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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO Demonstrativo da Execução Mensal (art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009) Referência 3º bimestre de 2010 Pag: 1 Região : NACIONAL Quadro Resumo Função Subfunção Programa DOTAÇÃO REALIZADO fluxo Maio Junho acumulado Maio Junho em R$ 1,00 ATUAL 09 Previdência Social 94.400.000 734.238 14.816.045 70.055.888 84.871.933 122 Administração Geral 32.000.000 467.552 60.340 2.362.310 2.422.650 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra- Estrutura de Apoio 32.000.000 467.552 60.340 2.362.310 2.422.650 126 Tecnologia da Informação 62.400.000 266.686 14.755.705 67.693.578 82.449.283 0087 Gestão da Política de Previdência Social 62.400.000 266.686 14.755.705 67.693.578 82.449.283 10 Saúde 6.741.900 5.768 375.000 553.701 928.701 122 Administração Geral 570.900 1.294 0 1.294 1.294 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra- Estrutura de Apoio 570.900 1.294 0 1.294 1.294 126 Tecnologia da Informação 1.266.000 3.740 375.000 32.565 407.565 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra- Estrutura de Apoio 1.266.000 3.740 375.000 32.565 407.565 303 Suporte Profilático e Terapêutico 200.000 734 0 154.988 154.988 1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados 200.000 734 0 154.988 154.988 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 4.705.000 0 0 364.854 364.854 1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde 4.705.000 0 0 364.854 364.854 22 Indústria 2.050.000 100.614 0 327.793 327.793 663 Mineração 2.050.000 100.614 0 327.793 327.793 0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários 2.050.000 100.614 0 327.793 327.793 23 Comércio e Serviços 3.287.241.467 130.369.805 132.792.305 564.810.582 697.602.887 122 Administração Geral 535.632.609 19.792.623 18.799.393 92.189.405 110.988.798 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra- Estrutura de Apoio 535.632.609 19.792.623 18.799.393 92.189.405 110.988.798 126 Tecnologia da Informação 1.435.103.999 30.107.410 21.470.621 251.531.195 273.001.816 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra- Estrutura de Apoio 1.435.103.999 30.107.410 21.470.621 251.531.195 273.001.816 694 Serviços Financeiros 1.316.504.859 80.469.772 92.522.291 221.089.982 313.612.273 0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais 1.316.504.859 80.469.772 92.522.291 221.089.982 313.612.273 24 Comunicações 639.790.000 15.676.637 16.218.639 83.308.339 99.526.978 122 Administração Geral 59.480.000 2.844.146 906.766 10.386.387 11.293.153 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra- Estrutura de Apoio 59.480.000 2.844.146 906.766 10.386.387 11.293.153 126 Tecnologia da Informação 122.000.000 1.237.763 1.019.819 8.908.905 9.928.724 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra- Estrutura de Apoio 122.000.000 1.237.763 1.019.819 8.908.905 9.928.724 721 Comunicações Postais 458.310.000 11.594.728 14.292.054 64.013.047 78.305.101 0256 Aprimoramento dos Serviços Postais 458.310.000 11.594.728 14.292.054 64.013.047 78.305.101

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 1

Região : NACIONAL

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

09 Previdência Social 94.400.000 734.238 14.816.045 70.055.888 84.871.933

122 Administração Geral 32.000.000 467.552 60.340 2.362.310 2.422.650

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio32.000.000 467.552 60.340 2.362.310 2.422.650

126 Tecnologia da Informação 62.400.000 266.686 14.755.705 67.693.578 82.449.283

0087 Gestão da Política de Previdência Social 62.400.000 266.686 14.755.705 67.693.578 82.449.283

10 Saúde 6.741.900 5.768 375.000 553.701 928.701

122 Administração Geral 570.900 1.294 0 1.294 1.294

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio570.900 1.294 0 1.294 1.294

126 Tecnologia da Informação 1.266.000 3.740 375.000 32.565 407.565

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio1.266.000 3.740 375.000 32.565 407.565

303 Suporte Profilático e Terapêutico 200.000 734 0 154.988 154.988

1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e

Hemoderivados200.000 734 0 154.988 154.988

572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 4.705.000 0 0 364.854 364.854

1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da

Saúde4.705.000 0 0 364.854 364.854

22 Indústria 2.050.000 100.614 0 327.793 327.793

663 Mineração 2.050.000 100.614 0 327.793 327.793

0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários 2.050.000 100.614 0 327.793 327.793

23 Comércio e Serviços 3.287.241.467 130.369.805 132.792.305 564.810.582 697.602.887

122 Administração Geral 535.632.609 19.792.623 18.799.393 92.189.405 110.988.798

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio535.632.609 19.792.623 18.799.393 92.189.405 110.988.798

126 Tecnologia da Informação 1.435.103.999 30.107.410 21.470.621 251.531.195 273.001.816

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio1.435.103.999 30.107.410 21.470.621 251.531.195 273.001.816

694 Serviços Financeiros 1.316.504.859 80.469.772 92.522.291 221.089.982 313.612.273

0781 Ampliação e Modernização das Instituições

Financeiras Oficiais1.316.504.859 80.469.772 92.522.291 221.089.982 313.612.273

24 Comunicações 639.790.000 15.676.637 16.218.639 83.308.339 99.526.978

122 Administração Geral 59.480.000 2.844.146 906.766 10.386.387 11.293.153

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio59.480.000 2.844.146 906.766 10.386.387 11.293.153

126 Tecnologia da Informação 122.000.000 1.237.763 1.019.819 8.908.905 9.928.724

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio122.000.000 1.237.763 1.019.819 8.908.905 9.928.724

721 Comunicações Postais 458.310.000 11.594.728 14.292.054 64.013.047 78.305.101

0256 Aprimoramento dos Serviços Postais 458.310.000 11.594.728 14.292.054 64.013.047 78.305.101

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 2

Região : NACIONAL

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

25 Energia 20.382.713.02 1.336.196.891 1.309.832.279 5.937.436.343 7.247.268.622

122 Administração Geral 380.538.959 20.681.667 24.514.412 119.056.772 143.571.184

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio380.538.959 20.681.667 24.514.412 119.056.772 143.571.184

126 Tecnologia da Informação 1.097.815.393 54.504.303 53.053.571 231.345.959 284.399.530

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio1.097.815.393 54.504.303 53.053.571 231.345.959 284.399.530

692 Comercialização 474.191.000 33.400.898 44.067.827 157.211.499 201.279.326

0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural,

Álcool e Biocombustíveis474.191.000 33.400.898 44.067.827 157.211.499 201.279.326

751 Conservação de Energia 194.559.000 7.804.954 1.638.781 62.876.977 64.515.758

1046 Eficiência Energética 194.559.000 7.804.954 1.638.781 62.876.977 64.515.758

752 Energia Elétrica 738.613.677 39.980.038 28.515.620 178.001.251 206.516.871

0276 Gestão da Política de Energia 66.002.624 1.791.419 6.603.528 8.272.758 14.876.286

0295 Energia na Região Sul 54.407.492 288.766 571.359 1.776.209 2.347.568

0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 296.907.565 36.211.902 20.720.429 130.811.891 151.532.320

0297 Energia na Região Norte 200.000.000 0 0 0 0

0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 55.995.996 1.475.535 617.639 12.618.422 13.236.061

1044 Energia Alternativa Renovável 65.300.000 212.416 2.665 24.521.971 24.524.636

753 Combustíveis Minerais 14.603.318.00 996.240.541 975.970.746 4.424.300.030 5.400.270.776

0276 Gestão da Política de Energia 16.437.000 0 0 0 0

0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural,

Álcool e Biocombustíveis80.200.000 7.927.280 7.994.472 36.245.083 44.239.555

0285 Indústria Petroquímica 201.904.000 1.614.384 1.088.974 4.984.404 6.073.378

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.032.313.00 772.088.720 707.370.849 3.541.757.311 4.249.128.160

0288 Refino de Petróleo 1.666.924.000 127.606.959 160.834.875 459.945.093 620.779.968

0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas

de Petróleo e Gás Natural1.605.540.000 87.003.198 98.681.576 381.368.139 480.049.715

754 Biocombustíveis 137.661.000 1.655.861 2.413.808 7.634.819 10.048.627

0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas

de Petróleo e Gás Natural95.154.000 1.639.735 2.413.808 7.618.693 10.032.501

1409 Desenvolvimento da Agroenergia 42.507.000 16.126 0 16.126 16.126

784 Transporte Hidroviário 827.080.000 26.859.412 47.711.816 104.121.546 151.833.362

0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e

Biocombustíveis827.080.000 26.859.412 47.711.816 104.121.546 151.833.362

785 Transportes Especiais 1.928.936.000 155.069.217 131.945.698 652.887.490 784.833.188

0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e

Biocombustíveis1.227.896.000 116.089.965 108.594.898 474.889.871 583.484.769

0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas

de Petróleo e Gás Natural158.395.000 3.484.914 3.655.837 13.535.648 17.191.485

1045 Brasil com Todo Gás 542.645.000 35.494.338 19.694.963 164.461.971 184.156.934

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 3

Região : NACIONAL

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

26 Transporte 245.518.149 11.086.922 19.624.404 43.345.679 62.970.083

122 Administração Geral 13.000.000 678.742 2.284.094 4.063.042 6.347.136

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio13.000.000 678.742 2.284.094 4.063.042 6.347.136

126 Tecnologia da Informação 22.463.594 174.648 0 3.542.761 3.542.761

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio22.463.594 174.648 0 3.542.761 3.542.761

781 Transporte Aéreo 140.354.555 10.042.631 16.942.846 32.868.131 49.810.977

0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 140.354.555 10.042.631 16.942.846 32.868.131 49.810.977

785 Transportes Especiais 69.700.000 190.901 397.464 2.871.745 3.269.209

1045 Brasil com Todo Gás 69.700.000 190.901 397.464 2.871.745 3.269.209

TOTAL 24.658.454.545 1.494.170.875 1.493.658.672 6.699.838.325 8.193.496.997

Localizador de Gasto : NACIONAL

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

20.000.000 79.659 13.223 1.308.587 1.321.81009.122.0807.4101.0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

12.000.000 387.893 47.117 1.053.723 1.100.84009.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

62.400.000 266.686 14.755.705 67.693.578 82.449.28309.126.0087.4117.0001 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de

Tecnologia da Informação para a Previdência Social

100.000 0 0 0 010.122.0807.3286.0001 Instalação de Bens Imóveis

470.900 1.294 0 1.294 1.29410.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

1.266.000 3.740 375.000 32.565 407.56510.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

200.000 734 0 154.988 154.98810.303.1291.1G99.0001 Implantação do Laboratório para Produção de

Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia

4.705.000 0 0 364.854 364.85410.572.1201.8641.0001 Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e

em Biotecnologia

2.050.000 100.614 0 327.793 327.79322.663.0375.869H.0001 Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a

Produção de Fertilizantes Agrícolas

383.512.216 16.100.933 14.331.820 74.795.769 89.127.58923.122.0807.4101.0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

152.120.393 3.691.690 4.467.573 17.393.636 21.861.20923.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

1.435.103.999 30.107.410 21.470.621 251.531.195 273.001.81623.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

1.316.504.859 80.469.772 92.522.291 221.089.982 313.612.27323.694.0781.4106.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento

49.760.000 2.669.162 808.205 9.983.924 10.792.12924.122.0807.4101.0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

9.720.000 174.984 98.561 402.463 501.02424.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

122.000.000 1.237.763 1.019.819 8.908.905 9.928.72424.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

206.950.000 4.294.845 8.322.706 31.268.839 39.591.54524.721.0256.3222.0001 Adequação da Infra-Estrutura de Produção e

Distribuição

54.920.000 991.013 821.840 3.679.827 4.501.66724.721.0256.3228.0001 Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento -

Correios

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 4

Localizador de Gasto : NACIONAL

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

119.140.000 2.344.491 1.459.463 10.046.318 11.505.78124.721.0256.4094.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e

Distribuição

77.300.000 3.964.379 3.688.045 19.018.063 22.706.10824.721.0256.4095.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento -

Correios

227.238.488 11.207.885 7.167.542 77.941.440 85.108.98225.122.0807.4101.0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

153.300.471 9.473.782 17.346.870 41.115.332 58.462.20225.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

1.096.634.393 54.504.303 53.053.571 231.311.951 284.365.52225.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

