indikator kinerja individu · program, anggaran dan evaluasi pelaporan kegiatan rs dalam satu tahun...
TRANSCRIPT
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
II. TUGAS : menyelenggarakan urusan administrasi secara umum, perlengkapan, kerumahtanggaan,
kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program
III. FUNGSI : a. Pelaksanaan ketatausahaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, serta menyusun daftar rencana
kegiatan;
e. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mobilisasi dana;
g. Penyajian laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;
h. Pelaksanaan verifikasi dana dan akuntansi rumah sakit;
i. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang – undangan dan penelaahan hokum
rumah sakit;
j. Pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah sakit;
k. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan rekam medic;
l. Pelaksanaan tugas – tugas hubungan masyarakat dan pemasaran sosial rumah sakit;
m. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terlaksananya
administrasi
keuangan.
Ketepatan waktu pembayaran
gaji pegawai dan hak - haknya
Tanggal pembayaran gaji pegawai
pada awal bulan
Jumlah penyajian laporan
keuangan
Jumlah penyajian laporan keuangan
selama satu tahun
Jumlah laporan administrasi
pelaksanaan anggaran
Jumlah laporan administrasi
pelaksanaan anggaran selama satu
tahun
Jumlah laporan penyiapan
data dan bahan dalam rangka
penyusunan anggaran
keuangan (APBD dan BLUD)
Jumlah laporan penyiapan data dan
bahan dalam rangka penyusunan
anggaran keuangan (APBD dan
BLUD) selama satu tahun
Jumlah pegawai yang
dilakukan pengelolaan
keuangan terhadap
pembayaran gaji
Jumlah pegawai yang dilakukan
pengelolaan keuangan terhadap
pembayaran gaji
Jumlah Laporan
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengelolaan
keuangan (APBD dan BLUD)
Jumlah laporan
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengelolaan keuangan
( APBD dan BLUD ) yang terupdate
dan benar dalam satu tahun
Jumlah verifikasi pengelolaan
anggaran belanja dinas (APBD
dan BLUD)
Jumlah verifikasi pengelolaan
anggaran belanja dinas (APBD dan
BLUD) dalam satu tahun
2. Terwujudnya
pelaksanaan
perencanaan
Prosentase belanja pengisian
tabung gas tahun 2019
Jumlah Kegiatan Belanja Pengisian
Tabung Gas ÷ Jumlah Kegiatan
Belanja Pengisian Tabung Gas
program, anggaran
dan evaluasi
pelaporan kegiatan
RS
dalam satu tahun x 100%
Prosentase belanja jasa pengujian laboratorium / kesehatan tahun 2019
Jumlah Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/Kesehatan ÷ Jumlah Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/Kesehatan dalam satu tahun x 100%
Prosentase Alat Kesehatan yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2019 Tahun 2019
Jumlah alat kesehatan yang di
pelihara ÷ Jumlah alat kesehatan
yang di pelihara dalam satu tahun x
100%
Prosentase Alat Kedokteran yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah alat kedokteran yang di
pelihara ÷ Jumlah alat kesehatan
yang di pelihara dalam satu tahun x
100%
Prosentase belanja modal pengadaan kitchen / gizi tahun 2019
Jumlah Belanja Modal Pengadaan KITCHEN / GIZI yang terealisasi ÷ Jumlah Belanja Modal Pengadaan KITCHEN / GIZI dalam satu tahun x 100%
Prosentase Belanja Pengadaan Alat – alat Ukur Kesehatan
Jumlah alat – alat ukur kesehatan yang terealisasi ÷ Jumlah alat – alat ukur kesehatan dalam satu tahun x 100%
Prosentase tropi, plakat,
cenderamata dan sertifikat
yang dibelanjakan di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah tropi, plakat, cenderamata
dan sertifikat yang terealisasi ÷
Jumlah tropi, plakat, cenderamata
dan sertifikat selama satu tahun x
100%
Prosentase publikasi, Jumlah pelaksanaan publikasi,
dokumentasi, dekorasi dan
promosi di RSUD Ngimbang
Tahun 2019
dokumentasi, dekorasi dan promosi
yang dilakukan ÷ Jumlah
pelaksanaan publikasi,
dokumentasi, dekorasi dan promosi
dalam satu tahun x 100%
Jumlah Pakaian Dinas Harian
(PDH) bagian struktural RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Pakaian Dinas Harian
(PDH) bagian struktural RSUD
Ngimbang dalam satu tahun
Jumlah pakaian kostum /
seragam khusus RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah pakaian kostum / seragam
khusus RSUD Ngimbang dalam
satu tahun
Prosentase pemeliharaan
pengembangan software di
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah pemeliharaan
pengembangan software yang
dilakukan ÷ Jumlah pemeliharaan
pengembangan software dalam satu
tahun x 100%
Jumlah peralatan kantor yang
dimaintenen
Jumlah peralatan kantor yang
dimaintenen dalam satu tahun
Prosentase survey indeks
kepuasan masyarakat
Jumlah survey indeks kepuasan
masyarakat yang dilakukan ÷
Jumlah survey indeks kepuasan
masyarakat yang dilakukan di
RSUD Ngimbang Tahun 2018 x
100%
Jumlah komputer di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah komputer di RSUD
Ngimbang dalam satu tahun
Jumlah komputer note book di
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah komputer note book di
RSUD Ngimbang dalam satu tahun
Jumlah printer di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah printer di RSUD Ngimbang
dalam satu tahun
Jumlah scanner/finger print di
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah scanner/finger print di
RSUD Ngimbang dalam satu tahun
Prosentase belanja modal
pengadaan jaringan komputer
Jumlah pengadaan jaringan
komputer yang terealisasi ÷ Jumlah
pengadaan jaringan komputer
dalam satu tahun x 100%
Prosentase belanja modal
pengadaan penutup jendela
Jumlah pengadaan penutup jendela
yang terealisasi ÷ jumlah
pengadaan penutup jendela dalam
satu tahun x 100%
Jumlah pengadaan penghias
ruangan/pembatas antrian
tahun 2019
Jumlah pengadaan penghias
ruangan/pembatas antrian dalam
satu tahun
Prosentase belanja modal
pengadaan korden
Jumlah pengadaan korden yang
terealisasi ÷ Jumlah pengadaan
korden dalam satu tahun x 100%
Prosentase belanja modal
pengadaan perlengkapan
tempat tidur
Jumlah pengadaan perlengkapan
tempat tidur yang terealisasi ÷
Jumlah pengadaan perlengkapan
tempat tidur dalam satu tahun x
100%
Prosentase belanja modal
pengadaan jaringan
komunikasi
Jumlah pengadaan jaringan
komunikasi yang terealisasi ÷
Jumlah pengadaan jaringan
komunikasi dalam satu tahun x
100%
Prosentase Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Sistem
Keamanan ( CCTV, Alarm, dst)
Tahun 2019
Jumlah Pengadaan Peralatan
Sistem Keamanan ( CCTV, Alarm,
dst) yang terealisasi ÷ Jumlah
Pengadaan Peralatan Sistem
Keamanan ( CCTV, Alarm, dst)
dalam satu tahun x 100%
3. Meningkatnya mutu
pelayanan serta
kunjungan pasien
Prosentase Penyedia Jasa
Perkantoran di RSUD
Ngimbang
Jumlah Penyedia Jasa Perkantoran
di RSUD Ngimbang yang digunakan
÷ Jumlah Penyedia Jasa
Perkantoran di RSUD Ngimbang x
100%
Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah pegawai yang mengikutin
pendidikan dan pelatihan formal
tahun 2019
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honor Jasa Pelayanan
Kesehatan
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honor Jasa Pelayanan Kesehatan
tahun 2019
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honor Dokter Tamu
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honor Dokter Tamu tahun 2019
Ketepatan Waktu
Pembayaran Gaji Pegawai
Honorer
Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji
Pegawai Honorer tahun 2019
Ketepatan Waktu
Pembayaran Honorarium
Panitia pelaksana kegiatan,
Tim Pengadaan Barang dan
Jasa, dan Panitia Penerima
Hasil Kegiatan
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honorarium Panitia pelaksana
kegiatan, Tim Pengadaan Barang
dan Jasa, dan Panitia Penerima
Hasil Kegiatan tahun 2019
Ketepatan Waktu
Pembayaran Honorarium
Dewan Pengawas
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honorarium Dewan Pengawas
tahun 2019
ProsentaseBahan Pakai habis
ATK di RSUD Ngimbang
Jumlah bahan pakai habis ATK
yang digunakan ÷ Jumlah bahan
pakai habis ATK dalam satu tahun x
100%
Prosentase Bahan Pakai habis
Perangko, Materai dan Benda
Pos di RSUD Ngimbang
Jumlah bahan pakai habis
perangko, materai dan benda pos
yang digunakan ÷ Jumlah perangko,
materai dan benda pos dalam satu
tahun x 100%
Prosentase Bahan Pakai habis
Bahan Bakar Minyak / Gas di
RSUD Ngimbang
Jumlah bahan pakai habis bahan
bakar minyak / gas yang digunakan
÷ Jumlah bahan pakai habis bahan
bakar minyak / gas dalam satu
tahun x 100%
Prosentase jasa kantor (Surat
kabar/majalah) di RSUD
Ngimbang
Jumlah jasa kantor ( surat
kabar/majalah) yang digunakan ÷
Jumlah jasa kantor ( surat
kabar/majalah) dalam satu tahun x
100%
Prosentase Paket Pengiriman Jumlah Paket Pengiriman yang
dikirimkan ÷ Jumlah Paket
Pengiriman selama satu tahun x
100%
Prosentase jasa transaksi
keuangan di RSUD Ngimbang
Jumlah jasa transaksi keuangan
yang digunakan ÷ Jumlah jasa
transaksi keuangan dalam satu
tahun x 100%
Prosentase jasa servis
peralatan dan perlengkapan di
RSUD Ngimbang
Jumlah jasa servis peralatan dan
perlengkapan yang digunakan ÷
Jumlah jasa servis peralatan dan
perlengkapan dalam satu tahun x
100%
Prosentase penerima premi
asuransi di RSUD Ngimbang
Jumlah penerima premi asuransi ÷
Jumlah penerima premi asuransi
selama satu tahun x 100%
Prosentase penerima premi
asuransi kesehatan di RSUD
Ngimbang
Jumlah penerima premi asuransi
kesehatan ÷ Jumlah penerima premi
asuransi kesehatan selama satu
tahun x 100%
Prosentase Perawatan
Kendaraan Bermotor
Jumlah Perawatan Kendaraan
Bermotor yang dilakukan ÷ Jumlah
Kendaraan Bermotor selama satu
tahun x100%
Prosentase Penyedia
Penggandaan di RSUD
Ngimbang
Jumlah Penggandaan yang
dikerjakan ÷ Jumlah Penggandaan
