pemerintah kabupaten bangli rekapitulasi belanja...
TRANSCRIPT
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
14 TAHUN 2016
29 Desember 2016
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
350.253.149.334,11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 229.054.213.347,82 41.529.573.360,00 79.669.362.626,29 1
73.469.932.850,00 Pendidikan 50.697.608.985,00 15.982.779.848,00 6.789.544.017,00 1.01
73.469.932.850,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 50.697.608.985,00 15.982.779.848,00 6.789.544.017,00 1.01 . 1.01.01
546.945.722,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 546.945.722,00 1.01 . 1.01.01 . 01
24.592.000,00 0,00 24.592.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
55.820.625,00 0,00 55.820.625,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
230.353.097,00 0,00 230.353.097,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
29.820.000,00 0,00 29.820.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
8.240.000,00 0,00 8.240.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
19.730.000,00 0,00 19.730.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
149.930.000,00 0,00 149.930.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.015.323.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 803.180.000,00 0,00 212.143.050,00 1.01 . 1.01.01 . 02
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
187.535.000,00 186.500.000,00 1.035.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
164.896.050,00 0,00 164.896.050,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
45.950.000,00 0,00 45.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
358.942.000,00 358.680.000,00 262.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
30.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
30.150.000,00 0,00 30.150.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
15.848.224.848,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 15.848.224.848,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06
974.340.000,00 0,00 0,00 974.340.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
14.873.884.848,00 0,00 0,00 14.873.884.848,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
77.250.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 77.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
Halaman 160REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.01 . 1.01.01 . 09 . 02
42.250.000,00 0,00 42.250.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.01 . 1.01.01 . 09 . 03
538.082.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 99.360.000,00 3.750.000,00 434.972.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
104.000.000,00 99.360.000,00 4.640.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 42
19.410.000,00 0,00 19.410.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan hari aksara1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
38.730.000,00 0,00 34.980.000,00 3.750.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
21.820.000,00 0,00 21.820.000,00 0,00 Aprisiasi pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 60
24.882.000,00 0,00 24.882.000,00 0,00 Lomba lagu wajib taman kanak-kanak1.01 . 1.01.01 . 15 . 63
24.420.000,00 0,00 24.420.000,00 0,00 Lomba Gugus TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
304.820.000,00 0,00 304.820.000,00 0,00 Kegiataan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
52.188.122.830,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 49.639.042.985,00 18.330.000,00 2.530.749.845,00 1.01 . 1.01.01 . 16
4.299.330.000,00 4.287.285.000,00 12.045.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
4.942.325.000,00 4.908.125.000,00 34.200.000,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
370.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
999.925.000,00 999.820.000,00 105.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
3.198.918.996,00 3.198.478.996,00 440.000,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
1.350.310.058,00 1.247.815.058,00 102.495.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
23.689.950,00 0,00 23.689.950,00 0,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
34.500.000,00 0,00 21.270.000,00 13.230.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
30.096.520.000,00 30.016.850.000,00 79.670.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
36.310.000,00 0,00 31.210.000,00 5.100.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
1.397.099.995,00 0,00 1.397.099.995,00 0,00 Penyediaan beasiswa transisi1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
162.018.930,00 150.638.930,00 11.380.000,00 0,00 Perencanaan dan pengawasan DAK pada pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
174.715.000,00 0,00 174.715.000,00 0,00 Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
14.429.900,00 0,00 14.429.900,00 0,00 Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
135.033.825,00 135.033.825,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
598.000.000,00 0,00 598.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
2.149.996.176,00 2.149.996.176,00 0,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
336.158.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 35.600.000,00 300.558.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
174.938.000,00 0,00 174.938.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
81.400.000,00 0,00 45.800.000,00 35.600.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
79.820.000,00 0,00 79.820.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
551.376.400,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 52.000.000,00 499.376.400,00 1.01 . 1.01.01 . 20
Halaman 161REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
16.998.200,00 0,00 16.998.200,00 0,00 Sosialisasi sertifikasi guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
160.906.400,00 0,00 108.906.400,00 52.000.000,00 Penyelenggaran lomba guru, kepala sekolah dan pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
10.892.000,00 0,00 10.892.000,00 0,00 Verifikasi perpanjangan kontrak kerja Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 Penyelenggaraan visitasi calon penerima widya kusuma TK Provinsi1.01 . 1.01.01 . 20 . 07
23.001.000,00 0,00 23.001.000,00 0,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
129.875.000,00 0,00 129.875.000,00 0,00 Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
46.401.400,00 0,00 46.401.400,00 0,00 Penilaian angka kredit tenaga fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
34.095.000,00 0,00 34.095.000,00 0,00 Penilaian kinerja kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
112.557.400,00 0,00 112.557.400,00 0,00 penyelenggaraan lomba olimpiade tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
2.338.300.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 156.026.000,00 24.875.000,00 2.157.399.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22
37.927.000,00 0,00 37.927.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
23.171.000,00 0,00 23.171.000,00 0,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
202.406.000,00 156.026.000,00 46.380.000,00 0,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
49.685.000,00 0,00 49.685.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
39.045.000,00 0,00 34.045.000,00 5.000.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
39.054.000,00 0,00 36.054.000,00 3.000.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
29.850.000,00 0,00 29.850.000,00 0,00 Pelaksanaan akreditasi sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
102.255.779.287,29 Kesehatan 26.869.086.150,00 21.100.307.688,00 54.286.385.449,29 1.02
43.721.637.443,29 Dinas Kesehatan 14.038.926.150,00 1.439.768.844,00 28.242.942.449,29 1.02 . 1.02.01
892.591.304,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 892.591.304,00 1.02 . 1.02.01 . 01
23.208.000,00 0,00 23.208.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
231.020.000,00 0,00 231.020.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
164.920.600,00 0,00 164.920.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
31.626.004,00 0,00 31.626.004,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
33.779.400,00 0,00 33.779.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14
5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
213.397.300,00 0,00 213.397.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
420.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 420.840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
305.840.000,00 0,00 305.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Halaman 162REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 29
176.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 176.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan analisis kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 05 . 15
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Bimtek jabatan fungsional kesehatan1.02 . 1.02.01 . 05 . 17
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pelatihan penggunaan alat kalibrasi1.02 . 1.02.01 . 05 . 18
859.638.844,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 759.638.844,00 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
391.200.000,00 0,00 0,00 391.200.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
368.438.844,00 0,00 0,00 368.438.844,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Bimtek pengelolaan keuangan1.02 . 1.02.01 . 06 . 10
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan1.02 . 1.02.01 . 06 . 11
40.000.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 0,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa1.02 . 1.02.01 . 07 . 02
168.040.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 168.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09
38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.02 . 1.02.01 . 09 . 02
102.040.000,00 0,00 102.040.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.02 . 1.02.01 . 09 . 03
2.687.673.200,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15.000.000,00 7.410.000,00 2.665.263.200,00 1.02 . 1.02.01 . 15
2.500.000.000,00 0,00 2.497.690.000,00 2.310.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
25.290.000,00 0,00 25.290.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 15 . 06
127.383.200,00 0,00 122.283.200,00 5.100.000,00 Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana pengaman IFK ( Instalasi Farmasi Kabuapten)1.02 . 1.02.01 . 15 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengisian Tabung Oksigen1.02 . 1.02.01 . 15 . 10
12.124.707.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 804.445.440,00 4.350.000,00 11.315.911.560,00 1.02 . 1.02.01 . 16
87.065.000,00 0,00 82.715.000,00 4.350.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
156.105.600,00 0,00 156.105.600,00 0,00 penyelengaraan jaminan kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kunjungan ke KK miskin1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan SIK1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
129.358.600,00 103.486.880,00 25.871.720,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
63.090.600,00 50.472.480,00 12.618.120,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
92.782.400,00 74.225.920,00 18.556.480,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
74.593.800,00 59.675.040,00 14.918.760,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
90.529.400,00 72.423.520,00 18.105.880,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
98.746.400,00 78.997.120,00 19.749.280,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Halaman 163REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.435.000,00 80.348.000,00 20.087.000,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
45.614.800,00 36.491.840,00 9.122.960,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
61.207.800,00 48.966.240,00 12.241.560,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
79.503.600,00 63.602.880,00 15.900.720,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
133.076.800,00 106.461.440,00 26.615.360,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
36.617.600,00 29.294.080,00 7.323.520,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan obat generik esensial Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penanganan krisis kesehatan serta bencana di puskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pelayanan pertolongan pertama1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemilihan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan kasus jiwa di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan olahraga di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan indra di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Laboraturium Klinis1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Persiapan puskesmas BLUD1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
9.639.600,00 0,00 9.639.600,00 0,00 Pembinaan kesehatan rujukan1.02 . 1.02.01 . 16 . 41
10.616.340.000,00 0,00 10.616.340.000,00 0,00 Iuaran peserta PBI Daerah (JKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 42
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Puskesmas mampu PONED1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
65.340.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 8.000.000,00 0,00 57.340.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
29.930.000,00 0,00 29.930.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 03
15.410.000,00 0,00 15.410.000,00 0,00 Pemberian ijin kefarmasian, usaha makanan dan pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
432.715.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 432.715.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
190.175.000,00 0,00 190.175.000,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
145.540.000,00 0,00 145.540.000,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Desa Siaga1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan Usaha kesehatan sekolah1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Survey PHBS1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
213.902.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 213.902.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20
141.540.000,00 0,00 141.540.000,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
72.362.500,00 0,00 72.362.500,00 0,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
520.531.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13.000.000,00 23.160.000,00 484.371.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
365.395.000,00 13.000.000,00 329.235.000,00 23.160.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan kualitas lingkungan/TPM, TTU dan sampel air1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
105.136.000,00 0,00 105.136.000,00 0,00 Melaksanakan pengelolaan limbah medis1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
1.177.818.907,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 15.000.000,00 0,00 1.162.818.907,00 1.02 . 1.02.01 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Halaman 164REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
52.560.000,00 0,00 52.560.000,00 0,00 Penanganan Kasus Rabies1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
65.580.000,00 0,00 65.580.000,00 0,00 Penemuan Penyakit TBC1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan penyakit diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan penyakit kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
439.425.157,00 0,00 439.425.157,00 0,00 Penanganan penyakit demam berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
14.930.000,00 0,00 14.930.000,00 0,00 penanganan penyakit malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Kasus HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan lomba Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN)1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
197.600.000,00 0,00 197.600.000,00 0,00 Pengadaan reagen HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan penyakit pnemonia1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberian Obat Cacing anak sekolah dasar1.02 . 1.02.01 . 22 . 23
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Sosialisasi kesehatan haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 24
60.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Pelayanan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 25
115.723.750,00 0,00 115.723.750,00 0,00 Penanganan penyakit tidak menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 26
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Survei kasus Accute Flaced Paralisis (AFP)1.02 . 1.02.01 . 22 . 27
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok ( KTR)1.02 . 1.02.01 . 22 . 28
773.764.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 223.200.000,00 550.564.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
738.764.000,00 0,00 515.564.000,00 223.200.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemberian ijin nakes, batra dan sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
12.962.234.888,29 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
12.711.595.000,00 17.610.000,00 233.029.888,29 1.02 . 1.02.01 . 25
3.027.000.000,00 2.961.315.000,00 62.955.000,00 2.730.000,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
2.000.000.000,00 1.965.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
850.000.000,00 846.800.000,00 1.340.000,00 1.860.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
1.725.000.000,00 1.691.580.000,00 27.840.000,00 5.580.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)1.02 . 1.02.01 . 25 . 29
90.000.000,00 88.580.000,00 1.420.000,00 0,00 Pengadaan alat kalibrasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 30
1.550.000.000,00 1.505.000.000,00 41.280.000,00 3.720.000,00 Pengadaan Incenerator1.02 . 1.02.01 . 25 . 31
285.230.996,29 284.600.000,00 630.996,29 0,00 Pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 32
145.025.294,00 139.000.000,00 6.025.294,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung puskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 25 . 33
704.978.598,00 701.880.000,00 1.238.598,00 1.860.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 34
700.000.000,00 696.340.000,00 1.800.000,00 1.860.000,00 Pembangunan/rehabilitasi gudang obat instalasi Farmasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 35
150.000.000,00 135.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 37
670.000.000,00 656.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Pembangunan pagar puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 38
850.000.000,00 842.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Pembangunan pagar puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 39
200.000.000,00 198.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengadaan Komputer dan laptop1.02 . 1.02.01 . 25 . 40
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyewaan gedung penyimpan obat dan Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)1.02 . 1.02.01 . 25 . 43
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemindahan obat dan BMHP1.02 . 1.02.01 . 25 . 44
25.000.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis1.02 . 1.02.01 . 28 . 05
Halaman 165REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Bimtek tenaga dokter dan paramedis puskesmas1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
20.020.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 20.020.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30
20.020.000,00 0,00 20.020.000,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
1.186.370.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 1.186.370.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 Penyuluhan kesehatan bagi kelompok ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
35.714.000,00 0,00 35.714.000,00 0,00 Pelaksanaan AMP1.02 . 1.02.01 . 32 . 13
53.510.000,00 0,00 53.510.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil resiko tinggi1.02 . 1.02.01 . 32 . 15
174.594.000,00 0,00 174.594.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 32 . 24
843.997.000,00 0,00 843.997.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan ibu bersalin1.02 . 1.02.01 . 32 . 25
47.730.000,00 0,00 47.730.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan balita tentang Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang
(DIDTK)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 26
18.525.000,00 0,00 18.525.000,00 0,00 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk Pasangan Usia Subur (PUS)1.02 . 1.02.01 . 32 . 27
4.795.198.000,00 Program Bantuan Orasional Kesehatan (BOK) 0,00 404.400.000,00 4.390.798.000,00 1.02 . 1.02.01 . 36
278.336.550,00 0,00 124.736.550,00 153.600.000,00 Dokumen monitoring dan evaluasi BOK1.02 . 1.02.01 . 36 . 03
372.689.204,00 0,00 372.689.204,00 0,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 36 . 05
374.689.204,00 0,00 351.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 36 . 06
374.689.204,00 0,00 351.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 36 . 07
381.836.954,00 0,00 359.036.954,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 36 . 08
