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NOSOTROS HACEMOS INFORME DE GESTION 2014 Julio Guillermo Rojas Cruz Gerente

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NOSOTROS HACEMOS

INFORME DE GESTION 2014

Julio Guillermo Rojas CruzGerente

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*

La Empresa Social del Estado del Municipio

de Villavicencio-ESE, tiene como propósito la

atención integral de pacientes a través de

servicios ambulatorios y hospitalarios de baja

complejidad, prestados por un equipo humano

idóneo, en condiciones de seguridad,

oportunidad y accesibilidad para el paciente,

gracias a la tecnología e infraestructura

dispuestas para cumplir su objeto social en el

marco de la normatividad vigente.

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*

Para el año 2015 la Empresa Social del

Estado del Municipio de Villavicencio-ESE

estará prestando sus servicios misionales a la

población urbana y rural de Villavicencio en

un contexto de eliminación de barreras de

acceso, seguridad del paciente y cumplimiento

de altos estándares de calidad, con base en el

énfasis institucional que se le da a la relación

profesional de la salud-paciente-familia.

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LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

En cumplimiento de su misión y sus objetivos, cuenta con servicios de salud disponibles y organizados,

acordes con las características de la demanda y el ámbito de competencia institucional.

La empresa ha venido avanzando en el mejoramiento continuo de lo servicios,aplicando operativamente, los principios de calidad, oportunidad, integralidad ycontinuidad

ESE MUNICIPAL 14 CENTROS DE SALUD ESPERANZARECREOPORFIAMORICHALPOPULARBARZALPORVENIRCOMUNEROSKIRPASRELIQUIA DOCE DE OCTUBRELA NOHORALA CUNCIA

ALTO DE POMPEYA

ESE MUNICIPAL 4 PUESTOS DE SALUD

SANTA TERESA

PUERTO COLOMBIA

BUENAVISTA

RINCON DE POMPEYA

UNIDAD MOVIL

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CONTENIDO DEL INFORME

• 1. EJECUCION DE PLANES –PROGRAMAS

Y PROYECTOS

• 2. SITUACION ACTUAL DE LA ESE

MUNICIPAL

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1. INFORME 2014

PLANES –PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

DESAFIO ESTRATEGICO 3 CIUDAD PLANIFICADA PROGRESO PARA TODOS

ESTRATEGIA 3.1 CIUDAD SALUDABLE

NOMBRE DEL PROGRAMA(10) NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES, FAMILIAS Y COMUNIDADES

SALUDABLES

NOMBRE DEL SUBPROGRAMA(24) INTERSUBSECTORIAL SALUD PRESTACION DE SERVICIO S

EJECUCION ACTIVIDADES ESE MUNICIPAL:PRESTACION DE SERVICIOS 2014

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• ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA

• ATENCIÓN POBLACIÓN CUBIERTA POR REGIMEN SUBSIDIADO

• PRESTACION DE SERVICIOS- PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS

• MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A POBLACION MADR E-HIJO

• DOTACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD

• IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE AUDITORIA PARA EL MEJ ORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC)

• CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL PROCESO DE HA BILITACION

• MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN LOS C ENTROS DE SALUD CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE HABILITACION

• GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGICA

1. EJECUCION DE PLANES – PROGRAMAS Y PROYECTOS

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POBLACIÓN OBJETO: Población pobre no asegurada (PPNA)

• POBLACION NO ASEGURADA NIVEL I Y II DEL SISBEN

• POBLACION CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS SIN CLASIFICACION SISBEN NOASEGURADA.

• POBLACION DESPLAZADA Y/O VICTIMA NO ASEGURADA, RECEPTADA Y RELACIONADA EN ELLISTADO DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.

• POBLACION DESMOVILIZADA NO ASEGURADA, CERTIFICADA EN EL LISTADO CENSAL POR LAALTA CONSEJERIA PARA LA REINSERCION.