selama satu tahun x 100%
Prosentase Penjilidan
eksemplar di RSUD Ngimbang
2019Jumlah penjilidan eksemplar di
RSUD Ngimbang tahun 2019
Prosentase Atribut Pakaian
Dinas
Jumlah Atribut Pakaian Dinas yang
direalisasikan ÷ Jumlah Atribut
Pakaian Dinas selama satu tahun x
100%
Prosentase Fasilitas Jumlah Fasilitas Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas Dalam
Dareah dan Luar Daerah
Dalam Dareah dan Luar Daerah
yang direalisasikan ÷ Jumlah
Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam
Dareah dan Luar Daerah dalam
satu tahun x 100%
Prosentase terselenggaranya
kursus-kursus singkat /
pelatihan
Jumlah terselenggaranya kursus-
kursus singkat / pelatihan yang
dilakukan ÷ Jumlah
terselenggaranya kursus-kursus
singkat / pelatihan dalam satu tahun
x 100%
Prosentase terselenggaranya
Jasa Izin Tertentu
Jumlah terselenggaranya Jasa Izin
Tertentu yang dilakukan ÷ Jumlah
terselenggaranya Jasa Izin Tertentu
dalam satu tahun x 100%
Prosentase Terselenggaranya
Pemeliharaan Gedung di
RSUD Ngimbang Th. 2019
Jumlah Terselenggaranya
Pemeliharaan Gedung yang
dikerjakan ÷ Jumlah
Terselenggaranya Pemeliharaan
Gedung selama satu tahun x100%
Jumlah Jasa Konsultasi
Penilaian
Jumlah Jasa Konsultasi Penilaian
dalam satu tahun
Jumlah Pengadaan AC dan
Alat Pendingin
Jumlah Pengadaan AC dan Alat
Pendingin tahun 2019
Jumlah Pengadaan
Frezer/Kulkas
Jumlah Pengadaan Frezer/Kulkas
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Ventilator
Udara
Jumlah Pengadaan Ventilator Udara
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Kipas
Angin
Jumlah Pengadaan Kipas Angin
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Meja Kerja Jumlah Pengadaan Meja Kerja
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Meja
Rapat
Jumlah Pengadaan Meja Rapat
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Kursi
Rapat
Jumlah Pengadaan Kursi Rapat
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Kursi
Pelayanan (Tunggu Pasien)
Jumlah Pengadaan Kursi Pelayanan
(Tunggu Pasien) tahun 2019
Jumlah Pengadaan Konstruksi
Sarana Kesehatan
Jumlah Pengadaan Konstruksi
Sarana Kesehatan tahun 2019
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Sub Bagian Program
II. TUGAS : melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medik dan
pelayanan keperawatan
III. FUNGSI : a. Perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
c. Penggerakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terwujudnya
pelaksanaan
perencanaan
program, anggaran
dan evaluasi
pelaporan kegiatan
RS
Prosentase belanja pengisian
tabung gas tahun 2019
Jumlah Kegiatan Belanja Pengisian
Tabung Gas ÷ Jumlah Kegiatan
Belanja Pengisian Tabung Gas
dalam satu tahun x 100%
Prosentase belanja jasa pengujian laboratorium / kesehatan tahun 2019
Jumlah Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/Kesehatan ÷ Jumlah Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/Kesehatan dalam satu tahun x 100%
Prosentase Alat Kesehatan yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah alat kesehatan yang di
pelihara ÷ Jumlah alat kesehatan
yang di pelihara dalam satu tahun x
100%
Prosentase Alat Kedokteran yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah alat kedokteran yang di
pelihara ÷ Jumlah alat kesehatan
yang di pelihara dalam satu tahun x
100%
Prosentase belanja modal pengadaan kitchen / gizi tahun 2019
Jumlah Belanja Modal Pengadaan KITCHEN / GIZI yang terealisasi ÷ Jumlah Belanja Modal Pengadaan KITCHEN / GIZI dalam satu tahun x 100%
Prosentase Belanja Pengadaan Alat – alat Ukur Kesehatan
Jumlah alat – alat ukur kesehatan yang terealisasi ÷ Jumlah alat – alat ukur kesehatan dalam satu tahun x 100%
Prosentase tropi, plakat,
cenderamata dan sertifikat yang
dibelanjakan di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah tropi, plakat, cenderamata
dan sertifikat yang terealisasi ÷
Jumlah tropi, plakat, cenderamata
dan sertifikat selama satu tahun x
100%
Prosentase publikasi,
dokumentasi, dekorasi dan
promosi di RSUD Ngimbang
Tahun 2019
Jumlah pelaksanaan publikasi,
dokumentasi, dekorasi dan promosi
yang dilakukan ÷ Jumlah
pelaksanaan publikasi,
dokumentasi, dekorasi dan promosi
dalam satu tahun x 100%
Jumlah Pakaian Dinas Harian
(PDH) bagian struktural RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Pakaian Dinas Harian
(PDH) bagian struktural RSUD
Ngimbang dalam satu tahun
Jumlah pakaian kostum /
seragam khusus RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah pakaian kostum / seragam
khusus RSUD Ngimbang dalam
satu tahun
Prosentase pemeliharaan
pengembangan software di
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah pemeliharaan
pengembangan software yang
dilakukan ÷ Jumlah pemeliharaan
pengembangan software dalam
satu tahun x 100%
Jumlah peralatan kantor yang
dimaintenen
Jumlah peralatan kantor yang
dimaintenen dalam satu tahun
Prosentase survey indeks
kepuasan masyarakat
Jumlah survey indeks kepuasan
masyarakat yang dilakukan ÷
Jumlah survey indeks kepuasan
masyarakat yang dilakukan di
RSUD Ngimbang Tahun 2018 x
100%
Jumlah komputer di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah komputer di RSUD
Ngimbang dalam satu tahun
Jumlah komputer note book di
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah komputer note book di
RSUD Ngimbang dalam satu tahun
Jumlah printer di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah printer di RSUD Ngimbang
dalam satu tahun
Jumlah scanner/finger print di
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah scanner/finger print di
RSUD Ngimbang dalam satu tahun
Prosentase belanja modal
pengadaan jaringan komputer
Jumlah pengadaan jaringan
komputer yang terealisasi ÷ Jumlah
pengadaan jaringan komputer
dalam satu tahun x 100%
Prosentase belanja modal
pengadaan penutup jendela
Jumlah pengadaan penutup jendela
yang terealisasi ÷ jumlah
pengadaan penutup jendela dalam
satu tahun x 100%
Jumlah pengadaan penghias
ruangan/pembatas antrian tahun
2019
Jumlah pengadaan penghias
ruangan/pembatas antrian dalam
satu tahun
Prosentase belanja modal
pengadaan korden
Jumlah pengadaan korden yang
terealisasi ÷ Jumlah pengadaan
korden dalam satu tahun x 100%
Prosentase belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur
Jumlah pengadaan perlengkapan tempat tidur yang terealisasi ÷ Jumlah pengadaan perlengkapan tempat tidur dalam satu tahun x 100%
Prosentase belanja modal
pengadaan jaringan komunikasi
Jumlah pengadaan jaringan
komunikasi yang terealisasi ÷
Jumlah pengadaan jaringan
komunikasi dalam satu tahun x
100%
Prosentase Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Sistem
Keamanan ( CCTV, Alarm, dst)
Tahun 2019
Jumlah Pengadaan Peralatan
Sistem Keamanan ( CCTV, Alarm,
dst) yang terealisasi ÷ Jumlah
Pengadaan Peralatan Sistem
Keamanan ( CCTV, Alarm, dst)
dalam satu tahun x 100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Program
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1. Terwujudnya
pelaksanaan
perencanaan
program, anggaran
dan evaluasi
pelaporan kegiatan
RS
Jumlah dokumen RKA
Perubahan Tahun Anggaran
2019
Jumlah dokumen RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2019
Jumlah dokumen RKA
Perubahan Tahun Anggaran
2020
Jumlah dokumen RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2020
Jumlah dokumen DPA/RBA
perubahan Tahun Anggaran
2019
Jumlah dokumen
DPA/RBA perubahan
Tahun Anggaran 2019
Jumlah dokumen DPA/RBA
Tahun Anggaran 2020
Jumlah dokumen
DPA/RBA Tahun
Anggaran 2020
Jumlah dokumen
penyusunan usulan dana
DAK Tahun Anggaran 2020
Jumlah dokumen
penyusunan usulan dana
DAK Tahun Anggaran
2020
Jumlah dokumen RENSTRA
tahun 2016-2021
Jumlah dokumen
RENSTRA tahun 2016-
2021
Jumlah dokumen rencana Jumlah dokumen rencana
kerja Tahun 2020 kerja Tahun 2020
Jumlah dokumen RKPD
Tahun 2020
Jumlah dokumen RKPD
Tahun 2020
Jumlah dokumen RPJMD
(2016-2021)
Jumlah dokumen RPJMD
(2016-2021)
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Program
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1. Terwujudnya
pelaksanaan
perencanaan
program, anggaran
dan evaluasi
pelaporan kegiatan
RS
Prosentase pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program
billing system
Pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi program billing
system dalam satu tahun
Jumlah kegiatan promosi,
publikasi dan dokumentasi
Rumah Sakit
Jumlah kegiatan promosi,
publikasi dan dokumentasi
Rumah Sakit dalam satu
tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Program
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terwujudnya
pelaksanaan
perencanaan
program, anggaran
dan evaluasi
pelaporan kegiatan
RS
Jumlah dokumen Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2018
Jumlah dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggara Pemerintah
Daerah (LPPD) Tahun 2018
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggara Pemerintah Daerah
(LPPD) Tahun 2018
Jumlah Laporan Sistem
Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019
Jumlah Laporan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun
2019
Jumlah dokumen LKPJ Tahun
2018
Jumlah dokumen LKPJ Tahun 2018
Jumlah dokumen penyusunan
Rencana Aksi Tahun 2019
Jumlah dokumen penyusunan Rencana
Aksi Tahun 2019
Jumlah dokumen penyusunan
Pohon Kinerja Tahun 2019
Jumlah dokumen penyusunan Pohon
Kinerja Tahun 2019
Jumlah dokumen penyusunan
Indikator Kinerja Individu Tahun
2019
Jumlah dokumen penyusunan Indikator
Kinerja Individu Tahun 2019
Jumlah dokumen penyusunan
Proses Bisnis Tahun 2019
Jumlah dokumen penyusunan Proses
Bisnis Tahun 2019
Jumlah dokumen pengadaan
sub. Bagian program RSUD
Ngimbang tahun 2019
Jumlah dokumen pengadaan sub.
