabaran …gresikkab.go.id/media/perbup papbd 2018/dinas...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - DINAS PENDIDIKANHalaman : 19
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
1 6 5 432 7
PENDAPATAN 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.
PENDAPATAN DANA BOS 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19.
Pendapatan Dana BOS SD 54.411.500.000,00 54.411.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19.01.
Pendapatan Dana BOS SMP 22.081.000.000,00 22.081.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19.02.
Jumlah Pendapatan 76.492.500.000,00 76.492.500.000,00 0,00 0,00
BELANJA DAERAH 698.465.351.957,00 687.256.099.227,35 (11.209.252.729,65) (1,60)1.01.1.01.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 487.937.347.457,00 477.802.538.827,35 (10.134.808.629,65) (2,08)1.01.1.01.01.00.00.5.1.
BELANJA PEGAWAI 487.937.347.457,00 477.802.538.827,35 (10.134.808.629,65) (2,08)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 468.694.747.457,00 461.355.636.827,35 (7.339.110.629,65) (1,57)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 234.177.905.423,00 224.820.015.000,00 (9.357.890.423,00) (4,00)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 21.212.400.122,00 21.842.267.000,00 629.866.878,00 2,97 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 466.765.000,00 294.890.000,00 (171.875.000,00) (36,82)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 19.365.259.095,00 20.072.933.420,00 707.674.325,00 3,65 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional Umum 1.206.400.000,00 1.236.080.000,00 29.680.000,00 2,46 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 10.979.194.994,00 10.378.560.000,00 (600.634.994,00) (5,47)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 177.023.192,00 187.910.000,00 10.886.808,00 6,15 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 6.076.174,00 6.077.000,00 826,00 0,01 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.
Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik) 178.061.013.457,00 180.492.628.407,35 2.431.614.950,35 1,37 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24.
Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik) 221.201.000,00 318.026.000,00 96.825.000,00 43,77 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK Non Fisik) 2.821.509.000,00 1.706.250.000,00 (1.115.259.000,00) (39,53)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.26.
Tambahan Penghasilan PNS 19.242.600.000,00 16.446.902.000,00 (2.795.698.000,00) (14,53)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 19.242.600.000,00 16.446.902.000,00 (2.795.698.000,00) (14,53)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.
BELANJA LANGSUNG 210.528.004.500,00 209.453.560.400,00 (1.074.444.100,00) (0,51)1.01.1.01.01.00.00.5.2.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 20
1 6 5 432 7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.103.969.400,00 6.917.815.800,00 (3.186.153.600,00) (31,53)1.01.1.01.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 254.310.000,00 274.310.000,00 20.000.000,00 7,86 1.01.1.01.01.01.02.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Barang cetakan, penggandaan, Penjilidan ; 19 Jenis
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Adanya Penambahan belanja
penggandaan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 254.310.000,00 274.310.000,00 20.000.000,00 7,86 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 254.310.000,00 274.310.000,00 20.000.000,00 7,86 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 199.995.000,00 199.995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 54.315.000,00 74.315.000,00 20.000.000,00 36,82 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
20.928.000,00 20.928.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.03.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitas terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah ; 100 %
Keluaran : Surat kabar dan bahan bacaan ; 221 Eksemplar
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 20.928.000,00 20.928.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 20.928.000,00 20.928.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bacaan 20.928.000,00 20.928.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.01.09.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 21
1 6 5 432 7
Keluaran : Fasilitasi Makan dan Minum Rapat, Harian, dan Kegiatan ;
120 Kegiatan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Dinas Pendidikan
Kab.Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 1.272.427.000,00 1.272.427.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 84.942.000,00 84.942.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.696.000,00 7.696.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.179.789.000,00 1.179.789.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.03.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 327.040.000,00 642.090.000,00 315.050.000,00 96,33 1.01.1.01.01.01.06.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah
; 102 Kali
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengawas/ Penilik Sekolah/ Dinas
Pendidikan Kab. Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Adanya Penambahan belanja
penggandaan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 327.040.000,00 642.090.000,00 315.050.000,00 96,33 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 327.040.000,00 327.090.000,00 50.000,00 0,02 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 286.000.000,00 286.050.000,00 50.000,00 0,02 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.15.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 0,00 315.000.000,00 315.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.17.01.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 7.112.066.400,00 3.590.862.800,00 (3.521.203.600,00) (49,51)1.01.1.01.01.01.07.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 22
1 6 5 432 7
Keluaran : Jasa administrasi kantor ; 144 Orang
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Jasa Administrasi Kantor , Jasa
Sopir dan Kenek Bus Sekolah, Jasa
Pengelola Barang, Jasa Pengelola
Keuangan ; -
:Latar Belakang Perubahan -Pengurangan Belanja Jasa
Operasional Kegiatan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 127.620.000,00 255.050.000,00 127.430.000,00 99,85 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 127.620.000,00 255.050.000,00 127.430.000,00 99,85 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 33.120.000,00 160.550.000,00 127.430.000,00 384,75 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02.
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.06.
BELANJA BARANG DAN JASA 6.984.446.400,00 3.335.812.800,00 (3.648.633.600,00) (52,24)1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.980.952.000,00 3.325.152.000,00 (3.655.800.000,00) (52,37)1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.445.952.000,00 1.445.952.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Pendidikan 5.535.000.000,00 1.879.200.000,00 (3.655.800.000,00) (66,05)1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.494.400,00 10.660.800,00 7.166.400,00 205,08 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.494.400,00 10.660.800,00 7.166.400,00 205,08 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jasa operasional kantor ; 12 bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan 2 Gedung Dinas Pendidikan, 1 SLB
Negeri, 3 TK Negeri Pembina, Jasa
Kantor, Jasa Keamanan dan Jasa
Pendidikan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.117.198.000,00 1.117.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 277.998.000,00 277.998.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.01.
Belanja Air 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 23
1 6 5 432 7
Belanja Listrik 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kebersihan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.10.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 79.600.000,00 79.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Pendidikan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.19.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.965.859.050,00 2.184.021.839,00 218.162.789,00 11,10 1.01.1.01.01.02.
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
1.252.689.050,00 1.384.389.050,00 131.700.000,00 10,51 1.01.1.01.01.02.03.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Barang cetakan, penggandaan, Penjilidan ; 19 Jenis
:Hasil Persentase Aset Kantor yang
Layak Fungsi ; 91%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Alat Tulis Kantor , Alat Listrik, Bahan
Pembersih dan
Peralatan/Perlengkapan Kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran untuk belanja
Pemeliharaan Gedung (Partisi Aula
dan ruangan kerja ) ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 486.989.050,00 618.689.050,00 131.700.000,00 27,04 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 336.902.000,00 336.902.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 220.062.000,00 220.062.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 83.625.000,00 83.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 33.215.000,00 33.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.04.
Belanja Pemeliharaan 67.300.000,00 199.000.000,00 131.700.000,00 195,69 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 67.300.000,00 199.000.000,00 131.700.000,00 195,69 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 52.787.050,00 52.787.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 52.787.050,00 52.787.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.25.03.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.27.01.
BELANJA MODAL 765.700.000,00 765.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 286.700.000,00 286.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 286.700.000,00 286.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.06.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 24
1 6 5 432 7
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan
Pemancar
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.07.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 471.000.000,00 471.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.01.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
98.890.000,00 121.152.789,00 22.262.789,00 22,51 1.01.1.01.01.02.05.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan ; 4 Unit Gedung
:Hasil Persentase Aset Kantor yang
Layak Fungsi ; 91%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran Belanja Jasa
Konsultansi ( perencanaan teknis
Gedung Arsip dan Garasi Mobdin ) ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.
Honorarium PNS 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 98.380.000,00 120.642.789,00 22.262.789,00 22,63 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 98.380.000,00 98.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 98.380.000,00 98.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.20.03.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 22.262.789,00 22.262.789,00 100,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 0,00 22.262.789,00 22.262.789,00 100,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.21.01.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
439.280.000,00 503.480.000,00 64.200.000,00 14,61 1.01.1.01.01.02.06.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan ; 11 Kendaraan
:Hasil Persentase Aset Kantor yang
Layak Fungsi ; 91%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 25
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran penggantian
suku cadang (sparepart ) dan Belanja
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 439.280.000,00 503.480.000,00 64.200.000,00 14,61 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 401.280.000,00 436.980.000,00 35.700.000,00 8,90 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 314.160.000,00 314.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.01.06.
Belanja Suku Cadang 87.120.000,00 122.820.000,00 35.700.000,00 40,98 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.01.11.
Belanja Pemeliharaan 38.000.000,00 66.500.000,00 28.500.000,00 75,00 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.000.000,00 66.500.000,00 28.500.000,00 75,00 1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.20.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan ; 14 Jenis
:Hasil Persentase Aset Kantor yang
Layak Fungsi ; 91%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Peralatan Kantor Dinas Pendidikan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 406.000,00 406.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.
Honorarium PNS 406.000,00 406.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 406.000,00 406.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 174.594.000,00 174.594.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 174.594.000,00 174.594.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 174.594.000,00 174.594.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.2.20.02.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
183.400.000,00 213.400.000,00 30.000.000,00 16,36 1.01.1.01.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan
Keuangan ; 100%
Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja ; 3 Dokumen
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 26
1 6 5 432 7
:Hasil Persentase Penyusunan
Dokumen Perencanaan
dan Hasil Evaluasi Program dan KegiatanTahunan Tepat
Waktu ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Program dan kegiatan yang
dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kab.
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 16.400.000,00 13.845.000,00 (2.555.000,00) (15,58)1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.
Honorarium PNS 13.845.000,00 13.845.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.245.000,00 1.245.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 2.555.000,00 0,00 (2.555.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 2.555.000,00 0,00 (2.555.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 8.600.000,00 11.155.000,00 2.555.000,00 29,71 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.600.000,00 11.155.000,00 2.555.000,00 29,71 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 8.600.000,00 11.155.000,00 2.555.000,00 29,71 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.03.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun.
2018 ; 1 Buku
:Hasil Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hasil
Evaluasi Program dan KegiatanTahunan Tepat Waktu ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Pendidikan Kab.Gresik , UPT
Dinas Pendidikan, Kecamatan dan
SKPD Lain ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 14.055.000,00 165.000,00 (13.890.000,00) (98,83)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.
Honorarium PNS 5.865.000,00 165.000,00 (5.700.000,00) (97,19)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 365.000,00 165.000,00 (200.000,00) (54,79)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.01.03.
Uang Lembur 8.190.000,00 0,00 (8.190.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 8.190.000,00 0,00 (8.190.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 27
1 6 5 432 7
BELANJA BARANG DAN JASA 15.945.000,00 29.835.000,00 13.890.000,00 87,11 1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01.
Belanja Perlengkapan Peserta 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.195.000,00 29.835.000,00 22.640.000,00 314,66 1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 7.195.000,00 29.835.000,00 22.640.000,00 314,66 1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06.02.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SKPD
46.950.000,00 46.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.08.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Prosentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan
keuangan ; 100%
Keluaran : Jumlah Dokumen ; 1 Dokumen
:Hasil Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hasil
Evaluasi Program dan KegiatanTahunan Tepat Waktu ;
100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan program dan Kegiatan Dinas
Pendidikan Kab. Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 29.671.000,00 165.000,00 (29.506.000,00) (99,44)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.
Honorarium PNS 1.825.000,00 165.000,00 (1.660.000,00) (90,96)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.825.000,00 165.000,00 (1.660.000,00) (90,96)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 27.846.000,00 0,00 (27.846.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 27.846.000,00 0,00 (27.846.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 17.279.000,00 46.785.000,00 29.506.000,00 170,76 1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.279.000,00 46.785.000,00 29.506.000,00 170,76 1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 17.279.000,00 46.785.000,00 29.506.000,00 170,76 1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.06.02.
FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (BANTUAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DLL)
81.450.000,00 111.450.000,00 30.000.000,00 36,83 1.01.1.01.01.06.15.
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Jumlah Lembaga, Siswa, dan Mahasiswa ; - 800 lembaga,
2.500 siswa dan 100 mahasiswa
:Hasil Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hasil
Evaluasi Program dan KegiatanTahunan Tepat Waktu ;
100%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 28
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga pendidikan swasta, Siswa
SD,SMP, SMA/SMK dan
Mahasiswa ; -
:Latar Belakang Perubahan -Adanya belanja cetak Kartu Gresik
Pintar dan penambahan belanja
fotocopy ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 23.579.000,00 13.725.000,00 (9.854.000,00) (41,79)1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.
Honorarium PNS 13.725.000,00 13.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 9.854.000,00 0,00 (9.854.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 9.854.000,00 0,00 (9.854.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 57.871.000,00 97.725.000,00 39.854.000,00 68,87 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 26.531.000,00 66.385.000,00 39.854.000,00 150,22 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.06.
Belanja Cetak 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 100,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 26.531.000,00 32.785.000,00 6.254.000,00 23,57 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 31.340.000,00 31.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.340.000,00 31.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.15.01.
PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
1.706.542.500,00 1.756.542.500,00 50.000.000,00 2,93 1.01.1.01.01.07.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
GRESIK
85.425.000,00 85.425.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Prosentase Fasilitasi Terhadap Pengelolahan UPT
; 100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 85.425.000,00 85.425.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.783.000,00 5.783.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.183.000,00 5.183.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.01.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 29
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 38.520.000,00 38.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.01.