1.181.000 0 0 34.008 34.00825.126.0807.4103.0002 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

118.153.000 12.346.837 13.917.350 56.711.779 70.629.12925.692.0283.2787.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural

e Biocombustíveis

180.553.000 13.820.047 17.722.229 56.251.350 73.973.57925.692.0283.2797.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural

e Biocombustíveis

110.102.000 5.439.813 10.600.666 37.781.850 48.382.51625.692.0283.2799.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a

Grandes Clientes

36.584.000 1.770.017 1.827.582 6.361.589 8.189.17125.692.0283.2809.0001 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental,

de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no

Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis

24.699.000 0 0 70.370 70.37025.692.0283.3347.0001 Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de

Derivados de Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis

4.100.000 24.184 0 34.561 34.56125.692.0283.3348.0001 Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura

Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis

194.559.000 7.804.954 1.638.781 62.876.977 64.515.75825.751.1046.4394.0001 Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso

da Energia nas Atividades da Petrobras

35.802.624 12.749 2.564 633.324 635.88825.752.0276.6508.0001 Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração

de Energia Elétrica

100.000 0 0 0 025.752.0276.6510.0001 Estudos de Viabilidade para Ampliação da

Transmissão de Energia Elétrica

30.100.000 1.778.670 6.600.964 7.639.434 14.240.39825.752.0276.8549.0001 Preservação e Conservação Ambiental em

Empreendimentos de Geração e Transmissão de

Energia Elétrica

35.858.086 0 0 0 025.752.0295.126T.0043 Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da

SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da

LT Presid. Médice-Magé, 230kV/1 km; Construção

das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km; e

SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 km

10.540.867 227.244 534.315 1.344.679 1.878.99425.752.0295.2D94.0001 Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão

de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul

8.008.539 61.522 37.044 431.530 468.57425.752.0295.4471.0001 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica

190.054.861 15.772.102 17.162.554 91.353.078 108.515.63225.752.0296.1G96.0001 Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com

52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado,

em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)

71.575 0 0 0 025.752.0296.3360.0001 Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de

Transmissão de Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz

do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e

Itaberá - Tijuco Preto I e II (PR/SP)

16.806.093 1.448.874 1.232.654 2.661.216 3.893.87025.752.0296.4469.0001 Manutenção do Sistema de Geração de Energia

Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

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Localizador de Gasto : NACIONAL

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

61.421.279 1.566.211 1.792.469 13.327.390 15.119.85925.752.0296.4478.0001 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

15.893.000 17.271.547 0 22.111.574 22.111.57425.752.0296.6556.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de

Usinas Termelétricas

12.660.757 153.168 532.752 1.358.633 1.891.38525.752.0296.8549.0001 Preservação e Conservação Ambiental em

Empreendimentos de Geração e Transmissão de

Energia Elétrica

200.000.000 0 0 0 025.752.0297.125Y.0001 Implantação da Estação Retificadora Porto Velho

(RO) - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação

Inversora Araraquara 2 (SP) - 500kV CC - 2950 MW

30.140.996 575.303 233.168 7.516.730 7.749.89825.752.0476.2745.0001 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos

Equipamentos e Sistemas Elétricos

25.855.000 900.232 384.471 5.101.692 5.486.16325.752.0476.2765.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para

Geração de Energia Elétrica

57.674.000 211.911 0 23.973.689 23.973.68925.752.1044.10WE.0001 Estudos para Implantação de Unidades de Geração

de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como

Combustível

7.626.000 505 2.665 548.282 550.94725.752.1044.10WG.0001 Estudos para Implantação de Unidades para

Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar

16.437.000 0 0 0 025.753.0276.20C9.0001 Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e

Biocombustíveis

79.200.000 7.927.280 7.905.596 36.218.833 44.124.42925.753.0283.2B43.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do

Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de

Petróleo - GLP

1.000.000 0 88.876 26.250 115.12625.753.0283.2B44.0001 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e

de Segurança Industrial do Segmento de

Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

201.904.000 1.614.384 1.088.974 4.984.404 6.073.37825.753.0285.124V.0001 Implantação de Unidade de Produção de

Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade

Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano

de Amônia

2.153.051.000 128.075.273 173.245.743 619.627.101 792.872.84425.753.0286.4109.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e

Produção de Óleo e Gás Natural

854.728.000 25.535.580 7.137.164 96.547.329 103.684.49325.753.0286.4237.0001 Manutenção dos Sistemas de Segurança, de

Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas

Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e

Gás Natural

8.024.534.000 618.477.867 526.987.942 2.825.582.881 3.352.570.82325.753.0286.4393.0001 Exploração de Petróleo e Gás Natural

281.128.000 25.181.932 35.912.372 80.637.563 116.549.93525.753.0288.2767.0001 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,

de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional

nas Atividades de Refino

1.385.796.000 102.425.027 124.922.503 379.307.530 504.230.03325.753.0288.4108.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do

Parque de Refino

103.865.000 2.204.998 4.251.715 7.241.311 11.493.02625.753.0480.2763.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas

Atividades de Gás Natural

796.447.000 41.719.853 45.036.118 192.540.135 237.576.25325.753.0480.4112.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas

Atividades de Desenvolvimento da Produção

280.371.000 17.892.182 18.125.439 85.049.634 103.175.07325.753.0480.4113.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas

Atividades de Abastecimento

34.351.000 423.847 89.948 1.533.982 1.623.93025.753.0480.4115.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas

Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás

Natural

160.760.000 16.335.185 16.104.235 47.736.602 63.840.83725.753.0480.4862.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas

Atividades de Exploração

229.746.000 8.427.133 15.074.121 47.266.475 62.340.59625.753.0480.4863.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em

Desenvolvimento Sustentável para a Área de

Petróleo e Gás Natural

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Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 6

Localizador de Gasto : NACIONAL

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

95.154.000 1.639.735 2.413.808 7.618.693 10.032.50125.754.0480.20CZ.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em

Biocombustíveis

42.507.000 16.126 0 16.126 16.12625.754.1409.20CA.0001 Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de

Produção de Biocombustíveis

755.889.000 22.311.279 44.433.443 79.319.960 123.753.40325.784.0290.1063.0001 Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais

1.000.000 0 0 0 025.784.0290.125Q.0001 Construção de Barcaças e Empurradores para

Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná

70.191.000 4.548.133 3.278.373 24.801.586 28.079.95925.784.0290.2B38.0001 Manutenção e Adequação de Embarcações

1.056.042.000 99.924.039 96.311.619 413.417.723 509.729.34225.785.0290.4107.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte

Dutoviário de Petróleo e Derivados

171.854.000 16.165.926 12.283.279 61.472.148 73.755.42725.785.0290.4451.0001 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,

de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional

nas Atividades de Transporte Dutoviário

158.395.000 3.484.914 3.655.837 13.535.648 17.191.48525.785.0480.2005.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas

Atividades de Transporte

50.849.000 14.708.748 8.821.600 42.730.128 51.551.72825.785.1045.103Y.0001 Ampliação da Capacidade de Transporte do

Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) -

Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6

milhões de m3/dia

387.884.000 9.765.993 6.280.429 79.609.572 85.890.00125.785.1045.4861.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte

Dutoviário de Gás Natural

45.622.000 9.696.532 2.744.548 30.913.677 33.658.22525.785.1045.4867.0001 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,

de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional

nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás

Natural

2.460.000 43.603 138.705 418.073 556.77825.785.1045.7048.0001 Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-

Nordeste - Imobilizações Petrobras

8.111.000 638.325 689.119 8.040.600 8.729.71925.785.1045.8020.0001 Disponibilização de Estações de Entrega e de

Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil

47.719.000 641.137 1.020.562 2.749.921 3.770.48325.785.1045.8022.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte

Dutoviário de Gás Natural

13.000.000 678.742 2.284.094 4.063.042 6.347.13626.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

22.463.594 174.648 0 3.542.761 3.542.76126.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

140.354.555 10.042.631 16.942.846 32.868.131 49.810.97726.781.0631.1F62.0001 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária

69.700.000 190.901 397.464 2.871.745 3.269.20926.785.1045.125K.0001 Estudos para Implantação do Complexo de GNL

TOTAL 24.658.454.545 1.494.170.875 1.493.658.672 6.699.838.325 8.193.496.997

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 7

Região : EXTERIOR

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

25 Energia 16.011.083.00 973.336.291 1.004.607.816 5.195.160.920 6.199.768.736

122 Administração Geral 1.476.000 0 68.803 66.764 135.567

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio1.476.000 0 68.803 66.764 135.567

692 Comercialização 126.000 0 0 0 0

0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 126.000 0 0 0 0

753 Combustíveis Minerais 15.999.368.00 973.296.373 1.003.912.942 5.194.826.958 6.198.739.900

0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 4.662.014.000 305.192.623 392.521.328 2.077.845.395 2.470.366.723

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.337.354.00 668.103.750 611.391.614 3.116.981.563 3.728.373.177

784 Transporte Hidroviário 10.113.000 39.918 626.071 267.198 893.269

0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 10.113.000 39.918 626.071 267.198 893.269

TOTAL 16.011.083.000 973.336.291 1.004.607.816 5.195.160.920 6.199.768.736

Localizador de Gasto : EXTERIOR

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

1.476.000 0 68.803 66.764 135.56725.122.0807.4102.0002 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

126.000 0 0 0 025.692.0282.5484.0002 Implantação de Estabelecimentos Operacionais -

BR Aviation no Exterior

475.564.000 17.308.733 29.976.670 75.743.404 105.720.07425.753.0282.4864.0002 Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior

279.274.000 13.163.492 8.950.343 55.694.883 64.645.22625.753.0282.4869.0002 Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão

de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior

3.849.515.000 267.741.314 344.596.743 1.912.009.083 2.256.605.82625.753.0282.8019.0002 Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e

Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior

57.661.000 6.979.084 8.997.572 34.398.025 43.395.59725.753.0282.8055.0002 Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no

Exterior

3.523.464.000 27.905.490 214.973.022 941.797.328 1.156.770.35025.753.0286.1I72.0002 Construção de Unidades Estacionárias de Produção

II (período 2007-2020)

2.443.902.000 351.542.689 137.978.523 467.350.835 605.329.35825.753.0286.1J91.0002 Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de

Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período

2006-2010)

32.862.000 1.002.461 0 5.563.180 5.563.18025.753.0286.111W.0002 Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-

Submersível P-23

2.398.270.000 53.031.006 132.915.584 810.209.428 943.125.01225.753.0286.117Q.0002 Construção de Unidades Estacionárias de Produção

III (período: 2008 - 2016)

59.117.000 0 3.626.752 22.553.454 26.180.20625.753.0286.1924.0002 Construção de Unidades Estacionárias de Produção

(Período 2002-2010)

2.879.739.000 234.622.104 121.897.733 869.507.338 991.405.07125.753.0286.2851.0002 Aquisição de Bens Destinados às Atividades de

Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás

Natural

10.113.000 39.918 626.071 267.198 893.26925.784.0282.2D37.0002 Manutenção e Adequação de Navios

TOTAL 16.011.083.000 973.336.291 1.004.607.816 5.195.160.920 6.199.768.736

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 8

Região : REGIÃO NORTE

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

23 Comércio e Serviços 69.656.855 250.703 478.994 858.425 1.337.419

122 Administração Geral 9.170.000 0 0 0 0

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio9.170.000 0 0 0 0

694 Serviços Financeiros 60.486.855 250.703 478.994 858.425 1.337.419

0781 Ampliação e Modernização das Instituições

Financeiras Oficiais60.486.855 250.703 478.994 858.425 1.337.419

25 Energia 2.849.354.288 80.145.625 129.796.083 427.956.127 557.752.210

122 Administração Geral 69.844.439 2.865.933 2.485.513 8.023.005 10.508.518

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio69.844.439 2.865.933 2.485.513 8.023.005 10.508.518

126 Tecnologia da Informação 82.382.035 3.800.411 954.414 14.245.681 15.200.095

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio82.382.035 3.800.411 954.414 14.245.681 15.200.095

752 Energia Elétrica 2.183.646.814 43.729.656 91.680.562 242.065.577 333.746.139

0273 Luz para Todos 526.931.532 20.585.189 31.896.397 92.244.306 124.140.703

0297 Energia na Região Norte 541.427.724 13.408.795 18.638.717 57.652.343 76.291.060

1042 Energia nos Sistemas Isolados 1.105.287.558 9.735.672 41.145.448 92.168.928 133.314.376

753 Combustíveis Minerais 498.026.000 29.691.616 28.294.494 151.194.087 179.488.581

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 388.881.000 25.926.894 25.457.075 133.434.882 158.891.957

0288 Refino de Petróleo 109.145.000 3.764.722 2.837.419 17.759.205 20.596.624

785 Transportes Especiais 15.455.000 58.009 6.381.100 12.427.777 18.808.877

1045 Brasil com Todo Gás 15.455.000 58.009 6.381.100 12.427.777 18.808.877

26 Transporte 123.533.135 1.643.061 3.313.173 12.497.182 15.810.355

122 Administração Geral 2.000.000 446.429 0 846.787 846.787

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio2.000.000 446.429 0 846.787 846.787

126 Tecnologia da Informação 1.000.000 218.921 423.459 391.213 814.672

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio1.000.000 218.921 423.459 391.213 814.672

391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 600.000 0 0 0 0

1456 Vetor Logístico Amazônico 600.000 0 0 0 0

781 Transporte Aéreo 50.465.313 616.457 2.233.789 4.560.907 6.794.696

0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo

Brasileiro9.916.058 41.582 102.900 1.052.387 1.155.287

0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 40.549.255 574.875 2.130.889 3.508.520 5.639.409

784 Transporte Hidroviário 69.467.822 361.254 655.925 6.698.275 7.354.200

1456 Vetor Logístico Amazônico 2.892.926 0 456.082 1.121.278 1.577.360

1457 Vetor Logístico Centro-Norte 66.574.896 361.254 199.843 5.576.997 5.776.840

TOTAL 3.042.544.278 82.039.389 133.588.250 441.311.734 574.899.984

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 9

Localizador de Gasto : no Norte

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

2.150.000 0 0 0 025.122.0807.4101.0010 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

4.350.000 749 16.193 22.067 38.26025.122.0807.4102.0010 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

14.700.000 29.517 219.271 2.270.537 2.489.80825.126.0807.4103.0010 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

60.000.000 0 0 0 025.752.0297.125W.0010 Implantação do Sistema de Transmissão Porto

Velho - Rio Branco (487 KM - 230 kV) - (RO/AC)

301.350.724 11.390.963 16.762.505 51.300.478 68.062.98325.752.0297.2C47.0010 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão

da Região Norte

41.120.000 1.244.524 853.737 3.599.625 4.453.36225.752.0297.4462.0010 Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica na Região Norte

31.107.000 239.744 227.585 1.277.722 1.505.30725.752.0297.4467.0010 Manutenção de Sistema de Geração de Energia

Elétrica na Região Norte

31.160.000 1.482.890 1.235.895 5.876.457 7.112.35225.752.1042.2C49.0010 Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão

dos Sistemas Isolados

84.217.000 6.844.907 6.363.230 31.290.490 37.653.72025.753.0286.2D00.0010 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de

Óleo e Gás das Bacias da Amazônia

304.664.000 19.081.987 19.093.845 102.144.392 121.238.23725.753.0286.2751.0010 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de

Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte

9.916.058 41.582 102.900 1.052.387 1.155.28726.781.0623.2041.0010 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo

29.461.755 128.314 1.422.627 3.003.939 4.426.56626.781.0631.4099.0010 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária

TOTAL 914.196.537 40.485.177 46.297.788 201.838.094 248.135.882

Localizador de Gasto : ACRE

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

8.300.659 0 88.202 27.930 116.13223.694.0781.3252.0012 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

280.000 0 0 0 025.122.0807.4101.0012 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

2.083.213 323 10.008 9.912 19.92025.122.0807.4102.0012 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

14.648.190 0 0 10.860 10.86025.126.0807.4103.0012 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

91.450.292 2.977.219 3.315.097 17.700.542 21.015.63925.752.0273.11X8.0012 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia

Elétrica - Luz para Todos (Acre)

7.722.400 0 0 0 025.752.1042.105D.0012 Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV

(AC)

19.168.100 238.846 125.153 1.629.319 1.754.47225.752.1042.4877.0012 Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia

Elétrica no Estado do Acre

12.864.000 260.864 254.917 1.782.841 2.037.75825.752.1042.8778.0012 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de

Energia Elétrica no Acre

TOTAL 156.516.854 3.477.252 3.793.377 21.161.404 24.954.781

Localizador de Gasto : AMAZONAS

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

13.417.614 96.966 39.947 253.061 293.00823.694.0781.3252.0013 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

34.524.000 1.049.512 358.495 1.786.713 2.145.20825.122.0807.4101.0013 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 10

Localizador de Gasto : AMAZONAS

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

17.700.000 1.423.450 1.507.729 5.535.023 7.042.75225.122.0807.4102.0013 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

28.916.200 3.770.414 128.958 11.904.336 12.033.29425.126.0807.4103.0013 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

228.072.040 8.862.879 11.959.295 39.641.480 51.600.77525.752.0273.11XU.0013 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia

Elétrica - Luz para Todos (AM)

18.955.208 1.181.471 5.904.392 2.792.343 8.696.73525.752.1042.10OA.0013 Modernização e Adequação de Sistema de

Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas

Técnicas e Comerciais (AM)

35.209.250 780.346 0 4.909.486 4.909.48625.752.1042.1183.0013 Revitalização do Parque de Geração Térmica de

Energia Elétrica (AM)

11.361.000 0 0 0 025.752.1042.1721.0013 Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques

de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas

Termelétricas - (AM)

46.178.000 8.130 1.527.426 257.856 1.785.28225.752.1042.2009.0013 Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia

Elétrica (AM)

23.000.000 0 195.000 55.605 250.60525.752.1042.3259.0013 Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-

Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de

Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km -

34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)

22.195.547 6.516 0 12.026.251 12.026.25125.752.1042.3261.0013 Conversão de 16 Unidades Termelétricas

Localizadas na Região de Manaus (AM), com

Potencial Total de 419,5 MW, para Operação

Bicombustível

72.797.133 1.157.059 19.895.342 11.916.151 31.811.49325.752.1042.3263.0013 Revitalização do Parque de Geração de Energia

Elétrica de Manaus (AM)

164.090.000 190.487 1.889 582.896 584.78525.752.1042.3267.0013 Ampliação da Capacidade do Parque de Geração

Térmica de Energia Elétrica (AM)

7.460.000 0 0 0 025.752.1042.3277.0013 Implantação de Sistema de Controle de Impacto

Ambiental Causado pela Geração Térmica de

Energia Elétrica - (AM)

265.257.800 186.587 779.019 5.968.130 6.747.14925.752.1042.3398.0013 Ampliação do Sistema de Subtransmissão de

Energia Elétrica em Manaus (AM)

35.963.000 0 3.117.148 1.097.528 4.214.67625.752.1042.4886.0013 Manutenção de Sistemas de Transmissão e

Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)

12.228.382 0 0 1.622.056 1.622.05625.752.1042.7F43.0013 Implantação de Rede de Ramais Termelétricos

(Gasoduto) para Atendimento de Produtores

Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus

(AM)

100.000 0 0 0 025.752.1042.7104.0013 Implantação de Sistemas de Subtransmissão de

Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)

100.000 0 0 1.624 1.62425.752.1042.7110.0013 Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases

1 e 2, com 480 MW (AM)

100.889.462 1.665.127 2.564.471 17.630.188 20.194.65925.752.1042.8042.0013 Manutenção de Redes de Distribuição de Energia

Elétrica (AM)

32.199.712 118.904 275.372 4.146.622 4.421.99425.752.1042.8044.0013 Manutenção do Parque de Geração de Energia

Elétrica em Manaus (AM)

44.500.598 792.293 924.470 6.938.861 7.863.33125.752.1042.8780.0013 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de

Energia Elétrica (AM)

109.145.000 3.764.722 2.837.419 17.759.205 20.596.62425.753.0288.1C60.0013 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus

(AM)

2.460.000 0 0 0 025.785.1045.11Y6.0013 Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM)

- Imobilizações Petrobrás

12.995.000 58.009 6.381.100 12.427.777 18.808.87725.785.1045.12BB.0013 Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-

Manaus (AM), com 417 km

TOTAL 1.339.714.946 25.112.872 58.397.472 159.253.192 217.650.664

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 11

Localizador de Gasto : AMAPÁ

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

6.975.257 68.114 105.052 176.073 281.12523.694.0781.3252.0016 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

2.900.000 121.275 85.176 242.270 327.44625.752.1042.1H19.0016 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina

Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de

Força - de 78 MW para 104 MW

9.500.000 65.402 425.611 478.589 904.20025.752.1042.3243.0016 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica no Estado do Amapá

9.400.000 446.561 708.262 446.561 1.154.82326.781.0631.1F53.0016 Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto

Internacional de Macapá

TOTAL 28.775.257 701.352 1.324.101 1.343.493 2.667.594

Localizador de Gasto : PARÁ

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

4.670.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0015 Instalação de Bens Imóveis

10.347.819 19.748 166.078 288.542 454.62023.694.0781.3252.0015 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

18.900.000 92.757 73.720 198.827 272.54725.752.0297.1H18.0015 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina

Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para

40,3 MW

20.850.000 298.144 343.474 809.469 1.152.94325.752.0297.1897.0015 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica no Estado do Pará (PA)

100.000 0 0 0 025.752.0297.1907.0015 Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina

Hidrelétrica de Belo Monte (PA)

12.500.000 142.663 377.696 466.222 843.91825.752.0297.3235.0015 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina

Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245

para 8.370 MW

1.500.000 274.507 0 491.109 491.10926.122.0807.3286.0015 Instalação de Bens Imóveis

500.000 171.922 0 355.678 355.67826.122.0807.4102.0015 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

1.000.000 218.921 423.459 391.213 814.67226.126.0807.4103.0015 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

600.000 0 0 0 026.391.1456.10O4.0015 Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de

Santarém (PA)

1.687.500 0 0 58.020 58.02026.781.0631.10ZD.0015 Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros

do Aeroporto de Santarém (PA)

1.500.000 0 430.000 754.434 1.184.43426.784.1456.10NW.0015 Construção do Pátio de Estocagem do Porto de

Santarém (PA)

172.926 0 0 172.926 172.92626.784.1456.10O1.0015 Estruturação da Área de Apoio à Rampa Roll-On

Roll-Off no Porto de Santarém (PA)

1.000.000 0 0 0 026.784.1456.10W2.0015 Implantação do Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)

220.000 0 26.082 193.918 220.00026.784.1456.3334.0015 Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)

348.861 0 2.544 197.269 199.81326.784.1457.1C85.0015 Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do

Conde (PA)

2.100.000 0 0 0 026.784.1457.1C86.0015 Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1

do Terminal de Miramar (PA)

600.000 0 0 0 026.784.1457.10OC.0015 Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)

322.659 0 0 0 026.784.1457.10OJ.0015 Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de

Miramar (PA)

1.500.000 0 0 0 026.784.1457.10OO.0015 Construção de Estacionamento para Apoio às

Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de

Vila do Conde (PA)

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

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CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 12

Localizador de Gasto : PARÁ

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

1.500.000 0 0 0 026.784.1457.10VU.0015 Implantação do Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)

2.702.995 6.383 0 6.383 6.38326.784.1457.10W1.0015 Implantação do Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)

9.040.381 0 0 2.581.750 2.581.75026.784.1457.11WH.0015 Estudos e Projetos para Construção do Terminal de

Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)

32.400.000 0 0 2.436.724 2.436.72426.784.1457.11X0.0015 Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço

302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de

Vila do Conde (PA)

2.250.000 0 0 0 026.784.1457.130R.0101 Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila

do Conde

1.500.000 0 0 0 026.784.1457.130S.0101 Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de

Outeiro

310.000 0 0 0 026.784.1457.1305.0015 Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)

6.000.000 0 0 0 026.784.1457.20AR.0015 Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e

Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)

6.000.000 354.871 197.299 354.871 552.17026.784.1457.6504.0015 Estudos e Projetos para Racionalização da

Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

TOTAL 142.123.141 1.579.916 2.040.352 9.757.355 11.797.707

Localizador de Gasto : RONDÔNIA

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

6.877.050 35.800 39.814 56.270 96.08423.694.0781.3252.0011 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

3.235.580 0 150.738 267.207 417.94525.122.0807.4101.0011 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

2.763.200 281.952 396.913 292.136 689.04925.122.0807.4102.0011 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

17.020.600 480 606.185 56.178 662.36325.126.0807.4103.0011 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

198.309.200 8.731.300 16.620.638 34.887.215 51.507.85325.752.0273.11XI.0011 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia

Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)

500.000 0 0 0 025.752.0297.128J.0011 Implantação da Subestação Coletora Porto Velho,

500/230kV e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV

(RO)

12.849.590 0 549.715 1.332.669 1.882.38425.752.1042.10O6.0011 Modernização e Adequação de Sistema de

Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas

Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da

CERON (RO)

100.000 0 0 16.435 16.43525.752.1042.2775.0011 Manutenção do Parque de Geração de Energia

Elétrica em Rondônia

61.709.760 486.405 0 825.212 825.21225.752.1042.3381.0011 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica em Rondônia

13.279.000 306.088 1.888.663 7.357.180 9.245.84325.752.1042.4881.0011 Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia

Elétrica em Rondônia

3.600.000 0 0 337.943 337.94325.752.1042.6548.0011 Manutenção do Sistema de Transmissão em

Rondônia

17.010.000 238.497 793.876 1.098.213 1.892.08925.752.1042.6549.0011 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de

Energia Elétrica em Rondônia

TOTAL 337.253.980 10.080.522 21.046.542 46.526.658 67.573.200

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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 13

Localizador de Gasto : RORAIMA

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

9.157.011 0 0 0 023.694.0781.3252.0014 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

500.000 99.623 43.189 99.623 142.81225.122.0807.4101.0014 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

2.258.446 10.324 2.248 10.324 12.57225.122.0807.4102.0014 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

7.097.045 0 0 3.770 3.77025.126.0807.4103.0014 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

9.100.000 13.791 1.367 15.069 16.43625.752.0273.10WO.0103 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia

Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa

Vista (RR)

65.000.000 0 0 0 025.752.0297.104Z.0056 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica no Estado de Roraima

1.694.337 38.255 22.537 121.950 144.48725.752.1042.10C6.0014 Modernização e Adequação de Sistema de

Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas

Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da

Boa Vista Energia (RR)

7.946.934 0 0 0 025.752.1042.101Z.0014 Ampliação do Sistema de Subtransmissão de

Energia Elétrica de Boa Vista (RR)

235.867 94.000 0 94.990 94.99025.752.1042.2789.0014 Manutenção do Sistema de Subtransmissão de

Energia Elétrica em Boa Vista (RR)

7.372.584 0 204.350 112.338 316.68825.752.1042.4431.0014 Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia

Elétrica em Boa Vista (RR)

3.689.894 316.230 375.026 916.925 1.291.95125.752.1042.8779.0014 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de

Energia Elétrica em Boa Vista (RR)

TOTAL 114.052.118 572.223 648.717 1.374.989 2.023.706

Localizador de Gasto : TOCANTINS

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

4.500.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0017 Instalação de Bens Imóveis

5.411.445 30.075 39.901 56.549 96.45023.694.0781.3252.0017 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

TOTAL 9.911.445 30.075 39.901 56.549 96.450

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CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 14

Região : REGIÃO NORDESTE

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

10 Saúde 221.508.100 683.060 1.764.695 4.139.810 5.904.505

303 Suporte Profilático e Terapêutico 221.508.100 683.060 1.764.695 4.139.810 5.904.505

1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e

Hemoderivados221.508.100 683.060 1.764.695 4.139.810 5.904.505

22 Indústria 1.432.172.000 113.816.967 114.095.892 377.391.329 491.487.221

662 Produção Industrial 1.432.172.000 113.816.967 114.095.892 377.391.329 491.487.221

0285 Indústria Petroquímica 1.432.172.000 113.816.967 114.095.892 377.391.329 491.487.221

23 Comércio e Serviços 119.417.573 1.350.633 2.887.910 8.837.071 11.724.981

122 Administração Geral 25.100.000 406.839 1.305.424 609.588 1.915.012

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio25.100.000 406.839 1.305.424 609.588 1.915.012

694 Serviços Financeiros 94.317.573 943.794 1.582.486 8.227.483 9.809.969

0781 Ampliação e Modernização das Instituições

Financeiras Oficiais94.317.573 943.794 1.582.486 8.227.483 9.809.969

25 Energia 15.239.791.07 893.849.101 621.432.486 3.808.909.322 4.430.341.808

122 Administração Geral 82.016.819 2.601.805 1.130.124 11.661.669 12.791.793

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio82.016.819 2.601.805 1.130.124 11.661.669 12.791.793

126 Tecnologia da Informação 82.332.468 3.880.426 2.473.542 13.876.777 16.350.319

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio82.332.468 3.880.426 2.473.542 13.876.777 16.350.319

607 Irrigação 109.918.343 11.146.497 11.215.497 43.244.250 54.459.747

0294 Energia na Região Nordeste 109.918.343 11.146.497 11.215.497 43.244.250 54.459.747

752 Energia Elétrica 2.086.217.446 76.575.307 67.142.490 309.515.935 376.658.425

0273 Luz para Todos 785.015.000 18.748.605 20.505.992 84.036.121 104.542.113

0294 Energia na Região Nordeste 1.301.202.446 57.826.702 46.636.498 225.479.814 272.116.312

753 Combustíveis Minerais 12.020.879.00 708.518.716 504.222.952 3.064.494.618 3.568.717.570

0285 Indústria Petroquímica 190.240.000 0 0 4.716.545 4.716.545

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 2.358.321.000 232.269.622 213.865.210 1.116.034.206 1.329.899.416

0288 Refino de Petróleo 9.472.318.000 476.249.094 290.357.742 1.943.743.867 2.234.101.609

754 Biocombustíveis 93.402.000 8.489.474 13.975.909 24.696.386 38.672.295

1409 Desenvolvimento da Agroenergia 93.402.000 8.489.474 13.975.909 24.696.386 38.672.295

785 Transportes Especiais 765.025.000 82.636.876 21.271.972 341.419.687 362.691.659

1045 Brasil com Todo Gás 765.025.000 82.636.876 21.271.972 341.419.687 362.691.659

26 Transporte 400.621.952 26.928.496 11.772.303 45.676.403 57.448.706

122 Administração Geral 5.668.189 8.439 78.941 421.012 499.953

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio5.668.189 8.439 78.941 421.012 499.953

126 Tecnologia da Informação 1.503.801 66.001 3.729 86.867 90.596

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio1.503.801 66.001 3.729 86.867 90.596

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 15

Região : REGIÃO NORDESTE

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

305 Vigilância Epidemiológica 100.000 0 0 0 0

1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional 100.000 0 0 0 0

781 Transporte Aéreo 151.338.511 1.768.353 4.539.078 19.109.270 23.648.348

0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo

Brasileiro6.484.920 124.977 111.422 699.965 811.387

0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 144.853.591 1.643.376 4.427.656 18.409.305 22.836.961

784 Transporte Hidroviário 242.011.451 25.085.703 7.150.555 26.059.254 33.209.809

1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional 195.659.406 21.869.286 5.506.052 22.621.672 28.127.724

1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional 46.352.045 3.216.417 1.644.503 3.437.582 5.082.085

TOTAL 17.413.510.701 1.036.628.257 751.953.286 4.244.953.935 4.996.907.221

Localizador de Gasto : no Nordeste

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

25.667.537 661.756 421.087 3.123.221 3.544.30825.122.0807.4101.0020 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

27.378.682 1.233.080 528.069 6.328.810 6.856.87925.122.0807.4102.0020 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

42.915.468 3.845.298 2.068.238 11.470.697 13.538.93525.126.0807.4103.0020 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

55.900.000 435.369 302.559 2.205.146 2.507.70525.752.0294.11ZX.0020 Implantação de Linha de Transmissão de Energia

Elétrica entre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) -

(95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas -

(PI/MA)

185.822.441 11.932.792 13.983.745 44.602.437 58.586.18225.752.0294.2D61.0020 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão

de Energia Elétrica na Região Nordeste

82.253.819 5.116.614 5.098.448 31.788.714 36.887.16225.752.0294.2D63.0020 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica na Região Nordeste

238.298.239 8.305.244 2.538.562 19.529.194 22.067.75625.752.0294.4476.0020 Manutenção do Sistema de Geração de Energia

Elétrica na Região Nordeste

281.553.957 20.629.314 11.458.866 62.959.490 74.418.35625.752.0294.5107.0020 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica na Região Nordeste

33.000 0 0 484.286 484.28625.752.0294.6556.0020 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de

Usinas Termelétricas

77.859.000 0 0 0 025.753.0285.6595.0020 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das

Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

44.526.000 0 0 0 025.753.0285.6597.0020 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,

de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional

nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

18.972.000 1.346.631 0 2.624.940 2.624.94025.753.0286.2D01.0020 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de

Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste

2.339.349.000 230.922.991 213.865.210 1.113.409.266 1.327.274.47625.753.0286.2761.0020 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de

Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste

760.925.000 80.790.889 21.171.178 337.532.072 358.703.25025.785.1045.12AX.0020 Ampliação da Malha de Gasodutos da Região

Nordeste

4.100.000 1.845.987 100.794 3.887.615 3.988.40925.785.1045.7046.0020 Ampliação da Malha de Gasodutos da Região

Nordeste (Petrobras)

6.484.920 124.977 111.422 699.965 811.38726.781.0623.2041.0020 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo

24.292.515 302.985 2.700.822 2.913.028 5.613.85026.781.0631.4099.0020 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária

TOTAL 4.216.331.578 367.493.927 274.349.000 1.643.558.881 1.917.907.881

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 16

Localizador de Gasto : ALAGOAS

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

4.497.992 357.021 133.610 1.340.649 1.474.25923.694.0781.3252.0027 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

2.500.000 0 0 335.816 335.81625.122.0807.4101.0027 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

10.000.000 706.502 3.901 1.384.191 1.388.09225.122.0807.4102.0027 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

29.350.000 21.659 13.389 1.104.152 1.117.54125.126.0807.4103.0027 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

97.500.000 5.101.006 8.359.464 19.791.362 28.150.82625.752.0273.11XE.0027 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia

Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)

66.820.000 2.869.985 0 6.623.839 6.623.83925.752.0294.10NN.0027 Modernização e Adequação de Sistema de

Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas

Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da

CEAL

44.639.000 138.212 708.980 244.221 953.20125.752.0294.3375.0027 Ampliação do Sistema de Subtransmissão de

Energia Elétrica no Estado de Alagoas

8.200.000 67.670 394.235 267.008 661.24325.752.0294.6644.0027 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de

Energia Elétrica no Estado de Alagoas

19.654.000 1.341.602 452.205 5.168.785 5.620.99025.752.0294.6675.0027 Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de

Energia Elétrica no Estado de Alagoas

5.900.000 0 0 20.872 20.87225.752.0294.6749.0027 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica no Estado de Alagoas

40.800 0 2.260 2.954 5.21426.122.0807.4102.0027 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

43.000 0 0 0 026.126.0807.4103.0027 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

1.050.000 0 0 12.756 12.75626.784.1459.1D15.0027 Implantação do Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)

TOTAL 290.194.792 10.603.657 10.068.044 36.296.605 46.364.649

Localizador de Gasto : BAHIA

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

13.719.177 349.496 1.080.090 3.817.298 4.897.38823.694.0781.3252.0029 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

109.918.343 11.146.497 11.215.497 43.244.250 54.459.74725.607.0294.3390.0029 Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento,

com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)

13.495.000 23.278 148.537 156.240 304.77725.752.0294.1C58.0029 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) ,

com 151 MW - (BA)

715.751 0 0 0 025.752.0294.1H05.0029 Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA),

com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de

Ciclo Combinado

52.275.000 0 0 0 025.753.0285.1C62.0029 Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de

Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)

1.777.343.000 138.377.764 71.982.923 640.124.024 712.106.94725.753.0288.3129.0029 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM,

em São Francisco do Conde (BA)

46.474.000 8.402.646 13.975.909 24.535.420 38.511.32925.754.1409.124I.0029 Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de

Candeias (BA)

14.679.000 0 0 0 025.754.1409.124Y.0029 Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de

Biodiesel de Candeias (BA)

2.476.387 0 0 0 026.122.0807.3286.0029 Instalação de Bens Imóveis

1.331.001 0 0 0 026.122.0807.4101.0029 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 17

Localizador de Gasto : BAHIA

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

1.000.001 4.304 42.500 152.351 194.85126.122.0807.4102.0029 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

1.000.001 66.001 0 66.001 66.00126.126.0807.4103.0029 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

0 0 0 0 026.305.1460.1K87.0029 Implementação do Plano de Contingência de

Enfrentamento à Pandemia de Influenza

100.000 0 0 0 026.305.1460.20BA.0029 Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a

Pandemia de Influenza

15.000.000 0 0 0 026.781.0631.1J92.0029 Construção de Torre de Controle do Aeroporto

Internacional de Salvador

353.082 49.617 0 172.519 172.51926.784.1460.1C70.0029 Construção de Prédio para Controle de Estocagem

no Porto de Aratu (BA)

8.539.038 0 0 0 026.784.1460.1D07.0029 Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)

8.975.680 0 0 0 026.784.1460.1D39.0029 Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto

de Salvador (BA)

48.961 0 0 13.500 13.50026.784.1460.10DX.0029 Construção, Ampliação e Modernização da Infra-

Estrutura Portuária no Estado da Bahia

169.883 0 0 68.313 68.31326.784.1460.10PA.0029 Implantação de Sinalização Visual Planejada do

Porto de Aratu (BA)

16.000.000 0 0 0 026.784.1460.10P1.0029 Repotencialização do Sistema de Movimentação de

Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios

do Porto de Aratu (BA)

5.777.099 3.151.609 1.627.023 3.168.059 4.795.08226.784.1460.10RX.0029 Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura

no Porto de Ilhéus (BA)

1.024.320 0 0 0 026.784.1460.10VQ.0029 Implantação do Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)

1.410.452 7.491 17.480 7.491 24.97126.784.1460.11TV.0029 Estudos e Projetos para Dragagem de

Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)

4.053.530 7.700 0 7.700 7.70026.784.1460.6504.0029 Estudos e Projetos para Racionalização da

Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

TOTAL 2.095.878.706 161.586.403 100.089.959 715.533.166 815.623.125

Localizador de Gasto : CEARÁ

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

12.000.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0023 Instalação de Bens Imóveis

9.395.376 60.663 95.606 237.016 332.62223.694.0781.3252.0023 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

1.215.000 467 0 8.409 8.40925.122.0807.4102.0023 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

12.300.000 9.498 18.485 227.016 245.50125.752.0294.1I58.0023 Modernização e Adequação do Sistema de Geração

da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati

(Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)

117.759.000 561.562 1.452.680 2.715.704 4.168.38425.753.0288.1I88.0023 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Unidade de Lubrificantes e Derivados de

Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)

342.727.000 954.917 768.103 5.305.549 6.073.65225.753.0288.119J.0023 Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do

Ceará

17.570.000 86.828 0 160.966 160.96625.754.1409.124N.0023 Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de

Quixadá (CE)

14.679.000 0 0 0 025.754.1409.124X.0023 Implantação de Unidade Esmagadora na Usima de

Biodiesel de Quixada (CE)

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 18

Localizador de Gasto : CEARÁ

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

200.000 0 0 178.799 178.79926.122.0807.4101.0023 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

400.000 1.135 34.181 64.346 98.52726.122.0807.4102.0023 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

400.000 0 0 5.678 5.67826.126.0807.4103.0023 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

3.918.000 0 0 154.581 154.58126.781.0631.10ZB.0023 Construção do Terminal de Passageiros 2 do

Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)

26.495.604 0 0 0 026.781.0631.7H32.0056 Adequação do Terminal de Passageiros do

Aeroporto de Juazeiro do Norte - CE

3.200.000 0 0 0 026.784.1459.10OU.0023 Construção de Armazém para Carga Geral no Porto

de Fortaleza (CE)

4.413.862 0 0 0 026.784.1459.10OW.0023 Implantação de Sistema de Defensas no Porto de

Fortaleza (CE)

80.010 0 0 38.192 38.19226.784.1459.104J.0023 Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza

(CE)

1.900.000 0 0 202.800 202.80026.784.1459.123K.0023 Implantação de Novo Sistema de Combate a

Incêndio no Porto de Fortaleza (CE)

1.150.000 0 0 0 026.784.1459.123Q.0023 Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a

Navios no Porto de Fortaleza (CE)

2.500.000 0 0 0 026.784.1459.130W.0101 Instalação de Tomadas para Contêineres

Frigorificos no Porto de Fortaleza

2.347.323 639.485 302.743 639.485 942.22826.784.1459.1307.0023 Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial

e Pier Petroleiro do Porto de Fortaleza (CE)

810.000 0 0 0 026.784.1459.131I.0101 Aquisição de Armazém Estruturado Removível para

o Porto de Fortaleza

2.000.000 0 0 0 026.784.1459.1893.0023 Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do

Porto de Fortaleza

200.199 0 0 0 026.784.1459.1938.0023 Dragagem de Aprofundamento no Porto de

Fortaleza (CE)

4.025.000 0 992.096 33.000 1.025.09626.784.1459.5490.0023 Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)

2.071.578 303.350 77.727 356.000 433.72726.784.1459.6504.0023 Estudos e Projetos para Racionalização da

Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

5.400.000 0 0 0 026.784.1459.7417.0023 Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza

(CE)

800.000 0 0 0 026.784.1459.7429.0023 Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no

Porto de Fortaleza (CE)

TOTAL 589.956.952 2.617.905 3.741.621 10.327.541 14.069.162

Localizador de Gasto : MARANHÃO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

15.189.091 100.810 142.110 2.083.174 2.225.28423.694.0781.3252.0021 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

35.100.000 1.526.311 6.586.609 13.653.354 20.239.96325.752.0294.11ZW.0021 Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV -

250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de

Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e

C2 - 500 kV - (MA)

6.300.000 1.725.112 466.450 7.651.444 8.117.89425.752.0294.115W.0021 Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km

em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e

SE's Associadas (MA)

37.350.000 1.311.385 2.141.536 2.538.803 4.680.33925.752.0294.1891.0021 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica no Estado do Maranhão (MA)

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SECRETARIA EXECUTIVA

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CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 19

Localizador de Gasto : MARANHÃO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

822.919.000 3.503.129 2.746.272 25.435.550 28.181.82225.753.0288.117R.0021 Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do

Maranhão

20.000 0 0 0 026.122.0807.4102.0021 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

20.000 0 0 0 026.126.0807.4103.0021 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

TOTAL 916.898.091 8.166.747 12.082.977 51.362.325 63.445.302

Localizador de Gasto : PARAÍBA

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

5.912.449 5.500 17.674 49.548 67.22223.694.0781.3252.0025 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

TOTAL 5.912.449 5.500 17.674 49.548 67.222

Localizador de Gasto : PERNAMBUCO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

221.508.100 683.060 1.764.695 4.139.810 5.904.50510.303.1291.1H00.0026 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e

Biotecnologia

607.045.000 80.114.695 82.751.540 268.405.449 351.156.98922.662.0285.125T.0026 Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA)

em Ipojuca (PE)

825.127.000 33.702.272 31.344.352 108.985.880 140.330.23222.662.0285.125U.0026 Implantação de Complexo de Poliéster e Resina

PET, em Ipojuca (PE).

13.100.000 406.839 1.305.424 609.588 1.915.01223.122.0807.3286.0026 Instalação de Bens Imóveis

17.783.099 7.900 57.643 129.275 186.91823.694.0781.3252.0026 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

83.751.188 1.297.832 405.556 17.076.824 17.482.38025.752.0294.11ZY.0026 Implantação das Subestações SUAPE II (500/230

kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV

Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400

MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV

UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) -

C1 e C2 - (PE)

6.122.788.000 301.901.095 188.114.859 1.192.694.078 1.380.808.93725.753.0288.1P65.0026 Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife

(PE)

952.521 454.933 417.959 1.932.792 2.350.75126.781.0631.1K02.0026 Implantação de Quatro Pontes de Embarque no

Aeroporto Internacional de Recife

TOTAL 7.892.054.908 418.568.626 306.162.028 1.593.973.696 1.900.135.724

Localizador de Gasto : PIAUÍ

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

8.818.272 47.868 19.169 509.248 528.41723.694.0781.3252.0022 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

7.986.500 0 177.067 481.222 658.28925.122.0807.4101.0022 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

7.269.100 0 0 0 025.122.0807.4102.0022 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

10.067.000 13.469 391.915 1.301.928 1.693.84325.126.0807.4103.0022 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 20

Localizador de Gasto : PIAUÍ

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

687.515.000 13.647.599 12.146.528 64.244.759 76.391.28725.752.0273.11YL.0022 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia

Elétrica - Luz para Todos (Piauí)

42.473.471 213.870 767.441 1.955.770 2.723.21125.752.0294.10NT.0022 Modernização e Adequação de Sistema de

Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas

Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da

CEPISA

16.610.000 116.711 0 124.743 124.74325.752.0294.2D89.0022 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão

de Energia Elétrica no Estado do Piauí

19.963.860 732 18.391 2.030.059 2.048.45025.752.0294.2D91.0022 Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de

Energia Elétrica no Estado do Piauí

35.560.518 167.544 954.199 3.460.245 4.414.44425.752.0294.3379.0022 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica no Estado do Piauí

8.508.202 597.627 191.694 2.711.324 2.903.01825.752.0294.8777.0022 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de

Energia Elétrica no Estado do Piauí

12.800.000 79.565 0 1.063.094 1.063.09426.781.0631.1P52.0022 Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista

de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)

4.780.000 0 0 0 026.781.0631.10ZE.0022 Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de

Aeronaves do Aeroporto de Teresina

TOTAL 862.351.923 14.884.985 14.666.404 77.882.392 92.548.796

Localizador de Gasto : RIO GRANDE DO NORTE

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

8.477.503 3.180 22.780 18.268 41.04823.694.0781.3252.0024 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

288.782.000 30.950.627 25.292.905 77.468.962 102.761.86725.753.0288.125M.0024 Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão

200.000 3.000 0 22.562 22.56226.122.0807.4102.0024 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

40.800 0 3.729 15.188 18.91726.126.0807.4103.0024 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

45.400.000 805.893 1.308.875 12.345.810 13.654.68526.781.0631.1F55.0024 Execução de Terraplanagem, Pavimentação,

Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de

Infra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção

ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São

Gonçalo do Amarante (RN)

1.981.793 0 0 0 026.784.1459.10EE.0024 Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do

Rio Grande do Norte

5.868.449 0 0 0 026.784.1459.10RW.0024 Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-

Estrutura no Porto de Natal (RN)

1.984.083 6.146 29.957 6.146 36.10326.784.1459.10VP.0024 Implantação de Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)

773.624 0 0 0 026.784.1459.10VV.0024 Implantação de Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia

Branca (RN)

118.695.448 19.341.099 3.553.262 19.341.099 22.894.36126.784.1459.122V.0024 Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca

(RN)

24.650.963 1.579.206 550.267 1.579.206 2.129.47326.784.1459.2C05.0024 Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro

de Areia Branca (RN)

9.757.074 0 0 412.988 412.98826.784.1459.2D18.0024 Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal

(RN)

TOTAL 506.611.737 52.689.151 30.761.775 111.210.229 141.972.004

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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 21

Localizador de Gasto : SERGIPE

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

10.524.614 11.356 13.804 43.007 56.81123.694.0781.3252.0028 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

15.580.000 0 0 4.716.545 4.716.54525.753.0285.1C61.0028 Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de

Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)

11.214.951 0 0 0 026.781.0631.7H40.0056 Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura

Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Aracaju

(SE)

TOTAL 37.319.565 11.356 13.804 4.759.552 4.773.356

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CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 22

Região : REGIÃO SUDESTE

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

04 Administração 15.675 4.024 0 6.222 6.222

122 Administração Geral 15.675 4.024 0 6.222 6.222

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio15.675 4.024 0 6.222 6.222

05 Defesa Nacional 7.500.000 847.847 803.051 5.658.316 6.461.367

122 Administração Geral 7.500.000 847.847 803.051 5.658.316 6.461.367

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio7.500.000 847.847 803.051 5.658.316 6.461.367

20 Agricultura 5.525.500 293.632 490.358 1.771.984 2.262.342

122 Administração Geral 5.025.500 290.396 488.860 1.707.263 2.196.123

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio5.025.500 290.396 488.860 1.707.263 2.196.123

126 Tecnologia da Informação 500.000 3.236 1.498 64.721 66.219

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio500.000 3.236 1.498 64.721 66.219

22 Indústria 349.860.580 16.848.398 81.353.537 64.982.762 146.336.299

122 Administração Geral 18.450.347 2.839.126 1.172.808 6.744.727 7.917.535

0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança 18.450.347 2.839.126 1.172.808 6.744.727 7.917.535

662 Produção Industrial 331.410.233 14.009.272 80.180.729 58.238.035 138.418.764

0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança 331.410.233 14.009.272 80.180.729 58.238.035 138.418.764

23 Comércio e Serviços 180.472.463 2.279.111 2.631.590 13.162.793 15.794.383

122 Administração Geral 64.707.034 231.782 254.082 1.060.124 1.314.206

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio64.707.034 231.782 254.082 1.060.124 1.314.206

694 Serviços Financeiros 115.765.429 2.047.329 2.377.508 12.102.669 14.480.177

0781 Ampliação e Modernização das Instituições

Financeiras Oficiais115.765.429 2.047.329 2.377.508 12.102.669 14.480.177

25 Energia 27.608.455.35 2.904.888.802 1.575.771.971 13.581.897.34 15.157.669.31

122 Administração Geral 3.985.000 222.266 0 1.376.009 1.376.009

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio3.985.000 222.266 0 1.376.009 1.376.009

126 Tecnologia da Informação 103.623.000 27.288.618 13.612.485 110.372.396 123.984.881

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio103.623.000 27.288.618 13.612.485 110.372.396 123.984.881

752 Energia Elétrica 1.906.672.353 73.793.830 95.337.739 360.402.246 455.739.985

0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 1.886.398.982 73.793.830 95.337.739 360.402.246 455.739.985

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio20.273.371 0 0 0 0

753 Combustíveis Minerais 22.302.068.00 2.519.254.643 1.317.081.518 11.175.586.53 12.492.668.05

0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural,

Álcool e Biocombustíveis4.500.000 0 0 214.675 214.675

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 23

Região : REGIÃO SUDESTE

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

0285 Indústria Petroquímica 5.031.466.000 130.469.999 125.457.954 1.060.924.075 1.186.382.029

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.564.675.00 1.560.573.742 773.133.982 6.563.614.850 7.336.748.832

0288 Refino de Petróleo 5.297.501.000 775.945.517 374.164.687 3.376.577.096 3.750.741.783

0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e

Biocombustíveis121.693.000 12.245.010 4.753.033 43.360.089 48.113.122

0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas

de Petróleo e Gás Natural282.233.000 40.020.375 39.571.862 130.895.752 170.467.614

754 Biocombustíveis 32.249.000 81.267 108.796 194.805 303.601

1409 Desenvolvimento da Agroenergia 32.249.000 81.267 108.796 194.805 303.601

785 Transportes Especiais 3.259.858.000 284.248.178 149.631.433 1.933.965.351 2.083.596.784

0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e

Biocombustíveis1.575.970.000 104.034.426 81.474.299 655.295.826 736.770.125

1045 Brasil com Todo Gás 1.683.888.000 180.213.752 68.157.134 1.278.669.525 1.346.826.659

26 Transporte 1.406.191.116 30.922.649 23.668.506 129.234.505 152.903.011

122 Administração Geral 7.500.000 36.817 34.764 987.494 1.022.258

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio7.500.000 36.817 34.764 987.494 1.022.258

126 Tecnologia da Informação 5.000.000 36.714 4.645 195.002 199.647

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio5.000.000 36.714 4.645 195.002 199.647

305 Vigilância Epidemiológica 1.394.000 9.381 34.000 9.381 43.381

1458 Vetor Logístico Leste 672.000 0 34.000 0 34.000

1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste 722.000 9.381 0 9.381 9.381

781 Transporte Aéreo 915.862.308 19.871.639 15.370.666 52.548.411 67.919.077

0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo

Brasileiro6.437.228 361.573 67.238 2.146.444 2.213.682

0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 909.425.080 19.510.066 15.303.428 50.401.967 65.705.395

784 Transporte Hidroviário 402.634.808 10.968.098 8.224.431 75.494.217 83.718.648

1458 Vetor Logístico Leste 156.196.174 569.301 875.420 2.424.754 3.300.174

1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste 246.438.634 10.398.797 7.349.011 73.069.463 80.418.474

785 Transportes Especiais 73.800.000 0 0 0 0

1045 Brasil com Todo Gás 73.800.000 0 0 0 0

TOTAL 29.558.020.687 2.956.084.463 1.684.719.013 13.796.713.926 15.481.432.939

Localizador de Gasto : no Sudeste

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

71.575 0 0 0 025.752.0296.1D35.0030 Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de

Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)

384.414.545 33.003.409 43.566.290 110.730.694 154.296.98425.752.0296.1G98.0030 Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com

305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema

de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120

km de extensão (MG/RJ)

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 24

Localizador de Gasto : no Sudeste

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

51.210.449 2.279.934 1.631.814 10.255.927 11.887.74125.752.0296.2192.0030 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão

na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito

Santo

117.779.749 847.582 2.422.042 14.187.756 16.609.79825.752.0296.2194.0030 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão

na Área dos Estados de São Paulo e de Minas

Gerais

2.558.544.000 389.496.792 404.794.080 2.023.733.991 2.428.528.07125.753.0286.2D02.0030 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de

Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos

3.977.102.000 766.186.295 146.850.533 2.453.367.678 2.600.218.21125.753.0286.2D04.0030 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de

Óleo e Gás da Bacia de Santos

2.303.414.000 404.890.655 210.133.849 1.891.649.984 2.101.783.83325.753.0286.2759.0030 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de

Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste

137.385.000 4.079.418 8.027.193 26.297.524 34.324.71725.785.0290.11SW.0030 Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool

(Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)

9.284.000 0 0 0 025.785.1045.1C51.0030 Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES)

com 128 km

1.662.468.000 178.514.127 65.924.021 1.270.079.482 1.336.003.50325.785.1045.12AY.0030 Ampliação da Malha de Gasodutos da Região

Sudeste

8.200.000 1.699.625 2.233.113 7.846.458 10.079.57125.785.1045.5159.0030 Ampliação da Malha de Gasodutos da Região

Sudeste (Petrobras)

6.437.228 361.573 67.238 2.146.444 2.213.68226.781.0623.2041.0030 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo

68.353.603 3.839.108 4.614.782 14.089.486 18.704.26826.781.0631.4099.0030 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária

73.800.000 0 0 0 026.785.1045.125R.0030 Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de

Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)

TOTAL 11.358.464.149 1.785.198.518 890.264.955 7.824.385.424 8.714.650.379

Localizador de Gasto : ESPÍRITO SANTO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

6.423.381 12.136 63.742 63.309 127.05123.694.0781.3252.0032 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

2.725.615.000 0 11.355.520 194.863.197 206.218.71725.753.0286.2D03.0032 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de

Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo

184.295.000 13.292.942 7.251.815 123.111.584 130.363.39925.785.0290.111S.0032 Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES),

para Ampliação da Capacidade de Escoamento de

GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia

3.936.000 0 0 743.585 743.58525.785.1045.12HM.0032 Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda -

Vitória (ES)

500.000 0 0 0 026.122.0807.4101.0032 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

1.000.000 32.759 16.487 57.513 74.00026.122.0807.4102.0032 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

1.000.000 0 770 17.230 18.00026.126.0807.4103.0032 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

472.000 0 0 0 026.305.1458.1K87.0032 Implementação do Plano de Contingência de

Enfrentamento à Pandemia de Influenza

100.000 0 34.000 0 34.00026.305.1458.20BA.0032 Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a

Pandemia de Influenza

82.415.914 700.000 0 700.000 700.00026.781.0631.1J95.0032 Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de

Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de

Vitória

25.000.000 0 0 0 026.781.0631.1P68.0032 Construção do Novo Terminal de Cargas do

Aeroporto de Vitória

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 25

Localizador de Gasto : ESPÍRITO SANTO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

7.026.198 0 203.000 95.000 298.00026.784.1458.1J79.0032 Implantação do Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto de Vitória

14.500.000 0 0 0 026.784.1458.10QR.0032 Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços

201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória

(ES)

2.638.800 0 0 0 026.784.1458.11LV.0032 Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de

Barra do Riacho (ES)

3.282.000 0 0 0 026.784.1458.11LY.0032 Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização

do Porto de Barra do Riacho (ES)

2.744.229 0 0 0 026.784.1458.12IQ.0032 Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de

Capuaba no Porto de Vitória (ES)

4.173.443 0 0 0 026.784.1458.3E77.0032 Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de

Capuaba (ES)

167.064 0 0 0 026.784.1458.3E78.0032 Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do

Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103

61.684.016 568.456 544 568.456 569.00026.784.1458.3E79.0032 Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto

de Vitória (ES)

1.387.845 0 162.000 0 162.00026.784.1458.3503.0032 Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto

de Vitória (ES)

4.266.574 0 434.315 54.685 489.00026.784.1458.6504.0032 Estudos e Projetos para Racionalização da

Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

2.796.990 0 0 0 026.784.1458.7362.0032 Recuperação da Pavimentação da Estrada de

Acesso ao Cais de Capuaba

TOTAL 3.135.424.454 14.606.293 19.522.193 320.274.559 339.796.752

Localizador de Gasto : MINAS GERAIS

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

437.050 2.003 17.375 166.021 183.39620.122.0807.4102.0031 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

4.288.450 90.892 88.612 1.340.971 1.429.58320.122.0807.4105.0031 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura

Operacional

300.000 1.496 1.498 62.981 64.47920.126.0807.4103.0031 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

1.000.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0031 Instalação de Bens Imóveis

27.054.581 933.172 1.034.192 3.423.250 4.457.44223.694.0781.3252.0031 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

173.000 0 1.665 16.555 18.22025.126.0807.4103.0031 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

51.961.722 288.669 8.875 433.143 442.01825.752.0296.121X.0031 Implantação de Sistema de Transmissão Bom

Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)

26.508.919 823.708 1.252.130 4.642.051 5.894.18125.752.0296.3292.0031 Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com

1.216 MW (MG)

2.120.000 0 10.643 455.302 465.94525.752.0296.6556.0031 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de

Usinas Termelétricas

45.618.823 2.119.429 1.085.128 14.151.322 15.236.45025.752.0296.7066.0031 Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos

Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)

473.983.000 77.328.657 23.780.385 309.973.276 333.753.66125.753.0288.3143.0031 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim

(MG)

12.300.000 97.356 92.431 203.730 296.16125.753.0480.124U.0031 Implantação do Núcleo Experimental de Processos

Ecoeficientes - NEPE (MG)

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 26

Localizador de Gasto : MINAS GERAIS

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

17.570.000 81.267 108.796 194.805 303.60125.754.1409.124J.0031 Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de

Montes Claros (MG)

14.679.000 0 0 0 025.754.1409.124Z.0031 Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de

Biodiesel de Montes Claros (MG)

1.000.000 373.543 17.285 986.031 1.003.31626.781.0631.10ZA.0031 Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional

Tancredo Neves - Confins (MG)

TOTAL 678.994.545 82.140.192 27.499.015 336.049.438 363.548.453

Localizador de Gasto : RIO DE JANEIRO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

15.675 4.024 0 6.222 6.22204.122.0807.4101.0033 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

7.500.000 847.847 803.051 5.658.316 6.461.36705.122.0807.115V.0033 Instalação de Edifício-Sede

18.450.347 2.839.126 1.172.808 6.744.727 7.917.53522.122.0758.4105.0033 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura

Operacional

331.410.233 14.009.272 80.180.729 58.238.035 138.418.76422.662.0758.3274.0033 Adequação e Modernização do Parque Industrial

43.956.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0033 Instalação de Bens Imóveis

9.551.034 231.782 254.082 1.060.124 1.314.20623.122.0807.4101.0033 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

24.463.195 748.316 978.816 5.443.423 6.422.23923.694.0781.3252.0033 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

3.985.000 222.266 0 1.376.009 1.376.00925.122.0807.4102.0033 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

86.974.000 27.231.037 13.610.820 108.385.638 121.996.45825.126.0807.12BK.0033 Implantação de Centro de Processamento de Dados

(CPD) da Petrobras (RJ)

16.476.000 57.581 0 1.970.203 1.970.20325.126.0807.4103.0033 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

6.119.629 161.840 104.590 3.207.812 3.312.40225.752.0296.1A01.0033 Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) -

Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3°

Circuito (345 kV - 92 km)

8.569.000 217.359 169.970 802.629 972.59925.752.0296.1C63.0033 Modernização e Adequação do Sistema de Geração

da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho

(Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)

11.697.000 40.000 7.808 1.328.866 1.336.67425.752.0296.1C65.0033 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola

(Termorio), com 1.058 MW - (RJ)

71.575 0 0 0 025.752.0296.1H08.0033 Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216

MW (RJ)

1.800.000 78.162 1.210 87.892 89.10225.752.0296.1I87.0033 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé),

com 922 MW, em Macaé (RJ)

3.000.000 0 0 0 025.752.0296.1853.0033 Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da

Usina de Angra I (RJ)

1.418.279 0 0 0 025.752.0296.3414.0033 Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase

1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de

Ciclo Combinado

226.137.793 8.299.593 12.386.765 18.318.826 30.705.59125.752.0296.4477.0033 Manutenção do Sistema de Geração de Energia

Termonuclear de Angra I e II (RJ)

901.064.356 22.895.851 19.731.159 71.148.828 90.879.98725.752.0296.5E88.0033 Implantação da Usina Termonuclear de Angra III

com 1.309 MW (RJ)

7.000.000 591.646 441.499 3.136.383 3.577.88225.752.0296.6486.0033 Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da

Usina Termonuclear de Angra III (RJ)

71.575 0 0 0 025.752.0296.7068.0033 Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia

com 320 MW (MG/SP)

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Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 27

Localizador de Gasto : RIO DE JANEIRO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

20.273.371 0 0 0 025.752.0807.12GA.0033 Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)

4.500.000 0 0 214.675 214.67525.753.0283.10SO.0033 Implantação de Centro Operacional de Distribuição

de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de

Caxias (RJ)

192.786.000 2.856.684 3.045.163 27.897.188 30.942.35125.753.0285.124O.0033 Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno

do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro

(COMPERJ) - RJ

238.485.000 2.841.784 3.096.165 20.319.615 23.415.78025.753.0285.124Q.0033 Construção de Unidade de Etilenoglicol do

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro

(COMPERJ) - RJ

450.319.000 11.385.015 12.456.197 101.655.328 114.111.52525.753.0285.124R.0033 Construção das Unidades de PTA e PET do

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro

(COMPERJ) - RJ

494.281.000 11.443.694 12.265.516 107.814.493 120.080.00925.753.0285.124S.0033 Construção de Unidades de Polietileno e

Polipropileno do Complexo Petroquímico do Rio de

Janeiro (COMPERJ) - RJ

3.655.595.000 101.942.822 94.594.913 803.237.451 897.832.36425.753.0285.124T.0033 Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos

do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro

(COMPERJ) - RJ

610.205.000 83.743.875 58.959.090 388.449.779 447.408.86925.753.0288.3135.0033 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque

de Caxias (RJ)

121.693.000 12.245.010 4.753.033 43.360.089 48.113.12225.753.0290.10TF.0033 Ampliação da Capacidade de Processamento de

Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5

MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia

179.691.000 35.134.490 28.455.071 116.232.567 144.687.63825.753.0480.1O29.0033 Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas

da Petrobras - CENPES (RJ)

8.200.000 80.005 9.237.102 7.065.511 16.302.61325.753.0480.117U.0033 Implantação de Subestação de Energia Elétrica no

Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)

82.042.000 4.708.524 1.787.258 7.393.944 9.181.20225.753.0480.2D83.0033 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de

Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de

Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

254.448.000 63.002.683 45.596.345 301.232.891 346.829.23625.785.0290.111R.0033 Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP,

de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos

Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)

1.000.000 0 0 27.466 27.46626.122.0807.4101.0033 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

1.000.000 4.058 0 333.485 333.48526.122.0807.4102.0033 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

1.000.000 0 0 3.516 3.51626.126.0807.4103.0033 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

0 0 0 0 026.305.1458.1K87.0033 Implementação do Plano de Contingência de

Enfrentamento à Pandemia de Influenza

100.000 0 0 0 026.305.1458.20BA.0033 Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a

Pandemia de Influenza

58.375.000 0 43.667 591.316 634.98326.781.0631.1F54.0033 Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e

do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos

Dumont (RJ)

43.000.000 3.421.144 1.989.647 9.463.219 11.452.86626.781.0631.1M32.0033 Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do

Aeroporto do Galeão (RJ)

37.303.692 0 739.904 214.444 954.34826.781.0631.1P63.0033 Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto

Internacional do Galeão (RJ)

32.214.821 2.044.054 2.948.865 6.876.431 9.825.29626.781.0631.10Z8.0033 Revitalização, Modernização e Manutenção do

Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de

Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de

Janeiro (RJ)

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Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 28

Localizador de Gasto : RIO DE JANEIRO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

299.007.579 3.063.192 2.596.492 7.765.214 10.361.70626.781.0631.7J01.0033 Revitalização e Modernização do Terminal de

Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do

Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)

9.201.107 0 0 0 026.784.1458.10VS.0033 Implantação do Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)

12.317.592 0 0 0 026.784.1458.10VW.0033 Implantação do Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

2.200.000 0 0 0 026.784.1458.100Y.0033 Recuperação da Pavimentação das Vias Internas

do Porto do Rio de Janeiro (RJ)

4.010.000 0 0 933.770 933.77026.784.1458.11HG.0033 Implantação de Sistema de Defensas no Porto do

Rio de Janeiro (RJ)

1.850.725 0 0 542.540 542.54026.784.1458.12IE.0033 Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de

Itaguaí (RJ)

550.194 0 0 0 026.784.1458.12IF.0033 Adequação das Instalações de Controle de

Transporte de Carga do Porto de Itaguaí

1.100.000 0 0 0 026.784.1458.12IG.0033 Implantação de Centro Avançado de Controle de

Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)

38.127 0 0 0 026.784.1458.12IL.0033 Construção de Subestação de Energia Elétrica no

Porto do Rio de Janeiro (RJ)

740.000 0 0 101.070 101.07026.784.1458.131E.0101 Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do

Porto do Rio de Janeiro

5.978.789 0 0 0 026.784.1458.3E70.0033 Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto

do Rio de Janeiro (RJ)

176.607 0 0 0 026.784.1458.3E72.0033 Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro

(RJ)

2.542.745 0 0 0 026.784.1458.3E74.0033 Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de

Janeiro (RJ)

172.473 0 0 34.549 34.54926.784.1458.3338.0033 Construção do Terminal de Minério, Gusa e

Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)

283.480 0 0 0 026.784.1458.3340.0033 Construção do Terminal de Contêineres no Cais do

Caju (RJ)

600.000 845 75.561 94.684 170.24526.784.1458.3341.0033 Desapropriação para Expansão de Área no Porto de

Itaguaí (RJ)

3.777.876 0 0 0 026.784.1458.6504.0033 Estudos e Projetos para Racionalização da

Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente

100.000 0 0 0 026.784.1458.7E69.0033 Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de

Janeiro (RJ)

1.996.300 0 0 0 026.784.1458.7376.0033 Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso

e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)

1.760.000 0 0 0 026.784.1458.7390.0033 Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no

Porto de Itaguaí (RJ)

2.133.000 0 0 0 026.784.1458.7412.0033 Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do

Porto de Itaguaí (RJ)

TOTAL 8.546.779.169 416.393.581 412.483.296 2.238.769.168 2.651.252.464

Localizador de Gasto : SÃO PAULO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

300.000 197.501 382.873 200.271 583.14420.122.0807.4105.0035 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura

Operacional

200.000 1.740 0 1.740 1.74020.126.0807.4103.0035 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

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Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 29

Localizador de Gasto : SÃO PAULO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

10.200.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0035 Instalação de Bens Imóveis

57.824.272 353.705 300.758 3.172.687 3.473.44523.694.0781.3252.0035 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

31.224.993 699.101 228.078 2.013.791 2.241.86925.752.0296.1G97.0035 Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto -

Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de

Subestações Associadas (SP)

8.539.000 1.447.547 12.289.738 105.501.024 117.790.76225.752.0296.10WJ.0035 Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão,

com 216 MW, em Cubatão (SP)

903.820.000 77.325.633 92.411.268 385.441.598 477.852.86625.753.0288.3125.0035 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão -

RPBC, em Cubatão (SP)

1.352.953.000 201.933.322 53.989.831 1.065.675.529 1.119.665.36025.753.0288.3151.0035 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São

José dos Campos (SP)

1.282.689.000 193.536.111 62.315.746 755.817.758 818.133.50425.753.0288.3155.0035 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)

673.851.000 142.077.919 82.708.367 471.219.156 553.927.52325.753.0288.3157.0035 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)

155.886.000 11.707.211 10.717.758 100.417.007 111.134.76525.785.0290.1C22.0035 Ampliação da Capacidade do Sistema de

Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria

de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em

Paulínia (SP)

636.638.000 9.414.209 4.109.696 28.591.599 32.701.29525.785.0290.1C59.0035 Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São

Paulo (SP)

179.129.000 2.537.963 5.771.492 25.883.531 31.655.02325.785.0290.1I92.0035 Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios

de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com

aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT

2 - Petróleo) - (SP)

28.189.000 0 0 49.761.690 49.761.69025.785.0290.11UN.0035 Implantação de Melhorias no Terminal de São

Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)

4.000.000 0 18.277 569.030 587.30726.122.0807.4102.0035 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

3.000.000 36.714 3.875 174.256 178.13126.126.0807.4103.0035 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

722.000 9.381 0 9.381 9.38126.305.1461.1K87.0035 Implementação do Plano de Contingência de

Enfrentamento à Pandemia de Influenza

128.934.233 5.284.863 1.604.970 5.284.863 6.889.83326.781.0631.1J99.0035 Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e

Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)

2.591.529 617.128 401.485 2.102.181 2.503.66626.781.0631.1M30.0035 Construção da Torre de Controle no Aeroporto

Internacional de Congonhas (SP)

46.140.747 0 0 0 026.781.0631.1M31.0035 Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de

Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto

Internacional de Guarulhos (SP)

1.342.929 0 0 0 026.781.0631.1O00.0035 Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de

Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)

10.294.713 109.965 265.859 329.862 595.72126.781.0631.10Z3.0035 Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e

Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)

- 2ª Etapa

51.540.249 13.698 59.317 1.699.520 1.758.83726.781.0631.10Z4.0035 Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional

Viracopos - Campinas (SP)

2.211.000 43.371 21.155 299.400 320.55526.781.0631.10Z5.0035 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do

Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo -

3ª Etapa

19.699.071 0 0 0 026.781.0631.7H34.0035 Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do

Aeroporto Internacional de Campinas - SP

71.586.039 530.741 0 965.590 965.59026.784.1461.1C66.0035 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no

Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 30

Localizador de Gasto : SÃO PAULO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

48.251.040 8.325.864 6.013.432 21.823.357 27.836.78926.784.1461.1C67.0035 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no

Porto de Santos - no Município de Santos (SP)

5.000.000 0 0 0 026.784.1461.1K07.0035 Adequação de Sistema de Distribuição de Energia

Elétrica no Porto de Santos (SP)

8.960.217 205.680 0 1.398.968 1.398.96826.784.1461.10VR.0035 Implantação do Sistema de Segurança Portuária

(ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)

6.967.000 590.286 583.834 3.015.941 3.599.77526.784.1461.10ZQ.0035 Implantação de Sistema Autônomo de Captação,

Tratamento e Distribuição de Água Potável e

Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)

10.000.000 0 0 0 026.784.1461.122T.0035 Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos

Terrestres do Porto de Santos (SP)

45.500.000 0 0 41.230.336 41.230.33626.784.1461.127J.0035 Incorporação ao Patrimônio da Companhia, de

Obras Realizadas na Margem Esquerda do Porto de

Santos, Conforme Termo de Permissão de Uso nº

03.2003

2.600.000 0 0 0 026.784.1461.128E.0035 Instalação de Sistema Simulador de Operações

Portuárias

15.000.000 0 0 0 026.784.1461.128F.0035 Implantação de Sistema de Gerenciamento de

Tráfego de Embarcações (VTMIS) no Porto de

Santos (SP)

17.206.610 746.226 751.745 4.635.271 5.387.01626.784.1461.3E66.0035 Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso,

na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de

Santos (SP)

8.067.728 0 0 0 026.784.1461.3E67.0035 Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de

Santos (SP)

7.300.000 0 0 0 026.784.1461.3E69.0035 Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao

Porto de Santos (SP)

TOTAL 5.838.358.370 657.745.879 334.949.554 3.077.235.337 3.412.184.891

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CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 31

Região : REGIÃO CENTRO-OESTE

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

23 Comércio e Serviços 132.750.235 3.812.445 3.193.490 10.456.266 13.649.756

122 Administração Geral 85.188.228 3.519.775 2.656.883 9.150.883 11.807.766

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio85.188.228 3.519.775 2.656.883 9.150.883 11.807.766

126 Tecnologia da Informação 12.940.000 0 5.888 33.449 39.337

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio12.940.000 0 5.888 33.449 39.337

694 Serviços Financeiros 34.622.007 292.670 530.719 1.271.934 1.802.653

0781 Ampliação e Modernização das Instituições

Financeiras Oficiais34.622.007 292.670 530.719 1.271.934 1.802.653

24 Comunicações 406.546 0 0 0 0

126 Tecnologia da Informação 406.546 0 0 0 0

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio406.546 0 0 0 0

25 Energia 399.985.817 26.437.944 14.581.500 68.490.863 83.072.363

122 Administração Geral 3.000.000 0 0 0 0

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio3.000.000 0 0 0 0

752 Energia Elétrica 396.985.817 26.437.944 14.581.500 68.490.863 83.072.363

0295 Energia na Região Sul 88.753.141 3.760.299 2.484.501 11.242.673 13.727.174

0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 308.232.676 22.677.645 12.096.999 57.248.190 69.345.189

26 Transporte 120.858.326 1.131.243 4.534.135 13.707.301 18.241.436

781 Transporte Aéreo 120.858.326 1.131.243 4.534.135 13.707.301 18.241.436

0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo

Brasileiro13.447.555 267.832 0 411.621 411.621

0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 107.410.771 863.411 4.534.135 13.295.680 17.829.815

TOTAL 654.000.924 31.381.632 22.309.125 92.654.430 114.963.555

Localizador de Gasto : no Centro Oeste

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

36.889.676 1.185.563 998.561 4.503.809 5.502.37025.752.0296.2200.0050 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão

na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do

Distrito Federal

13.447.555 267.832 0 411.621 411.62126.781.0623.2041.0050 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo

56.631.600 548.284 4.534.135 12.980.553 17.514.68826.781.0631.4099.0050 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária

TOTAL 106.968.831 2.001.679 5.532.696 17.895.983 23.428.679

Localizador de Gasto : DISTRITO FEDERAL

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

84.700.000 3.471.406 2.656.582 9.101.912 11.758.49423.122.0807.3286.0053 Instalação de Bens Imóveis

91.778 0 0 0 023.122.0807.4101.0053 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

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Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 32

Localizador de Gasto : DISTRITO FEDERAL

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

396.450 48.369 301 48.971 49.27223.122.0807.4102.0053 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

12.000.000 0 0 0 023.126.0807.111U.0053 Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-

CAIXA (DF)

940.000 0 5.888 33.449 39.33723.126.0807.4103.0053 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

5.411.676 88.345 24.640 582.351 606.99123.694.0781.3252.0053 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

406.546 0 0 0 024.126.0807.4103.0053 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

3.000.000 0 0 0 025.122.0807.111G.0053 Instalação de Edifício-Sede

12.960.000 315.127 0 315.127 315.12726.781.0631.1F59.0053 Reforma e Ampliação Sul do Terminal de

Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília.

5.000.000 0 0 0 026.781.0631.106A.0053 Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no

Aeroporto Internacional de Brasília

TOTAL 124.906.450 3.923.247 2.687.411 10.081.810 12.769.221

Localizador de Gasto : GOIÁS

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

14.201.240 59.455 149.111 119.324 268.43523.694.0781.3252.0052 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

31.300.000 0 0 0 026.781.0631.1F52.0052 Construção do Terminal de Passageiros, de

Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de

Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de

Goiânia

TOTAL 45.501.240 59.455 149.111 119.324 268.435

Localizador de Gasto : MATO GROSSO DO SUL

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

7.485.969 138.551 136.962 279.095 416.05723.694.0781.3252.0054 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

88.753.141 3.760.299 2.484.501 11.242.673 13.727.17425.752.0295.10D6.0054 Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos,

com 48 MW e de Sistema de Transmissão

Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão

(MS)

271.343.000 21.492.082 11.098.438 52.744.381 63.842.81925.752.0296.10WL.0054 Ampliação da Capacidade de geração da Usina

Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW,

através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)

TOTAL 367.582.110 25.390.932 13.719.901 64.266.149 77.986.050

Localizador de Gasto : MATO GROSSO

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

7.523.122 6.319 220.006 291.164 511.17023.694.0781.3252.0051 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

1.519.171 0 0 0 026.781.0631.1J98.0051 Complementação da Reforma e Ampliação do

Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional

de Cuiabá

TOTAL 9.042.293 6.319 220.006 291.164 511.170

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 33

Região : REGIÃO SUL

Quadro Resumo

Função

Subfunção

Programa

DOTAÇÃO

REALIZADO

fluxo

Maio Junho

acumulado

Maio Junho

em R$ 1,00

ATUAL

23 Comércio e Serviços 59.110.788 405.335 514.953 2.001.218 2.516.171

122 Administração Geral 24.900.000 0 0 0 0

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio24.900.000 0 0 0 0

694 Serviços Financeiros 34.210.788 405.335 514.953 2.001.218 2.516.171

0781 Ampliação e Modernização das Instituições

Financeiras Oficiais34.210.788 405.335 514.953 2.001.218 2.516.171

25 Energia 3.356.272.297 459.172.632 370.403.032 1.982.503.513 2.352.906.545

122 Administração Geral 8.170.657 99.442 18.528 611.304 629.832

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio8.170.657 99.442 18.528 611.304 629.832

126 Tecnologia da Informação 7.924.532 296.246 51.253 1.798.249 1.849.502

0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-

Estrutura de Apoio7.924.532 296.246 51.253 1.798.249 1.849.502

752 Energia Elétrica 859.152.108 65.526.263 76.231.387 319.988.280 396.219.667

0295 Energia na Região Sul 859.152.108 65.526.263 76.231.387 319.988.280 396.219.667

753 Combustíveis Minerais 2.480.137.000 391.230.382 293.576.052 1.653.374.944 1.946.950.996

0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 13.474.000 34.365 79.331 124.996 204.327

0288 Refino de Petróleo 2.465.843.000 391.196.017 293.496.721 1.653.249.948 1.946.746.669

0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e

Biocombustíveis820.000 0 0 0 0

785 Transportes Especiais 888.000 2.020.299 525.812 6.730.736 7.256.548

0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e

Biocombustíveis888.000 2.020.299 525.812 6.730.736 7.256.548

26 Transporte 156.669.772 1.032.860 622.045 1.602.597 2.224.642

781 Transporte Aéreo 156.669.772 1.032.860 622.045 1.602.597 2.224.642

0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo

Brasileiro5.614.239 0 31.200 799 31.999

0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 151.055.533 1.032.860 590.845 1.601.798 2.192.643

TOTAL 3.572.052.857 460.610.827 371.540.030 1.986.107.328 2.357.647.358

Localizador de Gasto : no Sul

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

1.903.897 0 158 62.337 62.49525.122.0807.4101.0040 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

6.266.760 99.442 18.370 548.967 567.33725.122.0807.4102.0040 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,

Veículos, Máquinas e Equipamentos

7.924.532 296.246 51.253 1.798.249 1.849.50225.126.0807.4103.0040 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,

Informação e Teleprocessamento

68.992.603 8.535.894 14.117.209 41.774.473 55.891.68225.752.0295.1O50.0040 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia

Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul

105.202.884 1.782.143 4.873.641 9.185.644 14.059.28525.752.0295.12DQ.0040 Implantação do Complexo Hidrelétrico São

Bernardo, com 53 MW e de Sistema de

Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km

de extensão (SC)

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 34

Localizador de Gasto : no Sul

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

500.000 48.988 64.227 405.339 469.56625.752.0295.128G.0042 Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava

Tudo, composto por 4 PCH's, totalizando 52 MW,

interligadas por ST em 138 kV com 36 km de

extensão (SC)

14.065.630 41.326 87.245 2.765.276 2.852.52125.752.0295.4493.0040 Manutenção de Sistema de Geração de Energia

Elétrica na Região Sul

492.000 570 15.192 3.977 19.16925.752.0295.6556.0040 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de

Usinas Termelétricas

13.474.000 34.365 79.331 124.996 204.32725.753.0286.2753.0040 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de

Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul

5.614.239 0 31.200 799 31.99926.781.0623.2041.0040 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo

32.513.933 945.151 469.625 1.264.355 1.733.98026.781.0631.4099.0040 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária

TOTAL 256.950.478 11.784.125 19.807.451 57.934.412 77.741.863

Localizador de Gasto : PARANÁ

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

5.000.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0041 Instalação de Bens Imóveis

18.171.442 173.641 131.403 939.607 1.071.01023.694.0781.3252.0041 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

142.811.534 20.923.861 13.482.378 89.951.111 103.433.48925.752.0295.1K88.0041 Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361

MW e de Sistemas de Transmissão Associados, em

230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR)

(Imobilizações da Eletrosul)

46.650.000 1.556.729 1.071.975 7.637.842 8.709.81725.753.0288.117S.0041 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)

1.722.789.000 346.273.208 249.357.275 1.449.723.267 1.699.080.54225.753.0288.3161.0041 Modernização e Adequação do Sistema de Produção

da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR,

em Araucária (PR)

20.918.252 0 0 31.039 31.03926.781.0631.1J93.0041 Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de

Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de

Curitiba

9.468.266 0 0 0 026.781.0631.1P56.0041 Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto

Internacional de Curitiba

TOTAL 1.965.808.494 368.927.439 264.043.031 1.548.282.866 1.812.325.897

Localizador de Gasto : RIO GRANDE DO SUL

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

19.900.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0043 Instalação de Bens Imóveis

11.140.801 208.078 369.150 934.450 1.303.60023.694.0781.3252.0043 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

37.795.575 9.520.834 4.897.268 44.310.934 49.208.20225.752.0295.1F91.0043 Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João,

com 77 MW e de Sistema de Transmissão

Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)

186.845.000 654.763 881.029 3.075.553 3.956.58225.752.0295.10WI.0043 Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé

Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW,

através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)

285.371.000 14.697.829 37.168.759 103.808.973 140.977.73225.752.0295.1127.0043 Implantação da Usina Termelétrica Candiota III,

Fase C, com 350 MW (RS)

0 0 0 0 025.752.0295.128H.0043 Implantação da Usina Eólica Coxilha Negra, com

210 MW e de Sistema de Transmissão Associado,

em 230 kV e 19,5 km de extensão (RS)

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E

CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Demonstrativo da Execução Mensal

(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)

Referência

3º bimestre de 2010

Pag: 35

Localizador de Gasto : RIO GRANDE DO SUL

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

4.915.270 9.229.033 494.388 24.064.793 24.559.18125.752.0295.3372.0043 Revitalização da Usina Termelétrica Presidente

Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)

3.006.155 0 0 0 025.752.0295.3380.0043 Adequação Ambiental da Usina Termelétrica

Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)

181.642.000 2.339.015 10.188.803 27.374.085 37.562.88825.753.0288.4108.0043 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do

Parque de Refino

514.762.000 41.027.065 32.878.668 168.514.754 201.393.42225.753.0288.5085.0043 Modernização e Adequação dos Sistemas de

Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP,

em Canoas (RS)

888.000 2.020.299 525.812 6.730.736 7.256.54825.785.0290.1C24.0043 Ampliação da Capacidade do Sistema de

Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria

Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em

Canoas (RS)

52.005.406 0 0 0 026.781.0631.1M33.0043 Construção do Complexo Logístico do Aeroporto

Internacional de Porto Alegre

18.206.698 0 0 0 026.781.0631.1P49.0043 Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do

Aeroporto Internacional de Porto Alegre

TOTAL 1.316.477.905 79.696.916 87.403.877 378.814.278 466.218.155

Localizador de Gasto : SANTA CATARINA

Detalhamento das Ações

Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO

REALIZADO

Fluxo

Maio Junho

em R$ 1,00

Acumulado

Maio JunhoATUAL

4.898.545 23.616 14.400 127.161 141.56123.694.0781.3252.0042 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

9.154.457 91.022 150.051 642.207 792.25825.752.0295.10D7.0042 Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra,

com 37,0 MW e de Sistema de Transmissão

Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)

820.000 0 0 0 025.753.0290.103J.0042 Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e

Biocombustíveis, em Lages (SC)

17.342.978 87.709 121.220 306.404 427.62426.781.0631.1F56.0042 Construção do Terminal de Passageiros, de

Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de

Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional

de Florianópolis

600.000 0 0 0 026.781.0631.10Z7.0042 Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento

de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do

Aeroporto de Joinville (SC)

TOTAL 32.815.980 202.347 285.671 1.075.772 1.361.443