Bagian program RSUD Ngimbang tahun
2019
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Program
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1. Terwujudnya
pelaksanaan
perencanaan
program, anggaran
dan evaluasi
pelaporan kegiatan
RS
Prosentase perawatan hardware
dan software
Prosentase perawatan hardware
dan software yang dilakukan ÷
Prosentase perawatan hardware
dan software dalam satu tahu x
100%
Jumlah penyusunan dokumen
profil Rumah Sakit
Jumlah penyusunan dokumen
profil Rumah Sakit
Jumlah Laporan Tahunan Tahun
2018
Jumlah Laporan Tahunan Tahun
2018
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Sub Bagian Keuangan
II. TUGAS : menyelenggarakan urusan administrasi keuangan
III. FUNGSI : a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
b) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayan gaji pegawai dan hak-haknya ;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
d) Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas;
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan
sesuai dengan tugas dan fungsinya
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1. Terlaksananya
administrasi keuangan.
Ketepatan waktu pembayaran gaji
pegawai dan hak - haknya
Tanggal pembayaran gaji
pegawai pada awal bulan
Jumlah penyajian laporan keuangan Jumlah penyajian laporan
keuangan selama satu tahun
Jumlah laporan administrasi
pelaksanaan anggaran
Jumlah laporan administrasi
pelaksanaan anggaran selama
satu tahun
Jumlah laporan penyiapan data dan
bahan dalam rangka penyusunan
anggaran keuangan (APBD dan BLUD)
Jumlah laporan penyiapan data
dan bahan dalam rangka
penyusunan anggaran
keuangan (APBD dan BLUD)
selama satu tahun
Jumlah pegawai yang dilakukan
pengelolaan keuangan terhadap
pembayaran gaji
Jumlah pegawai yang
dilakukan pengelolaan
keuangan terhadap
pembayaran gaji
Jumlah Laporan
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengelolaan keuangan
(APBD dan BLUD)
Jumlah laporan
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengelolaan
keuangan ( APBD dan BLUD )
yang terupdate dan benar
dalam satu tahun
Jumlah verifikasi pengelolaan
anggaran belanja dinas (APBD dan
BLUD)
Jumlah verifikasi pengelolaan
anggaran belanja dinas (APBD
dan BLUD) dalam satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya sistem
pelapor capaian
kinerja dan keuangan
yang akuntabel.
Jumlah hutang yang dicatat dan
dilaporkan
Jumlah hutang yang dicatat dan
dilaporkan dalam satu tahun
Jumlah laporan hutang yang
dimutasi (1 mutasi per triwulan)
Jumlah laporan hutang yang
dimutasi (1 mutasi per triwulan)
dalam satu tahun
Jumlah pasien klaim darah yang
dilayani dan direkap SPJnya
Jumlah pasien klaim darah yang
dilayani dan direkap SPJnya
dalam satu tahun
Jumlah surat setoran elektronik pajak yang dibuat
Jumlah surat setoran elektronik
pajak yang dibuat dalam satu
tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1. Terlaksananya
administrasi
keuangan
Prosentase perekapan gaji
pegawai selama satu tahun
Jumlah perekapan gaji pegawai
yang telah dilakukan ÷ Jumlah
perekapan gaji pegawai selama
satu tahun x 100%
Prosentase penyusunanan dan
regester arsip pengajuan gaji
Jumlah penyusunanan dan
regester arsip pengajuan gaji
yang dilajukan ÷ Jumlah
penyusunanan dan regester
arsip pengajuan gaji selama
satu tahun
Prosentase agenda surat masuk
di sub bagian keuangan selama
satu tahun
Jumlah agenda surat masuk di
sub bagian keuangan ÷ agenda
surat masuk di sub bagian
keuangan selama satu tahun x
100%
Jumlah stok Cek Jumlah stok Cek selama satu
tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya system
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
yang akuntabel
Jumlah SPJ yang terverifikasi
selama 1 tahun
Jumlah SPJ yang terverifikasi
selama 1 tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
yang akuntabel
Jumlah SPJ fungsional setiap
bulan (APBD)
Jumlah SPJ fungsional setiap
bulan (APBD)
Jumlah laporan realisasi
anggaran BLUD setiap bulan
Jumlah laporan realisasi
anggaran BLUD setiap bulan
Jumlah input data setiap
transaksi pendapatan & belanja
BLUD pada aplikasi SAKTI
Jumlah input data setiap
transaksi pendapatan & belanja
BLUD pada aplikasi SAKTI
Jumlah input data realisasi
keuangan dan fisik pada aplikasi
RK dan RF Pembangunan
Jumlah input data realisasi
keuangan dan fisik pada
aplikasi RK dan RF
Pembangunan
Jumlah input data realisasi
keuangan dan fisik serta progres
pengadaan barang dan jasa pada
aplikasi TEPRA
Jumlah input data realisasi
keuangan dan fisik serta
progres pengadaan barang dan
jasa pada aplikasi TEPRA
Jumlah laporan keuangan
tribulan, semester dan akhir
tahun
Jumlah laporan keuangan
tribulan, semester dan akhir
tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya system
pelapor capaian
kinerja dan keuangan
yang akuntabel.
Jumlah Buku Kas Umum (BKU)
BLUD
Jumlah Buku Kas Umum (BKU)
BLUD dalam satu tahun
Jumlah buku register
SPP,SPM,SP2D
Jumlah buku register
SPP,SPM,SP2D dalam satu
tahun
Jumlah Buku Perincian Objek
Belanja BLUD
Jumlah Buku Perincian Objek
Belanja BLUD dalam satu tahun
Jumlah kartu kendali kegiatan
BLUD
Jumlah kartu kendali kegiatan
BLUD dalam satu tahun
Jumlah buku simpanan Bank Jumlah buku simpanan Bank
dalam satu tahun
Jumlah Buku Pembantu Panjar
BLUD
Jumlah Buku Pembantu Panjar
BLUD dalam satu tahun
Jumlah Buku Pembantu Kas
Tunai BLUD
Jumlah Buku Pembantu Kas
Tunai BLUD dalam satu tahun
Jumlah register penutupan kas
bulanan BLUD
Jumlah register penutupan kas
bulanan BLUD dalam satu tahun
Jumlah Berita acara
pemeriksaan kas bulanan BLUD
Jumlah Berita acara
pemeriksaan kas bulanan BLUD
dalam satu tahun
Jumlah SPJ Fungsional BLUD Jumlah SPJ Fungsional BLUD
dalam satu tahun
Jumlah laporan realisasi
anggaran BLUD
Jumlah laporan realisasi
anggaran BLUD dalam satu
tahun
Jumlah rekapitulasi pemungutan
dan penyetoran pajak belanja
BLUD
Jumlah rekapitulasi pemungutan
dan penyetoran pajak belanja
BLUD dalam satu tahun
Jumlah SPJ belanja BLUD yang
disusun
Jumlah SPJ belanja BLUD yang
disusun dalam satu tahun
Jumlah laporan pengeluaran
biaya BLUD
Jumlah laporan pengeluaran
biaya BLUD
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya system
pelapor capaian
kinerja dan keuangan
yang akuntabel.
Jumlah dokumen penyusunan
KAS BUDGET sesuai dengan
pengajuan dari masing-masing
PPTK
Jumlah dokumen penyusunan
KAS BUDGET sesuai dengan
pengajuan dari masing-masing
PPTK dalam satu tahun
Jumlah berkas penyusunan
Besaran Uang Persediaan (UP)
Jumlah berkas penyusunan
Besaran Uang Persediaan (UP)
dalam satu tahun
Jumlah berkas SPP SPM dan
pengajuan belanja Barang dan
Jasa / LS/ GU/ Belanja Modal
Jumlah berkas SPP SPM dan
pengajuan belanja Barang dan
Jasa / LS/ GU/ Belanja Modal
dalam satu tahun
Jumlah inputan belanja di
Aplikasi SAKTI
Jumlah inputan belanja di
Aplikasi SAKTI dalam satu
tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya system
pelapor capaian
kinerja dan keuangan
yang akuntabel.
