İÇİndekİler - kaskİ · Şehrimiz için yapılan ve bundan sonra da yapılacak olan tüm hizmet...
TRANSCRIPT
1
İÇİNDEKİLER
Sunuşlar 2-3
Genel Kurul Üyeleri 4
I.Genel Bilgiler 6
II Amaç Ve Hedefler 27
III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 33
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 33
Denetim Raporu 43
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 45
Hukuk Müşavirliği 45
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 47
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 76
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 86
Planlama,Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı 93
Elektrik Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 153
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 162
İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 164
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 166
Sivil Savunma Uzmanlığı 171
Özel Kalem 173
Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü 174
2-Performans Sonuçları Tablosu 184
VI.Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 202
Güvence Beyanları 204
2
BAŞKAN SUNUŞ Yerel hizmetleri çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunabilme gayreti içerisinde olan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, Kayseri halkının refah ve memnuniyetini düşünerek kentin yaşam kalitesini artırmak için
durmaksızın çalışıyor. Kültürel mirasımıza sahip çıkarak hareket ettiğimiz çalışmalarımızla, şehrimizi imaj ve
saygınlık sahibi, örnek bir dünya kenti haline getirmek amacındayız.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak; görevi devraldığımız ilk günden bu zamana kadar geçen sürede
adım adım yenilenen ve güzelleşen Kayseri için çalıştık. Şu an karşılaştığımız tablo, gurur verici bir şekilde
ilerleme göstermekte. Her geçen gün şehrimize ve halkımıza fayda sağlayacak birçok proje ve hizmet
üretmekteyiz. Sosyal, kültürel ve spor alanında fayda sağlayacak projeleri halkımızın hizmetine sunabilmek
için çalışmalarımıza, konusunda uzman personellerimizle devam ediyoruz. Kayseri tarihinin büyük
yatırımlarından olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı, Kaleiçi Kültür Sanat
Merkezi projelerimizden birkaçı olarak gösterebiliriz.
Başarıyı yakalamamızdaki temel faktörlerin başında güvenilir, şeffaf ve adil bir belediye yönetimi
anlayışımızın olması gelmektedir. Yüksek hizmet kalitesi bilincimiz ile sunduğumuz hizmetlerin, halkımızın
ihtiyaç ve beklentilerine en üst seviyede cevap verebilmesi için çalışıyoruz. Bu hizmetleri, zamanında ve
yüksek kalite ile gerçekleştirebilmek önem verdiğimiz başka bir nokta.
Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı diğer kuruluşlarla ortak
hareket ederek, özenli ve titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kayseri’nin yaşanabilir bir kent olmasına zemin
hazırlayan ve hedeflerini gerçekleştirerek ilerleyen başarılı bir kuruluşumuz olan KASKİ, su ve kanalizasyon
konusunda yaptığı dev yatırımlar ile halkımızın temel ihtiyacı olan suyu, sağlıklı bir şekilde kullanıma
sunuyor. Altyapının mimarı olan KASKİ, sadece günümüzü değil gelecek nesillerimizin de su ihtiyacını
düşünerek projeler yapıyor. Dokuzpınarlar İçme Suyu Tesisleri ile şehrimizin 2050-2070 yıllarına kadar olan
içme suyu ihtiyacını karşılamış bulunuyor.
Güzel Kayserimizi dünya kenti yapma arzumuza, hizmette göstermiş olduğu başarılar ile katkı sağlayan
KASKİ, kullandığı son teknoloji ile halkımıza temiz, sağlıklı ve memba niteliğindeki suyu kesintisiz bir
şekilde sunuyor. Atık suyunu da çevreye zarar vermeden toplayıp Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtarak deşarj
ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, her yönü ile Türkiye’de örnek teşkil eden bir belediyecilik hizmeti
sergilemektedir. Şehrimiz için yapılan ve bundan sonra da yapılacak olan tüm hizmet ve yatırımların hayırlı
olmasını diliyorum.
Av. Mehmet ÖZHASEKİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
3
GENEL MÜDÜR SUNUŞ
İçilebilir ve kullanılabilir su kaynaklarının erişilebilirliği, insanın en temel haklarından biridir. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü, yaşamın devamlılığı olan suyu, insan ihtiyaçlarına en iyi
şekilde cevap verecek şekilde yönetmeyi, kendine görev edinen bir kurumdur.
En önemli değerlerimizin başında gelen suyun, dikkatli yönetilmesi hayatî önem taşımaktadır. Göreve
başladığımız ilk günden bugüne kadar, şehrimizin artan nüfusuna paralel olarak, içme ve kullanma suyu
temini konusunda, doğru stratejiler uygulayarak bugüne geldik. Bu kapsamda su kaynaklarının korunması,
iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları belirleyerek yapmış olduğumuz proje ve yatırımlarla
gelecek nesillerimizi de susuz bırakmamaya gayret ettik.
Şehrimizin su yönetimi adına, orta ve uzun dönemli, amaç ve hedeflerimizi hazırlayarak alternatif su
kaynaklarının oluşturulması, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, atık
suyunun arıtılması, su kalitesinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve gelişmiş teknolojik sistemlerin kurulması
gibi birçok konuda faaliyet ve hedeflerde bulunmaktayız.
TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilen ve son teknolojinin kullanıldığı
laboratuvarımızda, şehir şebeke suyumuz düzenli olarak kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizleri
yapılarak halkımızın tüketimine sunuluyor. Bu analizlerde “İnsanî Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki
Yönetmelik” kriterleri ölçü alınıyor. Ayrıca şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın,
pastane, cami, kahvehane, işletme gibi yerlerden de sık sık su numuneleri alınarak laboratuvarımızda uzman
personelimizce inceleniyor ve sonuçları, rapor halinde mekânda görünebilecek yere asılarak ilân ediliyor.
Ayrıca bu ve diğer şebekelerdeki su analiz sonuçları, ay ay bakılabilecek şekilde KASKİ’nin resmi web
sitesinden halka sunuluyor.
Su zengini olmayan ülkemizin birçok kentinde su problemi yaşanıyor. Su ihtiyacının karşılanması,
sürekliliğin sağlanması ve tasarruflu kullanılması konusunda birçok çalışmalar yapılıyor. Çünkü su, insanlığın
devamlılığı için ciddi önem arz ediyor. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak bizim de, toplumsal ve bireysel bilgi
ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi için tasarrufa yönelik çalışmalar yapmak, önceliklerimiz arasında yer alıyor.
Halkımıza sağlıklı bol ve kaliteli su ulaştırmakla kalmıyor, suyun tasarruflu kullanılması için de, broşür ve
ilköğretim öğrencilerine yönelik tasarruf kitapları hazırlayarak vatandaşımızı konu hakkında bilinçlendirmeye
çalışıyoruz.
Türkiye’de örnek teşkil eden KASKİ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtılan, atık suları çevreye
zarar vermeden uzaklaştırılması sağlanıyor. Böylece, gelecek nesillerimize miras kalacak olan bir başka
önemli değerimiz olan, çevremizi de koruyor ve şehrin atık sularını doğaya zarar vermeden uzaklaştırıyoruz.
Kurum olarak tüm personelimiz ile halkımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde bulunuyoruz. Ve
bugün olduğu gibi, gelecekte de sağlıklı ve kaliteli su sağlayabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Ender BATUKAN
KASKİ Genel Müdürü
4
GENEL KURUL ÜYELERİ
BÜYÜKŞEHİR
Mehmet ÖZHASEKİ
MELİKGAZİ
Memduh BÜYÜKKILIÇ
A.Serdar ALTUNTUĞ
Mehmet SAVRUK
Zekeriya ERGÜNEŞ
Venhar PAKIRDAŞI
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU
Mehmet BERK
Turan TÜRKÜM
KOCASİNAN
Bekir YILDIZ
Mustafa ÇELİK
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Metin MERMERKAYA
Mustafa Kenan BAŞYAZICIOĞLU
Ahmet Tahir GÜL
Çiğdem YAĞCIOĞLU
Şaban SOLMAZ
TALAS
Rıfat YILDIRIM
Mehmet Fatih ÖZDAMAR
Osman ÇİMEN
Kıyasi KAYA
Sayım SARIKAYA
Cengiz AKPARLAR
HACILAR
Ahmet HERDEM
Mustafa AKTAŞ
Mustafa YILDIRIM
İNCESU
Zekeriya KARAYOL
Tuncay ŞAHİN
Mehmet BALABAN
5
ORGANİZASYON ŞEMASI
6
I-GENEL BİLGİLER
A-MİSYON-VİZYON
Misyon:
Kayseri’nin içmesuyu ve atıksu hizmetlerini, insan ve çevre odaklı yaklaşımlarla sürekli
iyileştirerek yürütmektir
Vizyon:
Temelinde insanı ve çevreyi esas alan, öncü ve lider kurum olmaktır.
7
B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.
2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Madde 1- (Değişik:07.02.1983-khk/56 m.1;Onay:23.5.1984-3009 s.y.m.1)
İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü
tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır.
Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır.
Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler,Büyük Şehir Belediye sınırları
dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu
Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı,
müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları
Kanun hükümlerine tabidir.
8
GÖREV VE YETKİLER :
Madde 2- İSKİ’nin görev ve yetkileri şunlardır :
a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü
tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve
kurdurmak,kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,yaptırmak ve
gerekli yenilemelere girişmek.
b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve
zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için
abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin
etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da
kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve
gerekli yenilemelere girişmek.
c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış
sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol
açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik
İdari ve hukuki tedbiri almak.
d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri
yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve
gereçleri satmak, İSKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel
kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere
iştirak etmek.
f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı
kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
EK MADDE 4- Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır.
9
5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
7.maddenin r fıkrasında belirtilen; Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli
baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya
arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
MADDE 18.- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin
ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili
raporları meclise sunmak.
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul
ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez
kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan
büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan
büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı
elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.
Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe
belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin
tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri
uygulanmaz.
Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan
mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir.
Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı
kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu
köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine
bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.
Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan
belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları
içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler,
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin
talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir
işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak
hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir.
Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni
gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye
meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir.
Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk
kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak
ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.
Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları
belediyeye devredilir.
10
Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma
durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.
KASKİ' NİN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:
a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya
kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak,
yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve
zararsız bir biçimde boşaltım yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için
abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü
tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak
yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,
yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
c) Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış
sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına
yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü
teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri
yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak ekonomik değeri kalmamış araç ve
gereçleri satmak, KASKİ' nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve
özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan
tesislere iştirak etmek,
f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı
kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
11
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-FİZİKSEL YAPI
TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
S.NO İLÇESİ
MAH/KÖY CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HİSSE ORANI
1 K.SİNAN
ELAGÖZ TARLA
16.150,00
634/16150
2 K.SİNAN
EMMİLER TARLA
7.563,00
400/15126
3 M.GAZİ
KAYABAĞ TARLA
7.960,00
TAM
4 K.SİNAN
EMMİLER TARLA
15.380,00
80/769
5 K.SİNAN
ELAGÖZ TARLA
14.200,00
9716/56800
6 K.SİNAN
EBİÇ TARLA
1.025,00
64/205
7 TALAS
ERCİYES TARLA
1.550,00
2000/6200
8 K.SİNAN
BOYACI TARLA
9.492,23
TAM
9 TALAS
ERCİYES SU DEPOSU
799,00
TAM
10 TALAS
ERCİYES SU DEPOSU VE TERFİ BİNASI
475,00
TAM
11 TALAS
ERCİYES TARLA
1.633,00
TAM
12 TALAS
ERCİYES SU DEPOSU VE ARSASI
5.60,00
TAM
13 TALAS
ERCİYES SU MAHSENİ VE ARSASI
443,00
TAM
14 K.SİNAN
KUŞÇU SU DEPOSU VE TERFİ ARSASI
1.186,42
TAM
15 M.GAZİ
SUBAŞI
SU DEPOSU VE ARSASI 100,00
TAM
16 M.GAZİ
TURAN SU DEPOSU
1.216,00
TAM
17 M.GAZİ
K.BÜRÜNGÜZ SU DEPOSU
19,07
TAM
18 M.GAZİ
K.BÜRÜNGÜZ SU DEPOSU
63,30
TAM
19 İNCESU
GÜNEY SU DEPOSU
51,66
TAM
20 İNCESU
AŞAĞI SU DEPOSU
12,54
TAM
21 İNCESU
TABAKLI SU DEPOSU
12,63
TAM
22 İNCESU
AVŞAR SU DEPOSU
223,82
TAM
23 İNCESU
TABAKLI KUYU VE ARSASI
432,08
TAM
12
24 İNCESU
ÖTEBAKAN KUYU VE ARSASI
1.632,59
TAM
25 İNCESU
ÖTEBAKAN KUYU VE ARSASI
529,68
TAM
26 HACILAR
HACILAR ARSA
3.120,00
1585/3120
27 HACILAR
HACILAR SU DEPOSU
535,47
TAM
28 HACILAR
HACILAR ARSA
999,92
TAM
29 HACILAR
HACILAR ARSA
1.060,53
TAM
30 HACILAR
HACILAR SU DEPOSU VE ARASI
2.339,99
TAM
31 HACILAR
HACILAR ARSA
2.306,00
TAM
32 HACILAR
HACILAR ARSA
2.726,88
TAM
33 HACILAR
HACILAR BAĞ VE EV
5.840,00
42/240
34 TALAS
KURUKÖPRÜ SU DEPOSU
25,00
TAM
35 TALAS
ÇATAKDERE SU DEPOSU
34,00
TAM
36 TALAS
ÇATAKDERE SU DEPOSU
48,00
TAM
37 K.SİNAN
BOĞAZKÖPRÜ ARITMA TESİSİ
262.536,64
TAM
38 K.SİNAN
BOĞAZKÖPRÜ ARITMA TESİSİ
156.087,20
TAM
39 K.SİNAN
BOĞAZKÖPRÜ ARITMA TESİSİ
35.471,40
96711/3547140
40 M.GAZİ
ESKİŞEHİR ARSA
580,00
238/580
41 M.GAZİ
KARADERE EVLİ BAĞ
3.844,00
TAM
42 M.GAZİ
KULAKLI SU DEPOSU
5.000,00
TAM
43 M.GAZİ
ESKİŞEHİR BAĞ
1.478,00
TAM
44 M.GAZİ
ESKİŞEHİR BAĞ
2.356,00
TAM
45 M.GAZİ
ESKİŞEHİR TARLA
8.987,00
TAM
46 M.GAZİ
MAHRUMLAR EVLİ BAĞ
3.003,00
TAM
47 M.GAZİ
MAHRUMLAR EVLİ BAĞ
5.433,00
TAM
48 M.GAZİ
MAHRUMLAR BAĞ
2.656,00
TAM
49 M.GAZİ
ESKİŞEHİR BAĞ
4.074,00
TAM
50 M.GAZİ
MAHRUMLAR BAĞ
3.985,00
TAM
51 M.GAZİ
MAHRUMLAR EVLİ BAĞ
1.638
TAM
52 M.GAZİ
ESKİŞEHİR TARLA
7.153,60
TAM
13
53 M.GAZİ
ESKİŞEHİR EVLİ BAĞ VE TARLA
1.7317,00
TAM
54 M.GAZİ
ESKİŞEHİR EVLİ BAĞ
4.816,00
TAM
55 M.GAZİ
AYDINLAR TARLA
20.300,00
47611/406000
56 M.GAZİ
K.KARABEKİR ARSA
5.766,46
420/5766
57 M.GAZİ
K.KARABEKİR KARGİR BİNA VE ARSASI
7.353,97
TAM
58 M.GAZİ
K.KARABEKİR BAHÇELİ KARGİR EV
6.002,70
3/8
59 M.GAZİ
GEDİRİS EVLİ BAĞ
16.431,00
1016/16431
60 M.GAZİ
YENİMAHALLE TARLA
6.948,45
380/6948
61 TALAS
TALAS TARLA
8.900,00
TAM
62 TALAS
TALAS TARLA
3.200,00
633/3200
63 TALAS
TALAS TARLA
10.500,00
729/10500
64 TALAS
TALAS TARLA
43300,00
1150/43300
65 TALAS
TALAS BAĞ
9.800,00
732/9800
66 TALAS
TALAS TARLA
31.280,00
940/21504
67 TALAS
TALAS TARLA
81,00
44/8100
68 TALAS
TALAS TARLA
9.150,00
1350/9150
69 TALAS
TALAS TARLA
17.650,00
740/17650
70 TALAS
TALAS TARLA
7.500,00
120/7500
71 TALAS
TALAS TARLA
2.400,00
550/2400
72 TALAS
TALAS TARLA
16040,00
500/16040
73 TALAS
TALAS TARLA
9.560,00
TAM
74 TALAS
TALAS BAĞ
4.550,00
TAM
75 TALAS
TALAS BAĞ
9.430,00
TAM
76 TALAS
TALAS BAĞ
2.360,00
240/2360
77 TALAS
TALAS TARLA
38.220,00
1192/76440
78 TALAS
TALAS TARLA
9.010,00
1840/72080
79 TALAS
TALAS BAĞ
3.050,00
360/3050
80 TALAS
TALAS BAĞ
2.950,00
393/5900
81 TALAS
TALAS BAĞ
6.950,00
237/6950
14
82 TALAS
TALAS BAĞ
4.800,00
250/4800
83 TALAS
TALAS TARLA
17.840,00
1180/17840
84 TALAS
TALAS TARLA
14.500
40/14500
85 TALAS
TALAS TARLA
41.100,00
275/82200
86 TALAS
TALAS TARLA
24.800,00
81/24800
87 TALAS
TALAS TARLA
23.150,00
53/23150
88 TALAS
TALAS TARLA
23.450,00
725/23450
89 TALAS
TALAS TARLA
20.100,00
975/20100
90 TALAS
TALAS TARLA
6.900,00
1500/6900
91 TALAS
TALAS TARLA
7.250,00
570/14500
92 TALAS
TALAS HAM TOPRAK
9.100,00
207/9100
93 TALAS
TALAS TARLA
16.650,00
9/16650
94 TALAS
TALAS BAĞ
5.450,00
633/5450
95 TALAS
KİÇİKÖY TARLA
1.202,00
TAM
96 TALAS
KİÇİKÖY TARLA
860,00
TAM
97 K.SİNAN
PERVANE TARLA
3.026,50
TAM
98 K.SİNAN
PERVANE TARLA
8.498,00
12025/50980
99 TALAS
TALAS SU KANALI
800,00
TAM
100 K.SİNAN
ARGINCIK TARLA
2.320,00
28/448
101 M.GAZİ
DEMİRCİYAZISI TARLA
13.554,00
5160/30720
102 K.SİNAN
PERVANE TARLA
5.399,00
1652376/2159600
103 K.SİNAN
FEVZİOĞLU ARSA
3.762,00
145/4086
104 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
6.300,00
TAM
105 TALAS
TALAS TARLA
11.330,00
1148/11330
106 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
21.450,00
18431/21450
107 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
39.300,00
TAM
108 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
37.500,00
TAM
109 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
8.000,00
TAM
110 M.GAZİ
KONAKLAR BAĞ
10.800,00
TAM
15
111 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
13.300,00
40250/372400
112 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
6.700,00
TAM
113 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
9.050,00
TAM
114 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
11.000,00
TAM
115 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
12.050,00
TAM
116 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
14.099,00
1077/17411
117 M.GAZİ
KONAKLAR TARLAVE HARAP EV
24.200,00
1/242
118 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
12.150,00
905/24300
119 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
13.950,00
381/13950
120 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
14.600,00
635/14600
121 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
53.250,00
TAM
122 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
39.100,00
17/18
123 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
24.400,00
TAM
124 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
22.050,00
170/22050
125 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
12.900,00
TAM
126 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
26.900,00
24449/276600
127 M.GAZİ
KONAKLAR BAĞ
6.300,00
TAM
128 M.GAZİ
KONAKLAR BAĞ
13.250,00
4274/13250
129 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
69.300,00
TAM
130 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
21.400,00
TAM
131 M.GAZİ
KONAKLAR BAĞ
10.400,00
3800/10400
132 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
6.500,00
TAM
133 M.GAZİ
Y.BEYAZIT 2 KATLI KARGİR EV VE ARSASI
520,57
50/520
134 M.GAZİ
Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİREV
689,66
62/689
135 M.GAZİ
Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİREV
482,74
12/482
136 M.GAZİ
Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİREV
1.129,86
185/1130
137 M.GAZİ
Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİREV
270,96
33/271
138 M.GAZİ
Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİREV
531,68
60/531
139 M.GAZİ
ESKİŞEHİR EVLİ BAĞ VE TARLA
17.317,00
TAM
16
140 M.GAZİ
AYDINLAR TARLA
20.300,00
47611/406000
141 M.GAZİ
ESKİŞEHİR ARSA
472,00
277/472
142 M.GAZİ
ESKİŞEHİR ARSA
472,00
TAM
143 M.GAZİ
ESKİŞEHİR ARSA
460,00
245/460
144 K.SİNAN
YENİDOĞAN ARSA
15
TAM
145 K.SİNAN
YENİDOĞAN ARSA
104,50
TAM
146 M.GAZİ
DEMİRCİYAZISI TARLA
13.554,00
5160/30720
147 M.GAZİ
ESKİŞEHİR TARLA
8.839,00
TAM
148 M.GAZİ
ESKİŞEHİR TARLA
10838,00
TAM
149 M.GAZİ
ESKİŞEHİR EVLİ BAĞ
4.523,00
TAM
150 M.GAZİ
Y.BEYAZIT 2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV
613,92
21/614
151 M.GAZİ
Y.BEYAZIT 2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV
880,62
236/881
152 M.GAZİ
MAHRUMLAR EVLİ BAĞ
1.638,00
TAM
153 M.GAZİ
MAHRUMLAR EVLİ BAĞ
3.985,00
TAM
154 M.GAZİ
MAHRUMLAR BAĞ
2.656,00
TAM
155 M.GAZİ
MAHRUMLAR EVLİ BAĞ
5.433,00
TAM
156 M.GAZİ
MAHRUMLAR EVLİ BAĞ
3.003,00
TAM
157 K.SİNAN
YENİ MAHALLE TARLA
1.699,77
380/6948
158 K.SİNAN
YENİ MAHALLE TARLA
4.012,95
380/6948
159 K.SİNAN
YENİ MAHALLE TARLA
1.253,73
380/6948
160 M.GAZİ
Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİR EV
463,74
58/464
161 M.GAZİ
Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİR EV
529,06
89/529
162 M.GAZİ
Y.BEYAZIT 2 ADET BAHÇELİ KARGİREV
620,25
103/620
163 M.GAZİ
Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİR EV
442,70
99/443
164 M.GAZİ
Y.BEYAZIT 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV
496,55
98/496
165 M.GAZİ
Y.BEYAZIT 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV
614,92
235/615
166 M.GAZİ
Y.BEYAZIT 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV
722,01
122/722
167 M.GAZİ
Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİR EV
564,05
59/564
168 M.GAZİ
Y.BEYAZIT ARSA
1.182,63
104/1183
17
169 M.GAZİ
Y.BEYAZIT 2 ADET BAHÇELİ KARGİREV
1.000,99
63/1001
170 M.GAZİ
Y.BEYAZIT 2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV
447,74
149/477
171 TALAS
TALAS TARLA
14.450,00
211/14450
172 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
16.050,00
TAM
173 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
6.800,00
TAM
174 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
7.000,00
3395/7000
175 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
10.600,00
TAM
176 M.GAZİ
KONAKLAR TARLA
6.500,00
TAM
177 TALAS
TALAS TARLA
6.170,00
TAM
178 M.GAZİ
ESKİŞEHİR EVLİ BAĞ
5.871,00
TAM
179 M.GAZİ
ESKİŞEHİR BAĞ
2.898,00
TAM
180 M.GAZİ
ESKİŞEHİR ARSA
820,00
816/820
181 HACILAR
KUYUCAK MERA 28.100,00
182 K.SINAN
PERVANE TARLA
4082
57,07
183 K.SINAN
PERVANE TARLA
3.882,00
TAM
184 K.SINAN
PERVANE TARLA
12.832
1857,93
185 K.SINAN
PERVANE TARLA
8.498
2004,48
186 GÜRPINAR
KARAHÖYÜK BAĞ
3.475,00
TAM
187 K.SINAN
ARGINCIK
KANALİZASYON
BACASI
0,85
TAM
188
K.SINAN
ARGINCIK
KANALİZASYON
BACASI
0,85
TAM
189 K.SINAN
ARGINCIK
KANALİZASYON
BACASI
0,85
TAM
190 K.SINAN
ARGINCIK
KANALİZASYON
BACASI
0,85
TAM
191 K.SINAN
ARGINCIK
KANALİZASYON
BACASI
0,85
TAM
192 HACILAR
SAKAR DEPO TARLA
3.120,00
750/3120
193 K.SİNAN
KONAKLAR KAPTAJ
7.000,00
1//4
194 HACILAR
KARPUZSEKİSİ KAPTAJ
59.960
TAM
195 HACILAR
KARPUZSEKİSİ KAPTAJ
20.660
6500/20660
196 HACILAR
KARPUZSEKİSİ KAPTAJ
29.460
10500/29460
197 MELİKGAZİ
YEŞİLYURT KAPTAJ
1.540
TAM
18
198 TALAS
BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ
4.040
TAM
199 İNCESU
BAHÇESARAY SU DEPOSU
3.984,82
TAM
200 İNCESU
BAHÇESARAY SU DEPOSU
1.928,20
TAM
201 KOCASİNAN
ERKİLET SONDAJ KUYUSU
2.700
1 / 2
202 KOCASİNAN
EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ
1.455
TAM
203 KOCASİNAN
EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ
1.145
TAM
204 KOCASİNAN
EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ
5.450
TAM
205 MELİKGAZİ
KAYADİBİ SU DEPOSU
6.879
900/6879
206 KOCASİNAN
EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ
3.248
TAM
207 KOCASİNAN
EMMİLER KAYNAK
3.764
33334/376400
208 KOCASİNAN
ERKİLET SONDAJ KUYUSU
2.700,00
7 // 8
209 HACILAR
KARPUZSEKİSİ SU DEPOSU
26.960,00
11366167/16128000
210 HACILAR
SAKAR
SU DEPOSU
2.800
850/2800
211 M.GAZİ
MİMARSİNAN
SU DEPOSU
1.840
TAM
212 M.GAZİ
MİMARSİNAN
SU DEPOSU
1.660,51
TAM
213 M.GAZİ
MİMARSİNAN
SU DEPOSU 2.612,61
TAM
214 M.GAZİ
KONAKLAR
SU DEPOSU 8.645
TAM
215 M.GAZİ
GÜRPINAR
KAPTAJ
3.669,13
TAM
216 M.GAZİ
B.BÜRÜNGÜZ
SU DEPOSU 95,35
TAM
217 KOCASİNAN
ŞEKER
KAPTAJ
165.632,82
TAM
218 KOCASİNAN
MAHZEMİN
SU DEPOSU
54,06
TAM
219 KOCASİNAN
MAHZEMİN
SU DEPOSU
375,85
TAM
220 HACILAR
KARPUZSEKİSİ
KAPTAJ
66.340,00
31/32
221 TALAS
BAŞAKPINAR
A.A.T
4.000,00
TAM
222 TALAS
YUKARI TALAS
BAHÇE
279,53
TAM
223 TALAS
YUKARI TALAS
ARSA
117,34
TAM
224 TALAS
TALAS
ARSA
1.190,89
TAM
225 TALAS
TALAS
SU DEPOSU
813,65
TAM
226 TALAS
TALAS
ARSA
2.457,05
TAM
19
227 TALAS
TALAS
ARSA
192,95
TAM
228 TALAS
TALAS
SU DEPOSU
2.000,00
TAM
229 M.GAZİ
ÇAY
SU DEPOSU
1.894,99
TAM
230 M.GAZİ
ÇAY
SU DEPOSU
3.729,77
TAM
231 KOCASİNAN
ALAGÖZ
KAYNAK
2.323,21
TAM
232 M.GAZİ
KONAKLAR
TRAFO BİNASI
23790,51
229/2420000
233 M.GAZİ
GEDİRİS EVLİ BAĞ
16432
2436/27385
234 M.GAZİ
K.KARABEKİR
BAHÇELİ
KARGİR EV
6.002,70
TAM
235 M.GAZİ
KÜKÜRT
EVLİ BAĞ
6.099,04
67025/152476
236 K.SİNAN
ŞEKER
TARLA
12.554,29
TAM
237 K.SİNAN
YENİDOĞAN
TARLA
225.849,54
28921/221140
238 M.GAZİ
B.BÜRÜNGÜZ
TARLA
14.425,16
TAM
239 K.SİNAN
EMMİLER
TARLA
3.320
TAM
240 K.SİNAN
EMMİLER
TARLA
6.960
TAM
241 K.SİNAN
ALAGÖZ SU DEPOSU
1.062,01
TAM
242 M.GAZİ
M.SİNAN
ARSA
699,87
TAM
243 K.SİNAN
AKÇATEPE
TARLA
7296,09
100000/729609
244 K.SİNAN
ÇEVRİL
TARLA
7539,8
322001/753980
20
KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MAKİNALAR
Server
Fiziksel
Sanal
Bilgisayar Yazıcı Akıllı
Vezne
Sistemi
Projeksiyon Plother Laptop Scanner El
Terminali
Üst Yönetim 15 10 1 4
Bilgi İşlem Dai.Bşk. 6 32 17 25 3 1 3 1 60
Strateji Geliştirme Dai.Bşk. 44 43 12 2
Abone İşleri Dai.Bşk. 39 31 1
İçmesuyu Dai.Bşk. 5 33 8 1 4
İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk. 18 6 1 1
Elek.Mak.ve Malz.Dai.Bşk. 15 7 1 1
Atıksu Arıtma Dai.Bşk. 4 41 14 4 1
Kanalizasyon Dai.Bşk. 10 4 1
Yatırım ve İnşaat .Dai.Bşk. 30 5 1
Hukuk Müşavirliği 3 2
Sivil Savunma 3 2
Basın Yayın Şube Müdürlüğü 3 2
Laboratuvarlar Şube
Müdürlüğü 19 11
21
KASKİ HİZMET ARAÇLARI
S.N ARAÇ ADI MODELİ PLAKA NO CİNSİ ÇALIŞTIĞI YER
1 FORD RANGER 2004 38 EZ 597 KAMYONET ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
2 MERCEDES MİNÜBÜS 1999 38 AD 936 MİNÜBÜS ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
3 MERCEDES MİNÜBÜS 2004 38 KS 413 MİNÜBÜS ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
4 KARGO VİNÇ 1992 38 KN 389 VİNÇ ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
5 KARGO VİNÇ 2008 38 KU 881 VİNÇ ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
6 MERCEDES KAMYON 2003 38 ER 633 VİDANJÖR ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
7 ISUZU KAMYON-YAKIT TANKERİ 1992 38 HZ 975 KAMYON ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
8 MERCEDES KAMYON 2003 38 ER 653 TIR ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
9 TIR DORSE 2003 38 ER 652 TIR DORSE ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
10 FORKLİFT DAEWOO 2001 KASKİ 014 FORKLİFT ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
11 FORKLİFT HYSTER KASKİ 015 FORKLİFT ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
12 860 FERMEK 1 2001 KASKİ 001 İŞ MAKİNASI ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
13 KARGO KAMYON 1992 38 KN 388 BAKIM ARACI İÇME SUYU D.BŞK.
14 SAMSUNG KEPÇE 1 1999 KASKİ 007 İŞ MAKİNASI İÇME SUYU D.BŞK.
15 JCB KEPÇE 1 2002 KASKİ 002 İŞ MAKİNASI İÇME SUYU D.BŞK.
16 JCB KEPÇE 2 2002 KASKİ 012 İŞ MAKİNASI İÇME SUYU D.BŞK.
17 SAMSUNG KEPÇE 2 1999 KASKİ 008 İŞ MAKİNASI KANAL DAİRE BŞK.
18 JCB KEPÇE 3 2002 KASKİ 003 İŞ MAKİNASI KANAL DAİRE BŞK.
19 CAT 318 2006 KASKİ 010 İŞ MAKİNASI KANAL DAİRE BŞK.
20 CAT 434 E 2006 KASKİ 011 İŞ MAKİNASI KANAL DAİRE BŞK.
21 MERCEDES FAUN 2011 38 YL 788 FAUN KANAL DAİRE BŞK.
22 MERCEDES FAUN 2003 38 ER 623 FAUN KANAL DAİRE BŞK.
23 MERCEDES FAUN 2003 38 ER 632 FAUN KANAL DAİRE BŞK.
24 İVECO FAUN 1992 38 KK 995 FAUN KANAL DAİRE BŞK.
25 İVECO FAUN 2001 38 LF 583 FAUN KANAL DAİRE BŞK.
26 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 1999 38 LN 988 FAUN KANAL DAİRE BŞK.
27 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 2005 38 RF 570 FAUN KANAL DAİRE BŞK.
28 FORD KAMYON 2004 38 DT 670 KAMYON KANAL DAİRE BŞK.
29 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 2005 38 RF 568 MİNİBÜS STRATEJİ GEL. D.BŞK.-VEZNE
30 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 2005 38 RF 569 MİNİBÜS STRATEJİ GEL. D.BŞK.-VEZNE
31 VOLKSWAGEN PİKAP 2003 38 ER 640 KAMYONET ATIKSU ART.D.BŞK.
32 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE 1991 KASKİ 009 İŞ MAKİNASI ATIKSU ART.D.BŞK.
33 KOMATSU 420 KEPÇE 2002 KASKİ 013 İŞ MAKİNASI ATIKSU ART.D.BŞK.
34 GREYDER 1966 İŞ MAKİNASI ATIKSU ART.D.BŞK.
35 FORD KAMYON 2004 38 PL 522 KAMYON ATIKSU ART.D.BŞK.
36 FORD KAMYON 2004 38 DT 671 KAMYON ATIKSU ART.D.BŞK.
37 FORKLİFT CF30 D 2000 FORKLİFT ATIKSU ART.D.BŞK.
38 FORKLİFT CAT. 2011 FORKLİFT ATIKSU ART.D.BŞK.
39 RENAULT KANGO 2000 38 AK 896 OTOMOBİL İNS.KAY.DES.HİZ.D.BŞK.
40 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 2007 38 RV 079 MİNİBÜS ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK.
41 ISUZU KAMYON-YAKIT TANKERİ 2013 38 BZ 689 KAMYON ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK
42 MERCEDES ACTROS 2544 L 2013 KAMYON ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK
43 MERCEDES 1518 2013 ELK.MAK.VE MALZ.İK.D.BŞK
22
2-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Kullanılan
Programlar Kullanıldığı Birim Programın Kullanım Yeri
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yeni abone kaydı,abone tanımlama işlemleri,su
tahakkuk ve tahsilat işlemleri,açma kesme
işlemleri,icra işlemleri,vezne işlemleri vs.işlemlerinin
takibinin yapıldığı yazılım. ABYS (Abone Bilgi
Yönetim Sistemi)
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Logo Tiger Enterprise
Muhasebe Programı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Tahsilatların,çek senet işlemlerinin,
ödemelerin,memur,sözleşmeli ve işçi bordro
ödemelerinin,banka işlemlerinin yapıldığı yazılım.
Unity Stok Programı
Elek. Mak. ve Malz.İkmal Dairesi
Başkanlığı
Dayanaklı tüketim malzemelerinin zimmet,kayıttan
düşme ve raporlarının oluşturulması,taşınır işlem giriş
fişi ve fatura girişi yapılarak taşınır kaydı yapılması
işlemleri, taşınır 150 grubu tüketim malzemelerinin
stok takibi ve çıkış işlemlerinin ve yılsonu sayım
raporlarının yapıldığı program.
İnsan Kaynakları
Programı
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Memur, sözleşmeli, işci bordro işlemlerinin, mesai
puantajlarının,vizite işlemlerinin, özlük haklarının
takibi,SGK kesintilerinin oluşturulduğu program.
Kanal Arıza Programı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal ve içme suyu şebekelerinde oluşan arızaların
cinsi, miktarı ve mudahale şeklinin, kullanılan
malzemelerin takip edildiği program. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, Su ve
Kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi,
içme suyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak
tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer
bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde anında
tespiti ve müdahalelerin sağlanmasını sağlayan
program.
Kaybis Altyapı
Programı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Altyapı bilgilerinin oluşturulup değerlendirildiği
program. Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
Autocad Programı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Nedcad Programı
Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Altyapı bilgilerinin oluşturulup değerlendirildiği
program.
MicroStation
Programı
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Telefon ve elekronik ortamla bildirilen arızaların
yerinin, kim tarafından bildirildiği bilgilerinin ve
onarımının ne zaman ve nasıl yapıldığının takip
edildiği program.
Arıza Takip Programı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
El Bilgisayarı
Programı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Abone su kullanım endekslerinin okutulduğu ve
işletildiği program.
Sayaç Hareketleri
Programı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arızalı sayaçlarının takibinin yapıldığı program.
23
Personel Takip
Programı
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Personelin giriş çıkış saatlerinin takip edildiği ve kayıt
altına alındığı program.
Su Analiz Programı
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Kentin değişik bölgelerinden alınan suyun analizinin
yapıldığı program.
ArcInfo Programı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Koordinatlı olarak hazırlanan mevcut şebeke ve içme
suyu altlıklarının değerlendirildiği program.
Hukuk Programı Hukuk Müşavirliği Davaların takip edildiği program.
e-Borç Sorgulama Tüm Birimler Abonelerin borç bilgilerini öğrendikleri program.
e-Tahsilat
Tüm Birimler
Abonelerin borçlarını kredi kartı ile tahsit ettikleri
program
e-Çözüm
Tüm Birimler
Abonelerde meydana gelen sorunların takip edildiği
program.
e-Arıza Tüm Birimler Abonelerin arızalarının takip edildiği program.
e-Kaçaksu İhbar Tüm Birimler Kaçaksu kullananların takip edildiği program.
Tüm Birimler Abonelerin kanun çerçevesinde bilgi edinmesini
sağlayan program.
Barkod Oluşturma ve
Stok Yönetimi
Elek. Mak. ve Malz.İkmal Dairesi
Başkanlığı
dayanıklı tüketim malzemelerinin etiketleme ve
barkodlama işlemlerinin yapıldığı program.
Telefon Fatura Takibi
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Telefon faturalarının takibinin yapıldığı program.
Yaka Kartı
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Kurum personeline yaka kartı hazırlama programı.
Scada
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Tüm depoların debi, su miktarı, akım, voltaj,vana
açma kapatma işlemlerinin yapıldığı program.
Guvenlik Kamera
Takip
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Tüm depoların takibinin yapıldığı ve kayıt altına
alındığı program.
Rehber Tüm Birimler Telefon rehber programı.
24
3-İNSAN KAYNAKLARI
KASKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI
Birimler Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
1-Yönetim Kurulu Sekretaryası 8 – 4 12
2-Teftiş Kurulu Bşk. 3 – – 3
3-Hukuk Müşavirliği 3
– 3
4-Strateji Geliştirme Da. Bşk. 41 - 6 47
5-İns. Kayn. ve Des. Hiz.Da. Bşk. 8 – 16 24
6-Bilgi İşlem Daire Bşk. 8 - 2 10
7-Yatırım İnşaat Daire Bşk. 29 - 2 31
8-İçmesuyu Da.Başkanlığı 21 - 97 118
9-Kanalizasyon Daire Başkanlığı 10 - 32 42
10-Atıksu Arıtma Daire Bşk. 19 1 20 40
11-Abone İşleri D.Bşk. 11 - 37 48
12-Elk.Mak.ve Mlz.İkmal Da. Bşk. 12 - 28 40
13-Plan Proje Da.Bşk. – – – –
14-Sivil Savunma 2 – 16 18
15-Basın Yayın Halkla İliş.Müd. 2 – 6 8
16-Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü 11 - 6 17
25
YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM
Yıllar Memur Sözleşmeli İşçi Geçici İşçi Toplam
2000 123 – 268 127 518
2001 119 – 248 136 503
2002 116 – 233 134 483
2003 112 – 226 137 475
2004 107 – 218 142 467
2005 113 – 212 272 597
2006 109 – 193 268 570
2007 110 13 178 262 563
2008 109 49 394 – 552
2009 107 49 387 – 543
2010 111 47 365 - 523
2011 105 60 350 - 515
2012 105 70 331 - 506
2013 188 1 272 - 461
26
KASKİ PERSONELİNİN CİNSİYET DURUMU
KASKİ PERSONELİNİN İSTİHDAM VE YAŞ GRUPLARI
Yaş
Grupları
Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
18–30 30 1 79 110
31– 40 81 - 82 163
41–50 59 - 106 165
51–60 18 5 23
Memur Sözleşmeli İşçi
Bayan Personel 23 - 9
Erkek Personel 165 1 263
Toplam 188 1 272
27
PERSONELİN EĞİTİM İSTİHDAM DURUMU
Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
İlköğretim 4 --- 89 93
Lise-Meslek Lisesi 30 1 105 136
Lisans 148 --- 78 226
Y.Lisans 4 --- --- 4
Doktora 2 --- --- 2
PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILI
Hizmet Yılı Memur Sözleşmeli İşçi Toplam
0-5 40 1 - 41
6-15 84 - 175 259
16-25 42 - 97 139
26-35 21 - - 21
36 ve Sonrası 1 - - 1
Toplam 188 1 272 461
28
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
STRATEJİK AMAÇ Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması
STRATEJİK HEDEF İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak
STRATEJİK HEDEF Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak
STRATEJİK HEDEF Elektrifikasyon ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak
STRATEJİK HEDEF Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının
döşenmesi.
STRATEJİK HEDEF Depo ve terfi merkezleri yapımı.
STRATEJİK HEDEF İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması
STRATEJİK HEDEF Yangın hidrandı montajı
STRATEJİK HEDEF Sondaj kuyusu açtırılması
STRATEJİK HEDEF Hat üzerine debimetre,tahliye, vana, vantuz vb. odaların yapımı
STRATEJİK HEDEF İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon
oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza
aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.
STRATEJİK HEDEF Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan
taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
STRATEJİK HEDEF Genel Müdürlüğümüzün su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve
şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek
STRATEJİK AMAÇ Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alımı
STRATEJİK HEDEF Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi.
STRATEJİK HEDEF Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili.
