lampiran i peraturan daerah nomor 24 th 2014 … · 1.2.1 dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan...

463
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 RINGKASAN APBD LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH 24 TH 2014 4 Nopember 2014 : NOMOR TANGGAL : : Nomor Urut U r a i a n J u m l a h 1 PENDAPATAN DAERAH 702.802.430.000,00 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 63.557.000.000,00 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 27.775.000.000,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 8.473.500.000,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.200.000.000,00 1.1.4 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.108.500.000,00 1.2 DANA PERIMBANGAN 532.514.150.000,00 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 404.287.787.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 58.845.740.000,00 1.2.4 Alokasi Dana Desa 0,00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 106.731.280.000,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 1.500.000.000,00 1.3.2 Dana Darurat 0,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 36.619.404.000,00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 56.661.876.000,00 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 11.950.000.000,00 1.3.6 Dana Desa 0,00 2 BELANJA DAERAH 778.870.304.700,00 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 374.325.645.400,00 2.1.1 Belanja Pegawai 304.398.203.400,00

Upload: vuonghanh

Post on 11-Mar-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINGKASAN APBD

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH

24 TH 20144 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

Nomor Urut U r a i a n J u m l a h

1 PENDAPATAN DAERAH 702.802.430.000,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 63.557.000.000,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 27.775.000.000,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 8.473.500.000,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.200.000.000,00

1.1.4 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.108.500.000,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 532.514.150.000,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 404.287.787.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 58.845.740.000,00

1.2.4 Alokasi Dana Desa 0,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 106.731.280.000,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 1.500.000.000,00

1.3.2 Dana Darurat 0,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 36.619.404.000,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 56.661.876.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 11.950.000.000,00

1.3.6 Dana Desa 0,00

2 BELANJA DAERAH 778.870.304.700,00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 374.325.645.400,00

2.1.1 Belanja Pegawai 304.398.203.400,00

Page 2: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Nomor Urut U r a i a n J u m l a h

2.1.2 Belanja Bunga 0,00

2.1.3 Belanja Subsidi 0,00

2.1.4 Belanja Hibah 30.304.227.000,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.200.000.000,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 0,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 34.423.215.000,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00

2.2 BELANJA LANGSUNG 404.544.659.300,00

2.2.1 Belanja Pegawai 48.985.037.000,00

2.2.2 Belanja Barang Jasa 165.121.596.300,00

2.2.3 Belanja Modal 190.438.026.000,00

Surplus/Defisit -76.067.874.700,00

3 PEMBIAYAAN 76.067.874.700,00

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 79.067.874.700,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 79.067.874.700,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000,00

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Inventasi) Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00

3.4 Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00

3.4.1 Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 0,00

Page 3: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 4: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IIa PERATURAN DAERAH

24 TH 20144 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

K o d e O r g a n i s a s i PendapatanB e l a n j a

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

1 Urusan Wajib 0,000,00 0,00 0,00

1.01 Pendidikan 0,000,00 0,00 0,00

1.01.01 Dinas Pendidikan 165.526.788.900,000,00 50.363.579.000,00 215.890.367.900,00

1.02 Kesehatan 0,000,00 0,00 0,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 28.550.534.000,003.500.000.000,00 20.794.528.000,00 49.345.062.000,00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah 13.555.310.000,008.000.000.000,00 23.576.513.000,00 37.131.823.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 0,000,00 0,00 0,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 3.377.134.000,00700.000.000,00 106.272.659.000,00 109.649.793.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 0,000,00 0,00 0,00

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal 2.251.465.600,000,00 5.719.287.000,00 7.970.752.600,00

1.07 Perhubungan 0,000,00 0,00 0,00

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.365.261.000,001.565.500.000,00 11.205.602.000,00 13.570.863.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 0,000,00 0,00 0,00

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 2.010.000.000,001.000.000.000,00 5.114.767.000,00 7.124.767.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0,000,00 0,00 0,00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.886.440.000,000,00 2.692.120.000,00 4.578.560.000,00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,000,00 0,00 0,00

1.11.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah dan PemberdayaanPerempuan Perlindungan Anak

2.487.000.000,000,00 6.002.524.000,00 8.489.524.000,00

Page 5: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

K o d e O r g a n i s a s i PendapatanB e l a n j a

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

1.13 Sosial 0,000,00 0,00 0,00

1.13.01 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.296.250.000,000,00 6.117.865.000,00 8.414.115.000,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,000,00 0,00 0,00

1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik 1.830.130.000,000,00 2.645.726.000,00 4.475.856.000,00

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 1.323.238.000,000,00 9.051.185.000,00 10.374.423.000,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian

0,000,00 0,00 0,00

1.20.01 DPRD 3.632.098.100,000,00 0,00 3.632.098.100,00

1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 468.700.000,000,00 0,00 468.700.000,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 9.489.100.000,0060.000.000,00 21.740.817.000,00 31.229.917.000,00

1.20.04 Sekretariat DPRD 1.937.462.100,000,00 11.587.604.000,00 13.525.066.100,00

1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 7.257.000.000,0048.550.000.000,00 5.836.550.000,00 13.093.550.000,00

1.20.05" Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 69.927.442.000,00637.745.430.000,00 0,00 69.927.442.000,00

1.20.07 Inspektorat 2.156.052.000,000,00 1.742.715.000,00 3.898.767.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 3.695.098.200,00134.000.000,00 6.562.757.000,00 10.257.855.200,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 2.714.576.000,00204.000.000,00 6.707.306.000,00 9.421.882.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 1.943.850.000,0019.000.000,00 5.105.378.000,00 7.049.228.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 1.577.800.000,008.000.000,00 4.562.067.000,00 6.139.867.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 1.441.418.000,007.000.000,00 3.776.498.000,00 5.217.916.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 1.228.462.500,004.000.000,00 4.295.066.000,00 5.523.528.500,00

1.20.14 Badan Kepegawaian Daerah 18.480.200.000,00185.000.000,00 12.910.782.000,00 31.390.982.000,00

1.20.15 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 1.407.925.000,000,00 888.360.000,00 2.296.285.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,000,00 0,00 0,00

Page 6: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

K o d e O r g a n i s a s i PendapatanB e l a n j a

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2.022.176.000,000,00 6.151.082.800,00 8.173.258.800,00

1.26 Perpustakaan 0,000,00 0,00 0,00

1.26.01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 986.240.000,000,00 1.213.600.000,00 2.199.840.000,00

2 Urusan Pilihan 0,000,00 0,00 0,00

2.01 Pertanian 0,000,00 0,00 0,00

2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan 1.966.033.000,0022.000.000,00 8.012.958.000,00 9.978.991.000,00

2.01.04 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 4.671.217.000,000,00 7.306.769.000,00 11.977.986.000,00

2.02 Kehutanan 0,000,00 0,00 0,00

2.02.01 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 2.413.700.000,0093.500.000,00 10.433.931.000,00 12.847.631.000,00

2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,000,00 0,00 0,00

2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 1.613.600.000,000,00 8.272.115.000,00 9.885.715.000,00

2.04 Pariwisata 0,000,00 0,00 0,00

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 1.825.944.000,000,00 8.733.978.000,00 10.559.922.000,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 0,000,00 0,00 0,00

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.799.000.000,00185.000.000,00 9.333.538.500,00 11.132.538.500,00

2.07 Industri 0,000,00 0,00 0,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah

2.211.000.000,00820.000.000,00 9.814.432.000,00 12.025.432.000,00

Jumlah 374.325.645.400,00702.802.430.000,00 404.544.659.300,00 778.870.304.700,00

SURPLUS/DEFISIT -76.067.874.700,00

Page 7: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 8: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IIb PERATURAN DAERAH

24 TH 20144 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1 Urusan Wajib 143.805.501.800,0044.117.312.000,00 164.644.403.000,00 352.567.216.800,00

1.01 Pendidikan 12.050.731.000,008.328.122.000,00 29.414.146.000,00 49.792.999.000,00

1.01.01 Dinas Pendidikan 12.050.731.000,008.328.122.000,00 29.414.146.000,00 49.792.999.000,00

1.02 Kesehatan 22.091.484.000,004.027.995.000,00 18.251.562.000,00 44.371.041.000,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 10.242.833.000,002.101.875.000,00 8.449.820.000,00 20.794.528.000,00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah 11.848.651.000,001.926.120.000,00 9.801.742.000,00 23.576.513.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 7.140.826.000,001.893.590.000,00 75.028.690.000,00 84.063.106.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 7.140.826.000,001.893.590.000,00 75.028.690.000,00 84.063.106.000,00

1.04 Perumahan 451.580.000,00404.820.000,00 7.366.073.000,00 8.222.473.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 451.580.000,00404.820.000,00 7.366.073.000,00 8.222.473.000,00

1.05 Penataan Ruang 691.360.000,00154.145.000,00 0,00 845.505.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 38.830.000,0011.170.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal 652.530.000,00142.975.000,00 0,00 795.505.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 3.394.203.000,00486.829.000,00 95.000.000,00 3.976.032.000,00

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal 3.335.003.000,00480.529.000,00 95.000.000,00 3.910.532.000,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 59.200.000,006.300.000,00 0,00 65.500.000,00

1.07 Perhubungan 2.860.517.000,00882.910.000,00 6.323.075.000,00 10.066.502.000,00

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.860.517.000,00882.910.000,00 6.323.075.000,00 10.066.502.000,00

Page 9: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08 Lingkungan Hidup 4.868.103.000,00643.384.000,00 3.589.320.000,00 9.100.807.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0,000,00 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 3.355.263.000,00454.504.000,00 1.305.000.000,00 5.114.767.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 789.200.000,0010.800.000,00 0,00 800.000.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 390.400.000,009.600.000,00 0,00 400.000.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 17.040.000,00139.680.000,00 44.320.000,00 201.040.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 103.200.000,0011.800.000,00 0,00 115.000.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 108.600.000,006.400.000,00 0,00 115.000.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 104.400.000,0010.600.000,00 0,00 115.000.000,00

1.09 Pertanahan 5.329.722.000,007.000.000,00 9.724.278.000,00 15.061.000.000,00

1.01.01 Dinas Pendidikan 0,000,00 570.580.000,00 570.580.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 4.071.280.000,000,00 7.625.800.000,00 11.697.080.000,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 554.000.000,007.000.000,00 0,00 561.000.000,00

2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan 0,000,00 220.978.000,00 220.978.000,00

2.01.04 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 0,000,00 74.390.000,00 74.390.000,00

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 704.442.000,000,00 403.948.000,00 1.108.390.000,00

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 0,000,00 739.872.000,00 739.872.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah

0,000,00 88.710.000,00 88.710.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.296.946.000,00677.524.000,00 717.650.000,00 2.692.120.000,00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.296.946.000,00677.524.000,00 717.650.000,00 2.692.120.000,00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.804.845.000,00287.249.000,00 44.000.000,00 2.136.094.000,00

1.11.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah dan PemberdayaanPerempuan Perlindungan Anak

1.804.845.000,00287.249.000,00 44.000.000,00 2.136.094.000,00

Page 10: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.267.949.000,00480.087.000,00 1.118.394.000,00 3.866.430.000,00

1.11.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah dan PemberdayaanPerempuan Perlindungan Anak

2.267.949.000,00480.087.000,00 1.118.394.000,00 3.866.430.000,00

1.13 Sosial 9.319.454.000,00691.114.000,00 549.042.000,00 10.559.610.000,00

1.13.01 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.419.454.000,00691.114.000,00 549.042.000,00 5.659.610.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 500.000.000,000,00 0,00 500.000.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 600.000.000,000,00 0,00 600.000.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 800.000.000,000,00 0,00 800.000.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.14 Ketenagakerjaan 432.905.000,0025.350.000,00 0,00 458.255.000,00

1.13.01 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 432.905.000,0025.350.000,00 0,00 458.255.000,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.081.402.000,00429.440.000,00 0,00 1.510.842.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah

1.081.402.000,00429.440.000,00 0,00 1.510.842.000,00

1.16 Penanaman Modal 397.740.000,0010.450.000,00 0,00 408.190.000,00

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal 397.740.000,0010.450.000,00 0,00 408.190.000,00

1.17 Kebudayaan 1.869.293.000,0015.930.000,00 0,00 1.885.223.000,00

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 1.869.293.000,0015.930.000,00 0,00 1.885.223.000,00

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 2.019.034.000,00152.840.000,00 2.400.000.000,00 4.571.874.000,00

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2.019.034.000,00152.840.000,00 2.400.000.000,00 4.571.874.000,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.676.030.000,004.489.726.000,00 1.969.155.000,00 12.134.911.000,00

1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik 2.098.077.000,00487.649.000,00 60.000.000,00 2.645.726.000,00

Page 11: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 3.161.128.000,003.980.902.000,00 1.909.155.000,00 9.051.185.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 110.550.000,006.450.000,00 0,00 117.000.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 62.075.000,004.925.000,00 0,00 67.000.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 66.100.000,001.500.000,00 0,00 67.600.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 78.600.000,002.000.000,00 0,00 80.600.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 55.225.000,004.575.000,00 0,00 59.800.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 44.275.000,001.725.000,00 0,00 46.000.000,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

36.860.522.000,007.529.378.000,00 6.339.295.000,00 50.729.195.000,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 15.478.673.000,002.736.744.000,00 2.898.900.000,00 21.114.317.000,00

1.20.04 Sekretariat DPRD 10.076.856.000,00702.388.000,00 808.360.000,00 11.587.604.000,00

1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 4.566.528.000,00879.822.000,00 390.200.000,00 5.836.550.000,00

1.20.07 Inspektorat 1.553.277.000,00189.438.000,00 0,00 1.742.715.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 985.700.000,00833.592.000,00 628.845.000,00 2.448.137.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 710.351.000,00556.674.000,00 145.500.000,00 1.412.525.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 406.244.000,00386.994.000,00 287.420.000,00 1.080.658.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 533.031.000,00278.874.000,00 145.600.000,00 957.505.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 470.208.000,00198.310.000,00 145.500.000,00 814.018.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 424.958.000,00280.738.000,00 449.200.000,00 1.154.896.000,00

1.20.14 Badan Kepegawaian Daerah 954.710.000,00309.630.000,00 427.570.000,00 1.691.910.000,00

1.20.15 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 699.986.000,00176.174.000,00 12.200.000,00 888.360.000,00

1.21 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

11.007.036.000,00211.836.000,00 0,00 11.218.872.000,00

1.20.14 Badan Kepegawaian Daerah 11.007.036.000,00211.836.000,00 0,00 11.218.872.000,00

Page 12: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.498.883.800,0011.721.569.000,00 1.707.923.000,00 21.928.375.800,00

1.20.08 Kecamatan Koba 548.800.000,001.638.820.000,00 0,00 2.187.620.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 455.650.000,002.269.950.000,00 1.102.181.000,00 3.827.781.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 879.540.000,002.346.540.000,00 0,00 3.226.080.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 625.575.000,001.854.645.000,00 88.742.000,00 2.568.962.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 535.900.000,001.451.780.000,00 0,00 1.987.680.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 387.100.000,001.592.070.000,00 0,00 1.979.170.000,00

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5.066.318.800,00567.764.000,00 517.000.000,00 6.151.082.800,00

1.23 Statistik 591.260.000,0013.800.000,00 0,00 605.060.000,00

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal 591.260.000,0013.800.000,00 0,00 605.060.000,00

1.24 Kearsipan 100.400.000,0027.150.000,00 0,00 127.550.000,00

1.26.01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 100.400.000,0027.150.000,00 0,00 127.550.000,00

1.25 Komunikasi dan Informatika 951.820.000,00197.280.000,00 0,00 1.149.100.000,00

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 943.220.000,00195.880.000,00 0,00 1.139.100.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 8.600.000,001.400.000,00 0,00 10.000.000,00

1.26 Perpustakaan 751.456.000,00327.794.000,00 6.800.000,00 1.086.050.000,00

1.26.01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 751.456.000,00327.794.000,00 6.800.000,00 1.086.050.000,00

2 Urusan Pilihan 21.316.094.500,004.867.725.000,00 25.793.623.000,00 51.977.442.500,00

2.01 Pertanian 10.315.345.000,002.190.658.000,00 8.808.487.000,00 21.314.490.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 240.000.000,000,00 0,00 240.000.000,00

2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan 3.681.494.000,00585.974.000,00 3.524.512.000,00 7.791.980.000,00

Page 13: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.04 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 3.123.420.000,001.529.984.000,00 2.578.975.000,00 7.232.379.000,00

2.02.01 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 3.240.431.000,0074.700.000,00 2.705.000.000,00 6.020.131.000,00

2.02 Kehutanan 3.501.649.000,00450.251.000,00 461.900.000,00 4.413.800.000,00

2.02.01 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 3.501.649.000,00450.251.000,00 461.900.000,00 4.413.800.000,00

2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 1.655.061.000,00189.754.000,00 6.427.300.000,00 8.272.115.000,00

2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 1.655.061.000,00189.754.000,00 6.427.300.000,00 8.272.115.000,00

2.04 Pariwisata 689.792.000,00227.699.000,00 251.000.000,00 1.168.491.000,00

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 689.792.000,00227.699.000,00 251.000.000,00 1.168.491.000,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 2.155.752.500,00814.724.000,00 5.623.190.000,00 8.593.666.500,00

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.155.752.500,00814.724.000,00 5.623.190.000,00 8.593.666.500,00

2.06 Perdagangan 1.169.640.000,00734.490.000,00 3.968.206.000,00 5.872.336.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah

1.169.640.000,00734.490.000,00 3.968.206.000,00 5.872.336.000,00

2.07 Industri 1.828.855.000,00260.149.000,00 253.540.000,00 2.342.544.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah

1.828.855.000,00260.149.000,00 253.540.000,00 2.342.544.000,00

Jumlah 165.121.596.300,0048.985.037.000,00 190.438.026.000,00 404.544.659.300,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 14: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.21 OtonomiDaerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.14 Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 185.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 185.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 31.390.982.000,005

Page 15: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.480.200.000,005.1

Belanja Pegawai 18.480.200.000,005.1.1

Belanja Langsung 12.910.782.000,005.2

1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 786.260.000,00

1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 59.920.000,00

Belanja Pegawai 57.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.800.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 134.400.000,00

Belanja Barang Jasa 134.400.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 26.400.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.400.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 71.100.000,00

Belanja Pegawai 70.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 300.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 191.560.000,00

Belanja Pegawai 156.960.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.600.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

Page 16: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 28.800.000,00

Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2

1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 794.450.000,00

1.20.1.20.14.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 33.310.000,00

1.20.1.20.14.02.03.37 Pembangunan sumur bor 33.310.000,00

Belanja Modal 33.310.000,005.2.3

1.20.1.20.14.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 307.150.000,00

Belanja Modal 307.150.000,005.2.3

1.20.1.20.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 87.110.000,00

1.20.1.20.14.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 87.110.000,00

Belanja Modal 87.110.000,005.2.3

1.20.1.20.14.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.180.000,00

Belanja Barang Jasa 5.180.000,005.2.2

1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 99.000.000,00

Belanja Barang Jasa 99.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 65.400.000,00

Page 17: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 65.400.000,005.2.2

1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 197.300.000,00

Belanja Barang Jasa 197.300.000,005.2.2

1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.700.000,00

1.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.700.000,00

Belanja Barang Jasa 23.700.000,005.2.2

1.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.20.1.20.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.750.000,005.2.2

1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.250.000,005.2.2

1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.750.000,005.2.2

1.21.1.20.14.15 Program pendidikan kedinasan 2.452.022.000,00

Page 18: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.21.1.20.14.15.02 Pendidikan Perjenjangan Struktural 2.452.022.000,00

Belanja Pegawai 11.734.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.440.288.000,005.2.2

1.21.1.20.14.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.907.085.000,00

1.21.1.20.14.16.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 3.672.295.000,00

1.21.1.20.14.16.01.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III 2.341.271.000,00

Belanja Pegawai 48.080.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.293.191.000,005.2.2

1.21.1.20.14.16.01.02 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II 1.331.024.000,00

Belanja Pegawai 25.420.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.305.604.000,005.2.2

1.21.1.20.14.16.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 323.100.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 321.800.000,005.2.2

1.21.1.20.14.16.21 Diklat Penyusunan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Tertentu 151.300.000,00

Belanja Pegawai 3.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 148.250.000,005.2.2

1.21.1.20.14.16.22 Diklat Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 336.850.000,00

Belanja Pegawai 8.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 328.500.000,005.2.2

1.21.1.20.14.16.23 Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara 334.660.000,00

Belanja Pegawai 4.304.000,005.2.1

Page 19: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 330.356.000,005.2.2

1.21.1.20.14.16.24 Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 88.880.000,00

Belanja Pegawai 3.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.780.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.859.765.000,00

1.21.1.20.14.17.01 Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai 93.701.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 92.451.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.02 Seleksi penerimaan calon PNS 256.988.000,00

Belanja Pegawai 16.758.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 240.230.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.03 Penempatan PNS 30.165.000,00

Belanja Pegawai 3.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.415.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 48.468.000,00

Belanja Pegawai 18.848.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.620.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 2.861.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.861.500.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 10.320.000,00

Belanja Pegawai 2.820.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.500.000,005.2.2

Page 20: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.21.1.20.14.17.18 Penanganan penyelesaian karpeg, karis, karsu, askes, taspen dan taperum 58.200.000,00

Belanja Barang Jasa 58.200.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.20 Penanganan kenaikan pangkat dan pensiun PNS 195.300.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 193.400.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.21 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 106.088.000,00

Belanja Pegawai 54.672.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.416.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.29 Proses penangan penyelesaian SK pengangkatan pertama dalam jabatanfungsional

58.000.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 56.100.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.49 Penanganan pemakaian gelar dan penyesuaian masa kerja PNS 59.660.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.760.000,005.2.2

1.21.1.20.14.17.50 Penegakkan Disiplin PNS 81.375.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 78.675.000,005.2.2

Surplus/Defisit -31.205.982.000,00

Page 21: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 22: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.11.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 8.489.524.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.487.000.000,005.1

Belanja Pegawai 2.487.000.000,005.1.1

Belanja Langsung 6.002.524.000,005.2

1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 568.009.000,00

1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 58.470.000,00

Belanja Pegawai 55.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.150.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 52.800.000,00

Belanja Barang Jasa 52.800.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 77.250.000,00

Belanja Pegawai 63.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.250.000,005.2.2

Page 23: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 58.434.000,00

Belanja Pegawai 55.434.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 68.520.000,00

Belanja Pegawai 60.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.280.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 61.600.000,00

Belanja Barang Jasa 61.600.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.400.000,00

Belanja Barang Jasa 20.400.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.800.000,00

Belanja Barang Jasa 4.800.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 36.655.000,00

Belanja Barang Jasa 36.655.000,005.2.2

1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 292.855.000,00

1.11.1.11.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 30.000.000,00

Belanja Modal 30.000.000,005.2.3

1.11.1.11.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,00

Page 24: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 59.925.000,00

Belanja Barang Jasa 59.925.000,005.2.2

1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 173.910.000,00

Belanja Barang Jasa 173.910.000,005.2.2

1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.020.000,00

Belanja Barang Jasa 24.020.000,005.2.2

1.11.1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.000.000,00

1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.000.000,00

Belanja Barang Jasa 19.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.300.000,005.2.2

1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 490.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.010.000,005.2.2

Page 25: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 425.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.575.000,005.2.2

1.11.1.11.01.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 265.000.000,00

1.11.1.11.01.15.10 Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Menuju Layak Anak 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.15.11 Monitoring dan Evaluasi Forum Anak 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.11.1.11.01.15.12 Rapat Koordinasi Gugus KLA 75.000.000,00

Belanja Pegawai 5.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 69.400.000,005.2.2

1.11.1.11.01.15.13 Pelatihan Fasilitator KLA 70.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.300.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 501.330.000,00

1.11.1.11.01.16.11 Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak) 80.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 78.050.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.12 Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dananak (P2TP2A)

70.000.000,00

Belanja Barang Jasa 56.000.000,005.2.2

Belanja Modal 14.000.000,005.2.3

1.11.1.11.01.16.13 Pengembangan forum partisipasi anak dalam pembangunan 110.000.000,00

Page 26: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 108.450.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.17 Pelatihan bagi pelatih (TOT) Konvensi hak - hak anak 60.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.300.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.22 Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan AnakKorban Kekerasan

75.000.000,00

Belanja Pegawai 6.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.500.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.23 Rapat Koordinasi Forum KDRT 46.330.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.630.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.24 Sosialisasi dan Pembentukan Vocal Point dan Pokja PUG 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.300.000,005.2.2

1.11.1.11.01.16.25 Sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.300.000,005.2.2

1.11.1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalampembangunan

402.400.000,00

1.11.1.11.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 100.000.000,00

1.11.1.11.01.18.01.06 Peningkatan Wawasan Anggota Organisasi Perempuan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 21.940.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 78.060.000,005.2.2

Page 27: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.11.1.11.01.18.07 Pembinaan P2WKSS 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.050.000,005.2.2

1.11.1.11.01.18.12 Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia 70.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.050.000,005.2.2

1.11.1.11.01.18.13 Penyusunan Profil dan Data Terpilah Gender 42.400.000,00

Belanja Barang Jasa 42.400.000,005.2.2

1.11.1.11.01.18.14 Peningkatan Jumlah Melek Huruf Perempuan 90.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.300.000,005.2.2

1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 2.293.412.000,00

1.12.1.11.01.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin 135.500.000,00

Belanja Pegawai 2.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 133.000.000,005.2.2

1.12.1.11.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana 191.618.000,00

Belanja Pegawai 9.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 181.818.000,005.2.2

1.12.1.11.01.15.08 Pendataan dan Pengolahan Data Keluarga 300.000.000,00

Belanja Pegawai 225.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 74.750.000,005.2.2

1.12.1.11.01.15.12 Pelayanan KB Keliling 329.800.000,00

Page 28: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 222.340.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 107.460.000,005.2.2

1.12.1.11.01.15.18 Pengadaan Sepeda Motor Bagi PKB/PLKB dan PPLKB/UPT (DAK) 241.600.000,00

Belanja Modal 241.600.000,005.2.3

1.12.1.11.01.15.22 Peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB (Peringatan HariBaksos IBI, TNI Manunggal, PKK KB Kes dan Bhayangkari)

100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.250.000,005.2.2

1.12.1.11.01.15.26 Pengadaan Sarana KIE Kit Kependudukan dan KB (DAK) 246.350.000,00

Belanja Barang Jasa 68.750.000,005.2.2

Belanja Modal 177.600.000,005.2.3

1.12.1.11.01.15.28 Pengadaan Sarana Kerja (DAK) 48.250.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2

Belanja Modal 18.000.000,005.2.3

1.12.1.11.01.15.29 Refreshing dan konseling pengelola pelayanan KB 60.000.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.750.000,005.2.2

1.12.1.11.01.15.30 Pengadaan Mobil Pengangkut Alokon (DAK) 216.087.000,00

Belanja Modal 216.087.000,005.2.3

1.12.1.11.01.15.31 Pembangunan Gudang Alokon (DAK) 374.332.000,00

Belanja Barang Jasa 1.100.000,005.2.2

Belanja Modal 373.232.000,005.2.3

Page 29: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.12.1.11.01.15.32 Pengadaan Peralatan Gedung UPT (DAK) 49.875.000,00

Belanja Barang Jasa 1.200.000,005.2.2

Belanja Modal 48.675.000,005.2.3

1.12.1.11.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 265.000.000,00

1.12.1.11.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 90.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.800.000,005.2.2

Belanja Modal 43.200.000,005.2.3

1.12.1.11.01.16.04 Pelatihan tentang kesehatan reproduksi remaja 175.000.000,00

Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 173.150.000,005.2.2

1.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 559.593.000,00

1.12.1.11.01.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi 247.793.000,00

Belanja Pegawai 2.297.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 245.496.000,005.2.2

1.12.1.11.01.17.06 Pengadaan sarana dan prasarana klinik KB (DAK) 311.800.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 309.700.000,005.2.2

1.12.1.11.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri

413.425.000,00

1.12.1.11.01.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 373.425.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 370.725.000,005.2.2

Page 30: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.12.1.11.01.18.04 koordinasi pengelolaan program 40.000.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.050.000,005.2.2

1.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 125.000.000,00

1.12.1.11.01.23.04 Pembinaan Kader Kelompok Kegiatan 125.000.000,00

Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 123.150.000,005.2.2

1.12.1.11.01.24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu_PADU 210.000.000,00

1.12.1.11.01.24.02 Pembinaan pengembangan modal oprasional BKB-Posyandu-PAUD 210.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 208.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -8.489.524.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 31: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.09 Pertanahan , 2.01 Pertanian

2.01.04 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 11.977.986.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.671.217.000,005.1

Belanja Pegawai 4.671.217.000,005.1.1

Belanja Langsung 7.306.769.000,005.2

1.09.2.01.04.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

74.390.000,00

1.09.2.01.04.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 74.390.000,00

1.09.2.01.04.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 74.390.000,00

Belanja Modal 74.390.000,005.2.3

2.01.2.01.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 638.580.000,00

2.01.2.01.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 59.319.000,00

Belanja Pegawai 56.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.799.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 79.200.000,00

Page 32: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 79.200.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 37.950.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.950.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 56.431.000,00

Belanja Pegawai 55.434.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 997.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 173.040.000,00

Belanja Pegawai 165.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.800.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000,00

Belanja Barang Jasa 9.000.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.760.000,00

Belanja Barang Jasa 23.760.000,005.2.2

2.01.2.01.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

Page 33: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.01.2.01.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.935.149.000,00

2.01.2.01.04.02.03 Pembangunan gedung kantor 833.325.000,00

2.01.2.01.04.02.03.06 Pembangunan gedung gudang (DAK) 833.325.000,00

Belanja Modal 833.325.000,005.2.3

2.01.2.01.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 443.000.000,00

2.01.2.01.04.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor BPK (DAK) 443.000.000,00

Belanja Modal 443.000.000,005.2.3

2.01.2.01.04.02.14 Pengadaaan perlengkapan BPK (DAK) 584.200.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

Belanja Modal 554.200.000,005.2.3

2.01.2.01.04.02.18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional (DAK) 347.700.000,00

Belanja Modal 347.700.000,005.2.3

2.01.2.01.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 165.574.000,00

Belanja Barang Jasa 165.574.000,005.2.2

2.01.2.01.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 84.600.000,00

Belanja Barang Jasa 84.600.000,005.2.2

2.01.2.01.04.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 76.000.000,00

Belanja Barang Jasa 76.000.000,005.2.2

2.01.2.01.04.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (DAK) 400.750.000,00

Belanja Modal 400.750.000,005.2.3

2.01.2.01.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 39.000.000,00

2.01.2.01.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.000.000,00

Page 34: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 29.000.000,005.2.2

2.01.2.01.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.01.2.01.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00

2.01.2.01.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.01.2.01.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

17.500.000,00

2.01.2.01.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.600.000,005.2.2

2.01.2.01.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.350.000,005.2.2

2.01.2.01.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.400.000,005.2.2

2.01.2.01.04.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 173.630.000,00

2.01.2.01.04.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 113.630.000,00

Belanja Pegawai 32.860.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 80.770.000,005.2.2

2.01.2.01.04.15.08 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompoktani/penyuluh

60.000.000,00

Belanja Pegawai 750.000,005.2.1

Page 35: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 59.250.000,005.2.2

2.01.2.01.04.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2.483.920.000,00

2.01.2.01.04.20.03 Penyuluhan dan pendampingan pertanian 2.313.920.000,00

2.01.2.01.04.20.03.02 Penyuluhan dan pendampingan pertanian operasional penyuluh 1.922.120.000,00

Belanja Pegawai 928.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 993.600.000,005.2.2

2.01.2.01.04.20.03.05 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pertanian/perkebunan) 234.000.000,00

Belanja Pegawai 8.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 225.280.000,005.2.2

2.01.2.01.04.20.03.06 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pendampingan P2WKSS) 30.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.100.000,005.2.2

2.01.2.01.04.20.03.07 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (kaji terap pedesaan) 127.800.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 122.400.000,005.2.2

2.01.2.01.04.20.06 Pelatihan tenaga penyuluh pertanian 170.000.000,00

Belanja Pegawai 2.420.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 167.580.000,005.2.2

2.01.2.01.04.25 Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah 298.600.000,00

2.01.2.01.04.25.03 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 40.000.000,00

Belanja Pegawai 18.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.000.000,005.2.2

Page 36: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.01.2.01.04.25.04 Pengembangan dan pembinaan Percepatan Penganekaragaman KonsumsiPangan (P2KP)

135.000.000,00

Belanja Pegawai 44.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 90.300.000,005.2.2

2.01.2.01.04.25.06 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 123.600.000,00

Belanja Pegawai 81.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.220.000,005.2.2

2.01.2.01.04.26 Program Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan Daerah 176.000.000,00

2.01.2.01.04.26.04 Promosi pemasaran hasil produksi pertanian unggulan daerah 150.000.000,00

Belanja Pegawai 2.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 147.880.000,005.2.2

2.01.2.01.04.26.05 Operasionalisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan 26.000.000,00

Belanja Pegawai 750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.250.000,005.2.2

2.01.2.01.04.27 Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan PanganDaerah

200.000.000,00

2.01.2.01.04.27.02 Peningkatan mutu dan keamanan pangan (lomba cipta menu panganberagam, bergizi dan berimbang)

149.000.000,00

Belanja Pegawai 4.620.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 144.380.000,005.2.2

2.01.2.01.04.27.03 Analisis mutu, gizi, keamanan produk dan konsumsi pangan daerah 51.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.200.000,005.2.2

2.01.2.01.04.28 Program Pengembangan Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan 70.000.000,00

2.01.2.01.04.28.02 Analisis peta ketersediaan pangan daerah (FSVA) 40.000.000,00

Page 37: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 19.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.200.000,005.2.2

2.01.2.01.04.28.03 Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 30.000.000,00

Belanja Pegawai 19.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.200.000,005.2.2

2.01.2.01.04.29 Program Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses PanganDaerah

60.000.000,00

2.01.2.01.04.29.01 Analisis data dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangandaerah

60.000.000,00

Belanja Pegawai 38.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 21.600.000,005.2.2

2.01.2.01.04.31 Program Peningkatan Pola Pangan Harapan 80.000.000,00

2.01.2.01.04.31.01 Pelatihan Petugas Pola Pangan Harapan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 11.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.300.000,005.2.2

Surplus/Defisit -11.977.986.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 38: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.09 Pertanahan

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 1.000.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.000.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 1.000.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2011 tentang RetribusiPerizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor167)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran

BELANJA DAERAH 7.124.767.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.010.000.000,005.1

Belanja Pegawai 2.010.000.000,005.1.1

Belanja Langsung 5.114.767.000,005.2

1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 443.057.000,00

1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 41.025.000,00

Page 39: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 38.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.145.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 57.600.000,00

Belanja Barang Jasa 57.600.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.600.000,00

Belanja Barang Jasa 15.600.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 102.600.000,00

Belanja Pegawai 100.014.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.586.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.600.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 42.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.100.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 16.752.000,00

Page 40: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 16.752.000,005.2.2

1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 176.740.000,00

1.08.1.08.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.170.000,00

Belanja Barang Jasa 6.170.000,005.2.2

1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 44.900.000,00

Belanja Barang Jasa 44.900.000,005.2.2

1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 105.670.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 104.170.000,005.2.2

1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.300.000,00

1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.300.000,00

Belanja Barang Jasa 19.300.000,005.2.2

1.08.1.08.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.08.1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

Page 41: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.400.000,005.2.2

1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.378.070.000,00

1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 200.000.000,00

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 45.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.600.000,005.2.2

1.08.1.08.01.15.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidangpersampahan

347.350.000,00

Belanja Pegawai 128.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 218.750.000,005.2.2

1.08.1.08.01.15.16 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (komplek perkantoran) 300.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 297.400.000,005.2.2

1.08.1.08.01.15.46 Penyediaan pelengkapan dan peralatan kebersihan persampahan 75.000.000,00

Page 42: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

Belanja Modal 25.000.000,005.2.3

1.08.1.08.01.15.47 Pemeliharaan kebersihan TPA Nibung 410.720.000,00

Belanja Pegawai 78.980.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 331.740.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 557.000.000,00

1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 200.000.000,00

Belanja Pegawai 4.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 195.600.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 97.400.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 62.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.400.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.400.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 20.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.400.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 110.000.000,00

Page 43: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.08.01.16.14.01 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup(Peringatan hari lingkungan hidup)

110.000.000,00

Belanja Pegawai 2.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 107.150.000,005.2.2

1.08.1.08.01.16.18 Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 35.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.600.000,005.2.2

1.08.1.08.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkunga Hidup

44.500.000,00

1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 44.500.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.300.000,005.2.2

1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 83.600.000,00

1.08.1.08.01.20.07 Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan 83.600.000,00

Belanja Pegawai 38.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.720.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.335.000.000,00

1.08.1.08.01.24.06 Pemeliharaan RTH 350.000.000,00

Belanja Pegawai 4.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 345.250.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.11 Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah 80.000.000,00

Belanja Pegawai 2.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.150.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.17 Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau (DAK) 1.280.000.000,00

Page 44: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 1.280.000.000,005.2.3

1.08.1.08.01.24.28 Pemeliharaan Taman Dalam Kota Koba (Tj.Langka, Bunderan,Simp.Jongkong Alun-alun)

250.000.000,00

Belanja Pegawai 3.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 246.200.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.36 Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.08.1.08.01.24.37 Penataan RTH Kabupaten BangkaTengah 325.000.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 321.800.000,005.2.2

Surplus/Defisit -6.124.767.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 45: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 8.173.258.800,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.022.176.000,005.1

Belanja Pegawai 2.022.176.000,005.1.1

Belanja Langsung 6.151.082.800,005.2

1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 584.184.000,00

1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 81.360.000,00

Belanja Pegawai 77.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.960.000,00

Belanja Barang Jasa 60.960.000,005.2.2

1.22.1.22.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 48.750.000,00

Belanja Pegawai 42.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.750.000,005.2.2

Page 46: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.22.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 113.294.000,00

Belanja Pegawai 111.354.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.940.000,005.2.2

1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 48.000.000,00

Belanja Pegawai 42.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 61.200.000,00

Belanja Barang Jasa 61.200.000,005.2.2

1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.400.000,00

Belanja Barang Jasa 19.400.000,005.2.2

1.22.1.22.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.140.000,00

Belanja Barang Jasa 19.140.000,005.2.2

1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 682.701.200,00

1.22.1.22.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 43.000.000,00

1.22.1.22.01.02.09.03 Pengadaan peralatan gedung kantor untuk BPMD 43.000.000,00

Belanja Modal 43.000.000,005.2.3

Page 47: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.22.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,00

Belanja Barang Jasa 5.026.000,005.2.2

1.22.1.22.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 35.935.200,00

Belanja Barang Jasa 35.935.200,005.2.2

1.22.1.22.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 104.340.000,00

Belanja Barang Jasa 104.340.000,005.2.2

1.22.1.22.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.400.000,00

Belanja Barang Jasa 20.400.000,005.2.2

1.22.1.22.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 474.000.000,00

1.22.1.22.01.02.42.10 Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Kantor Kepala Desa 474.000.000,00

Belanja Modal 474.000.000,005.2.3

1.22.1.22.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00

1.22.1.22.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,00

1.22.1.22.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.22.1.22.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,005.2.1

Page 48: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 3.400.000,005.2.2

1.22.1.22.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

1.22.1.22.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.327.855.000,00

1.22.1.22.01.15.11 Pendataan Informasi Posyandu 105.550.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.750.000,005.2.2

1.22.1.22.01.15.14 Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 143.400.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 142.800.000,005.2.2

1.22.1.22.01.15.16 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan POSYANTEK (Rakor) 81.080.000,00

Belanja Pegawai 3.675.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.405.000,005.2.2

1.22.1.22.01.15.19 Fasilitasi peningkatan Kapasitas BPD 149.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 143.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.15.20 Fasilitasi Pelaksanaan Desa Laboratorium Unit Kerja 848.825.000,00

Belanja Pegawai 124.525.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 724.300.000,005.2.2

1.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 173.797.600,00

Page 49: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.22.01.16.08 Fasilitasi penguatan kelembagaan pasar desa (bimtek) 28.500.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.900.000,005.2.2

1.22.1.22.01.16.09 Pendidikan dan pelatihan manajemen BUMDes 145.297.600,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 142.897.600,005.2.2

1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2.052.604.000,00

1.22.1.22.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1.364.692.000,00

1.22.1.22.01.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 161.192.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 159.492.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.01.02 Lomba desa dan kelurahan 109.000.000,00

Belanja Pegawai 300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 108.700.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.01.07 Gelar Teknologi tepat guna 173.500.000,00

Belanja Pegawai 7.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 166.150.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.01.08 Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa 246.000.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 231.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.01.09 PNPM Mandiri Pedesaan 500.000.000,00

Belanja Pegawai 81.900.000,005.2.1

Page 50: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 418.100.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.01.16 Kader Penggerak Cinta Desa 175.000.000,00

Belanja Pegawai 5.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 169.400.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 150.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 149.550.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.20 Program Cinta Desa 129.915.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 128.815.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.23 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat 134.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 133.400.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.29 Lomba LPM 10.000.000,00

Belanja Pegawai 750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.250.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.30 Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan 72.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 71.550.000,005.2.2

1.22.1.22.01.17.31 Informasi dasawisma 91.997.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 91.197.000,005.2.2

Page 51: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.22.01.17.32 Penegasan Batas Desa 100.000.000,00

Belanja Pegawai 750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 99.250.000,005.2.2

1.22.1.22.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 622.200.000,00

1.22.1.22.01.18.08 Pembinaan administrasi keuangan desa 250.000.000,00

Belanja Pegawai 6.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 243.100.000,005.2.2

1.22.1.22.01.18.19 Fasilitasi sertifikasi tanah dan bangunan aset desa 56.000.000,00

Belanja Pegawai 4.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.100.000,005.2.2

1.22.1.22.01.18.24 Fasilitasi peningkatan wawasan aparatur pemerintahan desa 70.000.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 65.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.18.26 Fasilitasi peningkatan kemampuan tata kelola administrasi umum aparaturpemerintah desa

124.200.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 122.600.000,005.2.2

1.22.1.22.01.18.27 Bimbingan teknis aparatur desa dalam pengelola administrasi desa 122.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 120.400.000,005.2.2

1.22.1.22.01.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 75.240.000,00

1.22.1.22.01.21.05 Pembinaan administrasi kelurahan 36.240.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Page 52: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 34.640.000,005.2.2

1.22.1.22.01.21.06 Pembinaan PKK Kelurahan 39.000.000,00

Belanja Pegawai 300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.700.000,005.2.2

1.22.1.22.01.22 Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 550.001.000,00

1.22.1.22.01.22.01 Peningkatan kesadararan masyarakat dalam bidang kesehatan 91.250.000,00

1.22.1.22.01.22.01.07 Fasilitasi rapat kordinasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 41.250.000,00

Belanja Barang Jasa 41.250.000,005.2.2

1.22.1.22.01.22.01.08 Fasilitasi dan akomodasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.22.1.22.01.22.05 Pemberdayaan Kegiatan PKK 388.382.000,00

1.22.1.22.01.22.05.05 Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten 113.706.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 110.906.000,005.2.2

1.22.1.22.01.22.05.06 Pembinaan PKK desa 60.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.550.000,005.2.2

1.22.1.22.01.22.05.08 Pembinaan dan lomba program kegiatan PKK 131.200.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 129.950.000,005.2.2

1.22.1.22.01.22.05.09 Pelatihan Program Kegiatan PKK 83.476.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

Page 53: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 82.226.000,005.2.2

1.22.1.22.01.22.08 Pengembangan Pendidikan Keterampilan UP2K dan PAUD 70.369.000,00

1.22.1.22.01.22.08.06 Fasilitasi pengembangan UP2K 70.369.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 69.719.000,005.2.2

Surplus/Defisit -8.173.258.800,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 54: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 4.475.856.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.830.130.000,005.1

Belanja Pegawai 1.830.130.000,005.1.1

Belanja Langsung 2.645.726.000,005.2

1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 421.554.000,00

1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 79.560.000,00

Belanja Pegawai 73.560.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.000.000,00

Belanja Barang Jasa 33.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28.200.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.200.000,005.2.2

Page 55: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 88.014.000,00

Belanja Pegawai 86.814.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.200.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.200.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.500.000,00

Belanja Barang Jasa 7.500.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.000.000,00

Belanja Barang Jasa 23.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 162.872.000,00

1.19.1.19.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.872.000,00

Belanja Barang Jasa 19.872.000,005.2.2

1.19.1.19.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 126.000.000,00

Page 56: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 126.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.000.000,00

Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.850.000,00

1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.850.000,00

Belanja Barang Jasa 20.850.000,005.2.2

1.19.1.19.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 5.246.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.754.000,005.2.2

1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.397.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.103.000,005.2.2

1.19.1.19.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 2.682.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.318.000,005.2.2

1.19.1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 800.000.000,00

Page 57: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.19.1.19.01.17.02 Peningkatan rasa solidaritasi dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.675.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.325.000,005.2.2

1.19.1.19.01.17.08 Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat 550.000.000,00

Belanja Pegawai 43.675.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 506.325.000,005.2.2

1.19.1.19.01.17.13 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa danPenyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera

50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.650.000,005.2.2

1.19.1.19.01.17.16 Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 148.400.000,005.2.2

1.19.1.19.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 90.000.000,00

1.19.1.19.01.18.01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalamupaya peningkatan wawasan kebangsaan

90.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.300.000,005.2.2

1.19.1.19.01.19 <B>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban &keamanan</B>

190.000.000,00

1.19.1.19.01.19.02 Pembentukan, Penyuluhan Koordinasi dan Operasional FKDM 120.000.000,00

Belanja Pegawai 4.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 115.700.000,005.2.2

1.19.1.19.01.19.03 Fasilitasi Operasional Kominda 70.000.000,00

Belanja Pegawai 1.225.000,005.2.1

Page 58: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 68.775.000,005.2.2

1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 311.580.000,00

1.19.1.19.01.21.08 Pembinaan LSM,ORMAS dan Organisiasi Kepemudaan (OKP) 70.000.000,00

Belanja Pegawai 2.425.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 67.575.000,005.2.2

1.19.1.19.01.21.11 Fasilitasi verifikasi laporan bantuan keuangan partai politik 20.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2

1.19.1.19.01.21.14 Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 221.580.000,00

Belanja Pegawai 2.575.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 219.005.000,005.2.2

1.19.1.19.01.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 561.370.000,00

1.19.1.19.01.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.925.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.075.000,005.2.2

1.19.1.19.01.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungansementara

65.000.000,00

Belanja Pegawai 1.435.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.565.000,005.2.2

1.19.1.19.01.22.05 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 48.570.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.170.000,005.2.2

1.19.1.19.01.22.07 Fasilitasi oprasional pusat pengendalian dan penanngulangan bencana(PUSDALOPS)

237.800.000,00

Page 59: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 204.665.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.135.000,005.2.2

1.19.1.19.01.22.08 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penangulangan bencana 60.000.000,00

Belanja Modal 60.000.000,005.2.3

1.19.1.19.01.22.09 Pendidikan dan pelatihan tenaga penanggulangan bencana daerah 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -4.475.856.000,00

Page 60: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.05 Penataan Ruang , 1.06 Perencanaan Pembangunan , 1.16 Penanaman Modal , 1.23 Statistik

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 7.970.752.600,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.251.465.600,005.1

Belanja Pegawai 2.251.465.600,005.1.1

Belanja Langsung 5.719.287.000,005.2

1.05.1.06.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 795.505.000,00

1.05.1.06.01.15.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 117.600.000,00

Belanja Pegawai 64.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 52.700.000,005.2.2

1.05.1.06.01.15.11 Revisi rencana tata ruang wilayah 467.295.000,00

1.05.1.06.01.15.11.02 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 467.295.000,00

Belanja Pegawai 55.825.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 411.470.000,005.2.2

1.05.1.06.01.15.12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 42.000.000,00

Page 61: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 42.000.000,005.2.2

1.05.1.06.01.15.21 Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 168.610.000,00

Belanja Pegawai 22.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 146.360.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 589.274.000,00

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 77.560.000,00

Belanja Pegawai 74.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.400.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.000.000,00

Belanja Barang Jasa 69.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 27.900.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.900.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 134.694.000,00

Belanja Pegawai 131.994.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.700.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.600.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.600.000,005.2.2

Page 62: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.050.000,00

Belanja Barang Jasa 22.050.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 51.390.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.990.000,005.2.2

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 281.998.000,00

1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 95.000.000,00

Belanja Modal 95.000.000,005.2.3

1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.027.000,00

Belanja Barang Jasa 5.027.000,005.2.2

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 66.571.000,00

Belanja Barang Jasa 66.571.000,005.2.2

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 90.300.000,00

Belanja Barang Jasa 90.300.000,005.2.2

1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.100.000,00

Belanja Barang Jasa 25.100.000,005.2.2

Page 63: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.400.000,00

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.400.000,00

Belanja Barang Jasa 20.400.000,005.2.2

1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.650.000,005.2.2

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 775.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.225.000,005.2.2

1.06.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi 220.000.000,00

1.06.1.06.01.15.07 Penyusunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Dilihat dari IndeksPembangunan Manusia)

70.000.000,00

Belanja Pegawai 5.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 64.300.000,005.2.2

Page 64: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.06.1.06.01.15.08 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi per satuan kerjaperangkat daerah

60.000.000,00

Belanja Pegawai 5.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 54.300.000,005.2.2

1.06.1.06.01.15.09 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah 90.000.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 378.100.000,00

1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 30.000.000,00

Belanja Pegawai 3.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.200.000,005.2.2

1.06.1.06.01.16.06 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Perumahan Rakyat 48.100.000,00

Belanja Pegawai 15.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.350.000,005.2.2

1.06.1.06.01.16.07 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan DAK,dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama

100.000.000,00

Belanja Pegawai 8.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 91.450.000,005.2.2

1.06.1.06.01.16.08 Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan Perguruan Tinggi Tentang KuliahKerja Nyata

50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.250.000,005.2.2

1.06.1.06.01.16.09 Monitoring dan Evaluasi pembangunan program SATAM EMAS 150.000.000,00

Belanja Pegawai 7.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 142.400.000,005.2.2

Page 65: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.06.1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 71.500.000,00

1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 71.500.000,00

Belanja Pegawai 41.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.500.000,005.2.2

1.06.1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah

100.000.000,00

1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.550.000.000,00

1.06.1.06.01.21.04 Penetapan RPJPD 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 330.000.000,00

1.06.1.06.01.21.05.02 Penyusunan rancangan RPJM Daerah 330.000.000,00

Belanja Pegawai 4.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 325.400.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 150.000.000,00

Belanja Pegawai 5.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 144.300.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 150.000.000,00

Belanja Pegawai 2.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 147.150.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 25.000.000,00

Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2

Page 66: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah (penyusunan dan evaluasi rencana pembangunandaerah)

240.000.000,00

Belanja Pegawai 27.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 212.400.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.16 Evaluasi dokumen perencanaan 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS)

150.000.000,00

Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 146.000.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.22 Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi 95.000.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 86.600.000,005.2.2

1.06.1.06.01.21.24 Penyusunan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah(SEUPPD)

150.000.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 147.900.000,005.2.2

1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembengunan ekonomi 120.000.000,00

1.06.1.06.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 60.000.000,00

Belanja Pegawai 5.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 54.300.000,005.2.2

1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 60.000.000,00

Page 67: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 6.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 53.350.000,005.2.2

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 370.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 370.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.01 Pengentasan Kemiskinan 200.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 192.500.000,005.2.2

1.06.1.06.01.23.03.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya(kesehatan,pendidikan,PerlindunganAnak)

70.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.700.000,005.2.2

1.06.1.06.01.23.03.06 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan SPM dan MDGS 60.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 53.700.000,005.2.2

1.06.1.06.01.23.03.07 Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak 40.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.700.000,005.2.2

1.06.1.06.01.25 Progaram perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 121.760.000,00

1.06.1.06.01.25.01 Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana 121.760.000,00

Belanja Pegawai 4.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 117.160.000,005.2.2

1.16.1.06.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 283.350.000,00

1.16.1.06.01.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 28.550.000,00

Page 68: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.900.000,005.2.2

1.16.1.06.01.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.16.1.06.01.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 234.800.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 232.600.000,005.2.2

1.16.1.06.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 124.840.000,00

1.16.1.06.01.16.10 Pendataan PMDN/PMA 43.890.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.590.000,005.2.2

1.16.1.06.01.16.11 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 80.950.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 77.650.000,005.2.2

1.23.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 605.060.000,00

1.23.1.06.01.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 277.600.000,00

1.23.1.06.01.15.02.01 Penyusunan Data Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah 135.300.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 131.700.000,005.2.2

1.23.1.06.01.15.02.02 Penyusunan Data Pembangunan Kecamatan 79.550.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 76.550.000,005.2.2

Page 69: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.23.1.06.01.15.02.03 Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat 62.750.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 60.950.000,005.2.2

1.23.1.06.01.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data Pertumbuhan dan Indikator EkonomiSektoral Kabupaten

93.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2

1.23.1.06.01.15.05 Pengolahan, updating dan analisis data pertumbuhan dan indikator ekonomisektoral Kecamatan

75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.600.000,005.2.2

1.23.1.06.01.15.07 Penyusunan Sistem Statistik Daerah 159.460.000,00

Belanja Barang Jasa 159.460.000,005.2.2

Surplus/Defisit -7.970.752.600,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 70: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.09 Pertanahan , 1.17 Kebudayaan , 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga , 2.04 Pariwisata

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 10.559.922.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.825.944.000,005.1

Belanja Pegawai 1.825.944.000,005.1.1

Belanja Langsung 8.733.978.000,005.2

1.09.2.04.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

1.108.390.000,00

1.09.2.04.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.108.390.000,00

1.09.2.04.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 1.108.390.000,00

Belanja Barang Jasa 704.442.000,005.2.2

Belanja Modal 403.948.000,005.2.3

1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 700.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 150.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01.02 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya (Ritual adat )

150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Page 71: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 148.900.000,005.2.2

1.17.2.04.01.16.19 Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/Benda Bersejarah (Penggalian Bunker) 300.000.000,00

Belanja Barang Jasa 300.000.000,005.2.2

1.17.2.04.01.16.20 Seminar Batin Tikal Sebagai Pahlawan Nasional 250.000.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 249.450.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.185.223.000,00

1.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 332.970.000,00

1.17.2.04.01.17.01.05 Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah ( Pembentukan danpembinaan paduan suara Pemkab bangka Tengah)

30.900.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.350.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.01.06 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya(Pawai Pembangunan/karnaval dan baris indah NKRI)

200.750.000,00

Belanja Pegawai 2.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 198.700.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.01.09 Pembinaan Sanggar 101.320.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.770.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 150.000.000,00

1.17.2.04.01.17.04.03 Pengadaan Fasilitasi kesenian rebana dan dambus 150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.730.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 148.270.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 271.070.000,00

Page 72: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.17.2.04.01.17.05.04 Festival campak, dambus, rudat dan rebana 190.500.000,00

Belanja Pegawai 2.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 188.450.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.05.05 Penyelenggaraan festival budaya daerah ( festival serumpun sebalai ProvinsiKepulauan Bangka Belitung )

30.570.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.570.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.05.10 Pemberian penghargaan kepada insan seni dan budaya yang berdidikasidan berperstasi

50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.000.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.08 Gita Bahana Nusantara 25.850.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.400.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.14 Pemilihan Duta Seni, Budaya dan Pariwisata Kab.Bangka Tengah 119.133.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 118.133.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.18 Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat NAsional 86.200.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.500.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.28 Pengadaan Pembuatan Video Profile Destinasi Wisata Kabupaten BangkaTengah

100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.900.000,005.2.2

1.17.2.04.01.17.29 Pengadaan Logo City Branding Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah 100.000.000,00

Page 73: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 98.900.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 926.134.000,00

1.18.2.04.01.16.10 Pembinaan Pasukan Pengibar bendera 500.000.000,00

Belanja Pegawai 4.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 495.550.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.17 Jambore Pemuda Daerah (JPD) 50.650.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.650.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.18 Rapat koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia(BAPOPSI) Bangka Tengah

30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.650.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.20 Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera 162.182.000,00

Belanja Pegawai 1.225.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 160.957.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.21 Pelatihan Kewirausahaan 38.412.000,00

Belanja Pegawai 3.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.662.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.22 Sosialisasi Pengembangan Kreativitas dan Wawasan Kepemudaan 85.000.000,00

Belanja Pegawai 3.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 81.250.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.23 Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) 20.000.000,00

Page 74: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.950.000,005.2.2

1.18.2.04.01.16.24 Pelatihan Kepemimpinan 39.890.000,00

Belanja Pegawai 2.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.590.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 763.440.000,00

1.18.2.04.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 123.440.000,00

1.18.2.04.01.20.05.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi ( penyelenggaran senammingguan karyawan Pemda )

123.440.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 116.840.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 390.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06.08 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA) tk.kab dan propinsi 390.000.000,00

Belanja Pegawai 5.325.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 384.675.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.23 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi danBerprestasi

150.000.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 149.450.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.29 Invitasi Olahraga Tradisional 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.950.000,005.2.2

1.18.2.04.01.20.30 Training Centre (TC) Atlit 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

Page 75: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 47.450.000,005.2.2

1.18.2.04.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2.882.300.000,00

1.18.2.04.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 214.300.000,00

Belanja Pegawai 114.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.060.000,005.2.2

1.18.2.04.01.21.27 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga 48.000.000,00

Belanja Pegawai 650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.350.000,005.2.2

1.18.2.04.01.21.39 Pembangunan Kolam Renang 1.900.000.000,00

Belanja Modal 1.900.000.000,005.2.3

1.18.2.04.01.21.40 Pembangunan Lapangan Futsal Koba 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.18.2.04.01.21.41 Pembangunan Lapangan Futsal Desa Lampur 220.000.000,00

Belanja Barang Jasa 220.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.991.000,00

2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 97.600.000,00

Belanja Pegawai 93.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.200.000,00

Belanja Barang Jasa 43.200.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25.350.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Page 76: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 4.350.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 81.474.000,00

Belanja Pegawai 81.174.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 300.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.787.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.787.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,00

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.500.000,00

Belanja Barang Jasa 22.500.000,005.2.2

2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 123.380.000,00

2.04.2.04.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 31.000.000,00

Belanja Modal 31.000.000,005.2.3

Page 77: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 11.780.000,00

Belanja Barang Jasa 11.780.000,005.2.2

2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 69.000.000,00

Belanja Barang Jasa 69.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11.600.000,00

Belanja Barang Jasa 11.600.000,005.2.2

2.04.2.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.300.000,00

2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13.500.000,00

Belanja Barang Jasa 13.500.000,005.2.2

2.04.2.04.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

2.04.2.04.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

2.04.2.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.04.2.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.850.000,005.2.2

2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.575.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 925.000,005.2.2

2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Page 78: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 2.625.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.375.000,005.2.2

2.04.2.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 486.320.000,00

2.04.2.04.01.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 46.250.000,00

Belanja Pegawai 925.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.325.000,005.2.2

2.04.2.04.01.15.09 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri (pameran seni budaya tingkat prov Kep. bangka belitung)

130.070.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 129.070.000,005.2.2

2.04.2.04.01.15.24 Pengembangan dan Pembersihan Objek Wisata Pantai 90.000.000,00

Belanja Pegawai 1.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.350.000,005.2.2

2.04.2.04.01.15.35 Pengadaan Plang Pulau Ketawai 80.000.000,00

Belanja Modal 80.000.000,005.2.3

2.04.2.04.01.15.36 Pembangunan Gazebo 140.000.000,00

Belanja Modal 140.000.000,005.2.3

Surplus/Defisit -10.559.922.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 79: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.09 Pertanahan , 2.05 Kelautan dan Perikanan

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 185.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 135.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 50.000.000,004.1.4

BELANJA DAERAH 11.132.538.500,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.799.000.000,005.1

Page 80: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.799.000.000,005.1.1

Belanja Langsung 9.333.538.500,005.2

1.09.2.05.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

739.872.000,00

1.09.2.05.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 739.872.000,00

1.09.2.05.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 739.872.000,00

Belanja Modal 739.872.000,005.2.3

2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 444.380.000,00

2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 97.200.000,00

Belanja Pegawai 94.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.800.000,00

Belanja Barang Jasa 54.800.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.000.000,00

Belanja Barang Jasa 8.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 60.500.000,00

Belanja Pegawai 60.234.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 266.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.800.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.800.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

Page 81: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.000.000,00

Belanja Barang Jasa 13.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,00

Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 266.150.000,00

2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 46.550.000,00

Belanja Modal 46.550.000,005.2.3

2.05.2.05.01.02.10 Pengadaan meubelair 37.750.000,00

Belanja Modal 37.750.000,005.2.3

2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 22.650.000,00

Belanja Pegawai 2.620.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.030.000,005.2.2

2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 139.200.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 118.200.000,005.2.2

2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00

Page 82: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.500.000,00

2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.500.000,00

Belanja Barang Jasa 12.500.000,005.2.2

2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 40.800.000,00

2.05.2.05.01.15.01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 40.800.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan

543.460.000,00

2.05.2.05.01.16.03 Temu koordinasi tim pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautandan perikanan

40.800.000,00

Page 83: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.800.000,005.2.2

2.05.2.05.01.16.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kapal Survey dan Speed Boat Pengawas 84.050.000,00

Belanja Pegawai 60.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.810.000,005.2.2

2.05.2.05.01.16.08 Pengadaan Mobil Operasional Kawasan Konservasi Perairan (DAK) 387.780.000,00

Belanja Modal 387.780.000,005.2.3

2.05.2.05.01.16.10 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 30.830.000,00

Belanja Barang Jasa 30.830.000,005.2.2

2.05.2.05.01.17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalampendayagunaan sumberdaya laut

36.000.000,00

2.05.2.05.01.17.01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 36.000.000,00

Belanja Pegawai 2.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.750.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 1.547.266.500,00

2.05.2.05.01.20.05 Pembangunan BBI Lanjutan (DAK) 439.600.000,00

Belanja Modal 439.600.000,005.2.3

2.05.2.05.01.20.06 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Balai Benih Ikan 183.840.000,00

Belanja Pegawai 120.870.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 56.520.000,005.2.2

Belanja Modal 6.450.000,005.2.3

2.05.2.05.01.20.07 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Operasional UPP) 75.350.000,00

Belanja Pegawai 50.780.000,005.2.1

Page 84: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 24.570.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.13 Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan 125.000.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 123.600.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.14 Temu Teknis Pembudidaya Ikan 66.076.500,00

Belanja Pegawai 3.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 62.626.500,005.2.2

2.05.2.05.01.20.18 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan (DAK) 214.900.000,00

Belanja Barang Jasa 121.600.000,005.2.2

Belanja Modal 93.300.000,005.2.3

2.05.2.05.01.20.21 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan 24.500.000,00

Belanja Pegawai 450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.050.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.25 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK) 253.000.000,00

Belanja Barang Jasa 253.000.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.26 Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul (DAK) 140.000.000,00

Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 136.080.000,005.2.2

2.05.2.05.01.20.27 Pengadaan Kendaraan Oprasional Roda 2 Balai Benih Ikan (BBI)(DAK) 25.000.000,00

Belanja Modal 25.000.000,005.2.3

2.05.2.05.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap 4.236.780.000,00

2.05.2.05.01.21.03 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 272.840.000,00

Page 85: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 146.640.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.000.000,005.2.2

Belanja Modal 38.200.000,005.2.3

2.05.2.05.01.21.19 Pengadaan Motor Tempel 338.680.000,00

Belanja Barang Jasa 338.680.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.24 Pembangunan TPI Kurau (LAnjutan) (DAK) 2.123.760.000,00

Belanja Modal 2.123.760.000,005.2.3

2.05.2.05.01.21.28 Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Batu Beriga (DAK) 222.000.000,00

Belanja Modal 222.000.000,005.2.3

2.05.2.05.01.21.29 Pendampingan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Perikanan Tangkap

39.500.000,00

Belanja Pegawai 2.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.250.000,005.2.2

2.05.2.05.01.21.30 Pembangunan Dermaga TPI Sungai Selan (DAK) 1.240.000.000,00

Belanja Modal 1.240.000.000,005.2.3

2.05.2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 580.540.000,00

2.05.2.05.01.23.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Depo Pemasaraan Ikan 53.000.000,00

Belanja Pegawai 42.040.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.960.000,005.2.2

2.05.2.05.01.23.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Ikan 53.340.000,00

Belanja Pegawai 43.140.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.200.000,005.2.2

2.05.2.05.01.23.07 Lomba masak serba ikan 65.000.000,00

Page 86: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.250.000,005.2.2

2.05.2.05.01.23.08 Pembangunan Depo Pemasaran Ikan (Lanjutan) (DAK) 365.200.000,00

Belanja Modal 365.200.000,005.2.3

2.05.2.05.01.23.09 Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya 44.000.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.450.000,005.2.2

2.05.2.05.01.25 Program pengembangan dan pengelolaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

761.290.000,00

2.05.2.05.01.25.04 Rehabilitasi Terumbu Karang 89.100.000,00

Belanja Modal 89.100.000,005.2.3

2.05.2.05.01.25.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pondok Wisata 46.900.000,00

Belanja Pegawai 45.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.900.000,005.2.2

2.05.2.05.01.25.08 Pembangunan jalan setapak di pulau-pulau kecil (DAK) 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

2.05.2.05.01.25.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Penangkaraan Penyu 125.290.000,00

Belanja Pegawai 82.940.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.850.000,005.2.2

Belanja Modal 8.500.000,005.2.3

2.05.2.05.01.29 Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BerbasisMasyarakat

37.000.000,00

2.05.2.05.01.29.02 Sosialisasi Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat 37.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Page 87: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 35.800.000,005.2.2

Surplus/Defisit -10.947.538.500,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 88: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 4.578.560.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.886.440.000,005.1

Belanja Pegawai 1.886.440.000,005.1.1

Belanja Langsung 2.692.120.000,005.2

1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596.013.000,00

1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 39.880.000,00

Belanja Pegawai 37.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.200.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 32.640.000,00

Belanja Barang Jasa 32.640.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 51.750.000,00

Belanja Pegawai 42.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.750.000,005.2.2

Page 89: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100.878.000,00

Belanja Pegawai 96.678.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.600.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 161.000.000,00

Belanja Pegawai 8.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 153.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.165.000,00

Belanja Barang Jasa 22.165.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 31.020.000,00

Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.120.000,005.2.2

1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.149.450.000,00

1.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 600.250.000,00

Page 90: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.10.1.10.01.02.03.03 Pembangunan gedung kantor ruang tunggu pelayanan KTP, KK dan Akta 40.000.000,00

Belanja Modal 40.000.000,005.2.3

1.10.1.10.01.02.03.06 Pembangunan Gedung Kantor ( Ruang pelayanan KTP-el, KK dan Akta ) 560.250.000,00

Belanja Modal 560.250.000,005.2.3

1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 117.400.000,00

Belanja Modal 117.400.000,005.2.3

1.10.1.10.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.726.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.026.000,005.2.2

1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 45.384.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.884.000,005.2.2

1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 138.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 133.200.000,005.2.2

1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 242.690.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 237.890.000,005.2.2

1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.500.000,00

1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10.500.000,00

Belanja Pegawai 500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

Page 91: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 6.590.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.410.000,005.2.2

1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.312.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.188.000,005.2.2

1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 2.616.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.384.000,005.2.2

1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 848.657.000,00

1.10.1.10.01.15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updatingdan pemeliharaan)

431.308.000,00

Belanja Pegawai 371.908.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.400.000,005.2.2

1.10.1.10.01.15.07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 149.767.000,00

1.10.1.10.01.15.07.01 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan rutindan safari pelayanan)

149.767.000,00

Belanja Pegawai 28.320.000,005.2.1

Page 92: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 121.447.000,005.2.2

1.10.1.10.01.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 35.000.000,00

Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2

1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 87.624.000,00

1.10.1.10.01.15.11.03 Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan pendaftaranpenduduk

87.624.000,00

Belanja Pegawai 6.720.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 80.904.000,005.2.2

1.10.1.10.01.15.14 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 50.850.000,00

Belanja Pegawai 2.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.950.000,005.2.2

1.10.1.10.01.15.18 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Spil 59.980.000,00

1.10.1.10.01.15.18.01 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil (AktaKematian)

59.980.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.980.000,005.2.2

1.10.1.10.01.15.19 Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 34.128.000,00

Belanja Pegawai 23.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.528.000,005.2.2

Surplus/Defisit -4.578.560.000,00

Page 93: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 94: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 20144 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.02 Kesehatan

1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 3.500.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.500.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 3.500.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 49.345.062.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.550.534.000,005.1

Belanja Pegawai 28.550.534.000,005.1.1

Belanja Langsung 20.794.528.000,005.2

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 661.111.000,00

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 38.680.000,00

Page 95: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 36.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 116.900.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 115.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 43.200.000,00

Belanja Barang Jasa 43.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 95.000.000,00

Belanja Pegawai 94.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.825.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.825.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21.600.000,00

Belanja Barang Jasa 21.600.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 120.770.000,00

Belanja Pegawai 4.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 116.470.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 37.560.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

Belanja Modal 34.560.000,005.2.3

1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Page 96: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.496.000,00

Belanja Barang Jasa 32.496.000,005.2.2

1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.224.857.000,00

1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 708.500.000,00

1.02.1.02.01.02.05.04 Pengadaan kendaraan dinas/operasional promosi kesehatan (DAK) 708.500.000,00

Belanja Modal 708.500.000,005.2.3

1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.190.000,00

Belanja Barang Jasa 6.190.000,005.2.2

Belanja Modal 44.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan meubelair 75.000.000,00

Belanja Modal 75.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.725.000,00

Belanja Barang Jasa 4.725.000,005.2.2

1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 46.202.000,00

Belanja Barang Jasa 46.202.000,005.2.2

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 318.600.000,00

Belanja Pegawai 44.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 274.300.000,005.2.2

1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21.640.000,00

Page 97: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 21.640.000,005.2.2

1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.500.000,00

1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 35.500.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 7.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.433.800.000,00

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 975.000.000,00

Belanja Pegawai 29.440.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 945.560.000,005.2.2

1.02.1.02.01.15.02 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu 151.300.000,00

Page 98: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 46.800.000,005.2.2

Belanja Modal 100.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.15.03 Pembangunan Instalasi Farmasi Kabupaten (DAK) 1.292.500.000,00

Belanja Modal 1.292.500.000,005.2.3

1.02.1.02.01.15.07 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 15.000.000,00

Belanja Pegawai 500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.500.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.174.808.000,00

1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya (BPJS) 3.665.962.000,00

Belanja Pegawai 101.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.564.442.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generikesensial

1.278.900.000,00

1.02.1.02.01.16.08.01 Pengadaan Reagensia 150.600.000,00

Belanja Pegawai 4.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 146.150.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.08.09 Pengadaan alat laboratorium 553.000.000,00

Belanja Modal 553.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.16.08.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 518.800.000,00

Belanja Modal 518.800.000,005.2.3

1.02.1.02.01.16.08.20 Pengadaan Cetak KMS Anak Sekolah Dasar (SD) 56.500.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Page 99: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 55.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 454.120.000,00

1.02.1.02.01.16.09.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas KesehatanTeladan)

33.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Pelayanan kesehatan gigi dan mulut ) 38.000.000,00

Belanja Pegawai 400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.600.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.10 Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( pengadaan sarana kelas ibu) 100.500.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 52.500.000,005.2.2

Belanja Modal 45.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.16.09.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakatf (P3k dan Pengobatan Gratis pada Hari-hari Tertentu)

40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.350.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.09.15 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan 242.620.000,00

Belanja Pegawai 3.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 239.220.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.21 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas koba 276.578.000,00

Belanja Pegawai 219.278.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.300.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.22 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas pangkalan baru 137.680.000,00

Page 100: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 81.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 56.300.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.23 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas benteng 233.716.000,00

Belanja Pegawai 188.823.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.893.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.24 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas simpang katis 206.258.000,00

Belanja Pegawai 163.958.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.300.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.25 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas sungaiselan 228.980.000,00

Belanja Pegawai 173.780.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 55.200.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.26 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk besar 225.098.000,00

Belanja Pegawai 187.485.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.613.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.27 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas namang 142.520.000,00

Belanja Pegawai 100.220.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.300.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.28 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas lampur 269.996.000,00

Belanja Pegawai 226.496.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.500.000,005.2.2

1.02.1.02.01.16.29 Pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat 55.000.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Page 101: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 52.900.000,005.2.2

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 227.310.000,00

1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 186.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 126.450.000,005.2.2

Belanja Modal 57.600.000,005.2.3

1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 41.310.000,00

1.02.1.02.01.19.02.01 Lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten 28.310.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.760.000,005.2.2

1.02.1.02.01.19.02.14 Integrasi Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas 13.000.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.450.000,005.2.2

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 569.000.000,00

1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 244.800.000,00

1.02.1.02.01.20.02.02 Pemberian makanan Tambahan 244.800.000,00

Belanja Pegawai 4.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 240.700.000,005.2.2

1.02.1.02.01.20.14 Revitalisasi UKBM (Penunjang kegiatan pelayanan posyandu) 324.200.000,00

Belanja Pegawai 324.200.000,005.2.1

1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 135.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 135.000.000,00

Page 102: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.01.21.01.08 Pengambilan, pemeriksaan, perbaikan sampel air sumur gali sertapengawasan AMDK dan depot air minum

60.000.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.450.000,005.2.2

1.02.1.02.01.21.01.14 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (sanitasi total berbasismasyarakat) di desa

