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INFORME DE ACTIVIDADES

MAYO-SEPTIEMBRE 2014

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INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO: Mayo-Septiembre 2014

ÁREA: Contralor Municipal.

DURANTE EL PERIODO MAYO-SEPTIEMBRE DEL 2014. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES GENERALES:

Se asistió a la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, a una reunión con los Integrantes del

Comité de Adquisiciones en un horario de las 14:00 hrs., para aprobar los grupos que participaran

en el Teatro del Pueblo de las Fiestas Patronales Junio 2014 y para aprobar la compra de una

Subestación Eléctrica de Pedestal para el Edificio de Seguridad Publica.

En relación con los trabajos de inspección y vigilancia al Rastro Municipal de Ocampo practicadas

durante los días 2, 3, 4, 6, 7 y 13 de Junio de 2014 por este Órgano de Control, se envió el Oficio:

CM-142/14 donde se le informo a el Presidente Municipal los resultados obtenidos:

SACRIFICIOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2014

PORCINOS 2

BOVINOS 12

OVINOS

SACRIFICIOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2014

PORCINOS 12

BOVINOS 2

OVINOS

SACRIFICIOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2014

PORCINOS 8

BOVINOS 1

OVINOS

SACRIFICIOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2014

PORCINOS 6

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BOVINOS 8

OVINOS 3

SACRIFICIOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2014

PORCINOS 13

BOVINOS

OVINOS

SACRIFICIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014

PORCINOS 16

BOVINOS 7

OVINOS 4

El 2 de Julio de 2014 se recibió en las Oficinas de la Contraloría Municipal un oficio de parte de los

Integrantes del Comité de Adquisiciones, en el cual me invitaron a la reunión que se llevó a cabo el

día Viernes 04 de Julio de 2014 del presente año, a las 10:30 hrs., en la Sala de Cabildos de esta

presidencia municipal, para la Presentación y en su caso aprobación para la adquisición de

¨Compra de cámaras de seguridad¨ con un presupuesto de $ 268, 000.00, asistiendo a esta reunión

los 3 proveedores que fueron:

SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

$ 292, 000.00

SEGURIDAD PROFESIONAL INTEGRAL, Comercializadora de Uniformes, Comunicación y

Seguridad.

$268, 180.00

QUALITY NEAT S.A DE C.V.

Se sometió a Consideración del Comité de Adquisiciones quedando por Unanimidad el Proveedor

Seguridad Profesional e Integral, Comercializadora de Uniformes, Comunicación y Seguridad.

El 14 de Julio de 2014 se recibió en las Oficinas de la Contraloría Municipal un oficio de parte de

los Integrantes del Comité de Adquisiciones, en el cual me invitaron a la reunión del Comité de

Adquisiciones que se llevó a cabo el día Lunes 14 de Julio de 2014 del presente año, a las 14:0

hrs., en la Sala de Cabildos de esta Presidencia Municipal, para la presentación y en su caso

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aprobación para la adquisición de Agroquímicos y semillas de pasto (herbicidas, plaguicidas y

semillas) para ejecución del programa de Insumos.

Este día no se llevó a cabo la reunión de comité de adquisiciones, porque solo asistieron dos

proveedores. Fue hasta el 15 de julio cuando se reanudo a las 11:00 am. Quedando como

proveedor ganador José Anastasio Conchas Contreras, originario de San Felipe, Gto. El Comité de

Adquisiciones autorizo la compra del producto FLEX Y BASAGRAN con un monto de $500,000.00

La Contraloría Municipal realizo una Supervisión a las Cargas de Gasolina que realizan los

diferentes vehículos de Presidencia Municipal, autorizadas por el C. Francisco Juárez Quintero,

encargado del Departamento de Compras. Esta Contraloría le solicito a cada servidor público que

conducía el vehículo al que se le cargaría gasolina los siguientes documentos:

Nombre completo

Dirección o Departamento en el que labora

Gafete

Tarjeta de Circulación

Licencia de Manejo

Bitácora del Vehículo

Se le envió el Oficio No: CM-185/14, en el cual se le informo al C. Francisco Juárez Quintero, Jefe

de Oficina de Compras, Materiales y Suministros. Durante los días 21, 23 y 25 de Julio de 2014 la

Contraloría Municipal realizo una revisión a todos los servidores públicos que cargan gasolina a los

vehículos de Presidencia Municipal, con la finalidad que todo lo relacionado con ello, se encuentre

en regla y apegado a la ley. Sin embargo dicha revisión arrojo una serie de irregularidades,

atendiendo a las circulares No. RH/007/2014 y OCMYS, donde la primera hace del conocimiento a

los servidores públicos la obligación de portar el gafete en horario de trabajo, caso contrario serán

sancionados, y la segunda, estipula la documentación que obligatoriamente deben portar los

servidores públicos que utilicen los vehículos de Presidencia Municipal, siendo estos, licencia de

conducir, tarjeta de circulación y juego de placas, en el caso de no contar con ello serán acreedores

a sanciones administrativas. Fue el caso que varios servidores públicos han incumplido con los

mandatos mencionados, recurro a usted, para que conforme a los resultados, realice las

actuaciones necesarias para subsanar las irregularidades encontradas.

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Se recibió una invitación de parte del Arq. Daniel Martín Ramírez Torres, Jefe del Departamento de

Desarrollo Urbano; en la cual, convoca al Foro-Taller para la realización del ¨Programa de

Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Ecológico Territorial¨ para el municipio de Ocampo, con el

cual se pretende a través de los líderes de opinión de la ciudadanía, y de la administración pública,

obtener una percepción general del estado actual del municipio. Este evento se llevará a cabo el día

miércoles 23 de julio del presente en las instalaciones del IECA en la colonia San Antonio. Para este

Taller el Contralor Municipal comisiono a C. Agustín González Vázquez y al C. Ezequiel Silva

Martínez, auxiliares en la Supervisión de Obra Pública; adscritos a la Contraloría Municipal.

Se le envió el Oficio No. CM-178/14 al C. Marco Antonio García Anguiano,

Encargado de Despacho de Recursos Humanos. Con fundamento en el artículo 9, fracción XI del

Reglamento Interno de Contraloría Municipal, quien lo suscribió L.A.E. David Misael Herrera

Romero, Contralor Municipal de esta ciudad me permito exponer lo siguiente:

Con motivo de que, el día de ayer acudí temprano a las oficinas de Presidencia Municipal ubicadas

en la calle Morelos, con la finalidad de revisar al personal de limpieza adscritos a esta

Administración, me percaté de que la C. María de Jesús Arechar Martínez no se encuentra

laborando, y a palabras de sus compañeras de trabajo me informe que se encuentra en Estados

Unidos. Por lo anterior solicito a usted, me proporcione de ser posible copia del oficio mediante el

cual ella sustenta y fundamenta la ausencia a sus labores, ya sea por conducto de vacaciones,

permiso o licencia dependiendo el caso. Por otro lado, solicito a usted información sobre la C.

Nancy Arechar, de quien tengo conocimiento se encuentra laborando para Presidencia en

calidad de suplente, misma que a según la población no cuenta con la capacidad de ejercicio para

desempeñar el trabajo, ya que la misma aún no cumple la mayoría de edad. De tal suerte y para

aclarar dicha controversia, me es necesario conocer la situación laboral de tal persona y saber si

existe algún contrato o nombramiento que legalmente le de la facultad de prestar sus servicios a

Presidencia Municipal, caso contrario, la relación de trabajo debe terminar.

Se le envió el Oficio No. CM-155/14 al C. Marco Antonio García Anguiano,Encargado de Despacho

de Recursos Humanos, para solicitar la documentación del Lic. Omar Ociel Pulido López, servidor

público adscrito a Presidencia Municipal.

Esta Contraloría Municipal envió el Oficio No. CM-186/14 a los servidores públicos de la

Administración 2012-2015, solamente a los que incumplieron con la declaración patrimonial; ya que,

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durante el mes de febrero se les fue enviado un oficio donde se les solicita acudir a las oficinas de

esta Contraloría Municipal, a realizar su declaración patrimonial a más tardar el día 31 de mayo del

presente año, término que se encuentra fundamentado en el artículo 67 párrafo primero de la Ley

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus

Municipios.