374.689.204,00 0,00 351.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 36 . 09
372.689.204,00 0,00 349.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 36 . 10
372.689.204,00 0,00 349.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 36 . 11
372.689.204,00 0,00 349.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 36 . 12
381.836.954,00 0,00 359.036.954,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 36 . 13
381.836.954,00 0,00 359.036.954,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 36 . 14
374.689.204,00 0,00 351.889.204,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 36 . 15
381.836.956,00 0,00 359.036.956,00 22.800.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 36 . 16
14.000.000,00 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 14.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 41
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Bimtek pengolahan dan analisis data1.02 . 1.02.01 . 41 . 01
108.025.600,00 Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
0,00 0,00 108.025.600,00 1.02 . 1.02.01 . 42
108.025.600,00 0,00 108.025.600,00 0,00 Lomba tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 42 . 01
4.027.227.200,00 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) 451.745.710,00 0,00 3.575.481.490,00 1.02 . 1.02.01 . 45
488.095.200,00 36.854.900,00 451.240.300,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 45 . 01
248.720.000,00 28.431.900,00 220.288.100,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 45 . 02
384.000.000,00 64.201.900,00 319.798.100,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 45 . 03
304.000.000,00 58.281.240,00 245.718.760,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 45 . 04
368.720.000,00 34.244.470,00 334.475.530,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 45 . 05
408.172.000,00 30.378.000,00 377.794.000,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 45 . 06
Halaman 166REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
416.497.600,00 55.150.000,00 361.347.600,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 45 . 07
168.720.000,00 17.608.000,00 151.112.000,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 45 . 08
248.720.000,00 45.573.100,00 203.146.900,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 45 . 09
304.400.000,00 35.425.200,00 268.974.800,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 45 . 10
553.700.000,00 36.010.100,00 517.689.900,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 45 . 11
128.482.400,00 9.586.900,00 118.895.500,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 45 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan JKN ke Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 45 . 13
30.000.000,00 Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja 20.140.000,00 0,00 9.860.000,00 1.02 . 1.02.01 . 51
30.000.000,00 20.140.000,00 9.860.000,00 0,00 Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 01
58.194.141.844,00 Rumah Sakit Umum Daerah 12.830.160.000,00 19.648.058.844,00 25.715.923.000,00 1.02 . 1.02.02
517.238.844,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 517.238.844,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06
148.800.000,00 0,00 0,00 148.800.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
368.438.844,00 0,00 0,00 368.438.844,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
4.000.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
3.790.410.000,00 9.590.000,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26
4.000.000.000,00 3.790.410.000,00 200.000.000,00 9.590.000,00 Pengembangan ruang gawat darurat1.02 . 1.02.02 . 26 . 05
3.130.000.000,00 Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 3.130.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 33
3.130.000.000,00 3.130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis)1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
50.546.903.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 5.909.750.000,00 19.121.230.000,00 25.515.923.000,00 1.02 . 1.02.02 . 34
50.546.903.000,00 5.909.750.000,00 25.515.923.000,00 19.121.230.000,00 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD1.02 . 1.02.02 . 34 . 01
340.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 12.480.000,00 327.520.000,00 1.02 . 4.01.03
340.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 12.480.000,00 327.520.000,00 1.02 . 4.01.03 . 16
60.000.000,00 0,00 55.840.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi peningkatan manajemen kesehatan sekolah1.02 . 4.01.03 . 16 . 17
75.000.000,00 0,00 70.840.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi penyuluhan narkoba1.02 . 4.01.03 . 16 . 44
205.000.000,00 0,00 200.840.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi usaha kesehatan sekolah (UKS)1.02 . 4.01.03 . 16 . 45
161.964.614.904,82 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.786.984.502,82 1.596.836.732,00 9.580.793.670,00 1.03
161.764.614.904,82 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 150.786.984.502,82 1.587.736.732,00 9.389.893.670,00 1.03 . 1.03.01
1.537.242.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 619.560.000,00 2.040.000,00 915.642.270,00 1.03 . 1.03.01 . 01
4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
27.499.570,00 0,00 27.499.570,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
619.560.000,00 619.560.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
15.090.000,00 0,00 15.090.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
173.344.700,00 0,00 171.304.700,00 2.040.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Halaman 167REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
23.676.000,00 0,00 23.676.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
9.180.000,00 0,00 9.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
5.032.000,00 0,00 5.032.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
612.410.000,00 0,00 612.410.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.235.071.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 994.179.000,00 4.340.000,00 236.552.250,00 1.03 . 1.03.01 . 02
997.029.800,00 990.029.000,00 2.660.800,00 4.340.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
221.891.450,00 0,00 221.891.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
543.212.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 543.212.232,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06
329.280.000,00 0,00 0,00 329.280.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
213.932.232,00 0,00 0,00 213.932.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
37.600.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 37.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.03 . 1.03.01 . 09 . 02
25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.03 . 1.03.01 . 09 . 03
3.084.187.666,87 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.032.588.666,87 13.140.000,00 38.459.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
1.772.798.000,00 1.736.300.000,00 29.928.000,00 6.570.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
102.757.666,87 99.926.666,87 1.731.000,00 1.100.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dana PPAP1.03 . 1.03.01 . 16 . 08
1.208.632.000,00 1.196.362.000,00 6.800.000,00 5.470.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dana PKB dan BBNKB1.03 . 1.03.01 . 16 . 09
7.396.671.650,33 Program pembangunan turap/talud/bronjong 7.279.813.650,33 22.670.000,00 94.188.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17
5.406.038.650,00 5.339.813.650,00 55.985.000,00 10.240.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
1.990.633.000,33 1.940.000.000,33 38.203.000,00 12.430.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong dana PKB dan BBNKB1.03 . 1.03.01 . 17 . 07
118.774.464.635,62 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 116.382.214.185,62 789.434.500,00 1.602.815.950,00 1.03 . 1.03.01 . 18
884.240.000,00 869.300.000,00 9.890.000,00 5.050.000,00 Pemeliharaan berkala jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
4.096.314.605,13 4.020.024.555,13 59.920.050,00 16.370.000,00 Peningkatan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
65.519.120.000,00 65.277.550.000,00 161.840.000,00 79.730.000,00 Peningkatan jalan dana DAK1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
31.210.937.030,49 31.034.342.230,49 136.604.800,00 39.990.000,00 Peningkatan jalan dana PKB dan BBNKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 10
15.814.845.000,00 15.180.997.400,00 599.707.600,00 34.140.000,00 Peningkatan jalan dana PBBKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 17
1.249.008.000,00 0,00 634.853.500,00 614.154.500,00 Pemeliharaan berkala jalan dana PBBKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 18
1.741.792.800,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.454.240.000,00 7.410.000,00 280.142.800,00 1.03 . 1.03.01 . 23
1.387.170.700,00 1.378.140.000,00 6.860.700,00 2.170.000,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
245.076.600,00 0,00 241.416.600,00 3.660.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
38.510.000,00 7.000.000,00 31.510.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
71.035.500,00 69.100.000,00 355.500,00 1.580.000,00 Peningkatan pelayanan survey laboratorium dan pengukuran1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
Halaman 168REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.715.790.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
9.572.431.000,00 76.920.000,00 66.439.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24
2.482.109.000,00 2.338.750.000,00 66.439.000,00 76.920.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
7.233.681.000,00 7.233.681.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
6.041.619.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 585.000.000,00 113.860.000,00 5.342.759.800,00 1.03 . 1.03.01 . 27
4.464.860.000,00 585.000.000,00 3.826.170.000,00 53.690.000,00 Pembangunan sistem penyediaan air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
793.860.000,00 0,00 735.360.000,00 58.500.000,00 Penyediaan air inum berbasis masyarakat (PAMSIMAS)1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
782.899.800,00 0,00 781.229.800,00 1.670.000,00 Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal1.03 . 1.03.01 . 27 . 12
10.681.968.000,00 Program Pengendalian Banjir 10.672.918.000,00 3.610.000,00 5.440.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28
10.681.968.000,00 10.672.918.000,00 5.440.000,00 3.610.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 08
84.152.100,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 84.152.100,00 1.03 . 1.03.01 . 29
48.697.100,00 0,00 48.697.100,00 0,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
35.455.000,00 0,00 35.455.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 29 . 03
506.750.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 194.040.000,00 3.400.000,00 309.310.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30
506.750.000,00 194.040.000,00 309.310.000,00 3.400.000,00 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01
384.092.500,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 7.700.000,00 376.392.500,00 1.03 . 1.03.01 . 33
299.060.000,00 0,00 291.360.000,00 7.700.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.03 . 1.03.01 . 33 . 05
85.032.500,00 0,00 85.032.500,00 0,00 Survey dan pemetaan1.03 . 1.03.01 . 33 . 13
200.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 9.100.000,00 190.900.000,00 1.03 . 3.07.01
200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 9.100.000,00 190.900.000,00 1.03 . 3.07.01 . 33
200.000.000,00 0,00 190.900.000,00 9.100.000,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah1.03 . 3.07.01 . 33 . 04
1.420.350.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 22.960.000,00 1.397.390.000,00 1.04
1.420.350.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,00 22.960.000,00 1.397.390.000,00 1.04 . 1.03.01
1.420.350.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 22.960.000,00 1.397.390.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15
1.420.350.000,00 0,00 1.397.390.000,00 22.960.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR)
1.04 . 1.03.01 . 15 . 09
4.975.340.060,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 145.570.000,00 2.201.036.860,00 2.628.733.200,00 1.05
2.259.425.620,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 68.955.000,00 1.202.695.620,00 987.775.000,00 1.05 . 1.05.01
205.741.236,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 205.741.236,00 1.05 . 1.05.01 . 01
4.065.000,00 0,00 4.065.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
3.420.000,00 0,00 3.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
19.349.836,00 0,00 19.349.836,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
1.216.400,00 0,00 1.216.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
Halaman 169REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.420.000,00 0,00 4.420.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
162.720.000,00 0,00 162.720.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
211.284.764,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.150.000,00 0,00 149.134.764,00 1.05 . 1.05.01 . 02
22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 10
32.034.764,00 0,00 32.034.764,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.01 . 02 . 23
106.350.000,00 0,00 106.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
69.600.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 69.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03
69.600.000,00 0,00 69.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 05
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.01 . 05 . 01
173.545.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 173.545.620,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06
114.120.000,00 0,00 0,00 114.120.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.05 . 1.05.01 . 06 . 05
59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
40.840.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 40.840.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09
20.045.000,00 0,00 20.045.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.01 . 09 . 01
3.145.000,00 0,00 3.145.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.01 . 09 . 02
17.650.000,00 0,00 17.650.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.01 . 09 . 03
980.780.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 899.100.000,00 81.680.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15
901.650.000,00 0,00 2.550.000,00 899.100.000,00 Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.01 . 15 . 14
79.130.000,00 0,00 79.130.000,00 0,00 Pembekalan anggota hansip/limas desa/kelurahan1.05 . 1.05.01 . 15 . 16
112.277.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 805.000,00 0,00 111.472.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
112.277.000,00 805.000,00 111.472.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
113.275.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
0,00 0,00 113.275.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19
113.275.000,00 0,00 113.275.000,00 0,00 Oprasi yustisi penegakan peraturan daerah (Perda)1.05 . 1.05.01 . 19 . 05
20.225.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 0,00 20.225.000,00 1.05 . 1.05.01 . 22
20.225.000,00 0,00 20.225.000,00 0,00 Peningkatan pelatihan dan gladi lapangan1.05 . 1.05.01 . 22 . 06
306.857.000,00 Program penanganan darurat bencana 6.000.000,00 130.050.000,00 170.807.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23
306.857.000,00 6.000.000,00 170.807.000,00 130.050.000,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.05 . 1.05.01 . 23 . 01
906.966.116,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 214.476.116,00 692.490.000,00 1.05 . 1.05.02
Halaman 170REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
239.396.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 239.396.200,00 1.05 . 1.05.02 . 01
5.709.000,00 0,00 5.709.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
6.298.500,00 0,00 6.298.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
35.383.500,00 0,00 35.383.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
1.081.200,00 0,00 1.081.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
5.124.000,00 0,00 5.124.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
172.300.000,00 0,00 172.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
68.664.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 68.664.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
65.664.000,00 0,00 65.664.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
155.046.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 155.046.116,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 06
48.080.000,00 0,00 0,00 48.080.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.05 . 1.05.02 . 06 . 05
106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
24.096.300,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 24.096.300,00 1.05 . 1.05.02 . 09
4.956.300,00 0,00 4.956.300,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.02 . 09 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.02 . 09 . 02
12.140.000,00 0,00 12.140.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.02 . 09 . 03
62.892.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.200.000,00 61.692.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15
31.562.000,00 0,00 31.562.000,00 0,00 Operasional Kominda1.05 . 1.05.02 . 15 . 09
31.330.000,00 0,00 30.130.000,00 1.200.000,00 Penyelesaian konflik sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 10
159.211.500,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 29.570.000,00 129.641.500,00 1.05 . 1.05.02 . 17
46.967.500,00 0,00 36.777.500,00 10.190.000,00 Pemantapan wawasan kebangsaan1.05 . 1.05.02 . 17 . 04
33.127.000,00 0,00 28.167.000,00 4.960.000,00 Pendataan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan1.05 . 1.05.02 . 17 . 05
49.197.500,00 0,00 40.737.500,00 8.460.000,00 Pembauran bangsa1.05 . 1.05.02 . 17 . 07
29.919.500,00 0,00 23.959.500,00 5.960.000,00 Kesadaran bela negara1.05 . 1.05.02 . 17 . 09
84.270.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 960.000,00 83.310.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18
84.270.000,00 0,00 83.310.000,00 960.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03
75.260.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
0,00 26.900.000,00 48.360.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19
43.210.000,00 0,00 17.110.000,00 26.100.000,00 Penelitian persyaratan administrasi bantuan partai politik1.05 . 1.05.02 . 19 . 03
32.050.000,00 0,00 31.250.000,00 800.000,00 Pemantapan wawasan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 19451.05 . 1.05.02 . 19 . 04
38.130.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 800.000,00 37.330.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21
Halaman 171REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
38.130.000,00 0,00 37.330.000,00 800.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 03
795.385.124,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 60.000.000,00 174.905.124,00 560.480.000,00 1.05 . 1.05.03
142.167.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.000.000,00 0,00 129.167.500,00 1.05 . 1.05.03 . 01
2.790.000,00 0,00 2.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
13.800.000,00 3.000.000,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
1.211.800,00 0,00 1.211.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.03 . 01 . 09
12.265.700,00 0,00 12.265.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
3.560.000,00 0,00 3.560.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13
2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
80.400.000,00 0,00 80.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
74.925.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 74.925.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
62.925.000,00 0,00 62.925.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
74.405.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 74.405.124,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 06
58.920.000,00 0,00 0,00 58.920.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 05
15.485.124,00 0,00 0,00 15.485.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
21.950.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 21.950.000,00 1.05 . 1.05.03 . 09
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.03 . 09 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.03 . 09 . 02
17.950.000,00 0,00 17.950.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.03 . 09 . 03
272.487.500,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 22.500.000,00 249.987.500,00 1.05 . 1.05.03 . 22
78.740.000,00 0,00 68.740.000,00 10.000.000,00 Peningkatan pelatihan dan gladi lapangan1.05 . 1.05.03 . 22 . 06
81.127.500,00 0,00 68.627.500,00 12.500.000,00 Sekolah aman bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 07
