laporan tahunan rumah sakit contoh

77
1 BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum. 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD); 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan RI; 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.142/Menkes/SK/I/2007 tentang Peningkatan Kelas RSUD Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Propinsi DIY; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; 8. Peraturan Daerah No.17 Tahun 2007 tentang, Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantulaerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 2015; 9. Peraturan Daerah Kabup[aten Bantul No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 17 Tahun Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20112015; 11. Peraturan Bupati No. 195 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); 12. Peraturan Bupati Bantul No. 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Upload: rasyidinabdullah

Post on 03-Oct-2015

911 views

Category:

Documents


147 download

DESCRIPTION

rasssss

TRANSCRIPT

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Dasar Hukum.

    1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

    2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

    3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan

    Badan Layanan Umum (PPK BLUD);

    4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang

    Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;

    5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.142/Menkes/SK/I/2007 tentang

    Peningkatan Kelas RSUD Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten

    Bantul Propinsi DIY;

    6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi

    Pelayanan Kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul;

    7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan,

    Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati

    Kabupaten Bantul;

    8. Peraturan Daerah No.17 Tahun 2007 tentang, Pembentukan Organisasi

    Lembaga Tehnis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantulaerah

    Kabupaten Bantul Tahun 2011 2015; 9. Peraturan Daerah Kabup[aten Bantul No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan

    Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 17 Tahun Tentang

    Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah

    Kabupaten Bantul.;

    10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20112015; 11. Peraturan Bupati No. 195 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Dengan

    Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

    12. Peraturan Bupati Bantul No. 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi

    dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten

    Bantul.

  • 2

    B. Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Bantul.

    Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

    Bantul Tahun 2011 2015 dimana di dalamnya tercantum isu strategis tentang kesehatan antara lain dibutuhkan kebijakan layanan rumah sakit yang berupa

    Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Penguatan fungsi Dinas Kesehatan dalam

    pembangunan kesehatan masyarakat, Penguatan kontribusi SKPD dan stakeholder

    dalam pembangunan kesehatan, Komitmen politik dalam kebijakan desa bebas

    empat masalah kesehatan, Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan bidang

    kesehatan, Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan masyarakat

    dan layanan medik. Sejalan dengan hal tersebut di atas, RSUD Panembahan

    Senopati Kabupaten Bantul mengembangkan kegiatan yang tersusun dalam

    Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2013 2015 dan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 85 A Tahun 2010 tentang

    pengesahan Visi, Misi, Tujuan, dan Moto Rumah Sakit Umum Daerah

    Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan :

    1. Tujuan :

    Menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara

    cepat dan tepat sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan didukung sumber

    daya manusia yang profesional.

    2. Visi dan Misi.

    a. Visi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :

    TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT YANG UNGGUL DAN MENJADI PILIHAN UTAMA MASYARAKAT KABUPATEN

    BANTUL DAN SEKITARNYA. b. Misi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :

    1. Memberikan pelayanan prima pada customer;

    2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

    3. Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan (continous quality

    improvement);

    4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait;

    5. Melengkapi sarana prasarana secara bertahap dan;

    6. Menyediakan pelayanan pendidikan dan penelitian.

    3. Motto RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul:

    KEPUASAN ANDA ADALAH KEBAHAGIAAN KAMI

  • 3

    BAB II RENCANA KEGIATAN

    Tahun 2013 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Bisnis (RSB)

    tahun 2013 2015, selain merupakan kelanjutan dari kegiatan dari Rencana Strategis tahun sebelumnya, RSB ini ditekankan pada pemenuhan standar-standar untuk

    pelayanan minimal rumah sakit.

    Rencana kegiatan dari Rumah Sakit meliputi :

    1. Meningkatkan kualitas proses layanan kepada pelanggan difokuskan pada upaya

    untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap, melalui:

    a. Menjaga mutu pelayanan

    b. Pelayanan berorientasi pada customer

    c. Pemasaran/promosi rumah sakit

    d. Pelayanan unggulan/baru

    e. Pelayanan cepat, tepat dan akurat

    f. Evaluasi kelengkapan berkas rekam medis

    g. Pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana

    2. Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas, melalui upaya :

    a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas

    b. Meningkatkan kesejahteraan petugas

    c. Meningkatkan system monitoring dan pengawasan

    d. Peningkatan jejaring dengan Institusi Pendidikan

    3. Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi melalui upaya pengembangan

    Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit misal Billing terpadu

    4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, melalui upaya :

    a. Meningkatkan performance rumah sakit

    b. Lingkungan nyaman, aman, bersih dan asri

    c. Adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan

    d. Tarif terjangkau

    e. Adanya kerjasama dengan Pihak III

    f. Terciptanya pelayanan prima, sesuai SK MenPan No.63/Kep/MPAN/03 dan

    terlaksananya UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

  • 4

    BAB III SUMBER DAYA

    A.KEUANGAN

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Badan Layanan Umum Daerah

    (BLUD) RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun Anggaran 2013 mengalami

    perubahan sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dari anggaran

    semula sebesar Rp 93.483.219.110,- berubah menjadi Rp. 119.399.019.484,-.

    Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada RSUD

    Panembahan Senopati Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 meliputi :

    Rencana pendapatan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 119.399.019.484,-. telah

    terealisasi sebesar Rp. 109.749.941.954,- yang terdiri dari :Pendapatan BLUD

    Kesehatan dari anggaran sebesar Rp. 90.000.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.

    81.453.541.803,-;Pendapatan subsidi Gaji PNS (DAU) dari anggaran sebesar Rp.

    21.477.177.300,- telah terealisasi sebesar Rp. 20.577.970.027,- ;Lain lain PAD yang

    sah (DAK) dari anggaran sebesar Rp. 2.696.927.110,- telah teralisir sebesar Rp.

    2.494.055.050,-.Dan Suplus tahun 2012 sebesar Rp. 5.224.375.074,-.

    Rencana Belanja Operasional pada RSUD Panembahan Senopati Tahun 2013

    adalah sebesar. Rp. 119.399.019.484,-. Sampai dengan 31 Desember 2013 telah

    terealisir sebesar Rp. 105.784.874.311,- meliputi :

    a. Belanja pengawai dari anggaran sebesar Rp. 58.606.477.300,- telah terealisir

    sebesar Rp. 54.740.706.006,-

    b. Belanja barang dan jasa dari anggaran sebesar Rp. 48.376.729.074,- telah

    terealisir sebesar Rp. 42.079.687.771,-

    Rencana belanja modal dari anggaran sebesar Rp. 12.415.813.110,- terealisir

    sebesar Rp. 8.964.480.534,-

    Sedangkan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada RSUD

    Panembahan Senopati Bantul Tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan pada

    tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 91.159.285.075,- pada tahun 2013 naik menjadi Rp.

    119.399.019.484,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.23973.4409,- atau sebesar

    30 %.

  • 5

    B. TENAGA

    Jumlah tenaga per 31 Desember 2012 sebanyak 687 terdiri dari 452 PNS/CPNS

    dan 235 tenaga kontrak, sedang jumlah tenaga per 31 Desember 2013 sebanyak 682

    terdiri dari 450 PNS/CPNS dan tenaga kontrak 232 orang.

    Jenis tenaga di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tahun 2013 adalah:

    TABEL 1

    TENAGA KESEHATAN 2013

    NO JENIS TENAGA JUMLAH PNS CPNS KONTRAK KET

    1 DOKTER 42

    Dokter Umum 13

    Dokter Spesialis 23 3

    Dokter Gigi 2

    Dokter Gigi Spesialis 1

    2 FARMASI 32

    Apoteker 7 1

    DIII Farmasi 4

    Asisten Apoteker 9 11

    3 KEPERAWATAN 255

    S1 keperawatan 17

    DIV Keperawatan 5

    DIII Keperawtan 137 87

    SPK 9

    4 KEBIDANAN 32

    DIV Kebidanan 4

    DIII Kebidanan 19 3

    DI Kebidanan 6

    5 KEPERAWATAN GIGI 5

    DIII Keperawatan Gigi 4

    SPRG 1

    6 KESEHATAN MASYARAKAT 10

    SI Kesehatan Masyarakat 4

    Sanitarian 6

    7 GIZI 11

    SI Gizi 1

    DIV Gizi 4

    DIII Gizi 6

    8 KETERAPIAN FISIK 6

    Fisioterapis 4

    Keterapian fisik lainnya

    2 Okupasi Terapi

    dan Terapi Wicara

    9 TEKNISI MEDIS 56

    DIV Radioterapis 2

    DIII Radiogafer 7

    Perekam Medis 13 2

    Teknik Elektromedik 2

    DIII ASTRO 1

    DIV analisi Kesehatan 1

    DIII Analisis Kesehatan 11 8

    SMAK 6

    DI Tranfusi Darah 3

    JUMLAH 449 326 123

    Sumber data: RL 4 RSUD PS 2013

  • 6

    TABEL 2

    TENAGA NON KESEHATAN2013

    NO JENIS TENAGA JUMLAH PNS CPNS KONTRAK KET

    1 Pasca Sarjana 8 8

    2 Sarjana 13 13

    3 Sarjana Muda 17 7 10

    DII - DI 22 - 22

    4 SMA 141 68 1 72

    5 SMTP 28 23 5

    6 SD 4 4

    JUMLAH 233 123 1 109

    Sumber data: RL 4 RSUD PS 2013

    GRAFIK 1

    2009 2010 2011 2012 2013

    PNS

    368

    PNS

    422

    PNS

    455PNS

    452

    PNS

    449

    NON PNS

    161

    NON PNS

    201

    NON PNS

    181

    NON PNS

    235NON PNS

    233

    JUMLAH PENGAWAI

  • 7

    GRAFIK 2

    Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga RSUD Panembahan Senopati Bantul

    yang dilaksanakan pada tahun 2013 digunakan oleh 78 orang tenaga medis, 261 orang

    tenaga perawat, 89 orang tenaga non keperawatan dan 545 orang tenaga umum. Dana

    yang digunakan sebesar Rp 228.550.000,-

    GRAFIK 3

    Intitusi pendidikan yang melaksanakan praktek di RSUD Panembahan Senopati

    Bantul terdiri dari pendidikan D III sebanyak 953 orang, D IV sebanyak 151 orang dan

    Kes

    ehat

    an

    Dok

    ter;

    42

    Far

    mas

    i; 3

    2

    Kep

    eraw

    atan

    25

    5K

    ebid

    anan

    ; 3

    2

    Kep

    eraw

    atan

    Gig

    i; 5

    Kes

    ehat

    an M

    asya

    raka

    t

    10

    Giz

    i; 1

    1

    Ket

    erap

    ian

    Fis

    ik;

    6

    Tek

    nisi

    Med

    is;

    56

    Non

    Kes

    ehat

    an

    Pasc

    a S

    arja

    na; 8

    Sar

    jana

    ; 13

    Sar

    jana

    Mud

    a; 1

    7

    DII

    -D

    I; 2

    2 SLT

    A; 14

    1

    SLT

    P &

    SD

    ; 3

    2

    Jumlah Tenaga BerdasarkanJenis Pendidikan 2013

    Medis

    78

    Keperawatan

    261

    Non Keperawatan

    89

    Petugas Umum

    545

  • 8

    S-1 sebanyak 1421 orang, S-2 sebanyak 11 orang dan Umum (instansi) 57 orang.

    GRAFIK 4

    Penerimaan kunjungan dan study banding di RSUD Panembahan Senopati Bantul

    pada tahun 2013 ada 20 kali. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan di RSUD

    Panembahan Senopati Bantul tahun 2013 sejumlah 739 dengan latar belakang

    pendidikan DIII 254 orang, DIV 76 orang, S-1 353 orang, S-2 54 orang dan S-3 ada 2

    orang.

    GRAFIK 5

    DIII

    35%

    DIV

    10%

    S1

    48%

    S2

    7%

    S3

    0%

    Prosentase Mahasiswa Yang Melakukan Penelitian DI RSUD Berdasarkan Jenis Pendidikan

    Tahun 2013

    DIII DIV S1 S2 Instansi

    953

    151

    1421

    11 57

    PRAKTEK MAHASISWA BERDASARKAN

    JENIS PENDIDIKAN 2013

  • 9

    BAB IV

    HASIL KEGIATAN

    A. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

    1. Meningkatkan Kualitas Proses Layanan pada Pelanggan

    Kegiatan difokuskan untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien baik rawat

    jalan maupun rawat inap termasuk instalasi penunjangnya. Upaya yang

    dilakukan adalah dengan :

    a. Menjaga mutu pelayanan melalui :

    1) Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional (SPO) secara kontinyu

    2) Pelaksanaan Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan (SAK)

    3) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

    4) Pelaksanaan Model Praktek Keperawatan Profesional (MPKP)

    5) Audit Klinik, Audit Medis dan Audit/Review Maternal Perinatal

    6) Evaluasi kelengkapan berkas rekam medis

    7) Melaksanakan pengawasan/supervisi secara rutin mulai dari manajemen

    level bawah, menengah sampai atas

    b. Pemasaran/promosi rumah sakit :

    1) Mengikuti pameran di Bantul Ekspo, Karnaval dalam rangka HUT

    Kemerdekaan RI

    2) Pembuatan leaflet, papan nama, penunjuk arah rumah sakit

    3) Pemasaran lewat media (radio dan TV) dan internet (Web dan Email)

    4) Pertemuan dengan pelanggan (Sosialisasi)

    c. Pelayanan unggulan :

    1) Operasional Unit Hemodialisa

    2) Pelayanan Elektromedik

    3) Pelayanan Poliklinik Sore

    4) Pelayanan Laser

    5) Pelayanan Bio Ozon

    6) Pelayanan Pathologi Anatomi

    7) Pelayanan Orthopedi

    8) Pelayanan Bedah Onkologi

    2. Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas melalui :

    a. Mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan fungsional.