El día 4 de Agosto convoco el Secretario Técnico, Lic. Moisés Torres Alba y el Presidente del

Consejo Sgto. Ramón Cortez de la Rosa; a una reunión del Consejo de Honor y Justicia de la

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Ocampo, Gto. Con fundamento legal en el artículo

7 y 17 del reglamento de la materia, se convoca a los miembros del consejo, a fin de que

comparezcan a una sesión ordinaria, con el objeto de analizar y discutir algunos puntos de interés

para este mencionado consejo. Por lo que se señalaron las 12:00 horas del día 4 de Agosto del año

en curso, para que asistiéramos a la sesión que se llevó a cabo en el salón de usos múltiples dentro

del edificio de Seguridad Pública Municipal ubicada en calle Independencia No. 201 de esta ciudad.

Cabe mencionar que esta reunión del Consejo de Honor y Justicia no se realizó, por faltar algunos

miembros del Consejo a esta reunión se discutirían asuntos importantes de Seguridad pública.

Se envió el Oficio: CM-196/14 dirigido al C. Francisco Pedroza Torres, Presidente Municipal, mismo

que consta de una Observación, por otorgar apoyo económico para reinscripción a un alumno de

Universidad que ya cuenta con una beca municipal nivel superior.

Viernes, 08 de agosto de 2014 se le envió al C. Ramón Gómez Ortega, Director del SMDIF de

Ocampo, Gto. el Oficio No. CM-202/14, mediante el cual se le hace una observación respecto al

contrato de Prestación de Honorarios Asimilables a Sueldo y Salarios, que celebro con el Lic. Omar

Ociel Pulido López, por encontrar irregularidades en el mismo.

El jueves 14 de agosto de 2014 se envió el Oficio No. CM-207/14 al C. Marco Antonio García

Anguiano, Encargado de Despacho de Recursos Humanos de Ocampo, Gto., mediante el cual se le

hizo una observación con respecto al puesto de pocero en la comunidad de la Tinaja, ya que en

nomina aparece la C. Lucia Moreno Salazar en dicho puesto, pero quien realmente desempeña el

trabajo es el C. Bernardo Robledo Moreno.

El 18 de Agosto de 2014 se asistió a la Reunión del Comité de Adquisiciones en la sala de cabildos

de la presidencia municipal. A las 10:00 hrs.

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El comité de adquisiciones fue convocado para la aprobación de la adquisición y colocación de

Calentadores Solares y sus Accesorios.

A esta reunión asistieron 4 proveedores de los 6 que se registraron para participar en la

adjudicación de los Calentadores Solares para diferentes Localidades del Municipio de Ocampo.

El día 5 de Septiembre de 2014 se recibió el oficio No. DDS-346/09/2014, enviado por el C.

Francisco Pedroza Torres, Presidente Municipal. En este oficio me hizo una invitación para asistir al

arranque del Programa 3x1 para Migrantes Ejercicio 2014 en su modalidad de Adquisición y

Colocación de Calentadores Solares y sus Accesorios. El arranque de este proyecto fue el lunes 08

de septiembre a las 10:00 hrs. En el jardín de la localidad de Gachupines.

El día 15 de septiembre de 2014 se llevó el Oficio No. CM-246/14 a la ciudad de Guanajuato.

Dirigido a la C.P. Cristina Vargas Páramo, Directora General de Administración de la Secretaria de

Salud en Guanajuato., mediante el cual se le informo que esta Contraloría se encuentra realizando

actuaciones necesarias para que la Ambulancia Chrysler RAM 2500 Custom, sea regresada a su

lugar de origen.

El día 11 de septiembre de 2014 se recibió en esta Contraloría una invitación para asistir a la

Reunión de Comité de Adquisiciones que se llevaría a cabo el día 15 de Septiembre del año en

curso a las 14:00 hrs.

Esta reunión no se realizó estuve (Contralor) esperando a los integrantes del comité hasta las 14:30

hrs. Y nadie acudió a dicha reunión.

El miércoles 17 de Septiembre 2014 se acudió a supervisar el Programa de Apoyo al Empleo con

Responsabilidad Social de las comunidades de Gachupines y el Mezquite.

En la Comunidad de Gachupines se iniciaron con los trabajos de desquelite en las calles de la

comunidad, para este trabajo se contrataron a 39 personas ganando un jornal diario de $65.00 en

un horario de 5:00 de la tarde a 7:00.El Empleo Temporal inicio en esta comunidad el día 12 de

Septiembre de 2014.

En la Comunidad de El Mezquite se iniciaron con los trabajos de des quelite en las calles de la

comunidad, para este trabajo se contrataron a 40 personas ganando un jornal diario de $65.00 en

un horario de 5:00 de la tarde a 7:00.El Empleo Temporal inicio en esta comunidad el día 12 de

Septiembre de 2014.

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Se envió el Oficio: CM-255/14 el día 19 de Septiembre de 2014 dirigido al Ing. Víctor Manuel Duarte

Hernández, con motivo del arranque de obra Construcción de Concreto Hidráulico en la calle

Mare Teresa de Calcuta.

El lunes 22 de septiembre de 2014 se envió el Oficio No. CM-259/14, dirigido a la C.P. Olivia Ortiz

Pérez, Tesorero Municipal de Ocampo, Gto., a través del cual, se le hace una observación

respecto de las compras que se realizaron durante el mes de junio, al cuerpo edilicio de Seguridad

Pública, mediante las cuales se adquirieron 4 torretas, 4 motocicletas, uniforme de policía (56

camisas, 56 pantalones, 56 botas, 56 gorras y 56 hombreras) y 10 radios, compras que debieron

pasar por el Comité de Adquisiciones para su aprobación y no fue así, la compra se hizo de manera

directa.

El jueves 24 de Septiembre 2014 se acudió a supervisar el Programa de Apoyo al Empleo con

Responsabilidad Social en la comunidad de San Isidro.

En esta Comunidad se iniciaron con los trabajos de desquelite en la parte trasera de las escuelas y

a las orillas del río que atraviesa la Localidad de San Isidro, para este trabajo se contrataron a 22

personas trabajando, hombres y mujeres. Ellos están ganando un jornal diario de $65.00 en un

horario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Los trabajadores comentaron que tenían 3 semanas

trabajando en este programa de Empleo Temporal.

El día 26 de Septiembre se acudió al Municipio de Uriangato, Gto. Ya que, con fundamento en lo

establecido por los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 51 y 52 de los Estatutos

Generales de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Guanajuato para acudir a la Tercera

Asamblea Plenaria 2014, la cual se llevó a cabo a partir de las 9:30 horas en el Salón Club de

Leones ubicado en Leovino Zavala No. 64, Uriangato, Guanajuato. En esta reunión se dio la

Conferencia ¨Obra Pública, Normativa Federal, Reglas de Operación de los Programas y

Solventacion de Observaciones a cargo de la Contraloría Estatal de Michoacán y un Taller de ¨Obra

Pública, Seguimiento y Control de Obra en Línea, Proceso de la Auditoria en los Recursos Federal y

Estatal a cargo del Ing. Alejandro Lozano Ordóñez, Director General de Control y Evaluación de

Obras de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

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INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO: Mayo-Septiembre 2014

ÁREA: Cuenta Pública.

Se envió oficio CM-134/14 de fecha 09 de Junio de 2014 al C. Francisco Juárez Quintero, para

solicitarle proporcione a este órgano de control copia de oficio de comisión de los días 10 y 11 de

Abril del presente año, lo anterior debido a que se realizó la revisión de los vales de combustible del

mes de Abril y se encontraron 2 vales con números de folio 12424 y 12448 los cuales no

especificaban el destino ni el motivo de salida.

1. INGRESOS

Se efectúo la revisión de los ingresos obtenidos por el departamento de tesorería correspondiente al

mes de Marzo 2014, enviando las observaciones en oficio CM-144/14 con fecha 17 de Junio de

2014.