Jumlah Buku Kas Umum ( BKU ) Jumlah Buku Kas Umum ( BKU
) selama satu tahun
Jumlah SPJ pendapatan setiap
bulan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya
Jumlah SPJ pendapatan setiap
bulan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya selama satu
tahun
Jumlah laporan realisasi
pendapatan setiap bulan
Jumlah laporan realisasi
pendapatan setiap bulan
selama satu tahun
Jumlah daftar honor dokter
spesialis
Jumlah daftar honor dokter
spesialis selama satu tahun
Jumlah berita acara
pemeriksaan kas tiga bulanan
Jumlah berita acara
pemeriksaan kas tiga bulanan
selama satu tahun
Jumlah buku besar bulanan Jumlah buku besar bulanan
selama satu tahun
Jumlah buku besar pembantu Jumlah buku besar pembantu
selama satu tahun
Jumlah posisi kas harian Jumlah posisi kas harian
selama satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya system
pelapor capaian
kinerja dan keuangan
yang akuntabel.
Jumlah SPP SPM gaji PNS
beserta tunjangan / HR lainnya
yang diajukan
Jumlah SPP SPM gaji PNS
beserta tunjangan / HR lainnya
yang diajukan dalam satu
tahun
Jumlah penerimaan jasa
pelayanan
Jumlah penerimaan jasa
pelayanan dalam satu tahun
Jumlah transaksi non tunai
melalui bank internet banking
Jumlah transaksi non tunai
melalui bank internet banking
dalam satu tahun
Jumlah SPT Tahunan yang
diajukan
Jumlah SPT Tahunan yang
diajukan dalam satu tahun
Jumlah berkas pelaporan pajak
dalam satu tahun
Jumlah berkas pelaporan pajak
dalam satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum
II. TUGAS : Menyelenggarakan urusan administrasi secara umum, perlengkapan, kerumahtanggaan,
kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program
III. FUNGSI : a) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata
usaha kearsipan;
b) Mengurus Administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
c) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
d) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana;
e) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas;
f) Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;
g) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum dan keuangan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Meningkatnya mutu
pelayanan serta
kunjungan pasien
Prosentase Penyedia Jasa
Perkantoran di RSUD Ngimbang
Jumlah Penyedia Jasa Perkantoran
di RSUD Ngimbang yang digunakan
÷ Jumlah Penyedia Jasa Perkantoran
di RSUD Ngimbang x 100%
Jumlah pegawai yang mengikuti Jumlah pegawai yang mengikutin
pendidikan dan pelatihan formal pendidikan dan pelatihan formal
tahun 2019
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honor Jasa Pelayanan Kesehatan
Ketepatan Waktu Pembayaran Honor
Jasa Pelayanan Kesehatan tahun
2019
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honor Dokter Tamu
Ketepatan Waktu Pembayaran Honor
Dokter Tamu tahun 2019
Ketepatan Waktu Pembayaran
Gaji Pegawai Honorer
Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji
Pegawai Honorer tahun 2019
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honorarium Panitia pelaksana
kegiatan, Tim Pengadaan Barang
dan Jasa, dan Panitia Penerima
Hasil Kegiatan
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honorarium Panitia pelaksana
kegiatan, Tim Pengadaan Barang
dan Jasa, dan Panitia Penerima Hasil
Kegiatan tahun 2019
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honorarium Dewan Pengawas
Ketepatan Waktu Pembayaran
Honorarium Dewan Pengawas tahun
2019
ProsentaseBahan Pakai habis
ATK di RSUD Ngimbang
Jumlah bahan pakai habis ATK yang
digunakan ÷ Jumlah bahan pakai
habis ATK dalam satu tahun x 100%
Prosentase Bahan Pakai habis
Perangko, Materai dan Benda
Pos di RSUD Ngimbang
Jumlah bahan pakai habis perangko,
materai dan benda pos yang
digunakan ÷ Jumlah perangko,
materai dan benda pos dalam satu
tahun x 100%
Prosentase Bahan Pakai habis
Bahan Bakar Minyak / Gas di
RSUD Ngimbang
Jumlah bahan pakai habis bahan
bakar minyak / gas yang digunakan ÷
Jumlah bahan pakai habis bahan
bakar minyak / gas dalam satu tahun
x 100%
Prosentase jasa kantor (Surat
kabar/majalah) di RSUD
Ngimbang
Jumlah jasa kantor ( surat
kabar/majalah) yang digunakan ÷
Jumlah jasa kantor ( surat
kabar/majalah) dalam satu tahun x
100%
Prosentase Paket Pengiriman Jumlah Paket Pengiriman yang
dikirimkan ÷ Jumlah Paket
Pengiriman selama satu tahun x
100%
Prosentase jasa transaksi
keuangan di RSUD Ngimbang
Jumlah jasa transaksi keuangan
yang digunakan ÷ Jumlah jasa
transaksi keuangan dalam satu tahun
x 100%
Prosentase jasa servis peralatan
dan perlengkapan di RSUD
Ngimbang
Jumlah jasa servis peralatan dan
perlengkapan yang digunakan ÷
Jumlah jasa servis peralatan dan
perlengkapan dalam satu tahun x
100%
Prosentase penerima premi
asuransi di RSUD Ngimbang
Jumlah penerima premi asuransi ÷
Jumlah penerima premi asuransi
selama satu tahun x 100%
Prosentase penerima premi
asuransi kesehatan di RSUD
Ngimbang
Jumlah penerima premi asuransi
kesehatan ÷ Jumlah penerima premi
asuransi kesehatan selama satu
tahun x 100%
Prosentase Perawatan Jumlah Perawatan Kendaraan
Kendaraan Bermotor Bermotor yang dilakukan ÷ Jumlah
Kendaraan Bermotor selama satu
tahun x100%
Prosentase Penyedia
Penggandaan di RSUD
Ngimbang
Jumlah Penggandaan yang
dikerjakan ÷ Jumlah Penggandaan
selama satu tahun x 100%
Prosentase Penjilidan eksemplar
di RSUD Ngimbang
2019Jumlah penjilidan eksemplar di
RSUD Ngimbang tahun 2019
Prosentase Atribut Pakaian Dinas Jumlah Atribut Pakaian Dinas yang
direalisasikan ÷ Jumlah Atribut
Pakaian Dinas selama satu tahun x
100%
Prosentase Fasilitas Perjalanan
Dinas Dalam Dareah dan Luar
Daerah
Jumlah Fasilitas Perjalanan Dinas
Dalam Dareah dan Luar Daerah yang
direalisasikan ÷ Jumlah Fasilitas
Perjalanan Dinas Dalam Dareah dan
Luar Daerah dalam satu tahun x
100%
Prosentase terselenggaranya
kursus-kursus singkat / pelatihan
Jumlah terselenggaranya kursus-
kursus singkat / pelatihan yang
dilakukan ÷ Jumlah terselenggaranya
kursus-kursus singkat / pelatihan
dalam satu tahun x 100%
Prosentase terselenggaranya
Jasa Izin Tertentu
Jumlah terselenggaranya Jasa Izin
Tertentu yang dilakukan ÷ Jumlah
terselenggaranya Jasa Izin Tertentu
dalam satu tahun x 100%
Prosentase Terselenggaranya
Pemeliharaan Gedung di RSUD
Ngimbang Th. 2019
Jumlah Terselenggaranya
Pemeliharaan Gedung yang
dikerjakan ÷ Jumlah
Terselenggaranya Pemeliharaan
Gedung selama satu tahun x100%
Jumlah Jasa Konsultasi Penilaian Jumlah Jasa Konsultasi Penilaian
dalam satu tahun
Jumlah Pengadaan AC dan Alat
Pendingin
Jumlah Pengadaan AC dan Alat
Pendingin tahun 2019
Jumlah Pengadaan Frezer/Kulkas Jumlah Pengadaan Frezer/Kulkas
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Ventilator
Udara
Jumlah Pengadaan Ventilator Udara
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Kipas Angin Jumlah Pengadaan Kipas Angin
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Meja Kerja Jumlah Pengadaan Meja Kerja
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Meja Rapat Jumlah Pengadaan Meja Rapat
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Kursi Rapat Jumlah Pengadaan Kursi Rapat
tahun 2019
Jumlah Pengadaan Kursi
Pelayanan (Tunggu Pasien)
Jumlah Pengadaan Kursi Pelayanan
(Tunggu Pasien) tahun 2019
Jumlah Pengadaan Konstruksi
Sarana Kesehatan
Jumlah Pengadaan Konstruksi
Sarana Kesehatan tahun 2019
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Umum
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terselenggaranya
pengelolaan
kepegawaian RS
Prosentase Pemutakhiran data
system informasi data pegawai
( SIMPEG )
Jumlah Pemutakhiran data system
informasi data pegawai ( SIMPEG
)
Prosentase perencanaan
kebutuhan pegawai
Perencanaan kebutuhan pegawai
÷ Perencanaan kebutuhan
pegawai dalam satu tahun X 100%
Jumlah rekapitulasi dokumen
pengiriman laporan SKP
PNSD dan evaluasi kinerja
pegawai BLUD dan NON PNS
Jumlah rekapitulasi dokumen
pengiriman laporan SKP PNSD
dan evaluasi kinerja pegawai
BLUD dan NON PNS selama satu
tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Umum
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terselenggaranya
Pengadministrasian
Umum
Jumlah laporan pembuatan
rekap absensi pegawai
bulanan
Jumlah laporan pembuatan rekap
absensi pegawai bulanan selama satu
tahun
Prosentase perhimpunan surat
perjanjian kerja seluruh PTT
Non PNS
Jumlah perhimpunan surat perjanjian
kerja seluruh PTT Non PNS yang
dilakukan ÷ Jumlah perhimpunan surat
perjanjian kerja seluruh PTT Non PNS
selama satu tahun x 100%
Jumlah pengdministrasian file
pegawai (PNS)
Jumlah pengdministrasian file pegawai
(PNS) selama satu tahun
Jumlah pengdministrasian file
pegawai (Non PNS)
Jumlah pengdministrasian file pegawai
(Non PNS) selama satu tahun
Presentase kelengkapan
dokumen pegawai masuk /
keluar
Jumlah kelengkapan dokumen pegawai
masuk / keluar yang dilakukan ÷ Jumlah
kelengkapan dokumen pegawai masuk /
keluar selama satu tahun x 100%
Jumlah peremajaan file
pegawai
Jumlah peremajaan file pegawai selama
satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Umum
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terwujudnya konsep
surat yang baik
Prosentase membuat surat-
surat dinas yang akan
disampaikan kepada pimpinan
Jumlah membuat surat – surat
dinas yang akan disampaikan
kepada pimpinan dalam satu
tahun
2. Terlaksananya aturan
surat menyurat
Prosentase pendistribusian
surat sesuai disposisi pimpinan
untuk disampaikan kepada
Bidang
Jumlah pendistribusian surat
sesuai disposisi pimpinan untuk
disampaikan kepada Bidang
dalam satu tahun
3. Terlaksananya tata
administrasi persuratan
yang baik
Prosentase tata kearsipan
surat masuk dan surat keluar
Jumlah tata kearsipan surat
masuk dan surat keluar dalam
satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Umum
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terselenggaranya
pengelolaan
kepegawaian
Prosentase usulan penetapan
angka kredit ( PAK )
Jumlah usulan penetapan angka
