formulir 1 - pu.go.id pdf/renja-kl-pu-2016.pdf · 02 meningkatnya keterpaduan perencanaan,...

409
FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. VISI : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal Dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 3. MISI : 1.Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. 2.Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas dar 3.Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. 4.Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan 250.000,0 Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan 85 02 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 318.312,5 Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR 85 03 Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional 681.931,3 Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional 78 04 Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 5.239.525,6 Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 63 05 Meningkatnya ketahanan air 20.691.355,5 Tingkat dukungan ketahanan air 65

Upload: vandieu

Post on 11-Apr-2019

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

FORMULIR 1

PENJELASAN UMUM

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. VISI :Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal Dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat,Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

3. MISI :1.Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan,ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

2.Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, danpelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas dar

3.Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukungkeseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangkaNKRI.

4.Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan 250.000,0

Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan 85

02 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 318.312,5

Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,pemrograman terhadap penganggaranpembangunan bidang PUPR

85

03 Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional 681.931,3

Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional 78

04 Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 5.239.525,6

Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 63

05 Meningkatnya ketahanan air 20.691.355,5

Tingkat dukungan ketahanan air 65

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

06 Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing 8.938.744,0

Tingkat Konektivitas Jalan Nasional 74

07 Meningkatnya kemantapan jalan nasional 37.505.110,3

Tingkat kemantapan jalan nasional 91

08 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 9.667.886,4

Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 59

09 Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 9.463.441,4

Tingkat cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 83

10 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan 8.362.109,2

Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah 85

Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah(Kontribusi dari Ditjen Pembiayaan Perumahan/belum termasuk dari Ditjen PenyediaanPerumahan)

10

11 Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas 233.348,8

Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 77,5

12 Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 202.235,6

Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana danprasarana

85

13 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal 105.813,8

Tingkat pengendalian pelaksanan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR 54

14 Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas 493.003,2

Prosentase sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas 25

15 Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR 402.028,2

Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR 69

Jumlah 102.554.845,9

5. Program dan Pendanaan

Kode ProgramIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 233.348,8 0,0 0,0 0,0 233.348,8 283.038,0 313.948,0 352.573,0

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 201.898,0 0,0 337,6 0,0 202.235,6 243.389,7 263.900,1 286.409,3

03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 105.813,8 0,0 0,0 0,0 105.813,8 113.220,0 121.144,0 129.623,0

04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 390.493,3 0,0 11.534,8 0,0 402.028,2 663.929,4 691.913,2 726.199,8

06 Program Pembinaan Konstruksi 681.835,5 0,0 95,8 0,0 681.931,3 1.143.950,0 1.365.170,0 1.587.440,0

07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 15.861.415,9 3.266.975,7 2.936,1 0,0 19.131.327,8 24.144.835,8 27.997.676,1 39.567.449,7

08 Program Penyelenggaraan Jalan 35.680.561,5 3.505.004,0 31.988,9 7.226.300,0 46.443.854,3 57.651.866,5 59.957.080,7 56.552.789,1

Kode ProgramIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 23.955.870,5 1.974.553,6 457,0 0,0 25.930.881,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4

11 Program Pengembangan Perumahan 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8

12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7

13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 568.312,5 0,0 0,0 0,0 568.312,5 1.267.000,4 3.051.684,6 1.693.359,4

14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0

Jumlah 86.323.977,8 8.746.533,3 258.034,7 7.226.300,0 102.554.845,9 144.807.544,8 152.691.250,5 160.701.918,2

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

3. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR 233.348,8

Nilai Laporan Kinerja Pemernintah 75

Opini WTP hasil audit BPK WTP

Transparansi pelaksanaan program 65%

Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 70%

Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 90%

Jumlah 233.348,8

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN 50.387,8 0,0 0,0 0,0 50.387,8 73.285,0 88.451,0 107.759,0

2382 Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana 45.671,0 0,0 0,0 0,0 45.671,0 47.953,0 50.349,0 52.877,0

2383 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian 30.500,0 0,0 0,0 0,0 30.500,0 37.000,0 40.000,0 45.000,0

2384 Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 35.050,0 38.560,0 42.420,0

2387 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 36.750,0 38.588,0 40.517,0

5682 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 42.790,0 0,0 0,0 0,0 42.790,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0

Jumlah 233.348,8 0,0 0,0 0,0 233.348,8 283.038,0 313.948,0 352.573,0

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR 202.235,6

Tingkat Kenyamanan Bekerja 80%

Tingkat layanan data dan teknologi informasi 85%

Tingkat layanan informasi publik 365

Jumlah 202.235,6

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2381 Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 58.795,6 0,0 0,0 0,0 58.795,6 255,7 230,1 201,3

2386 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0

2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 91.140,0 0,0 0,0 0,0 91.140,0 100.254,0 110.280,0 121.308,0

2390 Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman 51.962,4 0,0 337,6 0,0 52.300,0 89.880,0 95.390,0 100.900,0

Jumlah 201.898,0 0,0 337,6 0,0 202.235,6 243.389,7 263.900,1 286.409,3

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal

3. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan EfektivitasPelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

105.813,8

Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP 0.15

Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara 0.55

Penurunan Nominal Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0.55

Jumlah 105.813,8

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2391 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,7 74.442,0 79.651,0 85.228,0

2392 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 9.264,0 9.913,0 10.606,0

2393 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 7.399,0 7.917,0 8.471,0

2394 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 10.172,0 10.885,0 11.646,0

2395 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 7.852,0 8.401,0 8.989,0

2396 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5 4.091,0 4.377,0 4.683,0

Jumlah 105.813,8 0,0 0,0 0,0 105.813,8 113.220,0 121.144,0 129.623,0

NIP:

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

5. Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 02 09 02 ----

Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan dan Penganggaran

4

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanKegiatan Itjen PU

2

Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja KementerianPekerjaan Umum

2

02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 02 09 02 ----

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP 4

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi ManajemenPengawasan

1

Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 2

03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 02 09 02 ----

Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/Kegiatan Sejenis bidang pengawasan

10

Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/PenyusunanKebijakan dan Peraturan Pengawasan Bidang PU

3

04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 02 09 02 ----

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 12

Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem ManajemenMutu

1

Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan 5

Jumlah 70.421,7

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 4 4 5 2.503,0 2.677,0 2.865,0

Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan 1 185,7 185,7

Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR 2 92,3 184,5

Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR 1 1.000,0 1.000,0

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR 1 368,5 368,5

Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satker Kementerian PUPR 1 0,5 0,5

Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR 1 300,5 300,5

Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR 1 300,5 300,5

02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 4 4 4 4.419,0 4.728,0 5.060,0

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 653,0 2.612,0

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan 1 1.200,0 1.200,0

Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan 2 159,0 318,0

03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 10 10 10 17.473,0 18.696,0 20.005,0

Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan 8 826,3 6.610,3

Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker 2 4.221,9 8.443,8

Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan 3 428,3 1.285,0

04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 12 12 12 50.047,0 53.550,0 57.298,0

Pembayaran gaji dan tunjangan (001) 12 2.150,2 25.802,4

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) 12 630,2 7.561,8

Kendaraan bermotor 1 2.283,5 2.283,5

Perangkat pengolah data dan komunikasi 1 1.000,0 1.000,0

Peralatan dan fasilitas perkantoran 1 300,0 300,0

Penerapan sistem manajemen mutu 1 3.485,0 3.485,0

Diklat pimpinan dan prajabatan 1 183,0 183,0

Diklat teknis 1 3.000,0 3.000,0

Pendidikan dan pelatihan fungsional 1 3.075,2 3.075,2

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Penataan sistem manajemen SDM aparatur 1 432,4 432,4

Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP 1 489,1 489,1

Jumlah 70.421,7 30 30 31 74.442,0 79.651,0 85.228,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 2.340,2 0,0 0,0 0,0 2.340,2

Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan BLK 185,7 0,0 0,0 0,0 185,7

185,7 0,0 0,0 0,0 185,7 Pusat

Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR BLK 184,5 0,0 0,0 0,0 184,5

184,5 0,0 0,0 0,0 184,5 Pusat

Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR BLK 368,5 0,0 0,0 0,0 368,5

368,5 0,0 0,0 0,0 368,5 Pusat

Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satker Kementerian PUPR BLK 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Pusat

Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5

300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat

Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5

300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat

02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4.130,0 0,0 0,0 0,0 4.130,0

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BLK 2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0

2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0 Pusat

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan BLK 318,0 0,0 0,0 0,0 318,0

318,0 0,0 0,0 0,0 318,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 16.339,1 0,0 0,0 0,0 16.339,1

Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidangpengawasan

BLK 6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3

6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3 Pusat

Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker BLK 8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8

8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8 Pusat

Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan BLK 1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0

1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0 Pusat

04 Terkelolanya administrasi perkantoran 47.612,4 0,0 0,0 0,0 47.612,4

Pembayaran gaji dan tunjangan (001) BAK 25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4

25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4 Pusat

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) BAK 7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8

7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8 Pusat

Kendaraan bermotor BLK 2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5

2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5 Pusat

Perangkat pengolah data dan komunikasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Peralatan dan fasilitas perkantoran BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Penerapan sistem manajemen mutu BLK 3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0

3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0 Pusat

Diklat pimpinan dan prajabatan BLK 183,0 0,0 0,0 0,0 183,0

183,0 0,0 0,0 0,0 183,0 Pusat

Diklat teknis BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Pendidikan dan pelatihan fungsional BLK 3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2

3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2 Pusat

Penataan sistem manajemen SDM aparatur BLK 432,4 0,0 0,0 0,0 432,4

432,4 0,0 0,0 0,0 432,4 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP BLK 489,1 0,0 0,0 0,0 489,1

489,1 0,0 0,0 0,0 489,1 Pusat

Jumlah 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I

5. Unit Organisasi : Inspektorat I

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Wilayah I

140 8.657,9 02 09 ----

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Wilayah I

140

Jumlah 8.657,9

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 140 8.657,9 140 140 140 9.264,0 9.913,0 10.606,0

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 140 61,8 8.657,9

Jumlah 8.657,9 140 140 140 9.264,0 9.913,0 10.606,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9

8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Jumlah 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II

5. Unit Organisasi : Inspektorat II

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Wilayah II

84 6.253,9 02 09 02 ----

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Wilayah II

84

Jumlah 6.253,9

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 84 6.253,9 84 84 84 7.399,0 7.917,0 8.471,0

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 84 74,5 6.253,9

Jumlah 6.253,9 84 84 84 7.399,0 7.917,0 8.471,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9

6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 Pusat

Jumlah 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III

5. Unit Organisasi : Inspektorat III

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Wilayah III

140 9.506,9 02 09 02 ----

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Wilayah III

140

Jumlah 9.506,9

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 140 9.506,9 140 140 140 10.172,0 10.885,0 11.646,0

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 140 67,9 9.506,9

Jumlah 9.506,9 140 140 140 10.172,0 10.885,0 11.646,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9

9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 Pusat

Jumlah 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV

5. Unit Organisasi : Inspektorat IV

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Wilayah IV

98 7.337,9 02 09 02 ----

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Wilayah IV

98

Jumlah 7.337,9

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 98 7.337,9 98 98 98 7.852,0 8.401,0 8.989,0

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 98 74,9 7.337,9

Jumlah 7.337,9 98 98 98 7.852,0 8.401,0 8.989,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9

7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 Pusat

Jumlah 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V

5. Unit Organisasi : Inspektorat Khusus

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Inspektorat V

16 2.981,5 02 09 02 ----

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Pusat

16

02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 17 654,0 02 09 02 ----

Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan khusus 17

Jumlah 3.635,5

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 16 2.981,5 16 16 16 3.391,0 3.628,0 3.882,0

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 16 186,3 2.981,5

02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 17 654,0 17 17 17 700,0 749,0 801,0

Pemeriksaan khusus 17 38,5 654,0

Jumlah 3.635,5 33 33 33 4.091,0 4.377,0 4.683,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5

2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5 Pusat

02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0

Pemeriksaan khusus BLK 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0

654,0 0,0 0,0 0,0 654,0 Pusat

Jumlah 3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR

3. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 301.020,7

Jumlah Teknologi yang termanfaatkan 0

Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang bermanfaat 5

02 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 101.007,5

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis 74

Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan 74

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium 74

Jumlah 402.028,2

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2430 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0 37.912,0 39.137,0 41.490,0

2431 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0 170.146,0 175.094,0 183.596,0

2432 Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7 216.755,0 229.927,0 242.321,0

2433 Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman 93.549,7 0,0 2.410,8 0,0 95.960,5 169.997,4 172.795,2 177.224,8

2434 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman Sosial, Ekonomi dan Lingkungan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5609 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 34.385,2 0,0 614,8 0,0 35.000,0 69.119,0 74.960,0 81.568,0

Jumlah 390.493,3 0,0 11.534,8 0,0 402.028,2 663.929,4 691.913,2 726.199,8

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

5. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Litbang

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 5 3.000,0 ----

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5

02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 5 3.000,0 ----

Jumlah Dokumen Keuangan dan Umum 5

03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 3.767,0 ----

Jumlah Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5

04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan KerjaSama

6 4.500,0 ----

Jumlah Dokumen Administrasi Standardisasi, Hukum danKerja Sama

6

05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan OperasionalPerkantoran

12 11.581,0 ----

Jumlah Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Perkantoran yangterbayarkan

12

Jumlah 25.848,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 5 3.000,0 5 5 5 3.245,0 2.950,0 3.200,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang 2 500,0 1.000,0

Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan 1 1.000,0 1.000,0

Monitorng dan Evaluasi 2 500,0 1.000,0

02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 5 3.000,0 5 5 5 7.186,0 7.475,0 8.223,0

pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran 5 200,0 1.000,0

Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN 2 500,0 1.000,0

Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 2 500,0 1.000,0

03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 3.767,0 5 5 5 6.550,0 6.550,0 6.550,0

Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2 500,0 1.000,0

Pengembangan SDM 2 883,5 1.767,0

Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR 2 500,0 1.000,0

04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 6 4.500,0 6 6 6 9.178,0 9.234,0 9.296,0

Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual 2 750,0 1.500,0

Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi 2 1.000,0 2.000,0

Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual 2 500,0 1.000,0

05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 12 11.581,0 12 12 12 11.753,0 12.928,0 14.221,0

Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) 12 965,1 11.581,0

Jumlah 25.848,0 33 33 33 37.912,0 39.137,0 41.490,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Monitorng dan Evaluasi BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3.767,0 0,0 0,0 0,0 3.767,0

Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pengembangan SDM BAK 1.767,0 0,0 0,0 0,0 1.767,0

1.767,0 0,0 0,0 0,0 1.767,0 Pusat

Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi BAK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0

Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) BAK 11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0

11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0 Pusat

Jumlah 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders

4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air

5. Unit Organisasi : Pusat Litbang SDA

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 3 24.379,0 ----

Jumlah Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, ModelFisik, Prototipe, R-0)

3

Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 2

Jumlah Model Dukungan NCICD 1

02 Naskah Kebijakan 2 690,0 ----

Jumlah naskah kebijakan 2

03 Rekomendasi Teknis 30 900,0 ----

Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 30

04 R3 10 600,0 ----

Jumlah R-3 10

05 Hasil pengujian laboratorium 8 3.933,0 ----

Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium 8

06 Dukungan Manajemen 7 15.783,7 ----

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 13

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN danHukum

21

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 15

Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 29

Jumlah Laporan Kerjasama 1

Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 7

Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan 6

07 Layanan Publik (PNBP) 12 2.139,2 ----

Jumlah penerimaan PNBP sub bidang SDA (PNBP) 2139.3

08 Layanan Perkantoran 12 65.575,0 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 12

Jumlah 114.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 3 24.379,0 3 3 5 37.911,0 35.557,0 33.371,0

Naskah Ilmiah 11 719,5 7.915,0

Model Sistem 8 763,6 6.109,0

Model Fisik 5 523,0 2.615,0

Prototipe 1 1.750,0 1.750,0

R0 3 463,3 1.390,0

Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan 2 800,0 1.600,0

Model Dukungan NCICD 1 3.000,0 3.000,0

02 Naskah Kebijakan 2 690,0 10 9 12 5.872,0 5.285,0 7.046,0

Naskah Kebijakan 1 690,0 690,0

03 Rekomendasi Teknis 30 900,0 30 30 30 1.695,0 1.695,0 1.695,0

Rekomendasi Teknis 30 30,0 900,0

04 R3 10 600,0 10 10 10 900,0 900,0 900,0

R3 10 60,0 600,0

05 Hasil pengujian laboratorium 8 3.933,0 8 8 8 4.776,0 4.776,0 4.776,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Hasil Pengujian Laboratorium 8 491,6 3.933,0

06 Dukungan Manajemen 7 15.783,7 7 7 7 45.539,0 46.082,0 46.929,0

Pengelolaan Keuangan 13 204,4 2.656,7

Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum 21 137,6 2.890,0

Pengadaan Sarana dan Prasarana 30 6,7 202,0

Perencanaan dan Monev 29 90,3 2.620,0

Kerjasama 1 750,0 750,0

Kepegawaian dan ortala 7 119,3 835,0

Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 7 832,9 5.830,0

07 Layanan Publik (PNBP) 12 2.139,2 12 12 12 2.588,0 2.847,0 3.132,0

Layanan Publik (PNBP) 12 178,3 2.139,2

08 Layanan Perkantoran 12 65.575,0 12 12 12 70.865,0 77.952,0 85.747,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 3.763,1 45.157,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 1.701,5 20.418,0

Jumlah 114.000,0 92 91 96 170.146,0 175.094,0 183.596,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 24.379,0 0,0 0,0 0,0 24.379,0

Naskah Ilmiah BLK 7.915,0 0,0 0,0 0,0 7.915,0

7.915,0 0,0 0,0 0,0 7.915,0 Pusat

Model Sistem BLK 6.109,0 0,0 0,0 0,0 6.109,0

6.109,0 0,0 0,0 0,0 6.109,0 Pusat

Model Fisik BLK 2.615,0 0,0 0,0 0,0 2.615,0

2.615,0 0,0 0,0 0,0 2.615,0 Pusat

Prototipe BLK 1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0

1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Pusat

R0 BLK 1.390,0 0,0 0,0 0,0 1.390,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.390,0 0,0 0,0 0,0 1.390,0 Pusat

Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat

Model Dukungan NCICD BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

02 Naskah Kebijakan 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0

Naskah Kebijakan BLK 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0

690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Pusat

03 Rekomendasi Teknis 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Rekomendasi Teknis BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

04 R3 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

R3 BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

05 Hasil pengujian laboratorium 3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0

Hasil Pengujian Laboratorium BLK 3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0

3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0 Pusat

06 Dukungan Manajemen 15.783,7 0,0 0,0 0,0 15.783,7

Pengelolaan Keuangan BAK 2.656,7 0,0 0,0 0,0 2.656,7

2.656,7 0,0 0,0 0,0 2.656,7 Pusat

Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum BAK 2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0

2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0 Pusat

Pengadaan Sarana dan Prasarana BAK 202,0 0,0 0,0 0,0 202,0

202,0 0,0 0,0 0,0 202,0 Pusat

Perencanaan dan Monev BAK 2.620,0 0,0 0,0 0,0 2.620,0

2.620,0 0,0 0,0 0,0 2.620,0 Pusat

Kerjasama BAK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Kepegawaian dan ortala BAK 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat

Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 5.830,0 0,0 0,0 0,0 5.830,0

5.830,0 0,0 0,0 0,0 5.830,0 Pusat

07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2

Layanan Publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2

0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2 Pusat

08 Layanan Perkantoran 65.575,0 0,0 0,0 0,0 65.575,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 45.157,0 0,0 0,0 0,0 45.157,0

45.157,0 0,0 0,0 0,0 45.157,0 Pusat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 20.418,0 0,0 0,0 0,0 20.418,0

20.418,0 0,0 0,0 0,0 20.418,0 Pusat

Jumlah 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders

4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan

5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 28 32.753,0 ----

Jumlah Teknologi 2

Jumlah DSP 1

02 Naskah Kebijakan 2 835,0 ----

Jumlah Naskah Kebijakan 2

03 Rekomendasi Teknis 9 10.197,0 ----

Jumlah Rekomendasi Teknis 9

04 R3 4 3.446,0 ----

Jumlah R3 4

05 Hasil Pengujian Laboratorium 4 0,0 ----

Jumlah Laporan Hasil Pengujian Laboratorium 0

06 Dukungan Manajemen 8 33.739,7 ----

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 6

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN danHukum

9

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 4

Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 6

Jumlah Laporan Kerjasama 6

Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 5

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5

07 Layanan Publik (PNBP) 12 6.370,0 ----

Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan dan Jembatan 6370

08 Layanan Perkantoran 24 43.879,0 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 24

Jumlah 131.219,7

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 28 32.753,0 28 13 0 15.383,0 8.712,0 0,0

Naskah Ilmiah 21 250,0 5.250,0

Model Fisik 8 500,0 4.000,0

Prototipe 2 7.001,0 14.002,0

R0 12 60,0 720,0

Prosiding DSP 1 8.781,0 8.781,0

02 Naskah Kebijakan 2 835,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Naskah Kebijakan 2 417,5 835,0

03 Rekomendasi Teknis 9 10.197,0 9 9 9 11.707,0 12.293,0 13.957,0

Rekomendasi Teknis 9 1.133,0 10.197,0

04 R3 4 3.446,0 4 4 4 3.682,0 4.350,0 3.345,0

R3 4 861,5 3.446,0

05 Hasil Pengujian Laboratorium 4 0,0 4 4 4 100,0 100,0 100,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

06 Dukungan Manajemen 8 33.739,7 8 8 8 129.909,0 142.900,0 157.190,0

Pengelolaan Keuangan 5 297,4 1.487,0

Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum 9 406,0 3.654,0

Sarana dan Prasarana Litbang 4 1.250,0 5.000,0

Perencanaan dan Monev 6 1.140,0 6.839,7

Laporan Kerjasama 6 1.575,3 9.452,0

Kepegawaian dan Ortala 5 1.040,0 5.200,0

Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5 421,4 2.107,0

07 Layanan Publik (PNBP) 12 6.370,0 12 12 12 7.707,0 8.478,0 9.326,0

Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan (PNBP) 12 530,8 6.370,0

08 Layanan Perkantoran 24 43.879,0 24 24 24 48.267,0 53.094,0 58.403,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 2.594,2 31.130,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 1.062,4 12.749,0

Jumlah 131.219,7 89 74 61 216.755,0 229.927,0 242.321,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 32.753,0 0,0 0,0 0,0 32.753,0

Naskah Ilmiah BLK 5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0

5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Pusat

Model Fisik BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Prototipe BLK 14.002,0 0,0 0,0 0,0 14.002,0

14.002,0 0,0 0,0 0,0 14.002,0 Pusat

R0 BLK 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0

720,0 0,0 0,0 0,0 720,0 Pusat

Prosiding DSP BLK 8.781,0 0,0 0,0 0,0 8.781,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

8.781,0 0,0 0,0 0,0 8.781,0 Pusat

02 Naskah Kebijakan 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0

Naskah Kebijakan BLK 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0

835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat

03 Rekomendasi Teknis 10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0

Rekomendasi Teknis BLK 10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0

10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0 Pusat

04 R3 3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0

R3 BLK 3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0

3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0 Pusat

06 Dukungan Manajemen 33.739,7 0,0 0,0 0,0 33.739,7

Pengelolaan Keuangan BAK 1.487,0 0,0 0,0 0,0 1.487,0

1.487,0 0,0 0,0 0,0 1.487,0 Pusat

Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum BAK 3.654,0 0,0 0,0 0,0 3.654,0

3.654,0 0,0 0,0 0,0 3.654,0 Pusat

Sarana dan Prasarana Litbang BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

Perencanaan dan Monev BAK 6.839,7 0,0 0,0 0,0 6.839,7

6.839,7 0,0 0,0 0,0 6.839,7 Pusat

Laporan Kerjasama BAK 9.452,0 0,0 0,0 0,0 9.452,0

9.452,0 0,0 0,0 0,0 9.452,0 Pusat

Kepegawaian dan Ortala BAK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0

5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Pusat

Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 2.107,0 0,0 0,0 0,0 2.107,0

2.107,0 0,0 0,0 0,0 2.107,0 Pusat

07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0

Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan (PNBP) BAK 0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0 Pusat

08 Layanan Perkantoran 43.879,0 0,0 0,0 0,0 43.879,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 31.130,0 0,0 0,0 0,0 31.130,0

31.130,0 0,0 0,0 0,0 31.130,0 Pusat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 12.749,0 0,0 0,0 0,0 12.749,0

12.749,0 0,0 0,0 0,0 12.749,0 Pusat

Jumlah 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders

4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman

5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 19 20.054,0 03 06 ----

Jumlah Teknologi 1

02 naskah kebijakan 0 0,0 ----

Naskah Kebijakan 1

03 Rekomendasi Teknis 1 3.000,0 ----

Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 30

04 R-3 1 2.000,0 ----

Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman 1

05 Laporan Hasil Pengujian LAB 8 1.695,0 ----

Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB 8

06 Dukungan Manajemen 8 21.298,6 ----

Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman 5

Jumlah dokumen perencanaan dan monev 9

Jumlah dokumen kerjasama 19

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 9

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum,BMN dan hukum

19

Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 16

07 layanan Publik (PNBP) 12 2.410,8 ----

Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Permukiman 2410.800

08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 11 5.000,0 ----

Jumlah DSP 10

09 Gaji dan Tunjangan 12 40.502,1 ----

Gaji dan Tunjangan 12

Jumlah 95.960,5

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 19 20.054,0 34 31 33 50.000,0 41.900,0 29.150,0

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN 3 550,0 1.650,0

PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM 2 500,0 1.000,0

PENGEMBANGAN RUMAH MURAH, SEHAT, LAYAK HUNI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2 5.300,0 10.600,0

PENINGKATAN KEHANDALAN BANGUNAN 8 650,0 5.200,0

TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN 4 401,0 1.604,0

02 naskah kebijakan 0 0,0 1 1 1 661,5 694,6 729,3

03 Rekomendasi Teknis 1 3.000,0 1 1 1 3.150,0 3.307,5 3.500,0

Bantuan teknis/administratif/manajemen 30 100,0 3.000,0

04 R-3 1 2.000,0 1 1 1 2.000,0 2.100,0 2.205,0

Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman 1 2.000,0 2.000,0

05 Laporan Hasil Pengujian LAB 8 1.695,0 8 8 8 1.633,2 1.714,8 1.800,6

Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB 8 211,9 1.695,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

06 Dukungan Manajemen 8 21.298,6 8 8 8 61.747,8 69.155,4 82.619,0

Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman 5 767,6 3.838,0

Jumlah dokumen perencanaan dan monev 9 322,4 2.902,0

Jumlah dokumen kerjasama 19 310,9 5.908,0

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 9 72,6 653,0

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum, BMN dan hukum 19 249,5 4.739,6

Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 16 203,6 3.258,0

07 layanan Publik (PNBP) 12 2.410,8 12 12 12 3.277,6 3.769,2 4.334,6

Jumlah penerimaan PNBP sub bidang Permukiman (PNBP) 2411 1,0 2.410,8

08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 11 5.000,0 10 10 10 5.000,0 5.500,0 6.000,0

Diseminasi/Sosialisasi/Pelatihan 10 500,0 5.000,0

09 Gaji dan Tunjangan 12 40.502,1 12 12 12 42.527,3 44.653,7 46.886,3

Gaji dan Tunjangan 12 2.352,0 28.224,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 1.023,2 12.278,1

Jumlah 95.960,5 87 84 86 169.997,4 172.795,2 177.224,8

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 20.054,0 0,0 0,0 0,0 20.054,0

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN BLK 1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0

1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Pusat

PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

PENGEMBANGAN RUMAH MURAH, SEHAT, LAYAK HUNI DAN BERWAWASANLINGKUNGAN

BLK 10.600,0 0,0 0,0 0,0 10.600,0

10.600,0 0,0 0,0 0,0 10.600,0 Pusat

PENINGKATAN KEHANDALAN BANGUNAN BLK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0

5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BAK 1.604,0 0,0 0,0 0,0 1.604,0

1.604,0 0,0 0,0 0,0 1.604,0 Pusat

03 Rekomendasi Teknis 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

Bantuan teknis/administratif/manajemen BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

04 R-3 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

05 Laporan Hasil Pengujian LAB 1.695,0 0,0 0,0 0,0 1.695,0

Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB BLK 1.695,0 0,0 0,0 0,0 1.695,0

1.695,0 0,0 0,0 0,0 1.695,0 Pusat

06 Dukungan Manajemen 21.298,6 0,0 0,0 0,0 21.298,6

Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman BAK 3.838,0 0,0 0,0 0,0 3.838,0

3.838,0 0,0 0,0 0,0 3.838,0 Pusat

Jumlah dokumen perencanaan dan monev BAK 2.902,0 0,0 0,0 0,0 2.902,0

2.902,0 0,0 0,0 0,0 2.902,0 Pusat

Jumlah dokumen kerjasama BAK 5.908,0 0,0 0,0 0,0 5.908,0

5.908,0 0,0 0,0 0,0 5.908,0 Pusat

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan BAK 653,0 0,0 0,0 0,0 653,0

653,0 0,0 0,0 0,0 653,0 Pusat

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum, BMN dan hukum BAK 4.739,6 0,0 0,0 0,0 4.739,6

4.739,6 0,0 0,0 0,0 4.739,6 Pusat

Jumlah laporan kepegawaian dan ortala BAK 3.258,0 0,0 0,0 0,0 3.258,0

3.258,0 0,0 0,0 0,0 3.258,0 Pusat

07 layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 2.410,8 0,0 2.410,8

Jumlah penerimaan PNBP sub bidang Permukiman (PNBP) BAK 0,0 0,0 2.410,8 0,0 2.410,8

0,0 0,0 2.410,8 0,0 2.410,8 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Diseminasi/Sosialisasi/Pelatihan BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

09 Gaji dan Tunjangan 40.502,1 0,0 0,0 0,0 40.502,1

Gaji dan Tunjangan BAK 28.224,0 0,0 0,0 0,0 28.224,0

28.224,0 0,0 0,0 0,0 28.224,0 Pusat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 12.278,1 0,0 0,0 0,0 12.278,1

12.278,1 0,0 0,0 0,0 12.278,1 Pusat

Jumlah 93.549,7 0,0 2.410,8 0,0 95.960,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING 16 0,0 ----

Jumlah Komponen Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem,Model Fisik, Prototipe, R-0)

16

Naskah Ilmiah 6

Model Sistem 10

Model Fisik 0

Prototipe 0

R-0 0

R-3 2

Jumlah 0,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING 16 0,0 11 10 10 0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 11 10 10 0,0 0,0 0,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders

4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi

5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 1 999,3 ----

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) 1

02 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan 12 9.500,0 ----

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 12

03 Tersedianya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan KapasitasSumber Daya

27 6.556,0 ----

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaanadministrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)

5

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN danHukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, danBMN)

1

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatanpengadaan)

2

Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 2

Jumlah Laporan Kerjasama 5

Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 5

Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan(Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )

5

Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan,operasional, dan pemeliharaan perkantoran)

4

04 Layanan Publik (PNBP) 12 614,8 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah Layanan PNBP 12

05 Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan OperasionalPerkantoran

12 17.329,9 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 12

Jumlah 35.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 1 999,3 1 1 1 988,0 1.028,0 1.069,0

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) 1 999,3 999,3

02 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan 12 9.500,0 13 13 13 17.628,0 19.749,0 22.122,0

Pemetaan Sosekling dan Analisis Kebutuhan Teknologi 3 800,0 2.400,0

Litbang Potensi Penerapan Teknologi dan Analisis Dampak 6 750,0 4.500,0

Kajian Implikasi Program dan Analisis Kebijakan Strategis Pengembangan Infrastruktur PUPR 3 866,7 2.600,0

03 Tersedianya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 27 6.556,0 39 39 39 33.704,0 36.381,0 39.295,0

Administrasi Kegiatan 4 282,5 1.130,0

Manajemen Keuangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 250,0 250,0

Manajemen Aset Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 150,0 150,0

Fisik Penunjang 2 53,0 106,0

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1 300,0 300,0

Monitoring dan Evaluasi 1 300,0 300,0

Koordinasi/ Sinkronisasi/ Kerjasama 7 257,1 1.800,0

Peningkatan Kapasitas SDM 5 296,0 1.480,0

Informasi/ Komunikasi/ Produk Audio Visual 5 208,0 1.040,0

04 Layanan Publik (PNBP) 12 614,8 12 12 12 669,0 706,0 738,0

Jumlah Layanan PNBP 12 51,2 614,8

05 Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 12 17.329,9 12 12 12 16.130,0 17.096,0 18.344,0

Administrasi Perkantoran 12 423,9 5.087,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Belanja Pegawai 12 1.020,2 12.242,9

Jumlah 35.000,0 77 77 77 69.119,0 74.960,0 81.568,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 999,3 0,0 0,0 0,0 999,3

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) BLK 999,3 0,0 0,0 0,0 999,3

999,3 0,0 0,0 0,0 999,3 Pusat

02 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan 9.500,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0

Pemetaan Sosekling dan Analisis Kebutuhan Teknologi BLK 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Pusat

Litbang Potensi Penerapan Teknologi dan Analisis Dampak BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat

Kajian Implikasi Program dan Analisis Kebijakan Strategis PengembanganInfrastruktur PUPR

BLK 2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0

2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Pusat

03 Tersedianya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 6.556,0 0,0 0,0 0,0 6.556,0

Administrasi Kegiatan BAK 1.130,0 0,0 0,0 0,0 1.130,0

1.130,0 0,0 0,0 0,0 1.130,0 Pusat

Manajemen Keuangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat

Manajemen Aset Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Pusat

Fisik Penunjang BAK 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0

106,0 0,0 0,0 0,0 106,0 Pusat

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Koordinasi/ Sinkronisasi/ Kerjasama BAK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat

Peningkatan Kapasitas SDM BAK 1.480,0 0,0 0,0 0,0 1.480,0

1.480,0 0,0 0,0 0,0 1.480,0 Pusat

Informasi/ Komunikasi/ Produk Audio Visual BAK 1.040,0 0,0 0,0 0,0 1.040,0

1.040,0 0,0 0,0 0,0 1.040,0 Pusat

04 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 614,8 0,0 614,8

Jumlah Layanan PNBP BAK 0,0 0,0 614,8 0,0 614,8

0,0 0,0 614,8 0,0 614,8 Pusat

05 Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 17.329,9 0,0 0,0 0,0 17.329,9

Administrasi Perkantoran BAK 5.087,0 0,0 0,0 0,0 5.087,0

5.087,0 0,0 0,0 0,0 5.087,0 Pusat

Belanja Pegawai BAK 12.242,9 0,0 0,0 0,0 12.242,9

12.242,9 0,0 0,0 0,0 12.242,9 Pusat

Jumlah 34.385,2 0,0 614,8 0,0 35.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional

3. Program : Program Pembinaan Konstruksi

4. Unit Organisasi : Ditjen Bina Konstruksi

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional 44.860,0

Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional 3%

02 Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar 49.700,0

Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar 25

03 Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 158.491,3

Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 8%

04 Meningkatnya produktivitas industri konstruksi 428.880,0

Persentase SDM konstruksi yang kompeten 12

Tingkat penggunaan teknologi inovatif 25

Tingkat utilitas produk unggulan 20

Jumlah 681.931,3

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2435 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi 108.891,3 0,0 0,0 0,0 108.891,3 124.950,0 131.200,0 137.760,0

2436 Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi 49.700,0 0,0 0,0 0,0 49.700,0 62.910,0 66.060,0 69.360,0

2437 Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 49.600,0 0,0 0,0 0,0 49.600,0 66.340,0 69.670,0 73.150,0

2438 Pembinaan Investasi Konstruksi 44.860,0 0,0 0,0 0,0 44.860,0 52.420,0 55.050,0 57.800,0

2439 Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi 50.700,0 0,0 0,0 0,0 50.700,0 84.690,0 88.920,0 93.370,0

5590 Kerjasama dan Pemberdayaan 378.084,2 0,0 95,8 0,0 378.180,0 752.640,0 954.270,0 1.156.000,0

Jumlah 681.835,5 0,0 95,8 0,0 681.931,3 1.143.950,0 1.365.170,0 1.587.440,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Konstruksi

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi

5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi 5 93.200,0 ----

Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasakonstruksi

5

02 Pengelolaan administrasi perkantoran 13 15.691,3 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 13

Jumlah 108.891,3

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi 5 93.200,0 5 5 5 106.950,0 112.300,0 117.910,0

Tersedianya dokumen perencanaan, program dan anggaran, dan laporan evaluasi kinerja 6 2.605,0 15.630,0

Terlaksananya layanan mutasi pegawai, pengembangan pegawai dan penyelenggaraan ortala 3 4.040,0 12.120,0

Terkelolanya akuntansi keuangan, pengelolaan BMN, dan layanan umum rumah tangga danperlengkapan

3 3.333,3 10.000,0

Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik 14 515,0 7.210,0

Pertimbangan/opini hukum serta pendampingan hukum dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan

3 1.080,0 3.240,0

Terlaksananya Pembinaan oleh Provinsi 34 1.323,5 45.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

02 Pengelolaan administrasi perkantoran 13 15.691,3 13 13 13 18.000,0 18.900,0 19.850,0

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 13 844,7 10.981,3

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran 13 362,3 4.710,0

Jumlah 108.891,3 18 18 18 124.950,0 131.200,0 137.760,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi 93.200,0 0,0 0,0 0,0 93.200,0

Tersedianya dokumen perencanaan, program dan anggaran, dan laporan evaluasikinerja

BLK 15.630,0 0,0 0,0 0,0 15.630,0

15.630,0 0,0 0,0 0,0 15.630,0 Pusat

Terlaksananya layanan mutasi pegawai, pengembangan pegawai dan penyelenggaraanortala

BLK 12.120,0 0,0 0,0 0,0 12.120,0

12.120,0 0,0 0,0 0,0 12.120,0 Pusat

Terkelolanya akuntansi keuangan, pengelolaan BMN, dan layanan umum rumah tanggadan perlengkapan

BLK 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Pusat

Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik BLK 7.210,0 0,0 0,0 0,0 7.210,0

7.210,0 0,0 0,0 0,0 7.210,0 Pusat

Pertimbangan/opini hukum serta pendampingan hukum dan penyusunan peraturan danperundang-undangan

BLK 3.240,0 0,0 0,0 0,0 3.240,0

3.240,0 0,0 0,0 0,0 3.240,0 Pusat

Terlaksananya Pembinaan oleh Provinsi BLK 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0

45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Pusat

02 Pengelolaan administrasi perkantoran 15.691,3 0,0 0,0 0,0 15.691,3

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan BAK 10.981,3 0,0 0,0 0,0 10.981,3

10.981,3 0,0 0,0 0,0 10.981,3 Pusat

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 4.710,0 0,0 0,0 0,0 4.710,0

4.710,0 0,0 0,0 0,0 4.710,0 Pusat

Jumlah 108.891,3 0,0 0,0 0,0 108.891,3

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Konstruksi

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar

4. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi

5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terselenggaranya kelembagaan pembinaan jasa konstruksi 1 20.620,0 ----

Jumlah profil kelembagaan pembinaan jasa konstruksi 1

02 Tersedianya informasi rantai pasok konstruksi 1 8.560,0 ----

Jumlah layanan informasi rantai pasok konstruksi 1

03 Terselenggaranya pembinaan penerapan teknologi inovatif 1 8.560,0 ----

Jumlah profil pembinaan penerapan teknologi inovatif 1

04 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 11.960,0 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 13

Jumlah 49.700,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terselenggaranya kelembagaan pembinaan jasa konstruksi 1 20.620,0 1 1 1 25.180,0 26.440,0 27.760,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 1 3.500,0 3.500,0

Tersusunnya Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 2 2.530,0 5.060,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Usaha Jasa Konstruksi 2 3.500,0 7.000,0

Tersusunnya Profil Kinerja bidang Usaha Jasa Konstruksi 2 2.530,0 5.060,0

02 Tersedianya informasi rantai pasok konstruksi 1 8.560,0 1 1 1 12.590,0 13.220,0 13.880,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Material dan Peralatan Konstruksi 1 3.500,0 3.500,0

Tersusunnya Profil Kinerja bidang Material dan Peralatan Konstruksi 2 2.530,0 5.060,0

03 Terselenggaranya pembinaan penerapan teknologi inovatif 1 8.560,0 1 1 1 12.590,0 13.220,0 13.880,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri 1 3.500,0 3.500,0

Tersusunnya Profil Kinerja bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri 2 2.530,0 5.060,0

04 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 11.960,0 13 13 13 12.550,0 13.180,0 13.840,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13 644,0 8.372,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 13 276,0 3.588,0

Jumlah 49.700,0 16 16 16 62.910,0 66.060,0 69.360,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terselenggaranya kelembagaan pembinaan jasa konstruksi 20.620,0 0,0 0,0 0,0 20.620,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat

Tersusunnya Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat BLK 5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0

5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0 Pusat

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Usaha Jasa Konstruksi BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Pusat

Tersusunnya Profil Kinerja bidang Usaha Jasa Konstruksi BLK 5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0

5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0 Pusat

02 Tersedianya informasi rantai pasok konstruksi 8.560,0 0,0 0,0 0,0 8.560,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Material dan Peralatan Konstruksi BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat

Tersusunnya Profil Kinerja bidang Material dan Peralatan Konstruksi BLK 5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0 Pusat

03 Terselenggaranya pembinaan penerapan teknologi inovatif 8.560,0 0,0 0,0 0,0 8.560,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat

Tersusunnya Profil Kinerja bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri BLK 5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0

5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0 Pusat

04 Terkelolanya administrasi perkantoran 11.960,0 0,0 0,0 0,0 11.960,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 8.372,0 0,0 0,0 0,0 8.372,0

8.372,0 0,0 0,0 0,0 8.372,0 Pusat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 3.588,0 0,0 0,0 0,0 3.588,0

3.588,0 0,0 0,0 0,0 3.588,0 Pusat

Jumlah 49.700,0 0,0 0,0 0,0 49.700,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Konstruksi

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

4. Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi

5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraankonstruksi

1 38.400,0 -ARG---

Jumlah profil pembinaan manajemen mutu dan tertibpenyelenggaraan konstruksi

1

02 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 11.200,0 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 13

Jumlah 49.600,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 1 38.400,0 1 1 1 54.580,0 57.320,0 60.185,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Sistem Penyelenggaraan Konstruksi 1 4.000,0 4.000,0

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi 2 2.450,0 4.900,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Kontrak Konstruksi 1 4.000,0 4.000,0

Tersusunnya Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi 1 2.650,0 2.650,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Konstruksi Berkelanjutan 1 4.000,0 4.000,0

Tersusunnya Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan 1 8.550,0 8.550,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Manajemen Mutu 1 4.000,0 4.000,0

Tersusunnya Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu 1 6.300,0 6.300,0

02 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 11.200,0 13 13 13 11.760,0 12.350,0 12.965,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13 603,1 7.840,0

Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran 13 258,5 3.360,0

Jumlah 49.600,0 14 14 14 66.340,0 69.670,0 73.150,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 38.400,0 0,0 0,0 0,0 38.400,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Sistem Penyelenggaraan Konstruksi BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem PenyelenggaraanKonstruksi

BLK 4.900,0 0,0 0,0 0,0 4.900,0

4.900,0 0,0 0,0 0,0 4.900,0 Pusat

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Kontrak Konstruksi BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Tersusunnya Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi BLK 2.650,0 0,0 0,0 0,0 2.650,0

2.650,0 0,0 0,0 0,0 2.650,0 Pusat

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Konstruksi Berkelanjutan BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Tersusunnya Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan BLK 8.550,0 0,0 0,0 0,0 8.550,0

8.550,0 0,0 0,0 0,0 8.550,0 Pusat

Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Manajemen Mutu BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Tersusunnya Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu BLK 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0

6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0 Pusat

02 Terkelolanya administrasi perkantoran 11.200,0 0,0 0,0 0,0 11.200,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 7.840,0 0,0 0,0 0,0 7.840,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

7.840,0 0,0 0,0 0,0 7.840,0 Pusat

Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran BAK 3.360,0 0,0 0,0 0,0 3.360,0

3.360,0 0,0 0,0 0,0 3.360,0 Pusat

Jumlah 49.600,0 0,0 0,0 0,0 49.600,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Konstruksi

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional

4. Kegiatan : Pembinaan Investasi Konstruksi

5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersusunnya kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaaninfrastruktur oleh badan usaha nasional

2 15.250,0 ----

Jumlah Draft NSPK 2

02 Terselenggaranya fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur olehbadan usaha nasional

1 16.930,0 ----

Jumlah profil fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaaninfrastruktur

1

03 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 12.680,0 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 13

Jumlah 44.860,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersusunnya kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usahanasional

2 15.250,0 2 2 2 17.820,0 18.710,0 19.650,0

Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur 2 3.625,0 7.250,0

Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur 2 4.000,0 8.000,0

02 Terselenggaranya fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional 1 16.930,0 1 1 1 19.780,0 20.780,0 21.810,0

Terselenggaranya fasilitasi investasi infrastruktur dan pengelolaan resiko 2 4.165,0 8.330,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Tersusunnya Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional 2 4.300,0 8.600,0

03 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 12.680,0 13 13 13 14.820,0 15.560,0 16.340,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13 682,8 8.876,0

Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran 13 292,6 3.804,0

Jumlah 44.860,0 16 16 16 52.420,0 55.050,0 57.800,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersusunnya kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur olehbadan usaha nasional

15.250,0 0,0 0,0 0,0 15.250,0

Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur BLK 7.250,0 0,0 0,0 0,0 7.250,0

7.250,0 0,0 0,0 0,0 7.250,0 Pusat

Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Pusat

02 Terselenggaranya fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usahanasional

16.930,0 0,0 0,0 0,0 16.930,0

Terselenggaranya fasilitasi investasi infrastruktur dan pengelolaan resiko BLK 8.330,0 0,0 0,0 0,0 8.330,0

8.330,0 0,0 0,0 0,0 8.330,0 Pusat

Tersusunnya Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional BLK 8.600,0 0,0 0,0 0,0 8.600,0

8.600,0 0,0 0,0 0,0 8.600,0 Pusat

03 Terkelolanya administrasi perkantoran 12.680,0 0,0 0,0 0,0 12.680,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 8.876,0 0,0 0,0 0,0 8.876,0

8.876,0 0,0 0,0 0,0 8.876,0 Pusat

Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran BAK 3.804,0 0,0 0,0 0,0 3.804,0

3.804,0 0,0 0,0 0,0 3.804,0 Pusat

Jumlah 44.860,0 0,0 0,0 0,0 44.860,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Konstruksi

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya produktivitas industri konstruksi

4. Kegiatan : Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi

5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersusunnya Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi 11 29.680,0 ----

Jumlah standar dan pedoman kompetensi dan produktivitaskerja konstruksi

11

02 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDMkonstruksi

1 9.060,0 ----

Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatankompetensi SDM konstruksi

1

03 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 13 11.960,0 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 13

Jumlah 50.700,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersusunnya Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi 11 29.680,0 16 16 16 54.190,0 56.890,0 59.745,0

Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Konstruksi 5 1.100,0 5.500,0

Tersusunnya Modul Peningkatan Kompetensi 10 618,0 6.180,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Kerja Konstruksi 2 3.000,0 6.000,0

Tersusunnya Standar dan Pedoman pengembangan profesi jasa konstruksi 2 3.000,0 6.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Tersusunnya Standar dan Pedoman Produktivitas Kerja Konstruksi 2 3.000,0 6.000,0

02 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi 1 9.060,0 1 1 1 15.450,0 16.225,0 17.030,0

Tersusunnya Profil Fasilitator/ Instruktur/ Asesor/ Manajer Pemberdayaan 1 1.500,0 1.500,0

Terselenggaranya penyetaraan kompetensi 240 19,0 4.560,0

Tersusunnya Profil Kinerja Peningkatan Produktivitas Kerja Konstruksi 2 1.500,0 3.000,0

03 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 13 11.960,0 13 13 13 15.050,0 15.805,0 16.595,0

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 13 643,8 8.370,0

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERKANTORAN 13 276,2 3.590,0

Jumlah 50.700,0 30 30 30 84.690,0 88.920,0 93.370,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersusunnya Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi 29.680,0 0,0 0,0 0,0 29.680,0

Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Konstruksi BLK 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Pusat

Tersusunnya Modul Peningkatan Kompetensi BLK 6.180,0 0,0 0,0 0,0 6.180,0

6.180,0 0,0 0,0 0,0 6.180,0 Pusat

Tersusunnya Standar dan Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi KerjaKonstruksi

BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat

Tersusunnya Standar dan Pedoman pengembangan profesi jasa konstruksi BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat

Tersusunnya Standar dan Pedoman Produktivitas Kerja Konstruksi BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat

02 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi 9.060,0 0,0 0,0 0,0 9.060,0

Tersusunnya Profil Fasilitator/ Instruktur/ Asesor/ Manajer Pemberdayaan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Terselenggaranya penyetaraan kompetensi BLK 4.560,0 0,0 0,0 0,0 4.560,0

4.560,0 0,0 0,0 0,0 4.560,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Tersusunnya Profil Kinerja Peningkatan Produktivitas Kerja Konstruksi BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

03 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 11.960,0 0,0 0,0 0,0 11.960,0

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BAK 8.370,0 0,0 0,0 0,0 8.370,0

8.370,0 0,0 0,0 0,0 8.370,0 Pusat

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERKANTORAN BAK 3.590,0 0,0 0,0 0,0 3.590,0

3.590,0 0,0 0,0 0,0 3.590,0 Pusat

Jumlah 50.700,0 0,0 0,0 0,0 50.700,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Konstruksi

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya produktivitas industri konstruksi

4. Kegiatan : Kerjasama dan Pemberdayaan

5. Unit Organisasi : Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDMkonstruksi

1 347.080,0 06 ----

Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatankompetensi SDM konstruksi

1

02 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 13 31.100,0 06 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 13

Jumlah 378.180,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi 1 347.080,0 1 1 1 690.750,0 875.790,0 1.060.940,0

Tersusunnya standar dan pedoman kerjasama dan pemberdayaan 2 3.500,0 7.000,0

Terlaksananya pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersama lembaga pemerintahdan/atau masyarakat

40 1.000,0 40.000,0

Tersusunnya profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 3 1.500,0 4.500,0

Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi 7800 3,6 27.900,0

Terlaksananya penyiapan penerapan kompetensi konstruksi 1500 6,8 10.250,0

Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mandiri 4360 59,0 257.430,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

02 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 13 31.100,0 13 13 13 61.890,0 78.480,0 95.060,0

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 13 1.674,6 21.770,0

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERKANTORAN 13 717,7 9.330,0

Jumlah 378.180,0 14 14 14 752.640,0 954.270,0 1.156.000,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi 346.984,2 0,0 95,8 0,0 347.080,0

Tersusunnya standar dan pedoman kerjasama dan pemberdayaan BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Pusat

Terlaksananya pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersamalembaga pemerintah dan/atau masyarakat

BLK 40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Pusat

Tersusunnya profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat

Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi BLK 27.804,2 0,0 95,8 0,0 27.900,0

27.804,2 0,0 95,8 0,0 27.900,0 Pusat

Terlaksananya penyiapan penerapan kompetensi konstruksi BLK 10.250,0 0,0 0,0 0,0 10.250,0

10.250,0 0,0 0,0 0,0 10.250,0 Pusat

Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mandiri BLK 257.430,0 0,0 0,0 0,0 257.430,0

257.430,0 0,0 0,0 0,0 257.430,0 Pusat

02 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 31.100,0 0,0 0,0 0,0 31.100,0

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BAK 21.770,0 0,0 0,0 0,0 21.770,0

21.770,0 0,0 0,0 0,0 21.770,0 Pusat

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERKANTORAN BAK 9.330,0 0,0 0,0 0,0 9.330,0

9.330,0 0,0 0,0 0,0 9.330,0 Pusat

Jumlah 378.084,2 0,0 95,8 0,0 378.180,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

2.Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan

3. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

4. Unit Organisasi : Ditjen Cipta Karya

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak 9.463.441,4

Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani

Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani

Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani

02 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat 4.961.422,2

Peningkatan cakupan SPAM di perkotaan

Jumlah RT yang memanfaatkan SPAM bukan jaringan perpipaan

03 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat 4.706.464,2

Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan air limbah

Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan persampahan

Luas kawasan yang layak melalui pelayaanan drainase

Jumlah 19.131.327,8

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2411 Pelayanan Manajemen 204.848,2 173.453,0 2.936,1 0,0 381.237,3 0,0 0,0 0,0

2412 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 6.954.662,0 1.013.437,1 0,0 0,0 7.968.099,2 9.448.495,8 10.196.804,1 10.209.356,7

2413 Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan 1.233.462,0 0,0 0,0 0,0 1.233.462,0 1.638.200,0 1.909.800,0 2.290.000,0

2414 Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 3.149.438,4 1.175.788,5 0,0 0,0 4.325.226,9 6.504.600,0 8.719.752,0 19.285.043,0

2415 Pembinaan dan Pengembangan Air Minum 3.976.894,1 904.297,1 0,0 0,0 4.881.191,2 6.342.440,0 6.948.620,0 7.450.950,0

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2416 Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi, dan Evaluasi Kinerja 261.880,2 0,0 0,0 0,0 261.880,2 0,0 0,0 0,0

2417 Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan 80.231,0 0,0 0,0 0,0 80.231,0 111.100,0 122.700,0 132.100,0

Jumlah 15.861.415,9 3.266.975,7 2.936,1 0,0 19.131.327,8 24.044.835,8 27.897.676,1 39.367.449,7

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

4. Kegiatan : Pelayanan Manajemen

5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 71.299,0 ----

Jumlah Layanan Perkantoran 71,19

02 Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan,perlengkapan dan SiMAK-BMN, dan hukum

12.599,2 ----

Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian dan ortala,keuangan, perlengkapan dan SiMAK-BMN, dan hukum

12,60

03 Terselenggaranya pengelolaan Habitat 0,0 ----

Jumlah laporan pengelolaan Habitat 0

04 Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana Gedung/Kantor 5.000,0 ----

Jumlah paket sarana dan prasarana Gedung/Kantor yagdisediakan

5

05 Terlaksananya bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak 203.403,0 ----

Jumlah paket bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak 203,40

06 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya 30.000,0 ----

Jumlah angkatan yang mendapat Bimbingan Teknis BidangCipta Karya

30

07 Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Akuntansi yang bisadipertanggung jawabkan

12.000,0 ----

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi 12

08 Terselenggaranya Kegiatan Bantuan Hukum dalam rangka PenangananPerkara

12.000,0 ----

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukumdalam rangka Penanganan Perkara

12

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

09 Terciptanya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara baik dan bisadipertanggung jawabkan

12.000,0 ----

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 12

10 Layanan Publik (PNBP) 2.936,1 ----

Jumlah Layanan Publik (PNBP) 3,1

11 Terselenggaranya Informasi Permukiman dan Perkotaan Balai 20.000,0 ----

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Balai 20

Jumlah 381.237,3

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 71.299,0 0,0 0,0 0,0

Pengelolaan Gaji dan Penyelenggaraan Operasional/Pemeliharaan Perkantoran 12 5.941,6 71.299,0