Belanja Air 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.246.000,00 5.246.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.496.000,00 4.496.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 10.416.000,00 10.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.416.000,00 10.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.20.02.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
KEBOMAS
77.700.000,00 77.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kebomas
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupnya biaya operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Kebomas ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 77.700.000,00 77.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.542.000,00 12.542.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 10.792.000,00 10.792.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 36.672.000,00 36.672.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03.
Belanja Air 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 12.672.000,00 12.672.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.486.000,00 4.486.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.978.000,00 1.978.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.508.000,00 2.508.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 30
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.20.02.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
MANYAR
88.912.500,00 88.912.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Manyar
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentasi fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya biaya operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Manyar ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 88.912.500,00 88.912.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.842.500,00 11.842.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.922.500,00 9.922.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bacaan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 45.480.000,00 45.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.01.
Belanja Air 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.030.000,00 9.030.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.620.000,00 3.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.410.000,00 5.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.20.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 31
1 6 5 432 7
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
BUNGAH
66.525.000,00 66.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Bungah
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Bungah ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 66.525.000,00 66.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.204.000,00 13.204.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.569.000,00 9.569.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 995.000,00 995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bacaan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.03.01.
Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.161.000,00 15.161.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.797.000,00 3.797.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 11.364.000,00 11.364.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
SIDAYU
77.370.000,00 77.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Sidayu
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitas terhadap pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupnya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 32
1 6 5 432 7
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Sidayu ; 1 Kantor
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 77.370.000,00 77.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.670.000,00 10.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bacaan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.03.01.
Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 13.275.000,00 13.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 11.140.000,00 11.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
DUKUN
76.601.250,00 76.601.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Dukun
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Dukun ; -
:Latar Belakang Perubahan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 33
1 6 5 432 7
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 76.601.250,00 76.601.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.498.750,00 12.498.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 10.158.750,00 10.158.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bacaan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03.01.
Belanja Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.907.500,00 10.907.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.647.500,00 1.647.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 9.260.000,00 9.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 5.635.000,00 5.635.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.635.000,00 5.635.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.25.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.25.07.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
UJUNG PANGKAH
70.095.000,00 70.095.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Ujungpangkah
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupnya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPTD Kecamatan Ujung Pangkah ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 70.095.000,00 70.095.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 15.998.000,00 15.998.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 15.398.000,00 15.398.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.01.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 34
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03.01.
Belanja Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.287.000,00 5.287.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.117.000,00 4.117.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 3.870.000,00 3.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.870.000,00 3.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.20.02.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
PANCENG
70.725.000,00 70.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.
Lokasi : UPT Dinas Kecamatan Panceng
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Tercukupinya biaya operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Panceng ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 70.725.000,00 70.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.633.000,00 12.633.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.018.000,00 9.018.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.055.000,00 2.055.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bacaan 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 12.390.000,00 12.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 5.790.000,00 5.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03.01.
Belanja Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.577.000,00 9.577.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 8.067.000,00 8.067.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 35
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman 14.925.000,00 14.925.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.705.000,00 12.705.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
CERME
87.851.250,00 87.851.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cerme
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat daerah ; 100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasioanal UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Cerme ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 87.851.250,00 87.851.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.131.250,00 11.131.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 8.831.250,00 8.831.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bacaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.03.01.
Belanja Listrik 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.710.000,00 9.710.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 8.310.000,00 8.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 37.350.000,00 37.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.350.000,00 37.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.20.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 36
1 6 5 432 7
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
DUDUK SAMPEYAN
66.825.000,00 66.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Duduksampeyan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupi Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Duduksampeyan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 66.825.000,00 66.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03.01.
Belanja Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.540.000,00 8.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.20.02.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
BENJENG
98.085.000,00 98.085.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benjeng
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 37
1 6 5 432 7
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Benjeng ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 98.085.000,00 98.085.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.657.000,00 6.657.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.157.000,00 5.157.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bacaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 42.360.000,00 42.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.01.
Belanja Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.488.000,00 6.488.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.048.000,00 6.048.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 23.980.000,00 23.980.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.680.000,00 16.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
BALONGPANGGANG
81.840.000,00 81.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Balongpanggang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kec.
Balongpanggang ; -
:Latar Belakang Perubahan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 38
1 6 5 432 7
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 81.840.000,00 81.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.212.000,00 9.212.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 8.012.000,00 8.012.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03.01.
Belanja Air 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.663.000,00 11.663.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.853.000,00 7.853.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
MENGANTI
143.850.000,00 143.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Menganti
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Benjeng ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 143.850.000,00 143.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.284.000,00 10.284.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.384.000,00 9.384.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 39
1 6 5 432 7
Belanja Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.816.000,00 7.816.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.881.000,00 5.881.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
KEDAMEAN
66.900.000,00 66.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedamean
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kedamean ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 66.900.000,00 66.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.239.000,00 13.239.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 10.839.000,00 10.839.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03.01.
Belanja Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.156.000,00 5.156.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.06.
Belanja Cetak 752.500,00 752.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.403.500,00 4.403.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.11.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 40
1 6 5 432 7
Belanja Perjalanan Dinas 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.20.02.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
DRIYOREJO
106.350.000,00 106.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Driyorejo
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya biaya operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.
Driyorejo ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 106.350.000,00 106.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.343.000,00 7.343.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.763.000,00 4.763.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03.01.
Belanja Air 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.535.000,00 7.535.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.335.000,00 2.335.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 17.972.000,00 17.972.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.940.000,00 12.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.032.000,00 5.032.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
WRINGINANOM
74.325.000,00 74.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 41
1 6 5 432 7
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Wringinanom
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Prosentase Fasilitasi Terhadap Pengelolahan UPT
; 100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kec.
Wringinanom ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 74.325.000,00 74.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.813.000,00 13.813.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 13.213.000,00 13.213.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.03.01.
Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.787.000,00 7.787.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.347.000,00 6.347.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
SANGKAPURA
84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sangkapura
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Prosentase Fasilitasi Terhadap Pengelolahan UPT
; 100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 42
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Sangkapura ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.265.000,00 10.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.605.000,00 9.605.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.01.03.
Belanja Jasa Kantor 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03.01.
Belanja Air 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 26.455.000,00 26.455.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26.455.000,00 26.455.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 12.440.000,00 12.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.590.000,00 6.590.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
TAMBAK
73.162.500,00 73.162.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.
Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Tambak
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Tambak ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 73.162.500,00 73.162.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.292.000,00 12.292.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 8.837.000,00 8.837.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.01.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 43
1 6 5 432 7
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.655.000,00 1.655.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.01.06.
Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03.01.
Belanja Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03.03.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.458.000,00 10.458.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.908.000,00 4.908.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 12.972.500,00 12.972.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.272.500,00 8.272.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.20.03.
PENGELOLAAN SKB 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.
Lokasi : UPT SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Cerme
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Prosentase Fasilitasi Terhadap Pengelolahan UPT
; 100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
:Hasil Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ;
85%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor UPT SKB Cerme ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 20.568.000,00 20.568.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.728.000,00 3.728.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12.520.000,00 12.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bacaan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 32.220.000,00 32.220.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03.01.
Belanja Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 44
1 6 5 432 7
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.812.000,00 4.812.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.522.000,00 2.522.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.11.03.
Belanja Pemeliharaan 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.20.03.
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE CENTER 110.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 45,45 1.01.1.01.01.07.20.
Lokasi : UPT Resources Centre
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ;
100%
Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 85%
:Hasil Persentase Ketercapaian Kinerja Program Perangkat
Daerah ; 75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan UPT Resources Centre ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran di Belanja
Jasa Operasional Kegiatan(tenaga
ahli), Belanja Sewa Sarana Mobilitas
dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 110.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 45,45 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.034.000,00 10.034.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 10.034.000,00 10.034.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.01.01.
Belanja Jasa Kantor 18.600.000,00 38.400.000,00 19.800.000,00 106,45 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.03.
Belanja Telekomunikasi 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.03.01.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 13.200.000,00 33.000.000,00 19.800.000,00 150,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman 66.825.000,00 66.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 66.825.000,00 66.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 0,00 18.452.000,00 18.452.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 17.152.000,00 17.152.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.15.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 45
1 6 5 432 7
Belanja Pemeliharaan 12.525.000,00 15.473.000,00 2.948.000,00 23,54 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.025.000,00 10.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 5.448.000,00 2.948.000,00 117,92 1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.20.03.
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 648.478.200,00 685.722.210,00 37.244.010,00 5,74 1.01.1.01.01.15.
PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
61.139.000,00 61.139.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1.
74,50%
2. 25%
Keluaran : Jumlah Peserta ; 624 Orang
:Hasil APK PAUD ; 76,50%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pendidik / Guru PAUD se-Kabupaten
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.408.000,00 4.408.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.
Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 1.208.000,00 1.208.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 1.208.000,00 1.208.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 56.731.000,00 56.731.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.922.000,00 2.922.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.209.000,00 2.209.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 209.000,00 209.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.28.01.
HARI ANAK NASIONAL 190.500.000,00 180.476.010,00 (10.023.990,00) (5,26)1.01.1.01.01.15.02.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 46
1 6 5 432 7
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1.
74,50%
2. 25%
Keluaran : Jumlah Guru/Siswa yang mengikuti lomba Hari Anak
Nasional ; 450 orang
:Hasil APK PAUD ; 76,50%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa TK/RA dan kelompok bermain
dan Guru / Kepala Sekolah PAUD
(TK/PAUD/KB/SPS/TPA) dan IGTKI
Kabupaten ; -
:Latar Belakang Perubahan -Pengurangan HPS dan tidak diserap
Administrasi Kantor ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.1.
Honorarium PNS 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 188.050.000,00 178.026.010,00 (10.023.990,00) (5,33)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 26.170.000,00 17.818.000,00 (8.352.000,00) (31,91)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 23.750.000,00 15.750.000,00 (8.000.000,00) (33,68)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 2.420.000,00 2.068.000,00 (352.000,00) (14,55)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 18.980.000,00 18.825.750,00 (154.250,00) (0,81)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 16.250.000,00 16.095.750,00 (154.250,00) (0,95)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 28.050.000,00 26.533.760,00 (1.516.240,00) (5,41)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 28.050.000,00 26.533.760,00 (1.516.240,00) (5,41)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.07.05.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
15.000.000,00 14.998.500,00 (1.500,00) (0,01)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 15.000.000,00 14.998.500,00 (1.500,00) (0,01)1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.23.04.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 89.250.000,00 89.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 89.250.000,00 89.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.27.01.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN
KOBER
16.885.000,00 66.885.000,00 50.000.000,00 296,12 1.01.1.01.01.15.03.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 47
1 6 5 432 7
:Capaian Program 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1.
74,5%
2. 25%
Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina dan dimonev ; 1666 Lembaga
:Hasil APK PAUD ; 76,50%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga TK, RA dan Kober se
Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Bertambahnya nominal cetak materi ;
-
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 437.000,00 874.000,00 437.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.1.
Honorarium PNS 437.000,00 874.000,00 437.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 437.000,00 874.000,00 437.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 16.448.000,00 66.011.000,00 49.563.000,00 301,33 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 372.000,00 372.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 0,00 72.000,00 72.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 0,00 300.000,00 300.000,00 100,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.928.000,00 50.279.000,00 41.351.000,00 463,16 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 8.694.000,00 49.404.000,00 40.710.000,00 468,25 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 234.000,00 875.000,00 641.000,00 273,93 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 4.320.000,00 15.360.000,00 11.040.000,00 255,56 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.320.000,00 15.360.000,00 11.040.000,00 255,56 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.01.
LOMBA GUGUS PAUD 43.790.000,00 43.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.
Lokasi : dinas pendidikan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1.
74,5%
2. 25%
Keluaran : Jumlah Gugus ; 48 Gugus
:Hasil APK PAUD ; 76,50%
:Kelompok Sasaran Kegiatan 16 Lembaga (PAUD inti) dan 32
(PAUD Imbas) ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 48
1 6 5 432 7
BELANJA BARANG DAN JASA 43.790.000,00 43.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.990.000,00 2.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.07.03.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.23.04.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.27.01.
PELATIHAN KADER TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
24.164.200,00 21.432.200,00 (2.732.000,00) (11,31)1.01.1.01.01.15.06.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1.
74,5%
2. 25%
Keluaran : Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti Sosialisasi ; 554
Orang
:Hasil APK PAUD ; 76,50%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kader Taman Posyandu PAUD ; 544
Orang
:Latar Belakang Perubahan -Tidak terserapnya Belanja Jasa
Operasional Kegiatan dan belanja
kehadiran peserta ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.06.5.2.1.
Honorarium PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.06.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.06.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 23.564.200,00 20.832.200,00 (2.732.000,00) (11,59)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.574.000,00 2.442.000,00 (132.000,00) (5,13)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 2.244.000,00 2.112.000,00 (132.000,00) (5,88)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01.10.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 49
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.000.000,00 (1.600.000,00) (44,44)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.600.000,00 2.000.000,00 (1.600.000,00) (44,44)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.430.200,00 2.310.200,00 (120.000,00) (4,94)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.040.000,00 1.920.000,00 (120.000,00) (5,88)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 390.200,00 390.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 14.960.000,00 14.080.000,00 (880.000,00) (5,88)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 14.960.000,00 14.080.000,00 (880.000,00) (5,88)1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.28.01.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL DANA ALOKASI
KHUSUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP DAK PAUD)
312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.