66.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 65.400.000,005.2.2

1.02.1.02.01.21.01.15 Pengawasan hygiene sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) 9.000.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.800.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 323.940.000,00

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 63.900.000,00

Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 54.900.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 106.240.000,00

1.02.1.02.01.22.04.03 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 106.240.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.540.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 60.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( penyakitHIV/ AIDS ) )

25.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.05.08 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB 35.000.000,00

Page 103: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.590.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.410.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 56.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.04 penanggulangan penyakit Malaria 43.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.06.06 Pelayanan pemeriksaan dan Kesehatan haji 13.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 21.800.000,00

1.02.1.02.01.22.09.02 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 21.800.000,00

Belanja Pegawai 1.575.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.225.000,005.2.2

1.02.1.02.01.22.15 penemuan penyakit kusta 16.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.700.000,005.2.2

1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 683.740.000,00

1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 420.000.000,00

Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 416.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 83.700.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Page 104: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 83.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 41.440.000,00

Belanja Pegawai 26.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.340.000,005.2.2

1.02.1.02.01.23.07 Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan (SIKDA) 138.600.000,00

Belanja Barang Jasa 1.600.000,005.2.2

Belanja Modal 137.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya

4.896.460.000,00

1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 1.578.600.000,00

1.02.1.02.01.25.02.17 Pembangunan Pagar Puskesmas 153.600.000,00

Belanja Modal 153.600.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.02.31 Pembangunan Poskesdes Tanjung Berikat 475.000.000,00

Belanja Modal 475.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.02.32 Pembangunan Poskesdes Kebintik 475.000.000,00

Belanja Modal 475.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.02.33 Pembangunan Poskesdes Keretak Atas 475.000.000,00

Belanja Modal 475.000.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.13 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 211.200.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 208.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 818.720.000,00

1.02.1.02.01.25.21.16 Rehab Berat/Ringan Puskesmas Pembantu 367.350.000,00

Page 105: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 367.350.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.21.17 Rehab Berat/Ringan Poskesdes 451.370.000,00

Belanja Modal 451.370.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.22 Rehab Berat/Ringan Pembangunan Puskesmas 205.800.000,00

Belanja Modal 205.800.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.27 Pembangunan rumah dinas medis (DAK) 657.620.000,00

Belanja Modal 657.620.000,005.2.3

1.02.1.02.01.25.28 Pembangunan rumah dinas paramedis (DAK) 1.424.520.000,00

Belanja Modal 1.424.520.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.986.660.000,00

1.02.1.02.01.28.16 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Koba 448.014.000,00

Belanja Barang Jasa 403.214.000,005.2.2

Belanja Modal 44.800.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.17 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru 212.226.000,00

Belanja Barang Jasa 191.006.000,005.2.2

Belanja Modal 21.220.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.18 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Benteng 195.216.000,00

Belanja Barang Jasa 175.716.000,005.2.2

Belanja Modal 19.500.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.19 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Sungaiselan 239.220.000,00

Belanja Barang Jasa 215.320.000,005.2.2

Belanja Modal 23.900.000,005.2.3

Page 106: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.01.28.20 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Simpang katis 249.144.000,00

Belanja Barang Jasa 224.244.000,005.2.2

Belanja Modal 24.900.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.21 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lubuk Besar 315.828.000,00

Belanja Barang Jasa 284.248.000,005.2.2

Belanja Modal 31.580.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.22 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Namang 171.612.000,00

Belanja Barang Jasa 154.452.000,005.2.2

Belanja Modal 17.160.000,005.2.3

1.02.1.02.01.28.23 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lampur 155.400.000,00

Belanja Barang Jasa 139.860.000,005.2.2

Belanja Modal 15.540.000,005.2.3

1.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 85.672.000,00

1.02.1.02.01.29.08 lomba balita sejahtera indonesia 37.122.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.222.000,005.2.2

1.02.1.02.01.29.10 Penyediaan APE Kit (Alat Permainan Edukatif) 48.550.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.000.000,005.2.2

1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 45.000.000,00

1.02.1.02.01.30.08 Lomba senam lansia 45.000.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Page 107: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 44.450.000,005.2.2

1.02.1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 109.770.000,00

1.02.1.02.01.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makananrestaurant

109.770.000,00

1.02.1.02.01.31.03.05 Pembinaan dan Pengawasan industri Rumah Tangga pangan (IRT-P) 48.940.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.390.000,005.2.2

1.02.1.02.01.31.03.07 Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan padamakanan

60.830.000,00

Belanja Pegawai 3.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 57.580.000,005.2.2

1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 124.400.000,00

1.02.1.02.01.32.05 Kemitraan Bidan dan Dukun 15.000.000,00

Belanja Pegawai 1.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.350.000,005.2.2

1.02.1.02.01.32.06 Pertemuan PMP (Review Maternal Perinatal) 15.100.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.150.000,005.2.2

1.02.1.02.01.32.07 Pengadaan Buku KIA 94.300.000,00

Belanja Pegawai 2.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 92.050.000,005.2.2

Surplus/Defisit -45.845.062.000,00

Page 108: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 109: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.03 Pekerjaan Umum , 1.04 Perumahan , 1.05 Penataan Ruang , 1.08 Lingkungan Hidup , 1.09 Pertanahan

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 700.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 700.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 700.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 109.649.793.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.377.134.000,005.1

Belanja Pegawai 3.377.134.000,005.1.1

Belanja Langsung 106.272.659.000,005.2

1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.678.000,00

Page 110: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 78.720.000,00

Belanja Pegawai 75.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.360.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.000.000,00

Belanja Barang Jasa 69.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 69.500.000,00

Belanja Barang Jasa 69.500.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 264.158.000,00

Belanja Pegawai 256.258.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.900.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.940.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.940.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000,00

Page 111: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 12.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi /teknis (THL) 425.280.000,00

Belanja Pegawai 412.080.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.200.000,005.2.2

1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 755.300.000,00

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.100.000,00

Belanja Barang Jasa 27.100.000,005.2.2

1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 403.200.000,00

Belanja Pegawai 105.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 298.200.000,005.2.2

1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.02.49 Pembangunan Tempat Parkir Kantor Dinas PU 200.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.02.50 Pembangunan Landscape Kantor Dinas PU Koba Bagian Dalam 75.000.000,00

Belanja Modal 75.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 23.050.000,00

1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13.050.000,00

Belanja Barang Jasa 13.050.000,005.2.2

1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Page 112: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,00

1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ke-PU-an 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

67.500.000,00

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 6.110.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.890.000,005.2.2

1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.092.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.408.000,005.2.2

1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 3.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.300.000,005.2.2

1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 32.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 29.421.648.000,00

1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan 23.120.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.132 Peningkatan Jalan Pangkol -Mesu Sep.3,2 KM (Tahap I) (DAK) 8.000.000.000,00

Page 113: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 8.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.133 Peningkatan Jalan Pasar Modern Koba (Lanjutan) 4.700.000.000,00

Belanja Modal 4.700.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.134 Pembangunan Pendestrian Jalan Raya Koba, Kec.Koba 1.500.000.000,00

Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.135 Peningkatan Jalan Tanjung Langka - Kulur ilir, Kec.Koba (STA 0+000 - 2+000) (Lanjutan)

2.420.000.000,00

Belanja Modal 2.420.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.136 Peningkatan Jalan Lubuk Besar - Keledang, Kec.Lubuk Besar Sep.1,095 KM 2.000.000.000,00

Belanja Modal 2.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.137 Peningkatan Jalan Rawa Bangun (JL SKIP),Kec Koba Sep.1 KM 1.000.000.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.03.138 Peningkatan Jalan Kulur - Belimbing Kec Lubuk Besar Sep.2,75 KM(Lanjutan)

3.500.000.000,00

Belanja Modal 3.500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 6.301.648.000,00

1.03.1.03.01.15.05.51 Pembangunan Jembatan Jalan Padang Baru - Pangkol, Kec. PangkalanBaru Bentang =6 ;L=13 M

2.570.000.000,00

Belanja Modal 2.570.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.05.52 Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk - Minfo, Kec.Pangkalan BaruBentang =7 M ;L=9 M (DAK)

2.331.648.000,00

Belanja Modal 2.331.648.000,005.2.3

1.03.1.03.01.15.05.53 Pembangunan Jembatan Lubuk Besar - Keledang Kampung C Kec. LubukBesar, W=5 M; L=7 M (DABA)

1.400.000.000,00

Belanja Modal 1.400.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.410.093.000,00

Page 114: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.410.093.000,00

1.03.1.03.01.16.03.79 Pemeliharaan Rutin Drainase di Kec. Koba (Swakelola DPU) 300.000.000,00

Belanja Pegawai 15.930.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 284.070.000,005.2.2

1.03.1.03.01.16.03.82 Pemeliharaan Rutin Drainase Primer Kec.Pangkalan Baru (Swakelola DPU) 300.000.000,00

Belanja Pegawai 15.930.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 284.070.000,005.2.2

1.03.1.03.01.16.03.83 Pembangunan Drainase Primer Kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 490.000.000,00

Belanja Modal 490.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.84 Pembangunan Drainase Primer Desa Beruas, Kec.Simpang Katis (Lanjutan) 450.000.000,00

Belanja Modal 450.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.85 Pembangunan Drainase Primer di Kota Koba 870.093.000,00

Belanja Modal 870.093.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.86 Pembangunan Drainase Primer Kec.Sungaiselan 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.16.03.87 Pembangunan Drainase Primer Desa Pinang Sebatang, Kec.Simpang Katis 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 11.548.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasl/pemeliharaan Jalan 10.648.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.53 Pemeliharaan Rutin Jalan Di Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola) 750.000.000,00

Belanja Pegawai 17.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 732.600.000,005.2.2

Page 115: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.18.03.72 Pemeliharaan Berkala Jalan Keretak - Lampur,Kec.Sungaiselan 2.950.000.000,00

Belanja Modal 2.950.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.18.03.73 Peningkatan Jalan Lampur - Munggu, Kec.Sungaiselan 1.920.000.000,00

Belanja Modal 1.920.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.18.03.74 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Koba 4.128.000.000,00

Belanja Modal 4.128.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.18.03.75 Rehabilitasi Jalan Simpang Jongkong - Simpang Bemban, Kec.Koba 900.000.000,00

Belanja Modal 900.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 900.000.000,00

1.03.1.03.01.18.04.01 Rehabilitasi jembatan Terak - Talang Balai Kec Simpang Katis W=9M; L=3M 900.000.000,00

Belanja Modal 900.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 500.000.000,00

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 515.000.000,00

1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 200.000.000,00

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.23.28 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bina Marga 65.000.000,00

Belanja Modal 65.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.23.29 Pengadaan Baby Roller Kapasitas Tekan s.d 1000 Kg 225.000.000,00

Page 116: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 225.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.23.30 Pengadaan Plat Rummer 25.000.000,00

Belanja Modal 25.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya

2.913.864.000,00

1.03.1.03.01.24.41 Peningkatan jaringan Irigasi Namang (DAK) 2.663.864.000,00

Belanja Modal 2.663.864.000,005.2.3

1.03.1.03.01.24.49 Penyusunan Pengembangan Potensi Irigasi Namang dan Belilik 250.000.000,00

Belanja Pegawai 11.920.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 238.080.000,005.2.2

1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.320.000.000,00

1.03.1.03.01.25.21 Normalisasi Kolong Silok Kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 700.000.000,00

Belanja Modal 700.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.25.22 Pembangunan Kolong Bravo, Kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 1.000.000.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.25.23 Pembangunan Kolong Tebet Rubuh Desa Jelutung, Kec.Namang (DABA) 1.500.000.000,00

Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.25.24 Pemasangan Papan Reklame Sumber Air Baku 120.000.000,00

Belanja Modal 120.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.429.645.000,00

1.03.1.03.01.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum 3.429.645.000,00

1.03.1.03.01.27.06.16 Pengembangan sisitem distribusi air minum/operasional SPAM IKK dan desa 1.407.560.000,00

Belanja Pegawai 484.860.000,005.2.1

Page 117: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 922.700.000,005.2.2

1.03.1.03.01.27.06.49 Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK) 670.405.000,00

Belanja Modal 670.405.000,005.2.3

1.03.1.03.01.27.06.79 Optimalisasi SPAM IKK Koba (DAK) 484.930.000,00

Belanja Modal 484.930.000,005.2.3

1.03.1.03.01.27.06.80 Optimalisasi SPAM IKK Namang (DAK) 382.090.000,00

Belanja Modal 382.090.000,005.2.3

1.03.1.03.01.27.06.81 Penyediaan P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalanbaru(DAK)

224.830.000,00

Belanja Modal 224.830.000,005.2.3

1.03.1.03.01.27.06.82 Penyediaan P/S Air Minum Desa Pasir Garam Kec.Simpangkatis (DAK) 224.830.000,00

Belanja Modal 224.830.000,005.2.3

1.03.1.03.01.27.06.83 Penambahan Daya Listrik SPAM IKK Lubuk Besar 35.000.000,00

Belanja Modal 35.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir 4.000.000.000,00

1.03.1.03.01.28.12 rehabilitasi bidang sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat 400.000.000,00

Belanja Modal 400.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.28.25 Normalisasi Kolong Jung Hin Desa Kayu Besi Kec.Namang (Lanjutan) 1.000.000.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.28.26 Pembangunan Saluran Drenase Primer Desa Batu Belubang Kec.PangkalanBaru (DABA)

1.000.000.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.28.27 Normalisasi Sungai Mesu Kec.Pangkalan Baru 800.000.000,00

Belanja Modal 800.000.000,005.2.3

Page 118: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.28.28 Pembangunan Pengendali Banjir Desa Penyak, Kec.Koba 800.000.000,00

Belanja Modal 800.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.708.500.000,00

1.03.1.03.01.29.01 Perencanaan pengembangan infrastuktur 250.000.000,00

1.03.1.03.01.29.01.02 perencanaan Pengembangan infrastruktur ( operaional tim perencana teknis) 250.000.000,00

Belanja Pegawai 239.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.700.000,005.2.2

1.03.1.03.01.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.458.500.000,00

1.03.1.03.01.29.02.37 Pemasangan Eskalator Pasar Modern Koba (Lanjutan) 1.458.500.000,00

Belanja Modal 1.458.500.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 20.695.828.000,00

1.03.1.03.01.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 890.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.06 Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK 50.000.000,00

Belanja Pegawai 11.270.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.730.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.01.07 Penyediaan BOP Kegiatan PPIP Tahun 2015 75.000.000,00

Belanja Pegawai 38.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.900.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.01.08 Penyediaan BOP Kegiatan APBN 50.000.000,00

Belanja Pegawai 10.570.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.430.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.01.09 Penyediaan BOP Revitalisasi Desa Kurau 75.000.000,00

Page 119: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 49.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.050.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.01.10 Penyediaan BOP PAMSIMAS II 100.000.000,00

Belanja Pegawai 59.960.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.040.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.01.11 Kegiatan PAMSIMAS II 440.000.000,00

Belanja Barang Jasa 440.000.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.01.12 Suervey dan Pendataan Jalan Permukiman Kec.Sungaiselan danSimpangkatis

100.000.000,00

Belanja Pegawai 25.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 74.200.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 16.044.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.138 Pembangunan Jalan Perahu Burok Kec. Sungaiselan 1.000.000.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.187 Peningkatan Jalan Desa Lampur,Kec.Sungaiselan (Lanjutan) 1.200.000.000,00

Belanja Modal 1.200.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.188 Pembangunan Jalan Akses Melempem, Desa Air Mesu Kec.Pangkalan Baru 1.000.000.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.189 Peningkatan Jalan Desa Cambai Selatan Kec.Namang 1.440.000.000,00

Belanja Modal 1.440.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.190 Peningkatan Jalan Goa,kel Dul kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 756.000.000,00

Belanja Modal 756.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.191 Pembangunan Jalan Akses RSUD Koba 440.000.000,00

Page 120: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 440.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.192 Peningkatan jalan Dusun Binjai,Desa kayu Besi Kec.Namang 1.800.000.000,00

Belanja Modal 1.800.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.193 Pembangunan Saluran Jalan Gg.Aster Kel.Padang Mulia Kec.Koba(Swakelola Masyarakat)

270.000.000,00

Belanja Modal 270.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.194 Pembangunan Saluran Jalan desa Beruas, Kec.simpang katis 189.000.000,00

Belanja Modal 189.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.197 Pembangunan Jalan di Kel.Dul Kec. Pangkalan Baru 1.050.000.000,00

Belanja Modal 1.050.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.199 Pembangunan Saluran Jalan Bougenvil 2 kel. Padang Mulia, Kec.Koba(Swakelola Masyarakat)

200.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.200 Pembangunan saluran Jalan Belakang Kantor Camat Koba (SwakelolaMasyarakat)

330.000.000,00

Belanja Modal 330.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.201 Peningkatan Jalan Desa Nibung Kec.Koba 1.552.000.000,00

Belanja Modal 1.552.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.203 Rehabilitasi Jalan Desa Penyak Kec.Koba 800.000.000,00

Belanja Modal 800.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.204 Pembangunan Jalan desa Kurau Timur, Kec.Koba Sep. 300 M 180.000.000,00

Belanja Modal 180.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.206 Pembangunan Saluran Jalan Pemancingan Kejora Desa Beluluk Kec,Pangkalan Baru Sep. 470 M (Swakelola Masyarakat)

190.000.000,00

Belanja Modal 190.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.208 Pemeliharaan Berkala Jalan Air Risik (Kp.Buntu) Kel, Padang Mulia Kec. 552.000.000,00

Page 121: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Koba Sep.460 M 552.000.000,00

Belanja Modal 552.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.209 Pembangunan Jalan Desa Keretak, Kec.Sungai selan Sep. 800 M (Lanjutan) 600.000.000,00

Belanja Modal 600.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.211 Pembangunan Plat Duikers di kel.Sungaiselan Kec.Sungai selan 360.000.000,00

Belanja Modal 360.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.212 Peningkatan Jalan Nyatoh, Jl Mushola Desa Pedindang Kec. PangkalanBaru Sep. 0,35 KM

420.000.000,00

Belanja Modal 420.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.213 Peningkatan Jalan Desa Teru Kec. Sp Katis Sep. 1.5 KM 1.500.000.000,00

Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.02.214 Pembangunan Plat Duikers di Kel Berok Kec. Koba (W=1 M,; L= 6 M) (3Unit)

215.000.000,00

Belanja Modal 215.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.14 Pembangunan Jalan Setapak Swakelola Masyarakat 900.500.000,00

1.03.1.03.01.30.14.15 Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau Kec. Koba (SwakeloaMasyarakat)

129.000.000,00

Belanja Modal 129.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.14.16 Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pulau nangka, Kec.Sungaiselan(Swakelola Masyarakat)

441.500.000,00

Belanja Modal 441.500.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.14.17 Pembangunan Jalan Setapak Desa Air Mesu Timur, Kec.Pangkalan BaruSep.400 M (Swakeloa Masyarakat)

160.000.000,00

Belanja Modal 160.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.14.18 Pembangunan Jalan Setapak di Kel Berok, Kec.Koba (SwakelolaMasyarakat)

120.000.000,00

Belanja Modal 120.000.000,005.2.3

Page 122: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.03.1.03.01.30.14.19 Pembangunan Jalan setapak Kel. Arung Dalam, Kec. Koba (SwakelolaMasyarakat)

50.000.000,00

Belanja Modal 50.000.000,005.2.3

1.03.1.03.01.30.16 Pembangunan Sanitasi 2.861.328.000,00

1.03.1.03.01.30.16.06 Pembangunan SANIMAS Desa namang Kec, Namang (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

472.275.000,00

Belanja Barang Jasa 472.275.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.16.07 Pembangunan SANIMAS Desa Beruas Kec, Simpang katis (DAK)(Swakelola Masyarakat)

473.325.000,00

Belanja Barang Jasa 473.325.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.16.08 Pembangunan SANIMAS Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar (DAK)(Swakelola Masyarakat)

473.325.000,00

Belanja Barang Jasa 473.325.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.16.09 Pembangunan SANIMAS Desa Kurau Kec. Koba (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

499.075.000,00

Belanja Barang Jasa 499.075.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.16.10 Pembangunan SANIMAS Desa Kurau Barat Kec. Koba (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

499.075.000,00

Belanja Barang Jasa 499.075.000,005.2.2

1.03.1.03.01.30.16.11 Pembangunan SANIMAS Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

444.253.000,00

Belanja Barang Jasa 444.253.000,005.2.2

1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan 4.554.313.000,00

1.04.1.03.01.15.22 Pengawasan dan Pengendalian Penataan Bangunan 100.000.000,00

Belanja Pegawai 27.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.850.000,005.2.2

1.04.1.03.01.15.23 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Kurau, Kec. Koba (DAK) 224.830.000,00

Belanja Modal 224.830.000,005.2.3

Page 123: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.04.1.03.01.15.24 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kurau Kec. Koba (DAK) 1.193.940.000,00

Belanja Modal 1.193.940.000,005.2.3

1.04.1.03.01.15.25 Pembangunan Drainase Desa Kurau Kec. Koba (DAK) 970.153.000,00

Belanja Modal 970.153.000,005.2.3

1.04.1.03.01.15.26 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kurau Barat Kec. Koba (DAK) 1.248.940.000,00

Belanja Modal 1.248.940.000,005.2.3

1.04.1.03.01.15.27 Pembangunan Drainase Desa Kurau Barat Kec. Koba (DAK) 816.450.000,00

Belanja Modal 816.450.000,005.2.3

1.04.1.03.01.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 3.256.400.000,00

1.04.1.03.01.19.14 Peningkatan operasi dan pemeilharaan sarana dan prasarana pemadamkebakaran

482.400.000,00

Belanja Pegawai 377.670.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 104.730.000,005.2.2

1.04.1.03.01.19.15 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional pemadam kebakaran 250.000.000,00

Belanja Barang Jasa 250.000.000,005.2.2

1.04.1.03.01.19.26 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 2.500.000.000,00

Belanja Modal 2.500.000.000,005.2.3

1.04.1.03.01.19.27 Pelatihan Pemadam Kebakaran 24.000.000,00

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

1.04.1.03.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 411.760.000,00

1.04.1.03.01.20.13 Penataan Areal Kuburan JL.By Pass Kec.Koba 150.000.000,00

Belanja Modal 150.000.000,005.2.3

1.04.1.03.01.20.14 Pembangunan Pagar Kuburan Arung Dalam, Kec. Koba 261.760.000,00

Page 124: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 261.760.000,005.2.3

1.05.1.03.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00

1.05.1.03.01.17.14 Penyusunan RAPERDA SIUJK 50.000.000,00

Belanja Pegawai 11.170.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.830.000,005.2.2

1.08.1.03.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.240.000.000,00

1.08.1.03.01.24.34 Pembangunan RTH Pasar Modern Koba (TAHAP I) 740.000.000,00

Belanja Modal 740.000.000,005.2.3

1.08.1.03.01.24.35 Pembangunan RTH Desa Terentang, Kec. Koba (Lanjutan) 1.500.000.000,00

Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3

1.09.1.03.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

11.697.080.000,00

1.09.1.03.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 11.697.080.000,00

1.09.1.03.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 11.697.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.071.280.000,005.2.2

Belanja Modal 7.625.800.000,005.2.3

Surplus/Defisit -108.949.793.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 125: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 48.550.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 47.050.000.000,004.1

Pendapatan Pajak Daerah 27.775.000.000,004.1.1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan

Page 126: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Pendapatan Pajak Daerah 27.775.000.000,00 Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan

Page 127: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Pendapatan Pajak Daerah 27.775.000.000,00 Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 150)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak

Page 128: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Pendapatan Pajak Daerah 27.775.000.000,00 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)

Hasil Retribusi Daerah 75.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.200.000.000,004.1.3 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Bangka Tengah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun2006. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 25)Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Bangka Tengah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun2007. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 40)Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan ModalPemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Pembangunan Daerah SumateraSelatan Tahun 2008. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor88)

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.000.000.000,004.1.4

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.500.000.000,004.3

Pendapatan Hibah 1.500.000.000,004.3.1

BELANJA DAERAH 13.093.550.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.257.000.000,005.1

Belanja Pegawai 7.257.000.000,005.1.1

Belanja Langsung 5.836.550.000,005.2

1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.008.050.000,00

1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 105.750.000,00

Belanja Pegawai 95.400.000,005.2.1

Page 129: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 10.350.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.600.000,00

Belanja Barang Jasa 93.600.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 35.800.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.800.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 156.000.000,00

Belanja Pegawai 104.832.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 51.168.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.400.000,00

Belanja Pegawai 60.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.160.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 130.000.000,00

Belanja Pegawai 5.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 124.300.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 230.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 224.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17.000.000,00

Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,00

Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2

Page 130: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 342.500.000,00

1.20.1.20.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 99.200.000,00

1.20.1.20.05.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 99.200.000,00

Belanja Modal 99.200.000,005.2.3

1.20.1.20.05.02.10 Pengadaan meubelair 26.000.000,00

Belanja Modal 26.000.000,005.2.3

1.20.1.20.05.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 141.300.000,00

Belanja Barang Jasa 141.300.000,005.2.2

1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 63.500.000,00

1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 43.500.000,00

Belanja Barang Jasa 43.500.000,005.2.2

1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,00

Page 131: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,00

1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 3.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.800.000,005.2.2

1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.550.000,005.2.2

1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.100.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.911.000.000,00

1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 110.000.000,00

Belanja Pegawai 16.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 93.950.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 315.000.000,00

Belanja Pegawai 9.075.000,005.2.1

Page 132: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 305.925.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 170.000.000,00

Belanja Pegawai 5.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 164.150.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 215.000.000,00

Belanja Pegawai 8.775.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 206.225.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran PerubahanAPBD

170.000.000,00

Belanja Pegawai 5.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 164.150.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

200.000.000,00

Belanja Pegawai 8.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 191.900.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD

75.000.000,00

Belanja Pegawai 5.775.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 69.225.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah

100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.750.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.20 Penyusunan laporan semesteran APBD 75.000.000,00

Belanja Pegawai 6.675.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.325.000,005.2.2

Page 133: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.05.17.25 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 200.000.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 195.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.36 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan BarangDaerah (Updating dan Pemeliharaan)

120.000.000,00

Belanja Pegawai 6.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 113.100.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.44 Pengendalian Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 61.000.000,00

Belanja Barang Jasa 61.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.17.46 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 100.000.000,00

Belanja Pegawai 12.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 87.850.000,005.2.2

1.20.1.20.05.36 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah 783.000.000,00

1.20.1.20.05.36.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kodefikasi Barang Milik Daerah) 65.000.000,00

Belanja Modal 65.000.000,005.2.3

1.20.1.20.05.36.02 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah 164.000.000,00

Belanja Pegawai 4.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 159.650.000,005.2.2

1.20.1.20.05.36.05 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.36.07 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 54.000.000,00

Belanja Pegawai 4.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.950.000,005.2.2

Page 134: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.05.36.08 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Barang Milik Daerah 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.600.000,005.2.2

1.20.1.20.05.36.09 Sensus Barang Milik Daerah 350.000.000,00

Belanja Pegawai 71.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 278.800.000,005.2.2

1.20.1.20.05.37 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PendapatanDaerah

1.611.000.000,00

1.20.1.20.05.37.01 Pendataan Subjek/Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 100.000.000,00

Belanja Pegawai 13.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 86.500.000,005.2.2

1.20.1.20.05.37.02 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Pajak Bumi dan Bangunan 245.000.000,00

Belanja Pegawai 2.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 242.950.000,005.2.2

1.20.1.20.05.37.03 Operasional UPT 180.000.000,00

Belanja Barang Jasa 180.000.000,005.2.2

1.20.1.20.05.37.04 Penagihan Pajak dan Retribusi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 466.000.000,00

Belanja Pegawai 382.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 83.800.000,005.2.2

1.20.1.20.05.37.05 Pemeliharaan data SISMIOP 420.000.000,00

Belanja Pegawai 7.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 412.600.000,005.2.2

1.20.1.20.05.37.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana PBB 200.000.000,00

Page 135: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 200.000.000,005.2.3

Surplus/Defisit 35.456.450.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 136: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 TH 20144 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.01 Pendidikan , 1.09 Pertanahan

1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 215.890.367.900,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 165.526.788.900,005.1

Belanja Pegawai 165.526.788.900,005.1.1

Belanja Langsung 50.363.579.000,005.2

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.377.764.000,00

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 193.570.000,00

Belanja Pegawai 187.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.370.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 84.000.000,00

Belanja Barang Jasa 84.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 41.686.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.686.000,005.2.2

Page 137: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 256.428.000,00

Belanja Pegawai 255.228.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.200.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 374.040.000,00

Belanja Pegawai 349.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.720.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 86.000.000,00

1.01.1.01.01.01.10.01 Penyediaan Alat Tulis Kantor (Dikparbud dan UPT) 86.000.000,00

Belanja Barang Jasa 86.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 150.800.000,00

Belanja Barang Jasa 150.800.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21.000.000,00

Belanja Barang Jasa 21.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.680.000,00

Belanja Barang Jasa 4.680.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 40.560.000,00

Belanja Barang Jasa 40.560.000,005.2.2

1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 179.437.000,00

1.01.1.01.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,00

Belanja Barang Jasa 5.026.000,005.2.2

Page 138: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 42.311.000,00

Belanja Barang Jasa 42.311.000,005.2.2

1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 70.460.000,00

Belanja Barang Jasa 70.460.000,005.2.2

1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 61.640.000,00

Belanja Barang Jasa 61.640.000,005.2.2

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,00

1.01.1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.200.000,005.2.2

1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.050.000,005.2.2

1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.650.000,005.2.2

Page 139: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 1.069.095.000,00

1.01.1.01.01.15.01 Pembangunan gedung sekolah 526.320.000,00

1.01.1.01.01.15.01.12 Pembangunan RKB TK Negeri (DID) 256.320.000,00

Belanja Modal 256.320.000,005.2.3

1.01.1.01.01.15.01.18 Rintisan Permodelan PAUD Terpadu (DID) 270.000.000,00

Belanja Barang Jasa 270.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 106.775.000,00

1.01.1.01.01.15.18.03 Pengadaan APE Outdoor APE PAUD 106.775.000,00

Belanja Barang Jasa 106.775.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 377.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.09 Magang Guru PAUD 110.000.000,00

Belanja Barang Jasa 110.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.57.10 Pelatihan Dasar bagi PTK PAUD 267.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 265.050.000,005.2.2

1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 59.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59.13 Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi Himpaudi 59.000.000,00

Belanja Barang Jasa 59.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 26.371.452.000,00

1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah 250.000.000,00

1.01.1.01.01.16.01.40 Pembangunan Pagar SMP 1 simpangkatis (DID) 250.000.000,00

Belanja Modal 250.000.000,005.2.3

Page 140: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 108.800.000,00

1.01.1.01.01.16.02.09 Pembangunan Asrama Guru SMP (DAK) 108.800.000,00

Belanja Modal 108.800.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 14.467.030.000,00

1.01.1.01.01.16.03.22 Pembangunan RKB SD dan Meubeliar (DAK) 5.790.200.000,00

Belanja Barang Jasa 614.400.000,005.2.2

Belanja Modal 5.175.800.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.23 Pembangunan RKB SMP dan Meubeliar (DAK) 1.613.300.000,00

Belanja Barang Jasa 107.520.000,005.2.2

Belanja Modal 1.505.780.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.24 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Koba 462.420.000,00

Belanja Modal 462.420.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.25 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pangkalan Baru 462.420.000,00

Belanja Modal 462.420.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.26 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Sungaiselan 462.420.000,00

Belanja Modal 462.420.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.27 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Simpangkatis 462.420.000,00

Belanja Modal 462.420.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.28 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 7 Simpangkatis 462.420.000,00

Belanja Modal 462.420.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.29 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Lubuk Besar 462.420.000,00

Belanja Modal 462.420.000,005.2.3

Page 141: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.03.30 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 1.200.000.000,00

Belanja Modal 1.200.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.31 Pembangunan Gedung Bertingkat SD 6 Koba 1.607.710.000,00

Belanja Modal 1.607.710.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.32 Pembangunan USB SD Kurau Timur 740.650.000,00

Belanja Modal 740.650.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.03.33 Pembangunan USB SD 17 Lubuk Besar 740.650.000,00

Belanja Modal 740.650.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.04 Penambahan ruang guru sekolah 1.153.740.000,00

1.01.1.01.01.16.04.30 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Guru SD 1.153.740.000,00

Belanja Modal 1.153.740.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 251.050.000,00

1.01.1.01.01.16.05.09 Pembangunan Loboratorium IPA SMP (DAK) 251.050.000,00

Belanja Barang Jasa 8.650.000,005.2.2

Belanja Modal 242.400.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK) 1.583.950.000,00

1.01.1.01.01.16.14.07 Pembangunan WC Guru dan Siswa (DID) 581.950.000,00

Belanja Modal 581.950.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.14.11 Pembangunan WC Siswa SMP (DID) 210.000.000,00

Belanja Modal 210.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.14.12 Pembangunan WC Guru/Siswa SD (DAK) 582.000.000,00

Belanja Modal 582.000.000,005.2.3

Page 142: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.14.13 Pembangunan WC Siswa SMP (DAK) 210.000.000,00

Belanja Modal 210.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 498.400.000,00

1.01.1.01.01.16.15.09 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMP (DAK) 498.400.000,00

Belanja Barang Jasa 498.400.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 788.433.000,00

1.01.1.01.01.16.18.32 Pengadaan Peralatan IPA (DAK) 202.250.000,00

Belanja Barang Jasa 202.250.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.18.33 Pengadaan Peralatan IPS (DAK) 144.000.000,00

Belanja Barang Jasa 144.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.18.34 Pengadaan Peralatan Matematika (DAK) 102.000.000,00

Belanja Barang Jasa 102.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.18.35 Pengadaan Peralatan Olahraga (DAK) 340.183.000,00

Belanja Barang Jasa 340.183.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah 1.664.542.000,00

1.01.1.01.01.16.19.70 Pengadaan Meubelair Guru 271.792.000,00

Belanja Modal 271.792.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.19.71 Pengadaan Meubelair Siswa 852.750.000,00

Belanja Barang Jasa 336.600.000,005.2.2

Belanja Modal 516.150.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.19.74 Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs (DID) 120.000.000,00

Belanja Modal 120.000.000,005.2.3

Page 143: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.19.76 Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Perpustakaan SMP 150.000.000,00

Belanja Modal 150.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.19.77 Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs (DAK) 120.000.000,00

Belanja Modal 120.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.19.78 Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Perpustakaan SMP (DAK) 150.000.000,00

Belanja Modal 150.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.780.467.000,00

1.01.1.01.01.16.44.15 Rehabilitasi Ruang Kelas SD (DAK) 1.060.800.000,00

Belanja Modal 1.060.800.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.44.16 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP beserta Meubelair ( DAK ) 668.300.000,00

Belanja Modal 668.300.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.44.28 Rehabilitasi WC Guru/Siswa SD (DAK) 51.367.000,00

Belanja Modal 51.367.000,005.2.3

1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-IslamSetara SD dan SMP

1.057.040.000,00

1.01.1.01.01.16.63.02 bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTSserta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD danSMP (Penyediaan operasional safeguarding tim manajemen BOS )

50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.114 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Koba (APBD II) 65.400.000,00

Belanja Pegawai 65.400.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.115 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Koba (APBD II) 37.080.000,00

Belanja Pegawai 37.080.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.116 Bantuan Oprasional Sekolah SMP Muhamadiyah koba (APBD II) 12.360.000,00

Page 144: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 12.360.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.118 Bantuan Oprasional Sekolah SMP Stania koba (APBD II) 26.760.000,00

Belanja Pegawai 26.760.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.119 Bantuan Oprasional Sekolah Mts Muhajirin (APBD II) 31.680.000,00

Belanja Pegawai 31.680.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.120 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Pangkalan Baru (APBD II) 88.920.000,00

Belanja Pegawai 88.920.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.121 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Pangkalan Baru (APBD II) 26.760.000,00

Belanja Pegawai 26.760.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.122 Bantuan Oprasional Sekolah Mts nurul falah pangkalan baru(APBD II) 64.920.000,00

Belanja Pegawai 64.920.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.123 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Sungai selan (APBD II) 54.600.000,00

Belanja Pegawai 54.600.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.124 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Sungai selan (APBD II) 35.400.000,00

Belanja Pegawai 35.400.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.125 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Sungai selan (APBD II) 4.440.000,00

Belanja Pegawai 4.440.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.126 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 5 satu atap Sungai selan (APBD II) 6.600.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.128 Bantuan Oprasional Sekolah Mts AIAI sungai selan (APBD II) 14.520.000,00

Belanja Pegawai 14.520.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.129 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis (APBD II) 56.640.000,00

Page 145: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 56.640.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.130 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis (APBD II) 24.360.000,00

Belanja Pegawai 24.360.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.131 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis (APBD II) 31.080.000,00

Belanja Pegawai 31.080.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.132 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis (APBD II) 32.880.000,00

Belanja Pegawai 32.880.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.133 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Namang (APBD II) 59.400.000,00

Belanja Pegawai 59.400.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.134 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Namang (APBD II) 28.560.000,00

Belanja Pegawai 28.560.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.135 Bantuan Oprasional sekolah MtsN Belilik (APBD II) 35.880.000,00

Belanja Pegawai 35.880.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.136 Bantuan Oprasional sekolah SMP 1 Lubuk besar (APBD II) 66.720.000,00

Belanja Pegawai 66.720.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.137 Bantuan Oprasional sekolah SMP 2 Lubuk besar (APBD II) 47.280.000,00

Belanja Pegawai 47.280.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.138 Bantuan Operasional sekolah SMP 3 satu atap Lubuk besar (APBD II) 9.480.000,00

Belanja Pegawai 9.480.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.255 Bantuan Oprasional SMP 6 Sungaiselan (APBD II) 28.200.000,00

Belanja Pegawai 28.200.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.256 Bantuan Oprasional SMP 7 Sungaiselan (APBD II) 12.480.000,00

Page 146: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 12.480.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.264 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Lubuk Besar 15.000.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.265 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba 15.000.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.63.272 Penyediaan Operasional Sekolah inklusi (PKLK) Pendidikan KhususLayanan Khusus

66.000.000,00

Belanja Barang Jasa 66.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.63.273 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru (APBD II) 8.640.000,00

Belanja Pegawai 8.640.000,005.2.1

1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 655.500.000,00

1.01.1.01.01.16.70.04 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( olimpiade sains SMP,matematika, fisika, biologi dan ilmu pengetahuan sosial)

50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.025.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.975.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.05 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( O2SN SD) 184.000.000,00

Belanja Pegawai 5.225.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 178.775.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.06 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( O2SN SMP) 198.500.000,00

Belanja Pegawai 5.075.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 193.425.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.07 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( Liga pendidikanIndonesia(LPI) tingkat SMP sederajat

75.000.000,00

Belanja Pegawai 3.475.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 71.525.000,005.2.2

Page 147: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.16.70.08 FLS2N SD 65.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.050.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.09 FLS2N SMP 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.190.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.810.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.70.11 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI 33.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.400.000,005.2.2

1.01.1.01.01.16.82 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS 2.112.500.000,00

1.01.1.01.01.16.82.07 Bantuan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PPT) SD 2.112.500.000,00

Belanja Pegawai 2.112.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 15.831.589.000,00

1.01.1.01.01.17.03 Penambahan Ruang Kelas 2.635.250.000,00

1.01.1.01.01.17.03.11 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK dan Meubeliar (DAK) 1.514.350.000,00

Belanja Barang Jasa 144.450.000,005.2.2

Belanja Modal 1.369.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.03.13 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 1 Sungaiselan (DID) 960.900.000,00

Belanja Modal 960.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.03.14 Pendamping USB SMK 1 Sungaiselan (DID) 160.000.000,00

Belanja Modal 160.000.000,005.2.3

Page 148: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.17.04 Penambahan ruang guru sekolah 400.750.000,00

1.01.1.01.01.17.04.05 Pembangunan ruang Guru SMA 1 Namang 400.750.000,00

Belanja Modal 400.750.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.05 Pembangunan Laboratorium dan ruang Praktikum Sekolah 3.132.750.000,00

1.01.1.01.01.17.05.11 Pembangunan Gedung Laboratorium SMA (DAK) 614.000.000,00

Belanja Barang Jasa 24.900.000,005.2.2

Belanja Modal 589.100.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.05.17 Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK dan Meubeliar (DAK) 493.150.000,00

Belanja Barang Jasa 14.600.000,005.2.2

Belanja Modal 478.550.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.05.18 Pembangunan Ruang Bengkel SMK 1 Koba (lanjutan) (DID) 600.900.000,00

Belanja Modal 600.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.05.19 Pembangunan Ruang Bengkel SMK 1 Simpangkatis (lanjutan) (DID) 300.900.000,00

Belanja Modal 300.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.05.20 Pembangunan Laboratorium SMA 2 Sungaiselan (DID) 550.900.000,00

Belanja Modal 550.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.05.21 Pembangunan Ruang Penunjang SMK 572.900.000,00

Belanja Modal 572.900.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 502.760.000,00

1.01.1.01.01.17.18.07 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK) 502.760.000,00

Belanja Barang Jasa 502.760.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.19 Pengadaan meubelair sekolah 1.610.029.000,00

Page 149: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.17.19.43 Pengadaan Peralatan Peraktik Siswa Bidang Keahlian Teknologi danRekayasa SMK (DAK)

796.314.500,00

Belanja Barang Jasa 796.314.500,005.2.2

1.01.1.01.01.17.19.44 Pengadaan Peralatan Peraktik Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi danRekayasa SMK (DAK)

581.464.500,00

Belanja Barang Jasa 581.464.500,005.2.2

1.01.1.01.01.17.19.45 Pengadaan Peralatan Olahraga SMK (DAK) 82.250.000,00

Belanja Barang Jasa 82.250.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.19.51 Pengadaan Meubeliar Ruang Kantor SMA 1 Koba 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 68.300.000,005.2.2

Belanja Modal 81.700.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.472.300.000,00

1.01.1.01.01.17.44.03 Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) 1.040.550.000,00

Belanja Modal 1.040.550.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.44.06 Rehabilitasi Ruang Kelas SMK (DAK) 191.000.000,00

Belanja Modal 191.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.44.08 Rehabilitasi Laboratorium SMA 1 Sungaiselan dan SMA 1 Lubuk Besar 240.750.000,00

Belanja Modal 240.750.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 403.850.000,00

1.01.1.01.01.17.70.04 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa ( O2SN SMA) 115.000.000,00

Belanja Pegawai 4.625.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 110.375.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.70.05 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa ( Liga pendidikan Indonesia(LPI) tingkat SMA sederajat)

75.000.000,00

Belanja Pegawai 3.475.000,005.2.1

Page 150: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 71.525.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.70.06 Olimpiade Sains terapan Siswa SMK 40.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.650.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.70.07 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa (O2SN SMK) 48.850.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.400.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.70.08 Penyelenggaraan Kegiatan FLS2N SMA/MA 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.650.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.70.10 Pelaksanaan Lomba Keterampilan Siswa SMK (LKS) 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.710.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.290.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.70.11 Olimpiade FLS2N SMK 35.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.650.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.77 Bantuan Oprasional Sekolah 4.656.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.03 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 1 pangkalanbaru 638.000.000,00

Belanja Pegawai 231.624.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 328.164.000,005.2.2

Belanja Modal 78.212.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.04 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 2 koba 528.000.000,00

Page 151: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 154.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 330.000.000,005.2.2

Belanja Modal 44.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.05 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 1 simpangkatis 444.000.000,00

Belanja Pegawai 205.128.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

Belanja Modal 38.872.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.06 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 1 koba 505.000.000,00

Belanja Pegawai 214.467.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 240.000.000,005.2.2

Belanja Modal 50.533.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.07 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 2 sungaiselan 613.000.000,00

Belanja Pegawai 335.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 217.500.000,005.2.2

Belanja Modal 60.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.08 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 sungaiselan 341.000.000,00

Belanja Pegawai 245.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2

Belanja Modal 16.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.09 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 pangkalan baru 307.000.000,00

Belanja Pegawai 202.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

Page 152: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 45.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.10 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 lubuk besar 295.000.000,00

Belanja Pegawai 240.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2

Belanja Modal 10.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.11 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 namang 370.000.000,00

Belanja Pegawai 184.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

Belanja Modal 36.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.12 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 koba 555.000.000,00

Belanja Pegawai 330.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 185.000.000,005.2.2

Belanja Modal 40.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.77.28 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK 1 Sungaiselan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 20.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.000.000,005.2.2

Belanja Modal 8.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.17.79 Pengadaan Buku 1.017.900.000,00

1.01.1.01.01.17.79.05 Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang SMA (DAK) 516.900.000,00

Belanja Barang Jasa 516.900.000,005.2.2

1.01.1.01.01.17.79.06 Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang SMK (DAK) 501.000.000,00

Belanja Barang Jasa 501.000.000,005.2.2

Page 153: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 1.592.362.000,00

1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 41.392.000,00

1.01.1.01.01.18.03.03 Jambore PTK-PAUDNI 41.392.000,00

Belanja Pegawai 1.725.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.667.000,005.2.2

1.01.1.01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.404.000.000,00

1.01.1.01.01.18.04.02 Penyediaan Jasa Pendidik pada TPA, TQA dan MD 1.404.000.000,00

Belanja Pegawai 1.404.000.000,005.2.1

1.01.1.01.01.18.11 Perencanaan den penyusunan program pendidikan n:,.. formal 146.970.000,00

1.01.1.01.01.18.11.01 Pendataan Penduduk Usia Sekolah dan Penduduk di luar Usia Sekolah yangputus jenjang SD,SMP,dan SMA untuk sasaran program Paket A,B dan C

146.970.000,00

Belanja Pegawai 128.075.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.895.000,005.2.2

1.01.1.01.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa 65.400.000,00

1.01.1.01.01.19.67 Program Pendidikan Luar Biasa 65.400.000,00

1.01.1.01.01.19.67.01 BOS SDLB 65.400.000,00

Belanja Pegawai 39.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.400.000,005.2.2

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.897.800.000,00

1.01.1.01.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 250.000.000,00

1.01.1.01.01.20.03.08 <B>Pelatihan Guru tentang Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP<SMA/SMK</B>

250.000.000,00

Belanja Pegawai 9.050.000,005.2.1

Page 154: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 240.950.000,005.2.2

1.01.1.01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas prog. pend. dan pelatihan bg pendidik dantenaga kepend. (Pelatihan Bendaharawan Sekolah)

1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.20.08.07 Pembangunan Infrastruktur Sistem WAN Pendidikan di Bangka Tengah(Tahap I)

1.000.000.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3

1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik(Pemilihan Guru Prestasi)

727.800.000,00

1.01.1.01.01.20.10.16 Pemberian Subsidi /Insentif Guru Swasta GTT/GTY 427.800.000,00

Belanja Pegawai 427.800.000,005.2.1

1.01.1.01.01.20.10.18 Penghargaan Bagi Guru Daerah Terpencil (DID) 300.000.000,00

Belanja Barang Jasa 300.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.20.13 Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 890.000.000,00

1.01.1.01.01.20.13.01 Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (tugas belajarbagi guru)

890.000.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 882.800.000,005.2.2

1.01.1.01.01.20.16 Monitoring dan Evaluasi 30.000.000,00

1.01.1.01.01.20.16.01 Monitoring dan Evaluasi Sekolah oleh Pegawas dan Penilik PLS 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 340.600.000,00

1.01.1.01.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 325.600.000,00

1.01.1.01.01.22.01.03 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan UjianAkhir sekolah berstandar nasional ( UNSDMI )

110.000.000,00

Belanja Pegawai 4.475.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 105.525.000,005.2.2

Page 155: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.22.01.05 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 79.600.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 76.800.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.07 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujiannasional SMP/MTs )

45.000.000,00

Belanja Pegawai 7.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.450.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.09 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujiannasional SMA/MA/SMK )

30.000.000,00

Belanja Pegawai 4.670.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.330.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.12 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/TimIndependen/Bas)

25.000.000,00

Belanja Pegawai 2.270.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.730.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.01.13 Biaya Operasional Pengadaan Perahu Pulau Nangka 36.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

1.01.1.01.01.22.11 Optimalisasi Fungsi Dewan Pendidikan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.400.000,005.2.2

1.09.1.01.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

570.580.000,00

1.09.1.01.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 570.580.000,00

1.09.1.01.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 570.580.000,00

Belanja Modal 570.580.000,005.2.3

Page 156: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Surplus/Defisit -215.890.367.900,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 157: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.07 Perhubungan , 1.25 Komunikasi dan Informatika

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 1.565.500.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.565.500.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 1.565.500.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2011 tentang RetribusiPerizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tengah Tahun 2011 Nomor167)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Page 158: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Hasil Retribusi Daerah 1.565.500.000,00 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 13.570.863.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.365.261.000,005.1

Belanja Pegawai 2.365.261.000,005.1.1

Belanja Langsung 11.205.602.000,005.2

1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 667.842.000,00

1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 58.120.000,00

Belanja Pegawai 55.320.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.800.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 91.200.000,00

Belanja Barang Jasa 91.200.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 121.050.000,00

Belanja Pegawai 63.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.050.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 124.040.000,00

Belanja Pegawai 122.280.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.760.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor 46.200.000,00

Belanja Pegawai 42.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 36.000.000,00

Page 159: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 36.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00

Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.700.000,00

Belanja Barang Jasa 5.700.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.532.000,00

Belanja Barang Jasa 32.532.000,005.2.2

1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 303.675.000,00

1.07.1.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.100.000,00

1.07.1.07.01.02.07.02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.100.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

Belanja Modal 29.100.000,005.2.3

1.07.1.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 33.500.000,00

1.07.1.07.01.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor 33.500.000,00

Belanja Modal 33.500.000,005.2.3

1.07.1.07.01.02.10 Pengadaan meubelair 21.650.000,00

1.07.1.07.01.02.10.02 Pengadaan meubelair gedung kantor Dihubkominfo 21.650.000,00

Belanja Modal 21.650.000,005.2.3

Page 160: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39.105.000,00

Belanja Barang Jasa 39.105.000,005.2.2

1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.320.000,00

Belanja Barang Jasa 139.320.000,005.2.2

1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,00

Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 47.500.000,00

1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33.000.000,00

Belanja Barang Jasa 33.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 4.500.000,00

Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2

1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 6.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.100.000,005.2.2

1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

Page 161: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.07.1.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 50.000.000,00

1.07.1.07.01.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.250.000,005.2.2

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 70.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.16.06 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.200.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 2.801.170.000,00

1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 42.800.000,00

Belanja Pegawai 34.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.600.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 37.980.000,00

Belanja Pegawai 36.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.500.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 1.397.160.000,00

Belanja Pegawai 450.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 946.560.000,005.2.2

Page 162: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.07.1.07.01.17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 29.100.000,00

Belanja Pegawai 9.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.800.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 1.200.000.000,00

Belanja Modal 1.200.000.000,005.2.3

1.07.1.07.01.17.13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 31.500.000,00

Belanja Barang Jasa 31.500.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 32.630.000,00

Belanja Pegawai 15.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.030.000,005.2.2

1.07.1.07.01.17.27 Pelatihan SDM bidang perhubungan 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 4.885.185.000,00

1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan halte bus, taxigedung terminal 134.720.000,00

Belanja Modal 134.720.000,005.2.3

1.07.1.07.01.18.03 Pengadaan Papan nama jalan 40.000.000,00

Belanja Modal 40.000.000,005.2.3

1.07.1.07.01.18.04 Pembangunan Shelter 677.865.000,00

Belanja Modal 677.865.000,005.2.3

1.07.1.07.01.18.05 Pembangunan kawasan parkir bandar udara 4.032.600.000,00

Belanja Modal 4.032.600.000,005.2.3

1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.024.340.000,00

Page 163: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.07.1.07.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 51.520.000,00

Belanja Modal 51.520.000,005.2.3

1.07.1.07.01.19.02 Pemeliharaan marka jalan 870.700.000,00

1.07.1.07.01.19.02.03 Pemeliharaan marka jalan 870.700.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 868.000.000,005.2.2

1.07.1.07.01.19.10 Pengadaan Warning Light 102.120.000,00

Belanja Modal 102.120.000,005.2.3

1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 139.290.000,00

1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 103.590.000,00

Belanja Pegawai 40.980.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 62.610.000,005.2.2

1.07.1.07.01.20.05 Pelaksanaan pas kecil kapal dan standar keselamatan kapal di bawah 7 GT 35.700.000,00

Belanja Barang Jasa 35.700.000,005.2.2

1.25.1.07.01.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 414.410.000,00

1.25.1.07.01.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 14.700.000,00

Belanja Pegawai 5.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.450.000,005.2.2

1.25.1.07.01.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 46.960.000,00

Belanja Barang Jasa 46.960.000,005.2.2

1.25.1.07.01.15.14 Pemeliharan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaraanradio

156.950.000,00

Belanja Pegawai 114.840.000,005.2.1

Page 164: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 42.110.000,005.2.2

1.25.1.07.01.15.18 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN 150.000.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 149.200.000,005.2.2

1.25.1.07.01.15.20 Penyelenggaraan buletin Kabupaten Bangka Tengah 45.800.000,00

Belanja Pegawai 18.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.000.000,005.2.2

1.25.1.07.01.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 55.850.000,00

1.25.1.07.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.25.1.07.01.17.02 Oprasionalisasi Layanan Internet Kecamatan 26.150.000,00

Belanja Barang Jasa 26.150.000,005.2.2

1.25.1.07.01.17.03 Fasilitasi Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 14.700.000,00

Belanja Pegawai 3.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.900.000,005.2.2

1.25.1.07.01.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 633.200.000,00

1.25.1.07.01.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 587.000.000,00

1.25.1.07.01.18.01.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan seni budaya 587.000.000,00

Belanja Pegawai 24.190.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 562.810.000,005.2.2

1.25.1.07.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 46.200.000,00

Belanja Barang Jasa 46.200.000,005.2.2

Page 165: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.25.1.07.01.19 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi

35.640.000,00

1.25.1.07.01.19.01 Pemeliharaan dan updating website kabupaten 35.640.000,00

Belanja Pegawai 28.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.440.000,005.2.2

Surplus/Defisit -12.005.363.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 166: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.09 Pertanahan , 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , 2.06 Perdagangan , 2.07 Industri

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 820.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 820.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 820.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 12.025.432.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.211.000.000,005.1

Belanja Pegawai 2.211.000.000,005.1.1

Belanja Langsung 9.814.432.000,005.2

1.09.2.07.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

88.710.000,00

Page 167: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.09.2.07.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 88.710.000,00

1.09.2.07.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 88.710.000,00

Belanja Modal 88.710.000,005.2.3

1.15.2.07.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah

906.892.000,00

1.15.2.07.01.16.05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 220.000.000,00

1.15.2.07.01.16.05.01 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran TingkatDaerah )

75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.600.000,005.2.2

1.15.2.07.01.16.05.02 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran TingkatNasional )

145.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 143.700.000,005.2.2

1.15.2.07.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.800.000,005.2.2

1.15.2.07.01.16.08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 60.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 58.800.000,005.2.2

1.15.2.07.01.16.11 Penyediaan tenaga penyuluh koperasi dan UMKM 566.892.000,00

Belanja Pegawai 399.840.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 167.052.000,005.2.2

1.15.2.07.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

115.000.000,00

1.15.2.07.01.17.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.000.000,00

Page 168: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 8.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.900.000,005.2.2

1.15.2.07.01.17.12 Bantuan bagi UMKM 95.000.000,00

Belanja Barang Jasa 95.000.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 488.950.000,00

1.15.2.07.01.18.01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 20.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.200.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18.05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 43.200.000,00

Belanja Pegawai 7.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.200.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18.11 Pelatihan dasar akuntansi koperasi 87.170.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 86.120.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18.13 Pemeringkatan Koperasi Berkualitas 12.250.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.750.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkoperasian 246.330.000,00

1.15.2.07.01.18.14.04 Pembangunan Gedung Koperasi dan Perlengkapan Waserda KopwanBhaitul Izza Koba

246.330.000,00

Belanja Barang Jasa 246.330.000,005.2.2

1.15.2.07.01.18.16 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi 80.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Page 169: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 78.950.000,005.2.2

2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 132.500.000,00

2.06.2.07.01.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 48.950.000,00

Belanja Pegawai 21.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.350.000,005.2.2

2.06.2.07.01.15.07 Peningkatan pengawasan perizinan 33.710.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.510.000,005.2.2

2.06.2.07.01.15.12 Penyuluhan tentang perlindungan konsumen 49.840.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.040.000,005.2.2

2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5.739.836.000,00

2.06.2.07.01.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 38.160.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 26.760.000,005.2.2

2.06.2.07.01.18.14 Fasilitasi Pasar Murah Sembako 702.100.000,00

Belanja Pegawai 25.890.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 676.210.000,005.2.2

2.06.2.07.01.18.18 Fasilitasi Penyelenggaraan UPT Pasar 1.031.370.000,00

Belanja Pegawai 669.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 361.770.000,005.2.2

2.06.2.07.01.18.25 Pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) 750.000.000,00

Page 170: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 750.000.000,005.2.3

2.06.2.07.01.18.29 Pembangunan Pasar Kayu Besi 1.200.000.000,00

Belanja Modal 1.200.000.000,005.2.3

2.06.2.07.01.18.31 Peningkatan Prasarana Pasar Sungaiselan 663.611.000,00

Belanja Modal 663.611.000,005.2.3

2.06.2.07.01.18.32 Pembangunan Kios Penggilingan Ikan dan daging 800.000.000,00

Belanja Modal 800.000.000,005.2.3

2.06.2.07.01.18.33 Pembangunan Pasar Tradisional Keretak 554.595.000,00

Belanja Modal 554.595.000,005.2.3

2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 457.564.000,00

2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 43.980.000,00

Belanja Pegawai 42.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.800.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 46.800.000,00

Belanja Barang Jasa 46.800.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.200.000,00

Belanja Pegawai 24.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.900.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 88.824.000,00

Belanja Pegawai 87.474.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.350.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.600.000,00

Page 171: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 22.000.000,00

Belanja Barang Jasa 22.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46.000.000,00

Belanja Barang Jasa 46.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.080.000,00

Belanja Barang Jasa 22.080.000,005.2.2

2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 298.240.000,00

2.07.2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 114.220.000,00

Belanja Modal 114.220.000,005.2.3

2.07.2.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 13.770.000,00

Belanja Modal 13.770.000,005.2.3

2.07.2.07.01.02.10 Pengadaan meubelair 20.550.000,00

Belanja Modal 20.550.000,005.2.3

2.07.2.07.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,00

Page 172: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 38.500.000,00

Belanja Barang Jasa 38.500.000,005.2.2

2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 90.300.000,00

Belanja Barang Jasa 90.300.000,005.2.2

2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.900.000,00

Belanja Barang Jasa 15.900.000,005.2.2

2.07.2.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.550.000,00

2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.550.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

2.07.2.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.900.000,005.2.2

2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Page 173: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 1.950.000,005.2.2

2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.900.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.483.690.000,00

2.07.2.07.01.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klasterindustri

59.165.000,00

2.07.2.07.01.16.02.08 Temu Usaha 26.715.000,00

Belanja Pegawai 2.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.215.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.02.10 Pembentukan dan penguatan KUB 32.450.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.550.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 70.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.950.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.07 Magang bagi pengrajin IKM 150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 149.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.08 Monitoring dan pembinaan IKM 25.000.000,00

Belanja Pegawai 10.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.350.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.09 Sosialisasi GMP 50.000.000,00

Page 174: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.100.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.10 Pelatihan Pengembangan Anyaman 40.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.100.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.12 Bantuan Peralatan Teknologi Produksi Produk 140.000.000,00

Belanja Barang Jasa 140.000.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.13 Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan Terkait IKM 29.525.000,00

Belanja Pegawai 2.125.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.400.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.14 Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk IKM 40.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.100.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.22 Peningkatan Sarana Galeri 105.000.000,00

Belanja Modal 105.000.000,005.2.3

2.07.2.07.01.16.23 Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kreasi Produk IKM 90.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 88.950.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.24 Fasilitasi Penyelenggaraan Klinik Kemasan 40.000.000,00

Belanja Pegawai 19.440.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.560.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.25 Fasilitasi Penyelenggaraan Galeri UKM 45.000.000,00

Page 175: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 36.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.520.000,005.2.2

2.07.2.07.01.16.26 Pembangunan Pabrik Pengolahan Gaharu 600.000.000,00

Belanja Barang Jasa 600.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -11.205.432.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 176: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

2.01 Pertanian , 2.02 Kehutanan

2.02.01 Dinas Perkebunan dan Kehutanan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 93.500.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 93.500.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 35.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.500.000,004.1.4 Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 tentang penjualan Hasil Produksi DaerahKabupaten Bangka Tengah

BELANJA DAERAH 12.847.631.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.413.700.000,005.1

Belanja Pegawai 2.413.700.000,005.1.1

Belanja Langsung 10.433.931.000,005.2

2.01.2.02.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 60.000.000,00

Page 177: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.01.2.02.01.15.07 Pengembangan agribisnis 60.000.000,00

2.01.2.02.01.15.07.01 Penilaian usaha perkebunan 60.000.000,00

Belanja Pegawai 18.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 42.000.000,005.2.2

2.01.2.02.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 220.000.000,00

2.01.2.02.01.17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/unggulan daerah 220.000.000,00

2.01.2.02.01.17.07.02 Promosi hasil produksi perkebunan dan kehutanan 220.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 217.300.000,005.2.2

2.01.2.02.01.18 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna 52.160.000,00

2.01.2.02.01.18.01 penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna 52.160.000,00

2.01.2.02.01.18.01.05 Operasional laboratorium kultur jaringan 52.160.000,00

Belanja Pegawai 23.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.760.000,005.2.2

Belanja Modal 5.000.000,005.2.3

2.01.2.02.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 5.687.971.000,00

2.01.2.02.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 2.800.000.000,00

2.01.2.02.01.19.02.22 Pembangunan Jalan Produksi 2.700.000.000,00

Belanja Modal 2.700.000.000,005.2.3

2.01.2.02.01.19.02.27 Pengendalian serangan organisme pengganggu tanamanperkebunan/kehutanan

100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 94.600.000,005.2.2

Page 178: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.01.2.02.01.19.03 Pengembangan bibit unggul perkebunan 2.887.971.000,00

2.01.2.02.01.19.03.01 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet ungguldalam polibag

95.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 89.000.000,005.2.2

2.01.2.02.01.19.03.10 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit kelapasawit dalam polibag

1.680.571.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.675.471.000,005.2.2

2.01.2.02.01.19.03.16 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit lada dalampolibag

800.000.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 794.900.000,005.2.2

2.01.2.02.01.19.03.25 Pemeliharaan kebun entres kebun karet 40.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.400.000,005.2.2

2.01.2.02.01.19.03.33 Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet 150.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 144.600.000,005.2.2

2.01.2.02.01.19.03.34 Pendampingan TP pengembangan tanaman karet 122.400.000,00

Belanja Barang Jasa 122.400.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 502.600.000,00

2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 39.460.000,00

Belanja Pegawai 37.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.780.000,005.2.2

Page 179: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.02.2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,00

Belanja Barang Jasa 96.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.800.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 129.480.000,00

Belanja Pegawai 127.674.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.806.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.480.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.480.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,00

Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.500.000,00

Belanja Barang Jasa 20.500.000,005.2.2

2.02.2.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Page 180: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 414.100.000,00

2.02.2.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 113.100.000,00

2.02.2.02.01.02.03.02 Pembangunan Gedung Gudang 113.100.000,00

Belanja Modal 113.100.000,005.2.3

2.02.2.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.000.000,00

Belanja Modal 35.000.000,005.2.3

2.02.2.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 139.200.000,00

Belanja Barang Jasa 139.200.000,005.2.2

2.02.2.02.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.800.000,00

Belanja Barang Jasa 26.800.000,005.2.2

2.02.2.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.500.000,00

2.02.2.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.500.000,00

Belanja Barang Jasa 12.500.000,005.2.2

2.02.2.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

2.02.2.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

Page 181: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.02.2.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 3.744.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.256.000,005.2.2

2.02.2.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 935.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.565.000,005.2.2

2.02.2.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 2.148.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.852.000,005.2.2

2.02.2.02.01.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 1.567.100.000,00

2.02.2.02.01.15.03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 1.227.100.000,00

2.02.2.02.01.15.03.02 Inokulasi Gaharu 88.600.000,00

Belanja Pegawai 42.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.320.000,005.2.2

Belanja Modal 2.800.000,005.2.3

2.02.2.02.01.15.03.03 Pemeliharaan tanaman gaharu 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 94.600.000,005.2.2

2.02.2.02.01.15.03.06 Proses hak paten inokulan gaharu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.15.03.16 Pemetaan potensi sumber daya hutan 170.000.000,00

Belanja Pegawai 4.100.000,005.2.1

Page 182: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 165.900.000,005.2.2

2.02.2.02.01.15.03.17 Operasional kesatuan pengelolaan hutan 159.000.000,00

Belanja Pegawai 97.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 61.200.000,005.2.2

2.02.2.02.01.15.03.18 Peningkatan produksi jamur pelawan 101.800.000,00

Belanja Pegawai 20.640.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.160.000,005.2.2

Belanja Modal 45.000.000,005.2.3

2.02.2.02.01.15.03.19 Peningkatan produksi madu pelawan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 71.600.000,005.2.2

Belanja Modal 6.000.000,005.2.3

2.02.2.02.01.15.03.20 Pengembangan teh gaharu 350.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 347.600.000,005.2.2

2.02.2.02.01.15.03.21 Proses hak paten teh gaharu 21.000.000,00

Belanja Barang Jasa 21.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.15.03.25 Pengembangan Pasca Panen Gaharu 146.700.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 145.900.000,005.2.2

2.02.2.02.01.15.14 Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten 200.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Page 183: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 196.400.000,005.2.2

2.02.2.02.01.15.15 Monitoring dan Pendampingan Penggunaan Kawasan Hutan 140.000.000,00

Belanja Pegawai 10.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 129.200.000,005.2.2

2.02.2.02.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.250.000.000,00

2.02.2.02.01.16.08 Pemeliharaan tanaman turus jalan 150.000.000,00

2.02.2.02.01.16.08.01 Pemeliharaan hutan kota 150.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 144.600.000,005.2.2

2.02.2.02.01.16.11 Reboisasi hutan lindung (DAK) 650.000.000,00

Belanja Pegawai 6.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 643.600.000,005.2.2

2.02.2.02.01.16.15 Penghijauan lingkungan (DAK) 200.000.000,00

Belanja Pegawai 2.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 197.250.000,005.2.2

2.02.2.02.01.16.16 Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

2.02.2.02.01.16.17 Pemeliharaan Reboisasi Hutan Lindung (DAK) 75.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 71.400.000,005.2.2

2.02.2.02.01.16.18 Pemeliharaan Reboisasi Hutan Produksi (DAK) 75.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Page 184: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 71.400.000,005.2.2

2.02.2.02.01.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 430.000.000,00

2.02.2.02.01.17.07 Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK) 260.000.000,00

Belanja Modal 260.000.000,005.2.3

2.02.2.02.01.17.08 Operasional perlindungan dan pengamanan hutan 170.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 164.600.000,005.2.2

2.02.2.02.01.19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 150.000.000,00

2.02.2.02.01.19.06 Monitoring peredaran hasil hutan 150.000.000,00

Belanja Pegawai 18.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 131.500.000,005.2.2

Surplus/Defisit -12.754.131.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 185: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 9.885.715.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.613.600.000,005.1

Belanja Pegawai 1.613.600.000,005.1.1

Belanja Langsung 8.272.115.000,005.2

2.03.2.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 421.914.000,00

2.03.2.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 37.980.000,00

Belanja Pegawai 36.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.500.000,005.2.2

2.03.2.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.200.000,00

Belanja Barang Jasa 37.200.000,005.2.2

2.03.2.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 26.000.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

Page 186: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.03.2.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 78.174.000,00

Belanja Pegawai 77.274.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2

2.03.2.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.600.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

2.03.2.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.000.000,00

Belanja Barang Jasa 28.000.000,005.2.2

2.03.2.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

2.03.2.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

2.03.2.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

2.03.2.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.080.000,00

Belanja Barang Jasa 22.080.000,005.2.2

2.03.2.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000,00

Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2

2.03.2.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 168.686.000,00

2.03.2.03.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.725.000,00

Belanja Barang Jasa 4.725.000,005.2.2

2.03.2.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 12.150.000,00

Page 187: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 12.150.000,005.2.2

2.03.2.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 117.600.000,00

Belanja Barang Jasa 117.600.000,005.2.2

2.03.2.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.281.000,00

Belanja Barang Jasa 8.281.000,005.2.2

2.03.2.03.01.02.30 Perencanaan pembangunan gedung laboratorium 25.930.000,00

Belanja Barang Jasa 25.930.000,005.2.2

2.03.2.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 19.500.000,00

2.03.2.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9.500.000,00

Belanja Barang Jasa 9.500.000,005.2.2

2.03.2.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.03.2.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

2.03.2.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.03.2.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

2.03.2.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.03.2.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

2.03.2.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

Page 188: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.03.2.03.01.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 65.050.000,00

2.03.2.03.01.15.04 Pengawasan dan pelaporan kegiatan pertambangan bahan galian mineralnon logam dan batuan

15.500.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.950.000,005.2.2

2.03.2.03.01.15.07 Pengawasan pelaksanaan pasca tambang dan reklamasi 19.350.000,00

Belanja Pegawai 5.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.100.000,005.2.2

2.03.2.03.01.15.13 Sosialisasi regulasi bidang pertambangan dan energi 30.200.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.750.000,005.2.2

2.03.2.03.01.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensimerusak lingkungan

30.050.000,00

2.03.2.03.01.16.01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 30.050.000,00

Belanja Pegawai 5.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.800.000,005.2.2

2.03.2.03.01.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 6.975.450.000,00

2.03.2.03.01.17.04 Peningkatan prasarana dan sarana bidang ketenagalistrikan 6.424.100.000,00

Belanja Modal 6.424.100.000,005.2.3

2.03.2.03.01.17.07 Inventarisasi Kegiatan Pengusahaan Ketenagalistrikan 12.450.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.900.000,005.2.2

2.03.2.03.01.17.10 Pemeliharaan rutin /berkala PLTS dan Lampu Jalan 498.900.000,00

Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1

Page 189: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 495.000.000,005.2.2

2.03.2.03.01.17.19 Pemeliharaan Rutin/Berkala PLTMH 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.900.000,005.2.2

2.03.2.03.01.18 Program pembinaan dan pengawasan Bahan Bakar Minyak 11.950.000,00

2.03.2.03.01.18.01 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bahan bakarminyak

11.950.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.400.000,005.2.2

2.03.2.03.01.19 Program peningkatan kualitas dan akses informasi geologi, sumber dayaalam dan air tanah

502.015.000,00

2.03.2.03.01.19.01 Pengendalian dan pemanfaatan air tanah 28.300.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.100.000,005.2.2

Belanja Modal 3.200.000,005.2.3

2.03.2.03.01.19.06 Pengembangan data dan informasi pengelolaan air tanah 241.990.000,00

Belanja Pegawai 3.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 238.590.000,005.2.2

2.03.2.03.01.19.11 Pengembangan data dan informasi sumber daya mineral 231.725.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 228.725.000,005.2.2

Surplus/Defisit -9.885.715.000,00

Page 190: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 191: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.09 Pertanahan , 2.01 Pertanian

2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 22.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 22.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 9.978.991.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.966.033.000,005.1

Belanja Pegawai 1.966.033.000,005.1.1

Belanja Langsung 8.012.958.000,005.2

1.09.2.01.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

220.978.000,00

1.09.2.01.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 220.978.000,00

Page 192: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.09.2.01.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 220.978.000,00

Belanja Modal 220.978.000,005.2.3

2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422.595.000,00

2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 38.721.000,00

Belanja Pegawai 36.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.241.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 71.800.000,00

Belanja Barang Jasa 40.800.000,005.2.2

Belanja Modal 31.000.000,005.2.3

2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 27.300.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.300.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 61.290.000,00

Belanja Pegawai 60.234.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.056.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.600.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 31.200.000,00

Belanja Barang Jasa 31.200.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

Page 193: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.700.000,00

Belanja Barang Jasa 5.700.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,00

Belanja Barang Jasa 5.400.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.784.000,00

Belanja Barang Jasa 20.784.000,005.2.2

2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.848.415.000,00

2.01.2.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 2.521.726.000,00

2.01.2.01.01.02.03.20 Pembangunan Gudang Pestisida (DAK) 279.970.000,00

Belanja Modal 279.970.000,005.2.3

2.01.2.01.01.02.03.21 Pembangunan Rumah Potong Hewan (DAK) 2.241.756.000,00

Belanja Modal 2.241.756.000,005.2.3

2.01.2.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 592.537.000,00

2.01.2.01.01.02.09.06 Pengadaan Peralatan Laboratorium Puskeswan (DAK) 592.537.000,00

Belanja Barang Jasa 173.996.000,005.2.2

Belanja Modal 418.541.000,005.2.3

2.01.2.01.01.02.18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional (DAK) 82.315.000,00

Belanja Modal 82.315.000,005.2.3

2.01.2.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.926.000,00

Belanja Barang Jasa 29.926.000,005.2.2

Page 194: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 135.341.000,00

Belanja Barang Jasa 135.341.000,005.2.2

2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.640.000,00

Belanja Barang Jasa 15.640.000,005.2.2

2.01.2.01.01.02.45 Pengadaan Perlengkapan Puskeswan (DAK) 470.930.000,00

Belanja Modal 470.930.000,005.2.3

2.01.2.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.000.000,00

2.01.2.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.000.000,00

Belanja Barang Jasa 12.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00

2.01.2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

17.500.000,00

2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.700.000,005.2.2

2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.400.000,005.2.2

2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Page 195: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.800.000,005.2.2

2.01.2.01.01.16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 903.700.000,00

2.01.2.01.01.16.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 507.700.000,00

2.01.2.01.01.16.17.01 Pengembangan pertanian pada lahan kering 507.700.000,00

Belanja Pegawai 5.130.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 502.570.000,005.2.2

2.01.2.01.01.16.25 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 396.000.000,00

Belanja Pegawai 8.180.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 387.820.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 414.370.000,00

2.01.2.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 414.370.000,00

2.01.2.01.01.19.02.20 Pompanisasi 44.300.000,00

Belanja Barang Jasa 44.300.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.02.26 Pendampingan TP Prasarana dan Saran Pertanian 337.770.000,00

Belanja Pegawai 69.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 268.670.000,005.2.2

2.01.2.01.01.19.02.37 Pengadaan bibit buah-buahan 32.300.000,00

Belanja Pegawai 4.220.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.080.000,005.2.2

2.01.2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 355.800.000,00

2.01.2.01.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 355.800.000,00

Page 196: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 269.460.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 86.340.000,005.2.2

2.01.2.01.01.22 Peningkatan produksi hasil peternakan 286.950.000,00

2.01.2.01.01.22.06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 148.250.000,00

Belanja Pegawai 4.970.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 143.280.000,005.2.2

2.01.2.01.01.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 138.700.000,00

2.01.2.01.01.22.08.03 Pendampingan tugas pembantuan peternakan 138.700.000,00

Belanja Pegawai 38.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 99.820.000,005.2.2

2.01.2.01.01.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 667.700.000,00

2.01.2.01.01.24.02 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 667.700.000,00

2.01.2.01.01.24.02.01 Pengadaan bahan-bahan insemnisasi buatan ( IB) 141.100.000,00

Belanja Pegawai 4.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 136.580.000,005.2.2

2.01.2.01.01.24.02.04 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 141.600.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 133.200.000,005.2.2

2.01.2.01.01.24.02.06 Pembanguanan Instalasi Biogas 385.000.000,00

Belanja Barang Jasa 385.000.000,005.2.2

2.01.2.01.01.25 Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah 792.950.000,00

2.01.2.01.01.25.05 Operasi pasar hasil peternakan 792.950.000,00

Page 197: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 24.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 768.150.000,005.2.2

Surplus/Defisit -9.956.991.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 198: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.13 Sosial , 1.14 Ketenagakerjaan

1.13.01 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 8.414.115.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.296.250.000,005.1

Belanja Pegawai 2.296.250.000,005.1.1

Belanja Langsung 6.117.865.000,005.2

1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 461.139.000,00

1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 96.400.000,00

Belanja Pegawai 92.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.600.000,00

Belanja Barang Jasa 33.600.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.250.000,00

Belanja Barang Jasa 11.250.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 94.989.000,00

Page 199: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 92.814.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.175.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.600.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 34.500.000,00

Belanja Barang Jasa 34.500.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000,00

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 851.577.000,00

1.13.1.13.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 403.742.000,00

Belanja Modal 403.742.000,005.2.3

1.13.1.13.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00

Belanja Modal 10.000.000,005.2.3

Page 200: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 121.800.000,00

Belanja Modal 121.800.000,005.2.3

1.13.1.13.01.02.10 Pengadaan meubelair 13.500.000,00

Belanja Modal 13.500.000,005.2.3

1.13.1.13.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.725.000,00

Belanja Barang Jasa 4.725.000,005.2.2

1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 37.140.000,00

Belanja Barang Jasa 37.140.000,005.2.2

1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 245.750.000,00

Belanja Pegawai 21.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 224.150.000,005.2.2

1.13.1.13.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.920.000,00

Belanja Barang Jasa 14.920.000,005.2.2

1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.200.000,00

1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.200.000,00

Belanja Barang Jasa 19.200.000,005.2.2

1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

Page 201: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 2.815.617.000,00

1.13.1.13.01.15.10 Pemberdayaan lanjut usia 339.800.000,00

Belanja Pegawai 6.930.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 332.870.000,005.2.2

1.13.1.13.01.15.11 Fasilitasi pendistribusian raskin 248.528.000,00

Belanja Pegawai 94.380.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 154.148.000,005.2.2

1.13.1.13.01.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluargamiskin

1.783.549.000,00

Belanja Pegawai 10.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.772.749.000,005.2.2

1.13.1.13.01.15.13 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 121.065.000,00

Belanja Pegawai 4.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 116.545.000,005.2.2

1.13.1.13.01.15.14 Sosialisasi program keluarga harapan (PKH) bagi keluarga miskin 58.750.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 56.550.000,005.2.2

Page 202: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.13.1.13.01.15.15 Pemberdayaan Keluarga Miskin 133.125.000,00

Belanja Pegawai 6.770.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 126.355.000,005.2.2

1.13.1.13.01.15.16 Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) bagi keluarga miskin 64.800.000,00

Belanja Pegawai 17.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.700.000,005.2.2

1.13.1.13.01.15.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 51.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.500.000,005.2.2

1.13.1.13.01.15.18 Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia 15.000.000,00

Belanja Pegawai 10.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.350.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 596.125.000,00

1.13.1.13.01.16.10 Penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa

311.130.000,00

1.13.1.13.01.16.10.02 Penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa ( Bantuan bagi korban bencana)

311.130.000,00

Belanja Pegawai 5.280.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 305.850.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16.14 Mobilisasi anggota TAGANA 77.525.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.725.000,005.2.2

1.13.1.13.01.16.15 Peningkatan Aksessibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandangdisabilitas dan lansia

207.470.000,00

Belanja Pegawai 4.820.000,005.2.1

Page 203: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 202.650.000,005.2.2

1.13.1.13.01.18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 284.637.000,00

1.13.1.13.01.18.04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 190.407.000,00

Belanja Pegawai 4.820.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 185.587.000,005.2.2

1.13.1.13.01.18.06 Pendayagunaan eks trauma (korban tindak kekerasan) 94.230.000,00

Belanja Pegawai 4.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 89.710.000,005.2.2

1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK,narx dan penyakit sosial lainnya)

36.775.000,00

1.13.1.13.01.20.04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 36.775.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.975.000,005.2.2

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 507.040.000,00

1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat

279.875.000,00

Belanja Pegawai 258.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 21.075.000,005.2.2

1.13.1.13.01.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 116.375.000,00

1.13.1.13.01.21.04.01 Pemberian santunan kepada legiun veteran dan keluarga perintiskemerdekaan

42.700.000,00

Belanja Pegawai 4.070.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 38.630.000,005.2.2

1.13.1.13.01.21.04.02 Pendataan PMKS dan PSKS 73.675.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Page 204: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 71.275.000,005.2.2

1.13.1.13.01.21.07 Pelatihan pengembangan kapasitas karang taruna 63.390.000,00

Belanja Pegawai 4.070.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.320.000,005.2.2

1.13.1.13.01.21.08 Pengembangan wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat 47.400.000,00

Belanja Pegawai 4.070.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.330.000,005.2.2

1.14.1.13.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 172.350.000,00

1.14.1.13.01.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja 50.000.000,00

1.14.1.13.01.15.06.05 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja 50.000.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.050.000,005.2.2

1.14.1.13.01.15.11 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (Pelatihan kursus bordir) 122.350.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 121.550.000,005.2.2

1.14.1.13.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 285.905.000,00

1.14.1.13.01.17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubunganindustrial

42.400.000,00

Belanja Pegawai 750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.650.000,005.2.2

1.14.1.13.01.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum danjaminan sosial ketenagakerjaan

53.820.000,00

1.14.1.13.01.17.03.01 Penyusunan dan penetapan UMK dan UMSK 53.820.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Page 205: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 52.870.000,005.2.2

1.14.1.13.01.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 38.250.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.150.000,005.2.2

1.14.1.13.01.17.09 Rapat Koordinasi lembaga kerjasama tripartit 19.000.000,00

Belanja Barang Jasa 19.000.000,005.2.2

1.14.1.13.01.17.10 Pengawasan pelaksanaan ketenagakerjaan di perusahaan 20.020.000,00

Belanja Pegawai 3.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.320.000,005.2.2

1.14.1.13.01.17.12 Pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan diperusahaan

22.000.000,00

Belanja Pegawai 3.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 18.300.000,005.2.2

1.14.1.13.01.17.13 Pendataan, pemeriksaan,pengujian dan pengesahan objek k3 20.000.000,00

Belanja Pegawai 3.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.300.000,005.2.2

1.14.1.13.01.17.14 Pengawasan pelaksanaan kepesertaan BPJS di perusahaan 11.865.000,00

Belanja Pegawai 3.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.165.000,005.2.2

1.14.1.13.01.17.16 Peyidikan kasus tindak pidana ketenagakerjaan 58.550.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 52.550.000,005.2.2

Surplus/Defisit -8.414.115.000,00

Page 206: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 207: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

: 1.20.01 DPRD

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 3.632.098.100,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.632.098.100,005.1

Belanja Pegawai 3.632.098.100,005.1.1

Surplus/Defisit -3.632.098.100,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 208: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.07 Inspektorat

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 3.898.767.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.156.052.000,005.1

Belanja Pegawai 2.156.052.000,005.1.1

Belanja Langsung 1.742.715.000,005.2

1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 441.598.000,00

1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 41.200.000,00

Belanja Pegawai 38.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.320.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.200.000,00

Belanja Barang Jasa 37.200.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28.400.000,00

Belanja Pegawai 21.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.800.000,005.2.2

Page 209: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 73.898.000,00

Belanja Pegawai 70.298.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.800.000,00

Belanja Pegawai 21.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31.800.000,00

Belanja Barang Jasa 31.800.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 40.300.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.100.000,005.2.2

1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 145.310.000,00

1.20.1.20.07.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,00

Page 210: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 25.740.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.840.000,005.2.2

1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 93.900.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 90.300.000,005.2.2

1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.670.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 19.770.000,005.2.2

1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 21.160.000,00

1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11.160.000,00

Belanja Barang Jasa 11.160.000,005.2.2

1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.850.000,005.2.2

1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Page 211: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.850.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

1.026.247.000,00

1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 385.250.000,00

Belanja Pegawai 5.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 380.000.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 129.050.000,00

Belanja Pegawai 3.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 125.300.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 129.150.000,00

Belanja Pegawai 3.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 125.400.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.11 Review Keuangan Pemerintah Daerah 175.850.000,00

Belanja Pegawai 750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 175.100.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.13 Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 131.450.000,00

Belanja Pegawai 750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 130.700.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.16 Evaluasi berkala kinerja SKPD 44.400.000,00

Belanja Barang Jasa 44.400.000,005.2.2

1.20.1.20.07.20.17 Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 31.097.000,00

Belanja Pegawai 11.810.000,005.2.1

Page 212: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 19.287.000,005.2.2

1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

90.900.000,00

1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 90.900.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -3.898.767.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 213: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.24 Kearsipan , 1.26 Perpustakaan

1.26.01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 2.199.840.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 986.240.000,005.1

Belanja Pegawai 986.240.000,005.1.1

Belanja Langsung 1.213.600.000,005.2

1.24.1.26.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 127.550.000,00

1.24.1.26.01.15.02 Pengumpulan dan pengklasifikasian data 57.550.000,00

Belanja Pegawai 25.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 32.350.000,005.2.2

1.24.1.26.01.15.10 Workshop Kearsipan 70.000.000,00

Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.050.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 346.854.000,00

1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 38.880.000,00

Page 214: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 37.080.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.800.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.360.000,00

Belanja Barang Jasa 42.360.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 26.350.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.350.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 47.424.000,00

Belanja Pegawai 47.424.000,005.2.1

1.26.1.26.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 49.200.000,00

Belanja Pegawai 42.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.200.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.320.000,00

Belanja Barang Jasa 11.320.000,005.2.2

1.26.1.26.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.320.000,00

Belanja Barang Jasa 9.320.000,005.2.2

Page 215: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.26.1.26.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,00

Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2

1.26.1.26.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 206.790.000,00

1.26.1.26.01.02.08 Pengadaan peralatan gedung kantor 6.800.000,00

Belanja Modal 6.800.000,005.2.3

1.26.1.26.01.02.10 Pengadaan meubelair 54.970.000,00

Belanja Barang Jasa 54.970.000,005.2.2

1.26.1.26.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 77.240.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 75.840.000,005.2.2

1.26.1.26.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 51.600.000,00

Belanja Barang Jasa 51.600.000,005.2.2

1.26.1.26.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.180.000,00

Belanja Barang Jasa 16.180.000,005.2.2

1.26.1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 18.300.000,00

1.26.1.26.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.400.000,00

Belanja Barang Jasa 8.400.000,005.2.2

1.26.1.26.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 9.900.000,00

Belanja Barang Jasa 9.900.000,005.2.2

1.26.1.26.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.26.1.26.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

Page 216: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.26.1.26.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.26.1.26.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 3.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.250.000,005.2.2

1.26.1.26.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.200.000,005.2.2

1.26.1.26.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.400.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 396.606.000,00

1.26.1.26.01.21.02 Pengembangan minat dan budaya baca 82.100.000,00

Belanja Pegawai 2.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 79.850.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21.05 Monitoring, supervesi, dan konsultasi pembinaan perpustakaan 150.000.000,00

Belanja Pegawai 127.650.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.350.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21.06 Perpustakaan Keliling 65.480.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 63.680.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21.07 Gebyar Membaca dan Menulis Bangka Tengah 47.676.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1

Page 217: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 46.276.000,005.2.2

1.26.1.26.01.21.08 Pengolahan bahan pustaka 51.350.000,00

Belanja Pegawai 37.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.670.000,005.2.2

1.26.1.26.01.22 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 50.000.000,00

1.26.1.26.01.22.01 Pengadaan buku perpustakaan 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.460.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.540.000,005.2.2

Surplus/Defisit -2.199.840.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 218: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.15 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 2.296.285.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.407.925.000,005.1

Belanja Pegawai 1.407.925.000,005.1.1

Belanja Langsung 888.360.000,005.2

1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339.634.000,00

1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 19.800.000,00

Belanja Pegawai 18.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.560.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.000.000,00

Belanja Barang Jasa 48.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25.350.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.350.000,005.2.2

Page 219: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 49.404.000,00

Belanja Pegawai 47.904.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.500.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 44.040.000,00

Belanja Pegawai 39.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.800.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,00

Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.160.000,00

Belanja Barang Jasa 17.160.000,005.2.2

1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 193.460.000,00

1.20.1.20.15.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 7.750.000,00

Belanja Modal 7.750.000,005.2.3

1.20.1.20.15.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.450.000,00

Page 220: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.15.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 4.450.000,00

Belanja Modal 4.450.000,005.2.3

1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 77.170.000,00

Belanja Barang Jasa 77.170.000,005.2.2

1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 65.400.000,00

Belanja Barang Jasa 65.400.000,005.2.2

1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.690.000,00

Belanja Barang Jasa 38.690.000,005.2.2

1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.800.000,00

1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.800.000,00

Belanja Barang Jasa 14.800.000,005.2.2

1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.20.1.20.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 3.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.250.000,005.2.2

1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 960.000,005.2.1

Page 221: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 1.540.000,005.2.2

1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 1.980.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.020.000,005.2.2

1.20.1.20.15.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 262.966.000,00

1.20.1.20.15.30.01 Survey perizinan 155.000.000,00

Belanja Pegawai 42.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 113.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.30.03 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Perizinan 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.20.1.20.15.30.04 Pelayanan Perizinan 31.916.000,00

Belanja Barang Jasa 31.916.000,005.2.2

1.20.1.20.15.30.05 Sosialisasi Informasi Pelayanan Perizinan 46.050.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.950.000,005.2.2

Surplus/Defisit -2.296.285.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 222: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.13 Sosial , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , 1.25Komunikasi dan Informatika1.20.08 Kecamatan Koba

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 134.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 134.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 134.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 10.257.855.200,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.695.098.200,005.1

Belanja Pegawai 3.695.098.200,005.1.1

Belanja Langsung 6.562.757.000,005.2

1.08.1.20.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 800.000.000,00

Page 223: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.20.08.15.44 Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba danSekitarnya)

800.000.000,00

Belanja Pegawai 10.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 789.200.000,005.2.2

1.13.1.20.08.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 1.000.000.000,00

1.13.1.20.08.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluargamiskin

1.000.000.000,00

Belanja Barang Jasa 1.000.000.000,005.2.2

1.19.1.20.08.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 42.000.000,00

1.19.1.20.08.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 36.000.000,00

Belanja Barang Jasa 36.000.000,005.2.2

1.19.1.20.08.15.10 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.19.1.20.08.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 75.000.000,00

1.19.1.20.08.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 75.000.000,00

Belanja Pegawai 6.450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.550.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.174.623.000,00

1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 388.140.000,00

Belanja Pegawai 372.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.140.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.900.000,00

Belanja Barang Jasa 42.900.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.700.000,00

Page 224: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 10.700.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 63.834.000,00

Belanja Pegawai 63.834.000,005.2.1

1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 423.240.000,00

Belanja Pegawai 391.440.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 31.800.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00

Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.469.800,00

Belanja Barang Jasa 38.469.800,005.2.2

1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.019.200,00

Belanja Barang Jasa 9.019.200,005.2.2

1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.600.000,00

Belanja Barang Jasa 7.600.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 45.720.000,00

Belanja Barang Jasa 45.720.000,005.2.2

1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.098.614.000,00

1.20.1.20.08.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 161.025.000,00

1.20.1.20.08.02.03.06 Pembuatan Land Scaping/ taman kantor 52.720.000,00

Belanja Modal 52.720.000,005.2.3

Page 225: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.08.02.03.63 Rehabilitasi gedung kantor kelurahan koba 52.689.000,00

Belanja Modal 52.689.000,005.2.3

1.20.1.20.08.02.03.64 Rehabilitasi gedung kantor kelurahan simpang perlang 55.616.000,00

Belanja Modal 55.616.000,005.2.3

1.20.1.20.08.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 130.720.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

Belanja Modal 80.720.000,005.2.3

1.20.1.20.08.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 70.660.000,00

1.20.1.20.08.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 70.660.000,00

Belanja Modal 70.660.000,005.2.3

1.20.1.20.08.02.10 Pengadaan meubelair 114.720.000,00

Belanja Modal 114.720.000,005.2.3

1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 130.824.000,00

Belanja Barang Jasa 130.824.000,005.2.2

1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 246.165.000,00

Belanja Barang Jasa 246.165.000,005.2.2

1.20.1.20.08.02.25 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan 111.720.000,00

Belanja Modal 111.720.000,005.2.3

1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.780.000,00

Belanja Barang Jasa 42.780.000,005.2.2

1.20.1.20.08.02.52 Pematangan lahan kantor Kelurahan Berok 90.000.000,00

Belanja Modal 90.000.000,005.2.3

Page 226: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 42.400.000,00

1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.400.000,00

Belanja Barang Jasa 32.400.000,005.2.2

1.20.1.20.08.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 115.000.000,00

1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 115.000.000,00

Belanja Barang Jasa 115.000.000,005.2.2

1.20.1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 4.095.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.905.000,005.2.2

1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 693.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.807.000,005.2.2

1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 1.530.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.470.000,005.2.2

1.22.1.20.08.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.182.600.000,00

1.22.1.20.08.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

1.182.600.000,00

Belanja Pegawai 1.058.340.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 124.260.000,005.2.2

Page 227: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.08.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 458.020.000,00

1.22.1.20.08.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 99.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 24.000.000,00

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 35.000.000,00

Belanja Pegawai 7.750.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.250.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 27.500.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.300.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 15.000.000,00

Belanja Pegawai 12.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.100.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 83.000.000,00

Belanja Barang Jasa 83.000.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.12 Pembinaan Lomba Desa 15.000.000,00

Belanja Pegawai 3.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.900.000,005.2.2

1.22.1.20.08.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

Page 228: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.08.17.28 Pembinaan Dasawisma 128.520.000,00

Belanja Pegawai 128.520.000,005.2.1

1.22.1.20.08.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 73.700.000,005.2.2

1.22.1.20.08.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 547.000.000,00

1.22.1.20.08.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahandalam peningkatan kualitas kelurahan

537.000.000,00

Belanja Pegawai 416.160.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 120.840.000,005.2.2

1.22.1.20.08.21.09 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.450.000,005.2.2

1.25.1.20.08.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 10.000.000,00

1.25.1.20.08.18.05 Sosilisasi kota Koba menuju Adipura 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.600.000,005.2.2

Surplus/Defisit -10.123.855.200,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 229: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.13 Sosial , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 4.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 4.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 5.523.528.500,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.228.462.500,005.1

Belanja Pegawai 1.228.462.500,005.1.1

Belanja Langsung 4.295.066.000,005.2

1.08.1.20.13.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 115.000.000,00

1.08.1.20.13.15.36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Lubuk Besar 115.000.000,00

Page 230: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 10.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 104.400.000,005.2.2

1.13.1.20.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 1.000.000.000,00

1.13.1.20.13.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluargamiskin

1.000.000.000,00

Belanja Barang Jasa 1.000.000.000,005.2.2

1.19.1.20.13.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 21.000.000,00

1.19.1.20.13.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.19.1.20.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.19.1.20.13.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 25.000.000,00

1.19.1.20.13.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 25.000.000,00

Belanja Pegawai 1.725.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.275.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.474.000,00

1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 135.680.000,00

Belanja Pegawai 129.480.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.200.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.650.000,00

Belanja Barang Jasa 29.650.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 47.250.000,00

Belanja Pegawai 42.000.000,005.2.1

Page 231: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 5.250.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 52.002.000,00

Belanja Pegawai 51.702.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 300.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 48.140.000,00

Belanja Pegawai 43.340.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.800.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21.000.000,00

Belanja Barang Jasa 21.000.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000,00

Belanja Barang Jasa 2.000.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.672.000,00

Belanja Barang Jasa 20.672.000,005.2.2

1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 652.422.000,00

1.20.1.20.13.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 116.000.000,00

Page 232: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.13.02.03.28 Rehab Pagar Kantor Kecamatan 116.000.000,00

Belanja Modal 116.000.000,005.2.3

1.20.1.20.13.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 251.600.000,00

Belanja Modal 251.600.000,005.2.3

1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 43.725.000,00

Belanja Barang Jasa 17.225.000,005.2.2

Belanja Modal 26.500.000,005.2.3

1.20.1.20.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 34.000.000,00

1.20.1.20.13.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 34.000.000,00

Belanja Modal 34.000.000,005.2.3

1.20.1.20.13.02.10 Pengadaan meubelair 21.100.000,00

Belanja Modal 21.100.000,005.2.3

1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 24.705.000,00

Belanja Barang Jasa 24.705.000,005.2.2

1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 26.122.000,00

Belanja Barang Jasa 26.122.000,005.2.2

1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 120.040.000,00

Belanja Barang Jasa 120.040.000,005.2.2

1.20.1.20.13.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.130.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.130.000,005.2.2

1.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.500.000,00

Page 233: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.500.000,00

Belanja Barang Jasa 6.500.000,005.2.2

1.20.1.20.13.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.13.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,00

1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 6.816.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.184.000,005.2.2

1.20.1.20.13.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 700.000,005.2.2

1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.400.000,005.2.2

1.22.1.20.13.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.632.050.000,00

1.22.1.20.13.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

1.632.050.000,00

Belanja Pegawai 1.428.725.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 203.325.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 347.120.000,00

Page 234: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.13.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 85.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 35.000.000,00

Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.000.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.600.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 15.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.700.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.12 Pembinaan Lomba Desa 15.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.800.000,005.2.2

1.22.1.20.13.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.125.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.875.000,005.2.2

Page 235: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.13.17.28 Pembinaan Dasawisma 127.120.000,00

Belanja Pegawai 127.120.000,005.2.1

1.22.1.20.13.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2

Surplus/Defisit -5.519.528.500,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 236: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.13 Sosial , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.12 Kecamatan Namang

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 7.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 7.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 5.217.916.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.441.418.000,005.1

Belanja Pegawai 1.441.418.000,005.1.1

Belanja Langsung 3.776.498.000,005.2

1.08.1.20.12.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 115.000.000,00

1.08.1.20.12.15.48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kec. Namang dansekitarnya)

115.000.000,00

Page 237: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 6.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 108.600.000,005.2.2

1.13.1.20.12.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 800.000.000,00

1.13.1.20.12.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluargamiskin

800.000.000,00

Belanja Barang Jasa 800.000.000,005.2.2

1.19.1.20.12.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 34.800.000,00

1.19.1.20.12.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 28.800.000,00

Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2

1.19.1.20.12.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.19.1.20.12.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 25.000.000,00

1.19.1.20.12.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 25.000.000,00

Belanja Pegawai 4.575.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.425.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 369.092.000,00

1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 79.110.000,00

Belanja Pegawai 74.760.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.350.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 48.200.000,00

Belanja Pegawai 42.000.000,005.2.1

Page 238: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 6.200.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 54.750.000,00

Belanja Pegawai 54.750.000,005.2.1

1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 29.900.000,00

Belanja Pegawai 25.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.100.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,00

Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.460.000,00

Belanja Barang Jasa 5.460.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.672.000,00

Belanja Barang Jasa 20.672.000,005.2.2

1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 355.426.000,00

1.20.1.20.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 123.000.000,00

1.20.1.20.12.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 123.000.000,00

Belanja Modal 123.000.000,005.2.3

Page 239: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan meubelair 22.500.000,00

Belanja Modal 22.500.000,005.2.3

1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 12.924.000,00

Belanja Barang Jasa 12.924.000,005.2.2

1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 49.680.000,00

Belanja Barang Jasa 49.680.000,005.2.2

1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 132.762.000,00

Belanja Barang Jasa 132.762.000,005.2.2

1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.560.000,00

Belanja Barang Jasa 14.560.000,005.2.2

1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.000.000,00

1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.000.000,00

Belanja Barang Jasa 12.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Page 240: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.460.700.000,00

1.22.1.20.12.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

1.460.700.000,00

Belanja Pegawai 1.329.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 131.100.000,005.2.2

1.22.1.20.12.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 200.000.000,00

1.22.1.20.12.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan 200.000.000,00

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 326.980.000,00

1.22.1.20.12.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 100.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 15.000.000,00

Belanja Pegawai 775.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.225.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 35.000.000,00

Belanja Pegawai 12.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.100.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,00

Page 241: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 3.350.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.650.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 15.000.000,00

Belanja Pegawai 10.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.12 Pembinaan Lomba Desa 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.20.12.17.28 Pembinaan Dasawisma 91.980.000,00

Belanja Pegawai 91.980.000,005.2.1

1.22.1.20.12.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.675.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 27.325.000,005.2.2

Surplus/Defisit -5.210.916.000,00

Page 242: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 243: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.13 Sosial , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 204.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 204.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 204.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 9.421.882.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.714.576.000,005.1

Belanja Pegawai 2.714.576.000,005.1.1

Belanja Langsung 6.707.306.000,005.2

1.08.1.20.09.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 400.000.000,00

Page 244: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.20.09.15.20 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan ( batas kota - hotelaston, Kampung Dul, Desa Beluluk)

400.000.000,00

Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 390.400.000,005.2.2

1.13.1.20.09.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 1.000.000.000,00

1.13.1.20.09.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluargamiskin

1.000.000.000,00

Belanja Barang Jasa 1.000.000.000,005.2.2

1.19.1.20.09.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 42.000.000,00

1.19.1.20.09.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 36.000.000,00

Belanja Barang Jasa 36.000.000,005.2.2

1.19.1.20.09.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,00

Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2

1.19.1.20.09.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 25.000.000,00

1.19.1.20.09.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 25.000.000,00

Belanja Pegawai 4.925.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 20.075.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 795.594.000,00

1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 193.630.000,00

Belanja Pegawai 186.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.030.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.680.000,00

Belanja Barang Jasa 29.680.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 259.290.000,00

Page 245: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 242.640.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.650.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 60.234.000,00

Belanja Pegawai 60.234.000,005.2.1

1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 65.800.000,00

Belanja Pegawai 50.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 15.400.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 27.500.000,00

Belanja Barang Jasa 27.500.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,00

Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.060.000,00

Belanja Barang Jasa 6.060.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 29.000.000,00

Belanja Barang Jasa 29.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 81.000.000,00

Belanja Barang Jasa 81.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 20.400.000,00

Belanja Pegawai 16.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2

Page 246: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 524.931.000,00

1.20.1.20.09.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000,00

Belanja Modal 30.000.000,005.2.3

1.20.1.20.09.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 65.500.000,00

1.20.1.20.09.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 65.500.000,00

Belanja Modal 65.500.000,005.2.3

1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 72.036.000,00

Belanja Barang Jasa 72.036.000,005.2.2

1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 280.925.000,00

Belanja Barang Jasa 280.925.000,005.2.2

1.20.1.20.09.02.26 Pembangunan Tempat parkir kantor camat pangkalan baru 50.000.000,00

Belanja Modal 50.000.000,005.2.3

1.20.1.20.09.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.470.000,00

Belanja Barang Jasa 26.470.000,005.2.2

1.20.1.20.09.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.500.000,00

1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.500.000,00

Belanja Barang Jasa 14.500.000,005.2.2

1.20.1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

Page 247: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

1.20.1.20.09.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.22.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.102.181.000,00

1.22.1.20.09.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.102.181.000,00

1.22.1.20.09.02.03.37 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Dul 1.102.181.000,00

Belanja Modal 1.102.181.000,005.2.3

1.22.1.20.09.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 2.139.600.000,00

1.22.1.20.09.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

2.139.600.000,00

Belanja Pegawai 1.917.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 222.300.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 421.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 112.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.01.02 Lomba desa dan kelurahan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 3.280.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.720.000,005.2.2

Page 248: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.09.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 35.000.000,00

Belanja Pegawai 17.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.900.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 52.000.000,00

Belanja Barang Jasa 52.000.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 3.370.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.630.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 15.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.20.09.17.28 Pembinaan Dasawisma 189.000.000,00

Belanja Pegawai 189.000.000,005.2.1

1.22.1.20.09.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 4.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 25.100.000,005.2.2

1.22.1.20.09.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 165.000.000,00

1.22.1.20.09.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahandalam peningkatan kualitas kelurahan

165.000.000,00

Page 249: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 130.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.200.000,005.2.2

Surplus/Defisit -9.217.882.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 250: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.13 Sosial , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , 2.01 Pertanian

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 8.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 8.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 6.139.867.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.577.800.000,005.1

Belanja Pegawai 1.577.800.000,005.1.1

Belanja Langsung 4.562.067.000,005.2

1.08.1.20.11.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 115.000.000,00

1.08.1.20.11.15.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Simpang Katis 115.000.000,00

Page 251: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 11.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 103.200.000,005.2.2

1.13.1.20.11.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 600.000.000,00

1.13.1.20.11.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluargamiskin

600.000.000,00

Belanja Barang Jasa 600.000.000,005.2.2

1.19.1.20.11.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 55.600.000,00

1.19.1.20.11.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 26.400.000,00

Belanja Barang Jasa 26.400.000,005.2.2

1.19.1.20.11.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 29.200.000,00

Belanja Barang Jasa 29.200.000,005.2.2

1.19.1.20.11.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 25.000.000,00

1.19.1.20.11.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 25.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423.534.000,00

1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 96.400.000,00

Belanja Pegawai 92.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.000.000,00

Belanja Barang Jasa 43.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.200.000,00

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

Page 252: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 95.574.000,00

Belanja Pegawai 79.074.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 16.500.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43.440.000,00

Belanja Pegawai 39.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 26.000.000,00

Belanja Barang Jasa 26.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,00

Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17.000.000,00

Belanja Barang Jasa 2.000.000,005.2.2

Belanja Modal 15.000.000,005.2.3

1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.840.000,00

Belanja Barang Jasa 25.840.000,005.2.2

1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 439.671.000,00

1.20.1.20.11.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 55.000.000,00

1.20.1.20.11.02.03.65 Pembangunan Taman Wifi Kecamatan 55.000.000,00

Page 253: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 4.120.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.380.000,005.2.2

Belanja Modal 42.500.000,005.2.3

1.20.1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 22.800.000,00

Belanja Modal 22.800.000,005.2.3

1.20.1.20.11.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 42.000.000,00

1.20.1.20.11.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 42.000.000,00

Belanja Modal 42.000.000,005.2.3

1.20.1.20.11.02.10 Pengadaan meubelair 43.800.000,00

Belanja Barang Jasa 20.500.000,005.2.2

Belanja Modal 23.300.000,005.2.3

1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 20.250.000,00

Belanja Barang Jasa 20.250.000,005.2.2

1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 51.005.000,00

Belanja Barang Jasa 51.005.000,005.2.2

1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 169.816.000,00

Belanja Pegawai 60.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 109.576.000,005.2.2

1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,00

Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur 26.800.000,00

1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.800.000,00

Page 254: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 16.800.000,005.2.2

1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.20.1.20.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.600.000,005.2.2

1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.900.000,005.2.2

1.20.1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

1.22.1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 88.742.000,00

1.22.1.20.11.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 88.742.000,00

1.22.1.20.11.02.42.11 Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Pendopo Kecamatan 88.742.000,00

Belanja Modal 88.742.000,005.2.3

1.22.1.20.11.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.900.800.000,00

1.22.1.20.11.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

1.900.800.000,00

Page 255: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 1.724.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 176.800.000,005.2.2

1.22.1.20.11.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 160.000.000,00

1.22.1.20.11.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan 160.000.000,00

Belanja Barang Jasa 160.000.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 419.420.000,00

1.22.1.20.11.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 130.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 30.000.000,00

Belanja Pegawai 800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.200.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.01.12 Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 925.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 14.075.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 35.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.600.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,00

Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 17.500.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Page 256: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 14.200.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 20.000.000,00

Belanja Pegawai 9.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.700.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 63.600.000,00

Belanja Barang Jasa 63.600.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.28 Pembinaan Dasawisma 103.320.000,00

Belanja Pegawai 103.320.000,005.2.1

1.22.1.20.11.17.34 Penyusunan Profil Kecamatan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 13.400.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.37 Harganas 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.22.1.20.11.17.38 Kecamatan Sayang Ibu 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

2.01.1.20.11.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 240.000.000,00

2.01.1.20.11.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 240.000.000,00

2.01.1.20.11.19.02.32 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Pengadaan Peralatan/PerlengkapanPertanian

240.000.000,00

Page 257: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 240.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -6.131.867.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 258: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.08 Lingkungan Hidup , 1.13 Sosial , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , 2.01 Pertanian

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 19.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 19.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 7.049.228.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.943.850.000,005.1

Belanja Pegawai 1.943.850.000,005.1.1

Belanja Langsung 5.105.378.000,005.2

1.08.1.20.10.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 201.040.000,00

Page 259: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.08.1.20.10.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 44.320.000,00

1.08.1.20.10.15.02.13 Pengadaan container sampah 44.320.000,00

Belanja Modal 44.320.000,005.2.3

1.08.1.20.10.15.19 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan ( kuburansungaiselan, pelabuhan sungaiselan, pasar sungaiselan)

156.720.000,00

Belanja Pegawai 139.680.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 17.040.000,005.2.2

1.13.1.20.10.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 500.000.000,00

1.13.1.20.10.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluargamiskin

500.000.000,00

Belanja Barang Jasa 500.000.000,005.2.2

1.19.1.20.10.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 42.600.000,00

1.19.1.20.10.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 36.000.000,00

Belanja Barang Jasa 36.000.000,005.2.2

1.19.1.20.10.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.600.000,00

Belanja Barang Jasa 6.600.000,005.2.2

1.19.1.20.10.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 25.000.000,00

1.19.1.20.10.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 25.000.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.500.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 518.824.000,00

1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 171.960.000,00

Belanja Pegawai 164.760.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.200.000,005.2.2

Page 260: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.800.000,00

Belanja Barang Jasa 20.800.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23.250.000,00

Belanja Pegawai 19.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.450.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 60.234.000,00

Belanja Pegawai 60.234.000,005.2.1

1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 117.240.000,00

Belanja Pegawai 111.960.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.280.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,00

Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.000.000,00

Belanja Barang Jasa 22.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.340.000,00

Belanja Barang Jasa 23.340.000,005.2.2

1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 33.000.000,00

Belanja Barang Jasa 33.000.000,005.2.2

Page 261: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.10.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 15.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 469.634.000,00

1.20.1.20.10.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 271.020.000,00

1.20.1.20.10.02.03.05 Pembangunan Gedung Kantor 146.020.000,00

Belanja Modal 146.020.000,005.2.3

1.20.1.20.10.02.03.44 Pembangunan rumah penjaga dan tempat parkir 125.000.000,00

Belanja Modal 125.000.000,005.2.3

1.20.1.20.10.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.400.000,00

1.20.1.20.10.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 16.400.000,00

Belanja Modal 16.400.000,005.2.3

1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.898.000,00

Belanja Barang Jasa 7.898.000,005.2.2

1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 24.840.000,00

Belanja Barang Jasa 24.840.000,005.2.2

1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 134.476.000,00

Belanja Pegawai 18.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 116.236.000,005.2.2

1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.700.000,00

Page 262: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.700.000,00

Belanja Barang Jasa 14.700.000,005.2.2

1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.22.1.20.10.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 2.263.700.000,00

1.22.1.20.10.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

2.183.700.000,00

Belanja Pegawai 1.962.075.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 221.625.000,005.2.2

1.22.1.20.10.15.18 Pengembangan Desa Wisata (SATAM EMAS) 80.000.000,00

Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2

1.22.1.20.10.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 390.000.000,00

1.22.1.20.10.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan 390.000.000,00

Page 263: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 390.000.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 357.880.000,00

1.22.1.20.10.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 120.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,00

Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 8.700.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.01.12 Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 2.425.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.575.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 35.000.000,00

Belanja Pegawai 34.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 800.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000,00

Belanja Pegawai 4.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.900.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 15.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.500.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

Page 264: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.22.1.20.10.17.09 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 30.000.000,00

Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 28.300.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.22.1.20.10.17.28 Pembinaan Dasawisma 152.880.000,00

Belanja Pegawai 152.880.000,005.2.1

1.22.1.20.10.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 214.500.000,00

1.22.1.20.10.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahandalam peningkatan kualitas kelurahan

214.500.000,00

Belanja Pegawai 180.360.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.140.000,005.2.2

2.01.1.20.10.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 30.000.000,00

2.01.1.20.10.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 30.000.000,00

2.01.1.20.10.19.02.01 Penyediaan sarana produksi pertanian, pengadaan bibit buah-buahan(SATAM EMAS)

30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -7.030.228.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 265: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

: 1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 468.700.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 468.700.000,005.1

Belanja Pegawai 468.700.000,005.1.1

Surplus/Defisit -468.700.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 266: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

: 1.20.05" Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 637.745.430.000,004

DANA PERIMBANGAN 532.514.150.000,004.2

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,004.2.1

Dana Alokasi Umum 404.287.787.000,004.2.2

Dana Alokasi Khusus 58.845.740.000,004.2.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 105.231.280.000,004.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 36.619.404.000,004.3.3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 56.661.876.000,004.3.4

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 11.950.000.000,004.3.5

BELANJA DAERAH 69.927.442.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 69.927.442.000,005.1

Belanja Hibah 30.304.227.000,005.1.4

Belanja Bantuan Sosial 4.200.000.000,005.1.5

Page 267: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa

34.423.215.000,005.1.7

Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,005.1.8

Surplus/Defisit 567.817.988.000,00

PEMBIAYAAN 76.067.874.700,006

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 79.067.874.700,006.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 79.067.874.700,006.1.1

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000,006.2

Penyertaan Modal (Inventasi) Pemerintah Daerah 3.000.000.000,006.2.2

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 268: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 20144 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.02 Kesehatan

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 8.000.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.000.000.000,004.1

Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.000.000.000,004.1.4

BELANJA DAERAH 37.131.823.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.555.310.000,005.1

Belanja Pegawai 13.555.310.000,005.1.1

Belanja Langsung 23.576.513.000,005.2

1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.887.890.000,00

1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00

Belanja Barang Jasa 1.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 624.000.000,00

Belanja Barang Jasa 598.000.000,005.2.2

Belanja Modal 26.000.000,005.2.3

Page 269: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 81.720.000,00

Belanja Pegawai 81.720.000,005.2.1

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 600.000.000,00

Belanja Pegawai 3.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 596.500.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 70.000.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 67.800.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 197.300.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.100.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 31.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.550.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,00

Page 270: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.01.20 Penyediaan Jasa Keamanan RSUD 151.170.000,00

Belanja Pegawai 146.370.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.800.000,005.2.2

1.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.239.500.000,00

1.02.1.02.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 804.500.000,00

1.02.1.02.02.02.05.02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 804.500.000,00

Belanja Modal 804.500.000,005.2.3

1.02.1.02.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 78.000.000,00

Belanja Modal 78.000.000,005.2.3

1.02.1.02.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 58.400.000,00

Belanja Modal 58.400.000,005.2.3

1.02.1.02.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 178.600.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 177.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 120.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 119.100.000,005.2.2

1.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.02.1.02.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000,00

Page 271: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,00

Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.400.000,005.2.2

1.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.700.000,005.2.2

1.02.1.02.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 320.595.000,00

1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 320.595.000,00

Belanja Pegawai 3.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 316.795.000,005.2.2

1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.000.000,00

1.02.1.02.02.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generikesensial

50.000.000,00

1.02.1.02.02.16.08.01 Pengadaan Reagensia 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 48.750.000,005.2.2

Page 272: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 15.000.000,00

1.02.1.02.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 15.000.000,00

Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.21 Program pengembangan lingkungan sehat 54.050.000,00

1.02.1.02.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 54.050.000,00

1.02.1.02.02.21.01.17 Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi Sanitasi) RumahSakit

54.050.000,00

Belanja Pegawai 450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 53.600.000,005.2.2

1.02.1.02.02.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 154.920.000,00

1.02.1.02.02.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 154.920.000,00

Belanja Barang Jasa 154.920.000,005.2.2

1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata

8.969.542.000,00

1.02.1.02.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 2.722.492.000,00

1.02.1.02.02.26.01.07 Pembangunan Ruang Operasi dan CSSD 2.722.492.000,00

Belanja Modal 2.722.492.000,005.2.3

1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 5.083.035.000,00

Belanja Modal 5.083.035.000,005.2.3

1.02.1.02.02.26.21 Pengadaan mebeuler rumah sakit 70.000.000,00

Belanja Modal 70.000.000,005.2.3

1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang runggu dan lain-lain)

512.465.000,00

Belanja Barang Jasa 53.150.000,005.2.2

Belanja Modal 459.315.000,005.2.3

Page 273: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.02.1.02.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 581.550.000,00

Belanja Pegawai 75.560.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 505.990.000,005.2.2

1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

363.886.000,00

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 156.436.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 154.836.000,005.2.2

1.02.1.02.02.27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 47.450.000,00

Belanja Pegawai 450.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.000.000,005.2.2

1.02.1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 160.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 159.100.000,005.2.2

1.02.1.02.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2.293.630.000,00

1.02.1.02.02.28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 890.000.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 887.900.000,005.2.2

1.02.1.02.02.28.09 Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis 1.403.630.000,00

Belanja Pegawai 1.379.270.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 24.360.000,005.2.2

1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 8.000.000.000,00

1.02.1.02.02.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 8.000.000.000,00

Page 274: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 211.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 7.289.000.000,005.2.2

Belanja Modal 500.000.000,005.2.3

Surplus/Defisit -29.131.823.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 275: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 10.374.423.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.323.238.000,005.1

Belanja Pegawai 1.323.238.000,005.1.1

Belanja Langsung 9.051.185.000,005.2

1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 396.480.000,00

1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 57.520.000,00

Belanja Pegawai 56.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 28.200.000,00

Belanja Barang Jasa 28.200.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.050.000,00

Belanja Barang Jasa 6.050.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112.206.000,00

Page 276: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 111.954.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 252.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.600.000,00

Belanja Pegawai 21.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,00

Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00

Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00

Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 57.024.000,00

Belanja Barang Jasa 57.024.000,005.2.2

1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000,00

Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.138.218.000,00

1.19.1.19.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 524.680.000,00

Belanja Modal 524.680.000,005.2.3

1.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.745.000,00

Belanja Modal 2.745.000,005.2.3

Page 277: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.19.1.19.02.02.12 Pengadaan peralatan keamanan 42.200.000,00

Belanja Pegawai 1.770.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 40.430.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.738.000,00

Belanja Barang Jasa 27.738.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 83.200.000,00

Belanja Barang Jasa 83.200.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.235.000,00

Belanja Barang Jasa 50.235.000,005.2.2

1.19.1.19.02.02.45 Pengadaan Jaringan Komunikasi Handy Talky 85.000.000,00

Belanja Modal 85.000.000,005.2.3

1.19.1.19.02.02.46 Pengadaan Perlengkapan Keamanan 93.380.000,00

Belanja Pegawai 2.420.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 23.270.000,005.2.2

Belanja Modal 67.690.000,005.2.3

1.19.1.19.02.02.47 Pengadaan Barak 1.229.040.000,00

Belanja Modal 1.229.040.000,005.2.3

1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 191.828.000,00

1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 181.828.000,00

Belanja Pegawai 5.385.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 176.443.000,005.2.2

1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Page 278: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.19.1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 5.060.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.940.000,005.2.2

1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 1.238.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.262.000,005.2.2

1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 2.610.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.390.000,005.2.2

1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.010.335.000,00

1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 162.440.000,00

Belanja Barang Jasa 162.440.000,005.2.2

1.19.1.19.02.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 138.180.000,00

Belanja Barang Jasa 138.180.000,005.2.2

1.19.1.19.02.15.07 Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintahan 93.240.000,00

Belanja Barang Jasa 93.240.000,005.2.2

1.19.1.19.02.15.09 Oprasional Penertiban Pajak Daerah 54.360.000,00

Page 279: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 54.360.000,005.2.2

1.19.1.19.02.15.12 Pelaksanaan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah 1.562.115.000,00

Belanja Pegawai 8.295.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.553.820.000,005.2.2

1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3.001.680.000,00

1.19.1.19.02.16.03 <B>Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamongprajadengan TNI/POLRI & Kejaksaan</B>

22.440.000,00

Belanja Barang Jasa 22.440.000,005.2.2

1.19.1.19.02.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

2.752.980.000,00

Belanja Pegawai 2.752.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 180.000,005.2.2

1.19.1.19.02.16.07 Patroli Rutin Harian 226.260.000,00

Belanja Barang Jasa 226.260.000,005.2.2

1.19.1.19.02.19 <B>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban &keamanan</B>

1.245.144.000,00

1.19.1.19.02.19.06 Pelatihan bagi tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 226.344.000,00

Belanja Pegawai 3.250.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 223.094.000,005.2.2

1.19.1.19.02.19.09 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 1.018.800.000,00

Belanja Pegawai 1.008.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2

Surplus/Defisit -10.374.423.000,00

Page 280: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 281: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.06 Perencanaan Pembangunan , 1.09 Pertanahan , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

PENDAPATAN DAERAH 60.000.000,004

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60.000.000,004.1

Hasil Retribusi Daerah 60.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170)

Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 167)

BELANJA DAERAH 31.229.917.000,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.489.100.000,005.1

Belanja Pegawai 9.489.100.000,005.1.1

Belanja Langsung 21.740.817.000,005.2

1.06.1.20.03.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 65.500.000,00

1.06.1.20.03.17.06 Koordinasi penyelesaian permasalahan batas-batas Daerah 65.500.000,00

Page 282: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 59.200.000,005.2.2

1.09.1.20.03.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

561.000.000,00

1.09.1.20.03.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 561.000.000,00

1.09.1.20.03.16.01.01 Pembuatan sertifikat tanah untuk keperluan Pemerintah Kabupaten BangkaTengah

176.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 174.800.000,005.2.2

1.09.1.20.03.16.01.05 Bantuan Sertifikasi Tanah Bagi Masyarakat 310.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 307.000.000,005.2.2

1.09.1.20.03.16.01.08 Perintisan dan pemasangan tapal batas lahan hasil pembebasan 75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 72.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.314.960.000,00

1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 452.110.000,00

Belanja Pegawai 364.440.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 87.670.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 517.930.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 516.130.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 151.020.000,00

Belanja Pegawai 146.220.000,005.2.1

Page 283: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 4.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 302.400.000,00

Belanja Pegawai 174.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 128.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 206.000.000,00

Belanja Pegawai 196.044.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.956.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 208.300.000,00

Belanja Pegawai 112.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.060.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 125.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 122.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 180.000.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 177.900.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 101.800.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 150.760.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 144.760.000,005.2.2

Page 284: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 600.000.000,00

Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 596.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 850.000.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 845.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 314.640.000,00

Belanja Pegawai 304.440.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 10.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan

155.000.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 151.700.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.750.170.000,00

1.20.1.20.03.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 334.500.000,00

1.20.1.20.03.02.03.67 Pekerjaan interior kantor Bupati Bangka Tengah 34.500.000,00

Belanja Barang Jasa 34.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.03.68 Pembangunan tower air kantor Bupati Bangka Tengah 300.000.000,00

Belanja Modal 300.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.950.000.000,00

Belanja Modal 1.950.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 99.600.000,00

Belanja Barang Jasa 80.600.000,005.2.2

Page 285: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Modal 19.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 300.000.000,00

Belanja Barang Jasa 177.300.000,005.2.2

Belanja Modal 122.700.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 120.200.000,00

Belanja Modal 120.200.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 315.500.000,00

1.20.1.20.03.02.09.21 Pengadaan peralatan gedung kantor sekda 315.500.000,00

Belanja Barang Jasa 1.500.000,005.2.2

Belanja Modal 314.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.10 Pengadaan meubelair 73.000.000,00

Belanja Modal 73.000.000,005.2.3

1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 101.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 100.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 62.370.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 61.170.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 284.000.000,00

Belanja Pegawai 120.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 163.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 200.000.000,00

Page 286: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 199.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 1.250.000.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.245.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.27 Pemeliharan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 50.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 380.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 376.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 80.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 78.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 148.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 90.000.000,00

1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 70.000.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 68.100.000,005.2.2

1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,00

Page 287: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 230.000.000,00

1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 130.000.000,00

Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 127.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.05.08 Pembinaan mental spiritual pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.850.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.150.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

329.100.000,00

1.20.1.20.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 9.100.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Barang Jasa 2.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 87.600.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 85.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.07 Penyusunan laporan evaluasi kinerja penyelenggaran otonomi daerah 40.000.000,00

Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 37.900.000,005.2.2

Page 288: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.03.06.08 Penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 47.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.19 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 110.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 109.300.000,005.2.2

1.20.1.20.03.06.23 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD 24.000.000,00

Belanja Pegawai 12.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 11.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah

7.599.700.000,00

1.20.1.20.03.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan

585.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 582.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembagapemerintah non departemen/luar negeri

450.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 447.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 300.000.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 298.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 60.300.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Page 289: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 59.100.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 800.000.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 798.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.07 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil KepalaDaerah

1.532.340.000,00

Belanja Pegawai 277.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.255.140.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.09 Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia ( BKKSI/APKASI) 20.000.000,00

Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.10 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-haritertentu

420.000.000,00

Belanja Pegawai 9.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 410.700.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH 31.600.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 30.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.12 Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH 69.300.000,00

Belanja Pegawai 69.300.000,005.2.1

1.20.1.20.03.16.13 Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 164.400.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 162.600.000,005.2.2

Page 290: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.03.16.14 Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah 36.760.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 33.460.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.15 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan 180.000.000,00

Belanja Pegawai 33.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 146.700.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.16 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perokonomian 115.000.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 111.700.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.17 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH 200.000.000,00

Belanja Pegawai 104.040.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 95.960.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.18 Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR 75.000.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 69.900.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.19 Safari Jumat 180.000.000,00

Belanja Pegawai 4.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 175.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.22 Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya 140.000.000,00

Belanja Pegawai 3.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 136.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.23 Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH 1.700.000.000,00

Page 291: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.695.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.24 Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH 350.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 344.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.25 Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Daerah Menjadi DestinasiPariwisata

30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.16.26 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi 60.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 55.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

72.000.000,00

1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 72.000.000,00

Belanja Pegawai 4.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 67.600.000,005.2.2

1.20.1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.398.600.000,00

1.20.1.20.03.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik 19.000.000,00

Belanja Pegawai 18.240.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 760.000,005.2.2

1.20.1.20.03.23.02 Penerapan sistem lelang secara elektronik 395.600.000,00

Belanja Pegawai 28.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 366.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.23.03 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 854.000.000,00

Page 292: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 626.880.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 227.120.000,005.2.2

1.20.1.20.03.23.04 Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.23.06 Pelatihan Sistem Lelang Elektronik 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.500.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 96.500.000,005.2.2

1.20.1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 26.000.000,00

1.20.1.20.03.24.03 Penanganan pengaduan masyarakat 26.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 21.200.000,005.2.2

1.20.1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 30.000.000,00

1.20.1.20.03.25.03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 30.000.000,00

Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 943.787.000,00

1.20.1.20.03.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 65.000.000,00

Belanja Barang Jasa 65.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 544.862.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 539.462.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 49.350.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Page 293: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 48.800.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.06 Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan 57.000.000,00

Belanja Barang Jasa 57.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.07 Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN ilingkungan Pemkab BangkaTengah

50.000.000,00

Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.08 Sosialisasi RANHAM ( Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia ) 43.850.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 43.300.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.10 fasilitasi dan koordinasi pembakuan nama-nama unsur rupabumi di WilayahKabupaten Bangka tengah

45.000.000,00

Belanja Pegawai 8.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 36.300.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.12 Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 53.775.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 53.075.000,005.2.2

1.20.1.20.03.26.13 Fasilitasi penyelenggaraan sidang pengadilan agama di Kabupaten BangkaTengah

34.950.000,00

Belanja Pegawai 550.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33 Program Penataan Tatalaksana 285.000.000,00

1.20.1.20.03.33.01 Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 30.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 29.300.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.03 Fasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD 35.000.000,00

Page 294: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.04 Fasilitasi penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unitpelayanan publik

45.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.09 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) 35.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 34.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.10 Bimtek dan Reviu Penyelenggaraan SOP 40.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 39.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.11 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 50.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.400.000,005.2.2

1.20.1.20.03.33.12 Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 50.000.000,00

Belanja Pegawai 700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 49.300.000,005.2.2

1.20.1.20.03.34 Program Penataan Sistem Manajemen SDM 45.000.000,00

1.20.1.20.03.34.03 Fasilitasi Penyusunan Analisa Beban Kerja 45.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 44.400.000,005.2.2

Surplus/Defisit -31.169.917.000,00

Page 295: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 296: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

24 Tahun 201404 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.04 Sekretariat DPRD

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 13.525.066.100,005

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.937.462.100,005.1

Belanja Pegawai 1.937.462.100,005.1.1

Belanja Langsung 11.587.604.000,005.2

1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.542.069.000,00

1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 215.439.000,00

Belanja Pegawai 208.440.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 6.999.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 205.200.000,00

Belanja Barang Jasa 205.200.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 60.120.000,00

Belanja Pegawai 55.920.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2

Page 297: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 201.300.000,00

Belanja Pegawai 159.600.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 41.700.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 154.642.000,00

Belanja Pegawai 141.792.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 12.850.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 95.760.000,00

Belanja Pegawai 72.960.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 22.800.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 90.000.000,00

Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 159.620.000,00

Belanja Barang Jasa 159.620.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.200.000,00

Belanja Barang Jasa 10.200.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 102.200.000,00

Belanja Barang Jasa 102.200.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 122.588.000,00

Belanja Barang Jasa 122.588.000,005.2.2

1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00

Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.969.830.000,00

Page 298: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 77.880.000,00

Belanja Modal 77.880.000,005.2.3

1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 143.920.000,00

Belanja Barang Jasa 63.600.000,005.2.2

Belanja Modal 80.320.000,005.2.3

1.20.1.20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 267.220.000,00

1.20.1.20.04.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 267.220.000,00

Belanja Modal 267.220.000,005.2.3

1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan meubelair 185.220.000,00

Belanja Barang Jasa 2.000.000,005.2.2

Belanja Modal 183.220.000,005.2.3

1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 34.470.000,00

Belanja Barang Jasa 34.470.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 47.000.000,00

Belanja Barang Jasa 47.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,00

Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 241.200.000,00

Belanja Barang Jasa 241.200.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 619.800.000,00

Belanja Barang Jasa 619.800.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 53.400.000,00

Page 299: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 53.400.000,005.2.2

1.20.1.20.04.02.54 Pembangunan Ruangan Khusus Merokok 199.720.000,00

Belanja Modal 199.720.000,005.2.3

1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 169.600.000,00

1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 159.600.000,00

Belanja Barang Jasa 159.600.000,005.2.2

1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00

1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,00

1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00

Belanja Pegawai 6.150.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 3.850.000,005.2.2

1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00

Belanja Pegawai 950.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 1.550.000,005.2.2

1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00

Belanja Pegawai 2.520.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 2.480.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7.828.605.000,00

Page 300: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

59.660.000,00

Belanja Barang Jasa 59.660.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 179.900.000,00

Belanja Pegawai 5.700.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 174.200.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 431.600.000,00

Belanja Pegawai 9.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 422.400.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 369.000.000,00

Belanja Barang Jasa 369.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 507.360.000,00

Belanja Pegawai 10.800.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 496.560.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5.648.200.000,00

Belanja Pegawai 16.200.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 5.632.000.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.10 Pelantikan KDH dan WKDH 406.385.000,00

Belanja Pegawai 12.156.000,005.2.1

Belanja Barang Jasa 394.229.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.11 Pengadaan buletin DPRD 216.500.000,00

Belanja Barang Jasa 216.500.000,005.2.2

1.20.1.20.04.15.12 Penyediaan Dokumentasi kegiatan DPRD 10.000.000,00

Page 301: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM

Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2

Surplus/Defisit -13.525.066.100,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 302: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IVa PERATURAN DAERAH

24 TH 20144 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.01 Dinas Pendidikan 12.050.731.000,008.328.122.000,00 29.984.726.000,00 50.363.579.000,00

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 565.016.000,00812.748.000,00 0,00 1.377.764.000,00

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.370.000,00187.200.000,00 0,00 193.570.000,00

1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 84.000.000,000,00 0,00 84.000.000,00

1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.686.000,0021.000.000,00 0,00 41.686.000,00

1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,00255.228.000,00 0,00 256.428.000,00

1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.720.000,00349.320.000,00 0,00 374.040.000,00

1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 86.000.000,000,00 0,00 86.000.000,00

1.01.1.01.01.01.10.01 Penyediaan Alat Tulis Kantor (Dikparbud dan UPT) 86.000.000,000,00 0,00 86.000.000,00

1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 150.800.000,000,00 0,00 150.800.000,00

1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00

1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.680.000,000,00 0,00 4.680.000,00

1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 40.560.000,000,00 0,00 40.560.000,00

1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 179.437.000,000,00 0,00 179.437.000,00

1.01.1.01.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,000,00 0,00 5.026.000,00

1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 42.311.000,000,00 0,00 42.311.000,00

1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 70.460.000,000,00 0,00 70.460.000,00

1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 61.640.000,000,00 0,00 61.640.000,00

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.1.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 11.900.000,005.600.000,00 0,00 17.500.000,00

Page 303: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.06 keuangan 17.500.000,00

1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.200.000,001.800.000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.050.000,001.450.000,00 0,00 2.500.000,00

1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.650.000,002.350.000,00 0,00 5.000.000,00

1.01.1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 810.825.000,001.950.000,00 256.320.000,00 1.069.095.000,00

1.01.1.01.01.15.01 Pembangunan gedung sekolah 270.000.000,000,00 256.320.000,00 526.320.000,00

1.01.1.01.01.15.01.12 Pembangunan RKB TK Negeri (DID) 0,000,00 256.320.000,00 256.320.000,00

1.01.1.01.01.15.01.18 Rintisan Permodelan PAUD Terpadu (DID) 270.000.000,000,00 0,00 270.000.000,00

1.01.1.01.01.15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 106.775.000,000,00 0,00 106.775.000,00

1.01.1.01.01.15.18.03 Pengadaan APE Outdoor APE PAUD 106.775.000,000,00 0,00 106.775.000,00

1.01.1.01.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 375.050.000,001.950.000,00 0,00 377.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.09 Magang Guru PAUD 110.000.000,000,00 0,00 110.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.10 Pelatihan Dasar bagi PTK PAUD 265.050.000,001.950.000,00 0,00 267.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 59.000.000,000,00 0,00 59.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59.13 Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi Himpaudi 59.000.000,000,00 0,00 59.000.000,00

1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.104.463.000,003.074.580.000,00 20.192.409.000,00 26.371.452.000,00

1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.01.1.01.01.16.01.40 Pembangunan Pagar SMP 1 simpangkatis (DID) 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.01.1.01.01.16.02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 0,000,00 108.800.000,00 108.800.000,00

1.01.1.01.01.16.02.09 Pembangunan Asrama Guru SMP (DAK) 0,000,00 108.800.000,00 108.800.000,00

1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 721.920.000,000,00 13.745.110.000,00 14.467.030.000,00

1.01.1.01.01.16.03.22 Pembangunan RKB SD dan Meubeliar (DAK) 614.400.000,000,00 5.175.800.000,00 5.790.200.000,00

1.01.1.01.01.16.03.23 Pembangunan RKB SMP dan Meubeliar (DAK) 107.520.000,000,00 1.505.780.000,00 1.613.300.000,00

1.01.1.01.01.16.03.24 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Koba 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.25 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pangkalan Baru 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.26 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Sungaiselan 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.27 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Simpangkatis 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.28 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 7 Simpangkatis 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.29 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Lubuk Besar 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.30 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 0,000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

Page 304: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.03.31 Pembangunan Gedung Bertingkat SD 6 Koba 0,000,00 1.607.710.000,00 1.607.710.000,00

1.01.1.01.01.16.03.32 Pembangunan USB SD Kurau Timur 0,000,00 740.650.000,00 740.650.000,00

1.01.1.01.01.16.03.33 Pembangunan USB SD 17 Lubuk Besar 0,000,00 740.650.000,00 740.650.000,00

1.01.1.01.01.16.04 Penambahan ruang guru sekolah 0,000,00 1.153.740.000,00 1.153.740.000,00

1.01.1.01.01.16.04.30 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Guru SD 0,000,00 1.153.740.000,00 1.153.740.000,00

1.01.1.01.01.16.05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 8.650.000,000,00 242.400.000,00 251.050.000,00

1.01.1.01.01.16.05.09 Pembangunan Loboratorium IPA SMP (DAK) 8.650.000,000,00 242.400.000,00 251.050.000,00

1.01.1.01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK) 0,000,00 1.583.950.000,00 1.583.950.000,00

1.01.1.01.01.16.14.07 Pembangunan WC Guru dan Siswa (DID) 0,000,00 581.950.000,00 581.950.000,00

1.01.1.01.01.16.14.11 Pembangunan WC Siswa SMP (DID) 0,000,00 210.000.000,00 210.000.000,00

1.01.1.01.01.16.14.12 Pembangunan WC Guru/Siswa SD (DAK) 0,000,00 582.000.000,00 582.000.000,00

1.01.1.01.01.16.14.13 Pembangunan WC Siswa SMP (DAK) 0,000,00 210.000.000,00 210.000.000,00

1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 498.400.000,000,00 0,00 498.400.000,00

1.01.1.01.01.16.15.09 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMP (DAK) 498.400.000,000,00 0,00 498.400.000,00

1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 788.433.000,000,00 0,00 788.433.000,00

1.01.1.01.01.16.18.32 Pengadaan Peralatan IPA (DAK) 202.250.000,000,00 0,00 202.250.000,00

1.01.1.01.01.16.18.33 Pengadaan Peralatan IPS (DAK) 144.000.000,000,00 0,00 144.000.000,00

1.01.1.01.01.16.18.34 Pengadaan Peralatan Matematika (DAK) 102.000.000,000,00 0,00 102.000.000,00

1.01.1.01.01.16.18.35 Pengadaan Peralatan Olahraga (DAK) 340.183.000,000,00 0,00 340.183.000,00

1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah 336.600.000,000,00 1.327.942.000,00 1.664.542.000,00

1.01.1.01.01.16.19.70 Pengadaan Meubelair Guru 0,000,00 271.792.000,00 271.792.000,00

1.01.1.01.01.16.19.71 Pengadaan Meubelair Siswa 336.600.000,000,00 516.150.000,00 852.750.000,00

1.01.1.01.01.16.19.74 Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs (DID) 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.01.1.01.01.16.19.76 Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Perpustakaan SMP 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.1.01.01.16.19.77 Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs (DAK) 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.01.1.01.01.16.19.78 Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Perpustakaan SMP (DAK) 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,000,00 1.780.467.000,00 1.780.467.000,00

1.01.1.01.01.16.44.15 Rehabilitasi Ruang Kelas SD (DAK) 0,000,00 1.060.800.000,00 1.060.800.000,00

1.01.1.01.01.16.44.16 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP beserta Meubelair ( DAK ) 0,000,00 668.300.000,00 668.300.000,00

1.01.1.01.01.16.44.28 Rehabilitasi WC Guru/Siswa SD (DAK) 0,000,00 51.367.000,00 51.367.000,00

Page 305: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam SetaraSD dan SMP

116.000.000,00941.040.000,00 0,00 1.057.040.000,00

1.01.1.01.01.16.63.02 bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS sertapesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP(Penyediaan operasional safeguarding tim manajemen BOS )

50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.114 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Koba (APBD II) 0,0065.400.000,00 0,00 65.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.115 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Koba (APBD II) 0,0037.080.000,00 0,00 37.080.000,00

1.01.1.01.01.16.63.116 Bantuan Oprasional Sekolah SMP Muhamadiyah koba (APBD II) 0,0012.360.000,00 0,00 12.360.000,00

1.01.1.01.01.16.63.118 Bantuan Oprasional Sekolah SMP Stania koba (APBD II) 0,0026.760.000,00 0,00 26.760.000,00

1.01.1.01.01.16.63.119 Bantuan Oprasional Sekolah Mts Muhajirin (APBD II) 0,0031.680.000,00 0,00 31.680.000,00

1.01.1.01.01.16.63.120 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Pangkalan Baru (APBD II) 0,0088.920.000,00 0,00 88.920.000,00

1.01.1.01.01.16.63.121 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Pangkalan Baru (APBD II) 0,0026.760.000,00 0,00 26.760.000,00

1.01.1.01.01.16.63.122 Bantuan Oprasional Sekolah Mts nurul falah pangkalan baru(APBD II) 0,0064.920.000,00 0,00 64.920.000,00

1.01.1.01.01.16.63.123 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Sungai selan (APBD II) 0,0054.600.000,00 0,00 54.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.124 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Sungai selan (APBD II) 0,0035.400.000,00 0,00 35.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.125 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Sungai selan (APBD II) 0,004.440.000,00 0,00 4.440.000,00

1.01.1.01.01.16.63.126 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 5 satu atap Sungai selan (APBD II) 0,006.600.000,00 0,00 6.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.128 Bantuan Oprasional Sekolah Mts AIAI sungai selan (APBD II) 0,0014.520.000,00 0,00 14.520.000,00

1.01.1.01.01.16.63.129 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis (APBD II) 0,0056.640.000,00 0,00 56.640.000,00

1.01.1.01.01.16.63.130 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis (APBD II) 0,0024.360.000,00 0,00 24.360.000,00

1.01.1.01.01.16.63.131 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis (APBD II) 0,0031.080.000,00 0,00 31.080.000,00

1.01.1.01.01.16.63.132 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis (APBD II) 0,0032.880.000,00 0,00 32.880.000,00

1.01.1.01.01.16.63.133 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Namang (APBD II) 0,0059.400.000,00 0,00 59.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.134 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Namang (APBD II) 0,0028.560.000,00 0,00 28.560.000,00

1.01.1.01.01.16.63.135 Bantuan Oprasional sekolah MtsN Belilik (APBD II) 0,0035.880.000,00 0,00 35.880.000,00

1.01.1.01.01.16.63.136 Bantuan Oprasional sekolah SMP 1 Lubuk besar (APBD II) 0,0066.720.000,00 0,00 66.720.000,00

1.01.1.01.01.16.63.137 Bantuan Oprasional sekolah SMP 2 Lubuk besar (APBD II) 0,0047.280.000,00 0,00 47.280.000,00

1.01.1.01.01.16.63.138 Bantuan Operasional sekolah SMP 3 satu atap Lubuk besar (APBD II) 0,009.480.000,00 0,00 9.480.000,00

1.01.1.01.01.16.63.255 Bantuan Oprasional SMP 6 Sungaiselan (APBD II) 0,0028.200.000,00 0,00 28.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.256 Bantuan Oprasional SMP 7 Sungaiselan (APBD II) 0,0012.480.000,00 0,00 12.480.000,00

1.01.1.01.01.16.63.264 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Lubuk Besar 0,0015.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Page 306: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.265 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba 0,0015.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.272 Penyediaan Operasional Sekolah inklusi (PKLK) Pendidikan Khusus LayananKhusus

66.000.000,000,00 0,00 66.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.273 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru (APBD II) 0,008.640.000,00 0,00 8.640.000,00

1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 633.960.000,0021.540.000,00 0,00 655.500.000,00

1.01.1.01.01.16.70.04 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( olimpiade sains SMP,matematika, fisika, biologi dan ilmu pengetahuan sosial)

47.975.000,002.025.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.05 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( O2SN SD) 178.775.000,005.225.000,00 0,00 184.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.06 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( O2SN SMP) 193.425.000,005.075.000,00 0,00 198.500.000,00

1.01.1.01.01.16.70.07 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( Liga pendidikan Indonesia(LPI)tingkat SMP sederajat

71.525.000,003.475.000,00 0,00 75.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.08 FLS2N SD 63.050.000,001.950.000,00 0,00 65.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.09 FLS2N SMP 47.810.000,002.190.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.11 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI 31.400.000,001.600.000,00 0,00 33.000.000,00

1.01.1.01.01.16.82 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS 500.000,002.112.000.000,00 0,00 2.112.500.000,00

1.01.1.01.01.16.82.07 Bantuan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PPT) SD 500.000,002.112.000.000,00 0,00 2.112.500.000,00

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 5.486.143.000,002.380.029.000,00 7.965.417.000,00 15.831.589.000,00

1.01.1.01.01.17.03 Penambahan Ruang Kelas 144.450.000,000,00 2.490.800.000,00 2.635.250.000,00

1.01.1.01.01.17.03.11 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK dan Meubeliar (DAK) 144.450.000,000,00 1.369.900.000,00 1.514.350.000,00

1.01.1.01.01.17.03.13 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 1 Sungaiselan (DID) 0,000,00 960.900.000,00 960.900.000,00

1.01.1.01.01.17.03.14 Pendamping USB SMK 1 Sungaiselan (DID) 0,000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

1.01.1.01.01.17.04 Penambahan ruang guru sekolah 0,000,00 400.750.000,00 400.750.000,00

1.01.1.01.01.17.04.05 Pembangunan ruang Guru SMA 1 Namang 0,000,00 400.750.000,00 400.750.000,00

1.01.1.01.01.17.05 Pembangunan Laboratorium dan ruang Praktikum Sekolah 39.500.000,000,00 3.093.250.000,00 3.132.750.000,00

1.01.1.01.01.17.05.11 Pembangunan Gedung Laboratorium SMA (DAK) 24.900.000,000,00 589.100.000,00 614.000.000,00

1.01.1.01.01.17.05.17 Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK dan Meubeliar (DAK) 14.600.000,000,00 478.550.000,00 493.150.000,00

1.01.1.01.01.17.05.18 Pembangunan Ruang Bengkel SMK 1 Koba (lanjutan) (DID) 0,000,00 600.900.000,00 600.900.000,00

1.01.1.01.01.17.05.19 Pembangunan Ruang Bengkel SMK 1 Simpangkatis (lanjutan) (DID) 0,000,00 300.900.000,00 300.900.000,00

1.01.1.01.01.17.05.20 Pembangunan Laboratorium SMA 2 Sungaiselan (DID) 0,000,00 550.900.000,00 550.900.000,00

1.01.1.01.01.17.05.21 Pembangunan Ruang Penunjang SMK 0,000,00 572.900.000,00 572.900.000,00

1.01.1.01.01.17.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 502.760.000,000,00 0,00 502.760.000,00

1.01.1.01.01.17.18.07 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK) 502.760.000,000,00 0,00 502.760.000,00

Page 307: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.17.19 Pengadaan meubelair sekolah 1.528.329.000,000,00 81.700.000,00 1.610.029.000,00

1.01.1.01.01.17.19.43 Pengadaan Peralatan Peraktik Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan RekayasaSMK (DAK)

796.314.500,000,00 0,00 796.314.500,00

1.01.1.01.01.17.19.44 Pengadaan Peralatan Peraktik Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi danRekayasa SMK (DAK)

581.464.500,000,00 0,00 581.464.500,00

1.01.1.01.01.17.19.45 Pengadaan Peralatan Olahraga SMK (DAK) 82.250.000,000,00 0,00 82.250.000,00

1.01.1.01.01.17.19.51 Pengadaan Meubeliar Ruang Kantor SMA 1 Koba 68.300.000,000,00 81.700.000,00 150.000.000,00

1.01.1.01.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,000,00 1.472.300.000,00 1.472.300.000,00

1.01.1.01.01.17.44.03 Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) 0,000,00 1.040.550.000,00 1.040.550.000,00

1.01.1.01.01.17.44.06 Rehabilitasi Ruang Kelas SMK (DAK) 0,000,00 191.000.000,00 191.000.000,00

1.01.1.01.01.17.44.08 Rehabilitasi Laboratorium SMA 1 Sungaiselan dan SMA 1 Lubuk Besar 0,000,00 240.750.000,00 240.750.000,00

1.01.1.01.01.17.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 385.540.000,0018.310.000,00 0,00 403.850.000,00

1.01.1.01.01.17.70.04 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa ( O2SN SMA) 110.375.000,004.625.000,00 0,00 115.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.05 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa ( Liga pendidikan Indonesia (LPI)tingkat SMA sederajat)

71.525.000,003.475.000,00 0,00 75.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.06 Olimpiade Sains terapan Siswa SMK 37.650.000,002.350.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.07 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa (O2SN SMK) 47.400.000,001.450.000,00 0,00 48.850.000,00

1.01.1.01.01.17.70.08 Penyelenggaraan Kegiatan FLS2N SMA/MA 47.650.000,002.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.10 Pelaksanaan Lomba Keterampilan Siswa SMK (LKS) 38.290.000,001.710.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.11 Olimpiade FLS2N SMK 32.650.000,002.350.000,00 0,00 35.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77 Bantuan Oprasional Sekolah 1.867.664.000,002.361.719.000,00 426.617.000,00 4.656.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.03 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 1 pangkalanbaru 328.164.000,00231.624.000,00 78.212.000,00 638.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.04 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 2 koba 330.000.000,00154.000.000,00 44.000.000,00 528.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.05 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 1 simpangkatis 200.000.000,00205.128.000,00 38.872.000,00 444.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.06 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 1 koba 240.000.000,00214.467.000,00 50.533.000,00 505.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.07 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 2 sungaiselan 217.500.000,00335.500.000,00 60.000.000,00 613.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.08 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 sungaiselan 80.000.000,00245.000.000,00 16.000.000,00 341.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.09 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 pangkalan baru 60.000.000,00202.000.000,00 45.000.000,00 307.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.10 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 lubuk besar 45.000.000,00240.000.000,00 10.000.000,00 295.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.11 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 namang 150.000.000,00184.000.000,00 36.000.000,00 370.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.12 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 koba 185.000.000,00330.000.000,00 40.000.000,00 555.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.28 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK 1 Sungaiselan 32.000.000,0020.000.000,00 8.000.000,00 60.000.000,00

Page 308: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.17.79 Pengadaan Buku 1.017.900.000,000,00 0,00 1.017.900.000,00

1.01.1.01.01.17.79.05 Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang SMA (DAK) 516.900.000,000,00 0,00 516.900.000,00

1.01.1.01.01.17.79.06 Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang SMK (DAK) 501.000.000,000,00 0,00 501.000.000,00

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 58.562.000,001.533.800.000,00 0,00 1.592.362.000,00

1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 39.667.000,001.725.000,00 0,00 41.392.000,00

1.01.1.01.01.18.03.03 Jambore PTK-PAUDNI 39.667.000,001.725.000,00 0,00 41.392.000,00

1.01.1.01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 0,001.404.000.000,00 0,00 1.404.000.000,00

1.01.1.01.01.18.04.02 Penyediaan Jasa Pendidik pada TPA, TQA dan MD 0,001.404.000.000,00 0,00 1.404.000.000,00

1.01.1.01.01.18.11 Perencanaan den penyusunan program pendidikan n:,.. formal 18.895.000,00128.075.000,00 0,00 146.970.000,00

1.01.1.01.01.18.11.01 Pendataan Penduduk Usia Sekolah dan Penduduk di luar Usia Sekolah yangputus jenjang SD,SMP,dan SMA untuk sasaran program Paket A,B dan C

18.895.000,00128.075.000,00 0,00 146.970.000,00

1.01.1.01.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa 26.400.000,0039.000.000,00 0,00 65.400.000,00

1.01.1.01.01.19.67 Program Pendidikan Luar Biasa 26.400.000,0039.000.000,00 0,00 65.400.000,00

1.01.1.01.01.19.67.01 BOS SDLB 26.400.000,0039.000.000,00 0,00 65.400.000,00

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.453.750.000,00444.050.000,00 1.000.000.000,00 2.897.800.000,00

1.01.1.01.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 240.950.000,009.050.000,00 0,00 250.000.000,00

1.01.1.01.01.20.03.08 Pelatihan Guru tentang Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP< SMA/SMK 240.950.000,009.050.000,00 0,00 250.000.000,00

1.01.1.01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas prog. pend. dan pelatihan bg pendidik dantenaga kepend. (Pelatihan Bendaharawan Sekolah)

0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.20.08.07 Pembangunan Infrastruktur Sistem WAN Pendidikan di Bangka Tengah (Tahap I) 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik(Pemilihan Guru Prestasi)

300.000.000,00427.800.000,00 0,00 727.800.000,00

1.01.1.01.01.20.10.16 Pemberian Subsidi /Insentif Guru Swasta GTT/GTY 0,00427.800.000,00 0,00 427.800.000,00

1.01.1.01.01.20.10.18 Penghargaan Bagi Guru Daerah Terpencil (DID) 300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

1.01.1.01.01.20.13 Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 882.800.000,007.200.000,00 0,00 890.000.000,00

1.01.1.01.01.20.13.01 Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (tugas belajar bagiguru)

882.800.000,007.200.000,00 0,00 890.000.000,00

1.01.1.01.01.20.16 Monitoring dan Evaluasi 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.20.16.01 Monitoring dan Evaluasi Sekolah oleh Pegawas dan Penilik PLS 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 304.235.000,0036.365.000,00 0,00 340.600.000,00

1.01.1.01.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 291.835.000,0033.765.000,00 0,00 325.600.000,00

1.01.1.01.01.22.01.03 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan Ujian Akhirsekolah berstandar nasional ( UNSDMI )

105.525.000,004.475.000,00 0,00 110.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.05 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 76.800.000,002.800.000,00 0,00 79.600.000,00

Page 309: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.22.01.07 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujiannasional SMP/MTs )

37.450.000,007.550.000,00 0,00 45.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.09 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujiannasional SMA/MA/SMK )

25.330.000,004.670.000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.12 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/TimIndependen/Bas)

22.730.000,002.270.000,00 0,00 25.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.13 Biaya Operasional Pengadaan Perahu Pulau Nangka 24.000.000,0012.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1.01.1.01.01.22.11 Optimalisasi Fungsi Dewan Pendidikan 12.400.000,002.600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.09.1.01.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 570.580.000,00 570.580.000,00

1.09.1.01.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 570.580.000,00 570.580.000,00

1.09.1.01.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 570.580.000,00 570.580.000,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 10.242.833.000,002.101.875.000,00 8.449.820.000,00 20.794.528.000,00

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 468.871.000,00157.680.000,00 34.560.000,00 661.111.000,00

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000,0036.480.000,00 0,00 38.680.000,00

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 115.800.000,001.100.000,00 0,00 116.900.000,00

1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 43.200.000,000,00 0,00 43.200.000,00

1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.000,0094.800.000,00 0,00 95.000.000,00

1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.825.000,0021.000.000,00 0,00 25.825.000,00

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21.600.000,000,00 0,00 21.600.000,00

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 116.470.000,004.300.000,00 0,00 120.770.000,00

1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 34.560.000,00 37.560.000,00

1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.496.000,000,00 0,00 32.496.000,00

1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 353.057.000,0044.300.000,00 827.500.000,00 1.224.857.000,00

1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 708.500.000,00 708.500.000,00

1.02.1.02.01.02.05.04 Pengadaan kendaraan dinas/operasional promosi kesehatan (DAK) 0,000,00 708.500.000,00 708.500.000,00

1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.190.000,000,00 44.000.000,00 50.190.000,00

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.02.1.02.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.725.000,000,00 0,00 4.725.000,00

1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 46.202.000,000,00 0,00 46.202.000,00

Page 310: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 274.300.000,0044.300.000,00 0,00 318.600.000,00

1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21.640.000,000,00 0,00 21.640.000,00

1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 34.400.000,001.100.000,00 0,00 35.500.000,00

1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 34.400.000,001.100.000,00 0,00 35.500.000,00

1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

9.700.000,007.800.000,00 0,00 17.500.000,00

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.200.000,007.800.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.006.860.000,0034.440.000,00 1.392.500.000,00 2.433.800.000,00

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 945.560.000,0029.440.000,00 0,00 975.000.000,00

1.02.1.02.01.15.02 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu 46.800.000,004.500.000,00 100.000.000,00 151.300.000,00

1.02.1.02.01.15.03 Pembangunan Instalasi Farmasi Kabupaten (DAK) 0,000,00 1.292.500.000,00 1.292.500.000,00

1.02.1.02.01.15.07 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 14.500.000,00500.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.597.968.000,001.460.040.000,00 1.116.800.000,00 7.174.808.000,00

1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya (BPJS) 3.564.442.000,00101.520.000,00 0,00 3.665.962.000,00

1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 201.150.000,005.950.000,00 1.071.800.000,00 1.278.900.000,00

1.02.1.02.01.16.08.01 Pengadaan Reagensia 146.150.000,004.450.000,00 0,00 150.600.000,00

1.02.1.02.01.16.08.09 Pengadaan alat laboratorium 0,000,00 553.000.000,00 553.000.000,00

1.02.1.02.01.16.08.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 0,000,00 518.800.000,00 518.800.000,00

1.02.1.02.01.16.08.20 Pengadaan Cetak KMS Anak Sekolah Dasar (SD) 55.000.000,001.500.000,00 0,00 56.500.000,00

1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 400.070.000,009.050.000,00 45.000.000,00 454.120.000,00

1.02.1.02.01.16.09.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan) 32.400.000,00600.000,00 0,00 33.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Pelayanan kesehatan gigi dan mulut ) 37.600.000,00400.000,00 0,00 38.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.10 Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( pengadaan sarana kelas ibu) 52.500.000,003.000.000,00 45.000.000,00 100.500.000,00

1.02.1.02.01.16.09.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakatf (P3k dan Pengobatan Gratis pada Hari-hariTertentu)

38.350.000,001.650.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.15 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan 239.220.000,003.400.000,00 0,00 242.620.000,00

Page 311: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.16.21 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas koba 57.300.000,00219.278.000,00 0,00 276.578.000,00

1.02.1.02.01.16.22 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas pangkalan baru 56.300.000,0081.380.000,00 0,00 137.680.000,00

1.02.1.02.01.16.23 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas benteng 44.893.000,00188.823.000,00 0,00 233.716.000,00

1.02.1.02.01.16.24 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas simpang katis 42.300.000,00163.958.000,00 0,00 206.258.000,00

1.02.1.02.01.16.25 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas sungaiselan 55.200.000,00173.780.000,00 0,00 228.980.000,00

1.02.1.02.01.16.26 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk besar 37.613.000,00187.485.000,00 0,00 225.098.000,00

1.02.1.02.01.16.27 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas namang 42.300.000,00100.220.000,00 0,00 142.520.000,00

1.02.1.02.01.16.28 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas lampur 43.500.000,00226.496.000,00 0,00 269.996.000,00

1.02.1.02.01.16.29 Pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat 52.900.000,002.100.000,00 0,00 55.000.000,00

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 166.660.000,003.050.000,00 57.600.000,00 227.310.000,00

1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 126.450.000,001.950.000,00 57.600.000,00 186.000.000,00

1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 40.210.000,001.100.000,00 0,00 41.310.000,00

1.02.1.02.01.19.02.01 Lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten 27.760.000,00550.000,00 0,00 28.310.000,00

1.02.1.02.01.19.02.14 Integrasi Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas 12.450.000,00550.000,00 0,00 13.000.000,00

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 240.700.000,00328.300.000,00 0,00 569.000.000,00

1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 240.700.000,004.100.000,00 0,00 244.800.000,00

1.02.1.02.01.20.02.02 Pemberian makanan Tambahan 240.700.000,004.100.000,00 0,00 244.800.000,00

1.02.1.02.01.20.14 Revitalisasi UKBM (Penunjang kegiatan pelayanan posyandu) 0,00324.200.000,00 0,00 324.200.000,00

1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 131.650.000,003.350.000,00 0,00 135.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 131.650.000,003.350.000,00 0,00 135.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.08 Pengambilan, pemeriksaan, perbaikan sampel air sumur gali serta pengawasanAMDK dan depot air minum

59.450.000,00550.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.14 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (sanitasi total berbasis masyarakat)di desa

65.400.000,00600.000,00 0,00 66.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.15 Pengawasan hygiene sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) 6.800.000,002.200.000,00 0,00 9.000.000,00

1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 306.775.000,0017.165.000,00 0,00 323.940.000,00

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 54.900.000,009.000.000,00 0,00 63.900.000,00

1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 105.540.000,00700.000,00 0,00 106.240.000,00

1.02.1.02.01.22.04.03 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 105.540.000,00700.000,00 0,00 106.240.000,00

1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 57.410.000,002.590.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( penyakit HIV/AIDS ) )

24.000.000,001.000.000,00 0,00 25.000.000,00

Page 312: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.22.05.08 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB 33.410.000,001.590.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 54.000.000,002.000.000,00 0,00 56.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.04 penanggulangan penyakit Malaria 42.000.000,001.000.000,00 0,00 43.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.06 Pelayanan pemeriksaan dan Kesehatan haji 12.000.000,001.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 20.225.000,001.575.000,00 0,00 21.800.000,00

1.02.1.02.01.22.09.02 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 20.225.000,001.575.000,00 0,00 21.800.000,00

1.02.1.02.01.22.15 penemuan penyakit kusta 14.700.000,001.300.000,00 0,00 16.000.000,00

1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 515.940.000,0030.800.000,00 137.000.000,00 683.740.000,00

1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 416.000.000,004.000.000,00 0,00 420.000.000,00

1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 83.000.000,00700.000,00 0,00 83.700.000,00

1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 15.340.000,0026.100.000,00 0,00 41.440.000,00

1.02.1.02.01.23.07 Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan (SIKDA) 1.600.000,000,00 137.000.000,00 138.600.000,00

1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya

208.000.000,003.200.000,00 4.685.260.000,00 4.896.460.000,00

1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 0,000,00 1.578.600.000,00 1.578.600.000,00

1.02.1.02.01.25.02.17 Pembangunan Pagar Puskesmas 0,000,00 153.600.000,00 153.600.000,00

1.02.1.02.01.25.02.31 Pembangunan Poskesdes Tanjung Berikat 0,000,00 475.000.000,00 475.000.000,00

1.02.1.02.01.25.02.32 Pembangunan Poskesdes Kebintik 0,000,00 475.000.000,00 475.000.000,00

1.02.1.02.01.25.02.33 Pembangunan Poskesdes Keretak Atas 0,000,00 475.000.000,00 475.000.000,00

1.02.1.02.01.25.13 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 208.000.000,003.200.000,00 0,00 211.200.000,00

1.02.1.02.01.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 0,000,00 818.720.000,00 818.720.000,00

1.02.1.02.01.25.21.16 Rehab Berat/Ringan Puskesmas Pembantu 0,000,00 367.350.000,00 367.350.000,00

1.02.1.02.01.25.21.17 Rehab Berat/Ringan Poskesdes 0,000,00 451.370.000,00 451.370.000,00

1.02.1.02.01.25.22 Rehab Berat/Ringan Pembangunan Puskesmas 0,000,00 205.800.000,00 205.800.000,00

1.02.1.02.01.25.27 Pembangunan rumah dinas medis (DAK) 0,000,00 657.620.000,00 657.620.000,00

1.02.1.02.01.25.28 Pembangunan rumah dinas paramedis (DAK) 0,000,00 1.424.520.000,00 1.424.520.000,00

1.02.1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.788.060.000,000,00 198.600.000,00 1.986.660.000,00

1.02.1.02.01.28.16 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Koba 403.214.000,000,00 44.800.000,00 448.014.000,00

1.02.1.02.01.28.17 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru 191.006.000,000,00 21.220.000,00 212.226.000,00

1.02.1.02.01.28.18 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Benteng 175.716.000,000,00 19.500.000,00 195.216.000,00

1.02.1.02.01.28.19 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Sungaiselan 215.320.000,000,00 23.900.000,00 239.220.000,00

Page 313: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.28.20 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Simpang katis 224.244.000,000,00 24.900.000,00 249.144.000,00

1.02.1.02.01.28.21 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lubuk Besar 284.248.000,000,00 31.580.000,00 315.828.000,00

1.02.1.02.01.28.22 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Namang 154.452.000,000,00 17.160.000,00 171.612.000,00

1.02.1.02.01.28.23 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lampur 139.860.000,000,00 15.540.000,00 155.400.000,00

1.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 84.222.000,001.450.000,00 0,00 85.672.000,00

1.02.1.02.01.29.08 lomba balita sejahtera indonesia 36.222.000,00900.000,00 0,00 37.122.000,00

1.02.1.02.01.29.10 Penyediaan APE Kit (Alat Permainan Edukatif) 48.000.000,00550.000,00 0,00 48.550.000,00

1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 44.450.000,00550.000,00 0,00 45.000.000,00

1.02.1.02.01.30.08 Lomba senam lansia 44.450.000,00550.000,00 0,00 45.000.000,00

1.02.1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 105.970.000,003.800.000,00 0,00 109.770.000,00

1.02.1.02.01.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 105.970.000,003.800.000,00 0,00 109.770.000,00

1.02.1.02.01.31.03.05 Pembinaan dan Pengawasan industri Rumah Tangga pangan (IRT-P) 48.390.000,00550.000,00 0,00 48.940.000,00

1.02.1.02.01.31.03.07 Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan 57.580.000,003.250.000,00 0,00 60.830.000,00

1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 119.550.000,004.850.000,00 0,00 124.400.000,00

1.02.1.02.01.32.05 Kemitraan Bidan dan Dukun 13.350.000,001.650.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.32.06 Pertemuan PMP (Review Maternal Perinatal) 14.150.000,00950.000,00 0,00 15.100.000,00

1.02.1.02.01.32.07 Pengadaan Buku KIA 92.050.000,002.250.000,00 0,00 94.300.000,00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah 11.848.651.000,001.926.120.000,00 9.801.742.000,00 23.576.513.000,00

1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.624.050.000,00237.840.000,00 26.000.000,00 1.887.890.000,00

1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,000,00 0,00 1.000.000,00

1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 598.000.000,000,00 26.000.000,00 624.000.000,00

1.02.1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0081.720.000,00 0,00 81.720.000,00

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 596.500.000,003.500.000,00 0,00 600.000.000,00

1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 67.800.000,002.200.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02.1.02.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 197.300.000,002.700.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 23.100.000,00900.000,00 0,00 24.000.000,00

1.02.1.02.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.550.000,00450.000,00 0,00 31.000.000,00

Page 314: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.02.1.02.02.01.20 Penyediaan Jasa Keamanan RSUD 4.800.000,00146.370.000,00 0,00 151.170.000,00

1.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 296.100.000,002.500.000,00 940.900.000,00 1.239.500.000,00

1.02.1.02.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 804.500.000,00 804.500.000,00

1.02.1.02.02.02.05.02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 804.500.000,00 804.500.000,00

1.02.1.02.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 78.000.000,00 78.000.000,00

1.02.1.02.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 58.400.000,00 58.400.000,00

1.02.1.02.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 177.000.000,001.600.000,00 0,00 178.600.000,00

1.02.1.02.02.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 119.100.000,00900.000,00 0,00 120.000.000,00

1.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

8.100.000,009.400.000,00 0,00 17.500.000,00

1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,005.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.02.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 1.400.000,001.100.000,00 0,00 2.500.000,00

1.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.700.000,003.300.000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 316.795.000,003.800.000,00 0,00 320.595.000,00

1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 316.795.000,003.800.000,00 0,00 320.595.000,00

1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 48.750.000,001.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.1.02.02.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 48.750.000,001.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.1.02.02.16.08.01 Pengadaan Reagensia 48.750.000,001.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.1.02.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.02.21 Program pengembangan lingkungan sehat 53.600.000,00450.000,00 0,00 54.050.000,00

1.02.1.02.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 53.600.000,00450.000,00 0,00 54.050.000,00

1.02.1.02.02.21.01.17 Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit 53.600.000,00450.000,00 0,00 54.050.000,00

1.02.1.02.02.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 154.920.000,000,00 0,00 154.920.000,00

1.02.1.02.02.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 154.920.000,000,00 0,00 154.920.000,00

Page 315: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata

559.140.000,0075.560.000,00 8.334.842.000,00 8.969.542.000,00

1.02.1.02.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 0,000,00 2.722.492.000,00 2.722.492.000,00

1.02.1.02.02.26.01.07 Pembangunan Ruang Operasi dan CSSD 0,000,00 2.722.492.000,00 2.722.492.000,00

1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,000,00 5.083.035.000,00 5.083.035.000,00

1.02.1.02.02.26.21 Pengadaan mebeuler rumah sakit 0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang runggu dan lain-lain)

53.150.000,000,00 459.315.000,00 512.465.000,00

1.02.1.02.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 505.990.000,0075.560.000,00 0,00 581.550.000,00

1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

360.936.000,002.950.000,00 0,00 363.886.000,00

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 154.836.000,001.600.000,00 0,00 156.436.000,00

1.02.1.02.02.27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 47.000.000,00450.000,00 0,00 47.450.000,00

1.02.1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 159.100.000,00900.000,00 0,00 160.000.000,00

1.02.1.02.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 912.260.000,001.381.370.000,00 0,00 2.293.630.000,00

1.02.1.02.02.28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 887.900.000,002.100.000,00 0,00 890.000.000,00

1.02.1.02.02.28.09 Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis 24.360.000,001.379.270.000,00 0,00 1.403.630.000,00

1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 7.289.000.000,00211.000.000,00 500.000.000,00 8.000.000.000,00

1.02.1.02.02.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 7.289.000.000,00211.000.000,00 500.000.000,00 8.000.000.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 11.702.516.000,002.309.580.000,00 92.260.563.000,00 106.272.659.000,00

1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 389.980.000,00764.698.000,00 0,00 1.154.678.000,00

1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.360.000,0075.360.000,00 0,00 78.720.000,00

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.000.000,000,00 0,00 69.000.000,00

1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 69.500.000,000,00 0,00 69.500.000,00

1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.900.000,00256.258.000,00 0,00 264.158.000,00

1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.940.000,0021.000.000,00 0,00 23.940.000,00

1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00

Page 316: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi /teknis (THL) 13.200.000,00412.080.000,00 0,00 425.280.000,00

1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 375.300.000,00105.000.000,00 275.000.000,00 755.300.000,00

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.100.000,000,00 0,00 27.100.000,00

1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 298.200.000,00105.000.000,00 0,00 403.200.000,00

1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.02.49 Pembangunan Tempat Parkir Kantor Dinas PU 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.02.50 Pembangunan Landscape Kantor Dinas PU Koba Bagian Dalam 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 23.050.000,000,00 0,00 23.050.000,00

1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13.050.000,000,00 0,00 13.050.000,00

1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ke-PU-an 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

24.598.000,0042.902.000,00 0,00 67.500.000,00

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.890.000,006.110.000,00 0,00 10.000.000,00

1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.408.000,001.092.000,00 0,00 2.500.000,00

1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.300.000,003.700.000,00 0,00 5.000.000,00

1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.000.000,0032.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,000,00 29.421.648.000,00 29.421.648.000,00

1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan 0,000,00 23.120.000.000,00 23.120.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.132 Peningkatan Jalan Pangkol -Mesu Sep.3,2 KM (Tahap I) (DAK) 0,000,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.133 Peningkatan Jalan Pasar Modern Koba (Lanjutan) 0,000,00 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.134 Pembangunan Pendestrian Jalan Raya Koba, Kec.Koba 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.135 Peningkatan Jalan Tanjung Langka - Kulur ilir, Kec.Koba (STA 0+000 - 2 +000)(Lanjutan)

0,000,00 2.420.000.000,00 2.420.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.136 Peningkatan Jalan Lubuk Besar - Keledang, Kec.Lubuk Besar Sep.1,095 KM 0,000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.137 Peningkatan Jalan Rawa Bangun (JL SKIP),Kec Koba Sep.1 KM 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.138 Peningkatan Jalan Kulur - Belimbing Kec Lubuk Besar Sep.2,75 KM (Lanjutan) 0,000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 0,000,00 6.301.648.000,00 6.301.648.000,00

1.03.1.03.01.15.05.51 Pembangunan Jembatan Jalan Padang Baru - Pangkol, Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 2.570.000.000,00 2.570.000.000,00

Page 317: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.15.05.51 Bentang =6 ;L=13 M 2.570.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.52 Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk - Minfo, Kec.Pangkalan Baru Bentang =7M ;L=9 M (DAK)

0,000,00 2.331.648.000,00 2.331.648.000,00

1.03.1.03.01.15.05.53 Pembangunan Jembatan Lubuk Besar - Keledang Kampung C Kec. LubukBesar, W=5 M; L=7 M (DABA)

0,000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00

1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 568.140.000,0031.860.000,00 2.810.093.000,00 3.410.093.000,00

1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 568.140.000,0031.860.000,00 2.810.093.000,00 3.410.093.000,00

1.03.1.03.01.16.03.79 Pemeliharaan Rutin Drainase di Kec. Koba (Swakelola DPU) 284.070.000,0015.930.000,00 0,00 300.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.82 Pemeliharaan Rutin Drainase Primer Kec.Pangkalan Baru (Swakelola DPU) 284.070.000,0015.930.000,00 0,00 300.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.83 Pembangunan Drainase Primer Kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 0,000,00 490.000.000,00 490.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.84 Pembangunan Drainase Primer Desa Beruas, Kec.Simpang Katis (Lanjutan) 0,000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.85 Pembangunan Drainase Primer di Kota Koba 0,000,00 870.093.000,00 870.093.000,00

1.03.1.03.01.16.03.86 Pembangunan Drainase Primer Kec.Sungaiselan 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.87 Pembangunan Drainase Primer Desa Pinang Sebatang, Kec.Simpang Katis 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 732.600.000,0017.400.000,00 10.798.000.000,00 11.548.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasl/pemeliharaan Jalan 732.600.000,0017.400.000,00 9.898.000.000,00 10.648.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.53 Pemeliharaan Rutin Jalan Di Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola) 732.600.000,0017.400.000,00 0,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.72 Pemeliharaan Berkala Jalan Keretak - Lampur,Kec.Sungaiselan 0,000,00 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.73 Peningkatan Jalan Lampur - Munggu, Kec.Sungaiselan 0,000,00 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.74 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Koba 0,000,00 4.128.000.000,00 4.128.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.75 Rehabilitasi Jalan Simpang Jongkong - Simpang Bemban, Kec.Koba 0,000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0,000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.1.03.01.18.04.01 Rehabilitasi jembatan Terak - Talang Balai Kec Simpang Katis W=9M; L=3M 0,000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.1.03.01.21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 200.000.000,000,00 315.000.000,00 515.000.000,00

1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.23.28 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bina Marga 0,000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.03.1.03.01.23.29 Pengadaan Baby Roller Kapasitas Tekan s.d 1000 Kg 0,000,00 225.000.000,00 225.000.000,00

1.03.1.03.01.23.30 Pengadaan Plat Rummer 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 238.080.000,0011.920.000,00 2.663.864.000,00 2.913.864.000,00

Page 318: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.24 Jaringan Pengairan Lainnya 2.913.864.000,00

1.03.1.03.01.24.41 Peningkatan jaringan Irigasi Namang (DAK) 0,000,00 2.663.864.000,00 2.663.864.000,00

1.03.1.03.01.24.49 Penyusunan Pengembangan Potensi Irigasi Namang dan Belilik 238.080.000,0011.920.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,000,00 3.320.000.000,00 3.320.000.000,00

1.03.1.03.01.25.21 Normalisasi Kolong Silok Kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 0,000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.1.03.01.25.22 Pembangunan Kolong Bravo, Kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.25.23 Pembangunan Kolong Tebet Rubuh Desa Jelutung, Kec.Namang (DABA) 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.25.24 Pemasangan Papan Reklame Sumber Air Baku 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 922.700.000,00484.860.000,00 2.022.085.000,00 3.429.645.000,00

1.03.1.03.01.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum 922.700.000,00484.860.000,00 2.022.085.000,00 3.429.645.000,00

1.03.1.03.01.27.06.16 Pengembangan sisitem distribusi air minum/operasional SPAM IKK dan desa 922.700.000,00484.860.000,00 0,00 1.407.560.000,00

1.03.1.03.01.27.06.49 Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK) 0,000,00 670.405.000,00 670.405.000,00

1.03.1.03.01.27.06.79 Optimalisasi SPAM IKK Koba (DAK) 0,000,00 484.930.000,00 484.930.000,00

1.03.1.03.01.27.06.80 Optimalisasi SPAM IKK Namang (DAK) 0,000,00 382.090.000,00 382.090.000,00

1.03.1.03.01.27.06.81 Penyediaan P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalanbaru (DAK) 0,000,00 224.830.000,00 224.830.000,00

1.03.1.03.01.27.06.82 Penyediaan P/S Air Minum Desa Pasir Garam Kec.Simpangkatis (DAK) 0,000,00 224.830.000,00 224.830.000,00

1.03.1.03.01.27.06.83 Penambahan Daya Listrik SPAM IKK Lubuk Besar 0,000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir 0,000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

1.03.1.03.01.28.12 rehabilitasi bidang sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.1.03.01.28.25 Normalisasi Kolong Jung Hin Desa Kayu Besi Kec.Namang (Lanjutan) 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.28.26 Pembangunan Saluran Drenase Primer Desa Batu Belubang Kec.PangkalanBaru (DABA)

0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.28.27 Normalisasi Sungai Mesu Kec.Pangkalan Baru 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.1.03.01.28.28 Pembangunan Pengendali Banjir Desa Penyak, Kec.Koba 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 10.700.000,00239.300.000,00 1.458.500.000,00 1.708.500.000,00

1.03.1.03.01.29.01 Perencanaan pengembangan infrastuktur 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.29.01.02 perencanaan Pengembangan infrastruktur ( operaional tim perencana teknis) 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0,000,00 1.458.500.000,00 1.458.500.000,00

1.03.1.03.01.29.02.37 Pemasangan Eskalator Pasar Modern Koba (Lanjutan) 0,000,00 1.458.500.000,00 1.458.500.000,00

1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 3.555.678.000,00195.650.000,00 16.944.500.000,00 20.695.828.000,00

1.03.1.03.01.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 694.350.000,00195.650.000,00 0,00 890.000.000,00

Page 319: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.30.01.06 Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK 38.730.000,0011.270.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.07 Penyediaan BOP Kegiatan PPIP Tahun 2015 36.900.000,0038.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.08 Penyediaan BOP Kegiatan APBN 39.430.000,0010.570.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.09 Penyediaan BOP Revitalisasi Desa Kurau 25.050.000,0049.950.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.10 Penyediaan BOP PAMSIMAS II 40.040.000,0059.960.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.11 Kegiatan PAMSIMAS II 440.000.000,000,00 0,00 440.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.12 Suervey dan Pendataan Jalan Permukiman Kec.Sungaiselan dan Simpangkatis 74.200.000,0025.800.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 0,000,00 16.044.000.000,00 16.044.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.138 Pembangunan Jalan Perahu Burok Kec. Sungaiselan 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.187 Peningkatan Jalan Desa Lampur,Kec.Sungaiselan (Lanjutan) 0,000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.188 Pembangunan Jalan Akses Melempem, Desa Air Mesu Kec.Pangkalan Baru 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.189 Peningkatan Jalan Desa Cambai Selatan Kec.Namang 0,000,00 1.440.000.000,00 1.440.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.190 Peningkatan Jalan Goa,kel Dul kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 0,000,00 756.000.000,00 756.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.191 Pembangunan Jalan Akses RSUD Koba 0,000,00 440.000.000,00 440.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.192 Peningkatan jalan Dusun Binjai,Desa kayu Besi Kec.Namang 0,000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.193 Pembangunan Saluran Jalan Gg.Aster Kel.Padang Mulia Kec.Koba (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 270.000.000,00 270.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.194 Pembangunan Saluran Jalan desa Beruas, Kec.simpang katis 0,000,00 189.000.000,00 189.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.197 Pembangunan Jalan di Kel.Dul Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.199 Pembangunan Saluran Jalan Bougenvil 2 kel. Padang Mulia, Kec.Koba(Swakelola Masyarakat)

0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.200 Pembangunan saluran Jalan Belakang Kantor Camat Koba (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 330.000.000,00 330.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.201 Peningkatan Jalan Desa Nibung Kec.Koba 0,000,00 1.552.000.000,00 1.552.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.203 Rehabilitasi Jalan Desa Penyak Kec.Koba 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.204 Pembangunan Jalan desa Kurau Timur, Kec.Koba Sep. 300 M 0,000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.206 Pembangunan Saluran Jalan Pemancingan Kejora Desa Beluluk Kec, PangkalanBaru Sep. 470 M (Swakelola Masyarakat)

0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.208 Pemeliharaan Berkala Jalan Air Risik (Kp.Buntu) Kel, Padang Mulia Kec.KobaSep.460 M

0,000,00 552.000.000,00 552.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.209 Pembangunan Jalan Desa Keretak, Kec.Sungai selan Sep. 800 M (Lanjutan) 0,000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.211 Pembangunan Plat Duikers di kel.Sungaiselan Kec.Sungai selan 0,000,00 360.000.000,00 360.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.212 Peningkatan Jalan Nyatoh, Jl Mushola Desa Pedindang Kec. Pangkalan BaruSep. 0,35 KM

0,000,00 420.000.000,00 420.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.213 Peningkatan Jalan Desa Teru Kec. Sp Katis Sep. 1.5 KM 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

Page 320: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.30.02.214 Pembangunan Plat Duikers di Kel Berok Kec. Koba (W=1 M,; L= 6 M) (3 Unit) 0,000,00 215.000.000,00 215.000.000,00

1.03.1.03.01.30.14 Pembangunan Jalan Setapak Swakelola Masyarakat 0,000,00 900.500.000,00 900.500.000,00

1.03.1.03.01.30.14.15 Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau Kec. Koba (Swakeloa Masyarakat) 0,000,00 129.000.000,00 129.000.000,00

1.03.1.03.01.30.14.16 Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pulau nangka, Kec.Sungaiselan (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 441.500.000,00 441.500.000,00

1.03.1.03.01.30.14.17 Pembangunan Jalan Setapak Desa Air Mesu Timur, Kec.Pangkalan BaruSep.400 M (Swakeloa Masyarakat)

0,000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

1.03.1.03.01.30.14.18 Pembangunan Jalan Setapak di Kel Berok, Kec.Koba (Swakelola Masyarakat) 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.03.1.03.01.30.14.19 Pembangunan Jalan setapak Kel. Arung Dalam, Kec. Koba (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.30.16 Pembangunan Sanitasi 2.861.328.000,000,00 0,00 2.861.328.000,00

1.03.1.03.01.30.16.06 Pembangunan SANIMAS Desa namang Kec, Namang (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

472.275.000,000,00 0,00 472.275.000,00

1.03.1.03.01.30.16.07 Pembangunan SANIMAS Desa Beruas Kec, Simpang katis (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

473.325.000,000,00 0,00 473.325.000,00

1.03.1.03.01.30.16.08 Pembangunan SANIMAS Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar (DAK)(Swakelola Masyarakat)

473.325.000,000,00 0,00 473.325.000,00

1.03.1.03.01.30.16.09 Pembangunan SANIMAS Desa Kurau Kec. Koba (DAK) (Swakelola Masyarakat) 499.075.000,000,00 0,00 499.075.000,00

1.03.1.03.01.30.16.10 Pembangunan SANIMAS Desa Kurau Barat Kec. Koba (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

499.075.000,000,00 0,00 499.075.000,00

1.03.1.03.01.30.16.11 Pembangunan SANIMAS Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

444.253.000,000,00 0,00 444.253.000,00

1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan 72.850.000,0027.150.000,00 4.454.313.000,00 4.554.313.000,00

1.04.1.03.01.15.22 Pengawasan dan Pengendalian Penataan Bangunan 72.850.000,0027.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.04.1.03.01.15.23 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Kurau, Kec. Koba (DAK) 0,000,00 224.830.000,00 224.830.000,00

1.04.1.03.01.15.24 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kurau Kec. Koba (DAK) 0,000,00 1.193.940.000,00 1.193.940.000,00

1.04.1.03.01.15.25 Pembangunan Drainase Desa Kurau Kec. Koba (DAK) 0,000,00 970.153.000,00 970.153.000,00

1.04.1.03.01.15.26 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kurau Barat Kec. Koba (DAK) 0,000,00 1.248.940.000,00 1.248.940.000,00

1.04.1.03.01.15.27 Pembangunan Drainase Desa Kurau Barat Kec. Koba (DAK) 0,000,00 816.450.000,00 816.450.000,00

1.04.1.03.01.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 378.730.000,00377.670.000,00 2.500.000.000,00 3.256.400.000,00

1.04.1.03.01.19.14 Peningkatan operasi dan pemeilharaan sarana dan prasarana pemadamkebakaran

104.730.000,00377.670.000,00 0,00 482.400.000,00

1.04.1.03.01.19.15 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional pemadam kebakaran 250.000.000,000,00 0,00 250.000.000,00

1.04.1.03.01.19.26 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 0,000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1.04.1.03.01.19.27 Pelatihan Pemadam Kebakaran 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.04.1.03.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 0,000,00 411.760.000,00 411.760.000,00

1.04.1.03.01.20.13 Penataan Areal Kuburan JL.By Pass Kec.Koba 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

Page 321: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.04.1.03.01.20.14 Pembangunan Pagar Kuburan Arung Dalam, Kec. Koba 0,000,00 261.760.000,00 261.760.000,00

1.05.1.03.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 38.830.000,0011.170.000,00 0,00 50.000.000,00

1.05.1.03.01.17.14 Penyusunan RAPERDA SIUJK 38.830.000,0011.170.000,00 0,00 50.000.000,00

1.08.1.03.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,000,00 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00

1.08.1.03.01.24.34 Pembangunan RTH Pasar Modern Koba (TAHAP I) 0,000,00 740.000.000,00 740.000.000,00

1.08.1.03.01.24.35 Pembangunan RTH Desa Terentang, Kec. Koba (Lanjutan) 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.09.1.03.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 4.071.280.000,000,00 7.625.800.000,00 11.697.080.000,00

1.09.1.03.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 4.071.280.000,000,00 7.625.800.000,00 11.697.080.000,00

1.09.1.03.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 4.071.280.000,000,00 7.625.800.000,00 11.697.080.000,00

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal 4.976.533.000,00647.754.000,00 95.000.000,00 5.719.287.000,00

1.05.1.06.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 652.530.000,00142.975.000,00 0,00 795.505.000,00

1.05.1.06.01.15.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 52.700.000,0064.900.000,00 0,00 117.600.000,00

1.05.1.06.01.15.11 Revisi rencana tata ruang wilayah 411.470.000,0055.825.000,00 0,00 467.295.000,00

1.05.1.06.01.15.11.02 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 411.470.000,0055.825.000,00 0,00 467.295.000,00

1.05.1.06.01.15.12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 42.000.000,000,00 0,00 42.000.000,00

1.05.1.06.01.15.21 Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 146.360.000,0022.250.000,00 0,00 168.610.000,00

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324.320.000,00264.954.000,00 0,00 589.274.000,00

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.400.000,0074.160.000,00 0,00 77.560.000,00

1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.000.000,000,00 0,00 69.000.000,00

1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.900.000,0021.000.000,00 0,00 27.900.000,00

1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00131.994.000,00 0,00 134.694.000,00

1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 41.600.000,008.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.050.000,000,00 0,00 22.050.000,00

1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 42.990.000,008.400.000,00 0,00 51.390.000,00

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 186.998.000,000,00 95.000.000,00 281.998.000,00

Page 322: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 95.000.000,00 95.000.000,00

1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.027.000,000,00 0,00 5.027.000,00

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 66.571.000,000,00 0,00 66.571.000,00

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 90.300.000,000,00 0,00 90.300.000,00

1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.100.000,000,00 0,00 25.100.000,00

1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.400.000,000,00 0,00 30.400.000,00

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.400.000,000,00 0,00 20.400.000,00

1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

8.375.000,009.125.000,00 0,00 17.500.000,00

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,007.500.000,00 0,00 10.000.000,00

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.650.000,00850.000,00 0,00 2.500.000,00

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.225.000,00775.000,00 0,00 5.000.000,00

1.06.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi 193.600.000,0026.400.000,00 0,00 220.000.000,00

1.06.1.06.01.15.07 Penyusunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Dilihat dari IndeksPembangunan Manusia)

64.300.000,005.700.000,00 0,00 70.000.000,00

1.06.1.06.01.15.08 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi per satuan kerja perangkatdaerah

54.300.000,005.700.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.15.09 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah 75.000.000,0015.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1.06.1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 337.650.000,0040.450.000,00 0,00 378.100.000,00

1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 26.200.000,003.800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.06.1.06.01.16.06 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Perumahan Rakyat 32.350.000,0015.750.000,00 0,00 48.100.000,00

1.06.1.06.01.16.07 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan DAK,dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama

91.450.000,008.550.000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.16.08 Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan Perguruan Tinggi Tentang KuliahKerja Nyata

45.250.000,004.750.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.16.09 Monitoring dan Evaluasi pembangunan program SATAM EMAS 142.400.000,007.600.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 30.500.000,0041.000.000,00 0,00 71.500.000,00

1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 30.500.000,0041.000.000,00 0,00 71.500.000,00

1.06.1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah

100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.494.750.000,0055.250.000,00 0,00 1.550.000.000,00

Page 323: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.1.06.01.21.04 Penetapan RPJPD 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 325.400.000,004.600.000,00 0,00 330.000.000,00

1.06.1.06.01.21.05.02 Penyusunan rancangan RPJM Daerah 325.400.000,004.600.000,00 0,00 330.000.000,00

1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 144.300.000,005.700.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 147.150.000,002.850.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah (penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah)

212.400.000,0027.600.000,00 0,00 240.000.000,00

1.06.1.06.01.21.16 Evaluasi dokumen perencanaan 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS)

146.000.000,004.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.22 Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi 86.600.000,008.400.000,00 0,00 95.000.000,00

1.06.1.06.01.21.24 Penyusunan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah(SEUPPD)

147.900.000,002.100.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembengunan ekonomi 107.650.000,0012.350.000,00 0,00 120.000.000,00

1.06.1.06.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 54.300.000,005.700.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 53.350.000,006.650.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 343.600.000,0026.400.000,00 0,00 370.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 343.600.000,0026.400.000,00 0,00 370.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.01 Pengentasan Kemiskinan 192.500.000,007.500.000,00 0,00 200.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya(kesehatan,pendidikan,PerlindunganAnak)

63.700.000,006.300.000,00 0,00 70.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.06 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan SPM dan MDGS 53.700.000,006.300.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.07 Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak 33.700.000,006.300.000,00 0,00 40.000.000,00

1.06.1.06.01.25 Progaram perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 117.160.000,004.600.000,00 0,00 121.760.000,00

1.06.1.06.01.25.01 Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana 117.160.000,004.600.000,00 0,00 121.760.000,00

1.16.1.06.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 279.500.000,003.850.000,00 0,00 283.350.000,00

1.16.1.06.01.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 26.900.000,001.650.000,00 0,00 28.550.000,00

1.16.1.06.01.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.16.1.06.01.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 232.600.000,002.200.000,00 0,00 234.800.000,00

1.16.1.06.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 118.240.000,006.600.000,00 0,00 124.840.000,00

1.16.1.06.01.16.10 Pendataan PMDN/PMA 40.590.000,003.300.000,00 0,00 43.890.000,00

Page 324: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.16.1.06.01.16.11 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 77.650.000,003.300.000,00 0,00 80.950.000,00

1.23.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 591.260.000,0013.800.000,00 0,00 605.060.000,00

1.23.1.06.01.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 269.200.000,008.400.000,00 0,00 277.600.000,00

1.23.1.06.01.15.02.01 Penyusunan Data Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah 131.700.000,003.600.000,00 0,00 135.300.000,00

1.23.1.06.01.15.02.02 Penyusunan Data Pembangunan Kecamatan 76.550.000,003.000.000,00 0,00 79.550.000,00

1.23.1.06.01.15.02.03 Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat 60.950.000,001.800.000,00 0,00 62.750.000,00

1.23.1.06.01.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data Pertumbuhan dan Indikator EkonomiSektoral Kabupaten

90.000.000,003.000.000,00 0,00 93.000.000,00

1.23.1.06.01.15.05 Pengolahan, updating dan analisis data pertumbuhan dan indikator ekonomisektoral Kecamatan

72.600.000,002.400.000,00 0,00 75.000.000,00

1.23.1.06.01.15.07 Penyusunan Sistem Statistik Daerah 159.460.000,000,00 0,00 159.460.000,00

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.803.737.000,001.078.790.000,00 6.323.075.000,00 11.205.602.000,00

1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 385.242.000,00282.600.000,00 0,00 667.842.000,00

1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.800.000,0055.320.000,00 0,00 58.120.000,00

1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 91.200.000,000,00 0,00 91.200.000,00

1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 58.050.000,0063.000.000,00 0,00 121.050.000,00

1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.760.000,00122.280.000,00 0,00 124.040.000,00

1.07.1.07.01.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor 4.200.000,0042.000.000,00 0,00 46.200.000,00

1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.700.000,000,00 0,00 5.700.000,00

1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.532.000,000,00 0,00 32.532.000,00

1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 219.425.000,000,00 84.250.000,00 303.675.000,00

1.07.1.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.000.000,000,00 29.100.000,00 35.100.000,00

1.07.1.07.01.02.07.02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.000.000,000,00 29.100.000,00 35.100.000,00

1.07.1.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 33.500.000,00 33.500.000,00

1.07.1.07.01.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 33.500.000,00 33.500.000,00

1.07.1.07.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 21.650.000,00 21.650.000,00

1.07.1.07.01.02.10.02 Pengadaan meubelair gedung kantor Dihubkominfo 0,000,00 21.650.000,00 21.650.000,00

Page 325: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39.105.000,000,00 0,00 39.105.000,00

1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.320.000,000,00 0,00 139.320.000,00

1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 47.500.000,000,00 0,00 47.500.000,00

1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33.000.000,000,00 0,00 33.000.000,00

1.07.1.07.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 4.500.000,000,00 0,00 4.500.000,00

1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.600.000,006.900.000,00 0,00 17.500.000,00

1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.100.000,006.900.000,00 0,00 10.000.000,00

1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.07.1.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 47.250.000,002.750.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.1.07.01.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 47.250.000,002.750.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 69.200.000,00800.000,00 0,00 70.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.07.1.07.01.16.06 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 29.200.000,00800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 1.054.990.000,00546.180.000,00 1.200.000.000,00 2.801.170.000,00

1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 8.600.000,0034.200.000,00 0,00 42.800.000,00

1.07.1.07.01.17.08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 1.500.000,0036.480.000,00 0,00 37.980.000,00

1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 946.560.000,00450.600.000,00 0,00 1.397.160.000,00

1.07.1.07.01.17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 19.800.000,009.300.000,00 0,00 29.100.000,00

1.07.1.07.01.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 0,000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.07.1.07.01.17.13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 31.500.000,000,00 0,00 31.500.000,00

1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 17.030.000,0015.600.000,00 0,00 32.630.000,00

1.07.1.07.01.17.27 Pelatihan SDM bidang perhubungan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,000,00 4.885.185.000,00 4.885.185.000,00

1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan halte bus, taxigedung terminal 0,000,00 134.720.000,00 134.720.000,00

1.07.1.07.01.18.03 Pengadaan Papan nama jalan 0,000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Page 326: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.07.1.07.01.18.04 Pembangunan Shelter 0,000,00 677.865.000,00 677.865.000,00

1.07.1.07.01.18.05 Pembangunan kawasan parkir bandar udara 0,000,00 4.032.600.000,00 4.032.600.000,00

1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 868.000.000,002.700.000,00 153.640.000,00 1.024.340.000,00

1.07.1.07.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,000,00 51.520.000,00 51.520.000,00

1.07.1.07.01.19.02 Pemeliharaan marka jalan 868.000.000,002.700.000,00 0,00 870.700.000,00

1.07.1.07.01.19.02.03 Pemeliharaan marka jalan 868.000.000,002.700.000,00 0,00 870.700.000,00

1.07.1.07.01.19.10 Pengadaan Warning Light 0,000,00 102.120.000,00 102.120.000,00

1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 98.310.000,0040.980.000,00 0,00 139.290.000,00

1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 62.610.000,0040.980.000,00 0,00 103.590.000,00

1.07.1.07.01.20.05 Pelaksanaan pas kecil kapal dan standar keselamatan kapal di bawah 7 GT 35.700.000,000,00 0,00 35.700.000,00

1.25.1.07.01.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 274.720.000,00139.690.000,00 0,00 414.410.000,00

1.25.1.07.01.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 9.450.000,005.250.000,00 0,00 14.700.000,00

1.25.1.07.01.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 46.960.000,000,00 0,00 46.960.000,00

1.25.1.07.01.15.14 Pemeliharan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaraanradio

42.110.000,00114.840.000,00 0,00 156.950.000,00

1.25.1.07.01.15.18 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN 149.200.000,00800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.25.1.07.01.15.20 Penyelenggaraan buletin Kabupaten Bangka Tengah 27.000.000,0018.800.000,00 0,00 45.800.000,00

1.25.1.07.01.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 52.050.000,003.800.000,00 0,00 55.850.000,00

1.25.1.07.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.25.1.07.01.17.02 Oprasionalisasi Layanan Internet Kecamatan 26.150.000,000,00 0,00 26.150.000,00

1.25.1.07.01.17.03 Fasilitasi Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 10.900.000,003.800.000,00 0,00 14.700.000,00

1.25.1.07.01.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 609.010.000,0024.190.000,00 0,00 633.200.000,00

1.25.1.07.01.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 562.810.000,0024.190.000,00 0,00 587.000.000,00

1.25.1.07.01.18.01.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan seni budaya 562.810.000,0024.190.000,00 0,00 587.000.000,00

1.25.1.07.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 46.200.000,000,00 0,00 46.200.000,00

1.25.1.07.01.19 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi

7.440.000,0028.200.000,00 0,00 35.640.000,00

1.25.1.07.01.19.01 Pemeliharaan dan updating website kabupaten 7.440.000,0028.200.000,00 0,00 35.640.000,00

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 3.355.263.000,00454.504.000,00 1.305.000.000,00 5.114.767.000,00

1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.263.000,00160.794.000,00 0,00 443.057.000,00

1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.145.000,0038.880.000,00 0,00 41.025.000,00

Page 327: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 57.600.000,000,00 0,00 57.600.000,00

1.08.1.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.600.000,000,00 0,00 15.600.000,00

1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.586.000,00100.014.000,00 0,00 102.600.000,00

1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 41.100.000,00900.000,00 0,00 42.000.000,00

1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 16.752.000,000,00 0,00 16.752.000,00

1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.08.1.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 175.240.000,001.500.000,00 0,00 176.740.000,00

1.08.1.08.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.170.000,000,00 0,00 6.170.000,00

1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 44.900.000,000,00 0,00 44.900.000,00

1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 104.170.000,001.500.000,00 0,00 105.670.000,00

1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.1.08.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.300.000,000,00 0,00 29.300.000,00

1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.300.000,000,00 0,00 19.300.000,00

1.08.1.08.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.08.1.08.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.08.1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.08.1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

14.600.000,002.900.000,00 0,00 17.500.000,00

1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.400.000,001.600.000,00 0,00 10.000.000,00

1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.000.000,00500.000,00 0,00 2.500.000,00

1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.200.000,00800.000,00 0,00 5.000.000,00

1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.140.490.000,00212.580.000,00 25.000.000,00 1.378.070.000,00

1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 42.600.000,002.400.000,00 0,00 45.000.000,00

1.08.1.08.01.15.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan 218.750.000,00128.600.000,00 0,00 347.350.000,00

1.08.1.08.01.15.16 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (komplek perkantoran) 297.400.000,002.600.000,00 0,00 300.000.000,00

1.08.1.08.01.15.46 Penyediaan pelengkapan dan peralatan kebersihan persampahan 50.000.000,000,00 25.000.000,00 75.000.000,00

Page 328: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.08.01.15.47 Pemeliharaan kebersihan TPA Nibung 331.740.000,0078.980.000,00 0,00 410.720.000,00

1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 536.950.000,0020.050.000,00 0,00 557.000.000,00

1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 195.600.000,004.400.000,00 0,00 200.000.000,00

1.08.1.08.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 97.400.000,002.600.000,00 0,00 100.000.000,00

1.08.1.08.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 59.400.000,002.600.000,00 0,00 62.000.000,00

1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 27.400.000,002.600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 17.400.000,002.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.1.08.01.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 107.150.000,002.850.000,00 0,00 110.000.000,00

1.08.1.08.01.16.14.01 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup(Peringatan hari lingkungan hidup)

107.150.000,002.850.000,00 0,00 110.000.000,00

1.08.1.08.01.16.18 Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 32.600.000,002.400.000,00 0,00 35.000.000,00

1.08.1.08.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkunga Hidup

41.300.000,003.200.000,00 0,00 44.500.000,00

1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 41.300.000,003.200.000,00 0,00 44.500.000,00

1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 44.720.000,0038.880.000,00 0,00 83.600.000,00

1.08.1.08.01.20.07 Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan 44.720.000,0038.880.000,00 0,00 83.600.000,00

1.08.1.08.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.040.400.000,0014.600.000,00 1.280.000.000,00 2.335.000.000,00

1.08.1.08.01.24.06 Pemeliharaan RTH 345.250.000,004.750.000,00 0,00 350.000.000,00

1.08.1.08.01.24.11 Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah 77.150.000,002.850.000,00 0,00 80.000.000,00

1.08.1.08.01.24.17 Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau (DAK) 0,000,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00

1.08.1.08.01.24.28 Pemeliharaan Taman Dalam Kota Koba (Tj.Langka, Bunderan, Simp.JongkongAlun-alun)

246.200.000,003.800.000,00 0,00 250.000.000,00

1.08.1.08.01.24.36 Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.08.1.08.01.24.37 Penataan RTH Kabupaten BangkaTengah 321.800.000,003.200.000,00 0,00 325.000.000,00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.296.946.000,00677.524.000,00 717.650.000,00 2.692.120.000,00

1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 386.755.000,00209.258.000,00 0,00 596.013.000,00

1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000,0037.680.000,00 0,00 39.880.000,00

1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 32.640.000,000,00 0,00 32.640.000,00

1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.750.000,0042.000.000,00 0,00 51.750.000,00

1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.200.000,0096.678.000,00 0,00 100.878.000,00

1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

Page 329: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 153.000.000,008.000.000,00 0,00 161.000.000,00

1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.165.000,000,00 0,00 22.165.000,00

1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.120.000,003.900.000,00 0,00 31.020.000,00

1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.10.1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 420.000.000,0011.800.000,00 717.650.000,00 1.149.450.000,00

1.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 600.250.000,00 600.250.000,00

1.10.1.10.01.02.03.03 Pembangunan gedung kantor ruang tunggu pelayanan KTP, KK dan Akta 0,000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.10.1.10.01.02.03.06 Pembangunan Gedung Kantor ( Ruang pelayanan KTP-el, KK dan Akta ) 0,000,00 560.250.000,00 560.250.000,00

1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 117.400.000,00 117.400.000,00

1.10.1.10.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,00700.000,00 0,00 5.726.000,00

1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 43.884.000,001.500.000,00 0,00 45.384.000,00

1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 133.200.000,004.800.000,00 0,00 138.000.000,00

1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 237.890.000,004.800.000,00 0,00 242.690.000,00

1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00500.000,00 0,00 20.500.000,00

1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10.000.000,00500.000,00 0,00 10.500.000,00

1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.10.1.10.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

6.982.000,0010.518.000,00 0,00 17.500.000,00

1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.410.000,006.590.000,00 0,00 10.000.000,00

1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.188.000,001.312.000,00 0,00 2.500.000,00

1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.384.000,002.616.000,00 0,00 5.000.000,00

1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 403.209.000,00445.448.000,00 0,00 848.657.000,00

1.10.1.10.01.15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating danpemeliharaan)

59.400.000,00371.908.000,00 0,00 431.308.000,00

1.10.1.10.01.15.07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 121.447.000,0028.320.000,00 0,00 149.767.000,00

1.10.1.10.01.15.07.01 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan rutin dansafari pelayanan)

121.447.000,0028.320.000,00 0,00 149.767.000,00

1.10.1.10.01.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

Page 330: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 80.904.000,006.720.000,00 0,00 87.624.000,00

1.10.1.10.01.15.11.03 Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan pendaftaran penduduk 80.904.000,006.720.000,00 0,00 87.624.000,00

1.10.1.10.01.15.14 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 47.950.000,002.900.000,00 0,00 50.850.000,00

1.10.1.10.01.15.18 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Spil 47.980.000,0012.000.000,00 0,00 59.980.000,00

1.10.1.10.01.15.18.01 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil (Akta Kematian) 47.980.000,0012.000.000,00 0,00 59.980.000,00

1.10.1.10.01.15.19 Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.528.000,0023.600.000,00 0,00 34.128.000,00

1.11.01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah dan PemberdayaanPerempuan Perlindungan Anak

4.072.794.000,00767.336.000,00 1.162.394.000,00 6.002.524.000,00

1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.015.000,00233.994.000,00 0,00 568.009.000,00

1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.150.000,0055.320.000,00 0,00 58.470.000,00

1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 52.800.000,000,00 0,00 52.800.000,00

1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.250.000,0063.000.000,00 0,00 77.250.000,00

1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,0055.434.000,00 0,00 58.434.000,00

1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.280.000,0060.240.000,00 0,00 68.520.000,00

1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 61.600.000,000,00 0,00 61.600.000,00

1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.400.000,000,00 0,00 20.400.000,00

1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.800.000,000,00 0,00 4.800.000,00

1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 36.655.000,000,00 0,00 36.655.000,00

1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.11.1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 262.855.000,000,00 30.000.000,00 292.855.000,00

1.11.1.11.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.11.1.11.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 59.925.000,000,00 0,00 59.925.000,00

1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 173.910.000,000,00 0,00 173.910.000,00

1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.020.000,000,00 0,00 24.020.000,00

1.11.1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.000.000,000,00 0,00 29.000.000,00

1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.000.000,000,00 0,00 19.000.000,00

1.11.1.11.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.11.1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

Page 331: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

15.885.000,001.615.000,00 0,00 17.500.000,00

1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.300.000,00700.000,00 0,00 10.000.000,00

1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.010.000,00490.000,00 0,00 2.500.000,00

1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.575.000,00425.000,00 0,00 5.000.000,00

1.11.1.11.01.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 257.700.000,007.300.000,00 0,00 265.000.000,00

1.11.1.11.01.15.10 Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Menuju Layak Anak 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.15.11 Monitoring dan Evaluasi Forum Anak 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.15.12 Rapat Koordinasi Gugus KLA 69.400.000,005.600.000,00 0,00 75.000.000,00

1.11.1.11.01.15.13 Pelatihan Fasilitator KLA 68.300.000,001.700.000,00 0,00 70.000.000,00

1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 470.530.000,0016.800.000,00 14.000.000,00 501.330.000,00

1.11.1.11.01.16.11 Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak) 78.050.000,001.950.000,00 0,00 80.000.000,00

1.11.1.11.01.16.12 Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak(P2TP2A)

56.000.000,000,00 14.000.000,00 70.000.000,00

1.11.1.11.01.16.13 Pengembangan forum partisipasi anak dalam pembangunan 108.450.000,001.550.000,00 0,00 110.000.000,00

1.11.1.11.01.16.17 Pelatihan bagi pelatih (TOT) Konvensi hak - hak anak 58.300.000,001.700.000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.16.22 Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan AnakKorban Kekerasan

68.500.000,006.500.000,00 0,00 75.000.000,00

1.11.1.11.01.16.23 Rapat Koordinasi Forum KDRT 44.630.000,001.700.000,00 0,00 46.330.000,00

1.11.1.11.01.16.24 Sosialisasi dan Pembentukan Vocal Point dan Pokja PUG 18.300.000,001.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.11.1.11.01.16.25 Sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 38.300.000,001.700.000,00 0,00 40.000.000,00

1.11.1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 374.860.000,0027.540.000,00 0,00 402.400.000,00

1.11.1.11.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 78.060.000,0021.940.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.18.01.06 Peningkatan Wawasan Anggota Organisasi Perempuan 78.060.000,0021.940.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.18.07 Pembinaan P2WKSS 98.050.000,001.950.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.18.12 Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia 68.050.000,001.950.000,00 0,00 70.000.000,00

1.11.1.11.01.18.13 Penyusunan Profil dan Data Terpilah Gender 42.400.000,000,00 0,00 42.400.000,00

1.11.1.11.01.18.14 Peningkatan Jumlah Melek Huruf Perempuan 88.300.000,001.700.000,00 0,00 90.000.000,00

1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 753.878.000,00464.340.000,00 1.075.194.000,00 2.293.412.000,00

1.12.1.11.01.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin 133.000.000,002.500.000,00 0,00 135.500.000,00

1.12.1.11.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana 181.818.000,009.800.000,00 0,00 191.618.000,00

Page 332: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.12.1.11.01.15.08 Pendataan dan Pengolahan Data Keluarga 74.750.000,00225.250.000,00 0,00 300.000.000,00

1.12.1.11.01.15.12 Pelayanan KB Keliling 107.460.000,00222.340.000,00 0,00 329.800.000,00

1.12.1.11.01.15.18 Pengadaan Sepeda Motor Bagi PKB/PLKB dan PPLKB/UPT (DAK) 0,000,00 241.600.000,00 241.600.000,00

1.12.1.11.01.15.22 Peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB (Peringatan Hari BaksosIBI, TNI Manunggal, PKK KB Kes dan Bhayangkari)

98.250.000,001.750.000,00 0,00 100.000.000,00

1.12.1.11.01.15.26 Pengadaan Sarana KIE Kit Kependudukan dan KB (DAK) 68.750.000,000,00 177.600.000,00 246.350.000,00

1.12.1.11.01.15.28 Pengadaan Sarana Kerja (DAK) 28.800.000,001.450.000,00 18.000.000,00 48.250.000,00

1.12.1.11.01.15.29 Refreshing dan konseling pengelola pelayanan KB 58.750.000,001.250.000,00 0,00 60.000.000,00

1.12.1.11.01.15.30 Pengadaan Mobil Pengangkut Alokon (DAK) 0,000,00 216.087.000,00 216.087.000,00

1.12.1.11.01.15.31 Pembangunan Gudang Alokon (DAK) 1.100.000,000,00 373.232.000,00 374.332.000,00

1.12.1.11.01.15.32 Pengadaan Peralatan Gedung UPT (DAK) 1.200.000,000,00 48.675.000,00 49.875.000,00

1.12.1.11.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 217.950.000,003.850.000,00 43.200.000,00 265.000.000,00

1.12.1.11.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 44.800.000,002.000.000,00 43.200.000,00 90.000.000,00

1.12.1.11.01.16.04 Pelatihan tentang kesehatan reproduksi remaja 173.150.000,001.850.000,00 0,00 175.000.000,00

1.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 555.196.000,004.397.000,00 0,00 559.593.000,00

1.12.1.11.01.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi 245.496.000,002.297.000,00 0,00 247.793.000,00

1.12.1.11.01.17.06 Pengadaan sarana dan prasarana klinik KB (DAK) 309.700.000,002.100.000,00 0,00 311.800.000,00

1.12.1.11.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri

409.775.000,003.650.000,00 0,00 413.425.000,00

1.12.1.11.01.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 370.725.000,002.700.000,00 0,00 373.425.000,00

1.12.1.11.01.18.04 koordinasi pengelolaan program 39.050.000,00950.000,00 0,00 40.000.000,00

1.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 123.150.000,001.850.000,00 0,00 125.000.000,00

1.12.1.11.01.23.04 Pembinaan Kader Kelompok Kegiatan 123.150.000,001.850.000,00 0,00 125.000.000,00

1.12.1.11.01.24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu_PADU 208.000.000,002.000.000,00 0,00 210.000.000,00

1.12.1.11.01.24.02 Pembinaan pengembangan modal oprasional BKB-Posyandu-PAUD 208.000.000,002.000.000,00 0,00 210.000.000,00

1.13.01 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.852.359.000,00716.464.000,00 549.042.000,00 6.117.865.000,00

1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254.925.000,00206.214.000,00 0,00 461.139.000,00

1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,0092.400.000,00 0,00 96.400.000,00

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.600.000,000,00 0,00 33.600.000,00

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.250.000,000,00 0,00 11.250.000,00

1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.175.000,0092.814.000,00 0,00 94.989.000,00

Page 333: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 34.500.000,000,00 0,00 34.500.000,00

1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 280.935.000,0021.600.000,00 549.042.000,00 851.577.000,00

1.13.1.13.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 403.742.000,00 403.742.000,00

1.13.1.13.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 121.800.000,00 121.800.000,00

1.13.1.13.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

1.13.1.13.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.725.000,000,00 0,00 4.725.000,00

1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 37.140.000,000,00 0,00 37.140.000,00

1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 224.150.000,0021.600.000,00 0,00 245.750.000,00

1.13.1.13.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.920.000,000,00 0,00 14.920.000,00

1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.200.000,000,00 0,00 29.200.000,00

1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.200.000,000,00 0,00 19.200.000,00

1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.13.1.13.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,000,00 0,00 17.500.000,00

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 2.654.767.000,00160.850.000,00 0,00 2.815.617.000,00

1.13.1.13.01.15.10 Pemberdayaan lanjut usia 332.870.000,006.930.000,00 0,00 339.800.000,00

1.13.1.13.01.15.11 Fasilitasi pendistribusian raskin 154.148.000,0094.380.000,00 0,00 248.528.000,00

1.13.1.13.01.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 1.772.749.000,0010.800.000,00 0,00 1.783.549.000,00

1.13.1.13.01.15.13 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 116.545.000,004.520.000,00 0,00 121.065.000,00

Page 334: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.13.1.13.01.15.14 Sosialisasi program keluarga harapan (PKH) bagi keluarga miskin 56.550.000,002.200.000,00 0,00 58.750.000,00

1.13.1.13.01.15.15 Pemberdayaan Keluarga Miskin 126.355.000,006.770.000,00 0,00 133.125.000,00

1.13.1.13.01.15.16 Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) bagi keluarga miskin 47.700.000,0017.100.000,00 0,00 64.800.000,00

1.13.1.13.01.15.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 43.500.000,007.500.000,00 0,00 51.000.000,00

1.13.1.13.01.15.18 Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia 4.350.000,0010.650.000,00 0,00 15.000.000,00

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 581.225.000,0014.900.000,00 0,00 596.125.000,00

1.13.1.13.01.16.10 Penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa

305.850.000,005.280.000,00 0,00 311.130.000,00

1.13.1.13.01.16.10.02 Penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa ( Bantuan bagi korban bencana)

305.850.000,005.280.000,00 0,00 311.130.000,00

1.13.1.13.01.16.14 Mobilisasi anggota TAGANA 72.725.000,004.800.000,00 0,00 77.525.000,00

1.13.1.13.01.16.15 Peningkatan Aksessibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitasdan lansia

202.650.000,004.820.000,00 0,00 207.470.000,00

1.13.1.13.01.18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 275.297.000,009.340.000,00 0,00 284.637.000,00

1.13.1.13.01.18.04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 185.587.000,004.820.000,00 0,00 190.407.000,00

1.13.1.13.01.18.06 Pendayagunaan eks trauma (korban tindak kekerasan) 89.710.000,004.520.000,00 0,00 94.230.000,00

1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK, narxdan penyakit sosial lainnya)

31.975.000,004.800.000,00 0,00 36.775.000,00

1.13.1.13.01.20.04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 31.975.000,004.800.000,00 0,00 36.775.000,00

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 233.630.000,00273.410.000,00 0,00 507.040.000,00

1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat

21.075.000,00258.800.000,00 0,00 279.875.000,00

1.13.1.13.01.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 109.905.000,006.470.000,00 0,00 116.375.000,00

1.13.1.13.01.21.04.01 Pemberian santunan kepada legiun veteran dan keluarga perintis kemerdekaan 38.630.000,004.070.000,00 0,00 42.700.000,00

1.13.1.13.01.21.04.02 Pendataan PMKS dan PSKS 71.275.000,002.400.000,00 0,00 73.675.000,00

1.13.1.13.01.21.07 Pelatihan pengembangan kapasitas karang taruna 59.320.000,004.070.000,00 0,00 63.390.000,00

1.13.1.13.01.21.08 Pengembangan wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat 43.330.000,004.070.000,00 0,00 47.400.000,00

1.14.1.13.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 170.600.000,001.750.000,00 0,00 172.350.000,00

1.14.1.13.01.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja 49.050.000,00950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.14.1.13.01.15.06.05 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja 49.050.000,00950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.14.1.13.01.15.11 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (Pelatihan kursus bordir) 121.550.000,00800.000,00 0,00 122.350.000,00

1.14.1.13.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 262.305.000,0023.600.000,00 0,00 285.905.000,00

1.14.1.13.01.17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 41.650.000,00750.000,00 0,00 42.400.000,00

1.14.1.13.01.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminansosial ketenagakerjaan

52.870.000,00950.000,00 0,00 53.820.000,00

Page 335: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.14.1.13.01.17.03.01 Penyusunan dan penetapan UMK dan UMSK 52.870.000,00950.000,00 0,00 53.820.000,00

1.14.1.13.01.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 37.150.000,001.100.000,00 0,00 38.250.000,00

1.14.1.13.01.17.09 Rapat Koordinasi lembaga kerjasama tripartit 19.000.000,000,00 0,00 19.000.000,00

1.14.1.13.01.17.10 Pengawasan pelaksanaan ketenagakerjaan di perusahaan 16.320.000,003.700.000,00 0,00 20.020.000,00

1.14.1.13.01.17.12 Pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan 18.300.000,003.700.000,00 0,00 22.000.000,00

1.14.1.13.01.17.13 Pendataan, pemeriksaan,pengujian dan pengesahan objek k3 16.300.000,003.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.14.1.13.01.17.14 Pengawasan pelaksanaan kepesertaan BPJS di perusahaan 8.165.000,003.700.000,00 0,00 11.865.000,00

1.14.1.13.01.17.16 Peyidikan kasus tindak pidana ketenagakerjaan 52.550.000,006.000.000,00 0,00 58.550.000,00

1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik 2.098.077.000,00487.649.000,00 60.000.000,00 2.645.726.000,00

1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.180.000,00202.374.000,00 0,00 421.554.000,00

1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,0073.560.000,00 0,00 79.560.000,00

1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.000.000,000,00 0,00 33.000.000,00

1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.200.000,0021.000.000,00 0,00 28.200.000,00

1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,0086.814.000,00 0,00 88.014.000,00

1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.200.000,0021.000.000,00 0,00 25.200.000,00

1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.500.000,000,00 0,00 7.500.000,00

1.19.1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.000.000,000,00 0,00 23.000.000,00

1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 162.872.000,000,00 0,00 162.872.000,00

1.19.1.19.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.872.000,000,00 0,00 19.872.000,00

1.19.1.19.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 126.000.000,000,00 0,00 126.000.000,00

1.19.1.19.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.000.000,000,00 0,00 17.000.000,00

1.19.1.19.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.850.000,000,00 0,00 30.850.000,00

1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.850.000,000,00 0,00 20.850.000,00

1.19.1.19.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

Page 336: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

8.175.000,009.325.000,00 0,00 17.500.000,00

1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.754.000,005.246.000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.103.000,001.397.000,00 0,00 2.500.000,00

1.19.1.19.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.318.000,002.682.000,00 0,00 5.000.000,00

1.19.1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 748.700.000,0051.300.000,00 0,00 800.000.000,00

1.19.1.19.01.17.02 Peningkatan rasa solidaritasi dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 47.325.000,002.675.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.17.08 Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat 506.325.000,0043.675.000,00 0,00 550.000.000,00

1.19.1.19.01.17.13 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa danPenyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera

46.650.000,003.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.17.16 Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 148.400.000,001.600.000,00 0,00 150.000.000,00

1.19.1.19.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 88.300.000,001.700.000,00 0,00 90.000.000,00

1.19.1.19.01.18.01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalamupaya peningkatan wawasan kebangsaan

88.300.000,001.700.000,00 0,00 90.000.000,00

1.19.1.19.01.19 <B>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban &keamanan</B>

184.475.000,005.525.000,00 0,00 190.000.000,00

1.19.1.19.01.19.02 Pembentukan, Penyuluhan Koordinasi dan Operasional FKDM 115.700.000,004.300.000,00 0,00 120.000.000,00

1.19.1.19.01.19.03 Fasilitasi Operasional Kominda 68.775.000,001.225.000,00 0,00 70.000.000,00

1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 304.580.000,007.000.000,00 0,00 311.580.000,00

1.19.1.19.01.21.08 Pembinaan LSM,ORMAS dan Organisiasi Kepemudaan (OKP) 67.575.000,002.425.000,00 0,00 70.000.000,00

1.19.1.19.01.21.11 Fasilitasi verifikasi laporan bantuan keuangan partai politik 18.000.000,002.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.01.21.14 Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 219.005.000,002.575.000,00 0,00 221.580.000,00

1.19.1.19.01.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 290.945.000,00210.425.000,00 60.000.000,00 561.370.000,00

1.19.1.19.01.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 98.075.000,001.925.000,00 0,00 100.000.000,00

1.19.1.19.01.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungansementara

63.565.000,001.435.000,00 0,00 65.000.000,00

1.19.1.19.01.22.05 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 46.170.000,002.400.000,00 0,00 48.570.000,00

1.19.1.19.01.22.07 Fasilitasi oprasional pusat pengendalian dan penanngulangan bencana(PUSDALOPS)

33.135.000,00204.665.000,00 0,00 237.800.000,00

1.19.1.19.01.22.08 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penangulangan bencana 0,000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.19.1.19.01.22.09 Pendidikan dan pelatihan tenaga penanggulangan bencana daerah 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 3.161.128.000,003.980.902.000,00 1.909.155.000,00 9.051.185.000,00