02 Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan, perlengkapan dan SiMAK-BMN, danhukum

12.599,2 0,0 0,0 0,0

Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Penatausahaan dan Jabatan Fungsional 14 899,9 12.599,2

03 Terselenggaranya pengelolaan Habitat 0,0 0,0 0,0 0,0

04 Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana Gedung/Kantor 5.000,0 0,0 0,0 0,0

Penyediaan Prasarana dan Sarana Kantor Serta Inventaris 5 1.000,0 5.000,0

05 Terlaksananya bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak 203.403,0 0,0 0,0 0,0

Penanganan Tanggap Darurat Bencana/Konflik Sosial 20 10.170,2 203.403,0

06 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya 30.000,0 0,0 0,0 0,0

Pembinaan Teknis Cipta Karya Wilayah I dan II 100 300,0 30.000,0

07 Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Akuntansi yang bisa dipertanggung jawabkan 12.000,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Anggaran Tahunan, Pembinaan Perbendaharaan, PNBP, Verifikasi dan LHP serta SAI 10 1.200,0 12.000,0

08 Terselenggaranya Kegiatan Bantuan Hukum dalam rangka Penanganan Perkara 12.000,0 0,0 0,0 0,0

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Bantuan Hukum, Pengelolaan Dokumen danArsip

15 800,0 12.000,0

09 Terciptanya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara baik dan bisa dipertanggung jawabkan 12.000,0 0,0 0,0 0,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor serta Pembinaan Aset dan Barang Milik Negara 9 1.333,3 12.000,0

10 Layanan Publik (PNBP) 2.936,1 0,0 0,0 0,0

Layanan Publik (PNBP) 12 244,7 2.936,1

11 Terselenggaranya Informasi Permukiman dan Perkotaan Balai 20.000,0 0,0 0,0 0,0

Penyelenggaraan Pembinaan Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan 10 2.000,0 20.000,0

Jumlah 381.237,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 71.299,0 0,0 0,0 0,0 71.299,0

Pengelolaan Gaji dan Penyelenggaraan Operasional/Pemeliharaan Perkantoran BAK 71.299,0 0,0 0,0 0,0 71.299,0

71.299,0 0,0 0,0 0,0 71.299,0 Kota Jakarta Selatan

02 Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan, perlengkapan dan SiMAK-BMN, dan hukum

12.599,2 0,0 0,0 0,0 12.599,2

Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Penatausahaan dan Jabatan Fungsional BLK 12.599,2 0,0 0,0 0,0 12.599,2

12.599,2 0,0 0,0 0,0 12.599,2 Kota Jakarta Selatan

04 Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana Gedung/Kantor 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Penyediaan Prasarana dan Sarana Kantor Serta Inventaris BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Jakarta Selatan

05 Terlaksananya bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak 29.950,0 173.453,0 0,0 0,0 203.403,0

Penanganan Tanggap Darurat Bencana/Konflik Sosial BLK 29.950,0 173.453,0 0,0 0,0 203.403,0

29.950,0 173.453,0 0,0 0,0 203.403,0 Kota Jakarta Selatan

06 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

Pembinaan Teknis Cipta Karya Wilayah I dan II BLK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kota Jakarta Selatan

07 Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Akuntansi yang bisa dipertanggung jawabkan 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

Dokumen Anggaran Tahunan, Pembinaan Perbendaharaan, PNBP, Verifikasi dan LHPserta SAI

BLK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Jakarta Selatan

08 Terselenggaranya Kegiatan Bantuan Hukum dalam rangka Penanganan Perkara 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Bantuan Hukum, PengelolaanDokumen dan Arsip

BLK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Jakarta Selatan

09 Terciptanya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara baik dan bisa dipertanggung jawabkan 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor serta Pembinaan Aset dan BarangMilik Negara

BLK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Jakarta Selatan

10 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 2.936,1 0,0 2.936,1

Layanan Publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 2.936,1 0,0 2.936,1

0,0 0,0 2.936,1 0,0 2.936,1 Kota Jakarta Selatan

11 Terselenggaranya Informasi Permukiman dan Perkotaan Balai 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

Penyelenggaraan Pembinaan Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan BLK 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Jakarta Selatan

Jumlah 204.848,2 173.453,0 2.936,1 0,0 381.237,3

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembanganpermukiman di 507 kab/kota

507 254.000,0 ----

Jumlah kab/kota terselenggara pengaturan, pembinaan, danpengawasan pengembangan permukiman

507

02 Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan 38431 6.417.605,1 ----

Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha) 38431

03 Meningkatnya kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan 5591 510.000,0 ----

Luas kawasan permukiman perdesaan (Ha) 5591

04 Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus 435 180.000,0 ----

Luas kawasan permukiman khusus (Ha) 435

05 Terselenggaranya pendampingan masyarakat di 7.683 kelurahan 1289 184.994,1 ----

Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampinganpemberdayaan masyarakat

1289

06 Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhanSPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan

4 280.000,0 ----

Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dankota/kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP danpengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan KotaCerdas

07 Terselenggaranya perintisan inkubasi di 10 kota baru 2 36.000,0 ----

Jumlah Rencana Teknis Pengembangan (Development Plan)Kota Baru sebagai Kota Berkelanjutan

2

99 Layanan Perkantoran 12 105.500,0 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah 7.968.099,2

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman di 507 kab/kota 507 254.000,0 507 507 507 121.342,7 121.342,7 121.342,7

Administrasi Kegiatan , Peraturan, Pembinaan dan Pengawasan 154 1.649,4 254.000,0

02 Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan 38431 6.417.605,1 38431 38431 38431 7.470.033,5 8.307.052,7 7.917.979,6

Administrasi, Infrastruktur Pembangunan dan Supervisi 5541 1.158,2 6.417.605,1

03 Meningkatnya kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan 5591 510.000,0 7501 7835 7835 528.864,9 487.970,4 562.849,5

Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi 419 1.217,2 510.000,0

04 Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus 435 180.000,0 666.7 833.3 833.3 112.318,7 149.758,3 187.197,9

Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi 90 2.000,0 180.000,0

05 Terselenggaranya pendampingan masyarakat di 7.683 kelurahan 1289 184.994,1 1633 1620 1470 1.110.936,0 1.025.680,0 1.314.987,0

Administrasi dan Pemberdayan Masyarakat 0 0,0 184.994,1

06 Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota LayakHuni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasanperkotaan

4 280.000,0 4 4 4 0,0 0,0 0,0

Administrasi Kegiatan, Pembangunan dan Supervisi 13 21.538,5 280.000,0

07 Terselenggaranya perintisan inkubasi di 10 kota baru 2 36.000,0 3 3 2 0,0 0,0 0,0

Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi 2 18.000,0 36.000,0

99 Layanan Perkantoran 12 105.500,0 12 12 12 105.000,0 105.000,0 105.000,0

Layanan Perkantoran 12 8.791,7 105.500,0

Jumlah 7.968.099,2 48757.7 49245.3 49094.3 9.448.495,8 10.196.804,1 10.209.356,7

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman di507 kab/kota

254.000,0 0,0 0,0 0,0 254.000,0

Administrasi Kegiatan , Peraturan, Pembinaan dan Pengawasan BLK 254.000,0 0,0 0,0 0,0 254.000,0

9.200,0 0,0 0,0 0,0 9.200,0 Provinsi DKI Jakarta

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Gresik

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Majene

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Semarang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kapuas

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bintan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Maluku Tengah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bantul

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Agam

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Manokwari

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Serang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Buleleng

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kendal

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Buton

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Lombok Tengah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Karimun

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Maluku Tenggara

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sleman

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tanjung Jabung Barat

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Minahasa

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Halmahera Tengah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Belu

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sorong

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pandeglang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Mamuju

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Lombok Timur

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Natuna

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Maluku Tenggara Barat

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bangka Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bungo

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pohuwato

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sidoarjo

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Muna

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Rejang Lebong

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pulau Buru

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kotawaringin Timur

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kepulauan Yapen

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Halmahera Selatan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tangerang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Jombang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kolaka

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Indragiri Hulu

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Gianyar

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Grobogan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kerinci

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bone

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pekalongan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bogor

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kepulauan Aru

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Batang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Aceh Barat

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Seram Bagian Barat

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Lampung Timur

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Aceh Tengah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Seram Bagian Timur

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Wakatobi

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Cianjur

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pulau Morotai

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Brebes

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kotabaru

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kolaka Utara

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tabanan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Parigi Moutong

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sukamara

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pesawaran

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Konawe

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kepulauan Mentawai

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tambrauw

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Konawe Utara

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pringsewu

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pemalang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bulukumba

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pulang Pisau

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Blora

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Garut

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Takalar

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Probolinggo

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Banyumas

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Aceh Tamiang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Humbang Hasundutan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Lumajang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Cilacap

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Barru

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tulungagung

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kuningan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Indramayu

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Magelang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Enrekang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Purworejo

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kebumen

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Klaten

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Boyolali

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sukoharjo

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Karanganyar

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Samarinda

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Batam

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Banda Aceh

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pangkalpinang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Surabaya

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Ternate

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Jayapura

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Medan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Banjarmasin

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Yogyakarta

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Semarang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Manado

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Sorong

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Ambon

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Kupang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Denpasar

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Palangkaraya

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pontianak

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Palembang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Makassar

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pekanbaru

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Palu

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Gorontalo

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bandar Lampung

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bengkulu

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Tarakan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Kendari

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bandung

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Jambi

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Mataram

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Tual

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Singkawang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pare-Pare

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bau-Bau

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bogor

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Sungai Penuh

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bima

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Balikpapan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Jakarta Utara

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pekalongan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bitung

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Palopo

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Solok

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Serang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Sukabumi

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Langsa

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Malang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Binjai

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Cirebon

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bontang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Lhokseumawe

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pasuruan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Tegal

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Kotamobago

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Padang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Lubuk Linggau

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Tanjungbalai

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Sumbulussalam

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Surakarta

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Payakumbuh

02 Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan 5.634.754,0 782.851,0 0,0 0,0 6.417.605,1

Administrasi, Infrastruktur Pembangunan dan Supervisi BLK 5.634.754,0 782.851,0 0,0 0,0 6.417.605,1

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Manokwari

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Pinrang

32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0 Kab. Deliserdang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Maluku Tengah

25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Sambas

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Buleleng

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Lampung Selatan

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Bintan

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Serang

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Bantul

112.000,0 0,0 0,0 0,0 112.000,0 Kab. Gresik

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Karimun

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Pandeglang

23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Belu

19.000,0 0,0 0,0 0,0 19.000,0 Kab. Mamuju

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sleman

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Lombok Tengah

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sorong

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Halmahera Tengah

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Maluku Tenggara Barat

26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Rejang Lebong

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Gunungkidul

26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Bungo

81.000,0 0,0 0,0 0,0 81.000,0 Kab. Sidoarjo

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Pohuwato

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kulonprogo

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Tangerang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Gianyar

23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Grobogan

26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Berau

28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0 Kab. Kotawaringin Timur

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kolaka

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Alor

27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Tulang Bawang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kepulauan Aru

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0 Kab. Tanggamus

23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Minahasa Selatan

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Lampung Timur

26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Rokan Hulu

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Wakatobi

23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Kotabaru

26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Tabanan

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Parigi Moutong

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kolaka Utara

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Brebes

22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Kutai Timur

23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Sukamara

28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0 Kab. Pesawaran

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Luwu

22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Manggarai

25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Nabire

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Pringsewu

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sinjai

25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Pulang Pisau

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Bulukumba

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sumba Timur

52.149,0 0,0 0,0 0,0 52.149,0 Kab. Mimika

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Tulang Bawang Barat

22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Garut

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Banyumas

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Takalar

26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Aceh Tamiang

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Cirebon

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kuningan

83.000,0 0,0 0,0 0,0 83.000,0 Kab. Tulungagung

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sukoharjo

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Karanganyar

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Yogyakarta

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Palembang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pangkalpinang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Bandung

10.000,0 376.800,0 0,0 0,0 386.800,1 Kota Jakarta Pusat

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pontianak

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Batam

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Makassar

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Palu

26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kota Jayapura

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Surabaya

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Tarakan

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Jambi

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Samarinda

112.000,0 0,0 0,0 0,0 112.000,0 Kota Banda Aceh

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Mataram

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Sorong

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Gorontalo

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Ternate

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Manado

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Kupang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pekanbaru

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

58.000,0 0,0 0,0 0,0 58.000,0 Kota Medan

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Denpasar

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pare-Pare

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Sungai Penuh

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Balikpapan

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Bau-Bau

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Tual

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Bogor

41.605,0 0,0 0,0 0,0 41.605,0 Kota Jakarta Utara

31.000,0 0,0 0,0 0,0 31.000,0 Kota Banjarbaru

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Singkawang

112.000,0 0,0 0,0 0,0 112.000,0 Kota Malang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Langsa

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Bitung

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Solok

46.000,0 0,0 0,0 0,0 46.000,0 Kota Dumai

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Binjai

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kota Bontang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Lhokseumawe

0,0 406.051,0 0,0 0,0 406.051,0 Kota Jakarta Selatan

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pagar Alam

54.000,0 0,0 0,0 0,0 54.000,0 Kota Padang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Lubuk Linggau

112.000,0 0,0 0,0 0,0 112.000,0 Kota Probolinggo

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Payakumbuh

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Surakarta

03 Meningkatnya kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan 464.408,0 45.592,0 0,0 0,0 510.000,0

Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi BLK 464.408,0 45.592,0 0,0 0,0 510.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Provinsi Lampung

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi Sumatera Utara

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Provinsi Jawa Barat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sambas

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Manokwari

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kampar

2.350,0 0,0 0,0 0,0 2.350,0 Kab. Serang

2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 Kab. Bantul

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Pinrang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lombok Barat

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Deliserdang

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Banjar

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kapuas

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bengkulu Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Poso

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Agam

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Maluku Tengah

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Gorontalo

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Belitung

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Bulungan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Buleleng

4.050,0 0,0 0,0 0,0 4.050,0 Kab. Sleman

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Gowa

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Buton

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Minahasa

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Karo

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bengkulu Selatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kab. Mamuju

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Donggala

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pasaman

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Kab. Boalemo

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belu

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bangka

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Jembrana

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sorong

5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Kab. Pandeglang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Tengah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lombok Timur

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bolaang Mongondow

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rejang Lebong

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Mamuju Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Toli-Toli

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Barito Selatan

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Pohuwato

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Timor Tengah Utara

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bangka Barat

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Aceh Utara

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Malinau

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bungo

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Fak Fak

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Halmahera Utara

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Gunungkidul

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Wajo

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muna

3.266,0 0,0 0,0 0,0 3.266,0 Kab. Polewali Mandar

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bone Bolango

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bangka Tengah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pulau Buru

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Jombang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Selatan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kulonprogo

2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Kab. Grobogan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bima

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Seluma

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Buol

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bangka Selatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kerinci

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Raja Ampat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Karangasem

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumbawa

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kaur

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kapuas Hulu

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Indragiri Hilir

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Merangin

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Seram Bagian Barat

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Barito Kuala

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Timur

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Muko-Muko

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Tanatoraja

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Morowali

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belitung Timur

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Minahasa Selatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Seruyan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Barat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Merauke

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lebong

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Maros

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Wakatobi

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Musi Rawas

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kutai Barat

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tapanuli Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Jayawijaya

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepahiang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tabanan

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Brebes

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Ogan Komering Ilir

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Parigi Moutong

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rokan Hilir

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kutai Timur

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bengkulu Tengah

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Luwu

2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 Kab. Pati

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tojo Una-Una

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Penajam Paser Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lamandau

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nabire

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Dharmas Raya

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kutai Kertanegara

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Oku Timur

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Minahasa Tenggara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Gunung Mas

2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Kab. Asahan

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Balangan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumba Timur

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bireun

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pulang Pisau

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Barat Daya

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sigi

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kubu Raya

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Samosir

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lembata

2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Kab. Takalar

2.365,0 0,0 0,0 0,0 2.365,0 Kab. Boven Digoel

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Manggarai Barat

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Barru

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lumajang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Tamiang

2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Kab. Purbalingga

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Sidenreng Rappang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tulungagung

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumba Tengah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pidie Jaya

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nganjuk

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Kab. Temanggung

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Manggarai Timur

3.150,0 0,0 0,0 0,0 3.150,0 Kab. Enrekang

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Purworejo

2.750,0 0,0 0,0 0,0 2.750,0 Kab. Luwu Timur

2.502,0 0,0 0,0 0,0 2.502,0 Kab. Klaten

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Boyolali

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Supiori

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Karanganyar

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Lamongan

15.000,0 45.592,0 0,0 0,0 60.592,0 Kota Jakarta Pusat

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Ambon

1.125,0 0,0 0,0 0,0 1.125,0 Kota Palopo

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Pagar Alam

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Blitar

04 Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus 180.000,0 0,0 0,0 0,0 180.000,0

Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi BLK 180.000,0 0,0 0,0 0,0 180.000,0

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Sambas

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Belu

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Nunukan

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Sanggau

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Timor Tengah Utara

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Kapuas Hulu

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Mahakam Ulu

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Malaka

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Jayapura

05 Terselenggaranya pendampingan masyarakat di 7.683 kelurahan 0,0 184.994,1 0,0 0,0 184.994,1

Administrasi dan Pemberdayan Masyarakat BLK 0,0 184.994,1 0,0 0,0 184.994,1

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

0,0 133.210,6 0,0 0,0 133.210,6 Provinsi DKI Jakarta

0,0 51.783,5 0,0 0,0 51.783,5 Provinsi Jawa Barat

06 Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP danpengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasanperkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan

280.000,0 0,0 0,0 0,0 280.000,0

Administrasi Kegiatan, Pembangunan dan Supervisi BLK 280.000,0 0,0 0,0 0,0 280.000,0

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Semarang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Makassar

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Palembang

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Medan

56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Surabaya

07 Terselenggaranya perintisan inkubasi di 10 kota baru 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0

Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi BLK 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0

18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Lebak

18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0 Kota Banjarmasin

99 Layanan Perkantoran 105.500,0 0,0 0,0 0,0 105.500,0

Layanan Perkantoran BAK 105.500,0 0,0 0,0 0,0 105.500,0

105.500,0 0,0 0,0 0,0 105.500,0 Kota Jakarta Pusat

Jumlah 6.954.662,0 1.013.437,1 0,0 0,0 7.968.099,2

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan

5. Unit Organisasi : Direktorat Penataan Bangunan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terselenggaranya 10 NSPK Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan 2 4.400,0 03 ----

Jumlah NSPK Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 2

02 Terselenggaranya bangunan gedung di 124.200 m2 28918 231.349,0 ----

Luasan penyelenggaraan bangunan gedung (m2) 12138

03 Terselenggaranya penataan bangunan di 553.000 m2 127522 255.044,0 ----

Luasan penataan bangunan (m2) 87323

04 Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di 507kota/kab

507 449.807,0 ----

Jumlah kota/kab terselenggar pembinaan dan pengawasanbangunan gedung

443

05 Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menontonbersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan

300 201.806,0 ----

Jumlah kecamatan percontohan 300

06 Layanan Perkantoran 12 91.056,0 ----

Jumlah Bulan Terselenggaranya Layanan Perkantoran 12

Jumlah 1.233.462,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terselenggaranya 10 NSPK Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan 2 4.400,0 2 2 2 5.000,0 5.500,0 6.100,0

Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah 2 2.200,0 4.400,0

02 Terselenggaranya bangunan gedung di 124.200 m2 28918 231.349,0 43754 56809 52664 371.900,0 511.300,0 526.600,0

Pembangunan Fisik 15 15.423,3 231.349,0

03 Terselenggaranya penataan bangunan di 553.000 m2 127522 255.044,0 250780 254000 320571 627.000,0 762.000,0 1.122.000,0

Perencanaan Teknis 18 350,0 6.300,0

Pembangunan Fisik 37 6.722,8 248.744,0

04 Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di 507 kota/kab 507 449.807,0 507 507 507 471.200,0 468.400,0 462.700,0

Penyusunan Ranperda BG 1 650,0 650,0

Fasilitasi Legalisasi Perda BG 226 200,0 45.200,0

Monev Implementasi Perda BG 33 800,0 26.400,0

Pendampingan Percepatan Implementasi Perda BG (IMB, SLF, dan TABG) 66 350,0 23.100,0

Penyusunan dan Legalisasi Raperwal IMB, SLF, TABG, dan SIMBG 66 350,0 23.100,0

Pendataan Bangunan Gedung 66 350,0 23.100,0

Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Dan Dunia Usaha 33 350,0 11.550,0

Kampanye dan Edukasi Bidang Penataan Bangunan 33 500,0 16.500,0

Pendampingan Penyusunan HSBGN 33 200,0 6.600,0

Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 33 200,0 6.600,0

Advokasi Bangunan Hijau Dan Pelestarian Bangunan 33 200,0 6.600,0

Pendampingan Kemitraan TABG-CB, TABG-H, dan Pengkaji Teknis 33 200,0 6.600,0

Pendampingan Kemitraan Assesor Bangunan Gedung 33 200,0 6.600,0

Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Hijau 33 200,0 6.600,0

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Kota Pusaka 33 200,0 6.600,0

PIP2B 33 500,0 16.500,0

Pendampingan Penyusunan RTBL 18 1.000,0 18.000,0

Pembinaan Lainnya 37 5.392,1 199.507,0

05 Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusimental di 1200 kecamatan

300 201.806,0 300 300 300 70.500,0 70.000,0 80.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pembangunan Fisik 38 5.310,7 201.806,0

06 Layanan Perkantoran 12 91.056,0 12 12 12 92.600,0 92.600,0 92.600,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan, OPerasional Perkantoran, dan E-monitoring 12 7.588,0 91.056,0

Jumlah 1.233.462,0 295355 311630 374056 1.638.200,0 1.909.800,0 2.290.000,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terselenggaranya 10 NSPK Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan 4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0

Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah BLK 4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0

4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Pusat

02 Terselenggaranya bangunan gedung di 124.200 m2 231.349,0 0,0 0,0 0,0 231.349,0

Pembangunan Fisik BLK 231.349,0 0,0 0,0 0,0 231.349,0

231.349,0 0,0 0,0 0,0 231.349,0 Pusat

03 Terselenggaranya penataan bangunan di 553.000 m2 255.044,0 0,0 0,0 0,0 255.044,0

Perencanaan Teknis BLK 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Semarang

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bangka Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Demak

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pekalongan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Belitung Timur

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Batang

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tegal

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Dharmas Raya

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pakpak Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kediri

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Majalengka

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Purworejo

Pembangunan Fisik BLK 248.744,0 0,0 0,0 0,0 248.744,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Bintan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gresik

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gorontalo

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Aceh Besar

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Gowa

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pohuwato

5.455,0 0,0 0,0 0,0 5.455,0 Kab. Muna

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Seluma

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Bima

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Kepulauan Yapen

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kepulauan Aru

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Konawe Selatan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sampang

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tanggamus

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pamekasan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumbawa Barat

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Pulau Taliabu

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Nabire

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Balangan

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Aceh Barat Daya

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Aceh Jaya

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Rote Ndao

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Cirebon

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tulungagung

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Majalengka

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pacitan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Mamberamo Tengah

04 Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di 507 kota/kab 449.807,0 0,0 0,0 0,0 449.807,0

Penyusunan Ranperda BG BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0

650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 Kab. Padang Lawas Utara

Fasilitasi Legalisasi Perda BG BLK 45.200,0 0,0 0,0 0,0 45.200,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Papua Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Sumatera Selatan

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Sulawesi Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Deliserdang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kutai

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Buleleng

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lampung Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lombok Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kampar

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Maluku Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Poso

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Serang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Halmahera Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Biak-Numfor

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Minahasa

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Boalemo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bengkulu Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mamuju

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Donggala

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Barito Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Karimun

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bangka

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Jembrana

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Fak Fak

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lampung Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bolaang Mongondow

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Maluku Tenggara Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Toli-Toli

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Barito Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Natuna

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sidoarjo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Musi Banyu Asin

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Limapuluh Kota

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Klungkung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Langkat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Grobogan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bone Bolango

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Jombang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ogan Komering Ulu

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mempawah

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sarolangun

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tapanuli Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Hulu Sungai Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sorong Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Halmahera Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pulau Buru

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Limboto

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Buol

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sampang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kapuas Hulu

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kerinci

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Simalungun

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Raja Ampat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kepulauan Sula

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Alor

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Morowali

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pelalawan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ketapang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lahat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Merangin

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Barelang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Labuhanbatu

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Teluk Bintuni

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Halmahera Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sikka

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Seram Bagian Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Marisa

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Minahasa Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sukabumi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sumenep

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Merauke

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Dairi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Teluk Wondama

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Halmahera Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sungai Liat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Badung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Seram Bagian Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kutai Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tapanuli Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ogan Komering Ilir

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pulau Morotai

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sukamara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Maluku

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kutai Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Way Kanan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Jayawijaya

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Rokan Hilir

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pulau Taliabu

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lamandau

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tambrauw

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Negara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Hulu Sungai Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ngada

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Penajam Paser Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kep.Sangihe Talaud

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Karawang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tapanuli Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Banyuasin

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Muaro Jambi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Buru Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Manggarai

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Minahasa Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Asahan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Oku Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Singkil

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Maybrat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kayong Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bolaang MongondowUtara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Nias

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Subang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Puncak Jaya

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pegunungan Arfak

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bulukumba

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Banyuwangi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kep. Siau TagulandangBiaro

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sumba Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Samosir

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pasaman Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Jember

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kubu Raya

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Murung Raya

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lembata

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mandailing Natal

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sumedang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mahakam Ulu

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Malang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mappi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pesisir Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kepulauan Meranti

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Nias Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bolaang MongondowTimur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Garut

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pasuruan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Asmat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Probolinggo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Boven Digoel

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Idralaya

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Nagan Raya

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Manggarai Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lumajang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sarmi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Barru

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Humbang Hasundutan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bener Meriah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Keerom

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pidie Jaya

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tarutung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pegunungan Bintang

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sumba Barat Daya

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Nganjuk

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Serdang Bedagai

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Manggarai Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Trenggalek

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Temanggung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Batubara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sabu Raijua

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Padang Lawas

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Madiun

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ngawi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Waropen

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kebumen

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Padang Lawas Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Yahukimo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ponorogo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Labuhan Batu Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Supiori

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bojonegoro

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tuban

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mamberamo Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lanny Jaya

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Dogiyai

Monev Implementasi Perda BG BLK 26.400,0 0,0 0,0 0,0 26.400,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Kalimantan Tengah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sumatera Barat

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Jawa Barat

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Kepulauan Riau

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Papua

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sulawesi Selatan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Kalimantan Barat

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sumatera Utara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Gorontalo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sulawesi Tengah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Lampung

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Bangka Belitung

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sulawesi Utara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sumatera Selatan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Jawa Timur

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Banten

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Bali

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Provinsi Kalimantan Timur

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Jambi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Di Yogyakarta

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Maluku Utara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Maluku

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Kalimantan Selatan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Riau

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Jawa Tengah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Papua Barat

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Bengkulu

Pendampingan Percepatan Implementasi Perda BG (IMB, SLF, dan TABG) BLK 23.100,0 0,0 0,0 0,0 23.100,0

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Majene

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kapuas

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gorontalo

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Manokwari

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Batanghari

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kupang

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bintan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sorong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Paser

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pasaman

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pohuwato

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rejang Lebong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bungo

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bangka Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Halmahera Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gianyar

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kulonprogo

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Banggai

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seluma

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Polewali Mandar

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Konawe Selatan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Talaud

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Muara Enim

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Karangasem

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Anambas

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Aru

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Belitung Timur

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bombana

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seruyan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Musi Rawas

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sumbawa Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rokan Hulu

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Parigi Moutong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Lombok Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Minahasa Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Melawi

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Maluku Barat Daya

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pesawaran

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sekadau

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nabire

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kutai Kertanegara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pringsewu

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tenggarong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Balangan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Barat Daya

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Jaya

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rote Ndao

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pakpak Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Cirebon

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tolikara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kuningan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Enrekang

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Luwu Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nias Utara

Penyusunan dan Legalisasi Raperwal IMB, SLF, TABG, dan SIMBG BLK 23.100,0 0,0 0,0 0,0 23.100,0

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gorontalo

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kapuas

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Manokwari

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Batanghari

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bintan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kupang

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Majene

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sorong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Paser

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pasaman

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rejang Lebong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bangka Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bungo

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Lebak

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Halmahera Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pohuwato

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gianyar

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kulonprogo

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Banggai

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Polewali Mandar

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seluma

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Konawe Selatan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Talaud

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Muara Enim

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Karangasem

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Anambas

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Aru

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Belitung Timur

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bombana

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seruyan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Musi Rawas

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sumbawa Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rokan Hulu

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Parigi Moutong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Lombok Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Minahasa Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Melawi

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Maluku Barat Daya

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pesawaran

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sekadau

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nabire

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kutai Kertanegara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pringsewu

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tenggarong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Balangan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Barat Daya

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Jaya

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rote Ndao

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pakpak Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Cirebon

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tolikara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kuningan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Enrekang

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Luwu Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nias Utara

Pendataan Bangunan Gedung BLK 23.100,0 0,0 0,0 0,0 23.100,0

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kapuas

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gorontalo

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Manokwari

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Batanghari

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kupang

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bintan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Majene

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sorong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Paser

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pasaman

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bungo

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bangka Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Halmahera Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pohuwato

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rejang Lebong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gianyar

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Banggai

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seluma

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kulonprogo

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Polewali Mandar

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Muara Enim

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Karangasem

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Anambas

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Aru

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Padang Pariaman

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Konawe Selatan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Talaud

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Belitung Timur

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bombana

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rokan Hulu

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seruyan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Musi Rawas

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sumbawa Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Parigi Moutong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Lombok Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Minahasa Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Melawi

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Maluku Barat Daya

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pesawaran

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sekadau

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nabire

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kutai Kertanegara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pringsewu

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tenggarong

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Balangan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Barat Daya

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rote Ndao

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Jaya

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pakpak Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Cirebon

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tolikara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kuningan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Enrekang

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Luwu Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nias Utara

Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Dan Dunia Usaha BLK 11.550,0 0,0 0,0 0,0 11.550,0

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Kalimantan Tengah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sumatera Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Jawa Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Kepulauan Riau

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Papua

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sulawesi Selatan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Kalimantan Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sumatera Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Gorontalo

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sulawesi Tengah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Lampung

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Bangka Belitung

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sulawesi Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sumatera Selatan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Jawa Timur

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Banten

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Bali

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Provinsi Kalimantan Timur

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Jambi

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Di Yogyakarta

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Maluku Utara

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Maluku

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Kalimantan Selatan

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Riau

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Jawa Tengah

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Papua Barat

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Bengkulu

Kampanye dan Edukasi Bidang Penataan Bangunan BLK 16.500,0 0,0 0,0 0,0 16.500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kepulauan Riau

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Selatan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Utara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Gorontalo

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Lampung

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bangka Belitung

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Utara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Selatan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Timur

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Banten

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bali

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Timur

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jambi

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Di Yogyakarta

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku Utara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Selatan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Riau

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bengkulu

Pendampingan Penyusunan HSBGN BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu

Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu

Advokasi Bangunan Hijau Dan Pelestarian Bangunan BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu

Pendampingan Kemitraan TABG-CB, TABG-H, dan Pengkaji Teknis BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu

Pendampingan Kemitraan Assesor Bangunan Gedung BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Hijau BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Kota Pusaka BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu

PIP2B BLK 16.500,0 0,0 0,0 0,0 16.500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kepulauan Riau

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Selatan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Utara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Gorontalo

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Lampung

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bangka Belitung

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Utara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Selatan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Timur

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Banten

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bali

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Timur

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jambi

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Di Yogyakarta

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku Utara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Selatan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Riau

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bengkulu

Pendampingan Penyusunan RTBL BLK 18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Semarang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bangka Barat

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Demak

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pekalongan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Belitung Timur

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Batang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tegal

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Dharmas Raya

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pakpak Barat

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kediri

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Majalengka

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Purworejo

Pembinaan Lainnya BLK 199.507,0 0,0 0,0 0,0 199.507,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kepulauan Riau

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Selatan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Utara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Gorontalo

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Lampung

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bangka Belitung

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Utara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Selatan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Timur

183.007,0 0,0 0,0 0,0 183.007,0 Pusat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Banten

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bali

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Timur

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jambi

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Di Yogyakarta

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku Utara

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Selatan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Riau

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Tengah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua Barat

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bengkulu

05 Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/filmbertema revolusi mental di 1200 kecamatan

201.806,0 0,0 0,0 0,0 201.806,0

Pembangunan Fisik BLK 201.806,0 0,0 0,0 0,0 201.806,0

48.950,0 0,0 0,0 0,0 48.950,0 Pusat

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Halmahera Utara

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Ogan Komering Ulu

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Karangasem

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tulang Bawang

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kepulauan Sula

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sukabumi

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Maros

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tegal

5.950,0 0,0 0,0 0,0 5.950,0 Kab. Wakatobi

5.950,0 0,0 0,0 0,0 5.950,0 Kab. Kolaka Utara

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Melawi

5.956,0 0,0 0,0 0,0 5.956,0 Kab. Konawe

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Banyuasin

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pati

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tojo Una-Una

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kep.Sangihe Talaud

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sijunjung

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Aceh Jaya

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kepulauan Selayar

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sidenreng Rappang

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Luwu Utara

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pangandaran

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sukoharjo

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lamongan

06 Layanan Perkantoran 91.056,0 0,0 0,0 0,0 91.056,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan, OPerasional Perkantoran, dan E-monitoring BAK 91.056,0 0,0 0,0 0,0 91.056,0

91.056,0 0,0 0,0 0,0 91.056,0 Pusat

Jumlah 1.233.462,0 0,0 0,0 0,0 1.233.462,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terbangunnya infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota,kawasan, komunal di 438 kota/kab

7 1.990.600,0 ----

Jumlah Kab./Kota yang terlayani infrastruktur limbah dengansistem terpusat skala kota

7

02 Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab 32 150.000,0 ----

Jumlah kota/kab yang terlayani Instalasi Pengolahan LumpurTinja (IPLT)

32

03 Terbangunnya TPA di 341 kota/kab 40 1.465.100,0 ----

Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempatpemrosesan akhir sampah

38

04 Terbangunnya TPST/3R skala komunal di 334 kota/kab 70 63.400,0 ----

Jumlah kota/kab yang terlayan infrastruktur Tempat PengolahSampah Terpadu/3R

70

05 Terbangunnya Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah di 112kota/kab

4 49.914,2 ----

Jumlah kota/kab yang terlayani Infrastruktur FasilitasPengolahan Akhir Sampah

4

06 Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha 50 75.512,7 ----

Luas Genangan (Ha) 50

07 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dankampanye serta advokasi pelaksanaan PPLP

507 530.700,0 ----

Jumlah kab/kota mendapatkan pengaturan, pembinaan,fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi

507.000000

Jumlah 4.325.226,9

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terbangunnya infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal di 438 kota/kab 7 1.990.600,0 12 12 12 1.845.600,0 4.060.752,0 6.557.343,0

Pembangunan dan Supervisi 815 2.442,5 1.990.600,0

02 Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab 32 150.000,0 57 57 46 855.000,0 855.000,0 710.700,0

Pembangunan dan Supervisi 31 4.838,7 150.000,0

03 Terbangunnya TPA di 341 kota/kab 40 1.465.100,0 15 15 6 17.000,0 17.000,0 6.600.000,0

Pembangunan Dan Supervisi 40 36.627,5 1.465.100,0

04 Terbangunnya TPST/3R skala komunal di 334 kota/kab 70 63.400,0 100 100 140 770.000,0 770.000,0 2.400.000,0

Pembangunan dan Supervisi 70 905,7 63.400,0

05 Terbangunnya Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah di 112 kota/kab 4 49.914,2 32 32 32 2.400.000,0 2.400.000,0 2.400.000,0

Pembangunan dan Supervisi 4 12.478,6 49.914,2

06 Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha 50 75.512,7 0,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi 50 1.510,3 75.512,7

07 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi pelaksanaanPPLP

507 530.700,0 507 507 507 617.000,0 617.000,0 617.000,0

Pembinaan dan Pengembangan PLP 507 1.046,7 530.700,0

Jumlah 4.325.226,9 723 723 743 6.504.600,0 8.719.752,0 19.285.043,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terbangunnya infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal di438 kota/kab

1.232.437,0 758.163,0 0,0 0,0 1.990.600,0

Pembangunan dan Supervisi BLK 1.232.437,0 758.163,0 0,0 0,0 1.990.600,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bantul

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Batanghari

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Poso

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kupang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku Tengah

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Manokwari

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

10.165,0 0,0 0,0 0,0 10.165,0 Kab. Lombok Tengah

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Bangka

12.250,0 0,0 0,0 0,0 12.250,0 Kab. Mamuju

35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kab. Sleman

10.400,0 0,0 0,0 0,0 10.400,0 Kab. Rejang Lebong

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Aceh Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lombok Timur

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muna

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Anambas

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Pesisir Selatan

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Rokan Hulu

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tabanan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pulang Pisau

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Takalar

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Probolinggo

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Ciamis

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Kediri

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Pidie Jaya

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Lamongan

16.734,0 0,0 0,0 0,0 16.734,0 Kota Ternate

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Samarinda

10.651,0 0,0 0,0 0,0 10.651,0 Kota Palembang

7.300,0 0,0 0,0 0,0 7.300,0 Kota Batam

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Bengkulu

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Surabaya

45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Kota Denpasar

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.000,0 80.000,0 0,0 0,0 82.000,0 Kota Makassar

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kota Banjarmasin

0,0 79.666,7 0,0 0,0 79.666,7 Kota Jambi

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Pangkalpinang

390.000,0 0,0 0,0 0,0 390.000,0 Kota Medan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Jayapura

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kota Ambon

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Palangkaraya

12.503,7 0,0 0,0 0,0 12.503,7 Kota Tarakan

12.000,0 80.000,0 0,0 0,0 92.000,0 Kota Pekanbaru

130.000,0 0,0 0,0 0,0 130.000,0 Kota Bandung

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Bandar Lampung

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Pare-Pare

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kota Balikpapan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Bitung

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Serang

0,0 438.496,3 0,0 0,0 438.496,3 Kota Jakarta Selatan

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Padang

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Tanjungbalai

350.333,3 0,0 0,0 0,0 350.333,3 Kota Surakarta

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Bekasi

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Madiun

0,0 80.000,0 0,0 0,0 80.000,0 Kota Cimahi

02 Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab 150.000,0 0,0 0,0 0,0 150.000,0

Pembangunan dan Supervisi BLK 150.000,0 0,0 0,0 0,0 150.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Kampar

4.230,0 0,0 0,0 0,0 4.230,0 Kab. Belitung

4.240,0 0,0 0,0 0,0 4.240,0 Kab. Serang

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Boalemo

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Paser

4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Kab. Natuna

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Wajo

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Gunungkidul

3.880,0 0,0 0,0 0,0 3.880,0 Kab. Mamuju Utara

4.250,0 0,0 0,0 0,0 4.250,0 Kab. Lampung Barat

4.300,0 0,0 0,0 0,0 4.300,0 Kab. Sarolangun

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Bogor

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Minahasa Selatan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tabalong

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumbawa Barat

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Aceh Tengah

4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Kab. Kepahiang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Brebes

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tojo Una-Una

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Situbondo

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Nabire

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pulang Pisau

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Kediri

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Wonosobo

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Madiun

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tuban

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Medan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Palembang

4.300,0 0,0 0,0 0,0 4.300,0 Kota Singkawang

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Solok

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Langsa

03 Terbangunnya TPA di 341 kota/kab 1.465.100,0 0,0 0,0 0,0 1.465.100,0

Pembangunan Dan Supervisi BLK 1.465.100,0 0,0 0,0 0,0 1.465.100,0

31.000,0 0,0 0,0 0,0 31.000,0 Kab. Bulungan

32.500,0 0,0 0,0 0,0 32.500,0 Kab. Majene

35.600,0 0,0 0,0 0,0 35.600,0 Kab. Poso

31.050,0 0,0 0,0 0,0 31.050,0 Kab. Minahasa

35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kab. Pandeglang

38.700,0 0,0 0,0 0,0 38.700,0 Kab. Sanggau

45.650,0 0,0 0,0 0,0 45.650,0 Kab. Bungo

25.500,0 0,0 0,0 0,0 25.500,0 Kab. Bone Bolango

32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0 Kab. Sampang

50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Kab. Bogor

32.824,0 0,0 0,0 0,0 32.824,0 Kab. Sumbawa

40.644,0 0,0 0,0 0,0 40.644,0 Kab. Karangasem

25.500,0 0,0 0,0 0,0 25.500,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

32.600,0 0,0 0,0 0,0 32.600,0 Kab. Anambas

31.750,0 0,0 0,0 0,0 31.750,0 Kab. Tanggamus

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kab. Batang

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kab. Pamekasan

37.500,0 0,0 0,0 0,0 37.500,0 Kab. Ogan Komering Ilir

37.750,0 0,0 0,0 0,0 37.750,0 Kab. Pulau Morotai

32.500,0 0,0 0,0 0,0 32.500,0 Kab. Jayawijaya

30.600,0 0,0 0,0 0,0 30.600,0 Kab. Bengkulu Tengah

24.282,0 0,0 0,0 0,0 24.282,0 Kab. Konawe

60.000,0 0,0 0,0 0,0 60.000,0 Kab. Dharmas Raya

45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Kab. Gunung Mas

40.500,0 0,0 0,0 0,0 40.500,0 Kab. Bandung

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kab. Mahakam Ulu

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kab. Kepulauan Meranti

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kab. Sijunjung

43.100,0 0,0 0,0 0,0 43.100,0 Kab. Ciamis

31.200,0 0,0 0,0 0,0 31.200,0 Kab. Manggarai Timur

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kab. Kebumen

38.750,0 0,0 0,0 0,0 38.750,0 Kab. Toraja Utara

43.250,0 0,0 0,0 0,0 43.250,0 Kab. Sukoharjo

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kota Pekanbaru

31.000,0 0,0 0,0 0,0 31.000,0 Kota Sorong

47.100,0 0,0 0,0 0,0 47.100,0 Kota Tual

30.250,0 0,0 0,0 0,0 30.250,0 Kota Malang

42.000,0 0,0 0,0 0,0 42.000,0 Kota Lhokseumawe

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kota Tanjungbalai

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kota Madiun

04 Terbangunnya TPST/3R skala komunal di 334 kota/kab 63.400,0 0,0 0,0 0,0 63.400,0

Pembangunan dan Supervisi BLK 63.400,0 0,0 0,0 0,0 63.400,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Banten

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kab. Maluku Tengah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kapuas

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Lombok Barat

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Gresik

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bulungan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Buleleng

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bantul

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Nunukan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Boalemo

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Jembrana

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mamuju

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sidoarjo

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Malinau

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pohuwato

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Gunungkidul

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mamuju Utara

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Timor Tengah Utara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Lampung Barat

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kulonprogo

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Alor

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bone

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bombana

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Batang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tanatoraja

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Lebong

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maros

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tabanan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Asahan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Banyuwangi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Balangan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bulukumba

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bolaang MongondowUtara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sigi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Aceh Barat Daya

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kab. Mimika

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Jeneponto

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Malang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Takalar

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Nagan Raya

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Probolinggo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kediri

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kuningan

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kab. Tolikara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Indramayu

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Ngawi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Ponorogo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pacitan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Wonogiri

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Lamongan

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kota Ambon

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kota Ternate

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Semarang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Gorontalo

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Kendari

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Surabaya

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Samarinda

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Pekanbaru

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Makassar

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Banjarmasin

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Tanjung Pinang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Bima

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Balikpapan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Pare-Pare

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kota Tidore

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Bitung

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Magelang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Padang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Banjar

05 Terbangunnya Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah di 112 kota/kab 49.914,2 0,0 0,0 0,0 49.914,2

Pembangunan dan Supervisi BLK 49.914,2 0,0 0,0 0,0 49.914,2

12.414,2 0,0 0,0 0,0 12.414,2 Kab. Lombok Timur

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Kota Semarang

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Kota Tangerang

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Kota Balikpapan

06 Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha 9.191,1 66.321,6 0,0 0,0 75.512,7

Pembangunan dan Supervisi BLK 9.191,1 66.321,6 0,0 0,0 75.512,7

9.191,1 66.321,6 0,0 0,0 75.512,7 Kota Jakarta Selatan

07 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasipelaksanaan PPLP

179.396,1 351.303,9 0,0 0,0 530.700,0

Pembinaan dan Pengembangan PLP BLK 179.396,1 351.303,9 0,0 0,0 530.700,0

0,0 80.000,0 0,0 0,0 80.000,0 Provinsi DKI Jakarta

0,0 28.081,3 0,0 0,0 28.081,3 Kab. Sidoarjo

0,0 11.000,0 0,0 0,0 11.000,0 Kota Medan

0,0 11.000,0 0,0 0,0 11.000,0 Kota Yogyakarta

0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Denpasar

0,0 143.403,0 0,0 0,0 143.403,0 Kota Pekanbaru

115.228,9 0,0 0,0 0,0 115.228,9 Kota Jakarta Pusat

0,0 22.819,6 0,0 0,0 22.819,6 Kota Pekalongan

64.167,2 45.000,0 0,0 0,0 109.167,2 Kota Jakarta Selatan

Jumlah 3.149.438,4 1.175.788,5 0,0 0,0 4.325.226,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

NoSasaran

Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana

PendampingPLN/PDN HIBAH

01 Terbangunnya infrastruktur limbah dengansistem terpusat skala kota, kawasan,komunal di 438 kota/kab

3.005.000,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi 17 KE 125.000,0 0,0 29-10-2014 31-12-2018 438.496,3 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi 01 P 960.000,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 80.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi 01 P 960.000,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 80.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi 01 P 0,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 79.666,7 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi 01 P 960.000,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 80.000,0 0,0 0,0

06 Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha 160.200,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi 22 P 160.200,0 0,0 08-08-2012 31-03-2017 66.321,6 0,0 9.191,1

07 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan,fasilitasi, pengawasan dan kampanye sertaadvokasi pelaksanaan PPLP

1.509.203,0 0,0

Pembinaan dan Pengembangan PLP 22 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 80.000,0 0,0 0,0

Pembinaan dan Pengembangan PLP 17 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 45.000,0 0,0 64.167,2

Pembinaan dan Pengembangan PLP KFW P 73.344,0 0,0 02-05-2013 30-06-2018 22.819,6 0,0 0,0

Pembinaan dan Pengembangan PLP 01 P 437.255,0 0,0 27-10-2011 31-05-2016 11.000,0 0,0 0,0

Pembinaan dan Pengembangan PLP 01 P 437.255,0 0,0 27-10-2011 31-05-2016 11.000,0 0,0 0,0

Pembinaan dan Pengembangan PLP 01 P 480.000,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 143.403,0 0,0 0,0

Pembinaan dan Pengembangan PLP 22 P 81.349,0 0,0 31-07-2008 25-07-2016 10.000,0 0,0 0,0

Jumlah 4.674.403,0 0,0 1.147.707,2 28.081,3 73.358,3

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Air Minum

5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terbangunnya 1.320.000 SR SPAM Regional 70000 265.168,3 ----

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional 70000

02 Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK 210000 847.316,3 ----

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kecamatan 210000

03 Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan 69000 453.849,9 ----

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu KotaPemekaran/Perluasan

69000

04 Terbangunnya 9.665.920 SR SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat 407680 834.229,6 ----

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan berbasismasyarakat

407680

05 Terbangunya 661.600 SR SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan 18000 186.323,2 ----

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan kumuh perkotaan 18000

06 Terbangunya 66.200 SR SPAM di Kawasan Nelayan 5500 42.143,5 ----

Jumlah Sambungan Rumah (SR) tangga yang terlayani airminum di kawasan nelayan

5500

07 Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/PulauTerluar

30720 235.418,7 ----

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawanair/perbatasan/pulau terluar

30720

08 Terbantunya Program di 174 PDAM 70 209.846,0 ----

Jumlah PDAM terbantu 70

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

09 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 4.909 kawasan 118 582.738,7 ----

Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringanSPAM

118

10 Terbantunya Program di 50 UPTD 5 0,0 ----

Jumlah UPTD terbantu 5

11 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan 29 360.354,7 ----

Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringanSPAM

29

12 Terselengaranya pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan airminum

756.302,3 ----

Jumlah kab/kota pengaturan, pembinaan dan pengawasanpengembangan air minum

99 Layanan Perkantoran 12 107.500,0 ----

Layanan Perkantoran 12

Jumlah 4.881.191,2

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terbangunnya 1.320.000 SR SPAM Regional 70000 265.168,3 35000 70000 105000 235.000,0 501.000,0 801.000,0

Pembangunan dan Supervisi 167000 1,6 265.168,3

02 Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK 210000 847.316,3 216000 198000 186000 1.453.000,0 1.418.000,0 1.419.000,0

Pembangunan dan Supervisi 181500 4,7 847.316,3

03 Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan 69000 453.849,9 68000 73000 61000 444.000,0 506.000,0 451.000,0

Pembangunan dan Supervisi 126534 3,6 453.849,9

04 Terbangunnya 9.665.920 SR SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat 407680 834.229,6 491520 508160 511360 3.222.000,0 3.548.000,0 3.802.000,0

Pemberdayaan masyarakat 1082720 0,8 834.229,6

05 Terbangunya 661.600 SR SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan 18000 186.323,2 16000 14000 11000 108.000,0 100.000,0 84.000,0

Pembangunan dan supervisi 53500 3,5 186.323,2

06 Terbangunya 66.200 SR SPAM di Kawasan Nelayan 5500 42.143,5 4250 4000 3250 29.000,0 29.000,0 25.000,0

Pembangunan dan supervisi 20000 2,1 42.143,5

07 Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar 30720 235.418,7 35520 31680 32640 239.000,0 227.000,0 249.000,0

Pembangunan dan supervisi 105280 2,2 235.418,7

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

08 Terbantunya Program di 174 PDAM 70 209.846,0 50 30 20 136.000,0 82.000,0 54.000,0

Pembangunan dan supervisi 63 3.330,9 209.846,0

09 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 4.909 kawasan 118 582.738,7 110 106 94 273.280,0 313.430,0 354.540,0

Pembangunan dan Supervisi 155 3.759,6 582.738,7

10 Terbantunya Program di 50 UPTD 5 0,0 15 20 12 41.000,0 54.000,0 33.000,0

11 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan 29 360.354,7 27 27 23 54.660,0 62.690,0 70.910,0

Pembangunan dan Supervisi 107 3.367,8 360.354,7

12 Terselengaranya pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum 756.302,3 0,0 0,0 0,0

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan 289 2.617,0 756.302,3

99 Layanan Perkantoran 12 107.500,0 12 12 12 107.500,0 107.500,0 107.500,0

Belanja Pegawai dan Operasional 12 8.958,3 107.500,0

Jumlah 4.881.191,2 866504 899035 910411 6.342.440,0 6.948.620,0 7.450.950,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terbangunnya 1.320.000 SR SPAM Regional 265.168,3 0,0 0,0 0,0 265.168,3

Pembangunan dan Supervisi BLK 265.168,3 0,0 0,0 0,0 265.168,3

48.554,0 0,0 0,0 0,0 48.554,0 Provinsi Jambi

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Provinsi Bengkulu

50.114,3 0,0 0,0 0,0 50.114,3 Kab. Bantul

50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Kab. Mojokerto

70.000,0 0,0 0,0 0,0 70.000,0 Kab. Kebumen

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kota Makassar

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Pontianak

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kota Pare-Pare

02 Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK 538.037,9 309.278,4 0,0 0,0 847.316,3

Pembangunan dan Supervisi BLK 538.037,9 309.278,4 0,0 0,0 847.316,3

0,0 1.000,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kampar

0,0 10.500,0 0,0 0,0 10.500,0 Kab. Poso

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

0,0 14.000,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Aceh Besar

0,0 8.570,0 0,0 0,0 8.570,0 Kab. Majene

0,0 22.000,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Buleleng

0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Karimun

0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Tanah Laut

0,0 19.000,0 0,0 0,0 19.000,0 Kab. Maluku Tenggara

0,0 9.000,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Sanggau

0,0 6.500,0 0,0 0,0 6.500,0 Kab. Bangka

0,0 9.500,0 0,0 0,0 9.500,0 Kab. Sintang

0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Muna

0,0 10.500,0 0,0 0,0 10.500,0 Kab. Pohuwato

0,0 7.700,0 0,0 0,0 7.700,0 Kab. Halmahera Utara

0,0 10.700,0 0,0 0,0 10.700,0 Kab. Limapuluh Kota

0,0 18.000,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Rejang Lebong

0,0 25.000,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Lombok Timur

0,0 8.000,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Natuna

0,0 18.000,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Lebak

0,0 9.800,0 0,0 0,0 9.800,0 Kab. Polewali Mandar

0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Bone Bolango

0,0 12.158,3 0,0 0,0 12.158,3 Kab. Kotawaringin Timur

0,0 3.500,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Halmahera Selatan

0,0 9.000,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Kepulauan Sangihe

0,0 15.000,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Lingga

0,0 15.000,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Banggai

7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Kepulauan Talaud

9.149,9 6.850,1 0,0 0,0 16.000,0 Kab. Raja Ampat

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Indragiri Hilir

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Minahasa Selatan

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Bombana

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Tanatoraja

8.587,0 0,0 0,0 0,0 8.587,0 Kab. Pesisir Selatan

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Batang

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Ketapang

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Gorontalo Utara

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kab. Tegal

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Flores Timur

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Rokan Hulu

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Tebo

6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Kab. Pulau Morotai

18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Way Kanan

9.500,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0 Kab. Landak

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Pulau Taliabu

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Luwu

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Lamandau

9.500,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0 Kab. Siak

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Tojo Una-Una

18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Paniai

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Muaro Jambi

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Situbondo

8.690,0 0,0 0,0 0,0 8.690,0 Kab. Dharmas Raya

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Tanah Bumbu

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Banyuwangi

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Nias

10.500,0 0,0 0,0 0,0 10.500,0 Kab. Sigi

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Kab. Kubu Raya

22.761,0 0,0 0,0 0,0 22.761,0 Kab. Ogan Ilir

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Sumedang

9.350,0 0,0 0,0 0,0 9.350,0 Kab. Sijunjung

35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kab. Mahakam Ulu

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Probolinggo

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Humbang Hasundutan

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Cilacap

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Lumajang

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumba Tengah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumba Barat Daya

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Nganjuk

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Indramayu

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Manggarai Timur

13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 Kab. Serdang Bedagai

7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Enrekang

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Luwu Timur

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Pekanbaru

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Palopo

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Lubuk Linggau

03 Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan 453.849,9 0,0 0,0 0,0 453.849,9

Pembangunan dan Supervisi BLK 453.849,9 0,0 0,0 0,0 453.849,9

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kapuas

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bantul

70.000,0 0,0 0,0 0,0 70.000,0 Kab. Bulungan

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Kampar

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Serang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Barito Utara