Lokasi : - Kecamatan Gresik, Kecamatan Menganti dan Kecamatan
Balongpanggang
Sumber Dana : DAK
:Capaian Program 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1.
76,00%
2. 25,00%
Keluaran : Jumlah Lembaga Penerima DAK Non Fisik ; 3 Lembaga
:Hasil Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini ; 76,50%
:Kelompok Sasaran Kegiatan
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.06.
Belanja Cetak 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.25.03.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
47.884.315.850,00 49.551.405.650,00 1.667.089.800,00 3,48 1.01.1.01.01.16.
OPERASI SAYANG SISWA 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 50
1 6 5 432 7
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat;
; 1. 94,50%
2. 103,50%
3. 93,00%
Keluaran : Jumlah kegiatan Operasi Sayang Siswa ; 9 kegiatan
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25%
2. 91,75%
3. 0,015%
4. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa yang tidak disiplin dan
melanggar aturan dan norma ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.
Honorarium PNS 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.06.
Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.02.
PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI 184.480.000,00 184.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 51
1 6 5 432 7
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat;
; 1. 94,50%
2. 103,50%
3. 93,00%
Keluaran : Jumlah Siswa berprestasi yang dilatih ; 578 siswa
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75%
3. 0,015%
4. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SD/MI, SMP/MTs Negeri/
Swasta di Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.
Honorarium PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 182.680.000,00 182.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 31.870.000,00 31.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 24.854.000,00 24.854.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.016.000,00 7.016.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 51.330.000,00 51.330.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.330.000,00 16.330.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15.03.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 63.580.000,00 63.580.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 63.580.000,00 63.580.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.28.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 52
1 6 5 432 7
PEKAN OLAHRAGA SD/MI 266.680.000,00 266.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat
; 103,5 %
Keluaran : Jumlah Atlit/siswa berprestasi ; 500 Orang
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %,
2. 0,015 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Atlit Pelajar/siswa yang berprestasi
jenjang SD/MI Negeri/Swasta ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.
Honorarium PNS 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 261.630.000,00 261.630.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.205.000,00 1.205.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak 861.000,00 861.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 344.000,00 344.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.02.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
33.825.000,00 33.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 33.825.000,00 33.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.23.04.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.27.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.28.01.
SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR
SEKOLAH BERSTANDART NASIONAL ( UASBN )
771.990.000,00 771.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 53
1 6 5 432 7
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Ujian Akhir Sekolah Berstandart
Nasional (UASBN) dan Jumlah Siswa yang mengikuti
Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) ; 1610
peserta dan 20500 Siswa
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25 %
2. 0,015 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa Kelas Akhir, Kepala UPTD,
Pengawas, PPAI, dan Kepala SD/MI
serta Operator Entry Data Siswa Ujian
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 83.470.000,00 83.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.
Honorarium PNS 83.470.000,00 83.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.485.000,00 4.485.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 78.105.000,00 78.105.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01.05.
Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01.08.
BELANJA BARANG DAN JASA 688.520.000,00 688.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 249.499.250,00 249.499.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Pendampingan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Pendidikan 108.899.250,00 108.899.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 135.800.000,00 135.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 437.520.750,00 437.520.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06.
Belanja Cetak 432.543.750,00 432.543.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.977.000,00 4.977.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06.02.
PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 64.962.000,00 64.962.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 54
1 6 5 432 7
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat; ; 1. 94,50 %
2. 103,50 %
Keluaran : Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan inovasi pembelajaran
mata pelajaran ; 300 orang
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %
2. 0,015 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru Mata Pelajaran Pendidikan IPA,
Bahasa Indonesia dan Matematika ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 31.037.000,00 31.037.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.
Honorarium PNS 31.037.000,00 31.037.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 437.000,00 437.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 33.925.000,00 33.925.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.545.000,00 12.545.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.045.000,00 2.045.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.15.01.
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN GUGUS 49.820.000,00 49.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 55
1 6 5 432 7
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat;
; 1. 94,50 %
2. 103,50 %
Keluaran : Jumlah gugus yang mengikuti Sosialisasi dan
Pendampingan Manajemen Gugus ; 53 Gugus
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %
2. 0,015 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kepala Sekolah SD Inti, Imbas dan
Pengawas ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 31.462.000,00 31.462.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.
Honorarium PNS 31.462.000,00 31.462.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 437.000,00 437.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 16.625.000,00 16.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 18.358.000,00 18.358.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.858.000,00 14.858.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.
Belanja Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.358.000,00 4.358.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.02.
PENGELOLAAN DAN ANALISIS BANTUAN BEA SISWA
MISKIN
126.800.000,00 126.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2.Angka Kelulusan SD
3.Angka Kelulusan SMP
; 94,5% 96,25% 91,75%
Keluaran : Jumlah Petugas Pengelola dan Analisis Data Bantuan yang
dibina ; 440 orang
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 56
1 6 5 432 7
:Hasil 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
3.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 103,5 % 93% 0,015% 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga SD dan UPTD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.
Honorarium PNS 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 120.725.000,00 120.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 18.465.000,00 18.465.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.06.
Belanja Cetak 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.065.000,00 3.065.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.15.01.
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 467.455.000,00 467.455.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab.Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat; ; 93,00 %
Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti PPDB ; 11200 siswa
:Hasil 1. Angka Kelulusan SMP
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75 %
2. 0,065 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa-siswi SD/MI yang mendaftar
ke SMP sederajat ; 0
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 108.105.000,00 108.105.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.
Honorarium PNS 108.105.000,00 108.105.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 57
1 6 5 432 7
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 91.905.000,00 91.905.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 359.350.000,00 359.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 107.840.000,00 107.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Pendampingan 58.240.000,00 58.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.03.16.
Belanja Cetak dan Penggandaan 201.370.000,00 201.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.
Belanja Cetak 199.979.000,00 199.979.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.391.000,00 1.391.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.02.
Belanja Jasa Konsultansi 49.540.000,00 49.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 49.540.000,00 49.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.21.01.
PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 145.570.000,00 145.570.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat ; 1. 94,50 % 2. 103,50 %
Keluaran : Jumlah Sekolah yang dibina
; 20 Sekolah
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %
2. 0,015 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 18.290.000,00 18.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.
Honorarium PNS 18.290.000,00 18.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01.03.
Honorarium Operasional Kegiatan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01.08.
BELANJA BARANG DAN JASA 127.280.000,00 127.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.01.08.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 58
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.03.15.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.07.05.
Belanja Perjalanan Dinas 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.15.01.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.23.04.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.27.01.
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS
NEGERI/SWASTA
223.130.000,00 223.130.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab.Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat; ; 93,00 %
Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti ujian Nasional ; 7150 siswa
:Hasil 1. Angka Kelulusan SMP
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75 %
2. 0,065 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan siswa kelas IX dan Sekolah
Penyelenggara Ujian Nasional ; 0
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 91.670.000,00 91.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.
Honorarium PNS 91.670.000,00 91.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 86.040.000,00 86.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.05.
Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.08.
BELANJA BARANG DAN JASA 131.460.000,00 131.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 59
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.420.000,00 8.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.15.01.
TRY OUT UJIAN SD/SMP 110.689.200,00 103.349.200,00 (7.340.000,00) (6,63)1.01.1.01.01.16.21.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat; ; 93,00 %
Keluaran : Terlaksananya Try Out dengan baik dan lancar ; 7.150
siswa
:Hasil 1. Angka Kelulusan SMP
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75 %
2. 0,065 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SMP ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tidak terserapnya belanja Jasa
Operasional Kegiatan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 25.335.000,00 24.335.000,00 (1.000.000,00) (3,95)1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.
Honorarium PNS 25.335.000,00 24.335.000,00 (1.000.000,00) (3,95)1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.300.000,00 1.700.000,00 (600.000,00) (26,09)1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 23.035.000,00 22.635.000,00 (400.000,00) (1,74)1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 85.354.200,00 79.014.200,00 (6.340.000,00) (7,43)1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.050.000,00 2.150.000,00 100.000,00 4,88 1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 400.000,00 100.000,00 33,33 1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 80.870.000,00 74.430.000,00 (6.440.000,00) (7,96)1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 80.870.000,00 74.430.000,00 (6.440.000,00) (7,96)1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.434.200,00 2.434.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.434.200,00 2.434.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 60
1 6 5 432 7
PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH
54.110.000,00 54.110.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat 2. Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD dan Sederajat ; 1. 94,50 % 2. 103,50
%
Keluaran : Jumlah bahan yang dikembangkan dan Jumlah Peserta ; 1
dokumen dan 150 orang
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD 2. Angka Putus Sekolah (APtS)
SD/MI ; 1. 96,25 % 2. 0,015 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru SD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 38.350.000,00 38.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.
Honorarium PNS 38.350.000,00 38.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.06.
Belanja Cetak 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.06.02.
PEKAN SENI PELAJAR 321.145.000,00 321.145.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 61
1 6 5 432 7
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat;
; 1. 94,50 %
2. 103,50 %
3. 93,00 %
Keluaran : Jumlah Peserta Pekan Seni ; 130 Siswa
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pelajar/Siswa SD dan SMP ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.
Honorarium PNS 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 312.895.000,00 312.895.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 52.370.000,00 52.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 52.370.000,00 52.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.215.000,00 7.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06.
Belanja Cetak 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 915.000,00 915.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.07.05.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 62
1 6 5 432 7
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.23.04.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 104.250.000,00 104.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 104.250.000,00 104.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.27.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.28.01.
PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)
DAN LOMBA KREATIFITAS SISWA
1.137.000.000,00 1.137.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat;
; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
Keluaran : Jumlah Siswa Peserta Lomba, Juara Tingkat Propinsi dan
Tingkat Nasional
; 650 Peserta
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SD/MI, SMP/MTs di
Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.1.
Honorarium PNS 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.131.200.000,00 1.131.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 63
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Pakai Habis 27.650.000,00 27.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 242.150.000,00 242.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 242.150.000,00 242.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.06.
Belanja Cetak 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 334.700.000,00 334.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.450.000,00 75.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 241.750.000,00 241.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.15.03.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.23.04.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 339.000.000,00 339.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 339.000.000,00 339.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.27.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 63.800.000,00 63.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 63.800.000,00 63.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.28.01.
LOMBA SISWA BERPRESTASI 188.980.000,00 188.980.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.
Lokasi : DInas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat; ; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
Keluaran : Jumlah Siswa Berprestasi SD/MI, SMP/MTs., Penulisan
Naskah dan Fragmen Budi Pekerti, Debat Bhs. Inggris,
Debat Bhs. Indonesia
; 578 sisiwa
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 64
1 6 5 432 7
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SD/MI, SMP/MTs Negeri/
Swasta di Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.1.
Honorarium PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 187.180.000,00 187.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.430.000,00 16.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.06.
Belanja Cetak 9.826.000,00 9.826.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.604.000,00 6.604.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.15.03.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.23.04.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.27.01.
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BOS (
BOS APBD )
176.191.850,00 176.191.850,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 65
1 6 5 432 7
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat; ; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
Keluaran : Jumlah Sekolah yang dibina dan dimonev
; 1065 Lembaga
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
:Kelompok Sasaran Kegiatan Petugas BOS di UPT, di Sub Rayon
dan pengawas sekolah ; 0
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 58.480.050,00 58.480.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.
Honorarium PNS 56.080.050,00 56.080.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 52.580.050,00 52.580.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelolaan Dana BOS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.04.
Honorarium Pengelolaan Dana BOS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.04.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 117.711.800,00 117.711.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 57.260.000,00 57.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 38.060.000,00 38.060.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 55.711.800,00 55.711.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.06.
Belanja Cetak 49.830.000,00 49.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.881.800,00 5.881.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.15.01.
PENYUSUNAN FORMAT RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
124.425.000,00 124.425.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 66
1 6 5 432 7
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab.Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat;
; 1. 94,50
2. 103,50
4. 93,00
Keluaran : Jumlah sekolah yang menyusun RAPBS
; 425 Sekolah
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelompok SD, SMP Negeri ; 0
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 30.770.000,00 30.770.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.
Honorarium PNS 30.770.000,00 30.770.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.02.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 27.670.000,00 27.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 93.655.000,00 93.655.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 28.235.000,00 28.235.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.06.
Belanja Cetak 25.050.000,00 25.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.185.000,00 3.185.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 12.270.000,00 12.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.270.000,00 12.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 49.950.000,00 49.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.21.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 67
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Konsultansi 49.950.000,00 49.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.21.01.
LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR 258.150.000,00 258.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2.Angka Kelulusan SD
3.Angka Kelulusan SMP
; 94,5% 96,25% 91,75%
Keluaran : Jumlah Kelompok yang mengikuti lomba tingkat kabupaten,
propinsi dan nasional
; 9 Kelompok
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SD/MI, SMP/MTs di
Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.1.
Honorarium PNS 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 255.300.000,00 255.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.07.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.07.05.
Belanja Perjalanan Dinas 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.15.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 68
1 6 5 432 7
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.15.03.
Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.23.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.23.04.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.27.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.28.01.
PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA 50.986.000,00 50.986.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
sederapat; ; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
Keluaran : Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah
Adiwiyata makin banyak ; 97 lembaga
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
:Kelompok Sasaran Kegiatan Para Penanggung jawab Sekolah
Berwawasan Lingkungan di SD, SMP
; 0
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.
Honorarium PNS 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.174.000,00 1.174.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.01.04.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 69
1 6 5 432 7
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 43.752.000,00 43.752.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.322.000,00 5.322.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.06.
Belanja Cetak 4.286.000,00 4.286.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.036.000,00 1.036.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 23.490.000,00 23.490.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.490.000,00 23.490.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.15.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.28.01.
PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU
PEMBELAJARAN
50.928.400,00 50.928.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
; 1. 103,50%
2. 93,00%
Keluaran : Jumlah tim pengembang mutu pembelajaran yang dibina
; 26 orang
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengawas Sekolah, MGMP, MKKS
SMP Negeri/ Swasta ; 0
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 15.132.000,00 15.132.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.
Honorarium PNS 15.132.000,00 15.132.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.622.000,00 2.622.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 12.510.000,00 12.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 35.796.400,00 35.796.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.406.400,00 2.406.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.06.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 70
1 6 5 432 7
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.406.400,00 1.406.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 33.390.000,00 33.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.390.000,00 33.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.15.01.
WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULIM TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
174.600.000,00 174.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat; ; 1. 94,50%
Keluaran : Jumlah peserta workshop
; 884 orang
:Hasil 1.Angka Kelulusan SD
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25%
2. 0,015%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengawas SD, Guru dan Kepala
Sekolah Dasar ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 134.720.000,00 134.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.
Honorarium PNS 134.720.000,00 134.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.475.000,00 5.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 51.920.000,00 51.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 37.725.000,00 37.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 39.880.000,00 39.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.690.000,00 5.690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 5.690.000,00 5.690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 21.840.000,00 21.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.840.000,00 21.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.15.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 71
1 6 5 432 7
WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SECARA
ONLINE
65.935.000,00 65.935.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
; 1. 103,50%
2. 93,00%
Keluaran : Jumlah peserta workshop
; 224 orang
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru Mapel SMP Negeri/ Swasta ; 0
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.
Honorarium PNS 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.174.000,00 1.174.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.02.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 58.701.000,00 58.701.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.051.000,00 6.051.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.06.
Belanja Cetak 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.571.000,00 1.571.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.06.02.
Belanja Jasa Konsultansi 49.650.000,00 49.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 49.650.000,00 49.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.21.01.
PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMP
NEGERI/SWASTA
64.720.000,00 47.775.000,00 (16.945.000,00) (26,18)1.01.1.01.01.16.35.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 72
1 6 5 432 7
:Capaian Program 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat;
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
; 1. 94,50%
2. 93,00%
Keluaran : Jumlah Peserta pelatihan
; 224 orang
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Proktor dan Tehnisi UNBK SMP
Negeri/ Swasta ; 0
:Latar Belakang Perubahan -Tidak terserapnya Honorarium
Narasumber ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 11.950.000,00 2.650.000,00 (9.300.000,00) (77,82)1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.
Honorarium PNS 11.950.000,00 2.650.000,00 (9.300.000,00) (77,82)1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.02.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 52.770.000,00 45.125.000,00 (7.645.000,00) (14,49)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.01.08.
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.646.000,00 11.286.000,00 (360.000,00) (3,09)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.06.
Belanja Cetak 7.970.000,00 7.610.000,00 (360.000,00) (4,52)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.676.000,00 3.676.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 22.884.000,00 17.799.000,00 (5.085.000,00) (22,22)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.884.000,00 17.799.000,00 (5.085.000,00) (22,22)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.15.01.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 18.040.000,00 15.840.000,00 (2.200.000,00) (12,20)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 18.040.000,00 15.840.000,00 (2.200.000,00) (12,20)1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.28.01.
SOSIALISASI BUDI PEKERTI SISWA SEKOLAH DASAR 10.135.000,00 10.135.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat; ; 1. 103,50%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 73
1 6 5 432 7
Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi
; 904 peserta
:Hasil 1.Angka Kelulusan SD
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25%
2. 0,015%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kepala Sekolah dan Guru Senior ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.1.
Honorarium PNS 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 2.035.000,00 2.035.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.01.08.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.06.02.
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH DASAR 263.755.000,00 263.755.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat; ; 1. 103,50%
Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah ; 38.472
Peserta
:Hasil 1.Angka Kelulusan SD
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25%
2. 0,015%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa Kelas 4, 5, dan 6 ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.
Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 249.355.000,00 249.355.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.01.08.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 74
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 113.925.000,00 113.925.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Pendampingan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Pendidikan 56.925.000,00 56.925.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 121.930.000,00 121.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.06.
Belanja Cetak 117.645.000,00 117.645.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.285.000,00 4.285.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.15.01.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 GRESIK
671.594.000,00 713.594.000,00 42.000.000,00 6,25 1.01.1.01.01.16.38.
Lokasi : SMP NEGERI 1 GRESIK
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat
; 93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 671.594.000,00 713.594.000,00 42.000.000,00 6,25 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 119.438.000,00 119.438.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 63.936.000,00 63.936.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 16.462.000,00 16.462.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 11.029.000,00 11.029.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.02.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 2.829.000,00 2.829.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 176.400.000,00 218.400.000,00 42.000.000,00 23,81 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 176.400.000,00 218.400.000,00 42.000.000,00 23,81 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 84.252.000,00 84.252.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.06.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 75
1 6 5 432 7
Belanja Cetak 36.515.000,00 36.515.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 47.737.000,00 47.737.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 76.025.000,00 76.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.025.000,00 38.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 116.620.000,00 116.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 116.620.000,00 116.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 64.055.000,00 64.055.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.135.000,00 27.135.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 36.920.000,00 36.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 23.775.000,00 23.775.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 23.775.000,00 23.775.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 GRESIK
475.812.000,00 511.812.000,00 36.000.000,00 7,57 1.01.1.01.01.16.39.
Lokasi : SMP NEGERI 2 GRESIK
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat; ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya Operasional Sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SMP Negeri 2 Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 475.812.000,00 511.812.000,00 36.000.000,00 7,57 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 112.813.000,00 112.813.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 47.460.000,00 47.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 20.246.000,00 20.246.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 35.874.000,00 35.874.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 9.233.000,00 9.233.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 18.455.000,00 18.455.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.02.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 18.455.000,00 18.455.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 54.046.000,00 54.046.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.06.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 76
1 6 5 432 7
Belanja Cetak 29.107.000,00 29.107.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 24.939.000,00 24.939.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 54.889.000,00 54.889.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 9.879.000,00 9.879.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.610.000,00 24.610.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 92.480.000,00 92.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 92.480.000,00 92.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 32.729.000,00 68.729.000,00 36.000.000,00 109,99 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 32.729.000,00 68.729.000,00 36.000.000,00 109,99 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.20.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 3 GRESIK
504.852.000,00 531.852.000,00 27.000.000,00 5,35 1.01.1.01.01.16.40.
Lokasi : SMP NEGERI 3 GRESIK
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 3 Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 504.852.000,00 531.852.000,00 27.000.000,00 5,35 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 99.428.100,00 99.428.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 55.787.500,00 55.787.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 41.840.600,00 41.840.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 2.467.200,00 2.467.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.02.
Belanja Bahan Makanan/Minuman 2.467.200,00 2.467.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.02.05.
Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 73.200.000,00 28.200.000,00 62,67 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 45.000.000,00 73.200.000,00 28.200.000,00 62,67 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 81.881.200,00 81.881.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.06.
Belanja Cetak 40.040.600,00 40.040.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 41.840.600,00 41.840.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 67.267.200,00 67.267.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 34.867.200,00 34.867.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.11.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 77
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 111.180.000,00 111.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 111.180.000,00 111.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 55.787.700,00 54.587.700,00 (1.200.000,00) (2,15)1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 45.137.700,00 43.937.700,00 (1.200.000,00) (2,66)1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 41.840.600,00 41.840.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 41.840.600,00 41.840.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 4 GRESIK
530.336.000,00 557.336.000,00 27.000.000,00 5,09 1.01.1.01.01.16.41.
Lokasi : SMP Negeri 4 Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1ngka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SISWA SMP NEGERI 4 GRESIK ;
-
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 530.336.000,00 557.336.000,00 27.000.000,00 5,09 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 113.945.000,00 113.945.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 52.884.000,00 52.884.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 45.336.000,00 45.336.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 23.380.000,00 23.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.02.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 11.380.000,00 11.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 84.000.000,00 42.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 42.000.000,00 84.000.000,00 42.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 88.631.000,00 88.631.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.06.
Belanja Cetak 43.324.000,00 43.324.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 45.307.000,00 45.307.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 78
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman 75.604.000,00 75.604.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 37.883.000,00 37.883.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.721.000,00 37.721.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 107.440.000,00 107.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 107.440.000,00 107.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 63.556.000,00 48.556.000,00 (15.000.000,00) (23,60)1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 63.556.000,00 48.556.000,00 (15.000.000,00) (23,60)1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 KEBOMAS
487.854.000,00 511.854.000,00 24.000.000,00 4,92 1.01.1.01.01.16.42.
Lokasi : SMPN 1 KEBOMAS
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat
93% ; 93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan siswa SMPN 1 Kebomas ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 487.854.000,00 511.854.000,00 24.000.000,00 4,92 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 103.491.500,00 103.491.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 83.586.500,00 83.586.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 17.205.000,00 17.205.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 48.000.000,00 24.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 24.000.000,00 48.000.000,00 24.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 57.146.750,00 57.146.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06.
Belanja Cetak 42.996.750,00 42.996.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 71.055.000,00 71.055.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.305.000,00 34.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.11.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 79
1 6 5 432 7
Belanja Pakaian dan Atributnya 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 57.010.750,00 57.010.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 57.010.750,00 57.010.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 68.050.000,00 68.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 68.050.000,00 68.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 KEBOMAS
542.682.000,00 566.682.000,00 24.000.000,00 4,42 1.01.1.01.01.16.43.
Lokasi : SMP NEGERI 2 KEBOMAS
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 KEBOMAS ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 542.682.000,00 566.682.000,00 24.000.000,00 4,42 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 113.109.900,00 113.109.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 61.127.100,00 61.127.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 20.957.800,00 20.957.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 31.025.000,00 31.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 81.600.000,00 105.600.000,00 24.000.000,00 29,41 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 81.600.000,00 105.600.000,00 24.000.000,00 29,41 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 50.438.800,00 50.438.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.06.
Belanja Cetak 7.906.800,00 7.906.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 42.532.000,00 42.532.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 73.620.000,00 73.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.12.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 80
1 6 5 432 7
Belanja Pemeliharaan 54.693.500,00 54.693.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.975.000,00 10.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 43.718.500,00 43.718.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 62.119.800,00 62.119.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 62.119.800,00 62.119.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 MANYAR
538.146.000,00 583.146.000,00 45.000.000,00 8,36 1.01.1.01.01.16.44.
Lokasi : SMP Negeri 1 Manyar
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah 100% ; 100%
:Hasil 1 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Siswa SMPN 1 Manyar ; 86,80%
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 538.146.000,00 583.146.000,00 45.000.000,00 8,36 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 88.820.000,00 88.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 51.971.000,00 51.971.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 27.449.000,00 27.449.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 83.400.000,00 128.400.000,00 45.000.000,00 53,96 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 83.400.000,00 128.400.000,00 45.000.000,00 53,96 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 53.624.500,00 53.624.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.
Belanja Cetak 17.728.500,00 17.728.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 35.896.000,00 35.896.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 84.870.000,00 84.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 48.870.000,00 48.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.680.000,00 34.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 108.800.000,00 108.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 108.800.000,00 108.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 91.061.500,00 91.061.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.20.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 81
1 6 5 432 7
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 91.061.500,00 91.061.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 27.570.000,00 27.570.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 27.570.000,00 27.570.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 MANYAR
325.231.600,00 334.231.600,00 9.000.000,00 2,77 1.01.1.01.01.16.45.
Lokasi : SMP NEGERI 2 MANYAR
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 2 Manyar Gresik ;
100%
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 325.231.600,00 334.231.600,00 9.000.000,00 2,77 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 50.392.000,00 50.392.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 41.533.000,00 41.533.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 6.684.000,00 6.684.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan/Material 10.235.000,00 10.235.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.02.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 10.235.000,00 10.235.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 38.250.000,00 47.250.000,00 9.000.000,00 23,53 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.03.
Belanja Air 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.03.02.
Belanja Jasa Pendidikan 27.000.000,00 36.000.000,00 9.000.000,00 33,33 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 77.469.500,00 77.469.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.06.
Belanja Cetak 31.469.500,00 31.469.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 46.682.500,00 46.682.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.607.500,00 22.607.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 76.160.000,00 76.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.12.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 82
1 6 5 432 7
Belanja Pakaian dan Atributnya 76.160.000,00 76.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 21.392.600,00 21.392.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17.892.600,00 17.892.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 BUNGAH
441.705.800,00 459.705.800,00 18.000.000,00 4,08 1.01.1.01.01.16.46.