STRATEJİK HEDEF İçme suyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak
STRATEJİK HEDEF Dışarıdan müteahhitlik hizmeti satın alınması
STRATEJİK HEDEF İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak
STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kolektör hattı projeleri yaptırmak
STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine
kanal temizleme aracı, iş makinası, araç ve işçi çalıştırılması
STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı
STRATEJİK HEDEF Alt yapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı
kepçe temini
STRATEJİK HEDEF Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı işi için
dışarıdan hizmet ve sayaç alımı
29
STRATEJİK HEDEF Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinası ve araçlar için yakıt ve madeni yağ
alımı
STRATEJİK HEDEF Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı
STRATEJİK HEDEF Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek
amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve
yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmesini sağlamak
STRATEJİK HEDEF 2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve
ekip evlerinin temizliklerinin yapılması
STRATEJİK AMAÇ Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve
arıtılmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı
STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinin bakım, onarım ve yedek parça giderleri
STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı
STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı
STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için
çalışmalar yapmak
STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinde proses kontrolünün yapılması
STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı
STRATEJİK HEDEF Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik
nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapılıp
inşaatların tamamlanması
STRATEJİK HEDEF Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan Küçük Ölçekli Atıksu Arıtma
Tesislerinin optimum şartlarda işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek
STRATEJİK HEDEF Atıksu arıtma tesislerimizin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların
kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması
STRATEJİK HEDEF Atık çamur kurutma tesisi inşaatlarının tamamlanması ve verimli bir şekilde
işletilmesi
STRATEJİK HEDEF Atıksuların Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermesini önlemek için mücavir
alanı sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten
işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, endüstriyel atıksuların %90’ nın deşarjını kanal deşarj
limitlerinin altında olmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi
STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi
STRATEJİK HEDEF Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması
STRATEJİK HEDEF Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon
hatlarının döşenmesi
STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması
30
STRATEJİK HEDEF Yağmur ızgarası bağlantısı ve montajı
STRATEJİK HEDEF İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon
oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza
aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.
STRATEJİK HEDEF Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan
taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması
STRATEJİK AMAÇ Kentsel altyapının tamamlanması
STRATEJİK HEDEF Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını
karşılayacak projeler yapmak
STRATEJİK HEDEF İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde
su kaynaklarını araştırmak
STRATEJİK HEDEF Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması
STRATEJİK HEDEF Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması
STRATEJİK HEDEF Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı
STRATEJİK HEDEF Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı
STRATEJİK AMAÇ Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak
STRATEJİK HEDEF Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek
STRATEJİK HEDEF Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız su kullanımını önlemek amacıyla sayaç
takılması ve usulsüz su kullanımlarının önlenerek mali akışın hızlandırılması
STRATEJİK HEDEF Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirgemek için yeni yöntemler
geliştirip tedbirler almak
STRATEJİK AMAÇ Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını
geliştirmek
STRATEJİK HEDEF Otomasyonun yaygınlaştırılması
STRATEJİK HEDEF Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak
STRATEJİK HEDEF Kuruma ait iş makinası alımı
STRATEJİK HEDEF Kurumumuzda Bilgi Abone Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim
Sistemi kurulumlarını tamamlyarak eksiksiz çalışır hale getirmek
STRATEJİK HEDEF Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak
makine taçhizat, yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması
STRATEJİK HEDEF Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvurusu
için e-mevzuat güncellenmesi
STRATEJİK HEDEF Müşavirliğimizin kurum içi görüş yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek
kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak
STRATEJİK HEDEF Labaratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökmantasyon işlemine geçmek
31
STRATEJİK HEDEF Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin
güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır.
STRATEJİK AMAÇ Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli
kullanılmasının sağlanması
STRATEJİK HEDEF Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır
STRATEJİK HEDEF Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ nin optimum şartlarda verimli bir
şekilde işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek
STRATEJİK HEDEF Ambar Şube Müdürlüğünün kurumsal yapısındaki olağan ve olması muhtemel
aksaklıkları gidermek, malzemeleri korumak ve hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi için Ambar tesisine
ilave kapalı hangar yapılması
STRATEJİK HEDEF Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için, yargı
kararlarının ulaşılabilirliliğini ve görüş desteğini sağlayarak, Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,
Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse KASKİ internet sayfasında) tüm birimlerin
erişimine açmak
STRATEJİK HEDEF Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık
hizmetlerini, kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlayarak tüm birimlerin
erişimine açmak
STRATEJİK AMAÇ Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve
müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması
STRATEJİK HEDEF Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi T.C. Kimlik
Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi
STRATEJİK HEDEF Abone numaralarının kontrol edilmesi, Abone sayacının üzerinde kendisine ait bir
abone numarasının olup olmadığının kontrol edilmesi ve yok ise tespit edilip takılmasının sağlanması
STRATEJİK HEDEF Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve
dilekçelerinin takip edilmesi
STRATEJİK HEDEF İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak.Borçlu
veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak
STRATEJİK HEDEF Borcundan dolayı su kapama bildirimi gönderme ve su kesme işlemini en aza
indirgemek için kurum kültürü oluşturmak
STRATEJİK HEDEF Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha
hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak, internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve
belgeye ulaşımlarını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak
STRATEJİK HEDEF Çevre analizleri laboratuarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun olarak işleterek hizmet kalitesini sürekli
iyileştirmek
32
STRATEJİK HEDEF Halkı su tasarrufu konusunda biliçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme
kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak
STRATEJİK HEDEF Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni
hazırlama yoluyla halka duyurmak
STRATEJİK HEDEF Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili
birimlerine ileterek, bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak
33
B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
MEVCUT SU KAYNAKLARININ KORUNMASI
Su, kıt bir kaynaktır. Sanayileşme ve bu bağlamda kimyasal ürün kullanımının artması su
kaynakları üzerinde kirlilik baskısını da artırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda su kaynaklarının tehlikeye
düşmesi, içilebilir su bulmanın zorlaşacağı gerçeğini doğurmaktadır.Buradan hareketle KASKİ’ ye önemli
görevler düşmektedir.
Bu amaçla içmesuyu temin edilen tesislerin işletme ve kontrolünün, bakımının yapılarak şebekeye
verilecek suların kimyasal ve biyolojik tetkiklerinin yapılarak klorlama işlemine tabi tutulduktan sonra
şehre kaliteli ve içilebilir bir suyun verilmesi amaçlanmaktadır.
YENİ SU KAYNAKLARININ BULUNMASI
Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma ve kuraklık bütün dünyada olduğu gibi Kayseri içinde su
temini konusunda sıkıntı oluşturacaktır.Kayseri’nin ülkemizde sayılı sanayi şehirlerinden biri oluşu nüfus
artışını da beraberinde getirmiştir.Kaski’nin yeni su kaynakları bulması ve bunların şebekeye
kazandırılması zorunluluk haline gelmiştir.
Bu amaçla Kaski bünyesinde yapılan çalışmalarda Kayseri’nin uzun seneler içmesuyu ihtiyacının
karşılanması amaçlanmaktadır.
HİNTERLAND KAPSAMINDA YENİ BAĞLANAN BELDELERİN SU VE KANALİZASYON
ALTYAPILARININ TAMAMLANMASI
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiş
ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı da buna paralel olarak 2 ilçe ve 356 km2 den 5 ilçe ve 19
beldeyi kapsayan 2150 km2’lik alana ulaşmıştır.Dolayısıyla yeni bağlanan ilçe ve beldelerde altyapı
sorunları ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla önümüzdeki yıllarda yeni bağlanan bölgelerde su ve kanalizasyon altyapılarının
tamamlanması önceliklerimiz arasındadır.
ATIKSULARI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRMAK VE GERİ
KAZANIMLARINI SAĞLAMAK
Daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak gerekir.Günümüzde çevreyi kirleten
sebeplerin başında atıksular gelmektedir.Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına boşaltılan atıklar,bu
kaynakların kirlenmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır.
İlkelerimiz arasında yer alan çevreye ve insana saygı çerçevesinde Kaski Arıtma Tesisine ulaşan
evsel ve Endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak tesisten
çıkan çamurların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır. KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ
ÇALIŞMALARI YAPMAK
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun çıkış noktası kurumlarda kaynakların
daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla gerek otomasyonun geliştirilmesi gerekse
de müşteri odaklı yaklaşımlarla hizmet standartlarının sürekli artırılması sağlanacaktır.
34
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüz 2013 yılı
Bütçesinin Kurumumuz hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamakla görevli daire başkanlığımız;
kendisine verilen görevleri 3 şube müdürlüğü ve çalışanlarıyla stratejik plan, performans programı, bütçe
gerçekleşmesi, her türlü gelir ve gider kayıtları, tahsilat işlemleri ile yıl sonu faaliyet raporlarının
hazırlanması işlemlerini yerine getirmektedir.
Muhasebe Şube Müdürlüğü: 2013 Mali Yılı içinde abonelerimize tahakkuk eden su ve kanal
gelirlerimiz ile yatırım harcamalarımız, işletme giderlerimiz, personel giderlerimize ait muhasebe
işlemleri titizlikle takip edilmiş, tedarikçilerimizin hak ediş bedelleri zamanında ödenmiştir. Genel
Müdürlüğümüze ait bütün taşınır ve taşınmaz kayıtlarımız tutulmuş olup ilgili muhasebe hesaplarına
intikali yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerimiz 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi Kamu Kurumu olarak faaliyetlerini yürütmekte olup yıl içinde birçok
mali verileri ve mali tabloları ilgili kurumlara bildirmiş ve yıl sonu itibari ile de tüm defter ve
dökümlerimiz denetime hazır hale getirilmiştir. Dönemler itibari ile raporlamalar ve istatistiki bilgiler
ilgili mevzuat gereği resmi sitelere işlenmektedir. 2013 Yılı bilançosu, bütçe kesin hesap tablosu ve diğer
yıl sonu raporlarımız hazırlanmıştır.
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü: Kurumumuz adına tahakkuk eden su, atık su, kanal, yeni abone ve
diğer bütün ücretlerin tahsilatını yapmaktadır. Hinterlant sınırları içerisinde 22 adet sabit tahsilat veznesi,
1 adet seyyar veznemiz ve 12 adet ATM veznesi olmak üzere toplam 35 adet veznemizde ve KASKİ
Genel Müdürlüğümüzün İnternet sitesinde web tahsilat olmak üzere on-line olarak nakit ve kredi kartıyla
tahsilat yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde 31 personel ve alternatif kanallarla 3.039.680 adet makbuz
tahsilâtı yapılmış olup bu tahsilata bağlı olarak tabloda belirtilen oran ve tutarlarda toplam olarak
¨140.389.087,63’lik gelir elde edilmiştir.
2013 yılı içerisinde T.C. Halk Bankası Kayseri Şubesi ile Kurumumuzun gişe veznelerinden tahsilatların
toplanması ve bankadaki kurum hesabına yatırılması ile ilgili nakit toplama protokolü ile Vakıfbank
Kayseri Şubesi ve Yapı kredi Bankası kale şubesi ile de P.O.S kullanım protokolü imzalanmış bu da
halkımıza ödeme kolaylığı, kurumumuz açısından ise tahsilat oranının artırılması bakımından önemli
oranda başarı sağlamıştır. Ayrıca 21 adet ticari ve kamu bankaları ile otomatik ödeme talimatı sözleşmesi
yapılmış, isteyen abonelerimizin bankaya talimat vererek ödeme yapmasına imkân sağlanmıştır. Tüm bu
çalışmalar sonucunda 2013 yılı için tahsilât oranımız % 97,76 olarak gerçekleşmiştir. Kurum olarak ileriye
yönelik tahsilât kanallarının artırılması ve abonelerimize ödeme kolaylığı sağlanması açısından PTT ve
Aktif Bank ile tahsilât sözleşmesi imzalanmıştır.
35
2013 YILI TAHSİLAT KANALLARINA GÖRE VERİLER
MAKBUZ SAYISI YÜZDE TUTAR YÜZDE
NAKİT TAHSİLAT (Gişe Vezne) 2.043.188 67,22%
¨ 60.204.620,60 42,88%
KREDİ KARTI TAHSİLATI (Gişe Vezne) ¨ 22.266.365,23 15,86%
OTOMATİK ÖDEME TAHSİLAT (BANKALAR) 443.422 14,59% ¨ 22.026.461,32 15,69%
AVS KİOSK TAHSİLAT (KREDİ VE NAKİT) 190.285 6,26% ¨ 6.327.228,00 4,51%
İNTERNET TAHSİLAT ( WEB ) 52.558 1,73% ¨ 2.136.092,10 1,52%
PTT TAHSİLATI 289.268 9,52% ¨ 10.740.987,51 7,65%
HESABA HAVALE (RESMİ DAİRELER) 10.582 0,35% ¨ 10.343.508,56 7,37%
ÇEK TAHSİLATI 594 0,02% ¨ 5.977.406,13 4,26%
AKTİF BANK TAHSİLATI 9.783 0,32% ¨ 366.418,18 0,26%
TOPLAM 3.039.680 100,00% ¨ 140.389.087,63 100,00%
.
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü: Stratejik Plan’a sadık kalınarak 2014 yılı Performans Programı
hazırlanmıştır. Programa uygun şekilde harcama birimlerinden gelen tahmini bütçe konsolide edilerek,
Gelir ve Gider Bütçeleri oluşturulmuş ve Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. 2013 yılı harcama
birimlerine ait ödeneklerin talep ve aktarmaları yapılmıştır. Yıl sonunda kalan ödeneklerin Yönetim
Kurulu Kararı ile iptali sağlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun
şekilde, yıl içerisinde bütçe ile ilgili bütün kayıtlar tutulmuş, bütçe uygulama sonuç raporları ve ilgili
tablolar düzenlenmiştir. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide
edilerek Kurum Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
36
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ
KOD 01 02 03 04 05 06
TOPLAM
A Ç I K L A M A PERSONEL
GİDERLERİ
SOS. GÜV. KUR.
DEVLET PRİMİ
GİD.
MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
DİĞER
GİDERLER
CARİ
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 11.304.195,79 2.182.813,10 22.167.190,55 3.718.303,04 1.026.296,38 12.028.113,25 52.426.912,11
02 SAVUNMA HİZMETLERİ 1.321.690,44 203.206,91 177.424,94 1.702.322,29
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK
HİZMETLERİ
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 4.405.882,87 779.133,07 11.207.097,18 1.013.658,70 2.966.387,19 20.372.159,01
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 7.409.433,90 1.289.731,40 16.859.151,36 931.636,40 4.153.818,37 30.643.771,43
07 SAĞLIK HİZMETLERİ
08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN
HİZMETLERİ
09 EĞİTİM HİZMETLERİ
10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
T O P L A M 24.441.203,00 4.454.884,48 50.410.864,03 5.663.598,14 1.026.296,38 19.148.318,81 105.145.164,84
37
2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( A CETVELİ )
HESAP
EKONOMİK
BÜTÇE
ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME
KODU KOD I KOD II AÇIKLAMA ¨ ¨ ORANI ( % )
830 1 PERSONEL GİDERLERİ 24.127.000 24.441.203,00 101,30%
830 1 MEMURLAR 4.465.000 4.796.157,85 107,42%
830 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.374.500 3.413.983,32 101,17%
830 3 İŞCİLER 16.220.500 16.204.276,91 99,90%
830 4 GEÇİCİ PERSONEL 67.000 25.974,92 38,77%
830 5 DİĞER PERSONEL 0,00 810,00
830 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV.PRİMLERİ 5.047.500 4.454.884,48 88,26%
830 1 MEMURLAR 1.350.500 972.708,84 72,03%
830 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 636.500 652.056,92 102,44%
830 3 İŞCİLER 3.060.500 2.830.118,72 92,47%
830 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 48.182.000 50.410.864,03 104,63%
830 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 540.000 101.464,56 18,79%
830 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 23.650.000 22.769.725,84 96,28%
830 3 YOLLUKLAR 332.000 121.057,21 36,46%
830 4 GÖREV GİDERLERİ 312.000 285.580,57 91,53%
830 5 HİZMET ALIMLARI 19.323.000 22.262.839,47 115,21%
830 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 110.000 23.344,78 21,22%
830 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAK.GİD. 3.871.000 4.791.026,02 123,77%
830 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 35.500 55.825,58 157,26%
830 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 8.500 0,00 0,00%
830 4 DİĞER GİDERLER 5.700.000 5.663.598,14 99,36%
830 5 CARİ TRANSFERLER 1.100.000 1.026.296,38 93,30%
830 2 MAHALLİ İDARELELER YARDIMLARI 820.000 992.423,00 121,03%
830 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURUL.YAP.TRANS. 250.000 0,00 0,00%
830 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 30.000 33.873,38 112,91%
830 6 SERMAYE GİDERLERİ 20.729.000 19.148.318,81 92,37%
830 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.144.000 2.169.586,45 69,01%
830 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 500.000 528.516,34 105,70%
830 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞ. 200.000 214.410,30 107,21%
830 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 16.885.000 16.235.805,72 96,16%
830 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.
830 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
830 8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
830 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
830 9 YEDEK ÖDENEKLER 9.264.500 0,00
830 6 YEDEK ÖDENEK 9.264.500 0,00
TOPLAM 114.150.000 105.145.164,84 92,11%
38
2013 YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI ( B CETVELİ )
HESAP
GELİRİN 2013 YILI 2013 YILI
KODU KODU GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B)
GELİR TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME
800 I II ¨ ¨ ORANI %
800 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 112.100.000 128.132.323,00 114,30%
800 01 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 111.700.000 127.209.128,88 113,88%
800 06 KİRA GELİRLERİ 0,00 333.713,78
800 09 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 400.000 589.480,34 147,37%
800 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 0,00 1.062.991,73
800 02
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN
ALINAN 0,00 1.062.991,73
800 05 DİĞER GELİRLER 25.400.000 36.790.593,77 144,84%
800 01 DİĞER GELİRLER 700.000 1.360.011,62 194,29%
800 02
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 24.500.000 34.987.933,69 142,81%
800 03 PARA CEZALARI 60.000 51.096,88 85,16%
800 09 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 140.000 391.551,58 279,68%
800
800
800
800
800
800
TOPLAM 137.500.000 165.985.908,50 120,72%
BÜTÇE UYGULMA SONUCU
60.840.743,66
39
2013 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİMLER
2013 YILI
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
GERÇEK
BÜTÇESİ ORANI
Özel Kalem 1.533.000 80.604,76 74.125,42 72.542,39 66.563,06 102.653,59 69.005,82 80.508,21 73.055,73 79.627,16 78.833,40 68.085,16 77.775,44 923.380,14 60,23%
Sivil Savunma 1.411.000 111.446,34 92.924,16 181.035,42 355.137,87 107.708,09 172.999,18 98.467,33 98.942,54 122.572,56 109.543,35 100.773,07 150.772,38 1.702.322,29 120,65%
Strateji Gel.Dairesi
Bşk. 8.759.500 447.451,46 194.036,34 190.347,94 1.474.513,81 356.427,33 205.679,36 1.489.346,06 392.119,37 544.365,25 427.889,44 356.799,00 1.350.183,02 7.429.158,38 84,81%
İnsan Kayn.ve
Destek Hiz.Dai.Bşk. 3.291.500 250.219,74 226.011,06 255.856,47 261.491,49 222.641,69 253.095,40 274.727,54 256.823,46 251.623,56 308.175,87 368.856,44 314.633,22 3.244.155,94 98,56%
Bilgi İşlem Dairesi
Bşk. 2.949.000 190.901,30 287.444,92 152.785,28 136.720,69 91.327,66 99.155,42 224.033,60 181.033,67 59.307,78 90.719,34 292.616,40 236.050,70 2.042.096,76 69,25%
Elektrik Mak.ve
Malz.Dairesi Bşk. 16.686.500 980.222,93 808.190,82 1.010.032,48 1.215.295,36 1.231.671,61 1.298.680,30 1.106.207,00 1.244.556,07 1.165.298,46 1.343.043,41 1.106.846,30 1.736.968,75 14.247.013,49 85,38%
Teftiş Kurulu 76.500 11.654,73 11.859,91 13.110,71 12.006,90 11.934,85 11.873,40 12.624,16 12.167,88 12.167,88 12.451,97 12.167,88 8.624,08 142.644,35 186,46%
Yat.ve İnş.Dairesi
Bşk. 14.154.500 285.723,45 209.278,34 244.406,59 788.955,96 2.153.219,99 964.993,09 3.881.555,96 1.194.662,61 1.502.821,39 1.059.468,35 567.846,61 1.696.896,78 14.549.829,12 102,79%
I.Hukuk Müşavirliği 348.500 15.667,23 16.293,61 16.840,43 42.187,55 14.574,67 16.204,87 16.414,36 15.639,75 15.892,13 19.489,56 13.629,50 9.818,83 212.652,49 61,02%
Basın Yayın Şube
Müdürlüğü 215.000 4.998,74 5.355,55 5.903,45 10.117,45 16.018,25 46.232,34 39.412,78 38.522,44 42.567,65 45.075,24 45.881,44 53.103,66 353.188,99 164,27%
Abone İşleri Dairesi
Bşk. 9.146.500 553.894,45 470.923,12 825.306,48 534.251,65 556.160,61 579.576,65 618.797,31 526.585,49 1.642.262,36 618.892,21 455.539,98 601.206,13 7.983.396,44 87,28%
İçmesuyu Dairesi
Bşk. 30.820.000 1.947.428,42 1.657.465,96 2.530.671,24 1.918.555,48 2.131.092,52 2.364.178,17 4.609.843,19 2.808.287,87 3.522.910,98 2.958.297,79 1.832.518,03 2.362.521,78 30.643.771,43 99,43%
Kanalizasyon
Dairesi Bşk. 10.048.500 468.073,98 395.338,85 728.935,58 506.872,14 427.899,08 2.819.437,06 534.105,38 512.455,95 872.897,60 833.342,35 417.961,06 591.876,15 9.109.195,18 90,65%
Atıksu Aıtma
Dairesi Bşk. 12.624.000 553.742,33 610.050,14 772.249,74 689.395,36 940.476,74 1.616.746,46 1.420.491,70 948.930,97 696.840,63 931.560,05 748.262,02 1.334.217,69 11.262.963,83 89,22%
Laboratuvarlar
Şube Müdürlüğü 2.086.000,00 111.661,16 73.486,29 113.695,83 99.948,47 102.439,69 101.385,13 186.003,85 145.881,62 86.350,03 109.018,95 79.422,84 90.102,15 1.299.396,01 62,29%
TOPLAM 114.150.000 6.013.691,02 5.132.784,49 7.113.720,03 8.112.013,24 8.466.246,37 10.619.242,65 14.592.538,43 8.449.665,42 10.617.505,42 8.945.801,28 6.467.205,73 10.614.750,76 105.145.164,84 92,11%
40
2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİLANÇOSU
2012 Yılı 2013 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı
AKTİF ¨ ¨ PASİF ¨ ¨
I DÖNEN VARLIKLAR
45.466.384,35
35.076.638,40 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 19.475.420,00 30.417.044,10
A Hazır Değerler
4.123.142,64
12.262.182,13 A Kısa Vadeli İç Mali Borçlar
2 Alınan Çekler 145.926,00
336.571,00
1 İller Bankasına Borçlar 13.832.374,95
3 Bankalar 1.638.438,12
9.755.711,72
B Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar
4 Verilen Çeklerve Ödeme Emirleri (-) 0,00
0,00
1 Hazine Garantili Borçlar 5.068.399,00
5 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar 2.338.778,52
2.169.899,41
C Faaliyet Borçları 13.067.999,79 4.111.134,47
B Menkul Kıymet ve Varlıklar
1 Bütçe Emanetleri 9.949.815,53 2.228.787,32
2 Özel-Kamu kesimi senet ve bonoları
2 Alınan Depozito ve Teminatlar 410.992,79 417.199,84 C Faaliyet Alacakları
3.972.716,09
2.097.856,72 3 DiğerTicari Borçlar 2.707.191,47 1.098.433,08
1 Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar) 3.762.366,82
1.899.546,92
4 Personele Borçlar 357.728,91
2 Diğ. Menk.Varlıklar (Alacak Senetleri) 0,00
14.270,00
5 Diğer Çeşitli Borçlar 8.985,32
3 Verilen Depozito ve Teminatlar 210.349,27
184.039,80
D Emanet Yabancı Kaynaklar
D Kurum Alacakları
7.873,17
57.923,78 E Alınan Avanslar 44.000,00
4 Personelden Alacaklar 7.873,17
57.923,78
1 AVS Makineleri İçin Alınan Avanslar 44.000,00
E Diğer Alacaklar
16.277.397,84
1.092.161,48 G Ödenecek Diğer Yükümlülükler 1.894.142,24 2.003.974,72
5 Diğer Çeşitli Alacaklar 16.277.397,84
1.092.161,48
1 Ödenecek Vergi Ve Fonlar 537.692,08 599.029,64
F Stoklar
9.157.046,12
10.025.556,02 2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 569.628,25 563.111,31
1 ilk Madde Ve Malzeme 9.157.046,12
10.025.556,02
3 V. Geçmiş Ertel. Veya Taks.V. Ve Diğ.Y.
5 Diğer Stoklar
4 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 786.821,91 841.833,77
G Ön Ödemeler
18.030,39
385.790,89 H Borç ve Gider Karşılıkları 4.513.277,97 5.357.160,96
5 İş Avansları 9.030,39
44.530,57
1 Dönem Karı Vergi ve diğ.Yas.yük. 681.005,94 681.005,94
6 Personel Avansı 9.000,00
341.260,32
2 Belgesi Gelmeyen Diğer Tic.Borçlar
7 Verilen Sipariş Avansları
4 Maliyet Giderleri Karşılığı 3.830.140,88 4.668.794,87 I Gelecek Aylara Ait Giderler
I Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1 Gelecek Aylara Ait Giderler
1 Gelecek Aylara Ait Gelirler J Diğer Dönen Varlıklar
11.910.178,10
9.155.167,38 J Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
1 Devreden K.D.V. 11.910.178,10
9.155.167,38
2 Sayım Fazlalıkları 2.131,15 7.360,15
II DURAN VARLIKLAR
268.735.678,93
288.480.058,92 IV UZUN VADELİ KAYNAKLAR 124.010.669,79 104.569.435,52
A Menkul Kıymet ve Varlıklar
A Uzun Vadeli Diğer Kaynaklar 88.710.558,55 88.710.558,55 72.534.074,79 72.534.074,79
B Faaliyet Alacakları
12.753.453,21 D Diğer Kaynaklar 8.153.773,43 9.316.341,95
1 Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar)
5.339.680,93
4 Alınan Depozito Ve Teminatlar 8.153.773,43 9.316.341,95
2 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar
7.413.772,28
E Alınan Avanslar C Kurum Alacakları
G Borç ve Gider Karşılıkları 17.011.125,87 12.366.429,10
D Mali Duran Varlıklar
1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 17.011.125,87 12.366.429,10
E Maddi Duran Varlıklar
268.731.800,71
275.681.486,88 H Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1 Arazi Ve Arsalar 6.770.004,06
6.983.130,36
I Diğer Uzun Vadeli Kaynaklar 10.135.211,94 10.352.589,68
2 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri 327.002.765,21
344.633.216,74
2 Tesise katılma payları 781.138,80 721.051,20
3 Binalar 34.983.364,63
37.236.673,95
3 Gider Tahakkukları Hesabı 9.354.073,14 9.631.538,48
4 Tesis, Makina Ve Cihazlar 78.241.443,32
81.300.727,94
V ÖZ KAYNAKLAR 170.715.973,49 188.570.217,70
5 Taşıtlar 2.307.000,16
2.768.523,76
A Net Değer 4.864.200,52 19.982.806,88 6 Demirbaşlar 7.174.462,52
7.893.479,94
1 Sermaye 214.673,43 214.673,43
7 Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
0,00
2 Varlık Envanteri 4.649.527,09 4.649.527,09
8 Birikmiş Amortismanlar(-) 198.878.565,12
212.351.881,74
3 Önceki Dönem Faaliyet Karları 15.118.606,36
9 Yapılmakta Olan Yatırımlar 11.131.325,93
7.217.615,93
B Değer Hareketleri
F Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.878,22
45.118,83 C Yeniden Değerleme Farkları 91.684.141,40 98.927.003,71
1 Haklar 1.645.969,12
2.218.551,81
1 M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu 91.684.141,40 98.927.003,71
7 Birikmiş Amortisman (-) 1.642.090,90
2.173.432,98
E Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 59.399.887,64 35.957.705,64
H Gelecek Yıllara Ait Giderler
1 Geçmiş Yıllar Karları 59.399.887,64 35.957.705,64
I Diğer Duran Varlıklar
G Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları
4 Gelecek Yıllar İhtiyati stoklar
H Dönem Faaliyet Sonuçları 14.767.743,93 33.702.701,47
1 Dönem Net Karı 14.767.743,93 33.702.701,47
AKTİF TOPLAMI
314.202.063,28
323.556.697,32 PASİF TOPLAMI 314.202.063,28 323.556.697,32
41
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu
Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ
N-1 YILI CARİ YIL
Kod.1 Kod.2 Kod.3 2012 2013
630 01 Personel Giderleri 20.691.953,88 22.296.506,23
630 01 01 Memurlar 4.153.687,02 4.796.157,85
630 01 02 Sözleşmeli Personel 3.013.431,92 3.413.983,32
630 01 03 İşciler 13.485.044,78 14.059.580,14
630 01 04 Geçici Personel 39.790,16 26.784,92
630 02 Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4.256.800,07 4.454.884,48
630 02 01 Memurlar 927.932,14 972.708,84
630 02 01 06 Sos.Güvenlik Kurumuna 927.932,14 972.708,84
630 02 02 Sözleşmeli Personel 579.207,98 652.056,92
630 02 02 06 Sos.Güvenlik Kurumuna 579.207,98 652.056,92
630 02 03 İşçiler 2.749.659,95 2.830.118,72
630 02 03 04 İşsizlik Sigortası Fonuna 255.686,45 257.178,09
630 02 03 06 Sos.Güvenlik Kurumuna 2.493.973,50 2.572.940,63
630 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 41.201.485,83 62.425.630,37
630 03 01 Üretime Yönelik Mal ve Malz.Alımları 27.763,25 27.368,76
630 03 01 03 Tekstil ve Tekstil Ürünleri Deri ve Deri Ürünleri 0,00 56,26
630 03 01 06 Kimyevi Ürün Alımları 27.763,25 27.312,50
630 03 02 Tüketime Yön.Mal ve Malz.Alımları 22.611.075,93 25.121.851,65
630 03 02 01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 120.331,21 108.456,68
630 03 02 02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 65.027,90 80.357,04
630 03 02 03 Enerji Alımları 14.824.259,56 17.238.460,61
630 03 02 04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 172.772,19 173.661,10
630 03 02 05 Giyim ve Kuşam Alımları 164.695,55 201.790,50
630 03 02 06 Özel Malzeme Alımları 7.263.989,52 7.319.125,72
630 03 03 Yolluklar 164.450,03 121.057,21
630 03 03 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 112.419,17 58.367,16
630 03 03 03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 52.030,86 62.690,05
630 03 04 Görev Giderleri 949.043,39 15.256.177,09
630 03 04 02 Yasal Giderler 934.903,16 15.231.852,53
630 03 04 03 Ödenecek Vergi, Resim ve Harçlar 14.140,23 24.324,56
630 03 05 Hizmet Alımları 14.664.282,09 19.343.901,98
630 03 05 01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 6.270.321,28 9.379.922,08
630 03 05 02 Haberleşme Giderleri 185.842,69 211.414,81
630 03 05 04 Tarifeye Bağlı Ödemeler 104.527,87 115.540,95
630 03 05 05 Kiralar 7.770.020,06 9.090.794,32
630 03 05 09 Diğer Hizmet Alımları 333.570,19 546.229,82
630 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 37.739,80 21.621,19
630 03 06 01 Temsil Giderleri 37.739,80 21.621,19
630 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Gid. 2.724.020,93 2.500.292,49
630 03 07 01 Menkul Mal Alım Giderleri 2.049.514,23 1.437.885,89
630 03 07 03 Bakım ve Onarım Giderleri 674.506,70 1.062.406,60
630 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onar.Gid. 22.061,69 33.360,00
630 03 08 01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gid. 22.061,69 33.360,00
630 03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 1.048,72 0,00
630 03 09 01 Kamu Pers.Tedavi ve Sağlık Malz.Gid. 1.048,72 0,00
630 04 Diğer Giderler 15.125.910,00 2.027.531,20
630 04 02 İç Borç Finansman Giderleri 4.396.712,99 2.027.531,20
630 04 02 09 Diğer İç Borç Finansman Giderleri 4.396.712,99 2.027.531,20
630 04 03 Dış Borç Finansman Giderleri 10.729.197,01 0,00
630 04 03 02 Euro Cinsinden Dış Borç Finansman Giderleri 10.729.197,01 0,00
630 05 Cari Transferler 150.150,00 0,00
630 05 03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödeme. 150.150,00 0,00
630 05 03 01 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler 150.150,00 0,00
630 11 Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 0,00 17.085.864,30
630 11 2 Kur Değişikliği Nedeniyle Döv.Cinsi Borç Stok.Değ. 0,00 17.085.864,30
630 11 2 3 Kuruma ait Dış Borç.Değerlemesinden Kayn.Giderler 0,00 17.085.864,30
630 12 Gelirlerin Ret ve İadesinden Kay.Gid. 67.219,05 42.019,23
630 12 5 Diğer Gelirler 67.219,05 5.456,61
630 12 5 2 Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar 67.219,05 5.456,61
630 12 06 Teşebbüs ve Mülkiyet Giderleri 0,00 36.562,62
630 12 06 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 0,00 36.562,62
630 13 Amortisman Giderleri 18.797.892,13 11.625.424,90
630 13 01 Maddi Duran Var.Amortisman Gid. 18.542.899,35 11.094.205,76
630 13 02 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amor.Gid. 254.992,78 531.219,14
630 20 Diğer Giderler 41.050,89 33.873,38
630 20 02 Sübvan., Bağış ve Yardım Dışın.Trans.Gid. 41.050,89 33.873,38
630 20 02 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 41.050,89 33.873,38
GİDERLER TOPLAMI 100.332.461,85 119.991.734,09
42
Hesap Kodu
Yardımcı Hes. GELİRİN TÜRÜ N-1 YILI CARİ YIL
Kod.1 Kod.2 Kod.3 2012 2013
600 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 88.283.107,03 117.547.184,03
600 03 01 Mal ve Hizmet Satış gelirleri 87.446.397,98 116.677.315,97
600 03 01 01 Mal Satış Gelirleri 0,00 8.716,00
600 03 01 02 Hizmet Gelirleri 87.446.397,98 116.668.599,97
600 03 06 Kira Gelirleri 246.186,72 325.073,78
600 03 06 01 Taşınmaz Kiraları 246.186,72 325.073,78
600 03 09 Diğer teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 590.522,33 544.794,28
600 03 09 09 Diğer Gelirler 590.522,33 544.794,28
600 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 770.246,87 1.062.991,73
600 04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan 770.246,87 1.062.991,73
600 04 02 01 Cari 770.246,87 1.062.991,73
600 05 Diğer Gelirler 23.353.740,12 35.084.259,80
600 05 01 Finansman Gelirleri 666.998,47 1.220.271,53
600 05 01 04 Takipteki Kurum Alacakları 18.259,89 21.418,94
600 05 01 09 Diğer Gelirler 648.738,58 1.198.852,59
600 05 02 Kişi ve kurumlardan Alınan Paylar 22.151.904,95 33.421.339,81
600 05 02 02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 18.418.760,05 21.801.945,98
600 05 02 04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 3.733.144,90 11.234.653,44
600 05 02 08 Mahalli İdarelere Ait Paylar 0,00 384.740,39
600 05 03 Para Cezaları 187.554,99 51.096,88
600 05 03 02 İdari Para Cezaları 180.753,81 49.283,72
600 05 03 09 Diğer Para Cezaları 6.801,18 1.813,16
600 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 347.281,71 391.551,58
600
05
09 01
Diğer Çeşitli Gelirler (Tahs.Büt.Gel.kaydedilen Alac.) 347.281,71 391.551,58
600 11
Değer Miktar Değişimleri Gelirleri 2.693.111,76 0,00
600 11 06 Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokunda 2.693.111,76 0,00
600 11 06 03 Kuruma Ait Dış Borçların Değerlemesinden Kaynaklanan 2.693.111,76 0,00
GELİRLER TOPLAMI:
115.100.205,78 GELİRLER TOPLAMI: 153.694.435,56
FAALİYET SONUCU (+ / -) 14.767.743,93 33.702.701,47
43
DENETÇİ RAPORU
44
DENETÇİ RAPORU
45
B-PERFORMANS BİLGİLERİ
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
KASKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nin çalışmaları, bir Hukuk Müşaviri bir avukat ve bir kalem
personeli olmak üzere toplam üç eleman eliyle yürütülmektedir.
2013 yılı sonuna kadar açılan 37 adet dava dosyası ve önceki yıllardan devreden 55 dava dosyası ile birlikte
toplam 92 dava dosyası hakkında işlem yapan Hukuk Müşavirliği, söz konusu dosyalardan 41 adedini geçtiğimiz yıl
içerisinde sonuçlandırdı. Kalan 51 adet dosya ise 2014 yılına devredildi. Yönetim Kurulu kararları, Makam Oluru ve
temyiz sonucu kesinleşen dosyalarla ilgili ilam gereği işlemler yapıldı.
2013 yılı itibariyle çek ve senede, tutanağa veya ilama bağlı olup da ödenmeyen İdare alacaklarının tahsili
amacıyla borçluları aleyhine 27 adet icra takibi başlatılmış, önceki yıllardan devreden 13 icra takibi ile birlikte 40
adet icra takibine devam edilmiş ve bunlardan 9 adedi infaz olunmuş, kalan 31 adet icra dosyası hakkındaki takip
sürdürülmektedir.
2013 yılı çalışma döneminde, Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıklarının hukuki sorunları ile ilgili olarak çok
sayıda şifahi mütalaanın yanı sıra 5 adet yazılı mütalaa verildi. Bunun yanı sıra şifahi sorular da yasal dayanaklarıyla
cevaplandırıldı. 2013 yılı için Hukuk Müşavirliği’ne 334 adet evrak geldi, 265 adet evrak ilgili birimlere gönderildi.
Hukuk Müşavirliğimiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da yer aldığı çeşitli komisyon vb. toplantılara
iştirak ederek, hukuki konularda çalışmalar yaptı.
46
2013 YILINDA GÖRÜLEN DAVALARIN SAYISAL GÖRÜNÜMÜ
Önceki Yıllardan Devreden Dava Sayısı : 55
2013 Yılında Açılan Dava Sayısı : 37
2013 Yılında Görülen Dava Sayısı : 92
2013 Yılında Biten Dava Sayısı : 41
2014 Yılına Devreden Dava Sayısı : 51
2013 Yılında Açılan Davaların Çeşitleri :
A ) İdare Adına Açılan Dava Sayısı ve Çeşitleri : 13
1- Hırsızlık (Kaçak Su)...............................................8
2- Gaiplik……………………………….................... 1
3- İtirazın İptali............................................................2
4- Zimmet……………….......................................... 1
5- Dolandırıcılık…………......................................... 1
B ) Aleyhimize Açılan Dava Sayısı ve Çeşitleri : 24
İdare ve Vergi Mahkemesi (5);
1-İdari İşlemin İptali.................................................2
2-Rücuen Tazminat................................................... 2
3-Tam Yargı………………………………………...1
Genel Mahkemeler (19);
1- Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat…..2
2- Rücuen Tazminat.....................................................5
3- Maddi (Manevi) Tazminat.......................................5
4- Müdahalenin Meni ve Tazminat..............................1
5- Takibin Taliki veya İptali……................................1
6- Kıdem Tazminatı (İş Mhk)......................................2
7- İşe iade (İş Mhk) ………………………………….1
8- Fazla Çalışma Ücreti Alacağı (İş Mhk)…………....2
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Şube müdürlüğümüzün görevleri, üretilerek şehre verilen suyun paylaştırılmasını, dağıtımını, şebekenin
dağılımını, devamlılığını ve şebekedeki arızaların giderilmesini sağlamak. Şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli
çalışma ve denemeleri yapmak ve yangın halinde gerekli suyun mevcut şebeke imkânları ile yangın bölgesine sevk
etmek. Bütün şebekelerde ve sorumluluğu aboneye ait olan şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması,
bulunması ve kaçakların KASKİ’ye ait şebekelerde önlenmesi şube yolunda işçilik olarak aboneye yardımcı olmaktır.
Ayrıca Kayseri içmesuyu şebekesi alt bölge projelerini hazırlamak, bunlara ait abone ve şebeke borularının
yenilenmesi inşaatında ilgili birimlerle koordineli çalışmak, gerekli durumlarda içmesuyu ihalelerinde kontrollük
yapmak. Alt bölge ölçümleri için bölge ön izolesinin yapılması, yapılan ölçüm değerlerinin faturalandırma ile
kıyaslanması ve şebeke çalışmaları tamamlandıktan sonra nihai ölçümlerini yapmak şube müdürlüğümüzün görevleri
arasındadır.
5216 sayılı belediyeler yasası gereği Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 5 metropol
ilçeden oluşmaktadır. Kaski’nin görev ve sorumluluk alanı da Büyükşehir sınırlarıdır.
Ekiplerimiz tarafından bakım onarım çalışmalarının yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatları
yenilenmekte ve ihtiyaç olan yerlerde de şebeke döşeme çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda İçme suyu
Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bakım onarım ekipleri de hizmet sahası dahilinde 9 ekip evine
ayrılarak vatandaşın en insani hakkı olan içme suyunu mümkün mertebede kesintisiz olarak sunmaya çalışmaktadır.
Ekiplerin bölgelere göre hizmet sahaları aşağıda belirtilmiştir.
1-) Kocasinan (Karpuzatan) Ekibi: Oruçreis Mahallesi Karpuzatan mevkiinde yer almaktadır. Hizmet sahası;
Kocasinan Bulvarının kuzey kısmındaki Argıncık sınırına kadar olan tüm Mahalleler ile Yeni sanayi, Erkilet, Boyacı,
Taşhan, Çevril, Kuşcu, Emmiler, Kemer, Dadağı, Ebiç, Mahzemin, Elagöz, Yazır, Hasanarpa, Akin Mahallelerin
içerisinde bulunduğu çok geniş bir alana hizmet vermektedir.
2-) Melikgazi Ekibi: Konaklar Mahallesi Kaski Germiraltı tesislerinin içerisinde yer almaktadır. Hizmet
sahası; Şehir Mezarlığı-Cumhuriyet meydanı-Sivas caddesi-Mimarsinan Köprülü kavşağı güzergâhının güneyinden
Erciyes Dağına kadar ki bütün Mahalleler ile Hava İkmal, Esenyurt, Nurihas, Battalgazi, Gece Kondu Önleme
Bölgesi Mahalleleri ile Hisarcık ve Kıranardı Mahallelerine hizmet etmektedir.
3-) Mahrumlar Ekibi: Kazım Karabekir Mahallesi Kaski Mahrumlar tesisleri içerisinde yer almaktadır.
Hizmet sahası; Kocasinan Bulvarı güneyindeki bölgenin Boğazköprü-Düvenönü-Şehir Mezarlığı istikametindeki tüm
Mahalleleri, Ağaç işleri, Oymaağaç, Molu, Demirciler sitesi, Anbar, Nakliyeciler Sitesi, Dökümcüler ve Hurdacılar
Sitesi ile Eğribucak (Belbaşı sınırına kadar), Kükürt, Akkaya bağlık kesimleri ile Karpuzsekisi, Gelbula, Hanyeri
Mahallelerine hizmet etmektedir.
