iv. daftar kegiatan prioritas (n/b/kl) · 015 multimedia 5,0 200,0 ... laporan keuangan dan...
TRANSCRIPT
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 3.518.928,5
Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi2033 12.500,0
Meningkatnya Produk-Produk Hukum yang Akan Mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesehatan01 12.500,0
Jumlah Produk Hukum Bidang Kesehatan yang Diselesaikan : RUU/RPP/R.Per/Keppres
001 12.500,09 9 9 90KL
Pembinaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan001 5.500,09,0 10,0 10,0 10,0
Kajian Hukum bidkes002 900,05,0 5,0 5,0 5,0
Bahan Materi Per UU Bidkes dari Pusat dan Provinsi003 250,05,0 5,0 5,0 5,0
Pembinaan Hukum dan Organisasi011 1.500,05,0 5,0 5,0 5,0
Multimedia015 200,05,0 5,0 5,0 5,0
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran016 800,02,0 2,0 2,0 2,0
Laporan kegiatan dan Pembinaan017 1.650,06,0 6,0 6,0 6,0
Layanan Perkantoran994 1.700,012,0 12,0 12,0 12,0
Pembinaan Administrasi Kepegawaian2034 91.392,7
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian01 91.392,7
Persentase (%) Pemenuhan Kebutuhan Sdm Aparatur (Pns dan Ptt)
001 40.928,290 90 90 9003N
Formasi CPNS001 2.943,13,0 3,0 3,0 3,0
Pengangkatan CPNS PUSAT002 11.504,04.160,0 3.340,0 3.340,0 3.340,0
Tenaga PTT dan Penugasan Khusus003 26.481,229.283,0 29.250,0 29.250,0 29.250,0
Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK
002 35.924,57020 7020 7020 702003N
SK Kenaikan Pangkat, Pindah, Berhnnti dan Pensiun004 5.957,113.300,0 13.300,0 13.300,0 13.300,0
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA)005 6.259,15,0 5,0 5,0 5,0
SK jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural006 3.227,37.500,0 7.500,0 7.500,0 7.500,0
Hukuman Disiplin Pegawai009 1.035,630,0 30,0 30,0 30,0
Peraturan Kepegawaian010 352,52,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Peingkatan Kesejahteraan Pegawai011 3.774,94,0 4,0 4,0 4,0
Peningkatan Kompetensi SDM012 1.593,5170,0 190,0 190,0 190,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kepegawaian013 2.338,03,0 3,0 3,0 3,0
Peralatan Pengolahan Data dan Komunikasi014 267,512,0 15,0 15,0 15,0
Formulir 1.2 - 1
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Laporan Perencanan Program dan Penganggaran Unit Kerja015 889,73,0 3,0 3,0 3,0
Laporan Keuangan dan Inventarisasi Barang Milik Negara (SAI)
016 1.371,22,0 2,0 2,0 2,0
Tenaga Penugasan Khusus018 3.083,71.700,0 1.700,0 1.700,0 170,0
Layanan Perkantoran994 5.774,412,0 12,0 12,0 12,0
Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif003 14.540,04850 4850 4850 485003N
Laporan Pengembangan Karir Pegawai007 3.392,63,0 3,0 3,0 3,0
SK Tenaga Kesehatan Strategis008 11.147,41.650,0 1.650,0 1.650,0 1.650,0
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara2035 36.539,0
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan Secara Efektif, Efisien dan Dilaporkan Sesuai Ketentuan01 36.539,0
Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan SAP dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
001 36.539,02 2 2 20KL
Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor dan Tindak Lanjut Penyelesaiannya
001 1.845,03,0 3,0 3,0 3,0
Laporan Penyelesaian Penertiban Rekening Pemerintah dilingkungan Kementerian Kesehatan
002 406,01,0 1,0 1,0 1,0
Laporan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Kerja004 4.352,01,0 1,0 1,0 1,0
Laporan PNBP/BLU Kementerian Kesehatan005 3.422,01,0 1,0 1,0 1,0
Laporan Keuangan dan Kekayaan Negara007 15.987,038,0 38,0 38,0 38,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
015 6.420,011,0 11,0 11,0 11,0
Laporan Perencanaan dan Anggaran016 527,01,0 1,0 1,0 1,0
Layanan Perkantoran994 2.582,012,0 12,0 12,0 12,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 998,01,0 1,0 1,0 1,0
Output Cadangan999 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan2036 120.520,0
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan01 120.520,0
Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran kebijakan dan evaluasi pembangunan kesehatan yang tersusun tepat waktu
001 119.520,024 25 25 250KL
Peraturan/juknis/pedoman tentang perencanaan dan anggaran bidang kesehatan
001 3.766,524,0 25,0 25,0 25,0
Dokumen kebijakan, perencanaan, anganggaran dan evaluasi Kementerian Kesehatan
002 69.016,579,0 79,0 79,0 79,0
Formulir 1.2 - 2
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
SDM yang ditingkatkan kompetensinya terkait kebijakan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi program pembangunan kesehatan
004 3.766,595,0 100,0 100,0 100,0
Konsolidasi perencanaan kesehatan tingkat pusat dan daerah005 10.234,86,0 15,0 17,0 20,0
Laporan keuangan dan inventarisasi barang Biro Perencanaan dan Anggaran
008 10.234,85,0 6,0 6,0 6,0
Laporan Kegiatan dan pembinaan010 10.234,82,0 2,0 2,0 2,0
Layanan Perkantoran994 11.550,812,0 12,0 12,0 12,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 715,31,0 1,0 1,0 1,0
Output Cadangan999 0,01,0 1,0 1,0 1,0
Jumlah review kegiatan dan anggaran002 1.000,02 2 2 20KL
Laporan program pembangunan kesehatan003 1.000,06,0 7,0 7,0 7,0
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji2037 2.503.636,2
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan/Manajemen Pembayaran Gaji Pns dan Ptt Tepat Jumlah, Waktu, dan Sasaran01 2.503.636,2
Persentase (%) Pengelolaan Pembayaran Gaji PNS, CPNS dan PTT Tepat Jumlah, Waktu, dan Sasaran
001 2.503.636,2100 100 100 1000KL
Pelayanan Publik003 5.539,512,0 12,0 12,0 12,0
Dokumen Perencanaan dan Anggaran004 8.500,039,0 6,0 6,0 6,0
Dokumen Laporan dan Evaluasi005 1.000,012,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan komunikasi006 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Peralatan Fasilitas perkantoran007 3.000,010,0 10,0 10,0 10,0
Gedung010 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Kendaraan Bermotor011 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran994 2.485.596,712,0 12,0 12,0 12,0
Output Cadangan999 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Pengelolaan Data dan Informasi2038 72.486,8
Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan01 72.486,8
Persentase (%) Ketersediaan Profil Kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota Per Tahun
001 9.061,7100 100 100 1000KL
Buku Profil Kesehatan002 7.223,58.345,0 6.774,0 6.774,0 6.774,0
Buku Informasi Kesehatan003 1.838,25.350,0 3.000,0 4.000,0 6.000,0
Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data 002 51.652,385 90 95 900KL
Formulir 1.2 - 3
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
kesehatan
Jaringan Sistem Informasi Kesehatan004 1.034,161,0 0,0 0,0 0,0
Bank Data006 3.039,278,0 72,0 72,0 72,0
Layanan Perkantoran007 47.579,012,0 12,0 12,0 12,0
Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi
003 11.772,840 45 50 1000KL
Pegawai yang terlatih bidang data dan informasi001 3.830,1979,0 1.219,0 1.219,0 1.219,0
Pedoman Sistem dan Prosedur Teknis005 2.715,13,0 4,0 4,0 4,0
Layanan Perkantoran994 5.227,624,0 24,0 24,0 24,0
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri2040 20.050,0
Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Dalam Kerjasama Luar Negeri01 20.050,0
Jumlah Naskah Kerjasama Internasional001 20.050,030 33 35 360KL
Dokumen Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan001 11.642,930,0 33,0 35,0 36,0
Data dan Informasi Kerjasama Luar Negeri Bidang Kesehatan003 825,03,0 3,0 4,0 5,0
Kapasitas Pegawai dalam Kerjasama Luar Negeri004 2.282,155,0 55,0 55,0 55,0
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi006 3.250,07,0 7,0 7,0 7,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi009 200,015,0 10,0 8,0 6,0
Layanan Perkantoran994 1.850,012,0 12,0 12,0 12,0
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji2041 199.156,9
Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Sebelum, Saat Pelaksanaan dan Pasca Haji01 199.156,9
Angka Kematian Jemaah haji per 1.000 jemaah001 192.369,22,1 2,0 2,0 2,003N
Tenaga kesehatan haji yang profesional001 16.385,75,0 5,0 6,0 7,0
Laporan pertemuan teknis dan manajemen program014 643,35,0 5,0 5,0 5,0
NSPK025 0,01,0 1,0 1,0 1,0
Layanan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Bidang Kesehatan
027 173.969,256,0 56,0 56,0 56,0
Layanan Perkantoran994 1.371,012,0 12,0 12,0 12,0
Output Cadangan999 0,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Sesuai Standar
002 6.787,7100 100 100 10003N
Layanan ibadah haji yang sesuai standar002 6.787,79,0 10,0 11,0 12,0
Formulir 1.2 - 4
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Pengelolaan Komunikasi Publik2042 32.152,0
Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan01 32.152,0
Jumlah Informasi Kesehatan yang Disebarluaskan Kepada Publik (publikasi)
001 32.152,01050 1150 1150 11500KL
Publikasi Bidang kesehatan melalui media001 22.409,01.544,0 1.544,0 1.544,0 1.544,0
Penyusunan Buku/Pedoman002 1.028,028.500,0 28.500,0 28.500,0 28.500,0
Majalah003 1.906,019,0 19,0 19,0 19,0
Dokumentasi kegiatan Bidang Kesehatan005 793,020,0 20,0 20,0 20,0
Diseminasi informasi Kesehatan007 3.153,0105,0 105,0 105,0 105,0
Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan008 947,090,0 90,0 90,0 90,0
Publikasi Program/Kebijakan Bidang Kesehatan015 323,02,0 2,0 2,0 2,0
Peliputan dan Pendampingan Pers016 1.593,0150,0 150,0 150,0 150,0
Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan2043 117.728,9
Terumuskannya Kebijakan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan01 117.728,9
Persentase (%) Penduduk (Termasuk Seluruh Penduduk Miskin) yang Memiliki Jaminan Kesehatan
001 117.728,980,1 80,1 80,1 8203N
Laporan Kegiatan dan Pembinaan002 77.316,620,0 20,0 20,0 20,0
Laporan Keuangan dan Barang milik negara003 623,81,0 1,0 1,0 1,0
Laporan perencanaan dan anggaran004 1.302,72,0 2,0 2,0 2,0
Pedoman, buku, modul dan juknis yang disusun dan dicetak009 764,48.000,0 9.000,0 9.000,0 9.000,0
Laporan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan011 90,61,0 1,0 1,0 1,0
Provinsi melaksanakan kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan
012 35.899,933,0 33,0 33,0 33,0
Layanan Perkantoran994 1.731,112,0 12,0 12,0 12,0
Penanggulangan Krisis Kesehatan2044 70.484,7
Meningkatnya Penanggulangan Krisis Secara Cepat01 70.484,7
Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kemampuan Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana
001 70.484,7300 300 300 3000KL
Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan001 5.621,1587,0 550,0 550,0 550,0
Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan002 842,34,0 4,0 4,0 4,0
Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan003 1.147,810,0 10,0 10,0 10,0
Penanggulangan Bencana004 16.196,3377,0 377,0 377,0 377,0
Formulir 1.2 - 5
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan005 19.469,0237,0 237,0 237,0 237,0
Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan006 12.672,620,0 15,0 15,0 15,0
Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi008 1.444,9142,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Perencanaan, Anggaran dan keuangan011 157,74,0 4,0 4,0 4,0
Laporan pembinaan, kinerja, kepegawaian dan kegiatan012 2.492,624,0 30,0 30,0 30,0
Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional013 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Perlengkapan Penanggulangan Bencana014 650,050,0 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran994 5.074,312,0 12,0 12,0 12,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 4.716,13,0 3,0 3,0 3,0
Pertimbangan Kesehatan Nasional2047 1.500,0
Terselenggaranya Pertimbangan Kesehatan Nasional01 1.500,0
Jumlah Kebijakan Nasional yang Direview001 1.500,020 21 21 210KL
Penyusunan Kebijakan Kesehatan001 1.500,020,0 21,0 21,0 21,0
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan2048 199.758,0
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat01 199.758,0
Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs )
001 149.338,070 75 75 7502N
Peningkatan Rumah tangga Ber-PHBS001 88.473,271,0 61,0 95,0 129,0
Peningkatan promosi kesehatan di sekolah003 615,01,0 2,0 3,0 4,0
Kabupaten dan Kota Yang Diadvokasi005 3.192,01,0 2,0 3,0 4,0
Peningkatan promosi kesehatan di institusi kesehatan006 707,91,0 2,0 3,0 4,0
NSPK bidang promosi kesehatan010 1.039,01,0 2,0 3,0 4,0
Metode dan teknologi promosi kesehatan011 1.422,01,0 2,0 3,0 4,0
Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan012 7.760,568,0 102,0 136,0 170,0
Laporan keuangan dan kekayaan negara013 1.557,01,0 2,0 3,0 4,0
Laporan kepegawaian014 1.780,01,0 2,0 3,0 4,0
Peningkatan kapasitas SDM015 25.169,73.386,0 68,0 102,0 136,0
Dokumen perencanaan program dan anggaran016 6.330,668,0 102,0 136,0 170,0
Peralatan pendukung promosi kesehatan021 0,00,0 1,0 2,0 3,0
Penerbitan majalah interkasi025 2.500,06,0 7,0 8,0 9,0
Formulir 1.2 - 6
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Penyebaran informasi kesehatan026 2.141,03,0 4,0 5,0 6,0
Layanan Perkantoran994 6.650,012,0 13,0 14,0 15,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 0,00,0 1,0 2,0 3,0
Persentase Desa Siaga Aktif002 28.050,070 80 80 8002N
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif002 28.050,068,0 102,0 136,0 170,0
Jumlah Pos Kesehatan Desa yang Beroperasi003 22.370,058500 58500 58500 5850002N
Jumlah Pos Kesehatan Desa yang BeroperasiXX1 22.370,034,0 68,0 102,0 136,0
Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia2049 36.000,0
Terselenggaranya Registrasi, Pendidikan Profesi, Pembinaan Serta Penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi01 36.000,0
Jumlah Surat Tanda Registrasi (Str) Dokter dan Dokter Gigi yang Teregistrasi
001 36.000,0152000 163000 174000 1850000KL
Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)
005 11.540,0152.000,0 163.000,0 174.000,0 185.000,0
Pengembangan Media Informasi KKI012 1.000,03,0 3,0 3,0 3,0
Kebijakan dan Ketentuan KKI016 6.000,012,0 12,0 12,0 12,0
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program pembinaan dan Evaluasi
017 7.560,010,0 10,0 10,0 10,0
Layanan Perkantoran994 8.900,012,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 300,050,0 50,0 30,0 50,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 700,050,0 50,0 45,0 50,0
Peningkatan Intelegensia Kesehatan2050 5.023,3
Meningkatnya kesehatan intelegensia secara optimal01 5.023,3
Jumlah Kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Intelegensia Kesehatan
001 5.023,336 42 42 420KL
Kebijakan Kesehatan Intelegensia001 1.344,34,0 4,0 4,0 4,0
Kebijakan penanggulangan masalah kesehatan Intelegensia002 740,04,0 4,0 4,0 4,0
Laporan kinerja011 785,05,0 5,0 5,0 5,0
Perangkat pengolah data dan Komunikasi015 875,55,0 5,0 5,0 5,0
Peralatan fasilitas perkantoran016 261,95,0 5,0 5,0 5,0
Layanan Perkantoran994 1.016,612,0 12,0 12,0 12,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 100.470,9
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen2052 11.738,3
Formulir 1.2 - 7
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen01 11.738,3
Persentase (%) Temuan Laporan Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
001 11.738,380 80 80 800KL
Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Sekretaris Jenderal
001 3.561,032,0 32,0 32,0 32,0
Laporan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
003 266,94,0 4,0 4,0 4,0
Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Menuju WTP004 3.611,176,0 76,0 76,0 76,0
Laporan Hasil Audit Inspektorat I006 4.299,233,0 35,0 37,0 39,0
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen2053 10.432,7
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen01 10.432,7
Persentase (%) Temuan Laporan Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
001 10.432,780 80 80 800KL
Laporan Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen
001 1.366,917,0 17,0 17,0 17,0
Laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
003 245,64,0 4,0 4,0 4,0
Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Menuju WTP004 2.459,143,0 43,0 43,0 43,0
Laporan Hasil Audit Inspektorat II006 6.361,065,0 70,0 75,0 80,0
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP dan PL dan Balitbangkes2054 11.070,2
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PPPL dan Balitbangkes01 11.070,2
Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
001 11.070,280 85 85 850KL
Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan DItjen PP&PL dan Balitbangkes
001 1.720,017,0 17,0 17,0 17,0
Laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
003 299,84,0 4,0 4,0 4,0
Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerka Menuju WTP004 2.894,057,0 57,0 57,0 57,0
Laporan Hasil Audit Inspektorat III006 6.156,443,0 45,0 47,0 49,0
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Badan PPSDMK2055 9.279,5
Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan BPPSDMK01 9.279,5
Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
001 9.279,580 85 85 850KL
Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan 001 1.405,217,0 17,0 17,0 17,0
Formulir 1.2 - 8
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes dan BPPSDMK
Laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
003 245,64,0 4,0 4,0 4,0
Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja Menuju WTP004 2.478,076,0 76,0 76,0 76,0
Laporan Hasil Audit Inspektorat IV006 5.150,741,0 43,0 45,0 47,0
Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus yang beridikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan2056 5.271,6
Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan01 5.271,6
Persentase pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
001 5.271,670 75 75 750KL
Laporan hasil Klarifikasi/Audit Dengan Tujuan Tertentu /Audit Investigasi
001 4.093,168,0 68,0 68,0 68,0
Pedoman pemeriksaan investigasi002 393,611,0 11,0 11,0 11,0
Laporan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Lintas Program/Lintas Program
004 784,911,0 11,0 11,0 11,0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan2057 52.678,7
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan01 52.678,7
Persentase peningkatan dukungan sumber daya sebagai penunjang pengawasan
001 52.678,770 80 90 900KL
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran002 2.587,227,0 27,0 27,0 27,0
Jumlah SDM yang terlatih003 3.463,717,0 17,0 17,0 17,0
Dokumen laporan lingkup Itjen004 11.880,3119,0 119,0 119,0 119,0
Layanan Perkantoran994 33.247,512,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 1.500,054,0 32,0 32,0 32,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 0,00,0 80,0 80,0 80,0
Output Cadangan999 0,00,0 0,0 0,0 0,0
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 550.326,5
Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan2039 2.000,0
Meningkatnya Kajian Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)01 2.000,0
Jumlah Kajian Daerah Bermasalah Kesehatan001 2.000,04 4 4 40KL
Model Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan001 2.000,04,0 4,0 4,0 4,0
Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan2069 118.040,0
Formulir 1.2 - 9
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan01 118.040,0
Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
001 115.620,04 4 4 40KL
Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Bidang Biomedis & Teknologi Dasar Kesehatan
002 64.700,07,0 4,0 4,0 4,0
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran004 1.028,46,0 6,0 6,0 6,0
Laporan Kinerja006 177,98,0 8,0 8,0 8,0
Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara dan Tata Usaha007 229,26,0 7,0 7,0 7,0
Gedung/Bangunan009 2.888,92,0 3,0 1,0 0,0
Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor010 588,11,0 3,0 1,0 2,0
Kendaraan Bermotor014 225,31,0 4,0 0,0 1,0
Peralatan Fasilitas Laboratorium015 1.721,233,0 190,0 4,0 210,0
Manajemen Laboratorium024 2.208,89,0 9,0 9,0 9,0
Manajemen Biobank026 89,11,0 1,0 1,0 1,0
Layanan Perkantoran994 41.462,539,0 39,0 39,0 39,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 103,554,0 80,0 17,0 170,0
Peralatan Fasilitas Perkantoran997 197,050,0 95,0 23,0 190,0
Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang Dimuat pada Media Cetak dan Elektronik (Nasional dan Internasional)
002 2.420,022 22 22 220KL
Dokumen Informasi, Dokumentasi dan Diseminasi025 699,68,0 8,0 8,0 8,0
Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian027 1.006,913,0 13,0 13,0 13,0
Dokumen Bidang Ilmiah dan Etik028 713,59,0 10,0 10,0 10,0
Jumlah Laporan Status Biomedis Hasil Riset Kesehatan Nasional
003 0,00 0 0 00KL
Laporan Status Biomedis029 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat2070 99.970,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat01 99.970,0
Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
001 71.520,011 11 11 110KL
Penelitian Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat002 21.000,015,0 15,0 15,0 20,0
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran010 659,79,0 13,0 13,0 13,0
Formulir 1.2 - 10
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Laporan Kinerja012 580,518,0 19,0 19,0 19,0
Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara, dan Tata Usaha013 893,614,0 14,0 14,0 14,0
Peralatan Fasilitas Laboratorium038 411,810,0 18,0 18,0 30,0
Manajemen Laboratorium039 692,88,0 8,0 8,0 8,0
Layanan Perkantoran994 45.548,672,0 72,0 72,0 72,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 358,632,0 43,0 55,0 79,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 824,8235,0 450,0 510,0 680,0
Sarana dan Prasarana Lingkungan KantorXX1 149,6150,0 150,0 150,0 150,0
Gedung/BangunanXX2 400,01.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat yang Dimuat Pada Media Cetak dan Elektronik (Nasional dan Internasional)
002 1.230,017 17 17 170KL
Dokumen Informasi, Dokumentasi, dan Diseminasi035 546,321,0 28,0 38,0 38,0
Dokumen Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian041 383,212,0 12,0 12,0 12,0
Dokumen bidang Ilmiah dan Etik042 300,511,0 11,0 11,0 11,0
Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah II
003 27.220,07 7 0 00KL
Data status kesehatan masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah II
043 27.220,07,0 7,0 1,0 1,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik2071 75.720,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik01 75.720,0
Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
001 46.560,08 8 8 80KL
Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
001 8.000,014,0 14,0 14,0 14,0
Dokumen perencanaan program dan anggaran006 534,49,0 11,0 11,0 11,0
Laporan Kinerja008 302,89,0 9,0 9,0 9,0
Dokumen Keuangan, kekayaan negara dan tata usaha009 449,26,0 10,0 10,0 10,0
Sarana dan prasarana lingkungan kantor010 224,4200,0 96,0 96,0 96,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi017 512,340,0 57,0 57,0 57,0
Peralatan Fasilitas Laboratorium019 469,515,0 73,0 73,0 73,0
Manajemen Laboratorium030 616,09,0 9,0 7,0 11,0
Formulir 1.2 - 11
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Peralatan Fasilitas Perkantoran032 497,066,0 34,0 34,0 22,0
Layanan Perkantoran994 33.995,936,0 36,0 36,0 36,0
Gedung/Bangunan998 958,6961,0 662,0 662,0 712,0
Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik yang Dimuat pada Media Cetak dan Elektronik (Nasional dan Internasional)
002 1.100,019 19 19 190KL
Dokumen informasi, dokumentasi dan diseminasi031 395,212,0 12,0 12,0 17,0
Dokumen hukum, organsasi dan kepegawaian034 326,712,0 12,0 12,0 19,0
Dokumen bidang ilmiah dan etik035 378,112,0 12,0 12,0 15,0
Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah I
003 28.060,07 7 0 00KL
Data status kesehatan masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah I
037 28.060,07,0 7,0 1,0 1,0
Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat2072 66.180,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat01 66.180,0
Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
001 35.580,018 18 18 180KL
Penelitian Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
002 13.350,218,0 18,0 18,0 18,0
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran006 600,72,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Kinerja007 172,02,0 2,0 2,0 2,0
Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara dan Tata Usaha008 274,02,0 2,0 2,0 2,0
Peralatan fasilitas laboratorium017 0,00,0 1,0 1,0 1,0
Penapisan Teknologi Bidang Humaniora Kebijakan Kesehatan022 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran994 19.961,312,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 300,01,0 1,0 1,0 1,0
Pelayanan Fasilitas Perkantoranxx1 201,83,0 2,0 2,0 2,0
Gedung Bangunanxx2 0,01,0 50,0 100,0 100,0
Kendaraan Bermotorxx3 720,01,0 1,0 1,0 1,0
Manajemen Laboratoriumxx4 0,01,0 1,0 1,0 1,0
Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimuat
002 530,022 22 22 220KL
Formulir 1.2 - 12
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
pada Media Cetak dan Elektronik (Nasional dan Internasional)
Dokumen Informasi, Dokumentasi, dan Desiminasi023 200,08,0 8,0 8,0 8,0
Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian028 130,04,0 4,0 4,0 4,0
Dokumen Bidang Ilmiah dan Etik029 200,05,0 5,0 5,0 5,0
Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah III
003 30.070,07 7 0 00KL
Data Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah III
031 30.070,07,0 7,0 0,0 0,0
Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran2073 17.000,0
Meningkatnya Jumlah Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Iptekdok)01 17.000,0
Riset Kontijensi001 2.000,01 1 1 10KL
Laporan Hasil Investigasi dan Rekomendasi Solusiatas Masalah Kesehatan Masyarakat yang Mendesak
002 2.000,01,0 1,0 1,0 1,0
Riset Pembinaan002 15.000,070 70 70 700KL
Laporan Hasil dan Rekomendasi Riset Bidang IptekKedokteran dan Kesehatan Masyarakat
003 15.000,070,0 70,0 70,0 70,0
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan2074 91.406,5
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Generik dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan01 91.406,5
Regulasi Litbangkes001 150,018 18 18 180KL
Regulasi bidang litbangkes003 150,018,0 18,0 18,0 18,0
Manajemen Bidang Ilmiah dan Etik002 5.970,02 2 2 20KL
Dokumen bidang Ilmiah dan etik005 5.970,02,0 2,0 2,0 2,0
Manajemen Fungsi Generik Litbang (Perencanaan; Umum dan Keuangan; Hukum, Organisasi dan Kepegawaian; Informasi, Publikasi dan Diseminasi)
003 80.436,54 4 4 40KL
Dokumen hukum, organisasi dan kepegawaian004 7.943,012,0 12,0 12,0 12,0
Dokumen perencanaan program dan anggaran008 2.980,57,0 7,0 7,0 7,0
Laporan kinerja009 1.282,86,0 6,0 6,0 6,0
Dokumen keuangan, kekayaan negara dan tata usaha010 11.449,511,0 11,0 11,0 11,0
Dokumen informasi, dokumentasi dan diseminasi013 27.883,43,0 3,0 3,0 3,0
Perangkat pengolah data dan komunikasi021 2.784,5106,0 106,0 106,0 106,0
Peralatan fasilitas perkantoran028 2.253,777,0 77,0 77,0 77,0
Formulir 1.2 - 13
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Layanan perkantoran994 23.859,012,0 12,0 12,0 12,0
Gedung/bangunan perkantoranXXI 0,01,0 13.934,0 13.934,0 1,0
Gedung/bangunanXXII 0,01,0 7.390,0 7.390,0 1,0
Manajemen Riset Kesehatan Nasional004 4.850,01 1 0 10KL
Dokumen Riset Kesehatan Nasional030 4.850,01,0 1,0 1,0 1,0
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional4010 46.770,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional01 46.770,0
Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional
001 33.880,09 9 9 90KL
Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional
003 7.694,610,0 1,0 1,0 1,0
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran006 329,73,0 3,0 3,0 3,0
Laporan Kinerja007 95,83,0 3,0 3,0 3,0
Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara dan tata usaha008 1.026,25,0 5,0 5,0 5,0
Gedung/bangunan laboratorium010 1.710,11.650,0 0,0 2.000,0 4.250,0
Manajemen Kebun Tanaman Obat013 2.323,31,0 1,0 1,0 1,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi016 344,720,0 22,0 20,0 15,0
Peralatan Fasilitas Laboratorium018 762,723,0 34,0 36,0 25,0
Peralatan Fasilitas Perkantoran020 502,415,0 20,0 25,0 12,0
Kendaraan Bermotor Fungsional026 455,31,0 1,0 2,0 2,0
Manajemen Laboratorium027 1.252,51,0 1,0 2,0 1,0
Tanah028 0,00,0 2.000,0 4.500,0 0,0
Layanan Perkantoran994 16.850,812,0 12,0 12,0 12,0
Gedung/Bangunanxx1 0,00,0 0,0 1.000,0 0,0
Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantorxx2 532,2100,0 100,0 105,0 105,0
Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Tanaman Obat dan Obat Traditional yang Dimuat pada Media Cetak dan Elektronik Nasional
002 960,020 20 20 200KL
Dokumen Informasi, Dokumentasi dan Diseminasi025 467,55,0 20,0 23,0 25,0
Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian030 128,41,0 7,0 7,0 8,0
Dokumen bidang Ilmiah dan Etik031 364,01,0 1,0 1,0 2,0
Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset 003 11.930,06 6 0 00KL
Formulir 1.2 - 14
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Kesehatan Nasional Wilayah IV
Data Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah IV
032 11.930,01,0 1,0 1,0 1,0
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit4011 33.240,0
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit01 33.240,0
Jumlah Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit
001 20.050,03 3 3 30KL
Produk/Model/Prototipe/Standar/Formula di Bidang Vektor & Reservoir Penyakit
002 1.500,04,0 10,0 11,0 15,0
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran005 150,02,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Kinerja007 150,02,0 2,0 2,0 2,0
Dokumen keuangan, kekayaan negara dan tata usaha008 175,04,0 4,0 4,0 4,0
Gedung/bangunan laboratorium010 6.000,0600,0 0,0 0,0 0,0
Sarana prasarana lingkungan kantor011 75,0210,0 210,0 210,0 210,0
Peralatan Fasilitas Laboratorium025 253,45,0 10,0 15,0 20,0
Manajemen Laboratorium026 300,02,0 2,0 2,0 2,0
Layanan Perkantoran994 11.246,612,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 100,05,0 6,0 12,0 16,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 100,040,0 50,0 70,0 80,0
Gedung/Bangunan Kantorxx 0,00,0 779,0 0,0 0,0
Kendaraan Bermotorxxx 0,00,0 2,0 1,0 1,0
Jumlah Publikasi Ilmiah di Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit yang Dimuat pada Media Cetak dan Elektronik Nasional
002 320,05 5 5 50KL
Dokumen Informasi, Dokumentasi, dan Desiminasi023 150,05,0 5,0 5,0 5,0
Dokumen hukum, organisasi dan kepegawaian027 120,04,0 4,0 4,0 4,0
Dokumen bidang Ilmiah dan Etik028 50,01,0 1,0 1,0 1,0
Jumlah Laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah V
003 12.870,06 6 0 00KL
Data status kesehatan masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah V
029 12.870,02,0 5,0 1,0 1,0
06 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 2.048.462,9
Pembinaan Gizi Masyarakat2080 288.000,0
Formulir 1.2 - 15
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi01 288.000,0
Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan001 121.725,0100 100 100 10003N
SDM yang ditingkatkan kapasitas Teknis dan atau manajemen003 35.159,014.831,0 13.977,0 13.977,0 13.868,0
Makanan Tambahan (PMT), Taburia Untuk Ibu Hamil KEK, Bayi dan Balita Gizi Kurang dan Buruk
006 61.741,02.323.932,0 2.323.932,0 2.323.932,0 2.323.932,0
Laporan pembinaan, manajemen, fasilitasi dan monev009 11.792,04.636,0 2.536,0 2.536,0 2.536,0
TPG Kit011 830,011.200,0 11.200,0 11.200,0 11.200,0
Konseling Kit013 332,01.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan kinerja018 9.220,0118,0 118,0 118,0 118,0
Layanan Perkantoran020 2.651,012,0 12,0 12,0 12,0
Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)002 166.275,085 87 87 8703N
Puskesmas Mampu Melaksanakan Tatalaksana Gizi Buruk, Pertumbuhan, Surveillens Gizi, Konseling Menyusui
001 8.449,0438,0 442,0 442,0 442,0
Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan Gizi masyarakat
002 29.516,0497,0 495,0 495,0 468,0
Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pembinaan Gizi Masyarakat
004 4.979,018,0 18,0 18,0 18,0
Laporan Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye/Gerakan Masyarakat Dalam Rangka Pembinaan Gizi
005 72.877,0654,0 614,0 614,0 614,0
Buku/Modul007 6.638,0896.211,0 896.211,0 896.211,0 896.211,0
Media Promosi008 26.091,01.811.243,0 1.811.153,0 1.811.153,0 1.811.154,0
Posyandu Kit/Antropometri Kit010 6.821,039.909,0 39.909,0 39.909,0 39.909,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi014 664,043,0 43,0 43,0 43,0
Laporan Pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan
016 8.796,0677,0 677,0 677,0 677,0
Dokumen Perencanaan dan Anggaran017 830,02,0 2,0 2,0 2,0
Dokumen Pengelolaan Keuangan022 116,01,0 1,0 1,0 1,0
Dokumen Pengelolaan barang Milik Negara023 498,033,0 33,0 33,0 33,0
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak2081 124.226,0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak01 124.226,0
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)001 45.729,090 91 92 9302N
SDM YANG DITINGKATKAN KAPASITAS TEKNIS DAN ATAU MANAJEMEN
002 22.294,012.732,0 13.495,0 14.597,0 15.465,0
Formulir 1.2 - 16
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
MEDIA KIE PENUNJANG PROGRAM KESEHATAN ANAK005 985,03,0 3,0 3,0 214,0
Kesehatan Anak Kit019 22.450,01.300,0 1.955,0 2.062,0 2.167,0
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi002 18.468,090 92 92 9302N
DUKUMEN EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA010 77,02,0 2,0 2,0 2,0
LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI, SOSIALISASI, ADVOKASI012 18.391,0246,0 269,0 294,0 327,0
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita003 32.691,085 87 87 8702N
LAPORAN PEMBINAAN TEKNIS, SUPERVISI, MONITORING DAN PENDAMPINGAN
008 15.691,0150,0 179,0 209,0 238,0
BUKU/MODUL017 17.000,05.000,0 61.684,0 64.330,0 61.150,0
Cakupan SD/MI melaksanakan Penjaringan siswa kelas 1004 27.338,095 96 96 9702N
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA004 197,04,0 5,0 5,0 5,0
LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROGRAM KESEHATAN ANAK
007 24.618,0223,0 252,0 283,0 307,0
PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI009 154,026,0 26,0 323,0 357,0
DOKUMEN DATA DAN INFORMASI018 444,03,0 3,0 3,0 3,0
Layanan Perkantoran994 1.925,0240,0 352,0 353,0 354,0
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi2082 124.000,0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi01 124.000,0
Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupa
n Pn)
001 70.963,590 90 90 9003N
Dokumen Hasil Pertemuan Teknis dan Manajemen003 70.963,5212,0 216,0 249,0 282,0
Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)
002 11.975,695 95 95 9503N
Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan
006 11.975,6295,0 297,0 331,0 365,0
Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar
003 41.060,9100 100 100 10003N
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria004 560,060.000,0 50.000,0 51.000,0 52.000,0
Perangkat Pengolahan data dan Komunikasi011 157,015,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Perencanaan dan Anggaran013 749,03,0 3,0 4,0 5,0
SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen022 7.367,98.251,0 4.470,0 5.580,0 6.690,0
Formulir 1.2 - 17
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Kit Kesehatan Ibu dan Reproduksi024 30.527,01.568,0 1.630,0 1.790,0 1.900,0
Layanan Perkantoran994 1.700,012,0 12,0 12,0 12,0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak2085 197.380,0
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak01 197.380,0
Persetanse satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan
001 197.380,0100 100 100 10002B
Layanan Perkantoran001 63.300,012,0 12,0 12,0 12,0
Peraturan Bidang Pelayanan Hukum004 2.700,016,0 16,0 16,0 16,0
Dokumen Pelayanan Kepegawaian005 5.000,015,0 15,0 15,0 15,0
Dokumen Pelayanan Organisasi006 4.500,056,0 56,0 56,0 56,0
Dokumen Pengelolangan Keuangan008 8.280,033,0 33,0 33,0 33,0
Dokumen Perencanaan Program dan Penganggaran009 20.620,040,0 40,0 40,0 40,0
Dokumen Data dan Informasi010 3.940,044,0 44,0 44,0 44,0
Laporan Kegiatan Pengelola BMN011 2.800,08,0 8,0 8,0 8,0
Kemitraan019 3.800,01,0 1,0 1,0 1,0
Laporan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Olaharaga020 6.100,01,0 1,0 1,0 1,0
Pengembangan SDM di BKTM031 5.800,01,0 1,0 1,0 1,0
Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan
039 37.580,01,0 1,0 1,0 1,0
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja040 15.960,045,0 45,0 45,0 45,0
Dokumen Urusan Tata Persuratan, Kearsipan dan Gaji043 5.000,012,0 12,0 12,0 12,0
Dokumen Perbendaharaan044 2.500,04,0 4,0 4,0 4,0
Dokumen Verifikasi & Akuntansi045 7.000,0544,0 544,0 544,0 544,0
Dokumen Anggaran046 2.500,019,0 19,0 19,0 19,0
Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga2089 50.250,0
Meningkatnya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga01 50.250,0
Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja di Kawasan Industri
001 50.250,0672 768 864 8640KL
Dokumen kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi004 15.345,0313,0 381,0 448,0 515,0
Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, Monitoring dan pendampingan
005 15.032,0289,0 358,0 426,0 494,0
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran010 302,01,0 1,0 1,0 1,0
Formulir 1.2 - 18
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja011 575,03,0 5,0 7,0 9,0
Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara013 80,01,0 1,0 1,0 1,0
Buku/Modul014 850,06.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0
SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen015 10.366,02.900,0 3.370,0 4.040,0 4.710,0
Dokumen Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kesehatan Kerja dn OR
016 2.750,010,0 12,0 14,0 16,0
Alkes, Kedokteran, KB017 3.370,090,0 100,0 120,0 140,0
Layanan Perkantoran994 1.380,012,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 200,080,0 100,0 120,0 140,0
Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif2092 36.000,0
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional/Komplementer Alternatif01 36.000,0
Jumlah Rs yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang Aman dan Bermanfaat sebagai Pelayanan Alternatif dan Komplementer
001 5.121,070 70 70 740KL
Advokasi dan sosialisasi di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
010 646,612,0 13,0 14,0 15,0
Tenaga yang terlatih di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
011 948,327,0 40,0 40,0 40,0
Provinsi yang dibina di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
012 766,058,0 59,0 60,0 61,0
Kemitraan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer
026 2.760,115,0 15,0 15,0 5,0
Cakupan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan Tradisional,Alternatif dan Komplementer
002 30.879,050 50 50 600KL
Laporan kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi001 7.635,1180,0 199,0 203,0 208,0
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja002 45,12,0 2,0 2,0 2,0
Kendaraan Bermotor004 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Perangkat pengolahan data dan komunikasi005 228,024,0 6,0 6,0 6,0
Layanan perkantoran007 733,812,0 12,0 12,0 12,0
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran008 69,21,0 1,0 1,0 1,0
Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
009 1.795,58,0 8,0 8,0 8,0
Provinsi yang mendapat dukungan program pelayanan 013 7.105,133,0 33,0 33,0 33,0
Formulir 1.2 - 19
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
Kertas Kebijakan (Policy Paper) tentang metode kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat.
014 994,01,0 1,0 1,0 1,0
Dokumen Pengelolaan Keuangan015 106,11,0 1,0 1,0 1,0
Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan
016 3.034,8247,0 276,0 282,0 284,0
Cetak media promosi017 30,02.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Buku/Modul018 255,05.500,0 6.800,0 7.000,0 8.500,0
SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen019 8.845,8741,0 672,0 682,0 943,6
Dokumen data dan Informasi020 1,51,0 2,0 2,0 2,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)2093 1.228.606,9
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Untuk Puskesmas01 1.228.606,9
Jumlah Puskesmasyang mendapatkan bantuanoperasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal
001 1.228.606,99536 9650 9650 965003N
Bantuan Operasional Kesehatan001 1.020.320,03.605,0 3.554,0 3.544,0 6.333,0
Perencanaan BOK003 7.301,878,0 78,0 78,0 78,0
Dokumen monitoring dan evaluasi BOK004 7.302,178,0 78,0 78,0 151,7
Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan005 193.683,0529,0 547,0 528,0 538,0
07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 12.468.271,3
Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan2051 38.183,4
Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar01 38.183,4
Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar
001 32.692,8594 594 594 5940KL
Layanan perkantoran001 1.691,812,0 0,0 0,0 0,0
Perangkat pengolahan data dan komunikasi003 198,012,0 0,0 0,0 0,0
Gedung dan Bangunan010 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Operasional Unit Fungsional UPT011 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen perencanaan dan anggaran012 1.120,34,0 0,0 0,0 0,0
Sistem Informasi Manajemen014 12.183,54,0 0,0 0,0 0,0
N/S/P/K di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan015 1.722,44,0 0,0 0,0 0,0
Formulir 1.2 - 20
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya017 899,03,0 0,0 0,0 0,0
Materi Teknis Permenkes021 1.768,46,0 0,0 0,0 0,0
Laporan Teknis022 7.557,521,0 0,0 0,0 0,0
Manajemen Pendukung024 274,11,0 0,0 0,0 0,0
Laporan Kegiatan peningkatan kemampuan pegawai Direktorat
025 612,31,0 0,0 0,0 0,0
Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Lainnya026 4.665,61,0 0,0 0,0 0,0
Output Cadangan999 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Presentase laboratorium aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar
002 5.490,663 63 63 630KL
Reagen Bahan Kontrol023 5.490,6550,0 0,0 0,0 0,0
Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis2083 31.194,2
Meningkatnya Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan01 31.194,2
Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai Standar dan Pedoman
001 10.040,7791 933 933 93301B
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi004 665,760,0 60,0 60,0 60,0
Laporan Kegiatan dan pembinaan teknis di bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Puskesmas
007 9.375,011,0 11,0 11,0 11,0
Jumlah Rumah Sakit yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai dengan Standar dan Pedoman
002 8.853,5508 604 604 60401B
Peralatan Fasilitas Perkantoran005 270,230,0 30,0 30,0 30,0
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran006 1.970,51,0 1,0 1,0 1,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik
009 2.461,33,0 3,0 3,0 3,0
Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat010 1.054,51,0 1,0 1,0 1,0
Tenaga Kesehatan Terlatih Bidang Teknis KMKF013 1.164,33,0 3,0 3,0 3,0
Barang Cetakan018 796,810.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Layanan Perkantoran994 1.135,912,0 12,0 12,0 12,0
Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik sesuai pedoman
003 12.300,0189 220 220 22001B
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di rumah Sakit
008 9.568,011,0 11,0 11,0 11,0
N/S/P/K di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di 015 2.732,03,0 3,0 3,0 3,0
Formulir 1.2 - 21
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Puskesmas
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar2087 1.040.524,3
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat01 1.040.524,3
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk
001 12.496,596 101 101 10103N
Layanan Perkantoran001 961,612,0 12,0 12,0 12,0
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran002 607,35,0 5,0 5,0 5,0
Perangkat pengolahan data dan komunikasi003 262,134,0 34,0 34,0 34,0
Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai pelayanan kesehatan dasar
007 459,01,0 2,0 2,0 2,0
Tenaga kesehatan terlatih di bidang pelayanan teknis kesehatan dasar
008 1.000,060,0 260,0 260,0 260,0
Pegawai Direktorat yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya
009 110,020,0 0,0 0,0 0,0
N/S/P/K dalam bidang Pelayanan Kesehatan Dasar012 5.090,24,0 8,0 9,0 9,0
Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara014 389,57,0 7,0 7,0 7,0
Laporan Kinerja015 116,81,0 1,0 1,0 1,0
Provinsi yang mendapat dukungan pelayanan kesehatan019 3.000,02,0 1,0 1,0 1,0
Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di DTPK
027 0,00,0 1.161,0 1.165,0 1.165,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 500,08.000,0 9.070,0 9.080,0 9.100,0
Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned002 12.027,8100 100 100 10003N
Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar
006 12.027,827,0 51,0 51,0 51,0
Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (New Inisiatif)
003 820.850,096 101 101 10103N
Kendaraan Bermotor Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar
004 33.000,035,0 20,0 20,0 20,0
Gedung dan Bangunan021 787.850,0492,0 0,0 0,0 0,0
Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned (New Inisiatif)
004 195.150,0100 100 100 10003N
Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di Dasar
013 57.500,0230,0 0,0 0,0 0,0
Gedung/Bangunan998 137.650,050,0 0,0 0,0 0,0
Formulir 1.2 - 22
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan2090 1.758.787,8
Meningkatnya Pelayanan Medik Spesialistik Kepada Masyarakat01 1.758.787,8
Jumlah Kota yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)
001 39.368,95 5 5 503N
Layanan Perkantoran001 2.299,412,0 12,0 12,0 12,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
002 35.325,047,0 47,0 47,0 47,0
Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat003 568,080,0 80,0 80,0 80,0
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran007 976,41,0 1,0 1,0 1,0
Alat Pengolahan Data dan Komunikasi013 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Peralatan - Peralatan Kantor020 200,223,0 23,0 23,0 23,0
Output Cadangan999 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek002 3.112,0100 100 100 1000KL
NSPK Dalam bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan005 3.112,03,0 3,0 3,0 3,0
Persentase (%) RS Pemerintah Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan Bagi ODHA (Orang Dengan Hiv dan Aids)
003 200,0100 100 100 1000KL
Barang Cetakan009 200,04.000,0 4.000,0 4.000,0 40.000,0
Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
004 2.669,939 10 10 100KL
Dokumen evaluasi dan pelaporan015 2.669,97,0 7,0 7,0 7,0
Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ( New Inisiatif )
005 1.188.437,010000 10000 10000 100000KL
Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia
019 1.188.437,03.005,0 1,0 1,0 1,0
Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) ( New Inisiatif )
006 525.000,039 10 10 100KL
Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam mendukung pelayanan kesehatan rujukan di DTPK
033 525.000,040,0 1,0 1,0 1,0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan2094 9.579.581,6
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan01 9.579.581,6
Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya
001 8.758.018,645 49 49 4901B
Dokumen perencanaan dan anggaran002 2.995,43,0 3,0 3,0 3,0
Formulir 1.2 - 23
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Dokumen data dan informasi003 3.399,122,0 22,0 22,0 22,0
Tindak Lanjut LHP006 2.097,83,0 3,0 3,0 3,0
Peraturan di Bidang Kesehatan010 3.276,247,0 47,0 47,0 47,0
Layanan administrasi kepegawaian011 1.172,011,0 11,0 11,0 11,0
Analisis pengkajian pengembangan organisasi dan tatalaksana013 828,15,0 5,0 5,0 5,0
Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah015 690,42,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Humas, Protokol dan Pemberitaan017 1.052,55,0 5,0 5,0 5,0
Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)018 6.413.578,61,0 1,0 1,0 1,0
Laporan Pembinaan Program020 1.511,16,0 6,0 6,0 6,0
Laporan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi021 202,51,0 1,0 1,0 1,0
Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN022 1.528,33,0 3,0 3,0 3,0
Laporan Monitoring dan Evaluasi024 1.486,07,0 7,0 7,0 7,0
Operasional Pimpinan025 1.250,81,0 1,0 1,0 1,0
Jumlah RS Bergerak di DTPK026 35.830,720,0 22,0 24,0 26,0
Peningkatan SDM028 3.120,0999,0 1.098,0 1.207,0 1.327,0
Sistem Informasi033 810,512,0 1,0 1,0 1,0
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB038 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi039 194,58,0 8,0 8,0 8,0
Kendaraan Khusus043 0,00,0 0,0 0,0 0,0
UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya044 12.610,03,0 3,0 3,0 3,0
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi056 3.065,29,0 9,0 9,0 9,0
Laporan Tata Usaha dan Gaji066 2.693,110,0 10,0 10,0 10,0
Laporan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan067 3.558,57,0 7,0 7,0 7,0
Layanan Perkantoran994 2.261.067,313,0 13,0 13,0 13,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Gedung/Bangunan998 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Output Cadangan999 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (New Initiative)
002 821.563,049 49 49 4901B
RS/BLK Yang ditingkatkan sarana dan prasarananya045 821.563,01,0 0,0 0,0 0,0
Formulir 1.2 - 24
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa2095 20.000,0
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Kepada Masyarakat01 20.000,0
Persentase RSJ yang memberikan layanan sub spesialis dasar dan napza sesuai standar
001 15.770,590 20 30 5001B
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran002 747,512,0 12,0 12,0 12,0
N/S/P/K di Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa003 1.793,74,0 5,0 5,0 5,0
Perangkat pengolahan data dan komunikasi005 198,516,0 17,0 18,0 19,0
Kendaraan Bermotor006 0,00,0 3,0 3,0 3,0
Perlengkapan sarana gedung010 97,56,0 26,0 10,0 10,0
Barang Cetakan012 100,02.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Sistem Informasi013 0,00,0 26,0 26,0 26,0
Pembinaan dan Monitoring Program Keswa014 11.774,034,0 34,0 34,0 34,0
Pelaporan Keuangan dan Inventaris Barang017 300,72,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Kinerja019 166,01,0 1,0 1,0 1,0
Pelaporan Pegawaian dan Kearsipan020 115,62,0 2,0 2,0 2,0
Layanan Perkantoran994 477,012,0 12,0 12,0 12,0
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkotika
002 4.229,5210 270 280 2900KL
Laporan Teknis016 4.229,52,0 2,0 2,0 2,0
08 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1.729.326,3
Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra2058 317.505,9
Meningkatnya Pembinaan Di Bidang Imunisasi dan Karantina Kesehatan01 317.505,9
Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
001 140.183,790 92 92 9203N
Capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap002 41.225,840,0 37,0 38,0 39,0
Tenaga Imunisasi yang terlatih004 12.169,161,0 41,0 46,0 46,0
Bahan Kesehatan043 86.788,820.000.000,0 15.000.000,0 15.000.000,0 15.000.000,0
Persentase desa yang mencapai UCI002 8.108,0100 100 100 10003N
Capaian cakupan Desa UCI001 8.108,01,0 1,0 1,0 1,0
Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara
003 110.987,9100 100 100 10003N
Situs SIM Kespel021 2.825,03,0 3,0 3,0 3,0
Formulir 1.2 - 25
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
NSPK Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan026 1.993,94,0 3,0 3,0 3,0
Dokumen Penunjang Program Karantina Kesehatan dan Kesehatan pelabuhan
036 7.483,35,0 3,0 3,0 3,0
Upaya Pengendalian Faktor Risiko PHEIC di pintu Masuk Negara
037 1.285,34,0 3,0 3,0 3,0
Upaya Penyelenggaraan Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan
038 97.400,452,0 4,0 4,0 4,0
Persentase penanggulangan KLB < 24 jam004 37.223,9100 100 100 10003N
Penemuan Kasus Non Polio AFP pada penduduk usia < 15 th008 460,84,0 2,0 2,0 2,0
KLB Penyakit Menular Yang Dapat Ditanggulangi < 24 jam009 20.402,436,0 36,0 36,0 36,0
Pengembangan Sistem Surveilens dan Respon KLB013 8.533,89,0 8,0 8,0 8,0
NSPK Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB014 2.749,35,0 3,0 3,0 3,0
IT Surveilans dan Respon KLB017 774,01,0 1,0 1,0 1,0
Dokumen evaluasi dan pelaporan030 1.299,16,0 6,0 6,0 6,0
Laporan keuangan031 375,82,0 2,0 2,0 2,0
Layanan Perkantoran994 991,712,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 1.345,150,0 40,0 40,0 40,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 291,935,0 25,0 38,0 30,0
Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra
005 18.477,080 85 85 8503N
Jumlah KKP yang melaksanakan kesehatan Penerbangan010 57,31,0 1,0 1,0 1,0
Kab/Kota melaksanakan pengendalian faktor risiko penyelaman
011 4.723,711,0 11,0 11,0 11,0
Lokasi situasi khusus dan pengungsi yang dikendalikan faktor risikonya
012 1.760,87,0 3,0 4,0 5,0
Laporan Koordinasi Kesehatan matra023 1.987,26,0 3,0 4,0 4,0
NSPK bidang Kesehatan Matra024 1.894,25,0 2,0 3,0 3,0
Tenaga terlatih Bidang Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
025 1.473,7100,0 80,0 80,0 80,0
Dokumen perencanaan dan anggaran028 2.379,55,0 3,0 3,0 3,0
Alat Kesehatan033 4.200,618,0 18,0 18,0 18,0
Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak
006 2.525,493 98 98 9803N
Formulir 1.2 - 26
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Cakupan Imunisasi rutin Lanjutan005 152,72,0 1,0 1,0 1,0
NSPK Program Imunisasi006 604,62,0 1,0 1,0 1,0
Dokumen data dan informasi029 1.154,03,0 1,0 1,0 1,0
Laporan aset negara032 614,12,0 1,0 1,0 1,0
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang2059 109.169,9
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang01 109.169,9
Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk001 24.601,451 50 50 5003N
Laporan Pengendalian Arbovirosis (DBD/Chikungunya,JE)001 8.796,443,0 43,0 43,0 361,5
Pedoman Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang011 3.405,133,0 33,0 33,0 33,0
Dokumen perencanaan dan anggaran013 1.766,111,0 11,0 11,0 11,0
Laporan keuangan016 451,81,0 1,0 1,0 1,0
Laporan aset negara017 514,91,0 1,0 1,0 1,0
Perangkat pengolahan data dan komunikasi020 425,29,0 9,0 9,0 9,0
Alat Kesehatan025 9.242,07,0 7,0 8,0 9,0
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk002 29.596,71 0,9 0,9 0,903N
Laporan Pengendalian kasus malaria (API)002 4.572,348,0 48,0 48,0 48,0
Laporan Pengendalian Filariasis di daerah endemis005 3.759,243,0 43,0 43,0 43,0
Laporan KLB Penyakit Bersumber Binatang Yang Dapat Ditanggulangi < 24 jam
006 16.807,332,0 32,0 32,0 32,0
Pemetaan vektor008 4.457,9620,0 620,0 620,0 620,0
Prosentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar
003 54.971,890 95 95 9503N
Laporan Pengendalian kasus zoonosis lainnya (rabies, antraks, pes, leptospirosis)
004 2.925,936,0 37,0 37,0 37,0
Bahan Kesehatan026 52.045,919,0 8,0 9,0 10,0
Pengendalian Penyakit Menular Langsung2060 124.620,6
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung01 124.620,6
Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk001 1.686,0226 224 224 22403N
Dokumen data dan informasi015 1.686,013,0 15,0 16,0 18,0
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan002 12.613,090 90 90 9003N
Laporan Pengendalian kasus TB002 8.930,038,0 6,0 7,0 7,0
Formulir 1.2 - 27
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Laporan Pengendalian Penderita Pneumonia Balita006 3.683,03,0 4,0 4,0 4,0
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
003 2.803,088 88 88 8803N
Laporan Penemuan Kasus Neglected Disease007 2.803,017,0 18,0 20,0 22,0
Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk004 9.071,0300 285 285 28503N
Laporan Pengendalian Kasus Diare003 5.320,015,0 17,0 19,0 20,0
Dokumen perencanaan dan anggaran014 654,04,0 5,0 5,0 6,0
Dokumen evaluasi dan pelaporan016 1.839,09,0 10,0 11,0 12,0
Laporan aset negara018 208,01,0 1,0 1,0 1,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 805,038,0 34,0 31,0 28,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 245,03,0 4,0 4,0 4,0
Persentase ODHA yang mendapatkan ART005 75.287,050 55 60 6003N
Alat dan bahan pengendalian penyakit menular langsung013 75.287,01.350.160,0 1.485.176,0 1.633.693,0 1.797.063,0
Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
006 23.160,6700.000 800.000 900.000 900.00003N
Laporan Pengendalian Kasus HIV pada orang dewasa001 18.262,654,0 23,0 25,0 28,0
NSPK bidang Pengendalian Penyakit Menular Langsung008 3.118,012,0 13,0 15,0 16,0
Tenaga kesehatan terlatih bidang penyakit menular langsung012 1.780,0198,0 218,0 240,0 264,0
Pengendalian Penyakit Tidak Menular2061 104.395,2
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular; Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular01 104.395,2
Persentase (%) Provinsi yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr)
001 20.000,0100 100 100 10003N
Pengembangan SDM Pengendalian PTM002 17.450,02.979,0 2.555,0 2.885,0 3.075,0
Provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pembinaan teknis pengendalian PTM
042 2.550,0498,0 498,0 498,0 498,0
Persentase (%) Provinsi Yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, deteksi dini, KIE dan penanganan kasus)
002 84.395,2100 100 100 10003N
NSPK Pengendalian PTM001 1.935,012,0 12,0 12,0 12,0
Advokasi Pengendalian PTM003 4.265,0490,0 490,0 490,0 490,0
Sosialisasi Pengendalian PTM004 950,033,0 33,0 33,0 33,0
Pembinaan Teknis Pengendalian PTM005 630,033,0 33,0 33,0 33,0
Formulir 1.2 - 28
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Surveilans Epidemiologi PPTM007 15.595,237,0 37,0 37,0 37,0
Sistem Informasi Manajemen PPTM008 100,01,0 1,0 1,0 1,0
Komunikasi, Informasi dan Edukasi009 5.610,087,0 87,0 87,0 87,0
Monitoring Pengendalian PTM012 550,033,0 33,0 33,0 33,0
Peralatan Pengendalian PTM013 43.954,820.000,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0
Penguatan jejaring kemitraan014 4.760,040,0 40,0 40,0 40,0
Dokumen perencanaan dan Anggaran015 1.350,03,0 3,0 3,0 3,0
Evaluasi dan Pelaporan016 320,03,0 3,0 3,0 3,0
Data dan Informasi017 330,02,0 2,0 2,0 2,0
Administrasi Keuangan020 625,41,0 1,0 1,0 1,0
Pencetakan/Penggandaan021 1.900,050,0 50,0 50,0 50,0
Bahan/Reagen Screening Faktor Risiko PTM022 1.000,04,0 4,0 4,0 4,0
Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi024 289,82,0 2,0 2,0 2,0
Administrasi Kepegawaian025 230,02,0 2,0 2,0 2,0
Penyehatan Lingkungan2062 310.276,1
Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan01 310.276,1
Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
001 101.046,067 67 67 6703N
Tenaga Teknis/Masyarakat Terlatih Bidang Penyediaan Sarana Air Minum
002 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Kontruksi Sarana Air Minum003 78.150,0350,0 347,0 347,0 347,0
Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Akses Air Minum004 2.936,8487,0 487,0 487,0 487,0
NSPK Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat011 354,52,0 2,0 2,0 2,0
Dokumen Pelaksanaan Penyehatan Kawasan Sanitasi darurat012 5.040,120,0 20,0 20,0 20,0
Dokumen PelaksanaanTempat-Tempat Umum038 3.889,756,0 56,0 56,0 56,0
Alat kesehatan penyehatan lingkungan071 10.675,02,0 2,0 2,0 2,0
Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat002 138.557,4100 100 100 10003N
Dokumen Pelaksanaan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim006 866,95,0 5,0 5,0 5,0
Dokumen Pelaksanaan Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi
016 2.411,321,0 21,0 21,0 21,0
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan017 35.683,90,0 0,0 0,0 0,0
Formulir 1.2 - 29
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Dokumen hasil telaah analisis dampak kesehatan lingkungan021 217,41,0 1,0 1,0 1,0
Peralatan Pengawasan Kualitas Air Minum041 69.213,864,0 64,0 64,0 64,0
Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air044 12.404,2245,0 245,0 245,0 245,0
Peralatan Pengamanan Limbah, Udara Dan Radiasi048 1.124,010,0 10,0 10,0 10,0
NSPK bidang penyehatan lingkungan070 2.713,68,0 8,0 8,0 8,0
Tenaga teknis/masyarakat terlatih bidang penyediaan jamban sehat
072 13.922,2440,0 341,0 341,0 341,0
Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat003 6.723,675 75 75 7503N
Dokumen Pelaksanaan Permukiman008 258,83,0 3,0 3,0 3,0
Tenaga Teknis terlatih Bidang penyehatan lingkungan032 4.770,7517,0 517,0 517,0 517,0
Teknologi Tepat Guna Penyediaan Air Minum035 1.522,5300,0 300,0 300,0 300,0
Dokumen pelaksanaan peningkatan akses jamban066 171,776,0
Jumlah Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
004 63.949,020000 20000 20000 2000003N
Dokumen Pelaksanaan Higiene Sanitasi Pangan Siap Saji010 7.345,8340,0 340,0 340,0 340,0
Dokumen Perencanaan danAnggaran013 1.548,83,0 3,0 3,0 3,0
Dokumen data dan Informasi014 17.721,6133,0 133,0 133,0 133,0
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan017 5.688,2150,0 54,0 54,0 54,0
Laporan keuangan dan BMN025 9.749,91.396,0 1.396,0 1.396,0 1.396,0
Penggandaan, pengepakan, pengiriman, pengangkutan barang026 1.266,027,0 27,0 27,0 27,0
Perangkat pengolahan data dan komunikasi027 409,032,0 32,0 32,0 32,0
Dokumen Penunjang Manajemen Program Penyehatan Lingkungan
029 4.587,01.233,0 1.233,0 1.233,0 1.233,0
Dokumen Pelaksanaan STBM062 8.900,93.163,0 3.073,0 3.073,0 3.073,0
Peralatan Pengawasan Kualitas Higine Sanitasi Pangan Siap Saji
063 6.415,160,0 60,0 60,0 60,0
Tenaga Teknis terlatih dalam bidang Pengawasan Kualitas Higine Sanitasi Pangan Siap Saji
064 116,7290,0 290,0 290,0 290,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 200,01,0 1,0 1,0 1,0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan2063 763.358,6
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan01 763.358,6
Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan 001 750.758,659 59 59 590KL
Formulir 1.2 - 30
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Prasarananya
Layanan Kantor001 484.444,3396,0 396,0 396,0 396,0
Dokumen perencanaan dan anggaran002 10.000,098,0 98,0 98,0 98,0
Dokumen data dan informasi003 4.000,010,0 10,0 10,0 10,0
Dokumen evaluasi dan pelaporan004 23.278,9410,0 410,0 410,0 410,0
Laporan keuangan006 10.000,05,0 5,0 5,0 5,0
Target dan pagu PNBP007 93.668,959,0 59,0 59,0 59,0
Jumlah SDM yang dibina012 10.000,0400,0 400,0 400,0 400,0
UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya013 49.904,858,0 58,0 58,0 58,0
Satker yang jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana ditingkatkan
014 65.461,759,0 59,0 59,0 59,0
Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun002 12.600,021 21 21 210KL
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah019 12.600,04,0 4,0 4,0 4,0
09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1.500.000,0
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian2064 15.212,9
Meningkatnya Penggunaan Obat Rasional Melalui Pelayanan Kefarmasian yang Berkualitas Untuk Tercapainya Pelayanan Kesehatan yang Optimal01 15.212,9
Persentase (%) Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
001 4.983,445 45 50 5502B
Norma, standar, prosedur dan kriteria002 4.983,414,0 25,0 26,0 28,0
Persentase (%) Puskesmas Perawatan yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
002 4.986,145 45 50 5502B
Dokumen kinerja003 4.048,22,0 3,0 3,0 3,0
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran004 100,02,0 2,0 2,0 2,0
Laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara005 100,02,0 2,0 2,0 2,0
Layanan Perkantoran994 587,912,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 150,010,0 0,0 0,0 0,0
Persentase (%) Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah
003 5.243,460 60 60 6502B
Laporan kegiatan dan pembinaan006 5.243,423,0 37,0 39,0 40,0
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan2065 1.243.040,5
Meningkatnya Ketersediaan Obat Essensial Generik Di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar01 1.243.040,5
Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin001 1.243.040,5100 100 100 10003N
Formulir 1.2 - 31
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Layanan perkantoran001 2.881,512,0 12,0 12,0 12,0
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria002 1.147,33,0 5,0 6,0 7,0
Dokumen kinerja003 1.106,56,0 6,0 6,0 6,0
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran004 200,12,0 2,0 2,0 2,0
Laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara005 682,02,0 2,0 2,0 2,0
Laporan kegiatan dan pembinaan Umum006 9.219,426,0 27,0 27,0 27,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi007 91,747,0 47,0 47,0 47,0
Sarana pendukung instalasi farmasi010 556,2116,0 116,0 116,0 116,0
Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan011 1.226.540,520,0 20,0 20,0 20,0
Sistem Pelaporan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan013 615,32,0 2,0 3,0 3,0
Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan2066 42.394,3
Meningkatnya Mutu dan Keamanan Alat Kesehatan dan PKRT01 42.394,3
Persentase (%) Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan Cara Produksi yang Baik
001 8.832,660 60 60 6502B
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran002 530,01,0 1,0 1,0 1,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Umum004 2.932,842,0 40,0 40,0 40,0
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria005 3.000,020,0 20,0 20,0 20,0
Layanan Perkantoran994 1.700,012,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 669,865,0 65,0 65,0 65,0
Persentase (%) Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Distribusi
002 10.593,970 70 70 7502B
Laporan Kegiatan Harmonisasi006 10.593,92,0 2,0 2,0 2,0
Persentase (%) Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat
003 22.967,895 95 95 9502B
Dokumen Kinerja003 1.411,05,0 5,0 5,0 5,0
Sampling Alat Kesehatan dan PKRT di Propinsi007 21.556,833,0 33,0 33,0 33,0
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian2067 72.643,8
Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal Serta Mutu Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian01 72.643,8
Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri
001 47.829,045 50 55 6002B
Produk kemandirian bidang kefarmasian010 47.829,024,0 25,0 26,0 27,0
Formulir 1.2 - 32
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Jumlah standard produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi
002 24.814,810 12 14 1602B
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian
002 4.666,511,0 12,0 13,0 14,0
Dokumen Kinerja003 2.780,17,0 8,0 9,0 10,0
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran004 144,11,0 1,0 1,0 1,0
Laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara005 372,92,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan006 10.714,317,0 18,0 19,0 20,0
Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi007 350,515,0 16,0 17,0 18,0
Alat Multi Media008 0,00,0 3,0 4,0 5,0
Dokumen Referensi011 2.146,64,0 5,0 6,0 7,0
Sistem Pelaporan dan Perizinan Distribusi Kefarmasian012 2.510,05,0 6,0 7,0 7,0
Layanan Perkantoran994 1.129,812,0 12,0 12,0 12,0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan2068 126.708,5
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan01 126.708,5
Persentase (%) satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi keuangan dan pemerintahan sesuai ketentuan
001 126.708,5100 100 100 1000KL
Dokumen Kinerja002 4.379,117,0 17,0 17,0 17,0
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran003 4.267,68,0 8,0 8,0 8,0
Laporan manajemen keuangan dan Kekayaan Negara004 4.750,815,0 15,0 15,0 15,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan005 12.694,531,0 31,0 31,0 31,0
Alat Multi Media007 225,935,0 35,0 35,0 35,0
Sistem pelaporan bidang kefarmasian dan alat kesehatan009 936,95,0 5,0 5,0 5,0
Profil kefarmasian dan alat kesehatan010 887,02,0 2,0 2,0 2,0
Dokumen Anggaran Responsif Gender011 302,31,0 1,0 1,0 1,0
Pelaksanaan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Propinsi
014 53.837,733,0 33,0 33,0 33,0
Dokumen kompilasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang kefarmasian dan Alat Kesehatan
015 688,13,0 3,0 3,0 3,0
Dokumen data PNBP016 326,23,0 3,0 3,0 3,0
Advokasi dan Penanganan Hukum di bidang kefarmasian dan Alat kesehatan
017 220,12,0 2,0 2,0 2,0
Formulir 1.2 - 33
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Informasi dan promosi bidang Kefarmasian dan alat kesehatan018 1.826,07,0 7,0 7,0 7,0
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria020 3.093,27,0 7,0 7,0 7,0
Layanan Perkantoran994 37.928,712,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 200,136,0 36,0 36,0 36,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 144,35,0 5,0 5,0 5,0
Gedung/Bangunan998 0,00,0 0,0 0,0 0,0
10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 2.808.904,2
Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan2075 25.200,0
Terselenggaranya Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan01 25.200,0
Persentase (%) Profesi Tenaga Kesehatan yang Memiliki Standar Kompetensi
001 10.200,090 100 100 10002B
Laporan Kegiatan dan Pembinaan003 2.700,05,0 5,0 5,0 5,0
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)011 3.000,05,0 5,0 5,0 5,0
Profesi kesehatan yang memiliki standar kompetensi013 4.500,07,0 7,0 7,0 7,0
Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
002 15.000,0164500 300000 365000 4300000KL
Dokumen perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran
002 5.019,26,0 5,0 5,0 5,0
Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan negara004 970,02,0 2,0 2,0 2,0
Laporan kinerja005 760,03,0 3,0 3,0 3,0
Sistem Informasi yang dikembangkan006 950,03,0 3,0 3,0 3,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi010 900,850,0 50,0 50,0 50,0
Tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
014 4.900,0164.500,0 300.000,0 365.000,0 430.000,0
Layanan Perkantoran994 1.500,012,0 12,0 12,0 12,0
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur2076 77.800,0
Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur01 77.800,0
Jumlah Aparatur yang Telah Mengikuti Pelatihan kepemimpinan dan prasarat jabatan, MOT dan TOT pelatihan tehnis fungsional dan pelatihan yang berskala nasional dan global
002 77.800,05000 5000 5000 50000KL
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran002 747,31,0 1,0 1,0 1,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan003 5.439,335,0 35,0 35,0 35,0
Formulir 1.2 - 34
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan negara004 586,77,0 7,0 7,0 7,0
Laporan kinerja005 28,32,0 2,0 2,0 2,0
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)013 446,74,0 4,0 4,0 4,0
Pelatihan aparatur yang terakreditasi014 217,6180,0 180,0 180,0 180,0
Lembaga/unit pelatihan yang terakreditasi015 892,013,0 13,0 13,0 12,0
Aparatur telah mengikuti pelatihan016 54.160,85.710,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0
Pedoman penyelenggaraan diklat017 184,81,0 10,0 10,0 10,0
Kurikulum dan Modul019 3.304,212,0 20,0 20,0 20,0
Sistem Informasi Kediklatan024 252,62,0 2,0 2,0 2,0
Pelaksanaan TNA dan EPP026 3.257,68,0 8,0 8,0 8,0
Layanan Perkantoran994 4.749,512,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 481,224,0 24,0 24,0 24,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 3.051,524,0 24,0 24,0 24,0
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan2077 26.250,0
Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan01 26.250,0
Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen001 16.750,03802 4000 4000 40000KL
Dokumen perencanaan dan pengelola Program dan Anggaran002 541,02,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan003 5.023,142,0 42,0 42,0 42,0
Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan negara004 604,02,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Kinerja005 334,14,0 4,0 4,0 4,0
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)012 3.304,116,0 16,0 16,0 16,0
Tenaga kesehatan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan015 2.720,9180,0 180,0 180,0 180,0
Tenaga pendidik yang bersertifikat018 441,9500,0 500,0 500,0 500,0
Kurikulum dan Modul Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat
020 820,77,0 7,0 7,0 7,0
Layanan Perkantoran994 2.532,912,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 427,262,0 62,0 62,0 62,0
Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan
002 9.500,020 20 20 200KL
Kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan
016 9.500,05,0 5,0 5,0 5,0
Formulir 1.2 - 35
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan2078 127.200,0
Meningkatnya Perencanaan dan Pendayagunaan Sdm Kesehatan01 127.200,0
Jumlah Kab/Kota di 33 Propinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDMK
001 6.000,050 50 50 500KL
Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di kab/kota017 700,050,0 50,0 50,0 50,0
Analisis Kebutuhan tenaga kesehatan /SDM Kesehatan020 223,02,0 2,0 2,0 2,0
Peta kebutuhan tenaga kesehatan Indonesia /SDM Kesehatan022 230,01,0 1,0 1,0 1,0
Dokumen pengelolaan dstribusi SDM Kesehatan025 4.847,01,0 1,0 1,0 1,0
Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan002 3.700,02 2 2 20KL
Sistem Informasi yang dikembangkan006 347,04,0 4,0 4,0 4,0
Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)012 642,03,0 3,0 3,0 3,0
Standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan015 1.117,05,0 5,0 5,0 5,0
Pengembangan Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK021 895,02,0 2,0 2,0 2,0
Kajian jenis tenaga kesehatan /SDM Kesehatan023 699,01,0 1,0 1,0 1,0
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri
003 117.500,06800 6800 6800 68000KL
Dokumen perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran
002 539,03,0 3,0 3,0 3,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan003 1.675,05,0 5,0 5,0 5,0
Laporan Manajemen Keuangan dan kekayaan negara004 670,05,0 5,0 5,0 5,0
Laporan kinerja005 612,06,0 6,0 6,0 6,0
Dokter peserta internship024 110.014,06.800,0 6.800,0 6.800,0 6.800,0
Tenaga kesehatan yang didayagunakan di luar negeri026 858,0300,0 300,0 300,0 300,0
Rekomendasi tenaga kesehatan Warga Negara Asing yang bekerja di dalam Negeri
027 892,0300,0 300,0 300,0 300,0
Layanan Perkantoran994 1.393,012,0 12,0 12,0 12,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 497,048,0 48,0 48,0 48,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 350,010,0 10,0 10,0 10,0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan2079 1.231.554,2
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sdm Kesehatan01 1.231.554,2
Jumlah dokumen, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan : UU, PP, Permenkes, Pedoman
001 1.231.554,236 36 36 360KL
Formulir 1.2 - 36
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
Laporan Kegiatan dan Pembinaan003 41.748,8610,0 610,0 610,0 610,0
Peralatan fasilitas perkantoran007 1.500,010,0 10,0 10,0 10,0
Layanan Perkantoran994 784.420,9408,0 408,0 408,0 408,0
Output Cadangan999 403.884,51,0 0,0 0,0 0,0
Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan4049 506.602,0
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan01 506.602,0
Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan
001 506.602,09500 10500 11500 125000KL
SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan
023 491.602,09.500,0 10.500,0 11.500,0 12.500,0
Tenaga Kesehatan selain dokter & dokter gigi yang memiliki STR
031 15.000,065,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0
Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi5033 23.807,0
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan01 23.807,0
Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya
001 23.807,03343 4000 4000 400002B
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Ditingkatkan Kemampuannya Melalui Pelatihan
010 23.807,03.343,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi5034 647.491,0
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan01 647.491,0
Jumlah Kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
001 300.000,060 60 60 6002B
Laporan kegiatan dan pembinaan002 290.015,0370,0 360,0 370,0 370,0
Gedung layanan010 9.985,01.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga Pendidikan Pemerintah
002 347.491,017.000 17.000 17.000 17.00002B
Lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah
018 347.491,027.100,0 31.500,0 31.500,0 40.500,0
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan5234 143.000,0
'Terselenggaranya Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan01 143.000,0
Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Internship001 143.000,04000 4000 4000 40000KL
Dokter Peserta Internship001 143.000,04.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0
Formulir 1.2 - 37
KodeTarget/ Volume
2014
( 1 ) ( 6 ) ( 10)( 2 )
ALOKASI 2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 7 )
2015
( 8 )
2016
( 9 )
2017Prio Ke-
( 5 )
Prioritas (N/B/KL)
( 4 )
JUMLAH 24.724.690,5
Formulir 1.2 - 38