VALOR: 3.918.589.090 millones según CONVENIO 0734 DE 2014

POBLACION BENEFICIADA: 80.000 personas PPNA

� En el convenio con el Municipio de Villavicencio para la atención de la población pobre noasegurada, se estableció un valor mensual fijo mas no un valor por usuario y el presupuestoasignado no es suficiente para cubrir la población objeto

ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA

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ACTIVIDAD VINCULADO

TOTAL CONSULTA MEDICINA GENERAL 6.881

CONSULTA MEDICA DE URGENCIAS 9.645

TOTAL CONSULTA ODONTOLOGIA GENERAL 2.622

CONSULTA DE URGENCIAS POR ODONTOLOGIA 249

TOTAL APOYO DIAGNOSTICO21.709

TOTAL PROCEDIMIENTOS (suturas, nebulizaciones, etc) 14.848

HOSPITALIZACION 496

PARTOS 56

TRASLADOS DE AMBULANCIAS 562

PYP

EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR MEDICINA GENERAL 7.251

EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR ENFERMERIA 7022

EDUCACION INDIVIDUAL POR ODONTOLOGIA 2635

CITOLOGIAS 509

CONSULTAS ENFERMERIA 4.018

TOTAL ATENCIONES 78.503

ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA

TOTAL DE ATENCIONES REALIZADAS

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ATENCIÓN POBLACIÓN CUBIERTA POR REGIMEN SUBSIDIADO

CAJACOPI

ACTIVIDADES CONTRATADAS

PYP

URGENCIAS- HOSPITALIZACION- AMBULANCIA

ATENCION COMPLETA

CAPITAL SALUD

ACTIVIDADES CONTRATADAS

A SEPTIEMBRE ATENCION COMPLETA

NUEVO CONTRATO ATENCION COMPLETA

NUMERO DE USUARIOS RETIRADOS EN

OCTUBRE

COMPARTA

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ATENCION COMPLETA

CAPRECOM

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ATENCION COMPLETA

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ACTIVIDADCAJACOPI

CAPITAL SALUD CAPRECOM COMPARTA

TOTAL CONSULTA MEDICINA GENERAL 58.037 48.398 29.580 23.722

CONSULTA MEDICA DE URGENCIAS 21.896 14.277 10.150 7.680

TOTAL CONSULTA ODONTOLOGIA GENERAL 10.916 8.584 5.464 2.666

CONSULTA DE URGENCIAS POR ODONTOLOGIA 867 660 529 212

TOTAL APOYO DIAGNOSTICO 85.106 61.833 42.603 34.716

TOTAL PROCEDIMIENTOS (suturas, nebulizaciones, etc) 82.292 60.769 39.856 22.513

HOSPITALIZACION 860 480 447 343

PARTOS 111 54 43 37

TRASLADOS DE AMBULANCIAS 1.216 632 551 428

PYP

EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR MEDICINA GENERAL 30.122 21.577 14.754 10.928

EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR ENFERMERIA 21131 13506 8846 6635

EDUCACION INDIVIDUAL POR ODONTOLOGIA 18.253 9.352 5.760 3.388

CITOLOGIAS 3.352 2.576 1.635 1.207

CONSULTAS ENFERMERIA 14.017 9.019 6.165 4.538

TOTAL ATENCIONES REGIMEN SUBSIDIADO 348.176 251.717 166.383 119.013

TOTAL DE ATENCIONES REGIMEN SUBSIDIADO

ATENCIÓN POBLACIÓN CUBIERTA POR REGIMEN SUBSIDIADO

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PRESTACION DE SERVICIOS- PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS

• PROMOCION Y PREVENCION INTRAMURAL• PROMOCION Y PREVENCION (Jornadas)• PROMOCION Y PREVENCION EXTRAMURAL EN PUESTOS DE SAL UD

• ATENCION EN LA UNIDAD MOVIL

• ATENCION A PACIENTES CRONICOS

• PAI

• AIEPI

• PROGRAMAS DE TUBERCULOSIS- LEPRA-LEISHMANIA

• CANCER DE SENO Y UTERO (CONSULTORIOS ROSADOS)

• PROGRAMA SAS

• SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA

• ATENCION A VICTIMAS VIOLENCIA SEXUAL

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PROMOCION Y PREVENCION INTRAMURAL

17.282

5.253

26.500

14.623

PROMOCION Y PREVENCION INTRAMURAL CENTROS DE SALUD

CONTROL PRENATAL

CONTROL DEL JOVEN

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

PLANIFICACION FAMILIAR

CONTROL PRENATAL 17.282

CONTROL DEL JOVEN 5.253

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 26.500

PLANIFICACION FAMILIAR 14.623

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PYP EXTRAMURAL EN PUESTOS DE SALUDNohora, Cuncia, Alto Pompeya, Bajo Pompeya, Puerto Colombia,

Buenavista, y Santa Teresa

464

109

1.266

475

29

PROMOCION Y PREVENCION EXTRAMURAL PUESTOS DE SALUD

CONTROL PRENATAL

CONTROL DEL JOVEN

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

PLANIFICACION FAMILIAR

ADULTO MAYOR

CONTROL PRENATAL 464

CONTROL DEL JOVEN 109

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 1.266

PLANIFICACION FAMILIAR 475

ADULTO MAYOR 29

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ATENCION EN LA UNIDAD MOVIL

18

687

781

369

21

PROMOCION Y PREVENCION UNIDAD MOVIL

CONTROL PRENATAL

CONTROL DEL JOVEN

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

PLANIFICACION FAMILIAR

ADULTO MAYOR

CONTROL PRENATAL 18

CONTROL DEL JOVEN 687

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 781

PLANIFICACION FAMILIAR 369

ADULTO MAYOR 21

4.161

2.419

CONSULTA EXTERNA UNIDAD MOVIL

CONSULTA MEDICA CONSULTA ODONTOLOGIA

CONSULTA MEDICA 4.161

CONSULTA ODONTOLOGIA 2.419

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CONSULTAS REALIZADAS A PACIENTES DEL PROGRAMA DE CRONICOSDEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EL CENTRO DE SALUD EL BARZAL

ASEGURADORASCONSULTA DE PACIENTE

CRONICO DE PRIMERA VEZ

CONSULTA DE PACIENTE CRONICO DE

DE CONTROL TOTAL

CAJACOPI CCF 558 6438 6996

CAPITAL SALUD EPS-S SAS 593 4660 5253

CAPRECOM EPS 260 3552 3812

COMPARTA ESS 218 2870 3088

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 59 150 209

PARTICULAR 1 3 4

TOTAL 1.689 17.673 19.362

ATENCION A PACIENTES CRONICOS

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PROMOCION Y PREVENCION –JORNADAS

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

LACTANCIA MATERNA

DIA DE LAS MADRES GESTANTES

DIA DE NO FUMADOR

SALUD ORAL

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PAI: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

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PAI: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

ESTRATEGIAS PARA AUMENTO DE COBERTURA

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PAI: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

ESTRATEGIAS PARA AUMENTO DE COBERTURA

760 DOSIS DE VPH APLICADASSIN REACCIONES ADVERSAS

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AIEPI

AIEPI (ATENCION INTEGRAL A ENFERMEDADESPREVALENTES DE LA INFANCIA)

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SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA PROGRAMA TUBERCULOSIS- LEPRA - LEISHMANIA

PROGRAMA DE TUBERCULOSISAño 2013 : 110 pacientes nuevos. Curados 82%

• Fortalecimiento de l programa y desarrollo de estrategias de Administración de tratamiento domiciliario por auxiliar de enfermería

Año 2014 han ingresado 137 casos nuevos

PROGRAMA DE LEPRAEn el año 2014, en el programa de Lepra han ingresado 4 pacientes de Villavicencio, los cuales aún están en tratamiento.

PROGRAMA DE LEISHMANIASISEn el año 2014, en el programa de Leismaniasis han ingresado 17 pacientes,procedentes de municipios del Ariari como Vistahermosa y Mapiripán

El total de pacientes terminó su tratamiento y logró curación de la enfermedad.

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• CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS• ESTRATEGIA CONSULTORIOS ROSADOS

PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y CANCER DE SENO

TOMA DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA

ASEGURADORA EXTRAMURALCENTROS DE

SALUDUNIDAD MOVIL

TOTALCASOS

POSITIVOSCAJACOPI CCF 65 3060 296 3421 82

CAPITAL SALUD EPS-S SAS

63 2322 135 2520 59

CAPRECOM EPS 49 1472 106 1627 35COMPARTA ESS 32 1100 64 1196 31MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

13 539 58 610 12

PARTICULAR 0 10 0 10 0TOTAL 222 8503 659 9384 219

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CONSULTORIOS ROSADOS

PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y CANCER DE SENO

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PROGRAMA SAS SERVICIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES

SEMANA PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

22-26 DE SEPTIEMBRE 2014

Rueda de prensaActividades PyP

� Colegio Las Palmas� Colegio Jorge Eliécer Gaitán� Colegio Galán

Foro Auditorio Rosita HoyosActividades Centro de Salud Popular

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PROGRAMA SAS

783

721 721 721

489

35 27

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ENERO-OCTUBRE

INFORME ACTIVIDADES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAENERO-OCTUBRE 2014

Nº ASESORIAS EN EL MES PARA SSR

Nº DE ASESORIAS PRE PRUEBA DE VIH

Nº DE ASESORIAS POST PRUEBA DE VIH

Nº PRUEBAS DE VIH

N° JOVENES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES JUVENILES

Nº DE ITS TRATADAS

Nº DE ITS DIAGNOSTICADAS

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PROGRAMA SASCONSULTAS DEL JOVEN EXTRAMURAL

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ATENCION A VICTIMAS VIOLENCIA SEXUAL

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PREVENCION DEL RIESGO EN MATERNAS

INGRESO A PYP ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACION

Se ha logrado que el 94% de las maternas identificadas en la ESE Municipalinicien su control pre-natal oportunamente

Estrategias:

� Fortalecimiento de la demanda inducida en todos los centros de salud

� Mujeres con resultado de Gravindex positivo son remitidas desde el laboratorio clínico alprograma de promoción y prevención

MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A POBLACION MADRE-HIJO

PREVENCION DE SIFILIS CONGENITA

Seguimiento a sífilis gestacional del 100%

de los casos identificados en la ESE Municipal

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Se implementaron en todos los centros de salud las estrategias:

AIEPI (ATENCION INTEGRAL A ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA)

IAMI (INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA) para garantizar laatención a maternas y menores de 5 años

MATERNIDAD SEGURA: Realización de cursos psicoprofilácticos orientados a alertarsobre signos de alarma

PREVENCION DEL RIESGO EN MATERNAS

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CURSOS PSICOPROFILACTICOS

Centro de Salud Popular Centro de salud Morichal Centro de salud Porfía Centro de salud Esperanza Barzal Reliquia Extramural y Comuneros aprox. 15 Gestantes.

DIA DE LA MADRE Y CURSO PARA EL PARTO

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• Dotación y funcionamiento Centro de Salud Barzal

• Mantenimiento Centro de Salud Esperanza

• Compra de dotación en todos los puestos de trabajo para cumplir con los requerimientosen Salud Ocupacional

• Adquisición de aires acondicionados en los centros de salud, mejorando las condicionesde atención

• Adquisición de Redes de Comunicaciones

• Dotación para los servicios habilitados en cada uno de los centros de salud

• Cumplimiento 100% al cronograma de mantenimiento de infraestructura,equipos industriales, biomédicos y de cómputo de todos los centros de saludde la ESE Municipal para la vigencia 2014

FUENTE DE FINANCIACION: RECURSOS PROPIOS Mantenimiento hospitalario: $1.255.258.428 millonesInsumos hospitalarios: $2.271.783.725 millones

DOTACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD

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CICLO DE MEJORAMIENTO ENFOCADO ENACREDITACION EJECUTADO A TRAVES DE UNPLAN DE TRABAJO ANUAL EN COMITÉ PMCCQUE SE REUNE SEMANALMENTE (PROGRAMADE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD)

SE EVALUA CUMPLIMIENTO EN DICIEMBRE

A 30 de diciembre se cumplió con el 99% delPlan

LABORATORIO CLINICO certificado en marzo de 2012

Se ha mantenido la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en cada vigencia

IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC)

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LABORATORIO CLÍNICO CERTIFICADO EN CALIDAD

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ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA FUENTE DE FINANCIACION: RECURSOS PROPIOS VALOR DE LA INVERSION: $611.464.093

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL PROCESO DE HABILITACION

MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN LOS CENTROS DE SALUD CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE

HABILITACION

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SEDE OBRA

BUENA VISTA

Construcción de shut para basuras (3 compartimientos)

Ampliación puerta del baño para usuarios

Construcción poceta para traperos

Pintura general

PORVENIR

Redes sanitariasRemodelación área de patioConstrucción de shut para basurasConstrucción mesones toma de muestrasAdecuación caja- facturación

Ampliación sala de espera

POPULAR

Ampliación consultorios odontológicosRed sanitariaMesones toma de muestrasAdecuación caja- facturaciónCambio de pisosPintura en muros y acabados

PORFIA

Ampliación consultorios odontológicosRed sanitariaReposición puerta vaivénMesones observaciónAdecuación baños para discapacitadosPintura y acabados

MORICHAL

Mantenimiento e impermeabilización de la cubiertaAmpliación y adecuaciones de consultorios odontológicosReposición de andenMesón recepciónInstalación lavamanosAdecuación baños para discapacitadosReposición puerta vaivénAdecuación área de disposición de desechosPintura y acabadosCambio de tanque almacenamiento de agua

LA CUNCIAConstrucción de shut para basurasPintura y acabados

DOCE DE OCTUBRE

Mesón recepciónAmpliación consultorios odontológicosAdecuación mesonesPoetaCielo rasoCambio de tanque almacenamiento de aguaConstrucción unidad sanitaria

RINCON DE POMPEYA

Construcción de shut para basurasPintura y acabadosPoeta

ALTOS DE POMPEYA Impermeabilización de muros externos con pintura epóxicaPozo séptico a reemplazar por saturación y deterioro de los filtros

ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA

EN OBRA:Remodelación ComunerosAdecuaciones en Recreo

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REMODELACION CENTRO DE SALUD COMUNEROS

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3. HUMANIZACION DEL SERVICIO

4. APOYO ATENCION ***SOLICITUDES DE OTRAS SECRETARÍAS

1. FORTALECIMIENTO CALL-CENTER

2. GESTION

GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGICA

LA JUNTA DIRECTIVA Evalúa el cumplimiento al Plan de Gestión para la vigencia 2013, conforme a la presentación del informe y a las evidencias presentadas.

El resultado de la evaluación es SATISFACTORIO, por cuanto se encuentra dentro del rango de calificación entre 3,5 y 5,0, lo cual indica un porcentaje de

cumplimiento del Plan de Gestión mayor al 70 %.

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MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL USUARIO EN EL CALL CENTER

Fortalecimiento de 6 a 12 agentes de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 7:00 a 1:00 p.m.

PROMEDIO DE CITAS DIARIAS: 648

GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGICA

1. FORTALECIMIENTO CALL-CENTER

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GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGICA

2. GESTION• Gestión con la comunidad Alto Pompeya para atender población contributivo• Gestión entrega del Centro de Salud La Reliquia• Gestión ante la Secretaría de Salud Municipal para dotación (necesidades CS

San José y Reliquia)

PQRS y F EN BUZONES CENTROS DE SALUD 2014

MESTOTAL DE

REQUERIMIENTOS FELICITACIONES PQRS

ENERO 24 4 20

FEBRERO 45 7 38

MARZO 22 4 18

ABRIL 53 6 47

MAYO 44 1 43

JUNIO 36 2 34

JULIO 46 21 25

AGOSTO 44 12 32

SEPTIEMBRE 56 7 49

TOTAL 370 64 306

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• Gestión para dotación de salas ERA PORFIA Y ESPERANZA (Con apoyo de Secretaría de Salud Departamental)

2. GESTION

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3. HUMANIZACION DEL SERVICIO

4. APOYO ATENCION ***SOLICITUDES DE OTRAS SECRETARÍAS

SALUDGESTION SOCIALGOBIERNOAMBIENTE

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2. SITUACION ACTUAL DE LA ESE MUNICIPAL

DIMENSIÓN INTERNA

• RIESGO FINANCIERO

Se categorizó el riesgo por el ejercicio de Ingresos vs gastos de la vigencia 2013

*Demanda $503´065.830

• FACTURACION - RECAUDO –CARTERA

• DISMINUCION DE LOS INGRESOS POR EL RETIRO DE USUARIOS

• GASTOS DE PERSONAL

DIMENSION EXTERNA

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ANALISIS CONTRATACION REGIMEN SUBSIDIADO

SITUACIONES QUE AFECTAN FINANCIERAMENTE LA EMPRESA:

• Retiro de usuarios y traslado de los mismos por parte de las EPS a IPSprivadas

• Se ha elevado la demanda de servicios por parte de los usuarios portanto se excede el valor de la cápita/mes

• Dificultad en la negociación con las EPS-S en la concertación del valorde la UPC

ACCIONES REALIZADAS:

• Gestión de la Gerencia con las EPS para mejorar las condiciones denegociación

• Fortalecimiento de la auditoria de pertinencia médica• Reporte a los entes de control y solicitud de apoyo y acompañamiento

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CAJACOPIV/R UPC 53,000

USUARIOSV/R UPC 14,000

USUARIOSDIFERENCIA DIFERENCIA AÑO

$14,450 $5,561 $8,889 $1,493,352,000

TOTAL USUARIOS PROMEDIO 67,000

V/R UPC 11,400 USUARIOS

V/R UPC 7,600 USUARIOS

DIFERENCIA DIFERENCIA AÑO

$15,700 $14,100 $1,600 $268,800,000

TOTAL USUARIOS PROMEDIO 19,000

COMPARTA

DISMINUCION DE LOS INGRESOS POR EL RETIRO DE USUARI OS

V/R UPC USUARIOS RETIRADOS

VALOR MENSUAL OCT. – NOV. –DIC.

$12,070 $15,500 $187,085,000 $561,255,000

CAPITAL SALUD

DIMENSIÓN INTERNA

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LA ESE MUNICIPAL

COMO EMPRESA DEL ESTADO

REQUIERE DEL APOYO INTERINSTITUCIONAL

QUE LE PERMITA FORTALECER SUS INGRESOS

AUMENTANDO LA VENTA DE SERVICIOS

DIMENSIÓN EXTERNACon los servicios habilitados, certificados y el mejoramiento eninfraestructura, la ESE Municipal está en capacidad de aumentarla venta de servicios con óptimos niveles de calidad.

� CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTRAS SECRETARIAS

� POAI 2015 EN ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS, CAPACITACION Y ACTIVIDADES DE IMPACTO EN SALUD PUBLICA

� RECONOCIMIENTO DEL APOYO INTERINSTITUCIONAL (SERVICIOS DE AMBULANCIA Y UNIDAD MOVIL)