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.684,9 0,0 0,0 0,0 2.684,9 Kab. Pasaman

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Lombok Tengah

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Donggala

8.300,0 0,0 0,0 0,0 8.300,0 Kab. Jembrana

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Mamuju

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Buton

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sidoarjo

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Pohuwato

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamuju Utara

7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Bolaang Mongondow

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Barito Selatan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Berau

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Sarolangun

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tangerang

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Aceh Timur

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Sumbawa

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Raja Ampat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Katingan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumbawa Barat

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Cianjur

7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Badung

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Seruyan

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Parigi Moutong

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Ende

20.304,0 0,0 0,0 0,0 20.304,0 Kab. Brebes

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Tojo Una-Una

13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 Kab. Pati

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Banyuasin

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Dharmas Raya

4.451,0 0,0 0,0 0,0 4.451,0 Kab. Asahan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Oku Timur

6.910,0 0,0 0,0 0,0 6.910,0 Kab. Solok Selatan

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Sigi

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Ogan Ilir

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Barito Timur

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Majalengka

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Pangandaran

5.950,0 0,0 0,0 0,0 5.950,0 Kota Samarinda

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kota Jambi

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Yogyakarta

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Bandar Lampung

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Bandung

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Bengkulu

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Surabaya

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Bogor

6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Kota Sukabumi

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Binjai

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Bontang

3.250,0 0,0 0,0 0,0 3.250,0 Kota Padang

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kota Surakarta

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Bekasi

04 Terbangunnya 9.665.920 SR SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat 239.210,9 595.018,7 0,0 0,0 834.229,6

Pemberdayaan masyarakat BLK 239.210,9 595.018,7 0,0 0,0 834.229,6

239.210,9 595.018,7 0,0 0,0 834.229,6 Pusat

05 Terbangunya 661.600 SR SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan 186.323,2 0,0 0,0 0,0 186.323,2

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pembangunan dan supervisi BLK 186.323,2 0,0 0,0 0,0 186.323,2

652,1 0,0 0,0 0,0 652,1 Provinsi Bali

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bulungan

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lampung Selatan

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Minahasa

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belu

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Tanjung Jabung Barat

1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Kab. Nunukan

8.065,0 0,0 0,0 0,0 8.065,0 Kab. Rejang Lebong

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Timor Tengah Utara

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lebak

1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Kab. Malinau

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Halmahera Utara

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kepulauan Sangihe

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tangerang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Indragiri Hulu

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Alor

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Bombana

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Wakatobi

5.840,0 0,0 0,0 0,0 5.840,0 Kab. Kolaka Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Ende

14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Pati

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Manggarai

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumba Timur

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bolaang MongondowUtara

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Trenggalek

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pacitan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Bengkulu

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Bandung

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Tangerang

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Jayapura

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Tarakan

926,1 0,0 0,0 0,0 926,1 Kota Denpasar

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Pekanbaru

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Ternate

11.000,0 0,0 0,0 0,0 11.000,0 Kota Kendari

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Bogor

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Bitung

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Malang

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Sukabumi

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kota Padang

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Magelang

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Probolinggo

5.040,0 0,0 0,0 0,0 5.040,0 Kota Payakumbuh

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Kediri

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Depok

06 Terbangunya 66.200 SR SPAM di Kawasan Nelayan 42.143,5 0,0 0,0 0,0 42.143,5

Pembangunan dan supervisi BLK 42.143,5 0,0 0,0 0,0 42.143,5

544,5 0,0 0,0 0,0 544,5 Provinsi Bangka Belitung

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Agam

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku Tenggara Barat

13.149,0 0,0 0,0 0,0 13.149,0 Kab. Bangka Selatan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Belitung Timur

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Karawang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Subang

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tasikmalaya

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Pekalongan

6.450,0 0,0 0,0 0,0 6.450,0 Kota Pariaman

07 Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar 235.418,7 0,0 0,0 0,0 235.418,7

Pembangunan dan supervisi BLK 235.418,7 0,0 0,0 0,0 235.418,7

1.054,5 0,0 0,0 0,0 1.054,5 Provinsi Bangka Belitung

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kupang

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Serang

18.700,0 0,0 0,0 0,0 18.700,0 Kab. Maluku Tengah

17.500,0 0,0 0,0 0,0 17.500,0 Kab. Belitung

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Banjar

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Pandeglang

4.650,0 0,0 0,0 0,0 4.650,0 Kab. Bangka

8.987,0 0,0 0,0 0,0 8.987,0 Kab. Bengkulu Selatan

14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Jembrana

10.100,0 0,0 0,0 0,0 10.100,0 Kab. Maluku Tenggara Barat

8.576,2 0,0 0,0 0,0 8.576,2 Kab. Klungkung

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lampung Barat

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Bangka Tengah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bima

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kepulauan Sangihe

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Polewali Mandar

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tangerang

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kepulauan Aru

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Bangka Selatan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Talaud

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Buol

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamasa

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

41.427,0 0,0 0,0 0,0 41.427,0 Kab. Raja Ampat

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Tabalong

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Minahasa Utara

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Ende

7.674,0 0,0 0,0 0,0 7.674,0 Kab. Maluku Barat Daya

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Minahasa Tenggara

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Mesuji

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bolaang MongondowUtara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bolaang MongondowSelatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nias Selatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nagekeo

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Tulungagung

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Ponorogo

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bojonegoro

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tuban

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Jayapura

08 Terbantunya Program di 174 PDAM 209.846,0 0,0 0,0 0,0 209.846,0

Pembangunan dan supervisi BLK 209.846,0 0,0 0,0 0,0 209.846,0

270,0 0,0 0,0 0,0 270,0 Provinsi Bangka Belitung

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Pinrang

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Belitung

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kampar

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Boalemo

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tanjung Jabung Barat

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Gowa

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamuju

2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 Kab. Pidie

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Bangka Barat

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Barito Selatan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamuju Utara

3.090,0 0,0 0,0 0,0 3.090,0 Kab. Limapuluh Kota

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Tapanuli Tengah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Polewali Mandar

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Indragiri Hulu

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bima

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Solok

5.369,0 0,0 0,0 0,0 5.369,0 Kab. Lingga

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Tulang Bawang

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamasa

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Padang Pariaman

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Kapuas Hulu

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Selatan

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Tanatoraja

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Katingan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Minahasa Selatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Tanggamus

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lahat

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lebong

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Halmahera Barat

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kutai Barat

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Ogan Komering Ilir

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Kolaka Utara

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pesawaran

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Asahan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Nabire

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Aceh Singkil

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Oku Timur

3.700,0 0,0 0,0 0,0 3.700,0 Kab. Solok Selatan

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Oku Selatan

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bulukumba

5.400,0 0,0 0,0 0,0 5.400,0 Kab. Sijunjung

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Barito Timur

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumedang

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Jeneponto

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Barru

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Cirebon

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Soppeng

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Enrekang

3.424,0 0,0 0,0 0,0 3.424,0 Kab. Blitar

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Toraja Utara

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Pacitan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Pekanbaru

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Banda Aceh

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kota Kendari

5.093,0 0,0 0,0 0,0 5.093,0 Kota Bengkulu

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Mojokerto

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Prabumulih

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Bitung

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Sukabumi

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Sawahlunto

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Kediri

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Padang Sidempuan

09 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 4.909 kawasan 582.738,7 0,0 0,0 0,0 582.738,7

Pembangunan dan Supervisi BLK 582.738,7 0,0 0,0 0,0 582.738,7

87,0 0,0 0,0 0,0 87,0 Provinsi Bangka Belitung

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Kampar

1.833,3 0,0 0,0 0,0 1.833,3 Kab. Majene

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gorontalo

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lombok Barat

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Poso

37.600,0 0,0 0,0 0,0 37.600,0 Kab. Bulungan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Bantul

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Aceh Besar

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Batanghari

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Banjar

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Boalemo

2.459,0 0,0 0,0 0,0 2.459,0 Kab. Paser

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Sleman

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Minahasa

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Pidie

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tanah Laut

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Karo

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Sidoarjo

5.150,0 0,0 0,0 0,0 5.150,0 Kab. Rejang Lebong

20.600,0 0,0 0,0 0,0 20.600,0 Kab. Lebak

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lombok Timur

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Gunungkidul

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bolaang Mongondow

7.600,0 0,0 0,0 0,0 7.600,0 Kab. Malinau

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Tapin

6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Kab. Pohuwato

2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 Kab. Halmahera Utara

1.833,3 0,0 0,0 0,0 1.833,3 Kab. Polewali Mandar

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Tangerang

11.000,0 0,0 0,0 0,0 11.000,0 Kab. Kulonprogo

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Sangihe

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Banggai

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Aceh Timur

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Sarolangun

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Bone Bolango

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Halmahera Selatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Jombang

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kotawaringin Timur

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Indragiri Hilir

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Raja Ampat

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Pekalongan

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Sula

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Minahasa Selatan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tanggamus

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Morowali

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Batang

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Barito Kuala

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Aceh Barat

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Pamekasan

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Labuhanbatu

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Katingan

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Banggai Kepulauan

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Tegal

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Kutai Barat

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tabalong

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Aceh Tengah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gorontalo Utara

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Tebo

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Minahasa Utara

11.700,0 0,0 0,0 0,0 11.700,0 Kab. Kutai Timur

10.700,7 0,0 0,0 0,0 10.700,7 Kab. Kotabaru

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Karawang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Muaro Jambi

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Bondowoso

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lamandau

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Hulu Sungai Utara

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Tojo Una-Una

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Simeuleu

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Situbondo

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gunung Mas

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tanah Bumbu

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Aceh Singkil

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Banyuwangi

2.608,5 0,0 0,0 0,0 2.608,5 Kab. Pulang Pisau

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Balangan

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Nias

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Bireun

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Subang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Jember

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Sigi

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Barito Timur

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Mahakam Ulu

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumedang

11.500,0 0,0 0,0 0,0 11.500,0 Kab. Probolinggo

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Humbang Hasundutan

10.366,6 0,0 0,0 0,0 10.366,6 Kab. Aceh Tamiang

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Cilacap

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bener Meriah

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Pidie Jaya

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Indramayu

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Serdang Bedagai

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Trenggalek

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Batubara

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Madiun

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Padang Lawas

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Ngawi

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Labuhan Batu Selatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bojonegoro

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Nias Barat

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Lamongan

2.900,0 0,0 0,0 0,0 2.900,0 Kota Pangkalpinang

1.833,3 0,0 0,0 0,0 1.833,3 Kota Mamuju

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Tangerang

2.667,0 0,0 0,0 0,0 2.667,0 Kota Tomohon

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Binjai

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Tidore Kepulauan

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kota Serang

11 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan 360.354,7 0,0 0,0 0,0 360.354,7

Pembangunan dan Supervisi BLK 360.354,7 0,0 0,0 0,0 360.354,7

871,7 0,0 0,0 0,0 871,7 Provinsi Bangka Belitung

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Sambas

11.558,0 0,0 0,0 0,0 11.558,0 Kab. Belitung

2.368,0 0,0 0,0 0,0 2.368,0 Kab. Belu

3.350,0 0,0 0,0 0,0 3.350,0 Kab. Maluku Tenggara

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Bangka

5.787,0 0,0 0,0 0,0 5.787,0 Kab. Karimun

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Sintang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bangka Barat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Natuna

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Wajo

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lampung Barat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bangka Tengah

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Indragiri Hulu

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lingga

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Kepulauan Yapen

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Kerinci

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Bangka Selatan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kapuas Hulu

16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Kab. Raja Ampat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muara Enim

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Ketapang

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Halmahera Timur

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Tanatoraja

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Rokan Hulu

14.460,0 0,0 0,0 0,0 14.460,0 Kab. Maros

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Bengkayang

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Landak

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Way Kanan

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Siak

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Pulau Taliabu

24.000,0 0,0 0,0 0,0 24.000,0 Kab. Luwu

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Melawi

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Nabire

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Mesuji

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Manokwari Selatan

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Kubu Raya

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Ogan Ilir

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Aceh Jaya

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nagan Raya

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sidenreng Rappang

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Keerom

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Empat Lawang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nagekeo

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Tulungagung

3.757,0 0,0 0,0 0,0 3.757,0 Kab. Mamberamo Raya

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Enrekang

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Luwu Utara

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Yahukimo

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Luwu Timur

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Toraja Utara

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Mamberamo Tengah

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Intan Jaya

28.003,0 0,0 0,0 0,0 28.003,0 Kota Palembang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Batam

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Singkawang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Tidore Kepulauan

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kota Palopo

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Lubuk Linggau

12 Terselengaranya pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum 756.302,3 0,0 0,0 0,0 756.302,3

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan BLK 756.302,3 0,0 0,0 0,0 756.302,3

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

5.107,0 0,0 0,0 0,0 5.107,0 Provinsi Sulawesi Utara

4.300,0 0,0 0,0 0,0 4.300,0 Provinsi Sumatera Selatan

7.047,0 0,0 0,0 0,0 7.047,0 Provinsi Jawa Barat

7.900,0 0,0 0,0 0,0 7.900,0 Provinsi Papua Barat

3.020,2 0,0 0,0 0,0 3.020,2 Provinsi Bali

5.978,0 0,0 0,0 0,0 5.978,0 Provinsi Kalimantan Timur

2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0 Provinsi Riau

950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Provinsi Gorontalo

3.961,1 0,0 0,0 0,0 3.961,1 Provinsi Maluku

7.786,0 0,0 0,0 0,0 7.786,0 Provinsi Kalimantan Selatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi Sumatera Utara

2.160,0 0,0 0,0 0,0 2.160,0 Provinsi Bangka Belitung

7.650,0 0,0 0,0 0,0 7.650,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

13.184,0 0,0 0,0 0,0 13.184,0 Provinsi Kalimantan Tengah

4.071,4 0,0 0,0 0,0 4.071,4 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

608.992,0 0,0 0,0 0,0 608.992,0 Pusat

4.380,0 0,0 0,0 0,0 4.380,0 Provinsi Banten

9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0 Provinsi Sulawesi Selatan

7.250,0 0,0 0,0 0,0 7.250,0 Provinsi Kalimantan Barat

9.813,0 0,0 0,0 0,0 9.813,0 Provinsi Jawa Timur

9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0 Provinsi Kalimantan Utara

5.300,0 0,0 0,0 0,0 5.300,0 Provinsi Maluku Utara

6.675,0 0,0 0,0 0,0 6.675,0 Provinsi Sulawesi Tengah

7.058,6 0,0 0,0 0,0 7.058,6 Provinsi Lampung

5.429,0 0,0 0,0 0,0 5.429,0 Provinsi Di Yogyakarta

2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

99 Layanan Perkantoran 107.500,0 0,0 0,0 0,0 107.500,0

Belanja Pegawai dan Operasional BLK 107.500,0 0,0 0,0 0,0 107.500,0

107.500,0 0,0 0,0 0,0 107.500,0 Pusat

Jumlah 3.976.894,1 904.297,1 0,0 0,0 4.881.191,2

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

NoSasaran

Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana

PendampingPLN/PDN HIBAH

02 Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK 309.278,4 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 14.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 14.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 10.700,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.700,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 1.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 1.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 9.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 9.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 9.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 9.500,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 12.158,3 0,0 00-00-0000 00-00-0000 12.158,3 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 10.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 9.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 9.000,0 0,0 0,0

NoSasaran

Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana

PendampingPLN/PDN HIBAH

Pembangunan dan Supervisi KE 10.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.500,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 15.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 15.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 10.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 19.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 19.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 22.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 22.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 25.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 25.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 18.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 18.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 7.700,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 7.700,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 3.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 3.500,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 18.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 18.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 6.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 6.500,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 10.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.500,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 10.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 10.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 8.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 8.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 15.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 15.000,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 6.850,1 0,0 00-00-0000 00-00-0000 6.850,1 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 8.570,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 8.570,0 0,0 0,0

Pembangunan dan Supervisi KE 9.800,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 9.800,0 0,0 0,0

Pemberdayaan masyarakat 41 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 559.770,6 35.248,1 41.323,0

Jumlah 309.278,4 0,0 869.049,0 35.248,1 41.323,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

4. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi, dan Evaluasi Kinerja

5. Unit Organisasi : Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 12 30.851,0 nu ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12

02 Tersusunnya laporan kebijakan dan strategi Bidang permukiman 6 12.000,0 nu ----

Jumlah laporan kebijakan dan strategi Bidang permukiman 1

03 Tersusunnya program dan anggaran Bidang permukiman 7 17.303,2 nu ----

Jumlah laporan program dan anggaran Bidang permukiman 1

04 Terselenggaranya administrasi penyelenggaraan pinjaman, hibah, dan kerjasama internasional

8 13.250,0 nu ----

Jumlah laporan administrasi penyelenggaraan pinjaman,hibah, dan kerja sama internasional

1

05 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidangpermukiman

9 11.919,0 nu ----

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program dan anggaranBidang permukiman

1

06 Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publikBidang permukiman

7 13.108,0 nu ----

Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi sertakomunikasi publik Bidang permukiman

1

07 Tersusunya Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program BidangPermukiman

64 163.449,0 nu ----

Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengendalian ProgramBidang Permukiman

1

Jumlah 261.880,2

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 12 30.851,0 12 12 12 0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran 1 30.851,0 30.851,0

02 Tersusunnya laporan kebijakan dan strategi Bidang permukiman 6 12.000,0 6 6 6 0,0 0,0 0,0

Kebijakan dan Strategi 1 12.000,0 12.000,0

03 Tersusunnya program dan anggaran Bidang permukiman 7 17.303,2 7 7 7 0,0 0,0 0,0

Program dan Anggaran 1 17.303,2 17.303,2

04 Terselenggaranya administrasi penyelenggaraan pinjaman, hibah, dan kerja sama internasional 8 13.250,0 8 8 8 0,0 0,0 0,0

Kerjasama Luarnegeri 1 13.250,0 13.250,0

05 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidang permukiman 9 11.919,0 9 9 9 0,0 0,0 0,0

Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman 1 11.919,0 11.919,0

06 Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik Bidang permukiman 7 13.108,0 7 7 7 0,0 0,0 0,0

Data dan Informasi Bidang Permukiman 1 13.108,0 13.108,0

07 Tersusunya Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman 64 163.449,0 64 64 64 0,0 0,0 0,0

Perencanaan dan Pengendalian 1 163.449,0 163.449,0

Jumlah 261.880,2 113 113 113 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 30.851,0 0,0 0,0 0,0 30.851,0

Layanan Perkantoran BAK 30.851,0 0,0 0,0 0,0 30.851,0

30.851,0 0,0 0,0 0,0 30.851,0 Kota Jakarta Selatan

02 Tersusunnya laporan kebijakan dan strategi Bidang permukiman 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

Kebijakan dan Strategi BAK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Jakarta Selatan

03 Tersusunnya program dan anggaran Bidang permukiman 17.303,2 0,0 0,0 0,0 17.303,2

Program dan Anggaran BAK 17.303,2 0,0 0,0 0,0 17.303,2

17.303,2 0,0 0,0 0,0 17.303,2 Kota Jakarta Selatan

04 Terselenggaranya administrasi penyelenggaraan pinjaman, hibah, dan kerja sama internasional 13.250,0 0,0 0,0 0,0 13.250,0

Kerjasama Luarnegeri BAK 13.250,0 0,0 0,0 0,0 13.250,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

13.250,0 0,0 0,0 0,0 13.250,0 Kota Jakarta Selatan

05 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidang permukiman 11.919,0 0,0 0,0 0,0 11.919,0

Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman BAK 11.919,0 0,0 0,0 0,0 11.919,0

11.919,0 0,0 0,0 0,0 11.919,0 Kota Jakarta Selatan

06 Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik Bidangpermukiman

13.108,0 0,0 0,0 0,0 13.108,0

Data dan Informasi Bidang Permukiman BAK 13.108,0 0,0 0,0 0,0 13.108,0

13.108,0 0,0 0,0 0,0 13.108,0 Kota Jakarta Selatan

07 Tersusunya Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman 163.449,0 0,0 0,0 0,0 163.449,0

Perencanaan dan Pengendalian BAK 163.449,0 0,0 0,0 0,0 163.449,0

163.449,0 0,0 0,0 0,0 163.449,0 Kota Jakarta Selatan

Jumlah 261.880,2 0,0 0,0 0,0 261.880,2

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

4. Kegiatan : Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

5. Unit Organisasi : BPPSPAM

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi danPersampahan

4 14.600,0 nu ----

Jumlah SPK Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum, Sanitasi dan Persampahan

4.000000

02 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM 420 25.000,0 nu ----

Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraanSPAM

03 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi PenyelenggaraSPAM, Promosi Investasi

42 23.800,0 nu ----

Jumlah laporan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan,pola investasi penyelenggara SPAM, promosi investasi

04 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 6 13.331,0 nu ----

05 Layanan Perkantoran 12 3.500,0 nu ----

Jumlah 80.231,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan 4 14.600,0 4 4 4 0,0 0,0 0,0

Kajian Kebijakan dan Strategi Penyelanggaraan SPAM dan Sanitasi 4 3.650,0 14.600,0

02 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM 420 25.000,0 508 508 508 65.700,0 74.200,0 76.500,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Dukungan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM dan Sanitasi 508 49,2 25.000,0

03 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi 42 23.800,0 49 52 62 23.800,0 28.500,0 31.500,0

Fasilitasi Opsi Pembiayaan SPAM dan Sanitasi 42 566,7 23.800,0

04 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 6 13.331,0 6 7 7 17.900,0 16.100,0 20.100,0

Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan BPPSPAM 6 2.221,8 13.331,0

05 Layanan Perkantoran 12 3.500,0 12 12 12 3.700,0 3.900,0 4.000,0

Layanan Perkantoran 12 291,7 3.500,0

Jumlah 80.231,0 579 583 593 111.100,0 122.700,0 132.100,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan 14.600,0 0,0 0,0 0,0 14.600,0

Kajian Kebijakan dan Strategi Penyelanggaraan SPAM dan Sanitasi BLK 14.600,0 0,0 0,0 0,0 14.600,0

14.600,0 0,0 0,0 0,0 14.600,0 Kota Jakarta Selatan

02 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0

Dukungan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM dan Sanitasi BLK 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0

25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kota Jakarta Selatan

03 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, PromosiInvestasi

23.800,0 0,0 0,0 0,0 23.800,0

Fasilitasi Opsi Pembiayaan SPAM dan Sanitasi BLK 23.800,0 0,0 0,0 0,0 23.800,0

23.800,0 0,0 0,0 0,0 23.800,0 Kota Jakarta Selatan

04 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 13.331,0 0,0 0,0 0,0 13.331,0

Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan BPPSPAM BLK 13.331,0 0,0 0,0 0,0 13.331,0

13.331,0 0,0 0,0 0,0 13.331,0 Kota Jakarta Selatan

05 Layanan Perkantoran 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

Layanan Perkantoran BAK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Jakarta Selatan

Jumlah 80.231,0 0,0 0,0 0,0 80.231,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing

2.Meningkatnya kemantapan jalan nasional

3. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

4. Unit Organisasi : Ditjen Bina Marga

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Menurunkan waktu Tempuh pada koridor utama (Sumatera & Jawa) 8.861.744,0

Waktu tempuh pada koridor utama 2.6

02 Meningkatnya tingkat penggunaan jalan 37.505.110,3

Tingkat penggunaan jalan 97

05 Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 77.000,0

Tingkat fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 1

Jumlah 46.443.854,3

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2403 Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan 1.310.484,3 0,0 1.187,3 0,0 1.311.671,6 1.451.157,4 1.596.273,2 1.755.900,7

2404 Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sistem Jaringan dan Manajemen Jalan, Pemrograman Penyelenggaraan Jalan,Termasuk Aspek Lingkungannya

92.308,4 25.534,7 0,0 0,0 117.843,1 129.627,6 142.590,3 156.849,2

2405 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan 43.591,5 0,0 0,0 0,0 43.591,5 47.950,8 52.745,8 58.020,3

2406 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Preservasi Jalan 39.212,5 0,0 0,0 0,0 39.212,5 43.133,9 47.447,2 52.192,0

2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 30.529.430,4 3.479.469,3 3.239,1 7.226.300,0 41.238.438,7 47.281.847,3 51.658.527,8 50.624.380,8

2410 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol 44.612,0 0,0 27.562,5 0,0 72.174,5 71.073,2 78.180,4 85.998,5

5588 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar dan Sistem Manajemen Jembatan, Pelaksanaan Perencanaan TeknisJembatan/Terowongan/Jembatan Khusus Serta Pembinaan Pelaksanaan Jembatan

30.145,0 0,0 0,0 0,0 30.145,0 33.159,4 36.475,6 40.123,0

5589 Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitandan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah

3.590.777,4 0,0 0,0 0,0 3.590.777,4 8.593.916,9 6.344.840,4 3.779.324,6

Jumlah 35.680.561,5 3.505.004,0 31.988,9 7.226.300,0 46.443.854,3 57.651.866,5 59.957.080,7 56.552.789,1

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan

5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 1 4.903,5 ----

Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 1

02 Jumlah laporan keuangan dan umum 1 14.349,0 ----

Jumlah laporan keuangan dan umum 1

03 Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum

1 2.103,0 ----

Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum

1

04 Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 1 4.702,3 ----

Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 1

05 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 441.859,7 ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1

06 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 1 1.187,3 ----

Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 1

07 Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan 1 842.437,5 ----

Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yangdisalurkan

1

08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 129,3 ----

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah 1.311.671,6

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 1 4.903,5 1 1 1 5.393,6 5.933,0 6.526,3

Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 1 4.903,5 4.903,5

02 Jumlah laporan keuangan dan umum 1 14.349,0 1 1 1 15.784,1 17.362,5 19.098,8

Jumlah laporan keuangan dan umum 1 14.349,0 14.349,0

03 Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberianbantuan hukum

1 2.103,0 1 1 1 2.313,3 2.544,6 2.799,1

Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum danpemberian bantuan hukum

1 2.103,0 2.103,0

04 Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 1 4.702,3 1 1 1 5.172,5 5.689,8 6.258,8

Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 1 4.702,3 4.702,3

05 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 441.859,7 1 1 1 486.045,7 534.650,2 588.115,3

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 441.859,7 441.859,7

06 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 1 1.187,3 1 1 1 1.306,0 1.436,6 1.580,3

Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 1 1.187,3 1.187,3

07 Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan 1 842.437,5 1 1 1 935.000,0 1.028.500,0 1.131.350,0

Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan 1 842.437,5 842.437,5

08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 129,3 1 1 1 142,2 156,5 172,1

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 129,3 129,3

Jumlah 1.311.671,6 8 8 8 1.451.157,4 1.596.273,2 1.755.900,7

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 4.903,5 0,0 0,0 0,0 4.903,5

Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala BAK 4.903,5 0,0 0,0 0,0 4.903,5

4.903,5 0,0 0,0 0,0 4.903,5 Provinsi DKI Jakarta

02 Jumlah laporan keuangan dan umum 14.349,0 0,0 0,0 0,0 14.349,0

Jumlah laporan keuangan dan umum BAK 14.349,0 0,0 0,0 0,0 14.349,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

14.349,0 0,0 0,0 0,0 14.349,0 Provinsi DKI Jakarta

03 Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukumdan pemberian bantuan hukum

2.103,0 0,0 0,0 0,0 2.103,0

Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaanhukum dan pemberian bantuan hukum

BAK 2.103,0 0,0 0,0 0,0 2.103,0

2.103,0 0,0 0,0 0,0 2.103,0 Provinsi DKI Jakarta

04 Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 4.702,3 0,0 0,0 0,0 4.702,3

Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara BAK 4.702,3 0,0 0,0 0,0 4.702,3

4.702,3 0,0 0,0 0,0 4.702,3 Provinsi DKI Jakarta

05 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 441.859,7 0,0 0,0 0,0 441.859,7

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 441.859,7 0,0 0,0 0,0 441.859,7

441.859,7 0,0 0,0 0,0 441.859,7 Provinsi DKI Jakarta

06 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 0,0 0,0 1.187,3 0,0 1.187,3

Jumlah bulan layanan publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 1.187,3 0,0 1.187,3

0,0 0,0 1.187,3 0,0 1.187,3 Provinsi DKI Jakarta

07 Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan 842.437,5 0,0 0,0 0,0 842.437,5

Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan BAK 842.437,5 0,0 0,0 0,0 842.437,5

842.437,5 0,0 0,0 0,0 842.437,5 Provinsi DKI Jakarta

08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 129,3 0,0 0,0 0,0 129,3

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 129,3 0,0 0,0 0,0 129,3

129,3 0,0 0,0 0,0 129,3 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 1.310.484,3 0,0 1.187,3 0,0 1.311.671,6

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan

4. Kegiatan :Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sistem Jaringan dan Manajemen Jalan, Pemrograman Penyelenggaraan Jalan, Termasuk AspekLingkungannya

5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan 4 74.094,2 ----

Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan SistemJaringan

4

02 Jumlah dokumen Pemrograman 1 4.296,5 ----

Jumlah dokumen Pemrograman 1

03 Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 1 11.631,5 ----

Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 1

04 Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 4 12.092,3 ----

Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 4

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 2.410,0 ----

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 13.252,0 ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 66,6 ----

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1

Jumlah 117.843,1

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan 4 74.094,2 4 4 4 81.503,6 89.654,0 98.619,4

Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan 4 18.523,6 74.094,2

02 Jumlah dokumen Pemrograman 1 4.296,5 1 1 1 4.726,3 5.198,9 5.718,8

Jumlah dokumen Pemrograman 1 4.296,5 4.296,5

03 Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 1 11.631,5 1 1 1 12.794,7 14.074,1 15.481,5

Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 1 11.631,5 11.631,5

04 Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 4 12.092,3 4 4 4 13.301,4 14.631,6 16.094,7

Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 4 3.023,1 12.092,3

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 2.410,0 1 1 1 2.651,0 2.916,1 3.207,7

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 2.410,0 2.410,0

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 13.252,0 1 1 1 14.577,3 16.035,0 17.638,5

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 13.252,0 13.252,0

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 66,6 1 1 1 73,3 80,6 88,6

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 66,6 66,6

Jumlah 117.843,1 13 13 13 129.627,6 142.590,3 156.849,2

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan 52.742,0 21.352,2 0,0 0,0 74.094,2

Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan BAK 52.742,0 21.352,2 0,0 0,0 74.094,2

52.742,0 0,0 0,0 0,0 52.742,0 Provinsi DKI Jakarta

0,0 7.358,3 0,0 0,0 7.358,3 Kota Jakarta Pusat

0,0 13.993,9 0,0 0,0 13.993,9 Kota Jakarta Barat

02 Jumlah dokumen Pemrograman 4.296,5 0,0 0,0 0,0 4.296,5

Jumlah dokumen Pemrograman BAK 4.296,5 0,0 0,0 0,0 4.296,5

4.296,5 0,0 0,0 0,0 4.296,5 Provinsi DKI Jakarta

03 Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 11.631,5 0,0 0,0 0,0 11.631,5

Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem BAK 11.631,5 0,0 0,0 0,0 11.631,5

11.631,5 0,0 0,0 0,0 11.631,5 Provinsi DKI Jakarta

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

04 Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 7.909,8 4.182,5 0,0 0,0 12.092,3

Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan BAK 7.909,8 4.182,5 0,0 0,0 12.092,3

7.909,8 0,0 0,0 0,0 7.909,8 Provinsi DKI Jakarta

0,0 2.932,5 0,0 0,0 2.932,5 Kota Jakarta Pusat

0,0 1.250,0 0,0 0,0 1.250,0 Kota Jakarta Barat

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 2.410,0 0,0 0,0 0,0 2.410,0

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi BAK 2.410,0 0,0 0,0 0,0 2.410,0

2.410,0 0,0 0,0 0,0 2.410,0 Provinsi DKI Jakarta

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 13.252,0 0,0 0,0 0,0 13.252,0

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 13.252,0 0,0 0,0 0,0 13.252,0

13.252,0 0,0 0,0 0,0 13.252,0 Provinsi DKI Jakarta

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 66,6 0,0 0,0 0,0 66,6

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 66,6 0,0 0,0 0,0 66,6

66,6 0,0 0,0 0,0 66,6 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 92.308,4 25.534,7 0,0 0,0 117.843,1

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan

4. Kegiatan : Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan

5. Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Jalan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 1.177,0 ----

Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1

02 Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 1 14.632,5 ----

Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 1

03 Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 1 12.240,9 ----

Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 1

04 Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1 1.043,0 ----

Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.500,0 ----

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 6.975,3 ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 ----

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1

Jumlah 43.591,5

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 1.177,0 1 1 1 1.294,8 1.424,3 1.566,7

Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 1.177,0 1.177,0

02 Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 1 14.632,5 1 1 1 16.095,8 17.705,3 19.475,9

Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 1 14.632,5 14.632,5

03 Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 1 12.240,9 1 1 1 13.465,0 14.811,5 16.292,6

Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 1 12.240,9 12.240,9

04 Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1 1.043,0 1 1 1 1.147,3 1.262,0 1.388,2

Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1 1.043,0 1.043,0

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.500,0 1 1 1 8.250,0 9.075,0 9.982,5

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.500,0 7.500,0

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 6.975,3 1 1 1 7.672,8 8.440,1 9.284,1

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 6.975,3 6.975,3

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 1 1 1 25,1 27,6 30,3

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 22,8

Jumlah 43.591,5 7 7 7 47.950,8 52.745,8 58.020,3

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1.177,0 0,0 0,0 0,0 1.177,0

Jumlah dokumen Standar dan Pedoman BAK 1.177,0 0,0 0,0 0,0 1.177,0

1.177,0 0,0 0,0 0,0 1.177,0 Provinsi DKI Jakarta

02 Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 14.632,5 0,0 0,0 0,0 14.632,5

Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi BAK 14.632,5 0,0 0,0 0,0 14.632,5

14.632,5 0,0 0,0 0,0 14.632,5 Provinsi DKI Jakarta

03 Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 12.240,9 0,0 0,0 0,0 12.240,9

Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase BAK 12.240,9 0,0 0,0 0,0 12.240,9

12.240,9 0,0 0,0 0,0 12.240,9 Provinsi DKI Jakarta

04 Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1.043,0 0,0 0,0 0,0 1.043,0

Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng BAK 1.043,0 0,0 0,0 0,0 1.043,0

1.043,0 0,0 0,0 0,0 1.043,0 Provinsi DKI Jakarta

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi BAK 7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0

7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Provinsi DKI Jakarta

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 6.975,3 0,0 0,0 0,0 6.975,3

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 6.975,3 0,0 0,0 0,0 6.975,3

6.975,3 0,0 0,0 0,0 6.975,3 Provinsi DKI Jakarta

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8

22,8 0,0 0,0 0,0 22,8 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 43.591,5 0,0 0,0 0,0 43.591,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan

4. Kegiatan : Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Preservasi Jalan

5. Unit Organisasi : Direktorat Preservasi Jalan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 16.247,2 ----

Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1

02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 1.939,2 ----

Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1

03 Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 1 5.281,9 ----

Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 1

04 Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 1 3.101,0 ----

Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 1

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.744,6 ----

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 4.875,8 ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 ----

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1

Jumlah 39.212,5

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 16.247,2 1 1 1 17.871,9 19.659,1 21.625,0

Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 16.247,2 16.247,2

02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 1.939,2 1 1 1 2.133,1 2.346,4 2.581,1

Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 1.939,2 1.939,2

03 Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 1 5.281,9 1 1 1 5.810,1 6.391,1 7.030,2

Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 1 5.281,9 5.281,9

04 Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 1 3.101,0 1 1 1 3.411,2 3.752,3 4.127,6

Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 1 3.101,0 3.101,0

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.744,6 1 1 1 8.519,1 9.371,0 10.308,1

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.744,6 7.744,6

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 4.875,8 1 1 1 5.363,4 5.899,7 6.489,7

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 4.875,8 4.875,8

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 1 1 1 25,1 27,6 30,3

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 22,8

Jumlah 39.212,5 7 7 7 43.133,9 47.447,2 52.192,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 16.247,2 0,0 0,0 0,0 16.247,2

Jumlah dokumen Standar dan Pedoman BAK 16.247,2 0,0 0,0 0,0 16.247,2

16.247,2 0,0 0,0 0,0 16.247,2 Provinsi DKI Jakarta

02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1.939,2 0,0 0,0 0,0 1.939,2

Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman BAK 1.939,2 0,0 0,0 0,0 1.939,2

1.939,2 0,0 0,0 0,0 1.939,2 Provinsi DKI Jakarta

03 Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 5.281,9 0,0 0,0 0,0 5.281,9

Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi BAK 5.281,9 0,0 0,0 0,0 5.281,9

5.281,9 0,0 0,0 0,0 5.281,9 Provinsi DKI Jakarta

04 Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 3.101,0 0,0 0,0 0,0 3.101,0

Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan BAK 3.101,0 0,0 0,0 0,0 3.101,0

3.101,0 0,0 0,0 0,0 3.101,0 Provinsi DKI Jakarta

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 7.744,6 0,0 0,0 0,0 7.744,6

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi BAK 7.744,6 0,0 0,0 0,0 7.744,6

7.744,6 0,0 0,0 0,0 7.744,6 Provinsi DKI Jakarta

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 4.875,8 0,0 0,0 0,0 4.875,8

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 4.875,8 0,0 0,0 0,0 4.875,8

4.875,8 0,0 0,0 0,0 4.875,8 Provinsi DKI Jakarta

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8

22,8 0,0 0,0 0,0 22,8 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 39.212,5 0,0 0,0 0,0 39.212,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

3. Sasaran Program : 1.Menurunkan waktu Tempuh pada koridor utama (Sumatera & Jawa)

2.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan

3.Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan

4. Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

5. Unit Organisasi : Balai Pelaksana Jalan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Panjang jalan yang dibangun 51.1 1.213.461,4 ----

Panjang jalan yang dibangun 51.1

02 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 14.2 3.650.454,3 ----

Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 14.2

03 Panjang jembatan yang dibangun 2014.5 907.930,7 ----

Panjang jembatan yang dibangun 2014.5

04 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 2224.3 1.408.209,0 ----

Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 2224.3

05 Pelebaran Jalan 325.5 1.681.688,6 ----

Pelebaran Jalan 325.5

10 Pemeliharaan Rutin 21302.5 826.070,1 ----

Pemeliharaan Rutin 21302.5

11 Pemeliharaan Rutin Kondisi 14504.8 974.310,6 ----

Pemeliharaan Rutin Kondisi 14504.8

12 Pemeliharaan Preventif 5711.3 878.413,2 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Pemeliharaan Preventif 5711.3

13 Rehabilitasi Minor 691.5 2.176.727,1 ----

Rehabilitasi Minor 691.5

14 Rehabilitasi Mayor 559.0 2.408.440,8 ----

Rehabilitasi Mayor 559.0

15 Rekonstruksi 728.4 5.420.560,0 ----

Rekonstruksi 728.4

16 Pemeliharaan Rutin Jembatan 324204.5 502.261,9 ----

Pemeliharaan Rutin Jembatan 324204.5

17 Pemeliharaan Berkala Jembatan 14251.9 326.752,4 ----

Pemeliharaan Berkala Jembatan 14251.9

18 Panjang Jembatan yang ditingkatkan 7093.8 2.277.893,6 ----

Panjang Jembatan yang ditingkatkan 7093.8

19 Panjang jalan yang dibangun 365.4 3.048.180,2 ----

Panjang jalan yang dibangun 365.4

20 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 9.8 908.479,0 ----

Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 9.8

21 Panjang jembatan yang dibangun 5132.9 2.618.065,2 ----

Panjang jembatan yang dibangun 5132.9

22 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1719.2 410.057,6 ----

Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1719.2

23 Pelebaran Jalan 715.0 4.655.342,0 ----

Pelebaran Jalan 715.0

24 Dukungan pembebasan lahan 448.8 255.808,7 ----

Dukungan pembebasan lahan 448.8

25 Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan 315 1.203.664,1 ----

Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalandan jembatan

315

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

26 Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan danjembatan

389 1.984.152,3 ----

Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan PeningkatanKapasitas jalan dan jembatan

389

27 Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan 122 119.551,4 ----

Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujiandan peralatan

122

28 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12 1.293.770,9 ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12

29 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1551 7.954,5 ----

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1551

30 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 12 3.239,1 ----

Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 12

40 Dukungan jalan Daerah 13.0 77.000,0 ----

Dukungan jalan Daerah 13.0

Jumlah 41.238.438,7

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Panjang jalan yang dibangun 51.1 1.213.461,4 51.1 51.1 51.1 1.334.807,5 1.468.288,3 1.615.117,1

Panjang jalan yang dibangun 52 23.335,8 1.213.461,4

02 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 14.2 3.650.454,3 14.2 14.2 14.2 4.015.499,8 4.417.049,8 4.858.754,8

Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 15 243.363,6 3.650.454,3

03 Panjang jembatan yang dibangun 2014.5 907.930,7 2014.5 2014.5 2014.5 998.725,8 1.098.598,3 1.208.458,2

Panjang jembatan yang dibangun 2015 450,6 907.930,7

04 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 2224.3 1.408.209,0 2224.3 2224.3 2224.3 1.549.029,9 1.703.932,9 1.874.326,2

Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 2224 633,2 1.408.209,0

05 Pelebaran Jalan 325.5 1.681.688,6 325.5 325.5 325.5 1.849.857,6 2.034.843,3 2.238.327,7

Pelebaran Jalan 327 5.142,8 1.681.688,6

10 Pemeliharaan Rutin 21302.5 826.070,1 21302.5 21302.5 21302.5 908.677,1 999.544,8 1.099.499,3

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pemeliharaan Rutin 21300 38,8 826.070,1

11 Pemeliharaan Rutin Kondisi 14504.8 974.310,6 14504.8 14504.8 14504.8 1.071.741,7 1.178.915,8 1.296.807,4

Pemeliharaan Rutin Kondisi 14503 67,2 974.310,6

12 Pemeliharaan Preventif 5711.3 878.413,2 5711.3 5711.3 5711.3 966.254,5 1.062.880,0 1.169.168,0

Pemeliharaan Preventif 5710 153,8 878.413,2

13 Rehabilitasi Minor 691.5 2.176.727,1 691.5 691.5 691.5 2.394.399,8 2.633.839,8 2.897.223,8

Rehabilitasi Minor 690 3.154,7 2.176.727,1

14 Rehabilitasi Mayor 559.0 2.408.440,8 559.0 559.0 559.0 2.649.284,9 2.914.213,4 3.205.634,7

Rehabilitasi Mayor 559 4.308,5 2.408.440,8

15 Rekonstruksi 728.4 5.420.560,0 728.4 941.4 513.8 5.962.616,0 8.407.373,5 5.048.110,9

Rekonstruksi 728 7.445,8 5.420.560,0

16 Pemeliharaan Rutin Jembatan 324204.5 502.261,9 324204.5 324204.5 324204.5 552.488,1 607.736,9 668.510,6

Pemeliharaan Rutin Jembatan 324205 1,5 502.261,9

17 Pemeliharaan Berkala Jembatan 14251.9 326.752,4 14251.9 14251.9 14251.9 359.427,6 395.370,4 434.907,4

Pemeliharaan Berkala Jembatan 14255 22,9 326.752,4

18 Panjang Jembatan yang ditingkatkan 7093.8 2.277.893,6 7093.8 7093.8 7093.8 2.505.683,0 2.756.251,3 3.031.876,4

Panjang Jembatan yang ditingkatkan 7095 321,1 2.277.893,6

19 Panjang jalan yang dibangun 365.4 3.048.180,2 365.4 365.4 365.4 3.352.998,2 3.688.298,0 4.057.127,8

Panjang jalan yang dibangun 366 8.328,4 3.048.180,2

20 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 9.8 908.479,0 9.8 9.8 9.8 999.326,9 1.099.259,6 1.209.185,5

Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 10 90.847,9 908.479,0

21 Panjang jembatan yang dibangun 5132.9 2.618.065,2 5132.9 5132.9 5132.9 2.879.871,7 3.167.858,9 3.484.644,8

Panjang jembatan yang dibangun 5132 510,1 2.618.065,2

22 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1719.2 410.057,6 1719.2 1719.2 1719.2 451.063,4 496.169,7 545.786,7

Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1719 238,5 410.057,6

23 Pelebaran Jalan 715.0 4.655.342,0 985.2 705.3 474.0 7.040.438,6 5.544.482,4 4.098.930,7

Pelebaran Jalan 718 6.483,8 4.655.342,0

24 Dukungan pembebasan lahan 448.8 255.808,7 448.8 448.8 448.8 281.389,6 309.528,5 340.481,4

Dukungan pembebasan lahan 449 569,7 255.808,7

25 Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan 315 1.203.664,1 315 315 315 1.324.030,5 1.456.433,6 1.602.076,9

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan 315 3.821,2 1.203.664,1

26 Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan dan jembatan 389 1.984.152,3 389 389 389 2.182.567,5 2.400.824,3 2.640.906,7

Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan dan jembatan 389 5.100,6 1.984.152,3

27 Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan 122 119.551,4 122 122 122 131.506,5 144.657,2 159.122,9

Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan 122 979,9 119.551,4

28 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12 1.293.770,9 12 12 12 1.423.148,0 1.565.462,8 1.722.009,1

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 408 3.171,0 1.293.770,9

29 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1551 7.954,5 1551 1551 1551 8.750,0 9.624,9 10.587,4

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1551 5,1 7.954,5

30 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 12 3.239,1 12 12 12 3.563,1 3.919,4 4.311,4

Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 60 54,0 3.239,1

40 Dukungan jalan Daerah 13.0 77.000,0 13.0 13.0 13.0 84.700,0 93.170,0 102.487,0

Dukungan jalan Daerah 13 5.923,1 77.000,0

Jumlah 41.238.438,7 404752.6 404685.7 404026.8 47.281.847,3 51.658.527,8 50.624.380,8

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Panjang jalan yang dibangun 819.956,4 153.505,0 0,0 240.000,0 1.213.461,4

Panjang jalan yang dibangun BLK 819.956,4 153.505,0 0,0 240.000,0 1.213.461,4

20.010,0 0,0 0,0 0,0 20.010,0 Provinsi Jawa Timur

124.125,0 0,0 0,0 0,0 124.125,0 Provinsi Di Yogyakarta

0,0 144.908,0 0,0 0,0 144.908,0 Provinsi Sumatera Barat

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi Jawa Tengah

17.142,7 0,0 0,0 0,0 17.142,7 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

0,0 0,0 0,0 185.000,0 185.000,0 Provinsi Jawa Barat

650.000,0 0,0 0,0 55.000,0 705.000,0 Provinsi DKI Jakarta

3.658,7 8.537,0 0,0 0,0 12.195,7 Kab. Gresik

20,0 60,0 0,0 0,0 80,0 Kab. Sidoarjo

02 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 1.939.950,2 1.277.778,7 0,0 432.725,4 3.650.454,3

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun BLK 1.939.950,2 1.277.778,7 0,0 432.725,4 3.650.454,3

0,0 0,0 0,0 432.725,4 432.725,4 Provinsi Jawa Tengah

0,0 5.000,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi Jawa Barat

0,0 178.069,5 0,0 0,0 178.069,5 Provinsi Sumatera Utara

1.889.950,2 0,0 0,0 0,0 1.889.950,2 Provinsi DKI Jakarta

50.000,0 440.000,0 0,0 0,0 490.000,0 Kab. Semarang

0,0 93.011,6 0,0 0,0 93.011,6 Kota Jakarta Pusat

0,0 197.997,6 0,0 0,0 197.997,6 Kota Jakarta Barat

03 Panjang jembatan yang dibangun 184.488,7 0,0 0,0 723.442,0 907.930,7

Panjang jembatan yang dibangun BLK 184.488,7 0,0 0,0 723.442,0 907.930,7

43.056,8 0,0 0,0 0,0 43.056,8 Provinsi Sumatera Utara

17.110,1 0,0 0,0 52.500,0 69.610,1 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

15.000,0 0,0 0,0 261.742,0 276.742,0 Provinsi Jawa Timur

0,0 0,0 0,0 171.400,0 171.400,0 Provinsi Sumatera Selatan

6.321,8 0,0 0,0 0,0 6.321,8 Provinsi Jawa Tengah

0,0 0,0 0,0 100.000,0 100.000,0 Provinsi Riau

27.500,0 0,0 0,0 0,0 27.500,0 Provinsi Jawa Barat

0,0 0,0 0,0 100.000,0 100.000,0 Provinsi Sumatera Barat

75.500,0 0,0 0,0 37.800,0 113.300,0 Provinsi DKI Jakarta

04 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1.072.009,0 0,0 0,0 336.200,0 1.408.209,0

Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan BLK 1.072.009,0 0,0 0,0 336.200,0 1.408.209,0

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Provinsi Sumatera Barat

30.000,0 0,0 0,0 52.200,0 82.200,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0 0,0 0,0 150.000,0 150.000,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Provinsi Jawa Tengah

200.009,0 0,0 0,0 0,0 200.009,0 Provinsi Jawa Barat

0,0 0,0 0,0 134.000,0 134.000,0 Provinsi Sumatera Selatan

812.000,0 0,0 0,0 0,0 812.000,0 Provinsi DKI Jakarta

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

05 Pelebaran Jalan 789.910,9 742.879,7 0,0 148.898,1 1.681.688,6

Pelebaran Jalan BLK 789.910,9 742.879,7 0,0 148.898,1 1.681.688,6

77.025,0 0,0 0,0 0,0 77.025,0 Provinsi Jambi

54.078,9 0,0 0,0 0,0 54.078,9 Provinsi Jawa Timur

139.111,6 0,0 0,0 50.000,0 189.111,6 Provinsi Riau

188.745,1 440.405,1 0,0 0,0 629.150,2 Provinsi Sumatera Barat

67.850,0 0,0 0,0 0,0 67.850,0 Provinsi Jawa Tengah

16.800,0 0,0 0,0 48.337,5 65.137,5 Provinsi Lampung

28.140,3 0,0 0,0 50.560,6 78.700,9 Provinsi Sumatera Utara

6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Provinsi Jawa Barat

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Provinsi Sumatera Selatan

103.050,0 0,0 0,0 0,0 103.050,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

13.600,0 0,0 0,0 0,0 13.600,0 Provinsi DKI Jakarta

0,0 152.434,6 0,0 0,0 152.434,6 Kab. Semarang

25.000,0 80.000,0 0,0 0,0 105.000,0 Kab. Lampung Selatan

30.000,0 70.000,0 0,0 0,0 100.000,0 Kab. Deliserdang

10,0 40,0 0,0 0,0 49,9 Kab. Demak

10 Pemeliharaan Rutin 826.070,1 0,0 0,0 0,0 826.070,1

Pemeliharaan Rutin BLK 826.070,1 0,0 0,0 0,0 826.070,1

37.053,8 0,0 0,0 0,0 37.053,8 Provinsi Kalimantan Barat

7.872,5 0,0 0,0 0,0 7.872,5 Provinsi Sumatera Utara

27.646,0 0,0 0,0 0,0 27.646,0 Provinsi Maluku Utara

15.213,3 0,0 0,0 0,0 15.213,3 Provinsi Bali

43.600,1 0,0 0,0 0,0 43.600,1 Provinsi Kalimantan Timur

82.173,0 0,0 0,0 0,0 82.173,0 Provinsi Lampung

63.945,3 0,0 0,0 0,0 63.945,3 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

8.606,2 0,0 0,0 0,0 8.606,2 Provinsi Papua Barat

39.025,7 0,0 0,0 0,0 39.025,7 Provinsi Bengkulu

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

37.783,3 0,0 0,0 0,0 37.783,3 Provinsi Maluku

2.615,3 0,0 0,0 0,0 2.615,3 Provinsi Sumatera Selatan

9.711,3 0,0 0,0 0,0 9.711,3 Provinsi Jawa Timur

11.849,3 0,0 0,0 0,0 11.849,3 Provinsi Kepulauan Riau

19.217,1 0,0 0,0 0,0 19.217,1 Provinsi Sulawesi Tenggara

33.227,0 0,0 0,0 0,0 33.227,0 Provinsi Kalimantan Selatan

53.910,4 0,0 0,0 0,0 53.910,4 Provinsi Jambi

1.160,3 0,0 0,0 0,0 1.160,3 Provinsi Di Yogyakarta

12.990,0 0,0 0,0 0,0 12.990,0 Provinsi Gorontalo

9.842,5 0,0 0,0 0,0 9.842,5 Provinsi Papua

9.107,4 0,0 0,0 0,0 9.107,4 Provinsi Sulawesi Selatan

34.538,1 0,0 0,0 0,0 34.538,1 Provinsi Kalimantan Tengah

45.058,1 0,0 0,0 0,0 45.058,1 Provinsi Riau

32.273,3 0,0 0,0 0,0 32.273,3 Provinsi Bangka Belitung

65.285,3 0,0 0,0 0,0 65.285,3 Provinsi Nusa TenggaraTimur

6.164,9 0,0 0,0 0,0 6.164,9 Provinsi Sulawesi Tengah

8.676,4 0,0 0,0 0,0 8.676,4 Provinsi Sumatera Barat

1.341,8 0,0 0,0 0,0 1.341,8 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

8.879,7 0,0 0,0 0,0 8.879,7 Provinsi Jawa Tengah

2.771,4 0,0 0,0 0,0 2.771,4 Provinsi Banten

50.001,8 0,0 0,0 0,0 50.001,8 Provinsi Nusa TenggaraBarat

28.376,5 0,0 0,0 0,0 28.376,5 Provinsi Sulawesi Utara

277,1 0,0 0,0 0,0 277,1 Kab. Manokwari

1.397,0 0,0 0,0 0,0 1.397,0 Kab. Banjar

227,9 0,0 0,0 0,0 227,9 Kab. Jayapura

1.377,9 0,0 0,0 0,0 1.377,9 Kab. Semarang

1.115,0 0,0 0,0 0,0 1.115,0 Kab. Sambas

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

11.758,1 0,0 0,0 0,0 11.758,1 Kab. Nunukan

11 Pemeliharaan Rutin Kondisi 974.310,6 0,0 0,0 0,0 974.310,6

Pemeliharaan Rutin Kondisi BLK 974.310,6 0,0 0,0 0,0 974.310,6

162.219,6 0,0 0,0 0,0 162.219,6 Provinsi Jawa Timur

18.571,5 0,0 0,0 0,0 18.571,5 Provinsi Maluku Utara

8.871,7 0,0 0,0 0,0 8.871,7 Provinsi Sulawesi Tengah

62.403,1 0,0 0,0 0,0 62.403,1 Provinsi Kalimantan Barat

8.323,0 0,0 0,0 0,0 8.323,0 Provinsi Di Yogyakarta

23.055,0 0,0 0,0 0,0 23.055,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