kredit ( PAK ) ÷ Jumlah usulan
penetapan angka kredit ( PAK )
dalam satu tahun X 100%
Prosentase surat
pemberitahuan pembuatan
DUPAK
Jumlah surat pemberitahuan
pembuatan DUPAK ÷ Jumlah
surat pemberitahuan pembuatan
DUPAK dalam satu tahun X 100%
Prosentase pengiriman usulan
PAK ke Dinkes Provinsi Jawa
Timur
Jumlah pengiriman usulan PAK ke
Dinkes Provinsi Jawa Timur ÷
Jumlah pengiriman usulan PAK ke
Dinkes Provinsi Jawa Timur dalam
satu tahun X 100%
Prosentase pemrosesan izin
belajar dan tugas belajar
Jumlah pemrosesan izin belajar
dan tugas belajar ÷ Jumlah
pemrosesan izin belajar dan tugas
belajar X 100%
Prosentase pengiriman usulan
izin belajar dan tugas belajar
ke BKD Prov. Jawa Timur
Jumlah pengiriman usulan izin
belajar dan tugas belajar ke BKD
Prov. Jawa ÷ Timur Jumlah
pengiriman usulan izin belajar dan
tugas belajar ke BKD Prov. Jawa
Timur X 100%
Prosentase agenda surat
masuk/keluar
Jumlah agenda surat
masuk/keluar ÷ Jumlah agenda
surat masuk/keluar X 100%
Terwujudnya kenaikan
pangkat dan gaji berkala
yang baik
Jumlah kenaikan pangkat
dan gaji berkala
Jumlah kenaikan pangkat dan gaji
berkala selama satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Umum
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terselenggaranya
pengadministrasian
umum
Jumlah laporan inventaris dan
pemeliharaan barang – barang
inventaris dinas dan barang –
barang habis pakai untuk
memeudahkan pengaman
asset dan penyedia kebutuhan
dinas
Jumlah laporan inventaris dan
pemeliharaan barang – barang
inventaris dinas dan barang –
barang habis pakai untuk
memeudahkan pengaman asset
dan penyedia kebutuhan dinas
selama satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Sub Bagian Umum
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terselenggaranya
pengadministrasian
umum
Jumlah laporan pemeliharaan
barang-barang inventaris dinas
dan persediaan barang-barang
habis pakai, untuk
memudahkan pengaman asset
dan penyedia kebutuhan
dinas.
Jumlah laporan pemeliharaan
barang-barang inventaris dinas
dan persediaan barang-barang
habis pakai, untuk memudahkan
pengaman asset dan penyedia
kebutuhan dinas. selama satu
tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Bidang Penunjang
II. TUGAS : melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pelayanan penunjang
III. FUNGSI : a. Perencanaan kegiatan pelayanan Penunjang;
b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan Penunjang;
c. Penggerakan kegiatan pelayanan Penunjang;
d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan Penunjang;
e. Pelaksanaan tugas-tugas selain yang dibeikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keteranga
n
1. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Bahan Pakai Habis
Alat Kedokteran
Prosentase Bahan Pakai Habis
Alat Kedokteran dan
Laboratorium di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah bahan pakai habis alat
kedokteran dan laboratorium yang
digunakan ÷ Jumlah bahan pakai
habis alat kedokteran dan
laboratorium dalam satu tahun x
100%
2. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih
Prosentase Belanja Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih yang digunakan ÷
Jumlah Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih dalam satu tahun x
100%
3. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Pakaian Pelindung
Kerja
Prosentase Belanja Pakaian
Pelindung Kerja di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Pakaian Pelindung Kerja ÷
Jumlah Pakaian Pelindung Kerja
dalam satu tahun
4. Terlaksananya Belanja Cetak Prosentase Belanja Cetak Jumlah belanja cetak yang digunakan
÷ Jumlah belanja cetak dalam satu
tahun x 100%
5. Terlaksananya Belanja
Honorarium Panitia
Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Belanja Honorarium Panitia
Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Belanja Honorarium Panitia
Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
dalam satu tahun
6. Terlaksananya Belanja
Honorarium Panitia Pemeriksa
Administrasi Kegiatan
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Belanja Honorarium
Pemeriksa Administrasi
Kegiatan Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Honorarium Pemeriksa
Administrasi Kegiatan Pengadaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
dalam satu tahun
7. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
Prosentase Belanja Bahan Obat-
Obatan di RSUD Ngimbang
Tahun 2019 (DANA DAERAH)
Jumlah Belanja Bahan Obat-Obatan
yang terealisasi ÷ Jumlah Belanja
Bahan Obat-Obatan dalam satu tahun
x 100%
8 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
Prosentase Belanja Bahan Obat-
Obatan di RSUD Ngimbang
Tahun 2019 (DANA BLUD)
Jumlah Belanja Bahan Obat-Obatan
yang terealisasi ÷ Jumlah Belanja
Bahan Obat-Obatan dalam satu tahun
x 100%
9 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan Alat
– Alat Kedokteran Umum
Prosentase Jumlah Pengadaan
Alat-alat Kedokteran (DAK)
Jumlah Pengadaan Alat-alat
Kedokteran (DAK) dalam satu tahun
yang terealisasi ÷ Jumlah Pengadaan
Alat-alat Kedokteran (DAK) dalam
satu tahun x 100%
10 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan Alat
Prosentase Jumlah Pengadaan
Alat-alat Kedokteran (BLUD)
Jumlah Pengadaan Alat-alat
Kedokteran (BLUD) dalam satu tahun
– Alat Kedokteran Umum yang terealisasi ÷ Jumlah Pengadaan
Alat-alat Kedokteran (BLUD) dalam
satu tahun x 100%
11 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Lemari Arsip
Prosentase Jumlah Pengadaan
Lemari Arsip
Jumlah Pengadaan Lemari Arsip yang
terealisasi ÷ Jumlah Pengadaan
Lemari Arsip dalam satu tahun x
100%
12 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Bahan Pakai Habis
Peralatan Praktek Kerja
Prosentase Belanja Bahan Pakai
Habis Peralatan Praktek Kerja di
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Bahan Pakai Habis Peralatan
Praktek Kerja yang terealisasi ÷
Jumlah Bahan Pakai Habis Peralatan
Praktek Kerja dalam satu tahun x
100%
13 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Upah Tenaga Kerja
(Pembakaran Limbah B3 dan
Belanja Upah Pemulasaraan
Jenazah)
Prosentase Belanja Upah
Tenaga Kerja (Pembakaran
Limbah B3 dan Belanja Upah
Pemulasaraan Jenazah) di
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Upah Tenaga Kerja
(Pembakaran Limbah B3 dan Upah
Pemulasaraan Jenazah) yang
terealisasi ÷ Jumlah Upah Tenaga
Kerja (Pembakaran Limbah B3 dan
Upah Pemulasaraan Jenazah) dalam
satu tahun x 100%
14 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Trolley Sampah / Trolley
Makanan
Jumlah Pengadaan Trolley
Sampah / Trolley Makanan
Jumlah Pengadaan Trolley Sampah /
Trolley Makanan dalam satu tahun
15 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu pijar, Baterai
Kering, dll)
Prosentase Belanja Alat Listrik
dan Elektronik (Lampu pijar,
Baterai Kering, dll) di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Kegiatan Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Listrik ÷ Jumlah
Kegiatan Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Listrik dalam satu tahun x
100%
16 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
Prosentase Kegiatan Belanja
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran
Jumlah Kegiatan Belanja Pengisian
Tabung Pemadam Kebakaran ÷
Jumlah Kegiatan Belanja Pengisian
Tabung Pemadam Kebakaran dalam
satu tahun x 100%
17 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Pupuk dan Kimia
Prosentase Kegiatan Belanja
Pupuk dan Kimia
Jumlah Kegiatan Belanja Pupuk dan
Kimia ÷ Jumlah Kegiatan Belanja
Pupuk dan Kimia dalam satu tahun x
100%
18 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Pompa Air
Prosentase Kegiatan Belanja
Modal Pengadaan Pompa Air
Jumlah Belanja Modal Pengadaan
Pompa Air yang terealisasi ÷ Jumlah
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
dalam satu tahun x 100%
19 Terlaksananya Belanja Makan
Minum Petugas Jaga
Prosentase Belanja Makan
Minum Petugas Jaga
Jumlah Makan Minum Petugas Jaga ÷
Jumlah Makan Minum Petugas Jaga
dalam satu tahun x 100%
20 Terlaksananya Belanja Makan
Minum Harian Pasien
Prosentase Belanja Makan
Minum Harian Pasien
Jumlah Makan Minum Pasien ÷
Jumlah Makan Minum Pasien dalam
satu tahun x 100%
21 Terlaksananya Belanja Makan
Minum Rapat
Prosentase Belanja Makan
Minum Rapat
Jumlah Makan Minum Rapat ÷ Jumlah
Makan Minum Rapat dalam satu
tahun x 100%
22 Terlaksananya Belanja Makan
Minum Tamu
Prosentase Belanja Makan
Minum Tamu
Jumlah Makan Minum Tamu ÷ Jumlah
Makan Minum Tamu dalam satu tahun
x 100%
23 Terlaksananya Belanja Makan
Minum Kegiatan
Prosentase Belanja Makan
Minum Kegiatan
Jumlah Makan Minum Kegiatan ÷
Jumlah Makan Minum Kegiatan dalam
satu tahun x 100%
24 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Pemeliharaan
Meubelair
Prosentase Belanja
Pemeliharaan Meubelair
Jumlah belanja pemeliharaan
meubelair yang terealisasi ÷ Jumlah
belanja pemeliharaan meubelair
selama satu tahun x 100%
25 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Neon Box
Prosentase Jumlah Pengadaan
Neon Box
Jumlah belanja Jumlah Pengadaan
Neon Box yang terealisasi ÷ Jumlah
belanja Jumlah Pengadaan Neon Box
selama satu tahun x 100%
26 Terlaksanya Kegiatan Belanja
Modal Pengadaan Alat Bengkel
Bermesin
Prosentase Jumlah Pengadaan
Alat Bengkel Bermesin
Jumlah belanja Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin yang terealisasi ÷
Jumlah belanja Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin selama satu tahun
x 100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Seksi Penunjang Medik
II. TUGAS : Melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pelayanan penunjang
Medik
III. FUNGSI : a) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
b) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
c) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
d) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang
medik;
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan
tugas dan fungsinya .