Se efectúo la revisión de los ingresos obtenidos por el departamento de tesorería correspondiente al

mes de Abril 2014, enviando las observaciones en oficio CM-156/14 con fecha 30 de Junio de

2014.

1.1 RAMO 28

Se envió oficio CM-132/14 con fecha 05 de Junio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 28 del mes de Febrero 2014.

Se envió oficio CM-140/14 con fecha 13 de Junio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole

las observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 28 del mes de Marzo 2014.

1.2 RAMO 33

Se envió oficio CM-135/14 con fecha 09 de Junio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole

las observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 33 del mes de Diciembre 2013.

Se envió oficio CM-150/14 con fecha 19 de Junio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole

las observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 33 del mes de Enero 2014.

Se envió oficio CM-152/14 con fecha 24 de Junio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole

las observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 33 de los meses de Febrero y

Marzo 2014.

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Se envió oficio CM-157/14 con fecha 30 de Junio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 33 del mes de Abril 2014.

1.3 Fondo Fijo

Se envió oficio CM-104/14 con fecha 14 de Mayo de 2014 al C. J. Guadalupe Alonso Rodríguez

exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión del Fondo Fijo de los meses

de Septiembre-Octubre 2013.

Se envió oficio CM-105/14 con fecha 16 de Mayo de 2014 al C. J. Guadalupe Alonso Rodríguez

exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión del Fondo Fijo de los meses

de Noviembre-Diciembre 2013.

Se envió oficio CM-108/14 con fecha 20 de Mayo de 2014 al C. J. Guadalupe Alonso Rodríguez

exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión del Fondo Fijo de los meses

de Enero-Febrero 2014.

Se envió oficio CM-120/14 con fecha 27 de Mayo de 2014 al C. J. Guadalupe Alonso Rodríguez

exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión del Fondo Fijo de los meses

Marzo-Abril 2014.

1.4 AGUA POTABLE

Se realizó la revisión de los talones de pago de agua potable correspondiente al mes de Marzo

2014, enviando las observaciones detectadas en oficio CM-132/14 con fecha 04 de Junio de 2014,

al encargado de SAPAO.

Se realizo la revisión de los talones de pago de agua potable correspondiente al mes de Mayo

2014, enviando las observaciones detectadas en oficio CM-145/14 con fecha 17 de Junio de 2014,

al encargado de SAPAO.

1.5 DIF

Se envió oficio CM-149/14 con fecha 19 de Junio de 2014 al Director del SMDIF exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión de la cuenta pública del mes de Marzo 2014.

1.6 SEGURIDAD PÚBLICA

Se realizó la revisión de los ingresos obtenidos por faltas y violaciones al bando de policía y buen

gobierno, correspondientes al periodo Marzo, Abril y Mayo 2014.

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Martes 10 de Junio de 2014

Se envió oficio CM-136/14 al Encargado del Despacho de Recursos Humanos para solicitarle la

relación de retardos de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2014 que descarga el sistema de

huella digital.

Lunes 23 de Junio de 2014

Se envió oficio CM-151/14 al encargado del Despacho de Recursos Humanos para solicitar la

relación del personal sancionado del mes de Mayo 2014.

02 y 18 de Junio de 2014

Se enviaron oficios CM-130/14 y CM-146/14 a la Tesorero Municipal para solicitarle

modificaciones de partidas del presupuesto 2014 del departamento de Contraloría.

Se envió oficio CM-137/14 de fecha 10 de Junio de 2014 a la Tesorero Municipal donde se le

solicito dar de baja del inventario los bienes muebles del departamento de Contraloría

Municipal, los cuales se encuentran en mal estado.

Viernes 27 de Junio de 2014

Se envió oficio CM-154/14 a la Tesorero Municipal solicitándole el Inventario de Bienes Muebles e

Inmuebles con que cuenta esta Presidencia Municipal.

Se envió oficio CM-159/14 con fecha 02 de Julio 2014 al C.P. Jesús Herrera Lira, Auditor del OFS

para enviar la información requerida en el oficio antes mencionado, el cual constaba de 3 Informes

de Actividades y 1 Recopilador de Observaciones realizadas de la Cuenta Pública Julio-Diciembre

2013.

Se envió oficio CM-172/14 con fecha 16 de Julio de 2014 al C. Rubén Ortiz Salas Jefe de

Departamento de Desarrollo Rural donde se le solicito la lista de beneficiarios, lista de productos,

cuanto es el apoyo para cada beneficiario, requisitos, precio de compra y precio de venta para los

productores del Programa de INSUMOS, así mismo la copia de la factura de la compra autorizada

por el Comité de Adquisiciones.

Se envió oficio CM-181/14 con fecha 23 de Julio de 2014 al C. Francisco Juárez Quintero Jefe de

Oficina de Compras, Materiales y Suministros, donde se le solicito copia de la factura por la compra

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de la Malla Ciclónica que fue instalada en las canchas que se encuentran frente a la Escuela

Primaria Vicente Guerrero.

Se envió oficio CM-183/14 con fecha 25 de Julio de 2014 al Sargento Ramón Cortez De La Rosa

donde se le solicito los datos de las Cargas de Combustible de los Vehículos y Motocicletas del

mes de Junio, especificando Número de Folio del Vale, Fecha de Carga, Vehículo, Litros y

Cantidad. Lo anterior debido a que se detecto que los Vehículos y Motocicletas de Seguridad

Pública no cuentan con bitácora.

Se envió oficio CM-187/14 de fecha 29 de Julio de 2014 al C. Marco Antonio García Anguiano Jefe

de Departamento de Recursos Humanos, solicitándole las altas y bajas del personal que haya sido

contratado y despedido a partir del mes de Enero 2014.

Se envió oficio CM-189/14 con fecha 01 de Agosto de 2014 a la Tesorero Municipal C.P. Olivia Ortiz

Pérez donde se le solicito copias de facturas de las compras de llantas de vehículos y Maquinaria

que esta Presidencia ha realizado al Proveedor Alfredo Ortiz en el periodo Enero-Diciembre 2013 y

Enero Julio 2014.

Se envió oficio CM-197/14 con fecha 06 de Agosto de 2014 al Sargento Ramón Cortez De La Rosa

donde se le solicito las altas y bajas del personal que haya sido contratado y despedido a partir del

mes de Enero 2014.

Se envió oficio CM-199/14 con fecha 08 de Agosto de 2014 a la Tesorero Municipal donde se

solicita copias de facturas de las compras de Papelería en el periodo Enero-Diciembre 2013 y

Enero-Agosto 2014.

Se envió oficio CM-200/14 con fecha 11 de Agosto de 2014 al C. Ramón Gómez Ortega

exponiéndole lo siguiente: Con motivo de las revisiones que se han estado realizando a la Cuenta

Pública del SMDIF correspondiente al mes de Junio 2014, se encontró un cheque con numero de

folio 620 a nombre de Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia por concepto de pago de

viáticos a la Licenciada Dulce de Sindicatura por la cantidad de $228.00. expuesto lo anterior se le

solicito de la manera más atenta copia de la documentación u oficio de comisión que comprueben

dicho pago.

Se envió oficio CM-203/14 con fecha 12 de Agosto de 2014 a la Tesorero Municipal Olivia Ortiz

Pérez donde se le expuso lo siguiente: Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más

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atenta para solicitarle tenga a bien considerar una modificación de partidas de las cuales le describo

a continuación:

Transferir a la partida 2612 (Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres)

$2,000.00. De la partida 2111(Materiales y Útiles de oficina).

Se envió oficio CM-208/14 con fecha 14 de Agosto de 2014 al Tec. Juan Carlos López Buendía Director de

Comunicación Social e Informática donde se le adjuntó el Informe de Actividades digital e impreso del

periodo Octubre 2013-Agosto 2014 con motivo de la realización del Segundo Informe de Gobierno.