  • 10

    b. Mengirim karyawan pelatihan bagi manajerial.

    c. Mengirim karyawan untuk mengikuti seminar, workshop, dan lokakarya.

    d. Membangun komitmen antar karyawan rumah sakit .

    e. Peningkatan pendidikan tenaga paramedis perawatan dari DI menjadi DIII

    dan dari DIII menjadi S-1.

    f. Peningkatan jejaring dengan Institusi Pendidikan

    g. Pembayaran jasa pelayanan lebih awal dan secara bertahap semua jasa akan

    diberikan keseluruhan untuk jangka pelayanan 1 bulan bertujuan untuk

    kepuasan customer internal.

    3. Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi dengan :

    a. Memberlakukan total SIM-RS secara komputerisasi.

    b. Pengadaan hardware dan penyempurnaan software.

    c. Mengembangkan SIMPEG, Simbada.

    d. Melaksanakan Billing Rawat Jalan secara terpadu

    e. Kelengkapan pengisian status pasien.

    f. Melengkapi papan informasi mengenai tempat pelayanan.

    4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan :

    a. Adanya kepastian waktu pelayanan dan biaya/tarip pelayanan

    1) Pembuatan jadwal jaga

    2) Pembuatan papan nama dokter

    3) Penempatan kotak saran

    4) Survey kepuasan pelanggan (Internal maupun Eksternal)

    5) Bekerjasama PT Askes Indonesia dan Pihak ketiga yang lain untuk

    pelayanan Pasien

    6) Bekerjasama dengan Bapel Jamkesos Propinsi DIY untuk pelayanan

    pasien Gakin yang tidak ditanggung PT Askes Indonesia.

    b. Meningkatkan performance rumah sakit :

    1) Penataan ruang pelayanan

    2) Penataan dan perawatan taman serta lingkungan

    3) Kerjasama penyediaan cleaning service dengan Pihak ke III untuk

    penambahan beberapa unit pelayanan.

    4) Pemberian pot bunga pada beberapa tempat pelayanan

    5) Pemeliharaan kebersihan, sarana dan prasarana rumah sakit

    6) Kerjasama dengan Java Parking

  • 11

    7) Penyediaan papan informasi (brosur, leaflet, koran)

    c. Terciptanya pelayanan prima :

    Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui :

    1) Inventarisasi dan tindak lanjut terhadap kritik/komplain/saran lewat SMS

    Center 081 328 866 866, melalui surat maupun kotak saran.

    2) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Akreditasi Rumah Sakit Versi

    2012.

    B. Hasil Kegiatan Yang Telah Dicapai

    1. Keuangan: Pencapaian target kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah

    (BLUD) RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun anggaran 2013 sebagai

    berikut:

    a. Pendapatan.

    Pendapatan yang dikelola RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah

    Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jasa Layanan dari anggaran Rp.

    90.000.000.000,- terealisir sebesar Rp. 81.453.541.803,- atau sebesar 90.50

    %.

    b. Belanja.

    Dari Rencana Belanja Daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul

    yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar

    Rp.119.399.019.484,- realisasinya mencapai Rp. 105.784.874.311,- atau

    88,60 %dengan sisa sebesar Rp. 13.614.145.173,-.Adapun perincian dari

    realisasi belanja daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah

    sebagai berikut:

    1) Belanja Operasional

    Belanja operasional terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

    Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasional dari anggaran sebesar Rp

    106.983.206.374,- realisasi sebesar Rp. 96.820.393.777,- atau 90,50%.

    Anggaran belanja operasional digunakan untuk membiayai kegiatan

    operasional yang terdiri dari

  • 12

    Tabel 3

    BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2013

    Realisasi Belanja Operasi sebesar 96.820.393.777,- atau lebih kecil dari

    plafon anggaran sebesar 10.162.812.597,-.

    2) Belanja Modal

    Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset

    Pemerintah Kabupaten pada RSUD Panembahan Senopati Bantul guna

    peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana

    anggaran sebesar anggaran sebesar Rp. 12.415.813.110,- terealisir Rp

    8.964.480.534,- atau sebesar 72,20%.

    Perkembangan pendapatan fungsional Rumah Sakit selama 12 tahun dapat

    dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

    BELANJA OPERASIONAL ANGGARAN REALISASI %

    BELANJA PEGAWAI 58.606.477.300 54.740.706.006 93,40%

    BELANJA BARANG & JASA 48.376.729.074 42.079.687.771 86,98%

    JUMLAH 106.983.206.374 96.820.393.777 90,50%

  • 13

    Tabel 4

    PERKEMBANGAN PENDAPATAN FUNGSIONAL

    RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

    No TAHUN TARGET REALISASI % KETERANGAN

    1 2001 1.948.500.000 1.959.125.260 100,55

    2 2002 2.500.000.000 2.632.210.972 105,29

    3 2003 7.040.000.000 7.516.131.495 106,76 Penetapan RS

    Swadana

    4 2004 8.868.000.000 8.229.206.821 92,80 Bersamaan dengan

    Renovasi

    Gedung + poliklinik

    5 2005 12.150.000.000 12.972.088.436 106,76

    6 2006 12.365.000.000 14.352.499.817 116,07

    7 2007 17.000.000.000 19.312.906.215 113,61

    8 2008 20.000.000.000 24.157.100.928 120,79

    9 2009 35.000.000.000 43.670.260.805 124,77

    10 2010 44.000.000.000 35.649.183.490 81,02

    Peralihan program

    Jamkesmas dr aplikasi

    INA-DRG ke INA-

    CBGs

    11 2011 54.000.000.000 61.435.280.331 113,77

    12 2012 60.000.000.000 68.275.117.649 113,79

    13 2013 90.000.000.000 81.453.541.803 90,50

    GRAFIK 6

    4.126.061.374

    7.776.900.915

    3.108.816.749

    7.067.531.308

    8.084.736.875

    9.465.403.691

    7.660.570.440

    4.248.571.814

    8.770.285.158

    9.668.815.074

    7.698.698.058

    3.777.150.351

    -

    2.000.000.000

    4.000.000.000

    6.000.000.000

    8.000.000.000

    10.000.000.000

    12.000.000.000

    JUMLAH PENDAPATAN TIAP BULAN RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

    TAHUN 2013

    Pendapatan RS

  • 14

    Tabel 5

    LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

    RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL

    UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

    TAHUN ANGGARAN 2013

    NOMOR

    URUT URAIAN

    ANGGARAN

    SETELAH

    PERUBAHAN

    REALISASI

    2013

    LEBIH

    (KURANG)

    1

    PENDAPATAN

    1 1

    PENDAPATAN ASLI DAERAH

    1 1 1

    Pendapatan retribusi Daerah

    1 1 2

    Pendapatan Pajak Daerah

    1 1 3

    Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

    Daerah yang dipisahkan

    1 1 4

    Lain - lain pendapatan Asli daerah yang sah

    1 1 4 17 Pendapatan dari BLUD Kesehatan 90.000.000.000 81.453.541.803 8.546.458.197

    1 1 4

    Pendapatan Subsidi Gaji PNS (DAU) 21.477.717.300 20.577.970.027 899.747.273

    1 1 4

    Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

    (DAK) 2.696.927.110 2.494.055.050 202.872.060

    1 1 4

    Suplus tahun 2012 5.224.375.074 5.224.375.074

    Jumlah Pendapatan 119.399.019.484 109.749.941.954 9.649.077.530

    2

    BELANJA

    2 1

    BELANJA OPERASIONAL 106.983.206.374 96.820.393.777 10.162.812.597

    2 1 1

    Belanja Pegawai 58.606.477.300 54.740.706.006 3.865.771.294

    2 1 2

    Belanja Barang 48.376.729.074 42.079.687.771 6.297.041.303

    2 1 3

    Belanja Bunga - - -

    2 1 4

    Belanja Subsidi - - -

    2 1 5

    Belanja Hibah - - -

    2 1 6

    Belanja Bantuan Sosial - - -

    2 1 7

    Belanja Bantuan Keuangan - - -

    2 2

    BELANJA MODAL 12.415.813.110 8.964.480.534 3.451.332.576

    2 2 1

    Belanja Tanah - - -

    2 2 2

    Belanja Peralatan dan Mesin 9.315.438.110 6243.334.544 3.072.103.566

    2 2 3

    Belanja Gedung dan Bangunan 3.100.000.000 2.720.945.990 379.054.010

    2 2 4

    Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -

    2 2 5

    Belanja Aset Tetap Lainnya 375.000 200.000 175.000

    Jumlah Belanja 119.399.019.484 105.784.874.311 13.614.145.173

    Surplus/ (Defisit)

    3.965.067.643

  • 15

    2. Pelayanan :

    1. RAWAT JALAN

    Tabel 6

    KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN

    No Kegiatan 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 112.069 126.847 164.366 180.032 191.259 206..496

    2. Jumlah Kunjungan Pasien Baru 33.508 38.371 40.903 28.091 28.287 31.135

    3. Jumlah Kunjungan Pasien Lama 78.561 88.476 123.463 151.941 162.972 175.361

    4. Rata-rata kunjungan / hari 374 415 535 587 620 679

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.

    Dari data terlihat, bahwa kunjungan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten

    Bantul untuk rawat jalan mengalami kenaikan sebesar 7,97 % dari tahun 2012.

    Kenaikan terjadi pada kunjungan pasien lama 7.60%dan kunjungan pasien baru

    naik10%. Rata-rata kunjungan per hari naik sekitar 9.5% dari tahun 2012.

    Dari jumlah kunjungan rawat jalan tersebut terdiri dari kunjungan Poli sebesar

    178.259 pasien dan kunjungan IGD sebesar27.937pasien. Rata-rata kunjungan dari

    Poli 602 pasien/hari dan rata-rata kunjungan IGD 76.5pasien/hari.

    GRAFIK 7

    2009 2010 2011 2012 2013

    12

    68

    47

    16

    43

    66

    18

    00

    32

    19

    12

    59 2

    06

    49

    6

    38

    37

    1

    40

    90

    3

    28

    09

    1

    28

    28

    7

    31

    13

    5

    88

    47

    6

    12

    34

    63

    15

    19

    41

    16

    29

    72

    17

    53

    61

    Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

    jumlah Kunjungan Pasien Baru Pasien Lama

  • 16

    GRAFIK 8

    GRAFIK 9

    laki - laki

    85166

    ( 41% )

    Perempuan

    121330

    ( 59% )

    PASIEN RAWAT JALAN TAHUN 2013

    2008 2009 2010 2011 2012 2013

    374415

    535

    587620

    679

    Rata - rata kunjungan per hari

  • 17

    Tabel 7

    KUNJUNGAN PASIEN POLI RAWAT JALAN

    No. Poliklinik 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    1 Dalam 25.627 30.753 34202 35.845 41.265 46.735

    2 Bedah 9.411 9.444 11051 11.722 13.327 16.856

    3 Anak 9.471 9.939 12117 11.716 12.382 14.510

    4 Obsgyn 8.004 8.929 10072 11.631 12.679 15.166

    5 Syaraf 6.010 7.065 21874 26.841 22.784 14.144

    6 Jiwa 763 3.107 2589 2324 3.611 4.526

    7 T H T 4.425 4.558 5394 4.932 5.525 5.685

    8 Mata 5.974 6.534 8083 7.312 7.494 8.171

    9 Kulit & Kelamin 6.820 7.808 8894 7.450 7.574 7.015

    10 Gigi dan Mulut 3.759 3.924 5110 5.988 5.681 6.083

    11 Umum 2.916 2.766 2432 1.628 2.038 2.129

    12 Psikologi 0 0 48 40 5 0

    13 Rehabilitasi Medik 9.634 8.830 11845 11.448 12.540 13.212

    14 Tumbuh Kembang 1.021 1.136 1316 1.501 1.852 1.481

    15 KB 278 314 271 336 681 909

    16 Orthopedi 3.193 4.598 4789 5.243 6.102 7.398

    17 HD 2067 8.700 10.997 12.708

    18 Canna 0 0 59 547 676 531

    19 IGD 16.316 17.142 22.120 24.828 24.046 27.937

    Jumlah 112.069 126.847 142.213 180.032 191.259 178.259

    Rata-rata / hari 374 368 474 519 554 602

    IGD/hari 47 61 68 66 77

    Rata-rata / hari 415 535 587 620 679 Sumber : Bidang Penunjang RSUD PS, 2013

    Dilihat dari data kunjungan pasien rawat jalan tahun 2013 sebagian besar Poli rata-

    rata mengalami kenaikan walaupun masih ada beberapa poliklinik yang mengalami

    penurunan.