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Peningkatan pengurangan resiko bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 08
32.620.000,00 0,00 32.620.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 10
192.000.000,00 Program penanganan darurat bencana 47.000.000,00 78.000.000,00 67.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 23
192.000.000,00 47.000.000,00 67.000.000,00 78.000.000,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.05 . 1.05.03 . 23 . 01
17.450.000,00 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 0,00 0,00 17.450.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24
3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penilaian kerugian1.05 . 1.05.03 . 24 . 02
Halaman 172REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 Pelayanan rekonstuksi pasca bencana1.05 . 1.05.03 . 24 . 03
692.910.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 563.310.000,00 129.600.000,00 1.05 . 4.01.03
692.910.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 563.310.000,00 129.600.000,00 1.05 . 4.01.03 . 17
692.910.000,00 0,00 129.600.000,00 563.310.000,00 Forum koordinasi pimpinan daerah1.05 . 4.01.03 . 17 . 08
206.833.200,00 Kecamatan Bangli 12.015.000,00 38.900.000,00 155.918.200,00 1.05 . 4.01.05
206.833.200,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.015.000,00 38.900.000,00 155.918.200,00 1.05 . 4.01.05 . 15
16.000.000,00 0,00 15.600.000,00 400.000,00 Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 15 . 14
32.013.200,00 0,00 17.213.200,00 14.800.000,00 Rapat koordinasi teknis ketentraman dan ketertiban umum wilayah1.05 . 4.01.05 . 15 . 17
25.900.000,00 0,00 20.100.000,00 5.800.000,00 Pemantauan monitoring dan evaluasi ketentraman dan keteriban wilayah1.05 . 4.01.05 . 15 . 18
15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kecamatan1.05 . 4.01.05 . 15 . 19
55.000.000,00 12.015.000,00 34.885.000,00 8.100.000,00 Pembinaan satgas linmas desa/kelurahan1.05 . 4.01.05 . 15 . 20
16.220.000,00 0,00 8.220.000,00 8.000.000,00 Penyuluhan bahaya narkoba bagi remaja1.05 . 4.01.05 . 15 . 21
46.700.000,00 0,00 45.300.000,00 1.400.000,00 Pengadaan pakaian hansip dan sarana penunjang kantrantibmas1.05 . 4.01.05 . 15 . 22
52.500.000,00 Kecamatan Kintamani 4.600.000,00 0,00 47.900.000,00 1.05 . 4.01.06
52.500.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.600.000,00 0,00 47.900.000,00 1.05 . 4.01.06 . 15
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.05 . 4.01.06 . 15 . 24
25.500.000,00 4.600.000,00 20.900.000,00 0,00 Pemantauan dan penyebarluasan imformasi potensi bencana1.05 . 4.01.06 . 15 . 25
31.720.000,00 Kecamatan Susut 0,00 5.950.000,00 25.770.000,00 1.05 . 4.01.07
31.720.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 5.950.000,00 25.770.000,00 1.05 . 4.01.07 . 15
10.750.000,00 0,00 10.750.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.05 . 4.01.07 . 15 . 24
5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.05 . 4.01.07 . 15 . 26
15.930.000,00 0,00 9.980.000,00 5.950.000,00 Pelatihan trantib1.05 . 4.01.07 . 15 . 27
29.600.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 800.000,00 28.800.000,00 1.05 . 4.01.08
29.600.000,00 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban 0,00 800.000,00 28.800.000,00 1.05 . 4.01.08 . 25
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Monitoring dan evaluasi kebersihan lingkungan1.05 . 4.01.08 . 25 . 01
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemantauan monitoring, evaluasi ketentraman dan ketertiban wilayah1.05 . 4.01.08 . 25 . 02
15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komperehensif1.05 . 4.01.08 . 25 . 03
6.167.132.232,00 Sosial 554.963.710,00 625.652.232,00 4.986.516.290,00 1.06
5.861.932.232,00 Dinas Sosial 554.963.710,00 579.112.232,00 4.727.856.290,00 1.06 . 1.06.01
386.877.758,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.210.000,00 373.667.758,00 1.06 . 1.06.01 . 01
12.232.000,00 0,00 11.832.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
21.400.000,00 0,00 21.000.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
12.000.000,00 0,00 11.600.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
5.574.500,00 0,00 5.174.500,00 400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Halaman 173REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
16.980.000,00 0,00 16.580.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
9.460.600,00 0,00 5.130.600,00 4.330.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
8.500.000,00 0,00 8.100.000,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
19.950.000,00 0,00 17.500.000,00 2.450.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
210.780.658,00 0,00 206.750.658,00 4.030.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
587.660.210,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 406.423.710,00 16.160.000,00 165.076.500,00 1.06 . 1.06.01 . 02
200.000.000,00 193.670.000,00 0,00 6.330.000,00 Pembangunan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03
41.660.000,00 37.330.000,00 0,00 4.330.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
178.423.710,00 175.423.710,00 600.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
52.840.000,00 0,00 52.040.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23
95.486.500,00 0,00 93.586.500,00 1.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
14.650.000,00 0,00 14.250.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
261.052.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 261.052.232,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06
42.520.000,00 0,00 0,00 42.520.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
218.532.232,00 0,00 0,00 218.532.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
180.281.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 17.030.000,00 163.251.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09
132.441.000,00 0,00 116.211.000,00 16.230.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.06 . 1.06.01 . 09 . 02
42.840.000,00 0,00 42.440.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.06 . 1.06.01 . 09 . 03
3.465.470.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
104.440.000,00 170.470.000,00 3.190.560.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
74.760.000,00 52.215.000,00 21.345.000,00 1.200.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
705.000.000,00 29.725.000,00 598.365.000,00 76.910.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
2.535.710.000,00 22.500.000,00 2.423.730.000,00 89.480.000,00 Perbaikan rumah tidak layak huni KK miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
150.000.000,00 0,00 147.120.000,00 2.880.000,00 Penelitian dan pengkajian kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
640.145.632,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 23.100.000,00 55.160.000,00 561.885.632,00 1.06 . 1.06.01 . 16
19.835.000,00 0,00 19.835.000,00 0,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
123.575.400,00 0,00 120.925.400,00 2.650.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
200.000.000,00 0,00 199.520.000,00 480.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 09
72.430.000,00 15.600.000,00 52.100.000,00 4.730.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10
100.937.432,00 7.500.000,00 58.537.432,00 34.900.000,00 Pendataan PMKS dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
123.367.800,00 0,00 110.967.800,00 12.400.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia1.06 . 1.06.01 . 16 . 14
88.298.000,00 Program pembinaan anak terlantar 8.500.000,00 15.800.000,00 63.998.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17
Halaman 174REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
88.298.000,00 8.500.000,00 63.998.000,00 15.800.000,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1.06 . 1.06.01 . 17 . 02
71.198.200,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 12.500.000,00 1.200.000,00 57.498.200,00 1.06 . 1.06.01 . 18
71.198.200,00 12.500.000,00 57.498.200,00 1.200.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma1.06 . 1.06.01 . 18 . 04
180.949.200,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 29.030.000,00 151.919.200,00 1.06 . 1.06.01 . 21
52.870.000,00 0,00 44.270.000,00 8.600.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
19.985.000,00 0,00 14.435.000,00 5.550.000,00 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02
108.094.200,00 0,00 93.214.200,00 14.880.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.06 . 1.06.01 . 21 . 03
285.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 39.140.000,00 245.860.000,00 1.06 . 4.01.03
285.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 39.140.000,00 245.860.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21
45.000.000,00 0,00 40.840.000,00 4.160.000,00 Monitoring evaluasi hibah dan bansos1.06 . 4.01.03 . 21 . 06
72.500.000,00 0,00 68.340.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi administrasi hibah dan bansos1.06 . 4.01.03 . 21 . 07
55.000.000,00 0,00 50.840.000,00 4.160.000,00 Fasilitasi koordinasi bidang kesejahteraan rakyat1.06 . 4.01.03 . 21 . 08
112.500.000,00 0,00 85.840.000,00 26.660.000,00 Fasilitasi penanganan masalah sosial1.06 . 4.01.03 . 21 . 09
20.200.000,00 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 0,00 7.400.000,00 12.800.000,00 1.06 . 4.04.01
20.200.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 7.400.000,00 12.800.000,00 1.06 . 4.04.01 . 21
20.200.000,00 0,00 12.800.000,00 7.400.000,00 Fasilitasi administrasi hibah dan bansos1.06 . 4.04.01 . 21 . 07
30.209.669.727,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.799.756.069,00 4.753.169.164,00 23.656.744.494,00 2
173.537.000,00 Tenaga Kerja 0,00 25.000.000,00 148.537.000,00 2.01
173.537.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
0,00 25.000.000,00 148.537.000,00 2.01 . 2.11.01
144.865.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 16.800.000,00 128.065.000,00 2.01 . 2.11.01 . 16
100.000.000,00 0,00 98.400.000,00 1.600.000,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 2.11.01 . 16 . 04
29.865.000,00 0,00 19.565.000,00 10.300.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan2.01 . 2.11.01 . 16 . 05
15.000.000,00 0,00 10.100.000,00 4.900.000,00 Pengembengan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda2.01 . 2.11.01 . 16 . 08
28.672.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 8.200.000,00 20.472.000,00 2.01 . 2.11.01 . 17
14.460.000,00 0,00 10.860.000,00 3.600.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.11.01 . 17 . 02
14.212.000,00 0,00 9.612.000,00 4.600.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan2.01 . 2.11.01 . 17 . 04
133.765.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 8.150.000,00 125.615.000,00 2.02
133.765.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
0,00 8.150.000,00 125.615.000,00 2.02 . 2.08.01
59.010.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 6.550.000,00 52.460.000,00 2.02 . 2.08.01 . 15
30.000.000,00 0,00 29.600.000,00 400.000,00 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan
jabatan publik
2.02 . 2.08.01 . 15 . 02
29.010.000,00 0,00 22.860.000,00 6.150.000,00 Pengembangan kabupaten layak anak (KLA)2.02 . 2.08.01 . 15 . 08
Halaman 175REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.345.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 1.200.000,00 59.145.000,00 2.02 . 2.08.01 . 16
26.600.000,00 0,00 26.200.000,00 400.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan2.02 . 2.08.01 . 16 . 01
24.135.000,00 0,00 23.735.000,00 400.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02
9.610.000,00 0,00 9.210.000,00 400.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak2.02 . 2.08.01 . 16 . 05
14.410.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 400.000,00 14.010.000,00 2.02 . 2.08.01 . 17
14.410.000,00 0,00 14.010.000,00 400.000,00 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT2.02 . 2.08.01 . 17 . 02
6.207.559.509,00 Lingkungan Hidup 304.118.469,00 1.572.479.508,00 4.330.961.532,00 2.05
6.190.559.509,00 Dinas Lingkungan Hidup 304.118.469,00 1.569.249.508,00 4.317.191.532,00 2.05 . 2.05.01
414.627.220,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.198.469,00 4.640.000,00 350.788.751,00 2.05 . 2.05.01 . 01
6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
24.880.000,00 0,00 24.880.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
32.680.000,00 0,00 32.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
10.800.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09
41.499.000,00 0,00 41.099.000,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
7.147.200,00 0,00 6.747.200,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
2.670.000,00 0,00 2.670.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
60.398.469,00 59.198.469,00 0,00 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
5.460.000,00 0,00 5.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
8.900.000,00 0,00 8.500.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
206.792.551,00 0,00 205.352.551,00 1.440.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
156.000.031,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.800.000,00 154.200.031,00 2.05 . 2.05.01 . 02
156.000.031,00 0,00 154.200.031,00 1.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
1.531.237.108,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.511.399.508,00 19.837.600,00 2.05 . 2.05.01 . 06
21.037.600,00 0,00 19.837.600,00 1.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
119.640.000,00 0,00 0,00 119.640.000,00 Kegiatan penyedian honorarium satuan pengelola keuangan daerah2.05 . 2.05.01 . 06 . 05
1.390.559.508,00 0,00 0,00 1.390.559.508,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.05 . 2.05.01 . 06 . 06
48.690.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.400.000,00 46.290.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09
7.000.000,00 0,00 6.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.05 . 2.05.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.05 . 2.05.01 . 09 . 02
36.690.000,00 0,00 35.090.000,00 1.600.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.05 . 2.05.01 . 09 . 03
2.924.666.208,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 237.420.000,00 14.760.000,00 2.672.486.208,00 2.05 . 2.05.01 . 15
156.600.000,00 0,00 156.600.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 01
317.000.000,00 235.900.000,00 80.530.000,00 570.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
2.103.736.208,00 0,00 2.095.816.208,00 7.920.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04
Halaman 176REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
347.330.000,00 1.520.000,00 339.540.000,00 6.270.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11
249.244.300,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.500.000,00 17.830.000,00 223.914.300,00 2.05 . 2.05.01 . 16
37.383.100,00 0,00 36.583.100,00 800.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
93.268.500,00 0,00 92.468.500,00 800.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
37.570.000,00 0,00 37.570.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
20.000.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih2.05 . 2.05.01 . 16 . 10
9.182.500,00 0,00 9.182.500,00 0,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 12
51.840.200,00 0,00 35.610.200,00 16.230.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14
79.198.042,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 10.250.000,00 68.948.042,00 2.05 . 2.05.01 . 17
79.198.042,00 0,00 68.948.042,00 10.250.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 14
786.896.600,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 6.170.000,00 780.726.600,00 2.05 . 2.05.01 . 24
38.987.600,00 0,00 38.587.600,00 400.000,00 Penataan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 05
664.286.000,00 0,00 660.436.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06
83.623.000,00 0,00 81.703.000,00 1.920.000,00 Pengembangan taman rekreasi2.05 . 2.05.01 . 24 . 07
17.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 3.230.000,00 13.770.000,00 2.05 . 4.01.03
17.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 3.230.000,00 13.770.000,00 2.05 . 4.01.03 . 17
17.000.000,00 0,00 13.770.000,00 3.230.000,00 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA2.05 . 4.01.03 . 17 . 08
1.577.242.224,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 30.620.000,00 340.477.356,00 1.206.144.868,00 2.06
1.415.701.274,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20.620.000,00 312.977.356,00 1.082.103.918,00 2.06 . 2.06.01
288.605.825,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.120.000,00 11.520.000,00 257.965.825,00 2.06 . 2.06.01 . 01
4.595.400,00 0,00 4.595.400,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
52.395.000,00 0,00 52.395.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
18.400.000,00 0,00 15.520.000,00 2.880.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
63.589.925,00 0,00 60.709.925,00 2.880.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
19.915.500,00 0,00 17.035.500,00 2.880.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
22.000.000,00 19.120.000,00 0,00 2.880.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
80.560.000,00 0,00 80.560.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
94.499.093,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.880.000,00 91.619.093,00 2.06 . 2.06.01 . 02
60.914.018,00 0,00 60.914.018,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
33.585.075,00 0,00 30.705.075,00 2.880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
278.377.356,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 278.377.356,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 06
52.560.000,00 0,00 0,00 52.560.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 05
Halaman 177REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
225.817.356,00 0,00 0,00 225.817.356,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
42.660.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.880.000,00 39.780.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.06 . 2.06.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.06 . 2.06.01 . 09 . 02
30.660.000,00 0,00 27.780.000,00 2.880.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.06 . 2.06.01 . 09 . 03
711.559.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.500.000,00 17.320.000,00 692.739.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK2.06 . 2.06.01 . 15 . 02
16.620.000,00 0,00 16.620.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13
20.000.000,00 0,00 18.220.000,00 1.780.000,00 Penyusunan profil perkembangan penduduk2.06 . 2.06.01 . 15 . 21
84.440.000,00 0,00 82.660.000,00 1.780.000,00 Pelayanan langsung administrasi kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 23
360.550.000,00 1.500.000,00 355.290.000,00 3.760.000,00 Pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 24
10.907.000,00 0,00 9.127.000,00 1.780.000,00 Pelayanan administrasi penduduk pindah datang2.06 . 2.06.01 . 15 . 25
11.320.000,00 0,00 9.540.000,00 1.780.000,00 Penataan dan pengelolaan arsip kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 26
35.842.000,00 0,00 34.062.000,00 1.780.000,00 Pendataan penduduk rentan/non permanen2.06 . 2.06.01 . 15 . 27
11.380.000,00 0,00 11.380.000,00 0,00 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28
30.000.000,00 0,00 28.220.000,00 1.780.000,00 Menyusun kerja sama pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelayanan inovatif administrasi kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 30
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan buku agregat kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 31
31.000.000,00 0,00 28.120.000,00 2.880.000,00 Penerbitan dokumen kependudukan wajib kartu identitas anak (KIA)2.06 . 2.06.01 . 15 . 32
84.920.950,00 Kecamatan Bangli 0,00 26.700.000,00 58.220.950,00 2.06 . 4.01.05
84.920.950,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 26.700.000,00 58.220.950,00 2.06 . 4.01.05 . 15
17.965.000,00 0,00 16.065.000,00 1.900.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 4.01.05 . 15 . 07
23.166.300,00 0,00 15.166.300,00 8.000.000,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 4.01.05 . 15 . 23
8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembuatan monografi kecamatan2.06 . 4.01.05 . 15 . 33
35.789.650,00 0,00 19.389.650,00 16.400.000,00 Penyusunan profil kelurahan2.06 . 4.01.05 . 15 . 34
27.000.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 27.000.000,00 2.06 . 4.01.06
27.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 27.000.000,00 2.06 . 4.01.06 . 15
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 4.01.06 . 15 . 23
29.620.000,00 Kecamatan Susut 10.000.000,00 0,00 19.620.000,00 2.06 . 4.01.07
29.620.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 0,00 19.620.000,00 2.06 . 4.01.07 . 15
7.380.000,00 0,00 7.380.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kependudukan2.06 . 4.01.07 . 15 . 36
3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Koordinasi pengembangan penduduk2.06 . 4.01.07 . 15 . 37