4-)Argıncık Ekibi: Doğu sanayi bölgesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Eski terminal kavşağından Osman
Kavuncu Bulvarı-Cumhuriyet Meydanı-Sivas Caddesi-Mimarsinan Köprülü Kavşağı ile Kocasinan Bulvarı kadar olan
tüm Mahalleler ile Argıncık bölgesi ve Talatpaşa, Fevzioğlu, Cırgalan, Beyazşehir, Gömeç, Güneşli, Kızık, Akçatepe,
Buğdaylı, Salur, Karahöyük Mahallelerine hizmet etmektedir.
5-)Talas Ekibi: Kaski Talas Depo tesisleri içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Talas, Endürlük,
Reşadiye, Zincidere, Akçakaya, Cebir, Başakpınar, Kepez, Yazyurdu, Yazılı Mahallelerine hizmet etmektedir.
6-)Mimarsinan Ekibi: Mimarsinan Kayapul Mahallesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Mimarsinan,
Gürpınar, Kuruköprü, Çatakdere, Tavlusun ve Çalkan mevkiine hizmet etmektedir.
7-)Gesi Ekibi: Ekipevi Mimarsinan Kayapul Mahallesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Gesi, Turan,
Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz, Subaşı, Bağpınar, Yeşilyurt, Güzelköy, Kayabağ Mahallelerine hizmet etmektedir.
8-)Hacılar Ekibi: Hacılar’da yer almaktadır. Hizmet sahası; Hacılar, Sakar Çiftliği, Beğendik Bağları, İnecik
ve Eşmecik bölgelerine hizmet etmektedir.
9-)İncesu Ekibi: İncesu’da yer almaktadır. Hizmet sahası; İncesu, Kızılören, Süksün, Örenşehir, Garipçe
merkez ve mesire alanlarına hizmet etmektedir.
48
BEŞTEPELER TERFİ MERKEZİ
2013 YILINDA İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN
ANA İŞ KALEMLERİNE AİT ÖRNEKLER
*İldem bölgesinde raylı sistem güzergahı boyunca ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatlarıyla bunlara bağlı
abone hatlarının Ductıl borularla yenilenmesi işi .
*İldem bölgesinde imara yeni açılan kısımlarda bulunan yollar ile aynı bölgede asfalt çalışmasının olduğu bölgelerde
Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi ve abone hatlarının aktarılması işi.
*Yeşilyurt İnşaat malzemecileri bölgesinde yeni açılan yollara şebeke hattı döşenerek site içi içmesuyu hizmeti
tamamlanmıştır.
*Konaklar mahallesi ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri bölgesinden geçen kanal ve buna bağlı olarak açılan kanalboyu
yollara Ductıl borularla şebeke hattı çekilmesi işi.
*İdare binamız arkasında yeni imara açılan Yakut mahallesinde açılan tüm yolları Ductıl borularla şebeke hatlarının
ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi.
*Erciyes Tekir bölgesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir belediyesince yapılan yol ve asfalt çalışmaları
sebebiyle Ductıl borularla şebeke hatlarının döşenmesi ve abone hatlarının aktarılması işi.
*Anadolu Harikalar Diyarı çevresinde yapılan yol çalışmaları ve raylı sistem çalışmaları sebebiyle Mimarsinan
kavşağı- Cırgalan girişi bölünmüş yolun iki tarafında da Ductıl borularla şebeke hatlarının döşenmesi ve abone
hatlarının aktarılması işi.
*Konaklar mahallesi Avanos caddesi ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatlarıyla bunlara bağlı abone hatlarının
Ductıl borularla yenilenmesi işi .
*Oymaağaç mahallesi ve Mimarsinan bölgesinde bulunan kurban pazarlarının ihtiyacının karşılanması bölgenin imara
uygun olarak ve yeterli çapta PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi.
*Kayserinin eski mahallaleri (Kemeraltı, Caferbey vb.) yapılan yol çalışmalarıyla beraber bölgede Ductıl borularla
şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi.
* Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı boyunca kaldırım ve asfalt çalışması sebebiyle bölgede Ductıl borularla şebeke
hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi.
*Hisarcık yolundan Gecekondu önleme bölgesine giden kanal boyunca İhsan Ketun caddesi yol çalışmasının olduğu
güzergahta bölgede Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi.
*Altınoluk mahallesi –Organize sanayi yolu üzerinde yapılan kaldırım ve asfalt çalışması sebebiyle bölgede Ductıl
borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi.
49
*Anbar,Becen,Erenköy,Melikgazi,Küçük Mustafa,Osman Kavuncu mahalleleri başta olmak üzere muhtelif
mahallelerde kaldırım ve asfalt çalışması sebebiyle bölgede Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının ve parsellere
abone uçlarının çekilmesi işi.
*Zümrüt mahallesinde yeni açılan yollarda (Fazilet sokak vb) Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone
uçlarının çekilmesi işi.
*Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde imar faaliyetleri sebebiyle açılan yollarda Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının
ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi.
*Erkilet Osman Gazi mahallesi yeni imara açılan yollarda Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone
uçlarının çekilmesi işi.
*Erkilet kireçli bağları mevki PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi.
*Kemer mahallesinin gümüşlük mevkiinde yeni yapılan depodan kemer depoya giden isale hattının PE borularla
yenilenmesi işi.
*Ebiç mahallesinde bağlar mevkiinde içmesuyu olmayan kesimlerde PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi.
*Mahzemin mahallesinde içmesuyu yetersiz bölgelerde PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi.
*Gömeç mahallesinde yeni yerleşim bölgesinde PE borularla şebeke hatlarının döşenmesi işi.
*Erciyesevler mah., Mevlana mah.,Mimarsinan mah.Saraybosna mahallerinde yeni yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları
nedeniyle Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi.
*Talas Yenidoğan,Mevlana ve Tablakaya mahalleleri başta olmak üzere bölgede kapsamlı bir çalışma yapılarak cadde
ve sokaklarda bulunan eski ve aynı bölgede birbirinden bağımsız olarak işletmede olan 2-3 hattın körlenmesiyle
Ductıl borularla şebeke hatlarının ve parsellere abone uçlarının çekilmesi işi.
*Hacılarda Bağbaşı depo ile Ören depo arasında bağların içerisinden geçen mevcut terfi hattının imara uygun olarak
Ductıl borularla döşenmesi işi. Bu yapılan hatla beraber Erciyesten gelen fazla suyun değerlendirilerek bölgenin
hizmetine sunulması sağlanmıştır. Yaklaşık olarak yılın sekiz ayında şehir mezarlığının karşısında bulunan
Bahçelihan mevkiinden kademelerle bahse konu olan bölgeye terfi edilen içmesuyu Erciyes bölgesinden gelen
kullanım dışı suyla bölgenin içmesuyu temin edilerek ülke ekonomisine ve kuruma fayda sağlanmıştır.
*İncesu Bedir bağları mevkiinde uzun zamandır süren içmesuyu problemi bölgedeki sulama koopratifinin yapılan
protokol ve açılan kuyu ve Ductıl borularla hatlarının döşenmesiyle sona ermiştir.
*İncesu bölgesinde yol ve asfalt çalışmaları nedeniyle Ductıl ve PE borularla şebeke hatlarının çekilmesi işi.
İÇMESUYU BORUSU DÖŞEME ÇALIŞMALARI
50
2011 YILI FAALİYET TABLOSU
FAALİYETİN ADI TOPLAM
ARIZA ONARIM 7.849 Adet
ŞEBEKE DÖŞEME 99.406 mt
ABONE AKTARIMI 1.004 Adet
PROJELENDİRME 26 Adet
KAYIP KAÇAK TESPİTİ 492 Adet
DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ 1.104 Adet
2012 YILI FAALİYET TABLOSU
FAALİYETİN ADI TOPLAM
ARIZA ONARIM 8.700 Adet
ŞEBEKE DÖŞEME 103.628 mt
ABONE AKTARIMI 2.036 Adet
PROJELENDİRME 17 Adet
KAYIP KAÇAK TESPİTİ 495 Adet
DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ 1.042 Adet
2013 YILI FAALİYET TABLOSU
FAALİYETİN ADI TOPLAM
ARIZA ONARIM 8.337 Adet
ŞEBEKE DÖŞEME 108.770 mt
ABONE AKTARIMI 1.239 Adet
PROJELENDİRME 12 Adet
KAYIP KAÇAK TESPİTİ 596 Adet
DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ 956 Adet
51
2013 YILI İLÇELERE GÖRE FAALİYET TABLOSU
ÇALIŞMA TÜRÜ
İLÇELER
GENEL
TOPLAM
MELİKGAZİ KOCASİNAN TALAS HACILAR İNCESU
ARIZALAR (adet) 3.478 3.236 577 430 616 8.337 Adet
DÖŞENEN ŞEBEKE
(mt) 41.270 38.208 14.409 6.832 8.051 108.770 mt
ABONE AKTARMA 503 351 281 55 49 1.239 Adet
DÖŞENEN BORU CİNSİ TOPLAM MİKTAR (mt)
PVC 7.799 mt
DI 41.770 mt
PE 59.141 mt
CELİK 60 mt
TOPLAM (mt) 108.770 mt
52
2013 Yılında Döşenen İçmesuyu Borusu
TOPLAM mt
PVC DI PE ÇELİK HİDRANT ABONE
MELİKGAZİ 1.476 mt 18.759 mt 20.975 mt 60 mt 6 503 41.270 mt
KOCASİNAN 3.560 mt 12.421 mt 22.227 mt - 7 351 38.208 mt
TALAS 727 mt 6.855 mt 6.827 mt - 2 281 14.409 mt
HACILAR 675 mt 2.044 mt 4.113 mt - - 55 6.832 mt
İNCESU 1.361 mt 1.691 mt 4.999 mt - - 49 8.051 mt
TOPLAM 7.799 mt 41.770 mt 59.141 mt 60 mt 15 Adet 1.239 Adet 108.770 mt
53
Mahalle İsmi 2013 YILINDA MELİKGAZİ İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI
TOPLAM mt PVC PE DUCTIL ÇELİK Hidrant Vana Abone
Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 90 Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 80 Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 150 adet adet adet
1 30 AĞUSTOS 11 186 1 1 197
2 ALTINOLUK 811 212 977 3 105 810 1028 1 16 33 3.946
3 ANBAR 61 268 977 263 5 7 1.569
4 AYDINLIKEVLER 186 2 20 188
5 BATTALGAZİ 185 7 185
6 BECEN 79 111 777 689 19 14 1.656
7 CAFERBEY 14 1 14
8 EĞRİBUCAK 179 6 30 5 215
9 ERENKÖY 241 202 738 2 17 1.181
10 ESENTEPE 117 365 2 2 482
11 ESENYURT 412 3 631 2 10 1.046
12 GERMİR 20 142 53 123 1 2 338
13 GESİ-BAĞPINAR 90 1329 1 10 1.419
14 GESİ-CUMHURİYET 425 147 156 129 1 38 8 4 896
15 GESİ-FATİH 185 371 372 1329 9 1761 1036 57 205 38 1 24 76 5.363
16 GESİ-GÜNEY 96 45 20 185 3 346
17 GESİ-KUZEY 6 56 1 3 62
18 GÖKKENT 90 349 16 159 3 6 614
19 GÜLÜK 74 719 5 12 793
20 HİSARCIK-BAHÇELİEVLER 19 2 19
21 HİSARCIK-ERCİYES 71 202 4 285 37 555 1204 14 937 318 12 9 3.627
22 HUNAT 34 5 5 674 1 4 7 718
23 HÜRRİYET 9 1 9
24 İNECİK 446 428 1 4 874
25 KAZIMKARABEKİR 4 502 500 2 6 1.006
26 KEMERALTI 17 3 461 1 5 5 481
27 KEYKUBAT 50 97 6 147
28 KIRANARDI-CUMHURİYET 60 60
29 KIRANARDI-FATİH 189 270 26 1 3 485
30 KONAKLAR 102 688 153 1985 23 53 2.928
31 KÖŞK 267 179 673 3 9 1.119
32 KÜÇÜK MUSTAFA 8 300 5 5 308
33 MELİKGAZİ 37 6 693 1 5 3 736
34 MİMARSİNAN-BAHÇELİEVLER 96 633 1 4 1 730
35 MİMARSİNAN-DERE 23 337 176 5 81 536
36 MİMARSİNAN-FATİH 57 164 190 111 545 559 8 8 1.626
37 MİMARSİNAN-KAYAPUL 91 284 2 15 375
38 MİMARSİNAN-ŞİRİNTEPE 7 83 132 291 83 24 1 9 6 620
39 OSMAN KAVUNCU 253 380 1 9 633
40 SAKARYA 113 335 131 1 6 579
41 SELİMİYE 117 11 2 128
42 ŞEHİT NAZIMBEY 8 4 46 4 1 58
43 TACETTİN VELİ 79 1 79
44 YENİ 21 248 1 1 269
45 YENİKÖY 196 7 196
46 YEŞİLYURT 1071 102 1074 15 2.247
47 YILDIRIM BEYAZIT 167 4 167
TOPLAM 770 202 338 0 117 45 4 0 0 113 246 8549 763 0 2945 3 8170 186 0 0 26 7655 6227 2141 545 1188 318 659
MELİKGAZİ TOPLAM 1.476 20.975 18.759 60 6 186 503 41.270
54
Mahalle İsmi
2013 YILINDA KOCASİNAN İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI TOPLAM
mt PVC PE DUCTIL ÇELİK Hidrant Vana Abone
Ø 63 Ø 75
Ø 90
Ø 110 Ø 125 Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40
Ø 50
Ø 63 Ø 90
Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 80
Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 150 adet adet adet
1 BARBAROS 54 377 1 4 431
2 BEYAZŞEHİR 160 84 80 117 2 4 441
3 CIRGALAN 159 95 597 143 32 14 64 2128 5 20 3.232
4 CUMHURİYET 9 1 9
5 EBİÇ-KIZILIRMAK 172 966 1057 2 3 2.195
6 ELAGÖZ 1000 3 1.000
7 ERCİYESEVLER 132 122 227 301 1 5 5 782
8 ERKİLET-ÇEVRİL 1171 297 28 1 7 1.496
9 ERKİLET-DERE 72 39 520 78 1112 133 76 2 17 2.030
10 ERKİLET-EMMİLER 21 887 7 908
11 ERKİLET-KEMER 963 9 1 379 118 1664 2346 16 1 5.480
12 ERKİLET-OSMANGAZİ 85 1450 3 6 1.535
13 ERKİLET-TAŞHAN 334 173 4 507
14 ERKİLET-VATAN 12 147 1 159
15 KAYABAŞI 62 25 3 87
16 GAZİ OSMAN PAŞA 41 1 41
17 GÜNEŞLİ-GÖMEÇ 9 279 1 288
18 GÜNEŞLİ-SALUR 49 538 3 587
19 HACISAKİ 15 50 1 65
20 HOCA AHMET YESEVİ 206 15 3 351 1 4 1 575
21 KUŞCU-AKİN 46 1 46
22 MAHZEMİN-GÜNDOĞAN 11 300 3 311
23 MAHZEMİN-YENİMAHALLE 21 493 3 514
24 MEVLANA 56 12 62 258 2 11 388
25 MİMARSİNAN 123 402 6 22 525
26 MİTHATPAŞA 88 3 88
27 ORUÇREİS 658 3 1 4 661
28 OYMAAĞAÇ 96 1143 15 14 1.239
29 PLEVNE 9 254 9 195 23 51 490
30 SAHABİYE 60 44 3 104
31 SANAYİ 5 5 135 1 1 145
32 SANCAKTEPE 18 1 18
33 SARAYBOSNA 114 321 1 3 435
34 SEYRANİ 210 3 1 1 213
35 SÜMER 16 5 3 21
36 TANPINAR 918 120 1 1.038
37 TURGUTREİS 153 282 16 435
38 UĞUREVLER 45 45
39 YAVUZ SELİM 68 12 1218 3 15 1.298
40 YENİMAHALLE 101 1 19 101
41 YENİŞEHİR 57 1 57
42 YILDIZEVLER 10 122 3 132
43 ZÜMRÜT 170 1086 9 4903 1888 4 29 84 8.056
TOPLAM 1398 343 1 1762 0 56 0 0 0 0 111 7266 95 83 4930 0 7244 2346 120 32 15 6968 3170 2151 0 0 117 0
KOCASİNAN TOPLAM 3.560 22.227 12.421 0 7 105 351 38.208
55
Mahalle İsmi
2013 YILINDA TALAS İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI TOPLAM
mt PVC PE DUCTIL ÇELİK Hidrant Vana Abone
Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 90 Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 80 Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 150 adet adet adet
1 BAHÇELİEVLER 46 269 1 5 315
2 BAŞAKPINAR-UFUK 16 649 60 1 1 725
3 BAŞAKPINAR-YILDIZTEPE 380 1 380
4 ÇATAKDERE 150 989 1 37 1.139
5 ENDÜRLÜK 398 398
6 GÜLÜSTANEVLER 24 608 3 4 632
7 HARMAN 89 120 557 5 18 766
8 KİÇİKÖY 134 565 1 6 40 699
9 MEVLANA 1234 1238 1188 10 57 3.660
10 REŞADİYE 172 28 2 2 200
11 TABLAKAYA 168 1494 8 28 1.662
12 YENİDOĞAN 603 4 2157 176 385 1 16 85 3.325
13 YUKARI 84 34 1 3 118
14 ZİNCİDERE 382 8 390
TOPLAM 261 0 0 84 0 0 0 382 0 0 0 2557 0 0 1387 0 2875 8 0 0 4 6290 176 385 0 0 0 0
TALAS TOPLAM 727 6.827 6.855 0 2 54 281 14.409
Mahalle İsmi
2013 YILINDA HACILAR İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI TOPLAM
mt PVC PE DUCTIL ÇELİK Hidrant Vana Abone
Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 90 Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 80 Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 150 adet adet adet
1 AKDAM 8 102 3 110
2 AKYAZI 36 98 343 1 5 477
3 AŞAĞI 456 220 76 2044 10 25 2796
4 BEĞENDİK 219 28 1 3 247
5 ERCİYES 31 682 532 2 4 1245
6 SAKARÇİFTLİĞİ 10 1102 1 1112
7 YENİ 34 7 34
8 YUKARI 373 438 1 7 811
TOPLAM 456 0 219 0 0 0 0 0 0 0 10 730 76 0 2422 0 875 0 0 0 0 0 2044 0 0 0 0 0
HACILAR TOPLAM 675 4.113 2.044 0 0 15 55 6.832
Mahalle İsmi
2013 YILINDA İNCESU İLÇESİNDE DÖŞENEN İÇME SUYU BORULARI TOPLAM
mt PVC PE DUCTIL ÇELİK Hidrant Vana Abone
Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø 140 Ø 160 Ø 225 Ø 280 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 90 Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 225 Ø 80 Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 150 adet adet adet
1 BAHÇELİEVLER 277 349 1 626
2 ÇARDAKLI 441 458 1 3 899
3 KIZILÖREN-AŞAĞI 523 1 3 523
4 ÖRENŞEHİR 673 25 1 4 698
5 SARAYCIK 411 4 342 964 146 278 1342 2 20 3487
6 SEMERKENT 22 44 676 1 15 742
7 SÜKSÜN-CUMHURİYET 766 310 1 4 1076
TOPLAM 1084 0 0 0 0 0 0 0 277 0 4 2119 44 0 1732 0 822 278 0 0 0 0 0 1342 349 0 0 0
İNCESU TOPLAM 1.361 4.999 1.691 0 0 8 49 8.051
KAYSERİ GENEL TOPLAM 7.799 59.141 41.770 60 15 368 1.239 108.770
MT
56
1999 - 2013 YILLARI ARASI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN DÖŞEDİĞİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ
TOPLAM
DÖŞENEN
BORU
Döşenen İçmesuyu Şebekesi (mt) - Abone (adet) TOPLAM
mt AÇB PVC DI PE ÇE ABONE
1999 915 15.034 1.400 1.067 18.416
2000 1.984 9.869 25.986 16.000 402 53.839
2001 13.216 4.373 35.843 1.053 53.432
2002 17.031 3.256 13.314 412 33.601
2003 35 20.335 1.856 8.080 319 30.306
2004 10.676 320 8.447 352 19.443
2005 19.385 5.671 26.164 452 51.220
2006 26.495 5.194 24.062 4.890 689 60.641
2007 478 4.812 50.450 50 323 55.790
2008 12.386 6.782 40.930 317 60.098
2009
15.572 5.600 56.485
423 77.657
2010
25.628 23.451 31.986 72 577 81.137
2011
4.194 39.580 55.082 550 1.004 99.406
2012
4.908 43.462 54.156 1.102 2.036 103.628
2013
7.799 41.770 59.141 60 1.239 108.770
TOPLAM 2.934 203.006 213.513 481.207 6.724 9.598 907.384
1999 - 2013 YILLARI ARASI İPTAL EDİLEN İÇMESUYU BORUSU
TOPLAM
İPTAL
EDİLEN
BORU
İptal Edilen İçmesuyu Borusu (metre) TOPLAM
mt AÇB
PVC-
KANGAL GALVANİZLİ FONT ÇELİK PE
1999 1.823 1.227
3.050
2000 4.000 220 500 5.470
10.190
2001 1.250 9.096 12.109
22.455
2002 1.750 4.559
6.309
2003 1.000 4.500 2.300
7.800
2004 4.687 1.310 26.659 6.384
39.040
2005 9.257 951 2.100 10.519
22.827
2006 24.864 9.433 20.803 15.214
70.314
2007 20.276 7.436 1.680 4.100
33.492
2008 15.800 10.200 32.100 20.300
78.400
2009 18.530 40.970 4.225 1.900
65.625
2010 23.179 17.041 14.511 20.800 3.212 78.743
2011 35.097 10.500 76.109 45.200 966 1.150 169.022
2012 57.887 35.650 48.500 52.523 1.000
195.560
2013 35.597 27.371 20.175 2.628
85.771
TOPLAM 250.424 162.082 264.531 1.966 4.362 205.233 888.598
57
İÇMESUYU ŞEBEKE DÖŞEME ÇALIŞMALARI
İÇMESUYU ŞEBEKE DÖŞEME ÇALIŞMALARI
58
2013 YILI KAYSERİ MERKEZ VE HİNTERLAND DA YAPILAN
İÇMESUYU PROJE ÇALIŞMALARI
SIRA
NO PROJE ADI
1 GESİ MUHTELİF MAH. İÇMESUYU TEMİN VE DAĞITIM HATLARI
REHABİLİTASYON PROJESİ
2 YENİ HAL İÇMESUYU DAĞITIM PROJESİ
3 HİSARCIK İ.TENNURİ MAH. İÇMESUYU DAĞITIM HATLARI REHABİLİTASYON
PROJESİ
4 MOBİLYA KENT İÇMESUYU DAĞITIM PROJESİ
5 TALAS MEVLANA MAH. İÇMESUYU DAĞITIM HATLARI REHABİLİTASYON
PROJESİ
6 KOCASİNAN ZÜMRÜT MAH. BİR KISMI İÇMESUYU DAĞITIM PROJESİ
7 KOCASİNAN KEMER MAH. İSALE HATTI PROJESİ
8 İNCESU TOKİ İÇMESUYU TEMİN VE DAĞITIM PROJESİ
9 KOCASİNAN GÜMÜŞLÜK VE KOÇCAĞIZ BÖLGELERİ İÇMESUYU DAĞITIM
PROJESİ
10 GESİ SİT ALANI İÇMESUYU DAĞITIM HATLARI REHABİLİTASYON PROJESİ
11 TALAS ALİDAĞI BATI KISMI İÇMESUYU TEMİN VE DAĞITIM PROJESİ
12 TALAS BAHÇELİEVLER MAH. İÇMESUYU DAĞITIM HATLARI REHABİLİTASYON
PROJESİ
59
SU KAYIP KONTROL VE ÖLÇÜM SERVİSİ
Su kayıp kontrol ve ölçüm servisi tarafından Kayseri ili genelinde 484 adet debi ölçümü ve 472 adet
basınç ölçümü yapılmıştır.
AYLAR ÖLÇÜLEN
DEBİ ADEDİ
ÖLÇÜLEN
BASINÇ ADEDİ
OCAK 8 12
ŞUBAT 7 80
MART 27 52
NİSAN 41 52
MAYIS 37 53
HAZİRAN 56 40
TEMMUZ 70 28
AĞUSTOS 69 20
EYLÜL 25 47
EKİM 42 33
KASIM 80 43
ARALIK 22 12
TOPLAM 484 Adet 472 Adet
60
DEBİ ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI
ÖRNEK DEBİ GRAFİĞİ
61
FİZİKİ KAYIPLAR SERVİSİ
Fiziki kayıplar servisi tarafından Kayseri ili genelinde 596 adet kayıp tespit edilmiş olup bu arızalar
İçme Suyu Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte giderilerek fiziki kayıplara son verilmiştir.
Yapılan Çalışmaların Bölgelere Göre Dağılımı;
1- Melikgazi İlçesi: 258 Adet
2- Kocasinan İlçesi: 229 Adet
3- Talas İlçesi: 50 Adet
4- Hacılar İlçesi: 26 Adet
5- İncesu İlçesi: 33 Adet
Olmak üzere toplam da 596 adet çalışma gerçekleştirilmiştir.
2012 yılında fiziki kayıplar servisince yapılan alt bölge çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.
1- Gazi Osman Mahallesi alt bölge taraması.
2- Yavuz Mahalesi alt bölge taraması.
3- Yunus Emre Mahallesi alt bölge taraması.
4- Ahievran Mahallesi alt bölge taraması.
5- Cırgalan Mahallesi alt bölge taraması.
6- Büyükbürüngüz Mahallesi alt bölge taraması.
7- Zümrüt Mahallesi alt bölge taraması
8- Süksün Mahallesi alt bölge taraması
9- Eski sanayi alt bölge taraması
10- Buğdaylı Mahallesi alt bölge taraması
ERCİYES DAĞI MASTER PLANI KAPSAMINDA YAPILAN DAĞITIM DEPOSU
62
FİZİKİ KAYIPLAR TESPİTİ
BÖLGESİ KAYIP TESPİT ADEDİ
MELİKGAZİ MERKEZ 124
B.BÜRÜNGÜZ 33
GESİ 17
HİSARCIK 12
KIRANARDI 7
MİMARSINAN 21
TAVLUSUN 3
TOKİ 23
TURAN 12
YEŞİLYURT 6
KOCASİNAN MERKEZ 164
BUĞDAYLI 23
CIRGALAN 12
ERKİLET 19
GÜNEŞLİ 5
MAHZEMİN 6
TALAS MERKEZ 43
KURUKÖPRÜ 7
HACILAR MERKEZ 26
İNCESU MERKEZ 10
KIZILÖREN 10
SÜKSÜN 13
TOPLAM 596 Adet
63
KAYIP TESPİT ÇALIŞMALARI
TESPİT EDİLEN ARIZA
64
EVRAK SERVİSİ
2013 yılı içerisinde Daire Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunan resmi daire, özel
teşebbüs ve vatandaşların müracaat ederek talep etmiş oldukları şehir içme suyu bağlantısı, su
şebeke arızaları anında değerlendirilerek gereği yapılmış olup müracaat sahiplerinin isteği yerine
getirilmiştir.
2013 yılı içerisinde servisimize 1.100 adet evrak gelmiş olup, evrak muhteviyatı incelenerek,
ilgili Şube Müdürlüğünce (İçmesuyu Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü, İçmesuyu Tesisler Şube
Müdürlüğü ile Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü) gereği yerine getirilerek cevap gerektiren
yazılara 622 adet servisimizden yazı yazılmıştır. Cevap gerektirmeyen yazışmalar ise talepleri
yerine getirilerek mahallinde müracaat sahipleri sözlü olarak bilgilendirilmişlerdir.
2013 yılı içerisinde İçmesuyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde ihtiyaç duyulan her türlü
malzeme alımları ve gale çıkarılan malzemelerle ilgili servislerimizin yazışmaları yapılarak,
işlerimizin seri bir şekilde yürümesi sağlanmış ve hizmet akışı hızlandırılmıştır.
TERFİ MERKEZİ
65
İÇMESUYU TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İçmesuyu Tesisler Şube Müdürlüğü, Şehrimize İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik kriterleri ölçü alınarak ,standartlara uygun sağlıklı içmesuyu temin etmek amacıyla
yeraltı sularının araştırılması,daha sonra bu suları yeryüzüne çıkarmak amacıyla sondaj kuyusu ve
pompa istasyonu tesisleri yapılarak işletmeye alınması; bu tesislerin sürekli işletme, kontrol ve
bakımının yapılarak şebekeye verilecek olan suların tesislerde ve şebekede kimyasal, bakteriyolojik
tetkikleri yapılarak kontrollü şekilde halkımıza ulaşmasını sağlar.
Merkez tesislerimizde bulunan içmesuyu proje bilgileri mevcut olduğundan yeni bağlanan çevre
beldelerin pompa, depo hacmi, debi gibi bilgileri tek tek tespit edilerek bilgisayar ortamına
aktarılmakta ve bu yerlerde eksik ve hatalı olan uygulamaların giderilmesi için çalışmalar
yapılmaktadır. Ayrıca çevre beldelerin sondaj, kaptaj ve ya kaynaktan depoya kadar olan sistem
çizimleri güncellenmektedir.
Suyun yeraltından şebekeye verilinceye kadar geçen işlemler sırasında kullanılan araç, gereç
temini, personel çalıştırılması,kontrollerin yapılması sağlanmaktadır.Suyun temin edildiği kaptaj
alanları ve tesislerin arıza,bakım işleri yapılmaktadır.
Mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için günümüz şartlarında kullanılan en son
teknolojide pompa,mekanik ekipman ve cihazlardan faydalanılmaktadır.
Hinterlant yasasıyla bağlanan yerleşim yerlerindeki sondaj, depo, içmesuyu kaynakları rehabilite
edilmesi ve insan faktörü olmadan işletilmesi yapılmaktadır.Sisteme verilen suyun hijyenik
olabilmesi için bölgelerden belli aralıkta numune alınmakta ve klor kontrollü bir şekilde sisteme
verilmektedir.
Mevcut otomatik sıvı klorlama sistemi ile toplam 77 adet çevre belde depo ve sondajında (insan
müdahalesi olmadan) otomatik klorlama yapılmaktadır.Ayrıca mevcut sistemin en iyi şekilde
çalıştırılması için ekonomik ve yüksek performansta pompalar kullanılmaktadır.
2013 yılında İçmesuyu Tesisler Şube Müdürlüğü bünyesinde 3 mühendis, 1 tekniker,
vardiya sistemiyle çalışan 1 adet motorevi görevlisi, arıza ve bakım ekibinde 1 ustabaşı ve 8 işçi
olmak üzere toplam 14 personel ile faaliyetlerini sürdürmüştür.
Farklı noktalardaki 347 adet tesisimizin (depo, sondaj binası, terfi istasyonu, maslak,vb.) arıza,
bakım ve kontrolü Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
66
TESİSLER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYET TABLOSU
FAALİYETİN ADI
TOPLAM
MEKANİK ARIZA BAKIM EKİBİ FALİYETLERİ
SANTRAFÜJ POMPA DEĞİŞİMİ 26
DALGIÇ POMPA MONTAJ VE DEMONTAJI 29
VANA, ÇEKVALF, DARBE VANASI, SALMASTRA ARIZA BAKIM İŞLERİ 146
TESİSLERİN KAPI,PENCERE.KORKULUK KAYNAKLAR VE TAMİRATLARI 128
POMPA, MOTORLARIN YAĞLAMA, ARIZA VE BAKIM İŞLEMLERİ 160
KLOR ARIZA BAKIM EKİBİ FALİYETLERİ
400 KGLIK GAZ KLOR TANKI DEĞİŞİMİ 53
40 KGLIK GAZ KLORLAMA TÜP DEĞİŞİMİ 95
GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ, AKÜMÜLATÖR, DOZAJ POMPASI, DEBİMETRE,
KLOR ANALİZÖRÜ DEĞİŞİMİ,TAMİR VE BAKIMI 80
KLORLAMA SİSTEMİ: TESİSLERİN KONTROLÜ VE ARIZA BAKIMI 3.324
PROJE EKİBİ FALİYETLERİ
TESİSLERİN GENEL KONTROLÜ VE TESPİT İŞLERİ 474
POMPA VE MOTORLARIN VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI 178
TESİSLER İLE İLGİLİ VERİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE
ÇİZİMLERİN GÜNCELLENMESİ 536
SONDAJ AÇILMASI İŞLEMLERİ VE RAPORLARIN TAKİBİNİN YAPILMASI 38
Şube Müdürlüğümüzce (Süksün,Mimarsinan, Anneler Parkı, Molu, Boyacı) Bölgelerinde 8 adet
sondaj kuyusu açtırılmıştır. 2013 yılı içerisinde Süksün sondaj devreye alınmıştır.
67
S.NO KUYU ADI ADET
1 SÜKSÜN 2
2 MİMARSİNAN 2
3 ANNELER PARKI 2
4 MOLU 1
5 BOYACI 1
TERFİ MERKEZİ
68
ENERJİ OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü faaliyet alanı idarenin su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm
bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları,
elektrik motorları, SCADA kumanda sistemleri ve GPRS kumanda sistemlerini, kesintisiz işletmekle yükümlüdür.
Sistemlerin çalıştırılabilmesi için gerekli elektrik enerjisi temin edilmesi, yeni sistemlerin kurulması,
çalıştırılması ve otomasyona ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli araştırma geliştirme projelendirme ve uygulama
çalışmalarının yapılması, bakımı ve onarımının yapılması veya hizmet alım yolu ile yaptırılması işlerini yürütür.
Elektrik şebekesinin devamlılığını ve arızaların giderilmesini sağlamak ve Motopomp, enerji hatları, Trafo, SCADA,
GPRS ile diğer elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yaptırmak da Enerji ve Otomasyon
Şube Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.
Elektrik bakım ekibinin sevk ve idaresi ile su üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması, SCADA sisteminin
çalıştırılması, periyodik bakımlarının yaptırılması ile üretilen suyun izlenmesi, yönlendirilmesi, personelin sevk ve
idaresi, oluşacak arızalara müdahale edilmesi ve onarım işlerinin yapılması, GPRS sistemi ve WEB tabanlı GPRS
sistemi ile ilgili arızalara müdahale edilmesi veya yaptırılması, tesislerde üretilen ve depolardan şebekeye verilen su
miktarı ile kuyuların anlık debi ölçümlerinin yaptırılarak tesislerin verimliliği sürekli kontrol altında tutulması,tasarruf
elde edilmesi amacıyla depo ve terfi merkezlerinde enerji tüketiminin puant saat uygulamasıyla yapılması ve takip
edilmesi Enerji ve Otomasyon Şube Müdürlüğü görev ve yetkisi dâhilindedir.
Çift terimli tarifenin disiplinli uygulanması ile, elektrik birim fiyatının yüksek olduğu saatlerde (17.00- 22.00)
motorlar beklemeye alınarak yüksek oranda parasal tasarruf elde edilmiştir.İçmesuyu tesislerinde, 2013 yılında tek
terimli tarife ile 0,3479 ¨/kw olan enerji birim maliyeti, çift terimli tarife ile ortalaması 0,2937 ¨/kw’e kadar
düşürülerek 35.913.733,90 kwh olan merkeze bağlı bölgelerin toplam tüketiminde ¨ 1.948.148,02 tasarruf
sağlanmıştır.Bu miktar %15.6‘ya tekabül etmektedir. Enerji verimliliğinin öneminin yeni anlaşılmaya başladığı günümüzde, Kurumuzda yaklaşık 10 yıl önce bu
bilinçle Enerji Otomasyon Şube Müdürlüğü kurularak yüksek verimli EFF1 motorlarının kullanımı, AC motor sürücü,
yumuşak yol verici (Softstarter) kullanımı, güneş paneli ile elektrik üretimi, motor ömrünün uzatılması, enerji
tüketimlerinin WEB internet üzerinden anlık takip edilmesi gibi etkin önlemlerle enerji yönetimi verimli hale
getirilerek üretilen suyun enerji birim maliyetinde son 10 yılda önemli miktarda düşüş sağlanmıştır.
Elektrik tüketiminin en aza indirilmesi için tüketimi yüksek olan noktalarda gerekli iyileştirme ve proje
çalışmalarının yapılması ve Elektrik sarfiyatının kontrol altına alınarak elektrik tüketimi istatistiğinin düzenlenmesi
çalışmalarını yaparak Elektrik faturalarının kontrolü, ödenmesi, WEB üzerinden elektrik sayaç bilgilerinin online
izlenerek reaktif ve kapasitif güç tüketimlerinin limitler içinde tutulması, elektrik, scada bakım ekibinin sevk ve
idaresi, su üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması ile elektrik projelerinin ve aboneliklerinin yapılması
müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.
Germiraltı tesisleri için, Sanayi Sicil Belgesi alınarak Kasım 2013 de sanayi tarifesine geçilmiştir. Sanayi
tarifesiyle, Kasım ayı elektrik faturasında ¨ 47.082 ve Aralık ayı elektrik faturasında ¨ 58.851 lik düşüş sağlanmıştır.
ELEKTRİK BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ
Elektrik Bakım Onarım Şefliği, Kaski Genel Müdürlüğüne ait su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm
bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları,
elektrik motorları, SCADA kumanda sistemleri ve GPRS kumanda sistemlerinin, kesintisiz işletilebilmesi için gerekli
elektrik enerjisi temin edilmesini sağlamaktadır.
Yüksek verimli EFF1 motorlarının kullanımı, AC motor, sürücü, yumuşak yol verici (Softstarter) kullanımı,
Güneş Paneli ile elektrik üretimi, motor ömrünün uzatılması (çoklu koruma), elektrik şebekesi devamlılığını ve
arızaların giderilmesini sağlamak, Motopomp, Enerji Hatları, Trafo, SCADA, GPRS ile diğer elektrik ve elektronik
cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yapmak da Elektrik Bakım Onarım şefliğinin faaliyet alanı içerisinde yer
almaktadır.
İçme suyu tesislerinde bulunan 11 adet acil durum jeneratörünün aylık periyodik bakımlarının yapılarak,
elektrik kesintilerinde sistemlerin ihtiyaç duyacağı enerjinin kesintisiz temin edilmesi, idarenin ihtiyaç duyduğu
yerlerde Enerji Nakil Hattı tesisi için Elektrik Şirketi ile birlikte çalışılarak enerji getirilmesi ve direk üstü trafo
postası işlerinin yapılması,orta gerilim sigortası arızalarında yetki belgesi almış personellerle elektrik arızalarına hızlı
ve etkin müdahale edilerek içme su temininin kesintisiz sağlanması işi de elektrik bakım onarım ekibi tarafından
yürütülmektedir.
69
TEKNİKER ELEKTRİK ARIZA VE BAKIM ELEMANI
3 4
Elektrik Bakım Onarım Şefliği bünyesinde; 3 Elektrik Teknikeri, 2 Vardiya şeklinde çalışan 4 Elektrik Arıza
Bakım Onarım elemanı ile toplam 7 Personel Elektrik Arızları, Bakım ve Onarımları ile sistemlerin işletilmesinde
görev almaktadır.
SCADA ŞEFLİĞİ
SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi olup
içmesuyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlamaktadır.
KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri’ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını
yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince dalgıçlar, pompa istasyonları
ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması
esasına dayanır.
Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği,
kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su
kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır, Scada sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su
rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil
etmiştir.
İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon
sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve
izlenmesini sağlamaktır.
Kaski scada’yla tanışmadan önce 1994 yılı İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 12 ,depo ve terfi
merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden ) personel sayısı 98 kişi
2013 yılı Scada sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 58 ,Scada’da çalışan toplam personel sayısı
8 kişi.
1358
988
1994 Yılı 2013 Yılı
işleten personel adeti
işletilen tesis adeti
70
2013 YILI İTİBARİYLE Scada Sistemine Bağlı;
138 Adet DALGIÇ POMPA ,
124 Adet DEPO ,
58 Adet TERFİ MERKEZİNDE
154 Adet Yatay ve Dik milli Pompanın,
İzleme Kontrol ve Çalıştırma işlemleri tek bir merkezden yapılabilmektedir.
Scada otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde
temel olarak içme suyu Tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında
kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.
Çift terimli tarife (Puant saat) uygulamasıyla, su birim maliyetleri düşürülüp yüksek oranda parasal tasarruf
sağlanmaktadır.
2013 Yılı İtibarı İle Kuruma Sağlanan Katkı %15,6 ¨ 1.948.148,02
2013 yılında; hinterland sınırları içerisinde bulunan, 22 adet dalgıç pompa, 18 adet depo, 9 adet terfi merkezindeki 17
adet yatay pompa scada bünyesinde işletmeye alınmıştır.
YIL
DALGIÇ
POMPA
SAYISI
TERFİ MERKEZİ
SAYISI
YATAY POMPA
SAYISI
DEPO
SAYISI
İŞLETEN
PERSONEL
SAYISI
1994 42 13 31 18 98
2013 138 58 154 124 8
71
YIL DALGIÇ SAYISI TERFİ MERKEZİ
SAYISI
YATAY POMPA
SAYISI DEPO SAYISI
1994 42 13 31 18
2013 138 58 154 124
2014 OCAK 175 58 154 155
2014 yılı haziran ayı itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki
tesisler scada sistemi tarafından kontrol edilebilir olacaktır. Böylece 5216 sayılı Hinterland kanunu gereğince
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içme suyu trafiği tek bir merkezden tüm
Kayseri’ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.
Yine 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu il sınırına
genişleyeceğinden dolayı yaklaşık 400 yerleşim bölgesinin de kontrolünün SCADA bünyesine alınması için gerekli
proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
Scada Personel Dağılımı
MÜHENDİS TEKNİKER SCADA OPERATÖRÜ
1 2 5
SCADA Şefliği bünyesinde; 1 Elektronik Mühendisi, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Kontrol Sistemleri Teknikeri
ve 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışan 5 SCADA Operatörü ile toplam 8 Personel SCADA sisteminin
İşletilmesinde görev almaktadır.Scada sisteminin ve sisteme bağlı enstrümanların (scada panolarının, telsizlerin,
antenlerin, debimetrelerin vb.) arızaları scada bakım ekibi tarafından giderilmektedir.
