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1 NOMINAS, SEGUROS SOCIALES E I.R.P.F. MANUAL DEL USUARIO DE LA APLICACIÓN. AGRISOFT Avda.Innovación. E. Espacio 221 41020 SEVILLA 902107399 /954256812 (4 líneas) www.agrisoftmantenimiento.es

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  • 1

    NOMINAS, SEGUROS

    SOCIALES E I.R.P.F.

    MANUAL DEL

    USUARIO DE LA

    APLICACIN.

    AGRISOFT

    Avda.Innovacin. E. Espacio 221

    41020 SEVILLA

    902107399 /954256812 (4 lneas)

    www.agrisoftmantenimiento.es

  • 2

    INDICE

    Instalacin de la aplicacin en su ordenador. ......... 5

    Actualizaciones peridicas......................................... 7

    Realizar consultas...................................................... 9

    Manejo de la aplicacin.............................................. 10

    Introduccin a Nominas, Seguros Sociales e I.R.P.F. 13

    Datos de las empresas................................................. 15 1. Fichas de las empresas.

    2.Visualizacin de las empresas.

    3.Fichas de los centros de trabajo.

    4.Convenios.

    5.Categoras profesionales.

    6.Tareas que pueden realizar los trabajadores.

    7.Informes de las empresas, centros de trabajo y tipos de

    cotizacin.

    8.Claves del Sistema Red.

    9.Finalizar la aplicacin laboral.

    Cotizaciones................................................................. 25

    1.Tipos de cotizacin.

    2.Bases de cotizacin de Contingencias Comunes.

    3.Bases de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales.

    4.Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas.

    5.Ocupacin.

  • 3

    Trabajadores........................................................... 28

    1.Visualizacin de los trabajadores.

    2.Fichas de los trabajadores.

    3.Copiar fichas de los trabajadores a otras empresas.

    4.Comunicaciones a la Seguridad Social.

    5.Contratos de trabajo.

    6.Comunicacin al INEM de la contratacin.

    7.Consulta de fin de contratos.

    8.Informes y listado de los trabajadores.

    9.Contrata: Sistema de comunicacin de los centros al INEM.

    10.Generacin de ficheros de Certificados de Empresa.

    Nominas.................................................................... 60 1.Visualizacin de nominas mensuales.

    2.Clculo automtico de nminas mensuales.

    3.Gestin de Nominas Mensuales.

    4.Ingreso rpido de las nominas mensuales.

    5.Incidencias mensuales: enfermedad, accidentes, vacaciones...

    6.Nominas por perodos: decenal, quincenal...dentro del mes.

    7.Trabajadores de 65 aos y 35 aos cotizados.

    Pagos......................................................................... 83 1.Emisin de cheques.

    2.Listado de transferencias bancarias en soporte papel y

    transferencias bancarias en soporte magntico CSB34.

    3.Documento de finiquito y saldo.

    Seguridad Social...................................................... 88

    1.Solicitud de Afiliacin TA.1

    2.Altas/ bajas/ variacin en la Seguridad Social.

  • 4

    3.Comunicacin de jornadas reales realizadas por trabajadores

    agrarios.

    4.Modelo TC1/TC2 Rgimen General y TC1/8 Y TC2/8 R.G.

    Sistema Especial Agrario.

    5.Sistema Red (Remisin electrnica de documentos a la

    Seguridad Social).

    6.Liquidaciones complementarias (Atrasos, Vacaciones)

    7.FLC de la construccin.

    8.Fichero CRA (Conceptos Retributivos Abonados)

    9.Sistema CRET@ de Cotizaciones

    IRPF.................................................................... 117

    Informes ............................................................. 120

    1.Informes de las empresas.

    2.Informe de las tareas de los trabajadores.

    3.Informe de las bases y tipos de cotizacin.

    4.Informes de los trabajadores.

    5.Informe de las nominas.

    6.Informe de los pagos.

    7.Informe de la Seguridad Social.

    Partes de trabajo............................................... 123

    Organizacin de las ventanas........................... 125

    Utilidades........................................................... 127

  • 5

    INSTALACIN

    Para instalar por primera vez su aplicacin de

    NOMINAS las instrucciones son las siguientes:

    -Inserte el CD-ROM en su unidad lectora,

    automticamente, si tiene activada la reproduccin

    automtica, le aparecer el men de instalacin del

    programa.

    -Si no es as, desde el escritorio de Windows seleccione

    INICIO a continuacin EJECUTAR y ahora escriba el

    nombre del programa de instalacin:

    D: SETUP.EXE.

    Siendo D: la unidad que corresponda a su lector de CD

    Instrucciones para descargar el programa de nominas travs

    de la web www.agrisoft.es

    Instrucciones a seguir:

    -Ir a la opcin de Pedidos.

    -Pulse la opcin de Iniciar el Proceso de Pedido.

    -Entrar en la opcin de Mis descargas y Pedidos.

    -Indique el Usuario y Contrasea.

  • 6

    Pulse el botn: ACEPTAR, aparecer la ventana siguiente:

    No cambie el directorio de instalacin.

    Finalizada la instalacin le aparecer en INICIO/

    PROGRAMAS : LABORAL GENERAL Y

    AGRCOLA.

    Si quiere que crear un acceso directo (pulse botn derecho

    sobre Laboral General y Agrcola, crear acceso directo y lo

    arrastra hacia escritorio del equipo.

  • 7

    ACTUALIZACIONES

    PERIDICAS Y CONSULTAS

    Debido a los cambios de legislacin, y a las mejoras que se

    introducen; esta aplicacin sufrir revisiones peridicas y

    NUEVAS VERSIONES.

    Para instalar su ACTUALIZACIN deber realizar los

    siguientes pasos:

    1.Copias de seguridad de sus datos, los cuales se encuentran

    en la carpeta: /AGRISOFT/LABORAL/

    2.Descargar de la web www.agrisoftmantenimiento.es las

    Actualizaciones.

    Necesitar disponer de un usuario y contrasea para las

    descargas para ello, acceda a la opcin Solicitar Contrasea ,

    indique su correo electrnico y lo recibir, al instante.

    Inicie su sesin, pudiendo seleccionar la opcin: Descargar

    actualizacin Programa

    Gurdelo en el escritorio y despus haga doble clic en el

    fichero descargado y seleccione Ejecutar.

    http://www.agrisoftmantenimiento.es/

  • 8

    Pulse el botn: ACEPTAR aparecindole la ventana

    siguiente:

    Pulse el botn sin cambiar el directorio. Deber confirmar

    despus que desea reemplazar archivos existentes. No

    cancele la instalacin.

  • 9

    REALIZAR CONSULTAS.

    Desde www.agrisoftmantenimiento.es podr realizar

    sus consultas, de forma cmoda, rpida y sin costes

    telefnicos.

    Rellene el formulario de consulta y recibir, en su

    correo electrnico, la solucin a sus consultas.

    Adems, en cualquier momento, podr visualizar sus

    consultas y las soluciones, simplemente iniciando su

    sesin y seleccionando la opcin Consultas realizadas

    y Ficheros Descargados.

    http://www.agrisoftmantenimiento.es/

  • 10

    MANEJO DE LA

    APLICACIN.

    El manejo de la aplicacin es mediante mltiples

    ventanas que podr abrir a la vez si lo desea.

    Si tiene muchas ventanas abiertas a la vez,

    organcelas mediante la opcin Ventanas.( Puede

    hacerlo en cascada, vertical, horizontal...)

    Mediante la barra de mens en la parte superior de la

    pantalla podr seleccionar las opciones que precise.

    Para solicitar ayuda de una ventana en concreto pulse

    la tecla F1 cuando este situado sobre la pgina que

    necesite ayuda.

  • 11

    Las opciones ms usuales le aparecern en la barra de

    herramientas adems de en la barra de mens.

    Con la tecla TAB podr saltar de un campo a otro

    de las ventanas.

    Con los cursores podr moverse en todas las

    direcciones en las tablas de los datos.

    Pulsando este botn y mediante el ratn o con los

    cursores seleccionar el dato deseado.

    Usted podr ordenar los datos que le aparezcan

    pulsando el botn de ordenacin que se encuentra en

    la parte inferior de la pantalla.

    Nota: En el caso de que no aparezca el dato que usted

    necesite para completar las fichas, podr teclearlo

    manualmente.

  • 12

    Los informes se confeccionan primero por pantalla.

    Amplela si lo desea, tambin puede imprimir los

    informes y adems exportar en distintos formatos de

    texto, pgina WEB y de Correo Electrnico.

  • 13

    INTRODUCCIN A NOMINAS,

    SEGUROS SOCIALES E I.R.P.F.

    Esta herramienta le permite confeccionar las Nominas

    de sus trabajadores, as como los Seguros Sociales e

    I.R.P.F.

    Los pasos a seguir son los siguientes:

    1.Introducir el Convenio de su empresa.

    2.Asignar al convenio las Categoras Profesionales

    que corresponda.

    3.Deber introducir las Empresas que necesite

    mediante la opcin de datos de las Empresas. Dispone

    de un nmero ilimitado de Empresas.

    4.Defina los datos de los Centros de Trabajo.

    5.Deber introducir los Trabajadores mediante la

    opcin de fichas de trabajadores, asignndoles las

    categoras a las que pertenecen para que le queden

    indicadas las percepciones, si lo desea.

    6.Calcular o introducir las Nminas de sus

    trabajadores mediante la opcin: Calculo automtico

    de nminas o Gestin de nminas.

  • 14

    7. Calcular los Seguros Sociales correspondientes de

    a cada mes, mediante la opcin Seguros Sociales

    Modelo TC1/TC2 Rgimen General, TC1/8 y TC2/8

    Rgimen Agrcola, o mediante la opcin Sistema Red

    (Remisin Electrnica de datos a la Seguridad Social).

    Notas:

    Los modelos TC se calculan automticamente tras

    haber calculado las nominas mensuales.

    En cualquier momento podr Modificar cualquier

    tipo dato de la empresa, centro,

    trabajador...seleccionando las opcin del men

    principal.

    Tanto el modelo 190 como el 111 de I.R.P.F podr

    confeccionarlos siempre que quiera.

    Para imprimir los informes podr seleccionar la

    impresora y sus caractersticas de impresin (calidad,

    tamao, etc...)

    Adems podr exportar a varios formatos, e incluso

    enviarlos por correo electrnico.

  • 15

    1. FICHAS DE LAS EMPRESAS

    1.1.Datos Generales.

    1.2.Datos de I.R.P.F.

    1.1.Datos Generales:

    Una vez introducido el convenio con las categoras

    profesionales correspondientes, mediante la opcin

    EMPRESAS deber introducir la que necesite,

    pinchando primero el botn AGREGAR para

    introducir los datos.

    A cada empresa que introduzca deber asignarle un

    cdigo de empresa este puede ser alfanumrico.

    Indique todos los datos Generales de cada empresa,

    su denominacin, direccin, poblacin, cuenta de

    cotizacin a la seguridad social,...