Se envió oficio CM-210/14 con fecha 18 de Agosto de 2014 al T.S.U. Francisco Villegas González Director

de Desarrollo Social y Humano donde se le solicitó el Padrón de beneficiarios de Calentadores Solares, sus

Accesorios y Especificaciones de las Localidades de Gachupines, La Escondida, El Mezquite, Santa

Bárbara, Fraccionamiento San Antonio, La Tinaja, Santa Regina, Las Trojes, Ocampo, San José Del

Torreón y San Pedro de Ibarra.

1.4 RAMO 28

Se envió oficio CM-168/14 con fecha 14 de Julio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 28 del mes de Abril 2014.

Se envió oficio CM-188/14 con fecha 30 de Julio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 28 del mes de Mayo 2014.

Se envió oficio CM-225/14 con fecha 29 de Agosto de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole

las observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 28 del mes de Junio 2014.

1.5 RAMO 33

Se envió oficio CM-161/14 con fecha 07 de Julio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 33 del mes de Mayo 2014.

Se envió oficio CM-179/14 con fecha 22 de Julio de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 33 del mes de Junio 2014.

Se envió oficio CM-215/14 con fecha 22 de Agosto de 2014 a la Tesorero Municipal exponiéndole

las observaciones detectadas en base a la revisión del Ramo 33 del mes de Julio 2014.

1.6 FONDO FIJO

Se envió oficio CM-174/14 con fecha 16 de Julio de 2014 al C. J. Guadalupe Alonso Rodríguez

exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión del Fondo Fijo del mes de

Junio 2014.

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Se envió oficio CM-216/14 con fecha 22 de Agosto de 2014 al C. J. Guadalupe Alonso Rodríguez

exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión del Fondo Fijo del mes de Julio

2014.

AGUA POTABLE

Se realizó la revisión de los talones de pago de agua potable correspondiente al mes de Julio 2014,

enviando las observaciones detectadas en oficio CM-204/14 con fecha 12 de Agosto de 2014, al

encargado de SAPAO.

DIF

Se envió oficio CM-163/14 con fecha 09 de Julio de 2014 al Director del

SMDIF exponiéndole las observaciones detectadas en base a la revisión de la Cuenta Pública del

mes de Abril 2014.

Se envió oficio CM-180/14 con fecha 22 de Julio de 2014 al Director del SMDIF exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión de la Cuenta Pública del mes de Junio 2014.

Se envió oficio CM-167/14 con fecha 14 de Julio de 2014 al Director del SMDIF exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión de la Cuenta Pública del mes de Mayo 2014.

Se envió oficio CM-205/14 con fecha 14 de Agosto de 2014 al Director del SMDIF exponiéndole las

observaciones detectadas en base a la revisión de la Cuenta Pública del mes de Julio 2014.

SEGURIDAD PÚBLICA

Se efectuó la revisión de bitácoras y vales de combustible del mes de Junio 2014, enviando oficio

CM-213/14 con fecha 19 de Agosto de 2014 con sus respectivas observaciones, siendo las

siguientes:

Vale con número de folio 13858 de fecha 15 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 18 por la

cantidad de $630.00, no se encuentra registrado en la bitácora.

Vale con número de folio 13867 de fecha 16 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 17 por la

cantidad de $440.00, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

Vale con número de folio 13948 de fecha 19 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 11 por la

cantidad de $300.35, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

Vale con número de folio 14014 de fecha 21 de Junio de 2014 cargado a las Motocicletas por la

cantidad de $250.00, no se encuentra registrado en la bitácora.

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Vale con número de folio 14015 de fecha 22 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 12 por la

cantidad de $350.00, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

Vale con número de folio 14022 de fecha 22 de Junio de 2014 cargado a la Suburban Guinda por la

cantidad de $400.00, no se encuentra registrado en la bitácora.

Vale con número de folio 14028 de fecha 23 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 17 por la

cantidad de $700.00, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

Vale con número de folio 14030 de fecha 23 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 12 por la

cantidad de $450.00, el número de folio no coincide con el registrado en la bitácora.

Vale con número de folio 14031 de fecha 23 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 01 por la

cantidad de $400.20, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

Vale con número de folio 14032 de fecha 23 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 02 por la

cantidad de $250.00, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

Vale con número de folio 14047 de fecha 24 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 02 por la

cantidad de $130.15, no se encuentra registrado en la bitácora.

Vale con número de folio 14066 de fecha 25 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP15 por la

cantidad de $550.00, no se encuentra registrado en la bitácora.

Vale con número de folio 14069 de fecha 25 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 02 por la

cantidad de $790.00, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

Vale con número de folio 14073 de fecha 26 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 18 por la

cantidad de $460.15, el número de vale y la cantidad no coinciden con el registro de la bitácora.

Vale con número de folio 14079 de fecha 26 de Junio de 2014 cargado a las Motocicletas por la

cantidad de $281.90, no se encuentra registrado en la bitácora.

Vale con número de folio 14114 de fecha 27 de Junio de 2014 cargado al vehículo RP 02 por la

cantidad de $360.10, no se encuentra registrado en la bitácora.

Vale con número de folio 14165 de fecha 30 de Junio de 2014 cargado a las Motocicletas por la

cantidad de $311.55, no se encuentra registrado en la bitácora.

No se encontró Vale de Combustible cargado al vehículo RP 18 por la cantidad de $49.30 de fecha

14 de Junio de 2014.

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INGRESOS

Se efectuó la revisión de los recopiladores de Ingresos del mes de Mayo 2014, donde las

observaciones detectadas fueron enviadas en oficio CM-173/14 con fecha 16 de Julio de 2014 a

la Tesorero Municipal.

Se efectuó la revisión de los recopiladores de Ingresos del mes de Junio 2014, donde las

observaciones detectadas fueron enviadas en oficio CM-201/14 con fecha 11 de Agosto de

2014 a la Tesorero Municipal.

Se envió oficio CM-237/14 con fecha 05 de Septiembre de 2014 a la Tesorero Municipal Ortiz Pérez

donde se le solicito tuviera a bien considerar una modificación de partidas de las cuales se

describen a continuación.

Transferir a la partida 2612 (Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres)

$3,000.00. De la partida 2111 (Materiales y Útiles de Oficina).

Creación de la partida 2911(Herramientas Menores) con $1,000.00 de la partida 2961 (Refacciones y

Accesorios Menores de Equipo de Transporte).

Se envió oficio CM-262/14 con fecha 11 de Septiembre de 2014 a la Tesorero Municipal

solicitándole considere una modificación de partidas de las cuales describo a continuación:

Transferir a la partida 2612 (Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres)

$5,000.00. De la partida 3812 (Gastos de Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y

Entidades).

Transferir a la partida 1342 (Compensaciones por Servicios) $3,000.00. De la partida 3812 (Gastos

de Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y Entidades).

SEGURIDAD PÚBLICA Se efectuó la revisión de bitácoras y vales de combustible del mes de Julio 2014, enviando oficio

CM-245/14 con fecha 12 de Septiembre de 2014 con sus respectivas observaciones, siendo las

siguientes:

- Vale con número de folio 14765 con fecha 27 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-15 por la

cantidad de $510.35, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

- Vale con número de folio 14766 con fecha 27 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-02 por la

cantidad de $300.00, la fecha del vale no coincide con la registrada en la bitácora.

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- Vale con número de folio 14831 con fecha 30 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-02 por la

cantidad de $435.20, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

- Vale con número de folio 14857 con fecha 31 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-01 por la

cantidad de $690.20, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

- Vale con número de folio 14861 con fecha 31 de Julio de 2014 cargado a la Suburban Guinda

por la cantidad de $1,000.00, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

- Vale con número de folio 14463 con fecha 13 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-15 por la

cantidad de $1,209.30, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

- Vale con número de folio 14482 con fecha 14 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-15 por la

cantidad de $260.00, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

- Vale con número de folio 14528 con fecha 16 de Julio de 2014 por concepto de pintura

guarniciones por la cantidad de $60.00, no se encuentra registrado en la bitácora.

- Vale con número de folio 14551 con fecha 17 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-20 por la

cantidad de $470.20, la cantidad ni el número de folio del vale coinciden con los registrados en

la bitácora.