Lokasi : SMP NEGERI 1 BUNGAH
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Bungah ; SMP Negeri
1 Bungah
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 441.705.800,00 459.705.800,00 18.000.000,00 4,08 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 82.795.600,00 82.795.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 48.957.900,00 48.957.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 26.822.700,00 26.822.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 7.015.000,00 7.015.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan/Material 8.596.700,00 8.596.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.02.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 8.596.700,00 8.596.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 71.713.500,00 71.713.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.06.
Belanja Cetak 34.974.500,00 34.974.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 36.739.000,00 36.739.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 58.205.000,00 58.205.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 26.585.000,00 26.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.11.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 83
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.620.000,00 31.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 93.500.000,00 93.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 32.235.000,00 50.235.000,00 18.000.000,00 55,84 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.785.000,00 38.785.000,00 18.000.000,00 86,60 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 20.260.000,00 20.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 20.260.000,00 20.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 SIDAYU
358.704.000,00 382.704.000,00 24.000.000,00 6,69 1.01.1.01.01.16.47.
Lokasi : SMP NEGERI 1 SIDAYU
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 SIDAYU ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 358.704.000,00 382.704.000,00 24.000.000,00 6,69 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 61.638.100,00 61.638.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 34.626.100,00 34.626.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.484.000,00 5.484.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 15.582.000,00 15.582.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.04.
Belanja Dokumentasi 726.000,00 726.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 62.400.000,00 86.400.000,00 24.000.000,00 38,46 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 62.400.000,00 86.400.000,00 24.000.000,00 38,46 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 56.253.400,00 56.253.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.06.
Belanja Cetak 17.648.000,00 17.648.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 38.605.400,00 38.605.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 44.790.000,00 44.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.11.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 84
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.390.000,00 18.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 69.360.000,00 69.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 69.360.000,00 69.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 32.324.000,00 32.324.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31.424.000,00 31.424.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 31.938.500,00 31.938.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 31.938.500,00 31.938.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 SIDAYU
134.768.300,00 149.768.300,00 15.000.000,00 11,13 1.01.1.01.01.16.48.
Lokasi : SMP NEGERI 2 SIDAYU
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 SIDAYU ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 134.768.300,00 149.768.300,00 15.000.000,00 11,13 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 18.998.000,00 18.998.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 13.702.000,00 13.702.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.881.000,00 3.881.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan/Material 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.02.
Belanja Bahan Obat-Obatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 23.200.400,00 23.200.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.06.
Belanja Cetak 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 9.400.400,00 9.400.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 25.590.000,00 25.590.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.740.000,00 19.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.11.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 85
1 6 5 432 7
Belanja Pakaian dan Atributnya 22.780.000,00 22.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 22.780.000,00 22.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 19.169.900,00 19.169.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.989.900,00 6.989.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.180.000,00 12.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.25.06.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 3 SIDAYU
155.860.000,00 170.860.000,00 15.000.000,00 9,62 1.01.1.01.01.16.49.
Lokasi : SMP NEGERI 3 SIDAYU
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh Guru,karyawan dan siswa
SMP NEGERI 3 SIDAYU ; Seluruh
Guru,karyawan dan siswa SMP
NEGERI 3 SIDAYU
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 155.860.000,00 170.860.000,00 15.000.000,00 9,62 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 37.692.100,00 37.692.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 15.097.100,00 15.097.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 11.870.000,00 11.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan/Material 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.02.
Belanja Bahan Obat-Obatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 26.747.900,00 26.747.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.06.
Belanja Cetak 13.426.500,00 13.426.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 13.321.400,00 13.321.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 86
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman 22.395.000,00 22.395.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 27.880.000,00 27.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 27.880.000,00 27.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 21.945.000,00 21.945.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17.595.000,00 17.595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 4 SIDAYU
92.789.500,00 104.789.500,00 12.000.000,00 12,93 1.01.1.01.01.16.50.
Lokasi : SMP NEGERI 4 SIDAYU
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 4 Sidayu ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan -Pengurangan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan.
Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pakaian dan Atributnya.
Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 92.789.500,00 104.789.500,00 12.000.000,00 12,93 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 30.852.000,00 30.852.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.594.000,00 9.594.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 14.202.000,00 14.202.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 7.056.000,00 7.056.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 87
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Makanan/Minuman 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.02.05.
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 16.320.000,00 20.160.000,00 3.840.000,00 23,53 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 16.320.000,00 20.160.000,00 3.840.000,00 23,53 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 11.681.500,00 25.841.500,00 14.160.000,00 121,22 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.681.500,00 25.841.500,00 14.160.000,00 121,22 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.20.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 DUKUN
256.832.000,00 286.832.000,00 30.000.000,00 11,68 1.01.1.01.01.16.51.
Lokasi : SMPN 1 Dukun
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 DUKUN ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan.
Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Alat Tulis Kantor.
Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Penggandaan.
Pengurangan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 256.832.000,00 286.832.000,00 30.000.000,00 11,68 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 45.478.850,00 67.078.850,00 21.600.000,00 47,49 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 25.988.600,00 47.588.600,00 21.600.000,00 83,11 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 88
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Pembersih 19.490.250,00 19.490.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 49.200.000,00 55.200.000,00 6.000.000,00 12,20 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 49.200.000,00 55.200.000,00 6.000.000,00 12,20 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 36.748.200,00 41.148.200,00 4.400.000,00 11,97 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06.
Belanja Cetak 17.256.000,00 17.256.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 19.492.200,00 23.892.200,00 4.400.000,00 22,57 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 34.062.000,00 34.062.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 16.632.000,00 16.632.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.430.000,00 17.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 27.540.800,00 25.540.800,00 (2.000.000,00) (7,26)1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.360.200,00 16.360.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.180.600,00 9.180.600,00 (2.000.000,00) (17,89)1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 19.602.150,00 19.602.150,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 19.602.150,00 19.602.150,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH
196.920.000,00 205.920.000,00 9.000.000,00 4,57 1.01.1.01.01.16.52.
Lokasi : SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
:Hasil 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Ujungpangkah ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 196.920.000,00 205.920.000,00 9.000.000,00 4,57 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 32.256.000,00 32.256.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 18.432.000,00 18.432.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 13.824.000,00 13.824.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 54.000.000,00 9.000.000,00 20,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 45.000.000,00 54.000.000,00 9.000.000,00 20,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.03.19.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 89
1 6 5 432 7
Belanja Cetak dan Penggandaan 27.648.000,00 27.648.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.06.
Belanja Cetak 13.824.000,00 13.824.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 13.824.000,00 13.824.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 23.040.000,00 23.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 36.720.000,00 36.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 36.720.000,00 36.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 18.432.000,00 18.432.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 18.432.000,00 18.432.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 13.824.000,00 13.824.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 13.824.000,00 13.824.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 PANCENG
115.369.600,00 121.369.600,00 6.000.000,00 5,20 1.01.1.01.01.16.53.
Lokasi : SMP Negeri 1 Panceng
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Panceng ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 115.369.600,00 121.369.600,00 6.000.000,00 5,20 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 28.117.300,00 28.117.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 15.353.800,00 15.353.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 10.406.000,00 10.406.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.04.
Belanja Dokumentasi 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.07.
Belanja Perlengkapan Peserta 1.557.500,00 1.557.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.10.
Belanja Bahan/Material 12.334.500,00 12.334.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02.
Belanja Bahan Baku Bangunan 9.125.500,00 9.125.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02.01.
Belanja Tanaman/Ternak 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02.02.
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.934.000,00 1.934.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 90
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Pendidikan 6.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.243.800,00 19.243.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06.
Belanja Cetak 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 12.873.800,00 12.873.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 17.504.000,00 17.504.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 8.754.000,00 8.754.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 18.360.000,00 18.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.12.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 13.810.000,00 13.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 13.810.000,00 13.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 CERME
634.551.800,00 658.551.800,00 24.000.000,00 3,78 1.01.1.01.01.16.54.
Lokasi : SMP NEGERI 1CERME
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah
; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 CERME ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 634.551.800,00 658.551.800,00 24.000.000,00 3,78 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 128.203.600,00 128.203.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 63.155.400,00 63.155.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 50.699.200,00 50.699.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 14.049.000,00 14.049.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01.04.
Belanja Dokumentasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01.07.
Belanja Jasa Kantor 114.000.000,00 138.000.000,00 24.000.000,00 21,05 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 114.000.000,00 138.000.000,00 24.000.000,00 21,05 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 94.740.400,00 94.740.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.06.
Belanja Cetak 47.370.200,00 47.370.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.06.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 91
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 47.370.200,00 47.370.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 79.230.000,00 79.230.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 40.230.000,00 40.230.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 125.800.000,00 125.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 125.800.000,00 125.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 74.830.800,00 74.830.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.075.000,00 22.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 52.755.800,00 52.755.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 17.747.000,00 17.747.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 17.747.000,00 17.747.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 CERME
375.156.000,00 393.156.000,00 18.000.000,00 4,80 1.01.1.01.01.16.55.
Lokasi : SMP Negeri 2 Cerme
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 CERME ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 375.156.000,00 393.156.000,00 18.000.000,00 4,80 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 62.421.000,00 62.421.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 38.443.000,00 38.443.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 15.738.000,00 15.738.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.02.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 56.400.000,00 74.400.000,00 18.000.000,00 31,91 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 56.400.000,00 74.400.000,00 18.000.000,00 31,91 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 58.328.600,00 58.328.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.06.
Belanja Cetak 29.114.000,00 29.114.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.06.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 92
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 29.214.600,00 29.214.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 48.690.000,00 48.690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 72.960.000,00 72.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 72.960.000,00 72.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 32.556.400,00 32.556.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 32.556.400,00 32.556.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN
349.237.600,00 370.237.600,00 21.000.000,00 6,01 1.01.1.01.01.16.56.
Lokasi : SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya Belanja Operasional Sekolah ; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1
DUDUKSAMPEYAN ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan.
Memindahkan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Bahan Makanan/ Minuman ke
Belanja Makan dan Minuman ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 349.237.600,00 370.237.600,00 21.000.000,00 6,01 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 81.078.500,00 81.078.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 40.366.000,00 40.366.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 30.274.500,00 30.274.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.04.
Belanja Dokumentasi 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 93
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Makanan/Minuman 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.02.05.
Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 42.000.000,00 21.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 21.000.000,00 42.000.000,00 21.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 45.324.400,00 45.324.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06.
Belanja Cetak 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 30.274.400,00 30.274.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 74.800.000,00 74.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 74.800.000,00 74.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 51.760.200,00 71.560.200,00 19.800.000,00 38,25 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.205.000,00 8.205.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 43.555.200,00 63.355.200,00 19.800.000,00 45,46 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 30.274.500,00 30.274.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 30.274.500,00 30.274.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 BENJENG
506.556.000,00 548.556.000,00 42.000.000,00 8,29 1.01.1.01.01.16.57.
Lokasi : SMP NEGERI 1 BENJENG
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah
; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 BENJENG ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan.
Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 506.556.000,00 548.556.000,00 42.000.000,00 8,29 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 112.954.600,00 112.954.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 56.655.000,00 56.655.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 46.699.600,00 46.699.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.04.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 94
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 78.000.000,00 36.000.000,00 85,71 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 42.000.000,00 78.000.000,00 36.000.000,00 85,71 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 78.920.300,00 78.920.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.06.
Belanja Cetak 37.033.500,00 37.033.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 41.886.800,00 41.886.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 73.410.000,00 73.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 26.550.000,00 26.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.860.000,00 31.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 115.260.000,00 115.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 115.260.000,00 115.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 64.635.100,00 70.635.100,00 6.000.000,00 9,28 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48.615.100,00 54.615.100,00 6.000.000,00 12,34 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 19.376.000,00 19.376.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 19.376.000,00 19.376.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 BENJENG
429.117.600,00 456.117.600,00 27.000.000,00 6,29 1.01.1.01.01.16.58.
Lokasi : SMP NEGERI 2 BENJENG
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 BENJENG ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 429.117.600,00 456.117.600,00 27.000.000,00 6,29 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 61.780.500,00 61.780.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 36.923.000,00 36.923.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 24.857.500,00 24.857.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 123.000.000,00 150.000.000,00 27.000.000,00 21,95 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 123.000.000,00 150.000.000,00 27.000.000,00 21,95 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 49.885.000,00 49.885.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.
Belanja Cetak 24.270.000,00 24.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 95
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 25.615.000,00 25.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 39.420.000,00 39.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 80.920.000,00 80.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 80.920.000,00 80.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 34.324.600,00 34.324.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 28.199.600,00 28.199.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 39.787.500,00 39.787.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 39.787.500,00 39.787.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG
452.850.000,00 482.850.000,00 30.000.000,00 6,62 1.01.1.01.01.16.59.
Lokasi : SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
Keluaran : Terlaksanyan Biaya Operasional Sekolah ; 100 %
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan -SMP NEGERI 1
BALONGPANGGANG ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 452.850.000,00 482.850.000,00 30.000.000,00 6,62 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 107.370.600,00 107.370.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 52.699.000,00 52.699.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 45.139.600,00 45.139.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 9.532.000,00 9.532.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 78.000.000,00 30.000.000,00 62,50 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 48.000.000,00 78.000.000,00 30.000.000,00 62,50 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 67.112.400,00 67.112.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.