4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 Pembinaan penataan kebersihan lingkungan2.06 . 4.01.07 . 15 . 38
Halaman 178REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 Sosialisasi pelaksanaan perijinan2.06 . 4.01.07 . 15 . 39
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan sistem informasi pelayanan publik2.06 . 4.01.07 . 15 . 40
20.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 800.000,00 19.200.000,00 2.06 . 4.01.08
20.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 800.000,00 19.200.000,00 2.06 . 4.01.08 . 15
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 4.01.08 . 15 . 23
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan2.06 . 4.01.08 . 15 . 35
4.566.831.737,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 57.617.800,00 668.725.868,00 3.840.488.069,00 2.07
2.987.593.868,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 44.000.000,00 334.075.868,00 2.609.518.000,00 2.07 . 2.07.01
487.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 487.550.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01
6.030.000,00 0,00 6.030.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
363.150.000,00 0,00 363.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
151.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.000.000,00 0,00 107.150.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07
93.150.000,00 0,00 93.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
171.395.868,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 171.395.868,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 06
88.200.000,00 0,00 0,00 88.200.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
83.195.868,00 0,00 0,00 83.195.868,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
32.550.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 32.550.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.07 . 2.07.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.07 . 2.07.01 . 09 . 02
21.550.000,00 0,00 21.550.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.07 . 2.07.01 . 09 . 03
231.923.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 122.800.000,00 109.123.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15
12.650.000,00 0,00 11.050.000,00 1.600.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 03
148.075.000,00 0,00 46.075.000,00 102.000.000,00 verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaporan GGS2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan jalan desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 monitoring, evaluasi dan pelaporan air bersih2.07 . 2.07.01 . 15 . 09
14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan energi terbarukan2.07 . 2.07.01 . 15 . 10
29.198.000,00 0,00 13.598.000,00 15.600.000,00 Pengelolaan taman penitipan anak (TPA)2.07 . 2.07.01 . 15 . 11
Halaman 179REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
76.600.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 9.800.000,00 66.800.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16
14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Pembinaan pasar desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
22.100.000,00 0,00 20.900.000,00 1.200.000,00 Pembinaan BUMDesa2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
21.500.000,00 0,00 20.300.000,00 1.200.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BUMDesa2.07 . 2.07.01 . 16 . 11
19.000.000,00 0,00 12.800.000,00 6.200.000,00 Penyaluran beras miskin kepada rumah tangga miskin (RTM)2.07 . 2.07.01 . 16 . 12
1.836.425.000,00 Penguatan SDM Desa dan Banjar 0,00 30.080.000,00 1.806.345.000,00 2.07 . 2.07.01 . 20
266.280.000,00 0,00 264.680.000,00 1.600.000,00 Diklat/Bimtek aparatur pemerintah desa dan lembaga desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
20.500.000,00 0,00 19.700.000,00 800.000,00 Pembinaan administrasi pemerintahan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 02
137.920.000,00 0,00 134.720.000,00 3.200.000,00 Pendampingan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 03
30.000.000,00 0,00 29.200.000,00 800.000,00 Pembinaan gerbangdesigot2.07 . 2.07.01 . 20 . 04
40.000.000,00 0,00 38.800.000,00 1.200.000,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 05
26.000.000,00 0,00 23.200.000,00 2.800.000,00 Pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 20 . 09
40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 evaluasi perkembangan desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 20 . 11
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Verifikasi banjar persiapan menjadi banjar dinas2.07 . 2.07.01 . 20 . 12
30.000.000,00 0,00 27.200.000,00 2.800.000,00 Pemekaran Desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 13
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Perubahan status kelurahan menjadi desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 14
941.225.000,00 0,00 937.945.000,00 3.280.000,00 Pencanangan dan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat dan
TMMD/Karya Bhakti TNI
2.07 . 2.07.01 . 20 . 15
28.900.000,00 0,00 27.300.000,00 1.600.000,00 Monitoring pelaksanaan BBGRM2.07 . 2.07.01 . 20 . 16
28.900.000,00 0,00 27.300.000,00 1.600.000,00 Pembinaan posyandu2.07 . 2.07.01 . 20 . 17
25.000.000,00 0,00 23.800.000,00 1.200.000,00 Penilaian posyandu2.07 . 2.07.01 . 20 . 18
32.500.000,00 0,00 30.900.000,00 1.600.000,00 Pembinaan kelembagaan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 19
23.270.000,00 0,00 23.270.000,00 0,00 Pelatihan 10 program pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 20
5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 rapat kerja daerah (rakerda) PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 21
38.650.000,00 0,00 37.050.000,00 1.600.000,00 Pembinaan pelaksansan 10 program pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 22
79.580.000,00 0,00 79.580.000,00 0,00 lomba-lomba pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)2.07 . 2.07.01 . 20 . 23
6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 24
1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Jambore PKK2.07 . 2.07.01 . 20 . 25
14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Evaluasi Perbub kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
bersekala desa
2.07 . 2.07.01 . 20 . 27
183.130.000,00 Sekretariat Daerah 10.000.000,00 12.300.000,00 160.830.000,00 2.07 . 4.01.03
52.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 3.230.000,00 48.770.000,00 2.07 . 4.01.03 . 16
52.000.000,00 0,00 48.770.000,00 3.230.000,00 Pembinaan lembaga keuangan desa2.07 . 4.01.03 . 16 . 08
73.270.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 10.000.000,00 2.450.000,00 60.820.000,00 2.07 . 4.01.03 . 17
73.270.000,00 10.000.000,00 60.820.000,00 2.450.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.07 . 4.01.03 . 17 . 04
57.860.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 6.620.000,00 51.240.000,00 2.07 . 4.01.03 . 18
37.860.000,00 0,00 34.550.000,00 3.310.000,00 Monitoring alokasi dana desa2.07 . 4.01.03 . 18 . 08
20.000.000,00 0,00 16.690.000,00 3.310.000,00 Penyuluhan /pembinaan pertnahan2.07 . 4.01.03 . 18 . 09
Halaman 180REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
931.817.495,00 Kecamatan Bangli 0,00 313.850.000,00 617.967.495,00 2.07 . 4.01.05
931.817.495,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 313.850.000,00 617.967.495,00 2.07 . 4.01.05 . 17
18.000.000,00 0,00 17.200.000,00 800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.07 . 4.01.05 . 17 . 04
159.613.000,00 0,00 16.663.000,00 142.950.000,00 Pembinaan dan penilaian Posyandu2.07 . 4.01.05 . 17 . 05
102.873.800,00 0,00 97.073.800,00 5.800.000,00 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat2.07 . 4.01.05 . 17 . 06
8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 08
43.730.000,00 0,00 37.130.000,00 6.600.000,00 Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem gotong royang2.07 . 4.01.05 . 17 . 12
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan lomba desa/kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 13
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.05 . 17 . 16
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Monitoring verifikasi PILKADA, PILKEL dan PILKADUS/KBD/KALING2.07 . 4.01.05 . 17 . 17
20.000.000,00 0,00 10.600.000,00 9.400.000,00 Pembinaan teknis aparatur desa dan kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 18
15.000.000,00 0,00 10.600.000,00 4.400.000,00 Kegiatan pembinaan teknis perencanaan bagi aparatur pemerintahan desa2.07 . 4.01.05 . 17 . 19
8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembinaan kelompok usaha produktif simpan pinjam perempuan (SPP)2.07 . 4.01.05 . 17 . 20
13.976.900,00 0,00 10.776.900,00 3.200.000,00 Monitoring dan evaluasi kebersihan lingkungan2.07 . 4.01.05 . 17 . 21
15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Pembinaan dan lomba bina keluarga balita2.07 . 4.01.05 . 17 . 22
8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembinaan lembaga-lembaga adat di wilayah kecamatan2.07 . 4.01.05 . 17 . 23
8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Monitoring dan fasilitasi kemudahan formalisasi badan UMKM2.07 . 4.01.05 . 17 . 24
8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Pembinaan administrasi dan keuangan desa2.07 . 4.01.05 . 17 . 25
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB)2.07 . 4.01.05 . 17 . 26
135.000.000,00 0,00 133.600.000,00 1.400.000,00 evaluasi perkembangan desa/kelurahan (loba kelurahan)2.07 . 4.01.05 . 17 . 27
18.532.500,00 0,00 9.232.500,00 9.300.000,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu2.07 . 4.01.05 . 17 . 28
20.000.000,00 0,00 12.100.000,00 7.900.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.07 . 4.01.05 . 17 . 29
48.561.225,00 0,00 29.211.225,00 19.350.000,00 Penyeleggaraan pelatihan kewirausahaan2.07 . 4.01.05 . 17 . 30
8.000.000,00 0,00 6.600.000,00 1.400.000,00 pengadaan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan2.07 . 4.01.05 . 17 . 31
147.280.970,00 0,00 101.080.970,00 46.200.000,00 Kegiatan pembinaan TP PKK2.07 . 4.01.05 . 17 . 32
39.089.100,00 0,00 21.439.100,00 17.650.000,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.05 . 17 . 33
8.000.000,00 0,00 5.100.000,00 2.900.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia2.07 . 4.01.05 . 17 . 34
44.160.000,00 0,00 13.560.000,00 30.600.000,00 Pengmangan kesenian dan kebudayaan2.07 . 4.01.05 . 17 . 35
266.033.374,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 266.033.374,00 2.07 . 4.01.06
266.033.374,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 266.033.374,00 2.07 . 4.01.06 . 17
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pembinaan dan penilaian Posyandu2.07 . 4.01.06 . 17 . 05
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan2.07 . 4.01.06 . 17 . 07
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.06 . 17 . 08
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.06 . 17 . 16
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pembinaan dan lomba bina keluarga balita2.07 . 4.01.06 . 17 . 22
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pembinaan lembaga-lembaga adat di wilayah kecamatan2.07 . 4.01.06 . 17 . 23
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Monitoring dan fasilitasi kemudahan formalisasi badan UMKM2.07 . 4.01.06 . 17 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu2.07 . 4.01.06 . 17 . 28
Halaman 181REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan TP PKK2.07 . 4.01.06 . 17 . 32
15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.06 . 17 . 33
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan remaja anak sekolah2.07 . 4.01.06 . 17 . 36
29.533.374,00 0,00 29.533.374,00 0,00 Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa2.07 . 4.01.06 . 17 . 37
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pembinaan UKS2.07 . 4.01.06 . 17 . 38
109.257.000,00 Kecamatan Susut 3.617.800,00 4.500.000,00 101.139.200,00 2.07 . 4.01.07
109.257.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3.617.800,00 4.500.000,00 101.139.200,00 2.07 . 4.01.07 . 17
4.446.000,00 0,00 4.446.000,00 0,00 Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.07 . 17 . 16
20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Pembinaan Perangakat Desa dalam bidang Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 43
5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 Verifikasi pengangkatan perangkat desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 44
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 45
15.738.000,00 0,00 15.738.000,00 0,00 Pembinaan perencanaan pembangunan desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 47
21.793.200,00 0,00 21.793.200,00 0,00 Pembinaan 10 progarm pokok PKK2.07 . 4.01.07 . 17 . 48
7.910.000,00 0,00 5.660.000,00 2.250.000,00 Pelatihan tim pembina UKS Tingkat Kecamatan2.07 . 4.01.07 . 17 . 49
12.535.800,00 3.617.800,00 6.668.000,00 2.250.000,00 Pelatihan tim pelaksana UKS Se Kecamatan Susut2.07 . 4.01.07 . 17 . 50
17.524.000,00 0,00 17.524.000,00 0,00 Pelaksanaan pembinaan UKS Tingkat Kecamatan2.07 . 4.01.07 . 17 . 51
89.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 4.000.000,00 85.000.000,00 2.07 . 4.01.08
89.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 4.000.000,00 85.000.000,00 2.07 . 4.01.08 . 17
7.500.000,00 0,00 7.100.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem gotong royang2.07 . 4.01.08 . 17 . 12
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan lomba desa/kelurahan2.07 . 4.01.08 . 17 . 13
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu2.07 . 4.01.08 . 17 . 28
15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pembinaan TP PKK2.07 . 4.01.08 . 17 . 32
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.08 . 17 . 33
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan UKS2.07 . 4.01.08 . 17 . 38
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.08 . 17 . 39
7.500.000,00 0,00 7.100.000,00 400.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program gerakan gita santi (GGS)2.07 . 4.01.08 . 17 . 40
4.000.000,00 0,00 3.600.000,00 400.000,00 Monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan bagi rumah tangga miskin2.07 . 4.01.08 . 17 . 41
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Penyusunan profil/monografi kecamatan2.07 . 4.01.08 . 17 . 42
2.386.788.720,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 908.590.000,00 522.581.720,00 955.617.000,00 2.08
2.386.788.720,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
908.590.000,00 522.581.720,00 955.617.000,00 2.08 . 2.08.01
393.843.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.200.000,00 5.660.000,00 364.983.400,00 2.08 . 2.08.01 . 01
6.498.000,00 0,00 6.098.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01
25.680.000,00 0,00 25.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02
23.000.000,00 0,00 22.600.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06
10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 08
33.129.400,00 0,00 32.329.400,00 800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10
Halaman 182REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11
2.206.000,00 0,00 1.806.000,00 400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12
25.100.000,00 23.200.000,00 0,00 1.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13
6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15
14.480.000,00 0,00 14.080.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17
237.700.000,00 0,00 236.740.000,00 960.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18
139.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.840.000,00 135.860.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22
118.700.000,00 0,00 114.860.000,00 3.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 26
429.303.720,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 426.201.720,00 3.102.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06
3.502.000,00 0,00 3.102.000,00 400.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran2.08 . 2.08.01 . 06 . 03
69.248.000,00 0,00 0,00 69.248.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.08 . 2.08.01 . 06 . 05
356.553.720,00 0,00 0,00 356.553.720,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.08 . 2.08.01 . 06 . 06
31.675.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 31.675.000,00 2.08 . 2.08.01 . 09
6.680.000,00 0,00 6.680.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.08 . 2.08.01 . 09 . 01
4.095.000,00 0,00 4.095.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.08 . 2.08.01 . 09 . 02
20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.08 . 2.08.01 . 09 . 03
951.890.600,00 Program Keluarga Berencana 566.200.000,00 77.580.000,00 308.110.600,00 2.08 . 2.08.01 . 15
18.864.000,00 0,00 18.064.000,00 800.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.08.01 . 15 . 01
35.682.600,00 0,00 35.282.600,00 400.000,00 Pelayanan KIE2.08 . 2.08.01 . 15 . 02
344.000.000,00 333.070.000,00 7.680.000,00 3.250.000,00 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling2.08 . 2.08.01 . 15 . 06
38.864.000,00 0,00 38.064.000,00 800.000,00 Operasional tim KB keliling2.08 . 2.08.01 . 15 . 08
250.000.000,00 0,00 186.720.000,00 63.280.000,00 Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 11
240.500.000,00 233.130.000,00 4.120.000,00 3.250.000,00 Pengadaan sarana penyuluh BKL KIT2.08 . 2.08.01 . 15 . 12
23.980.000,00 0,00 18.180.000,00 5.800.000,00 Kegiatan pembinan kelompok Tribina2.08 . 2.08.01 . 15 . 13
79.500.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 74.060.000,00 3.250.000,00 2.190.000,00 2.08 . 2.08.01 . 16
79.500.000,00 74.060.000,00 2.190.000,00 3.250.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 2.08.01 . 16 . 01
18.864.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 800.000,00 18.064.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17
18.864.000,00 0,00 18.064.000,00 800.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02
70.532.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
5.000.000,00 1.200.000,00 64.332.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18
28.930.000,00 5.000.000,00 23.130.000,00 800.000,00 Fasilitasi pembentukan kampung KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 02
41.602.000,00 0,00 41.202.000,00 400.000,00 Pengolahan data dan informasi program KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 03
271.480.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 240.130.000,00 4.050.000,00 27.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20
247.500.000,00 240.130.000,00 4.120.000,00 3.250.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR2.08 . 2.08.01 . 20 . 01
Halaman 183REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
23.980.000,00 0,00 23.180.000,00 800.000,00 Pembinaan pusat informasi dan konseling remaja2.08 . 2.08.01 . 20 . 03
1.150.136.860,00 Perhubungan 12.500.000,00 285.496.860,00 852.140.000,00 2.09
1.150.136.860,00 Dinas Perhubungan 12.500.000,00 285.496.860,00 852.140.000,00 2.09 . 2.09.01
232.237.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.040.000,00 224.197.300,00 2.09 . 2.09.01 . 01
5.092.000,00 0,00 4.212.000,00 880.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
25.100.000,00 0,00 24.700.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
6.850.000,00 0,00 6.450.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06
23.475.000,00 0,00 22.595.000,00 880.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
32.191.500,00 0,00 30.631.500,00 1.560.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00 6.120.000,00 880.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 1.120.000,00 880.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
2.699.500,00 0,00 2.299.500,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
3.005.000,00 0,00 2.125.000,00 880.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
124.824.300,00 0,00 123.944.300,00 880.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
87.575.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.160.000,00 85.415.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
81.575.000,00 0,00 80.695.000,00 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
1.000.000,00 0,00 600.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 26
5.000.000,00 0,00 4.120.000,00 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
259.756.860,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 259.756.860,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 06
81.080.000,00 0,00 0,00 81.080.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 05
178.676.860,00 0,00 0,00 178.676.860,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
40.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 2.640.000,00 37.360.000,00 2.09 . 2.09.01 . 09
10.000.000,00 0,00 9.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.09 . 2.09.01 . 09 . 01
10.000.000,00 0,00 9.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.09 . 2.09.01 . 09 . 02
20.000.000,00 0,00 19.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.09 . 2.09.01 . 09 . 03
213.922.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 3.050.000,00 210.872.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15
