pemerintah kabupaten dharmasraya ringkasan...
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN I
JumlahUraianNomor
Urut
:
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20161Halaman :
5 Tahun 2015
31 Desember 2015
1 2 3
4. 919,928,727,090.00PENDAPATAN
4.1. 68,772,765,330.00PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.1. 19,259,577,920.00Pendapatan Pajak Daerah
4.1.2. 6,027,230,000.00Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.3. 5,144,283,410.00Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.4. 38,341,674,000.00Lain-lain PAD Yang Sah
4.2. 772,554,262,760.00DANA PERIMBANGAN
4.2.1. 22,609,499,000.00Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2. 507,913,222,000.00Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.3. 242,031,541,760.00Dana Alokasi Khusus (DAK)
4.3. 78,601,699,000.00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1. 4,000,000,000.00Pendapatan Hibah
4.3.3. 39,244,384,000.00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
4.3.4. 35,357,315,000.00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
919,928,727,090.00JUMLAH PENDAPATAN
5. 942,637,782,310.00BELANJA
5.1. 475,960,930,980.00BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1. 391,446,757,720.00Belanja Pegawai
5.1.4. 6,715,489,000.00Belanja Hibah
5.1.7. 77,098,684,250.00Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5.1.8. 700,000,000.00Belanja Tidak Terduga
5.2. 466,676,851,340.00BELANJA LANGSUNG
5.2.1. 973,026,500.00BELANJA PEGAWAI
5.2.2. 186,293,952,160.00BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.3. 279,409,872,680.00BELANJA MODAL
942,637,782,310.00JUMLAH BELANJA
22,709,055,230.00SURPLUS/(DEFISIT)
6. 22,709,055,230.00PEMBIAYAAN
6.1. 26,709,055,230.00PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.1. 26,709,055,230.00Penggunaan SiLPA
26,709,055,230.00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2. 4,000,000,000.00PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.2. 4,000,000,000.00Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
4,000,000,000.00JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
22,709,055,230.00PEMBIAYAAN NETO
6.3 0 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
(SILPA)
JumlahUraianNomor
Urut
Halaman : 2
1 2 3
Pulau Punjung, 31 Desember 2015
Pj. BUPATI DHARMASRAYA
SYAFRIZAL
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN II
Urusan Pemerintahan DaerahKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
Halaman 1
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
:
:
5 Tahun 2015
31 Desember 2015
1 2 3 4 5 6
1. URUSAN WAJIB 919.068.727.087,00 465.549.405.369,01 424.091.970.000,00 889.641.375.369,01
2. URUSAN PILIHAN 860.000.000,00 10.411.525.607,00 42.584.881.338,00 52.996.406.945,00
Jumlah
SURPLUS / (DEFISIT)
919.928.727.087,00 475.960.930.976,01 466.676.851.338,00 942.637.782.300,00
22.709.055.200
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB
Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan
Netto
321 4 5 6
4.000.000.000,00 22.709.055.227,00 - 1. URUSAN WAJIB 26.709.055.227,00
Halaman 1
Pulau Punjung, 31 Desember 2015
Pj. BUPATI DHARMASRAYA
SYAFRIZAL
PERATURAN DAERAHNOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN II
UraianKode
:
PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2016
5 Tahun 2015
31 Desember 2015
1 2 3 4 5 6
1. URUSAN WAJIB 919.068.727.087,00 465.549.405.369,01 428.365.325.078,00 893.914.730.447,01
2. URUSAN PILIHAN 860.000.000,00 10.411.525.607,00 38.311.526.260,00 48.723.051.867,00
Jumlah
SURPLUS / (DEFISIT)
919.928.727.087,00 475.960.930.976,01 466.676.851.338,00 942.637.782.314,01
(22.709.055.200)
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB
Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan
Netto
321 4 5 6
4.000.000.000,00 22.709.055.200,00 - URUSAN WAJIB 26.709.055.200,00
Pulau Punjung, 31 Desember 2015
Pj. BUPATI DHARMASRAYA
SYAFRIZAL
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 1
:
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6=3+4+5
URUSAN WAJIB 933.300.500,00 164.448.554.900,00 262.983.469.678,00 428.365.325.078,00 1.
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.295.000,00 27.265.143.996,00 17.193.025.620,00 44.467.464.616,00 1.01.01.
9.295.000,00 19.653.967.200,00 16.759.807.666,00 36.423.069.866,00 PENDIDIKAN1.01.
- 2.164.557.250,00 - 2.164.557.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.
- 216.000.000,00 - 216.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.1.01.01.01.02.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.1.01.01.01.03.
- 685.050.000,00 - 685.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.1.01.01.01.07.
- 135.633.000,00 - 135.633.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.1.01.01.01.08.
- 39.050.000,00 - 39.050.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.1.01.01.01.09.
- 72.589.250,00 - 72.589.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.10.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.1.01.01.01.11.
- 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.01.1.01.01.01.12.
- 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.1.01.01.01.17.
- 642.052.000,00 - 642.052.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.1.01.01.01.18.
- 145.217.000,00 - 145.217.000,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset1.01.1.01.01.01.35.
- 203.980.800,00 585.539.000,00 789.519.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.01.02.
- - 443.639.000,00 443.639.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01.1.01.01.02.03.
- 750.000,00 141.900.000,00 142.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01.1.01.01.02.09.
- 203.230.800,00 - 203.230.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.1.01.01.02.24.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.01.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.01.05.01.
585.000,00 733.936.700,00 123.454.000,00 857.975.700,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.1.01.01.15.
- 130.500.000,00 123.454.000,00 253.954.000,00 Pengadaan alat pratik dan peraga Siswa (PAUD)1.01.1.01.01.15.18.
- 24.960.000,00 - 24.960.000,00 Operasional HIMPAUDI1.01.1.01.01.15.63.
- 27.590.200,00 - 27.590.200,00 Perencanaan dan penyusunan program
pendidikan anak usia dini.
1.01.1.01.01.15.64.
- 35.995.000,00 - 35.995.000,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)1.01.1.01.01.15.74.
- 29.463.000,00 - 29.463.000,00 Pelaksanaan Jambore PAUD1.01.1.01.01.15.75.
- 74.400.000,00 - 74.400.000,00 bantuan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kualifikasi
1.01.1.01.01.15.77.
- 49.200.000,00 - 49.200.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.
Dharmasraya
1.01.1.01.01.15.78.
585.000,00 31.861.500,00 - 32.446.500,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi1.01.1.01.01.15.79.
- 29.967.000,00 - 29.967.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya
1.01.1.01.01.15.80.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD1.01.1.01.01.15.82.
- 984.051.700,00 11.418.681.666,00 12.402.733.366,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun
1.01.1.01.01.16.
- 5.566.500,00 476.948.385,00 482.514.885,00 Pembangunan Ruang Majelis Guru SD (DAK
2016)
1.01.1.01.01.16.01.
- 5.050.000,00 203.308.700,00 208.358.700,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK
2016)
1.01.1.01.01.16.02.
- 12.129.500,00 1.753.969.800,00 1.766.099.300,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK 2016)1.01.1.01.01.16.03.
- 14.175.000,00 2.981.253.847,00 2.995.428.847,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2016)1.01.1.01.01.16.04.
- - 180.750.000,00 180.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa (Sisa
DAK 2014)
1.01.1.01.01.16.06.
- 154.301.700,00 1.030.450.300,00 1.184.752.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir (APBD)
1.01.1.01.01.16.09.
- 6.960.000,00 593.502.634,00 600.462.634,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (Sisa DAK
2014)
1.01.1.01.01.16.105.
- 20.596.000,00 250.000.000,00 270.596.000,00 Pengadaan Alat Media Pendidikan SD (DAK
2016)
1.01.1.01.01.16.106.
- 34.450.000,00 - 34.450.000,00 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan SD1.01.1.01.01.16.108.
- - 95.750.000,00 95.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Bantuan bersifat Khusus dari Provinsi TA. 2015)
1.01.1.01.01.16.109.
- 3.395.000,00 400.000.000,00 403.395.000,00 Pengadaan Mebeleur SD ( Bantuan Bersifat
Khusus dari Provinsi TA. 2015)
1.01.1.01.01.16.110.
- - 2.779.118.000,00 2.779.118.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD (Bantuan
bersifat khusus dari provinsi TA. 2015)
1.01.1.01.01.16.111.
- - 473.630.000,00 473.630.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD 2016)1.01.1.01.01.16.12.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 22.186.000,00 200.000.000,00 222.186.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2016)1.01.1.01.01.16.15.
- 618.161.000,00 - 618.161.000,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra
UASDA/UASDA SD/MI
1.01.1.01.01.16.79.
- 87.081.000,00 - 87.081.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata
Pelajaran Sekolah dasar
1.01.1.01.01.16.86.
- 3.618.387.950,00 4.095.333.000,00 7.713.720.950,00 Program Pendidikan Menengah1.01.1.01.01.17.
- - 1.376.394.000,00 1.376.394.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasiltas parkir.
1.01.1.01.01.17.09.
- - 203.010.000,00 203.010.000,00 Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bantuan bersifat
khusus propinsi dari provinsi TA.2015)
1.01.1.01.01.17.100.
- 413.596.000,00 70.000.000,00 483.596.000,00 Rintisan SMP Unggul Kab. Dharmasraya1.01.1.01.01.17.103.
- 102.116.000,00 - 102.116.000,00 Lomba Kreativitas Siswa SMK1.01.1.01.01.17.106.
- 911.555.000,00 - 911.555.000,00 Operasional SMAN Unggul Dharmasraya1.01.1.01.01.17.107.
- - 123.100.000,00 123.100.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMA 2014)
1.01.1.01.01.17.117.
- - 294.860.000,00 294.860.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang
Praktikum Sekolah (Lanjutan DAK SMA 2014)
1.01.1.01.01.17.118.
- - 117.464.000,00 117.464.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
(Lanjutan DAK SMK 2014)
1.01.1.01.01.17.119.
- - 152.015.000,00 152.015.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMP 2014)
1.01.1.01.01.17.120.
- - 404.310.000,00 404.310.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
(Lanjutan DAK SMP 2014)
1.01.1.01.01.17.121.
- 277.040.000,00 - 277.040.000,00 Pembangunan yang diserahkan kepada Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.17.122.
- 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 Sekolah Karakter SMP N 2 Koto Baru1.01.1.01.01.17.124.
- - 330.965.000,00 330.965.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bantuan
bersifat khusus dari propinsi TA.2015)
1.01.1.01.01.17.22.
- - 598.315.000,00 598.315.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa
(Bantuan bersifat khusus dari provinsi TA.2015)
1.01.1.01.01.17.23.
- - 415.050.000,00 415.050.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (Sharing Dana
APBN TA. 2016)
1.01.1.01.01.17.24.
- 245.750.000,00 - 245.750.000,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)1.01.1.01.01.17.62.
- 56.725.500,00 - 56.725.500,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU.1.01.1.01.01.17.63.
- 166.125.000,00 - 166.125.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP/ SLTA1.01.1.01.01.17.70.
- 1.400.480.450,00 4.850.000,00 1.405.330.450,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat
SLTP/SLTA
1.01.1.01.01.17.73.
210.000,00 523.138.300,00 13.650.000,00 536.998.300,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.1.01.01.18.
- 54.825.000,00 13.650.000,00 68.475.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada
SKB Dharmasraya.
1.01.1.01.01.18.05.
- 49.058.600,00 - 49.058.600,00 Operasinal Mobil Pintar1.01.1.01.01.18.14.
- 79.919.700,00 - 79.919.700,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01.1.01.01.18.16.
- 10.247.000,00 - 10.247.000,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD1.01.1.01.01.18.17.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI1.01.1.01.01.18.19.
- 90.194.000,00 - 90.194.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )1.01.1.01.01.18.20.
- 48.639.000,00 - 48.639.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar
(KUM)
1.01.1.01.01.18.24.
- 73.027.000,00 - 73.027.000,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik
dalam Retrival dan Transisi
1.01.1.01.01.18.26.
210.000,00 67.228.000,00 - 67.438.000,00 Diklat TD Dasar PTK PAUD1.01.1.01.01.18.27.
- 182.292.000,00 - 182.292.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa1.01.1.01.01.19.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penunjang Operasional SLB Negeri/ Swasta1.01.1.01.01.19.60.
- 107.292.000,00 - 107.292.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif1.01.1.01.01.19.61.
- 1.505.159.000,00 518.000.000,00 2.023.159.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.20.
- 79.514.000,00 - 79.514.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.1.01.1.01.01.20.01.
- 492.000.000,00 - 492.000.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan
MGPG
1.01.1.01.01.20.04.
- 96.000.000,00 - 96.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan (Sharing)
1.01.1.01.01.20.25.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Induksi bagi guru Pemula (PIGP)1.01.1.01.01.20.26.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
1.01.1.01.01.20.32.
- 298.950.000,00 503.000.000,00 801.950.000,00 Penunjang Operasional Persiapan Akademi
Komunitas
1.01.1.01.01.20.33.
- 65.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 Pelatihan Operator sekolah1.01.1.01.01.20.36.
- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pembinaan UKS1.01.1.01.01.20.37.
- 60.020.000,00 - 60.020.000,00 Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan1.01.1.01.01.20.42.
- 123.370.000,00 - 123.370.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi SD, SMP, SMA dan
SMK
1.01.1.01.01.20.43.
- 80.305.000,00 - 80.305.000,00 Pelaksanaan Penilaian (PK) Guru, Kepsek dan
Pengawas
1.01.1.01.01.20.44.
8.500.000,00 9.708.463.500,00 5.150.000,00 9.722.113.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01.1.01.01.22.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 1.264.030.000,00 - 1.264.030.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM
SMP
1.01.1.01.01.22.01.
- 694.168.500,00 - 694.168.500,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM
SMA
1.01.1.01.01.22.02.
- 445.052.000,00 - 445.052.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM
SMK
1.01.1.01.01.22.03.
- 2.591.450.000,00 - 2.591.450.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD1.01.1.01.01.22.04.
- 3.354.757.000,00 - 3.354.757.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK1.01.1.01.01.22.05.
- 67.191.000,00 2.750.000,00 69.941.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok
Kependidikan
1.01.1.01.01.22.06.
- 451.979.000,00 - 451.979.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah1.01.1.01.01.22.07.
- 85.600.000,00 2.400.000,00 88.000.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah1.01.1.01.01.22.13.
4.250.000,00 95.796.000,00 - 100.046.000,00 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional1.01.1.01.01.22.14.
- 29.732.000,00 - 29.732.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan (Pemetaan Sekolah)
1.01.1.01.01.22.26.
- 469.358.000,00 - 469.358.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan
Sekolah Dasar Se Dharmasraya
1.01.1.01.01.22.27.
4.250.000,00 109.350.000,00 - 113.600.000,00 Penilaian Angka Kredit Tahunan Guru1.01.1.01.01.22.31.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penunjang Operasional Sekolah Piloting
Pendidikan Karakter Tingkat SD untuk SDN 08
Pulau Punjung
1.01.1.01.01.22.34.
- 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA1.18.
- 5.208.655.996,00 416.117.954,00 5.624.773.950,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.18.1.01.01.20.
- 125.813.000,00 - 125.813.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18.1.01.01.20.06.
- 159.753.300,00 - 159.753.300,00 Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA )1.18.1.01.01.20.18.
- 387.868.046,00 416.117.954,00 803.986.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan
Olahraga
1.18.1.01.01.20.24.
- 178.605.300,00 - 178.605.300,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)
Tingkat SD
1.18.1.01.01.20.25.
- 192.671.800,00 - 192.671.800,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)
Tingkat SLTP
1.18.1.01.01.20.26.
- 133.811.300,00 - 133.811.300,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)
Tingkat SLTA
1.18.1.01.01.20.27.
- 4.004.910.500,00 - 4.004.910.500,00 Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di Tingkat
Daerah (Porprov)
1.18.1.01.01.20.37.
- 25.222.750,00 - 25.222.750,00 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN)
SLB
1.18.1.01.01.20.38.
- 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1.18.1.01.01.21.
- 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga
1.18.1.01.01.21.07.
- 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
1.18.1.01.01.24.
- 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka1.18.1.01.01.24.12.
- 967.248.000,00 - 967.248.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.18.1.01.01.25.
- 111.765.000,00 - 111.765.000,00 Pelatihan Gladian Pramuka1.18.1.01.01.25.19.
- 152.710.000,00 - 152.710.000,00 Pelatihan Pemuda Produktif1.18.1.01.01.25.20.
- 75.883.000,00 - 75.883.000,00 Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis1.18.1.01.01.25.21.
- 61.715.000,00 - 61.715.000,00 Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda
mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan
nasional
1.18.1.01.01.25.26.
- 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten
Dharmasraya
1.18.1.01.01.25.31.
- 418.175.000,00 - 418.175.000,00 Jambore Nasional Tahun 20161.18.1.01.01.25.33.
- 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Karang Pamitran Pembina Pramuka1.18.1.01.01.25.34.
DINAS KESEHATAN 203.775.000,00 26.534.914.667,00 18.847.125.093,00 45.585.814.760,00 1.02.01.
203.775.000,00 26.534.914.667,00 18.847.125.093,00 45.585.814.760,00 KESEHATAN1.02.
11.125.000,00 1.608.679.948,00 17.000.000,00 1.636.804.948,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.01.01.
- 39.100.000,00 - 39.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.1.02.01.01.01.
- 98.400.000,00 - 98.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.1.02.01.01.02.
- 19.771.126,00 - 19.771.126,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.01.06.
11.125.000,00 236.500.000,00 - 247.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.1.02.01.01.07.
- 862.900.000,00 - 862.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.1.02.01.01.08.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.01.01.10.
- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.1.02.01.01.11.
- 2.055.000,00 - 2.055.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.1.02.01.01.12.
- 11.920.000,00 17.000.000,00 28.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.1.02.01.01.14.
- 33.525.000,00 - 33.525.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.1.02.01.01.17.
- 255.508.822,00 - 255.508.822,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.1.02.01.01.18.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 680.599.678,00 614.750.000,00 1.295.349.678,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.01.02.
- - 375.000.000,00 375.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.02.1.02.01.02.05.
- - 187.000.000,00 187.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02.1.02.01.02.09.
- - 52.750.000,00 52.750.000,00 Pengadaan mebeleur1.02.1.02.01.02.10.
- 50.152.500,00 - 50.152.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.1.02.01.02.22.
- 573.692.000,00 - 573.692.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.24.
- 56.755.178,00 - 56.755.178,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung
kantor
1.02.1.02.01.02.28.
- 80.794.500,00 - 80.794.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.01.03.
- 39.662.500,00 - 39.662.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai1.02.1.02.01.03.06.
- 41.132.000,00 - 41.132.000,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional
kesehatan
1.02.1.02.01.03.07.
- 115.177.500,00 - 115.177.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.01.05.
- 74.750.000,00 - 74.750.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.01.05.01.
- 40.427.500,00 - 40.427.500,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap1.02.1.02.01.05.27.
- 3.249.391.000,00 2.874.290.000,00 6.123.681.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02.1.02.01.15.
- 3.175.020.000,00 2.874.290.000,00 6.049.310.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
(DAK)
1.02.1.02.01.15.01.
- 74.371.000,00 - 74.371.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.05.
192.650.000,00 7.566.354.111,00 929.422.809,00 8.688.426.920,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02.1.02.01.16.
- 81.621.000,00 - 81.621.000,00 Pembinaan Monitoring dan Pelaporan Program
(Keskerja, kes olah raga, kes indra, kes gilut)
1.02.1.02.01.16.44.
- 356.973.000,00 - 356.973.000,00 Persiapan akreditasi Puskesmas1.02.1.02.01.16.45.
192.650.000,00 6.588.486.911,00 690.922.809,00 7.472.059.720,00 Operasional PPK BLUD Puskesmas1.02.1.02.01.16.47.
- 96.157.500,00 - 96.157.500,00 Pengelolaan Perijinan Bidang Kesehatan1.02.1.02.01.16.50.
- 89.642.000,00 238.500.000,00 328.142.000,00 Persiapan akreditasi Laboratorium Kesehatan
Daerah
1.02.1.02.01.16.52.
- 88.997.000,00 - 88.997.000,00 Program kesehatan jiwa1.02.1.02.01.16.53.
- 111.742.500,00 - 111.742.500,00 Puskesmas berprestasi dan Nakes teladan
Tk.Kabupaten
1.02.1.02.01.16.54.
- 152.734.200,00 - 152.734.200,00 Program PERKESMAS1.02.1.02.01.16.55.
- 87.667.780,00 - 87.667.780,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.02.1.02.01.17.
- 87.667.780,00 - 87.667.780,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
1.02.1.02.01.17.02.
- 372.281.400,00 146.157.000,00 518.438.400,00 Program Promosi Kesehatan dan Informasi
Kesehatan
1.02.1.02.01.19.
- 78.713.000,00 - 78.713.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.02.1.02.01.19.01.
- 83.852.000,00 - 83.852.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02.1.02.01.19.02.
- 79.475.400,00 146.157.000,00 225.632.400,00 Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok
(DBH Cukai Tembakau)
1.02.1.02.01.19.18.
- 130.241.000,00 - 130.241.000,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)
1.02.1.02.01.19.19.
- 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.02.1.02.01.20.
- 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi1.02.1.02.01.20.16.
- 205.745.150,00 11.385.000,00 217.130.150,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.02.1.02.01.21.
- 64.633.500,00 - 64.633.500,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02.1.02.01.21.01.
- 48.986.350,00 - 48.986.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat1.02.1.02.01.21.05.
- 19.900.650,00 11.385.000,00 31.285.650,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat1.02.1.02.01.21.10.
- 72.224.650,00 - 72.224.650,00 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan lingkungan
sehat
1.02.1.02.01.21.11.
- 517.843.900,00 22.500.000,00 540.343.900,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.
- 72.522.000,00 - 72.522.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.02.1.02.01.22.05.
- 124.021.700,00 - 124.021.700,00 Peningkatan Imunisasi1.02.1.02.01.22.08.
- 56.578.000,00 - 56.578.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
1.02.1.02.01.22.09.
- 98.353.200,00 - 98.353.200,00 Pelayanan Kesehatan Matra1.02.1.02.01.22.12.
- 69.036.000,00 - 69.036.000,00 Pananggulangan Kasus KLB1.02.1.02.01.22.13.
- 57.818.000,00 22.500.000,00 80.318.000,00 Pemberantasan dan pencegahan penyakit
berbasis binatang
1.02.1.02.01.22.14.
- 39.515.000,00 - 39.515.000,00 Program penyakit tidak menular1.02.1.02.01.22.18.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.01.23.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.01.23.09.
- - 14.231.620.284,00 14.231.620.284,00 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1.02.1.02.01.25.
- - 11.237.060.284,00 11.237.060.284,00 Pembangunan puskesmas (DAK)1.02.1.02.01.25.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 2.994.560.000,00 2.994.560.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (
DAK )
1.02.1.02.01.25.27.
- 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
1.02.1.02.01.28.
- 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.02.1.02.01.28.07.
- 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
1.02.1.02.01.30.
- 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia1.02.1.02.01.30.10.
- 492.309.850,00 - 492.309.850,00 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
1.02.1.02.01.32.
- 314.019.750,00 - 314.019.750,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus
Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal
1.02.1.02.01.32.04.
- 178.290.100,00 - 178.290.100,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil1.02.1.02.01.32.05.
- 1.483.442.250,00 - 1.483.442.250,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.01.33.
- 250.061.000,00 - 250.061.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat
di Puskesmas UPT LABKESDA
1.02.1.02.01.33.20.
- 383.381.250,00 - 383.381.250,00 operasional peningkatan pelayanan masyarakat
di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi
1.02.1.02.01.33.21.
- 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional
Puskesmas)
1.02.1.02.01.33.23.
- 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan
Remaja
1.02.1.02.01.37.
- 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Pembinaan Sekolah Sehat dan Kader Kesehatan1.02.1.02.01.37.02.
- 341.707.500,00 - 341.707.500,00 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.02.1.02.01.39.
- 117.117.000,00 - 117.117.000,00 Monitoring dan Evaluasi SIK Infokes Online1.02.1.02.01.39.01.
- 224.590.500,00 - 224.590.500,00 Pembangunan dan Pemutakhitan Data Dasar
Standar Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.39.02.
- 134.810.000,00 - 134.810.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.01.40.
- 28.310.000,00 - 28.310.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Laporan Capaian Kinrja
dan iktisar realisasi kinerja dinas kesehatan
1.02.1.02.01.40.01.
- 106.500.000,00 - 106.500.000,00 Monitoring dan evaluasi keuangan dan aset1.02.1.02.01.40.02.
- 101.492.750,00 - 101.492.750,00 Peningkatan peran serta masyarakat ( PSM )1.02.1.02.01.41.
- 20.900.000,00 - 20.900.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rangka pengembangan PHBS Dan Nagari Siaga
1.02.1.02.01.41.01.
- 36.965.750,00 - 36.965.750,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Rangka Orientasi Krida dan Perkemahan Bakti
Pramuka Saka Bakti Husada
1.02.1.02.01.41.02.
- 43.627.000,00 - 43.627.000,00 Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka
Peningkatan Pendidikan Tenaga Kader Posyandu
1.02.1.02.01.41.03.
- 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Program Jaminan Persalinan (Jampersal)1.02.1.02.01.42.
- 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas1.02.1.02.01.42.01.
- 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Program Kesehatan Prioritas Nasional1.02.1.02.01.43.
- 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan1.02.1.02.01.43.01.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - 20.080.640.600,00 11.405.324.600,00 31.485.965.200,00 1.02.02.
- 20.080.640.600,00 11.405.324.600,00 31.485.965.200,00 KESEHATAN1.02.
- 1.070.158.800,00 614.995.000,00 1.685.153.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.
- 508.800.000,00 - 508.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.1.02.02.01.02.
- 6.650.000,00 - 6.650.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.02.01.06.
- 67.300.000,00 - 67.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.1.02.02.01.09.
- 179.350.000,00 - 179.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.1.02.02.01.11.
- - 496.850.000,00 496.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02.1.02.02.01.13.
- 193.933.800,00 118.145.000,00 312.078.800,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.1.02.02.01.14.
- 114.125.000,00 - 114.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.1.02.02.01.17.
- 164.800.000,00 - 164.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.02.02.
- 164.800.000,00 - 164.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.02.02.24.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.02.05.
- 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Informasi
Kesehatan
1.02.1.02.02.19.
- 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.02.1.02.02.19.01.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.02.23.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan standar Pelayanan kesehatan
(Akreditasi Rumah Sakit)
1.02.1.02.02.23.01.
- - 9.591.049.600,00 9.591.049.600,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RSUD
1.02.1.02.02.26.
- - 283.290.000,00 283.290.000,00 Pengembangan Selasar antara Haemodialisa
dengan ICU
1.02.1.02.02.26.06.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah/
IPAL (DAK)
1.02.1.02.02.26.16.
- - 1.401.319.600,00 1.401.319.600,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (APBD)1.02.1.02.02.26.18.
- - 1.606.440.000,00 1.606.440.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK 2016)1.02.1.02.02.26.28.
- - 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan IGD dan Pembangunan
Baru Ruang Rawat Klas III (DAK)
1.02.1.02.02.26.30.
- - 1.199.280.000,00 1.199.280.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.02.1.02.02.27.
- - 550.096.000,00 550.096.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02.1.02.02.27.01.
- - 649.184.000,00 649.184.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap
rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
1.02.1.02.02.27.04.
- 724.800.000,00 - 724.800.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
1.02.1.02.02.28.
- 724.800.000,00 - 724.800.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien
rujukan
1.02.1.02.02.28.06.
- - - - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.02.33.
- 17.904.081.800,00 - 17.904.081.800,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(BLUD)
1.02.1.02.02.38.
- 17.904.081.800,00 - 17.904.081.800,00 Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.02.38.001.
DINAS PEKERJAAN UMUM 6.362.500,00 9.560.706.220,00 195.106.437.327,00 204.673.506.047,00 1.03.02.
6.362.500,00 8.603.219.720,00 191.240.177.327,00 199.849.759.547,00 PEKERJAAN UMUM1.03.
6.362.500,00 1.356.230.250,00 54.000.000,00 1.416.592.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03.1.03.02.01.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03.1.03.02.01.01.
- 376.800.000,00 - 376.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.03.1.03.02.01.02.
- - 52.500.000,00 52.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.03.1.03.02.01.03.
- 51.100.000,00 - 51.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.02.01.06.
6.362.500,00 363.900.000,00 - 370.262.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03.1.03.02.01.07.
- 169.650.000,00 - 169.650.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03.1.03.02.01.08.
- 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03.1.03.02.01.09.
- 42.766.750,00 - 42.766.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03.1.03.02.01.10.
- 48.083.000,00 - 48.083.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03.1.03.02.01.11.
- 5.307.500,00 - 5.307.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.03.1.03.02.01.12.
- 3.292.000,00 - 3.292.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.03.1.03.02.01.14.
- - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.1.03.02.01.15.
- 34.110.000,00 - 34.110.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03.1.03.02.01.17.
- 244.321.000,00 - 244.321.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.03.1.03.02.01.18.
- 249.912.600,00 11.641.046.750,00 11.890.959.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.1.03.02.02.
- 41.201.350,00 455.000.000,00 496.201.350,00 Pembangunan rumah jabatan1.03.1.03.02.02.01.
- 50.687.250,00 10.591.046.750,00 10.641.734.000,00 Pembangunan gedung kantor1.03.1.03.02.02.03.
- - 595.000.000,00 595.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.03.1.03.02.02.05.
- 158.024.000,00 - 158.024.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.1.03.02.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.03.1.03.02.03.
- - - - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS1.03.1.03.02.04.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.03.1.03.02.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03.1.03.02.05.01.
- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.1.03.02.06.
- - - - Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.03.1.03.02.07.
- - - - Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.03.1.03.02.08.
- - - - Program Peningkatan Pemerataaan Informasi
Kecamatan
1.03.1.03.02.09.
- - - - Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.03.1.03.02.10.
- 82.334.820,00 12.285.781.000,00 12.368.115.820,00 Program Pengembangan Infrastruktur
Perdesaan
1.03.1.03.02.16.
- - 4.623.985.000,00 4.623.985.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03.1.03.02.16.02.
- 82.334.820,00 7.661.796.000,00 7.744.130.820,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan1.03.1.03.02.16.10.
- 920.964.000,00 369.928.000,00 1.290.892.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola
Persampahan
1.03.1.03.02.17.
- - 369.928.000,00 369.928.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan1.03.1.03.02.17.01.
- 920.964.000,00 - 920.964.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Persampahan
1.03.1.03.02.17.02.
- - 138.069.524.855,00 138.069.524.855,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03.1.03.02.18.
- - 33.437.882.405,00 33.437.882.405,00 Pembangunan jalan ( Dana APBD )1.03.1.03.02.18.03.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 18.064.556.750,00 18.064.556.750,00 Pembangunan jembatan.1.03.1.03.02.18.06.
- - 50.687.000.000,00 50.687.000.000,00 Pembangunan Jalan (DAK Sarana Prasarana
Penunjang Sub Bidang Jalan Kabupaten Tahun
2016
1.03.1.03.02.18.12.
- - 35.880.085.700,00 35.880.085.700,00 Pembangunan Jalan (DAK IPD)1.03.1.03.02.18.13.
- - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong
1.03.1.03.02.19.
- - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.1.03.1.03.02.19.03.
- - 8.254.861.700,00 8.254.861.700,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
1.03.1.03.02.21.
- - 6.843.998.850,00 6.843.998.850,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.1.03.1.03.02.21.03.
- - 1.410.862.850,00 1.410.862.850,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.1.03.1.03.02.21.04.
- 3.736.636.550,00 795.000.000,00 4.531.636.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
1.03.1.03.02.26.
- 33.216.550,00 550.000.000,00 583.216.550,00 Pengadaan alat-alat berat.1.03.1.03.02.26.04.
- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan.
1.03.1.03.02.26.06.
- 2.169.920.000,00 45.000.000,00 2.214.920.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.1.03.1.03.02.26.10.
- 998.500.000,00 - 998.500.000,00 Operasional Unit Batching Plant1.03.1.03.02.26.15.
- 535.000.000,00 - 535.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher1.03.1.03.02.26.16.
- 541.000.000,00 6.893.840.000,00 7.434.840.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
1.03.1.03.02.27.
- 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi1.03.1.03.02.27.18.
- - 4.387.600.000,00 4.387.600.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DANA APBD 2016)1.03.1.03.02.27.23.
- - 1.956.240.000,00 1.956.240.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK IPD 2016)1.03.1.03.02.27.24.
- - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai1.03.1.03.02.27.25.
- 1.686.141.500,00 4.090.376.522,00 5.776.518.022,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
1.03.1.03.02.30.
- 729.000.000,00 - 729.000.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air
Minum (Operasional BPAM)
1.03.1.03.02.30.13.
- - 915.450.722,00 915.450.722,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air minum (DAK
Air Minum Reguler)
1.03.1.03.02.30.18.
- 957.141.500,00 - 957.141.500,00 Pendamping Penyediaan prasarana dan sarana
air minum bagi masyarakat berpenghasilan
rendah
1.03.1.03.02.30.19.
- - 1.177.600.000,00 1.177.600.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan
Air Limbah (DAK IPD)
1.03.1.03.02.30.20.
- - 561.610.000,00 561.610.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi air Minum dan
Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler)
1.03.1.03.02.30.24.
- - 1.435.715.800,00 1.435.715.800,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK
IPD)
1.03.1.03.02.30.26.
- - - - PERUMAHAN1.04.
- - - - Program Pengembangan Perumahan1.04.1.03.02.15.