    Seleccione la clave de identificacin del Empresario,

    pulsando el botn ? se visualizaran las posibilidades

    existentes.

    DATOS DE LAS EMPRESAS.

  • 16

    En la ficha de Datos Generales, seleccione el Rgimen

    de la Seguridad Social: Rgimen General o Especial

    Agrario, as como el cdigo de dicho rgimen,

    pulsando el botn ? se visualizarn las posibilidades

    existentes.

    Indicaremos el Convenio al que pertenece la empresa

    (anteriormente hemos podido dar de alta el convenio

    que deseemos en la opcin convenios)

    Una vez asignado, automticamente cuando demos de

    alta un trabajador que pertenezca a esta empresa,

    quedar asignado este convenio en su ficha.

    Deber rellenar el campo Cdigo Nacional de

    Actividad Econmica, ya que la cotizacin

    empresarial por accidentes de trabajo y enfermedades

    profesionales corresponder con la Actividad

  • 17

    Econmica desarrollada por la empresa, utilizando as

    la Clasificacin de Actividades Econmica.

    Igualmente seleccione su Mutua de Accidente entre

    las posibilidades que se le ofrecen, (puede teclear la

    Mutua manualmente si desea introducir alguna que no

    este reflejada en el desplegable.)

    En el caso que su empresa tenga trabajadores con

    Contrato de Formacin, Becarios o trabajadores

    Asimilados deber indicar su Cuenta de Cotizacin

    correspondiente.

    1.2. Datos de I.R.P.F.

    Seleccionar entre las posibilidades que se le ofrecen,

    el cdigo de su Administracin.

    Los datos del Representante sern necesarios para que

    aparezca en el Modelo 190, en la comunicacin al

    INEM, en los certificados de empresa, etc...

    Una vez introducidos todos los datos pulsaremos

    ACTUALIZAR.

  • 18

    2.VISUALIZACIN DE EMPRESAS.

    Esta opcin le permitir visualizar las empresas que

    tienen dadas de alta en el programa.

    Podr acceder a los datos Generales y de I.R.P.F de

    las Empresas tambin a travs de esta opcin.

    3. FICHAS DE CENTROS DE TRABAJO.

    Mediante la opcin del men Empresas y

    seleccionando la opcin de fichas de los Centros de

    Trabajo, definiremos los datos de cada centro de

    trabajo.

    Para introducir los datos de cada centro de trabajo,

    deber pulsar el botn AGREGAR al principio.

    Es imprescindible especificar a la empresa a que

    corresponde dicho Centro.

  • 19

    Una empresa podr tener varios centros de Trabajo, o

    bien, en el caso de que no tenga, coincidirn los datos

    de la Empresa con los del Centro de Trabajo.

    Podr seleccionar los datos de su centro de trabajo

    entre las posibilidades que se le ofrecen, tanto del

    cdigo de Poblacin, como el de Provincia y el

    cdigo de Pas.

    Una vez introducidos todos los datos pulse

    ACTUALIZAR.

    Todos estos datos de los Centros de Trabajo podr

    visualizarlos o imprimirlos cuando desee,

    seleccionando dicha opcin.

    4.CONVENIOS COLECTIVOS.

    Aparecen los convenios publicados por la Seguridad

    Social, deber seleccionar el que le corresponda.

  • 20

    No se puede agregar nuevos convenios, solamente

    deber aadir la categoras profesionales al convenio.

    5. CATEGORAS PROFESIONALES.

    Mediante la opcin de categoras profesionales

    introduciremos las que tenga para su convenio, para

    ello debe pulsar el botn AGREGAR.

    Se selecciona el convenio a travs del botn ?

    Posteriormente se le asignar un cdigo a la categora

    profesional del convenio y deber marcar la

    denominacin de la categora indicando las

    percepciones salariales y las no salariales.

    Por ltimo pulse el botn ACTUALIZAR.

    Podr visualizar las categoras de su convenio a travs

    de visualizacin de categoras profesionales.

  • 21

    6.TAREAS QUE PUEDEN REALIZAR LOS

    TRABAJADORES.

    A veces puede sernos til definir una tabla de tareas

    que podrn realizar cuando confeccionemos las

    nominas.

    Para definir las tareas indicaremos un cdigo, una

    denominacin y una retribucin.

    Si la retribucin es diaria o por hora, cuando

    confeccionemos la nmina indicando esta tarea, el

    importe resultante de multiplicar el nmero de das u

    horas por su retribucin, ir en la nmina en el

    concepto Salario Base.

    Cuando introducimos una retribucin a una tarea

    como importe extra, indicaremos en las columnas

    siguientes, en qu concepto de la nmina queremos

    reflejar esa tarea.

  • 22

    Puede ir a Salario Base, a incentivos, a Horas Extras,

    a Plus1 (primera lnea de los conceptos de la nomina

    que esta en blanco), a Plus2, o a Plus3.

    En el informe de Tareas Realizadas en Nominas

    recoger las introducidas en la nmina.

    Al confeccionar las nominas mediante el ingreso

    rpido o la gestin de nminas, podremos indicar las

    tareas y las horas o das trabajados; las nminas sern

    calculadas mediante los precios definidos en dichas

    tareas.

    Para ello indique 0 si NO va en dicho concepto y 1 si

    SI figurar en el concepto de la nomina asignado.

  • 23

    7.INFORMES DE LAS EMPRESAS, CENTROS

    DE TRABAJO Y TIPOS DE COTIZACIN.

    Mediante esta opcin usted podr imprimir una serie

    de informes y listados entre los que se encuentra:

    - Informe de los Datos de las Empresas. - Informe de los Datos de los Centros de Trabajo. - Informe de Bases de Cotizacin de

    Contingencias Comunes del Rgimen General.

    - Informe de Bases de Cotizacin de Contingencias Comunes del Rgimen Agrcola.

    - Informe de Bases de Cotizacin de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

    - Informes de Tipos de Cotizacin. - Informes de los Convenios Colectivos. - Informes de Categoras Profesionales. - Informe de las tareas que pueden realizar los

    trabajadores.

    8.CLAVES DEL SISTEMA RED.

    Adems de tener instalado en su ordenador el

    programa de la Winsuite, deber introducir en el

    programa de nominas:

    1. El nmero de autorizado del Sistema Red. 2. Clave Silcon. 3. Password (Contrasea)

  • 24

    Opcin Empresas: Claves del Sistema Red

    No tendr que volverlas a teclear cada vez que desee

    generar un fichero AFI o FAN.

    9.FINALIZAR LA APLICACIN LABORAL

    A travs de esta opcin se puede cerrar la

    Aplicacin.

  • 25

    1.Tipos de cotizacin.

    2.Bases de cotizacin de contingencias comunes.

    3.Bases de accidentes de trabajo y enfermedades

    profesionales.

    4.Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas.

    5.Ocupacin.

    1.TIPOS DE COTIZACIN.

    Esta opcin nos permite visualizar los tipos de

    cotizacin a aplicar tanto al trabajador como a la

    empresa.

    Estos tipos de cotizacin vienen definidos aunque

    puede modificarlos cuando varen, manualmente o

    bien instalando la actualizacin correspondiente.

    Dichos tipos se definen tanto para el Rgimen

    General como para el R.G. Sistema Especial

    Agrario mediante la pestaa correspondiente.

    Tambin existe una pestaa con los tipos fijos a

    aplicar para los Contratos de Formacin y

    Contratos de Becarios, para los Funcionarios

    integrados en Administracin local y las

    COTIZACIONES

  • 26

    deducciones para Empresas Colaboradoras de

    Enfermedad Comn.

    2.BASES DE COTIZACIN DE

    CONTINGENCIAS COMUNES.

    Ya estn definidas tanto para el Rgimen General

    como para el R.G. Sistema Especial Agrario y para

    Extranjeros.

    Podremos modificar manualmente las bases cuando

    estas cambien, o bien instalando la actualizacin

    correspondiente.

    3.BASES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y

    ENFERMEDADES PROFESIONALES.

    Establecindose as:

    La Base Mnima mensual, la Base Mxima mensual y

    la Base Mnima por hora.

    Podremos modificar sus valores manualmente o

    cuando estas cambien, mediante la actualizacin

    correspondiente.

    4.CLASIFICACIN NACIONAL DE

    ACTIVIDADES ECONMICAS.

    Se estructura la Cotizacin Empresarial por AT y EP

  • 27

    de acuerdo a la Actividad Econmica principal

    desarrollada por la empresa, conforme a la

    Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas.

    Salvo para aquellos que tengan asociada alguna

    ocupacin especfica, en cuyo caso, las cuotas se

    calculan aplicando el porcentaje que corresponda en

    funcin de la ocupacin del trabajador.

    5.OCUPACIN

    Las ocupaciones, se aplicarn en la ficha de los

    trabajadores para los que realicen determinadas

    ocupaciones o trabajos comunes. En todas las

    actividades tendrn un tipo de cotizacin especfico.

    Ejemplo: vigilantes, guardas, guardas jurados y

    personal de seguridad = Ocupacin h.

  • 28

    1.VISUALIZACIN DE LOS TRABAJADORES.

    2.FICHAS DE LOS TRABAJADORES.

    3.COPIAR FICHAS DE LOS TRABAJADORES

    A OTRAS EMPRESAS.

    4.COMUNICACIONES A LA SEGURIDAD

    SOCIAL.

    4.1. Altas, bajas, variacin en la Seguridad Social.

    4.1.1. Rgimen General.

    -Introduccin de los datos de las Altas /Bajas/ Variacin en la Seguridad Social

    -Visualizacin de las Altas/Bajas en la Seguridad Social.

    -Impresin e Informes.

    4.2.1. R.G. Sistema Especial Agrario.

    -Introduccin de los datos de las Altas /Bajas/ Variacin en la Seguridad Social

    -Visualizacin de las Altas/Bajas en la Seguridad Social.

    -Impresin.

    -Informes y listados.

    TRABAJADORES

  • 29

    4.2.Comunicacin de jornadas reales realizadas a

    trabajadores del R.G. Sistema Especial Agrario.

    -Introduccin de la comunicacin de jornadas Reales. -Visualizacin.

    -Impresin.

    -Informes y listados.

    5.CONTRATOS DE TRABAJO.

    5.1 Confeccin de contratos de trabajo de los

    trabajadores.

    5.2 Visualizacin de los contratos de los trabajadores.

    6.COMUNICACIN AL INEM DE LA

    CONTRATACIN.

    7.CONSULTA DE FIN DE CONTRATOS.

    8.INFORMES Y LISTADOS DE LOS

    TRABAJADORES.

    9.CONTRATA: SISTEMA DE COMUNICACIN

    DE LOS CONTRATOS AL INEM.

  • 30

    1.VISUALIZACIN DE TRABAJADORES.

    Podremos visualizarlos y ordenarlos por DNI, Cdigo,

    Afiliacin...

    Una vez sealada la lnea de ese trabajador, podemos

    seleccionarlo.

    2. FICHAS DE LOS TRABAJADORES.

    Generales.

    Para agregar un nuevo trabajador pinchamos

    AGREGAR y debemos indicar el cdigo (puede

    introducirlo alfanumrico), sus apellidos, direccin,

    poblacin, NIF, nmero de la Seguridad Social...

  • 31

    El formato de fecha para la grabacin de los datos es

    muy importante: Utilizaremos la indicada entre

    parntesis.

    Es imprescindible indicar la empresa en la que trabaja,

    pudiendo pinchar el botn ? para que se despliegue todas las existentes y poder elegir.

    En el campo Forma de Cobro seleccionaremos la

    opcin deseada, indicando los dgitos

    correspondientes en el campo datos bancarios, si

    hemos elegido Transferencia como forma de cobro.

    Profesionales.

    En esta pestaa especificamos el Centro de Trabajo,

    su Grupo de Cotizacin, Categora Profesional y la

    Ocupacin (si corresponde) en funcin del trabajo que

    realice.

  • 32

    Las Ocupaciones, se aplican en los trabajadores que

    realicen determinadas ocupaciones o trabajos

    comunes. En todas las actividades tendrn un tipo de

    cotizacin especfico para la ocupacin.

    Ejemplo: vigilantes, guardas, guardas jurados y

    personal de seguridad = Ocupacin h.

    Si tenamos dado de alta el convenio con las

    categoras y sus percepciones correspondientes, al

    asignarle una categora al trabajador, nos pregunta si

    deseamos aplicar las percepciones de esa categora.

    Indicando que SI se aplicarn las percepciones

    salariales y no salariales en la ficha del trabajador.

  • 33

    Por otro lado si deseamos Prorratear las Pagas

    Extras a la Seguridad Social slo para la Base de

    Cotizacin haremos lo siguiente:

    Indicaremos en esta pestaa el nmero de pagas extras

    anuales que tiene el trabajador, as como el importe de

    cada una de ellas (en el caso de que todas las pagas

    extras tengan el mismo importe.)

    Cuando las pagas extras tengan un importe

    diferente cada una de ellas, en la casilla de nmero

    de pagas extras se pondr una sola paga y en el

    importe se pondr la suma de todas las pagas extras.

    Si desea que el trabajador perciba esa cantidad de

    Paga Extra en su nmina lo incluir en el apartado

    salariales en el concepto de Gratificaciones

    Extraordinarias.

    Si se quiere realizar una nmina de Paga Extra

    independiente porque la pagas extras no son

    prorrateadas en la nomina del trabajador nos iremos a

    la opcin de Nominas: Gestin de las nominas

    mensuales.

    En el mes indicaremos: E1, E2, E3E8, E9

    En la pestaa profesionales adems tiene la

    posibilidad de indicar (si corresponde al trabajador)

    las siguientes opciones:

  • 34

    Autnomo/Profesional.

    Rgimen de Funcionarios.

    Rgimen de Asimilados.

    Trabajador de 65 o ms aos + 35 cotizados.

    Para el R.G. Sistema Especial Agrario, hay que

    indicar la Modalidad de Cotizacin y puede ser:

    Bases Mensuales

    Jornadas Reales

    La determinacin de la base de cotizacin y la clave

    de base a consignar aparecer en el TC2/8 en funcin

    de la modalidad de cotizacin elegida (J o G)

    Para el R.G. Sistema Especial Agrario, si vamos a

    utilizar la opcin de Clculo Automtico de la

    nomina, tendremos que rellenar en la ficha del

    trabajador en la pestaa salarial el campo:

    Das a cotizar y el campo de Jornadas Reales

    (indicando las mismas en las 2 opciones)

    Si vamos a utilizar la opcin de Gestin de Nominas

    para ir haciendo nomina a nomina, es ms cmodo

    dejar este campo en blanco para el caso de

    trabajadores eventuales.

    En el momento de introducir la nomina es cuando

    indicamos los das y las Jornadas Reales.

  • 35

    Datos IRPF.

    Son los solicitados para la comunicacin sobre el

    impuesto de la Renta de las Personas Fsicas.

    Deber rellanar todos los datos, tanto el porcentaje de

    retencin I.R.P.F. como sus datos familiares que

    afectan a sus retenciones.

    Aparecern los diferentes tipos de contratos:

    1. General.

    2. Inferior a un ao.

    3. Carcter dependiente.

    4. Jornales diarios.

    Si no conoce el NIF del cnyuge mejor especifique 3

    en situacin familiar.

    En el supuesto de que el trabajador sea menor de

    edad, indique el NIF del representante.

    Si el trabajador vive en Ceuta o Melilla indique 1, en

    caso contrario 0.

    En esta opcin, los Profesionales deben indicarse con

    la clave de Perceptor adecuada para el caso del

    profesional segn corresponda.

  • 36

    Ej: Las claves G H I (Indique la subclave que

    corresponda)

    Para percepciones con retencin, es obligatorio

    indicar la clave A (Por cuenta Ajena), la subclave

    djela en blanco.

    Para percepciones sin retenciones, clave L, indique la

    Subclave que corresponda del desplegable.

    Rellene si corresponde los ascendentes y descendentes

    que posea el trabajador as como los discapacitados.

    Para indicar los hijos menores de 3 aos en los

    datos adicionales de los perceptores en el resumen

    anual de retenciones del 190 debe indicar.

    Hijo 1 Hijo 2 Hijo 3

    Los valores posibles son : 0, 1, 2

    Valor 1: Computo por entero: Descendiente que es

    computado por entero a efectos de determinar el tipo

    de retencin.

    Valor 2: Computo por mitad: Descendiente que ha

    sido computado por mitad a efectos de determinar el

    tipo de retencin.

  • 37

    Por otro lado debe indicar si los perceptores tienen

    Prstamos de vivienda habitual: No: 0 o Si: 1

    Contrato.

    Adems del cdigo, indique el tipo de contrato:

    Cotizacin desempleo para que se le aplique en la

    nomina la retencin que corresponda.

    Si existen deducciones antes de introducir su nmina,

    para los trabajadores, debe rellenar los campos:

    1. Clave de deduccin.

    2. El nmero de das.

    3. Importe.

    4. Fecha.

    En el caso de que al trabajador se le aplique ms de

    una deduccin, deber indicarlo en la casilla de Ms

    deducciones.

  • 38

    Por otro lado es importante que para determinadas

    bonificaciones con claves de bonificacin especficas

    tengan indicados los campos:

    1. Indicador de Reduccin.

    2. Indicador de Discapacidad.

    3. Indicador de Relacin Laboral

    4. Colectivo Peculiaridad de Cotizacin.

    En el caso de que el trabajador proceda del sector

    textil deber rellenar el campo:

    Periodo de aplicacin de Bonificacin.

    - Reducciones en las cotizaciones empresariales Tarifa plana

    El RDL 3/2014 establece una reduccin de las

    cotizaciones empresariales por contingencias

  • 39

    comunes a la Seguridad Social por contratacin

    indefinida.

    Para aquellos trabajadores que se acogen a estas

    reducciones, deben acceder a la ficha del trabajador,

    pestaa Contrato y en el apartado Tarifa Plana,

    indicar si se trata de un contrato a tiempo completo

    (Tarifa Plana de 100 euros mensuales), a tiempo

    parcial 75% (Tarifa Plana de 75 euros mensuales) o

    contrato parcial 50% (Tarifa Plana de 50 euros

    mensuales)

    Tambin debe marcar que tipo de Indicador de

    Reduccin desea aplicar, segn el contrato del

    trabajador, del nuevo desplegable, as como el

    Colectivo Peculiaridad de Cotizacin.

    Ej

  • 40

    - Bonificacin Clave 32 Garanta Juvenil

    Si el trabajador tiene derecho a esta bonificacin, debe

    de indicar en su ficha, pestaa contrato, el indicador

    de Reduccin de Bonificacin, segn el tipo de

    contrato:

    0 Tiempo completo

    5 Tiempo parcial: 50%

    6 Tiempo parcial 75%

    En funcin del tipo de contrato y del nmero de das

    de la nmina, el importe de dicha bonificacin ser de

    300, 225 o 150 euros. (Est bonificacin se aplicar

    slo a contrataciones indefinidas)

    Est medida ser compatible con todo tipo de

    incentivos siempre que el importe mensual a cotizar

    por la empresa no sea negativo.

  • 41

    En caso de Contratos de Formacin que tengan una

    bonificacin cuyas claves de deduccin correspondan

    a la clave 10 (bonificacin por formacin terica

    presencial) y la clave 11 (bonificacin por formacin

    terica a distancia), debern informar para aplicarse la

    deduccin/ bonificacin del nmero de horas de

    formacin de los cursos indicando:

    -Clave

    -Horas

    -Importe a Bonificar

    -Fecha de inicio de la bonificacin

    En caso de no venir cumplimentada esta informacin

    les ser rechazada la bonificacin por este concepto.

    Por otro lado en los Contratos de Formacin tiene que

    indicar en el Colectivo de Peculiaridad de Cotizacin:

    4203 No cotizan desempleo

    4204 Si cotizan desempleo

    Asimismo debe marcar a la derecha:

    Formacin No cotiza desempleo

    Formacin Si cotiza desempleo

  • 42

    En casos de Contratos de Becarios deber indicar a

    la derecha en la cotizacin del desempleo la opcin de

    Becarios que realizan prcticas externas acadmicas.

    Para los trabajadores del R.G Sistema Especial

    Agrario a partir de enero del 2012 por el que se

    procede a la integracin del rgimen especial agrario

    de la seguridad social en el rgimen general de la

    seguridad social se crean una nueva clave de

    compensacin y deduccin durante las situaciones

    en activo.

    El programa calcula automticamente esta deduccin

    sobre la base de contingencias comunes de la nomina

    del trabajador y se aplica un porcentaje o frmula

    segn el grupo de cotizacin (diferenciando grupo

    1 y grupos del 2 al 11) y la modalidad de

    cotizacin (sistema general o jornadas reales)

    La nueva clave de Compensacin y Deduccin es:

    CD29 : Reducciones SEA Contingencias Comunes.

    Para situaciones en IT se establece una reduccin del

    desempleo.

    CD30:(slo para situaciones de IT, maternidad,

    paternidad, riesgo por lactancia natural) que el

    programa calcula automticamente cuando en el

    trabajador se indica una situacin de incapacidad

    temporal.

  • 43

    Por otro lado tambin en la pestaa Contrato de la

    ficha del trabajador para indicar que un trabajador

    tiene un contrato inferior a 7 das (Rgimen

    General), deber marcarlo en la pestaa contrato

    opcin: 36% Incremento contrato inferior a 7 das.

    Salariales y No Salariales.

    En la pestaa Salariales se utiliza para especificar los

    devengos que cotizan a la Seguridad Social y la No

    Salarial para aquellos conceptos que no cotizan.

    Cuando le asigne la categora profesional al trabajador

    le aplicar los devengos automticamente con los

    importes que defini para esa categora profesional.

  • 44

    Para los trabajadores del R.G. Sistema Especial

    Agrario que se acojan a la modalidad Sistema

    General y sean Fijos, en la pestaa Salariales, deber

    indicar en el campo Das y Horas a cotizar: 30 como

    mximo, con independencia si el mes tiene 28,30 o 31

    das.

    Las bases se calcularn con arreglo a las normas de

    Rgimen General en funcin de las retribuciones

    percibidas ms el prorrateo de las pagas extras, sin

    que las bases de cotizacin puedan ser inferior a la

    base mnima que se determine legalmente , ni superior

    a la base mxima mensual o por jornadas real segn

    corresponda.

    La columna siguiente al importe de cada concepto es

    para especificar, si se refiere a un importe diario,

  • 45

    mensual, horas o por jornada (o da realmente

    trabajado)

    DIARIO= D

    MENSUAL=M

    HORAS=H

    JORNADA=J

    El programa dispone de lneas en blanco para definir

    conceptos nuevos.

    En estos conceptos debemos marcar o no la columna

    de base de IRPF segn queramos que dicho concepto

    forme parte de la base para el clculo de la retencin

    del IRPF.

    Fecha de Alta y Baja.

    Indicaremos la fecha de Alta y/o Baja para la

    comunicacin al INEM y para el clculo automtico

    de la nomina.

  • 46

    Si deseamos comunicar una baja es necesario rellenar

    la causa de Cese para que esta aparezca en el modelo

    de la comunicacin.

    Desde esta pestaa podremos acceder a la solicitud

    de:

    - Alta/Baja o Variacin a la Seguridad Social, tanto si

    es del Rgimen General (TA.2/S) como R.G Sistema

    Especial Agrario.

    -Comunicacin de las Jornadas Reales.( R.G. Sistema

    Especial Agrario)

    No residentes.

    En el caso de tener trabajadores extranjeros, deber

    completar esta pestaa para que el trabajador se

    incluya en el modelo 296 (Extranjeros no residentes).

    Deber indicar el cdigo del Pas del trabajador

    extranjero.

  • 47

    3.COPIAR FICHAS DE LOS TRABAJADORES

    A OTRAS EMPRESAS.

    Podr seleccionar los trabajadores de una empresa y

    copiarlas a otra, para ello deber

    seleccionar el cdigo de los trabajadores a copiar y de

    la empresa en el que tenga introducidos los datos.

    Asigne un nuevo cdigo a los trabajadores (Slo

    numrico), el cdigo de la empresa de destino y el

    nuevo cdigo de centro de trabajo.

    Ej: Si tengo 5 trabajadores que quiero tambin copiar

    a otra empresa con los cdigos 1,2,3,4,5... asigno a la

    nueva empresa que tendr un nuevo cdigo los

    trabajadores empiecen por ej: el cdigo 10.

    Los siguientes trabajadores de la nueva empresa en la

    que se traspasa los datos tendrn asignado el cdigo

    10,11, 12, 13,14...

  • 48

    Por tanto, tendremos a esos trabajadores del 1 al 5 que

    pertenecen a la empresa A1, por ejemplo, y los

    trabajadores del 10 al 14 que pertenecen a la empresa

    A2.

    Esta opcin nos ser muy til cuando tengamos

    trabajadores que trabajan en 2 empresas, para no tener

    que volver a introducir todos los datos.

    4.COMUNICACIONES A LA SEGURIDAD

    SOCIAL.

    4.1. ALTAS, BAJAS, VARIACIN EN LA

    SEGURIDAD SOCIAL.

    4.1.1. Rgimen General.

    -Introduccin de los datos de las Altas /Bajas/

    Variacin en la Seguridad Social

  • 49

    Podr confeccionar las Altas, bajas y Variacin de

    datos a la Seguridad Social, deber pulsar el botn

    AGREGAR y una vez indicada la situacin de Alta,

    baja o variacin le asigna el cdigo de los

    trabajadores.

    Le aparecern los datos del trabajador tomados de su

    ficha, pulsaremos actualizar y ya podemos imprimir el

    Modelo de Alta/baja/variacin de datos.

    -Visualizacin de las Altas/Bajas/variacin en la

    Seguridad Social.

    Para visualizar los datos introducidos.

    -Impresin e Informes.

    Podr visualizar e imprimir el modelo para la

    Seguridad Social.

    Este ser impreso en un folio en blanco para su

    presentacin.

  • 50

    4.2.1. R.G . Sistema Especial Agrario.

    -Introduccin de los datos de las Altas /Bajas/

    Variacin en la Seguridad Social

    Al igual que en el apartado anterior mediante esta

    opcin podremos introducir las Altas/bajas/variacin

    de los trabajadores, desde la opcin de introduccin

    indique pulsando una vez, al principio, el botn

    AGREGAR, el cdigo del trabajador.

    Aparecern sus datos tomados de su ficha,

    indicaremos la accin, alta, baja, baja voluntaria...y

    rellenaremos todos los datos de esta pantalla. (Si estos

    estn indicados en su ficha aparecern

    automticamente).

  • 51

    -Visualizacin de las Altas / bajas en la Seguridad

    Social.

    Para visualizar los datos introducidos.

    -Impresin, informes y listados.

    Esta opcin le permitir imprimir los siguientes

    informes y listados.

    1. Altas/bajas/variacin de datos en la seguridad social modelo TA 0163

    2. Altas Modelo TA.0163 Mltiple.

    3. Bajas TA 0163 Mltiple.

    4. Listado de las altas/bajas/variacin que se ha producido entre fechas.

    5. Listado de las altas/bajas/variacin de cada uno de los trabajadores.

    Nota: Por otro lado el programa le permite imprimir la

    solicitud de afiliacin TA.1 en papel en blanco.

    4.2.Comunicacin de jornadas reales realizadas a

    trabajadores R.G. Sistema Especial Agrario.

  • 52

    -Introduccin de la comunicacin de jornadas Reales.

    Puede confeccionar la Comunicacin de Jornadas

    Reales, e imprimir el Modelo TA 0163/JR.

    Pulse AGREGAR, indique el cdigo del trabajador,

    indique el ao y mes e ir picando los das con

    jornadas reales realizadas. Por ltimo debe pinchar

    actualizar para que queden grabados todos los datos.

  • 53

    -Visualizacin.

    Podr visualizar los formatos introducidos.

    -Impresin , Informes y listados.

    Mediante esta opcin podremos imprimir los

    siguientes listados e informes en un folio en blanco.

    1. Comunicacin de jornadas reales a la Seguridad Social modelo TA0163/JR papel en blanco

    tamao A4 vertical impresora de inyeccin.

    2. Resguardo TA 0163/JR papel en blanco tamao A4 vertical impresora inyeccin.

  • 54

    3. Listado de Jornadas Reales realizadas en el mes.

    4. Listado de Jornadas Reales de cada uno de los trabajadores.

    En cualquier momento podr listar entre fechas las

    jornadas que se han realizado, o bien, todas las

    realizadas por un trabajador.

    Si dispone de la aplicacin de Partes de Trabajo, no

    tendr que introducir las jornadas realizadas de cada

    trabajador para poder imprimir el Modelo.

    Si lo desea, tomar de los partes introducidos, una

    jornada realizada por cada fecha de los partes.

    Tanto la comunicacin de Altas, bajas o variaciones,

    como la comunicacin de Jornadas Reales, podr

    transmitirla por el Sistema R.E.D. de la Seguridad

    Social.

    Slo tendr que introducir o lo tomar de los

    introducidos en la opcin Claves del Sistema Red su

    nmero de Autorizacin, clave SILCON y Password

    (que le sern facilitados por la Seguridad Social

    cuando solicita este servicio).

  • 55

    El programa le confeccionar el fichero que

    transmitir a travs del Winsuite (Programa de

    remisin electrnica de documentos facilitado por la

    Seguridad Social).

    5. CONTRATOS.

    Confeccin de contratos de trabajo: Podr confeccionar los contratos que desee para

    enviarlos al INEM.

    Para ello deber asignar el cdigo del trabajador y el

    tipo de contrato que se va a realizar, as como la fecha

    de inicio del contrato.

    Una vez introducidos estos datos aparecer esta

    pantalla. Los datos del trabajador son tomados de su

    ficha, as como los de la empresa y el centro de

    trabajo.

  • 56

    Deber ir rellenando los campos en blanco hasta

    completar el contrato, por ltimo, pincha GRABAR.

    Visualizacin de los contratos de trabajo.

    Esta opcin nos permitir visualizar los contratos de

    trabajo que hayamos realizado.

    6,7 y 8. COMUNICACIN AL INEM DE LA

    CONTRATACIN, CONSULTA DE FIN DE

    CONTRATOS Y INFORMES Y LISTADOS DE

    TRABAJADORES.

    Le permite imprimir una serie de informes que puede

    comunicar al INEM.

    Esos informes son los siguientes:

    1. Listado General de los trabajadores

  • 57

    2. Ficha de los trabajadores.

    3. Imprimir los contratos de trabajo.

    4. Comunicacin al INEM de las Altas.

    5. Comunicacin al INEM de las Bajas.

    6. Listado de comunicacin de Altas.

    7. Listado de comunicacin de Bajas.

    8. Consulta de fin de contratos.

    9.CONTRATA: SISTEMA DE COMUNICACIN

    DE LOS CONTRATOS AL INEM.

  • 58

    Podr enviar los contratos al INEM, generando un

    fichero con extensin XML, que podr enviar por el

    programa de Contrata.

    La forma de generar el fichero es: Asignar el cdigo

    del trabajador, el contrato que se desea realizar y

    pulsar el botn de Generacin de contrata.

    Aparecer la ventana que se muestra a continuacin

    con el fichero con extensin XML para el envo del

    mismo.

    Este fichero, ser guardado en la carpeta /contrata.

    Todos los cdigos del Pas, poblacin, Ocupacin,

    nacionalidad...obligatoriamente debern estar

  • 59

    definidos en la ficha de los trabajadores que se vayan

    a enviar por el Sistema Contrata.

    10.GENERACION DE FICHEROS DE

    CERTIFICADOS DE EMPRESA

    Se puede enviar a los servicios de empleo los datos

    relativos a los trabajadores y sus cotizaciones tanto

    para Rgimen General como para Rgimen Especial

    Agrario.

  • 60

    1.VISUALIZACIN DE NOMINAS

    MENSUALES.

    Nos permitir ver todas las nominas que vamos

    introduciendo todos los meses.

    Si marcamos uno de los trabajadores podemos ver la

    nomina del trabajador que deseamos.

    En cualquier momento podremos modificar cualquier

    dato de la nomina de trabajador antes de imprimirla.

    En caso de que deseemos eliminar la nomina,

    marcaremos la nomina del trabajador y le damos al

    botn de eliminar.

    NOMINAS

  • 61

    2.CLCULO AUTOMTICO DE NMINAS

    MENSUALES.

    Las nminas, pueden ser calculadas, mediante la

    opcin de clculo automtico, partiendo de los datos

    de las fichas de los trabajadores.

    Para ello en cada ficha del trabajador tendr que

    especificar, tanto los devengos como el nmero de

    das u horas y las Jornadas Reales (para el R.G.

    Sistema Especial Agrario)

    Puede sealar No calcular trabajadores con fecha

    fin de contrato anterior al mes (Finalizado).

    No se calculan las nominas a aquellos trabajadores

    que tengan en su ficha una fecha de baja (en las

    pestaas Fechas de Alta y Baja) anterior al mes que

    estamos calculando.

    Tambin podemos sealar la opcin No calcular

    nominas de los Trabajadores Fijos y/o No calcular

    nominas de los Trabajadores Eventuales.

    Las incidencias que le hayan introducido al

    trabajador, tales como enfermedad, accidente, etc...

    sern tenidos en cuenta en la nomina.

  • 62

    Una vez que se le generen las nominas podrn

    imprimirlas a travs de la opcin de Informes y

    Listados de las nominas mensuales.

    Tambin puede introducir manualmente la nomina del

    trabajador que desee mediante la opcin de Gestin

    de Nominas.

    3.GESTIN DE NOMINAS MENSUALES.

    Para confeccionar las nominas mensuales, nomina a

    nomina.

    Al pinchar AGREGAR, Indicaremos el ao, mes y

    cdigo del trabajador y aparecer en pantalla los datos

    tomados de su ficha.

    Si el trabajador tiene definido en su ficha conceptos

    salariales, no salariales, das, horas y jornadas reales a

  • 63

    cotizar se aplicarn automticamente para el clculo

    de la nomina.

    En todo momento puede modificar dichos datos.

    Tambin podr, ir introducindolos, pudiendo pinchar

    la opcin de Tareas en Nominas para confeccionar

    la nomina con las tareas que ha realizado.

    Si estos han sido definidos con anterioridad en la

    opcin Tareas que pueden realizar los trabajadores

    Al teclear en el botn de Grabar, la nomina ya esta

    confeccionada y lista, si lo desea, para imprimirla.

  • 64

    En todo momento puede visualizar las nominas ya

    introducidas, pudiendo ordenarlas por empresas, aos

    y meses, trabajadores o centros de trabajo.

    En el caso de que dentro de un mismo mes el

    trabajador CAMBIE DE CONTRATO, el programa

    contempla la posibilidad de realizar dos nominas.

    La primera nomina la realizar con el cdigo del mes

    01,02,03,04....segn corresponda y con los das que

    lleve trabajados.

    Una vez realizada la primera nmina, cambiaremos en

    la ficha del trabajador el Contrato y la fecha de inicio

    del nuevo contrato, segn corresponda y a

    continuacin, le generamos la segunda nmina.

    Esta segunda nmina se asignar con los siguientes

    cdigos del mes:

  • 65

    N1 Enero

    N2 Febrero

    N3 Marzo

    N4 Abril

    N5 Mayo

    N6 Junio

    N7 Julio

    N8 Agosto

    N9 Septiembre

    NO Octubre

    NN Noviembre

    ND Diciembre

    Una vez realizada las dos nominas dentro del mismo

    mes en el TC2 aparecer dos lneas separadas para

    dicho trabajador con las variaciones que se hayan

    producido dentro del mes.

    Paga extra.

    Cada mes se prorratear a la Seguridad Social en la

    base de cotizacin y tambin si desea que el

    trabajador perciba esa cantidad de paga extra en su

    nmina lo incluir en el apartado salariales en el

    concepto de Gratificaciones Extraordinarias.

    Cuando deseemos abonar la Paga Extra en un mes

    concreto, como ya hemos ido prorrateando cada mes a

    la Seguridad Social, ya slo tenemos que poner el

  • 66

    importe que deseamos abonar por este concepto en la

    nomina de ese trabajador y crearle una nmina de

    paga extra indicando en el mes :

    E1,E2,E3 (segn el mes de la paga) o se indica el

    importe total de la Paga Extra en el concepto:

    Gratificaciones Extraordinarias de la nomina

    Informes y listados de nminas mensuales.

    En todo momento podr imprimir una serie de listados

    e informes y las nminas mensuales.

    Para imprimir las nminas deber seleccionar esta

    opcin y puede elegir si desea utilizar papel en blanco

    o bien, un modelo estndar oficial en papel continuo

    para impresoras matriciales.

    As mismo, puede indicar si utilizar una impresora

    matricial o una inyeccin de tinta.

    Deber seleccionar las fechas en la que usted desea

    generar los informes, indicando tambin el cdigo del

    trabajador y el cdigo de la empresa.

    Los informes y nminas pueden ser ordenados por:

    1. Cdigo del trabajador. 2. Apellidos 3. DNI o N.I.F. 4. Nmero de la Seguridad Social.

  • 67

    Los tipos de informes que se pueden imprimir son los

    siguientes:

    Recibo de Salarios.

    1. Nminas en papel en blanco tamao A4

    2. Nminas en papel en blanco continuo 11x 8,5 pulgadas

    3. Nominas en papel preimpreso 11x 8,5 (para imprimir los datos de la nmina en el modelo

    oficial, papel continuo)

    4. Atrasos de Nominas en papel en blanco tamao A4.

    Nota: Si desea enviar las nominas por email, tendr

    que visualizar la nomina por pantalla y en el

  • 68

    encabezamiento de la pantalla pulsar la opcin de

    Exportar.

    Debe indicar el formato y destino en el que desea

    exportar la nomina.

    Certificados.

    1. Certificados de Empresa para Eventuales Agrarios.

    2. Certificado de Empresas con las Cotizaciones.

    3. Finiquito(por el importe de la nomina).

    4. Justificante de Jornadas Trabajadas modelo TC18 en papel en blanco.

    5. Justificante de Jornadas Trabajadas modelo TC 18 tamao 177x305 mm.

    Listados.

    1. Resumen de los Devengos de Nominas.

    2. Resumen de Jornadas trabajadas y lquido.

    3. Listado de los das trabajados.

    4. Listado individual de las nminas.

  • 69

    5. Listado de los devengos y las Retenciones de las nominas.

    6. Resumen Estadstico de los das o jornadas trabajados.

    7. Resumen Estadstico de los gastos del personal.

    8. Tareas realizadas en las Nominas.

    9. Listado resumido de las nominas.

    10. Listado de las nominas con pluses.

    4. INGRESO RPIDO DE LAS NOMINAS

    MENSUALES.

    Otra opcin para confeccionar las nominas de algunos

    o todos los trabajadores, es la de ingreso rpido.

    Para cada trabajador indicaremos los das u horas

    trabajadas y partiendo de las percepciones indicadas

    en su ficha ser calculada dicha nomina para el ao y

    el mes que indiquemos.

    Si deseamos calcularla partiendo de las tareas que ha

    realizado, pulsaremos el botn Tareas en Nomina.

    Automticamente irn apareciendo los clculos

  • 70

    resultantes de multiplicar el nmero de das u horas

    por el importe de la tarea.

    Al terminar de introducir tareas, simplemente,

    pincharemos Grabar la nmina.

    5.INCIDENCIAS MENSUALES:

    ENFERMEDAD, ACCIDENTE, MATERNIDAD,

    EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO

    PARCIAL Y TOTAL.

    Las incidencias mensuales, tales como accidente

    laboral, enfermedad comn, maternidaddebern ser

    introducidas antes de confeccionar las nominas,

    Al introducir la incidencia se especificar el ao,

    mes,(con dos dgitos),trabajador, la fecha de inicio

    (formato DD/MM/AA) y la fecha de fin (formato

    DD/MM/AA).

    En el caso de Enfermedad o Accidente no laboral, hay

    que indicar la fecha de inicio de la baja si comenz en

    meses anteriores con formato( DD-MM-AA) las bases

    de C.C y de A.T. correspondientes a todos los das en

    dicha situacin.

    Dichas bases se calculan partiendo de las bases del

    mes anterior dividida por los das del mes anterior

    y multiplicando dicha base diaria calculada por los

    das en situacin de I.T. en el mes en curso.

  • 71

    El programa las calcular automticamente si existe

    grabada nmina del mes anterior.

    En resumen para las situaciones de Incapacidad

    Temporal:

    Para los trabajadores que estn en situacin de IT del

    REGIMEN GENERAL deber indicar los das de

    baja en:

    1.- En la opcin de Incidencias Mensuales dando a la

    opcin de AGREGAR introduzca: el ao, mes,

    cdigo del trabajador, fecha de inicio de la incidencia

    en ese mes con formato DD/MM/AA y fecha de fin

    de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA.

    Indicar el ltimo da de ese mes si contina la baja, la

    incidencia de que se trate (en el caso de Enfermedad o

    Accidente no laboral, indicar la fecha de inicio de la

    baja si comenz en meses anteriores con formato

    ( DD-MM-AA), y las Bases de C.C. para los das de

    la baja en ese mes y Bases de A.T. y E.P. para los das

    de la baja en ese mes.

    2.- Posteriormente tendr que gestionar la nomina de

    ese mes indicando los das de devengo.(30 das si

    corresponde)

  • 72

    3.-El programa automticamente si corresponde calcula

    el pago delegado para los das de baja y le aparecer

    en percepciones no salariales.

    4.-Tomar de la ficha del trabajador las percepciones

    que se le tengan indicadas debiendo Udes. modificar

    estos importes para que el importe total de la nomina

    coincida con lo que su convenio estipule.

    RGIMEN GENERAL:

    En el supuesto de I.T por Enfermedad Comn o

    Accidente no laboral en percepciones no salariales

    (dependiendo de los das que el trabajador este de

    IT) se refleja el pago delegado correspondiente.

    Durante los 3 primeros das no cobra.

    Del 4 da al 15 la base reguladora es del 60% a cargo

    de la empresa y aparece en la nomina como pago

    delegado pero no aparece en los TCs

    Del da 16 al 20 la base reguladora es del 60% y

    aparece en nmina como pago delegado y en el TC

    como compensacin /deduccin, en el TC1 en la

    casilla 201 y en TC2 con clave 01.

    Del da 21 en adelante la base reguladora es del 75%

  • 73

    y aparece en nmina como pago delegado y en el TC

    como compensacin /deduccin, en el TC1 en la

    casilla 201 y en TC2 con clave 01.

    En el supuesto de I.T. por Accidente se devenga a

    partir del da siguiente al del accidente el 75% de la

    base a cargo del INSS, esto aparece en la nomina y en

    el TC1 en la casilla 410 (compensacin por I.T) y en

    el TC2 con clave 03.

    La situacin de Incapacidad Temporal por

    Maternidad en el Rgimen General se introducirn

    mediante la opcin de Incidencias mensuales al igual

    que el resto de supuestos de I.T.

    El subsidio por Maternidad se abona directamente por

    el INSS.

    Durante la situacin de maternidad, el INSS, en el

    momento de hacer efectivo el subsidio, proceder a

    deducir del importe del mismo la cuanta a que

    ascienda la suma de las aportaciones del trabajador

    relativas a las cotizaciones a la seguridad social,

    desempleo y formacin profesional que en cada caso

    procedan, para su ingreso en la Tesorera General de

    la Seguridad Social.

    El empresario vendr obligado a ingresar nicamente

    las aportaciones a su cargo.

  • 74

    R.G. SISTEMA ESPECIAL AGRARIO:

    Para los trabajadores que estn en situacin de IT del

    R.G. Sistema Especial Agrario deber indicar los das

    de baja en:

    1.- En la opcin de Incidencias Mensuales pulsando la

    opcin de AGREGAR introduzca: el ao, mes, cdigo

    del trabajador, fecha de inicio de la incidencia en ese

    mes con formato DD/MM/AA y fecha de fin de la

    incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA.

    En los trabajadores fijos que cotizan por Sistema

    General tiene que indicar la fecha de inicio y fin de la

    baja del mes.

    En los trabajadores eventuales que cotizan por

    jornadas reales tiene que indicar entre la fecha de

    inicio y fin de la baja del mes las jornadas previstas

    por ej: Un trabajador eventual que cotiza por jornadas

    reales esta de baja del 01/01/12 al 15/01/12 en ese

    perodo hubiera realizado 6 jornadas, en la incidencia

    tendra que indicar 01/01/12 al 06/01/12.

    Posteriormente debe indicar la incidencia de que se

    trate y la fecha de inicio de la baja si comenz en

    meses anteriores con formato( DD-MM-AA), y las

    Bases de C.C. para los das de la baja en ese mes y

    Bases de A.T. y E.P. para los das de la baja en ese

    mes.

  • 75

    2.-Gestionar la nomina de ese mes indicando

    solamente los das trabajados y las jornadas

    trabajadas.(Si corresponde)

    3.- Tomar de la ficha del trabajador las percepciones

    que se le tengan indicadas debiendo Udes.

    modificar estos importes para que el importe total

    de la nomina coincida con lo que su convenio

    estipule

    En el R.G. Especial Agrario : No existe pago

    delegado en las situaciones de Incapacidad Temporal

    y por tanto no se admitirn claves de compensaciones

    en IT para pago delegado (CD1 y CD3).

    Cuando los trabajadores del R.G. Especial Agrario

    se encuentren en situaciones de Incapacidad temporal,

    maternidad, paternidad, riesgo de embarazo, riesgo

    durante la lactancia tienen derecho a una reduccin:

    CD30: Reduccin de desempleo

  • 76

    VACACIONES DISFRUTADAS R.G.SISTEMA

    ESPECIAL AGRARIO.

    Durante el perodo de vacaciones disfrutadas, si existe

    retribucin, el empresario vendr obligado a ingresar

    tanto su aportacin como la del trabajador, y por la

    totalidad de las contingencias, independientemente de

    la modalidad de cotizacin.

    A estos efectos, el empresario deber comunicar como

    jornadas reales los das de las vacaciones disfrutadas

    que le hubiera correspondido trabajar.

    6.NOMINAS POR PERODOS: DECENAL,

    QUINCENAL...DENTRO DEL MES.

    De forma anloga a las nominas mensuales puede

    confeccionar nominas en periodos inferiores al mes

    (por semanas, quincenas, etc...)

    Para ello debe seleccionar la opcin del men

    nominas y despus la opcin nominas por perodos.

    Podr realizar el ingreso rpido o la gestin de

    nominas para calcular estas.

    Dispone de un nmero de perodos ilimitado.

    Puede asimismo efectuar los pagos por cheques o

    transferencias.

  • 77

    Visualizacin de nominas por periodos.

    Podr visualizar las nminas introducidas.

    Gestin de las nminas por perodos dentro del mes: semana, quincena...

    Podemos calcular las nminas por perodos.

    Asignaremos un nmero a cada perodo que se

    introduzca.

    Realizadas las nominas por periodos deber ir a la

    opcin de CIERRE MENSUAL antes de

    confeccionar los TCs.

    Esta opcin suma todas la nominas por periodos de

    dicho mes y genera una nomina mensual, sin

    borrar las nminas por perodos para que en

    cualquier momento estas puedan ser visualizadas o

    imprimirlas.

    Informes y listados por periodos.

  • 78

    Tambin dispone de una opcin para informes y

    listados de las nominas por periodos.

    Podr imprimir:

    1. La nmina por periodos en papel en blanco.

    2. Imprimir las nominas con recibo de salarios Preimpreso para el Modelo Oficial.(papel

    continuo)

    3. Podr listar un resumen de los devengos de las nominas.

    4. Listar las tareas que se han efectuado en las nominas.

    5. Podr sacar un listado resumido de las nominas.

  • 79

    6. Tambin podr imprimir un Justificante de Jornadas trabajadas.

    Deber indicar el periodo dentro del mes, el cdigo de

    los trabajadores y el cdigo de la empresa.

    Ingreso rpido de nminas por periodos.

    Al igual que en las nominas mensuales podr realizar

    el ingreso rpido de las nominas por periodo.

    Tendr que asignar el ao, mes, perodo, el cdigo del

    trabajador, las jornadas reales (R.G. Sistema Especial

    Agrario), los das , las horas, el salario base (si no esta

    indicado en la ficha del trabajador).

    Si el trabajador tiene una retribucin diaria o por

    horas deber indicrselo en la casilla das/horas para

    calcularle los incentivos y anticipos.(si

    corresponde en su caso).

  • 80

    Si usted tiene indicada las tareas que realiza ese

    trabajador el clculo de la nmina de ingreso rpido se

    har automticamente.

    Cierre mensual de nminas por periodos.

    Como se ha indicado anteriormente deber realizar el

    cierre de las nominas por periodos para que genere

    automticamente una nomina mensual con la suma de

    las nominas que existan por periodos en dicho mes.

    Despus de realizar el cierre no se le borran las

    nominas que introdujo por perodos para que en

    cualquier momento pueda visualizarlas o imprimirlas.

    Una vez que disponga de la nomina mensual podr

    confeccionar los Seguros Sociales del mes.

    Cuando un trabajador se le da de baja en la empresa y

    luego se le vuelve a contratar en el mes deber

    realizar las nminas por periodo.

    Ejemplo: Un trabajador en el mes de junio trabaja del

    da 1 al 10.

    Realizara entonces la primera nomina del periodo 1

    con las percepciones correspondientes a los 10 das

    trabajados.

  • 81

    Luego la empresa lo vuelve a contratar en el mismo

    mes un periodo determinado, se realiza entonces el

    perodo 2 con las percepciones correspondientes.

    Una vez realizadas las dos nominas, realice el Cierre

    mensual de las nminas por perodos.

    Conversin de Lquido a Bruto.

    Esta opcin le permitir realizar los clculos para la

    saber cuando le tendra que pagar de bruto a los

    trabajadores para llegar a un lquido exacto una vez

    descontadas las aportaciones a la Seguridad Social y

    de I.R.P.F.

    7.TRABAJADORES DE 65 O MS AOS Y 35

    COTIZADOS

    Si tiene trabajadores de 65 o ms aos + 35 aos

    cotizados deber indicar en la ficha del trabajador

  • 82

    pestaa profesionales esta opcin antes de generar la

    nomina.

    Al marcar esta opcin los empresarios y trabajadores

    quedan exentos de cotizar a la Seguridad Social por

    contingencias comunes, salvo por incapacidad

    temporal derivada de las mismas.

    La exoneracin de la cotizacin comprende tambin

    las aportaciones por desempleo, Fondo de Garanta

    Salarial y Formacin Profesional.

    A estos trabajadores les corresponde una reduccin

    con clave 17 (Reduccin contingencias comunes

    excepto IT) que deber indicar en la ficha del

    trabajador pestaa Contrato.

    Por tanto deber indicar:

    CLAVE de bonificacin.

    DIAS a bonificar.

    IMPORTE a bonificar.

    FECHA de inicio de la bonificacin.

  • 83

    1. EMISIN DE CHEQUES.

    Confeccionadas las nominas podremos realizar el

    pago de estas mediante la impresin de cheques o bien

    mediante transferencias bancarias...

    La forma de cobro la indicaremos en la ficha de cada

    trabajador, antes de confeccionar la nomina.

    Si desea imprimir cheques debe indicar si estos son

    mensuales o por perodos dentro de los meses

    indicados, segn como se hayan introducidos esas

    nminas.

    Le aparecer por pantalla primero el informe. Para

    PAGOS

  • 84

    imprimirlo pulse el botn de la impresora que figura

    arriba.

    Puede imprimirlo a travs de:

    1. Impresin de cheques preimpresos.(para rellenar las casillas correspondientes del

    cheque, facilitado por su banco en papel

    continuo).

    El tamao del papel para imprimir esta predefinido,

    por lo que le aparecer de forma automtica.

    Impresin de cheques en papel en blanco.

  • 85

    2.LISTADO DE TRANSFERENCIAS

    BANCARIAS EN SOPORTE PAPEL Y

    TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN

    SOPORTE MAGNETICO CSB34

    Para pagar mediante transferencia bancaria debemos

    indicar la cuenta de abono en la ficha del trabajador.

    Es imprescindible indicar todos los dgitos de la

    cuenta del trabajador.

    Podr imprimirse en papel o bien mediante soporte

    magntico que ser remitido a su banco.

    En la ficha de la Empresa tambin debe haber

    indicado los datos bancarios, para que estos aparezcan

    en la orden de transferencia o en el soporte magntico

    como datos del ordenante.

    3.DOCUMENTO DE FINIQUITO Y SALDO

    Podr imprimir el informe de Finiquito y Saldo.

    El trmino finiquito hace referencia a aquel

    documento en que empresario y trabajador expresan

    su conformidad con la terminacin de la relacin

  • 86

    laboral, cualquiera que haya sido la causa que la haya

    motivado (mutuo acuerdo, despido, expiracin del

    tiempo pactado jubilacin...)

    La liquidacin que representa el finiquito, ha de

    hacerse constar en el correspondiente recibo de

    salario, en este informe de finiquito se recoger lo

    indicado en la ltima nmina.

    Si le corresponde Indemnizacin al trabajador se la

    introduce en su ltima nmina.

    Si le corresponde Paga extra deber hacer lo

    siguiente:

    1. Ir a la opcin de Nominas: Gestin de las nminas mensuales.

    2. Indicar en el mes E1, E2, E3... segn la paga extra que corresponda.

    Si en el finiquito le corresponde indicar el importe de

    las vacaciones retribuidas y no disfrutadas para hacer

    la nomina tiene que seguir los siguientes pasos:

    1. Ir a Seguridad Social: Liquidaciones complementarias (atrasos, vacaciones)

    2. Nomina de vacaciones.

  • 87

    3. Confeccin de nmina de vacaciones.

    4. Deber indicar : Ao, vacaciones del mes que

    corresponda, cdigo del mes (V1,V2,V3...),

    cdigo del trabajador, apellidos y nombre, das

    de vacaciones y el importe de las vacaciones.

    Nota: Los cdigos del mes seran los siguientes:

    Enero: V1

    Febrero: V2

    Marzo: V3

    Abril: V4

    Mayo: V5

    Junio: V6

    Julio: V7

    Agosto: V8

    Septiembre: V9

    Octubre: VO

    Noviembre: VN

    Diciembre: VD

    Para imprimir la nomina: Nominas, informes y

    listados de nominas mensuales e indicar : ao y

    mes :V1,V2,V3....

    Cuando realice los Seguros Sociales indique que

    corresponde a una liquidacin L013 (Vacaciones

    retribuidas y no disfrutadas)

  • 88

    1.SOLICITUD DE AFILIACION TA.1

    Le permite imprimir el Modelo de solicitud de

    afiliacin TA.1

    El modelo de solicitud de afiliacin TA.1 es para dar

    de alta en la Seguridad Social a los trabajadores de las

    empresas.

    2.ALTAS/BAJAS/VARIACIN EN LA

    SEGURIDAD SOCIAL.

    Rgimen General y Agrario

    SEGURIDAD SOCIAL

  • 89

    -Introduccin de Altas, Bajas, Variacin en la

    Seguridad Social.

    Podr introducir los datos necesarios para dar de alta,

    baja de los trabajadores o podr realizar una

    modificacin/variacin del alta .

    Nota: Es importante que pulse el botn AGREGAR

    antes de introducir los datos y ACTUALIZAR al

    finalizar.

    Para generar el fichero de Afiliacin, una vez

    introducidas las altas, bajas o variaciones, seleccione

    el cdigo de la empresa, el intervalo de fechas y las

    claves que le ha facilitado la Seguridad Social si no

    los tiene indicado en la opcin de claves del Sistema

    Red.

  • 90

    El nombre del fichero de Salida puede cambiarlo

    (pero tiene que tener 8 dgitos exactamente) y ser

    guardado, con extensin AFI en la carpeta:

    WINSUITE/VIPTC2/AFI

    -Visualizacin.

    Podr visualizar los datos introducidos.

    -Impresin e Informes.

    Para el R.G. Sistema Especial Agrario podr

    imprimir una serie de informes:

    -Altas/bajas/variacin en la seguridad social modelo

    TA.0163

    -Altas modelo TA.0163 Mltiple.

    -Bajas TA.0163 Mltiple.

    -Listado de las Altas/Bajas/Variacin que se han

    producido entre fechas.

    -Listado de las Altas/Bajas/Variacin de cada uno de

    los trabajadores.

    Para el Rgimen General podr imprimir una serie de

    informes y listados.

    -Altas/Bajas/Variacin en la Seguridad Social modelo

    TA.2/S.

  • 91

    Podr imprimir tambin la Solicitud de Afiliacin

    TA.1

    3.COMUNICACIN DE JORNADAS

    REALIZADAS POR TRABAJADORES

    AGRARIOS.

    Podr introducir las jornadas reales realizadas por los

    trabajadores del R.G. Sistema Especial Agrario

    Una vez introducidas estas Jornadas, desde la opcin

    de generacin del fichero, indique el cdigo de la

    empresa, el ao y el mes al que se refiere la

    Comunicacin.

    Se genera un fichero con el nombre que aparece en el

    campo fichero de salida, con extensin AFI y se

    guarda en la carpeta:/WINSUITE/VIPCT2/AFI

  • 92

    Una vez introducidos los datos, podr imprimir la

    comunicacin de las Jornadas Reales.

    Los tipos de informes a imprimir son:

    1. Comunicacin de Jornadas Reales a la Seguridad Social, modelo TA0163/JR

    2. Resguardo TA.0163/JR

    3. Un listado de jornadas reales realizadas en el mes.

    4. Un listado de Jornadas Reales de cada uno de los trabajadores.

    Tambin podr generar el fichero de Comunicacin de

    Jornadas Reales y enviarlo a la Seguridad Social a

    travs del Sistema Red.

  • 93

    4.MODELO TC1/TC2 REGIMEN GENERAL Y

    TC1/8 Y TC2/8 R.G. SISTEMA ESPECIAL

    AGRARIO.

    Una vez confeccionadas las nminas podremos

    realizar los Seguros Sociales: TC1, TC2 o TC1/8 y

    TC2/8.

    Para ello seleccionaremos la opcin del men Seguros

    Sociales.

    Indicaremos el modelo en funcin del Rgimen de la

    Seguridad Social.

    Podremos confeccionar los modelos en papel en

    blanco (slo informativo) o bien en el modelo

    preimpreso que le facilita la Seguridad Social.

    Si desea utilizar impresora de inyeccin de tinta o

    lser, deber quitar el pautado lateral del modelo para

    que queden hojas sueltas como si fuesen folios.

    Al pulsar imprimir debe indicar el nmero de copias

    para cada modelo.

  • 94

    El tamao de cada modelo viene indicado en su

    opcin.

    Indique el ao y mes, ahora el cdigo de la Empresa y

    el del Centro de Trabajo que figurar en la cabecera.

  • 95

    El tamao del papel para imprimir esta predefinido,

    por lo que le aparecer de forma automtica dicho

    tamao, una vez que ha seleccionado el tipo de

    impresora que va a utilizar.

    Nota: Si tiene un trabajador solamente en la empresa

    deber imprimir el Modelo TC1 Abreviado.

    Ejemplo de Rgimen General:

  • 96

    Ejemplo de R.G. Sistema Especial Agrario.

  • 97

    5.SISTEMA RED (REMISIN ELECTRONICA

    DE DOCUMENTOS A LA SEGURIDAD

    SOCIAL)

    Desde la opcin Seguridad Social puede seleccionar

    Sistema R.E.D y generar el fichero bien de:

    Afiliacin, Cotizacin o de Comunicacin de Jornadas

    Reales.

    6.LIQUIDACION ES COMPLEMENTARIAS

    (ATRASOS,VACACIONES)

    Cuando las empresas formulen liquidaciones por

    diferencias como consecuencia de:

    1.Abono de salarios con carcter retroactivo.

    2.Gratificaciones que no pudieron ser objeto de

    cuantificacin en su momento, por descuentos

  • 98

    indebidamente realizados, en anteriores liquidaciones

    debern realizar una liquidacin complementaria.

    Para realizar esta nomina deber ir al men principal:

    Seguridad Social:

    LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS:

    Mediante la opcin de Nominas de Atrasos

    introduciremos los diversos meses con los importes de

    los atrasos mensuales. (tanto para el Rgimen

    General y R.G. Sistema Especial Agrario)

    Es obligatorio indicar el mes (01,02,03,...) y el cdigo

    del mes (A1, A2, A3,...) del perodo deseado.

    Una para cada mes de atraso.

    El cdigo del trabajador, apellidos y nombre, das de

    los atrasos, base de CC y base de AT y EP.

    Nota: Para indicar el mes tendr que seleccionar:

    Enero A1

    Febrero A2

    Marzo A3

    Abril A4

    Mayo A5

    Junio A6

    Julio A7

  • 99

    Agosto A8

    Septiembre A9

    Octubre AO

    Noviembre AN

    Diciembre AD

    Para imprimir las nominas de Atrasos hay que ir a

    nominas, informes y listados de nominas mensuales e

    indicar el ao y el mes (A1,A2,A3,A4)

    Para obtener los Seguros Sociales y tiene que

    seleccionar el modelo L003 y seleccionar los meses

    de atrasos que corresponda a la liquidacin.

    Para realizar la nmina de Vacaciones que son

    retribuidas pero no disfrutadas.

    Debemos ir a la opcin de: Seguridad Social:

    liquidaciones complementarias (atrasos, vacaciones),

    nomina de vacaciones mediante esta opcin

  • 100

    introduciremos el ao, vacaciones mes, cdigo del

    mes (V1, V2, V3...V0), trabajador, das de las

    vacaciones y el importe de vacaciones.

    En el campo Vacaciones Mes slo indicaremos: 01,

    02, 03,04 y el cdigo del mes ser obligatoriamente

    V1, V2, V3 para indicar una nmina del tipo

    vacaciones.

    Los cdigos del mes seran los siguientes:

    Enero: V1

    Febrero: V2

    Marzo: V3

    Abril: V4

    Mayo: V5

    Junio: V6

    Julio: V7

    Agosto: V8

    Septiembre: V9

    Octubre: VO

    Noviembre: VN

    Diciembre: VD

    Para imprimir la nomina ir a Nominas, informes y

    listados de nominas mensuales e indicar : ao y mes:

    V1,V2,V3....

  • 101

    Cuando realice los Seguros Sociales indique que

    corresponde a una liquidacin L013.

    Nota: Cuando tenga trabajadores a tiempo parcial

    (Rgimen General) antes de hacer la nomina de

    vacaciones retribuidas y no disfrutadas tiene que

    indicar los das y horas correspondientes a las

    vacaciones retribuidas y no disfrutadas en su ficha.

    7.FLC DE LA CONSTRUCCIN.

    El programa contempla la posibilidad de que las

    empresas pertenecientes al gremio de la Construccin

    puedan imprimir el modelo FLC (Fundacin Laboral

    de la Construccin).

    Tendr que sealar el modelo a confeccionar, el ao,

    mes y cdigo de la empresa.

  • 102

    8.FICHEROS (CRA) CONCEPTOS

    RETRIBUTIVOS ABONADOS.

    Este fichero recoge todos los conceptos de la nomina

    con un cdigo y su importe, indicando si estn

    incluidos o no en la base de cotizacin. Deben ser

    transmitidos a travs de la Winsuite cada mes.

  • 103

    En la ficha de los trabajadores en la pestaa Salariales

    como en No Salariales, adems de los conceptos ya

    definidos con sus cdigos correspondientes, podrn

    seleccionar de los desplegables aquellos otros que se

    necesite incorporar ( Plus de transporte, Manutencin,

    Complementos de Convenio por situacin en IT,)

    estos son recogidos en la nmina y en el fichero CRA.

    Al realizar las nminas, los conceptos quedarn

    recogidos con sus cdigos correspondientes que se

    grabarn en el Fichero CRA.

    Estos ficheros se debern remitir a travs del Sistema

    Red, para suministrar mensualmente la informacin

    sobre los conceptos retributivos abonados a los

    trabajadores, con independencia de su inclusin o no

    en la base de cotizacin a la Seguridad Social, aunque

    resulte de aplicacin bases nicas.

  • 104

    Para generar dicho fichero CRA debe acceder a

    Seguridad Social, Ficheros CRA (Conceptos

    Retributivos Abonados)

    Cuando genere el fichero CRA adems de las

    nminas, recoger otras nominas referidas a dicho

    mes, como son: Nominas Adicionales (N1, N2,)

    Atrasos de Convenio (A1, A2,) Vacaciones no

    disfrutadas (V1,V2,).As como la parte

    proporcional de Paga Extra de cada mes.

    9.SISTEMA CRET@ DE COTIZACIONES.

    El Sistema Cret@ es una reforma del sistema de

    cotizacin y recaudacin de la Tesorera General de la

    Seguridad Social (TGSS) que modifica todos los

  • 105

    trmites y gestiones actuales a travs del uso intensivo

    de medios telemticos.

    El cambio supone pasar de la autoliquidacin de las

    cotizaciones por parte de las empresas a un sistema

    con el que la TGSS va a facturar a las empresas

    cotizantes.

    El programa Nominas Agrisoft Cret@ le genera los

    ficheros necesarios para gestionar la liquidacin a la

    Seguridad Social todos los meses.

    Acceda a la opcin de Seguridad Social: Sistema

    Cret@ de cotizaciones.

  • 106

    Los ficheros que genera el programa, que el usuario

    debe transmitir a la Seguridad Social son:

    FICHEROS REMITIDOS POR EL USUARIO:

    FICHERO DE SOLICITUD DE TRABAJADORES Y TRAMOS

    FICHERO DE SOLICITUD DE BORRADOR.

    FICHERO DE BASES.

    FICHERO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIN.

    FICHERO DE SOLICITUD DE CLCULOS.

    A travs del programa podr generar estos ficheros

    XML, adems podr visualizarlos, imprimirlos y ver

    sus informes.

    FICHERO DE SOLICITUD DE

    TRABAJADORES Y TRAMOS.

    Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para

    pedir a la TGSS los datos de los tramos de

    recaudacin obtenidos en base a la informacin del

    FGA. (Fichero General Afiliacin)

  • 107

    En el programa, una vez seleccionado el Tipo de

    Liquidacin del desplegable, deber seleccionar la

    empresa as como el Perodo Desde y Hasta.

    El campo de Referencia Externa es el identificador

    dado por el usuario al fichero. Se replicar en la

    respuesta generada tras su tratamiento.

    El fichero XML generado podr visualizarlo e

    imprimirlo si lo desea, en cualquier momento.

    Seleccionar Informes, Visualizar e Imprimir Ficheros

    XML. Podr seleccionar el fichero deseado.

    FICHERO DE SOLICITUD DE BORRADOR.

    Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para

    pedir a la TGSS los borradores de las liquidaciones

    que deseen tratar.

  • 108

    Podr indicar la liquidacin a travs del desplegable.

    as como el Perodo Desde y Hasta.

    El campo de Referencia Externa es el identificador

    dado por el usuario al fichero. Se replicar en la

    respuesta generada tras su tratamiento.

    A travs de esta opcin tambin podr visualizar e

    imprimir el fichero XML, en cualquier momento.

    FICHERO DE BASES.

    Este tipo de fichero podr ser usado para realizar dos

    acciones:

    Comunicar bases de liquidaciones no consolidadas.

    Rectificar liquidaciones consolidadas, comunicando nuevas bases.

  • 109

    A travs de este fichero, el usuario informar a la

    TGSS de las bases de cotizacin de cada uno de los

    tramos de la liquidacin en tratamiento.

    Podr seleccionar el tipo de liquidacin a travs del

    desplegable.

    Igualmente, permitir al usuario indicar a la TGSS la

    aceptacin de las bases del mes anterior para la

    confeccin de la liquidacin L00 correspondiente al

    mes actual, cuando se est creando la liquidacin.

    Para ello, solo deber marcar Aceptar Bases

    Anteriores al generar el fichero. Cuando se incluye

    este elemento, se toman las bases del mes anterior

    para aplicarlas en la liquidacin del mes

    correspondiente, siempre y cuando se den las

    condiciones necesarias.

    Esto supone al usuario un ahorro en la comunicacin

    de bases para aplicarlas en la liquidacin de los

    trabajadores en lo que los datos obligatorios coincidan

    con los del mes anterior.

    La TGSS aceptar nicamente la informacin de los

    trabajadores y tramos que sean exactamente

    coincidentes con los obtenidos de Afiliacin. En caso

    de que el usuario proporcione informacin de algn

    trabajador o tramo inexistente en la FGA, se ignorar

    a todos los efectos y se informar de ello.

  • 110

    Permitir incorporar datos de todos los trabajadores o

    solo de parte de ellos, dependiendo del tipo de

    liquidacin.

    El sistema no obligar al usuario a presentar los datos

    de todos los trabajadores simultneamente, por lo que

    mediante el envo de sucesivos ficheros de bases, el

    usuario podr proporcionar solo la informacin de los

    trabajadores no disponibles an en la TGSS.

    Podr seleccionar la empresa, desde que trabajador,

    hasta que trabajador, periodo y mes de liquidacin.

    Dentro del Fichero de Bases hay tres pestaas:

    -Seleccin de Perodos:

    El campo de Referencia Externa es el identificador

    dado por el usuario al fichero. Se replicar en la

    respuesta generada tras su tratamiento.

    En el programa una vez seleccionado el Tipo de

    Liquidacin deber seleccionar la empresa as como el

    Perodo Desde y Hasta y mes de liquidacin.

  • 111

    - Seleccin de Trabajadores

    Mediante esta opcin podr seleccionar los

    trabajadores que desee que aparezcan en el fichero o

    todos los trabajadores.

    -Nminas

  • 112

    De las nminas grabadas segn la seleccin

    introducida para la generacin del fichero podr

    visualizar en este apartado el cdigo del trabajador, el

    nmero de seguridad social, el tipo de contrato, Base

    de Contingencias Comunes, Base de AT y EP, Bases

    de Fuerza Mayor, Bases Extras, Ao y Mes.

    Pulsando sobre el titular de una columna, los datos

    sern ordenados para esta seleccin.

    FICHERO DE SOLICITUD DE CLCULOS.

    Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para

    solicitar a la TGSS informacin sobre los clculos de

    una liquidacin Tambin podr solicitar clculos

    detallados por trabajador y tramo.

    Para ello, marque Indicador Clculos Desglosados.

  • 113

    Cuando se incluye este elemento, la respuesta a dicha

    solicitud de clculos se realizar desglosada por

    trabajador y tramo.

    Deber indicar el Periodo de Presentacin: Indique el

    perodo de presentacin asociado a la liquidacin

    referenciada cuyos clculos se quieren consultar,

    adems el perodo desde y hasta y el tipo de

    liquidacin.

    Por otro lado podr indicar la Referencia Externa que

    es el identificador dado por el usuario al fichero. Se

    replicar en la respuesta generada tras su tratamiento.

    El fichero XML generado est disponible para

    visualizarlo e imprimirlo si lo desea, en cualquier

    momento. Seleccionar Informes, Visualizar e

    Imprimir Ficheros XML. Podr seleccionar el fichero

    deseado.

  • 114

    FICHERO DE SOLICITUD DE

    CONFIRMACIN.

    Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para

    comunicar a la TGSS su conformidad con los datos

    aportados para las liquidaciones indicadas en el

    mismo.

    El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos,

    un grupo de datos identificativos de la liquidacin.

    Rellene el campo Referencia Externa que es el

    identificador dado por el usuario al fichero, el perodo

    Desde y Hasta y el tipo de liquidacin.

    El fichero XML generado podr visualizarlo e

    imprimirlo si lo desea, en cualquier momento.

    Seleccionar Informes, visualizar e imprimir ficheros

    XML. Podr seleccionar el fichero deseado.

  • 115

    INFORMES:

    A travs de esta pestaa podr visualizar e imprimir

    los ficheros XML y los informes de dichos ficheros.

  • 116

    AYUDA:

    En este apartado puede consultar toda la informacin

    relativa a los ficheros remitidos por el usuario y el

    Sistema Cret@ Agrisoft.

  • 117

    I.R.P.F.

    Una vez confeccionadas las nminas podremos

    realizar el modelo 111 de pago trimestral del IRPF.

    Para ello seleccionaremos la opcin del men IRPF e

    indicamos el intervalo de los meses, el ejercicio y el

    periodo deseado.

    Tambin puede generar el Fichero del 111 para su

    exportacin a Hacienda si marca la opcin de:

    Generacin del fichero Modelo 111.

  • 118

    Antes de generar el fichero del modelo 111 deber

    indicar en la ficha de la empresa en la pestaa Datos

    I.R.P.F el telfono mvil y el correo electrnico del

    representante.

    Deber indicar el Tipo de declaracin antes de generar

    el fichero.

    G Ingreso en cuenta

    N Negativa

    U Domiciliacin

    El modelo 190 referente a la relacin nominal de

    trabajadores con sus devengos y retenciones se realiza

    generando un fichero que se importa al programa de

    validacin de la Agencia Tributaria.

    Deber indicar los Gastos deducibles aplicados en el

    190, marcando una de las tres opciones segn

    corresponda.

    1. Los indicados en la ficha de cada trabajador.

    2. La suma de las aportaciones a la Seguridad Social

    en Nminas.

    3. Suma de la ficha + aportaciones Seguridad Social.

    Tras generar el fichero deberemos importarlo

    mediante la aplicacin validacin de la Agencia

  • 119

    Tributaria, dicha aplicacin validar sus datos y

    posteriormente desde este programa de Hacienda,

    puede imprimirlo en papel, imprimiendo tambin las

    etiquetas referidas para su presentacin o bien

    presentarlo en soporte magntico.

    Una vez que tiene todos sus datos en el programa de

    Hacienda podr imprimir Certificados de Retenciones.

    Desde el programa Agrisoft podr confeccionar un

    Listado de IRPF, bien de todos los trabajadores, o de

    uno que desee en el perodo que le indique.

    Por otro lado tambin podr confeccionar la relacin

    anual de no residentes: Modelo 296 y el 216 el

    modelo de retenciones de no residentes.

  • 120

    INFORMES

    Podr realizar informes de todos y cada uno de los

    datos de trabajadores, nominas, pagos de las nominas,

    empresas, centros,...

    Estos informes nos permiten controlar en todo

    momento la situacin laboral de nuestra empresa.

    Los criterios de seleccin le servirn para acotar los

    intervalos de seleccin .

    Puede acercar o alejar el informe pulsando el botn de

    Zoom situado en la parte inferior de dicha ventana.

    Los informes que pueden confeccionar son los

    siguientes.

    1.INFORMES DE LAS EMPRESAS

    1. Informe de datos de las Empresas. 2. Informes de los Centros de Trabajo. 3. Informe de los Datos de los Convenios

    Colectivos.

    4. Informe de las Categoras Profesionales.

  • 121

    2.INFORME DE LAS TAREAS DE LOS

    TRABAJADORES

    3.INFORME DE LAS BASES Y TIPOS DE

    COTIZACION

    1. Informe de los tipos de cotizacin del rgimen general y agrcola.

    2. Informe de las bases de cotizacin de contingencias comunes.

    3. Informe de las bases de cotizacin de accidentes de trabajo y enfermedades

    profesionales.

    4.INFORME DE LOS TRABAJADORES

    1. Listado General de los trabajadores 2. Informe de la ficha de los trabajadores. 3. Informe de la Comunicacin al INEM de la

    contratacin.

    4. Informe d