- Vale con número de folio 14552 con fecha 17 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-17 por la

cantidad de $713.10, la cantidad ni el número de folio del vale coinciden con los registrados en

la bitácora.

- Vale con número de folio 14553 con fecha 17 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-02 por la

cantidad de $250.00, la cantidad ni el número de folio del vale coinciden con los registrados en

la bitácora.

- Vale con número de folio 14554 con fecha 17 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-12 por la

cantidad de $400.00, la cantidad ni el número de folio del vale coinciden con los registrados en

la bitácora.

- Vale con número de folio 14555 con fecha 17 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-15 por la

cantidad de $120.50, la cantidad ni el número de folio del vale coinciden con los registrados en

la bitácora.

- Vale con número de folio 14556 con fecha 17 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-01 por la

cantidad de $630.00, no se encuentra registrado en la bitácora.

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- Vale con número de folio 14602 con fecha 19 de Julio de 2014 cargado a las Motos 09, 10, 11 y

12 por la cantidad de $250.20, no se encuentra registrado en la bitácora.

- Vale con número de folio 14612 con fecha 20 de Julio de 2014 cargado a la Suburban Guinda

por la cantidad de $350.00, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

- Vale con número de folio 14628 con fecha 21 de Julio de 2014 cargado al vehículo RP-14 por la

cantidad de $460.15, la cantidad ni el número de folio del vale coinciden con los registrados en

la bitácora.

Vale con número de folio 14631 con fecha 21 de Julio de 2014 cargado a la Suburban Guinda

por la cantidad de $270.00, la cantidad no coincide con la registrada en la bitácora.

AGUA POTABLE. (Agosto)

El recibo con número de folio 0486233, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0486221, no especifica otros conceptos.

Al recibo con número de folio 0486278, le falta agregar cobro de drenaje.

El recibo con número de folio 0486267, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0486331, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0486333, no especifica otros conceptos.

La suma de los conceptos del recibo con folio número 0483839, no coincide con la cantidad a pagar.

El recibo con número de folio 0486266, no especifica otros conceptos.

Al recibo con número de folio 0486251, le falta agregar cobro de drenaje.

La cantidad a pagar en recibo 0486253, no es correcto en el concepto de agua y falta agregar

drenaje.

El recibo con número de folio 0486269, falta agregar cuota base, consumo de agua y drenaje.

El recibo con número de folio 0483246, falta agregar cobro de drenaje.

El recibo con número de folio 0486349, no especifica otros conceptos.

Al recibo con número de folio 0483131, le falta cobro de drenaje.

La cantidad a pagar en recibo con número de folio 0486292 no es correcta.

Al recibo con número de folio 0484194, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0486538, le falta cobro de drenaje.

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Al recibo con número de folio 0486503, le falta cobre de drenaje.

Al recibo con número de folio 0486453, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0486441, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0486547, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0484722, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0484865, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0485541, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 04884723, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0484707, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 04863778, le falta cobro de drenaje.

En recibo con número de folio 0486601, el duplicado de recibo aparece dos veces.

El recibo con número de folio 0486587, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0486577, no especifica otros conceptos.

El total a pagar no coincide con la cantidad a pagar en recibo con número de folio 0486570.

En recibo con número de folio 0483904, el duplicado de recibo aparece dos veces.

En recibo con número de folio 0486574, el duplicado de recibo aparece dos veces.

En recibo con número de folio 0486598, el duplicado de recibo aparece dos veces.

Al recibo con número de folio 0485258, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0483971, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0483076, le falta cobro de drenaje.

El recibo con número de folio 0486324, no especifica otros conceptos.

En recibo numero 0485483, falta concepto de consumo de agua, las lecturas no coinciden y falta

cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0483240, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0484989, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0483795, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0484076, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0482106, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0483917, le falta concepto de consumo de agua.

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El recibo con número de folio 0486427, no especifica otros conceptos.

Al recibo con número de folio 0482559, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0484783, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0482808, le falta cobro de drenaje.

En recibo con número de folio 0486803, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

En recibo con número de folio 0486799, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

En recibo con número de folio 0486801, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

En recibo con número de folio 0486805, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

En recibo con número de folio 0489009, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

En recibo con número de folio 0486795, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

En recibo con número de folio 0489015, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

En recibo con número de folio 0489013, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

En recibo con número de folio 0486797, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

En recibo con número de folio 0489007, no aparecen las cantidades en las lecturas ni la tarifa.

El recibo con número de folio 0489028, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0489038, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0489042, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0489042, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0489044, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0486682, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0486617, no especifica otros conceptos.

El recibo con número de folio 0486625, no especifica otros conceptos.

En recibo con número de folio 0486163, el duplicado de recibo aparece dos veces.

Al recibo con número de folio 0485039, le falta cobro de drenaje.

El recibo con número de folio 0486715, no especifica otros conceptos.

Al recibo con número de folio 0483255, le falta cobro de drenaje.

Al recibo con número de folio 0485217, le falta cobro de drenaje.

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INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO: Mayo-Septiembre 2014

ÁREA: Contraloría Social.

Los días 13, 14 y 15 de Mayo revise los recopiladores del Fondo Fijo del mes de Mayo.

16 de Mayo- Se abrió el Buzón de Oportunidades que se encuentra ubicado en las oficinas de

Desarrollo Social en calle Guadalupe Victoria.

OBSERVACIONES:

No se encontró ninguna Queja, Denuncia o Sugerencia.

Los días 20, 21 y 22 de Mayo- Se revisaron los recopiladores de Agua Potable del Mes de Marzo.

23 de Mayo- Salida a la ciudad de Guanajuato a dejar oficios al Órgano de Fiscalización Superior

(OFS).

Los días 26 y 27 de Mayo- Se revisaron los Recopiladores de Agua Potable del mes de Marzo.

Los días 03 y 04 de Junio asistimos al Rastro Municipal, a supervisar el funcionamiento del Rastro

Municipal, que todo se haga de acuerdo al Reglamento del Rastro Para el Municipio de Ocampo,

Guanajuato.

OBSERVACIONES:

Tienen animales en resguardo más de 24 Hrs.

No depositan al instante las viseras en recipientes.

06 de Mayo- Asistimos a las instalaciones de la Cruz Roja, en la colonia San Antonio, para la

entrega de unas unidades a Protección Civil.

OBSERVACIONES:

No se llevo a cabo la entrega, porque no se presento la persona que iba hacer la entrega.

10 de Junio- Salimos a revisar la Red de Distribución eléctrica de las comunidades de:

San Francisco

La Calavera

La Puerta de la Aguililla

OBSERVACIONES:

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Algunos de los beneficiarios todavía no tienen luz, no se les ha hecho el contrato. de

Los días 12, 13 y 16 de Junio se reviso el recopilador de Agua Potable, número 4 del mes de

mayo.

16 de Junio se revisaron los buzones ubicados en Presidencia Municipal, Casa de la Cultura y de

las oficinas en calle Morelos # 108.

23 de Junio- Con motivo a las fiestas patronales, medimos cada uno de los puestos y revisamos el

recibo de pago, para confirmar que hayan pagado los metros que solicitaron.

OBSERVACIONES:

Costo por metro $ 105.60

Varios de los tianguistas todavía no tenían su recibo (no han pagado).

02 julio- Como cada mes se revisaron los buzones ubicados en Presidencia Municipal, Casa de la

Cultura y de las oficinas en calle Morelos #108.

OBSERVACIONES: No se encontró ninguna queja, denuncia o sugerencia.

14 de julio- Abrimos el buzón de Oportunidades ubicado en las oficinas de Desarrollo Social.

OBSERVACIONES: No se encontró ninguna Queja, Denuncia o Sugerencia.

21 de julio- Se observo el comienzo del Programa de Insumos (Herbicidas) del Departamento de

Desarrollo Rural.

22 de julio- Se reviso lo del Programa de Insumos (Herbicidas) del Departamento de Desarrollo

Rural.

de agosto- Visitamos al personal del DIF Municipal, para entregarles un oficio para que realicen la

Declaración Patrimonial.