199.318.000,00 0,00 197.148.000,00 2.170.000,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01
14.604.000,00 0,00 13.724.000,00 880.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan2.09 . 2.09.01 . 15 . 06
29.800.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 2.860.000,00 26.940.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
15.000.000,00 0,00 13.020.000,00 1.980.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01
14.800.000,00 0,00 13.920.000,00 880.000,00 Pemeliharaan traffic light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
33.036.200,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 1.760.000,00 31.276.200,00 2.09 . 2.09.01 . 17
23.705.000,00 0,00 22.825.000,00 880.000,00 Lomba wahana tata nugraha tingkat nasional2.09 . 2.09.01 . 17 . 18
9.331.200,00 0,00 8.451.200,00 880.000,00 Pembinaan juru parkir2.09 . 2.09.01 . 17 . 19
105.124.500,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 12.500.000,00 3.060.000,00 89.564.500,00 2.09 . 2.09.01 . 19
Halaman 184REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.260.000,00 12.500.000,00 5.460.000,00 1.300.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
9.324.500,00 0,00 8.444.500,00 880.000,00 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 04
76.540.000,00 0,00 75.660.000,00 880.000,00 Kegiatan pengamanan lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 05
148.685.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 2.170.000,00 146.515.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20
148.685.000,00 0,00 146.515.000,00 2.170.000,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02
2.670.651.148,00 Komunikasi dan Informatika 295.500.000,00 368.480.248,00 2.006.670.900,00 2.10
2.439.826.148,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 278.500.000,00 167.430.248,00 1.993.895.900,00 2.10 . 2.10.01
317.923.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00 8.320.000,00 300.603.400,00 2.10 . 2.10.01 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
36.480.000,00 0,00 36.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06
5.000.000,00 0,00 4.120.000,00 880.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08
42.205.150,00 0,00 40.445.150,00 1.760.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
12.000.000,00 0,00 10.240.000,00 1.760.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
10.500.000,00 0,00 9.620.000,00 880.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13
4.798.250,00 0,00 4.398.250,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15
9.360.000,00 0,00 7.600.000,00 1.760.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
180.880.000,00 0,00 180.000.000,00 880.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
152.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.400.000,00 8.070.000,00 48.330.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
64.000.000,00 62.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09
35.000.000,00 33.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10
20.800.000,00 0,00 19.500.000,00 1.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22
19.500.000,00 0,00 18.200.000,00 1.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 5.120.000,00 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28
7.500.000,00 0,00 5.510.000,00 1.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 29
109.410.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 109.410.248,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 06
85.640.000,00 0,00 0,00 85.640.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.10 . 2.10.01 . 06 . 05
23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
46.980.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 3.520.000,00 43.460.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09
14.000.000,00 0,00 12.240.000,00 1.760.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.10 . 2.10.01 . 09 . 01
10.000.000,00 0,00 9.120.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.10 . 2.10.01 . 09 . 02
22.980.000,00 0,00 22.100.000,00 880.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.10 . 2.10.01 . 09 . 03
1.694.289.500,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 173.100.000,00 33.750.000,00 1.487.439.500,00 2.10 . 2.10.01 . 15
51.600.000,00 0,00 50.300.000,00 1.300.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05
16.719.500,00 0,00 15.839.500,00 880.000,00 Penataan dan pembinaan tower seluler2.10 . 2.10.01 . 15 . 07
Halaman 185REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.097.640.000,00 9.000.000,00 1.064.280.000,00 24.360.000,00 Pengembangan aplikasi sistem informasi bidang proses pengelolaan pembangunan
daerah
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09
420.890.000,00 164.100.000,00 251.720.000,00 5.070.000,00 Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 10
107.440.000,00 0,00 105.300.000,00 2.140.000,00 Biaya maintenance infrastruktur dan aplikasi sistem teknologi informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 11
66.283.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 3.060.000,00 63.223.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18
44.264.500,00 0,00 42.964.500,00 1.300.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
11.181.000,00 0,00 10.301.000,00 880.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02
10.837.500,00 0,00 9.957.500,00 880.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 2.10.01 . 18 . 03
52.140.000,00 Program Pengembangan Data 0,00 1.300.000,00 50.840.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19
52.140.000,00 0,00 50.840.000,00 1.300.000,00 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian kinerja program dan
kegiatan
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01
230.825.000,00 Sekretariat Daerah 17.000.000,00 201.050.000,00 12.775.000,00 2.10 . 4.01.03
230.825.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 17.000.000,00 201.050.000,00 12.775.000,00 2.10 . 4.01.03 . 15
230.825.000,00 17.000.000,00 12.775.000,00 201.050.000,00 Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)2.10 . 4.01.03 . 15 . 08
1.094.409.316,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21.000.000,00 213.816.116,00 859.593.200,00 2.11
1.044.409.316,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
21.000.000,00 210.586.116,00 812.823.200,00 2.11 . 2.11.01
289.779.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 289.779.950,00 2.11 . 2.11.01 . 01
7.862.700,00 0,00 7.862.700,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01
33.996.000,00 0,00 33.996.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02
14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08
42.979.750,00 0,00 42.979.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12
4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15
9.918.000,00 0,00 9.918.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17
169.443.500,00 0,00 169.443.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18
115.348.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.000.000,00 0,00 94.348.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.11 . 2.11.01 . 02 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 22
80.748.000,00 0,00 80.748.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24
8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28
197.686.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 197.686.116,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 06
90.720.000,00 0,00 0,00 90.720.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.11 . 2.11.01 . 06 . 05
106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
Halaman 186REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
48.740.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 48.740.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.11 . 2.11.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.11 . 2.11.01 . 09 . 02
36.740.000,00 0,00 36.740.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.11 . 2.11.01 . 09 . 03
14.658.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 14.658.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15
14.658.000,00 0,00 14.658.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 02
202.472.350,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 8.100.000,00 194.372.350,00 2.11 . 2.11.01 . 16
106.857.500,00 0,00 101.957.500,00 4.900.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06
95.614.850,00 0,00 92.414.850,00 3.200.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD2.11 . 2.11.01 . 16 . 07
31.999.250,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 400.000,00 31.599.250,00 2.11 . 2.11.01 . 17
31.999.250,00 0,00 31.599.250,00 400.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 17 . 09
143.725.650,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 4.400.000,00 139.325.650,00 2.11 . 2.11.01 . 18
33.040.000,00 0,00 32.640.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.11 . 2.11.01 . 18 . 09
37.457.000,00 0,00 37.057.000,00 400.000,00 Penilaian kesehatan koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 10
12.178.800,00 0,00 11.778.800,00 400.000,00 Pembinaan lembaga koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 13
32.169.850,00 0,00 29.769.850,00 2.400.000,00 Sosialisasi ijin simpan pinjam2.11 . 2.11.01 . 18 . 17
28.880.000,00 0,00 28.080.000,00 800.000,00 Kegiatan penilaian koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 19
50.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 3.230.000,00 46.770.000,00 2.11 . 4.01.03
50.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 3.230.000,00 46.770.000,00 2.11 . 4.01.03 . 17
50.000.000,00 0,00 46.770.000,00 3.230.000,00 Monitoring dan evaluasi kredit usaha rakyat2.11 . 4.01.03 . 17 . 13
899.655.372,00 Penanaman Modal 37.700.000,00 130.795.372,00 731.160.000,00 2.12
845.655.372,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 37.700.000,00 124.335.372,00 683.620.000,00 2.12 . 2.12.01
281.629.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 0,00 266.629.600,00 2.12 . 2.12.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 03
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06
8.470.000,00 0,00 8.470.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09
19.696.600,00 0,00 19.696.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
7.573.000,00 0,00 7.573.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
Halaman 187REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
203.890.000,00 0,00 203.890.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
31.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 31.388.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.12 . 2.12.01 . 02 . 23
3.388.000,00 0,00 3.388.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.12 . 2.12.01 . 02 . 29
10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.12 . 2.12.01 . 03 . 02
36.325.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 36.325.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01
11.325.000,00 0,00 11.325.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 05 . 02
124.335.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 124.335.372,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 06
88.680.000,00 0,00 0,00 88.680.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
15.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.12 . 2.12.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.12 . 2.12.01 . 09 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.12 . 2.12.01 . 09 . 03
115.975.800,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 22.700.000,00 0,00 93.275.800,00 2.12 . 2.12.01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan potensi unggulan daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 02
15.485.000,00 0,00 15.485.000,00 0,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 05
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06
6.284.800,00 0,00 6.284.800,00 0,00 Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10
34.206.000,00 22.700.000,00 11.506.000,00 0,00 Penyusunan sistem informasi investasi daerah (SIPID)2.12 . 2.12.01 . 15 . 12
46.910.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 46.910.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16
22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 06
24.010.000,00 0,00 24.010.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.12 . 2.12.01 . 16 . 09
184.091.600,00 Program Penataan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 184.091.600,00 2.12 . 2.12.01 . 18
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 01
18.705.000,00 0,00 18.705.000,00 0,00 Penyelenggaraan informasi, pendaftaran dan penyerahan perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monotoring dan pengawasan perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 03
10.006.600,00 0,00 10.006.600,00 0,00 Penanganan pengaduan masyarakat2.12 . 2.12.01 . 18 . 04
55.380.000,00 0,00 55.380.000,00 0,00 Pelayanan pemerosesan dan penerbitan perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 05
54.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 6.460.000,00 47.540.000,00 2.12 . 4.01.03
Halaman 188REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
54.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 6.460.000,00 47.540.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15
28.000.000,00 0,00 24.770.000,00 3.230.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 4.01.03 . 15 . 13
26.000.000,00 0,00 22.770.000,00 3.230.000,00 Fasilitasi penguatan badan usaha daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 14
1.820.072.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 264.500.000,00 1.555.572.000,00 2.13
1.820.072.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00 264.500.000,00 1.555.572.000,00 2.13 . 1.01.01
146.230.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 47.200.000,00 99.030.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16
59.640.000,00 0,00 49.640.000,00 10.000.000,00 Pelatihan pembina masa orientasi siswa (MOS)2.13 . 1.01.01 . 16 . 10
59.640.000,00 0,00 39.640.000,00 20.000.000,00 Pelatihan kepemimpinan siswa (OSIS)2.13 . 1.01.01 . 16 . 11
26.950.000,00 0,00 9.750.000,00 17.200.000,00 Pertukaran pemuda antar provinsi2.13 . 1.01.01 . 16 . 13
1.074.103.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 116.300.000,00 957.803.000,00 2.13 . 1.01.01 . 20
949.445.000,00 0,00 867.895.000,00 81.550.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 1.01.01 . 20 . 06
99.790.000,00 0,00 81.040.000,00 18.750.000,00 Pelaksanaan olimpiade olah raga siswa nasional2.13 . 1.01.01 . 20 . 17
24.868.000,00 0,00 8.868.000,00 16.000.000,00 Penyertaan atlet dan pelatih berprestasi ke tingkat wilayah dan nasional2.13 . 1.01.01 . 20 . 18
599.739.000,00 Program Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga 0,00 101.000.000,00 498.739.000,00 2.13 . 1.01.01 . 22
599.739.000,00 0,00 498.739.000,00 101.000.000,00 Pelaksanaan PASKIBRAKA2.13 . 1.01.01 . 22 . 01
90.359.000,00 Persandian 21.200.000,00 19.540.000,00 49.619.000,00 2.15
90.359.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 21.200.000,00 19.540.000,00 49.619.000,00 2.15 . 2.10.01
90.359.000,00 Program Persandian Daerah 21.200.000,00 19.540.000,00 49.619.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15
18.390.000,00 0,00 17.510.000,00 880.000,00 Peningkatan SDM Sandi2.15 . 2.10.01 . 15 . 01
15.000.000,00 13.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengembangan jaring komunikasi sandi2.15 . 2.10.01 . 15 . 02
30.225.000,00 7.500.000,00 21.425.000,00 1.300.000,00 Penataan jaringan sandi dan telekomunikasi2.15 . 2.10.01 . 15 . 03
11.139.000,00 0,00 10.259.000,00 880.000,00 Pengawasan dan pengendalian media berbasis TIK2.15 . 2.10.01 . 15 . 04
15.605.000,00 0,00 425.000,00 15.180.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik2.15 . 2.10.01 . 15 . 05
6.501.245.725,00 Kebudayaan 20.000.000,00 145.910.000,00 6.335.335.725,00 2.16
3.247.043.725,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 20.000.000,00 30.110.000,00 3.196.933.725,00 2.16 . 3.02.01
272.700.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 3.540.000,00 269.160.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
172.700.000,00 0,00 171.030.000,00 1.670.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 15 . 01
100.000.000,00 0,00 98.130.000,00 1.870.000,00 Inventarisasi potensi seni budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
281.907.500,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 7.870.000,00 274.037.500,00 2.16 . 3.02.01 . 16
100.000.000,00 0,00 98.330.000,00 1.670.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 3.02.01 . 16 . 01
86.907.500,00 0,00 85.237.500,00 1.670.000,00 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala2.16 . 3.02.01 . 16 . 13
40.000.000,00 0,00 38.330.000,00 1.670.000,00 Pembinaan/evaluasi dan lomba subak dan subak abian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14
35.000.000,00 0,00 33.130.000,00 1.870.000,00 Pembinaan paduan suara2.16 . 3.02.01 . 16 . 23
20.000.000,00 0,00 19.010.000,00 990.000,00 Pendataan pusaka2.16 . 3.02.01 . 16 . 24
Halaman 189REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.692.436.225,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 20.000.000,00 18.700.000,00 2.653.736.225,00 2.16 . 3.02.01 . 17
250.000.000,00 0,00 242.520.000,00 7.480.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 3.02.01 . 17 . 01
561.478.400,00 0,00 555.868.400,00 5.610.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 17 . 05
1.880.957.825,00 20.000.000,00 1.855.347.825,00 5.610.000,00 Pesta kesenian bali2.16 . 3.02.01 . 17 . 11
3.254.202.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 115.800.000,00 3.138.402.000,00 2.16 . 4.01.03
664.994.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 82.480.000,00 582.514.000,00 2.16 . 4.01.03 . 15
383.000.000,00 0,00 318.840.000,00 64.160.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.03 . 15 . 01
150.244.000,00 0,00 136.084.000,00 14.160.000,00 Pendalaman seradha generasi muda2.16 . 4.01.03 . 15 . 07
131.750.000,00 0,00 127.590.000,00 4.160.000,00 Kegiatan penyelenggaraan dharma santi2.16 . 4.01.03 . 15 . 08
2.589.208.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 33.320.000,00 2.555.888.000,00 2.16 . 4.01.03 . 16
565.206.000,00 0,00 536.046.000,00 29.160.000,00 Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat2.16 . 4.01.03 . 16 . 17
2.024.002.000,00 0,00 2.019.842.000,00 4.160.000,00 Kegiatan fasilitasi pelaksanaan upacara keagamaan2.16 . 4.01.03 . 16 . 25
776.370.316,00 Perpustakaan 90.909.800,00 187.216.116,00 498.244.400,00 2.17
776.370.316,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 90.909.800,00 187.216.116,00 498.244.400,00 2.17 . 2.17.01
142.376.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 142.376.200,00 2.17 . 2.17.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
11.240.276,00 0,00 11.240.276,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
2.360.000,00 0,00 2.360.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08
31.991.200,00 0,00 31.991.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10
6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12
14.070.000,00 0,00 14.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17
66.514.724,00 0,00 66.514.724,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18
128.488.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.933.500,00 0,00 64.555.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02
21.175.000,00 21.175.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 07
32.598.500,00 32.598.500,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09
10.160.000,00 10.160.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.17 . 2.17.01 . 02 . 10
60.555.000,00 0,00 60.555.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28
8.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 8.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 05
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01
186.766.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 186.766.116,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 06
79.800.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 05
Halaman 190REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.17 . 2.17.01 . 06 . 06
28.118.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 28.118.000,00 2.17 . 2.17.01 . 09
5.080.000,00 0,00 5.080.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.17 . 2.17.01 . 09 . 01
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.17 . 2.17.01 . 09 . 02
17.638.000,00 0,00 17.638.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.17 . 2.17.01 . 09 . 03
251.130.200,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 450.000,00 250.680.200,00 2.17 . 2.17.01 . 15
43.281.100,00 0,00 43.281.100,00 0,00 Bintek pengelolaan perpustakaan sekolah2.17 . 2.17.01 . 15 . 11
15.795.000,00 0,00 15.795.000,00 0,00 Pelaksanaan hari kunjung perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 13
20.491.000,00 0,00 20.491.000,00 0,00 Pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah2.17 . 2.17.01 . 15 . 14
36.808.100,00 0,00 36.808.100,00 0,00 Kegiatan perpustakaan keliling2.17 . 2.17.01 . 15 . 15
14.488.000,00 0,00 14.038.000,00 450.000,00 Kegiatan mengirim peserta lomba2.17 . 2.17.01 . 15 . 16
120.267.000,00 0,00 120.267.000,00 0,00 Pelaksanaan bangli membaca2.17 . 2.17.01 . 15 . 17
31.491.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 26.976.300,00 0,00 4.515.000,00 2.17 . 2.17.01 . 16
31.491.300,00 26.976.300,00 4.515.000,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.17.01 . 16 . 01
161.045.800,00 Kearsipan 0,00 0,00 161.045.800,00 2.18
161.045.800,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 161.045.800,00 2.18 . 2.17.01
14.740.400,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 14.740.400,00 2.18 . 2.17.01 . 15
14.740.400,00 0,00 14.740.400,00 0,00 Kegiatan pembinaan pengelolaan kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 08
36.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00 36.000.000,00 2.18 . 2.17.01 . 16
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Kegiatan akuisisi arsip2.18 . 2.17.01 . 16 . 06
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pendataan dan penyalinan lontar2.18 . 2.17.01 . 16 . 10
110.305.400,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 110.305.400,00 2.18 . 2.17.01 . 18
37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Penelusuran arsip statis2.18 . 2.17.01 . 18 . 04
23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Kegiatan penerjemahan lontar2.18 . 2.17.01 . 18 . 05
46.505.400,00 0,00 46.505.400,00 0,00 Bimbingan teknis pengelolaan kearsipan2.18 . 2.17.01 . 18 . 06
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penghimpunan koran2.18 . 2.17.01 . 18 . 08
70.177.976.124,00 Urusan Pilihan 46.983.105.000,00 1.486.861.324,00 21.708.009.800,00 3
1.493.124.000,00 Kelautan dan Perikanan 600.000.000,00 32.750.000,00 860.374.000,00 3.01
1.493.124.000,00 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 600.000.000,00 32.750.000,00 860.374.000,00 3.01 . 3.03.01
1.493.124.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 600.000.000,00 32.750.000,00 860.374.000,00 3.01 . 3.03.01 . 20
1.493.124.000,00 600.000.000,00 860.374.000,00 32.750.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03
33.537.779.732,00 Pariwisata 27.761.245.000,00 459.792.232,00 5.316.742.500,00 3.02
33.537.779.732,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 27.761.245.000,00 459.792.232,00 5.316.742.500,00 3.02 . 3.02.01
Halaman 191REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
664.690.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 10.190.000,00 654.500.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01
11.050.000,00 0,00 10.500.000,00 550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
16.403.000,00 0,00 15.833.000,00 570.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
16.730.000,00 0,00 15.590.000,00 1.140.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
111.865.000,00 0,00 108.525.000,00 3.340.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
14.972.000,00 0,00 13.412.000,00 1.560.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
5.670.000,00 0,00 4.680.000,00 990.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 12
12.000.000,00 0,00 11.430.000,00 570.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
6.000.000,00 0,00 5.100.000,00 900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
470.000.000,00 0,00 469.430.000,00 570.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
180.480.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.830.000,00 4.640.000,00 144.010.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02
33.500.000,00 31.830.000,00 0,00 1.670.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07
10.990.000,00 0,00 10.000.000,00 990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
124.490.000,00 0,00 123.500.000,00 990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
11.500.000,00 0,00 10.510.000,00 990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 28
350.902.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 337.452.232,00 13.450.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
3.160.000,00 0,00 2.590.000,00 570.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
8.500.000,00 0,00 7.930.000,00 570.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.02 . 3.02.01 . 06 . 04
106.380.000,00 0,00 0,00 106.380.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
214.412.232,00 0,00 0,00 214.412.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
18.450.000,00 0,00 2.930.000,00 15.520.000,00 Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)3.02 . 3.02.01 . 06 . 09
106.160.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 3.880.000,00 102.280.000,00 3.02 . 3.02.01 . 09
7.000.000,00 0,00 6.520.000,00 480.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.02 . 3.02.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 4.520.000,00 480.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.02 . 3.02.01 . 09 . 02
94.160.000,00 0,00 91.240.000,00 2.920.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.02 . 3.02.01 . 09 . 03
768.800.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 13.020.000,00 31.060.000,00 724.720.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15
100.000.000,00 0,00 75.150.000,00 24.850.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02
50.000.000,00 0,00 49.030.000,00 970.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
300.300.000,00 6.000.000,00 292.650.000,00 1.650.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
198.500.000,00 7.020.000,00 189.830.000,00 1.650.000,00 Pelatihan pemandu wisata terpadu3.02 . 3.02.01 . 15 . 08
70.000.000,00 0,00 69.030.000,00 970.000,00 Pelaksanaan festival pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
50.000.000,00 0,00 49.030.000,00 970.000,00 Pembuatan kalender wisata adat dan budaya3.02 . 3.02.01 . 15 . 10
9.811.282.500,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 7.055.565.000,00 30.240.000,00 2.725.477.500,00 3.02 . 3.02.01 . 16
200.000.000,00 176.000.000,00 20.660.000,00 3.340.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 3.02.01 . 16 . 01
650.000.000,00 639.500.000,00 6.880.000,00 3.620.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
175.000.000,00 160.000.000,00 13.740.000,00 1.260.000,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan3.02 . 3.02.01 . 16 . 03
Halaman 192REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06
43.202.500,00 5.065.000,00 37.147.500,00 990.000,00 Pendaataan potensi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
2.400.000.000,00 0,00 2.399.430.000,00 570.000,00 Pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang telah berkembang3.02 . 3.02.01 . 16 . 09
6.000.000.000,00 5.860.000.000,00 124.280.000,00 15.720.000,00 Penataan kawasan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10
243.080.000,00 215.000.000,00 23.340.000,00 4.740.000,00 Penyusunan DED daya tarik wisata (DTW)3.02 . 3.02.01 . 16 . 13
639.465.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 16.450.000,00 623.015.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17
66.045.000,00 0,00 59.395.000,00 6.650.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan
lembaga lainnya
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03
50.000.000,00 0,00 46.420.000,00 3.580.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 05
180.860.000,00 0,00 180.860.000,00 0,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan3.02 . 3.02.01 . 17 . 06
126.750.000,00 0,00 125.780.000,00 970.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 07
215.810.000,00 0,00 210.560.000,00 5.250.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 08
20.986.000.000,00 Program Penguatan Keberadaan Geopark Kaldera Batur 20.660.830.000,00 24.500.000,00 300.670.000,00 3.02 . 3.02.01 . 18
850.000.000,00 838.000.000,00 8.380.000,00 3.620.000,00 Pembangunan TIC/pesanggrahan3.02 . 3.02.01 . 18 . 01
136.000.000,00 0,00 134.620.000,00 1.380.000,00 Penguatan jejaring Batur UNESCO global geopark3.02 . 3.02.01 . 18 . 02
20.000.000.000,00 19.822.830.000,00 157.670.000,00 19.500.000,00 Pembangunan tempat peninjauan panorama penelokan3.02 . 3.02.01 . 18 . 03
30.000.000,00 Program Pembenahan Tata Kelola dan Penataan Obyek-obyek Wisata 0,00 1.380.000,00 28.620.000,00 3.02 . 3.02.01 . 19
30.000.000,00 0,00 28.620.000,00 1.380.000,00 Pembentukan badan pengelola pariwisata kintamani3.02 . 3.02.01 . 19 . 01
14.561.181.648,00 Pertanian 126.200.000,00 712.778.348,00 13.722.203.300,00 3.03
14.486.881.648,00 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 126.200.000,00 707.298.348,00 13.653.383.300,00 3.03 . 3.03.01
919.351.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.600.000,00 7.200.000,00 864.551.350,00 3.03 . 3.03.01 . 01
15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
20.000.000,00 0,00 17.600.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
128.212.350,00 0,00 125.812.350,00 2.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
22.425.000,00 0,00 22.425.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
50.000.000,00 47.600.000,00 0,00 2.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13
7.464.000,00 0,00 7.464.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
514.750.000,00 0,00 514.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
269.703.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 269.703.200,00 3.03 . 3.03.01 . 02
203.017.200,00 0,00 203.017.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
66.686.000,00 0,00 66.686.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26
532.858.348,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 495.258.348,00 37.600.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
Halaman 193REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
171.960.000,00 0,00 0,00 171.960.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 05
320.898.348,00 0,00 0,00 320.898.348,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
168.300.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 168.300.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.03 . 3.03.01 . 09 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.03 . 3.03.01 . 09 . 02
138.300.000,00 0,00 138.300.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.03 . 3.03.01 . 09 . 03
403.192.050,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 62.470.000,00 340.722.050,00 3.03 . 3.03.01 . 15
67.550.600,00 0,00 51.350.600,00 16.200.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
225.315.450,00 0,00 183.645.450,00 41.670.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
33.326.000,00 0,00 29.526.000,00 3.800.000,00 Peningkatan SDM petani berwawasan agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 07
77.000.000,00 0,00 76.200.000,00 800.000,00 Pembinaan dan verifikasi penguatan modal petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 09
2.348.041.100,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 10.000.000,00 36.320.000,00 2.301.721.100,00 3.03 . 3.03.01 . 16
17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 Penanganan daerah rawan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 01
16.870.000,00 0,00 16.870.000,00 0,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 03
19.120.000,00 0,00 19.120.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 08
30.590.000,00 0,00 30.590.000,00 0,00 Pendataan Pasokan dan Harga Pangan Pokok3.03 . 3.03.01 . 16 . 11
398.500.000,00 0,00 398.500.000,00 0,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 12
38.710.000,00 0,00 38.710.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi tanaman3.03 . 3.03.01 . 16 . 16
106.753.800,00 10.000.000,00 91.953.800,00 4.800.000,00 Penyusunan data statistik pertanian, perkebunan dan perhutanan3.03 . 3.03.01 . 16 . 32
1.488.927.300,00 0,00 1.467.927.300,00 21.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 33
120.281.900,00 0,00 115.261.900,00 5.020.000,00 Pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT)3.03 . 3.03.01 . 16 . 34
22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Dewan Ketahanan Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 35
34.275.000,00 0,00 33.575.000,00 700.000,00 Bimbingan Teknis Kapasitas Lumbung Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 36
28.980.100,00 0,00 24.180.100,00 4.800.000,00 Sosialisasi Konsumsi Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman3.03 . 3.03.01 . 16 . 37
24.983.000,00 0,00 24.983.000,00 0,00 Sosialisasi tentang Ketahanan Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 39
78.500.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 78.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
78.500.000,00 0,00 78.500.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07
79.032.750,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 880.000,00 78.152.750,00 3.03 . 3.03.01 . 18
79.032.750,00 0,00 78.152.750,00 880.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 18 . 04
1.909.122.100,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 10.830.000,00 1.898.292.100,00 3.03 . 3.03.01 . 19
627.868.669,00 0,00 622.678.669,00 5.190.000,00 Peningkatan kwalitas bahan baku tembakau3.03 . 3.03.01 . 19 . 07
1.021.850.000,00 0,00 1.016.210.000,00 5.640.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
259.403.431,00 0,00 259.403.431,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 09
395.302.450,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 51.600.000,00 9.340.000,00 334.362.450,00 3.03 . 3.03.01 . 20
57.694.250,00 0,00 55.294.250,00 2.400.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
163.310.000,00 0,00 160.770.000,00 2.540.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
Halaman 194REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
174.298.200,00 51.600.000,00 118.298.200,00 4.400.000,00 Penyediaan sarana dan prasrana penyuluh pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 05
209.678.500,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 65.400.000,00 144.278.500,00 3.03 . 3.03.01 . 21
209.678.500,00 0,00 144.278.500,00 65.400.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
3.017.578.800,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 5.600.000,00 3.011.978.800,00 3.03 . 3.03.01 . 22
36.850.000,00 0,00 36.850.000,00 0,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
2.945.913.800,00 0,00 2.941.113.800,00 4.800.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
34.815.000,00 0,00 34.015.000,00 800.000,00 Pengembangan peternakan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 22 . 10
149.755.800,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,00 1.200.000,00 148.555.800,00 3.03 . 3.03.01 . 23
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 03
74.755.800,00 0,00 73.555.800,00 1.200.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 23 . 05
4.006.465.200,00 Program Pengembangan Agribisnis 17.000.000,00 12.800.000,00 3.976.665.200,00 3.03 . 3.03.01 . 25
4.006.465.200,00 17.000.000,00 3.976.665.200,00 12.800.000,00 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis holtikultura3.03 . 3.03.01 . 25 . 02
74.300.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 5.480.000,00 68.820.000,00 3.03 . 4.01.03
74.300.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 5.480.000,00 68.820.000,00 3.03 . 4.01.03 . 15
74.300.000,00 0,00 68.820.000,00 5.480.000,00 Kegiatan pekan nasional kelompok tani nelayan andalan (PENAS KTNA)3.03 . 4.01.03 . 15 . 10
43.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 43.000.000,00 3.05
43.000.000,00 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 0,00 0,00 43.000.000,00 3.05 . 4.04.01
43.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 0,00 43.000.000,00 3.05 . 4.04.01 . 17
43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Pengujian pembangkit listrik tenaga surya3.05 . 4.04.01 . 17 . 09
19.293.729.500,00 Perdagangan 18.495.660.000,00 97.645.000,00 700.424.500,00 3.06
19.212.729.500,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18.495.660.000,00 94.415.000,00 622.654.500,00 3.06 . 3.07.01
58.831.500,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 5.500.000,00 53.331.500,00 3.06 . 3.07.01 . 15
9.327.500,00 0,00 7.727.500,00 1.600.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 3.07.01 . 15 . 03
40.000.000,00 0,00 37.700.000,00 2.300.000,00 Pengawasan dan tera ulang alat ukur, takaran timbangan dan perlengkapannya
(UTTP)
3.06 . 3.07.01 . 15 . 05
9.504.000,00 0,00 7.904.000,00 1.600.000,00 Monitoring dan pengawasan perijinan perdagangan3.06 . 3.07.01 . 15 . 07
41.865.000,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 625.000,00 41.240.000,00 3.06 . 3.07.01 . 17
41.865.000,00 0,00 41.240.000,00 625.000,00 Pameran industri kecil dan kerajinan3.06 . 3.07.01 . 17 . 13
19.092.289.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 18.495.660.000,00 84.290.000,00 512.339.000,00 3.06 . 3.07.01 . 18
18.874.000,00 0,00 17.274.000,00 1.600.000,00 Monitoring harga barang pokok dan barang strategis lainnya3.06 . 3.07.01 . 18 . 08
14.397.500,00 0,00 12.797.500,00 1.600.000,00 Monitoring pendistribusian minyak tanah/SPBU, miras dan barang berbahaya lainnya3.06 . 3.07.01 . 18 . 09
10.316.000.000,00 10.288.440.000,00 2.570.000,00 24.990.000,00 Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional3.06 . 3.07.01 . 18 . 10
5.997.500.000,00 5.828.220.000,00 152.170.000,00 17.110.000,00 Pembangunan dan renovasi pasar kidul3.06 . 3.07.01 . 18 . 12
2.429.000.000,00 2.379.000.000,00 14.980.000,00 35.020.000,00 Pembangunan dan renovasi pasar dana DAK3.06 . 3.07.01 . 18 . 13
Halaman 195REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
297.367.500,00 0,00 293.947.500,00 3.420.000,00 Pembinaan pengelola pasar tradisional3.06 . 3.07.01 . 18 . 14
19.150.000,00 0,00 18.600.000,00 550.000,00 Pelaksanaan pasar murah3.06 . 3.07.01 . 18 . 17
19.744.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 4.000.000,00 15.744.000,00 3.06 . 3.07.01 . 19
19.744.000,00 0,00 15.744.000,00 4.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.07.01 . 19 . 01
81.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 3.230.000,00 77.770.000,00 3.06 . 4.01.03
81.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 3.230.000,00 77.770.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15
81.000.000,00 0,00 77.770.000,00 3.230.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 4.01.03 . 15 . 03
1.230.581.244,00 Perindustrian 0,00 178.995.744,00 1.051.585.500,00 3.07
1.230.581.244,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 178.995.744,00 1.051.585.500,00 3.07 . 3.07.01
380.946.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.280.000,00 372.666.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.07 . 3.07.01 . 01 . 01
14.775.000,00 0,00 14.775.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02
6.490.000,00 0,00 490.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 08
39.868.000,00 0,00 39.868.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11
3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 12
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14
3.180.000,00 0,00 3.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15
5.958.000,00 0,00 5.958.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17
294.475.000,00 0,00 292.195.000,00 2.280.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18
70.580.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 70.580.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02
5.060.000,00 0,00 5.060.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22
52.520.000,00 0,00 52.520.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 29
137.310.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 131.310.744,00 6.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.07 . 3.07.01 . 06 . 04
60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah3.07 . 3.07.01 . 06 . 05
71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.07 . 3.07.01 . 06 . 06
52.015.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 15.080.000,00 36.935.000,00 3.07 . 3.07.01 . 09
6.905.000,00 0,00 6.905.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.07 . 3.07.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.07 . 3.07.01 . 09 . 02
40.110.000,00 0,00 25.030.000,00 15.080.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.07 . 3.07.01 . 09 . 03
45.685.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 1.980.000,00 43.705.000,00 3.07 . 3.07.01 . 15
Halaman 196REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
39.195.000,00 0,00 37.615.000,00 1.580.000,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas3.07 . 3.07.01 . 15 . 04
6.490.000,00 0,00 6.090.000,00 400.000,00 Fasilitasi HKI dan SNI3.07 . 3.07.01 . 15 . 07
418.384.500,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 5.540.000,00 412.844.500,00 3.07 . 3.07.01 . 16
64.495.000,00 0,00 62.815.000,00 1.680.000,00 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan
menengah
3.07 . 3.07.01 . 16 . 03
8.800.000,00 0,00 8.400.000,00 400.000,00 Monitoring dan evaluasi Kegiatan Industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 07
9.195.000,00 0,00 8.795.000,00 400.000,00 Fasilitasi kegiatan asosiasi pengrajin industri kecil (APIK) Kabupaten Bangli3.07 . 3.07.01 . 16 . 08
245.414.500,00 0,00 243.734.500,00 1.680.000,00 Pendidikan dan pelatihan industri kecil dan menengah3.07 . 3.07.01 . 16 . 10
90.480.000,00 0,00 89.100.000,00 1.380.000,00 Fasilitasi dewan kerajinan nasional daerah (DEKRANASDA)3.07 . 3.07.01 . 16 . 11
82.460.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 15.025.000,00 67.435.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17
24.295.000,00 0,00 14.995.000,00 9.300.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 02
38.990.000,00 0,00 33.840.000,00 5.150.000,00 Pembinaan Manajemen mutu dengan penerapan gugus kendali mutu (GKM)3.07 . 3.07.01 . 17 . 05
19.175.000,00 0,00 18.600.000,00 575.000,00 Pembinaan pengusaha muda3.07 . 3.07.01 . 17 . 07
43.200.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 1.780.000,00 41.420.000,00 3.07 . 3.07.01 . 19
29.100.000,00 0,00 27.720.000,00 1.380.000,00 Fasilitasi kemasan dan labeling produk olahan pangan3.07 . 3.07.01 . 19 . 07
14.100.000,00 0,00 13.700.000,00 400.000,00 Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun3.07 . 3.07.01 . 19 . 08
18.580.000,00 Transmigrasi 0,00 4.900.000,00 13.680.000,00 3.08
18.580.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
0,00 4.900.000,00 13.680.000,00 3.08 . 2.11.01
18.580.000,00 Program transmigrasi regional 0,00 4.900.000,00 13.680.000,00 3.08 . 2.11.01 . 17
14.910.000,00 0,00 11.210.000,00 3.700.000,00 Penyuluhan transmigrasi regional3.08 . 2.11.01 . 17 . 01
3.670.000,00 0,00 2.470.000,00 1.200.000,00 Monitoring ke lokasi transmigran3.08 . 2.11.01 . 17 . 03
58.443.797.262,53 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4.384.374.000,00 9.041.592.416,00 45.017.830.846,53 4
46.431.424.527,18 Administrasi Pemerintahan 3.550.174.000,00 4.682.158.696,00 38.199.091.831,18 4.01
22.923.385.538,00 Sekretariat Daerah 2.435.825.000,00 2.922.329.588,00 17.565.230.950,00 4.01 . 4.01.03
9.912.411.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.500.000,00 10.300.000,00 9.810.611.250,00 4.01 . 4.01.03 . 01
100.020.000,00 0,00 100.020.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
2.974.000.000,00 0,00 2.974.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
265.000.000,00 0,00 265.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
199.814.870,00 0,00 197.714.870,00 2.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
150.000.000,00 0,00 147.900.000,00 2.100.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
107.780.000,00 89.500.000,00 16.180.000,00 2.100.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
Halaman 197REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 16
406.550.000,00 0,00 406.550.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
5.135.746.380,00 0,00 5.135.746.380,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
22.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4.000.000,00 Pelayanan administrasi kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pembayaran iuran apkasi4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
3.512.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.834.400.000,00 17.450.000,00 1.660.650.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
900.000.000,00 896.900.000,00 0,00 3.100.000,00 Pengadaan mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 04
1.227.100.000,00 937.500.000,00 279.100.000,00 10.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
117.400.000,00 0,00 117.400.000,00 0,00 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat4.01 . 4.01.03 . 02 . 11
102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
100.000.000,00 0,00 96.150.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
27.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 27.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05
83.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.500.000,00 2.800.000,00 74.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05
83.000.000,00 5.500.000,00 74.700.000,00 2.800.000,00 Pelatihan kehumasan dan keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 05 . 12
1.133.429.588,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
30.725.000,00 1.019.549.588,00 83.155.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
387.000.000,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
439.749.588,00 0,00 0,00 439.749.588,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
129.380.000,00 27.500.000,00 21.430.000,00 80.450.000,00 Pelaporan realisasi fisik dan keuangan4.01 . 4.01.03 . 06 . 08
12.300.000,00 3.225.000,00 6.225.000,00 2.850.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 09
15.000.000,00 0,00 11.800.000,00 3.200.000,00 Koordinasi penyusunan laporan perjanjian kinerja pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 12
150.000.000,00 0,00 43.700.000,00 106.300.000,00 Koordinasi penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli4.01 . 4.01.03 . 06 . 13
869.115.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 3.000.000,00 6.620.000,00 859.495.000,00 4.01 . 4.01.03 . 09
354.540.000,00 0,00 351.230.000,00 3.310.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.03 . 09 . 01
377.195.000,00 3.000.000,00 370.885.000,00 3.310.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.03 . 09 . 02
137.380.000,00 0,00 137.380.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 09 . 03
4.376.135.800,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
204.000.000,00 295.050.000,00 3.877.085.800,00 4.01 . 4.01.03 . 16
105.160.000,00 17.000.000,00 85.710.000,00 2.450.000,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05
794.890.000,00 0,00 658.090.000,00 136.800.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08
1.030.445.000,00 187.000.000,00 702.045.000,00 141.400.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 16 . 09
60.000.000,00 0,00 57.600.000,00 2.400.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat4.01 . 4.01.03 . 16 . 10
Halaman 198REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
99.160.800,00 0,00 96.760.800,00 2.400.000,00 jumpa pers4.01 . 4.01.03 . 16 . 12
1.108.155.000,00 0,00 1.105.355.000,00 2.800.000,00 Publikasi infoormasi dan pemberitaan4.01 . 4.01.03 . 16 . 13
224.750.000,00 0,00 222.750.000,00 2.000.000,00 Sosialisasi program pemerintahan melalui pentas kesenian tradisional4.01 . 4.01.03 . 16 . 14
932.135.000,00 0,00 929.735.000,00 2.400.000,00 Pelayanan tamu pemerintah daerah/provinsi/pusat/internasional4.01 . 4.01.03 . 16 . 15
21.440.000,00 0,00 19.040.000,00 2.400.000,00 Sosialisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 16
107.280.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 107.280.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 17
107.280.000,00 0,00 0,00 107.280.000,00 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.01 . 4.01.03 . 17 . 21
245.024.200,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 66.000.000,00 61.210.000,00 117.814.200,00 4.01 . 4.01.03 . 19
245.024.200,00 66.000.000,00 117.814.200,00 61.210.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik4.01 . 4.01.03 . 19 . 01
75.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 5.600.000,00 69.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 21
75.000.000,00 0,00 69.400.000,00 5.600.000,00 Fasilitasi pelayanan publik4.01 . 4.01.03 . 21 . 06
1.560.019.700,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 92.700.000,00 1.006.620.000,00 460.699.700,00 4.01 . 4.01.03 . 22
108.031.000,00 0,00 100.071.000,00 7.960.000,00 Pembinaan keluarga sadar hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 07
502.300.000,00 19.900.000,00 54.240.000,00 428.160.000,00 Pembentukan dan pengelolaan produk hukum daerah4.01 . 4.01.03 . 22 . 08
23.216.500,00 0,00 18.496.500,00 4.720.000,00 Pembinaan dan penyuratan awig-awig desa pekraman4.01 . 4.01.03 . 22 . 09
69.487.500,00 0,00 65.907.500,00 3.580.000,00 Pembuatan lembaran daerah4.01 . 4.01.03 . 22 . 10
667.150.000,00 16.400.000,00 112.160.000,00 538.590.000,00 Advokasi hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 11
84.624.700,00 56.400.000,00 14.594.700,00 13.630.000,00 Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 12
56.360.000,00 0,00 52.030.000,00 4.330.000,00 Rencana aksi hak asasi manusia4.01 . 4.01.03 . 22 . 13
48.850.000,00 0,00 43.200.000,00 5.650.000,00 Penyuluhan hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 14
83.510.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 28.000.000,00 3.310.000,00 52.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23
47.290.000,00 13.000.000,00 30.980.000,00 3.310.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
36.220.000,00 15.000.000,00 21.220.000,00 0,00 Kegiatan pendataan dan pembakuan nama rupa bumi4.01 . 4.01.03 . 23 . 05
345.000.000,00 Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen perkantoran 42.000.000,00 43.190.000,00 259.810.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24
50.000.000,00 18.000.000,00 28.000.000,00 4.000.000,00 Penataan kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 24 . 03
20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan road map repormasi birokrasi4.01 . 4.01.03 . 24 . 05
55.000.000,00 0,00 24.330.000,00 30.670.000,00 Penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 06
63.000.000,00 0,00 59.800.000,00 3.200.000,00 Evaluasi jabatan4.01 . 4.01.03 . 24 . 07
57.000.000,00 12.000.000,00 43.680.000,00 1.320.000,00 Tata naskah dinas4.01 . 4.01.03 . 24 . 08
50.000.000,00 12.000.000,00 36.000.000,00 2.000.000,00 Formasi jabatan di lingkungan Pemkab Bangli4.01 . 4.01.03 . 24 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rincian tugas jabatan struktural4.01 . 4.01.03 . 24 . 10
55.000.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 3.310.000,00 51.690.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28
55.000.000,00 0,00 51.690.000,00 3.310.000,00 Pendataan dan legalisasi tanah pemerintah4.01 . 4.01.03 . 28 . 04
538.460.000,00 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan 38.000.000,00 340.040.000,00 160.420.000,00 4.01 . 4.01.03 . 29
23.360.000,00 0,00 20.050.000,00 3.310.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan4.01 . 4.01.03 . 29 . 01
27.000.000,00 4.000.000,00 19.690.000,00 3.310.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati4.01 . 4.01.03 . 29 . 02
Halaman 199REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
64.660.000,00 0,00 61.350.000,00 3.310.000,00 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)4.01 . 4.01.03 . 29 . 03
423.440.000,00 34.000.000,00 59.330.000,00 330.110.000,00 Operasional unit layanan pengadaan (ULP)4.01 . 4.01.03 . 29 . 04
20.075.936.048,18 Sekretariat DPRD 763.700.000,00 708.349.092,00 18.603.886.956,18 4.01 . 4.01.04
1.264.486.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.264.486.500,00 4.01 . 4.01.04 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
37.875.600,00 0,00 37.875.600,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06
9.199.700,00 0,00 9.199.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
78.539.100,00 0,00 78.539.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10
65.177.300,00 0,00 65.177.300,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
6.380.800,00 0,00 6.380.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14
398.760.000,00 0,00 398.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
164.930.000,00 0,00 164.930.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
370.674.000,00 0,00 370.674.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
1.436.260.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 763.700.000,00 0,00 672.560.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02
499.000.000,00 499.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 05
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 06
188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07
76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09
58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat4.01 . 4.01.04 . 02 . 11
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20
164.000.000,00 0,00 164.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
352.050.000,00 0,00 352.050.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 26
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29
157.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 157.500.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03
157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02
129.644.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 129.644.400,00 4.01 . 4.01.04 . 05
129.644.400,00 0,00 129.644.400,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01
873.349.092,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 633.349.092,00 240.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
241.140.000,00 0,00 0,00 241.140.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.04 . 06 . 05
632.209.092,00 0,00 240.000.000,00 392.209.092,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.04 . 06 . 06
46.480.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 46.480.000,00 4.01 . 4.01.04 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.04 . 09 . 01
Halaman 200REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.04 . 09 . 02
34.480.000,00 0,00 34.480.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.04 . 09 . 03
16.168.216.056,18 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 75.000.000,00 16.093.216.056,18 4.01 . 4.01.04 . 15
127.601.500,00 0,00 127.601.500,00 0,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01
350.000.000,00 0,00 275.000.000,00 75.000.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
117.920.000,00 0,00 117.920.000,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03
95.642.500,00 0,00 95.642.500,00 0,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04
477.600.000,00 0,00 477.600.000,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
12.975.991.900,00 0,00 12.975.991.900,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06
1.228.960.156,18 0,00 1.228.960.156,18 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07
794.500.000,00 0,00 794.500.000,00 0,00 Sosialisasi kinerja DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09
1.784.786.207,00 Kecamatan Bangli 147.920.000,00 577.512.908,00 1.059.353.299,00 4.01 . 4.01.05
461.729.299,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 453.329.299,00 4.01 . 4.01.05 . 01
16.498.000,00 0,00 16.098.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01
55.350.000,00 0,00 54.950.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08
85.986.299,00 0,00 82.986.299,00 3.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10
20.985.000,00 0,00 20.585.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11
10.850.000,00 0,00 10.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12
16.480.000,00 0,00 16.080.000,00 400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 15
2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 16
71.700.000,00 0,00 68.700.000,00 3.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17
180.400.000,00 0,00 179.600.000,00 800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18
401.343.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.220.000,00 7.800.000,00 251.323.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02
36.343.000,00 16.540.000,00 19.003.000,00 800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07
91.500.000,00 86.800.000,00 2.000.000,00 2.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09
39.680.000,00 38.880.000,00 0,00 800.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 02 . 10
70.400.000,00 0,00 69.600.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22
77.620.000,00 0,00 77.220.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24
34.300.000,00 0,00 33.500.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 28
51.500.000,00 0,00 50.000.000,00 1.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 42
41.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 5.700.000,00 5.200.000,00 30.100.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03
5.000.000,00 0,00 3.800.000,00 1.200.000,00 Penataan Administrasi dan ketatalaksanaan kepegawaian4.01 . 4.01.05 . 03 . 06
5.000.000,00 0,00 4.200.000,00 800.000,00 Penatan administrasi dan manajemen pengelolaan aset4.01 . 4.01.05 . 03 . 07
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.05 . 03 . 08
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Penyegaran dan pemantapan manajemen kelurahan4.01 . 4.01.05 . 03 . 09
Halaman 201REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00 0,00 5.600.000,00 400.000,00 evaluasi dan peningkatan pelayanan publik4.01 . 4.01.05 . 03 . 10
10.000.000,00 5.700.000,00 3.900.000,00 400.000,00 pelayanan administrasi terpadu kecamatan4.01 . 4.01.05 . 03 . 11
551.512.908,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 551.512.908,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06
278.040.000,00 0,00 0,00 278.040.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.05 . 06 . 05
273.472.908,00 0,00 0,00 273.472.908,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.05 . 06 . 06
329.201.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 4.600.000,00 324.601.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09
29.097.500,00 0,00 28.297.500,00 800.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.05 . 09 . 01
30.047.500,00 0,00 29.247.500,00 800.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.05 . 09 . 02
270.056.000,00 0,00 267.056.000,00 3.000.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.05 . 09 . 03
815.202.990,00 Kecamatan Kintamani 128.405.000,00 251.576.364,00 435.221.626,00 4.01 . 4.01.06
92.005.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 92.005.800,00 4.01 . 4.01.06 . 01
3.186.000,00 0,00 3.186.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.06 . 01 . 01
16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02
2.524.000,00 0,00 2.524.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08
28.086.800,00 0,00 28.086.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10
3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 12
1.224.000,00 0,00 1.224.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 15
19.995.000,00 0,00 19.995.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17
11.740.000,00 0,00 11.740.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18
252.988.378,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.155.000,00 0,00 125.833.378,00 4.01 . 4.01.06 . 02
77.155.000,00 77.155.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 07
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 23
40.883.378,00 0,00 40.883.378,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 24
4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 28
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42
11.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.250.000,00 0,00 10.250.000,00 4.01 . 4.01.06 . 03
1.500.000,00 1.250.000,00 250.000,00 0,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.06 . 03 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan aparatur sipil negara kecamatan4.01 . 4.01.06 . 03 . 12
279.856.364,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 251.576.364,00 28.280.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06
28.280.000,00 0,00 28.280.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.06 . 06 . 01
120.840.000,00 0,00 0,00 120.840.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.06 . 06 . 05
130.736.364,00 0,00 0,00 130.736.364,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.06 . 06 . 06
178.852.448,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 178.852.448,00 4.01 . 4.01.06 . 09
58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.06 . 09 . 01
Halaman 202REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.06 . 09 . 02
115.852.448,00 0,00 115.852.448,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.06 . 09 . 03
423.828.620,00 Kecamatan Susut 32.000.000,00 137.785.620,00 254.043.000,00 4.01 . 4.01.07
92.661.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 92.661.800,00 4.01 . 4.01.07 . 01
4.290.000,00 0,00 4.290.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06
13.575.800,00 0,00 13.575.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10
11.681.000,00 0,00 11.681.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11
3.025.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12
2.730.000,00 0,00 2.730.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 15
12.460.000,00 0,00 12.460.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18
86.885.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.000.000,00 0,00 54.885.000,00 4.01 . 4.01.07 . 02
32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09
48.885.000,00 0,00 48.885.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 28
137.785.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 137.785.620,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 06
78.360.000,00 0,00 0,00 78.360.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.07 . 06 . 05
59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.07 . 06 . 06
106.496.200,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 106.496.200,00 4.01 . 4.01.07 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.07 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.07 . 09 . 02
94.496.200,00 0,00 94.496.200,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.07 . 09 . 03
408.285.124,00 Kecamatan Tembuku 42.324.000,00 84.605.124,00 281.356.000,00 4.01 . 4.01.08
97.412.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 97.412.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.08 . 01 . 01
16.741.000,00 0,00 16.741.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02
5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 08
9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11
2.965.000,00 0,00 2.965.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 12
3.996.000,00 0,00 3.996.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17
37.100.000,00 0,00 37.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18
Halaman 203REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
98.374.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.324.000,00 0,00 56.050.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02
35.924.000,00 35.924.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 07
6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22
40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24
7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 28
11.344.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 11.344.000,00 4.01 . 4.01.08 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.08 . 03 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.08 . 03 . 08
5.344.000,00 0,00 5.344.000,00 0,00 Pembinaan aparatur sipil negara kecamatan4.01 . 4.01.08 . 03 . 12
84.605.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 84.605.124,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 06
72.720.000,00 0,00 0,00 72.720.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.01.08 . 06 . 05
11.885.124,00 0,00 0,00 11.885.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.08 . 06 . 06
116.550.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 116.550.000,00 4.01 . 4.01.08 . 09
11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.08 . 09 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.08 . 09 . 02
95.400.000,00 0,00 95.400.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.08 . 09 . 03
2.055.917.748,00 Pengawasan 102.900.000,00 603.960.248,00 1.349.057.500,00 4.02
2.055.917.748,00 Inspektorat 102.900.000,00 603.960.248,00 1.349.057.500,00 4.02 . 4.02.01
388.911.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 388.911.100,00 4.02 . 4.02.01 . 01
1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01
29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06
7.817.000,00 0,00 7.817.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08
40.981.900,00 0,00 40.981.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
21.842.200,00 0,00 21.842.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
244.150.000,00 0,00 244.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
271.256.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 102.900.000,00 0,00 168.356.400,00 4.02 . 4.02.01 . 02
102.900.000,00 102.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
17.362.500,00 0,00 17.362.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22
132.243.900,00 0,00 132.243.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28
Halaman 204REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
111.010.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 111.010.248,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 06
87.240.000,00 0,00 0,00 87.240.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.02 . 4.02.01 . 06 . 05
23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.02 . 4.02.01 . 06 . 06
40.215.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 40.215.000,00 4.02 . 4.02.01 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.02 . 4.02.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.02 . 4.02.01 . 09 . 02
30.215.000,00 0,00 30.215.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.02 . 4.02.01 . 09 . 03
1.061.465.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 490.500.000,00 570.965.000,00 4.02 . 4.02.01 . 15
408.000.000,00 0,00 0,00 408.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01
49.900.000,00 0,00 0,00 49.900.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02
46.600.000,00 0,00 46.600.000,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 15 . 03
281.635.000,00 0,00 279.185.000,00 2.450.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 15 . 07
30.150.000,00 0,00 0,00 30.150.000,00 Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 09
153.390.000,00 0,00 153.390.000,00 0,00 Operasional tim unit saber pungli4.02 . 4.02.01 . 15 . 10
32.380.000,00 0,00 32.380.000,00 0,00 Operasional tim unit pengendalian gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 11
44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Koordinasi pengawalan dan pengawasan pembangunan daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 12
183.060.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 2.450.000,00 180.610.000,00 4.02 . 4.02.01 . 16
183.060.000,00 0,00 180.610.000,00 2.450.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 01
3.231.041.323,77 Perencanaan 308.700.000,00 1.385.465.372,00 1.536.875.951,77 4.03
141.225.000,00 Sekretariat Daerah 32.500.000,00 7.750.000,00 100.975.000,00 4.03 . 4.01.03
35.350.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 11.000.000,00 2.450.000,00 21.900.000,00 4.03 . 4.01.03 . 16
35.350.000,00 11.000.000,00 21.900.000,00 2.450.000,00 Fasilitasi jasa kontruksi4.03 . 4.01.03 . 16 . 06
105.875.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 21.500.000,00 5.300.000,00 79.075.000,00 4.03 . 4.01.03 . 21
61.375.000,00 7.000.000,00 51.925.000,00 2.450.000,00 Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan4.03 . 4.01.03 . 21 . 25
44.500.000,00 14.500.000,00 27.150.000,00 2.850.000,00 Fasilitasi penyebarluasan kegiatan pembangunan daerah4.03 . 4.01.03 . 21 . 27
3.089.816.323,77 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 276.200.000,00 1.377.715.372,00 1.435.900.951,77 4.03 . 4.03.01
427.829.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 427.829.850,00 4.03 . 4.03.01 . 01
3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
34.002.450,00 0,00 34.002.450,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06
14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08
49.622.500,00 0,00 49.622.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
Halaman 205REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.217.500,00 0,00 2.217.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
1.779.900,00 0,00 1.779.900,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13
16.020.000,00 0,00 16.020.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
266.837.500,00 0,00 266.837.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
410.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 276.200.000,00 0,00 134.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 03
168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
83.200.000,00 83.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
103.100.000,00 0,00 103.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
169.390.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 130.415.372,00 38.975.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06
12.175.000,00 0,00 11.375.000,00 800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01
30.000.000,00 0,00 27.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.03 . 4.03.01 . 06 . 02
91.560.000,00 0,00 0,00 91.560.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 05
35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
35.300.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 35.300.000,00 4.03 . 4.03.01 . 09
6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.03 . 4.03.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.03 . 4.03.01 . 09 . 02
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.03 . 4.03.01 . 09 . 03
39.640.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 0,00 39.640.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16
39.640.000,00 0,00 39.640.000,00 0,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga4.03 . 4.03.01 . 16 . 03
1.580.856.101,77 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.193.200.000,00 387.656.101,77 4.03 . 4.03.01 . 21
35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
195.000.000,00 0,00 192.600.000,00 2.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 21 . 13
28.427.350,00 0,00 26.427.350,00 2.000.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli4.03 . 4.03.01 . 21 . 15
25.000.000,00 0,00 23.400.000,00 1.600.000,00 Koordinasi pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan4.03 . 4.03.01 . 21 . 16
1.202.428.751,77 0,00 19.228.751,77 1.183.200.000,00 Operasional tim perencana umum daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 19
65.000.000,00 0,00 63.000.000,00 2.000.000,00 Review penyusunan dokumen perencanaan4.03 . 4.03.01 . 21 . 23
95.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 4.800.000,00 90.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22
55.000.000,00 0,00 52.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan indikator ekonomi daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 02
40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 22 . 08
80.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 4.800.000,00 75.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
45.000.000,00 0,00 42.600.000,00 2.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 23 . 04
Halaman 206REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 0,00 32.600.000,00 2.400.000,00 Koordinasi penanggulangan kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 23 . 05
251.500.000,00 Program perancanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh 0,00 44.500.000,00 207.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
25.000.000,00 0,00 24.200.000,00 800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 24 . 03
53.500.000,00 0,00 51.100.000,00 2.400.000,00 Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)4.03 . 4.03.01 . 24 . 04
41.000.000,00 0,00 39.800.000,00 1.200.000,00 Koordinasi dan evaluasi PPSP4.03 . 4.03.01 . 24 . 05
70.000.000,00 0,00 32.400.000,00 37.600.000,00 Kordinasi pengolahan air minum sanitasi masyarakat (PAMSIMAS)4.03 . 4.03.01 . 24 . 06
62.000.000,00 0,00 59.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh4.03 . 4.03.01 . 24 . 07
5.058.282.557,58 Keuangan 348.000.000,00 2.051.247.356,00 2.659.035.201,58 4.04
55.000.000,00 Dinas Perhubungan 0,00 55.000.000,00 0,00 4.04 . 2.09.01
55.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 55.000.000,00 0,00 4.04 . 2.09.01 . 15
55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Operasional petugas pungut pendapatan daerah4.04 . 2.09.01 . 15 . 28
75.000.000,00 Inspektorat 0,00 75.000.000,00 0,00 4.04 . 4.02.01
75.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 4.04 . 4.02.01 . 15
30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Review laporan keuangan daerah4.04 . 4.02.01 . 15 . 19
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Review RPJMD4.04 . 4.02.01 . 15 . 32
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Review RKAPD4.04 . 4.02.01 . 15 . 33
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Review RKPD4.04 . 4.02.01 . 15 . 34
4.928.282.557,58 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 348.000.000,00 1.921.247.356,00 2.659.035.201,58 4.04 . 4.04.01
940.249.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.160.000,00 934.089.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01
11.380.000,00 0,00 11.380.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
18.674.000,00 0,00 17.474.000,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08
198.864.500,00 0,00 198.064.500,00 800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
185.505.500,00 0,00 184.065.500,00 1.440.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
9.480.000,00 0,00 9.480.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
9.620.000,00 0,00 9.220.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
441.725.000,00 0,00 439.805.000,00 1.920.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
660.331.201,58 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 348.000.000,00 1.710.000,00 310.621.201,58 4.04 . 4.04.01 . 02
198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 07
223.011.201,58 0,00 221.301.201,58 1.710.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
89.320.000,00 0,00 89.320.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 26
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 42
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 100.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01
Halaman 207REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
601.982.356,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 472.127.356,00 129.855.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06
18.960.000,00 0,00 9.150.000,00 9.810.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 06 . 02
150.965.000,00 0,00 115.205.000,00 35.760.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04
198.340.000,00 0,00 0,00 198.340.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 05
225.817.356,00 0,00 0,00 225.817.356,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
7.900.000,00 0,00 5.500.000,00 2.400.000,00 Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 07
203.400.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 124.800.000,00 78.600.000,00 4.04 . 4.04.01 . 07
40.250.000,00 0,00 40.250.000,00 0,00 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa4.04 . 4.04.01 . 07 . 02
133.150.000,00 0,00 8.350.000,00 124.800.000,00 Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 07 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Asistensi dan Pemeliharaan SIM Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 07 . 13
48.940.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 400.000,00 48.540.000,00 4.04 . 4.04.01 . 09
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.04 . 4.04.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.04 . 4.04.01 . 09 . 02
36.440.000,00 0,00 36.040.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.04 . 4.04.01 . 09 . 03
2.339.635.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 1.311.850.000,00 1.027.785.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 15 . 02
113.535.000,00 0,00 80.655.000,00 32.880.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 06
186.650.000,00 0,00 167.500.000,00 19.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 07
68.715.000,00 0,00 58.815.000,00 9.900.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
115.960.000,00 0,00 106.080.000,00 9.880.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
41.025.000,00 0,00 38.625.000,00 2.400.000,00 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14
163.080.000,00 0,00 36.600.000,00 126.480.000,00 Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan4.04 . 4.04.01 . 15 . 16
1.122.235.000,00 0,00 30.875.000,00 1.091.360.000,00 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 18
66.350.000,00 0,00 63.950.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 21
109.440.000,00 0,00 102.600.000,00 6.840.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 22
156.195.000,00 0,00 150.435.000,00 5.760.000,00 Pendataan dan pemutahiran wajib pajak PBB P24.04 . 4.04.01 . 15 . 24
136.450.000,00 0,00 131.650.000,00 4.800.000,00 Penataan dan penertiban pajak hotel dan restoran4.04 . 4.04.01 . 15 . 27
17.775.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 2.400.000,00 15.375.000,00 4.04 . 4.04.01 . 16
17.775.000,00 0,00 15.375.000,00 2.400.000,00 Rekonsiliasi dana-dana pemerintah pusat4.04 . 4.04.01 . 16 . 06
15.970.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 1.800.000,00 14.170.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18
15.970.000,00 0,00 14.170.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.04 . 4.04.01 . 18 . 15
1.616.131.106,00 Kepegawaian 74.600.000,00 315.560.744,00 1.225.970.362,00 4.05
1.616.131.106,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 74.600.000,00 315.560.744,00 1.225.970.362,00 4.05 . 4.05.01
675.303.544,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.600.000,00 2.960.000,00 597.743.544,00 4.05 . 4.05.01 . 01
7.095.000,00 0,00 7.095.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01
Halaman 208REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.274.600,00 0,00 11.274.600,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02
4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06
17.400.000,00 0,00 17.000.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09
73.411.944,00 0,00 73.011.944,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
12.500.000,00 0,00 12.100.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12
75.000.000,00 74.600.000,00 0,00 400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13
5.652.000,00 0,00 5.652.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15
12.930.000,00 0,00 12.530.000,00 400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
422.840.000,00 0,00 421.880.000,00 960.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
153.023.218,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 960.000,00 152.063.218,00 4.05 . 4.05.01 . 02
153.023.218,00 0,00 152.063.218,00 960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
193.484.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 800.000,00 192.684.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.05 . 4.05.01 . 05 . 01
24.559.000,00 0,00 24.159.000,00 400.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 05 . 02
18.925.000,00 0,00 18.525.000,00 400.000,00 Pelantikan pejabat struktural4.05 . 4.05.01 . 05 . 10
161.190.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 161.190.744,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 06
89.880.000,00 0,00 0,00 89.880.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah4.05 . 4.05.01 . 06 . 05
71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.05 . 4.05.01 . 06 . 06
32.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 1.200.000,00 30.800.000,00 4.05 . 4.05.01 . 09
7.000.000,00 0,00 6.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.05 . 4.05.01 . 09 . 01
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.05 . 4.05.01 . 09 . 02
20.000.000,00 0,00 19.600.000,00 400.000,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.05 . 4.05.01 . 09 . 03
401.129.600,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 148.450.000,00 252.679.600,00 4.05 . 4.05.01 . 17
60.914.800,00 0,00 33.314.800,00 27.600.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 17 . 05
21.207.200,00 0,00 20.807.200,00 400.000,00 Pemberkasan calon pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 17 . 17
25.737.600,00 0,00 24.537.600,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan usul pensiun pegawai negri sipil (PNS)4.05 . 4.05.01 . 17 . 18
3.567.400,00 0,00 3.167.400,00 400.000,00 Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan4.05 . 4.05.01 . 17 . 19
35.000.000,00 0,00 34.600.000,00 400.000,00 Penyusunan bezeting dan formasi pegawai4.05 . 4.05.01 . 17 . 20
23.356.000,00 0,00 22.156.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional dan kenaikan pangkat struktural PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 21
3.125.000,00 0,00 3.125.000,00 0,00 Optimalisasi fungsi pelayanan pada pegawai4.05 . 4.05.01 . 17 . 22
37.763.000,00 0,00 37.363.000,00 400.000,00 Penyelengaraan ujian kenaikan pangkaat penyesuaian ijasah4.05 . 4.05.01 . 17 . 23
33.695.000,00 0,00 33.295.000,00 400.000,00 Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 24
27.878.400,00 0,00 26.678.400,00 1.200.000,00 Pendataan dan penataan pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 17 . 25
124.695.000,00 0,00 10.645.000,00 114.050.000,00 Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 28
Halaman 209REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.190.200,00 0,00 2.990.200,00 1.200.000,00 Penyelenggaran perpindahan wilah kerja pegawai negeri sipil(PNS) antar
provinsi/kabupaten/kota
4.05 . 4.05.01 . 17 . 29
51.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.200.000,00 47.800.000,00 4.07
51.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.200.000,00 47.800.000,00 4.07 . 4.03.01
51.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.200.000,00 47.800.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15
25.000.000,00 0,00 23.400.000,00 1.600.000,00 Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi daerah (SID)4.07 . 4.03.01 . 15 . 01
26.000.000,00 0,00 24.400.000,00 1.600.000,00 Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)4.07 . 4.03.01 . 15 . 03
509.084.592.447,64 282.221.448.416,82 170.051.947.766,82 56.811.196.264,00 JUMLAH
Bangli, 29 Desember 2016
BUPATI BANGLI
I MADE GIANYAR
Halaman 210REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN