küçükçekmece belediyesi - 2009 yili faalİyet raporu · 2019. 7. 21. · küçükçekmece...
TRANSCRIPT
KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2009 YILI
FAALİYET
RAPORU
1
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Bilgi toplumu olma, kamuoyuna karşı saydamlığın, şeffaflığın göstergesi ve hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde 2009 Mali yılı Belediyemiz faaliyet raporu hazırlanmıştır.
Bu yılki raporda da görüleceği üzere yoğun geçen bir yılın faaliyetleri detaylı olarak
sunulmaktadır. 2009 yılında 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe
Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilçemiz sınırları
yeniden düzenlenerek bazı mahalleler yeni kurulan Başakşehir Belediye Başkanlığı sınırlarına
dahil olmuştur. Ayrıca 2009 yılında yaşanan ekonomik krizlerden elbetteki ülkemiz gibi
belediyemizde kendi ölçeğinde etkilenmiştir. Yapılan stratejik çalışmalar ve kontrol edilebilir
projeler çerçevesinde ciddi sıkıntılar doğmadan gerekli müdahalelerde bulunulmuş,
çalışmaları sekteye uğratmadan bu krizlerden de akılcı yönetimle çıkılmıştır.
Uygulanan gerek tasarruf tedbirleri ve gerekse teknolojik yeniliklerle birlikte daha çok
eğitimle daha nitelikli personelin kazandırılması bu başarıda en büyük desteğimiz olmuştur.
Küçükçekmece Belediyesi olarak mali, idari ve işleyiş açısından yaptığımız Stratejik
Plan ve “Akıllı Projeler” ile hem sürdürülebilir kalkınma ve büyümeyi hem de güven duyulan,
örnek alınan prestijli bir Belediye olmayı başarmış durumdayız
2004 yılından beri yapmış olduğumuz hizmetler için kaydettiğimiz mesafe bizleri
rehavete düşürmeyecek, aksine Belediyemizi daha prestijli daha kaliteli hizmet veren , sürekli
kendisini ve kenti yenileyen, yeni ve ilklerin belediyesi olmaya devam ederek bu yoldaki
çabalarımızın da artarak devam etmesi sağlanacaktır.
Hizmetlerimizin temel felsefesini oluşturan “insana kaliteli hizmet” prensibimizden
taviz verilmeden, sevgi ve saygı çerçevesinde hep kendimizle yarışarak çağdaş ve örnek
alınacak itibarlı ve saygın bir belediye olarak hizmetlerimize devam ediyoruz.
2009 Yılı Faaliyet Raporu vesilesiyle birlikte çalıştığımız; Meclis Üyelerimize,
Başkan Yardımcısından işçisine Belediyemizin her kademesindeki yönetici ve personelimiz
ile Küçükçekmece halkına teşekkür eder;
Bugünün Küçükçekmecesinin, yarının muasır medeniyetler ülkesi Türkiye’mize karşı
sorumluluğumuzu yerine getireceği inancı ve azmi ile…
Saygılarımla.
Aziz YENİAY
Küçükçekmece Belediye Başkanı
2
I - GENEL BİLGİLER A - Misyon ve Vizyon
B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar : Küçükçekmece Belediyesinin Yetki ve İmtiyazları : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi ile Belediye Başkanlığımıza verilen yetki ve imtiyazlar şunlardır ; a) Küçükçekmece İlçesi sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların Belediye Başkanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
Misyonumuz…
“Küçükçekmecelilerin yaşam standardını yükseltmek için, sosyal adalet ve eşitlik yaklaşımıyla,
kaliteli hizmet ile çağdaş bir kentin tüm faydalarını
doğal ve tarihi değerleri koruyarak sunmak …”
Vizyonumuz…
“Kentsel dönüşümünü tamamlamış, olimpiyatlara ev sahipliği yapan,
gölüyle deniziyle ormanıyla ve de her türlü sosyal donatılarıyla
“mutlu insanların evi, dünyanın cazibe merkezi”
3
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine
göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını
sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak
sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
g) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Küçükçekmece
Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesis etmek.
h) Borç almak, bağış kabul etmek.
i) Toptancı ve perakendeci hâlleri, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı
ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce
açılmasına izin vermek.
j) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
k) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
l) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.
m) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
n) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
o) Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
4
p) Belediye Başkanlığımız, (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü
ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz (49) yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilir.
q) Küçükçekmece Belediyesi, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Küçükçekmece Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları : 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ile Belediye Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar şunlardır : a) İmar, kanalizasyon gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor;
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
b) Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri (sığınma evleri) açmak.
c) Küçükçekmece Belediyesi, Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile
bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
d) Küçükçekmece Belediyesi, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla
bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden
inşa edebilir.
e) Küçükçekmece Belediyesi gerektiğinde, ilçemiz dahilindeki öğrencilere, amatör spor
kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
f) Küçükçekmece Belediyesi, ilçemizdeki muhtaç vatandaşların yararlanması için gıda
bankacılığı yapabilir.
g) Küçükçekmece Belediyesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,
belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirler.
h) Küçükçekmece Belediyesi, Belediye hizmetlerini, vatandaşlara en yakın yerlerde ve
en uygun yöntemlerle sunar. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır.
5
i) Küçükçekmece Belediyesi, Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da
belediye hizmetleri götürülebilir.
j) Küçükçekmece Belediyesinin görev, sorumluluk ve yetki alanı Küçükçekmece İlçesi
sınırlarını kapsar.
Küçükçekmece Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri : 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesi uyarınca Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır : Ø Küçükçekmece Belediyesinin en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare
etmek, Küçükçekmece Belediyesinin hak ve menfaatlerini korumak.
Ø Küçükçekmece Belediyesini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, Küçükçekmece
Belediyesinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi,
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak,
izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
Ø Küçükçekmece Belediyesini, Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı
olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
Ø Meclise ve Encümene başkanlık etmek.
Ø Küçükçekmece Belediyesinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
Ø Küçükçekmece Belediyesinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
Ø Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
Ø Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.
Ø Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay
vermek.
Ø Belediye personelini atamak.
Ø Küçükçekmece Belediyesini denetlemek.
Ø Şartsız bağışları kabul etmek.
Ø Küçükçekmece İlçesi halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken
önlemleri almak.
Ø Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
Ø Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
Ø Kanunlarla belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
6
Küçükçekmece Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri : 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır :
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak,
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan
belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına
veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı
kurulmasına karar vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-
devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine
karar vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini
seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal
ve değiştirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
7
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek;
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî
idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına;
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet
ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma,
kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
q) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
r) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
s) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
t) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek
kabul etmek.
Küçükçekmece Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri : 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi uyarınca Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır :
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının
anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
8
C - Küçükçekmece Belediyesine İlişkin Bilgiler 1 - Fiziksel Yapı : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 2009 yılında faaliyetlerini yürütürken kullandığı araç ve binalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir ;
1.1. Araçlar : Belediye Başkanlığımız tarafından kullanılan hizmet araçlarının türleri, mülkiyet ve yaş durumlarına ilişkin veriler tablo halinde aşağıda belirtilmiştir.
2009 yılında araçların onarımı için gerekli olan 671 kalem yedek parça için ihale yapılarak sözleşmeye bağlanarak yedek parça ihtiyacı karşılanmıştır.
Bakım ve onarım için binek araçlarının azami sekiz saatte, iş makinesi için azami 40 saatlik süre içinde yedek parça temin edilip hizmete hazır duruma getirilmiştir.
Periyodik bakımları için her on bin kilometrede veya her altı ayda bir (hangisi önce tamamlanırsa) sistem oluşturularak periyodik bakım yapılmıştır.
Araçların büyük bir bölümü Bakırköy Belediyesinden devir yoluyla alınmakla birlikte 2004-2009 yılları arasında 2 adet yol süpürme aracı, 1 adet özel amaçlı röntgen cihazı monteli sağlık tarama aracı, 1 adet ambulans hibe olarak alınmıştır.
Araçların periyodik bakımları sistemli bir şekilde yapıldığı için arızadan dolayı hizmet dışı kaldığı süreler asgari düzeye indirilmiştir.
Belediyemizde 2009 yılında hizmet aracı olarak kullanılmakta olan araçlardan 77 adet araca GPRS cihazı takılarak araçların elektronik ortamda sistemli bir şekilde denetimi yapılmaktadır.
Araç Tipi Yaş Durumu
0-5 % 6-10 % 10 ve üstü % Toplam
Binek 0 4 50 1 2,78 5 Minibüs 0 0 3 8,33 3 Ambulans 1 20 1 12,50 0 2 Kamyonet 0 1 12,50 0 1 İş Makinası 0 0 1 2,78 1 Otobüs 0 0 7 19,44 7 Damperli Kamyon 0 0 13 36,11 13 Acil Müdahale Aracı 0 1 12,50 0 1 Yol Süpürme Aracı 2 40 0 0 2 Su Tankeri 0 0 7 19,44 7 Kurtarıcı 0 0 1 2,78 1 Kaldır - Götür 0 0 1 2,78 1 Dorse + Çekici 1 20 0 1 2,78 2 Kuka 0 1 12,50 0 1 Asfalt Robotu 0 0 1 2,78 1 Özel Amaçlı Röntgen Aracı 1 20 0 0 1
Toplam 5 100 8 100 36 100,00 49
Araç Yaş Dağılım Tablosu
9
Araç Tipi Temin Yolu
Toplam Öz Mülk (Kullanılan) Adet
Kiralık Alınan Adet
Binek 5 61 66 Minibüs 3 17 20 Ambulans 2 -- 2 Kamyonet 1 4 5
İş Makinası -- -- 1 Otobüs 7 7 14 Damperli Kamyon 13 -- 13 Acil Müdahale Aracı 1 -- 1 Yol Süpürme Aracı 2 -- 2 Su Tankeri 7 -- 7 Kurtarıcı 1 -- 1 Kaldır - Götür 1 1 2 Dorse + Çekici 2 -- 2 Kuka 1 -- 1 Asfalt Robotu 1 -- 1 Özel Amaçlı Röntgen Aracı 1 -- 1 Asansörlü Araç -- 1 1 Sepetli Araç -- 2 2 Çift Kabinli Kamyonet -- 12 12 Koltuklu Kamyonet -- 22 22
Toplam 49 127 176
Araç Çeşidi ve Mülkiyet Durumu Tablosu
Yukarıda Araç Yaş Dağılım Tablosunda yer alan veriler Belediyemiz mülkiyetinde olan araçları göstermekte olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ihale edilen araç kiralama işi ile temin edilen araçlar 0-5 yaş aralığındadır. 1.2. Binalar : Belediye Başkanlığımız 2009 yılında faaliyetlerini yürütürken kullandığı binalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuatlar ile Belediye Başkanlığımıza verilmiş olan görevler aşağıda yer alan tabloda kullanım amacı, alanı, mülkiyet durumunu belirtilen yerlerde verilmektedir.
10
BELEDİYEMİZİN FAALİYETLERİNİ YÜRÜTTÜĞÜ VE HALKIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANDIĞI HİZMET BİNALARI
SIRA NO BİNA ADI KULLANIM AMACI BİNA TÜRÜ
ALAN (m²)
MÜLKİYET DURUMU VE
TASARRUF HAKKI
1- Başkanlık Ana Hizmet Binası
18 adet Müdürlüğün hizmetleri sunulmaktadır. Betonarme 4.773
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2- Park ve Bahçeler Müdürlüğü Müdürlük hizmetleri
Çelik konstrüksiyon 360
Kamuya terkinli Belediyenin tasarrufunda
3- K.Çekmece Bölge Şefliği Müdürlük hizmetleri Yığma 400
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
4- Halkalı Bölge Şefliği Müdürlük hizmetleri Prefabrik 150
Kamuya terkinli Belediyenin tasarrufunda
5- Temizlik İşleri Müd. Müdürlük hizmetleri Yığma 654 Maliye Hazinesi
6- Ulaşım Hizmetleri Müd. Müdürlük Binası Prefabrik 11.600 Maliye Hazinesi
7- Başşoförlük Belediye Hizmet araçları otoparkı Prefabrik 1.980 Maliye Hazinesi
8- Yol Yapım Amirliği Hizmet Binası+Depo Betonarme yığma+yığma 550
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
9- Sağlık İşleri Müdürlüğü Müdürlük Binası Betonarme 675
Maliye Hazinesi (Tahsisli)
10-
Zemin Etüt ve Deprem Araştırma Laboratuvarı
Zemin Etüt ve Deprem Araştırma Laboratuvarı Prefabrik 10.000
Maliye Hazinesi (Tahsisli)
11- K.Çekmece Nikah Sarayı Nikah Dairesi Betonarme 11.119
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (tahsisli)
12- Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi Kültürel aktiviteler Betonarme 10.166,80 TOKİ
13- Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Kültürel aktiviteler Betonarme 3.261,31
Maliye Hazinesi (Tahsisli)
14- Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Kültürel aktiviteler Betonarme 4.362,29
Belediye mülkiyetinde
15- Kadın Sığınma Evi
Barınmaya muhtaç kadınların ve çocukların himaye edilmesi Betonarme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
16- Yaşam Sevinci Merkezi
Yoksul ve muhtaç vatandaşlara gıda, giyim, ve ev eşyası yardımları Betonarme 232 Şahıs Malı/kiralık
17-
Muhtarlık-Sağ.Ocağı – Aile Danışma
Muhtarlık+Sağ.Ocağı+ PTT+Vezne hizmetleri Aile Danışma Merkezi Betonarme 7.160
Maliye Hazinesi (Tahsisli)
11
Merkezi- PTT-Vezne Hizmetleri -Bel.Hizmet Birimi
2-Polis Merkez Amirliği
18-
Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi
Özürlülere psikolojik destek ve aile danışmanlığı Betonarme 1.413,72
Belediyemiz mülkiyetinde
19-
Muhtarlık-Sağlık Ocağı Hizmet Binası
Muhtarlık+Sağlık Ocağı+PTT+Vezne hizmetleri Betonarme 1.436,59
Maliye Hazinesi (Tahsisli)
20- K.Çekmece Eski Şube Müd.binası
1-Kadın ve Aile Sağlığı Mer. 2-İSMEK Kurs Merkezi 3-Halk Eğitimi Müd.Kurs Merkezi Betonarme
Belediyemiz mülkiyetinde
21- Depo
Sosyal yardım ve Demirbaş Malzeme Deposu Betonarme 1.296 Şahıs Malı/kiralık
22- Halkalı Bilgi Evi
1-Binanın Zemin Katı Bilgi Evi Kurs Merkezi. 2-Aynı binanın alt katı Bilgi Evi Kurs Merkezi/Eğitim Faal. Betonarme 317 Şahıs Malı/kiralık
23- Taştepe Bilgi Evi Bilgi Evi Kurs Merkezi/Eğitim Faal. Betonarme 245
Kamuya terkinli Belediyenin tasarrufunda
24- Fatih Bilgi Evi Bilgi Evi Kurs Merkezi/Eğitim Faal. Prefabrik
Protokol kapsamında kullanılmaktadır.
25- İnönü Bilgi Evi Bilgi Evi Kurs Merkezi/Eğitim Faal. Prefabrik 260
Kamuya terkinli Belediyenin tasarrufunda
26-
1-Kadın Sağ.Merkezi 2-Özürlüler Rehabilitasyon Merk. 3-Evde Tedavi Hizmetleri
1-Kadın Sağ.Merkezi 2-Özürlüler Rehab. Merk. 3-Evde Tedavi Hizmetleri verilmektedir. Betonarme 2.977,68 Şahıs Malı/kiralık
27- Otopark
Göl ve çevresindeki donatı alanları ve göl şenliklerindeki otopark ihtiyacı için Arsa 1.600 Şahıs Malı/kiralık
28- Spor Tesisi
Metin Oktay Stadyumu ve altındaki dükkanlar. Çeşitli sosyal etkinlikler.
Stad + dükkanlar 9.559
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(Tahsisli)
12
2 - Örgüt Yapısı : Belediye Başkanlığımızın organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:
Küçükçekmece Belediyesi 2009 Yılı Organizasyon Yapısı
ENCÜMEN
Belediye Başkanı
Özel Kalem Müdürlüğü – Teftiş Kurulu Müdürlüğü
MECLİS
Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı
Ø
Park ve B
ahçeler M
üdü
rlüğü
Ø
Fen
İşleri Müdü
rlüğü
Ø
Basın
Yayın
ve Halkla İlişkiler M
üd.
Ø
Sağlık İşleri Müdü
rlüğü
Ø
Huku
k İşleri Müdü
rlüğü
Ø
Emlak ve İstim
lak Müdürlü
ğü
Ø
İmar ve Şeh
ircilik Müdü
rlüğü
Ø
Plan
ve Proje M
üdü
rlüğü
Ø
Bilgi İşlem
Müdü
rlüğü
Ø
İnsan
Kayn
akları ve Eğitim M
üd.
Ø
Yazı İşleri M
üdü
rlüğü
Ø
Tem
izlik İşleri Müdü
rlüğü
Ø
Ulaşım
Hizm
etleri Müdürlü
ğü
Ø
Destek H
izmetleri M
üdü
rlüğü
Ø
Kültü
r ve Sosyal İşler Müdü
rlüğü
Ø
Sosyal Yardım
Hizm
etleri Müdü
rlüğü
Ø
Zabıta M
üdü
rlüğü
Ø
Ruhsat ve D
enetim
Müdü
rlüğü
Ø
İşletme M
üdü
rlüğü
Ø
Mali H
izmetler M
üdü
rlüğü
13
Kadro Adet Kadro Adet
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4 MÜFETTİŞ 9
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 MÜFETTİŞ YARDIMCISI 3
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 MALİ HİZMETLER UZMANI 8
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI
4
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 İDARİ PERSONEL 140
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ 1 TEKNİK PERSONEL 89
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 SAĞLIK PERSONELİ 28
ZABITA MÜDÜRÜ 1 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 40
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 ZABITA AMİRİ 10
DİĞER MÜDÜRLER 19 ZABITA KOMİSERİ 20
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 ZABITA MEMURU 120
UZMAN 6 MEMUR KADROLARI TOPLAMI 547
ŞEF 28 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI
271
AVUKAT 10
Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğine Göre Küçükçekmece Belediyesi Kadro
Yapısı 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Bu bölüm donanım ve yazılım alt yapısı olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 3.1. Donanım Altyapısı : Belediye Başkanlığımız 2009 yılında faaliyetlerini yürütürken kullandığı bilgisayar donanımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
TÜRÜ ADET
A. Bilgisayar Donanımı Sunucu 17 Masaüstü Bilgisayar 473 Dizüstü Bilgisayar 117 Terminal Bilgisayar(Thin Client) 40 Toplam 647 B. Çevre Birimleri Donanımı Yazıcılar 212 Çizici(Plotter) 5 Projeksiyon 18 Tarayıcı (A3,A4) 3 Kesintisiz Güç Kaynağı 9 Yönlendirmeler 8 Ağ Anahtarları 80 Toplam 335 GENEL TOPLAM 982
Bilgisayar ve Çevre Birimler Donanım Altyapısı Envanter Tablosu
14
3.2. Yazılım Altyapısı : Belediye Başkanlığımız 2009 yılında faaliyetlerini yürütürken kullandığı bilgisayar yazılımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Türü
Ürün Adı
Lisans Adedi
İşletim Sistemi
Windows XP 565 W.2003 Server 15 Windows Vista 25 UNIX 2 Diğer 40
Toplam 647
Anti virüs Sunucu 1 Kullanıcı 400
Toplam 401
Bilgisayar Erişim Kontrol Dawe Wawe Utulities Uzaktan Erişim 3 Universal Retore Ech 10
Toplam 13
Veri Tabanı Yönetim Sistemi
Oracle 1 Metafour 1 Diğer
Toplam 2
Ofis Paketleri M.Office 325 Open Office 0
Toplam 325 Coğrafi Bilgi Sistemi ve CAD-CAM
AutoDESK(AutoCAD) 1 NetCAD 20 Diğer
Toplam 21 Evrak Akış ve Doküman- Belge Yönetim Sistemi Sampaş MIS 1
Diğer (İstatistik Yazılımları, Muhasebe, Satın Alma, Ayniyat, Personel, Proje Yönetimi, Kurumsal Kaynak, Hakediş programı )
Sampaş MIS 1
AMP Hakediş 4
Yazılım Altyapısı Envanter Tablosu
4 - İnsan Kaynakları : Bu bölümde Belediye Başkanlığımız 2009 yılında faaliyetleri yürüten personel kadro, yaş ve eğitim durumu olmak üzere üç kısımda incelenmiştir. 4.1. Kadro Durumu : Belediye Başkanlığımızın yıllar itibariyle kadro durumunu gösterir tablo aşağıdaki gibidir.
15
Kadro Türü 2006 YILI
Yüzde (%)
2007 YILI
Yüzde (%)
2008 YILI
Yüzde (%)
2009 YILI
Yüzde (%)
Başkan 1 0,12 1 0,12 1 0,13 1 0,14
Başkan Yardımcısı 7 0,86 7 0,83 7 0,90 6 0,84
Memur 367 45,14 379 45,01 372 47,94 366 51,33
İşçi 425 52,28 395 46,91 337 43,43 269 37,73
Sözleşmeli Personel 13 1,60 60 7,13 59 7,60 71 9,96
TOPLAM 813 100,00 842 100,00 776 100,00 713 100,00
Yıllar İtibariyle Personel İstihdam Durumu Tablosu
4.2. Eğitim Durumu : Belediye Başkanlığımızda kadrolu çalışan personelin eğitim durumunu gösterir tablo aşağıdaki gibidir.
Eğitim Durumu Memur İşçi Sözleşmeli TOPLAM
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde
İlköğretim 20 5,46 175 65,06 0,00 195 27,62
Lise 155 42,35 82 30,48 2 2,82 239 33,85
Ön Lisans 63 17,21 0,00 11 15,49 74 10,48
Lisans 124 33,88 11 4,09 55 77,46 190 26,91
Yüksek Lisans 2 0,55 1 0,37 3 4,23 6 0,85
Doktora 2 0,55 0,00 0,00 2 0,28
TOPLAM 366 100,00 269 100,00 71 100,00 706 100,00
İstihdam Türlerine Göre Eğitim Durumu Dağılım Tablosu
4.3. Yaş Durumu : Belediye Başkanlığımızda kadrolu çalışan personelin yaş durumunu gösterir tablo aşağıdaki gibidir.
Yaş Durumu Memur İşçi Sözleşmeli TOPLAM
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde
18-25 30 8,20 0,00 5 7,04 35 4,96
26-35 64 17,49 12 4,46 53 74,65 129 18,27
36-45 130 35,52 115 42,75 10 14,08 255 36,12
46 ve üstü 142 38,80 142 52,79 3 4,23 287 40,65
TOPLAM 366 100,00 269 100,00 71 100,00 706 100,00
İstihdam Türlerine Göre Personel Yaş Durumu Dağılım Tablosu
16
5- Sunulan Hizmetler : Belediye Başkanlığımıza bağlı Müdürlükler tarafından 2009 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar ve sunulan hizmetler birimler bazında harf sırasına göre aşağıda belirtilmiştir. 1-) BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
HABER, BÜLTEN, TV, RADYO, İNTERNET HABERLERİ
İlçemizde kurumumuz dışında ve kurumumuzun desteklediği etkinliklerin, Başkanımızın katıldığı önemli toplantıların ve organizasyonların yerel ve ulusal basına duyurulmasında basın çalışmaları yapılmıştır. 2009 yılında yazılı ve görsel basında çıkan haber sayımız (yerel ve ulusal gazeteler,internet,TV ve radyo programları) 6000 dir. ANONS ARAÇLARI VE RADYOLAR İÇİN YAPILAN CINGIL SAYISI Belediyemiz faaliyetlerini duyurmak amaçlı anonslar ve cıngıllar hazırlanmıştır. 2009 yılında anons araçları ve radyolar için hazırladığımız cıngıl adeti 100 dür. DIŞ GÖRSELLER İlçemizde kurumumuz dışında ve kurumumuzun desteklediği etkinliklerin, kurumumuzda çeşitli müdürlüklerin halka yönelik duyuruları ve kurumumuzca üstlenilen tüm organizasyonların halkımıza duyurulması açısından çeşitli görseller yaptırılarak ilçenin muhtelif yerlerine astırılmıştır. 2009 yılında, 4734 adet vinil afiş, 180 adet raket, 143 adet üçgen vinil ve 1840 m2 vinil giydirmeler yapılmıştır. KİTAP İlçemizde yapılan yatırım ve projelerin halkımıza duyurulması anlamında tanıtım kitapları hazırladık. Bu çalışma kapsamında 2009 yılında; o Burası Küçük İstanbul! o Ayazma Tepeüstü Urban Regeneration Project o Dünden Bugüne Küçükçekmece o Küçükçekmece Kent Rehberi o 360° Belediyecilik Vizyonuyla, Küçük İstanbul’da Büyük Değişim o 360° Belediyecilik Vizyonuyla, Küçük İstanbul’da Büyük Değişim (Mahalle bazlı) o Küçük İstanbul’da Büyük Değişim Eski-Yeni Albümü kitapları bastırılmıştır. DERGİ (KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT) Müdürlüğümüzün en önemli kültür yayınlarından biri olan “Küçükçekmece’de Hayat Dergisi”ni 2 ayda bir yayınlayarak halkımıza ulaşmaya devam ettik. 2009 yılında 6 sayımız yayımlanmıştır. 2 ayda bir 7500 adet dergi basılmıştır.
Görme engelliler için Küçükçekmece’de Hayat dergisi profesyonel stüdyo ortamında sesli hale getirilerek dijital ortamda CD olarak çoğaltıldı. “Konuşan Dergi” adıyla yayınlanan bu CD’mizle, Küçükçekmece’de Hayat dergimiz gerek görme özürlü vatandaşlarımız gerekse diğer vatandaşlarımız tarafından sesli olarak takip edilebilmektedir. Ayrıca Braille alfabesi ile görme özürlü vatandaşlarımız için özel olarak hazırlanan “Gören Dergi”miz her sayı ile birlikte vatandaşlarımıza ücretsiz verilmektedir. 2009 yılında her 2 ayda bir 1200 adet gören dergi, 6000 adet konuşan dergi hazırlanmıştır.
17
TANITIM FİLMLERİ İlçemizde yapılan yatırım ve projelerin halkımıza duyurulması tanıtım filmleri hazırladık. Bu çalışma kapsamında 2009 yılında ; · 2009 Yılı Faaliyet Filmi (2009) · Kültür Filmi (2009) · İki Şenlik Bir Arada (Uçurtma ve Bisiklet) (2009) · Hayvan Barınağı Filmi (2009) · Toplu Düğün Şöleni Filmi (2009) · Sağlık Filmi (2009) · Eğitim Yatırımları Filmi (2009) · Yaşayan Çınarlar-Erol Günaydın Filmi (2009) hazırlanmıştır. KAPALI DEVRE YAYIN SİSTEMİ ve KÜÇÜKÇEKMECEM TV Belediyemize ait binalarda toplam 72 adet LCD ekran vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz kapalı devre merkezi yayın sisteminin her türlü takip ve koordinasyonu gerçekleştirilmiş ve ayrıca etkinliklerimizin canlı olarak internetten yayınlanması hizmetleri yapılmıştır. 2009 yılında kapalı devre yayın sistemimizde 580 adet haber ve video yayınlanmış olup 61 adet organizasyon canlı yayın ve video portalımız www.kucukcekmecem.tv de yayınlanmıştır. SMS GÖNDERİMİ Yaklaşık 60 bin GSM numarası özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Organizasyonların duyurulması ve halkın, personelin ve meclis üyelerinin çeşitli konularda bilgilendirilmesi için toplu SMS’ler gönderilmiştir. BİLGİ EDİNME VE BİMER SERVİSİ ÇALIŞMALARI Vatandaşlarımızın talep öneri ve şikayetlerinin karşılanması için 2005 yılında, Halkla İlişkiler Şefliği uhdesinde oluşturulan BİMER ve Bilgi Edindirme Servisimiz 4982 sayılı “Bilgi Edindirme Kanunu” ve 3071 sayılı “BİMER” dilekçe kanunu gereği kurulmuştur. Servisimizde bir memur sürekli olarak istihdam edilmektedir. Vatandaştan gelen bilgi edinme başvuruları 15 iş günü içerisinde BİMER Başvuruları 30 iş günü içinde cevaplandırılmaktadır. Bu bağlamda 2009 yılında, 197 adet BİMER başvurusu ve 331 adet Bilgi Edindirme Başvurusu yapılmıştır. Başvuruların tamamı cevaplandırılmıştır. BEYAZ MASA SERVİSİ ÇALIŞMALARI · Beyaz Masa birimimize vatandaşlarımızdan, sözlü ve yazılı olarak alınan şikayetler Belediyemizdeki ilgili birimlere yönlendirilmiş, en geç 15 gün içinde alınan cevaplar vatandaşımıza geri dönülerek bilgi verilmiştir. Bu bağlamda 2009 yılında, dilek şikayet kutusu ile 7, e-posta ile 2182, fax ile 6, halk toplantıları ile 294, mobil iletişim ile 167,sesli mesaj ile 167, şahsen 1137, telefon ile 6906 ve internet kanalı ile 6 adet istek ve şikayet alınmıştır ve tüm şikayetlerin % 81.02 sinde geri dönüş sağlanmıştır. · 2009 yılında, “Alan Uygulamalı İletişim Çalışması” işi yürütülmüştür. Alan Uygulamalı İletişim Çalışması ile Küçükçekmece Belediyesi hizmetlerinin halka yansımasının, hizmet adına, halkın müşterek dilek, şikayet, sorun ve beklentilerinin belirlenmesi, tespit edilmesi ve böylece belediye uygulamalarında bunların dikkate alınarak
18
kalıcı ve sağlıklı çözümler uygulanması amaçlanmıştır. Küçükçekmece’deki hane ve mekânların yerinde ziyaretler edilmesiyle belediyemiz çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapılmakta, vatandaşlarımızın bu çalışmalar hakkındaki kanaatleri öğrenilmektedir. Şikayetler ile ilgili olumlu veya olumsuz bilgi,halkla ilişkiler ekibi tarafından vatandaşa telefon edilerek bildirilmektedir. Bu kapsamda,2009 yılında 40.000 hane/işyeri ziyaretinden gelen talep şikayetler değerlendirilerek ilgili müdürlüklerden takibi yapıldı, sonuçları vatandaşa telefon ile dönülerek bilgi verildi. · Organizasyonlarda ilgili birimlere destek verildi. · Kadın Konuk Evi için gelenlerin ilgili birimle görüştürülmeleri sağlandı. · Mobil Çözüm aracı ile gelen şikayetler yerinde görülerek çözüme kavuşturuldu. · Belediyemize gelen vatandaşlara girişte danışma hizmetleri verildi. ÖZÜRLÜLER MASASI Bu Servis ile verilen hizmetler 2009 yılı Temmuz ayına kadar müdürlüğümüzce yürütülmüş bu tarihten sonra ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü uhdesinde devam etmiştir. Müdürlüğümüzce sunulan hizmetler ile ilgili bilgilere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde belirtilmiştir. 2-) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET HİZMETLERİ · WEB SAYFASI YAYIN İŞLEMLERİ Belediyemizde kullanılmakta olan; www.kucukcekmece.bel.tr domain adlı Web sitemizin yayını, Belediyemizde bulunan Web Sunucusu ile yapılmaktadır. Belediyemizde yapmış olduğumuz organizasyon ve faaliyetleri canlı olarak vatandaşlarımıza sunabilmek için www.kucukcekmecem.tv sitesi kuruldu ve semtimizdeki yapmış olduğumuz faaliyetleri vatandaşlarımız bu adresten canlı olarak izledi. · ELEKTRONİK POSTA İŞLEMLERİ Belediyemiz birimleri ve birim yöneticileri için kucukcekmece.bel.tr uzantılı e-posta hesapları açılmıştır. · E-BELEDİYE İnternet üzerinden vergi borcu ile ilgili sistem kurularak hizmete alınmıştır. Kullanıcı kodu ve şifresini alan mükelleflerimiz vergileri ile ilgili işlemlerini web sayfamızdan yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda E-belediye geliştirilerek aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız üye olmadan sorgulama alanından Arsa Rayiç Değerine, İnşaat Maliyet Bedelleri, Bina Aşınma Oranları, Çevre Temizlik Tarifeleri, Çöp Toplama Saatleri, Evrak Takip Formu, Sicil Bilgilerine bakabilecekler. Vatandaşlarımız İnteraktif İşlemlerden Şikayet Bildirim Formu, Şikayet Takip Formu, Beyan Bilgileri, Ruhsat Sorgulama, Borç Bilgileri, Tahakkuk Bilgileri, Tahsilat Bilgilerine
19
bakabilmekte ve Online Tahsilat, Sicil kodu ile Tahsilat Kredi kartı ile tahsilatlarını yapabilmektedirler. E-Belediye sistemi üzerinde yapılan son çalışmalar ile evlenecek çiftlerimiz, nikah günü randevularını da internet üzerinden almaya başlayacaklardır. Sistemin testi tamamlanmak üzeredir. YAZILIM ve SUNUCU ÇALIŞMALARI
· YAZILIM ÇALIŞMALARI Belediyemizin tüm birimlerinde bilgisayar sisteminde yürütülmekte olan Uygulama Programlarının güncellenmesi, yeniden yazılması ve değişen Kanunlara göre yeni uygulama programlarının yazılması sağlanmıştır.
Belediyemizin tüm birimlerinden gelen talepler doğrultusunda, mevcutta kullanılmakta olan Belediye Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılıp sisteme yüklenerek, İlgili Müdürlüğün personeline eğitimleri verildi.
· 2. BİLGİSAYAR VE SUNUCU (SERVER) KURULUMLARI Belediyemizin web portalın olduğu sunucunun Windows Server 2003 enterprise kurulumu yapılarak gerekli ayarları yapıldı. Belediyemizde bulunan bilgisayarın kontrolünü sağlamak için active directory ler arasında replication özelliği yapılarak Exchange hesabındaki kullanıcı userları tanımlandı. TEKNİK ÇALIŞMALAR · BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN GÜVENLİK ÇALIŞMALARI Bilgisayar Sistemine dışarıdan müdahale ve sızmalara karşı Firewall (güvenlik duvarı) kurulmuş, güncellemeleri yapılarak düzenli çalışması sağlanmıştır. Bilgisayar Sistemine virüs sızmasını engellemek için Trend Micro antivirüs programı server üzerine kurulmuş ve güncellemeleri yapılarak düzenli çalışması sağlanmıştır. Exchange Server kurularak Belediyemizde kucukcekmece.bel.tr domaine uygun olarak e-posta adresleri kullanılması sağlanmıştır. Hosting ve Ftp hizmeti kurularak Belediyemizin Web sayfasının güncellenmesi için olanak sağlanmıştır. İçerik filtreleme(Websense) programı kurularak, kullanıcıların istenmeyen web sayfalarına erişimi durduruldu. · ALT YAPI ÇALIŞMALARI Belediyemiz müdürlüklerinden yer değişikliği olan ve personel ve bilgisayar sayıları artan müdürlüklere bilgisayar, data ve elektrik sistemleri yenilenerek ağ bağlantıları yeniden yapılandırılmıştır.
20
Belediyemiz tarafından açılışı yapılan Bilgi Evleri ve Sefaköy Kültür Merkezine Bilgisayar, data ve elektrik hatları çekildi. Bilgisayar ve Yazıcılarının kurulumları yapıldı. 2009 Yerel yönetim seçimlerine hazırlık nedeniyle İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünün, bilgisayar, data ve elektrik sistemi hattı çekilerek ağ bağlantıları yeniden yapılandırılmıştır. . Belediyemizde yeni kurulan müdürlüklerine bilgisayar, data ve elektrik sistemi hattı çekilerek ağ bağlantıları yapılmıştır . · UZAK AĞ ERİŞİM ÇALIŞMALARI Evlendirme Memurluğunun, Park Bahçeler Müdürlüğünün, Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Temizlik İşleri Müdürlüğünün, şletme Müdürlüğüne bağlı Halkalı veznesi merkezi sisteme bağlanarak çalışması için, internet ağı kurulmuş ve VPN bağlantı sistemi ile merkezdeki bilgisayar sistemi üzerinden çalışmaları sağlanmıştır. Merkez bina dışındaki müdürlüklerimizin, sisteme bağlanabilmeleri için internet üzerinden RDP bağlantı sistemi ile merkezdeki bilgisayar sistemi üzerinden çalışmaları sağlanmıştır. · BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI Belediyemize yeni alınan bilgisayarın ve diğer bilgisayarların kurulumları, tanımlamaları, gerekli uygulama programları, kullanıcı ve ağ ayarları yapılarak, Belediye birimlerine kurulumları yapılmıştır. Kullanımları ile ilgili eğitim verilmiştir. Belediyemize alınan dizüstü bilgisayarın kurulumları, tanımlamaları, gerekli uygulama programları, kullanıcı ve ağ ayarları yapılarak, Belediye Birimlerine kurulumları yapılmıştır. Kullanımları ile ilgili eğitim verilmiştir. Belediyemizde kullanılmakta olan yazıcıların, çok fonksiyonlu cihazların ve monitörlerin garanti süreleri takip edilerek garantili olanlar servisinde yaptırılmıştır. Garanti süreleri dolanlar ise müdürlüğümüz olanakları ile onarılmış ve bir kısmı servislerinde onarımı yaptırılmıştır. Belediyemizde kullanılmakta olan bilgisayar ve dizüstü bilgisayarların garanti süreleri takip edilerek garantili olanlar servisinde yaptırılmıştır. Garanti süreleri dolan bilgisayarların parça değişimi ve onarımları Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Yazıcı ve monitörlerin onarımı için teknik servisi ile anlaşılarak, garanti kapsamında olmayanların onarımlarının yapılması ve 3 aylık periyotlar ile genel bakımlarının yapılması sağlanmıştır. Sistem sunucu ve donanımlarında oluşan arızaların ilgili servislerinde onarımının yapılması sağlanmıştır. Data hatlarında oluşan sorunlar için Türk Telekom A.Ş. ile görüşülerek sorunların giderilmesi sağlanmıştır.
21
· DİĞER ÇALIŞMALAR Temizlik İşleri Müdürlüğünün istekleri doğrultusunda Tıbbi ve Katı atık sözleşmelerinin takibini yapmak amacıyla ATIK SÖZLEŞMELERİ programı yazıldı. İlgili müdürlüğe kuruldu ve kullanıcılara eğitim verildi Belediyemizin 5 yıllık stratejik plan ve hedeflerinin takibi amacıyla SHDİ programı hazırlanmaya başlandı. Müdürlüğümüzün teknik servis arıza ve çözümlerini takibi amacıyla BIM programı yazıldı. İlgili müdürlüğe kuruldu ve kullanıcılara eğitim verildi. Sicil numarası değişen personelin ve yeni gelen personelin kimlik kartları basıldı. Belediye Başkanlığımızca düzenlenen eğitim seminerleri, mahalle toplantıları ve diğer organizasyonlarda projeksiyon ve kurulum desteği verildi. 2009 yılında müdürlüğümüz teknik servisine gelen arızalı bilgisayar ve dizüstü bilgisayara format atılıp İşletim Sistemi, Office ve standart programlar yüklendi. Belediyemiz birimlerinde kullanılan yazıcıların arızaları yerinde ve teknik serviste giderilmiştir. VERİ HAZIRLAMA VE İDARİ İŞLEMLER · VERİ HAZIRLAMA İŞLEMLERİ Belediyemiz birimlerince hazırlanması gereken yazı, tablo ve grafik gibi işlemlerin yapılmasına yardımcı olunmuştur. 2009 Yerel Seçimleri ile yeni ilçe olan Başakşehir belediyesine bağlanan Z.Gökalp, Altınşehir, Başakşehir, Şahintepe, Kayabaşı, Güvercintepe, Şamlar mahallelerinin emlak ve çevre temizlik beyan bilgileri mevcut otomasyon sisteminden çekilerek Oracle veritabanında Başakşehir Belediyesine teslim edilmiştir. Başakşehir belediyesine nakil olan işçi ve memur personelin özlük bilgileri mevcut otomasyon sistemimizden çekilerek Excel ortamında Başakşehir Belediyesine verildi. · İDARİ İŞLEMLER Müdürlüğün yıllık bütçesi hazırlanmıştır. Planlanan işler için projeler hazırlanarak, sunulmuştur. Stratejik Plan Çalışmalarına ve eğitim seminerlerine gidilmiştir. Belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Bilgisayar, yazıcı, donanım malzemesi ve programlarının 4734 sayılı kanuna uygun şekilde alımları yapılmıştır. Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan yazıcı kağıdı ve sarf malzeme ihtiyaçları tespit edilerek, 4734 sayılı kanuna uygun şekilde alımları yapılmış olup dağıtımları Müdürlüğümüzce yapılmıştır.
22
Belediyemizde çeşitli birimlerce yapılan etkinlik ve şenliklerde yaptıkları sunumlar için projeksiyon cihazı kurulumu yapılarak, sunum yapılması sağlanmıştır. Müdürlüğümüzde 2009 Yılı içerisinde 531 adet evrakın girişi, 488 adet evrakın çıkışı yapılmıştır. 3-) DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz; Belediyemiz elektrik, su, telefon, doğalgaz… vs. genel giderlerine ilişkin sözleşmeleri, ve takip işlemlerini yapmakta; Belediye geneli için gerekli olan güvenlik, temizlik, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamakta, hizmet binalarımızdaki tamir, bakım, onarım, boya işlemlerini ve Belediyemizce düzenlenen organizasyonlarda destek hizmetlerini yürütmektedir. Diğer Müdürlüklere işlerini yerine getirmekte destek hizmeti sunmakta ve gelen talepler doğrultusunda genel ihtiyaçları ihale usulü ile karşılamaktadır.
2009 YILI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DAĞILIM TABLOSU
ÇALIŞMA KONUSU TOPLAM (ADET)
Telsiz Tamir Ve Yedek Parça Değişimi 35
Masa Sandalye Vb. Taşınması 322
Kaynak Ve Montaj İşleri 81
Marangoz Tamir Bakım İşleri 575
Muhtelif Tamir Ve Bak.İşl. (Elekt. Telf.) 1390
BEDAŞ Abonmanlık Ve Sözleşme İşlemleri 5
İGDAŞ Abonmanlık Ve Sözleşme İşlemleri 3
Telekom Abonmanlık Ve Sözleşme İşlemleri 19
İSKİ Abonmanlık Ve Sözleşme İşleri 19
Su Tesisatları Bakım Onarımı 505
Bayrak Asma Ve Süsleme İşleri 194
Ses Cihazı Kurulması 207
Gelen Evrak 2521
Giden Evrak 3034
23
2009 YILI ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ-TELEFON GİDERLERİ GRAFİĞİ
0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00
1.000.000,001.200.000,001.400.000,00
Su TüketimGideri
ElektrikTüketimGideri
DoğalgazTüketimGideri
TelefonGiderleri
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İHALELERİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ
AÇIK İHALE USULÜ77%
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
8% PAZARLIK USULÜ 21-B14%
PAZARLIK USULÜ21-F 1%
4-) EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz tarafından 2009 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
§ 2009 yılı içinde Belediye Meclisine 20 adet teklif sunulmuştur. § 2009 yılı içinde Belediye Encümenine 654 adet teklif sunulmuştur. § 2009 yılı içinde Müdürlüğümüze toplam 7798 adet evrak işlem için gelmiş, bunlardan
cevaplanan evrak sayısı: 7033 adet olup, 765 adet bilgilendirme evrağı gelmiştir. § Müdürlüğümüzün faaliyetleri sebebiyle 2009 yılında 16.289.035,61 TL. gelir elde
edilmiştir.
24
İSTİMLAK İŞLEMLERİ · 2009 Yılında Kamulaştırma İşlemi Tamamlanan Parseller Aşağıda Tabloda Gösterilmiştir
2009 Yılında Kamulaştırma İşlemi Tamamlanan Parseller
Sıra No
Mahalle/ Mevkii
Pafta Ada Parsel İmar
Durumu Kamulaştırılan
(m2) Ödenen (TL.)
1 Cumhuriyet 1 2609 Yol+konut 246,00 159.900,00
2 Halkalı 305 10 Yol 181,39 90.000,00
3 Sefaköy 12 5574 Yol 260,00 129.750.00
4 Halkalı 4 1352 Yol 236,00 111.000.00
5 Sefaköy 13 97 5 Yol+konut 48,15 40.927.50
6 Halkalı 331 1 Yol 77,00 45.000.00
TOPLAM 1.048,54 576.577.50
· Belediyemiz adına kayıtlı olan 3 adet parsel imar planlarında okul alanında kaldığından
dolayı İl Özel idaresine devri yapılmıştır. · Trafo Merkezi yapılmak üzere 5 adet yerde BEDAŞ lehine 25 yıllık irtifak hakkı tesisi ile
ilgili işlemler tamamlandı. EMLAK İŞLEMLERİ · Gültepe Mahallesi 20 pafta, 3279 parseldeki hizmet binasının Muhtarlık, P.T.T, Sağlık
Ocağı ve Fatura ödeme vezneleri olarak hizmete sunulması sağlandı.
· Cennet Kültür Merkezindeki Tiyatro Salonu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsisi yapıldı.
2009 Yılı Müdürlük Gelir Tablosu Diğer Mad. Olm. Var.Sat.Dev.(TOKİ) 10.183.204,024706/4916 Sayılı Yasa Gereği %30 Pay 1.909.218,852981/3290 Sayılı Yasa Arsa Satışı 1.418.208,113194/17 Maddesi Arsa 870.792,492886 Sayılı Kanun Arsa Satışı 117.666,50Ecrimisil Geliri 390.900,00Kira Geliri 1.110.862,45İfraz - Kot - Kesit Harcı 288.183,19
TOPLAM 16.289.035,61
25
· Sefaköy Kültür Merkezindeki Tiyatro Salonları İstanbul Şehir Tiyatrolarına, yine zemin katındaki 500 m²’lik kısım 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile Atıf Yılmaz Stüdyosu Kurma ve Yaşatma Derneği arasında yapılmış protokol kapsamında sanatsal faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla söz konusu ajansa tahsisi yapıldı.
· Maliye Hazinesi adına kayıtlı İnönü Mahallesi, 7 pafta 226 parselin tahsisi alınarak parsel
üzerine yapılan hizmet binasının İlçe Emniyet Müdürlüğünce kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne yer teslimi yapıldı.
· Bilgi Evleri Projesi kapsamında İlçemizdeki genç nüfusun kültürel ve sosyal gelişmelerine
destek verecek özellikte merkezlerin kurulması ve hizmet verilmesi amaçlandığından söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için Halkalı Merkez Mahallesi, İncirli Cad. Yıldırım Sokak No:12 adresindeki 11 pafta 648 parseldeki bina Bilgi Evi olarak kiralanmıştır.
· Halkalı Mahallesindeki TOKİ mülkiyetinde bulunan 5.234,79 m² miktarlı 182 ada 20
parsel nolu taşınmaz üzerindeki TOKİ tarafından yaptırılan irtibat merkezinin Belediyemize bedelsiz olarak 5 yıl süreli tahsisi protokol çerçevesinde yapılmıştır.
· Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde kullanılmak üzere kiraladığımız binalar 14 adet olup,
bunlardan 2 adedi 2009 yılında kiralanmıştır. · Belediyemizce kiraya verilen yerler 13 adet olup, bunlardan 2009 yılı içerisinde elde
edilen toplam gelir 1.110.262,43-TL.’dir. · 2009 yılı ecrimisil gelirlerimiz 390.900,00TL.’dir. · 162 adet parselin 4706/4916 sayılı Yasaya göre işlemi yapılmış, %30 pay karşılığı
1.909.218,85-TL. gelir elde edilmiştir. (Taksit ödemeleri devam etmektedir.) · 2981/3290 sayılı Yasa kapsamında 70 adet parselin işlemi yapılmış, 1.418,208,11 –TL.
gelir elde edilmiştir. (Taksit ödemeleri devam etmektedir.) · 2886 sayılı Yasa Kapsamında yapılan arsa satışlarından 117.666,50-TL. gelir elde
edilmiştir.
· 2009 yılı Aralık ayında 2886 sayılı Yasa Kapsamında 2 adet arsa satışı yapılmış olup, tahsilatları 2010 yılı Ocak ayında gerçekleşmiştir.
HARİTA İŞLEMLERİ : · Kadastral planların imar planlarına uygunluğunu sağlamak, kamusal alanların kamu adına
tescil edilmesi ve şehrin düzenli gelişmesi amacıyla 2009 yılında 14 ayrı Uygulama Alanında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi kapsamında uygulama yapılmış olup; Yapılan bu uygulamalar sonucunda 23.637 m² alan kamu alanı olarak (yol, okul yeri, ibadet yeri, yeşil alan v.s.) kamu adına tescili veya terkini bila bedel olarak sağlanmıştır.
26
NO DÜZENLEME BÖLGESİ Düzenleme Alanı (m²)
Düzenleme Ortaklık
Payı
Terkin Edilen Alan (m²)
1 Halkalı Merkez Mahallesi 11 Pafta, 636, 637, 638, 639 Ve 648 Nolu Parsellerde 3,200 0,19217 615
2 Sefaköy 3577, 3578, 3579 Ve 11497 Nolu Parsellerde 2.700 0,01014 27
3 Sefaköy, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 10984 Ve 10950 Parsellerde 3.000 0,27209 816
4
Sefaköy 94 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parseller, 3583, 10468, 10469, 10470, 10471, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821 Parsellerde 4.600 0,13254 609
5 Sefaköy 90 Ada 1, 2, 3, 4 Parseller İle 3575,3576 Parsellerde 5.600 0,00835 46
6 Sefaköy 253 Ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1229 Parsellerde 5.100 0,10961 230
7
Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 6311, 6312, 150, 151, 152 Parsellerde 13.000 0,24175 3142
8
Sefaköy 4889, 4888, 4887, 4886, 4885, 4884, 5088, 5087, 5086, 5085, 5084, 6419, 7109, 7110, 6415, 6414, 10598, 10600, 10599, 10593, 5081, 5080, 5079, 4895, 4894, 4893, 4892, 4891, 4890 4.500 0,04707 211
9 Sefaköy, 1198, 8929, 1184, 8550, 3747, 3748, 195 Ada 1, 2, 3 Parsellerde 50.000 0,15873 7891
10 Halkalı Meydan 4992, 4993, 4899, 4291, 4293, 4294, 4295 Parsellerde 12.000 0,06374 764
11
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 7770, 7769, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 Ve 1164 Nolu Parsellerde 6.500 0,22868 1486
13
Sefaköy Bölgesinde, 3518, 3522, 3519, 3520, 3525….. 3527, 10415, 11485, 8700, 8701, 5872, 3660, 7823…7826, 10502, 3662, 7114, ….. 7117, 3657, 9038, 9039, 3529, 6859, 6856, 6858, 537, 3533,….. 3536, 11375, 10066, 3530, 3571, 3572, 3573, 3574, 3570, 3456, 3657, 3638, 3639, 3640, 3301, 3670, 7669, 7668, 3643, … 3654 Ve 97 Ada 4, …10 Par. 26.000
ORTALAMA 0.0887823 2080
14 Halkalı 409 Parselde
11.000 0,520000 5720
15 Halkalı Menekşe Yolu Mevkii Yaklaşık 7 Hektarlık Alanda 70.000 0.172248 12.507
GENEL TOPLAM 214.003 36.144 · Harita Şefliğimizde vatandaşların müracaatı üzerine 2009 yılı içerisinde; 1-Kot Kesit-İnşaat istikamet rölevesi 775 adet dosya hazırlanmıştır. 2-İfraz-Tevhit-Yola terk uygulamaları için 320 adet Encümene Teklif Folyeleri
27
hazırlanarak Belediyemiz Encümenine sunulmuş olup, işlemler tamamlanarak Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca 286 adet kadastral parsel imar uygulaması işlemine tabii tutularak imar parseli haline getirilmiştir.
· Belediyemizdeki teknik birimlerin ihtiyacı olan harita çalışmaları (imar uygulaması, plan
kote, aplikasyon, kontur gabari gibi vs.) yapılmıştır. · Ulusal Adres Veri Tabanı Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 2006 yılında Resmi
Gazetede yayımlanmasından sonra Belediyemiz tarafından numarataj çalışmalarına altlık teşkil edecek 27 mahalle ve 1 köye ait mahalle sınırları belirlenmiş olup, Küçükçekmece Belediye Meclis Onayına müteakip İlçe İdare Kurulu kararı ile, 13.12.2007 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisine onaylatılıp kesinleştirilmiştir. 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre cadde ve Sokak isimleri kesinleştirilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak 2009 yılında yapılan bu çalışmaların fiili olarak da mahallinde sokak ve cadde isimleri ile plaka çakma işlemleri Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak araziye uygulaması sağlanmıştır.
· İlçemizde vatandaşlarımızın adres aramalarını kolaylaştırmak ve kent ile ilgili bilgilerin
kolay edinilmesi için Kent Rehberi hazırlanmış, 10.000 adet basılarak hizmete sunulmuştur.
· 2009 yılına ait hava fotoğraflarının (orto-foto) İstanbul Büyükşehir Belediyesinden temin
edilerek 1.20x2.20 mt. Ebadında 50 adet basılarak ilgili kurumlara ve Belediyemiz dahilinde Müdürlüklere dağıtılmıştır.
· Numarataj büromuzda;
a) Nüfus İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki işlemlere devam edilmiştir.
b) Ruhsat denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çalışmalarına esas
olacak şekilde ruhsat işlemlerinde altlık olacak şekilde numarataj hizmeti verilmiştir. 5-) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İlçemizde dahilinde bulunan mahalle genelinde muhtelif cadde ve sokaklarda;
5.1- YOL ALT VE ÜST YAPIM ÇALIŞMALARI
46.550 ton asfalt ile yaklaşık 46 km yol asfaltlanmıştır.
Bölgemiz dahilinde bozulan asfalt yollarda 5.000 m2 alan asfalt yama çalışması yapılmıştır.
İlçe genelinde 93.572 mt bordür, 183.971 m2 beton parke taşlı tretuar, 30.971 m2 beton parke taşı ile yol içi taş kaplama ve tamiratı yapılmıştır.
İlçe genelinde 8.653 mt muhtelif çaplarda yağmursuyu kanalı yapılmıştır.
28
İlçe genelinde 2009 yılı sonu dahil olmak üzere toplam 21 adet geometrik ve prestij yol düzenlemesi yapılmıştır.
Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi düzenlemesi.
Beşyol Mahallesi Eski Halkalı Caddesi.
Cennet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi.
Cennet Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı.
Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet..
Sutanmurat Mahallesi Sultanmurat Caddesi.
Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi.
Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi.
Yeni Mahalle Salih Tamcı Caddesi.
Yeni Mahalle Cengiz Sokak.
Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi.
Yeni Mahalle İnönü Caddesi.
Yeşilova Mahallesi Reyhan Caddesi.
Cennet Mahallesi Mevlana cad.
Cennet Mahallesi Zafer Sokak
Cennet Mahallesi Yavuz Selim Cad.
Tevfikbey Mahallesi Yel değirmeni Cad.
Gültepe Mah. Bağlar Cad.
Şahintepe Mah. İstanbul Cad.
Cennet Mahallesi Hürriyet Cad.
.Tevfikbey Mah. Ağrı Sokak.
İlçe genelinde 9 okulda 4.427,28 ton asfalt serim çalışması yapılmıştır.
İlçe genelinde muhtelif mahallelerde 45.000 mt. O.G-A.G gerilim enerji havai hatları yer altına alınmıştır.
Küçükçekmece Bölgelerinde muhtelif mahallelerde çatı sularının yamur suyu kanalına bağlanması için 13.012 mt pvc yağmur suyu inişi yapılmıştır.
5.2-ÜST YAPI ÇALIŞMALARI
Beyaz Masa A Kapısı Düzenlemesi yapılmıştır.
Nasrettin Hoca İ.Ö.O. 9.930 m2 plastik boya,3.573 m2 yağlı boya, 613 m2 petek boyası Ertuğrul Gazi İ.Ö.O. 96 m2 tuğla duvar, sıva, boya, 8 adet sac kapı kasası, 8 adet
laminant kapı, 8 adet camekan, 8 adet laminant askılık ve elektrik tesisatı 270 mt jiletli tel yapılması
Gültepe İ.Ö.O.v 166,44 m2 perde yükseltme işi, 1081 kg demir korkuluk tamir, montaj demontaj, 269 kg okul giriş kapısı yükseltilmesi
29
Fahrettin Kerim Gökay Lisesi 46 mt perde yükseltme, 40 mt eski perde yıkım, yeni yapım, sıva, 1045 kg korkuluk tamir, boya montaj ve demontajı
Mehmet Akif Ersoy Lisesi 296 mt Çevre Korkuluk demiri Ve Demir Kapı Yapımı Altınşehir İ.Ö.O. 9,30 mt perde yükseltme işi Göktürk İ.Ö.O. 128 mt normal bordür,72 mt bahçe bordürü,75 m2 kilit taşı döşeme, 9
mt perde yapımı Dr. Hulusi Behçet İ.Ö.O. 120 m2 2 Adet Sınıf Pvc Yer Döşemesi Yapımı 90 mt pencere
korkuluğu yapılması Hayriye Gök İ.Ö.O 2,10*1,50 tek kanat ferforje giriş kapısı,6,80*2,15 çelik
konstrüksiyon sürme kapı imalatı
Hayriye Gök İ.Ö.O 2,10*1,50 tek kanat ferforje giriş kapısı, 6,80*2,15 çelik konstrüksiyon sürme kapı imalatı
Orhan Saral İ.Ö.O 5,50*2,00 çelik konstrüksiyon sürme kapı imalatı Remzi Yurtsever İ.Ö.O 4,50*2,00 çelik konstrüksiyon sürme kapı imalatı Toki 1 İ.Ö.O 17 m2 çelik hasır çit, 30 mt ferforje yapılması
İlçe genelinde 39 okula 38.300 kg boya verilmiş olup, 6 okula duvar resimleri yapılmıştır.
5.3-ULAŞIM ÇALIŞMALARI
Ulaştırma şefliğimiz tarafından: (2009 yılında ) , 3500 adet Kedi gözü, 550 mt. Kauçuk hız kesici seti , 15.000 Kg Tretuvar boyama ve Yol çizgisi boyama, yapılmıştır.
300 adet trafik işaret ve yönlendirme tabelası, 100 noktaya termoplastik yaya geçidi yapıldı.
Yıll
ar
Asf
alt
(Ton
)
Bor
dür
(Mt)
Tre
tuva
r (m
2 )
Yol
Ort
ası (
m2 )
Stab
ilize
(T
on)
Stab
ilize
Yol
Uzu
nluğ
u (M
t)
Yer
Alt
ına
Alın
an K
ablo
(M
t)
Pis
Su
Kan
alı (
Mt)
Yağ
mur
Suy
u K
anal
ı (M
t)
Geo
met
rik
Yol
(M
t)
2004 103.131 28.102 16.570 38.958 57.000 40.000 3.255
2005 131.711 73.050 93.163 86.447 38.700 27.000 11.273
2006 108.232 65.942 92.022 105.016 29.500 21.000 20.000 1.100 15.070 3.250
2007 108.363 106.969 145.242 130.075 45.800 32.000 23.000 6.472 4.250
2008 133.522 141.261 228.118 60.167 55.000 38.000 52.700 985 1.220 10.915 2009
46.550 93.572 214.377 12.836 30.000 2.007 45.000 1.885 400
TOPLAM 631.509 508.896 789.492 433.499 256.000 160.007 140.700 2.085 39.175 18.815
30
6-) HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüzün Dava Dosyaları Hakkında Genel Bilgi
Dava Türleri
Geçmiş Yıllardan
Devir Sayısı
2009 Yılında Açılan
Dosya Sayısı
Terkin Edilen (Sonuçlandırılan)
Dosya Sayısı
Mevcut Dosya Sayısı
İdare Davaları 1.147 387 601 933 Asliye Davaları 370 100 181 289 İcra Davaları 68 35 18 81 Ceza Davaları 18 5 15 8 Genel Toplam 1.603 527 815 1.311
Mahkeme Sonuçları
Mahkeme Adı Lehimize Aleyhimize Kısmen
Lehimize Toplam
İdare Mahkemesi 155 115 19 289
Asliye Hukuk Mahkemesi 26 16 4 46
Aslıye Ceza Mahkmesı 5 - - 5 Genel Toplam 186 131 23 340
7-) İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen iş ve işlemler açıklanmış, yıllara göre karşılaştırmaları yapılarak grafiklendirilmiştir.
Müdürlüğümüzde yürütülen Yapı Ruhsatı işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için Otopark Yönetmeliği çerçevesinde Meclis Kararı alınarak uygulamada kolaylık sağlanmıştır. 1500 m2 ve 4 kattan az konut inşaatları için trafo belgesinin iskan aşamasında aranması yönünde Meclis kararı alınmıştır. Ayrıca, uygulamada düzenleme ihtiyacı duyulan plan notları ile alakalı çalışmalar yapılarak Meclise sunulmak üzere Plan ve Proje Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Yasal çerçevede tamamlanan yapıların yapı kullanma izin belgeleri almalarını daha da kolaylaştırmak amacı ile iskan aşamasında alınan ücretlerden, 2010 yılı içerisinde uygulanmak üzere yaklaşık %30 oranında ücret indirimi yapılmıştır.
· İmar Durumu İle İlgili İşlemler:
2009 yılında toplam 971 adet imar durumu müracaatı yapılmış, yapılan müracaatlardan 737 adedi vatandaş müracaatı olduğundan bu kişilere yazılı veya çizili imar durumu verilmiş geri kalan 234 adet evrak ise, Mahkemeler, İcra Daireleri ve çeşitli kurum yazıları olduğundan bu kurumlara cevaplar verilmiştir.
31
· Proje Tasdik ve Ruhsat İşlemleri :
2009 yılı içerisinde 538 adet ruhsat müracaatı kabul edilmiş proje tasdiki işlemleri çeşitli kurum ve kuruluş yazıları ve harçlarının tahsiline müteakip 1024 adet yapıya, yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İlgilileri tarafından hazırlanan 934 adet zemin etüt raporları incelenip onaylandıktan sonra ilgililerine teslimi sağlanmıştır.
· Yapı Denetim İşlemleri:
2009 yılı içerisinde 1024 adet ruhsat alınarak başlanılan inşaatlardan 462 yapıya temel üstü ruhsatı verilmiş çeşitli kurum kuruluş yazıları ve işlemlerden sonra 264 adet iş bitirme alan inşaatların 273 adedine Yapı Kullanma İzni (İskan) düzenlenmiştir. Ayrıca Yapı Denetim İşlemleri için Y.D.K gereğince 2069 adet hakediş düzenlenerek ödeme için ilgili Müdürlüğe gönderilmiştir. Bölgemiz dahilinde imar hareketlerinin takibi sonucu 2009 yılı içerisinde 206 adet yapı tatil tutanağı düzenlenmiş, düzenlenen yapı tatil tutanaklarından 90 adedi 29 Mart 2009 Yerel Seçimler arifesi tanzim olunan ve seçimler sonucu Başakşehir İlçe sınırları dahilinde kalan alanlar ile alakalı olduğundan bu tutanaklara dosya tanzim olunarak 3194/32.42 Maddelerin uygulanması için Başakşehir Belediye Başkanlığına teslimi sağlanmıştır. Kalan 116 adet yapı tatil tutanağı ile alakalı yasal işlemler yapılmış tutanak tanzim olunan bu yapıların 60 adedinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Madesine göre Yıkım İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi Kiralama Hizmeti Alımı İşinin ihalesi kapsamında yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bölgemizde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yıkım işlemleri program dahilinde devam etmektedir.
· Genel Evrak İşlemleri : 2009 yılı içerisinde Müdürlüğümüze girişi yapılan 22078 adet evrağın kayıtları yapılmış arşiv dosyaları ile birleştirilerek ilgili mühendislere teslimi sağlanmış ve çıkışa hazır hale gelen 16937 adet evrak ile alakalı dosyaların çeşitli kurum ve kuruluşlara vatandaşlar adına çıkış işlemleri yapıldıktan sonra Arşiv Şefliğine teslimi sağlanmıştır. Müdürlüğümüz Şefliklerinde görevli tüm personelin özlük işlemleri, 2010 Mali yılı Bütçesi, Demirbaş kayıtları, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre Yıkım İşlerinde Kullanılmak üzere İş Makinesi Kiralama ve Teknik Destek Hizmet Alımı İşi İhalesi gerçekleştirilmiş tüm yasal işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, 1000 adet imar işlem dosyasının Banka Eksperleri tarafından incelenmesi sağlanmış, Müdürlüğümüze müracaat eden vatandaşların talep ve şikayetleri takip edilerek sonuçlandırılmıştır.
· Arşiv İle İlgili İşlemler : Günlük imar işlem dosyalarının giriş ve çıkış işlemleri haricinde Bölgemiz dahilinde iken 29 Mart 2009 Yerel seçimler sonrası Başakşehir İlçe sınırlarına dahil edilen alanlar ile alakalı 10153 adet imar işlem dosyasının Başakşehir Belediye Başkanlığına, 91 adet imar
32
işlem dosyasının da Arnavutköy Belediyesine teslimi sağlanmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
· Deprem Araştırma ve Zemin Etüt Lab. İle İlgili İşlemler:
Bölgemiz dahilinde vatandaş taleplerine istinaden 30 adet binanın yerinde incelemeleri yapılarak bu yapılar için raporlar oluşturulmuş ve yasal işlemleri yapılmıştır.
YILLARA GÖRE VERİLEN RUHSAT TUTULAN TUTANAK
YIKIM VE İSKAN SAYISI
Yılı Verilen Ruhsat
Yapı Tatil
Tutanağı Yıkım İskan
2004 70 801 21 14
2005 250 127 126 50
2006 345 82 40 116
2007 697 64 58 121
2008 736 98 40 155
2009 1024 206 60 273
2003
13
2004
14
2005
50
2006
116
2007
121
2008
155
2009
273
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
ADET
1 2 3 4 5 6 7
YIL
YILLARA GÖRE VERİLEN İSKAN
Seri 2
Seri 1
33
8-) İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan Memur Personelin kademe ve derece terfileri düzenli olarak her ay yapılmaktadır. Yeni göreve başlayan, yada sağlık karnesi dolan memur personele sağlık karnesi verilmektedir. Çalışan personelin her türlü izin işlemleri yapılmaktadır. Nakil gelen ve nakil giden memurların işlemleri, yeşil pasaport işlemleri, çalışanların kadro işlemleri, hizmet birleştirme işlemleri, disiplin, gizli sicil işlemleri, ilk kez zabıta memurluğuna atananların işlemleri, emekli işlemleri, çalışanlara verilen eğitimler, stajyer alımları, çalışan personelin görevlendirmeleri, Maaş İşlemleri ve Sivil Savunma işlemleri yapılmaktadır.
9-) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.
Mükellef Sayısı
01.01.2009 İtibariyle
Başakşehir Bld. Devredilen
31.12.2009 İtibariyle
Emlak Vergisi 182.740 Adet 51.139 Adet 131.601 Adet
Çevre Temizlik Vergisi 31.523 Adet 8.710 Adet 22.813 Adet
İlan ve Reklam Vergisi
5.361 Adet 1.397 Adet 3.964 Adet
2004
70
2005
250
2006
345
2007
697
2008
736
2009
1024
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
ADET
1 2 3 4 5 6
YIL
YILLARA GÖRE VERİLEN RUHSAT
34
Emlak Vergisi Mükellef Sayısı
01.01.2009 İtibariyle
Başakşehir Bld. Devredilen
31.12.2009 İtibariyle
Bina 154.532 Adet 35.170 Adet 119.362 Adet
Arazi
853 Adet 853 Adet 0 Adet
Arsa
27.355 Adet 15.116 Adet 12.239 Adet
Toplam
182.740 Adet 51.139 Adet 131.601 Adet
Tebligatlar
İhbarname
Ödeme Emri
Haciz varakası
Toplam
2009 Yılı
11.546 Adet
21.501 Adet
685 Adet
33.732 Adet
Yoklama Emlak V. ÇTV İlan Reklam V. İşgaliye H. Toplam
2009 Yılı 274 Adet 341 Adet 1.586 Adet 391 Adet 2.592 Adet
İcra Takip Faaliyetleri
İntikal Eden Dosya Adedi Kapatılan Dosya
Adedi Takipteki Dosya Adedi
768 Adet 166 Adet 602 Adet
Taksitlendirme Müracaatı Taksitlendirilen Toplam Tutar
Tahsilat Tutarı
664 Adet 1.324.783,13 TL 443.767,00 TL
· Müdürlüğümüzde 2009 Yılında işlem gören evrak sayısı : 20.998 dir.
35
2009 YILI TAHSİLAT DAĞILIM GRAFİĞİ
Çevre Temizlik Vergisi
1%
Genel Tahakkuk4%
Emlak Vergisi20%Diğer
19%
İller Bankası Payı28%
Taşınmaz Satış Gelirleri/Payları
10%
Ruhsat Harç ve Ücretleri
2%
İmar Harç ve Ücretleri
16%
2009 YILI DETAYLI TAHAKKUK / TAHSİLAT TABLOSU
2009 Devreden Tahakkuk Tutarı
2009 Yılı Net Tahakkuk Tutarı
Toplam Tahakkuk
Toplam Tahsilat Tutarı
Emlak Vergisi 21.366.843,25 19.070.098,40 40.436.941,65 23.905.569,76
Çevre Temizlik V. 6.029.460,32 2.137.606,40 8.167.066,72 3.196.374,77
İlan ve Reklam V. 745.872,70 1.261.466,49 2.007.339,19 1.045.456,91
İşgaliye Harcı 43.370,27 2.168.913,12 2.212.283,39 2.063.018,26
Harcamalara Katılma Payları 2.297.170,98 1.147.501,84 3.444.672,82 1.341.548,84
Diğer Hizm.Gelirle 1.666.216,94 21.928.662,51 23.594.879,45 20.978.761,29
Para Cezaları 10.317.682,50 -2.057.819,14 8.259.863,36 4.545.481,72
Diğer Harçlar 191.814,60 7.835.301,10 8.027.115,70 7.713.853,55
Taşınmaz Şatış Gelirleri/Payları 486.590,06 13.434.903,19 13.921.493,25 13.255.102,74
Ecrimisil Gelirleri 271.838,05 595.078,91 866.916,96 390.900,83
Kira Gelirleri 3.858,35 1.109.850,20 1.113.708,55 1.110.862,45
Elektrik Tük. Verg 0 1.225,02 1.225,02 1.225,02
Haberleşme Verg 0 802.127,62 802.127,62 802.127,62
İSKİ ÇTV Payı 0 1.556.864,06 1.556.864,06 1.556.864,06
İller Bankası Payı 0 52.665.571,59 52.665.571,59 52.665.571,19
Diğer 8.637.506,40 9.283.596,80 17.921.103,20 6.127.217,87
TOPLAM 52.058.224,42 132.940.948,11 184.999.172,53 140.699.936,88
36
10-) KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz tarafından 2009 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir: Kış ve Yaz Spor Okulları Süreli sportif faaliyetler düzenleyerek gençleri zararlı alışkanlıklar edinebilecekleri ortamlardan uzak tutmak, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Spor Okullarında çeşitli branşlarda eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. 2009 yılı içerisinde Kış Spor Okullarında 1.080 (15 branşta), Yaz Spor Okullarında 2.000 (19 branşta) olmak üzere spor okullarında toplam 3.080 öğrencimize eğitim verilmiştir. Branşlar: Futbol, Basketbol, Voleybol, Atletizm, Karate, Taekwondo, Güreş, Aikido, Yüzme, Cimnastik, Step-Aerobik, Halk Oyunları, Satranç, Masa Tenisi, Badminton, Hentbol, Okçuluk, Oryantiring, Tenis Çanakkale Gezileri Tarihimizin dönüm noktası olan Çanakkale Savaşlarının yaşandığı ve her bir karış toprağı şehit kanları ile sulanmış tarihi yarımadaya bu yılda 10.000 vatandaşımızla ziyarette bulunulmuştur. Gezi boyunca alan kılavuzu ve uzman rehberler eşliğinde tarihi yarımada da önemli mekanlar (Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Şahindere Sargı Yeri, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Yahya Çavuş, 57.Alay, Conkbayırı, Kemalyeri) ziyaret edilmekte, vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Geleneksel Bisiklet Şenliği ve Uçurtma Şenliği 24 Mayıs 2009 tarihinde Küresel Isınmaya karşı bisikletin öneminin kavranması ve bisikletin bir ulaşım aracı olarak sevdirilmesi amacıyla Geleneksel Bisiklet Şenliği ve yine aynı gün Uçurtma Şenliğini yaklaşık 15.000 kişilik katılımla Halkalı Ziraat Mektebi’nde gerçekleştirilmiştir. Şölene katılan 7.000 vatandaşımıza ücretsiz uçurtma dağıtılmış, çeşitli uçurtma kulüplerinin de etkinliğe katılımı alanı renklendirmiştir. Geleneksel Bisiklet Şenliğinde katılımcılardan 20 kişiye Bisiklet, 100 kişiye kask, eldiven ve tüm katılımcılara tişört, bisiklet zili ve plakası hediye edilmiştir. Sportif Müsabakalar Ödül Töreni 2008–2009 Eğitim-öğretim yılında Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek düzenlenen ve 6.000 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilen 11 branşta spor müsabakaları neticesinde dereceye giren 1.500 öğrenciye madalya ve çeşitli hediyeler verilmiştir. Branşlar: Masa Tenisi, Badminton, Oryantiring, Puanlı Atletizim, Engellilerde Atletizim, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Kros, Satranç, Futbol Toplu Sünnet Şöleni Belediye Başkanlığımızın geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni’nde 2009 yılında 3–13 yaş arası 1.620 çocuk modern cerrahi yöntemlerle, hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettirilmiştir. Delikanlılığa ilk adımlarını atan çocuklarımızın sünnet kıyafetleri de Belediyemiz tarafından hediye edilmiştir.
37
Minikler Futbol Turnuvası Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği ile müşterek düzenlediğimiz “3. Minikler Futbol Turnuvası” organizasyonunda gençlerimize kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilmiştir. Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası Belediye Başkanlığımız bünyesinde görev yapan personelimizin sosyal etkinliklerde bulunmasını, dayanışma ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla bu sene 1.sini düzenlediğimiz ‘‘Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası’’ neticesinde turnuva’da dereceye giren personelimize kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilmiştir. Turnuvaya teklerde 68 kişi, çiftlerde 13 takım katılmıştır. Birimler Arası Voleybol Turnuvası Belediye Başkanlığımız bünyesinde görev yapan personelimizin sosyal etkinliklerde bulunmasını, dayanışma ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla bu sene 2.sini düzenlediğimiz ‘’Birimler Arası Voleybol Turnuvası’’ neticesinde turnuva’da dereceye giren personelimize kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilmiştir. Turnuvaya 144 kişi katılmıştır. Küçükçekmece Uluslararası Göl Festivali 11 – 17 Temmuz 2009 tarihleri arasında Uluslararası 4. Küçükçekmece Göl Festivali göl kenarı amfi tiyatroda gerçekleştirilmiştir. Festivalimizde; ünlü sanatçıların konserleri, 12 ülkeden katılan halk oyunları ekiplerinin gösterileri ( İtalya, Makedonya, Malezya, Romanya, Slovenya, Meksika, Belarus, Litvanya, Hindistan, Kore, Çin, İspanya) yer almıştır. Etkinlik alanımızın yanına kurulan çocuk kasabası, göl aksı boyunca sokak çalgıcıları ve animasyon ekipleri vatandaşlarımıza neşeli anlar yaşatmıştır. Toplu Düğün Şöleni Evlilik hayalleri kuran ancak maddi imkansızlıklardan ötürü bu hayallerini gerçekleştiremeyen ve evli oldukları halde nikah akdini çeşitli sebeplerle gerçekleştirememiş vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla 13.08.2009 tarihinde 181 çiftimizin nikâhı, 13 çiftimizin düğünü gerçekleştirilmiştir. Etkinlik kapsamında düğün çiftlerimizle gerçekleştirdiğimiz şehir turunun ardından, boğaz gezisi düzenlenmiştir. Çiftlerimize düğün öncesi evlilik okulu semineri verilmiş olup, ayrıca çiftlerimize gelinlik, damatlık, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve elektrikli süpürge gibi çeşitli eşyalar hediye edilerek evleri kurulmuştur. Küçük İstanbul Buluşmaları ve Ünlülerle Buluşmalar Yaşam tercihlerinin arifesinde olan çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkiye’nin en başarılı, alanlarında en yetkin kişilerini örnek almaları, onların yaşam hikayelerini, önerilerini ve vizyonlarını dinleyerek kendi yaşamları için çok faydalı dersler çıkarmaları amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek “Küçük İstanbul Buluşmaları” ve “Ünlülerle Buluşma” adı altında bu güne kadar 32 söyleşi düzenlenmiş ve 16.000 gencimize ulaşılmıştır.
38
Küçük İstanbul Buluşmaları Katılımcıları: Selim İLERİ, Köksal TOPTAN, Oktay SİNANOĞLU, Mustafa AKGÜL, Ali GÜLTİKEN, Muhammet Nur DOĞAN, Hayrettin KARACA, Murat EVGİN, Münir ARIKAN, Mustafa SAĞYAŞAR, Kemal GÖZÜKARA, Mustafa AYDIN, Aykut IŞIKLAR, Enver YÜCEL, Ayşe SUCU, Mehmet SAĞLAM Ünlülerle Buluşmalar Katılımcıları: Asuman DABAK, Emre KINAY, Çolpan İLHAN, Günay KARACAOĞLU, Ziya KÜRKÜT, Levent TÜLEK, Ali POYRAZOĞLU, Kerem ALIŞIK Ramazan Etkinlikleri 2009 yılı Ramazan ayında Kadir Gecesi münasebetiyle Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezlerimizde Kadir Gecesi Özel Programları düzenlenmiştir. Belirli Gün ve Hafta Kutlamaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek Belirli gün ve haftalar kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı, 10 Aralık İnsan Hakları Günü, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma programlarını gerçekleştirilmiştir. Dünya Kalp Günü Etkinlikleri 27 Eylül 2009 Dünya Kalp Günü vatandaşlarımızın yoğun katılımı ve düzenlenen “Yüreğinize Sağlık” yürüyüşü ile kutlanmıştır. Küçükçekmece Su Sporları Organizasyonu 4.Geleneksel Göl şenlikleri kapsamında bu yıl ilkini düzenlediğimiz su sporları organizasyonunda Kürek, Kano ve Dragon Bot branşlarında yarışmalar düzenlenmiş, yarışmalara 70 sporcu katılmıştır. Yarışmalarımızda gençlerimize madalya ve çeşitli hediyeler verilmiştir. Kültür Sanat Merkezlerinde Düzenlenen Etkinlikler Yetişkin Tiyatroları 2009 yılı içerisinde Kültür ve Sanat Merkezlerimizde 193 oyun sergilenmiş olup toplamda 69.411 tiyatro izleyicisi birbirinden değerli ustaların yer aldığı oyunlarla buluşturulmuştur.
Etkinliğin Yapıldığı Yer Etkinlik Sayısı Katılımcı Sayısı
Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi 52 19671
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi 95 30835
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi 46 18905
39
Çocuk Tiyatroları 2009 yılı içerisinde Kültür ve Sanat Merkezlerimizde 165 oyun sergilenmiş olup toplamda 59.126 izleyiciye ulaşılmıştır.
Etkinliğin Yapıldığı Yer Etkinlik Sayısı Katılımcı Sayısı
Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi 67 20474
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi 59 23054
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi 39 15598
Söyleşi-Konferans-Panel ve Seminerler 2009 yılı içerisinde Kültür ve Sanat Merkezlerimizde 89 edebiyat, tarih, psikoloji, sağlık, kişisel gelişim, şiir dinletileri, müzik-söyleşi gibi farklı konularda birbirinden değerli şair, yazar, akademisyen ve sanatçılar 20.247 izleyici ile buluşturulmuştur. .
Etkinliğin Yapıldığı Yer Etkinlik Sayısı Katılımcı Sayısı
Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi 32 5726
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi 34 6920
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi 23 7601
Sinema 2009 yılı içerisinde Kültür ve Sanat Merkezlerimizde 99 yerli-yabancı ve animasyon çizgi sinema gösterimlerine 30.62 izleyiciye katılmıştır.
Etkinliğin Yapıldığı Yer Etkinlik Sayısı Katılımcı Sayısı
Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi 66 16601
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi 33 14020
Sergiler Kültür ve Sanat Merkezlerimizde farklı sanat dallarından birbirinden değerli sanatçıların sanat eserlerinin sergilendiği 37 sergi sanatseverlerle buluşmuştur. Cennet Kültür ve Sanat Merkezlerinde Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri Cennet Kültür ve Sanat Merkezimizde 08–14 yaş grubu ve yetişkin grubu kursiyerlerimize ‘Yaşam Boyu Eğitim’ ve ‘Sanat’ branşlarında ücretsiz eğitim hizmeti verilmektedir. Kursiyerler, Fransızcadan Bilgisayar İşletmenliğine; Baleden, Şan eğitimine toplam 32 farklı branşta eğitim görmenin ayrıcalığını yaşamaktadırlar.
40
Yaşam Boyu Eğitim Branşları • İngilizce • Almanca • İtalyanca • Rusça • Fransızca • Osmanlıca • Arapça • Bilgisayar İşletmenliği • Grafik Animasyon • Bilgisayar Destekli Proje Çizimi (Autocad) • Web Tasarım • Fotoğraf Çekimi • Sekreterlik • Ön Muhasebe • Diksiyon • Aşçılık-Soğuk Mutfak • Aşçılık-Sıcak Mutfak • Aile İçi İletişim • Protokol ve Görgü Kuralları Sanat Branşları • Gitar • Bağlama • Piyano • Keman • Ney • Türk Halk Müziği Koro • Batı Müziği Solfej-Koro • Türk Sanat Müziği Solfej-Koro • Tiyatro • Bale • Modern Halk Dansları • Resim • Şan Cennet Kültür Sanat Merkezi Eğitimlere Katılım Sayıları
Genel Değerlendirme 08-14 Yaş Yetişkin
2009 Güz Dönemi Yerleştirilen Kursiyer Sayısı 1.278 2.059
2009 Bahar Dönemi Yerleştirilen Kursiyer Sayısı 1.214 1.633
2009 Yaz Dönemi Yerleştirilen Kursiyer Sayısı 1.242 1.947
2009–2010 Güz Dönemi Yerleştirilen Kursiyer Sayısı 1.657 2.973
TOPLAM 5.391 8.612
41
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezlerinde Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde 08-14 yaş ve yetişkin grubu kursiyerlerimize ‘Yaşam Boyu Eğitim’ ve ‘Sanat’ branşlarında ücretsiz eğitim hizmeti verilmektedir. Kursiyerlerimiz, Fransızcadan Bilgisayar İşletmenliğine; Kemandan Bağlamaya 21 farklı branşta eğitim görmenin ayrıcalığını yaşamaktadırlar. Yaşam Boyu Eğitim Branşları • İngilizce • Almanca • İspanyolca • İtalyanca • Rusça • Fransızca • Bilgisayar Kullanımı • Grafik ve Animasyon • Web Tasarım • Ön Muhasebe • Diksiyon • Aile İçi İletişim Sanat Branşları • Gitar • Bağlama • Keman • Ney • Solfej-Koro • Modern Halk Dansları • Tiyatro • Resim • Fotoğraf Çekimi
Sefaköy Kültür Sanat Merkezi Eğitimlere Katılım Sayıları
Genel Değerlendirme 08–14 Yaş Yetişkin
2009 Bahar Dönemi Yerleştirilen Kursiyer Sayısı 1.075 986
2009 Yaz Dönemi Yerleştirilen Kursiyer Sayısı 1.780 1.369
2010 Güz Dönemi Yerleştirilen Kursiyer Sayısı 1.717 2.578
TOPLAM 4.572 4.933
Küçükçekmece Bilgi Evleri Küçükçekmece ilçesindeki genç nüfusun kültürel ve sosyal gelişimlerine destek vermek, günümüz bilgi çağında bölge halkının ve öğrencilerin kütüphane ve internet kullanımı gibi bilgiye ulaşma ihtiyaçlarını karşılamak, bunu ihtiyaç olarak algılamayanları ise motive etmek amacıyla bilgi evleri kurulmuştur. Projenin asıl hedef kitlesi ilköğretim öğrencileridir. Bilgi evlerinde (8-14 yaş gurubu) çocuklara, okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri sosyal faaliyetler,
42
yeni hobiler edinebilecekleri kulüp faaliyetleri, dersleriyle ilgili destek alabilecekleri etütler, sağlıklı bir birey olmaları yönünde katkı sağlayıcı rehberlik hizmetleri gibi hizmetler, alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.
Küçükçekmece Bilgi Evleri Öğrenci Sayıları Halkalı Bilgi Evi 2.552 Cennet Bilgi Evi 7.179 Sefaköy Bilgi Evi 6.501 Fatih Bilgi Evi 1.476 Taştepe Bilgi Evi 1.803 İnönü Bilgi Evi 1.658
Toplam 21.169 Yaşam Sevinci Merkezi Küçükçekmece Belediye Başkanlığımızca kurulan “Yaşam Sevinci Merkezi” İlçemizde yaşayan mağdur vatandaşlarımızın umut kapısı haline gelmiştir. Merkezimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımı yapılmakta, tepeden tırnağa giydirilmekte, yeni yuva kuran çiftlere gelinlik ve damatlıkları temin edilmekte, ayrıca Merkezimize hibe edilen ev eşyaları sayesinde sadece maddi imkânsızlıklardan değil; su baskını, yangın v.b doğal afetlerle de mağdur duruma düşmüş ailelerimizin evleri, insani yaşam şartlarına kavuşturulmaktadır. Küçükçekmece ilçesinde yaşayan mağdur durumdaki vatandaşlarımıza, 01 Ocak 2009-31 Haziran 2009 tarihleri arasında Yaşam Sevinci aracılığı ile 3472 Aileye Erzak Yardımı, 196 Aileye 279 adet Ev Eşyası Yardımı, 1190 Aileye Giysi Yardımı, 70 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı yapılmıştır. Temmuz 2009 tarihinden itibaren bu kapsamda ki çalışmalar kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne devredilmiştir. Kadın Konuk Evi Kadın Konuk Evimiz, toplumda fiziksel, sözel, ekonomik, duygusal ve cinsel istismara uğrayan kadınlarımıza(varsa çocukları ile birlikte ) hukuki, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönde sorunlarını çözmede yardımcı olmak, kadının kendine olan güvenini yeniden elde etmesi, kendine yetebilen üretken hale gelmesi mutlu ve sağlıklı bir yaşantı kurmasını desteklemektedir. Bu kapsamda Kadın Konuk Evimize, 01 Ocak 2009–31 Haziran 2009 tarihleri arasında 20 kadın ve 19 çocuğumuza hizmet verilmiştir. Temmuz 2009 tarihinden itibaren bu kapsamda ki çalışmalar kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne devredilmiştir. 11-) MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz tarafından 2009 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir :
· SSK – Vergi Dairesi – Emekli Sandığı – Sendika gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ait 01.01.2009 – 31.12.2009 dönemine ait tüm borçlar ödenmiştir.
· İşçi – Memur personelin tüm maaş ve sosyal hakları ve emekliliği dolan personelin emekli tazminatları ödenmiştir.
· Müteahhit – Firma – Hastane gibi Belediyemize yaptığı işler sebebi ile alacaklı olan şirket ve kişilere bütçe imkanları doğrultusunda ödeme yapılmıştır.
· 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı çıkarılmış, Encümen ve Meclis tarafından onaylanmıştır.
43
· 2010 Mali Yılı Bütçesi çalışmaları tamamlanarak Belediye Meclisimizce onaylanmıştır.
· 2008 Yılı Faaliyet Raporu çalışmaları tamamlanarak Belediye Meclisimizce onaylanmıştır.
· 2010 Mali Yılı Bütçesi, “Analitik Bütçe” esasına göre yapılmış olup, İlgili makamlar tarafından kabul edilmiştir.
· Belediye Başkanlığımızın 2010 Mali Yılı Performans Planı hazırlanmıştır.
· 2009 yılı içinde 31.12.2009 tarihi itibariyle evrak kayıt defterimiz ile 10.715 gelen evrak ve 1.601 adet giden evrak toplam 12.316 adet evrak ile ilgili işlem yapılmıştır.
· 2009 yılı içinde 31.12.2009 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarına 3.020 adeti ödeme emri, 8.211 adet muhasebe işlem fişi olma üzere toplam 11.231 adet evrak girişi yapılmıştır.
12-) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
· Belediye Başkanımız 2009 yılı içerisinde toplantı ve organizasyonlar dışında randevu verilerek toplam 3619 kişi ile görüştürülmüştür.
· 2009 yılı içerisinde her hafta üst yönetim düzeyinde kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiş olup, toplam 43 toplantı yapılmıştır.
· Belediye Başkanımız ilçemiz genelinde davet üzerine toplam 288 açılış ve organizasyona katılmıştır.
· 2009 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 887 evrak (gelen evrak) intikal etmiş olup, 349 yazıya cevap verilmiştir.
· 2009 yılı içerisinde Müdürlüğümüzden 887 evrak ilgili birimlere gönderilmiştir.
13-) PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2009 Mali Yılı Faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir; 1- Çekmece Bölgeleri Dah. Park ve Yeşil Alanların Bakım Onr. Hizmet İşi kapsamında ;
· 3 adet teknik eleman, 21 adet kalifiye eleman, 105 adet düz işçi 7 ay, 5 ayda ise; teknik
ve kalifiye eleman aynı olmakla birlikte yaz sezonu itibariyle ( 5 ay ) 120 adet işçi ile takribi 205.696 m2 lik alanda park ve yeşil alanların periyodik bakım ve onarım işleri yapılmış olup ayrıca bu iş kapsamında 5 adet pickup, 2 adet münibüs, 5 adet arazöz, 8 adet çim biçme makinesi çalıştırılmıştır.
2- Halkalı Bölgeleri Dah. Park ve Yeşil Alanların Bakım Onr. Hizmet İşi kapsamında ;
· 3 adet teknik eleman, 23 adet kalifiye eleman, 110 adet düz işçi 7 ay, 5 ayda ise; teknik
ve kalifiye eleman aynı olmakla birlikte yaz sezonu itibariyle (5 ay) ile takibi 205.696 m2 lik alanda park ve yeşil alanların periyodik bakım ve onarım işleri yapılmış olup, ayrıca bu iş kapsamında 5 adet pickup, 2 adet münibüs, 5 adet arazöz, 11 adet çim biçme makinesi çalıştırılmıştır.
44
3- İş Makinaları ve Araç Kiralama Hizmet İşi kapsamında;
· 1 adet lastik tekerlekli yükleyici (JSB), 3 adet damperli kamyon, 2 adet sepetli araç, 1 adet koprosör ile Bölgemizde çevre düzenlemesi, bitkisel toprak nakliyesi, ağaç budama, kurumuş ağaçların kesilmesi gibi işlerin yapılması sağlanmıştır.
4- Park ve Bahçelerde ve Müdürlük İşlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Alımlar · Bank Tahtası, Demir Çelik ve Sarf Malzemesi Alımı (161 kalem malzeme alınmıştır.)
· Fidan Alımı İşi (Muhtelif çeşit fidan alınmıştır.)
· Mevsimlik Çiçek Alımı İşi (Muhtelif çeşitte mevsimlik çiçek alınmıştır.)
· Bölgemiz Sınırları İçinde Bulunan Parklar ve Çok Amaçlı Spor Tesislerine Konulmak Üzere Tabela Alınması İşi
· Nalbur Malzemesi Alımı İşi
· Oyun Grubu Malzemeleri Alınması İşi
· Mevsimlik Çiçek Alınması İşi
· Muhtelif Yerdeki Spor Aletlerinin On. için Spor Aletleri Ekipman Parçaları Alım İşi
· Arşiv Dolabı Yapılması İşi
· Muhtelif Yerdeki Spor Aletlerinin Onr. için Spor Aletleri Ekipman Parçaları Alım İşi
· Bölgemiz Dahilindeki Park ve Yeşil Alanlarımızda Kullanılmak üzere Bank Yapımı İçin Bank Tahtası, Kasa Civatası ve Somunu Alımı İşi
5- 2009 Yılı Yatırım Programımızda yaptığımız işler aşağıda belirtilmiştir;
· İstasyon Mahallesi Taştepe Hayvanlar Alemi Park Yapım İşi
2008 Yılında % 52’si gerçekleştirilmiş olup, geri kalan kısım ise 2009 yılı içinde tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur.
· Halkalı Çamlık Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
% 20’ si 2008 yılındaki ödeneğinden; % 80’ni de 2009 yılı ödeneğinden kullanılarak ihaleye çıkılan ve % 20’si 2008 yılında gerçekleştirilen işin, 2009 yılına ait ödeneğinden % 80’nin yapımı tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur.
· Halkalı Atakent Mahallesi I. II. III. Etap Genelinde ve Muhtelif Yeşil Alanlardaki Çocuk
Oyun Alanlarının Yapım İşi; yapılıp hizmete sunulmuştur. · Halkalı M.AKİF ERSOY Kalp ve Damar Cerrahisi ve Araştırma Hastanesi Çevre
Düzenlemesi Yap. İşi ile Sefaköy İnönü Mah.571 Parsel Park Yapım İşi; yapılıp hizmete sunulmuştur
· K.Çekmece Stadı Suni Çim Sahası ve Çevre Düzenlemesi Revizyonu Yapım İşi; yapılıp hizmete sunulmuştur
· Tevfikbey Mahallesi 11195 Parsel ile 10189 Parseldeki Park Alanlarının Yapım İşi;
yapılıp hizmete sunulmuştur.
45
· Halkalı Çamlık Piknik Alanı Spor Sahası Yapım İşi; yapılıp hizmete sunulmuştur. · Halkalı Atakent Mah. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası ve Bezirganbahçe Mah.
Gençlik Binası ile Yasemin Anaokulu Çevre Düzenlemesi İşi; yapılıp hizmete sunulmuştur.
· Bölgemiz Dahilinde Muhtelif Yerlere Reklam Panolarının ve Ferforje Demir İmalatlarının
Yapım İşi yapılmıştır.
Ø Kalem Şefliğimizde 2009 yılı içinde 1719 adet gelen, 1761 adet giden evrak işleme konulmuştur.
2005-2009 YILLARI BÖLGE VE MAHALLERE GÖRE YEŞİL ALAN DAĞILIMI
TOPLAM YEŞİL ALAN m²
MAHALLE ADI 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM
ÇE
KM
EC
E CENNET 2.713,69 350 2.420,97 150 600 6.234,66
CUMHURİYET 361,83 383,63 4063,06 4.808,52
FATİH 834,24 6.004,00 5.248,00 12.086,24
YENİ MAHALLE 2.662,64 1.072,00 858 60 4.652,64
YEŞİLOVA 2.723,51 2.723,51
TOPLAM 8.934,08 7.787,83 8.052,60 5.071,06 660 30.505,57
SEF
AK
ÖY
BEŞYOL 2.036,59 117 2.153,59
KEMALPAŞA 507,98 100 607,98
KARTALTEPE 13.131,00 200 49.571,00 146 26000 89.048,00
İNÖNÜ 7.474,69 7.852,74 4.447,62 1.737,00 2.580,00 24.092,05
SÖĞÜTLÜÇEŞME 3.463,17 550,25 252 4.265,42
SULTANMURAT 322 134 456
FEVZİÇAKMAK 2.937,76 20 20 800 3.777,76
GÜLTEPE 2.299,64 60 80 2.439,64
TEVFİKBEY 1.603,23 1.822,77 3.493,01 1.815,00 3.571,00 12.305,01
KANARYA 930,54 638 1.568,54
TOPLAM 33.454,06 11.698,30 58.580,63 4.030,00 32.951,00 140.713,99
HA
LK
AL
I İSTASYON 1.188,56 195 2275,96 33.080,00 36.739,52
MERKEZ 3.562,59 2.342,03 7.150,81 750 47.782,00 61.587,43
ATAKENT 2.934,00 13.445,51 5.238,45 181 3.262,00 25.060,96
TOPLAM 7.685,15 15.787,54 12.584,26 3.025,96 84.124,00 123.387,91
İKİT
EL
Lİ
GÜVERCİNTEPE 1.330,29 2.258,36 3.588,65
BAŞAKŞEHİR 1.008,46 4.789,38 5.456,20 11.254,04
ATATÜRK 5.014,37 2.647,00 400 8.061,37
ŞAMLAR 2.605,00 1.120,00 3.725,00
ALTINŞEHİR 0
YARIMBURGAZ 3.200,00 3.200,00
ZİYA GÖKALP 0
MEHMETAKİF 3.674,80 5.325,00 500 9.499,80
KAYABAŞI 150 1.820,85 1.970,85
ŞAHİNTEPE 377 377
TOPLAM 22.723,42 11.335,16 15.211,38 7.277,05 500 41.676,71
GENEL TOPLAM 72.796,71 46.608,83 94.428,87 19.404,07 118.235,00 336.284,18
46
2009 YILINDA KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE YAPILAN
FAALİYETLERİNMAHALLELERE GÖRE DAĞILIMI
BÖLGE ADI MAHALLE ADI
MALZEME CİNSİ
KENT MOBİLYALARI BİTKİ
ÇOCUK OYUN GRUP
PARK SAYISI
SPOR SAHALARI
KÜLTÜR FİZİK
ALETLERİ ALANLARI
TOPLAM YEŞİL
ALAN m²
ÇE
KM
EC
E CENNET 25 351 600
CUMHURİYET 16 113
FATİH 34 388 1
YENİ MAHALLE 10 839 60
YEŞİLOVA 12 84
SE
FA
KÖ
Y
BEŞYOL 20 1
KEMALPAŞA 30
KARTALTEPE 23 98 1 26000
İNÖNÜ 97 1644 2 1 2.580,00
SÖĞÜTLÜÇEŞME 15 339 1
SULTAMNURAT 72 278
FEVZİÇAKMAK 8 118 1 800
GÜLTEPE 4 113 1 1
TEVFİKBEY 31 892 2 3.571,00
KANARYA 34 115
HA
LK
AL
I İSTASYON 74 7407 5 1 2 33.080,00
MERKEZ 54 873 1 1 2 1 47.782,00
ATAKENT 86 681 9 2 3.262,00
İKİT
EL
Lİ
GÜVERCİNTEPE 6 29
BAŞAKŞEHİR 45 46
ATATÜRK 46 477
ŞAMLAR 8
ALTINŞEHİR 9 26
YARIMBURGAZ 18 542
ZİYAGÖKALP 6 1
MEHMETAKİF 10 186 500
KAYABAŞI
ŞAHİNTEPE 8 12
47
2005-2006-2007-2008-2009 YILLARI BÖLGE VE MAHALLERE GÖRE PARK , SPOR SAHASI , KÜLTÜR FİZİK ALETLERİ ALANLARI DAĞILIMI
BÖLGE MAHALLE ADI
PARK SAYISI SPOR SAHALARI KÜLTÜR FİZİK ALETLERİ
ALANLARI 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM
ÇE
KM
EC
E CENNET 3 1 4 1 1 3 3
CUMHURİYET 1 1 1 3 1 1 1 1 2
FATİH 2 2 1 1 0
YENİ MAHALLE 4 1 5 0 0
YEŞİLOVA 1 1 1 1 0
SE
FA
KÖ
Y
BEŞYOL 1 1 1 1 2 0
KEMALPAŞA 1 1 1 1 0
KARTALTEPE 1 1 0 1 1
İNÖNÜ 5 5 4 1 1 16 2 3 1 6 1 3 4
SÖĞÜTLÜÇEŞME 2 2 0 0
SULTANMURAT 0 0 0
FEVZİÇAKMAK 2 2 0 1 1 2
GÜLTEPE 3 3 1 1 1 1
TEVFİKBEY 3 1 2 1 2 9 1 1 1 1 2
KANARYA 1 1 0 0
HA
LK
AL
I
İSTASYON 1 1 1 3 2 3 2 7 2 4 1 7
MERKEZ 3 2 3 1 9 4 1 1 3 2 11 1 1 2
ATAKENT 1 1 2 1 2 1 4 5 7 3 2 17
İKİT
EL
Lİ
GÜVERCİNTEPE 1 1 2 1 2 3 1 1
BAŞAKŞEHİR 2 11 13 2 2 3 2 5 10
ATATÜRK 3 1 4 1 1 1 1
ŞAMLAR 1 1 1 1 0
ALTINŞEHİR 0 0 0
YARIMBURGAZ 0 0 0
ZİYA GÖKALP 0 1 1 0
MEHMETAKİF 2 2 0 1 1
KAYABAŞI 1 1 0 0
ŞAHİNTEPE 1 1 0 0
48
2005-2006-2007-2008 -2009 YILLARI BÖLGE VE MAHALLERE GÖRE KENT MOBİLYALARI, BİTKİ, ÇOCUK OYUN GRUBU ALANLARI DAĞILIMI
KENT MOBİLYALARI BİTKİ ÇOCUK OYUN GRUP MAHALLE ADI ADET ADET ADET
2005 2006 2007 2008 2009 TOPL AM 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM
ÇE
KM
EC
E
CENNET 45 47 110 45 25 272 1156 869 887 737 351 4000 2 1 3
CUMHURİYET 40 14 20 74 16 164 328 349 267 415 113 1472 1 1 1 3
FATİH 24 38 40 64 34 200 1327 415 211 369 388 2710 1 1
YENİ MAHALLE 55 100 32 27 10 224 556 771 288 503 839 2957 4 4
YEŞİLOVA 12 32 24 20 12 100 337 242 73 115 84 851 1 1
SE
FA
KÖ
Y
BEŞYOL 17 47 24 17 20 125 512 337 46 1100 1 1996 1 1
KEMALPAŞA 4 12 25 41 400 74 141 97 30 742 1 1
KARTALTEPE 39 77 57 32 23 228 9145 545 661 1404 98 11853 1 1
İNÖNÜ 42 153 171 118 97 581 2775 1727 2571 1372 1644 10089 4 5 4 2 2 17
SÖĞÜTLÜÇEŞME 24 44 48 42 15 173 1085 242 235 116 339 2017 2 1 3
SULTANMURAT 4 22 4 7 72 109 326 278 111 256 278 1249 0
FEVZİÇAKMAK 5 10 42 3 8 68 365 34 564 666 118 1747 2 2
GÜLTEPE 31 14 35 35 4 119 484 142 248 772 113 1759 2 1 3
TEVFİKBEY 21 65 74 99 31 290 3514 1375 1689 1907 892 9377 3 2 1 6
KANARYA 49 35 34 35 34 187 612 592 158 73 115 1550 1 1
HA
LK
AL
I
İSTASYON 52 89 74 70 74 359 1209 486 1168 1107 7407 11377 1 1 5 7
MERKEZ 98 102 167 107 54 528 2934 652 1767 2315 873 8541 4 2 2 1 9
ATAKENT 50 135 129 216 86 616 2127 1958 4026 1897 681 10689 14 9 23
İKİT
EL
Lİ
GÜVERCİNTEPE 20 51 38 13 6 128 814 830 262 926 29 2861 1 1
BAŞAKŞEHİR 16 26 25 63 45 175 93 199 1942 2411 46 4691 16 10 26
ATATÜRK 6 34 49 72 46 207 2720 453 1058 637 477 5345 3 3
ŞAMLAR 13 11 24 234 9 915 122 8 1288 1 1
ALTINŞEHİR 16 56 7 13 9 101 85 23 9 287 26 430 0
YARIMBURGAZ 17 34 6 19 18 94 96 560 257 252 542 1707 0
ZİYA GÖKALP 13 27 11 17 68 280 212 158 283 6 939 1 1
MEHMETAKİF 25 30 37 11 10 113 1124 1337 326 89 186 3062 2 2
KAYABAŞI 18 27 4 49 47 317 891 1391 2646 1 1
ŞAHİNTEPE 22 11 46 8 87 62 418 575 12 1067 1 1
49
14-) PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz tarafından 2009 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir :
1. PLANLAMA İŞLEMLERİ
· 15.06.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planının incelenmesi neticesinde tespit edilen düzeltmelerin yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’ne itirazda bulunulmuştur.
· Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından çalışmaları
devam eden 1/25.000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Planı taslağının incelenmesi neticesinde yapılması gerekli görülen düzeltmelerin yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’ne yazı gönderilmiştir.
· Ayazma Toplu Konut Alanı ve Gecekondu Dönüşüm Alanına ilişkin Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 23.12.2008 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın 13.02.2008 tasdik tarihli revizyon uygulama imar planı ile karşılaştırılması neticesinde hazırlanan rapor doğrultusunda, söz konusu plana askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur.
· Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nce arazi çalışmaları
tamamlanmış ve kurum görüşleri alınarak sayısal ortama aktarılmış olan Küçükçekmece, Soğuksu Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.
· Basın Ekspres Yolunun batısında yer alan 30 metrelik ana ulaşım aksının çevresinin
düzenlenmesi ve bölgedeki yeşil alan sürekliliğinin güneyden kuzeye sağlanması çerçevesinde, İlçenin Metropoliten Alan içindeki konumundan kaynaklanan önemini ortaya koyabilecek karma kullanımlı bir kent merkezinin tasarlanması amacı ile Ayamama Deresi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi çalışmalarına başlanmıştır.
· Sefaköy Sanayi Alanı ile Halkalı Meydanı arasında kalan toplam 181,5 ha’lık alanda
Müdürlüğümüzce 2008 yılında gerçekleştirilen “Küçükçekmece Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması”nı kapsayan alanda 1. Etap proje alanı olarak belirlenen ve “Halkalı Kültür Meydanı ve Yönetim Merkezi Düzenleme Projesi” olarak adlandırılan alanda; projenin imar planına aktarılmasına ilişkin çalışmalarda kullanılmak üzere, yapılan arazi çalışmasında elde edilen veriler sayısal ortama aktarılarak arazi kullanımı analizlerini içeren paftalar oluşturulmuştur.
· Maliye Hazinesi mülkiyetindeki İstasyon ve Kanarya Mahalleri Arası 5010 ve 5011
parsellerde arazi tespitleri yapılarak kentsel tasarım çalışmalarına başlanılmıştır.
· Küçükçekmece Belediyesi mülkiyetindeki Tepeüstü Mezarlığı’nın batısındaki 8167 (eski 7929) sayılı parselde kentsel tasarım çalışmalarına başlanılmıştır.
· Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Sefaköy 768 ve 769 no’lu imar adalarında (eski
282 parsel), plansız yapılaşmaya çözüm getirmek ve depremsellik riskini azaltmak adına kentsel tasarım çalışmalarına başlanılmıştır.
50
· İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi tarafından Belediyemiz ile koordineli olarak çalışmalarına başlanılmış olan Sazlıdere Altınşehir arasında kalan alan ve Kayabaşı köyünü içeren yaklaşık 765 ha’lık alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
· Küçükçekmece İlçesi sınırları dahilindeki muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 15
adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 37 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış olup; 3 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 15 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ise onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmiştir.
· İlçemiz sınırları dahilinde onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilatları
doğrultusunda güncel meri plan bilgi paftası oluşturulmuştur.
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ
Ayazma ve Tepeüstü Kentsel Yenileme Projesi
· Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgede ikamet eden vatandaşlardan gelen talepler; değerlendirilerek alınan kararlar doğrultunda ilgililerine bilgi verilmiştir.
· Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1000 m² ’nin altında arazisi bulunan 1065 adet
tapulu mülk sahiplerine yönelik anlaşmalar ile ilgili çalışmalara devam edilmiş olup, anlaşma sağlanan tapu maliklerinin hisselerine ilişkin tapu devir işlemleri yapılmıştır.
· Proje kapsamında Belediyemiz ile muvafakatname imzalayan özel mülkiyetteki hak
sahiplerine yönelik 180 adet hak sahibine ait olmak üzere 263 adet konutun kura organizasyonu 10.02.2009 tarihinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Halkalı Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Binası ve Çevresi Kentsel Yenileme Projesi
· Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Belediye Başkanlığımız işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan “İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Binası ve Çevresi Kentsel Yenileme Projesi”ne ilişkin imzalanan 18/06/2008 tarihli ön protokol doğrultusunda, alandaki yapıların tespitine ilişkin arazi çalışması tamamlanmış olup, söz konusu veriler veri tabanına işlenmiştir.
· Proje kapsamında bölgede ikamet eden vatandaşlardan ilgili belgeler temin edilerek
hak sahipliği tespit raporları oluşturulmuş ve veri tabanında kayıt altına alınmış olup, alana ilişkin avan proje çalışmalarına başlanmıştır.
Ayamama Deresi Çevresi 243 ve 244 Nolu İmar Adaları
· Ayamama deresi civarında selden zarar görmüş olan 243 ve 244 nolu imar adaları üzerinde yer alan yapıların tespitine ilişkin arazi çalışması yapılarak, mevcut binaların krokileri, kat adetleri, fotoğrafları vs. veri tabanına işlenmiştir.
51
· Proje alanına ilişkin analiz paftaları ve proje alanının sunumu hazırlanmıştır.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerinin Belediyemize Kazandırılması İşi
· İSO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi konusunda tüm çalışmalar tamamlanmış ve Uluslararası Kalite Standart Belgelendirme Kuruluşuna yaptığımız müracaat ile 19 – 20 Mart 2009 tarihlerinde yapılan Dış Denetim neticesinde Belediyemiz, 26.03.2012 tarihine kadar geçerliliği bulunan söz konusu Kalite Belgelerini almaya hak kazanmıştır.
3. PROJE ve ETÜD İŞLEMLERİ
Sefaköy Gültepe Mahallesi 20 Pafta 3279 Parsel Sağlık Ocağı ve Muhtarlık Binası
· 20 Pafta 3279 sayılı parsele ilişkin 15.09.2008 tasdik tarihli plan tadilatı doğrultusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebine istinaden yapı ruhsatının tadil edilebilmesi için mimari avan proje tadilatı hazırlanarak Fen İşleri Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
Halkalı 5 Pafta 551 Parsel Kapalı Spor Salonu Projesi
· Profesyonel basketbol ve voleybol müsabakalarının yapılabileceği 1279 seyirci kapasiteli 1 adet saha, hakem ve takım soyunma odaları ile kafeteryanın planlandığı proje tamamlanarak uygulanmak üzere 10.06.2009 tarihli yazımız ile İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup, yaptığımız takipler neticesinde spor salonu yapım işinin ihalesi İl Özel İdaresi’nin 2010 yılı yatırım programına alınmıştır.
Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması
· Yarışma sonucu birinci olan Yük. Mim. Ervin GARİP ile yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda proje alanının yönetim merkezi kısmı başta olmak üzere belirlenen bazı alanlarında revizyonlar gerçekleştirilmiştir.
Halkalı 5082 Parselde Pazar Yeri ve Otopark Düzenleme Projesi
· Halkalı 5082 parselde, Çocuk Bahçesi olarak planlanan alanda Semt Pazarı ve Otopark düzenlemesine yönelik olarak tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiş ve avan projeye yönelik bir ön proje çalışması yapılmıştır.
Halkalı’da Üniversite Yerleşkesi Tasarımı
· Halkalı 773, 774, 5261 ve 776 sayılı parsellerin yer aldığı alanda (Halkalı Ziraat Mektebi yanı) üniversite yerleşkesi leke tasarım çalışması yapılmıştır.
Kanarya Sağlık Ocağı ve Muhtarlık Binası
· Kanarya Polis Merkezinin yerine yapılması düşünülen Sağlık Ocağı ve Muhtarlık Binası için ön proje çalışmaları yapılmıştır.
İkitelli Atatürk Mahallesi Lise Açık Pazar Yeri ve Katlı Otopark Projesi
· Mülkiyeti Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’na ait olan İkitelli Atatürk Mahallesi 354 ada 1 sayılı parselde, Lise, açık pazar, katlı otopark, sağlık ocağı ve bilgi evi fonksiyonlarını içeren proje çalışmalarına başlanmış ve avan proje çalışmaları tamamlanmıştır.
52
Küçükçekmece Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Hazırlanması İşi · 17 Mayıs 2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği gerçekleştirilen Yerel Sulak Alan Komisyon toplantıları sonucu alınan kararlar doğrultusunda 1. Yerel Sulak Alan Alt Komisyon Toplantısı 24.06.2009 tarihinde Maslak İl Çevre Ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. Belediyemizin koordinasyonunu yaptığı 2. Yerel Sulak Alan Alt Komisyon Toplantısı ise 30.09.2009 tarihinde Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiş olup, gerekli çalışmalar Orman Bakanlığı ve İl Çevre Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa şekilde devam ettirilmektedir.
İBB 2009 Yatırım Programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2009 yılı yatırım programına alınması talep edilen projeler ile ilgili dokumanlar hazırlanarak İBB Strateji Planlama Müdürlüğü’ne ve İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
İBB 2010 Yatırım Programı
· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2010 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde değerlendirilmek üzere İlçemizdeki öneri yatırım alanları belirlenmiş ve söz konusu alanlara ilişkin dokumanlar hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Planlama Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Ulaşım Projeleri
· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2010 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde değerlendirilmek üzere İlçemizdeki öneri ulaşım güzergahları belirlenmiş ve söz konusu alanlara ilişkin dokumanlar hazırlanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Planlama Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
4. AR-GE İŞLEMLERİ
Bizim Halk’a Sosyal Kalkınma Programı Rutine bağlanmış faaliyetler, belli periyotlarda gerçekleştirilen sosyo-kültürel faaliyetlerin yanı sıra aşağıda başlıkları verilen proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir: Oyuncak Kütüphanesi ve Oyun Odası Projesi
· Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla MEB Küçükçekmece Belediye Anaokulu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Okuma Kulübü Çalışmaları
· Çocukların okuma, okuduğunu anlama ve aktarma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kulüp oluşturulmuştur. Gençliğin Renkli Yüzü
· Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Gençlik programları kapsamında ‘Gençliğin Renkli Yüzü’ isimli proje ile başvuruda bulunulmuş ve projemiz Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca kabul edilmiştir.
53
Aile İçi İletişim Eğitim Çalışmaları
· MEB ve UNICEF işbirliği ile 4–6 yaş grubu çocukların ailelerine yönelik 6 oturumluk Aileler İçin Temel Eğitim Programı(AİTEP) hazırlanmıştır.
Görsel ve Sahne Sanatları Aracılığıyla Rehabilitasyon Çalışmaları
· TOKİ Ertuğrul Gazi İ.Ö.O 5. sınıf öğrencileri ile sanatsal dışavurum metotlarıyla üretilen resim, müzik vb sanat çalışmaları yapılmaktadır. Tarihe Yolculuk Başladı
· Çocuk Memnuniyet Anketi kapsamında Çocukların çoğunun boş zamanlarını değerlendirirken zihinsel, fiziksel ve sosyo-kültürel yönlerini geliştirecek etkinlikler düzenlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
· Kadınların sosyal yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla, çeşitli STK ve üniversitelerin desteğiyle kadınlara yönelik eğitimler, geziler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2010 Avrupa Kültür Başkenti Programı Kapsamında Hazırlanan Projeler
· Küçükçekmece Göl’ü çevresinde kayıp şehir Bathonea ile ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü işbirliği ile, projenin yazımı tamamlanarak 2010 AKB Ajansa sunulmuştur.
· İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü işbirliği ile “Kültür-Sanat Organizasyonu Projeleri” hazırlanmış olup, “Kısa Belgesel Film Festivali - ÇEK KENTİNİ”, “Küçükçekmece Uluslararası 4.Göl Festivali” ve “İstanbul’un Eğlence Kültürü - 100 YIL ÖNCE İSTANBUL” projeleri 2010 AKB Ajansına gönderilmiştir.
· İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından açılmış olan “İstanbul'un
Avrupalı Kardeşleri” hibe programı kapsamında Sokaklara Şenlik Projesi hazırlanarak 17 Aralık 2009 günü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na teslim edilmiştir.
Avrupa Birliği Hibe Programları Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı
· Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından açık teklif çağrısında bulunulan Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe programı kapsamında Müdürlüğümüzce ‘Şimdi Okullu Olduk’ isimli proje hazırlanarak Hibe Programı kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne 23.11.2009 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
54
Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı (AB ve Türkiye Arasundaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi- II)
· Kültür ve Sanat, Balıkçılık ve Tarım konularında Türk sivil toplumları ile AB'deki benzer örgütler arasındaki diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan Hibe Programı kapsamında 17.12.2009 tarihinde yayınlanan başvuru rehberi doğrultusunda projenin yazımı çalışmalarına başlanmıştır.
MBB Örnek Belediyecilik Yarışması - “Sokağım Sanat Merkezi” Projesi
· Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) düzenlemiş olduğu Örnek Belediyecilik yarışması kapsamında, ‘Sokağım Sanat Merkezi’ isimli proje hazırlanarak 30 Eylül 2009 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği’ne teslim edilmiş olup, yarışma neticesinde söz konusu proje ile mansiyon ödülü kazanılmıştır.
Proje Tanıtım Çalışmaları
· Bizim Halk’a Soysal Kalkınma Programı’nın daha geniş kitlelere duyurulması, deneyimlerin paylaşılması ve tanıtılması amacıyla programa ilişkin www.bizimhalka.com adı altında bir internet sitesi kurulmuştur.
Ayazma-Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesinin Kitaplaştırılması
· Ayazma-Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesinin akademik bir yaklaşımla ele alınarak kitaplaştırması çalışması tamamlanmış olup, söz konusu kitabın basımı gerçekleştirilmiştir.
15-) RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz tarafından 2009 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:
Gayri Sıhhi Müesseseler İle İlgili İşlemler
Belediyemiz sınırları içerisinde; maden sanayi, metalurji ve makine sanayi, kimya sanayi, petro kimya sanayi, gıda maddeleri imalatı, içkiler, yemler ve tarımsal ürünler, atık maddelerinin değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili sanayi, tekstil sanayi, Enerji Sanayi, v.s. gibi üretim dalında faaliyet gösteren tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması,
İşyerlerindeki elektrik motorları, buhar kazanları, otoklavlar, kızgın yağ kazanları, kompresörler, yakıt tankları, vinç, kreyn, v.s. gibi fenni muayeneye tabi olanların ve asansörlerin her yıl fenni bakımları ve kontrolleri yaptırılmaktadır.
55
Sıhhi Müesseseler İle İlgili İşlemler
Halkımızın yaşam ve üretim sürecinde karşılaştığı yiyip-içme, giyinme, konaklama ve eğlenmesine yönelik olan, lokanta, pastane, bakkal, berber, büro gibi sıhhi ve kahvehane, internet salonu, oyun yeri gibi umuma açık işyerlerini; ruhsatlandırma işlemleri ve denetim çalışmaları yapılmaktadır. İlçemizde bulunan her vatandaşı dolaylı yollardan ilgilendiren işyerlerinin gerek sıhhi yönden gerek fiziki açıdan ve gerekse kanunlarda ve yönetmeliklerde belirtilen şartlara uygun olup olmadıkları denetlenerek ruhsat işlemleri tamamlandığından ilçemizdeki kaliteli hizmet alış verişinin yapılması sağlanmaktadır.
56
Ruhsat Komisyonu İşlemleri
Ruhsata müracaat eden işyerlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı, sıhhı yönden temizlik kurallarına uyup uymadığı vatandaşlarımızın hizmet alımında karşılaşabileceği herhangi bir sorunun yaşatılabileceği olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla Ruhsat Komisyonu tarafından incelenmektedir. Vatandaşın ruhsata müracaat ettiği ve itfaiye, sağlık, imar, iskan yönünden herhangi bir eksiği bulunup bulunmadığı ve ruhsata başvuruda bulunduğu faaliyet konusu dışında faaliyet gösterip gösterilmediği ruhsat komisyonu tarafından incelendikten ve uygun görüldükten sonra işyeri Açma ve Çalışma ruhsatı düzenlenir.
Adrese Teslim Ruhsat
Belediyemizin, memnuniyet odaklı hizmet anlayışına dair uygulamaları kapsamında Müdürlük olarak “Adrese Teslim Ruhsat” ile bürokrasiyi en aza indirerek esnafın iş veriminin arttırılmasına imkân tanıdık. Uygulama ile sadece başvuruda bulunmak için belediyeye gelen esnaf, evraklarının tamam olması kaydıyla işlemlerini yaptırdıktan sonra gönül rahatlığıyla işinin başına dönüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Müdürlüğümüze bağlı ekipler, ruhsatını işyeri sahibine bizzat işyerinde teslim ediyor. İmza karşılığı gerçekleştirilen “Adrese Teslim Ruhsat” sayesinde vatandaş zaman kaybından kurtulurken, bu uygulama ile Ruhsat Biriminin yoğunluğunu ortadan kaldırarak, görevli memurlara daha verimli bir çalışma ortamı sağlanıyor. 2009 yılında bu kampanya ile 2000 adet ruhsat işyerlerine teslim edilmiştir. Vatandaşın ruhsat işlemleri için bürokrasinin peşinden koştuğu devirden; "Adrese Teslim Ruhsat" uygulaması ile vatandaş memnuniyeti odaklı Belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri sergilenmektedir.
57
Doğru Ölçüm İle Ticari Haksızlığa Son!
3516 sayılı Ölçüler Kanununa istinaden, bölgemizdeki işyerleri ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü yapılarak uygun ise damgalanması, uygun değil ise ayarlarının yaptırılması sağlanmakta ve ayarsız işlem yapanlara karşı cezai işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca yapılan denetimi ve kayıtlarının tutularak Sanayi ve Ticaret Bakanlığa aylık faaliyetler şeklinde bilgi verilmesi sağlanmaktadır.
Evrak İşlemleri
2009 Mali Yılında Müdürlüğe 22.148 Adet gelen evrak 17.569 Adet ise giden evrak olmak üzere toplam 39.717 adet evrak işlem görmüştür.
Denetim İşlemleri
Beyaz Masa’dan gelen talepler doğrultusunda veya Müdürlüğümüze gelen telefon ve dilekçe ile şikayette bulunulan işyerleri, yerinde tetkik edilmektedir. Denetim yapılan işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanmakta, ruhsat müracaatında bulunmayan işyerleri için gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır.
Her gün yapılan denetimlerde özellikle İnternet Salonu, Kafeler, Oyun Salonları, Kahvehaneler gibi umuma açık işyerleri ruhsatlı olsa dahi ruhsat harici amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı, İnternet Salonlarında filtreleme programının bulundurulması, işyerinde sigara içirilmemesi, küçük yaşta çocukların bulunmaması amacı dışında faaliyet gösterilmemesi hususunda uyarılar yapılmaktadır.
Özellikle fırın, unlu mamulleri, kasap, market, gibi gıda satışı yapılan yerlerde denetimler yapılarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması sağlanmaktadır.
58
Pazarlar İle İlgili İşlemler Göreve geldiğimiz tarihte Küçükçekmece ilçe hudutları dâhilinde, toplam 40 adet semt pazarı bulunmakta iken, bunlardan 10 pazaryeri Başkanlık Oluru ile 2 pazaryeri Meclis Kararı, 2 Pazar yeri Mahkeme Kararı ile kaldırılmış olup, 7 Pazar yeri Başakşehir Belediyesi sınırlarında kalmıştır. Halen 19 adet semt pazarı faaliyet göstermektedir. Semt pazarlarımızda toplam 2718 adet tezgâh ve 14.593 adet tahta mevcuttur. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren tüm pazarların bilgileri oluşturulmuş, esnafların sicil bilgileri ve tahakkuk bilgileri bilgisayar ortamına taşınmıştır. Esnaflara ait dosyalar yeniden düzenlenmiştir. Semt pazarlarının esnaf ve tahta sayılarını gösterir haritaları çıkartılmıştır. Listeler yeniden yapılarak yerleşim planları oluşturulmuştur. Daha önce kayıt altına alınmamış semt pazarlarına da tebligatla yasal müracaatlarını yapmaları, sicil bilgilerini vermeleri ve harçlarını ödemeleri duyurulmuş olup, başvurular ve ödemeleri alınmıştır. Semt pazarlarımızla ilgili esnaflarımızdan, halkımızdan veya diğer kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve taleplerin gereği yapılmıştır.
59
16-) SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1- Gıda Üreten ve Satan İşyerlerini bir program dahilinde denetlemek, bu işyerleri ile ilgili şikayetleri değerlendirmek ve gerekli kanuni işlemler cezai müeyyideleri uygulamak. 2- Semt Pazarlarında, marketlerde, lokantalarda, kasaplarda, okul kantinlerinde ve fırınlarda satılmakta olan her çeşit hayvansal orjinli gıda maddeleri ile iş yeri temizliği ve hijyenini denetlemek. 3- 10 Ağustos 2005 tarihli İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesi, 5. maddesinin b bendi, 24.maddelerine istinaden işyeri açma belgesi verilmesi aşamasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne görüş bildirmek.
4- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce gönderilen sıhhi ikinci ve üçüncü sınıf Sıhhi Müesseselerin, Umuma açık istirahat yerlerinin İnsan ve Çevre Sağlığı yönünden ruhsata uygun olup olmadığı ile ilgili evrakları değerlendirmek, bu işyerlerinin kontrollerini yapmak.
KUAFÖR SIHHİ
MÜESSESELER RUHSAT
KOMİSYONU GAYRİ SIHHİ MESUL MÜDÜR
2005 0 0 56 0 0
2006 0 0 729 0 0
2007 0 0 167 0 0
2008 149 217 0 319 41
2009 0 945 0 726 25
5- Meskenlerin sıhhi şartlara uygunluğu, lağım ve mecraların kontrolü hakkında gerekli çalışmaları düzenlemek. 6- İlgili Yönetmeliklere göre Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi verilmiştir. 7- İlçe ve ilçe halkına yönelik Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetlerini verilmiştir.
ET-
TAVUK CİĞERCİ YEMEK OKUL BALIKÇI TATLICI -REÇEL MARKET PAZAR FIRIN PASTANE
2005 154 23 393 131 16 8 264 330 277 184 2006 8 0 102 0 22 5 0 166 233 33 2007 3 0 46 2 138 24 5 0 69 46 2008 3 0 46 86 4 11 2 69 204 77 2009 0 0 31 81 0 5 3 200 35 42
ŞAR KÜTERİ BÜFE
KÖF TECİ
SİMİTÇİ-PİZZACI
SÜT ÜRÜNLERİ DONDURMA
G.DEPOSU-PAKETLEME
YUFKACI-YUMURTACI
KURU YEMİŞÇİ
BÖREKÇİ
2005 16 9 5 9 8 6 0 23 47 28 2006 0 6 0 16 4 4 25 20 0 50 2007 1 5 5 17 6 6 41 21 0 94 2008 0 1 11 22 4 13 64 37 0 69 2009 0 40 0 0 0 0 37 24 0 45
60
8- İlçemizde vefat eden 1.430 vatandaşımızın yakınına Cenaze Gömme İzin belgesi düzenlenmiş, Belediye tabipleri tarafından sivil vatandaşımız muayene edilmiş, Yardıma Muhtaç kişilere muayene sonrasında belediye tabibinin takdirine göre gerekli olan ilaçlar verilmiş, Belediyemiz bünyesinde çalışan personel tabiplerimiz tarafından muayene ve hastaneye sevk işlemleri yapılmıştır.
CENAZE İŞLEMLERİ
SİVİL MUAYENE
İLAÇ YARDIMLARI
PERSONEL MUAYENE
PERSONEL SEVK
2005 728 3061 670 3399 2255
2006 1040 2722 974 3129 3091
2007 1452 2469 1446 3349 2745
2008 1412 1184 934 2964 1284
2009 1430 952 594 3520 1229
9- İhtiyacı olan vatandaşlara ambulans yardımı yapılmış, İlçe halkı ve Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimize tabipler tarafından gerek duyulan Tahliller Laboratuarda yapılmış, gerek duyulan hastalara Röntgen çekilmiştir.
AMBULANS HİZMETLERİ LABORATUAR RÖNTGEN
2005 297 0 0 2006 270 0 0 2007 652 0 0 2008 1220 2365 1201 2009 1144 3656 3282
10- Belediyemiz personelleri ve vatandaşlara enjeksiyon, tansiyon, pansuman gibi hizmetler sunmak.
PANSUMAN ENJEKSİYON TANSİYON SERUM 2005 400 719 1180 0 2006 674 866 1576 0 2007 108 449 606 0 2008 86 445 379 0 2009 138 692 420 62
11- İlçemizde 2005-2006-2007 ve 2008 yıllarında İlköğretim öğrencilerimiz sağlık taramasından geçirilmiş, İlçemizdeki mevcut 6 – 14 yaş çocuklar sünnet ettirilmiş, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kişiler kedi veya köpek ısırması sonucu aşıya sevk edilmiştir.
61
OKUL TARAMASI SÜNNET
ISIRILAN VEYA AŞIYA SEVK
2005 18000 1570 54
2006 26730 1500 44
2007 31056 1424 31
2008 25660 1471 48
2009 0 2105 53
12- Şahısların kendi ihtiyaçları için yanında götürdükleri paketlenmiş gıda maddeleri (Peynir, Sucuk, kavurma v.b)her türlü küçük hayvan (kedi, köpek v.b) için 27adet Menşe-i Şahadetnamesi verilmiştir. Ayrıca Ticari amaçla ihraç edilen gıdalar için Menşe-i Şahadetnamesi verilmiş; Umumi Hıfzısıhha Kanununun 246.maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu 40.maddesine göre ilçe sınırları içerisindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan, ahır ve barınaklarının tahliyesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. . 13- Halk sağlığını korumaya yönelik, haşere mücadelesine yönelik çalışmaları koordine etmek ve denetlemek üzere 264 İlk ve Ortaöğretim kurumunda, 292 İbadethanelerde, 104 Kamu Kurumlarında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması, 21 Mahallede Karasinek larva – uçkun, bit, pire ve uyuz mücadelelerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Müdürlüğüne ilaçlama konusunda destek verilmiştir. 14- Köpek ve kediler barınakta bulunan hekimlerimiz tarafından kısırlaştırılmış, Sahipli-sahipsiz kedi ve köpeklere kuduz aşısı, Karma aşı, parazit aşısı belediyemiz bünyesinde görevli hekimlerimiz tarafından yapılmış, Belediyemiz bünyesinde bulunan barınaktan köpek ve kedi sahiplendirilmiştir.
İLK VE
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
İBADETHANELER KAMU KURUMLARI
2005 205 146 57
2006 203 134 48
2007 213 112 130
2008 264 292 104
2009 264 203 141
HAY.NAKLİ HAY. GIDA
AHIR TAHLİYESİ
2005 5 101 159 2006 21 135 21 2007 25 74 9 2008 27 57 2 2009 43 44 0
62
KISIRLAŞTIRMA AŞI
SAHİPLENDİRME KÖPEK KEDİ KUDUZ KARMA PARAZİT
2005 737 13 2176 113 730 29
2006 1146 50 3367 75 1273 172
2007 1081 83 2983 229 1160 317
2008 948 57 3279 74 1010 363
2009 612 20 2940 52 724 314
15- 2009 yılı Kurban Bayramı döneminde 7.878 adet büyükbaş, 2.907 adet küçükbaş hayvan bölgemize intikal etmiştir.
BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ
2005 20675 9906
2006 17799 15611
2007 8235 2533
2008 6848 2893
2009 7878 2907
16- Belediyemiz ekipleri tarafından son kullanma tarihi geçtiğinden ve uygun kesim yapılmadığından dolayı imha işlemi yapılmıştır. YILLAR YAPILAN İMHA
2005 10 kg Et - 6660 kg salça- 50 adet midye- 800 gr marmelat- 9,253 kg peynir
2006
4200 ml Viski- 700 ml Votka- 1,5 lt İçki- 700 ml Rakı- 5,350 gr Peynir- 56,3 kg Sucuk- 664gr Pastırma- 42 Pk Sosis- 6,800 gr Yufka-94 ad. Salam- 164 ad. Sucuk- 345,3 kg Et- 1500 kg Baharat+Katkı- 716,5 kg Dana Kıyma-692 kg Dana Köfte-387,7 kg Dana Kuşbaşı- 10 kg Kuzu Eti
2007 30 kg Sucuk- 4391 kg Dana Kıyma- 7718 kg Dana Köfte- 2562 kg Dana Kuşbaşı- 119 Kg Kuzu Eti-30 kg Keçi Eti- 449 Pk. Cips
2008 23 kg Sosis- 1400 kg Dana Kıyma- 5000 kg Dana Köfte- 960 kg Dana Kuşbaşı
2009 69 kg Balık- 34,400 gr Salam- 15,100 gr Sucuk- 5 kg Margarin- 1,440 gr Sosis- 20 kg Tavuk- 5 kg Koyun Eti
17- Kuduzla mücadelenin Veteriner Hekimlerin talimatları ile halk sağlığı yönünden sakıncalı bulunan 1.866 adet kedi, köpek müdürlüğümüz ekiplerince kısırlaştırılması, aşılanması ve rehabilitasyonu yapılmak üzere alınmıştır.
63
MAHALLELER BAZINDA İLAÇLAMA
2007 2008 2009
Altınşehir Mh. 28 Altınşehir Mh. 8 Altınşehir Mh. 8
Atakent Mh. 28 Atakent Mh. 9 Atakent Mh. 8
Atatürk Mh Avrupa Konut
13 33
Atatürk Mh. 8 Atatürk Mh. 8
Başakşehir Mh. 24 Başakşehir Mh. 1 Beşyol Mh. 4
Batı Bahat Üstü 13 Beşyol Mh. 4 Cennet Mh. 8
Beşyol Mh. 15 Cennet Mh. 8 Cumhuriyet Mh. 6
Cennet Mh. 14 Cumhuriyet Mh. 6 Fatih Mh. 10
Cumhuriyet Mh. 23 Fatih Mh. 10 Fevzi Çakmak Mh. 5
Fatih Mh. 19 Fevzi Çakmak Mh. 5 Gültepe Mh. 6
Fevzi Çakmak Mh. 44 Gültepe Mh. 6 Güvercintepe Mh. 6
Gültepe Mh. 19 Güvercintepe Mh. 6 Halkalı Merkez Mh. 8
Güvercintepe Mh. 1 Halkalı Merkez Mh. 1 İnönü Mh. 6
Halkalı Kavaklı Mev. 33 İnönü Mh. 6 Kanarya Mh. 4
Halkalı Merkez Mh. 15 İstasyon Mh. 4 Kartaltepe Mh. 5
İnönü Mh. 11 Kanarya Mh. 4 Kayabaşı Mh. 6
İstasyon Mh. 25 Kartaltepe Mh. 5 Kemalpaşa Mh. 8
Kanarya Mh. 19 Kayabaşı Mh. 6 M.Akif Mh. 7
Kartaltepe Mh. 15 Kemalpaşa Mh. 8 Söğütlüçeşme Mh. 2
Kayabaşı Mh. 13 Komsan Mev. 1 Soyak Olmp. 5
Kemalpaşa Mh. 22 M.Akif Mh. 7 Sultanmurat Mh. 4
Komsan Mev. 13 Söğütlüçeşme Mh. 3 Şahintepe Mh. 10
M.Akif Mh. 13 Soyak Olmp. 5 Şamlar Köyü 2
Söğütlüçeşme Mh. 15 Sultanmurat Mh. 4 Tevfikbey Mh. 7
Soyak Olmp. 33 Şahintepe Mh. 10 Yarımburgaz Mh. 10
Sultanmurat Mh. 13 Şamlar Köyü 3 Yeni Mh. 3
Şahintepe Mh. 16 Tevfikbey Mh. 7 Yeşilova Mh. 6
Şamlar Köyü 13 Yarımburgaz Mh. 10
Tevfikbey Mh. 21 Yeni Mh. 3
Yarımburgaz Mh. 32 Yeşilova Mh. 6
Yeni Mh. 16
Yeşilova Mh. 19 164 164
Z.Gökalp Mh. 13
644
64
17-) SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz Temmuz 2009 tarihi itibari ile faaliyete başlamış olup, bu ay itibari ile gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:
1. Ramazan Etkinlikleri Ramazan Etkinlikleri kapsamında her gün 250 aileye toplamda 3.000 kişiye iftar ve sahur yemeği evlere dağıtımı yapılmıştır.
2.Kadın Konuk Evi
Kadın Konuk Evinde Sunulan Hizmetler: Kadın Konuk Evimize 210 kadın müracaat etmiştir. 32 kadın ve 38 çocuk kalmış olup, bunlardan 11 kadına ev kurulmasında yardımcı olunmuş, 8 kadın olumsuz şartlar ortadan kalktığı için aile yaşamına geri dönmüş, 2 kadın ise başka Kadın Konuk Evine yerleştirilmiştir.
Kalacak Yer Hizmetleri
Evimiz 2 katlı olup 33 yatak kapasitelidir. Üst katta 11 yatak odası, 3 tuvalet, 5 banyo, bir çocuk odası, bulunmaktadır. Alt katta bir adet salon, 2 adet personel odası, 2 adet bilgisayar odası ve 1 adet terapi odası, yemekhane ve kiler bulunmaktadır.
Yiyecek, Giyim Yardımı Ve Diğer Hizmetleri
Giyim, gıda kadınlarımızın ve çocuklarımızın temizlik ve okul ihtiyacına kadar tüm ihtiyaçları Müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır.
Psikolojik Rehabilitasyon Hizmetleri
Konuk Evimize kabul edilen hanımlarımıza bir yuva sıcaklığında, ortak yaşam alanları içerisinde uyumlu davranabilmesinin şartları sağlanmaktadır. Konuklarımızın yaşadığı şiddetin izlerini silebilmesi için bireysel ve grup terapileri ile psikolojik destek verilmektedir. yapılmaktadır. Kurumumuzda bilgisayar, İngilizce, okuma yazma kursları verilmekte, her gün sportif faaliyet yapılmaktadır. Sosyal yapıya uyumu temin açısından dışarı yemeğe gidilmekte, sinema, tiyatro kültürel aktiviteleri izlemeleri sağlanmakta ve el becerilerinin geliştirilebilmesi için ahşap boyama faaliyetleri sürdürülmektedir.
Ev Kurulması
Rehabilitasyonu ve ekonomik özgürlükleri sağlanan kadınlarımızın tek başlarına veya birkaçının aynı evde ikamet etmesi için zemin hazırlanmasına çalışılır. Bölgemizde yer alan yardım kuruluşları, yardımsever vatandaşlarımız ve Müdürlüğümüz’ce kadınlarımıza ev eşyası temin edilmektedir.
65
Çocuklara Sunulan Hizmetleri
Çocuklarımızın eğitimleri ile titizlikle ilgilenilmekte ve kreşe yerleşen çocuklarımıza 3 Anaokul Öğretmenimiz hizmet vermektedir. İlkokul çağındakilere ise İlk ve Ortaöğretim kurumlarına kaydı yaptırılmaktadır. Öğrenim çağındaki çocuk ve gençlerimize gönüllü kişi veya kurumlardan burs temin edilmeye çalışılmaktadır
3.Yaşam Sevinci Merkezi
Başkanlığımızca kurulan “Yaşam Sevinci Merkezi” vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı yapılmakta, tepeden tırnağa giydirilmekte, yeni yuva kuran çiftlere gelinlik ve damatlıkları temin edilmekte, ayrıca Merkezimiz topladığı eski ev eşyaları ile ev eşyaları sayesinde sadece maddi imkânsızlıklardan değil; su baskını, yangın v.b doğal afetlerle de mağdur duruma düşmüş ailelerimizin evleri, insani yaşam şartlarına kavuşturulmaktadır. Yardıma muhtaç ailelerimize;
Ø 152 aileye her aylık yapılan yardım: 912 Erzak, Ø 157 aileye 2 ayda bir yapılan yardım: 471 Erzak, Ø 357 aileye 3 ayda bir yapılan yardım: 714 Erzak, Ø Bir seferde ailelere yapılan yardım : 3123 Erzak Yardımı yapılmıştır. Ø 502 Aileye Eşya Yardımı yapılmıştır. Ø 1965 Aileye Giysi Yardımı yapılmıştır. Ø 943 Öğrenciye Eğitim ve Kırtasiye Yardımı yapılmıştır.
4.Aile Danışma Merkezi
Küçükçekmece Belediyesi Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Merkezi 01 Eylül 2009 tarihinde hizmete girmiştir. Merkezimizde çocuk – ergen ve yetişkin danışanlara hizmet veren alanında uzman 5 psikolog görev yapmaktadır.
Merkezimizin Kuruluş Amacı Ø Anne – babaların ruh sağlığını korumak, Ø Doğum öncesi ve sonrası anne adaylarını bilinçlendirmek, Ø Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının gelişimini desteklemek, Ø Ergenlik döneminde psiko – sosyal destek sağlamak, Ø Yetişkinlere yönelik ruh sağlığı ve danışmanlık hizmetleri vermektir. Merkezimize 177 kadın, 26 erkek 279 çocuk olmak üzere toplam 482 kişi başvuru yapmış olup, danışanların geliş sebepleri eşit oranda dağılmakla birlikte birincil geliş nedeni sinirlilik, öfke kontrol problemlerini oluştururken, ikinci sırada aile içi iletişim problemleri ve depresyon yer almaktadır. Merkezimize gelen danışanların % 18’inin düzenlenen seminerlere (projelere) katılmıştır.
Ayrıca, Doğru iletişim, Anneler ile Sohbet, Sınav Kaygısı ve Psikodrama konularında seminerler düzenlenmiştir.
66
5.Özürlüler Masası
Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden özürlü vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili birimlere yönlendirilmesi amacıyla yapılan tespitler sonucunda 3600 özürlü vatandaşımızın kaydı bulunmaktadır. Özürlü vatandaşlarımızla ilgili yapılan faaliyetlerimiz; Temmuz -2009 a kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde sunulan hizmetler
· 332 engelli vatandaşımıza erzak yardımı, · 773.796 adet hasta bezi , · 54 adet scooter, · 53 adet manuel tekerlekli sandalye, · 13 adet özel yapım manuel tekerlekli sandalye, · 15 er adet ama bastonu, kabartma kol saati, kabartma yazı kağıdı, kabartma yazı kalemi, koltuk değneği, kanedyen baston, havalı minder, · 10 yürüteç, · 200 adet baston uç lastiği, · 1 adet masalı üçgen sandalye, · 6 adet tekerlekli sandalye iç dış lastiği 28 lik, , · 6 adet tekerlekli sandalye iç dış lastiği 24 lük, · 3 adet basınç ölçerli pompa, · 1 egzersiz topu, · 3 adet tekerlekli sandalye atletizim eldiveni, yardımında bulunuldu. · İhtiyaç sahiplerinin yerinde tespit çalışmaları yapıldı. · Evinin, iş yerinin, okulunun veya cadde ve sokakların özürlüye uygunluğunun sağlanabilmesi için ilgili müdürlüklerle görüşülerek gerekli düzenlemelerin yapılması sağlandı. · Bölgemizdeki özürlülerin ulaşımı için servis hizmeti sağlandı. · Engellilere yönelik hizmet veren Eğitim ve Uygulama Okulları, spor merkezleri ve tedavi merkezlerine devam eden 39 engelli öğrenciye servis hizmeti verildi. Özürlüler Masasının Müdürlüğümüz bünyesine geçtiği dönemden sonra ise; · Özürlülerden oluşan Halk Müziği Korosu kurulmuştur. · Özürlülerin sosyal hayata adaptasyonu ve yasal hakları ile ilgili söyleşi ve seminerler düzenlenmiştir. · Özürlü vatandaşlarımıza 65.400 adet hasta bezi, 3 adet koltuk değneği ve 2 adet wolker dağıtımı yapılmıştır.
6 . Sel Mağdurlarına Yapılan Yardımlar 9-19 Eylül 2009 tarihleri arası oluşan afette İlçemiz halkına; · Bölgemizde sel mağdurlarına 15.734 adet sıcak yemek dağıtılmıştır. · 385 adedi bölgede geri kalan 1115'i Yaşam Sevinci Merkezi tarafından toplam 1500 adet
67
temizlik malzemesi dağıtılmıştır. · 380 adet erzak dağıtılmıştır. · 185 adet giyim eşyası dağıtılmıştır. · İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortaklaşa 100 adet yatak dağıtılmıştır. 18-) TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında müdürlüğümüze Kaymakamlık Makamından ve diğer müdürlüklerden toplam 294 adet evrak gelmiş bunlardan 62 adet evrakın ilgili yerlere cevabı verilmiş olup diğer evraklar ise dosyalanmıştır. Müdürlüğümüzden diğer müdürlüklere toplam 196 adet evrak gönderilmiştir. 2009 yılı içinde müdürlüğümüze toplam 6 adet Disiplin soruşturma dosyası yasal işlem yapılmak üzere havale edilmiştir. Müdürlüğümüze havale edilen 6 adet Disiplin Soruşturma dosyasından 4 dosya neticelendirilmiş olup, müdürlüğümüzde halen işlemi devam eden 2 adet Disiplin soruşturma dosyası mevcuttur. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince müdürlüğümüz müfettişlerine Kaymakamlık Makamınca Ön inceleme yapılmak üzere 2009 yılı içersinde 5 adet ön inceleme dosyası havale edilmiş olup, yıl içinde neticelendirilerek, Kaymakamlık makamına gönderilmiştir.
19-) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şekil 1 ;Yıllara göre evsel nitelikli atıklar.
68
Şekil 2; Yıllara göre imalat atıkları sözleşme sayısı.
Şekil 3; Yıllara göre Tıbbi Atık miktarı.
69
Şekil 4; Yıllara göre tıbbi atık sözleşme sayısı.
Şekil 5; Yıllara göre tıbbi atık tahakkuk miktarı.
70
Şekil 6; 2009 yılı aylara göre toplanan ambalaj atığı miktarı
Şekil 7; 2009 yılı aylara göre toplanan bitkisel atık yağ miktarı
NOT: Grafiklerde gözlemlenen 2009 yılı düşüşleri 5747 sayılı Kanun çerçevesinde, Küçükçekmece'ye bağlı 6, Esenler ve Bahçeşehir'e bağlı 2'şer mahallenin katılımıyla Başakşehir İlçesi kurulmuştur. 785392 nüfusu olan İlçemizden Başakşehir, Kayabaşı, Ziya Gökalp, Güvercintepe, Altınşehir, Şahintepe yerleşimleri, Mehmet Akif Mahallesi’nin TEM’in kuzeyinde kalan bölümü, Sazlıdere Baraj Gölü’nün batısında, doğusunda ve güneyinde kalan kısımlarıyla Şamlar Köyü ayrılarak Başakşehir İlçesine bağlanması sonucu oluşmuştur. İkitelli OSB’nin (İmsan ve Marmara San.Sit.’leri dışındaki tüm kısmı) Başakşehir İlçesi sınırlarında kalması bu değerlerin düşmesinden en büyük rolü oynamıştır.
71
20-) ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce yapılan hizmetler aşağıya çıkartılmıştır.
Yıl içerisinde ekonomik ömrünü doldurmuş yürür halde olan 4 adet aracın ilgili yasa kapsamında çevre Belediyelere satış işlemi yapılmış, 1 adet araç ise kullanım dışı olduğundan hurdaya ayrılmıştır. 94.520 kg muhtelif cinste hurda MKE’ ne satılarak Belediyemiz adına gelir elde edilmiştir.
BELEDİYEMİZ ARAÇLARINA VE İŞ MAKİNALARINA
2009 YILINDA YAPILAN TAMİR, ONARIM ÇİZELGESİ
ARACIN CİNSİ ARAÇ BAKIM ONARIM SAYISI
BİNEK OTO 54 JEEP 11 MİNİBÜS 26 AMBULANS 15 İŞ MAKİNASI 165 KAMYONET 13 OTOBÜS 57 DAMPERLİ KAMYON 287 ARAZÖZ 109 KURTARICI 23 DORSE 6 TIR ÇEKİCİ 80 TOPLAM 774
2009 yılında 774 adet muhtelif tamir, bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Belediyemize ait muhtelif cins ve markada araç- iş makinesi-makinenin her türlü tamir, bakım, onarım ve akaryakıt ikmal işleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde faal durumda 5 (beş) adet iş ocağı bulunmaktadır. Müdürlüğümüz iş ocaklarında komple kaporta boya, motor revizyon ve araçların yürüyüş aksamları ile ilgili tamir, onarım ve bakım işleri yapılmaktadır.
1703 1571 1203 1268 985 774
0
2500
5000
7500
10000
2004 YILI 2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI
2004-2009 YILLARI ARASINDA TAMİRİ YAPILAN ARAÇ SAYISI
72
01.04.2004 – 31.12.2009 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ARAÇ
HİZMETLERİ
1- İlçemiz dahilinde bulunan okullarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
10 Kasım gibi resmi törenlere katılabilmeleri için araç tahsisi yapılmıştır.
2- İlçemiz Spor Kulüplerimize yapılan müsabakalar için gidiş ve dönüşlerinde yardımcı
olunarak talepleri doğrultusunda araç tahsis edilmiştir.
3- Çeşitli Derneklere sosyal faaliyetleri için talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda
araçlarımızla hizmet verilmiştir.
4- Belediyemizce düzenlenen etkinliklere bölge halkımızın katılımında ulaşımı sağlamak
üzere araç tahsis edilmiştir.
5- İlçemiz dahilinde bulunan ve imkanı olmayan Engelli Öğrencilerin okul servisleri ve tedavi
amaçlı yüzme eğitimleri v.b. faaliyetlerinin yapılabilmesi için 2 (iki) araç, Rehabilitasyon
Merkezimiz için 1 (bir) araç olmak üzere toplam 3 (üç) adet araç ile engelli öğrencilerimize
hizmet verilmiştir.
6- İlçemiz vatandaşlarından imkanı olmayanlara Cenaze Hizmetleri için hizmet verilmiş
olup, ulaşımları sağlanmıştır.
7- İlköğretim çağındaki çocukların teknolojiyle tanışmaları için 1 (bir) adet internet
otobüsü, 2 (iki) adet anaokulu otobüsü halkımızın hizmetine sunulmuştur.
8- Memur Personelin işe gidiş gelişlerini sağlamak için imkanlarımız dahilinde servis
araçları tahsis edilmiştir.
9- Engelli vatandaşlarımızın tedavi ve günlük ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 1 (bir) adet
asansörlü araç tahsis edilmiştir.
10- Hasta vatandaşlarımızın hastanelere nakillerinin yapılabilmesi için 2 (iki) adet ambulans
tahsis edilmiştir.
11- İmkanı olmayan Diyaliz Hastalarının hastane ihtiyaçları karşılanarak araçlarımız ile
taşıma hizmeti verilmiştir.
73
Araç Hizmet Grafiği ; (Yıllara göre hizmet verilen kişi sayısı)
18.00041.380 52.410
200.640
254.290257.428
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000
2004 YILI 2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI
01.04.2004 - 31.12.2009 TARİHLERİ ARASI ARAÇ HİZMET ÇİZELGESİ
21-) YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ a) Evrak İşlemleri; 1) Belediyemize kurum ve kuruşlardan veya özel ve tüzel kişilerden elden veya posta ile gelen yazı ve dilekçeler belediyemiz adına teslim alınmaktadır. Postadan gelen zarflar açılıp tasnif edilerek ilgili birimleri belirlenerek evrak giriş kayıtları yapılmakta ve zimmetle birimlerine teslim edilmektedir. 2) İçerik olarak belediyemizde birden fazla birimi ilgilendiren yazı ve dilekçelerin cevapları birimlerden toplanarak cevapları yazılmaktadır.
AY
LAR
GELEN EVRAK VE DİLEKÇE GİDEN EVRAK İÇ KURYE DIŞ KURYE
EV
RA
K
DİL
EK
ÇE
TO
PLA
M
Evr
ak
ME
RK
EZ
MD
.
DIŞ
MD
. GİD
EN
DIŞ
MD
. M
ER
KE
Z
MD
. GE
LEN
TO
PL
AM
GE
LEN
GİD
EN
TO
PL
AM
TOPLAM 29.452 33.788 63.240 34.653 10.129 2.028 12.157 5.644 9.006 14.650
3) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi için teslim edilen zarflar, posta makinesinden geçirilerek posta işlemleri yapılmaktadır. 2009 yılında toplam 18.978 Adet Posta işlemi yapılmıştır. b) Müdürlüğümüz Encümen ve Meclis İşlemleri ile ilgili; Belediyemiz birimlerinden gelen teklif yazılarına göre Encümen ve meclis toplantılarının gündeminin hazırlamaktadır. Kesinleşen gündeme ve yapılan toplantıda alınan kararlar ile tutanakların yazılmasını yapar. Alınan kararları işlem yapılmak üzere ilgili birimlere zimmetle teslim eder.
74
AY
LAR
GÜ
ND
EM
M
AD
DE
SA
YIS
I KONULARINA GÖRE ENCÜMEN KARAR SAYILARI
İMA
R İŞ
LER
İ
EM
LAK
İŞ
LER
İ
FE
N İŞ
LER
İ
AS
KE
R
AİL
ELE
Rİ
1608
SA
YIL
I K
AN
UN
2559
SA
YIL
I K
AN
UN
KAÇAK İNŞAAAT
DİĞ
ER
LER
İ
TO
PL
AM
32.
MA
DD
E
42.
MA
DD
E
TOPLAM 1738 3 745 3 466 125 74 173 81 68 1738
2009 MECLİS ÇALIŞMALARI
AYLAR BİRLEŞİM SAYISI
GÜNDEM SAYISI ÇÖZÜLEN
KASET KOMİSYONA
SEVK
ALINAN KARARLAR
YAZILAN TUTANAK
YAZILAN KARAR
TEKLİF KARAR
KOM. RAPORU TOPLAM
Toplam 22 250 29 105 18 113 131 17 131 Ayrıca İlçemizde ikamet ederken askere gidenlerden, müracaat eden muhtaç asker ailelerinin müracaatlarını alarak işlemlerini yapar. Belediyemiz encümenince maaş bağlanması uygun görülenlerin maaş işlemlerini yapar.
AYLAR
MÜRACAATLAR YAZIŞMASI İLK
YAPILAN DOSYA
KONTROLÜ YAPILAN DOSYA
ENCÜMENE HAZIRLANAN
DOSYA
RED OLAN DOSYALARIN YAZIŞMASI
YENİ MAAŞ
ALANLAR
ÖNCEKİ MAAŞ
ALANLAR MİKTAR (TL)
BEYANI ALINAN
Toplam 466 466 1598 448 305 137 1294 536.111,72 c) Müdürlüğümüz arşiv işlemleri ile ilgili, Belediyemiz merkez binasında arşiv olarak kullanılan kompaktların bulunduğu alanın amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar. Birimlerce üretilen ve Devlet Arşivleri Yönetmeliği gereğince arşivlik malzeme haline gelen evraklardan teslim edilenlerin arşivlenmesini sağlar. d) Müdürlüğümüzce, İlçemizde ikamet edip evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin müracaatlarını alınmakta, bu müracaatlara ilişkin yazışmaları ve çiftlerin nikâh akitleri yapılarak nüfus müdürlüğüne intikali sağlanmaktadır.
AYLAR MÜRACAAT SAYISI
NİKAH SAYISI
EVLENDİRME İZİN SAYISI MESAİ
İÇİ MESAİ
DIŞI TOPLAM
TOPLAM 6444 3690 1911 5601 720
AYLAR
NİKÂH ADETLERİ DIŞ NİKAHLAR KİMLİĞİ
NİKÂH SALONU
DÜĞÜN SALONU
DİĞER SALON T.C. YABANCI
TOPLAM 5455 146 1435 336 140
75
e) Müdürlüğümüz, Belediye Kanunu ve Kent Konseyi Yönetmeliği ve Küçükçekmece Kent Konseyi Genel Kurulunda alınan kararların tasnifini meclisler ile çalışma komisyonlarının oluşması ve çalışmalarının sekreterlik hizmeti vermektedir.
KENT KONSEYİ ÇALIŞMALARI
OLUŞTURULAN
MECLİSLER
GENÇLİK MECLİSİ
KADIN MECLİSİ
ENGELLİLER
MECLİSİ
ÇOCUK MECLİSİ
OLUŞTURULAN
KOMİSYONLAR
GENÇLİK VE SPOR
TANITIM VE
HALKLA İLİŞKİLER
EĞİTİM VE
KÜLTÜR
EKONOMİK
İLİŞKİLER ÇEVRE VE SAĞLIK
22-) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2009 - 31.12.2009 TARİHLERİ ARASINDAKİ FAALİYETLER
·· MMüüddüürrllüüğğüümmüüzzddee kkaayyddaa aallıınnaann eevvrraakk ssaayyııssıı:: 1155..448888
·· MMüüddüürrllüüğğüümmüüzzddeenn ççııkkıışşıı yyaappııllaann eevvrraakk ssaayyııssıı::1199225566 ((GGeeççeenn yyııllddaann kkaallaannllaarrllaa bbiirrlliikkttee))
·· MMüüddüürrllüüğğüümmüüzzee ggeelleenn 66003399 aaddeett şşiikkaayyeettiinn ggeerreeğğii yyaappııllddıı..
·· 881122 kkiişşiiyyee KKaabbaahhaattlleerr KKaannuunnuunnaa ggöörree ttuuttaannaakk ttaannzziimm eeddiillddii,,
·· 55--226622 kkiişşiiyyee mmüühhüürr ffeekkkkiinnddeenn ddoollaayyıı CCuummhhuurriiyyeett SSaavvccııllıığğıınnaa ssuuçç dduuyyuurruussuunnddaa bbuulluunnuulldduu..
·· 66--MMüüddüürrllüüğğüümmüüzzddee 998822 aaddeett mmüühhüürrlleemmee,, 882211 aaddeett mmüühhüürr aaççmmaa,, 22116688 ddeenneettiimm ffoorrmmuu
ttaannzziimm eeddiillmmiişşttiirr,,
·· 112255 aaddeett cceezzaa zzaabbttıı ttaannzziimm eeddiillmmiişşttiirr..
· 23 adet 4077 sayılı kanun gereği tutanak tanzim edilmiştir.
· 22 adet gecekondu 775 sayılı yasanın 18.maddesine göre yıkıldı.
· Kaldırımlara, cadde ve sokaklara sattıkları malları, malzemelerini koyarak , geliş geçişe engel olan 755 işgal e mani olundu ve kaldırıldı.
· İlçemizde faaliyet gösteren 389 seyyar satıcıya mani olundu.
· Bölgemizdeki günü geçmiş afişlerin,pankartların ve tanıtım panolarındaki ilan
reklamlarının yönetmelik gereği kaldırılması ve takibinin yapılması sağlandı.
· İlçemizde hurda durumda, terk edilmiş bulunan plakası olmayan araçlar yol ve tretuarları işgal etmemesi için kaldırıldı.
76
·· BBoozzuukk,, hhiilleellii mmaall ssaattaann,, mmüüşştteerriiyyii yyaannııllttııccıı aağğıırrllııkk vvee üüccrreettlleennddiirrmmeeddee bbuulluunnaann
ssaattııccııllaarraa 44007777 ssaayyııllıı yyaassaa ggeerreeğğii yyaassaall iişşlleemm yyaappııllaarraakk ttüükkeettiiccii hhaakkllaarrıınnıınn kkoorruunnmmaassıınnıı ssaağğllaannddıı..
·· GGüürrüüllttüü kkoonnttrrooll yyöönneettmmeelliiğğiinnii uuyygguullaammaakk,, vvaalliilliikk vvee eennccüümmeenn kkaarraarrıı ggeerreeğğii ggüürrüüllttüü
kkiirrlliilliiğğiinnii öönnlleemmeekk iiççiinn sseess yyüükksseellttiiccii cciihhaazzllaarrllaa ssaattıışş yyaappaann eessnnaaffaa eennggeell oolluunnmmaakkttaa,, ggöörrüüllddüükklleerrii yyeerrddee sseess yyüükksseellttiiccii cciihhaazzllaarrıı ssöökkttüürrüüllmmeekkttee iillggiilliissii hhaakkkkıınnddaa 55332266 ssaayyııllıı kkaabbaahhaattlleerr kkaannuunnuunnaa ggöörree yyaassaall iişşlleemm uuyygguullaannmmıışşttıırr..
·· ÇÇeeşşiittllii yyaarrddıımm ffaaaalliiyyeettlleerrii,, ssüünnnneett,, ssppoorr şşeennlliikklleerrii,, hhaallkk ssaağğllıığğıı ççaallıışşmmaallaarrıınnddaa,, iillggiillii
bbiirriimmlleerree rreeffaakkaatt eeddiillmmeekktteeddiirr..
·· MMiillllii vvee ddiinnii bbaayyrraamm,, ggeenneell ttaattiill iillee öözzeelllliikk ttaaşşııyyaann kkuuttllaammaa ggüünnlleerriinnddee vvee ggeecceelleerriinnddee yyaappııllaann ttöörreennlleerrddee ttöörreenn aallaannllaarrıınnıınn ççeevvrree ggüüvveennlliiğğiinnii vvee nniizzaamm iinnttiizzaammıınnıı ssaağğllaarr..
YILLAR İTİBARİYLE FAALİYETLERİMİZ
22000044 22000055 22000066 22000077 22000088 22000099
KKAAYYIITT EEDDİİLLEENN EEVVRRAAKK SSAAYYIISSII
1144220000 99227788 1166449966 2200997766 21897 1155448888
GGEERREEĞĞİİ YYAAPPIILLAANN EEVVRRAAKK SSAAYYIISSII
1144779988 1100330000 1188551144 2211444444 2266669999 1199225566
DDEENNEETTLLEENNEENN İİŞŞYYEERRİİ SSAAYYIISSII 1100449944 22117722 44336688 44993388 44999999 33110055
KKAABBAAHHAATTLLEERR KKAANNUUNNUUNNUU TTUUTTAANNAAKK SSAAYYIISSII
-- -- 1177 773399 11229922 881122
CCEEZZAA ZZAABBTTII AADDEEDDİİ 22995533 662233 6611 4444 2211 112255
CCUUMMHHUURRİİYYEETT SSAAVVCCIILLIIĞĞIINNAA SSEEVVKK
229922 5522 116633 114488 332299 226622
MMÜÜHHÜÜRRLLEENNEENN İİŞŞYYEERRİİ AADDEEDDİİ
224488 338844 337799 225544 11449988 998822
MMÜÜHHÜÜRRÜÜ AAÇÇIILLAANN İİŞŞYYEERRİİ AADDEEDDİİ
111166 222233 119955 226666 551111 882211
DDEENNEETTİİMM FFOORRMMUU TTUUTTUULLAANN İİŞŞYYEERRİİ AADDEEDDİİ
11443311 882211 44000066 44119988 33338833 22116688
44007777 SSAAYYIILLII KKAANNUUNN TTUUTTAANNAAKK AADDEETTİİ
114411 7722 -- 1177 2211 2233
777755 SSAAYYIILLII KKAANNUUNNAA GGÖÖRREE YYIIKKIILLAANN GGEECCEEKKOONNDDUU AADDEETTİİ
3377 226622 2288 11113366 3355 2222
VVAATTAANNDDAAŞŞLLAARRDDAANN TTEELLOOFFOONNLLAA VVEE DDİİLLEEKKÇÇEE İİLLEE AALLIINNAANN VVEE GGİİDDEERRİİLLEENN ŞŞİİKKAAYYEETT AADDEEDDİİ
33557777 22775599 22220044 44664466 4061 66003399
77
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : Yönetim ve iç kontrol sistemi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.¼ ¼
Yönetim : Yönetim sistemi üst yönetim ve kurum içi yönetim olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.
Üst yönetim yapısı, Belediye Başkanı-Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden oluşur. Bu birimlere ait görev, yetki ve sorumluluklar 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilmiştir.
Kurum içi yönetim yapısı ise, Belediye Başkanı tarafından yetki devri yapılan Başkan Yardımcılarına bağlı olarak görev yapan 22 Birim Müdürü ve Birim Müdürüne bağlı şefliklerden oluşmaktadır.
İç Kontrol Sistemi : Belediye Başkanlığımızda iç kontrol sistemi, 31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince uygulanmaktadır. Maliye Bakanlığınca, iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi hazırlanmıştır. Belediyemizce 2009 yılında bu doğrultuda Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.
II - AMAÇ ve HEDEFLER
A -Küçükçekmece Belediyesinin Amaç ve Hedefleri Küçükçekmece Belediyesinin Amaçları : Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçlardır. Küçükçekmece Belediyesi’nin stratejik amaçları belirlenirken, kurum işlevini daha ileri götürecek nitelikte ve ulaşılabilir özellikte olmasına dikkat edilmiştir. Küçükçekmece Belediye Başkanlığının misyon ve vizyon ifadelerini dikkate alınarak, Küçükçekmece Belediye Stratejik Planında da belirtilen ana stratejik amaçlar şunlardır: 1. Planlı gelişmeyi gerçekleştirerek çağdaş bir kent yaratmak,
2. Küçükçekmeceliler’in yaşam standardını yükseltmek,
3. Belediye hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak,
4. Cazibe merkezi haline gelmek,
5.
Küçükçekmece Belediyesinin Hedefleri : Küçükçekmece Belediyesi’nin performans kriterlerine ilişkin hedefleri, 2006 yılından başlayarak önümüzdeki 5 yıl için belirlenmiştir. Hedefler yıllar bazında rakamsal olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
78
Performans Kriterlerine İlişkin 5 Yıllık Hedefler
Performans Kriterleri 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Revize edilmiş plan alanı oranı (revizyonu yapılmış plan alanı/revizyonu yapılması gereken plan alanı) % 91,50 % 100 _ _ _ _
Planlı alan oranı (planlı alan/ilçe alanı) % 52,30 % 62 % 85,28 % 100 _ _
Kentsel yenileme oranı (yenilemesi yapılmış alan/ yenilenmesi gereken alan) 140/10.000 _ _ 190/10.000 _ 240/10.000
Mevcut tesislerin kullanım oranı (ziyaretçi sayısı/kapasite)
% 70 % 75 % 80 % 80 % 80 % 80
Mevcut tesislerden memnuniyet oranı (anket sonuçları)
% 85 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90
Kişi başına düşen yeşil alan (metrekare/kişi) 286.749/ 600.000 (0,48)
786.749/ 600.000 (1,31)
1.286.749/ 600.000 (2,14)
_ _ _
Kişi başına düşen kültürel tesis alanı (metrekare/kişi) 0.04 0.05 0.07 _ _ _
Kişi başına düşen spor tesisi alanı (metrekare/kişi) 0.17 0.20 0.22 _ _ _
Kişi başına düşen eğitim tesis alanı (metrekare/kişi) 1.07 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09
Kişi başına düşen sağlık tesis alanı (metrekare/kişi) _ _ _ _ _ _
79
Performans Kriterlerine İlişkin 5 Yıllık Hedefler (Devam)
Performans Kriterleri 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kavşak oranı (yapılan kavşak sayısı/projelendirilmiş kavşak sayısı)
6/20 (% 30)
13/20 (% 65)
15/20 (% 75)
20/20 (% 100)
_ _
Otopark alanı (araç sayısı) 1.800/34.000 (% 5)
4.450/34.000 (% 13)
7.950/34.000 (% 23)
11.950/34.000 (% 35)
_ _
Yağmur suyu kanalları gerçekleştirme oranı (yapılan /planlanan) (metre)
60.000/130.000 (% 46)
100.000/130.000 (% 76)
120.000/130.000 (% 92)
130.000/130.000 (% 100)
_ _
Pis su kanalları gerçekleştirme oranı (yapılan /planlanan) (metre)
11.000/30.800 (% 36)
24.000/30.800 (% 77)
28.000/30.800 (% 90)
30.800/30.800 (% 100)
_ _
Yolların iyileştirilme oranı (iyileştirilen yol/iyileştirilmesi gereken yol) (km)
95/375 (% 25 )
200/375 (% 53)
290/375 (% 77)
375/375 (% 100)
_ _
Sağlık taraması yapılan nüfus oranı (tarama yapılan kişi sayısı/nüfus)
59.000/ 110.000
20.000/ 110.000
20.000/ 110.000
20.000/ 110.000
20.000/ 110.000
20.000/ 110.000
Hayvan sağlığına yönelik uygulamaların sayısı 6.391 7.350 8.452 9.720 11.178 12.885
Gelirlerin tahsilat oranı (tahsilat/tahakkuk) % 84 % 86 % 89 % 90 % 91 % 93
Özgelirlerin bütçeye oranı % 35 % 35 % 36 % 36 % 37 % 38
Personel giderlerinin bütçeye oranı % 18 % 16 % 14 _ _ _
80
Performans Kriterlerine İlişkin 5 Yıllık Hedefler (Devam)
Performans Kriterleri 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Çalışanların memnuniyet oranı % 79 % 80 % 90 _ _ _
Bütçenin gerçekleşme oranı (gider) % 90 % 95 % 95 % 95 _ _
Bütçenin gerçekleşme oranı (gelir) % 90 % 95 % 95 % 95 _ _
Zamanlamasını ve ödeneğini aşmayan projelerin oranı % 50 % 50 _ _ _ _
Küçükçekmeceliler’in memnuniyet oranı % 50 % 70 % 80 % 80 _ _
Restore edilen tarihi ve kültür varlıklarının sayısı 1 1 1 _ _ _
Doğal değerlerimizi ön plana çıkaracak gerçekleştirilmiş proje sayısı 3 3 1 _ _ _
Denetlenen işyeri oranı (denetlenen işyeri sayısı/toplam işyeri sayısı)
11.054/ 27.892
13.295/ 29.205
14.449/ 30.132
17.003/ 32.280
19.963/ 34.059
27.123/ 38.981
81
28.000/30.800 Äaddesi, 5. maddesinin b bendi, 24.maddelerine istinad ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð Äadde si, 5. mad desinin b bendi, 24.maddeleri ne istinad 28.00 0/3 0 .8 00 ð-ƒ•™© ±ÁÑá í,BJZjz„Œ”œ ¨¶ ÇÓãó���(0:\±��%3CSc ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ñ) Be lediyemiz b irimler inden r esmi posta yol u ile gö nderilmesi in 6endisini ve kenti yenil eyen , y eni ve i lklerin beledi yesi olm aya deva m ederek bu yold aki27.123/ 81 ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ñ) Be lediyemiz birimleri nden resm i posta yol u ile gön derilme si in 290/3 75 ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ñ Borç Bilgileri, Tahakkuk Bilgileri, Tahsilat Bilgilerine ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð Å gidenlerden, müracaat eden muhta Å gidenlerden, müracaat eden muhtað ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ñ) Beledi yemiz birimle rinden resm i posta yolu il e gönderi lmesi ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi in 81 ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ðð- ƒ• ™© ±Á Ñáí,BJZjz„Œ”œ¨¶Ç Óãó���(0:\±��%3CSc ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð Å gidenlerden, müracaat eden muhta 28.000/30.800 ð - ƒ• ™© ± ÁÑ áí,BJZjz„Œ”œ¨¶ ÇÓ ãó���(0:\±��%3CSc øÜÜ /plan lana n) (me tre) ñ) Be lediyemiz birimleri nden re smi posta yol u ile gönder ilmes i in ð-ƒ•™© ±ÁÑá í,BJZjz„Œ”œ ¨¶ ÇÓãó���(0:\±��%3CSc /plan lana n) (me tre) ñ) Be lediyemiz b irimler inden r esmi posta yol u ile gö nderilmesi in Küçükçekme cel iler’in mñ) Bel edi yemiz bi rimlerin den re smi post a yolu i le gönder ilmesi in Belediye ��;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð �ñ) Be lediyemiz birimleri nden resm i posta yol u ile gön derilme si in /planlanan) (metre)��;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð �Äüçükçekmece Belediyesinin Hedefleri Küçükçekmeceliler’in m��/planlana n) (me tre) �ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi in ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi ��/planlana n) (me tre) �Äaddesi, 5. mad desinin b bendi, 2 4.maddelerine i stinad � 27.123/ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi in ��;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð �ñ) Beledi yem iz biri mlerin den res mi posta yolu ile gönder ilmesi iñPeynir, Sucuk, ka vurma v.b) her türlü k üçü k hayva n (kedi, köpek v.b) için 27 aøÜÜ è(ÜÜ�è ���;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð �Äaddesi, 5. maddesinin b bendi, 24.maddelerine istinad ��;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð �ð -ƒ • ™© ±Á Ñáí,BJZjz„Œ”œ¨ ¶ÇÓ ãó���(0:\±��%3CSc ��
82
;��'3?KWco {ÐÐ ðð ` P Ð ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi i èè� žø+è ® ñP eynir, Sucuk, ka vurma v .b)her türlü küçük hayv an (kedi, köp ek v.b ) için 27a½ adet teknik eleman, 21 adet kalifiye eleman, 105 Küçükçekm ecel il er’in m ñ Borç Bilgileri, Tahakkuk Bilgileri, Tahsilat Bilgilerine Ä5/20 èè�žø+è® ½��ÿaiC Äaddesi, 5. maddesinin b bendi, 24.maddelerine istinad ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ½ adet teknik eleman, 21 adet kalifiye eleman, 105 ð-ƒ• ™©± ÁÑá í,BJZjz„Œ”œ¨¶ ÇÓ ãó���(0:\±��%3CSc ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð Äüçükçekmece Belediyesinin Hedefleri ;��'3?KWco{ÐÐððP̀ Ð ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi i araç olmak üzere toplam 3 28.000/30.800 Äaddesi, 5. maddesinin b bendi, 24.maddelerine istinad ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð Äüçükçekmece Belediyesinin Hedefleri ½�ÿaiim: ½ adet teknik eleman, 21 adet kalifiye eleman, 105 ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð Äaddesi, 5. maddesinin b bendi, 24.maddelerine istinad ½�ÿaiim: ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð Äaddesi, 5. maddesinin b bendi, 24.maddelerine istinad ½��ÿaiC: è�îè(.¹ �� ,8DP\‹—ÈËÔnxêXXXX X XX XX XX XXXXX XXX XX ýX X XXX X ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð Å gidenlerden, müracaat eden muhta ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ¾ültür Sanat Merkezlerinde Düzenlenen Etkinlikler UnRegistered�� ð �� ½ adet teknik eleman, 21 adet kalifiye eleman, 105 ��;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ñ Borç Bilgileri, Tahakkuk Bilgileri, Tahsilat Bilgilerine �� ð-ƒ•™©± Á Ñáí,BJZjz„Œ”œ¨ ¶ÇÓ ã ó���(0:\±��%3CSc 28.0 0 0/ 30.8 00 �� ½�ÿaiim: ��;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ñ Borç Bilgileri, Tahakkuk Bilgileri, Tahsilat Bilgilerine �� 3 adet tekerlekli sandalye atletizim eldiveni, ��;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ñ Borç Bilgileri, Tahakkuk Bilgileri, Tahsilat Bilgilerine �� è�îè(.¹ Äaddesi, 5. maddesinin b bendi, 24.maddelerine istinad �� ½�ÿaiim: ��28.000/30.800 � ð 5 ™± ÁÑ áï HVfv¨»Ë×ç÷��4d�/?O_ ���/planlana n) (me tre) �ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi �� ð-ƒ•™© ±ÁÑáí,BJZjz„Œ”œ¨ ¶ÇÓãó���(0:\±��%3CSc èè�žø+è ® ��/planlana n) (me tre) �½ adet teknik eleman, 21 adet kalifiye eleman, 105 �� ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi �� ½ adet teknik eleman, 21 adet kalifiye eleman, 105 ��
83
;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð araç olmak üzere toplam 3 Å gidenlerden, müracaat eden muhta ðkçekmece Belediyesinin Amaç v ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ð -ƒ • ™© ±Á Ñáí,BJZjz„Œ”œ¨ ¶ÇÓ ãó���(0:\±��%3CSc ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð Å gidenlerden, müracaat eden muhta birimlerine teslim edilmektedir. ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi Küçükçekmeceliler’in m ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ñ Borç Bilgileri, Tahakkuk Bilgileri, Tahsilat Bilgilerine ;��'3?KWco{ÐÐ ðð `P Ð ð5 ™±Á Ñá ïHVfv̈»Ë×ç÷��4d�/?O Å gidenlerden, müracaat eden muhta ñ) Belediyemiz birimlerinden resmi posta yolu ile gönderilmesi 1.286 .74 9/ è èè
B - Temel Politikalar ve Öncelikler : Küçükçekmece Belediyesi olarak 5 yıllık dönemdeki sürdürülebilir bir planlama
çerçevesinde;
İstihdam politikasının yeniden oluşturulması; personelin daha etkin ve verimli
çalışmasını sağlamak, birimlere yeterli sayıda eleman temin etmek ve konularıyla ilgili
mevzuata ilişkin eğitimlerin verilerek donanımlı hale gelmelerini sağlayarak verdiğimizin
hizmetlerin kalitesini yükseltmek.
Gelir politikasının yeniden şekillendirilmesi ve güçlendirilmesi; bu kapsamda yeni
envanterlerin oluşturulması, genel tespit, güncelleştirme, kent bilgi sistemine geçiş süreci ve
denetleyebilir-denetlenebilir bir noktaya getirme; gelirlerimizi artıracak bir dizi proje
hazırlanması, bu kapsamda bölgedeki tüm tespitlerin oluşturulması, ilgili kurum ve
kuruluşlarla ortak proje hazırlanması ve mali raporların şeffaf, anlaşılabilir ve kolay
ulaşılabilir hale getirilmesi.
Küçükçekmecemizin öncelikle sağlık, spor, kültür, çevre, altyapı, sosyal faaliyetler,
kültürel faaliyetler alanında ve bütün bunları kapsayan planlama ve imar planlarının çağı
yakalayacak seviyeye getirilmesi.
2010 Yılı Avrupa Kültür Başkenti kapsamında Küçükçekmecemizi İstanbulun kültür
ve sanat merkezi olacak altyapı ve tesislerine kavuşturmak.
84
III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
A - Mali Bilgiler 1 - Bütçe Uygulama Sonuçları : 2007, 2008 ve 2009 Mali Yıllarına ait Bütçe Kesin Hesap Özetleri aşağıda sunulmuştur.
2007 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESAP ÖZETİ
A. BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI
Gider Kodu Gider Açıklama
2007 Mali Yılı Bütçesi
(Devreden Ödenek Dahil)
2007 Mali Yılı Harcaması
Gerç. Oranı
01 Personel Giderleri 22.374.692,00 22.856.292,24 102,15
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4.266.185,00 3.481.502,52 81,61
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.971.027,35 56.196.372,48 110,25
04 Faiz Giderleri 530.000,00 443.988,78 83,77
05 Cari Transferler 8.931.553,48 9.110.919,41 102,01
06 Sermaye Giderleri 100.731.939,12 89.935.728,35 89,28
09 Yedek Ödenekler 14.100.000,00 0,00 0,00
TOPLAM 201.905.396,95 182.024.803,78 90,15
B. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİR KALEMLERİNE DAĞILIMI
Gelir Kodu Gelir Açıklama
2007 Mali Yılı Bütçesi
Toplam Tahakkuk
2007 Mali Yılı Tahsilâtı
2007 Bütçesine
Göre Tahsilat
Oranı
Toplam Tahakkuka
Göre Tahsilat
Oranı
01 Vergi Gelirleri 70.070.000,00 75.827.307,09 47.090.269,30 67,20 62,10
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.000.000,00 20.172.366,78 17.766.360,97 148,05 88,07
04 Alınan Bağış ve Yardımlar 750.000,00 3.832.923,39 3.832.923,39 511,06 100,00
05 Diğer Gelirler 82.205.000,00 75.618.329,32 59.120.848,89 71,92 78,18
06 Sermaye Gelirleri 5.000.000,00 21.640.357,40 21.609.944,04 432,20 99,86
08 Alacaklardan Tahsilatlar 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Red ve İadeler -125.000,00 -708.622,34 0,00 0,00
TOPLAM 170.000.000,00 197.091.283,98 148.711.724,25 87,48 75,45
85
2008 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESAP ÖZETİ
A. BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI
Gider Kodu Gider Açıklama
2008 Mali Yılı Bütçesi
2008 Mali Yılı Harcaması
Gerç. Oranı
01 Personel Giderleri 25.395.060,00 25.597.543,92 100,80
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5.094.780,00 3.793.044,81 74,45
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 69.528.830,00 70.693.749,26 101,68
04 Faiz Giderleri 610.000,00 710.000,00 116,39
05 Cari Transferler 11.921.330,00 9.430.294,34 79,10
06 Sermaye Giderleri 93.300.000,00 95.799.346,19 102,68
07 Sermaye Transferleri 2.150.000,00 1.701.467,97 79,14
09 Yedek Ödenekler 12.000.000,00 0,00 0,00
TOPLAM 220.000.000,00 207.725.446,49 94,42
B. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİR KALEMLERİNE DAĞILIMI
Gelir Kodu Gelir Açıklama
2008 Mali Yılı Bütçesi
Toplam Tahakkuk
2008 Mali Yılı Tahsilâtı
2008 Bütçesine
Göre Tahsilat
Oranı
Toplam Tahakkuka
Göre Tahsilat
Oranı
01 Vergi Gelirleri 88.470.000,00 79.944.358,14 51.575.590,92 58,30 64,51
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.800.000,00 26.721.310,64 24.779.371,17 104,12 92,73
04 Alınan Bağış ve Yardımlar 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Diğer Gelirler 88.408.000,00 94.759.024,51 73.498.096,84 83,14 77,56
06 Sermaye Gelirleri 20.122.000,00 21.642.101,36 21.155.511,30 105,14 97,75
08 Alacaklardan Tahsilatlar
09 Red ve İadeler -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 220.000.000,00 223.066.794,65 171.008.570,23 77,73 76,66
86
2009 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESAP ÖZETİ
A. BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI
Gider Kodu Gider Açıklama
2009 Mali Yılı Bütçesi
2009 Mali Yılı Harcaması
Gerç. Oranı
01 Personel Giderleri 26.354.380,00 23.621.103,24 89,63%
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5.464.500,00 4.114.796,51 75,30%
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 94.245.120,00 91.045.937,90 96,61%
04 Faiz Giderleri 1.000.000,00 3.775.154,23 377,52%
05 Cari Transferler 12.881.000,00 12.538.999,38 97,34%
06 Sermaye Giderleri 75.055.000,00 56.850.611,50 75,75%
07 Sermaye Transferleri 2.000.000,00 1.443.605,52 72,18%
09 Yedek Ödenekler 13.000.000,00 0,00 0,00%
TOPLAM 230.000.000,00 193.390.208,28 84,08%
B. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİR KALEMLERİNE DAĞILIMI
Gelir Kodu Gelir Açıklama
2009 Mali Yılı Bütçesi
Toplam Tahakkuk
2009 Mali Yılı Tahsilâtı
2009 Bütçesine
Göre Tahsilat
Oranı
Toplam Tahakkuka
Göre Tahsilat
Oranı
1 Vergi Gelirleri 81.249.000,00 59.478.885,68 36.677.591,63 45,14% 61,66%
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25.801.000,00 25.613.409,66 22.518.116,53 87,28% 87,92%
4
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.000.000,00 170.000,00 170.000,00 5,67% 100,00%
5 Diğer Gelirler 104.320.000,00 85.815.281,77 68.079.125,98 65,26% 79,33% 6 Sermaye Gelirleri 16.130.000,00 13.921.493,25 13.255.102,74 82,18% 95,21% 9 Red ve İadeler (-) -500.000,00 102,17 0,00 0,00% 0,00%
TOPLAM 230.000.000,00 184.999.172,53 140.699.936,88 61,17% 76,05% 2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar : Belediye Başkanlığımız 2006 Mali Yılından itibaren “Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi”ne geçmiştir. 2007 2008 ve 2009 Mali Yılları Karşılaştırmalı Bilançosu ile 2007, 2008 ve 2009 Mali Yılları Geçici Mizanı aşağıdaki sunulmuştur.
87
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 MALİ YILI GEÇİCİ MİZANI
Hesap Kodu
Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalan Alacak Kalan
100 KASA HESABI 147.496.410,47 147.496.410,47 0,00 0,00 102 BANKA HESABI 235.822.252,71 232.990.715,79 2.831.536,92 0,00 103 VERİLEN ÇEKLER VE G.EMİRLERİ HESABI ( - ) 232.990.715,79 233.200.248,53 0,00 209.532,74 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 3.547.202,75 2.570.007,65 977.195,10 0,00 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 152.676.623,03 115.323.602,95 37.353.020,08 0,00 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 36.017.000,42 25.699.083,11 10.317.917,31 0,00 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 162.462,37 8.107,43 154.354,94 0,00 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 3.459.206,79 3.118.382,91 340.823,88 0,00 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 103.113,04 103.113,04 0,00 0,00 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 1.069.483,84 1.069.483,84 0,00 0,00 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 549.046.709,92 493.321.164,40 55.725.545,52 0,00 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 21.432.987,30 21.432.987,30 0,00 0,00 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 337.928.097,01 163.437.550,02 174.490.546,99 0,00 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 41.544.863,91 0,00 41.544.863,91 0,00 252 BİNALAR HESABI 15.406.574,50 0,00 15.406.574,50 0,00 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 2.469.367,68 1.248.526,12 1.220.841,56 0,00 254 TAŞITLAR HESABI 1.526.740,24 709.889,60 816.850,64 0,00 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 20.918.680,52 11.917.316,06 9.001.364,46 0,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 6.011.759,82 32.457.390,98 0,00 26.445.631,16 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 74.639.529,45 56.609.852,44 18.029.677,01 0,00 260 HAKLAR HESABI 1.904.983,96 1.813.643,96 91.340,00 0,00 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 91.340,00 0,00 91.340,00 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 4.212.283,23 7.530.324,89 0,00 3.318.041,66 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 78.048.103,16 113.791.621,78 0,00 35.743.518,62 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1.695.943,17 3.208.488,39 0,00 1.512.545,22 333 EMANETLER HESABI 5.251.617,65 22.455.858,24 0,00 17.204.240,59 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 10.981.220,04 14.429.117,07 0,00 3.447.897,03 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ HESABI 5.555.276,34 5.889.152,18 0,00 333.875,84
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLÂTLAR 384.122,54 6.195.694,36 0,00 5.811.571,82
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 3.052.601,65 4.639.523,13 0,00 1.586.921,48
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜKL 7.857.228,75 21.707.262,53 0,00 13.850.033,78
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 1.214.700,87 1.214.700,87 0,00 0,00 400 BANKA KREDİLERİ HESABI 0,00 1.949.817,40 0,00 1.949.817,40 500 NET DEĞER HESABI 155.243.640,27 362.428.263,24 0,00 207.184.622,97
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 0,00 16.561.165,01 0,00 16.561.165,01
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 16.561.165,01 16.561.165,01 0,00 0,00 600 GELİRLER HESABI 38.510.649,48 185.782.752,28 0,00 147.272.102,80 630 GİDERLER HESABI 114.220.405,30 0,00 114.220.405,30 0,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 0,00 149.420.346,59 0,00 149.420.346,59 805 GELİR YANSITMA HESABI 149.420.346,59 708.622,34 148.711.724,25 0,00 810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HS 708.622,34 0,00 708.622,34 0,00 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 182.024.803,78 0,00 182.024.803,78 0,00 835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 182.024.803,78 0,00 182.024.803,78 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 226.600.958,95 206.720.365,78 19.880.593,17 0,00 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 24.695.562,00 226.600.958,95 0,00 201.905.396,95 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 182.024.803,78 0,00 182.024.803,78 0,00 910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 16.118.684,90 3.165.948,20 12.952.736,70 0,00 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 3.165.948,20 16.118.684,90 0,00 12.952.736,70 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 88.461.307,17 82.325.465,23 6.135.841,94 0,00 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 82.325.465,23 88.461.307,17 0,00 6.135.841,94 TOPLAM 3.284.510.225,92 3.284.510.225,92 1.034.961.984,08 1.034.961.984,08
88
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI GEÇİCİ MİZANI Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalan Alacak Kalan
100 KASA HESABI 176.324.762,91 176.324.762,91 0,00 0,00
102 BANKA HESABI 295.628.644,02 293.789.513,65 1.839.130,37 0,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ ( - ) 293.789.513,65 293.825.542,16 0,00 36.028,51
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 4.629.980,14 3.691.386,78 938.593,36 0,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 132.355.516,32 108.611.171,17 23.744.345,15 0,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 61.301.652,72 32.987.773,45 28.313.879,27 0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 203.441,34 89.649,05 113.792,29 0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 7.289.350,78 7.288.712,57 638,21 0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 108.738,15 108.738,15 0,00 0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 1.176.191,59 1.176.191,59 0,00 0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 682.690.638,54 624.591.082,35 58.099.556,19 0,00
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 3.280.905,16 3.280.905,16 0,00 0,00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 353.192.423,05 179.627.933,60 173.564.489,45 0,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 87.908.026,72 0,00 87.908.026,72 0,00
252 BİNALAR HESABI 26.065.288,88 0,00 26.065.288,88 0,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 3.806.099,93 2.350.012,92 1.456.087,01 0,00
254 TAŞITLAR HESABI 2.387.987,40 1.533.087,66 854.899,74 0,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 29.163.442,69 18.345.400,47 10.818.042,22 0,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 26.445.631,16 0,00 26.445.631,16
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 105.154.686,18 57.037.829,19 48.116.856,99 0,00
260 HAKLAR HESABI 1.185.412,53 897.183,61 288.228,92 0,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 91.340,00 0,00 91.340,00
300 BANKA KREDİLERİ HESABI 19.793.426,35 19.793.426,35 0,00 0,00
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 125.484.167,92 178.937.551,79 0,00 53.453.383,87
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2.781.366,24 5.582.410,88 0,00 2.801.044,64
333 EMANETLER HESABI 7.994.997,47 32.088.402,27 0,00 24.093.404,80
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 14.895.413,68 17.373.590,69 0,00 2.478.177,01
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 5.891.828,70 6.450.466,16 0,00 558.637,46
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ 333.366,35 6.721.546,34 0,00 6.388.179,99
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 2.080.917,14 4.801.329,89 0,00 2.720.412,75
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT. 5.571.738,59 13.869.196,68 0,00 8.297.458,09
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 906.894,49 906.894,49 0,00 0,00
400 BANKA KREDİLERİ HESABI 0,00 16.223.132,07 0,00 16.223.132,07
500 NET DEĞER HESABI 3.016.600,71 231.237.768,71 0,00 228.221.168,00
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇ. 0,00 49.612.862,51 0,00 49.612.862,51
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 33.051.697,50 33.051.697,50 0,00 0,00
600 GELİRLER HESABI 41.253.937,18 194.701.498,39 0,00 153.447.561,21
630 GİDERLER HESABI 112.746.567,30 0,00 112.746.567,30 0,00
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 0,00 171.008.570,23 0,00 171.008.570,23
805 GELİR YANSITMA HESABI 171.008.570,23 520.393,90 170.488.176,33 0,00
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 520.393,90 0,00 520.393,90 0,00
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 207.725.446,49 0,00 207.725.446,49 0,00
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 207.725.446,49 0,00 207.725.446,49
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 244.962.080,00 232.687.526,49 12.274.553,51 0,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 24.962.080,00 244.962.080,00 0,00 220.000.000,00
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 207.725.446,49 0,00 207.725.446,49 0,00
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 21.270.806,12 5.463.267,39 15.807.538,73 0,00
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 5.463.267,39 21.270.806,12 0,00 15.807.538,73
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 94.804.957,99 77.950.056,74 16.854.901,25 0,00
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 77.950.056,74 94.804.957,99 0,00 16.854.901,25
GENEL TOPLAM 3.699.838.727,67 3.699.838.727,67 1.206.264.878,77 1.206.264.878,77
89
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI GEÇİCİ MİZANI
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalan Alacak Kalan
100 KASA HESABI 129.937.889,33 129.937.889,33 0,00 0,00
102 BANKA HESABI 288.037.433,44 284.959.744,78 3.077.688,66 0,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 284.959.744,78 287.099.255,89 0,00 2.139.511,11
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 5.500.347,99 4.602.069,59 898.278,40 0,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 136.827.115,22 125.370.241,80 11.456.873,42 0,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 53.038.747,76 20.242.358,25 32.796.389,51 0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 679.376,84 519.611,83 159.765,01 0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 7.769.867,52 7.769.843,00 24,52 0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 207.283,35 207.283,35 0,00 0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 743.509.611,18 689.783.399,77 53.726.211,41 0,00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 181.340.743,05 44.499.377,68 136.841.365,37 0,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 143.014.353,81 0,00 143.014.353,81 0,00
252 BİNALAR HESABI 49.341.749,04 0,00 49.341.749,04 0,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 3.564.101,07 1.649.163,73 1.914.937,34 0,00
254 TAŞITLAR HESABI 1.719.430,11 857.899,74 861.530,37 0,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 22.002.887,74 12.178.461,62 9.824.426,12 0,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 27.432.466,15 0,00 27.432.466,15
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 97.305.790,11 76.972.487,38 20.333.302,73 0,00
260 HAKLAR HESABI 741.256,64 370.628,32 370.628,32 0,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 91.340,00 0,00 91.340,00
300 BANKA KREDİLERİ HESABI 14.313.476,49 14.313.476,49 0,00 0,00
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 122.312.124,89 198.392.372,56 0,00 76.080.247,67
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2.587.223,89 6.082.586,41 0,00 3.495.362,52
333 EMANETLER HESABI 12.405.264,40 42.058.102,52 0,00 29.652.838,12
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 13.332.353,60 15.930.619,16 0,00 2.598.265,56
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 6.635.959,53 7.143.175,55 0,00 507.216,02
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA 1.409.916,00 6.787.100,15 0,00 5.377.184,15
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 328.676,37 5.347.903,33 0,00 5.019.226,96
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V 2.566.037,24 12.997.146,74 0,00 10.431.109,50
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 4.373.344,78 4.373.344,78 0,00 0,00
400 BANKA KREDİLERİ HESABI 7.240.429,42 38.970.780,27 0,00 31.730.350,85
500 NET DEĞER HESABI 43.212.298,66 242.395.671,42 0,00 199.183.372,76
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 0,00 90.313.856,42 0,00 90.313.856,42
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 40.700.993,91 40.700.993,91 0,00 0,00
600 GELİRLER HESABI 64.758.736,43 184.439.679,65 0,00 119.680.943,22
630 GİDERLER HESABI 139.115.766,98 0,00 139.115.766,98 0,00
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 0,00 140.699.936,88 0,00 140.699.936,88
805 GELİR YANSITMA HESABI 140.699.936,88 2.532.249,89 138.167.686,99 0,00
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 2.532.249,89 0,00 2.532.249,89 0,00
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 193.390.208,28 0,00 193.390.208,28 0,00
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 193.390.208,28 0,00 193.390.208,28
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 260.483.696,20 223.873.904,48 36.609.791,72 0,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 30.483.696,20 260.483.696,20 0,00 230.000.000,00
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 193.390.208,28 0,00 193.390.208,28 0,00
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 20.729.774,35 5.786.422,18 14.943.352,17 0,00
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 5.786.422,18 20.729.774,35 0,00 14.943.352,17
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 106.822.945,47 86.437.724,37 20.385.221,10 0,00
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 86.437.724,37 106.822.945,47 0,00 20.385.221,10
GENEL TOPLAM 3.665.547.193,67 3.665.547.193,67 1.203.152.009,44 1.203.152.009,44
90
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI BİLANÇOSU
AKTİF 2007 YILI 2008 YILI 2009 CARİ YIL PASİF 2007 YILI 2008 YILI 2009 CARİ YIL
1 DÖNEN VARLIKLAR 107.490.861,01 113.013.906,33 99.975.719,82 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 82.808.646,04 100.790.698,61 133.161.450,50
10 Hazır Değerler 3.599.199,28 2.741.695,22 1.836.455,95 30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 3.318.041,66 0,00 0,00
100 Kasa Hesabı 0,00 0,00 0,00 300 Banka Kredileri Hesabı 3.318.041,66 0,00 0,00
102 Banka Hesabı 2.831.536,92 1.839.130,37 3.077.688,66 31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar 0,00 0,00 0,00
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) -209.532,74 -36.028,51 -2.139.511,11 32 Faaliyet Borçları 35.743.518,62 53.453.383,87 76.080.247,67
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 977.195,10 938.593,36 898.278,40 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 35.743.518,62 53.453.383,87 76.080.247,67
11 Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 18.716.785,81 26.894.449,44 33.148.200,64
12 Faaliyet Alacakları 47.670.937,39 52.058.224,42 44.253.262,93 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 1.512.545,22 2.801.044,64 3.495.362,52
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 37.353.020,08 23.744.345,15 11.456.873,42 333 Emanetler Hesabı 17.204.240,59 24.093.404,80 29.652.838,12
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 10.317.917,31 28.313.879,27 32.796.389,51 36
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 25.030.299,95 20.442.865,30 23.933.002,19
13 Kurum Alacakları 0,00 0,00 0,00 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 3.447.897,03 2.478.177,01 2.598.265,56
14 Diğer Alacaklar 154.354,94 113.792,29 159.765,01 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 333.875,84 558.637,46 507.216,02
140 Kişerleden Alacaklar Hesabı 154.354,94 113.792,29 159.765,01 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına 5.811.571,82 6.388.179,99 5.377.184,15
15 Stoklar 340.823,88 638,21 24,52 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 1.586.921,48 2.720.412,75 5.019.226,96
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 340.823,88 638,21 24,52 368 Vadesi Geçmiş,Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş 13.850.033,78 8.297.458,09 10.431.109,50
16 Ön Ödemeler 0,00 0,00 0,00 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar 0,00 0,00 0,00
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 0,00 0,00 0,00 391 Hesaplanan katma Değer Vergisi Hesabı 0,00 0,00 0,00
161 Personel Avansları Hesabı 0,00 0,00 0,00 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.949.817,40 16.223.132,07 31.730.350,85
19 Diğer Dönen Varlıklar 55.725.545,52 58.099.556,19 53.726.211,41 40 Uzun Vadeli iç Mali Borçlar 1.949.817,40 16.223.132,07 31.730.350,85
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 55.725.545,52 58.099.556,19 53.726.211,41 400 Banka Kredileri Hesabı 1.949.817,40 16.223.132,07 31.730.350,85
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 0,00 0,00 0,00 41 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 0,00 0,00 0,00
2 2 DURAN VARLIKLAR 234.065.087,91 322.534.948,77 334.978.486,95 43 Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00
21 Menkul Varlıklar 0,00 0,00 0,00 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0,00 0,00 0,00
91
22 Faaliyet Alacakları 0,00 0,00 0,00 5 ÖZ KAYNAKLAR 256.797.485,48 318.535.024,42 270.062.405,42
23 Kurum Alacakları 0,00 0,00 0,00 50 Net Değer-Sermaye 256.797.485,48 318.535.024,42 270.062.405,42
24 Mali Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 500 Net Değer Hesabı 207.184.622,97 228.221.168,00 199.183.372,76
25 Maddi Duran Varlıklar 234.065.087,91 322.338.059,85 334.699.198,63 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 16.561.165,01 49.612.862,51 90.313.856,42
250 Arazi ve Arsalar Hesabı 174.490.546,99 173.564.489,45 136.841.365,37 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları 33.051.697,50 40.700.993,91 0,00
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 41.544.863,91 87.908.026,72 143.014.353,81 591
Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları 0,00 0,00 -19.434.823,76
252 Binalar Hesabı 15.406.574,50 26.065.288,88 49.341.749,04 PASİF TOPLAMI 341.555.948,92 435.548.855,10 434.954.206,77
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 1.220.841,56 1.456.087,01 1.914.937,34
254 Taşıtlar Hesabı 816.850,64 854.899,74 861.530,37
255 Demirbaşlar Hesabı 9.001.364,46 10.818.042,22 9.824.426,12
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı -26.445.631,16 -26.445.631,16 -27.432.466,15
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 18.029.677,01 48.116.856,99 20.333.302,73
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 196.888,92 279.288,32
260 Haklar Hesabı 91.340,00 288.228,92 370.628,32
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı -91.340,00 -91.340,00 -91.340,00
28 Gelecek Yıllara ait Giderler 0,00 0,00 0,00
AKTİF TOPLAMI 341.555.948,92 435.548.855,10 434.954.206,77
BÜTÇE NOTLARI 2007 YILI 2008 YILI 2009 CARİ YIL BÜTÇE NOTLARI 2007 YILI 2008 YILI 2009 CARİ YIL
9 NAZIM HESAPLAR 220.993.975,59 252.662.439,98 265.328.573,27 9 NAZIM HESAPLAR 220.993.975,59 252.662.439,98 265.328.573,27
90 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 201.905.396,95 220.000.000,00 230.000.000,00 90 Ödenek Hesapları 201.905.396,95 220.000.000,00 230.000.000,00
900 Ödenekli Giderler hesabı 19.880.593,17 12.274.553,51 36.609.791,72 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 201.905.396,95 220.000.000,00 230.000.000,00
905 Ödenekli Giderler Hesabı 182.024.803,78 207.725.446,49 193.390.208,28 91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet 12.952.736,70 15.807.538,73 14.943.352,17
91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler 12.952.736,70 15.807.538,73 14.943.352,17 911
Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 12.952.736,70 15.807.538,73 14.943.352,17
910 Teminat Mektupları Listesi 12.952.736,70 15.807.538,73 14.943.352,17 92 Taahhüt Hesapları 6.135.841,94 16.854.901,25 20.385.221,10
92 Taahhüt Hesapları 6.135.841,94 16.854.901,25 20.385.221,10 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 6.135.841,94 16.854.901,25 20.385.221,10
920 Gider Taahhütleri Hesabı 6.135.841,94 16.854.901,25 20.385.221,10
NOTLAR TOPLAMI 220.993.975,59 252.662.439,98 265.328.573,27 NOTLAR TOPLAMI 220.993.975,59 252.662.439,98 265.328.573,27
92
3 - Mali Denetim Sonuçları : Belediye Başkanlığımızın 2008 Mali yılına ait verileri Sayıştay Başkanlığı tarafından yerinden denetim yapılarak 2009 Mali Yılında incelenmiştir. 4- Diğer Hususlar : Küçükçekmece Belediye Başkanlığına bağlı birimlere 2009 Mali Yılında tahsis edilen ödenekler ve harcama tutarları aşağıdaki gibidir.
S.NO BİRİM ADI 2009 Yılı Bütçesi
2009 Yılı Gideri
Gerç. Oranı (%)
1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.395.750,00 1.563.242,36 65,25%
2 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 11.561.200,00 11.345.583,33 98,13%
3 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. 808.260,00 729.940,01 90,31%
4 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.065.700,00 1.723.940,18 83,46%
5 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.126.250,00 2.295.427,24 107,96%
6 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9.205.830,00 8.341.925,10 90,62%
7 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.160.800,00 1.016.036,26 87,53%
8 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 155.300,00 234.660,70 151,10%
9 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 734.600,00 500.351,05 68,11%
10 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER M. 4.176.150,00 3.874.330,26 92,77%
11 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 9.141.000,00 8.657.520,30 94,71%
12 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 78.133.300,00 53.982.478,43 69,09%
13 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2.557.800,00 2.797.961,14 109,39%
14 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1.527.500,00 1.480.831,87 96,94%
15 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 10.911.800,00 10.487.200,52 96,11%
16 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 24.732.750,00 18.343.424,49 74,17%
17 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 17.501.660,00 19.756.480,03 112,88%
18 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 8.084.700,00 1.473.237,23 18,22%
19 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 680.400,00 685.489,85 100,75%
20 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 37.262.250,00 38.996.668,29 104,65%
21 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5.077.000,00 5.103.479,64 100,52% TOPLAM 230.000.000,00 193.390.208,28 84,08%
B - Performans Bilgileri Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planının yıllık uygulama dilimlerini oluşturan “Küçükçekmece Belediyesi Performans Programı”nda 2009 Yılı için hedeflenen ve gerçekleştirmelere ilişkin müdürlükler bazında tablolar aşağıda çıkarılmıştır.
93
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2: Küçükçekmecelilerin yaşam standardını yükseltmek
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Belediye hizmetlerinden genel vatandaş memnuniyet oranı % 0.015 0.65
STRATEJİ 19. Belediye hizmet ve uygulamalarının planlanması ve uygulanması süreçlerinin halkın katılımına ve denetimine açılması
Eylem19.5. Beyaz masa çalışmalarının geliştirilerek sürdürülmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Beyaz masaya iletilen şikayetlerin ortalama çözüm süresi gün 4 7
Beyaz masaya iletilen şikayetler içerisinde çözüme ulaştırılanların oranı (çözülen şikayetler / gelen şikayetler) % 95,50% 81.02%
Eylem 19.6.Vatandaşın kurum faaliyetleriyle ilgili memnuniyet oranının tespit edilmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Vatandaş memnuniyet anketi yapılması evet / hayır Evet Evet
Vatandaş memnuniyet anketine katılan denek sayısı kişi 50,000 40.000
STRATEJİK AMAÇ 4: Cazibe merkezi haline gelmek
Anahtar Göstergeler ölçek Hedef Gerçekleşme
Tanıtım materyalleri ile ulaşılan toplam kişi sayısı kişi / yıl 721.000 725.000 STRATEJİ 10. Küçükçekmece'yi bir cazibe merkezi haline getirecek altyapı unsurları ve turizm etkinliklerinin yaşama geçirilmesi, gezilmeye ve görülmeye değer tarihi ve coğrafi unsurların rehabilitasyonu ve tanıtımının sağlanması
Eylem 10.1. Tanıtım materyalleri oluşturulması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Basılan tanıtım broşürü sayısı adet / yıl 160.000 145.000 Basılan tanıtım kitap ,kitapçığı sayısı adet / yıl 120.000 296.000 Hazırlanan pankart sayısı adet / yıl 8.000 5057 Tanıtım amaçlı kullanılan billboard sayısı adet / yıl 900 800 Tanıtım filmi ulaştırılan kişi sayısı kişi / yıl 16.500 11.000 Dergi ( Normal baskı, kabartma dergi, sesli dergi) adet / yıl 105.600 88.200
Kapalı Devre yayın sistemi izlenim/kişi 150.000 150.000 Küçükcekmecem TV giren kişi sayısı kişi / yıl 160.000 90.000
Eylem 10.2. Mahalle ve kahvehane toplantılarının sürdürülmesi
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme
Gerçekleştirilen mahalle toplantısı sayısı adet / yıl 5 21
Mahalle toplantıları ile ulaşılan kişi sayısı kişi / yıl 7500 2.000
Gerçekleştirilen kahvehane toplantılarının sayısı adet / yıl 10 6
Kahvehane toplantıları ile ulaşılan kişi sayısı kişi / yıl 500 500
Eylem 10.3. Basında yer alacak haberlerin hazırlanması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Gönderilen basın bülteni sayısı adet / yıl 240 215
Basında yer alan olumlu haber sayısı adet / yıl 3050 5592
Basında yer alan olumsuz haber sayısı adet / yıl 100 408
94
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3 : Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Elektronik ortamda vergi ödeme sistemine üye olan mükelleflerin toplam vergi mükellefleri içindeki oranı
% 0.015 1.821
STRATEJİ 11. Belediye hizmetlerinin elektronik ortama alınması ve doğrudan kolay bir şekilde ulaşılmasının sağlanması Eylem 11.1. E-belediyecilik hizmetlerinin yaygınlaştırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Elektronik ortamda sunulan hizmet türlerinin sayısı adet 2 3
Elektronik ortamda vergi ödeme sistemine üye olan mükellef sayısı kişi 4,488 5381
Elektronik ortamda vergi ödeme sistemine üye sayısındaki artış oranı % 100 53
Kullanıcıların e-belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı 1-5 likert vy -
Eylem 11.2. Akıllı Kent Otomasyon Sisteminin (AKOS) hayata geçirilmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Kioks ile vergi ödeme sistemi uygulamasına başlanmış olması evet / hayır
evet evet
Telefon belediyeciliği uygulamasına başlanmış olması evet / hayır
hayır hayır
Eylem 11.3. Kurumsal web sitesinin geliştirilmesi ve kullanımının arttırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Kurumsal web sitesi günlük ortalama ziyaretçi sayısındaki artış oranı % 50 45
Metro-eternet uygulamasına geçilmiş olması evet / hayır
evet hayır
STRATEJİ 22. Kurumiçi Elektronik İletişim Alt Yapısının Geliştirilmesi
Eylem 22.1. Kurum içi işlemlerde elektronik altyapı kullanımının yaygınlaştırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
Genelge dağıtımının elektronik ortamda yapılması evet / hayır
evet hayır
Elektronik imza uygulamasına geçilmesi evet / hayır
evet hayır
Kurum arşivinin sayısal ortama aktarılma oranı % 20 20
Eylem 22.2. Bilgi işlem destek hizmetleri sunumundaki etkinliğin arttırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Bilgi işlem destek hizmetleri sunumunda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi uygulanmasına başlanmış olması
evet/hayır evet hayır
Kullanıcı kaynaklı arıza/problem bildirimlerindeki azalma oranı % 12 20
Donanım kaynaklı arıza/problem bildirimlerindeki azalma oranı % 10 18
Bilgi-işlem destek hizmeti alan müdürlüklerin memnuniyet oranı 1-5 likert vy -
Eylem 22.3. Kurumsal iletişim altyapısının daha etkin kullanımının sağlanması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Yazılım kullanım eğitimi verilen çalışan sayısı kişi / yıl 130 110
95
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3 : Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Ortak kullanım giderlerindeki toplam azalma oranı % 6%
STRATEJİ 20. Tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi
Eylem 20.1. belediye iç hizmet süreçlerinin verimliliğinin sağlanması Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme
Doğrudan temin yolu ile yapılan ihalelerin ortalama süresi gün 12 11
21 F pazarlık dosyası ortalama hazırlama süresi gün 22 53
Açık ihale ortalama hazırlık süresi gün 64 60
Yaklaşık maliyet belirleme süresi gün 5 4
Eylem 20.2. Tedarikçi değerlendirme sistemi uygulamasına başlanması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme
Tedarikçilere ait verilerin tutulacağı bir veritabanı oluşturulmuş olması evet/hayır evet
Tedarikçi değerlendirme sistemine girişi yapılan tedarikçi sayısı adet 50
Eylem 20.3. Faks / klima bakım onarım giderlerinin azaltılması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme
Fask / klima bakım onarım giderlerindeki azalma oranı % 2% 0%
Eylem 20.4. Ortak kullanım giderlerinin israfın azaltmak yoluyla düşürülmesi (telefon, elektrik, su) Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme
Telefon kullanım ücretlerinin azalma oranı % 2% 0%
Elektrik kullanım ücretlerinin azalma oranı % 2% 0%
Su kullanım ücretlerinin azalma oranı % 2% 0%
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 1 : Planlı gelişmeyi gerçekleştirerek çağdaş bir kent yaratmak
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme İmar uygulama dosya hazırlama süresi (3194 Sayılı Kanunun 15.16.maddesi)
gün 4 4
STRATEJİ 1. İlçe sınırları içindeki çarpık yapılaşmanın giderilmesi için bu alanlara yönelik yapılan kentsel dönüşüm projelerinin uygulamasına destek sağlanması Eylem 1.1. İmar uygulaması yapılmayan alanlarının imar uygulamalarının tamamlanması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Tapu devir işlemi yapılan mülk sahibi sayısı adet 76 70
2981 Sayılı Yasa kapsamında ortalama tapu verme süresi ay 2,5 2,5
4706-6716 sayılı yasa doğrultusunda satışı yapılan gayrimenkul sayısı adet 250 162
İmar uygulama dosyası sayısı (ifraz dahil tescil aşamasına gelmiş dosyalar) adet/yıl 600 606 Eylem 1.2. Yatırımcı müdürlüklerin ihtiyacı olan gayrimenkullerin mali kaynakları verimli kullanarak hızlı bir şekilde temin işlemlerinin tamamlanması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme
Uzlaşma ile tamamlanan kamulaştırma ortalama süresi gün 50 50 3194 Sayılı İmar kanunu kapsamında yapılan uygulama sonucu kamuya kazandırılan alan.
m² 25.000 23.637
96
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2: Küçükçekmecelilerin yaşam standartlarını yükseltmek
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Projelendirilmiş kavşaklar içerisinde yapımı tamamlananların oranı % 100 - İlçe genelindeki toplam otopark araç kapasitesi adet 11,950 3850 Yağmur suyu kanalları gerçekleştirme oranı (yapılan /planlanan) % 100 80 Pis suyu kanalları gerçekleştirme oranı (yapılan /planlanan) % 100 70 Küçükçekmecelilerin ulaşım hizmetlerinden memnuniyeti 1-5 likert 3.5 Küçükçekmecelilerin altyapı hizmetlerinden memnuniyeti 1-5 likert 3.5 Zamanlamasını ve ödeneğini aşmayan projelerin oranı % 55 Pik saatlerde ortalama trafikte bekleme süresi dk - -
STRATEJİ 2. İlçe ulaşımında mevcut ulaşım sistemlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması ve alternatif yol ve araçlar (deniz, raylı sistem) devreye alınarak trafik sorununun çözülmesi
Eylem 2.1. Karayolu, raylı sistemler ve deniz yolları arasındaki koordinasyonun sağlanması (İBB Ulaşım daire başkanlığı ile birlikte UKOME kararlarının alınması )
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme İlçe genelinde ilgili kurumlarca gerçekleştirilmesi sağlanan ve desteklenen toplam ulaşım projesi sayısı (kavşak, yol, geçit, vd.)
adet / yıl - -
Eylem 2.2. İlçe genelindeki trafik düzenlemesi ve sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Trafik düzenlemesi tamamlanan cadde ve sokak sayısı (ana arterler dışında) Adet - - İlçe genelinde geometrik düzenlemesi tamamlanan yol sayısı adet 17 21 Sinyalizasyon çalışması tamamlanan toplam kavşak sayısı Adet - - İşaretleme çalışması yapılan / yenilenen toplam yol uzunluğu m / yıl - - Yeni yerleştirilen / yenilenen toplam trafik levhası sayısı adet / yıl - - Hız kesici yerleştirme çalışması tamamlanan toplam yol uzunluğu Metre - - İlçe genelindeki yaya üst ve alt geçitlerinin sayısı Adet - -
Eylem 2.3. Yol üst yapısının tamamlanması ve bakım onarımının yapılması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Dökülen asfalt miktarı ton / yıl 100,000 46.550 Asfalt dökülmesi gereken yollar içinde asfaltlananların oranı (gerçekleşen / hedeflenen)
% - -
Asfaltı bakım onarıma tabi tutulan yolların toplam alanı m^2 / yıl 5,000 5,000 Ortalama asfalt bakım onarım sıklığı* adet / yıl - - Beton elemanları ile kaplanan yolların toplam uzunluğu Metre 24,000 7600 Beton elemanları ile kaplanan yolların toplam alanı m^2 120,000 83406 Beton elemanları bakım onarıma tabi tutulan yolların toplam alanı m^2 / yıl 95,000 130971 Beton elemanları ile kaplı yolların ortalama bakım onarım sıklığı* adet / yıl - - Yükseltilen baca ve ızgara adedi adet / yıl 1,500 2007 Yol üst yapısına ilişkin alınan şikayet / başvuru sayısındaki azalma oranı % 10 15 Kazı yapılan yollarda yapılan asfaltlama / tretuar kaplama çalışmalarının ortalama tamamlanma süresi (kazı işleminin bitirilmesini takiben)
Gün 3 3
Vatandaştan gelen yol kaplamaya ilişkin uygun taleplerin karşılanma oranı % 80 85 Eylem 2.4. Engelli vatandaşların ulaşım hizmetlerinden etkin biçimde yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Yeni yapılan kabartmalı yaya geçidi sayısı adet / yıl 10 10 Mevcut yaya geçitlerinden engelli vatandaşların kullanımına uygun olanların oranı
% 65 40
Eylem 2.5. İlçedeki otopark sorununa çözüm bulunması
Performans Göstergeleri ölçek 2009 2009
97
Hedef Gerçekleşme Toplam kapalı otopark araç kapasitesi Adet - - Eylem 2.6. İç Kumsal Projesi tasarımının yaşama geçirilmesi ile deniz ulaşım araçları vasıtasıyla yolcu taşımacılığına başlanması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme İç kumsal projesi yapım aşamasına geçilmiş olması evet / hayır hayır
STRATEJİ 4. Altyapı sorunlarının çözülmesi ve eksikliklerin giderilmesi
Eylem 4.1. İlgili altyapı kuruluşları ile koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması
Performans Göstergeleri ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
İlgili altyapı kurumlarına bildirilen altyapı problemleri içinde çözümlenmesi sağlananların oranı
% 70 70
Eylem 4.2. Yağmur suyu kanallarının tamamlanması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğu metre / yıl 10,400 1883 Yağmur suyu kaynaklı şikayet / başvuru sayısındaki azalma oranı % 20 40 Yağmur suyu kanalları ortalama bakım onarım sıklığı adet / yıl - -
Eylem 4.3. Enerji hatlarının yeraltına alınması
Performans Göstergeleri ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
Yer altına alınan enerji hatlarının uzunluğu metre 40,000 45000 Sokak aydınlatması yapılan aydınlatma direği sayısı adet - -
STRATEJİ 3. İlçe sınırları içindeki yerleşim yerlerinin işlevsel sosyal donatılarla zenginleştirilmesi
Eylem 3.2. İlçe sınırları içinde kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği mekanların çoğaltılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme İlçe genelindeki kültür merkezlerinin toplam koltuk kapasitesi Kişi - - Yapımı devam eden kültür merkezi sayısı Adet - -
Eylem 3.3. Sağlık hizmeti merkezlerinin sayısının yaygınlaştırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme İlçe genelindeki sağlık tesislerinin toplam hizmet kapasitesi kişi / yıl - - Yapımı devam eden sağlık tesisi sayısı Adet - -
Eylem 3.4. İhtiyaç duyan okul ve sağlık kuruluşlarının bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Bakım onarımı yapılan okul sayısı adet / yıl 20 Bakım onarımı yapılan sağlık tesisi sayısı adet / yıl - - STRATEJİ 1. İlçe sınırları içindeki çarpık yapılaşmanın giderilmesi için bu alanlara yönelik kentsel dönüşüm projeleri uygulanması Eylem 1.3. Bölgemizin mimari görüntüsünün Küçükçekmece kimliğine uygun hale getirilmesi ve görsel kirlilikten arındırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Duvar resimleri düzenlenen trafo merkezi sayısı adet / yıl 0 Duvar resimleri düzenlenen okul sayısı adet / yıl 10 6
98
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3 : Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak
STRATEJİ 23. Belediye mali ve ayni kaynaklarının kullanımında verimliliği sağlayacak süreç iyileştirmelerinin yapılması
Eylem 23.1. Kuruma açılan dava sayısının düşürülmesi
Performans Göstergeleri Ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Avukat başına dava sayısı adet/kişi 350/4 325/4
Eylem 23.2. Kurum avukatlarının mesleki eğitimlere katılması
Performans Göstergeleri Ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Avukatların aldığı toplam mesleki eğitim süresi saat / yıl 15 12
Eylem 23.3. İlgili birimlere hukuk konusunda yazılı görüş bildirilmesi
Performans Göstergeleri Ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Birimlere bildirilen görüşlerin ortalama süresi Gün 5 3
Dava bilgi istem yazısının istem süresi Gün 2 2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 1 : Planlı gelişmeyi gerçekleştirerek çağdaş bir kent yaratmak
Anahtar Göstergeler ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
Ortalama ruhsat verme süresi (Ruhsat Müracaatlarında Gerekli Belgelerin Tam Olarak Sunulması Halinde)
gün 5 10
STRATEJİ 1.İlçe sınırları içindeki çarpık yapılaşmanın giderilmesi için bu alanlara yönelik kentsel dönüşüm projeleri uygulanması
Eylem 1.4. İmar ve iskan belgelerinin verilme sürelerinin azaltılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Ortalama iskan belgesi verme süresi gün 13 13
Ortalama imar durumu bilgisi verme süresi gün 1 1
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3 : Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Tahakkuka göre gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 85 76,05
STRATEJİ 17. Stratejik planlama ve bütçe sürecinin etkin yönetilmesi
Eylem 17.1. Mükellefe yönelik hizmetlerin yürütülmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Tahsilata göre gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 85 61,17
Takipli alacakların tahsilatında artış oranı % 10 9,8
Mükellef sayısında bir önceki yıla göre artış oranı % 10 -18
99
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ – Performans Planı
STRATEJİK AMAÇ 3 : Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak
Anahtar Göstergeler Ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
Memur personel devir oranı % 3 0,03 Sözleşmeli personel devir oranı % 6 0,09 Birimlerarası personel nakil oranı % 5 20 Çalışanların kurumdan genel memnuniyeti 1-5 likert vy Personel başına yıllık ortalama eğitim süresi saat/kişi/yıl 20 0,005 Çalışanlardan gelen öneriler içinden hayata geçirilenlerin oranı % 5 Personel giderlerinin bütçe içindeki oranı % 14 12,21
STRATEJİ 16. Liderlik ve çalışan yönetimi sistem ve uygulamalarının geliştirilmesi
Eylem 16.1. Çalışan memnuniyeti araştırması yapılması
Performans Göstergeleri Ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Çalışan memnuniyeti araştırmasına katılan personelin toplam personel içindeki oranı
% vy vy
Eylem 16.2. Bireysel performans değerlendirme sisteminin uygulamaya alınması
Performans Göstergeleri Ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Performans değerlendirme uygulamasına geçen müdürlüklerin tüm müdürlükler içindeki oranı
% vy vy
Performans değerlendirme sonuçlarının personel ile paylaşılması evet / hayır vy vy Ödüllendirme uygulanıyor olması evet / hayır vy vy
Eylem 16.3. Öneri sisteminin uygulamaya alınması
Performans Göstergeleri Ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Öneri sistemi uygulamasına geçen müdürlüklerin tüm müdürlükler içindeki oranı
% 10 vy
Eylem 16.4. Çalışanlara yönelik eğitim planlaması yapılması
Performans Göstergeleri Ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Sosyal içerikli eğitim verilen çalışan sayısı Kişi 450 1 Uzmanlık eğitimi verilen çalışan sayısı Kişi 125 60 Bilgisayar eğitimi verilen çalışan sayısı Kişi 50 - Çeşitli eğitimlere katılan personelin toplam personel içindeki oranı % 75 0,087 Personelin verilen eğitimlerden memnuniyeti 1-5 likert 4 vy
Eylem 16.5. İşçi sayısının norm kadroya uygun şekilde azaltılması
Performans Göstergeleri Ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme İşçi statüsündeki toplam personel sayısı Kişi 320 269 İşçi statüsündeki personelin toplam personel içindeki oranı % 38 39
100
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2: Küçükçekmecelilerin yaşam standardını yükseltmek
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Aktif kültür merkezleri toplam koltuk kapasitesinin ilçe nüfusuna oranı % 1.5 0.002
Kültürel ve sportif organizasyonlara bütçeden ayrılan pay bin YTL 5,000 11.240
Sosyal hizmetlere bütçeden ayrılan pay bin YTL 1,300 1.510
STRATEJİ 9. İlçedeki kültürel etkinliklerin geliştirilmesi
Eylem 9.1. İlçe genelinde kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği mekanların çoğaltılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Aktif kültür merkezlerinin sayısı adet 3 3
Aktif kültür merkezlerinin toplam koltuk kapasitesi kişi 1,319 1.327
Aktif kültür merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik sayısındaki artış oranı % 20 125
Aktif kültür merkezlerindeki etkinliklere katılımcı sayısındaki artış oranı % 100 100 Aktif kültür merkezlerindeki etkinlikler için ortalama kapasite kullanım oranı
% 100 100
Eylem 9.2. Düzenli olarak gerçekleştirilen kültürel ve sportif organizasyonların geliştirilerek sürdürülmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kültürel ve sportif organizasyonların sayısı
adet 6 10
Gerçekleştirilen kültürel ve sportif organizasyonlara katılımcı sayısındaki artış oranı
% 60 110
Gerçekleştirilen kültürel ve sportif organizasyonların toplam katılımcı sayısı kişi 50,000 160.059 STRATEJİ 15. İlçede gerçekleştirilen Sosyal Yardım Projeleri'nin çeşitlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi Eylem 15.1. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan destek ve yardım faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Yaşam sevinci merkezi aracılığıyla erzak ve eşya yardımı yapılan yoksul vatandaşların sayısı
kişi 8,500 7.851
Gelen başvurulardan yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilenler içinde yardım ulaştırılanların oranı
% 80 72
Sünnet desteği verilen çocuk sayısı kişi 1,500 1620
Evlendirilen çift sayısı kişi 825 181
Yaşam sevinci merkezine yapılan bağışlardaki artış oranı % 80 40
Yaşam sevinci merkezinde çalışan gönüllü kişi sayısındaki artış oranı % 15 5
Eylem 15.2. Bilgi gençlik evleri ile gençlere yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme İlçe genelindeki bilgi gençlik evlerinin sayısı adet 4 6
Bilgi gençlik evlerinin toplam kapasitesi kişi 4,000 21.169
Eylem 15.3. Kadın sığınma evinin sunduğu hizmetlerin geliştirilerek sürdürülmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Kadın sığınma evi aracılığıyla sosyal yaşama adapte edilen kadınların sayısı kişi / yıl 110 20
Kadın sığınma evinin kreşinin bulunması evet / hayır evet evet
Eylem 15.4. SHÇEK Sokak Çocukları Merkezi'nin kurulması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Sokak Çocukları Merkezi projesinin başlatılmış olması evet/hayır hayır hayır
101
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3 : Belediye hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği arttırmak
Anahtar Göstergeler ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
Gider bütçesi gerçekleşme oranı % 92 84 Öngörülen mali kaynak ihtiyacından toplam sapma oranı % 12 37 Özgelirlerin bütçeye oranı % - 35
STRATEJİ 17. Stratejik planlama ve bütçe sürecinin etkin yönetilmesi
Eylem 17.1. Stratejik planlama - bütçeleme uyumunun arttırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Plan gerçekleşmelerine ilişkin rapor oluşturulma sıklığı adet/yıl 2 1 Mali yıl içi değerlendirme toplantısı sayısı adet/yıl 3 4
Eylem 17.2. Ön mali kontrol sürecinin etkinliğinin arttırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Ön mali kontrol sürecinin ortalama süresi gün 1 1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3: Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak
Anahtar Göstergeler ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
Elektronik posta yoluyla gelen ve çözüme ulaştırılan şikayet sayısı adet / yıl 6000 2115 Açılışlara katılım oranı % 100 94
STRATEJİ 21. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi
Eylem 21.1. Kurumiçi koordinasyon faaliyetleri yapılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Koordinasyon toplantısında alınan karar sayısı adet / yıl 450 410 STRATEJİ 19. Belediye hizmet ve uygulamalarının planlanması ve uygulanması süreçlerinin halkın katılımına ve denetimine açılması
Eylem 19.2. Başkanlık makamına gelen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Başkanın makamda görüştüğü kişi sayısı adet / yıl 4800 3619 Başkandan randevu talep edenlerin görüşme oranı % 92 90
Eylem 19.3. Sivil toplum kuruluşlarının ziyaret edilmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
Sivil toplum kurulıuşlarına yapılan ziyaret sayısı adet / yıl 140 121
102
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2 : Küçükçekmecelilerin yaşam standardını yükseltmek
Anahtar Göstergeler ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı m² 6 1,61
STRATEJİ 3. İlçe sınırları içindeki yerleşim yerlerinin işlevsel sosyal donatılarla zenginleştirilmesi
Eylem 3.1. İmara açık alanlarda çocuk oyun alanı, park, bahçe ve yeşil alanların sayısını artırmak
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Yeni yapılan park sayısı adet 15 8
Mevcut park sayısı adet 94 84
Mevcut çocuk parkı sayısı adet 33 77
Yeni dikilen ağaç sayısı adet 20.000 15.696
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ – Performans Planı
STRATEJİK AMAÇ 1 : Planlı gelişmeyi gerçekleştirerek çağdaş bir kent yaratmak
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Kentsel dönüşümü sağlanan toplam alan ha 144 98,3
STRATEJİ 1.İlçe sınırları içindeki çarpık yapılaşmanın giderilmesi için bu alanlara yönelik kentsel dönüşüm projeleri uygulanması Eylem 1.5. İlçe bütününde kentsel dönüşüm alanlarının tespit etmek ve kentsel dönüşüm uygulamalarını gerçekleştirmek
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Boşaltılması gereken gecekondular içinde boşaltılanların oranı % 90 66,7
Boşaltılan gecekondu sayısı adet 2135 1425
Kentsel dönüşümü sağlanan toplam alan Ha 144 98,3
Eylem 1.6. Kentsel tasarım projeleri gerçekleştirmek
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Ulaşım ve cephe rehabilitasyon yapılan cadde sayısı adet 3 0
Hazırlanan donatı projesi sayısı adet 3 1
103
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2 : Küçükçekmecelilerin yaşam standardını yükseltmek
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Ruhsatlı sıhhi işyerlerinin oranı % 11 13 Ruhsatlı ve süreli gayrisıhhi işyerlerinin oranı % 8,5 10,9
STRATEJİ 7. İnsan ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi
Eylem 7.1. Sıhhi ve 2.sınıf gayrisıhhi işyeri denetimlerinin sürdürülmesi
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Sıhhi müesseselere yapılan denetim sayısı adet/yıl 3,630 1,472 2.sınıf gayrisıhhi işyerlerine yapılan denetim sayısı adet/yıl 7,700 2,122
Denetim ekibi başına yıllık ortalama denetim sayısı adet/yıl 2,566 707 Eylem 7.2. İşletmelerin ruhsat almadan faaliyete başlamama konusunda bilinçlendirilmesi
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Basılan bilinçlendirme broşürü sayısı adet / yıl 7,000 9,000 Alınan ruhsat başvurusu sayısı adet/yıl 13,510 6,556
Ruhsat başvuru sayısındaki artış oranı % 10 -%50
STRATEJİ 11. Belediye hizmetlerinin elektronik ortama alınması ve doğrudan kolay bir şekilde ulaşılmasının sağlanması
Eylem 11.4. İşyeri ruhsat başvurularının elektronik ortamdan alınması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Elektronik ortamdan alınan başvuruların oranı % 0 00
Eylem 11.5. Elektronik dosyalama sistemine geçilmesi
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Elektronik dosyalama sistemine geçiş oranı % 0
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3 : Belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak
STRATEJİ 23. Belediye mali ve ayni kaynaklarının kullanımında verimliliği sağlayacak süreç iyileştirmelerinin yapılması
Eylem 23.1. Kuruma açılan dava sayısının düşürülmesi
Performans Göstergeleri Ölçek
2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
DMK disiplin işlemlerinin süresinin % 7 oranında azaltılması gün 45 60
4483 kapsamında İnceleme dosyalarının sürelerinin azaltılması gün 60 37
104
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2 : Küçükçekmecelilerin yaşam standardını yükseltmek
Anahtar Göstergeler ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
Sağlık taraması yapılan öğrenci sayısı adet 30,000 0
STRATEJİ 7. İnsan ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi
Eylem 7.3. Sağlık taramaları gerçekleştirmek
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Sağlık taraması yapılan okul sayısı adet 20 0
Göz taraması yapılan kişi sayısı kişi 20,000 0
Hepatit taraması yapılan kişi sayısı kişi 20,000 0
Diş taraması yapılan kişi sayısı kişi 20,000 0
Eylem 7.4. Sünnet organizasyonları gerçekleştirmek
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Sünnet yapılan çocuk sayısı kişi 1,500 2,105
Eylem 7.5. Sanayi kollarında çalışan işyerlerinde portör taramaları gerçekleştirmek
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Portör taraması yapılan kişi sayısı kişi 3,000 1,983
Eylem 7.6. Hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı adet 3,000 2,993
Kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı adet 1,000 632
Barınakta bakımı sürdürülen hayvan sayısı adet/gün 200 201 STRATEJİ 15. İlçede gerçekleştirilen Sosyal Yardım Projeleri'nin çeşitlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi Eylem 15.5. Özürlülere yönelik yardımcı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmak
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Özürlü merkezi sayısı adet 1 1
Hizmet verilen kayıtlı özürlü sayısı adet 400 241
105
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2 : Küçükçekmecelilerin yaşam standardını yükseltmek
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme İlçe sakinlerinin temizlik hizmetlerinden memnuniyeti 1-5 likert 4
Kişi başına geri dönüşümü sağlanan atık miktarı kg/kişi/yıl 55 Strateji 6. İlçedeki çevre koruma bilincinin arttırılmasıyla temizlik hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve çevresel atıkların ekonomiye kazandırılması
Eylem 6.1. Atıkların kaynağında ayrılmasına yönelik bilinç ve uygulamaların geliştirilmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Ayrıştırma konteyneri sayısı adet 50 59 Geri dönüşümü sağlanan atık miktarı (cam, pil, kağıt, plastik, metal) ton/yıl 3,000 3177 Toplanan tıbbi atık miktarı ton/yıl 77.85 85 Dağıtılan bilinçlendirmeye yönelik broşür sayısı adet/yıl 18,600 17277 Bilinçlendirme eğitimi verilen öğrenci sayısı kişi/yıl 19,000 12880 Ev ziyaretleriyle bilinçlendirme yapılan hane sayısı adet/yıl 18,600 17277 Site görevlileri için verilen seminerlere toplam katılımcı sayısı kişi/yıl 400
Eylem 6.2. Çöp toplama araçlarının modernizasyonu
Performans Göstergeleri ölçek 2009 Hedef
2009 Gerçekleşme
ÇAÇA araçlarıyla toplanan atıkların oranı % 30
Çöp toplama işçisi başına günlük toplanan atık miktarı kg/kişi/yıl 2.8
Toplam temizlik personeli sayısı kişi 600+35 450+17
Yerüstü kapalı sistem konteyner sayısı adet 160
Bakımı yapılan, ilaçlanan, yıkanan konteyner adedi adet/hafta 20450 24520
Haftalık periyodik çöp toplama sıklığı adet/hafta 2 2
Nakledilen toplam atık miktarı ton/yıl 290,000 367959
Günlük atık toplama maliyetindeki azalma oranı %
Eylem 6.3. Yeraltı konteyner sistemi uygulamasının yaygınlaştırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Yeraltı konteyner sistemi kapasitesindeki artış oranı % 100
Eylem 6.4. Cadde süpürme ve yıkama sıklığının arttırılması
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme El ile süpürülen günlük ortalama beton ve asfalt yol alanı da/gün 520 422
Makina ile süpürülen günlük ortalama beton ve asfalt yol alanı da/gün 800 758
Süpürme işçisi başına günlük süpürülen alan da/kişi/gün 1.62 0.94
Beton ve asfalt yol yıkama hizmet süresi saat 19,000 21650
Eylem 6.5. Küçükçekmece gölünden çöp toplama çalışmalarının sürdürülmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Gölden çöp toplama çalışmasının gerçekleştirilme sıklığı adet/yıl 300
106
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3 : Belediye hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Dijital arşiv sistemi uygulamasına geçen müdürlük sayısı adet 3 - STRATEJİ 23. Belediye mali ve ayni kaynaklarının kullanımında verimliliği sağlayacak süreç iyileştirmelerinin yapılması
Eylem 23.4. Kişi ve kurumlardan gelen yazıların ilgili birimlere havale süresinin kısaltılması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Dilekçelere cevap verme süresi gün 25 -
Eylem 23.5. Encümen ve meclis kararlarının ilgili müdürlüklere teslim süresinin kısaltılması
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Kararların ilgili birimlere teslim süresi gün 6 6
Eylem 23.6. Muhtaç asker ailelerine yardım çalışmalarının sürdürülmesi
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Hazırlanan dosya sayısı adet/yıl 325 466
STRATEJİ 22. Kurumiçi elektronik iletişim alt yapısının geliştirilmesi
Eylem 22.4. Dijital arşiv sistemine geçilmesi
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Dijital ortama aktarılan meclis ve encümen kararlarının sayısı adet 7000 1869 STRATEJİ 19. Belediye hizmet ve uygulamalarının planlanması ve uygulanması süreçlerinin halkın katılımına ve denetimine açılması
Eylem 19.4. Kent Konseyi çalışmalarının koordinasyonu
Performans Göstergeleri ölçek Hedef Gerçekleşme Gerçekleştirilen Kent Konseyi toplantılarının sayısı adet/yıl 2 1 Kent Konseyi toplantılarında alınan karar sayısı adet/yıl 63 66
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ – Performans Planı
STRATEJİK AMAÇ 2 : Küçükçekmecelilerin yaşam standardını yükseltmek
Anahtar Göstergeler ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme
Kaldırılan seyyar satıcı sayısı adet 250 389
STRATEJİ 7. İnsan ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi
Eylem 7.7. Küçükçekmece’nin seyyar satıcı işgallerinden arındırılması ve izinsiz işgallerin önlenmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme Denetim yapılan toplam işyeri sayısı adet 3,550 3,105
5326 sayılı kabahatler kanununa göre yapılan işlem sayısı adet 1,500 812
Eylem 7.8. İşyeri denetimlerin sürdürülmesi
Performans Göstergeleri ölçek 2009
Hedef 2009
Gerçekleşme 4077 sayılı yasaya göre denetim yapılan işyeri sayısı adet 27 23
1608 sayılı yasaya göre denetim yapılan işyeri sayısı adet 55 125
7201 sayılı yasaya göre verilen tebligat sayısı adet 16,750 20,000
Zabıta Müdürlüğünce intaç edilen evrak sayısı adet 22,000 19,256
107
IV - KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A – Üstünlükler : 2006 yılında Stratejik Planın oluşturulması aşamasında, Küçükçekmece Belediye Başkanlığının güçlü alanları yapılan SWOT Analizi sonucu tespit edilmiştir. SWOT analizi ile Başkanlığımızca tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir ; KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİNİN GÜÇLÜ ALANLARI (ÜSTÜNLÜKLER)
Ø Küçükçekmece İlçesinin planlamaya açık oldukça geniş alanlara sahip (konut, ticaret, turizm ve sanayi) olması, Ø Belediyeciliği çok iyi bilen bir başkan ve ekibinin olması Ø Küçükçekmece Belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Merkezi İdare (Ankara) destekli bir yönetimi olan belediye olması Ø Yasa ve yönetmeliklere önem veren yönetimin olması, Ø Dürüst yöneticilere sahip olunması, Ø Şeffaf yönetim anlayışı, Ø Halkla ilişkiler konusuna önem vermesi, Ø Güçlü bir liderin olması, Ø Belediye yönetiminin hedefe ulaşmadaki kararlı tavrı ve bu konudaki girişimleri , Ø Merkezi Yönetim tarafından kentsel dönüşüm projeleri ve pilot ilçe seçilmiş olması, Ø Üst yönetimin çalışanların eğitimine ve yeniliklere açık destek vermesi, Ø Yönetimin, hedeflerini belirlemesi, Ø Yönetimin, belediye hizmetlerinde gerektiğinde özelleştirmeyi desteklemesi Ø Mali kaynakların dikkatli kullanılması, Ø Küçükçekmece ilçesi dahilinde evde bakım hizmeti, kadın sağlığı merkezi, özürlüler rehabilitasyon birimi ve kadın sığınma evinin olması Ø Havaalanına yakın olması
B - Zayıflıklar : 2006 yılında Stratejik Planın oluşturulması aşamasında, Küçükçekmece Belediye Başkanlığının gelişmeye açık alanları yapılan SWOT Analizi sonucu tespit edilmiştir. SWOT analizi ile Başkanlığımızca tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir ;
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİNİN GELİŞMEYE AÇIK ALANLARI (ZAYIFLIKLARI)
Ø Çarpık yapılaşma; Ø Plan altlıklarını oluşturan ve zemin durumunu gösteren kadastral sınır problemlerinin giderilmemesi ve sağlıklı halihazır haritaların yapılmamış olması, Ø Bölgedeki üst ölçekli (büyük) yatırımların ilçenin değişim ve dönüşümü için kullanılamaması, Ø Fiziki ve sosyal çöküntü alanlarının fazlalığı, Ø Ulaşım sorunu,
108
Ø Küçükçekmece Gölü’nün değerlendirilememesi, Ø İlçemizin imajının kötü olması, Ø Sağlık, eğitim, kültür ve spor tesislerinin yetersizliği, Ø İlçeyi gündeme getirecek proje ve etkinliklerin yeterli olmaması, Ø İlçe meydanlarının olmaması Ø Kalifiye olmayan personel fazlalığı, Ø Çalışma ortamının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi gerekliliği, Ø İlçemizde herhangi bir üniversitenin olmaması, Ø Yeraltı ve yerüstü otoparkların yetersiz olması, Ø Küçükçekmece halkının yönetime yeterince katılamaması, Ø İlçemizin deniz ulaşımından kopuk olması, Ø İlçedeki bilgilendirme tabelalarının yetersizliği, Ø Belediye binasının depremsellik riski, Ø Kent bilgi sisteminin olmaması, Ø Sanayi atıklarının arıtmaya tabi tutulmadan doğrudan göle atılması, Ø Ortak kullanım alanlarının engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlanmaması, Ø Küçükçekmecelilik bilincinin gelişmemiş olması, Ø Göl ve denize bağlı geçim kaynaklarının kullanılabilirliğinin azlığı, Ø Çalışanlar arası ücret dengesizliği ve alım gücü azalması,
C - Değerlendirme : 2006 yılında stratejik plan hazırlanırken SWOT analizi ile tespit edilen Başkanlığımızın bazı açık alanları (zayıflıkları) giderilmiş bazıları için ise çalışmalar devam etmektedir. 2009 Mali yılında yerel seçimlerin geçirilmiş olması ve 5747 sayılı Kanun gereği ilçe sınırlarımızda olan bazı mahallerin Başakşehir Belediye Başkanlığı’na geçmiş olması sebebi ile Stratejik Plan Performans programının yeniden düzenlemesine gidilmiştir.
V - ÖNERİ VE TEDBİRLER Ülkeler yerine artık kentlerin yarıştığı globalleşen dünyamızda, Teknolojik gelişmelere paralel altyapısını ve hizmet anlayışını reorganize eden e-belediyecilik altyapısının tamamlanması, yönetimden yönetişime geçiş sürecinin hızlandırılması günümüz dünyasında önem kazanmıştır. Bu kapsamda önümüzdeki kısa bir süre içinde Kent Bilgi altyapısının oluşturulması ve Kent Bilgi sistemine geçilmesi kaçınılmazdır. Ulaşılabilirlik ve şeffaflık genel ilkemiz olmakla birlikte yeniden yapılanmayla taleplerin daha kısa sürede tamamlanması hedeflenmelidir. Kaynakların etkin kullanımı noktasında azami gayret gösterilmekle birlikte sürdürülebilirlik ve süreklilik ilkesel yaklaşımlarımızı oluşturacaktır. Kriz Yönetimi anlayışından risk yönetimi anlayışına geçilmesi ve bu kapsamda gerek yapısal düzenlemeler gerekse idari altyapının oluşturulması kaçınılmazdır. İlçemiz açısından yüksek risk taşıyan Deprem konusu da bu kapsamda büyük tehdit oluşturduğundan, ıslah çalışmalarının başlatılması öncelikli yaklaşımlarımızı oluşturmaktadır.
109
Sosyal Belediyecilik noktasında, Kültür, Sanat ve Sporda sağlanan başarıların kalıcı ve süreklilik arz edecek şekilde devamı sağlanmalı ve yeni yatırımlarla bölgesel merkez noktasında bir cazibe alanı yaratılmalıdır. Gölün potansiyeli dikkate alınarak iç ve dış turizme katkısı olacak şekilde çevresi ile birlikte ele alınarak planlanmalı ve ilçeye daha büyük katma değer sağlaması gerçekleştirilmelidir. Ulaşım altyapısında aksayan noktaların tespiti ve kısa zamanda rehabilitasyonu gerçekleştirilmelidir. İlçenin İstihdam ve bölgesel yatırım merkezi (cazibe merkezi) olmasını sağlayacak Halkalı Caddesi üzerindeki Sanayi koridorunun, Ayamama koridoruyla birlikte ele alınarak Turizm-Ticaret bandı olarak planlanması, bu şekilde gerek ilçenin gelişmesine, gerek istihdama, gerekse yakın çevrelerinin de dönüşümüne katkıda bulunacak planlama kararları verilmelidir.
110
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin
alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2009 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Küçükçekmece / İSTANBUL)
Zeynep KOÇ Mali Hizmetler Müdürü
111
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Küçükçekmece / İSTANBUL)
Aziz YENİAY Küçükçekmece Belediye Başkanı