- - - - Program Lingkungan Sehat Perumahan1.04.1.03.02.16.
- 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.
- - - - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.08.1.03.02.15.
- 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1.08.1.03.02.24.
- - 3.866.260.000,00 3.866.260.000,00 Penataan RTH1.08.1.03.02.24.05.
- 957.486.500,00 - 957.486.500,00 Pemeliharaan RTH1.08.1.03.02.24.06.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 25.440.000,00 4.017.527.000,00 459.250.000,00 4.502.217.000,00 1.06.01.
- 84.310.000,00 - 84.310.000,00 PEKERJAAN UMUM1.03.
- 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
1.03.1.06.01.28.
- 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)
1.03.1.06.01.28.08.
- 659.601.000,00 - 659.601.000,00 PENATAAN RUANG1.05.
- 659.601.000,00 - 659.601.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.05.1.06.01.15.
- 98.102.000,00 - 98.102.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,
RTBL.
1.05.1.06.01.15.02.
- 492.300.000,00 - 492.300.000,00 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan1.05.1.06.01.15.05.
- 69.199.000,00 - 69.199.000,00 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD)
1.05.1.06.01.15.16.
- - - - Program Pemanfaatan Ruang1.05.1.06.01.16.
25.440.000,00 2.881.506.000,00 459.250.000,00 3.366.196.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.
19.800.000,00 690.187.500,00 84.250.000,00 794.237.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.06.1.06.01.01.
- 62.400.000,00 - 62.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.06.1.06.01.01.02.
- 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.06.1.06.01.01.06.
19.800.000,00 93.940.000,00 - 113.740.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06.1.06.01.01.07.
- 87.500.000,00 - 87.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06.1.06.01.01.08.
- 7.700.000,00 - 7.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06.1.06.01.01.09.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 40.782.500,00 - 40.782.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06.1.06.01.01.10.
- 30.450.000,00 - 30.450.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06.1.06.01.01.11.
- 1.540.000,00 - 1.540.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.06.1.06.01.01.12.
- - 84.250.000,00 84.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06.1.06.01.01.13.
- 14.125.000,00 - 14.125.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06.1.06.01.01.14.
- 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06.1.06.01.01.17.
- 319.400.000,00 - 319.400.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.06.1.06.01.01.18.
- 118.720.000,00 375.000.000,00 493.720.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.06.1.06.01.02.
- - 325.000.000,00 325.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.06.1.06.01.02.05.
- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.06.1.06.01.02.10.
- 118.720.000,00 - 118.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06.1.06.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.06.1.06.01.03.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.06.1.06.01.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.06.1.06.01.05.01.
- 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi1.06.1.06.01.15.
- 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Penyusunan dan Pengolahan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Dasar
1.06.1.06.01.15.11.
5.640.000,00 1.337.889.000,00 - 1.343.529.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.21.
5.640.000,00 350.675.000,00 - 356.315.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD1.06.1.06.01.21.05.
- 92.263.000,00 - 92.263.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD1.06.1.06.01.21.06.
- 263.480.000,00 - 263.480.000,00 Penetapan RPJMD1.06.1.06.01.21.07.
- 231.117.000,00 - 231.117.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD1.06.1.06.01.21.08.
- 161.276.000,00 - 161.276.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD1.06.1.06.01.21.09.
- 27.810.000,00 - 27.810.000,00 Penetapan RKPD1.06.1.06.01.21.10.
- 52.399.000,00 - 52.399.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.18.
- 158.869.000,00 - 158.869.000,00 Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.21.20.
- 173.162.000,00 - 173.162.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1.06.1.06.01.22.
- 77.919.000,00 - 77.919.000,00 Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06.1.06.01.22.13.
- 95.243.000,00 - 95.243.000,00 Penyusunan Produk Unggulan Daerah1.06.1.06.01.22.15.
- 256.270.500,00 - 256.270.500,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06.1.06.01.23.
- 76.725.500,00 - 76.725.500,00 Penyusunan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD)
1.06.1.06.01.23.08.
- 113.157.000,00 - 113.157.000,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
1.06.1.06.01.23.11.
- 66.388.000,00 - 66.388.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1.06.1.06.01.23.17.
- 163.219.000,00 - 163.219.000,00 Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
1.06.1.06.01.24.
- 30.530.000,00 - 30.530.000,00 Perencanaan Air Minum, Draenase dan Sanitasi
Perkotaan
1.06.1.06.01.24.01.
- 132.689.000,00 - 132.689.000,00 Perencanaan Penanganan Perumahan1.06.1.06.01.24.02.
- 392.110.000,00 - 392.110.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
- 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1.20.1.06.01.18.
- 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan
Anggaran Daerah
1.20.1.06.01.18.07.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI,
PARIWISATA DAN BUDAYA
24.215.000,00 2.131.069.336,00 547.480.000,00 2.702.764.336,00 1.07.02.
22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 2.008.778.180,00 PERHUBUNGAN1.07.
22.150.000,00 836.488.980,00 - 858.638.980,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.07.1.07.02.01.
- 73.430.000,00 - 73.430.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07.1.07.02.01.01.
- 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.07.1.07.02.01.02.
- 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.07.1.07.02.01.06.
22.150.000,00 60.200.000,00 - 82.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07.1.07.02.01.07.
- 192.225.000,00 - 192.225.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07.1.07.02.01.08.
- 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.07.1.07.02.01.09.
- 31.319.480,00 - 31.319.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.07.1.07.02.01.10.
- 127.125.000,00 - 127.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07.1.07.02.01.11.
- 8.184.000,00 - 8.184.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.07.1.07.02.01.12.
- 3.710.500,00 - 3.710.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.07.1.07.02.01.14.
- 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07.1.07.02.01.17.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 201.195.000,00 - 201.195.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.07.1.07.02.01.18.
- 122.011.200,00 - 122.011.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.07.1.07.02.02.
- 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07.1.07.02.02.22.
- 86.511.200,00 - 86.511.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.07.1.07.02.02.24.
- 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.07.1.07.02.03.
- 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.07.1.07.02.03.02.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.07.1.07.02.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.07.1.07.02.05.01.
- 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan1.07.1.07.02.17.
- 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan raya
1.07.1.07.02.17.05.
- - 200.390.000,00 200.390.000,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
1.07.1.07.02.18.
- - 200.390.000,00 200.390.000,00 Pengadaan Dermaga Penyeberangan Angkutan
Sungai
1.07.1.07.02.18.10.
- 99.928.000,00 327.090.000,00 427.018.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
1.07.1.07.02.19.
- - 327.090.000,00 327.090.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka
Jalan (DAK 2016)
1.07.1.07.02.19.01.
- 99.928.000,00 - 99.928.000,00 Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan Warning
Light
1.07.1.07.02.19.11.
- 139.000.000,00 20.000.000,00 159.000.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.
- 43.881.600,00 20.000.000,00 63.881.600,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.25.1.07.02.15.
- 1.109.600,00 20.000.000,00 21.109.600,00 Pembuatan Website Berbasis Database1.25.1.07.02.15.19.
- 42.772.000,00 - 42.772.000,00 Monitoring evaluasi dan Pelaporan sarana dan
Prasarana Komunikasi
1.25.1.07.02.15.20.
- 95.118.400,00 - 95.118.400,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1.25.1.07.02.19.
- 42.640.000,00 - 42.640.000,00 Peningkatan Kemampuan Database Sistim
Informasi
1.25.1.07.02.19.02.
- 16.250.400,00 - 16.250.400,00 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat1.25.1.07.02.19.06.
- 36.228.000,00 - 36.228.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM)
1.25.1.07.02.19.07.
2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00 PARIWISATA2.04.
2.065.000,00 487.575.656,00 - 489.640.656,00 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.04.1.07.02.15.
2.065.000,00 205.977.800,00 - 208.042.800,00 Dukungan Event Tour d' Singkarak2.04.1.07.02.15.18.
- 207.012.000,00 - 207.012.000,00 Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event
kepariwisataan
2.04.1.07.02.15.21.
- 74.585.856,00 - 74.585.856,00 Pelaksanaan Promosi Seni Budaya Daerah2.04.1.07.02.15.22.
- 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.04.1.07.02.16.
- 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Penyusunan Ranperda Pariwisata2.04.1.07.02.16.12.
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.360.000,00 2.914.720.000,00 450.625.000,00 3.367.705.000,00 1.08.01.
2.360.000,00 2.914.720.000,00 450.625.000,00 3.367.705.000,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.
- 520.406.500,00 55.200.000,00 575.606.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.08.1.08.01.01.
- 35.725.000,00 - 35.725.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.08.1.08.01.01.01.
- 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.08.1.08.01.01.02.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.08.1.08.01.01.06.
- 71.730.000,00 - 71.730.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.08.1.08.01.01.07.
- 108.790.000,00 - 108.790.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08.1.08.01.01.08.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.08.1.08.01.01.09.
- 19.630.500,00 - 19.630.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08.1.08.01.01.10.
- 13.550.000,00 - 13.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08.1.08.01.01.11.
- 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.08.1.08.01.01.12.
- - 54.750.000,00 54.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.08.1.08.01.01.13.
- 2.525.000,00 - 2.525.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.08.1.08.01.01.14.
- - 450.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.08.1.08.01.01.15.
- 12.108.000,00 - 12.108.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08.1.08.01.01.17.
- 204.088.000,00 - 204.088.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.08.1.08.01.01.18.
- 94.010.400,00 - 94.010.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.08.1.08.01.02.
- 94.010.400,00 - 94.010.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.08.1.08.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.08.1.08.01.03.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 36.528.000,00 - 36.528.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.08.1.08.01.05.
- 36.528.000,00 - 36.528.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.08.1.08.01.05.01.
- 303.611.000,00 282.526.000,00 586.137.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.08.1.08.01.15.
- 237.725.000,00 282.526.000,00 520.251.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan (DAK 2016)
1.08.1.08.01.15.02.
- 65.886.000,00 - 65.886.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
1.08.1.08.01.15.11.
2.360.000,00 502.110.100,00 112.899.000,00 617.369.100,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.16.
- 89.156.200,00 - 89.156.200,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.08.1.08.01.16.01.
- 66.541.500,00 - 66.541.500,00 Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan
Jenis Usaha/ Kegiatan
1.08.1.08.01.16.07.
- 103.922.000,00 - 103.922.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.16.12.
- 16.259.000,00 - 16.259.000,00 Koordinasi penyusunan Komisi AMDAL Daerah1.08.1.08.01.16.13.
2.360.000,00 206.855.700,00 112.899.000,00 322.114.700,00 pendukung operasional laboratorium1.08.1.08.01.16.31.
- 19.375.700,00 - 19.375.700,00 Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B31.08.1.08.01.16.38.
- 76.749.000,00 - 76.749.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1.08.1.08.01.17.
- 30.035.000,00 - 30.035.000,00 Pengembangan Dampak Perubahan Iklim1.08.1.08.01.17.05.
- 27.202.000,00 - 27.202.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan1.08.1.08.01.17.06.
- 19.512.000,00 - 19.512.000,00 Fasilitasi Pengaduan Masyarakat1.08.1.08.01.17.22.
- 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
1.08.1.08.01.18.
- 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Fasilitasi Koordinasi Sekretariat Bersama
Pengelolaan DAS Batang Hari
1.08.1.08.01.18.09.
- 670.782.500,00 - 670.782.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01.19.
- 119.039.500,00 - 119.039.500,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08.1.08.01.19.02.
- 19.680.000,00 - 19.680.000,00 Inventarisasi Penyusunan Data Base
Pengelolaan Lingkungan
1.08.1.08.01.19.06.
- 532.063.000,00 - 532.063.000,00 Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan
(ADIWIYATA)
1.08.1.08.01.19.12.
- 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi1.08.1.08.01.20.
- 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Pembangunan tempat pembuangan benda
padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK 2016)
1.08.1.08.01.20.04.
- - - - Program pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan di kawasan-kawasan konservasi
laut dan hutan
1.08.1.08.01.21.
- - - - Program Pengendalian kebakaran hutan1.08.1.08.01.22.
- - - - Program Pengelolaan dan rehabilitasi
ekosistem pesisir dan laut
1.08.1.08.01.23.
- - - - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1.08.1.08.01.24.
- - - - Program Pengawasan dan pengendalian
dampak lingkungan
1.08.1.08.01.25.
- - - - Program Pengelolaan Penerimaan,
Pembayaran dan Pengelolaan Penerimaan
Retribusi
1.08.1.08.01.27.
- - - - Program Pembinaan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.29.
- - - - Program Peningkatan Keindahan Kota1.08.1.08.01.30.
- - - - Program Pengkajian Dampak Lingkungan1.08.1.08.01.32.
- - - - Program ADIPURA1.08.1.08.01.33.
- - - - Program Penyiapan Pengelolaan Data dan
Informasi Tentang bangunan Perkantoran dan
Permukiman
1.08.1.08.01.38.
- - - - Program Peningkatan Pelayanan Bantuan
Teknis Tentang Perencanaan Penataan
Bangunan
1.08.1.08.01.39.
- - - - Program Peningkatan Administrasi Tentang
Pelayanan Perizinan untuk Bangunan Umum
dan Bangunan Perumahan
1.08.1.08.01.40.
- - - - Program Pelayanan Pengukuran, Pemetaan
Situasi, Lokasi Penempatan Bangunan Umum
dan Bangunan Perumahan
1.08.1.08.01.41.
- - - - Program Pelayanan Pembuatan Tanda Izin
serta Penetapan Izin Bangunan Umum dan
Bangunan Perumahan
1.08.1.08.01.42.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00 1.10.01.
6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1.10.
6.375.000,00 518.311.750,00 - 524.686.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10.1.10.01.01.
- 5.300.000,00 - 5.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10.1.10.01.01.01.
- 222.600.000,00 - 222.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.10.1.10.01.01.02.
- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.10.1.10.01.01.03.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 8.750.000,00 - 8.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.10.1.10.01.01.06.
6.375.000,00 53.280.000,00 - 59.655.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10.1.10.01.01.07.
- 36.700.000,00 - 36.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10.1.10.01.01.08.
- 14.288.250,00 - 14.288.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.10.1.10.01.01.10.
- 7.260.000,00 - 7.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10.1.10.01.01.11.
- 1.445.000,00 - 1.445.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.10.1.10.01.01.12.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.10.1.10.01.01.15.
- 9.999.500,00 - 9.999.500,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10.1.10.01.01.17.
- 145.489.000,00 - 145.489.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.10.1.10.01.01.18.
- 76.980.800,00 30.750.000,00 107.730.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.10.1.10.01.02.
- - 10.400.000,00 10.400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.10.1.10.01.02.09.
- - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10.1.10.01.02.22.
- 76.180.800,00 - 76.180.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.10.1.10.01.02.24.
- 800.000,00 14.350.000,00 15.150.000,00 Penyediaan Perlengkapan Kantor1.10.1.10.01.02.70.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.10.1.10.01.05.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.10.1.10.01.05.01.
- 455.431.000,00 109.770.000,00 565.201.000,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.10.1.10.01.27.
- 21.268.000,00 97.770.000,00 119.038.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara
terpadu
1.10.1.10.01.27.01.
- 40.173.000,00 - 40.173.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.10.1.10.01.27.02.
- 104.015.000,00 - 104.015.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
1.10.1.10.01.27.08.
- 56.323.000,00 - 56.323.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10.1.10.01.27.12.
- 110.775.000,00 12.000.000,00 122.775.000,00 Implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
1.10.1.10.01.27.31.
- 80.820.000,00 - 80.820.000,00 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional1.10.1.10.01.27.32.
- 42.057.000,00 - 42.057.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan1.10.1.10.01.27.38.
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 27.673.000,00 1.753.068.300,00 123.150.000,00 1.903.891.300,00 1.13.02.
26.352.000,00 1.429.415.150,00 25.150.000,00 1.480.917.150,00 SOSIAL1.13.
18.100.000,00 415.469.250,00 6.000.000,00 439.569.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13.1.13.02.01.
- 20.100.000,00 - 20.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.13.1.13.02.01.01.
- 60.000.000,00 6.000.000,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.13.1.13.02.01.02.
- 7.250.000,00 - 7.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.13.1.13.02.01.06.
18.100.000,00 43.350.000,00 - 61.450.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.13.1.13.02.01.07.
- 147.504.000,00 - 147.504.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13.1.13.02.01.08.
- 7.300.000,00 - 7.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.13.1.13.02.01.09.
- 17.648.250,00 - 17.648.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13.1.13.02.01.10.
- 15.543.000,00 - 15.543.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13.1.13.02.01.11.
- 7.360.000,00 - 7.360.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.13.1.13.02.01.12.
- 20.160.000,00 - 20.160.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13.1.13.02.01.17.
- 69.254.000,00 - 69.254.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.13.1.13.02.01.18.
- 101.359.400,00 19.150.000,00 120.509.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.13.1.13.02.02.
- - 10.200.000,00 10.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.13.1.13.02.02.09.
- - 8.950.000,00 8.950.000,00 Pengadaan mebeleur1.13.1.13.02.02.10.
- 26.705.000,00 - 26.705.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13.1.13.02.02.22.
- 74.654.400,00 - 74.654.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.13.1.13.02.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.13.1.13.02.03.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.13.1.13.02.05.
2.800.000,00 654.027.500,00 - 656.827.500,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.13.1.13.02.15.
- 135.639.000,00 - 135.639.000,00 Peningkatan kemapuan (capacity building)
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.13.1.13.02.15.01.
- 169.734.500,00 - 169.734.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
usaha bagi keluarga miskin
1.13.1.13.02.15.05.
- 319.666.000,00 - 319.666.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan
Operasional Raskin
1.13.1.13.02.15.10.
2.800.000,00 28.988.000,00 - 31.788.000,00 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan1.13.1.13.02.15.11.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 117.402.000,00 - 117.402.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.02.16.
- 71.962.000,00 - 71.962.000,00 penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
1.13.1.13.02.16.10.
- 45.440.000,00 - 45.440.000,00 Evakuasi Korban Bencana1.13.1.13.02.16.16.
- - - - Program pembinaan panti asuhan/ panti
jompo
1.13.1.13.02.19.
5.452.000,00 141.157.000,00 - 146.609.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.02.21.
1.832.000,00 100.903.000,00 - 102.735.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
1.13.1.13.02.21.03.
3.620.000,00 40.254.000,00 - 43.874.000,00 Peningkatan Jejaring Kerja sama Pelaku-Pelaku
Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13.1.13.02.21.15.
- - - - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial1.13.1.13.02.24.
1.017.000,00 191.944.750,00 3.500.000,00 196.461.750,00 TENAGA KERJA1.14.
200.000,00 18.297.750,00 - 18.497.750,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.1.13.02.15.
200.000,00 18.297.750,00 - 18.497.750,00 Operasional Administrasi BLK1.14.1.13.02.15.15.
- 57.374.000,00 - 57.374.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.14.1.13.02.16.
- 57.374.000,00 - 57.374.000,00 Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja1.14.1.13.02.16.01.
817.000,00 116.273.000,00 3.500.000,00 120.590.000,00 Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.1.13.02.17.
152.000,00 46.126.000,00 - 46.278.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
1.14.1.13.02.17.02.
665.000,00 48.218.000,00 - 48.883.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungandan
penegakkan hukum tehadap keselamatan dan
kesehatan kerja
1.14.1.13.02.17.05.
- 21.929.000,00 3.500.000,00 25.429.000,00 Pembinaan P2K3 dan LKS bipartit1.14.1.13.02.17.33.
304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 TRANSMIGRASI2.08.
304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal2.08.1.13.02.16.
304.000,00 59.076.000,00 90.000.000,00 149.380.000,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan
sarana sosial dan ekonomi di kawasan
transmigrasi
2.08.1.13.02.16.03.
- 72.632.400,00 4.500.000,00 77.132.400,00 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan
Lingkungan Transmigrasi
2.08.1.13.02.16.06.
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
18.638.000,00 2.493.226.772,00 2.245.485.000,00 4.757.349.772,00 1.15.01.
18.638.000,00 1.404.405.250,00 - 1.423.043.250,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH1.15.
12.840.000,00 523.643.700,00 - 536.483.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.15.1.15.01.01.
- 19.800.000,00 - 19.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.15.1.15.01.01.01.
- 33.600.000,00 - 33.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.15.1.15.01.01.02.
- 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.15.1.15.01.01.06.
12.840.000,00 62.995.000,00 - 75.835.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.15.1.15.01.01.07.
- 69.300.000,00 - 69.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.15.1.15.01.01.08.
- 7.450.000,00 - 7.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.15.1.15.01.01.09.
- 27.388.700,00 - 27.388.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.15.1.15.01.01.10.
- 22.190.000,00 - 22.190.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15.1.15.01.01.11.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.15.1.15.01.01.12.
- 10.220.000,00 - 10.220.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.15.1.15.01.01.14.
- 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.15.1.15.01.01.15.
- 14.520.000,00 - 14.520.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15.1.15.01.01.17.
- 246.430.000,00 - 246.430.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.15.1.15.01.01.18.
- 131.740.000,00 - 131.740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.15.1.15.01.02.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15.1.15.01.02.22.
- 106.740.000,00 - 106.740.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.15.1.15.01.02.24.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.15.1.15.01.05.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.15.1.15.01.05.01.
- - - - Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
1.15.1.15.01.15.
- 157.869.000,00 - 157.869.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
1.15.1.15.01.16.
- 82.888.650,00 - 82.888.650,00 Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.15.1.15.01.16.03.
- 24.559.500,00 - 24.559.500,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15.1.15.01.16.06.
- 25.167.100,00 - 25.167.100,00 Pelatihan manajemen UMKM1.15.1.15.01.16.07.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 25.253.750,00 - 25.253.750,00 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.15.1.15.01.16.08.
- 173.875.250,00 - 173.875.250,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.
- 25.877.150,00 - 25.877.150,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.05.
- 147.998.100,00 - 147.998.100,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.09.
728.000,00 167.519.500,00 - 168.247.500,00 Program peningkatan kwalitas kelembagaan
koperasi
1.15.1.15.01.18.
728.000,00 86.670.500,00 - 87.398.500,00 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi
1.15.1.15.01.18.05.
- 34.902.500,00 - 34.902.500,00 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi1.15.1.15.01.18.10.
- 18.574.500,00 - 18.574.500,00 Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan
pembubaran koperasi non aktif
1.15.1.15.01.18.20.
- 27.372.000,00 - 27.372.000,00 Pelatihan Pengelolaan Simpan Pinjam Koperasi1.15.1.15.01.18.24.
- - - - Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku
UMKM
1.15.1.15.01.20.
5.070.000,00 167.074.800,00 - 172.144.800,00 Program Pengembangan Data / Informasi1.15.1.15.01.21.
5.070.000,00 167.074.800,00 - 172.144.800,00 Pemukhtahiran Data Based
Koperasi,UMKM,Industri dan Perdagangan
1.15.1.15.01.21.01.
- 62.683.000,00 - 62.683.000,00 Perlindungan konsumen dan pengamatan
perdagangan
1.15.1.15.01.22.
- 62.683.000,00 - 62.683.000,00 Pelaksanaan tertib ukur melalui tera ulang alat-alt
UTTP
1.15.1.15.01.22.01.
- 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00 PERDAGANGAN2.06.
- 189.327.700,00 4.000.000,00 193.327.700,00 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2.06.1.15.01.15.
- 55.960.400,00 4.000.000,00 59.960.400,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
jasa
2.06.1.15.01.15.03.
- 36.780.300,00 - 36.780.300,00 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan
Pembinaan Distributor/Pengecer Pupuk
2.06.1.15.01.15.05.
- 30.165.500,00 - 30.165.500,00 Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan
Barang Strategis Lainnya
2.06.1.15.01.15.07.
- 66.421.500,00 - 66.421.500,00 Sosialisasi Perlindungan Konsumen2.06.1.15.01.15.08.
- 610.768.822,00 1.036.477.000,00 1.647.245.822,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
2.06.1.15.01.18.
- 71.675.000,00 - 71.675.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama
kemitraan.
2.06.1.15.01.18.04.
- 128.566.322,00 1.036.477.000,00 1.165.043.322,00 Pengembangan dan Peningkatan Pasar Nagari
dan Serikat ( Pendamping DAK )
2.06.1.15.01.18.08.
- 410.527.500,00 - 410.527.500,00 Operasi Pasar dan Pasar Murah2.06.1.15.01.18.12.
- - - - Program Peningkatan Efisiensi dan Daya
Saing Perdagangan pada Internal Wilayah
maupun Eksternal Wilayah
2.06.1.15.01.21.
- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pasar
2.06.1.15.01.22.
- 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00 PERINDUSTRIAN2.07.
- 38.443.000,00 1.205.008.000,00 1.243.451.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
2.07.1.15.01.15.
- - 1.205.008.000,00 1.205.008.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri.2.07.1.15.01.15.05.
- 38.443.000,00 - 38.443.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis
teknologi.
2.07.1.15.01.15.06.
- 211.341.000,00 - 211.341.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
2.07.1.15.01.16.
- 188.954.000,00 - 188.954.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industri.
2.07.1.15.01.16.02.
- 22.387.000,00 - 22.387.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro,
kecil dan menengah dengan swasta.
2.07.1.15.01.16.06.
- 38.941.000,00 - 38.941.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
2.07.1.15.01.17.
- 38.941.000,00 - 38.941.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.2.07.1.15.01.17.02.
- - - - Program Pengembangan Sentra-Sentra
Industri Potensial
2.07.1.15.01.19.
- - - - Program Pengembangan Teknologi Tepat
Guna
2.07.1.15.01.20.
- - - - Program Peningkatan Iklim Usaha Industri2.07.1.15.01.21.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.500.000,00 748.288.550,00 - 755.788.550,00 1.19.01.
7.500.000,00 748.288.550,00 - 755.788.550,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
7.500.000,00 255.037.550,00 - 262.537.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19.1.19.01.01.
- 20.100.000,00 - 20.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19.1.19.01.01.01.
- 16.200.000,00 - 16.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.19.1.19.01.01.02.
- 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.01.01.06.
7.500.000,00 39.000.000,00 - 46.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19.1.19.01.01.07.
- 31.750.000,00 - 31.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19.1.19.01.01.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19.1.19.01.01.09.
- 13.786.550,00 - 13.786.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19.1.19.01.01.10.
- 18.700.000,00 - 18.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19.1.19.01.01.11.
- 951.000,00 - 951.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.19.1.19.01.01.12.
- 4.484.000,00 - 4.484.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19.1.19.01.01.14.
- 6.950.000,00 - 6.950.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19.1.19.01.01.17.
- 98.216.000,00 - 98.216.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.19.1.19.01.01.18.
- 67.264.000,00 - 67.264.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.1.19.01.02.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19.1.19.01.02.22.
- 42.264.000,00 - 42.264.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.1.19.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.19.1.19.01.03.
- - - - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS1.19.1.19.01.04.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.19.1.19.01.05.
- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.1.19.01.06.
- - - - Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.19.1.19.01.07.
- - - - Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.19.1.19.01.08.
- - - - Program Peningkatan Pemerataaan Informasi
Kecamatan
1.19.1.19.01.09.
- - - - Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.19.1.19.01.10.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.19.01.17.
- 133.786.000,00 - 133.786.000,00 Program kemitraan pengembanganwawasan
kebangsaan
1.19.1.19.01.18.
- 24.278.500,00 - 24.278.500,00 Pentas Seni dan Budaya, Festival Lomba Cipta
dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1.19.1.19.01.18.02.
- 54.479.000,00 - 54.479.000,00 Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan1.19.1.19.01.18.07.
- 55.028.500,00 - 55.028.500,00 Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa1.19.1.19.01.18.10.
- 212.736.000,00 - 212.736.000,00 Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
1.19.1.19.01.20.
- 63.244.000,00 - 63.244.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
narkoba
1.19.1.19.01.20.01.
- 96.397.000,00 - 96.397.000,00 Deteksi Dini Ancaman Gangguan Hambatan dan
Tantangan (AGHT) di Daerah
1.19.1.19.01.20.13.
- 24.674.000,00 - 24.674.000,00 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek
konflik sosial
1.19.1.19.01.20.14.
- 28.421.000,00 - 28.421.000,00 Penanganan Konflik Sosial1.19.1.19.01.20.15.
- 79.465.000,00 - 79.465.000,00 Program pendidikan politik masyarakat1.19.1.19.01.21.
- 25.543.000,00 - 25.543.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik1.19.1.19.01.21.08.
- 12.680.000,00 - 12.680.000,00 Pendataan dan Pemberdayaan Ormas dan LSM1.19.1.19.01.21.09.
- 41.242.000,00 - 41.242.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat (politik)1.19.1.19.01.21.10.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 31.008.000,00 3.302.395.300,00 70.000.000,00 3.403.403.300,00 1.19.02.
31.008.000,00 3.302.395.300,00 70.000.000,00 3.403.403.300,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
29.448.000,00 322.658.000,00 - 352.106.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19.1.19.02.01.
- 885.000,00 - 885.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19.1.19.02.01.01.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.19.1.19.02.01.02.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.02.01.06.
29.448.000,00 39.540.000,00 - 68.988.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19.1.19.02.01.07.
- 36.730.000,00 - 36.730.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19.1.19.02.01.08.
- 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19.1.19.02.01.09.
- 13.005.000,00 - 13.005.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19.1.19.02.01.10.
- 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19.1.19.02.01.11.
- 1.120.000,00 - 1.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.19.1.19.02.01.12.
- 4.066.000,00 - 4.066.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19.1.19.02.01.14.
- 20.100.000,00 - 20.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19.1.19.02.01.17.
- 168.112.000,00 - 168.112.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.19.1.19.02.01.18.
- 125.588.800,00 70.000.000,00 195.588.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.1.19.02.02.
- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.19.1.19.02.02.05.
- - 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19.1.19.02.02.07.
- 125.588.800,00 - 125.588.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.1.19.02.02.24.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 33.625.000,00 - 33.625.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.19.1.19.02.05.
- 33.625.000,00 - 33.625.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.19.1.19.02.05.01.
1.560.000,00 1.024.312.000,00 - 1.025.872.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.02.15.
- 10.113.000,00 - 10.113.000,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.02.15.01.
1.560.000,00 52.848.000,00 - 54.408.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.02.15.03.
- 700.755.000,00 - 700.755.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari
kegiatan masyarakat
1.19.1.19.02.15.04.
- 137.556.000,00 - 137.556.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.19.1.19.02.15.05.
- 123.040.000,00 - 123.040.000,00 Pelatihan Dalmas1.19.1.19.02.15.22.
- 35.039.500,00 - 35.039.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.19.1.19.02.16.
- 35.039.500,00 - 35.039.500,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.19.1.19.02.16.01.
- 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00 Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
1.19.1.19.02.20.
- 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00 Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan
Bupati, IMB dan DMJ
1.19.1.19.02.20.09.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.687.500,00 2.057.178.950,00 1.996.000.000,00 4.058.866.450,00 1.19.03.
5.687.500,00 2.057.178.950,00 1.996.000.000,00 4.058.866.450,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
5.687.500,00 330.231.500,00 - 335.919.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19.1.19.03.01.
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19.1.19.03.01.01.
- 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.19.1.19.03.01.02.
- 12.410.000,00 - 12.410.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.03.01.06.
5.687.500,00 30.900.000,00 - 36.587.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19.1.19.03.01.07.
- 39.734.500,00 - 39.734.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19.1.19.03.01.08.
- 13.350.000,00 - 13.350.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19.1.19.03.01.09.
- 13.715.000,00 - 13.715.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19.1.19.03.01.10.
- 10.225.000,00 - 10.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19.1.19.03.01.11.
- 3.007.000,00 - 3.007.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.19.1.19.03.01.12.
- 1.560.000,00 - 1.560.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19.1.19.03.01.14.
- 18.250.000,00 - 18.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19.1.19.03.01.17.
- 174.780.000,00 - 174.780.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.19.1.19.03.01.18.
- 199.504.400,00 - 199.504.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.1.19.03.02.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19.1.19.03.02.22.
- 169.504.400,00 - 169.504.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.1.19.03.02.24.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.19.1.19.03.03.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.19.1.19.03.03.02.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.19.1.19.03.05.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.19.1.19.03.05.01.
- 396.993.050,00 - 396.993.050,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1.19.1.19.03.22.
- 396.993.050,00 - 396.993.050,00 Operasional SATLAK PB1.19.1.19.03.22.12.
- 1.015.450.000,00 1.996.000.000,00 3.011.450.000,00 Program peningkatan kesiapsiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
1.19.1.19.03.23.
- - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.19.1.19.03.23.05.
- 1.015.450.000,00 196.000.000,00 1.211.450.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19.1.19.03.23.06.
SEKRETARIAT DAERAH 76.199.500,00 19.757.367.176,00 5.779.050.000,00 25.612.616.676,00 1.20.03.
- 146.358.000,00 - 146.358.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.
- 146.358.000,00 - 146.358.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi1.06.1.20.03.15.
- 146.358.000,00 - 146.358.000,00 Pengumpulan, up-dating dan analisis data capaian
target kinerja program dan kegiatan
1.06.1.20.03.15.01.
- 169.535.000,00 - 169.535.000,00 LINGKUNGAN HIDUP1.08.
- 169.535.000,00 - 169.535.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1.08.1.20.03.17.
- 16.751.500,00 - 16.751.500,00 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA1.08.1.20.03.17.08.
- 87.613.500,00 - 87.613.500,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA1.08.1.20.03.17.09.
- 65.170.000,00 - 65.170.000,00 Pembuatan Profil Potensi Sumber Daya Alam
(SDA)
1.08.1.20.03.17.21.
- 318.225.000,00 - 318.225.000,00 PERTANAHAN1.09.
- 318.225.000,00 - 318.225.000,00 Program Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1.09.1.20.03.19.
- 49.405.000,00 - 49.405.000,00 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.09.1.20.03.19.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 169.598.000,00 - 169.598.000,00 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan
Penyelesaian Administrasi Pertanahan
1.09.1.20.03.19.02.
- 99.222.000,00 - 99.222.000,00 Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah
Daerah
1.09.1.20.03.19.04.
- 115.361.000,00 - 115.361.000,00 SOSIAL1.13.
- - - - Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.20.03.16.
- 86.307.250,00 - 86.307.250,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.20.03.21.
- 86.307.250,00 - 86.307.250,00 Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat1.13.1.20.03.21.21.
- 29.053.750,00 - 29.053.750,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
1.13.1.20.03.26.
- 29.053.750,00 - 29.053.750,00 Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga di Lingkungan
Pemerintah Kab. Dharmasraya
1.13.1.20.03.26.01.
- 338.388.000,00 - 338.388.000,00 PENANAMAN MODAL1.16.
- 260.243.500,00 - 260.243.500,00 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah1.16.1.20.03.18.
- 217.867.500,00 - 217.867.500,00 Koordinasi Bidang Perekonomian1.16.1.20.03.18.01.
- 42.376.000,00 - 42.376.000,00 Monitoring dan Penngendalian Inflasi Daerah1.16.1.20.03.18.02.
- 78.144.500,00 - 78.144.500,00 Program Pengembangan Penanaman Modal1.16.1.20.03.19.
- 78.144.500,00 - 78.144.500,00 Pengawasan Barang-barang Bersubsidi1.16.1.20.03.19.01.
- 727.545.750,00 - 727.545.750,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
- 690.391.000,00 - 690.391.000,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.20.03.17.
- 503.213.000,00 - 503.213.000,00 Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ1.19.1.20.03.17.07.
- 187.178.000,00 - 187.178.000,00 Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji1.19.1.20.03.17.21.
- 37.154.750,00 - 37.154.750,00 Program Peningkatan Perasn Serta
Kepemudaan
1.19.1.20.03.24.
- 37.154.750,00 - 37.154.750,00 Rapat Koordinasi Kepemudaan di Kab.
Dharmasraya
1.19.1.20.03.24.01.
63.512.500,00 15.165.343.050,00 5.734.250.000,00 20.963.105.550,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
36.500.000,00 5.879.792.300,00 5.000.000,00 5.921.292.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.03.01.
- 494.125.000,00 - 494.125.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.03.01.01.
- 837.000.000,00 - 837.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.03.01.02.
- 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.03.01.03.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20.1.20.03.01.05.
- 66.250.000,00 - 66.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.03.01.06.
36.500.000,00 338.000.000,00 - 374.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.03.01.07.
- 539.025.000,00 5.000.000,00 544.025.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.03.01.08.
- 253.480.000,00 - 253.480.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.03.01.09.
- 114.710.000,00 - 114.710.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.03.01.10.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.03.01.11.
- 135.500.000,00 - 135.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.03.01.12.
- 733.000.000,00 - 733.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.03.01.13.
- 55.375.000,00 - 55.375.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.03.01.14.
- 1.218.375.000,00 - 1.218.375.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.03.01.17.
- 866.952.300,00 - 866.952.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.03.01.18.
- 2.866.669.000,00 5.565.750.000,00 8.432.419.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.03.02.
- - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20.1.20.03.02.03.
- 5.422.000,00 1.010.000.000,00 1.015.422.000,00 Pengadaan mobil jabatan1.20.1.20.03.02.04.
- 5.422.000,00 3.075.000.000,00 3.080.422.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.20.1.20.03.02.05.
- 104.000.000,00 600.000.000,00 704.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20.1.20.03.02.07.
- 7.052.000,00 330.000.000,00 337.052.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20.1.20.03.02.08.
- - 160.000.000,00 160.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20.1.20.03.02.09.
- 3.972.000,00 120.750.000,00 124.722.000,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.03.02.10.
- 416.800.000,00 - 416.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20.1.20.03.02.20.
- 403.800.000,00 - 403.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.03.02.22.
- 423.777.000,00 - 423.777.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20.1.20.03.02.23.
- 1.473.424.000,00 - 1.473.424.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.03.02.24.
- 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20.1.20.03.02.29.
- 129.000.000,00 - 129.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.03.03.
- 129.000.000,00 - 129.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.1.20.03.03.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
21.092.500,00 351.124.000,00 - 372.216.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.03.05.
- 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.03.05.01.
372.500,00 101.783.000,00 - 102.155.500,00 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur bidang
keprotokolan
1.20.1.20.03.05.09.
20.720.000,00 69.341.000,00 - 90.061.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah1.20.1.20.03.05.31.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.03.15.
- 1.509.134.000,00 - 1.509.134.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.16.
- 82.346.000,00 - 82.346.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota LSM/ organisasi sosial dan
kemasyarakatan .
1.20.1.20.03.16.01.
- 243.100.000,00 - 243.100.000,00 Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil
kepala daerah.
1.20.1.20.03.16.05.
- 1.039.100.000,00 - 1.039.100.000,00 Kordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya.
1.20.1.20.03.16.06.
- 144.588.000,00 - 144.588.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan1.20.1.20.03.16.11.
- 891.391.500,00 36.000.000,00 927.391.500,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.03.17.
- 48.677.500,00 - 48.677.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20.1.20.03.17.01.
- 62.098.000,00 - 62.098.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20.1.20.03.17.02.
- 184.739.000,00 - 184.739.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah.1.20.1.20.03.17.16.
- 89.839.000,00 8.000.000,00 97.839.000,00 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah1.20.1.20.03.17.20.
- 101.434.000,00 - 101.434.000,00 Bimbingan Teknis Bendaharawan Barang dan
Pembantu Bendahara barang
1.20.1.20.03.17.34.
- 113.576.000,00 - 113.576.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah1.20.1.20.03.17.40.
- 95.880.000,00 28.000.000,00 123.880.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
(SIM) Barang Daerah
1.20.1.20.03.17.41.
- 107.242.000,00 - 107.242.000,00 Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Aset Barang
Milik Daerah
1.20.1.20.03.17.42.
- 87.906.000,00 - 87.906.000,00 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan Barang
Milik Daerah
1.20.1.20.03.17.50.
- - - - Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.18.
- 28.382.000,00 - 28.382.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.1.20.03.19.
- 28.382.000,00 - 28.382.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Nagari
1.20.1.20.03.19.07.
- - - - Peningkatan Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.03.20.
- - - - Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.1.20.03.21.
- 118.173.000,00 - 118.173.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.1.20.03.22.
- 84.967.500,00 - 84.967.500,00 Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah1.20.1.20.03.22.04.
- 33.205.500,00 - 33.205.500,00 Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi1.20.1.20.03.22.05.
- - - - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
informasi
1.20.1.20.03.23.
- - - - Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1.20.1.20.03.24.
- 467.868.500,00 - 467.868.500,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.26.
- 120.260.000,00 - 120.260.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.01.
- 156.600.500,00 - 156.600.500,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.02.
- 54.484.500,00 - 54.484.500,00 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.03.
- 38.779.500,00 - 38.779.500,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20.1.20.03.26.04.
- 46.082.500,00 - 46.082.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
Nagari
1.20.1.20.03.26.09.
- 51.661.500,00 - 51.661.500,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
1.20.1.20.03.26.11.
- 407.647.000,00 100.000.000,00 507.647.000,00 Penataan Daerah Otonomi Baru1.20.1.20.03.27.
- 31.829.000,00 - 31.829.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi1.20.1.20.03.27.08.
- 76.064.000,00 - 76.064.000,00 Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah1.20.1.20.03.27.12.
- 299.754.000,00 100.000.000,00 399.754.000,00 Penyusunan anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan
rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
1.20.1.20.03.27.13.
- 37.368.000,00 - 37.368.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20.1.20.03.28.
- 37.368.000,00 - 37.368.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum
Pemerintah di Kecamatan dan Penilaian Camat
Teladan/Berprestasi
1.20.1.20.03.28.25.
- - - - Pemberian Bantuan Sosial Pegawai1.20.1.20.03.29.
- - - - Program Peningkatan Pelayanan Perizinan1.20.1.20.03.30.
- - - - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1.20.1.20.03.31.
3.180.000,00 255.767.000,00 - 258.947.000,00 Perencanaan Pembangunan Daerah1.20.1.20.03.32.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 89.999.000,00 - 89.999.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah1.20.1.20.03.32.01.
- 80.516.500,00 - 80.516.500,00 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
1.20.1.20.03.32.03.
- 62.519.000,00 - 62.519.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
1.20.1.20.03.32.04.
3.180.000,00 22.732.500,00 - 25.912.500,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.1.20.03.32.05.
- - - - Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1.20.1.20.03.33.
- - - - Program Pendidikan Kedinasan1.20.1.20.03.36.
- 867.606.500,00 - 867.606.500,00 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat1.20.1.20.03.37.
- 685.949.500,00 - 685.949.500,00 Safari Ramadhan1.20.1.20.03.37.01.
- 78.402.000,00 - 78.402.000,00 Penilaian Didikan Subuh berprestasi
se-Kabupaten Dharmasraya
1.20.1.20.03.37.04.
- 36.624.000,00 - 36.624.000,00 Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan1.20.1.20.03.37.05.
- 66.631.000,00 - 66.631.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Islam1.20.1.20.03.37.06.
740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00 Program Pengembangan Manajemen
Pelayanan Publik
1.20.1.20.03.39.
740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
KDH/WKDH
1.20.1.20.03.39.01.
- - - - pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan daerah
1.20.1.20.03.45.
2.000.000,00 156.339.250,00 - 158.339.250,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Nagari
1.20.1.20.03.46.
2.000.000,00 77.128.250,00 - 79.128.250,00 Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari
1.20.1.20.03.46.01.
- 79.211.000,00 - 79.211.000,00 Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari
Se-Kabupaten Dharmasraya
1.20.1.20.03.46.02.
- 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan1.20.1.20.03.47.
- 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah
Perbatasan Antar Daerah dan Batas Nagari
1.20.1.20.03.47.001.
- 70.537.500,00 - 70.537.500,00 Upaya Kesehatan Masyarakat1.20.1.20.03.49.
- 70.537.500,00 - 70.537.500,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah1.20.1.20.03.49.01.
- 170.686.000,00 - 170.686.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
- 170.686.000,00 - 170.686.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.03.18.
- 60.046.000,00 - 60.046.000,00 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan
Pembangunan
1.22.1.20.03.18.03.
- 62.782.000,00 - 62.782.000,00 Rapat Teknis, Koordinasi dan Konsultasi
Penguatan Pemerintahan Nagari
1.22.1.20.03.18.07.
- 47.858.000,00 - 47.858.000,00 Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari dan Bamus
Nagari Tahun 2016
1.22.1.20.03.18.20.
12.687.000,00 2.605.925.376,00 44.800.000,00 2.663.412.376,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.
12.687.000,00 2.605.925.376,00 44.800.000,00 2.663.412.376,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.25.1.20.03.15.
3.800.000,00 1.036.200.876,00 - 1.040.000.876,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi media cetak dan elektronik
1.25.1.20.03.15.09.
1.500.000,00 683.060.000,00 13.800.000,00 698.360.000,00 Pengembangan media internal daerah1.25.1.20.03.15.12.
2.555.000,00 381.986.500,00 18.000.000,00 402.541.500,00 Peliputan dan Pengumpulan Informasi dan
Dokumentasi Kebijakan Daerah
1.25.1.20.03.15.17.
- 104.387.000,00 - 104.387.000,00 Peningkatan SDM Wartawan dan Calon Wartawan1.25.1.20.03.15.18.
4.832.000,00 400.291.000,00 13.000.000,00 418.123.000,00 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik (PPID/
Bakohumas)
1.25.1.20.03.15.21.
SEKERTARIAT DPRD 28.000.000,00 15.397.147.000,00 3.197.000.000,00 18.622.147.000,00 1.20.04.
28.000.000,00 15.397.147.000,00 3.197.000.000,00 18.622.147.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
28.000.000,00 7.522.433.200,00 - 7.550.433.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.04.01.
- 151.160.000,00 - 151.160.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.04.01.01.
- 246.000.000,00 - 246.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.04.01.02.
- 104.430.000,00 - 104.430.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.04.01.03.
- 71.400.000,00 - 71.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
PNS
1.20.1.20.04.01.04.
- 134.450.000,00 - 134.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.04.01.06.
28.000.000,00 83.800.000,00 - 111.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.04.01.07.
- 287.549.200,00 - 287.549.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.04.01.08.
- 82.460.000,00 - 82.460.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.04.01.09.
- 32.165.000,00 - 32.165.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.04.01.10.
- 58.065.000,00 - 58.065.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.04.01.11.
- 11.184.000,00 - 11.184.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.04.01.12.
- 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.04.01.14.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 304.560.000,00 - 304.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.04.01.15.
- 65.250.000,00 - 65.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.04.01.17.
- 5.714.960.000,00 - 5.714.960.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.04.01.18.
- 819.333.800,00 3.107.000.000,00 3.926.333.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.04.02.
- - 1.817.000.000,00 1.817.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.20.1.20.04.02.05.
- - 90.000.000,00 90.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20.1.20.04.02.09.
- - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.04.02.10.
- 261.300.000,00 - 261.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20.1.20.04.02.23.
- 439.373.800,00 - 439.373.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.04.02.24.
- 118.660.000,00 - 118.660.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20.1.20.04.02.26.
- 148.550.000,00 - 148.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.04.03.
- 148.550.000,00 - 148.550.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.1.20.04.03.02.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.04.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.04.05.01.
- 6.856.830.000,00 90.000.000,00 6.946.830.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.04.15.
- 3.444.720.000,00 - 3.444.720.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah.1.20.1.20.04.15.01.
- 220.875.000,00 - 220.875.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.1.20.1.20.04.15.03.
- 584.880.000,00 - 584.880.000,00 Kegiatan reses.1.20.1.20.04.15.05.
- 261.670.000,00 - 261.670.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah.
1.20.1.20.04.15.06.
- 1.485.258.000,00 - 1.485.258.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD.
1.20.1.20.04.15.07.
- 677.198.000,00 90.000.000,00 767.198.000,00 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD1.20.1.20.04.15.09.
- 182.229.000,00 - 182.229.000,00 Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli1.20.1.20.04.15.10.
- - - - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.
- - - - Program Kerjasama Informasi Dengan Mas
Media
1.25.1.20.04.18.
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
282.829.000,00 5.068.342.640,00 529.000.000,00 5.880.171.640,00 1.20.05.
282.829.000,00 5.068.342.640,00 529.000.000,00 5.880.171.640,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
29.760.000,00 1.125.995.250,00 - 1.155.755.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.05.01.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.05.01.01.
- 351.400.000,00 - 351.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.05.01.02.
- 6.450.000,00 - 6.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.05.01.06.
29.760.000,00 137.100.000,00 - 166.860.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.05.01.07.
- 195.478.000,00 - 195.478.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.05.01.08.
- 49.300.000,00 - 49.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.05.01.09.
- 42.286.250,00 - 42.286.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.05.01.10.
- 17.687.000,00 - 17.687.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.05.01.11.
- 7.934.000,00 - 7.934.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.05.01.12.
- 26.540.000,00 - 26.540.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.05.01.14.
- 18.900.000,00 - 18.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.05.01.17.
- 269.920.000,00 - 269.920.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.05.01.18.
- 219.619.200,00 318.000.000,00 537.619.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.05.02.
- - 188.500.000,00 188.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20.1.20.05.02.09.
- - 129.500.000,00 129.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.05.02.10.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.05.02.22.
- 129.619.200,00 - 129.619.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.05.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.05.03.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.05.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.05.05.01.
19.853.000,00 72.203.200,00 - 92.056.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.05.06.
7.220.000,00 27.970.000,00 - 35.190.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran1.20.1.20.05.06.02.
5.639.000,00 24.186.500,00 - 29.825.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20.1.20.05.06.04.
6.994.000,00 20.046.700,00 - 27.040.700,00 Penyusunan kebijakan akauntansi pemerintah
daerah
1.20.1.20.05.06.07.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
233.216.000,00 3.600.524.990,00 211.000.000,00 4.044.740.990,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.
25.060.000,00 113.357.500,00 - 138.417.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20.1.20.05.17.01.
12.000.000,00 346.121.000,00 - 358.121.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
1.20.1.20.05.17.10.
10.404.000,00 6.480.000,00 - 16.884.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD .
1.20.1.20.05.17.11.
- 218.155.000,00 200.000.000,00 418.155.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah.
1.20.1.20.05.17.13.
4.248.000,00 104.257.200,00 - 108.505.200,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah.
1.20.1.20.05.17.15.
- 225.603.375,00 - 225.603.375,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah.1.20.1.20.05.17.19.
25.112.000,00 156.827.500,00 - 181.939.500,00 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah1.20.1.20.05.17.22.
- 141.659.375,00 - 141.659.375,00 Sosialisasi PAD1.20.1.20.05.17.24.
37.632.000,00 480.354.000,00 - 517.986.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.1.20.1.20.05.17.32.
23.424.000,00 46.978.000,00 - 70.402.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS1.20.1.20.05.17.35.
6.500.000,00 130.278.500,00 - 136.778.500,00 Pengembangan Sistem Aplikasi PAD1.20.1.20.05.17.43.
- 49.198.000,00 - 49.198.000,00 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah1.20.1.20.05.17.45.
8.078.000,00 117.689.000,00 - 125.767.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Retribusi Daerah dan Produk Hukum
Lainnya
1.20.1.20.05.17.51.
4.158.000,00 120.147.000,00 - 124.305.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL1.20.1.20.05.17.52.
- 575.638.500,00 - 575.638.500,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah1.20.1.20.05.17.53.
5.500.000,00 98.103.000,00 - 103.603.000,00 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD1.20.1.20.05.17.54.
5.500.000,00 45.935.540,00 11.000.000,00 62.435.540,00 Penyusunan Dokumen Anggaran Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016
1.20.1.20.05.17.55.
5.000.000,00 33.845.000,00 - 38.845.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran APBD Tahun
Anggaran 2017
1.20.1.20.05.17.56.
28.600.000,00 293.005.000,00 - 321.605.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD Tahun 2017
1.20.1.20.05.17.57.
32.000.000,00 296.892.500,00 - 328.892.500,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD 2016
1.20.1.20.05.17.59.
INSPEKTORAT KABUPATEN 16.500.000,00 2.740.819.500,00 482.750.000,00 3.240.069.500,00 1.20.11.
16.500.000,00 2.740.819.500,00 482.750.000,00 3.240.069.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
15.000.000,00 648.721.500,00 482.750.000,00 1.146.471.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.11.01.
- 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.11.01.01.
- 151.680.000,00 - 151.680.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.11.01.02.
- 10.050.000,00 - 10.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.11.01.06.
15.000.000,00 37.440.000,00 - 52.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.11.01.07.
- 99.360.000,00 - 99.360.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.11.01.08.
- 11.200.000,00 - 11.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.11.01.09.
- 56.743.500,00 - 56.743.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.11.01.10.
- 49.320.000,00 - 49.320.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.11.01.11.
- 1.660.000,00 - 1.660.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.11.01.12.
- 10.000.000,00 479.250.000,00 489.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.11.01.13.
- - 3.500.000,00 3.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.11.01.15.
- 28.600.000,00 - 28.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.11.01.17.
- 165.068.000,00 - 165.068.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.11.01.18.
- 164.288.000,00 - 164.288.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.11.02.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.11.02.22.
- 134.288.000,00 - 134.288.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.11.02.24.
1.500.000,00 1.435.637.000,00 - 1.437.137.000,00 Peningkatan Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.11.20.
- 837.083.000,00 - 837.083.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/
Pemeriksaan rutin.
1.20.1.20.11.20.01.
- 78.730.000,00 - 78.730.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah/Pemeriksaan kasus.
1.20.1.20.11.20.02.
- 78.924.000,00 - 78.924.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20.1.20.11.20.06.
1.500.000,00 98.107.000,00 - 99.607.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif1.20.1.20.11.20.07.
- 9.375.000,00 - 9.375.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan1.20.1.20.11.20.08.
- 58.905.000,00 - 58.905.000,00 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah
Daerah
1.20.1.20.11.20.09.
- 233.313.000,00 - 233.313.000,00 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja1.20.1.20.11.20.11.
- 41.200.000,00 - 41.200.000,00 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD1.20.1.20.11.20.13.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 475.495.000,00 - 475.495.000,00 Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.1.20.11.21.
- 250.923.000,00 - 250.923.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
1.20.1.20.11.21.01.
- 224.572.000,00 - 224.572.000,00 Peningkatan Kinerja Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawas
1.20.1.20.11.21.09.
- 16.678.000,00 - 16.678.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.1.20.11.22.
- 16.678.000,00 - 16.678.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan1.20.1.20.11.22.03.
BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN
PENGADAAN BARANG/JASA
6.055.000,00 1.903.349.700,00 574.300.000,00 2.483.704.700,00 1.20.12.
- 222.939.500,00 - 222.939.500,00 PENANAMAN MODAL1.16.
- 158.580.000,00 - 158.580.000,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.16.1.20.12.15.
- 34.317.000,00 - 34.317.000,00 Penyelenggaraan Promosi dan investasi1.16.1.20.12.15.10.
- 106.128.000,00 - 106.128.000,00 Pemantauan, pembinaan dan pengawasan
penanaman modal
1.16.1.20.12.15.15.
- 18.135.000,00 - 18.135.000,00 Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
1.16.1.20.12.15.16.
- 64.359.500,00 - 64.359.500,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
1.16.1.20.12.16.
- 13.937.000,00 - 13.937.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi
pembangunan fasilitas Investasi
1.16.1.20.12.16.01.
- 50.422.500,00 - 50.422.500,00 Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan
Pelaksanaan Penanaman Modal
1.16.1.20.12.16.02.
6.055.000,00 1.680.410.200,00 574.300.000,00 2.260.765.200,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
5.205.000,00 611.322.000,00 - 616.527.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.12.01.
- 38.460.000,00 - 38.460.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.12.01.01.
- 235.200.000,00 - 235.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.12.01.02.
- 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.12.01.06.
5.205.000,00 70.650.000,00 - 75.855.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.12.01.07.
- 76.957.600,00 - 76.957.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.12.01.08.
- 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.12.01.09.
- 18.820.900,00 - 18.820.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.12.01.10.
- 24.375.000,00 - 24.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.12.01.11.
- 2.382.500,00 - 2.382.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.12.01.12.
- 921.000,00 - 921.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.12.01.14.
- 18.665.000,00 - 18.665.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.12.01.17.
- 115.940.000,00 - 115.940.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.12.01.18.
- 117.510.800,00 367.150.000,00 484.660.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.12.02.
- 7.038.000,00 145.150.000,00 152.188.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20.1.20.12.02.07.
- - 77.000.000,00 77.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20.1.20.12.02.09.
- 32.500.000,00 145.000.000,00 177.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.12.02.22.
- 77.972.800,00 - 77.972.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.12.02.24.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.12.03.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.1.20.12.03.02.
- 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.12.05.
- 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.12.05.01.
- 17.957.500,00 - 17.957.500,00 Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1.20.1.20.12.24.
- 17.957.500,00 - 17.957.500,00 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat.
1.20.1.20.12.24.01.
- 316.854.400,00 6.000.000,00 322.854.400,00 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan1.20.1.20.12.30.
- 54.622.000,00 - 54.622.000,00 Pengkajian, Pengendalian dan Penangan
Permasalahan Perizinan
1.20.1.20.12.30.03.
- 154.941.900,00 - 154.941.900,00 Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan
Pelayanan Perizinan serta Non Perizinan
1.20.1.20.12.30.05.
- 16.289.000,00 - 16.289.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan
Kecamatan
1.20.1.20.12.30.10.
- 47.670.000,00 - 47.670.000,00 Monitoring, evaluasi perizinan1.20.1.20.12.30.11.
- 43.331.500,00 6.000.000,00 49.331.500,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP1.20.1.20.12.30.12.
850.000,00 585.565.500,00 201.150.000,00 787.565.500,00 Program Optimalisasi Lelang terpadu1.20.1.20.12.48.
- 95.150.000,00 - 95.150.000,00 Operasional LPSE1.20.1.20.12.48.01.
- 317.375.500,00 - 317.375.500,00 Operasional ULP1.20.1.20.12.48.02.
- 18.013.000,00 - 18.013.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu1.20.1.20.12.48.03.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 35.092.000,00 17.500.000,00 52.592.000,00 Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang
dan Jasa
1.20.1.20.12.48.04.
- 37.992.000,00 - 37.992.000,00 Peningkatan SDM Penyelenggaran dan Penyedia
Barang dan Jasa
1.20.1.20.12.48.05.
850.000,00 47.311.000,00 - 48.161.000,00 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE1.20.1.20.12.48.06.
- 9.632.000,00 - 9.632.000,00 Pelatihan Aplikasi LPSE1.20.1.20.12.48.07.
- 25.000.000,00 183.650.000,00 208.650.000,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
1.20.1.20.12.48.08.
KECAMATAN PULAU PUNJUNG 3.600.000,00 510.465.900,00 56.600.000,00 570.665.900,00 1.20.13.
3.000.000,00 495.853.900,00 56.600.000,00 555.453.900,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
3.000.000,00 401.313.100,00 - 404.313.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.13.01.
- 52.950.000,00 - 52.950.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.13.01.01.
- 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.13.01.02.
- 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.13.01.06.
3.000.000,00 33.900.000,00 - 36.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.13.01.07.
- 61.397.000,00 - 61.397.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.13.01.08.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.13.01.09.
- 18.620.800,00 - 18.620.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.13.01.10.
- 9.879.600,00 - 9.879.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.13.01.11.
- 6.854.700,00 - 6.854.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.13.01.12.
- 5.275.000,00 - 5.275.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.13.01.14.
- 36.400.000,00 - 36.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.13.01.17.
- 148.986.000,00 - 148.986.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.13.01.18.
- 60.690.800,00 56.600.000,00 117.290.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.13.02.
- - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20.1.20.13.02.09.
- - 17.500.000,00 17.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.13.02.10.
- - 23.100.000,00 23.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.13.02.22.
- 60.690.800,00 - 60.690.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.13.02.24.
- 24.850.000,00 - 24.850.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.13.03.
- 24.850.000,00 - 24.850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20.1.20.13.03.05.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.13.05.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.13.05.01.
600.000,00 14.612.000,00 - 15.212.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
600.000,00 14.612.000,00 - 15.212.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.13.18.
300.000,00 9.700.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.13.18.02.
300.000,00 4.912.000,00 - 5.212.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.13.18.04.
KECAMATAN SITIUNG 1.840.000,00 534.136.522,00 47.250.000,00 583.226.522,00 1.20.14.
- - - - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.20.14.17.
1.500.000,00 514.440.522,00 47.250.000,00 563.190.522,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
1.500.000,00 415.948.522,00 11.250.000,00 428.698.522,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.14.01.
- 19.026.000,00 - 19.026.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.14.01.01.
- 12.072.000,00 - 12.072.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.14.01.02.
- 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.14.01.06.
1.500.000,00 58.125.000,00 - 59.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.14.01.07.
- 33.238.000,00 - 33.238.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.14.01.08.
- 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.14.01.09.
- 14.631.522,00 - 14.631.522,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.14.01.10.
- 4.890.000,00 - 4.890.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.14.01.11.
- 794.000,00 - 794.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.14.01.12.
- 37.250.000,00 11.250.000,00 48.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.14.01.13.
- 1.215.000,00 - 1.215.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.14.01.14.
- 28.700.000,00 - 28.700.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.14.01.17.
- 200.957.000,00 - 200.957.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.14.01.18.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 50.992.000,00 36.000.000,00 86.992.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.14.02.
- 50.992.000,00 - 50.992.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.14.02.24.
- - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
(Lanjutan)
1.20.1.20.14.02.50.
- 37.500.000,00 - 37.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.14.03.
- 37.500.000,00 - 37.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20.1.20.14.03.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.14.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.14.05.01.
340.000,00 19.696.000,00 - 20.036.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
340.000,00 19.696.000,00 - 20.036.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.14.18.
- 12.796.000,00 - 12.796.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.14.18.02.
340.000,00 6.900.000,00 - 7.240.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.14.18.04.
KECAMATAN KOTO BARU 2.200.000,00 586.380.450,00 16.500.000,00 605.080.450,00 1.20.15.
2.200.000,00 569.529.500,00 16.500.000,00 588.229.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
2.200.000,00 486.539.500,00 16.500.000,00 505.239.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.15.01.
- 55.746.000,00 - 55.746.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.15.01.01.
- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.15.01.02.
- 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.15.01.06.
2.200.000,00 65.400.000,00 - 67.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.15.01.07.
- 51.767.000,00 - 51.767.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.15.01.08.
- 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.15.01.09.
- 15.492.000,00 - 15.492.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.15.01.10.
- 7.849.000,00 - 7.849.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.15.01.11.
- 1.490.000,00 - 1.490.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.15.01.12.
- - 16.500.000,00 16.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.15.01.13.
- 43.388.000,00 - 43.388.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.15.01.17.
- 231.057.500,00 - 231.057.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.15.01.18.
- 53.440.000,00 - 53.440.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.15.02.
- 53.440.000,00 - 53.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.15.02.24.
- 29.550.000,00 - 29.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.15.03.
- 29.550.000,00 - 29.550.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20.1.20.15.03.05.
- 16.850.950,00 - 16.850.950,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
- 16.850.950,00 - 16.850.950,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.15.18.
- 11.496.100,00 - 11.496.100,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.15.18.02.
- 5.354.850,00 - 5.354.850,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.15.18.04.
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI 5.584.000,00 514.372.420,00 44.500.000,00 564.456.420,00 1.20.16.
- - - - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.20.16.17.
4.774.000,00 495.266.420,00 44.500.000,00 544.540.420,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
4.774.000,00 384.425.620,00 26.500.000,00 415.699.620,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.16.01.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.16.01.01.
- 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.16.01.02.
- 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.16.01.06.
4.774.000,00 50.880.000,00 - 55.654.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.16.01.07.
- 55.853.000,00 - 55.853.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.16.01.08.
- 7.952.000,00 - 7.952.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.16.01.09.
- 15.256.620,00 - 15.256.620,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.16.01.10.
- 6.939.000,00 - 6.939.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.16.01.11.
- 2.530.000,00 - 2.530.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.16.01.12.
- - 26.500.000,00 26.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.16.01.13.
- 28.538.000,00 - 28.538.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.16.01.17.
- 193.127.000,00 - 193.127.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.16.01.18.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 72.040.800,00 18.000.000,00 90.040.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.16.02.
- - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.20.1.20.16.02.05.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.16.02.22.
- 60.040.800,00 - 60.040.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.16.02.24.
- 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.16.03.
- 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20.1.20.16.03.05.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.16.05.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.16.05.01.
810.000,00 19.106.000,00 - 19.916.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
810.000,00 19.106.000,00 - 19.916.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.16.18.
810.000,00 10.986.000,00 - 11.796.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.16.18.02.
- 8.120.000,00 - 8.120.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.16.18.04.
KECAMATAN IX KOTO 3.160.000,00 531.089.150,00 43.750.000,00 577.999.150,00 1.20.17.
- - - - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.20.17.17.
2.260.000,00 509.959.900,00 43.750.000,00 555.969.900,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
2.260.000,00 414.704.400,00 - 416.964.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.17.01.
- 1.410.000,00 - 1.410.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.17.01.01.
- 4.920.000,00 - 4.920.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.17.01.02.
- 6.950.000,00 - 6.950.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.17.01.03.
- 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.17.01.06.
2.260.000,00 69.250.000,00 - 71.510.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.17.01.07.
- 44.750.000,00 - 44.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.17.01.08.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.17.01.09.
- 13.605.000,00 - 13.605.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.17.01.10.
- 12.815.000,00 - 12.815.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.17.01.11.
- 3.822.500,00 - 3.822.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.17.01.12.
- 2.068.000,00 - 2.068.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.17.01.14.
- 3.360.000,00 - 3.360.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.17.01.15.
- 45.494.000,00 - 45.494.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.17.01.17.
- 198.509.900,00 - 198.509.900,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.17.01.18.
- 59.407.500,00 43.750.000,00 103.157.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.17.02.
- - 19.000.000,00 19.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.20.1.20.17.02.05.
- - 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20.1.20.17.02.07.
- - 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20.1.20.17.02.09.
- - 8.750.000,00 8.750.000,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.17.02.10.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.17.02.22.
- 47.407.500,00 - 47.407.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.17.02.24.
- 28.848.000,00 - 28.848.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.17.03.
- 28.848.000,00 - 28.848.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.1.20.17.03.02.
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.17.05.
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.17.05.01.
900.000,00 21.129.250,00 - 22.029.250,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
900.000,00 21.129.250,00 - 22.029.250,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.17.18.
540.000,00 13.389.000,00 - 13.929.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.17.18.02.
360.000,00 7.740.250,00 - 8.100.250,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.17.18.04.
KECAMATAN TIMPEH - 543.793.000,00 26.300.000,00 570.093.000,00 1.20.18.
- 514.951.000,00 26.300.000,00 541.251.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
- 411.781.000,00 15.800.000,00 427.581.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.18.01.
- 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.18.01.01.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.18.01.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.18.01.06.
- 60.300.000,00 - 60.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.18.01.07.
- 44.400.000,00 - 44.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.18.01.08.
- 4.830.000,00 - 4.830.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.18.01.09.
- 18.190.000,00 - 18.190.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.18.01.10.
- 12.980.000,00 - 12.980.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.18.01.11.
- 1.865.000,00 - 1.865.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.18.01.12.
- - 14.800.000,00 14.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.18.01.13.
- 6.482.000,00 - 6.482.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.18.01.14.
- - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.18.01.15.
- 39.780.000,00 - 39.780.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.18.01.17.
- 212.254.000,00 - 212.254.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.18.01.18.
- 59.170.000,00 10.500.000,00 69.670.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.18.02.
- - 10.500.000,00 10.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.18.02.10.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.18.02.22.
- 49.170.000,00 - 49.170.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.18.02.24.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.18.03.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20.1.20.18.03.05.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.18.05.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.18.05.01.
- 28.842.000,00 - 28.842.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
- 28.842.000,00 - 28.842.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.18.18.
- 12.562.500,00 - 12.562.500,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.18.18.02.
- 16.279.500,00 - 16.279.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.18.18.04.
KECAMATAN KOTO SALAK 5.460.000,00 516.546.000,00 42.550.000,00 564.556.000,00 1.20.19.
- - - - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.20.19.17.
5.460.000,00 499.386.000,00 42.550.000,00 547.396.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
5.460.000,00 390.634.000,00 42.550.000,00 438.644.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.19.01.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.19.01.01.
- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.19.01.02.
- 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.19.01.06.
5.460.000,00 60.900.000,00 - 66.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.19.01.07.
- 66.100.000,00 - 66.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.19.01.08.
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.19.01.09.
- 18.386.500,00 - 18.386.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.19.01.10.
- 6.394.500,00 - 6.394.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.19.01.11.
- 1.343.800,00 - 1.343.800,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.19.01.12.
- - 38.000.000,00 38.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.19.01.13.
- - 4.550.000,00 4.550.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.19.01.14.
- 36.400.000,00 - 36.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.19.01.17.
- 185.909.200,00 - 185.909.200,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.19.01.18.
- 49.952.000,00 - 49.952.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.19.02.
- 49.952.000,00 - 49.952.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.19.02.24.
- 55.300.000,00 - 55.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.19.03.
- 55.300.000,00 - 55.300.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20.1.20.19.03.05.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.19.05.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.19.05.01.
- 17.160.000,00 - 17.160.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
- 17.160.000,00 - 17.160.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.19.18.
- 17.160.000,00 - 17.160.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.19.18.02.
KECAMATAN ASAM JUJUHAN - 537.236.250,00 32.500.000,00 569.736.250,00 1.20.20.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - - - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.20.20.17.
- 514.277.850,00 32.500.000,00 546.777.850,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
- 415.172.850,00 32.500.000,00 447.672.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.20.01.
- 1.575.000,00 - 1.575.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.20.01.01.
- 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.20.01.02.
- 2.150.000,00 - 2.150.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.20.01.06.
- 72.401.000,00 - 72.401.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.20.01.07.
- 34.598.500,00 - 34.598.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.20.01.08.
- 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.20.01.09.
- 13.220.600,00 - 13.220.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.20.01.10.
- 5.410.000,00 - 5.410.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.20.01.11.
- 737.750,00 - 737.750,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.20.01.12.
- - 32.500.000,00 32.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.20.01.13.
- 83.000.000,00 - 83.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.20.01.17.
- 195.430.000,00 - 195.430.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.20.01.18.
- 74.655.000,00 - 74.655.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.20.02.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.20.02.22.
- 63.655.000,00 - 63.655.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.20.02.24.
- 19.450.000,00 - 19.450.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.20.03.
- 19.450.000,00 - 19.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.1.20.20.03.02.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.20.05.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.20.05.01.
- 22.958.400,00 - 22.958.400,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
- 22.958.400,00 - 22.958.400,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.20.18.
- 13.471.900,00 - 13.471.900,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.20.18.02.
- 9.486.500,00 - 9.486.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.20.18.04.
KECAMATAN KOTO BESAR 4.914.000,00 535.715.400,00 26.869.038,00 567.498.438,00 1.20.21.
4.095.000,00 516.308.200,00 26.869.038,00 547.272.238,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
4.095.000,00 414.793.000,00 20.500.000,00 439.388.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.21.01.
- 792.000,00 - 792.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.21.01.01.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.21.01.02.
- 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.21.01.06.
4.095.000,00 73.500.000,00 - 77.595.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.21.01.07.
- 75.413.000,00 - 75.413.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.21.01.08.
- 10.552.000,00 - 10.552.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.21.01.09.
- 10.802.000,00 - 10.802.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.21.01.10.
- 7.604.000,00 - 7.604.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.21.01.11.
- 2.050.000,00 - 2.050.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.21.01.12.
- 2.500.000,00 20.500.000,00 23.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20.1.20.21.01.13.
- 2.790.000,00 - 2.790.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.21.01.14.
- 32.856.000,00 - 32.856.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.21.01.17.
- 188.634.000,00 - 188.634.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.21.01.18.
- 60.315.200,00 6.369.038,00 66.684.238,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.21.02.
- - 6.369.038,00 6.369.038,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.21.02.10.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.21.02.22.
- 45.315.200,00 - 45.315.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.21.02.24.
- 35.700.000,00 - 35.700.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.21.03.
- 35.700.000,00 - 35.700.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20.1.20.21.03.05.
- 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.21.05.
- 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.21.05.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
819.000,00 19.407.200,00 - 20.226.200,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
819.000,00 19.407.200,00 - 20.226.200,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.21.18.
819.000,00 9.623.500,00 - 10.442.500,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.21.18.02.
- 9.783.700,00 - 9.783.700,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.21.18.04.
KECAMATAN PADANG LAWEH 3.205.000,00 516.804.632,00 31.850.000,00 551.859.632,00 1.20.22.
- - - - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.20.22.17.
3.205.000,00 510.166.132,00 31.850.000,00 545.221.132,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
3.205.000,00 406.612.132,00 - 409.817.132,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.22.01.
- 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.22.01.01.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.22.01.02.
- 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.22.01.03.
- 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.22.01.06.
3.205.000,00 58.800.000,00 - 62.005.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.22.01.07.
- 48.266.500,00 - 48.266.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.22.01.08.
- 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.22.01.09.
- 17.818.632,00 - 17.818.632,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.22.01.10.
- 5.332.000,00 - 5.332.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.22.01.11.
- 5.105.000,00 - 5.105.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.22.01.12.
- 930.000,00 - 930.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.22.01.14.
- 3.360.000,00 - 3.360.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.22.01.15.
- 39.000.000,00 - 39.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.22.01.17.
- 208.900.000,00 - 208.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.22.01.18.
- 69.554.000,00 31.850.000,00 101.404.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.22.02.
- - 18.550.000,00 18.550.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20.1.20.22.02.09.
- - 13.300.000,00 13.300.000,00 Pengadaan mebeleur1.20.1.20.22.02.10.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.22.02.22.
- 57.554.000,00 - 57.554.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.22.02.24.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20.1.20.22.03.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20.1.20.22.03.05.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.22.05.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20.1.20.22.05.01.
- 6.638.500,00 - 6.638.500,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
- 6.638.500,00 - 6.638.500,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.22.18.
- 4.648.000,00 - 4.648.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.22.18.02.
- 1.990.500,00 - 1.990.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.22.18.04.
KECAMATAN TIUMANG 3.186.000,00 559.477.719,00 63.500.000,00 626.163.719,00 1.20.23.
- - - - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.1.20.23.17.
3.186.000,00 550.358.219,00 63.500.000,00 617.044.219,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
3.186.000,00 488.145.419,00 - 491.331.419,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.23.01.
- 37.080.000,00 - 37.080.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.23.01.01.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.23.01.02.
- 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.23.01.06.
3.186.000,00 68.470.000,00 - 71.656.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.23.01.07.
- 58.827.500,00 - 58.827.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.23.01.08.
- 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.23.01.09.
- 13.896.919,00 - 13.896.919,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.23.01.10.
- 9.030.000,00 - 9.030.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.23.01.11.
- 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.23.01.12.
- 38.950.000,00 - 38.950.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.23.01.14.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 55.550.000,00 - 55.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.23.01.17.
- 195.491.000,00 - 195.491.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.23.01.18.
- 62.212.800,00 63.500.000,00 125.712.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.23.02.
- - 63.500.000,00 63.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20.1.20.23.02.07.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20.1.20.23.02.22.
- 42.212.800,00 - 42.212.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.23.02.24.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.23.05.
- 9.119.500,00 - 9.119.500,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
- 9.119.500,00 - 9.119.500,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.22.1.20.23.18.
- 5.174.000,00 - 5.174.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22.1.20.23.18.02.
- 3.945.500,00 - 3.945.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22.1.20.23.18.04.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 76.039.000,00 1.885.012.300,00 71.000.000,00 2.032.051.300,00 1.20.24.
76.039.000,00 1.885.012.300,00 71.000.000,00 2.032.051.300,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.
20.850.000,00 577.083.000,00 - 597.933.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.24.01.
- 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20.1.20.24.01.01.
- 73.200.000,00 - 73.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.24.01.02.
- 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.24.01.06.
20.850.000,00 77.380.000,00 - 98.230.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20.1.20.24.01.07.
- 79.187.000,00 - 79.187.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20.1.20.24.01.08.
- 14.100.000,00 - 14.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20.1.20.24.01.09.
- 56.776.000,00 - 56.776.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20.1.20.24.01.10.
- 66.589.500,00 - 66.589.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20.1.20.24.01.11.
- 2.962.500,00 - 2.962.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.24.01.12.
- 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20.1.20.24.01.17.
- 173.988.000,00 - 173.988.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.24.01.18.
- 83.772.000,00 - 83.772.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.24.02.
- 83.772.000,00 - 83.772.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.24.02.24.
3.250.000,00 51.714.000,00 - 54.964.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.24.05.
3.250.000,00 51.714.000,00 - 54.964.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi bagi PNS Daerah
1.20.1.20.24.05.03.
46.064.000,00 849.375.300,00 71.000.000,00 966.439.300,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.20.1.20.24.10.
8.525.000,00 231.126.500,00 - 239.651.500,00 Seleksi Penerimaan CPNS1.20.1.20.24.10.03.
10.360.000,00 54.778.800,00 - 65.138.800,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
1.20.1.20.24.10.04.
5.635.000,00 30.995.500,00 - 36.630.500,00 Penyusunan Instrumen Analis Jabatan PNS1.20.1.20.24.10.05.
1.440.000,00 24.851.900,00 - 26.291.900,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
1.20.1.20.24.10.06.
1.800.000,00 34.600.900,00 - 36.400.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
1.20.1.20.24.10.07.
2.384.000,00 151.840.000,00 - 154.224.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas
1.20.1.20.24.10.08.
1.200.000,00 13.072.500,00 - 14.272.500,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan
Praja IPDN
1.20.1.20.24.10.09.
- 31.188.000,00 - 31.188.000,00 Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK Pensiun1.20.1.20.24.10.10.
- 62.896.000,00 - 62.896.000,00 Pengembangan Diklat (Analisa Kebutuhan Diklat,
Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul,
Penyusunan Pedoman Diklat)
1.20.1.20.24.10.11.
1.800.000,00 54.581.000,00 - 56.381.000,00 Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah
1.20.1.20.24.10.12.
1.920.000,00 31.668.900,00 - 33.588.900,00 Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg,
Karis/Karsu, KPE, NIP dan TASPEN
1.20.1.20.24.10.13.
4.250.000,00 32.441.000,00 71.000.000,00 107.691.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
1.20.1.20.24.10.14.
6.750.000,00 95.334.300,00 - 102.084.300,00 Penempatan PNS1.20.1.20.24.10.16.
5.875.000,00 323.068.000,00 - 328.943.000,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20.1.20.24.36.
5.875.000,00 143.522.500,00 - 149.397.500,00 Pendidikan dan pelatihan teknis1.20.1.20.24.36.01.
- 179.545.500,00 - 179.545.500,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural1.20.1.20.24.36.11.
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA
PENYULUH
6.450.000,00 2.302.464.400,00 566.150.000,00 2.875.064.400,00 1.21.01.
6.450.000,00 2.124.914.400,00 566.150.000,00 2.697.514.400,00 KETAHANAN PANGAN1.21.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.450.000,00 658.188.000,00 - 664.638.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.21.1.21.01.01.
- 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21.1.21.01.01.01.
- 21.480.000,00 - 21.480.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.21.1.21.01.01.02.
- 10.980.000,00 - 10.980.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.21.1.21.01.01.06.
6.450.000,00 65.400.000,00 - 71.850.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.21.1.21.01.01.07.
- 249.865.000,00 - 249.865.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.21.1.21.01.01.08.
- 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.21.1.21.01.01.09.
- 23.800.000,00 - 23.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.21.1.21.01.01.10.
- 8.295.000,00 - 8.295.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21.1.21.01.01.11.
- 1.688.000,00 - 1.688.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.21.1.21.01.01.12.
- 8.248.000,00 - 8.248.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.21.1.21.01.01.14.
- 18.400.000,00 - 18.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21.1.21.01.01.17.
- 241.132.000,00 - 241.132.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.21.1.21.01.01.18.
- 254.888.000,00 - 254.888.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.21.1.21.01.02.
- 254.888.000,00 - 254.888.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.21.1.21.01.02.24.
- 580.699.000,00 566.150.000,00 1.146.849.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan Lapangan
1.21.1.21.01.15.
- 428.851.000,00 - 428.851.000,00 Penunjang Operasional BP3K1.21.1.21.01.15.04.
- 44.995.000,00 - 44.995.000,00 Penyusunan Programa dan RDK/RDKK Penyuluh1.21.1.21.01.15.05.
- - 566.150.000,00 566.150.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
(DAK 2015)
1.21.1.21.01.15.07.
- 58.169.000,00 - 58.169.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian
/Perkebunan
1.21.1.21.01.15.09.
- 48.684.000,00 - 48.684.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan
Provinsi dan Pusat
1.21.1.21.01.15.10.
- 631.139.400,00 - 631.139.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan1.21.1.21.01.16.
- 63.098.400,00 - 63.098.400,00 Lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten dan
Provinsi dan Nasional
1.21.1.21.01.16.06.
- 29.743.000,00 - 29.743.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar1.21.1.21.01.16.07.
- 44.310.000,00 - 44.310.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRPP)1.21.1.21.01.16.08.
- 16.707.000,00 - 16.707.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan
Pokok
1.21.1.21.01.16.09.
- 32.622.000,00 - 32.622.000,00 Pendampingan Kelembagaan Ketahanan Pangan
dalam Akses Ketersediaan Distribusi dan
Konsumsi Pangan
1.21.1.21.01.16.10.
- 400.157.000,00 - 400.157.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan
Pekarangan dalam Konsumsi Pangan B2SA
1.21.1.21.01.16.11.
- 44.502.000,00 - 44.502.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan1.21.1.21.01.16.12.
- 177.550.000,00 - 177.550.000,00 PERTANIAN2.01.
- 163.970.000,00 - 163.970.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.1.21.01.19.
- 163.970.000,00 - 163.970.000,00 Fasilitas Kelembagaan Tani SL - Agribisnis2.01.1.21.01.19.18.
- 13.580.000,00 - 13.580.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.22.
- 13.580.000,00 - 13.580.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian GPS2.01.1.21.01.22.19.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
25.050.000,00 4.787.285.600,00 1.131.820.000,00 5.944.155.600,00 1.22.02.
- 573.747.000,00 - 573.747.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.11.
- 72.341.000,00 - 72.341.000,00 Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan
1.11.1.22.02.16.
- 50.912.000,00 - 50.912.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
1.11.1.22.02.16.03.
- 21.429.000,00 - 21.429.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Pokja PUG1.11.1.22.02.16.07.
- 64.481.000,00 - 64.481.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.1.22.02.17.
- 64.481.000,00 - 64.481.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
(PeTP2A)
1.11.1.22.02.17.06.
- 56.925.000,00 - 56.925.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.11.1.22.02.18.
- 41.241.000,00 - 41.241.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
1.11.1.22.02.18.08.
- 15.684.000,00 - 15.684.000,00 Penyusunan Profil Gender1.11.1.22.02.18.12.
- 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
1.11.1.22.02.19.
- 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Pembinaan Organisasi Perempuan1.11.1.22.02.19.07.
- 1.003.320.200,00 1.027.720.000,00 2.031.040.200,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.12.
- 954.788.700,00 1.027.720.000,00 1.982.508.700,00 Program Keluarga Berencana1.12.1.22.02.16.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 10.356.000,00 - 10.356.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin
1.12.1.22.02.16.01.
- 290.088.200,00 - 290.088.200,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12.1.22.02.16.05.
- - 1.027.720.000,00 1.027.720.000,00 Pengadaan Sarana dan Parasarana Pelayanan KB
( DAK )
1.12.1.22.02.16.24.
- 137.744.500,00 - 137.744.500,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB1.12.1.22.02.16.27.
- 516.600.000,00 - 516.600.000,00 Bantuan Operasional Kerluarga Berencana
(BOKB)
1.12.1.22.02.16.28.
- 48.531.500,00 - 48.531.500,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.12.1.22.02.17.
- 48.531.500,00 - 48.531.500,00 Advokasi dan KIE tentang Reproduksi Remaja
(KRR)
1.12.1.22.02.17.01.
- - - - Program pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU
1.12.1.22.02.25.
25.050.000,00 3.210.218.400,00 104.100.000,00 3.339.368.400,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA1.22.
25.050.000,00 565.436.200,00 - 590.486.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.22.1.22.02.01.
- 22.650.000,00 - 22.650.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.22.1.22.02.01.01.
- 39.000.000,00 - 39.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.22.1.22.02.01.02.
- 24.600.000,00 - 24.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.22.1.22.02.01.06.
25.050.000,00 68.060.000,00 - 93.110.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.22.1.22.02.01.07.
- 44.650.000,00 - 44.650.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.22.1.22.02.01.08.
- 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.22.1.22.02.01.09.
- 31.556.200,00 - 31.556.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22.1.22.02.01.10.
- 22.580.000,00 - 22.580.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22.1.22.02.01.11.
- 15.659.000,00 - 15.659.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.22.1.22.02.01.12.
- 4.784.000,00 - 4.784.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.22.1.22.02.01.14.
- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22.1.22.02.01.17.
- 263.197.000,00 - 263.197.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.22.1.22.02.01.18.
- 226.736.800,00 50.100.000,00 276.836.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.22.1.22.02.02.
- - 48.600.000,00 48.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.22.1.22.02.02.09.
- - 1.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.22.1.22.02.02.10.
- 60.200.000,00 - 60.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22.1.22.02.02.22.
- 166.536.800,00 - 166.536.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.22.1.22.02.02.24.
- 25.400.000,00 - 25.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.22.1.22.02.05.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.22.1.22.02.05.01.
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional
1.22.1.22.02.05.25.
- 1.281.881.300,00 44.000.000,00 1.325.881.300,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.1.22.02.16.
- 95.470.000,00 - 95.470.000,00 Pembinaan Nagari Berprestasi dan Fasilitasi
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1.22.1.22.02.16.05.
- 178.821.000,00 - 178.821.000,00 Pendataan dan Penyusunan profil Nagari1.22.1.22.02.16.14.
- 18.605.800,00 - 18.605.800,00 Identifikasi jenis dan lokai komoditas unggulan
TTG
1.22.1.22.02.16.15.
- 116.337.500,00 1.500.000,00 117.837.500,00 Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) di
Kabupaten Dharmasraya
1.22.1.22.02.16.16.
- 9.578.000,00 - 9.578.000,00 Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan
Aset Nagari
1.22.1.22.02.16.17.
- 5.569.000,00 - 5.569.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kerja Nyata1.22.1.22.02.16.18.
- 857.500.000,00 42.500.000,00 900.000.000,00 Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana
Desa
1.22.1.22.02.16.19.
- 89.433.600,00 - 89.433.600,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
1.22.1.22.02.17.
- 18.128.400,00 - 18.128.400,00 Koordinasi pemberdayaan lembaga BP-SPAMS
(Badan Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi)
1.22.1.22.02.17.10.
- 16.693.200,00 - 16.693.200,00 Fasilitasi dan pembinaan pokja KMN1.22.1.22.02.17.11.
- 19.950.800,00 - 19.950.800,00 Fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Nagari
( BUMNag ) dan pengembangan LKM
1.22.1.22.02.17.12.
- 19.241.500,00 - 19.241.500,00 Identifikasi dan pendataan pasar Nagari serta
pemberdayaan kapasitas pengelolah pasar Nagari
1.22.1.22.02.17.13.
- 15.419.700,00 - 15.419.700,00 Fasilitasi dan sosialisasi pembentukan lumbung
cadangan pangan pemerintah Desa/Nagari
1.22.1.22.02.17.14.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1.22.1.22.02.19.
- 738.975.500,00 10.000.000,00 748.975.500,00 Program penguatan kelembagaan dan
pengembangan partisipasi masyarakat
1.22.1.22.02.22.
- 738.975.500,00 10.000.000,00 748.975.500,00 Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan
pemberdayaan dan kesejahteran keluarga
1.22.1.22.02.22.01.
- 282.355.000,00 - 282.355.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan
Pengembangan Kehidupan Sosal Budaya
1.22.1.22.02.23.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 82.355.000,00 - 82.355.000,00 Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK bagi
Pemangku Adat
1.22.1.22.02.23.01.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial
Budaya Adat
1.22.1.22.02.23.02.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kemampuan dan kemandirian
LKAAM
1.22.1.22.02.23.03.
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI
14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 2.441.653.900,00 1.24.01.
14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 2.441.653.900,00 KEARSIPAN1.24.
14.700.000,00 316.836.100,00 50.000.000,00 381.536.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.24.1.24.01.01.
- 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.24.1.24.01.01.02.
- 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.24.1.24.01.01.06.
14.700.000,00 40.775.000,00 - 55.475.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.24.1.24.01.01.07.
- 72.017.500,00 - 72.017.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.24.1.24.01.01.08.
- 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.24.1.24.01.01.09.
- 16.273.600,00 - 16.273.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.24.1.24.01.01.10.
- 18.450.000,00 - 18.450.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.24.1.24.01.01.11.
- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.24.1.24.01.01.15.
- 14.720.000,00 - 14.720.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.24.1.24.01.01.17.
- 121.500.000,00 - 121.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.24.1.24.01.01.18.
- 114.464.800,00 1.585.808.000,00 1.700.272.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.24.1.24.01.02.
- - 1.432.558.000,00 1.432.558.000,00 Pembangunan gedung kantor1.24.1.24.01.02.03.
- - 153.250.000,00 153.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.24.1.24.01.02.09.
- 114.464.800,00 - 114.464.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.24.1.24.01.02.24.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.24.1.24.01.05.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.24.1.24.01.05.01.
- 66.761.000,00 - 66.761.000,00 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
1.24.1.24.01.15.
- 66.761.000,00 - 66.761.000,00 Kajian sistem administrasi kearsipan.1.24.1.24.01.15.06.
- 89.615.000,00 - 89.615.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian arsip
daerah
1.24.1.24.01.16.
- 40.989.000,00 - 40.989.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika
1.24.1.24.01.16.03.
- 48.626.000,00 - 48.626.000,00 Penyusunan jadwal retensi arsip1.24.1.24.01.16.09.
- 148.469.000,00 - 148.469.000,00 Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
1.24.1.24.01.21.
- 44.680.000,00 - 44.680.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.24.1.24.01.21.02.
- 21.365.000,00 - 21.365.000,00 Supervisi, pembiunaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, khusus, sekolah dan nagari
1.24.1.24.01.21.03.
- 82.424.000,00 - 82.424.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar
1.24.1.24.01.21.12.
URUSAN PILIHAN 39.726.000,00 21.845.397.260,00 16.426.403.000,00 38.311.526.260,00 2.
DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA
21.006.000,00 6.390.979.923,00 213.700.000,00 6.625.685.923,00 2.01.01.
21.006.000,00 6.390.979.923,00 213.700.000,00 6.625.685.923,00 PERTANIAN2.01.
21.006.000,00 636.108.100,00 - 657.114.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.2.01.01.01.
- 25.725.000,00 - 25.725.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01.2.01.01.01.01.
- 55.500.000,00 - 55.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.2.01.01.01.02.
- 10.200.000,00 - 10.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.01.01.06.
21.006.000,00 91.800.000,00 - 112.806.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01.2.01.01.01.07.
- 75.202.000,00 - 75.202.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01.2.01.01.01.08.
- 20.550.000,00 - 20.550.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01.2.01.01.01.09.
- 26.414.100,00 - 26.414.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.2.01.01.01.10.
- 19.004.000,00 - 19.004.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01.2.01.01.01.11.
- 4.181.000,00 - 4.181.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.01.2.01.01.01.12.
- 14.404.000,00 - 14.404.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01.2.01.01.01.17.
- 293.128.000,00 - 293.128.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.01.2.01.01.01.18.
- 357.686.150,00 186.400.000,00 544.086.150,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.2.01.01.02.
- 7.700.000,00 186.400.000,00 194.100.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01.2.01.01.02.09.
- 130.926.400,00 - 130.926.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.2.01.01.02.24.
- 219.059.750,00 - 219.059.750,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.01.2.01.01.02.42.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01.2.01.01.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01.2.01.01.05.01.
- 51.537.000,00 - 51.537.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.2.01.01.19.
- 51.537.000,00 - 51.537.000,00 Peningkatan Kelembagaan Petani2.01.2.01.01.19.16.
- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Petani/Perkebunan)
2.01.2.01.01.20.
- 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta
Infrastruktur Pembangunan
Pertanian/Peternakan/Perkebunan
2.01.2.01.01.33.
- 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (DAK)2.01.2.01.01.33.01.
- 340.142.500,00 15.300.000,00 355.442.500,00 Program Peningkatan Produksi, Produktifitas
dan Mutu Pertanian/Perkebunan/Peternakan
secara berkelanjutan
2.01.2.01.01.34.
- 24.725.000,00 - 24.725.000,00 Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi2.01.2.01.01.34.01.
- 52.339.500,00 - 52.339.500,00 Pengembangan Agribisnis Holtikultura2.01.2.01.01.34.03.
- 193.790.000,00 15.300.000,00 209.090.000,00 Fasilitas Pengembangan Buah-Buahan2.01.2.01.01.34.04.
- 69.288.000,00 - 69.288.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi Serangan
OPT
2.01.2.01.01.34.05.
- 319.974.800,00 12.000.000,00 331.974.800,00 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,
Pemasaran dan Produksi Hasil Pertanian
2.01.2.01.01.35.
- 56.402.000,00 12.000.000,00 68.402.000,00 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian2.01.2.01.01.35.01.
- 97.161.000,00 - 97.161.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
(Pendamping Pengelolaan Air Irigasi Pertanian)
2.01.2.01.01.35.02.
- 53.302.800,00 - 53.302.800,00 Pemberdayaan Penangkar Benih Padi2.01.2.01.01.35.03.
- 36.047.000,00 - 36.047.000,00 Peningkatan Cadangan Pangan Daerah
(Dampingan Perluasan Areal dan Pengelolaan
Lahan Pertanian)
2.01.2.01.01.35.04.
- 58.030.000,00 - 58.030.000,00 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian2.01.2.01.01.35.05.
- 19.032.000,00 - 19.032.000,00 Dampingan Kegiatan Pengembangan Lahan
Pertanian
2.01.2.01.01.35.06.
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 7.000.000,00 4.806.980.109,00 1.517.003.000,00 6.330.983.109,00 2.01.03.
7.000.000,00 2.185.875.580,00 578.403.000,00 2.771.278.580,00 PERTANIAN2.01.
7.000.000,00 603.040.830,00 - 610.040.830,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.2.01.03.01.
- 1.620.000,00 - 1.620.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01.2.01.03.01.01.
- 63.600.000,00 - 63.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.2.01.03.01.02.
- 20.840.000,00 - 20.840.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.03.01.06.
7.000.000,00 152.900.000,00 - 159.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01.2.01.03.01.07.
- 54.565.800,00 - 54.565.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01.2.01.03.01.08.
- 16.300.000,00 - 16.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01.2.01.03.01.09.
- 24.000.830,00 - 24.000.830,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.2.01.03.01.10.
- 10.008.200,00 - 10.008.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01.2.01.03.01.11.
- 2.162.000,00 - 2.162.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.01.2.01.03.01.12.
- 15.620.000,00 - 15.620.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01.2.01.03.01.17.
- 241.424.000,00 - 241.424.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.01.2.01.03.01.18.
- 217.728.800,00 20.381.000,00 238.109.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.2.01.03.02.
- - 6.881.000,00 6.881.000,00 Pengadaan mebeleur2.01.2.01.03.02.10.
- 37.020.000,00 13.500.000,00 50.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01.2.01.03.02.22.
- 180.708.800,00 - 180.708.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.2.01.03.02.24.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01.2.01.03.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01.2.01.03.05.01.
- 481.000.150,00 38.550.000,00 519.550.150,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
2.01.2.01.03.25.
- 185.090.000,00 - 185.090.000,00 Pengadaan Obat-obat/ Vaksin / Bahan Kimia2.01.2.01.03.25.02.
- 123.306.000,00 11.550.000,00 134.856.000,00 Pengendalian dan pemberantasan Penyakit
Strategis
2.01.2.01.03.25.03.
- 96.608.650,00 27.000.000,00 123.608.650,00 Operasional Puskeswan2.01.2.01.03.25.06.
- 75.995.500,00 - 75.995.500,00 Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
Rabies
2.01.2.01.03.25.08.
- 606.633.600,00 272.092.000,00 878.725.600,00 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2.01.2.01.03.26.
- 13.479.600,00 269.592.000,00 283.071.600,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan
ternak.
2.01.2.01.03.26.01.
- 258.976.000,00 2.500.000,00 261.476.000,00 Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan
Transfer Embrio
2.01.2.01.03.26.10.
- 334.178.000,00 - 334.178.000,00 Operasional UPT Pembibitan2.01.2.01.03.26.13.
- 237.472.200,00 247.380.000,00 484.852.200,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
2.01.2.01.03.27.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 247.380.000,00 247.380.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar
produksi hasil peternakan .
2.01.2.01.03.27.03.
- 143.548.000,00 - 143.548.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan dan
perikanan.
2.01.2.01.03.27.07.
- 93.924.200,00 - 93.924.200,00 Operasional Pasar Ternak2.01.2.01.03.27.10.
- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
2.01.2.01.03.28.
- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian / Perkebunan
2.01.2.01.03.29.
- - - - Program Pengadaan Sarana Prasarana
Kendaraan Dinas Aparatur
2.01.2.01.03.30.
- - - - Pengembangan Agribisnis Pertanian2.01.2.01.03.31.
- - - - Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01.2.01.03.32.
- 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05.
- 56.274.750,00 - 56.274.750,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
2.05.2.01.03.16.
- 56.274.750,00 - 56.274.750,00 Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian
Perairan Umum
2.05.2.01.03.16.03.
- - - - Program Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut
2.05.2.01.03.17.
- - - - Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam
Laut dan Prakiraan Iklim Laut
2.05.2.01.03.18.
- - - - Program Peningkatan Kegiatan Budaya
Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada
Masyarakat
2.05.2.01.03.19.
- - - - Program Pengembangan Perikanan Tangkap2.05.2.01.03.21.
- - - - Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
2.05.2.01.03.22.
- 942.506.390,00 2.400.000,00 944.906.390,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.2.01.03.23.
- 857.780.000,00 - 857.780.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Sarana
Pemasaran Ikan
2.05.2.01.03.23.04.
- 84.726.390,00 2.400.000,00 87.126.390,00 Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan
Gemarikan
2.05.2.01.03.23.05.
- - - - Program Pengembangan Kawasan Budidaya
Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.05.2.01.03.24.
- 1.426.341.389,00 782.000.000,00 2.208.341.389,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.05.2.01.03.25.
- 205.199.000,00 - 205.199.000,00 Operasional UPTD BBI2.05.2.01.03.25.07.
- 264.052.500,00 - 264.052.500,00 Pengadaan induk ikan dan pakan2.05.2.01.03.25.08.
- 160.795.000,00 - 160.795.000,00 Pengadaan Benih Ikan dan Pakan2.05.2.01.03.25.09.
- 72.115.000,00 - 72.115.000,00 Pengembangan Ikan Hias2.05.2.01.03.25.10.
- 48.080.000,00 66.000.000,00 114.080.000,00 Optimalisasi UPR2.05.2.01.03.25.11.
- 477.211.000,00 716.000.000,00 1.193.211.000,00 Pembangunan Kolam Budidaya2.05.2.01.03.25.12.
- 198.888.889,00 - 198.888.889,00 Pembangunan /Peningkatan Balai Benih Ikan Kab.
Dharmasraya
2.05.2.01.03.25.13.
- 74.042.500,00 - 74.042.500,00 Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
2.05.2.01.03.27.
- 74.042.500,00 - 74.042.500,00 Pembinaan Pokmaswas Perairan Umum2.05.2.01.03.27.02.
- - 110.000.000,00 110.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perikanan
2.05.2.01.03.28.
- - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi2.05.2.01.03.28.01.
- 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00 Program Kesehatan Masyarakat Veteriner2.05.2.01.03.29.
- 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00 Operasional Rumah Potong Hewan2.05.2.01.03.29.01.
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 9.000.000,00 5.589.221.378,00 11.703.000.000,00 17.301.221.378,00 2.02.01.
- 3.084.482.000,00 10.739.000.000,00 13.823.482.000,00 PERTANIAN2.01.
- 754.217.000,00 49.000.000,00 803.217.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.2.02.01.19.
- 85.152.000,00 13.000.000,00 98.152.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis (Pengendalian OPT)
2.01.2.02.01.19.05.
- 669.065.000,00 36.000.000,00 705.065.000,00 Pengukuran Ulang HGU2.01.2.02.01.19.19.
- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.2.02.01.22.
- 2.330.265.000,00 10.690.000.000,00 13.020.265.000,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.2.02.01.23.
- 1.443.571.000,00 - 1.443.571.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01.2.02.01.23.06.
- 49.710.000,00 - 49.710.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun)
2.01.2.02.01.23.12.
- 836.984.000,00 10.690.000.000,00 11.526.984.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi
Pertanian/ Perkebunan
2.01.2.02.01.23.26.
- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian / Perkebunan
2.01.2.02.01.29.
9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 3.477.739.378,00 KEHUTANAN2.02.
9.000.000,00 730.268.000,00 154.800.000,00 894.068.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.02.2.02.01.01.
- 39.650.000,00 - 39.650.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.02.2.02.01.01.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.02.2.02.01.01.02.
- 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.02.2.02.01.01.06.
9.000.000,00 138.300.000,00 - 147.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.02.2.02.01.01.07.
- 34.595.000,00 - 34.595.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.02.2.02.01.01.08.
- 11.700.000,00 - 11.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.02.2.02.01.01.09.
- 14.844.000,00 - 14.844.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.02.2.02.01.01.10.
- 10.420.000,00 - 10.420.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02.2.02.01.01.11.
- 37.792.000,00 - 37.792.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.02.2.02.01.01.12.
- 81.237.000,00 154.800.000,00 236.037.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02.2.02.01.01.13.
- 14.340.000,00 - 14.340.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.02.2.02.01.01.17.
- 280.890.000,00 - 280.890.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.02.2.02.01.01.18.
- 149.818.000,00 270.000.000,00 419.818.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.02.2.02.01.02.
- 149.818.000,00 - 149.818.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.02.2.02.01.02.24.
- - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung
kantor
2.02.2.02.01.02.28.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.02.2.02.01.05.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.02.2.02.01.05.01.
- 217.324.450,00 - 217.324.450,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
2.02.2.02.01.15.
- 71.100.000,00 - 71.100.000,00 Pengembangan pengujian dan pengendalian
peredaran hasil hutan
2.02.2.02.01.15.08.
- 56.100.000,00 - 56.100.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) dan Kayu Rakyat
2.02.2.02.01.15.12.
- 90.124.450,00 - 90.124.450,00 Operasional KPHP2.02.2.02.01.15.19.
- 1.160.086.928,00 539.200.000,00 1.699.286.928,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02.2.02.01.16.
- 99.270.000,00 - 99.270.000,00 One Bilion Indonesian Tree (OBIT)2.02.2.02.01.16.20.
- 138.710.928,00 - 138.710.928,00 Pendukung DAK Kehutanan 20162.02.2.02.01.16.30.
- 473.501.000,00 - 473.501.000,00 Reboisasi Intensif Hutan Produksi di dalam areal
KPHP
2.02.2.02.01.16.40.
- 198.250.000,00 - 198.250.000,00 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun 12.02.2.02.01.16.45.
- 195.475.000,00 - 195.475.000,00 Pembuatan Dam Pengendali di areal KPHP2.02.2.02.01.16.46.
- 26.874.000,00 - 26.874.000,00 Pembuatan DAM Penahan di areal KPHP2.02.2.02.01.16.47.
- 28.006.000,00 - 28.006.000,00 Pembuatan Embung air di Areal KPHP2.02.2.02.01.16.48.
- - 101.200.000,00 101.200.000,00 Penataan Areal Kerja KPHP2.02.2.02.01.16.49.
- - 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP2.02.2.02.01.16.50.
- - 235.000.000,00 235.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan
dan Pengamanan Hutan
2.02.2.02.01.16.51.
- - 133.000.000,00 133.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Kehutanan di KPHP
2.02.2.02.01.16.52.
- 222.242.000,00 - 222.242.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
2.02.2.02.01.17.
- 58.077.000,00 - 58.077.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan
dan lahan
2.02.2.02.01.17.01.
- 51.676.000,00 - 51.676.000,00 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai
dampak perusakan hutan
2.02.2.02.01.17.05.
- 112.489.000,00 - 112.489.000,00 Patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan
(sumber dana dari DBH)
2.02.2.02.01.17.08.
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00 2.03.01.
2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.
2.720.000,00 329.748.500,00 13.100.000,00 345.568.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.03.2.03.01.01.
- 3.150.000,00 - 3.150.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.03.2.03.01.01.01.
- 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.03.2.03.01.01.02.
- - 13.100.000,00 13.100.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
2.03.2.03.01.01.03.
- 7.875.000,00 - 7.875.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.03.2.03.01.01.06.
2.720.000,00 60.630.000,00 - 63.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03.2.03.01.01.07.
- 52.115.000,00 - 52.115.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.03.2.03.01.01.08.
- 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.03.2.03.01.01.09.
- 19.915.000,00 - 19.915.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.03.2.03.01.01.10.
- 9.910.000,00 - 9.910.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03.2.03.01.01.11.
- 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.03.2.03.01.01.12.
- 2.498.500,00 - 2.498.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.03.2.03.01.01.14.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 9.100.000,00 - 9.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.03.2.03.01.01.17.
- 119.905.000,00 - 119.905.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.03.2.03.01.01.18.
- 97.720.000,00 - 97.720.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.03.2.03.01.02.
- 97.720.000,00 - 97.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.03.2.03.01.02.24.
- 57.584.100,00 - 57.584.100,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
2.03.2.03.01.15.
- 57.584.100,00 - 57.584.100,00 Monitoring jumlah produksi,penjualan serta
pemasaran batu bara, mineral dan batuan serta
pembayaran PNBP (landrent dan royalti)
2.03.2.03.01.15.18.
- 4.459.422.350,00 2.979.600.000,00 7.439.022.350,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.17.
- 80.400.000,00 1.224.600.000,00 1.305.000.000,00 Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan2.03.2.03.01.17.02.
- 72.566.800,00 1.605.000.000,00 1.677.566.800,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan2.03.2.03.01.17.03.
- 49.994.800,00 150.000.000,00 199.994.800,00 Pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU2.03.2.03.01.17.05.
- 4.256.460.750,00 - 4.256.460.750,00 Pembayaran Rekening Listrik PJU2.03.2.03.01.17.11.
- 53.661.000,00 - 53.661.000,00 Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi
dan SDM
2.03.2.03.01.19.
- 53.661.000,00 - 53.661.000,00 Monitoring Pemanfaatan Air Tanah2.03.2.03.01.19.10.
- 60.079.900,00 - 60.079.900,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Migas
2.03.2.03.01.20.
- 60.079.900,00 - 60.079.900,00 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian BBM2.03.2.03.01.20.01.
Jumlah 973.026.500,00 186.293.952.160,00 279.409.872.678,00 466.676.851.338,00
Bupati Dharmasraya
SYAFRIZAL
Pulau Punjung, 1 Januari 2016
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Halaman 1
:
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
5 Tahun 2015
31 Desember 2015
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. 930.931.500,00 162.517.553.822,00 260.643.484.678,00 424.091.970.000,00
1.01. 9.295.000,00 19.653.967.200,00 16.759.807.666,00 36.423.069.866,00
1.01.01. 9.295.000,00 19.653.967.200,00 16.759.807.666,00 36.423.069.866,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
1.01.01.01. - 2.164.557.250,00 - 2.164.557.250,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.01.01.02. - 216.000.000,00 - 216.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.01.01.01.03. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.01.01.01.07. - 685.050.000,00 - 685.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.01.01.08. - 135.633.000,00 - 135.633.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.01.01.09. - 39.050.000,00 - 39.050.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.01.01.01.10. - 72.589.250,00 - 72.589.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.01.01.11. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.01.01.12. - 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.01.01.17. - 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.01.01.18. - 642.052.000,00 - 642.052.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.01.01.35. - 145.217.000,00 - 145.217.000,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan
aset
1.01.01.02. - 203.980.800,00 585.539.000,00 789.519.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.01.02.03. - - 443.639.000,00 443.639.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.01.01.02.09. - 750.000,00 141.900.000,00 142.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.01.02.24. - 203.230.800,00 - 203.230.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.01.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.01.15. 585.000,00 733.936.700,00 123.454.000,00 857.975.700,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.15.18. - 130.500.000,00 123.454.000,00 253.954.000,00 Pengadaan alat pratik dan peraga Siswa
(PAUD)
1.01.01.15.63. - 24.960.000,00 - 24.960.000,00 Operasional HIMPAUDI
1.01.01.15.64. - 27.590.200,00 - 27.590.200,00 Perencanaan dan penyusunan program
pendidikan anak usia dini.
1.01.01.15.74. - 35.995.000,00 - 35.995.000,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)
1.01.01.15.75. - 29.463.000,00 - 29.463.000,00 Pelaksanaan Jambore PAUD
1.01.01.15.77. - 74.400.000,00 - 74.400.000,00 bantuan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi
1.01.01.15.78. - 49.200.000,00 - 49.200.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.
Dharmasraya
1.01.01.15.79. 585.000,00 31.861.500,00 - 32.446.500,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
1.01.01.15.80. - 29.967.000,00 - 29.967.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Dharmasraya
1.01.01.15.82. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
PAUD
1.01.01.16. - 984.051.700,00 11.418.681.666,00 12.402.733.366,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
1.01.01.16.01. - 5.566.500,00 476.948.385,00 482.514.885,00 Pembangunan Ruang Majelis Guru SD
(DAK 2016)
1.01.01.16.02. - 5.050.000,00 203.308.700,00 208.358.700,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa
(DAK 2016)
1.01.01.16.03. - 12.129.500,00 1.753.969.800,00 1.766.099.300,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK
2016)
Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.16.04. - 14.175.000,00 2.981.253.847,00 2.995.428.847,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK
2016)
1.01.01.16.06. - - 180.750.000,00 180.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa
(Sisa DAK 2014)
1.01.01.16.09. - 154.301.700,00 1.030.450.300,00 1.184.752.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir (APBD)
1.01.01.16.105. - 6.960.000,00 593.502.634,00 600.462.634,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (Sisa
DAK 2014)
1.01.01.16.106. - 20.596.000,00 250.000.000,00 270.596.000,00 Pengadaan Alat Media Pendidikan SD
(DAK 2016)
1.01.01.16.108. - 34.450.000,00 - 34.450.000,00 Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan SD
1.01.01.16.109. - - 95.750.000,00 95.750.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Bantuan bersifat Khusus dari Provinsi TA.
2015)
1.01.01.16.110. - 3.395.000,00 400.000.000,00 403.395.000,00 Pengadaan Mebeleur SD ( Bantuan
Bersifat Khusus dari Provinsi TA. 2015)
1.01.01.16.111. - - 2.779.118.000,00 2.779.118.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD
(Bantuan bersifat khusus dari provinsi TA.
2015)
1.01.01.16.12. - - 473.630.000,00 473.630.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD
2016)
1.01.01.16.15. - 22.186.000,00 200.000.000,00 222.186.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK
2016)
1.01.01.16.79. - 618.161.000,00 - 618.161.000,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra
UASDA/UASDA SD/MI
1.01.01.16.86. - 87.081.000,00 - 87.081.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata
Pelajaran Sekolah dasar
1.01.01.17. - 3.618.387.950,00 4.095.333.000,00 7.713.720.950,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.01.17.09. - - 1.376.394.000,00 1.376.394.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasiltas parkir.
1.01.01.17.100. - - 203.010.000,00 203.010.000,00 Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bantuan
bersifat khusus propinsi dari provinsi
TA.2015)
1.01.01.17.103. - 413.596.000,00 70.000.000,00 483.596.000,00 Rintisan SMP Unggul Kab. Dharmasraya
1.01.01.17.106. - 102.116.000,00 - 102.116.000,00 Lomba Kreativitas Siswa SMK
1.01.01.17.107. - 911.555.000,00 - 911.555.000,00 Operasional SMAN Unggul Dharmasraya
1.01.01.17.117. - - 123.100.000,00 123.100.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMA 2014)
1.01.01.17.118. - - 294.860.000,00 294.860.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang
Praktikum Sekolah (Lanjutan DAK SMA
2014)
1.01.01.17.119. - - 117.464.000,00 117.464.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan
sekolah (Lanjutan DAK SMK 2014)
1.01.01.17.120. - - 152.015.000,00 152.015.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMP 2014)
1.01.01.17.121. - - 404.310.000,00 404.310.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan
sekolah (Lanjutan DAK SMP 2014)
1.01.01.17.122. - 277.040.000,00 - 277.040.000,00 Pembangunan yang diserahkan kepada
Pihak Ketiga
1.01.01.17.124. - 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 Sekolah Karakter SMP N 2 Koto Baru
1.01.01.17.22. - - 330.965.000,00 330.965.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
(Bantuan bersifat khusus dari propinsi
TA.2015)
1.01.01.17.23. - - 598.315.000,00 598.315.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa
(Bantuan bersifat khusus dari provinsi
TA.2015)
1.01.01.17.24. - - 415.050.000,00 415.050.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (Sharing
Dana APBN TA. 2016)
1.01.01.17.62. - 245.750.000,00 - 245.750.000,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi
(BSM)
1.01.01.17.63. - 56.725.500,00 - 56.725.500,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU.
1.01.01.17.70. - 166.125.000,00 - 166.125.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP/ SLTA
1.01.01.17.73. - 1.400.480.450,00 4.850.000,00 1.405.330.450,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US
Tingkat SLTP/SLTA
1.01.01.18. 210.000,00 523.138.300,00 13.650.000,00 536.998.300,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.18.05. - 54.825.000,00 13.650.000,00 68.475.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan
hidup pada SKB Dharmasraya.
Kode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.18.14. - 49.058.600,00 - 49.058.600,00 Operasinal Mobil Pintar
1.01.01.18.16. - 79.919.700,00 - 79.919.700,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01.01.18.17. - 10.247.000,00 - 10.247.000,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD
1.01.01.18.19. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI
1.01.01.18.20. - 90.194.000,00 - 90.194.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (
SKB )
1.01.01.18.24. - 48.639.000,00 - 48.639.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Dasar (KUM)
1.01.01.18.26. - 73.027.000,00 - 73.027.000,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/
Pemilik dalam Retrival dan Transisi
1.01.01.18.27. 210.000,00 67.228.000,00 - 67.438.000,00 Diklat TD Dasar PTK PAUD
1.01.01.19. - 182.292.000,00 - 182.292.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.01.19.60. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penunjang Operasional SLB Negeri/
Swasta
1.01.01.19.61. - 107.292.000,00 - 107.292.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
1.01.01.20. - 1.505.159.000,00 518.000.000,00 2.023.159.000,00 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
1.01.01.20.01. - 79.514.000,00 - 79.514.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.
1.01.01.20.04. - 492.000.000,00 - 492.000.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan
MGPG
1.01.01.20.25. - 96.000.000,00 - 96.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan (Sharing)
1.01.01.20.26. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Induksi bagi guru Pemula (PIGP)
1.01.01.20.32. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
1.01.01.20.33. - 298.950.000,00 503.000.000,00 801.950.000,00 Penunjang Operasional Persiapan
Akademi Komunitas
1.01.01.20.36. - 65.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 Pelatihan Operator sekolah
1.01.01.20.37. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pembinaan UKS
1.01.01.20.42. - 60.020.000,00 - 60.020.000,00 Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan
1.01.01.20.43. - 123.370.000,00 - 123.370.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi SD, SMP, SMA
dan SMK
1.01.01.20.44. - 80.305.000,00 - 80.305.000,00 Pelaksanaan Penilaian (PK) Guru, Kepsek
dan Pengawas
1.01.01.22. 8.500.000,00 9.708.463.500,00 5.150.000,00 9.722.113.500,00 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01.01.22.01. - 1.264.030.000,00 - 1.264.030.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan
PBM SMP
1.01.01.22.02. - 694.168.500,00 - 694.168.500,00 Penunjang Operasional Administrasi dan
PBM SMA
1.01.01.22.03. - 445.052.000,00 - 445.052.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan
PBM SMK
1.01.01.22.04. - 2.591.450.000,00 - 2.591.450.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan
PBM SD
1.01.01.22.05. - 3.354.757.000,00 - 3.354.757.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan
PBM TK
1.01.01.22.06. - 67.191.000,00 2.750.000,00 69.941.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok
Kependidikan
1.01.01.22.07. - 451.979.000,00 - 451.979.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah
1.01.01.22.13. - 85.600.000,00 2.400.000,00 88.000.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas
Sekolah
1.01.01.22.14. 4.250.000,00 95.796.000,00 - 100.046.000,00 Pemberkasan Kenaikan Pangkat
Fungsional
1.01.01.22.26. - 29.732.000,00 - 29.732.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan (Pemetaan
Sekolah)
1.01.01.22.27. - 469.358.000,00 - 469.358.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah
dan Sekolah Dasar Se Dharmasraya
1.01.01.22.31. 4.250.000,00 109.350.000,00 - 113.600.000,00 Penilaian Angka Kredit Tahunan Guru
1.01.01.22.34. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penunjang Operasional Sekolah Piloting
Pendidikan Karakter Tingkat SD untuk SDN
08 Pulau Punjung
1.02. 203.775.000,00 46.615.555.267,00 30.252.449.693,00 77.071.779.960,00
1.02.01. 203.775.000,00 26.534.914.667,00 18.847.125.093,00 45.585.814.760,00 DINAS KESEHATAN
Kode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.01. 11.125.000,00 1.608.679.948,00 17.000.000,00 1.636.804.948,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.01.01.01. - 39.100.000,00 - 39.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.01.01.02. - 98.400.000,00 - 98.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.01.01.06. - 19.771.126,00 - 19.771.126,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.01.01.07. 11.125.000,00 236.500.000,00 - 247.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.01.01.08. - 862.900.000,00 - 862.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.01.01.10. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.01.01.11. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.01.01.12. - 2.055.000,00 - 2.055.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.01.01.14. - 11.920.000,00 17.000.000,00 28.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.01.01.17. - 33.525.000,00 - 33.525.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.01.01.18. - 255.508.822,00 - 255.508.822,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.01.02. - 680.599.678,00 614.750.000,00 1.295.349.678,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.01.02.05. - - 375.000.000,00 375.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.02.01.02.09. - - 187.000.000,00 187.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.01.02.10. - - 52.750.000,00 52.750.000,00 Pengadaan mebeleur
1.02.01.02.22. - 50.152.500,00 - 50.152.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.01.02.24. - 573.692.000,00 - 573.692.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.01.02.28. - 56.755.178,00 - 56.755.178,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan
Gedung kantor
1.02.01.03. - 80.794.500,00 - 80.794.500,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.01.03.06. - 39.662.500,00 - 39.662.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai
1.02.01.03.07. - 41.132.000,00 - 41.132.000,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional
kesehatan
1.02.01.05. - 115.177.500,00 - 115.177.500,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.01.05.01. - 74.750.000,00 - 74.750.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.01.05.27. - 40.427.500,00 - 40.427.500,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap
1.02.01.15. - 3.249.391.000,00 2.874.290.000,00 6.123.681.000,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.01.15.01. - 3.175.020.000,00 2.874.290.000,00 6.049.310.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan (DAK)
1.02.01.15.05. - 74.371.000,00 - 74.371.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.01.16. 192.650.000,00 7.566.354.111,00 929.422.809,00 8.688.426.920,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.01.16.44. - 81.621.000,00 - 81.621.000,00 Pembinaan Monitoring dan Pelaporan
Program (Keskerja, kes olah raga, kes
indra, kes gilut)
1.02.01.16.45. - 356.973.000,00 - 356.973.000,00 Persiapan akreditasi Puskesmas
1.02.01.16.47. 192.650.000,00 6.588.486.911,00 690.922.809,00 7.472.059.720,00 Operasional PPK BLUD Puskesmas
1.02.01.16.50. - 96.157.500,00 - 96.157.500,00 Pengelolaan Perijinan Bidang Kesehatan
1.02.01.16.52. - 89.642.000,00 238.500.000,00 328.142.000,00 Persiapan akreditasi Laboratorium
Kesehatan Daerah
1.02.01.16.53. - 88.997.000,00 - 88.997.000,00 Program kesehatan jiwa
1.02.01.16.54. - 111.742.500,00 - 111.742.500,00 Puskesmas berprestasi dan Nakes teladan
Tk.Kabupaten
1.02.01.16.55. - 152.734.200,00 - 152.734.200,00 Program PERKESMAS
1.02.01.17. - 87.667.780,00 - 87.667.780,00 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1.02.01.17.02. - 87.667.780,00 - 87.667.780,00 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
1.02.01.19. - 372.281.400,00 146.157.000,00 518.438.400,00 Program Promosi Kesehatan dan
Informasi Kesehatan
Kode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.19.01. - 78.713.000,00 - 78.713.000,00 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
1.02.01.19.02. - 83.852.000,00 - 83.852.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.01.19.18. - 79.475.400,00 146.157.000,00 225.632.400,00 Pengembangan Kawasan Tanpa Asap
Rokok (DBH Cukai Tembakau)
1.02.01.19.19. - 130.241.000,00 - 130.241.000,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)
1.02.01.20. - 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.20.16. - 241.549.900,00 - 241.549.900,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi
1.02.01.21. - 205.745.150,00 11.385.000,00 217.130.150,00 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.02.01.21.01. - 64.633.500,00 - 64.633.500,00 Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat
1.02.01.21.05. - 48.986.350,00 - 48.986.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat
1.02.01.21.10. - 19.900.650,00 11.385.000,00 31.285.650,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
1.02.01.21.11. - 72.224.650,00 - 72.224.650,00 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
lingkungan sehat
1.02.01.22. - 517.843.900,00 22.500.000,00 540.343.900,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.01.22.05. - 72.522.000,00 - 72.522.000,00 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1.02.01.22.08. - 124.021.700,00 - 124.021.700,00 Peningkatan Imunisasi
1.02.01.22.09. - 56.578.000,00 - 56.578.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi
dan penaggulangan wabah
1.02.01.22.12. - 98.353.200,00 - 98.353.200,00 Pelayanan Kesehatan Matra
1.02.01.22.13. - 69.036.000,00 - 69.036.000,00 Pananggulangan Kasus KLB
1.02.01.22.14. - 57.818.000,00 22.500.000,00 80.318.000,00 Pemberantasan dan pencegahan penyakit
berbasis binatang
1.02.01.22.18. - 39.515.000,00 - 39.515.000,00 Program penyakit tidak menular
1.02.01.23. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.01.23.09. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.01.25. - - 14.231.620.284,00 14.231.620.284,00 Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
1.02.01.25.01. - - 11.237.060.284,00 11.237.060.284,00 Pembangunan puskesmas (DAK)
1.02.01.25.27. - - 2.994.560.000,00 2.994.560.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas ( DAK )
1.02.01.28. - 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
1.02.01.28.07. - 3.971.654.200,00 - 3.971.654.200,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang
mampu
1.02.01.30. - 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
1.02.01.30.10. - 74.087.250,00 - 74.087.250,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Lansia
1.02.01.32. - 492.309.850,00 - 492.309.850,00 Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
1.02.01.32.04. - 314.019.750,00 - 314.019.750,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan
Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal
Perinatal
1.02.01.32.05. - 178.290.100,00 - 178.290.100,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil
1.02.01.33. - 1.483.442.250,00 - 1.483.442.250,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
1.02.01.33.20. - 250.061.000,00 - 250.061.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan
Masyarakat di Puskesmas UPT LABKESDA
1.02.01.33.21. - 383.381.250,00 - 383.381.250,00 operasional peningkatan pelayanan
masyarakat di puskesmas UPT/ Instalasi
Gudang Farmasi
1.02.01.33.23. - 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas
(Operasional Puskesmas)
1.02.01.37. - 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Program Kesehatan Anaka Usia
Sekolah dan Remaja
1.02.01.37.02. - 176.326.000,00 - 176.326.000,00 Pembinaan Sekolah Sehat dan Kader
Kesehatan
Kode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.39. - 341.707.500,00 - 341.707.500,00 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.02.01.39.01. - 117.117.000,00 - 117.117.000,00 Monitoring dan Evaluasi SIK Infokes
Online
1.02.01.39.02. - 224.590.500,00 - 224.590.500,00 Pembangunan dan Pemutakhitan Data
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
1.02.01.40. - 134.810.000,00 - 134.810.000,00 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.02.01.40.01. - 28.310.000,00 - 28.310.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Laporan
Capaian Kinrja dan iktisar realisasi kinerja
dinas kesehatan
1.02.01.40.02. - 106.500.000,00 - 106.500.000,00 Monitoring dan evaluasi keuangan dan
aset
1.02.01.41. - 101.492.750,00 - 101.492.750,00 Peningkatan peran serta
masyarakat ( PSM )
1.02.01.41.01. - 20.900.000,00 - 20.900.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam rangka pengembangan PHBS Dan
Nagari Siaga
1.02.01.41.02. - 36.965.750,00 - 36.965.750,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Rangka Orientasi Krida dan
Perkemahan Bakti Pramuka Saka Bakti
Husada
1.02.01.41.03. - 43.627.000,00 - 43.627.000,00 Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka
Peningkatan Pendidikan Tenaga Kader
Posyandu
1.02.01.42. - 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Program Jaminan Persalinan
(Jampersal)
1.02.01.42.01. - 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas
1.02.01.43. - 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Program Kesehatan Prioritas
Nasional
1.02.01.43.01. - 3.198.000.000,00 - 3.198.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan
1.02.02. - 20.080.640.600,00 11.405.324.600,00 31.485.965.200,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.01. - 1.070.158.800,00 614.995.000,00 1.685.153.800,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.02.01.02. - 508.800.000,00 - 508.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.02.01.06. - 6.650.000,00 - 6.650.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.02.01.09. - 67.300.000,00 - 67.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.02.01.11. - 179.350.000,00 - 179.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.02.01.13. - - 496.850.000,00 496.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.02.01.14. - 193.933.800,00 118.145.000,00 312.078.800,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.02.01.17. - 114.125.000,00 - 114.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.02.02. - 164.800.000,00 - 164.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.02.02.24. - 164.800.000,00 - 164.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.02.19. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Informasi Kesehatan
1.02.02.19.01. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
1.02.02.23. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.02.23.01. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan standar Pelayanan
kesehatan (Akreditasi Rumah Sakit)
1.02.02.26. - - 9.591.049.600,00 9.591.049.600,00 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana RSUD
1.02.02.26.06. - - 283.290.000,00 283.290.000,00 Pengembangan Selasar antara
Haemodialisa dengan ICU
1.02.02.26.16. - - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan instalasi pengolahan Air
Limbah/ IPAL (DAK)
1.02.02.26.18. - - 1.401.319.600,00 1.401.319.600,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (APBD)
1.02.02.26.28. - - 1.606.440.000,00 1.606.440.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK
2016)
Kode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.02.26.30. - - 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan IGD dan
Pembangunan Baru Ruang Rawat Klas III
(DAK)
1.02.02.27. - - 1.199.280.000,00 1.199.280.000,00 Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
1.02.02.27.01. - - 550.096.000,00 550.096.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.02.27.04. - - 649.184.000,00 649.184.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat
inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
1.02.02.28. - 724.800.000,00 - 724.800.000,00 Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
1.02.02.28.06. - 724.800.000,00 - 724.800.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi
pasien rujukan
1.02.02.38. - 17.904.081.800,00 - 17.904.081.800,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan (BLUD)
1.02.02.38.001. - 17.904.081.800,00 - 17.904.081.800,00 Pelayanan Kesehatan
1.03. 6.362.500,00 8.687.529.720,00 191.240.177.327,00 199.934.069.547,00
1.03.02. 6.362.500,00 8.603.219.720,00 191.240.177.327,00 199.849.759.547,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.01. 6.362.500,00 1.356.230.250,00 54.000.000,00 1.416.592.750,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.02.01.01. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.03.02.01.02. - 376.800.000,00 - 376.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.03.02.01.03. - - 52.500.000,00 52.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.03.02.01.06. - 51.100.000,00 - 51.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.03.02.01.07. 6.362.500,00 363.900.000,00 - 370.262.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03.02.01.08. - 169.650.000,00 - 169.650.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03.02.01.09. - 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.03.02.01.10. - 42.766.750,00 - 42.766.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.02.01.11. - 48.083.000,00 - 48.083.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.03.02.01.12. - 5.307.500,00 - 5.307.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.02.01.14. - 3.292.000,00 - 3.292.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.03.02.01.15. - - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.02.01.17. - 34.110.000,00 - 34.110.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03.02.01.18. - 244.321.000,00 - 244.321.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.03.02.02. - 249.912.600,00 11.641.046.750,00 11.890.959.350,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.03.02.02.01. - 41.201.350,00 455.000.000,00 496.201.350,00 Pembangunan rumah jabatan
1.03.02.02.03. - 50.687.250,00 10.591.046.750,00 10.641.734.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.03.02.02.05. - - 595.000.000,00 595.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.03.02.02.24. - 158.024.000,00 - 158.024.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.02.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.03.02.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.03.02.16. - 82.334.820,00 12.285.781.000,00 12.368.115.820,00 Program Pengembangan
Infrastruktur Perdesaan
1.03.02.16.02. - - 4.623.985.000,00 4.623.985.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.03.02.16.10. - 82.334.820,00 7.661.796.000,00 7.744.130.820,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pedesaan
1.03.02.17. - 920.964.000,00 369.928.000,00 1.290.892.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola
Persampahan
1.03.02.17.01. - - 369.928.000,00 369.928.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Persampahan
1.03.02.17.02. - 920.964.000,00 - 920.964.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
Kode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.02.18. - - 138.069.524.855,00 138.069.524.855,00 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.03.02.18.03. - - 33.437.882.405,00 33.437.882.405,00 Pembangunan jalan ( Dana APBD )
1.03.02.18.06. - - 18.064.556.750,00 18.064.556.750,00 Pembangunan jembatan.
1.03.02.18.12. - - 50.687.000.000,00 50.687.000.000,00 Pembangunan Jalan (DAK Sarana
Prasarana Penunjang Sub Bidang Jalan
Kabupaten Tahun 2016
1.03.02.18.13. - - 35.880.085.700,00 35.880.085.700,00 Pembangunan Jalan (DAK IPD)
1.03.02.19. - - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Program Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong
1.03.02.19.03. - - 8.785.818.500,00 8.785.818.500,00 Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong.
1.03.02.21. - - 8.254.861.700,00 8.254.861.700,00 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.02.21.03. - - 6.843.998.850,00 6.843.998.850,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.
1.03.02.21.04. - - 1.410.862.850,00 1.410.862.850,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.
1.03.02.26. - 3.736.636.550,00 795.000.000,00 4.531.636.550,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1.03.02.26.04. - 33.216.550,00 550.000.000,00 583.216.550,00 Pengadaan alat-alat berat.
1.03.02.26.06. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan.
1.03.02.26.10. - 2.169.920.000,00 45.000.000,00 2.214.920.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.
1.03.02.26.15. - 998.500.000,00 - 998.500.000,00 Operasional Unit Batching Plant
1.03.02.26.16. - 535.000.000,00 - 535.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher
1.03.02.27. - 541.000.000,00 6.893.840.000,00 7.434.840.000,00 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03.02.27.18. - 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
1.03.02.27.23. - - 4.387.600.000,00 4.387.600.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DANA APBD
2016)
1.03.02.27.24. - - 1.956.240.000,00 1.956.240.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK IPD
2016)
1.03.02.27.25. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai
1.03.02.30. - 1.686.141.500,00 4.090.376.522,00 5.776.518.022,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.03.02.30.13. - 729.000.000,00 - 729.000.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan
Distrbusi Air Minum (Operasional BPAM)
1.03.02.30.18. - - 915.450.722,00 915.450.722,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air minum
(DAK Air Minum Reguler)
1.03.02.30.19. - 957.141.500,00 - 957.141.500,00 Pendamping Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
1.03.02.30.20. - - 1.177.600.000,00 1.177.600.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
dan Air Limbah (DAK IPD)
1.03.02.30.24. - - 561.610.000,00 561.610.000,00 Pengembangan Sistem Distribusi air Minum
dan Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler)
1.03.02.30.26. - - 1.435.715.800,00 1.435.715.800,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
(DAK IPD)
1.06.01. - 84.310.000,00 - 84.310.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.28. - 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
1.06.01.28.08. - 84.310.000,00 - 84.310.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)
1.05. - 659.601.000,00 - 659.601.000,00
1.06.01. - 659.601.000,00 - 659.601.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.15. - 659.601.000,00 - 659.601.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.06.01.15.02. - 98.102.000,00 - 98.102.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK,
RTRK, RTBL.
1.06.01.15.05. - 492.300.000,00 - 492.300.000,00 Penyusunan rencana detail tata ruang
kawasan
1.06.01.15.16. - 69.199.000,00 - 69.199.000,00 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
1.06. 25.440.000,00 3.027.864.000,00 459.250.000,00 3.512.554.000,00
Kode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01. 25.440.000,00 2.881.506.000,00 459.250.000,00 3.366.196.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.01. 19.800.000,00 690.187.500,00 84.250.000,00 794.237.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.06.01.01.02. - 62.400.000,00 - 62.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.06.01.01.06. - 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.06.01.01.07. 19.800.000,00 93.940.000,00 - 113.740.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06.01.01.08. - 87.500.000,00 - 87.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.01.01.09. - 7.700.000,00 - 7.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.06.01.01.10. - 40.782.500,00 - 40.782.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.01.01.11. - 30.450.000,00 - 30.450.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.06.01.01.12. - 1.540.000,00 - 1.540.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.01.01.13. - - 84.250.000,00 84.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.06.01.01.14. - 14.125.000,00 - 14.125.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.06.01.01.17. - 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.06.01.01.18. - 319.400.000,00 - 319.400.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.06.01.02. - 118.720.000,00 375.000.000,00 493.720.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.06.01.02.05. - - 325.000.000,00 325.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.06.01.02.10. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.06.01.02.24. - 118.720.000,00 - 118.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.06.01.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.06.01.15. - 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Program Pengembangan Data/
Informasi
1.06.01.15.11. - 92.058.000,00 - 92.058.000,00 Penyusunan dan Pengolahan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
dan Data Dasar
1.06.01.21. 5.640.000,00 1.337.889.000,00 - 1.343.529.000,00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.01.21.05. 5.640.000,00 350.675.000,00 - 356.315.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD
1.06.01.21.06. - 92.263.000,00 - 92.263.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
1.06.01.21.07. - 263.480.000,00 - 263.480.000,00 Penetapan RPJMD
1.06.01.21.08. - 231.117.000,00 - 231.117.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD
1.06.01.21.09. - 161.276.000,00 - 161.276.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06.01.21.10. - 27.810.000,00 - 27.810.000,00 Penetapan RKPD
1.06.01.21.18. - 52.399.000,00 - 52.399.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
1.06.01.21.20. - 158.869.000,00 - 158.869.000,00 Bintek Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.06.01.22. - 173.162.000,00 - 173.162.000,00 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
1.06.01.22.13. - 77.919.000,00 - 77.919.000,00 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06.01.22.15. - 95.243.000,00 - 95.243.000,00 Penyusunan Produk Unggulan Daerah
1.06.01.23. - 256.270.500,00 - 256.270.500,00 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
1.06.01.23.08. - 76.725.500,00 - 76.725.500,00 Penyusunan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD)
1.06.01.23.11. - 113.157.000,00 - 113.157.000,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya
1.06.01.23.17. - 66.388.000,00 - 66.388.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1.06.01.24. - 163.219.000,00 - 163.219.000,00 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Kode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.24.01. - 30.530.000,00 - 30.530.000,00 Perencanaan Air Minum, Draenase dan
Sanitasi Perkotaan
1.06.01.24.02. - 132.689.000,00 - 132.689.000,00 Perencanaan Penanganan Perumahan
1.20.03. - 146.358.000,00 - 146.358.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.15. - 146.358.000,00 - 146.358.000,00 Program Pengembangan Data/
Informasi
1.20.03.15.01. - 146.358.000,00 - 146.358.000,00 Pengumpulan, up-dating dan analisis data
capaian target kinerja program dan
kegiatan
1.07. 22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 2.008.778.180,00
1.07.02. 22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 2.008.778.180,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMASI, PARIWISATA DAN
BUDAYA
1.07.02.01. 22.150.000,00 836.488.980,00 - 858.638.980,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.07.02.01.01. - 73.430.000,00 - 73.430.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.07.02.01.02. - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.07.02.01.06. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.07.02.01.07. 22.150.000,00 60.200.000,00 - 82.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07.02.01.08. - 192.225.000,00 - 192.225.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07.02.01.09. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.07.02.01.10. - 31.319.480,00 - 31.319.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.02.01.11. - 127.125.000,00 - 127.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.07.02.01.12. - 8.184.000,00 - 8.184.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.07.02.01.14. - 3.710.500,00 - 3.710.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.07.02.01.17. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.07.02.01.18. - 201.195.000,00 - 201.195.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.07.02.02. - 122.011.200,00 - 122.011.200,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.07.02.02.22. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07.02.02.24. - 86.511.200,00 - 86.511.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.07.02.03. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.07.02.03.02. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.07.02.05. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.07.02.05.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.07.02.17. - 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Program peningkatan pelayanan
angkutan
1.07.02.17.05. - 347.720.000,00 - 347.720.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di jalan
raya
1.07.02.18. - - 200.390.000,00 200.390.000,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
1.07.02.18.10. - - 200.390.000,00 200.390.000,00 Pengadaan Dermaga Penyeberangan
Angkutan Sungai
1.07.02.19. - 99.928.000,00 327.090.000,00 427.018.000,00 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1.07.02.19.01. - - 327.090.000,00 327.090.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan
Marka Jalan (DAK 2016)
1.07.02.19.11. - 99.928.000,00 - 99.928.000,00 Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan
Warning Light
1.08. 2.360.000,00 4.041.741.500,00 4.316.885.000,00 8.360.986.500,00
1.03.02. - 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.24. - 957.486.500,00 3.866.260.000,00 4.823.746.500,00 Program Pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
1.03.02.24.05. - - 3.866.260.000,00 3.866.260.000,00 Penataan RTH
Kode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.02.24.06. - 957.486.500,00 - 957.486.500,00 Pemeliharaan RTH
1.08.01. 2.360.000,00 2.914.720.000,00 450.625.000,00 3.367.705.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01. - 520.406.500,00 55.200.000,00 575.606.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.08.01.01.01. - 35.725.000,00 - 35.725.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.08.01.01.02. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.08.01.01.06. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.08.01.01.07. - 71.730.000,00 - 71.730.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.08.01.01.08. - 108.790.000,00 - 108.790.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08.01.01.09. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.08.01.01.10. - 19.630.500,00 - 19.630.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.01.01.11. - 13.550.000,00 - 13.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.08.01.01.12. - 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.08.01.01.13. - - 54.750.000,00 54.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.08.01.01.14. - 2.525.000,00 - 2.525.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.08.01.01.15. - - 450.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.08.01.01.17. - 12.108.000,00 - 12.108.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.08.01.01.18. - 204.088.000,00 - 204.088.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.08.01.02. - 94.010.400,00 - 94.010.400,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.08.01.02.24. - 94.010.400,00 - 94.010.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.08.01.05. - 36.528.000,00 - 36.528.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.08.01.05.01. - 36.528.000,00 - 36.528.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.08.01.15. - 303.611.000,00 282.526.000,00 586.137.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1.08.01.15.02. - 237.725.000,00 282.526.000,00 520.251.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan (DAK 2016)
1.08.01.15.11. - 65.886.000,00 - 65.886.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
1.08.01.16. 2.360.000,00 502.110.100,00 112.899.000,00 617.369.100,00 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.01.16.01. - 89.156.200,00 - 89.156.200,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08.01.16.07. - 66.541.500,00 - 66.541.500,00 Pengkajian dampak lingkungan dan
Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan
1.08.01.16.12. - 103.922.000,00 - 103.922.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
1.08.01.16.13. - 16.259.000,00 - 16.259.000,00 Koordinasi penyusunan Komisi AMDAL
Daerah
1.08.01.16.31. 2.360.000,00 206.855.700,00 112.899.000,00 322.114.700,00 pendukung operasional laboratorium
1.08.01.16.38. - 19.375.700,00 - 19.375.700,00 Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah
B3
1.08.01.17. - 76.749.000,00 - 76.749.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.01.17.05. - 30.035.000,00 - 30.035.000,00 Pengembangan Dampak Perubahan Iklim
1.08.01.17.06. - 27.202.000,00 - 27.202.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1.08.01.17.22. - 19.512.000,00 - 19.512.000,00 Fasilitasi Pengaduan Masyarakat
1.08.01.18. - 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber daya
Alam
1.08.01.18.09. - 196.247.500,00 - 196.247.500,00 Fasilitasi Koordinasi Sekretariat Bersama
Pengelolaan DAS Batang Hari
1.08.01.19. - 670.782.500,00 - 670.782.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Kode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.01.19.02. - 119.039.500,00 - 119.039.500,00 Pengembangan data dan informasi
lingkungan
1.08.01.19.06. - 19.680.000,00 - 19.680.000,00 Inventarisasi Penyusunan Data Base
Pengelolaan Lingkungan
1.08.01.19.12. - 532.063.000,00 - 532.063.000,00 Pembinaan Sekolah Berwawasan
Lingkungan (ADIWIYATA)
1.08.01.20. - 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
1.08.01.20.04. - 514.275.000,00 - 514.275.000,00 Pembangunan tempat pembuangan benda
padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK
2016)
1.20.03. - 169.535.000,00 - 169.535.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.17. - 169.535.000,00 - 169.535.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1.20.03.17.08. - 16.751.500,00 - 16.751.500,00 Pengendalian dan Pengawasan
pemanfaatan SDA
1.20.03.17.09. - 87.613.500,00 - 87.613.500,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.20.03.17.21. - 65.170.000,00 - 65.170.000,00 Pembuatan Profil Potensi Sumber Daya
Alam (SDA)
1.09. - 318.225.000,00 - 318.225.000,00
1.20.03. - 318.225.000,00 - 318.225.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.19. - 318.225.000,00 - 318.225.000,00 Program Penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
1.20.03.19.01. - 49.405.000,00 - 49.405.000,00 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.20.03.19.02. - 169.598.000,00 - 169.598.000,00 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan
Penyelesaian Administrasi Pertanahan
1.20.03.19.04. - 99.222.000,00 - 99.222.000,00 Penyelesaian Sengketa Tanah Milik
Pemerintah Daerah
1.10. 6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00
1.10.01. 6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 1.217.618.550,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1.10.01.01. 6.375.000,00 518.311.750,00 - 524.686.750,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.10.01.01.01. - 5.300.000,00 - 5.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.10.01.01.02. - 222.600.000,00 - 222.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.10.01.01.03. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.10.01.01.06. - 8.750.000,00 - 8.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.10.01.01.07. 6.375.000,00 53.280.000,00 - 59.655.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10.01.01.08. - 36.700.000,00 - 36.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10.01.01.10. - 14.288.250,00 - 14.288.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.10.01.01.11. - 7.260.000,00 - 7.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.10.01.01.12. - 1.445.000,00 - 1.445.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.10.01.01.15. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.10.01.01.17. - 9.999.500,00 - 9.999.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.10.01.01.18. - 145.489.000,00 - 145.489.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.10.01.02. - 76.980.800,00 30.750.000,00 107.730.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.10.01.02.09. - - 10.400.000,00 10.400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.10.01.02.22. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10.01.02.24. - 76.180.800,00 - 76.180.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.10.01.02.70. - 800.000,00 14.350.000,00 15.150.000,00 Penyediaan Perlengkapan Kantor
1.10.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.10.01.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.10.01.27. - 455.431.000,00 109.770.000,00 565.201.000,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Kode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.10.01.27.01. - 21.268.000,00 97.770.000,00 119.038.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
1.10.01.27.02. - 40.173.000,00 - 40.173.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK
1.10.01.27.08. - 104.015.000,00 - 104.015.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
1.10.01.27.12. - 56.323.000,00 - 56.323.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10.01.27.31. - 110.775.000,00 12.000.000,00 122.775.000,00 Implementasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK)
1.10.01.27.32. - 80.820.000,00 - 80.820.000,00 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional
1.10.01.27.38. - 42.057.000,00 - 42.057.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan
1.11. - 573.747.000,00 - 573.747.000,00
1.22.02. - 573.747.000,00 - 573.747.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA
NAGARI, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
1.22.02.16. - 72.341.000,00 - 72.341.000,00 Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
1.22.02.16.03. - 50.912.000,00 - 50.912.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait
dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
1.22.02.16.07. - 21.429.000,00 - 21.429.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan
Pokja PUG
1.22.02.17. - 64.481.000,00 - 64.481.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
1.22.02.17.06. - 64.481.000,00 - 64.481.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan
Anak (PeTP2A)
1.22.02.18. - 56.925.000,00 - 56.925.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.22.02.18.08. - 41.241.000,00 - 41.241.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
1.22.02.18.12. - 15.684.000,00 - 15.684.000,00 Penyusunan Profil Gender
1.22.02.19. - 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
1.22.02.19.07. - 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Pembinaan Organisasi Perempuan
1.12. - 1.003.320.200,00 1.027.720.000,00 2.031.040.200,00
1.22.02. - 1.003.320.200,00 1.027.720.000,00 2.031.040.200,00 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA
NAGARI, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
1.22.02.16. - 954.788.700,00 1.027.720.000,00 1.982.508.700,00 Program Keluarga Berencana
1.22.02.16.01. - 10.356.000,00 - 10.356.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1.22.02.16.05. - 290.088.200,00 - 290.088.200,00 Pembinaan Keluarga Berencana
1.22.02.16.24. - - 1.027.720.000,00 1.027.720.000,00 Pengadaan Sarana dan Parasarana
Pelayanan KB ( DAK )
1.22.02.16.27. - 137.744.500,00 - 137.744.500,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
1.22.02.16.28. - 516.600.000,00 - 516.600.000,00 Bantuan Operasional Kerluarga Berencana
(BOKB)
1.22.02.17. - 48.531.500,00 - 48.531.500,00 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
1.22.02.17.01. - 48.531.500,00 - 48.531.500,00 Advokasi dan KIE tentang Reproduksi
Remaja (KRR)
1.13. 26.352.000,00 1.544.776.150,00 25.150.000,00 1.596.278.150,00
1.13.02. 26.352.000,00 1.429.415.150,00 25.150.000,00 1.480.917.150,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.13.02.01. 18.100.000,00 415.469.250,00 6.000.000,00 439.569.250,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.13.02.01.01. - 20.100.000,00 - 20.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.13.02.01.02. - 60.000.000,00 6.000.000,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.13.02.01.06. - 7.250.000,00 - 7.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.13.02.01.07. 18.100.000,00 43.350.000,00 - 61.450.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13.02.01.08. - 147.504.000,00 - 147.504.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13.02.01.09. - 7.300.000,00 - 7.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.13.02.01.10. - 17.648.250,00 - 17.648.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.02.01.11. - 15.543.000,00 - 15.543.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.13.02.01.12. - 7.360.000,00 - 7.360.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.13.02.01.17. - 20.160.000,00 - 20.160.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.13.02.01.18. - 69.254.000,00 - 69.254.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.13.02.02. - 101.359.400,00 19.150.000,00 120.509.400,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.13.02.02.09. - - 10.200.000,00 10.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.13.02.02.10. - - 8.950.000,00 8.950.000,00 Pengadaan mebeleur
1.13.02.02.22. - 26.705.000,00 - 26.705.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13.02.02.24. - 74.654.400,00 - 74.654.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.13.02.15. 2.800.000,00 654.027.500,00 - 656.827.500,00 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
1.13.02.15.01. - 135.639.000,00 - 135.639.000,00 Peningkatan kemapuan (capacity building)
petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
lainnya
1.13.02.15.05. - 169.734.500,00 - 169.734.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.13.02.15.10. - 319.666.000,00 - 319.666.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan
Operasional Raskin
1.13.02.15.11. 2.800.000,00 28.988.000,00 - 31.788.000,00 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan
1.13.02.16. - 117.402.000,00 - 117.402.000,00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.02.16.10. - 71.962.000,00 - 71.962.000,00 penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
1.13.02.16.16. - 45.440.000,00 - 45.440.000,00 Evakuasi Korban Bencana
1.13.02.21. 5.452.000,00 141.157.000,00 - 146.609.000,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13.02.21.03. 1.832.000,00 100.903.000,00 - 102.735.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
1.13.02.21.15. 3.620.000,00 40.254.000,00 - 43.874.000,00 Peningkatan Jejaring Kerja sama
Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
1.20.03. - 115.361.000,00 - 115.361.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.21. - 86.307.250,00 - 86.307.250,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.20.03.21.21. - 86.307.250,00 - 86.307.250,00 Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
1.20.03.26. - 29.053.750,00 - 29.053.750,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
1.20.03.26.01. - 29.053.750,00 - 29.053.750,00 Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga di
Lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasraya
1.14. 1.017.000,00 191.944.750,00 3.500.000,00 196.461.750,00
1.13.02. 1.017.000,00 191.944.750,00 3.500.000,00 196.461.750,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.13.02.15. 200.000,00 18.297.750,00 - 18.497.750,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.13.02.15.15. 200.000,00 18.297.750,00 - 18.497.750,00 Operasional Administrasi BLK
1.13.02.16. - 57.374.000,00 - 57.374.000,00 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
1.13.02.16.01. - 57.374.000,00 - 57.374.000,00 Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja
Kode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.13.02.17. 817.000,00 116.273.000,00 3.500.000,00 120.590.000,00 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1.13.02.17.02. 152.000,00 46.126.000,00 - 46.278.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
1.13.02.17.05. 665.000,00 48.218.000,00 - 48.883.000,00 Peningkatan pengawasan,
perlindungandan penegakkan hukum
tehadap keselamatan dan kesehatan
kerja
1.13.02.17.33. - 21.929.000,00 3.500.000,00 25.429.000,00 Pembinaan P2K3 dan LKS bipartit
1.15. 18.638.000,00 1.404.405.250,00 - 1.423.043.250,00
1.15.01. 18.638.000,00 1.404.405.250,00 - 1.423.043.250,00 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
1.15.01.01. 12.840.000,00 523.643.700,00 - 536.483.700,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.15.01.01.01. - 19.800.000,00 - 19.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.15.01.01.02. - 33.600.000,00 - 33.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.15.01.01.06. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.15.01.01.07. 12.840.000,00 62.995.000,00 - 75.835.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.15.01.01.08. - 69.300.000,00 - 69.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.15.01.01.09. - 7.450.000,00 - 7.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.15.01.01.10. - 27.388.700,00 - 27.388.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.15.01.01.11. - 22.190.000,00 - 22.190.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.15.01.01.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.15.01.01.14. - 10.220.000,00 - 10.220.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.15.01.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.15.01.01.17. - 14.520.000,00 - 14.520.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.15.01.01.18. - 246.430.000,00 - 246.430.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.15.01.02. - 131.740.000,00 - 131.740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.15.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.15.01.02.24. - 106.740.000,00 - 106.740.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.15.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.15.01.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.15.01.16. - 157.869.000,00 - 157.869.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15.01.16.03. - 82.888.650,00 - 82.888.650,00 Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
1.15.01.16.06. - 24.559.500,00 - 24.559.500,00 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
1.15.01.16.07. - 25.167.100,00 - 25.167.100,00 Pelatihan manajemen UMKM
1.15.01.16.08. - 25.253.750,00 - 25.253.750,00 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.15.01.17. - 173.875.250,00 - 173.875.250,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.15.01.17.05. - 25.877.150,00 - 25.877.150,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.15.01.17.09. - 147.998.100,00 - 147.998.100,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
1.15.01.18. 728.000,00 167.519.500,00 - 168.247.500,00 Program peningkatan kwalitas
kelembagaan koperasi
1.15.01.18.05. 728.000,00 86.670.500,00 - 87.398.500,00 Permbinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
Kode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.01.18.10. - 34.902.500,00 - 34.902.500,00 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi
1.15.01.18.20. - 18.574.500,00 - 18.574.500,00 Pembenahan dan penyelesaian
administrasi dan pembubaran koperasi
non aktif
1.15.01.18.24. - 27.372.000,00 - 27.372.000,00 Pelatihan Pengelolaan Simpan Pinjam
Koperasi
1.15.01.21. 5.070.000,00 167.074.800,00 - 172.144.800,00 Program Pengembangan Data /
Informasi
1.15.01.21.01. 5.070.000,00 167.074.800,00 - 172.144.800,00 Pemukhtahiran Data Based
Koperasi,UMKM,Industri dan Perdagangan
1.15.01.22. - 62.683.000,00 - 62.683.000,00 Perlindungan konsumen dan
pengamatan perdagangan
1.15.01.22.01. - 62.683.000,00 - 62.683.000,00 Pelaksanaan tertib ukur melalui tera ulang
alat-alt UTTP
1.16. - 561.327.500,00 - 561.327.500,00
1.20.03. - 338.388.000,00 - 338.388.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.18. - 260.243.500,00 - 260.243.500,00 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi
Daerah
1.20.03.18.01. - 217.867.500,00 - 217.867.500,00 Koordinasi Bidang Perekonomian
1.20.03.18.02. - 42.376.000,00 - 42.376.000,00 Monitoring dan Penngendalian Inflasi
Daerah
1.20.03.19. - 78.144.500,00 - 78.144.500,00 Program Pengembangan
Penanaman Modal
1.20.03.19.01. - 78.144.500,00 - 78.144.500,00 Pengawasan Barang-barang Bersubsidi
1.20.12. - 222.939.500,00 - 222.939.500,00 BADAN PERIZINAN, PENANAMAN
MODAL DAN PENGADAAN
BARANG/JASA
1.20.12.15. - 158.580.000,00 - 158.580.000,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.20.12.15.10. - 34.317.000,00 - 34.317.000,00 Penyelenggaraan Promosi dan investasi
1.20.12.15.15. - 106.128.000,00 - 106.128.000,00 Pemantauan, pembinaan dan
pengawasan penanaman modal
1.20.12.15.16. - 18.135.000,00 - 18.135.000,00 Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE)
1.20.12.16. - 64.359.500,00 - 64.359.500,00 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
1.20.12.16.01. - 13.937.000,00 - 13.937.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi
pembangunan fasilitas Investasi
1.20.12.16.02. - 50.422.500,00 - 50.422.500,00 Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian
Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.18. - 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00
1.01.01. - 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
1.01.01.20. - 5.208.655.996,00 416.117.954,00 5.624.773.950,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1.01.01.20.06. - 125.813.000,00 - 125.813.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.01.01.20.18. - 159.753.300,00 - 159.753.300,00 Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA )
1.01.01.20.24. - 387.868.046,00 416.117.954,00 803.986.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga
1.01.01.20.25. - 178.605.300,00 - 178.605.300,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(OOSN) Tingkat SD
1.01.01.20.26. - 192.671.800,00 - 192.671.800,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(OOSN) Tingkat SLTP
1.01.01.20.27. - 133.811.300,00 - 133.811.300,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(OOSN) Tingkat SLTA
1.01.01.20.37. - 4.004.910.500,00 - 4.004.910.500,00 Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di
Tingkat Daerah (Porprov)
1.01.01.20.38. - 25.222.750,00 - 25.222.750,00 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional
(OOSN) SLB
1.01.01.21. - 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.01.01.21.07. - 762.713.800,00 17.100.000,00 779.813.800,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
1.01.01.24. - 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Kode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.24.12. - 672.559.000,00 - 672.559.000,00 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan
paskibraka
1.01.01.25. - 967.248.000,00 - 967.248.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.01.01.25.19. - 111.765.000,00 - 111.765.000,00 Pelatihan Gladian Pramuka
1.01.01.25.20. - 152.710.000,00 - 152.710.000,00 Pelatihan Pemuda Produktif
1.01.01.25.21. - 75.883.000,00 - 75.883.000,00 Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis
1.01.01.25.26. - 61.715.000,00 - 61.715.000,00 Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda
mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov
dan nasional
1.01.01.25.31. - 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat
Kabupaten Dharmasraya
1.01.01.25.33. - 418.175.000,00 - 418.175.000,00 Jambore Nasional Tahun 2016
1.01.01.25.34. - 73.500.000,00 - 73.500.000,00 Karang Pamitran Pembina Pramuka
1.19. 44.195.500,00 6.835.408.550,00 2.066.000.000,00 8.945.604.050,00
1.19.01. 7.500.000,00 748.288.550,00 - 755.788.550,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
1.19.01.01. 7.500.000,00 255.037.550,00 - 262.537.550,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.01.01.01. - 20.100.000,00 - 20.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.01.01.02. - 16.200.000,00 - 16.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.19.01.01.06. - 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.01.01.07. 7.500.000,00 39.000.000,00 - 46.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.01.01.08. - 31.750.000,00 - 31.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.01.01.09. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.19.01.01.10. - 13.786.550,00 - 13.786.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.01.01.11. - 18.700.000,00 - 18.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.19.01.01.12. - 951.000,00 - 951.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.01.01.14. - 4.484.000,00 - 4.484.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.19.01.01.17. - 6.950.000,00 - 6.950.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.01.01.18. - 98.216.000,00 - 98.216.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.19.01.02. - 67.264.000,00 - 67.264.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19.01.02.24. - 42.264.000,00 - 42.264.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.01.18. - 133.786.000,00 - 133.786.000,00 Program kemitraan
pengembanganwawasan
kebangsaan
1.19.01.18.02. - 24.278.500,00 - 24.278.500,00 Pentas Seni dan Budaya, Festival Lomba
Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
1.19.01.18.07. - 54.479.000,00 - 54.479.000,00 Forum Pemantapan Wawasan
Kebangsaan
1.19.01.18.10. - 55.028.500,00 - 55.028.500,00 Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
1.19.01.20. - 212.736.000,00 - 212.736.000,00 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
1.19.01.20.01. - 63.244.000,00 - 63.244.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/
penggunaan narkoba
1.19.01.20.13. - 96.397.000,00 - 96.397.000,00 Deteksi Dini Ancaman Gangguan
Hambatan dan Tantangan (AGHT) di
Daerah
1.19.01.20.14. - 24.674.000,00 - 24.674.000,00 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah
aspek konflik sosial
1.19.01.20.15. - 28.421.000,00 - 28.421.000,00 Penanganan Konflik Sosial
1.19.01.21. - 79.465.000,00 - 79.465.000,00 Program pendidikan politik
masyarakat
1.19.01.21.08. - 25.543.000,00 - 25.543.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik
Kode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.01.21.09. - 12.680.000,00 - 12.680.000,00 Pendataan dan Pemberdayaan Ormas dan
LSM
1.19.01.21.10. - 41.242.000,00 - 41.242.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat (politik)
1.19.02. 31.008.000,00 3.302.395.300,00 70.000.000,00 3.403.403.300,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.02.01. 29.448.000,00 322.658.000,00 - 352.106.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.02.01.01. - 885.000,00 - 885.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.02.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.19.02.01.06. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.02.01.07. 29.448.000,00 39.540.000,00 - 68.988.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.02.01.08. - 36.730.000,00 - 36.730.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.02.01.09. - 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.19.02.01.10. - 13.005.000,00 - 13.005.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.02.01.11. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.19.02.01.12. - 1.120.000,00 - 1.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.02.01.14. - 4.066.000,00 - 4.066.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.19.02.01.17. - 20.100.000,00 - 20.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.02.01.18. - 168.112.000,00 - 168.112.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.19.02.02. - 125.588.800,00 70.000.000,00 195.588.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.02.02.05. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.19.02.02.07. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.19.02.02.24. - 125.588.800,00 - 125.588.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.02.05. - 33.625.000,00 - 33.625.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.19.02.05.01. - 33.625.000,00 - 33.625.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.19.02.15. 1.560.000,00 1.024.312.000,00 - 1.025.872.000,00 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.19.02.15.01. - 10.113.000,00 - 10.113.000,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali
keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.02.15.03. 1.560.000,00 52.848.000,00 - 54.408.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.19.02.15.04. - 700.755.000,00 - 700.755.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan
dari kegiatan masyarakat
1.19.02.15.05. - 137.556.000,00 - 137.556.000,00 pengendalian keamanan lingkungan
1.19.02.15.22. - 123.040.000,00 - 123.040.000,00 Pelatihan Dalmas
1.19.02.16. - 35.039.500,00 - 35.039.500,00 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
1.19.02.16.01. - 35.039.500,00 - 35.039.500,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi
kegiatan polisi pamong praja
1.19.02.20. - 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
1.19.02.20.09. - 1.761.172.000,00 - 1.761.172.000,00 Operasi Penertiban Pekat, Perda,
Keputusan Bupati, IMB dan DMJ
1.19.03. 5.687.500,00 2.057.178.950,00 1.996.000.000,00 4.058.866.450,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
1.19.03.01. 5.687.500,00 330.231.500,00 - 335.919.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.03.01.01. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.03.01.02. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.19.03.01.06. - 12.410.000,00 - 12.410.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.03.01.07. 5.687.500,00 30.900.000,00 - 36.587.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.03.01.08. - 39.734.500,00 - 39.734.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.03.01.09. - 13.350.000,00 - 13.350.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.19.03.01.10. - 13.715.000,00 - 13.715.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.03.01.11. - 10.225.000,00 - 10.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.19.03.01.12. - 3.007.000,00 - 3.007.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.03.01.14. - 1.560.000,00 - 1.560.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.19.03.01.17. - 18.250.000,00 - 18.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.03.01.18. - 174.780.000,00 - 174.780.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.19.03.02. - 199.504.400,00 - 199.504.400,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.03.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19.03.02.24. - 169.504.400,00 - 169.504.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.03.03. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.19.03.03.02. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.19.03.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.19.03.05.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.19.03.22. - 396.993.050,00 - 396.993.050,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.19.03.22.12. - 396.993.050,00 - 396.993.050,00 Operasional SATLAK PB
1.19.03.23. - 1.015.450.000,00 1.996.000.000,00 3.011.450.000,00 Program peningkatan
kesiapsiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
1.19.03.23.05. - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
1.19.03.23.06. - 1.015.450.000,00 196.000.000,00 1.211.450.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.20.03. - 727.545.750,00 - 727.545.750,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.17. - 690.391.000,00 - 690.391.000,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.20.03.17.07. - 503.213.000,00 - 503.213.000,00 Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan
STQ
1.20.03.17.21. - 187.178.000,00 - 187.178.000,00 Pemberangkatan dan Penjemputan
Jemaah Haji
1.20.03.24. - 37.154.750,00 - 37.154.750,00 Program Peningkatan Perasn Serta
Kepemudaan
1.20.03.24.01. - 37.154.750,00 - 37.154.750,00 Rapat Koordinasi Kepemudaan di Kab.
Dharmasraya
1.20. 502.615.500,00 48.019.682.333,00 11.020.469.038,00 59.542.766.871,00
1.06.01. - 392.110.000,00 - 392.110.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.18. - 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
1.06.01.18.07. - 392.110.000,00 - 392.110.000,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan
Pengelolaan Anggaran Daerah
1.20.03. 63.512.500,00 15.165.343.050,00 5.734.250.000,00 20.963.105.550,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.01. 36.500.000,00 5.879.792.300,00 5.000.000,00 5.921.292.300,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.03.01.01. - 494.125.000,00 - 494.125.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.03.01.02. - 837.000.000,00 - 837.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.03.01.03. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.03.01.05. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.03.01.06. - 66.250.000,00 - 66.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.03.01.07. 36.500.000,00 338.000.000,00 - 374.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.03.01.08. - 539.025.000,00 5.000.000,00 544.025.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.01.09. - 253.480.000,00 - 253.480.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.03.01.10. - 114.710.000,00 - 114.710.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.03.01.11. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.03.01.12. - 135.500.000,00 - 135.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.03.01.13. - 733.000.000,00 - 733.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.03.01.14. - 55.375.000,00 - 55.375.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.03.01.17. - 1.218.375.000,00 - 1.218.375.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.03.01.18. - 866.952.300,00 - 866.952.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.03.02. - 2.866.669.000,00 5.565.750.000,00 8.432.419.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.03.02.03. - - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20.03.02.04. - 5.422.000,00 1.010.000.000,00 1.015.422.000,00 Pengadaan mobil jabatan
1.20.03.02.05. - 5.422.000,00 3.075.000.000,00 3.080.422.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.03.02.07. - 104.000.000,00 600.000.000,00 704.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.03.02.08. - 7.052.000,00 330.000.000,00 337.052.000,00 Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
1.20.03.02.09. - - 160.000.000,00 160.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.03.02.10. - 3.972.000,00 120.750.000,00 124.722.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20.03.02.20. - 416.800.000,00 - 416.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20.03.02.22. - 403.800.000,00 - 403.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.03.02.23. - 423.777.000,00 - 423.777.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.03.02.24. - 1.473.424.000,00 - 1.473.424.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.03.02.29. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20.03.03. - 129.000.000,00 - 129.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.03.03.02. - 129.000.000,00 - 129.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.03.05. 21.092.500,00 351.124.000,00 - 372.216.500,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.03.05.01. - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.03.05.09. 372.500,00 101.783.000,00 - 102.155.500,00 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur
bidang keprotokolan
1.20.03.05.31. 20.720.000,00 69.341.000,00 - 90.061.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah
1.20.03.16. - 1.509.134.000,00 - 1.509.134.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
1.20.03.16.01. - 82.346.000,00 - 82.346.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota LSM/
organisasi sosial dan kemasyarakatan .
1.20.03.16.05. - 243.100.000,00 - 243.100.000,00 Kunjungan kerja/Inspeksi kepala
daerah/wakil kepala daerah.
1.20.03.16.06. - 1.039.100.000,00 - 1.039.100.000,00 Kordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya.
1.20.03.16.11. - 144.588.000,00 - 144.588.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan
1.20.03.17. - 891.391.500,00 36.000.000,00 927.391.500,00 Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20.03.17.01. - 48.677.500,00 - 48.677.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja
1.20.03.17.02. - 62.098.000,00 - 62.098.000,00 Penyusunan standar satuan harga
1.20.03.17.16. - 184.739.000,00 - 184.739.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang
daerah.
1.20.03.17.20. - 89.839.000,00 8.000.000,00 97.839.000,00 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset
Daerah
1.20.03.17.34. - 101.434.000,00 - 101.434.000,00 Bimbingan Teknis Bendaharawan Barang
dan Pembantu Bendahara barang
1.20.03.17.40. - 113.576.000,00 - 113.576.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.20.03.17.41. - 95.880.000,00 28.000.000,00 123.880.000,00 Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Barang Daerah
Kode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.17.42. - 107.242.000,00 - 107.242.000,00 Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Aset
Barang Milik Daerah
1.20.03.17.50. - 87.906.000,00 - 87.906.000,00 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan
Barang Milik Daerah
1.20.03.19. - 28.382.000,00 - 28.382.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.03.19.07. - 28.382.000,00 - 28.382.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Nagari
1.20.03.22. - 118.173.000,00 - 118.173.000,00 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
1.20.03.22.04. - 84.967.500,00 - 84.967.500,00 Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah
1.20.03.22.05. - 33.205.500,00 - 33.205.500,00 Laporan Percepatan Pemberantasan
Korupsi
1.20.03.26. - 467.868.500,00 - 467.868.500,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.03.26.01. - 120.260.000,00 - 120.260.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
1.20.03.26.02. - 156.600.500,00 - 156.600.500,00 Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
1.20.03.26.03. - 54.484.500,00 - 54.484.500,00 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
1.20.03.26.04. - 38.779.500,00 - 38.779.500,00 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.20.03.26.09. - 46.082.500,00 - 46.082.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Nagari
1.20.03.26.11. - 51.661.500,00 - 51.661.500,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari
1.20.03.27. - 407.647.000,00 100.000.000,00 507.647.000,00 Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.03.27.08. - 31.829.000,00 - 31.829.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi
1.20.03.27.12. - 76.064.000,00 - 76.064.000,00 Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.03.27.13. - 299.754.000,00 100.000.000,00 399.754.000,00 Penyusunan anjab, ABK, Evaluasi Jabatan
dan rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
1.20.03.28. - 37.368.000,00 - 37.368.000,00 Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.20.03.28.25. - 37.368.000,00 - 37.368.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum
Pemerintah di Kecamatan dan Penilaian
Camat Teladan/Berprestasi
1.20.03.32. 3.180.000,00 255.767.000,00 - 258.947.000,00 Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.20.03.32.01. - 89.999.000,00 - 89.999.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah
1.20.03.32.03. - 80.516.500,00 - 80.516.500,00 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
1.20.03.32.04. - 62.519.000,00 - 62.519.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
1.20.03.32.05. 3.180.000,00 22.732.500,00 - 25.912.500,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.03.37. - 867.606.500,00 - 867.606.500,00 Program Pembinaan Keagamaan
Masyarakat
1.20.03.37.01. - 685.949.500,00 - 685.949.500,00 Safari Ramadhan
1.20.03.37.04. - 78.402.000,00 - 78.402.000,00 Penilaian Didikan Subuh berprestasi
se-Kabupaten Dharmasraya
1.20.03.37.05. - 36.624.000,00 - 36.624.000,00 Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan
1.20.03.37.06. - 66.631.000,00 - 66.631.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Islam
1.20.03.39. 740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00 Program Pengembangan
Manajemen Pelayanan Publik
1.20.03.39.01. 740.000,00 1.055.980.000,00 10.500.000,00 1.067.220.000,00 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
KDH/WKDH
1.20.03.46. 2.000.000,00 156.339.250,00 - 158.339.250,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Nagari
1.20.03.46.01. 2.000.000,00 77.128.250,00 - 79.128.250,00 Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat
Nagari dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Nagari
1.20.03.46.02. - 79.211.000,00 - 79.211.000,00 Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris
Nagari Se-Kabupaten Dharmasraya
1.20.03.47. - 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
Kode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.47.001. - 72.563.500,00 17.000.000,00 89.563.500,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian
Masalah Perbatasan Antar Daerah dan
Batas Nagari
1.20.03.49. - 70.537.500,00 - 70.537.500,00 Upaya Kesehatan Masyarakat
1.20.03.49.01. - 70.537.500,00 - 70.537.500,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
1.20.04. 28.000.000,00 15.397.147.000,00 3.197.000.000,00 18.622.147.000,00 SEKERTARIAT DPRD
1.20.04.01. 28.000.000,00 7.522.433.200,00 - 7.550.433.200,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.04.01.01. - 151.160.000,00 - 151.160.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.04.01.02. - 246.000.000,00 - 246.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.04.01.03. - 104.430.000,00 - 104.430.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.04.01.04. - 71.400.000,00 - 71.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
1.20.04.01.06. - 134.450.000,00 - 134.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.04.01.07. 28.000.000,00 83.800.000,00 - 111.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.04.01.08. - 287.549.200,00 - 287.549.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.04.01.09. - 82.460.000,00 - 82.460.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.04.01.10. - 32.165.000,00 - 32.165.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.04.01.11. - 58.065.000,00 - 58.065.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.04.01.12. - 11.184.000,00 - 11.184.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.04.01.14. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.04.01.15. - 304.560.000,00 - 304.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.04.01.17. - 65.250.000,00 - 65.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.04.01.18. - 5.714.960.000,00 - 5.714.960.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.04.02. - 819.333.800,00 3.107.000.000,00 3.926.333.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.04.02.05. - - 1.817.000.000,00 1.817.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.04.02.09. - - 90.000.000,00 90.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.04.02.10. - - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20.04.02.23. - 261.300.000,00 - 261.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.04.02.24. - 439.373.800,00 - 439.373.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.04.02.26. - 118.660.000,00 - 118.660.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.04.03. - 148.550.000,00 - 148.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.04.03.02. - 148.550.000,00 - 148.550.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.04.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.04.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.04.15. - 6.856.830.000,00 90.000.000,00 6.946.830.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
1.20.04.15.01. - 3.444.720.000,00 - 3.444.720.000,00 Pembahasan rancangan peraturan
daerah.
1.20.04.15.03. - 220.875.000,00 - 220.875.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
1.20.04.15.05. - 584.880.000,00 - 584.880.000,00 Kegiatan reses.
1.20.04.15.06. - 261.670.000,00 - 261.670.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah.
1.20.04.15.07. - 1.485.258.000,00 - 1.485.258.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD.
1.20.04.15.09. - 677.198.000,00 90.000.000,00 767.198.000,00 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD
1.20.04.15.10. - 182.229.000,00 - 182.229.000,00 Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli
1.20.05. 282.829.000,00 5.068.342.640,00 529.000.000,00 5.880.171.640,00 DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.05.01. 29.760.000,00 1.125.995.250,00 - 1.155.755.250,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.05.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.05.01.02. - 351.400.000,00 - 351.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.05.01.06. - 6.450.000,00 - 6.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.05.01.07. 29.760.000,00 137.100.000,00 - 166.860.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.05.01.08. - 195.478.000,00 - 195.478.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.05.01.09. - 49.300.000,00 - 49.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.05.01.10. - 42.286.250,00 - 42.286.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.05.01.11. - 17.687.000,00 - 17.687.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.05.01.12. - 7.934.000,00 - 7.934.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.05.01.14. - 26.540.000,00 - 26.540.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.05.01.17. - 18.900.000,00 - 18.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.05.01.18. - 269.920.000,00 - 269.920.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.05.02. - 219.619.200,00 318.000.000,00 537.619.200,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.05.02.09. - - 188.500.000,00 188.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.05.02.10. - - 129.500.000,00 129.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20.05.02.22. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.05.02.24. - 129.619.200,00 - 129.619.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.05.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.05.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.05.06. 19.853.000,00 72.203.200,00 - 92.056.200,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.05.06.02. 7.220.000,00 27.970.000,00 - 35.190.000,00 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
1.20.05.06.04. 5.639.000,00 24.186.500,00 - 29.825.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.20.05.06.07. 6.994.000,00 20.046.700,00 - 27.040.700,00 Penyusunan kebijakan akauntansi
pemerintah daerah
1.20.05.17. 233.216.000,00 3.600.524.990,00 211.000.000,00 4.044.740.990,00 Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20.05.17.01. 25.060.000,00 113.357.500,00 - 138.417.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja
1.20.05.17.10. 12.000.000,00 346.121.000,00 - 358.121.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
1.20.05.17.11. 10.404.000,00 6.480.000,00 - 16.884.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD .
1.20.05.17.13. - 218.155.000,00 200.000.000,00 418.155.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah.
1.20.05.17.15. 4.248.000,00 104.257.200,00 - 108.505.200,00 Bimbingan teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah.
1.20.05.17.19. - 225.603.375,00 - 225.603.375,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi
Daerah.
1.20.05.17.22. 25.112.000,00 156.827.500,00 - 181.939.500,00 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
Daerah
1.20.05.17.24. - 141.659.375,00 - 141.659.375,00 Sosialisasi PAD
1.20.05.17.32. 37.632.000,00 480.354.000,00 - 517.986.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Daerah.
1.20.05.17.35. 23.424.000,00 46.978.000,00 - 70.402.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji
PNS
1.20.05.17.43. 6.500.000,00 130.278.500,00 - 136.778.500,00 Pengembangan Sistem Aplikasi PAD
1.20.05.17.45. - 49.198.000,00 - 49.198.000,00 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian
Daerah
Kode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.05.17.51. 8.078.000,00 117.689.000,00 - 125.767.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Retribusi Daerah dan
Produk Hukum Lainnya
1.20.05.17.52. 4.158.000,00 120.147.000,00 - 124.305.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan
PLL
1.20.05.17.53. - 575.638.500,00 - 575.638.500,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah
1.20.05.17.54. 5.500.000,00 98.103.000,00 - 103.603.000,00 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
1.20.05.17.55. 5.500.000,00 45.935.540,00 11.000.000,00 62.435.540,00 Penyusunan Dokumen Anggaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
1.20.05.17.56. 5.000.000,00 33.845.000,00 - 38.845.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran APBD
Tahun Anggaran 2017
1.20.05.17.57. 28.600.000,00 293.005.000,00 - 321.605.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang APBD Tahun 2017
1.20.05.17.59. 32.000.000,00 296.892.500,00 - 328.892.500,00 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan APBD 2016
1.20.11. 16.500.000,00 2.740.819.500,00 482.750.000,00 3.240.069.500,00 INSPEKTORAT KABUPATEN
1.20.11.01. 15.000.000,00 648.721.500,00 482.750.000,00 1.146.471.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.11.01.01. - 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.11.01.02. - 151.680.000,00 - 151.680.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.11.01.06. - 10.050.000,00 - 10.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.11.01.07. 15.000.000,00 37.440.000,00 - 52.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.11.01.08. - 99.360.000,00 - 99.360.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.11.01.09. - 11.200.000,00 - 11.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.11.01.10. - 56.743.500,00 - 56.743.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.11.01.11. - 49.320.000,00 - 49.320.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.11.01.12. - 1.660.000,00 - 1.660.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.11.01.13. - 10.000.000,00 479.250.000,00 489.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.11.01.15. - - 3.500.000,00 3.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.11.01.17. - 28.600.000,00 - 28.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.11.01.18. - 165.068.000,00 - 165.068.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.11.02. - 164.288.000,00 - 164.288.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.11.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.11.02.24. - 134.288.000,00 - 134.288.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.11.20. 1.500.000,00 1.435.637.000,00 - 1.437.137.000,00 Peningkatan Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20.11.20.01. - 837.083.000,00 - 837.083.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala/ Pemeriksaan rutin.
1.20.11.20.02. - 78.730.000,00 - 78.730.000,00 Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah
daerah/Pemeriksaan kasus.
1.20.11.20.06. - 78.924.000,00 - 78.924.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20.11.20.07. 1.500.000,00 98.107.000,00 - 99.607.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
1.20.11.20.08. - 9.375.000,00 - 9.375.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pemeriksaan
1.20.11.20.09. - 58.905.000,00 - 58.905.000,00 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan
Pemerintah Daerah
1.20.11.20.11. - 233.313.000,00 - 233.313.000,00 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja
1.20.11.20.13. - 41.200.000,00 - 41.200.000,00 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD
1.20.11.21. - 475.495.000,00 - 475.495.000,00 Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1.20.11.21.01. - 250.923.000,00 - 250.923.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Kode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.21.09. - 224.572.000,00 - 224.572.000,00 Peningkatan Kinerja Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawas
1.20.11.22. - 16.678.000,00 - 16.678.000,00 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
1.20.11.22.03. - 16.678.000,00 - 16.678.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan
Tahunan
1.20.12. 6.055.000,00 1.680.410.200,00 574.300.000,00 2.260.765.200,00 BADAN PERIZINAN, PENANAMAN
MODAL DAN PENGADAAN
BARANG/JASA
1.20.12.01. 5.205.000,00 611.322.000,00 - 616.527.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.12.01.01. - 38.460.000,00 - 38.460.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.12.01.02. - 235.200.000,00 - 235.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.12.01.06. - 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.12.01.07. 5.205.000,00 70.650.000,00 - 75.855.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.12.01.08. - 76.957.600,00 - 76.957.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.12.01.09. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.12.01.10. - 18.820.900,00 - 18.820.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.12.01.11. - 24.375.000,00 - 24.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.12.01.12. - 2.382.500,00 - 2.382.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.12.01.14. - 921.000,00 - 921.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.12.01.17. - 18.665.000,00 - 18.665.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.12.01.18. - 115.940.000,00 - 115.940.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.12.02. - 117.510.800,00 367.150.000,00 484.660.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.12.02.07. - 7.038.000,00 145.150.000,00 152.188.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.12.02.09. - - 77.000.000,00 77.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.12.02.22. - 32.500.000,00 145.000.000,00 177.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.12.02.24. - 77.972.800,00 - 77.972.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.12.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.12.03.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.12.05. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.12.05.01. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.12.24. - 17.957.500,00 - 17.957.500,00 Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
1.20.12.24.01. - 17.957.500,00 - 17.957.500,00 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat.
1.20.12.30. - 316.854.400,00 6.000.000,00 322.854.400,00 Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan
1.20.12.30.03. - 54.622.000,00 - 54.622.000,00 Pengkajian, Pengendalian dan Penangan
Permasalahan Perizinan
1.20.12.30.05. - 154.941.900,00 - 154.941.900,00 Penyederhanaan Prosedur dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan serta
Non Perizinan
1.20.12.30.10. - 16.289.000,00 - 16.289.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan
Kecamatan
1.20.12.30.11. - 47.670.000,00 - 47.670.000,00 Monitoring, evaluasi perizinan
1.20.12.30.12. - 43.331.500,00 6.000.000,00 49.331.500,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan
PTSP
1.20.12.48. 850.000,00 585.565.500,00 201.150.000,00 787.565.500,00 Program Optimalisasi Lelang
terpadu
1.20.12.48.01. - 95.150.000,00 - 95.150.000,00 Operasional LPSE
1.20.12.48.02. - 317.375.500,00 - 317.375.500,00 Operasional ULP
1.20.12.48.03. - 18.013.000,00 - 18.013.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu
Kode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.12.48.04. - 35.092.000,00 17.500.000,00 52.592.000,00 Penanganan Permasalahan Pengadaan
Barang dan Jasa
1.20.12.48.05. - 37.992.000,00 - 37.992.000,00 Peningkatan SDM Penyelenggaran dan
Penyedia Barang dan Jasa
1.20.12.48.06. 850.000,00 47.311.000,00 - 48.161.000,00 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE
1.20.12.48.07. - 9.632.000,00 - 9.632.000,00 Pelatihan Aplikasi LPSE
1.20.12.48.08. - 25.000.000,00 183.650.000,00 208.650.000,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan
Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE)
1.20.13. 3.000.000,00 495.853.900,00 56.600.000,00 555.453.900,00 KECAMATAN PULAU PUNJUNG
1.20.13.01. 3.000.000,00 401.313.100,00 - 404.313.100,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.13.01.01. - 52.950.000,00 - 52.950.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.13.01.02. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.13.01.06. - 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.13.01.07. 3.000.000,00 33.900.000,00 - 36.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.13.01.08. - 61.397.000,00 - 61.397.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.13.01.09. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.13.01.10. - 18.620.800,00 - 18.620.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.13.01.11. - 9.879.600,00 - 9.879.600,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.13.01.12. - 6.854.700,00 - 6.854.700,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.13.01.14. - 5.275.000,00 - 5.275.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.13.01.17. - 36.400.000,00 - 36.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.13.01.18. - 148.986.000,00 - 148.986.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.13.02. - 60.690.800,00 56.600.000,00 117.290.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.13.02.09. - - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.13.02.10. - - 17.500.000,00 17.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20.13.02.22. - - 23.100.000,00 23.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.13.02.24. - 60.690.800,00 - 60.690.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.13.03. - 24.850.000,00 - 24.850.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.13.03.05. - 24.850.000,00 - 24.850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.20.13.05. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.13.05.01. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.14. 1.500.000,00 514.440.522,00 47.250.000,00 563.190.522,00 KECAMATAN SITIUNG
1.20.14.01. 1.500.000,00 415.948.522,00 11.250.000,00 428.698.522,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.14.01.01. - 19.026.000,00 - 19.026.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.14.01.02. - 12.072.000,00 - 12.072.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.14.01.06. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.14.01.07. 1.500.000,00 58.125.000,00 - 59.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.14.01.08. - 33.238.000,00 - 33.238.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.14.01.09. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.14.01.10. - 14.631.522,00 - 14.631.522,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.14.01.11. - 4.890.000,00 - 4.890.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.14.01.12. - 794.000,00 - 794.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.14.01.13. - 37.250.000,00 11.250.000,00 48.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.14.01.14. - 1.215.000,00 - 1.215.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.14.01.17. - 28.700.000,00 - 28.700.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.14.01.18. - 200.957.000,00 - 200.957.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.14.02. - 50.992.000,00 36.000.000,00 86.992.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.14.02.24. - 50.992.000,00 - 50.992.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.14.02.50. - - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
(Lanjutan)
1.20.14.03. - 37.500.000,00 - 37.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.14.03.05. - 37.500.000,00 - 37.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.20.14.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.14.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.15. 2.200.000,00 569.529.500,00 16.500.000,00 588.229.500,00 KECAMATAN KOTO BARU
1.20.15.01. 2.200.000,00 486.539.500,00 16.500.000,00 505.239.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.15.01.01. - 55.746.000,00 - 55.746.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.15.01.02. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.15.01.06. - 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.15.01.07. 2.200.000,00 65.400.000,00 - 67.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.15.01.08. - 51.767.000,00 - 51.767.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.15.01.09. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.15.01.10. - 15.492.000,00 - 15.492.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.15.01.11. - 7.849.000,00 - 7.849.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.15.01.12. - 1.490.000,00 - 1.490.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.15.01.13. - - 16.500.000,00 16.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.15.01.17. - 43.388.000,00 - 43.388.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.15.01.18. - 231.057.500,00 - 231.057.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.15.02. - 53.440.000,00 - 53.440.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.15.02.24. - 53.440.000,00 - 53.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.15.03. - 29.550.000,00 - 29.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.15.03.05. - 29.550.000,00 - 29.550.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.20.16. 4.774.000,00 495.266.420,00 44.500.000,00 544.540.420,00 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
1.20.16.01. 4.774.000,00 384.425.620,00 26.500.000,00 415.699.620,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.16.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.16.01.02. - 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.16.01.06. - 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.16.01.07. 4.774.000,00 50.880.000,00 - 55.654.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.16.01.08. - 55.853.000,00 - 55.853.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.16.01.09. - 7.952.000,00 - 7.952.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.16.01.10. - 15.256.620,00 - 15.256.620,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.16.01.11. - 6.939.000,00 - 6.939.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.16.01.12. - 2.530.000,00 - 2.530.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.16.01.13. - - 26.500.000,00 26.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.16.01.17. - 28.538.000,00 - 28.538.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.16.01.18. - 193.127.000,00 - 193.127.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.16.02. - 72.040.800,00 18.000.000,00 90.040.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.16.02.05. - - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.16.02.22. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.16.02.24. - 60.040.800,00 - 60.040.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.16.03. - 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.16.03.05. - 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.20.16.05. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.16.05.01. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.17. 2.260.000,00 509.959.900,00 43.750.000,00 555.969.900,00 KECAMATAN IX KOTO
1.20.17.01. 2.260.000,00 414.704.400,00 - 416.964.400,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.17.01.01. - 1.410.000,00 - 1.410.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.17.01.02. - 4.920.000,00 - 4.920.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.17.01.03. - 6.950.000,00 - 6.950.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.17.01.06. - 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.17.01.07. 2.260.000,00 69.250.000,00 - 71.510.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.17.01.08. - 44.750.000,00 - 44.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.17.01.09. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.17.01.10. - 13.605.000,00 - 13.605.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.17.01.11. - 12.815.000,00 - 12.815.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.17.01.12. - 3.822.500,00 - 3.822.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.17.01.14. - 2.068.000,00 - 2.068.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.17.01.15. - 3.360.000,00 - 3.360.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.17.01.17. - 45.494.000,00 - 45.494.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.17.01.18. - 198.509.900,00 - 198.509.900,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.17.02. - 59.407.500,00 43.750.000,00 103.157.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.17.02.05. - - 19.000.000,00 19.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.17.02.07. - - 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.17.02.09. - - 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.17.02.10. - - 8.750.000,00 8.750.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20.17.02.22. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.17.02.24. - 47.407.500,00 - 47.407.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.17.03. - 28.848.000,00 - 28.848.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.17.03.02. - 28.848.000,00 - 28.848.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.17.05. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.17.05.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.18. - 514.951.000,00 26.300.000,00 541.251.000,00 KECAMATAN TIMPEH
1.20.18.01. - 411.781.000,00 15.800.000,00 427.581.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.18.01.01. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
Kode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.18.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.18.01.06. - 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.18.01.07. - 60.300.000,00 - 60.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.18.01.08. - 44.400.000,00 - 44.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.18.01.09. - 4.830.000,00 - 4.830.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.18.01.10. - 18.190.000,00 - 18.190.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.18.01.11. - 12.980.000,00 - 12.980.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.18.01.12. - 1.865.000,00 - 1.865.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.18.01.13. - - 14.800.000,00 14.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.18.01.14. - 6.482.000,00 - 6.482.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.18.01.15. - - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.18.01.17. - 39.780.000,00 - 39.780.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.18.01.18. - 212.254.000,00 - 212.254.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.18.02. - 59.170.000,00 10.500.000,00 69.670.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.18.02.10. - - 10.500.000,00 10.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20.18.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.18.02.24. - 49.170.000,00 - 49.170.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.18.03. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.18.03.05. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.20.18.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.18.05.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.19. 5.460.000,00 499.386.000,00 42.550.000,00 547.396.000,00 KECAMATAN KOTO SALAK
1.20.19.01. 5.460.000,00 390.634.000,00 42.550.000,00 438.644.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.19.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.19.01.02. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.19.01.06. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.19.01.07. 5.460.000,00 60.900.000,00 - 66.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.19.01.08. - 66.100.000,00 - 66.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.19.01.09. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.19.01.10. - 18.386.500,00 - 18.386.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.19.01.11. - 6.394.500,00 - 6.394.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.19.01.12. - 1.343.800,00 - 1.343.800,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.19.01.13. - - 38.000.000,00 38.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.19.01.14. - - 4.550.000,00 4.550.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.19.01.17. - 36.400.000,00 - 36.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.19.01.18. - 185.909.200,00 - 185.909.200,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.19.02. - 49.952.000,00 - 49.952.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.19.02.24. - 49.952.000,00 - 49.952.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.19.03. - 55.300.000,00 - 55.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.19.03.05. - 55.300.000,00 - 55.300.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Kode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.19.05. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.19.05.01. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.20. - 514.277.850,00 32.500.000,00 546.777.850,00 KECAMATAN ASAM JUJUHAN
1.20.20.01. - 415.172.850,00 32.500.000,00 447.672.850,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.20.01.01. - 1.575.000,00 - 1.575.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.20.01.02. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.20.01.06. - 2.150.000,00 - 2.150.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.20.01.07. - 72.401.000,00 - 72.401.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.20.01.08. - 34.598.500,00 - 34.598.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.20.01.09. - 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.20.01.10. - 13.220.600,00 - 13.220.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.20.01.11. - 5.410.000,00 - 5.410.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.20.01.12. - 737.750,00 - 737.750,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.20.01.13. - - 32.500.000,00 32.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.20.01.17. - 83.000.000,00 - 83.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.20.01.18. - 195.430.000,00 - 195.430.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.20.02. - 74.655.000,00 - 74.655.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.20.02.22. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.20.02.24. - 63.655.000,00 - 63.655.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.20.03. - 19.450.000,00 - 19.450.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.20.03.02. - 19.450.000,00 - 19.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.20.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.20.05.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.21. 4.095.000,00 516.308.200,00 26.869.038,00 547.272.238,00 KECAMATAN KOTO BESAR
1.20.21.01. 4.095.000,00 414.793.000,00 20.500.000,00 439.388.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.21.01.01. - 792.000,00 - 792.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.21.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.21.01.06. - 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.21.01.07. 4.095.000,00 73.500.000,00 - 77.595.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.21.01.08. - 75.413.000,00 - 75.413.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.21.01.09. - 10.552.000,00 - 10.552.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.21.01.10. - 10.802.000,00 - 10.802.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.21.01.11. - 7.604.000,00 - 7.604.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.21.01.12. - 2.050.000,00 - 2.050.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.21.01.13. - 2.500.000,00 20.500.000,00 23.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.21.01.14. - 2.790.000,00 - 2.790.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.21.01.17. - 32.856.000,00 - 32.856.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.21.01.18. - 188.634.000,00 - 188.634.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.21.02. - 60.315.200,00 6.369.038,00 66.684.238,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.21.02.10. - - 6.369.038,00 6.369.038,00 Pengadaan mebeleur
1.20.21.02.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.21.02.24. - 45.315.200,00 - 45.315.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.21.03. - 35.700.000,00 - 35.700.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.21.03.05. - 35.700.000,00 - 35.700.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.20.21.05. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.21.05.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.22. 3.205.000,00 510.166.132,00 31.850.000,00 545.221.132,00 KECAMATAN PADANG LAWEH
1.20.22.01. 3.205.000,00 406.612.132,00 - 409.817.132,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.22.01.01. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.22.01.02. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.22.01.03. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.22.01.06. - 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.22.01.07. 3.205.000,00 58.800.000,00 - 62.005.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.22.01.08. - 48.266.500,00 - 48.266.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.22.01.09. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.22.01.10. - 17.818.632,00 - 17.818.632,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.22.01.11. - 5.332.000,00 - 5.332.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.22.01.12. - 5.105.000,00 - 5.105.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.22.01.14. - 930.000,00 - 930.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.22.01.15. - 3.360.000,00 - 3.360.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.22.01.17. - 39.000.000,00 - 39.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.22.01.18. - 208.900.000,00 - 208.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.22.02. - 69.554.000,00 31.850.000,00 101.404.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.22.02.09. - - 18.550.000,00 18.550.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.22.02.10. - - 13.300.000,00 13.300.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20.22.02.22. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.22.02.24. - 57.554.000,00 - 57.554.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.22.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.22.03.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.20.22.05. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.22.05.01. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.23. 3.186.000,00 550.358.219,00 63.500.000,00 617.044.219,00 KECAMATAN TIUMANG
1.20.23.01. 3.186.000,00 488.145.419,00 - 491.331.419,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.23.01.01. - 37.080.000,00 - 37.080.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.23.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.23.01.06. - 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.23.01.07. 3.186.000,00 68.470.000,00 - 71.656.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.23.01.08. - 58.827.500,00 - 58.827.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.23.01.09. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.23.01.10. - 13.896.919,00 - 13.896.919,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.23.01.11. - 9.030.000,00 - 9.030.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.23.01.12. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.23.01.14. - 38.950.000,00 - 38.950.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.23.01.17. - 55.550.000,00 - 55.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.23.01.18. - 195.491.000,00 - 195.491.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.23.02. - 62.212.800,00 63.500.000,00 125.712.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.23.02.07. - - 63.500.000,00 63.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.23.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.23.02.24. - 42.212.800,00 - 42.212.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.24. 76.039.000,00 1.885.012.300,00 71.000.000,00 2.032.051.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.24.01. 20.850.000,00 577.083.000,00 - 597.933.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.24.01.01. - 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.24.01.02. - 73.200.000,00 - 73.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.20.24.01.06. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.24.01.07. 20.850.000,00 77.380.000,00 - 98.230.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.24.01.08. - 79.187.000,00 - 79.187.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.24.01.09. - 14.100.000,00 - 14.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.20.24.01.10. - 56.776.000,00 - 56.776.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.24.01.11. - 66.589.500,00 - 66.589.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.24.01.12. - 2.962.500,00 - 2.962.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.24.01.17. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.24.01.18. - 173.988.000,00 - 173.988.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.24.02. - 83.772.000,00 - 83.772.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.24.02.24. - 83.772.000,00 - 83.772.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.24.05. 3.250.000,00 51.714.000,00 - 54.964.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.24.05.03. 3.250.000,00 51.714.000,00 - 54.964.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas
dan Fungsi bagi PNS Daerah
1.20.24.10. 46.064.000,00 849.375.300,00 71.000.000,00 966.439.300,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20.24.10.03. 8.525.000,00 231.126.500,00 - 239.651.500,00 Seleksi Penerimaan CPNS
1.20.24.10.04. 10.360.000,00 54.778.800,00 - 65.138.800,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
1.20.24.10.05. 5.635.000,00 30.995.500,00 - 36.630.500,00 Penyusunan Instrumen Analis Jabatan
PNS
1.20.24.10.06. 1.440.000,00 24.851.900,00 - 26.291.900,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
1.20.24.10.07. 1.800.000,00 34.600.900,00 - 36.400.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
1.20.24.10.08. 2.384.000,00 151.840.000,00 - 154.224.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
1.20.24.10.09. 1.200.000,00 13.072.500,00 - 14.272.500,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan
Penerimaan Praja IPDN
1.20.24.10.10. - 31.188.000,00 - 31.188.000,00 Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK
Pensiun
1.20.24.10.11. - 62.896.000,00 - 62.896.000,00 Pengembangan Diklat (Analisa Kebutuhan
Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan
Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
1.20.24.10.12. 1.800.000,00 54.581.000,00 - 56.381.000,00 Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Ijazah
1.20.24.10.13. 1.920.000,00 31.668.900,00 - 33.588.900,00 Pelayanan Pengurusan Penerbitan
Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan
TASPEN
1.20.24.10.14. 4.250.000,00 32.441.000,00 71.000.000,00 107.691.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
Kode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.24.10.16. 6.750.000,00 95.334.300,00 - 102.084.300,00 Penempatan PNS
1.20.24.36. 5.875.000,00 323.068.000,00 - 328.943.000,00 Program Pendidikan Kedinasan
1.20.24.36.01. 5.875.000,00 143.522.500,00 - 149.397.500,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
1.20.24.36.11. - 179.545.500,00 - 179.545.500,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural
1.21. 6.450.000,00 2.124.914.400,00 566.150.000,00 2.697.514.400,00
1.21.01. 6.450.000,00 2.124.914.400,00 566.150.000,00 2.697.514.400,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUH
1.21.01.01. 6.450.000,00 658.188.000,00 - 664.638.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.21.01.01.01. - 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.21.01.01.02. - 21.480.000,00 - 21.480.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.21.01.01.06. - 10.980.000,00 - 10.980.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.21.01.01.07. 6.450.000,00 65.400.000,00 - 71.850.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.21.01.01.08. - 249.865.000,00 - 249.865.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.21.01.01.09. - 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.21.01.01.10. - 23.800.000,00 - 23.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21.01.01.11. - 8.295.000,00 - 8.295.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.21.01.01.12. - 1.688.000,00 - 1.688.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.21.01.01.14. - 8.248.000,00 - 8.248.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.21.01.01.17. - 18.400.000,00 - 18.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.21.01.01.18. - 241.132.000,00 - 241.132.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.21.01.02. - 254.888.000,00 - 254.888.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.21.01.02.24. - 254.888.000,00 - 254.888.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.21.01.15. - 580.699.000,00 566.150.000,00 1.146.849.000,00 Program Pemberdayaan
Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
Lapangan
1.21.01.15.04. - 428.851.000,00 - 428.851.000,00 Penunjang Operasional BP3K
1.21.01.15.05. - 44.995.000,00 - 44.995.000,00 Penyusunan Programa dan RDK/RDKK
Penyuluh
1.21.01.15.07. - - 566.150.000,00 566.150.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan (DAK 2015)
1.21.01.15.09. - 58.169.000,00 - 58.169.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan bagi
Pertanian /Perkebunan
1.21.01.15.10. - 48.684.000,00 - 48.684.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan
Provinsi dan Pusat
1.21.01.16. - 631.139.400,00 - 631.139.400,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
1.21.01.16.06. - 63.098.400,00 - 63.098.400,00 Lomba cipta menu B2SA tingkat
Kabupaten dan Provinsi dan Nasional
1.21.01.16.07. - 29.743.000,00 - 29.743.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Segar
1.21.01.16.08. - 44.310.000,00 - 44.310.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan
(PDRPP)
1.21.01.16.09. - 16.707.000,00 - 16.707.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga
Pangan Pokok
1.21.01.16.10. - 32.622.000,00 - 32.622.000,00 Pendampingan Kelembagaan Ketahanan
Pangan dalam Akses Ketersediaan
Distribusi dan Konsumsi Pangan
1.21.01.16.11. - 400.157.000,00 - 400.157.000,00 Pembinaan dan Pengembangan
Pemanfaatan Pekarangan dalam Konsumsi
Pangan B2SA
1.21.01.16.12. - 44.502.000,00 - 44.502.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan
1.22. 28.519.000,00 3.576.424.200,00 104.100.000,00 3.709.043.200,00
1.20.03. - 170.686.000,00 - 170.686.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.18. - 170.686.000,00 - 170.686.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Kode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.18.03. - 60.046.000,00 - 60.046.000,00 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik
dan Pembangunan
1.20.03.18.07. - 62.782.000,00 - 62.782.000,00 Rapat Teknis, Koordinasi dan Konsultasi
Penguatan Pemerintahan Nagari
1.20.03.18.20. - 47.858.000,00 - 47.858.000,00 Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari dan Bamus
Nagari Tahun 2016
1.20.13. 600.000,00 14.612.000,00 - 15.212.000,00 KECAMATAN PULAU PUNJUNG
1.20.13.18. 600.000,00 14.612.000,00 - 15.212.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.13.18.02. 300.000,00 9.700.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.13.18.04. 300.000,00 4.912.000,00 - 5.212.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20.14. 340.000,00 19.696.000,00 - 20.036.000,00 KECAMATAN SITIUNG
1.20.14.18. 340.000,00 19.696.000,00 - 20.036.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.14.18.02. - 12.796.000,00 - 12.796.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.14.18.04. 340.000,00 6.900.000,00 - 7.240.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20.15. - 16.850.950,00 - 16.850.950,00 KECAMATAN KOTO BARU
1.20.15.18. - 16.850.950,00 - 16.850.950,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.15.18.02. - 11.496.100,00 - 11.496.100,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.15.18.04. - 5.354.850,00 - 5.354.850,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20.16. 810.000,00 19.106.000,00 - 19.916.000,00 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
1.20.16.18. 810.000,00 19.106.000,00 - 19.916.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.16.18.02. 810.000,00 10.986.000,00 - 11.796.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.16.18.04. - 8.120.000,00 - 8.120.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20.17. 900.000,00 21.129.250,00 - 22.029.250,00 KECAMATAN IX KOTO
1.20.17.18. 900.000,00 21.129.250,00 - 22.029.250,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.17.18.02. 540.000,00 13.389.000,00 - 13.929.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.17.18.04. 360.000,00 7.740.250,00 - 8.100.250,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20.18. - 28.842.000,00 - 28.842.000,00 KECAMATAN TIMPEH
1.20.18.18. - 28.842.000,00 - 28.842.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.18.18.02. - 12.562.500,00 - 12.562.500,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.18.18.04. - 16.279.500,00 - 16.279.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20.19. - 17.160.000,00 - 17.160.000,00 KECAMATAN KOTO SALAK
1.20.19.18. - 17.160.000,00 - 17.160.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.19.18.02. - 17.160.000,00 - 17.160.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.20. - 22.958.400,00 - 22.958.400,00 KECAMATAN ASAM JUJUHAN
1.20.20.18. - 22.958.400,00 - 22.958.400,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.20.18.02. - 13.471.900,00 - 13.471.900,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.20.18.04. - 9.486.500,00 - 9.486.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20.21. 819.000,00 19.407.200,00 - 20.226.200,00 KECAMATAN KOTO BESAR
1.20.21.18. 819.000,00 19.407.200,00 - 20.226.200,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Kode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.21.18.02. 819.000,00 9.623.500,00 - 10.442.500,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.21.18.04. - 9.783.700,00 - 9.783.700,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20.22. - 6.638.500,00 - 6.638.500,00 KECAMATAN PADANG LAWEH
1.20.22.18. - 6.638.500,00 - 6.638.500,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.22.18.02. - 4.648.000,00 - 4.648.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.22.18.04. - 1.990.500,00 - 1.990.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20.23. - 9.119.500,00 - 9.119.500,00 KECAMATAN TIUMANG
1.20.23.18. - 9.119.500,00 - 9.119.500,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1.20.23.18.02. - 5.174.000,00 - 5.174.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Desa
1.20.23.18.04. - 3.945.500,00 - 3.945.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.22.02. 25.050.000,00 3.210.218.400,00 104.100.000,00 3.339.368.400,00 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA
NAGARI, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
1.22.02.01. 25.050.000,00 565.436.200,00 - 590.486.200,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.22.02.01.01. - 22.650.000,00 - 22.650.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.22.02.01.02. - 39.000.000,00 - 39.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.22.02.01.06. - 24.600.000,00 - 24.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.22.02.01.07. 25.050.000,00 68.060.000,00 - 93.110.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22.02.01.08. - 44.650.000,00 - 44.650.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.22.02.01.09. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.22.02.01.10. - 31.556.200,00 - 31.556.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22.02.01.11. - 22.580.000,00 - 22.580.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.22.02.01.12. - 15.659.000,00 - 15.659.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.22.02.01.14. - 4.784.000,00 - 4.784.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.22.02.01.17. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.22.02.01.18. - 263.197.000,00 - 263.197.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.22.02.02. - 226.736.800,00 50.100.000,00 276.836.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.22.02.02.09. - - 48.600.000,00 48.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.22.02.02.10. - - 1.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.22.02.02.22. - 60.200.000,00 - 60.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22.02.02.24. - 166.536.800,00 - 166.536.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.22.02.05. - 25.400.000,00 - 25.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.22.02.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.22.02.05.25. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional
1.22.02.16. - 1.281.881.300,00 44.000.000,00 1.325.881.300,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.02.16.05. - 95.470.000,00 - 95.470.000,00 Pembinaan Nagari Berprestasi dan
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
1.22.02.16.14. - 178.821.000,00 - 178.821.000,00 Pendataan dan Penyusunan profil Nagari
1.22.02.16.15. - 18.605.800,00 - 18.605.800,00 Identifikasi jenis dan lokai komoditas
unggulan TTG
1.22.02.16.16. - 116.337.500,00 1.500.000,00 117.837.500,00 Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan (
SPP ) di Kabupaten Dharmasraya
Kode
Halaman 36
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.22.02.16.17. - 9.578.000,00 - 9.578.000,00 Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan
dan Aset Nagari
1.22.02.16.18. - 5.569.000,00 - 5.569.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kerja Nyata
1.22.02.16.19. - 857.500.000,00 42.500.000,00 900.000.000,00 Pembinaan Administrasi Program (PAP)
Dana Desa
1.22.02.17. - 89.433.600,00 - 89.433.600,00 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1.22.02.17.10. - 18.128.400,00 - 18.128.400,00 Koordinasi pemberdayaan lembaga
BP-SPAMS (Badan Pengelola Sistem Air
Minum dan Sanitasi)
1.22.02.17.11. - 16.693.200,00 - 16.693.200,00 Fasilitasi dan pembinaan pokja KMN
1.22.02.17.12. - 19.950.800,00 - 19.950.800,00 Fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik
Nagari ( BUMNag ) dan pengembangan
LKM
1.22.02.17.13. - 19.241.500,00 - 19.241.500,00 Identifikasi dan pendataan pasar Nagari
serta pemberdayaan kapasitas pengelolah
pasar Nagari
1.22.02.17.14. - 15.419.700,00 - 15.419.700,00 Fasilitasi dan sosialisasi pembentukan
lumbung cadangan pangan pemerintah
Desa/Nagari
1.22.02.22. - 738.975.500,00 10.000.000,00 748.975.500,00 Program penguatan kelembagaan
dan pengembangan partisipasi
masyarakat
1.22.02.22.01. - 738.975.500,00 10.000.000,00 748.975.500,00 Pemberdayaan masyarakat melalui
gerakan pemberdayaan dan kesejahteran
keluarga
1.22.02.23. - 282.355.000,00 - 282.355.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Adat
dan Pengembangan Kehidupan
Sosal Budaya
1.22.02.23.01. - 82.355.000,00 - 82.355.000,00 Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK
bagi Pemangku Adat
1.22.02.23.02. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan Adat dan Pengembangan
Sosial Budaya Adat
1.22.02.23.03. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kemampuan dan kemandirian
LKAAM
1.24. 14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 2.441.653.900,00
1.24.01. 14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 2.441.653.900,00 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI
1.24.01.01. 14.700.000,00 316.836.100,00 50.000.000,00 381.536.100,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.24.01.01.02. - 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.24.01.01.06. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.24.01.01.07. 14.700.000,00 40.775.000,00 - 55.475.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.24.01.01.08. - 72.017.500,00 - 72.017.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.24.01.01.09. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.24.01.01.10. - 16.273.600,00 - 16.273.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24.01.01.11. - 18.450.000,00 - 18.450.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.24.01.01.15. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.24.01.01.17. - 14.720.000,00 - 14.720.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.24.01.01.18. - 121.500.000,00 - 121.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.24.01.02. - 114.464.800,00 1.585.808.000,00 1.700.272.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.24.01.02.03. - - 1.432.558.000,00 1.432.558.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.24.01.02.09. - - 153.250.000,00 153.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.24.01.02.24. - 114.464.800,00 - 114.464.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.24.01.05. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.24.01.05.01. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.24.01.15. - 66.761.000,00 - 66.761.000,00 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Kode
Halaman 37
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.24.01.15.06. - 66.761.000,00 - 66.761.000,00 Kajian sistem administrasi kearsipan.
1.24.01.16. - 89.615.000,00 - 89.615.000,00 Program penyelamatan dan
pelestarian arsip daerah
1.24.01.16.03. - 40.989.000,00 - 40.989.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
1.24.01.16.09. - 48.626.000,00 - 48.626.000,00 Penyusunan jadwal retensi arsip
1.24.01.21. - 148.469.000,00 - 148.469.000,00 Program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan
1.24.01.21.02. - 44.680.000,00 - 44.680.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca
1.24.01.21.03. - 21.365.000,00 - 21.365.000,00 Supervisi, pembiunaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, khusus, sekolah dan
nagari
1.24.01.21.12. - 82.424.000,00 - 82.424.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
1.25. 12.687.000,00 2.744.925.376,00 64.800.000,00 2.822.412.376,00
1.07.02. - 139.000.000,00 20.000.000,00 159.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMASI, PARIWISATA DAN
BUDAYA
1.07.02.15. - 43.881.600,00 20.000.000,00 63.881.600,00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.07.02.15.19. - 1.109.600,00 20.000.000,00 21.109.600,00 Pembuatan Website Berbasis Database
1.07.02.15.20. - 42.772.000,00 - 42.772.000,00 Monitoring evaluasi dan Pelaporan sarana
dan Prasarana Komunikasi
1.07.02.19. - 95.118.400,00 - 95.118.400,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
1.07.02.19.02. - 42.640.000,00 - 42.640.000,00 Peningkatan Kemampuan Database Sistim
Informasi
1.07.02.19.06. - 16.250.400,00 - 16.250.400,00 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat
1.07.02.19.07. - 36.228.000,00 - 36.228.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM)
1.20.03. 12.687.000,00 2.605.925.376,00 44.800.000,00 2.663.412.376,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.15. 12.687.000,00 2.605.925.376,00 44.800.000,00 2.663.412.376,00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.20.03.15.09. 3.800.000,00 1.036.200.876,00 - 1.040.000.876,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi media cetak dan elektronik
1.20.03.15.12. 1.500.000,00 683.060.000,00 13.800.000,00 698.360.000,00 Pengembangan media internal daerah
1.20.03.15.17. 2.555.000,00 381.986.500,00 18.000.000,00 402.541.500,00 Peliputan dan Pengumpulan Informasi dan
Dokumentasi Kebijakan Daerah
1.20.03.15.18. - 104.387.000,00 - 104.387.000,00 Peningkatan SDM Wartawan dan Calon
Wartawan
1.20.03.15.21. 4.832.000,00 400.291.000,00 13.000.000,00 418.123.000,00 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
(PPID/ Bakohumas)
2. 42.095.000,00 23.776.398.338,00 18.766.388.000,00 42.584.881.338,00
2.01. 28.006.000,00 11.838.887.503,00 11.531.103.000,00 23.397.996.503,00
1.21.01. - 177.550.000,00 - 177.550.000,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUH
1.21.01.19. - 163.970.000,00 - 163.970.000,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
1.21.01.19.18. - 163.970.000,00 - 163.970.000,00 Fasilitas Kelembagaan Tani SL - Agribisnis
1.21.01.22. - 13.580.000,00 - 13.580.000,00 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
1.21.01.22.19. - 13.580.000,00 - 13.580.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian
GPS
2.01.01. 21.006.000,00 6.390.979.923,00 213.700.000,00 6.625.685.923,00 DINAS PERTANIAN, TANAMAN
PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2.01.01.01. 21.006.000,00 636.108.100,00 - 657.114.100,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.01.01.01. - 25.725.000,00 - 25.725.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01.01.01.02. - 55.500.000,00 - 55.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.01.01.01.06. - 10.200.000,00 - 10.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.01.01.01.07. 21.006.000,00 91.800.000,00 - 112.806.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kode
Halaman 38
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.01.01.08. - 75.202.000,00 - 75.202.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.01.01.09. - 20.550.000,00 - 20.550.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
2.01.01.01.10. - 26.414.100,00 - 26.414.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.01.01.11. - 19.004.000,00 - 19.004.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.01.01.12. - 4.181.000,00 - 4.181.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.01.01.17. - 14.404.000,00 - 14.404.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01.01.01.18. - 293.128.000,00 - 293.128.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.01.01.02. - 357.686.150,00 186.400.000,00 544.086.150,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.01.02.09. - 7.700.000,00 186.400.000,00 194.100.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.01.02.24. - 130.926.400,00 - 130.926.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.01.02.42. - 219.059.750,00 - 219.059.750,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
2.01.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.01.01.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.01.01.19. - 51.537.000,00 - 51.537.000,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2.01.01.19.16. - 51.537.000,00 - 51.537.000,00 Peningkatan Kelembagaan Petani
2.01.01.33. - 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
serta Infrastruktur Pembangunan
Pertanian/Peternakan/Perkebunan
2.01.01.33.01. - 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
(DAK)
2.01.01.34. - 340.142.500,00 15.300.000,00 355.442.500,00 Program Peningkatan Produksi,
Produktifitas dan Mutu
Pertanian/Perkebunan/Peternakan
secara berkelanjutan
2.01.01.34.01. - 24.725.000,00 - 24.725.000,00 Pendampingan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi
2.01.01.34.03. - 52.339.500,00 - 52.339.500,00 Pengembangan Agribisnis Holtikultura
2.01.01.34.04. - 193.790.000,00 15.300.000,00 209.090.000,00 Fasilitas Pengembangan Buah-Buahan
2.01.01.34.05. - 69.288.000,00 - 69.288.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi
Serangan OPT
2.01.01.35. - 319.974.800,00 12.000.000,00 331.974.800,00 Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Pemasaran dan Produksi
Hasil Pertanian
2.01.01.35.01. - 56.402.000,00 12.000.000,00 68.402.000,00 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian
2.01.01.35.02. - 97.161.000,00 - 97.161.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
(Pendamping Pengelolaan Air Irigasi
Pertanian)
2.01.01.35.03. - 53.302.800,00 - 53.302.800,00 Pemberdayaan Penangkar Benih Padi
2.01.01.35.04. - 36.047.000,00 - 36.047.000,00 Peningkatan Cadangan Pangan Daerah
(Dampingan Perluasan Areal dan
Pengelolaan Lahan Pertanian)
2.01.01.35.05. - 58.030.000,00 - 58.030.000,00 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
2.01.01.35.06. - 19.032.000,00 - 19.032.000,00 Dampingan Kegiatan Pengembangan
Lahan Pertanian
2.01.03. 7.000.000,00 2.185.875.580,00 578.403.000,00 2.771.278.580,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.01.03.01. 7.000.000,00 603.040.830,00 - 610.040.830,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.03.01.01. - 1.620.000,00 - 1.620.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01.03.01.02. - 63.600.000,00 - 63.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.01.03.01.06. - 20.840.000,00 - 20.840.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.01.03.01.07. 7.000.000,00 152.900.000,00 - 159.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.03.01.08. - 54.565.800,00 - 54.565.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.03.01.09. - 16.300.000,00 - 16.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Kode
Halaman 39
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.03.01.10. - 24.000.830,00 - 24.000.830,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.03.01.11. - 10.008.200,00 - 10.008.200,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.03.01.12. - 2.162.000,00 - 2.162.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.03.01.17. - 15.620.000,00 - 15.620.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01.03.01.18. - 241.424.000,00 - 241.424.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.01.03.02. - 217.728.800,00 20.381.000,00 238.109.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.03.02.10. - - 6.881.000,00 6.881.000,00 Pengadaan mebeleur
2.01.03.02.22. - 37.020.000,00 13.500.000,00 50.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.03.02.24. - 180.708.800,00 - 180.708.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.03.05. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.01.03.05.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.01.03.25. - 481.000.150,00 38.550.000,00 519.550.150,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.03.25.02. - 185.090.000,00 - 185.090.000,00 Pengadaan Obat-obat/ Vaksin / Bahan
Kimia
2.01.03.25.03. - 123.306.000,00 11.550.000,00 134.856.000,00 Pengendalian dan pemberantasan
Penyakit Strategis
2.01.03.25.06. - 96.608.650,00 27.000.000,00 123.608.650,00 Operasional Puskeswan
2.01.03.25.08. - 75.995.500,00 - 75.995.500,00 Pengendalian dan Pemberantasan
Penyakit Rabies
2.01.03.26. - 606.633.600,00 272.092.000,00 878.725.600,00 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
2.01.03.26.01. - 13.479.600,00 269.592.000,00 283.071.600,00 Pembangunan sarana dan prasarana
pembibitan ternak.
2.01.03.26.10. - 258.976.000,00 2.500.000,00 261.476.000,00 Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi
Buatan dan Transfer Embrio
2.01.03.26.13. - 334.178.000,00 - 334.178.000,00 Operasional UPT Pembibitan
2.01.03.27. - 237.472.200,00 247.380.000,00 484.852.200,00 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
2.01.03.27.03. - - 247.380.000,00 247.380.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana
pasar produksi hasil peternakan .
2.01.03.27.07. - 143.548.000,00 - 143.548.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan
dan perikanan.
2.01.03.27.10. - 93.924.200,00 - 93.924.200,00 Operasional Pasar Ternak
2.02.01. - 3.084.482.000,00 10.739.000.000,00 13.823.482.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
2.02.01.19. - 754.217.000,00 49.000.000,00 803.217.000,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2.02.01.19.05. - 85.152.000,00 13.000.000,00 98.152.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani
dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)
2.02.01.19.19. - 669.065.000,00 36.000.000,00 705.065.000,00 Pengukuran Ulang HGU
2.02.01.23. - 2.330.265.000,00 10.690.000.000,00 13.020.265.000,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.02.01.23.06. - 1.443.571.000,00 - 1.443.571.000,00 Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
2.02.01.23.12. - 49.710.000,00 - 49.710.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan (Pendamping
Ditjenbun)
2.02.01.23.26. - 836.984.000,00 10.690.000.000,00 11.526.984.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi
Pertanian/ Perkebunan
2.02. 9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 3.477.739.378,00
2.02.01. 9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 3.477.739.378,00 DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
2.02.01.01. 9.000.000,00 730.268.000,00 154.800.000,00 894.068.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.02.01.01.01. - 39.650.000,00 - 39.650.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.02.01.01.02. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.02.01.01.06. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Kode
Halaman 40
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.02.01.01.07. 9.000.000,00 138.300.000,00 - 147.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.02.01.01.08. - 34.595.000,00 - 34.595.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.02.01.01.09. - 11.700.000,00 - 11.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
2.02.01.01.10. - 14.844.000,00 - 14.844.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.02.01.01.11. - 10.420.000,00 - 10.420.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.02.01.01.12. - 37.792.000,00 - 37.792.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.02.01.01.13. - 81.237.000,00 154.800.000,00 236.037.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.02.01.01.17. - 14.340.000,00 - 14.340.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.02.01.01.18. - 280.890.000,00 - 280.890.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.02.01.02. - 149.818.000,00 270.000.000,00 419.818.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.02.01.02.24. - 149.818.000,00 - 149.818.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.02.01.02.28. - - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan
Gedung kantor
2.02.01.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.02.01.05.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.02.01.15. - 217.324.450,00 - 217.324.450,00 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
2.02.01.15.08. - 71.100.000,00 - 71.100.000,00 Pengembangan pengujian dan
pengendalian peredaran hasil hutan
2.02.01.15.12. - 56.100.000,00 - 56.100.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IUIPHHK) dan Kayu Rakyat
2.02.01.15.19. - 90.124.450,00 - 90.124.450,00 Operasional KPHP
2.02.01.16. - 1.160.086.928,00 539.200.000,00 1.699.286.928,00 Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
2.02.01.16.20. - 99.270.000,00 - 99.270.000,00 One Bilion Indonesian Tree (OBIT)
2.02.01.16.30. - 138.710.928,00 - 138.710.928,00 Pendukung DAK Kehutanan 2016
2.02.01.16.40. - 473.501.000,00 - 473.501.000,00 Reboisasi Intensif Hutan Produksi di dalam
areal KPHP
2.02.01.16.45. - 198.250.000,00 - 198.250.000,00 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun 1
2.02.01.16.46. - 195.475.000,00 - 195.475.000,00 Pembuatan Dam Pengendali di areal KPHP
2.02.01.16.47. - 26.874.000,00 - 26.874.000,00 Pembuatan DAM Penahan di areal KPHP
2.02.01.16.48. - 28.006.000,00 - 28.006.000,00 Pembuatan Embung air di Areal KPHP
2.02.01.16.49. - - 101.200.000,00 101.200.000,00 Penataan Areal Kerja KPHP
2.02.01.16.50. - - 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP
2.02.01.16.51. - - 235.000.000,00 235.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Perlindungan dan Pengamanan Hutan
2.02.01.16.52. - - 133.000.000,00 133.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Kehutanan di KPHP
2.02.01.17. - 222.242.000,00 - 222.242.000,00 Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
2.02.01.17.01. - 58.077.000,00 - 58.077.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
2.02.01.17.05. - 51.676.000,00 - 51.676.000,00 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat
mengenai dampak perusakan hutan
2.02.01.17.08. - 112.489.000,00 - 112.489.000,00 Patroli pengamanan hutan dan kawasan
hutan (sumber dana dari DBH)
2.03. 2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00
2.03.01. 2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
2.03.01.01. 2.720.000,00 329.748.500,00 13.100.000,00 345.568.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.03.01.01.01. - 3.150.000,00 - 3.150.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.03.01.01.02. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kode
Halaman 41
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.03.01.01.03. - - 13.100.000,00 13.100.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
2.03.01.01.06. - 7.875.000,00 - 7.875.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.03.01.01.07. 2.720.000,00 60.630.000,00 - 63.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.03.01.01.08. - 52.115.000,00 - 52.115.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.03.01.01.09. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
2.03.01.01.10. - 19.915.000,00 - 19.915.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03.01.01.11. - 9.910.000,00 - 9.910.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.03.01.01.12. - 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.03.01.01.14. - 2.498.500,00 - 2.498.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.03.01.01.17. - 9.100.000,00 - 9.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.03.01.01.18. - 119.905.000,00 - 119.905.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.03.01.02. - 97.720.000,00 - 97.720.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.03.01.02.24. - 97.720.000,00 - 97.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.03.01.15. - 57.584.100,00 - 57.584.100,00 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
2.03.01.15.18. - 57.584.100,00 - 57.584.100,00 Monitoring jumlah produksi,penjualan
serta pemasaran batu bara, mineral dan
batuan serta pembayaran PNBP (landrent
dan royalti)
2.03.01.17. - 4.459.422.350,00 2.979.600.000,00 7.439.022.350,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
2.03.01.17.02. - 80.400.000,00 1.224.600.000,00 1.305.000.000,00 Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan
2.03.01.17.03. - 72.566.800,00 1.605.000.000,00 1.677.566.800,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan
2.03.01.17.05. - 49.994.800,00 150.000.000,00 199.994.800,00 Pengawasan, Pemeliharaan dan
Perawatan PJU
2.03.01.17.11. - 4.256.460.750,00 - 4.256.460.750,00 Pembayaran Rekening Listrik PJU
2.03.01.19. - 53.661.000,00 - 53.661.000,00 Program Pemetaan dan
Inventarisasi Geologi dan SDM
2.03.01.19.10. - 53.661.000,00 - 53.661.000,00 Monitoring Pemanfaatan Air Tanah
2.03.01.20. - 60.079.900,00 - 60.079.900,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Migas
2.03.01.20.01. - 60.079.900,00 - 60.079.900,00 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian
BBM
2.04. 2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00
1.07.02. 2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMASI, PARIWISATA DAN
BUDAYA
1.07.02.15. 2.065.000,00 487.575.656,00 - 489.640.656,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1.07.02.15.18. 2.065.000,00 205.977.800,00 - 208.042.800,00 Dukungan Event Tour d' Singkarak
1.07.02.15.21. - 207.012.000,00 - 207.012.000,00 Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event
kepariwisataan
1.07.02.15.22. - 74.585.856,00 - 74.585.856,00 Pelaksanaan Promosi Seni Budaya Daerah
1.07.02.16. - 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
1.07.02.16.12. - 45.345.500,00 - 45.345.500,00 Penyusunan Ranperda Pariwisata
2.05. - 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00
2.01.03. - 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.01.03.16. - 56.274.750,00 - 56.274.750,00 Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
2.01.03.16.03. - 56.274.750,00 - 56.274.750,00 Optimalisasi Pengawasan dan
Pengendalian Perairan Umum
2.01.03.23. - 942.506.390,00 2.400.000,00 944.906.390,00 Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kode
Halaman 42
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.03.23.04. - 857.780.000,00 - 857.780.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Sarana
Pemasaran Ikan
2.01.03.23.05. - 84.726.390,00 2.400.000,00 87.126.390,00 Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan
dan Gemarikan
2.01.03.25. - 1.426.341.389,00 782.000.000,00 2.208.341.389,00 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
2.01.03.25.07. - 205.199.000,00 - 205.199.000,00 Operasional UPTD BBI
2.01.03.25.08. - 264.052.500,00 - 264.052.500,00 Pengadaan induk ikan dan pakan
2.01.03.25.09. - 160.795.000,00 - 160.795.000,00 Pengadaan Benih Ikan dan Pakan
2.01.03.25.10. - 72.115.000,00 - 72.115.000,00 Pengembangan Ikan Hias
2.01.03.25.11. - 48.080.000,00 66.000.000,00 114.080.000,00 Optimalisasi UPR
2.01.03.25.12. - 477.211.000,00 716.000.000,00 1.193.211.000,00 Pembangunan Kolam Budidaya
2.01.03.25.13. - 198.888.889,00 - 198.888.889,00 Pembangunan /Peningkatan Balai Benih
Ikan Kab. Dharmasraya
2.01.03.27. - 74.042.500,00 - 74.042.500,00 Rehabilitasi, Konservasi
Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
2.01.03.27.02. - 74.042.500,00 - 74.042.500,00 Pembinaan Pokmaswas Perairan Umum
2.01.03.28. - - 110.000.000,00 110.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perikanan
2.01.03.28.01. - - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi
2.01.03.29. - 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00 Program Kesehatan Masyarakat
Veteriner
2.01.03.29.01. - 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00 Operasional Rumah Potong Hewan
2.06. - 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00
1.15.01. - 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
1.15.01.15. - 189.327.700,00 4.000.000,00 193.327.700,00 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
1.15.01.15.03. - 55.960.400,00 4.000.000,00 59.960.400,00 Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
1.15.01.15.05. - 36.780.300,00 - 36.780.300,00 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi
dan Pembinaan Distributor/Pengecer
Pupuk
1.15.01.15.07. - 30.165.500,00 - 30.165.500,00 Pemantauan dan Pengendalian Sembako
dan Barang Strategis Lainnya
1.15.01.15.08. - 66.421.500,00 - 66.421.500,00 Sosialisasi Perlindungan Konsumen
1.15.01.18. - 610.768.822,00 1.036.477.000,00 1.647.245.822,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1.15.01.18.04. - 71.675.000,00 - 71.675.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama
kemitraan.
1.15.01.18.08. - 128.566.322,00 1.036.477.000,00 1.165.043.322,00 Pengembangan dan Peningkatan Pasar
Nagari dan Serikat ( Pendamping DAK )
1.15.01.18.12. - 410.527.500,00 - 410.527.500,00 Operasi Pasar dan Pasar Murah
2.07. - 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00
1.15.01. - 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
1.15.01.15. - 38.443.000,00 1.205.008.000,00 1.243.451.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
1.15.01.15.05. - - 1.205.008.000,00 1.205.008.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi
industri.
1.15.01.15.06. - 38.443.000,00 - 38.443.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis
teknologi.
1.15.01.16. - 211.341.000,00 - 211.341.000,00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
1.15.01.16.02. - 188.954.000,00 - 188.954.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah
dalam memperkuat jaringan klaster
industri.
1.15.01.16.06. - 22.387.000,00 - 22.387.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri
mikro, kecil dan menengah dengan
swasta.
1.15.01.17. - 38.941.000,00 - 38.941.000,00 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Kode
Halaman 43
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.01.17.02. - 38.941.000,00 - 38.941.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi
industri.
2.08. 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00
1.13.02. 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.13.02.16. 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 Program Pengembangan Wilayah
Tertinggal
1.13.02.16.03. 304.000,00 59.076.000,00 90.000.000,00 149.380.000,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana
dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan
transmigrasi
1.13.02.16.06. - 72.632.400,00 4.500.000,00 77.132.400,00 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan
Lingkungan Transmigrasi
Jumlah 973.026.500,00 186.293.952.160,00 279.409.872.678,00 466.676.851.338,00
Pulau Punjung, 31 Desember 2015
Pj. BUPATI DHARMASRAYA
SYAFRIZAL
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN V
Uraian Kode
Halaman 1
:
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DANKETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Belanja Langsung
Modal
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Pegawai Non Pegawai
Belanja Tidak Langsung
5 Tahun 2015
31 Desember 2015
1 2 5 6 7 8=3+4+5+6+743
01. PELAYANAN UMUM 542.755.500,00 53.059.620.733,00 13.115.527.038,00 199.259.023.884,00 48,026,947,359.00 84.514.173.254,00
01.1.05. PENATAAN RUANG - 659.601.000,00 - 659.601.000,00 - -
01.1.06. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
25.440.000,00 3.027.864.000,00 459.250.000,00 5.536.862.476,00 2,024,308,476.00 -
01.1.16. PENANAMAN MODAL - 561.327.500,00 - 561.327.500,00 - -
01.1.20. OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
502.615.500,00 48.019.682.333,00 11.020.469.038,00 189.228.937.562,00 45,171,997,437.00 84.514.173.254,00
01.1.24. KEARSIPAN 14.700.000,00 791.145.900,00 1.635.808.000,00 3.272.295.346,00 830,641,446.00 -
03. KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN
44.195.500,00 6.835.408.550,00 2.066.000.000,00 11.924.163.911,00 2,978,559,861.00 -
03.1.19. KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
44.195.500,00 6.835.408.550,00 2.066.000.000,00 11.924.163.911,00 2,978,559,861.00 -
04. EKONOMI 129.389.000,00 33.246.512.444,00 19.953.468.000,00 75.991.079.740,00 22,661,710,296.00 -
04.1.07. PERHUBUNGAN 22.150.000,00 1.459.148.180,00 527.480.000,00 5.109.364.841,00 3,100,586,661.00 -
04.1.13. SOSIAL 26.352.000,00 1.544.776.150,00 25.150.000,00 4.064.186.223,00 2,467,908,073.00 -
04.1.14. TENAGA KERJA 1.017.000,00 191.944.750,00 3.500.000,00 196.461.750,00 - -
04.1.15. KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
18.638.000,00 1.404.405.250,00 - 3.613.733.977,00 2,190,690,727.00 -
04.1.21. KETAHANAN PANGAN 6.450.000,00 2.124.914.400,00 566.150.000,00 7.188.513.628,00 4,490,999,228.00 -
04.1.25. KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
12.687.000,00 2.744.925.376,00 64.800.000,00 2.822.412.376,00 - -
04.2.01. PERTANIAN 28.006.000,00 11.838.887.503,00 11.531.103.000,00 28.537.188.640,00 5,139,192,137.00 -
04.2.02. KEHUTANAN 9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 6.937.640.499,00 3,459,901,121.00 -
04.2.03. ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 9.866.068.199,00 1,812,432,349.00 -
04.2.04. PARIWISATA 2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00 - -
04.2.05. KELAUTAN DAN
PERIKANAN
- 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00 - -
04.2.06. PERDAGANGAN - 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00 - -
04.2.07. PERINDUSTRIAN - 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00 - -
04.2.08. TRANSMIGRASI 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 - -
05. LINGKUNGAN HIDUP 2.360.000,00 4.041.741.500,00 4.316.885.000,00 10.297.822.672,00 1,936,836,172.00 -
05.1.08. LINGKUNGAN HIDUP 2.360.000,00 4.041.741.500,00 4.316.885.000,00 10.297.822.672,00 1,936,836,172.00 -
06. PERUMAHAN DAN
FASILITAS UMUM
6.362.500,00 8.687.529.720,00 191.240.177.327,00 204.307.592.881,00 4,373,523,334.00 -
06.1.03. PEKERJAAN UMUM 6.362.500,00 8.687.529.720,00 191.240.177.327,00 204.307.592.881,00 4,373,523,334.00 -
07. KESEHATAN 203.775.000,00 46.615.555.267,00 30.252.449.693,00 121.848.007.603,00 44,776,227,643.00 -
07.1.02. KESEHATAN 203.775.000,00 46.615.555.267,00 30.252.449.693,00 121.848.007.603,00 44,776,227,643.00 -
10. PENDIDIKAN 9.295.000,00 27.265.143.996,00 17.193.025.620,00 306.079.299.871,01 261,611,835,255.01 -
10.1.01. PENDIDIKAN 9.295.000,00 19.653.967.200,00 16.759.807.666,00 298.034.905.121,01 261,611,835,255.01 -
10.1.18. KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
- 7.611.176.796,00 433.217.954,00 8.044.394.750,00 - -
11. PERLINDUNGAN SOSIAL 34.894.000,00 6.224.214.950,00 1.272.340.000,00 12.612.566.752,00 5,081,117,802.00 -
11.1.10. KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
6.375.000,00 1.070.723.550,00 140.520.000,00 3.722.027.717,00 2,504,409,167.00 -
11.1.11. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- 573.747.000,00 - 573.747.000,00 - -
Uraian Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Belanja Langsung
ModalPegawai Non Pegawai
Belanja Tidak Langsung
1 2 5 6 7 8=3+4+5+6+743
11.1.12. KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA
SEJAHTERA
- 1.003.320.200,00 1.027.720.000,00 2.031.040.200,00 - -
11.1.22. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
28.519.000,00 3.576.424.200,00 104.100.000,00 6.285.751.835,00 2,576,708,635.00 -
Jumlah 973.026.500,00 185.975.727.160,00 279.409.872.678,00 942.319.557.314,01 391.446.757.722,01 84.514.173.254,00
Pulau Punjung, 31 Desember 2015
Pj. BUPATI DHARMASRAYA
SYAFRIZAL