06 de Agosto- Salimos a la ciudad de Dolores Hidalgo a la Sesión de Subcomité Regional.

12 de Agosto- Asistimos a la comunidad de Santa Regina a revisar una conducción de agua.

OBSERVACIONES: Se le hizo una reparación a la tubería y quedo fuera de los atraques, así mismo la

tubería va muy separada de las fachadas cuando debería de ir por lo mucho a un metro.

21 de Agosto- Asistimos a las comunidades de la Tinaja a la Casa de la Mujer Campesina e Ibarra

al salón Comunitario, a la entrega del Programa Oportunidades.

22 de Agosto- Asistimos a la comunidad de La Escondida al salón Ibarra a la entrega del Programa

Oportunidades.

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5 de Agosto- Asistimos a la comunidad de Santa Bárbara al salón comunitario a la entrega del

Programa Oportunidades.

26 de Agosto- Asistimos a la comunidad de La Laguna Cercada a la Escuela José María Morelos a

la entrega del Programa Oportunidades.

27 de Agosto- Asistimos a las Escuelas Vicente Guerrero, Instituto México y a la Técnica 44 a

entregar reconocimientos a los alumnos que participaron en la Semana de la Transparencia del

Programa Agentes 00 Trampas.

05 de Septiembre – Revisamos en la comunidad de Santa Regina a los beneficiarios del Programa

de Despensas de Adultos Mayores.

12 de Septiembre- Asistimos a las comunidades de Gachupines, El Mezquite, el 20 de Noviembre y

San Isidro al Arranque del Programa Empleo Temporal.

16 de Septiembre,- Revisamos a los Trabajadores del Programa Empleo Temporal en las

comunidades de Gachupines y El Mezquite.

18 de septiembre- Asistimos a la comunidad de La Tinaja a la entrega de Calentadores Solares.

19 de Septiembre- salimos a la comunidad del 20 de Noviembre a revisar a trabajadores del

programa Empleo Temporal.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO: Mayo-Septiembre 2014

ÁREA: Jurídica.

El presente informe contiene las actividades realizadas durante los meses mayo y junio del presente año,

específicamente a partir del día 13 de mayo, fecha en que se reanudaron las actividades de dicha área.

A continuación el listado de actividades realizadas.

Dentro de la sustanciación de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa se realizó lo

siguiente:

En fecha 15 de mayo, se emite el Acuerdo mediante el cual se da inicio al Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa, bajo el número de expediente PRA-004/2014 en contra del Tec.

Lázaro Rojas Luna.

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En fecha 19 de mayo, mediante oficio No. CM-110/14, se notifica al C. Francisco Pedroza Torres,

Presidente Municipal, sobre el inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, PRA-

004/2014.

En misma fecha del punto anterior inmediato, se emite oficio No. CM-109/14, dirigido al Tec. Lázaro

Rojas Luna, mediante el cual se le cita a Audiencia.

En fecha 20 de mayo, mediante oficio No. CM-112/14, se notifica a la C.P. Patricia Aguilar Ayala,

Directora de Planeación, Programación, Control y Seguimiento, del Órgano de Fiscalización

Superior, el inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, PRA-004/2014.

En fecha 21 de mayo, se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio particular del

Tec. Lázaro Rojas Luna, misma que consta en una cedula de notificación.

En fecha 22 de mayo, se realiza la diligencia de notificación por lista en la oficina de Contraloría

Municipal.

En fecha 28 de mayo, se emite Acuerdo mediante el cual se tiene al Tec. Lázaro Rojas Luna, por

rindiendo informe y solicitando defensor de oficio.

En fecha 29 de mayo, se realiza la diligencia de notificación por lista donde se da a conocer el

Acuerdo mencionado en el punto anterior inmediato.

En misma fecha del punto anterior inmediato, se emite oficio No. CM-124/14 dirigido al Lic. Ybán

Uriel Villalpando Orozco, Coordinador de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor

Público, mediante el cual se le solicita designe abogado defensor al PRA en mención.

En fecha 05 de junio, se lleva a cabo la Audiencia de Ofrecimiento, Admisión y Desahogo de

Pruebas y Alegatos.

Durante los días 6, 9 y 10 de junio se elaboro el Proyecto de Resolución del PRA en mención.

En fecha 11 de junio se remite mediante oficio No. CM-139/14, EL Proyecto de Resolución, al C.

Francisco Pedroza Torres, Presidente Municipal.

En fecha 02 de junio, se emite Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa en contra del Tec. José Antonio Negrete Salazar, bajo el número de expediente PRA-

005/2014.

En fecha 3 de junio, se emite oficio No. CM-128/14, mediante el cual se le cita al Tec. José Antonio

Negrete Salazar, a la Audiencia de Ofrecimiento Admisión y Desahogo de Pruebas y Alegatos.

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En misma fecha del punto anterior inmediato, se notifica el inicio del Procedimiento PRA-005/2014,

al C. Francisco Pedroza Torres, Presidente Municipal.

En fecha 04 de junio, se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio particular del

Tec. José Antonio Negrete Salazar.

En fecha 05 de junio se emite Acuerdo, mediante el cual se da a conocer que la notificación

personal se realizo de manera legal y apegada a derecho.

En misma fecha del punto anterior inmediato, se emite oficio No. CM-143/14, dirigido al C.P. Ozcar

Pedro Narváez Juáres, Director General de Planeación, Programación, Control y Seguimiento,

mediante el cual, se le notifica el inicio del Procedimiento PRA-005/2014.

En fecha 06 de junio, se realiza la diligencia de notificación por lista, del acuerdo mencionado en el

punto anterior inmediato.

En fecha 11 de junio, se emite Acuerdo mediante el cual se manifiesta que se tiene al Tec. José

Antonio Negrete Salazar por rindiendo informe.

En fecha 12 de junio, se realiza la diligencia de notificación por lista del acuerdo mencionado en el

punto anterior inmediato.

En fecha 19 de junio se lleva a cabo la Audiencia de Ofrecimiento, Admisión y Desahogo de

Pruebas y Alegatos, misma que consta en el Acta de Audiencia de misma fecha.

Durante los días 24 y 26 de junio, se realizó el Proyecto de Resolución correspondiente al PRA-

005/2014.

En fecha 27 de junio se remite mediante oficio No. CM-153/14, el Proyecto mencionado en el punto

anterior inmediato, al C. Francisco Pedroza Torres, Presidente Municipal.

En misma fecha del punto anterior inmediato, se realizó la diligencia de notificación personal en el

domicilio particular del Tec. Lázaro Rojas Luna, mediante la cual le fue entregada la Resolución del

Procedimiento PRA-004/2014.

En fecha 02 de julio, se emite el acuerdo de inicio del Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa bajo el número de expediente PRA-006/2014, sustanciado en contra del C. Roberto

Jesús Luna Olvera.

Se expide el oficio CM-162/14, en fecha 7 de julio, al C.P. Ozcar Pedro Narváez Juáres, Director

General de Planeación, Programación, Control y Seguimiento, del Órgano de Fiscalización Superior,

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mediante el cual se le notifica sobre el inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

PRA-006/2014.

En misma fecha del punto anterior inmediato, se gira oficio No. CM-160/14 AL c. Roberto Jesús

Luna Olvera, mediante el cual se le cita a Audiencia.

Se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio particular del C. Roberto Jesús Luna

Olvera, en fecha 7 de julio.

En fecha 14 de julio se desahoga la Audiencia del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

PRA-006/2014, mediante la cual se recibe la declaración del C. Roberto Jesús Luna Olvera.

Se expide el Acuerdo de Cierre de Instrucción en fecha 22 de julio, del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PRA-006/2014.

En fecha 23 de julio se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio del C. Roberto

Jesús Luna Olvera, mediante la cual se le hace entrega del Acuerdo de Cierre de Instrucción.

En fecha 6 de agosto se inicia con la redacción del Proyecto de Resolución del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PRA-006/2014.

En fecha 13 de agosto se emite el oficio No. CM-206/14, dirigido al C.P. Pablo Antonio Mendoza

Díaz de León, mediante el cual se remite el Proyecto de Resolución del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PRA-006/2014.

En fecha 20 de agosto se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio del C, Roberto

Jesús Luna Olvera, mediante la cual se le entrega la Resolución Definitiva del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PARA-006/2014.

En fecha 11 de julio se emite el Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa bajo el número de expediente PRA-007/2014, sustanciado en contra del C. Jaime

Salazar Romo.

En fecha 14 de julio, se gira el oficio No. CM-170/14, al C. Jaime Salazar Romo, mediante el cual se

le cita a Audiencia.

En misma fecha del punto anterior inmediato se gira oficio al C.P. Ozcar Pedro Narváez Juares,

Director General de Planeación, Programación, Control y Seguimiento, del Órgano de Fiscalización

Superior, mediante el cual se le notifica el inicio del Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa PRA-007/2014.

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En fecha 15 de julio se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio del C. Jaime

Salazar Romo.

Se emite Acuerdo de fecha 16 de julio, mediante el cual se acuerda que la notificación personal se

realizó acorde a la Ley y conforme a Derecho.

En fecha 17 de julio se realiza la diligencia de notificación por lista en la oficina de la Contraloría

Municipal, mediante la cual se notifico el Acuerdo mencionado en el punto anterior inmediato.

En fecha 24 de julio se lleva a cabo el desahoga de la Audiencia correspondiente al Procedimiento

de Responsabilidad Administrativa PRA-007/2014.

En fecha 01 de agosto se gira oficio No. CM-190/14 al Lic. Gabriel Eugenio Gallo Chico, Secretario

del H. Ayuntamiento, para solicitarle un informe con respecto a la probable falta administrativa del C.

Jaime Salazar Romo.

En misma fecha del punto anterior inmediato se emite el Acuerdo de Cierre de Instrucción del

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA-007/2014.

Se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio del C. Jaime Salazar Romo, en fecha

01 de agosto, mediante la cual se le entrega el acuerdo mencionado en el punto anterior inmediato.

En fecha 18 de agosto, se comenzó a redactar el proyecto de resolución correspondiente al

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA-007/2014.

En fecha 22 de agosto, se remite mediante oficio No. CM-217/14 el proyecto de resolución

mencionado en el punto anterior inmediato, al C.P. Pablo Antonio Mendoza Díaz de León.

En fecha 27 de agosto, se emite un nuevo Proyecto de Resolución del PRA-007/2014.

En misma fecha del punto anterior inmediato, se remite dicho Proyecto al Lic. Gabriel Eugenio Gallo

Chico, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio No. CM-223/14.

En fecha 21 de agosto se emite el Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa bajo el número de expediente PRA-008/2014, sustanciado en contra del T.S.U. Juan

Manuel Velazquez López.

En fecha 22 de agosto se emite el Acuerdo de Sobreseimiento del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PRA-008/2014.

En fecha 28 de agosto, se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio laboral del

T.S.U. Juan Manuel Velazquez López.

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En fecha 25 de agosto, se emite el Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa bajo el número de expediente PRA-009/2014, sustanciado en contra del Ing. Aristeo

Sánchez Medina.

En fecha 26 de agosto, se emite el Acuerdo de sobreseimiento del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PRA-009/2014.

En fecha 29 de agosto, se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio del Ing.

Aristeo Sánchez Medina, de la cual no se obtuvo éxito.

En fecha 27 de agosto se emite el Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa bajo el número de expediente PRA-010/2014, sustanciado en contra de Ing. Aristeo

Sánchez Medina y el T.S.U. Juan Manuel Velázquez López.

En fecha 28 de agosto, se emite el Acuerdo de Sobreseimiento del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PRA-010/2014.

En misma fecha del punto anterior inmediato, se realiza la diligencia de notificación personal en el

domicilio laboral del T.S.U. Juan Manuel Velázquez López.

En fecha 29 de agosto se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio del Ing. Aristeo

Sánchez Medina, de la cual no se obtuvo éxito.

En fecha 28 de agosto se emite el Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa bajo el número de expediente PRA-011/2014, sustanciado en contra del Lic. Mario

Humberto González Castillo.

En fecha 29 de agosto se gira oficio No. CM-224/14 al Lic. Mario Humberto González Castillo,

mediante el cual se le cita a Audiencia.

En misma fecha del punto anterior inmediato, se realiza la diligencia de notificación personal en el

domicilio laboral del Lic. Mario Humberto González Castillo.

Dentro de las actuaciones del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, PRA-011/2014 se

emite Acuerdo en fecha 08 de septiembre, mediante el cual se fija nueva fecha para Audiencia.

En fecha 09 de septiembre, se realiza la notificación personal en el domicilio laboral del Lic. Mario

Humberto González Castillo.

En fecha 19 de septiembre, fecha que fue fijada para desahogar la Audiencia del Procedimiento

PRA-011/2014, se levanta un acta donde se hizo constar la inasistencia del Lic. Mario Humberto

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González Castillo, razón por la que dicha Audiencia no se llevo a cabo, encontrándose presente el

Lic. Gabriel Hernández López, abogado defensor de González Castillo.

Luego de que el Lic. Mario Humberto González Castillo justificara su falta a la Audiencia, en fecha

24 de septiembre se emite Acuerdo para fijar nueva fecha de Audiencia.

En fecha 25 de septiembre, se realiza la notificación personal en el domicilio laboral del Lic. Mario

Humberto González Castillo.

En fecha 03 de septiembre se emite el Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa, PRA-012/2014, sustanciado en contra del C. José Guadalupe García Zavala.

En fecha 04 de septiembre, se gira oficio citatorio No. CM-233/14 al C. José Guadalupe García

Zavala.

En misma fecha del punto anterior inmediato se realiza la notificación personal en el domicilio del

García Zavala.

En fecha 29 de septiembre, se emite el Acuerdo mediante el cual se cancela Audiencia fijada para

el día 18 de septiembre y se fija nueva fecha de Audiencia para el día 10 de octubre.

En fecha 24 de septiembre se emite el Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa PRA-013/2014, sustanciado en contra de la C.P. Olivia Ortiz Pérez.

En fecha 25 de septiembre se emite el Acuerdo de Sobreseimiento del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PRA-013/2014, por encontrase prescrito.

En fecha 26 de septiembre se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio laboral de

la C.P. Olivia Ortiz Pérez.

En fecha 25 de septiembre se emite el Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa PRA-014/2014, sustanciado en contra del T.S.U. Juan Manuel Velazquez López.

En fecha 26 de septiembre se emite el Acuerdo de Sobreseimiento del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PRA-014/2014, por encontrarse prescrito.

En misma fecha del punto anterior inmediato, se realiza la notificación personal en el domicilio

laboral del T.S.U. Juan Manuel Velazquez López.

En fecha 23 de septiembre se emite el Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa PRA-015/2014, sustanciado en contra del C. José de Jesús Jasso Velazquez.

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En fecha 24 de septiembre se emite el Acuerdo de sobreseimiento del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa PRA-015/2014, por encontrarse prescrito.

En fecha 26 de septiembre se realiza la diligencia de notificación personal en el domicilio particular

del C. José de Jesús Jasso Velazquez.

En fecha 30 de septiembre de emite el Acuerdo que da inicio al Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa PRA-016/2014, sustanciado en contra del Ing. Aristeo Sánchez Medina, T.S.U. Juan

Manuel Velazquez López y T.S.U. Norma Verónica Medellín Rodríguez.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO: Mayo-Septiembre 2014

ÁREA: Obra Pública.

Día: lunes 5 de mayo 2014.

Salimos a la comunidad de los pitos (Jacales) a revisar los baños con biodigestor en el cual en uno de

dichos baños una bolsa estaba con una fisura, ahí comento el supervisor de obra pública que se le dirá a

los encargados para que vallan a reparar dicha bolsa, además ese día salimos a medir otro tramo del

drenaje sanitario.

Día: miércoles 7 de mayo 2014.

Salimos a revisar el drenaje sanitario aquí en cabecera municipal.

Se observa que el tubo está muy superficial a nivel del de la tierra.

Día: jueves 8 de mayo 2014.

Salimos a la comunidad del 20 de Noviembre a revisar si ya habían ido a arreglar el techo del salón de

usos múltiples.

Se observa que no se han presentado los trabajadores.

El techo tiene muchas goteras.

Día: viernes 9 de mayo 2014.

Salimos a las comunidades de Santa Bárbara y Trojes con los compañeros de desarrollo social para

revisar como habían quedado lo de los techos, ya que algunas personas se les debía material y algunas

otras debían material, se convoco a una junta para el lunes 12 de mayo de 2014 para ver esos asuntos.

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Observamos que algunos techos estaban muy mal lo cual le gente estaban inconformes con el

trabajo.

Día: lunes 12 de mayo 2014.

Salimos a revisar el drenaje sanitario en la cabecera municipal con los compañeros de obras públicas.

Día: miércoles 14 de mayo 2014.

Fuimos a tomar medidas entre los pozos de visita en el drenaje sanitario aquí en la cabecera municipal.

Andaba las maquinas tapando el tubo con tepetate.

Se observa que las tapaderas para los pozos de visita son de mala calidad.

Día: lunes 19 de mayo 2014.

Fuimos a sacar fotos a los pozos de visita en los cuales ya estaban las tapaderas puestas las cuales no

son las que nos pusieron en el presupuesto, también observamos el tepetate que se puso arriba del tubo

de pvc.

Día: miércoles 21 de mayo 2014.

Fuimos a la comunidad de San Rafael, ya que en la oficina nos había llegado el reporte que la rafa no

estaba en funcionamiento y que el depósito de las aguas residuales ya estaba lleno y que por las tardes se

iba un olor muy feo a dicha comunidad, ya estando ahí fuimos al pozo y constatamos lo que se nos había

dicho pero se observa que el pozo no le han dado mantenimiento.

Día: lunes 26 de mayo 2014.

Revisamos el drenaje sanitario en cabecera municipal después de una tarde de lluvia.

Observamos que los pozos de visita se llenaron de agua y algunos de tierra.

Se está deslavando el tepetate que se puso sobre el tubo para su protección.

Día: miércoles 28 de mayo 2014.

Nos dirigimos a la comunidad del 20 de Noviembre para revisar el salón de usos múltiples en el cual ya

estaban trabajando los albañiles aplicando el techo que les faltaba.

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Se observa que el tubo para la bajada de agua está muy chico y no dará abasto, esto hará que el

agua se desborde.

También no se va aplicar el pretil.

Se ve partes del techo un poco hundidas donde se encharcara el agua.

Día: lunes 2 de junio 2014.

Revisando el drenaje sanitario en la cabecera municipal, estaban sacando el agua de los pozos de visita

para ponerle escalones, y sus tapaderas las cuales se mira muy mala aplicación y limpiando dichos pozos.

Día: martes 3, miércoles 4, viernes 6 y sábado 07 de Junio 2014.

Esos días estuvimos en el rastro municipal revisando que cada animal que entrara trajera su guía.

Se observa que hay muy poca luz al interior como al exterior del rastro.

En el lugar de sacrificio esta cuarteado, y los animales se atoran ya que las patas caen en un orificio

haciendo más complicado el sacrificio.

El horno no funciona.

Día: jueves 12 de junio 2014.

Salimos a la comunidad de San Rafael para ver si el agua de la rafa ya la habían sacado, ya que habían

llegado reportes de la comunidad que olía mucho a aguas negras, le preguntamos al delegado y nos

comento que hace 3 semanas atrás habían ido ya a drenarle el agua, fuimos a inspección y ya se

encontraba bien.

Día: viernes 13 de Junio 2014.

Estuvimos en el rastro municipal. Observaciones:

Hay muy poca luz, dentro y fuera del rastro

Los órganos internos del animal los ponen en el suelo.

Un matancero entro con botas sucias.

Día: lunes 16 de junio 2014.

Fuimos a la comunidad del Carmen del Sur para ver si se habían puesto los postes ya que se iba aumentar

la electrificación en dicha comunidad.

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Se observa que hay 11 nuevos postes.

Ya el cable esta puesto hacia las mufas listas para que los beneficiarios hagan su contrato.

Día: Lunes 23 y martes 24 de Junio 2014.

Estos dos días estuvimos midiendo los puestos que se instalaron en las calles Juárez, Guerrero, Hidalgo, y

alrededor de la plaza principal.

Martes 15 de julio 2014.

Fuimos a la Presidencia Municipal ya que se estaban instalando cámaras de circuito cerrado en el interior

de este inmueble, la cantidad de cámaras que se colocaron fueros 4.

Miércoles 17 de julio 2014.

Salimos al drenaje sanitario a medir los pozos de visita, ahí se encontraban algunos trabajadores de gobal

sacando el agua a los pozos y poniéndole brocales.

Viernes 19 de julio 2014.

Volvimos al drenaje sanitario porque faltaron algunas medidas, ahí estaban los trabajadores los cuales

estaban aplicando grava muy delgada a los brocales, nos comentaron que les dieron la orden de agarrar la

grava que estaba a la orilla de la carretera estatal que se había aplicado en el encarpetamiento, además la

arena la estaban tomando de los arroyitos que dejaron las lluvias la cual estaba muy delgada y además

traía mucha tierra.

Martes 22 de julio 2014.

Salimos a revisar el drenaje sanitario en la Cabecera Municipal para ver si habían demolido los brocales los

cuales nada más los estaban puliendo.

Jueves 24 de julio 2014.

Seguimos revisando el drenaje sanitario ya que hicimos la observación a obras públicas y nos comentaron

que si se iba a demoler los brocales, los cuales estaban igual que el día anterior además fuimos a medir la

malla que se encuentra en la alameda en la Cabecera Municipal.

Viernes 1 de agosto de 2014.

Salimos a la calle San Martin en la colonia San Juan Bosco a revisar si se había instalado el tubo de agua,

el cual era 798 metros de pvc de 3 pulgadas, se instalaron 525 metros en dicha calle y el restante se

encuentra resguardado en bodega en la tratadora de aguas residuales aquí en la cabecera municipal.

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Día: lunes 4 de agosto de 2014.

Estuvimos en el edificio de seguridad publica revisando la instalación del transformador 30 k VA, ahí

estuvimos con el ingeniero pidiéndole que nos indicara cada uno de los materiales que se instalaron en

dicha obra, lo cual nos dijo que no se instalo la caja trifásica ya que se tendría que cortar la energía

eléctrica al edificio y que no tenia caso instalarla ya que la caja que estaba puesta era igual a la que se

instalaría, nos comento que los materiales que no se usaron los regresaría a la dependencia que lo

contrato.

Martes 5 de agosto de 2014.

Salimos a las comunidades de Santa Regina, Las Trojes, El Pájaro y El conejo para ver si ya estaban

hechas las casas diferentes las cuales ya estaban nada mas faltaba de habitarlas ya que les faltaba el

servicio de luz y agua.

Miércoles 6 de agosto de 2014.

Haciendo reporte semanal, además fuimos a la tratadora de agua, para revisar si estaban los tubos que no

se aplicaron en la calle San Martín en la colonia San Juan Bosco, los cuales ya estaban resguardados en la

tratadora de agua residuales aquí en la Cabecera Municipal.

Jueves 7 de agosto de 2014.

Estuvimos en la deportiva municipal para ver si ya se había empezado la cancha de futbol 7 aquí en la

cabecera municipal, la cual estaban en su apertura.

Lunes 11 de agosto de 2014.

Estuvimos en la deportiva viendo que avance llevaba la cancha de futbol 7 aquí en la cabecera.

Lunes 18 de agosto de 2014.

Revisando cancha de futbol 7 en la cual no se hizo nada por causa de las lluvias.

Lunes 25 de agosto de 2014.

Estuvimos en la deportiva para ver si ya habían reanudado el trabajo de la cancha de futbol 7, en donde ya

se encontraban trabajando descargando tepetate.

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