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Bahan Pakai
Habis Alat Kedokteran
Prosentase Bahan Pakai
Habis Alat Kedokteran dan
Laboratorium di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah bahan pakai habis alat
kedokteran dan laboratorium
yang digunakan ÷ Jumlah bahan
pakai habis alat kedokteran dan
laboratorium dalam satu tahun x
100%
2. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
Prosentase Belanja
Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih yang
digunakan ÷ Jumlah Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih dalam satu tahun x
100%
3. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Pakaian Pelindung
Kerja
Prosentase Belanja
Pakaian Pelindung Kerja di
RSUD Ngimbang Tahun
2019
Jumlah Pakaian Pelindung Kerja
÷ Jumlah Pakaian Pelindung
Kerja dalam satu tahun
4. Terlaksananya Belanja
Cetak
Prosentase Belanja Cetak Jumlah belanja cetak yang
digunakan ÷ Jumlah belanja
cetak dalam satu tahun x 100%
5. Terlaksananya Belanja
Honorarium Panitia
Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Belanja Honorarium Panitia
Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Belanja Honorarium Panitia
Pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan dalam
satu tahun
6. Terlaksananya Belanja
Honorarium Panitia
Pemeriksa Administrasi
Kegiatan Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Honorarium
Pemeriksa Administrasi
Kegiatan Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Honorarium Pemeriksa
Administrasi Kegiatan
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan dalam
satu tahun
7. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Bahan Obat-
Obatan
Prosentase Belanja Bahan
Obat-Obatan di RSUD
Ngimbang Tahun 2019
(DANA DAERAH)
Jumlah Belanja Bahan Obat-
Obatan yang terealisasi ÷
Jumlah Belanja Bahan Obat-
Obatan dalam satu tahun x
100%
8 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Bahan Obat-
Obatan
Prosentase Belanja Bahan
Obat-Obatan di RSUD
Ngimbang Tahun 2019 (DANA
Jumlah Belanja Bahan Obat-
Obatan yang terealisasi ÷
Jumlah Belanja Bahan Obat-
BLUD) Obatan dalam satu tahun x
100%
9 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Alat – Alat Kedokteran
Umum
Prosentase Jumlah
Pengadaan Alat-alat
Kedokteran (DAK)
Jumlah Pengadaan Alat-alat
Kedokteran (DAK) dalam satu
tahun yang terealisasi ÷ Jumlah
Pengadaan Alat-alat Kedokteran
(DAK) dalam satu tahun x 100%
10 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Alat – Alat Kedokteran
Umum
Prosentase Jumlah
Pengadaan Alat-alat
Kedokteran (BLUD)
Jumlah Pengadaan Alat-alat
Kedokteran (BLUD) dalam satu
tahun yang terealisasi ÷ Jumlah
Pengadaan Alat-alat Kedokteran
(BLUD) dalam satu tahun x
100%
11 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Lemari Arsip
Prosentase Jumlah
Pengadaan Lemari Arsip
Jumlah Pengadaan Lemari
Arsip yang terealisasi ÷ Jumlah
Pengadaan Lemari Arsip dalam
satu tahun x 100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Seksi Penunjang Non Medik
II. TUGAS : melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pelayanan penunjang
Non Medik
III. FUNGSI : a) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
b) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
c) Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
d) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang
non medik
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1.
2. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Bahan Pakai Habis
Peralatan Praktek Kerja
Prosentase Belanja Bahan Pakai
Habis Peralatan Praktek Kerja di
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Bahan Pakai Habis
Peralatan Praktek Kerja yang
terealisasi ÷ Jumlah Bahan
Pakai Habis Peralatan Praktek
Kerja dalam satu tahun x 100%
3. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Upah Tenaga Kerja
(Pembakaran Limbah B3 dan
Belanja Upah Pemulasaraan
Jenazah)
Prosentase Belanja Upah Tenaga
Kerja (Pembakaran Limbah B3 dan
Belanja Upah Pemulasaraan
Jenazah) di RSUD Ngimbang Tahun
2019
Jumlah Upah Tenaga Kerja
(Pembakaran Limbah B3 dan
Upah Pemulasaraan Jenazah)
yang terealisasi ÷ Jumlah Upah
Tenaga Kerja (Pembakaran
Limbah B3 dan Upah
Pemulasaraan Jenazah) dalam
satu tahun x 100%
4. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Trolley Sampah / Trolley
Makanan
Jumlah Pengadaan Trolley
Sampah / Trolley Makanan
Jumlah Pengadaan Trolley
Sampah / Trolley Makanan
dalam satu tahun
5. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu pijar,
Baterai Kering, dll)
Prosentase Belanja Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu pijar, Baterai
Kering, dll) di RSUD Ngimbang
Tahun 2019
Jumlah Kegiatan Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Listrik ÷
Jumlah Kegiatan Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Listrik
dalam satu tahun x 100%
6. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
Prosentase Kegiatan Belanja
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran
Jumlah Kegiatan Belanja
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran ÷ Jumlah Kegiatan
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran dalam
satu tahun x 100%
7. Terlaksananya Kegiatan
Belanja Pupuk dan Kimia
Prosentase Kegiatan Belanja Pupuk
dan Kimia
Jumlah Kegiatan Belanja Pupuk
dan Kimia ÷ Jumlah Kegiatan
Belanja Pupuk dan Kimia dalam
satu tahun x 100%
8 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Pompa Air
Prosentase Kegiatan Belanja Modal
Pengadaan Pompa Air
Jumlah Belanja Modal
Pengadaan Pompa Air yang
terealisasi ÷ Jumlah Belanja
Modal Pengadaan Pompa Air
dalam satu tahun x 100%
9 Terlaksananya Belanja Makan Prosentase Belanja Makan Minum Jumlah Makan Minum Petugas
Minum Petugas Jaga Petugas Jaga Jaga ÷ Jumlah Makan Minum
Petugas Jaga dalam satu tahun
x 100%
10 Terlaksananya Belanja Makan
Minum Harian Pasien
Prosentase Belanja Makan Minum
Harian Pasien
Jumlah Makan Minum Pasien ÷
Jumlah Makan Minum Pasien
dalam satu tahun x 100%
11 Terlaksananya Belanja Makan
Minum Rapat
Prosentase Belanja Makan Minum
Rapat
Jumlah Makan Minum Rapat ÷
Jumlah Makan Minum Rapat
dalam satu tahun x 100%
12 Terlaksananya Belanja Makan
Minum Tamu
Prosentase Belanja Makan Minum
Tamu
Jumlah Makan Minum Tamu ÷
Jumlah Makan Minum Tamu
dalam satu tahun x 100%
13 Terlaksananya Belanja Makan
Minum Kegiatan
Prosentase Belanja Makan Minum
Kegiatan
Jumlah Makan Minum Kegiatan
÷ Jumlah Makan Minum
Kegiatan dalam satu tahun x
100%
14 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Pemeliharaan
Meubelair
Prosentase Belanja Pemeliharaan
Meubelair
Jumlah belanja pemeliharaan
meubelair yang terealisasi ÷
Jumlah belanja pemeliharaan
meubelair selama satu tahun x
100%
15 Terlaksananya Kegiatan
Belanja Modal Pengadaan
Neon Box
Prosentase Jumlah Pengadaan Neon
Box
Jumlah belanja Jumlah
Pengadaan Neon Box yang
terealisasi ÷ Jumlah belanja
Jumlah Pengadaan Neon Box
selama satu tahun x 100%
16 Terlaksanya Kegiatan Belanja
Modal Pengadaan Alat
Prosentase Jumlah Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin
Jumlah belanja Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin yang
Bengkel Bermesin terealisasi ÷ Jumlah belanja
Pengadaan Alat Bengkel
Bermesin selama satu tahun x
100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Seksi Penunjang Medik
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1 Terlaksananya
Kegiatan Belanja
Modal Pengadaan Alat
– Alat Kedokteran
Umum
Prosentase Jumlah Pengadaan
Alat-alat Kedokteran (DAK)
Jumlah Pengadaan Alat-alat
Kedokteran (DAK) dalam satu
tahun yang terealisasi ÷ Jumlah
Pengadaan Alat-alat Kedokteran
(DAK) dalam satu tahun x 100%
2 Terlaksananya
Kegiatan Belanja
Modal Pengadaan Alat
– Alat Kedokteran
Umum
Prosentase Jumlah Pengadaan
Alat-alat Kedokteran (BLUD)
Jumlah Pengadaan Alat-alat
Kedokteran (BLUD) dalam satu
tahun yang terealisasi ÷ Jumlah
Pengadaan Alat-alat Kedokteran
(BLUD) dalam satu tahun x 100%
3 Terlaksananya
Kegiatan Belanja
Modal Pengadaan
Lemari Arsip
Prosentase Jumlah Pengadaan
Lemari Arsip
Jumlah Pengadaan Lemari Arsip
yang terealisasi ÷ Jumlah
Pengadaan Lemari Arsip dalam
satu tahun x 100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Seksi Penunjang Medik
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya Kinerja
Penunjang Medis Yang
Komprehensif
Prosentase dokumen belanja
pengadaan bahan obat-obatan
Jumlah dokumen belanja modal
pengadaan obat – obatan yang
ada ÷ Jumlah dokumen belanja
modal pengadaan obat – obatan
dalam satu tahun x 100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Seksi Penunjang Medik
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya Kinerja
Penunjang Medis
Yang Komprehensif
Prosentase input data pada
aplikasi SAKTI untuk
kegiatan bidang penunjang
Jumlah data yang sudah di
input pada aplikasi SAKTI ÷
Jumlah data yang sudah di
input pada aplikasi SAKTI
dalam satu tahun x 100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Seksi Penunjang Medik
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya Kinerja
Penunjang Medis
Yang Komprehensif
Prosentase input data pada
aplikasi SAKTI untuk kegiatan
bidang penunjang
Jumlah data yang sudah di input
pada aplikasi SAKTI ÷ Jumlah
data yang sudah di input pada
aplikasi SAKTI dalam satu tahun
x 100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Seksi Penunjang Non Medik
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan
Capaian Target IKI
Keterangan
1. Tercapainya Kinerja
Penunjang Non Medis
Yang Komprehensif
Prosentase dokumen
belanja modal pengadaan
bahan pakai habis alat
kedokteran dan laboratorium
Jumlah dokumen belanja
modal pengadaan bahan
pakai habis alat kedokteran
dan laboratorium ÷ Jumlah
dokumen belanja modal
pengadaan bahan pakai habis
alat kedokteran dan
laboratorium dalam satu
tahun x 100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Bidang Pelayanan
II. TUGAS : melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medik dan
pelayanan keperawatan
III. FUNGSI : a. Perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
c. Penggerakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
anggaraan
kegiatan
pelayanan APBD
Prosentase Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan RIG RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan RIG RSUD
Ngimbang yang terealisasi ÷
Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan RIG RSUD
Ngimbang selama satu tahun x
100%
Prosentase Honorarium Panitia
Pemeriksa Administrasi Pekerjaan
RIG RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Honorarium Panitia
Pemeriksa Administrasi Pekerjaan
RIG RSUD Ngimbang yang
terealisasi ÷ Jumlah Honorarium
Panitia Pemeriksa Administrasi
Pekerjaan RIG RSUD Ngimbang
selama satu tahun
Prosentase belanja bahan pakai habis
alat kedokteran RIG RSUD Ngimbang
Tahun 2019
Jumlah bahan pakai habis alat
kedokteran RIG yang terealisasi ÷
Jumlah bahan pakai habis alat
kedokteran RIG selama satu tahun
x 100%
Prosentase belanja bahan Obat -
obatan RIG RSUD Ngimbang Tahun
2019
Jumlah Obat RIG yang terealisasi
÷ Jumlah Obat RIG selama satu
tahun x 100%
Prosentase jasa pelayanan kesehatan
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah jasa pelayanan kantor
yang terealisasi ÷ Jumlah jasa
pelayanan kantor selama satu
tahun x 100%
Prosentase belanja makanan dan
minuman harian pasien RIG RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah makan dan minuman
harian pasien RIG yang terealisasi
÷ Jumlah makan dan minuman
harian pasien RIG selama satu
tahun x 100%
2. Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
anggaraan
kegiatan
pelayanan BLUD
Prosentase Belanja Bahan Kesehatan
dan kedokteran RSUD Ngimbang
Tahun 2019
Jumlah bahan kesehatan dan
kedokteran RSUD Ngimbang yang
terealisasi ÷ Jumlah bahan
kesehatan dan kedokteran RSUD
Ngimbang selama satu tahun x
100%
Prosentase belanja jasa akreditasi
Rumah Sakit tahun anggaran 2019
Jumlah belanja jasa akreditasi
yang terealisasi ÷ Jumlah belanja
jasa akreditasi RSUD Ngimbang
selama satu tahun x 100%
3. Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
anggaraan
kegiatan
pelayanan Bagi
Hasil Cukai
Tembakau
Prosentase Belanja Modal Pengadaan
alat – alat kedokteran umum RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlsh Belanja Modal Pengadaan
alat – alat kedokteran umum
RSUD Ngimbang ÷ Jumlah Belanja
Modal Pengadaan alat – alat
kedokteran umum RSUD
Ngimbang selama satu tahun x
100%
4. Terlaksananya
pelaporan kegiatan
pelayanan
Jumlah dokumen Koordinator SPM
Rumah Sakit
Jumlah dokumen Koordinator SPM
Rumah Sakit selama satu tahun
Jumlah laporan perolehan pasien
baru (Customer Acquisition)
Jumlah laporan perolehan pasien
baru (Customer Acquisition)
selama satu tahun
Jumlah laporan perolehan pasien
lama (Customer Loyalty)
Jumlah laporan perolehan pasien
lama (Customer Loyalty) selama
satu tahun
Jumlah laporan Angka kematian
umum tiap pasien keluar (GDR)
Jumlah laporan Angka kematian
umum tiap pasien keluar (GDR)
selama satu tahun
Jumlah laporan Angka kematian ≥ 48
jam tiap pasien keluar (NDR)
Jumlah laporan Angka kematian ≥
48 jam tiap pasien keluar (NDR)
selama satu tahun
Jumlah laporan Turn Over Interval
(TOI)
Jumlah laporan Turn Over Interval
(TOI) selama satu tahun
Jumlah laporan Bed Turn Over (BTO)
Jumlah laporan Bed Turn Over
(BTO) selama satu tahun
Jumlah laporan Bed Ocupation Rate
(BOR)
Jumlah laporan Bed Ocupation
Rate (BOR) selama satu tahun
Jumlah laporan pasien umum dan
BPJS Rumah Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan pasien umum dan
BPJS Rumah Sakit Setiap bulan
selama satu tahun
Jumlah laporan kunjungan pasien IGD
setiap bulan
Jumlah laporan kunjungan pasien
IGD setiap bulan selama satu
tahun
Jumlah laporan kunjungan pasien
rawat jalan Setiap bulan
Jumlah laporan kunjungan pasien
rawat jalan Setiap bulan selama
satu tahun
Jumlah laporan kunjungan pasien
rawat inap Setiap bulan
Jumlah laporan kunjungan pasien
rawat inap Setiap bulan selama
satu tahun
Jumlah laporan kunjungan data tiap
wilayah per kecamatan
Jumlah laporan kunjungan data
tiap wilayah per kecamatan
selama satu tahun
Jumlah laporan Kematian Rumah
Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan Kematian Rumah
Sakit Setiap bulan selama satu
tahun
Jumlah laporan RIG Rumah Sakit
Setiap bulan
Jumlah laporan RIG Rumah Sakit
Setiap bulan selama satu tahun
Jumlah laporan HIV Rumah Sakit
Setiap bulan
Jumlah laporan HIV Rumah Sakit
Setiap bulan selama satu tahun
Jumlah laporan penyakit DBD Rumah
Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan penyakit DBD
Rumah Sakit Setiap bulan selama
satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Seksi Pelayanan Medik
II. TUGAS : melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medik
III. FUNGSI : a) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
b) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
c) Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
d) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1 Terlaksananya
pelaporan kegiatan
pelayanan
Jumlah dokumen Koordinator
SPM Rumah Sakit
Jumlah dokumen Koordinator
SPM Rumah Sakit selama satu
tahun
Jumlah laporan perolehan
pasien
baru (Customer Acquisition)
Jumlah laporan perolehan
pasien
baru (Customer Acquisition)
selama satu tahun
Jumlah laporan perolehan
pasien lama (Customer Loyalty)
Jumlah laporan perolehan
pasien lama (Customer Loyalty)
selama satu tahun
Jumlah laporan Angka
kematian umum tiap pasien
Jumlah laporan Angka kematian
umum tiap pasien keluar (GDR)
keluar (GDR) selama satu tahun
Jumlah laporan Angka
kematian ≥ 48 jam tiap pasien
keluar (NDR)
Jumlah laporan Angka kematian
≥ 48 jam tiap pasien keluar
(NDR) selama satu tahun
Jumlah laporan Turn Over
Interval (TOI)
Jumlah laporan Turn Over
Interval (TOI) selama satu tahun
Jumlah laporan Bed Turn Over
(BTO)
Jumlah laporan Bed Turn Over
(BTO) selama satu tahun
Jumlah laporan Bed Ocupation
Rate (BOR)
Jumlah laporan Bed Ocupation
Rate (BOR) selama satu tahun
Jumlah laporan pasien umum
dan BPJS Rumah Sakit Setiap
bulan
Jumlah laporan pasien umum
dan BPJS Rumah Sakit Setiap
bulan selama satu tahun
Jumlah laporan kunjungan
pasien IGD setiap bulan
Jumlah laporan kunjungan
pasien IGD setiap bulan selama
satu tahun
Jumlah laporan kunjungan
pasien rawat jalan Setiap bulan
Jumlah laporan kunjungan
pasien rawat jalan Setiap bulan
selama satu tahun
Jumlah laporan kunjungan
pasien rawat inap Setiap bulan
Jumlah laporan kunjungan
pasien rawat inap Setiap bulan
selama satu tahun