1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.406.000,00190.074.000,00 0,00 396.480.000,00

Page 337: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,0056.520.000,00 0,00 57.520.000,00

1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 28.200.000,000,00 0,00 28.200.000,00

1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.050.000,000,00 0,00 6.050.000,00

1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 252.000,00111.954.000,00 0,00 112.206.000,00

1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,0021.600.000,00 0,00 24.600.000,00

1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 57.024.000,000,00 0,00 57.024.000,00

1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 224.873.000,004.190.000,00 1.909.155.000,00 2.138.218.000,00

1.19.1.19.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 524.680.000,00 524.680.000,00

1.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 2.745.000,00 2.745.000,00

1.19.1.19.02.02.12 Pengadaan peralatan keamanan 40.430.000,001.770.000,00 0,00 42.200.000,00

1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.738.000,000,00 0,00 27.738.000,00

1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 83.200.000,000,00 0,00 83.200.000,00

1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.235.000,000,00 0,00 50.235.000,00

1.19.1.19.02.02.45 Pengadaan Jaringan Komunikasi Handy Talky 0,000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

1.19.1.19.02.02.46 Pengadaan Perlengkapan Keamanan 23.270.000,002.420.000,00 67.690.000,00 93.380.000,00

1.19.1.19.02.02.47 Pengadaan Barak 0,000,00 1.229.040.000,00 1.229.040.000,00

1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 186.443.000,005.385.000,00 0,00 191.828.000,00

1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 176.443.000,005.385.000,00 0,00 181.828.000,00

1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

8.592.000,008.908.000,00 0,00 17.500.000,00

1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.940.000,005.060.000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.262.000,001.238.000,00 0,00 2.500.000,00

1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.390.000,002.610.000,00 0,00 5.000.000,00

Page 338: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.002.040.000,008.295.000,00 0,00 2.010.335.000,00

1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 162.440.000,000,00 0,00 162.440.000,00

1.19.1.19.02.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 138.180.000,000,00 0,00 138.180.000,00

1.19.1.19.02.15.07 Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintahan 93.240.000,000,00 0,00 93.240.000,00

1.19.1.19.02.15.09 Oprasional Penertiban Pajak Daerah 54.360.000,000,00 0,00 54.360.000,00

1.19.1.19.02.15.12 Pelaksanaan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah 1.553.820.000,008.295.000,00 0,00 1.562.115.000,00

1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 248.880.000,002.752.800.000,00 0,00 3.001.680.000,00

1.19.1.19.02.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamongpraja denganTNI/POLRI & Kejaksaan

22.440.000,000,00 0,00 22.440.000,00

1.19.1.19.02.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

180.000,002.752.800.000,00 0,00 2.752.980.000,00

1.19.1.19.02.16.07 Patroli Rutin Harian 226.260.000,000,00 0,00 226.260.000,00

1.19.1.19.02.19 <B>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban &keamanan</B>

233.894.000,001.011.250.000,00 0,00 1.245.144.000,00

1.19.1.19.02.19.06 Pelatihan bagi tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 223.094.000,003.250.000,00 0,00 226.344.000,00

1.19.1.19.02.19.09 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 10.800.000,001.008.000.000,00 0,00 1.018.800.000,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 16.091.873.000,002.750.044.000,00 2.898.900.000,00 21.740.817.000,00

1.06.1.20.03.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 59.200.000,006.300.000,00 0,00 65.500.000,00

1.06.1.20.03.17.06 Koordinasi penyelesaian permasalahan batas-batas Daerah 59.200.000,006.300.000,00 0,00 65.500.000,00

1.09.1.20.03.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 554.000.000,007.000.000,00 0,00 561.000.000,00

1.09.1.20.03.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 554.000.000,007.000.000,00 0,00 561.000.000,00

1.09.1.20.03.16.01.01 Pembuatan sertifikat tanah untuk keperluan Pemerintah Kabupaten BangkaTengah

174.800.000,001.200.000,00 0,00 176.000.000,00

1.09.1.20.03.16.01.05 Bantuan Sertifikasi Tanah Bagi Masyarakat 307.000.000,003.000.000,00 0,00 310.000.000,00

1.09.1.20.03.16.01.08 Perintisan dan pemasangan tapal batas lahan hasil pembebasan 72.200.000,002.800.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.990.776.000,001.324.184.000,00 0,00 4.314.960.000,00

1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 87.670.000,00364.440.000,00 0,00 452.110.000,00

1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 516.130.000,001.800.000,00 0,00 517.930.000,00

1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.800.000,00146.220.000,00 0,00 151.020.000,00

1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 128.400.000,00174.000.000,00 0,00 302.400.000,00

1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.956.000,00196.044.000,00 0,00 206.000.000,00

1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 96.060.000,00112.240.000,00 0,00 208.300.000,00

Page 339: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 122.200.000,002.800.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 177.900.000,002.100.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100.000.000,001.800.000,00 0,00 101.800.000,00

1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 144.760.000,006.000.000,00 0,00 150.760.000,00

1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 596.000.000,004.000.000,00 0,00 600.000.000,00

1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 845.000.000,005.000.000,00 0,00 850.000.000,00

1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 10.200.000,00304.440.000,00 0,00 314.640.000,00

1.20.1.20.03.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 151.700.000,003.300.000,00 0,00 155.000.000,00

1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.715.470.000,00135.800.000,00 2.898.900.000,00 5.750.170.000,00

1.20.1.20.03.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 34.500.000,000,00 300.000.000,00 334.500.000,00

1.20.1.20.03.02.03.67 Pekerjaan interior kantor Bupati Bangka Tengah 34.500.000,000,00 0,00 34.500.000,00

1.20.1.20.03.02.03.68 Pembangunan tower air kantor Bupati Bangka Tengah 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00

1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 80.600.000,000,00 19.000.000,00 99.600.000,00

1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 177.300.000,000,00 122.700.000,00 300.000.000,00

1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,000,00 120.200.000,00 120.200.000,00

1.20.1.20.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.500.000,000,00 314.000.000,00 315.500.000,00

1.20.1.20.03.02.09.21 Pengadaan peralatan gedung kantor sekda 1.500.000,000,00 314.000.000,00 315.500.000,00

1.20.1.20.03.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 73.000.000,00 73.000.000,00

1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 100.400.000,00600.000,00 0,00 101.000.000,00

1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 61.170.000,001.200.000,00 0,00 62.370.000,00

1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 163.400.000,00120.600.000,00 0,00 284.000.000,00

1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 199.400.000,00600.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 1.245.000.000,005.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00

1.20.1.20.03.02.27 Pemeliharan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 49.400.000,00600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 376.400.000,003.600.000,00 0,00 380.000.000,00

1.20.1.20.03.02.43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 78.200.000,001.800.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 148.200.000,001.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 88.100.000,001.900.000,00 0,00 90.000.000,00

1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 68.100.000,001.900.000,00 0,00 70.000.000,00

Page 340: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 223.950.000,006.050.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 127.800.000,002.200.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.03.05.08 Pembinaan mental spiritual pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 96.150.000,003.850.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

307.700.000,0021.400.000,00 0,00 329.100.000,00

1.20.1.20.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.100.000,00900.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.03.06.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 85.500.000,002.100.000,00 0,00 87.600.000,00

1.20.1.20.03.06.07 Penyusunan laporan evaluasi kinerja penyelenggaran otonomi daerah 37.900.000,002.100.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.06.08 Penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 47.000.000,003.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.06.19 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 109.300.000,00700.000,00 0,00 110.000.000,00

1.20.1.20.03.06.23 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD 11.400.000,0012.600.000,00 0,00 24.000.000,00

1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 7.060.360.000,00539.340.000,00 0,00 7.599.700.000,00

1.20.1.20.03.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasisosial dan kemasyarakatan

582.600.000,002.400.000,00 0,00 585.000.000,00

1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahnon departemen/luar negeri

447.600.000,002.400.000,00 0,00 450.000.000,00

1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 298.800.000,001.200.000,00 0,00 300.000.000,00

1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 59.100.000,001.200.000,00 0,00 60.300.000,00

1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 798.000.000,002.000.000,00 0,00 800.000.000,00

1.20.1.20.03.16.07 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.255.140.000,00277.200.000,00 0,00 1.532.340.000,00

1.20.1.20.03.16.09 Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia ( BKKSI/APKASI) 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.03.16.10 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-haritertentu

410.700.000,009.300.000,00 0,00 420.000.000,00

1.20.1.20.03.16.11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH 30.400.000,001.200.000,00 0,00 31.600.000,00

1.20.1.20.03.16.12 Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH 0,0069.300.000,00 0,00 69.300.000,00

1.20.1.20.03.16.13 Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 162.600.000,001.800.000,00 0,00 164.400.000,00

1.20.1.20.03.16.14 Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah 33.460.000,003.300.000,00 0,00 36.760.000,00

1.20.1.20.03.16.15 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan 146.700.000,0033.300.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.03.16.16 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perokonomian 111.700.000,003.300.000,00 0,00 115.000.000,00

Page 341: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.16.17 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH 95.960.000,00104.040.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.03.16.18 Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR 69.900.000,005.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.16.19 Safari Jumat 175.600.000,004.400.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.03.16.22 Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya 136.500.000,003.500.000,00 0,00 140.000.000,00

1.20.1.20.03.16.23 Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH 1.695.200.000,004.800.000,00 0,00 1.700.000.000,00

1.20.1.20.03.16.24 Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH 344.600.000,005.400.000,00 0,00 350.000.000,00

1.20.1.20.03.16.25 Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Daerah Menjadi Destinasi Pariwisata 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.16.26 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi 55.800.000,004.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

67.600.000,004.400.000,00 0,00 72.000.000,00

1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 67.600.000,004.400.000,00 0,00 72.000.000,00

1.20.1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 721.180.000,00677.420.000,00 0,00 1.398.600.000,00

1.20.1.20.03.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik 760.000,0018.240.000,00 0,00 19.000.000,00

1.20.1.20.03.23.02 Penerapan sistem lelang secara elektronik 366.800.000,0028.800.000,00 0,00 395.600.000,00

1.20.1.20.03.23.03 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 227.120.000,00626.880.000,00 0,00 854.000.000,00

1.20.1.20.03.23.04 Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.23.06 Pelatihan Sistem Lelang Elektronik 96.500.000,003.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 21.200.000,004.800.000,00 0,00 26.000.000,00

1.20.1.20.03.24.03 Penanganan pengaduan masyarakat 21.200.000,004.800.000,00 0,00 26.000.000,00

1.20.1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.25.03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 927.337.000,0016.450.000,00 0,00 943.787.000,00

1.20.1.20.03.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

1.20.1.20.03.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 539.462.000,005.400.000,00 0,00 544.862.000,00

1.20.1.20.03.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 48.800.000,00550.000,00 0,00 49.350.000,00

1.20.1.20.03.26.06 Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan 57.000.000,000,00 0,00 57.000.000,00

1.20.1.20.03.26.07 Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN ilingkungan Pemkab BangkaTengah

50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.08 Sosialisasi RANHAM ( Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia ) 43.300.000,00550.000,00 0,00 43.850.000,00

1.20.1.20.03.26.10 fasilitasi dan koordinasi pembakuan nama-nama unsur rupabumi di WilayahKabupaten Bangka tengah

36.300.000,008.700.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.03.26.12 Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 53.075.000,00700.000,00 0,00 53.775.000,00

Page 342: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.26.13 Fasilitasi penyelenggaraan sidang pengadilan agama di Kabupaten BangkaTengah

34.400.000,00550.000,00 0,00 34.950.000,00

1.20.1.20.03.33 Program Penataan Tatalaksana 280.600.000,004.400.000,00 0,00 285.000.000,00

1.20.1.20.03.33.01 Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 29.300.000,00700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.33.03 Fasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD 34.400.000,00600.000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.03.33.04 Fasilitasi penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayananpublik

44.400.000,00600.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.03.33.09 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) 34.400.000,00600.000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.03.33.10 Bimtek dan Reviu Penyelenggaraan SOP 39.400.000,00600.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.33.11 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 49.400.000,00600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.33.12 Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 49.300.000,00700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.34 Program Penataan Sistem Manajemen SDM 44.400.000,00600.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.03.34.03 Fasilitasi Penyusunan Analisa Beban Kerja 44.400.000,00600.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.04 Sekretariat DPRD 10.076.856.000,00702.388.000,00 808.360.000,00 11.587.604.000,00

1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 903.357.000,00638.712.000,00 0,00 1.542.069.000,00

1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.999.000,00208.440.000,00 0,00 215.439.000,00

1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 205.200.000,000,00 0,00 205.200.000,00

1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.200.000,0055.920.000,00 0,00 60.120.000,00

1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 41.700.000,00159.600.000,00 0,00 201.300.000,00

1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.850.000,00141.792.000,00 0,00 154.642.000,00

1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.800.000,0072.960.000,00 0,00 95.760.000,00

1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 159.620.000,000,00 0,00 159.620.000,00

1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.200.000,000,00 0,00 10.200.000,00

1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 102.200.000,000,00 0,00 102.200.000,00

1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 122.588.000,000,00 0,00 122.588.000,00

1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.161.470.000,000,00 808.360.000,00 1.969.830.000,00

1.20.1.20.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 77.880.000,00 77.880.000,00

1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 63.600.000,000,00 80.320.000,00 143.920.000,00

1.20.1.20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 267.220.000,00 267.220.000,00

Page 343: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.04.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 267.220.000,00 267.220.000,00

1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan meubelair 2.000.000,000,00 183.220.000,00 185.220.000,00

1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 34.470.000,000,00 0,00 34.470.000,00

1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 47.000.000,000,00 0,00 47.000.000,00

1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 241.200.000,000,00 0,00 241.200.000,00

1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 619.800.000,000,00 0,00 619.800.000,00

1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 53.400.000,000,00 0,00 53.400.000,00

1.20.1.20.04.02.54 Pembangunan Ruangan Khusus Merokok 0,000,00 199.720.000,00 199.720.000,00

1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 169.600.000,000,00 0,00 169.600.000,00

1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 159.600.000,000,00 0,00 159.600.000,00

1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

7.880.000,009.620.000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.850.000,006.150.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.550.000,00950.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.480.000,002.520.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7.774.549.000,0054.056.000,00 0,00 7.828.605.000,00

1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

59.660.000,000,00 0,00 59.660.000,00

1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 174.200.000,005.700.000,00 0,00 179.900.000,00

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 422.400.000,009.200.000,00 0,00 431.600.000,00

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 369.000.000,000,00 0,00 369.000.000,00

1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 496.560.000,0010.800.000,00 0,00 507.360.000,00

1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5.632.000.000,0016.200.000,00 0,00 5.648.200.000,00

1.20.1.20.04.15.10 Pelantikan KDH dan WKDH 394.229.000,0012.156.000,00 0,00 406.385.000,00

1.20.1.20.04.15.11 Pengadaan buletin DPRD 216.500.000,000,00 0,00 216.500.000,00

1.20.1.20.04.15.12 Penyediaan Dokumentasi kegiatan DPRD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 4.566.528.000,00879.822.000,00 390.200.000,00 5.836.550.000,00

Page 344: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714.878.000,00293.172.000,00 0,00 1.008.050.000,00

1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.350.000,0095.400.000,00 0,00 105.750.000,00

1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.600.000,000,00 0,00 93.600.000,00

1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.800.000,0021.000.000,00 0,00 35.800.000,00

1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 51.168.000,00104.832.000,00 0,00 156.000.000,00

1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.160.000,0060.240.000,00 0,00 70.400.000,00

1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 124.300.000,005.700.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 224.000.000,006.000.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17.000.000,000,00 0,00 17.000.000,00

1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,000,00 0,00 4.500.000,00

1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 217.300.000,000,00 125.200.000,00 342.500.000,00

1.20.1.20.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 99.200.000,00 99.200.000,00

1.20.1.20.05.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 99.200.000,00 99.200.000,00

1.20.1.20.05.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 26.000.000,00 26.000.000,00

1.20.1.20.05.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 141.300.000,000,00 0,00 141.300.000,00

1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 63.500.000,000,00 0,00 63.500.000,00

1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 43.500.000,000,00 0,00 43.500.000,00

1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

11.450.000,006.050.000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.800.000,003.200.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.550.000,00950.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.100.000,001.900.000,00 0,00 5.000.000,00

Page 345: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.817.550.000,0093.450.000,00 0,00 1.911.000.000,00

1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 93.950.000,0016.050.000,00 0,00 110.000.000,00

1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 305.925.000,009.075.000,00 0,00 315.000.000,00

1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 164.150.000,005.850.000,00 0,00 170.000.000,00

1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 206.225.000,008.775.000,00 0,00 215.000.000,00

1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 164.150.000,005.850.000,00 0,00 170.000.000,00

1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

191.900.000,008.100.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

69.225.000,005.775.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangandaerah

96.750.000,003.250.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.17.20 Penyusunan laporan semesteran APBD 68.325.000,006.675.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.17.25 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 195.000.000,005.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.05.17.36 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah(Updating dan Pemeliharaan)

113.100.000,006.900.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.05.17.44 Pengendalian Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 61.000.000,000,00 0,00 61.000.000,00

1.20.1.20.05.17.46 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 87.850.000,0012.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.36 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah 636.000.000,0082.000.000,00 65.000.000,00 783.000.000,00

1.20.1.20.05.36.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kodefikasi Barang Milik Daerah) 0,000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.20.1.20.05.36.02 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah 159.650.000,004.350.000,00 0,00 164.000.000,00

1.20.1.20.05.36.05 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.36.07 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 49.950.000,004.050.000,00 0,00 54.000.000,00

1.20.1.20.05.36.08 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Barang Milik Daerah 47.600.000,002.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.05.36.09 Sensus Barang Milik Daerah 278.800.000,0071.200.000,00 0,00 350.000.000,00

1.20.1.20.05.37 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.005.850.000,00405.150.000,00 200.000.000,00 1.611.000.000,00

1.20.1.20.05.37.01 Pendataan Subjek/Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 86.500.000,0013.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.37.02 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Pajak Bumi dan Bangunan 242.950.000,002.050.000,00 0,00 245.000.000,00

1.20.1.20.05.37.03 Operasional UPT 180.000.000,000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.05.37.04 Penagihan Pajak dan Retribusi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 83.800.000,00382.200.000,00 0,00 466.000.000,00

1.20.1.20.05.37.05 Pemeliharaan data SISMIOP 412.600.000,007.400.000,00 0,00 420.000.000,00

1.20.1.20.05.37.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana PBB 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Page 346: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.07 Inspektorat 1.553.277.000,00189.438.000,00 0,00 1.742.715.000,00

1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.820.000,00154.778.000,00 0,00 441.598.000,00

1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.320.000,0038.880.000,00 0,00 41.200.000,00

1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00

1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.800.000,0021.600.000,00 0,00 28.400.000,00

1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.600.000,0070.298.000,00 0,00 73.898.000,00

1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.200.000,0021.600.000,00 0,00 25.800.000,00

1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31.800.000,000,00 0,00 31.800.000,00

1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 39.100.000,001.200.000,00 0,00 40.300.000,00

1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 139.910.000,005.400.000,00 0,00 145.310.000,00

1.20.1.20.07.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 24.840.000,00900.000,00 0,00 25.740.000,00

1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 90.300.000,003.600.000,00 0,00 93.900.000,00

1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.770.000,00900.000,00 0,00 20.670.000,00

1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 21.160.000,000,00 0,00 21.160.000,00

1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11.160.000,000,00 0,00 11.160.000,00

1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

15.200.000,002.300.000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.850.000,001.150.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.850.000,001.150.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

1.000.187.000,0026.060.000,00 0,00 1.026.247.000,00

1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 380.000.000,005.250.000,00 0,00 385.250.000,00

1.20.1.20.07.20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 125.300.000,003.750.000,00 0,00 129.050.000,00

1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 125.400.000,003.750.000,00 0,00 129.150.000,00

1.20.1.20.07.20.11 Review Keuangan Pemerintah Daerah 175.100.000,00750.000,00 0,00 175.850.000,00

Page 347: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.07.20.13 Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 130.700.000,00750.000,00 0,00 131.450.000,00

1.20.1.20.07.20.16 Evaluasi berkala kinerja SKPD 44.400.000,000,00 0,00 44.400.000,00

1.20.1.20.07.20.17 Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 19.287.000,0011.810.000,00 0,00 31.097.000,00

1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

90.000.000,00900.000,00 0,00 90.900.000,00

1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 90.000.000,00900.000,00 0,00 90.900.000,00

1.20.08 Kecamatan Koba 3.442.850.000,002.491.062.000,00 628.845.000,00 6.562.757.000,00

1.08.1.20.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 789.200.000,0010.800.000,00 0,00 800.000.000,00

1.08.1.20.08.15.44 Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba danSekitarnya)

789.200.000,0010.800.000,00 0,00 800.000.000,00

1.13.1.20.08.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.13.1.20.08.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.19.1.20.08.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 42.000.000,000,00 0,00 42.000.000,00

1.19.1.20.08.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.19.1.20.08.15.10 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.19.1.20.08.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 68.550.000,006.450.000,00 0,00 75.000.000,00

1.19.1.20.08.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 68.550.000,006.450.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.349.000,00827.274.000,00 0,00 1.174.623.000,00

1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 16.140.000,00372.000.000,00 0,00 388.140.000,00

1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.900.000,000,00 0,00 42.900.000,00

1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.700.000,000,00 0,00 10.700.000,00

1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0063.834.000,00 0,00 63.834.000,00

1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.800.000,00391.440.000,00 0,00 423.240.000,00

1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.469.800,000,00 0,00 38.469.800,00

1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.019.200,000,00 0,00 9.019.200,00

1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.600.000,000,00 0,00 7.600.000,00

1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 45.720.000,000,00 0,00 45.720.000,00

1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 469.769.000,000,00 628.845.000,00 1.098.614.000,00

1.20.1.20.08.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 161.025.000,00 161.025.000,00

Page 348: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.08.02.03.06 Pembuatan Land Scaping/ taman kantor 0,000,00 52.720.000,00 52.720.000,00

1.20.1.20.08.02.03.63 Rehabilitasi gedung kantor kelurahan koba 0,000,00 52.689.000,00 52.689.000,00

1.20.1.20.08.02.03.64 Rehabilitasi gedung kantor kelurahan simpang perlang 0,000,00 55.616.000,00 55.616.000,00

1.20.1.20.08.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,000,00 80.720.000,00 130.720.000,00

1.20.1.20.08.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 70.660.000,00 70.660.000,00

1.20.1.20.08.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 70.660.000,00 70.660.000,00

1.20.1.20.08.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 114.720.000,00 114.720.000,00

1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 130.824.000,000,00 0,00 130.824.000,00

1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 246.165.000,000,00 0,00 246.165.000,00

1.20.1.20.08.02.25 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan 0,000,00 111.720.000,00 111.720.000,00

1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.780.000,000,00 0,00 42.780.000,00

1.20.1.20.08.02.52 Pematangan lahan kantor Kelurahan Berok 0,000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 42.400.000,000,00 0,00 42.400.000,00

1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.400.000,000,00 0,00 32.400.000,00

1.20.1.20.08.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 115.000.000,000,00 0,00 115.000.000,00

1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 115.000.000,000,00 0,00 115.000.000,00

1.20.1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

11.182.000,006.318.000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.905.000,004.095.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.807.000,00693.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.470.000,001.530.000,00 0,00 5.000.000,00

1.22.1.20.08.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 124.260.000,001.058.340.000,00 0,00 1.182.600.000,00

1.22.1.20.08.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

124.260.000,001.058.340.000,00 0,00 1.182.600.000,00

1.22.1.20.08.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 295.250.000,00162.770.000,00 0,00 458.020.000,00

1.22.1.20.08.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 91.250.000,007.750.000,00 0,00 99.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 27.250.000,007.750.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.08.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 23.300.000,004.200.000,00 0,00 27.500.000,00

1.22.1.20.08.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 2.100.000,0012.900.000,00 0,00 15.000.000,00

Page 349: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.08.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 83.000.000,000,00 0,00 83.000.000,00

1.22.1.20.08.17.12 Pembinaan Lomba Desa 11.900.000,003.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.08.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.08.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00128.520.000,00 0,00 128.520.000,00

1.22.1.20.08.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 73.700.000,006.300.000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.20.08.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 129.290.000,00417.710.000,00 0,00 547.000.000,00

1.22.1.20.08.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

120.840.000,00416.160.000,00 0,00 537.000.000,00

1.22.1.20.08.21.09 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 8.450.000,001.550.000,00 0,00 10.000.000,00

1.25.1.20.08.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 8.600.000,001.400.000,00 0,00 10.000.000,00

1.25.1.20.08.18.05 Sosilisasi kota Koba menuju Adipura 8.600.000,001.400.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.09 Kecamatan Pangkalan Baru 2.618.476.000,002.841.149.000,00 1.247.681.000,00 6.707.306.000,00

1.08.1.20.09.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 390.400.000,009.600.000,00 0,00 400.000.000,00

1.08.1.20.09.15.20 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan ( batas kota - hotel aston,Kampung Dul, Desa Beluluk)

390.400.000,009.600.000,00 0,00 400.000.000,00

1.13.1.20.09.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.13.1.20.09.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.19.1.20.09.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 42.000.000,000,00 0,00 42.000.000,00

1.19.1.20.09.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.19.1.20.09.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.19.1.20.09.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.075.000,004.925.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.20.09.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 20.075.000,004.925.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238.920.000,00556.674.000,00 0,00 795.594.000,00

1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.030.000,00186.600.000,00 0,00 193.630.000,00

1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.680.000,000,00 0,00 29.680.000,00

1.20.1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.650.000,00242.640.000,00 0,00 259.290.000,00

1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0060.234.000,00 0,00 60.234.000,00

1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.400.000,0050.400.000,00 0,00 65.800.000,00

1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 27.500.000,000,00 0,00 27.500.000,00

1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

Page 350: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.060.000,000,00 0,00 6.060.000,00

1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 29.000.000,000,00 0,00 29.000.000,00

1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 81.000.000,000,00 0,00 81.000.000,00

1.20.1.20.09.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 3.600.000,0016.800.000,00 0,00 20.400.000,00

1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 379.431.000,000,00 145.500.000,00 524.931.000,00

1.20.1.20.09.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.09.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 65.500.000,00 65.500.000,00

1.20.1.20.09.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 65.500.000,00 65.500.000,00

1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 72.036.000,000,00 0,00 72.036.000,00

1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 280.925.000,000,00 0,00 280.925.000,00

1.20.1.20.09.02.26 Pembangunan Tempat parkir kantor camat pangkalan baru 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.1.20.09.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.470.000,000,00 0,00 26.470.000,00

1.20.1.20.09.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.500.000,000,00 0,00 24.500.000,00

1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.500.000,000,00 0,00 14.500.000,00

1.20.1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.09.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.22.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,000,00 1.102.181.000,00 1.102.181.000,00

1.22.1.20.09.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 1.102.181.000,00 1.102.181.000,00

1.22.1.20.09.02.03.37 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Dul 0,000,00 1.102.181.000,00 1.102.181.000,00

1.22.1.20.09.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 222.300.000,001.917.300.000,00 0,00 2.139.600.000,00

1.22.1.20.09.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

222.300.000,001.917.300.000,00 0,00 2.139.600.000,00

1.22.1.20.09.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 199.150.000,00221.850.000,00 0,00 421.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 91.620.000,0020.380.000,00 0,00 112.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.02 Lomba desa dan kelurahan 11.720.000,003.280.000,00 0,00 15.000.000,00

Page 351: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.09.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 17.900.000,0017.100.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 52.000.000,000,00 0,00 52.000.000,00

1.22.1.20.09.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.630.000,003.370.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.09.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 10.800.000,004.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.09.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.09.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.09.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00189.000.000,00 0,00 189.000.000,00

1.22.1.20.09.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 25.100.000,004.900.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.09.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 34.200.000,00130.800.000,00 0,00 165.000.000,00

1.22.1.20.09.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

34.200.000,00130.800.000,00 0,00 165.000.000,00

1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 1.898.924.000,002.874.714.000,00 331.740.000,00 5.105.378.000,00

1.08.1.20.10.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 17.040.000,00139.680.000,00 44.320.000,00 201.040.000,00

1.08.1.20.10.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,000,00 44.320.000,00 44.320.000,00

1.08.1.20.10.15.02.13 Pengadaan container sampah 0,000,00 44.320.000,00 44.320.000,00

1.08.1.20.10.15.19 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan ( kuburan sungaiselan,pelabuhan sungaiselan, pasar sungaiselan)

17.040.000,00139.680.000,00 0,00 156.720.000,00

1.13.1.20.10.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 500.000.000,000,00 0,00 500.000.000,00

1.13.1.20.10.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 500.000.000,000,00 0,00 500.000.000,00

1.19.1.20.10.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 42.600.000,000,00 0,00 42.600.000,00

1.19.1.20.10.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.19.1.20.10.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.600.000,000,00 0,00 6.600.000,00

1.19.1.20.10.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 23.500.000,001.500.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.20.10.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 23.500.000,001.500.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.070.000,00368.754.000,00 0,00 518.824.000,00

1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.200.000,00164.760.000,00 0,00 171.960.000,00

1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.800.000,000,00 0,00 20.800.000,00

1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.450.000,0019.800.000,00 0,00 23.250.000,00

1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0060.234.000,00 0,00 60.234.000,00

1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.280.000,00111.960.000,00 0,00 117.240.000,00

1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

Page 352: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.340.000,000,00 0,00 23.340.000,00

1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 33.000.000,000,00 0,00 33.000.000,00

1.20.1.20.10.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 3.000.000,0012.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 163.974.000,0018.240.000,00 287.420.000,00 469.634.000,00

1.20.1.20.10.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 271.020.000,00 271.020.000,00

1.20.1.20.10.02.03.05 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 146.020.000,00 146.020.000,00

1.20.1.20.10.02.03.44 Pembangunan rumah penjaga dan tempat parkir 0,000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.20.1.20.10.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 16.400.000,00 16.400.000,00

1.20.1.20.10.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 16.400.000,00 16.400.000,00

1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.898.000,000,00 0,00 7.898.000,00

1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 24.840.000,000,00 0,00 24.840.000,00

1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 116.236.000,0018.240.000,00 0,00 134.476.000,00

1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.10.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.700.000,000,00 0,00 24.700.000,00

1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.700.000,000,00 0,00 14.700.000,00

1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.10.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.22.1.20.10.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 301.625.000,001.962.075.000,00 0,00 2.263.700.000,00

1.22.1.20.10.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

221.625.000,001.962.075.000,00 0,00 2.183.700.000,00

1.22.1.20.10.15.18 Pengembangan Desa Wisata (SATAM EMAS) 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.20.10.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 390.000.000,000,00 0,00 390.000.000,00

1.22.1.20.10.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan 390.000.000,000,00 0,00 390.000.000,00

Page 353: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.10.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 153.775.000,00204.105.000,00 0,00 357.880.000,00

1.22.1.20.10.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 82.075.000,0037.925.000,00 0,00 120.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 8.700.000,001.300.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.12 Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan 12.575.000,002.425.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 800.000,0034.200.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.20.10.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.900.000,004.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.10.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 7.500.000,007.500.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.10.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.10.17.09 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 28.300.000,001.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.10.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.10.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00152.880.000,00 0,00 152.880.000,00

1.22.1.20.10.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 34.140.000,00180.360.000,00 0,00 214.500.000,00

1.22.1.20.10.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

34.140.000,00180.360.000,00 0,00 214.500.000,00

2.01.1.20.10.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.1.20.10.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.1.20.10.19.02.01 Penyediaan sarana produksi pertanian, pengadaan bibit buah-buahan (SATAMEMAS)

30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.11 Kecamatan Simpang Katis 2.180.406.000,002.147.319.000,00 234.342.000,00 4.562.067.000,00

1.08.1.20.11.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 103.200.000,0011.800.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.20.11.15.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Simpang Katis 103.200.000,0011.800.000,00 0,00 115.000.000,00

1.13.1.20.11.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 600.000.000,000,00 0,00 600.000.000,00

1.13.1.20.11.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 600.000.000,000,00 0,00 600.000.000,00

1.19.1.20.11.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 55.600.000,000,00 0,00 55.600.000,00

1.19.1.20.11.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 26.400.000,000,00 0,00 26.400.000,00

1.19.1.20.11.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 29.200.000,000,00 0,00 29.200.000,00

1.19.1.20.11.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 23.000.000,002.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.20.11.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 23.000.000,002.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.820.000,00210.714.000,00 15.000.000,00 423.534.000,00

1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,0092.400.000,00 0,00 96.400.000,00

Page 354: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.000.000,000,00 0,00 43.000.000,00

1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00

1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.500.000,0079.074.000,00 0,00 95.574.000,00

1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.200.000,0039.240.000,00 0,00 43.440.000,00

1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 26.000.000,000,00 0,00 26.000.000,00

1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000,000,00 15.000.000,00 17.000.000,00

1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.840.000,000,00 0,00 25.840.000,00

1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 244.711.000,0064.360.000,00 130.600.000,00 439.671.000,00

1.20.1.20.11.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 8.380.000,004.120.000,00 42.500.000,00 55.000.000,00

1.20.1.20.11.02.03.65 Pembangunan Taman Wifi Kecamatan 8.380.000,004.120.000,00 42.500.000,00 55.000.000,00

1.20.1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 22.800.000,00 22.800.000,00

1.20.1.20.11.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 42.000.000,00 42.000.000,00

1.20.1.20.11.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 42.000.000,00 42.000.000,00

1.20.1.20.11.02.10 Pengadaan meubelair 20.500.000,000,00 23.300.000,00 43.800.000,00

1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 20.250.000,000,00 0,00 20.250.000,00

1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 51.005.000,000,00 0,00 51.005.000,00

1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 109.576.000,0060.240.000,00 0,00 169.816.000,00

1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur 26.800.000,000,00 0,00 26.800.000,00

1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.800.000,000,00 0,00 16.800.000,00

1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.11.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

13.700.000,003.800.000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.600.000,002.400.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.900.000,00600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.200.000,00800.000,00 0,00 5.000.000,00

Page 355: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,000,00 88.742.000,00 88.742.000,00

1.22.1.20.11.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,000,00 88.742.000,00 88.742.000,00

1.22.1.20.11.02.42.11 Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Pendopo Kecamatan 0,000,00 88.742.000,00 88.742.000,00

1.22.1.20.11.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 176.800.000,001.724.000.000,00 0,00 1.900.800.000,00

1.22.1.20.11.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

176.800.000,001.724.000.000,00 0,00 1.900.800.000,00

1.22.1.20.11.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 160.000.000,000,00 0,00 160.000.000,00

1.22.1.20.11.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan 160.000.000,000,00 0,00 160.000.000,00

1.22.1.20.11.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 288.775.000,00130.645.000,00 0,00 419.420.000,00

1.22.1.20.11.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 116.875.000,0013.125.000,00 0,00 130.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 29.200.000,00800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.12 Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan 14.075.000,00925.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 23.600.000,0011.400.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.11.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 14.200.000,003.300.000,00 0,00 17.500.000,00

1.22.1.20.11.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 10.700.000,009.300.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.11.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 63.600.000,000,00 0,00 63.600.000,00

1.22.1.20.11.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.11.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00103.320.000,00 0,00 103.320.000,00

1.22.1.20.11.17.34 Penyusunan Profil Kecamatan 13.400.000,001.600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.11.17.37 Harganas 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.38 Kecamatan Sayang Ibu 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

2.01.1.20.11.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 240.000.000,000,00 0,00 240.000.000,00

2.01.1.20.11.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 240.000.000,000,00 0,00 240.000.000,00

2.01.1.20.11.19.02.32 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Pengadaan Peralatan/PerlengkapanPertanian

240.000.000,000,00 0,00 240.000.000,00

1.20.12 Kecamatan Namang 1.969.933.000,001.661.065.000,00 145.500.000,00 3.776.498.000,00

1.08.1.20.12.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.600.000,006.400.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.20.12.15.48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kec. Namang dan 108.600.000,006.400.000,00 0,00 115.000.000,00

Page 356: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.20.12.15.48 sekitarnya) 115.000.000,00

1.13.1.20.12.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 800.000.000,000,00 0,00 800.000.000,00

1.13.1.20.12.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 800.000.000,000,00 0,00 800.000.000,00

1.19.1.20.12.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 34.800.000,000,00 0,00 34.800.000,00

1.19.1.20.12.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 28.800.000,000,00 0,00 28.800.000,00

1.19.1.20.12.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.19.1.20.12.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.425.000,004.575.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.20.12.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 20.425.000,004.575.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.782.000,00197.310.000,00 0,00 369.092.000,00

1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.350.000,0074.760.000,00 0,00 79.110.000,00

1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.200.000,0042.000.000,00 0,00 48.200.000,00

1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0054.750.000,00 0,00 54.750.000,00

1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.100.000,0025.800.000,00 0,00 29.900.000,00

1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.20.1.20.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.460.000,000,00 0,00 5.460.000,00

1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.672.000,000,00 0,00 20.672.000,00

1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 209.926.000,000,00 145.500.000,00 355.426.000,00

1.20.1.20.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 123.000.000,00 123.000.000,00

1.20.1.20.12.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 123.000.000,00 123.000.000,00

1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 22.500.000,00 22.500.000,00

1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 12.924.000,000,00 0,00 12.924.000,00

1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 49.680.000,000,00 0,00 49.680.000,00

1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 132.762.000,000,00 0,00 132.762.000,00

1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.560.000,000,00 0,00 14.560.000,00

1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00

Page 357: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

16.500.000,001.000.000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.000.000,001.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1.22.1.20.12.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 131.100.000,001.329.600.000,00 0,00 1.460.700.000,00

1.22.1.20.12.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

131.100.000,001.329.600.000,00 0,00 1.460.700.000,00

1.22.1.20.12.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.22.1.20.12.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.22.1.20.12.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 204.800.000,00122.180.000,00 0,00 326.980.000,00

1.22.1.20.12.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 86.325.000,0013.675.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 14.225.000,00775.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 22.100.000,0012.900.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.12.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.650.000,003.350.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.12.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 4.500.000,0010.500.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.12.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.12.17.12 Pembinaan Lomba Desa 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.12.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.12.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,0091.980.000,00 0,00 91.980.000,00

1.22.1.20.12.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 27.325.000,002.675.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.13 Kecamatan Lubuk Besar 1.960.733.000,001.885.133.000,00 449.200.000,00 4.295.066.000,00

1.08.1.20.13.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 104.400.000,0010.600.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.20.13.15.36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Lubuk Besar 104.400.000,0010.600.000,00 0,00 115.000.000,00

1.13.1.20.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.13.1.20.13.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

Page 358: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.20.13.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00

1.19.1.20.13.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.19.1.20.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.19.1.20.13.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 23.275.000,001.725.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.20.13.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 23.275.000,001.725.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.952.000,00267.522.000,00 0,00 428.474.000,00

1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.200.000,00129.480.000,00 0,00 135.680.000,00

1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.650.000,000,00 0,00 29.650.000,00

1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.250.000,0042.000.000,00 0,00 47.250.000,00

1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000,0051.702.000,00 0,00 52.002.000,00

1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.800.000,0043.340.000,00 0,00 48.140.000,00

1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00

1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.000.000,001.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000,000,00 0,00 2.000.000,00

1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.672.000,000,00 0,00 20.672.000,00

1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 202.222.000,001.000.000,00 449.200.000,00 652.422.000,00

1.20.1.20.13.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 116.000.000,00 116.000.000,00

1.20.1.20.13.02.03.28 Rehab Pagar Kantor Kecamatan 0,000,00 116.000.000,00 116.000.000,00

1.20.1.20.13.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 251.600.000,00 251.600.000,00

1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.225.000,000,00 26.500.000,00 43.725.000,00

1.20.1.20.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 34.000.000,00 34.000.000,00

1.20.1.20.13.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 34.000.000,00 34.000.000,00

1.20.1.20.13.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 21.100.000,00 21.100.000,00

1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 24.705.000,000,00 0,00 24.705.000,00

1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 26.122.000,000,00 0,00 26.122.000,00

1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 120.040.000,000,00 0,00 120.040.000,00

1.20.1.20.13.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.130.000,001.000.000,00 0,00 15.130.000,00

1.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.500.000,000,00 0,00 16.500.000,00

Page 359: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.500.000,000,00 0,00 6.500.000,00

1.20.1.20.13.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.13.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

5.284.000,0012.216.000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.184.000,006.816.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.13.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 700.000,001.800.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.400.000,003.600.000,00 0,00 5.000.000,00

1.22.1.20.13.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 203.325.000,001.428.725.000,00 0,00 1.632.050.000,00

1.22.1.20.13.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

203.325.000,001.428.725.000,00 0,00 1.632.050.000,00

1.22.1.20.13.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 183.775.000,00163.345.000,00 0,00 347.120.000,00

1.22.1.20.13.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 61.000.000,0024.000.000,00 0,00 85.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 11.000.000,0024.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.13.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 12.600.000,002.400.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.13.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 8.700.000,006.300.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.13.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.13.17.12 Pembinaan Lomba Desa 13.800.000,001.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.13.17.15 Pameran Pembangunan 8.875.000,001.125.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00127.120.000,00 0,00 127.120.000,00

1.22.1.20.13.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.14 Badan Kepegawaian Daerah 11.961.746.000,00521.466.000,00 427.570.000,00 12.910.782.000,00

1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 480.380.000,00305.880.000,00 0,00 786.260.000,00

1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.800.000,0057.120.000,00 0,00 59.920.000,00

1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 134.400.000,000,00 0,00 134.400.000,00

1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.400.000,0021.000.000,00 0,00 26.400.000,00

1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000,0070.800.000,00 0,00 71.100.000,00

1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 34.600.000,00156.960.000,00 0,00 191.560.000,00

Page 360: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.14.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 28.800.000,000,00 0,00 28.800.000,00

1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 366.880.000,000,00 427.570.000,00 794.450.000,00

1.20.1.20.14.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 33.310.000,00 33.310.000,00

1.20.1.20.14.02.03.37 Pembangunan sumur bor 0,000,00 33.310.000,00 33.310.000,00

1.20.1.20.14.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 307.150.000,00 307.150.000,00

1.20.1.20.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 87.110.000,00 87.110.000,00

1.20.1.20.14.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 87.110.000,00 87.110.000,00

1.20.1.20.14.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.180.000,000,00 0,00 5.180.000,00

1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 99.000.000,000,00 0,00 99.000.000,00

1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 65.400.000,000,00 0,00 65.400.000,00

1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 197.300.000,000,00 0,00 197.300.000,00

1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.700.000,000,00 0,00 33.700.000,00

1.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.700.000,000,00 0,00 23.700.000,00

1.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

13.750.000,003.750.000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.750.000,001.250.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.250.000,001.250.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.750.000,001.250.000,00 0,00 5.000.000,00

1.21.1.20.14.15 Program pendidikan kedinasan 2.440.288.000,0011.734.000,00 0,00 2.452.022.000,00

1.21.1.20.14.15.02 Pendidikan Perjenjangan Struktural 2.440.288.000,0011.734.000,00 0,00 2.452.022.000,00

1.21.1.20.14.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.813.481.000,0093.604.000,00 0,00 4.907.085.000,00

1.21.1.20.14.16.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 3.598.795.000,0073.500.000,00 0,00 3.672.295.000,00

1.21.1.20.14.16.01.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III 2.293.191.000,0048.080.000,00 0,00 2.341.271.000,00

Page 361: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.21.1.20.14.16.01.02 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II 1.305.604.000,0025.420.000,00 0,00 1.331.024.000,00

1.21.1.20.14.16.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 321.800.000,001.300.000,00 0,00 323.100.000,00

1.21.1.20.14.16.21 Diklat Penyusunan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Tertentu 148.250.000,003.050.000,00 0,00 151.300.000,00

1.21.1.20.14.16.22 Diklat Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 328.500.000,008.350.000,00 0,00 336.850.000,00

1.21.1.20.14.16.23 Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara 330.356.000,004.304.000,00 0,00 334.660.000,00

1.21.1.20.14.16.24 Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 85.780.000,003.100.000,00 0,00 88.880.000,00

1.21.1.20.14.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.753.267.000,00106.498.000,00 0,00 3.859.765.000,00

1.21.1.20.14.17.01 Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai 92.451.000,001.250.000,00 0,00 93.701.000,00

1.21.1.20.14.17.02 Seleksi penerimaan calon PNS 240.230.000,0016.758.000,00 0,00 256.988.000,00

1.21.1.20.14.17.03 Penempatan PNS 26.415.000,003.750.000,00 0,00 30.165.000,00

1.21.1.20.14.17.05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 29.620.000,0018.848.000,00 0,00 48.468.000,00

1.21.1.20.14.17.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 2.861.500.000,000,00 0,00 2.861.500.000,00

1.21.1.20.14.17.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 7.500.000,002.820.000,00 0,00 10.320.000,00

1.21.1.20.14.17.18 Penanganan penyelesaian karpeg, karis, karsu, askes, taspen dan taperum 58.200.000,000,00 0,00 58.200.000,00

1.21.1.20.14.17.20 Penanganan kenaikan pangkat dan pensiun PNS 193.400.000,001.900.000,00 0,00 195.300.000,00

1.21.1.20.14.17.21 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 51.416.000,0054.672.000,00 0,00 106.088.000,00

1.21.1.20.14.17.29 Proses penangan penyelesaian SK pengangkatan pertama dalam jabatanfungsional

56.100.000,001.900.000,00 0,00 58.000.000,00

1.21.1.20.14.17.49 Penanganan pemakaian gelar dan penyesuaian masa kerja PNS 57.760.000,001.900.000,00 0,00 59.660.000,00

1.21.1.20.14.17.50 Penegakkan Disiplin PNS 78.675.000,002.700.000,00 0,00 81.375.000,00

1.20.15 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 699.986.000,00176.174.000,00 12.200.000,00 888.360.000,00

1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.250.000,00126.384.000,00 0,00 339.634.000,00

1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.560.000,0018.240.000,00 0,00 19.800.000,00

1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.000.000,000,00 0,00 48.000.000,00

1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.350.000,0021.000.000,00 0,00 25.350.000,00

1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.500.000,0047.904.000,00 0,00 49.404.000,00

1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.800.000,0039.240.000,00 0,00 44.040.000,00

1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

Page 362: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.160.000,000,00 0,00 17.160.000,00

1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 181.260.000,000,00 12.200.000,00 193.460.000,00

1.20.1.20.15.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 7.750.000,00 7.750.000,00

1.20.1.20.15.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 4.450.000,00 4.450.000,00

1.20.1.20.15.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 4.450.000,00 4.450.000,00

1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 77.170.000,000,00 0,00 77.170.000,00

1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 65.400.000,000,00 0,00 65.400.000,00

1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.690.000,000,00 0,00 38.690.000,00

1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.800.000,000,00 0,00 24.800.000,00

1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.800.000,000,00 0,00 14.800.000,00

1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.810.000,006.690.000,00 0,00 17.500.000,00

1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.250.000,003.750.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.540.000,00960.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.020.000,001.980.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.15.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 219.866.000,0043.100.000,00 0,00 262.966.000,00

1.20.1.20.15.30.01 Survey perizinan 113.000.000,0042.000.000,00 0,00 155.000.000,00

1.20.1.20.15.30.03 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Perizinan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.15.30.04 Pelayanan Perizinan 31.916.000,000,00 0,00 31.916.000,00

1.20.1.20.15.30.05 Sosialisasi Informasi Pelayanan Perizinan 44.950.000,001.100.000,00 0,00 46.050.000,00

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5.066.318.800,00567.764.000,00 517.000.000,00 6.151.082.800,00

1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311.670.000,00272.514.000,00 0,00 584.184.000,00

1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.200.000,0077.160.000,00 0,00 81.360.000,00

1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.960.000,000,00 0,00 60.960.000,00

1.22.1.22.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.750.000,0042.000.000,00 0,00 48.750.000,00

Page 363: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.22.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.940.000,00111.354.000,00 0,00 113.294.000,00

1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,0042.000.000,00 0,00 48.000.000,00

1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 61.200.000,000,00 0,00 61.200.000,00

1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.400.000,000,00 0,00 19.400.000,00

1.22.1.22.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.22.1.22.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.140.000,000,00 0,00 19.140.000,00

1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.22.1.22.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 165.701.200,000,00 517.000.000,00 682.701.200,00

1.22.1.22.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 43.000.000,00 43.000.000,00

1.22.1.22.01.02.09.03 Pengadaan peralatan gedung kantor untuk BPMD 0,000,00 43.000.000,00 43.000.000,00

1.22.1.22.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,000,00 0,00 5.026.000,00

1.22.1.22.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 35.935.200,000,00 0,00 35.935.200,00

1.22.1.22.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 104.340.000,000,00 0,00 104.340.000,00

1.22.1.22.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.400.000,000,00 0,00 20.400.000,00

1.22.1.22.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,000,00 474.000.000,00 474.000.000,00

1.22.1.22.01.02.42.10 Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Kantor Kepala Desa 0,000,00 474.000.000,00 474.000.000,00

1.22.1.22.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.1.22.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.22.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.22.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.22.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.22.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.900.000,006.600.000,00 0,00 17.500.000,00

1.22.1.22.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.400.000,006.600.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.22.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.22.1.22.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.22.1.22.01.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.188.255.000,00139.600.000,00 0,00 1.327.855.000,00

1.22.1.22.01.15.11 Pendataan Informasi Posyandu 100.750.000,004.800.000,00 0,00 105.550.000,00

1.22.1.22.01.15.14 Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 142.800.000,00600.000,00 0,00 143.400.000,00

1.22.1.22.01.15.16 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan POSYANTEK (Rakor) 77.405.000,003.675.000,00 0,00 81.080.000,00

Page 364: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.22.01.15.19 Fasilitasi peningkatan Kapasitas BPD 143.000.000,006.000.000,00 0,00 149.000.000,00

1.22.1.22.01.15.20 Fasilitasi Pelaksanaan Desa Laboratorium Unit Kerja 724.300.000,00124.525.000,00 0,00 848.825.000,00

1.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 169.797.600,004.000.000,00 0,00 173.797.600,00

1.22.1.22.01.16.08 Fasilitasi penguatan kelembagaan pasar desa (bimtek) 26.900.000,001.600.000,00 0,00 28.500.000,00

1.22.1.22.01.16.09 Pendidikan dan pelatihan manajemen BUMDes 142.897.600,002.400.000,00 0,00 145.297.600,00

1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.935.854.000,00116.750.000,00 0,00 2.052.604.000,00

1.22.1.22.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1.252.842.000,00111.850.000,00 0,00 1.364.692.000,00

1.22.1.22.01.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 159.492.000,001.700.000,00 0,00 161.192.000,00

1.22.1.22.01.17.01.02 Lomba desa dan kelurahan 108.700.000,00300.000,00 0,00 109.000.000,00

1.22.1.22.01.17.01.07 Gelar Teknologi tepat guna 166.150.000,007.350.000,00 0,00 173.500.000,00

1.22.1.22.01.17.01.08 Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa 231.000.000,0015.000.000,00 0,00 246.000.000,00

1.22.1.22.01.17.01.09 PNPM Mandiri Pedesaan 418.100.000,0081.900.000,00 0,00 500.000.000,00

1.22.1.22.01.17.01.16 Kader Penggerak Cinta Desa 169.400.000,005.600.000,00 0,00 175.000.000,00

1.22.1.22.01.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 149.550.000,00450.000,00 0,00 150.000.000,00

1.22.1.22.01.17.20 Program Cinta Desa 128.815.000,001.100.000,00 0,00 129.915.000,00

1.22.1.22.01.17.23 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat 133.400.000,00600.000,00 0,00 134.000.000,00

1.22.1.22.01.17.29 Lomba LPM 9.250.000,00750.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.22.01.17.30 Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan 71.550.000,00450.000,00 0,00 72.000.000,00

1.22.1.22.01.17.31 Informasi dasawisma 91.197.000,00800.000,00 0,00 91.997.000,00

1.22.1.22.01.17.32 Penegasan Batas Desa 99.250.000,00750.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.22.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 602.200.000,0020.000.000,00 0,00 622.200.000,00

1.22.1.22.01.18.08 Pembinaan administrasi keuangan desa 243.100.000,006.900.000,00 0,00 250.000.000,00

1.22.1.22.01.18.19 Fasilitasi sertifikasi tanah dan bangunan aset desa 51.100.000,004.900.000,00 0,00 56.000.000,00

1.22.1.22.01.18.24 Fasilitasi peningkatan wawasan aparatur pemerintahan desa 65.000.000,005.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1.22.1.22.01.18.26 Fasilitasi peningkatan kemampuan tata kelola administrasi umum aparaturpemerintah desa

122.600.000,001.600.000,00 0,00 124.200.000,00

1.22.1.22.01.18.27 Bimbingan teknis aparatur desa dalam pengelola administrasi desa 120.400.000,001.600.000,00 0,00 122.000.000,00

1.22.1.22.01.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 73.340.000,001.900.000,00 0,00 75.240.000,00

1.22.1.22.01.21.05 Pembinaan administrasi kelurahan 34.640.000,001.600.000,00 0,00 36.240.000,00

1.22.1.22.01.21.06 Pembinaan PKK Kelurahan 38.700.000,00300.000,00 0,00 39.000.000,00

1.22.1.22.01.22 Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 543.601.000,006.400.000,00 0,00 550.001.000,00

Page 365: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.22.01.22.01 Peningkatan kesadararan masyarakat dalam bidang kesehatan 91.250.000,000,00 0,00 91.250.000,00

1.22.1.22.01.22.01.07 Fasilitasi rapat kordinasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 41.250.000,000,00 0,00 41.250.000,00

1.22.1.22.01.22.01.08 Fasilitasi dan akomodasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.22.01.22.05 Pemberdayaan Kegiatan PKK 382.632.000,005.750.000,00 0,00 388.382.000,00

1.22.1.22.01.22.05.05 Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten 110.906.000,002.800.000,00 0,00 113.706.000,00

1.22.1.22.01.22.05.06 Pembinaan PKK desa 59.550.000,00450.000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.22.01.22.05.08 Pembinaan dan lomba program kegiatan PKK 129.950.000,001.250.000,00 0,00 131.200.000,00

1.22.1.22.01.22.05.09 Pelatihan Program Kegiatan PKK 82.226.000,001.250.000,00 0,00 83.476.000,00

1.22.1.22.01.22.08 Pengembangan Pendidikan Keterampilan UP2K dan PAUD 69.719.000,00650.000,00 0,00 70.369.000,00

1.22.1.22.01.22.08.06 Fasilitasi pengembangan UP2K 69.719.000,00650.000,00 0,00 70.369.000,00

1.26.01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 851.856.000,00354.944.000,00 6.800.000,00 1.213.600.000,00

1.24.1.26.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 100.400.000,0027.150.000,00 0,00 127.550.000,00

1.24.1.26.01.15.02 Pengumpulan dan pengklasifikasian data 32.350.000,0025.200.000,00 0,00 57.550.000,00

1.24.1.26.01.15.10 Workshop Kearsipan 68.050.000,001.950.000,00 0,00 70.000.000,00

1.26.1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199.350.000,00147.504.000,00 0,00 346.854.000,00

1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,0037.080.000,00 0,00 38.880.000,00

1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.360.000,000,00 0,00 42.360.000,00

1.26.1.26.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.350.000,0021.000.000,00 0,00 26.350.000,00

1.26.1.26.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0047.424.000,00 0,00 47.424.000,00

1.26.1.26.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.200.000,0042.000.000,00 0,00 49.200.000,00

1.26.1.26.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.26.1.26.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.26.1.26.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.26.1.26.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.320.000,000,00 0,00 11.320.000,00

1.26.1.26.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.320.000,000,00 0,00 9.320.000,00

1.26.1.26.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.26.1.26.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 198.590.000,001.400.000,00 6.800.000,00 206.790.000,00

1.26.1.26.01.02.08 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 6.800.000,00 6.800.000,00

1.26.1.26.01.02.10 Pengadaan meubelair 54.970.000,000,00 0,00 54.970.000,00

Page 366: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.26.1.26.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 75.840.000,001.400.000,00 0,00 77.240.000,00

1.26.1.26.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 51.600.000,000,00 0,00 51.600.000,00

1.26.1.26.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.180.000,000,00 0,00 16.180.000,00

1.26.1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 18.300.000,000,00 0,00 18.300.000,00

1.26.1.26.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.400.000,000,00 0,00 8.400.000,00

1.26.1.26.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 9.900.000,000,00 0,00 9.900.000,00

1.26.1.26.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.26.1.26.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.26.1.26.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.850.000,006.650.000,00 0,00 17.500.000,00

1.26.1.26.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.250.000,003.750.000,00 0,00 10.000.000,00

1.26.1.26.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.200.000,00300.000,00 0,00 2.500.000,00

1.26.1.26.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.400.000,002.600.000,00 0,00 5.000.000,00

1.26.1.26.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 225.826.000,00170.780.000,00 0,00 396.606.000,00

1.26.1.26.01.21.02 Pengembangan minat dan budaya baca 79.850.000,002.250.000,00 0,00 82.100.000,00

1.26.1.26.01.21.05 Monitoring, supervesi, dan konsultasi pembinaan perpustakaan 22.350.000,00127.650.000,00 0,00 150.000.000,00

1.26.1.26.01.21.06 Perpustakaan Keliling 63.680.000,001.800.000,00 0,00 65.480.000,00

1.26.1.26.01.21.07 Gebyar Membaca dan Menulis Bangka Tengah 46.276.000,001.400.000,00 0,00 47.676.000,00

1.26.1.26.01.21.08 Pengolahan bahan pustaka 13.670.000,0037.680.000,00 0,00 51.350.000,00

1.26.1.26.01.22 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 48.540.000,001.460.000,00 0,00 50.000.000,00

1.26.1.26.01.22.01 Pengadaan buku perpustakaan 48.540.000,001.460.000,00 0,00 50.000.000,00

2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan 3.681.494.000,00585.974.000,00 3.745.490.000,00 8.012.958.000,00

1.09.2.01.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 220.978.000,00 220.978.000,00

1.09.2.01.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 220.978.000,00 220.978.000,00

1.09.2.01.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 220.978.000,00 220.978.000,00

2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.881.000,00138.714.000,00 31.000.000,00 422.595.000,00

2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.241.000,0036.480.000,00 0,00 38.721.000,00

2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 40.800.000,000,00 31.000.000,00 71.800.000,00

2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.300.000,0021.000.000,00 0,00 27.300.000,00

2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.056.000,0060.234.000,00 0,00 61.290.000,00

Page 367: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 31.200.000,000,00 0,00 31.200.000,00

2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.700.000,000,00 0,00 5.700.000,00

2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,000,00 0,00 5.400.000,00

2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.784.000,000,00 0,00 20.784.000,00

2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 354.903.000,000,00 3.493.512.000,00 3.848.415.000,00

2.01.2.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 2.521.726.000,00 2.521.726.000,00

2.01.2.01.01.02.03.20 Pembangunan Gudang Pestisida (DAK) 0,000,00 279.970.000,00 279.970.000,00

2.01.2.01.01.02.03.21 Pembangunan Rumah Potong Hewan (DAK) 0,000,00 2.241.756.000,00 2.241.756.000,00

2.01.2.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 173.996.000,000,00 418.541.000,00 592.537.000,00

2.01.2.01.01.02.09.06 Pengadaan Peralatan Laboratorium Puskeswan (DAK) 173.996.000,000,00 418.541.000,00 592.537.000,00

2.01.2.01.01.02.18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional (DAK) 0,000,00 82.315.000,00 82.315.000,00

2.01.2.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.926.000,000,00 0,00 29.926.000,00

2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 135.341.000,000,00 0,00 135.341.000,00

2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.640.000,000,00 0,00 15.640.000,00

2.01.2.01.01.02.45 Pengadaan Perlengkapan Puskeswan (DAK) 0,000,00 470.930.000,00 470.930.000,00

2.01.2.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

2.01.2.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00

2.01.2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.01.2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

7.900.000,009.600.000,00 0,00 17.500.000,00

2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.700.000,006.300.000,00 0,00 10.000.000,00

2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.400.000,001.100.000,00 0,00 2.500.000,00

2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.800.000,002.200.000,00 0,00 5.000.000,00

2.01.2.01.01.16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 890.390.000,0013.310.000,00 0,00 903.700.000,00

2.01.2.01.01.16.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 502.570.000,005.130.000,00 0,00 507.700.000,00

2.01.2.01.01.16.17.01 Pengembangan pertanian pada lahan kering 502.570.000,005.130.000,00 0,00 507.700.000,00

Page 368: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.2.01.01.16.25 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 387.820.000,008.180.000,00 0,00 396.000.000,00

2.01.2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 341.050.000,0073.320.000,00 0,00 414.370.000,00

2.01.2.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 341.050.000,0073.320.000,00 0,00 414.370.000,00

2.01.2.01.01.19.02.20 Pompanisasi 44.300.000,000,00 0,00 44.300.000,00

2.01.2.01.01.19.02.26 Pendampingan TP Prasarana dan Saran Pertanian 268.670.000,0069.100.000,00 0,00 337.770.000,00

2.01.2.01.01.19.02.37 Pengadaan bibit buah-buahan 28.080.000,004.220.000,00 0,00 32.300.000,00

2.01.2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 86.340.000,00269.460.000,00 0,00 355.800.000,00

2.01.2.01.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 86.340.000,00269.460.000,00 0,00 355.800.000,00

2.01.2.01.01.22 Peningkatan produksi hasil peternakan 243.100.000,0043.850.000,00 0,00 286.950.000,00

2.01.2.01.01.22.06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 143.280.000,004.970.000,00 0,00 148.250.000,00

2.01.2.01.01.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 99.820.000,0038.880.000,00 0,00 138.700.000,00

2.01.2.01.01.22.08.03 Pendampingan tugas pembantuan peternakan 99.820.000,0038.880.000,00 0,00 138.700.000,00

2.01.2.01.01.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 654.780.000,0012.920.000,00 0,00 667.700.000,00

2.01.2.01.01.24.02 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 654.780.000,0012.920.000,00 0,00 667.700.000,00

2.01.2.01.01.24.02.01 Pengadaan bahan-bahan insemnisasi buatan ( IB) 136.580.000,004.520.000,00 0,00 141.100.000,00

2.01.2.01.01.24.02.04 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 133.200.000,008.400.000,00 0,00 141.600.000,00

2.01.2.01.01.24.02.06 Pembanguanan Instalasi Biogas 385.000.000,000,00 0,00 385.000.000,00

2.01.2.01.01.25 Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah 768.150.000,0024.800.000,00 0,00 792.950.000,00

2.01.2.01.01.25.05 Operasi pasar hasil peternakan 768.150.000,0024.800.000,00 0,00 792.950.000,00

2.01.04 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 3.123.420.000,001.529.984.000,00 2.653.365.000,00 7.306.769.000,00

1.09.2.01.04.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 74.390.000,00 74.390.000,00

1.09.2.01.04.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 74.390.000,00 74.390.000,00

1.09.2.01.04.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 74.390.000,00 74.390.000,00

2.01.2.01.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 340.386.000,00298.194.000,00 0,00 638.580.000,00

2.01.2.01.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.799.000,0056.520.000,00 0,00 59.319.000,00

2.01.2.01.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 79.200.000,000,00 0,00 79.200.000,00

2.01.2.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.950.000,0021.000.000,00 0,00 37.950.000,00

2.01.2.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 997.000,0055.434.000,00 0,00 56.431.000,00

2.01.2.01.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.800.000,00165.240.000,00 0,00 173.040.000,00

Page 369: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.2.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.01.2.01.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000,000,00 0,00 9.000.000,00

2.01.2.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.01.2.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.760.000,000,00 0,00 23.760.000,00

2.01.2.01.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.01.2.01.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 356.174.000,000,00 2.578.975.000,00 2.935.149.000,00

2.01.2.01.04.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 833.325.000,00 833.325.000,00

2.01.2.01.04.02.03.06 Pembangunan gedung gudang (DAK) 0,000,00 833.325.000,00 833.325.000,00

2.01.2.01.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 443.000.000,00 443.000.000,00

2.01.2.01.04.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor BPK (DAK) 0,000,00 443.000.000,00 443.000.000,00

2.01.2.01.04.02.14 Pengadaaan perlengkapan BPK (DAK) 30.000.000,000,00 554.200.000,00 584.200.000,00

2.01.2.01.04.02.18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional (DAK) 0,000,00 347.700.000,00 347.700.000,00

2.01.2.01.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 165.574.000,000,00 0,00 165.574.000,00

2.01.2.01.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 84.600.000,000,00 0,00 84.600.000,00

2.01.2.01.04.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 76.000.000,000,00 0,00 76.000.000,00

2.01.2.01.04.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (DAK) 0,000,00 400.750.000,00 400.750.000,00

2.01.2.01.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 39.000.000,000,00 0,00 39.000.000,00

2.01.2.01.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.000.000,000,00 0,00 29.000.000,00

2.01.2.01.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.01.2.01.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

8.350.000,009.150.000,00 0,00 17.500.000,00

2.01.2.01.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.600.000,005.400.000,00 0,00 10.000.000,00

2.01.2.01.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.350.000,001.150.000,00 0,00 2.500.000,00

2.01.2.01.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.400.000,002.600.000,00 0,00 5.000.000,00

2.01.2.01.04.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 140.020.000,0033.610.000,00 0,00 173.630.000,00

2.01.2.01.04.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 80.770.000,0032.860.000,00 0,00 113.630.000,00

2.01.2.01.04.15.08 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani/penyuluh 59.250.000,00750.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.04.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.537.960.000,00945.960.000,00 0,00 2.483.920.000,00

Page 370: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.2.01.04.20.03 Penyuluhan dan pendampingan pertanian 1.370.380.000,00943.540.000,00 0,00 2.313.920.000,00

2.01.2.01.04.20.03.02 Penyuluhan dan pendampingan pertanian operasional penyuluh 993.600.000,00928.520.000,00 0,00 1.922.120.000,00

2.01.2.01.04.20.03.05 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pertanian/perkebunan) 225.280.000,008.720.000,00 0,00 234.000.000,00

2.01.2.01.04.20.03.06 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pendampingan P2WKSS) 29.100.000,00900.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.2.01.04.20.03.07 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (kaji terap pedesaan) 122.400.000,005.400.000,00 0,00 127.800.000,00

2.01.2.01.04.20.06 Pelatihan tenaga penyuluh pertanian 167.580.000,002.420.000,00 0,00 170.000.000,00

2.01.2.01.04.25 Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah 154.520.000,00144.080.000,00 0,00 298.600.000,00

2.01.2.01.04.25.03 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 22.000.000,0018.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2.01.2.01.04.25.04 Pengembangan dan pembinaan Percepatan Penganekaragaman KonsumsiPangan (P2KP)

90.300.000,0044.700.000,00 0,00 135.000.000,00

2.01.2.01.04.25.06 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 42.220.000,0081.380.000,00 0,00 123.600.000,00

2.01.2.01.04.26 Program Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan Daerah 173.130.000,002.870.000,00 0,00 176.000.000,00

2.01.2.01.04.26.04 Promosi pemasaran hasil produksi pertanian unggulan daerah 147.880.000,002.120.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.2.01.04.26.05 Operasionalisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan 25.250.000,00750.000,00 0,00 26.000.000,00

2.01.2.01.04.27 Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah 193.580.000,006.420.000,00 0,00 200.000.000,00

2.01.2.01.04.27.02 Peningkatan mutu dan keamanan pangan (lomba cipta menu pangan beragam,bergizi dan berimbang)

144.380.000,004.620.000,00 0,00 149.000.000,00

2.01.2.01.04.27.03 Analisis mutu, gizi, keamanan produk dan konsumsi pangan daerah 49.200.000,001.800.000,00 0,00 51.000.000,00

2.01.2.01.04.28 Program Pengembangan Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan 30.400.000,0039.600.000,00 0,00 70.000.000,00

2.01.2.01.04.28.02 Analisis peta ketersediaan pangan daerah (FSVA) 20.200.000,0019.800.000,00 0,00 40.000.000,00

2.01.2.01.04.28.03 Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 10.200.000,0019.800.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.2.01.04.29 Program Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah 21.600.000,0038.400.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.04.29.01 Analisis data dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangandaerah

21.600.000,0038.400.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.04.31 Program Peningkatan Pola Pangan Harapan 68.300.000,0011.700.000,00 0,00 80.000.000,00

2.01.2.01.04.31.01 Pelatihan Petugas Pola Pangan Harapan 68.300.000,0011.700.000,00 0,00 80.000.000,00

2.02.01 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 6.742.080.000,00524.951.000,00 3.166.900.000,00 10.433.931.000,00

2.01.2.02.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 42.000.000,0018.000.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.02.01.15.07 Pengembangan agribisnis 42.000.000,0018.000.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.02.01.15.07.01 Penilaian usaha perkebunan 42.000.000,0018.000.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.02.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 217.300.000,002.700.000,00 0,00 220.000.000,00

Page 371: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.2.02.01.17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/unggulan daerah 217.300.000,002.700.000,00 0,00 220.000.000,00

2.01.2.02.01.17.07.02 Promosi hasil produksi perkebunan dan kehutanan 217.300.000,002.700.000,00 0,00 220.000.000,00

2.01.2.02.01.18 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna 23.760.000,0023.400.000,00 5.000.000,00 52.160.000,00

2.01.2.02.01.18.01 penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna 23.760.000,0023.400.000,00 5.000.000,00 52.160.000,00

2.01.2.02.01.18.01.05 Operasional laboratorium kultur jaringan 23.760.000,0023.400.000,00 5.000.000,00 52.160.000,00

2.01.2.02.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 2.957.371.000,0030.600.000,00 2.700.000.000,00 5.687.971.000,00

2.01.2.02.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 94.600.000,005.400.000,00 2.700.000.000,00 2.800.000.000,00

2.01.2.02.01.19.02.22 Pembangunan Jalan Produksi 0,000,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00

2.01.2.02.01.19.02.27 Pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan/kehutanan 94.600.000,005.400.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01.2.02.01.19.03 Pengembangan bibit unggul perkebunan 2.862.771.000,0025.200.000,00 0,00 2.887.971.000,00

2.01.2.02.01.19.03.01 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalampolibag

89.000.000,006.000.000,00 0,00 95.000.000,00

2.01.2.02.01.19.03.10 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit kelapa sawitdalam polibag

1.675.471.000,005.100.000,00 0,00 1.680.571.000,00

2.01.2.02.01.19.03.16 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit lada dalampolibag

794.900.000,005.100.000,00 0,00 800.000.000,00

2.01.2.02.01.19.03.25 Pemeliharaan kebun entres kebun karet 36.400.000,003.600.000,00 0,00 40.000.000,00

2.01.2.02.01.19.03.33 Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet 144.600.000,005.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.2.02.01.19.03.34 Pendampingan TP pengembangan tanaman karet 122.400.000,000,00 0,00 122.400.000,00

2.02.2.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 295.246.000,00207.354.000,00 0,00 502.600.000,00

2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.780.000,0037.680.000,00 0,00 39.460.000,00

2.02.2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,000,00 0,00 96.000.000,00

2.02.2.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.800.000,0021.000.000,00 0,00 31.800.000,00

2.02.2.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.806.000,00127.674.000,00 0,00 129.480.000,00

2.02.2.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.480.000,0021.000.000,00 0,00 24.480.000,00

2.02.2.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

2.02.2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.02.2.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.02.2.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.02.2.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.500.000,000,00 0,00 20.500.000,00

2.02.2.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.02.2.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 266.000.000,000,00 148.100.000,00 414.100.000,00

Page 372: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.02.2.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 113.100.000,00 113.100.000,00

2.02.2.02.01.02.03.02 Pembangunan Gedung Gudang 0,000,00 113.100.000,00 113.100.000,00

2.02.2.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2.02.2.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

2.02.2.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 139.200.000,000,00 0,00 139.200.000,00

2.02.2.02.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.800.000,000,00 0,00 26.800.000,00

2.02.2.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.500.000,000,00 0,00 22.500.000,00

2.02.2.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.500.000,000,00 0,00 12.500.000,00

2.02.2.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.02.2.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.02.2.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.02.2.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.673.000,006.827.000,00 0,00 17.500.000,00

2.02.2.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.256.000,003.744.000,00 0,00 10.000.000,00

2.02.2.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.565.000,00935.000,00 0,00 2.500.000,00

2.02.2.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.852.000,002.148.000,00 0,00 5.000.000,00

2.02.2.02.01.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 1.322.880.000,00190.420.000,00 53.800.000,00 1.567.100.000,00

2.02.2.02.01.15.03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 997.280.000,00176.020.000,00 53.800.000,00 1.227.100.000,00

2.02.2.02.01.15.03.02 Inokulasi Gaharu 43.320.000,0042.480.000,00 2.800.000,00 88.600.000,00

2.02.2.02.01.15.03.03 Pemeliharaan tanaman gaharu 94.600.000,005.400.000,00 0,00 100.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.06 Proses hak paten inokulan gaharu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.16 Pemetaan potensi sumber daya hutan 165.900.000,004.100.000,00 0,00 170.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.17 Operasional kesatuan pengelolaan hutan 61.200.000,0097.800.000,00 0,00 159.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.18 Peningkatan produksi jamur pelawan 36.160.000,0020.640.000,00 45.000.000,00 101.800.000,00

2.02.2.02.01.15.03.19 Peningkatan produksi madu pelawan 71.600.000,002.400.000,00 6.000.000,00 80.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.20 Pengembangan teh gaharu 347.600.000,002.400.000,00 0,00 350.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.21 Proses hak paten teh gaharu 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.25 Pengembangan Pasca Panen Gaharu 145.900.000,00800.000,00 0,00 146.700.000,00

2.02.2.02.01.15.14 Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten 196.400.000,003.600.000,00 0,00 200.000.000,00

2.02.2.02.01.15.15 Monitoring dan Pendampingan Penggunaan Kawasan Hutan 129.200.000,0010.800.000,00 0,00 140.000.000,00

2.02.2.02.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.228.250.000,0021.750.000,00 0,00 1.250.000.000,00

Page 373: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.02.2.02.01.16.08 Pemeliharaan tanaman turus jalan 144.600.000,005.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02.2.02.01.16.08.01 Pemeliharaan hutan kota 144.600.000,005.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02.2.02.01.16.11 Reboisasi hutan lindung (DAK) 643.600.000,006.400.000,00 0,00 650.000.000,00

2.02.2.02.01.16.15 Penghijauan lingkungan (DAK) 197.250.000,002.750.000,00 0,00 200.000.000,00

2.02.2.02.01.16.16 Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

2.02.2.02.01.16.17 Pemeliharaan Reboisasi Hutan Lindung (DAK) 71.400.000,003.600.000,00 0,00 75.000.000,00

2.02.2.02.01.16.18 Pemeliharaan Reboisasi Hutan Produksi (DAK) 71.400.000,003.600.000,00 0,00 75.000.000,00

2.02.2.02.01.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 164.600.000,005.400.000,00 260.000.000,00 430.000.000,00

2.02.2.02.01.17.07 Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK) 0,000,00 260.000.000,00 260.000.000,00

2.02.2.02.01.17.08 Operasional perlindungan dan pengamanan hutan 164.600.000,005.400.000,00 0,00 170.000.000,00

2.02.2.02.01.19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 131.500.000,0018.500.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02.2.02.01.19.06 Monitoring peredaran hasil hutan 131.500.000,0018.500.000,00 0,00 150.000.000,00

2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 1.655.061.000,00189.754.000,00 6.427.300.000,00 8.272.115.000,00

2.03.2.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266.160.000,00155.754.000,00 0,00 421.914.000,00

2.03.2.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,0036.480.000,00 0,00 37.980.000,00

2.03.2.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00

2.03.2.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.000.000,0021.000.000,00 0,00 26.000.000,00

2.03.2.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 900.000,0077.274.000,00 0,00 78.174.000,00

2.03.2.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

2.03.2.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.000.000,000,00 0,00 28.000.000,00

2.03.2.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.03.2.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.03.2.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.03.2.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.080.000,000,00 0,00 22.080.000,00

2.03.2.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

2.03.2.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 168.686.000,000,00 0,00 168.686.000,00

2.03.2.03.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.725.000,000,00 0,00 4.725.000,00

2.03.2.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 12.150.000,000,00 0,00 12.150.000,00

2.03.2.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 117.600.000,000,00 0,00 117.600.000,00

Page 374: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.03.2.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.281.000,000,00 0,00 8.281.000,00

2.03.2.03.01.02.30 Perencanaan pembangunan gedung laboratorium 25.930.000,000,00 0,00 25.930.000,00

2.03.2.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 19.500.000,000,00 0,00 19.500.000,00

2.03.2.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9.500.000,000,00 0,00 9.500.000,00

2.03.2.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.03.2.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.03.2.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.03.2.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,000,00 0,00 17.500.000,00

2.03.2.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.03.2.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

2.03.2.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

2.03.2.03.01.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 55.800.000,009.250.000,00 0,00 65.050.000,00

2.03.2.03.01.15.04 Pengawasan dan pelaporan kegiatan pertambangan bahan galian mineral nonlogam dan batuan

12.950.000,002.550.000,00 0,00 15.500.000,00

2.03.2.03.01.15.07 Pengawasan pelaksanaan pasca tambang dan reklamasi 14.100.000,005.250.000,00 0,00 19.350.000,00

2.03.2.03.01.15.13 Sosialisasi regulasi bidang pertambangan dan energi 28.750.000,001.450.000,00 0,00 30.200.000,00

2.03.2.03.01.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusaklingkungan

24.800.000,005.250.000,00 0,00 30.050.000,00

2.03.2.03.01.16.01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 24.800.000,005.250.000,00 0,00 30.050.000,00

2.03.2.03.01.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 543.800.000,007.550.000,00 6.424.100.000,00 6.975.450.000,00

2.03.2.03.01.17.04 Peningkatan prasarana dan sarana bidang ketenagalistrikan 0,000,00 6.424.100.000,00 6.424.100.000,00

2.03.2.03.01.17.07 Inventarisasi Kegiatan Pengusahaan Ketenagalistrikan 9.900.000,002.550.000,00 0,00 12.450.000,00

2.03.2.03.01.17.10 Pemeliharaan rutin /berkala PLTS dan Lampu Jalan 495.000.000,003.900.000,00 0,00 498.900.000,00

2.03.2.03.01.17.19 Pemeliharaan Rutin/Berkala PLTMH 38.900.000,001.100.000,00 0,00 40.000.000,00

2.03.2.03.01.18 Program pembinaan dan pengawasan Bahan Bakar Minyak 9.400.000,002.550.000,00 0,00 11.950.000,00

2.03.2.03.01.18.01 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bahan bakarminyak

9.400.000,002.550.000,00 0,00 11.950.000,00

2.03.2.03.01.19 Program peningkatan kualitas dan akses informasi geologi, sumber daya alamdan air tanah

489.415.000,009.400.000,00 3.200.000,00 502.015.000,00

2.03.2.03.01.19.01 Pengendalian dan pemanfaatan air tanah 22.100.000,003.000.000,00 3.200.000,00 28.300.000,00

2.03.2.03.01.19.06 Pengembangan data dan informasi pengelolaan air tanah 238.590.000,003.400.000,00 0,00 241.990.000,00

2.03.2.03.01.19.11 Pengembangan data dan informasi sumber daya mineral 228.725.000,003.000.000,00 0,00 231.725.000,00

Page 375: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 5.282.561.000,00396.469.000,00 3.054.948.000,00 8.733.978.000,00

1.09.2.04.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 704.442.000,000,00 403.948.000,00 1.108.390.000,00

1.09.2.04.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 704.442.000,000,00 403.948.000,00 1.108.390.000,00

1.09.2.04.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 704.442.000,000,00 403.948.000,00 1.108.390.000,00

1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 698.350.000,001.650.000,00 0,00 700.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 148.900.000,001.100.000,00 0,00 150.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01.02 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ( Ritualadat )

148.900.000,001.100.000,00 0,00 150.000.000,00

1.17.2.04.01.16.19 Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/Benda Bersejarah (Penggalian Bunker) 300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

1.17.2.04.01.16.20 Seminar Batin Tikal Sebagai Pahlawan Nasional 249.450.000,00550.000,00 0,00 250.000.000,00

1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.170.943.000,0014.280.000,00 0,00 1.185.223.000,00

1.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 329.820.000,003.150.000,00 0,00 332.970.000,00

1.17.2.04.01.17.01.05 Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah ( Pembentukan danpembinaan paduan suara Pemkab bangka Tengah)

30.350.000,00550.000,00 0,00 30.900.000,00

1.17.2.04.01.17.01.06 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya (PawaiPembangunan/karnaval dan baris indah NKRI)

198.700.000,002.050.000,00 0,00 200.750.000,00

1.17.2.04.01.17.01.09 Pembinaan Sanggar 100.770.000,00550.000,00 0,00 101.320.000,00

1.17.2.04.01.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 148.270.000,001.730.000,00 0,00 150.000.000,00

1.17.2.04.01.17.04.03 Pengadaan Fasilitasi kesenian rebana dan dambus 148.270.000,001.730.000,00 0,00 150.000.000,00

1.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 267.020.000,004.050.000,00 0,00 271.070.000,00

1.17.2.04.01.17.05.04 Festival campak, dambus, rudat dan rebana 188.450.000,002.050.000,00 0,00 190.500.000,00

1.17.2.04.01.17.05.05 Penyelenggaraan festival budaya daerah ( festival serumpun sebalai ProvinsiKepulauan Bangka Belitung )

29.570.000,001.000.000,00 0,00 30.570.000,00

1.17.2.04.01.17.05.10 Pemberian penghargaan kepada insan seni dan budaya yang berdidikasi danberperstasi

49.000.000,001.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.17.2.04.01.17.08 Gita Bahana Nusantara 24.400.000,001.450.000,00 0,00 25.850.000,00

1.17.2.04.01.17.14 Pemilihan Duta Seni, Budaya dan Pariwisata Kab.Bangka Tengah 118.133.000,001.000.000,00 0,00 119.133.000,00

1.17.2.04.01.17.18 Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat NAsional 85.500.000,00700.000,00 0,00 86.200.000,00

1.17.2.04.01.17.28 Pengadaan Pembuatan Video Profile Destinasi Wisata Kabupaten BangkaTengah

98.900.000,001.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1.17.2.04.01.17.29 Pengadaan Logo City Branding Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah 98.900.000,001.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1.18.2.04.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 905.259.000,0020.875.000,00 0,00 926.134.000,00

1.18.2.04.01.16.10 Pembinaan Pasukan Pengibar bendera 495.550.000,004.450.000,00 0,00 500.000.000,00

1.18.2.04.01.16.17 Jambore Pemuda Daerah (JPD) 48.650.000,002.000.000,00 0,00 50.650.000,00

Page 376: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.18.2.04.01.16.18 Rapat koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia(BAPOPSI) Bangka Tengah

27.650.000,002.350.000,00 0,00 30.000.000,00

1.18.2.04.01.16.20 Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera 160.957.000,001.225.000,00 0,00 162.182.000,00

1.18.2.04.01.16.21 Pelatihan Kewirausahaan 34.662.000,003.750.000,00 0,00 38.412.000,00

1.18.2.04.01.16.22 Sosialisasi Pengembangan Kreativitas dan Wawasan Kepemudaan 81.250.000,003.750.000,00 0,00 85.000.000,00

1.18.2.04.01.16.23 Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) 18.950.000,001.050.000,00 0,00 20.000.000,00

1.18.2.04.01.16.24 Pelatihan Kepemimpinan 37.590.000,002.300.000,00 0,00 39.890.000,00

1.18.2.04.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 746.365.000,0017.075.000,00 0,00 763.440.000,00

1.18.2.04.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 116.840.000,006.600.000,00 0,00 123.440.000,00

1.18.2.04.01.20.05.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi ( penyelenggaran senam mingguankaryawan Pemda )

116.840.000,006.600.000,00 0,00 123.440.000,00

1.18.2.04.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 384.675.000,005.325.000,00 0,00 390.000.000,00

1.18.2.04.01.20.06.08 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA) tk.kab dan propinsi 384.675.000,005.325.000,00 0,00 390.000.000,00

1.18.2.04.01.20.23 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi dan Berprestasi 149.450.000,00550.000,00 0,00 150.000.000,00

1.18.2.04.01.20.29 Invitasi Olahraga Tradisional 47.950.000,002.050.000,00 0,00 50.000.000,00

1.18.2.04.01.20.30 Training Centre (TC) Atlit 47.450.000,002.550.000,00 0,00 50.000.000,00

1.18.2.04.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 367.410.000,00114.890.000,00 2.400.000.000,00 2.882.300.000,00

1.18.2.04.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 100.060.000,00114.240.000,00 0,00 214.300.000,00

1.18.2.04.01.21.27 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga 47.350.000,00650.000,00 0,00 48.000.000,00

1.18.2.04.01.21.39 Pembangunan Kolam Renang 0,000,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00

1.18.2.04.01.21.40 Pembangunan Lapangan Futsal Koba 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.18.2.04.01.21.41 Pembangunan Lapangan Futsal Desa Lampur 220.000.000,000,00 0,00 220.000.000,00

2.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.217.000,00216.774.000,00 0,00 456.991.000,00

2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,0093.600.000,00 0,00 97.600.000,00

2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.200.000,000,00 0,00 43.200.000,00

2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.350.000,0021.000.000,00 0,00 25.350.000,00

2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000,0081.174.000,00 0,00 81.474.000,00

2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.787.000,0021.000.000,00 0,00 24.787.000,00

2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

Page 377: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.500.000,000,00 0,00 22.500.000,00

2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 92.380.000,000,00 31.000.000,00 123.380.000,00

2.04.2.04.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 31.000.000,00 31.000.000,00

2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 11.780.000,000,00 0,00 11.780.000,00

2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 69.000.000,000,00 0,00 69.000.000,00

2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11.600.000,000,00 0,00 11.600.000,00

2.04.2.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.300.000,000,00 0,00 24.300.000,00

2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13.500.000,000,00 0,00 13.500.000,00

2.04.2.04.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.04.2.04.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.04.2.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.04.2.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.150.000,007.350.000,00 0,00 17.500.000,00

2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.850.000,003.150.000,00 0,00 10.000.000,00

2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 925.000,001.575.000,00 0,00 2.500.000,00

2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.375.000,002.625.000,00 0,00 5.000.000,00

2.04.2.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 262.745.000,003.575.000,00 220.000.000,00 486.320.000,00

2.04.2.04.01.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 45.325.000,00925.000,00 0,00 46.250.000,00

2.04.2.04.01.15.09 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri ( pameranseni budaya tingkat prov Kep. bangka belitung)

129.070.000,001.000.000,00 0,00 130.070.000,00

2.04.2.04.01.15.24 Pengembangan dan Pembersihan Objek Wisata Pantai 88.350.000,001.650.000,00 0,00 90.000.000,00

2.04.2.04.01.15.35 Pengadaan Plang Pulau Ketawai 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

2.04.2.04.01.15.36 Pembangunan Gazebo 0,000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.155.752.500,00814.724.000,00 6.363.062.000,00 9.333.538.500,00

1.09.2.05.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 739.872.000,00 739.872.000,00

1.09.2.05.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 739.872.000,00 739.872.000,00

1.09.2.05.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 739.872.000,00 739.872.000,00

2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 268.946.000,00175.434.000,00 0,00 444.380.000,00

2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,0094.200.000,00 0,00 97.200.000,00

Page 378: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.800.000,000,00 0,00 54.800.000,00

2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00

2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 266.000,0060.234.000,00 0,00 60.500.000,00

2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.800.000,0021.000.000,00 0,00 23.800.000,00

2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.000.000,000,00 0,00 13.000.000,00

2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 158.230.000,0023.620.000,00 84.300.000,00 266.150.000,00

2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 46.550.000,00 46.550.000,00

2.05.2.05.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 37.750.000,00 37.750.000,00

2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 20.030.000,002.620.000,00 0,00 22.650.000,00

2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 118.200.000,0021.000.000,00 0,00 139.200.000,00

2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

2.05.2.05.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.500.000,000,00 0,00 22.500.000,00

2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.500.000,000,00 0,00 12.500.000,00

2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,000,00 0,00 17.500.000,00

2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.05.2.05.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

2.05.2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 39.000.000,001.800.000,00 0,00 40.800.000,00

2.05.2.05.01.15.01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 39.000.000,001.800.000,00 0,00 40.800.000,00

2.05.2.05.01.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan

92.440.000,0063.240.000,00 387.780.000,00 543.460.000,00

2.05.2.05.01.16.03 Temu koordinasi tim pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan danperikanan

37.800.000,003.000.000,00 0,00 40.800.000,00

Page 379: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.2.05.01.16.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kapal Survey dan Speed Boat Pengawas 23.810.000,0060.240.000,00 0,00 84.050.000,00

2.05.2.05.01.16.08 Pengadaan Mobil Operasional Kawasan Konservasi Perairan (DAK) 0,000,00 387.780.000,00 387.780.000,00

2.05.2.05.01.16.10 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 30.830.000,000,00 0,00 30.830.000,00

2.05.2.05.01.17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaansumberdaya laut

33.750.000,002.250.000,00 0,00 36.000.000,00

2.05.2.05.01.17.01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 33.750.000,002.250.000,00 0,00 36.000.000,00

2.05.2.05.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 802.046.500,00180.870.000,00 564.350.000,00 1.547.266.500,00

2.05.2.05.01.20.05 Pembangunan BBI Lanjutan (DAK) 0,000,00 439.600.000,00 439.600.000,00

2.05.2.05.01.20.06 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Balai Benih Ikan 56.520.000,00120.870.000,00 6.450.000,00 183.840.000,00

2.05.2.05.01.20.07 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Operasional UPP) 24.570.000,0050.780.000,00 0,00 75.350.000,00

2.05.2.05.01.20.13 Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan 123.600.000,001.400.000,00 0,00 125.000.000,00

2.05.2.05.01.20.14 Temu Teknis Pembudidaya Ikan 62.626.500,003.450.000,00 0,00 66.076.500,00

2.05.2.05.01.20.18 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan (DAK) 121.600.000,000,00 93.300.000,00 214.900.000,00

2.05.2.05.01.20.21 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan 24.050.000,00450.000,00 0,00 24.500.000,00

2.05.2.05.01.20.25 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK) 253.000.000,000,00 0,00 253.000.000,00

2.05.2.05.01.20.26 Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul (DAK) 136.080.000,003.920.000,00 0,00 140.000.000,00

2.05.2.05.01.20.27 Pengadaan Kendaraan Oprasional Roda 2 Balai Benih Ikan (BBI)(DAK) 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

2.05.2.05.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap 463.930.000,00148.890.000,00 3.623.960.000,00 4.236.780.000,00

2.05.2.05.01.21.03 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 88.000.000,00146.640.000,00 38.200.000,00 272.840.000,00

2.05.2.05.01.21.19 Pengadaan Motor Tempel 338.680.000,000,00 0,00 338.680.000,00

2.05.2.05.01.21.24 Pembangunan TPI Kurau (LAnjutan) (DAK) 0,000,00 2.123.760.000,00 2.123.760.000,00

2.05.2.05.01.21.28 Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Batu Beriga (DAK) 0,000,00 222.000.000,00 222.000.000,00

2.05.2.05.01.21.29 Pendampingan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Perikanan Tangkap

37.250.000,002.250.000,00 0,00 39.500.000,00

2.05.2.05.01.21.30 Pembangunan Dermaga TPI Sungai Selan (DAK) 0,000,00 1.240.000.000,00 1.240.000.000,00

2.05.2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 125.860.000,0089.480.000,00 365.200.000,00 580.540.000,00

2.05.2.05.01.23.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Depo Pemasaraan Ikan 10.960.000,0042.040.000,00 0,00 53.000.000,00

2.05.2.05.01.23.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Ikan 10.200.000,0043.140.000,00 0,00 53.340.000,00

2.05.2.05.01.23.07 Lomba masak serba ikan 63.250.000,001.750.000,00 0,00 65.000.000,00

2.05.2.05.01.23.08 Pembangunan Depo Pemasaran Ikan (Lanjutan) (DAK) 0,000,00 365.200.000,00 365.200.000,00

2.05.2.05.01.23.09 Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya 41.450.000,002.550.000,00 0,00 44.000.000,00

2.05.2.05.01.25 Program pengembangan dan pengelolaan masyarakat pesisir dan pulau- 35.750.000,00127.940.000,00 597.600.000,00 761.290.000,00

Page 380: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.2.05.01.25 pulau kecil 761.290.000,00

2.05.2.05.01.25.04 Rehabilitasi Terumbu Karang 0,000,00 89.100.000,00 89.100.000,00

2.05.2.05.01.25.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pondok Wisata 1.900.000,0045.000.000,00 0,00 46.900.000,00

2.05.2.05.01.25.08 Pembangunan jalan setapak di pulau-pulau kecil (DAK) 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

2.05.2.05.01.25.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Penangkaraan Penyu 33.850.000,0082.940.000,00 8.500.000,00 125.290.000,00

2.05.2.05.01.29 Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BerbasisMasyarakat

35.800.000,001.200.000,00 0,00 37.000.000,00

2.05.2.05.01.29.02 Sosialisasi Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat 35.800.000,001.200.000,00 0,00 37.000.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah

4.079.897.000,001.424.079.000,00 4.310.456.000,00 9.814.432.000,00

1.09.2.07.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 88.710.000,00 88.710.000,00

1.09.2.07.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 88.710.000,00 88.710.000,00

1.09.2.07.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 88.710.000,00 88.710.000,00

1.15.2.07.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah

500.952.000,00405.940.000,00 0,00 906.892.000,00

1.15.2.07.01.16.05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 216.300.000,003.700.000,00 0,00 220.000.000,00

1.15.2.07.01.16.05.01 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran TingkatDaerah )

72.600.000,002.400.000,00 0,00 75.000.000,00

1.15.2.07.01.16.05.02 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran TingkatNasional )

143.700.000,001.300.000,00 0,00 145.000.000,00

1.15.2.07.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 58.800.000,001.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.15.2.07.01.16.08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 58.800.000,001.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.15.2.07.01.16.11 Penyediaan tenaga penyuluh koperasi dan UMKM 167.052.000,00399.840.000,00 0,00 566.892.000,00

1.15.2.07.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

106.900.000,008.100.000,00 0,00 115.000.000,00

1.15.2.07.01.17.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.900.000,008.100.000,00 0,00 20.000.000,00

1.15.2.07.01.17.12 Bantuan bagi UMKM 95.000.000,000,00 0,00 95.000.000,00

1.15.2.07.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 473.550.000,0015.400.000,00 0,00 488.950.000,00

1.15.2.07.01.18.01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.15.2.07.01.18.05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 36.200.000,007.000.000,00 0,00 43.200.000,00

1.15.2.07.01.18.11 Pelatihan dasar akuntansi koperasi 86.120.000,001.050.000,00 0,00 87.170.000,00

1.15.2.07.01.18.13 Pemeringkatan Koperasi Berkualitas 7.750.000,004.500.000,00 0,00 12.250.000,00

1.15.2.07.01.18.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkoperasian 246.330.000,000,00 0,00 246.330.000,00

Page 381: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.15.2.07.01.18.14.04 Pembangunan Gedung Koperasi dan Perlengkapan Waserda Kopwan BhaitulIzza Koba

246.330.000,000,00 0,00 246.330.000,00

1.15.2.07.01.18.16 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi 78.950.000,001.050.000,00 0,00 80.000.000,00

2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 104.900.000,0027.600.000,00 0,00 132.500.000,00

2.06.2.07.01.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 27.350.000,0021.600.000,00 0,00 48.950.000,00

2.06.2.07.01.15.07 Peningkatan pengawasan perizinan 29.510.000,004.200.000,00 0,00 33.710.000,00

2.06.2.07.01.15.12 Penyuluhan tentang perlindungan konsumen 48.040.000,001.800.000,00 0,00 49.840.000,00

2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.064.740.000,00706.890.000,00 3.968.206.000,00 5.739.836.000,00

2.06.2.07.01.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 26.760.000,0011.400.000,00 0,00 38.160.000,00

2.06.2.07.01.18.14 Fasilitasi Pasar Murah Sembako 676.210.000,0025.890.000,00 0,00 702.100.000,00

2.06.2.07.01.18.18 Fasilitasi Penyelenggaraan UPT Pasar 361.770.000,00669.600.000,00 0,00 1.031.370.000,00

2.06.2.07.01.18.25 Pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) 0,000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

2.06.2.07.01.18.29 Pembangunan Pasar Kayu Besi 0,000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

2.06.2.07.01.18.31 Peningkatan Prasarana Pasar Sungaiselan 0,000,00 663.611.000,00 663.611.000,00

2.06.2.07.01.18.32 Pembangunan Kios Penggilingan Ikan dan daging 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

2.06.2.07.01.18.33 Pembangunan Pasar Tradisional Keretak 0,000,00 554.595.000,00 554.595.000,00

2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.610.000,00174.954.000,00 0,00 457.564.000,00

2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,0042.180.000,00 0,00 43.980.000,00

2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 46.800.000,000,00 0,00 46.800.000,00

2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.900.000,0024.300.000,00 0,00 31.200.000,00

2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.350.000,0087.474.000,00 0,00 88.824.000,00

2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46.000.000,000,00 0,00 46.000.000,00

2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.080.000,000,00 0,00 22.080.000,00

2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 149.700.000,000,00 148.540.000,00 298.240.000,00

2.07.2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 114.220.000,00 114.220.000,00

2.07.2.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 13.770.000,00 13.770.000,00

Page 382: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.07.2.07.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 20.550.000,00 20.550.000,00

2.07.2.07.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 38.500.000,000,00 0,00 38.500.000,00

2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 90.300.000,000,00 0,00 90.300.000,00

2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.900.000,000,00 0,00 15.900.000,00

2.07.2.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00550.000,00 0,00 25.550.000,00

2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,00550.000,00 0,00 15.550.000,00

2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.07.2.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.750.000,006.750.000,00 0,00 17.500.000,00

2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.900.000,005.100.000,00 0,00 10.000.000,00

2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.950.000,00550.000,00 0,00 2.500.000,00

2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.900.000,001.100.000,00 0,00 5.000.000,00

2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.300.795.000,0077.895.000,00 105.000.000,00 1.483.690.000,00

2.07.2.07.01.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klasterindustri

55.765.000,003.400.000,00 0,00 59.165.000,00

2.07.2.07.01.16.02.08 Temu Usaha 24.215.000,002.500.000,00 0,00 26.715.000,00

2.07.2.07.01.16.02.10 Pembentukan dan penguatan KUB 31.550.000,00900.000,00 0,00 32.450.000,00

2.07.2.07.01.16.04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 68.950.000,001.050.000,00 0,00 70.000.000,00

2.07.2.07.01.16.07 Magang bagi pengrajin IKM 149.000.000,001.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.07.2.07.01.16.08 Monitoring dan pembinaan IKM 14.350.000,0010.650.000,00 0,00 25.000.000,00

2.07.2.07.01.16.09 Sosialisasi GMP 49.100.000,00900.000,00 0,00 50.000.000,00

2.07.2.07.01.16.10 Pelatihan Pengembangan Anyaman 39.100.000,00900.000,00 0,00 40.000.000,00

2.07.2.07.01.16.12 Bantuan Peralatan Teknologi Produksi Produk 140.000.000,000,00 0,00 140.000.000,00

2.07.2.07.01.16.13 Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan Terkait IKM 27.400.000,002.125.000,00 0,00 29.525.000,00

2.07.2.07.01.16.14 Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk IKM 39.100.000,00900.000,00 0,00 40.000.000,00

2.07.2.07.01.16.22 Peningkatan Sarana Galeri 0,000,00 105.000.000,00 105.000.000,00

2.07.2.07.01.16.23 Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kreasi Produk IKM 88.950.000,001.050.000,00 0,00 90.000.000,00

2.07.2.07.01.16.24 Fasilitasi Penyelenggaraan Klinik Kemasan 20.560.000,0019.440.000,00 0,00 40.000.000,00

2.07.2.07.01.16.25 Fasilitasi Penyelenggaraan Galeri UKM 8.520.000,0036.480.000,00 0,00 45.000.000,00

Page 383: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.07.2.07.01.16.26 Pembangunan Pabrik Pengolahan Gaharu 600.000.000,000,00 0,00 600.000.000,00

Jumlah 165.121.596.300,0048.985.037.000,00 190.438.026.000,00 404.544.659.300,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 384: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IVb PERATURAN DAERAH

24 TH 20144 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1 Urusan Wajib 143.805.501.800,0044.117.312.000,00 164.644.403.000,00 352.567.216.800,00

1.01 Pendidikan 12.050.731.000,008.328.122.000,00 29.414.146.000,00 49.792.999.000,00

1.01.00 Pendidikan 12.050.731.000,008.328.122.000,00 29.414.146.000,00 49.792.999.000,00

1.01.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 565.016.000,00812.748.000,00 0,00 1.377.764.000,00

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.370.000,00187.200.000,00 0,00 193.570.000,00

1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 84.000.000,000,00 0,00 84.000.000,00

1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.686.000,0021.000.000,00 0,00 41.686.000,00

1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,00255.228.000,00 0,00 256.428.000,00

1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.720.000,00349.320.000,00 0,00 374.040.000,00

1.01.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 86.000.000,000,00 0,00 86.000.000,00

1.01.1.01.01.01.10.01 Penyediaan Alat Tulis Kantor (Dikparbud dan UPT) 86.000.000,000,00 0,00 86.000.000,00

1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 150.800.000,000,00 0,00 150.800.000,00

1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00

1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.680.000,000,00 0,00 4.680.000,00

1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 40.560.000,000,00 0,00 40.560.000,00

1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.01.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 179.437.000,000,00 0,00 179.437.000,00

1.01.1.01.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,000,00 0,00 5.026.000,00

1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 42.311.000,000,00 0,00 42.311.000,00

1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 70.460.000,000,00 0,00 70.460.000,00

1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 61.640.000,000,00 0,00 61.640.000,00

1.01.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

Page 385: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

11.900.000,005.600.000,00 0,00 17.500.000,00

1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.200.000,001.800.000,00 0,00 10.000.000,00

1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.050.000,001.450.000,00 0,00 2.500.000,00

1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.650.000,002.350.000,00 0,00 5.000.000,00

1.01.00.15 Program pendidikan anak usia dini 810.825.000,001.950.000,00 256.320.000,00 1.069.095.000,00

1.01.00.15.01 Pembangunan gedung sekolah 270.000.000,000,00 256.320.000,00 526.320.000,00

1.01.1.01.01.15.01.12 Pembangunan RKB TK Negeri (DID) 0,000,00 256.320.000,00 256.320.000,00

1.01.1.01.01.15.01.18 Rintisan Permodelan PAUD Terpadu (DID) 270.000.000,000,00 0,00 270.000.000,00

1.01.00.15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 106.775.000,000,00 0,00 106.775.000,00

1.01.1.01.01.15.18.03 Pengadaan APE Outdoor APE PAUD 106.775.000,000,00 0,00 106.775.000,00

1.01.00.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 375.050.000,001.950.000,00 0,00 377.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.09 Magang Guru PAUD 110.000.000,000,00 0,00 110.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.10 Pelatihan Dasar bagi PTK PAUD 265.050.000,001.950.000,00 0,00 267.000.000,00

1.01.00.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 59.000.000,000,00 0,00 59.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59.13 Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi Himpaudi 59.000.000,000,00 0,00 59.000.000,00

1.01.00.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.104.463.000,003.074.580.000,00 20.192.409.000,00 26.371.452.000,00

1.01.00.16.01 Pembangunan gedung sekolah 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.01.1.01.01.16.01.40 Pembangunan Pagar SMP 1 simpangkatis (DID) 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.01.00.16.02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 0,000,00 108.800.000,00 108.800.000,00

1.01.1.01.01.16.02.09 Pembangunan Asrama Guru SMP (DAK) 0,000,00 108.800.000,00 108.800.000,00

1.01.00.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 721.920.000,000,00 13.745.110.000,00 14.467.030.000,00

1.01.1.01.01.16.03.22 Pembangunan RKB SD dan Meubeliar (DAK) 614.400.000,000,00 5.175.800.000,00 5.790.200.000,00

1.01.1.01.01.16.03.23 Pembangunan RKB SMP dan Meubeliar (DAK) 107.520.000,000,00 1.505.780.000,00 1.613.300.000,00

1.01.1.01.01.16.03.24 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Koba 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.25 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pangkalan Baru 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.26 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Sungaiselan 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.27 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Simpangkatis 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.28 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 7 Simpangkatis 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.29 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Lubuk Besar 0,000,00 462.420.000,00 462.420.000,00

1.01.1.01.01.16.03.30 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 0,000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

Page 386: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.03.31 Pembangunan Gedung Bertingkat SD 6 Koba 0,000,00 1.607.710.000,00 1.607.710.000,00

1.01.1.01.01.16.03.32 Pembangunan USB SD Kurau Timur 0,000,00 740.650.000,00 740.650.000,00

1.01.1.01.01.16.03.33 Pembangunan USB SD 17 Lubuk Besar 0,000,00 740.650.000,00 740.650.000,00

1.01.00.16.04 Penambahan ruang guru sekolah 0,000,00 1.153.740.000,00 1.153.740.000,00

1.01.1.01.01.16.04.30 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Guru SD 0,000,00 1.153.740.000,00 1.153.740.000,00

1.01.00.16.05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 8.650.000,000,00 242.400.000,00 251.050.000,00

1.01.1.01.01.16.05.09 Pembangunan Loboratorium IPA SMP (DAK) 8.650.000,000,00 242.400.000,00 251.050.000,00

1.01.00.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK) 0,000,00 1.583.950.000,00 1.583.950.000,00

1.01.1.01.01.16.14.07 Pembangunan WC Guru dan Siswa (DID) 0,000,00 581.950.000,00 581.950.000,00

1.01.1.01.01.16.14.11 Pembangunan WC Siswa SMP (DID) 0,000,00 210.000.000,00 210.000.000,00

1.01.1.01.01.16.14.12 Pembangunan WC Guru/Siswa SD (DAK) 0,000,00 582.000.000,00 582.000.000,00

1.01.1.01.01.16.14.13 Pembangunan WC Siswa SMP (DAK) 0,000,00 210.000.000,00 210.000.000,00

1.01.00.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 498.400.000,000,00 0,00 498.400.000,00

1.01.1.01.01.16.15.09 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMP (DAK) 498.400.000,000,00 0,00 498.400.000,00

1.01.00.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 788.433.000,000,00 0,00 788.433.000,00

1.01.1.01.01.16.18.32 Pengadaan Peralatan IPA (DAK) 202.250.000,000,00 0,00 202.250.000,00

1.01.1.01.01.16.18.33 Pengadaan Peralatan IPS (DAK) 144.000.000,000,00 0,00 144.000.000,00

1.01.1.01.01.16.18.34 Pengadaan Peralatan Matematika (DAK) 102.000.000,000,00 0,00 102.000.000,00

1.01.1.01.01.16.18.35 Pengadaan Peralatan Olahraga (DAK) 340.183.000,000,00 0,00 340.183.000,00

1.01.00.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah 336.600.000,000,00 1.327.942.000,00 1.664.542.000,00

1.01.1.01.01.16.19.70 Pengadaan Meubelair Guru 0,000,00 271.792.000,00 271.792.000,00

1.01.1.01.01.16.19.71 Pengadaan Meubelair Siswa 336.600.000,000,00 516.150.000,00 852.750.000,00

1.01.1.01.01.16.19.74 Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs (DID) 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.01.1.01.01.16.19.76 Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Perpustakaan SMP 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.1.01.01.16.19.77 Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs (DAK) 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.01.1.01.01.16.19.78 Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Perpustakaan SMP (DAK) 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.00.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,000,00 1.780.467.000,00 1.780.467.000,00

1.01.1.01.01.16.44.15 Rehabilitasi Ruang Kelas SD (DAK) 0,000,00 1.060.800.000,00 1.060.800.000,00

1.01.1.01.01.16.44.16 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP beserta Meubelair ( DAK ) 0,000,00 668.300.000,00 668.300.000,00

1.01.1.01.01.16.44.28 Rehabilitasi WC Guru/Siswa SD (DAK) 0,000,00 51.367.000,00 51.367.000,00

Page 387: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.00.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SDdan SMP

116.000.000,00941.040.000,00 0,00 1.057.040.000,00

1.01.1.01.01.16.63.02 bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS sertapesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP(Penyediaan operasional safeguarding tim manajemen BOS )

50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.114 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Koba (APBD II) 0,0065.400.000,00 0,00 65.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.115 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Koba (APBD II) 0,0037.080.000,00 0,00 37.080.000,00

1.01.1.01.01.16.63.116 Bantuan Oprasional Sekolah SMP Muhamadiyah koba (APBD II) 0,0012.360.000,00 0,00 12.360.000,00

1.01.1.01.01.16.63.118 Bantuan Oprasional Sekolah SMP Stania koba (APBD II) 0,0026.760.000,00 0,00 26.760.000,00

1.01.1.01.01.16.63.119 Bantuan Oprasional Sekolah Mts Muhajirin (APBD II) 0,0031.680.000,00 0,00 31.680.000,00

1.01.1.01.01.16.63.120 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Pangkalan Baru (APBD II) 0,0088.920.000,00 0,00 88.920.000,00

1.01.1.01.01.16.63.121 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Pangkalan Baru (APBD II) 0,0026.760.000,00 0,00 26.760.000,00

1.01.1.01.01.16.63.122 Bantuan Oprasional Sekolah Mts nurul falah pangkalan baru(APBD II) 0,0064.920.000,00 0,00 64.920.000,00

1.01.1.01.01.16.63.123 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Sungai selan (APBD II) 0,0054.600.000,00 0,00 54.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.124 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Sungai selan (APBD II) 0,0035.400.000,00 0,00 35.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.125 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Sungai selan (APBD II) 0,004.440.000,00 0,00 4.440.000,00

1.01.1.01.01.16.63.126 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 5 satu atap Sungai selan (APBD II) 0,006.600.000,00 0,00 6.600.000,00

1.01.1.01.01.16.63.128 Bantuan Oprasional Sekolah Mts AIAI sungai selan (APBD II) 0,0014.520.000,00 0,00 14.520.000,00

1.01.1.01.01.16.63.129 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis (APBD II) 0,0056.640.000,00 0,00 56.640.000,00

1.01.1.01.01.16.63.130 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis (APBD II) 0,0024.360.000,00 0,00 24.360.000,00

1.01.1.01.01.16.63.131 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis (APBD II) 0,0031.080.000,00 0,00 31.080.000,00

1.01.1.01.01.16.63.132 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis (APBD II) 0,0032.880.000,00 0,00 32.880.000,00

1.01.1.01.01.16.63.133 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Namang (APBD II) 0,0059.400.000,00 0,00 59.400.000,00

1.01.1.01.01.16.63.134 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Namang (APBD II) 0,0028.560.000,00 0,00 28.560.000,00

1.01.1.01.01.16.63.135 Bantuan Oprasional sekolah MtsN Belilik (APBD II) 0,0035.880.000,00 0,00 35.880.000,00

1.01.1.01.01.16.63.136 Bantuan Oprasional sekolah SMP 1 Lubuk besar (APBD II) 0,0066.720.000,00 0,00 66.720.000,00

1.01.1.01.01.16.63.137 Bantuan Oprasional sekolah SMP 2 Lubuk besar (APBD II) 0,0047.280.000,00 0,00 47.280.000,00

1.01.1.01.01.16.63.138 Bantuan Operasional sekolah SMP 3 satu atap Lubuk besar (APBD II) 0,009.480.000,00 0,00 9.480.000,00

1.01.1.01.01.16.63.255 Bantuan Oprasional SMP 6 Sungaiselan (APBD II) 0,0028.200.000,00 0,00 28.200.000,00

1.01.1.01.01.16.63.256 Bantuan Oprasional SMP 7 Sungaiselan (APBD II) 0,0012.480.000,00 0,00 12.480.000,00

1.01.1.01.01.16.63.264 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Lubuk Besar 0,0015.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Page 388: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.16.63.265 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba 0,0015.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.272 Penyediaan Operasional Sekolah inklusi (PKLK) Pendidikan Khusus LayananKhusus

66.000.000,000,00 0,00 66.000.000,00

1.01.1.01.01.16.63.273 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru (APBD II) 0,008.640.000,00 0,00 8.640.000,00

1.01.00.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 633.960.000,0021.540.000,00 0,00 655.500.000,00

1.01.1.01.01.16.70.04 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( olimpiade sains SMP,matematika, fisika, biologi dan ilmu pengetahuan sosial)

47.975.000,002.025.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.05 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( O2SN SD) 178.775.000,005.225.000,00 0,00 184.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.06 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( O2SN SMP) 193.425.000,005.075.000,00 0,00 198.500.000,00

1.01.1.01.01.16.70.07 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa ( Liga pendidikan Indonesia(LPI)tingkat SMP sederajat

71.525.000,003.475.000,00 0,00 75.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.08 FLS2N SD 63.050.000,001.950.000,00 0,00 65.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.09 FLS2N SMP 47.810.000,002.190.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.16.70.11 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI 31.400.000,001.600.000,00 0,00 33.000.000,00

1.01.00.16.82 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS 500.000,002.112.000.000,00 0,00 2.112.500.000,00

1.01.1.01.01.16.82.07 Bantuan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PPT) SD 500.000,002.112.000.000,00 0,00 2.112.500.000,00

1.01.00.17 Program Pendidikan Menengah 5.486.143.000,002.380.029.000,00 7.965.417.000,00 15.831.589.000,00

1.01.00.17.03 Penambahan Ruang Kelas 144.450.000,000,00 2.490.800.000,00 2.635.250.000,00

1.01.1.01.01.17.03.11 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK dan Meubeliar (DAK) 144.450.000,000,00 1.369.900.000,00 1.514.350.000,00

1.01.1.01.01.17.03.13 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 1 Sungaiselan (DID) 0,000,00 960.900.000,00 960.900.000,00

1.01.1.01.01.17.03.14 Pendamping USB SMK 1 Sungaiselan (DID) 0,000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

1.01.00.17.04 Penambahan ruang guru sekolah 0,000,00 400.750.000,00 400.750.000,00

1.01.1.01.01.17.04.05 Pembangunan ruang Guru SMA 1 Namang 0,000,00 400.750.000,00 400.750.000,00

1.01.00.17.05 Pembangunan Laboratorium dan ruang Praktikum Sekolah 39.500.000,000,00 3.093.250.000,00 3.132.750.000,00

1.01.1.01.01.17.05.11 Pembangunan Gedung Laboratorium SMA (DAK) 24.900.000,000,00 589.100.000,00 614.000.000,00

1.01.1.01.01.17.05.17 Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK dan Meubeliar (DAK) 14.600.000,000,00 478.550.000,00 493.150.000,00

1.01.1.01.01.17.05.18 Pembangunan Ruang Bengkel SMK 1 Koba (lanjutan) (DID) 0,000,00 600.900.000,00 600.900.000,00

1.01.1.01.01.17.05.19 Pembangunan Ruang Bengkel SMK 1 Simpangkatis (lanjutan) (DID) 0,000,00 300.900.000,00 300.900.000,00

1.01.1.01.01.17.05.20 Pembangunan Laboratorium SMA 2 Sungaiselan (DID) 0,000,00 550.900.000,00 550.900.000,00

1.01.1.01.01.17.05.21 Pembangunan Ruang Penunjang SMK 0,000,00 572.900.000,00 572.900.000,00

1.01.00.17.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 502.760.000,000,00 0,00 502.760.000,00

1.01.1.01.01.17.18.07 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK) 502.760.000,000,00 0,00 502.760.000,00

Page 389: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.00.17.19 Pengadaan meubelair sekolah 1.528.329.000,000,00 81.700.000,00 1.610.029.000,00

1.01.1.01.01.17.19.43 Pengadaan Peralatan Peraktik Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan RekayasaSMK (DAK)

796.314.500,000,00 0,00 796.314.500,00

1.01.1.01.01.17.19.44 Pengadaan Peralatan Peraktik Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi danRekayasa SMK (DAK)

581.464.500,000,00 0,00 581.464.500,00

1.01.1.01.01.17.19.45 Pengadaan Peralatan Olahraga SMK (DAK) 82.250.000,000,00 0,00 82.250.000,00

1.01.1.01.01.17.19.51 Pengadaan Meubeliar Ruang Kantor SMA 1 Koba 68.300.000,000,00 81.700.000,00 150.000.000,00

1.01.00.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,000,00 1.472.300.000,00 1.472.300.000,00

1.01.1.01.01.17.44.03 Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) 0,000,00 1.040.550.000,00 1.040.550.000,00

1.01.1.01.01.17.44.06 Rehabilitasi Ruang Kelas SMK (DAK) 0,000,00 191.000.000,00 191.000.000,00

1.01.1.01.01.17.44.08 Rehabilitasi Laboratorium SMA 1 Sungaiselan dan SMA 1 Lubuk Besar 0,000,00 240.750.000,00 240.750.000,00

1.01.00.17.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 385.540.000,0018.310.000,00 0,00 403.850.000,00

1.01.1.01.01.17.70.04 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa ( O2SN SMA) 110.375.000,004.625.000,00 0,00 115.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.05 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa ( Liga pendidikan Indonesia (LPI)tingkat SMA sederajat)

71.525.000,003.475.000,00 0,00 75.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.06 Olimpiade Sains terapan Siswa SMK 37.650.000,002.350.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.07 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa (O2SN SMK) 47.400.000,001.450.000,00 0,00 48.850.000,00

1.01.1.01.01.17.70.08 Penyelenggaraan Kegiatan FLS2N SMA/MA 47.650.000,002.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.10 Pelaksanaan Lomba Keterampilan Siswa SMK (LKS) 38.290.000,001.710.000,00 0,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.17.70.11 Olimpiade FLS2N SMK 32.650.000,002.350.000,00 0,00 35.000.000,00

1.01.00.17.77 Bantuan Oprasional Sekolah 1.867.664.000,002.361.719.000,00 426.617.000,00 4.656.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.03 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 1 pangkalanbaru 328.164.000,00231.624.000,00 78.212.000,00 638.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.04 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 2 koba 330.000.000,00154.000.000,00 44.000.000,00 528.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.05 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 1 simpangkatis 200.000.000,00205.128.000,00 38.872.000,00 444.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.06 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMK 1 koba 240.000.000,00214.467.000,00 50.533.000,00 505.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.07 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 2 sungaiselan 217.500.000,00335.500.000,00 60.000.000,00 613.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.08 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 sungaiselan 80.000.000,00245.000.000,00 16.000.000,00 341.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.09 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 pangkalan baru 60.000.000,00202.000.000,00 45.000.000,00 307.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.10 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 lubuk besar 45.000.000,00240.000.000,00 10.000.000,00 295.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.11 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 namang 150.000.000,00184.000.000,00 36.000.000,00 370.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.12 Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) SMA 1 koba 185.000.000,00330.000.000,00 40.000.000,00 555.000.000,00

1.01.1.01.01.17.77.28 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK 1 Sungaiselan 32.000.000,0020.000.000,00 8.000.000,00 60.000.000,00

Page 390: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.00.17.79 Pengadaan Buku 1.017.900.000,000,00 0,00 1.017.900.000,00

1.01.1.01.01.17.79.05 Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang SMA (DAK) 516.900.000,000,00 0,00 516.900.000,00

1.01.1.01.01.17.79.06 Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang SMK (DAK) 501.000.000,000,00 0,00 501.000.000,00

1.01.00.18 Program Pendidikan Non Formal 58.562.000,001.533.800.000,00 0,00 1.592.362.000,00

1.01.00.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 39.667.000,001.725.000,00 0,00 41.392.000,00

1.01.1.01.01.18.03.03 Jambore PTK-PAUDNI 39.667.000,001.725.000,00 0,00 41.392.000,00

1.01.00.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 0,001.404.000.000,00 0,00 1.404.000.000,00

1.01.1.01.01.18.04.02 Penyediaan Jasa Pendidik pada TPA, TQA dan MD 0,001.404.000.000,00 0,00 1.404.000.000,00

1.01.00.18.11 Perencanaan den penyusunan program pendidikan n:,.. formal 18.895.000,00128.075.000,00 0,00 146.970.000,00

1.01.1.01.01.18.11.01 Pendataan Penduduk Usia Sekolah dan Penduduk di luar Usia Sekolah yangputus jenjang SD,SMP,dan SMA untuk sasaran program Paket A,B dan C

18.895.000,00128.075.000,00 0,00 146.970.000,00

1.01.00.19 Program Pendidikan Luar Biasa 26.400.000,0039.000.000,00 0,00 65.400.000,00

1.01.00.19.67 Program Pendidikan Luar Biasa 26.400.000,0039.000.000,00 0,00 65.400.000,00

1.01.1.01.01.19.67.01 BOS SDLB 26.400.000,0039.000.000,00 0,00 65.400.000,00

1.01.00.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.453.750.000,00444.050.000,00 1.000.000.000,00 2.897.800.000,00

1.01.00.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 240.950.000,009.050.000,00 0,00 250.000.000,00

1.01.1.01.01.20.03.08 Pelatihan Guru tentang Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP< SMA/SMK 240.950.000,009.050.000,00 0,00 250.000.000,00

1.01.00.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas prog. pend. dan pelatihan bg pendidik dantenaga kepend. (Pelatihan Bendaharawan Sekolah)

0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.20.08.07 Pembangunan Infrastruktur Sistem WAN Pendidikan di Bangka Tengah (Tahap I) 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.01.00.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik(Pemilihan Guru Prestasi)

300.000.000,00427.800.000,00 0,00 727.800.000,00

1.01.1.01.01.20.10.16 Pemberian Subsidi /Insentif Guru Swasta GTT/GTY 0,00427.800.000,00 0,00 427.800.000,00

1.01.1.01.01.20.10.18 Penghargaan Bagi Guru Daerah Terpencil (DID) 300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

1.01.00.20.13 Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 882.800.000,007.200.000,00 0,00 890.000.000,00

1.01.1.01.01.20.13.01 Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (tugas belajar bagiguru)

882.800.000,007.200.000,00 0,00 890.000.000,00

1.01.00.20.16 Monitoring dan Evaluasi 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.20.16.01 Monitoring dan Evaluasi Sekolah oleh Pegawas dan Penilik PLS 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.00.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 304.235.000,0036.365.000,00 0,00 340.600.000,00

1.01.00.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 291.835.000,0033.765.000,00 0,00 325.600.000,00

1.01.1.01.01.22.01.03 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan Ujian Akhirsekolah berstandar nasional ( UNSDMI )

105.525.000,004.475.000,00 0,00 110.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.05 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 76.800.000,002.800.000,00 0,00 79.600.000,00

Page 391: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.01.1.01.01.22.01.07 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujian nasionalSMP/MTs )

37.450.000,007.550.000,00 0,00 45.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.09 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujian nasionalSMA/MA/SMK )

25.330.000,004.670.000,00 0,00 30.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.12 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/TimIndependen/Bas)

22.730.000,002.270.000,00 0,00 25.000.000,00

1.01.1.01.01.22.01.13 Biaya Operasional Pengadaan Perahu Pulau Nangka 24.000.000,0012.000.000,00 0,00 36.000.000,00

1.01.1.01.01.22.11 Optimalisasi Fungsi Dewan Pendidikan 12.400.000,002.600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02 Kesehatan 22.091.484.000,004.027.995.000,00 18.251.562.000,00 44.371.041.000,00

1.02.00 Kesehatan 22.091.484.000,004.027.995.000,00 18.251.562.000,00 44.371.041.000,00

1.02.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.092.921.000,00395.520.000,00 60.560.000,00 2.549.001.000,00

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000,0036.480.000,00 0,00 38.680.000,00

1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,000,00 0,00 1.000.000,00

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 115.800.000,001.100.000,00 0,00 116.900.000,00

1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 598.000.000,000,00 26.000.000,00 624.000.000,00

1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 43.200.000,000,00 0,00 43.200.000,00

1.02.1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.000,0094.800.000,00 0,00 95.000.000,00

1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0081.720.000,00 0,00 81.720.000,00

1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.825.000,0021.000.000,00 0,00 25.825.000,00

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 596.500.000,003.500.000,00 0,00 600.000.000,00

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21.600.000,000,00 0,00 21.600.000,00

1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 67.800.000,002.200.000,00 0,00 70.000.000,00

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 116.470.000,004.300.000,00 0,00 120.770.000,00

1.02.1.02.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 197.300.000,002.700.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 34.560.000,00 37.560.000,00

1.02.1.02.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 23.100.000,00900.000,00 0,00 24.000.000,00

1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.02.1.02.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.496.000,000,00 0,00 32.496.000,00

1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.550.000,00450.000,00 0,00 31.000.000,00

1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

Page 392: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.02.1.02.02.01.20 Penyediaan Jasa Keamanan RSUD 4.800.000,00146.370.000,00 0,00 151.170.000,00

1.02.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 649.157.000,0046.800.000,00 1.768.400.000,00 2.464.357.000,00

1.02.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 1.513.000.000,00 1.513.000.000,00

1.02.1.02.02.02.05.02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 804.500.000,00 804.500.000,00

1.02.1.02.01.02.05.04 Pengadaan kendaraan dinas/operasional promosi kesehatan (DAK) 0,000,00 708.500.000,00 708.500.000,00

1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.190.000,000,00 44.000.000,00 50.190.000,00

1.02.1.02.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 78.000.000,00 78.000.000,00

1.02.1.02.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 58.400.000,00 58.400.000,00

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.02.1.02.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.725.000,000,00 0,00 4.725.000,00

1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 46.202.000,000,00 0,00 46.202.000,00

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 274.300.000,0044.300.000,00 0,00 318.600.000,00

1.02.1.02.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 177.000.000,001.600.000,00 0,00 178.600.000,00

1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21.640.000,000,00 0,00 21.640.000,00

1.02.1.02.02.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 119.100.000,00900.000,00 0,00 120.000.000,00

1.02.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.400.000,001.100.000,00 0,00 45.500.000,00

1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 34.400.000,001.100.000,00 0,00 35.500.000,00

1.02.1.02.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 260.000.000,000,00 0,00 260.000.000,00

1.02.00.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 260.000.000,000,00 0,00 260.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.02.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.02.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.800.000,0017.200.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.200.000,007.800.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,005.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.02.1.02.02.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 1.400.000,001.100.000,00 0,00 2.500.000,00

1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.700.000,003.300.000,00 0,00 5.000.000,00

Page 393: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.00.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.323.655.000,0038.240.000,00 1.392.500.000,00 2.754.395.000,00

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 945.560.000,0029.440.000,00 0,00 975.000.000,00

1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 316.795.000,003.800.000,00 0,00 320.595.000,00

1.02.1.02.01.15.02 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu 46.800.000,004.500.000,00 100.000.000,00 151.300.000,00

1.02.1.02.01.15.03 Pembangunan Instalasi Farmasi Kabupaten (DAK) 0,000,00 1.292.500.000,00 1.292.500.000,00

1.02.1.02.01.15.07 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 14.500.000,00500.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.00.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.646.718.000,001.461.290.000,00 1.116.800.000,00 7.224.808.000,00

1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya (BPJS) 3.564.442.000,00101.520.000,00 0,00 3.665.962.000,00

1.02.00.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 249.900.000,007.200.000,00 1.071.800.000,00 1.328.900.000,00

1.02.1.02.01.16.08.01 Pengadaan Reagensia 146.150.000,004.450.000,00 0,00 150.600.000,00

1.02.1.02.02.16.08.01 Pengadaan Reagensia 48.750.000,001.250.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02.1.02.01.16.08.09 Pengadaan alat laboratorium 0,000,00 553.000.000,00 553.000.000,00

1.02.1.02.01.16.08.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 0,000,00 518.800.000,00 518.800.000,00

1.02.1.02.01.16.08.20 Pengadaan Cetak KMS Anak Sekolah Dasar (SD) 55.000.000,001.500.000,00 0,00 56.500.000,00

1.02.00.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 400.070.000,009.050.000,00 45.000.000,00 454.120.000,00

1.02.1.02.01.16.09.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan) 32.400.000,00600.000,00 0,00 33.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Pelayanan kesehatan gigi dan mulut ) 37.600.000,00400.000,00 0,00 38.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.10 Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( pengadaan sarana kelas ibu) 52.500.000,003.000.000,00 45.000.000,00 100.500.000,00

1.02.1.02.01.16.09.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakatf (P3k dan Pengobatan Gratis pada Hari-hariTertentu)

38.350.000,001.650.000,00 0,00 40.000.000,00

1.02.1.02.01.16.09.15 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan 239.220.000,003.400.000,00 0,00 242.620.000,00

1.02.1.02.01.16.21 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas koba 57.300.000,00219.278.000,00 0,00 276.578.000,00

1.02.1.02.01.16.22 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas pangkalan baru 56.300.000,0081.380.000,00 0,00 137.680.000,00

1.02.1.02.01.16.23 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas benteng 44.893.000,00188.823.000,00 0,00 233.716.000,00

1.02.1.02.01.16.24 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas simpang katis 42.300.000,00163.958.000,00 0,00 206.258.000,00

1.02.1.02.01.16.25 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas sungaiselan 55.200.000,00173.780.000,00 0,00 228.980.000,00

1.02.1.02.01.16.26 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk besar 37.613.000,00187.485.000,00 0,00 225.098.000,00

1.02.1.02.01.16.27 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas namang 42.300.000,00100.220.000,00 0,00 142.520.000,00

1.02.1.02.01.16.28 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas lampur 43.500.000,00226.496.000,00 0,00 269.996.000,00

1.02.1.02.01.16.29 Pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat 52.900.000,002.100.000,00 0,00 55.000.000,00

1.02.00.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 181.660.000,003.050.000,00 57.600.000,00 242.310.000,00

Page 394: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 126.450.000,001.950.000,00 57.600.000,00 186.000.000,00

1.02.1.02.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.00.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 40.210.000,001.100.000,00 0,00 41.310.000,00

1.02.1.02.01.19.02.01 Lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten 27.760.000,00550.000,00 0,00 28.310.000,00

1.02.1.02.01.19.02.14 Integrasi Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas 12.450.000,00550.000,00 0,00 13.000.000,00

1.02.00.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 240.700.000,00328.300.000,00 0,00 569.000.000,00

1.02.00.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 240.700.000,004.100.000,00 0,00 244.800.000,00

1.02.1.02.01.20.02.02 Pemberian makanan Tambahan 240.700.000,004.100.000,00 0,00 244.800.000,00

1.02.1.02.01.20.14 Revitalisasi UKBM (Penunjang kegiatan pelayanan posyandu) 0,00324.200.000,00 0,00 324.200.000,00

1.02.00.21 Program pengembangan lingkungan sehat 185.250.000,003.800.000,00 0,00 189.050.000,00

1.02.00.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 185.250.000,003.800.000,00 0,00 189.050.000,00

1.02.1.02.01.21.01.08 Pengambilan, pemeriksaan, perbaikan sampel air sumur gali serta pengawasanAMDK dan depot air minum

59.450.000,00550.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.14 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (sanitasi total berbasis masyarakat)di desa

65.400.000,00600.000,00 0,00 66.000.000,00

1.02.1.02.01.21.01.15 Pengawasan hygiene sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) 6.800.000,002.200.000,00 0,00 9.000.000,00

1.02.1.02.02.21.01.17 Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit 53.600.000,00450.000,00 0,00 54.050.000,00

1.02.00.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 306.775.000,0017.165.000,00 0,00 323.940.000,00

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 54.900.000,009.000.000,00 0,00 63.900.000,00

1.02.00.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 105.540.000,00700.000,00 0,00 106.240.000,00

1.02.1.02.01.22.04.03 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 105.540.000,00700.000,00 0,00 106.240.000,00

1.02.00.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 57.410.000,002.590.000,00 0,00 60.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( penyakit HIV/AIDS ) )

24.000.000,001.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.02.1.02.01.22.05.08 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB 33.410.000,001.590.000,00 0,00 35.000.000,00

1.02.00.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 54.000.000,002.000.000,00 0,00 56.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.04 penanggulangan penyakit Malaria 42.000.000,001.000.000,00 0,00 43.000.000,00

1.02.1.02.01.22.06.06 Pelayanan pemeriksaan dan Kesehatan haji 12.000.000,001.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1.02.00.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 20.225.000,001.575.000,00 0,00 21.800.000,00

1.02.1.02.01.22.09.02 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 20.225.000,001.575.000,00 0,00 21.800.000,00

1.02.1.02.01.22.15 penemuan penyakit kusta 14.700.000,001.300.000,00 0,00 16.000.000,00

1.02.00.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 670.860.000,0030.800.000,00 137.000.000,00 838.660.000,00

Page 395: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 416.000.000,004.000.000,00 0,00 420.000.000,00

1.02.1.02.02.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 154.920.000,000,00 0,00 154.920.000,00

1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 83.000.000,00700.000,00 0,00 83.700.000,00

1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 15.340.000,0026.100.000,00 0,00 41.440.000,00

1.02.1.02.01.23.07 Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan (SIKDA) 1.600.000,000,00 137.000.000,00 138.600.000,00

1.02.00.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya

208.000.000,003.200.000,00 4.685.260.000,00 4.896.460.000,00

1.02.00.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 0,000,00 1.578.600.000,00 1.578.600.000,00

1.02.1.02.01.25.02.17 Pembangunan Pagar Puskesmas 0,000,00 153.600.000,00 153.600.000,00

1.02.1.02.01.25.02.31 Pembangunan Poskesdes Tanjung Berikat 0,000,00 475.000.000,00 475.000.000,00

1.02.1.02.01.25.02.32 Pembangunan Poskesdes Kebintik 0,000,00 475.000.000,00 475.000.000,00

1.02.1.02.01.25.02.33 Pembangunan Poskesdes Keretak Atas 0,000,00 475.000.000,00 475.000.000,00

1.02.1.02.01.25.13 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 208.000.000,003.200.000,00 0,00 211.200.000,00

1.02.00.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 0,000,00 818.720.000,00 818.720.000,00

1.02.1.02.01.25.21.16 Rehab Berat/Ringan Puskesmas Pembantu 0,000,00 367.350.000,00 367.350.000,00

1.02.1.02.01.25.21.17 Rehab Berat/Ringan Poskesdes 0,000,00 451.370.000,00 451.370.000,00

1.02.1.02.01.25.22 Rehab Berat/Ringan Pembangunan Puskesmas 0,000,00 205.800.000,00 205.800.000,00

1.02.1.02.01.25.27 Pembangunan rumah dinas medis (DAK) 0,000,00 657.620.000,00 657.620.000,00

1.02.1.02.01.25.28 Pembangunan rumah dinas paramedis (DAK) 0,000,00 1.424.520.000,00 1.424.520.000,00

1.02.00.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata

559.140.000,0075.560.000,00 8.334.842.000,00 8.969.542.000,00

1.02.00.26.01 Pembangunan rumah sakit 0,000,00 2.722.492.000,00 2.722.492.000,00

1.02.1.02.02.26.01.07 Pembangunan Ruang Operasi dan CSSD 0,000,00 2.722.492.000,00 2.722.492.000,00

1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,000,00 5.083.035.000,00 5.083.035.000,00

1.02.1.02.02.26.21 Pengadaan mebeuler rumah sakit 0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang runggu dan lain-lain)

53.150.000,000,00 459.315.000,00 512.465.000,00

1.02.1.02.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 505.990.000,0075.560.000,00 0,00 581.550.000,00

1.02.00.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata

360.936.000,002.950.000,00 0,00 363.886.000,00

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 154.836.000,001.600.000,00 0,00 156.436.000,00

1.02.1.02.02.27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 47.000.000,00450.000,00 0,00 47.450.000,00

1.02.1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 159.100.000,00900.000,00 0,00 160.000.000,00

Page 396: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.02.00.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2.700.320.000,001.381.370.000,00 198.600.000,00 4.280.290.000,00

1.02.1.02.02.28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 887.900.000,002.100.000,00 0,00 890.000.000,00

1.02.1.02.02.28.09 Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis 24.360.000,001.379.270.000,00 0,00 1.403.630.000,00

1.02.1.02.01.28.16 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Koba 403.214.000,000,00 44.800.000,00 448.014.000,00

1.02.1.02.01.28.17 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru 191.006.000,000,00 21.220.000,00 212.226.000,00

1.02.1.02.01.28.18 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Benteng 175.716.000,000,00 19.500.000,00 195.216.000,00

1.02.1.02.01.28.19 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Sungaiselan 215.320.000,000,00 23.900.000,00 239.220.000,00

1.02.1.02.01.28.20 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Simpang katis 224.244.000,000,00 24.900.000,00 249.144.000,00

1.02.1.02.01.28.21 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lubuk Besar 284.248.000,000,00 31.580.000,00 315.828.000,00

1.02.1.02.01.28.22 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Namang 154.452.000,000,00 17.160.000,00 171.612.000,00

1.02.1.02.01.28.23 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lampur 139.860.000,000,00 15.540.000,00 155.400.000,00

1.02.00.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 84.222.000,001.450.000,00 0,00 85.672.000,00

1.02.1.02.01.29.08 lomba balita sejahtera indonesia 36.222.000,00900.000,00 0,00 37.122.000,00

1.02.1.02.01.29.10 Penyediaan APE Kit (Alat Permainan Edukatif) 48.000.000,00550.000,00 0,00 48.550.000,00

1.02.00.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 44.450.000,00550.000,00 0,00 45.000.000,00

1.02.1.02.01.30.08 Lomba senam lansia 44.450.000,00550.000,00 0,00 45.000.000,00

1.02.00.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 105.970.000,003.800.000,00 0,00 109.770.000,00

1.02.00.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 105.970.000,003.800.000,00 0,00 109.770.000,00

1.02.1.02.01.31.03.05 Pembinaan dan Pengawasan industri Rumah Tangga pangan (IRT-P) 48.390.000,00550.000,00 0,00 48.940.000,00

1.02.1.02.01.31.03.07 Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan 57.580.000,003.250.000,00 0,00 60.830.000,00

1.02.00.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 119.550.000,004.850.000,00 0,00 124.400.000,00

1.02.1.02.01.32.05 Kemitraan Bidan dan Dukun 13.350.000,001.650.000,00 0,00 15.000.000,00

1.02.1.02.01.32.06 Pertemuan PMP (Review Maternal Perinatal) 14.150.000,00950.000,00 0,00 15.100.000,00

1.02.1.02.01.32.07 Pengadaan Buku KIA 92.050.000,002.250.000,00 0,00 94.300.000,00

1.02.00.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 7.289.000.000,00211.000.000,00 500.000.000,00 8.000.000.000,00

1.02.1.02.02.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 7.289.000.000,00211.000.000,00 500.000.000,00 8.000.000.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 7.140.826.000,001.893.590.000,00 75.028.690.000,00 84.063.106.000,00

1.03.00 Pekerjaan Umum 7.140.826.000,001.893.590.000,00 75.028.690.000,00 84.063.106.000,00

1.03.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 389.980.000,00764.698.000,00 0,00 1.154.678.000,00

1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.360.000,0075.360.000,00 0,00 78.720.000,00

Page 397: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.000.000,000,00 0,00 69.000.000,00

1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 69.500.000,000,00 0,00 69.500.000,00

1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.900.000,00256.258.000,00 0,00 264.158.000,00

1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.940.000,0021.000.000,00 0,00 23.940.000,00

1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00

1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi /teknis (THL) 13.200.000,00412.080.000,00 0,00 425.280.000,00

1.03.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 375.300.000,00105.000.000,00 275.000.000,00 755.300.000,00

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.100.000,000,00 0,00 27.100.000,00

1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 298.200.000,00105.000.000,00 0,00 403.200.000,00

1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.02.49 Pembangunan Tempat Parkir Kantor Dinas PU 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.02.50 Pembangunan Landscape Kantor Dinas PU Koba Bagian Dalam 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

1.03.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 23.050.000,000,00 0,00 23.050.000,00

1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13.050.000,000,00 0,00 13.050.000,00

1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.03.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ke-PU-an 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

24.598.000,0042.902.000,00 0,00 67.500.000,00

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.890.000,006.110.000,00 0,00 10.000.000,00

1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.408.000,001.092.000,00 0,00 2.500.000,00

1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.300.000,003.700.000,00 0,00 5.000.000,00

1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.000.000,0032.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.00.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,000,00 29.421.648.000,00 29.421.648.000,00

1.03.00.15.03 Pembangunan jalan 0,000,00 23.120.000.000,00 23.120.000.000,00

Page 398: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.15.03.132 Peningkatan Jalan Pangkol -Mesu Sep.3,2 KM (Tahap I) (DAK) 0,000,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.133 Peningkatan Jalan Pasar Modern Koba (Lanjutan) 0,000,00 4.700.000.000,00 4.700.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.134 Pembangunan Pendestrian Jalan Raya Koba, Kec.Koba 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.135 Peningkatan Jalan Tanjung Langka - Kulur ilir, Kec.Koba (STA 0+000 - 2 +000)(Lanjutan)

0,000,00 2.420.000.000,00 2.420.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.136 Peningkatan Jalan Lubuk Besar - Keledang, Kec.Lubuk Besar Sep.1,095 KM 0,000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.137 Peningkatan Jalan Rawa Bangun (JL SKIP),Kec Koba Sep.1 KM 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.03.138 Peningkatan Jalan Kulur - Belimbing Kec Lubuk Besar Sep.2,75 KM (Lanjutan) 0,000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

1.03.00.15.05 Pembangunan jembatan 0,000,00 6.301.648.000,00 6.301.648.000,00

1.03.1.03.01.15.05.51 Pembangunan Jembatan Jalan Padang Baru - Pangkol, Kec. Pangkalan BaruBentang =6 ;L=13 M

0,000,00 2.570.000.000,00 2.570.000.000,00

1.03.1.03.01.15.05.52 Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk - Minfo, Kec.Pangkalan Baru Bentang =7M ;L=9 M (DAK)

0,000,00 2.331.648.000,00 2.331.648.000,00

1.03.1.03.01.15.05.53 Pembangunan Jembatan Lubuk Besar - Keledang Kampung C Kec. Lubuk Besar,W=5 M; L=7 M (DABA)

0,000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00

1.03.00.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 568.140.000,0031.860.000,00 2.810.093.000,00 3.410.093.000,00

1.03.00.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 568.140.000,0031.860.000,00 2.810.093.000,00 3.410.093.000,00

1.03.1.03.01.16.03.79 Pemeliharaan Rutin Drainase di Kec. Koba (Swakelola DPU) 284.070.000,0015.930.000,00 0,00 300.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.82 Pemeliharaan Rutin Drainase Primer Kec.Pangkalan Baru (Swakelola DPU) 284.070.000,0015.930.000,00 0,00 300.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.83 Pembangunan Drainase Primer Kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 0,000,00 490.000.000,00 490.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.84 Pembangunan Drainase Primer Desa Beruas, Kec.Simpang Katis (Lanjutan) 0,000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.85 Pembangunan Drainase Primer di Kota Koba 0,000,00 870.093.000,00 870.093.000,00

1.03.1.03.01.16.03.86 Pembangunan Drainase Primer Kec.Sungaiselan 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.16.03.87 Pembangunan Drainase Primer Desa Pinang Sebatang, Kec.Simpang Katis 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.00.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 732.600.000,0017.400.000,00 10.798.000.000,00 11.548.000.000,00

1.03.00.18.03 Rehabilitasl/pemeliharaan Jalan 732.600.000,0017.400.000,00 9.898.000.000,00 10.648.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.53 Pemeliharaan Rutin Jalan Di Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola) 732.600.000,0017.400.000,00 0,00 750.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.72 Pemeliharaan Berkala Jalan Keretak - Lampur,Kec.Sungaiselan 0,000,00 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.73 Peningkatan Jalan Lampur - Munggu, Kec.Sungaiselan 0,000,00 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.74 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Koba 0,000,00 4.128.000.000,00 4.128.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.75 Rehabilitasi Jalan Simpang Jongkong - Simpang Bemban, Kec.Koba 0,000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.00.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0,000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.03.1.03.01.18.04.01 Rehabilitasi jembatan Terak - Talang Balai Kec Simpang Katis W=9M; L=3M 0,000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

Page 399: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.00.21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.1.03.01.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.03.00.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 200.000.000,000,00 315.000.000,00 515.000.000,00

1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.23.28 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bina Marga 0,000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.03.1.03.01.23.29 Pengadaan Baby Roller Kapasitas Tekan s.d 1000 Kg 0,000,00 225.000.000,00 225.000.000,00

1.03.1.03.01.23.30 Pengadaan Plat Rummer 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.03.00.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

238.080.000,0011.920.000,00 2.663.864.000,00 2.913.864.000,00

1.03.1.03.01.24.41 Peningkatan jaringan Irigasi Namang (DAK) 0,000,00 2.663.864.000,00 2.663.864.000,00

1.03.1.03.01.24.49 Penyusunan Pengembangan Potensi Irigasi Namang dan Belilik 238.080.000,0011.920.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.00.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,000,00 3.320.000.000,00 3.320.000.000,00

1.03.1.03.01.25.21 Normalisasi Kolong Silok Kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 0,000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

1.03.1.03.01.25.22 Pembangunan Kolong Bravo, Kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.25.23 Pembangunan Kolong Tebet Rubuh Desa Jelutung, Kec.Namang (DABA) 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.25.24 Pemasangan Papan Reklame Sumber Air Baku 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.03.00.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 922.700.000,00484.860.000,00 2.022.085.000,00 3.429.645.000,00

1.03.00.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum 922.700.000,00484.860.000,00 2.022.085.000,00 3.429.645.000,00

1.03.1.03.01.27.06.16 Pengembangan sisitem distribusi air minum/operasional SPAM IKK dan desa 922.700.000,00484.860.000,00 0,00 1.407.560.000,00

1.03.1.03.01.27.06.49 Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK) 0,000,00 670.405.000,00 670.405.000,00

1.03.1.03.01.27.06.79 Optimalisasi SPAM IKK Koba (DAK) 0,000,00 484.930.000,00 484.930.000,00

1.03.1.03.01.27.06.80 Optimalisasi SPAM IKK Namang (DAK) 0,000,00 382.090.000,00 382.090.000,00

1.03.1.03.01.27.06.81 Penyediaan P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalanbaru (DAK) 0,000,00 224.830.000,00 224.830.000,00

1.03.1.03.01.27.06.82 Penyediaan P/S Air Minum Desa Pasir Garam Kec.Simpangkatis (DAK) 0,000,00 224.830.000,00 224.830.000,00

1.03.1.03.01.27.06.83 Penambahan Daya Listrik SPAM IKK Lubuk Besar 0,000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.03.00.28 Program Pengendalian Banjir 0,000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

1.03.1.03.01.28.12 rehabilitasi bidang sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.03.1.03.01.28.25 Normalisasi Kolong Jung Hin Desa Kayu Besi Kec.Namang (Lanjutan) 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.28.26 Pembangunan Saluran Drenase Primer Desa Batu Belubang Kec.Pangkalan Baru(DABA)

0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.28.27 Normalisasi Sungai Mesu Kec.Pangkalan Baru 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

Page 400: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.28.28 Pembangunan Pengendali Banjir Desa Penyak, Kec.Koba 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.00.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 10.700.000,00239.300.000,00 1.458.500.000,00 1.708.500.000,00

1.03.00.29.01 Perencanaan pengembangan infrastuktur 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.1.03.01.29.01.02 perencanaan Pengembangan infrastruktur ( operaional tim perencana teknis) 10.700.000,00239.300.000,00 0,00 250.000.000,00

1.03.00.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0,000,00 1.458.500.000,00 1.458.500.000,00

1.03.1.03.01.29.02.37 Pemasangan Eskalator Pasar Modern Koba (Lanjutan) 0,000,00 1.458.500.000,00 1.458.500.000,00

1.03.00.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 3.555.678.000,00195.650.000,00 16.944.500.000,00 20.695.828.000,00

1.03.00.30.01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 694.350.000,00195.650.000,00 0,00 890.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.06 Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK 38.730.000,0011.270.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.07 Penyediaan BOP Kegiatan PPIP Tahun 2015 36.900.000,0038.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.08 Penyediaan BOP Kegiatan APBN 39.430.000,0010.570.000,00 0,00 50.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.09 Penyediaan BOP Revitalisasi Desa Kurau 25.050.000,0049.950.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.10 Penyediaan BOP PAMSIMAS II 40.040.000,0059.960.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.11 Kegiatan PAMSIMAS II 440.000.000,000,00 0,00 440.000.000,00

1.03.1.03.01.30.01.12 Suervey dan Pendataan Jalan Permukiman Kec.Sungaiselan dan Simpangkatis 74.200.000,0025.800.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03.00.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 0,000,00 16.044.000.000,00 16.044.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.138 Pembangunan Jalan Perahu Burok Kec. Sungaiselan 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.187 Peningkatan Jalan Desa Lampur,Kec.Sungaiselan (Lanjutan) 0,000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.188 Pembangunan Jalan Akses Melempem, Desa Air Mesu Kec.Pangkalan Baru 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.189 Peningkatan Jalan Desa Cambai Selatan Kec.Namang 0,000,00 1.440.000.000,00 1.440.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.190 Peningkatan Jalan Goa,kel Dul kec.Pangkalan Baru (Lanjutan) 0,000,00 756.000.000,00 756.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.191 Pembangunan Jalan Akses RSUD Koba 0,000,00 440.000.000,00 440.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.192 Peningkatan jalan Dusun Binjai,Desa kayu Besi Kec.Namang 0,000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.193 Pembangunan Saluran Jalan Gg.Aster Kel.Padang Mulia Kec.Koba (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 270.000.000,00 270.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.194 Pembangunan Saluran Jalan desa Beruas, Kec.simpang katis 0,000,00 189.000.000,00 189.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.197 Pembangunan Jalan di Kel.Dul Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.199 Pembangunan Saluran Jalan Bougenvil 2 kel. Padang Mulia, Kec.Koba (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.200 Pembangunan saluran Jalan Belakang Kantor Camat Koba (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 330.000.000,00 330.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.201 Peningkatan Jalan Desa Nibung Kec.Koba 0,000,00 1.552.000.000,00 1.552.000.000,00

Page 401: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.03.1.03.01.30.02.203 Rehabilitasi Jalan Desa Penyak Kec.Koba 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.204 Pembangunan Jalan desa Kurau Timur, Kec.Koba Sep. 300 M 0,000,00 180.000.000,00 180.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.206 Pembangunan Saluran Jalan Pemancingan Kejora Desa Beluluk Kec, PangkalanBaru Sep. 470 M (Swakelola Masyarakat)

0,000,00 190.000.000,00 190.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.208 Pemeliharaan Berkala Jalan Air Risik (Kp.Buntu) Kel, Padang Mulia Kec.KobaSep.460 M

0,000,00 552.000.000,00 552.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.209 Pembangunan Jalan Desa Keretak, Kec.Sungai selan Sep. 800 M (Lanjutan) 0,000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.211 Pembangunan Plat Duikers di kel.Sungaiselan Kec.Sungai selan 0,000,00 360.000.000,00 360.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.212 Peningkatan Jalan Nyatoh, Jl Mushola Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Sep.0,35 KM

0,000,00 420.000.000,00 420.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.213 Peningkatan Jalan Desa Teru Kec. Sp Katis Sep. 1.5 KM 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.03.1.03.01.30.02.214 Pembangunan Plat Duikers di Kel Berok Kec. Koba (W=1 M,; L= 6 M) (3 Unit) 0,000,00 215.000.000,00 215.000.000,00

1.03.00.30.14 Pembangunan Jalan Setapak Swakelola Masyarakat 0,000,00 900.500.000,00 900.500.000,00

1.03.1.03.01.30.14.15 Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau Kec. Koba (Swakeloa Masyarakat) 0,000,00 129.000.000,00 129.000.000,00

1.03.1.03.01.30.14.16 Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pulau nangka, Kec.Sungaiselan (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 441.500.000,00 441.500.000,00

1.03.1.03.01.30.14.17 Pembangunan Jalan Setapak Desa Air Mesu Timur, Kec.Pangkalan Baru Sep.400M (Swakeloa Masyarakat)

0,000,00 160.000.000,00 160.000.000,00

1.03.1.03.01.30.14.18 Pembangunan Jalan Setapak di Kel Berok, Kec.Koba (Swakelola Masyarakat) 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.03.1.03.01.30.14.19 Pembangunan Jalan setapak Kel. Arung Dalam, Kec. Koba (SwakelolaMasyarakat)

0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.03.00.30.16 Pembangunan Sanitasi 2.861.328.000,000,00 0,00 2.861.328.000,00

1.03.1.03.01.30.16.06 Pembangunan SANIMAS Desa namang Kec, Namang (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

472.275.000,000,00 0,00 472.275.000,00

1.03.1.03.01.30.16.07 Pembangunan SANIMAS Desa Beruas Kec, Simpang katis (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

473.325.000,000,00 0,00 473.325.000,00

1.03.1.03.01.30.16.08 Pembangunan SANIMAS Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

473.325.000,000,00 0,00 473.325.000,00

1.03.1.03.01.30.16.09 Pembangunan SANIMAS Desa Kurau Kec. Koba (DAK) (Swakelola Masyarakat) 499.075.000,000,00 0,00 499.075.000,00

1.03.1.03.01.30.16.10 Pembangunan SANIMAS Desa Kurau Barat Kec. Koba (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

499.075.000,000,00 0,00 499.075.000,00

1.03.1.03.01.30.16.11 Pembangunan SANIMAS Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru (DAK) (SwakelolaMasyarakat)

444.253.000,000,00 0,00 444.253.000,00

1.04 Perumahan 451.580.000,00404.820.000,00 7.366.073.000,00 8.222.473.000,00

1.04.00 Perumahan 451.580.000,00404.820.000,00 7.366.073.000,00 8.222.473.000,00

1.04.00.15 Program Pengembangan Perumahan 72.850.000,0027.150.000,00 4.454.313.000,00 4.554.313.000,00

1.04.1.03.01.15.22 Pengawasan dan Pengendalian Penataan Bangunan 72.850.000,0027.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.04.1.03.01.15.23 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Kurau, Kec. Koba (DAK) 0,000,00 224.830.000,00 224.830.000,00

Page 402: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.04.1.03.01.15.24 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kurau Kec. Koba (DAK) 0,000,00 1.193.940.000,00 1.193.940.000,00

1.04.1.03.01.15.25 Pembangunan Drainase Desa Kurau Kec. Koba (DAK) 0,000,00 970.153.000,00 970.153.000,00

1.04.1.03.01.15.26 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kurau Barat Kec. Koba (DAK) 0,000,00 1.248.940.000,00 1.248.940.000,00

1.04.1.03.01.15.27 Pembangunan Drainase Desa Kurau Barat Kec. Koba (DAK) 0,000,00 816.450.000,00 816.450.000,00

1.04.00.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 378.730.000,00377.670.000,00 2.500.000.000,00 3.256.400.000,00

1.04.1.03.01.19.14 Peningkatan operasi dan pemeilharaan sarana dan prasarana pemadamkebakaran

104.730.000,00377.670.000,00 0,00 482.400.000,00

1.04.1.03.01.19.15 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional pemadam kebakaran 250.000.000,000,00 0,00 250.000.000,00

1.04.1.03.01.19.26 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 0,000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

1.04.1.03.01.19.27 Pelatihan Pemadam Kebakaran 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.04.00.20 Program pengelolaan areal pemakaman 0,000,00 411.760.000,00 411.760.000,00

1.04.1.03.01.20.13 Penataan Areal Kuburan JL.By Pass Kec.Koba 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.04.1.03.01.20.14 Pembangunan Pagar Kuburan Arung Dalam, Kec. Koba 0,000,00 261.760.000,00 261.760.000,00

1.05 Penataan Ruang 691.360.000,00154.145.000,00 0,00 845.505.000,00

1.05.00 Penataan Ruang 691.360.000,00154.145.000,00 0,00 845.505.000,00

1.05.00.15 Program Perencanaan Tata Ruang 652.530.000,00142.975.000,00 0,00 795.505.000,00

1.05.1.06.01.15.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 52.700.000,0064.900.000,00 0,00 117.600.000,00

1.05.00.15.11 Revisi rencana tata ruang wilayah 411.470.000,0055.825.000,00 0,00 467.295.000,00

1.05.1.06.01.15.11.02 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 411.470.000,0055.825.000,00 0,00 467.295.000,00

1.05.1.06.01.15.12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 42.000.000,000,00 0,00 42.000.000,00

1.05.1.06.01.15.21 Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 146.360.000,0022.250.000,00 0,00 168.610.000,00

1.05.00.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 38.830.000,0011.170.000,00 0,00 50.000.000,00

1.05.1.03.01.17.14 Penyusunan RAPERDA SIUJK 38.830.000,0011.170.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 3.394.203.000,00486.829.000,00 95.000.000,00 3.976.032.000,00

1.06.00 Perencanaan Pembangunan 3.394.203.000,00486.829.000,00 95.000.000,00 3.976.032.000,00

1.06.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324.320.000,00264.954.000,00 0,00 589.274.000,00

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.400.000,0074.160.000,00 0,00 77.560.000,00

1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.000.000,000,00 0,00 69.000.000,00

1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.900.000,0021.000.000,00 0,00 27.900.000,00

1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.700.000,00131.994.000,00 0,00 134.694.000,00

1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

Page 403: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 41.600.000,008.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.050.000,000,00 0,00 22.050.000,00

1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 42.990.000,008.400.000,00 0,00 51.390.000,00

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.06.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 186.998.000,000,00 95.000.000,00 281.998.000,00

1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 95.000.000,00 95.000.000,00

1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.027.000,000,00 0,00 5.027.000,00

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 66.571.000,000,00 0,00 66.571.000,00

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 90.300.000,000,00 0,00 90.300.000,00

1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.100.000,000,00 0,00 25.100.000,00

1.06.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.400.000,000,00 0,00 30.400.000,00

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.400.000,000,00 0,00 20.400.000,00

1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.06.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

8.375.000,009.125.000,00 0,00 17.500.000,00

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,007.500.000,00 0,00 10.000.000,00

1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.650.000,00850.000,00 0,00 2.500.000,00

1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.225.000,00775.000,00 0,00 5.000.000,00

1.06.00.15 Program pengembangan data/informasi 193.600.000,0026.400.000,00 0,00 220.000.000,00

1.06.1.06.01.15.07 Penyusunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Dilihat dari Indeks PembangunanManusia)

64.300.000,005.700.000,00 0,00 70.000.000,00

1.06.1.06.01.15.08 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi per satuan kerja perangkatdaerah

54.300.000,005.700.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.15.09 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah 75.000.000,0015.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1.06.00.16 Program kerjasama pembangunan 337.650.000,0040.450.000,00 0,00 378.100.000,00

1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 26.200.000,003.800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.06.1.06.01.16.06 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Perumahan Rakyat 32.350.000,0015.750.000,00 0,00 48.100.000,00

1.06.1.06.01.16.07 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan DAK,dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama

91.450.000,008.550.000,00 0,00 100.000.000,00

Page 404: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.1.06.01.16.08 Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan Perguruan Tinggi Tentang Kuliah KerjaNyata

45.250.000,004.750.000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.1.06.01.16.09 Monitoring dan Evaluasi pembangunan program SATAM EMAS 142.400.000,007.600.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.00.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 59.200.000,006.300.000,00 0,00 65.500.000,00

1.06.1.20.03.17.06 Koordinasi penyelesaian permasalahan batas-batas Daerah 59.200.000,006.300.000,00 0,00 65.500.000,00

1.06.00.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 30.500.000,0041.000.000,00 0,00 71.500.000,00

1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 30.500.000,0041.000.000,00 0,00 71.500.000,00

1.06.00.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.06.00.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.494.750.000,0055.250.000,00 0,00 1.550.000.000,00

1.06.1.06.01.21.04 Penetapan RPJPD 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.06.00.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 325.400.000,004.600.000,00 0,00 330.000.000,00

1.06.1.06.01.21.05.02 Penyusunan rancangan RPJM Daerah 325.400.000,004.600.000,00 0,00 330.000.000,00

1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 144.300.000,005.700.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 147.150.000,002.850.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah (penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah)

212.400.000,0027.600.000,00 0,00 240.000.000,00

1.06.1.06.01.21.16 Evaluasi dokumen perencanaan 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS)

146.000.000,004.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.1.06.01.21.22 Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi 86.600.000,008.400.000,00 0,00 95.000.000,00

1.06.1.06.01.21.24 Penyusunan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah (SEUPPD) 147.900.000,002.100.000,00 0,00 150.000.000,00

1.06.00.22 Program perencanaan pembengunan ekonomi 107.650.000,0012.350.000,00 0,00 120.000.000,00

1.06.1.06.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 54.300.000,005.700.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 53.350.000,006.650.000,00 0,00 60.000.000,00

1.06.00.23 Program perencanaan sosial dan budaya 343.600.000,0026.400.000,00 0,00 370.000.000,00

1.06.00.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 343.600.000,0026.400.000,00 0,00 370.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.01 Pengentasan Kemiskinan 192.500.000,007.500.000,00 0,00 200.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya(kesehatan,pendidikan,PerlindunganAnak)

63.700.000,006.300.000,00 0,00 70.000.000,00

1.06.1.06.01.23.03.06 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan SPM dan MDGS 53.700.000,006.300.000,00 0,00 60.000.000,00

Page 405: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.06.1.06.01.23.03.07 Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak 33.700.000,006.300.000,00 0,00 40.000.000,00

1.06.00.25 Progaram perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 117.160.000,004.600.000,00 0,00 121.760.000,00

1.06.1.06.01.25.01 Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana 117.160.000,004.600.000,00 0,00 121.760.000,00

1.07 Perhubungan 2.860.517.000,00882.910.000,00 6.323.075.000,00 10.066.502.000,00

1.07.00 Perhubungan 2.860.517.000,00882.910.000,00 6.323.075.000,00 10.066.502.000,00

1.07.00.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 385.242.000,00282.600.000,00 0,00 667.842.000,00

1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.800.000,0055.320.000,00 0,00 58.120.000,00

1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 91.200.000,000,00 0,00 91.200.000,00

1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 58.050.000,0063.000.000,00 0,00 121.050.000,00

1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.760.000,00122.280.000,00 0,00 124.040.000,00

1.07.1.07.01.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor 4.200.000,0042.000.000,00 0,00 46.200.000,00

1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.700.000,000,00 0,00 5.700.000,00

1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.532.000,000,00 0,00 32.532.000,00

1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.07.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 219.425.000,000,00 84.250.000,00 303.675.000,00

1.07.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.000.000,000,00 29.100.000,00 35.100.000,00

1.07.1.07.01.02.07.02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.000.000,000,00 29.100.000,00 35.100.000,00

1.07.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 33.500.000,00 33.500.000,00

1.07.1.07.01.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 33.500.000,00 33.500.000,00

1.07.00.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 21.650.000,00 21.650.000,00

1.07.1.07.01.02.10.02 Pengadaan meubelair gedung kantor Dihubkominfo 0,000,00 21.650.000,00 21.650.000,00

1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39.105.000,000,00 0,00 39.105.000,00

1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.320.000,000,00 0,00 139.320.000,00

1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.07.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 47.500.000,000,00 0,00 47.500.000,00

1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33.000.000,000,00 0,00 33.000.000,00

1.07.1.07.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 4.500.000,000,00 0,00 4.500.000,00

Page 406: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.07.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.07.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.600.000,006.900.000,00 0,00 17.500.000,00

1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.100.000,006.900.000,00 0,00 10.000.000,00

1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.07.1.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.07.00.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 47.250.000,002.750.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.1.07.01.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 47.250.000,002.750.000,00 0,00 50.000.000,00

1.07.00.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 69.200.000,00800.000,00 0,00 70.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.07.1.07.01.16.06 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 29.200.000,00800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.07.00.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 1.054.990.000,00546.180.000,00 1.200.000.000,00 2.801.170.000,00

1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 8.600.000,0034.200.000,00 0,00 42.800.000,00

1.07.1.07.01.17.08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 1.500.000,0036.480.000,00 0,00 37.980.000,00

1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 946.560.000,00450.600.000,00 0,00 1.397.160.000,00

1.07.1.07.01.17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 19.800.000,009.300.000,00 0,00 29.100.000,00

1.07.1.07.01.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 0,000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.07.1.07.01.17.13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 31.500.000,000,00 0,00 31.500.000,00

1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 17.030.000,0015.600.000,00 0,00 32.630.000,00

1.07.1.07.01.17.27 Pelatihan SDM bidang perhubungan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.07.00.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,000,00 4.885.185.000,00 4.885.185.000,00

1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan halte bus, taxigedung terminal 0,000,00 134.720.000,00 134.720.000,00

1.07.1.07.01.18.03 Pengadaan Papan nama jalan 0,000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04 Pembangunan Shelter 0,000,00 677.865.000,00 677.865.000,00

1.07.1.07.01.18.05 Pembangunan kawasan parkir bandar udara 0,000,00 4.032.600.000,00 4.032.600.000,00

1.07.00.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 868.000.000,002.700.000,00 153.640.000,00 1.024.340.000,00

1.07.1.07.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,000,00 51.520.000,00 51.520.000,00

1.07.00.19.02 Pemeliharaan marka jalan 868.000.000,002.700.000,00 0,00 870.700.000,00

1.07.1.07.01.19.02.03 Pemeliharaan marka jalan 868.000.000,002.700.000,00 0,00 870.700.000,00

Page 407: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.07.1.07.01.19.10 Pengadaan Warning Light 0,000,00 102.120.000,00 102.120.000,00

1.07.00.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 98.310.000,0040.980.000,00 0,00 139.290.000,00

1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 62.610.000,0040.980.000,00 0,00 103.590.000,00

1.07.1.07.01.20.05 Pelaksanaan pas kecil kapal dan standar keselamatan kapal di bawah 7 GT 35.700.000,000,00 0,00 35.700.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 4.868.103.000,00643.384.000,00 3.589.320.000,00 9.100.807.000,00

1.08.00 Lingkungan Hidup 4.868.103.000,00643.384.000,00 3.589.320.000,00 9.100.807.000,00

1.08.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.263.000,00160.794.000,00 0,00 443.057.000,00

1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.145.000,0038.880.000,00 0,00 41.025.000,00

1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 57.600.000,000,00 0,00 57.600.000,00

1.08.1.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.600.000,000,00 0,00 15.600.000,00

1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.586.000,00100.014.000,00 0,00 102.600.000,00

1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 41.100.000,00900.000,00 0,00 42.000.000,00

1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 16.752.000,000,00 0,00 16.752.000,00

1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.08.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 175.240.000,001.500.000,00 0,00 176.740.000,00

1.08.1.08.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.170.000,000,00 0,00 6.170.000,00

1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 44.900.000,000,00 0,00 44.900.000,00

1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 104.170.000,001.500.000,00 0,00 105.670.000,00

1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.300.000,000,00 0,00 29.300.000,00

1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.300.000,000,00 0,00 19.300.000,00

1.08.1.08.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.08.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.08.1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.08.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

14.600.000,002.900.000,00 0,00 17.500.000,00

1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.400.000,001.600.000,00 0,00 10.000.000,00

Page 408: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.000.000,00500.000,00 0,00 2.500.000,00

1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.200.000,00800.000,00 0,00 5.000.000,00

1.08.00.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.653.330.000,00401.460.000,00 69.320.000,00 3.124.110.000,00

1.08.00.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,000,00 44.320.000,00 44.320.000,00

1.08.1.20.10.15.02.13 Pengadaan container sampah 0,000,00 44.320.000,00 44.320.000,00

1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 42.600.000,002.400.000,00 0,00 45.000.000,00

1.08.1.08.01.15.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan 218.750.000,00128.600.000,00 0,00 347.350.000,00

1.08.1.08.01.15.16 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (komplek perkantoran) 297.400.000,002.600.000,00 0,00 300.000.000,00

1.08.1.20.10.15.19 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan ( kuburan sungaiselan,pelabuhan sungaiselan, pasar sungaiselan)

17.040.000,00139.680.000,00 0,00 156.720.000,00

1.08.1.20.09.15.20 penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan ( batas kota - hotel aston,Kampung Dul, Desa Beluluk)

390.400.000,009.600.000,00 0,00 400.000.000,00

1.08.1.20.13.15.36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Lubuk Besar 104.400.000,0010.600.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.20.11.15.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Simpang Katis 103.200.000,0011.800.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.1.20.08.15.44 Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba danSekitarnya)

789.200.000,0010.800.000,00 0,00 800.000.000,00

1.08.1.08.01.15.46 Penyediaan pelengkapan dan peralatan kebersihan persampahan 50.000.000,000,00 25.000.000,00 75.000.000,00

1.08.1.08.01.15.47 Pemeliharaan kebersihan TPA Nibung 331.740.000,0078.980.000,00 0,00 410.720.000,00

1.08.1.20.12.15.48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kec. Namang dansekitarnya)

108.600.000,006.400.000,00 0,00 115.000.000,00

1.08.00.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 536.950.000,0020.050.000,00 0,00 557.000.000,00

1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 195.600.000,004.400.000,00 0,00 200.000.000,00

1.08.1.08.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 97.400.000,002.600.000,00 0,00 100.000.000,00

1.08.1.08.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 59.400.000,002.600.000,00 0,00 62.000.000,00

1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 27.400.000,002.600.000,00 0,00 30.000.000,00

1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 17.400.000,002.600.000,00 0,00 20.000.000,00

1.08.00.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 107.150.000,002.850.000,00 0,00 110.000.000,00

1.08.1.08.01.16.14.01 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup(Peringatan hari lingkungan hidup)

107.150.000,002.850.000,00 0,00 110.000.000,00

1.08.1.08.01.16.18 Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 32.600.000,002.400.000,00 0,00 35.000.000,00

1.08.00.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkunga Hidup

41.300.000,003.200.000,00 0,00 44.500.000,00

1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 41.300.000,003.200.000,00 0,00 44.500.000,00

1.08.00.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 44.720.000,0038.880.000,00 0,00 83.600.000,00

Page 409: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.08.1.08.01.20.07 Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan 44.720.000,0038.880.000,00 0,00 83.600.000,00

1.08.00.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.040.400.000,0014.600.000,00 3.520.000.000,00 4.575.000.000,00

1.08.1.08.01.24.06 Pemeliharaan RTH 345.250.000,004.750.000,00 0,00 350.000.000,00

1.08.1.08.01.24.11 Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah 77.150.000,002.850.000,00 0,00 80.000.000,00

1.08.1.08.01.24.17 Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau (DAK) 0,000,00 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00

1.08.1.08.01.24.28 Pemeliharaan Taman Dalam Kota Koba (Tj.Langka, Bunderan, Simp.JongkongAlun-alun)

246.200.000,003.800.000,00 0,00 250.000.000,00

1.08.1.03.01.24.34 Pembangunan RTH Pasar Modern Koba (TAHAP I) 0,000,00 740.000.000,00 740.000.000,00

1.08.1.03.01.24.35 Pembangunan RTH Desa Terentang, Kec. Koba (Lanjutan) 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.08.1.08.01.24.36 Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.08.1.08.01.24.37 Penataan RTH Kabupaten BangkaTengah 321.800.000,003.200.000,00 0,00 325.000.000,00

1.09 Pertanahan 5.329.722.000,007.000.000,00 9.724.278.000,00 15.061.000.000,00

1.09.00 Pertanahan 5.329.722.000,007.000.000,00 9.724.278.000,00 15.061.000.000,00

1.09.00.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 5.329.722.000,007.000.000,00 9.724.278.000,00 15.061.000.000,00

1.09.00.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 5.329.722.000,007.000.000,00 9.724.278.000,00 15.061.000.000,00

1.09.1.20.03.16.01.01 Pembuatan sertifikat tanah untuk keperluan Pemerintah Kabupaten BangkaTengah

174.800.000,001.200.000,00 0,00 176.000.000,00

1.09.1.20.03.16.01.05 Bantuan Sertifikasi Tanah Bagi Masyarakat 307.000.000,003.000.000,00 0,00 310.000.000,00

1.09.1.01.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 570.580.000,00 570.580.000,00

1.09.1.03.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 4.071.280.000,000,00 7.625.800.000,00 11.697.080.000,00

1.09.2.01.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 220.978.000,00 220.978.000,00

1.09.2.01.04.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 74.390.000,00 74.390.000,00

1.09.2.04.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 704.442.000,000,00 403.948.000,00 1.108.390.000,00

1.09.2.05.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 739.872.000,00 739.872.000,00

1.09.2.07.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 88.710.000,00 88.710.000,00

1.09.1.20.03.16.01.08 Perintisan dan pemasangan tapal batas lahan hasil pembebasan 72.200.000,002.800.000,00 0,00 75.000.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.296.946.000,00677.524.000,00 717.650.000,00 2.692.120.000,00

1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.296.946.000,00677.524.000,00 717.650.000,00 2.692.120.000,00

1.10.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 386.755.000,00209.258.000,00 0,00 596.013.000,00

1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.200.000,0037.680.000,00 0,00 39.880.000,00

1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 32.640.000,000,00 0,00 32.640.000,00

Page 410: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.750.000,0042.000.000,00 0,00 51.750.000,00

1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.200.000,0096.678.000,00 0,00 100.878.000,00

1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 153.000.000,008.000.000,00 0,00 161.000.000,00

1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.165.000,000,00 0,00 22.165.000,00

1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.120.000,003.900.000,00 0,00 31.020.000,00

1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.10.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 420.000.000,0011.800.000,00 717.650.000,00 1.149.450.000,00

1.10.00.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 600.250.000,00 600.250.000,00

1.10.1.10.01.02.03.03 Pembangunan gedung kantor ruang tunggu pelayanan KTP, KK dan Akta 0,000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.10.1.10.01.02.03.06 Pembangunan Gedung Kantor ( Ruang pelayanan KTP-el, KK dan Akta ) 0,000,00 560.250.000,00 560.250.000,00

1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 117.400.000,00 117.400.000,00

1.10.1.10.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,00700.000,00 0,00 5.726.000,00

1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 43.884.000,001.500.000,00 0,00 45.384.000,00

1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 133.200.000,004.800.000,00 0,00 138.000.000,00

1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 237.890.000,004.800.000,00 0,00 242.690.000,00

1.10.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00500.000,00 0,00 20.500.000,00

1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10.000.000,00500.000,00 0,00 10.500.000,00

1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.10.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.10.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

6.982.000,0010.518.000,00 0,00 17.500.000,00

1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.410.000,006.590.000,00 0,00 10.000.000,00

1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.188.000,001.312.000,00 0,00 2.500.000,00

1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.384.000,002.616.000,00 0,00 5.000.000,00

1.10.00.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 403.209.000,00445.448.000,00 0,00 848.657.000,00

1.10.1.10.01.15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating danpemeliharaan)

59.400.000,00371.908.000,00 0,00 431.308.000,00

1.10.00.15.07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 121.447.000,0028.320.000,00 0,00 149.767.000,00

Page 411: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.10.1.10.01.15.07.01 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan rutin dansafari pelayanan)

121.447.000,0028.320.000,00 0,00 149.767.000,00

1.10.1.10.01.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.10.00.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 80.904.000,006.720.000,00 0,00 87.624.000,00

1.10.1.10.01.15.11.03 Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan pendaftaran penduduk 80.904.000,006.720.000,00 0,00 87.624.000,00

1.10.1.10.01.15.14 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 47.950.000,002.900.000,00 0,00 50.850.000,00

1.10.00.15.18 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Spil 47.980.000,0012.000.000,00 0,00 59.980.000,00

1.10.1.10.01.15.18.01 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil (Akta Kematian) 47.980.000,0012.000.000,00 0,00 59.980.000,00

1.10.1.10.01.15.19 Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.528.000,0023.600.000,00 0,00 34.128.000,00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.804.845.000,00287.249.000,00 44.000.000,00 2.136.094.000,00

1.11.00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.804.845.000,00287.249.000,00 44.000.000,00 2.136.094.000,00

1.11.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.015.000,00233.994.000,00 0,00 568.009.000,00

1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.150.000,0055.320.000,00 0,00 58.470.000,00

1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 52.800.000,000,00 0,00 52.800.000,00

1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.250.000,0063.000.000,00 0,00 77.250.000,00

1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.000.000,0055.434.000,00 0,00 58.434.000,00

1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.280.000,0060.240.000,00 0,00 68.520.000,00

1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 61.600.000,000,00 0,00 61.600.000,00

1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.400.000,000,00 0,00 20.400.000,00

1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.800.000,000,00 0,00 4.800.000,00

1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 36.655.000,000,00 0,00 36.655.000,00

1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.11.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 262.855.000,000,00 30.000.000,00 292.855.000,00

1.11.1.11.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.11.1.11.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 59.925.000,000,00 0,00 59.925.000,00

1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 173.910.000,000,00 0,00 173.910.000,00

1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.020.000,000,00 0,00 24.020.000,00

1.11.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.000.000,000,00 0,00 29.000.000,00

1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.000.000,000,00 0,00 19.000.000,00

Page 412: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.11.1.11.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.11.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

15.885.000,001.615.000,00 0,00 17.500.000,00

1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.300.000,00700.000,00 0,00 10.000.000,00

1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.010.000,00490.000,00 0,00 2.500.000,00

1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.575.000,00425.000,00 0,00 5.000.000,00

1.11.00.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 257.700.000,007.300.000,00 0,00 265.000.000,00

1.11.1.11.01.15.10 Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Menuju Layak Anak 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.15.11 Monitoring dan Evaluasi Forum Anak 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.15.12 Rapat Koordinasi Gugus KLA 69.400.000,005.600.000,00 0,00 75.000.000,00

1.11.1.11.01.15.13 Pelatihan Fasilitator KLA 68.300.000,001.700.000,00 0,00 70.000.000,00

1.11.00.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 470.530.000,0016.800.000,00 14.000.000,00 501.330.000,00

1.11.1.11.01.16.11 Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak) 78.050.000,001.950.000,00 0,00 80.000.000,00

1.11.1.11.01.16.12 Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak(P2TP2A)

56.000.000,000,00 14.000.000,00 70.000.000,00

1.11.1.11.01.16.13 Pengembangan forum partisipasi anak dalam pembangunan 108.450.000,001.550.000,00 0,00 110.000.000,00

1.11.1.11.01.16.17 Pelatihan bagi pelatih (TOT) Konvensi hak - hak anak 58.300.000,001.700.000,00 0,00 60.000.000,00

1.11.1.11.01.16.22 Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak KorbanKekerasan

68.500.000,006.500.000,00 0,00 75.000.000,00

1.11.1.11.01.16.23 Rapat Koordinasi Forum KDRT 44.630.000,001.700.000,00 0,00 46.330.000,00

1.11.1.11.01.16.24 Sosialisasi dan Pembentukan Vocal Point dan Pokja PUG 18.300.000,001.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.11.1.11.01.16.25 Sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 38.300.000,001.700.000,00 0,00 40.000.000,00

1.11.00.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 374.860.000,0027.540.000,00 0,00 402.400.000,00

1.11.00.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 78.060.000,0021.940.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.18.01.06 Peningkatan Wawasan Anggota Organisasi Perempuan 78.060.000,0021.940.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.18.07 Pembinaan P2WKSS 98.050.000,001.950.000,00 0,00 100.000.000,00

1.11.1.11.01.18.12 Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia 68.050.000,001.950.000,00 0,00 70.000.000,00

1.11.1.11.01.18.13 Penyusunan Profil dan Data Terpilah Gender 42.400.000,000,00 0,00 42.400.000,00

1.11.1.11.01.18.14 Peningkatan Jumlah Melek Huruf Perempuan 88.300.000,001.700.000,00 0,00 90.000.000,00

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.267.949.000,00480.087.000,00 1.118.394.000,00 3.866.430.000,00

Page 413: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.12.00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.267.949.000,00480.087.000,00 1.118.394.000,00 3.866.430.000,00

1.12.00.15 Program Keluarga Berencana 753.878.000,00464.340.000,00 1.075.194.000,00 2.293.412.000,00

1.12.1.11.01.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin 133.000.000,002.500.000,00 0,00 135.500.000,00

1.12.1.11.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana 181.818.000,009.800.000,00 0,00 191.618.000,00

1.12.1.11.01.15.08 Pendataan dan Pengolahan Data Keluarga 74.750.000,00225.250.000,00 0,00 300.000.000,00

1.12.1.11.01.15.12 Pelayanan KB Keliling 107.460.000,00222.340.000,00 0,00 329.800.000,00

1.12.1.11.01.15.18 Pengadaan Sepeda Motor Bagi PKB/PLKB dan PPLKB/UPT (DAK) 0,000,00 241.600.000,00 241.600.000,00

1.12.1.11.01.15.22 Peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB (Peringatan Hari BaksosIBI, TNI Manunggal, PKK KB Kes dan Bhayangkari)

98.250.000,001.750.000,00 0,00 100.000.000,00

1.12.1.11.01.15.26 Pengadaan Sarana KIE Kit Kependudukan dan KB (DAK) 68.750.000,000,00 177.600.000,00 246.350.000,00

1.12.1.11.01.15.28 Pengadaan Sarana Kerja (DAK) 28.800.000,001.450.000,00 18.000.000,00 48.250.000,00

1.12.1.11.01.15.29 Refreshing dan konseling pengelola pelayanan KB 58.750.000,001.250.000,00 0,00 60.000.000,00

1.12.1.11.01.15.30 Pengadaan Mobil Pengangkut Alokon (DAK) 0,000,00 216.087.000,00 216.087.000,00

1.12.1.11.01.15.31 Pembangunan Gudang Alokon (DAK) 1.100.000,000,00 373.232.000,00 374.332.000,00

1.12.1.11.01.15.32 Pengadaan Peralatan Gedung UPT (DAK) 1.200.000,000,00 48.675.000,00 49.875.000,00

1.12.00.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 217.950.000,003.850.000,00 43.200.000,00 265.000.000,00

1.12.1.11.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 44.800.000,002.000.000,00 43.200.000,00 90.000.000,00

1.12.1.11.01.16.04 Pelatihan tentang kesehatan reproduksi remaja 173.150.000,001.850.000,00 0,00 175.000.000,00

1.12.00.17 Program pelayanan kontrasepsi 555.196.000,004.397.000,00 0,00 559.593.000,00

1.12.1.11.01.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi 245.496.000,002.297.000,00 0,00 247.793.000,00

1.12.1.11.01.17.06 Pengadaan sarana dan prasarana klinik KB (DAK) 309.700.000,002.100.000,00 0,00 311.800.000,00

1.12.00.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri

409.775.000,003.650.000,00 0,00 413.425.000,00

1.12.1.11.01.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 370.725.000,002.700.000,00 0,00 373.425.000,00

1.12.1.11.01.18.04 koordinasi pengelolaan program 39.050.000,00950.000,00 0,00 40.000.000,00

1.12.00.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 123.150.000,001.850.000,00 0,00 125.000.000,00

1.12.1.11.01.23.04 Pembinaan Kader Kelompok Kegiatan 123.150.000,001.850.000,00 0,00 125.000.000,00

1.12.00.24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu_PADU 208.000.000,002.000.000,00 0,00 210.000.000,00

1.12.1.11.01.24.02 Pembinaan pengembangan modal oprasional BKB-Posyandu-PAUD 208.000.000,002.000.000,00 0,00 210.000.000,00

1.13 Sosial 9.319.454.000,00691.114.000,00 549.042.000,00 10.559.610.000,00

1.13.00 Sosial 9.319.454.000,00691.114.000,00 549.042.000,00 10.559.610.000,00

1.13.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254.925.000,00206.214.000,00 0,00 461.139.000,00

Page 414: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,0092.400.000,00 0,00 96.400.000,00

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.600.000,000,00 0,00 33.600.000,00

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.250.000,000,00 0,00 11.250.000,00

1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.175.000,0092.814.000,00 0,00 94.989.000,00

1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 34.500.000,000,00 0,00 34.500.000,00

1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.13.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 280.935.000,0021.600.000,00 549.042.000,00 851.577.000,00

1.13.1.13.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 403.742.000,00 403.742.000,00

1.13.1.13.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 121.800.000,00 121.800.000,00

1.13.1.13.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

1.13.1.13.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.725.000,000,00 0,00 4.725.000,00

1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 37.140.000,000,00 0,00 37.140.000,00

1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 224.150.000,0021.600.000,00 0,00 245.750.000,00

1.13.1.13.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.920.000,000,00 0,00 14.920.000,00

1.13.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.200.000,000,00 0,00 29.200.000,00

1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.200.000,000,00 0,00 19.200.000,00

1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.13.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.13.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,000,00 0,00 17.500.000,00

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.13.00.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 7.554.767.000,00160.850.000,00 0,00 7.715.617.000,00

Page 415: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.13.1.13.01.15.10 Pemberdayaan lanjut usia 332.870.000,006.930.000,00 0,00 339.800.000,00

1.13.1.13.01.15.11 Fasilitasi pendistribusian raskin 154.148.000,0094.380.000,00 0,00 248.528.000,00

1.13.1.13.01.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 1.772.749.000,0010.800.000,00 0,00 1.783.549.000,00

1.13.1.20.08.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.13.1.20.09.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.13.1.20.10.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 500.000.000,000,00 0,00 500.000.000,00

1.13.1.20.11.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 600.000.000,000,00 0,00 600.000.000,00

1.13.1.20.12.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 800.000.000,000,00 0,00 800.000.000,00

1.13.1.20.13.15.12 Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin 1.000.000.000,000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.13.1.13.01.15.13 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 116.545.000,004.520.000,00 0,00 121.065.000,00

1.13.1.13.01.15.14 Sosialisasi program keluarga harapan (PKH) bagi keluarga miskin 56.550.000,002.200.000,00 0,00 58.750.000,00

1.13.1.13.01.15.15 Pemberdayaan Keluarga Miskin 126.355.000,006.770.000,00 0,00 133.125.000,00

1.13.1.13.01.15.16 Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) bagi keluarga miskin 47.700.000,0017.100.000,00 0,00 64.800.000,00

1.13.1.13.01.15.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 43.500.000,007.500.000,00 0,00 51.000.000,00

1.13.1.13.01.15.18 Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia 4.350.000,0010.650.000,00 0,00 15.000.000,00

1.13.00.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 581.225.000,0014.900.000,00 0,00 596.125.000,00

1.13.00.16.10 Penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa

305.850.000,005.280.000,00 0,00 311.130.000,00

1.13.1.13.01.16.10.02 Penanganan masalah-masalah strategisyang menyangkut tanggap cepat daruratdan kejadian luar biasa ( Bantuan bagi korban bencana)

305.850.000,005.280.000,00 0,00 311.130.000,00

1.13.1.13.01.16.14 Mobilisasi anggota TAGANA 72.725.000,004.800.000,00 0,00 77.525.000,00

1.13.1.13.01.16.15 Peningkatan Aksessibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas danlansia

202.650.000,004.820.000,00 0,00 207.470.000,00

1.13.00.18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 275.297.000,009.340.000,00 0,00 284.637.000,00

1.13.1.13.01.18.04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 185.587.000,004.820.000,00 0,00 190.407.000,00

1.13.1.13.01.18.06 Pendayagunaan eks trauma (korban tindak kekerasan) 89.710.000,004.520.000,00 0,00 94.230.000,00

1.13.00.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK, narxdan penyakit sosial lainnya)

31.975.000,004.800.000,00 0,00 36.775.000,00

1.13.1.13.01.20.04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 31.975.000,004.800.000,00 0,00 36.775.000,00

1.13.00.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 233.630.000,00273.410.000,00 0,00 507.040.000,00

1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat

21.075.000,00258.800.000,00 0,00 279.875.000,00

1.13.00.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 109.905.000,006.470.000,00 0,00 116.375.000,00

1.13.1.13.01.21.04.01 Pemberian santunan kepada legiun veteran dan keluarga perintis kemerdekaan 38.630.000,004.070.000,00 0,00 42.700.000,00

Page 416: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.13.1.13.01.21.04.02 Pendataan PMKS dan PSKS 71.275.000,002.400.000,00 0,00 73.675.000,00

1.13.1.13.01.21.07 Pelatihan pengembangan kapasitas karang taruna 59.320.000,004.070.000,00 0,00 63.390.000,00

1.13.1.13.01.21.08 Pengembangan wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat 43.330.000,004.070.000,00 0,00 47.400.000,00

1.14 Ketenagakerjaan 432.905.000,0025.350.000,00 0,00 458.255.000,00

1.14.00 Ketenagakerjaan 432.905.000,0025.350.000,00 0,00 458.255.000,00

1.14.00.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 170.600.000,001.750.000,00 0,00 172.350.000,00

1.14.00.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja 49.050.000,00950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.14.1.13.01.15.06.05 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja 49.050.000,00950.000,00 0,00 50.000.000,00

1.14.1.13.01.15.11 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (Pelatihan kursus bordir) 121.550.000,00800.000,00 0,00 122.350.000,00

1.14.00.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 262.305.000,0023.600.000,00 0,00 285.905.000,00

1.14.1.13.01.17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 41.650.000,00750.000,00 0,00 42.400.000,00

1.14.00.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminansosial ketenagakerjaan

52.870.000,00950.000,00 0,00 53.820.000,00

1.14.1.13.01.17.03.01 Penyusunan dan penetapan UMK dan UMSK 52.870.000,00950.000,00 0,00 53.820.000,00

1.14.1.13.01.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 37.150.000,001.100.000,00 0,00 38.250.000,00

1.14.1.13.01.17.09 Rapat Koordinasi lembaga kerjasama tripartit 19.000.000,000,00 0,00 19.000.000,00

1.14.1.13.01.17.10 Pengawasan pelaksanaan ketenagakerjaan di perusahaan 16.320.000,003.700.000,00 0,00 20.020.000,00

1.14.1.13.01.17.12 Pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan 18.300.000,003.700.000,00 0,00 22.000.000,00

1.14.1.13.01.17.13 Pendataan, pemeriksaan,pengujian dan pengesahan objek k3 16.300.000,003.700.000,00 0,00 20.000.000,00

1.14.1.13.01.17.14 Pengawasan pelaksanaan kepesertaan BPJS di perusahaan 8.165.000,003.700.000,00 0,00 11.865.000,00

1.14.1.13.01.17.16 Peyidikan kasus tindak pidana ketenagakerjaan 52.550.000,006.000.000,00 0,00 58.550.000,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.081.402.000,00429.440.000,00 0,00 1.510.842.000,00

1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.081.402.000,00429.440.000,00 0,00 1.510.842.000,00

1.15.00.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah

500.952.000,00405.940.000,00 0,00 906.892.000,00

1.15.00.16.05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 216.300.000,003.700.000,00 0,00 220.000.000,00

1.15.2.07.01.16.05.01 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran Tingkat Daerah)

72.600.000,002.400.000,00 0,00 75.000.000,00

1.15.2.07.01.16.05.02 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran TingkatNasional )

143.700.000,001.300.000,00 0,00 145.000.000,00

1.15.2.07.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 58.800.000,001.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.15.2.07.01.16.08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 58.800.000,001.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.15.2.07.01.16.11 Penyediaan tenaga penyuluh koperasi dan UMKM 167.052.000,00399.840.000,00 0,00 566.892.000,00

Page 417: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.15.00.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

106.900.000,008.100.000,00 0,00 115.000.000,00

1.15.2.07.01.17.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.900.000,008.100.000,00 0,00 20.000.000,00

1.15.2.07.01.17.12 Bantuan bagi UMKM 95.000.000,000,00 0,00 95.000.000,00

1.15.00.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 473.550.000,0015.400.000,00 0,00 488.950.000,00

1.15.2.07.01.18.01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00

1.15.2.07.01.18.05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 36.200.000,007.000.000,00 0,00 43.200.000,00

1.15.2.07.01.18.11 Pelatihan dasar akuntansi koperasi 86.120.000,001.050.000,00 0,00 87.170.000,00

1.15.2.07.01.18.13 Pemeringkatan Koperasi Berkualitas 7.750.000,004.500.000,00 0,00 12.250.000,00

1.15.00.18.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkoperasian 246.330.000,000,00 0,00 246.330.000,00

1.15.2.07.01.18.14.04 Pembangunan Gedung Koperasi dan Perlengkapan Waserda Kopwan Bhaitul IzzaKoba

246.330.000,000,00 0,00 246.330.000,00

1.15.2.07.01.18.16 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi 78.950.000,001.050.000,00 0,00 80.000.000,00

1.16 Penanaman Modal 397.740.000,0010.450.000,00 0,00 408.190.000,00

1.16.00 Penanaman Modal 397.740.000,0010.450.000,00 0,00 408.190.000,00

1.16.00.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 279.500.000,003.850.000,00 0,00 283.350.000,00

1.16.1.06.01.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 26.900.000,001.650.000,00 0,00 28.550.000,00

1.16.1.06.01.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.16.1.06.01.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 232.600.000,002.200.000,00 0,00 234.800.000,00

1.16.00.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 118.240.000,006.600.000,00 0,00 124.840.000,00

1.16.1.06.01.16.10 Pendataan PMDN/PMA 40.590.000,003.300.000,00 0,00 43.890.000,00

1.16.1.06.01.16.11 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 77.650.000,003.300.000,00 0,00 80.950.000,00

1.17 Kebudayaan 1.869.293.000,0015.930.000,00 0,00 1.885.223.000,00

1.17.00 Kebudayaan 1.869.293.000,0015.930.000,00 0,00 1.885.223.000,00

1.17.00.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 698.350.000,001.650.000,00 0,00 700.000.000,00

1.17.00.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 148.900.000,001.100.000,00 0,00 150.000.000,00

1.17.2.04.01.16.01.02 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ( Ritual adat)

148.900.000,001.100.000,00 0,00 150.000.000,00

1.17.2.04.01.16.19 Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/Benda Bersejarah (Penggalian Bunker) 300.000.000,000,00 0,00 300.000.000,00

1.17.2.04.01.16.20 Seminar Batin Tikal Sebagai Pahlawan Nasional 249.450.000,00550.000,00 0,00 250.000.000,00

1.17.00.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.170.943.000,0014.280.000,00 0,00 1.185.223.000,00

1.17.00.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 329.820.000,003.150.000,00 0,00 332.970.000,00

Page 418: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.17.2.04.01.17.01.05 Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah ( Pembentukan danpembinaan paduan suara Pemkab bangka Tengah)

30.350.000,00550.000,00 0,00 30.900.000,00

1.17.2.04.01.17.01.06 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya (PawaiPembangunan/karnaval dan baris indah NKRI)

198.700.000,002.050.000,00 0,00 200.750.000,00

1.17.2.04.01.17.01.09 Pembinaan Sanggar 100.770.000,00550.000,00 0,00 101.320.000,00

1.17.00.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 148.270.000,001.730.000,00 0,00 150.000.000,00

1.17.2.04.01.17.04.03 Pengadaan Fasilitasi kesenian rebana dan dambus 148.270.000,001.730.000,00 0,00 150.000.000,00

1.17.00.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 267.020.000,004.050.000,00 0,00 271.070.000,00

1.17.2.04.01.17.05.04 Festival campak, dambus, rudat dan rebana 188.450.000,002.050.000,00 0,00 190.500.000,00

1.17.2.04.01.17.05.05 Penyelenggaraan festival budaya daerah ( festival serumpun sebalai ProvinsiKepulauan Bangka Belitung )

29.570.000,001.000.000,00 0,00 30.570.000,00

1.17.2.04.01.17.05.10 Pemberian penghargaan kepada insan seni dan budaya yang berdidikasi danberperstasi

49.000.000,001.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.17.2.04.01.17.08 Gita Bahana Nusantara 24.400.000,001.450.000,00 0,00 25.850.000,00

1.17.2.04.01.17.14 Pemilihan Duta Seni, Budaya dan Pariwisata Kab.Bangka Tengah 118.133.000,001.000.000,00 0,00 119.133.000,00

1.17.2.04.01.17.18 Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat NAsional 85.500.000,00700.000,00 0,00 86.200.000,00

1.17.2.04.01.17.28 Pengadaan Pembuatan Video Profile Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah 98.900.000,001.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1.17.2.04.01.17.29 Pengadaan Logo City Branding Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah 98.900.000,001.100.000,00 0,00 100.000.000,00

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 2.019.034.000,00152.840.000,00 2.400.000.000,00 4.571.874.000,00

1.18.00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.019.034.000,00152.840.000,00 2.400.000.000,00 4.571.874.000,00

1.18.00.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 905.259.000,0020.875.000,00 0,00 926.134.000,00

1.18.2.04.01.16.10 Pembinaan Pasukan Pengibar bendera 495.550.000,004.450.000,00 0,00 500.000.000,00

1.18.2.04.01.16.17 Jambore Pemuda Daerah (JPD) 48.650.000,002.000.000,00 0,00 50.650.000,00

1.18.2.04.01.16.18 Rapat koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)Bangka Tengah

27.650.000,002.350.000,00 0,00 30.000.000,00

1.18.2.04.01.16.20 Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera 160.957.000,001.225.000,00 0,00 162.182.000,00

1.18.2.04.01.16.21 Pelatihan Kewirausahaan 34.662.000,003.750.000,00 0,00 38.412.000,00

1.18.2.04.01.16.22 Sosialisasi Pengembangan Kreativitas dan Wawasan Kepemudaan 81.250.000,003.750.000,00 0,00 85.000.000,00

1.18.2.04.01.16.23 Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) 18.950.000,001.050.000,00 0,00 20.000.000,00

1.18.2.04.01.16.24 Pelatihan Kepemimpinan 37.590.000,002.300.000,00 0,00 39.890.000,00

1.18.00.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 746.365.000,0017.075.000,00 0,00 763.440.000,00

1.18.00.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 116.840.000,006.600.000,00 0,00 123.440.000,00

1.18.2.04.01.20.05.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi ( penyelenggaran senam mingguankaryawan Pemda )

116.840.000,006.600.000,00 0,00 123.440.000,00

1.18.00.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 384.675.000,005.325.000,00 0,00 390.000.000,00

Page 419: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.18.2.04.01.20.06.08 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA) tk.kab dan propinsi 384.675.000,005.325.000,00 0,00 390.000.000,00

1.18.2.04.01.20.23 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi dan Berprestasi 149.450.000,00550.000,00 0,00 150.000.000,00

1.18.2.04.01.20.29 Invitasi Olahraga Tradisional 47.950.000,002.050.000,00 0,00 50.000.000,00

1.18.2.04.01.20.30 Training Centre (TC) Atlit 47.450.000,002.550.000,00 0,00 50.000.000,00

1.18.00.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 367.410.000,00114.890.000,00 2.400.000.000,00 2.882.300.000,00

1.18.2.04.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 100.060.000,00114.240.000,00 0,00 214.300.000,00

1.18.2.04.01.21.27 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga 47.350.000,00650.000,00 0,00 48.000.000,00

1.18.2.04.01.21.39 Pembangunan Kolam Renang 0,000,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00

1.18.2.04.01.21.40 Pembangunan Lapangan Futsal Koba 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.18.2.04.01.21.41 Pembangunan Lapangan Futsal Desa Lampur 220.000.000,000,00 0,00 220.000.000,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.676.030.000,004.489.726.000,00 1.969.155.000,00 12.134.911.000,00

1.19.00 Urusan Wajib 5.676.030.000,004.489.726.000,00 1.969.155.000,00 12.134.911.000,00

1.19.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425.586.000,00392.448.000,00 0,00 818.034.000,00

1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,0073.560.000,00 0,00 79.560.000,00

1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,0056.520.000,00 0,00 57.520.000,00

1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.000.000,000,00 0,00 33.000.000,00

1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 28.200.000,000,00 0,00 28.200.000,00

1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.200.000,0021.000.000,00 0,00 28.200.000,00

1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.050.000,000,00 0,00 6.050.000,00

1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,0086.814.000,00 0,00 88.014.000,00

1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 252.000,00111.954.000,00 0,00 112.206.000,00

1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.200.000,0021.000.000,00 0,00 25.200.000,00

1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,0021.600.000,00 0,00 24.600.000,00

1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.500.000,000,00 0,00 7.500.000,00

1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.19.1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

Page 420: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.000.000,000,00 0,00 23.000.000,00

1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 57.024.000,000,00 0,00 57.024.000,00

1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00

1.19.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 387.745.000,004.190.000,00 1.909.155.000,00 2.301.090.000,00

1.19.1.19.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 524.680.000,00 524.680.000,00

1.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 2.745.000,00 2.745.000,00

1.19.1.19.02.02.12 Pengadaan peralatan keamanan 40.430.000,001.770.000,00 0,00 42.200.000,00

1.19.1.19.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.872.000,000,00 0,00 19.872.000,00

1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.738.000,000,00 0,00 27.738.000,00

1.19.1.19.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 126.000.000,000,00 0,00 126.000.000,00

1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 83.200.000,000,00 0,00 83.200.000,00

1.19.1.19.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.000.000,000,00 0,00 17.000.000,00

1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.235.000,000,00 0,00 50.235.000,00

1.19.1.19.02.02.45 Pengadaan Jaringan Komunikasi Handy Talky 0,000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

1.19.1.19.02.02.46 Pengadaan Perlengkapan Keamanan 23.270.000,002.420.000,00 67.690.000,00 93.380.000,00

1.19.1.19.02.02.47 Pengadaan Barak 0,000,00 1.229.040.000,00 1.229.040.000,00

1.19.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 217.293.000,005.385.000,00 0,00 222.678.000,00

1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.850.000,000,00 0,00 20.850.000,00

1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 176.443.000,005.385.000,00 0,00 181.828.000,00

1.19.1.19.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 110.000.000,000,00 0,00 110.000.000,00

1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

16.767.000,0018.233.000,00 0,00 35.000.000,00

1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.754.000,005.246.000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.940.000,005.060.000,00 0,00 10.000.000,00

1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.103.000,001.397.000,00 0,00 2.500.000,00

Page 421: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.262.000,001.238.000,00 0,00 2.500.000,00

1.19.1.19.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.318.000,002.682.000,00 0,00 5.000.000,00

1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.390.000,002.610.000,00 0,00 5.000.000,00

1.19.00.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.240.040.000,008.295.000,00 0,00 2.248.335.000,00

1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 162.440.000,000,00 0,00 162.440.000,00

1.19.1.20.08.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.19.1.20.09.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.19.1.20.10.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00

1.19.1.20.11.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 26.400.000,000,00 0,00 26.400.000,00

1.19.1.20.12.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 28.800.000,000,00 0,00 28.800.000,00

1.19.1.20.13.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.19.1.19.02.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 138.180.000,000,00 0,00 138.180.000,00

1.19.1.20.09.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.19.1.20.10.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.600.000,000,00 0,00 6.600.000,00

1.19.1.20.11.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 29.200.000,000,00 0,00 29.200.000,00

1.19.1.20.12.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.19.1.20.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.19.1.19.02.15.07 Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintahan 93.240.000,000,00 0,00 93.240.000,00

1.19.1.19.02.15.09 Oprasional Penertiban Pajak Daerah 54.360.000,000,00 0,00 54.360.000,00

1.19.1.20.08.15.10 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.19.1.19.02.15.12 Pelaksanaan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah 1.553.820.000,008.295.000,00 0,00 1.562.115.000,00

1.19.00.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 248.880.000,002.752.800.000,00 0,00 3.001.680.000,00

1.19.1.19.02.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamongpraja denganTNI/POLRI & Kejaksaan

22.440.000,000,00 0,00 22.440.000,00

1.19.1.19.02.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

180.000,002.752.800.000,00 0,00 2.752.980.000,00

1.19.1.19.02.16.07 Patroli Rutin Harian 226.260.000,000,00 0,00 226.260.000,00

1.19.00.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 927.525.000,0072.475.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.19.1.19.01.17.02 Peningkatan rasa solidaritasi dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 47.325.000,002.675.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.20.08.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 68.550.000,006.450.000,00 0,00 75.000.000,00

1.19.1.20.09.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 20.075.000,004.925.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.20.10.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 23.500.000,001.500.000,00 0,00 25.000.000,00

Page 422: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.19.1.20.11.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 23.000.000,002.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.20.12.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 20.425.000,004.575.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.20.13.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 23.275.000,001.725.000,00 0,00 25.000.000,00

1.19.1.19.01.17.08 Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat 506.325.000,0043.675.000,00 0,00 550.000.000,00

1.19.1.19.01.17.13 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa danPenyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera

46.650.000,003.350.000,00 0,00 50.000.000,00

1.19.1.19.01.17.16 Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 148.400.000,001.600.000,00 0,00 150.000.000,00

1.19.00.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 88.300.000,001.700.000,00 0,00 90.000.000,00

1.19.1.19.01.18.01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalamupaya peningkatan wawasan kebangsaan

88.300.000,001.700.000,00 0,00 90.000.000,00

1.19.00.19 <B>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban &keamanan</B>

418.369.000,001.016.775.000,00 0,00 1.435.144.000,00

1.19.1.19.01.19.02 Pembentukan, Penyuluhan Koordinasi dan Operasional FKDM 115.700.000,004.300.000,00 0,00 120.000.000,00

1.19.1.19.01.19.03 Fasilitasi Operasional Kominda 68.775.000,001.225.000,00 0,00 70.000.000,00

1.19.1.19.02.19.06 Pelatihan bagi tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 223.094.000,003.250.000,00 0,00 226.344.000,00

1.19.1.19.02.19.09 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 10.800.000,001.008.000.000,00 0,00 1.018.800.000,00

1.19.00.21 Program pendidikan politik masyarakat 304.580.000,007.000.000,00 0,00 311.580.000,00

1.19.1.19.01.21.08 Pembinaan LSM,ORMAS dan Organisiasi Kepemudaan (OKP) 67.575.000,002.425.000,00 0,00 70.000.000,00

1.19.1.19.01.21.11 Fasilitasi verifikasi laporan bantuan keuangan partai politik 18.000.000,002.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.19.1.19.01.21.14 Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 219.005.000,002.575.000,00 0,00 221.580.000,00

1.19.00.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 290.945.000,00210.425.000,00 60.000.000,00 561.370.000,00

1.19.1.19.01.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 98.075.000,001.925.000,00 0,00 100.000.000,00

1.19.1.19.01.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungansementara

63.565.000,001.435.000,00 0,00 65.000.000,00

1.19.1.19.01.22.05 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 46.170.000,002.400.000,00 0,00 48.570.000,00

1.19.1.19.01.22.07 Fasilitasi oprasional pusat pengendalian dan penanngulangan bencana(PUSDALOPS)

33.135.000,00204.665.000,00 0,00 237.800.000,00

1.19.1.19.01.22.08 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penangulangan bencana 0,000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.19.1.19.01.22.09 Pendidikan dan pelatihan tenaga penanggulangan bencana daerah 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

36.860.522.000,007.529.378.000,00 6.339.295.000,00 50.729.195.000,00

1.20.00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

36.860.522.000,007.529.378.000,00 6.339.295.000,00 50.729.195.000,00

1.20.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.856.354.000,005.271.358.000,00 15.000.000,00 12.142.712.000,00

1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 87.670.000,00364.440.000,00 0,00 452.110.000,00

Page 423: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.999.000,00208.440.000,00 0,00 215.439.000,00

1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.350.000,0095.400.000,00 0,00 105.750.000,00

1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.320.000,0038.880.000,00 0,00 41.200.000,00

1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 16.140.000,00372.000.000,00 0,00 388.140.000,00

1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.030.000,00186.600.000,00 0,00 193.630.000,00

1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.200.000,00164.760.000,00 0,00 171.960.000,00

1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,0092.400.000,00 0,00 96.400.000,00

1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.350.000,0074.760.000,00 0,00 79.110.000,00

1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.200.000,00129.480.000,00 0,00 135.680.000,00

1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.800.000,0057.120.000,00 0,00 59.920.000,00

1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.560.000,0018.240.000,00 0,00 19.800.000,00

1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 516.130.000,001.800.000,00 0,00 517.930.000,00

1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 205.200.000,000,00 0,00 205.200.000,00

1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.600.000,000,00 0,00 93.600.000,00

1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00

1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.900.000,000,00 0,00 42.900.000,00

1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.680.000,000,00 0,00 29.680.000,00

1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.800.000,000,00 0,00 20.800.000,00

1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.000.000,000,00 0,00 43.000.000,00

1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.650.000,000,00 0,00 29.650.000,00

1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 134.400.000,000,00 0,00 134.400.000,00

1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.000.000,000,00 0,00 48.000.000,00

1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.800.000,00146.220.000,00 0,00 151.020.000,00

1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.200.000,0055.920.000,00 0,00 60.120.000,00

1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 128.400.000,00174.000.000,00 0,00 302.400.000,00

1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 41.700.000,00159.600.000,00 0,00 201.300.000,00

1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.800.000,0021.000.000,00 0,00 35.800.000,00

1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.800.000,0021.600.000,00 0,00 28.400.000,00

1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.700.000,000,00 0,00 10.700.000,00

Page 424: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.650.000,00242.640.000,00 0,00 259.290.000,00

1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.450.000,0019.800.000,00 0,00 23.250.000,00

1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00

1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.200.000,0042.000.000,00 0,00 48.200.000,00

1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.250.000,0042.000.000,00 0,00 47.250.000,00

1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.400.000,0021.000.000,00 0,00 26.400.000,00

1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.350.000,0021.000.000,00 0,00 25.350.000,00

1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.956.000,00196.044.000,00 0,00 206.000.000,00

1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.850.000,00141.792.000,00 0,00 154.642.000,00

1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 51.168.000,00104.832.000,00 0,00 156.000.000,00

1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.600.000,0070.298.000,00 0,00 73.898.000,00

1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0063.834.000,00 0,00 63.834.000,00

1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0060.234.000,00 0,00 60.234.000,00

1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0060.234.000,00 0,00 60.234.000,00

1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.500.000,0079.074.000,00 0,00 95.574.000,00

1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0054.750.000,00 0,00 54.750.000,00

1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000,0051.702.000,00 0,00 52.002.000,00

1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000,0070.800.000,00 0,00 71.100.000,00

1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.500.000,0047.904.000,00 0,00 49.404.000,00

1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 96.060.000,00112.240.000,00 0,00 208.300.000,00

1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.800.000,0072.960.000,00 0,00 95.760.000,00

1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.160.000,0060.240.000,00 0,00 70.400.000,00

1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.200.000,0021.600.000,00 0,00 25.800.000,00

1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.800.000,00391.440.000,00 0,00 423.240.000,00

1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.400.000,0050.400.000,00 0,00 65.800.000,00

1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.280.000,00111.960.000,00 0,00 117.240.000,00

1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.200.000,0039.240.000,00 0,00 43.440.000,00

1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.100.000,0025.800.000,00 0,00 29.900.000,00

1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.800.000,0043.340.000,00 0,00 48.140.000,00

1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 34.600.000,00156.960.000,00 0,00 191.560.000,00

Page 425: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.800.000,0039.240.000,00 0,00 44.040.000,00

1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 122.200.000,002.800.000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 124.300.000,005.700.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 27.500.000,000,00 0,00 27.500.000,00

1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 26.000.000,000,00 0,00 26.000.000,00

1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00

1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 177.900.000,002.100.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 159.620.000,000,00 0,00 159.620.000,00

1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 224.000.000,006.000.000,00 0,00 230.000.000,00

1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31.800.000,000,00 0,00 31.800.000,00

1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.469.800,000,00 0,00 38.469.800,00

1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.000.000,001.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100.000.000,001.800.000,00 0,00 101.800.000,00

1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.200.000,000,00 0,00 10.200.000,00

1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17.000.000,000,00 0,00 17.000.000,00

1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.019.200,000,00 0,00 9.019.200,00

Page 426: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000,000,00 15.000.000,00 17.000.000,00

1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000,000,00 0,00 2.000.000,00

1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 144.760.000,006.000.000,00 0,00 150.760.000,00

1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 102.200.000,000,00 0,00 102.200.000,00

1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,000,00 0,00 4.500.000,00

1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.600.000,000,00 0,00 7.600.000,00

1.20.1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.060.000,000,00 0,00 6.060.000,00

1.20.1.20.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.20.1.20.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.460.000,000,00 0,00 5.460.000,00

1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.20.1.20.14.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.20.1.20.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 596.000.000,004.000.000,00 0,00 600.000.000,00

1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 122.588.000,000,00 0,00 122.588.000,00

1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 39.100.000,001.200.000,00 0,00 40.300.000,00

1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 45.720.000,000,00 0,00 45.720.000,00

1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 29.000.000,000,00 0,00 29.000.000,00

1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.340.000,000,00 0,00 23.340.000,00

1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.840.000,000,00 0,00 25.840.000,00

1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.672.000,000,00 0,00 20.672.000,00

1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.672.000,000,00 0,00 20.672.000,00

1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 28.800.000,000,00 0,00 28.800.000,00

Page 427: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.160.000,000,00 0,00 17.160.000,00

1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 845.000.000,005.000.000,00 0,00 850.000.000,00

1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 81.000.000,000,00 0,00 81.000.000,00

1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 33.000.000,000,00 0,00 33.000.000,00

1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 10.200.000,00304.440.000,00 0,00 314.640.000,00

1.20.1.20.09.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 3.600.000,0016.800.000,00 0,00 20.400.000,00

1.20.1.20.10.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 3.000.000,0012.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.03.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 151.700.000,003.300.000,00 0,00 155.000.000,00

1.20.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.452.323.000,00224.800.000,00 6.059.295.000,00 12.736.418.000,00

1.20.00.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 42.880.000,004.120.000,00 923.855.000,00 970.855.000,00

1.20.1.20.10.02.03.05 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 146.020.000,00 146.020.000,00

1.20.1.20.08.02.03.06 Pembuatan Land Scaping/ taman kantor 0,000,00 52.720.000,00 52.720.000,00

1.20.1.20.13.02.03.28 Rehab Pagar Kantor Kecamatan 0,000,00 116.000.000,00 116.000.000,00

1.20.1.20.14.02.03.37 Pembangunan sumur bor 0,000,00 33.310.000,00 33.310.000,00

1.20.1.20.10.02.03.44 Pembangunan rumah penjaga dan tempat parkir 0,000,00 125.000.000,00 125.000.000,00

1.20.1.20.08.02.03.63 Rehabilitasi gedung kantor kelurahan koba 0,000,00 52.689.000,00 52.689.000,00

1.20.1.20.08.02.03.64 Rehabilitasi gedung kantor kelurahan simpang perlang 0,000,00 55.616.000,00 55.616.000,00

1.20.1.20.11.02.03.65 Pembangunan Taman Wifi Kecamatan 8.380.000,004.120.000,00 42.500.000,00 55.000.000,00

1.20.1.20.03.02.03.67 Pekerjaan interior kantor Bupati Bangka Tengah 34.500.000,000,00 0,00 34.500.000,00

1.20.1.20.03.02.03.68 Pembangunan tower air kantor Bupati Bangka Tengah 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00

Page 428: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 77.880.000,00 77.880.000,00

1.20.1.20.13.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 251.600.000,00 251.600.000,00

1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 80.600.000,000,00 19.000.000,00 99.600.000,00

1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 177.300.000,000,00 122.700.000,00 300.000.000,00

1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 63.600.000,000,00 80.320.000,00 143.920.000,00

1.20.1.20.08.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,000,00 80.720.000,00 130.720.000,00

1.20.1.20.09.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 22.800.000,00 22.800.000,00

1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.225.000,000,00 26.500.000,00 43.725.000,00

1.20.1.20.14.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 307.150.000,00 307.150.000,00

1.20.1.20.15.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 7.750.000,00 7.750.000,00

1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,000,00 120.200.000,00 120.200.000,00

1.20.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.500.000,000,00 1.123.540.000,00 1.125.040.000,00

1.20.1.20.04.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 267.220.000,00 267.220.000,00

1.20.1.20.05.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 99.200.000,00 99.200.000,00

1.20.1.20.14.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 87.110.000,00 87.110.000,00

1.20.1.20.15.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 4.450.000,00 4.450.000,00

1.20.1.20.08.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 70.660.000,00 70.660.000,00

1.20.1.20.09.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 65.500.000,00 65.500.000,00

1.20.1.20.10.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 16.400.000,00 16.400.000,00

1.20.1.20.11.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 42.000.000,00 42.000.000,00

1.20.1.20.12.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 123.000.000,00 123.000.000,00

1.20.1.20.13.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 34.000.000,00 34.000.000,00

1.20.1.20.03.02.09.21 Pengadaan peralatan gedung kantor sekda 1.500.000,000,00 314.000.000,00 315.500.000,00

1.20.1.20.03.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 73.000.000,00 73.000.000,00

1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan meubelair 2.000.000,000,00 183.220.000,00 185.220.000,00

1.20.1.20.05.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 26.000.000,00 26.000.000,00

1.20.1.20.08.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 114.720.000,00 114.720.000,00

1.20.1.20.11.02.10 Pengadaan meubelair 20.500.000,000,00 23.300.000,00 43.800.000,00

1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 22.500.000,00 22.500.000,00

Page 429: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.13.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 21.100.000,00 21.100.000,00

1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 100.400.000,00600.000,00 0,00 101.000.000,00

1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 34.470.000,000,00 0,00 34.470.000,00

1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 61.170.000,001.200.000,00 0,00 62.370.000,00

1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 47.000.000,000,00 0,00 47.000.000,00

1.20.1.20.05.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.20.1.20.07.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.898.000,000,00 0,00 7.898.000,00

1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 20.250.000,000,00 0,00 20.250.000,00

1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 12.924.000,000,00 0,00 12.924.000,00

1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 24.705.000,000,00 0,00 24.705.000,00

1.20.1.20.14.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.180.000,000,00 0,00 5.180.000,00

1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 163.400.000,00120.600.000,00 0,00 284.000.000,00

1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 24.840.000,00900.000,00 0,00 25.740.000,00

1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 130.824.000,000,00 0,00 130.824.000,00

1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 72.036.000,000,00 0,00 72.036.000,00

1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 24.840.000,000,00 0,00 24.840.000,00

1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 51.005.000,000,00 0,00 51.005.000,00

1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 49.680.000,000,00 0,00 49.680.000,00

1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 26.122.000,000,00 0,00 26.122.000,00

1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 99.000.000,000,00 0,00 99.000.000,00

1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 77.170.000,000,00 0,00 77.170.000,00

1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 199.400.000,00600.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 241.200.000,000,00 0,00 241.200.000,00

1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 1.245.000.000,005.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00

1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 619.800.000,000,00 0,00 619.800.000,00

1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 141.300.000,000,00 0,00 141.300.000,00

1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 90.300.000,003.600.000,00 0,00 93.900.000,00

Page 430: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 246.165.000,000,00 0,00 246.165.000,00

1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 280.925.000,000,00 0,00 280.925.000,00

1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 116.236.000,0018.240.000,00 0,00 134.476.000,00

1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 109.576.000,0060.240.000,00 0,00 169.816.000,00

1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 132.762.000,000,00 0,00 132.762.000,00

1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 120.040.000,000,00 0,00 120.040.000,00

1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 65.400.000,000,00 0,00 65.400.000,00

1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 65.400.000,000,00 0,00 65.400.000,00

1.20.1.20.08.02.25 Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan 0,000,00 111.720.000,00 111.720.000,00

1.20.1.20.09.02.26 Pembangunan Tempat parkir kantor camat pangkalan baru 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.02.27 Pemeliharan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 49.400.000,00600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 376.400.000,003.600.000,00 0,00 380.000.000,00

1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 53.400.000,000,00 0,00 53.400.000,00

1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.770.000,00900.000,00 0,00 20.670.000,00

1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.780.000,000,00 0,00 42.780.000,00

1.20.1.20.09.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.470.000,000,00 0,00 26.470.000,00

1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.560.000,000,00 0,00 14.560.000,00

1.20.1.20.13.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.130.000,001.000.000,00 0,00 15.130.000,00

1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 197.300.000,000,00 0,00 197.300.000,00

1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.690.000,000,00 0,00 38.690.000,00

1.20.1.20.03.02.43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 78.200.000,001.800.000,00 0,00 80.000.000,00

1.20.1.20.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 148.200.000,001.800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.20.1.20.08.02.52 Pematangan lahan kantor Kelurahan Berok 0,000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.20.1.20.04.02.54 Pembangunan Ruangan Khusus Merokok 0,000,00 199.720.000,00 199.720.000,00

1.20.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 557.760.000,001.900.000,00 0,00 559.660.000,00

1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 68.100.000,001.900.000,00 0,00 70.000.000,00

1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 159.600.000,000,00 0,00 159.600.000,00

Page 431: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 43.500.000,000,00 0,00 43.500.000,00

1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11.160.000,000,00 0,00 11.160.000,00

1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.400.000,000,00 0,00 32.400.000,00

1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.500.000,000,00 0,00 14.500.000,00

1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.700.000,000,00 0,00 14.700.000,00

1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.800.000,000,00 0,00 16.800.000,00

1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00

1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.500.000,000,00 0,00 6.500.000,00

1.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.700.000,000,00 0,00 23.700.000,00

1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.800.000,000,00 0,00 14.800.000,00

1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.08.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.13.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 848.950.000,006.050.000,00 0,00 855.000.000,00

1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 127.800.000,002.200.000,00 0,00 130.000.000,00

1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 115.000.000,000,00 0,00 115.000.000,00

1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

Page 432: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.1.20.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.05.08 Pembinaan mental spiritual pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 96.150.000,003.850.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

448.456.000,0073.144.000,00 0,00 521.600.000,00

1.20.1.20.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.100.000,00900.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.850.000,006.150.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.800.000,003.200.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.850.000,001.150.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.905.000,004.095.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.600.000,002.400.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.184.000,006.816.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.750.000,001.250.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.250.000,003.750.000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.550.000,00950.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.550.000,00950.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.807.000,00693.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.900.000,00600.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.13.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 700.000,001.800.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.250.000,001.250.000,00 0,00 2.500.000,00

Page 433: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.540.000,00960.000,00 0,00 2.500.000,00

1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.480.000,002.520.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.100.000,001.900.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.850.000,001.150.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.470.000,001.530.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.09.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.200.000,00800.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.000.000,001.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.400.000,003.600.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.750.000,001.250.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.020.000,001.980.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20.1.20.03.06.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 85.500.000,002.100.000,00 0,00 87.600.000,00

1.20.1.20.03.06.07 Penyusunan laporan evaluasi kinerja penyelenggaran otonomi daerah 37.900.000,002.100.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.06.08 Penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 47.000.000,003.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.06.19 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 109.300.000,00700.000,00 0,00 110.000.000,00

1.20.1.20.03.06.23 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD 11.400.000,0012.600.000,00 0,00 24.000.000,00

1.20.00.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7.774.549.000,0054.056.000,00 0,00 7.828.605.000,00

1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

59.660.000,000,00 0,00 59.660.000,00

1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 174.200.000,005.700.000,00 0,00 179.900.000,00

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 422.400.000,009.200.000,00 0,00 431.600.000,00

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 369.000.000,000,00 0,00 369.000.000,00

1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 496.560.000,0010.800.000,00 0,00 507.360.000,00

1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5.632.000.000,0016.200.000,00 0,00 5.648.200.000,00

1.20.1.20.04.15.10 Pelantikan KDH dan WKDH 394.229.000,0012.156.000,00 0,00 406.385.000,00

1.20.1.20.04.15.11 Pengadaan buletin DPRD 216.500.000,000,00 0,00 216.500.000,00

1.20.1.20.04.15.12 Penyediaan Dokumentasi kegiatan DPRD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.20.00.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 7.060.360.000,00539.340.000,00 0,00 7.599.700.000,00

1.20.1.20.03.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi 582.600.000,002.400.000,00 0,00 585.000.000,00

Page 434: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03.16.01 sosial dan kemasyarakatan 585.000.000,00

1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah nondepartemen/luar negeri

447.600.000,002.400.000,00 0,00 450.000.000,00

1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 298.800.000,001.200.000,00 0,00 300.000.000,00

1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 59.100.000,001.200.000,00 0,00 60.300.000,00

1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 798.000.000,002.000.000,00 0,00 800.000.000,00

1.20.1.20.03.16.07 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.255.140.000,00277.200.000,00 0,00 1.532.340.000,00

1.20.1.20.03.16.09 Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia ( BKKSI/APKASI) 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

1.20.1.20.03.16.10 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-haritertentu

410.700.000,009.300.000,00 0,00 420.000.000,00

1.20.1.20.03.16.11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH 30.400.000,001.200.000,00 0,00 31.600.000,00

1.20.1.20.03.16.12 Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH 0,0069.300.000,00 0,00 69.300.000,00

1.20.1.20.03.16.13 Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 162.600.000,001.800.000,00 0,00 164.400.000,00

1.20.1.20.03.16.14 Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah 33.460.000,003.300.000,00 0,00 36.760.000,00

1.20.1.20.03.16.15 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan 146.700.000,0033.300.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.03.16.16 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perokonomian 111.700.000,003.300.000,00 0,00 115.000.000,00

1.20.1.20.03.16.17 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH 95.960.000,00104.040.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.03.16.18 Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR 69.900.000,005.100.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.16.19 Safari Jumat 175.600.000,004.400.000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.03.16.22 Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya 136.500.000,003.500.000,00 0,00 140.000.000,00

1.20.1.20.03.16.23 Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH 1.695.200.000,004.800.000,00 0,00 1.700.000.000,00

1.20.1.20.03.16.24 Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH 344.600.000,005.400.000,00 0,00 350.000.000,00

1.20.1.20.03.16.25 Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Daerah Menjadi Destinasi Pariwisata 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.16.26 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi 55.800.000,004.200.000,00 0,00 60.000.000,00

1.20.00.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.817.550.000,0093.450.000,00 0,00 1.911.000.000,00

1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 93.950.000,0016.050.000,00 0,00 110.000.000,00

1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 305.925.000,009.075.000,00 0,00 315.000.000,00

1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 164.150.000,005.850.000,00 0,00 170.000.000,00

1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 206.225.000,008.775.000,00 0,00 215.000.000,00

1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 164.150.000,005.850.000,00 0,00 170.000.000,00

1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 191.900.000,008.100.000,00 0,00 200.000.000,00

Page 435: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.05.17.10 pelaksanaan APBD 200.000.000,00

1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

69.225.000,005.775.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangandaerah

96.750.000,003.250.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.17.20 Penyusunan laporan semesteran APBD 68.325.000,006.675.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.17.25 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 195.000.000,005.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.20.1.20.05.17.36 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah(Updating dan Pemeliharaan)

113.100.000,006.900.000,00 0,00 120.000.000,00

1.20.1.20.05.17.44 Pengendalian Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 61.000.000,000,00 0,00 61.000.000,00

1.20.1.20.05.17.46 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 87.850.000,0012.150.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.00.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH

1.067.787.000,0030.460.000,00 0,00 1.098.247.000,00

1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 380.000.000,005.250.000,00 0,00 385.250.000,00

1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 67.600.000,004.400.000,00 0,00 72.000.000,00

1.20.1.20.07.20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 125.300.000,003.750.000,00 0,00 129.050.000,00

1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 125.400.000,003.750.000,00 0,00 129.150.000,00

1.20.1.20.07.20.11 Review Keuangan Pemerintah Daerah 175.100.000,00750.000,00 0,00 175.850.000,00

1.20.1.20.07.20.13 Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 130.700.000,00750.000,00 0,00 131.450.000,00

1.20.1.20.07.20.16 Evaluasi berkala kinerja SKPD 44.400.000,000,00 0,00 44.400.000,00

1.20.1.20.07.20.17 Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 19.287.000,0011.810.000,00 0,00 31.097.000,00

1.20.00.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

90.000.000,00900.000,00 0,00 90.900.000,00

1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 90.000.000,00900.000,00 0,00 90.900.000,00

1.20.00.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 721.180.000,00677.420.000,00 0,00 1.398.600.000,00

1.20.1.20.03.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik 760.000,0018.240.000,00 0,00 19.000.000,00

1.20.1.20.03.23.02 Penerapan sistem lelang secara elektronik 366.800.000,0028.800.000,00 0,00 395.600.000,00

1.20.1.20.03.23.03 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 227.120.000,00626.880.000,00 0,00 854.000.000,00

1.20.1.20.03.23.04 Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.23.06 Pelatihan Sistem Lelang Elektronik 96.500.000,003.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.00.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 21.200.000,004.800.000,00 0,00 26.000.000,00

1.20.1.20.03.24.03 Penanganan pengaduan masyarakat 21.200.000,004.800.000,00 0,00 26.000.000,00

1.20.00.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.25.03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

Page 436: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.00.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 927.337.000,0016.450.000,00 0,00 943.787.000,00

1.20.1.20.03.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 65.000.000,000,00 0,00 65.000.000,00

1.20.1.20.03.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 539.462.000,005.400.000,00 0,00 544.862.000,00

1.20.1.20.03.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 48.800.000,00550.000,00 0,00 49.350.000,00

1.20.1.20.03.26.06 Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan 57.000.000,000,00 0,00 57.000.000,00

1.20.1.20.03.26.07 Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN ilingkungan Pemkab BangkaTengah

50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.26.08 Sosialisasi RANHAM ( Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia ) 43.300.000,00550.000,00 0,00 43.850.000,00

1.20.1.20.03.26.10 fasilitasi dan koordinasi pembakuan nama-nama unsur rupabumi di WilayahKabupaten Bangka tengah

36.300.000,008.700.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.03.26.12 Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 53.075.000,00700.000,00 0,00 53.775.000,00

1.20.1.20.03.26.13 Fasilitasi penyelenggaraan sidang pengadilan agama di Kabupaten BangkaTengah

34.400.000,00550.000,00 0,00 34.950.000,00

1.20.00.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 219.866.000,0043.100.000,00 0,00 262.966.000,00

1.20.1.20.15.30.01 Survey perizinan 113.000.000,0042.000.000,00 0,00 155.000.000,00

1.20.1.20.15.30.03 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Perizinan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.15.30.04 Pelayanan Perizinan 31.916.000,000,00 0,00 31.916.000,00

1.20.1.20.15.30.05 Sosialisasi Informasi Pelayanan Perizinan 44.950.000,001.100.000,00 0,00 46.050.000,00

1.20.00.33 Program Penataan Tatalaksana 280.600.000,004.400.000,00 0,00 285.000.000,00

1.20.1.20.03.33.01 Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 29.300.000,00700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.20.1.20.03.33.03 Fasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD 34.400.000,00600.000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.03.33.04 Fasilitasi penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayananpublik

44.400.000,00600.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.03.33.09 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) 34.400.000,00600.000,00 0,00 35.000.000,00

1.20.1.20.03.33.10 Bimtek dan Reviu Penyelenggaraan SOP 39.400.000,00600.000,00 0,00 40.000.000,00

1.20.1.20.03.33.11 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 49.400.000,00600.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.03.33.12 Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 49.300.000,00700.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.00.34 Program Penataan Sistem Manajemen SDM 44.400.000,00600.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.1.20.03.34.03 Fasilitasi Penyusunan Analisa Beban Kerja 44.400.000,00600.000,00 0,00 45.000.000,00

1.20.00.36 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah 636.000.000,0082.000.000,00 65.000.000,00 783.000.000,00

1.20.1.20.05.36.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kodefikasi Barang Milik Daerah) 0,000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.20.1.20.05.36.02 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah 159.650.000,004.350.000,00 0,00 164.000.000,00

1.20.1.20.05.36.05 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

Page 437: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.05.36.07 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 49.950.000,004.050.000,00 0,00 54.000.000,00

1.20.1.20.05.36.08 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Barang Milik Daerah 47.600.000,002.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.20.1.20.05.36.09 Sensus Barang Milik Daerah 278.800.000,0071.200.000,00 0,00 350.000.000,00

1.20.00.37 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.005.850.000,00405.150.000,00 200.000.000,00 1.611.000.000,00

1.20.1.20.05.37.01 Pendataan Subjek/Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 86.500.000,0013.500.000,00 0,00 100.000.000,00

1.20.1.20.05.37.02 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Pajak Bumi dan Bangunan 242.950.000,002.050.000,00 0,00 245.000.000,00

1.20.1.20.05.37.03 Operasional UPT 180.000.000,000,00 0,00 180.000.000,00

1.20.1.20.05.37.04 Penagihan Pajak dan Retribusi dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 83.800.000,00382.200.000,00 0,00 466.000.000,00

1.20.1.20.05.37.05 Pemeliharaan data SISMIOP 412.600.000,007.400.000,00 0,00 420.000.000,00

1.20.1.20.05.37.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana PBB 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.21 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

11.007.036.000,00211.836.000,00 0,00 11.218.872.000,00

1.21.00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

11.007.036.000,00211.836.000,00 0,00 11.218.872.000,00

1.21.00.15 Program pendidikan kedinasan 2.440.288.000,0011.734.000,00 0,00 2.452.022.000,00

1.21.1.20.14.15.02 Pendidikan Perjenjangan Struktural 2.440.288.000,0011.734.000,00 0,00 2.452.022.000,00

1.21.00.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.813.481.000,0093.604.000,00 0,00 4.907.085.000,00

1.21.00.16.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 3.598.795.000,0073.500.000,00 0,00 3.672.295.000,00

1.21.1.20.14.16.01.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III 2.293.191.000,0048.080.000,00 0,00 2.341.271.000,00

1.21.1.20.14.16.01.02 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II 1.305.604.000,0025.420.000,00 0,00 1.331.024.000,00

1.21.1.20.14.16.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 321.800.000,001.300.000,00 0,00 323.100.000,00

1.21.1.20.14.16.21 Diklat Penyusunan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Tertentu 148.250.000,003.050.000,00 0,00 151.300.000,00

1.21.1.20.14.16.22 Diklat Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 328.500.000,008.350.000,00 0,00 336.850.000,00

1.21.1.20.14.16.23 Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara 330.356.000,004.304.000,00 0,00 334.660.000,00

1.21.1.20.14.16.24 Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 85.780.000,003.100.000,00 0,00 88.880.000,00

1.21.00.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.753.267.000,00106.498.000,00 0,00 3.859.765.000,00

1.21.1.20.14.17.01 Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai 92.451.000,001.250.000,00 0,00 93.701.000,00

1.21.1.20.14.17.02 Seleksi penerimaan calon PNS 240.230.000,0016.758.000,00 0,00 256.988.000,00

1.21.1.20.14.17.03 Penempatan PNS 26.415.000,003.750.000,00 0,00 30.165.000,00

1.21.1.20.14.17.05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 29.620.000,0018.848.000,00 0,00 48.468.000,00

1.21.1.20.14.17.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 2.861.500.000,000,00 0,00 2.861.500.000,00

1.21.1.20.14.17.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 7.500.000,002.820.000,00 0,00 10.320.000,00

Page 438: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.21.1.20.14.17.18 Penanganan penyelesaian karpeg, karis, karsu, askes, taspen dan taperum 58.200.000,000,00 0,00 58.200.000,00

1.21.1.20.14.17.20 Penanganan kenaikan pangkat dan pensiun PNS 193.400.000,001.900.000,00 0,00 195.300.000,00

1.21.1.20.14.17.21 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 51.416.000,0054.672.000,00 0,00 106.088.000,00

1.21.1.20.14.17.29 Proses penangan penyelesaian SK pengangkatan pertama dalam jabatanfungsional

56.100.000,001.900.000,00 0,00 58.000.000,00

1.21.1.20.14.17.49 Penanganan pemakaian gelar dan penyesuaian masa kerja PNS 57.760.000,001.900.000,00 0,00 59.660.000,00

1.21.1.20.14.17.50 Penegakkan Disiplin PNS 78.675.000,002.700.000,00 0,00 81.375.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.498.883.800,0011.721.569.000,00 1.707.923.000,00 21.928.375.800,00

1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.498.883.800,0011.721.569.000,00 1.707.923.000,00 21.928.375.800,00

1.22.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311.670.000,00272.514.000,00 0,00 584.184.000,00

1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.200.000,0077.160.000,00 0,00 81.360.000,00

1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.960.000,000,00 0,00 60.960.000,00

1.22.1.22.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.750.000,0042.000.000,00 0,00 48.750.000,00

1.22.1.22.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.940.000,00111.354.000,00 0,00 113.294.000,00

1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,0042.000.000,00 0,00 48.000.000,00

1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 61.200.000,000,00 0,00 61.200.000,00

1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.400.000,000,00 0,00 19.400.000,00

1.22.1.22.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

1.22.1.22.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.140.000,000,00 0,00 19.140.000,00

1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

1.22.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 165.701.200,000,00 1.707.923.000,00 1.873.624.200,00

1.22.00.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 1.102.181.000,00 1.102.181.000,00

1.22.1.20.09.02.03.37 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Dul 0,000,00 1.102.181.000,00 1.102.181.000,00

1.22.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 43.000.000,00 43.000.000,00

1.22.1.22.01.02.09.03 Pengadaan peralatan gedung kantor untuk BPMD 0,000,00 43.000.000,00 43.000.000,00

1.22.1.22.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.026.000,000,00 0,00 5.026.000,00

1.22.1.22.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 35.935.200,000,00 0,00 35.935.200,00

1.22.1.22.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 104.340.000,000,00 0,00 104.340.000,00

1.22.1.22.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.400.000,000,00 0,00 20.400.000,00

1.22.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,000,00 562.742.000,00 562.742.000,00

Page 439: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.22.01.02.42.10 Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Kantor Kepala Desa 0,000,00 474.000.000,00 474.000.000,00

1.22.1.20.11.02.42.11 Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Pendopo Kecamatan 0,000,00 88.742.000,00 88.742.000,00

1.22.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

1.22.1.22.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.22.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.22.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.900.000,006.600.000,00 0,00 17.500.000,00

1.22.1.22.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.400.000,006.600.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.22.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

1.22.1.22.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 2.347.665.000,009.559.640.000,00 0,00 11.907.305.000,00

1.22.1.22.01.15.11 Pendataan Informasi Posyandu 100.750.000,004.800.000,00 0,00 105.550.000,00

1.22.1.20.08.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

124.260.000,001.058.340.000,00 0,00 1.182.600.000,00

1.22.1.20.09.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

222.300.000,001.917.300.000,00 0,00 2.139.600.000,00

1.22.1.20.10.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

221.625.000,001.962.075.000,00 0,00 2.183.700.000,00

1.22.1.20.11.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

176.800.000,001.724.000.000,00 0,00 1.900.800.000,00

1.22.1.20.12.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

131.100.000,001.329.600.000,00 0,00 1.460.700.000,00

1.22.1.20.13.15.12 Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalampeningkatan kualitas desa

203.325.000,001.428.725.000,00 0,00 1.632.050.000,00

1.22.1.22.01.15.14 Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 142.800.000,00600.000,00 0,00 143.400.000,00

1.22.1.22.01.15.16 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan POSYANTEK (Rakor) 77.405.000,003.675.000,00 0,00 81.080.000,00

1.22.1.20.10.15.18 Pengembangan Desa Wisata (SATAM EMAS) 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.22.01.15.19 Fasilitasi peningkatan Kapasitas BPD 143.000.000,006.000.000,00 0,00 149.000.000,00

1.22.1.22.01.15.20 Fasilitasi Pelaksanaan Desa Laboratorium Unit Kerja 724.300.000,00124.525.000,00 0,00 848.825.000,00

1.22.00.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 919.797.600,004.000.000,00 0,00 923.797.600,00

1.22.1.20.10.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan 390.000.000,000,00 0,00 390.000.000,00

1.22.1.20.11.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan 160.000.000,000,00 0,00 160.000.000,00

1.22.1.20.12.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00

Page 440: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.22.01.16.08 Fasilitasi penguatan kelembagaan pasar desa (bimtek) 26.900.000,001.600.000,00 0,00 28.500.000,00

1.22.1.22.01.16.09 Pendidikan dan pelatihan manajemen BUMDes 142.897.600,002.400.000,00 0,00 145.297.600,00

1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3.261.379.000,001.121.645.000,00 0,00 4.383.024.000,00

1.22.00.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1.781.987.000,00228.705.000,00 0,00 2.010.692.000,00

1.22.1.20.09.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 8.700.000,001.300.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.22.01.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat 159.492.000,001.700.000,00 0,00 161.192.000,00

1.22.1.20.09.17.01.02 Lomba desa dan kelurahan 11.720.000,003.280.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.22.01.17.01.02 Lomba desa dan kelurahan 108.700.000,00300.000,00 0,00 109.000.000,00

1.22.1.22.01.17.01.07 Gelar Teknologi tepat guna 166.150.000,007.350.000,00 0,00 173.500.000,00

1.22.1.22.01.17.01.08 Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa 231.000.000,0015.000.000,00 0,00 246.000.000,00

1.22.1.22.01.17.01.09 PNPM Mandiri Pedesaan 418.100.000,0081.900.000,00 0,00 500.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 29.200.000,00800.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 14.225.000,00775.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.12 Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan 12.575.000,002.425.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.12 Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan 14.075.000,00925.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 27.250.000,007.750.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 17.900.000,0017.100.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 800.000,0034.200.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 23.600.000,0011.400.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.12.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 22.100.000,0012.900.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.13 Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS 11.000.000,0024.000.000,00 0,00 35.000.000,00

1.22.1.20.08.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.09.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 52.000.000,000,00 0,00 52.000.000,00

1.22.1.20.10.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.20.11.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

Page 441: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.12.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.20.13.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Kabupaten/Pemerinta Desa 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00

1.22.1.22.01.17.01.16 Kader Penggerak Cinta Desa 169.400.000,005.600.000,00 0,00 175.000.000,00

1.22.1.22.01.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 149.550.000,00450.000,00 0,00 150.000.000,00

1.22.1.20.08.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 23.300.000,004.200.000,00 0,00 27.500.000,00

1.22.1.20.09.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.630.000,003.370.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.10.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.900.000,004.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 14.200.000,003.300.000,00 0,00 17.500.000,00

1.22.1.20.12.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.650.000,003.350.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.13.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 12.600.000,002.400.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.08.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 2.100.000,0012.900.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.09.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 10.800.000,004.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.10.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 7.500.000,007.500.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 10.700.000,009.300.000,00 0,00 20.000.000,00

1.22.1.20.12.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 4.500.000,0010.500.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.13.17.07 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 8.700.000,006.300.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.08.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 83.000.000,000,00 0,00 83.000.000,00

1.22.1.20.09.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.10.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 63.600.000,000,00 0,00 63.600.000,00

1.22.1.20.12.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.13.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.1.20.10.17.09 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 28.300.000,001.700.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.08.17.12 Pembinaan Lomba Desa 11.900.000,003.100.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.12.17.12 Pembinaan Lomba Desa 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.13.17.12 Pembinaan Lomba Desa 13.800.000,001.200.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.08.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.09.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.10.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.11.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

Page 442: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.12.17.15 Pameran Pembangunan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.20.13.17.15 Pameran Pembangunan 8.875.000,001.125.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.22.01.17.20 Program Cinta Desa 128.815.000,001.100.000,00 0,00 129.915.000,00

1.22.1.22.01.17.23 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat 133.400.000,00600.000,00 0,00 134.000.000,00

1.22.1.20.08.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00128.520.000,00 0,00 128.520.000,00

1.22.1.20.09.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00189.000.000,00 0,00 189.000.000,00

1.22.1.20.10.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00152.880.000,00 0,00 152.880.000,00

1.22.1.20.11.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00103.320.000,00 0,00 103.320.000,00

1.22.1.20.12.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,0091.980.000,00 0,00 91.980.000,00

1.22.1.20.13.17.28 Pembinaan Dasawisma 0,00127.120.000,00 0,00 127.120.000,00

1.22.1.22.01.17.29 Lomba LPM 9.250.000,00750.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.1.22.01.17.30 Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan 71.550.000,00450.000,00 0,00 72.000.000,00

1.22.1.22.01.17.31 Informasi dasawisma 91.197.000,00800.000,00 0,00 91.997.000,00

1.22.1.22.01.17.32 Penegasan Batas Desa 99.250.000,00750.000,00 0,00 100.000.000,00

1.22.1.20.11.17.34 Penyusunan Profil Kecamatan 13.400.000,001.600.000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.08.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 73.700.000,006.300.000,00 0,00 80.000.000,00

1.22.1.20.09.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 25.100.000,004.900.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.11.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.12.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 27.325.000,002.675.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.13.17.36 Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan 28.800.000,001.200.000,00 0,00 30.000.000,00

1.22.1.20.11.17.37 Harganas 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.1.20.11.17.38 Kecamatan Sayang Ibu 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.22.00.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 602.200.000,0020.000.000,00 0,00 622.200.000,00

1.22.1.22.01.18.08 Pembinaan administrasi keuangan desa 243.100.000,006.900.000,00 0,00 250.000.000,00

1.22.1.22.01.18.19 Fasilitasi sertifikasi tanah dan bangunan aset desa 51.100.000,004.900.000,00 0,00 56.000.000,00

1.22.1.22.01.18.24 Fasilitasi peningkatan wawasan aparatur pemerintahan desa 65.000.000,005.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1.22.1.22.01.18.26 Fasilitasi peningkatan kemampuan tata kelola administrasi umum aparaturpemerintah desa

122.600.000,001.600.000,00 0,00 124.200.000,00

1.22.1.22.01.18.27 Bimbingan teknis aparatur desa dalam pengelola administrasi desa 120.400.000,001.600.000,00 0,00 122.000.000,00

1.22.00.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 270.970.000,00730.770.000,00 0,00 1.001.740.000,00

1.22.1.20.08.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

120.840.000,00416.160.000,00 0,00 537.000.000,00

Page 443: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.22.1.20.09.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

34.200.000,00130.800.000,00 0,00 165.000.000,00

1.22.1.20.10.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan

34.140.000,00180.360.000,00 0,00 214.500.000,00

1.22.1.22.01.21.05 Pembinaan administrasi kelurahan 34.640.000,001.600.000,00 0,00 36.240.000,00

1.22.1.22.01.21.06 Pembinaan PKK Kelurahan 38.700.000,00300.000,00 0,00 39.000.000,00

1.22.1.20.08.21.09 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 8.450.000,001.550.000,00 0,00 10.000.000,00

1.22.00.22 Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 543.601.000,006.400.000,00 0,00 550.001.000,00

1.22.00.22.01 Peningkatan kesadararan masyarakat dalam bidang kesehatan 91.250.000,000,00 0,00 91.250.000,00

1.22.1.22.01.22.01.07 Fasilitasi rapat kordinasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 41.250.000,000,00 0,00 41.250.000,00

1.22.1.22.01.22.01.08 Fasilitasi dan akomodasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.22.00.22.05 Pemberdayaan Kegiatan PKK 382.632.000,005.750.000,00 0,00 388.382.000,00

1.22.1.22.01.22.05.05 Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten 110.906.000,002.800.000,00 0,00 113.706.000,00

1.22.1.22.01.22.05.06 Pembinaan PKK desa 59.550.000,00450.000,00 0,00 60.000.000,00

1.22.1.22.01.22.05.08 Pembinaan dan lomba program kegiatan PKK 129.950.000,001.250.000,00 0,00 131.200.000,00

1.22.1.22.01.22.05.09 Pelatihan Program Kegiatan PKK 82.226.000,001.250.000,00 0,00 83.476.000,00

1.22.00.22.08 Pengembangan Pendidikan Keterampilan UP2K dan PAUD 69.719.000,00650.000,00 0,00 70.369.000,00

1.22.1.22.01.22.08.06 Fasilitasi pengembangan UP2K 69.719.000,00650.000,00 0,00 70.369.000,00

1.23 Statistik 591.260.000,0013.800.000,00 0,00 605.060.000,00

1.23.00 Statistik 591.260.000,0013.800.000,00 0,00 605.060.000,00

1.23.00.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 591.260.000,0013.800.000,00 0,00 605.060.000,00

1.23.00.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 269.200.000,008.400.000,00 0,00 277.600.000,00

1.23.1.06.01.15.02.01 Penyusunan Data Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah 131.700.000,003.600.000,00 0,00 135.300.000,00

1.23.1.06.01.15.02.02 Penyusunan Data Pembangunan Kecamatan 76.550.000,003.000.000,00 0,00 79.550.000,00

1.23.1.06.01.15.02.03 Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat 60.950.000,001.800.000,00 0,00 62.750.000,00

1.23.1.06.01.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data Pertumbuhan dan Indikator EkonomiSektoral Kabupaten

90.000.000,003.000.000,00 0,00 93.000.000,00

1.23.1.06.01.15.05 Pengolahan, updating dan analisis data pertumbuhan dan indikator ekonomisektoral Kecamatan

72.600.000,002.400.000,00 0,00 75.000.000,00

1.23.1.06.01.15.07 Penyusunan Sistem Statistik Daerah 159.460.000,000,00 0,00 159.460.000,00

1.24 Kearsipan 100.400.000,0027.150.000,00 0,00 127.550.000,00

1.24.00 Kearsipan 100.400.000,0027.150.000,00 0,00 127.550.000,00

1.24.00.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 100.400.000,0027.150.000,00 0,00 127.550.000,00

Page 444: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.24.1.26.01.15.02 Pengumpulan dan pengklasifikasian data 32.350.000,0025.200.000,00 0,00 57.550.000,00

1.24.1.26.01.15.10 Workshop Kearsipan 68.050.000,001.950.000,00 0,00 70.000.000,00

1.25 Komunikasi dan Informatika 951.820.000,00197.280.000,00 0,00 1.149.100.000,00

1.25.00 Komunikasi dan Informatika 951.820.000,00197.280.000,00 0,00 1.149.100.000,00

1.25.00.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 274.720.000,00139.690.000,00 0,00 414.410.000,00

1.25.1.07.01.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 9.450.000,005.250.000,00 0,00 14.700.000,00

1.25.1.07.01.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 46.960.000,000,00 0,00 46.960.000,00

1.25.1.07.01.15.14 Pemeliharan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaraan radio 42.110.000,00114.840.000,00 0,00 156.950.000,00

1.25.1.07.01.15.18 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN 149.200.000,00800.000,00 0,00 150.000.000,00

1.25.1.07.01.15.20 Penyelenggaraan buletin Kabupaten Bangka Tengah 27.000.000,0018.800.000,00 0,00 45.800.000,00

1.25.00.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 52.050.000,003.800.000,00 0,00 55.850.000,00

1.25.1.07.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00

1.25.1.07.01.17.02 Oprasionalisasi Layanan Internet Kecamatan 26.150.000,000,00 0,00 26.150.000,00

1.25.1.07.01.17.03 Fasilitasi Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 10.900.000,003.800.000,00 0,00 14.700.000,00

1.25.00.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 617.610.000,0025.590.000,00 0,00 643.200.000,00

1.25.00.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 562.810.000,0024.190.000,00 0,00 587.000.000,00

1.25.1.07.01.18.01.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan seni budaya 562.810.000,0024.190.000,00 0,00 587.000.000,00

1.25.1.07.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 46.200.000,000,00 0,00 46.200.000,00

1.25.1.20.08.18.05 Sosilisasi kota Koba menuju Adipura 8.600.000,001.400.000,00 0,00 10.000.000,00

1.25.00.19 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi

7.440.000,0028.200.000,00 0,00 35.640.000,00

1.25.1.07.01.19.01 Pemeliharaan dan updating website kabupaten 7.440.000,0028.200.000,00 0,00 35.640.000,00

1.26 Perpustakaan 751.456.000,00327.794.000,00 6.800.000,00 1.086.050.000,00

1.26.00 Perpustakaan 751.456.000,00327.794.000,00 6.800.000,00 1.086.050.000,00

1.26.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199.350.000,00147.504.000,00 0,00 346.854.000,00

1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,0037.080.000,00 0,00 38.880.000,00

1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.360.000,000,00 0,00 42.360.000,00

1.26.1.26.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.350.000,0021.000.000,00 0,00 26.350.000,00

1.26.1.26.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,0047.424.000,00 0,00 47.424.000,00

1.26.1.26.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.200.000,0042.000.000,00 0,00 49.200.000,00

1.26.1.26.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

Page 445: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1.26.1.26.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.26.1.26.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

1.26.1.26.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.320.000,000,00 0,00 11.320.000,00

1.26.1.26.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.320.000,000,00 0,00 9.320.000,00

1.26.1.26.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00

1.26.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 198.590.000,001.400.000,00 6.800.000,00 206.790.000,00

1.26.1.26.01.02.08 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 6.800.000,00 6.800.000,00

1.26.1.26.01.02.10 Pengadaan meubelair 54.970.000,000,00 0,00 54.970.000,00

1.26.1.26.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 75.840.000,001.400.000,00 0,00 77.240.000,00

1.26.1.26.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 51.600.000,000,00 0,00 51.600.000,00

1.26.1.26.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.180.000,000,00 0,00 16.180.000,00

1.26.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 18.300.000,000,00 0,00 18.300.000,00

1.26.1.26.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.400.000,000,00 0,00 8.400.000,00

1.26.1.26.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 9.900.000,000,00 0,00 9.900.000,00

1.26.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.26.1.26.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00

1.26.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.850.000,006.650.000,00 0,00 17.500.000,00

1.26.1.26.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.250.000,003.750.000,00 0,00 10.000.000,00

1.26.1.26.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.200.000,00300.000,00 0,00 2.500.000,00

1.26.1.26.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.400.000,002.600.000,00 0,00 5.000.000,00

1.26.00.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 225.826.000,00170.780.000,00 0,00 396.606.000,00

1.26.1.26.01.21.02 Pengembangan minat dan budaya baca 79.850.000,002.250.000,00 0,00 82.100.000,00

1.26.1.26.01.21.05 Monitoring, supervesi, dan konsultasi pembinaan perpustakaan 22.350.000,00127.650.000,00 0,00 150.000.000,00

1.26.1.26.01.21.06 Perpustakaan Keliling 63.680.000,001.800.000,00 0,00 65.480.000,00

1.26.1.26.01.21.07 Gebyar Membaca dan Menulis Bangka Tengah 46.276.000,001.400.000,00 0,00 47.676.000,00

1.26.1.26.01.21.08 Pengolahan bahan pustaka 13.670.000,0037.680.000,00 0,00 51.350.000,00

1.26.00.22 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 48.540.000,001.460.000,00 0,00 50.000.000,00

1.26.1.26.01.22.01 Pengadaan buku perpustakaan 48.540.000,001.460.000,00 0,00 50.000.000,00

2 Urusan Pilihan 21.316.094.500,004.867.725.000,00 25.793.623.000,00 51.977.442.500,00

2.01 Pertanian 10.315.345.000,002.190.658.000,00 8.808.487.000,00 21.314.490.000,00

Page 446: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.00 Pertanian 10.315.345.000,002.190.658.000,00 8.808.487.000,00 21.314.490.000,00

2.01.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 593.267.000,00436.908.000,00 31.000.000,00 1.061.175.000,00

2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.241.000,0036.480.000,00 0,00 38.721.000,00

2.01.2.01.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.799.000,0056.520.000,00 0,00 59.319.000,00

2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 40.800.000,000,00 31.000.000,00 71.800.000,00

2.01.2.01.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 79.200.000,000,00 0,00 79.200.000,00

2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.300.000,0021.000.000,00 0,00 27.300.000,00

2.01.2.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.950.000,0021.000.000,00 0,00 37.950.000,00

2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.056.000,0060.234.000,00 0,00 61.290.000,00

2.01.2.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 997.000,0055.434.000,00 0,00 56.431.000,00

2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

2.01.2.01.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.800.000,00165.240.000,00 0,00 173.040.000,00

2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 31.200.000,000,00 0,00 31.200.000,00

2.01.2.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.01.2.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.700.000,000,00 0,00 5.700.000,00

2.01.2.01.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000,000,00 0,00 9.000.000,00

2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,000,00 0,00 5.400.000,00

2.01.2.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.784.000,000,00 0,00 20.784.000,00

2.01.2.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.760.000,000,00 0,00 23.760.000,00

2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.01.2.01.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.01.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 711.077.000,000,00 6.072.487.000,00 6.783.564.000,00

2.01.00.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 3.355.051.000,00 3.355.051.000,00

2.01.2.01.04.02.03.06 Pembangunan gedung gudang (DAK) 0,000,00 833.325.000,00 833.325.000,00

2.01.2.01.01.02.03.20 Pembangunan Gudang Pestisida (DAK) 0,000,00 279.970.000,00 279.970.000,00

2.01.2.01.01.02.03.21 Pembangunan Rumah Potong Hewan (DAK) 0,000,00 2.241.756.000,00 2.241.756.000,00

2.01.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 173.996.000,000,00 861.541.000,00 1.035.537.000,00

Page 447: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.2.01.04.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor BPK (DAK) 0,000,00 443.000.000,00 443.000.000,00

2.01.2.01.01.02.09.06 Pengadaan Peralatan Laboratorium Puskeswan (DAK) 173.996.000,000,00 418.541.000,00 592.537.000,00

2.01.2.01.04.02.14 Pengadaaan perlengkapan BPK (DAK) 30.000.000,000,00 554.200.000,00 584.200.000,00

2.01.2.01.01.02.18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional (DAK) 0,000,00 82.315.000,00 82.315.000,00

2.01.2.01.04.02.18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional (DAK) 0,000,00 347.700.000,00 347.700.000,00

2.01.2.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.926.000,000,00 0,00 29.926.000,00

2.01.2.01.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 165.574.000,000,00 0,00 165.574.000,00

2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 135.341.000,000,00 0,00 135.341.000,00

2.01.2.01.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 84.600.000,000,00 0,00 84.600.000,00

2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.640.000,000,00 0,00 15.640.000,00

2.01.2.01.04.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 76.000.000,000,00 0,00 76.000.000,00

2.01.2.01.04.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (DAK) 0,000,00 400.750.000,00 400.750.000,00

2.01.2.01.01.02.45 Pengadaan Perlengkapan Puskeswan (DAK) 0,000,00 470.930.000,00 470.930.000,00

2.01.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 61.000.000,000,00 0,00 61.000.000,00

2.01.2.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00

2.01.2.01.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.000.000,000,00 0,00 29.000.000,00

2.01.2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.01.2.01.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.01.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00

2.01.2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.00.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

16.250.000,0018.750.000,00 0,00 35.000.000,00

2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.700.000,006.300.000,00 0,00 10.000.000,00

2.01.2.01.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.600.000,005.400.000,00 0,00 10.000.000,00

2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.400.000,001.100.000,00 0,00 2.500.000,00

2.01.2.01.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.350.000,001.150.000,00 0,00 2.500.000,00

2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.800.000,002.200.000,00 0,00 5.000.000,00

2.01.2.01.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.400.000,002.600.000,00 0,00 5.000.000,00

2.01.00.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 182.020.000,0051.610.000,00 0,00 233.630.000,00

2.01.2.01.04.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 80.770.000,0032.860.000,00 0,00 113.630.000,00

Page 448: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.00.15.07 Pengembangan agribisnis 42.000.000,0018.000.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.02.01.15.07.01 Penilaian usaha perkebunan 42.000.000,0018.000.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.04.15.08 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani/penyuluh 59.250.000,00750.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.00.16 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 890.390.000,0013.310.000,00 0,00 903.700.000,00

2.01.00.16.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 502.570.000,005.130.000,00 0,00 507.700.000,00

2.01.2.01.01.16.17.01 Pengembangan pertanian pada lahan kering 502.570.000,005.130.000,00 0,00 507.700.000,00

2.01.2.01.01.16.25 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 387.820.000,008.180.000,00 0,00 396.000.000,00

2.01.00.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 217.300.000,002.700.000,00 0,00 220.000.000,00

2.01.00.17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/unggulan daerah 217.300.000,002.700.000,00 0,00 220.000.000,00

2.01.2.02.01.17.07.02 Promosi hasil produksi perkebunan dan kehutanan 217.300.000,002.700.000,00 0,00 220.000.000,00

2.01.00.18 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna 23.760.000,0023.400.000,00 5.000.000,00 52.160.000,00

2.01.00.18.01 penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna 23.760.000,0023.400.000,00 5.000.000,00 52.160.000,00

2.01.2.02.01.18.01.05 Operasional laboratorium kultur jaringan 23.760.000,0023.400.000,00 5.000.000,00 52.160.000,00

2.01.00.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 3.568.421.000,00103.920.000,00 2.700.000.000,00 6.372.341.000,00

2.01.00.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 705.650.000,0078.720.000,00 2.700.000.000,00 3.484.370.000,00

2.01.1.20.10.19.02.01 Penyediaan sarana produksi pertanian, pengadaan bibit buah-buahan (SATAMEMAS)

30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.20 Pompanisasi 44.300.000,000,00 0,00 44.300.000,00

2.01.2.02.01.19.02.22 Pembangunan Jalan Produksi 0,000,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.26 Pendampingan TP Prasarana dan Saran Pertanian 268.670.000,0069.100.000,00 0,00 337.770.000,00

2.01.2.02.01.19.02.27 Pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan/kehutanan 94.600.000,005.400.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01.1.20.11.19.02.32 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Pengadaan Peralatan/PerlengkapanPertanian

240.000.000,000,00 0,00 240.000.000,00

2.01.2.01.01.19.02.37 Pengadaan bibit buah-buahan 28.080.000,004.220.000,00 0,00 32.300.000,00

2.01.00.19.03 Pengembangan bibit unggul perkebunan 2.862.771.000,0025.200.000,00 0,00 2.887.971.000,00

2.01.2.02.01.19.03.01 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalampolibag

89.000.000,006.000.000,00 0,00 95.000.000,00

2.01.2.02.01.19.03.10 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit kelapa sawitdalam polibag

1.675.471.000,005.100.000,00 0,00 1.680.571.000,00

2.01.2.02.01.19.03.16 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit lada dalampolibag

794.900.000,005.100.000,00 0,00 800.000.000,00

2.01.2.02.01.19.03.25 Pemeliharaan kebun entres kebun karet 36.400.000,003.600.000,00 0,00 40.000.000,00

2.01.2.02.01.19.03.33 Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet 144.600.000,005.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.2.02.01.19.03.34 Pendampingan TP pengembangan tanaman karet 122.400.000,000,00 0,00 122.400.000,00

Page 449: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.00.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.537.960.000,00945.960.000,00 0,00 2.483.920.000,00

2.01.00.20.03 Penyuluhan dan pendampingan pertanian 1.370.380.000,00943.540.000,00 0,00 2.313.920.000,00

2.01.2.01.04.20.03.02 Penyuluhan dan pendampingan pertanian operasional penyuluh 993.600.000,00928.520.000,00 0,00 1.922.120.000,00

2.01.2.01.04.20.03.05 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pertanian/perkebunan) 225.280.000,008.720.000,00 0,00 234.000.000,00

2.01.2.01.04.20.03.06 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pendampingan P2WKSS) 29.100.000,00900.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.2.01.04.20.03.07 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (kaji terap pedesaan) 122.400.000,005.400.000,00 0,00 127.800.000,00

2.01.2.01.04.20.06 Pelatihan tenaga penyuluh pertanian 167.580.000,002.420.000,00 0,00 170.000.000,00

2.01.00.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 86.340.000,00269.460.000,00 0,00 355.800.000,00

2.01.2.01.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 86.340.000,00269.460.000,00 0,00 355.800.000,00

2.01.00.22 Peningkatan produksi hasil peternakan 243.100.000,0043.850.000,00 0,00 286.950.000,00

2.01.2.01.01.22.06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 143.280.000,004.970.000,00 0,00 148.250.000,00

2.01.00.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 99.820.000,0038.880.000,00 0,00 138.700.000,00

2.01.2.01.01.22.08.03 Pendampingan tugas pembantuan peternakan 99.820.000,0038.880.000,00 0,00 138.700.000,00

2.01.00.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 654.780.000,0012.920.000,00 0,00 667.700.000,00

2.01.00.24.02 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 654.780.000,0012.920.000,00 0,00 667.700.000,00

2.01.2.01.01.24.02.01 Pengadaan bahan-bahan insemnisasi buatan ( IB) 136.580.000,004.520.000,00 0,00 141.100.000,00

2.01.2.01.01.24.02.04 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 133.200.000,008.400.000,00 0,00 141.600.000,00

2.01.2.01.01.24.02.06 Pembanguanan Instalasi Biogas 385.000.000,000,00 0,00 385.000.000,00

2.01.00.25 Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah 922.670.000,00168.880.000,00 0,00 1.091.550.000,00

2.01.2.01.04.25.03 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 22.000.000,0018.000.000,00 0,00 40.000.000,00

2.01.2.01.04.25.04 Pengembangan dan pembinaan Percepatan Penganekaragaman KonsumsiPangan (P2KP)

90.300.000,0044.700.000,00 0,00 135.000.000,00

2.01.2.01.01.25.05 Operasi pasar hasil peternakan 768.150.000,0024.800.000,00 0,00 792.950.000,00

2.01.2.01.04.25.06 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 42.220.000,0081.380.000,00 0,00 123.600.000,00

2.01.00.26 Program Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan Daerah 173.130.000,002.870.000,00 0,00 176.000.000,00

2.01.2.01.04.26.04 Promosi pemasaran hasil produksi pertanian unggulan daerah 147.880.000,002.120.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01.2.01.04.26.05 Operasionalisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan 25.250.000,00750.000,00 0,00 26.000.000,00

2.01.00.27 Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah 193.580.000,006.420.000,00 0,00 200.000.000,00

2.01.2.01.04.27.02 Peningkatan mutu dan keamanan pangan (lomba cipta menu pangan beragam,bergizi dan berimbang)

144.380.000,004.620.000,00 0,00 149.000.000,00

2.01.2.01.04.27.03 Analisis mutu, gizi, keamanan produk dan konsumsi pangan daerah 49.200.000,001.800.000,00 0,00 51.000.000,00

Page 450: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.01.00.28 Program Pengembangan Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan 30.400.000,0039.600.000,00 0,00 70.000.000,00

2.01.2.01.04.28.02 Analisis peta ketersediaan pangan daerah (FSVA) 20.200.000,0019.800.000,00 0,00 40.000.000,00

2.01.2.01.04.28.03 Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 10.200.000,0019.800.000,00 0,00 30.000.000,00

2.01.00.29 Program Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah 21.600.000,0038.400.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.2.01.04.29.01 Analisis data dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangandaerah

21.600.000,0038.400.000,00 0,00 60.000.000,00

2.01.00.31 Program Peningkatan Pola Pangan Harapan 68.300.000,0011.700.000,00 0,00 80.000.000,00

2.01.2.01.04.31.01 Pelatihan Petugas Pola Pangan Harapan 68.300.000,0011.700.000,00 0,00 80.000.000,00

2.02 Kehutanan 3.501.649.000,00450.251.000,00 461.900.000,00 4.413.800.000,00

2.02.00 Kehutanan 3.501.649.000,00450.251.000,00 461.900.000,00 4.413.800.000,00

2.02.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 295.246.000,00207.354.000,00 0,00 502.600.000,00

2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.780.000,0037.680.000,00 0,00 39.460.000,00

2.02.2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,000,00 0,00 96.000.000,00

2.02.2.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.800.000,0021.000.000,00 0,00 31.800.000,00

2.02.2.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.806.000,00127.674.000,00 0,00 129.480.000,00

2.02.2.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.480.000,0021.000.000,00 0,00 24.480.000,00

2.02.2.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00

2.02.2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.02.2.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.02.2.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.02.2.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.500.000,000,00 0,00 20.500.000,00

2.02.2.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.02.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 266.000.000,000,00 148.100.000,00 414.100.000,00

2.02.00.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,000,00 113.100.000,00 113.100.000,00

2.02.2.02.01.02.03.02 Pembangunan Gedung Gudang 0,000,00 113.100.000,00 113.100.000,00

2.02.2.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2.02.2.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

2.02.2.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 139.200.000,000,00 0,00 139.200.000,00

2.02.2.02.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.800.000,000,00 0,00 26.800.000,00

2.02.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.500.000,000,00 0,00 22.500.000,00

2.02.2.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.500.000,000,00 0,00 12.500.000,00

Page 451: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.02.2.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.02.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.02.2.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.02.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.673.000,006.827.000,00 0,00 17.500.000,00

2.02.2.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.256.000,003.744.000,00 0,00 10.000.000,00

2.02.2.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.565.000,00935.000,00 0,00 2.500.000,00

2.02.2.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.852.000,002.148.000,00 0,00 5.000.000,00

2.02.00.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 1.322.880.000,00190.420.000,00 53.800.000,00 1.567.100.000,00

2.02.00.15.03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 997.280.000,00176.020.000,00 53.800.000,00 1.227.100.000,00

2.02.2.02.01.15.03.02 Inokulasi Gaharu 43.320.000,0042.480.000,00 2.800.000,00 88.600.000,00

2.02.2.02.01.15.03.03 Pemeliharaan tanaman gaharu 94.600.000,005.400.000,00 0,00 100.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.06 Proses hak paten inokulan gaharu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.16 Pemetaan potensi sumber daya hutan 165.900.000,004.100.000,00 0,00 170.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.17 Operasional kesatuan pengelolaan hutan 61.200.000,0097.800.000,00 0,00 159.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.18 Peningkatan produksi jamur pelawan 36.160.000,0020.640.000,00 45.000.000,00 101.800.000,00

2.02.2.02.01.15.03.19 Peningkatan produksi madu pelawan 71.600.000,002.400.000,00 6.000.000,00 80.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.20 Pengembangan teh gaharu 347.600.000,002.400.000,00 0,00 350.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.21 Proses hak paten teh gaharu 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00

2.02.2.02.01.15.03.25 Pengembangan Pasca Panen Gaharu 145.900.000,00800.000,00 0,00 146.700.000,00

2.02.2.02.01.15.14 Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten 196.400.000,003.600.000,00 0,00 200.000.000,00

2.02.2.02.01.15.15 Monitoring dan Pendampingan Penggunaan Kawasan Hutan 129.200.000,0010.800.000,00 0,00 140.000.000,00

2.02.00.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.228.250.000,0021.750.000,00 0,00 1.250.000.000,00

2.02.00.16.08 Pemeliharaan tanaman turus jalan 144.600.000,005.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02.2.02.01.16.08.01 Pemeliharaan hutan kota 144.600.000,005.400.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02.2.02.01.16.11 Reboisasi hutan lindung (DAK) 643.600.000,006.400.000,00 0,00 650.000.000,00

2.02.2.02.01.16.15 Penghijauan lingkungan (DAK) 197.250.000,002.750.000,00 0,00 200.000.000,00

2.02.2.02.01.16.16 Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00

2.02.2.02.01.16.17 Pemeliharaan Reboisasi Hutan Lindung (DAK) 71.400.000,003.600.000,00 0,00 75.000.000,00

2.02.2.02.01.16.18 Pemeliharaan Reboisasi Hutan Produksi (DAK) 71.400.000,003.600.000,00 0,00 75.000.000,00

2.02.00.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 164.600.000,005.400.000,00 260.000.000,00 430.000.000,00

Page 452: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.02.2.02.01.17.07 Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK) 0,000,00 260.000.000,00 260.000.000,00

2.02.2.02.01.17.08 Operasional perlindungan dan pengamanan hutan 164.600.000,005.400.000,00 0,00 170.000.000,00

2.02.00.19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 131.500.000,0018.500.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02.2.02.01.19.06 Monitoring peredaran hasil hutan 131.500.000,0018.500.000,00 0,00 150.000.000,00

2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 1.655.061.000,00189.754.000,00 6.427.300.000,00 8.272.115.000,00

2.03.00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.655.061.000,00189.754.000,00 6.427.300.000,00 8.272.115.000,00

2.03.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266.160.000,00155.754.000,00 0,00 421.914.000,00

2.03.2.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,0036.480.000,00 0,00 37.980.000,00

2.03.2.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00

2.03.2.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.000.000,0021.000.000,00 0,00 26.000.000,00

2.03.2.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 900.000,0077.274.000,00 0,00 78.174.000,00

2.03.2.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

2.03.2.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.000.000,000,00 0,00 28.000.000,00

2.03.2.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.03.2.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.03.2.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.03.2.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.080.000,000,00 0,00 22.080.000,00

2.03.2.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00

2.03.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 168.686.000,000,00 0,00 168.686.000,00

2.03.2.03.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 4.725.000,000,00 0,00 4.725.000,00

2.03.2.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 12.150.000,000,00 0,00 12.150.000,00

2.03.2.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 117.600.000,000,00 0,00 117.600.000,00

2.03.2.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.281.000,000,00 0,00 8.281.000,00

2.03.2.03.01.02.30 Perencanaan pembangunan gedung laboratorium 25.930.000,000,00 0,00 25.930.000,00

2.03.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 19.500.000,000,00 0,00 19.500.000,00

2.03.2.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9.500.000,000,00 0,00 9.500.000,00

2.03.2.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.03.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.03.2.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.03.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,000,00 0,00 17.500.000,00

Page 453: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.03.2.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.03.2.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

2.03.2.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

2.03.00.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 55.800.000,009.250.000,00 0,00 65.050.000,00

2.03.2.03.01.15.04 Pengawasan dan pelaporan kegiatan pertambangan bahan galian mineral nonlogam dan batuan

12.950.000,002.550.000,00 0,00 15.500.000,00

2.03.2.03.01.15.07 Pengawasan pelaksanaan pasca tambang dan reklamasi 14.100.000,005.250.000,00 0,00 19.350.000,00

2.03.2.03.01.15.13 Sosialisasi regulasi bidang pertambangan dan energi 28.750.000,001.450.000,00 0,00 30.200.000,00

2.03.00.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusaklingkungan

24.800.000,005.250.000,00 0,00 30.050.000,00

2.03.2.03.01.16.01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 24.800.000,005.250.000,00 0,00 30.050.000,00

2.03.00.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 543.800.000,007.550.000,00 6.424.100.000,00 6.975.450.000,00

2.03.2.03.01.17.04 Peningkatan prasarana dan sarana bidang ketenagalistrikan 0,000,00 6.424.100.000,00 6.424.100.000,00

2.03.2.03.01.17.07 Inventarisasi Kegiatan Pengusahaan Ketenagalistrikan 9.900.000,002.550.000,00 0,00 12.450.000,00

2.03.2.03.01.17.10 Pemeliharaan rutin /berkala PLTS dan Lampu Jalan 495.000.000,003.900.000,00 0,00 498.900.000,00

2.03.2.03.01.17.19 Pemeliharaan Rutin/Berkala PLTMH 38.900.000,001.100.000,00 0,00 40.000.000,00

2.03.00.18 Program pembinaan dan pengawasan Bahan Bakar Minyak 9.400.000,002.550.000,00 0,00 11.950.000,00

2.03.2.03.01.18.01 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak 9.400.000,002.550.000,00 0,00 11.950.000,00

2.03.00.19 Program peningkatan kualitas dan akses informasi geologi, sumber daya alam danair tanah

489.415.000,009.400.000,00 3.200.000,00 502.015.000,00

2.03.2.03.01.19.01 Pengendalian dan pemanfaatan air tanah 22.100.000,003.000.000,00 3.200.000,00 28.300.000,00

2.03.2.03.01.19.06 Pengembangan data dan informasi pengelolaan air tanah 238.590.000,003.400.000,00 0,00 241.990.000,00

2.03.2.03.01.19.11 Pengembangan data dan informasi sumber daya mineral 228.725.000,003.000.000,00 0,00 231.725.000,00

2.04 Pariwisata 689.792.000,00227.699.000,00 251.000.000,00 1.168.491.000,00

2.04.00 Pariwisata 689.792.000,00227.699.000,00 251.000.000,00 1.168.491.000,00

2.04.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.217.000,00216.774.000,00 0,00 456.991.000,00

2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,0093.600.000,00 0,00 97.600.000,00

2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.200.000,000,00 0,00 43.200.000,00

2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.350.000,0021.000.000,00 0,00 25.350.000,00

2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000,0081.174.000,00 0,00 81.474.000,00

2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.787.000,0021.000.000,00 0,00 24.787.000,00

2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00

Page 454: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00

2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.500.000,000,00 0,00 22.500.000,00

2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.04.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 92.380.000,000,00 31.000.000,00 123.380.000,00

2.04.2.04.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 31.000.000,00 31.000.000,00

2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 11.780.000,000,00 0,00 11.780.000,00

2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 69.000.000,000,00 0,00 69.000.000,00

2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11.600.000,000,00 0,00 11.600.000,00

2.04.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.300.000,000,00 0,00 24.300.000,00

2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13.500.000,000,00 0,00 13.500.000,00

2.04.2.04.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00

2.04.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.04.2.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.04.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.150.000,007.350.000,00 0,00 17.500.000,00

2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.850.000,003.150.000,00 0,00 10.000.000,00

2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 925.000,001.575.000,00 0,00 2.500.000,00

2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.375.000,002.625.000,00 0,00 5.000.000,00

2.04.00.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 262.745.000,003.575.000,00 220.000.000,00 486.320.000,00

2.04.2.04.01.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 45.325.000,00925.000,00 0,00 46.250.000,00

2.04.2.04.01.15.09 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri ( pameranseni budaya tingkat prov Kep. bangka belitung)

129.070.000,001.000.000,00 0,00 130.070.000,00

2.04.2.04.01.15.24 Pengembangan dan Pembersihan Objek Wisata Pantai 88.350.000,001.650.000,00 0,00 90.000.000,00

2.04.2.04.01.15.35 Pengadaan Plang Pulau Ketawai 0,000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

2.04.2.04.01.15.36 Pembangunan Gazebo 0,000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 2.155.752.500,00814.724.000,00 5.623.190.000,00 8.593.666.500,00

2.05.00 Kelautan dan Perikanan 2.155.752.500,00814.724.000,00 5.623.190.000,00 8.593.666.500,00

2.05.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 268.946.000,00175.434.000,00 0,00 444.380.000,00

2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,0094.200.000,00 0,00 97.200.000,00

2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.800.000,000,00 0,00 54.800.000,00

Page 455: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00

2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 266.000,0060.234.000,00 0,00 60.500.000,00

2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.800.000,0021.000.000,00 0,00 23.800.000,00

2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00

2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.000.000,000,00 0,00 13.000.000,00

2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00

2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.05.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 158.230.000,0023.620.000,00 84.300.000,00 266.150.000,00

2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 46.550.000,00 46.550.000,00

2.05.2.05.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 37.750.000,00 37.750.000,00

2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 20.030.000,002.620.000,00 0,00 22.650.000,00

2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 118.200.000,0021.000.000,00 0,00 139.200.000,00

2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00

2.05.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.500.000,000,00 0,00 22.500.000,00

2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.500.000,000,00 0,00 12.500.000,00

2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.05.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.05.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

17.500.000,000,00 0,00 17.500.000,00

2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.05.2.05.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,000,00 0,00 2.500.000,00

2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

2.05.00.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 39.000.000,001.800.000,00 0,00 40.800.000,00

2.05.2.05.01.15.01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 39.000.000,001.800.000,00 0,00 40.800.000,00

2.05.00.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan

92.440.000,0063.240.000,00 387.780.000,00 543.460.000,00

2.05.2.05.01.16.03 Temu koordinasi tim pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan danperikanan

37.800.000,003.000.000,00 0,00 40.800.000,00

2.05.2.05.01.16.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kapal Survey dan Speed Boat Pengawas 23.810.000,0060.240.000,00 0,00 84.050.000,00

Page 456: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.2.05.01.16.08 Pengadaan Mobil Operasional Kawasan Konservasi Perairan (DAK) 0,000,00 387.780.000,00 387.780.000,00

2.05.2.05.01.16.10 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 30.830.000,000,00 0,00 30.830.000,00

2.05.00.17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaansumberdaya laut

33.750.000,002.250.000,00 0,00 36.000.000,00

2.05.2.05.01.17.01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 33.750.000,002.250.000,00 0,00 36.000.000,00

2.05.00.20 Program pengembangan budidaya perikanan 802.046.500,00180.870.000,00 564.350.000,00 1.547.266.500,00

2.05.2.05.01.20.05 Pembangunan BBI Lanjutan (DAK) 0,000,00 439.600.000,00 439.600.000,00

2.05.2.05.01.20.06 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Balai Benih Ikan 56.520.000,00120.870.000,00 6.450.000,00 183.840.000,00

2.05.2.05.01.20.07 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Operasional UPP) 24.570.000,0050.780.000,00 0,00 75.350.000,00

2.05.2.05.01.20.13 Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan 123.600.000,001.400.000,00 0,00 125.000.000,00

2.05.2.05.01.20.14 Temu Teknis Pembudidaya Ikan 62.626.500,003.450.000,00 0,00 66.076.500,00

2.05.2.05.01.20.18 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan (DAK) 121.600.000,000,00 93.300.000,00 214.900.000,00

2.05.2.05.01.20.21 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan 24.050.000,00450.000,00 0,00 24.500.000,00

2.05.2.05.01.20.25 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK) 253.000.000,000,00 0,00 253.000.000,00

2.05.2.05.01.20.26 Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul (DAK) 136.080.000,003.920.000,00 0,00 140.000.000,00

2.05.2.05.01.20.27 Pengadaan Kendaraan Oprasional Roda 2 Balai Benih Ikan (BBI)(DAK) 0,000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

2.05.00.21 Program pengembangan perikanan tangkap 463.930.000,00148.890.000,00 3.623.960.000,00 4.236.780.000,00

2.05.2.05.01.21.03 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 88.000.000,00146.640.000,00 38.200.000,00 272.840.000,00

2.05.2.05.01.21.19 Pengadaan Motor Tempel 338.680.000,000,00 0,00 338.680.000,00

2.05.2.05.01.21.24 Pembangunan TPI Kurau (LAnjutan) (DAK) 0,000,00 2.123.760.000,00 2.123.760.000,00

2.05.2.05.01.21.28 Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Batu Beriga (DAK) 0,000,00 222.000.000,00 222.000.000,00

2.05.2.05.01.21.29 Pendampingan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Perikanan Tangkap

37.250.000,002.250.000,00 0,00 39.500.000,00

2.05.2.05.01.21.30 Pembangunan Dermaga TPI Sungai Selan (DAK) 0,000,00 1.240.000.000,00 1.240.000.000,00

2.05.00.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 125.860.000,0089.480.000,00 365.200.000,00 580.540.000,00

2.05.2.05.01.23.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Depo Pemasaraan Ikan 10.960.000,0042.040.000,00 0,00 53.000.000,00

2.05.2.05.01.23.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Ikan 10.200.000,0043.140.000,00 0,00 53.340.000,00

2.05.2.05.01.23.07 Lomba masak serba ikan 63.250.000,001.750.000,00 0,00 65.000.000,00

2.05.2.05.01.23.08 Pembangunan Depo Pemasaran Ikan (Lanjutan) (DAK) 0,000,00 365.200.000,00 365.200.000,00

2.05.2.05.01.23.09 Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya 41.450.000,002.550.000,00 0,00 44.000.000,00

2.05.00.25 Program pengembangan dan pengelolaan masyarakat pesisir dan pulau-pulaukecil

35.750.000,00127.940.000,00 597.600.000,00 761.290.000,00

Page 457: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.05.2.05.01.25.04 Rehabilitasi Terumbu Karang 0,000,00 89.100.000,00 89.100.000,00

2.05.2.05.01.25.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pondok Wisata 1.900.000,0045.000.000,00 0,00 46.900.000,00

2.05.2.05.01.25.08 Pembangunan jalan setapak di pulau-pulau kecil (DAK) 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

2.05.2.05.01.25.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Penangkaraan Penyu 33.850.000,0082.940.000,00 8.500.000,00 125.290.000,00

2.05.00.29 Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat 35.800.000,001.200.000,00 0,00 37.000.000,00

2.05.2.05.01.29.02 Sosialisasi Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat 35.800.000,001.200.000,00 0,00 37.000.000,00

2.06 Perdagangan 1.169.640.000,00734.490.000,00 3.968.206.000,00 5.872.336.000,00

2.06.00 Perdagangan 1.169.640.000,00734.490.000,00 3.968.206.000,00 5.872.336.000,00

2.06.00.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 104.900.000,0027.600.000,00 0,00 132.500.000,00

2.06.2.07.01.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 27.350.000,0021.600.000,00 0,00 48.950.000,00

2.06.2.07.01.15.07 Peningkatan pengawasan perizinan 29.510.000,004.200.000,00 0,00 33.710.000,00

2.06.2.07.01.15.12 Penyuluhan tentang perlindungan konsumen 48.040.000,001.800.000,00 0,00 49.840.000,00

2.06.00.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.064.740.000,00706.890.000,00 3.968.206.000,00 5.739.836.000,00

2.06.2.07.01.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 26.760.000,0011.400.000,00 0,00 38.160.000,00

2.06.2.07.01.18.14 Fasilitasi Pasar Murah Sembako 676.210.000,0025.890.000,00 0,00 702.100.000,00

2.06.2.07.01.18.18 Fasilitasi Penyelenggaraan UPT Pasar 361.770.000,00669.600.000,00 0,00 1.031.370.000,00

2.06.2.07.01.18.25 Pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) 0,000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

2.06.2.07.01.18.29 Pembangunan Pasar Kayu Besi 0,000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

2.06.2.07.01.18.31 Peningkatan Prasarana Pasar Sungaiselan 0,000,00 663.611.000,00 663.611.000,00

2.06.2.07.01.18.32 Pembangunan Kios Penggilingan Ikan dan daging 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

2.06.2.07.01.18.33 Pembangunan Pasar Tradisional Keretak 0,000,00 554.595.000,00 554.595.000,00

2.07 Industri 1.828.855.000,00260.149.000,00 253.540.000,00 2.342.544.000,00

2.07.00 Perindustrian 1.828.855.000,00260.149.000,00 253.540.000,00 2.342.544.000,00

2.07.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.610.000,00174.954.000,00 0,00 457.564.000,00

2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,0042.180.000,00 0,00 43.980.000,00

2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 46.800.000,000,00 0,00 46.800.000,00

2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.900.000,0024.300.000,00 0,00 31.200.000,00

2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.350.000,0087.474.000,00 0,00 88.824.000,00

2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.600.000,0021.000.000,00 0,00 24.600.000,00

2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00

Page 458: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46.000.000,000,00 0,00 46.000.000,00

2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00

2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00

2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.080.000,000,00 0,00 22.080.000,00

2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00

2.07.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 149.700.000,000,00 148.540.000,00 298.240.000,00

2.07.2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 114.220.000,00 114.220.000,00

2.07.2.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 13.770.000,00 13.770.000,00

2.07.2.07.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 20.550.000,00 20.550.000,00

2.07.2.07.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00

2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 38.500.000,000,00 0,00 38.500.000,00

2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 90.300.000,000,00 0,00 90.300.000,00

2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.900.000,000,00 0,00 15.900.000,00

2.07.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00550.000,00 0,00 25.550.000,00

2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,00550.000,00 0,00 15.550.000,00

2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00

2.07.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.07.2.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00

2.07.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10.750.000,006.750.000,00 0,00 17.500.000,00

2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.900.000,005.100.000,00 0,00 10.000.000,00

2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.950.000,00550.000,00 0,00 2.500.000,00

2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.900.000,001.100.000,00 0,00 5.000.000,00

2.07.00.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.300.795.000,0077.895.000,00 105.000.000,00 1.483.690.000,00

2.07.00.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klasterindustri

55.765.000,003.400.000,00 0,00 59.165.000,00

2.07.2.07.01.16.02.08 Temu Usaha 24.215.000,002.500.000,00 0,00 26.715.000,00

2.07.2.07.01.16.02.10 Pembentukan dan penguatan KUB 31.550.000,00900.000,00 0,00 32.450.000,00

2.07.2.07.01.16.04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 68.950.000,001.050.000,00 0,00 70.000.000,00

2.07.2.07.01.16.07 Magang bagi pengrajin IKM 149.000.000,001.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.07.2.07.01.16.08 Monitoring dan pembinaan IKM 14.350.000,0010.650.000,00 0,00 25.000.000,00

2.07.2.07.01.16.09 Sosialisasi GMP 49.100.000,00900.000,00 0,00 50.000.000,00

Page 459: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2.07.2.07.01.16.10 Pelatihan Pengembangan Anyaman 39.100.000,00900.000,00 0,00 40.000.000,00

2.07.2.07.01.16.12 Bantuan Peralatan Teknologi Produksi Produk 140.000.000,000,00 0,00 140.000.000,00

2.07.2.07.01.16.13 Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan Terkait IKM 27.400.000,002.125.000,00 0,00 29.525.000,00

2.07.2.07.01.16.14 Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk IKM 39.100.000,00900.000,00 0,00 40.000.000,00

2.07.2.07.01.16.22 Peningkatan Sarana Galeri 0,000,00 105.000.000,00 105.000.000,00

2.07.2.07.01.16.23 Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kreasi Produk IKM 88.950.000,001.050.000,00 0,00 90.000.000,00

2.07.2.07.01.16.24 Fasilitasi Penyelenggaraan Klinik Kemasan 20.560.000,0019.440.000,00 0,00 40.000.000,00

2.07.2.07.01.16.25 Fasilitasi Penyelenggaraan Galeri UKM 8.520.000,0036.480.000,00 0,00 45.000.000,00

2.07.2.07.01.16.26 Pembangunan Pabrik Pengolahan Gaharu 600.000.000,000,00 0,00 600.000.000,00

Jumlah 165.121.596.300,0048.985.037.000,00 190.438.026.000,00 404.544.659.300,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 460: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASANDAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI

DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH

24 TH 20144 Nopember 2014

:

NOMORTANGGAL

::

KODE U R A I A N JUMLAHJENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

01 8.466.273.000,00Pelayanan Umum 52.905.241.000,00 6.434.295.000,00 67.805.809.000,00

01.1.06 486.829.000,00Perencanaan Pembangunan 3.394.203.000,00 95.000.000,00 3.976.032.000,00

01.1.20 7.529.378.000,00Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

36.860.522.000,00 6.339.295.000,00 50.729.195.000,00

01.1.21 211.836.000,00Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

11.007.036.000,00 0,00 11.218.872.000,00

01.1.23 13.800.000,00Statistik 591.260.000,00 0,00 605.060.000,00

01.1.24 27.150.000,00Kearsipan 100.400.000,00 0,00 127.550.000,00

01.1.25 197.280.000,00Komunikasi dan Informatika 951.820.000,00 0,00 1.149.100.000,00

03 4.489.726.000,00Ketertiban dan Keamanan 5.676.030.000,00 1.969.155.000,00 12.134.911.000,00

03.1.19 4.489.726.000,00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.676.030.000,00 1.969.155.000,00 12.134.911.000,00

04 17.709.745.000,00Ekonomi 33.897.750.300,00 33.573.621.000,00 85.181.116.300,00

04.1.07 882.910.000,00Perhubungan 2.860.517.000,00 6.323.075.000,00 10.066.502.000,00

04.1.14 25.350.000,00Ketenagakerjaan 432.905.000,00 0,00 458.255.000,00

04.1.15 429.440.000,00Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.081.402.000,00 0,00 1.510.842.000,00

04.1.16 10.450.000,00Penanaman Modal 397.740.000,00 0,00 408.190.000,00

04.1.22 11.721.569.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.498.883.800,00 1.707.923.000,00 21.928.375.800,00

04.2.01 2.190.658.000,00Pertanian 10.315.345.000,00 8.808.487.000,00 21.314.490.000,00

04.2.02 450.251.000,00Kehutanan 3.501.649.000,00 461.900.000,00 4.413.800.000,00

Page 461: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE U R A I A N JUMLAHJENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

04.2.03 189.754.000,00Energi dan Sumber Daya Mineral 1.655.061.000,00 6.427.300.000,00 8.272.115.000,00

04.2.05 814.724.000,00Kelautan dan Perikanan 2.155.752.500,00 5.623.190.000,00 8.593.666.500,00

04.2.06 734.490.000,00Perdagangan 1.169.640.000,00 3.968.206.000,00 5.872.336.000,00

04.2.07 260.149.000,00Industri 1.828.855.000,00 253.540.000,00 2.342.544.000,00

05 804.529.000,00Lingkungan Hidup 10.889.185.000,00 13.313.598.000,00 25.007.312.000,00

05.1.05 154.145.000,00Penataan Ruang 691.360.000,00 0,00 845.505.000,00

05.1.08 643.384.000,00Lingkungan Hidup 4.868.103.000,00 3.589.320.000,00 9.100.807.000,00

05.1.09 7.000.000,00Pertanahan 5.329.722.000,00 9.724.278.000,00 15.061.000.000,00

06 2.298.410.000,00Perumahan 7.592.406.000,00 82.394.763.000,00 92.285.579.000,00

06.1.03 1.893.590.000,00Pekerjaan Umum 7.140.826.000,00 75.028.690.000,00 84.063.106.000,00

06.1.04 404.820.000,00Perumahan 451.580.000,00 7.366.073.000,00 8.222.473.000,00

07 4.508.082.000,00Kesehatan 24.359.433.000,00 19.369.956.000,00 48.237.471.000,00

07.1.02 4.027.995.000,00Kesehatan 22.091.484.000,00 18.251.562.000,00 44.371.041.000,00

07.1.12 480.087.000,00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.267.949.000,00 1.118.394.000,00 3.866.430.000,00

08 243.629.000,00Pariwisatan dan Budaya 2.559.085.000,00 251.000.000,00 3.053.714.000,00

08.1.17 15.930.000,00Kebudayaan 1.869.293.000,00 0,00 1.885.223.000,00

08.2.04 227.699.000,00Pariwisata 689.792.000,00 251.000.000,00 1.168.491.000,00

10 8.808.756.000,00Pendidikan 14.821.221.000,00 31.820.946.000,00 55.450.923.000,00

10.1.01 8.328.122.000,00Pendidikan 12.050.731.000,00 29.414.146.000,00 49.792.999.000,00

10.1.18 152.840.000,00Kepemudaan dan Olah Raga 2.019.034.000,00 2.400.000.000,00 4.571.874.000,00

10.1.26 327.794.000,00Perpustakaan 751.456.000,00 6.800.000,00 1.086.050.000,00

11 1.655.887.000,00Perlindungan Sosial 12.421.245.000,00 1.310.692.000,00 15.387.824.000,00

Page 462: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

KODE U R A I A N JUMLAHJENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

11.1.10 677.524.000,00Kependudukan dan Catatan Sipil 1.296.946.000,00 717.650.000,00 2.692.120.000,00

11.1.11 287.249.000,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.804.845.000,00 44.000.000,00 2.136.094.000,00

11.1.13 691.114.000,00Sosial 9.319.454.000,00 549.042.000,00 10.559.610.000,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Page 463: LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TH 2014 … · 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 69.380.623.000,00 ... 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 1.323.238.000,00

K o d e Urusan Pemerintahan Daerah SILPA T.A.B.PEMBIAYAAN

Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto

1.20.05" Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 3.000.000.000,0079.067.874.700,00 76.067.874.700,00 0,00

Koba, Nopember 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN