İÇİndekİler · 2017-07-29 · ile haberler, belediye faaliyetleri ve yönetim hakkında...
TRANSCRIPT
[1]
İÇİNDEKİLER
I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................ 2 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..................................................................... 2
1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları.............................................................. 2 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ................................................................. 2
B. TEŞKİLAT YAPISI .................................................................................................. 4 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.......................................................................................... 5 D. İNSAN KAYNAKLARI ............................................................................................ 6
II. PERFORMANS BİLGİLERİ ............................................................................. 7 A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ......................................................................... 7
1. Gelir Politikası ............................................................................................... 7 2. Harcama Politikası ......................................................................................... 8 3. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politikası ...................... 8
B. AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................ 9 1. Misyon ............................................................................................................ 9 2. Vizyon ............................................................................................................. 9 3. İlkeler ............................................................................................................. 9 4. Amaç ve Hedefler .......................................................................................... 10
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER ................................... 14 1. Performans Hedefi Tabloları ........................................................................ 14 2. Faaliyet Maliyetleri Tabloları ....................................................................... 52
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .............................................................. 140 1. İdare Performans Tablosu .......................................................................... 140 2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ................................................................ 144
III. EKLER ............................................................................................................. 145 E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO ................. 145 F. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ .................................................................................. 151
[2]
I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Altındağ Belediyesi, daha önce Ankara Belediyesine bağlı Şube Müdürlüğü olarak hizmet vermekte iken 23 Mart 1984 gün ve 18350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 195 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Belediye Başkanlığı hüviyetini kazanmıştır.
23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin yetki sorumluluk ve görev alanları ayrı ayrı belirlenmiştir.
1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
[3]
h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. (Gayri sıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.)
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67.maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
[4]
B. TEŞKİLAT YAPISI Yukarıda sayılan görev ve sorumlulukları yerine getirerek vatandaşlara hizmet etmeye çalışan
belediyelerin öncelikle teşkilat yapılarını düzenlemeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda Altındağ Belediyesi Teşkilat yapısı aşağıda sayılan üç ana başlık altında toplanmıştır.
- Ana Hizmet Birimleri - Danışma ve Denetim Birimleri
- Yardımcı Hizmet Birimleri Teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi ile gereksiz harcamaların ve israfın önüne geçilmiş,
vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesi artırılmış ve mali disiplin sağlanmıştır.
Altındağ Belediyesi Kurumsal Yapısı Altındağ Belediye Meclisi : 37 Üye
Altındağ Belediye Başkanı : Veysel TİRYAKİ Altındağ Belediye Encümeni : 7 Üye
Belediye Başkan Yardımcıları : 4 Adet Müdürlükler : 15 Adet
Altındağ Belediyesi Organizasyon Şeması
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR Altındağ Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar, bedeli karşılığında il
[5]
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR Altındağ Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar,bedeli karşılığında ilgili
mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre yaptırılır veya satın alma yolu ile temin edilir. Atıl olan fiziki kaynaklar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre hurda olarak satılarak değerlendirilir.
Bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak suretiyle, kurum hizmetlerinin hızlı, hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar tespit edilerek gerekli sistemler kurulmakta, işletilmekte ve bu alandaki yeni teknolojiler takip edilerek personel ve vatandaşların hizmetine sunulmaktadır. Altındağ Belediyesi ana hizmet birimlerinde 353 bilgisayar ve 180 yazıcı, 7 Gençlik Merkezi, 4 Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan 11 adet internet salonunda ise 175 bilgisayar, 30 yazıcı olmak üzere toplam 528 bilgisayar, 210 yazıcı bulunmaktadır. İnternet salonlarında kurulan bilgisayarları elektrik dalgalanmalarına ve kesintilerine karşı korumak için, 6 Kva’lık Kesintisiz Güç Kaynağı ve güvenli internet erişimi için güvenlik duvarı cihazları kuruludur.
Sitelerde bulunan tahsilât bürosu, G.SHDSL hatla online olarak Altındağ Belediyesi Merkez Binası’na bağlı çalışmaktadır. Kesintiye uğramadan hızlı bir şekilde çalışması sonucu, mükelleflerin işlemleri fazla yığılma olmadan makul zaman içinde yapılabilmektedir. Bu bağlantılar ile Akköprü’de bulunan Fen İşleri Kampüsü ile merkez arasında bulunan kablosuz bağlantı kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.
Belediyemiz ana hizmet binasında tüm müdürlüklerde hizmet edecek şekilde 20 Mbit Metroethernet bağlantısı ile internet hizmeti sunulmaktadır.
Altındağ Belediyesinde internet kullanımı daha yaygın hale getirilmiş, kullanıcı sayısının artmasına rağmen hızlı ve güvenli erişim imkânı sağlanmıştır. 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” uyarınca kurumların tutması gereken erişim bilgilerinin tutulmaktadır.
Belediyede mevcut bilgisayarların anti-virüs yazılım lisansları güncel tutulmaktadır. Teknik Servis Birimi, Bilgi İşlem sisteminin (Bilgisayar, yazıcı, program ve network ağı) işletim, bakım, tamir ve geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Belediye personeline verilen eğitimlerle ofis uygulamalarını en verimli şekilde kullanabilmeleri sağlanmaktadır.
9. Kalkınma Planının ilkelerine uygun olarak, e-Devlet projeleri yatırım payının program döneminde diğer kamu hizmet yatırımları içerisindeki payı artırılarak, e-belediye uygulamaları hızla geliştirilmektedir. Bilgisayar kullanıcılarının birçok işi internet üzerinden hızlı bir şekilde yapabilmeleri, yerel dosya ve yazıcı paylaşımlarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için network ağının sürekli kontrolü ve bakımı yapılmaktadır. Planın mali disiplin ilkeleri gereğince de bilgisayar donanım ve yazılım tamiratlarının tamamı ile yazıcı ve monitör arızalarının birçoğu Altındağ Belediyesi olanakları ile yapılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde internet üzerinde çalışan kısa mesaj yazılımı sayesinde kutlama, duyuru ve ilan mesajları kayıtlı cep telefonlarına gönderilmektedir. Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerinde kurulan üye takip yazılımı içerisinde üyelere iletilmesi gereken önemli duyurular cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. Vergi dönemlerinde vergi borcu bulunan mükelleflere borç miktarı ve son ödeme tarihini bildiren hatırlatma amaçlı kısa mesaj ve eposta gönderilmektedir. Altındağ Belediyesi tarafından mahalle bilgilendirme toplantılarında ve çeşitli programlarda ilçe halkımızı bilgilendirme amacı ile çeşitli konulara göre sunumlar hazırlanmakta ve sunumlar için gerekli cihazların kurulumları gerçekleştirilmektedir.
Altındağ Belediyesi kurum sunucularında tutulmakta olan internet sitesi www.altindag.bel.tr ile haberler, belediye faaliyetleri ve yönetim hakkında bilgiler, çeşitli başvurular için gerekli işlemlerin anlatımı, videolar, tamamlanmış ve devam eden yatırımlara ait bilgiler, fotoğraflar, Altınmasa başvuru formu, online vergi tahsilatının yapıldığı e-Belediye, imar durumunun sorgulanabildiği e-İmar, geçmiş yıllara ait faaliyet raporları, Altındağ gazetesi, haber kupürleri, ihale duyuruları vb. içerikler yayınlanmakta ve güncellenmektedir. Web sitesi üzerinden girilen e-belediye
[6]
uygulaması ile mükelleflerimiz tahakkuk, tahsilat ve borç bilgileri öğrenebilmekte, internet üzerinden kredi kartıyla ödeme yapabilmektedir.
Altındağ Belediyesi kurum içi haberleşme ağını güçlendirmek amacıyla web tabanlı intranet sayfası bulunmaktadır. İntranet sayfası; Duyurular, Yemek Listesi, Telefon Rehberi, Anket, Kurumsal Kimlik, E-Posta, Online Bilgi, Mevzuatlar, Uygulamalar, Formlar, Bilgi İşlem, Gazete ve İstatistik modülleriyle çalışanların hizmetine sunulmaktadır. 2009 yılında başlanılan Altındağ Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi (ALBİS) ile belediye içinde oluşturulacak bütünleşik yapı sayesinde; iş adımlarının gerçekleştirilmesinde zamandan tasarruf sağlanırken, verinin tek bir yerden girilerek her yerden kullanılabilmesi, etkinlik ve üretkenliğin artırılması, kaçak ve kayıpların kontrolü, tasarruf ve gelir kaynaklarını artırma, karar-destek uygulamalarını barındıran, kurumsal kaynak planlaması mantığı güden bir bilgi altyapısı kurulması çalışmaları devam etmektedir. ALBİS projesi bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi destekli sayısal harita altlığı hazırlama çalışmaları devam etmekte, bu kapsamda güncel uydu görüntüleri, diğer kurumlardan alınan sayısal veriler ile tapu ve kadastro verileri kullanılmaktadır. İlçe sınırları içerisinde bulunan cadde-sokak, bina, kapı no, parsel sayısallaştırmaları önemli ölçüde tamamlanmıştır. Belediyemiz İmar Müdürlüğüne gelen bilgilendirme amaçlı imar durumu başvurularını karşılamak üzere iş yoğunluğunun azaltılmasına yönelik olarak web sitemiz üzerinden imar durumu sorgulama yazılımı geliştirilmiş ve internetten kullanıma sunulmuştur. ALBİS 2 ve 3 boyutlu kent rehberi kurum içerisinde kullanılmaktadır.
D. İNSAN KAYNAKLARI Altındağ Belediyesi 2011 yılı Temmuz ayı sonu itibari ile 251 Memur, 206 Kadrolu İşçi ve 43
Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 500 adet personel ile hizmet vermektedir.
Altındağ Belediyesi istihdam politikası 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik”i 12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştiren yönetmelik uyarınca norm kadro standartları cetveline göre belirlenmektedir.
Altındağ Belediyesinin yıllar itibari ile personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
YILLAR MEMUR İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ TOPLAM KADROLU GEÇİCİ
28.03.2004 898 817 170 - 1885
31.12.2004 669 698 139 - 1506
31.12.2005 487 512 135 15 1149
31.12.2006 433 379 125 30 967
31.12.2007 389 379 125 30 923
31.12.2008 349 381 - 24 754
31.12.2009 288 296 - 25 609
31.12.2010 269 230 - 37 536
31.07.2011 251 206 - 43 500
[7]
II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
10.10.2010 tarih ve 27725 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı, ülkemizin refah seviyesinin artırılması nihai hedefi doğrultusunda, büyümeye istikrar kazandırmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini iyileştirmek ve fiyat istikrarını sağlamaktır.”
Orta Vadeli Programda, ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıkları etkin bir şekilde değerlendirilerek; Ekonominin rekabet gücünün artırılması, İstihdamın artırılması, Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, Bölgesel gelişme ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması yolunda gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmektedir.
Orta Vadeli Programa bağlı kalınarak, tespit edilmiş olan aşağıda yer alan ilkeler Altındağ Belediyesinin program süresindeki temel politika ve önceliklerini belirlemektedir.
1. Gelir Politikası Belediye gelirleri vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile ücret ve diğer
gelirlerden oluşmaktadır. Dayanağı kanun ve ilgili mevzuatı veya bunlara bağlı belediye meclisi kararı olmayan hiçbir gelirin tarh, tahakkuk ve tahsilatı yapılmayacaktır.
Program dönemi içinde mevcut gelir tahakkuklarının doğrulanarak var ise fazla ve yersiz tahakkukların terkin edilmesi amacıyla başta Emlak Vergisi mükellefleri olmak üzere Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi mükelleflerinin tamamının gerek mükellef dosyası bazında incelenmesine gerekse arazi çalışması yapılmasına devam edilecektir.
Emlak vergisindeki kayıp, kaçağın önüne geçilmesi için Tapu Sicil Müdürlüklerinden gönderilmekte olan bilgi formlarının hassas bir şekilde takibine devam edilerek, beyan dışı kalan emlakların kayıt altına alınması için resen tarhiyatlar yapılarak mükelleflere ihbarname gönderilmesi ve bilahare verginin tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi sağlanacaktır. Diğer taraftan başta gecekondu sahipleri olmak üzere diğer bina sahiplerinin kayıt altına alınması için arazi çalışması yapılacaktır.
Özellikle kentsel sit alanlarında kalmakta olan tüm yapılar görevli memurlar marifetiyle yerinde görülerek, mülkiyet üzerinde kısıtlama olup olmadığı kontrol edilerek sağlıklı bir vergilendirme politikası yürütülecektir.
Mükellefinin aynı kişi olduğu Çevre Temizlik Vergisi dosyaları ile İlan ve Reklam Vergisi dosyalarının birleştirme işlemi tamamlanarak, arazide de yapılacak olan çalışmalar sonucu bu türden vergilerin kayıp ve kaçağının önüne geçilecektir.
Belediye varlıkları arasında yer alan ancak kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan tüm taşınmaz mallar ilgili mevzuatına göre en iyi koşullar dahilinde satılarak veya gerekli görülmesi halinde kiraya verilerek değerlendirilecektir.
Belediye gelirleri, değişik noktalarda kurulmuş olan tahsilat büroları haricinde özellikle mükellef hizmetleri sunumunda kalitenin artırılması ve tahsilatın hızlandırılması amacıyla kredi kartı ile tahsilat yaygınlaştırılacak, vadesi geçen borçlar tecil faizi uygulanarak yine kredi kartına taksit imkanı sağlanarak tahsil edilecektir.
Gelirlerin tahsilatının zaman aşımına uğratılmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerine ilişkin olarak vatandaşın doğru
bildiği yanlışlar hakkında bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlanacak, gerekli materyaller kullanılarak kamuoyu bilgilendirilecektir.
Anılan çalışmalar sonucu Belediyenin mali yapısı güçlendirilerek, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması imkanı sağlanacaktır.
[8]
2. Harcama Politikası Belediye, kanun ve diğer mevzuatlar ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar
haricinde kamu kaynağının harcanmasına sebebiyet verecek hiçbir işlem yapmayacaktır. Bütçe ödenekleri, mahallin kamusal ihtiyaçları, nüfus yoğunluğu, sosyal ve kültürel yapısı,
eğitim ve öğrenim düzeyi, ekonomik gelişmişliği gibi politika ve öncelikler doğrultusunda; 1- Bütçe ile ödenek tahsis edilmemiş olan hiçbir harcamaya girişilmeyecektir.
2- Hazırlanmış olan finansman ve harcama programlarına bağlı kalınarak kamu mali yönetimi ile belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde mali kontrole tabi tutularak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılacaktır.
3- Başta mal ve hizmet alımları olmak üzere tüm cari amaçlı harcamalarda fayda maliyet analizleri yapılacaktır. Belediye hizmetlerinin sunumu için gerekli olan tüm harcamalarda mutlak suretle tasarruf ilkelerine uyulacaktır.
4- Personel politikaları belirlenmiş olan norm kadro düzenlemelerine uygun bir şekilde yürütülecek, gerektiğinde hizmet alımı yapılarak ihtiyaçlar giderilecektir.
5- Yatırımlar, öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet projeleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönlendirilecektir.
6- Yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik tedbirler alınarak, kamu hizmetinin sunumunda etkinlik ve verimliliğin artırılması için hizmet içi eğitimler yapılacaktır.
3. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politikası
Kamu hizmetinin sunumu noktasında bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi konusunda çalışmalar yapılarak, vatandaş odaklı hizmet sunumunda kalite, etkinlik ve verimlilik artırılarak vatandaş memnuniyeti sağlanacaktır.
Bu kapsamda diğer kamu idareleri tarafından paylaşıma açılmış olan bilgi ve belgeler hizmet alıcısından istenilmeyecek, bu bilgi ve belgeler elektronik veya dijital ortamda ilgili idarelerden temin edilecektir. Gerekli görülmesi halinde bu hususta bilgi ve iletişim teknolojisine yatırım yapılacaktır.
Başta vergi denetimi olmak üzere denetimlerde etkinliğin kurumlar arası çapraz kontrolü de içerecek şekilde sağlanması amacıyla, uygulama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, beşeri ve teknolojik altyapı iyileştirilecektir.
[9]
B. AMAÇ VE HEDEFLER Altındağ Belediyesinin “Altındağ Belediyesi 2010 – 2014 Stratejik Planı’nda yer alan misyon,
vizyon, ilkeler, amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir;
1. Misyon
Kanunlarla belirlenen belediye hizmetlerini etkinlik, verimlilik, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, insan odaklı ve güler yüzlü hizmet ilkeleri çerçevesinde;
Sosyal belediyecilik anlayışı içinde Altındağ’da nefes alanların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam kalitesini artırmak,
Altındağ Belediyesinin mali yapısını güçlendirerek kentsel gelişim seviyesini sürdürülebilir kılmak,
Altındağ’ı Başkentin markası yapabilmek için tarihi dokuyu koruyarak kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getirmek.
2. Vizyon
Kurumsallaşmayı tamamlayarak, Verimliliği esas alarak,
Teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, Plan ve Projeye önem vererek,
Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, Belediyecilikte öncü ve örnek olarak,
Plan dönemi sonunda, imar ve altyapı sorunlarını bitirmiş, kentsel dönüşümü tamamlamış, dünya standartlarına ulaşmış, Başkente yakışır bir tarih, kültür, sanat ve turizm merkezi Altındağ oluşturmak.
3. İlkeler 1- Karar alma ve uygulamalarda; şeffaflık, açıklık, katılımcılık, hukuka uygunluk, tarafsızlık
ve eşitlik, 2- Hizmet üretiminde; verimlilik, etkinlik, kalite vatandaş memnuniyeti,
3- Belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkide; koordinasyon ve uyum içinde çalışma, 4-Personel istihdamında; disiplin, sürekli eğitim ve çalışma koşullarını iyileştirmek esastır.
5-Hizmet anlayışında; çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde öncü ve örnek belediyecilik,
6- Hizmet sunumunda; güler yüzlü, insan odaklı, tarafsız ve eşit davranış 7- Altındağ’da yaşayanlar için; herkesi kucaklayan sosyal belediyecilik anlayışı,
8-Diğer kurum ve kuruşlarla ilişkide; koordinasyon ve işbirliği, temeldir.
[10]
4. Amaç ve Hedefler STRATEJİK AMAÇ 1: ALTINDAĞ’IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOK EDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.
Stratejik Hedef 1.1: Altındağ’ın imarının tamamlanması için gerekli imar, parselasyon, tescil, dönüşüm plan çalışmaları yapılacaktır.
Stratejik Hedef 1.2: Altındağ’ın modern bir görünüme sahip olabilmesi için yeni yapılaşmaya önem verilecektir.
Stratejik Hedef 1.3: Altındağ’da modern yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi için yıkım ve kamulaştırma yapılacaktır.
Stratejik Hedef 1.4: Aktaş, Gültepe ve Gökçenefe Mahalleleri kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahiplerine 2011 yılında evleri teslim edilecektir.
Stratejik Hedef 1.5: Plan dönemi içinde 12.000 evin tasfiyesi yapılarak 5.000 adet sosyal konut donatılarıyla beraber inşa edilecektir.
Stratejik Hedef 1.6: 700 gecekondunun yıkımlarının tamamlandığı Gökçenefe ve Gültepe toplu konut alanlarında 2. etap inşaatları geçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 1.7: Gecekondu yıkımları devam eden Şükriye Mahallesinde toplu konut projesi gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 1.8: Gecekondu yıkımlarının yapıldığı Çinçin toplu konut 3.etap projesinde toplu konut inşaatları TOKİ tarafından yapılacaktır.
Stratejik Hedef 1.9: 82 hektarlık alanı kapsayan 32 imar parsele sahip Bentderesi Sıralıevler Projesinde TOKİ tarafından çağdaş konutlar inşa edilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 2: ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLA KENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ.
Stratejik Hedef 2.1: İmarı yeni tamamlanacak mahallelerde altyapısı, tretuvarı ve refüjleri ile birlikte yeni yollar açılacaktır. Stratejik Hedef 2.2: Yeni yol açılan mahalleler ile belirlenen diğer mahallelerde Karayolları teknik şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir. Stratejik Hedef 2.3: Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır.
Stratejik Hedef 2.4: İlçemizin muhtelif mahallelerinde çağdaş niteliklere uygun semt pazar yerlerinin yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.5: Belediyemiz ve yardımsever vatandaşların işbirliği ile bölgemizi geliştirecek ve bölge halkına hizmet sunacak tesisler inşa edilecektir.
Stratejik Hedef 2.6: Esnaf ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek Ticaret Merkezlerinin yapımı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.
Stratejik Hedef 2.7: Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla mahallelere küçük tipte betonarme muhtarlık binası yapılmasına devam edilecektir. Stratejik Hedef 2.8: Beldenin yeniden Ankara’nın ekonomi ve ticaretinin merkezi olabilmesi ve yatırımların çekilmesi amacıyla bölgeye yatırım yapan müteahhitlerin plan dönemi süresince teşvik edilmesine devam edilecektir.
[11]
STRATEJİK AMAÇ 3: ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİ OLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇE DENGESİNİN KORUNMASI.
Stratejik Hedef 3.1: Altındağ Belediyesinin % 94 olan belediye gelir tahakkukları bütçe tahminlerine göre % 95 seviyesine ulaştırılarak plan dönemi içinde bu seviye korunacaktır.
Stratejik Hedef 3.2: Altındağ Belediyesinin belediye gelirleri tahsilat oranı % 90 seviyesinin üzerine çıkarılacaktır.
Stratejik Hedef 3.3: İmar ıslah ve revizyon planları biten bölgelerdeki Altındağ Belediyesi hisseleri satılarak gelir elde edilecektir.
Stratejik Hedef 3.4: Mükellefin vergi ödemesine kolaylık sağlamak ve tahsilatı hızlandırmak amacıyla yeni bürolar açılacak, seyyar tahsilat yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3.5: Altındağ Belediyesinin bütçe dengesi plan dönemi içinde % 95 seviyesinden aşağı düşürülmeyecektir.
STRATEJİK AMAÇ 4: EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİ GELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞ TATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef 4.1: Çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışanların motivasyonu ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek açısından Başkanlık ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapılacak ve plan dönemi içinde gerekli oldukça sürdürülecektir. Stratejik Hedef 4.2: Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için görev yapan zabıta teşkilatı çalışmalarının önemi ve belediye hizmetlerini tanıtmak üzere vatandaşa ve vatandaşa hizmet sunan esnafa yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.
Stratejik Hedef 4.3: Plan dönemi süresince belediye işlemlerin yürütülmesi için kullanılan veya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini ve güncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır. Stratejik Hedef 4.4: Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az % 20’sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir. Stratejik Hedef 4.5: Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenebilmesi için ilgili yönetici ve/veya personelin her yıl en az bir tane ulusal veya uluslar arası fuar, konferans ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 4.6: Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi amacıyla belediye personelinin hizmet üretme ve süreçlere yönelik performans ölçümlerinde plan dönemi sonuna kadar iyileşme sağlanacaktır. Stratejik Hedef 4.7: Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin optimum koşullarda sağlanabilmesi için toplam kalite yönetimine geçilecektir. Stratejik Hedef 4.8: Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerek personelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak, ihtiyaç halinde hizmet alımına devam edilecektir. Stratejik Hedef 4.9: Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılacaktır.
[12]
STRATEJİK AMAÇ 5: TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ’IN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ.
Stratejik Hedef 5.1: Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklılaştırma ve meydan düzenleme projeleri uygulanacaktır. Stratejik Hedef 5.2: Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokak sağlıklaştırması gerçekleştirilecektir. Stratejik Hedef 5.3: Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgeleri civarındaki restorasyon alanlarının ulusal ve uluslar arası tanıtımı yapılarak bölgeye olan ilgi artırılacaktır. Stratejik Hedef 5.4: Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar ceza evinin Ankara ve Türkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Stratejik Hedef 5.5: Plan dönemi içinde üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile tanıtım faaliyetleri ve tanıtıcı materyalin hazırlanması için ortak proje çalışması ve bilgilendirme yapılacaktır.
Stratejik Hedef 5.6: Plan dönemi içerisinde Altındağ’ın uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri güçlendirecek ve sorunlarının çözümüne destek olabilecek, ulusal ve uluslar arası fonlardan desteklenecek projeler yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 6: EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLE BELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANAT YAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ’IN YENİDEN KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
Stratejik Hedef 6.1: Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve her yaş grubundan insanın spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır. Stratejik Hedef 6.2: Beldede başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır. Stratejik Hedef 6.3: Belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve işsizliği azaltmak için kültür-sanat–spor-hobi merkezlerinde her yıl talebe göre meslek edinmeye ve gelişim sağlamaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 6.4: Plan dönemi içerisinde halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla uygun yerlere 15 adet geçlik merkezi, 2 adet hanımlar eğitim ve kültür merkezi, 3 adet spor kompleksi, 3 adet semt kütüphanesi, 1 adet müze yaptırılacak, konser sergi vb. etkinlikler desteklenecek ve bu tür faaliyetlerin her yıl artırılması teşvik edilecektir. Stratejik Hedef 6.5: Ülkeyi yarınlara taşıyacak olan çocukların kaliteli, çağdaş ve yeterli eğitim alabilmesi amacıyla Altındağ Belediye sınırları içinde yer alan okullara plan dönemi içinde bakım onarım, kırtasiye, spor malzemeleri ve eğitim araçları gibi her türlü destek sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 7: YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN KİŞİ VE GRUPLARA ETKİN SOSYAL KORUMA SAĞLANMASI, ENGELLİLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA, HİZMETLERİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE, YAYGIN, ETKİLİ VE SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI VE YENİ HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİLMESİ.
[13]
Stratejik Hedef 7.1: Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ve yoksulluk içinde bulunan ve dezavantajlı kişilerin (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler vb.) kimlikleri, adresleri ve mağduriyetleri belirlenerek gerekli yardımlar yapılacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilecektir.
Stratejik Hedef 7.2: Engellilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla uyum sağlamalarına yönelik araştırma, eğitim, sosyal ve sportif amaçlı tesisler ile rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve açılması teşvik edilecek, yaşamlarını kolaylaştıracak gerekli destek hizmetleri verilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 8: ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞTIRILMASI.
Stratejik Hedef 8.1: Altındağ Belediyesi’nden hizmet alan vatandaşların memnuniyeti plan dönemi sonuna kadar % 50 artırılacaktır. Stratejik Hedef 8.2: Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir. Stratejik Hedef 8.3: Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik 31.07.2009 tarih 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15169 sayılı yönetmeliğe uygun olarak hizmetin elektronik ortamda sunulması ve sürecin başvuru sahibince takip edilmesi sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 9: BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTA ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Stratejik Hedef 9.1: Çevrenin korunması ve bir veri tabanı oluşturulması amacıyla çevre izleme ve ölçüm alt yapısı geliştirilecek ve beldenin çevre envanteri plan süresi sonuna kadar hazırlanacaktır.
Stratejik Hedef 9.2: Plan dönemi içerisinde yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik olarak beldeye 278.909,39 m2’lik yeşil alan kazandırılacaktır.
Stratejik Hedef 9.3: Beldede yaşayanlara hizmet veren mevcut ve plan dönemi içinde tesis edilecek parkların kalitesinin artırılması ile verilen hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Stratejik Hedef 9.4: Plan dönemi süresince çevrenin korunması, çevre eğitimi ve bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla her türlü tedbirler alınacak ve eğitimler düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 9.5: Belediye yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzluklar plan dönemi içerisinde giderilecektir. Stratejik Hedef 9.6: Beldede yaşayan insanlarla, başıboş veya sahipli hayvanların şehir ortamında hijyen şartlarda beraber bulunabilecekleri ortamlar oluşturulacak ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.
[14]
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 1. Performans Hedefi Tabloları
2010 2011 20121 82 2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 200.000,00 200.000,00
2 50.000,00 50.000,00
250.000,00 0,00 250.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 1
ALTINDAĞ’IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİRÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOKEDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİNGERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi İmar ve parselasyon planları yapılacak, planların sonuçlanması sonucuimar tapusu dağıtılacaktır.
Performans GöstergeleriYapılan imar planı sayısı
Hedef 1.1 Altındağ’ın imarının tamamlanması için gerekli imar, parselasyon, tescil,dönüşüm plan çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar: Altındağ’ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpıkyapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için imar ve parselasyon planlarının yapılması gerekmektedir.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Karapürçek 3.etap (Ekin mahallesi), Şükriyemahallesi, Solfasol mahallesi ve civarı, BeşikkayaMahallesi Cinderesi mevkii ve Demirciler Sitesininimar planlarının yapılması Karapürçek 3.etap (Ekin Mahallesi), Beşikkayamahallesi 2.etap, Doğantepe mahallesi kayalıkbölgesi, Şükriye mahallesi ve Ulubey-öndermahallesi Parselasyon planlarının yapılması
Yapılan parselasyon planı sayısı
[15]
2010 2011 20121 1.0002 1.500
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.000.000,00 1.000.000,00
2 2.390.000,00 2.390.000,00
3 1.500.000,00 1.500.000,00
4 2.525.000,00 2.525.000,00
7.415.000,00 0,00 7.415.000,00
Performans GöstergeleriEnkaz bedeli ödenecek yapı sayısı
Hedef 1.3 Altındağ’da modern yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi için yıkım vekamulaştırma yapılacaktır.
Performans Hedefi Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Açıklamalar: Altındağ’ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpıkyapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için yıkım ve kamulaştırmaların yapılarak bedellerinin ödenmesi gerekmektedir.
Plan döneminde sit alanı içinde kalan veBelediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerdekamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilereködemelerinin yapılması
Gültepe 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamındakalan gecekonduların yıkımının plan dönemindegerçekleştirilmesi
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Aktaş 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında200 adet gecekondunun yıkımının plan dönemindegerçekleştirilmesi
Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılmasıile enkaz ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 1
Yıkımı yapılacak yapı sayısı
ALTINDAĞ’IN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLÜP, YAŞANABİLİR BİRÇEVRE İÇİN KAÇAK VE ÇARPIK YAPILAŞMANIN YOKEDİLEREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİNGERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Genel Toplam
[16]
2010 2011 20121 200
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.080.000,00 2.080.000,00
2.080.000,00 0,00 2.080.000,00Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Plan dönemi içerisinde imarı tamamlanan mahallelerde 480 km yolun yapım ve ıslah çalışması
Performans GöstergeleriÇalışma yapılan yol (Km)
Hedef 2.1 İmarı yeni tamamlanacak mahallelerde altyapısı, tretuvarı ve refüjleri ilebirlikte yeni yollar açılacaktır.
Performans Hedefi İmarı tamamlanan yerlerde yolların açılması, asfaltlanması sağlanacaktır.
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için asfaltlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 2
ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKINİHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLAKENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININYÜRÜTÜLMESİ.
[17]
2010 2011 20121 2002 60.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 4.000.000,00 4.000.000,00
2 4.600.000,00 4.600.000,00
8.600.000,00 0,00 8.600.000,00
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için asfaltlama, bordür ve tretuvar çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 2
ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKINİHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLAKENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININYÜRÜTÜLMESİ.
Hedef 2.2Yeni yol açılan mahalleler ile belirlenen diğer mahallelerde Karayollarıteknik şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslahçalışmaları yürütülecektir.
Performans HedefiDaha önce açılmış ve alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür vetretuvarları yapılacaktır.
Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerdeAYKOME tarafından belirlenen kurallarçerçevesinde her yıl yeni açılan ve daha önce açılmışolan yolların asfaltlanması için 60.000 ton, bakım veonarımı için 10.000 ton asfalt malzemesikullanılması
Performans GöstergeleriÇalışma yapılan yol (Km)Dökülecek asfalt miktarı (Ton)
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerdeçağdaş, modern, yaya ulaşımının rahatçasağlanabildiği, alt yapısı tamamlanmış tüm yollarınbordür ve tretuvarlarının yapılması
Genel Toplam
[18]
2010 2011 20121 42 5
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 13.625.000,00 13.625.000,00
13.625.000,00 0,00 13.625.000,00
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması, mevcutların ise bakım ve onarımlarınınyapılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 2
ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKINİHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLAKENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININYÜRÜTÜLMESİ.
Hedef 2.3Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine veekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenliolarak yapılacak veya yaptırılacaktır.
Performans Hedefiİhtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve araziçalışmalarında kullanılan her türlü malzeme alınacak, ihtiyaç duyulmasıhalinde bakım ve onarımları yapılacaktır.
Yatırım programlarında yer alan hizmetlerinplanlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaçduyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları,büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlümalzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakımve onarımlarının yapılması veya yaptırılması
Performans GöstergeleriAlınacak iş makinası sayısıAlınacak taşıt sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Genel Toplam
[19]
2010 2011 20121 10
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Aydınlıkevler ve Türk-İş Blokları Saisko da bulunankreş binalarının boya badana bakım onarımtamiratları ve çatı aktarma işlerinin yaptırılması
Performans GöstergeleriBakım onarım yapılan kreş sayısı
Hedef 2.4İlçemizin muhtelif mahallelerinde çağdaş niteliklere uygun semt pazaryerlerinin yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi Kreş binalarının bakım ve onarım işleri yapılacaktır.
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için kreş binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 2
ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKINİHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLAKENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININYÜRÜTÜLMESİ.
[20]
2010 2011 20121 1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 5.040.000,00 5.040.000,00
5.040.000,00 0,00 5.040.000,00Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Dışkapı semti (Rus Pazarı) alışveriş merkeziplanlama ve inşaat işlerinin tamamlanması
Performans GöstergeleriAçılacak alışveriş ve ticaret merkezi sayısı
Hedef 2.6Esnaf ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek TicaretMerkezlerinin yapımı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmeteaçılacaktır.
Performans Hedefi Esnaf ve bölgeye hitap edecek alışveriş ve ticaret merkezleri açılacaktır.
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için alışveriş ve ticaret merkezlerinin yapılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 2
ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKINİHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLAKENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININYÜRÜTÜLMESİ.
[21]
2010 2011 20121 3
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 90.000,00
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için tip muhtarlık binalarının çevre düzenlemeleri ile birlikte yapılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 2
ÇAĞDAŞ YAŞAMIN GEREKLERİYLE UYUMLU, HALKINİHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR ANLAYIŞLAKENTSEL DÜZENLEME, ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARININYÜRÜTÜLMESİ.
Hedef 2.7Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kalitelihizmet sunmaları amacıyla mahallelere küçük tipte betonarme muhtarlıkbinası yapılmasına devam edilecektir.
Performans Hedefi Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kalitelihizmet sunmaları amacıyla muhtarlık binaları yapılacaktır.
Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları vevatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla plandönemi içinde bütün mahallelerin tip muhtarlıkbinası inşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması
Performans GöstergeleriYapılan muhtarlık binası sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Genel Toplam
[22]
2010 2011 20121
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 110.000,00 110.000,00
110.000,00 0,00 110.000,00Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının artırılarakplan dönemi içinde % 95 seviyesine ulaştırılması vebu seviyenin korunması
Performans Göstergeleri
Hedef 3.1Altındağ Belediyesi'nin % 94 olan belediye gelir tahakkukları bütçetahminlerine göre % 95 seviyesine ulaştırılarak plan dönemi içinde buseviye korunacaktır.
Performans Hedefi Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıylagelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi içingelir tahakkuklarını artırmak gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 3
ALTINDAĞ BELEDİYESİ'NİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİRYAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA GELİRLERİN, TARH,TAHAKKUK VE TAHSİLATLARININ ETKİLİ VE SÜREKLİOLARAK ARTIRILMASININ SAĞLANMASI İLE BÜTÇEDENGESİNİN KORUNMASI
[23]
2010 2011 20121 11
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.563.000,00 1.563.000,00
1.563.000,00 0,00 1.563.000,00Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fizikişartlarında iyileştirmeler yapılması amacıyla plandönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım,tamirat, tadilat, boya, badana vb. işlerin yapılması
Performans Göstergeleriİyileştirme yapılan hizmet binası sayısı
Hedef 4.1
Çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışanların motivasyonu ve vatandaşadaha iyi hizmet verebilmek açısından Başkanlık ve diğer hizmetbinalarının fiziki şartlarında iyileştirilmeler yapılacak ve plan dönemiiçinde gerekli oldukça sürdürülecektir.
Performans Hedefi Hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılacaktır.
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesigerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİGELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSALYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞTATMİNİNİN SAĞLANMASI.
[24]
2010 2011 20121 4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.000,00 2.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
Hedef 4.2
Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için görev yapanzabıta teşkilatı çalışmalarının önemi ve belediye hizmetlerini tanımaküzere vatandaşa ve vatandaşa hizmet sunan esnafa yönelik eğitimçalışmaları yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİGELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSALYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞTATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Performans Hedefi Hizmet kalitesini artırmak için zabıta teşkilatına gereken eğitimlerverilecektir.
Performans GöstergeleriDüzenlenen eğitim sayısı
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına gereken eğitimlerverilecektir.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamınaakademik personel tarafından değişen mevzuat vebelediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile ilgilihizmet içi eğitim verilmesi
[25]
2010 2011 20121 402 3.0003 100.0004 205 25
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 20.000,00 20.000,00
2 5.000,00 5.000,00
3 145.000,00 145.000,00
4 50.000,00 50.000,00
5 182.000,00 182.000,00
6 82.100,00 82.100,00
7 60.000,00 60.000,00
8 84.000,00 84.000,00
628.100,00 0,00 628.100,00
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için bilişim sisteminin iyileştirilerek güçlendirilmesi veeğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.
Tespit edilen vergi kayıp-kaçağı (TL)
Performans HedefiBilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenerekgeliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgili eğitim toplantılarıdüzenlenecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİGELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSALYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞTATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Amaç 4
Plan dönemi süresince belediye işlemlerin yürütülmesi için kullanılanveya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini vegüncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır.
Hedef 4.3
Genel Toplam
Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ileyenilenerek ağ iletişiminin daha hızlı ve verimliçalışmasının sağlanması
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Belediye yatırımlarının ve etkinliklerininfotoğraflarının eksiksiz ve düzgün şekilde arşivinintutulması için ve önemli programların videoyaçekimi, montajının yapılması ve arşivlenmesininprofesyonel bir prodüksiyon ajansından hizmet alımısuretiyle sürdürülmesi
Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar veŞehircilik Müdürlüğü ada-parsel kayıtları bazındaçakıştırılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıpvergi kayıplarının en aza indirilebilmesi için MaliHizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması
Profesyonel video çekimi sayısıProfesyonel fotoğraf çekimi sayısı
Performans GöstergeleriBilgisayar kullanımı ile ilgili eğitim verilen personel İnternet üzerinden alınan imar durumu sayısı
Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgiliçıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi,arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerininprofesyonel bir ajanstan temin edilmesininsürdürülmesi
Vatandaş tarafından internet üzerinden imar durumu(Çap alma, ada-parsel sorgulama ve yer belirleme, 3boyutlu görselliğin sağlanması) takibinin sağlanması
Belediye personeline kullandıkları bilgisayar,programlar ve uygulamaları ile ilgili eğitimdesteğinin ilgili müdürlükler ve İnsan KaynaklarıMüdürlüğü ile koordinasyon yapılarak belli birprogram kapsamında verilmesiPlan döneminde Altındağ Belediyesinin internetsitesinin aktif bir şekilde işletiminin sürdürülmesi
Belediye web sayfasının internet teknolojisindegüvenli olması ve hızlı çalışması bakımından en üstseviye olan ASP.NET altyapısı ile yenidenprogramlanması
[26]
2010 2011 20121 62 300
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
2 75.000,00 75.000,00
3 75.000,00 75.000,00
250.000,00 0,00 250.000,00
Performans GöstergeleriDüzenlenen eğitim sayısıKatılan personel sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Performans Hedefi Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesiamacıyla belli periyotlarla eğitimler düzenlenecektir.
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimlerdüzenlenmesi gerekmektedir.
Hedef 4.4
Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesiamacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuatdeğişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az% 20’sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir.
Genel Toplam
Her yıl personelinin en az % 20’sinin, teknolojikyenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat,uygulamaları vb. konularda hizmet içi eğitimlerleeğitilmesiPlan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halklaİlişkiler Müdürlüğü personeli ile vatandaşla yüz yüzemuhatap olan diğer Belediye personeline, kamera,fotoğraf makinesi vb. gibi ekipmanların teknikeğitimi ile, diksiyon, insan ilişkileri konularındahizmet içi eğitimlerin düzenlenmesiPlan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayanpersonele ilk bir yıl içinde temel eğitimin verilmesi,mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirmeeğitimlerinin düzenlenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİGELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSALYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞTATMİNİNİN SAĞLANMASI.
[27]
2010 2011 20121 62 200
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 20.000,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00Genel Toplam
Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeyeyükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin veyöntemlerin izlenebilmesi için personelindüzenlenen konferans, sempozyum, seminerlerekatılımının sağlanması ve uygun organizasyonlardaçalışmalarla ilgili bildiri sunumu
Hedef 4.5
Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi vegelişen teknoloji ve yöntemlerin izlenebilmesi için ilgili yönetici ve/veyapersonelin her yıl en az bir tane ulusal veya uluslararası fuar, konferans veseminerlere katılımı sağlanacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Performans GöstergeleriKatılınan etkinlik sayısıKatılan personel sayısı
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi gerekmektedir.
Amaç 4
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belediye çalışanlarının nitelikleri en üst düzeye yükseltilmeyeçalışılacaktır.
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİGELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSALYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞTATMİNİNİN SAĞLANMASI.
[28]
2010 2011 20121 8502 45
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 972.630,00 972.630,00
2 8.369.000,00 8.369.000,00
9.341.630,00 0,00 9.341.630,00
Sözleşmeli personel sayısı
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için personel sayısının optimal seviyede tutularak ihtiyaçhalinde hizmet alınması gerekmektedir.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulamasıyürütülerek, personel sayısının optimal seviyedetutulmasının sağlanması. İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluylagördürülmesine devam edilmesi
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİGELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSALYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞTATMİNİNİN SAĞLANMASI.
Performans HedefiNorm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımıyoluyla gördürülmesine devam edilecektir.
Performans GöstergeleriHizmet alımı yolu ile çalıştırılacak personel sayısı
Hedef 4.8Örgütsel etkinliği artırmak amacıyla norm kadro uygulaması sürdürülerekpersonelin yetenek ve eğitimlerine uygun işlerde çalışmaları sağlanacak,ihtiyaç halinde hizmet alımına devam edilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 4
[29]
2010 2011 20121 52 100
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 400.000,00 400.000,00
400.000,00 0,00 400.000,00Genel Toplam
Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanmasıve kuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yılen az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyalaktivitenin düzenlenmesi
Hedef 4.9 Plan dönemi süresince çalışanların memnuniyeti sürekli artırılacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Performans GöstergeleriDüzenlenen aktivite sayısıKatılan personel sayısı
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aktiviteler düzenlenmesi gerekmektedir.
Amaç 4
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayanaktiviteler düzenlenecektir.
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN SÜREKLİGELİŞMEYE AÇIK BİR YAPI OLUŞTURULARAK, KURUMSALYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ VE İŞTATMİNİNİN SAĞLANMASI.
[30]
2010 2011 20121 1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 35.000,00 35.000,00
35.000,00 0,00 35.000,00
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokaksağlıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri yapılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 5TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ’IN ULUSAL VEULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VEİŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 5.1 Tarihi dokunun korunarak canlandırılması için sokak sağlıklaştırma vemeydan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Performans HedefiSokak sağlıklaştırması ve meydan düzenleme projeleri hazırlanacak veBelediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde proje geliştirmeçalışmaları yapılacaktır.
Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesicivarında 15 adet sokak sağlıklaştırması ve meydandüzenlemesi projesi hazırlanması ve onaylarınıngerçekleştirilmesi
Performans GöstergeleriHazırlanan proje sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Genel Toplam
[31]
2010 2011 20121 10
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 6.000.000,00 6.000.000,00
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi Sokak sağlıklaştırması ve restorasyonlar yapılacaktır.
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokaksağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları yapılması gerekmektedir.
Amaç 5TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ’IN ULUSAL VEULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VEİŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 5.2Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adetsokak sağlıklaştırması gerçekleştirilecektir.
Yapılan uygulama sayısı
Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kentmobilyalarının restorasyon ve düzenlemeler ilebirlikte yapılması
[32]
2010 2011 20121 62 15.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 672.200,00 672.200,00
2 60.000,00 60.000,00
3 25.000,00 25.000,00
4 190.000,00 190.000,00
947.200,00 0,00 947.200,00
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restoreedilen alanların tanıtımlarının yapılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 5TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ’IN ULUSAL VEULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VEİŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 5.3 Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgeleri civarındaki restorasyon alanlarınınulusal ve uluslararası tanıtımı yapılarak bölgeye olan ilgi artırılacaktır.
Performans Hedefi Restore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımı yapılacak, bualanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenecektir.
Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara’nınbaşkent oluşu, Atatürk’ün Ankara ya gelişi gibigünlerde restore edilen alanlarda eğlence veetkinlikler düzenlenerek bu etkinliklerin duyurulması
Performans GöstergeleriDüzenlenen etkinlik sayısıDağıtılan restorasyon katalogu sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri veinteraktif ekranlarla yılda birkaç kez halkın yoğunolduğu yerlerde (alışveriş merkezleri gibi)sergilenmesiRestore edilen alanlara zaman zaman basınmensuplarının davet edilerek bu alanların yazılı vegörsel basında yer almasının sağlanması
Restore edilen alanlarla ilgili bilboard, afiş, vb.ilanların hazırlanarak kullanımı ve dağıtımınınyapılması
Genel Toplam
[33]
2010 2011 20121 502 90.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 55.000,00 55.000,00
2 25.000,00 25.000,00
3 25.000,00 25.000,00
4 50.000,00 50.000,00
155.000,00 0,00 155.000,00
Plan dönemi içerisinde Ulucanlar CezaeviMüzesi’nde yapılacak her etkinliğin basınaduyurulması Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesitanıtımı için broşür, bilboard, ve afiş bastırılması Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerinianlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması
Genel Toplam
Plan dönemi içerisinde Ulucanlar CezaeviMüzesi’nde STK ve üniversite ile birlikte toplantı,söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi
Performans GöstergeleriDuyurulan etkinlik sayısıDağıtımı yapılan broşür sayısı
Hedef 5.4Müze olarak restorasyonu yapılan Ulucanlar cezaevinin Ankara veTürkiye çapında bilinirliğinin sağlanmasına yönelik tanıtım faaliyetleriyapılacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 5TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ’IN ULUSAL VEULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VEİŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, bilboard,broşür, afiş vb. yöntemler ile tanıtımı yapılacaktır.
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinUlucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.
[34]
2010 2011 20121 82 15
1 275.000,00 275.000,00
2 261.000,00 261.000,00
3 25.000,00 25.000,00
561.000,00 0,00 561.000,00
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinfaaliyetleri tanıtıcı materyeller ile halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 5TARİHİ DOKUNUN KORUNARAK, ALTINDAĞ’IN ULUSAL VEULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIMININ YAPILMASI VEİŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 5.5Plan dönemi içinde üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplumkuruluşları ile tanıtım faaliyetleri ve tanıtıcı materyalin hazırlanması içinortak proje çalışması ve bilgilendirme yapılacaktır.
Performans Hedefi Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarak halkınbilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Performans GöstergeleriDüzenlenen yarışma-etkinlik sayısıKullanılan materyal sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışındatanıtımını sağlamak amacıyla yerli ve yabancıbasının bilgilendirilmesinin sürdürülmesiBelediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması içinbilboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamlarıile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması vebastırılması Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtımı
Genel Toplam
[35]
2010 2011 20121 42 6
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.160.000,00 2.160.000,00
2 9.600.000,00 9.600.000,00
3 1.040.000,00 1.040.000,00
12.800.000,00 0,00 12.800.000,00
Hedef 6.1Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve her yaş grubundaninsanın spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları plandönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 6
EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEKEDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLEBELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANATYAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ’IN YENİDENKÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
Performans Hedefi Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapılacaktır.
Performans GöstergeleriYapılan spor tesisi sayısıYapılan sosyal tesisi sayısı
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinsosyal tesis yapılması gerekmektedir.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemekve sporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemiiçerisinde 10 ayrı mahalleye spor tesisleri yapılmasıveya yaptırılmasıGençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerinisağlayabilecekleri boş vakitlerini faydalı olarakdeğerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi vebilgi evinin plan dönemi içinde yapılmasıBeldenin sanat yaşantısının zenginleştirilmesi için 1adet geniş çaplı müze yaptırılması
[36]
2010 2011 20121 3.5002 1.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
2 20.000,00 20.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinspor organizasyonları düzenlenmesi gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 6
EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEKEDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLEBELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANATYAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ’IN YENİDENKÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
Hedef 6.2 Beldede başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlüdestek sağlanacaktır.
Performans Hedefi Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spor organizasyonlarıdüzenlenecektir
Performans GöstergeleriYaz spor okullarına katılan kişi sayısıSpor organizasyonlarına katılan kişi sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemekamacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitnes,tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarınınaçılması Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötüalışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullararası, mahalleler arası turnuvalar vb. spororganizasyonlarının düzenlenmesi
Genel Toplam
[37]
2010 2011 20121 422 203 35.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 150.000,00 150.000,00
2 4.300.000,00 4.300.000,00
4.480.000,00 0,00 4.480.000,00
Belde halkının sosyal gelişimini ve meslekedinmesini sağlamak amacıyla her yıl talebe görekültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okumayazma, eğitim, meslek edindirme, sosyal gelişim vehobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerindüzenlenmesi
Kurs verilen tesis sayısı
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinkurslar ve faaliyetler düzenlenmesi gerekmektedir.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 6
EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEKEDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLEBELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANATYAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ’IN YENİDENKÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımı konularında çeşitli kursların düzenlenmesi
Düzenlenen kurs sayısıKurslara katılan kişi sayısı
Hedef 6.3Belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve işsizliği azaltmak içinkültür-sanat–spor-hobi merkezlerinde her yıl talebe göre meslek edinmeyeve gelişim sağlamaya yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir
Performans HedefiBelde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar vefaaliyetler düzenlenecektir.
Performans Göstergeleri
[38]
2010 2011 20121 20.0002 20.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 4.120.000,00 4.120.000,00
2 50.000,00 50.000,00
3 20.000,00 20.000,00
4 1.055.000,00 1.055.000,00
5.245.000,00 0,00 5.245.000,00Genel Toplam
Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Performans GöstergeleriKatılan kişi sayısı (Sinema, Tiyatro)Katılan kişi sayısı (Gezi)
Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerdenfaydalanmaları için kamu kurumları ve özelkuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesiBeldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerletanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarınınsağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları veücretsiz taşıma vb. yapılması
Ulucanlar semtinde bulunan eski kapalı ceza evininöncelikle beldede yaşayanların ve Ankaralılarınfaydalanacağı bir kültür merkezi ne dönüştürülerekhizmete geçirilmesi
Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerletanışmaları ve bu etkinliklere katılımlarınınsağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirligünlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anmagünleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller,sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenmesi ve bufaaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi
Hedef 6.4
Plan dönemi içerisinde halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerinekatılımını sağlamak amacıyla uygun yerlere 15 adet gençlik merkezi, 2adet hanımlar eğitim ve kültür merkezi, 3 adet spor kompleksi, 3 adetsemt kütüphanesi, 1 adet müze yaptırılacak, konser sergi vb. etkinliklerdesteklenecek ve bu tür faaliyetlerin her yıl artırılması teşvik edilecektir.
Performans Hedefi
Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anma günleri, yarışmalar,sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenecek,bu etkinliklere halkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilankampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinetkinlikler düzenlenerek halkın katılımının sağlanması gerekmektedir.
Faaliyetler
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 6
EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEKEDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLEBELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANATYAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ’IN YENİDENKÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
[39]
2010 2011 20121 7.5002 703 60
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.000.000,00 1.000.000,00
2 205.000,00 205.000,00
3 290.200,00 290.200,00
4 250.200,00 250.200,00
1.745.400,00 0,00 1.745.400,00
İyileştirme yapılan okul sayısı
Hedef 6.5
Ülkeyi yarınlara taşıyacak olan çocukların kaliteli, çağdaş ve yeterli eğitimalabilmesi amacıyla Altındağ Belediye sınırları içinde yer alan okullaraplan dönemi içinde bakım onarım, kırtasiye, spor malzemeleri ve eğitimaraçları gibi her türlü destek sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 6
EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SPOR FAALİYETLERİNE MESLEKEDİNDİRME KURSLARINA SAĞLANACAK DESTEKLERLEBELDENİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SOSYAL GELİŞİM, SANATYAŞAMININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALTINDAĞ’IN YENİDENKÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ.
Performans Hedefi
Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyduklarımalzemelerin temin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek, muhtaçöğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerinözendirilmesine çalışılacaktır.
Performans GöstergeleriYararlanan öğrenci sayısıMalzeme yardımı yapılan okul sayısı
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinokulların fiziki şartlarının iyileştirilerek muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasıgerekmektedir.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Plan dönemi içerisinde beldede mevcut okulbinalarının fiziki şartlarında iyileştirme yapılmasıÇocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalıfaaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenliolarak belediyenin kültür merkezlerinde halkoyunları, enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği,Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yazkampları düzenlenmesiHer yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ileeğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapanöğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çekiverilmesiBeldede yer alan okulların her yıl temizlik vekırtasiye gibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaçduydukları malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini
[40]
2010 2011 20121 9.500
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 680.200,00 680.200,00
2 50.000,00 50.000,00
3 136.000,00 136.000,00
4 980.200,00 980.200,00
5 420.200,00 420.200,00
6 10.000,00 10.000,00
7 60.000,00 60.000,00
2.336.600,00 0,00 2.336.600,00
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekli olarak diyali makinesine bağlanmak zorunda olan böbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrar evlerine bırakılmasının sürdürülmesi
Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 7
YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE MUHTAÇ DURUMDABULUNAN KİŞİ VE GRUPLARA ETKİN SOSYAL KORUMASAĞLANMASI, ENGELLİLERİN YAŞAMLARININKOLAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA, HİZMETLERİN İHTİYAÇSAHİPLERİNE, YAYGIN, ETKİLİ VE SÜREKLİ BİR ŞEKİLDEULAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI VE YENİ HİZMETMODELLERİ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 7.1
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ve yoksulluk içindebulunan ve dezavantajlı kişilerin (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar,engelliler vb.) kimlikleri, adresleri ve mağduriyetleri belirlenerek gerekliyardımlar yapılacak ve yeni hizmet modelleri geliştirilecektir.
Performans Hedefi Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürlüve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarınıkolaylaştıracak nakdi ve ayni destek hizmetlerininverilmesi
Performans GöstergeleriYardım yapılan kişi sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Genel Toplam
Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konukevlerinde hasta yakınlarının barınmasının plandönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yenikonuk evleri açılmasıBölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaçvatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye,temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının HayırÇarşısı aracılığı ile karşılanmasıYaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral vefizik güçlerinin artırılması için her yıl periyodikolarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi
Kadın konukevinin açılarak plan dönemi boyuncabarındırma ve topluma kazandırma çalışmalarınınyürütülmesi
[41]
2010 2011 20121 1
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 1.540.000,00 1.540.000,00
1.540.000,00 0,00 1.540.000,00
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hasta ve dezavantajlı gruplara yönelikmerkezlerin kurulması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 7
YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE MUHTAÇ DURUMDABULUNAN KİŞİ VE GRUPLARA ETKİN SOSYAL KORUMASAĞLANMASI, ENGELLİLERİN YAŞAMLARININKOLAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA, HİZMETLERİN İHTİYAÇSAHİPLERİNE, YAYGIN, ETKİLİ VE SÜREKLİ BİR ŞEKİLDEULAŞTIRILMASI SAĞLANMASI VE YENİ HİZMET MODELLERİGELİŞTİRİLMESİ
Hedef 7.2
Engellilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla uyumsağlamalarına yönelik araştırma, eğitim, sosyal ve sportif amaçlı tesislerile rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve açılması teşvik edilecek,yaşamlarını kolaylaştıracak gerekli destek hizmetleri verilecektir.
Performans HedefiHasta ve dezavantajlı gruplara yönelik merkezlerin kurulmasına devamedilecektir.
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bölgedeuygun görülecek yerlerde olmak üzere plan dönemiiçinde 2 adet evsizler yurdu yaptırılması
Performans GöstergeleriYapılacak konut sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Genel Toplam
[42]
2010 2011 20121 30.0002 20
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 100.000,00 100.000,00
2 35.000,00 35.000,00
3 905.000,00 905.000,00
4 438.000,00 438.000,00
1.478.000,00 0,00 1.478.000,00
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için vatandaşların memnuniyetdüzeylerinin artırılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 8ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDAVATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYEULAŞTIRILMASI.
Hedef 8.1 Altındağ Belediyesi’nden hizmet alan vatandaşların memnuniyeti plandönemi sonuna kadar % 50 artırılacaktır.
Performans Hedefi Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılacaktır.
Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelikhizmetler ile konukevleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi,restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefonnumarası vb. konularda plan dönemi içinde broşür,afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımının yapılması
Performans GöstergeleriDağıtımı yapılan materyal sayısıÖzel günlerde yapılan faaliyet sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyetdüzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarcatanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmaküzere iki ayrı tipte vatandaş memnuniyet anketininplan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013yılı sonuna kadar değerlendirilmesiÖzel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 NisanÇocuk Şenliği, Gençlik Haftası, Dünya KadınlarGünü, Dünya Çevre Günü, Ankara’nın BaşkentOluşu vb.) farklı müdürlüklerin katkılarıyla birkaçaktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi vebelediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyianlatılabileceği ortamların hazırlanmasıBelediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyiduyurulası ve düzenlenen etkinliklere katılımınartırılması amacıyla medya temsilcileri ile özeltoplantılar yapılarak, radyo ve TV kanalları, gazetevb. araçların etkin kullanımı
Genel Toplam
[43]
2010 2011 20121 122 150
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 30.000,00 30.000,00
2 30.000,00 30.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00
Altınmasaya vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleriiçin Türk Telekom dan 444 ile başlayan yedi hanelibir telefonun alınarak uygulamaya konulmasıAlınan yeni numaranın belediyenin tüm birim vemüdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudanilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması
Genel Toplam
Hedef 8.2 Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiğihizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Performans GöstergeleriOtomasyonda devreye alınan modül sayısıOtomasyon kullanıcı sayısı
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için Altınmasa ve bilgi edinmebirimlerinin etkinleştirilmesi gerekmektedir.
Amaç 8
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Altınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarak halka verdiğihizmetler daha hızlı ve etkin hale getirilecektir.
ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDAVATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYEULAŞTIRILMASI.
[44]
2010 2011 20121 152 150
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 589.200,00 589.200,00
589.200,00 0,00 589.200,00
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için işlemlerin basitleştirilmesine yönelikçalışmalar yapılması gerekmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 8ALTINDAĞ BELEDİYESİNİN VERDİĞİ HİZMETLER KONUSUNDAVATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN EN ÜST DÜZEYEULAŞTIRILMASI.
Hedef 8.3
Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik31.07.2009 tarih 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15169sayılı yönetmeliğe uygun olarak hizmetin elektronik ortamda sunulması vesürecin başvuru sahibince takip edilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelikçalışmalar devam edecektir.
Performans GöstergeleriOtomasyonda devreye alınan modül sayısıOtomasyon kullanıcı sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Plan dönemi içerisinde belediye otomasyonyazılımında yapılacak düzenleme ile birim vemüdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamdasunulması ve takip edilmesi ile ilgili çalışmayürütülmesi
Genel Toplam
[45]
2010 2011 20121 322 145
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 4.252.000,00 4.252.000,00
4.252.000,00 0,00 4.252.000,00
Hedef 9.1Çevrenin korunması ve bir veri tabanı oluşturulması amacıyla çevreizleme ve ölçüm alt yapısı geliştirilecek ve beldenin çevre envanteri plansüresi sonuna kadar hazırlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 9BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNEYÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTAÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Performans HedefiKurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcıkirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıklarınçevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.
Performans GöstergeleriKullanılan araç sayısıÇalışan görevli sayısı
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı, sıvı ve gazatıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi gerekmektedir.
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesiamacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayitesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilikoluşturacak, ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı vegaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekildegiderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemisüresince alınması.
[46]
2010 2011 20121 32 11
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 2.250.000,00 2.250.000,00
2 3.000.000,00 3.000.000,00
3 6.000.000,00 6.000.000,00
4 2.500.000,00 2.500.000,00
13.750.000,00 0,00 13.750.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 9BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNEYÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTAÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulmasıamacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb.uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alansemtlerde yaygınlaştırılması
Hedef 9.2Plan dönemi içerisinde yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasınayönelik olarak beldeye 278.909,39 m2’lik yeşil alan kazandırılacaktır.
Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetleredevam edilecektir.
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yaşanabilir vesağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması gerekmektedir.
Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerdebelediye mülkiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilipistimlâk edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerininhazırlanması ve uygulanmasıPlan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26m2 lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturmasıaçısından plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde69.611,97 m2 lik alanda mesire yeri çalışmasınınyapılması
Performans Hedefi
Performans GöstergeleriYapılan ağaçlandırma çalışmalarıYapılan park sayısı
Faaliyetler
Genel Toplam
[47]
2010 2011 20121 120
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 9.050.500,00 9.050.500,00
2 1.007.000,00 1.007.000,00
3 6.000,00 6.000,00
10.063.500,00 0,00 10.063.500,00
Hedef 9.3
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 9BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNEYÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTAÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Çalışma yapılan park sayısı
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için mevcut park vealanların kalitelerinin artırılması gerekmektedir.
Genel Toplam
Beldede yaşayanlara hizmet veren mevcut ve plan dönemi içinde tesisedilecek parkların kalitesinin artırılması ile verilen hizmetinsürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.
Performans Hedefi Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılacaktır.
Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanlarınrevizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme,budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik,güvenlik önlemlerinin alınması
Performans Göstergeleri
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Park,yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb.yerler ile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzajuygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli birşekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla park vebahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması
[48]
2010 2011 20121 1502 4.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 4.902.000,00 4.902.000,00
2 300.000,00 300.000,00
5.202.000,00 5.202.000,00
Hedef 9.4
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Amaç 9BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNEYÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTAÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Çalışan görevli sayısıDağıtılan çöp poşeti sayısı
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için halkın çevre vetemizlik bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Genel Toplam
Plan dönemi süresince çevrenin korunması, çevre eğitimi ve bilincininoluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla her türlü tedbirler alınacak veeğitimler düzenlenecektir.
Performans Hedefi Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerek çevreniniyileştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazaryerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, dökümsahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesiişlerinin yapılmasının sağlanması için her türlütedbirin alınması%85’i poşetli ve %15’i konteynırlı ve bidonlu olaraktoplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemiiçinde öncelikle tamamının poşetli sistemletoplanmasının temini fakat poşetli toplamanınyapılamadığı bidonlu bölgelere konteynıryerleştirilerek toplanması ve halkın daha temizçevreye adapte olması amacıyla atıkların sağlampoşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitimfaaliyetlerinde bulunulması
[49]
2010 2011 20121 562 9.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 75.000,00 75.000,00
75.000,00 0,00 75.000,00
Amaç 9BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNEYÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTAÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Belediye yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecekmevcut tesis ve işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilenolumsuzluklar plan dönemi içerisinde giderilecektir.
Performans Hedefi Çevre sağlığı ilaçlaması yapılacaktır.
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çevre sağlığıilaçlaması yapılması gerekmektedir.
Hedef 9.5
Genel Toplam
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyenteknik ve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlıhaşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevresağlığı ilaçlamasının yapılması
Performans Göstergeleriİlaçlama yapılan mahalle sayısıYapılan ilaçlama sayısı
[50]
2010 2011 20121 1.5002 400
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 14.000,00 14.000,00
2 81.000,00 81.000,00
3 5.000,00 5.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardanbulaşan diğer hastalıklardan korunmasını sağlamakamacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarınınyapılması
Performans Göstergeleri
Amaç 9BELDEDE ÇEVRENİN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNEYÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE HALKTAÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI.
Hedef 9.6Beldede yaşayan insanlarla, başıboş veya sahipli hayvanların şehirortamında hijyen şartlarda beraber bulunabilecekleri ortamlaroluşturulacak ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.
Performans Hedefi Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartları iyileştirilecek veaşılama kampanyaları yapılacaktır.
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokak hayvanlarırehabilitasyon biriminin fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Genel Toplam
Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın(Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi) fizikişartlarının düzeltilmesi
Yapılan aşılama sayısıGeçici barınakta bulunan hayvan sayısı
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)
Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduzmücadelesi, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşıkoruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gribivakalarına karşı park ve bahçeler ile kümeslerinkontrollerinin yapılması
[51]
2010 – 2014 Stratejik Planında belirlenen 9 adet stratejik amaç ve 53 adet stratejik hedeften
kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve dışı kaynaklar göz önünde tutularak, program döneminde 37 adet stratejik hedefe öncelik verilmiştir.
Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olarak üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından kaynakların sınırlılığı da göz önünde bulundurularak 37 adet performans hedefi oluşturulmuştur.
Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere; ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte, hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleri ile karşılaştırılabilir ve verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetlerinin makul ve kabul edilebilir bir seviyede olduğu performans göstergeleri belirlenmiştir.
Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belediyenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtan, birbirleri ile çelişmeyen, hedeflerin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir, uygulanabilir, maliyetlendirilebilen ve girdi niteliğinde olmayan 88 adet faaliyet belirlenmiştir.
Belirlenen faaliyetlerin maliyetleri tespit edilirken faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmıştır.
Performans hedeflerinin kaynak ihtiyaçları, performans hedeflerine ulaşmak amacı ile gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleri ile ilişkilendirilmesine dikkat edilmiştir.
[52]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
200.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
200.000,00
ALTINDAĞ BELEDİYESİ
İmar ve parselasyon planları yapılacak, planlarınsonuçlanması sonucu imar tapusu dağıtılacaktır.
Karapürçek 3.etap (Ekin mahallesi), Şükriye mahallesi,Solfasol mahallesi ve civarı, Beşikkaya MahallesiCinderesi mevkii ve Demirciler Sitesinin imar planlarınınyapılması
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Altındağ’ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpıkyapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için imar planlarının yapılması gerekmektedir.
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Kaynak İhtiyacıToplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı1.1.1
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri
[53]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
50.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi İmar ve parselasyon planları yapılacak, planlarınsonuçlanması sonucu imar tapusu dağıtılacaktır.
Faaliyet Adı1.1.2
Karapürçek 3.etap (Ekin Mahallesi), Beşikkaya mahallesi2.etap, Doğantepe mahallesi kayalık bölgesi, Şükriyemahallesi ve Ulubey-önder mahallesi Parselasyonplanlarının yapılması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ’ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpıkyapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için parselasyon planlarının yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[54]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 1.000.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
1.000.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı1.3.1
Aktaş 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 200adet gecekondunun yıkımının plan dönemindegerçekleştirilmesi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Altındağ’ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpıkyapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki yıkımların yapılması gerekmektedir.
Faaliyet Maliyetleri Tabloları
[55]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 390.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 2.000.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
2.390.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.390.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı1.3.2
Gültepe 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalangecekonduların yıkımının plan dönemindegerçekleştirilmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ’ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpıkyapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki yıkımların yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[56]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 1.500.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
1.500.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı1.3.3
Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılması ileenkaz ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ’ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpıkyapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[57]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler 25.000,0006 Sermaye Giderleri 2.500.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
2.525.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.525.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ’ın imar sorununun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpıkyapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Faaliyet Adı1.3.4
Plan döneminde sit alanı içinde kalan ve Belediyemizmülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde kamulaştırmaişlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması
[58]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 2.080.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
2.080.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.080.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için yolların asfaltlanması, bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi İmarı tamamlanan yerlerde, yolların açılması,asfaltlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı2.1.1
Plan Dönemi içerisinde imarı tamamlanan mahallelerde480 km yolun yapım ve ıslah çalışması
[59]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 4.000.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
4.000.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
4.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiDaha önce açılmış olan yollar asfaltlanacak, alt yapısıtamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarıyapılacakır.
Faaliyet Adı2.2.1
Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOMEtarafından belirlenen kurallar çerçevesinde her yıl yeniaçılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanmasıiçin 60.000 ton, bakım ve onarımı için 10.000 ton asfaltmalzemesi kullanılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için yolların asfaltlanması, bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.
[60]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 4.500.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
4.600.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
4.600.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiDaha önce açılmış olan yollar asfaltlanacak, alt yapısıtamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarıyapılacakır.
Faaliyet Adı2.2.2
Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde çağdaş,modern, yaya ulaşımının rahatça sağlanabildiği, alt yapısıtamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarınınyapılması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için bordür ve tretuvar çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[61]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.755.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 3.870.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
13.625.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
13.625.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
İhtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmetaraçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılan her türlümalzeme alınacak, ihtiyaç duyulması halinde bakım veonarımları yapılacaktır.
Faaliyet Adı2.3.1
Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanansürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan işmakinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve araziçalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı,ihtiyaç duyulması halinde bakım ve onarımlarınınyapılması veya yaptırılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması, mevcutların ise bakım ve onarımlarınınyapılması gerekmektedir.
[62]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
100.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Kreş binalarının bakım ve onarım işleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı2.4.1
Aydınlıkevler ve Türk-İş Blokları Saisko da bulunan kreşbinalarının boya badana bakım onarım tamiratları ve çatıaktarma işlerinin yaptırılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için kreş binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması gerekmektedir.
[63]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 5.040.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
5.040.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.040.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için alışveriş ve ticaret merkezlerinin yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Esnaf ve bölgeye hitap edecek alışveriş ve ticaretmerkezleri açılacaktır.
Faaliyet Adı2.6.1
Dışkapı semti (Rus Pazarı) alışveriş merkezi planlama veinşaat işlerinin tamamlanması
[64]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 90.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
90.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
90.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiMuhtarların modern bir ortamda çalışmaları vevatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla muhtarlıkbinaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı2.7.1
Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları vevatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla plandönemi içinde bütün mahallelerin tip muhtarlık binasıinşaatlarının tamamlanarak hizmete açılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun biranlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi yolundaki stratejik amacaulaşabilmek için tip muhtarlık binalarının yapılması gerekmektedir.
[65]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme 50.000,0009 Yedek Ödenek
110.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
110.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Mali açıdan sağlam bir yapının oluşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı3.1.1
Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının arttırılarak plandönemi içinde %95 seviyesine ulaştırılması ve buseviyenin korunması.
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi'nin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıylagelirlerin, tarh, tahakkuk ve tahsilatların etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanabilmesi içingelir tahakkuklarını artırmak gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[66]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 563.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 1.000.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
1.563.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.563.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesigerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeleryapılacaktır.
Faaliyet Adı4.1.1
Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fizikişartlarında iyileştirmeler yapılması amacıyla plan dönemiiçinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadilat,boya, badana vb. işlerin yapılması
[67]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
2.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapınınoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve iş tatmininin sağlanması yolundaki stratejikamaca ulaşabilmek için zabıta personelinin tamamına gereken eğitimler verilecektir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Hizmet kalitesini artırmak için zabıta teşkilatına gerekeneğitimler verilecektir.
Faaliyet Adı4.2.1
Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamınaakademik personel tarafından değişen mevzuat vebelediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ile ilgilihizmet içi eğitim verilmesi
[68]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
20.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
20.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekligüncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgilieğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.3.1
Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgiliçıkan tüm haberlerin eksiksiz şekilde izlenmesi,arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerininprofesyonel bir ajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için medya takip hizmeti temin edilmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[69]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
5.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekligüncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgilieğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.3.2
Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, programlarve uygulamaları ile ilgili eğitim desteğinin ilgilimüdürlükler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ilekoordinasyon yapılarak belli bir program kapsamındaverilmesi
[70]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 145.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
145.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
145.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için internet sitesinin işletilmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans HedefiBilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekligüncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgilieğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.3.3
Plan döneminde Altındağ Belediyesinin internet sitesininaktif bir şekilde işletiminin sürdürülmesi
[71]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 50.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
50.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
50.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için internet üzerinden imar durumu takibinin sağlanmasıgerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekligüncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgilieğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.3.4
Vatandaş tarafından internet üzerinden imar durumu (Çapalma, ada-parsel sorgulama ve yer belirleme, 3 boyutlugörselliğin sağlanması) takibinin sağlanması
[72]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 182.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
182.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
182.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için vergi kayıplarının en aza indirilmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekligüncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgilieğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.3.5
Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar ve ŞehircilikMüdürlüğü ada-parsel kayıtları bazında çakıştırılarak,mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarınınen aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ileentegrasyonun sağlanması
[73]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 82.100,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
82.100,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
82.100,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ağ yapısının daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanmasıgerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekligüncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgilieğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.3.6
Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağiletişiminin daha hızlı ve verimli çalışmasının sağlanması
[74]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 60.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
60.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
60.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için bilişim sisteminde iyileştirmeler yapmak gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekligüncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgilieğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.3.7
Belediye web sayfasının internet teknolojisinde güvenliolması ve hızlı çalışması bakımından en üst seviye olanASP.NET altyapısı ile yeniden programlanması
[75]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 84.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
84.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
84.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yatırım ve etkinliklerin düzgün şekilde arşivlenmesigerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekligüncellenerek geliştirilecek, yapılan geliştirmelerle ilgilieğitim toplantıları düzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.3.8
Belediye yatırımlarının ve etkinliklerinin fotoğraflarınıneksiksiz ve düzgün şekilde arşivinin tutulması için veönemli programların videoya çekimi, montajınınyapılması ve arşivlenmesinin profesyonel bir prodüksiyonajansından hizmet alımı suretiyle sürdürülmesi
[76]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
100.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
100.000,00
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimlerdüzenlenmesi gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBelediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeyeyükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimlerdüzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.4.1
Her yıl personelinin en az % 20’sinin, teknolojikyenilikler, değişen kanun ve diğer mevzuat, uygulamalarıvb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi
[77]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
75.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
75.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBelediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeyeyükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimlerdüzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.4.2
Plan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü personeli ile vatandaşla yüz yüze muhatapolan diğer Belediye personeline, kamera, fotoğrafmakinesi vb. gibi ekipmanların teknik eğitimi ile,diksiyon, insan ilişkileri konularında hizmet içieğitimlerin düzenlenmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimlerdüzenlenmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[78]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
75.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
75.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiBelediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeyeyükseltilebilmesi amacıyla belli periyotlarla eğitimlerdüzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.4.3
Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayanpersonele ilk bir yıl içinde temel eğitimin verilmesi,mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirmeeğitimlerinin düzenlenmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için belediye çalışanlarına belli periyotlarla eğitimlerdüzenlenmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[79]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
20.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
20.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belediye çalışanlarının nitelikleri en üst düzeyeyükseltilmeye çalışılacaktır.
Faaliyet Adı4.5.1
Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeyeyükseltilebilmesi ve gelişen teknolojinin ve yöntemlerinizlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans,sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygunorganizasyonlarda çalışmalarla ilgili bildiri sunumu
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi gerekmektedir.
[80]
201201 Personel Giderleri 799.100,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 173.530,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
972.630,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
972.630,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiNorm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halindeişlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devamedilecektir.
Faaliyet Adı4.8.1
Plan dönemi içerisinde norm kadro uygulamasıyürütülerek, personel sayısının optimal seviyedetutulmasının sağlanması.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için personel sayısının en uygun seviyede tutulmasıgerekmektedir.
[81]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.369.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
8.369.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
8.369.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyaç halinde hizmet alınması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
e D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiNorm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaç halindeişlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devamedilecektir.
Faaliyet Adı4.8.2
İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluylagördürülmesine devam edilmesi
[82]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
400.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
400.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmayıamaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı4.9.1
Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması vekuruma bağlılığının artırılması amacıyla, her yıl en az ikiveya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenindüzenlenmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapıoluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanmasıyolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aktiviteler düzenlenmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[83]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
35.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
35.000,00
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokaksağlıklaştırma ve meydan düzenleme projeleri yapılması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiSokak sağlıklaştırması ve meydan düzenleme projelerihazırlanacak ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğubölgelerde proje geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı5.1.1
Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesicivarında 15 adet sokak sağlıklaştırması ve meydandüzenlemesi projesi hazırlanması ve onaylarınıngerçekleştirilmesi
[84]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 6.000.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
6.000.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
6.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Sokak sağlıklaştırması ve restorasyonlar yapılacaktır.
Faaliyet Adı5.2.1
Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarınınrestorasyon ve düzenlemeler ile birlikte yapılması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sokaksağlıklaştırma ve yenileme çalışmaları yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[85]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 672.200,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
672.200,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
672.200,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiRestore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımıyapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinliklerdüzenlenecektir.
Faaliyet Adı5.3.1
Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara’nın başkentoluşu, Atatürk’ün Ankara ya gelişi gibi günlerde restoreedilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek buetkinliklerin duyurulması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restoreedilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir.
[86]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
60.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
60.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiRestore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımıyapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinliklerdüzenlenecektir.
Faaliyet Adı5.3.2
Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri veinteraktif ekranlarda yılda birkaç kez halkın yoğun olduğuyerlerde (alışveriş merkezi gibi)sergilenmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restoreedilen alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[87]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00 04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
25.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
25.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiRestore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımıyapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinliklerdüzenlenecektir.
Faaliyet Adı5.3.3
Restore edilen alanlara zaman zaman basın mensuplarınındavet edilerek bu alanların yazılı ve görsel basında yeralmasının sağlanması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restoreedilen alanların yazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[88]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 190.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
190.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
190.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiRestore edilen alanların ulusal ve uluslararası tanıtımıyapılacak, bu alanlarda eğlence ve etkinliklerdüzenlenecektir.
Faaliyet Adı5.3.4
Restore edilen alanlarla ilgili bilboard, afiş, vb. ilanlarınhazırlanarak kullanımı ve dağıtımının yapılması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için restoreedilen alanlarla ilgili ilanlar hazırlanarak dağıtımının yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[89]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
55.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
55.000,00
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinUlucanlar Cezaevi Müzesi’nde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiUlucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinliklerdüzenlenecek, bilboard, broşür, afiş vb. yöntemler iletanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı5.4.1
Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeSTK ve üniversite ile birlikte toplantı, söyleşi, sergi, vb.düzenlenmesi
[90]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
25.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
25.000,00
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinUlucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiUlucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinliklerdüzenlenecek, bilboard, broşür, afiş vb. yöntemler iletanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı5.4.2
Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeyapılacak her etkinliğin basına duyurulması
[91]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
25.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
25.000,00
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinUlucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiUlucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinliklerdüzenlenecek, bilboard, broşür, afiş vb. yöntemler iletanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı5.4.3
Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesitanıtımı için broşür, bilboard, ve afiş bastırılması
[92]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
50.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
50.000,00
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinUlucanlar Cezaevi Müzesinin tanıtımının yapılması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiUlucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinliklerdüzenlenecek, bilboard, broşür, afiş vb. yöntemler iletanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı5.4.4
Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerinianlatan İngilizce Türkçe bir broşürün bastırılması
[93]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 275.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
275.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
275.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarakhalkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı5.5.1
Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımınısağlamak amacıyla yerli ve yabancı basınınbilgilendirilmesinin sürdürülmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için basınınbilgilendirilmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[94]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 261.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
261.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
261.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinfaaliyetleri tanıtıcı materyallerin hazırlanması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarakhalkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı5.5.2
Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması içinbilboard, afiş, gazete, televizyon ve radyo reklamları ileher türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması vebastırılması
[95]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
25.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
25.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyaller hazırlanarakhalkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı5.5.3
Belediye çalışmalarının halka düzenli olarakduyurulabilmesi için gazete çıkarılması ve dağıtımı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Tarihi dokunun korunarak, Altındağ’ın ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımınınyapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinfaaliyetleri tanıtıcı materyallerin hazırlanması gerekmektedir.
[96]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 2.160.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
2.160.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.160.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleriyapılacaktır.
Faaliyet Adı6.1.1
Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek vesporu mahallelere indirmek amacıyla plan dönemiiçerisinde 10 ayrı mahalleye spor tesisleri yapılması veyayaptırılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinsosyal tesis yapılması gerekmektedir.
[97]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 9.600.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
9.600.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
9.600.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleriyapılacaktır.
Faaliyet Adı6.1.2
Gençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerinisağlayabilecekleri boş vakitlerini faydalı olarakdeğerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi ve bilgievinin plan dönemi içinde yapılması
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinsosyal tesis yapılması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
[98]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 1.040.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
1.040.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.040.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültür merkezleriyapılacaktır.
Faaliyet Adı6.1.3
Beldenin sanat yaşantısının zenginleştirilmesi için 1 adetgeniş çaplı müze yaptırılması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinsosyal tesis yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[99]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
30.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
30.000,00
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinyaz spor okullarının açılması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spororganizasyonları düzenlenecektir
Faaliyet Adı6.2.1
Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemekamacıyla her yıl futbol, basketbol, voleybol, fitnes, tenis,yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması
[100]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
20.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
20.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinspor organizasyonlarının düzenlenmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak ve spororganizasyonları düzenlenecektir
Faaliyet Adı6.2.2
Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötüalışkanlıklardan korunmasını sağlamak için okullar arası,mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarınındüzenlenmesi
[101]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
150.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
150.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelikkurslar ve faaliyetler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı6.3.1
İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerileriniarttırmakve esnafın internet kullanımını yaygınlaştırmakamacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımıkonularında çeşitli kursların düzenlenmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinçeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[102]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.300.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
4.300.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
4.300.000,00
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinçeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelikkurslar ve faaliyetler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı6.3.2
Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesinisağlamak amacıyla her yıl talebe göre kültür-sanat-sporhobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslekedindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelikçeşitli kurs ve faaliyetlerin düzenlenmesi
[103]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.120.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
4.120.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
4.120.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anmagünleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema,piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklerehalkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilankampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı6.4.1
Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmalarıve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıylayıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri, panel,konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitlifestivaller, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlenmesi vebu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinetkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir.
[104]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler 50.000,0006 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
50.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
50.000,00
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinhalkın sanatsal etkinliklerden faydalandırılması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anmagünleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema,piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklerehalkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilankampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı6.4.2
Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerdenfaydalanmaları için kamu kurumları ve özel kuruluşlarcayapılan faaliyetlere destek verilmesi
[105]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
20.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
20.000,00
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinetkinliklerin duyurulması ve ulaşım kolaylıkları sağlanması gerekmektedir
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anmagünleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema,piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklerehalkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilankampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı6.4.3
Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmalarıve bu etkinliklere katılımlarının sağlanabilmesi amacıylailan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılması
[106]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 1.050.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
1.055.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.055.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser, anmagünleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema,piknik vb. etkinlikler düzenlenecek, bu etkinliklerehalkın katılımının sağlanabilmesi amacıyla ilankampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Faaliyet Adı6.4.4
Ulucanlar semtinde bulunan eski kapalı ceza evininöncelikle beldede yaşayanların ve Ankaralılarınfaydalanacağı bir kültür merkezi ne dönüştürülerekhizmete geçirilmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinUlucanlar Cezaevinin kültür merkezine dönüştürülmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[107]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 1.000.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
1.000.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi veihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesifaaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerinihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerinözendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı6.5.1
Plan dönemi içerisinde beldede mevcut okul binalarınınfiziki şartlarında iyileştirme yapılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinokulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
[108]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 205.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
205.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
205.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi veihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesifaaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerinihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerinözendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı6.5.2
Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalıfaaliyetlere yönelmeleri amacıyla her yıl düzenli olarakbelediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları,enstrüman kursları ve Türk Sanat Müziği, Türk HalkMüziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kamplarıdüzenlenmesi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinçocukların faydalı faaliyetlere yönelmelerinin sağlanması gerekmektedir.
[109]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.200,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler 250.000,0006 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
290.200,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
290.200,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi veihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesifaaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerinihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerinözendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı6.5.3
Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ileeğitim ve kültür alanında ülke çapında derece yapanöğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinbaşarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi gerekmektedir.
[110]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.200,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler 200.000,0006 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
250.200,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
250.200,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Beldedeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi veihtiyaç duydukları malzemelerin temin edilmesifaaliyetlerine devam edilecek, muhtaç öğrencilerinihtiyaçlarının karşılanmasına ve başarılı öğrencilerinözendirilmesine çalışılacaktır.
Faaliyet Adı6.5.4
Beldede yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiyegibi ürünler başta olmak üzere ihtiyaç duyduklarımalzemelerin imkanlar ölçüsünde temini
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerine meslek edindirme kurslarına sağlanacakdesteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat yaşamının zenginleştirilmesi ve Altındağ’ınyeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek içinokulların ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[111]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.200,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler 650.000,00 06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
680.200,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
680.200,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı7.1.1
Bölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürlü vemuhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yaşamlarınıkolaylaştıracak nakdi ve ayni destek hizmetlerininverilmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
e D
ışı
Kay
nak
[112]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler 50.000,00 06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
50.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı7.1.2
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde plan dönemiboyunca Altındağ'ın çeşitli semtlerinde oturan ve sürekliolarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olanböbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıylaevlerinden alınıp,tekrar evlerine bırakılmasınınsürdürülmesi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
e D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılması gerekmektedir.
[113]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 136.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
136.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
136.000,00
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hasta yakınlarının barınma ihtiyaçlarınayardımcı olunması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı7.1.3
Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konukevlerinde hasta yakınlarının barınmasının plan dönemiboyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleriaçılması
[114]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.200,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler 950.000,0006 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
980.200,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
980.200,00
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarınihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı7.1.4
Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaçvatandaşların her türlü gıda, giyecek, kırtasiye, temizlik,beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısıaracılığı ile karşılanması
[115]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.200,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler 300.000,0006 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
420.200,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
420.200,00
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşlarınmoral ve fizik güçlerinin artırılması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı7.1.5
Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizikgüçlerinin artırılması için her yıl periyodik olarak çeşitlifaaliyetler düzenlenmesi
[116]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
10.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
10.000,00
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için cenaze hizmetlerinin en doğru şekildeyapılması sağlanmalıdır.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı7.1.6
Günün 24 saatinde modern düzenli ve hızlı bir şekildecenaze hizmetlerinin yapılmasının sağlanması
[117]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
60.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
60.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için kadın konukevlerinin açılarak barındırmaçalışmaları yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşların yaşamlarınınkolaylaştırılmasına yönelik hizmetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı7.1.7
Kadın konukevinin açılarak plan dönemi boyuncabarındırma ve topluma kazandırma çalışmalarınınyürütülmesi
[118]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 1.540.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
1.540.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.540.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Hasta ve dezavantajlı gruplara yönelik merkezlerinkurulmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı7.2.1
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bölgede uygungörülecek yerlerde olmak üzere plan dönemi içinde 2 adetevsizler yurdu yaptırılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyalkoruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaçsahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerigeliştirilmesi yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için hasta ve dezavantajlı gruplara yönelikmerkezlerin kurulması gerekmektedir.
[119]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
100.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılacaktır.
Faaliyet Adı8.1.1
Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelikhizmetler ile konukevleri, hayır çarşısı, yaşlılar evi,restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefon numarasıvb. konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve elilanları hazırlanarak dağıtımının yapılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yeni uygulamalara yönelikmateryallerin hazırlanarak dağıtılması gerekmektedir.
[120]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
35.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
35.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılacaktır.
Faaliyet Adı8.1.2
Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyetdüzeyi ve Belediye Başkanının vatandaşlarca tanınmaoranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrıtipte vatandaş memnuniyet anketinin plan dönemiiçinde yapılması ve sonuçlarının 2013 yılı sonuna kadardeğerlendirilmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için vatandaş memnuniyet düzeyianketleri yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[121]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 905.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
905.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
905.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılacaktır.
Faaliyet Adı8.1.3
Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan ÇocukŞenliği, Gençlik Haftası, Dünya Kadınlar Günü, DünyaÇevre Günü, Ankara’nın Başkent Oluşu vb.) farklımüdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alanetkinliklerin düzenlenmesi ve belediyenin çeşitlibirimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamlarınhazırlanması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çeşitli hizmet birimlerinin halka dahaiyi anlatılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[122]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 438.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
438.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
438.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Vatandaş memnuniyeti program süresince artırılacaktır.
Faaliyet Adı8.1.4
Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyiduyurulması ve düzenlenen etkinliklere katılımınartırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılaryapılarak, radyo ve TV kanalları, gazete vb. araçlarınetkin kullanımı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için proje ve faaliyetlerin halkaduyurulması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[123]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 30.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
30.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
30.000,00
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için 444 ile başlayan yedi haneli birtelefonun alınarak uygulamaya konulması gerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiAltınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarakhalka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin halegetirilecektir.
Faaliyet Adı8.2.1
Altınmasaya vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri içinTürk Telekom dan 444 ile başlayan yedi haneli birtelefonun alınarak uygulamaya konulması
[124]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 30.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
30.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
30.000,00
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için alınan yeni numaranın belediyenintüm birim ve müdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesigerekmektedir.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans HedefiAltınmasa ve bilgi edinme birimi kurumsallaştırılarakhalka verdiği hizmetler daha hızlı ve etkin halegetirilecektir.
Faaliyet Adı8.2.2
Alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim vemüdürlüklerine bağlanarak vatandaşın doğrudan ilgilibirime ulaşabilmesinin sağlanması
[125]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 257.200,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 332.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
589.200,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
589.200,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesineyönelik çalışmalar devam edecektir.
Faaliyet Adı8.3.1
Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımındayapılacak düzenleme ile birim ve müdürlükler nezdindehizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesiile ilgili çalışma yürütülmesi
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Altındağ Belediyesi’nin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üstdüzeye ulaştırılması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için işlemlerin basitleştirilmesine yönelikçalışmalar yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[126]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.252.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
4.252.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
4.252.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi
Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada, sudave toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak, ekolojik dengeyibozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zararvermeyecek şekilde giderilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı9.1.1
Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesiamacıyla, ilçede kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerininhavada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak,ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıklarınçevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesinisağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması.
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı, sıvı ve gazatıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde giderilmesi gerekmektedir.
[127]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 2.250.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
2.250.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.250.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasınayönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı9.2.1
Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediyemülkiyetinde ve yeşil alan olarak gösterilip istimlakedilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması veuygulanması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için yeşil alan olarakgösterilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanarak uygulanması gerekmektedir.
[128]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 3.000.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
3.000.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
3.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasınayönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı9.2.2
Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m2
lik alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için ağaçlandırmaçalışmaları yapılması gerekmektedir.
[129]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 6.000.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
6.000.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
6.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasınayönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı9.2.3
Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturmasıaçısından plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde69.611,97 m2 lik alanda mesire yeri çalışmasınınyapılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için mesire yeriçalışmaları yapılması gerekmektedir.
[130]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 2.500.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
2.500.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
2.500.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için sağlıklı yaşamhizmet alanları oluşturulması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasınayönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyet Adı9.2.4
Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması amacıylayürüyüş yolu, spor aletleri, vb. uygulamaların belediyesınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması
[131]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.730.500,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri 2.320.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
9.050.500,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
9.050.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için park ve alanlarınbakımlarının yapılarak güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılacaktır.
Faaliyet Adı9.3.1
Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanlarınrevizyon, bakım, ilaçlama, gübreleme, biçme, budama,yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlikönlemlerinin alınması
[132]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.007.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
1.007.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
1.007.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılacaktır.
Faaliyet Adı9.3.2
Park, yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb. yerlerile iskan ve ruhsat verilecek binaların peyzajuygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için park, yeşil alan vb.yerler ile binaların peyzaj uygulamalarının yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[133]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
6.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
6.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılacaktır.
Faaliyet Adı9.3.3
Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekildegerçekleştirilebilmesi amacıyla park ve bahçeler ileçevrenin veri tabanının oluşturulması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için park, yeşil alan vb.yerler ile binaların peyzaj uygulamalarının ve veri tabanlarının yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[134]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.902.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
4.902.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
4.902.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı atıklarıntoplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerinin yapılmasıgerekmektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerekçevrenin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı9.4.1
Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazaryerlerinde çıkarılan katı atıkların toplanması, dökümsahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerininyapılmasının sağlanması için her türlü tedbirin alınması
[135]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
300.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
300.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Belde halkının çevre ve temizlik bilinci geliştirilerekçevrenin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı9.4.2
%85’i poşetli ve %15’i konteynırlı ve bidonlu olaraktoplanan bölgemizdeki katı atıkların, plan dönemi içindeöncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasınıntemini fakat poşetli toplamanın yapılamadığı bidonlubölgelere konteynır yerleştirilerek toplanması ve halkındaha temiz çevreye adapte olması amacıyla atıklarınsağlam poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitimfaaliyetlerinde bulunulması
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için katı atıkların poşetlisistemle toplanması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
[136]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
75.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
75.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Çevre sağlığı ilaçlaması yapılacaktır.
Faaliyet Adı9.5.1
Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyen teknikve ilaçlar kullanarak, insan sağlığına zararlı haşerelerekarşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığıilaçlamasının yapılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için çevre sağlığıilaçlaması yapılması gerekmektedir.
[137]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
14.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
14.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartlarıiyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı9.6.1
Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın (Sokakhayvanları rehabilitasyon birimi) fiziki şartlarınındüzeltilmesi
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için geçici barınağınfiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
[138]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 81.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
81.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
81.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartlarıiyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı9.6.2
Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduzmücadelesi, Kırım Kongo kanamalı ateşine karşıkoruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gribivakalarına karşı park ve bahçeler ile kümeslerinkontrollerinin yapılması
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ekonomik Kod
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için aşı kampanyaları vekontrollerin yapılması gerekmektedir.
[139]
201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç Verme09 Yedek Ödenek
5.000,00Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
5.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı
Sorumlu Harcama Birim veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması vehalkta çevre bilincinin oluşturulması yolundaki stratejik amaca ulaşabilmek için halkın hayvanlardanbulaşan hastalıklardan korunması gerekmektedir.
Ekonomik Kod
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Büt
çe D
ışı
Kay
nak
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ALTINDAĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fiziki şartlarıiyileştirilecek ve aşılama kampanyaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı9.6.3
Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan bulaşandiğer hastalıklardan korunmasını sağlamak amacıylabilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması
[140]
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1. İdare Performans Tablosu
AÇ
IKLA
MA
TLPA
Y
(%)
TLPA
Y
(%)
TLPA
Y
(
%)
1.1.
1K
arap
ürçe
k3.
etap
(Eki
nm
ahal
lesi
),Şü
kriy
em
ahal
lesi
,Sol
faso
lm
ahal
lesi
veci
varı,
Beş
ikka
yaM
ahal
lesi
Cin
dere
sim
evki
ive
Dem
ircile
rSi
tesin
in im
ar p
lanl
arın
ın y
apılm
ası
200.
000,
000,
127
1.1.
2K
arap
ürçe
k3.
etap
(Eki
nM
ahal
lesi)
,Beş
ikka
yam
ahal
lesi
2.et
ap,D
oğan
tepe
mah
alle
sika
yalık
bölg
esi,
Şükr
iye
mah
alle
sive
Ulu
bey-
önde
rm
ahal
lesi
Par
sela
syon
pla
nlar
ının
yap
ılmas
ı50
.000
,00
0,03
2
1.3.
1A
ktaş
3.e
tap
kent
sel d
önüş
üm p
roje
si k
apsa
mın
da 2
00 a
det g
ecek
ondu
nun
yıkı
mın
ın p
lan
döne
min
de g
erçe
kleş
tirilm
esi
1.00
0.00
0,00
0,63
31.
3.2
Gül
tepe
3.e
tap
kent
sel d
önüş
üm p
roje
si k
apsa
mın
da k
alan
gec
ekon
dula
rın y
ıkım
ının
pla
n dö
nem
inde
ger
çekl
eştir
ilmes
i2.
390.
000,
001,
513
1.3.
3Pl
an d
önem
i son
una
kada
r 12.
000
adet
ev
yıkı
lmas
ı ile
enk
az v
e ka
mul
aştır
ma
bede
llerin
in ö
denm
esi
1.50
0.00
0,00
0,94
9
1.3.
4Pl
andö
nem
inde
sit
alan
ıiç
inde
kala
nve
Bele
diye
miz
mül
kiye
tinin
yoğu
nol
duğu
bölg
eler
deka
mul
aştır
ma
işle
mle
rinin
gerç
ekle
ştiril
erek
ödem
eler
inin
yap
ılmas
ı2.
525.
000,
001,
598
2.1
2.1.
1Pl
an d
önem
i içe
risin
de im
arı t
amam
lana
n m
ahal
lele
rde
480
km y
olun
yap
ım v
e ıs
lah
çalış
mas
ı2.
080.
000,
001,
316
2.08
0.00
0,00
1,32
2.2.
1Pl
andö
nem
iiçe
risin
dem
uhte
lifm
ahal
lele
rde
AY
KO
ME
tara
fında
nbe
lirle
nen
kura
llar
çerç
eves
inde
hery
ılye
niaç
ılan
veda
haön
ceaç
ılmış
olan
yol
ların
asf
altla
nmas
ı içi
n 60
.000
ton,
bak
ım v
e on
arım
ı içi
n 10
.000
ton
asfa
lt m
alze
mes
i kul
lanı
lmas
ı4.
000.
000,
002,
532
2.2.
2Pl
andö
nem
iiç
erisi
nde
muh
telif
mah
alle
lerd
eça
ğdaş
,mod
ern,
yaya
ulaş
ımın
ınra
hatç
asa
ğlan
abild
iği,
alty
apısı
tam
amla
nmış
tüm
yolla
rınbo
rdür
ve
tretu
varla
rının
yap
ılmas
ı4.
600.
000,
002,
911
2.3
2.3.
1Y
atırı
mpr
ogra
mla
rında
yer
alan
hizm
etle
rinpl
anla
nan
süre
deta
mam
lana
bilm
esi
için
ihtiy
açdu
yula
niş
mak
ines
i,al
et,
ekip
man
,hi
zmet
araç
ları,
bür
o ve
ara
zi ç
alış
mal
arın
da k
ulla
nıla
n he
r tür
lü m
alze
men
in a
lımı,
ihtiy
aç d
uyul
mas
ı hal
inde
bak
ım v
e on
arım
ların
ın y
apılm
ası v
eya
13.6
25.0
00,0
08,
623
13.6
25.0
00,0
08,
62
2.4
2.4.
1A
ydın
lıkev
ler v
e Tü
rk-İş
Blo
klar
ı Sai
sko
da b
ulun
an k
reş b
inal
arın
ın b
oya
bada
na b
akım
ona
rım ta
mira
tları
ve ç
atı a
ktar
ma
işle
rinin
10
0.00
0,00
0,06
310
0.00
0,00
0,06
2.6
2.6.
1D
ışkap
ı sem
ti (R
us P
azar
ı) al
ışve
riş m
erke
zi p
lanl
ama
ve in
şaat
işle
rinin
tam
amla
nmas
ı5.
040.
000,
003,
190
5.04
0.00
0,00
3,19
2.7
2.7.
1M
uhta
rların
mod
ern
bir
orta
mda
çalış
mal
arıv
eva
tand
aşla
raka
litel
ihi
zmet
sunm
alar
ıam
acıy
lapl
andö
nem
iiç
inde
bütü
nm
ahal
lele
rintip
muh
tarlı
k bi
nası
inşa
atla
rının
tam
amla
nara
k hi
zmet
e aç
ılmas
ı 90
.000
,00
0,05
790
.000
,00
0,06
3.1
3.1.
1A
ltınd
ağ B
eled
iyes
i gel
ir ta
hakk
ukla
rının
artt
ırıla
rak
plan
dön
emi i
çeris
inde
%95
sevi
yesin
e ul
aştır
ılmas
ı ve
bu se
viye
nin
koru
nmas
ı11
0.00
0,00
0,07
011
0.00
0,00
0,07
4.1
4.1.
1Ba
şkan
lıkSa
rayı
vedi
ğer
hizm
etbi
nala
rının
fizik
işa
rtlar
ında
iyile
ştirm
eler
yapı
lmas
ıam
acıy
lapl
andö
nem
iiç
inde
gere
kli
oldu
kça
bakı
m,
onar
ım, t
amira
t, ta
dila
t, bo
ya, b
adan
a vb
. işl
erin
yap
ılmas
ı1.
563.
000,
000,
989
1.56
3.00
0,00
0,99
4.2
4.2.
1Pl
andö
nem
iiç
eris
inde
zabı
tape
rson
elin
inta
mam
ına
akad
emik
pers
onel
tara
fında
nde
ğişe
nm
evzu
tave
bele
diye
hizm
etle
rinin
kalit
esin
inar
ttırıl
mas
ı ile
ilgi
li hi
zmet
içi e
ğitim
ver
ilmes
i2.
000,
000,
001
2.00
0,00
0,00
4.3.
1Y
azılı
veöz
ellik
legö
rsel
bası
nda
bele
diye
miz
leilg
iliçı
kan
tüm
habe
rlerin
eksik
sizşe
kild
eiz
lenm
esi,
arşi
vlen
mes
iam
acıy
lam
edya
taki
phi
zmet
lerin
in p
rofe
syon
el b
ir aj
anst
an t
emin
ed
ilmes
inin
sürd
ürül
mes
i 20
.000
,00
0,01
3
4.3.
2Be
ledi
yepe
rson
elin
eku
lland
ıkla
rıbi
lgisa
yar,
prog
ram
lar
veuy
gula
mal
arıi
leilg
ilieğ
itim
deste
ğini
nilg
ilim
üdür
lükl
erve
İnsa
nK
ayna
klar
ıM
üdür
lüğü
ile
koor
dina
syon
yap
ılara
k be
lli b
ir pr
ogra
m k
apsa
mın
da v
erilm
esi
5.00
0,00
0,00
3
4.3.
3Pl
an d
önem
inde
Altı
ndağ
Bel
ediy
esin
in in
tern
et si
tesin
in a
ktif
bir ş
ekild
e işl
etim
inin
sürd
ürül
mes
i14
5.00
0,00
0,09
2
4.3.
4V
atan
daş
tara
fında
nin
tern
etüz
erin
den
imar
duru
mu
(Çap
alm
a,ad
a-pa
rsel
sorg
ulam
ave
yer
belir
lem
e,3
boyu
tlugö
rsel
liğin
sağl
anm
ası)
taki
bini
n sa
ğlan
mas
ı50
.000
,00
0,03
2
4.3.
5K
adas
tropa
rsel
leri
ileta
puka
yıtla
rının
İmar
veŞe
hirc
ilik
Müd
ürlü
ğüad
a-pa
rsel
kayı
tları
bazı
nda
çakı
ştırıl
arak
,mük
erre
rkay
ıtlar
ınor
tada
nka
ldırı
lıp v
ergi
kay
ıpla
rının
en
aza
indi
rileb
ilmes
i içi
n M
ali H
izm
etle
r Müd
ürlü
ğü il
e en
tegr
asyo
nun
sağl
anm
ası
182.
000,
000,
115
4.3.
6Be
ledi
ye a
ğ ya
pısın
ın fi
ber-o
ptik
kab
lo il
e ye
nile
nere
k ağ
ilet
işim
inin
dah
a hı
zlı v
e ve
rimli
çalış
mas
ının
sağl
anm
ası
82.1
00,0
00,
052
4.3.
7Be
ledi
yew
ebsa
yfas
ının
inte
rnet
tekn
oloj
isin
degü
venl
iolm
asıv
ehı
zlıç
alış
mas
ıbak
ımın
dan
enüs
tsev
iye
olan
ASP
.NET
alty
apıs
ıile
yeni
den
prog
ram
lanm
ası
60.0
00,0
00,
038
4.3.
8Be
ledi
yeya
tırım
ların
ınve
etki
nlik
lerin
info
toğr
afla
rının
eksi
ksiz
vedü
zgün
şeki
lde
arşiv
inin
tutu
lmas
ıiçi
nve
önem
lipr
ogra
mla
rınvi
deoy
açe
kim
i, m
onta
jının
yap
ılmas
ı ve
arşiv
lenm
esin
in p
rofe
syon
el b
ir pr
odük
siyo
n aj
ansın
dan
hizm
et a
lımı s
uret
iyle
sürd
ürül
mes
i84
.000
,00
0,05
3
4.4.
1H
eryı
lper
sone
linin
enaz
%20
’sin
in,t
ekno
lojik
yeni
likle
r,de
ğişe
nka
nun
vedi
ğerm
evzu
at,u
ygul
amal
arıv
b.ko
nula
rda
hizm
etiç
ieği
timle
rleeğ
itilm
esi
100.
000,
000,
063
4.4.
2Pl
andö
nem
iiçe
risin
deBa
sınY
ayın
veH
alkl
aİli
şkile
rMüd
ürlü
ğüpe
rson
elii
leva
tand
aşla
yüz
yüze
muh
atap
olan
diğe
rBel
ediy
epe
rson
elin
e,ka
mer
a, fo
toğr
af m
akin
esi v
b. g
ibi e
kipm
anla
rın te
knik
eği
timi i
le, d
iksi
yon,
insa
n ili
şkile
ri ko
nula
rında
hiz
met
içi e
ğitim
lerin
düz
enle
nmes
i75
.000
,00
0,04
7
4.4.
3Pl
andö
nem
iiç
erisi
nde
bele
diye
yeye
niba
şlay
anpe
rson
ele
ilkbi
ryı
liçi
nde
tem
eleğ
itim
inve
rilm
esi,
mev
cutp
erso
nele
isebe
llipe
riyot
lard
age
liştir
me
eğiti
mle
rinin
düz
enle
nmes
i75
.000
,00
0,04
7
4.4
250.
000,
000,
16
2.2
8.60
0.00
0,00
5,44
4.3
628.
100,
000,
40
1.1
250.
000,
000,
16
1.3
7.41
5.00
0,00
4,69
İDA
RE
PER
FOR
MA
NS
TAB
LOSU
İdar
e A
dıA
LTIN
DA
Ğ B
ELED
İYES
İ
Performans Hedefi
Faaliyet
BÜTÇ
E İÇ
İBÜ
TÇE
DIŞ
ITO
PLA
M
[141]
AÇIK
LAM
ATL
PAY
(%
)TL
PAY
(%
)TL
PAY
(%
)
4.5
4.5.
1Be
lediy
eça
lışan
ların
ınni
telik
lerin
inen
üstd
üzey
eyü
kselt
ilebi
lmes
ive
geliş
entek
nolo
jinin
veyö
ntem
lerin
izlen
ebilm
esii
çinpe
rson
elin
düze
nlen
en k
onfe
rans
, sem
pozy
um, s
emin
erler
e kat
ılım
ının
sağl
anm
ası v
e uyg
un o
rgan
izas
yonl
arda
çalış
mala
rla il
gili
bild
iri su
num
u20
.000
,00
0,01
320
.000
,00
0,01
4.8.
1Pl
an d
önem
i içe
risin
de n
orm
kad
ro u
ygul
amas
ı yür
ütül
erek
, per
sone
l say
ısını
n op
timal
sevi
yede
tutu
lmas
ının
sağl
anm
ası.
972.
630,
000,
612
4.8.
2İh
tiyaç
hali
nde i
şlerin
hizm
et al
ımı y
oluy
la g
ördü
rülm
esin
e dev
am ed
ilmes
i8.
369.
000,
005,
264
4.9
4.9.
1Pe
rsone
linka
ynaş
mas
ı,m
otiv
asyo
nunu
nsa
ğlan
mas
ıve
kuru
mab
ağlıl
ığın
ınar
tırılm
asıa
mac
ıyla,
hery
ılen
azik
ivey
aüç
adet
kültü
rel,
spor
tifve
sosy
al ak
tivite
nin
düze
nlen
mes
i40
0.00
0,00
0,25
240
0.00
0,00
0,25
5.1.
1Pl
andö
nem
iiçe
risin
deH
amam
önü
veAn
kara
Kales
iciv
arın
da15
adet
soka
ksa
ğlık
laştır
mas
ıvem
eyda
ndü
zenl
emes
ipro
jesi
hazı
rlanm
asıv
eon
aylar
ının
ger
çekl
eştir
ilmes
i35
.000
,00
0,02
2
5.2
5.2.
1Tü
m so
kakl
arın
soka
k dö
şem
eleri
ve k
ent m
obily
aların
ın re
stora
syon
ve d
üzen
lemele
r ile
birli
kte y
apılm
ası
6.00
0.00
0,00
3,77
46.
000.
000,
003,
77
5.3.
1Ra
maz
anay
ı,m
illiv
edi
niba
yram
larA
nkar
a’nı
nba
şken
tolu
şu,A
tatür
k’ün
Anka
raya
geliş
igib
igün
lerde
resto
reed
ilen
alanl
arda
eğlen
ceve
etkin
likle
r düz
enle
nere
k bu
etki
nlik
lerin
duy
urul
mas
ı 67
2.20
0,00
0,42
3
5.3.
2Re
store
edilm
işbö
lgele
rinfil
mve
dia
göste
riler
ive
inter
aktif
ekra
nlar
layı
lda
birk
açke
zha
lkın
yoğu
nol
duğu
yerle
rde(
alışv
eriş
mer
kezl
eri
gibi
) ser
gilen
mes
i60
.000
,00
0,03
8
5.3.
3Re
store
edile
n ala
nlar
a zam
an za
man
bas
ın m
ensu
plar
ının
dav
et ed
ilere
k bu
alan
ların
yazıl
ı ve g
örse
l bas
ında
yer
alm
asın
ın sa
ğlan
mas
ı25
.000
,00
0,01
65.
3.4
Resto
re ed
ilen
alanl
arla
ilgili
bilb
oard
, afiş
, vb.
ilan
ların
haz
ırlan
arak
kul
lanı
mı v
e dağ
ıtım
ının
yapı
lmas
ı19
0.00
0,00
0,11
95.
4.1
Plan
dön
emi i
çeris
inde
Ulu
canl
ar C
ezae
vi M
üzes
i’nde
STK
ve ü
nive
rsite
ile b
irlik
te to
plan
tı, sö
yleş
i, se
rgi,
vb. d
üzen
lenm
esi
55.0
00,0
00,
035
5.4.
2Pl
an d
önem
i içe
risin
de U
luca
nlar
Cez
aevi
Müz
esi’n
de y
apıla
cak
her e
tkin
liğin
bas
ına d
uyur
ulm
ası
25.0
00,0
00,
016
5.4.
3Pl
an d
önem
i içe
risin
de U
luca
nlar
Cez
aevi
Müz
esi t
anıtı
mı i
çin b
roşü
r, bi
lboa
rd, v
e afiş
bas
tırılm
ası
25.0
00,0
00,
016
5.4.
4Ul
ucan
lar C
ezae
vi M
üzes
inin
tarih
ini v
e öze
llikl
erin
i anl
atan
İngi
lizce
Tür
kçe b
ir br
oşür
ün b
astır
ılmas
ı 50
.000
,00
0,03
15.
5.1
Beled
iye ç
alışm
aların
ın yu
rt iç
i ve y
urt d
ışınd
a tan
ıtım
ını s
ağlam
ak am
acıy
la ye
rli v
e yab
ancı
basın
ın b
ilgile
ndiri
lmes
inin
sürd
ürül
mes
i27
5.00
0,00
0,17
3
5.5.
2Be
lediy
eçalı
şmala
rının
kam
uoyu
nadu
yuru
lmas
ıiçin
bilb
oard
,afiş
,gaz
ete,t
elevi
zyon
vera
dyo
rekl
amla
rıile
hert
ürlü
broş
ürve
kitap
çıkla
rınha
zırla
nmas
ı ve b
astır
ılmas
ı26
1.00
0,00
0,16
4
5.5.
3Be
lediy
e çalı
şmala
rının
halk
a düz
enli
olar
ak d
uyur
ulab
ilmes
i içi
n ga
zete
çıka
rılm
ası v
e dağ
ıtım
ı25
.000
,00
0,01
6
6.1.
1Ge
nçler
inkö
tüalı
şkan
lıkla
redi
nmes
inie
ngell
emek
vesp
oru
mah
allele
rein
dirm
ekam
acıy
lapl
andö
nem
iiçe
risin
de10
ayrı
mah
alley
esp
ortes
isler
i yap
ılmas
ı vey
a yap
tırılm
ası
2.16
0.00
0,00
1,35
8
6.1.
2Ge
nçler
inru
hsal,
bede
nsel
vekü
ltüre
lgeli
şimle
rinis
ağlay
abile
cekl
erib
oşva
kitle
rinif
ayda
lıol
arak
değe
rlend
irebi
lece
kler
i10
adet
genç
likm
erke
zi ve
bilg
i evi
nin
plan
dön
emi i
çind
e yap
ılmas
ı9.
600.
000,
006,
038
6.1.
3Be
lden
in sa
nat y
aşan
tısın
ın ze
ngin
leştir
ilmes
i için
1 ad
et ge
niş ç
aplı
müz
e yap
tırılm
ası
1.04
0.00
0,00
0,65
4
6.2.
1Ge
nçler
inkö
tüal
ışkan
lıklar
edin
mes
inie
ngel
lemek
amac
ıyla
hery
ılfu
tbol
,bas
ketb
ol,v
oley
bol,
fitne
s,te
nis,
yüzm
ebr
anşla
rında
yaz
spor
okul
ların
ın aç
ılmas
ı 30
.000
,00
0,01
9
6.2.
2Be
lde
halk
ının
spor
ailg
isini
artır
mak
,köt
üalı
şkan
lıkla
rdan
koru
nmas
ınıs
ağlam
akiçi
nok
ullar
aras
ı,m
ahall
eler
aras
ıtur
nuva
larvb
.spo
ror
gani
zasy
onlar
ının
düz
enlen
mes
i 20
.000
,00
0,01
3
6.3.
1İşs
izliğ
iaz
altm
ak,b
elde
halk
ının
bilg
ive
bece
riler
ini
arttı
rmak
vees
nafın
inte
rnet
kulla
nım
ını
yayg
ınlaş
tırm
akam
acıy
labi
lgisa
yar
prog
ram
lama v
e int
erne
t kul
lanım
ı kon
ular
ında
çeşit
li ku
rslar
ın d
üzen
lenm
esi
150.
000,
000,
094
6.3.
2Be
lde
halk
ının
sosy
alge
lişim
iniv
em
esle
ked
inm
esin
isağ
lamak
amac
ıyla
hery
ıltal
ebe
göre
kültü
r-san
at-sp
orho
bim
erke
zlerin
deok
uma
yazm
a, eğ
itim
, mes
lek ed
indi
rme,
sosy
al ge
lişim
ve h
obi e
dind
irmey
e yön
elik
çeş
itli k
urs v
e faa
liyetl
erin
düz
enle
nmes
i4.
300.
000,
002,
704
6.4.
1Be
lded
eyaş
ayan
halk
ınsa
natsa
letk
inlik
lerle
tanışm
aları
vebu
etkin
likler
ekat
ılım
ların
ınsa
ğlan
abilm
esia
mac
ıyla
yıli
çeris
inde
belir
ligü
nler
deto
plan
tı,gö
steri,
pane
l,ko
nser
,anm
agü
nler
i,ya
rışm
alar
,ser
gi,g
ezi,
çeşit
life
stiva
ller,
sinem
a,pi
knik
vb.e
tkin
likler
düze
nlen
mes
ive
bufa
aliy
etler
e bel
ediy
e sal
onlar
ının
tahs
is ed
ilmes
i4.
120.
000,
002,
591
6.4.
2Be
lded
e yaş
ayan
halk
ın sa
natsa
l etk
inlik
lerde
n fa
ydala
nmala
rı içi
n ka
mu
kuru
mla
rı ve
öze
l kur
uluş
larca
yapı
lan fa
aliye
tlere
des
tek v
erilm
esi
50.0
00,0
00,
031
6.4.
3Be
lded
eya
şaya
nha
lkın
sana
tsal
etkin
likler
letan
ışmala
rıve
buetk
inlik
lere
katıl
ımlar
ının
sağl
anab
ilmes
iam
acıy
laila
nka
mpa
nyala
rıve
ücre
tsiz t
aşım
a vb.
yapı
lmas
ı20
.000
,00
0,01
3
6.4.
4Ul
ucan
larse
mtin
debu
luna
nes
kika
palı
ceza
evin
inön
celik
lebe
lded
eya
şaya
nlar
ınve
Anka
ralıl
arın
fayd
alan
acağ
ıbir
kültü
rm
erke
zine
dönü
ştürü
lere
k hi
zmete
geç
irilm
esi
1.05
5.00
0,00
0,66
4
Performans Hedefi
Faaliyet
BÜTÇ
E İÇ
İBÜ
TÇE
DIŞI
TOPL
AM
4.8
9.34
1.63
0,00
5,88
5.1
35.0
00,0
00,
02
5.3
947.
200,
000,
60
5.4
155.
000,
000,
10
5.5
561.
000,
000,
35
6.1
12.8
00.0
00,0
08,
05
6.2
50.0
00,0
00,
03
6.3
4.45
0.00
0,00
2,80
6.4
5.24
5.00
0,00
3,30
[142]
AÇI
KLA
MA
TLPA
Y
(%)
TLPA
Y
(%)
TLPA
Y
(
%)
6.5.
1Pl
an d
önem
i içe
risin
de b
elde
de m
evcu
t oku
l bin
alar
ının
fiz
iki ş
artla
rında
iyile
ştirm
e ya
pılm
ası
1.00
0.00
0,00
0,62
3
6.5.
2Ço
cukl
arın
daha
iyib
ireğ
itim
alm
asıv
efa
ydal
ıfaa
liyet
lere
yöne
lmel
eria
mac
ıyla
hery
ıldü
zenl
iola
rak
bele
diye
nin
kültü
rmer
kezl
erin
deha
lkoy
unla
rı, e
nstrü
man
kur
sları
ve T
ürk
Sana
t Müz
iği,
Türk
Hal
k M
üziğ
i kor
o ça
lışm
alar
ı, iz
cilik
ve y
az k
ampl
arı d
üzen
lenm
esi
205.
000,
000,
128
6.5.
3H
eryı
lyar
dım
am
uhta
çve
çeşit
lisp
orfa
aliy
etle
riile
eğiti
mve
kültü
rala
nınd
aül
keça
pınd
ade
rece
yapa
nöğ
renc
ilere
belir
lene
cek
mik
tarla
rda
eğiti
m ç
eki v
erilm
esi
290.
200,
000,
181
6.5.
4Be
lded
eye
rala
nok
ulla
rınhe
ryı
ltem
izlik
vekı
rtasiy
egi
biür
ünle
rba
ştaol
mak
üzer
eih
tiyaç
duyd
ukla
rım
alze
mel
erin
imka
nlar
ölçü
sünd
ete
min
i25
0.20
0,00
0,15
6
7.1.
1Bö
lgem
izde
bulu
nan
vete
spiti
yapı
lmış
olan
özür
lüve
muh
taç
duru
mda
kiva
tand
aşla
rımız
ınya
şam
ların
ıkol
ayla
ştıra
cak
nakd
ive
ayni
deste
khi
zmet
lerin
in v
erilm
esi
680.
200,
000,
424
7.1.
2So
syal
bele
diye
cilik
anla
yışı
çerç
eves
inde
plan
döne
mib
oyun
caA
ltınd
ağ'ın
çeşit
lise
mtle
rinde
otur
anve
süre
klio
lara
kdi
yaliz
mak
ines
ine
bağl
anm
ak zo
rund
a ol
an b
öbre
k ha
stala
rının
ücr
etsiz
ola
rak
bele
diye
ara
çlar
ıyla
evle
rinde
n al
ınıp
,tekr
ar ev
lerin
e bı
rakı
lmas
ının
sürd
ürül
mes
i50
.000
,00
0,03
1
7.1.
3H
asta
veha
staya
kınl
arıi
çin
hizm
ete
açıla
nko
nuk
evle
rinde
hasta
yakı
nlar
ının
barın
mas
ının
plan
döne
mib
oyun
casü
rdür
ülm
esi
veih
tiyac
agö
re y
eni k
onuk
evle
ri aç
ılmas
ı13
6.00
0,00
0,08
5
7.1.
4Bö
lged
ete
spit
edile
nfa
kirv
eya
rdım
am
uhta
çva
tand
aşla
rınhe
rtür
lügı
da,g
iyec
ek,k
ırtas
iye,
tem
izlik
,bey
azeş
yave
mob
ilya
ihtiy
açla
rının
Hay
ır Ça
rşısı
arac
ılığı
ile
karş
ılanm
ası
980.
200,
000,
611
7.1.
5Y
aşlıl
ar e
vind
e ika
met
ede
n va
tand
aşla
rın m
oral
ve
fizik
güç
lerin
in a
rtırıl
mas
ı içi
n he
r yıl
periy
odik
ola
rak
çeşit
li fa
aliy
etle
r düz
enle
nmes
i42
0.20
0,00
0,26
27.
1.6
Gün
ün 2
4 sa
atin
de m
oder
n, d
üzen
li ve
hız
lı bi
r şek
ilde c
enaz
e hi
zmet
lerin
in y
apılm
asın
ın sa
ğlan
mas
ı10
.000
,00
0,00
67.
1.7
Kad
ın k
onuk
evin
in a
çıla
rak
plan
dön
emi b
oyun
ca b
arın
dırm
a ve t
oplu
ma k
azan
dırm
a çal
ışmal
arın
ın y
ürüt
ülm
esi
60.0
00,0
00,
037
7.2
7.2.
1So
syal
bel
ediy
ecili
k an
layı
şı çe
rçev
esin
de b
ölge
de u
ygun
gör
ülec
ek y
erle
rde
olm
ak ü
zere
pla
n dö
nem
i içi
nde 2
ade
t evs
izle
r yur
du y
aptır
ılmas
ı1.
540.
000,
000,
960
1.54
0.00
0,00
0,96
8.1.
1Be
ledi
yece
halk
asu
nula
nye
niuy
gula
mal
ara
yöne
likhi
zmet
ler
ileko
nuke
vler
i,ha
yır
çarş
ısı,y
aşlıl
arev
i,re
stora
syon
çalış
mal
arı,
444
ileba
şlaya
n te
lefo
n nu
mar
ası v
b. k
onul
arda
pla
n dö
nem
i içi
nde b
roşü
r, af
iş ve
el il
anla
rı ha
zırla
nara
k da
ğıtım
ının
yap
ılmas
ı10
0.00
0,00
0,06
2
8.1.
2V
atan
daşla
rınbe
ledi
yehi
zmet
lerin
den
mem
nuni
yetd
üzey
ive
Bele
diye
Başk
anın
ınva
tand
aşla
rca
tanı
nma
oran
ınıö
lçm
eye
yöne
likim
ajan
keti
olm
aküz
ere
iki
ayrı
tipte
vata
ndaş
mem
nuni
yet
anke
tinin
plan
döne
mi
için
deya
pılm
ası
veso
nuçl
arın
ın20
13yı
lıso
nuna
kada
rde
ğerle
ndiri
lmes
i35
.000
,00
0,02
2
8.1.
3Ö
zel
günl
erde
(Ram
azan
Eğle
ncel
eri,
23N
isan
Çocu
kŞe
nliğ
i,G
ençl
ikH
afta
sı,D
ünya
Kad
ınla
rG
ünü,
Dün
yaÇe
vre
Gün
ü,A
nkar
a’nı
nBa
şken
tO
luşu
vb.)
fark
lım
üdür
lükl
erin
katk
ılarıy
labi
rkaç
aktiv
iteyi
için
eal
anet
kinl
ikle
rindü
zenl
enm
esi
vebe
ledi
yeni
nçe
şitli
birim
lerin
in h
alka
dah
a iy
i anl
atıla
bile
ceği
orta
mla
rın h
azırl
anm
ası
905.
000,
000,
564
8.1.
4Be
ledi
yepr
oje
vefa
aliy
etle
rinin
halk
ada
haiy
iduy
urul
mas
ıve
düze
nlen
enet
kinl
ikle
reka
tılım
ınar
tırılm
asıa
mac
ıyla
med
yate
msil
cile
riile
özel
topl
antıl
ar y
apıla
rak,
rady
o ve
TV
kan
alla
rı, g
azet
e v
b. ar
açla
rın e
tkin
kul
lanı
mı
438.
000,
000,
273
8.2.
1A
ltınm
asay
ava
tand
aşla
rında
hako
lay
ulaş
abilm
eler
iiçi
nTü
rkTe
leko
mda
n44
4ile
başla
yan
yedi
hane
libi
rtel
efon
unal
ınar
akuy
gula
may
ako
nulm
ası
30.0
00,0
00,
019
8.2.
2A
lınan
yen
i num
aran
ın b
eled
iyen
in tü
m b
irim
ve m
üdür
lükl
erin
e bağ
lana
rak
vata
ndaş
ın d
oğru
dan
ilgili
biri
me u
laşa
bilm
esin
in sa
ğlan
mas
ı30
.000
,00
0,01
9
8.3
8.3.
1Pl
andö
nem
iiçe
risin
debe
ledi
yeot
omas
yon
yazı
lımın
daya
pıla
cak
düze
nlem
eile
birim
vem
üdür
lükl
erne
zdin
dehi
zmet
inel
ektro
nik
orta
mda
sunu
lmas
ı ve
taki
p ed
ilmes
i ile
ilgi
li ça
lışm
a yü
rütü
lmes
i58
9.20
0,00
0,36
758
9.20
0,00
0,37
9.1
9.1.
1Çe
vren
inko
runm
asıv
eçe
vre
kirli
liğin
inön
lenm
esia
mac
ıyla
,ilç
ede
kuru
lmuş
veku
rula
cak
sana
yite
sisle
rinin
hava
da,s
uda
veto
prak
taka
lıcı
kirli
likol
uştu
raca
k,ek
oloj
ikde
ngey
iboz
acak
katı,
sıvıv
ega
zat
ıkla
rınçe
vrey
eza
rarv
erm
eyec
ekşe
kild
egi
deril
mes
inis
ağla
yaca
kön
lem
lerin
plan
dön
emi s
üres
ince
alın
mas
ı.4.
252.
000,
002,
649
4.25
2.00
0,00
2,65
9.2.
1Pl
andö
nem
ison
una
kada
rmuh
telif
mah
alle
lerd
ebe
ledi
yem
ülki
yetin
deve
yeşil
alan
olar
akgö
steril
ipist
imla
ked
ilen
yerle
rinte
spit,
etüt
vepr
ojel
erin
in h
azırl
anm
ası v
e uyg
ulan
mas
ı2.
250.
000,
001,
402
9.2.
2Pl
an d
önem
i içi
nde m
uhte
lif m
ahal
lele
rde
72.0
32,2
6 m
2 'lik
alan
da ağ
açla
ndırm
a çal
ışmal
arın
ın y
apılm
ası
3.00
0.00
0,00
1,86
9
9.2.
3D
oğal
habi
taty
arat
mas
ıve
sağl
ıklı
çevr
eol
uştu
rmas
ıaçı
sında
npl
andö
nem
iiçi
nde
muh
telif
mah
alle
lerd
e69
.611
,97
m2
'lik
alan
dam
esire
yeri
çalış
mas
ının
yap
ılmas
ı 6.
000.
000,
003,
738
9.2.
4Sa
ğlık
lıya
şam
hizm
etal
anla
rıol
uştu
rulm
ası
amac
ıyla
yürü
yüş
yolu
,spo
ral
etle
ri,vb
.uyg
ulam
alar
ınbe
ledi
yesın
ırlar
ıiç
erisi
nde
yer
alan
sem
tlerd
e yay
gınl
aştır
ılmas
ı 2.
500.
000,
001,
558
9.2
13.7
50.0
00,0
08,
57
8.1
1.47
8.00
0,00
0,92
8.2
60.0
00,0
00,
04
6.5
1.74
5.40
0,00
1,09
7.1
2.33
6.60
0,00
1,46
Performans Hedefi
Faaliyet
BÜTÇ
E İÇ
İBÜ
TÇE
DIŞ
ITO
PLA
M
[143]
AÇIK
LAM
ATL
PAY
(%)
TLPA
Y
(%
)TL
PAY
(
%)
9.3.1
Beld
ede
yaşa
yanl
ara
hizm
etve
renpa
rkve
alanl
arın
revi
zyon
,bak
ım,i
laçlam
a,gü
brele
me,
biçm
e,bu
dam
a,ye
nilem
e,he
rklem
e,su
lama,
temizl
ik, g
üven
lik ön
lemler
inin
alın
mas
ı9.0
50.50
0,00
5,692
9.3.2
Park
,yeşil
alan,
spor
tesisi
,yol
,tre
tuva
r,re
füj,
vb.y
erler
ileisk
anve
ruhs
atve
rilec
ekbi
nalar
ınpe
yzaj
uygu
lamala
rının
yapı
lmas
ı,ko
ntro
lve
onay
lanm
ası
1.007
.000,
000,6
33
9.3.3
Çevr
enin
koru
nmas
ıve
yöne
timin
inbi
linçli
bir
şeki
lde
gerçe
kleş
tirile
bilm
esi
amac
ıyla
park
veba
hçele
rile
çevr
enin
veri
taban
ının
oluş
turu
lmas
ı6.0
00,00
0,004
9.4.1
Beled
iyesın
ırlar
ıiçe
risin
deki
cadd
eso
kak
vepa
zary
erler
inde
çıkar
ılan
katı
atıkl
arın
topl
anm
ası,
dökü
msa
hasın
ataş
ınm
asıv
esü
pürü
lerek
temizl
enm
esi i
şlerin
in ya
pılm
asın
ın sa
ğlanm
ası i
çin he
r tür
lü te
dbiri
n alın
mas
ı4.9
02.00
0,00
3,083
9.4.2
%85
’ipo
şetli
ve%
15’i
kont
eynı
rlıve
bido
nlu
olar
akto
plan
anbö
lgem
izdek
ikatı
atıkl
arın
,plan
döne
mii
çinde
önce
likle
tamam
ının
poşe
tlisis
temle
topl
anm
asın
ıntem
inif
akat
poşe
tlito
plam
anın
yapı
lamad
ığıb
idon
lubö
lgele
reko
ntey
nıry
erleş
tirile
rek
topl
anm
asıv
eha
lkın
daha
temiz
çevr
eye a
dapt
e olm
ası a
mac
ıyla a
tıklar
ın sa
ğlam
poşe
tlerle
atılm
asın
ın ya
ygın
laştır
ılmas
ı ve e
ğitim
faali
yetle
rinde
bulu
nulm
ası
300.0
00,00
0,189
9.59.5
.1Ek
osist
eme
enaz
zara
rlıve
yahi
çza
rar
verm
eyen
tekni
kve
ilaçla
rku
llana
rak,i
nsan
sağl
ığın
aza
rarlı
haşe
reler
eka
rşıyı
lınen
uygu
nza
man
ların
da çe
vre s
ağlığ
ı ilaç
lamas
ının
yap
ılmas
ı75
.000,0
00,0
4775
.000,
000,0
5
9.6.1
Beled
iye bü
nyes
inde
bul
unan
geçic
i bar
ınağ
ın (S
okak
hayv
anlar
ı reh
abili
tasyo
n biri
mi)
fizik
i şar
tların
ın dü
zelti
lmes
i
14.00
0,00
0,009
9.6.2
Bölg
edey
apıla
naş
ılam
akam
pany
aları
ileku
duz
müc
adele
si,Kı
rımKo
ngo
kana
malı
ateşin
ekarş
ıkor
uyuc
uön
lemol
arak
kene
ilaçla
mas
ıve
kuş g
ribi v
akala
rına k
arşı
park
ve ba
hçele
r ile
küm
esler
in ko
ntro
llerin
in ya
pılm
ası
81.00
0,00
0,051
9.6.3
Bölg
eha
lkın
ınzo
onoz
larda
nve
hayv
anlar
dan
bulaş
andi
ğer
hasta
lıklar
dan
koru
nmas
ını
sağla
mak
amac
ıyla
bilg
ilend
irme
veeğ
itim
çalış
mala
rının
yapı
lmas
ı5.0
00,00
0,003
120.9
49.63
0,00
76,0
712
0.949
.630,
0076
,0736
.063.5
21,00
22,6
836
.063.5
21,00
22,68
1.986
.849,
001,2
51.9
86.84
9,00
1,25
159.0
00.00
0,00
100
159.0
00.00
0,00
100
Performans Hedefi
Faaliyet
BÜTÇ
E İÇ
İBÜ
TÇE
DIŞI
TOPL
AM
9.310
.063
.500,0
06,3
3
9.45.2
02.00
0,00
3,27
Gene
l Top
lam
9.610
0.000
,000,0
6
Perfo
rman
s Hed
efler
i Mali
yetle
ri To
plam
ıGe
nel Y
öneti
m G
ider
leri
Diğe
r İda
reler
e Tra
nsfe
r Edi
lecek
Kay
nakl
ar T
oplam
ı
[144]
(TL)
Faali
yet T
oplam
ıGe
nel Y
öneti
m Gi
derle
ri To
plamı
Diğe
r İda
relere
Tran
sfer
Edile
cek K
ayna
klar
Topla
mıGe
nel T
oplam
01Pe
rsone
l Gide
rleri
799.1
00,00
16.89
4.942
,0017
.694.0
42,00
02SG
K De
vlet P
rimi G
iderle
ri17
3.530
,003.0
27.86
8,00
3.201
.398,0
0
03M
al ve
Hizm
et Al
ım G
iderle
ri50
.910.0
00,00
4.695
.682,0
055
.605.6
82,00
04Fa
iz Gi
derle
ri80
0.000
,0080
0.000
,00
05Ca
ri Tr
ansfe
rler
2.475
.000,0
01.7
58.91
1,00
1.986
.849,0
06.2
20.76
0,00
06Se
rmay
e Gide
rleri
66.54
2.000
,0020
0.000
,0066
.742.0
00,00
07Se
rmay
e Tran
sferle
ri1.0
50.00
0,00
1.050
.000,0
0
08Bo
rç Ve
rme
50.00
0,00
50.00
0,00
09Ye
dek Ö
dene
k7.6
36.11
8,00
7.636
.118,0
0
120.9
49.63
0,00
36.06
3.521
,001.9
86.84
9,00
159.0
00.00
0,00
120.9
49.63
0,00
36.06
3.521
,001.9
86.84
9,00
159.0
00.00
0,00
TOPL
AM K
AYNA
K İH
TİYA
CI T
ABLO
SU
İdar
e Adı
ALTI
NDAĞ
BEL
EDİY
ESİ
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekon
omik
Kod
Topl
am B
ütçe
Kay
nak
İhtiy
acı
Bütçe Dışı Kaynak
Döne
r Serm
aye
Diğe
r Yur
t İçi
Yurt
Dışı
Topl
am B
ütçe
Dışı
Kay
nak İ
htiya
cı
Topl
am K
ayna
k İh
tiyac
ı
[145]
E. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLERKarapürçek 3.etap (Ekin mahallesi), Şükriye mahallesi, Solfasol mahallesi ve civarı,Beşikkaya Mahallesi Cinderesi mevkii ve Demirciler Sitesinin imar planlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Karapürçek 3.etap (Ekin Mahallesi), Beşikkaya mahallesi 2.etap, Doğantepe mahallesikayalık bölgesi, Şükriye mahallesi ve Ulubey-önder mahallesi Parselasyon planlarınınyapılması
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Aktaş 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 200 adet gecekondunun yıkımınınplan döneminde gerçekleştirilmesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Gültepe 3.etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan gecekonduların yıkımınınplan döneminde gerçekleştirilmesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Plan dönemi sonuna kadar 12.000 adet ev yıkılması ile enkaz ve kamulaştırmabedellerinin ödenmesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Plan döneminde sit alanı içinde kalan ve Belediyemiz mülkiyetinin yoğun olduğubölgelerde kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek ödemelerinin yapılması Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İmarı tamamlanan yerlerde yolların açılması,asfaltlanması sağlanacaktır.
Plan dönemi içerisinde imarı tamamlanan mahallelerde 480 km yolun yapım ve ıslahçalışması Fen İşleri Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde AYKOME tarafından belirlenen kurallarçerçevesinde her yıl yeni açılan ve daha önce açılmış olan yolların asfaltlanması için60.000 ton, bakım ve onarımı için 10.000 ton asfalt malzemesi kullanılması
Fen İşleri Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde muhtelif mahallelerde çağdaş, modern, yaya ulaşımının rahatçasağlanabildiği, alt yapısı tamamlanmış tüm yolların bordür ve tretuvarlarının yapılması Fen İşleri Müdürlüğü
İhtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmetaraçları, büro ve arazi çalışmalarında kullanılanher türlü malzeme alınacak, ihtiyaç duyulmasıhalinde bakım ve onarımları yapılacaktır.
Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi içinihtiyaç duyulan iş makinesi, alet, ekipman, hizmet araçları, büro ve araziçalışmalarında kullanılan her türlü malzemenin alımı, ihtiyaç duyulması halinde bakımve onarımlarının yapılması veya yaptırılması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kreş binalarının bakım ve onarım işleriyapılacaktır.
Aydınlıkevler ve Türk-İş Blokları Saisko da bulunan kreş binalarının boya badanabakım onarım tamiratları ve çatı aktarma işlerinin yaptırılması Fen İşleri Müdürlüğü
Esnaf ve bölgeye hitap edecek ticaret merkezlerihizmete açılacaktır.
Dışkapı semti (Rus Pazarı) alışveriş merkezi planlama ve inşaat işlerinintamamlanması Fen İşleri Müdürlüğü
Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmalarıamacıyla plan dönemi içinde bütün mahallelerin tip muhtarlık binası inşaatlarınıntamamlanarak hizmete açılması
Fen İşleri Müdürlüğü
Mali açıdan sağlam bir yapının oluşmasısağlanacaktır.
Altındağ Belediyesi gelir tahakkuklarının artırılarak plan dönemi içinde % 95seviyesine ulaştırılması ve bu seviyenin korunması Mali Hizmetler Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ALTINDAĞ BELEDİYESİ
İmar ve parselasyon planları yapılacak, planlarınsonuçlanması sonucu imar tapusu dağıtılacaktır.
Yıkım ve kamulaştırmalara devam edilecektir.
Daha önce açılmış olan yollar asfaltlanacak, altyapısı tamamlanmış tüm yolların bordür vetretuvarları yapılacaktır.
Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları vevatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıylamuhtarlık binaları yapılacaktır.
[146]
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeleryapılacaktır.
Başkanlık Sarayı ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılmasıamacıyla plan dönemi içinde gerekli oldukça bakım, onarım, tamirat, tadilat, boya,badana vb. işlerin yapılması
Fen İşleri Müdürlüğü
Hizmet kalitesinin artırmak için zabıta teşkilatınagereken eğitimler verilecektir.
Plan dönemi içerisinde zabıta personelinin tamamına akademik personel tarafındandeğişen mevzuat ve belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile ilgili hizmet içieğitim verilmesi
Zabıta Müdürlüğü
Yazılı ve özellikle görsel basında belediyemizle ilgili çıkan tüm haberlerin eksiksizşekilde izlenmesi, arşivlenmesi amacıyla medya takip hizmetlerinin profesyonel birajanstan temin edilmesinin sürdürülmesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye personeline kullandıkları bilgisayar, programlar ve uygulamaları ile ilgilieğitim desteğinin ilgili müdürlükler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordinasyonyapılarak belli bir program kapsamında verilmesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Plan döneminde Altındağ Belediyesinin internet sitesinin aktif bir şekilde işletimininsürdürülmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Vatandaş tarafından internet üzerinden imar durumu (Çap alma, ada-parsel sorgulamave yer belirleme, 3 boyutlu görselliğin sağlanması) takibinin sağlanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ada-parselkayıtları bazında çakıştırılarak, mükerrer kayıtların ortadan kaldırılıp vergi kayıplarınınen aza indirilebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile entegrasyonun sağlanması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye ağ yapısının fiber-optik kablo ile yenilenerek ağ iletişiminin daha hızlı veverimli çalışmasının sağlanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye web sayfasının internet teknolojisinde güvenli olması ve hızlı çalışmasıbakımından en üst seviye olan ASP.NET altyapısı ile yeniden programlanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye yatırımlarının ve etkinliklerinin fotoğraflarının eksiksiz ve düzgün şekildearşivinin tutulması için ve önemli programların videoya çekimi, montajının yapılmasıve arşivlenmesinin profesyonel bir prodüksiyon ajansından hizmet alımı suretiylesürdürülmesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Her yıl personelinin en az % 20’sinin, teknolojik yenilikler, değişen kanun ve diğermevzuat, uygulamaları vb. konularda hizmet içi eğitimlerle eğitilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ilevatandaşla yüz yüze muhatap olan diğer Belediye personeline, kamera, fotoğrafmakinesi vb. gibi ekipmanların teknik eğitimi ile, diksiyon, insan ilişkileri konularındahizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde belediyeye yeni başlayan personele ilk bir yıl içinde temeleğitimin verilmesi, mevcut personele ise belli periyotlarda geliştirme eğitimlerinindüzenlenmesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye çalışanlarının nitelikleri en üst düzeyeyükseltilmeye çalışılacaktır.
Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi ve gelişenteknolojinin ve yöntemlerin izlenebilmesi için personelin düzenlenen konferans,sempozyum, seminerlere katılımının sağlanması ve uygun organizasyonlardaçalışmalarla ilgili bildiri sunumu
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Bilişim sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda sürekligüncellenerek geliştirilecek, yapılangeliştirmelerle ilgili eğitim toplantılarıdüzenlenecektir.
Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üstdüzeye yükseltilebilmesi amacıyla belliperiyotlarla eğitimler düzenlenecektir.
[147]
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLERPlan dönemi içerisinde norm kadro uygulaması yürütülerek, personel sayısının optimalseviyede tutulmasının sağlanması İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İhtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Personelin kaynaşmasını ve motivasyonunuartırmayı amaçlayan aktiviteler düzenlenecektir.
Personelin kaynaşması, motivasyonunun sağlanması ve kuruma bağlılığının artırılmasıamacıyla, her yıl en az iki veya üç adet kültürel, sportif ve sosyal aktivitenindüzenlenmesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Hamamönü ve Ankara Kalesi civarında 15 adet sokaksağlıklaştırması ve meydan düzenlemesi projesi hazırlanması ve onaylarınıngerçekleştirilmesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sokak sağlıklaştırması ve restorasyonlaryapılacaktır.
Tüm sokakların sokak döşemeleri ve kent mobilyalarının restorasyon ve düzenlemelerile birlikte yapılması Fen İşleri Müdürlüğü
Ramazan ayı, milli ve dini bayramlar Ankara’nın başkent oluşu, Atatürk’ün Ankara yagelişi gibi günlerde restore edilen alanlarda eğlence ve etkinlikler düzenlenerek buetkinliklerin duyurulması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Restore edilmiş bölgelerin film ve dia gösterileri ve interaktif ekranlarla yılda birkaçkez halkın yoğun olduğu yerlerde (alışveriş merkezleri gibi) sergilenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Restore edilen alanlara zaman zaman basın mensuplarının davet edilerek bu alanlarınyazılı ve görsel basında yer almasının sağlanması İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Restore edilen alanlarla ilgili bilboard, afiş, vb. ilanların hazırlanarak kullanımı vedağıtımının yapılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde STK ve üniversite ile birliktetoplantı, söyleşi, sergi, vb. düzenlenmesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler
Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yapılacak her etkinliğin basınaduyurulması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi tanıtımı için broşür, bilboard, veafiş bastırılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ulucanlar Cezaevi Müzesinin tarihini ve özelliklerini anlatan İngilizce Türkçe birbroşürün bastırılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye çalışmalarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla yerli veyabancı basının bilgilendirilmesinin sürdürülmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için bilboard, afiş, gazete, televizyonve radyo reklamları ile her türlü broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve bastırılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye çalışmalarının halka düzenli olarak duyurulabilmesi için gazete çıkarılmasıve dağıtımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sokak sağlıklaştırması ve meydan düzenlemeprojeleri hazırlanacak ve Belediyemizmülkiyetinin yoğun olduğu bölgelerde projegeliştirme çalışmaları yapılacaktır.
Restore edilen alanların ulusal ve uluslararasıtanıtımı yapılacak, bu alanlarda eğlence veetkinlikler düzenlenecektir.
Ulucanlar Cezaevi Müzesinde çeşitli etkinliklerdüzenlenecek, bilboard, broşür, afiş vb. yöntemlerile tanıtımı yapılacaktır.
Belediye faaliyetlerini tanıtıcı materyallerhazırlanarak halkın bilgilendirilmesisağlanacaktır.
Norm kadro uygulaması yürütülecek, ihtiyaçhalinde işlerin hizmet alımı yoluylagördürülmesine devam edilecektir.
[148]
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLERGençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek ve sporu mahallelere indirmekamacıyla plan dönemi içerisinde 10 ayrı mahalleye spor tesisleri yapılması veyayaptırılması
Fen İşleri Müdürlüğü
Gençlerin ruhsal, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlayabilecekleri boş vakitlerinifaydalı olarak değerlendirebilecekleri 10 adet gençlik merkezi ve bilgi evinin plandönemi içinde yapılması
Fen İşleri Müdürlüğü
Beldenin sanat yaşantısının zenginleştirilmesi için 1 adet geniş çaplı müze yaptırılması Fen İşleri Müdürlüğü
Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini engellemek amacıyla her yıl futbol, basketbol,voleybol, fitnes, tenis, yüzme branşlarında yaz spor okullarının açılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belde halkının spora ilgisini artırmak, kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak içinokullar arası, mahalleler arası turnuvalar vb. spor organizasyonlarının düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşsizliği azaltmak, belde halkının bilgi ve becerilerini artırmak ve esnafın internetkullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bilgisayar programlama ve internet kullanımıkonularında çeşitli kursların düzenlenmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belde halkının sosyal gelişimini ve meslek edinmesini sağlamak amacıyla her yıltalebe göre kültür-sanat-spor hobi merkezlerinde okuma yazma, eğitim, meslekedindirme, sosyal gelişim ve hobi edindirmeye yönelik çeşitli kurs ve faaliyetlerindüzenlenmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklerekatılımlarının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli günlerde toplantı, gösteri,panel, konser, anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitli festivaller, sinema, piknikvb. etkinlikler düzenlenmesi ve bu faaliyetlere belediye salonlarının tahsis edilmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları veözel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Beldede yaşayan halkın sanatsal etkinliklerle tanışmaları ve bu etkinliklerekatılımlarının sağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları ve ücretsiz taşıma vb. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ulucanlar semtinde bulunan eski kapalı ceza evinin öncelikle beldede yaşayanların veAnkaralıların faydalanacağı bir kültür merkezi ne dönüştürülerek hizmete geçirilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Plan dönemi içerisinde beldede mevcut okul binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeyapılması Fen İşleri Müdürlüğü
Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve faydalı faaliyetlere yönelmeleri amacıyla heryıl düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerinde halk oyunları, enstrüman kurslarıve Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, izcilik ve yaz kamplarıdüzenlenmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Her yıl yardıma muhtaç ve çeşitli spor faaliyetleri ile eğitim ve kültür alanında ülkeçapında derece yapan öğrencilere belirlenecek miktarlarda eğitim çeki verilmesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Beldede yer alan okulların her yıl temizlik ve kırtasiye gibi ürünler başta olmak üzereihtiyaç duydukları malzemelerin imkanlar ölçüsünde temini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Belde halkının bilgi ve becerilerinin artırılmasınayönelik kurslar ve faaliyetler düzenlenecektir.
Belirli günlerde toplantı, gösteri, panel, konser,anma günleri, yarışmalar, sergi, gezi, çeşitlifestivaller, sinema, piknik vb. etkinliklerdüzenlenecek, bu etkinliklere halkın katılımınınsağlanabilmesi amacıyla ilan kampanyaları veücretsiz taşıma vb. yapılacaktır.
Beldedeki okulların fiziki şartlarınıniyileştirilmesi ve ihtiyaç duydukları malzemelerintemin edilmesi faaliyetlerine devam edilecek,muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasınave başarılı öğrencilerin özendirilmesineçalışılacaktır
Spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kültürmerkezleri yapılacaktır.
Çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılacak vespor organizasyonları düzenlenecektir
[149]
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLERBölgemizde bulunan ve tespiti yapılmış olan özürlü ve muhtaç durumdakivatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak nakdi ve ayni destek hizmetlerininverilmesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde plan dönemi boyunca Altındağ'ın çeşitlisemtlerinde oturan ve sürekli olarak diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olanböbrek hastalarının ücretsiz olarak belediye araçlarıyla evlerinden alınıp, tekrarevlerine bırakılmasının sürdürülmesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hasta ve hasta yakınları için hizmete açılan konuk evlerinde hasta yakınlarınınbarınmasının plan dönemi boyunca sürdürülmesi ve ihtiyaca göre yeni konuk evleriaçılması
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Bölgede tespit edilen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların her türlü gıda, giyecek,kırtasiye, temizlik, beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının Hayır Çarşısı aracılığı ilekarşılanması
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Yaşlılar evinde ikamet eden vatandaşların moral ve fizik güçlerinin artırılması için heryıl periyodik olarak çeşitli faaliyetler düzenlenmesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Günün 24 saatinde modern, düzenli ve hızlı bir şekilde cenaze hizmetlerininyapılmasının sağlanması İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kadın konukevinin açılarak plan dönemi boyunca barındırma ve topluma kazandırmaçalışmalarının yürütülmesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Hasta ve dezavantajlı gruplara yönelikmerkezlerin kurulmasına devam edilecektir.
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bölgede uygun görülecek yerlerde olmaküzere plan dönemi içinde 2 adet evsizler yurdu yaptırılması Fen İşleri Müdürlüğü
Belediyece halka sunulan yeni uygulamalara yönelik hizmetler ile konukevleri, hayırçarşısı, yaşlılar evi, restorasyon çalışmaları, 444 ile başlayan telefon numarası vb.konularda plan dönemi içinde broşür, afiş ve el ilanları hazırlanarak dağıtımınınyapılması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi ve Belediye Başkanınınvatandaşlarca tanınma oranını ölçmeye yönelik imaj anketi olmak üzere iki ayrı tiptevatandaş memnuniyet anketinin plan dönemi içinde yapılması ve sonuçlarının 2013yılı sonuna kadar değerlendirilmesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Özel günlerde (Ramazan Eğlenceleri, 23 Nisan Çocuk Şenliği, Gençlik Haftası,Dünya Kadınlar Günü, Dünya Çevre Günü, Ankara’nın Başkent Oluşu vb.) farklımüdürlüklerin katkılarıyla birkaç aktiviteyi içine alan etkinliklerin düzenlenmesi vebelediyenin çeşitli birimlerinin halka daha iyi anlatılabileceği ortamların hazırlanması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediye proje ve faaliyetlerinin halka daha iyi duyurulması ve düzenlenen etkinliklerekatılımın artırılması amacıyla medya temsilcileri ile özel toplantılar yapılarak, radyo veTV kanalları, gazete vb. araçların etkin kullanımı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belde halkından ihtiyacı olan vatandaşlarınyaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelikhizmetlere devam edilecektir.
Vatandaş memnuniyeti program süresinceartırılacaktır.
[150]
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLERAltınmasaya vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için Türk Telekom dan 444 ilebaşlayan yedi haneli bir telefonun alınarak uygulamaya konulması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Alınan yeni numaranın belediyenin tüm birim ve müdürlüklerine bağlanarakvatandaşın doğrudan ilgili birime ulaşabilmesinin sağlanması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerinbasitleştirilmesine yönelik çalışmalar devamedecektir.
Plan dönemi içerisinde belediye otomasyon yazılımında yapılacak düzenleme ile birimve müdürlükler nezdinde hizmetin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesi ileilgili çalışma yürütülmesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesislerinin havada,suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak,ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gazatıkların çevreye zarar vermeyecek şekildegiderilmesi sağlanacaktır.
Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilçede kurulmuş vekurulacak sanayi tesislerinin havada, suda ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturacak,ekolojik dengeyi bozacak katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zarar vermeyecek şekildegiderilmesini sağlayacak önlemlerin plan dönemi süresince alınması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Plan dönemi sonuna kadar muhtelif mahallelerde belediye mülkiyetinde ve yeşil alanolarak gösterilip istimlak edilen yerlerin tespit, etüt ve projelerinin hazırlanması veuygulanması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Plan dönemi içinde muhtelif mahallelerde 72.032,26 m2 'lik alanda ağaçlandırmaçalışmalarının yapılması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Doğal habitat yaratması ve sağlıklı çevre oluşturması açısından plan dönemi içindemuhtelif mahallelerde 69.611,97 m2 'lik alanda mesire yeri çalışmasının yapılması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Sağlıklı yaşam hizmet alanları oluşturulması amacıyla yürüyüş yolu, spor aletleri, vb.uygulamaların belediye sınırları içerisinde yer alan semtlerde yaygınlaştırılması Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Beldede yaşayanlara hizmet veren park ve alanların revizyon, bakım, ilaçlama,gübreleme, biçme, budama, yenileme, herkleme, sulama, temizlik, güvenlikönlemlerinin alınması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Park,yeşil alan, spor tesisi, yol, tretuvar, refüj, vb. yerler ile iskan ve ruhsat verilecekbinaların peyzaj uygulamalarının yapılması, kontrol ve onaylanması Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevrenin korunması ve yönetiminin bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıylapark ve bahçeler ile çevrenin veri tabanının oluşturulması Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Belediye sınırları içerisindeki cadde sokak ve pazar yerlerinde çıkarılan katı atıklarıntoplanması, döküm sahasına taşınması ve süpürülerek temizlenmesi işlerininyapılmasının sağlanması için her türlü tedbirin alınması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
%85’i poşetli ve %15’i konteynırlı ve bidonlu olarak toplanan bölgemizdeki katıatıkların, plan dönemi içinde öncelikle tamamının poşetli sistemle toplanmasınıntemini fakat poşetli toplamanın yapılamadığı bidonlu bölgelere konteynıryerleştirilerek toplanması ve halkın daha temiz çevreye adapte olması amacıylaatıkların sağlam poşetlerle atılmasının yaygınlaştırılması ve eğitim faaliyetlerindebulunulması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çevre sağlığı ilaçlaması yapılacaktır.Ekosisteme en az zararlı veya hiç zarar vermeyen teknik ve ilaçlar kullanarak, insansağlığına zararlı haşerelere karşı yılın en uygun zamanlarında çevre sağlığıilaçlamasının yapılması
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Belediye bünyesinde bulunan geçici barınağın (Sokak hayvanları rehabilitasyon birimi)fiziki şartlarının düzeltilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Bölgede yapılan aşılama kampanyaları ile kuduz mücadelesi, Kırım Kongo kanamalıateşine karşı koruyucu önlem olarak kene ilaçlaması ve kuş gribi vakalarına karşı parkve bahçeler ile kümeslerin kontrollerinin yapılması
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Bölge halkının zoonozlardan ve hayvanlardan bulaşan diğer hastalıklardankorunmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Sokak hayvanları rehabilitasyon biriminin fizikişartları iyileştirilecek ve aşılama kampanyalarıyapılacaktır.
Altınmasa ve bilgi edinme birimikurumsallaştırılarak halka verdiği hizmetler dahahızlı ve etkin hale getirilecektir.
Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevreninoluşturulmasına yönelik faaliyetlere devamedilecektir.
Mevcut park ve alanların kaliteleri artırılacaktır.
Belde halkının çevre ve temizlik bilincigeliştirilerek çevrenin iyileştirilmesisağlanacaktır.
[151]
F. ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ
ARAÇ TİPİ / ADET ARAÇ CİNSİ ADET ARAÇ TİPİ / ADET ARAÇ CİNSİ ADET
FORD MONDEO 1 CANKURTARAN FİAT DUCATO (Hayvanlar için) 1FORD FOCUS 13 4 MERCEDES 2
BİNEK RENAULT 9 BRODWAY 2 FORD 190 123 RENAULT 12 TX TOROS 4 OTOKAR SULTAN S 1
TOFAŞ ŞAHİN 1.4 2 OTOBÜS BMC PROBUS 2TOFAŞ KARTAL 1 5 BMC BELDE 1
DODGE 1BMC LEVENT 8 DODGE AS 600 7DODGE D-250 3 DODGE AS 600 (Jenaratör) 1
KAMYONET FORD RANGER 16 DODGE AS 700 (Akaryakıt Tankeri) 137 FORD 120' LİK 3 DODGE AS 700 1
FORD KAPALI KASA 3 DODGE AS 700 (Su Tankeri) 2FORD TRANSİT 2 DODGE AS 950 1FORD CONNETTE 2 MAN 26/281 8FORD TRANSİT 6 MAN 19/270 ( Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ) 4
CENAZE ARACI FORD 190' LIK 1 MAN 12/163 ( Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ) 18 BMC LEVENT 1 MAN 26/270 2
MİNİBÜS FORD 1 MAN 26/270( Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ) 17 FORD TRANSİT 6 MAN 26/210( Vidanjör ) 1
JOHNSTON 3 MAN 33/372( Tır Çeker ) 1YOL SÜP. ARACI FATİH 180 2 MAN 16.190 (Komprasör) 1
10 AZURA 1 KAMYON BMC FATİH 280 10IVECO (Büyükşehir Belediyesinin) 4 BMC FATİH 162-25 1SİLİNDİR 5 97 BMC FATİH 162-25( Sıkıştırmalı Çöp Kam. ) 4SİLİNDİR (Büyükşehir Belediyesinin) 1 BMC FATİH 200-26( Sıkıştırmalı Çöp Kam. ) 3EL SİLİNDİRİ 1 BMC FATİH 170-25( Sıkıştırmalı ÇöpKam. ) 1GREYDER 4 FORD (Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu) 16PALETLİ KEPÇE 1 FORD Damperli Kamyon 2
İŞ KEPÇE 6 BMC FATİH 162-25( Su Tankeri ) 2DOZER 3 RENAULT BERLIET( Tır Çeker ) 1
MAKİNALARI TRAKTÖR KEPÇE (Tümosan) 1 RENAULT BERLİET( Kurtarıcı ) 1TRAKTÖR (STEYR) 4 ISUZU( Sıkıştırmalı Çöp Kam. ) 4
43 ASFALT FİNİŞERİ( Marini ) 2 IVECO 250 E 21( Sıkıştırmalı Çöp Kam. ) 3FORKLİFT(YÜK KALDIRICI) 1 IVECO 180 E 21( Sıkıştırmalı Çöp Kam. ) 3KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ 4 IVECO 80.12( Sıkıştırmalı Çöp Kam. ) 2PALETLİ EKSKAVATÖR 2 FİAT 50 NC ŞİNOKER 1LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR 1 IVECO 80.12 ŞİNOKER 1BOBCAT(Bahçe ve park düzenleyici) 1 FİAT 50 NC 1ASFALT KESME 1 FORD 1210 (Yağ Bakım Aracı) 1KOMPRASÖR 4 BMC FATİH( Asfalt Yama Aracı ) 3ISILDAK 1 BMC FATİH( Asfalt Yama Aracı ) B.Şehir 2
DORSE TANKER 1DORSE 2
TOPLAM 234