    Tabel 8

    PENGGUNA LAYANAN PASIEN RAWAT JALAN MENURUT JENIS

    No. Pengguna Layanan 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Umum 44.380 46.034 51.718 50.000 49.772 36.333

    2. Askes Sosial 41.854 46.680 64.162 69.598 71.994 65.539

    3. Askeskin 18.954 26.296 36.272 37.367 41.727 80.800

    Jamsostek 4.586

    4. Bapel Jamkesos 3.908 4.788 9.707 16.140 13.873 6.757

    5. Jampersal 3.337 8.388 6.016

    6. Lain-lain 2.973 3.049 2.507 3.590 1.136 -

    7. jamkesda 4.074 5.929

    8. Phak ke-3 295 536

    Jumlah 112.069 126.847 164.366 180.032 191.259 206.496

  • 18

    GRAFIK 10

    Pelayanan yang semakin baik dan berkualitas disemua unit pelayanan sangat

    berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Umum Daerah

    Panembahan Senopati Bantul. Hal ini terlihat dari pengguna layanan rawat jalan

    rumah sakit terhadap jenis pembayaran yang terbesar adalah menggunakan layanan

    Jamkesmas 39 %, Askes sosial 32%, Umum 18 %, Bapel Jamkesos 3%, Jampersal

    3%, Jamkesda 2 %, Jamsostek 2 %, Pihak Ke-3 0.3 %.

    GRAFIK 11

    0

    20000

    40000

    60000

    80000

    100000

    120000

    140000

    160000

    Jumlah kunjungan Per Poli

    2013 2012 2011

    2010 2009

    Pasien Ralan Menurut Jenis

    Pembayaran 2013

  • 19

    Rujukan dari puskesmas dari tahun ke tahun nampak terjadi peningkatan, begitu

    juga pasien yang dirujuk keatas, rujukan dari pelayanan kesehatan lain tidak ada, dan

    pasien yang dikembalikan (rujuk balik) ke puskesmas ada 11 (penyakit dalam). Untuk

    pasien yang dirujuk kasus terbanyak adalah Penyakit Dalam (38.5%), Bedah (23.7%),

    Anak (7.44%), Mata (6.56%), Orthopedi (5.93%) dan Saraf (5%).

    GRAFIK 12

    GRAFIK 13

    Pen

    yakit D

    ala

    m

    Be

    da

    h

    Ke

    se

    ha

    tan

    An

    ak

    Ob

    sg

    yn

    Sa

    raf

    Jiw

    a

    TH

    T

    Mata

    Ku

    lit &

    Ke

    lam

    in

    Gig

    i &

    Mu

    lut

    Rad

    iolo

    gi

    Sp

    esia

    lis L

    ain

    :

    IGD

    Ort

    ho

    pe

    di

    HD

    Tu

    mb

    an

    g

    Ba

    yi se

    ha

    t

    On

    ko

    log

    i

    968

    596

    18777 126 14 103

    165

    24 22 35 214 149 4 5 1 13

    KEGIATAN RUJUKAN 2013

    756 771 687

    1413

    2514

    2009 2010 2011 2012 2013

    JUMLAH RUJUKAN

  • 20

    GRAFIK 14

    Rujukan dari Puskesmas sebagian besar pasien ke Poliklinik Dalam (37.840),

    Instalasi Gawat Darurat (22.193), poliklinik Bedah (13.033), HD (12.543), poliklinik

    Obsgyn (12.035), Instalasi Rehabilitasi Medik (12.052), poliklinik Syaraf (11.941),

    poliklinik Anak (8.498), Poliklinik Orthopedi (6.326), Poliklinik Mata (5.892),

    Poliklinik Kul-Kel (4.258), Poliklinik Gilut (3.825), Poliklinik THT (3.228), Poliklinik

    Jiwa (1.853), Poliklinik Canna (417) dan Poliklinik Tumbang (141).

    23%

    8%

    5%

    7% 7%

    1%2%

    4%3%

    2%0% 0%

    7%

    0%

    4%

    8%

    0%

    13%

    Rujukan Dari Puskesmas Tahun 2013

  • 21

    Pola penyakit tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Pola penyakit tahun 2013

    masih tetap didominasi oleh penyakit degeneratif.

    GRAFIK 15

    Low Back Pain (M 54.5)

    Impacted cerumen

    Presbyopia

    Essential (primary) Hypertension

    Myopia

    Stiffness of Joint, Not Elsewhere Classified

    Other Infective Otitis Externa

    Conjunctivitis

    Dyspepsia

    Diarrhoea And Gastroenteritis Of Presumed

    2118

    1673

    1211

    965

    783

    757

    648

    592

    561

    556

    10 Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2013

  • 22

    Tabel 9

    POLA PENYAKIT RAWAT JALAN

    No Jenis Penyakit 2009 2010 2011 2012 2013

    1 Essential Primary Hipertension (I 10) 10.784 13.379 14.876 19.643 22.591

    2 Unspecified Diabetes Mellitus

    Without Complication (E 14.9)

    6.384 8.071 6.755 Tdk msk

    10 besar

    Tdk msk

    10 besar

    3 Dyspepsia (K 30) 5.292 5.382 4.832 4.773 5071

    4 Primary Respiratory Tuberculosis

    Without Mention (A 16.7)

    4.231 4.629 2.908 Tdk msk

    10 besar

    Tdk msk

    10 besar

    5 Low Back Pain (M 54.5) 3.408 10.069 12.411 12.063 8.596

    6 Surgical Follow-up Care, Unspecified

    (Z 48.9)

    2.889 3.351 5.233 6.018 Tdk msk

    10 besar

    7 Heart Disease, Unspecified (151.9) 2.819 2.706 Tdk msk 10

    besar

    Tdk msk

    10 besar

    Tdk msk

    10 besar

    8 Urinary Tract Infection, site

    Unspecified (N 39.0)

    2.547 2.584 Tdk

    msk 10

    besar

    Tdk msk

    10 besar

    Tdk msk

    10 besar

    9 General Medical Examination (Z

    00.0)

    2.290 2.541 Tdk

    msk 10

    besar

    3.873 Tdk msk

    10 besar

    10 Arthrosis, Unspecified (M 19.9) 2.206 3.657 3.522 4.096 Tdk msk 10 besar

    11 Epilepsy,Unspecified 3.242 2.835 Tdk msk 10 besar

    12 Acute Nasopharingitis (Common

    Cold)

    3.021 Tdk msk

    10 besar

    Tdk msk

    10 besar

    13 Insulin-dependent diabetes melitus 2.898 7.845 Tdk msk 10 besar

    14 ImpactedCerumen 1.813

    15 Presbyopia 1.553

    16 Myopia 1.052

    17 Stiffnes of joint, not elsewhere

    classified

    2.303

    18 Other inective otitis externa 865

    19 Conjunctivitis 752

    20 Diarrhoea and gastroenteritis of

    presumed infectious or

    2.007

  • 23

    2. RAWAT INAP

    Jumlah pasien yang dirawat pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 14%

    dibanding tahun 2012. Seperti jumlah penduduk di mana penduduk perempuan

    lebih banyak dibanding laki-laki, maka jumlah pasien rawat inap juga lebih banyak

    perempuan dibanding laki-laki.

    Tabel 10

    JUMLAH PASIEN RAWAT INAP MENURUT SEX

    No. Jenis Kelamin 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Laki-laki 7.342 8.397 9.128 9.649 10.919

    2. Perempuan 10.331 11.758 13.289 14.277 16.321

    Jumlah 17.673 20.155 22.417 23.926 27.240

    GRAFIK 16

    Jumlah pasien rawat inap terbanyak dirawat di Alamanda 18%, Nusa Indah 15%

    dan paling sedikit di Ruang Asoka sebesar 2%.

    2009 2010 2011 2012 2013

    Perempuan

    10331

    Perempuan

    11758

    Perempuan

    13289

    Perempuan

    14277

    Perempuan

    16321

    Laki - laki

    7342

    Laki - laki

    8397

    Laki - laki

    9128

    Laki - laki

    9649

    Laki - laki

    10919

    Jumlah

    17673

    Jumlah

    20155

    Jumlah

    22417

    Jumlah

    23926

    Jumlah

    27240

    Jumlah Pasien Rawat Inap

  • 24

    GRAFIK 17

    Tabel 11

    JUMLAH PASIEN RAWAT INAP MENURUT JENIS PEMBAYARAN

    TAHUN 2013

    Jenis Pasien Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des Jumlah

    Umum 272 235 190 164 173 142 179 142 117 122 125 137 1998

    Askes Sosial 402 343 365 355 329 310 346 322 320 315 361 329 4097

    Jamkesmas 671 884 1055 1188 1216 1252 1268 1124 1151 1210 1091 1195 13305

    Jamkesos 91 62 48 39 40 41 34 20 43 59 27 36 540

    Jampersal 435 323 405 394 445 479 335 375 420 406 415 321 4753

    Jamkesda 234 156 146 155 145 109 131 102 117 132 133 129 1689

    Jamsostek 82 62 84 60 59 60 64 80 57 73 65 34 780

    Jamkesta 1 1 1 2 0 0 0 1 6

    Pihak Ke - 3 5 8 7 4 6 10 6 1 10 3 7 5 72

    Jml. Pasien 2192 2073 2300 2359 2414 2404 2364 2168 2235 2320 2224 2187 27240

    Pengguna layanan pasien untuk rawat inap terbanyak tahun 2013 adalah

    Jamkesmas sebesar 49 %, kemudian 17 % pasien Jampersal dan 15 % Askes Sosial.

    2137

    804

    3371

    2563

    2496

    4988

    2500

    3293

    443

    1743 1792

    1110

    Jumlah Pasien Rawat Inap Per Bangsal

    Tahun 2013

  • 25

    GRAFIK 18

    Tabel 12

    JUMLAH PASIEN RAWAT INAP MENURUT JENIS RUANG RAWAT

    No. Jenis Ruang 2009 2010 2011 2012 2013

    1 Bougenville 1.617 661 - - -

    2 Melati 3.274 2.941 2.435 2.542 2563

    3 Anggrek 2.288 2.911 2.095 1.983 2500

    4 Perinatal 2.157 2.364 3.156 3.519 3293

    5 Asoka (ICU) 422 437 369 411 443

    6 Alamanda (Kebidanan) 3.380 3489 4.691 5.076 4988

    7 Mawar , Wijayakusuma, Edelwys 1.010 1.221 1.273 1.819 2137

    8 Flamboyan 2.094 2.065 1.781 1.727 1743

    9 Nusa Indah 1.431 1.234 2.157 2.693 4175

    10 Cempaka - 616 1.911 1.724 1792

    11 Bakung - 2.216 2.549 2.432 2496

    12 Rawat Gabung - - - - 1110

    Jumlah 17. 673 20.155 22.417 23.926 27240

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.

    Pada tahun 2013 jumlah pasien rawat inap mengalami kenaikan sebesar 14 %

    kenaikan terjadi di 8 ruang rawat inap (melati, anggrek, asoka, mawar, flamboyan,

    nusa Indah, cempaka dan bakung) rawat inap yang mengalami penurunan dikarenakan

    adanya penambahan rawat inap baru dan tidak adanya penambahan ekstra bed di

    7% 15%

    49%

    2%17%

    6%3%

    1%

    Pasien Ranap Menurut Jenis Pembayaran

    Tahun 2013

  • 26

    bangsal kelas 3. Dari berbagai indikator rawat inap menunjukkan bahwa BOR

    mengalami kenaikan yaitu dari 75,79 % menjadi 79.86% (target 65% - 85%).

    Tabel 13

    INDIKATOR RAWAT INAP

    No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    1 B O R 96,04% 89,28% 80,37% 73,13% 75,79 79.86

    2 L O S 4.87 hari 4,91 hari 4,6 hari 4,37 hari 4,53 hari 4.39

    3 T O I 0.18 hari 0,50 hari 0,91 hari 1,36 hari 1,20 hari 0.90

    4 B T O 82,63 kali 77,69 kali 63,77 kali 61,8 kali 61,23 kali 66.39

    5 N D R 16.68 16,28 15,04 14,56 15.37 12.78 6 G D R 33.09 30,25 28,82 29,37 30.65 26.38 7 Jumlah Hari

    Perawatan 56.944 hari 65.176 hari 70.665 hari 77.905 hari 68.589 hari 72.974

    8 Lama dirawat 65.123 hari 76.243 hari 86.427 hari 91.706 hari 82.470 hari 89.909

    9 Psn keluar hdp + mati

    13384 15.538 17.827 19.918 18.199 20.468

    10 Pasien mati < 48

    jam

    206 217 276 295 290 388

    11 Pasien mati > 48 jam

    229 253 241 290 312 303

    12 Jml. Pasien mati 435 470 517 585 602 598

    13 Jml. TT 162 200 256 266 289 300

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.

  • 27

    Tabel 14

    INDIKATOR RAWAT INAP TIAP RUANG PERAWATAN

    TAHUN 2013

    No RUANG TT Hari Rawat

    Lama

    Dirawat

    BOR

    (%)

    LOS

    (hari)

    TOI

    (hari)

    BTO

    (kali)

    NDR

    () GDR

    () 1. Cempaka 24 7309 6676 85.79 4.29 0.78 72.99 32.61 61.38

    2. Melati 35 9432 11787 73.83 5.24 1.49 64.31 8.43 19.09

    3. Anggrek 31 9379 11562 82.89 5.25 0.88 71.00 1.36 5.45

    4. Alamanda 45 12001 17261 73.07 3.75 0.96 102.22 0.22 0.65

    5. Perinatal 40 15993 18767 105.47 5.70 - 0.24 67.54 4.33 15.88

    6. Flamboyan 23 7536 8613 89.77 5.72 0.57 65.48 50.07 92.23

    7. Asoka 5 1376 1394 75.40 3.48 1.12 80.20 90.46 207.82

    8. Mawar + WK 27 8434 8657 85.58 4.65 0.76 68.96 12.87 24.66

    9. Nusa Indah 30 7107 11341 139.13 7.32 1.86 232.91 15.66 21.71

    10. Bakung 31 10400 12618 91.91 5.86 0.42 69.52 31.81 66.85

    11. Ruang Gabung 9 1731 2999 78.50 2.85 0.45 117.11 0.00 0.00

    RSUD 251 72974 89909 79.86 4.39 0.90 66.39 12.78 26.38

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.

    Analisa bebarapa indikator rumah sakit menunjukkan efisiensi dan mutu pelayanan

    yang baik, mutu pelayanan cukup baik dilihat dari BOR, LOS, BTO, NDR, GDR dan

    TOI.

    BOR menunjukkan prosentase pemakaian tempat tidur , standarnya 65% 85%. LOS menunjukkan rata-rata lama perawatan seorang pasien, idealnya 6 hari 9 hari.

    BTO adalah frekwensi pemakaian tempat tidur ( berapa kali tempat tidur dipakai

    dalam satu kurun waktu ), BTO menggambarkan tingkat efisiensi pemakaian

    tempat tidur, idealnya 40 50 kali. NDR yaitu angka kematian >48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita

    keluar, idealnya NDR 25 . GDR yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 pasien dirawat, standarnya

    45 . TOI adalah lamanya tempat tidur tidak terisi, TOI nilai idealnya 1 hari - 3 hari.

  • 28

    GRAFIK 19

    GRAFIK 20

    69,32

    62,69

    72,33

    65,13

    70,23

    87,73

    97,87 99,37

    89,28

    88,09

    73,1375,79

    79,86

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Bed Occupancy Rate (BOR)

    Standar Bawah BOR

    Standra Atas

    4,81 4,83 4,87 4,87 4,91 4,68

    4,374,53 4,39

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Length Of Stay (LOS)

    Standar Bawah LOS

    Standar Atas

  • 29

    GRAFIK 21

    GRAFIK 22

    1,75

    0,65

    0,18

    0,03

    0,5

    0,51

    1,361,2

    0,90

    0

    0,5

    1

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Turn Over Interval (TOI)

    Standar Bawah

    TOI

    Standar Atas

    62,21

    69,39 68,7385,25

    77,69

    70,5

    61,08

    61,2366,39

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Bed Turn Over (BTO)

    Standar

    Bawah

    Standar Atas

  • 30

    GRAFIK 23

    GRAFIK 24

    12,1514,11

    17,1116,28

    15,04 14,56 15,37

    12,78

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Net Death Rate (NDR)Standar Bawah Standar Atas

    NDR

    48,22

    24,67

    32,5 30,25 28,82 29,3730,65

    26,38

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Gross Death Rate (GDR)Standar Bawah

    GDR

    Standar Atas

  • 31

    Tabel 15

    POLA PENYAKIT RAWAT INAP TAHUN 2013

    GRAFIK 25

    Berdasarkan data pola penyakit rawat inap tampak didominasi penyakit dalam dan

    penyakit kebidanan-kandungan sedang kasus penyakit-penyakit spesialis lain tidak

    masuk dalam daftar 10 besar penyakit yang ada di Rumah Sakit.

    Essential (Primary) hypetension

    Single delivery by caesarean Section

    Neonatal jaundice unspecified

    Mild and moderate birth Asphyxia

    Carcinoma in situ of breast

    Diarrhoea and gastroenteritis of

    Dyspepsia

    Unspecified diabetes mellitus

    Bacterial sepsis of newborn

    Malignant neoplasm of breast

    951

    946

    798

    795

    758

    740

    539

    469

    447

    416

    10 BESAR PENYAKIT RAWAT INAP

    TAHUN 2013

    1 ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION 951

    2 SINGLE DELIVERY BY CAESAREAN SECTION 946

    3 NEONATAL JAUNDICE, UNSPECIFIED 798

    4 MILD AND MODERATE BIRTH ASPHYXIA 795

    5 CARCINOMA IN SITU OF BREAST, UNSPECIFIED 758

    6 DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS

    OR

    740

    7 DYSPEPSIA 539

    8 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITHOUT COMPLICATIONS 469

    9 BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN, UNSPECIFIED 447

    10 MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST 416

  • 32

    2.1.Pelayanan Kebidanan

    Jumlah kegiatan pelayanan kebidanan (persalinan) tahun 2013 adalah

    2.262. Persalinan Normal 418, persalinan dengan komplikasi 1.844 dan secsio

    caesaria 851 (gemeli 1). Pada tahun 2013 pasien obstetri & gynekology yang

    meninggal 5 pasien (di Ruang Bersalin). Dibanding dengan tahun 2012 terjadi

    peningkatan jumlah kematian ibu di RSUD sebanyak 5 orang. Jumlah kematian

    Ibu se Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ada 13 orang. Penyebab kematian ibu di

    rumah sakit adalah PEB, IUFD dengan komplikasi solutio plasenta, hellp

    symdrome, gagal nafas, cardiac arrest, Post laparatomi emergency pada P2A3,

    post histerectomi karena ruptur uteri, DIC, syock hipovolemik irreversibel, Pre

    eklampsia dengan komplikasi oedema paru, Syock irreversibel pada pendarahan

    post partum akibat atonia, dan Sepsis, gastritis erosif dengan anemi, inbalance

    elektrolit, susp. Hepatitis akut, fetal death.

    GRAFIK 26

    2011 2012 2013

    15

    7

    13

    4

    1

    5

    Jumlah Kematian IBU

    Bantul

    RSUD

  • 33

    Tabel 16

    HASIL KEGIATAN PELAYANAN OBSTETRI GYNEKOLOGI No Jenis Pelayanan Jumlah

    2008 2009 2010 2011 2012 2013

    A. Jumlah Persalinan 2.088 2.446 2.220 2.431 2484 2262

    1. Persalinan normal 1.206 1.217 675 1.053 483 418

    a. Rujukan 850 742 259 0 0 0

    b. Non Rujukan 356 475 416 1.053 483 418

    c. Dirujuk Keatas 0 0 0 0 0 0

    2.Persalinan dengan

    Komplikasi 882 527 836 1.378 2001 1844

    a. Rujukan 694 331 593 893 930 792

    b. Non Rujukan 188 193 243 485 1071 1028

    c. Dirujuk Keatas 0 3 4 1 0 0

    B. Sectio Caesaria 593 708 709 832 1578 851

    a. Rujukan 407 580 325 294 851 192

    b. Non Rujukan 186 128 384 538 727 635

    c. Dirujuk Keatas 0 0 2 0 0 0

    C. Abortus 236 305 170 0 0 0

    a. Rujukan 174 225 125 0 0 0

    b. Non Rujukan 62 80 45 0 0 0

    c. Dirujuk Keatas 0 0 0 0 0 0

    D Immunisasi

    1. TT 1 65 105

    a. Rujukan 32 35

    b. Non Rujukan 33 70

    2. TT 2 26 51

    a. Rujukan 13 11

    b. Non Rujukan 13 40

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.

    2.2.Pelayanan Perinatal

    Jumlah bayi baru lahir tahun 2013 sebanyak 2.262, bayi lahir dengan berat

    badan >2500 gram sebanyak 1.942 (86%) dan berat badan 2500 gram sebanyak 16 (31,4%) dan kematian

    bayi lahir mati (IUFD) ada 63 bayi, dengan berat badan < 1000 gram sebanyak

    10 (15,9%), dengan berat badan 1000-1499 gram sebanyak 10 (15,9%), dengan

    berat badan 1500-2500 gram sebanyak 18 (28,6%) dan dengan berat badan >

    2500 gram sebanyak 25 (39,7%). Penyebab kematian bayi terbanyak BBLSR

    dengan asfiksia berat 13,7 %, BBLER dengan asfiksia berat 9,8%, BBLER,

  • 34

    asfiksia berat susp HMD 9,8%, BBLC dengan asfiksia berat 7,8%, BBLR

    dengan asfiksia berat 5,9 %, BBLER distress respirasi susp. HMD 5,9 %.

    GRAFIK 27

    GRAFIK 28

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

    4

    2

    0

    2

    1

    0 0

    2

    1 1

    2

    1

    0

    1 1 1 1

    0 0 0

    1

    0

    2

    11

    0 0

    1 1

    2

    0

    1

    2

    0

    1

    2

    1

    3

    0

    1

    2

    0

    1

    2

    0

    3

    0

    3

    6 6

    1

    5 5

    2

    1

    5

    4 4

    5

    7

    JUMLAH KEMATIAN BAYI ( LAHIR HIDUP )

    BERDASARKAN BERAT BADAN TAHUN 2013

    2500 >2501

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

    1 1

    0

    2

    0

    1

    2

    0 0

    2 2

    1

    2

    1

    2

    1

    0

    1

    0 0 0

    2

    1

    00 0

    1 1

    2

    3

    0

    3

    0

    3

    2 22 2

    0

    1

    3 3 3 3

    0

    3 3

    1

    JUMLAH KEMATIAN BAYI (LAHIR MATI)

    BERDASARKAN BERAT BADAN TAHUN 2013

    2500

  • 35

    GR

    AFIK 29

    GRAFIK 30

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

    6 6

    15 5

    2 15 4 4 5

    7

    5 4

    3

    5 58

    5

    6

    0

    10 8 4

    1110

    4

    10 10 10

    6

    11

    4

    1413

    11

    JUMLAH KEMATIAN BAYI

    (LAHIR HIDUP DAN LAHIR MATI)

    TAHUN 2013

    Jumlah Lahir mati (IUFD) Lahir hidup

    Internal

    7%

    Eksternal

    93%

    PROSENTASE KEMATIAN BAYI BERDASARKAN

    ASAL KIRIMAN TAHUN 2013

  • 36

    GRAFIK 31

    GRAFIK 32

    37

    61

    4 10 1 1

    JUMLAH KEMATIAN BAYI BERDASARKAN

    ASAL RUJUKAN

    Ruang Bersalin

    LAHIR MATI

    63

    JUMLAH KEMATIAN BAYI BERDASARKAN

    ASAL RUJUKAN

  • 37

    3. INSTALASI GAWAT DARURAT.

    Tabel 17

    HASIL KEGIATAN INSTALASI GAWAT DARURAT TAHUN 2013

    No. Jenis

    Pelayanan

    Rujukan Non

    Rujukan

    Pasien

    Dirawat

    Pasien

    Dirujuk

    Pasien

    Pulang

    Pasien

    Meninggal

    1. Bedah 357 4444 1009 92 3686 14

    2. Non bedah 1908 18103 7559 215 12138 99

    3. Obsgyn 1139 1986 2974 16 135 0

    Total 3404 24533 11542 323 15959 113

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.

    Jumlah pasien yang berkunjung ke RSUD Panembahan Senopati Kabupaten

    Bantul melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2013 sebanyak 27.937 pasien atau

    naik 9 % dibanding tahun 2012. Jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah sakit lain 323

    pasien (1.2%), sedang yang meninggal 113 pasien (0.40%) dengan perincian datang

    sudah meninggal 40 pasien dan meninggal di IGD 73 pasien.

    Pola pelayanan di IGD tahun 2013, pasien yang datang tanpa rujukan masih

    menempati prosentase cukup besar (88 %), berakibat banyaknya kasus pasien pulang

    (bukan emergency) sebesar 57.13 %, yang dirawat 41.3% dan kasus rujukan (1.2%)

    terutama dari kasus non bedah (66.6 %) sedang kasus yang meninggal di IGD cukup

    rendah (0,40%), dengan rincian meninggal di IGD 65 % dan DOA 35 %.

    GRAFIK 33

    Bedah Non Bedah Obsgyn Bedah Non Bedah Obsgyn

    2011

    431

    2011

    1625

    2011

    1091

    2011

    4890

    2011

    14201

    2011

    2590

    2012

    4762012

    2197

    2012

    2087

    2012

    4030

    2012

    13699

    2012

    1557

    Jumlah Pasien IGD Tahun 2013

    RU

    JUK

    AN

    NO

    N R

    UJU

    KA

    N

  • 38

    GRAFIK 34

    Adanya pemisahan pelayanan IGD yaitu pelayanan Instalasi rawat darurat

    emergency dan pelayanan instalasi rawat darurat false emergency mengingat

    kunjungan rata rata per hari makin meningkat dan mengantisipasi ruang rawat inap

    yang penuh (BOR tinggi), dimana jumlah pasien pelayanan instalasi rawat darurat

    emergency sebanyak 21.357 pasien dan pelayanan instalasi rawat darurat false

    emergency sebanyak 6.580 pasien.

    4. INSTALASI REHABILITASI MEDIK

    Kegiatan di Instalasi Rehabilitasi Medis tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar

    18 % dari tahun 2012, hal ini mungkin disebabkan karena Pelayanan Rehabilitasi

    Medis sudah sangat bermanfaat terhadap penyembuhan penyakit. Selain itu juga

    dengan adanya penambahan pelayanan okupasiterapy dan pelayanan lain sehingga

    kegiatannya meningkat.

    14

    53

    67

    91

    34

    12

    86 90

    18

    59

    47 89

    31

    21

    3

    20

    84 1 41

    10

    09

    75

    59

    29

    74

    92 21

    5

    16

    36

    86

    12

    13

    8

    13

    5

    14

    99

    0 40

    Hasil Kegiatan IGD

    2012

    2013

  • 39

    Tabel 18

    HASIL KEGIATAN REHABILITASI MEDIK

    No Jenis Kegiatan 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Jml. % Jml. % Jml % Jml % Jml % Jml %

    1. Fisioterapi

    a. Latihan fisik 9.506 39,32 8.830 37,91 11845 33,94 22551 46 24.518 42.09 34.446 38.77

    b.Aktino terapi 7.177 29,68 7.939 34,09 13423 38,46 14036 29 15.851 27.22 14.270 16.06

    c.Elektro terapi 1.775 7,34 1.604 6,88 1960 5,61 2562 5 4.292 7.37 4.563 5.14

    d. Hidroterapi - - - - - - - -

    e.Traksi lumbal/cervical 230 0,009 287 1,23 488 1,39 234 0,4 297 0.51 614 0.69

    f. Diatermi SWD/MWD 4.291

    17,75

    2.835

    12,17

    4235

    12,13

    4399 8,9 4.635 7.96

    5.032 5.66

    g.USD 1.200 4,96 1.778 7,63 2.690 7,70 2106 4,3 2.451 4.21 2.303 2.59

    h. ES 469 0,96 356 0.61 628 0.71

    i. Nebulizer 127 0,2 44 0.08 61 0.07

    2. Okupasiterapi 1705 3,5 3.541 6.08 5.679 6.39

    Terapi Menelan 4 0.005

    Manual Terapi 114 0.13

    3. Terapi Wicara 668 1,4 1.434 2.46 2035 2.29

    4. Parafin Bath 243 0,5 817 1.40 630 0.71

    5. Solder Weel 2 0,00 0 0 0 0

    Crutch/walker/tripot 1 0.001

    6. Pemasangan Koset 3 0.003

    7. Pemasangan / fitting collar 1 0.001

    8. Mag Duodenum 3 0.003

    9. MLDV 161 0.18

    10. Assetm. Perk. Anak 1 0.001

    11. Assetm. ADL/up limb/lw

    limb/mmt

    1 0.001

    12. Assetm. Wicara 1 0.001

    Ergo cyle 1 0.001

    Hot pack 197 0.22

    Massage 4363 4.91

    Jumlah 23.273 34.641 49.102 58.243 88.853

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.

  • 40

    4. INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)

    Tabel 19 JUMLAH PASIEN BEDAH BERDASAR

    SPESIALISASI DAN JENIS TINDAKAN

    (KHUSUS, BESAR, SEDANG)

    N

    o

    Jenis

    Spesialis Khusus Besar Sedang Total

    2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Bedah 209 260 256 178 205 126 123 132 370 373 666 732 825 568 459 1001 1115 1213 1116 1037

    2. Obsgyn

    106 104 76 65 778 657 1478 865 885 249 11 44 127 172 144 774 1626 1068 1122 1171

    3. THT

    22 14 7 - 6 111 58 66 28 16 61 50 59 119 61 194 122 139 147 83

    4. Mata

    53 50 0 112 147 56 97 103 41 8 1 1 0 0 1 110 148 103 153 156

    5. Orthopedi

    270 313 373 316 323 115 226 241 167 469 235 248 286 481 188 620 787 900 964 980

    6. Gilut

    - - - 1 3 - 1 6 16 - 2 0 8 6 - 2 1 15 25

    7 Onkologi

    - - - 52 236 - - - 48 17 - - - 2 15 - - - 102 268

    Total 660 741 712 724 1698 1065 1982 1408 1545 1148 974 1077 1297 1350 874 2699 3800 3424 3619 3720

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul

    Tabel 20 JUMLAH PASIEN BEDAH BERDASAR

    SPESIALISASI DAN JENIS TINDAKAN

    (KECIL DAN ACUT)

    No Jenis

    Spesialisasi Kecil Acut Total

    2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Bedah 545 604 511 570 696 104 77 72 101 83 649 681 583 671 779

    2. Obsgyn 1 2 0 0 - 631 610 616 635 636 632 612 616 635 636

    3. THT 3 1 0 2 - 1 0 2 1 0 4 1 2 3 0

    4. Mata 2 0 1 3 - - 0 0 0 0 2 0 1 3 0

    5. Bedah

    Orthopedi 15 3 10 2 -

    38 57 95 123 168 44 60 105 125 168

    6. Bedah

    Onkologi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    Total 566 610 522 577 697 774 744 785 860 887 1331 1354 1307 1437 1584

  • 41

    Tabel 21 JUMLAH PASIEN BEDAH BERDASAR

    SPESIALISASI DAN JENIS TINDAKAN

    GRAFIK 35

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.

    2009 2010 2011 2012 2013

    660741 712 724

    1698

    1065

    1982

    1408

    1545

    1148

    974

    1077

    12971350

    874

    566610

    522577

    697774 744 785

    860 887

    Jumlah Pasien Bedah Berdasarkan Spesialisasi dan Jenis Tindakan

    Khusus Besar Sedang

    Kecil Acut

    No Jenis

    Spesialisasi Khusus, Besar dan Sedang Kecil dan Acut Total

    2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Bedah 1001 1115 1213 1116 1037 649 681 583 671 779 1650 1796 1796 1787 1816

    2. Obsgyn 774 1626 1068 1122 1171 632 612 616 635 636 1406 2238 1684 1757 1807

    3. THT 194 122 139 147 83 4 1 2 3 0 198 123 141 150 83

    4. Mata 110 148 103 153 156 2 0 1 3 0 112 148 104 156 156

    5. Bedah

    Orthopedi 620 787 900 964 980 44 60 105 125 168 664 847 1005 1089 1148

    6. Gilut 2 1 15 25 0 2 1 15 25

    7 Onkologi 102 268 1 102 269

    Total 2699 3800 3424 3619 3720 1331 1354 1307 1437 1584 4030 5154 4731 5056 5304

  • 42

    GRAFIK 36

    Dari tabel jumlah pelayanan pasien pembedahan di atas terlihat adanya kenaikan

    kegiatan di Istalasi Bedah Sentral ( IBS ) dari tahun 2012. Pada tahun 2013 naik 4,7

    %.Kenaikan terjadi disebabkan karena adanya penambahan jumlah dokter spesialis,

    meskipun peralatan belum lengkap, alih tugas dokter, dokter yang mengikuti diklat

    dan adanya dokter internsif.

    6. PENUNJANG MEDIK

    6.1. Instalasi Radiologi

    Pada tahun 2013 jumlah pemeriksaan dan rata-rata pemeriksaan/hari di Instalasi

    Radiologi mengalami kenaikan sebesar 17% dibanding tahun 2012. Jenis pemeriksaan

    yang mengalami penurunan foto gigi Cephalografi / cephalometri dan pemeriksaan CT

    Scan sejak tahun 2009 tidak dilaksanakan karena alatnya rusak/tidak berfungsi.

    34% 34%

    22%

    3% 2%5% 0,50%

    Prosentase Bedah Berdasarkan Spesialisasi tahun 2013

    Bedah Obsgyn Bedah Orthopedi Mata THT Onkologi Gigi dan Mulut

  • 43

    Tabel 22

    HASIL KEGIATAN PELAYANAN RADIOLOGI

    No. Jenis Pemeriksaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Foto tanpa kontras 14.164 14.900 18.571 20.043 20.799 24.222

    2. Foto dengan kontras 704 740 783 885 1.093 1.193

    3. Foto dengan Rol Film - - - - -

    4. Flouroscopy - - - - -

    5. Foto gigi - - - - -

    a. Dento Alveolair/OPG 768 815 1041 1394 1.368 1.493

    b. Panoramic 4 0 - - - -

    c. Cephalografi 9 33 38 43 53 42

    6. CT Scan 63 0 - - - -

    a. Di kepala - 0 - - - -

    b. Di luar kepala - 0 - - - -

    7. U S G 1.708 2.529 3.337 3346 3.584 5.291

    Jumlah 17.357 19.089 23.770 25.711 26.897 32.241

    Rata-rata pemeriksaan/hari 47,42 52,29 65,12 70,44 73.49 88.33

    Sumber: RR RSUD Bantul 2013

    GRAFIK 37

    6.2. Instalasi Laboratorium

    Secara total jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium tahun 2013 mengalami

    kenaikan yaitu sebesar 22 %. Jenis pemeriksaan yang mengalami penurunan adalah

    pemeriksaan transudat/eksudat, pemeriksaan tinja, dan pemeriksaan PA.

    2008 2009 2010 2011 2012 2013

    47 52

    65 70 73

    88

    Rata - rata Pemeriksaan Radiologi per hari

  • 44

    Tabel 23

    HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

    No. Jenis Pemeriksaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Kimia 58.792 104.546 124.739 127.422 140.959 165.827

    2. Gula darah 22.920 29.705 34.812 42.479 49.607 52.552

    3. Hematologi 111.829 166.396 213.957 201.381 63.718 87.433

    4. Serologi 7.155 7.848 8.305 8.772 9.870 17.002

    5. Bakteriologi 988 926 917 1.251 1.779 2.646

    6 Golongan darah 5.807 6.256 7.149 8.021 8.357 8.777

    7. Transudat/Eksudat 1 54 26 34 63 48

    8. Urine 66.737 97.938 101.668 95.704 19.344 25.755

    9. Tinja 487 656 850 1.028 963 832

    10 PA 468 1.391 1.241 1.794 1.765

    11 Liquor 6 0 0 0

    Jumlah 274.716 414.793 493.820 487.603 296.454 362.637

    Rata2

    pemeriks/hari 750,59 1136,4 1352,93 1369,67 809.98 2.197.8

    GRAFIK 38

    2008 2009 2010 2011 2012 2013

    751

    1136

    1353 1370

    810

    2198

    Rata-rata pemeriksaan Laboratorium

    per hari

  • 45

    6.2. Instalasi Bank Darah

    Pada Tahun2013 jumlah persediaan Stok Darah yang tersimpan di Instalasi Bank

    Darah sebanyak 3.356 kantong darah dari berbagai jenis golongan darah. Sedangkan

    jumlah permintaan darah berdasarkan golongan darah sejumlah 5.242 buah / kantong

    darah.

    TABEL 24

    HASIL KEGIATAN PELAYANAN BANK DARAH

    BULAN

    Jumlah

    Permintaan

    Darah yang

    Masuk

    JUMLAH PERMINTAAN DARAH

    (BERDASARKAN GOLONGAN DARAH)

    A B O AB

    Januari 270 95 100 164 19 378

    Februari 246 73 107 180 27 387

    Maret 233 91 128 152 27 398

    April 238 102 100 191 38 431

    Mei 259 96 86 199 31 412

    Juni 277 118 110 198 23 449

    Juli 552 115 150 187 27 479

    Agustus 230 78 112 145 18 353

    September 259 82 101 250 22 455

    Oktober 271 118 120 203 33 474

    Nopember 276 109 182 242 29 562

    Desember 245 108 102 224 30 464

    JUMLAH 3356 1185 1398 2335 324 5242

    GRAFIK 39

    2012 2013

    3723 5242

    JUMLAH PERMINTAAN DARAH

  • 46

    6.3. Instalasi Farmasi

    Pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan diantaranya

    meliputi kegiatan pelayanan resep dan pelayanan farmasi klinik.Pelayanan resep

    meliputi pelayanan pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.Tahun 2013, jumlah

    penulisan resep total 363.883 lembar, dengan total jumlah resep sebanyak 920.079

    dengan rincian 123.525 resep rawat jalan, 220.984 resep rawat inap dan IGD 19.374

    resep. Rata-rata jumlah R/ tiap lembar resep adalah rata-rata 3 4 R/ per lembar resep.

    Tabel 25

    DATA PELAYANAN RESEP TAHUN 2013

    NO BULAN JUMLAH LEMBAR

    JUMLAH R/

    RALAN RANAP IGD

    1 Januari 10.866 19.557 1.402 31.825

    2 Februari 10.206 18.438 1.435 30.079

    3 Maret 10.614 20.197 2.841 33.652

    4 April 10.888 19.549 1.530 31.967

    5 Mei 10.939 19.351 1.525 31.815

    6 Juni 9.951 18.032 1.443 29.426

    7 Juli 10.694 18.102 1.374 30.170

    8 Agustus 9.549 16.794 1.725 28.068

    9 September 10.232 17.823 1.471 29.526

    10 Oktober 10.055 18.423 1.476 29.954

    11 November 9.849 17.187 1.399 28.435

    12 Desember 9.682 17.531 1.753 28.966

    Jumlah 123.525 220.984 19.374

    363.883

  • 47

    GRAFIK 40

    Tabel 26

    DATA PELAYANAN RESEP TAHUN 2011, 2012, DAN 2013

    NO RESEP 2011 2012 2013

    1 Jumlah lembar 308.390 341.507 363.883

    2 Jumlah R/ 1.081.220 1.193.508 1.356.544

    3 Jumlah R/ per lembar resep 3,51 3.5 3.7

    4 Kenaikan jumlah R/ (%) 23,36 10,38 13.66

    6.4. Instalasi Gizi

    Sebagai instalasi penunjang, gizi mempunyai tugas antara lain melaksanakan

    kegiatan penyuluhan gizi baik lewat poliklinik rawat jalan maupun rawat inap serta

    menyediakan diet bagi pasien rawat inap. Jumlah konsultasi gizi yang telah

    dilaksanakan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.7 % dari tahun 2012.

    31825

    30079

    33652

    31967 31815

    2942630170

    28068

    2952629954

    2843528966

    JUMLAH PELAYANAN RESEP TAHUN 2013

  • 48

    Tabel 27

    Pemberian Diet Pasien Bulan Januari 2013

    REKAP DIIT PASIEN BULANAN

    NO JENIS DIIT BULAN

    JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES JMLH

    1 NB/ NT 2255 2341 2681 9708 2687 2715 2381 2263 2477 2678 2479 2388 37053

    2 BB 1314 1299 1553 1265 1321 1174 1198 939 1057 1189 1177 1018 14504

    3 BS 370 317 297 345 319 373 314 362 339 352 259 286 3933

    4 CAIR 184 140 138 128 171 110 142 129 223 162 177 180 1884

    5 N/NT RG 112 132 121 165 135 93 66 96 147 99 85 117 1368

    6 BRG 158 167 152 164 145 165 141 159 152 150 107 182 1842

    7 N/NT TKTP 757 128 652 673 549 596 645 519 468 502 472 578 6548

    8 BTKTP 367 368 414 338 427 317 307 332 271 329 330 335 4135

    9 N/NT DM 135 128 193 187 164 152 119 184 218 198 132 126 1936

    10 BDM 233 121 200 199 268 216 226 310 366 345 217 298 2999

    11 N/NT DL 9 6 11 9 24 9 4 4 0 6 3 23 108

    12 BDL 24 10 5 7 0 15 6 4 8 4 8 16 107

    13 N/NT DJ 19 89 53 63 53 45 35 37 41 32 40 54 561

    14 BDJ 177 151 180 149 180 135 174 215 168 174 209 159 2071

    15 N/NT DH 16 19 17 27 32 17 14 21 20 38 8 11 240

    16 BDH 50 35 69 39 44 43 33 25 42 57 44 45 526

    17 N/NT RS 35 26 18 36 33 42 47 18 27 39 21 28 370

    18 BRS 53 28 35 43 51 49 59 49 29 38 40 42 516

    19 N/NT RGRPRK 45 38 46 45 54 49 27 44 34 42 63 38 525

    20 BRGRPRK 92 115 123 88 122 124 116 172 126 89 105 95 1367

    21 N/NT Rchol 13 5 18 12 11 3 6 13 9 9 6 48 153

    22 BB Rchol 1 1 1 1 4 1 1 1 1 8 6 14 40

    23 N/NT DMRG 38 14 19 18 21 19 38 26 17 26 23 34 293

    24 BDMRG 37 20 24 32 33 8 35 17 27 19 13 48 313

    25 N/NT DMDL

    2 2 7 4 5 1 2 23

    26 BDMDL

    2 0 2 1 0 5

    27 N/NT DMDJ 2 5 12 7 2 9 4 5 11 7 21 6 91

    28 BDMDJ 32 9 43 9 18 8 16 20 26 45 23 61 310

    29 N/NTDMRGRPRK 17 34 12 39 23 30 27 15 40 26 39 28 330

    30 BDMRGRPRK 37 30 33 49 34 26 29 22 52 59 34 50 455

    31 N/NTDMDH 3 9 3 1 10 14 6 8 14 9 2 7 86

    32 BDMDH 6 2 1 8 10 10 3 1 13 6 9 69

    33 N/NT DMRchol 1 1 4 0 3 5 1 1 3 0 3 22

    34 BDMRchol

    2 1 0 3 5 2 0 0 13

    35 AGAR-AGAR 1 2 3 2 3 2 3 2 3 5 1 27

    36 N/NT T. SERAT

    2 4 4 2 7 5 4 2 4 6 40

    37 B TINGGI SERAT 3 3 4 16 10 24 2 10 6 5 3 86

    38 BB KECAP 2 1 1 9 3 1 5 1 3 0 26

    TOTAL 6598 5800 7142 13886 6970 6608 6241 6015 6428 6768 6180 6339 84975

  • 49

    Tabel 28

    HASIL KONSULTASI GIZI RALAN

    RSUD PENEMBAHAN SENOPATI BANTUL

    BULAN JANUARI- DESEMBER 2013

    NO JENIS DIIT BULAN

    JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

    1 F100 1 1 1 3 1 1 1 1

    2 F75 2 1 1 1 1 1 1 1

    3 RG 1 1 1 1 1

    4 DM 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1

    5 DJ

    6 DMRG 1 1

    7 DMDJ

    8 DMDH

    9 DMRGRPRK 1

    10 Rcho 1 1 1 1 1 1

    11 RGRPRK

    12 DH

    13 TKTP 1 1 1 1 1 1 1

    14 CAIR

    15 RS 1

    16 TINGGI SERAT

    17 MKN BAYI & ANAK

    18 R.KALORI 1 1 3 2

    19 GZ. SEIMBANG

    20 LAMBUNG

    21 BATU GINJAL

    22 R.PURIN

    23 TPRG

    TOTAL 5 3 6 6 5 2 4 5 4 10 6 6

  • 50

    Tabel 29

    HASIL KONSULTASI GIZI RANAP

    RSUD PENEMBAHAN SENOPATI BANTUL

    BULAN JANUARI- DESEMBER 2013

    NO JENIS DIIT

    BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

    1 F100 4 7 11 13 7 5 4 7 12 8 8 9

    2 F75 4 5 3 7 3 6 3 4 3 5 4 2

    3 RG 44 40 44 49 32 34 33 34 43 43 33 32

    4 DM 34 34 48 48 31 41 37 43 48 45 39 42

    5 DJ 17 24 32 26 13 15 24 21 18 26 26 28

    6 DMRG 11 15 13 20 10 13 17 12 10 15 9 15

    7 DMDJ 5 3 5 4 3 3 4 3 5 6 6 5

    8 DMDH 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2

    9 DMRGRPRK 5 7 8 11 7 4 5 6 11 10 6 6

    10 Rcho 5 6 8 5 6 4 7 2 2 3 2 3

    11 RGRPRK 12 12 12 12 16 14 14 9 13 16 11 17

    12 DH 13 5 5 7 9 5 7 6 4 8 3 4

    13 TKTP 54 78 87 88 87 81 90 56 88 87 86 76

    14 CAIR 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

    15 RS 5 5 9 9 7 9 12 8 10 12 10 12

    16 TINGGI SERAT 7 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2

    17 MKN BAYI & ANAK 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 7 5

    18 R.KALORI 2 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - -

    19 GIZI SEIMBANG 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4

    20 LAMBUNG 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6

    21 BATU GINJAL 2 2 - - - - - - - - -

    22 R.PURIN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    23 TPRG 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    TOTAL 246 271 316 326 260 263 283 238 294 314 273 278

    Grafik 41

    2008 2009 2010 2011 2012 2013

    1525 1547

    2509

    3463 3484 3424

    Jumlah Konsultasi Gizi

  • 51

    Grafik 4

    6.5. Pelayanan Khusus

    Hasil pelayanan khusus mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 43 %. Dari

    penurunan tersebut karena adanya beberapa hambatan pelayanan Elektromedik

    diantaranya : kurang lancarnya pemeriksaan EEG karena tidak ditanggungnya

    pembiayaan EEG oleh PT. Askes Bantul bagi peserta Askes Sosial. Selain itu, perlu

    ditambahkan peralatan lagi dengan jumlah alat magnetik dan laser therapi karena

    jumlah pasien terus meningkat. Untuk jenis pelayanan USG menjadi satu dengan

    laporan radiologi dan koreksi fraktur dislokasi non bedah menjadi satu dengan laporan

    instalasi bedah sentral.

    Tabel 30

    HASIL KEGIATAN PELAYANAN KHUSUS

    No. Jenis Pemeriksaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Electro Encephalografi (EEG) 162 461 598 545 270 635

    2. Electro Cardiografi (ECG) 2641 253 2692 2610 4246 0

    4. Hemodialisis 2464 2511 3897 8169 11391 13184

    5. Densitometer Tulang 8 139 170 87 57 0

    6. Koreksi fraktur/Dislokasi non bedah 178 45 35 38 0

    12. Lain-Lain : - USG Obsgyn 1708 0 882 4173 0 14771

    7 9 6 9 11 4 6 3 4 5 4 3

    302

    309

    342

    292291

    234

    256

    289311

    294279

    214

    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

    Hasil Konsultasi Gizi

    (Rawat Inap dan Rawat Jalan) Tahun 2013

    Rawat Jalan Rawat Inap

  • 52

    - Laser Therapy 1618 7016 18826 26132 18973 1145

    - Laser Intra vaskuler 764 790 2324 2461 1594 294

    - MRT/El Magnetik 1427 735 2894 3317 3339 2213

    - Inj. Artrikuler 241 675 1068 1419 1670 113

    - Presor 358 73 1

    - Mini Mental Test 34 14 6

    - Tochen Test 34 14 2

    - Memori Test 34 14 2

    - Akupuntur IR 3927 1083 0

    - RF 156 1161 18

    - Cavitasi 76 117 17

    - Inj IM 3354 3358

    - Ozon Therapi 1947 0

    - Akupuntur 1098 414

    - Laser 2697

    - telinga 1097

    - iv 1711

    - sonic 427

    - scaning 80

    - Intra vaskuler 831

    - Fungsi sendi besar 42

    - Master shok /rswt 294

    - LP 35

    - RF system 18

    - IR hot blanket 10

    - Cavitas 17

    - Ocupresure 1

    - juvent 42

    - Biostimulateral/ekstravaskuler 2

    Jumlah 11.211 12.580 33.396 53.567 50.453 29.004

    Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul. Ket: - belum punya alat; 0 tidak ada pelayanan

    7. PENUNJANG NON MEDIS

    7.1. Instalasi Pemeliharaan Sarana ( IPS )

    Sebagai instalasi penunjang pelayanan peran IPSRS sangat penting karena

    membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada customer baik internal maupun

    eksternal. Sebagai fungsi pemeliharaan maka ada yang dilaksanakan secara rutin

    maupun insidentil.

    Hasil kegiatan tahun 2013 sebagai berikut:

  • 53

    A. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

    1. Pengelolaanbangunan

    a. Perbandingan Luas dengan penggunaannya

    Luas lahan keseluruhan = 38.514 m2

    No Penggunaan lahan Luas

    (m2)

    Pengunaannya Keterangan

    Persen Standar

    1 Luas tanah bangunan 14.761 38,33% sudah terpenuhi 2 Luas lahan parkir dan halaman 3.264 8,47% belum terpenuhi 3 Luas lahan terbuka hijau 20.489 53,20% sudah terpenuhi

    b. Ketercapaian master plan dalam luasan penggunaan lahan

    No Penggunaan lahan

    Luas (m2)

    Keterangan Master plan

    Sekarang Persen

    tercapai

    1 Luas tanah bangunan 19.157 14.761 77,05%

    2 Luas lantai bangunan 25.000 17.975 71,90%

    3 Luas lahan parkir/ halaman 7.663 3.264 42,59%

    4 Luas lahan terbuka hijau 11.494 20.489 178,26%

    c. Kesesuaian tata letak dan fungsi tanah bangunan dengan master plan

    Jumlah Bangunan jadi = 64 unit

    No Kesesuaian Telah sesuai

    Jumlah Persen

    1 Tata letak 64 100%

    2 Fungsi/ pemanfaatan 64 100%

    d. Perkembangan bangunan 2 tahun terakhir

    No Perkembangan Bangunan TH 2012 TH 2013 Perubahan

    1 Luas tanah bangunan 13.761 14.761 +7,27%

    2 Luas lantai bangunan 16.975 17.975 +5,89%

    Laporan pencapaian target kegiatan

    No Obyek Pemeliharaan Target Tercapai Kendala/ faktor

    penghambat Angka Persen

    1 Pengawasan kondisi gedung 1x per gedung perbulan)

    768 kali

    240 kali

    31,25% Kurang pengawasan

    2 Pengawasan pembangunan/ renovasi gedung (2x per

    pekerjaan)

    6 kali

    6 Kali

    100% -

  • 54

    e. Laporan perubahan bangunan/ gedung

    No Gedung lama Gedung baru Keterangan

    1 Gedung Melati-2 Gedung Elektromedik

    2 - Bangunan IPAL 100 m2

    3 - Doorloop 900 m2

    2. Pengelolaan fasilitas listrik

    a. Pemeliharaan lampu penerangan

    1) Grafik Penggantian lampu penerangan

    2) Penggunaan Lampu penerangan(10 angka tertinggi)

    No Jenis Lampu Jumlah

    1 Lampu Phillips Ess 18 watt 320

    2 Lampu Phillips Ess 5 watt 209

    3 Lampu Phillips Ess 11 watt 204

    4 Bolam Phillips 25 watt 192

    5 TL Phillips 18 watt 143

    6 Bolam 5 watt 97

    7 Downlight 58

    8 Lampu Phillips Ess 8 watt 12

    9 TL Ring 22 watt 9

    10 TL 15 watt Phillips 9

    b. Pemeliharaan lampu emergency

    Lampu emergency adalah lampu yang dilengkapi dengan baterai dan akan

    hidup secara otomatis jika listrik padam.

    Hasil kegiatan pemeliharaan:

    No Uraian Jumlah

    1 Jumlah awal tahun 61 unit

    2 Perubahan jumlah 11 unit

    3 Jumlah akhir tahun 72 unit

  • 55

    4 Perbaikan/ ganti baterai 41 unit

    Grafik perbaikan/ penggantian baterai

    c. Penggantian bahan/ suku cadang

    1) Grafik kegiatan penggantian bahan/ suku cadang

    2) Penggunaan jenis bahan/ suku cadang (10 tertinggi)

    No Jenis Bahan Jumlah

    1 Starter Phillips S-10 104

    2 StekerardeBroco 73

    3 FitingtempelBroco 72

    4 Isolasi Unibel 58

    5 Baterai MF 6 V/4,5 Ah 39

    6 S/K AC 33

    7 S/K Broco In Bow 30

    8 S/K tempellbg 2 uticon 25

    9 Jek T Broco 22

    10 Baterai A3 21

  • 56

    d. Pemeliharaan dan operasional genset

    No Kegiatan Genset-1

    150 KVA

    Genset-2

    200 KVA Ket.

    1 Pemeliharaan rutin *) 46 kali 60 kali

    2 Perbaikan 1 kali ganti mccb

    (02-06-2013)

    -

    3 Over hool - -

    4 Penggantian oli 1 kali

    (08-09-2013)

    1 kali

    (14-09-2013)

    5 Penggantian aki - 1 kali

    (25-05-2013)

    6 Lama pemakaian total

    (berdasar hoursmeter)

    451,27 - 425,7

    = 25,57 jam

    149,03 - 119,67

    = 29,36 jam

    *) kegiatan meliputi: Pemanasan & Pengecekan: accu, BBM, radiator, ATS,

    mesin

    e. Pemeliharaan Lift

    Jumlah : 1 unit

    Lokasi : Gedung ranap 3 lantai

    Pelaksana : Kerjasama dengan pihak lain berdasarkan

    MoU.

    Waktu pelaksanaan : 2 kali dalam 1 bulan

    Hasil kegiatan :

    No Uraian Kegiatan Volume Keterangan

    1 Pemeliharaan

    rutin

    24 kali Cek mekanik room dan control panel, cek

    traksi mesin,setting brake, cek final limit

    top dan bottom, cek landing control, cek

    mekanisme pintu car dan hall, cek interlock

    dan gate switch clear sill , monitor lift

    2 Perbaikan 2 kali Ganti seling pintu sangkar

    3 Penggantian

    suku cadang

    2 kali Accu 18Ah/12V=4bh dan door shoe=2bh,

    Ganti kabel multibeam sensor

    f. Pemeliharaan AC

    Kegiatan pemeliharaan/ pembersihanrutin dilakukan dengan bekerjasama

    dengan pihak kedua.

    Pemeliharaan rutin dilakukan setahun 4 kali untuk masing-masing unit.

    No Uraian Jumlah

    1 Jumlah berfungsi baik

    a. Jumlah awal tahun 218 unit

    b. Perubahan jumlah +6 unit

    c. Jumlah akhir tahun 224 unit

    2 Jumlah yang telah dihapus 11 unit

    3 Jumlah yang rusak di gudang 19 unit

  • 57

    Melakukan pemeriksaan tegangan listrik

    1) Pemeriksaan dilakukan sebulan sekali pada setiap panel listrik.

    2) Pencapaian target frekuensi pemeriksaan : tercapai 100%

    3) Hasil pemeriksaan:

    Penurunan tegangan hingga < 200 Volt terjadi pada:

    - Bulan April, panel Penunjang dan Kasir = 190 V

    - Bulan Juni, panel gedung mawar = 190 V

    g. Pemeliharaan instalasi dan jaringan penangkal petir

    Kegiatan : cek sambungan dan pentanahan

    Waktu pelaksanaan : 1 kali dalam 1 bulan

    Hasil kegiatan :

    No Lokasi Jumlah

    titik

    Keterangan

    1 Gedung 3 lantai 4 Kondisi baik

    2 Gedung 2 lantai 3 Kondisi baik

    3 Gedung Poliklinik 8 Penggantian kabel BC-

    35mm=12m (bulan november)

    4 Gedung Penunjang 4 Kondisi baik

    5 Gedung Ponek 4 Kondisi baik

    6 Gedung

    laboratorium

    2 Kondisi baik

    7 Gedung Poliklinik

    baru

    1 Kondisi baik

    8 Tower 1 Kondisi baik

    3. Pengelolaanperalatan medis

    a. Melakukan inventarisasi peralatan medis secara berkala

    No Uraian Jumlah Perubahan

    Jumlah (%) TH 2012 TH 2013

    1 Jumlah awal tahun 435 509 17,0%

    2 Penambahan 74(17%) 36 (7,1%) (-51,4%)

    Jumlah Total 509 545 7,1%

    3 Pengurangan (dihapus) 0 (0%) 17 (3,1%) -

    4 Jumlah akhir tahun 509 528 3,7%

    5 Jumlah yang layak pakai 487 516 6,0%

    6 Jumlah yang disimpan/ digudangkan 1 0 (-100,0%)

    7 Jumlah yang perlu perbaikan lanjutan 11 5 (-54,5%)

    8 Jumlah yang diusulkan dihapus 11 7 (-36,4%)

    Ket: Penambahan: 27 (barang baru) + 9 (barang lama/di gudang) = 36

  • 58

    b. Melakukan pemeliharaan rutin peralatan medis

    No Uraian Jumlah Ket.

    1 Target tindakan semua alat 3378

    2 Jumlah realisasi 1164 (34,5%)

    Keterangan:

    Grafik pelaksanaan pemeliharaan rutin alat medis

    c. Melakukan perbaikan peralatan medis

    No Uraian Jumlah Ket.

    1 Laporan/ alat rusak 270

    2 Terselesaikan 258 (95,6%)

    3 Tertunda 5

    4 Tidak bisa diperbaiki 7

    d. Melakukan kalibrasi/verifikasi peralatan medis

    No Uraian Jumlah Keterangan

    1 Target tindakan kalibrasi/

    verifikasi semua alat

    966 Ecg=17,

    tensi=72

    2 Realisasi 182

    (18,8%)

  • 59

    e. Melaksanakan pendampingan kalibrasi/sertifikasi oleh pihak kedua.

    No Uraian TH 2012 TH 2013 Keterangan

    1 Jumlah target awal 323 397 Naik = 22,9%

    2 Jumlah perubahan target +17

    (5,3%)

    +19

    (4,8%)

    3 Jumlah target keseluruhan 340 416 Naik = 22,4%

    4 Jumlah terealisasi 294

    (86,5%)

    353

    (84,9%)

    Naik = 20,1%

    5 Jumlah alat laik pakai (dari

    alat yang terealisasi

    288

    (97,9%)

    350

    (99,2%)

    6 Jumlah alat tidak laik pakai

    (dari alat yang terealisasi

    6

    (2,1%)

    3

    (0,8%)

    7 Jumlah tidak terealisasi 46 63

    a. Digudangkan 3 1

    b. Sedang dipakai 31 0

    c. Rusak 12 18

    d. Tidak ditemukan 0 28

    e. Kesulitan pelaksana 0 16

    4. Pengelolaan peralatan non medis

    a. Melaksanakan perbaikanperalatan non medis

    No Uraian Jumlah Ket.

    1 Laporan/ alat rusak 233

    2 Terselesaikan 233

    5. Pengelolaan kualitas kesehatan lingkungan

    a. Melaksanakan pengawasan lingkungan kerja

    1) Pemenuhan target kegiatan

    No Jenis pengawasan target Realisasi Jml titik

    pantau Ket

    1 Pemeriksaan udara ambient

    (pihak kedua)

    2x/th 2x 4

    2 Pemeriksaan kebisingan

    lingkungan (pihak kedua)

    2x/th 2x 7

    3 Pemeriksaan gas buang

    (pihak kedua)

    2x/th 2x 2 Jun, Nov

  • 60

    Rincian hasil pemeriksaan sampel kebisingan lingkungan

    No Lokasi Nilai

    standar

    Hasil

    Keterangan tahap 1

    Jun

    tahap 2

    sept/nov

    1 Laundry

    45 dB 59,0 - Jam 10.40 Sebelah Barat (4 m)

    59,2 - Jam 11.00Sebelah Utara (5 m)

    56,4 - Jam 11.15Sebelah Timur ( 3 m)

    2 Depan pos

    Satpam

    45 dB 54,7 51,1

    3 Depan IPAL

    lama

    55 dB 54,6 54,6

    4 Parkir Depan HD 55 dB 62,7 59,8

    5 Depan pavilyun

    mawar

    45 dB 52,4 49.3

    Keterangan:

    - Sampel diambil dan diuji oleh: BTKL Yogyakarta (1) dan

    Laboratorium Hiperkes (2,3,4,5)

    - Baku mutu berdasar: SK Gub DIY No.169 th 2003

    Kesimpulan:

    - Sampel uji yang memenuhi baku mutu hanya 18,2%

    - Kecenderungan hasil dari tahap 1 dan tahap 2, telah terjadi

    penurunan nilai yang mengarah ke lebih baik.

    Rincian hasil pemeriksaan sampel kualitas udara ambient

    No Lokasi Bulan

    Parameter/ baku mutu (g/m3)

    NO SO CO O TSP 400

    g/m3

    900

    g/m3

    30.000

    g/m3

    235

    g/m3

    230

    g/m3

    1

    Barat Laut/Depan Pos Satpam

    S E Elevasi = 58 m

    24 Jun 11,42 50,53 453,98 5,17 87,17

    04 Nov 12 64,33 543,84 7,63 92,28

    2 Timur Laut/Depan Ipal

    S E Elevasi = 63 m

    24 Jun 10,32 65,02 400,25 2 18,57

    04 Nov 15,6 86,9 607,59 8,59 55,4

    3 Tenggara/Depan HD

    S E Elevasi = 63 m

    24 Jun 12,07 116,04 863,8 10,57 38,83

    04 Nov 11,58 108,72 797,79 7,51 40,72

    4 Barat Daya/Depan Mawar&WK

    S E Elevasi = 66 m

    24 Jun 8,55 84 294,57 2,97 37,84

    04 Nov 16,01 145,57 443,1 8,34 47,96

  • 61

    Keterangan:

    - Sampel diambil dan diuji oleh: Laboratorium Hiperkes (2,3,4,5)

    - Baku mutu berdasar : SK Gub DIY No.153 th 2002

    Kesimpulan : Semua parameter uji memenuhi baku mutu

    2) Rincian hasil pemeriksaan sampel emisigas buang

    No Lokasi Bulan

    Parameter/ baku mutu/satuan

    NO SO Partikel Opasitas 1000

    mg/m3 800

    mg/m3 230

    mg/m3 20 %

    1 Genset 1 (area barat) Merk: deutz Stamford 150 kva

    24 Jun 330,189 45,265 89,275 7

    04 nov 331,132 46,588 86,783 8

    2 Genset 2 (area timur) Merk: deutz Stamford 200 kva

    24 jun 275,472 41,824 84,882 6

    04 nov 276,415 42,618 89,114 7

    Keterangan:

    - Sampel diambil dan diuji oleh: Lab Hiperkes dan keselamatan

    kerja

    - Baku mutu berdasar : SK Gub DIY No.169 th 2003 tentang

    Baku mutu sumber tidak bergerak untuk industri dan jenis

    kegiatan lain

    Kesimpulan: Semua parameter uji memenuhi baku mutu

    b. Melaksanakan pengawasan makanan dan minuman

    1) Pengawasan pengelolaan

    No Jenis

    pengawasan target Realisasi

    Jml titik

    pantau

    Hasil

    baik (%) Keterangan

    1 Penyimpanan 2x/th 0 0 - Belum terlaksana

    2 Pengolahan 2x/th 0 0 - Belum terlaksana

    3 Pengangkutan 2x/th 0 0 - Belum terlaksana

    4 Penyajian 2x/th 0 0 - Belum terlaksana

    2) Pemenuhan target pemeriksaan sampel

    No Jenis Sampel Target Realisasi Jumlah

    sampel Keterangan

    1 Makanan/

    minuman

    2x/th 0 0 Belum terlaksana

    2 Alat makan 2x/th 1x

  • 62

    3) Grafik pemenuhan baku mutu pemeriksaan sampel alat makan

    Ket: Jumlah sampel masing-masing = 9 alat

    4) Rincian hasil pemeriksaan sampel alat makan

    No Lokasi Parameter/ satuan

    (Angka lempeng total)

    Nilai

    standar

    Hasil

    Ket tahap 1

    M tahap 2

    1 Nusa indah

    1

    Usappiring (CFU/cm2) 100 4 -

    Usapgelas (CFU/cm2) 44 -

    Usapsendok (CFU/cm2) 95 -

    2 Nusa indah

    2

    Usappiring (CFU/cm2) 100 2 -

    Usapgelas (CFU/cm2) 85 -

    Usapsendok (CFU/cm2) 1 -

    3 Flamboyan Usapplato (CFU/cm2) 100 4 -

    Usapgelas (CFU/cm2) 37 -

    Usapsendok (CFU/cm2) - -

    4 Alamanda 3 Usappiring (CFU/cm2) 100 0 -

    Usapgelas (CFU/cm2) 73 -

    Usapsendok (CFU/cm2) 1 -

    5 Melati Usapplato (CFU/cm2) 100 1 -

    Usapgelas (CFU/cm2) 370 -

    Usapsendok (CFU/cm2) 4 -

    6 Bakung Usapplato (CFU/cm2) 100 9 -

    Usapgelas (CFU/cm2) 380 -

    Usapsendok (CFU/cm2) 4600 -

    7 Anggrek Usapplato (CFU/cm2) 100 72 -

    Usapgelas (CFU/cm2) 9 -

    Usapsendok (CFU/cm2) 93 -

    8 Cempaka Usappiring (CFU/cm2) 100 4 -

    Usapgelas (CFU/cm2) 13 -

  • 63

    Usapsendok (CFU/cm2) 9 -

    9 Mawar Usappalto (CFU/cm2) 100 93 -

    Usapgelas (CFU/cm2) 38 -

    Usapsendok (CFU/cm2) 21 -

    c. Melaksanakan pengawasan dan operasional penyediaan air bersih

    1) Penggunaan air bersih

    No. Sumber air Jml Total (m3) Rata2/Hari (m3) Rata2/Bln (m3)

    1 Air tanah 71.584 197 5.988

    2 PDAM 881 2 73

    Jumlah 72.735 199 6.061

    2) Grafik penggunaan air bawah tanah (m3)

    Ket: Selain dipengaruhi pengguna air, juga dipengaruhi oleh

    kelancaran meteran ukur

    3) Grafik penggunaan air PDAM (m3) menurut pengamatan petugas

    Rumah Sakit

    Ket: - PDAM digunakan di instalasi gizi dan klinik gigi

    - Klinik gigi kadang menggunakan air bawah tanah (tergantung

    kondisi air)

  • 64

    4) Pemenuhan target kegiatan pengurasan bak air bersih

    No Lokasi Target Realisasi

    setahun Keterangan

    1 Bak+tower induk 1x/bln 12x Tercapai 100%

    2 Tower mawar 1x/3 bln 4x Tercapai 100%

    3 Tower radiologi 1x/3 bln 4x Tercapai 100%

    4 Bak+Tower cempaka 1x/3 bln 4x Tercapai 100%

    5 Bak+Toweranggrek 1x/3 bln 4x Tercapai 100%

    6 Bak+TowerPoliklinik 1x/3 bln 4x Tercapai 100%

    7 Bak+Towerlaborat 1x/3 bln 4x Tercapai 100%

    8 Bak hemodialisa 1x/bln 12x Tercapai 100%

    5) Pemenuhan baku mutu air bersih

    No Jenis Target Jumlah

    target

    Realisasi Ket

    Angka %

    1 Jumlah titik sampel

    (6 titik/ bulan)

    72 71 98,6 % Apr krg

    1 titik

    2

    Memenuhi

    baku mutu

    MPN Coliform

    total

    71 71 100 %

    Kekeruhan 71 71 100 %

    Suhu 71 71 100 %

    Besi (Fe) 71 71 100 %

    Flourida (F) 59 59 100 %

    Kesadahan 59 59 100 %

    Clorida (Cl) 59 59 100 %

    Mangan (Mn) 71 71 100 %

    Zat organik 59 59 100 %

    pH 59 21 35,6 %

    Sulfat 59 59 100 %

    Pembahasan parameter tidak memenuhi baku mutu:

    Parameter melebihi batas baku mutu : pH

    Terjadi bulan : April September Titik lokasi sampel : semua

    Baku mutu : 6,5 9,0 Hasil rata2 : 9,1 9,6

    6) Pengawasan penyediaan sumber air bersih alternatif.

    Belum dilakukan simulasi.

  • 65

    d. Melaksanakan pengawasan pengelolaan linen

    1) Rekapitulasi hasil pemeriksaan sampel linen

    No Lokasi Parameter/ satuan

    (Bacillus sp) Nilai

    standar

    Hasil

    Ket. tahap 1 M

    tahap 2

    1 Laundry Usap sprei kualitatif Positif -

    Usap selimut Negatif -

    Usap sarung bantal Positif -

    2) Pemenuhan target kuantitas dan kualitas pemeriksaan sampel linen

    No Jenis Sampel target Realisasi Jumlah

    sampel

    Hasil

    baik (%) Keterangan

    1 Usap linen

    Di laundry

    2x/th 1x 3 33,3%

    2 Usap linen di ruang

    ranap

    2x/th 0 - - Belum

    terlaksana

    3 Usap linen steril di

    kamar operasi

    2x/th 0 - - Belum

    terlaksana

    e. Melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah padat dan limbah B3.

    1) Pengawasan pengelolaan limbah domestik (padat non B3)di TPS dan

    perbandingan volume pada 2 tahun terakhir

    No Jenis B3 Volume total (m3) Rerata/bln Perubahan

    Volume

    1 Limbah domestik 1.006 2,8 -

    2) Grafik volume limbahdomestik (padat non B3) menurut bulan

  • 66

    3) Pengawasan pengelolaan limbah B3 (neraca) di TPS

    No Jenis B3 Volume masuk (Kg)

    Volume

    keluar Sisa

    Telah

    terangkut (%) Sisa

    th lalu Jumlah

    sekarang

    1 Medis 0 59.187,4 59.187,4 0 100%

    2 Lampu bekas 30,1 42,54 72,64 0 100%

    3 Aki, Baterai kering

    112,3 49 99,1 62,2 61,4%

    4 Oli bekas 28,0 38 38,8 27,2 58,8%

    5 fixer, developer (Radiologi)

    78,0 385 107 356 23,1%

    4) Perbandingan volume (Kg) limbahB3 2 tahun terakhir

    No Jenis B3 Volume total (Kg) Rerata/bln Perubahan

    Volume 2012 2013 2012 2013

    1 Medis 46.744,5 59.187,4 3.895 4.932 Naik = 26,6%

    2 Lampu bekas 30,1 42,54 3 4 Naik = 41,3%

    3 Aki, Baterai 112,3 49 9 4 Turun = 56,4%

    4 Oli bekas 28,0 38 2 3 Naik = 35,7%

    5 fixer, developer (Radiologi)

    78,0 385 7 32 Naik = 393,6%

    f. Melaksanakan operasional dan pengawasan IPAL

    1) Operasional IPAL

    No Kegiatan Target tercapai

    keterangan Frek keg Jml keg Angka persen

    1 Clorinasi 1x/mgg 48 48 100

    2 Back wash 1x/mgg 48 48 100

    3 Pompa hidup/

    normal

    tiap hari

    (semua)

    100% 100% 100

    4 Pemeriksaan bak

    kontrol/ komunal

    tiap hari

    (semua)

    100% 100% 100

    2) Hasil pemeriksaan lab kimia sampel IPAL

  • 67

    3) Data jenis dan jumlah sumber penghasil limbah yang sudah dan belum

    masuk ke jaringan IPAL

    No Jenis limbah Sumber limbah Masuk IPAL (%)

    Keterangan Sudah Belum

    1 Km/wc Semua gedung 95,5% 4,5% 45 gedung

    2 Cuci tangan/ wastafel Semua gedung 95,5% 4,5% 45 gedung

    3 Cuci alat medis/ spool

    hook

    Gedung pelayanan

    medis

    90,0% 10% 20 gedung

    4 Limbah laboratorium Unit laboratorium 100% 0 1 gedung

    5 Residu hemodialisa Unit Hemodialisa 100% 0 1 gedung

    6 Limbah dapur Inst gizi dan kantin 100% 0 2 gedung

    7 Limbah laundry Unit laundry 100% 0 1 gedung

    8 Licit limbah B3 & non B3 TPS 100% 0 1 gedung

    Keterangan:

    Limbah km/wc, wastafel, dan cuci alat medis yang belum masuk IPAL,

    masih menggunakan resapan, 2 yaitu gedung : Poliklinik selatan dan

    Hemodialisa

    4) Dokumen laporan pengelolaan kepada pihak/ instansi terkait

    No Jenis laporan Tujuan Target

    /tahun

    Tercapai

    Angka Persen

    1 Laporan tribulanan UKL,UPL BLH DIY 4 4 100%

    2 Laporan semesteran UKL,UPL BLH DIY 2 2 100%

    3 Laporan triwulananPemusnahan

    limbah B3

    Kemen LH 4 4 100%

    g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serangga dan binatang

    pengganggu

    1) Pengawasan dan pengendaliannyamuk

    No Kegiatan G titik pantau

    frek pantau

    Ditemukan

    Angka %

    1 Survey jentik 20 91 4.368 0 0%

    2 Survey nyamuk di ruang ranap 20 - - - -

    3 Survey kepadatan lalat 20 - - - -

    4 Survey populasi tikus 20 20 960 8 0,8%

    5 Survey populasi kucing 20 20 960 5 0,5%

    6 Survey populasi kecoa&semut 20 - - - -

    Keterangan:

    Survey dilakukan : 1x/minggu tiap titi