KASKİ SCADA MERKEZİ
72
2013 YILI İTİBARIYLA SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ
İSTASYON OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
( m³ )
ANAYURT 159.114 137.389 158.937 160.590 183.091 187.702 198.197 193.978 184.273 168.709 166.341 177.220 2.075.541
ANNELER
PARKI 594.879 548.779 599.826 588.358 670.454 674.170 721.269 718.033 663.313 688.192 644.167 678.125 7.789.565
BEŞTEPELER 753.763 662.445 738.849 853.333 947.920 861.830 791.057 770.063 689.132 733.786 712.593 740.614 9.255.385
ÇAYBAĞLARI 251.459 214.053 242.127 256.009 313.277 401.280 461.121 455.405 389.401 307.562 270.161 276.326 3.838.181
EĞRİBUCAK 255.913 227.332 253.698 265.817 337.816 371.352 402.778 398.891 339.233 296.870 277.103 283.456 3.710.259
ERKİLET 13.746 10.934 13.458 13.153 14.814 18.594 22.406 22.020 17.871 9.526 7.290 8.173 171.985
GEDİRİS 136.253 126.077 151.047 158.644 200.286 224.478 246.077 226.016 200.782 187.109 177.835 179.606 2.214.210
GERMİRALTI 629.580 587.734 651.986 633.378 666.113 668.285 732.488 711.924 650.464 649.710 620.179 654.930 7.856.771
HACILAR 54.683 38.353 44.471 56.139 109.677 157.784 195.938 176.394 112.671 66.013 58.456 84.012 115.591
KARPUZATAN 851.057 834.820 918.218 753.108 834.487 936.859 1.080.802 1.050.057 981.986 916.101 845.579 935.251 10.938.325
KEYKUBAT 842.279 842.898 964.214 934.271 999.631 1.013.918 1.060.378 1.056.531 989.106 986.955 940.184 994.657 11.625.022
MAHRUMLAR 521.230 453.215 531.665 517.352 598.695 568.910 634.883 642.681 605.992 552.277 516.076 569.351 6.712.327
TOPLAM ( m³ ) 5.063.956 4.684.029 5.268.496 5.190.152 5.876.261 6.085.162 6.547.394 6.421.993 5.824.224 5.562.810 5.235.964 5.581.721 67.342.162
ORTALAMA
GÜNLÜK ( m³ ) 163353,419 167286,75 169951,48 173005,07 189556,80 202838,73 211206,25 207161,10 194140,80 179445,48 174532,13 180055,52
SANİYEDE (l/sn ) 1890,6645 1936,1892 1967,0310 2002,3735 2193,9445 2347,6705 2444,5168 2397,6980 2397,6980 2076,9153 2020,0478 2083,9759
73
40
38,3
40,8
43,3
45,3
47
50,5
51,753,2
54,4
57,4
59,2
64,5
67,3
2000-2013 ARASI SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ
(milyon ton)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Genel Müdürlüğü faaliyet alanı dahilinde Kayseri halkının daha kaliteli ve
74
75
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve
Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğümüzün faaliyetleri; evsel-endüstriyel atık suların
uzaklaştırılarak alıcı ortama verilmesine kadar olan Kanalizasyon şebekelerinin yapımı, bakımı, onarılması ve kanal
görüntüleri alınarak arızaların giderilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyetler; Kanal Arıza Servisi, Kanal Bağlantı
Servisi ve Yağmur Izgara Servisi olarak üç servis ile gerçekleştirilmektedir.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’mız düzenli olarak aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir:
1. Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
2. Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
3. Şebekede oluşan arızaların insan ve çevre sağlığını etkilememesi için en kısa sürede giderilmesini
sağlamak.
4. Kanalizasyon şebeke yapımı çalışmalarında işçiliğin ve kullanılan malzemelerin kalitesini yükselterek
işletme ömrünü artırmak.
5. Personellerin kanalizasyon inşaatı ve işletme konusunda yeni teknikleri takip edebilmesi için malzeme
kullanımı ve şebeke yapımı konusunda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek.
6. İlimiz sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan bölgesel yerlere Kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantıları
yapmak.
7. Yeni açılan cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmur ızgarası hatları ve yağmur ızgaraları
yapmak.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 2013 yılında evrak servisine 2.401 adet evrak gelmiş ve kayıt altına
alınmıştır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’ nın 2013 yılı kalem servisinden de 516 adet evrak gönderilmiş ve kayıt
altına alınmıştır.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve Kanal Bağlantı ve
Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü olmak üzere iki şube müdürlüğü ile faaliyetlerini yürütmektedir.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 8 Teknik Personel, 2 Teknik Personel
Yardımcısı, 1 Sekreter, 1 Evrak Kalem Memuru, 4 Ekip Çavuşu ve 2 Kepçe Operatörü , 5 Faun ( Kanal Açma Aracı )
Şoförü ve 15 kanal işçisi ile beraber ; 7 Adet Kanal Açma Aracı ( Faun ) , 13 Adet Beko Kepçe , 2 Adet Lastik
Tekerlekli Ekskavatör Kepçe, 1 Adet Paletli Ekskavatör Kepçe, 4 Adet Damperli Kamyon ve 14 Adet Malzeme Aracı
ile birlikte yürütmektedir.
Kanal Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2013 yılı içerisinde toplam 68.641 mt kanalizasyon hattı
yapılmıştır.Yapılan bu çalışmaları bölge bazında ayıracak olursak; Melikgazi ilçesinde 30.924 mt. kanalizasyon hattı
Kocasinan ilçesinde 29.487 mt. kanalizasyon hattı, Talas ilçesinde 5.470 mt. kanalizasyon hattı, İncesu ilçesinde
1.444 mt. kanalizasyon hattı, Hacılar ilçesinde 1.316 mt. kanalizasyon hattı yapılmıştır.
76
Kanal Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce 2013 yılı çalışmaları ;
Kanal Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Kanal Arıza Ekiplerimiz tarafından ALO 185 ‘ e bildirilen veya
dilekçe ile müracaatlarda yapılan incelemeler sonucu toplam 14.631 adet arıza başvurusunda bulunulmuş olup , aylık
ortalama gelen arıza sayısı 1.219 adettir.
2013 YILI KANAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM FAALİYET
İLÇELER Ø150-Ø200
(Pvc,Koriger
ve Büz)
Ø300
(Koriger
ve Büz)
Ø400
(Koriger
ve Büz)
Ø500
(Koriger
ve Büz)
Ø600
(Koriger
ve Büz)
Ø700
(Koriger
ve Büz)
Ø800
(Koriger
ve Büz)
Ø900
(Koriger
ve Büz)
Ø1000
(Koriger
ve Büz)
MELİKGAZİ 15.097 12.794 2.713 237 83
KOCASİNAN 17.642 9.449 1.174 780 113 30 38 29 232
TALAS 2.386 2.917 152 5 10
İNCESU 585 850 6 3
HACILAR 678 626 7 5
GENEL TOPLAM : 68.641 mt.
77
Başvuruda bulunan 14.631 arızanın tamamı yerinde incelenmiş ve bu inceleme sonucunda 2.938 adet
bildirilen arızanın kanal arızası dışında arızalar olduğu ( iç tesisat, fosseptik vs.) tespit edilmiştir. Geriye kalan 11.693 adet
arızanın tamamına müdahale edilmiş ve giderilmiştir.
Bahsedilen bu arızaların Kocasinan ve Melikgazi belediyesi sınırlarında olan kısmı 2013 yılı boyunca toplam
13.182 adet olup; aylık ortalama arıza sayısı 1.098 adettir.
Yeni Eklenen ilçe sınırlarında olan kısmı ise 2013 yılında toplam 1.449 adet olup ; aylık ortalama arıza sayısı
121 adettir. Ayrıca arıza bildirimi veya bilgi edinme için Kanal Arıza Servisi’ne 409 adet dilekçe ile başvurulmuş olup;
bahsedilen dilekçelerin tamamı incelenmiştir.
Kanal arıza ekiplerinin görevleri arasında; kanal tıkanıklıklarına kanal açma aracı ile müdahale etmek,
sağlıklı bilgi sistemine sahip olmak gerektiği için mevcut kanalizasyon hatlarının durumları ile ilgili veri tabanı
oluşturmak ,oluşturulan veri tabanında kanalizasyon sisteminde meydana gelen arızaların bilgisayar ortamında detaylı
olarak kayıt altına alınması, bölgelere ve mahallelere göre sık arıza gelen kanalizasyon hatlarının temizliğinin
yapılarak kanal görüntüleme robotları ile kanal görüntülerinin alınması ve gerekli görülen kanalizasyon hatlarının
tamiratının yapılması yer almaktadır.
78
Kanal Arıza Ekiplerince kepçe yardımı ile giderilen kanal arızası tamiratları için 2013 yılında kullanılan
malzemeler şunlardır: 507 mt. Ø150 mm. Boru, 476 mt. Ø200 mm. Boru, 270 mt. Ø300 mm. Boru, 65 mt. Ø400 mm.
Boru, 53 mt. Ø500 mm. Boru, 22 mt. Ø600 mm. Boru , 397 adet pik kapak kullanılmıştır.
Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü 2013 yılı çalışmaları;
Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü Kanal Bağlantı Ekiplerince kanalizasyon hattı
yapımı ve atık su abonesi kanalizasyon bağlantıları yapılmaktadır. 2013 yılında Melikgazi İlçesinde 245 Adet ,
Kocasinan İlçesinde 199 Adet, Talas İlçesinde 86 Adet, İncesu İlçesinde 9 Adet ve Hacılar İlçesinde 14 Adet olmak
üzere toplam 553 Adet bina bağlantısı yapılmıştır.
79
Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü Kanal Bağlantı Ekiplerince 2013 yılında
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni bina bağlantısı ve muhtelif yerlerde Kanalizasyon hattı bulunmayan
sokak ve caddelere kanalizasyon hattı yapılmıştır. 2013 yılı Melikgazi ilçesinde 23.815 mt. abone bağlantısı ve hat
yapımı , Kocasinan ilçesinde 15.159 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı , Talas ilçesinde 5.238 mt. abone bağlantısı ve
hat yapımı, İncesu ilçesinde 1.122 mt. abone bağlantısı ve hat yapımı, Hacılar ilçesinde 1.296 mt. abone bağlantısı ve
kanalizasyon hattı yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan kanalizasyon hattı ve abone bağlantısı uzunluğu 2013 yılı
içerisinde toplam 46.630 mt.’yi bulmuştur.
Aşağıda verilen Tablo’da Kanalizasyon Bağlantı Ekiplerince kullanılan boru miktarları çaplarına göre
verilmiştir.Toplamda abone bağlantısı ve şebeke olmak üzere yapılan hat uzunluğu 46.630 mt. dir.
80
2013 YILI KANLİZASYON BAĞLANTI EKİBİ AYLIK FAALİYET TABLOSU
İLÇELER Ø150-Ø200
(Pvc,Koriger
ve Büz)
Ø300
(Koriger
ve Büz)
Ø400
(Koriger
ve Büz)
Ø500
(Koriger
ve Büz)
Ø600
(Koriger
ve Büz)
Ø700
(Koriger
ve Büz)
Ø800
(Koriger
ve Büz)
Ø900
(Koriger
ve Büz)
Ø1000
(Koriger
ve Büz)
OCAK 289 215 5 2
ŞUBAT 251 600 3 1
MART 730 1153 289 1 7 30 38 28 194
NİSAN 2199 3811 113 5 12 1 36
MAYIS 2175 3106 1559 662 21 2
HAZİRAN 2922 1342 66 3 14
TEMMUZ 1637 2235 10 226 41
AĞUSTOS 1646 3004 148 49 21
EYLÜL 2079 2204 417 3 36
EKİM 1796 1407 136 7 4
KASIM 2268 3630 472 1 2
ARALIK 436 542 285 3
GENEL TOPLAM : 46.630 mt.
81
Yağmur Izgara Servisi 2013 Yılı Çalışmaları;
Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü Yağmur Izgara Ekibi; Büyükşehir
Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda ızgara yapımı görevini gerçekleştirmektedir.
82
Yukarıda verilen Tablo’ da Yağmur Izgara Ekiplerince yapılan yağmursuyu hatları uzunlukları verilmiştir.
Yağmur Izgara Ekiplerince yağmur ızgara hattı yapımı çalışmalarında 2013 yılı içerisinde toplam 20.618 mt.
yağmur ızgara hattı yapılmıştır.
2013 YILI YAĞMUR IZGARA EKİBİ AYLIK FAALİYET TABLOSU
İLÇELER Ø150-Ø200
(Pvc,Koriger
ve Büz)
Ø300
(Koriger
ve Büz)
Ø400
(Koriger
ve Büz)
Ø500
(Koriger
ve Büz)
Ø600
(Koriger
ve Büz)
Ø700
(Koriger
ve Büz)
Ø800
(Koriger
ve Büz)
Ø900
(Koriger
ve Büz)
Ø1000
(Koriger
ve Büz)
OCAK 64
ŞUBAT 65 132 3 4
MART 849 602 8 1
NİSAN 2352 1307 42 6
MAYIS 1879 809 42 7
HAZİRAN 2741 22 112 9
TEMMUZ 2087 78 112
AĞUSTOS 1999 33 43 4
EYLÜL 1771 94 48 4
EKİM 1697 28 45 4
KASIM 1272 12 24 1
ARALIK 201 5
GENEL TOPLAM : 20.618 mt.
83
Ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde çalınan ızgara kapaklarının değişimi işini de yağmur ızgara ekipleri
gerçekleştirmektedir. Detayı aşağıdaki tabloda verilen bu iş Şube Müdürlüğümüz ‘ e ekstra zaman ve yük kaybı
getirmektedir.
84
Tablodan da anlaşılacağı üzere 2013 yılında yağmur ızgara ekipleri tarafından toplam yapılan yağmur
ızgarası 1.502 Adet olup, yapılan bu ızgaraların 602 adedi Melikgazi bölgesinde, 887 adedi Kocasinan bölgesinde, 12
adedi Talas bölgesinde, 1 adedi Hacılar bölgesinde yapılmıştır. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde hırsızlık maksadı
ile çalınan 27 adet yağmur ızgara kapağı yenisi ile değiştirilmiştir.
YENİ YAPILAN – ÇALINAN IZGARA
A Y L A R YENİ
YAPILAN
IZGARA
ÇALINAN IZGARALARIN
YERİNE
YENİSİNİN KONULMASI
OCAK 11
ŞUBAT 26
MART 65
NİSAN 162
MAYIS 107 1
HAZİRAN 250
TEMMUZ 234 1
AĞUSTOS 179 6
EYLÜL 163 3
EKİM 163 12
KASIM 134 4
ARALIK 8
TOPLAM 1.502 Adet 27 Adet
85
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ATIKSU ARITMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü, bünyesindeki 54 personeli ile Kayseri şehrinden toplanarak KASKİ ana
kolektör hattı ile Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılan atıksuların herhangi bir çevre problemi
oluşturmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak, Atıksu Arıtma Tesisini işletmek, tesisten
çıkan arıtma çamurlarının herhangi bir çevre problemi oluşturmadan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamakla
görevlerini yerine getirmektedir.
Kayseri ve civarında oluşan atıksuların tamamına yakını KASKİ ana kolektöründe toplanmaktadır.
31.12.2004 tarihli 25.687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılması yasal
bir zorunluluk olan arıtma tesisi, 07.08.2003 tarihinden itibaren Kayseri ve civarındaki yerleşim birimlerinin
atıksularını kabul etmeye başlamış olup çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf ederek Kızılırmak’a
bağlanan Karasu’ya deşarj etmektedir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat işleri ve tüm proses
ünitelerinin tam anlamıyla çalışması 20 Şubat 2004 tarihinde tamamlanmıştır. Bu tarihten itibaren başlayan bir yıllık
işletme ve bakımı “VaTech Wabag - Tekser” konsorsiyumu tarafından yapılmış ve 20 Şubat 2005 tarihinden itibaren
KASKİ kendi personeliyle işletmeye devam etmektedir.
Arıtma Tesisi çıkış suyu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin ön gördüğü alıcı ortama deşarj standartları
sağladığı gibi sorumluluğu olmadığı halde karbon gideriminin yanı sıra azot ve fosfor giderimi de yaparak AB
standartlarında bir çıkış suyu kalitesini sağlamaktadır.
Atıksuların işlendiği arıtma tesisinde, ham çamur stabilize edilerek ekolojik yönden kullanıma uygun hale
getirilirken biogaz, getirildikten sonra arıtma çamuru elde edilmektedir. Üretilen gaz (biogaz) ile elektrik üretilmekte
ve tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanmaktadır. Elektrik üretilirken elde edilen ısı enerjisinden kış
aylarında tesisteki binaların ısıtılması sağlanmakta ve tesiste sürekli sıcak su kullanılmaktadır.
86
İşlenmiş arıtma çamurları (Biyokatılar), bünyelerinde dirençli organik bileşikleri ve bitki gelişimi için gerekli
makro ve mikro besin elementlerini bulundurmaktadırlar. Azot ve fosfor içerikleri biyokatıların gübre değerini ortaya
koymakta, organik madde içerikleri de bu materyalin toprak ıslah etme özelliği açısından ayrı bir önem taşıdığını
göstermektedir. Biyokatıların arazide, tarım alanlarında, ıslah amaçlı, yeşil alanlarda ve ağaçlandırma alanlarında
kullanılması mümkündür. Arıtma tesisinden günlük 275 m3 arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 15 m
3 kum ve ızgara
atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 290 m3 arıtma malzemesi Kızılırmağı besleyen
Karasu’ya verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi
konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.
Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin İşleyişi
Atıksu Yolu : Ana kolektör hattıyla tesise ulaşan atıksu ilk önce 9 cm aralıklı giriş ızgarasından geçerek ileriki
ünitelerde atıksuyun cazibeyle akması için yaklaşık 12 m yükseltilir. Yükseltilen atıksu önce 3 cm aralıklı kaba
ızgaradan, sonra 3 mm aralıklı ince ızgaradan geçirilerek mekanik aksamlara zarar verecek maddeler atıksudan ayrılır.
Izgara ünitesinden çıkan atıksu iki bölmeli kum-yağ tutucuya girerek inorganik madde olan kumlar havuz dibine hava
yardımıyla çökertilerek, yüzer maddelerde havuz yüzeyinde biriktirilerek atıksudan ayrılır. Atıksu sonra ön çöktürme
havuzlarına girer ve debiye bağlı olarak burada dinlendirildikten sonra savaklanan atıksu selektör/bio-fosfor tankına
girer. Tank girişinde ham atıksu ile geri devirden gelen çamur karıştırılır. Bu tankta mikroorganizmalar oksijensiz bir
ortama tabi tutularak bünyelerindeki orto-fosfatları atıksuya vermeleri sağlanır. Tank çıkışında atıksu havalandırma
havuzlarına iletilerek nitrifikasyon-denitrifikasyon olaylarının gerçekleşmesi sağlanarak atıksudaki azot, fosfor ve
diğer kirleticilerin giderilmesi sağlanır. Havalandırma çıkış suyu son çöktürme ünitesine iletilir. Son ünite olan son
çöktürmede debiye bağlı olarak atıksu dinlendirilerek savaklanan atıksu Karasu Deresine, çöken çamurda havuz
dibinden alınarak cazibeyle geri devir pompa istasyonuna akar.
Çamur Yolu : Atıksu, ön çöktürme havuzunda dinlendirildikten sonra havuz dibine çökelen çamur cazibeyle ön
çamur pompa istasyonuna akar. Çamur ilk önce, çamur ızgara-presi makinelerine girerek hem çamur yoğunlaştırma
ve çürütme tankında meydana gelen katılaşma hemde susuzlaştırma ünitesindeki problemlere sebep olan kıl, tekstil
lifi gibi malzemelerin çamur bünyesinden ayrılması sağlanır. Sonra ön çamurun katı madde muhtevasının artması için
ön yoğunlaştırmaya basılarak dinlendirilir. Dinlendirilen çamur havuz dibinden emilerek çürütme tankına basılır. İlk
ham çamur çürütme tankına basılırken çürümüş çamurla karıştırılır ve ısı eşanjöründe 37 dereceye ısıtılır. Ham
çamurun çürütme tankı içerisinde homojen bir şekilde dağıtılması için tank içerisinde bulunan mikser yardımıyla 24
saat karıştırılır. 20 gün sonunda taşkan çamur son yoğunlaştırmaya, tank üstünde biriken metan gazı da gaz tankına
iletilir. Son yoğunlaştırma tankı, susuzlaştırma ile çürütme tankı arasında bir nevi depo görevi görür. Susuzlaştırma
ünitesine gerek son yoğunlaştırmadan, gerekse de geri devir pompa istasyonundan gelen çamur karıştırılarak belt
preslere basılır. Belt preslere basılmadan hemen önce susuzlaştırmaya yardımcı eleman olarak seyreltilmiş polimer
dozlanır ve çamur %18-21 katı madde muhtevasında çamur depolama sahasında depolanır. Gaz tankında depolanan
metan gazıda ısı-güç ünitesindeki gaz jeneratörlerinde yakılarak elektrik enerjisi elde edilir. Ve bu enerji tesis
içerisinde kullanılır.
87
AylarOrt. Debi
(m3/gün)
Giren Atıksu
(m3/ay)
Ocak 154.157 4.778.873
Şubat 164.170 4.596.746
Mart 166.369 5.157.431
Nisan 163.431 4.902.923
Mayıs 161.759 5.014.521
Haziran 158.339 4.750.173
Temmuz 149.344 4.629.679
Ağustos 140.834 4.365.866
Eylül 145.980 4.379.388
Ekim 143.212 4.439.562
Kasım 146.596 4.397.876
Aralık 154.476 4.788.745
TOPLAM 56.201.784
Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
2013 Yılı Aylık Debiler
Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği
Tablo 21.4
Kompozit Numune
24 Saatlik (mg/l)
BOİ5 25 mg/l veya %70-90 verim 35
KOİ 125 mg/l veya %75 verim 90
TN 10 mg/l veya %70-80 verim ---
TP 1 mg/l veya %80 verim ---
pH 6-9 6-9
AKM 35 mg/l veya %90 verim 25
Parametre AB Çıkış Standartları
Atıksu Arıtma Tesisleri Çıkış Suyu Standart Değerleri
ParametreGiriş Değerleri
(mg/l)
Çıkış Değerleri
(mg/l)Verim (%)
AKM 403 14 96,5
BOİ 386 8 97,9
KOİ 880 50 94,3
Toplam N 80 13 83,8
Toplam P 8 1 87,5
Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
2013 Yılı Ortalama Giriş ve Çıkış Atıksu Parametre Değerleri
88
ATIKSU RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünün kuruluş amacı, evsel nitelikte atıksuları arıtmak amacı ile
dizayn edilmiş olan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin verimli bir şekilde çalışması için, endüstriyel
nitelikli atıksuları olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesi deşarj limitlerine indirdikten sonra
kanalizasyon sistemine vermelerini sağlamaktır. Ayrıca Müdürlüğümüz belde ve köylerde kurulmuş olan küçük
ölçekli arıtma tesislerinin işletilmesinden ve denetiminden sorumludur. Bu amaçla kurulmuş olan Müdürlük,
bünyesinde bulunan 1 Şube Müdürü (Çevre Yüksek Mühendisi), 1 Makine Mühendisi,1 Kimya Teknisyeni ve Küçük
ölçekli arıtma tesislerinde ki 11 operatör ile birlikte toplamda 14 personel ile aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir.
Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi
ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesiyle ve kirliliğin kontrolü
yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak,
Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu analizi yapılmak üzere atıksu numunelerinin alınarak
Laboratuvarlar Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Analizleri Laboratuarında ölçüm ve analizlerinin yapılması
için teslim etmek,
Yapılan ölçüm ve analizlerin neticesinde atıksu karakterizasyonu çıkarılan endüstriyel atıksu kaynaklarının
KASKİ Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Limit Değerlerini sağlayıp sağlamamasına göre yürürlükte olan
“Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan “Atıksu
Deşarj Yönergesi” hükümlerini uygulamak,
Atıksularını kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek amacıyla ön arıtma tesisi kurması gereken
atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi bölgesi vs.) arıtma tesisi projelerini onaylamak,
Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarını “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine
Deşarj Yönetmeliği” kapsamında inceleyip kanalizasyon şebekesine deşarj izni (Atıksu Bağlantı Kalite
Kontrol İzin Belgesi) vermek,
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB) alan endüstriyel kuruluşların proseslerini takip etmek,
atıksularından belirli periyotlarda numune alıp analiz etmek suretiyle düzenli takibini sağlamak,
Standartlara uymayan endüstriyel kuruluşlara tahakkuk ettirilecek Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) verilerinin
hazırlanması ve düzenlenmesini gerçekleştirmek. Yapılan rutin kontroller esnasında ruhsatta belirtilen limit
değerlerini aşan endüstriyel atıksu kaynaklarına yükümlülüklerini yerine getirene kadar AAB uygulamak,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden I. Sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II. ve III. sınıf Gayri Sıhhi
Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge
esaslarına göre gerekli işlemleri yapıldıktan sonra KASKİ görüşü vermek.
Bünyesinde bulunan küçük ölçekli arıtma tesislerinin düzenli çalışmasını sağlamak ve belirli aralıklarda
alınan numuneler ile su kirliliği Kontrol Yönetmeliği şartlarına uygun olarak deşarjını sağlamak
Yeni yapılan ve yapılacak olan tesislerde proses ve işletme süreçlerini takip ederek tesislerin en ideal şekilde
çalışmasını sağlamak.
2013 YILI FAALİYETLERİ ÖZETİ
1) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi kapsamında 2013 yılı içerisinde aralarında atıksu arıtma tesisine
sahip olan 9 firma ön arıtma tesisine sahip 15 firma ile birlikte toplam 80 firmanın endüstriyel atıksularından,
periyodik olarak numuneler alınıp analizleri yapılmış ve Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu
firmalardan 5 tanesi yeni ruhsatlandırılmış daha önce ruhsatı olup da süresi dolan 15 firmanın, isim değişikliği
ile de 4 firmanın ruhsatı yenilenmiştir.
2) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı kapsamında 2013 yılı içerisinde atıksuyu açısından toplam 154 firma
incelenmiş ve Genel Müdürlüğümüzün görüşü verilmiştir.
3) ABKKİB ve GSM kapsamında incelenen firmalardan 562 adet numune alınarak bu endüstriyel atıksu
kaynaklarının periyodik olarak kontrolü sağlanmıştır.
4) KASKİ Kanalizasyon şebekesine bağlı olmayan endüstriyel nitelikli toplam 21 adet atıksu üreticisi ile
protokol imzalanmış olup atıksuları KASKİ gözetiminde kanalizasyon şebekesine deşarj edilmektedir.
89
5) Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizin Karasu, Sarımsaklı ve Kızılırmak nehirlerinin su kalitesine
etkisini gözlemlemek amacıyla Sarımsaklı, Karasu ve Kızılırmak’dan periyodik su numuneleri alınarak
analizleri yapılmıştır.
Şube Müdürlüğümüzce atıksu kontrol numunelerinin alımına, bu numunelerin analiz ve ölçümlerinin kontrolüne
özenle devam edilmekte olup, endüstriyel atıksu kaynakları sürekli denetim altında tutularak şehir kanalizasyon
sistemi ve arıtma tesisimizin daha verimli çalıştırılması sağlanmaktadır.
Yıllık Aktivite 2013 Yılı
Denetimi Yapılan Firma Sayısı 124
Alınan Endüstriyel Atıksu Numunesi 562
ABKKİB Ruhsat Verilen Firma Sayısı 24
Yapılan Protokol Sayısı 21
GSM Uygun Görüşü 154
Uygulanan Atıksu Arıtma Bedeli 42
6) 2014 yılında il sınırlarının tamamı mücavir alan olacağından belde ve ilçe belediyelerine ait doğal ve
biyolojik arıtma tesisleri incelenmiş ve gerekli veriler toplanarak geçiş süreci için altyapı oluşturulmuştur.
7) İlimiz sınırları içerisine yapılan 4 adet Küçük Ölçekli Arıtma Tesisi (Başakpınar, Gürpınar, Ebiç, Süksün)
işletmeye alınmış olup tesislerdeki denetimlerimiz ve iş takibimiz başlamıştır.
Tesislere ait resim ve giriş-çıkış atıksu değerleri aşağıda verilmiştir.
90
Başakpınar SBR Artıma Tesisi: 500 m3/gün (5000 kişi)
Gürpınar SBR Artıma Tesisi: 1.100 m
3/gün (11000 kişi)
Ebiç Artıma Tesisi: 500 m
3/gün (5000 kişi)
Süksün Artıma Tesisi: 500 m
3/gün (3000 kişi)
91
BAŞAKPINAR SBR ATIKSU ARITMA TESİSİ SKKYT 21-2
Kons. mg/l Giriş Çıkış
Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit
Numune
Verim (%)
AKM 612 9,0 60 99
KOİ 711 32,9 160 95
BOİ5 420 13 50 97
GÜRPINAR SBR ATIKSU ARITMA TESİSİ SKKYT 21-2
Kons. mg/l Giriş Çıkış
Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit
Numune
Verim (%)
AKM 98 7,0 60 93
KOİ 313 11,2 160 96
BOİ5 140 4 50 97
BUĞDAYLI MBR ATIKSU ARITMA TESİSİ SKKYT 21-2
Kons. mg/l Giriş Çıkış
Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit
Numune
Verim (%)
AKM 98 5,0 60 98
KOİ 547 18,9 160 97
BOİ5 300 1 50 100
SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ SKKYT 21-2
Kons. mg/l Giriş Çıkış
Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit
Numune
Verim (%)
AKM 150 15 60 90
KOİ 265 57 160 78
BOİ5 160 5 50 97
EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ SKKYT 21-2
Kons. mg/l Giriş Çıkış
Alıcı Ortam Standartları 2 saat kompozit
Numune
Verim (%)
AKM 258 24 60 91
KOİ 400 87 160 87
BOİ5 669 30 50 93
92
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a)İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde, mevcut ve geleceğine yönelik içmesuyu ve kanalizasyon
altyapısının kurulması, sağlıklı çalışmasıyla ilgili olarak arıtma tesisi, kuyu binaları, terfii binaları, içmesuyu depoları,
vantuz odaları, debimetre odaları, basınç kırıcı odaları, su koçu darbe önleme odaları ile personel ekip evleri gibi her
türlü inşaat, mekanik, tesisat, elektrik ve otomasyon gibi işleri dahil olmak üzere gerekli tüm imalatı, bakım ve
onarımını yapmak veya yaptırmak, ihale ve teminini gerçekleştirmek.
b)Bakım ve onarım işlerine ait uygulama projeleri ile diğer birimlerce yapılacak yapım işlerine ait uygulama
projelerinin keşif, teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmalarını tamamlamak ve ilgili mevzuata göre ihalesini ve
teminini yapmak, bu işlerin yapım sürecini kontrol ve takip etmek, kısmi proje revizelerini yaptırmak ve işleri
sonuçlandırmak.
Bu doğrultuda 2013 yılı içerisinde birimimiz elemanlarınca gerçekleştirilen projeler ve kapsamları:
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NCA
2013 YILI İNŞAAT SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
YATIRIM PROJELERİ
A- KANALİZASYON YATIRIMLARI 1 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU
HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ)
2 BAĞPINAR MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
(2012 - 2013 SÂRİ)
3 ERENKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
(2012 - 2013 SÂRİ)
4 İNCESU KARPUZSEKİSİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
(2012 - 2013 SÂRİ)
5 MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELER
KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
6 MUHTELİF YERLERE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI (2011 – 2016 SÂRİ)
7 SİVAS CADDESİ - İLDEM KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI
(2011 - 2014 SÂRİ)
8 DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN KANALİZASYON İŞLERİ
93
B- YAĞMURSUYU YATIRIMLARI 1 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU
HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ)
2 İLDEM BÖLGESİ YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2012 SÂRİ)
3 SİVAS CADDESİ - İLDEM KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI
(2011 - 2014 SÂRİ)
4 DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN YAĞMURSUYU İŞLERİ
C- İÇMESUYU YATIRIMLARI
1 BAĞPINAR MAHALLESİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI
İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
2 ERENKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
3 İNCESU KARPUZSEKİSİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
4 SİVAS CADDESİ - İLDEM İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ)
5 DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İÇMESUYU İŞLERİ
D- MUHTELİF YATIRIMLAR
1 GPRS SİSTEMİ KURULUMU VE YAPIMI (2013 - 2014 SÂRİ)
2 HASANARPA SU KAYNAĞINA ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFO POSTASI ÜST
YAPI HİZMET TESİSİ YAPILMASI
3 KASKİ KARPUZATAN EKİP HİZMET BİNASI YAPILMASI (2013 - 2014 SÂRİ)
4 MUHTELİF SONDAJLARA KUYU BİNASI YAPILMASI (2012 - 2013 SÂRİ)
5 MUHTELİF YERLERDE İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2013 - 2014
SÂRİ)
6 DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN MUHTELİF İŞLER
7 HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA FAALİYET DURUMU
94
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
A- KANALİZASYON YATIRIMLARI
1- PROJE NUMARASI : KANAL 1
2- İŞİN ADI : 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI
KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2011 – 2014 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 14.09.2011
5- YÜKLENİCİ FİRMA : BENSEL İNŞAAT & ALPAY MÜH. ORT. GRŞ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 294.197,60
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 276.141,91 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Aşık Veysel Bulvarı - Talas Bulvarı raylı sistem güzergahı boyunca eski hatların yeni borularla
değiştirilmesi ve bu güzergah boyunca yolda ve raylı sistem boyunca biriken yağmursularını toplamak ve
uzaklaştırmak için ihale edilmiştir. Raylı Sistem inşaatının sürecine paralel olarak çalışmalar tamamlanmıştır. Bu
iş kapsamında Ø 600 mm 1.542m kanalizasyon hattı yapılmıştır.
1- PROJE NUMARASI : KANAL 2
2- İŞİN ADI : BAĞPINAR MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI
İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 28.06.2012
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KORKMAZLAR İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 372.307,70
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 128.374,39 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : 2012 – 2013 yıllara sari bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 1.418m kanalizasyon hattı
yapılmıştır. Bu işin tamamlanmasıyla altyapı sorunları çözülmüş, bölge halkı çağdaş yaşam koşullarına
kavuşmuştur.
95
1- PROJE NUMARASI : KANAL 3
2- İŞİN ADI : ERENKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI
İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 20.06.2012
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KIZILTEPE MÜHENDİSLİK
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 2.481.599,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 411.160,81 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : 2012 – 2013 yıllara sari bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 6.907m kanalizasyon hattı
yapılmıştır. Bu bölgede imar durumuna göre açılan yollardaki işlerin tamamlanmasıyla altyapı sorunları kısmen
çözülmüş, bölge halkı çağdaş yaşam koşullarına kavuşmuştur.
1- PROJE NUMARASI : KANAL 4
2- İŞİN ADI : İNCESU KARPUZSEKİSİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI
İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : HACILAR BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 07.06.2012
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KİRAZOĞLU İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 797.444,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 394.157,41 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : 2012 – 2013 yıllara sari bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 4.902m kanalizasyon hattı
yapılmıştır. Bu işin tamamlanmasıyla altyapı sorunları çözülmüş, bölge halkı çağdaş yaşam koşullarına
kavuşmuştur.
96
İncesu Karpuzsekisi İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşinden Bir Görünüm
1- PROJE NUMARASI : KANAL 5
2- İŞİN ADI : MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF
MAHALLELER KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
(2012 - 2013 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 16.05.2012
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KİRAZOĞLU İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 1.990.778,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 591.637,84 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Kanalizasyon Şebekesi önceki yıllarda yapılan ancak gerek nüfus yoğunluğunun artması ve gerekse
ekonomik ömrünü tamamlamış ve ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalan cadde ve sokakların şebekesi yenilenerek
kanalizasyon arızaları minimum seviyeye indirilmiştir. Ayrıca yağmursularının hızlı bir şekilde tahliyesi
sağlanarak vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir.
2012 – 2013 yıllara sari bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 7.124m kanalizasyon hattı
yapılmıştır. Bu işin tamamlanmasıyla altyapı sorunları çözülmüş, bölge halkı çağdaş yaşam koşullarına
kavuşmuştur.
97
İncesu Karpuzsekisi İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşinden Bir Görünüm
98
1- PROJE NUMARASI : KANAL 6
2- İŞİN ADI : MUHTELİF YERLERE ATIKSU ARITMA TESİSİ
YAPILMASI (2011 – 2016 SARİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELDE : • BAŞAKPINAR 500m³/GÜN
• EBİÇ 500m³/GÜN
• GÜRPINAR 1.100m³/GÜN
• SÜKSÜN 300m³/GÜN
KAPASİTELİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ YAPILMASI.
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 02.11.2011
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KAYA ERDEM
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 5.701.984,20
(İNŞAAT TUTARI ¨ 4.286.985,50
İŞLETME TUTARI ¨ 1.414.998,70
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : İNŞAAT TUTARI
¨ 3.963.632,64 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Hinterland yasası çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi mücavir alanına katılan yerleşim yerleri
atıksularının, Kaski Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılması, uygulaması zor ve maliyetli olması sebebiyle
4 farklı bölgede küçük ölçekli atıksu arıtma tesisi yapılması kararlaştırılmıştır. Bu iş kapsamında bölgede
oluşan atık sular kısa mesafede arıtılarak alıcı ortama temiz bir şekilde verilecektir. Tesislerin inşaatı 2013
yılında tamamlanmıştır. Atıksuların çevreye verebileceği zararlar önlenmiş oldu.
Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisinden Bir Görünüm
99
Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisinden Bir Görünüm
1- PROJE NUMARASI : KANAL 7
2- İŞİN ADI : SİVAS CADDESİ - İLDEM KANALİZASYON HATTI
İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 24.10.2011
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KEMAL EKŞİ & EKŞİ İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 170.259,84
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 8.176,46 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Sivas Caddesi ve İldem de yapılacak olan raylı sistem güzergahı boyunca Kanalizasyon şebeke
hatlarının yapımı gerçekleştirilerek tüm güzergah boyunca alt yapıyı yenilemek ve altyapısı olmayan yerlerin
altyapısını tamamlamak böylece ilerde doğacak alt yapı arızalarının önüne geçmek, anlık yağışlarda oluşan su
birikimlerini bertaraf etmek ve uzaklaştırmak için ihale edilmiştir. 2013 yılında 294 m Ø 200 mm korige boru ile
parsel bacası bağlantısı yapılmış olup, Raylı Sistem İnşaatının yapım sürecine paralel olarak çalışmalar 2013
yılında tamamlanmıştır.
100
1- PROJE NUMARASI : KANAL 8
2- İŞİN ADI : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN
KANALİZASYON İŞLERİ
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER
4- SÖZLEŞME TARİHİ : MUHTELİF TARİHLERDE 2013
5- YÜKLENİCİ FİRMA : MUHTELİF YÜKLENİCİLER
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 154.049,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 154.049,00
SONUÇ : İşin ve ortamın gereği olarak iş hacminin küçüklüğü veya çok acil olarak yapılması gereken işlerden
bir kısmı K.İ.K. doğrultusunda zamandan tasarruf etmek ve işletmede kolaylık sağlamak amacıyla yapılan işlerle,
atıksuların ve yağmursularının bertaraf edilmesini acil olarak kısa zamanda sağlanmıştır. Bu iş kapsamında 2013
yılı içinde toplam 1.150m kanalizasyon hattı yapılmıştır.
B- YAĞMURSUYU YATIRIMLARI
1- PROJE NUMARASI : YAĞMURSUYU 1
2- İŞİN ADI : 30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI
YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2011 - 2014 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 14.09.2011
5- YÜKLENİCİ FİRMA : BENSEL İNŞAAT & ALPAY MÜH. ORT. GRŞ.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 1.078.484,60
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 325.715,48 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Aşık Veysel Bulvarı - Talas Bulvarı raylı sistem güzergahı boyunca eski hatların yeni borularla
değiştirilmesi ve bu güzergah boyunca yolda ve raylı sistem boyunca biriken yağmursularını toplamak ve
uzaklaştırmak için ihale edilmiştir. Raylı Sistem inşaatının sürecine paralel olarak çalışmalar tamamlanmıştır. Bu
iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 2.806m yağmursuyu hattı yapılmıştır.
101
İldem Bölgesi Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşinden Bir Görünüm
1- PROJE NUMARASI : YAĞMURSUYU 2
2- İŞİN ADI : İLDEM BÖLGESİ YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI
(2011 – 2016 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 27.10.2011
5- YÜKLENİCİ FİRMA : AHMET ADIGÜZEL
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 3.184.389,30
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 756.719.21 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Gesi Cumhuriyet Mahallesi (İldem) bölgesinde muhtelif yerler, yağışa maruz kaldığı zaman yüzey
suları deşarj olamayıp binalara ve iş yerlerine dolmaktaydı. Bu iş kapsamında Ø 300 mm ile Ø 800 mm çaplar
arasında korige borular ve yağmursuyu ızgaraları yapılarak vatandaşlarımızın maruz kaldığı sıkıntıların
giderilmesi, ileride yapılacak raylı sistem güzergâhındaki yüzey sularının toplanması ve Engir gölüne deşarjı
hedeflenmiştir. Yapılan bu hizmetle hem yağmur suyunun bina ve işyerlerine zararı önlenmiş, hem de göl doğal
yollarla beslenerek çevre korunacaktır. Bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 6.121m yağmursuyu hattı
yapılmıştır.
102
İldem Bölgesi Yağmursuyu Hattı İnşaatı İşinden Bir Görünüm
1- PROJE NUMARASI : YAĞMURSUYU 3
2- İŞİN ADI : SİVAS CADDESİ - İLDEM YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI
(2011 - 2014 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 24.10.2011
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KEMAL EKŞİ & EKŞİ İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 2.045.809,90
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 122.946,04 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Sivas Caddesi ve İldem de yapılacak olan raylı sistem güzergahı boyunca Yağmursuyu şebeke
hatlarının yapımı gerçekleştirilerek tüm güzergah boyunca alt yapıyı yenilemek ve altyapısı olmayan yerlerin
altyapısını tamamlamak böylece ilerde doğacak alt yapı arızalarının önüne geçmek, anlık yağışlarda oluşan su
birikimlerini bertaraf etmek ve uzaklaştırmak için ihale edilmiştir. Bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam
291m yağmursuyu hattı yapılmıştır.
103
C- İÇMESUYU YATIRIMLARI
1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 1
2- İŞİN ADI : BAĞPINAR MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI
İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 28.06.2012
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KORKMAZLAR İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 735.612,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 408.684,28 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : 2012 – 2013 yıllara sari olan bu proje kapsamında 2013 yılı içinde 63 PE, 110 PE, 160 PE çaplarında
toplam 4.459m içmesuyu hattı yapılmıştır.
1- PROJE NUMARASI : YAĞMURSUYU 4
2- İŞİN ADI : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN YAĞMURSUYU
İŞLERİ
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER
4- SÖZLEŞME TARİHİ : MUHTELİF TARİHLERDE 2013
5- YÜKLENİCİ FİRMA : MUHTELİF YÜKLENİCİLER
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 89.876,67
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 89.876,67
SONUÇ : İşin ve ortamın gereği olarak iş hacminin küçüklüğü veya çok acil olarak yapılması gereken işlerden
bir kısmı K.İ.K. doğrultusunda zamandan tasarruf etmek ve işletmede kolaylık sağlamak amacıyla yapılan işlerle,
Kayseri Talas ve Hacılar bölgeleri taşkın koruma kanallarının projelendirilmesi işi için özel teknik şartname ve
yaklaşık maliyet hazırlanması, atık suların ve yağmursularının acil olarak kısa zamanda bertaraf edilmesi
sağlanmıştır.
104
1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 2
2- İŞİN ADI : ERENKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI
İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 20.06.2012
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KIZILTEPE MÜHENDİSLİK
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 465.805,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 120.196,17 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Bu proje kapsamında; Erenköy Mahallesinde mevcut içmesuyu hatlarının eski olması, insan sağlığı
açısından risk oluşturması ve kayıp kaçak oranının en aza indirilmesi amacıyla içmesuyu şebekesi yenilenmiştir.
2012 – 2013 yıllara sâri bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 4.220m içmesuyu hattı yapılmıştır.
1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 3
2- İŞİN ADI : İNCESU KARPUZSEKİSİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI
İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : HACILAR BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 07.06.2012
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KİRAZOĞLU İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 731.954,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 601.393,53 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Yeni açılan imar bölgesindeki nüfus yoğunlaşmasından önce gerekli olan temiz suyun sağlanabilmesi
için daha önceden kurumumuzca açılmış sondajdan suyun terfi edilerek depoda birikmesi, oradan da abonelere
ulaşması için gerekli tüm içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapılması hedeflenmiştir. Bu iş kapsamında 2013
yılı içinde toplam 9.681m içmesuyu hattı yapılmıştır.
105
1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 4
2- İŞİN ADI : SİVAS CADDESİ - İLDEM İÇMESUYU HATTI İNŞAATI
(2011 - 2014 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 24.10.2011
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KEMAL EKŞİ & EKŞİ İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 738.594,10
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 336.649,98 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Raylı sistem güzergahı boyunca eski AÇB içmesuyu şebeke borularının ductil borularla yenilenmesi
çalışmaları yapılarak su kayıp ve kaçaklarını azaltmak, işletme maliyetlerini minimize etmek, oluşabilecek
arızaların önüne geçmek ve bölge halkına kesintisiz su temin etmek amacıyla başlanılmıştır. Raylı sistem
inşaatının yapım süresine paralel olarak çalışmalara devam edilecektir. 2014 yılında tamamlanacaktır. 2011 –
2013 yıllara sâri bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 2.725m içmesuyu hattı yapılmıştır.
1- PROJE NUMARASI : İÇMESUYU 5
2- İŞİN ADI : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İÇMESUYU İŞLERİ
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER
4- SÖZLEŞME TARİHİ : MUHTELİF TARİHLERDE 2013
5- YÜKLENİCİ FİRMA : MUHTELİF YÜKLENİCİLER
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 42.480,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 42.480,00
SONUÇ : İşin ve ortamın gereği olarak iş hacminin küçüklüğü veya çok acil olarak yapılması gereken işlerden bir
kısmı K.İ.K. doğrultusunda zamandan tasarruf etmek ve işletmede kolaylık sağlamak amacıyla yapılan içmesuyu
işleri acil olarak kısa zamanda halledilmiştir. Bu iş kapsamında 2013 yılı içinde toplam 1.800m içmesuyu hattı
yapılmıştır.
106
D- MUHTELİF YATIRIMLAR
1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 1
2- İŞİN ADI : GPRS SİSTEMİ KURULUMU VE YAPI
(2013 - 2014 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MELİKGAZİ BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 06.11.2013
5- YÜKLENİCİ FİRMA : ECESU ENJ. FATİH LAZOĞLU
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 879.100,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 0,00 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olup daha önceki otomasyon ihalelerinde yer
almayan depo ve kuyu binalarının merkezi izleme ve kontrolünün yapılması planlanmıştır. 2014 yılı içerisinde
tamamlanarak devreye alınacaktır.
1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 2
2- İŞİN ADI : HASANARPA SU KAYNAĞINA ENERJİ NAKİL HATTI VE
TRAFO POSTASI ÜST YAPI HİZMET TESİSİ YAPILMASI
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : KOCASİNAN BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 06.08.2013
5- YÜKLENİCİ FİRMA : İSMAİL KURŞUNCU
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 98.943,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 98.943,00
SONUÇ : Hasanarpa su kaynağında artezyenle su üretimi yapılmakta idi. Ancak bu sistemin sık sık arıza
vermesi ve su kesintisi meydana gelmesinden dolayı dalgıç motor konulması gerekmiştir. Dalgıç motorun
enerjisini sağlamak için bu bölgeye 2.400 metre uzunluğunda enerji Nakil Hattı çekilmiştir.
107
1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 3
2- İŞİN ADI : KASKİ KARPUZATAN EKİP HİZMET BİNASI YAPILMASI
(2013 - 2014 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : KOCASİNAN BELEDİYESİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 06.08.2013
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KILIÇ İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 748.120,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 295.300,56 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : 2014 yılına sari bu iş kapsamında tamamlanması planlanan ekip hizmet binası işi, tamamlandığında
özellikle çalışan ekiplerin hızlı ve kaliteli hizmet vermesine imkan tanıyacak; ve arıza mahalline daha kısa
zamanda intikal edilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca ekiplerin ve hizmet araçlarının sıhhi ve güvenilir ortamda
çalışmalarını mümkün kılacaktır.
Karpuzatan Ekip Hizmet Binası Yapımından Bir Görünüm
108
1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 4
2- İŞİN ADI : MUHTELİF SONDAJLARA KUYU BİNASI YAPILMASI
YAPIMI (2012 – 2013 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : HACILAR, İNCESU, KOCASİNAN, MELİKGAZİ VE
TALAS BELEDİYELERİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 16.08.2012
5- YÜKLENİCİ FİRMA : ÜLKER İNŞAAT
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 766.410,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 750.664,87 (2013 YILINDA ÖDENEN)
SONUÇ : Nufüs yoğunluğunun artmasına paralel olarak yetersiz kalan veya yeni yerleşime açılan bölgelerde
ihtiyaç duyulan içmesuyu gereksiniminden ötürü kurumumuz tarafından etüdleri yapılarak açtırılan sondaj
kuyularının işletmeye alınabilmesi ve tesisleşme amacıyla kuyu binaları yapılmıştır.
Kuyu Binaları Yapımından Bir Görünüm
109
1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 5
2- İŞİN ADI : MUHTELİF YERLERDE İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI
AÇILMASI (2013 - 2014 SÂRİ)
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : KOCASİNAN VE MELİKGAZİ BELEDİYELERİ
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 17.09.2013
5- YÜKLENİCİ FİRMA : KORUSU SONDAJ
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 277.300,00
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 277.300,00 (2013 YILI ÖDENEN)
SONUÇ : 1’er Adet Kocasinan Boyacı ve Molu Mahallelerine, 3 Adet Melikgazi Anneler Parkında ve 2 Adet
Melikgazi Bostan Deresi mevkiinde içmesuyunun yetersiz kalması hasebiyle bahse konu yerlere toplam 7 Adet
içmesuyu sondaj kuyuları açtırılmıştır.
Sondaj Kuyusu Açma Çalışmalarından Bir Görünüm
110
1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 6
2- İŞİN ADI : DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN MUHTELİF
İŞLER
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER
4- SÖZLEŞME TARİHİ : MUHTELİF TARİHLERDE 2013
5- YÜKLENİCİ FİRMA : MUHTELİF YÜKLENİCİLER
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ¨ 557.202,44
7- YÜKLENİCİYE ÖDENEN : ¨ 510.002,44
SONUÇ : İşin ve ortamın gereği olarak iş hacminin küçüklüğü veya çok acil olarak yapılması gereken
işlerden bir kısmı K.İ.K. doğrultusunda zamandan tasarruf etmek ve işletmede kolaylık sağlamak amacıyla
yapılan muhtelif işler acil olarak kısa zamanda halledilmiştir.
1- PROJE NUMARASI : MUHTELİF 7
2- İŞİN ADI : HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA VE HASAR
BEDELLERİ
3- BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE : MUHTELİF BELEDİYE VE MAHALLELER
4- SÖZLEŞME TARİHİ : 2013
5- YAPILAN İŞİN MİKTARI : 4.919,87 m² İSTİMLÂK
2.235,51 m² İRTİFAK
9.693,37m² TAHSİS (BEDELSİZ)
12,02m² SATIŞ YAPILMIŞTIR.
6- YAPILAN İŞİN İHALE BEDELİ : ---
7- HAK SAHİBİNE ÖDENEN : ¨ 172.991,67
SONUÇ : Hinterland kapsamında, hizmet götürmekle yükümlü olduğumuz yeni beldelerin kanalizasyon ve
içmesuyu sorunlarına kesin çözüm bulmak amacıyla yeni hazırlanan projelere altlık teşkil edecek şekilde
projenin amacına uygun olarak istimlak işlemlerinin bir kısmı tamamlanmış bir kısmına ise devam
edilmektedir. Bu projelerin uygulaması sırasında inşaat mahallinde bulunan muhtelif taşınmazların bahçe
duvarlarına ve ekili, dikili bulunan ürünlere zarar verilmiş ve hasar tespit tutanakları hazırlanarak hak
sahiplerine ödenmiştir.
111
HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA İŞLERİNDEKİ 2013 YILI FAALİYETİ
Genel Müdürlüğümüzün hizmet götürmekle yükümlü olduğu bölgelerde, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
gereğince, kamulaştırma ve daimi irtifak tesisi, devir işlemleri yürütülmektedir.
Bu kapsamda, 2013 yılı içerisinde;
a) Kamulaştırma işlemleri tamamlanan yerler:
Akçatepe Mahallesinde 1 adet taşınmazda 1.000,00m²’lik alanın 20.000,00TL bedelle, Çevril bölgesinde
3.220,00m²’lik alanın ¨ 37.513,12 bedelle, Mimarsinan bölgesinde 1 adet taşınmazda 699,87m²’lik alanın ¨ 115.478,55
bedelle, olmak üzere toplam 3 adet taşınmazda 4.919,87m²‘lik alanı ¨ 172.991,67 bedel karşılığında istimlâk edilerek
Genel Müdürlüğümüz adına tapuda tescili yapılmıştır.
- Üzerinde içmesuyu depolarımızın bulunduğu, Gömeç Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazda toplam
9.693,37m²’lik kısmı Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü’nden Genel Müdürlüğümüz adına bedelsiz tahsisi yapılmış ve
124 adet taşınmazında Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü’nden bedelsiz tahsis talebi istenmiştir.
b) İrtifak işlemleri tamamlanan yerler:
- Kayseri Pervane Argıncık ana kollektör üzerinde bulunan 1 adet taşınmazda 479,82m²’lik kısımda, Cırkalan ana
kollektör üzerinde 1 adet taşınmazda 18,79 m²’lik taşınmazda ve Anbar ana kolektör hattı güzergâhında bulunan 5
adet taşınmazda 496,70m² lik kısmında, şeker kollektör güzergâhında 1 adet taşınmazda 1.240,20m²’lik kısımda
olmak üzere toplam 8 adet taşınmazda 2.235,51 m² ‘de Genel Müdürlüğümüz lehine daimi irtifak tesisi kurularak
tapuda tescili yaptırılmıştır.
- Ayrıca 2981 sayılı kanun gereği Genel Müdürlüğümüzün hissedar olduğu Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 1 adet
taşınmazda 12,02 m² lik alanı ¨ 10.000,00 bedel karşılığında ihale yoluyla satışı gerçekleşmiştir.
ARAZİ ÇALIŞMALARI
Kurumumuzun faaliyetlerini yerine getirmesinde yardımcı olan muhtelif tesis ve hizmetlere yönelik olarak, bu
kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü arazi ölçüm ve aplikasyon işleri yapılarak, bu ölçümler neticesinde elde edilen
verilerin hesapları yapılıp, ileriki zamanlarda yapılması planlanan işler ve alınacak kararlar için uygun alt yapı
bilgileri hazırlanmaktadır.
a) Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Nedeni ile;
- İldem raylı sistem güzergâhında kanalizasyon projesi için arazi ölçümleri ve aplikasyonu yapıldı.(15km)
- Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçeleri muhtelif mahallelerde kanalizasyon yapım işi kapsamında arazi ölçümü
yapıldı.(7km)
- Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi kısmi kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hatlarının yapımı kapsamında
arazi ölçümleri yapıldı. (3km)
-Hisarcık Güney Kanalizasyon Kollektör İnşaatı işi kapsamında güzergâh boyunca arazi aplikasyonu yapıldı.
(3km)
-Muhtelif Yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi Yapım işi kapsamında 4 adet Arıtma tesisinin yapılacağı
bölgede arazi ölçümü yapıldı. (Başakpınar, Süksün, Ebiç, Gürpınar)
-Katı atık toplama bölgesinde toprak set dolgu yapılması işi kapsamında arazi ölçümü yapıldı.(4km)
b) İçmesuyu Hattı Çalışmaları Nedeni ile;
- Kemer mahallesi içmesuyu projesi kapsamında arazi ölçümü yapılarak teslim edildi.(5km)
- İldem raylı sistem güzergâhında içmesuyu projesi için arazi ölçümleri ve aplikasyonu
yapıldı.(15km)
- 30 Ağustos ve Talas Bulvarı güzergâhında içmesuyu ve yağmur suyu hattı inşaat işi güzergâhında
arazi ölçümü yapıldı.(2km)
- Karpuzatan kaptaj alanı içerisinde yapılacak olan 1 adet ekip evi inşaatı kapsamında arazi ölçümü
yapıldı
c) Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Nedeni ile;
- İldem raylı sistem güzergâhında yağmursuyu projesi için arazi ölçümleri ve aplikasyonu
yapıldı.(15km)
112
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013 YILINDA YAPILAN PROJELER KAPSAMINDA
YAPILAN İŞLER VE MALİYETLERİ
A - KANALİZASYON YATIRIMLARI
S.NO İŞİN ADI YAPILAN İŞ
2013 YILI
MALİYETİ
(KDV DÂHİL)
1
30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI
KANALİZASYON HATTI İNŞAATI
(2011 - 2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 600 KORİGE 1.542 mt.
¨ 276.141,91 ABONE BAĞLANTISI 18 Ad.
TOPLAM 1.542 mt.
2
BAĞPINAR MAHALLESİ KANALİZASYON
ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
(2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 200 KORİGE 1.395 mt.
¨ 128.374,39 Ø 400 KORİGE 23 mt.
ABONE BAĞLANTISI 146 Ad.
TOPLAM 1.418 mt.
3
ERENKÖY MAHALLESİ KANALİZASYON
ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
(2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 200 KORİGE 4.787 mt.
¨ 411.160,81 Ø 300 KORİGE 2.120 mt.
ABONE BAĞLANTISI 36 Ad.
TOPLAM 6.907 mt.
4
İNCESU KARPUZSEKİSİ KANALİZASYON
ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
(2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 200 KORİGE 4.304 mt.
¨ 394.157,41
Ø 300 KORİGE 598 mt.
FOSSEPTİK 1 Ad.
ABONE BAĞLANTISI 46 Ad.
TOPLAM 4.902 mt.
5
MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ
MUHTELİF MAHALLELER KANALİZASYON
ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
(2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 200 KORİGE 1.257 mt.
¨ 591.637,84
Ø 300 KORİGE 5.862 mt.
Ø 400 KORİGE 5 mt.
ABONE BAĞLANTISI 156 Ad.
YAĞMUR IZGARASI 77 Ad.
TOPLAM 7.124 mt.
6 MUHTELİF YERLERE ATIKSU ARITMA
TESİSİ YAPIMI (2011 - 2012 - 2013 SÂRİ)
• SÜKSÜN 300M³/GÜN
• BAŞAKPINAR 500M³/GÜN
• EBİÇ 500M³/GÜN
• GÜRPINAR 1.100M³/GÜN
KAPASİTELİ ATIKSU ARITMA
TESİSLERİ YAPILMASI.
¨ 3.963.632,64
7
SİVAS CADDESİ - İLDEM KANALİZASYON
HATTI İNŞAATI
(2011 - 2012 - 2013 SÂRİ)
294 m Ø 200 MM KORİGE BORU İLE
PARSEL BACASI BAĞLANTISI
YAPILMASI
¨ 8.176,46
113
8
ÇATAKDERE GESİ KANALİZASYON
KOLLEKTÖR HATLARININ BAKIM
ONARIMININ YAPILMASI
ÇATAKDERE Ø 300 - Ø 400'LÜK 41
ADET MUAYENE BACALARININ
İPTAL EDİLMESİ VE KORİGE BORU
BAĞLANTISI İLE 21 ADET BACA
YALITIMI YAPILMASI
GESİ Ø 200'LÜK 9 ADET MUAYENE
BACALARININ İPTAL EDİLMESİ VE
KORİGE BORU BAĞLANTISI İLE 5
ADET BACA YALITIMI YAPILMASI
¨ 49.560,00
9
İLDEM BÖLGESİNE YENİ YAPILACAK OKUL
VE ÇEVRESİNDEKİ KONUTLARA İDARE
MALI MALZEME KULLANARAK
KANALİZASYON HATTI YAPILMASI
Ø 150 KORİGE 50 mt.
¨ 50.150,00 Ø 300 KORİGE 1.100 mt.
ABONE BAĞLANTISI 12 Ad.
TOPLAM 1.150 mt.
10
KURUKÖPRÜ KANALİZASYON KOLLEKTÖR
HATTI ÜZERİNDEKİ MUAYENE
BACALARININ KISMİ OLARAK İPTAL
EDİLMESİ KALAN MEVCUT MUAYENE
BACALARININ YALITIMININ YAPILMASI
Ø 400'LÜK 48 ADET MUAYENE
BACALASI İPTAL EDİLEREK
KORİGE BORU BAĞLANTISI VE 24
ADET BACA YALITIMI YAPILDI.
¨ 42.539,00
11 TALAS ALİ DAĞI YOL VE DERE GEÇİŞİ
YAPILMASI
Ø 300 KORİGE BORU İLE YOL VE
DERE GEÇİŞİ YAPILMASI ¨11.800,00
KANALİZASYON İŞLERİ TOPLAMI 23.043 mt.
¨ 5.927.330,46 ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI 402 Ad.
YAĞMUR IZGARASI TOPLAMI 77 Ad.
114
B - YAĞMURSUYU YATIRIMLARI
S.NO İŞİN ADI YAPILAN İŞ
2013 YILI
MALİYETİ
(KDV DÂHİL)
1
30 AGUSTOS BULVARI - TALAS BULVARI
YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI
(2011 - 2014 SÂRİ)
Ø 300 KORİGE 2.806 mt.
¨ 325.715,48 ABONE BAĞLANTISI 150 Ad.
YAĞMUR IZGARASI 183 Ad.
TOPLAM 2.806 mt.
2 İLDEM BÖLGESİ YAĞMURSUYU HATTI
İNŞAATI (2011 - 2012 SÂRİ)
Ø 300 KORİGE 2.248 mt.
¨ 756.719,21
Ø 400 KORİGE 3.873 mt.
ABONE BAĞLANTISI 227 Ad.
YAĞMUR IZGARASI 206 Ad.
TOPLAM 6.121 mt.
3
SİVAS CADDESİ - İLDEM YAĞMURSUYU
HATTI İNŞAATI
(2011 - 2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 600 KORİGE 291 mt.
¨ 122.946,04 YAĞMUR IZGARASI 86 Ad.
TOPLAM 291 mt.
4
HACILAR BÖLGESİ TAŞKIN KORUMA
KANALLARININ PROJELENDİRİLMESİ İÇİN
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK
MALİYET HAZIRLANMASI
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME VE
YAKLAŞIK MALİYET
HAZIRLANMASI
¨ 45.626,67
5
KAYSERİ TALAS BÖLGESİ TAŞKIN KORUMA
KANALLARININ PROJELENDİRİLMESİ İŞİ
İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME VE
YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMASI
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME VE
YAKLAŞIK MALİYET
HAZIRLANMASI
¨ 44.250,00
YAĞMURSUYU İŞLERİ TOPLAMI 9.218 mt.
¨ 1.295.257,40 ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI 377 Ad.
YAĞMUR IZGARASI TOPLAMI 475 Ad.
115
C - İÇMESUYU YATIRIMLARI
S.NO İŞİN ADI YAPILAN İŞ
2013 YILI
MALİYETİ
(KDV DÂHİL)
1
BAĞPINAR MAHALLESİ İÇMESUYU VE
KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
(2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 63 PE 1.575 mt.
¨ 408.684,28
Ø 110 PE 2.860 mt.
Ø 160 PE 24 mt.
ABONE BAĞLANTISI 203 Ad.
YANGIN HİDRANTI 1 Ad.
DEBİMETRE ODASI 2 Ad.
TOPLAM 4.459 mt.
2 ERENKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE
HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 110 PE 4.220 mt.
¨ 120.196,17 ABONE BAĞLANTISI 52 Ad.
TOPLAM 4.220 mt.
3 İNCESU KARPUZSEKİSİ İÇMESUYU ŞEBEKE
HATTI İNŞAATI (2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 110 PE 7.364 mt.
¨ 601.393,53
Ø 160 PE 1.300 mt.
Ø 150 DI 1.017 mt.
ABONE BAĞLANTISI 139 Ad.
YANGIN HİDRANTI 2 Ad.
TOPLAM 9.681 mt.
4 SİVAS CADDESİ - İLDEM İÇMESUYU HATTI
İNŞAATI (2011 - 2012 - 2013 SÂRİ)
Ø 150 DI 1.193 mt.
¨ 336.649,98 Ø 200 DI 1.532 mt.
DEBİMETRE ODASI 2 Ad.
TOPLAM 2.725 mt.
5 KEMER İÇMESUYU İSALE HATTI BORUSU
DÖŞENMESİ
Ø 160 PE 1.800 mt. ¨ 42.480,00
TOPLAM 1.800 mt.
İÇMESUYU İŞLERİ TOPLAMI 22.885 mt.
¨ 1.509.403,96 ABONE BAĞLANTISI TOPLAMI 394 Ad.
YANGIN HİDRANTI TOPLAMI 3 Ad.
116
D - MUHTELİF YATIRIMLAR
S.NO İŞİN ADI YAPILAN İŞ 2013 YILI MALİYETİ
(KDV DÂHİL)
1 GPRS SİSTEMİ KURULUMU VE YAPIMI
(2013 - 2014 SÂRİ)
DAHA ÖNCE MERKEZİ SCADA
SİSTEMİMİZLE BAĞLANTISI
BULUNMAYAN TOPLAM 67 ADET
DEPO VE KUYU BİNASININ
UZAKTAN İZLEME VE KONTROL
SİSTEMLERİNİN YAPILARAK
KASKİ SCADA MERKEZİNDEN
KONTROLLERİ SAĞLANACAKTIR.
¨ 0,00
2
HASANARPA SU KAYNAĞINA ENERJİ
NAKİL HATTI VE TRAFO POSTASI ÜST
YAPI HİZMET TESİSİ YAPILMASI
YERLEŞİM YERİ MERKEZİNDEN
SU KAYNAĞINA KADAR OLAN
TOPLAM 2.400m UZUNLUĞUNDA
ORTA GERİLİM ENERJİ NAKİL
HATTI VE TRAFO POSTASI
YAPILMIŞTIR.
¨ 98.943,00
3 KASKİ KARPUZATAN EKİP HİZMET
BİNASI YAPILMASI (2013 - 2014 SÂRİ)
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ARIZA
EKİPLERİNİN HALİ HAZIRDA
KULLANDIKLARI HİZMET
BİNASININ HİZMET EDİLEN
BÖLGEYE UZAKLIĞINDAN
DOLAYI KARPUZATAN
BÖLGESİNE YENİ HİZMET BİNASI
YAPILMIŞTIR.
¨ 295.300,56
4
MUHTELİF SONDAJLARA KUYU BİNASI
YAPILMASI
(2012 - 2013 SÂRİ)
KUYUCAK 1- 2 - 3 - 4, GEDİRİS -
ÇAYBAĞLARI 1 - 2, ANAYURT 1, 2 -
GERMİRALTI 1, 2 - ANNELER
PARKI 9, 10 - AKÇAKAYA 1 -
KONAKLAR - GESİ ANDA P3 -
GÜNEŞLİ - KIZIK - BUĞDAYLI -
MOLU P1 - KEYKUBAT YENİ P1, P2,
P3 - MAHRUMLAR P7 -
BEŞTEPELER P4 - TOPLAM 25
ADET TEL ÖRGÜSÜZ VE 11 ADET
TEL ÖRGÜLÜ KUYU BİNASI
YAPIMI.
¨ 750.664,87
5
MUHTELİF YERLERDE İÇMESUYU
SONDAJ KUYULARI AÇILMASI
(2013 - 2014 SÂRİ)
KOCASİNAN BOYACI 1 Ad.
KOCASİNAN MOLU 1 Ad.
MELİKGAZİ ANNELER PARKI 2 Ad.
MELİKGAZİ ANNELER PARKI
KUYU İNKİŞAFI 1 Ad.
MELİKGAZİ BOSTANDERESİ 2 Ad.
TOPLAM 7 ADET SONDAJ
KUYUSU AÇILMIŞTIR.
¨ 277.300,00
6 HAZIR POMPA İSTASYONU YAPILMASI
(2012 - 2013 SÂRİ)
BARBAROS MAHALLESİ SÜMER
YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE
BULUNAN KANALİZASYON
ŞEBEKE KOTUNUN ERKİLET
BULVARI ÜZERİNDEKİ ANA
KOLLEKTÖR KOTUNDAN DÜŞÜK
OLMASI NEDENİYLE HAZIR
POMPA İSTASYONU YAPILARAK
TERFİSİ SAĞLANMIŞTIR.
¨ 40.061,00
117
7 HACILAR, İNCESU VE GERMİARALTI EKİP
EVLERİNİN TADİLATI (2012 - 2013 SÂRİ)
İÇMESUYU VE KANALİZASYON
DAİRESİ BAŞKANLIKLARINA
BAĞLI EKİPLERİN KULLANDIĞI
EKİPEVLERİNİN BAKIM, ONARIM
VE TADİLATLARI YAPILMIŞTIR.
¨ 43.070,00
8
KASKİ ANA HİZMET BİNASI 1.BODRUM
KATI ISLAK HACİM MEKÂNLARINDA
KISMİ TADİLAT YAPILMASI
ANA HİZMET BİNASI BODRUM
KATINDAKİ TESİSATIN ZAMANLA
OLUŞAN DEFORMASYONUNA
BAĞLI SU KAÇAKLARI VE SIVA
DÖKÜNTÜLERİ OLUŞMASIYLA
MEZKÛR ALANIN SIHHİ TESİSATI
VE DUVAR İLE ZEMİN
KAPLAMALARI YENİLENMİŞTİR.
¨ 4.661,50
9
KASKİ ANA HİZMET BİNASI 1.BODRUM
KATI HAVALANDIRMA BACASI TADİLATI
YAPILMASI
KASKİ ANA HİZMET BİNASI
1.BODRUM KATI BODRUMUNDA
BULUNAN LAVOBOLARDA
OLUŞAN RUTUBET VE KOKUNUN
ÖNLENMESİ İÇİN ÇATIYA AÇILAN
HAVALANDIRMA BACASINDA
UZATMA VE BACA ŞAPKASI
TADİLATI YAPILMIŞTIR.
¨ 1.180,00
10 37 ADET GPRS CİHAZININ REVİZYONU VE
SİSTEMİNİN ADAPTASYONU
AKÇAKAYA DALGIÇ, ANAYURT
D3 D4, BAĞPINAR 200m³ 2,
BAĞPINAR DALGIÇ, BAĞPINAR
DEPO, BAHÇELİHAN 2,
DOKUZPINAR, EVLİYALAR
DALGIÇ, FİDANLIK DALGIÇ,
HACILAR BAHÇELİHAN BAĞBAŞI,
HACILAR BAHÇELİHAN
MEZBAHANE, HACILAR
BAHÇELİHAN ÖREN, HACILAR
DEPO, HARMANLAR DALGIÇ VE
YATAY, HASTEK YENİ TD, İNCESU
ÜST DEPO 3, KEPEZ TERFİ,
KIRANARDI AŞAĞI DEPO, YUKARI
SONDAJ 2, KULAKLI DEPO, KUYU
ÜSTÜ DEPO, MİMSİN D1, MİMSİN
D2, SİNANTEPE DEPO, SÜKSÜN
KUMSEKİ 3, TOKİ DEPO, TOKİ
DALGIÇ, TOKİ DALGIÇ 3, YARMA
DEPO, REVİZYONU VE
SİSTEMİNİN ADAPTASYONU
YAPILMIŞTIR.
¨ 33.647,70
11 GERMİRALTI EKİP EVİNE TAŞ YÜNÜ
ASMATAVAN YAPILMASI
GERMİRALTI EKİPEVİNDE
PERSONELİN KULLANIMINDA
OLAN MUTFAK VE SOYUNMA
ODALARININ YÜKSEK OLAN
TAVANLARINA ISI KAYBININ
ÖNLENMESİ AMACIYLA TAŞ
YÜNÜ ASMATAVAN YAPILMIŞTIR.
¨ 4.130,00
12
BEDİR BAĞLARINA İÇMESUYU
ARAŞTIRMA SONDAJ KUYUSU
AÇTIRILMASI
NÜFUSA BAĞLI OLARAK ARTAN
İÇMESUYU TALEBİNİ
KARŞILAMAK İÇİN ARAŞTIRMA
SONDAJ KUYUSU AÇTIRILMIŞTIR.
¨ 44.208,70
13 KASKİ KARPUZATAN EKİP HİZMET
BİNASI PROJESİ YAPILMASI
KARPUZATAN BÖLGESİNE
YAPTIRILACAK OLAN YENİ
HİZMET BİNASI İÇİN UYGULAMA
PROJESİ YAPTIRILMIŞTIR.
¨ 32.214,00
118
14
SÜHA BETON İLE ÇİNKUR ARASI SONDAJ
KUYUSU AÇILMASI VE ANAYURT SONDAJ
KUYULARININ GELİŞTİRMESİNİN
YAPILMASI
ARTAN İÇMESUYU İHTİYACINI
KARŞILAMAK İÇİN YENİ SONDAJ
KUYUSU AÇTIRILMIŞ VE MEVCUT
ANAYURT SONDAJ KUYULARININ
İNKİŞAFI YAPILMIŞTIR.
¨ 44.840,00
15
İNCESU MAHALLESİ BEDİR BAĞLARI
POMPA İSTASYONU ENERJİ VE TRAFO
POSTASI YAPILMASI
NÜFUSA BAĞLI OLARAK ARTAN
İÇMESUYU TALEBİNİ
KARŞILAMAK İÇİN AÇILAN
SONDAJ KUYUSU VE POMPA
İSTASYONUNA ENERJİ VE TRAFO
POSTASI YAPILMIŞTIR.
¨ 17.609,14
16 ERCİYES DAĞI BEDEN TERBİYESİ
MASLAĞI KUYU BİNASI YAPILMASI
ERCİYES DAĞI MASTER PROJESİ
KAPSAMINDA KUYU BİNASI
YAPILMASI VE YÜZEYLERİNİN
DAĞIN YAPISINA UYUM
SAĞLAMASI AÇISINDAN DOĞAL
TAŞ İLE KAPLANMASI
YAPILMIŞTIR.
¨ 10.564,93
17
AKÇAKAYA ESERDAĞI, SÜKSÜN
BEDİRBAĞLARI İÇMESUYU DEPOLARI
TADİLATI
MEVCUT DEPOLARIN
SIZDIRMAZLIĞI YAPILARAK,
DEPO VE MANEVRA ODASI
İNŞAAT VE MEKANİK TADİLATI
YAPILMIŞTIR.
¨ 48.770,82
18
ATIKSU ARITMA TESİSİNDE BULUNAN
ÇÜRÜTME YAPISINDA MUHTELİF
ÇAPLARDA KAROTLA DELGİ YAPILMASI
ÇÜRÜTME TANKINA İDAREMİZCE
TEMİN EDİLEN DAHA BÜYÜK
ÇAPTAKİ MİKSERİN MONTAJININ
YAPILABİLMESİ İÇİN KAROTLA
DELGİ YAPILMIŞTIR.
¨ 13.570,00
19
ÇALKAN MEVKİİ İÇMESUYU DAĞITIM
DEPOSU TAMİRATI VE YEŞİL MAHALLE
İÇMESUYU DEPOSU BETONARME PERDE
İLE GÜÇLENDİRME YAPILMASI
MEVCUT DEPONUN İNŞAAT
TADİLATI İLE YEŞİL MAHALLE
İÇMESUYU DEPOSU SINIRINI
BELİRLEYEN TEL ÇİT’İN BİR
KISMININ KALDIRILARAK YERİNE
BETONARME DUVAR YAPILMASI
¨ 38.898,70
20 MUHTELİF TESİSLERDE DEBİMETRE
ODALARI YAPIMI
GESİ DEPO Ø 200 mm AÇB HAT
ÜZERİNE DEBİMETRE ODASI
YAPIMI 1 Ad.
KONAKLAR DEPO Ø 800 mm ÇELİK
HAT ÜZERİNE DEBİMETRE ODASI
YAPIMI 1 Ad.
SAKARYA DEPO Ø 225 mm PE HAT
ÜZERİNE DEBİMETRE ODASI
YAPIMI 1 Ad.
¨ 17.478,75
21 ATIKSU ARITMA TESİSİ İDARİ BİNA
İNŞAAT VE TESİSAT TADİLATI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE TBB
ARASINDA İMZALANAN
PROTOKOL GEREĞİ AAT’DE
PERSONEL EĞİTİM HİZMETLERİNE
YÖNELİK FİZİKİ ALTYAPI İÇİN
ÖNGÖRÜLEN TADİLAT İŞLEMLERİ
YAPILMIŞTIR.
¨ 11.074,30
22 ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇÜRÜTME TANKI
TADİLATI (2013 - 2014 SÂRİ)
ÇÜRÜTME TANKINDAKİ
EKONOMİK ÖMRÜNÜ
TAMAMLAYAN MİKSER VE
EKİPMANLARININ MONTAJI
YAPILMIŞTIR.
¨ 0,00
23
KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU
ARITMA TESİSİ ÇÜRÜTME TANKI İÇİNDE
BETON VE YALITIM İŞLERİNİN
YAPILMASI
ÇÜRÜTME TANKI TAVAN KONİĞİ
BETONARMESİNE MEVCUT
YALITIM MALZEMESİNİN
ÖMRÜNÜ TAMAMLADIĞINDAN
DOLAYI KİMYASAL YALITIM
YAPILMIŞTIR.
¨ 10.384,00
119
24
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
İÇMESUYU TESİSLERİNİN DIŞ CEPHE
BOYALARININ YENİLENMESİ
TALAS ALİDAĞI DEPO VE TM,
YENİ ROLE DEPO, ESKİ ROLE
DEPO, VİREJ DEPO, ÇAYBAĞLARI
TM VE EKİPEVİ,
GEDİRİS TM, EĞRİBUCAK TM,
BEŞTEPELER TM VE EKİPEVİ,
MEHRUMLAR DEPO, TALAS DEPO
VE EKİPEVİ, GERMİRALTI TM,
KAYABAĞ DEPO, ANNELER PARKI
TM VE SONDAJLARİ KONAKLAR
TM, BEYAZŞEHİR DEPO VE TM.
¨ 29.500,00
25
KASKİ HİZMET BİNASINDA BULUNAN
ÇAY OCAĞINA DOĞALGAZ VE SICAK SU
TESİSATI YAPILMASI
KASKİ ÇAY OCAĞINA DOGALGAZ
HATTI ÇEKİLEREK, ÇAY KAZANI
DOĞAL GAZA UYGUN HALE
GETİRİLMİŞTİR.
¨ 5.133,00
26
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET
BİNASI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK
HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KATI
TADİLAT PROJESİNİN YAPILMASI
YAPTIRILACAK OLAN KAT
TADİLATI İÇİN UYGULAMA
PROJESİ YAPTIRILMIŞTIR.
¨ 14.160,00
27 ERCİYES ÇORAKOĞLU DEPO İNŞAAT
TAMİR VE TADİLATI
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİNİN ERCİYES DAĞI
YOLU BETON KANAL YAPIM
ÇALIŞMALARI SIRASINDA ZARAR
GÖREN VE YOLU KAPANAN
ÇORAKOĞLU SU DEPOSUNDA
İSTİNAT DUVARI, DRENAJ, TEL
ÖRGÜ İLE KİLİTLİ PARKE YOL
YAPILMIŞTIR.
¨ 25.965,90
28
GERMİRALTI TESİSLERİ EKİPEVİ BİNASI
VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İDARİ
BİNASINDA TADİLAT YAPILMASI
İLGİLİ HİZMET BİNALARINDA
BULUNAN DUŞ TEKNELERİNİN
ANA YAPIYA SU
SIZDIRMASINDAN DOLAYI
VERMİŞ OLDUĞU HASARIN YENİ
ZEMİN VE DUVAR
KAPLAMALARIYLA
YENİLENMESİ.
¨ 18.880,00
29 HARİTA EMLAK KAMULAŞTIRMA
FAALİYET DURUMU
4.919,87 m² İSTİMLÂK
3.661,59 m² İRTİFAK
9.693,37m² TAHSİS (BEDELSİZ)
12,02m² ARSA SATIŞI
YAPILMIŞTIR.
¨ 172.991,67
MUHTELİF İŞLER TOPLAMI ¨ 2.105.202,54
A + B + C + D GENEL TOPLAMI (KDV DÂHİL) ¨ 10.837.194,36
120
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Başkanlığımızın görev alanına giren hususlar, mevcut kaynaklar çerçevesinde verimli bir şekilde kullanılması
sağlanmıştır.
2013 yılı bütçesinde öngörülen kaynaklar, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandırılmış, görev ve
yetki alanımız içerisinde, idari ve mali kararlara ilişkin işlemler yasal ve düzenliliği hususunda yeterli güvence
sağlanmıştır.
Başkanlığımızca yapılan iş ve işlemler, şube müdürleri organizesinde memur ve işçiler tarafından
yürütülmüş, Daire başkanı yapılan işlemleri sürekli gözetmiş ve denetlemiştir.
121
MAKİNE VE ATÖLYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürlüğünde;
1 Şube Müdürü, 1 Tekniker, 1 Baş Şoför, 13 Şoför, 3 Tamir Bakım Ustası ve 1 Akaryakıt görevlisi olmak
üzere toplam 20 personel görev yapmıştır.
Şube Müdürlüğü, kendi birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak Kaski envanterine kayıtlı toplam 43
adet araç ve hizmet alımı yolu ile kiralanan 127 adet araç olmak üzere toplam 170 adet taşıt ve iş makinesi ile,
kurumun tüm çalışmalarına destek sağlamıştır.
Kuruma ait araçlar ve hizmet alımı yolu ile kiralanan tüm taşıt ve iş makinelerinin sevk ve idaresi titizlikle
takip edilmiş, destek hizmeti verilmiştir.
Akaryakıt istasyonu sürekli faal olarak çalışmış, Seyyar Yakıt Tankeri ile kuruma ait taşıt ve iş makinelerine
iş mahallinde yakıt ikmali yapılarak, her hangi bir iş aksaklığına meydan verilmemiştir.
Yıl içerisinde kurum araçlarında kullanılmak üzere Motorin ve Benzin alımı ihalesi yapılmış, yıl içerisinde,
282.402,13 Litre Motorin, 6.542,50 Litre Benzin alınmış, 13 adet hak ediş düzenlenmiş toplam 945.169,09¨. ödenmiştir.
Kuruma ait taşıt ve iş makinelerinin her türlü bakım, tamir ve onarım ile arızaları, aksaklığa mahal
verilmeden kurum atölyesinde en kısa zamanda giderilmiştir.
Tamir Atölyesinde yıl içerisinde toplam 535 adet taşıt ve iş makinesi arızası giderilerek hizmete sunulmuştur.
Atölyede tamiri mümkün olmayan 210 kez taşıt arızaları ilgili servislerinde yaptırılmıştır. 2013 yılı içerisinde
taşıt ve iş makinesi tamir ve bakımları için 299.083,79¨. ödeme yapılmıştır.
Hizmet Alımı için 98 adet taşıt ve 28 adet iş makinesi Açık İhale Usulü ile, 1 adet Traktör Doğrudan Temin
yolu ile olmak üzere toplam 127 adet araç kiralanarak hizmete sunulmuştur.
Yıl sonu itibari ile Kiralanan tüm araçlar için 135 adet hak ediş düzenlenmiş ve toplam 8.051.099,31¨. ödeme
yapılmıştır.
122
2013 yılı içerisinde kurum demirbaş envanterinde kayıtlı hizmet araçları aşağı belirtilmiştir:
S.NO TAŞITIN CİNSİ KURUM
1 BİNEK OTOMOBİL 1
2 4*2 PİC-UP (KAMYONET ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 İŞİLİK) 1 3 4*4 PİC-UP (KAMYONET ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 İŞİLİK) BÜYÜK TİP 1
4 DAMPERLİ KAMYON(14 TON KAPASİTE) 5
5 DAMPERLİ KAMYON(3 TON yakıt tankeri) 2
6 KAN.KAZ.YÜK KEPÇE 10 7 TIR DORSE 1
8 TIR 1
9 VİDANJÖR 1
10 GRAYDER 1 11 FORKLİFT 4
12 KAMYON BAKIM ARACI (JENERATÖR) 1
13 KAMYON VİNÇ 2
14 KAMYON FAUN ( 2 ADETİ MİNİBÜS FAUN ) 7 15 MİNİBÜS 3 16 SEYYAR VEZNE 2
TOPLAM 43
123
2013 yılı içerisinde hizmet alımı ile kiralanan taşıt ve iş makineleri aşağı belirtilmiştir:
S.NO: TAŞITIN CİNSİ KİRALANAN
TAŞIT SAYISI 1 Klimalı Binek Tip Otomobil 20 2 Yandan Camlı Panel tipi taşıt 7 3 4*2Çift Kabinli Kamyonet(Pikap) 15 4 4*4 Çift Kabinli Kamyonet 26 5 Damp.Küçük Kam (İstihap haddi 3 ton) 17 9 Damperli Kam.(14 Ton Kapasite) 13
11 Kan.Kaz.Yük.Kepçe 24 13 Ekskavatör Kepçe 4 14 Traktör (Doğrudan Temin) 1
TOPLAM 127 ADET
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 Şube Müdürü, 4 Memur, 3 Satınalma görevlisi ve 1 Evrak görevlisi olmak üzere 9 personel görev yapmıştır.
Gelen-giden Evrak kayıt ve evrak zimmetleri ilgili defterlerin kayıtları ayrı ayrı tutulmuştur. Yıl içerisinde;
1998 adet giden evrak kaydı, 1268 adet gelen evrak kaydı, 3266 adet evrak zimmeti olmak üzere toplam 6532 adet
yazışma kaydı gerçekleşmiştir.
Harcama birimlerinin talep ettikleri, her türlü mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin usulü ile veya ihale
yolu ile temini yapılmış, satılması talep edilen hurda ve demirbaşların satış işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Doğrudan temin alımlarında malın en kalitelisinin, en düşük fiyattan alınmasına özen gösterilmiş, satın alınan
malların teslim-tesellümü, denetim muayene ve kabulü yapılmış, fatura bedellerinin ödenmesi için gerekli her türlü
yazışmalar yapılmıştır.
2013 yılında Doğrudan Teminle yapılan alımlar tablo halinde şöyledir:
AYLAR
HİZMET ALIMI MAL ALIMI GENEL TOPLAM
Evrak
Sayısı
( Ad.)
Tutarı (¨)
Evrak
Sayısı
( Ad.)
Tutarı (¨) Evrak
Sayısı
( Ad.)
Tutarı (¨)
OCAK 25 ¨ 62.119,83 53 ¨ 309.755,53 78 ¨ 371.875,36
ŞUBAT 21 ¨ 49.250,40 35 ¨ 162.082,14 56 ¨ 211.332,54
MART 23 ¨ 129.358,07 48 ¨ 302.653,12 71 ¨ 432.011,19
NİSAN 20 ¨ 47.315,00 44 ¨ 415.963,75 64 ¨ 463.278,75
MAYIS 24 ¨ 47.472,51 38 ¨ 188.089,06 62 ¨ 235.561,57
HAZİRAN 18 ¨ 52.868,59 21 ¨ 60.494,58 39 ¨ 113.363,17
TEMMUZ 26 ¨ 50.777,51 36 ¨ 290.086,94 62 ¨ 340.864,45
AĞUSTOS 13 ¨ 14.575,11 34 ¨ 239.506,92 47 ¨ 254.082,03
EYLÜL 21 ¨ 38.344,62 24 ¨ 148.422,43 45 ¨ 186.767,05
EKİM 19 ¨ 79.007,68 32 ¨ 181.526,57 51 ¨ 260.534,25
KASIM 36 ¨107.045,94 55 ¨ 447.351,80 91 ¨ 554.397,74
ARALIK 20 ¨ 103.573,14 46 ¨ 336.729,42 66 ¨ 440.302,56
TOPLAM 266 ¨ 781.708,40 466 ¨ 3.082.662,26 732 ¨ 3.864.370,66
Doğrudan temin ve ihalelere ait tüm evraklar usulüne göre ayrı ayrı tanzim edilmiş, dosyalanmış ve
arşivlenmiştir.
İhale yolu ile alımlarda, talep eden birim tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda piyasa
araştırması yapılarak yaklaşık maliyet hazırlanmış, idari şartname ve sözleşme taslağı hazırlanarak, İhale Yetkilisinin
onayından sonra, ihale ilanları usulüne uygun olarak yapılmış, ihale komisyonları kurulmuş, ihale işlem dosyaları
124
hazırlanmış, isteklilere satışı yapılmış, ihaleler ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılmıştır. Komisyon tarafından
en ekonomik ve en avantajlı teklifler belirlenerek Yönetim Kurulunun onayından sonra, Kesinleşen İhale Kararları
ihaleye iştirak edenlere tebliğ edilmiş, yüklenicilerle ayrı ayrı sözleşme imzalanmış, Mal Tesliminden ve Hizmet
Alımı yapıldıktan sonra Denetim, Muayene Kabul Komisyonu kararları, fatura ödeme yazıları, teminat iade yazıları
ve ihale ile ilgili her türlü yazışmalar yapılmış, ihale işlem dosyasına konmuş, dosyaları ayrı ayrı tanzim edilmiş ve
muhafaza altına alınmıştır.
2013 yılı içerisinde aşağıdaki ihaleler yapılmıştır.
S.NO İHALE TÜRÜ
İHALE KAYIT NO VE ADI
KATILIMCI FİRMA SAYISI
Kısım Adı İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI İHALE TUTARI
( ¨. )
1
19. MADDE
Açık İhale Usulü
2012-181523 'Isı ve Güç Ünitesi Bakımı
Hizmet Alımı ' 1
GRUP ASM End. Motor Otmtv. Mak.San.Tic.Ltd.Şti. (280.000,37 €)
¨ 679.575,74
2
2012-195715 'Kanalizasyon Bakım,
Onarım, Temizleme ve Küçük Ölçekli Yapım
İşi '
5 YÜKSEL ATEŞ ¨ 2.472.002,00
3
2013-3561 'Kanalizasyon Beton, Korige, PVC Boru ve Ek Parçaları Alımı '
4
1.Kısım :Beton Boru ve Ek Parçaları Malzemeleri
Teklif Veren Olmadığından İptal Edildi
2.Kısım :Korige Boru ve Ek Parça Malzemeleri
AKIN Plastik Boru San. A.Ş. ¨ 1.978.625,00
3.Kısım :PVC Boru ve Ek Parçaları Malzemeleri
TURANLAR Yapı Malzemeleri İnş. Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti.
¨ 66.043,40
Genel Toplam 2.044.668,40 ₺
S.NO İHALE TÜRÜ
İHALE KAYIT NO VE ADI
KATILIMCI FİRMA SAYISI
Kısım Adı İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI İHALE TUTARI
( ¨. )
4
19. MADDE
Açık İhale Usulü
2013-11096 'Uzaktan Atıksu Analiz Ölçüm
ve İzleme Sistemi Alımı '
4 Endress Hauser Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
¨ 102.946,00 ₺
5
2013-13952 'DUCTİL, PE, PVC Boru ve Ek Parçaları İle Muhtelif Vana ve Hazır Tamir Malzemeleri Alımı '
10
1.Kısım :DUCTİL Boru ve Ek Parçaları Alımı
SAMSUN MAKİNA SANAYİ A.Ş. ¨ 1.478.000,00
2.Kısım :PE Boru ve Ek Parçaları Alımı
AKIN Plastik Boru San. A.Ş. ¨ 381.010,65
3.Kısım :PVC Boru ve Ek Parçaları Alımı
AKIN Plastik Boru San. A.Ş. ¨ 59.659,00
4.Kısım :Muhtelif Vana Alımı
DOĞUŞ VANA DÖKÜM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
¨ 149.000,00
5.Kısım :Hazır Tamir Malzemeleri Alımı
Yönetim Kurulunun 25.03.2013 Tarih ve 63 Sayılı Kararı İle Kısmın İptal Edilip Yeniden İhale Edilmesi
¨ 0,00
Genel Toplam ¨ 2.067.669,65
6
2013-15459 'Atıksu Arıtma Elektrik -
Mekanik ve Laboratuvar
Malzemeleri Alımı '
4
1.Kısım :Elekrik - Mekanik Malz. Alımı
AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 467.491,00
2.Kısım :Laboratuvar Malz. Alımı
MİNE SERAP YAŞAR ¨ 34.864,00
Genel Toplam
¨ 502.355,00
125
7
2013-16992 'Çelik - Sarı Pirinç vs.,
Elektrik, Pompa, Klor , Demirbaş, Hırdavat Malzemeleri ve İş Elbiseleri Alımı '
15
1.Kısım :Çelik-Pirinç vs. Malzemeleri Alımı
KAHRAMAN YAPI MALZ. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 206.389,00
2.Kısım :Elektrik Malzemeleri Alımı
KORU-SU SONDAJ MÜH. MÜŞV. KAL. SIH. TES. İNŞ. TAŞ. İML. İTH. İHR. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 687.548,00
3.Kısım :Pompa ve Ekipmanları Alımı
HİLMİ AKPINAR ¨ 343.457,00
4.Kısım :Klor Malzemeleri Alımı
AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 378.500,00
5.Kısım :Demirbaş Malzemeleri Alımı
FMB HIRD. MAK. ELEKT. İNŞ. YED. PAR. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
¨ 119.876,00
6.Kısım :Hırdavat Malzemeleri Alımı
KORAY BAĞLANTI ELEM. HIRD. TAŞIMA MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 68.924,97
7.Kısım :İş Elbiseleri Alımı ÖZGER OTOMOTİV PETROL ÜRÜN. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 97.449,20
Genel Toplam ¨ 1.902.144,17
8 21. MADDE Pazarlık Usulü
2013-21148 'Yeşil Alan Bakımının
Yapılması, Çamur Uzaklaştırılması ve
Haşere Mücadelesinin Yapılması Hizmeti
Alımı (21/F) '
3 Mustafa BALCI ¨ 143.064,00
9 2013-22604 'El
Terminali Alımı ( 21/F ) '
1 DCL Bilgisayar Sistemleri Tic.ve San. Ltd. Şti.
¨ 139.731,00
S.NO İHALE TÜRÜ
İHALE KAYIT NO VE ADI
KATILIMCI FİRMA SAYISI
Kısım Adı İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI İHALE TUTARI
( ¨. )
10
19. MADDE
Açık İhale Usulü
2013-26610 'Yeşil Alan Bakımının
Yapılması, Çamur Uzaklaştırılması ve
Haşere Mücadelesinin Yapılması Hizmeti
Alımı '
4 Mustafa BALCI ¨ 1.073.377,50
11
2013-26694 'Beton Boru ve Ek Parçaları, Hırdavat Malzemeleri, İş Elbiseleri ve Atölye
Yedek Parçaları Alımı '
2
1.Kısım :Hırdavat Malzemeleri Alımı
TEKNİKEL MOTOR MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 55.955,00
2.Kısım :İş Elbiseleri Alımı TEKNİKEL MOTOR MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 48.845,00
3.Kısım :Atölye ve Yedek Parçaları Alımı
AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 128.720,00
4.Kısım :Beton Boru ve Ek Parçaları Alımı
AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 600.000,00
Genel Toplam ¨ 833.520,00
12 2013-34629 'Katyonik
Esaslı Polielektrolit Alımı '
2 SNF FLOERGER KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ( 149.400,00 € )
¨ 392.732,98
126
13
2013-44955 'Hazır Tamir Malzemeleri, Yangın Söndürme
Tüpleri Alımı ve Dolumu, Yangın
Dolapları Revizyonu Yapılması '
2
1.Kısım :Hazır Tamir Malzemeleri Alımı
AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 210.000,00
2.Kısım :Yangın Söndürme Tüpleri Alımı ve Dolumu
Yönetim Kurulunun 13.05.2013 Tarih ve 90 Sayılı Kararı İle İptal Edildi.
3.Kısım : Yangın Dolapları Revizyonu
ARDIÇ MARKETÇİLİK TARIM ÜR. BES. İNŞ. EML. NAK. AKARYAKIT ÜR. PAZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 21.743,83
Genel Toplam ¨ 231.743,83
14 2013-49391 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmet
Alımı ' 1
KOZA İŞ DÜNYASI İŞ SAĞLIK VE GÜVN. ORT. SAĞ. GÜV. BİRİMİ VE MERK. EĞT. ÇEV. DAN. TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 44.400,00
15 2013-61860 'Yazılım
Lisansları Alımı ' 3
PİKSEL BİLGİ VE İLİTEŞİM SİSTEMLERİ DIŞ TİC. YAPI ELEMANLARI SAN. LTD. ŞTİ.
¨ 131.400,00
16
21. MADDE Pazarlık Usulü
2013-76089 'Atıksu Arıtma Çürütme Tankı
İçin Mikser Alımı ( 21/F) '
1 İNREP ULUSLAR ARASI TEMSİLCİLİK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 146.660,00
17
19. MADDE
Açık İhale Usulü
2013-90933 'Laboratuvar ICP MS
Cihazı Alımı ' 1
SEM Laboratuar Cih. Paz. San. ve Tic. A. Ş.
¨ 245.000,00
S.NO İHALE TÜRÜ
İHALE KAYIT NO VE ADI
KATILIMCI FİRMA SAYISI
Kısım Adı İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI İHALE TUTARI
( ¨. )
18
19. MADDE
Açık İhale Usulü
2013-118268 'IP Kamera, Güvenlik
Alarm Paneli, Bekçi Tur Sistemi, Yangın Söndürme Tüpü ve Kağıt El Havlusu,
Tuvalet Kağıdı Alımı '
9
1.Kısım :IP Kamera Sistemi Alımı Teklif veren firmalarda eksik ve
yetersik evrak tespit edildiği için (30/09/2013 tarih ve 207 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı ile) İPTAL edildi.
2.Kısım :Güvenlik Alarm Paneli Alımı
3.Kısım :Bekçi Tur Sistemi Alımı
4.Kısım :Yangın Södürme Tüpü Alımı
TAM-TÜP SİNAİ GAZ TÜPLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 49.645,00
5.Kısım :Kağıt El Havlusu ve Tuvalet Kağıdı Alımı
YASEMİN ÖZMEN ¨ 40.900,00
Genel Toplam ¨ 90.545,00
19 2013-135827
'Akaryakıt Ürünleri Alımı '
7
Yönetim Kurulunun 23.12.2013 Tarih ve 275 Sayılı Kararı İle Yeniden İhale Edilmesi Karar verildi.
20 2013-143020 'Dizel Motorlu Forklift ve
Elektrik Motoru Alımı ' 2
1.Kısım :Dizel Motorlu Forklift Alımı
AÇILIM TEKNİK MÜŞ. TAAH. VE İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 110.000,00
2.Kısım :Elektrik Motoru Alımı
Teklif veren firmaların evraklarında eksikler tespit edildiği için (11/11/2013 tarih ve 239 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) İPTAL edildi.
Genel Toplam ¨ 110.000,00
127
21
21. MADDE Pazarlık Usulü
2013-143211 'Hizmet Yönetimi Yazılımı (
21/F ) ' 1
BİSAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
¨ 120.000,00
22
19. MADDE
Açık İhale Usulü
2013-145284 'Muhtelif Taşıt ve İş Makinaları
Hizmet Alımı ' 6
1.Kısım : Binek Otomobiller ( 27 Ad. )
BELTUR TURZ. TAŞ. OTOM. GIDA ÜR. TEM. HİZM. İLETİŞİM SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
¨ 729.897,76
2.Kısım : 4x2 Çift Kabinli Kamyonet ( 15 Ad. )
ÜNLÜLER TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 526.449,00
3.Kısım : 4x4 Çift Kabinli Kamyonet ( 26 Ad. )
ÜNLÜLER TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. ¨ 1.317.508,40
4.Kısım : Damperli Kamyonet ( En Az 3 Tonluk) ( 17 Ad.)
ÜNLÜLER TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. ¨ 669.048,60
5.Kısım : Damperli Kamyonet ( En Az 14 Tonluk) ( 13 Ad.)
ÜNLÜLER TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. ¨ 705.640,00
6.Kısım : Kazıyıcı Yükleyici Kepçe ( 24 Ad.)
TÜRKEN İNŞAAT HARF. NAKL. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 2.714.059,20
7.Kısım : Paletli Ekskavatör Kepçe (4 Ad.)
TÜRKEN İNŞAAT HARF. NAKL. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
¨ 761.412,00
Genel Toplam ¨ 7.424.014,96
S.NO İHALE TÜRÜ
İHALE KAYIT NO VE ADI
KATILIMCI FİRMA SAYISI
Kısım Adı İHALEYİ KAZANAN FİRMA ADI İHALE TUTARI
( ¨. )
23
21. MADDE Pazarlık Usulü
2013-151605 'Su Kuyularında Rastlanan
Arsenik Sorununun Hidrojeolojik Yapıtla
İlişkilerinin İncelenmesi Hizmet Alımı (21/F) '
1 HT-TTM – HACETTEPE TEKNOKENT TEKN. SAN. VE TİC. A.Ş.
¨ 145.000,00
24
19. MADDE
Açık İhale Usulü
2013-152307 'AutoCad Tasarım ve
Çizim Programı Lisansı Alımı '
6 ALTAR ELEKTRONİK TEK NOLOJİ SAN.VE Tİ C.LTD.ŞTİ.
¨ 108.360,00
25
21. MADDE Pazarlık Usulü
2013-176266 'Ductil Boru Alımı ( 21/F ) '
1 TEKSEN MÜHENDİSLİK MÜŞV. TESİSAT ELEKT. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.
¨ 121.161,60
26
19. MADDE
Açık İhale Usulü
2013-178823 'Kanal Açma ve Temizleme
Üst Ekipmanları Alımı ' 5
KATMERCİLER ARAÇÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A. Ş.
¨ 533.000,00
2013 Yılı Genel Toplam ¨21.805.071,83
128
AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Müdür, 4 memur 6 işçi olmak üzere toplam 11 personel görev yapmıştır.
İş ve işlemler kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, Germiraltı Ambarı ve Kaski Merkez Ambarı olmak
üzere iki ambarda yürütülmüştür.
Ambara mal giriş ve çıkışlarında, giriş-çıkış fişleri, zimmet tutanakları, cetveller ve kayıtlar usulüne uygun
olarak yapılmıştır.
Birimler arası çalışma ve kod bütünlüğü sağlamak için Unity Logo Programında Taşınır Mal Yönetmeliği
hükümlerine göre programın yazılım kısmında çalışma yapılmıştır.
Taşınırların barkodlaması yapılmış, el terminali ile okutulma ve takibinin yapılması çalışması devam
etmektedir.
Tüketim Malzemeleri 150 Ana kod gurubu içerisinde aşağıda gösterildiği şekilde takip edilmiştir.
KODU TAŞINIR MALZEME GRUBU 150.01-Kırtasiye Malzemeleri Grubu
150.02-Beslenme/Gıda ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malz. Grubu
150.03-Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
150.04-Yakıtlar ve Madeni Yağlar Grubu
150.05-Temizleme Ekipmanları Grubu
150.06-Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
150.07-Yiyecek Grubu
150.08-İçecekler Grubu
150.09-Canlı Hayvanlar Grubu
150.10-Zirai Maddeler Grubu
150.11-Yem Grubu
150.12-Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
150.13-Yedek Parçalar Grubu
13.01-Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
129
13.02-Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
13.03-Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
13.04-Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları
13.05-Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
13.99- Diğer Yedek Parçalar
150.14-Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
150.15-Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
150.16-Spor Malzemeleri Grubu
150.17-Basınçlı Ekipmanlar Grubu
150.99- Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Grubu’ndan oluşmaktadır.
Dayanıklı Taşınır ana grupları içerişinde bulunan;
KODU TAŞINIR MALZEME GRUBU 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Grubu
254-Taşıtlar Grubu,
255-Demirbaş Grubu
260-Haklar Grubu malzemelerin takibi yapılmıştır.
Alımı yapılan Tüketim ve Dayanıklı Tüketim Mallarının Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu
doğrultusunda her harcama biriminin kendilerine ait ambar giriş ve çıkış işlemleri yapılmıştır.
Harcama birimleri Taşınır Giriş ve Çıkış Fişi toplamları aşağıda belirtilmiştir.
Sıra No
Harcama Birimleri
Birimi
Taşınır İşlem
Kayıttan Düşme Teklif ve
Onay Belgesi Giriş Fişi
Çıkış Fişi
1. 02-Özel Kalem Müdürlüğü Adet 34 21 1
2. 03-Sivil Savunma Uzmanlığı Adet 10 8 1
3. 04-Strateji Geliştirme D.Başkanlığı Adet 39 17 1
4. 05-İnsan Kay.ve Des. Hiz.D.Bşk’lığı Adet 173 80 1
5. 10-Bilgi İşlem D.Bşk’lığı Adet 50 10 2
6. 11-Elek.Mak.Malz.ve İkm.D.Bşk’lığı Adet 115 71 1
7. 24-I.Hukuk Müşavirliği Adet 5 7 2
8. 25-Basın Yayın Şb.Müd.’lüğü Adet 11 8 1
9. 27-Teftiş Kurulu Başkanlığı Adet 5 3 -
10. 31-Kanalizasyon D.Başkanlığı Adet 80 198 4
11. 32-İçme Suyu D.Başkanlığı Adet 160 306 7
12. 33-Abone İşleri D.Başkanlığı Adet 67 45 3
13. 34-Yat. ve İnş.D.Başkanlığı Adet 23 10 2
14. 35-Kurum Tabipliği Adet - - -
15. 36-Atıksu Arıtma D.Başkanlığı Adet 232 113 2
16. 37-Laboratuvarlar Şb.Müdürlüğü Adet 46 31 3 TOPLAM TAŞINIR İŞLEM FİŞİ Adet 1.050 928 31
Harcama Birimleri ambarlarına 1.050 kısım mal için “Taşınır İşlem Giriş Fişi” ile ambar girişi yapılmış,
kullanılmak üzere verilen mallara ait 928 adet “Taşınır İşlem Çıkış Fişi” ile ambar çıkışı yapılmıştır.
Yıl içerisinde, 31 adet Kayıttan Düşme İşlemi gerçekleştirilmiştir.
İlgili birimler tarafından hazırlanan ve makama onaylatılan ‘Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanak’larına
istinaden, hurdaya ayrılan malzemeler cinslerine göre ayrılmış, hurda olarak satışının yapılması sağlanmıştır.
Germiraltı ambar sahasında 1800 m² kapalı hangar binasının yapımı tamamlanmıştır.
Harcama birimleri tarafından 2013 yılı sayımları yapılmış, düzenlenen Sayım Tutanaklarına istinaden 2014
yılı devir işlemleri yapılacaktır.
130
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımız artan ihtiyaç ve kullanıcı sayısına paralel olarak bilgi teknolojilerini en ileri ve yaygın
şekilde kullanılabilirliğini sağlamak, gereken yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetlerini karşılayarak bunların
devamlılığını uzmanlaşmış kadrolar ile gerçekleştirerek, uygulanma seviyesi açısından ön sıralarda yer almak
çabasındadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Su Tahsilat ve Tahakkuk Bilgilerinin, Muhasebe-Personel-Stok
Bilgilerinin, Coğrafi Sistem Bilgilerinin depolamasını ve yönetimini, internet ve mail hizmetlerinin kontrolünü
sağlamaktadır. Bu hizmetleri idaresinde, ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi), GIS, Logo Tiger Enterprise, Mail,
Web, Su-Kanal-Sayaç Arıza Bakım Onarım, AntiVirüs, Sistem Update, Sorgulama, GPRS, AD, DHCP, FTP, File,
İnsan Kaynakları, Kimlik Paylaşım, AVS, MRTG, Scada ve Additional olmak üzere toplam 47 adet Server, 3 adet
dağıtım merkezi ve sistem odasında bulunan aktif cihazlar (modemler, router, switchler) ile vermektedir. 320
kullanıcılı ağ ortamında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurumda mevcut her türlü bilgisayar, donanım ve yazılımları
hakkında kullanıcılara gereken bilgi ve desteği sağlamaktadır. Başkanlığa bağlı üç şube müdürlüğü bulunmakta ve iki
şube müdürlüğü aktif çalışmasına devam etmektedir.
VERİ ANALİZ İŞLETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Veri Analiz İşletim Şube Şefliği, Veri İşletim Odası, Sistem Odası ve Teknik Servis olarak, 4 mühendis 1
tekniker toplam 9 personel ile hizmet vermektedir.
Kurumda mevcut sunucu ve kullanıcı bilgisayarların, yazıcıların, kullanılan ağ ve bunlara ait çevre
birimlerinin işletilmesinden ve bilişim altyapısının yazılım ve donanım olarak geliştirilmesinden sorumlu olarak görev
yapmaktadır. 60 adet el bilgisayarları ile okunarak toplanan 380.000 abonemize ait su tüketim endeksleri daire
başkanlığımız tarafından veri tabanına işlenmektedir. 2010 yılı içerisinde KASKİ Otomatik tahsilat veznesini
Erkilet’te uygulamaya başlamış ve 2011 yılı içerisinde de KASKİ Otomatik tahsilat vezne sayılarını 8 e, 2013 yılı
içerisinde bu sayıyı 12 ye çıkararak Kayseripark, Hunat İş Merkezi, Hisarcık, Beyazşehir, İldem, Toki, Mimarsinan,
Talas, Anayurt, Zümrüt Mahallesindeki abonelerimizin 7/24 su faturalarını ödemeleri temin edilmiştir.Ayrıca KASKİ
AVS lerinden Elektrik ve Doğalgaz faturalarını da tahsil etmeye başlamıştır.
317 bilgisayar kullanıcısı bulunan kurumumuzda kullanıcılar, yönetim birimleri, blok ve kat düzeninde sanal
ağlar oluşturularak yönetilebilir kenar switchler ve omurga switch üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut data prizlerinden
sadece tanımlanan kullanıcıların yararlanabileceği güvenli vlan lar oluşturulmuştur. Oluşturulan vlan lar AD ve
firewall üzerinde konfigürasyonu yapılarak çalışmaya başlamıştır. Kurumumuz İnternet ve network güvenliği için
kullanılan güvenlik duvarı yazılımı ve virüs yazılımı güncellenmesi yapılmıştır. Ekonomik ömürleri dolan kişisel
bilgisayar ve yazıcılar yerine yenileri satın alınmıştır.
Kullanıcılarımıza ait kişisel bilgisayarlardaki donanım arızaları tespit edilerek ilgili parçalar (disk, ram, ekran
kartı, Cd-rom, vb.) tamir edilmiş veya yenisi ile değiştirilmiştir. Talep edilen kişisel bilgisayarlara işletim sistemleri
ve kurumumuzdaki uygulama yazılımları ( ABYS, Logo Unity, Kaybis, Arıza Bakım Onarım, Taşınır Mal
Yönetmeliği ,Laboratuvar Programı, AutoCAD, Ofis Programları v.b) yüklenmiştir.
2012 yılı içerinde ABYS programımız birimlerimizin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda web tabanlı yeni bir
sisteme geçirilmiş, 2013 yılında da bu program üzerine yeni modüller ve raporlamalar eklenmeye devam edilmiştir.
2013 yılı içerisinde Windows, Microsoft Office, Cad tabanlı çizim program lisanlarımız tamamlanmış olup,
kullanıcılarımızın aktif olarak kullanımına sunulmuştur. Bütün kullanıcılarımızın Windows 7 İşletim sistemini
kullanmaları temin edilmiştir.
131
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Coğrafi Bilgi sistemi Şube Müdürlüğü ve CBS Servisi olarak faaliyet göstermektedir. 1 Adet Mühendis ve 2
adet tekniker kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Belediyelerin en önemli hizmetlerinden birisi olan kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, Su ve
Kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içme suyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve
onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde anında tespiti ve
müdahalelerin sağlanması, bunların kapatılması ve arızası halinde etkilenecek olan ada, parsel ve binaların ortaya
çıkarılması, seçilen paftalarda grafik ve sözel verilerin sorgulanması ve istenilen özel bilgilerin elde edilmesi Harita
ve CBS Şube Müdürlüğü faaliyetleri arasındadır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mevcut alt yapı (Su ve Kanalizasyon)
bilgileri ArcInfo 8.2 ve AutoCAD ortamında değerlendirilmektedir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi için gerekli olan
1/1000’lik İmar paftaları Scan edilerek bilgisayar ortamına sayısal vaziyette aktarılmıştır ve mevcut İmar
planlarımızın tamamı sayısal haldedir. Mevcut Şebeke ve İçme suyu bilgileri hazırlanan bu altlıklar üzerine
koordinatlı olarak işlenmektedir. İşlenen bu bilgiler ArcInfo programında açılarak değerlendirilmektedir.. 2013 yılı
içerisinde ihale ile yapımı tamamlanan içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına
aktarılmıştır.Alt yapı bilgilerimizin işlenmesinde altlık olarak kullanılmakta olan uydu görüntüsü yenilenerek güncel
haliyle kullanıma başlamıştır. Coğrafi Bilgi Sistemi programı Başar Soft firmasına ihale edilerek MAP İnfo ortamında
web tabanlı olarak yeniden yazdırılmakta olup 3 ay’lık ihale sürecinde tamamlanarak yüklenici firma tarafından
teslim edilecektir.
132
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüzde, 2013 yılında 188 memur, 272 işçi ve 1 adet sözleşmeli olmak üzere toplam 461 personel
görev yapmıştır.
Kurumumuzda çalışan, Memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm özlük hakları, atama, sicil ve tahakkuk işleri ile
hizmet içi eğitim çalışmalarının takip edildiği şube müdürlüğümüzde, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 1 Uzman ve 3 işçi
olmak üzere toplam 7 personel görev yapmakta olup, 4’ü yükseköğrenim, 3’ü de lise, mezunudur.
Genel müdürlüğümüzde çalışmakta olan memurların, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince yapılması
gereken işlemleri için aylık emeklilik kesenek karşılıkları her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmiştir.
- Personelin mali hakları ile ilgili bütün işlemler yapılmış, yürürlükteki mevzuata göre aylıkların tespiti ve ödeme
bordroları zamanında tanzim edilmiştir.
- Memurların yan ödeme ve özel hizmet tazminatı vize cetvellerinin hazırlanması, süresi içinde sağlanmıştır.
- Yurt içi ve Yurt dışı göreve giden personelin görev onayları titizlikle takip edilmiştir.
- Personelin, sosyal güvenlik kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş,
- Tüm personelin aylık ücret, kesinti ve diğer istihkaklarının ve bordrolarının tanzimi yapılıp ödemesini yapacak olan
Daire Başkanlığına bildirilmiş,
-Personele ait kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir.
- 2012-2013 eğitim yılı “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği” çerçevesinde 16 Adet Meslek lisesi öğrencisinin staj
yapması sağlandı,
- 2012-2013 eğitim yılı yaz döneminde de 88 Üniversite, 36 Meslek Yüksekokulu ve 38 Lise öğrencisine staj imkanı
sağlandı.
- Memur ve işçi personelin atama, terfi, yer değiştirme, ayrılma, emeklilik, izin, disiplinle ilgili işlerinin düzenli bir
şekilde yürütülmesi sağlanmış, yıllık kadro cetvelleri hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur.
-2013 yılında; Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan HİTAP programı için 657 sayılı yasaya tabii olarak görev
yapan personellerin bilgileri aktarılmıştır
- Kurumumuzda 2013 yılı, itibariyle 85 sözleşmeli personel memuriyete geçmiş, memuriyete geçişle ilgili tüm
işlemleri yapılmıştır.
-2013 yılında 33 İşçi emekli olmuş, 1 sözleşmeli personel tekrar görevine başlatılmış, 1 işçinin iş akdi fesh edilmiş, 1
işçi vefat etmiş. 1 memur nakil gitmiş, 1 memur nakil gelmiştir.
- Personelin işe giriş ve çıkışları, merkez bina ve Arıtma tesisi, İncesu, Germiraltı, Argıncık, Mahrumlar, Karpuzatan,
Beştepeler ve Talas tesislerimizde elektronik parmak izi okuyucu makinelerle bilgisayar ortamında takip edilmiştir.
133
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzde;
1 Şube Müdürü, 6 işçi olmak üzere toplam 7 personel görev yapmakta olup, 1’i yükseköğrenim, 4’ü lise, 1’i
ortaokul, 1’i ilkokul mezunudur.
- Genel Evrak servisinde önceki yıllarda olduğu gibi kuruma gelen tüm evrakların girişi, ihale dosyalarının teslim
alınması, ihale komisyonlarına havalesi ve evrakların ilgili servislere dağıtımı işiyle, kurum dışına gidecek evrakların
kayıt edilerek elden ya da posta ile gidecekleri yere ulaştırılması sağlanmıştır.
- Yemekhanede ise; Öğle yemeğinin hazırlanmasıyla ilgili erzak temini, satınalma, ve sipariş hizmetleri, ambar giriş-
çıkış işlemeleri ve tüm tabldot hizmetleri yürütülmüş ve günde ortalama 250 kişilik yemek mutfak bölümünde
hazırlanıp öğle yemeği olarak servis edilmiştir.
- Kurumumuz dış ünitelerinden Atıksu Arıtma Tesisine de merkezden yemek taşınarak servis hizmeti yapılmıştır.
- Kurum personelinden yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretleri ile yemek ve tatlı ikramları yapılmıştır.
- Misafirhane olarak kullanılan bölüm yeniden düzenlenerek daha nezih bir hale getirilmiş ve kullanıma sunulmuştur
- Isınma hizmeti olarak, merkez binası ve diğer ek binaların kaloriferle ısıtılması, yaz aylarında klimayla soğutulması,
bu tesisatın bakımının rutin kontroller olarak yapılması, tüm binaların boya, badana, bakım ve onarımları
yaptırılmıştır.
- Temizlik hizmeti olarak; Merkez binası tüm kat ve koridorlar, tuvalet ve lavabolar, odalar, pencere ve kapılarıyla
birlikte, bina çevresi caddeye kadar her zaman olduğu gibi temizlenmiştir. Dış üniteler; tahsilat şubeleri, ekip evleri ve
sosyal tesislerin temizliği de temizlik personeliyle yapılmıştır.
- Genel Müdürlüğümüz genel santralinin kullanımı, bakım onarım, sabit ve cep telefonu faturalarının takibi,
ödenmesi, birimlerdeki müstakil telefon santrallerinin bakımı gibi hizmetler, binaların bayramlarda ve özel günlerde
poster ve bayraklarla donatılması hizmetleri yapılmıştır.
-Destek Hizmetleri olarak tüm bina ve tesislerimizde kullanım olarak aksayan her şeye müdahale edilmiş,
vatandaşların ve çalışanların daha uygun bir ortamda bulunmaları için çaba sarf edilmiştir.
-Talep edilen Kamu binaları (Okullar Binalar ile konutların depo temizliği birimimiz tarafından yapılmıştır.
-İçmesuyu Tesislerine klor sevkiyatı birimimiz elemanları tarafından yapılmıştır.
-İçmesuyu Tesislerimizde (depo, motorevi vs.) Tel örgü çekimi tamiratları direk dikimi vs. işlemleri yapılmıştır.
-İçmesuyu Tesislerimiz ile Hizmet Binamız ve Tahsilat Şubelerimizin çim ekimi, biçimi sulaması, ağaç dikme ve
bakım çalışmaları yapılmıştır.
-İçmesuyu Tesislerimizin (depo, motorevi, sondajları vs.) genel temizlik ve bakım onarım işleri yapılmıştır.)
134
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’na iş ve işlemler için gelen vatandaşlar başkanlığımız katındaki ilk girişte,
halkla ilişkilerde görevli elemanlarca güler yüzle karşılanır. Müracaatı hakkında bilgi alınarak, istek ve konunun
muhtevasına göre işlem yapılır. Servislerimizde müracaat dilekçeleri, kayıt işlemleri ve formlar personelimiz
tarafından hazırlanarak, takip edilecek yol hakkında rehberlik hizmeti sunulur.
Kurumumuza müracaat eden abonelerin yüzde 95’nin uğrak yeri olan servislerimizde yapılacak işlem ve
talepler en seri şekilde neticelendirilmektedir.
ABONE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü; 1 şube müdürü 14 işçisi ve 3 memur personel ile yeni abone, tahakkuk, kanal
tahakkuk, fen memurluğu, arşiv servisi, halkla ilişkiler ve Talas Abone şubesi olarak 1 şube müdürü 2 işçi ile hizmet
vermektedir.
Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü; yeni abone kaydı, abone iptali, geçici kapama, yeniden açma ve kanal
tahakkuk işlemlerinin yanı sıra fen memurluğunca yerinde yapılan tespitler çerçevesinde isim değişikliği, depozito
iadesi, itirazlı fatura ve endeks düzeltme, arşiv düzenlemesi gibi işlemleri de yürütmektedir.
2013 yılı içerisinde 12.309 adet abone kaydı ve 1.854 adet abone iptal işlemi yapılmıştır. Yılsonu itibari ile abone
sayısı 366.452’ ye ulaşmıştır. Vatandaşların beyanına istinaden yeni abone, yeniden su açma, geçici kapama, isim
değişikliği, kesin iptal, tek birime düşürme, iş yerinden meskene, meskenden iş yerine çevirme vb. gibi farklı işlemler
için 27.508 adet evrak işlemi gerçekleştirilmiştir.
Halkla İlişkiler Servisince 2013 yılı içerisinde 14.849 adet abonenin isim değişikliği, 4.436 adet geçici kapama ve
3.618 adet yeniden su açma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Tahakkuk Servisince 189 adet tutanaklı fatura düzeltme işlemi yapılmış, Fen Memurluğunca da 17.542 adet
kontrol yapılarak rapor tanzim edilmiştir.
135
Şubemiz rapor tanzimine bağlı işlemlerin yanı sıra birim arşivinde sağladığı düzen ile aboneye ait kesin iptal,
isim değişikliği, açma-kapama evraklarını içeren abone dosyalarını isteğe bağlı olarak kullanıcısına sunmaktadır.
2013 yılı içerisinde Kanal Tahakkuk Servisince;
1-) 962 adet yeni inşaat ruhsatı başvurusu yapılmış, ¨8.488.618,45 kanal katılım payı tahakkuk ettirilmiştir.
2-) İmarsız yapılara ait atıksu çıkışlarının kanalizasyon şebekesine bağlanması sonucu toplam ¨ 194.000,00 kanal katılım payları abonelerin su tüketim bedeline ilave edilmiştir.
3-) Binaların tali kanallarında meydana gelen 2.863 adet arızanın giderilmesi neticesinde ¨ 272.795,00 kanal
açma ücreti tahakkuk ettirilmiştir.
4-) 12.309 adet yeni abone dilekçesinin ilişiği kesilmiştir.
5-) Kanalizasyon şebekesine bağlantıları yapılan yeni binaların tali kanallarından ¨ 88.871,00 ücret tahakkuku
yapılmıştır.
6-) Ayrıca inşaatları tamamlanmış binaların (mesken ve işyeri) yapı kullanma izin belgesi ilişikleri, bozulan
yol, asfalt ve kaldırım bedelleri 2. kanal bağlantısı yaptıranların bağlantı ücretleri tahakkuku, eski binalarda
kanalizasyon şebekesine bağlantı yaptırmak isteyenlerin yerinde ölçüm ve tahakkuk işlemleri, müteahhitçe bağlanan
bölgelerdeki imarlı binaların ölçüm ve tahakkuk işlemleri yapılmıştır.
136
KAÇAKSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kaçaksu Şube Müdürlüğümüz, faaliyetlerini “Borç Takibi ve Su Açma-Kapama” “Kaçaksu Takip ve
Kontrolleri” ve “Ödenmeyen Borçların İcra yoluyla takip edilmesi” olmak üzere üç ayrı bölümde yürütmüştür.
Yıl boyunca yapılan bölgesel çalışma planları doğrultusunda, periyodik olarak tüm bölgelere borç takibi
amacıyla ekiplerimiz tarafından gidilmiştir..Birikmiş su borcu bulunan abonelerimize borç miktarı ve ödenmemiş
fatura adedi v.b.bilgilerin yer aldığı “Su kapama bildirimi” yazılı olarak adreslerine ulaştırılmıştır.Bu uyarıyı
dikkate almayıp borcunu zamanında ödemeyen abonelerimizin suları kullanıma kapatılmıştır.
Bu uygulama neticesinde borcunu ödeyenler veya taksit yaptıranlar mevcut bilgisayar programıyla otomatik
olarak takip edilip, ilgili personelimiz tarafından aynı gün içerisinde aksaklığa meydan verilmeden suları kullanıma
açılmıştır.
Ayrıca Kaçaksu Servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen tüm kaçaksu ihbarları
değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır. Yapılan bu ihbarların bilgisayar ortamında arşivlenmesi
sağlanmış olup gerektiğinde bu bilgiler kullanılmıştır.Abone olmadan veya aboneli kaçaksu fiillerini işleyenlere
tutanak tanzim edilip, tahakkuk eden cezanın tahsilatının hızlandırılması ve aykırılığın ortadan kaldırılması için
kurum adına tüm yaptırımlar eksiksiz ve zamanında uygulanmıştır.
KAÇAKSU TAKİP EKİPLERİNİN FAALİYETLERİ
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda, yapılan bölgesel tarama planlarına uygun organizeli çalışmalar
sayesinde, usulsüz veya kaçak kullanılan suların tespiti, tutanak tutulması ve tahakkuk eden alacakların tahsili; dört
araçla birlikte biri şef üçü merkez serviste olmak üzere toplam on iki personel tarafından yürütülmüştür.
Kaçaksu Servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen 1.089 adet ihbar
değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır.
Yıl içerisinde muhtelif şekillerde usulsüz su kullanımı için 28.467 adet kaçaksu tutanağı tanzim edilerek
toplam ¨ 4.633.567.08 tahakkuk ettirilmiştir. Tutanak bedellerinin ödenmesi de titizlikle takip edilmiştir. ¨ 3.917.745.52 tutarında tahsilat gerçekleştirilmiş olup, ¨ 414.583.28’ lik miktarın ise taksit günü gelmediğinden;
tahakkuk eden tutanak bedellerinin de tahsili için gerekli önlemler alınmış ve işlemleri devam etmektedir.
137
Her türlü uyarılara rağmen ödenmeyen 165 adet kaçaksu tutanak bedeli olan ¨ 91.062.45’nin tahsili için İcra
Servisine gönderilmiştir.
Ayrıca; önceki yıllarda da olduğu gibi, su hırsızlığı kapsamına giren kaçaksu tutanaklarından 132 adedi
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere İcra Şefliği kanalı ile sözleşmeli kurum
avukatlarına havalesi gerçekleştirilmiştir.
SU KESME-AÇMA VE BORÇ TAKİBİ EKİPLERİNİN FAALİYETLERİ
Su açma-kapama ve borç takibi çalışmaları, altı araçlı ekiple toplam 16 şirket personeli tarafından üçü
merkezde açma-kapama servis görevlisi olarak iş ve işlemleri yürütmüştür.
2013 yılında, birikmiş borçlarını ödemeyen tüm abonelerin sularının kesileceği yazılı olarak bildirilmiştir.
Zamanında borçlarını ödemeyen 60.193 abonenin adreslerine yazılı olarak “Su Kapama Bildirimleri” ilgili şirket
personeli tarafından ulaştırılmıştır. Bu uyarıları dikkate almayan 15.920 adet abonenin suları da kullanıma
kapatılmıştır.
Yıl boyunca 15.370 abonenin de borçlarını ödediklerinden dolayı suları kullanıma açılmıştır. Bu yolla
tahakkuk eden alacakların tahsilinin yanında, abonelerden su kesme-açma ücreti olarak toplam ¨ 573.120.00 gelir
elde edilmiştir. Bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilebilmesi ve kurum adına farklı faaliyet ve yaptırımların
yerine getirilmesi amacıyla yıl içerisinde açma-kapama ekipleri tarafından 91.483 adrese gidilmiştir.
Ayrıca; 1.875 aboneye yönetmelikler çerçevesinde taksit yapılarak borçlarını ödemelerinde kolaylık
gösterilerek alacaklarının tahsili bu yolla sağlanmıştır. Her türlü takip uyarı su kesme ve benzeri yaptırımlara
rağmen borçlarını ödemeyen 4.137 abonenin alacaklarının yasal yollardan tahsili için İcra Servisine gönderilmiştir.
138
SAYAÇ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayaç Şube Müdürlüğü sayaç okuma, sayaç değiştirme ve sayaç tamiratı üzerine faaliyetlerini yürütmektedir.
SAYAÇ ŞEFLİĞİ
Şeflik bünyesinde; sayaç değiştirme, tamirat, itirazları değerlendirme, sayaç değişim bilgilerinin kayıtlara
geçirilmesi, 10 yılı dolduran sayaçların periyodik bakımlarının yapılması, hurda sayaçların değerlendirilmesi ve tamiri
mümkün olanların atölyede tamirinin yapılarak yeniden ekonomiye kazandırılması, şikayetli sayaçların
incelenmesinin sağlanması işlemlerini yürütmektedir.
Ayrıca, sayaç taleplerinin karşılanması, sayaç bakımı ve korunması hususlarında abonelerin bilgilendirilmesi
de Sayaç Şefliği’nin görevleri arasında yer almaktadır.
Bozuk ve patlak sayaç müracaatı :8.687
Toplam değişen sayaç :33.068
Bozuk değişen sayaç :5.008
Patlak değişen sayaç :2.679
Evde bulunamayan abone :655
Tesisatı çürük, sayaç yeri değişime uygun olmayan abone :233
Yeni abonelere satılan sayaç :236
Tamir ve montajı yapılan rekor :148
Şikayetli Sökülen sayaç :164
Atölyede tamir edilen sayaç sayısı :510
Hurda olarak verilen sayaç sayısı :34.975
Yönetim Kurulu Kararı ile değişen sayaç :23.572
Yeri, tesisatı yapılan ve takılan sayaç :20
139
TESPİT ŞEFLİĞİ
2013 yılında sayaç okuma, endeks kontrolü, arızalı sayaç kontrolü, muhtelif konularda duyuru, el ilanlarının
abonelere ulaştırılması, itirazları değerlendirme işlemlerini yürütmekte olup, kaçak su kullanımı ihbarlarını da ilgili
birime iletmektedir.
Yıl içerisinde 57 üniformalı tespit elemanı ile Kocasinan, Melikgazi Talas, Hacılarr ve İncesu ilçelerinde
olmak üzere 40 günlük dönemler halinde 9 kez su tüketim bildirimi hazırlanarak tüm abonelerimize ulaştırılmıştır.
172.452 adet sayaç yeri “kilitli”, 4.665 adet sayaç için “bozuk”, 181.032 adet sayaç için (kullanılmıyor, sayaç seri no
okunmuyor, aparatlı) “raporlu okuma”, 2.595.656 adet abone sayacı normal okunmuş olmak üzere toplam 2.866.102
adet su tüketim bildirimi, 3.000 adet bilgilendirme el kitapçığı dağıtılmıştır.
38.695 Abonenin T.C Kimlik numaralarının alınması ve kayıtlarının güncellemesi yapılmıştır
Ayrıca; müracaatlı itiraz sonucu toplam 1.459 aboneye ulaşarak, sorunları yerinde yapılan kontrol neticesi
giderilmiştir.
İCRA ŞEFLİĞİ
Kaçaksu Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İcra Şefliği; tahsil edilemeyen abone borçları ile
kaçaksu kullanıp, haklarında tutanak tanzim edilen ve ödenmeyen kurum alacaklarını icra yolu ile tahsil işlemlerini
yürütmektedir.
İcra Servisi’nde 2013 yılı içerisinde 12 sözleşmeli avukatla, 1.318 adet dosya takibinden 548 adedi
neticelendirilerek, ¨ 930.017,89 tahsilat yapılmış, kalan 770 adet dosyanın da takip işlemleri devam etmektedir.
140
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1- Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası ve Bağlı Tesislerdeki Yangın Söndürme Cihazlarının dolum ve
bakımları yaptırılmıştır. Ekonomik ömürlerini tamamlayan tüm Yangın Söndürme Cihazları Hidrostatik Teste tabi
tutulmuş olup, hurdaya çıkanların yerine yenileri alınmıştır.
2- Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Resmi Araçlarında bulunan Yangın Söndürme Cihazlarının periyodik
bakımları yaptırılarak, 2013 yılı eğitimi için hurda bir araç üzerinde araç şoförlerine Yangın Tatbikatı yaptırılmıştır.
3- Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası, Atıksu Arıtma Tesisi ve Gemiraltı Tesisinin Yangın Talimatları
Güncelleştirilerek, Yangın Söndürme Ekiplerine tatbiki eğitim verilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz Yangın
Yönergesi; yeniden yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun güncellenerek onay
aşamasına gelmiştir.
4- Genel Müdürlüğümüze bağlı Tahsilat veznelerindeki Yangın Söndürme Cihazlarının periyodik bakımları
yapılarak, buralarda çalışan personele Yangın Söndürme eğitimi tatbiki olarak verilmiştir.
5- Genel Müdürlüğümüz Su Kaynakları ve Depolarının güvenliği ile ilgili çalışmalar için ilgili yerlerle gerekli
çalışmalar devam etmektedir. 2013 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanuna göre; Genel Müdürlüğümüz tüm birimlerinin Risk Analizleri ayrı ayrı yapılmıştır.
6- Genel Müdürlüğümüzde çalışan tüm personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Acil Durum Halleri Eğitim
verilmiştir. Ayrıca kurumumuzda hizmet satın alınan tüm alt yüklenicilerde çalışan personellere de aynı eğitim
verilmiştir.
7- İl Acil Kurtarma ve Yardım Ekibinde görevli personelin güncelleştirilmesi yapılmış olup, İl Acil Kurtarma
ve Yardım Ekibi personel listesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmiş olup, 2013 yılı eğitimleri İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilmiştir. İl Acil Kurtarma ve Yardım ekibinin kullanacağı tüm teçhizatları
bakım ve onarımları yapılmıştır.
141
8- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Sivil Savunma Servisleri güncelleştirilmiş olup, yıllık
eğitimleri verilmiştir.
9- Yeniden hazırlanan Genel Müdürlüğümüz Sivil Savunma Planı, 28855 sayılı “ Afet ve Acil Durum
Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine” uygun olarak güncelleştirilmesi yapılarak, tasdik için Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığına gönderilme aşamasına gelmiştir.
10-Genel Müdürlüğümüz Sivil Savunma Servislerinde görevli olmayan tüm personelimize NBC, Afetler ve
Yangınlar konularında eğitim verilmiştir.
11-Genel Müdürlüğümüz 24 Saat Devamlı Çalışma Planı, Sabotajlara Karşı Koruma Planı, İl Afet Acil ve
Yardım Planı güncelleştirilmiş olup, yeniden hazırlanan Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifine uygun olarak
güncelleştirilmesi yapılan, Savaş Hasarı Onarım Planı Tasdik için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına
gönderilme aşamasına gelmiştir.
12-Ekonomik ömrünü dolduran Atıksu Arıtma Tesisimizin Yangın Algılama Sisteminin yenilenmiştir. Gerekli
periyodik bakımları usulüne uygun olarak zamanında yapılmaktadır. Ayrıca Hizmet Binası Yangın Alarm Sistemi de
ekonomik ömrünü tamamladığından, yenilenmiştir.
13-Genel Müdürlüğümüze bağlı Tüm Tesis ve Binaların Güvenliği; Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı 16
(Yirmi) adet Güvenlik Personeli tarafından 24 Saat Devamlı Çalışma Planı esaslarına göre yapılmaktadır.
14-Güvenlik faaliyetleri 2 (İki) adet 4x4 Pikapla, 24 Saat Devamlı Çalıma Planı Esaslarına göre bütün tesisler
tek tek dolaşılarak yapılmaktadır. Güvenliğin daha etkin yapılabilmesi için Kolluk Kuvvetleri ile koordineli
çalışmalar yürütülmektedir.
15-Genel Müdürlüğümüze bağlı büyük 22 adet tesisimiz 87 kamera ile izlenmektedir. Kameralardaki
görüntüler Link hattı üzerinden sağlanmaktadır. Periyodik bakım ve onarımları düzenli bir şekilde yapılmaktadır.
YÖNETİM KURULU BÜROSU KASKİ Genel Kurulu 2013 yılı içerisinde 2 adet toplantı yapmıştır. 2013 yılı Mayıs ayı içerisinde bir
oturumda 5 karar, Kasım ayında ise iki oturumda 14 karar olmak üzere toplam 19 adet Genel Kurul kararı alınmıştır.
KASKİ Yönetim Kurulu kurumun işleyiş ve uygulamaları ile ilgili olarak 2013 yılı içerisinde 53 toplantı yapmıştır.
Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların birimlere göre dağılımı aşağıdaki şekildedir;
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 69, Hukuk Müşavirliği 2, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi
Başkanlığı 81, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 21, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
35, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 36, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 1, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 5,
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 29, Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü 1, Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 ve Sivil Savunma
Uzmanlığı ile ilgili 1 adet olmak üzere toplam 282 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
Yönetim Kurulu Bürosu olarak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların, kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak; yazımı, imzası, çoğaltılması ve dağıtılması için azami dikkat ve itina gösterilerek en
asgari sürede gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
142
LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Laboratuvarlar Şube Müdürlüğümüz Teknik Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak müstakil binasında
Numune Kabul Birimi, Atıksu Laboratuarı, İçmesuyu Laboratuarı ve Mikrobiyoloji Laboratuarı ile içmesuyu, atıksu,
arıtma çamuru ve toprak numunelerinin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmektedir.
Laboratuarlarımızda, Laboratuar Şube Müdürü (Kimya Mühendisi), 1 Kimya Mühendisi, 5 Kimyager, 3
Biyolog, 1 Kimya Teknikeri, 1 Sağlık Teknikeri, 3 Numune Alma ve Kabul Personeli ve 1 Bilgi İşlem olmak üzere
konusunda uzman 16 personel görev yapmaktadır.
Laboratuvarlarımızda ekte verilen toplam 86 adet parametrenin ulusal ve uluslar arası metotlar kullanılarak
analiz ve ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Laboratuarımızın cihaz alt yapısını gösteren cihaz ve ekipmanların listesi ekte verilmiştir.
Laboratuvarlarımız 2008 yılından itibaren TS EN ISO IEC/17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına” göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen
akreditasyon ve 2007 yılı itibariyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "Çevre Analizleri Yeterlilik
Belgesi" ne sahiptir.
Çevre Analizleri Laboratuvarımız “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında
03/04.09.2013 tarihlerinde Çevre Şehircilik Bakanlığı tetkikçileri ve teknik uzmanları tarafından belge yenileme
denetimi geçirmiştir. Denetim sonucunda Laboratuvarlarımız personel yeterliliği, cihaz alt yapısı ve teknik yeterlilik
açısından yetkin bulunmuş ve Laboratuvarlarımızın 05.11.2017 tarihine kadar “Çevre Ölçüm ve Analiz
Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında ölçüm ve analiz yapma ve bu çerçevede Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının logosunu kullanarak rapor hazırlama yetkisi uzatılmıştır.
Türkiye’de akreditasyon konusunda tek otorite ve belgelendirme kuruluşu olan TÜRKAK tarafından yapılan
denetim ile Laboratuvarlarımızın Yönetim Sisteminin ve teknik işleyişinin TS EN ISO IEC/17025 Standardına göre
yürütüldüğü teyit edilerek Akreditasyon Sertifikamızın belge geçerlilik süresi 13 Mart 2017 tarihine kadar
uzatılmıştır.
Şu an itibariyle Laboratuvarlarımız 32 parametrede akredite analiz ve ölçüm hizmeti vermektedir. Ayrıca
akredite olduğu parametrelerde “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”ndan yetkili olup belge kapsamında numune alma
yetkisi de bulunmaktadır.
Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen ölçüm ve analiz parametrelerinden akredite parametrelerin 4 (dört)
yılda bir akreditasyon gereklilikleri kapsamında ulusal ve uluslararası yeterlik deneylerine katılımlarının sağlanması
zorunludur. Bu kapsamda laboratuarlarımızda ölçüm ve analizleri gerçekleştirilen Orto fosfat, Toplam fosfor, Bor,
Arsenik, Kadmiyum, Krom, Bakır, Kurşun, Nikel, Çinko, Demir, Florür, Fosfat, Sülfat, Klorür, Toplam Sertlik,
143
Kalsiyum Sertliği, pH, Nitrit, Nitrat, Amonyum, Toplam Organik Karbon (TOC), Oksitlenebilirlik, Bulanıklık, Metal
Analizleri (Toprak, Arıtma Çamuru ve Sedimentte), Bromür ve Toplam Sülfit parametreleri olmak üzere toplam 27
parametrede LGC (Standards Proficiency Testing) Aquacheck ve FAPAS (Central Science Laboratuary) tarafından
organize edilen uluslar arası karşılaştırma deneylerine katılım sağlanmıştır.
Ayrıca 2014 yılı akreditasyon akreditasyon kapsamına dahil edilmesi planlanan Bulanıklık, E.coli ve Toplam
Koliform Bakteri, Bağırsak Enterekokları, Florür, Toplam ve Serbest Siyanür ve İyon Kromotpgrafi cihazı ile Anyon
Analizleri parametreleri (Florür, Klorür, Bromür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat) olmak üzere toplam 13 adet
parametrenin metot validasyon çalışmaları tamamlanarak ölçüm belirsizliği hesapları gerçekleştirilmiştir.
Laboratuvarımız teknik personelleri tarafından 2013 - 2014 Eğitim Öğretim yılı başında ilimiz sınırları
içerisinde bulunan ve Genel Müdürlüğümüzce içme suyu temin edilen 216 okulun su depoları incelenerek bu
okullara ait depo ve şebeke suyundan 317 adet numune alınmıştır. Alınan numunelerin fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik analizleri Laboratuvarımızda gerçekleştirilmiştir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve numune
alınarak depoları incelenen okullar analiz sonuçları ve depolarının durumları hakkında bilgilendirilmiştir.
2013 yılında laboratuarımıza daha düşük dedeksiyon limitlerine kadar inebilen ICP-MS (Inductively Coupled
Plasma – Mass Spectrometer) cihazı alınmış ve içmesuyunda metal parametrelerinin analizlerinin daha düşük
limitlere kadar inilerek yapılmasına imkan sağlanmıştır.
Numune Kabul Birimi
Laboratuvarlarımızda numune kabul faaliyetlerinden raporlama aşamasına kadar geçen zaman içerisinde
gerçekleştirilen ölçüm ve analiz faaliyetleri ile bu faaliyetlere ait kayıt işlemleri izlenebilirlik şartlarının sağlanması,
muhtemel karışıklıkların önüne geçilebilmesi, laboratuar kayıtlarının geriye dönük olarak muhafaza edilebilmesi ve
bu kayıtlardan istatistiksel veriler elde edilebilmesi amacıyla bir otomasyon yazılım programı ile
gerçekleştirilmektedir.
Laboratuarımıza getirilen numuneler ile ilgili gerekli kayıtlar tutularak gözden geçirme, kayıt ve kabul
işlemleri gerçekleştirilir.
Laboratuar tarafından kabul edilen numunelere numune kabul personeli tarafından müşterilere ait gizli hakların
korunması ve analizlerin laboratuar personelleri tarafından tarafsız olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla numune
kodu verilir ve numune raporlama aşamasına kadar laboratuarda bu kodla takip edilir. Kod sayesinde analizi yapan
laboratuvar personeli numunenin nereye veya hangi firmaya ait olduğunu bilmez.
144
Kabulü yapılan numunelerden bir kısmı şahit numune olarak saklanırken, diğer bir kısmı analiz yapılması
için laboratuvar personeline teslim edilir.
Laboratuarda analiz edilmiş olan numunelere ait analiz ücretlerinin ödenip ödenmediğinin kontrolü yapılarak
laboratuara numune getiren müşterilerle iletişim kurulur.
Şube Müdürünün onayından sonra Deney Raporu müşteriye iletilir ve Raporlardan birer nüsha
Laboratuvarda saklanır.
Laboratuvarımıza 2013 yılında 559 adet atıksu ve 10.100 adet içmesuyu kimyasal ve mikrobiyoloji numunesi
kabulü yapılmıştır.
Atıksu Laboratuvarı
İlimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve Genel Müdürlüğümüz Atıksu Ruhsat Denetim
Şube Müdürlüğü tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Atıksuların
Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki” kriterler baz alınarak yapılmakta ve hem atıksu numunesinin
alındığı firmalara hem de Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğüne rapor edilmektedir.
Alıcı ortama direk deşarj eden firmalar tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri Çevre Bakanlığı
tarafından 04.09.1988 yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterleri baz alınarak gerçekleştirilmekte ve
numuneyi getiren firmalara veya denetleyici kuruluşlara rapor edilmektedir.
Alıcı ortama (Karasuya) deşarj eden ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetlenen Kayseri İleri
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri
yapılmaktadır.
145
Su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri “Toprak Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre yapılmaktadır.
İçmesuyu ve Mikrobiyoloji Laboratuarı
KASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehir merkezi ve hinterlant kapsamında şebekeye verdiğimiz suyun üretim
tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak alınan su numunelerinin fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır.
Şehir merkezi ve hinterlant kapsamındaki Genel Müdürlüğümüze ait su üretim tesislerinde, depo çıkışlarında
ve şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır.
Halkımızdan gelen istekler doğrultusunda evlerden numune alınarak laboratuarımızda bu sular incelenmekte ve
sonuçlar talepte bulunan kişiye rapor olarak verilmektedir
Şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın, pastane, camii gibi yerlerden sürekli numuneler
alınarak laboratuarımızda incelenmekte ve sonuçlar rapor olarak mekânda görünebilecek yere asılarak ilan
edilmektedir.
Şikayet üzerine bina depoları ve genel kullanım amaçlı mekanlardan numune alınarak incelenmekte problemli
çıkan yerlere gerekli bilgi verilmektedir.
Özel şahıslar tarafından getirilen (şebeke harici) ve dilekçe ile yapılan müracaatlara ait içme ve kullanma suyu
numuneleri alınmakta ve bunların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ücretli olarak yapılmaktadır.
Tüketime sunulan içme ve kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesinden 1593 sayılı Umumi
Hıfzısıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı’ da sorumlu olduğundan, Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilip
kullanıma sunulan sulardan Kayseri Halk Sağlığı İl Müdürlüğü personellerince getirilen numunelerin analizleri
yapılarak Sağlık Bakanlığının web sitesi üzerinden sisteme giriş yapılıp rapor edilmektedir.
146
İçme ve kullanma suyu numunelerinin alımı, klor kontrollerinin yapılması ve fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik analizlerin yapılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından 17.02.2005 tarihinde yayınlanan “İnsani
Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri baz alınmaktadır.
Şube Müdürlüğümüze ait laboratuvarlarda içmesuyu ve atıksu olmak üzere 2013 yılında toplam 10.659 adet
numunede 70.969 parametrenin analiz ve ölçümü gerçekleştirilmiştir.
147
Atıksu Laboratuvarı 2013 Yılı Numune / Analiz Faaliyetleri Tablosu
TARİH ATIKSU NUMUNESİ SAYISI PARAMETRE SAYISI
Ocak 30 148
Şubat 36 425
Mart 59 278
Nisan 44 225
Mayıs 59 574
Haziran 41 191
Temmuz 46 460
Ağustos 44 288
Eylül 71 332
Ekim 47 218
Kasım 44 455
Aralık 38 169
TOPLAM 559 3.763
İçmesuyu Laboratuvarı 2013 Yılı Numune Faaliyetleri Tablosu
TARİH
MERKEZ
KONTROL
İZLEME
HİNTERLAND
KONTROL
İZLEME
ŞİKAYETLER ÖZEL
NUMUNELER MOTOREVLERİ
İL HALK
SAĞLIĞI
KONTROL
İZLEME
TOPLU
TÜKETİM
TARAMA
SONDAJLAR
Gen
el T
op
lam
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Ocak 205 218 423 110 113 223 0 0 0 1 16 17 0 0 0 105 4 109 0 0 0 22 62 124 896
Şubat 200 205 405 131 140 271 0 0 0 6 5 11 0 0 0 59 0 59 0 0 0 6 0 6 752
Mart 172 172 344 135 137 272 19 19 38 6 6 12 73 73 146 0 0 0 0 0 0 6 6 12 824
Nisan 179 181 360 105 106 211 32 33 65 21 14 35 38 40 78 0 0 0 0 0 0 6 2 8 757
Mayıs 140 134 274 142 143 285 29 30 59 12 12 24 75 81 156 0 0 0 0 0 0 2 0 2 800
Haziran 187 177 364 103 103 206 46 46 92 7 13 20 13 13 26 0 0 0 0 0 0 4 2 6 714
Temmuz 107 92 199 93 96 189 41 41 82 19 16 35 70 84 154 105 106 211 0 0 0 8 7 15 885
Ağustos 123 125 248 108 110 218 52 52 104 2 4 6 9 9 18 94 93 187 0 0 0 2 0 2 783
Eylül 133 164 297 112 112 224 34 34 68 8 17 25 9 9 18 102 109 211 106 106 212 3 0 3 1058
Ekim 55 58 113 8 8 16 21 21 42 3 3 6 17 17 34 112 112 224 181 183 364 5 4 9 808
Kasım 126 136 262 103 103 206 30 34 64 3 11 14 34 34 68 108 110 218 39 39 78 6 2 8 918
Aralık 183 183 366 106 106 212 43 43 86 3 4 7 13 13 26 102 102 204 0 0 0 2 2 4 905
TOPLAM 1810 1845 3655 1256 1277 2533 347 353 700 91 121 212 351 373 724 787 636 1423 326 328 654 72 87 199 10100
TOPLAM NUMUNE SAYISI 10.100
148
İçmesuyu Laboratuvarı 2013 Yılı Kimyasal - Mikrobiyoloji Analiz Faaliyetleri Tablosu
TARİH
MERKEZ
KONTROL
İZLEME
HİNTERLAND
KONTROL
İZLEME
ŞİKAYETLER ÖZEL
NUMUNELER MOTOREVLERİ
İL HALK
SAĞLIĞI
KONTROL
İZLEME
TOPLU
TÜKETİM
TARAMA
SONDAJLAR
Gen
el T
op
lam
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Kim
ya
sal
Biy
olo
jik
To
pla
m
Ocak 2050 434 2484 1100 215 1315 0 0 0 14 22 36 0 0 0 735 40 775 0 0 0 2170 186 2356 6966
Şubat 2000 410 2410 1310 262 1572 0 0 0 32 9 41 0 0 0 413 0 413 0 0 0 210 0 210 4646
Mart 1720 344 2064 1350 274 1624 190 38 228 22 11 33 2409 219 2628 0 0 0 0 0 0 198 18 216 6793
Nisan 1772 362 2134 1023 213 1236 321 66 387 38 22 60 751 91 842 0 0 0 0 0 0 166 6 82 4741
Mayıs 1400 268 1668 1420 286 1706 291 61 352 198 27 225 2416 243 2659 0 0 0 0 0 0 66 0 66 6676
Haziran 1868 372 2240 1027 206 1233 461 92 553 14 34 48 130 27 157 0 0 0 0 0 0 132 6 138 4369
Temmuz 1071 184 1255 937 192 1129 392 82 474 155 27 182 2322 248 2570 735 212 947 0 0 0 243 21 264 6821
Ağustos 1203 254 1457 1222 227 1449 566 107 673 8 6 14 272 27 299 658 186 844 0 0 0 66 0 66 4802
Eylül 1350 334 1684 1076 228 1304 338 71 409 51 37 88 298 27 325 714 218 932 1060 318 1378 99 0 99 6219
Ekim 543 134 677 80 18 98 210 43 253 42 12 54 162 51 213 784 224 1008 1811 549 2360 105 10 115 4778
Kasım 1224 286 1510 976 215 1191 303 71 374 19 25 44 364 102 466 756 220 976 390 117 507 166 6 172 5240
Aralık 1775 376 2151 1052 213 1265 432 103 535 12 9 21 165 27 192 714 205 919 0 0 0 66 6 72 5155
TOPLAM 17976 3758 21734 12573 2549 15122 3504 734 4238 605 241 846 9289 1062 10351 5509 1305 6814 3261 984 4245 3687 259 3856 67206
TOPLAM PARAMETRE SAYISI 67.206
TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ 3.887
149
LABORATUVAR CİHAZ ALTYAPISI
ICP-OES Atomik Emisyon Spektrofotometresi
ICP-MS (Mass Spectrometer)
Iyon Kromotografi Cihazı
Toplam Organik Karbon Cihazı
Spektrofometreler
Alev Fotometresi
UV/VIS Spektrofotometre,
Mikrodalga
Kjeldahl Azotu Tayin Cihazı
KOİ Parçalama Ünitesi
Siyanür Parçalama Ünitesi
Toprak ve Bitki Öğütme Cihazları
Termoreaktörler
Klor Fotometreleri
Hava Sterilizatörleri
Etüvler
Santrifüjler
Soğutucular
Vakumlu Buharlı Sterilizatörler
İnkübatörler
Otoklavlar
pH metreler
İletkenlik Ölçerler
Türbidimetreler
İyonmetreler
Oksijenmetreler
Işık Mikroskobu, Stereo Mikroskoplar
Su Banyoları
Saf Su ve Ultra Saf Su Cihazları
Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcılar
Hassas ve Kaba Teraziler
Çeker Ocaklar
Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri
Dispenserler
Membran Filtre Dispenserleri
Dijital Büretler
Otomatik Titratörler
Otomatik Pipetler
Pipetörler
Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları
Manifold Sistemler ve Vakum Pompaları
Buzdolapları
Bulaşık Makineleri
Bunzen Bekler,
Işık Kaynakları,
150
ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER, YÖNTEM/ METOTLAR
S.No Parametreler Yöntem/Metod
1 pH SM 4500 –H+B.
2 İletkenlik SM 2510 B.
3 Sıcaklık Elektrometrik Metot
4 Renk Organoleptik Metot
5 Koku Organoleptik Metot
6 Tat Organoleptik Metot
7 Askıda Katı Madde (AKM) SM 2540 D.
8 Toplam Katı Madde (TKM) SM 2540 B.
9 Toplam Çözünmüş Katı (TDS) SM 2540 C.
10 Çökebilen Katı Madde SM 2540 F.
11 Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) SM 5210 D.
12 Çözünmüş Oksijen (O2) SM 4500-OC.
13 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) SM 5220 B.
14 Vanadyum TS EN ISO 11885
15 Molibden (Mo) TS EN ISO 11885
16 Baryum (Ba) TS EN ISO 11885
17 Mangan (Mn) TS EN ISO 11885
18 Kükürt (S) TS EN ISO 11885
19 Kalay (Sn) TS EN ISO 11885
20 Kadmiyum (Cd) TS EN ISO 11885
21 Bakır (Cu) TS EN ISO 11885
22 Nikel (Ni) TS EN ISO 11885
23 Kobalt (Co) TS EN ISO 11885
24 Silisyum (Si) TS EN ISO 11885
25 Kalsiyum (Ca) TS EN ISO 11885
26 Demir (Fe) TS EN ISO 11885
27 Lityum (Li) TS EN ISO 11885
28 Fosfor (P)) TS EN ISO 11885
29 Çinko (Zn) TS EN ISO 11885
30 Bor (B) TS EN ISO 11885
31 T.Krom (Cr) TS EN ISO 11885
32 Kurşun (Pb) TS EN ISO 11885
33 Gümüş (Ag) TS EN ISO 11885
34 Alüminyum (Al) TS EN ISO 11885
35 Magnezyum TS EN ISO 11885
36 Potasyum TS EN ISO 11885
37 Arsenik (As) TS EN ISO 11885
38 Civa (Hg) TS EN ISO 11885
39 Antimon (Sb) TS EN ISO 11885
40 Selenyum (Se) TS EN ISO 11885
41 Yağ-Gress SM 5520 B.
42 Amonyum (NH4) Kalitatif Metot
43 Amonyum Azotu (NH4-N) SM 4500-NH3B.C.
44 Amonyak Azotu (NH3-N) SM 4500-NH3B.C.
45 Toplam Azot (TN) Fotometrik Metot
46 Kjeldahl Azotu (TKN) SM 4500 – Norg B.
47 Zehirlilik Seyrelme Faktörü(ZSF) Çevre Mevzuatı SKKY
48 Anyonik Yüzey Aktif Maddeler SM 5540 C.
49 Krom (+6) SM 3500 Cr B.
151
S.No Parametreler Yöntem/Metod
50 Serbest Klor (Cl2) (Aktif Klor) SM 4500 Cl B.
51 Toplam Fosfor (TP) SM 4500 P-PE
52 Toplam Siyanür (Cn) SM 4500 CN-
53 Orto-Fosfat SM 4500 PE
54 Orto Fosfat Fosforu (PO4-P) SM 4500 PE
55 Fenol Fotometrik Metot
56 Sülfür (S-2
) SM 4500 S-2
F.
57 Sülfat (SO4-2
) SM 4500 SO4
-2 E,
SM 4110 B.
58 Sülfit (SO3-2
) SM 4500 SO3-2
B
59 Florür (F-) SM 4110 B.
60 Nitrit (NO2-) SM 4110 B.
61 Nitrit Azotu (NO2--N) Fotometrik Metot
62 Nitrat (NO3-) SM 4110 B.
63 Nitrat Azotu (NO3--N) Fotometrik Metot
64 Fosfat (PO4-3
) SM 4110 B.
65 Klorat (ClO3-) SM 4110 B.
66 Klorit (ClO2-) SM 4110 B.
67 Klorür (Cl-) SM 4500 Cl
- B.
68 Bromür (Br-) SM 4110 B.
69 Bromat (BrO3-) SM 4110 B.
70 Bulanıklık, NTU SM 2130 B.
71 Oksitlenebilirlik(Permanganat İndeksi) TS 6288 EN ISO 8467
72 Toplam Sertlik (Fr oS) SM 2340 C.
73 Magnezyum Sertliği SM 3500 Mg B.
74 Kalsiyum Sertliği SM 3500 Ca B.
75 Karbonat (CO3-2
) SM 2320 B.
76 Toplam Organik Karbon,TOC SM 5310 B.
78 Bikarbonat (HCO3-2
) SM 2320 B
79 Alkanite Tayini SM 2320 B.
80 Sodyum (Na) SM 3500 Na B.
81 Potasyum (K) SM 3500 K. B.
82 Kalsiyum (Ca) SM 3500 Ca. B.
83 Magnezyum (Mg) SM 3500 Mg. B.
84 Toplam Koliform Bakteri TS EN ISO 9308-1
85 Escherischia coli (E.coli) TS EN ISO 9308-1
86 Enterokok TS EN ISO 7899-1
152
153
154
155
156
157
158
159
2-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması Stratejik Hedef 1.1. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 349.500 mt hat döşenmesi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu 105.000 m. 108.770 m. %104 %4 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Belediyelerin çalışmalarına paralel olarak artmıştır. Stratejik hedef 1.2 İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak
Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 198.150.000 kw enerji kullanmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
İçmesuyu temini ve dağıtımında kullanılan enerji miktarı 39.500.000
kw 46.667.250.3
kw %118 %18 YÜKSEK
AÇIKLAMA:İhtiyaç duyulan su miktarındaki artış nedeniyle kullanılan enerji miktarı artmıştır. Performans Hedefi 1.2.2 2016 yılı sonunda suyun birim maliyetini düşürmek için çalışmalar neticesinde yüzdesel enerji tüketim (kwh)/su üretim (m³) oranını 0.43 e düşürmek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yüzdesel enerji tüketim (kwh)/ su üretim (m³) oranı 0,50 0,53 %106 %6 YÜKSEK
AÇIKLAMA:İhtiyaç duyulan su miktarındaki artış nedeniyle yüzdesel enerji tüketimi artmıştır.
Stratejik Hedef 1.3 2016 yılı sonuna kadar arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak. Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 7.500 adede düşürmek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı. 7.750 adet 8.337 adet %108 %8 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Belediyelerin çalışmalarına ve diğer alt yapı kuruluşlarının çalışmalarına paralel olarak artmıştır.
Performans Hedefi 1.3.2 2016 yılı sonuna kadar elektrik arıza ve onarım sayısını 5.800 adede düşürmek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Elektrik arıza ve onarım sayısı. 6.200 adet 2.229 adet %36 %64 DÜŞÜK
AÇIKLAMA:Peryodik bakımların artırılması edeniyle 2013 yılında daha az elektrik arızası gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 1.3.3 2016 yılı sonuna kadar scada elektrik arıza ve onarım sayısını 4.000 adede düşürmek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Scada elektrik arıza ve onarım sayısı. 4.800 adet 846 adet %18 %82 DÜŞÜK
AÇIKLAMA:Peryodik bakımların artırılması nedeniyle 2013 yılında daha az scada elektrik arızası gerçekleşmiştir.
160
Performans Hedefi 1.3.4 2016 yılı sonuna kadar GPRS elektrik arıza ve onarım sayısını 1.000 adede düşürmek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
GPRS elektrik arıza ve onarım sayısı. 2.200 adet 477 adet %22 %78 DÜŞÜK
AÇIKLAMA:Peryodik bakımların artırılması nedeniyle 2013 yılında daha az GPRS elektrik arızası gerçekleşmiştir. Stratejik hedef 1.4 2016 yılı sonuna kadar elektrifikasyonda ve otomosyonda periyodik bakım planları oluşturmak. Performans Hedefi 1.4.1 2016 yılı sonuna kadar 2.250 adet elektrik ve Scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Elektrik ve scada panolarının periyodik bakım sayısı. 430 adet 560 adet %130 %30 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Elektrik ve scada panolarındaki arızaların azaltılması için periyodik bakımlar artırılmıştır. Performans Hedefi 1.4.2 2016 yılı sonuna kadar trafo bakımı kapsamında elektrik şirketi ile ortak olarak 360 adet malzemenin değişimi ve revizyonu.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar trafo bakımı kapsamında elektrik şirketi ile ortak olarak malzemelerin değişimi ve revizyon adedi. 85 adet 67 adet %79 %21 ORTA
AÇIKLAMA:2013 yılında yüksek gerilim sertifikası alan personellerin orta gerilim sigorta değişimleri yapması nedeniyle elektrik şirketine daha az ihtiyaç duyulmuştur. Performans Hedefi 1.4.3 2016 yılı sonuna kadar 600 adet aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Aydınlatma sistemleri bakım onarım sayısı. 130 adet 85 adet %65 %35 ORTA
AÇIKLAMA:Peryodik bakımların artırılması nedeniyle 2013 yılında daha az aydınlatma elektrik arızası gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 1.4.4 2016 yılı sonuna kadar 60 adet jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Jeneratöri bakım sayısı. 15 adet 11 adet %73 %27 ORTA
AÇIKLAMA:Genel Müdürlüğümüze bağlı toplam 11 adet jeneratöre 2013 yılı içerisinde 4 kez peryodik bakım yaptırılmıştır. Performans Hedefi 1.4.5 2016 yılı sonuna kadar 50 adet enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onrarım adedi. 10 adet 11 adet %110 %10 YÜKSEK
AÇIKLAMA:İhtiyaç duyulan su miktarındaki artış nedeniyle yeni yapılan sondaj kuyularına enerji nakil hatları çekilmiştir. Stratejik Amaç 2 Kamu Himetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması. Stratejik Hedef 2.1 2016 yılı sonuna kadar üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi. Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 9.400.000 lik muhtelif su malzemesi alımı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Muhtelif su malzemesi alımı. ¨ 1.100.000 ¨ 1.166.378,15 %106 %6 YÜKSEK
AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır.
Performans Hedefi 2.1.2 2016 yılı sonuna kadar ¨ 930.000 lik çabuk tamir parçası alımı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Çabuk tamir parçası alımı ¨ 160.000 ¨ 246.871 %154 %54 YÜKSEK
AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır.
161
Performans Hedefi 2.1.3 2016 yılı sonuna kadar ¨ 2.040.000 lik hırdavat malzemesi alımı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Hırdavat malzemesi alımı. ¨ 360.000 ¨ 383.906,8 %107 %7 YÜKSEK
AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır.
Performans Hedefi 2.1.4 2016 yılı sonuna kadar ¨ 6.510.000 lik ductil boru ve ek parçaları alımı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Ductil boru ve ek parçaları ¨ 2.250.000 ¨ 1.465.000 %65 %35 ORTA
AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır.
Performans Hedefi 2.1.5 2016 yılı sonuna kadar ¨ 1.387.000 lik muhtelif sondaj malzemeleri alımı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Muhtelif sondaj malzemeleri alımı ¨ 242.000 ¨ 153.000 %63 %37 ORTA
AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. Performans Hedefi 2.1.6 2016 yılı sonuna kadar ¨ 1.550.000 lik muhtelif elektrik mazlemesi alımı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Muhtelif elektrik malzemesi alımı. ¨ 650.000 ¨ 687.000 %106 %6 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Yedek İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. Performans Hedefi 2.1.7 2016 yılı sonuna kadar ¨ 930.000 lik pompa ve kolon borusu alımı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Pompa ve kolon borusu alımı. ¨ 170.000 ¨ 329.000 %194 %94 YÜKSEK
AÇIKLAMA:İhtiyaç miktarı kadar malzeme alınmıştır. Performans Hedefi 2.1.8 2016 yılı sonuna kadar ¨ 1.500.000 lik diğer malzeme alımı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Diğer malzeme alımı. ¨ 250.000 ¨ 250.435,22 %101 %1 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir.
Stratejik Hedef 2.2 Hizmet binaları ve tesislerin bakım onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili.
Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar 73 adet ekip evi, terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım onarım adedi. 20 adet 22 adet %110 %10 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 2.2.2 2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 95 pompanın değişimini yapmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Değişecek pompa sayısı 17 adet 26 adet %153 %53 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Stratejik Hedef 2.3 İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtmını yapmak. Performans Hedefi 2.3.1 2016 yılı sonuna kadar 16 adet klor sistemi alımı yapmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Alınacak klor sistemi adedi. 4 adet 8 adet %200 %100 YÜKSEK
162
AÇIKLAMA:2013 Hedeflerine ulaşılmıştır. Performans Hedefi 2.3.2 2016 yılı sonuna kadar 255.000 lt gaz klor alımı yapmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Gaz klor alım miktarı 45.000 lt 22.700 lt %50 %50 DÜŞÜK
AÇIKLAMA:Enjekte edilen gaz klor miktarı azaltılması sebebiyledir.
Performans Hedefi 2.3.3 2016 yılı sonuna kadar 358 ton sıvı klor alımı yapmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Sıvı klor alım miktarı 66 ton 60 ton %91 %9 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Sıvı klor tüketilen bazı tesislerde gaz klorlama sistemine geçilmiştır.
Stratejik Hedef 2.4 Dışarıdan müteahhitlik hizmeti sattın alınması.
Performans Hedefi 2.4.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 1.150.000 lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi tutarı. ¨ 210.000 ¨ 0 %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA :Sert zeminlerde yapılan kazılar kendi bünyemizdeki kepçelerimizle yapılmıştır. Performans Hedefi 2.4.2 2016 yılı sonuna kadar ¨ 85.000.000 lik özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak işlerin maliyeti ¨ 13.000 ¨ 48.300 %372 %272 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Daha fazla özel bilgi ve beceri gerektiren iş yaptırılmıştır
Stratejik Amaç 3 Kentsel altyapının tamamlanması. Stratejik Hedef 3.1 Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyaçlarını karşılayacak projeler yapmak. Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar 67 adet muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak proje adedi. 12 adet 12 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 3.1.2 2016 yılı sonuna kadar 1.385 adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak arazi ölçüm adedi. 270 adet 1.486 adet %550 %450 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Yeni döşenen borular ile birlikte eski şebekelerin ölçümünün yapılması sonucu sayı artmıştır. Stratejik Hedef 3.2 İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları araştırmak.
Performans Hedefi 3.2.1 2016 yılı sonuna kadar 89 adet jeofizik etüt yaptırılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak jeofizik etüt adedi. 25 adet 8 adet %32 %68 DÜŞÜK
AÇIKLAMA:İhtiyaç nispetinde etüd yapılmıştır.
163
Performans Hedefi 3.2.2 2016 yılı sonuna kadar 46 adet dikey sondaj kuyusu açtırılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Açılacak sondaj kuyusu adedi. 8 adet 8 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Performans Hedefi 3.2.3 2016 yılı sonuna kadar 10 adet yatay sondaj kuyusu yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak yatay sondaj adedi. 2 adet 0 adet %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Yatay sondaj yerine Sondaj kuyusu açılmıştır. Stratejik Amaç 4 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak. Stratejik Hedef 4.1 Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek.
Performans Hedefi 4.1.1 2016 yılı sonuna kadar 5.250 adet debi ve basınç ölçümü yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Debi ve basınç ölçüm sayısı. 1.000 adet 956 adet %96 %4 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı Hedefine yaklaşılmıştır. Performans Hedefi 4.1.2 2016 yılı sonuna kadar 2.750 adet kayıp kaçak tespiti yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Tespit edilen kaçak sayısı. 500 adet 596 adet %119 %19 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Daha fazla kayıp kaçak tespit edilmiştir
Performans Hedefi 4.1.3 2016 yılı sonuna kadar 62 adet alt bölge ölçümleri yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak alt bölge ölçüm adedi. 5 adet 5 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 5 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım donanım standarlarını geliştrimek. Stratejik Hedef 5.1 Otomasyonun yaygınlaştırılması.
Performans Hedefi 5.1.1 2016 yılı sonuna kadar 275 adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
KASKİ merkez otomasyon sistemleri doğrultusunda kurulacak tesis sayısı. 85 adet 66 adet %78 %22 ORTA
AÇIKLAMA:2013 yılında ihtiyaç duyulan yerlerin su ihtiyaçlarına göre öncelikli yerler otomasyon sistemine dahil edilmiştir.
Performans Hedefi 5.1.2 2016 yılı sonuna kadar 25 adet Scada Sistemleri kurulumu ve işletilmesi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Kurulacak Scada sistemleri sayısı 5 adet 4 adet %80 %20 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 yılında ihtiyaç duyulan yerlerin su ihtiyaçlarına göre öncelikli yerler scada sistemine dahil edilmiştir. Performans Hedefi 5.1.3 2016 yılı sonuna kadar 200 adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.
164
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Kurulacak GPRS sistemi adedi. 40 adet 33 adet %82,5 %17,5 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 yılında ihtiyaç duyulan yerlerin su ihtiyaçlarına göre öncelikli yerler GPRS sistemine dahil edilmiştir.
Performans Hedefi 5.1.4 2016 yılı sonuna kadar 10 adet dijital santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi.
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç 1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması ve arıtılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 1.1 Muhtelif mahallelerde arıza ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi. Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 13.500 m hat yenilenmesi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yenilenecek problemli kanalizasyon hattı uzunluğu. 2.209 m 1.393 m. % 63 % 37 DÜŞÜK
AÇIKLAMA:2013 yılı içerisinde Kanal Bağlantı Şb.Müd.bünyesinde problemli ve arzalı yerlere hat yenilemesi çalışması yapıldığından hat değişimi gerektirecek arıza sayısı daha az olmuştur.
Stratejik Hedef 1.2 Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi. Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 47.200 adet arızanın giderilmesi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Giderilecek arıza sayısı 10.902 adet 11.693 adet % 107 % 7 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 yılı içerisindeki çalışmalarımızda hedeflenen arıza sayısından fazla arıza gelmiş ve bu arızaların hepsi yerinde müdahale edilip giderilmiştir. Stratejik Hedef 1.3 Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması.
Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar 125.000 m temizlik yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak kanal temizleme uzunluğu 25.000 m 0 m. %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:2013 yılı içerinsinde kanal temizleme ve görüntüleme işi ihalesi yapılmamıştır.
Yapılacak kanal görüğntüleme uzunluğu 15.000 m 0 m. %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:2013 yılı içerinsinde kanal temizleme ve görüntüleme işi ihalesi yapılmamıştır. Stratejik Amaç 2 Kentsel alt yapının tamamlanması.
Stratejik Hedef 2.1 Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması. Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar 230.000 m kanalizasyon hattı yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu 46.964 m 46.630 m. % 99 % 1 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Stratejik Hedef 2.2 Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması. Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar 3.800 adet abone bağlantısı yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak kanal bağlantı sayısı. 774 adet 553 adet % 71 % 29 ORTA
AÇIKLAMA:2013 yılı içerisinde kanalizasyon abone bağlantı talebi hedeflenen sayının altında olduğundan dolayı talep doğrultusunda abaone bağlantıları yapılmıştır.
165
Stratejik Hedef 2.3 Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmu ızgara hattı yapımı.
Performans Hedefi 2.3.1 2016 yılı sonuna kadar 110.000 m yağmur suyu hattı yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yağmur ızgara hattı uzunluğu 13.166 m 20.618 m. % 157 % 57 YÜKSEK
AÇIKLAMA: 2013 yılı içerisinde yeni açılan sokak ve bulvarlarda yağmur ızgara hattına ihtiyaç duyulduğundan dolayı,hedeflenen rakamların üzerinde yağmursuyu hattı yapılmıştır. Stratejik Hedef 2.4 Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı.
Performans Hedefi 2.4.1 2016 yılı sonuna kadar 8.100 adet yağmur ızgarası yapımı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yağmur ızgara sayısı. 1.762 adet 1.502 adet % 85 15% YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir.
Stratejik Amaç 3 Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması. Stratejik Hedef 3.1 Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası, araç ve işçi çalıştırılması.
Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 8.500.000 harcanması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Dışarıdan hizmet alınması. ¨1.949.346 ¨2.054.210 % 105 % 5 YÜKSEK
AÇIKLAMA
2013 yılı içerisinde gerçekleşen dışarıdan hizmet alım işi ihalemizdir. Stratejik Hedef 3.2 Kanalizasyon altyapısında kullanılacak malzeme alımı. Performans Hedefi 3.2.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 7.500.000 harcanması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Koriger ve Pvc boru alımı. ¨ 660.000 ¨ 2.120.936 % 321 % 221 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 yılındaki faliyetlerimiz hedeflenen rakamlardan fazla olduğundan dolayı korger ve pvc boru alımlarında artış olmuştur.
Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı ¨ 550.000 ¨ 0 % 0 % 0 İPTAL
AÇIKLAMA:2012 yılında sfero döküm kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı iki yıla yetecek kadar talep edilldiğinden dolayı 2013 yılında sfero döküm kanal kapağı ve yağmur ızgara alımı yapılmamıştır.
Hırdavat, beton boru, beton baca elemanları, yükseltme elemanları vs. alımları. ¨ 700.000 ¨ 704.800 % 101 % 1 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir.
Stratejik Hedef 3.3 Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini. Performans Hedefi 3.3.1 2016 yılı sonuna kadar ¨ 900.000 harcanması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini ¨ 88.000 ¨ 0 % 0 % 0 İPTAL
AÇIKLAMA:2013 yılı içerisinde kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temininde bulunulmamıştır.
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç 1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması ve arıtılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1 Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı.
Performans Hedefi 1.1.1 Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve malzeme alımı.
166
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
Mekanik malzeme alımı. ¨ 450.000 ¨ 470.000 %104 %4 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Mekanik aksamın ön görülmeyen arızaları için temin edilen malzemelerinden dolayı.
Elektrik malzemesi alımı. ¨ 250.000 ¨ 230.000 %92 %8 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedeflenen yeni alımlar malzemelerin tamiri yapılarak giderilmiş, böylelikle hedefe ulaşılamamıştır.
Stratejik Hedef 1.2 Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri. Performans Hedefi 1.2.1 Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın bakımlarının yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri ¨ 100.000 ¨ 109.000 %109 %9 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Bakım esnasında kullanılan malzemeler yurt dışından geldiği için döviz kur farkından dolayı.
Araç ve iş makinası bakım giderleri. ¨ 20.000 ¨ 20.000 %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Pompa bakım giderleri. ¨ 350.000 ¨ 350.000 %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Gaz jeneratörü bakımı. ¨ 600.000 ¨ 720.000 %120 %20 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Bakım esnasında kullanılan malzemeler yurt dışından geldiği için döviz kur farkından dolayı.
Torna işleri. ¨ 50.000 ¨ 21.000 %42 %68 DÜŞÜK
AÇIKLAMA:Mekanik aksamın kullanım ömrünü tamamladığı durumlarda yenisi temin edilerek montajı yapılmış ve torna işlerine ihtiyaç duyulmamıştır.
Dizel jeneratör bakımı ¨ 20.000 ¨ 6 000 %30 %70 DÜŞÜK
AÇIKLAMA:Tesiste elektrik kesintileri beklenenden az olduğu için jeneratörlerin çalışma zamanlarından dolayı hedeflenen bakımlar yaptırılamamıştır
Blower bakımı ¨ 50.000 ¨ 0 %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Bakımı üretici firma yaptığından dolayı yıl içerisinde yoğun işlerinden dolayı Ülkemize gelemedikleri için bakım 2014 yılına sarkmıştır.
Stratejik Hedef 1.3 Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı.
Performans Hedefi 1.3.1 Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
Elektrik kullanımı.(kwh) 10.000.000
kwh 17.025.858kwh %170 %70 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Kayseri İleri Biyoljik Atıksu Arıtma Tesisi Çürütme tankında oluşan arızadan dolayı Mart 2013 tarihinden sonra çürütme tankı çalıştırılamamış ve biogaz üretilemediğinden dolayı elektrik üretimi olmamıştır. Bundan dolayı satın alınan elektrik miktarı artmıştır.
Elektrik kullanımı.(¨) ¨2.400.000 ¨ 4.500.000 %187,5 %87,5 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Kayseri İleri Biyoljik Atıksu Arıtma Tesisi Çürütme tankında oluşan arızadan dolayı Mart 2013 tarihinden sonra çürütme tankı çalıştırılamamış ve biogaz üretilemediğinden dolayı elektrik üretimi olmamıştır. Bundan dolayı satın alınan elektrik miktarı artmıştır.
Stratejik Hedef 1.4 Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı.
Performans Hedefi 1.4.1 Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
Polielektrolit alımı.(kg) 60.000 kg 60.000 kg %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Polielektrolit alımı.(¨) ¨ 500.000 ¨ 463.000 %93 %7 YÜKSEK
167
AÇIKLAMA :Yurt dışı menşeyli ürün olduğu için döviz kur farkından dolayı.
Stratejik Hedef 1.5 Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çaışmalar yapmak.
Performans Hedefi 1.5.1 Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarabileceği zararları minimize etmek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
İlaçlama- yeşil alan bakımı ¨ 420.000 ¨ 620.000 %147,5 %47,5 YÜKSEK
AÇIKLAMA :Yapılan iş kapsamı genişlediği için.
Stratejik Hedef 1.6 Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması.
Performans Hedefi 1.6.1 Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
Laboratuvar giderleri. ¨ 50.000 ¨ 45.000 %90 %10 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir.
Stratejik Hedef 1.7 Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı.
Performans Hedefi 1.7.1 Atıksu arıtma tesisinde çalışan araç ve iş makinalarına akaryakıt temini.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
Dizel akaryakıt alımı.(lt) 70.000 lt 60.000 lt %86 %14 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Akaryakıt tüketimi azalmıştır.
Dizel akaryakıt alımı.(¨) ¨ 260.000 ¨ 250.000 %96 %4 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Akaryakıt tüketimi azalmıştır.
Stratejik Hedef 1.8 Büyükşehir hizmet alanına girip atıksu Arıtma tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, sözkonusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapılıp inşaatların tamamlanması.
Performans Hedefi 1.8.1 4 adet küçük yerleşim birimine; Gürpınar; 1100m³/gün, Başakpınar: 500 m³/gün, Ebiç: 500 m³/gün ve Süksün: 300 m³/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
Yapım işlerinin tamamlanması. 4 adet 4 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Stratejik Hedef 1.9 Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan küçük ölçekli A.A.T'lerinin optimum şartlarda işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.
Performans Hedefi 1.9.1 4 adet atıksu arıtma tesisinde, Gürpınar AAT için günlük <1100 m³ atıksuyun kabulü ve arıtılması, Ebiç AAT için günlük <500 m³atıksuyun kabulü ve arıtılması, Başakpınar AAT için günlük <500 m³ atıksuyun kabulü ve arıtılması, Süksün AAT için günlük <500 m³atıksuyun kabulü ve arıtılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması. 4 adet 4 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.
168
Stratejik Hedef 1.10 Atıksuların Merkezi A.A.T'ne zarar vermesini önlemek için mücavir alanı sınrıları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, endüstriyel atıksuların % 90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak.
Performans Hedefi 1.10.1 Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
Denetim yapılan işletme sayısı. 70 adet 124 Adet %177 %77 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hizmet alanımızda yeni açılan firmaların 2013 yılında artması sebebi ile Hedef göstergeden sapma olmuştur.
Yıllık ortalama denetim sayısı. 265 adet 312 Adet %118 %18 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hizmet alanımızda yeni açılan firmaların 2013 yılında artması sebebi ile Hedef göstergeden sapma olmuştur.
Deşarj izni verilen işletme sayısı. 31 adet 24 Adet %77 %23 ORTA
AÇIKLAMA:Hizmet alanımızda Kanalizasyon sisteminin yer almadığı yerlerde yeni açılan firmalara Yönetmelik gereği Deşarj izni vermek yerine protokoller yapılmıştır. Açılan işletmeler alyapı sisteminin tam olduğu yerlerde olmadığından hedeflen performans gerçekleşmemiştir.
GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı. 205 adet 154 Adet %75 %25 ORTA
AÇIKLAMA:GSM görüşü kanal siteminin tam olduğu yerlerde yeni hizmete giren kanalizasyon sistemine evsel nitelikli atıksu veren işletmelere verilir. Hizmete yeni başlayan154 işletme başvurusu geldiğinden hedeflenen performansın altında kalınmıştır.
Stratejik Amaç 2 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.
Stratejik Hedef 2.1 Kayseri İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin optimum şartlarda verimli bir şekilde işletilerek standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde edilmesi.
Performans Hedefi 2.1.1 Kayseri İleri Biyolojik Arıtma Tesisine TSEN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi
Seviye
TSEN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için gerekli eğitimleri almak. 4 adet 0 Adet %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:İdare tarfafından yapılacak çalışma uygun görülmediğinden vazgeçilmiştir.
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması Stratejik Hedef 1.1. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar kente 353.325 m içmesuyu terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu 27.815 m 22.886 m %82 %18 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Gerçekleştirmiş olduğumuz içmesuyu altyapı işlerinin zemin etüdü ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleşme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden ve birim fiyatlı olarak ihale edildiğinden ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.
Stratejik Hedef 1.2 İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması. Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 10.000 adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak bağlantı sayısı. 535 adet 394 adet %74 %26 ORTA
AÇIKLAMA:Mevcut imar planları üzerinden yapılaşma oranlarına bakılarak konulan abone hedefi beklentinin altında gerçekleştiği için gerçekleşen miktar hedeflenenin altında kalmıştır. Stratejik Hedef 1.3 Yangın hidrantı montajı.
Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar 103 adet yangın hidrandı montajı yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
169
Yapılacak yangın hidrantı sayısı. 5 adet 3 adet %60 %40 ORTA
AÇIKLAMA:Uygulama sırasında yerinde yapılan yangın hidrantı sayısının ihtiyacı karşılamasından dolayı.
Stratejik Hedef 1.4 Sondaj kuyusu açtırılması.
Performans Hedefi 1.4.1 2016 yılı sonuna kadar 10 adet sondaj kuyusu açtırılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak sondaj kuyusu adedi. 0 adet 10 adet
AÇIKLAMA:Mevcut sondaj kuyularının ihtiyacı karşılamamasından dolayı.
Stratejik Hedef 1.5 Hat üzerine debimetre , tahliye vana, vantuz vb. odaların yapılması.
Performans Hedefi 1.5.1 2016 yılı sonuna kadar 50 adet muhtelif odaların yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak oda sayısı 0 adet 5 adet
AÇIKLAMA:İçmesuyu projelerinin uygulandığı sahada işlerin devamı sırasında ekstra oluşan içmesuyu taleplerinin değerlendirilerek ana sözleşme kapsamının KASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile genişletilerek karşılanmasından ve yeni bir içmesuyu işi kapsamında değerlendirilerek ihale edilmesinden dolayı.
Stratejik Hedef 1.6 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin KİM e uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar(sözleşme imzalanması da dahil ) takip edilmesi.
Performans Hedefi 1.6.1 2016 yılı sonuna kadar 100 adet içmesuyu ihalesi yapmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak ihalelerin ilan bedeli. ¨ 0,00 ¨ 11.857
AÇIKLAMA:Planlanandan daha az ihale yapılması.
Stratejik Hedef 1.7 Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerininin yapılması.
Performans Hedefi 1.7.1 2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 75.000 m²lik alanın kamulaştırma işlemin yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak kamulaştırma bedeli. ¨ 0 172.991,67
AÇIKLAMA:Aciliyetine binaen yapılan kanalizasyon şebekesinden deşarjı yapılan atıksuyun bertaraf edilmesi amacıyla 2 adet foseptik yeri ve 1 adet de bölgenin içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere sondaj kuyusu yeri istimlak edilmiştir.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Kamulaştırma yapılacak parselasyon uzunluğu 0 m² 4.920 m²
AÇIKLAMA:Aciliyetine binaen yapılan kanalizasyon şebekesinden deşarjı yapılan atıksuyun bertaraf edilmesi amacıyla 2 adet foseptik yeri ve 1 adet de bölgenin içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere sondaj kuyusu yeri istimlak edilmiştir.
Stratejik Amaç 2 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar kente 531.675 m kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.
170
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Döşenecek kanalizasyon hattı uzunluğu. 50.000 m 32.261 m %65 %35 ORTA
AÇIKLAMA:Gerçekleştirmiş olduğumuz kanalizasyon altyapı işlerinin zemin etüdü ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleşme sürecinde değişkenlik arz ettiğinden ve birim fiyatlı olarak ihale edildiğinden ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.
Stratejik Hedef 2.2 Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması.
Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar 10.000 adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı. 665 adet 779 adet %117 %17 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Kanalizasyon projelerinin uygulandığı sahada işlerin devamı sırasında ekstra oluşan kanalizasyon taleplerinin değerlendirilerek ana sözleşme kapsamının KASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile genişletilerek karşılanmasından ve yeni bir kanalizasyon işi kapsamında değerlendirilerek ihale edilmesinden dolayı.
Stratejik Hedef 2.3 Yağmur ızgarası bağlantı ve montajı. Performans Hedefi 2.3.1 2016 yılı sonuna kadar 1.000 adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak yağmur ızgara bağlantısı adedi. 400 adet 552 adet %138 %38 YÜKSEK
AÇIKLAMA:lgili belediyelerin yeni yol yapım çalışmalarına paralel olarak idaremizden yağmursuyu ızgarası talep etmelerinden dolayı.
Stratejik Hedef 2. 4 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin KİM e uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar(sözleşme imzalanması da dahil ) takip edilmesi.
Performans Hedefi 2.4.1 2016 yılı sonuna kadar 100 adet kanalizasyon ve yağmur suyu ihaleleri yapmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak ihale sayısı 0 adet 1 adet
AÇIKLAMA:2013 Yatırım Programında hedeflenmemesine rağmen çevre ve insan sağlığı zaruretlerinden ve öngörülmeyen acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla yaptırılmıştır.
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması Stratejik Hedef 1.1 Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı
Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı işi için 80 kişilik hizmet alımı
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Sayaç okuma sayısı 3.300.000
adet 2.953,805 adet %90 %10 YÜKSEK
AÇIKLAMA :Abone sayısına orantılı olarak gerçekleşmiştir.
Sayacı okunamayan abone sayısı 215.000 adet 172.452 adet %80 %20 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Okunamayan abone sayısının düşmesi olumlu gelişme.
171
Gelen Müracaat Sayısı 45.000 adet 33.068 adet %73 %27 ORTA
AÇIKLAMA:Abone ihbarı ve tahsildar müracaatına.
Sayaç yeri uygun olmayan abone sayısı 700 adet 233 adet %33 %67 DÜŞÜK
AÇIKLAMA :Olumlu gelişme. Performans Hedefi 1.1.2 2016 yılı sonuna kadar Her yıl (İhtiyaca göre) %10 artmak suretiyle ¾” Sayaç alınması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
¾” Sayaç alımı(adet) 37.000 adet 38.000 adet %103 %3 YÜKSEK
AÇIKLAMA : Sayaç değişim ve yeni abone sayısına bağlı.
Muhtelif çapta sayaç alımı(adet) 240 Adet 150 adet %62,5 %37,5 ORTA
AÇIKLAMA : Abone ihtiyacına göre.
Stratejik Amaç 2 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.
Stratejik Hedef 2.1 Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız kullanımı önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımların önlenerek mali akışın hızlandırılması. Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone yapılması
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yeni abone sayısı 17.500 adet 12.309 adet %70 %30 ORTA
AÇIKLAMA: Kiracı aboneleri hesaplanmamış olup, yeni yapılan aboneler hesaplanmıştır.
Toplam abone sayısı 364.500
adet 366.452 adet %101 %1 YÜKSEK
AÇIKLAMA : Hedeflerimize ulaşılmıştır.
Performans Hedefi 2.1.2 2016 yılı sonuna kadar bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında değiştirilmesi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Bozuk sayaç ihbar sayısı 27.600 Adet 8.687 adet %31,5 %68,5 DÜŞÜK
AÇIKLAMA: Hava şartlarının sıcak geçmesi.
Sayaç değiştirme sayısı 27.500 Adet 33.068 adet %120 %20 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Peryodik değişime göre.
Takılan vana-rekor sayısı 175 Adet 175 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Performans Hedefi 2.1.3 2016 yılı sonuna kadar İcralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
İcra takibindeki dosya sayısı 1.100 adet 1.318 adet %120 %20 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Ödememe sayısında artış.
İcra tahsilatı ¨ 750.000 ¨ 930.000 %124 %24 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Ödeme tutarlarının yüksek olması. Performans Hedefi 2.1.4 2016 yılı sonuna kadar her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün
içinde okumasını yapıp ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak.
172
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Günlük sayaç okuma sayısı 12.000 Adet 11.400 adet %95 %5 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Abone sayısına bağlı. Performans Hedefi 2.1.5 2016 yılı sonuna kadar abonelerden gelen isteklerde veya Kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en
geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Günlük sayaç değiştirme sayısı 120 Adet 125 adet %104 %4 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Peryodik değişime göre.
Stratejik Hedef 2.2 Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirgemek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak.
Performans Hedefi 2.2.1 2016 yılı sonuna kadar Bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yıllık ekip ve araç artırma yüzdesi 30% 0% %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Herhangibir artış olmadı.
Performans Hedefi 2.2.2 2016 yılı sonuna kadar kaçaksu ihbarlarını en kısa sürede sonuçlandırıp mevzuat çerçevesinde ceazi müeyyide uygulayarak tahsilatların hızlandırılması için uyarıları yapıp önlemleri almak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Hinterland kapsamında kaçaksu yapılacak adres sayısı 26.000 adet 38.217 adet %147 %47 YÜKSEK
AÇIKLAMA :Yapı ruhsatsız su kullanımının artması.
Kaçaksu tutanak sayısı 11.500 adet 28.467 adet %248 %148 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Elterminali ile 60 günde bir okuma yapılması ve yapı ruhsatsın su kulanımın artması.
Kaçaksu tahakkuku ¨ 2.100.000 ¨ 4.633.567,08 %221 %121 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Elterminali ile 60 günde bir okuma yapılması.
Kaçaksu Tahsilatı ¨ 1.990.000 ¨ 3.917.745,52 %197 %97 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Mesken ruhsatlarının alınmadığından ve okumanın elterminali ile 60 günde bir okuması yapıldığından artma gerçekleşmiştir.
Performans Hedefi 2.2.3 2016 yılı sonuna kadar hırsızlık kapsamına giren kaçaksu kullanımlarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Tutanakların savcılığa bildirilme yüzdesi 100% 100% %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Stratejik Amaç 3 Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.
Stratejik Hedef 3.1 Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60’nın bilgilerinin güncellenmesi
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Abone bilgileri yıllık güncelleme yüzdesi. 40% 38% %95 %5 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Numarataj çalışmaları devam ettiğinden güncelemeler devam etmektedir.
173
Stratejik Hedef 3.2 Abone numaralarının kontrol edilmesi, abonelerinSayaçları üzerinde kendilerine ait abone numarasının olup olmadığı tespit edilerek yoksa takılmasını sağlamak
Performans Hedefi 3.2.1 2016 yılı sonuna kadar abonelerin %80’inin abone numaralarının kontrol edilmesi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yıllık abone kontrol yüzdesi 40% 40% %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Stratejik Hedef 3.3 Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi Performans Hedefi 3.3.1 2016 yılı sonuna kadar Her yıl gelen dilekçelerin %98’inin çözüme kavuşturulması
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Borcundan dolayı kapama sayısı 14.000 adet 15.920 adet %114 %14 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Abone sayısı atışından.
Borcundan dolayı açma sayısı 13.950 adet 15.370 adet %110 %10 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Su kesme adedi artmasından dolayı açma sayısıda artmıştır.
ihbar bırakılan abone sayısı 80.000 adet 70.589 adet %88 %12 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Abone borçlarının azalması kurum tahsilatın yapılmasından.
Gelen dilekçelerin yıllık çözüm yüzdesi 92% 92% %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Kurum tahsilatının artmasından açma kapama artmıştır.Dilekçede yıllık çözümü hedefi tutturulmuştur. Stratejik Hedef 3.4 İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak.
Performans Hedefi 3.4.1 2016 yılı sonuna kadar Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yıllık hizmet içi eğitim süresi. 15 Gün 15 Gün %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Performans Hedefi 3.4.2 2016 yılı sonuna kadar İşin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Her yıl ayda bir yapılacak olan rehberlik ve çözüm yolları süresi 3 gün 3 gün %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Performans Hedefi 3.4.3 2016 yılı sonuna kadar Endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için 2016 yılına kadar barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yazlık mesken olarak kullanılan yerlere takılan uzaktan okunabilen sayaç sayısı 3.000 adet 1.766 adet %59 %41 ORTA
AÇIKLAMA: Uzak okumalı sayaçlarımız pilot bölge olan yeni sanayide (şeker mah.) kullanılmaktadır. Stratejik Hedef 3.5 Borcundan dolayı su kapama bildirimi gönderme ve su kesme işlemini en aza indirgemek için kurum kültürü oluşturmak
174
Performans Hedefi 3.5.1 2016 yılı sonuna kadar borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihiyaç sahibi aileler olmasına özen gösterip, su istimalleri engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Borç taksitlendirilmesinde ihtiyaç sahibi aileleri takip sistemi kurma yüzdesi. 30% 30% %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi içindışardan mal ve hizmet alınması Stratejik Hedef 1.1 Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve yağ miktarı Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorin ¨ cinsinde alıma tutarı
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorinin lt.cinsinde alınması. 300.000 lt 296.451,71 lt %99 %1 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Ekip saha çalışmalarının beklenenden az olmasından dolayı yakıt tüketimi az olmuştur. Performans Hedefi 1.1.2 2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin ¨ cinsinde alıma tutarı
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin lt.cinsinde alınması. 5.000 lt 6.542,5 lt %131 %31 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Yakıtı kuruma ait kiralık taşıtların benzinli olması nedeni ile beklenenin üzerinde tüketim gerçekleşmiştir. Performans Hedefi 1.1.3 2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ ¨ cinsinde alıma tutarı
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar 3.500 lt/kg cinsinde madeni yağın alınması. 2.000 kg 1.928 kg %96 %4 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Bakım onarım yapılan araçların yetkili ve özel servislerde ve yapılması aşamasında yağ tüketimleri dışardan yaptırılmıştır. Stratejik Hedef 1.2 Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı. Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet,Pikap,ve binek oto cinsinden taşıt kiralanma tutarı
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet,pikap,ve binek oto cinsinden taşıt kiralanma sayısı. 104 adet 98 adet %94 %6 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2013 yılı için birimlerden araç artışı istenmemiştir.
Performans Hedefi 1.2.2 2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralanma tutarı.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralanma sayısı. 30 adet 28 adet %93 %7 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2013 yılı için birimlerden iş makinesi artışı istenmemiştir. Stratejik Hedef 1.3 Muhtelif cins ve miktar yedek parça alımı ve gerekli bakım onarımların yapılması. Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar kuruma ait 400 adet iş makinası ve araçların bakım ve onarımları ile yedek parçalarının alınması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar kuruma ait 400 adet iş makinası ve araçların bakım ve onarımları ile yedek parçalarının alım miktarı. 200 adet 745 adet %372,5 %272,5 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Kuruma ait araçların modellerinin düşük olup yıpranmalarının fazla olmasından dolayı bakım onarım giderleri beklenenin üzerinde olmuştur.
175
Stratejik Amaç 2 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek. Stratejik Hedef 2.1 Kuruma ait iş makinası alımı
Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alınması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alım miktarı 2 adet 2 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2014 -15 yıllarında alımı için gerekli işlemler yapılmaktadır. Performans Hedefi 2.1.2 2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alınması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alım miktarı 1 adet 0 adet %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2014 -15 yıllarında alımı için gerekli işlemler yapılmaktadır.
Performans Hedefi 2.1.3 2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alınması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alım miktarı 1 adet 1 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2014 -15 yıllarında alımı için gerekli işlemler yapılmaktadır.
Performans Hedefi 2.1.4 2016 yılı sonuna kadar 1 adet vinç alınması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
2016 yılı sonuna kadar 1 adet vinç alım miktarı 1 adet 0 adet %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Hedeflenen miktar 2016 yıl sonuna kadar olup 2014 -15 yıllarında alımı için gerekli işlemler yapılmaktadır.
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi içindışardan mal ve hizmet alınması Stratejik Hedef 1.1 Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti
almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmelerini sağlamak Performans Hedefi 1.1.1 Su tahakkuk,el bilgisayarı,muhasebe logo,taşınır mal yönetmenliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yazılım (işletim sistemi lisansı,veritabanı lisansı, virüs yazılımı) alımı ¨ 550.000 ¨ 520.000 %95 %5 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedefler gerçekleştirilmiştir.
Donanım (bilgisayar, ekran, yazıcı, aktif cihaz vs.) alımları ¨ 150.000 ¨ 250.000 %167 %67 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Planlanmayan arızalı ürünlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Su tahakkuk tahsilat programı, el bilgisayarları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hizmeti alımı ¨150.000 ¨ 95.000 %63 %37 ORTA
AÇIKLAMA:Birçok donanım ve yazılım arızasına kendi ekibimiz müdahale etmiştir.
Stratejik Amaç 2 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.
Stratejik Hedef 2.1 Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek.
Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar abone bilgi yönetim sistemi ve elektronik belge yönetim sistemlerine geçmek, bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını sağlamak ve bütün birimlerle olan entegrasyonu sağlayarak çalışır duruma getirmek.
176
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Abone Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı ¨ 50.000 44.000 %88 %12 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir.
Elektronik Belge Yönetimi yazılımı Alımı ¨ 700.000 2014 e
ertelendi. %0
%0 İPTAL
AÇIKLAMA:Yönetim 2014 yılında alımın gerçekleştrilmesi kararını almıştır. Stratejik Amaç 3 Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.
Stratejik Hedef 3.1 Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak,internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşımlarını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak.
Performans Hedefi 3.1.1 Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alış veriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
AVS (Akıllı Vezne Sistemi) donanım ve yazılımı alımı 2 adet 2 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Artılacak akıllı vezne sayısı 12 adet 12 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
İNSAN KAYNAKLARI ve DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması. Stratejik Hedef 1.1 Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar Kurum personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim programı düzenlemek
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yıl içerisinde verilecek hizmet içi eğitim süresi 2.500 saat 1.150 saat %46 %54 DÜŞÜK
AÇIKLAMA: Personel sayısının azalması sebebiyle eğitim için uygun zaman bulunamamıştır. Stratejik Amaç 2 Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması. Stratejik Hedef 2.1 2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.
Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonu itibariyle Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye,Arıtma Tesisi,Argıncık,Mimarsinan, Talas,Beştepeler,Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Hizmet binası temizlik faaliyetlerindeki kişi sayısı 60 adet 49 adet %82 %18 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Yeni hizmet alımı ihalesi yapılamadığından önceki hizmet alımına devam edildi.
ÖZEL KALEM PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması. Stratejik Hedef 1.1 Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunun 7. maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının
organizasyonu yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
177
Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı. 52 adet 53 adet %102 %2 YÜKSEK
AÇIKLAMA:İhtiyaç nedeniyle bir toplantı fazla yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin randevularının takibi 550 adet 550 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır
Performans Hedefi 1.1.2 2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Organize edilen Genel Kurul Toplantı Sayısı 2 adet 2 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.
Stratejik Hedef 1.1 Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak.
Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar yıl içinde bastırılacak olan kitap sayısını 30.000 adedin altına düşürmemek
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Bastırılan su tasarrufu (yağmurun rüyası) kitabı 25.000 adet 0 adet %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Geçtiğimiz yıl elimizde kalan mevcut kitapların dağıtımını yaptığımız için.
Bastırılan su tasarrufu el broşürü adedi 40.000 adet 0 adet %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Geçtiğimiz yıl elimizde kalan mevcut kitapların dağıtımını yaptığımız için.
Bastırılan su tasarrufu boyama kitabı adedi 20.000 adet 0 adet %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Geçtiğimiz yıl elimizde kalan mevcut kitapların dağıtımını yaptığımız için. Stratejik Hedef 1.2 Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak
Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200’ün altına düşürmemek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Hazırlanan basın bülteni sayısı 230 adet 250 adet %109 %9 YÜKSEK
AÇIKLAMA :Genel Müdürlükten gelen talep üzerine artış olmuştur.
Yazılı basında çıkan haber ve yorum sayısı 520 adet 650 adet %125 %25 YÜKSEK
AÇIKLAMA
Stratejik Hedef 1.3 Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek,bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak.
Performans Hedefi 1.3.1 2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde 135 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Gelen bilgi edinme talep sayısı 100 adet 80 adet %80 %20 YÜKSEK
AÇIKLAMA
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.
Stratejik Hedef 1.1 Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak
178
Performans Hedefi 1.1.1 KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması için dışarıdan hizmet alınması. ¨ 5.500 ¨ 0 %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Kurumun Elektronik Belge Yönetimi Sistemine geçmesi beklendiğinden gerçekleştirilememiştir.
Stratejik Hedef 1.2 Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini, kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlayarak tüm birimlerin erişimine açmak.
Performans Hedefi 1.2.1 Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Hukuki konularda kurum içi ağ bağlantısı ile bilgilendirme ve görüş alışverişlerinin sağlanması için gerekli danışmanlık hizmetlerinin alınması. ¨ 4.500 ¨ 0 %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Elektronik Belge Yönetimi Sistemin ile bütünlük içinde yapılması gerektiğinden gerçekleştirilememiştir.
SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması. Stratejik Hedef 1.1 Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 1.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Sağlık taraması yapılacak personel sayısı 330 adet 330 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 1.1.2 Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele ilk yardım eğitimi verilecektir.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
İlk yardım eğitimi verilecek personel sayısı 25 adet 0 adet %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Üç yıllık süre 2013 yılının son ayına denk geldiğinden 2014 yılına ertelenmiştir.
Performans Hedefi 1.1.3 Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir .
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak yıllık eğitim ve tatbikat sayısı 6 adet 6 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 1.1.4 Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının turnike sistemi yapılarak güvenliğinin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yapılacak turnike sisteminin kuruluş maliyeti ¨ 25.000 ¨ 0 %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:Hizmet binasında güvenlik ile alakalı yeni bir düzenlemeye geçildiğinden yapılmamıştır.
Stratejik Amaç 2 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek . Stratejik Hedef 2.1 Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için
ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır. Performans Hedefi 2.1.1 Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile ilgili takibi için program satın alınacaktır.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
İlgili programın kuruluş maliyeti ¨ 20.000 ¨ 20.000 %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 2.1.2 Ekip araçlarına uzaktan takip ve yönlendirmek için GPRS sistemi takılacaktır.
179
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
GPRS sistemi kuruluş maliyeti ¨ 1.000 ¨ 1.000 %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
GPRS sistemi kurulacak araç sayısı 2 adet 2 Adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır. Performans Hedefi 2.1.3 Atıksu Arıtma Tesisi ve Genel Müdürlük binasında kullanılan Portatif HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine
Dokuzpınarlar Su üretim tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Kurulucak yangın söndürme sistemlerinin maliyeti. ¨ 30.000 ¨ 0 %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA:2013 yılında Atısu Arıtma Tesisinin Yangın Algılama Sistemi yenilendiği için 2014 yılına ertelenmiştir.
LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU Stratejik Amaç 1 Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.
Stratejik Hedef 1.1. Genel Müdürlüğümüzün su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek.
Performans Hedefi 1.1.1 2016 yılı sonuna kadar Numune alma birimi için gerekli araç ve gereçleri temin ederek günlük numune alma sayısını 80’e çıkarmak.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı 3 adet 2 adet %67 %33 ORTA
AÇIKLAMA:Laboratuvarlar Şube Müdürlüğümüz tarafından talep edilmiş ancak Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından talep karşılanamamıştır.
Günlük alınan numune sayısı 45 adet 29 adet %64 %36 ORTA
AÇIKLAMA:Talep edilen araç sayısı karşılanamadığından günlük numune alım sayısı 50 'ye çıkartılamamıştır. Günlük klor kontrol sayısı 50 adet 40 adet %80 %20 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Talep edilen araç sayısı karşılanamadığından günlük klor kontrol sayısı 50 'ye çıkartılamamıştır. Gerekli Laboratuvar sarf malzemelerinin alınması ¨ 150.000 ¨ 133.000 %89 %11 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Günlük alınan numune sayısı 50'ye çıkarılamadığından sarf malzemesi daha az kullanılmıştır.
Stratejik hedef 1.2 Çalışanları yılık eğitim programına göre eğitime tabi tutmak.
Performans Hedefi 1.2.1 2016 yılı sonuna kadar Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 10 saatin altına düşürmemek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Numune alma personeli başına alınan yıllık eğitim sayısı(saat/personel) 10 11 %110 %10 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Stratejik Amaç 2 Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek. Stratejik Hedef 2.1 Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek.
Performans Hedefi 2.1.1 2016 yılı sonuna kadar Numuneye uygulanan sürecin bilgisayar ortamından takip edilebilmesi ve Otomatik raporlamaya geçilmesi için yazılım temin edilmesi.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yazılım temini. ¨ 20.000 0 %0 %0 İPTAL
AÇIKLAMA :Laboratuvarda kullanılan yazılım programında bazı eklemeler yapılması düşünülmüş,ancak bu yazılımı yapan firma ile iletişim kurulamadığından ve programında rutin işler için yeterli olmasından dolayı ötelenmiştir.
180
Stratejik Amaç 3 Müşteri Odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.
Stratejik Hedef 3.1 Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun olarak işleterek hiz.kalitesini sürekli iyileştirmek.
Performans Hedefi 3.1.1 2016 yılı sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 18 adet daha eklemek
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
İçme suyu ve atıksu analizinde yeni parametrelerin eklenmesi 10 adet 13 adet %130 %30 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Talepten dolayı 3 parametre fazladan eklenmiştir. Performans Hedefi 3.1.2 2016 yılı sonuna kadar hazır kitlerde yapılan analizlerden uluslararası standart metoda geçmede toplam 12 adet
uygulamanın iyileştirilmesi
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Laboratuvarda hazır kitlerle yapılan analiz metodundan Standart Metoda geçilmesi 3 adet 3 adet %100 %0 YÜKSEK
AÇIKLAMA:2013 Yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.
Gerekli laboratuvar cihazlarının alınması ¨ 600.000 ¨178.000 %30 %70 DÜŞÜK
AÇIKLAMA:İçme Sularının metal analizlerinde kullanılmak üzere yaklaşık 300.000 TL olan ICP-MS cihazının ihalesi Ağustos 2013 yılında yapılmış ancak cihazın yurt dışından temin edilmesi,alınması gereken yasal izinler , ve gümrük işlemlerinden dolayı cihaz Laboratuvara 2014 yılının Ocak ayında teslim edilmiştir.Bundan dolayıda ödeme yapılamamıştır.
Performans Hedefi 3.1.3 2016 yılı sonuna kadar akredite parametre sayısını 40’a çıkarmak
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Yeterlilik deneylerine katılınan parametrelerde başarı oranı(%90) 90 100 %111 %11 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Akredite parametre sayısı 40 adet 32 adet %80 %20 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Akreditasyon Kapsamına eklenmesi planlanan 13 parametrenin Validasyon ve Belirsizlik çalışmaları 2013 yılında tamamlanmıştır.Ancak bu parametrelerin denetimininde TÜRKAK'ın rutin denetimlerine dahil edilmesinin,Laboratuvarı ek bir denetim ücretinden kurtaracağı ve daha ekomik olacağı düşünülmüştür. Bu prametrelerin (13 yeni parametrenin) 2014 yılı Şubat ayında yapılcak olan TÜRKAK Denetimi kapsamına dahil edilmesi için müraccatda bulunulmuştur. Bu yüzden 40'a çıkarılması düşünülen akredite parametre sayısı 32'de kalmıştır.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Çevre ve Orman Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısı 31 adet 32 adet %103 %3 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir.
Performans Hedefi 3.1.4 2016 yılı sonuna kadar Yıllık Laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 600’ün altına düşürmemek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Laboratuvara gelen atıksu numunesi 500 adet 559 adet %112 %12 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Atıksu analizi konusunda 59 adet fazla talep gelmiştir.
Performans Hedefi 3.1.5 2016 yılı sonuna kadar Personelin çalışma alanında etkinliğini artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 15 saatin altına düşürmemek.
181
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Laboratuvar personeli başına alınan yıllık eğitim(saat/personel 20 29 %145 %45 YÜKSEK
AÇIKLAMA:TS EN ISO/IEC 17025 Eğitiminin Kayseride düzenlenmesinden dolayı eğitime katılan personel sayısının artırılması, laboratuvar personeli başına alınan yıllık eğitim saatini artırmıştır.
Performans Hedefi 3.1.6 2016 yılı sonuna kadar yıllık analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 14.000'nin ve parametre sayısını 95.000'nin altına düşürmemek.
Performans Göstergeleri 2013 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Gerçekleşme yüzdesi
Sapma Yüzdesi Seviye
Analizi yapılan numune sayısı 10.000 adet 10.659 adet %107 %7 YÜKSEK
AÇIKLAMA:Hedef gerçekleşmiştir. Analiz edilen parametre sayısı 75.000 adet 70.969 adet %95 %5 YÜKSEK
AÇIKLAMA: Müşteri tarafından getirilen numunelerde daha az parametrenin analizinin istenmiş olması.
182
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER
- Altyapı yatırımlarına gereken önemin verilmesi ve hem içmesuyu hem atıksu alt yapısının %97’sinin
bitirilmiş olması
- Scada sisteminin kurulu olması ve içmesuyu şebeke arızalarına anında müdahale edilebilmesi
- Kuruma ait Türkak (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’a bağlı Çevre Analizleri Laboratuvarının olması
- İçmesuyu ve kullanma suyu kalitesi bakımından Türkiye’de sayılı illerden biri oluşu.
- Su faturaları tahsilatı konusunda, tahsilat noktalarının ve Kioks (Akıllı Vezne)’ larla tahsilat yüzdesinin
%99’larda olması.
- Coğrafi Bilgi Sistemleri oluşturulmuş olup, altyapı ve üstü tesislerinin tamamına yakınının CBS’ne
kaydedilmiş olması.
- Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmesinde mevcut araç ve iş makinası parkının yeterli olması.
- Kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gereken elektronik makine ve teçhizata sahip olunması.
- Mevcut su kaynakları ile şehrimizin su ihtiyacının 2070 yılına kadar yetecek olması.
B-ZAYIFLIKLAR
- Artan yazılım ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayabilme yetkinliğine sahip olmaması.
- Modern yönetim süreçlerinin (iş akışı yönetim sistemi, performans izleme ve değerlendirme sistemi,süreç
yönetim sistemi,elektronik belge yönetim sistemi vs. gibi) yeterince takip edilmemesi.
- Arşivleme sisteminin klasik oluşu, yeni yönetim tarzına göre arşiv yönetim sistemi ve e-imza sisteminin
olmayışı.
- AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği
- İSKİ Kuruluş Kanunu ile kurumumuza verilen görev ve sorumlulukla; Yağmur sularının kanalizasyon
hatlarına verilmesinden dolayı hatlarda fazladan oluşan doluluk.
- Nitelikli personel sayısının yeterince olmaması.
183
184
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin
yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. Kayseri, Nisan 2014
Ender BATUKAN
Genel Müdür
185
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. Kayseri, Nisan 2014
Ziya
KAHRAMAN
Mustafa
KAYAR
Özgür
ÖZDEMİR
H.İbrahim
KILIÇASLAN
Mustafa
ÖNK
Recep
ÇULHAOĞLU
İ.Hakkı
TUNA
Mücahid
SOYAK
Fazilet
MALİK
Şahin
GÜLEN
Cemil
KOÇ
İçmesuyu
Dairesi Başkanı
Kanalizasyon
Dairesi
Başkanı
Atıksu
Arıtma
Dairesi
Başkanı
Yatırım ve İnşaat
Dairesi Başkanı
Elektrik
Makine
ve
Malzeme
İkmal
Dairesi
Başkanı
Bilgi İşlem
Dairesi Başkan
V.
İnsan
Kaynakları
ve Destek
Hizmetleri
Dairesi
Başkanı
Abone
İşleri
Dairesi
Başkanı
Laboratuvarlar
Şube Müdürü
Sivil
Savunma
Uzmanı
Muhasebe
Şube
Müdürü
186
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Strateji Geliştirme birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Kayseri, Nisan 2014
Mehmet YILDIZ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı