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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

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Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica

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I. Datos Generales

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Baja California Sur

Superficie: 73,677 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.7%

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

Baja California Sur 2004Población 495,300 % de la Población Nacional 0.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 41,788,853 Aportación al PIB Nacional 0.6%PIB per Cápita (pesos) 84,370.8 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.9Empleo formal IMSS, 2005 103,611.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 0.8%Mortalidad Infantil* (2005) 13.4 Esperanza de Vida (2005) 75.2

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II. Información Económica

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Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$41,788,853 millones$41,788,853 millones 0.6%0.6%

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$84,370.8$84,370.8

Composición PIB Estatal

Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de

Participación en

Total 8 342 353 8 854 383 9209048 100%G.D. 1 Agropecuaria,silvicultura y pesca 661 398 772 451 765524 8%G.D. 2 Mineria 183 560 173 313 218047 2%G.D. 3 Industria manufacturera 341 347 340 328 341568 4%G.D. 4 Construcción 493 082 520 921 459344 5%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 276 774 270 679 274497 3%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 1 483 950 1 583 560 1658517 18%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 843 876 897 071 1007726 11%

G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmoviliarias y dealquiles

2 482 553 2 632 368 280926031%

G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 1 648 605 1 732 515 1754568 19%

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Información Económica

Fuente: INEGI

Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 86,367 90,328 3,961

Eventuales 32,425 38,350 5,925

Total 118,792 128,678 9,886

Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS

Sector (Millones de Dolares) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 99.3 80.6 154.5 240.1 114.9 135.9 295.8 130.7

Agropecuario 0 0.8 0 0.4 0 0 0 0

Minería 9.5 0.1 -10.4 3.9 -4 1.4 0 9.2

Industria manufacturera 7.6 14.8 15.3 35.3 4.8 4.3 6.5 4.8

Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción 8.1 5.2 2.2 3 4.4 0.1 16.7 15.6

Comercio 0.1 5.3 0.1 10.6 -11.8 0.1 0 0

Transportes y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios financieros 0.5 6.4 6.1 0.3 18.4 60.8 31.4 19.6

Otros servicios a/ 73.4 48.1 141.3 186.8 103.2 69.1 241.2 81.6

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Información Económica

Fuente: INEGI

Infraestructura y Recursos del Sector SaludInfraestructura y Recursos del Sector Salud

Concepto EntidadParticipación %

en el total nacional

Lugar nacional

Unidades médicas 128 0.7

   Hospitales a ND ND ND   Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b   Camas censables 482 0.6 32°

   Consultorios 381 0.7 32°

   Laboratorios de análisis clínicos 16 1.2 27°

Personal médico c 1 091 0.7 32°

   En contacto directo con el paciente1 004 0.7 32°

      Generales 303 0.7 32°

      Especialistas 540 0.8 32°

      En adiestramiento d 161 0.5 31°

   En otras labores 87 0.6 32°

Personal paramédico c e 3 131 0.7 32°

   Enfermeras f 1 390 0.7 32°

   Otros 1 741 0.7 31°

Consultas externas (Miles) 1 688 0.6 32°

   Generales 1 137 0.6 32°

   Especializadas g 254 0.6 32°

   De urgencia 217 0.8 32°

   Odontológicas 80 0.6 32°

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III. Población y Trabajadores

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Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento

Baja California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Base 926 69,353 1.34% 933 69,538 1.34%

Confianza 205 15498 1.32% 205 15566 1.32%

Honorarios 76 1,687 4.51% 77 1,620 4.75%

Becarios 21 1,684 1.25% 21 1,694 1.24%

Residentes

1,473 0.00% 0 1,499 0%

Total 1,228 89,695 1.37% 1,236 89,917 1.37%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Población AmparadaBaja

California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Trabajadores

23,201 2,424,773 0.96% 23,071 2,411,143 0.96%

Familiares de

Trabajadores

62,104 7,297,397 0.85% 61,756 7,229,440 0.85%

Pensionados 6,653 578,392 1.15% 6,853 588,670 1.16%

Familiares Pensionados

5,809 498,386 1.17% 5,983 507,259 1.18%

Total 97,767 10,798,948 0.91% 97,663 10,736,512 0.91%

*Cifras preliminares

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IV. Infraestructura

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

InfraestructuraBaja California

Sur 2006ISSSTE

2006Participación Baja California

Sur May 07*ISSSTE

May07*

Participación

Tiendas 9 251 %3.59 9 250 3.60%Farmacias 2 99 2.02% 2 93 2.15%Bibliotecas 2 61 3.28% 2 61 3.28%

Centros Deportivos

0 7 0% 0 7 0%

Centros Culturales

2 74 2.70% 2 74 2.70%

Talleres para Jubilados

1 104 0.96% 1 104 0.96%

Agencias Turissste

1 38 2.63% 1 38 2.63%

Estancias de Bienestar

2 133 1.50% 2 137 1.50%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura Médica

Baja California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur May 07*

ISSSTE May

07*

Participación

Hospitales Generales

1 25 4.00% 1 25 4.00%

Hospitales Regionales

0 11 0% 0 11 0%

Clínicas Hospital

2 70 2.86% 2 71 2.82%

Clínicas de Especialidad

0 17 0% 0 17 0%

Clínicas de Medicina Familiar

0 87 0% 0 88 0%

Unidades de Medicina Familiar

27 905 2.98% 27 905 2.98%

Consultorios Auxiliares

0 80 0% 0 80 0%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Unidades Médicas

Baja California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

1er nivel 27 1,074 2.51% 27 1,075 2.51%2do nivel 3 112 2.68% 3 113 2.65%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%

Total 30 1,197 2.51% 30 1,199 2.50%

*Cifras preliminares

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V. Indicadores Médicos

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Capacidad Instalada

Baja California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur May 07*

ISSSTE May

07*

Participación

Consultorios 89 5,661 1.57% 89 5,679 1.57%Laboratorios 4 227 1.76% 4 229 1.75%Eq Rayos X 6 411 1.46% 6 415 1.45%

Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%

Ultrasonidos 6 184 3.26% 6 185 3.23%

Tomógrafos 1 26 3.85% 1 26 3.85%

Camas Censables

76 6,823 1.11% 76 6,833 1.11%

Camas de Tránsito

49 3,490 1.41% 49 3,500 1.41%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Servicios

Baja California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Consultas 327,039 21,928,233 1.49% 140,870 9,276,946 1.52%

Recetas 370,406.0 20,267,510 1.34% 161,496.0 11,469,328 1.41%

Medicamentos Surtidos

1,647,023 63,739,034 1.54% 1,002,795 44,319,583 2.26%

Egresos Hospitalarios

3,862 348,641 1.11% 1,627 143,154 1.14%

Actos Quirúrgicos

4,695 237,834 1.27% 1,383 85,346 1.62%

Partos Atendidos

517 38,179 1.35% 157 13,355 1.18%

Urgencias 12,486 818,670 1.53% 5,324 349,625 1.52%

Defunciones Hospitalarias

165 10,890 1.52% 80 4,562 1.75%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Recursos Humanos

Baja California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur

Mayo 2007

ISSSTE Mayo 2007

Participación

Médicos 242 17,926 1.35% 250 18,309 1.37%

Enfermeras 283 20,797 1.36% 286 21,004 1.36%

Paramédicos 51 4,648 1.10% 56 4,785 1.17%

Administrativos 123 8,823 1.39% 128 9,151 1.40%

Servicios Generales 89 7,430 1.20% 90 7,505 1.20%

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VI. Indicadores de Prestaciones

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Nómina y Pensiones

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

PensionesBaja

California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Pensiones en Nómina Ordinaria

6,409 559,428 1.15% 6,607 569,462 1.16%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

584,606.6 45,555,368 1.28% 276,390.9 21,006,922

1.32%

Pensiones en Nómina

RT

244 18,964 1.29% 246 19,208 1.28%

Costo de Nómina RT

(miles)

8,296.9 701,302 1.18% 3,581.6 308,274 1.21%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

IndemnizacionesBaja

California sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Número 44 2,634 1.67% 8 1,033 0.77%

Monto(miles)

894.3 60,828 1.47% 147.3 21,626 0.68%

Gastos de FuneralBaja

California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Número 122 9,781 1.25% 72 3,988 1.80%

Monto(miles)

2,366.9 170,794 1.39% 1,356.4 75,168 1.80%

*Cifras preliminares

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Prestamos PersonalesBaja

California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Corto Plazo 7,138 415,477 1.72% 2,172 143,365 1.52%

MontoCorto Plazo

(miles)

97,460.7 5,179,540 1.88% 25,582.7 1,780,451 1.44%

Complementarios

1,092 76,655 1.42% 357 23,099 1.55%

Monto Complementario

s(miles)

52,378.93,671,606

1.43%16,667.9 1,129,178 1.48%

Especiales 120 8,756 1.37% 44 3,491 1.26%

Monto Especiales

(miles)

2,162.6 157,206 1.38% 753.4 62,548 1.20%

*cifras preliminares

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

EBDISBaja

California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California

Sur May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Niños Atendidos

535 32,922 1.63% 520 28,715 1.81%

Niños Inscritos

448 26,303 1.70% 462 26,899 1.72%

Lugares Disponibles

390 25,625 1.52% 390 26,020 1.50%

*cifras preliminares

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VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

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FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Baja California Sur-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

FOVISSSTEBaja

California Sur 2006

ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur

May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Número 1,040 79,047 1.32% 100 12,618 0.79%

Monto(miles)

328,874 25,179,497 1.31% 35,634 3,908,448 0.91%

SITYFBaja

California Sur 2006

ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Venta en Tiendas (miles)

278,183 7,904,242 3.52% 100,256 2,894,722 3.46%

Venta en Farmacias

(miles)

25,801 1,192,760 2.16% 8,811 427,592 2.06%

TURISSSTEBaja

California Sur 2006

ISSSTE 2006

Participación Baja California Sur May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Derechohabientes atendidos

16,886 1,717,605 0.98% 1,966 466,658 0.42%

Venta de Servicios(miles)

18,030.4 1,229,712 1.47% 6,680 321,907 2.08%

*Cifras Preliminares

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VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Mayo 2007Mayo 2007Información Básica

NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES

DE PENSIONADOS FAMILIARES DE

DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE

SPENSIONADOS

1168 255,950.2 58,672 64,817 28,207 56,348 7,471 7,962(miles de pesos)

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

31,971.6 42.6 59.6

7,934.5 10.6 14.8

6,196.5 8.3 11.6

999.3 1.3 1.9

6,541.2 8.7 12.1

53,643.1 71.5 100.0

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

4,422.2 5.9 55.5

2,038.9 2.7 25.6

1,511.7 2.0 19.0

0.0 0.0 0.1

7,972.9 10.6 100.0

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

5495.7 7.3 42

2401.9 3.2 18.4

2176.5 2.9 16.6

2999.8 4.0 23.013,073.9 17.4 100.0

Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado

53,643.1 7,972.9 13,073.9 75,014.6

Estructura Medica

003 204 00 H.G. A DR. CARLOS ESTRADA RUIBAL, LA PAZ (P)

003 206 00 C.H. A SANTA ROSALIA (P)

003 205 00 C.H. A CD. CONSTITUCION (P)

003 200 00 SUBDELEGACION MEDICA

Mas 12 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)

Presupuesto Fondo Medico

Estructura Servicios Sociales

003 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO

003 304 02 E.B.D.I. No. 110, LA PAZ (R)

003 304 01 E.B.D.I. No. 061, LA PAZ (P)

Mas 1 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Prestaciones Sociales

Estructura Administrativos

003 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION003 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS

003 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Mas 8 Centros de Trabajo de Administrativos (CT)Presupuesto Administrativo

Estructura Delegacional

TOTAL DELEGACION

Area Médica

59.6%

1.9%

11.6%

12.1%

14.8%

Prestaciones0.1%

19.0%

25.5%

55.4%

Administración23.0%

18.4%

42.0%

16.6%

Page 38: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007(miles de pesos)

Capítulo Cierre Ant Por comp EjercAnual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

    Capítulo 1000 18,486.7 13,781.6 6,238.1 13,908.9 6,298.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,220.6 5,220.6 5,220.6 8,688.3 1,077.4    Capítulo 2000 21,252.9 18,191.0 8,062.0 19,069.0 8,931.1 301.3 301.3 7,176.6 632.6 105.0 7,998.1 15,581.0 9,037.0 3,488.0 -105.9    Capítulo 3000 42,222.1 30,787.3 12,711.6 34,762.2 14,012.0 696.5 650.9 8,777.7 1,347.2 198.7 11,337.1 21,009.9 13,533.8 13,752.3 478.3    Capítulo 5000 7,311.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 6000 158.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 7000 15,164.1 7,296.6 2,315.3 7,274.6 2,115.0 25.3 25.3 121.4 14.1 0.0 2,075.6 2,222.2 2,115.0 5,052.3 0.0GRAN TOTAL:  104,596.0 70,056.5 29,327.0 75,014.6 31,356.2 1,023.1 977.5 16,075.6 1,993.9 303.7 26,631.3 44,033.7 29,906.3 30,980.9 1,449.9

Total DisponibleOriginal Modificado Precompromiso Compromiso

6,297.98

8,931.13

14,012.03

0.00

0.00

2,115.01

5,220.6

7,998.1

11,337.1

0.0

0.0

2,075.6

0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0

Ca

pít

ulo

Ejercido

Programado

1000

5000

2000

3000

7000

6000

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

Capítulo Cierre 2006 Original Modificado Precompromiso Compromiso Por Comprobar Ejercido Total Disponible

Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

               FONDO (1)  ATENCIÓN A LA SALUD

                            (D) $80,762,298.68 $61,289,285.34 $39,765,783.57 $63,122,587.09 $46,465,272.81 $262,706.06 $186,098.76 $8,409,262.90 $2,169,206.11 $172,190.00 $33,163,905.63 $42,008,064.59 $35,691,400.50 $21,114,522.50 $10,773,872.31

                            (G) $80,762,298.68 $61,289,285.34 $39,765,783.57 $63,122,587.09 $46,465,272.81 $262,706.06 $186,098.76 $8,409,262.90 $2,169,206.11 $172,190.00 $33,163,905.63 $42,008,064.59 $35,691,400.50 $21,114,522.50 $10,773,872.31

               FONDO (3)  SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

                            (D) $8,578,589.68 $5,567,779.89 $3,433,347.90 $8,970,302.57 $5,332,464.84 $383,796.40 $383,796.40 $2,616,408.73 $588,078.10 $11,000.00 $3,694,938.49 $6,706,143.62 $4,677,812.99 $2,264,158.95 $654,651.85

                            (G) $8,578,589.68 $5,567,779.89 $3,433,347.90 $8,970,302.57 $5,332,464.84 $383,796.40 $383,796.40 $2,616,408.73 $588,078.10 $11,000.00 $3,694,938.49 $6,706,143.62 $4,677,812.99 $2,264,158.95 $654,651.85

               FONDO (5)  PENSIONES

                            (D) $185,431.73 $263,671.19 $153,330.83 $156,859.97 $111,442.78 $0.00 $0.00 $35,908.36 $22,470.72 $0.00 $87,542.33 $123,450.69 $110,013.05 $33,409.28 $1,429.73

                            (G) $185,431.73 $263,671.19 $153,330.83 $156,859.97 $111,442.78 $0.00 $0.00 $35,908.36 $22,470.72 $0.00 $87,542.33 $123,450.69 $110,013.05 $33,409.28 $1,429.73

               FONDO (6)  PRÉSTAMOS PERSONALES

                            (D) $261,872.73 $92,625.03 $53,733.41 $180,190.90 $120,438.32 $0.00 $0.00 $55,243.77 $15,558.93 $0.00 $103,257.02 $158,500.79 $118,815.95 $21,690.11 $1,622.37

                            (G) $261,872.73 $92,625.03 $53,733.41 $180,190.90 $120,438.32 $0.00 $0.00 $55,243.77 $15,558.93 $0.00 $103,257.02 $158,500.79 $118,815.95 $21,690.11 $1,622.37

               FONDO (8)  ADMINISTRACIÓN GENERAL

                            (D) $14,807,608.76 $13,243,303.49 $7,776,740.13 $13,364,116.88 $8,160,409.17 $229,309.83 $229,309.83 $1,300,571.53 $390,039.15 $100,565.62 $5,851,113.70 $7,481,560.68 $6,571,028.30 $5,882,556.20 $1,589,380.87

                            (G) $14,807,608.76 $13,243,303.49 $7,776,740.13 $13,364,116.88 $8,160,409.17 $229,309.83 $229,309.83 $1,300,571.53 $390,039.15 $100,565.62 $5,851,113.70 $7,481,560.68 $6,571,028.30 $5,882,556.20 $1,589,380.87

GRAN TOTAL:  $104,595,801.58 $80,456,664.94 $51,182,935.84 $85,794,057.41 $60,190,027.92 $875,812.29 $799,204.99 $12,417,395.29 $3,185,353.01 $283,755.62 $42,900,757.17 $56,477,720.37 $47,169,070.79 $29,316,337.04 $13,020,957.13

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IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

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Acuerdos de Gestión. Calificaciones Baja California Sur

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 1.00 0.30 0.83 1.00

FEBRERO 6.70 0.97 1.00 0.83 1.00

MARZO 7.45 0.97 0.30 0.91 1.00 1.00

ABRIL 7.52 1.00 0.30 0.95 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 0.00 0.00 0.88 0.93 1.00 0.00 0.60 0.88 0.72 0.63 0.00 0.50 1.00 0.41 1.00 1.00 0.00

FEBRERO 6.70 0.82 0.92 0.91 0.87 0.86 0.00 0.71 1.00 0.72 0.20 1.00 0.50 1.00 0.61 1.00 1.00 0.00

MARZO 7.45 0.91 1.00 1.00 0.85 0.86 0.96 0.86 0.88 0.72 0.40 0.00 0.75 1.00 0.64 1.00 1.00 0.00

ABRIL 7.52 0.00 0.81 0.81 0.82 0.00 0.97 0.66 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.75 0.80 1.00 0.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 6.70 6.70 25

FEBRERO 6.70 1.00 1.00 1.00 1.00 8.19 7.45 22

MARZO 7.45 1.00 1.00 1.00 1.00 7.65 7.52 21

ABRIL 7.52 1.00 0.00 1.00 1.00 6.63 7.32 4

Compromisos:

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Calificación Calificación Acumulada

Lugar

Compromisos:

BA

JA

CA

LIF

OR

NIA

SU

R

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

BA

JA

CA

LIF

OR

NIA

SU

R

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

BA

JA

CA

LIF

OR

NIA

SU

R

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

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Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

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Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

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Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.