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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
Baja California Sur
Superficie: 73,677 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.7%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Baja California Sur 2004Población 495,300 % de la Población Nacional 0.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 41,788,853 Aportación al PIB Nacional 0.6%PIB per Cápita (pesos) 84,370.8 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.9Empleo formal IMSS, 2005 103,611.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 0.8%Mortalidad Infantil* (2005) 13.4 Esperanza de Vida (2005) 75.2
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$41,788,853 millones$41,788,853 millones 0.6%0.6%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$84,370.8$84,370.8
Composición PIB Estatal
Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de
Participación en
Total 8 342 353 8 854 383 9209048 100%G.D. 1 Agropecuaria,silvicultura y pesca 661 398 772 451 765524 8%G.D. 2 Mineria 183 560 173 313 218047 2%G.D. 3 Industria manufacturera 341 347 340 328 341568 4%G.D. 4 Construcción 493 082 520 921 459344 5%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 276 774 270 679 274497 3%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 1 483 950 1 583 560 1658517 18%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 843 876 897 071 1007726 11%
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmoviliarias y dealquiles
2 482 553 2 632 368 280926031%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 1 648 605 1 732 515 1754568 19%
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 86,367 90,328 3,961
Eventuales 32,425 38,350 5,925
Total 118,792 128,678 9,886
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector (Millones de Dolares) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 99.3 80.6 154.5 240.1 114.9 135.9 295.8 130.7
Agropecuario 0 0.8 0 0.4 0 0 0 0
Minería 9.5 0.1 -10.4 3.9 -4 1.4 0 9.2
Industria manufacturera 7.6 14.8 15.3 35.3 4.8 4.3 6.5 4.8
Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 8.1 5.2 2.2 3 4.4 0.1 16.7 15.6
Comercio 0.1 5.3 0.1 10.6 -11.8 0.1 0 0
Transportes y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros 0.5 6.4 6.1 0.3 18.4 60.8 31.4 19.6
Otros servicios a/ 73.4 48.1 141.3 186.8 103.2 69.1 241.2 81.6
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y Recursos del Sector SaludInfraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 128 0.7
Hospitales a ND ND ND Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b Camas censables 482 0.6 32°
Consultorios 381 0.7 32°
Laboratorios de análisis clínicos 16 1.2 27°
Personal médico c 1 091 0.7 32°
En contacto directo con el paciente1 004 0.7 32°
Generales 303 0.7 32°
Especialistas 540 0.8 32°
En adiestramiento d 161 0.5 31°
En otras labores 87 0.6 32°
Personal paramédico c e 3 131 0.7 32°
Enfermeras f 1 390 0.7 32°
Otros 1 741 0.7 31°
Consultas externas (Miles) 1 688 0.6 32°
Generales 1 137 0.6 32°
Especializadas g 254 0.6 32°
De urgencia 217 0.8 32°
Odontológicas 80 0.6 32°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Baja California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Base 926 69,353 1.34% 933 69,538 1.34%
Confianza 205 15498 1.32% 205 15566 1.32%
Honorarios 76 1,687 4.51% 77 1,620 4.75%
Becarios 21 1,684 1.25% 21 1,694 1.24%
Residentes
1,473 0.00% 0 1,499 0%
Total 1,228 89,695 1.37% 1,236 89,917 1.37%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaBaja
California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Trabajadores
23,201 2,424,773 0.96% 23,071 2,411,143 0.96%
Familiares de
Trabajadores
62,104 7,297,397 0.85% 61,756 7,229,440 0.85%
Pensionados 6,653 578,392 1.15% 6,853 588,670 1.16%
Familiares Pensionados
5,809 498,386 1.17% 5,983 507,259 1.18%
Total 97,767 10,798,948 0.91% 97,663 10,736,512 0.91%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
InfraestructuraBaja California
Sur 2006ISSSTE
2006Participación Baja California
Sur May 07*ISSSTE
May07*
Participación
Tiendas 9 251 %3.59 9 250 3.60%Farmacias 2 99 2.02% 2 93 2.15%Bibliotecas 2 61 3.28% 2 61 3.28%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
2 74 2.70% 2 74 2.70%
Talleres para Jubilados
1 104 0.96% 1 104 0.96%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
2 133 1.50% 2 137 1.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Baja California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur May 07*
ISSSTE May
07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
2 70 2.86% 2 71 2.82%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
0 87 0% 0 88 0%
Unidades de Medicina Familiar
27 905 2.98% 27 905 2.98%
Consultorios Auxiliares
0 80 0% 0 80 0%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Baja California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
1er nivel 27 1,074 2.51% 27 1,075 2.51%2do nivel 3 112 2.68% 3 113 2.65%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%
Total 30 1,197 2.51% 30 1,199 2.50%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Baja California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur May 07*
ISSSTE May
07*
Participación
Consultorios 89 5,661 1.57% 89 5,679 1.57%Laboratorios 4 227 1.76% 4 229 1.75%Eq Rayos X 6 411 1.46% 6 415 1.45%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 6 184 3.26% 6 185 3.23%
Tomógrafos 1 26 3.85% 1 26 3.85%
Camas Censables
76 6,823 1.11% 76 6,833 1.11%
Camas de Tránsito
49 3,490 1.41% 49 3,500 1.41%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Baja California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Consultas 327,039 21,928,233 1.49% 140,870 9,276,946 1.52%
Recetas 370,406.0 20,267,510 1.34% 161,496.0 11,469,328 1.41%
Medicamentos Surtidos
1,647,023 63,739,034 1.54% 1,002,795 44,319,583 2.26%
Egresos Hospitalarios
3,862 348,641 1.11% 1,627 143,154 1.14%
Actos Quirúrgicos
4,695 237,834 1.27% 1,383 85,346 1.62%
Partos Atendidos
517 38,179 1.35% 157 13,355 1.18%
Urgencias 12,486 818,670 1.53% 5,324 349,625 1.52%
Defunciones Hospitalarias
165 10,890 1.52% 80 4,562 1.75%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Baja California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur
Mayo 2007
ISSSTE Mayo 2007
Participación
Médicos 242 17,926 1.35% 250 18,309 1.37%
Enfermeras 283 20,797 1.36% 286 21,004 1.36%
Paramédicos 51 4,648 1.10% 56 4,785 1.17%
Administrativos 123 8,823 1.39% 128 9,151 1.40%
Servicios Generales 89 7,430 1.20% 90 7,505 1.20%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesBaja
California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
6,409 559,428 1.15% 6,607 569,462 1.16%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
584,606.6 45,555,368 1.28% 276,390.9 21,006,922
1.32%
Pensiones en Nómina
RT
244 18,964 1.29% 246 19,208 1.28%
Costo de Nómina RT
(miles)
8,296.9 701,302 1.18% 3,581.6 308,274 1.21%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesBaja
California sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Número 44 2,634 1.67% 8 1,033 0.77%
Monto(miles)
894.3 60,828 1.47% 147.3 21,626 0.68%
Gastos de FuneralBaja
California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Número 122 9,781 1.25% 72 3,988 1.80%
Monto(miles)
2,366.9 170,794 1.39% 1,356.4 75,168 1.80%
*Cifras preliminares
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesBaja
California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Corto Plazo 7,138 415,477 1.72% 2,172 143,365 1.52%
MontoCorto Plazo
(miles)
97,460.7 5,179,540 1.88% 25,582.7 1,780,451 1.44%
Complementarios
1,092 76,655 1.42% 357 23,099 1.55%
Monto Complementario
s(miles)
52,378.93,671,606
1.43%16,667.9 1,129,178 1.48%
Especiales 120 8,756 1.37% 44 3,491 1.26%
Monto Especiales
(miles)
2,162.6 157,206 1.38% 753.4 62,548 1.20%
*cifras preliminares
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISBaja
California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California
Sur May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Niños Atendidos
535 32,922 1.63% 520 28,715 1.81%
Niños Inscritos
448 26,303 1.70% 462 26,899 1.72%
Lugares Disponibles
390 25,625 1.52% 390 26,020 1.50%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEBaja
California Sur 2006
ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur
May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Número 1,040 79,047 1.32% 100 12,618 0.79%
Monto(miles)
328,874 25,179,497 1.31% 35,634 3,908,448 0.91%
SITYFBaja
California Sur 2006
ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
278,183 7,904,242 3.52% 100,256 2,894,722 3.46%
Venta en Farmacias
(miles)
25,801 1,192,760 2.16% 8,811 427,592 2.06%
TURISSSTEBaja
California Sur 2006
ISSSTE 2006
Participación Baja California Sur May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
16,886 1,717,605 0.98% 1,966 466,658 0.42%
Venta de Servicios(miles)
18,030.4 1,229,712 1.47% 6,680 321,907 2.08%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Mayo 2007Mayo 2007Información Básica
NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES
DE PENSIONADOS FAMILIARES DE
DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE
SPENSIONADOS
1168 255,950.2 58,672 64,817 28,207 56,348 7,471 7,962(miles de pesos)
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
31,971.6 42.6 59.6
7,934.5 10.6 14.8
6,196.5 8.3 11.6
999.3 1.3 1.9
6,541.2 8.7 12.1
53,643.1 71.5 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
4,422.2 5.9 55.5
2,038.9 2.7 25.6
1,511.7 2.0 19.0
0.0 0.0 0.1
7,972.9 10.6 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
5495.7 7.3 42
2401.9 3.2 18.4
2176.5 2.9 16.6
2999.8 4.0 23.013,073.9 17.4 100.0
Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
53,643.1 7,972.9 13,073.9 75,014.6
Estructura Medica
003 204 00 H.G. A DR. CARLOS ESTRADA RUIBAL, LA PAZ (P)
003 206 00 C.H. A SANTA ROSALIA (P)
003 205 00 C.H. A CD. CONSTITUCION (P)
003 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
Mas 12 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
003 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
003 304 02 E.B.D.I. No. 110, LA PAZ (R)
003 304 01 E.B.D.I. No. 061, LA PAZ (P)
Mas 1 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
003 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION003 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS
003 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Mas 8 Centros de Trabajo de Administrativos (CT)Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
59.6%
1.9%
11.6%
12.1%
14.8%
Prestaciones0.1%
19.0%
25.5%
55.4%
Administración23.0%
18.4%
42.0%
16.6%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007(miles de pesos)
Capítulo Cierre Ant Por comp EjercAnual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
Capítulo 1000 18,486.7 13,781.6 6,238.1 13,908.9 6,298.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,220.6 5,220.6 5,220.6 8,688.3 1,077.4 Capítulo 2000 21,252.9 18,191.0 8,062.0 19,069.0 8,931.1 301.3 301.3 7,176.6 632.6 105.0 7,998.1 15,581.0 9,037.0 3,488.0 -105.9 Capítulo 3000 42,222.1 30,787.3 12,711.6 34,762.2 14,012.0 696.5 650.9 8,777.7 1,347.2 198.7 11,337.1 21,009.9 13,533.8 13,752.3 478.3 Capítulo 5000 7,311.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 158.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 15,164.1 7,296.6 2,315.3 7,274.6 2,115.0 25.3 25.3 121.4 14.1 0.0 2,075.6 2,222.2 2,115.0 5,052.3 0.0GRAN TOTAL: 104,596.0 70,056.5 29,327.0 75,014.6 31,356.2 1,023.1 977.5 16,075.6 1,993.9 303.7 26,631.3 44,033.7 29,906.3 30,980.9 1,449.9
Total DisponibleOriginal Modificado Precompromiso Compromiso
6,297.98
8,931.13
14,012.03
0.00
0.00
2,115.01
5,220.6
7,998.1
11,337.1
0.0
0.0
2,075.6
0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0
Ca
pít
ulo
Ejercido
Programado
1000
5000
2000
3000
7000
6000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Capítulo Cierre 2006 Original Modificado Precompromiso Compromiso Por Comprobar Ejercido Total Disponible
Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
(D) $80,762,298.68 $61,289,285.34 $39,765,783.57 $63,122,587.09 $46,465,272.81 $262,706.06 $186,098.76 $8,409,262.90 $2,169,206.11 $172,190.00 $33,163,905.63 $42,008,064.59 $35,691,400.50 $21,114,522.50 $10,773,872.31
(G) $80,762,298.68 $61,289,285.34 $39,765,783.57 $63,122,587.09 $46,465,272.81 $262,706.06 $186,098.76 $8,409,262.90 $2,169,206.11 $172,190.00 $33,163,905.63 $42,008,064.59 $35,691,400.50 $21,114,522.50 $10,773,872.31
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(D) $8,578,589.68 $5,567,779.89 $3,433,347.90 $8,970,302.57 $5,332,464.84 $383,796.40 $383,796.40 $2,616,408.73 $588,078.10 $11,000.00 $3,694,938.49 $6,706,143.62 $4,677,812.99 $2,264,158.95 $654,651.85
(G) $8,578,589.68 $5,567,779.89 $3,433,347.90 $8,970,302.57 $5,332,464.84 $383,796.40 $383,796.40 $2,616,408.73 $588,078.10 $11,000.00 $3,694,938.49 $6,706,143.62 $4,677,812.99 $2,264,158.95 $654,651.85
FONDO (5) PENSIONES
(D) $185,431.73 $263,671.19 $153,330.83 $156,859.97 $111,442.78 $0.00 $0.00 $35,908.36 $22,470.72 $0.00 $87,542.33 $123,450.69 $110,013.05 $33,409.28 $1,429.73
(G) $185,431.73 $263,671.19 $153,330.83 $156,859.97 $111,442.78 $0.00 $0.00 $35,908.36 $22,470.72 $0.00 $87,542.33 $123,450.69 $110,013.05 $33,409.28 $1,429.73
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
(D) $261,872.73 $92,625.03 $53,733.41 $180,190.90 $120,438.32 $0.00 $0.00 $55,243.77 $15,558.93 $0.00 $103,257.02 $158,500.79 $118,815.95 $21,690.11 $1,622.37
(G) $261,872.73 $92,625.03 $53,733.41 $180,190.90 $120,438.32 $0.00 $0.00 $55,243.77 $15,558.93 $0.00 $103,257.02 $158,500.79 $118,815.95 $21,690.11 $1,622.37
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
(D) $14,807,608.76 $13,243,303.49 $7,776,740.13 $13,364,116.88 $8,160,409.17 $229,309.83 $229,309.83 $1,300,571.53 $390,039.15 $100,565.62 $5,851,113.70 $7,481,560.68 $6,571,028.30 $5,882,556.20 $1,589,380.87
(G) $14,807,608.76 $13,243,303.49 $7,776,740.13 $13,364,116.88 $8,160,409.17 $229,309.83 $229,309.83 $1,300,571.53 $390,039.15 $100,565.62 $5,851,113.70 $7,481,560.68 $6,571,028.30 $5,882,556.20 $1,589,380.87
GRAN TOTAL: $104,595,801.58 $80,456,664.94 $51,182,935.84 $85,794,057.41 $60,190,027.92 $875,812.29 $799,204.99 $12,417,395.29 $3,185,353.01 $283,755.62 $42,900,757.17 $56,477,720.37 $47,169,070.79 $29,316,337.04 $13,020,957.13
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Baja California Sur
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 1.00 0.30 0.83 1.00
FEBRERO 6.70 0.97 1.00 0.83 1.00
MARZO 7.45 0.97 0.30 0.91 1.00 1.00
ABRIL 7.52 1.00 0.30 0.95 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.00 0.00 0.88 0.93 1.00 0.00 0.60 0.88 0.72 0.63 0.00 0.50 1.00 0.41 1.00 1.00 0.00
FEBRERO 6.70 0.82 0.92 0.91 0.87 0.86 0.00 0.71 1.00 0.72 0.20 1.00 0.50 1.00 0.61 1.00 1.00 0.00
MARZO 7.45 0.91 1.00 1.00 0.85 0.86 0.96 0.86 0.88 0.72 0.40 0.00 0.75 1.00 0.64 1.00 1.00 0.00
ABRIL 7.52 0.00 0.81 0.81 0.82 0.00 0.97 0.66 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.75 0.80 1.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 6.70 6.70 25
FEBRERO 6.70 1.00 1.00 1.00 1.00 8.19 7.45 22
MARZO 7.45 1.00 1.00 1.00 1.00 7.65 7.52 21
ABRIL 7.52 1.00 0.00 1.00 1.00 6.63 7.32 4
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
BA
JA
CA
LIF
OR
NIA
SU
R
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
BA
JA
CA
LIF
OR
NIA
SU
R
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
BA
JA
CA
LIF
OR
NIA
SU
R
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.