17.320,9 0,0 0,0 0,0 17.320,9 Provinsi Sulawesi Utara

69.004,2 0,0 0,0 0,0 69.004,2 Provinsi Sumatera Selatan

5.422,0 0,0 0,0 0,0 5.422,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

10.977,5 0,0 0,0 0,0 10.977,5 Provinsi Bali

19.436,9 0,0 0,0 0,0 19.436,9 Provinsi Kalimantan Timur

76.738,0 0,0 0,0 0,0 76.738,0 Provinsi Sumatera Barat

85.076,2 0,0 0,0 0,0 85.076,2 Provinsi Jawa Tengah

432,9 0,0 0,0 0,0 432,9 Provinsi Kepulauan Riau

1.501,2 0,0 0,0 0,0 1.501,2 Provinsi Maluku

1.008,0 0,0 0,0 0,0 1.008,0 Provinsi Kalimantan Selatan

185.784,9 0,0 0,0 0,0 185.784,9 Provinsi Sumatera Utara

77.865,6 0,0 0,0 0,0 77.865,6 Provinsi Jawa Barat

5.700,9 0,0 0,0 0,0 5.700,9 Provinsi Gorontalo

25.118,6 0,0 0,0 0,0 25.118,6 Provinsi Sulawesi Tenggara

39.734,2 0,0 0,0 0,0 39.734,2 Provinsi Kalimantan Tengah

12.518,0 0,0 0,0 0,0 12.518,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

6.512,4 0,0 0,0 0,0 6.512,4 Provinsi DKI Jakarta

7.412,4 0,0 0,0 0,0 7.412,4 Provinsi Banten

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

14.120,7 0,0 0,0 0,0 14.120,7 Provinsi Sulawesi Selatan

11.944,5 0,0 0,0 0,0 11.944,5 Kab. Sambas

11.658,5 0,0 0,0 0,0 11.658,5 Kab. Semarang

5.578,2 0,0 0,0 0,0 5.578,2 Kab. Nunukan

12 Pemeliharaan Preventif 878.413,2 0,0 0,0 0,0 878.413,2

Pemeliharaan Preventif BLK 878.413,2 0,0 0,0 0,0 878.413,2

77.452,6 0,0 0,0 0,0 77.452,6 Provinsi Jawa Timur

9.333,2 0,0 0,0 0,0 9.333,2 Provinsi Gorontalo

5.940,0 0,0 0,0 0,0 5.940,0 Provinsi Maluku

2.102,0 0,0 0,0 0,0 2.102,0 Provinsi Kalimantan Selatan

4.990,0 0,0 0,0 0,0 4.990,0 Provinsi Di Yogyakarta

51.956,1 0,0 0,0 0,0 51.956,1 Provinsi Banten

43.911,7 0,0 0,0 0,0 43.911,7 Provinsi Sulawesi Tenggara

72.801,7 0,0 0,0 0,0 72.801,7 Provinsi Lampung

50.298,5 0,0 0,0 0,0 50.298,5 Provinsi Sulawesi Selatan

72.282,0 0,0 0,0 0,0 72.282,0 Provinsi Jambi

42.103,5 0,0 0,0 0,0 42.103,5 Provinsi Jawa Tengah

20.838,5 0,0 0,0 0,0 20.838,5 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

49.124,1 0,0 0,0 0,0 49.124,1 Provinsi Papua

45.521,5 0,0 0,0 0,0 45.521,5 Provinsi Sulawesi Tengah

47.290,0 0,0 0,0 0,0 47.290,0 Provinsi Riau

90.044,7 0,0 0,0 0,0 90.044,7 Provinsi Jawa Barat

73.828,8 0,0 0,0 0,0 73.828,8 Provinsi Nusa TenggaraTimur

19.592,0 0,0 0,0 0,0 19.592,0 Provinsi Sulawesi Utara

6.346,6 0,0 0,0 0,0 6.346,6 Provinsi Sumatera Barat

4.431,8 0,0 0,0 0,0 4.431,8 Provinsi DKI Jakarta

30.093,4 0,0 0,0 0,0 30.093,4 Provinsi Papua Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

8.130,0 0,0 0,0 0,0 8.130,0 Provinsi Bali

72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 Kab. Banjar

3.609,0 0,0 0,0 0,0 3.609,0 Kab. Semarang

813,4 0,0 0,0 0,0 813,4 Kab. Jayapura

786,1 0,0 0,0 0,0 786,1 Kab. Manokwari

44.720,0 0,0 0,0 0,0 44.720,0 Kab. Nunukan

13 Rehabilitasi Minor 2.176.727,1 0,0 0,0 0,0 2.176.727,1

Rehabilitasi Minor BLK 2.176.727,1 0,0 0,0 0,0 2.176.727,1

98.000,0 0,0 0,0 0,0 98.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

155.216,3 0,0 0,0 0,0 155.216,3 Provinsi Kalimantan Barat

52.805,0 0,0 0,0 0,0 52.805,0 Provinsi Bangka Belitung

230,0 0,0 0,0 0,0 230,0 Provinsi Bali

29.940,0 0,0 0,0 0,0 29.940,0 Provinsi Lampung

140.185,0 0,0 0,0 0,0 140.185,0 Provinsi Banten

12.880,0 0,0 0,0 0,0 12.880,0 Provinsi Maluku

6.125,0 0,0 0,0 0,0 6.125,0 Provinsi Sumatera Barat

35.021,2 0,0 0,0 0,0 35.021,2 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

18.204,1 0,0 0,0 0,0 18.204,1 Provinsi Sulawesi Tenggara

4.005,8 0,0 0,0 0,0 4.005,8 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

349.335,0 0,0 0,0 0,0 349.335,0 Provinsi Papua Barat

700.218,8 0,0 0,0 0,0 700.218,8 Provinsi Papua

10.304,0 0,0 0,0 0,0 10.304,0 Provinsi Sulawesi Utara

44.661,5 0,0 0,0 0,0 44.661,5 Provinsi Jawa Timur

46.657,2 0,0 0,0 0,0 46.657,2 Provinsi Kepulauan Riau

65.067,0 0,0 0,0 0,0 65.067,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

258.210,0 0,0 0,0 0,0 258.210,0 Provinsi Kalimantan Tengah

35.600,0 0,0 0,0 0,0 35.600,0 Provinsi Jawa Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

66.391,2 0,0 0,0 0,0 66.391,2 Provinsi Gorontalo

15.155,0 0,0 0,0 0,0 15.155,0 Kab. Jayapura

32.515,0 0,0 0,0 0,0 32.515,0 Kab. Nunukan

14 Rehabilitasi Mayor 2.408.440,8 0,0 0,0 0,0 2.408.440,8

Rehabilitasi Mayor BLK 2.408.440,8 0,0 0,0 0,0 2.408.440,8

8.750,0 0,0 0,0 0,0 8.750,0 Provinsi Sulawesi Utara

64.175,2 0,0 0,0 0,0 64.175,2 Provinsi Sumatera Barat

36.400,0 0,0 0,0 0,0 36.400,0 Provinsi Gorontalo

108.200,0 0,0 0,0 0,0 108.200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

62.930,0 0,0 0,0 0,0 62.930,0 Provinsi Sumatera Utara

12.400,0 0,0 0,0 0,0 12.400,0 Provinsi Banten

132.861,9 0,0 0,0 0,0 132.861,9 Provinsi Bali

25.496,6 0,0 0,0 0,0 25.496,6 Provinsi Kalimantan Selatan

50.354,0 0,0 0,0 0,0 50.354,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

51.236,6 0,0 0,0 0,0 51.236,6 Provinsi Maluku Utara

3.550,0 0,0 0,0 0,0 3.550,0 Provinsi Maluku

340.888,7 0,0 0,0 0,0 340.888,7 Provinsi Kalimantan Tengah

41.882,1 0,0 0,0 0,0 41.882,1 Provinsi Jawa Timur

65.593,2 0,0 0,0 0,0 65.593,2 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

98.564,0 0,0 0,0 0,0 98.564,0 Provinsi Bengkulu

70.359,5 0,0 0,0 0,0 70.359,5 Provinsi Sulawesi Tenggara

38.092,9 0,0 0,0 0,0 38.092,9 Provinsi Lampung

137.247,0 0,0 0,0 0,0 137.247,0 Provinsi Jawa Barat

479.900,0 0,0 0,0 0,0 479.900,0 Provinsi Papua

60.330,0 0,0 0,0 0,0 60.330,0 Provinsi Sulawesi Selatan

79.617,5 0,0 0,0 0,0 79.617,5 Provinsi Sumatera Selatan

69.540,0 0,0 0,0 0,0 69.540,0 Provinsi DKI Jakarta

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

232.450,0 0,0 0,0 0,0 232.450,0 Provinsi Papua Barat

61.274,3 0,0 0,0 0,0 61.274,3 Provinsi Nusa TenggaraTimur

27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0 Kab. Banjar

24.347,3 0,0 0,0 0,0 24.347,3 Kab. Manokwari

25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Nunukan

15 Rekonstruksi 4.248.223,1 345.196,8 0,0 827.140,1 5.420.560,0

Rekonstruksi BLK 4.248.223,1 345.196,8 0,0 827.140,1 5.420.560,0

124.586,1 0,0 0,0 0,0 124.586,1 Provinsi Sumatera Selatan

70.819,7 0,0 0,0 0,0 70.819,7 Provinsi Gorontalo

50.000,0 0,0 0,0 46.000,0 96.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

107.000,0 0,0 0,0 0,0 107.000,0 Provinsi Kalimantan Selatan

79.731,0 0,0 0,0 0,0 79.731,0 Provinsi Jambi

121.530,6 0,0 0,0 119.563,0 241.093,6 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

42.000,0 0,0 0,0 0,0 42.000,0 Provinsi Banten

276.400,0 0,0 0,0 0,0 276.400,0 Provinsi Maluku

144.400,0 0,0 0,0 0,0 144.400,0 Provinsi Riau

62.003,4 0,0 0,0 0,0 62.003,4 Provinsi Jawa Timur

207.270,0 0,0 0,0 163.940,0 371.210,0 Provinsi Maluku Utara

50.149,8 0,0 0,0 0,0 50.149,8 Provinsi Sulawesi Tenggara

51.530,0 0,0 0,0 45.000,0 96.530,0 Provinsi Sumatera Barat

319.877,6 0,0 0,0 0,0 319.877,6 Provinsi Jawa Tengah

158.173,6 0,0 0,0 0,0 158.173,6 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

68.540,0 0,0 0,0 0,0 68.540,0 Provinsi Bengkulu

170.347,0 0,0 0,0 0,0 170.347,0 Provinsi Sulawesi Selatan

89.200,0 0,0 0,0 0,0 89.200,0 Provinsi Kalimantan Barat

276.345,9 0,0 0,0 0,0 276.345,9 Provinsi Jawa Barat

253.600,0 0,0 0,0 230.752,1 484.352,1 Provinsi Papua Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

604.460,0 0,0 0,0 0,0 604.460,0 Provinsi Papua

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Provinsi Sulawesi Tengah

142.417,0 0,0 0,0 0,0 142.417,0 Provinsi Lampung

114.700,0 0,0 0,0 165.385,0 280.085,0 Provinsi Sumatera Utara

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi DKI Jakarta

118.572,0 0,0 0,0 56.500,0 175.072,0 Provinsi Kepulauan Riau

244.000,0 0,0 0,0 0,0 244.000,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

35.640,0 0,0 0,0 0,0 35.640,0 Provinsi Sulawesi Utara

1.920,0 96.000,0 0,0 0,0 97.920,0 Kab. Aceh Besar

0,0 34.000,0 0,0 0,0 34.000,0 Kab. Sambas

11.805,0 27.545,0 0,0 0,0 39.350,0 Kab. Deliserdang

34.440,0 0,0 0,0 0,0 34.440,0 Kab. Sanggau

91.300,0 0,0 0,0 0,0 91.300,0 Kab. Nunukan

88.464,4 187.651,8 0,0 0,0 276.116,2 Kab. Malinau

16 Pemeliharaan Rutin Jembatan 502.261,9 0,0 0,0 0,0 502.261,9

Pemeliharaan Rutin Jembatan BLK 502.261,9 0,0 0,0 0,0 502.261,9

7.844,3 0,0 0,0 0,0 7.844,3 Provinsi Sumatera Selatan

52.351,0 0,0 0,0 0,0 52.351,0 Provinsi Jawa Timur

10.108,1 0,0 0,0 0,0 10.108,1 Provinsi Maluku Utara

10.641,8 0,0 0,0 0,0 10.641,8 Provinsi Sulawesi Tenggara

17.100,0 0,0 0,0 0,0 17.100,0 Provinsi Kalimantan Selatan

4.434,2 0,0 0,0 0,0 4.434,2 Provinsi Jambi

4.965,6 0,0 0,0 0,0 4.965,6 Provinsi Di Yogyakarta

16.586,6 0,0 0,0 0,0 16.586,6 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

2.059,8 0,0 0,0 0,0 2.059,8 Provinsi Bengkulu

44.601,9 0,0 0,0 0,0 44.601,9 Provinsi Sulawesi Selatan

17.012,9 0,0 0,0 0,0 17.012,9 Provinsi Kalimantan Tengah

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

6.017,0 0,0 0,0 0,0 6.017,0 Provinsi Riau

2.292,0 0,0 0,0 0,0 2.292,0 Provinsi Kepulauan Riau

5.442,4 0,0 0,0 0,0 5.442,4 Provinsi Nusa TenggaraTimur

37.143,0 0,0 0,0 0,0 37.143,0 Provinsi Sulawesi Tengah

9.438,5 0,0 0,0 0,0 9.438,5 Provinsi Sumatera Barat

23.475,1 0,0 0,0 0,0 23.475,1 Provinsi Jawa Tengah

3.580,8 0,0 0,0 0,0 3.580,8 Provinsi Gorontalo

7.058,6 0,0 0,0 0,0 7.058,6 Provinsi Nusa TenggaraBarat

6.651,6 0,0 0,0 0,0 6.651,6 Provinsi Sulawesi Utara

70.969,0 0,0 0,0 0,0 70.969,0 Provinsi Kalimantan Barat

19.945,4 0,0 0,0 0,0 19.945,4 Provinsi Sumatera Utara

16.970,2 0,0 0,0 0,0 16.970,2 Provinsi Jawa Barat

1.808,9 0,0 0,0 0,0 1.808,9 Provinsi Bangka Belitung

2.614,8 0,0 0,0 0,0 2.614,8 Provinsi Bali

11.209,5 0,0 0,0 0,0 11.209,5 Provinsi Kalimantan Timur

28.089,5 0,0 0,0 0,0 28.089,5 Provinsi Lampung

11.088,9 0,0 0,0 0,0 11.088,9 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

5.970,0 0,0 0,0 0,0 5.970,0 Provinsi DKI Jakarta

8.115,2 0,0 0,0 0,0 8.115,2 Provinsi Banten

13.491,0 0,0 0,0 0,0 13.491,0 Provinsi Maluku

2.444,8 0,0 0,0 0,0 2.444,8 Kab. Semarang

6.485,5 0,0 0,0 0,0 6.485,5 Kab. Sambas

2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Kab. Banjar

12.054,0 0,0 0,0 0,0 12.054,0 Kab. Nunukan

17 Pemeliharaan Berkala Jembatan 326.752,4 0,0 0,0 0,0 326.752,4

Pemeliharaan Berkala Jembatan BLK 326.752,4 0,0 0,0 0,0 326.752,4

21.090,0 0,0 0,0 0,0 21.090,0 Provinsi Kalimantan Timur

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

50.171,0 0,0 0,0 0,0 50.171,0 Provinsi Jambi

882,8 0,0 0,0 0,0 882,8 Provinsi Bangka Belitung

14.800,0 0,0 0,0 0,0 14.800,0 Provinsi Kalimantan Selatan

16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Provinsi Riau

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi Banten

15.950,0 0,0 0,0 0,0 15.950,0 Provinsi Kalimantan Tengah

19.416,0 0,0 0,0 0,0 19.416,0 Provinsi Sumatera Barat

6.001,7 0,0 0,0 0,0 6.001,7 Provinsi Bengkulu

62.750,0 0,0 0,0 0,0 62.750,0 Provinsi Kalimantan Barat

14.381,0 0,0 0,0 0,0 14.381,0 Provinsi Sumatera Utara

6.280,0 0,0 0,0 0,0 6.280,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

29.208,0 0,0 0,0 0,0 29.208,0 Provinsi Lampung

9.414,4 0,0 0,0 0,0 9.414,4 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

3.375,0 0,0 0,0 0,0 3.375,0 Provinsi Maluku

17.380,0 0,0 0,0 0,0 17.380,0 Provinsi Sumatera Selatan

26.500,0 0,0 0,0 0,0 26.500,0 Provinsi Jawa Barat

913,5 0,0 0,0 0,0 913,5 Provinsi Kepulauan Riau

5.239,0 0,0 0,0 0,0 5.239,0 Kab. Nunukan

18 Panjang Jembatan yang ditingkatkan 2.058.953,6 0,0 0,0 218.940,0 2.277.893,6

Panjang Jembatan yang ditingkatkan BLK 2.058.953,6 0,0 0,0 218.940,0 2.277.893,6

46.795,1 0,0 0,0 0,0 46.795,1 Provinsi Sulawesi Tengah

22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Provinsi Sumatera Utara

61.810,0 0,0 0,0 0,0 61.810,0 Provinsi Gorontalo

50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

20.502,0 0,0 0,0 0,0 20.502,0 Provinsi Sulawesi Utara

23.593,6 0,0 0,0 0,0 23.593,6 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

23.532,5 0,0 0,0 0,0 23.532,5 Provinsi Bangka Belitung

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

99.150,0 0,0 0,0 0,0 99.150,0 Provinsi Bali

270.892,2 0,0 0,0 0,0 270.892,2 Provinsi Kalimantan Barat

6.037,5 0,0 0,0 0,0 6.037,5 Provinsi Jawa Timur

42.930,0 0,0 0,0 0,0 42.930,0 Provinsi Maluku Utara

177.000,0 0,0 0,0 0,0 177.000,0 Provinsi Maluku

19.695,0 0,0 0,0 0,0 19.695,0 Provinsi Sumatera Selatan

18.630,0 0,0 0,0 0,0 18.630,0 Provinsi Di Yogyakarta

7.725,7 0,0 0,0 0,0 7.725,7 Provinsi Bengkulu

225.462,7 0,0 0,0 0,0 225.462,7 Provinsi Sulawesi Tenggara

34.650,0 0,0 0,0 92.490,0 127.140,0 Provinsi Jambi

36.500,0 0,0 0,0 0,0 36.500,0 Provinsi Jawa Tengah

10.390,0 0,0 0,0 0,0 10.390,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

342.831,3 0,0 0,0 0,0 342.831,3 Provinsi Papua

212.306,0 0,0 0,0 0,0 212.306,0 Provinsi Sulawesi Selatan

9.800,0 0,0 0,0 0,0 9.800,0 Provinsi Sumatera Barat

70.500,0 0,0 0,0 78.500,0 149.000,0 Provinsi DKI Jakarta

113.500,0 0,0 0,0 0,0 113.500,0 Provinsi Papua Barat

112.720,0 0,0 0,0 47.950,0 160.670,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

19 Panjang jalan yang dibangun 1.581.450,2 0,0 0,0 1.466.730,0 3.048.180,2

Panjang jalan yang dibangun BLK 1.581.450,2 0,0 0,0 1.466.730,0 3.048.180,2

285.000,0 0,0 0,0 170.000,0 455.000,0 Provinsi Papua Barat

90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0 Provinsi Bali

16.440,0 0,0 0,0 0,0 16.440,0 Provinsi Kepulauan Riau

121.550,0 0,0 0,0 476.000,0 597.550,0 Provinsi Maluku

0,0 0,0 0,0 184.980,0 184.980,0 Provinsi Gorontalo

100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0 Provinsi Sulawesi Selatan

22.440,0 0,0 0,0 127.500,0 149.940,0 Provinsi Maluku Utara

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

0,0 0,0 0,0 27.000,0 27.000,0 Provinsi Sulawesi Utara

602.472,0 0,0 0,0 170.000,0 772.472,0 Provinsi Papua

0,0 0,0 0,0 180.000,0 180.000,0 Provinsi Kalimantan Selatan

99.246,4 0,0 0,0 0,0 99.246,4 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

0,0 0,0 0,0 131.250,0 131.250,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

176.636,8 0,0 0,0 0,0 176.636,8 Provinsi Kalimantan Barat

67.665,0 0,0 0,0 0,0 67.665,0 Kab. Nunukan

20 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 334.229,0 574.250,0 0,0 0,0 908.479,0

Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun BLK 334.229,0 574.250,0 0,0 0,0 908.479,0

262.729,0 0,0 0,0 0,0 262.729,0 Provinsi Sulawesi Utara

71.500,0 354.250,0 0,0 0,0 425.750,0 Provinsi Kalimantan Timur

21 Panjang jembatan yang dibangun 901.561,8 0,0 0,0 1.716.503,4 2.618.065,2

Panjang jembatan yang dibangun BLK 901.561,8 0,0 0,0 1.716.503,4 2.618.065,2

22.200,0 0,0 0,0 0,0 22.200,0 Provinsi Banten

382.500,0 0,0 0,0 0,0 382.500,0 Provinsi Maluku

26.250,0 0,0 0,0 0,0 26.250,0 Provinsi Maluku Utara

79.394,2 0,0 0,0 0,0 79.394,2 Provinsi Sulawesi Tenggara

39.963,0 0,0 0,0 0,0 39.963,0 Provinsi Bengkulu

0,0 0,0 0,0 680.388,0 680.388,0 Provinsi Kalimantan Timur

86.354,6 0,0 0,0 500.500,0 586.854,6 Provinsi Papua

72.200,0 0,0 0,0 0,0 72.200,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0 0,0 0,0 144.000,0 144.000,0 Provinsi Papua Barat

0,0 0,0 0,0 146.615,4 146.615,4 Provinsi Nusa TenggaraTimur

35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0 0,0 0,0 135.000,0 135.000,0 Provinsi Gorontalo

120.000,0 0,0 0,0 110.000,0 230.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

17.700,0 0,0 0,0 0,0 17.700,0 Provinsi Kalimantan Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Nunukan

22 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 62.000,0 0,0 0,0 348.057,6 410.057,6

Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan BLK 62.000,0 0,0 0,0 348.057,6 410.057,6

0,0 0,0 0,0 114.157,6 114.157,6 Provinsi Kepulauan Riau

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi Banten

60.000,0 0,0 0,0 50.000,0 110.000,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0 0,0 0,0 130.000,0 130.000,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0 0,0 0,0 53.900,0 53.900,0 Provinsi Sulawesi Utara

23 Pelebaran Jalan 3.526.750,1 360.928,5 0,0 767.663,4 4.655.342,0

Pelebaran Jalan BLK 3.526.750,1 360.928,5 0,0 767.663,4 4.655.342,0

140.400,0 0,0 0,0 102.650,0 243.050,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

545.620,7 0,0 0,0 44.844,0 590.464,7 Provinsi Sulawesi Utara

32.763,4 0,0 0,0 0,0 32.763,4 Provinsi Banten

29.500,0 0,0 0,0 0,0 29.500,0 Provinsi Bali

0,0 0,0 0,0 180.000,0 180.000,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0 0,0 0,0 73.125,0 73.125,0 Provinsi Maluku Utara

27.200,0 0,0 0,0 0,0 27.200,0 Provinsi Maluku

202.500,0 0,0 0,0 0,0 202.500,0 Provinsi Kalimantan Selatan

78.248,6 182.580,1 0,0 0,0 260.828,7 Provinsi Bengkulu

482.244,7 0,0 0,0 0,0 482.244,7 Provinsi Sulawesi Tenggara

276.465,5 0,0 0,0 0,0 276.465,5 Provinsi Kalimantan Tengah

125.000,0 0,0 0,0 0,0 125.000,0 Provinsi Papua Barat

79.700,0 0,0 0,0 0,0 79.700,0 Provinsi Papua

100.362,1 0,0 0,0 43.660,0 144.022,1 Provinsi Sulawesi Selatan

182.834,8 0,0 0,0 0,0 182.834,8 Provinsi Gorontalo

89.500,0 0,0 0,0 0,0 89.500,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

727.371,2 0,0 0,0 284.547,7 1.011.918,9 Provinsi Sulawesi Tengah

291.750,0 0,0 0,0 0,0 291.750,0 Provinsi Kalimantan Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

30.324,9 0,0 0,0 38.836,7 69.161,6 Provinsi Bangka Belitung

0,0 66.000,0 0,0 0,0 66.000,0 Kab. Sambas

32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0 Kab. Nunukan

52.964,2 112.348,4 0,0 0,0 165.312,6 Kab. Malinau

24 Dukungan pembebasan lahan 255.808,7 0,0 0,0 0,0 255.808,7

Dukungan pembebasan lahan BLK 255.808,7 0,0 0,0 0,0 255.808,7

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi Bangka Belitung

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Provinsi Sumatera Selatan

13.200,0 0,0 0,0 0,0 13.200,0 Provinsi Banten

68.630,5 0,0 0,0 0,0 68.630,5 Provinsi Sumatera Utara

90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

10.050,0 0,0 0,0 0,0 10.050,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

4.800,0 0,0 0,0 0,0 4.800,0 Provinsi Bali

6.174,6 0,0 0,0 0,0 6.174,6 Provinsi Jawa Timur

11.465,4 0,0 0,0 0,0 11.465,4 Provinsi Maluku

4.488,2 0,0 0,0 0,0 4.488,2 Provinsi Di Yogyakarta

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi Lampung

26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Provinsi Jawa Tengah

25 Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan 1.192.733,5 10.930,6 0,0 0,0 1.203.664,1

Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan BAK 1.192.733,5 10.930,6 0,0 0,0 1.203.664,1

50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Provinsi Riau

20.800,0 0,0 0,0 0,0 20.800,0 Provinsi Di Yogyakarta

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

73.828,0 0,0 0,0 0,0 73.828,0 Provinsi Maluku Utara

22.263,9 0,0 0,0 0,0 22.263,9 Provinsi Maluku

48.588,0 0,0 0,0 0,0 48.588,0 Provinsi Kalimantan Selatan

70.635,1 0,0 0,0 0,0 70.635,1 Provinsi Sumatera Barat

58.822,7 0,0 0,0 0,0 58.822,7 Provinsi Jawa Tengah

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

25.415,0 0,0 0,0 0,0 25.415,0 Provinsi Papua Barat

6.537,6 0,0 0,0 0,0 6.537,6 Provinsi Bengkulu

8.554,2 0,0 0,0 0,0 8.554,2 Provinsi Sulawesi Tenggara

20.675,0 0,0 0,0 0,0 20.675,0 Provinsi Kalimantan Tengah

123.273,3 0,0 0,0 0,0 123.273,3 Provinsi Sumatera Utara

6.875,0 0,0 0,0 0,0 6.875,0 Provinsi Jawa Barat

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Provinsi Kepulauan Riau

110.941,0 0,0 0,0 0,0 110.941,0 Provinsi Papua

20.875,8 0,0 0,0 0,0 20.875,8 Provinsi Sulawesi Selatan

11.455,0 0,0 0,0 0,0 11.455,0 Provinsi Lampung

12.636,3 0,0 0,0 0,0 12.636,3 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

2.679,0 0,0 0,0 0,0 2.679,0 Provinsi Gorontalo

70.800,0 0,0 0,0 0,0 70.800,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

48.748,6 0,0 0,0 0,0 48.748,6 Provinsi Sulawesi Tengah

69.377,5 0,0 0,0 0,0 69.377,5 Provinsi Sumatera Selatan

2.278,2 0,0 0,0 0,0 2.278,2 Provinsi Bangka Belitung

2.472,0 0,0 0,0 0,0 2.472,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

37.495,0 0,0 0,0 0,0 37.495,0 Provinsi Sulawesi Utara

43.300,0 0,0 0,0 0,0 43.300,0 Provinsi Jambi

99.829,7 0,0 0,0 0,0 99.829,7 Provinsi Jawa Timur

3.050,0 0,0 0,0 0,0 3.050,0 Provinsi DKI Jakarta

24.340,0 0,0 0,0 0,0 24.340,0 Provinsi Banten

33.187,6 0,0 0,0 0,0 33.187,6 Provinsi Bali

7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0 1.939,8 0,0 0,0 1.939,8 Kab. Gresik

7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Nunukan

0,0 6.988,4 0,0 0,0 6.988,4 Kota Jakarta Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

0,0 2.002,4 0,0 0,0 2.002,4 Kota Jakarta Barat

26 Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan dan jembatan 1.970.152,3 14.000,0 0,0 0,0 1.984.152,3

Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan danjembatan

BAK 1.970.152,3 14.000,0 0,0 0,0 1.984.152,3

40.281,8 0,0 0,0 0,0 40.281,8 Provinsi Lampung

38.990,6 0,0 0,0 0,0 38.990,6 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

8.111,3 0,0 0,0 0,0 8.111,3 Provinsi Bangka Belitung

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Provinsi Bali

64.457,6 0,0 0,0 0,0 64.457,6 Provinsi Kalimantan Timur

10.637,7 0,0 0,0 0,0 10.637,7 Provinsi Sumatera Selatan

31.350,0 0,0 0,0 0,0 31.350,0 Provinsi Jawa Timur

66.237,3 0,0 0,0 0,0 66.237,3 Provinsi Maluku Utara

187.910,3 0,0 0,0 0,0 187.910,3 Provinsi Maluku

1.440,0 0,0 0,0 0,0 1.440,0 Provinsi Jambi

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta

11.470,8 0,0 0,0 0,0 11.470,8 Provinsi Bengkulu

62.804,0 0,0 0,0 0,0 62.804,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

37.174,6 0,0 0,0 0,0 37.174,6 Provinsi Kalimantan Selatan

23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Provinsi Riau

6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0 Provinsi Jawa Tengah

30.664,9 0,0 0,0 0,0 30.664,9 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

232.850,4 0,0 0,0 0,0 232.850,4 Provinsi Papua

81.076,3 0,0 0,0 0,0 81.076,3 Provinsi Sulawesi Selatan

53.064,0 0,0 0,0 0,0 53.064,0 Provinsi Kalimantan Tengah

35.273,3 0,0 0,0 0,0 35.273,3 Provinsi Sumatera Barat

112.869,0 0,0 0,0 0,0 112.869,0 Provinsi Jawa Barat

123.575,7 0,0 0,0 0,0 123.575,7 Provinsi Papua Barat

65.208,9 0,0 0,0 0,0 65.208,9 Provinsi Nusa TenggaraTimur

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

36.561,4 0,0 0,0 0,0 36.561,4 Provinsi Sulawesi Tengah

54.935,2 0,0 0,0 0,0 54.935,2 Provinsi Kalimantan Barat

14.335,5 0,0 0,0 0,0 14.335,5 Provinsi Sumatera Utara

260.000,0 0,0 0,0 0,0 260.000,0 Provinsi DKI Jakarta

45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Provinsi Gorontalo

87.000,0 0,0 0,0 0,0 87.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

84.708,0 0,0 0,0 0,0 84.708,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0 14.000,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Banjar

50.663,7 0,0 0,0 0,0 50.663,7 Kab. Nunukan

27 Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan 119.551,4 0,0 0,0 0,0 119.551,4

Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan BAK 119.551,4 0,0 0,0 0,0 119.551,4

3.235,0 0,0 0,0 0,0 3.235,0 Provinsi Kepulauan Riau

9.270,0 0,0 0,0 0,0 9.270,0 Provinsi Sulawesi Utara

132,0 0,0 0,0 0,0 132,0 Provinsi Banten

17.750,0 0,0 0,0 0,0 17.750,0 Provinsi Sumatera Selatan

21.159,4 0,0 0,0 0,0 21.159,4 Provinsi Papua

2.016,1 0,0 0,0 0,0 2.016,1 Provinsi Sumatera Barat

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi Bali

22.753,2 0,0 0,0 0,0 22.753,2 Provinsi Sumatera Utara

1.184,7 0,0 0,0 0,0 1.184,7 Provinsi Maluku

37.236,0 0,0 0,0 0,0 37.236,0 Provinsi Jawa Timur

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Provinsi Sulawesi Selatan

1.115,0 0,0 0,0 0,0 1.115,0 Provinsi Jawa Barat

28 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1.293.770,9 0,0 0,0 0,0 1.293.770,9

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 1.293.770,9 0,0 0,0 0,0 1.293.770,9

14.504,0 0,0 0,0 0,0 14.504,0 Provinsi Lampung

132.150,0 0,0 0,0 0,0 132.150,0 Provinsi Jawa Timur

28.984,2 0,0 0,0 0,0 28.984,2 Provinsi Maluku Utara

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

85.000,0 0,0 0,0 0,0 85.000,0 Provinsi Bali

23.670,9 0,0 0,0 0,0 23.670,9 Provinsi Kalimantan Timur

61.514,0 0,0 0,0 0,0 61.514,0 Provinsi Sumatera Selatan

13.310,0 0,0 0,0 0,0 13.310,0 Provinsi Di Yogyakarta

26.167,9 0,0 0,0 0,0 26.167,9 Provinsi Papua Barat

11.264,7 0,0 0,0 0,0 11.264,7 Provinsi Bengkulu

68.823,7 0,0 0,0 0,0 68.823,7 Provinsi Maluku

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Provinsi Jambi

16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Provinsi Kepulauan Riau

16.506,4 0,0 0,0 0,0 16.506,4 Provinsi Sulawesi Tenggara

65.051,8 0,0 0,0 0,0 65.051,8 Provinsi Kalimantan Selatan

59.716,6 0,0 0,0 0,0 59.716,6 Provinsi Sumatera Barat

47.600,0 0,0 0,0 0,0 47.600,0 Provinsi Jawa Tengah

7.459,5 0,0 0,0 0,0 7.459,5 Provinsi Gorontalo

70.197,7 0,0 0,0 0,0 70.197,7 Provinsi Papua

105.905,3 0,0 0,0 0,0 105.905,3 Provinsi Sulawesi Selatan

13.013,0 0,0 0,0 0,0 13.013,0 Provinsi Kalimantan Tengah

92.124,4 0,0 0,0 0,0 92.124,4 Provinsi Sumatera Utara

38.895,3 0,0 0,0 0,0 38.895,3 Provinsi Jawa Barat

16.980,7 0,0 0,0 0,0 16.980,7 Provinsi Bangka Belitung

34.583,8 0,0 0,0 0,0 34.583,8 Provinsi Nusa TenggaraTimur

14.402,8 0,0 0,0 0,0 14.402,8 Provinsi Sulawesi Tengah

33.373,0 0,0 0,0 0,0 33.373,0 Provinsi Kalimantan Barat

34.340,4 0,0 0,0 0,0 34.340,4 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

13.721,8 0,0 0,0 0,0 13.721,8 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

21.970,3 0,0 0,0 0,0 21.970,3 Provinsi DKI Jakarta

15.780,7 0,0 0,0 0,0 15.780,7 Provinsi Banten

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

14.317,5 0,0 0,0 0,0 14.317,5 Provinsi Nusa TenggaraBarat

44.827,3 0,0 0,0 0,0 44.827,3 Provinsi Sulawesi Utara

791,2 0,0 0,0 0,0 791,2 Kab. Manokwari

1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Kab. Banjar

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Semarang

1.462,2 0,0 0,0 0,0 1.462,2 Kab. Jayapura

12.799,8 0,0 0,0 0,0 12.799,8 Kab. Nunukan

29 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 7.954,5 0,0 0,0 0,0 7.954,5

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 7.954,5 0,0 0,0 0,0 7.954,5

111,7 0,0 0,0 0,0 111,7 Provinsi Kalimantan Barat

196,1 0,0 0,0 0,0 196,1 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

103,4 0,0 0,0 0,0 103,4 Provinsi Bengkulu

175,2 0,0 0,0 0,0 175,2 Provinsi Sulawesi Tenggara

98,8 0,0 0,0 0,0 98,8 Provinsi Lampung

251,0 0,0 0,0 0,0 251,0 Provinsi Jawa Timur

472,8 0,0 0,0 0,0 472,8 Provinsi Papua Barat

396,4 0,0 0,0 0,0 396,4 Provinsi Papua

73,4 0,0 0,0 0,0 73,4 Provinsi Sulawesi Selatan

247,2 0,0 0,0 0,0 247,2 Provinsi Sumatera Selatan

88,0 0,0 0,0 0,0 88,0 Provinsi Di Yogyakarta

114,5 0,0 0,0 0,0 114,5 Provinsi Gorontalo

3.206,6 0,0 0,0 0,0 3.206,6 Provinsi Nusa TenggaraTimur

240,2 0,0 0,0 0,0 240,2 Provinsi Sulawesi Tengah

72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 Provinsi Jambi

140,0 0,0 0,0 0,0 140,0 Provinsi Bangka Belitung

210,0 0,0 0,0 0,0 210,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

71,7 0,0 0,0 0,0 71,7 Provinsi Sulawesi Utara

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

219,1 0,0 0,0 0,0 219,1 Provinsi Sumatera Barat

206,0 0,0 0,0 0,0 206,0 Provinsi Jawa Tengah

90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Provinsi Banten

185,0 0,0 0,0 0,0 185,0 Provinsi Bali

149,0 0,0 0,0 0,0 149,0 Provinsi Kalimantan Tengah

304,5 0,0 0,0 0,0 304,5 Provinsi Sumatera Utara

122,9 0,0 0,0 0,0 122,9 Provinsi Jawa Barat

174,6 0,0 0,0 0,0 174,6 Provinsi Maluku Utara

187,6 0,0 0,0 0,0 187,6 Provinsi Maluku

19,8 0,0 0,0 0,0 19,8 Kab. Manokwari

27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 Kab. Semarang

30 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 0,0 0,0 3.239,1 0,0 3.239,1

Jumlah bulan layanan publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 3.239,1 0,0 3.239,1

0,0 0,0 573,6 0,0 573,6 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0 0,0 387,1 0,0 387,1 Provinsi Sumatera Selatan

0,0 0,0 135,8 0,0 135,8 Provinsi Sumatera Barat

0,0 0,0 248,0 0,0 248,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0 0,0 1.120,3 0,0 1.120,3 Provinsi Jawa Timur

0,0 0,0 774,3 0,0 774,3 Provinsi Jawa Barat

40 Dukungan jalan Daerah 77.000,0 0,0 0,0 0,0 77.000,0

Dukungan jalan Daerah BLK 77.000,0 0,0 0,0 0,0 77.000,0

49.000,0 0,0 0,0 0,0 49.000,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0 Provinsi Maluku

Jumlah 30.529.430,4 3.479.469,3 3.239,1 7.226.300,0 41.238.438,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

NoSasaran

Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana

PendampingPLN/PDN HIBAH

01 Panjang jalan yang dibangun 55.000,0 0,0

Panjang jalan yang dibangun 00 KE 55.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Panjang jalan yang dibangun 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 8.537,0 0,0 3.658,7

Panjang jalan yang dibangun 01 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 60,0 0,0 20,0

Panjang jalan yang dibangun 24 P 0,0 0,0 14-04-2011 14-10-2015 144.908,0 0,0 0,0

Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun

22 P 0,0 0,0 28-07-2005 28-01-2015 93.011,6 0,0 0,0

Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun

22 P 0,0 0,0 01-04-2006 30-06-2013 197.997,6 0,0 0,0

Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun

12 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 5.000,0 0,0 0,0

Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun

12 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 363.700,0 0,0 0,0

Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun

12 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 440.000,0 0,0 50.000,0

Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun

12 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 178.069,5 0,0 0,0

03 Panjang jembatan yang dibangun 52.500,0 0,0

Panjang jembatan yang dibangun 00 KE 52.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Pelebaran Jalan 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 152.434,6 0,0 0,0

Pelebaran Jalan 01 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 40,0 0,0 10,0

Pelebaran Jalan 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 70.000,0 0,0 30.000,0

Pelebaran Jalan 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 440.405,1 0,0 188.745,1

Pelebaran Jalan 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 80.000,0 0,0 25.000,0

Rekonstruksi 22 P 0,0 0,0 29-03-2007 29-07-2017 96.000,0 0,0 1.920,0

Rekonstruksi 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 27.545,0 0,0 11.805,0

Rekonstruksi 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 34.000,0 0,0 0,0

Rekonstruksi 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 187.651,8 0,0 88.464,4

Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun

01 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 354.250,0 0,0 71.500,0

Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun

32 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 220.000,0 0,0 0,0

Pelebaran Jalan 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 66.000,0 0,0 0,0

Pelebaran Jalan 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 182.580,1 0,0 78.248,6

NoSasaran

Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana

PendampingPLN/PDN HIBAH

Pelebaran Jalan 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 112.348,4 0,0 52.964,2

Jumlah Dokumen PerencananPenyelenggaraan jaringan jalan danjembatan

22 P 0,0 0,0 28-07-2005 28-01-2015 6.988,4 0,0 0,0

Jumlah Dokumen PerencananPenyelenggaraan jaringan jalan danjembatan

22 P 0,0 0,0 01-04-2006 30-06-2013 2.002,4 0,0 0,0

Jumlah Dokumen PerencananPenyelenggaraan jaringan jalan danjembatan

01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 1.939,8 0,0 0,0

Jumlah dokumen pelaksanaanPreservasi dan Peningkatan Kapasitasjalan dan jembatan

01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 14.000,0 0,0 0,0

Jumlah 107.500,0 0,0 3.479.469,3 0,0 602.336,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan

4. Kegiatan : Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

5. Unit Organisasi : Badan Pengaturan Jalan Tol

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Jumlah laporan Bagian Umum 1 7.483,4 ----

Jumlah laporan Bagian Umum 1

02 Jumlah laporan Bidang Teknik 1 8.260,6 ----

Jumlah laporan Bidang Teknik 1

03 Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 1 16.690,7 ----

Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 1

04 Jumlah dokumen investasi jalan tol 1 780,0 ----

Jumlah dokumen investasi jalan tol 1

05 Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 1 942,0 ----

Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 1

06 Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) 1 25.840,5 ----

Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol(BLU)

1

07 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 12.121,7 ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1

08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 55,6 ----

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah 72.174,5

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Jumlah laporan Bagian Umum 1 7.483,4 1 1 1 8.231,6 9.054,8 9.960,3

Jumlah laporan Bagian Umum 1 7.483,4 7.483,4

02 Jumlah laporan Bidang Teknik 1 8.260,6 1 1 1 9.086,7 9.995,3 10.994,9

Jumlah laporan Bidang Teknik 1 8.260,6 8.260,6

03 Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 1 16.690,7 1 1 1 18.359,8 20.195,7 22.215,3

Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 1 16.690,7 16.690,7

04 Jumlah dokumen investasi jalan tol 1 780,0 1 1 1 858,0 943,8 1.038,2

Jumlah dokumen investasi jalan tol 1 780,0 780,0

05 Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 1 942,0 1 1 1 1.036,2 1.139,8 1.253,8

Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 1 942,0 942,0

06 Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) 1 25.840,5 1 1 1 20.105,8 22.116,4 24.328,0

Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) 1 25.840,5 25.840,5

07 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 12.121,7 1 1 1 13.333,9 14.667,3 16.134,0

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 12.121,7 12.121,7

08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 55,6 1 1 1 61,2 67,3 74,0

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 55,6 55,6

Jumlah 72.174,5 8 8 8 71.073,2 78.180,4 85.998,5

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Jumlah laporan Bagian Umum 7.483,4 0,0 0,0 0,0 7.483,4

Jumlah laporan Bagian Umum BAK 7.483,4 0,0 0,0 0,0 7.483,4

7.483,4 0,0 0,0 0,0 7.483,4 Provinsi DKI Jakarta

02 Jumlah laporan Bidang Teknik 8.260,6 0,0 0,0 0,0 8.260,6

Jumlah laporan Bidang Teknik BAK 8.260,6 0,0 0,0 0,0 8.260,6

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

8.260,6 0,0 0,0 0,0 8.260,6 Provinsi DKI Jakarta

03 Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 16.690,7 0,0 0,0 0,0 16.690,7

Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan BAK 16.690,7 0,0 0,0 0,0 16.690,7

16.690,7 0,0 0,0 0,0 16.690,7 Provinsi DKI Jakarta

04 Jumlah dokumen investasi jalan tol 0,0 0,0 780,0 0,0 780,0

Jumlah dokumen investasi jalan tol BAK 0,0 0,0 780,0 0,0 780,0

0,0 0,0 780,0 0,0 780,0 Provinsi DKI Jakarta

05 Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 0,0 0,0 942,0 0,0 942,0

Jumlah dokumen pendanaan jalan tol BAK 0,0 0,0 942,0 0,0 942,0

0,0 0,0 942,0 0,0 942,0 Provinsi DKI Jakarta

06 Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) 0,0 0,0 25.840,5 0,0 25.840,5

Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) BAK 0,0 0,0 25.840,5 0,0 25.840,5

0,0 0,0 25.840,5 0,0 25.840,5 Provinsi DKI Jakarta

07 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12.121,7 0,0 0,0 0,0 12.121,7

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 12.121,7 0,0 0,0 0,0 12.121,7

12.121,7 0,0 0,0 0,0 12.121,7 Provinsi DKI Jakarta

08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 55,6 0,0 0,0 0,0 55,6

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 55,6 0,0 0,0 0,0 55,6

55,6 0,0 0,0 0,0 55,6 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 44.612,0 0,0 27.562,5 0,0 72.174,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan

4. Kegiatan :Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar dan Sistem Manajemen Jembatan, Pelaksanaan Perencanaan TeknisJembatan/Terowongan/Jembatan Khusus Serta Pembinaan Pelaksanaan Jembatan

5. Unit Organisasi : Direktorat Jembatan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 3.986,0 ----

Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1

02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 3.083,3 ----

Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1

03 Jumlah dokumen Teknik Jembatan 1 3.510,2 ----

Jumlah dokumen Teknik Jembatan 1

04 Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 1 3.607,4 ----

Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 1

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 1.455,0 ----

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 14.478,1 ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 25,0 ----

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1

Jumlah 30.145,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 3.986,0 1 1 1 4.384,6 4.823,1 5.305,4

Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 3.986,0 3.986,0

02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 3.083,3 1 1 1 3.391,6 3.730,8 4.103,9

Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 3.083,3 3.083,3

03 Jumlah dokumen Teknik Jembatan 1 3.510,2 1 1 1 3.861,1 4.247,2 4.671,9

Jumlah dokumen Teknik Jembatan 1 3.510,2 3.510,2

04 Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 1 3.607,4 1 1 1 3.968,1 4.365,0 4.801,4

Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 1 3.607,4 3.607,4

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 1.455,0 1 1 1 1.600,5 1.760,6 1.936,6

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 1.455,0 1.455,0

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 14.478,1 1 1 1 15.926,0 17.518,6 19.270,5

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 14.478,1 14.478,1

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 25,0 1 1 1 27,5 30,3 33,3

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 25,0 25,0

Jumlah 30.145,0 7 7 7 33.159,4 36.475,6 40.123,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 3.986,0 0,0 0,0 0,0 3.986,0

Jumlah dokumen Standar dan Pedoman BAK 3.986,0 0,0 0,0 0,0 3.986,0

3.986,0 0,0 0,0 0,0 3.986,0 Provinsi DKI Jakarta

02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 3.083,3 0,0 0,0 0,0 3.083,3

Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman BAK 3.083,3 0,0 0,0 0,0 3.083,3

3.083,3 0,0 0,0 0,0 3.083,3 Provinsi DKI Jakarta

03 Jumlah dokumen Teknik Jembatan 3.510,2 0,0 0,0 0,0 3.510,2

Jumlah dokumen Teknik Jembatan BAK 3.510,2 0,0 0,0 0,0 3.510,2

3.510,2 0,0 0,0 0,0 3.510,2 Provinsi DKI Jakarta

04 Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 3.607,4 0,0 0,0 0,0 3.607,4

Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus BAK 3.607,4 0,0 0,0 0,0 3.607,4

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

3.607,4 0,0 0,0 0,0 3.607,4 Provinsi DKI Jakarta

05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1.455,0 0,0 0,0 0,0 1.455,0

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi BAK 1.455,0 0,0 0,0 0,0 1.455,0

1.455,0 0,0 0,0 0,0 1.455,0 Provinsi DKI Jakarta

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 14.478,1 0,0 0,0 0,0 14.478,1

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 14.478,1 0,0 0,0 0,0 14.478,1

14.478,1 0,0 0,0 0,0 14.478,1 Provinsi DKI Jakarta

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 30.145,0 0,0 0,0 0,0 30.145,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan

4. Kegiatan :Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitan dan KotaBesar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah

5. Unit Organisasi : Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 1 5.128,1 ----

Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 1

02 Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 1 2.072,6 ----

Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 1

03 Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar 1 13.600,5 ----

Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan KotaBesar

1

04 Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 1 8.979,3 ----

Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 1

05 Jumlah hektar pembebasan tanah 2000.0 3.500.000,0 ----

Jumlah hektar pembebasan tanah 2000.0

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 60.896,9 ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 100,0 ----

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1

Jumlah 3.590.777,4

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 1 5.128,1 1 1 1 5.640,9 6.205,0 6.825,5

Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 1 5.128,1 5.128,1

02 Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 1 2.072,6 1 1 1 2.279,9 2.507,8 2.758,6

Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 1 2.072,6 2.072,6

03 Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar 1 13.600,5 1 1 1 14.960,6 16.456,6 18.102,3

Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar 1 13.600,5 13.600,5

04 Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 1 8.979,3 1 1 1 9.877,1 10.864,8 11.951,3

Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 1 8.979,3 8.979,3

05 Jumlah hektar pembebasan tanah 2000.0 3.500.000,0 4412.0 2945.0 1570.0 8.494.061,8 6.235.000,0 3.658.500,0

Jumlah hektar pembebasan tanah 2000 1.750,0 3.500.000,0

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 60.896,9 1 1 1 66.986,6 73.685,2 81.053,8

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 60.896,9 60.896,9

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 100,0 1 1 1 110,0 121,0 133,1

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 100,0 100,0

Jumlah 3.590.777,4 4418 2951 1576 8.593.916,9 6.344.840,4 3.779.324,6

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 5.128,1 0,0 0,0 0,0 5.128,1

Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah BAK 5.128,1 0,0 0,0 0,0 5.128,1

5.128,1 0,0 0,0 0,0 5.128,1 Provinsi DKI Jakarta

02 Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 2.072,6 0,0 0,0 0,0 2.072,6

Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah BAK 2.072,6 0,0 0,0 0,0 2.072,6

2.072,6 0,0 0,0 0,0 2.072,6 Provinsi DKI Jakarta

03 Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar 13.600,5 0,0 0,0 0,0 13.600,5

Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar BAK 13.600,5 0,0 0,0 0,0 13.600,5

13.600,5 0,0 0,0 0,0 13.600,5 Provinsi DKI Jakarta

04 Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 8.979,3 0,0 0,0 0,0 8.979,3

Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan BAK 8.979,3 0,0 0,0 0,0 8.979,3

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

8.979,3 0,0 0,0 0,0 8.979,3 Provinsi DKI Jakarta

05 Jumlah hektar pembebasan tanah 3.500.000,0 0,0 0,0 0,0 3.500.000,0

Jumlah hektar pembebasan tanah BLK 3.500.000,0 0,0 0,0 0,0 3.500.000,0

3.500.000,0 0,0 0,0 0,0 3.500.000,0 Provinsi DKI Jakarta

06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 60.896,9 0,0 0,0 0,0 60.896,9

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 60.896,9 0,0 0,0 0,0 60.896,9

60.896,9 0,0 0,0 0,0 60.896,9 Provinsi DKI Jakarta

07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 3.590.777,4 0,0 0,0 0,0 3.590.777,4

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya ketahanan air

2.Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi

3. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

4. Unit Organisasi : Ditjen Sumber Daya Air

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku 4.472.380,9

Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun

Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi

Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dioperasi dan dipelihara

02 Meningkatnya kinerja layanan irigasi 5.239.525,6

Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun

Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi

Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara

03 Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air 7.848.064,3

Kapasitas tampung sumber air yang dibangun

Kapasitas tampung sumber air yang direhabilitasi

Kapasitas tampung sumber air yang dioperasi dan dipelihara

04 Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air 5.506.993,2

Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air

05 Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air 468.731,1

Peningkatan persentase kawasan / lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas

06 Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA 2.395.186,0

Peningkatan indeks RBO (indeks)

Jumlah 25.930.881,1

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

2418 Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) 12.934,7 0,0 0,0 0,0 12.934,7 14.118,8 15.107,1 16.164,6

2419 Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA 57.523,0 13.894,0 0,0 0,0 71.417,0 81.469,9 87.172,7 93.274,8

2420 Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air 54.104,2 17.329,5 0,0 0,0 71.433,7 70.118,0 77.825,0 86.074,0

2421 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air 795.570,0 0,0 457,0 0,0 796.027,0 618.427,7 661.717,6 708.037,9

2422 Pembinaan Irigasi, Rawa dan Tambak 103.717,9 22.164,6 0,0 0,0 125.882,5 147.672,6 158.009,7 169.070,3

2423 Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana 846.430,0 3.000,0 0,0 0,0 849.430,0 842.638,0 901.624,0 964.737,0

2424 Pembinaan Konservasi, Sungai, Pengendalian Banjir/Lahar, dan Pengaman Pantai 87.857,0 4.004,0 0,0 0,0 91.861,0 83.406,0 89.244,0 95.492,0

5035 Pembinaan Keamanan Bendungan 16.628,0 0,0 0,0 0,0 16.628,0 30.663,5 32.116,9 33.672,1

5036 Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak 4.779.256,0 259.126,0 0,0 0,0 5.038.382,0 475.099,8 687.394,7 340.416,5

5037 Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai 3.415.119,2 493.199,8 0,0 0,0 3.908.319,0 14.650.633,2 15.223.064,2 17.189.575,7

5038 Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu 1.137.809,0 45.896,6 0,0 0,0 1.183.705,6 273.250,3 300.496,0 327.157,5

5039 Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya 6.828.090,4 995.601,9 0,0 0,0 7.823.692,3 19.965.290,7 19.924.727,7 19.676.753,1

5040 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.075.183,9 120.337,2 0,0 0,0 3.195.521,1 1.329.102,3 1.259.434,7 1.520.810,7

5300 Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA 2.739.305,2 0,0 0,0 0,0 2.739.305,2 10.417.530,5 11.624.166,2 12.976.121,5

5301 Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 3.386,0 0,0 0,0 0,0 3.386,0 55.604,0 59.496,0 63.661,0

5302 Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0 49.224,2 52.669,9 56.356,7

Jumlah 23.955.870,5 1.974.553,6 457,0 0,0 25.930.881,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)

5. Unit Organisasi : Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN 1.385,3 02 11 07 ----

Jumlah NSPK dukungan pelaksanaan tugas Dewan SDAN 1

02 Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN 11.549,4 02 11 07 ----

Jumlah anggota dewan dari unsur non pemerintah yangterpilih untuk periode berikutnya

22

Peningkatan pelaksanaan fasilitasi tugas DSDAN 20

Peningkatan penyediaan sarana prasarana pelaksanaan tugasdan fungsi dewan

20

Persentase pengelolaan Data dan Informasi 0

Persentase peningkatan layanan administrasi anggota Dewan 20

Jumlah 12.934,7

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN 1.385,3 1.100,0 1.210,0 1.331,0

NSPK pelaksanaan 0 0,0 1.385,3

02 Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN 11.549,4 13.018,8 13.897,1 14.833,6

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Layanan manajemen 0 0,0 8.774,1

Layanan Perkantoran 0 0,0 2.775,3

Jumlah 12.934,7 0 0 0 14.118,8 15.107,1 16.164,6

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN 1.385,3 0,0 0,0 0,0 1.385,3

NSPK pelaksanaan BLK 1.385,3 0,0 0,0 0,0 1.385,3

1.385,3 0,0 0,0 0,0 1.385,3 Pusat

02 Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN 11.549,4 0,0 0,0 0,0 11.549,4

Layanan manajemen BLK 8.774,1 0,0 0,0 0,0 8.774,1

8.774,1 0,0 0,0 0,0 8.774,1 Pusat

Layanan Perkantoran BLK 2.775,3 0,0 0,0 0,0 2.775,3

2.775,3 0,0 0,0 0,0 2.775,3 Pusat

Jumlah 12.934,7 0,0 0,0 0,0 12.934,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

4. Kegiatan : Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA

5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Jaringan SDA

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK perencanaan dan pemrograman SDA 0,0 02 11 07 ----

Jumlah NSPK dukungan perencanaan dan pemrograman SDA 1

02 Layanan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA 26.815,0 02 11 07 ----

Kesesuaian program dan anggaran dengan perencanaannya 60

Persentase peningkatan pengendalian program dan anggaran 20

Jumlah kebijakan strategi pengelolaan SDA 1

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanKLN

20

Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasiSDA

20

03 Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA 44.602,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan pemrograman dan penganggaran

5

Jumlah 71.417,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK perencanaan dan pemrograman SDA 0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

02 Layanan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA 26.815,0 56.258,9 60.173,9 64.360,7

Layanan manajemen 0 0,0 26.815,0

03 Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA 44.602,0 24.111,0 25.788,8 27.583,1

Layanan teknis 0 0,0 18.263,0

Layanan Perkantoran 0 0,0 26.339,0

Jumlah 71.417,0 0 0 0 81.469,9 87.172,7 93.274,8

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

02 Layanan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA 26.815,0 0,0 0,0 0,0 26.815,0

Layanan manajemen BLK 26.815,0 0,0 0,0 0,0 26.815,0

26.815,0 0,0 0,0 0,0 26.815,0 Pusat

03 Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA 30.708,0 13.894,0 0,0 0,0 44.602,0

Layanan teknis BLK 4.369,0 13.894,0 0,0 0,0 18.263,0

0,0 788,0 0,0 0,0 788,0 Provinsi DKI Jakarta

4.369,0 13.106,0 0,0 0,0 17.475,0 Pusat

Layanan Perkantoran BLK 26.339,0 0,0 0,0 0,0 26.339,0

26.339,0 0,0 0,0 0,0 26.339,0 Pusat

Jumlah 57.523,0 13.894,0 0,0 0,0 71.417,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

2.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

4. Kegiatan : Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air

5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Penatagunaan SDA

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu 1.350,5 02 11 07 ----

Jumlah NSPK dukungan tata kelola pengelolaan SDA terpadu 1

02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 49.512,5 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispenyusunan dan penetapan pola dan rencana pengelolaan SDAkewenangan pusat

33

Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispengendalian pemanfaatan SDA

33

Persentase peningkatan layanan perizinan dan kerjasamapenggunaan dan pemanfatan SDA

20

Jumlah kajian lingkungan strategis SDA dan strategi mitigasidan adaptasi perubahan iklim

1

Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispengelolaan hidrologi WS dan kualitas air pada sumber air

33

Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispeningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA

33

Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan bidangSDA

100

03 Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu 20.570,7 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan pengelolaan SDA WS, pengelolaan

5

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

hidrologi WS dan kualitas air sumber air, pembinaankelembagaan, penyusunan sistem pola investasi sertapembinaan pengendalian pemanfaatan SDA

04 Dukungan teknis pengelolaan sistem data dan informasi banjir (FloodForecasting Warning System)

0,0 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang memiliki sistem data dan informasibanjir (Flood Forecasting Warning System)

33

Jumlah 71.433,7

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu 1.350,5 11.064,0 12.170,0 13.387,0

NSPK tata kelola 0 0,0 1.350,5

02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 49.512,5 30.099,0 46.871,0 51.955,0

Layanan manajemen 0 0,0 49.512,5

03 Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu 20.570,7 26.955,0 16.784,0 18.732,0

Layanan teknis 0 0,0 2.337,3

Layanan Perkantoran 0 0,0 18.233,4

04 Dukungan teknis pengelolaan sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System) 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Jumlah 71.433,7 0 0 0 70.118,0 77.825,0 86.074,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu 1.350,5 0,0 0,0 0,0 1.350,5

NSPK tata kelola BLK 1.350,5 0,0 0,0 0,0 1.350,5

1.350,5 0,0 0,0 0,0 1.350,5 Pusat

02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 32.183,0 17.329,5 0,0 0,0 49.512,5

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Layanan manajemen 32.183,0 17.329,5 0,0 0,0 49.512,5

32.183,0 17.329,5 0,0 0,0 49.512,5 Pusat

03 Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu 20.570,7 0,0 0,0 0,0 20.570,7

Layanan teknis BLK 2.337,3 0,0 0,0 0,0 2.337,3

2.337,3 0,0 0,0 0,0 2.337,3 Pusat

Layanan Perkantoran BLK 18.233,4 0,0 0,0 0,0 18.233,4

18.233,4 0,0 0,0 0,0 18.233,4 Pusat

Jumlah 54.104,2 17.329,5 0,0 0,0 71.433,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air

5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, danlahan

0,0 02 11 07 ----

Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan SDMdan organisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal

1

Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan BMN 1

Jumlah NSPK dukungan administrasi pengelolaan keuangandan kerumahtanggaan

1

Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaanregulasi/pendampingan hukum

1

Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaanhubungan masyarakat/informasi publik

1

Jumlah NSPK dukungan administrasi dan fasilitasi lahan 1

02 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan,informasi publik, dan lahan

796.027,0 02 11 07 ----

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanperumusan regulasi, urusan hukum danperjanjian/pendampingan hukum

20

Persentase peningkatan kinerja pegawai (SKP dan prestasikerja)

20

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankeuangan dan kerumahtanggaan

20

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankepegawaian dan Ortala

20

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Persentase peningkatan penyelenggaraan komunikasi danlayanan publik

20

Jumlah fasilitasi administrasi dan pengadaan tanah yangdilaksanakan

5

Persentase peningkatan kompetensi SDM aparatur 20

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanBMN

20

Indeks survei dan evaluasi kepuasan pegawai

03 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasipublik, dan lahan

0,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis dukungan administrasi dan pengelolaan BMN danKeuangan

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis dukungan administrasi dan pengelolaan SDM danorganisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal

5

Jumlah 796.027,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,0

02 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 796.027,0 432.129,4 462.355,3 494.694,8

Layanan Teknis 0 0,0 127.970,0

Layanan perkantoran 0 0,0 668.057,0

03 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 0,0 185.198,3 198.152,3 212.012,1

Jumlah 796.027,0 0 0 0 618.427,7 661.717,6 708.037,9

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

02 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, danlahan

795.570,0 0,0 457,0 0,0 796.027,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Layanan Teknis BLK 127.513,0 0,0 457,0 0,0 127.970,0

127.513,0 0,0 457,0 0,0 127.970,0 Pusat

Layanan perkantoran BLK 668.057,0 0,0 0,0 0,0 668.057,0

668.057,0 0,0 0,0 0,0 668.057,0 Pusat

Jumlah 795.570,0 0,0 457,0 0,0 796.027,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kinerja layanan irigasi

4. Kegiatan : Pembinaan Irigasi, Rawa dan Tambak

5. Unit Organisasi : Direktorat Irigasi dan Rawa

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 0,0 02 11 07 ----

Jumlah NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 1

02 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 34.343,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi, irigasirawa, dan irigasi tambak

5

Jumlah Pemda yang diberi bimbingan/bantuan teknis dalampemenuhan SPM irigasi di daerah

5

03 Dukungan bimbingan teknis irigasi, rawa dan tambak 91.539,5 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknispembangunan dan persiapan OP

33

Jumlah pemda yang diberi bimbingan teknis pelaksanaan SPMirigasi

5

Jumlah 125.882,5

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 0,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0

02 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 34.343,0 43.641,8 46.676,9 49.922,5

Layanan teknis 0 0,0 34.343,0

03 Dukungan bimbingan teknis irigasi, rawa dan tambak 91.539,5 101.830,8 108.912,8 116.485,8

Dukungan bimbingan 1 24.943,5 24.943,5

Layanan Perkantoran 0 0,0 66.596,0

Jumlah 125.882,5 0 0 0 147.672,6 158.009,7 169.070,3

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

02 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 34.343,0 0,0 0,0 0,0 34.343,0

Layanan teknis BLK 34.343,0 0,0 0,0 0,0 34.343,0

34.343,0 0,0 0,0 0,0 34.343,0 Pusat

03 Dukungan bimbingan teknis irigasi, rawa dan tambak 69.374,9 22.164,6 0,0 0,0 91.539,5

Dukungan bimbingan 2.778,9 22.164,6 0,0 0,0 24.943,5

0,0 8.763,0 0,0 0,0 8.763,0 Provinsi DKI Jakarta

2.653,9 7.961,6 0,0 0,0 10.615,5 Pusat

125,0 500,0 0,0 0,0 625,0 Kota Jakarta Barat

0,0 3.940,0 0,0 0,0 3.940,0 Kota Jakarta Selatan

0,0 1.000,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Jakarta Timur

Layanan Perkantoran BLK 66.596,0 0,0 0,0 0,0 66.596,0

66.596,0 0,0 0,0 0,0 66.596,0 Pusat

Jumlah 103.717,9 22.164,6 0,0 0,0 125.882,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air

2.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

3.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

4. Kegiatan : Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK OP sarana prasarana SDA 12.882,0 02 11 07 ----

Jumlah NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunungberapi, dan pengamanan pantai

1

Jumlah NSPK OP sarana dan prasarana penyediaan danpengelolaan air baku dan air tanah

1

Jumlah NSPK OP sarana prasarana pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

1

Jumlah NSPK OP irigasi, irigasi rawa dan Irigasi tambak 1

Jumlah NSPK OP sarana prasarana konservasi sumber dayaair

1

02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.358,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP bendungan, embungdan bangunan penampung air lainnya

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi pemberianbimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP saranaprasarana penyediaan dan pengelolaan air baku

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

5

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah pemda / masyarakat / dunia usaha yang diberibimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP irigasi,irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak

5

Jumlah pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasaranakonservasi sumber daya air

5

03 Dukungan bimbingan teknis OP sarana dan prasarana SDA 242.661,0 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP 0

Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP

0

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OPbendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya

33

Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP bendungan, embung dan bangunan penampung airlainnya

33

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP saranaprasarana penyediaan air baku

33

Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP sarana prasarana penyediaan air baku

33

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP saranaprasarana pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi,dan pengaman pantai

33

Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi,dan pengaman pantai

33

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP irigasi,rawa, dan tambak

33

Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP irigasi, rawa, dan tambak

33

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP saranaprasarana konservasi SDA

33

Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP sarana prasarana konservasi SDA

33

04 Dukungan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 380,0 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknispenyusunan peta kawasan rawan bencana

33

05 Layanan tanggap darurat bencana 589.149,0 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis tanggapdarurat bencana

33

Jumlah 849.430,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK OP sarana prasarana SDA 12.882,0 15.194,0 16.714,0 18.385,0

NSPK OP 0 0,0 12.882,0

02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.358,0 248.233,0 265.473,0 283.906,0

Layanan teknis 0 0,0 4.358,0

03 Dukungan bimbingan teknis OP sarana dan prasarana SDA 242.661,0 277.011,0 317.017,0 359.784,0

Dukungan bimbingan teknis 0 0,0 242.661,0

04 Dukungan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 380,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0

Dukungan teknis 0 0,0 380,0

05 Layanan tanggap darurat bencana 589.149,0 300.000,0 300.000,0 300.000,0

Layanan tanggap darurat 0 0,0 500.376,0

Layanan Perkantoran 0 0,0 88.773,0

Jumlah 849.430,0 0 0 0 842.638,0 901.624,0 964.737,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 NSPK OP sarana prasarana SDA 12.882,0 0,0 0,0 0,0 12.882,0

NSPK OP BLK 12.882,0 0,0 0,0 0,0 12.882,0

12.882,0 0,0 0,0 0,0 12.882,0 Pusat

02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.358,0 0,0 0,0 0,0 4.358,0

Layanan teknis BLK 4.358,0 0,0 0,0 0,0 4.358,0

4.358,0 0,0 0,0 0,0 4.358,0 Pusat

03 Dukungan bimbingan teknis OP sarana dan prasarana SDA 239.661,0 3.000,0 0,0 0,0 242.661,0

Dukungan bimbingan teknis BLK 239.661,0 3.000,0 0,0 0,0 242.661,0

239.661,0 3.000,0 0,0 0,0 242.661,0 Pusat

04 Dukungan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 380,0 0,0 0,0 0,0 380,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Dukungan teknis BLK 380,0 0,0 0,0 0,0 380,0

380,0 0,0 0,0 0,0 380,0 Pusat

05 Layanan tanggap darurat bencana 589.149,0 0,0 0,0 0,0 589.149,0

Layanan tanggap darurat BLK 500.376,0 0,0 0,0 0,0 500.376,0

500.376,0 0,0 0,0 0,0 500.376,0 Pusat

Layanan Perkantoran BLK 88.773,0 0,0 0,0 0,0 88.773,0

88.773,0 0,0 0,0 0,0 88.773,0 Pusat

Jumlah 846.430,0 3.000,0 0,0 0,0 849.430,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

4. Kegiatan : Pembinaan Konservasi, Sungai, Pengendalian Banjir/Lahar, dan Pengaman Pantai

5. Unit Organisasi : Direktorat Sungai dan Pantai

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamananpantai

200,0 02 11 07 ----

Jumlah NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunungberapi, dan pengamanan pantai

1

02 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, danpengamanan pantai

5.061,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan restorasi, revitalisasi, konservasi sumberdaya air

5

03 Dukungan bimbingan teknis konservasi, pengendalian banjir, lahar gunungberapi dan pengamanan pantai

86.600,0 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis konservasisumber air pada sungai yang direstorasi, danau yangdirevitalisasi, dan rawa yang dikonservasi

33

Jumlah 91.861,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 200,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0

NSPK pengelolaan banjir 0 0,0 200,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

02 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 5.061,0 24.362,0 26.047,0 27.849,0

Layanan teknis 0 0,0 5.061,0

03 Dukungan bimbingan teknis konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai 86.600,0 56.844,0 60.777,0 64.981,0

Dukungan bimbingan 0 0,0 11.126,0

Layanan Perkantoran 0 0,0 75.474,0

Jumlah 91.861,0 0 0 0 83.406,0 89.244,0 95.492,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

NSPK pengelolaan banjir BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat

02 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0

Layanan teknis BLK 5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0

5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0 Pusat

03 Dukungan bimbingan teknis konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi danpengamanan pantai

82.596,0 4.004,0 0,0 0,0 86.600,0

Dukungan bimbingan BLK 7.122,0 4.004,0 0,0 0,0 11.126,0

0,0 2.004,0 0,0 0,0 2.004,0 Provinsi DKI Jakarta

250,0 1.000,0 0,0 0,0 1.250,0 Pusat

6.622,0 0,0 0,0 0,0 6.622,0 Kota Jakarta Utara

250,0 1.000,0 0,0 0,0 1.250,0 Kota Jakarta Selatan

Layanan Perkantoran BLK 75.474,0 0,0 0,0 0,0 75.474,0

75.474,0 0,0 0,0 0,0 75.474,0 Pusat

Jumlah 87.857,0 4.004,0 0,0 0,0 91.861,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air

4. Kegiatan : Pembinaan Keamanan Bendungan

5. Unit Organisasi : Pusat Bendungan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Kebijakan NSPK keamanan bendungan 2.858,0 02 11 07 ----

Jumlah NSPK keamanan bendungan 1

02 Layanan manajemen keamanan bendungan 5.700,0 02 11 07 ----

Peningkatan pelaksanaan kajian keamanan bendungan 20

Peningkatan penyelenggaraan inspeksi keamanan bendungan 20

Jumlah fasilitasi sertifikasi keamanan bendungan 2

Peningkatan pelaksanaan fasilitasi tugas Komisi KeselamatanBendungan

20

Peningkatan pelaksanaan pelatihan keamanan bendungan 20

Persentase pengelolaan data dan komunikasi 10

Persentase peningkatan layanan administrasi 100

03 Layanan teknis keamanan bendungan 8.070,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan pemrograman dan penganggaran

5

04 Bendungan yang dibangun 0,0 02 11 07 ----

Jumlah sertifikasi keamanan bendungan

Jumlah 16.628,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Kebijakan NSPK keamanan bendungan 2.858,0 2.737,1 3.010,8 3.311,9

Kebijakan NSPK 0 0,0 2.858,0

02 Layanan manajemen keamanan bendungan 5.700,0 17.426,4 18.606,1 19.860,2

Layanan manajemen 0 0,0 5.700,0

03 Layanan teknis keamanan bendungan 8.070,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Layanan teknis 0 0,0 1.564,0

Layanan Perkantoran 0 0,0 6.506,0

04 Bendungan yang dibangun 0,0 500,0 500,0 500,0

Jumlah 16.628,0 0 0 0 30.663,5 32.116,9 33.672,1

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Kebijakan NSPK keamanan bendungan 2.858,0 0,0 0,0 0,0 2.858,0

Kebijakan NSPK BLK 2.858,0 0,0 0,0 0,0 2.858,0

2.858,0 0,0 0,0 0,0 2.858,0 Pusat

02 Layanan manajemen keamanan bendungan 5.700,0 0,0 0,0 0,0 5.700,0

Layanan manajemen BLK 5.700,0 0,0 0,0 0,0 5.700,0

5.700,0 0,0 0,0 0,0 5.700,0 Pusat

03 Layanan teknis keamanan bendungan 8.070,0 0,0 0,0 0,0 8.070,0

Layanan teknis BLK 1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0

1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0 Pusat

Layanan Perkantoran BLK 6.506,0 0,0 0,0 0,0 6.506,0

6.506,0 0,0 0,0 0,0 6.506,0 Pusat

Jumlah 16.628,0 0,0 0,0 0,0 16.628,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kinerja layanan irigasi

4. Kegiatan : Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak

5. Unit Organisasi : Direktorat Irigasi dan Rawa

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak 4.125,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi, irigasi rawadan irigasi tambak

5

02 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun 2.439.219,4 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi yang dibangun

5

Luas tanah yang dibebaskan 5634,80496666667

Panjang jaringan irigasi yang dilaksanakan 1.03

Peningkatan cakupan jaringan irigasi yang diairi wadukdilaksanakan

12

Jumlah manual OP jaringan irigasi 20

03 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun 792.614,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen bendung irigasi yangdibangun/ditingkatkan

5

Luas tanah yang dibebaskan 10

Jumlah konstruksi bendung irigasi yang dilaksanakan 2

Jumlah manual OP bendung irigasi 20

04 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun 0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi yang dibangun

5

Luas tanah yang dibebaskan 7216,76166666667

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Panjang jaringan irigasi yang dilaksanakan 7.22

Jumlah manual OP jaringan irigasi 10

05 Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dibangun 0,0 02 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen bendung irigasi yangdibangun/ditingkatkan

5

Luas tanah yang dibebaskan 5

Jumlah konstruksi bendung irigasi yang dilaksanakan 12

Jumlah manual OP bendung irigasi 5

06 Jaringan irigasi rawa yang dibangun 0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen jaringan irigasi rawayang dibangun/ditingkatkan

5

Luas tanah yang dibebaskan 1

Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan 3.82

Jumlah manual OP jaringan irigasi rawa 10

07 Jaringan irigasi tambak yang dibangun 144.700,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen jaringan irigasi tambakyang dibangun/ditingkatkan

5

Luas tanah yang dibebaskan 1

Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan 0.24

Jumlah manual OP jaringan irigasi tambak 5

08 Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi 1.622.755,4 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi yang direhabilitasi

5

Panjang rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan 9.75

Peningkatan cakupan jaringan irigasi diairi waduk yangditingkatkan/direhabilitasi

Jumlah manual OP jaringan irigasi 10

09 Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi 4.190,3 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungirigasi yang direhabilitasi

3

Jumlah rehabilitasi bendung irigasi yang dilaksanakan 11

Jumlah manual OP bendung irigasi 5

10 Jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yangditingkatkan/direhabilitasi

0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi yang direhabilitasi

3

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Panjang rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan 13.50

Peningkatan cakupan jaringan irigasi diairi waduk yangditingkatkan/direhabilitasi

Jumlah manual OP jaringan irigasi 3

11 Bendung irigasi kewenangan daerah yang direhabilitasi 0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungirigasi yang direhabilitasi

3

Jumlah rehabilitasi bendung irigasi yang dilaksanakan 11

Jumlah manual OP bendung irigasi 3

12 Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi 13.577,9 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi rawa yang direhabilitasi

5

Panjang rehabilitasi jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan 20.26

Jumlah manual OP jaringan irigasi rawa 5

13 Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi 17.200,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi tambak yang direhabilitasi

1

Panjang rehabilitasi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan 1.55

Jumlah manual OP jaringan irigasi tambak 3

14 Layanan Perkantoran 0,0 02 07 ----

Jumlah 5.038.382,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0

02 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun 2.439.219,4 1.091,7 1.382,2 845,6

Studi 12 5.471,1 65.653,4

Konstruksi 28845 71,7 2.067.884,9

Pembebasan Tanah 76 4.022,1 305.681,1

03 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun 792.614,0 414.196,0 630.988,0 287.583,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Konstruksi 9 88.068,2 792.614,0

04 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun 0,0 7.280,1 6.803,7 5.768,1

05 Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dibangun 0,0 0,0 0,0 0,0

06 Jaringan irigasi rawa yang dibangun 0,0 1.136,2 980,7 889,2

07 Jaringan irigasi tambak yang dibangun 144.700,0 45,3 43,9 16,5

Konstruksi 700 206,7 144.700,0

08 Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi 1.622.755,4 1.831,6 1.720,8 1.499,9

Konstruksi 37143 43,7 1.622.755,4

09 Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi 4.190,3 16.000,0 18.000,0 14.000,0

Konstruksi 1 4.190,3 4.190,3

10 Jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi 0,0 2.669,6 2.669,6 1.779,7

11 Bendung irigasi kewenangan daerah yang direhabilitasi 0,0 18.000,0 12.000,0 16.000,0

12 Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi 13.577,9 2.662,8 2.617,3 1.869,7

Konstruksi 1131 12,0 13.577,9

13 Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi 17.200,0 186,5 188,5 164,8

Konstruksi 3232 5,3 17.200,0

14 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah 5.038.382,0 0 0 0 475.099,8 687.394,7 340.416,5

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi DKI Jakarta

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Tangerang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin

375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang

02 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun 2.425.398,4 13.821,0 0,0 0,0 2.439.219,4

Studi BLK 65.653,4 0,0 0,0 0,0 65.653,4

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

37.603,4 0,0 0,0 0,0 37.603,4 Kota Banda Aceh

28.050,0 0,0 0,0 0,0 28.050,0 Kota Medan

Konstruksi BLK 2.054.063,9 13.821,0 0,0 0,0 2.067.884,9

594.171,1 0,0 0,0 0,0 594.171,1 Kota Bandung

101.500,0 3.000,0 0,0 0,0 104.500,0 Kota Palembang

56.180,9 0,0 0,0 0,0 56.180,9 Kota Kupang

36.470,0 0,0 0,0 0,0 36.470,0 Kota Jambi

206.832,8 0,0 0,0 0,0 206.832,8 Kota Makassar

67.846,5 0,0 0,0 0,0 67.846,5 Kota Pekanbaru

426.679,5 0,0 0,0 0,0 426.679,5 Kota Banjarmasin

164.560,9 0,0 0,0 0,0 164.560,9 Kota Bukittinggi

259.520,6 0,0 0,0 0,0 259.520,6 Kota Bandar Lampung

140.301,6 0,0 0,0 0,0 140.301,6 Kota Semarang

0,0 10.821,0 0,0 0,0 10.821,0 Kota Lubuk Linggau

Pembebasan Tanah BLK 305.681,1 0,0 0,0 0,0 305.681,1

292.581,1 0,0 0,0 0,0 292.581,1 Pusat

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Gorontalo

1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 Kota Mamuju

03 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun 772.735,0 19.879,0 0,0 0,0 792.614,0

Konstruksi BLK 772.735,0 19.879,0 0,0 0,0 792.614,0

52.000,3 0,0 0,0 0,0 52.000,3 Kota Kendari

25.807,7 0,0 0,0 0,0 25.807,7 Kota Bandung

82.727,1 0,0 0,0 0,0 82.727,1 Kota Makassar

0,0 19.879,0 0,0 0,0 19.879,0 Kota Bandar Lampung

46.944,0 0,0 0,0 0,0 46.944,0 Kota Jambi

104.830,0 0,0 0,0 0,0 104.830,0 Kota Sorong

320.918,5 0,0 0,0 0,0 320.918,5 Kota Medan

51.217,4 0,0 0,0 0,0 51.217,4 Kota Gorontalo

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

88.290,0 0,0 0,0 0,0 88.290,0 Kota Banda Aceh

07 Jaringan irigasi tambak yang dibangun 144.700,0 0,0 0,0 0,0 144.700,0

Konstruksi BLK 144.700,0 0,0 0,0 0,0 144.700,0

144.700,0 0,0 0,0 0,0 144.700,0 Kota Bandung

08 Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi 1.397.329,4 225.426,0 0,0 0,0 1.622.755,4

Konstruksi BLK 1.397.329,4 225.426,0 0,0 0,0 1.622.755,4

69.645,4 208.410,4 0,0 0,0 278.055,8 Kota Bandung

0,0 13.200,0 0,0 0,0 13.200,0 Kota Ambon

119.400,0 0,0 0,0 0,0 119.400,0 Kota Kendari

38.218,4 0,0 0,0 0,0 38.218,4 Kota Surabaya

1.170.065,6 3.815,6 0,0 0,0 1.173.881,2 Kota Semarang

09 Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi 4.190,3 0,0 0,0 0,0 4.190,3

Konstruksi BLK 4.190,3 0,0 0,0 0,0 4.190,3

4.190,3 0,0 0,0 0,0 4.190,3 Kota Mamuju

12 Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi 13.577,9 0,0 0,0 0,0 13.577,9

Konstruksi BLK 13.577,9 0,0 0,0 0,0 13.577,9

13.577,9 0,0 0,0 0,0 13.577,9 Kota Jayapura

13 Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi 17.200,0 0,0 0,0 0,0 17.200,0

Konstruksi BLK 17.200,0 0,0 0,0 0,0 17.200,0

17.200,0 0,0 0,0 0,0 17.200,0 Kota Bandung

Jumlah 4.779.256,0 259.126,0 0,0 0,0 5.038.382,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

4. Kegiatan : Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai

5. Unit Organisasi : Direktorat Sungai dan Pantai

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, danpengamanan pantai

4.125,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan restorasi, revitalisasi, konservasi sumberdaya air

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasaranakonservasi sumber daya air

02 Pengendali banjir yang dibangun 2.673.083,5 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalianbanjir

10

Luas tanah yang dibebaskan 1000

Panjang konstruksi kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan(km)

2

Panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yangdibangun/ditingkatkan (km)

496

Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yangdibangun/ditingkatkan (km)

168

Jumlah stasiun pompa yang dibangun 2

Jumlah manual OP pengendali banjir 10

03 Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan 107.095,5 02 11 07 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalilahar gunung berapi

5

Jumlah konstruksi sabo dam yang dilaksanakan 55

Jumlah manual OP pengendali lahar gunung berapi 10

04 Pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan 502.250,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengamanpantai

10

Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yangdibangun (km)

84,7696884057972

Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang dibangun(km)

1

Jumlah manual OP pengaman pantai 5

05 Pengendali banjir yang direhabilitasi 216.550,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalibanjir yang direhabilitasi

3

Peningkatan kapasitas desain rencana pengendali banjir yangdirehabilitasi

Panjang konstruksi tanggul sungai yang direhabilitasi 135,21

Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yangdirehabilitasi (Km)

60

Panjang kanal banjir yang direhabilitasi (km) 2

Jumlah stasiun pompa yang direhabilitasi 2

Jumlah manual OP pengendali banjir 90

06 Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi 191.975,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalilahar gunung berapi yang direhabilitasi

3

Jumlah konstruksi sabo dam yang direhabilitasi 55

Jumlah manual OP pengendali lahar gunung berapi 3

07 Pengaman pantai yang direhabilitasi 0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengamanpantai yang direhabilitasi

3

Panjang konstruksi bangunan pemecah gelombang (breakwater) yang ditingkatkan/direhabilitasi (km)

2.7

Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yangditingkatkan/direhabilitasi (km)

0.1

Jumlah manual OP pengaman pantai 2

08 Desain pengendalian banjir yang ditingkatkan 3.500,0 02 11 07 ----

Jumlah dokumen desain pengendalian banjir 1

09 Kawasan sumber air yang dikonservasi 14.340,0 02 11 07 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bidang sungaiyang direstorasi, danau yang direvitalisasi, dan rawa yangdikonservasi

5

Luas tanah yang dibebaskan 5

Jumlah sungai yang direstorasi 10

Jumlah danau yang direvitalisasi 3

Jumlah rawa yang dikonservasi 7

Jumlah manual OP sungai yang direstorasi, danau yangdirevitalisasi, dan rawa yang dikonservasi

Jumlah mata air yang dilindungi 5

Jumlah sungai dan garis sempadannya yang diupayakanperlindungannya

20

Jumlah danau dan garis sempadannya yang diupayakanperlindungannya

6

Jumlah kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan PenyelamatanAir

40

Jumlah manual OP konservasi sumber air 2

10 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun 189.900,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunanpengendali sedimen (check dam) yang dibangun

5

Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam)yang dilaksanakan

20

Jumlah manual pemeliharaan bangunan pengendali sedimen(check dam)

2

11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi 5.500,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunanpengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi

5

Jumlah rehabilitasi bangunan pengendali sedimen (checkdam) yang dilaksanakan

5

Jumlah manual OP bangunan pengendali sedimen (checkdam)

5

12 Saluran drainase yang dibangun 0,0 07 ----

13 Saluran drainase yang direhabilitasi 0,0 07 ----

14 Layanan Perkantoran 0,0 07 ----

Jumlah 3.908.319,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0

02 Pengendali banjir yang dibangun 2.673.083,5 8.933.677,5 8.679.181,9 11.546.983,3

Konstruksi 76 35.172,2 2.673.083,5

03 Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan 107.095,5 434.424,3 455.549,3 522.713,5

Konstruksi 7 15.299,4 107.095,5

04 Pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan 502.250,0 1.356.711,4 2.545.211,4 1.964.688,3

Konstruksi 11 45.659,1 502.250,0

05 Pengendali banjir yang direhabilitasi 216.550,0 1.637.909,0 1.339.209,8 1.191.771,3

Konstruksi 6 36.091,7 216.550,0

06 Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi 191.975,0 102.400,0 101.100,0 96.600,0

Konstruksi 4 47.993,8 191.975,0

07 Pengaman pantai yang direhabilitasi 0,0 124.723,0 66.473,0 42.525,0

08 Desain pengendalian banjir yang ditingkatkan 3.500,0 11.000,0 12.100,0 13.310,0

Studi 2 1.750,0 3.500,0

09 Kawasan sumber air yang dikonservasi 14.340,0 1.989.288,0 1.957.988,8 1.738.709,3

Konstruksi 3 4.780,0 14.340,0

10 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun 189.900,0 23.000,0 26.000,0 29.000,0

Konstruksi 11 17.263,6 189.900,0

11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi 5.500,0 27.500,0 30.250,0 33.275,0

Konstruksi 3 1.833,3 5.500,0

12 Saluran drainase yang dibangun 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Saluran drainase yang direhabilitasi 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah 3.908.319,0 0 0 0 14.650.633,2 15.223.064,2 17.189.575,7

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jakarta Pusat

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin

375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Serang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang

02 Pengendali banjir yang dibangun 2.477.158,7 195.924,8 0,0 0,0 2.673.083,5

Konstruksi BLK 2.477.158,7 195.924,8 0,0 0,0 2.673.083,5

245.506,5 0,0 0,0 0,0 245.506,5 Kota Medan

33.000,0 0,0 0,0 0,0 33.000,0 Kota Mamuju

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kota Banjarmasin

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Banda Aceh

0,0 3.632,7 0,0 0,0 3.632,7 Kota Gorontalo

22.400,0 0,0 0,0 0,0 22.400,0 Kota Pontianak

0,0 5.903,1 0,0 0,0 5.903,1 Kota Surabaya

130.000,0 0,0 0,0 0,0 130.000,0 Kota Palembang

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Yogyakarta

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Makassar

144.883,2 0,0 0,0 0,0 144.883,2 Kota Jambi

290.048,3 0,0 0,0 0,0 290.048,3 Kota Semarang

0,0 85.173,7 0,0 0,0 85.173,7 Kota Manado

315.923,4 0,0 0,0 0,0 315.923,4 Kota Bandung

36.600,0 0,0 0,0 0,0 36.600,0 Kota Samarinda

1.126.497,1 68.000,0 0,0 0,0 1.194.497,1 Kota Jakarta Barat

5.002,5 20.010,0 0,0 0,0 25.012,5 Kota Serang

75.297,7 13.205,3 0,0 0,0 88.503,0 Kota Padang

03 Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan 107.095,5 0,0 0,0 0,0 107.095,5

Konstruksi BLK 107.095,5 0,0 0,0 0,0 107.095,5

56.095,5 0,0 0,0 0,0 56.095,5 Kota Surabaya

51.000,0 0,0 0,0 0,0 51.000,0 Kota Ternate

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

04 Pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan 502.250,0 0,0 0,0 0,0 502.250,0

Konstruksi BLK 502.250,0 0,0 0,0 0,0 502.250,0

178.500,0 0,0 0,0 0,0 178.500,0 Kota Jakarta Pusat

69.000,0 0,0 0,0 0,0 69.000,0 Kota Mamuju

103.000,0 0,0 0,0 0,0 103.000,0 Kota Batam

101.750,0 0,0 0,0 0,0 101.750,0 Kota Pangkalpinang

50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Kota Manado

05 Pengendali banjir yang direhabilitasi 90.250,0 126.300,0 0,0 0,0 216.550,0

Konstruksi BLK 90.250,0 126.300,0 0,0 0,0 216.550,0

69.500,0 76.300,0 0,0 0,0 145.800,0 Kota Bandung

20.750,0 0,0 0,0 0,0 20.750,0 Kota Banda Aceh

0,0 50.000,0 0,0 0,0 50.000,0 Kota Semarang

06 Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi 21.000,0 170.975,0 0,0 0,0 191.975,0

Konstruksi BLK 21.000,0 170.975,0 0,0 0,0 191.975,0

0,0 105.080,0 0,0 0,0 105.080,0 Kota Semarang

21.000,0 65.895,0 0,0 0,0 86.895,0 Kota Yogyakarta

08 Desain pengendalian banjir yang ditingkatkan 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

Studi BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Bandung

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Pontianak

09 Kawasan sumber air yang dikonservasi 14.340,0 0,0 0,0 0,0 14.340,0

Konstruksi BLK 14.340,0 0,0 0,0 0,0 14.340,0

40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kota Manado

14.300,0 0,0 0,0 0,0 14.300,0 Kota Bengkulu

10 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun 189.900,0 0,0 0,0 0,0 189.900,0

Konstruksi BLK 189.900,0 0,0 0,0 0,0 189.900,0

47.000,0 0,0 0,0 0,0 47.000,0 Kota Semarang

96.900,0 0,0 0,0 0,0 96.900,0 Kota Gorontalo

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Makassar

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Kota Yogyakarta

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Padang

11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0

Konstruksi BLK 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Makassar

Jumlah 3.415.119,2 493.199,8 0,0 0,0 3.908.319,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

NoSasaran

Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana

PendampingPLN/PDN HIBAH

02 Pengendali banjir yang dibangun 13.205,3 0,0

Konstruksi 41 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 68.000,0 0,0 17.037,5

Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 5.903,1 0,0 0,0

Konstruksi 22 P 13.205,3 0,0 00-00-0000 00-00-0000 13.205,3 0,0 0,0

Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 85.173,7 0,0 0,0

Konstruksi 01 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 20.010,0 0,0 5.002,5

Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 3.632,7 0,0 0,0

Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 76.300,0 0,0 0,0

Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 50.000,0 0,0 0,0

Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 105.080,0 0,0 0,0

Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 65.895,0 0,0 0,0

Jumlah 13.205,3 0,0 493.199,8 0,0 22.040,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

4. Kegiatan : Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu

5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Penatagunaan SDA

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasipublik, dan lahan

0 4.125,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis dukungan administrasi dan pengelolaan BMN danKeuangan

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis dukungan administrasi dan pengelolaan SDM danorganisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal

5

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanperumusan regulasi, urusan hukum danperjanjian/pendampingan hukum

20

Persentase peningkatan kinerja pegawai (SKP dan prestasikerja)

20

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankeuangan dan kerumahtanggaan

20

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankepegawaian dan Ortala

20

Persentase peningkatan penyelenggaraan komunikasi danlayanan publik

20

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanBMN

20

Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasiSDA

20

02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 0 696.567,3 02 11 07 ----

Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA kewenangan pusatyang disusun/direview

15

Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispenyusunan dan penetapan pola dan rencana pengelolaan SDAkewenangan pusat

1

Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA 20

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispengendalian pemanfaatan SDA

1

Persentase peningkatan layanan perizinan dan kerjasamapenggunaan dan pemanfatan SDA

1

Persentase penyusunan Rekomendasi Teknis bidang SDA 20

Jumlah kajian lingkungan strategis SDA dan strategi mitigasidan adaptasi perubahan iklim

1

Persentase peningkatan pengelolaan hidrologi WS dankualitas air pada sumber air

20

Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispengelolaan hidrologi WS dan kualitas air pada sumber air

1

Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan lembagaPSDA

20

Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispeningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA

1

Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan bidangSDA

1

Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasiSDA

20

03 Layanan Perkantoran 0 483.013,3 02 11 ----

04 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan,informasi publik, dan lahan

0,0 02 11 07 ----

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanperumusan regulasi, urusan hukum danperjanjian/pendampingan hukum

20

Persentase peningkatan kinerja pegawai (SKP dan prestasikerja)

20

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankeuangan dan kerumahtanggaan

20

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankepegawaian dan Ortala

20

Persentase peningkatan penyelenggaraan komunikasi danlayanan publik

20

Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanBMN

20

Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasiSDA

20

Jumlah 1.183.705,6

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 0 4.125,0 0 0 0 81.675,0 89.842,5 97.836,8

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0

02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 0 696.567,3 0 0 0 1.000,3 1.020,5 1.034,7

Layanan Manajemen 34 20.487,3 696.567,3

03 Layanan Perkantoran 0 483.013,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran 31 15.581,1 483.013,3

04 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 0,0 190.575,0 209.633,0 228.286,0

Jumlah 1.183.705,6 0 0 0 273.250,3 300.496,0 327.157,5

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jakarta Pusat

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Tangerang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin

375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang

02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 650.670,7 45.896,6 0,0 0,0 696.567,3

Layanan Manajemen BLK 650.670,7 45.896,6 0,0 0,0 696.567,3

92,7 0,0 0,0 0,0 92,7 Pusat

17.053,0 0,0 0,0 0,0 17.053,0 Kota Medan

15.502,4 0,0 0,0 0,0 15.502,4 Kota Jakarta Pusat

16.906,6 0,0 0,0 0,0 16.906,6 Kota Gorontalo

9.942,3 0,0 0,0 0,0 9.942,3 Kota Kupang

16.479,8 0,0 0,0 0,0 16.479,8 Kota Palu

18.279,6 4.983,2 0,0 0,0 23.262,8 Kota Bandar Lampung

19.730,8 2.202,6 0,0 0,0 21.933,4 Kota Banda Aceh

1.835,8 0,0 0,0 0,0 1.835,8 Kota Pangkalpinang

19.402,5 3.274,0 0,0 0,0 22.676,5 Kota Mataram

16.893,9 0,0 0,0 0,0 16.893,9 Kota Manado

26.188,8 0,0 0,0 0,0 26.188,8 Kota Palembang

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

20.006,4 0,0 0,0 0,0 20.006,4 Kota Surabaya

19.396,9 0,0 0,0 0,0 19.396,9 Kota Tangerang

12.742,1 0,0 0,0 0,0 12.742,1 Kota Denpasar

28.156,3 0,0 0,0 0,0 28.156,3 Kota Samarinda

10.622,6 0,0 0,0 0,0 10.622,6 Kota Jambi

19.183,0 5.688,9 0,0 0,0 24.871,9 Kota Yogyakarta

203,2 0,0 0,0 0,0 203,2 Kota Mamuju

14.603,1 0,0 0,0 0,0 14.603,1 Kota Ternate

24.928,7 0,0 0,0 0,0 24.928,7 Kota Ambon

23.241,2 0,0 0,0 0,0 23.241,2 Kota Banjarmasin

12.514,6 0,0 0,0 0,0 12.514,6 Kota Pekanbaru

70.412,9 2.700,0 0,0 0,0 73.112,9 Kota Semarang

20.569,3 0,0 0,0 0,0 20.569,3 Kota Sorong

10.742,2 0,0 0,0 0,0 10.742,2 Kota Bengkulu

19.753,0 0,0 0,0 0,0 19.753,0 Kota Kendari

149,0 0,0 0,0 0,0 149,0 Kota Palangkaraya

60.313,7 7.502,6 0,0 0,0 67.816,3 Kota Bandung

12.698,1 0,0 0,0 0,0 12.698,1 Kota Batam

20.028,9 0,0 0,0 0,0 20.028,9 Kota Jayapura

47.896,7 13.315,8 0,0 0,0 61.212,5 Kota Makassar

14.598,7 0,0 0,0 0,0 14.598,7 Kota Pontianak

9.601,9 6.229,5 0,0 0,0 15.831,4 Kota Padang

03 Layanan Perkantoran 483.013,3 0,0 0,0 0,0 483.013,3

Layanan Perkantoran BLK 483.013,3 0,0 0,0 0,0 483.013,3

13.712,8 0,0 0,0 0,0 13.712,8 Kota Medan

11.313,7 0,0 0,0 0,0 11.313,7 Kota Jakarta Pusat

3.770,7 0,0 0,0 0,0 3.770,7 Kota Batam

13.971,5 0,0 0,0 0,0 13.971,5 Kota Jayapura

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

25.780,5 0,0 0,0 0,0 25.780,5 Kota Makassar

18.763,5 0,0 0,0 0,0 18.763,5 Kota Bandar Lampung

21.712,8 0,0 0,0 0,0 21.712,8 Kota Banda Aceh

10.755,7 0,0 0,0 0,0 10.755,7 Kota Gorontalo

8.958,3 0,0 0,0 0,0 8.958,3 Kota Kupang

11.637,9 0,0 0,0 0,0 11.637,9 Kota Palu

17.452,6 0,0 0,0 0,0 17.452,6 Kota Palembang

41.124,4 0,0 0,0 0,0 41.124,4 Kota Surabaya

3.033,4 0,0 0,0 0,0 3.033,4 Kota Pangkalpinang

23.759,9 0,0 0,0 0,0 23.759,9 Kota Mataram

6.419,3 0,0 0,0 0,0 6.419,3 Kota Manado

27.564,0 0,0 0,0 0,0 27.564,0 Kota Jambi

19.109,1 0,0 0,0 0,0 19.109,1 Kota Yogyakarta

10.279,8 0,0 0,0 0,0 10.279,8 Kota Tangerang

15.989,1 0,0 0,0 0,0 15.989,1 Kota Denpasar

5.446,4 0,0 0,0 0,0 5.446,4 Kota Samarinda

6.532,9 0,0 0,0 0,0 6.532,9 Kota Pekanbaru

34.169,6 0,0 0,0 0,0 34.169,6 Kota Semarang

6.481,9 0,0 0,0 0,0 6.481,9 Kota Ternate

17.445,2 0,0 0,0 0,0 17.445,2 Kota Ambon

15.115,0 0,0 0,0 0,0 15.115,0 Kota Banjarmasin

52.668,1 0,0 0,0 0,0 52.668,1 Kota Bandung

6.913,6 0,0 0,0 0,0 6.913,6 Kota Sorong

9.849,5 0,0 0,0 0,0 9.849,5 Kota Bengkulu

11.565,1 0,0 0,0 0,0 11.565,1 Kota Kendari

3.228,0 0,0 0,0 0,0 3.228,0 Kota Pontianak

8.489,0 0,0 0,0 0,0 8.489,0 Kota Padang

Jumlah 1.137.809,0 45.896,6 0,0 0,0 1.183.705,6

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

NoSasaran

Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan

Kebutuhan DanaPendampingPLN/PDN HIBAH

02 Layanan manajemen tata kelolapengelolaan SDA terpadu

2.202,6 0,0

Layanan Manajemen KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 7.502,6 0,0 2.500,9

Layanan Manajemen 41 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 2.700,0 0,0 900,0

Layanan Manajemen KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 5.688,9 0,0 1.896,3

Layanan Manajemen 41 P 2.202,6 0,0 00-00-0000 00-00-0000 2.202,6 0,0 734,2

Layanan Manajemen 41 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 6.229,5 0,0 2.076,5

Layanan Manajemen KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 4.983,2 0,0 1.661,1

Layanan Manajemen 41 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 13.315,8 0,0 4.438,6

Layanan Manajemen 41 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 3.274,0 0,0 1.151,3

Jumlah 2.202,6 0,0 45.896,6 0,0 15.358,9

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air

4. Kegiatan : Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya

5. Unit Organisasi : Direktorat Sungai dan Pantai

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.125,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi bendungan,embung dan bangunan penampung air lainnya

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP bendungan, embungdan bangunan penampung air lainnya

02 Bendungan yang dibangun 6.545.578,3 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bidangbendungan

20

Luas lahan yang dibebaskan 5762

Jumlah konstruksi bendungan yang selesai dilaksanakan 1

Jumlah manual OP bendungan 1

03 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan 799.589,0 02 12 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan

Luas lahan yang dibebaskan

Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung airlainnya yang selesai dilaksanakan

Jumlah manual OP

04 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 194.050,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendunganyang direhabilitasi

Jumlah konstruksi bendungan yang selesai direhabilitasi 11

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah manual OP

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan,embung dan bangunan penampung air lainnya yangdirehabilitasi

5

Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung airlainnya yang selesai direhabilitasi

282

Jumlah manual OP bendungan, embung dan bangunanpenampung air lainnya

293

05 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 280.350,0 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung danbangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi

10

Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung airlainnya yang selesai direhabilitasi

247

Jumlah manual OP

Luas tanah yang dibebaskan 100

Jumlah manual OP embung dan bangunan penampung airlainnya

227

06 Layanan Perkantoran 0,0 ----

07 Prasarana sumber energi yang dibangun 0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan prasaranasumber energi

2

Jumlah konstruksi prasarana sumber energi yang selesaidilaksanakan

Jumlah manual OP prasarana sumber energi 1

Jumlah 7.823.692,3

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0

02 Bendungan yang dibangun 6.545.578,3 14.320.333,6 14.524.727,7 14.326.753,1

Konstruksi 21 311.694,2 6.545.578,3

03 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan 799.589,0 4.660.000,0 4.400.000,0 4.310.000,0

Konstruksi 124 6.448,3 799.589,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

04 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 194.050,0 874.957,1 890.000,0 930.000,0

Konstruksi 1 194.050,0 194.050,0

05 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 280.350,0 0,0 0,0 0,0

Konstruksi 65 4.313,1 280.350,0

06 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0

07 Prasarana sumber energi yang dibangun 0,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0

Jumlah 7.823.692,3 0 0 0 19.965.290,7 19.924.727,7 19.676.753,1

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jakarta Pusat

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Tangerang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin

375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang

02 Bendungan yang dibangun 5.713.276,4 832.301,9 0,0 0,0 6.545.578,3

Konstruksi BLK 5.713.276,4 832.301,9 0,0 0,0 6.545.578,3

136.585,8 0,0 0,0 0,0 136.585,8 Kota Samarinda

716.250,0 571.301,9 0,0 0,0 1.287.551,9 Kota Bandung

519.500,0 0,0 0,0 0,0 519.500,0 Kota Kupang

179.211,5 0,0 0,0 0,0 179.211,5 Kota Banjarmasin

466.778,1 0,0 0,0 0,0 466.778,1 Kota Mataram

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kota Bandar Lampung

103.000,0 0,0 0,0 0,0 103.000,0 Kota Denpasar

737.289,0 0,0 0,0 0,0 737.289,0 Kota Banda Aceh

663.071,5 0,0 0,0 0,0 663.071,5 Kota Makassar

1.006.816,1 0,0 0,0 0,0 1.006.816,1 Kota Surabaya

110.000,0 0,0 0,0 0,0 110.000,0 Kota Batam

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

278.226,3 0,0 0,0 0,0 278.226,3 Kota Manado

555.291,1 11.000,0 0,0 0,0 566.291,1 Kota Semarang

240.057,0 250.000,0 0,0 0,0 490.057,0 Kota Tangerang

03 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan 799.589,0 0,0 0,0 0,0 799.589,0

Konstruksi BLK 799.589,0 0,0 0,0 0,0 799.589,0

33.950,0 0,0 0,0 0,0 33.950,0 Kota Pekanbaru

38.500,0 0,0 0,0 0,0 38.500,0 Kota Bandung

1.550,0 0,0 0,0 0,0 1.550,0 Kota Tarakan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kota Bengkulu

21.100,0 0,0 0,0 0,0 21.100,0 Kota Kendari

12.750,0 0,0 0,0 0,0 12.750,0 Kota Palangkaraya

53.050,0 0,0 0,0 0,0 53.050,0 Kota Mamuju

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Jayapura

29.750,0 0,0 0,0 0,0 29.750,0 Kota Makassar

45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Kota Pontianak

15.750,0 0,0 0,0 0,0 15.750,0 Kota Medan

35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kota Sorong

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kota Kupang

15.400,0 0,0 0,0 0,0 15.400,0 Kota Palu

29.100,0 0,0 0,0 0,0 29.100,0 Kota Bandar Lampung

51.480,0 0,0 0,0 0,0 51.480,0 Kota Surabaya

32.300,0 0,0 0,0 0,0 32.300,0 Kota Batam

51.559,0 0,0 0,0 0,0 51.559,0 Kota Mataram

29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 Kota Manado

30.900,0 0,0 0,0 0,0 30.900,0 Kota Palembang

11.000,0 0,0 0,0 0,0 11.000,0 Kota Yogyakarta

5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Kota Pangkalpinang

25.050,0 0,0 0,0 0,0 25.050,0 Kota Denpasar

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

25.750,0 0,0 0,0 0,0 25.750,0 Kota Samarinda

35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kota Jambi

45.450,0 0,0 0,0 0,0 45.450,0 Kota Semarang

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kota Ternate

27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0 Kota Ambon

24.600,0 0,0 0,0 0,0 24.600,0 Kota Banjarmasin

37.800,0 0,0 0,0 0,0 37.800,0 Kota Padang

04 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 30.750,0 163.300,0 0,0 0,0 194.050,0

Konstruksi BLK 30.750,0 163.300,0 0,0 0,0 194.050,0

0,0 94.300,0 0,0 0,0 94.300,0 Kab. Semarang

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Jayapura

25.750,0 0,0 0,0 0,0 25.750,0 Kota Surabaya

0,0 69.000,0 0,0 0,0 69.000,0 Kota Semarang

05 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 280.350,0 0,0 0,0 0,0 280.350,0

Konstruksi BLK 280.350,0 0,0 0,0 0,0 280.350,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Mataram

81.000,0 0,0 0,0 0,0 81.000,0 Kota Bandung

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Ambon

5.100,0 0,0 0,0 0,0 5.100,0 Kota Bandar Lampung

105.500,0 0,0 0,0 0,0 105.500,0 Kota Sorong

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Gorontalo

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Yogyakarta

38.250,0 0,0 0,0 0,0 38.250,0 Kota Pangkalpinang

5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Kota Semarang

34.000,0 0,0 0,0 0,0 34.000,0 Kota Padang

Jumlah 6.828.090,4 995.601,9 0,0 0,0 7.823.692,3

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

4. Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

5. Unit Organisasi : Pusat Penyediaan Air Tanah dan Air Baku

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku danair tanah

4.125,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasaranapenyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

5

02 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun 45.000,0 02 11 07 ----

Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesaidilaksanakan

5

Jumlah manual OP sumur air tanah untuk air baku 2

03 Embung untuk air baku yang dibangun 401.282,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung airbaku yang dibangun/ditingkatkan

5

Luas tanah yang dibebaskan 6

Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang selesaidilaksanakan

20

Jumlah manual OP embung untuk air baku 3

04 Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan 1.405.637,9 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur airtanah dan saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan

10

Panjang konstruksi saluran pembawa yang selesaidilaksanakan

1000

Jumlah manual OP saluran pembawa 5

05 Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan 976.409,8 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan intake airbaku yang dibangun/ditingkatkan

5

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah konstruksi intake air baku yang selesai dilaksanakan 100

Jumlah manual OP intake air baku 5

06 Sumur JIAT yang dibangun 67.424,1 02 11 07 ----

Jumlah konstruksi sumur JIAT yang dilaksanakan 164

Jumlah manual OP sumur JIAT 5

07 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun 49.828,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen sumur JIAT dan JaringanIrigasi Air Tanah yang dibangun/ditingkatkan

5

Luas tanah yang dibebaskan 5

Panjang konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah yangdilaksanakan

0.049

Jumlah manual OP Jaringan Irigasi Air Tanah 5

08 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi 18.315,1 02 11 07 ----

Jumlah rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku yangdilaksanakan

15

Jumlah manual OP sumur air tanah untuk air baku 3

09 Embung untuk air baku yang direhabilitasi 20.944,1 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung airbaku yang direhabilitasi

3

Jumlah rehabilitasi embung untuk air baku yang selesaidilaksanakan

5

Jumlah manual OP embung untuk air baku 3

10 Saluran pembawa yang direhabilitasi 44.300,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur airtanah untuk air baku dan saluran pembawa yang direhabilitasi

3

Panjang rehabilitasi saluran pembawa yang selesaidilaksanakan

146,666666666667

Jumlah manual OP saluran pembawa 3

11 Intake air baku yang direhabilitasi 61.270,2 02 11 07 ----

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan intake airbaku yang direhabilitasi

3

Jumlah rehabilitasi intake air baku yang selesai dilaksanakan 20

Jumlah manual OP intake air baku 3

12 Sumur JIAT yang direhabilitasi 28.935,0 02 11 07 ----

Jumlah rehabilitasi sumur JIAT yang dilaksanakan 328

Jumlah manual OP sumur JIAT 3

13 Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi 72.049,9 02 11 07 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur danJaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi

2

Panjang rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah yangdilaksanakan

0.084

Jumlah manual OP Jaringan Irigasi Air Tanah 5

14 Layanan Perkantoran 0,0 ----

Jumlah 3.195.521,1

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Layanan Teknis 0 0,0 4.125,0

02 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun 45.000,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0

konstruksi 0 0,0 45.000,0

03 Embung untuk air baku yang dibangun 401.282,0 200.000,0 200.000,0 200.000,0

Konstruksi 0 0,0 401.282,0

04 Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan 1.405.637,9 4.382,2 4.689,0 4.108,6

Konstruksi 0 0,0 1.405.637,9

05 Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan 976.409,8 500.000,0 500.000,0 500.000,0

Konstruksi 0 0,0 976.409,8

06 Sumur JIAT yang dibangun 67.424,1 87.000,0 58.000,0 52.000,0

Konstruksi 1500 44,9 67.424,1

07 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun 49.828,0 293.955,0 208.920,0 188.520,0

Konstruksi 139 358,5 49.828,0

08 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi 18.315,1 3.000,0 3.000,0 3.000,0

Konstruksi 0 0,0 18.315,1

09 Embung untuk air baku yang direhabilitasi 20.944,1 7.500,0 7.500,0 7.500,0

Konstruksi 0 0,0 20.944,1

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

10 Saluran pembawa yang direhabilitasi 44.300,0 131,1 39,7 56,1

Konstruksi 0 0,0 44.300,0

11 Intake air baku yang direhabilitasi 61.270,2 62.168,0 128.800,0 429.680,0

Konstruksi 0 0,0 61.270,2

12 Sumur JIAT yang direhabilitasi 28.935,0 110.926,0 95.190,0 86.412,0

Konstruksi 582 49,7 28.935,0

13 Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi 72.049,9 47.540,0 40.796,0 37.034,0

Konstruksi 422 170,7 72.049,9

14 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah 3.195.521,1 0 0 0 1.329.102,3 1.259.434,7 1.520.810,7

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi Sumatera Utara

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi DKI Jakarta

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kab. Manokwari

375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kab. Bandung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Tanjung Pinang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Serang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang

02 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0

konstruksi BLK 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0

6.050,0 0,0 0,0 0,0 6.050,0 Kota Gorontalo

7.550,0 0,0 0,0 0,0 7.550,0 Kota Jambi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Ternate

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kota Jayapura

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kota Kupang

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kota Makassar

5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Kota Mamuju

9.650,0 0,0 0,0 0,0 9.650,0 Kota Samarinda

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

03 Embung untuk air baku yang dibangun 401.282,0 0,0 0,0 0,0 401.282,0

Konstruksi BLK 401.282,0 0,0 0,0 0,0 401.282,0

163.500,0 0,0 0,0 0,0 163.500,0 Kota Pangkalpinang

2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0 Kota Semarang

20.850,0 0,0 0,0 0,0 20.850,0 Kota Ternate

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Mataram

3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0 Kota Tarakan

20.250,0 0,0 0,0 0,0 20.250,0 Kota Makassar

77.032,0 0,0 0,0 0,0 77.032,0 Kota Batam

1.550,0 0,0 0,0 0,0 1.550,0 Kota Samarinda

35.400,0 0,0 0,0 0,0 35.400,0 Kota Gorontalo

66.800,0 0,0 0,0 0,0 66.800,0 Kota Surabaya

04 Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan 1.285.300,7 120.337,2 0,0 0,0 1.405.637,9

Konstruksi 1.285.300,7 120.337,2 0,0 0,0 1.405.637,9

4.294,5 35.137,0 0,0 0,0 39.431,5 Provinsi Jawa Barat

79.500,0 0,0 0,0 0,0 79.500,0 Kota Sorong

65.786,3 0,0 0,0 0,0 65.786,3 Kota Kendari

102.000,0 0,0 0,0 0,0 102.000,0 Kota Pontianak

27.800,0 0,0 0,0 0,0 27.800,0 Kota Banda Aceh

66.325,0 0,0 0,0 0,0 66.325,0 Kota Ternate

50.700,0 0,0 0,0 0,0 50.700,0 Kota Makassar

37.375,0 0,0 0,0 0,0 37.375,0 Kota Bandar Lampung

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Surabaya

104.157,9 0,0 0,0 0,0 104.157,9 Kota Jayapura

36.225,0 0,0 0,0 0,0 36.225,0 Kota Palu

151.500,0 0,0 0,0 0,0 151.500,0 Kota Palembang

1.545,0 0,0 0,0 0,0 1.545,0 Kota Yogyakarta

23.300,0 0,0 0,0 0,0 23.300,0 Kota Kupang

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

16.950,0 0,0 0,0 0,0 16.950,0 Kota Samarinda

13.050,0 0,0 0,0 0,0 13.050,0 Kota Jambi

252.342,0 0,0 0,0 0,0 252.342,0 Kota Semarang

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Mataram

74.000,0 0,0 0,0 0,0 74.000,0 Kota Banjarmasin

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Pekanbaru

21.300,0 85.200,2 0,0 0,0 106.500,2 Kota Bandung

18.050,0 0,0 0,0 0,0 18.050,0 Kota Denpasar

83.000,0 0,0 0,0 0,0 83.000,0 Kota Palangkaraya

37.600,0 0,0 0,0 0,0 37.600,0 Kota Padang

05 Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan 976.409,8 0,0 0,0 0,0 976.409,8

Konstruksi BLK 976.409,8 0,0 0,0 0,0 976.409,8

1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0 Kota Pekanbaru

16.546,3 0,0 0,0 0,0 16.546,3 Kota Bandung

23.700,0 0,0 0,0 0,0 23.700,0 Kota Tarakan

13.500,0 0,0 0,0 0,0 13.500,0 Kota Kupang

43.300,0 0,0 0,0 0,0 43.300,0 Kota Samarinda

127.129,8 0,0 0,0 0,0 127.129,8 Kota Mamuju

5.821,1 0,0 0,0 0,0 5.821,1 Kota Mataram

43.154,2 0,0 0,0 0,0 43.154,2 Kota Banjarmasin

46.330,0 0,0 0,0 0,0 46.330,0 Kota Medan

22.500,0 0,0 0,0 0,0 22.500,0 Kota Sorong

47.000,0 0,0 0,0 0,0 47.000,0 Kota Ambon

3.850,0 0,0 0,0 0,0 3.850,0 Kota Palangkaraya

5.300,0 0,0 0,0 0,0 5.300,0 Kota Surabaya

114.700,0 0,0 0,0 0,0 114.700,0 Kota Gorontalo

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Kota Makassar

142.300,0 0,0 0,0 0,0 142.300,0 Kota Palembang

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

7.762,5 0,0 0,0 0,0 7.762,5 Kota Yogyakarta

28.500,0 0,0 0,0 0,0 28.500,0 Kota Pangkalpinang

14.050,0 0,0 0,0 0,0 14.050,0 Kota Palu

101.525,0 0,0 0,0 0,0 101.525,0 Kota Jambi

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kota Semarang

65.000,0 0,0 0,0 0,0 65.000,0 Kota Bengkulu

27.190,9 0,0 0,0 0,0 27.190,9 Kota Manado

66.200,0 0,0 0,0 0,0 66.200,0 Kota Padang

06 Sumur JIAT yang dibangun 67.424,1 0,0 0,0 0,0 67.424,1

Konstruksi BLK 67.424,1 0,0 0,0 0,0 67.424,1

14.507,0 0,0 0,0 0,0 14.507,0 Kota Denpasar

2.603,2 0,0 0,0 0,0 2.603,2 Kota Bandung

8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Kota Makassar

21.230,0 0,0 0,0 0,0 21.230,0 Kota Palu

14.703,9 0,0 0,0 0,0 14.703,9 Kota Manado

1.580,0 0,0 0,0 0,0 1.580,0 Kota Banda Aceh

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Semarang

07 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun 49.828,0 0,0 0,0 0,0 49.828,0

Konstruksi BLK 49.828,0 0,0 0,0 0,0 49.828,0

2.525,0 0,0 0,0 0,0 2.525,0 Kota Mataram

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kota Semarang

8.225,0 0,0 0,0 0,0 8.225,0 Kota Makassar

10.700,0 0,0 0,0 0,0 10.700,0 Kota Bandar Lampung

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Bukittinggi

4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Kota Gorontalo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Banda Aceh

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kota Kupang

16.628,0 0,0 0,0 0,0 16.628,0 Kota Surabaya

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

08 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi 18.315,1 0,0 0,0 0,0 18.315,1

Konstruksi 18.315,1 0,0 0,0 0,0 18.315,1

3.675,0 0,0 0,0 0,0 3.675,0 Kota Bandung

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kota Gorontalo

7.640,1 0,0 0,0 0,0 7.640,1 Kota Jayapura

09 Embung untuk air baku yang direhabilitasi 20.944,1 0,0 0,0 0,0 20.944,1

Konstruksi BLK 20.944,1 0,0 0,0 0,0 20.944,1

8.400,0 0,0 0,0 0,0 8.400,0 Kota Surabaya

10.500,0 0,0 0,0 0,0 10.500,0 Kota Batam

2.044,1 0,0 0,0 0,0 2.044,1 Kota Mataram

10 Saluran pembawa yang direhabilitasi 44.300,0 0,0 0,0 0,0 44.300,0

Konstruksi BLK 44.300,0 0,0 0,0 0,0 44.300,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Surabaya

29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 Kota Pontianak

14.300,0 0,0 0,0 0,0 14.300,0 Kota Padang

11 Intake air baku yang direhabilitasi 61.270,2 0,0 0,0 0,0 61.270,2

Konstruksi BLK 61.270,2 0,0 0,0 0,0 61.270,2

16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Kota Pangkalpinang

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Surabaya

8.359,8 0,0 0,0 0,0 8.359,8 Kota Ternate

2.010,4 0,0 0,0 0,0 2.010,4 Kota Mataram

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Ambon

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Manado

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Sorong

20.800,0 0,0 0,0 0,0 20.800,0 Kota Bandar Lampung

12 Sumur JIAT yang direhabilitasi 28.935,0 0,0 0,0 0,0 28.935,0

Konstruksi BLK 28.935,0 0,0 0,0 0,0 28.935,0

7.900,0 0,0 0,0 0,0 7.900,0 Kota Semarang

6.050,0 0,0 0,0 0,0 6.050,0 Kota Gorontalo

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

7.380,2 0,0 0,0 0,0 7.380,2 Kota Denpasar

5.954,8 0,0 0,0 0,0 5.954,8 Kota Manado

1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Kota Banda Aceh

13 Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi 72.049,9 0,0 0,0 0,0 72.049,9

Konstruksi BLK 72.049,9 0,0 0,0 0,0 72.049,9

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Kota Makassar

4.700,0 0,0 0,0 0,0 4.700,0 Kota Semarang

9.250,0 0,0 0,0 0,0 9.250,0 Kota Palu

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Gorontalo

10.600,0 0,0 0,0 0,0 10.600,0 Kota Kupang

1.315,0 0,0 0,0 0,0 1.315,0 Kota Banda Aceh

13.240,0 0,0 0,0 0,0 13.240,0 Kota Mataram

12.564,9 0,0 0,0 0,0 12.564,9 Kota Surabaya

880,0 0,0 0,0 0,0 880,0 Kota Denpasar

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Yogyakarta

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Padang

Jumlah 3.075.183,9 120.337,2 0,0 0,0 3.195.521,1

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

2.Meningkatnya kinerja layanan irigasi

3.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air

4.Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air

5.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

4. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan teknis OP sarana dan prasarana SDA 4.125,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP bendungan, embungdan bangunan penampung air lainnya

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi pemberianbimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP saranaprasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP irigasi, irigasi rawadan irigasi tambak

5

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasaranakonservasi sumber daya air

5

02 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dandipelihara

917.284,2 02 11 07 ----

Jumlah rencana OP bendungan, embung dan bangunanpenampung air lainnya

20

Jumlah bendungan yang dioperasi dan dipelihara 208

Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yangdioperasi dan dipelihara

1395

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Operasionalisasi unit pengelola bendungan

03 Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara 0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana OP sumur air tanah untuk air baku 1

Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yangdioperasi dan dipelihara

5

04 Embung untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara 0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana OP embung untuk air baku 3

Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang dioperasi dandipelihara

18

05 Unit air baku yang dioperasi dan dipelihara 75.261,1 02 11 07 ----

Jumlah rencana OP intake air baku 3

Jumlah konstruksi intake air baku yang dioperasi dandipelihara

100

Panjang saluran pembawa air baku yang dioperasi dandipelihara

1000

06 Pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yangdioperasi dan dipelihara

468.731,1 02 11 07 ----

Jumlah rencana OP pengendali banjir, pengendali lahargunung berapi, dan pengaman pantai

5

Panjang tanggul sungai yang dipelihara 2212,5

Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yangdipelihara

737,5

Panjang kanal banjir yang dioperasi dan dipelihara 2

Jumlah stasiun pompa yang dioperasi dan dipelihara 1

Jumlah sabo dam yang dipelihara 327

Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yangdipelihara

197,66

Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yangdipelihara

1

07 Sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System) 0,0 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang memiliki sistem data dan informasibanjir (Flood Forecasting Warning System)

10

08 Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 0,0 02 11 07 ----

Jumlah WS yang memiliki peta kawasan rawan bencana 16

09 Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yangdioperasi dan dipelihara

1.273.903,8 02 11 07 ----

Jumlah rencana OP jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasirawa dan irigasi tambak

10

Panjang konstruksi jaringan irigasi yang dioperasi dandipelihara

125.33

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Panjang konstruksi jaringan irigasi air tanah yang dioperasidan dipelihara

0.54

Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang dioperasi dandipelihara

97.94

Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dioperasi dandipelihara

14.16

Jumlah bendungan yang dioperasi dan dipelihara

Jumlah SKPD yang di Monitoring dan Evaluasi

10 Tampungan air alami yang dipelihara 0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana pemeliharaan tampungan air alami 2

Jumlah sungai yang dipelihara 13

Jumlah danau yang dipelihara 2

Jumlah rawa yang dipelihara

11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara 0,0 02 11 07 ----

Jumlah rencana pemeliharaan bangunan pengendali sedimen(check dam) dipelihara

1

Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam)dipelihara

100

12 Layanan tanggap darurat bencana 0,0 02 11 07 ----

Tanggap darurat bencana yang dilaksanakan terhadap kejadian 100

13 Layanan Perkantoran 0,0 nu ----

Jumlah 2.739.305,2

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan teknis OP sarana dan prasarana SDA 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0

02 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dan dipelihara 917.284,2 1.385.641,6 1.609.969,7 1.821.727,1

OP 1346 681,5 917.284,2

03 Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara 0,0 426.644,0 489.941,0 547.963,0

04 Embung untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara 0,0 426.644,0 489.941,0 547.963,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

05 Unit air baku yang dioperasi dan dipelihara 75.261,1 426.644,0 489.941,0 547.963,0

OP 4 18.815,3 75.261,1

06 Pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dioperasi dan dipelihara 468.731,1 2.036.334,2 2.524.555,7 3.324.316,3

OP 886 529,0 468.731,1

07 Sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System) 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

08 Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 0,0 160.000,0 160.000,0 150.000,0

09 Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara 1.273.903,8 4.707.622,7 4.892.217,8 4.965.189,1

OP 198683 6,4 1.273.903,8

10 Tampungan air alami yang dipelihara 0,0 462.000,0 567.600,0 657.000,0

11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara 0,0 24.000,0 28.000,0 32.000,0

12 Layanan tanggap darurat bencana 0,0 350.000,0 360.000,0 370.000,0

13 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah 2.739.305,2 0 0 0 10.417.530,5 11.624.166,2 12.976.121,5

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan teknis OP sarana dan prasarana SDA 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jakarta Pusat

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pangkalpinang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda

375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Serang

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang

02 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dan dipelihara 917.284,2 0,0 0,0 0,0 917.284,2

OP BLK 917.284,2 0,0 0,0 0,0 917.284,2

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kota Medan

23.404,1 0,0 0,0 0,0 23.404,1 Kota Jakarta Pusat

550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 Kota Mamuju

15.700,0 0,0 0,0 0,0 15.700,0 Kota Jayapura

32.471,4 0,0 0,0 0,0 32.471,4 Kota Makassar

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

254,0 0,0 0,0 0,0 254,0 Kota Pontianak

5.212,4 0,0 0,0 0,0 5.212,4 Kota Banda Aceh

5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Kota Sorong

22.982,2 0,0 0,0 0,0 22.982,2 Kota Kupang

2.740,5 0,0 0,0 0,0 2.740,5 Kota Palu

40.014,9 0,0 0,0 0,0 40.014,9 Kota Bandar Lampung

99.517,1 0,0 0,0 0,0 99.517,1 Kota Surabaya

7.522,8 0,0 0,0 0,0 7.522,8 Kota Batam

75.750,6 0,0 0,0 0,0 75.750,6 Kota Mataram

16.748,2 0,0 0,0 0,0 16.748,2 Kota Manado

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Palembang

11.863,0 0,0 0,0 0,0 11.863,0 Kota Yogyakarta

5.993,9 0,0 0,0 0,0 5.993,9 Kota Gorontalo

26.114,5 0,0 0,0 0,0 26.114,5 Kota Denpasar

30.523,5 0,0 0,0 0,0 30.523,5 Kota Samarinda

3.680,0 0,0 0,0 0,0 3.680,0 Kota Jambi

332.802,8 0,0 0,0 0,0 332.802,8 Kota Semarang

7.525,0 0,0 0,0 0,0 7.525,0 Kota Ambon

2.797,0 0,0 0,0 0,0 2.797,0 Kota Banjarmasin

69.192,7 0,0 0,0 0,0 69.192,7 Kota Bandung

10.950,0 0,0 0,0 0,0 10.950,0 Kota Tarakan

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kota Bengkulu

10.531,0 0,0 0,0 0,0 10.531,0 Kota Kendari

657,3 0,0 0,0 0,0 657,3 Kota Palangkaraya

36.002,8 0,0 0,0 0,0 36.002,8 Kota Serang

11.632,5 0,0 0,0 0,0 11.632,5 Kota Padang

05 Unit air baku yang dioperasi dan dipelihara 75.261,1 0,0 0,0 0,0 75.261,1

OP BLK 75.261,1 0,0 0,0 0,0 75.261,1

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Jakarta Pusat

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kota Pangkalpinang

1.414,1 0,0 0,0 0,0 1.414,1 Kota Mataram

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Kota Banjarmasin

338,5 0,0 0,0 0,0 338,5 Kota Banda Aceh

12.759,3 0,0 0,0 0,0 12.759,3 Kota Denpasar

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Kota Palangkaraya

3.540,0 0,0 0,0 0,0 3.540,0 Kota Surabaya

803,0 0,0 0,0 0,0 803,0 Kota Ternate

5.449,0 0,0 0,0 0,0 5.449,0 Kota Ambon

1.115,3 0,0 0,0 0,0 1.115,3 Kota Pontianak

1.434,9 0,0 0,0 0,0 1.434,9 Kota Yogyakarta

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Kota Bengkulu

975,0 0,0 0,0 0,0 975,0 Kota Kendari

2.208,7 0,0 0,0 0,0 2.208,7 Kota Bandar Lampung

5.425,6 0,0 0,0 0,0 5.425,6 Kota Semarang

1.840,0 0,0 0,0 0,0 1.840,0 Kota Sorong

4.570,0 0,0 0,0 0,0 4.570,0 Kota Jayapura

454,3 0,0 0,0 0,0 454,3 Kota Makassar

2.919,7 0,0 0,0 0,0 2.919,7 Kota Pekanbaru

11.344,1 0,0 0,0 0,0 11.344,1 Kota Bandung

5.246,1 0,0 0,0 0,0 5.246,1 Kota Batam

4.984,9 0,0 0,0 0,0 4.984,9 Kota Kupang

2.322,7 0,0 0,0 0,0 2.322,7 Kota Palu

2.350,2 0,0 0,0 0,0 2.350,2 Kota Serang

1.415,7 0,0 0,0 0,0 1.415,7 Kota Padang

06 Pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dioperasi dandipelihara

468.731,1 0,0 0,0 0,0 468.731,1

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

OP BLK 468.731,1 0,0 0,0 0,0 468.731,1

4.987,5 0,0 0,0 0,0 4.987,5 Kota Medan

44.685,8 0,0 0,0 0,0 44.685,8 Kota Jakarta Pusat

9.082,6 0,0 0,0 0,0 9.082,6 Kota Batam

12.609,2 0,0 0,0 0,0 12.609,2 Kota Jayapura

28.414,0 0,0 0,0 0,0 28.414,0 Kota Makassar

3.204,5 0,0 0,0 0,0 3.204,5 Kota Pontianak

7.228,8 0,0 0,0 0,0 7.228,8 Kota Banda Aceh

12.758,3 0,0 0,0 0,0 12.758,3 Kota Gorontalo

10.577,5 0,0 0,0 0,0 10.577,5 Kota Kupang

15.631,7 0,0 0,0 0,0 15.631,7 Kota Palu

9.138,6 0,0 0,0 0,0 9.138,6 Kota Bandar Lampung

36.561,1 0,0 0,0 0,0 36.561,1 Kota Surabaya

2.944,8 0,0 0,0 0,0 2.944,8 Kota Pangkalpinang

10.628,4 0,0 0,0 0,0 10.628,4 Kota Mataram

13.973,3 0,0 0,0 0,0 13.973,3 Kota Manado

3.569,6 0,0 0,0 0,0 3.569,6 Kota Palembang

13.497,3 0,0 0,0 0,0 13.497,3 Kota Yogyakarta

10.229,1 0,0 0,0 0,0 10.229,1 Kota Denpasar

9.564,3 0,0 0,0 0,0 9.564,3 Kota Samarinda

15.568,0 0,0 0,0 0,0 15.568,0 Kota Pekanbaru

43.169,8 0,0 0,0 0,0 43.169,8 Kota Semarang

6.494,0 0,0 0,0 0,0 6.494,0 Kota Ternate

8.615,6 0,0 0,0 0,0 8.615,6 Kota Ambon

2.272,4 0,0 0,0 0,0 2.272,4 Kota Banjarmasin

78.986,4 0,0 0,0 0,0 78.986,4 Kota Bandung

15.639,5 0,0 0,0 0,0 15.639,5 Kota Sorong

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.287,1 0,0 0,0 0,0 5.287,1 Kota Bengkulu

8.368,4 0,0 0,0 0,0 8.368,4 Kota Kendari

3.684,8 0,0 0,0 0,0 3.684,8 Kota Palangkaraya

9.713,4 0,0 0,0 0,0 9.713,4 Kota Serang

11.645,3 0,0 0,0 0,0 11.645,3 Kota Padang

09 Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara 1.273.903,8 0,0 0,0 0,0 1.273.903,8

OP BLK 1.273.903,8 0,0 0,0 0,0 1.273.903,8

32.936,6 0,0 0,0 0,0 32.936,6 Kota Medan

177,0 0,0 0,0 0,0 177,0 Kota Jakarta Pusat

35.100,9 0,0 0,0 0,0 35.100,9 Kota Batam

22.665,0 0,0 0,0 0,0 22.665,0 Kota Jayapura

100.077,1 0,0 0,0 0,0 100.077,1 Kota Makassar

37.456,1 0,0 0,0 0,0 37.456,1 Kota Pontianak

36.665,1 0,0 0,0 0,0 36.665,1 Kota Banda Aceh

7.019,0 0,0 0,0 0,0 7.019,0 Kota Gorontalo

52.337,5 0,0 0,0 0,0 52.337,5 Kota Kupang

29.212,8 0,0 0,0 0,0 29.212,8 Kota Palu

55.658,1 0,0 0,0 0,0 55.658,1 Kota Bandar Lampung

159.070,5 0,0 0,0 0,0 159.070,5 Kota Surabaya

3.706,1 0,0 0,0 0,0 3.706,1 Kota Pangkalpinang

30.851,3 0,0 0,0 0,0 30.851,3 Kota Mataram

24.379,2 0,0 0,0 0,0 24.379,2 Kota Manado

57.341,9 0,0 0,0 0,0 57.341,9 Kota Palembang

5.553,3 0,0 0,0 0,0 5.553,3 Kota Yogyakarta

23.961,9 0,0 0,0 0,0 23.961,9 Kota Denpasar

26.028,7 0,0 0,0 0,0 26.028,7 Kota Samarinda

24.373,5 0,0 0,0 0,0 24.373,5 Kota Pekanbaru

130.259,6 0,0 0,0 0,0 130.259,6 Kota Semarang

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.397,2 0,0 0,0 0,0 2.397,2 Kota Mamuju

5.077,0 0,0 0,0 0,0 5.077,0 Kota Ternate

13.826,3 0,0 0,0 0,0 13.826,3 Kota Ambon

28.294,5 0,0 0,0 0,0 28.294,5 Kota Banjarmasin

144.111,7 0,0 0,0 0,0 144.111,7 Kota Bandung

8.192,6 0,0 0,0 0,0 8.192,6 Kota Sorong

16.902,1 0,0 0,0 0,0 16.902,1 Kota Bengkulu

56.394,2 0,0 0,0 0,0 56.394,2 Kota Kendari

40.848,1 0,0 0,0 0,0 40.848,1 Kota Palangkaraya

26.799,0 0,0 0,0 0,0 26.799,0 Kota Serang

36.229,9 0,0 0,0 0,0 36.229,9 Kota Padang

Jumlah 2.739.305,2 0,0 0,0 0,0 2.739.305,2

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air

4. Kegiatan : Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

5. Unit Organisasi : Pusat Bendungan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 535,0 02 11 07 ----

Jumlah NSPK bendungan, embung dan bangunan penampungair lainnya

1

02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 0,0 02 11 07 ----

Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi bendungan,embung dan bangunan penampung air lainnya

5

03 Dukungan bimbingan teknis waduk, embung, dan bangunan penampung airlainnya

2.851,0 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis 0

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknispembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi waduk, embung,dan bangunan penampung air lainnya

33

Jumlah 3.386,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 535,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0

NSPK bendungan 0 0,0 535,0

02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 0,0 16.021,0 17.123,0 18.300,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

03 Dukungan bimbingan teknis waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya 2.851,0 37.383,0 39.953,0 42.699,0

Dukungan bimbingan 0 0,0 1.536,0

Layanan Perkantoran 0 0,0 1.315,0

Jumlah 3.386,0 0 0 0 55.604,0 59.496,0 63.661,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 535,0 0,0 0,0 0,0 535,0

NSPK bendungan BLK 535,0 0,0 0,0 0,0 535,0

535,0 0,0 0,0 0,0 535,0 Pusat

03 Dukungan bimbingan teknis waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya 2.851,0 0,0 0,0 0,0 2.851,0

Dukungan bimbingan BLK 1.536,0 0,0 0,0 0,0 1.536,0

1.536,0 0,0 0,0 0,0 1.536,0 Pusat

Layanan Perkantoran BLK 1.315,0 0,0 0,0 0,0 1.315,0

1.315,0 0,0 0,0 0,0 1.315,0 Pusat

Jumlah 3.386,0 0,0 0,0 0,0 3.386,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

4. Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah

5. Unit Organisasi : Pusat Penyediaan Air Tanah dan Air Baku

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 0,0 02 11 07 ----

Jumlah NSPK sarana dan prasarana penyediaan danpengelolaan air baku dan air tanah

1

02 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku danair tanah

0,0 02 11 07 ----

Jumlah pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasaranapenyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah

5

03 Dukungan bimbingan teknis pengelolaan air baku dan air tanah 2.956,0 02 11 07 ----

Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknispembangunan dan persiapan OP

33

Jumlah 2.956,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 0,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0

02 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 0,0 14.107,3 15.075,0 16.108,4

03 Dukungan bimbingan teknis pengelolaan air baku dan air tanah 2.956,0 32.916,9 35.174,9 37.586,3

Dukungan bimbingan 0 0,0 2.956,0

Jumlah 2.956,0 0 0 0 49.224,2 52.669,9 56.356,7

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

03 Dukungan bimbingan teknis pengelolaan air baku dan air tanah 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0

Dukungan bimbingan BLK 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0

2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0 Pusat

Jumlah 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

3. Program : Program Pengembangan Perumahan

4. Unit Organisasi : Ditjen Penyediaan Perumahan

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni 7.780.259,2

Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni 2.98

Persentase peningkatan kualitas rumah layak huni 11.89

Jumlah 7.780.259,2

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan 220.629,2 0,0 0,0 0,0 220.629,2 223.750,0 239.440,0 230.970,0

5579 Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 188.240,0 0,0 0,0 0,0 188.240,0 194.400,0 216.045,9 227.545,8

5580 Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 376.880,0 0,0 0,0 0,0 376.880,0 388.800,0 403.300,0 417.800,0

5581 Pemberdayaan Perumahan Swadaya 2.729.460,0 0,0 0,0 0,0 2.729.460,0 3.018.862,0 2.425.726,5 1.196.622,5

5582 Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara 1.083.430,0 0,0 0,0 0,0 1.083.430,0 1.034.942,5 620.212,5 624.477,5

5583 Penyediaan Rumah Susun 3.181.620,0 0,0 0,0 0,0 3.181.620,0 3.658.863,0 2.036.809,0 1.147.301,0

Jumlah 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8

NIP:

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Perumahan

3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan Administrasi Manajerial 141.584,9 ----

Jumlah pegawai yang mendapat layanan operasional 300

Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kapasitas 100

Jumlah laporan administrasi manajerial kelembagaan 5

02 Layanan Teknis 8.855,2 ----

Jumlah pegawai/Pemda/masyarakat yang mendapatpembinaan bidang perumahan

300

Jumlah pegawai/unit kerja/masyarakat yang difasilitasi 80

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja 6

03 Layanan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 5.450,0 ----

Jumlah masukan teknis produk hukum 7

Jumlah penyusunan produk hukum 3

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi produk hukum 3

04 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 3.600,0 ----

Jumlah penyebaran informasi melalui media cetak, mediaelektronik dan pameran

20

Persentase layanan kehumasan 50

05 Layanan Tanggap Darurat Bencana 61.139,1 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Layanan tanggap darurat bencana 10

Jumlah 220.629,2

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan Administrasi Manajerial 141.584,9 140.502,0 152.453,0 141.520,0

Gaji dan tunjangan pegawai 12 5.933,8 71.205,4

Operasional perkantoran 12 3.095,9 37.150,7

Pemeliharaan perkantoran 12 825,8 9.910,0

Pengadaan peralatan kantor 12 883,4 10.601,0

Pengadaan Mobil/Motor dinas 1 0,0 0,0

Pengelolaan administrasi kepegawaian 1 2.000,0 2.000,0

Pengelolaan administrasi keuangan 1 3.263,2 3.263,2

Peningkatan kapasitas pegawai 1 1.650,0 1.650,0

Pemetaan dan evaluasi pegawai 1 1.500,0 1.500,0

Penyusunan administrasi BMN 1 1.200,0 1.200,0

Penyusunan administrasi kelembagaan 1 1.700,0 1.700,0

Penyusunan laporan akuntabilitas kelembagaan 1 504,6 504,6

Penyusunan laporan keuangan 1 900,0 900,0

02 Layanan Teknis 8.855,2 12.261,0 13.487,0 14.837,0

Sosialisasi produk hukum bidang perumahan 1 799,2 799,2

Bimbingan teknis dan/atau bantuan teknis kepada Pemda atau masyarakat 1 800,0 800,0

Pendampingan dan pemberdayaan pegawai 1 1.856,0 1.856,0

Fasilitasi pengaduan masyarakat 1 800,0 800,0

Fasilitasi penyusunan produk hukum 1 1.400,0 1.400,0

Fasilitasi kerjasama bidang perumahan 1 1.200,0 1.200,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Monev implementasi kelembagaan 1 1.250,0 1.250,0

Monev penyebaran informasi kebijakan bidang perumahan 1 0,0 0,0

Evaluasi kerjasama kelembagaan 1 750,0 750,0

Inventarisasi dan dokumentasi hukum bidang perumahan 1 0,0 0,0

03 Layanan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 5.450,0 6.100,0 6.710,0 7.381,0

Masukan teknis berdasarkan pertauran perundang-undangan bidang perumahan dan kawasanpermukiman

1 3.050,0 3.050,0

Masukan teknis substansi kelembagaan 1 1.700,0 1.700,0

Penyusunan produk hukum untuk Perda bidang PKP 1 350,0 350,0

Penyusunan produk hukum bidang PKP 1 350,0 350,0

Monev kebijakan bidang PKP di daerah 1 0,0 0,0

Evaluasi produk hukum bidang PKP 1 0,0 0,0

04 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 3.600,0 4.022,0 4.424,0 4.866,0

Pameran bidang penyediaan perumahan 5 160,0 800,0

Penyebaran informasi melalui media cetak 7 71,4 500,0

Pameran informasi melalui media elektronik 12 125,0 1.500,0

Layanan kehumasan terhadap pejabat eselon I dan II 1 800,0 800,0

05 Layanan Tanggap Darurat Bencana 61.139,1 60.865,0 62.366,0 62.366,0

Layanan tanggap darurat bencana 1 61.139,1 61.139,1

Jumlah 220.629,2 0 0 0 223.750,0 239.440,0 230.970,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan Administrasi Manajerial 141.584,9 0,0 0,0 0,0 141.584,9

Gaji dan tunjangan pegawai BLK 71.205,4 0,0 0,0 0,0 71.205,4

71.205,4 0,0 0,0 0,0 71.205,4 Pusat

Operasional perkantoran BAK 37.150,7 0,0 0,0 0,0 37.150,7

37.150,7 0,0 0,0 0,0 37.150,7 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pemeliharaan perkantoran BLK 9.910,0 0,0 0,0 0,0 9.910,0

9.910,0 0,0 0,0 0,0 9.910,0 Pusat

Pengadaan peralatan kantor BLK 10.601,0 0,0 0,0 0,0 10.601,0

10.601,0 0,0 0,0 0,0 10.601,0 Pusat

Pengadaan Mobil/Motor dinas BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat

Pengelolaan administrasi kepegawaian BAK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Pengelolaan administrasi keuangan BLK 3.263,2 0,0 0,0 0,0 3.263,2

3.263,2 0,0 0,0 0,0 3.263,2 Pusat

Peningkatan kapasitas pegawai BLK 1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0

1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Pusat

Pemetaan dan evaluasi pegawai BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Penyusunan administrasi BMN BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Penyusunan administrasi kelembagaan BLK 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0

1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0 Pusat

Penyusunan laporan akuntabilitas kelembagaan BLK 504,6 0,0 0,0 0,0 504,6

504,6 0,0 0,0 0,0 504,6 Pusat

Penyusunan laporan keuangan BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

02 Layanan Teknis 8.855,2 0,0 0,0 0,0 8.855,2

Sosialisasi produk hukum bidang perumahan BLK 799,2 0,0 0,0 0,0 799,2

799,2 0,0 0,0 0,0 799,2 Pusat

Bimbingan teknis dan/atau bantuan teknis kepada Pemda atau masyarakat BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Pendampingan dan pemberdayaan pegawai BLK 1.856,0 0,0 0,0 0,0 1.856,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.856,0 0,0 0,0 0,0 1.856,0 Pusat

Fasilitasi pengaduan masyarakat BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Fasilitasi penyusunan produk hukum BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Pusat

Fasilitasi kerjasama bidang perumahan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Monev implementasi kelembagaan BLK 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0

1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Pusat

Monev penyebaran informasi kebijakan bidang perumahan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat

Evaluasi kerjasama kelembagaan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Inventarisasi dan dokumentasi hukum bidang perumahan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat

03 Layanan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 5.450,0 0,0 0,0 0,0 5.450,0

Masukan teknis berdasarkan pertauran perundang-undangan bidang perumahan dankawasan permukiman

BLK 3.050,0 0,0 0,0 0,0 3.050,0

3.050,0 0,0 0,0 0,0 3.050,0 Pusat

Masukan teknis substansi kelembagaan BLK 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0

1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0 Pusat

Penyusunan produk hukum untuk Perda bidang PKP BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Pusat

Penyusunan produk hukum bidang PKP BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Pusat

Monev kebijakan bidang PKP di daerah BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat

Evaluasi produk hukum bidang PKP BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat

04 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 3.600,0 0,0 0,0 0,0 3.600,0

Pameran bidang penyediaan perumahan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Penyebaran informasi melalui media cetak BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Pameran informasi melalui media elektronik BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Layanan kehumasan terhadap pejabat eselon I dan II BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

05 Layanan Tanggap Darurat Bencana 61.139,1 0,0 0,0 0,0 61.139,1

Layanan tanggap darurat bencana BLK 61.139,1 0,0 0,0 0,0 61.139,1

61.139,1 0,0 0,0 0,0 61.139,1 Pusat

Jumlah 220.629,2 0,0 0,0 0,0 220.629,2

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Perumahan

3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

4. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK Perencanaan Penyediaan Perumahan 3 4.540,0 ----

Jumlah NSPK Perencanaan 3

02 Rencana Strategis Penyediaan Perumahan 2 1.700,0 ----

Jumlah Rencana Strategis 2

03 Rencana Tahunan Penyediaan Perumahan 1 77.400,0 ----

Jumlah Rencana Tahunan 1

04 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja 67 8.050,0 ----

Nilai Akuntabilitas Laporan Kinerja Direktorat JenderalPenyediaan Perumahan

67

05 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 3 6.930,0 ----

Jumlah Kawasan Lingkungan Hunian yang Terencana 3

06 Pengelolaan Data dan Informasi 100 9.400,0 ----

Jumlah Pengelolaan Data Perumahan Kabupaten/Kota 100

Jumlah Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi 3

07 Layanan Teknis 34 73.520,0 ----

Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapat PembinaanKelembagaan

34

Jumlah Pemerintah daerah yang Mendapat PembinaanPerencanaan

5

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

08 Layanan Administrasi dan Manajerial 12 6.700,0 ----

Layanan Administrasi 2

Layanan Perkantoran 12

Jumlah 188.240,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK Perencanaan Penyediaan Perumahan 3 4.540,0 2 2 2 2.700,0 2.800,0 2.850,0

Menyiapkan Bahan Masukan NSPK 1 1.960,0 1.960,0

Menyusun NSPK 1 2.580,0 2.580,0

02 Rencana Strategis Penyediaan Perumahan 2 1.700,0 1 1 1 870,0 910,0 950,0

Menyusun Rencana Kebiajakan dan Strategi 1 1.700,0 1.700,0

03 Rencana Tahunan Penyediaan Perumahan 1 77.400,0 1 1 1 74.115,0 80.764,9 81.280,2

Mengidentifikasi Usulan Pendanaan Program dan Kegiatan 1 66.490,0 66.490,0

Melakukan Pembahasan dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat dan Daerah 1 10.640,0 10.640,0

Menyusun Rencana Tahunan 1 270,0 270,0

04 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja 67 8.050,0 68 69 70 9.700,0 9.450,0 12.150,0

Menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan 1 750,0 750,0

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fisik Lapangan dan pelaporan Triwulan 1 2.200,0 2.200,0

Melakasanakan Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan 1 2.200,0 2.200,0

Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 1 800,0 800,0

Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan 1 550,0 550,0

Menyusun Laporan Kinerja Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan 1 750,0 750,0

Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Pelaporan Bidang Perumahan 1 800,0 800,0

05 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 3 6.930,0 3 3 3 9.801,0 10.781,0 11.859,0

Riviu Pengelolaan Lingkungan Hunian 1 1.980,0 1.980,0

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Lingkungan Hunian 1 4.950,0 4.950,0

06 Pengelolaan Data dan Informasi 100 9.400,0 200 300 400 9.300,0 9.500,0 11.800,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Data Perumahan dan Kawasan 1 1.250,0 1.250,0

Menyusun Data Perumahan dan Permukiman Nasional 1 1.800,0 1.800,0

Menyusun Profil Perumahan 1 500,0 500,0

Menyusun Sinkronisasi Pendataan Dekonsentrasi 1 750,0 750,0

Melaksanakan Dukungan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 1 1.200,0 1.200,0

Membangun Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 1 1.400,0 1.400,0

Membangun Sistem Informasi Dekonsentrasi 1 1.500,0 1.500,0

Melakukan Pengembangan dan Sosialisasi Housing 1 1.000,0 1.000,0

07 Layanan Teknis 34 73.520,0 34 34 34 81.171,0 94.996,0 99.734,6

Menyiapkan Materi Sosialisasi Kebijakan dan Strategi 1 850,0 850,0

Melaksanakan Pembinaan Penerapan SPM di Daerah 1 850,0 850,0

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Perumahan 1 68.220,0 68.220,0

Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Hunian 1 2.200,0 2.200,0

Fasilitasi Penyusunan RP3KP Daerah 1 1.400,0 1.400,0

08 Layanan Administrasi dan Manajerial 12 6.700,0 12 12 12 6.743,0 6.844,0 6.922,0

Fasilitasi Pokja Perumahan Nasional 1 1.600,0 1.600,0

Fasilitasi Penyiapan Usulan PHLN 1 700,0 700,0

Fasilitasi Layanan Perkantoran 12 366,7 4.400,0

Jumlah 188.240,0 321 422 523 194.400,0 216.045,9 227.545,8

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 NSPK Perencanaan Penyediaan Perumahan 4.540,0 0,0 0,0 0,0 4.540,0

Menyiapkan Bahan Masukan NSPK BLK 1.960,0 0,0 0,0 0,0 1.960,0

1.960,0 0,0 0,0 0,0 1.960,0 Pusat

Menyusun NSPK BLK 2.580,0 0,0 0,0 0,0 2.580,0

2.580,0 0,0 0,0 0,0 2.580,0 Pusat

02 Rencana Strategis Penyediaan Perumahan 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Menyusun Rencana Kebiajakan dan Strategi BLK 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0

1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0 Pusat

03 Rencana Tahunan Penyediaan Perumahan 77.400,0 0,0 0,0 0,0 77.400,0

Mengidentifikasi Usulan Pendanaan Program dan Kegiatan BLK 66.490,0 0,0 0,0 0,0 66.490,0

66.490,0 0,0 0,0 0,0 66.490,0 Pusat

Melakukan Pembahasan dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat dan Daerah BLK 10.640,0 0,0 0,0 0,0 10.640,0

10.640,0 0,0 0,0 0,0 10.640,0 Pusat

Menyusun Rencana Tahunan BLK 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0

270,0 0,0 0,0 0,0 270,0 Pusat

04 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja 8.050,0 0,0 0,0 0,0 8.050,0

Menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi Perencanaan BidangPerumahan

BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fisik Lapangan dan pelaporanTriwulan

BLK 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0

2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Pusat

Melakasanakan Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi Perencanaan BidangPerumahan

BLK 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0

2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Pusat

Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 Pusat

Menyusun Laporan Kinerja Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Pelaporan Bidang Perumahan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

05 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 6.930,0 0,0 0,0 0,0 6.930,0

Riviu Pengelolaan Lingkungan Hunian BLK 1.980,0 0,0 0,0 0,0 1.980,0

1.980,0 0,0 0,0 0,0 1.980,0 Pusat

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Lingkungan Hunian BLK 4.950,0 0,0 0,0 0,0 4.950,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

4.950,0 0,0 0,0 0,0 4.950,0 Pusat

06 Pengelolaan Data dan Informasi 9.400,0 0,0 0,0 0,0 9.400,0

Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Data Perumahan dan Kawasan BLK 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0

1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Pusat

Menyusun Data Perumahan dan Permukiman Nasional BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat

Menyusun Profil Perumahan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Menyusun Sinkronisasi Pendataan Dekonsentrasi BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Melaksanakan Dukungan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal PenyediaanPerumahan

BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Membangun Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Direktorat JenderalPenyediaan Perumahan

BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Pusat

Membangun Sistem Informasi Dekonsentrasi BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Melakukan Pengembangan dan Sosialisasi Housing BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

07 Layanan Teknis 73.520,0 0,0 0,0 0,0 73.520,0

Menyiapkan Materi Sosialisasi Kebijakan dan Strategi BLK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0

850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Pusat

Melaksanakan Pembinaan Penerapan SPM di Daerah BLK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0

850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Pusat

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Perumahan BLK 68.220,0 0,0 0,0 0,0 68.220,0

68.220,0 0,0 0,0 0,0 68.220,0 Pusat

Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Hunian BLK 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0

2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Pusat

Fasilitasi Penyusunan RP3KP Daerah BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Pusat

08 Layanan Administrasi dan Manajerial 6.700,0 0,0 0,0 0,0 6.700,0

Fasilitasi Pokja Perumahan Nasional BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat

Fasilitasi Penyiapan Usulan PHLN BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat

Fasilitasi Layanan Perkantoran BAK 4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0

4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Pusat

Jumlah 188.240,0 0,0 0,0 0,0 188.240,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Perumahan

3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial

5. Unit Organisasi : Direktorat Rumah Umum dan Komersil

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 5 10.400,0 ----

Jumlah NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umumdan Komersial

5

02 Layanan Administrasi Manajerial 3 8.600,0 ----

Jumlah Layanan Administrasi Manajerial PengembanganRumah Umum dan Komersial

3

03 Rencana Teknik Direktorat Rumah Umum dan Komersial 1 800,0 ----

Jumlah Dokumen Rencana Teknik Direktorat Rumah Umumdan Komersial

1

04 Data dan Informasi Penyeiaan Rumah Umum dan Komersial 2 2.000,0 ----

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyeiaan RumahUmum dan Komersial

2

05 Layanan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang 15 7.400,0 ----

Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan LayananTeknis Pelaksanaan Hunian Berimbang

15

06 Rumah Umum Layak Huni yang Difasilitasi Melalui BAntuan Rumah Umum 42000 340.680,0 ----

Jumlah Rumah Umum Layak Huni yang difasilitasi MelaluiBantuan Rumah Umum

42000

07 Layanan Teknis Penyediaan Tanah Untuk Rumah Umum 15 7.000,0 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan LayananTeknis Penyediaan Tanah Untuk Rumah Umum

15

Jumlah 376.880,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 5 10.400,0 5 5 5 10.950,0 11.950,0 12.700,0

Kajian Pengelolaan Rumah Umum dan Komersial di Daerah 1 900,0 900,0

Kajian Mitigasi Bencana dalam Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 1 900,0 900,0

Kajian Zonasi Pemanfaatan Tanah untuk Perumahan 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSO Selisih Tarif Sewa pada Rusunawayang Dibangun oleh BUMN

1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara untukPencadangan Tanah dan Pembangunan Rumah Susun Umum

1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Rapermen Kemudahan Perizinan dalam Pembangunan Rumah Umum 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Materi Teknis Rapermen Penyediaan Bahan Bangunan Murah dalam MendukungPembangunan Rumah Umum

1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Rapermen Kemudahan dan Insentif dalam Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang 1 800,0 800,0

Penyusunan Rapermen Subsidi Silang dalam Penyelenggaraan Kebijakan Hunian Berimbang 1 800,0 800,0

Legislasi Rancangan Peraturan Menteri bidang Perumahan 1 1.200,0 1.200,0

Penyusunan Rapermen Keserasian Perumahan dalam Mendukung Lingkungan Hunian Berimbang 1 800,0 800,0

02 Layanan Administrasi Manajerial 3 8.600,0 3 3 3 8.800,0 9.800,0 10.800,0

Monitoring dan evaluasi Kinerja rumah umum dan komersial 1 600,0 600,0

Operasional Satker Kebijakan 1 4.000,0 4.000,0

Operasional Satker Fisik 1 4.000,0 4.000,0

03 Rencana Teknik Direktorat Rumah Umum dan Komersial 1 800,0 1 1 1 800,0 800,0 800,0

Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2017 Direktorat Rumah Umum dan Komersial 1 800,0 800,0

04 Data dan Informasi Penyeiaan Rumah Umum dan Komersial 2 2.000,0 2 2 2 2.500,0 2.500,0 2.500,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pengelolaan data dan informasi penyediaan rumah umum dan komersial 1 1.000,0 1.000,0

Publikasi data dan informasi penyediaan rumah umum dan komersial 1 1.000,0 1.000,0

05 Layanan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang 15 7.400,0 15 15 15 7.750,0 8.500,0 9.000,0

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang Wilayah I (Sumatera dan Jawa) 1 800,0 800,0

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NusaTenggara, Maluku, Papua)

1 1.000,0 1.000,0

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah SusunWilayah I TA 2016

1 800,0 800,0

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah SusunWilayah II TA 2016

1 800,0 800,0

Bantuan Teknis Ranperda Hunian Berimbang di 4 Kota TA 2016 4 650,0 2.600,0

Pemantauan Pelaksanaan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun Wilayah I TA 2016 1 600,0 600,0

Pemantauan Pelaksanaan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun Wilayah II TA 2016 1 800,0 800,0

06 Rumah Umum Layak Huni yang Difasilitasi Melalui BAntuan Rumah Umum 42000 340.680,0 42000 42000 42000 350.500,0 361.750,0 373.250,0

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 1 1.000,0 1.000,0

Bimbingan Teknis Pelaksanaan DAK bidang Perumahan Tahun 2016 1 1.000,0 1.000,0

Koordinasi Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial Wilayah I (Sumatera dan Jawa) 1 1.500,0 1.500,0

Koordinasi Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NusaTenggara, Maluku, Papua)

1 2.000,0 2.000,0

Pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera dan Jawa 25000 7,0 175.000,0

Pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara,Maluku, Papua

17000 7,3 123.380,0

Penyiapan Kegiatan DAK bidang Perumahan Tahun 2017 1 1.800,0 1.800,0

Verifikasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum TA 2016 Wilayah Sumatera dan Jawa 1 2.000,0 2.000,0

Verifikasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum TA 2016 Wilayah Kalimantan, Sulawesi,Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua

1 2.500,0 2.500,0

Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2017 Wilayah Sumatera dan Jawa 1 2.000,0 2.000,0

Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2017 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali,Nusa Tenggara, Maluku, Papua

1 2.500,0 2.500,0

Pengawasan dan Pengendalian PSU Rumah Umum Wilayah I (Sumatera dan Jawa) TA 2015 1 3.000,0 3.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pengawasan dan Pengendalian PSU Rumah Umum Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NusaTenggara, Maluku, Papua) TA 2015

1 4.000,0 4.000,0

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera 1 1 1.000,0 1.000,0

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera 2 1 1.000,0 1.000,0

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Jawa 1 1 1.500,0 1.500,0

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Jawa 2 1 1.500,0 1.500,0

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Kalimantan 1 1.500,0 1.500,0

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sulawesi 1 1.000,0 1.000,0

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Maluku, Papua 1 1.000,0 1.000,0

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Bali, Nusa Tenggara 1 1.000,0 1.000,0

Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Rumah Umum Wilayah I Sumatera dan Jawa) TA 2016 1 2.250,0 2.250,0

Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Rumah Umum Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NusaTenggara, Maluku, Papua) TA 2016

1 2.500,0 2.500,0

Monitoring dan Evaluasi DAK bidang Perumahan TA 2016 1 1.750,0 1.750,0

Fasilitasi Penyiapan Dokumen Serah Terima Aset Bantuan PSU 1 1.000,0 1.000,0

Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan PSU Perumahan TA 2015 Wilayah Sumatera dan Jawa 1 1.000,0 1.000,0

Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan PSU Perumahan Ta 2015 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali,Nusa Tenggara, Maluku, Papua

1 1.000,0 1.000,0

07 Layanan Teknis Penyediaan Tanah Untuk Rumah Umum 15 7.000,0 15 15 15 7.500,0 8.000,0 8.750,0

Identifikasi Tanah Terlantar Untuk Pembangunan Rumah Umum TA 2016 1 1.000,0 1.000,0

Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Perumahan TA 2016 1 1.000,0 1.000,0

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PMN untuk Pencadangan Tanah dan Pembangunan Rumah SusunUmum

1 1.000,0 1.000,0

Fasilitasi Prosedur Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Umum 1 800,0 800,0

Koordinasi Penyediaan Tanah untuk Rumah Umum TA 2016 1 800,0 800,0

Fasilitasi Penyiapan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Buruh TA 2016 1 800,0 800,0

Koordinasi Sertifikasi Tanah dalam Pembangunan Rumah Susun Umum 1 800,0 800,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pemantauan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Rumah Umum TA 2016 1 800,0 800,0

Jumlah 376.880,0 42041 42041 42041 388.800,0 403.300,0 417.800,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 10.400,0 0,0 0,0 0,0 10.400,0

Kajian Pengelolaan Rumah Umum dan Komersial di Daerah BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Kajian Mitigasi Bencana dalam Pengembangan Rumah Umum dan Komersial BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Kajian Zonasi Pemanfaatan Tanah untuk Perumahan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSO Selisih Tarif Sewapada Rusunawa yang Dibangun oleh BUMN

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan ModalNegara untuk Pencadangan Tanah dan Pembangunan Rumah Susun Umum

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Rapermen Kemudahan Perizinan dalam Pembangunan Rumah Umum BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Materi Teknis Rapermen Penyediaan Bahan Bangunan Murah dalamMendukung Pembangunan Rumah Umum

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Rapermen Kemudahan dan Insentif dalam Pelaksanaan Kebijakan HunianBerimbang

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Penyusunan Rapermen Subsidi Silang dalam Penyelenggaraan Kebijakan HunianBerimbang

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Legislasi Rancangan Peraturan Menteri bidang Perumahan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Penyusunan Rapermen Keserasian Perumahan dalam Mendukung Lingkungan HunianBerimbang

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

02 Layanan Administrasi Manajerial 8.600,0 0,0 0,0 0,0 8.600,0

Monitoring dan evaluasi Kinerja rumah umum dan komersial BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

Operasional Satker Kebijakan BAK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Operasional Satker Fisik BAK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

03 Rencana Teknik Direktorat Rumah Umum dan Komersial 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2017 Direktorat Rumah Umum danKomersial

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

04 Data dan Informasi Penyeiaan Rumah Umum dan Komersial 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Pengelolaan data dan informasi penyediaan rumah umum dan komersial BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Publikasi data dan informasi penyediaan rumah umum dan komersial BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

05 Layanan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang 7.400,0 0,0 0,0 0,0 7.400,0

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang Wilayah I (Sumatera dan Jawa) BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi,Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang Rumah Tapakdan Rumah Susun Wilayah I TA 2016

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang Rumah Tapakdan Rumah Susun Wilayah II TA 2016

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Bantuan Teknis Ranperda Hunian Berimbang di 4 Kota TA 2016 BLK 2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0

2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun WilayahI TA 2016

BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun WilayahII TA 2016

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

06 Rumah Umum Layak Huni yang Difasilitasi Melalui BAntuan Rumah Umum 340.680,0 0,0 0,0 0,0 340.680,0

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Bimbingan Teknis Pelaksanaan DAK bidang Perumahan Tahun 2016 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Koordinasi Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial Wilayah I (Sumatera danJawa)

BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Koordinasi Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial (Kalimantan, Sulawesi,Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera dan Jawa BLK 175.000,0 0,0 0,0 0,0 175.000,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kampar

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bantul

2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Serang

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Agam

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bengkulu Utara

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Aceh Besar

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Belitung

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Karimun

14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Lampung Tengah

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Karo

2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Tanjung Jabung Barat

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pidie

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bangka

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bengkalis

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Natuna

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Sidoarjo

2.450,0 0,0 0,0 0,0 2.450,0 Kab. Langkat

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Gunungkidul

3.150,0 0,0 0,0 0,0 3.150,0 Kab. Lebak

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Limapuluh Kota

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bungo

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Demak

2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Musi Banyu Asin

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Aceh Utara

2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Bangka Barat

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tangerang

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Solok

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Sarolangun

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Grobogan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Ogan Komering Ulu

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Indragiri Hulu

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Lingga

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Jombang

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Kerinci

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bogor

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Indragiri Hilir

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Anambas

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Sampang

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Padang Pariaman

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Simalungun

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Pelalawan

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Belitung Timur

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Barelang

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Pamekasan

5.950,0 0,0 0,0 0,0 5.950,0 Kab. Sukabumi

1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Kab. Tegal

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Musi Rawas

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Rokan Hulu

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Aceh Tengah

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Lebong

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Cianjur

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Rokan Hilir

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bangkalan

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bekasi

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Sawahlunto

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Simeuleu

3.360,0 0,0 0,0 0,0 3.360,0 Kab. Karawang

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kepulauan Mentawai

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Muaro Jambi

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Siak

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Banyuasin

2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Pringsewu

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Purwakarta

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Oku Timur

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Oku Selatan

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pemalang

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bireun

2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0 Kab. Bandung

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pasaman Barat

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Jepara

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Sijunjung

2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0 Kab. Oku Utara

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Rembang

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kepulauan Meranti

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Mandailing Natal

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Pesisir Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Pasuruan

2.590,0 0,0 0,0 0,0 2.590,0 Kab. Aceh Jaya

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Probolinggo

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Banyumas

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Nagan Raya

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Ciamis

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pidie Jaya

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Tulungagung

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Magelang

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Nganjuk

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Trenggalek

1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Wonosobo

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pangandaran

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kebumen

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Labuhan Batu Selatan

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Ponorogo

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Boyolali

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Sukoharjo

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Tuban

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Lamongan

Pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali,Nusa Tenggara, Maluku, Papua

BLK 123.380,0 0,0 0,0 0,0 123.380,0

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sambas

14.080,0 0,0 0,0 0,0 14.080,0 Kab. Poso

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kapuas

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Gorontalo

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Pinrang

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Banjar

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Majene

363,0 0,0 0,0 0,0 363,0 Kab. Buleleng

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Boalemo

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Halmahera Tengah

1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Minahasa

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Sorong

2.540,0 0,0 0,0 0,0 2.540,0 Kab. Tanah Laut

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Mamuju

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Buton

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Biak-Numfor

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sanggau

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Maluku Tenggara

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Barito Utara

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Mamuju Utara

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Muna

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sintang

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Pohuwato

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Halmahera Utara

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bolaang Mongondow

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Hulu Sungai Selatan

1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Bima

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Mempawah

1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Bone Bolango

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Halmahera Selatan

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Kepulauan Sangihe

1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Banggai

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Polewali Mandar

4.355,0 0,0 0,0 0,0 4.355,0 Kab. Konawe Selatan

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Bone

2.976,0 0,0 0,0 0,0 2.976,0 Kab. Kapuas Hulu

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Limboto

5.806,0 0,0 0,0 0,0 5.806,0 Kab. Kepulauan Sula

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kepulauan Talaud

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Mamasa

2.177,0 0,0 0,0 0,0 2.177,0 Kab. Kotawaringin Barat

363,0 0,0 0,0 0,0 363,0 Kab. Alor

1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Tanatoraja

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Marisa

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Katingan

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Morowali

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Barito Kuala

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Bombana

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Teluk Bintuni

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bengkayang

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Halmahera Barat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Tabalong

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Wakatobi

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Landak

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Lombok Utara

363,0 0,0 0,0 0,0 363,0 Kab. Tabanan

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Parigi Moutong

699,0 0,0 0,0 0,0 699,0 Kab. Kolaka Utara

3.629,0 0,0 0,0 0,0 3.629,0 Kab. Penajam Paser Utara

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Konawe

4.355,0 0,0 0,0 0,0 4.355,0 Kab. Paniai

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Maluku Barat Daya

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Melawi

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Tanah Bumbu

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sekadau

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Maybrat

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sinjai

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Buton Utara

3.629,0 0,0 0,0 0,0 3.629,0 Kab. Balangan

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kayong Utara

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Pegunungan Arfak

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bulukumba

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kolaka Timur

1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Kubu Raya

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kep. Siau TagulandangBiaro

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bantaeng

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Jeneponto

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bolaang MongondowTimur

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Takalar

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Soppeng

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Enrekang

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Luwu Utara

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Waropen

726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Mamberamo Tengah

Penyiapan Kegiatan DAK bidang Perumahan Tahun 2017 BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat

Verifikasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum TA 2016 WilayahSumatera dan Jawa

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Verifikasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum TA 2016 WilayahKalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua

BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat

Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2017 Wilayah Sumatera danJawa

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2017 Wilayah Kalimantan,Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua

BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat

Pengawasan dan Pengendalian PSU Rumah Umum Wilayah I (Sumatera dan Jawa) TA2015

BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Pengawasan dan Pengendalian PSU Rumah Umum Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi,Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua) TA 2015

BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera 1 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI Jakarta

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera 2 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI Jakarta

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Jawa 1 BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Jawa 2 BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Kalimantan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sulawesi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Maluku, Papua BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Bali, Nusa Tenggara BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Rumah Umum Wilayah I Sumatera dan Jawa)TA 2016

BLK 2.250,0 0,0 0,0 0,0 2.250,0

2.250,0 0,0 0,0 0,0 2.250,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Rumah Umum Wilayah II (Kalimantan,Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua) TA 2016

BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi DAK bidang Perumahan TA 2016 BLK 1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0

1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Pusat

Fasilitasi Penyiapan Dokumen Serah Terima Aset Bantuan PSU BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan PSU Perumahan TA 2015 Wilayah Sumateradan Jawa

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan PSU Perumahan Ta 2015 Wilayah Kalimantan,Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

07 Layanan Teknis Penyediaan Tanah Untuk Rumah Umum 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

Identifikasi Tanah Terlantar Untuk Pembangunan Rumah Umum TA 2016 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Perumahan TA 2016 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PMN untuk Pencadangan Tanah dan PembangunanRumah Susun Umum

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Fasilitasi Prosedur Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Umum BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Koordinasi Penyediaan Tanah untuk Rumah Umum TA 2016 BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Fasilitasi Penyiapan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Buruh TA 2016 BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Koordinasi Sertifikasi Tanah dalam Pembangunan Rumah Susun Umum BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Pemantauan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Rumah Umum TA 2016 BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Jumlah 376.880,0 0,0 0,0 0,0 376.880,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Perumahan

3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

4. Kegiatan : Pemberdayaan Perumahan Swadaya

5. Unit Organisasi : Direktorat Rumah Swadaya

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Rumah Swadaya yang difasilitasi Pembangunannya 22500 751.730,0 01 11 05 ----

Jumlah Pembangunan Baru Rumah Swadaya 22500

02 Rumah Swadaya yang difasilitasi Peningkatan Kualitasnya 103500 1.977.730,0 01 11 05 ----

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 103500

Jumlah 2.729.460,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Rumah Swadaya yang difasilitasi Pembangunannya 22500 751.730,0 30000 17500 10000 1.123.000,0 710.750,0 374.500,0

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 1 1.600,0 1.600,0

Pendataan Teknis Rumah Swadaya 50000 0,1 2.500,0

Pemberdayaan Pemangku Kepentingan 50000 0,8 39.950,0

Pelaksanaan Pengembangan Rumah Swadaya 22500 31,3 703.480,0

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1 4.200,0 4.200,0

02 Rumah Swadaya yang difasilitasi Peningkatan Kualitasnya 103500 1.977.730,0 80000 50000 16500 1.895.862,0 1.714.976,5 822.122,5

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 2 1.550,0 3.100,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pendataan Teknis Rumah Swadaya 250000 0,1 14.000,0

Pemberdayaan Pemangku Kepentingan 250000 1,0 252.860,0

Pelaksanaan Pengembangan Rumah Swadaya 103500 16,4 1.698.470,0

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 2 4.650,0 9.300,0

Jumlah 2.729.460,0 110000 67500 26500 3.018.862,0 2.425.726,5 1.196.622,5

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Rumah Swadaya yang difasilitasi Pembangunannya 751.730,0 0,0 0,0 0,0 751.730,0

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat

Pendataan Teknis Rumah Swadaya BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat

Pemberdayaan Pemangku Kepentingan BLK 39.950,0 0,0 0,0 0,0 39.950,0

39.950,0 0,0 0,0 0,0 39.950,0 Pusat

Pelaksanaan Pengembangan Rumah Swadaya BLK 703.480,0 0,0 0,0 0,0 703.480,0

19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Sumatera Utara

13.080,0 0,0 0,0 0,0 13.080,0 Provinsi DKI Jakarta

13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Gorontalo

26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Sulawesi Tengah

16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Lampung

22.950,0 0,0 0,0 0,0 22.950,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

28.477,0 0,0 0,0 0,0 28.477,0 Pusat

16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Bangka Belitung

16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

22.950,0 0,0 0,0 0,0 22.950,0 Provinsi Sulawesi Utara

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Sumatera Selatan

26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Jawa Timur

22.950,0 0,0 0,0 0,0 22.950,0 Provinsi Kalimantan Utara

16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Banten

13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Bali

19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Kalimantan Timur

16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Jambi

13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Di Yogyakarta

13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Maluku Utara

26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Maluku

16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Kalimantan Selatan

26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Riau

26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Jawa Tengah

19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Papua Barat

13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Bengkulu

16.383,0 0,0 0,0 0,0 16.383,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Kalimantan Tengah

22.950,0 0,0 0,0 0,0 22.950,0 Provinsi Sumatera Barat

19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Jawa Barat

26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Kepulauan Riau

26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Papua

26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Sulawesi Selatan

26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Kalimantan Barat

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BLK 4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Pusat

02 Rumah Swadaya yang difasilitasi Peningkatan Kualitasnya 1.977.730,0 0,0 0,0 0,0 1.977.730,0

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran BLK 3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0 Pusat

Pendataan Teknis Rumah Swadaya BLK 14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0

14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 Pusat

Pemberdayaan Pemangku Kepentingan BLK 252.860,0 0,0 0,0 0,0 252.860,0

252.860,0 0,0 0,0 0,0 252.860,0 Pusat

Pelaksanaan Pengembangan Rumah Swadaya BLK 1.698.470,0 0,0 0,0 0,0 1.698.470,0

30.225,0 0,0 0,0 0,0 30.225,0 Provinsi Sumatera Utara

28.650,0 0,0 0,0 0,0 28.650,0 Provinsi DKI Jakarta

30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Gorontalo

60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Sulawesi Tengah

37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Lampung

52.755,0 0,0 0,0 0,0 52.755,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

145.970,0 0,0 0,0 0,0 145.970,0 Pusat

37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Bangka Belitung

37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

52.755,0 0,0 0,0 0,0 52.755,0 Provinsi Sulawesi Utara

45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Sumatera Selatan

60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Jawa Timur

52.755,0 0,0 0,0 0,0 52.755,0 Provinsi Kalimantan Utara

37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Banten

30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Bali

45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Kalimantan Timur

37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Jambi

30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Di Yogyakarta

30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Maluku Utara

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Maluku

37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Kalimantan Selatan

60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Riau

67.785,0 0,0 0,0 0,0 67.785,0 Provinsi Jawa Tengah

45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Papua Barat

30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Bengkulu

37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Kalimantan Tengah

52.755,0 0,0 0,0 0,0 52.755,0 Provinsi Sumatera Barat

54.225,0 0,0 0,0 0,0 54.225,0 Provinsi Jawa Barat

60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Kepulauan Riau

60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Papua

60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Sulawesi Selatan

60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Kalimantan Barat

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BLK 9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0

9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0 Pusat

Jumlah 2.729.460,0 0,0 0,0 0,0 2.729.460,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Perumahan

3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

4. Kegiatan : Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara

5. Unit Organisasi : Direktorat Rumah Khusus dan Rumah Negara

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 NSPK Penyediaan Rumah Khusus 6 5.000,0 01 11 03 ----

Jumlah NSPK yang tersusun 6

02 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Khusus 48 7.400,0 01 11 03 ----

Jumlah usulan Kab/Kota yang memenuhi kriteria dan siapbangun

48

03 Layanan Manajerial 48 15.610,0 01 11 03 ----

Jumlah Layanan Manajerial 48

04 Layanan Teknis 34 3.300,0 01 11 03 ----

Jumlah Pemda yang mendapatkan Layanan Teknis 34

05 Layanan Administrasi Rumah Negara 100 38.000,0 01 11 03 ----

Persentase rumah negara yang didaftar 100

Persentase rumah negara yang dialih status dan hak 100

06 Rumah Khusus yang Dibangun 5000 1.004.750,0 01 11 03 ----

Jumlah rumah khusus yang dibangun 5000

07 Rumah Khusus yang Dipelihara 1000 9.370,0 01 11 03 ----

Jumlah rumah khusus yang dipelihara 1000

Jumlah 1.083.430,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 NSPK Penyediaan Rumah Khusus 6 5.000,0 6 6 6 5.000,0 5.000,0 5.000,0

Menyusun NSPK Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus 6 833,3 5.000,0

02 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Khusus 48 7.400,0 45 30 30 5.630,0 6.300,0 7.100,0

Menyusun Rencana Program dan Anggaran Rumah Khusus dan Negara 12 112,5 1.350,0

Mengumpulkan Usulan Pembangunan Rumah Khusus 12 150,0 1.800,0

Menyusun prioritas lokasi pembangunan Rumah Khusus 48 88,5 4.250,0

03 Layanan Manajerial 48 15.610,0 45 30 30 15.750,0 14.000,0 14.912,5

Melaksanakan Administrasi Kegiatan 12 821,7 9.860,0

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rumah khusus 48 119,8 5.750,0

04 Layanan Teknis 34 3.300,0 34 17 17 6.100,0 6.200,0 6.300,0

Melakukan Sosialisasi Program 12 66,7 800,0

Mengkoordinasikan dan Mendampingi Kegiatan Rumah Khusus 12 208,3 2.500,0

05 Layanan Administrasi Rumah Negara 100 38.000,0 100 100 100 42.000,0 45.000,0 47.000,0

Mendaftar Rumah Negara 12 1.916,7 23.000,0

Melaksanakan Alih Status dan Hak Rumah Negara 12 541,7 6.500,0

Melaksanakan Penatausahaan Rumah Negara 12 708,3 8.500,0

06 Rumah Khusus yang Dibangun 5000 1.004.750,0 4500 2400 2280 950.700,0 533.400,0 533.480,0

Menyusun DED 12 125,0 1.500,0

Membangun Fisik Rumah Khusus dan Pendukung 5000 196,0 980.000,0

Mengawasi Pembangunan Fisik Rumah Khusus dan Pendukung 5000 4,7 23.250,0

07 Rumah Khusus yang Dipelihara 1000 9.370,0 1200 1100 1000 9.762,5 10.312,5 10.685,0

Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Khusus 1000 8,4 8.425,0

Mengawasi Pemeliharaan Rumah Khusus 1000 0,9 945,0

Jumlah 1.083.430,0 5930 3683 3463 1.034.942,5 620.212,5 624.477,5

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 NSPK Penyediaan Rumah Khusus 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Menyusun NSPK Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

02 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Khusus 7.400,0 0,0 0,0 0,0 7.400,0

Menyusun Rencana Program dan Anggaran Rumah Khusus dan Negara BLK 1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0

1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0 Pusat

Mengumpulkan Usulan Pembangunan Rumah Khusus BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat

Menyusun prioritas lokasi pembangunan Rumah Khusus BLK 4.250,0 0,0 0,0 0,0 4.250,0

4.250,0 0,0 0,0 0,0 4.250,0 Pusat

03 Layanan Manajerial 15.610,0 0,0 0,0 0,0 15.610,0

Melaksanakan Administrasi Kegiatan BAK 9.860,0 0,0 0,0 0,0 9.860,0

9.860,0 0,0 0,0 0,0 9.860,0 Pusat

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rumah khusus BAK 5.750,0 0,0 0,0 0,0 5.750,0

5.750,0 0,0 0,0 0,0 5.750,0 Pusat

04 Layanan Teknis 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0

Melakukan Sosialisasi Program BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Mengkoordinasikan dan Mendampingi Kegiatan Rumah Khusus BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat

05 Layanan Administrasi Rumah Negara 38.000,0 0,0 0,0 0,0 38.000,0

Mendaftar Rumah Negara BLK 23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0

23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Pusat

Melaksanakan Alih Status dan Hak Rumah Negara BLK 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0

6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Pusat

Melaksanakan Penatausahaan Rumah Negara BLK 8.500,0 0,0 0,0 0,0 8.500,0

8.500,0 0,0 0,0 0,0 8.500,0 Pusat

06 Rumah Khusus yang Dibangun 1.004.750,0 0,0 0,0 0,0 1.004.750,0

Menyusun DED BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Membangun Fisik Rumah Khusus dan Pendukung BLK 980.000,0 0,0 0,0 0,0 980.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Sumatera Barat

6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi DKI Jakarta

128.304,0 0,0 0,0 0,0 128.304,0 Provinsi Papua Barat

174.054,6 0,0 0,0 0,0 174.054,6 Provinsi Papua

22.680,0 0,0 0,0 0,0 22.680,0 Provinsi Sulawesi Selatan

123.218,0 0,0 0,0 0,0 123.218,0 Provinsi Kalimantan Barat

20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Sumatera Utara

6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Kepulauan Riau

80.051,4 0,0 0,0 0,0 80.051,4 Provinsi Nusa TenggaraTimur

7.560,0 0,0 0,0 0,0 7.560,0 Provinsi Sulawesi Tengah

20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Lampung

11.466,0 0,0 0,0 0,0 11.466,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

40.824,0 0,0 0,0 0,0 40.824,0 Provinsi Gorontalo

6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

22.680,0 0,0 0,0 0,0 22.680,0 Provinsi Sulawesi Utara

6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Sumatera Selatan

13.608,0 0,0 0,0 0,0 13.608,0 Provinsi Jawa Timur

34.020,0 0,0 0,0 0,0 34.020,0 Provinsi Bangka Belitung

6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Bali

22.680,0 0,0 0,0 0,0 22.680,0 Provinsi Kalimantan Timur

20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Jambi

6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Di Yogyakarta

15.120,0 0,0 0,0 0,0 15.120,0 Provinsi Kalimantan Utara

20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Banten

26.902,8 0,0 0,0 0,0 26.902,8 Provinsi Maluku

7.560,0 0,0 0,0 0,0 7.560,0 Provinsi Kalimantan Selatan

13.608,0 0,0 0,0 0,0 13.608,0 Provinsi Riau

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Jawa Barat

15.120,0 0,0 0,0 0,0 15.120,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

17.935,2 0,0 0,0 0,0 17.935,2 Provinsi Maluku Utara

37.800,0 0,0 0,0 0,0 37.800,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

15.120,0 0,0 0,0 0,0 15.120,0 Provinsi Kalimantan Tengah

Mengawasi Pembangunan Fisik Rumah Khusus dan Pendukung BLK 23.250,0 0,0 0,0 0,0 23.250,0

23.250,0 0,0 0,0 0,0 23.250,0 Pusat

07 Rumah Khusus yang Dipelihara 9.370,0 0,0 0,0 0,0 9.370,0

Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Khusus BLK 8.425,0 0,0 0,0 0,0 8.425,0

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Papua

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Kalimantan Barat

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Sulawesi Tenggara

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Sulawesi Selatan

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Kalimantan Utara

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Sulawesi Tengah

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Prop. Sulawesi Barat

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Kalimantan Timur

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Papua Barat

842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Kalimantan Tengah

Mengawasi Pemeliharaan Rumah Khusus BLK 945,0 0,0 0,0 0,0 945,0

945,0 0,0 0,0 0,0 945,0 Pusat

Jumlah 1.083.430,0 0,0 0,0 0,0 1.083.430,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Perumahan

3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni

4. Kegiatan : Penyediaan Rumah Susun

5. Unit Organisasi : Direktorat Rumah Susun

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Rumah Susun Layak Huni 15000 3.091.400,0 01 03 ----

Jumlah Satuan Rumah Susun 15000

02 Rumah Susun yang DIpelihara dan Dirawat 20 33.000,0 01 03 ----

Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara dan Dirawat 20

03 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Susun 5 12.620,0 01 03 ----

Jumlah Rencana Teknis Penyediaan Rumah Susun 5

04 Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Penyediaan Rumah Susun 5 11.650,0 01 03 ----

Jumlah NSPK Penyediaan Rumah Susun 5

05 Layanan Teknis 34 9.900,0 01 03 ----

Jumlah Pemerintah Daerah yang Terlayani Secara Teknis 34

06 Layanan Manajerial 150 23.050,0 01 03 ----

Jumlah Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun 1

Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi PenyelenggaraanRumah Susun

150

Jumlah Layanan Manajerial 12

Jumlah 3.181.620,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Rumah Susun Layak Huni 15000 3.091.400,0 17000 9300 5000 3.558.363,0 1.935.309,0 1.045.801,0

Pembangunan Rumah Susun Sewa 150 20.205,0 3.030.750,0

Manajemen Konstruksi Rumah Susun 6 6.500,0 39.000,0

Review DED Pembangunan Rumah Susun Sewa 5 2.500,0 12.500,0

Fasilitasi Serah terima Bangunan Rumah Susun Sewa (PHO/FHO) 1 3.300,0 3.300,0

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rumah Susun Sewa 1 5.850,0 5.850,0

02 Rumah Susun yang DIpelihara dan Dirawat 20 33.000,0 30 30 30 49.500,0 49.500,0 49.500,0

Pengamanan Rumah Susun Sewa 80 72,0 5.760,0

Pemeliharaan dan Bantuan PSU Rusunawa 20 1.250,0 25.000,0

Supervisi Pemeliharaan dan Bantuan PSU Rusunawa 1 600,0 600,0

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU dan Pemeliharaan Rumah Susun Sewa 1 800,0 800,0

Pendataan dan Perencanaan Teknis Pembangunan PSU dan Pemeliharaan Rumah Susun Sewa 1 840,0 840,0

03 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Susun 5 12.620,0 5 5 5 13.000,0 13.000,0 13.000,0

Riviu Renstra Direktorat Rumah Susun TA. 2016 1 500,0 500,0

Penyusunan Rencana Pengolaan RUmah Susun Sewa Terbangun Wilayah I 1 950,0 950,0

Penyusunan Rencana Pengelolaan Rumah Susun Sewa Terbangun Wilayah II 1 850,0 850,0

Kajian Pembangunan Rumah Susun Sewa Bertingkat Tinggi 1 1.000,0 1.000,0

Kajian Penerapan Teknologi Bahan Bangunan Terbaru untuk Bangunan Rumah Susun 1 650,0 650,0

Kajian Penerapan Sistem Pengukuran Kualitas Pekerjaan Struktur Bangunan Rumah Susun 1 650,0 650,0

Penyusunan Model Penilaian Kewajaran Harga Pembangunan Rumah Susun 1 500,0 500,0

Kajian Pembangunan Rumah Susun Sewa Bertingkat Tinggi Campuran 1 800,0 800,0

Verifikasi Administrasi Usulan Bantuan Penyediaan, Pemeliharaan, dan Perawatan Rumah Susun 1 1.000,0 1.000,0

Verifikasi Teknis Usulan Bantuan Penyediaan, Pemeliharaan, dan Perawatan Rumah Susun 1 4.920,0 4.920,0

Penyusunan Program dan Anggaran Dit. Penyediaan Rumah Susun TA 2017 1 800,0 800,0

04 Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Penyediaan Rumah Susun 5 11.650,0 5 5 5 12.000,0 12.000,0 12.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Penyusunan Draf Pedoman tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)Rumah Susun

1 800,0 800,0

Penyusunan Draf Pedoman tentang Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Unit RumahSusun

1 900,0 900,0

Finalisasi Draf Pedoman Pembinaan Kapasitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Rumah Susun 1 800,0 800,0

Penyusunan Draf Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun 1 800,0 800,0

Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Penghunian Rumah Susun Sewa 1 800,0 800,0

Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sewa 1 800,0 800,0

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah I 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah II 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah III 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah IV 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Desain Rinci Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Sewa Terbangun 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pasar Minggu 1 1.750,0 1.750,0

05 Layanan Teknis 34 9.900,0 34 34 34 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Pelatihan Mitigasi Bencana Alam pada Rumah Susun Wilayah Sulawesi 1 900,0 900,0

Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sistem Pre-Cast Wilayah Sumatera 1 800,0 800,0

Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sistem Pre-Cast Wilayah Jawa 1 800,0 800,0

Promosi dan Sosialisasi Kebijakan, Peraturan, dan Produk Penyediaan Rumah Susun 1 800,0 800,0

Dukungan Percepatan Penyediaan Rumah Susun Untuk Pekerja (P3UP) 1 800,0 800,0

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penyediaan Rumah Susun TA 2017 1 1.000,0 1.000,0

Koordinasi Teknis Penyediaan Rumah Susun TA 2017 1 1.000,0 1.000,0

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah I 1 900,0 900,0

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah II 1 900,0 900,0

Sosialisasi Pemanfaatan dan Penghunian Bantuan Rumah Susun Wilayah I 1 1.000,0 1.000,0

Sosialisasi Pemanfaatan dan Penghunian Bantuan Rumah Susun Wilayah II 1 1.000,0 1.000,0

06 Layanan Manajerial 150 23.050,0 170 93 50 16.000,0 17.000,0 17.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Administrasi Kegiatan Satker Pengembangan Rumah Susun 12 333,3 4.000,0

Administrasi Kegiatan Satker Penyediaan Rumah Susun 12 541,7 6.500,0

Pemutakhiran Data Rumah Susun Terbangun 1 700,0 700,0

Mapping Pembangunan Rumah Susun Tahun 2016 1 1.800,0 1.800,0

Pendataan Penghunian Rumah Susun Terbangun Wilayah I 12 75,0 900,0

Pendataan Penghunian Rumah Susun Terbangun Wilayah II 1 800,0 800,0

Pengendalian Pelaksanaan Program dan Anggaran Penyediaan Rumah Susun TA 2016 1 800,0 800,0

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah I 1 900,0 900,0

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah II 1 900,0 900,0

Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2016 1 1.850,0 1.850,0

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2015 1 1.850,0 1.850,0

Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2015 1 1.800,0 1.800,0

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun Tahun 2016 1 250,0 250,0

Jumlah 3.181.620,0 17244 9467 5124 3.658.863,0 2.036.809,0 1.147.301,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Rumah Susun Layak Huni 3.091.400,0 0,0 0,0 0,0 3.091.400,0

Pembangunan Rumah Susun Sewa BAK 3.030.750,0 0,0 0,0 0,0 3.030.750,0

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Majene

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Banjar

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kapuas

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Lampung Selatan

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Bantul

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Gorontalo

60.600,0 0,0 0,0 0,0 60.600,0 Kab. Jayapura

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Maluku Tenggara

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Buton

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Mojokerto

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Lampung Tengah

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pasaman

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Boalemo

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Bengkalis

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Mamuju

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Tanah Laut

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Karimun

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Barito Utara

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Lombok Timur

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pohuwato

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Halmahera Utara

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Gunungkidul

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Mamuju Utara

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Tapin

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Natuna

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Barito Selatan

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Maluku Tenggara Barat

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Jombang

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Bone Bolango

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Sarolangun

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Mempawah

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Polewali Mandar

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Lingga

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kotawaringin Timur

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Kepulauan Yapen

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pulau Buru

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kepulauan Talaud

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Simalungun

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Kepulauan Sula

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Mamasa

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Anambas

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kotawaringin Barat

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Bogor

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kepulauan Aru

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pesisir Selatan

60.600,0 0,0 0,0 0,0 60.600,0 Kab. Katingan

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Sukabumi

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pelalawan

80.800,0 0,0 0,0 0,0 80.800,0 Kab. Barito Kuala

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Morowali

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Halmahera Barat

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Musi Rawas

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Lampung Timur

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kutai Barat

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Sumenep

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Way Kanan

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pulau Morotai

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Negara

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Tapanuli Selatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

20.450,0 0,0 0,0 0,0 20.450,0 Kab. Nabire

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Sinjai

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pringsewu

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Oku Timur

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Solok Selatan

20.700,0 0,0 0,0 0,0 20.700,0 Kab. Pegunungan Arfak

101.000,0 0,0 0,0 0,0 101.000,0 Kab. Balangan

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Oku Selatan

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Nias

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pemalang

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Aceh Barat Daya

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Tulang Bawang Barat

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pasaman Barat

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Aceh Gayo Lues

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Kepulauan Meranti

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pesisir Barat

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Rote Ndao

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pasuruan

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pakpak Barat

80.800,0 0,0 0,0 0,0 80.800,0 Kab. Ciamis

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Nganjuk

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Bandung Barat

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Enrekang

40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kota Jakarta Utara

20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kota Jakarta Selatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

60.600,0 0,0 0,0 0,0 60.600,0 Kota Jakarta Timur

Manajemen Konstruksi Rumah Susun BAK 39.000,0 0,0 0,0 0,0 39.000,0

39.000,0 0,0 0,0 0,0 39.000,0 Pusat

Review DED Pembangunan Rumah Susun Sewa BAK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat

Fasilitasi Serah terima Bangunan Rumah Susun Sewa (PHO/FHO) BAK 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0

3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0 Pusat

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rumah Susun Sewa BAK 5.850,0 0,0 0,0 0,0 5.850,0

5.850,0 0,0 0,0 0,0 5.850,0 Pusat

02 Rumah Susun yang DIpelihara dan Dirawat 33.000,0 0,0 0,0 0,0 33.000,0

Pengamanan Rumah Susun Sewa BAK 5.760,0 0,0 0,0 0,0 5.760,0

5.760,0 0,0 0,0 0,0 5.760,0 Pusat

Pemeliharaan dan Bantuan PSU Rusunawa BAK 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0

25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Pusat

Supervisi Pemeliharaan dan Bantuan PSU Rusunawa BAK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU dan Pemeliharaan Rumah SusunSewa

BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Pendataan dan Perencanaan Teknis Pembangunan PSU dan Pemeliharaan RumahSusun Sewa

840,0 0,0 0,0 0,0 840,0

840,0 0,0 0,0 0,0 840,0 Pusat

03 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Susun 12.620,0 0,0 0,0 0,0 12.620,0

Riviu Renstra Direktorat Rumah Susun TA. 2016 BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Penyusunan Rencana Pengolaan RUmah Susun Sewa Terbangun Wilayah I BAK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0

950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat

Penyusunan Rencana Pengelolaan Rumah Susun Sewa Terbangun Wilayah II BAK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Pusat

Kajian Pembangunan Rumah Susun Sewa Bertingkat Tinggi BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Kajian Penerapan Teknologi Bahan Bangunan Terbaru untuk Bangunan Rumah Susun BAK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0

650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 Pusat

Kajian Penerapan Sistem Pengukuran Kualitas Pekerjaan Struktur Bangunan RumahSusun

BAK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0

650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 Pusat

Penyusunan Model Penilaian Kewajaran Harga Pembangunan Rumah Susun BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Kajian Pembangunan Rumah Susun Sewa Bertingkat Tinggi Campuran BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Verifikasi Administrasi Usulan Bantuan Penyediaan, Pemeliharaan, dan PerawatanRumah Susun

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Verifikasi Teknis Usulan Bantuan Penyediaan, Pemeliharaan, dan Perawatan RumahSusun

BAK 4.920,0 0,0 0,0 0,0 4.920,0

4.920,0 0,0 0,0 0,0 4.920,0 Pusat

Penyusunan Program dan Anggaran Dit. Penyediaan Rumah Susun TA 2017 BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

04 Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Penyediaan Rumah Susun 11.650,0 0,0 0,0 0,0 11.650,0

Penyusunan Draf Pedoman tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, Sarana,dan Utilitas (PSU) Rumah Susun

BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Penyusunan Draf Pedoman tentang Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung SatuanUnit Rumah Susun

BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Finalisasi Draf Pedoman Pembinaan Kapasitas Kelembagaan dalam PenyelenggaraanRumah Susun

BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Penyusunan Draf Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Penghunian Rumah Susun Sewa BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sewa BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah I BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah II BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah III BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah IV BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Desain Rinci Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Sewa Terbangun BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pasar Minggu BAK 1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0

1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Pusat

05 Layanan Teknis 9.900,0 0,0 0,0 0,0 9.900,0

Pelatihan Mitigasi Bencana Alam pada Rumah Susun Wilayah Sulawesi BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sistem Pre-Cast WilayahSumatera

BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sistem Pre-Cast WilayahJawa

BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Promosi dan Sosialisasi Kebijakan, Peraturan, dan Produk Penyediaan Rumah Susun BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Dukungan Percepatan Penyediaan Rumah Susun Untuk Pekerja (P3UP) BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penyediaan Rumah Susun TA 2017 BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Koordinasi Teknis Penyediaan Rumah Susun TA 2017 BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah I BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah II BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Sosialisasi Pemanfaatan dan Penghunian Bantuan Rumah Susun Wilayah I BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Sosialisasi Pemanfaatan dan Penghunian Bantuan Rumah Susun Wilayah II BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

06 Layanan Manajerial 23.050,0 0,0 0,0 0,0 23.050,0

Administrasi Kegiatan Satker Pengembangan Rumah Susun BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Administrasi Kegiatan Satker Penyediaan Rumah Susun BAK 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0

6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Pusat

Pemutakhiran Data Rumah Susun Terbangun BAK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat

Mapping Pembangunan Rumah Susun Tahun 2016 BAK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat

Pendataan Penghunian Rumah Susun Terbangun Wilayah I BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Pendataan Penghunian Rumah Susun Terbangun Wilayah II BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Pengendalian Pelaksanaan Program dan Anggaran Penyediaan Rumah Susun TA 2016 BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah I BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah II BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2016 BAK 1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0

1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0 Pusat

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2015 BAK 1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0

1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0 Pusat

Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2015 BAK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun Tahun 2016 BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat

Jumlah 3.181.620,0 0,0 0,0 0,0 3.181.620,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

3. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

4. Unit Organisasi : Ditjen Pembiayaan Perumahan

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan danpembiayaan perumahan

581.850,0

Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakatberpenghasilan rendah

3.81

Jumlah 581.850,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5315 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan 81.183,3 0,0 0,0 0,0 81.183,3 81.183,3 81.183,3 81.183,3

5316 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan 14.121,3 0,0 0,0 0,0 14.121,3 16.346,2 17.799,3 19.326,8

5317 Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan 233.945,5 0,0 0,0 0,0 233.945,5 632.559,2 696.987,1 410.629,3

5318 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 12.935,9 0,0 0,0 0,0 12.935,9 14.182,6 15.551,2 17.053,7

5319 Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan 12.875,0 0,0 0,0 0,0 12.875,0 15.229,6 18.275,6 21.842,9

5320 Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 17.939,0 0,0 0,0 0,0 17.939,0 19.571,8 21.429,3 22.215,4

5321 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan 0,0 0,0 208.850,0 0,0 208.850,0 225.638,3 239.176,7 253.527,3

Jumlah 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat JenderalPembiayaan Perumahan

25 19.183,3 nu ----

Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana danReformasi Birokrasi

3

Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan ManajemenKepegawaian

3

Jumlah Laporan Keuangan 3

Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Perundang - undangandan Pembinaan

5

Jumlah Laporan Pertimbangan/ Opini Hukum danPendampingan Hukum

4

Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan 5

Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan 1

Jumlah laporan evaluasi kinerja Setditjen 1

02 Pengelolaan administrasi perkantoran 12 62.000,0 nu ----

Jumlah layanan perkantoran 12

Jumlah 81.183,3

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 25 19.183,3 25 25 25 19.183,3 19.183,3 19.183,3

Penyusunan Anggaran Pembiayaan Perumahan 1 300,0 300,0

Pelaksanaan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 3 800,0 2.400,0

Pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen kepegawaian 3 983,3 2.950,0

Penyusunan Laporan Keuangan dan Koordinasi 3 400,0 1.200,0

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Pembinaan 5 640,0 3.200,0

Pemberian Pertimbangan/Opini Hukum dan Pendampingan Hukum 4 575,0 2.300,0

Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 5 1.344,5 6.722,4

Penyusunan Laporan Kinerja 1 110,9 110,9

02 Pengelolaan administrasi perkantoran 12 62.000,0 12 12 12 62.000,0 62.000,0 62.000,0

Administrasi Perkantoran 1 32.000,0 32.000,0

Belanja Pegawai 1 30.000,0 30.000,0

Jumlah 81.183,3 37 37 37 81.183,3 81.183,3 81.183,3

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal PembiayaanPerumahan

19.183,3 0,0 0,0 0,0 19.183,3

Penyusunan Anggaran Pembiayaan Perumahan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Pelaksanaan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi BLK 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Pusat

Pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen kepegawaian BLK 2.950,0 0,0 0,0 0,0 2.950,0

2.950,0 0,0 0,0 0,0 2.950,0 Pusat

Penyusunan Laporan Keuangan dan Koordinasi BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Pembinaan BLK 3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pemberian Pertimbangan/Opini Hukum dan Pendampingan Hukum BLK 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0

2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 Pusat

Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan BLK 6.722,4 0,0 0,0 0,0 6.722,4

6.722,4 0,0 0,0 0,0 6.722,4 Pusat

Penyusunan Laporan Kinerja BLK 110,9 0,0 0,0 0,0 110,9

110,9 0,0 0,0 0,0 110,9 Pusat

02 Pengelolaan administrasi perkantoran 62.000,0 0,0 0,0 0,0 62.000,0

Administrasi Perkantoran BAK 32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0

32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0 Pusat

Belanja Pegawai BAK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Pusat

Jumlah 81.183,3 0,0 0,0 0,0 81.183,3

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan

4. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangansistem informasi pembiayaan perumahan

8 9.540,0 nu ----

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaanperumahan

3

Jumlah dokumen analisis makro bidang pembiayaanperumahan

1

Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dankemudahan

1

Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan 2

Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidangpembiayaan perumahan

1

02 Laporan evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran 3 Lap, 12 Bln 1.781,3 nu ----

Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan 3

Jumlah layanan perkantoran 12

03 MOU kerjasama pembiayaan perumahan 41 2.800,0 nu ----

Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan,pemerintah dan pemerintah daerah

39

Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaanperumahan

2

Jumlah 14.121,3

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangan sistem informasi pembiayaanperumahan

8 9.540,0 8 8 8 11.508,0 12.688,8 13.987,7

Penyusunan Rencana 2 819,0 1.638,0

Penyusunan Materi Teknis 2 750,0 1.500,0

Koordinasi/Sinkronisasi 3 1.007,3 3.022,0

Pengembangan Sistem Informasi 1 3.380,0 3.380,0

02 Laporan evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran 3 Lap, 12 Bln 1.781,3 3 Lap, 12 Bln 3 Lap, 12 Bln 3 Lap, 12 Bln 1.870,2 1.964,4 2.064,3

Penyusunan Laporan Kinerja 3 240,4 721,3

Administrasi Kegiatan 12 88,3 1.060,0

03 MOU kerjasama pembiayaan perumahan 41 2.800,0 51 69 84 2.968,0 3.146,1 3.274,8

Penyusunan Rencana 2 600,0 1.200,0

Koordinasi/Sinkronisasi 2 800,0 1.600,0

Jumlah 14.121,3 62 80 95 16.346,2 17.799,3 19.326,8

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangan sistem informasipembiayaan perumahan

9.540,0 0,0 0,0 0,0 9.540,0

Penyusunan Rencana BLK 1.638,0 0,0 0,0 0,0 1.638,0

1.638,0 0,0 0,0 0,0 1.638,0 Pusat

Penyusunan Materi Teknis BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Koordinasi/Sinkronisasi BLK 3.022,0 0,0 0,0 0,0 3.022,0

3.022,0 0,0 0,0 0,0 3.022,0 Pusat

Pengembangan Sistem Informasi BLK 3.380,0 0,0 0,0 0,0 3.380,0

3.380,0 0,0 0,0 0,0 3.380,0 Pusat

02 Laporan evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran 1.781,3 0,0 0,0 0,0 1.781,3

Penyusunan Laporan Kinerja BLK 721,3 0,0 0,0 0,0 721,3

721,3 0,0 0,0 0,0 721,3 Pusat

Administrasi Kegiatan BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat

03 MOU kerjasama pembiayaan perumahan 2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0

Penyusunan Rencana BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Koordinasi/Sinkronisasi BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat

Jumlah 14.121,3 0,0 0,0 0,0 14.121,3

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan

4. Kegiatan : Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaanmikro, investasi, rumah tapak, rumah susun dan rumah swadaya

10 Mastek, 1 NSPK 6.614,6 nu ----

Jumlah materi teknis/dokumen rencana dan strategipengembangan pola pembiayaan perumahan

4

Jumlah rumusan NSPK pola pembiayaan perumahan 1 Mastek, 1 NSPK

Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumahtapak dan rumah susun

2

Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumahswadaya

1

Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro 1

Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan 1

02 Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak danrumah susun, dan rumah swadaya

4 2.160,0 ----

Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak danrumah susun

1

Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya 1

Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro 1

Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan 1

03 Laporan kinerja direktorat dan layanan administrasi perkantoran 1 Lap, 12 Bln 1.170,9 ----

Jumlah layanan perkantoran 12

Jumlah Laporan evaluasi kinerja direktorat 1

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

04 Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Bantuan UangMuka yang terfasilitasi

55000 224.000,0 nu ----

Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Bantuan uangMuka

55000

Jumlah 233.945,5

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak,rumah susun dan rumah swadaya

10 Mastek, 1 NSPK 6.614,6 10 Mastek, 1NSPK

10 Mastek, 1NSPK

10 Mastek, 1NSPK

7.260,0 7.986,0 9.574,2

Penyusunan Rencana/ Kebijakan/Strategi/Investasi/KPJM 4 371,0 1.484,0

Penyiapan rumusan NSPK Pola Pembiayaan Perumahan 1 424,0 424,0

Penyusunan Kajian/Mastek/Naskah Akademik kebijakan Pola Pembiayaan Perumahan 4 938,2 3.752,6

Penyusunan Kajian/Mastek/Naskah Akademik kebijakan Investasi Perumahan 1 954,0 954,0

02 Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, dan rumah swadaya 4 2.160,0 4 4 4 2.808,0 3.650,4 4.380,5

Penyiapan rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan 3 540,0 1.620,0

Penyiapan rumusan Rapermen Investasi Perumahan 1 540,0 540,0

03 Laporan kinerja direktorat dan layanan administrasi perkantoran 1 Lap, 12 Bln 1.170,9 1 Lap, 12 Bln 1 Lap, 12 Bln 1 Lap, 12 Bln 1.241,2 1.315,7 1.394,6

Penyusunan Laporan Kinerja 1 110,9 110,9

Administrasi Perkantoran 1 1.060,0 1.060,0

04 Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Bantuan Uang Muka yang terfasilitasi 55000 224.000,0 124250 124370 65880 621.250,0 684.035,0 395.280,0

Memfasilitasi bantuan/kemudahan perolehan dan pembangunan perumahan 55000 4,1 224.000,0

Jumlah 233.945,5 124265 124385 65895 632.559,2 696.987,1 410.629,3

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan mikro, investasi,rumah tapak, rumah susun dan rumah swadaya

6.614,6 0,0 0,0 0,0 6.614,6

Penyusunan Rencana/ Kebijakan/Strategi/Investasi/KPJM BLK 1.484,0 0,0 0,0 0,0 1.484,0

1.484,0 0,0 0,0 0,0 1.484,0 Pusat

Penyiapan rumusan NSPK Pola Pembiayaan Perumahan BLK 424,0 0,0 0,0 0,0 424,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

424,0 0,0 0,0 0,0 424,0 Pusat

Penyusunan Kajian/Mastek/Naskah Akademik kebijakan Pola Pembiayaan Perumahan BLK 3.752,6 0,0 0,0 0,0 3.752,6

3.752,6 0,0 0,0 0,0 3.752,6 Pusat

Penyusunan Kajian/Mastek/Naskah Akademik kebijakan Investasi Perumahan BLK 954,0 0,0 0,0 0,0 954,0

954,0 0,0 0,0 0,0 954,0 Pusat

02 Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, danrumah swadaya

2.160,0 0,0 0,0 0,0 2.160,0

Penyiapan rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan BLK 1.620,0 0,0 0,0 0,0 1.620,0

1.620,0 0,0 0,0 0,0 1.620,0 Pusat

Penyiapan rumusan Rapermen Investasi Perumahan BLK 540,0 0,0 0,0 0,0 540,0

540,0 0,0 0,0 0,0 540,0 Pusat

03 Laporan kinerja direktorat dan layanan administrasi perkantoran 1.170,9 0,0 0,0 0,0 1.170,9

Penyusunan Laporan Kinerja BLK 110,9 0,0 0,0 0,0 110,9

110,9 0,0 0,0 0,0 110,9 Pusat

Administrasi Perkantoran BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0

1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat

04 Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Bantuan Uang Muka yangterfasilitasi

224.000,0 0,0 0,0 0,0 224.000,0

Memfasilitasi bantuan/kemudahan perolehan dan pembangunan perumahan BLK 224.000,0 0,0 0,0 0,0 224.000,0

224.000,0 0,0 0,0 0,0 224.000,0 Pusat

Jumlah 233.945,5 0,0 0,0 0,0 233.945,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan

4. Kegiatan : Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan administrasi perkantoran dan evaluasi kinerja direktorat 12 Bulan 1 Laporan 1.170,9 ----

Jumlah layanan perkantoran 12

Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat 1

02 Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan 37LKB 15Perusahaan 11.765,0 ----

Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaanperumahan

2

Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaanperumahan

1Mastek,1NSPK

Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofoliopembiayaan perumahan

20

Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memilikiportofolio pembiayaan perumahan

10

Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS,tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertarum PNS, danTWP TNI/ POLRI untuk pembiayaan pembangunanperumahan

5

Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunderperumahan untuk pembiayaan perumahan

15

Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaanpembiayaan sekunder perumahan

0

Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabunganperumahan

1 RUU

Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabunganperumahan

5

Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang memilikiproduk/program pembiayaan swadaya masyarakat

2

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untukpembiayaan perumahan

15

Jumlah 12.935,9

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan administrasi perkantoran dan evaluasi kinerja direktorat 12 Bulan 1 Laporan 1.170,9 12 Bulan 1Laporan

12 Bulan 1Laporan

12 Bulan 1Laporan

1.241,2 1.315,7 1.394,6

Penyusunan Laporan Kinerja 1 110,9 110,9

Administrasi Kegiatan 1 1.060,0 1.060,0

02 Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan 37LKB 15Perusahaan 11.765,0 54LKB20Perusahaan

62LKB20Perusahaan

85LKB25Perusahaan

12.941,4 14.235,5 15.659,1

Penyusunan Rencana/Kebijakan/Strategi/KPJM 2 350,0 700,0

Penyiapan rumusan NSPK Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 1 700,0 700,0

Penyusunan Masukan Teknis 6 900,0 5.400,0

Koordinasi/Sinkronisasi 7 709,3 4.965,0

Jumlah 12.935,9 66 74 97 14.182,6 15.551,2 17.053,7

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan administrasi perkantoran dan evaluasi kinerja direktorat 1.170,9 0,0 0,0 0,0 1.170,9

Penyusunan Laporan Kinerja BLK 110,9 0,0 0,0 0,0 110,9

110,9 0,0 0,0 0,0 110,9 Pusat

Administrasi Kegiatan BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0

1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat

02 Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan 11.765,0 0,0 0,0 0,0 11.765,0

Penyusunan Rencana/Kebijakan/Strategi/KPJM BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat

Penyiapan rumusan NSPK Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Penyusunan Masukan Teknis BLK 5.400,0 0,0 0,0 0,0 5.400,0

5.400,0 0,0 0,0 0,0 5.400,0 Pusat

Koordinasi/Sinkronisasi BLK 4.965,0 0,0 0,0 0,0 4.965,0

4.965,0 0,0 0,0 0,0 4.965,0 Pusat

Jumlah 12.935,9 0,0 0,0 0,0 12.935,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan

4. Kegiatan : Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan administrasi perkantoran, materi teknis dan pedoman pembinaan sertapelaksanaan diseminasi sistem pembiayaan perumahan

12 Bl 4 Mastek 5 Lap 7.815,0 ----

Jumlah layanan perkantoran 12

Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaanpembinaan sistem pembiayaan perumahan

2

Jumlah materi teknis/ dokumen pedoman pembinaan sistempembiayaan perumahan

2

Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat 2

Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaanperumahan di wilayah I

1

Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaanperumahan di wilayah II

1

Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaanperumahan di wilayah III

1

02 Pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah,pemerintah daerah di wilayah

26LKB 34Prov 258Kab 5.060,0 ----

Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi,pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaandan bantuan teknis

10LKB 13Prov 98Kab

Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi,pemerintah daerah di wilayah III yang memperolehpembinaan dan bantuan teknis

6LKB 10Prov 72Kab

Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi,pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaandan bantuan teknis

10LKB 11Prov 88Kab

Jumlah 12.875,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan administrasi perkantoran, materi teknis dan pedoman pembinaan serta pelaksanaan diseminasi sistempembiayaan perumahan

12 Bl 4 Mastek 5 Lap 7.815,0 12 Bl 4Mastek 5 Lap

12 Bl 4Mastek 5 Lap

12 Bl 4Mastek 5 Lap

8.596,6 10.316,0 12.379,1

penyusunan rencana 2 750,0 1.500,0

penyusunan masukan teknis/pedoman 2 750,0 1.500,0

diseminasi pembiayaan perumahan 3 1.116,7 3.350,0

penyusunan laporan kinerja 2 202,5 405,0

administrasi perkantoran 12 88,3 1.060,0

02 Pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, pemerintah daerah di wilayah 26LKB 34Prov 258Kab 5.060,0 26LKB34Prov514Kab

26LKB34Prov514Kab

26LKB34Prov514Kab

6.633,0 7.959,6 9.463,8

Penyiapan materi pembinaan dan bantuan teknis 3 100,0 300,0

Pelaksanaan Pembinaan dan Bantuan Teknis 3 1.586,7 4.760,0

Jumlah 12.875,0 38 38 38 15.229,6 18.275,6 21.842,9

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan administrasi perkantoran, materi teknis dan pedoman pembinaan serta pelaksanaandiseminasi sistem pembiayaan perumahan

7.815,0 0,0 0,0 0,0 7.815,0

penyusunan rencana BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

penyusunan masukan teknis/pedoman BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

diseminasi pembiayaan perumahan BLK 3.350,0 0,0 0,0 0,0 3.350,0

3.350,0 0,0 0,0 0,0 3.350,0 Pusat

penyusunan laporan kinerja BLK 405,0 0,0 0,0 0,0 405,0

405,0 0,0 0,0 0,0 405,0 Pusat

administrasi perkantoran BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0

1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

02 Pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, pemerintah daerah diwilayah

5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0

Penyiapan materi pembinaan dan bantuan teknis BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Pelaksanaan Pembinaan dan Bantuan Teknis BLK 4.760,0 0,0 0,0 0,0 4.760,0

4.760,0 0,0 0,0 0,0 4.760,0 Pusat

Jumlah 12.875,0 0,0 0,0 0,0 12.875,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan

4. Kegiatan : Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Layanan administrasi perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan peksanaanpengendalian bantuan pembiayaan perumahan

12 Bl 2 Lap 4 Dok 4.028,0 ----

Jumlah layanan perkantoran 12

Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat 2

Jumlah dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuanpembiayaan perumahan

4

02 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaanbantuan pembiayaan perumahan di wilayah

8 13.911,0 ----

Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi danpengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II

2

Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi danpengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah III

2

Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi danpengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV

2

Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi danpengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah I

2

Jumlah 17.939,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Layanan administrasi perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan peksanaan pengendalian bantuan pembiayaanperumahan

12 Bl 2 Lap 4 Dok 4.028,0 12 Bl 2 Lap 4Dok

12 Bl 2 Lap 4Dok

12 Bl 2 Lap 4Dok

4.269,7 4.525,9 4.797,4

Penyusunan Rencana 4 225,0 900,0

Penyusunan Pedoman 2 500,0 1.000,0

Koordinasi/Sinkronisasi 1 378,0 378,0

Penyusunan Laporan Kinerja 2 345,0 690,0

Administrasi Perkantoran 12 88,3 1.060,0

02 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan diwilayah

8 13.911,0 8 8 8 15.302,1 16.903,4 17.418,0

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis 4 2.727,8 10.911,0

Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan 4 750,0 3.000,0

Jumlah 17.939,0 20 20 20 19.571,8 21.429,3 22.215,4

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Layanan administrasi perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan peksanaan pengendalianbantuan pembiayaan perumahan

4.028,0 0,0 0,0 0,0 4.028,0

Penyusunan Rencana BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Penyusunan Pedoman BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Koordinasi/Sinkronisasi BLK 378,0 0,0 0,0 0,0 378,0

378,0 0,0 0,0 0,0 378,0 Pusat

Penyusunan Laporan Kinerja BLK 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0

690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Pusat

Administrasi Perkantoran BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0

1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

02 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaanperumahan di wilayah

13.911,0 0,0 0,0 0,0 13.911,0

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis BLK 10.911,0 0,0 0,0 0,0 10.911,0

10.911,0 0,0 0,0 0,0 10.911,0 Pusat

Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Jumlah 17.939,0 0,0 0,0 0,0 17.939,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan

4. Kegiatan : Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

5. Unit Organisasi : Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan PembiayaanPerumahan (BLU), legal dan bantuan hukum

35 31.164,0 ----

Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi 5

Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola DanaBantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)

2

Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum 28

02 Kerjasama dan rekonsiliasi LJK 59 636,0 ----

Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan PusatPengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)

39

Jumlah rekonsiliasi dengan LJK 20

03 Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, admisnistrasi perkantoran 29 Lap 12 Bln 43.371,0 ----

Jumlah laporan keuangan 8

Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJKpelaksana

225000

Jumlah laporan pemeliharaan database dan teknologiinformasi yang terintegrasi

2

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuanpembiayaan perumahan

2

Jumlah laporan pemenuhan SDM yang berkualitas 1

Jumlah laporan publikasi kegiatan Pusat Pengelola DanaBantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)

2

Jumlah laporan BMN 14

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah layanan administrasi perkantoran 12

Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran 30

04 Output Cadangan 1 133.679,0 ----

Jumlah 208.850,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU), legal danbantuan hukum

35 31.164,0 35 35 35 33.033,8 35.015,9 37.116,8

Penyusunan Rencana 2 182,0 364,0

Pelaksanaan Kegiatan Promosi 5 5.820,0 29.100,0

Penyusunan Dokumen Legal dan Pelaksanaan Bantuan Hukum 4 425,0 1.700,0

02 Kerjasama dan rekonsiliasi LJK 59 636,0 69 84 99 674,2 714,6 757,5

Persiapan 1 150,0 150,0

Koordinasi Pelaksanaan 1 150,0 150,0

Pelaksanaan Kerjasama 2 118,0 236,0

Rekonsiliasi LJK 1 75,0 75,0

Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 1 25,0 25,0

03 Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, admisnistrasi perkantoran 29 Lap 12 Bln 43.371,0 29 Lap 12Bln

29 Lap 12Bln

29 Lap 12Bln

45.929,5 48.685,3 51.606,4

Penyusunan Laporan Keuangan 8 62,5 500,0

Verifikasi/Pengujian Tagihan 1 2.500,0 2.500,0

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran FLPP 1 6.291,0 6.291,0

Penyelenggaraan Kehumasan 1 6.000,0 6.000,0

Peningkatan Kapasitas SDM 1 1.500,0 1.500,0

Updating Data dan Pemeliharaan Sistem ERP 2 640,0 1.280,0

Penyusunan Laporan BMN dan Digitalisasi Arsip 14 92,9 1.300,0

Administrasi Perkantoran 12 1.958,3 23.500,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 500,0 500,0

04 Output Cadangan 1 133.679,0 1 1 1 146.000,8 154.760,9 164.046,6

Output Cadangan 1 133.679,0 133.679,0

Jumlah 208.850,0 134 149 164 225.638,3 239.176,7 253.527,3

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan(BLU), legal dan bantuan hukum

0,0 0,0 31.164,0 0,0 31.164,0

Penyusunan Rencana BLK 0,0 0,0 364,0 0,0 364,0

0,0 0,0 364,0 0,0 364,0 Pusat

Pelaksanaan Kegiatan Promosi BLK 0,0 0,0 29.100,0 0,0 29.100,0

0,0 0,0 29.100,0 0,0 29.100,0 Pusat

Penyusunan Dokumen Legal dan Pelaksanaan Bantuan Hukum BLK 0,0 0,0 1.700,0 0,0 1.700,0

0,0 0,0 1.700,0 0,0 1.700,0 Pusat

02 Kerjasama dan rekonsiliasi LJK 0,0 0,0 636,0 0,0 636,0

Persiapan BLK 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0

0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 Pusat

Koordinasi Pelaksanaan BLK 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0

0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 Pusat

Pelaksanaan Kerjasama BLK 0,0 0,0 236,0 0,0 236,0

0,0 0,0 236,0 0,0 236,0 Pusat

Rekonsiliasi LJK BLK 0,0 0,0 75,0 0,0 75,0

0,0 0,0 75,0 0,0 75,0 Pusat

Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama BLK 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0

0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 Pusat

03 Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, admisnistrasi perkantoran 0,0 0,0 43.371,0 0,0 43.371,0

Penyusunan Laporan Keuangan BLK 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0

0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Verifikasi/Pengujian Tagihan BLK 0,0 0,0 2.500,0 0,0 2.500,0

0,0 0,0 2.500,0 0,0 2.500,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran FLPP BLK 0,0 0,0 6.291,0 0,0 6.291,0

0,0 0,0 6.291,0 0,0 6.291,0 Pusat

Penyelenggaraan Kehumasan BLK 0,0 0,0 6.000,0 0,0 6.000,0

0,0 0,0 6.000,0 0,0 6.000,0 Pusat

Peningkatan Kapasitas SDM BLK 0,0 0,0 1.500,0 0,0 1.500,0

0,0 0,0 1.500,0 0,0 1.500,0 Pusat

Updating Data dan Pemeliharaan Sistem ERP BLK 0,0 0,0 1.280,0 0,0 1.280,0

0,0 0,0 1.280,0 0,0 1.280,0 Pusat

Penyusunan Laporan BMN dan Digitalisasi Arsip BLK 0,0 0,0 1.300,0 0,0 1.300,0

0,0 0,0 1.300,0 0,0 1.300,0 Pusat

Administrasi Perkantoran BAK 0,0 0,0 23.500,0 0,0 23.500,0

0,0 0,0 23.500,0 0,0 23.500,0 Pusat

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BLK 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0

0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 Pusat

04 Output Cadangan 0,0 0,0 133.679,0 0,0 133.679,0

Output Cadangan BLK 0,0 0,0 133.679,0 0,0 133.679,0

0,0 0,0 133.679,0 0,0 133.679,0 Pusat

Jumlah 0,0 0,0 208.850,0 0,0 208.850,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas

3. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR 493.003,2

Prosentase SDM PU-PR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan 19

Jumlah 493.003,2

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5596 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian,Monev Serta SIM

200.215,7 0,0 1.834,5 0,0 202.050,2 282.855,0 314.029,0 349.397,0

5597 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja 48.315,0 0,0 0,0 0,0 48.315,0 71.390,0 78.529,0 86.382,0

5598 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 81.386,0 0,0 0,0 0,0 81.386,0 106.964,0 118.794,0 129.898,0

5599 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 96.790,0 0,0 0,0 0,0 96.790,0 111.379,0 123.209,0 134.314,0

5600 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 64.462,0 0,0 0,0 0,0 64.462,0 95.149,0 107.970,0 118.213,0

Jumlah 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR

4. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM

5. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Dukungan Manajemen 45 93.578,2 ----

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran 2

Jumlah Laporan Kerjasama 13

Jumlah laporan pengelolaan Keuangan dan Umum 13

Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian BidangSDM

2

Jumlah Laporan Layanan PNBP 11

Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data daninformasi

1

Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi 1

Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan 1

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 1

Jumlah Laporan Pasca Pendidikan 0

02 Layanan Pendidikan 197 16.111,0 ----

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/LuarNegeri)

197

03 Layanan Pelatihan 4000 35.321,0 ----

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/LuarNegeri)

4000

04 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 4 3.200,0 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM 4

06 Peralatan dan Perlengkapan 110 5.500,0 ----

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 110

07 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 6465 48.340,0 ----

Jumlah PNS yang terpetakan yang dinilai melalui assessmentcenter dan unjuk kerja

6465

Jumlah 202.050,2

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Dukungan Manajemen 45 93.578,2 51 51 51 146.669,0 161.761,0 177.496,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 45.000,0 45.000,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 13 2.942,9 38.258,0

Dukungan Manajemen 31 332,9 10.320,2

02 Layanan Pendidikan 197 16.111,0 220 300 250 20.900,0 28.500,0 23.750,0

Pendidikan 197 81,8 16.111,0

03 Layanan Pelatihan 4000 35.321,0 4000 4000 4000 52.386,0 55.823,0 74.216,0

Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi 4000 8,8 35.321,0

04 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 4 3.200,0 4 4 4 2.400,0 2.000,0 2.000,0

Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 4 800,0 3.200,0

06 Peralatan dan Perlengkapan 110 5.500,0 110 110 110 6.050,0 6.050,0 6.050,0

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 110 50,0 5.500,0

07 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 6465 48.340,0 6620 6620 6620 54.450,0 59.895,0 65.885,0

Terlaksananya Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 6465 7,5 48.340,0

Jumlah 202.050,2 11005 11085 11035 282.855,0 314.029,0 349.397,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Dukungan Manajemen 91.743,7 0,0 1.834,5 0,0 93.578,2

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0

45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Pusat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 38.258,0 0,0 0,0 0,0 38.258,0

38.258,0 0,0 0,0 0,0 38.258,0 Provinsi DKI Jakarta

Dukungan Manajemen BLK 8.485,7 0,0 1.834,5 0,0 10.320,2

8.485,7 0,0 1.834,5 0,0 10.320,2 Provinsi DKI Jakarta

02 Layanan Pendidikan 16.111,0 0,0 0,0 0,0 16.111,0

Pendidikan BLK 16.111,0 0,0 0,0 0,0 16.111,0

16.111,0 0,0 0,0 0,0 16.111,0 Provinsi DKI Jakarta

03 Layanan Pelatihan 35.321,0 0,0 0,0 0,0 35.321,0

Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi BLK 35.321,0 0,0 0,0 0,0 35.321,0

35.321,0 0,0 0,0 0,0 35.321,0 Provinsi DKI Jakarta

04 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0

Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BLK 3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Provinsi DKI Jakarta

06 Peralatan dan Perlengkapan 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BLK 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Provinsi DKI Jakarta

07 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 48.340,0 0,0 0,0 0,0 48.340,0

Terlaksananya Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja BLK 48.340,0 0,0 0,0 0,0 48.340,0

48.340,0 0,0 0,0 0,0 48.340,0 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 200.215,7 0,0 1.834,5 0,0 202.050,2

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

5. Unit Organisasi : Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Dukungan Manajemen 6 14.215,0 ----

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran 2

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran danSapras

1

Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor,pemantauan dan evaluasi

3

02 Sistem pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian,Pengembangan standar kompetensi, Instrumen Penilaian Potensi danKompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja

22 28.600,0 ----

Jumlah Dokumen Kebijakan sistem pengembangan SDM 5

Jumlah Dokumen Standar kompetensi, instrumen penilaiankompetensi, kualifikasi serta instrumen penilaian danindikator kinerja

4

Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Assessment 6

Jumlah Dokumen penyusunan dan pemuktahiran data basedan informasi potensi, kompetensi dan kinerja

3

Jumlah dokumen roadmap materi strategi (master plan)program unggulan/percepatan

3

Jumlah Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat 2

03 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 10000 5.500,0 ----

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah PNS yang dipantau Kinerjanya 10000

Jumlah 48.315,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Dukungan Manajemen 6 14.215,0 16 16 16 33.880,0 37.268,0 40.994,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 3.915,0 3.915,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 5.000,0 5.000,0

Dukungan Manajemen 4 1.325,0 5.300,0

02 Sistem pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian, Pengembangan standar kompetensi, InstrumenPenilaian Potensi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja

22 28.600,0 22 22 22 31.460,0 34.606,0 38.067,0

Penyusunan Sistem Pengembangan SDM 23 1.243,5 28.600,0

03 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 10000 5.500,0 10000 10000 10000 6.050,0 6.655,0 7.321,0

Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 10000 0,6 5.500,0

Jumlah 48.315,0 10038 10038 10038 71.390,0 78.529,0 86.382,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Dukungan Manajemen 14.215,0 0,0 0,0 0,0 14.215,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 3.915,0 0,0 0,0 0,0 3.915,0

3.915,0 0,0 0,0 0,0 3.915,0 Provinsi DKI Jakarta

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi DKI Jakarta

Dukungan Manajemen BLK 5.300,0 0,0 0,0 0,0 5.300,0

5.300,0 0,0 0,0 0,0 5.300,0 Provinsi DKI Jakarta

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

02 Sistem pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian, Pengembangan standarkompetensi, Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja

28.600,0 0,0 0,0 0,0 28.600,0

Penyusunan Sistem Pengembangan SDM BLK 28.600,0 0,0 0,0 0,0 28.600,0

28.600,0 0,0 0,0 0,0 28.600,0 Provinsi DKI Jakarta

03 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0

Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja BLK 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0

5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 48.315,0 0,0 0,0 0,0 48.315,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

5. Unit Organisasi : Pusat Diklat SDA dan Konstruksi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Dukungan Manajemen 56 20.000,0 ----

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran 2

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran danSapras

1

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar 1

Jumlah Laporan KAD 1

Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 1

Jumlah Laporan Monev Pelatihan 50

02 Layanan Pelatihan 2250 19.868,0 ----

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/LuarNegeri)

2250

03 Layanan Pendidikan 290 32.718,0 ----

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/LuarNegeri)

290

04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan ModulKediklatan

12 8.800,0 ----

Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2

Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 10

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah 81.386,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Dukungan Manajemen 56 20.000,0 105 105 106 31.460,0 34.606,0 39.366,0

Pembayaran Gaji 1 5.000,0 5.000,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 4.650,0 4.650,0

Terselenggaranya Dukungan Manajemen 54 191,7 10.350,0

02 Layanan Pelatihan 2250 19.868,0 2250 2350 2350 19.868,0 20.749,0 20.749,0

Terlaksananya Pengembangan Kometensi 2250 8,8 19.868,0

03 Layanan Pendidikan 290 32.718,0 375 350 350 45.956,0 52.791,0 58.070,0

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan 290 112,8 32.718,0

04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 12 12 12 9.680,0 10.648,0 11.713,0

Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan 12 733,3 8.800,0

Jumlah 81.386,0 2742 2817 2818 106.964,0 118.794,0 129.898,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Dukungan Manajemen 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

Pembayaran Gaji BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 4.650,0 0,0 0,0 0,0 4.650,0

4.650,0 0,0 0,0 0,0 4.650,0 Provinsi Jawa Barat

Terselenggaranya Dukungan Manajemen BLK 10.350,0 0,0 0,0 0,0 10.350,0

10.350,0 0,0 0,0 0,0 10.350,0 Provinsi Jawa Barat

02 Layanan Pelatihan 19.868,0 0,0 0,0 0,0 19.868,0

Terlaksananya Pengembangan Kometensi BLK 19.868,0 0,0 0,0 0,0 19.868,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

19.868,0 0,0 0,0 0,0 19.868,0 Provinsi Jawa Barat

03 Layanan Pendidikan 32.718,0 0,0 0,0 0,0 32.718,0

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan BLK 32.718,0 0,0 0,0 0,0 32.718,0

32.718,0 0,0 0,0 0,0 32.718,0 Provinsi Jawa Barat

04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0

Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan BLK 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0

8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Provinsi Jawa Barat

Jumlah 81.386,0 0,0 0,0 0,0 81.386,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

5. Unit Organisasi : Pusat Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Wilayah

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Dukungan Manajemen 76 21.929,0 ----

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran 2

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran danSapras

1

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar 1

Jumlah Laporan KAD 1

Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 1

Jumlah Laporan Monev Pelatihan 70

02 Layanan Pelatihan 2750 24.283,0 ----

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/LuarNegeri)

2750

03 Layanan Pendidikan 375 41.778,0 ----

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/LuarNegeri)

375

04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan ModulKediklatan

12 8.800,0 ----

Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2

Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 10

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah 96.790,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Dukungan Manajemen 76 21.929,0 105 105 106 31.460,0 34.606,0 39.367,0

Pembayaran Gaji 1 5.000,0 5.000,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 5.479,0 5.479,0

Terselenggaranya Dukungan Manajemen 74 154,7 11.450,0

02 Layanan Pelatihan 2750 24.283,0 2750 2850 2850 24.283,0 25.164,0 25.164,0

Terlakananya Pengembangan Kompetensi 2750 8,8 24.283,0

03 Layanan Pendidikan 375 41.778,0 375 350 350 45.956,0 52.791,0 58.070,0

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan 375 111,4 41.778,0

04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 12 12 12 9.680,0 10.648,0 11.713,0

Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Diklat 12 733,3 8.800,0

Jumlah 96.790,0 3242 3317 3318 111.379,0 123.209,0 134.314,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Dukungan Manajemen 21.929,0 0,0 0,0 0,0 21.929,0

Pembayaran Gaji BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 5.479,0 0,0 0,0 0,0 5.479,0

5.479,0 0,0 0,0 0,0 5.479,0 Provinsi Jawa Barat

Terselenggaranya Dukungan Manajemen BLK 11.450,0 0,0 0,0 0,0 11.450,0

11.450,0 0,0 0,0 0,0 11.450,0 Provinsi Jawa Barat

02 Layanan Pelatihan 24.283,0 0,0 0,0 0,0 24.283,0

Terlakananya Pengembangan Kompetensi BLK 24.283,0 0,0 0,0 0,0 24.283,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

24.283,0 0,0 0,0 0,0 24.283,0 Provinsi Jawa Barat

03 Layanan Pendidikan 41.778,0 0,0 0,0 0,0 41.778,0

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan BLK 41.778,0 0,0 0,0 0,0 41.778,0

41.778,0 0,0 0,0 0,0 41.778,0 Provinsi Jawa Barat

04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0

Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Diklat BLK 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0

8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Provinsi Jawa Barat

Jumlah 96.790,0 0,0 0,0 0,0 96.790,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

5. Unit Organisasi : Pusat Diklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Dukungan Manajemen 76 21.677,0 ----

Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran 2

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran danSapras

1

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan JabatanFungsional

1

Jumlah Laporan KAD 1

Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 1

Jumlah Laporan Monev Pelatihan 70

02 Layanan Pelatihan 2000 17.661,0 ----

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/LuarNegeri)

2000

03 Pengembangan Jabatan Fungsional 50 2.750,0 ----

Jumlah Jabatan Fungsional yang di evaluasi penugasannya,pembinaannya dan pengembangannya

50

04 Layanan Pendidikan 100 13.574,0 ----

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/LuarNegeri)

100

05 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 ----

Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2

Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 10

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah 64.462,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Dukungan Manajemen 76 21.677,0 105 105 106 31.460,0 34.606,0 39.367,0

Pembayaran Gaji 1 5.000,0 5.000,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 5.277,0 5.277,0

Terselenggaranya Dukungan Manajemen 74 154,1 11.400,0

02 Layanan Pelatihan 2000 17.661,0 2000 2100 2100 17.661,0 18.542,0 18.542,0

Terlakananya Pengembangan Kompetensi 2000 8,8 17.661,0

03 Pengembangan Jabatan Fungsional 50 2.750,0 50 50 50 3.025,0 3.328,0 3.660,0

Terselenggaranya Pengembangan Jabatan Fungsional 50 55,0 2.750,0

04 Layanan Pendidikan 100 13.574,0 300 300 300 33.323,0 40.846,0 44.931,0

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan 100 135,7 13.574,0

05 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 12 12 12 9.680,0 10.648,0 11.713,0

Terlakananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan 12 733,3 8.800,0

Jumlah 64.462,0 2467 2567 2568 95.149,0 107.970,0 118.213,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Dukungan Manajemen 21.677,0 0,0 0,0 0,0 21.677,0

Pembayaran Gaji BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi DKI Jakarta

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 5.277,0 0,0 0,0 0,0 5.277,0

5.277,0 0,0 0,0 0,0 5.277,0 Provinsi DKI Jakarta

Terselenggaranya Dukungan Manajemen BLK 11.400,0 0,0 0,0 0,0 11.400,0

11.400,0 0,0 0,0 0,0 11.400,0 Provinsi DKI Jakarta

02 Layanan Pelatihan 17.661,0 0,0 0,0 0,0 17.661,0

Terlakananya Pengembangan Kompetensi BLK 17.661,0 0,0 0,0 0,0 17.661,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

17.661,0 0,0 0,0 0,0 17.661,0 Provinsi DKI Jakarta

03 Pengembangan Jabatan Fungsional 2.750,0 0,0 0,0 0,0 2.750,0

Terselenggaranya Pengembangan Jabatan Fungsional BLK 2.750,0 0,0 0,0 0,0 2.750,0

2.750,0 0,0 0,0 0,0 2.750,0 Provinsi DKI Jakarta

04 Layanan Pendidikan 13.574,0 0,0 0,0 0,0 13.574,0

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan BLK 13.574,0 0,0 0,0 0,0 13.574,0

13.574,0 0,0 0,0 0,0 13.574,0 Provinsi DKI Jakarta

05 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0

Terlakananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan BLK 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0

8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 64.462,0 0,0 0,0 0,0 64.462,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN

5. Unit Organisasi : Biro Perencanaan Anggaran dan KLN

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terwujudnya Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 11 7.390,0 ----

Jumlah Dokumen Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah 11

02 Terwujudnya Pengelolaan administrasi anggaran 10.387,8 ----

Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Penganggaran 13

03 Terlaksananya koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasamaluar negeri

8.351,0 ----

Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri 12

04 Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7.980,0 ----

Tingkat Kualitas Data Pelaporan 65%

Tingkat akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan Anggaran danKLN

75

05 Terkelolanya Administrasi Perkantoran 16.279,0 ----

Jumlah Laporan Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran 2

Jumlah 50.387,8

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terwujudnya Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 11 7.390,0 11 11 11 13.906,0 17.378,0 21.729,0

Administrasi Kegiatan 12 23,5 282,0

Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama 1 3.526,0 3.526,0

Penyusunan Data dan Profile 1 2.574,0 2.574,0

Fisik Penunjang 1 36,0 36,0

Monitoring dan Evaluasi 1 972,0 972,0

02 Terwujudnya Pengelolaan administrasi anggaran 10.387,8 11.378,0 14.222,0 17.778,0

Administrasi Kegiatan 2 340,5 681,0

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1 9.483,8 9.483,8

Fisik Penunjang 1 223,0 223,0

03 Terlaksananya koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri 8.351,0 6.953,0 8.691,0 10.864,0

Administrasi Kegiatan 1 440,0 440,0

Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama 1 1.564,0 1.564,0

Fisik Penunjang 1 122,0 122,0

Monitoring dan Evaluasi 1 6.225,0 6.225,0

04 Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7.980,0 15.200,0 15.850,0 17.000,0

Administrasi kegiatan 1 451,0 451,0

Koordinasi/Sinkronisasi/Kerja Sama 1 585,0 585,0

Fisik Penunjang 1 120,0 120,0

Monitoring dan Evaluasi 1 6.824,0 6.824,0

05 Terkelolanya Administrasi Perkantoran 16.279,0 25.848,0 32.310,0 40.388,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.005,0 12.060,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 244,6 2.935,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Fisik Penunjang 1 100,0 100,0

Manajemen Pengendalian 1 1.184,0 1.184,0

Jumlah 50.387,8 11 11 11 73.285,0 88.451,0 107.759,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terwujudnya Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 7.390,0 0,0 0,0 0,0 7.390,0

Administrasi Kegiatan BAK 282,0 0,0 0,0 0,0 282,0

282,0 0,0 0,0 0,0 282,0 Pusat

Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama BLK 3.526,0 0,0 0,0 0,0 3.526,0

3.526,0 0,0 0,0 0,0 3.526,0 Pusat

Penyusunan Data dan Profile BLK 2.574,0 0,0 0,0 0,0 2.574,0

2.574,0 0,0 0,0 0,0 2.574,0 Pusat

Fisik Penunjang BAK 36,0 0,0 0,0 0,0 36,0

36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi BLK 972,0 0,0 0,0 0,0 972,0

972,0 0,0 0,0 0,0 972,0 Pusat

02 Terwujudnya Pengelolaan administrasi anggaran 10.387,8 0,0 0,0 0,0 10.387,8

Administrasi Kegiatan BAK 681,0 0,0 0,0 0,0 681,0

681,0 0,0 0,0 0,0 681,0 Pusat

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BLK 9.483,8 0,0 0,0 0,0 9.483,8

9.483,8 0,0 0,0 0,0 9.483,8 Pusat

Fisik Penunjang BAK 223,0 0,0 0,0 0,0 223,0

223,0 0,0 0,0 0,0 223,0 Pusat

03 Terlaksananya koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri 8.351,0 0,0 0,0 0,0 8.351,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Administrasi Kegiatan BAK 440,0 0,0 0,0 0,0 440,0

440,0 0,0 0,0 0,0 440,0 Pusat

Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama BLK 1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0

1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0 Pusat

Fisik Penunjang BAK 122,0 0,0 0,0 0,0 122,0

122,0 0,0 0,0 0,0 122,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi BLK 6.225,0 0,0 0,0 0,0 6.225,0

6.225,0 0,0 0,0 0,0 6.225,0 Pusat

04 Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7.980,0 0,0 0,0 0,0 7.980,0

Administrasi kegiatan BAK 451,0 0,0 0,0 0,0 451,0

451,0 0,0 0,0 0,0 451,0 Pusat

Koordinasi/Sinkronisasi/Kerja Sama BLK 585,0 0,0 0,0 0,0 585,0

585,0 0,0 0,0 0,0 585,0 Pusat

Fisik Penunjang BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0

120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi BLK 6.824,0 0,0 0,0 0,0 6.824,0

6.824,0 0,0 0,0 0,0 6.824,0 Pusat

05 Terkelolanya Administrasi Perkantoran 16.279,0 0,0 0,0 0,0 16.279,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BLK 12.060,0 0,0 0,0 0,0 12.060,0

12.060,0 0,0 0,0 0,0 12.060,0 Pusat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 2.935,0 0,0 0,0 0,0 2.935,0

2.935,0 0,0 0,0 0,0 2.935,0 Pusat

Fisik Penunjang BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat

Manajemen Pengendalian BLK 1.184,0 0,0 0,0 0,0 1.184,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.184,0 0,0 0,0 0,0 1.184,0 Pusat

Jumlah 50.387,8 0,0 0,0 0,0 50.387,8

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana

5. Unit Organisasi : Biro Kepegawaian dan Ortala

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Penyusunan Penerapan dan Evaluasi, Organisasi, Tatalaksana dan FasilitasiReformasi Birokrasi

9 6.700,0 ----

Jumlah Dokumen Organisasi, Tatalaksana, PerencanaanPegawai dan Reformasi Birokrasi

9

02 Pelaksanaan, Perencanaan, pembinaan dan Manajemen Kepegawaian 1850 19.571,0 ----

Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan PembinaanPegawai

1850

Jumlah Dokumen Mutasi dan Layanan Umum Kepegawaian 4500

Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan BidangKepegawaian

12

Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian 3

03 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2 19.400,0 ----

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kegiatan 2

Jumlah 45.671,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Penyusunan Penerapan dan Evaluasi, Organisasi, Tatalaksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi 9 6.700,0 9 10 10 6.405,0 6.725,0 7.061,0

Fasilitasi 8 275,0 2.200,0

Manajemen SDM Bidang PU 1 4.500,0 4.500,0

02 Pelaksanaan, Perencanaan, pembinaan dan Manajemen Kepegawaian 1850 19.571,0 1850 1850 1850 21.073,0 22.126,0 23.243,0

Manajemen SDM Bidang PU 1850 3,6 6.650,0

Pembinaaan dan Pemberdayaan SDM 1850 3,6 6.650,0

Bantuan Teknis/Administrasi/manajemen 1850 2,7 5.061,0

sosialisasi/diseminasi/worksop/seminar 1 1.210,0 1.210,0

03 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2 19.400,0 2 2 2 20.475,0 21.498,0 22.573,0

Pembayaran Honor, Tunjangan 1 15.500,0 15.500,0

Operasional Pekantoran 1 2.500,0 2.500,0

Administrasi Kegiatan 1 1.400,0 1.400,0

Jumlah 45.671,0 1861 1862 1862 47.953,0 50.349,0 52.877,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Penyusunan Penerapan dan Evaluasi, Organisasi, Tatalaksana dan Fasilitasi ReformasiBirokrasi

6.700,0 0,0 0,0 0,0 6.700,0

Fasilitasi BLK 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0

2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Kota Jakarta Selatan

Manajemen SDM Bidang PU BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kota Jakarta Selatan

02 Pelaksanaan, Perencanaan, pembinaan dan Manajemen Kepegawaian 19.571,0 0,0 0,0 0,0 19.571,0

Manajemen SDM Bidang PU BLK 6.650,0 0,0 0,0 0,0 6.650,0

6.650,0 0,0 0,0 0,0 6.650,0 Kota Jakarta Selatan

Pembinaaan dan Pemberdayaan SDM BLK 6.650,0 0,0 0,0 0,0 6.650,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

6.650,0 0,0 0,0 0,0 6.650,0 Kota Jakarta Selatan

Bantuan Teknis/Administrasi/manajemen BLK 5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0

5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0 Kota Jakarta Selatan

sosialisasi/diseminasi/worksop/seminar BLK 1.210,0 0,0 0,0 0,0 1.210,0

1.210,0 0,0 0,0 0,0 1.210,0 Kota Jakarta Selatan

03 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 19.400,0 0,0 0,0 0,0 19.400,0

Pembayaran Honor, Tunjangan BLK 15.500,0 0,0 0,0 0,0 15.500,0

15.500,0 0,0 0,0 0,0 15.500,0 Kota Jakarta Selatan

Operasional Pekantoran BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Jakarta Selatan

Administrasi Kegiatan BAK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0

1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kota Jakarta Selatan

Jumlah 45.671,0 0,0 0,0 0,0 45.671,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian

5. Unit Organisasi : Biro Keuangan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terlaksananya Pembinaan Bidang Keuangan 1250 6.000,0 ----

Jumlah SDM yang Mengikuti Pembinaan 1250

02 Terselenggaranya Penatausahaan Perbendaharaan 6 5.200,0 ----

Jumlah Laporan Penatausahaan Perbendaharaan 6

03 Tersusunnya Laporan Keuangan 15 6.000,0 ----

Jumlah Laporan Keuangan 15

04 Tersedianya NSPK Bidang Keuangan 2 4.000,0 ----

Jumlah Dokumen NSPK Bidang Keuangan 2

05 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 3 9.300,0 ----

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 1

Jumlah 30.500,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terlaksananya Pembinaan Bidang Keuangan 1250 6.000,0 1100 1100 1100 7.200,0 7.800,0 8.500,0

Bimbingan/Pendampingan 1250 4,8 6.000,0

02 Terselenggaranya Penatausahaan Perbendaharaan 6 5.200,0 6 6 6 6.300,0 6.800,0 7.500,0

Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya 6 866,7 5.200,0

03 Tersusunnya Laporan Keuangan 15 6.000,0 15 15 15 7.000,0 7.500,0 8.300,0

Manajemen Keuangan Bidang Pekerjaan Umum 15 400,0 6.000,0

04 Tersedianya NSPK Bidang Keuangan 2 4.000,0 2 2 2 4.700,0 5.200,0 5.700,0

Penyusunan NSPK, Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan 2 2.000,0 4.000,0

05 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 3 9.300,0 3 3 3 11.800,0 12.700,0 15.000,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 6.900,0 6.900,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 2.150,0 2.150,0

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1 250,0 250,0

Jumlah 30.500,0 1126 1126 1126 37.000,0 40.000,0 45.000,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terlaksananya Pembinaan Bidang Keuangan 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

Bimbingan/Pendampingan BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat

02 Terselenggaranya Penatausahaan Perbendaharaan 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0

Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya BLK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0

5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Pusat

03 Tersusunnya Laporan Keuangan 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

Manajemen Keuangan Bidang Pekerjaan Umum BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

04 Tersedianya NSPK Bidang Keuangan 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

Penyusunan NSPK, Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

05 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 6.900,0 0,0 0,0 0,0 6.900,0

6.900,0 0,0 0,0 0,0 6.900,0 Pusat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0

2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 Pusat

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat

Jumlah 30.500,0 0,0 0,0 0,0 30.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum

5. Unit Organisasi : Biro Hukum

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum 350 11.390,0 04 ----

Jumlah produk hukum yang diproses 30

Jumlah SDM yang dibina 320

02 Terwujudnya bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaanhukum

380 7.370,0 04 09 04 ----

Jumlah masalah hukum di Kementerian PU yang ditangani 40

Jumlah opini hukum, MoU, dan perjanjian kerjasama yangdisusun

25

Jumlah SDM yang dibina 315

03 Terkelolanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum 100 1.230,0 04 09 04 ----

Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringandokumentasi dan informasi hukum

60

Jumlah SDM yang dibina 40

04 Ditetapkannya rumah negara serta usul pengalihan status rumah negara 80 700,0 04 09 04 ----

Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulanpengalihan status rumah negara

80

05 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 4 8.310,0 04 05 04 ----

Jumlah dokumen pengelolaan administrasi perkantoran 4

Jumlah 29.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum 350 11.390,0 350 350 350 13.944,0 14.900,0 16.389,0

Peraturan Perundang-undangan 30 303,9 9.118,0

Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar 320 7,1 2.272,0

02 Terwujudnya bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum 380 7.370,0 380 380 380 9.279,0 10.208,0 11.229,0

Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar 40 109,3 4.370,0

Bantuan Hukum/Legal 315 9,5 3.000,0

03 Terkelolanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum 100 1.230,0 100 100 100 1.573,0 1.730,0 1.903,0

Informasi/Komunikasi/Produk Audio Visual 60 20,5 1.230,0

04 Ditetapkannya rumah negara serta usul pengalihan status rumah negara 80 700,0 80 80 80 770,0 847,0 932,0

Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen 80 8,8 700,0

05 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 4 8.310,0 4 4 4 9.484,0 10.875,0 11.967,0

Pembayaran gaji dan tunjangan 1 4.584,0 4.584,0

Penyelenggaraan operasional 1 1.492,0 1.492,0

Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran 1 2.190,0 2.190,0

Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) 1 44,0 44,0

Jumlah 29.000,0 914 914 914 35.050,0 38.560,0 42.420,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum 11.390,0 0,0 0,0 0,0 11.390,0

Peraturan Perundang-undangan BLK 9.118,0 0,0 0,0 0,0 9.118,0

9.118,0 0,0 0,0 0,0 9.118,0 Provinsi DKI Jakarta

Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar BLK 2.272,0 0,0 0,0 0,0 2.272,0

2.272,0 0,0 0,0 0,0 2.272,0 Provinsi DKI Jakarta

02 Terwujudnya bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum 7.370,0 0,0 0,0 0,0 7.370,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar BLK 4.370,0 0,0 0,0 0,0 4.370,0

4.370,0 0,0 0,0 0,0 4.370,0 Provinsi DKI Jakarta

Bantuan Hukum/Legal BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi DKI Jakarta

03 Terkelolanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum 1.230,0 0,0 0,0 0,0 1.230,0

Informasi/Komunikasi/Produk Audio Visual BLK 1.230,0 0,0 0,0 0,0 1.230,0

1.230,0 0,0 0,0 0,0 1.230,0 Provinsi DKI Jakarta

04 Ditetapkannya rumah negara serta usul pengalihan status rumah negara 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Provinsi DKI Jakarta

05 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 8.310,0 0,0 0,0 0,0 8.310,0

Pembayaran gaji dan tunjangan BAK 4.584,0 0,0 0,0 0,0 4.584,0

4.584,0 0,0 0,0 0,0 4.584,0 Provinsi DKI Jakarta

Penyelenggaraan operasional BAK 1.492,0 0,0 0,0 0,0 1.492,0

1.492,0 0,0 0,0 0,0 1.492,0 Provinsi DKI Jakarta

Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran BLK 2.190,0 0,0 0,0 0,0 2.190,0

2.190,0 0,0 0,0 0,0 2.190,0 Provinsi DKI Jakarta

Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) BLK 44,0 0,0 0,0 0,0 44,0

44,0 0,0 0,0 0,0 44,0 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5. Unit Organisasi : Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terwujudnya hasil pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN 20.300,0 nu ----

Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN 12

Jumlah laporan pengawasan, Pengamanan, dan PengendalianBMN

6

Jumlah aplikasi pengembangan Sistem 1

Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN 3

Jumlah laporan pemantauan, Evaluasi,dan PerencanaanPengelolaan BMN

9

Jumlah laporan sosialisasi BMN 9

Jumlah Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, danPengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa

3

Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 4

02 Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yangakuntabel

3 Laporan 6.300,0 nu ----

Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan PengadaanLayanan Pengadaan Barang / Jasa

3

03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 4 Dokumen 8.400,0 nu ----

Terkelolanya administrasi Perkantoran 4

Jumlah 35.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terwujudnya hasil pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN 20.300,0 21.315,0 22.381,0 23.500,0

Manajemen Aset Bidang Pekerjaan Umum 12 262,5 3.150,0

Pengawasan Lainnya ( Pengawasan, Pengamanan, & Pengendalian BMN) 6 962,5 5.775,0

Pengembangan Sistem Informasi BMN Kementerian PUPR 1 950,0 950,0

Peraturan Perundang-undangan 3 233,3 700,0

Monitoring dan Evaluasi 9 666,7 6.000,0

Sosialisasi / Desiminasi / Workshop / Seminar 9 413,9 3.725,0

02 Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akuntabel 3 Laporan 6.300,0 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 6.615,0 6.946,0 7.293,0

Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa 3 2.100,0 6.300,0

03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 4 Dokumen 8.400,0 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 8.820,0 9.261,0 9.724,0

Pembayaran Gaji, Honor, dan Tujnangan 1 6.600,0 6.600,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 1.056,0 1.056,0

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 1 700,0 700,0

Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Mon) Satker Kem. PU 1 44,0 44,0

Jumlah 35.000,0 8 8 8 36.750,0 38.588,0 40.517,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terwujudnya hasil pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN 20.300,0 0,0 0,0 0,0 20.300,0

Manajemen Aset Bidang Pekerjaan Umum BLK 3.150,0 0,0 0,0 0,0 3.150,0

3.150,0 0,0 0,0 0,0 3.150,0 Kota Jakarta Selatan

Pengawasan Lainnya ( Pengawasan, Pengamanan, & Pengendalian BMN) BLK 5.775,0 0,0 0,0 0,0 5.775,0

5.775,0 0,0 0,0 0,0 5.775,0 Kota Jakarta Selatan

Pengembangan Sistem Informasi BMN Kementerian PUPR BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0

950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Kota Jakarta Selatan

Peraturan Perundang-undangan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kota Jakarta Selatan

Monitoring dan Evaluasi BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kota Jakarta Selatan

Sosialisasi / Desiminasi / Workshop / Seminar BLK 3.725,0 0,0 0,0 0,0 3.725,0

3.725,0 0,0 0,0 0,0 3.725,0 Kota Jakarta Selatan

02 Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akuntabel 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0

Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan PengadaanBarang / Jasa

BLK 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0

6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0 Kota Jakarta Selatan

03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 8.400,0 0,0 0,0 0,0 8.400,0

Pembayaran Gaji, Honor, dan Tujnangan BAK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0 Kota Jakarta Selatan

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 1.056,0 0,0 0,0 0,0 1.056,0

1.056,0 0,0 0,0 0,0 1.056,0 Kota Jakarta Selatan

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran BAK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kota Jakarta Selatan

Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Mon) Satker Kem. PU BAK 44,0 0,0 0,0 0,0 44,0

44,0 0,0 0,0 0,0 44,0 Kota Jakarta Selatan

Jumlah 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik

5. Unit Organisasi : Biro Komunikasi dan Publikasi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersedianya layanan informasi publik 365 22.790,0 nu ----

Jumlah peliputan kegiatan kementerian 365

Jumlah publikasi 60

Jumlah bahan informasi pimpinan 300

Jumlah permintaan informasi 310

02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 12 20.000,0 nu ----

Jumlah bulan layanan perkantoran 12

Jumlah 42.790,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersedianya layanan informasi publik 365 22.790,0 365 365 365 32.500,0 37.000,0 42.000,0

Pengelolaan Materi Informasi dan Monitoring Berita 2 500,0 1.000,0

Peningkatan Pelayanan Informasi Melalui Peliputan Kegiatan Pimpinan 365 11,0 4.000,0

Dokumentasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang PUPR 2 1.000,0 2.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Penyiapan Bahan Publikasi 2 750,0 1.500,0

Pemberitaan Melalui Berbagai Media 60 83,3 5.000,0

Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan Kementerian 2 750,0 1.500,0

Fasilitasi Penyiapan Laporan Pimpinan 300 19,3 5.790,0

Fasilitasi Permintaan Informasi 310 6,5 2.000,0

02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 12 20.000,0 12 12 12 20.500,0 21.000,0 22.000,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.000,0 12.000,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 416,7 5.000,0

Penyelenggaraan TU dan Operasional Biro Komunikasi Publik 12 125,0 1.500,0

Dokumen Strategi dan Evaluasi Kegiatan Komunikasi Publik 12 125,0 1.500,0

Jumlah 42.790,0 377 377 377 53.000,0 58.000,0 64.000,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersedianya layanan informasi publik 22.790,0 0,0 0,0 0,0 22.790,0

Pengelolaan Materi Informasi dan Monitoring Berita BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Peningkatan Pelayanan Informasi Melalui Peliputan Kegiatan Pimpinan BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Dokumentasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang PUPR BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Penyiapan Bahan Publikasi BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Pemberitaan Melalui Berbagai Media BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan Kementerian BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Fasilitasi Penyiapan Laporan Pimpinan BLK 5.790,0 0,0 0,0 0,0 5.790,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.790,0 0,0 0,0 0,0 5.790,0 Pusat

Fasilitasi Permintaan Informasi BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Pusat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

Penyelenggaraan TU dan Operasional Biro Komunikasi Publik BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Dokumen Strategi dan Evaluasi Kegiatan Komunikasi Publik BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Jumlah 42.790,0 0,0 0,0 0,0 42.790,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya

5. Unit Organisasi : SNVT P4SB PUPR Lainnya

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Pembangunan dan rehabilitasi gedung 1 9.943,2 nu ----

Jumlah Bangunan Gedung Yang Dikembangkan/ditingkatkanKualitasnya

0

Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara 1

02 Perbaikan infrastruktur mendesak 0,0 ----

Perbaikan infrastruktur mendesak 0.000000

03 Laporan Dukungan Terhadap Kawasan-Kawasan Khusus dan PekerjaanStrategis Bidang PUPR Lainnya

12 48.852,4 nu ----

Laporan Dokumen Pengembangan, Pengendalian danPelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya

12

Jumlah 58.795,6

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Pembangunan dan rehabilitasi gedung 1 9.943,2 2 2 3 212,5 186,3 156,3

Operasional dan Pemeliharaan 1 9.943,2 9.943,2

02 Perbaikan infrastruktur mendesak 0,0 0,0 0,0 0,0

03 Laporan Dukungan Terhadap Kawasan-Kawasan Khusus dan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 12 48.852,4 12 12 12 43,2 43,8 45,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Administrasi Kegiatan 12 139,5 1.674,3

Fasilitasi 1 1.800,0 1.800,0

Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen 2 8.225,0 16.450,0

Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama 4 2.596,3 10.385,0

Perkuatan Kelembagaan (Capacity Building) 2 2.800,0 5.600,0

Studi Lainnya 1 4.843,1 4.843,1

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2 4.050,0 8.100,0

Jumlah 58.795,6 14 14 15 255,7 230,1 201,3

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Pembangunan dan rehabilitasi gedung 9.943,2 0,0 0,0 0,0 9.943,2

Operasional dan Pemeliharaan BLK 9.943,2 0,0 0,0 0,0 9.943,2

9.943,2 0,0 0,0 0,0 9.943,2 Pusat

03 Laporan Dukungan Terhadap Kawasan-Kawasan Khusus dan Pekerjaan Strategis BidangPUPR Lainnya

48.852,4 0,0 0,0 0,0 48.852,4

Administrasi Kegiatan BAK 1.674,3 0,0 0,0 0,0 1.674,3

1.674,3 0,0 0,0 0,0 1.674,3 Pusat

Fasilitasi BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat

Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen BLK 16.450,0 0,0 0,0 0,0 16.450,0

16.450,0 0,0 0,0 0,0 16.450,0 Pusat

Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama BLK 10.385,0 0,0 0,0 0,0 10.385,0

10.385,0 0,0 0,0 0,0 10.385,0 Pusat

Perkuatan Kelembagaan (Capacity Building) BLK 5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0

5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0 Pusat

Studi Lainnya BLK 4.843,1 0,0 0,0 0,0 4.843,1

4.843,1 0,0 0,0 0,0 4.843,1 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BLK 8.100,0 0,0 0,0 0,0 8.100,0

8.100,0 0,0 0,0 0,0 8.100,0 Pusat

Jumlah 58.795,6 0,0 0,0 0,0 58.795,6

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik

5. Unit Organisasi : Biro Komunikasi dan Publikasi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tersedianya layanan informasi publik 365 0,0 nu ----

Jumlah peliputan kegiatan kementerian 365

Jumlah publikasi 60

Jumlah bahan informasi pimpinan 300

Jumlah permintaan informasi 310

02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 12 0,0 nu ----

Jumlah bulan layanan perkantoran 12

Jumlah 0,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tersedianya layanan informasi publik 365 0,0 365 365 365 53.000,0 58.000,0 64.000,0

02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 12 0,0 12 12 12 0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 377 377 377 53.000,0 58.000,0 64.000,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

5. Unit Organisasi : Biro Umum

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terwujudnya pelayanan umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan 1 30.241,0 ----

Jumlah Laporan ketatausahaan Pimpinan 1

Jumlah Laporan Ketatausahaan Biro 1

Jumlah Laporan Keprotokolan 1

Jumlah Laporan Pengelolaan Prasarana & Sarana Lingkungan 1

Jumlah Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung 1

Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung danRumah Jabatan

1

Jumlah laporan pembinaan pelayanan pengamanan 1

Jumlah laporan pembinaan pelayanan kesehatan 1

Jumlah laporan pembinaan pelayanan kerumahtanggaan 1

02 Terwujudnya hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata NaskahDinas tingkat Kementerian serta BMN tingkat Sekretariat Jenderal

1 2.136,0 ----

Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan 1

Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan tata naskahdinas

1

Jumlah laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal 2

03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 1 58.763,0 ----

Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 1

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah 91.140,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terwujudnya pelayanan umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan 1 30.241,0 1 1 1 33.265,0 36.592,0 40.251,0

Laporan ketatausahaan Pimpinan 1 1.776,0 1.776,0

Laporan Ketatausahaan Biro 1 1.744,0 1.744,0

Laporan Keprotokolan 1 1.241,0 1.241,0

Laporan Pengelolaan Prasarana & Sarana Lingkungan 1 5.650,0 5.650,0

Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung 1 5.170,0 5.170,0

Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan 1 7.600,0 7.600,0

laporan pembinaan pelayanan pengamanan 1 630,0 630,0

Laporan pembinaan pelayanan kesehatan 1 2.070,0 2.070,0

Laporan pembinaan pelayanan kerumahtanggaan 1 4.360,0 4.360,0

02 Terwujudnya hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian sertaBMN tingkat Sekretariat Jenderal

1 2.136,0 1 1 1 2.350,0 2.585,0 2.843,0

Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan 1 852,0 852,0

Dokumen pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas 1 582,0 582,0

Laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal 1 702,0 702,0

03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 1 58.763,0 1 1 1 64.639,0 71.103,0 78.214,0

Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 1 58.763,0 58.763,0

Jumlah 91.140,0 3 3 3 100.254,0 110.280,0 121.308,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terwujudnya pelayanan umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan 30.241,0 0,0 0,0 0,0 30.241,0

Laporan ketatausahaan Pimpinan BAK 1.776,0 0,0 0,0 0,0 1.776,0

1.776,0 0,0 0,0 0,0 1.776,0 Pusat

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Laporan Ketatausahaan Biro BAK 1.744,0 0,0 0,0 0,0 1.744,0

1.744,0 0,0 0,0 0,0 1.744,0 Pusat

Laporan Keprotokolan BAK 1.241,0 0,0 0,0 0,0 1.241,0

1.241,0 0,0 0,0 0,0 1.241,0 Pusat

Laporan Pengelolaan Prasarana & Sarana Lingkungan BAK 5.650,0 0,0 0,0 0,0 5.650,0

5.650,0 0,0 0,0 0,0 5.650,0 Pusat

Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung BAK 5.170,0 0,0 0,0 0,0 5.170,0

5.170,0 0,0 0,0 0,0 5.170,0 Pusat

Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan BAK 7.600,0 0,0 0,0 0,0 7.600,0

7.600,0 0,0 0,0 0,0 7.600,0 Pusat

laporan pembinaan pelayanan pengamanan BAK 630,0 0,0 0,0 0,0 630,0

630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 Pusat

Laporan pembinaan pelayanan kesehatan BAK 2.070,0 0,0 0,0 0,0 2.070,0

2.070,0 0,0 0,0 0,0 2.070,0 Pusat

Laporan pembinaan pelayanan kerumahtanggaan BAK 4.360,0 0,0 0,0 0,0 4.360,0

4.360,0 0,0 0,0 0,0 4.360,0 Pusat

02 Terwujudnya hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkatKementerian serta BMN tingkat Sekretariat Jenderal

2.136,0 0,0 0,0 0,0 2.136,0

Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan BAK 852,0 0,0 0,0 0,0 852,0

852,0 0,0 0,0 0,0 852,0 Pusat

Dokumen pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas BAK 582,0 0,0 0,0 0,0 582,0

582,0 0,0 0,0 0,0 582,0 Pusat

Laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal BAK 702,0 0,0 0,0 0,0 702,0

702,0 0,0 0,0 0,0 702,0 Pusat

03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 58.763,0 0,0 0,0 0,0 58.763,0

Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran BAK 58.763,0 0,0 0,0 0,0 58.763,0

58.763,0 0,0 0,0 0,0 58.763,0 Pusat

Jumlah 91.140,0 0,0 0,0 0,0 91.140,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR

4. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman

5. Unit Organisasi : Pusat Pengolahan Data dan Teknologi Informasi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terwujudnya hasil pembinaan dan pengelolaan data dan TIK 450 21.351,4 nu ----

Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIKdi Kemen PUPR yang disusun

5

Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina 450

Jumlah sistem informasi yang terintegrasi 3

Jumlah Peta Tematik Bidang PUPR yang dihasilkandan dipublikasikan

3

Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PUPR-anyang disusun

5

Jumlah Sistem Aplikasi yang telah MemanfaatkanInfrastruktur Teknologi Informasi dan KomunikasiKementerian PUPR

12

02 Terkelolanya administrasi Perkantoran 12 22.121,0 nu ----

Jumlah Laporan Pengelolaan AdministrasiPerkantoran

12

03 Tersedianya pengelolaan data dan informasi Audio VisualInfrastruktur PU PR

13 1.707,1 ----

Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data DanInformasi Audio Visualnya

7

Jumlah Informasi Audio Visual Yang DipublikasikanSetiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio Visual

4

Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalamPengelolaan Data & Informasi Audio Visual

2

04 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran BPAV 12 6.822,8 ----

Jumlah layanan perkantoran 12

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

05 Meningkatnya Layanan Publik PNBP 12 297,7 ----

Jumlah bulan Layanan Publik 12

Jumlah 52.300,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terwujudnya hasil pembinaan dan pengelolaan data dan TIK 450 21.351,4 450 450 450 53.500,0 57.000,0 61.500,0

Administrasi kegiatan 12 161,3 1.935,0

Pendidikan dan pelatihan 450 1,7 750,0

Bimbingan/pendampingan 1 2.300,0 2.300,0

Bantuan teknis / administratif 1 8.795,0 8.795,0

Pembinaan dan pemberdayaan lainnya 12 631,0 7.571,4

02 Terkelolanya administrasi Perkantoran 12 22.121,0 12 12 12 27.000,0 28.500,0 29.000,0

Pembayaran gaji dan tunjangan 12 830,2 9.962,0

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 854,3 10.251,0

Persiapan dan pemutakhiran data dasar 12 3,2 37,8

Pencatatan dan pemutakhiran data pelaksanaan 12 0,3 3,3

Penyusunan dan pencetakan laporan 12 0,7 8,9

Penyusunan rencana kerja dan anggaran 1 1.255,9 1.255,9

Bantuan teknis/administrasi 12 50,2 602,1

03 Tersedianya pengelolaan data dan informasi Audio Visual Infrastruktur PU PR 13 1.707,1 13 13 13 2.030,0 2.100,0 2.180,0

Pengelolaan Galeri Informasi Audio isual 4 154,7 618,7

Pengelolaan Data dan Informasi Audio Visual 3 257,4 772,3

Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data dan Informasi Audio Visual 1 316,1 316,1

04 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran BPAV 12 6.822,8 12 12 12 7.170,0 7.600,0 8.020,0

Pembayaran gaji dan tunjangan 12 369,5 4.434,3

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 156,0 1.872,5

Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran 0 0,0 516,0

05 Meningkatnya Layanan Publik PNBP 12 297,7 12 12 12 180,0 190,0 200,0

Bantuan teknis/administrasi 12 24,8 297,7

Jumlah 52.300,0 499 499 499 89.880,0 95.390,0 100.900,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terwujudnya hasil pembinaan dan pengelolaan data dan TIK 21.351,4 0,0 0,0 0,0 21.351,4

Administrasi kegiatan BLK 1.935,0 0,0 0,0 0,0 1.935,0

1.935,0 0,0 0,0 0,0 1.935,0 Pusat

Pendidikan dan pelatihan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Bimbingan/pendampingan BLK 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0

2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 Pusat

Bantuan teknis / administratif BLK 8.795,0 0,0 0,0 0,0 8.795,0

8.795,0 0,0 0,0 0,0 8.795,0 Pusat

Pembinaan dan pemberdayaan lainnya BLK 7.571,4 0,0 0,0 0,0 7.571,4

7.571,4 0,0 0,0 0,0 7.571,4 Pusat

02 Terkelolanya administrasi Perkantoran 22.081,1 0,0 39,9 0,0 22.121,0

Pembayaran gaji dan tunjangan BAK 9.962,0 0,0 0,0 0,0 9.962,0

9.962,0 0,0 0,0 0,0 9.962,0 Pusat

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran BAK 10.251,0 0,0 0,0 0,0 10.251,0

10.251,0 0,0 0,0 0,0 10.251,0 Pusat

Persiapan dan pemutakhiran data dasar BAK 37,8 0,0 0,0 0,0 37,8

37,8 0,0 0,0 0,0 37,8 Pusat

Pencatatan dan pemutakhiran data pelaksanaan BAK 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3

3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 Pusat

Penyusunan dan pencetakan laporan BAK 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Pusat

Penyusunan rencana kerja dan anggaran BAK 1.255,9 0,0 0,0 0,0 1.255,9

1.255,9 0,0 0,0 0,0 1.255,9 Pusat

Bantuan teknis/administrasi BAK 562,2 0,0 39,9 0,0 602,1

562,2 0,0 39,9 0,0 602,1 Pusat

03 Tersedianya pengelolaan data dan informasi Audio Visual Infrastruktur PU PR 1.707,1 0,0 0,0 0,0 1.707,1

Pengelolaan Galeri Informasi Audio isual BLK 618,7 0,0 0,0 0,0 618,7

618,7 0,0 0,0 0,0 618,7 Kota Surabaya

Pengelolaan Data dan Informasi Audio Visual BLK 772,3 0,0 0,0 0,0 772,3

772,3 0,0 0,0 0,0 772,3 Kota Surabaya

Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data danInformasi Audio Visual

BLK 316,1 0,0 0,0 0,0 316,1

316,1 0,0 0,0 0,0 316,1 Kota Surabaya

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

04 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran BPAV 6.822,8 0,0 0,0 0,0 6.822,8

Pembayaran gaji dan tunjangan BAK 4.434,3 0,0 0,0 0,0 4.434,3

4.434,3 0,0 0,0 0,0 4.434,3 Kota Surabaya

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran BAK 1.872,5 0,0 0,0 0,0 1.872,5

1.872,5 0,0 0,0 0,0 1.872,5 Kota Surabaya

Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran BLK 516,0 0,0 0,0 0,0 516,0

516,0 0,0 0,0 0,0 516,0 Kota Surabaya

05 Meningkatnya Layanan Publik PNBP 0,0 0,0 297,7 0,0 297,7

Bantuan teknis/administrasi BAK 0,0 0,0 297,7 0,0 297,7

0,0 0,0 297,7 0,0 297,7 Kota Surabaya

Jumlah 51.962,4 0,0 337,6 0,0 52.300,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---