Jumlah laporan kunjungan data
tiap wilayah per kecamatan
Jumlah laporan kunjungan data
tiap wilayah per kecamatan
selama satu tahun
Jumlah laporan Kematian
Rumah Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan Kematian
Rumah Sakit Setiap bulan
selama satu tahun
Jumlah laporan RIG Rumah
Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan RIG Rumah
Sakit Setiap bulan selama satu
tahun
Jumlah laporan HIV Rumah
Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan HIV Rumah
Sakit Setiap bulan selama satu
tahun
Jumlah laporan penyakit DBD
Rumah Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan penyakit DBD
Rumah Sakit Setiap bulan
selama satu tahun
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
I. JABATAN : Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
II. TUGAS : melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan keperawatan
III. FUNGSI : a) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
b) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
c) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
d) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
anggaraan
kegiatan
pelayanan APBD
Prosentase Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan RIG RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan RIG RSUD
Ngimbang yang terealisasi ÷
Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan RIG RSUD
Ngimbang selama satu tahun x
100%
Prosentase Honorarium Panitia
Pemeriksa Administrasi Pekerjaan
RIG RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Honorarium Panitia
Pemeriksa Administrasi Pekerjaan
RIG RSUD Ngimbang yang
terealisasi ÷ Jumlah Honorarium
Panitia Pemeriksa Administrasi
Pekerjaan RIG RSUD Ngimbang
selama satu tahun
Prosentase belanja bahan pakai habis
alat kedokteran RIG RSUD Ngimbang
Tahun 2019
Jumlah bahan pakai habis alat
kedokteran RIG yang terealisasi ÷
Jumlah bahan pakai habis alat
kedokteran RIG selama satu tahun
x 100%
Prosentase belanja bahan Obat -
obatan RIG RSUD Ngimbang Tahun
2019
Jumlah Obat RIG yang terealisasi
÷ Jumlah Obat RIG selama satu
tahun x 100%
Prosentase jasa pelayanan kesehatan
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah jasa pelayanan kantor
yang terealisasi ÷ Jumlah jasa
pelayanan kantor selama satu
tahun x 100%
Prosentase belanja makanan dan
minuman harian pasien RIG RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah makan dan minuman
harian pasien RIG yang terealisasi
÷ Jumlah makan dan minuman
harian pasien RIG selama satu
tahun x 100%
2. Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
anggaraan
kegiatan
pelayanan BLUD
Prosentase Belanja Bahan Kesehatan
dan kedokteran RSUD Ngimbang
Tahun 2019
Jumlah bahan kesehatan dan
kedokteran RSUD Ngimbang yang
terealisasi ÷ Jumlah bahan
kesehatan dan kedokteran RSUD
Ngimbang selama satu tahun x
100%
Prosentase belanja jasa akreditasi Jumlah belanja jasa akreditasi
Rumah Sakit tahun anggaran 2019 yang terealisasi ÷ Jumlah belanja
jasa akreditasi RSUD Ngimbang
selama satu tahun x 100%
3. Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
anggaraan
kegiatan
pelayanan Bagi
Hasil Cukai
Tembakau
Prosentase Belanja Modal Pengadaan
alat – alat kedokteran umum RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlsh Belanja Modal Pengadaan
alat – alat kedokteran umum
RSUD Ngimbang ÷ Jumlah Belanja
Modal Pengadaan alat – alat
kedokteran umum RSUD
Ngimbang selama satu tahun x
100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Seksi Pelayanan Keperawatan
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian
Target IKI
Keterangan
1. Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
anggaraan
kegiatan
pelayanan APBD
Prosentase Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan RIG RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan RIG RSUD
Ngimbang yang terealisasi ÷
Jumlah Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan RIG RSUD
Ngimbang selama satu tahun x
100%
Prosentase Honorarium Panitia
Pemeriksa Administrasi Pekerjaan
RIG RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah Honorarium Panitia
Pemeriksa Administrasi Pekerjaan
RIG RSUD Ngimbang yang
terealisasi ÷ Jumlah Honorarium
Panitia Pemeriksa Administrasi
Pekerjaan RIG RSUD Ngimbang
selama satu tahun
Prosentase belanja bahan pakai habis
alat kedokteran RIG RSUD Ngimbang
Tahun 2019
Jumlah bahan pakai habis alat
kedokteran RIG yang terealisasi ÷
Jumlah bahan pakai habis alat
kedokteran RIG selama satu tahun
x 100%
Prosentase belanja bahan Obat -
obatan RIG RSUD Ngimbang Tahun
Jumlah Obat RIG yang terealisasi
÷ Jumlah Obat RIG selama satu
2019 tahun x 100%
Prosentase jasa pelayanan kesehatan
RSUD Ngimbang Tahun 2019
Jumlah jasa pelayanan kantor
yang terealisasi ÷ Jumlah jasa
pelayanan kantor selama satu
tahun x 100%
Prosentase belanja makanan dan
minuman harian pasien RIG RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlah makan dan minuman
harian pasien RIG yang terealisasi
÷ Jumlah makan dan minuman
harian pasien RIG selama satu
tahun x 100%
2. Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
anggaraan
kegiatan
pelayanan BLUD
Prosentase Belanja Bahan Kesehatan
dan kedokteran RSUD Ngimbang
Tahun 2019
Jumlah bahan kesehatan dan
kedokteran RSUD Ngimbang yang
terealisasi ÷ Jumlah bahan
kesehatan dan kedokteran RSUD
Ngimbang selama satu tahun x
100%
Prosentase belanja jasa akreditasi
Rumah Sakit tahun anggaran 2019
Jumlah belanja jasa akreditasi
yang terealisasi ÷ Jumlah belanja
jasa akreditasi RSUD Ngimbang
selama satu tahun x 100%
3. Terlaksananya
kegiatan
perencanaan
anggaraan
kegiatan
pelayanan Bagi
Hasil Cukai
Tembakau
Prosentase Belanja Modal Pengadaan
alat – alat kedokteran umum RSUD
Ngimbang Tahun 2019
Jumlsh Belanja Modal Pengadaan
alat – alat kedokteran umum
RSUD Ngimbang ÷ Jumlah Belanja
Modal Pengadaan alat – alat
kedokteran umum RSUD
Ngimbang selama satu tahun x
100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
JABATAN : Staf Seksi Pelayanan Medis
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI
Keterangan
1 Terlaksananya
pelaporan kegiatan
pelayanan
Jumlah dokumen Koordinator
SPM Rumah Sakit
Jumlah dokumen Koordinator
SPM Rumah Sakit selama satu
tahun
Jumlah laporan perolehan
pasien
baru (Customer Acquisition)
Jumlah laporan perolehan
pasien
baru (Customer Acquisition)
selama satu tahun
Jumlah laporan perolehan
pasien lama (Customer Loyalty)
Jumlah laporan perolehan
pasien lama (Customer Loyalty)
selama satu tahun
Jumlah laporan Angka
kematian umum tiap pasien
keluar (GDR)
Jumlah laporan Angka kematian
umum tiap pasien keluar (GDR)
selama satu tahun
Jumlah laporan Angka
kematian ≥ 48 jam tiap pasien
keluar (NDR)
Jumlah laporan Angka kematian
≥ 48 jam tiap pasien keluar
(NDR) selama satu tahun
Jumlah laporan Turn Over
Interval (TOI)
Jumlah laporan Turn Over
Interval (TOI) selama satu tahun
Jumlah laporan Bed Turn Over
(BTO)
Jumlah laporan Bed Turn Over
(BTO) selama satu tahun
Jumlah laporan Bed Ocupation
Rate (BOR)
Jumlah laporan Bed Ocupation
Rate (BOR) selama satu tahun
Jumlah laporan pasien umum
dan BPJS Rumah Sakit Setiap
bulan
Jumlah laporan pasien umum
dan BPJS Rumah Sakit Setiap
bulan selama satu tahun
Jumlah laporan kunjungan
pasien IGD setiap bulan
Jumlah laporan kunjungan
pasien IGD setiap bulan selama
satu tahun
Jumlah laporan kunjungan
pasien rawat jalan Setiap bulan
Jumlah laporan kunjungan
pasien rawat jalan Setiap bulan
selama satu tahun
Jumlah laporan kunjungan
pasien rawat inap Setiap bulan
Jumlah laporan kunjungan
pasien rawat inap Setiap bulan
selama satu tahun
Jumlah laporan kunjungan data
tiap wilayah per kecamatan
Jumlah laporan kunjungan data
tiap wilayah per kecamatan
selama satu tahun
Jumlah laporan Kematian
Rumah Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan Kematian
Rumah Sakit Setiap bulan
selama satu tahun
Jumlah laporan RIG Rumah
Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan RIG Rumah
Sakit Setiap bulan selama satu
tahun
Jumlah laporan HIV Rumah
Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan HIV Rumah
Sakit Setiap bulan selama satu
tahun
Jumlah laporan penyakit DBD
Rumah Sakit Setiap bulan
Jumlah laporan penyakit DBD
Rumah Sakit Setiap bulan
selama satu tahun