Belanja Cetak 30.802.000,00 30.802.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 36.310.400,00 36.310.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 50.760.000,00 50.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 96
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman Harian 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 96.900.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 96.900.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 68.553.000,00 68.553.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.940.000,00 10.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 57.613.000,00 57.613.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 14.154.000,00 14.154.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 14.154.000,00 14.154.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG
233.576.000,00 242.576.000,00 9.000.000,00 3,85 1.01.1.01.01.16.60.
Lokasi : SMP Negeri 2 Balongpanggang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah
; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 2 Balongpanggang ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 233.576.000,00 242.576.000,00 9.000.000,00 3,85 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 48.275.400,00 48.275.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 26.345.400,00 26.345.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 16.461.000,00 16.461.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 5.469.000,00 5.469.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan/Material 244.100,00 244.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.02.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 244.100,00 244.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 28.200.000,00 37.200.000,00 9.000.000,00 31,91 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 28.200.000,00 37.200.000,00 9.000.000,00 31,91 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 34.987.500,00 34.987.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.06.
Belanja Cetak 15.125.500,00 15.125.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 19.862.000,00 19.862.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 33.480.000,00 33.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.11.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 97
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman Harian 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 46.920.000,00 46.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 46.920.000,00 46.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 26.921.000,00 26.921.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.076.000,00 25.076.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 14.548.000,00 14.548.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 14.548.000,00 14.548.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG
219.500.000,00 228.500.000,00 9.000.000,00 4,10 1.01.1.01.01.16.61.
Lokasi : SMP Negeri 3 Balongpanggang
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah ; 100 %
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 3
BALONGPANGGANG ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 219.500.000,00 228.500.000,00 9.000.000,00 4,10 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 23.591.000,00 23.591.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 17.974.500,00 17.974.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.441.500,00 4.441.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 1.175.000,00 1.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 50.400.000,00 62.400.000,00 12.000.000,00 23,81 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 50.400.000,00 62.400.000,00 12.000.000,00 23,81 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 31.456.000,00 31.456.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.06.
Belanja Cetak 15.328.000,00 15.328.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 16.128.000,00 16.128.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.11.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 98
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 44.880.000,00 44.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 44.880.000,00 44.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 20.713.500,00 17.713.500,00 (3.000.000,00) (14,48)1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.538.500,00 12.538.500,00 (3.000.000,00) (19,31)1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 12.819.500,00 12.819.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 12.819.500,00 12.819.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 MENGANTI
474.552.000,00 483.552.000,00 9.000.000,00 1,90 1.01.1.01.01.16.62.
Lokasi : SMP Negeri 1 Menganti
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya Belanja Operasional Sekolah ; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Menganti ; 100%
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 474.552.000,00 483.552.000,00 9.000.000,00 1,90 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 91.866.200,00 91.866.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 55.619.700,00 55.619.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 13.212.500,00 13.212.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 20.784.000,00 20.784.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.02.
Belanja Bahan Obat-Obatan 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 9.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 60.951.800,00 60.951.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.06.
Belanja Cetak 34.161.000,00 34.161.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 26.790.800,00 26.790.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 98.830.000,00 98.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.11.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 99
1 6 5 432 7
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 51.930.000,00 51.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 106.080.000,00 106.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 106.080.000,00 106.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 69.244.000,00 69.244.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.364.000,00 15.364.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 33.995.000,00 33.995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 33.995.000,00 33.995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 MENGANTI
530.476.000,00 590.476.000,00 60.000.000,00 11,31 1.01.1.01.01.16.63.
Lokasi : SMP Negeri 2 Menganti
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah ; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 MENGANTI ;
SMP NEGERI 2 MENGANTI
:Latar Belakang Perubahan -Penggantian Rekening Belanja listrik
menjadi Belanja Alat Listrik dan
Elektronik.
Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan.
Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan.
Pengurangan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pakaian dan Atributnya. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 530.476.000,00 590.476.000,00 60.000.000,00 11,31 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 61.275.500,00 78.944.700,00 17.669.200,00 28,84 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 51.229.000,00 51.229.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 0,00 17.669.200,00 17.669.200,00 100,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 10.046.500,00 10.046.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan/Material 10.274.400,00 10.274.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 100
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 10.274.400,00 10.274.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02.04.
Belanja Jasa Kantor 135.269.200,00 177.600.000,00 42.330.800,00 31,29 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.
Belanja Listrik 17.669.200,00 0,00 (17.669.200,00) (100,00)1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Pendidikan 117.600.000,00 177.600.000,00 60.000.000,00 51,02 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 38.439.400,00 38.439.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.
Belanja Cetak 38.439.400,00 38.439.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.01.
Belanja Makanan dan Minuman 64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.025.000,00 32.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 96.220.000,00 94.240.000,00 (1.980.000,00) (2,06)1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 96.220.000,00 94.240.000,00 (1.980.000,00) (2,06)1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 86.064.000,00 88.044.000,00 1.980.000,00 2,30 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.305.000,00 35.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.759.000,00 52.739.000,00 1.980.000,00 3,90 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 38.883.500,00 38.883.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 21.483.500,00 21.483.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.25.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.25.07.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 KEDAMEAN
506.822.000,00 527.822.000,00 21.000.000,00 4,14 1.01.1.01.01.16.64.
Lokasi : SMP NEGERI 1 KEDAMEAN
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya Belanja Operasional Sekolah ; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 KEDAMEAN ;
100%
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 506.822.000,00 527.822.000,00 21.000.000,00 4,14 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 89.483.700,00 89.483.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 57.322.500,00 57.322.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 17.669.200,00 17.669.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 101
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Pembersih 10.554.500,00 10.554.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.04.
Belanja Dokumentasi 2.287.500,00 2.287.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 12.276.950,00 12.276.950,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.02.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 10.274.450,00 10.274.450,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan 2.002.500,00 2.002.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 40.200.000,00 61.200.000,00 21.000.000,00 52,24 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 40.200.000,00 61.200.000,00 21.000.000,00 52,24 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 75.520.800,00 75.520.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06.
Belanja Cetak 41.374.600,00 41.374.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 34.146.200,00 34.146.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 78.180.000,00 78.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 61.515.000,00 61.515.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 106.420.000,00 106.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 106.420.000,00 106.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 63.253.550,00 63.253.550,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.890.000,00 25.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 37.363.550,00 37.363.550,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 41.487.000,00 41.487.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 41.487.000,00 41.487.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 DRIYOREJO
601.651.800,00 601.651.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.
Lokasi : SMPN 1 Driyorejo
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
Keluaran : Terlaksananya belanja operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMPN 1 Driyorejo ; SMPN 1
Driyorejo
:Latar Belakang Perubahan - ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 601.651.800,00 601.651.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 102
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Pakai Habis 156.761.000,00 156.761.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 66.756.000,00 66.756.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.865.000,00 5.865.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 84.140.000,00 84.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 91.947.400,00 91.947.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.06.
Belanja Cetak 50.690.000,00 50.690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 41.257.400,00 41.257.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 96.840.000,00 96.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 53.640.000,00 53.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 119.680.000,00 119.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 119.680.000,00 119.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 98.023.400,00 98.023.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 98.023.400,00 98.023.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.20.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 WRINGINANOM
503.681.800,00 524.681.800,00 21.000.000,00 4,17 1.01.1.01.01.16.66.
Lokasi : SMP NEGERI 1 WRINGINANOM
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Wringinanom ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan.
Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 503.681.800,00 524.681.800,00 21.000.000,00 4,17 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 101.954.800,00 101.954.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 56.709.100,00 56.709.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 23.504.200,00 23.504.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 15.799.000,00 15.799.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01.04.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 103
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 5.942.500,00 5.942.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 40.200.000,00 55.200.000,00 15.000.000,00 37,31 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 40.200.000,00 55.200.000,00 15.000.000,00 37,31 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 79.121.100,00 79.121.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.06.
Belanja Cetak 36.589.300,00 36.589.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 42.531.800,00 42.531.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 70.650.000,00 70.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 30.150.000,00 30.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 59.525.500,00 65.525.500,00 6.000.000,00 10,08 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.422.500,00 9.422.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.103.000,00 56.103.000,00 6.000.000,00 11,98 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 45.130.400,00 45.130.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 45.130.400,00 45.130.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 2 WRINGINANOM
402.185.800,00 432.185.800,00 30.000.000,00 7,46 1.01.1.01.01.16.67.
Lokasi : SMP Negeri 2 Wringinanom
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasinal sekolah ; 100 %
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 2 WRINGINANOM ;
-
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 402.185.800,00 432.185.800,00 30.000.000,00 7,46 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 75.212.500,00 75.212.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 41.533.200,00 41.533.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.245.000,00 2.245.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 104
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Pembersih 28.434.300,00 28.434.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.08.
Belanja Bahan/Material 4.301.300,00 4.301.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.
Belanja Bahan Percontohan/Praktek 3.474.000,00 3.474.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan 827.300,00 827.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 87.600.000,00 117.600.000,00 30.000.000,00 34,25 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 87.600.000,00 117.600.000,00 30.000.000,00 34,25 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 54.979.500,00 54.979.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.
Belanja Cetak 25.984.300,00 25.984.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 28.995.200,00 28.995.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 46.590.000,00 46.590.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 72.420.000,00 72.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 72.420.000,00 72.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 36.634.500,00 36.634.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 28.384.500,00 28.384.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 24.448.000,00 24.448.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 24.448.000,00 24.448.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 SANGKAPURA
376.407.200,00 421.407.200,00 45.000.000,00 11,96 1.01.1.01.01.16.68.
Lokasi : SMPN 1 Sangkapura
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri 1 Sangkapura ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Jumlah Anggaran Pada
Belanja Jasa Pendidikan. ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 376.407.200,00 421.407.200,00 45.000.000,00 11,96 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 56.616.100,00 56.616.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 34.529.300,00 34.529.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 105
1 6 5 432 7
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 9.835.000,00 9.835.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 12.251.800,00 12.251.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 99.000.000,00 144.000.000,00 45.000.000,00 45,45 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 99.000.000,00 144.000.000,00 45.000.000,00 45,45 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 54.805.900,00 54.805.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.
Belanja Cetak 28.791.400,00 28.791.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 26.014.500,00 26.014.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 43.482.800,00 43.482.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 20.316.000,00 20.316.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.716.800,00 21.716.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 35.036.200,00 35.036.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.525.000,00 5.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 29.511.200,00 29.511.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 25.866.200,00 25.866.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 25.866.200,00 25.866.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI 1 TAMBAK
246.260.000,00 276.260.000,00 30.000.000,00 12,18 1.01.1.01.01.16.69.
Lokasi : SMPN 1 TAMBAK
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ;
93%
Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
:Hasil 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP NEGERI 1 TAMBAK ; -
:Latar Belakang Perubahan -Pengurangan Jasa Pendidikan Non
K2 dan Pemeliharaan Gedung dan
Penambahan pakaian dan atribut ; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 246.260.000,00 276.260.000,00 30.000.000,00 12,18 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 36.020.800,00 36.020.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 17.817.600,00 17.817.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.01.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 106
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Pembersih 13.363.200,00 13.363.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.01.04.
Belanja Bahan/Material 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.02.
Belanja Bahan Obat-Obatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.02.06.
Belanja Jasa Kantor 106.800.000,00 106.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 106.800.000,00 106.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 25.144.000,00 25.144.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.06.
Belanja Cetak 13.363.200,00 13.363.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 11.780.800,00 11.780.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 22.272.000,00 22.272.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 11.136.000,00 11.136.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.136.000,00 11.136.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 32.900.000,00 68.000.000,00 35.100.000,00 106,69 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 32.900.000,00 68.000.000,00 35.100.000,00 106,69 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 12.600.000,00 7.500.000,00 (5.100.000,00) (40,48)1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 4.900.000,00 (5.100.000,00) (51,00)1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 8.123.200,00 8.123.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 8.123.200,00 8.123.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
29.764.596.000,00 30.684.970.800,00 920.374.800,00 3,09 1.01.1.01.01.16.70.
Lokasi : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke
SMP dan Sederajat
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan
Sederajat ; 1. 94,5%
2. 103,5%
Keluaran : Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah
Dasar Negeri ; 389 sekolah
:Hasil 1.Angka Kelulusan SD
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25%
2. 0,015%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pelajar/Siswa SD ; Pelajar/Siswa SD
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Anggaran Belanja Jasa
Pendidikan dan Pergeseran Kode
Rekening Belanja ; -
:Penjelasan lain
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 107
1 6 5 432 7
BELANJA BARANG DAN JASA 29.764.596.000,00 30.684.970.800,00 920.374.800,00 3,09 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.385.821.600,00 3.385.821.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.934.755.200,00 1.934.755.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.04.
Belanja Jasa Kantor 14.025.000.000,00 15.081.000.000,00 1.056.000.000,00 7,53 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 14.025.000.000,00 15.081.000.000,00 1.056.000.000,00 7,53 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.902.132.800,00 2.902.758.000,00 625.200,00 0,02 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.451.066.400,00 1.451.691.600,00 625.200,00 0,04 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 2.659.620.000,00 2.659.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 1.208.553.600,00 1.208.553.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 3.406.200.000,00 3.406.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 3.406.200.000,00 3.406.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 1.934.755.200,00 1.798.504.800,00 (136.250.400,00) (7,04)1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.934.755.200,00 1.798.504.800,00 (136.250.400,00) (7,04)1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 1.451.066.400,00 1.451.066.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.25.03.
PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SMP NEGERI SATU ATAP SANGKAPURA
54.644.000,00 66.644.000,00 12.000.000,00 21,96 1.01.1.01.01.16.71.
Lokasi : SMP Negeri Satu Atap Sangkapura
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah ; 100%
:Hasil
1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri Satu Atap ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 54.644.000,00 66.644.000,00 12.000.000,00 21,96 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.359.200,00 9.359.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.591.000,00 5.591.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.01.03.
Belanja Bahan Pembersih 2.118.200,00 2.118.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.01.04.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 108
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 12.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.327.800,00 7.327.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.06.
Belanja Cetak 4.193.200,00 4.193.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.134.600,00 3.134.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 10.030.800,00 10.030.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 5.870.400,00 5.870.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 666.000,00 666.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.494.400,00 3.494.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.11.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.12.01.
Belanja Pemeliharaan 4.508.000,00 4.508.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.658.000,00 2.658.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.20.03.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 3.718.200,00 3.718.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 3.718.200,00 3.718.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.25.03.
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 405.108.000,00 387.941.000,00 (17.167.000,00) (4,24)1.01.1.01.01.17.
PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 20.500.000,00 18.175.000,00 (2.325.000,00) (11,34)1.01.1.01.01.17.01.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C ; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina ; 75 Lembaga
:Hasil Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti
ujian kesetaraan ; 93,25%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Penyelenggara dan sumber belajar
kursus yang belum terbina ; -
:Latar Belakang Perubahan -Tidak diserap adminitrasi kantor dan
pengurangan peserta ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.
Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 16.900.000,00 14.575.000,00 (2.325.000,00) (13,76)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 109
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.400.000,00 (1.600.000,00) (40,00)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 4.000.000,00 2.400.000,00 (1.600.000,00) (40,00)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.300.000,00 4.125.000,00 (175.000,00) (4,07)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.625.000,00 2.450.000,00 (175.000,00) (6,67)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 8.250.000,00 7.700.000,00 (550.000,00) (6,67)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 8.250.000,00 7.700.000,00 (550.000,00) (6,67)1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.28.01.
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 76.644.000,00 76.644.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non
DBHCHT),Bantuan Keuangan dari Provinsi
:Capaian Program 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C
; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dalam Kegiatan Hari AKsara
Internasional ; 80 Orang
:Hasil Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti
ujian kesetaraan ; 93,25%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Tutor dan Warga Belajar Paket A/B/C,
PKBM, dan KF/Masyarakat sekitar ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain DANA UMUM RP. 66.644.000,00
BK PROP RP. 10.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.202.000,00 8.202.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.
Honorarium PNS 2.937.000,00 2.937.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 737.000,00 737.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.01.03.
Uang Lembur 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 68.442.000,00 68.442.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 37.470.000,00 37.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 110
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.872.000,00 3.872.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 772.000,00 772.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.07.05.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.28.01.
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL 42.055.000,00 27.213.000,00 (14.842.000,00) (35,29)1.01.1.01.01.17.03.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C
; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
Keluaran : Jumlah Peserta Workshop Konsep Gender dalam
pembangunan Pendidikan ; 160 Orang
:Hasil Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti
ujian kesetaraan ; 90,00%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Organisasi masyarakat, Tutor paket A,
B dan C, Pengelola PKBM, Pengelola
Kursus, Pengelola TBM ; 100 %
:Latar Belakang Perubahan -Tidak terserapnya uang lembur,
perlengkapan peserta dan rapat
kehadiran peserta ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.902.000,00 1.400.000,00 (2.502.000,00) (64,12)1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.
Honorarium PNS 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 2.502.000,00 0,00 (2.502.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 2.502.000,00 0,00 (2.502.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 38.153.000,00 25.813.000,00 (12.340.000,00) (32,34)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.940.000,00 300.000,00 (4.640.000,00) (93,93)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01.08.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 111
1 6 5 432 7
Belanja Perlengkapan Peserta 4.640.000,00 0,00 (4.640.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 4.500.000,00 (3.200.000,00) (41,56)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.913.000,00 6.713.000,00 (1.200.000,00) (15,16)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 6.850.000,00 5.650.000,00 (1.200.000,00) (17,52)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.063.000,00 1.063.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 17.600.000,00 14.300.000,00 (3.300.000,00) (18,75)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 17.600.000,00 14.300.000,00 (3.300.000,00) (18,75)1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.28.01.
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C 90.550.000,00 90.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C
; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
Keluaran : Jumlah Peserta Ujian ; 970 0rang
:Hasil Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti
ujian kesetaraan ; 90,00%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Warga belajar peserta ujian Program
Paket A, B dan C ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 12.885.000,00 12.885.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.
Honorarium PNS 5.290.000,00 5.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01.04.
Honorarium Operasional Kegiatan 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01.08.
Uang Lembur 7.595.000,00 7.595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 7.595.000,00 7.595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 77.665.000,00 77.665.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 57.320.000,00 57.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 112
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 54.120.000,00 54.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.273.000,00 2.273.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 723.000,00 723.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 5.582.000,00 5.582.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.207.000,00 4.207.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.28.01.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPA/TPQ/MADIN 75.359.000,00 75.359.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C
; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina dan dimonev ; 1128 Lembaga
:Hasil Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti
ujian kesetaraan ; 93%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga dan ustadz/ustadzah
TPA/TPQ dan Madin se Kabupaten
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.688.000,00 4.688.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.
Honorarium PNS 2.762.000,00 2.762.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 662.000,00 662.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 1.926.000,00 1.926.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 1.926.000,00 1.926.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 70.671.000,00 70.671.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 23.117.600,00 23.117.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.01.07.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 113
1 6 5 432 7
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 22.785.600,00 22.785.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 37.953.400,00 37.953.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 153.400,00 153.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH
DINIYAH
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi
:Capaian Program 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C ; 1. 91%
2. 89%
3. 88%
Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina dan dimonev ; 1095 Lembaga
:Hasil Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti
ujian kesetaraan ; 93,25%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga Madin Ula / Wustho, Paket
A Pontren, Paket B Pontren, Salafiyah
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 9.068.000,00 9.068.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.
Honorarium PNS 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 5.318.000,00 5.318.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 5.318.000,00 5.318.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 90.932.000,00 90.932.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 28.030.000,00 28.030.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.930.000,00 3.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01.01.
Belanja Dokumentasi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 23.650.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.263.000,00 1.263.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak 234.000,00 234.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.06.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 114
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 1.029.000,00 1.029.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 49.905.000,00 49.905.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.905.000,00 49.905.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 11.734.000,00 11.734.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.734.000,00 11.734.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.15.01.
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 69.517.471.500,00 69.407.390.862,00 (110.080.638,00) (0,16)1.01.1.01.01.18.
PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH 98.970.000,00 98.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Persentase Sekolah yang merumuskan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(APBS);
2. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
3. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM
; 1. 50%
2. 52%
3. 55%
Keluaran : Jumlah Komite Sekolah yang dibina ; 600 Orang
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Komite Sekolah : SD, SMP, ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.
Honorarium PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 95.670.000,00 95.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 33.520.000,00 33.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 115
1 6 5 432 7
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.28.01.
PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN
PENDIDIKAN
156.800.000,00 156.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM
; 1. 52%
2. 55%
Keluaran : Jumlah Sekolah yang menerapkan Sistim dan Informasi
Manajemen Pendidikan ; 647 Lembaga
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Satuan Pendidikan Formal / Sekolah
dan Madarasah SD dan SMP
sederajat ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.
Honorarium PNS 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 148.440.000,00 148.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 47.025.000,00 47.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 18.225.000,00 18.225.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 96.745.000,00 96.745.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 96.195.000,00 96.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.01.
PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN 31.180.000,00 31.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 116
1 6 5 432 7
Lokasi : Buku
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM
; 1. 52%
2. 55%
Keluaran : Jumlah Dokumen ; 2 Dokumen
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga Formal (Sekolah dan
Madrasah) SD dan SMP Sederajat ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.
Honorarium PNS 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3.860.000,00 3.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 26.260.000,00 26.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 14.260.000,00 14.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.595.000,00 5.595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 6.405.000,00 6.405.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.02.
PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 207.077.000,00 207.077.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM
; 1. 52%
2. 55%
Keluaran : Jumlah Jaringan yang dikembangkan dan dipelihara ; 1
Kantor
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 117
1 6 5 432 7
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan BTS Jardiknas dan Jaringan di
lingkungan Dinas Pendidikan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.1.
Honorarium PNS 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 100.377.000,00 100.377.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.577.000,00 2.577.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.577.000,00 2.577.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.06.02.
Belanja Pemeliharaan 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.20.02.
BELANJA MODAL 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.06.01.
PEMBINAAN DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN 91.800.000,00 0,00 (91.800.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Persentase Sekolah yang merumuskan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(APBS);
2. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
3. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM
; 1. 50%
2. 52%
3. 55%
Keluaran : Jumlah Desa yang dibina ; 16 Desa
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Desa ; -
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 118
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan -Tidak terlaksananya kegiatan
pembinan desa berwawasan
pendidikan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 1.665.000,00 0,00 (1.665.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.1.
Honorarium PNS 1.665.000,00 0,00 (1.665.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.665.000,00 0,00 (1.665.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 90.135.000,00 0,00 (90.135.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 0,00 (86.400.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.03.
Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 86.400.000,00 0,00 (86.400.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.03.20.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.735.000,00 0,00 (3.735.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.735.000,00 0,00 (3.735.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.06.02.
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
11.368.000.000,00 11.368.269.000,00 269.000,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DAK
:Capaian Program Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM ; 52%
Keluaran : Jumlah sekolah penerima DAK SD ; 105 Lembaga
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
; 96%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SD Negeri/ Swasta di Kabupaten
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -1. Penambahan belanja alat tulis
kantor
2. Pengurangan belanja penggandaan
3. Pergeseran kode rekening
5.2.3.21.01 dan 5.2.3.21.03 menjadi
5.2.2.03.11
4. Memasukkan nama-nama Lembaga
penerima ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 30.406.000,00 30.406.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.
Honorarium PNS 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 119
1 6 5 432 7
Uang Lembur PNS 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 780.494.000,00 1.139.863.000,00 359.369.000,00 46,04 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 704.256.000,00 704.525.800,00 269.800,00 0,04 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 4.256.000,00 4.525.800,00 269.800,00 6,34 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Bacaan 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 0,00 359.100.000,00 359.100.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 359.100.000,00 359.100.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.372.000,00 17.371.200,00 (800,00) 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.
Belanja Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.372.000,00 7.371.200,00 (800,00) (0,01)1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 39.066.000,00 39.066.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.430.000,00 35.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.636.000,00 3.636.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.02.
BELANJA MODAL 10.557.100.000,00 10.198.000.000,00 (359.100.000,00) (3,40)1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 10.557.100.000,00 10.198.000.000,00 (359.100.000,00) (3,40)1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.963.500.000,00 1.870.000.000,00 (93.500.000,00) (4,76)1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.21.01.
Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 8.593.600.000,00 8.328.000.000,00 (265.600.000,00) (3,09)1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.21.03.
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
5.420.000.000,00 5.420.453.000,00 453.000,00 0,01 1.01.1.01.01.18.13.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DAK
:Capaian Program Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM ; 55%
Keluaran : Jumlah sekolah penerima DAK SMP ; 41 Sekolah
:Hasil Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SMP Negeri di Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan -1. Penambahan belanja alat tulis
kantor
2. Penambahan belanja penggandaan
3. Pergeseran kode rekening
5.2.3.21.01 dan 5.2.3.21.03 menjadi
5.2.2.03.11
4. Memasukkan nama-nama Lembaga
penerima ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 27.945.000,00 27.945.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 120
1 6 5 432 7
Honorarium PNS 27.245.000,00 27.245.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 193.455.000,00 366.508.000,00 173.053.000,00 89,45 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 157.474.200,00 157.784.200,00 310.000,00 0,20 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 7.474.200,00 7.784.200,00 310.000,00 4,15 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Bacaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 0,00 172.600.000,00 172.600.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 172.600.000,00 172.600.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.105.800,00 10.248.800,00 143.000,00 1,42 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.105.800,00 5.248.800,00 143.000,00 2,80 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 20.475.000,00 20.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.15.02.
BELANJA MODAL 5.198.600.000,00 5.026.000.000,00 (172.600.000,00) (3,32)1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 271.000.000,00 271.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah 271.000.000,00 271.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.09.03.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 4.927.600.000,00 4.755.000.000,00 (172.600.000,00) (3,50)1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.982.800.000,00 1.915.000.000,00 (67.800.000,00) (3,42)1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.21.01.
Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 2.944.800.000,00 2.840.000.000,00 (104.800.000,00) (3,56)1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.21.03.
PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG
PENDIDIKAN
34.250.000.000,00 34.250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : Dana Insentif Daerah
:Capaian Program 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM
; 1. 52%
2. 55%
Keluaran : Jumlah sekolah penerima DID ; 221 Sekolah
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 121
1 6 5 432 7
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 39.307.000,00 39.307.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.
Honorarium PNS 34.462.000,00 34.462.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 11.197.000,00 11.197.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 14.625.000,00 14.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.091.943.000,00 1.091.943.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.435.800,00 5.435.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 5.435.800,00 5.435.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 20.187.200,00 20.187.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06.
Belanja Cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.687.200,00 7.687.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.01.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 1.028.500.000,00 1.028.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 1.028.500.000,00 1.028.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.25.03.
BELANJA MODAL 33.118.750.000,00 33.118.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.573.000.000,00 1.573.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.573.000.000,00 1.573.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.06.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.801.500.000,00 4.801.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 4.801.500.000,00 4.801.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.11.01.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 26.744.250.000,00 26.744.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 18.304.250.000,00 18.304.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.21.01.
Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 8.440.000.000,00 8.440.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.21.03.
PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH 1.387.957.000,00 1.368.688.362,00 (19.268.638,00) (1,39)1.01.1.01.01.18.16.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 122
1 6 5 432 7
:Capaian Program 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM
; 1. 52%
2. 55%
Keluaran : Jumlah sekolah penerima bantuan meubeler ; 35 Sekolah
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik
; -
:Latar Belakang Perubahan -Pengembalian Belanja Jasa
Operasional Kegiatan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.
Honorarium PNS 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 535.607.000,00 529.044.662,00 (6.562.338,00) (1,23)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.817.000,00 1.755.462,00 (61.538,00) (3,39)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.817.000,00 1.755.462,00 (61.538,00) (3,39)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.02.
Belanja Perlengkapan/Peralatan 527.390.000,00 527.289.200,00 (100.800,00) (0,02)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.25.
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 527.390.000,00 527.289.200,00 (100.800,00) (0,02)1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.25.03.
BELANJA MODAL 848.450.000,00 835.743.700,00 (12.706.300,00) (1,50)1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 848.450.000,00 835.743.700,00 (12.706.300,00) (1,50)1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.06.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 848.450.000,00 835.743.700,00 (12.706.300,00) (1,50)1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.06.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 6.534.074.400,00 6.534.074.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM
; 1. 52%
2. 55%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 123
1 6 5 432 7
Keluaran : Jumlah sekolah penerima perlengkapan sekolah ; 90
Sekolah
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik
; -
:Latar Belakang Perubahan 1. Pergeseran rekening terkait
perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.12)
ke rekening (5.2.2.15.02)
2. Pergeseran rekening belanja jasa uji
laboratorium (5.2.2.12) ke belanja jasa
kantor (5.2.2.03.04) ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.
Honorarium PNS 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.405.000,00 1.405.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.322.384.400,00 5.322.384.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 16.600.000,00 15.000.000,00 937,50 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.03.04.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 764.400,00 764.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 764.400,00 764.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.02.
Belanja Pakaian dan Atributnya 5.318.100.000,00 5.250.179.400,00 (67.920.600,00) (1,28)1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 5.318.100.000,00 5.250.179.400,00 (67.920.600,00) (1,28)1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.12.01.
Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 54.840.600,00 52.920.600,00 2.756,28 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 52.920.600,00 52.920.600,00 100,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.02.
BELANJA MODAL 1.209.160.000,00 1.209.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.06.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.209.160.000,00 1.209.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 1.209.160.000,00 1.209.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.11.01.
REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 8.421.613.100,00 8.421.613.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 124
1 6 5 432 7
:Capaian Program 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM
; 1. 52%
2. 55%
Keluaran : Jumlah sekolah yang menerima rehabilitasi ; 70 sekolah
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan SDN Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 25.914.000,00 25.914.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.
Honorarium PNS 25.914.000,00 25.914.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.540.000,00 11.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 9.625.000,00 9.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4.749.000,00 4.749.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 40.099.100,00 40.099.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.355.100,00 9.355.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 9.355.100,00 9.355.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 27.544.000,00 27.544.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.544.000,00 27.544.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.15.01.
BELANJA MODAL 8.355.600.000,00 8.355.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 8.355.600.000,00 8.355.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.3.21.
Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 8.355.600.000,00 8.355.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.18.5.2.3.21.03.
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
1.550.000.000,00 1.550.266.000,00 266.000,00 0,02 1.01.1.01.01.18.20.
Lokasi : - Kecamatan Cerme
Sumber Dana : DAK
:Capaian Program 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai
SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai
SPM ; 1. 52%
2. 55%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 125
1 6 5 432 7
Keluaran : 1. Jumlah ruang Sanggar Kegiatan Belajar yang direhab
2. Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3. Jumlah Jamban Yang di Bangun ; 1. 3 Kelas
2. 6 Unit Kelas Baru
3. 3 Unit Jamban
:Hasil 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
:Kelompok Sasaran Kegiatan
:Latar Belakang Perubahan -1. Penambahan belanja alat tulis
kantor
2. Penambahan belanja penggandaan
3. Pergeseran kode rekening
5.2.3.21.01 dan 5.2.3.21.03 menjadi
5.2.2.03.11
4. Memasukkan nama-nama Lembaga
penerima ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.
Honorarium PNS 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.475.000,00 5.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 107.300.000,00 160.966.000,00 53.666.000,00 50,01 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 100.674.800,00 100.934.800,00 260.000,00 0,26 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 674.800,00 934.800,00 260.000,00 38,53 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Bacaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.09.
Belanja Jasa Kantor 0,00 53.400.000,00 53.400.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 53.400.000,00 53.400.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.387.200,00 1.393.200,00 6.000,00 0,43 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.387.200,00 1.393.200,00 6.000,00 0,43 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 2.988.000,00 2.988.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.988.000,00 2.988.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.01.
BELANJA MODAL 1.427.850.000,00 1.374.450.000,00 (53.400.000,00) (3,74)1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 1.427.850.000,00 1.374.450.000,00 (53.400.000,00) (3,74)1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.282.500.000,00 876.000.000,00 (406.500.000,00) (31,70)1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.21.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 126
1 6 5 432 7
Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 145.350.000,00 498.450.000,00 353.100.000,00 242,93 1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.21.03.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.620.360.000,00 1.025.560.000,00 (594.800.000,00) (36,71)1.01.1.01.01.19.
PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU 197.085.000,00 447.085.000,00 250.000.000,00 126,85 1.01.1.01.01.19.01.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4 ;
94%
Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti pelatihan ; 900 Orang
:Hasil Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ;
80%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru TK, SD , SMP ; 75%
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan Anggaran Belanja Jasa
Operasional Kegiatan ; -
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.
Honorarium PNS 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 193.185.000,00 443.185.000,00 250.000.000,00 129,41 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 28.560.000,00 28.572.000,00 12.000,00 0,04 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 60.000,00 72.000,00 12.000,00 20,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 148.080.000,00 323.080.000,00 175.000.000,00 118,18 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 148.080.000,00 323.080.000,00 175.000.000,00 118,18 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.545.000,00 16.937.000,00 392.000,00 2,37 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.545.000,00 2.937.000,00 392.000,00 15,40 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 0,00 18.270.000,00 18.270.000,00 100,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 18.270.000,00 18.270.000,00 100,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.11.03.
Belanja Perjalanan Dinas 0,00 56.326.000,00 56.326.000,00 100,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 56.326.000,00 56.326.000,00 100,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.15.02.
JURNAL PENDIDIKAN 48.720.000,00 48.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4 ;
94%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 127
1 6 5 432 7
Keluaran : Jumlah Edisi ; 4 edisi
:Hasil Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ;
58%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Pendidi dan Tenaga Kependidikan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 11.360.000,00 11.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.
Honorarium PNS 11.360.000,00 11.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 37.360.000,00 37.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.960.000,00 30.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.06.02.
PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 11.525.000,00 11.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4
2. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi
Kompetensi
3. Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi
Kompetensi
; 1. 94%
2. 55%
3. 51%
Keluaran : Jumlah Guru yang dibina ; 80 Orang
:Hasil Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ;
58%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru TK/SD/SMP ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 6.805.000,00 6.805.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.1.
Honorarium PNS 6.805.000,00 6.805.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.1.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3.605.000,00 3.605.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.1.01.05.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 128
1 6 5 432 7
BELANJA BARANG DAN JASA 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.06.02.
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL
17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4
2. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi
Kompetensi
3. Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi
Kompetensi
; 1. 94%
2. 55%
3. 51%
Keluaran : Jumlah Sekolah yang dikembangkan ; 80 Lembaga
:Hasil Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ;
58%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Lembaga TK, SD, SMP ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.
Honorarium PNS 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.06.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 129
1 6 5 432 7
LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BERPRESTASI
241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi
Kompetensi
2. Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi
Kompetensi
; 1. 55%
2. 51%
Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Guru Berprestasi
dan Olimpiade Sains Guru ; 245 orang
:Hasil Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ;
58%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas
; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 43.645.000,00 43.645.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.
Honorarium PNS 43.645.000,00 43.645.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 9.635.000,00 9.635.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 197.355.000,00 197.355.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.585.000,00 15.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.585.000,00 2.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.07.03.
Belanja Pakaian dan Atributnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.12.
Belanja Pakaian dan Atributnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.12.01.
Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 159.250.000,00 159.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.27.
Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 159.250.000,00 159.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.27.01.
PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 130
1 6 5 432 7
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program 1. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi
Kompetensi
2. Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi
Kompetensi
; 1. 55%
2. 51%
Keluaran : Jumlah Kelompok kerja yang dibina ; 50 Kelompok Kerja
:Hasil Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ;
58%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru SD, SMP Anggota kelompok
Kerja/Musyawarah ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 11.877.000,00 11.877.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.
Honorarium PNS 11.877.000,00 11.877.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.02.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 8.262.000,00 8.262.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 12.723.000,00 12.723.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.01.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.198.000,00 8.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.409.000,00 5.409.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.789.000,00 2.789.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.06.02.
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENDIDIK 139.430.000,00 139.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4 ;
94%
Keluaran : Jumlah Pegawai yang di nilai ; 450 Orang
:Hasil Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ;
58%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 131
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru TK, SD, SMP, Penilik,
Pengawas dan pamong Belajar ; SK
PAK bisa selesai tepat waktu
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.1.
Honorarium PNS 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 84.700.000,00 84.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 51.630.000,00 51.630.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 19.830.000,00 19.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.07.02.
PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI
PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK
940.800.000,00 96.000.000,00 (844.800.000,00) (89,80)1.01.1.01.01.19.15.
Lokasi : - Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi
:Capaian Program Meningkatnya mutu pendidik Kepala/Guru
TK/PAUD, SD dan SMP Non PNS ; 100%
Keluaran : Terlaksananya upaya peningkatan mutu dan profesionalisme
Kepala/Guru TK/PAUD SD dan SMP Non PNS ; 8 Orang
:Hasil Tercapainya Kesejahteraan Kepala/Guru TK/PAUD, SD
dan SMP Non PNS ; 80%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Kepala/Guru TK/PAUD, SD dan
SMP Non PNS di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Gresik ; 80%
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 132
1 6 5 432 7
:Latar Belakang Perubahan -Pergeseran Kode Rekening Anggaran
Bantuan Khusus (BKK) yang berasal
dari APBD Provinsi Jawa Timur yang
sudah masuk dalam DPA Dinas
Pendidikan Kab.Gresik Tahun
Anggaran 2018 dari Belanja Langsung
Menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL)
; -
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 940.800.000,00 96.000.000,00 (844.800.000,00) (89,80)1.01.1.01.01.19.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 940.800.000,00 96.000.000,00 (844.800.000,00) (89,80)1.01.1.01.01.19.15.5.2.2.03.
Belanja Jasa Pendidikan 940.800.000,00 96.000.000,00 (844.800.000,00) (89,80)1.01.1.01.01.19.15.5.2.2.03.19.
PROGRAM BOS 76.492.500.000,00 77.323.760.539,00 831.260.539,00 1,09 1.01.1.01.01.22.
BELANJA DANA BOS 76.492.500.000,00 77.323.760.539,00 831.260.539,00 1,09 1.01.1.01.01.22.01.
Lokasi : - Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber Dana : Dana Hibah
:Capaian Program 1. Angka keberlanjutan dari SD sederajat ke SMP
dan Sederajat
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat
; 1. 94,5 %
2. 100 %
3. 93 %
Keluaran : 422 Lembaga ; 100 %
:Hasil 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APIS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APIS) SMP/MTS ; 1. 96,25 %
2. 91,75 %
3. 0,015 %
4. 0,055 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan SD Negeri dan SMP Negeri ; -
:Latar Belakang Perubahan -Penambahan anggaran Belanja
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ;
-
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 11.473.875.000,00 11.473.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.
Honorarium Pengelolaan Dana BOS 11.473.875.000,00 11.473.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.04.
Honorarium Pengelolaan Dana BOS 11.473.875.000,00 11.473.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.04.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 133
1 6 5 432 7
BELANJA BARANG DAN JASA 57.369.375.000,00 58.200.635.539,00 831.260.539,00 1,45 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 0,00 831.260.539,00 831.260.539,00 100,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 831.260.539,00 831.260.539,00 100,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.20.03.
Belanja Barang Dana BOS 57.369.375.000,00 57.369.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.22.
Belanja Barang Dana BOS 57.369.375.000,00 57.369.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.22.01.
BELANJA MODAL 7.649.250.000,00 7.649.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.649.250.000,00 7.649.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 7.649.250.000,00 7.649.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.06.01.
Jumlah Belanja 698.465.351.957,00 687.256.099.227,35 (11.209.252.729,65) (1,60)