formulir 1 - pu.go.id pdf/renja-kl-pu-2016.pdf · 02 meningkatnya keterpaduan perencanaan,...
TRANSCRIPT
FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. VISI :Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal Dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat,Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
3. MISI :1.Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan,ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2.Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, danpelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas dar
3.Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukungkeseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangkaNKRI.
4.Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan 250.000,0
Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan 85
02 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 318.312,5
Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,pemrograman terhadap penganggaranpembangunan bidang PUPR
85
03 Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional 681.931,3
Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional 78
04 Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 5.239.525,6
Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 63
05 Meningkatnya ketahanan air 20.691.355,5
Tingkat dukungan ketahanan air 65
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
06 Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing 8.938.744,0
Tingkat Konektivitas Jalan Nasional 74
07 Meningkatnya kemantapan jalan nasional 37.505.110,3
Tingkat kemantapan jalan nasional 91
08 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 9.667.886,4
Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 59
09 Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 9.463.441,4
Tingkat cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 83
10 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan 8.362.109,2
Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah 85
Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah(Kontribusi dari Ditjen Pembiayaan Perumahan/belum termasuk dari Ditjen PenyediaanPerumahan)
10
11 Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas 233.348,8
Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 77,5
12 Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 202.235,6
Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana danprasarana
85
13 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal 105.813,8
Tingkat pengendalian pelaksanan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR 54
14 Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas 493.003,2
Prosentase sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas 25
15 Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR 402.028,2
Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR 69
Jumlah 102.554.845,9
5. Program dan Pendanaan
Kode ProgramIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 233.348,8 0,0 0,0 0,0 233.348,8 283.038,0 313.948,0 352.573,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 201.898,0 0,0 337,6 0,0 202.235,6 243.389,7 263.900,1 286.409,3
03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 105.813,8 0,0 0,0 0,0 105.813,8 113.220,0 121.144,0 129.623,0
04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 390.493,3 0,0 11.534,8 0,0 402.028,2 663.929,4 691.913,2 726.199,8
06 Program Pembinaan Konstruksi 681.835,5 0,0 95,8 0,0 681.931,3 1.143.950,0 1.365.170,0 1.587.440,0
07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 15.861.415,9 3.266.975,7 2.936,1 0,0 19.131.327,8 24.144.835,8 27.997.676,1 39.567.449,7
08 Program Penyelenggaraan Jalan 35.680.561,5 3.505.004,0 31.988,9 7.226.300,0 46.443.854,3 57.651.866,5 59.957.080,7 56.552.789,1
Kode ProgramIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 23.955.870,5 1.974.553,6 457,0 0,0 25.930.881,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4
11 Program Pengembangan Perumahan 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8
12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7
13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 568.312,5 0,0 0,0 0,0 568.312,5 1.267.000,4 3.051.684,6 1.693.359,4
14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0
Jumlah 86.323.977,8 8.746.533,3 258.034,7 7.226.300,0 102.554.845,9 144.807.544,8 152.691.250,5 160.701.918,2
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
3. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR 233.348,8
Nilai Laporan Kinerja Pemernintah 75
Opini WTP hasil audit BPK WTP
Transparansi pelaksanaan program 65%
Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 70%
Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 90%
Jumlah 233.348,8
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN 50.387,8 0,0 0,0 0,0 50.387,8 73.285,0 88.451,0 107.759,0
2382 Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana 45.671,0 0,0 0,0 0,0 45.671,0 47.953,0 50.349,0 52.877,0
2383 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian 30.500,0 0,0 0,0 0,0 30.500,0 37.000,0 40.000,0 45.000,0
2384 Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 35.050,0 38.560,0 42.420,0
2387 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 36.750,0 38.588,0 40.517,0
5682 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 42.790,0 0,0 0,0 0,0 42.790,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0
Jumlah 233.348,8 0,0 0,0 0,0 233.348,8 283.038,0 313.948,0 352.573,0
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana
3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR 202.235,6
Tingkat Kenyamanan Bekerja 80%
Tingkat layanan data dan teknologi informasi 85%
Tingkat layanan informasi publik 365
Jumlah 202.235,6
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
2381 Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 58.795,6 0,0 0,0 0,0 58.795,6 255,7 230,1 201,3
2386 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0
2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 91.140,0 0,0 0,0 0,0 91.140,0 100.254,0 110.280,0 121.308,0
2390 Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman 51.962,4 0,0 337,6 0,0 52.300,0 89.880,0 95.390,0 100.900,0
Jumlah 201.898,0 0,0 337,6 0,0 202.235,6 243.389,7 263.900,1 286.409,3
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal
3. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
4. Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan EfektivitasPelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
105.813,8
Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP 0.15
Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara 0.55
Penurunan Nominal Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0.55
Jumlah 105.813,8
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
2391 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,7 74.442,0 79.651,0 85.228,0
2392 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 9.264,0 9.913,0 10.606,0
2393 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 7.399,0 7.917,0 8.471,0
2394 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 10.172,0 10.885,0 11.646,0
2395 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 7.852,0 8.401,0 8.989,0
2396 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5 4.091,0 4.377,0 4.683,0
Jumlah 105.813,8 0,0 0,0 0,0 105.813,8 113.220,0 121.144,0 129.623,0
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kegiatan : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
5. Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 02 09 02 ----
Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan dan Penganggaran
4
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanKegiatan Itjen PU
2
Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja KementerianPekerjaan Umum
2
02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 02 09 02 ----
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP 4
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi ManajemenPengawasan
1
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 2
03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 02 09 02 ----
Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/Kegiatan Sejenis bidang pengawasan
10
Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/PenyusunanKebijakan dan Peraturan Pengawasan Bidang PU
3
04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 02 09 02 ----
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 12
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem ManajemenMutu
1
Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan 5
Jumlah 70.421,7
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 4 4 5 2.503,0 2.677,0 2.865,0
Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan 1 185,7 185,7
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR 2 92,3 184,5
Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR 1 1.000,0 1.000,0
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR 1 368,5 368,5
Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satker Kementerian PUPR 1 0,5 0,5
Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR 1 300,5 300,5
Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR 1 300,5 300,5
02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 4 4 4 4.419,0 4.728,0 5.060,0
Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 653,0 2.612,0
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan 1 1.200,0 1.200,0
Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan 2 159,0 318,0
03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 10 10 10 17.473,0 18.696,0 20.005,0
Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan 8 826,3 6.610,3
Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker 2 4.221,9 8.443,8
Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan 3 428,3 1.285,0
04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 12 12 12 50.047,0 53.550,0 57.298,0
Pembayaran gaji dan tunjangan (001) 12 2.150,2 25.802,4
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) 12 630,2 7.561,8
Kendaraan bermotor 1 2.283,5 2.283,5
Perangkat pengolah data dan komunikasi 1 1.000,0 1.000,0
Peralatan dan fasilitas perkantoran 1 300,0 300,0
Penerapan sistem manajemen mutu 1 3.485,0 3.485,0
Diklat pimpinan dan prajabatan 1 183,0 183,0
Diklat teknis 1 3.000,0 3.000,0
Pendidikan dan pelatihan fungsional 1 3.075,2 3.075,2
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penataan sistem manajemen SDM aparatur 1 432,4 432,4
Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP 1 489,1 489,1
Jumlah 70.421,7 30 30 31 74.442,0 79.651,0 85.228,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 2.340,2 0,0 0,0 0,0 2.340,2
Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan BLK 185,7 0,0 0,0 0,0 185,7
185,7 0,0 0,0 0,0 185,7 Pusat
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR BLK 184,5 0,0 0,0 0,0 184,5
184,5 0,0 0,0 0,0 184,5 Pusat
Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR BLK 368,5 0,0 0,0 0,0 368,5
368,5 0,0 0,0 0,0 368,5 Pusat
Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satker Kementerian PUPR BLK 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Pusat
Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5
300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat
Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5
300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat
02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4.130,0 0,0 0,0 0,0 4.130,0
Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BLK 2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0
2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0 Pusat
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan BLK 318,0 0,0 0,0 0,0 318,0
318,0 0,0 0,0 0,0 318,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 16.339,1 0,0 0,0 0,0 16.339,1
Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidangpengawasan
BLK 6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3
6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3 Pusat
Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker BLK 8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8
8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8 Pusat
Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan BLK 1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0
1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0 Pusat
04 Terkelolanya administrasi perkantoran 47.612,4 0,0 0,0 0,0 47.612,4
Pembayaran gaji dan tunjangan (001) BAK 25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4
25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4 Pusat
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) BAK 7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8
7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8 Pusat
Kendaraan bermotor BLK 2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5
2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5 Pusat
Perangkat pengolah data dan komunikasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Peralatan dan fasilitas perkantoran BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Penerapan sistem manajemen mutu BLK 3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0
3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0 Pusat
Diklat pimpinan dan prajabatan BLK 183,0 0,0 0,0 0,0 183,0
183,0 0,0 0,0 0,0 183,0 Pusat
Diklat teknis BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Pendidikan dan pelatihan fungsional BLK 3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2
3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2 Pusat
Penataan sistem manajemen SDM aparatur BLK 432,4 0,0 0,0 0,0 432,4
432,4 0,0 0,0 0,0 432,4 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP BLK 489,1 0,0 0,0 0,0 489,1
489,1 0,0 0,0 0,0 489,1 Pusat
Jumlah 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,7
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I
5. Unit Organisasi : Inspektorat I
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Wilayah I
140 8.657,9 02 09 ----
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Wilayah I
140
Jumlah 8.657,9
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 140 8.657,9 140 140 140 9.264,0 9.913,0 10.606,0
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 140 61,8 8.657,9
Jumlah 8.657,9 140 140 140 9.264,0 9.913,0 10.606,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9
8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Jumlah 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II
5. Unit Organisasi : Inspektorat II
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Wilayah II
84 6.253,9 02 09 02 ----
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Wilayah II
84
Jumlah 6.253,9
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 84 6.253,9 84 84 84 7.399,0 7.917,0 8.471,0
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 84 74,5 6.253,9
Jumlah 6.253,9 84 84 84 7.399,0 7.917,0 8.471,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9
6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 Pusat
Jumlah 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III
5. Unit Organisasi : Inspektorat III
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Wilayah III
140 9.506,9 02 09 02 ----
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Wilayah III
140
Jumlah 9.506,9
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 140 9.506,9 140 140 140 10.172,0 10.885,0 11.646,0
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 140 67,9 9.506,9
Jumlah 9.506,9 140 140 140 10.172,0 10.885,0 11.646,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9
9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 Pusat
Jumlah 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV
5. Unit Organisasi : Inspektorat IV
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Wilayah IV
98 7.337,9 02 09 02 ----
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Wilayah IV
98
Jumlah 7.337,9
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 98 7.337,9 98 98 98 7.852,0 8.401,0 8.989,0
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 98 74,9 7.337,9
Jumlah 7.337,9 98 98 98 7.852,0 8.401,0 8.989,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9
7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 Pusat
Jumlah 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas PelaksanaanTugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V
5. Unit Organisasi : Inspektorat Khusus
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnyadi Inspektorat V
16 2.981,5 02 09 02 ----
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin danpemeriksaan lainnya di Pusat
16
02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 17 654,0 02 09 02 ----
Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan khusus 17
Jumlah 3.635,5
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 16 2.981,5 16 16 16 3.391,0 3.628,0 3.882,0
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 16 186,3 2.981,5
02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 17 654,0 17 17 17 700,0 749,0 801,0
Pemeriksaan khusus 17 38,5 654,0
Jumlah 3.635,5 33 33 33 4.091,0 4.377,0 4.683,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5
Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5
2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5 Pusat
02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0
Pemeriksaan khusus BLK 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0
654,0 0,0 0,0 0,0 654,0 Pusat
Jumlah 3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR
3. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
4. Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 301.020,7
Jumlah Teknologi yang termanfaatkan 0
Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang bermanfaat 5
02 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 101.007,5
Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis 74
Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan 74
Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium 74
Jumlah 402.028,2
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
2430 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0 37.912,0 39.137,0 41.490,0
2431 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0 170.146,0 175.094,0 183.596,0
2432 Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7 216.755,0 229.927,0 242.321,0
2433 Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman 93.549,7 0,0 2.410,8 0,0 95.960,5 169.997,4 172.795,2 177.224,8
2434 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman Sosial, Ekonomi dan Lingkungan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5609 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 34.385,2 0,0 614,8 0,0 35.000,0 69.119,0 74.960,0 81.568,0
Jumlah 390.493,3 0,0 11.534,8 0,0 402.028,2 663.929,4 691.913,2 726.199,8
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang
5. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Litbang
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 5 3.000,0 ----
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5
02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 5 3.000,0 ----
Jumlah Dokumen Keuangan dan Umum 5
03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 3.767,0 ----
Jumlah Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5
04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan KerjaSama
6 4.500,0 ----
Jumlah Dokumen Administrasi Standardisasi, Hukum danKerja Sama
6
05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan OperasionalPerkantoran
12 11.581,0 ----
Jumlah Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Perkantoran yangterbayarkan
12
Jumlah 25.848,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 5 3.000,0 5 5 5 3.245,0 2.950,0 3.200,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang 2 500,0 1.000,0
Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan 1 1.000,0 1.000,0
Monitorng dan Evaluasi 2 500,0 1.000,0
02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 5 3.000,0 5 5 5 7.186,0 7.475,0 8.223,0
pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran 5 200,0 1.000,0
Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN 2 500,0 1.000,0
Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 2 500,0 1.000,0
03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 3.767,0 5 5 5 6.550,0 6.550,0 6.550,0
Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2 500,0 1.000,0
Pengembangan SDM 2 883,5 1.767,0
Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR 2 500,0 1.000,0
04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 6 4.500,0 6 6 6 9.178,0 9.234,0 9.296,0
Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual 2 750,0 1.500,0
Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi 2 1.000,0 2.000,0
Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual 2 500,0 1.000,0
05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 12 11.581,0 12 12 12 11.753,0 12.928,0 14.221,0
Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) 12 965,1 11.581,0
Jumlah 25.848,0 33 33 33 37.912,0 39.137,0 41.490,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Monitorng dan Evaluasi BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3.767,0 0,0 0,0 0,0 3.767,0
Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Pengembangan SDM BAK 1.767,0 0,0 0,0 0,0 1.767,0
1.767,0 0,0 0,0 0,0 1.767,0 Pusat
Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi BAK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0
Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) BAK 11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0
11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0 Pusat
Jumlah 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders
2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders
4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air
5. Unit Organisasi : Pusat Litbang SDA
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 3 24.379,0 ----
Jumlah Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, ModelFisik, Prototipe, R-0)
3
Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 2
Jumlah Model Dukungan NCICD 1
02 Naskah Kebijakan 2 690,0 ----
Jumlah naskah kebijakan 2
03 Rekomendasi Teknis 30 900,0 ----
Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 30
04 R3 10 600,0 ----
Jumlah R-3 10
05 Hasil pengujian laboratorium 8 3.933,0 ----
Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium 8
06 Dukungan Manajemen 7 15.783,7 ----
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 13
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN danHukum
21
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 15
Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 29
Jumlah Laporan Kerjasama 1
Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 7
Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan 6
07 Layanan Publik (PNBP) 12 2.139,2 ----
Jumlah penerimaan PNBP sub bidang SDA (PNBP) 2139.3
08 Layanan Perkantoran 12 65.575,0 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 12
Jumlah 114.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 3 24.379,0 3 3 5 37.911,0 35.557,0 33.371,0
Naskah Ilmiah 11 719,5 7.915,0
Model Sistem 8 763,6 6.109,0
Model Fisik 5 523,0 2.615,0
Prototipe 1 1.750,0 1.750,0
R0 3 463,3 1.390,0
Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan 2 800,0 1.600,0
Model Dukungan NCICD 1 3.000,0 3.000,0
02 Naskah Kebijakan 2 690,0 10 9 12 5.872,0 5.285,0 7.046,0
Naskah Kebijakan 1 690,0 690,0
03 Rekomendasi Teknis 30 900,0 30 30 30 1.695,0 1.695,0 1.695,0
Rekomendasi Teknis 30 30,0 900,0
04 R3 10 600,0 10 10 10 900,0 900,0 900,0
R3 10 60,0 600,0
05 Hasil pengujian laboratorium 8 3.933,0 8 8 8 4.776,0 4.776,0 4.776,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Hasil Pengujian Laboratorium 8 491,6 3.933,0
06 Dukungan Manajemen 7 15.783,7 7 7 7 45.539,0 46.082,0 46.929,0
Pengelolaan Keuangan 13 204,4 2.656,7
Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum 21 137,6 2.890,0
Pengadaan Sarana dan Prasarana 30 6,7 202,0
Perencanaan dan Monev 29 90,3 2.620,0
Kerjasama 1 750,0 750,0
Kepegawaian dan ortala 7 119,3 835,0
Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 7 832,9 5.830,0
07 Layanan Publik (PNBP) 12 2.139,2 12 12 12 2.588,0 2.847,0 3.132,0
Layanan Publik (PNBP) 12 178,3 2.139,2
08 Layanan Perkantoran 12 65.575,0 12 12 12 70.865,0 77.952,0 85.747,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 3.763,1 45.157,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 1.701,5 20.418,0
Jumlah 114.000,0 92 91 96 170.146,0 175.094,0 183.596,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 24.379,0 0,0 0,0 0,0 24.379,0
Naskah Ilmiah BLK 7.915,0 0,0 0,0 0,0 7.915,0
7.915,0 0,0 0,0 0,0 7.915,0 Pusat
Model Sistem BLK 6.109,0 0,0 0,0 0,0 6.109,0
6.109,0 0,0 0,0 0,0 6.109,0 Pusat
Model Fisik BLK 2.615,0 0,0 0,0 0,0 2.615,0
2.615,0 0,0 0,0 0,0 2.615,0 Pusat
Prototipe BLK 1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0
1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Pusat
R0 BLK 1.390,0 0,0 0,0 0,0 1.390,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.390,0 0,0 0,0 0,0 1.390,0 Pusat
Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat
Model Dukungan NCICD BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
02 Naskah Kebijakan 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0
Naskah Kebijakan BLK 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0
690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Pusat
03 Rekomendasi Teknis 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Rekomendasi Teknis BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
04 R3 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
R3 BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
05 Hasil pengujian laboratorium 3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0
Hasil Pengujian Laboratorium BLK 3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0
3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0 Pusat
06 Dukungan Manajemen 15.783,7 0,0 0,0 0,0 15.783,7
Pengelolaan Keuangan BAK 2.656,7 0,0 0,0 0,0 2.656,7
2.656,7 0,0 0,0 0,0 2.656,7 Pusat
Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum BAK 2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0
2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0 Pusat
Pengadaan Sarana dan Prasarana BAK 202,0 0,0 0,0 0,0 202,0
202,0 0,0 0,0 0,0 202,0 Pusat
Perencanaan dan Monev BAK 2.620,0 0,0 0,0 0,0 2.620,0
2.620,0 0,0 0,0 0,0 2.620,0 Pusat
Kerjasama BAK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Kepegawaian dan ortala BAK 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat
Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 5.830,0 0,0 0,0 0,0 5.830,0
5.830,0 0,0 0,0 0,0 5.830,0 Pusat
07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2
Layanan Publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2
0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2 Pusat
08 Layanan Perkantoran 65.575,0 0,0 0,0 0,0 65.575,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 45.157,0 0,0 0,0 0,0 45.157,0
45.157,0 0,0 0,0 0,0 45.157,0 Pusat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 20.418,0 0,0 0,0 0,0 20.418,0
20.418,0 0,0 0,0 0,0 20.418,0 Pusat
Jumlah 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders
2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders
4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan
5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Jalan dan Jembatan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 28 32.753,0 ----
Jumlah Teknologi 2
Jumlah DSP 1
02 Naskah Kebijakan 2 835,0 ----
Jumlah Naskah Kebijakan 2
03 Rekomendasi Teknis 9 10.197,0 ----
Jumlah Rekomendasi Teknis 9
04 R3 4 3.446,0 ----
Jumlah R3 4
05 Hasil Pengujian Laboratorium 4 0,0 ----
Jumlah Laporan Hasil Pengujian Laboratorium 0
06 Dukungan Manajemen 8 33.739,7 ----
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 6
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN danHukum
9
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 4
Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 6
Jumlah Laporan Kerjasama 6
Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 5
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5
07 Layanan Publik (PNBP) 12 6.370,0 ----
Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan dan Jembatan 6370
08 Layanan Perkantoran 24 43.879,0 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 24
Jumlah 131.219,7
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 28 32.753,0 28 13 0 15.383,0 8.712,0 0,0
Naskah Ilmiah 21 250,0 5.250,0
Model Fisik 8 500,0 4.000,0
Prototipe 2 7.001,0 14.002,0
R0 12 60,0 720,0
Prosiding DSP 1 8.781,0 8.781,0
02 Naskah Kebijakan 2 835,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Naskah Kebijakan 2 417,5 835,0
03 Rekomendasi Teknis 9 10.197,0 9 9 9 11.707,0 12.293,0 13.957,0
Rekomendasi Teknis 9 1.133,0 10.197,0
04 R3 4 3.446,0 4 4 4 3.682,0 4.350,0 3.345,0
R3 4 861,5 3.446,0
05 Hasil Pengujian Laboratorium 4 0,0 4 4 4 100,0 100,0 100,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
06 Dukungan Manajemen 8 33.739,7 8 8 8 129.909,0 142.900,0 157.190,0
Pengelolaan Keuangan 5 297,4 1.487,0
Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum 9 406,0 3.654,0
Sarana dan Prasarana Litbang 4 1.250,0 5.000,0
Perencanaan dan Monev 6 1.140,0 6.839,7
Laporan Kerjasama 6 1.575,3 9.452,0
Kepegawaian dan Ortala 5 1.040,0 5.200,0
Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5 421,4 2.107,0
07 Layanan Publik (PNBP) 12 6.370,0 12 12 12 7.707,0 8.478,0 9.326,0
Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan (PNBP) 12 530,8 6.370,0
08 Layanan Perkantoran 24 43.879,0 24 24 24 48.267,0 53.094,0 58.403,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 2.594,2 31.130,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 1.062,4 12.749,0
Jumlah 131.219,7 89 74 61 216.755,0 229.927,0 242.321,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 32.753,0 0,0 0,0 0,0 32.753,0
Naskah Ilmiah BLK 5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0
5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Pusat
Model Fisik BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Prototipe BLK 14.002,0 0,0 0,0 0,0 14.002,0
14.002,0 0,0 0,0 0,0 14.002,0 Pusat
R0 BLK 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0
720,0 0,0 0,0 0,0 720,0 Pusat
Prosiding DSP BLK 8.781,0 0,0 0,0 0,0 8.781,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
8.781,0 0,0 0,0 0,0 8.781,0 Pusat
02 Naskah Kebijakan 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0
Naskah Kebijakan BLK 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0
835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat
03 Rekomendasi Teknis 10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0
Rekomendasi Teknis BLK 10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0
10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0 Pusat
04 R3 3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0
R3 BLK 3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0
3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0 Pusat
06 Dukungan Manajemen 33.739,7 0,0 0,0 0,0 33.739,7
Pengelolaan Keuangan BAK 1.487,0 0,0 0,0 0,0 1.487,0
1.487,0 0,0 0,0 0,0 1.487,0 Pusat
Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum BAK 3.654,0 0,0 0,0 0,0 3.654,0
3.654,0 0,0 0,0 0,0 3.654,0 Pusat
Sarana dan Prasarana Litbang BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
Perencanaan dan Monev BAK 6.839,7 0,0 0,0 0,0 6.839,7
6.839,7 0,0 0,0 0,0 6.839,7 Pusat
Laporan Kerjasama BAK 9.452,0 0,0 0,0 0,0 9.452,0
9.452,0 0,0 0,0 0,0 9.452,0 Pusat
Kepegawaian dan Ortala BAK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0
5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Pusat
Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 2.107,0 0,0 0,0 0,0 2.107,0
2.107,0 0,0 0,0 0,0 2.107,0 Pusat
07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0
Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan (PNBP) BAK 0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0 Pusat
08 Layanan Perkantoran 43.879,0 0,0 0,0 0,0 43.879,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 31.130,0 0,0 0,0 0,0 31.130,0
31.130,0 0,0 0,0 0,0 31.130,0 Pusat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 12.749,0 0,0 0,0 0,0 12.749,0
12.749,0 0,0 0,0 0,0 12.749,0 Pusat
Jumlah 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders
2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders
4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman
5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 19 20.054,0 03 06 ----
Jumlah Teknologi 1
02 naskah kebijakan 0 0,0 ----
Naskah Kebijakan 1
03 Rekomendasi Teknis 1 3.000,0 ----
Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 30
04 R-3 1 2.000,0 ----
Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman 1
05 Laporan Hasil Pengujian LAB 8 1.695,0 ----
Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB 8
06 Dukungan Manajemen 8 21.298,6 ----
Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman 5
Jumlah dokumen perencanaan dan monev 9
Jumlah dokumen kerjasama 19
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 9
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum,BMN dan hukum
19
Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 16
07 layanan Publik (PNBP) 12 2.410,8 ----
Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Permukiman 2410.800
08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 11 5.000,0 ----
Jumlah DSP 10
09 Gaji dan Tunjangan 12 40.502,1 ----
Gaji dan Tunjangan 12
Jumlah 95.960,5
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 19 20.054,0 34 31 33 50.000,0 41.900,0 29.150,0
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN 3 550,0 1.650,0
PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM 2 500,0 1.000,0
PENGEMBANGAN RUMAH MURAH, SEHAT, LAYAK HUNI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2 5.300,0 10.600,0
PENINGKATAN KEHANDALAN BANGUNAN 8 650,0 5.200,0
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN 4 401,0 1.604,0
02 naskah kebijakan 0 0,0 1 1 1 661,5 694,6 729,3
03 Rekomendasi Teknis 1 3.000,0 1 1 1 3.150,0 3.307,5 3.500,0
Bantuan teknis/administratif/manajemen 30 100,0 3.000,0
04 R-3 1 2.000,0 1 1 1 2.000,0 2.100,0 2.205,0
Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman 1 2.000,0 2.000,0
05 Laporan Hasil Pengujian LAB 8 1.695,0 8 8 8 1.633,2 1.714,8 1.800,6
Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB 8 211,9 1.695,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
06 Dukungan Manajemen 8 21.298,6 8 8 8 61.747,8 69.155,4 82.619,0
Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman 5 767,6 3.838,0
Jumlah dokumen perencanaan dan monev 9 322,4 2.902,0
Jumlah dokumen kerjasama 19 310,9 5.908,0
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 9 72,6 653,0
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum, BMN dan hukum 19 249,5 4.739,6
Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 16 203,6 3.258,0
07 layanan Publik (PNBP) 12 2.410,8 12 12 12 3.277,6 3.769,2 4.334,6
Jumlah penerimaan PNBP sub bidang Permukiman (PNBP) 2411 1,0 2.410,8
08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 11 5.000,0 10 10 10 5.000,0 5.500,0 6.000,0
Diseminasi/Sosialisasi/Pelatihan 10 500,0 5.000,0
09 Gaji dan Tunjangan 12 40.502,1 12 12 12 42.527,3 44.653,7 46.886,3
Gaji dan Tunjangan 12 2.352,0 28.224,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 1.023,2 12.278,1
Jumlah 95.960,5 87 84 86 169.997,4 172.795,2 177.224,8
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 20.054,0 0,0 0,0 0,0 20.054,0
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN BLK 1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0
1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Pusat
PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
PENGEMBANGAN RUMAH MURAH, SEHAT, LAYAK HUNI DAN BERWAWASANLINGKUNGAN
BLK 10.600,0 0,0 0,0 0,0 10.600,0
10.600,0 0,0 0,0 0,0 10.600,0 Pusat
PENINGKATAN KEHANDALAN BANGUNAN BLK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0
5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BAK 1.604,0 0,0 0,0 0,0 1.604,0
1.604,0 0,0 0,0 0,0 1.604,0 Pusat
03 Rekomendasi Teknis 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Bantuan teknis/administratif/manajemen BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
04 R-3 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
05 Laporan Hasil Pengujian LAB 1.695,0 0,0 0,0 0,0 1.695,0
Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB BLK 1.695,0 0,0 0,0 0,0 1.695,0
1.695,0 0,0 0,0 0,0 1.695,0 Pusat
06 Dukungan Manajemen 21.298,6 0,0 0,0 0,0 21.298,6
Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman BAK 3.838,0 0,0 0,0 0,0 3.838,0
3.838,0 0,0 0,0 0,0 3.838,0 Pusat
Jumlah dokumen perencanaan dan monev BAK 2.902,0 0,0 0,0 0,0 2.902,0
2.902,0 0,0 0,0 0,0 2.902,0 Pusat
Jumlah dokumen kerjasama BAK 5.908,0 0,0 0,0 0,0 5.908,0
5.908,0 0,0 0,0 0,0 5.908,0 Pusat
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan BAK 653,0 0,0 0,0 0,0 653,0
653,0 0,0 0,0 0,0 653,0 Pusat
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum, BMN dan hukum BAK 4.739,6 0,0 0,0 0,0 4.739,6
4.739,6 0,0 0,0 0,0 4.739,6 Pusat
Jumlah laporan kepegawaian dan ortala BAK 3.258,0 0,0 0,0 0,0 3.258,0
3.258,0 0,0 0,0 0,0 3.258,0 Pusat
07 layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 2.410,8 0,0 2.410,8
Jumlah penerimaan PNBP sub bidang Permukiman (PNBP) BAK 0,0 0,0 2.410,8 0,0 2.410,8
0,0 0,0 2.410,8 0,0 2.410,8 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Diseminasi/Sosialisasi/Pelatihan BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
09 Gaji dan Tunjangan 40.502,1 0,0 0,0 0,0 40.502,1
Gaji dan Tunjangan BAK 28.224,0 0,0 0,0 0,0 28.224,0
28.224,0 0,0 0,0 0,0 28.224,0 Pusat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 12.278,1 0,0 0,0 0,0 12.278,1
12.278,1 0,0 0,0 0,0 12.278,1 Pusat
Jumlah 93.549,7 0,0 2.410,8 0,0 95.960,5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING 16 0,0 ----
Jumlah Komponen Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem,Model Fisik, Prototipe, R-0)
16
Naskah Ilmiah 6
Model Sistem 10
Model Fisik 0
Prototipe 0
R-0 0
R-3 2
Jumlah 0,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING 16 0,0 11 10 10 0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 11 10 10 0,0 0,0 0,0
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders
2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders
4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi
5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 1 999,3 ----
Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) 1
02 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan 12 9.500,0 ----
Jumlah Rekomendasi Kebijakan 12
03 Tersedianya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan KapasitasSumber Daya
27 6.556,0 ----
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaanadministrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)
5
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN danHukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, danBMN)
1
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatanpengadaan)
2
Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 2
Jumlah Laporan Kerjasama 5
Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 5
Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan(Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )
5
Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan,operasional, dan pemeliharaan perkantoran)
4
04 Layanan Publik (PNBP) 12 614,8 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah Layanan PNBP 12
05 Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan OperasionalPerkantoran
12 17.329,9 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 12
Jumlah 35.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 1 999,3 1 1 1 988,0 1.028,0 1.069,0
Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) 1 999,3 999,3
02 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan 12 9.500,0 13 13 13 17.628,0 19.749,0 22.122,0
Pemetaan Sosekling dan Analisis Kebutuhan Teknologi 3 800,0 2.400,0
Litbang Potensi Penerapan Teknologi dan Analisis Dampak 6 750,0 4.500,0
Kajian Implikasi Program dan Analisis Kebijakan Strategis Pengembangan Infrastruktur PUPR 3 866,7 2.600,0
03 Tersedianya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 27 6.556,0 39 39 39 33.704,0 36.381,0 39.295,0
Administrasi Kegiatan 4 282,5 1.130,0
Manajemen Keuangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 250,0 250,0
Manajemen Aset Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 150,0 150,0
Fisik Penunjang 2 53,0 106,0
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1 300,0 300,0
Monitoring dan Evaluasi 1 300,0 300,0
Koordinasi/ Sinkronisasi/ Kerjasama 7 257,1 1.800,0
Peningkatan Kapasitas SDM 5 296,0 1.480,0
Informasi/ Komunikasi/ Produk Audio Visual 5 208,0 1.040,0
04 Layanan Publik (PNBP) 12 614,8 12 12 12 669,0 706,0 738,0
Jumlah Layanan PNBP 12 51,2 614,8
05 Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 12 17.329,9 12 12 12 16.130,0 17.096,0 18.344,0
Administrasi Perkantoran 12 423,9 5.087,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Belanja Pegawai 12 1.020,2 12.242,9
Jumlah 35.000,0 77 77 77 69.119,0 74.960,0 81.568,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 999,3 0,0 0,0 0,0 999,3
Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) BLK 999,3 0,0 0,0 0,0 999,3
999,3 0,0 0,0 0,0 999,3 Pusat
02 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan 9.500,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0
Pemetaan Sosekling dan Analisis Kebutuhan Teknologi BLK 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0
2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Pusat
Litbang Potensi Penerapan Teknologi dan Analisis Dampak BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat
Kajian Implikasi Program dan Analisis Kebijakan Strategis PengembanganInfrastruktur PUPR
BLK 2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0
2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Pusat
03 Tersedianya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 6.556,0 0,0 0,0 0,0 6.556,0
Administrasi Kegiatan BAK 1.130,0 0,0 0,0 0,0 1.130,0
1.130,0 0,0 0,0 0,0 1.130,0 Pusat
Manajemen Keuangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat
Manajemen Aset Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Pusat
Fisik Penunjang BAK 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0
106,0 0,0 0,0 0,0 106,0 Pusat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Koordinasi/ Sinkronisasi/ Kerjasama BAK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat
Peningkatan Kapasitas SDM BAK 1.480,0 0,0 0,0 0,0 1.480,0
1.480,0 0,0 0,0 0,0 1.480,0 Pusat
Informasi/ Komunikasi/ Produk Audio Visual BAK 1.040,0 0,0 0,0 0,0 1.040,0
1.040,0 0,0 0,0 0,0 1.040,0 Pusat
04 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 614,8 0,0 614,8
Jumlah Layanan PNBP BAK 0,0 0,0 614,8 0,0 614,8
0,0 0,0 614,8 0,0 614,8 Pusat
05 Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 17.329,9 0,0 0,0 0,0 17.329,9
Administrasi Perkantoran BAK 5.087,0 0,0 0,0 0,0 5.087,0
5.087,0 0,0 0,0 0,0 5.087,0 Pusat
Belanja Pegawai BAK 12.242,9 0,0 0,0 0,0 12.242,9
12.242,9 0,0 0,0 0,0 12.242,9 Pusat
Jumlah 34.385,2 0,0 614,8 0,0 35.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional
3. Program : Program Pembinaan Konstruksi
4. Unit Organisasi : Ditjen Bina Konstruksi
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional 44.860,0
Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional 3%
02 Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar 49.700,0
Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar 25
03 Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 158.491,3
Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 8%
04 Meningkatnya produktivitas industri konstruksi 428.880,0
Persentase SDM konstruksi yang kompeten 12
Tingkat penggunaan teknologi inovatif 25
Tingkat utilitas produk unggulan 20
Jumlah 681.931,3
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
2435 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi 108.891,3 0,0 0,0 0,0 108.891,3 124.950,0 131.200,0 137.760,0
2436 Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi 49.700,0 0,0 0,0 0,0 49.700,0 62.910,0 66.060,0 69.360,0
2437 Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 49.600,0 0,0 0,0 0,0 49.600,0 66.340,0 69.670,0 73.150,0
2438 Pembinaan Investasi Konstruksi 44.860,0 0,0 0,0 0,0 44.860,0 52.420,0 55.050,0 57.800,0
2439 Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi 50.700,0 0,0 0,0 0,0 50.700,0 84.690,0 88.920,0 93.370,0
5590 Kerjasama dan Pemberdayaan 378.084,2 0,0 95,8 0,0 378.180,0 752.640,0 954.270,0 1.156.000,0
Jumlah 681.835,5 0,0 95,8 0,0 681.931,3 1.143.950,0 1.365.170,0 1.587.440,0
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Konstruksi
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi
5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi 5 93.200,0 ----
Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasakonstruksi
5
02 Pengelolaan administrasi perkantoran 13 15.691,3 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 13
Jumlah 108.891,3
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi 5 93.200,0 5 5 5 106.950,0 112.300,0 117.910,0
Tersedianya dokumen perencanaan, program dan anggaran, dan laporan evaluasi kinerja 6 2.605,0 15.630,0
Terlaksananya layanan mutasi pegawai, pengembangan pegawai dan penyelenggaraan ortala 3 4.040,0 12.120,0
Terkelolanya akuntansi keuangan, pengelolaan BMN, dan layanan umum rumah tangga danperlengkapan
3 3.333,3 10.000,0
Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik 14 515,0 7.210,0
Pertimbangan/opini hukum serta pendampingan hukum dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan
3 1.080,0 3.240,0
Terlaksananya Pembinaan oleh Provinsi 34 1.323,5 45.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
02 Pengelolaan administrasi perkantoran 13 15.691,3 13 13 13 18.000,0 18.900,0 19.850,0
Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 13 844,7 10.981,3
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran 13 362,3 4.710,0
Jumlah 108.891,3 18 18 18 124.950,0 131.200,0 137.760,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi 93.200,0 0,0 0,0 0,0 93.200,0
Tersedianya dokumen perencanaan, program dan anggaran, dan laporan evaluasikinerja
BLK 15.630,0 0,0 0,0 0,0 15.630,0
15.630,0 0,0 0,0 0,0 15.630,0 Pusat
Terlaksananya layanan mutasi pegawai, pengembangan pegawai dan penyelenggaraanortala
BLK 12.120,0 0,0 0,0 0,0 12.120,0
12.120,0 0,0 0,0 0,0 12.120,0 Pusat
Terkelolanya akuntansi keuangan, pengelolaan BMN, dan layanan umum rumah tanggadan perlengkapan
BLK 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Pusat
Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik BLK 7.210,0 0,0 0,0 0,0 7.210,0
7.210,0 0,0 0,0 0,0 7.210,0 Pusat
Pertimbangan/opini hukum serta pendampingan hukum dan penyusunan peraturan danperundang-undangan
BLK 3.240,0 0,0 0,0 0,0 3.240,0
3.240,0 0,0 0,0 0,0 3.240,0 Pusat
Terlaksananya Pembinaan oleh Provinsi BLK 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0
45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Pusat
02 Pengelolaan administrasi perkantoran 15.691,3 0,0 0,0 0,0 15.691,3
Pembayaran Gaji Dan Tunjangan BAK 10.981,3 0,0 0,0 0,0 10.981,3
10.981,3 0,0 0,0 0,0 10.981,3 Pusat
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 4.710,0 0,0 0,0 0,0 4.710,0
4.710,0 0,0 0,0 0,0 4.710,0 Pusat
Jumlah 108.891,3 0,0 0,0 0,0 108.891,3
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Konstruksi
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar
4. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya kelembagaan pembinaan jasa konstruksi 1 20.620,0 ----
Jumlah profil kelembagaan pembinaan jasa konstruksi 1
02 Tersedianya informasi rantai pasok konstruksi 1 8.560,0 ----
Jumlah layanan informasi rantai pasok konstruksi 1
03 Terselenggaranya pembinaan penerapan teknologi inovatif 1 8.560,0 ----
Jumlah profil pembinaan penerapan teknologi inovatif 1
04 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 11.960,0 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 13
Jumlah 49.700,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya kelembagaan pembinaan jasa konstruksi 1 20.620,0 1 1 1 25.180,0 26.440,0 27.760,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 1 3.500,0 3.500,0
Tersusunnya Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 2 2.530,0 5.060,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Usaha Jasa Konstruksi 2 3.500,0 7.000,0
Tersusunnya Profil Kinerja bidang Usaha Jasa Konstruksi 2 2.530,0 5.060,0
02 Tersedianya informasi rantai pasok konstruksi 1 8.560,0 1 1 1 12.590,0 13.220,0 13.880,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Material dan Peralatan Konstruksi 1 3.500,0 3.500,0
Tersusunnya Profil Kinerja bidang Material dan Peralatan Konstruksi 2 2.530,0 5.060,0
03 Terselenggaranya pembinaan penerapan teknologi inovatif 1 8.560,0 1 1 1 12.590,0 13.220,0 13.880,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri 1 3.500,0 3.500,0
Tersusunnya Profil Kinerja bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri 2 2.530,0 5.060,0
04 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 11.960,0 13 13 13 12.550,0 13.180,0 13.840,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13 644,0 8.372,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 13 276,0 3.588,0
Jumlah 49.700,0 16 16 16 62.910,0 66.060,0 69.360,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya kelembagaan pembinaan jasa konstruksi 20.620,0 0,0 0,0 0,0 20.620,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat
Tersusunnya Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat BLK 5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0
5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Usaha Jasa Konstruksi BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Pusat
Tersusunnya Profil Kinerja bidang Usaha Jasa Konstruksi BLK 5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0
5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0 Pusat
02 Tersedianya informasi rantai pasok konstruksi 8.560,0 0,0 0,0 0,0 8.560,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Material dan Peralatan Konstruksi BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat
Tersusunnya Profil Kinerja bidang Material dan Peralatan Konstruksi BLK 5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0 Pusat
03 Terselenggaranya pembinaan penerapan teknologi inovatif 8.560,0 0,0 0,0 0,0 8.560,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Pusat
Tersusunnya Profil Kinerja bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri BLK 5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0
5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0 Pusat
04 Terkelolanya administrasi perkantoran 11.960,0 0,0 0,0 0,0 11.960,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 8.372,0 0,0 0,0 0,0 8.372,0
8.372,0 0,0 0,0 0,0 8.372,0 Pusat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 3.588,0 0,0 0,0 0,0 3.588,0
3.588,0 0,0 0,0 0,0 3.588,0 Pusat
Jumlah 49.700,0 0,0 0,0 0,0 49.700,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Konstruksi
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi
4. Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraankonstruksi
1 38.400,0 -ARG---
Jumlah profil pembinaan manajemen mutu dan tertibpenyelenggaraan konstruksi
1
02 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 11.200,0 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 13
Jumlah 49.600,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 1 38.400,0 1 1 1 54.580,0 57.320,0 60.185,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Sistem Penyelenggaraan Konstruksi 1 4.000,0 4.000,0
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi 2 2.450,0 4.900,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Kontrak Konstruksi 1 4.000,0 4.000,0
Tersusunnya Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi 1 2.650,0 2.650,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Konstruksi Berkelanjutan 1 4.000,0 4.000,0
Tersusunnya Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan 1 8.550,0 8.550,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Manajemen Mutu 1 4.000,0 4.000,0
Tersusunnya Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu 1 6.300,0 6.300,0
02 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 11.200,0 13 13 13 11.760,0 12.350,0 12.965,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13 603,1 7.840,0
Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran 13 258,5 3.360,0
Jumlah 49.600,0 14 14 14 66.340,0 69.670,0 73.150,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 38.400,0 0,0 0,0 0,0 38.400,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Sistem Penyelenggaraan Konstruksi BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem PenyelenggaraanKonstruksi
BLK 4.900,0 0,0 0,0 0,0 4.900,0
4.900,0 0,0 0,0 0,0 4.900,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Kontrak Konstruksi BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Tersusunnya Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi BLK 2.650,0 0,0 0,0 0,0 2.650,0
2.650,0 0,0 0,0 0,0 2.650,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Konstruksi Berkelanjutan BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Tersusunnya Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan BLK 8.550,0 0,0 0,0 0,0 8.550,0
8.550,0 0,0 0,0 0,0 8.550,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman bidang Manajemen Mutu BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Tersusunnya Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu BLK 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0
6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0 Pusat
02 Terkelolanya administrasi perkantoran 11.200,0 0,0 0,0 0,0 11.200,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 7.840,0 0,0 0,0 0,0 7.840,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
7.840,0 0,0 0,0 0,0 7.840,0 Pusat
Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran BAK 3.360,0 0,0 0,0 0,0 3.360,0
3.360,0 0,0 0,0 0,0 3.360,0 Pusat
Jumlah 49.600,0 0,0 0,0 0,0 49.600,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Konstruksi
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional
4. Kegiatan : Pembinaan Investasi Konstruksi
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Investasi Infrastruktur
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaaninfrastruktur oleh badan usaha nasional
2 15.250,0 ----
Jumlah Draft NSPK 2
02 Terselenggaranya fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur olehbadan usaha nasional
1 16.930,0 ----
Jumlah profil fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaaninfrastruktur
1
03 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 12.680,0 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 13
Jumlah 44.860,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usahanasional
2 15.250,0 2 2 2 17.820,0 18.710,0 19.650,0
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur 2 3.625,0 7.250,0
Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur 2 4.000,0 8.000,0
02 Terselenggaranya fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional 1 16.930,0 1 1 1 19.780,0 20.780,0 21.810,0
Terselenggaranya fasilitasi investasi infrastruktur dan pengelolaan resiko 2 4.165,0 8.330,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Tersusunnya Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional 2 4.300,0 8.600,0
03 Terkelolanya administrasi perkantoran 13 12.680,0 13 13 13 14.820,0 15.560,0 16.340,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13 682,8 8.876,0
Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran 13 292,6 3.804,0
Jumlah 44.860,0 16 16 16 52.420,0 55.050,0 57.800,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur olehbadan usaha nasional
15.250,0 0,0 0,0 0,0 15.250,0
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur BLK 7.250,0 0,0 0,0 0,0 7.250,0
7.250,0 0,0 0,0 0,0 7.250,0 Pusat
Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Pusat
02 Terselenggaranya fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usahanasional
16.930,0 0,0 0,0 0,0 16.930,0
Terselenggaranya fasilitasi investasi infrastruktur dan pengelolaan resiko BLK 8.330,0 0,0 0,0 0,0 8.330,0
8.330,0 0,0 0,0 0,0 8.330,0 Pusat
Tersusunnya Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional BLK 8.600,0 0,0 0,0 0,0 8.600,0
8.600,0 0,0 0,0 0,0 8.600,0 Pusat
03 Terkelolanya administrasi perkantoran 12.680,0 0,0 0,0 0,0 12.680,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 8.876,0 0,0 0,0 0,0 8.876,0
8.876,0 0,0 0,0 0,0 8.876,0 Pusat
Penyelenggaraan operasional dan layanan perkantoran BAK 3.804,0 0,0 0,0 0,0 3.804,0
3.804,0 0,0 0,0 0,0 3.804,0 Pusat
Jumlah 44.860,0 0,0 0,0 0,0 44.860,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Konstruksi
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya produktivitas industri konstruksi
4. Kegiatan : Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersusunnya Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi 11 29.680,0 ----
Jumlah standar dan pedoman kompetensi dan produktivitaskerja konstruksi
11
02 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDMkonstruksi
1 9.060,0 ----
Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatankompetensi SDM konstruksi
1
03 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 13 11.960,0 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 13
Jumlah 50.700,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersusunnya Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi 11 29.680,0 16 16 16 54.190,0 56.890,0 59.745,0
Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Konstruksi 5 1.100,0 5.500,0
Tersusunnya Modul Peningkatan Kompetensi 10 618,0 6.180,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Kerja Konstruksi 2 3.000,0 6.000,0
Tersusunnya Standar dan Pedoman pengembangan profesi jasa konstruksi 2 3.000,0 6.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Tersusunnya Standar dan Pedoman Produktivitas Kerja Konstruksi 2 3.000,0 6.000,0
02 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi 1 9.060,0 1 1 1 15.450,0 16.225,0 17.030,0
Tersusunnya Profil Fasilitator/ Instruktur/ Asesor/ Manajer Pemberdayaan 1 1.500,0 1.500,0
Terselenggaranya penyetaraan kompetensi 240 19,0 4.560,0
Tersusunnya Profil Kinerja Peningkatan Produktivitas Kerja Konstruksi 2 1.500,0 3.000,0
03 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 13 11.960,0 13 13 13 15.050,0 15.805,0 16.595,0
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 13 643,8 8.370,0
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERKANTORAN 13 276,2 3.590,0
Jumlah 50.700,0 30 30 30 84.690,0 88.920,0 93.370,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersusunnya Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi 29.680,0 0,0 0,0 0,0 29.680,0
Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Konstruksi BLK 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Pusat
Tersusunnya Modul Peningkatan Kompetensi BLK 6.180,0 0,0 0,0 0,0 6.180,0
6.180,0 0,0 0,0 0,0 6.180,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi KerjaKonstruksi
BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman pengembangan profesi jasa konstruksi BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
Tersusunnya Standar dan Pedoman Produktivitas Kerja Konstruksi BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
02 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi 9.060,0 0,0 0,0 0,0 9.060,0
Tersusunnya Profil Fasilitator/ Instruktur/ Asesor/ Manajer Pemberdayaan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Terselenggaranya penyetaraan kompetensi BLK 4.560,0 0,0 0,0 0,0 4.560,0
4.560,0 0,0 0,0 0,0 4.560,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Tersusunnya Profil Kinerja Peningkatan Produktivitas Kerja Konstruksi BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
03 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 11.960,0 0,0 0,0 0,0 11.960,0
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BAK 8.370,0 0,0 0,0 0,0 8.370,0
8.370,0 0,0 0,0 0,0 8.370,0 Pusat
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERKANTORAN BAK 3.590,0 0,0 0,0 0,0 3.590,0
3.590,0 0,0 0,0 0,0 3.590,0 Pusat
Jumlah 50.700,0 0,0 0,0 0,0 50.700,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Konstruksi
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya produktivitas industri konstruksi
4. Kegiatan : Kerjasama dan Pemberdayaan
5. Unit Organisasi : Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDMkonstruksi
1 347.080,0 06 ----
Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatankompetensi SDM konstruksi
1
02 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 13 31.100,0 06 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 13
Jumlah 378.180,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi 1 347.080,0 1 1 1 690.750,0 875.790,0 1.060.940,0
Tersusunnya standar dan pedoman kerjasama dan pemberdayaan 2 3.500,0 7.000,0
Terlaksananya pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersama lembaga pemerintahdan/atau masyarakat
40 1.000,0 40.000,0
Tersusunnya profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 3 1.500,0 4.500,0
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi 7800 3,6 27.900,0
Terlaksananya penyiapan penerapan kompetensi konstruksi 1500 6,8 10.250,0
Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mandiri 4360 59,0 257.430,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
02 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 13 31.100,0 13 13 13 61.890,0 78.480,0 95.060,0
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 13 1.674,6 21.770,0
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERKANTORAN 13 717,7 9.330,0
Jumlah 378.180,0 14 14 14 752.640,0 954.270,0 1.156.000,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi 346.984,2 0,0 95,8 0,0 347.080,0
Tersusunnya standar dan pedoman kerjasama dan pemberdayaan BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Pusat
Terlaksananya pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersamalembaga pemerintah dan/atau masyarakat
BLK 40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Pusat
Tersusunnya profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi BLK 27.804,2 0,0 95,8 0,0 27.900,0
27.804,2 0,0 95,8 0,0 27.900,0 Pusat
Terlaksananya penyiapan penerapan kompetensi konstruksi BLK 10.250,0 0,0 0,0 0,0 10.250,0
10.250,0 0,0 0,0 0,0 10.250,0 Pusat
Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mandiri BLK 257.430,0 0,0 0,0 0,0 257.430,0
257.430,0 0,0 0,0 0,0 257.430,0 Pusat
02 Terkelolanya adminstrasi perkantoran 31.100,0 0,0 0,0 0,0 31.100,0
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BAK 21.770,0 0,0 0,0 0,0 21.770,0
21.770,0 0,0 0,0 0,0 21.770,0 Pusat
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PERKANTORAN BAK 9.330,0 0,0 0,0 0,0 9.330,0
9.330,0 0,0 0,0 0,0 9.330,0 Pusat
Jumlah 378.084,2 0,0 95,8 0,0 378.180,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak
2.Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
3. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
4. Unit Organisasi : Ditjen Cipta Karya
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak 9.463.441,4
Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani
Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani
Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani
02 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat 4.961.422,2
Peningkatan cakupan SPAM di perkotaan
Jumlah RT yang memanfaatkan SPAM bukan jaringan perpipaan
03 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat 4.706.464,2
Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan air limbah
Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan persampahan
Luas kawasan yang layak melalui pelayaanan drainase
Jumlah 19.131.327,8
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
2411 Pelayanan Manajemen 204.848,2 173.453,0 2.936,1 0,0 381.237,3 0,0 0,0 0,0
2412 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 6.954.662,0 1.013.437,1 0,0 0,0 7.968.099,2 9.448.495,8 10.196.804,1 10.209.356,7
2413 Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan 1.233.462,0 0,0 0,0 0,0 1.233.462,0 1.638.200,0 1.909.800,0 2.290.000,0
2414 Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 3.149.438,4 1.175.788,5 0,0 0,0 4.325.226,9 6.504.600,0 8.719.752,0 19.285.043,0
2415 Pembinaan dan Pengembangan Air Minum 3.976.894,1 904.297,1 0,0 0,0 4.881.191,2 6.342.440,0 6.948.620,0 7.450.950,0
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
2416 Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi, dan Evaluasi Kinerja 261.880,2 0,0 0,0 0,0 261.880,2 0,0 0,0 0,0
2417 Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan 80.231,0 0,0 0,0 0,0 80.231,0 111.100,0 122.700,0 132.100,0
Jumlah 15.861.415,9 3.266.975,7 2.936,1 0,0 19.131.327,8 24.044.835,8 27.897.676,1 39.367.449,7
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
4. Kegiatan : Pelayanan Manajemen
5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 71.299,0 ----
Jumlah Layanan Perkantoran 71,19
02 Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan,perlengkapan dan SiMAK-BMN, dan hukum
12.599,2 ----
Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian dan ortala,keuangan, perlengkapan dan SiMAK-BMN, dan hukum
12,60
03 Terselenggaranya pengelolaan Habitat 0,0 ----
Jumlah laporan pengelolaan Habitat 0
04 Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana Gedung/Kantor 5.000,0 ----
Jumlah paket sarana dan prasarana Gedung/Kantor yagdisediakan
5
05 Terlaksananya bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak 203.403,0 ----
Jumlah paket bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak 203,40
06 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya 30.000,0 ----
Jumlah angkatan yang mendapat Bimbingan Teknis BidangCipta Karya
30
07 Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Akuntansi yang bisadipertanggung jawabkan
12.000,0 ----
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi 12
08 Terselenggaranya Kegiatan Bantuan Hukum dalam rangka PenangananPerkara
12.000,0 ----
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Hukumdalam rangka Penanganan Perkara
12
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
09 Terciptanya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara baik dan bisadipertanggung jawabkan
12.000,0 ----
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 12
10 Layanan Publik (PNBP) 2.936,1 ----
Jumlah Layanan Publik (PNBP) 3,1
11 Terselenggaranya Informasi Permukiman dan Perkotaan Balai 20.000,0 ----
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Balai 20
Jumlah 381.237,3
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 71.299,0 0,0 0,0 0,0
Pengelolaan Gaji dan Penyelenggaraan Operasional/Pemeliharaan Perkantoran 12 5.941,6 71.299,0
02 Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan, perlengkapan dan SiMAK-BMN, danhukum
12.599,2 0,0 0,0 0,0
Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Penatausahaan dan Jabatan Fungsional 14 899,9 12.599,2
03 Terselenggaranya pengelolaan Habitat 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana Gedung/Kantor 5.000,0 0,0 0,0 0,0
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kantor Serta Inventaris 5 1.000,0 5.000,0
05 Terlaksananya bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak 203.403,0 0,0 0,0 0,0
Penanganan Tanggap Darurat Bencana/Konflik Sosial 20 10.170,2 203.403,0
06 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya 30.000,0 0,0 0,0 0,0
Pembinaan Teknis Cipta Karya Wilayah I dan II 100 300,0 30.000,0
07 Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Akuntansi yang bisa dipertanggung jawabkan 12.000,0 0,0 0,0 0,0
Dokumen Anggaran Tahunan, Pembinaan Perbendaharaan, PNBP, Verifikasi dan LHP serta SAI 10 1.200,0 12.000,0
08 Terselenggaranya Kegiatan Bantuan Hukum dalam rangka Penanganan Perkara 12.000,0 0,0 0,0 0,0
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Bantuan Hukum, Pengelolaan Dokumen danArsip
15 800,0 12.000,0
09 Terciptanya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara baik dan bisa dipertanggung jawabkan 12.000,0 0,0 0,0 0,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor serta Pembinaan Aset dan Barang Milik Negara 9 1.333,3 12.000,0
10 Layanan Publik (PNBP) 2.936,1 0,0 0,0 0,0
Layanan Publik (PNBP) 12 244,7 2.936,1
11 Terselenggaranya Informasi Permukiman dan Perkotaan Balai 20.000,0 0,0 0,0 0,0
Penyelenggaraan Pembinaan Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan 10 2.000,0 20.000,0
Jumlah 381.237,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 71.299,0 0,0 0,0 0,0 71.299,0
Pengelolaan Gaji dan Penyelenggaraan Operasional/Pemeliharaan Perkantoran BAK 71.299,0 0,0 0,0 0,0 71.299,0
71.299,0 0,0 0,0 0,0 71.299,0 Kota Jakarta Selatan
02 Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan, perlengkapan dan SiMAK-BMN, dan hukum
12.599,2 0,0 0,0 0,0 12.599,2
Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Penatausahaan dan Jabatan Fungsional BLK 12.599,2 0,0 0,0 0,0 12.599,2
12.599,2 0,0 0,0 0,0 12.599,2 Kota Jakarta Selatan
04 Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana Gedung/Kantor 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kantor Serta Inventaris BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Jakarta Selatan
05 Terlaksananya bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak 29.950,0 173.453,0 0,0 0,0 203.403,0
Penanganan Tanggap Darurat Bencana/Konflik Sosial BLK 29.950,0 173.453,0 0,0 0,0 203.403,0
29.950,0 173.453,0 0,0 0,0 203.403,0 Kota Jakarta Selatan
06 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
Pembinaan Teknis Cipta Karya Wilayah I dan II BLK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kota Jakarta Selatan
07 Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Akuntansi yang bisa dipertanggung jawabkan 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
Dokumen Anggaran Tahunan, Pembinaan Perbendaharaan, PNBP, Verifikasi dan LHPserta SAI
BLK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Jakarta Selatan
08 Terselenggaranya Kegiatan Bantuan Hukum dalam rangka Penanganan Perkara 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Bantuan Hukum, PengelolaanDokumen dan Arsip
BLK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Jakarta Selatan
09 Terciptanya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara baik dan bisa dipertanggung jawabkan 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor serta Pembinaan Aset dan BarangMilik Negara
BLK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Jakarta Selatan
10 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 2.936,1 0,0 2.936,1
Layanan Publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 2.936,1 0,0 2.936,1
0,0 0,0 2.936,1 0,0 2.936,1 Kota Jakarta Selatan
11 Terselenggaranya Informasi Permukiman dan Perkotaan Balai 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
Penyelenggaraan Pembinaan Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan BLK 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Jakarta Selatan
Jumlah 204.848,2 173.453,0 2.936,1 0,0 381.237,3
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembanganpermukiman di 507 kab/kota
507 254.000,0 ----
Jumlah kab/kota terselenggara pengaturan, pembinaan, danpengawasan pengembangan permukiman
507
02 Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan 38431 6.417.605,1 ----
Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha) 38431
03 Meningkatnya kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan 5591 510.000,0 ----
Luas kawasan permukiman perdesaan (Ha) 5591
04 Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus 435 180.000,0 ----
Luas kawasan permukiman khusus (Ha) 435
05 Terselenggaranya pendampingan masyarakat di 7.683 kelurahan 1289 184.994,1 ----
Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampinganpemberdayaan masyarakat
1289
06 Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhanSPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan
4 280.000,0 ----
Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dankota/kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP danpengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan KotaCerdas
07 Terselenggaranya perintisan inkubasi di 10 kota baru 2 36.000,0 ----
Jumlah Rencana Teknis Pengembangan (Development Plan)Kota Baru sebagai Kota Berkelanjutan
2
99 Layanan Perkantoran 12 105.500,0 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah 7.968.099,2
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman di 507 kab/kota 507 254.000,0 507 507 507 121.342,7 121.342,7 121.342,7
Administrasi Kegiatan , Peraturan, Pembinaan dan Pengawasan 154 1.649,4 254.000,0
02 Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan 38431 6.417.605,1 38431 38431 38431 7.470.033,5 8.307.052,7 7.917.979,6
Administrasi, Infrastruktur Pembangunan dan Supervisi 5541 1.158,2 6.417.605,1
03 Meningkatnya kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan 5591 510.000,0 7501 7835 7835 528.864,9 487.970,4 562.849,5
Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi 419 1.217,2 510.000,0
04 Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus 435 180.000,0 666.7 833.3 833.3 112.318,7 149.758,3 187.197,9
Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi 90 2.000,0 180.000,0
05 Terselenggaranya pendampingan masyarakat di 7.683 kelurahan 1289 184.994,1 1633 1620 1470 1.110.936,0 1.025.680,0 1.314.987,0
Administrasi dan Pemberdayan Masyarakat 0 0,0 184.994,1
06 Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota LayakHuni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasanperkotaan
4 280.000,0 4 4 4 0,0 0,0 0,0
Administrasi Kegiatan, Pembangunan dan Supervisi 13 21.538,5 280.000,0
07 Terselenggaranya perintisan inkubasi di 10 kota baru 2 36.000,0 3 3 2 0,0 0,0 0,0
Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi 2 18.000,0 36.000,0
99 Layanan Perkantoran 12 105.500,0 12 12 12 105.000,0 105.000,0 105.000,0
Layanan Perkantoran 12 8.791,7 105.500,0
Jumlah 7.968.099,2 48757.7 49245.3 49094.3 9.448.495,8 10.196.804,1 10.209.356,7
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman di507 kab/kota
254.000,0 0,0 0,0 0,0 254.000,0
Administrasi Kegiatan , Peraturan, Pembinaan dan Pengawasan BLK 254.000,0 0,0 0,0 0,0 254.000,0
9.200,0 0,0 0,0 0,0 9.200,0 Provinsi DKI Jakarta
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Gresik
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Majene
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Semarang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kapuas
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bintan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Maluku Tengah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bantul
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Agam
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Manokwari
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Serang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Buleleng
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kendal
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Buton
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Lombok Tengah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Karimun
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Maluku Tenggara
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sleman
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tanjung Jabung Barat
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Minahasa
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Halmahera Tengah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Belu
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sorong
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pandeglang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Mamuju
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Lombok Timur
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Natuna
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Maluku Tenggara Barat
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bangka Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bungo
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pohuwato
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sidoarjo
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Muna
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Rejang Lebong
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pulau Buru
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kotawaringin Timur
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kepulauan Yapen
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Halmahera Selatan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tangerang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Jombang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kolaka
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Indragiri Hulu
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Gianyar
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Grobogan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kerinci
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bone
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pekalongan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bogor
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kepulauan Aru
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Batang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Aceh Barat
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Seram Bagian Barat
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Lampung Timur
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Aceh Tengah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Seram Bagian Timur
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Wakatobi
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Cianjur
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pulau Morotai
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Brebes
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kotabaru
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kolaka Utara
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tabanan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Parigi Moutong
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sukamara
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pesawaran
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Konawe
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kepulauan Mentawai
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tambrauw
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Konawe Utara
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pringsewu
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pemalang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bulukumba
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pulang Pisau
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Blora
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Garut
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Takalar
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Probolinggo
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Banyumas
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Aceh Tamiang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Humbang Hasundutan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Lumajang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Cilacap
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Barru
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tulungagung
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kuningan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Indramayu
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Magelang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Enrekang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Purworejo
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kebumen
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Klaten
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Boyolali
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sukoharjo
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Karanganyar
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Samarinda
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Batam
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Banda Aceh
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pangkalpinang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Surabaya
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Ternate
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Jayapura
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Medan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Banjarmasin
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Yogyakarta
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Semarang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Manado
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Sorong
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Ambon
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Kupang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Denpasar
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Palangkaraya
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pontianak
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Palembang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Makassar
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pekanbaru
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Palu
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Gorontalo
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bandar Lampung
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bengkulu
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Tarakan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Kendari
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bandung
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Jambi
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Mataram
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Tual
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Singkawang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pare-Pare
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bau-Bau
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bogor
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Sungai Penuh
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bima
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Balikpapan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Jakarta Utara
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pekalongan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bitung
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Palopo
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Solok
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Serang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Sukabumi
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Langsa
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Malang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Binjai
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Cirebon
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Bontang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Lhokseumawe
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Pasuruan
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Tegal
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Kotamobago
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Padang
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Lubuk Linggau
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Tanjungbalai
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Sumbulussalam
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Surakarta
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Payakumbuh
02 Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan 5.634.754,0 782.851,0 0,0 0,0 6.417.605,1
Administrasi, Infrastruktur Pembangunan dan Supervisi BLK 5.634.754,0 782.851,0 0,0 0,0 6.417.605,1
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Manokwari
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Pinrang
32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0 Kab. Deliserdang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Maluku Tengah
25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Sambas
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Buleleng
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Lampung Selatan
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Bintan
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Serang
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Bantul
112.000,0 0,0 0,0 0,0 112.000,0 Kab. Gresik
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Karimun
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Pandeglang
23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Belu
19.000,0 0,0 0,0 0,0 19.000,0 Kab. Mamuju
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sleman
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Lombok Tengah
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sorong
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Halmahera Tengah
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Maluku Tenggara Barat
26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Rejang Lebong
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Gunungkidul
26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Bungo
81.000,0 0,0 0,0 0,0 81.000,0 Kab. Sidoarjo
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Pohuwato
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kulonprogo
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Tangerang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Gianyar
23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Grobogan
26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Berau
28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0 Kab. Kotawaringin Timur
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kolaka
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Alor
27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0 Kab. Hulu Sungai Tengah
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Tulang Bawang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kepulauan Aru
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0 Kab. Tanggamus
23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Minahasa Selatan
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Lampung Timur
26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Rokan Hulu
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Wakatobi
23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Kotabaru
26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Tabanan
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Parigi Moutong
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kolaka Utara
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Brebes
22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Kutai Timur
23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Kab. Sukamara
28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0 Kab. Pesawaran
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Luwu
22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Manggarai
25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Nabire
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Pringsewu
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sinjai
25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Pulang Pisau
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Bulukumba
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sumba Timur
52.149,0 0,0 0,0 0,0 52.149,0 Kab. Mimika
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Tulang Bawang Barat
22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Garut
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Banyumas
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Takalar
26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Aceh Tamiang
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kab. Cirebon
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Kuningan
83.000,0 0,0 0,0 0,0 83.000,0 Kab. Tulungagung
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Sukoharjo
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kab. Karanganyar
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Yogyakarta
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Palembang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pangkalpinang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Bandung
10.000,0 376.800,0 0,0 0,0 386.800,1 Kota Jakarta Pusat
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pontianak
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Batam
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Makassar
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Palu
26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Kota Jayapura
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Surabaya
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Tarakan
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Jambi
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Samarinda
112.000,0 0,0 0,0 0,0 112.000,0 Kota Banda Aceh
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Mataram
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Sorong
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Gorontalo
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Ternate
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Manado
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Kupang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pekanbaru
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
58.000,0 0,0 0,0 0,0 58.000,0 Kota Medan
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Denpasar
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pare-Pare
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Sungai Penuh
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Balikpapan
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Bau-Bau
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Tual
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Bogor
41.605,0 0,0 0,0 0,0 41.605,0 Kota Jakarta Utara
31.000,0 0,0 0,0 0,0 31.000,0 Kota Banjarbaru
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Singkawang
112.000,0 0,0 0,0 0,0 112.000,0 Kota Malang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Langsa
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Bitung
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Solok
46.000,0 0,0 0,0 0,0 46.000,0 Kota Dumai
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Binjai
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kota Bontang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Lhokseumawe
0,0 406.051,0 0,0 0,0 406.051,0 Kota Jakarta Selatan
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Pagar Alam
54.000,0 0,0 0,0 0,0 54.000,0 Kota Padang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Lubuk Linggau
112.000,0 0,0 0,0 0,0 112.000,0 Kota Probolinggo
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Payakumbuh
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Surakarta
03 Meningkatnya kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan 464.408,0 45.592,0 0,0 0,0 510.000,0
Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi BLK 464.408,0 45.592,0 0,0 0,0 510.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Provinsi Lampung
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi Sumatera Utara
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Provinsi Jawa Barat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sambas
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Manokwari
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kampar
2.350,0 0,0 0,0 0,0 2.350,0 Kab. Serang
2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 Kab. Bantul
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Pinrang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lombok Barat
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Deliserdang
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Banjar
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kapuas
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bengkulu Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Poso
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Agam
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Maluku Tengah
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Gorontalo
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Belitung
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Bulungan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Buleleng
4.050,0 0,0 0,0 0,0 4.050,0 Kab. Sleman
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Gowa
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Buton
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Minahasa
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Karo
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bengkulu Selatan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kab. Mamuju
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Donggala
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pasaman
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Kab. Boalemo
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belu
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bangka
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Jembrana
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sorong
5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Kab. Pandeglang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Tengah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lombok Timur
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bolaang Mongondow
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rejang Lebong
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Mamuju Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Toli-Toli
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Barito Selatan
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Pohuwato
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bangka Barat
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Aceh Utara
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Malinau
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bungo
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Fak Fak
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Halmahera Utara
2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Gunungkidul
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Wajo
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muna
3.266,0 0,0 0,0 0,0 3.266,0 Kab. Polewali Mandar
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bone Bolango
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bangka Tengah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pulau Buru
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Jombang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Selatan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kulonprogo
2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Kab. Grobogan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bima
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Seluma
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Buol
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bangka Selatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kerinci
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Raja Ampat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Karangasem
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumbawa
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kaur
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kapuas Hulu
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Indragiri Hilir
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Merangin
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Seram Bagian Barat
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Barito Kuala
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Timur
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Muko-Muko
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Tanatoraja
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Morowali
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belitung Timur
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Minahasa Selatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Tanjung Jabung Timur
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Seruyan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Barat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Merauke
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lebong
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Maros
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Wakatobi
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Musi Rawas
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kutai Barat
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tapanuli Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Jayawijaya
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepahiang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tabanan
2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Brebes
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Ogan Komering Ilir
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Parigi Moutong
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rokan Hilir
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kutai Timur
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bengkulu Tengah
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Luwu
2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 Kab. Pati
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tojo Una-Una
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Penajam Paser Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lamandau
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nabire
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Dharmas Raya
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kutai Kertanegara
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Oku Timur
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Minahasa Tenggara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Gunung Mas
2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Kab. Asahan
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Balangan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumba Timur
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bireun
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pulang Pisau
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Barat Daya
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sigi
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kubu Raya
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Samosir
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lembata
2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Kab. Takalar
2.365,0 0,0 0,0 0,0 2.365,0 Kab. Boven Digoel
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Manggarai Barat
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Barru
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lumajang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Tamiang
2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Kab. Purbalingga
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Sidenreng Rappang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tulungagung
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumba Tengah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pidie Jaya
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nganjuk
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Kab. Temanggung
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Manggarai Timur
3.150,0 0,0 0,0 0,0 3.150,0 Kab. Enrekang
2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Purworejo
2.750,0 0,0 0,0 0,0 2.750,0 Kab. Luwu Timur
2.502,0 0,0 0,0 0,0 2.502,0 Kab. Klaten
2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Boyolali
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Supiori
2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Karanganyar
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Lamongan
15.000,0 45.592,0 0,0 0,0 60.592,0 Kota Jakarta Pusat
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Ambon
1.125,0 0,0 0,0 0,0 1.125,0 Kota Palopo
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Pagar Alam
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Blitar
04 Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus 180.000,0 0,0 0,0 0,0 180.000,0
Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi BLK 180.000,0 0,0 0,0 0,0 180.000,0
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Sambas
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Belu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Nunukan
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Sanggau
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Kapuas Hulu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Mahakam Ulu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Malaka
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Jayapura
05 Terselenggaranya pendampingan masyarakat di 7.683 kelurahan 0,0 184.994,1 0,0 0,0 184.994,1
Administrasi dan Pemberdayan Masyarakat BLK 0,0 184.994,1 0,0 0,0 184.994,1
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
0,0 133.210,6 0,0 0,0 133.210,6 Provinsi DKI Jakarta
0,0 51.783,5 0,0 0,0 51.783,5 Provinsi Jawa Barat
06 Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP danpengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasanperkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan
280.000,0 0,0 0,0 0,0 280.000,0
Administrasi Kegiatan, Pembangunan dan Supervisi BLK 280.000,0 0,0 0,0 0,0 280.000,0
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Semarang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Makassar
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Palembang
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Medan
56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 Kota Surabaya
07 Terselenggaranya perintisan inkubasi di 10 kota baru 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0
Administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur dan Supervisi BLK 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0
18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Lebak
18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0 Kota Banjarmasin
99 Layanan Perkantoran 105.500,0 0,0 0,0 0,0 105.500,0
Layanan Perkantoran BAK 105.500,0 0,0 0,0 0,0 105.500,0
105.500,0 0,0 0,0 0,0 105.500,0 Kota Jakarta Pusat
Jumlah 6.954.662,0 1.013.437,1 0,0 0,0 7.968.099,2
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan
5. Unit Organisasi : Direktorat Penataan Bangunan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya 10 NSPK Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan 2 4.400,0 03 ----
Jumlah NSPK Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 2
02 Terselenggaranya bangunan gedung di 124.200 m2 28918 231.349,0 ----
Luasan penyelenggaraan bangunan gedung (m2) 12138
03 Terselenggaranya penataan bangunan di 553.000 m2 127522 255.044,0 ----
Luasan penataan bangunan (m2) 87323
04 Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di 507kota/kab
507 449.807,0 ----
Jumlah kota/kab terselenggar pembinaan dan pengawasanbangunan gedung
443
05 Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menontonbersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan
300 201.806,0 ----
Jumlah kecamatan percontohan 300
06 Layanan Perkantoran 12 91.056,0 ----
Jumlah Bulan Terselenggaranya Layanan Perkantoran 12
Jumlah 1.233.462,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya 10 NSPK Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan 2 4.400,0 2 2 2 5.000,0 5.500,0 6.100,0
Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah 2 2.200,0 4.400,0
02 Terselenggaranya bangunan gedung di 124.200 m2 28918 231.349,0 43754 56809 52664 371.900,0 511.300,0 526.600,0
Pembangunan Fisik 15 15.423,3 231.349,0
03 Terselenggaranya penataan bangunan di 553.000 m2 127522 255.044,0 250780 254000 320571 627.000,0 762.000,0 1.122.000,0
Perencanaan Teknis 18 350,0 6.300,0
Pembangunan Fisik 37 6.722,8 248.744,0
04 Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di 507 kota/kab 507 449.807,0 507 507 507 471.200,0 468.400,0 462.700,0
Penyusunan Ranperda BG 1 650,0 650,0
Fasilitasi Legalisasi Perda BG 226 200,0 45.200,0
Monev Implementasi Perda BG 33 800,0 26.400,0
Pendampingan Percepatan Implementasi Perda BG (IMB, SLF, dan TABG) 66 350,0 23.100,0
Penyusunan dan Legalisasi Raperwal IMB, SLF, TABG, dan SIMBG 66 350,0 23.100,0
Pendataan Bangunan Gedung 66 350,0 23.100,0
Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Dan Dunia Usaha 33 350,0 11.550,0
Kampanye dan Edukasi Bidang Penataan Bangunan 33 500,0 16.500,0
Pendampingan Penyusunan HSBGN 33 200,0 6.600,0
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 33 200,0 6.600,0
Advokasi Bangunan Hijau Dan Pelestarian Bangunan 33 200,0 6.600,0
Pendampingan Kemitraan TABG-CB, TABG-H, dan Pengkaji Teknis 33 200,0 6.600,0
Pendampingan Kemitraan Assesor Bangunan Gedung 33 200,0 6.600,0
Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Hijau 33 200,0 6.600,0
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Kota Pusaka 33 200,0 6.600,0
PIP2B 33 500,0 16.500,0
Pendampingan Penyusunan RTBL 18 1.000,0 18.000,0
Pembinaan Lainnya 37 5.392,1 199.507,0
05 Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusimental di 1200 kecamatan
300 201.806,0 300 300 300 70.500,0 70.000,0 80.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pembangunan Fisik 38 5.310,7 201.806,0
06 Layanan Perkantoran 12 91.056,0 12 12 12 92.600,0 92.600,0 92.600,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan, OPerasional Perkantoran, dan E-monitoring 12 7.588,0 91.056,0
Jumlah 1.233.462,0 295355 311630 374056 1.638.200,0 1.909.800,0 2.290.000,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya 10 NSPK Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan 4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0
Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah BLK 4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0
4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Pusat
02 Terselenggaranya bangunan gedung di 124.200 m2 231.349,0 0,0 0,0 0,0 231.349,0
Pembangunan Fisik BLK 231.349,0 0,0 0,0 0,0 231.349,0
231.349,0 0,0 0,0 0,0 231.349,0 Pusat
03 Terselenggaranya penataan bangunan di 553.000 m2 255.044,0 0,0 0,0 0,0 255.044,0
Perencanaan Teknis BLK 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Semarang
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bangka Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Demak
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pekalongan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Belitung Timur
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Batang
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tegal
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Dharmas Raya
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pakpak Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kediri
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Majalengka
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Purworejo
Pembangunan Fisik BLK 248.744,0 0,0 0,0 0,0 248.744,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Bintan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gresik
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gorontalo
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Aceh Besar
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Gowa
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pohuwato
5.455,0 0,0 0,0 0,0 5.455,0 Kab. Muna
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Seluma
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Bima
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Kepulauan Yapen
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kepulauan Aru
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Konawe Selatan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sampang
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tanggamus
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pamekasan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumbawa Barat
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Pulau Taliabu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Nabire
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Balangan
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Aceh Barat Daya
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Aceh Jaya
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Rote Ndao
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Cirebon
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tulungagung
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Pangkajene Kepulauan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Majalengka
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pacitan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Mamberamo Tengah
04 Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di 507 kota/kab 449.807,0 0,0 0,0 0,0 449.807,0
Penyusunan Ranperda BG BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0
650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 Kab. Padang Lawas Utara
Fasilitasi Legalisasi Perda BG BLK 45.200,0 0,0 0,0 0,0 45.200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Papua Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Sumatera Selatan
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Sulawesi Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Deliserdang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kutai
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Buleleng
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lampung Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lombok Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kampar
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Maluku Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Poso
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Serang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Halmahera Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Biak-Numfor
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Minahasa
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Boalemo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bengkulu Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mamuju
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Donggala
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Barito Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Karimun
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bangka
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Jembrana
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Fak Fak
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lampung Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bolaang Mongondow
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Maluku Tenggara Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Toli-Toli
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Barito Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Natuna
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sidoarjo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Musi Banyu Asin
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Limapuluh Kota
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Klungkung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Langkat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Grobogan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bone Bolango
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Jombang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ogan Komering Ulu
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mempawah
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sarolangun
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tapanuli Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Hulu Sungai Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sorong Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Halmahera Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pulau Buru
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Limboto
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Buol
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sampang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kapuas Hulu
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kerinci
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Simalungun
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Hulu Sungai Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Raja Ampat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kepulauan Sula
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Alor
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Morowali
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pelalawan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ketapang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lahat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Merangin
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Barelang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Labuhanbatu
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Teluk Bintuni
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Halmahera Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sikka
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Seram Bagian Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Marisa
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Minahasa Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sukabumi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sumenep
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Merauke
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tanjung Jabung Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Dairi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Teluk Wondama
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Halmahera Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sungai Liat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Badung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Seram Bagian Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kutai Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tapanuli Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ogan Komering Ilir
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pulau Morotai
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sukamara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Maluku
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kutai Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Way Kanan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Jayawijaya
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Rokan Hilir
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pulau Taliabu
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lamandau
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tambrauw
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Negara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Hulu Sungai Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ngada
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Penajam Paser Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kep.Sangihe Talaud
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Karawang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tapanuli Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Banyuasin
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Muaro Jambi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Buru Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Manggarai
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Minahasa Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Asahan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Oku Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Aceh Singkil
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Maybrat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kayong Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bolaang MongondowUtara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Nias
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Subang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Puncak Jaya
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pegunungan Arfak
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bulukumba
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Banyuwangi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kep. Siau TagulandangBiaro
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sumba Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Samosir
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pasaman Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Jember
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kubu Raya
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Murung Raya
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lembata
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mandailing Natal
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sumedang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mahakam Ulu
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Malang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mappi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pesisir Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kepulauan Meranti
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Nias Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bolaang MongondowTimur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Garut
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pasuruan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Asmat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Probolinggo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Boven Digoel
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Idralaya
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Nagan Raya
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Manggarai Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lumajang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sarmi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Barru
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Humbang Hasundutan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bener Meriah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Keerom
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pidie Jaya
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tarutung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Pegunungan Bintang
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sumba Barat Daya
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Nganjuk
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Serdang Bedagai
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Manggarai Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Trenggalek
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Temanggung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Batubara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Sabu Raijua
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Padang Lawas
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Madiun
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ngawi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Waropen
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Kebumen
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Padang Lawas Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Yahukimo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Ponorogo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Labuhan Batu Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Supiori
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Bojonegoro
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Tuban
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Mamberamo Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Lanny Jaya
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Kab. Dogiyai
Monev Implementasi Perda BG BLK 26.400,0 0,0 0,0 0,0 26.400,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Kalimantan Tengah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sumatera Barat
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Jawa Barat
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Kepulauan Riau
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Papua
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sulawesi Selatan
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Kalimantan Barat
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sumatera Utara
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Gorontalo
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sulawesi Tengah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Lampung
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Bangka Belitung
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sulawesi Utara
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Sumatera Selatan
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Jawa Timur
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Banten
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Bali
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Provinsi Kalimantan Timur
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Jambi
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Di Yogyakarta
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Maluku Utara
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Maluku
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Kalimantan Selatan
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Riau
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Jawa Tengah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Papua Barat
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Bengkulu
Pendampingan Percepatan Implementasi Perda BG (IMB, SLF, dan TABG) BLK 23.100,0 0,0 0,0 0,0 23.100,0
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Majene
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kapuas
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gorontalo
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Manokwari
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Batanghari
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kupang
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bintan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sorong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Paser
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pasaman
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pohuwato
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rejang Lebong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bungo
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bangka Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Halmahera Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gianyar
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kulonprogo
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Banggai
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seluma
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Polewali Mandar
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Konawe Selatan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Talaud
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Muara Enim
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Karangasem
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Anambas
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Aru
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Belitung Timur
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bombana
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seruyan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Musi Rawas
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sumbawa Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rokan Hulu
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Parigi Moutong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Lombok Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Minahasa Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Melawi
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Maluku Barat Daya
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pesawaran
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sekadau
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nabire
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kutai Kertanegara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pringsewu
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tenggarong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Balangan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Barat Daya
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Jaya
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rote Ndao
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pakpak Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Cirebon
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tolikara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kuningan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Enrekang
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Luwu Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nias Utara
Penyusunan dan Legalisasi Raperwal IMB, SLF, TABG, dan SIMBG BLK 23.100,0 0,0 0,0 0,0 23.100,0
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gorontalo
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kapuas
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Manokwari
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Batanghari
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bintan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kupang
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Majene
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sorong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Paser
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pasaman
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rejang Lebong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bangka Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bungo
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Lebak
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Halmahera Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pohuwato
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gianyar
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kulonprogo
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Banggai
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Polewali Mandar
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seluma
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Konawe Selatan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Talaud
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Muara Enim
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Karangasem
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Anambas
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Aru
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Belitung Timur
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bombana
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seruyan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Musi Rawas
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sumbawa Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rokan Hulu
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Parigi Moutong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Lombok Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Minahasa Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Melawi
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Maluku Barat Daya
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pesawaran
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sekadau
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nabire
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kutai Kertanegara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pringsewu
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tenggarong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Balangan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Barat Daya
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Jaya
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rote Ndao
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pakpak Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Cirebon
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tolikara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kuningan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Enrekang
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Luwu Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nias Utara
Pendataan Bangunan Gedung BLK 23.100,0 0,0 0,0 0,0 23.100,0
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kapuas
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gorontalo
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Manokwari
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Batanghari
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kupang
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bintan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Majene
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sorong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Paser
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pasaman
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bungo
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bangka Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Halmahera Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pohuwato
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rejang Lebong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Gianyar
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Banggai
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seluma
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kulonprogo
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Polewali Mandar
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Muara Enim
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Karangasem
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Anambas
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Aru
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Padang Pariaman
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Konawe Selatan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kepulauan Talaud
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Belitung Timur
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Bombana
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rokan Hulu
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Seruyan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Musi Rawas
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sumbawa Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Parigi Moutong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Lombok Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Minahasa Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Melawi
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Maluku Barat Daya
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pesawaran
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Sekadau
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nabire
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kutai Kertanegara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pringsewu
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tenggarong
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Balangan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Barat Daya
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Rote Ndao
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Aceh Jaya
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Pakpak Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Cirebon
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Tolikara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Kuningan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Enrekang
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Luwu Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kab. Nias Utara
Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Dan Dunia Usaha BLK 11.550,0 0,0 0,0 0,0 11.550,0
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Kalimantan Tengah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sumatera Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Jawa Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Kepulauan Riau
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Papua
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sulawesi Selatan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Kalimantan Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sumatera Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Gorontalo
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sulawesi Tengah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Lampung
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Bangka Belitung
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sulawesi Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Sumatera Selatan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Jawa Timur
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Banten
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Bali
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Provinsi Kalimantan Timur
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Jambi
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Di Yogyakarta
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Maluku Utara
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Maluku
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Kalimantan Selatan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Riau
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Jawa Tengah
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Papua Barat
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Provinsi Bengkulu
Kampanye dan Edukasi Bidang Penataan Bangunan BLK 16.500,0 0,0 0,0 0,0 16.500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Tengah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kepulauan Riau
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Selatan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Utara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Gorontalo
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tengah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Lampung
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bangka Belitung
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Utara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Selatan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Timur
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Banten
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bali
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Timur
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jambi
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Di Yogyakarta
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku Utara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Selatan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Riau
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Tengah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bengkulu
Pendampingan Penyusunan HSBGN BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu
Advokasi Bangunan Hijau Dan Pelestarian Bangunan BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu
Pendampingan Kemitraan TABG-CB, TABG-H, dan Pengkaji Teknis BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu
Pendampingan Kemitraan Assesor Bangunan Gedung BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Hijau BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Kota Pusaka BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kepulauan Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Gorontalo
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Lampung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bangka Belitung
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sulawesi Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Sumatera Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Banten
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bali
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Kalimantan Timur
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jambi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku Utara
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Maluku
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Kalimantan Selatan
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Riau
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Jawa Tengah
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Papua Barat
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Bengkulu
PIP2B BLK 16.500,0 0,0 0,0 0,0 16.500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Tengah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kepulauan Riau
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Selatan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Utara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Gorontalo
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tengah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Lampung
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bangka Belitung
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Utara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Selatan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Timur
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Banten
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bali
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Timur
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jambi
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Di Yogyakarta
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku Utara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Selatan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Riau
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Tengah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bengkulu
Pendampingan Penyusunan RTBL BLK 18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Semarang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bangka Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Demak
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pekalongan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Belitung Timur
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Batang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tegal
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Dharmas Raya
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pakpak Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kediri
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Majalengka
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Purworejo
Pembinaan Lainnya BLK 199.507,0 0,0 0,0 0,0 199.507,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Tengah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kepulauan Riau
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Selatan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Utara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Gorontalo
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Tengah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Lampung
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bangka Belitung
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sulawesi Utara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Sumatera Selatan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Timur
183.007,0 0,0 0,0 0,0 183.007,0 Pusat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Banten
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bali
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Kalimantan Timur
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jambi
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Di Yogyakarta
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku Utara
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Maluku
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Kalimantan Selatan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Riau
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Jawa Tengah
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Papua Barat
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi Bengkulu
05 Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/filmbertema revolusi mental di 1200 kecamatan
201.806,0 0,0 0,0 0,0 201.806,0
Pembangunan Fisik BLK 201.806,0 0,0 0,0 0,0 201.806,0
48.950,0 0,0 0,0 0,0 48.950,0 Pusat
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Halmahera Utara
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Ogan Komering Ulu
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Hulu Sungai Tengah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Karangasem
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tulang Bawang
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kepulauan Sula
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sukabumi
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Maros
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tegal
5.950,0 0,0 0,0 0,0 5.950,0 Kab. Wakatobi
5.950,0 0,0 0,0 0,0 5.950,0 Kab. Kolaka Utara
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Melawi
5.956,0 0,0 0,0 0,0 5.956,0 Kab. Konawe
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Banyuasin
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pati
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tojo Una-Una
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kep.Sangihe Talaud
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sijunjung
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Aceh Jaya
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kepulauan Selayar
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sidenreng Rappang
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Luwu Utara
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pangandaran
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sukoharjo
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lamongan
06 Layanan Perkantoran 91.056,0 0,0 0,0 0,0 91.056,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan, OPerasional Perkantoran, dan E-monitoring BAK 91.056,0 0,0 0,0 0,0 91.056,0
91.056,0 0,0 0,0 0,0 91.056,0 Pusat
Jumlah 1.233.462,0 0,0 0,0 0,0 1.233.462,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terbangunnya infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota,kawasan, komunal di 438 kota/kab
7 1.990.600,0 ----
Jumlah Kab./Kota yang terlayani infrastruktur limbah dengansistem terpusat skala kota
7
02 Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab 32 150.000,0 ----
Jumlah kota/kab yang terlayani Instalasi Pengolahan LumpurTinja (IPLT)
32
03 Terbangunnya TPA di 341 kota/kab 40 1.465.100,0 ----
Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempatpemrosesan akhir sampah
38
04 Terbangunnya TPST/3R skala komunal di 334 kota/kab 70 63.400,0 ----
Jumlah kota/kab yang terlayan infrastruktur Tempat PengolahSampah Terpadu/3R
70
05 Terbangunnya Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah di 112kota/kab
4 49.914,2 ----
Jumlah kota/kab yang terlayani Infrastruktur FasilitasPengolahan Akhir Sampah
4
06 Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha 50 75.512,7 ----
Luas Genangan (Ha) 50
07 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dankampanye serta advokasi pelaksanaan PPLP
507 530.700,0 ----
Jumlah kab/kota mendapatkan pengaturan, pembinaan,fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi
507.000000
Jumlah 4.325.226,9
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terbangunnya infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal di 438 kota/kab 7 1.990.600,0 12 12 12 1.845.600,0 4.060.752,0 6.557.343,0
Pembangunan dan Supervisi 815 2.442,5 1.990.600,0
02 Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab 32 150.000,0 57 57 46 855.000,0 855.000,0 710.700,0
Pembangunan dan Supervisi 31 4.838,7 150.000,0
03 Terbangunnya TPA di 341 kota/kab 40 1.465.100,0 15 15 6 17.000,0 17.000,0 6.600.000,0
Pembangunan Dan Supervisi 40 36.627,5 1.465.100,0
04 Terbangunnya TPST/3R skala komunal di 334 kota/kab 70 63.400,0 100 100 140 770.000,0 770.000,0 2.400.000,0
Pembangunan dan Supervisi 70 905,7 63.400,0
05 Terbangunnya Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah di 112 kota/kab 4 49.914,2 32 32 32 2.400.000,0 2.400.000,0 2.400.000,0
Pembangunan dan Supervisi 4 12.478,6 49.914,2
06 Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha 50 75.512,7 0,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi 50 1.510,3 75.512,7
07 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi pelaksanaanPPLP
507 530.700,0 507 507 507 617.000,0 617.000,0 617.000,0
Pembinaan dan Pengembangan PLP 507 1.046,7 530.700,0
Jumlah 4.325.226,9 723 723 743 6.504.600,0 8.719.752,0 19.285.043,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terbangunnya infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal di438 kota/kab
1.232.437,0 758.163,0 0,0 0,0 1.990.600,0
Pembangunan dan Supervisi BLK 1.232.437,0 758.163,0 0,0 0,0 1.990.600,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bantul
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Batanghari
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Poso
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kupang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku Tengah
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Manokwari
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
10.165,0 0,0 0,0 0,0 10.165,0 Kab. Lombok Tengah
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Bangka
12.250,0 0,0 0,0 0,0 12.250,0 Kab. Mamuju
35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kab. Sleman
10.400,0 0,0 0,0 0,0 10.400,0 Kab. Rejang Lebong
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Aceh Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lombok Timur
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muna
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Anambas
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Hulu Sungai Tengah
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Pesisir Selatan
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Rokan Hulu
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tabanan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pulang Pisau
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Takalar
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Probolinggo
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Ciamis
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Kediri
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Pidie Jaya
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Lamongan
16.734,0 0,0 0,0 0,0 16.734,0 Kota Ternate
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Samarinda
10.651,0 0,0 0,0 0,0 10.651,0 Kota Palembang
7.300,0 0,0 0,0 0,0 7.300,0 Kota Batam
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Bengkulu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Surabaya
45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Kota Denpasar
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.000,0 80.000,0 0,0 0,0 82.000,0 Kota Makassar
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kota Banjarmasin
0,0 79.666,7 0,0 0,0 79.666,7 Kota Jambi
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Pangkalpinang
390.000,0 0,0 0,0 0,0 390.000,0 Kota Medan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Jayapura
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kota Ambon
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Palangkaraya
12.503,7 0,0 0,0 0,0 12.503,7 Kota Tarakan
12.000,0 80.000,0 0,0 0,0 92.000,0 Kota Pekanbaru
130.000,0 0,0 0,0 0,0 130.000,0 Kota Bandung
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Bandar Lampung
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Pare-Pare
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kota Balikpapan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Bitung
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Serang
0,0 438.496,3 0,0 0,0 438.496,3 Kota Jakarta Selatan
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Padang
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Tanjungbalai
350.333,3 0,0 0,0 0,0 350.333,3 Kota Surakarta
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Bekasi
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Madiun
0,0 80.000,0 0,0 0,0 80.000,0 Kota Cimahi
02 Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab 150.000,0 0,0 0,0 0,0 150.000,0
Pembangunan dan Supervisi BLK 150.000,0 0,0 0,0 0,0 150.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Kampar
4.230,0 0,0 0,0 0,0 4.230,0 Kab. Belitung
4.240,0 0,0 0,0 0,0 4.240,0 Kab. Serang
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Boalemo
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Paser
4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Kab. Natuna
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Wajo
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Gunungkidul
3.880,0 0,0 0,0 0,0 3.880,0 Kab. Mamuju Utara
4.250,0 0,0 0,0 0,0 4.250,0 Kab. Lampung Barat
4.300,0 0,0 0,0 0,0 4.300,0 Kab. Sarolangun
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Bogor
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Minahasa Selatan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tabalong
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumbawa Barat
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Aceh Tengah
4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Kab. Kepahiang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Brebes
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tojo Una-Una
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Situbondo
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Nabire
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Pulang Pisau
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Kediri
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Wonosobo
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Madiun
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tuban
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Medan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Palembang
4.300,0 0,0 0,0 0,0 4.300,0 Kota Singkawang
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Solok
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Langsa
03 Terbangunnya TPA di 341 kota/kab 1.465.100,0 0,0 0,0 0,0 1.465.100,0
Pembangunan Dan Supervisi BLK 1.465.100,0 0,0 0,0 0,0 1.465.100,0
31.000,0 0,0 0,0 0,0 31.000,0 Kab. Bulungan
32.500,0 0,0 0,0 0,0 32.500,0 Kab. Majene
35.600,0 0,0 0,0 0,0 35.600,0 Kab. Poso
31.050,0 0,0 0,0 0,0 31.050,0 Kab. Minahasa
35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kab. Pandeglang
38.700,0 0,0 0,0 0,0 38.700,0 Kab. Sanggau
45.650,0 0,0 0,0 0,0 45.650,0 Kab. Bungo
25.500,0 0,0 0,0 0,0 25.500,0 Kab. Bone Bolango
32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0 Kab. Sampang
50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Kab. Bogor
32.824,0 0,0 0,0 0,0 32.824,0 Kab. Sumbawa
40.644,0 0,0 0,0 0,0 40.644,0 Kab. Karangasem
25.500,0 0,0 0,0 0,0 25.500,0 Kab. Hulu Sungai Tengah
32.600,0 0,0 0,0 0,0 32.600,0 Kab. Anambas
31.750,0 0,0 0,0 0,0 31.750,0 Kab. Tanggamus
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kab. Batang
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kab. Pamekasan
37.500,0 0,0 0,0 0,0 37.500,0 Kab. Ogan Komering Ilir
37.750,0 0,0 0,0 0,0 37.750,0 Kab. Pulau Morotai
32.500,0 0,0 0,0 0,0 32.500,0 Kab. Jayawijaya
30.600,0 0,0 0,0 0,0 30.600,0 Kab. Bengkulu Tengah
24.282,0 0,0 0,0 0,0 24.282,0 Kab. Konawe
60.000,0 0,0 0,0 0,0 60.000,0 Kab. Dharmas Raya
45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Kab. Gunung Mas
40.500,0 0,0 0,0 0,0 40.500,0 Kab. Bandung
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kab. Mahakam Ulu
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kab. Kepulauan Meranti
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kab. Sijunjung
43.100,0 0,0 0,0 0,0 43.100,0 Kab. Ciamis
31.200,0 0,0 0,0 0,0 31.200,0 Kab. Manggarai Timur
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kab. Kebumen
38.750,0 0,0 0,0 0,0 38.750,0 Kab. Toraja Utara
43.250,0 0,0 0,0 0,0 43.250,0 Kab. Sukoharjo
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kota Pekanbaru
31.000,0 0,0 0,0 0,0 31.000,0 Kota Sorong
47.100,0 0,0 0,0 0,0 47.100,0 Kota Tual
30.250,0 0,0 0,0 0,0 30.250,0 Kota Malang
42.000,0 0,0 0,0 0,0 42.000,0 Kota Lhokseumawe
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kota Tanjungbalai
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Kota Madiun
04 Terbangunnya TPST/3R skala komunal di 334 kota/kab 63.400,0 0,0 0,0 0,0 63.400,0
Pembangunan dan Supervisi BLK 63.400,0 0,0 0,0 0,0 63.400,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Provinsi Banten
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kab. Maluku Tengah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kapuas
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Lombok Barat
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Gresik
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bulungan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Buleleng
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bantul
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Nunukan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Boalemo
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Jembrana
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mamuju
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sidoarjo
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Malinau
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pohuwato
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Gunungkidul
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mamuju Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Lampung Barat
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kulonprogo
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Alor
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bone
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bombana
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Batang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tanatoraja
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Lebong
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maros
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tanjung Jabung Timur
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tabanan
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Asahan
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Banyuwangi
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Balangan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bulukumba
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bolaang MongondowUtara
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sigi
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Aceh Barat Daya
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kab. Mimika
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Jeneponto
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Malang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Takalar
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Nagan Raya
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Probolinggo
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kediri
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kuningan
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kab. Tolikara
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Indramayu
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Ngawi
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Ponorogo
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pacitan
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Wonogiri
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Lamongan
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kota Ambon
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kota Ternate
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Semarang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Gorontalo
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Kendari
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Surabaya
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Samarinda
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Pekanbaru
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Makassar
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Banjarmasin
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Tanjung Pinang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Bima
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Balikpapan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Pare-Pare
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kota Tidore
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Bitung
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Magelang
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Padang
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Banjar
05 Terbangunnya Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah di 112 kota/kab 49.914,2 0,0 0,0 0,0 49.914,2
Pembangunan dan Supervisi BLK 49.914,2 0,0 0,0 0,0 49.914,2
12.414,2 0,0 0,0 0,0 12.414,2 Kab. Lombok Timur
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Kota Semarang
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Kota Tangerang
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Kota Balikpapan
06 Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha 9.191,1 66.321,6 0,0 0,0 75.512,7
Pembangunan dan Supervisi BLK 9.191,1 66.321,6 0,0 0,0 75.512,7
9.191,1 66.321,6 0,0 0,0 75.512,7 Kota Jakarta Selatan
07 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasipelaksanaan PPLP
179.396,1 351.303,9 0,0 0,0 530.700,0
Pembinaan dan Pengembangan PLP BLK 179.396,1 351.303,9 0,0 0,0 530.700,0
0,0 80.000,0 0,0 0,0 80.000,0 Provinsi DKI Jakarta
0,0 28.081,3 0,0 0,0 28.081,3 Kab. Sidoarjo
0,0 11.000,0 0,0 0,0 11.000,0 Kota Medan
0,0 11.000,0 0,0 0,0 11.000,0 Kota Yogyakarta
0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Denpasar
0,0 143.403,0 0,0 0,0 143.403,0 Kota Pekanbaru
115.228,9 0,0 0,0 0,0 115.228,9 Kota Jakarta Pusat
0,0 22.819,6 0,0 0,0 22.819,6 Kota Pekalongan
64.167,2 45.000,0 0,0 0,0 109.167,2 Kota Jakarta Selatan
Jumlah 3.149.438,4 1.175.788,5 0,0 0,0 4.325.226,9
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
NoSasaran
Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana
PendampingPLN/PDN HIBAH
01 Terbangunnya infrastruktur limbah dengansistem terpusat skala kota, kawasan,komunal di 438 kota/kab
3.005.000,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi 17 KE 125.000,0 0,0 29-10-2014 31-12-2018 438.496,3 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi 01 P 960.000,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 80.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi 01 P 960.000,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 80.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi 01 P 0,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 79.666,7 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi 01 P 960.000,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 80.000,0 0,0 0,0
06 Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha 160.200,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi 22 P 160.200,0 0,0 08-08-2012 31-03-2017 66.321,6 0,0 9.191,1
07 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan,fasilitasi, pengawasan dan kampanye sertaadvokasi pelaksanaan PPLP
1.509.203,0 0,0
Pembinaan dan Pengembangan PLP 22 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 80.000,0 0,0 0,0
Pembinaan dan Pengembangan PLP 17 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 45.000,0 0,0 64.167,2
Pembinaan dan Pengembangan PLP KFW P 73.344,0 0,0 02-05-2013 30-06-2018 22.819,6 0,0 0,0
Pembinaan dan Pengembangan PLP 01 P 437.255,0 0,0 27-10-2011 31-05-2016 11.000,0 0,0 0,0
Pembinaan dan Pengembangan PLP 01 P 437.255,0 0,0 27-10-2011 31-05-2016 11.000,0 0,0 0,0
Pembinaan dan Pengembangan PLP 01 P 480.000,0 0,0 09-07-2014 30-06-2020 143.403,0 0,0 0,0
Pembinaan dan Pengembangan PLP 22 P 81.349,0 0,0 31-07-2008 25-07-2016 10.000,0 0,0 0,0
Jumlah 4.674.403,0 0,0 1.147.707,2 28.081,3 73.358,3
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Air Minum
5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terbangunnya 1.320.000 SR SPAM Regional 70000 265.168,3 ----
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional 70000
02 Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK 210000 847.316,3 ----
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kecamatan 210000
03 Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan 69000 453.849,9 ----
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu KotaPemekaran/Perluasan
69000
04 Terbangunnya 9.665.920 SR SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat 407680 834.229,6 ----
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan berbasismasyarakat
407680
05 Terbangunya 661.600 SR SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan 18000 186.323,2 ----
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan kumuh perkotaan 18000
06 Terbangunya 66.200 SR SPAM di Kawasan Nelayan 5500 42.143,5 ----
Jumlah Sambungan Rumah (SR) tangga yang terlayani airminum di kawasan nelayan
5500
07 Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/PulauTerluar
30720 235.418,7 ----
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawanair/perbatasan/pulau terluar
30720
08 Terbantunya Program di 174 PDAM 70 209.846,0 ----
Jumlah PDAM terbantu 70
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
09 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 4.909 kawasan 118 582.738,7 ----
Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringanSPAM
118
10 Terbantunya Program di 50 UPTD 5 0,0 ----
Jumlah UPTD terbantu 5
11 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan 29 360.354,7 ----
Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringanSPAM
29
12 Terselengaranya pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan airminum
756.302,3 ----
Jumlah kab/kota pengaturan, pembinaan dan pengawasanpengembangan air minum
99 Layanan Perkantoran 12 107.500,0 ----
Layanan Perkantoran 12
Jumlah 4.881.191,2
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terbangunnya 1.320.000 SR SPAM Regional 70000 265.168,3 35000 70000 105000 235.000,0 501.000,0 801.000,0
Pembangunan dan Supervisi 167000 1,6 265.168,3
02 Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK 210000 847.316,3 216000 198000 186000 1.453.000,0 1.418.000,0 1.419.000,0
Pembangunan dan Supervisi 181500 4,7 847.316,3
03 Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan 69000 453.849,9 68000 73000 61000 444.000,0 506.000,0 451.000,0
Pembangunan dan Supervisi 126534 3,6 453.849,9
04 Terbangunnya 9.665.920 SR SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat 407680 834.229,6 491520 508160 511360 3.222.000,0 3.548.000,0 3.802.000,0
Pemberdayaan masyarakat 1082720 0,8 834.229,6
05 Terbangunya 661.600 SR SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan 18000 186.323,2 16000 14000 11000 108.000,0 100.000,0 84.000,0
Pembangunan dan supervisi 53500 3,5 186.323,2
06 Terbangunya 66.200 SR SPAM di Kawasan Nelayan 5500 42.143,5 4250 4000 3250 29.000,0 29.000,0 25.000,0
Pembangunan dan supervisi 20000 2,1 42.143,5
07 Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar 30720 235.418,7 35520 31680 32640 239.000,0 227.000,0 249.000,0
Pembangunan dan supervisi 105280 2,2 235.418,7
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
08 Terbantunya Program di 174 PDAM 70 209.846,0 50 30 20 136.000,0 82.000,0 54.000,0
Pembangunan dan supervisi 63 3.330,9 209.846,0
09 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 4.909 kawasan 118 582.738,7 110 106 94 273.280,0 313.430,0 354.540,0
Pembangunan dan Supervisi 155 3.759,6 582.738,7
10 Terbantunya Program di 50 UPTD 5 0,0 15 20 12 41.000,0 54.000,0 33.000,0
11 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan 29 360.354,7 27 27 23 54.660,0 62.690,0 70.910,0
Pembangunan dan Supervisi 107 3.367,8 360.354,7
12 Terselengaranya pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum 756.302,3 0,0 0,0 0,0
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan 289 2.617,0 756.302,3
99 Layanan Perkantoran 12 107.500,0 12 12 12 107.500,0 107.500,0 107.500,0
Belanja Pegawai dan Operasional 12 8.958,3 107.500,0
Jumlah 4.881.191,2 866504 899035 910411 6.342.440,0 6.948.620,0 7.450.950,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terbangunnya 1.320.000 SR SPAM Regional 265.168,3 0,0 0,0 0,0 265.168,3
Pembangunan dan Supervisi BLK 265.168,3 0,0 0,0 0,0 265.168,3
48.554,0 0,0 0,0 0,0 48.554,0 Provinsi Jambi
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Provinsi Bengkulu
50.114,3 0,0 0,0 0,0 50.114,3 Kab. Bantul
50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Kab. Mojokerto
70.000,0 0,0 0,0 0,0 70.000,0 Kab. Kebumen
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kota Makassar
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Pontianak
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kota Pare-Pare
02 Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK 538.037,9 309.278,4 0,0 0,0 847.316,3
Pembangunan dan Supervisi BLK 538.037,9 309.278,4 0,0 0,0 847.316,3
0,0 1.000,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kampar
0,0 10.500,0 0,0 0,0 10.500,0 Kab. Poso
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
0,0 14.000,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Aceh Besar
0,0 8.570,0 0,0 0,0 8.570,0 Kab. Majene
0,0 22.000,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Buleleng
0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Karimun
0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Tanah Laut
0,0 19.000,0 0,0 0,0 19.000,0 Kab. Maluku Tenggara
0,0 9.000,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Sanggau
0,0 6.500,0 0,0 0,0 6.500,0 Kab. Bangka
0,0 9.500,0 0,0 0,0 9.500,0 Kab. Sintang
0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Muna
0,0 10.500,0 0,0 0,0 10.500,0 Kab. Pohuwato
0,0 7.700,0 0,0 0,0 7.700,0 Kab. Halmahera Utara
0,0 10.700,0 0,0 0,0 10.700,0 Kab. Limapuluh Kota
0,0 18.000,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Rejang Lebong
0,0 25.000,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Lombok Timur
0,0 8.000,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Natuna
0,0 18.000,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Lebak
0,0 9.800,0 0,0 0,0 9.800,0 Kab. Polewali Mandar
0,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Bone Bolango
0,0 12.158,3 0,0 0,0 12.158,3 Kab. Kotawaringin Timur
0,0 3.500,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Halmahera Selatan
0,0 9.000,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Kepulauan Sangihe
0,0 15.000,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Lingga
0,0 15.000,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Banggai
7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Kepulauan Talaud
9.149,9 6.850,1 0,0 0,0 16.000,0 Kab. Raja Ampat
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Indragiri Hilir
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Minahasa Selatan
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Bombana
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Tanatoraja
8.587,0 0,0 0,0 0,0 8.587,0 Kab. Pesisir Selatan
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Batang
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Ketapang
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Gorontalo Utara
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kab. Tegal
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Flores Timur
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Rokan Hulu
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Tebo
6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Kab. Pulau Morotai
18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Way Kanan
9.500,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0 Kab. Landak
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Pulau Taliabu
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Luwu
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Lamandau
9.500,0 0,0 0,0 0,0 9.500,0 Kab. Siak
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Tojo Una-Una
18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0 Kab. Paniai
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Muaro Jambi
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Situbondo
8.690,0 0,0 0,0 0,0 8.690,0 Kab. Dharmas Raya
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Tanah Bumbu
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Banyuwangi
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Nias
10.500,0 0,0 0,0 0,0 10.500,0 Kab. Sigi
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Kab. Kubu Raya
22.761,0 0,0 0,0 0,0 22.761,0 Kab. Ogan Ilir
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Sumedang
9.350,0 0,0 0,0 0,0 9.350,0 Kab. Sijunjung
35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kab. Mahakam Ulu
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Probolinggo
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Humbang Hasundutan
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Cilacap
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Lumajang
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumba Tengah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumba Barat Daya
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Nganjuk
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Indramayu
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Manggarai Timur
13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 Kab. Serdang Bedagai
7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Enrekang
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Luwu Timur
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Pekanbaru
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Palopo
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Lubuk Linggau
03 Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan 453.849,9 0,0 0,0 0,0 453.849,9
Pembangunan dan Supervisi BLK 453.849,9 0,0 0,0 0,0 453.849,9
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kapuas
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bantul
70.000,0 0,0 0,0 0,0 70.000,0 Kab. Bulungan
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Kampar
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Serang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Barito Utara
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.684,9 0,0 0,0 0,0 2.684,9 Kab. Pasaman
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Lombok Tengah
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Donggala
8.300,0 0,0 0,0 0,0 8.300,0 Kab. Jembrana
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Mamuju
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Buton
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sidoarjo
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Pohuwato
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamuju Utara
7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Bolaang Mongondow
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Barito Selatan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Berau
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Sarolangun
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tangerang
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Aceh Timur
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Sumbawa
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Raja Ampat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Katingan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumbawa Barat
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Cianjur
7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Badung
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Seruyan
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Parigi Moutong
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Ende
20.304,0 0,0 0,0 0,0 20.304,0 Kab. Brebes
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Tojo Una-Una
13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 Kab. Pati
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Banyuasin
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Dharmas Raya
4.451,0 0,0 0,0 0,0 4.451,0 Kab. Asahan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Oku Timur
6.910,0 0,0 0,0 0,0 6.910,0 Kab. Solok Selatan
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Sigi
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Ogan Ilir
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Barito Timur
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Majalengka
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Pangandaran
5.950,0 0,0 0,0 0,0 5.950,0 Kota Samarinda
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kota Jambi
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Yogyakarta
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Bandar Lampung
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Bandung
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Bengkulu
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Surabaya
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Bogor
6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Kota Sukabumi
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Binjai
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Bontang
3.250,0 0,0 0,0 0,0 3.250,0 Kota Padang
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kota Surakarta
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Bekasi
04 Terbangunnya 9.665.920 SR SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat 239.210,9 595.018,7 0,0 0,0 834.229,6
Pemberdayaan masyarakat BLK 239.210,9 595.018,7 0,0 0,0 834.229,6
239.210,9 595.018,7 0,0 0,0 834.229,6 Pusat
05 Terbangunya 661.600 SR SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan 186.323,2 0,0 0,0 0,0 186.323,2
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pembangunan dan supervisi BLK 186.323,2 0,0 0,0 0,0 186.323,2
652,1 0,0 0,0 0,0 652,1 Provinsi Bali
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bulungan
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lampung Selatan
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Minahasa
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belu
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Tanjung Jabung Barat
1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Kab. Nunukan
8.065,0 0,0 0,0 0,0 8.065,0 Kab. Rejang Lebong
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lebak
1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Kab. Malinau
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Halmahera Utara
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kepulauan Sangihe
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tangerang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Indragiri Hulu
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Alor
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Bombana
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Wakatobi
5.840,0 0,0 0,0 0,0 5.840,0 Kab. Kolaka Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Ende
14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Pati
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Manggarai
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumba Timur
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bolaang MongondowUtara
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Trenggalek
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pacitan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Bengkulu
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Bandung
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Tangerang
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Jayapura
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Tarakan
926,1 0,0 0,0 0,0 926,1 Kota Denpasar
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Pekanbaru
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Ternate
11.000,0 0,0 0,0 0,0 11.000,0 Kota Kendari
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Bogor
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Bitung
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Malang
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Sukabumi
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kota Padang
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Magelang
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Probolinggo
5.040,0 0,0 0,0 0,0 5.040,0 Kota Payakumbuh
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Kediri
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Depok
06 Terbangunya 66.200 SR SPAM di Kawasan Nelayan 42.143,5 0,0 0,0 0,0 42.143,5
Pembangunan dan supervisi BLK 42.143,5 0,0 0,0 0,0 42.143,5
544,5 0,0 0,0 0,0 544,5 Provinsi Bangka Belitung
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Agam
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku Tenggara Barat
13.149,0 0,0 0,0 0,0 13.149,0 Kab. Bangka Selatan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Belitung Timur
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Karawang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Subang
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tasikmalaya
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Pekalongan
6.450,0 0,0 0,0 0,0 6.450,0 Kota Pariaman
07 Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar 235.418,7 0,0 0,0 0,0 235.418,7
Pembangunan dan supervisi BLK 235.418,7 0,0 0,0 0,0 235.418,7
1.054,5 0,0 0,0 0,0 1.054,5 Provinsi Bangka Belitung
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kupang
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Serang
18.700,0 0,0 0,0 0,0 18.700,0 Kab. Maluku Tengah
17.500,0 0,0 0,0 0,0 17.500,0 Kab. Belitung
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Banjar
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Pandeglang
4.650,0 0,0 0,0 0,0 4.650,0 Kab. Bangka
8.987,0 0,0 0,0 0,0 8.987,0 Kab. Bengkulu Selatan
14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Jembrana
10.100,0 0,0 0,0 0,0 10.100,0 Kab. Maluku Tenggara Barat
8.576,2 0,0 0,0 0,0 8.576,2 Kab. Klungkung
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lampung Barat
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Bangka Tengah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bima
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kepulauan Sangihe
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Polewali Mandar
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tangerang
3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kepulauan Aru
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Bangka Selatan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Talaud
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Buol
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamasa
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
41.427,0 0,0 0,0 0,0 41.427,0 Kab. Raja Ampat
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Tabalong
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Minahasa Utara
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Ende
7.674,0 0,0 0,0 0,0 7.674,0 Kab. Maluku Barat Daya
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Minahasa Tenggara
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Mesuji
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bolaang MongondowUtara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bolaang MongondowSelatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nias Selatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nagekeo
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Tulungagung
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Ponorogo
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bojonegoro
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tuban
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Jayapura
08 Terbantunya Program di 174 PDAM 209.846,0 0,0 0,0 0,0 209.846,0
Pembangunan dan supervisi BLK 209.846,0 0,0 0,0 0,0 209.846,0
270,0 0,0 0,0 0,0 270,0 Provinsi Bangka Belitung
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Pinrang
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Belitung
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kampar
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Boalemo
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Tanjung Jabung Barat
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Gowa
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamuju
2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 Kab. Pidie
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Bangka Barat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Barito Selatan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamuju Utara
3.090,0 0,0 0,0 0,0 3.090,0 Kab. Limapuluh Kota
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Tapanuli Tengah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Polewali Mandar
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Indragiri Hulu
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bima
3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Solok
5.369,0 0,0 0,0 0,0 5.369,0 Kab. Lingga
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Tulang Bawang
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Mamasa
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Padang Pariaman
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Kapuas Hulu
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Selatan
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Tanatoraja
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Katingan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Minahasa Selatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Tanggamus
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lahat
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lebong
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Halmahera Barat
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kutai Barat
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Ogan Komering Ilir
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Kolaka Utara
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pesawaran
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Asahan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Nabire
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Aceh Singkil
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Oku Timur
3.700,0 0,0 0,0 0,0 3.700,0 Kab. Solok Selatan
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Oku Selatan
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Bulukumba
5.400,0 0,0 0,0 0,0 5.400,0 Kab. Sijunjung
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Barito Timur
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumedang
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Jeneponto
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Barru
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Cirebon
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Soppeng
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Enrekang
3.424,0 0,0 0,0 0,0 3.424,0 Kab. Blitar
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Toraja Utara
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Pacitan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Pekanbaru
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Banda Aceh
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kota Kendari
5.093,0 0,0 0,0 0,0 5.093,0 Kota Bengkulu
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Mojokerto
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Prabumulih
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Bitung
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Sukabumi
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Sawahlunto
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Kediri
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Padang Sidempuan
09 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 4.909 kawasan 582.738,7 0,0 0,0 0,0 582.738,7
Pembangunan dan Supervisi BLK 582.738,7 0,0 0,0 0,0 582.738,7
87,0 0,0 0,0 0,0 87,0 Provinsi Bangka Belitung
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Kampar
1.833,3 0,0 0,0 0,0 1.833,3 Kab. Majene
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gorontalo
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lombok Barat
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Poso
37.600,0 0,0 0,0 0,0 37.600,0 Kab. Bulungan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Bantul
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Aceh Besar
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Batanghari
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Banjar
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Boalemo
2.459,0 0,0 0,0 0,0 2.459,0 Kab. Paser
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Sleman
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Minahasa
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Pidie
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tanah Laut
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Karo
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Sidoarjo
5.150,0 0,0 0,0 0,0 5.150,0 Kab. Rejang Lebong
20.600,0 0,0 0,0 0,0 20.600,0 Kab. Lebak
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lombok Timur
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Gunungkidul
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bolaang Mongondow
7.600,0 0,0 0,0 0,0 7.600,0 Kab. Malinau
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Tapin
6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Kab. Pohuwato
2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 Kab. Halmahera Utara
1.833,3 0,0 0,0 0,0 1.833,3 Kab. Polewali Mandar
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Tangerang
11.000,0 0,0 0,0 0,0 11.000,0 Kab. Kulonprogo
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Sangihe
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Banggai
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Aceh Timur
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Sarolangun
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Bone Bolango
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Halmahera Selatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Jombang
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Kotawaringin Timur
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Indragiri Hilir
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Raja Ampat
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Pekalongan
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Hulu Sungai Tengah
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Sula
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Minahasa Selatan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Tanggamus
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Morowali
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Batang
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Barito Kuala
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Aceh Barat
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Pamekasan
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Labuhanbatu
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Katingan
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Banggai Kepulauan
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Tegal
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Kutai Barat
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tabalong
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Aceh Tengah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gorontalo Utara
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Tebo
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Minahasa Utara
11.700,0 0,0 0,0 0,0 11.700,0 Kab. Kutai Timur
10.700,7 0,0 0,0 0,0 10.700,7 Kab. Kotabaru
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Karawang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Muaro Jambi
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Bondowoso
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Lamandau
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Hulu Sungai Utara
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Tojo Una-Una
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Simeuleu
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Situbondo
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Gunung Mas
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tanah Bumbu
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Aceh Singkil
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Banyuwangi
2.608,5 0,0 0,0 0,0 2.608,5 Kab. Pulang Pisau
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Balangan
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Nias
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Bireun
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Subang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Jember
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Sigi
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Barito Timur
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Mahakam Ulu
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Sumedang
11.500,0 0,0 0,0 0,0 11.500,0 Kab. Probolinggo
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Humbang Hasundutan
10.366,6 0,0 0,0 0,0 10.366,6 Kab. Aceh Tamiang
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Cilacap
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Bener Meriah
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Pidie Jaya
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Indramayu
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Serdang Bedagai
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Trenggalek
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Batubara
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Madiun
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Padang Lawas
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Ngawi
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Labuhan Batu Selatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bojonegoro
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Nias Barat
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Lamongan
2.900,0 0,0 0,0 0,0 2.900,0 Kota Pangkalpinang
1.833,3 0,0 0,0 0,0 1.833,3 Kota Mamuju
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Tangerang
2.667,0 0,0 0,0 0,0 2.667,0 Kota Tomohon
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Binjai
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Tidore Kepulauan
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kota Serang
11 Berkembangnya Jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan 360.354,7 0,0 0,0 0,0 360.354,7
Pembangunan dan Supervisi BLK 360.354,7 0,0 0,0 0,0 360.354,7
871,7 0,0 0,0 0,0 871,7 Provinsi Bangka Belitung
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Sambas
11.558,0 0,0 0,0 0,0 11.558,0 Kab. Belitung
2.368,0 0,0 0,0 0,0 2.368,0 Kab. Belu
3.350,0 0,0 0,0 0,0 3.350,0 Kab. Maluku Tenggara
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Bangka
5.787,0 0,0 0,0 0,0 5.787,0 Kab. Karimun
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Sintang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bangka Barat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Natuna
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Wajo
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lampung Barat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bangka Tengah
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Indragiri Hulu
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lingga
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Kepulauan Yapen
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Kerinci
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Bangka Selatan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kapuas Hulu
16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Kab. Raja Ampat
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muara Enim
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Ketapang
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Halmahera Timur
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Tanatoraja
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kab. Rokan Hulu
14.460,0 0,0 0,0 0,0 14.460,0 Kab. Maros
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Bengkayang
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Landak
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Way Kanan
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Siak
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Pulau Taliabu
24.000,0 0,0 0,0 0,0 24.000,0 Kab. Luwu
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Melawi
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kab. Nabire
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Mesuji
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Manokwari Selatan
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Kubu Raya
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Ogan Ilir
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Aceh Jaya
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nagan Raya
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sidenreng Rappang
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Keerom
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Empat Lawang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nagekeo
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Tulungagung
3.757,0 0,0 0,0 0,0 3.757,0 Kab. Mamberamo Raya
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kab. Enrekang
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Luwu Utara
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Yahukimo
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Luwu Timur
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0 Kab. Toraja Utara
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Mamberamo Tengah
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kab. Intan Jaya
28.003,0 0,0 0,0 0,0 28.003,0 Kota Palembang
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Batam
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Singkawang
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Tidore Kepulauan
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kota Palopo
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Lubuk Linggau
12 Terselengaranya pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum 756.302,3 0,0 0,0 0,0 756.302,3
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan BLK 756.302,3 0,0 0,0 0,0 756.302,3
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
5.107,0 0,0 0,0 0,0 5.107,0 Provinsi Sulawesi Utara
4.300,0 0,0 0,0 0,0 4.300,0 Provinsi Sumatera Selatan
7.047,0 0,0 0,0 0,0 7.047,0 Provinsi Jawa Barat
7.900,0 0,0 0,0 0,0 7.900,0 Provinsi Papua Barat
3.020,2 0,0 0,0 0,0 3.020,2 Provinsi Bali
5.978,0 0,0 0,0 0,0 5.978,0 Provinsi Kalimantan Timur
2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0 Provinsi Riau
950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Provinsi Gorontalo
3.961,1 0,0 0,0 0,0 3.961,1 Provinsi Maluku
7.786,0 0,0 0,0 0,0 7.786,0 Provinsi Kalimantan Selatan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi Sumatera Utara
2.160,0 0,0 0,0 0,0 2.160,0 Provinsi Bangka Belitung
7.650,0 0,0 0,0 0,0 7.650,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
13.184,0 0,0 0,0 0,0 13.184,0 Provinsi Kalimantan Tengah
4.071,4 0,0 0,0 0,0 4.071,4 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
608.992,0 0,0 0,0 0,0 608.992,0 Pusat
4.380,0 0,0 0,0 0,0 4.380,0 Provinsi Banten
9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0 Provinsi Sulawesi Selatan
7.250,0 0,0 0,0 0,0 7.250,0 Provinsi Kalimantan Barat
9.813,0 0,0 0,0 0,0 9.813,0 Provinsi Jawa Timur
9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0 Provinsi Kalimantan Utara
5.300,0 0,0 0,0 0,0 5.300,0 Provinsi Maluku Utara
6.675,0 0,0 0,0 0,0 6.675,0 Provinsi Sulawesi Tengah
7.058,6 0,0 0,0 0,0 7.058,6 Provinsi Lampung
5.429,0 0,0 0,0 0,0 5.429,0 Provinsi Di Yogyakarta
2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
99 Layanan Perkantoran 107.500,0 0,0 0,0 0,0 107.500,0
Belanja Pegawai dan Operasional BLK 107.500,0 0,0 0,0 0,0 107.500,0
107.500,0 0,0 0,0 0,0 107.500,0 Pusat
Jumlah 3.976.894,1 904.297,1 0,0 0,0 4.881.191,2
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
NoSasaran
Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana
PendampingPLN/PDN HIBAH
02 Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK 309.278,4 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 14.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 14.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 10.700,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.700,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 1.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 1.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 9.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 9.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 9.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 9.500,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 12.158,3 0,0 00-00-0000 00-00-0000 12.158,3 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 10.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 9.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 9.000,0 0,0 0,0
NoSasaran
Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana
PendampingPLN/PDN HIBAH
Pembangunan dan Supervisi KE 10.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.500,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 15.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 15.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 10.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 19.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 19.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 22.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 22.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 25.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 25.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 18.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 18.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 7.700,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 7.700,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 3.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 3.500,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 18.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 18.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 6.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 6.500,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 10.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.500,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 10.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 10.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 10.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 8.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 8.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 15.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 15.000,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 6.850,1 0,0 00-00-0000 00-00-0000 6.850,1 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 8.570,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 8.570,0 0,0 0,0
Pembangunan dan Supervisi KE 9.800,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 9.800,0 0,0 0,0
Pemberdayaan masyarakat 41 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 559.770,6 35.248,1 41.323,0
Jumlah 309.278,4 0,0 869.049,0 35.248,1 41.323,0
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak
4. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi, dan Evaluasi Kinerja
5. Unit Organisasi : Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 12 30.851,0 nu ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12
02 Tersusunnya laporan kebijakan dan strategi Bidang permukiman 6 12.000,0 nu ----
Jumlah laporan kebijakan dan strategi Bidang permukiman 1
03 Tersusunnya program dan anggaran Bidang permukiman 7 17.303,2 nu ----
Jumlah laporan program dan anggaran Bidang permukiman 1
04 Terselenggaranya administrasi penyelenggaraan pinjaman, hibah, dan kerjasama internasional
8 13.250,0 nu ----
Jumlah laporan administrasi penyelenggaraan pinjaman,hibah, dan kerja sama internasional
1
05 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidangpermukiman
9 11.919,0 nu ----
Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program dan anggaranBidang permukiman
1
06 Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publikBidang permukiman
7 13.108,0 nu ----
Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi sertakomunikasi publik Bidang permukiman
1
07 Tersusunya Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program BidangPermukiman
64 163.449,0 nu ----
Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengendalian ProgramBidang Permukiman
1
Jumlah 261.880,2
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 12 30.851,0 12 12 12 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran 1 30.851,0 30.851,0
02 Tersusunnya laporan kebijakan dan strategi Bidang permukiman 6 12.000,0 6 6 6 0,0 0,0 0,0
Kebijakan dan Strategi 1 12.000,0 12.000,0
03 Tersusunnya program dan anggaran Bidang permukiman 7 17.303,2 7 7 7 0,0 0,0 0,0
Program dan Anggaran 1 17.303,2 17.303,2
04 Terselenggaranya administrasi penyelenggaraan pinjaman, hibah, dan kerja sama internasional 8 13.250,0 8 8 8 0,0 0,0 0,0
Kerjasama Luarnegeri 1 13.250,0 13.250,0
05 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidang permukiman 9 11.919,0 9 9 9 0,0 0,0 0,0
Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman 1 11.919,0 11.919,0
06 Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik Bidang permukiman 7 13.108,0 7 7 7 0,0 0,0 0,0
Data dan Informasi Bidang Permukiman 1 13.108,0 13.108,0
07 Tersusunya Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman 64 163.449,0 64 64 64 0,0 0,0 0,0
Perencanaan dan Pengendalian 1 163.449,0 163.449,0
Jumlah 261.880,2 113 113 113 0,0 0,0 0,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 30.851,0 0,0 0,0 0,0 30.851,0
Layanan Perkantoran BAK 30.851,0 0,0 0,0 0,0 30.851,0
30.851,0 0,0 0,0 0,0 30.851,0 Kota Jakarta Selatan
02 Tersusunnya laporan kebijakan dan strategi Bidang permukiman 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
Kebijakan dan Strategi BAK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Jakarta Selatan
03 Tersusunnya program dan anggaran Bidang permukiman 17.303,2 0,0 0,0 0,0 17.303,2
Program dan Anggaran BAK 17.303,2 0,0 0,0 0,0 17.303,2
17.303,2 0,0 0,0 0,0 17.303,2 Kota Jakarta Selatan
04 Terselenggaranya administrasi penyelenggaraan pinjaman, hibah, dan kerja sama internasional 13.250,0 0,0 0,0 0,0 13.250,0
Kerjasama Luarnegeri BAK 13.250,0 0,0 0,0 0,0 13.250,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
13.250,0 0,0 0,0 0,0 13.250,0 Kota Jakarta Selatan
05 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidang permukiman 11.919,0 0,0 0,0 0,0 11.919,0
Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman BAK 11.919,0 0,0 0,0 0,0 11.919,0
11.919,0 0,0 0,0 0,0 11.919,0 Kota Jakarta Selatan
06 Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik Bidangpermukiman
13.108,0 0,0 0,0 0,0 13.108,0
Data dan Informasi Bidang Permukiman BAK 13.108,0 0,0 0,0 0,0 13.108,0
13.108,0 0,0 0,0 0,0 13.108,0 Kota Jakarta Selatan
07 Tersusunya Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman 163.449,0 0,0 0,0 0,0 163.449,0
Perencanaan dan Pengendalian BAK 163.449,0 0,0 0,0 0,0 163.449,0
163.449,0 0,0 0,0 0,0 163.449,0 Kota Jakarta Selatan
Jumlah 261.880,2 0,0 0,0 0,0 261.880,2
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
4. Kegiatan : Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan
5. Unit Organisasi : BPPSPAM
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi danPersampahan
4 14.600,0 nu ----
Jumlah SPK Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum, Sanitasi dan Persampahan
4.000000
02 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM 420 25.000,0 nu ----
Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraanSPAM
03 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi PenyelenggaraSPAM, Promosi Investasi
42 23.800,0 nu ----
Jumlah laporan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan,pola investasi penyelenggara SPAM, promosi investasi
04 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 6 13.331,0 nu ----
05 Layanan Perkantoran 12 3.500,0 nu ----
Jumlah 80.231,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan 4 14.600,0 4 4 4 0,0 0,0 0,0
Kajian Kebijakan dan Strategi Penyelanggaraan SPAM dan Sanitasi 4 3.650,0 14.600,0
02 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM 420 25.000,0 508 508 508 65.700,0 74.200,0 76.500,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Dukungan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM dan Sanitasi 508 49,2 25.000,0
03 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi 42 23.800,0 49 52 62 23.800,0 28.500,0 31.500,0
Fasilitasi Opsi Pembiayaan SPAM dan Sanitasi 42 566,7 23.800,0
04 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 6 13.331,0 6 7 7 17.900,0 16.100,0 20.100,0
Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan BPPSPAM 6 2.221,8 13.331,0
05 Layanan Perkantoran 12 3.500,0 12 12 12 3.700,0 3.900,0 4.000,0
Layanan Perkantoran 12 291,7 3.500,0
Jumlah 80.231,0 579 583 593 111.100,0 122.700,0 132.100,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan 14.600,0 0,0 0,0 0,0 14.600,0
Kajian Kebijakan dan Strategi Penyelanggaraan SPAM dan Sanitasi BLK 14.600,0 0,0 0,0 0,0 14.600,0
14.600,0 0,0 0,0 0,0 14.600,0 Kota Jakarta Selatan
02 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0
Dukungan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM dan Sanitasi BLK 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0
25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kota Jakarta Selatan
03 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, PromosiInvestasi
23.800,0 0,0 0,0 0,0 23.800,0
Fasilitasi Opsi Pembiayaan SPAM dan Sanitasi BLK 23.800,0 0,0 0,0 0,0 23.800,0
23.800,0 0,0 0,0 0,0 23.800,0 Kota Jakarta Selatan
04 Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 13.331,0 0,0 0,0 0,0 13.331,0
Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan BPPSPAM BLK 13.331,0 0,0 0,0 0,0 13.331,0
13.331,0 0,0 0,0 0,0 13.331,0 Kota Jakarta Selatan
05 Layanan Perkantoran 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
Layanan Perkantoran BAK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Jakarta Selatan
Jumlah 80.231,0 0,0 0,0 0,0 80.231,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
2.Meningkatnya kemantapan jalan nasional
3. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
4. Unit Organisasi : Ditjen Bina Marga
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Menurunkan waktu Tempuh pada koridor utama (Sumatera & Jawa) 8.861.744,0
Waktu tempuh pada koridor utama 2.6
02 Meningkatnya tingkat penggunaan jalan 37.505.110,3
Tingkat penggunaan jalan 97
05 Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 77.000,0
Tingkat fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 1
Jumlah 46.443.854,3
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
2403 Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan 1.310.484,3 0,0 1.187,3 0,0 1.311.671,6 1.451.157,4 1.596.273,2 1.755.900,7
2404 Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sistem Jaringan dan Manajemen Jalan, Pemrograman Penyelenggaraan Jalan,Termasuk Aspek Lingkungannya
92.308,4 25.534,7 0,0 0,0 117.843,1 129.627,6 142.590,3 156.849,2
2405 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan 43.591,5 0,0 0,0 0,0 43.591,5 47.950,8 52.745,8 58.020,3
2406 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Preservasi Jalan 39.212,5 0,0 0,0 0,0 39.212,5 43.133,9 47.447,2 52.192,0
2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 30.529.430,4 3.479.469,3 3.239,1 7.226.300,0 41.238.438,7 47.281.847,3 51.658.527,8 50.624.380,8
2410 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol 44.612,0 0,0 27.562,5 0,0 72.174,5 71.073,2 78.180,4 85.998,5
5588 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar dan Sistem Manajemen Jembatan, Pelaksanaan Perencanaan TeknisJembatan/Terowongan/Jembatan Khusus Serta Pembinaan Pelaksanaan Jembatan
30.145,0 0,0 0,0 0,0 30.145,0 33.159,4 36.475,6 40.123,0
5589 Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitandan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah
3.590.777,4 0,0 0,0 0,0 3.590.777,4 8.593.916,9 6.344.840,4 3.779.324,6
Jumlah 35.680.561,5 3.505.004,0 31.988,9 7.226.300,0 46.443.854,3 57.651.866,5 59.957.080,7 56.552.789,1
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan
5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 1 4.903,5 ----
Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 1
02 Jumlah laporan keuangan dan umum 1 14.349,0 ----
Jumlah laporan keuangan dan umum 1
03 Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum
1 2.103,0 ----
Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum
1
04 Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 1 4.702,3 ----
Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 1
05 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 441.859,7 ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1
06 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 1 1.187,3 ----
Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 1
07 Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan 1 842.437,5 ----
Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yangdisalurkan
1
08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 129,3 ----
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah 1.311.671,6
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 1 4.903,5 1 1 1 5.393,6 5.933,0 6.526,3
Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 1 4.903,5 4.903,5
02 Jumlah laporan keuangan dan umum 1 14.349,0 1 1 1 15.784,1 17.362,5 19.098,8
Jumlah laporan keuangan dan umum 1 14.349,0 14.349,0
03 Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberianbantuan hukum
1 2.103,0 1 1 1 2.313,3 2.544,6 2.799,1
Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum danpemberian bantuan hukum
1 2.103,0 2.103,0
04 Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 1 4.702,3 1 1 1 5.172,5 5.689,8 6.258,8
Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 1 4.702,3 4.702,3
05 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 441.859,7 1 1 1 486.045,7 534.650,2 588.115,3
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 441.859,7 441.859,7
06 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 1 1.187,3 1 1 1 1.306,0 1.436,6 1.580,3
Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 1 1.187,3 1.187,3
07 Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan 1 842.437,5 1 1 1 935.000,0 1.028.500,0 1.131.350,0
Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan 1 842.437,5 842.437,5
08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 129,3 1 1 1 142,2 156,5 172,1
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 129,3 129,3
Jumlah 1.311.671,6 8 8 8 1.451.157,4 1.596.273,2 1.755.900,7
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala 4.903,5 0,0 0,0 0,0 4.903,5
Jumlah laporan kepegawaian dan Ortala BAK 4.903,5 0,0 0,0 0,0 4.903,5
4.903,5 0,0 0,0 0,0 4.903,5 Provinsi DKI Jakarta
02 Jumlah laporan keuangan dan umum 14.349,0 0,0 0,0 0,0 14.349,0
Jumlah laporan keuangan dan umum BAK 14.349,0 0,0 0,0 0,0 14.349,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
14.349,0 0,0 0,0 0,0 14.349,0 Provinsi DKI Jakarta
03 Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukumdan pemberian bantuan hukum
2.103,0 0,0 0,0 0,0 2.103,0
Jumlah dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaanhukum dan pemberian bantuan hukum
BAK 2.103,0 0,0 0,0 0,0 2.103,0
2.103,0 0,0 0,0 0,0 2.103,0 Provinsi DKI Jakarta
04 Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara 4.702,3 0,0 0,0 0,0 4.702,3
Jumlah dokumen pengelolaan barang milik Negara BAK 4.702,3 0,0 0,0 0,0 4.702,3
4.702,3 0,0 0,0 0,0 4.702,3 Provinsi DKI Jakarta
05 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 441.859,7 0,0 0,0 0,0 441.859,7
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 441.859,7 0,0 0,0 0,0 441.859,7
441.859,7 0,0 0,0 0,0 441.859,7 Provinsi DKI Jakarta
06 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 0,0 0,0 1.187,3 0,0 1.187,3
Jumlah bulan layanan publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 1.187,3 0,0 1.187,3
0,0 0,0 1.187,3 0,0 1.187,3 Provinsi DKI Jakarta
07 Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan 842.437,5 0,0 0,0 0,0 842.437,5
Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan BAK 842.437,5 0,0 0,0 0,0 842.437,5
842.437,5 0,0 0,0 0,0 842.437,5 Provinsi DKI Jakarta
08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 129,3 0,0 0,0 0,0 129,3
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 129,3 0,0 0,0 0,0 129,3
129,3 0,0 0,0 0,0 129,3 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 1.310.484,3 0,0 1.187,3 0,0 1.311.671,6
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan
4. Kegiatan :Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sistem Jaringan dan Manajemen Jalan, Pemrograman Penyelenggaraan Jalan, Termasuk AspekLingkungannya
5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan 4 74.094,2 ----
Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan SistemJaringan
4
02 Jumlah dokumen Pemrograman 1 4.296,5 ----
Jumlah dokumen Pemrograman 1
03 Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 1 11.631,5 ----
Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 1
04 Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 4 12.092,3 ----
Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 4
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 2.410,0 ----
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 13.252,0 ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 66,6 ----
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1
Jumlah 117.843,1
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan 4 74.094,2 4 4 4 81.503,6 89.654,0 98.619,4
Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan 4 18.523,6 74.094,2
02 Jumlah dokumen Pemrograman 1 4.296,5 1 1 1 4.726,3 5.198,9 5.718,8
Jumlah dokumen Pemrograman 1 4.296,5 4.296,5
03 Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 1 11.631,5 1 1 1 12.794,7 14.074,1 15.481,5
Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 1 11.631,5 11.631,5
04 Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 4 12.092,3 4 4 4 13.301,4 14.631,6 16.094,7
Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 4 3.023,1 12.092,3
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 2.410,0 1 1 1 2.651,0 2.916,1 3.207,7
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 2.410,0 2.410,0
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 13.252,0 1 1 1 14.577,3 16.035,0 17.638,5
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 13.252,0 13.252,0
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 66,6 1 1 1 73,3 80,6 88,6
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 66,6 66,6
Jumlah 117.843,1 13 13 13 129.627,6 142.590,3 156.849,2
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan 52.742,0 21.352,2 0,0 0,0 74.094,2
Jumlah dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan BAK 52.742,0 21.352,2 0,0 0,0 74.094,2
52.742,0 0,0 0,0 0,0 52.742,0 Provinsi DKI Jakarta
0,0 7.358,3 0,0 0,0 7.358,3 Kota Jakarta Pusat
0,0 13.993,9 0,0 0,0 13.993,9 Kota Jakarta Barat
02 Jumlah dokumen Pemrograman 4.296,5 0,0 0,0 0,0 4.296,5
Jumlah dokumen Pemrograman BAK 4.296,5 0,0 0,0 0,0 4.296,5
4.296,5 0,0 0,0 0,0 4.296,5 Provinsi DKI Jakarta
03 Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem 11.631,5 0,0 0,0 0,0 11.631,5
Jumlah dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem BAK 11.631,5 0,0 0,0 0,0 11.631,5
11.631,5 0,0 0,0 0,0 11.631,5 Provinsi DKI Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
04 Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan 7.909,8 4.182,5 0,0 0,0 12.092,3
Jumlah dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan BAK 7.909,8 4.182,5 0,0 0,0 12.092,3
7.909,8 0,0 0,0 0,0 7.909,8 Provinsi DKI Jakarta
0,0 2.932,5 0,0 0,0 2.932,5 Kota Jakarta Pusat
0,0 1.250,0 0,0 0,0 1.250,0 Kota Jakarta Barat
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 2.410,0 0,0 0,0 0,0 2.410,0
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi BAK 2.410,0 0,0 0,0 0,0 2.410,0
2.410,0 0,0 0,0 0,0 2.410,0 Provinsi DKI Jakarta
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 13.252,0 0,0 0,0 0,0 13.252,0
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 13.252,0 0,0 0,0 0,0 13.252,0
13.252,0 0,0 0,0 0,0 13.252,0 Provinsi DKI Jakarta
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 66,6 0,0 0,0 0,0 66,6
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 66,6 0,0 0,0 0,0 66,6
66,6 0,0 0,0 0,0 66,6 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 92.308,4 25.534,7 0,0 0,0 117.843,1
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan
4. Kegiatan : Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan
5. Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Jalan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 1.177,0 ----
Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1
02 Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 1 14.632,5 ----
Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 1
03 Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 1 12.240,9 ----
Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 1
04 Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1 1.043,0 ----
Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.500,0 ----
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 6.975,3 ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 ----
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1
Jumlah 43.591,5
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 1.177,0 1 1 1 1.294,8 1.424,3 1.566,7
Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 1.177,0 1.177,0
02 Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 1 14.632,5 1 1 1 16.095,8 17.705,3 19.475,9
Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 1 14.632,5 14.632,5
03 Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 1 12.240,9 1 1 1 13.465,0 14.811,5 16.292,6
Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 1 12.240,9 12.240,9
04 Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1 1.043,0 1 1 1 1.147,3 1.262,0 1.388,2
Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1 1.043,0 1.043,0
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.500,0 1 1 1 8.250,0 9.075,0 9.982,5
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.500,0 7.500,0
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 6.975,3 1 1 1 7.672,8 8.440,1 9.284,1
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 6.975,3 6.975,3
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 1 1 1 25,1 27,6 30,3
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 22,8
Jumlah 43.591,5 7 7 7 47.950,8 52.745,8 58.020,3
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1.177,0 0,0 0,0 0,0 1.177,0
Jumlah dokumen Standar dan Pedoman BAK 1.177,0 0,0 0,0 0,0 1.177,0
1.177,0 0,0 0,0 0,0 1.177,0 Provinsi DKI Jakarta
02 Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi 14.632,5 0,0 0,0 0,0 14.632,5
Jumlah dokumen Manajemen Konstruksi BAK 14.632,5 0,0 0,0 0,0 14.632,5
14.632,5 0,0 0,0 0,0 14.632,5 Provinsi DKI Jakarta
03 Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase 12.240,9 0,0 0,0 0,0 12.240,9
Jumlah dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase BAK 12.240,9 0,0 0,0 0,0 12.240,9
12.240,9 0,0 0,0 0,0 12.240,9 Provinsi DKI Jakarta
04 Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng 1.043,0 0,0 0,0 0,0 1.043,0
Jumlah dokumen Geometrik dan Manajemen Lereng BAK 1.043,0 0,0 0,0 0,0 1.043,0
1.043,0 0,0 0,0 0,0 1.043,0 Provinsi DKI Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi BAK 7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0
7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Provinsi DKI Jakarta
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 6.975,3 0,0 0,0 0,0 6.975,3
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 6.975,3 0,0 0,0 0,0 6.975,3
6.975,3 0,0 0,0 0,0 6.975,3 Provinsi DKI Jakarta
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8
22,8 0,0 0,0 0,0 22,8 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 43.591,5 0,0 0,0 0,0 43.591,5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan
4. Kegiatan : Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Preservasi Jalan
5. Unit Organisasi : Direktorat Preservasi Jalan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 16.247,2 ----
Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1
02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 1.939,2 ----
Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1
03 Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 1 5.281,9 ----
Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 1
04 Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 1 3.101,0 ----
Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 1
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.744,6 ----
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 4.875,8 ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 ----
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1
Jumlah 39.212,5
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 16.247,2 1 1 1 17.871,9 19.659,1 21.625,0
Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 16.247,2 16.247,2
02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 1.939,2 1 1 1 2.133,1 2.346,4 2.581,1
Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 1.939,2 1.939,2
03 Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 1 5.281,9 1 1 1 5.810,1 6.391,1 7.030,2
Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 1 5.281,9 5.281,9
04 Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 1 3.101,0 1 1 1 3.411,2 3.752,3 4.127,6
Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 1 3.101,0 3.101,0
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.744,6 1 1 1 8.519,1 9.371,0 10.308,1
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 7.744,6 7.744,6
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 4.875,8 1 1 1 5.363,4 5.899,7 6.489,7
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 4.875,8 4.875,8
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 1 1 1 25,1 27,6 30,3
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 22,8 22,8
Jumlah 39.212,5 7 7 7 43.133,9 47.447,2 52.192,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 16.247,2 0,0 0,0 0,0 16.247,2
Jumlah dokumen Standar dan Pedoman BAK 16.247,2 0,0 0,0 0,0 16.247,2
16.247,2 0,0 0,0 0,0 16.247,2 Provinsi DKI Jakarta
02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1.939,2 0,0 0,0 0,0 1.939,2
Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman BAK 1.939,2 0,0 0,0 0,0 1.939,2
1.939,2 0,0 0,0 0,0 1.939,2 Provinsi DKI Jakarta
03 Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi 5.281,9 0,0 0,0 0,0 5.281,9
Jumlah dokumen Teknik Rekonstruksi BAK 5.281,9 0,0 0,0 0,0 5.281,9
5.281,9 0,0 0,0 0,0 5.281,9 Provinsi DKI Jakarta
04 Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan 3.101,0 0,0 0,0 0,0 3.101,0
Jumlah dokumen Teknik Pemeliharaan BAK 3.101,0 0,0 0,0 0,0 3.101,0
3.101,0 0,0 0,0 0,0 3.101,0 Provinsi DKI Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 7.744,6 0,0 0,0 0,0 7.744,6
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi BAK 7.744,6 0,0 0,0 0,0 7.744,6
7.744,6 0,0 0,0 0,0 7.744,6 Provinsi DKI Jakarta
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 4.875,8 0,0 0,0 0,0 4.875,8
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 4.875,8 0,0 0,0 0,0 4.875,8
4.875,8 0,0 0,0 0,0 4.875,8 Provinsi DKI Jakarta
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8
22,8 0,0 0,0 0,0 22,8 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 39.212,5 0,0 0,0 0,0 39.212,5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
3. Sasaran Program : 1.Menurunkan waktu Tempuh pada koridor utama (Sumatera & Jawa)
2.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan
3.Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan
4. Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
5. Unit Organisasi : Balai Pelaksana Jalan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Panjang jalan yang dibangun 51.1 1.213.461,4 ----
Panjang jalan yang dibangun 51.1
02 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 14.2 3.650.454,3 ----
Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 14.2
03 Panjang jembatan yang dibangun 2014.5 907.930,7 ----
Panjang jembatan yang dibangun 2014.5
04 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 2224.3 1.408.209,0 ----
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 2224.3
05 Pelebaran Jalan 325.5 1.681.688,6 ----
Pelebaran Jalan 325.5
10 Pemeliharaan Rutin 21302.5 826.070,1 ----
Pemeliharaan Rutin 21302.5
11 Pemeliharaan Rutin Kondisi 14504.8 974.310,6 ----
Pemeliharaan Rutin Kondisi 14504.8
12 Pemeliharaan Preventif 5711.3 878.413,2 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Pemeliharaan Preventif 5711.3
13 Rehabilitasi Minor 691.5 2.176.727,1 ----
Rehabilitasi Minor 691.5
14 Rehabilitasi Mayor 559.0 2.408.440,8 ----
Rehabilitasi Mayor 559.0
15 Rekonstruksi 728.4 5.420.560,0 ----
Rekonstruksi 728.4
16 Pemeliharaan Rutin Jembatan 324204.5 502.261,9 ----
Pemeliharaan Rutin Jembatan 324204.5
17 Pemeliharaan Berkala Jembatan 14251.9 326.752,4 ----
Pemeliharaan Berkala Jembatan 14251.9
18 Panjang Jembatan yang ditingkatkan 7093.8 2.277.893,6 ----
Panjang Jembatan yang ditingkatkan 7093.8
19 Panjang jalan yang dibangun 365.4 3.048.180,2 ----
Panjang jalan yang dibangun 365.4
20 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 9.8 908.479,0 ----
Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 9.8
21 Panjang jembatan yang dibangun 5132.9 2.618.065,2 ----
Panjang jembatan yang dibangun 5132.9
22 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1719.2 410.057,6 ----
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1719.2
23 Pelebaran Jalan 715.0 4.655.342,0 ----
Pelebaran Jalan 715.0
24 Dukungan pembebasan lahan 448.8 255.808,7 ----
Dukungan pembebasan lahan 448.8
25 Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan 315 1.203.664,1 ----
Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalandan jembatan
315
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
26 Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan danjembatan
389 1.984.152,3 ----
Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan PeningkatanKapasitas jalan dan jembatan
389
27 Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan 122 119.551,4 ----
Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujiandan peralatan
122
28 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12 1.293.770,9 ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12
29 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1551 7.954,5 ----
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1551
30 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 12 3.239,1 ----
Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 12
40 Dukungan jalan Daerah 13.0 77.000,0 ----
Dukungan jalan Daerah 13.0
Jumlah 41.238.438,7
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Panjang jalan yang dibangun 51.1 1.213.461,4 51.1 51.1 51.1 1.334.807,5 1.468.288,3 1.615.117,1
Panjang jalan yang dibangun 52 23.335,8 1.213.461,4
02 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 14.2 3.650.454,3 14.2 14.2 14.2 4.015.499,8 4.417.049,8 4.858.754,8
Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 15 243.363,6 3.650.454,3
03 Panjang jembatan yang dibangun 2014.5 907.930,7 2014.5 2014.5 2014.5 998.725,8 1.098.598,3 1.208.458,2
Panjang jembatan yang dibangun 2015 450,6 907.930,7
04 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 2224.3 1.408.209,0 2224.3 2224.3 2224.3 1.549.029,9 1.703.932,9 1.874.326,2
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 2224 633,2 1.408.209,0
05 Pelebaran Jalan 325.5 1.681.688,6 325.5 325.5 325.5 1.849.857,6 2.034.843,3 2.238.327,7
Pelebaran Jalan 327 5.142,8 1.681.688,6
10 Pemeliharaan Rutin 21302.5 826.070,1 21302.5 21302.5 21302.5 908.677,1 999.544,8 1.099.499,3
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pemeliharaan Rutin 21300 38,8 826.070,1
11 Pemeliharaan Rutin Kondisi 14504.8 974.310,6 14504.8 14504.8 14504.8 1.071.741,7 1.178.915,8 1.296.807,4
Pemeliharaan Rutin Kondisi 14503 67,2 974.310,6
12 Pemeliharaan Preventif 5711.3 878.413,2 5711.3 5711.3 5711.3 966.254,5 1.062.880,0 1.169.168,0
Pemeliharaan Preventif 5710 153,8 878.413,2
13 Rehabilitasi Minor 691.5 2.176.727,1 691.5 691.5 691.5 2.394.399,8 2.633.839,8 2.897.223,8
Rehabilitasi Minor 690 3.154,7 2.176.727,1
14 Rehabilitasi Mayor 559.0 2.408.440,8 559.0 559.0 559.0 2.649.284,9 2.914.213,4 3.205.634,7
Rehabilitasi Mayor 559 4.308,5 2.408.440,8
15 Rekonstruksi 728.4 5.420.560,0 728.4 941.4 513.8 5.962.616,0 8.407.373,5 5.048.110,9
Rekonstruksi 728 7.445,8 5.420.560,0
16 Pemeliharaan Rutin Jembatan 324204.5 502.261,9 324204.5 324204.5 324204.5 552.488,1 607.736,9 668.510,6
Pemeliharaan Rutin Jembatan 324205 1,5 502.261,9
17 Pemeliharaan Berkala Jembatan 14251.9 326.752,4 14251.9 14251.9 14251.9 359.427,6 395.370,4 434.907,4
Pemeliharaan Berkala Jembatan 14255 22,9 326.752,4
18 Panjang Jembatan yang ditingkatkan 7093.8 2.277.893,6 7093.8 7093.8 7093.8 2.505.683,0 2.756.251,3 3.031.876,4
Panjang Jembatan yang ditingkatkan 7095 321,1 2.277.893,6
19 Panjang jalan yang dibangun 365.4 3.048.180,2 365.4 365.4 365.4 3.352.998,2 3.688.298,0 4.057.127,8
Panjang jalan yang dibangun 366 8.328,4 3.048.180,2
20 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 9.8 908.479,0 9.8 9.8 9.8 999.326,9 1.099.259,6 1.209.185,5
Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 10 90.847,9 908.479,0
21 Panjang jembatan yang dibangun 5132.9 2.618.065,2 5132.9 5132.9 5132.9 2.879.871,7 3.167.858,9 3.484.644,8
Panjang jembatan yang dibangun 5132 510,1 2.618.065,2
22 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1719.2 410.057,6 1719.2 1719.2 1719.2 451.063,4 496.169,7 545.786,7
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1719 238,5 410.057,6
23 Pelebaran Jalan 715.0 4.655.342,0 985.2 705.3 474.0 7.040.438,6 5.544.482,4 4.098.930,7
Pelebaran Jalan 718 6.483,8 4.655.342,0
24 Dukungan pembebasan lahan 448.8 255.808,7 448.8 448.8 448.8 281.389,6 309.528,5 340.481,4
Dukungan pembebasan lahan 449 569,7 255.808,7
25 Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan 315 1.203.664,1 315 315 315 1.324.030,5 1.456.433,6 1.602.076,9
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan 315 3.821,2 1.203.664,1
26 Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan dan jembatan 389 1.984.152,3 389 389 389 2.182.567,5 2.400.824,3 2.640.906,7
Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan dan jembatan 389 5.100,6 1.984.152,3
27 Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan 122 119.551,4 122 122 122 131.506,5 144.657,2 159.122,9
Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan 122 979,9 119.551,4
28 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12 1.293.770,9 12 12 12 1.423.148,0 1.565.462,8 1.722.009,1
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 408 3.171,0 1.293.770,9
29 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1551 7.954,5 1551 1551 1551 8.750,0 9.624,9 10.587,4
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1551 5,1 7.954,5
30 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 12 3.239,1 12 12 12 3.563,1 3.919,4 4.311,4
Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 60 54,0 3.239,1
40 Dukungan jalan Daerah 13.0 77.000,0 13.0 13.0 13.0 84.700,0 93.170,0 102.487,0
Dukungan jalan Daerah 13 5.923,1 77.000,0
Jumlah 41.238.438,7 404752.6 404685.7 404026.8 47.281.847,3 51.658.527,8 50.624.380,8
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Panjang jalan yang dibangun 819.956,4 153.505,0 0,0 240.000,0 1.213.461,4
Panjang jalan yang dibangun BLK 819.956,4 153.505,0 0,0 240.000,0 1.213.461,4
20.010,0 0,0 0,0 0,0 20.010,0 Provinsi Jawa Timur
124.125,0 0,0 0,0 0,0 124.125,0 Provinsi Di Yogyakarta
0,0 144.908,0 0,0 0,0 144.908,0 Provinsi Sumatera Barat
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi Jawa Tengah
17.142,7 0,0 0,0 0,0 17.142,7 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
0,0 0,0 0,0 185.000,0 185.000,0 Provinsi Jawa Barat
650.000,0 0,0 0,0 55.000,0 705.000,0 Provinsi DKI Jakarta
3.658,7 8.537,0 0,0 0,0 12.195,7 Kab. Gresik
20,0 60,0 0,0 0,0 80,0 Kab. Sidoarjo
02 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 1.939.950,2 1.277.778,7 0,0 432.725,4 3.650.454,3
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun BLK 1.939.950,2 1.277.778,7 0,0 432.725,4 3.650.454,3
0,0 0,0 0,0 432.725,4 432.725,4 Provinsi Jawa Tengah
0,0 5.000,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi Jawa Barat
0,0 178.069,5 0,0 0,0 178.069,5 Provinsi Sumatera Utara
1.889.950,2 0,0 0,0 0,0 1.889.950,2 Provinsi DKI Jakarta
50.000,0 440.000,0 0,0 0,0 490.000,0 Kab. Semarang
0,0 93.011,6 0,0 0,0 93.011,6 Kota Jakarta Pusat
0,0 197.997,6 0,0 0,0 197.997,6 Kota Jakarta Barat
03 Panjang jembatan yang dibangun 184.488,7 0,0 0,0 723.442,0 907.930,7
Panjang jembatan yang dibangun BLK 184.488,7 0,0 0,0 723.442,0 907.930,7
43.056,8 0,0 0,0 0,0 43.056,8 Provinsi Sumatera Utara
17.110,1 0,0 0,0 52.500,0 69.610,1 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
15.000,0 0,0 0,0 261.742,0 276.742,0 Provinsi Jawa Timur
0,0 0,0 0,0 171.400,0 171.400,0 Provinsi Sumatera Selatan
6.321,8 0,0 0,0 0,0 6.321,8 Provinsi Jawa Tengah
0,0 0,0 0,0 100.000,0 100.000,0 Provinsi Riau
27.500,0 0,0 0,0 0,0 27.500,0 Provinsi Jawa Barat
0,0 0,0 0,0 100.000,0 100.000,0 Provinsi Sumatera Barat
75.500,0 0,0 0,0 37.800,0 113.300,0 Provinsi DKI Jakarta
04 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 1.072.009,0 0,0 0,0 336.200,0 1.408.209,0
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan BLK 1.072.009,0 0,0 0,0 336.200,0 1.408.209,0
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Provinsi Sumatera Barat
30.000,0 0,0 0,0 52.200,0 82.200,0 Provinsi Sumatera Utara
0,0 0,0 0,0 150.000,0 150.000,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Provinsi Jawa Tengah
200.009,0 0,0 0,0 0,0 200.009,0 Provinsi Jawa Barat
0,0 0,0 0,0 134.000,0 134.000,0 Provinsi Sumatera Selatan
812.000,0 0,0 0,0 0,0 812.000,0 Provinsi DKI Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
05 Pelebaran Jalan 789.910,9 742.879,7 0,0 148.898,1 1.681.688,6
Pelebaran Jalan BLK 789.910,9 742.879,7 0,0 148.898,1 1.681.688,6
77.025,0 0,0 0,0 0,0 77.025,0 Provinsi Jambi
54.078,9 0,0 0,0 0,0 54.078,9 Provinsi Jawa Timur
139.111,6 0,0 0,0 50.000,0 189.111,6 Provinsi Riau
188.745,1 440.405,1 0,0 0,0 629.150,2 Provinsi Sumatera Barat
67.850,0 0,0 0,0 0,0 67.850,0 Provinsi Jawa Tengah
16.800,0 0,0 0,0 48.337,5 65.137,5 Provinsi Lampung
28.140,3 0,0 0,0 50.560,6 78.700,9 Provinsi Sumatera Utara
6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Provinsi Jawa Barat
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Provinsi Sumatera Selatan
103.050,0 0,0 0,0 0,0 103.050,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
13.600,0 0,0 0,0 0,0 13.600,0 Provinsi DKI Jakarta
0,0 152.434,6 0,0 0,0 152.434,6 Kab. Semarang
25.000,0 80.000,0 0,0 0,0 105.000,0 Kab. Lampung Selatan
30.000,0 70.000,0 0,0 0,0 100.000,0 Kab. Deliserdang
10,0 40,0 0,0 0,0 49,9 Kab. Demak
10 Pemeliharaan Rutin 826.070,1 0,0 0,0 0,0 826.070,1
Pemeliharaan Rutin BLK 826.070,1 0,0 0,0 0,0 826.070,1
37.053,8 0,0 0,0 0,0 37.053,8 Provinsi Kalimantan Barat
7.872,5 0,0 0,0 0,0 7.872,5 Provinsi Sumatera Utara
27.646,0 0,0 0,0 0,0 27.646,0 Provinsi Maluku Utara
15.213,3 0,0 0,0 0,0 15.213,3 Provinsi Bali
43.600,1 0,0 0,0 0,0 43.600,1 Provinsi Kalimantan Timur
82.173,0 0,0 0,0 0,0 82.173,0 Provinsi Lampung
63.945,3 0,0 0,0 0,0 63.945,3 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
8.606,2 0,0 0,0 0,0 8.606,2 Provinsi Papua Barat
39.025,7 0,0 0,0 0,0 39.025,7 Provinsi Bengkulu
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
37.783,3 0,0 0,0 0,0 37.783,3 Provinsi Maluku
2.615,3 0,0 0,0 0,0 2.615,3 Provinsi Sumatera Selatan
9.711,3 0,0 0,0 0,0 9.711,3 Provinsi Jawa Timur
11.849,3 0,0 0,0 0,0 11.849,3 Provinsi Kepulauan Riau
19.217,1 0,0 0,0 0,0 19.217,1 Provinsi Sulawesi Tenggara
33.227,0 0,0 0,0 0,0 33.227,0 Provinsi Kalimantan Selatan
53.910,4 0,0 0,0 0,0 53.910,4 Provinsi Jambi
1.160,3 0,0 0,0 0,0 1.160,3 Provinsi Di Yogyakarta
12.990,0 0,0 0,0 0,0 12.990,0 Provinsi Gorontalo
9.842,5 0,0 0,0 0,0 9.842,5 Provinsi Papua
9.107,4 0,0 0,0 0,0 9.107,4 Provinsi Sulawesi Selatan
34.538,1 0,0 0,0 0,0 34.538,1 Provinsi Kalimantan Tengah
45.058,1 0,0 0,0 0,0 45.058,1 Provinsi Riau
32.273,3 0,0 0,0 0,0 32.273,3 Provinsi Bangka Belitung
65.285,3 0,0 0,0 0,0 65.285,3 Provinsi Nusa TenggaraTimur
6.164,9 0,0 0,0 0,0 6.164,9 Provinsi Sulawesi Tengah
8.676,4 0,0 0,0 0,0 8.676,4 Provinsi Sumatera Barat
1.341,8 0,0 0,0 0,0 1.341,8 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
8.879,7 0,0 0,0 0,0 8.879,7 Provinsi Jawa Tengah
2.771,4 0,0 0,0 0,0 2.771,4 Provinsi Banten
50.001,8 0,0 0,0 0,0 50.001,8 Provinsi Nusa TenggaraBarat
28.376,5 0,0 0,0 0,0 28.376,5 Provinsi Sulawesi Utara
277,1 0,0 0,0 0,0 277,1 Kab. Manokwari
1.397,0 0,0 0,0 0,0 1.397,0 Kab. Banjar
227,9 0,0 0,0 0,0 227,9 Kab. Jayapura
1.377,9 0,0 0,0 0,0 1.377,9 Kab. Semarang
1.115,0 0,0 0,0 0,0 1.115,0 Kab. Sambas
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
11.758,1 0,0 0,0 0,0 11.758,1 Kab. Nunukan
11 Pemeliharaan Rutin Kondisi 974.310,6 0,0 0,0 0,0 974.310,6
Pemeliharaan Rutin Kondisi BLK 974.310,6 0,0 0,0 0,0 974.310,6
162.219,6 0,0 0,0 0,0 162.219,6 Provinsi Jawa Timur
18.571,5 0,0 0,0 0,0 18.571,5 Provinsi Maluku Utara
8.871,7 0,0 0,0 0,0 8.871,7 Provinsi Sulawesi Tengah
62.403,1 0,0 0,0 0,0 62.403,1 Provinsi Kalimantan Barat
8.323,0 0,0 0,0 0,0 8.323,0 Provinsi Di Yogyakarta
23.055,0 0,0 0,0 0,0 23.055,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
17.320,9 0,0 0,0 0,0 17.320,9 Provinsi Sulawesi Utara
69.004,2 0,0 0,0 0,0 69.004,2 Provinsi Sumatera Selatan
5.422,0 0,0 0,0 0,0 5.422,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
10.977,5 0,0 0,0 0,0 10.977,5 Provinsi Bali
19.436,9 0,0 0,0 0,0 19.436,9 Provinsi Kalimantan Timur
76.738,0 0,0 0,0 0,0 76.738,0 Provinsi Sumatera Barat
85.076,2 0,0 0,0 0,0 85.076,2 Provinsi Jawa Tengah
432,9 0,0 0,0 0,0 432,9 Provinsi Kepulauan Riau
1.501,2 0,0 0,0 0,0 1.501,2 Provinsi Maluku
1.008,0 0,0 0,0 0,0 1.008,0 Provinsi Kalimantan Selatan
185.784,9 0,0 0,0 0,0 185.784,9 Provinsi Sumatera Utara
77.865,6 0,0 0,0 0,0 77.865,6 Provinsi Jawa Barat
5.700,9 0,0 0,0 0,0 5.700,9 Provinsi Gorontalo
25.118,6 0,0 0,0 0,0 25.118,6 Provinsi Sulawesi Tenggara
39.734,2 0,0 0,0 0,0 39.734,2 Provinsi Kalimantan Tengah
12.518,0 0,0 0,0 0,0 12.518,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
6.512,4 0,0 0,0 0,0 6.512,4 Provinsi DKI Jakarta
7.412,4 0,0 0,0 0,0 7.412,4 Provinsi Banten
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
14.120,7 0,0 0,0 0,0 14.120,7 Provinsi Sulawesi Selatan
11.944,5 0,0 0,0 0,0 11.944,5 Kab. Sambas
11.658,5 0,0 0,0 0,0 11.658,5 Kab. Semarang
5.578,2 0,0 0,0 0,0 5.578,2 Kab. Nunukan
12 Pemeliharaan Preventif 878.413,2 0,0 0,0 0,0 878.413,2
Pemeliharaan Preventif BLK 878.413,2 0,0 0,0 0,0 878.413,2
77.452,6 0,0 0,0 0,0 77.452,6 Provinsi Jawa Timur
9.333,2 0,0 0,0 0,0 9.333,2 Provinsi Gorontalo
5.940,0 0,0 0,0 0,0 5.940,0 Provinsi Maluku
2.102,0 0,0 0,0 0,0 2.102,0 Provinsi Kalimantan Selatan
4.990,0 0,0 0,0 0,0 4.990,0 Provinsi Di Yogyakarta
51.956,1 0,0 0,0 0,0 51.956,1 Provinsi Banten
43.911,7 0,0 0,0 0,0 43.911,7 Provinsi Sulawesi Tenggara
72.801,7 0,0 0,0 0,0 72.801,7 Provinsi Lampung
50.298,5 0,0 0,0 0,0 50.298,5 Provinsi Sulawesi Selatan
72.282,0 0,0 0,0 0,0 72.282,0 Provinsi Jambi
42.103,5 0,0 0,0 0,0 42.103,5 Provinsi Jawa Tengah
20.838,5 0,0 0,0 0,0 20.838,5 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
49.124,1 0,0 0,0 0,0 49.124,1 Provinsi Papua
45.521,5 0,0 0,0 0,0 45.521,5 Provinsi Sulawesi Tengah
47.290,0 0,0 0,0 0,0 47.290,0 Provinsi Riau
90.044,7 0,0 0,0 0,0 90.044,7 Provinsi Jawa Barat
73.828,8 0,0 0,0 0,0 73.828,8 Provinsi Nusa TenggaraTimur
19.592,0 0,0 0,0 0,0 19.592,0 Provinsi Sulawesi Utara
6.346,6 0,0 0,0 0,0 6.346,6 Provinsi Sumatera Barat
4.431,8 0,0 0,0 0,0 4.431,8 Provinsi DKI Jakarta
30.093,4 0,0 0,0 0,0 30.093,4 Provinsi Papua Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
8.130,0 0,0 0,0 0,0 8.130,0 Provinsi Bali
72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 Kab. Banjar
3.609,0 0,0 0,0 0,0 3.609,0 Kab. Semarang
813,4 0,0 0,0 0,0 813,4 Kab. Jayapura
786,1 0,0 0,0 0,0 786,1 Kab. Manokwari
44.720,0 0,0 0,0 0,0 44.720,0 Kab. Nunukan
13 Rehabilitasi Minor 2.176.727,1 0,0 0,0 0,0 2.176.727,1
Rehabilitasi Minor BLK 2.176.727,1 0,0 0,0 0,0 2.176.727,1
98.000,0 0,0 0,0 0,0 98.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
155.216,3 0,0 0,0 0,0 155.216,3 Provinsi Kalimantan Barat
52.805,0 0,0 0,0 0,0 52.805,0 Provinsi Bangka Belitung
230,0 0,0 0,0 0,0 230,0 Provinsi Bali
29.940,0 0,0 0,0 0,0 29.940,0 Provinsi Lampung
140.185,0 0,0 0,0 0,0 140.185,0 Provinsi Banten
12.880,0 0,0 0,0 0,0 12.880,0 Provinsi Maluku
6.125,0 0,0 0,0 0,0 6.125,0 Provinsi Sumatera Barat
35.021,2 0,0 0,0 0,0 35.021,2 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
18.204,1 0,0 0,0 0,0 18.204,1 Provinsi Sulawesi Tenggara
4.005,8 0,0 0,0 0,0 4.005,8 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
349.335,0 0,0 0,0 0,0 349.335,0 Provinsi Papua Barat
700.218,8 0,0 0,0 0,0 700.218,8 Provinsi Papua
10.304,0 0,0 0,0 0,0 10.304,0 Provinsi Sulawesi Utara
44.661,5 0,0 0,0 0,0 44.661,5 Provinsi Jawa Timur
46.657,2 0,0 0,0 0,0 46.657,2 Provinsi Kepulauan Riau
65.067,0 0,0 0,0 0,0 65.067,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
258.210,0 0,0 0,0 0,0 258.210,0 Provinsi Kalimantan Tengah
35.600,0 0,0 0,0 0,0 35.600,0 Provinsi Jawa Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
66.391,2 0,0 0,0 0,0 66.391,2 Provinsi Gorontalo
15.155,0 0,0 0,0 0,0 15.155,0 Kab. Jayapura
32.515,0 0,0 0,0 0,0 32.515,0 Kab. Nunukan
14 Rehabilitasi Mayor 2.408.440,8 0,0 0,0 0,0 2.408.440,8
Rehabilitasi Mayor BLK 2.408.440,8 0,0 0,0 0,0 2.408.440,8
8.750,0 0,0 0,0 0,0 8.750,0 Provinsi Sulawesi Utara
64.175,2 0,0 0,0 0,0 64.175,2 Provinsi Sumatera Barat
36.400,0 0,0 0,0 0,0 36.400,0 Provinsi Gorontalo
108.200,0 0,0 0,0 0,0 108.200,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
62.930,0 0,0 0,0 0,0 62.930,0 Provinsi Sumatera Utara
12.400,0 0,0 0,0 0,0 12.400,0 Provinsi Banten
132.861,9 0,0 0,0 0,0 132.861,9 Provinsi Bali
25.496,6 0,0 0,0 0,0 25.496,6 Provinsi Kalimantan Selatan
50.354,0 0,0 0,0 0,0 50.354,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
51.236,6 0,0 0,0 0,0 51.236,6 Provinsi Maluku Utara
3.550,0 0,0 0,0 0,0 3.550,0 Provinsi Maluku
340.888,7 0,0 0,0 0,0 340.888,7 Provinsi Kalimantan Tengah
41.882,1 0,0 0,0 0,0 41.882,1 Provinsi Jawa Timur
65.593,2 0,0 0,0 0,0 65.593,2 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
98.564,0 0,0 0,0 0,0 98.564,0 Provinsi Bengkulu
70.359,5 0,0 0,0 0,0 70.359,5 Provinsi Sulawesi Tenggara
38.092,9 0,0 0,0 0,0 38.092,9 Provinsi Lampung
137.247,0 0,0 0,0 0,0 137.247,0 Provinsi Jawa Barat
479.900,0 0,0 0,0 0,0 479.900,0 Provinsi Papua
60.330,0 0,0 0,0 0,0 60.330,0 Provinsi Sulawesi Selatan
79.617,5 0,0 0,0 0,0 79.617,5 Provinsi Sumatera Selatan
69.540,0 0,0 0,0 0,0 69.540,0 Provinsi DKI Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
232.450,0 0,0 0,0 0,0 232.450,0 Provinsi Papua Barat
61.274,3 0,0 0,0 0,0 61.274,3 Provinsi Nusa TenggaraTimur
27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0 Kab. Banjar
24.347,3 0,0 0,0 0,0 24.347,3 Kab. Manokwari
25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Kab. Nunukan
15 Rekonstruksi 4.248.223,1 345.196,8 0,0 827.140,1 5.420.560,0
Rekonstruksi BLK 4.248.223,1 345.196,8 0,0 827.140,1 5.420.560,0
124.586,1 0,0 0,0 0,0 124.586,1 Provinsi Sumatera Selatan
70.819,7 0,0 0,0 0,0 70.819,7 Provinsi Gorontalo
50.000,0 0,0 0,0 46.000,0 96.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
107.000,0 0,0 0,0 0,0 107.000,0 Provinsi Kalimantan Selatan
79.731,0 0,0 0,0 0,0 79.731,0 Provinsi Jambi
121.530,6 0,0 0,0 119.563,0 241.093,6 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
42.000,0 0,0 0,0 0,0 42.000,0 Provinsi Banten
276.400,0 0,0 0,0 0,0 276.400,0 Provinsi Maluku
144.400,0 0,0 0,0 0,0 144.400,0 Provinsi Riau
62.003,4 0,0 0,0 0,0 62.003,4 Provinsi Jawa Timur
207.270,0 0,0 0,0 163.940,0 371.210,0 Provinsi Maluku Utara
50.149,8 0,0 0,0 0,0 50.149,8 Provinsi Sulawesi Tenggara
51.530,0 0,0 0,0 45.000,0 96.530,0 Provinsi Sumatera Barat
319.877,6 0,0 0,0 0,0 319.877,6 Provinsi Jawa Tengah
158.173,6 0,0 0,0 0,0 158.173,6 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
68.540,0 0,0 0,0 0,0 68.540,0 Provinsi Bengkulu
170.347,0 0,0 0,0 0,0 170.347,0 Provinsi Sulawesi Selatan
89.200,0 0,0 0,0 0,0 89.200,0 Provinsi Kalimantan Barat
276.345,9 0,0 0,0 0,0 276.345,9 Provinsi Jawa Barat
253.600,0 0,0 0,0 230.752,1 484.352,1 Provinsi Papua Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
604.460,0 0,0 0,0 0,0 604.460,0 Provinsi Papua
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Provinsi Sulawesi Tengah
142.417,0 0,0 0,0 0,0 142.417,0 Provinsi Lampung
114.700,0 0,0 0,0 165.385,0 280.085,0 Provinsi Sumatera Utara
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi DKI Jakarta
118.572,0 0,0 0,0 56.500,0 175.072,0 Provinsi Kepulauan Riau
244.000,0 0,0 0,0 0,0 244.000,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
35.640,0 0,0 0,0 0,0 35.640,0 Provinsi Sulawesi Utara
1.920,0 96.000,0 0,0 0,0 97.920,0 Kab. Aceh Besar
0,0 34.000,0 0,0 0,0 34.000,0 Kab. Sambas
11.805,0 27.545,0 0,0 0,0 39.350,0 Kab. Deliserdang
34.440,0 0,0 0,0 0,0 34.440,0 Kab. Sanggau
91.300,0 0,0 0,0 0,0 91.300,0 Kab. Nunukan
88.464,4 187.651,8 0,0 0,0 276.116,2 Kab. Malinau
16 Pemeliharaan Rutin Jembatan 502.261,9 0,0 0,0 0,0 502.261,9
Pemeliharaan Rutin Jembatan BLK 502.261,9 0,0 0,0 0,0 502.261,9
7.844,3 0,0 0,0 0,0 7.844,3 Provinsi Sumatera Selatan
52.351,0 0,0 0,0 0,0 52.351,0 Provinsi Jawa Timur
10.108,1 0,0 0,0 0,0 10.108,1 Provinsi Maluku Utara
10.641,8 0,0 0,0 0,0 10.641,8 Provinsi Sulawesi Tenggara
17.100,0 0,0 0,0 0,0 17.100,0 Provinsi Kalimantan Selatan
4.434,2 0,0 0,0 0,0 4.434,2 Provinsi Jambi
4.965,6 0,0 0,0 0,0 4.965,6 Provinsi Di Yogyakarta
16.586,6 0,0 0,0 0,0 16.586,6 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
2.059,8 0,0 0,0 0,0 2.059,8 Provinsi Bengkulu
44.601,9 0,0 0,0 0,0 44.601,9 Provinsi Sulawesi Selatan
17.012,9 0,0 0,0 0,0 17.012,9 Provinsi Kalimantan Tengah
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
6.017,0 0,0 0,0 0,0 6.017,0 Provinsi Riau
2.292,0 0,0 0,0 0,0 2.292,0 Provinsi Kepulauan Riau
5.442,4 0,0 0,0 0,0 5.442,4 Provinsi Nusa TenggaraTimur
37.143,0 0,0 0,0 0,0 37.143,0 Provinsi Sulawesi Tengah
9.438,5 0,0 0,0 0,0 9.438,5 Provinsi Sumatera Barat
23.475,1 0,0 0,0 0,0 23.475,1 Provinsi Jawa Tengah
3.580,8 0,0 0,0 0,0 3.580,8 Provinsi Gorontalo
7.058,6 0,0 0,0 0,0 7.058,6 Provinsi Nusa TenggaraBarat
6.651,6 0,0 0,0 0,0 6.651,6 Provinsi Sulawesi Utara
70.969,0 0,0 0,0 0,0 70.969,0 Provinsi Kalimantan Barat
19.945,4 0,0 0,0 0,0 19.945,4 Provinsi Sumatera Utara
16.970,2 0,0 0,0 0,0 16.970,2 Provinsi Jawa Barat
1.808,9 0,0 0,0 0,0 1.808,9 Provinsi Bangka Belitung
2.614,8 0,0 0,0 0,0 2.614,8 Provinsi Bali
11.209,5 0,0 0,0 0,0 11.209,5 Provinsi Kalimantan Timur
28.089,5 0,0 0,0 0,0 28.089,5 Provinsi Lampung
11.088,9 0,0 0,0 0,0 11.088,9 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
5.970,0 0,0 0,0 0,0 5.970,0 Provinsi DKI Jakarta
8.115,2 0,0 0,0 0,0 8.115,2 Provinsi Banten
13.491,0 0,0 0,0 0,0 13.491,0 Provinsi Maluku
2.444,8 0,0 0,0 0,0 2.444,8 Kab. Semarang
6.485,5 0,0 0,0 0,0 6.485,5 Kab. Sambas
2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Kab. Banjar
12.054,0 0,0 0,0 0,0 12.054,0 Kab. Nunukan
17 Pemeliharaan Berkala Jembatan 326.752,4 0,0 0,0 0,0 326.752,4
Pemeliharaan Berkala Jembatan BLK 326.752,4 0,0 0,0 0,0 326.752,4
21.090,0 0,0 0,0 0,0 21.090,0 Provinsi Kalimantan Timur
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
50.171,0 0,0 0,0 0,0 50.171,0 Provinsi Jambi
882,8 0,0 0,0 0,0 882,8 Provinsi Bangka Belitung
14.800,0 0,0 0,0 0,0 14.800,0 Provinsi Kalimantan Selatan
16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Provinsi Riau
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi Banten
15.950,0 0,0 0,0 0,0 15.950,0 Provinsi Kalimantan Tengah
19.416,0 0,0 0,0 0,0 19.416,0 Provinsi Sumatera Barat
6.001,7 0,0 0,0 0,0 6.001,7 Provinsi Bengkulu
62.750,0 0,0 0,0 0,0 62.750,0 Provinsi Kalimantan Barat
14.381,0 0,0 0,0 0,0 14.381,0 Provinsi Sumatera Utara
6.280,0 0,0 0,0 0,0 6.280,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
29.208,0 0,0 0,0 0,0 29.208,0 Provinsi Lampung
9.414,4 0,0 0,0 0,0 9.414,4 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
3.375,0 0,0 0,0 0,0 3.375,0 Provinsi Maluku
17.380,0 0,0 0,0 0,0 17.380,0 Provinsi Sumatera Selatan
26.500,0 0,0 0,0 0,0 26.500,0 Provinsi Jawa Barat
913,5 0,0 0,0 0,0 913,5 Provinsi Kepulauan Riau
5.239,0 0,0 0,0 0,0 5.239,0 Kab. Nunukan
18 Panjang Jembatan yang ditingkatkan 2.058.953,6 0,0 0,0 218.940,0 2.277.893,6
Panjang Jembatan yang ditingkatkan BLK 2.058.953,6 0,0 0,0 218.940,0 2.277.893,6
46.795,1 0,0 0,0 0,0 46.795,1 Provinsi Sulawesi Tengah
22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Provinsi Sumatera Utara
61.810,0 0,0 0,0 0,0 61.810,0 Provinsi Gorontalo
50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
20.502,0 0,0 0,0 0,0 20.502,0 Provinsi Sulawesi Utara
23.593,6 0,0 0,0 0,0 23.593,6 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
23.532,5 0,0 0,0 0,0 23.532,5 Provinsi Bangka Belitung
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
99.150,0 0,0 0,0 0,0 99.150,0 Provinsi Bali
270.892,2 0,0 0,0 0,0 270.892,2 Provinsi Kalimantan Barat
6.037,5 0,0 0,0 0,0 6.037,5 Provinsi Jawa Timur
42.930,0 0,0 0,0 0,0 42.930,0 Provinsi Maluku Utara
177.000,0 0,0 0,0 0,0 177.000,0 Provinsi Maluku
19.695,0 0,0 0,0 0,0 19.695,0 Provinsi Sumatera Selatan
18.630,0 0,0 0,0 0,0 18.630,0 Provinsi Di Yogyakarta
7.725,7 0,0 0,0 0,0 7.725,7 Provinsi Bengkulu
225.462,7 0,0 0,0 0,0 225.462,7 Provinsi Sulawesi Tenggara
34.650,0 0,0 0,0 92.490,0 127.140,0 Provinsi Jambi
36.500,0 0,0 0,0 0,0 36.500,0 Provinsi Jawa Tengah
10.390,0 0,0 0,0 0,0 10.390,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
342.831,3 0,0 0,0 0,0 342.831,3 Provinsi Papua
212.306,0 0,0 0,0 0,0 212.306,0 Provinsi Sulawesi Selatan
9.800,0 0,0 0,0 0,0 9.800,0 Provinsi Sumatera Barat
70.500,0 0,0 0,0 78.500,0 149.000,0 Provinsi DKI Jakarta
113.500,0 0,0 0,0 0,0 113.500,0 Provinsi Papua Barat
112.720,0 0,0 0,0 47.950,0 160.670,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
19 Panjang jalan yang dibangun 1.581.450,2 0,0 0,0 1.466.730,0 3.048.180,2
Panjang jalan yang dibangun BLK 1.581.450,2 0,0 0,0 1.466.730,0 3.048.180,2
285.000,0 0,0 0,0 170.000,0 455.000,0 Provinsi Papua Barat
90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0 Provinsi Bali
16.440,0 0,0 0,0 0,0 16.440,0 Provinsi Kepulauan Riau
121.550,0 0,0 0,0 476.000,0 597.550,0 Provinsi Maluku
0,0 0,0 0,0 184.980,0 184.980,0 Provinsi Gorontalo
100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0 Provinsi Sulawesi Selatan
22.440,0 0,0 0,0 127.500,0 149.940,0 Provinsi Maluku Utara
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
0,0 0,0 0,0 27.000,0 27.000,0 Provinsi Sulawesi Utara
602.472,0 0,0 0,0 170.000,0 772.472,0 Provinsi Papua
0,0 0,0 0,0 180.000,0 180.000,0 Provinsi Kalimantan Selatan
99.246,4 0,0 0,0 0,0 99.246,4 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
0,0 0,0 0,0 131.250,0 131.250,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
176.636,8 0,0 0,0 0,0 176.636,8 Provinsi Kalimantan Barat
67.665,0 0,0 0,0 0,0 67.665,0 Kab. Nunukan
20 Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun 334.229,0 574.250,0 0,0 0,0 908.479,0
Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun BLK 334.229,0 574.250,0 0,0 0,0 908.479,0
262.729,0 0,0 0,0 0,0 262.729,0 Provinsi Sulawesi Utara
71.500,0 354.250,0 0,0 0,0 425.750,0 Provinsi Kalimantan Timur
21 Panjang jembatan yang dibangun 901.561,8 0,0 0,0 1.716.503,4 2.618.065,2
Panjang jembatan yang dibangun BLK 901.561,8 0,0 0,0 1.716.503,4 2.618.065,2
22.200,0 0,0 0,0 0,0 22.200,0 Provinsi Banten
382.500,0 0,0 0,0 0,0 382.500,0 Provinsi Maluku
26.250,0 0,0 0,0 0,0 26.250,0 Provinsi Maluku Utara
79.394,2 0,0 0,0 0,0 79.394,2 Provinsi Sulawesi Tenggara
39.963,0 0,0 0,0 0,0 39.963,0 Provinsi Bengkulu
0,0 0,0 0,0 680.388,0 680.388,0 Provinsi Kalimantan Timur
86.354,6 0,0 0,0 500.500,0 586.854,6 Provinsi Papua
72.200,0 0,0 0,0 0,0 72.200,0 Provinsi Kalimantan Selatan
0,0 0,0 0,0 144.000,0 144.000,0 Provinsi Papua Barat
0,0 0,0 0,0 146.615,4 146.615,4 Provinsi Nusa TenggaraTimur
35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Provinsi Kalimantan Tengah
0,0 0,0 0,0 135.000,0 135.000,0 Provinsi Gorontalo
120.000,0 0,0 0,0 110.000,0 230.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
17.700,0 0,0 0,0 0,0 17.700,0 Provinsi Kalimantan Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Nunukan
22 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan 62.000,0 0,0 0,0 348.057,6 410.057,6
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan BLK 62.000,0 0,0 0,0 348.057,6 410.057,6
0,0 0,0 0,0 114.157,6 114.157,6 Provinsi Kepulauan Riau
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi Banten
60.000,0 0,0 0,0 50.000,0 110.000,0 Provinsi Sulawesi Selatan
0,0 0,0 0,0 130.000,0 130.000,0 Provinsi Sulawesi Tengah
0,0 0,0 0,0 53.900,0 53.900,0 Provinsi Sulawesi Utara
23 Pelebaran Jalan 3.526.750,1 360.928,5 0,0 767.663,4 4.655.342,0
Pelebaran Jalan BLK 3.526.750,1 360.928,5 0,0 767.663,4 4.655.342,0
140.400,0 0,0 0,0 102.650,0 243.050,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
545.620,7 0,0 0,0 44.844,0 590.464,7 Provinsi Sulawesi Utara
32.763,4 0,0 0,0 0,0 32.763,4 Provinsi Banten
29.500,0 0,0 0,0 0,0 29.500,0 Provinsi Bali
0,0 0,0 0,0 180.000,0 180.000,0 Provinsi Kalimantan Timur
0,0 0,0 0,0 73.125,0 73.125,0 Provinsi Maluku Utara
27.200,0 0,0 0,0 0,0 27.200,0 Provinsi Maluku
202.500,0 0,0 0,0 0,0 202.500,0 Provinsi Kalimantan Selatan
78.248,6 182.580,1 0,0 0,0 260.828,7 Provinsi Bengkulu
482.244,7 0,0 0,0 0,0 482.244,7 Provinsi Sulawesi Tenggara
276.465,5 0,0 0,0 0,0 276.465,5 Provinsi Kalimantan Tengah
125.000,0 0,0 0,0 0,0 125.000,0 Provinsi Papua Barat
79.700,0 0,0 0,0 0,0 79.700,0 Provinsi Papua
100.362,1 0,0 0,0 43.660,0 144.022,1 Provinsi Sulawesi Selatan
182.834,8 0,0 0,0 0,0 182.834,8 Provinsi Gorontalo
89.500,0 0,0 0,0 0,0 89.500,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
727.371,2 0,0 0,0 284.547,7 1.011.918,9 Provinsi Sulawesi Tengah
291.750,0 0,0 0,0 0,0 291.750,0 Provinsi Kalimantan Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
30.324,9 0,0 0,0 38.836,7 69.161,6 Provinsi Bangka Belitung
0,0 66.000,0 0,0 0,0 66.000,0 Kab. Sambas
32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0 Kab. Nunukan
52.964,2 112.348,4 0,0 0,0 165.312,6 Kab. Malinau
24 Dukungan pembebasan lahan 255.808,7 0,0 0,0 0,0 255.808,7
Dukungan pembebasan lahan BLK 255.808,7 0,0 0,0 0,0 255.808,7
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi Bangka Belitung
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Provinsi Sumatera Selatan
13.200,0 0,0 0,0 0,0 13.200,0 Provinsi Banten
68.630,5 0,0 0,0 0,0 68.630,5 Provinsi Sumatera Utara
90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
10.050,0 0,0 0,0 0,0 10.050,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
4.800,0 0,0 0,0 0,0 4.800,0 Provinsi Bali
6.174,6 0,0 0,0 0,0 6.174,6 Provinsi Jawa Timur
11.465,4 0,0 0,0 0,0 11.465,4 Provinsi Maluku
4.488,2 0,0 0,0 0,0 4.488,2 Provinsi Di Yogyakarta
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi Lampung
26.000,0 0,0 0,0 0,0 26.000,0 Provinsi Jawa Tengah
25 Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan 1.192.733,5 10.930,6 0,0 0,0 1.203.664,1
Jumlah Dokumen Perencanan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan BAK 1.192.733,5 10.930,6 0,0 0,0 1.203.664,1
50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Provinsi Riau
20.800,0 0,0 0,0 0,0 20.800,0 Provinsi Di Yogyakarta
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
73.828,0 0,0 0,0 0,0 73.828,0 Provinsi Maluku Utara
22.263,9 0,0 0,0 0,0 22.263,9 Provinsi Maluku
48.588,0 0,0 0,0 0,0 48.588,0 Provinsi Kalimantan Selatan
70.635,1 0,0 0,0 0,0 70.635,1 Provinsi Sumatera Barat
58.822,7 0,0 0,0 0,0 58.822,7 Provinsi Jawa Tengah
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
25.415,0 0,0 0,0 0,0 25.415,0 Provinsi Papua Barat
6.537,6 0,0 0,0 0,0 6.537,6 Provinsi Bengkulu
8.554,2 0,0 0,0 0,0 8.554,2 Provinsi Sulawesi Tenggara
20.675,0 0,0 0,0 0,0 20.675,0 Provinsi Kalimantan Tengah
123.273,3 0,0 0,0 0,0 123.273,3 Provinsi Sumatera Utara
6.875,0 0,0 0,0 0,0 6.875,0 Provinsi Jawa Barat
40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 Provinsi Kepulauan Riau
110.941,0 0,0 0,0 0,0 110.941,0 Provinsi Papua
20.875,8 0,0 0,0 0,0 20.875,8 Provinsi Sulawesi Selatan
11.455,0 0,0 0,0 0,0 11.455,0 Provinsi Lampung
12.636,3 0,0 0,0 0,0 12.636,3 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
2.679,0 0,0 0,0 0,0 2.679,0 Provinsi Gorontalo
70.800,0 0,0 0,0 0,0 70.800,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
48.748,6 0,0 0,0 0,0 48.748,6 Provinsi Sulawesi Tengah
69.377,5 0,0 0,0 0,0 69.377,5 Provinsi Sumatera Selatan
2.278,2 0,0 0,0 0,0 2.278,2 Provinsi Bangka Belitung
2.472,0 0,0 0,0 0,0 2.472,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
37.495,0 0,0 0,0 0,0 37.495,0 Provinsi Sulawesi Utara
43.300,0 0,0 0,0 0,0 43.300,0 Provinsi Jambi
99.829,7 0,0 0,0 0,0 99.829,7 Provinsi Jawa Timur
3.050,0 0,0 0,0 0,0 3.050,0 Provinsi DKI Jakarta
24.340,0 0,0 0,0 0,0 24.340,0 Provinsi Banten
33.187,6 0,0 0,0 0,0 33.187,6 Provinsi Bali
7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Provinsi Kalimantan Timur
0,0 1.939,8 0,0 0,0 1.939,8 Kab. Gresik
7.500,0 0,0 0,0 0,0 7.500,0 Kab. Nunukan
0,0 6.988,4 0,0 0,0 6.988,4 Kota Jakarta Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
0,0 2.002,4 0,0 0,0 2.002,4 Kota Jakarta Barat
26 Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan dan jembatan 1.970.152,3 14.000,0 0,0 0,0 1.984.152,3
Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan danjembatan
BAK 1.970.152,3 14.000,0 0,0 0,0 1.984.152,3
40.281,8 0,0 0,0 0,0 40.281,8 Provinsi Lampung
38.990,6 0,0 0,0 0,0 38.990,6 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
8.111,3 0,0 0,0 0,0 8.111,3 Provinsi Bangka Belitung
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Provinsi Bali
64.457,6 0,0 0,0 0,0 64.457,6 Provinsi Kalimantan Timur
10.637,7 0,0 0,0 0,0 10.637,7 Provinsi Sumatera Selatan
31.350,0 0,0 0,0 0,0 31.350,0 Provinsi Jawa Timur
66.237,3 0,0 0,0 0,0 66.237,3 Provinsi Maluku Utara
187.910,3 0,0 0,0 0,0 187.910,3 Provinsi Maluku
1.440,0 0,0 0,0 0,0 1.440,0 Provinsi Jambi
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Provinsi Di Yogyakarta
11.470,8 0,0 0,0 0,0 11.470,8 Provinsi Bengkulu
62.804,0 0,0 0,0 0,0 62.804,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
37.174,6 0,0 0,0 0,0 37.174,6 Provinsi Kalimantan Selatan
23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Provinsi Riau
6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0 Provinsi Jawa Tengah
30.664,9 0,0 0,0 0,0 30.664,9 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
232.850,4 0,0 0,0 0,0 232.850,4 Provinsi Papua
81.076,3 0,0 0,0 0,0 81.076,3 Provinsi Sulawesi Selatan
53.064,0 0,0 0,0 0,0 53.064,0 Provinsi Kalimantan Tengah
35.273,3 0,0 0,0 0,0 35.273,3 Provinsi Sumatera Barat
112.869,0 0,0 0,0 0,0 112.869,0 Provinsi Jawa Barat
123.575,7 0,0 0,0 0,0 123.575,7 Provinsi Papua Barat
65.208,9 0,0 0,0 0,0 65.208,9 Provinsi Nusa TenggaraTimur
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
36.561,4 0,0 0,0 0,0 36.561,4 Provinsi Sulawesi Tengah
54.935,2 0,0 0,0 0,0 54.935,2 Provinsi Kalimantan Barat
14.335,5 0,0 0,0 0,0 14.335,5 Provinsi Sumatera Utara
260.000,0 0,0 0,0 0,0 260.000,0 Provinsi DKI Jakarta
45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Provinsi Gorontalo
87.000,0 0,0 0,0 0,0 87.000,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
84.708,0 0,0 0,0 0,0 84.708,0 Provinsi Sulawesi Utara
0,0 14.000,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Banjar
50.663,7 0,0 0,0 0,0 50.663,7 Kab. Nunukan
27 Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan 119.551,4 0,0 0,0 0,0 119.551,4
Jumlah dokumen pengelolaan sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan BAK 119.551,4 0,0 0,0 0,0 119.551,4
3.235,0 0,0 0,0 0,0 3.235,0 Provinsi Kepulauan Riau
9.270,0 0,0 0,0 0,0 9.270,0 Provinsi Sulawesi Utara
132,0 0,0 0,0 0,0 132,0 Provinsi Banten
17.750,0 0,0 0,0 0,0 17.750,0 Provinsi Sumatera Selatan
21.159,4 0,0 0,0 0,0 21.159,4 Provinsi Papua
2.016,1 0,0 0,0 0,0 2.016,1 Provinsi Sumatera Barat
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi Bali
22.753,2 0,0 0,0 0,0 22.753,2 Provinsi Sumatera Utara
1.184,7 0,0 0,0 0,0 1.184,7 Provinsi Maluku
37.236,0 0,0 0,0 0,0 37.236,0 Provinsi Jawa Timur
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Provinsi Sulawesi Selatan
1.115,0 0,0 0,0 0,0 1.115,0 Provinsi Jawa Barat
28 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1.293.770,9 0,0 0,0 0,0 1.293.770,9
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 1.293.770,9 0,0 0,0 0,0 1.293.770,9
14.504,0 0,0 0,0 0,0 14.504,0 Provinsi Lampung
132.150,0 0,0 0,0 0,0 132.150,0 Provinsi Jawa Timur
28.984,2 0,0 0,0 0,0 28.984,2 Provinsi Maluku Utara
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
85.000,0 0,0 0,0 0,0 85.000,0 Provinsi Bali
23.670,9 0,0 0,0 0,0 23.670,9 Provinsi Kalimantan Timur
61.514,0 0,0 0,0 0,0 61.514,0 Provinsi Sumatera Selatan
13.310,0 0,0 0,0 0,0 13.310,0 Provinsi Di Yogyakarta
26.167,9 0,0 0,0 0,0 26.167,9 Provinsi Papua Barat
11.264,7 0,0 0,0 0,0 11.264,7 Provinsi Bengkulu
68.823,7 0,0 0,0 0,0 68.823,7 Provinsi Maluku
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Provinsi Jambi
16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Provinsi Kepulauan Riau
16.506,4 0,0 0,0 0,0 16.506,4 Provinsi Sulawesi Tenggara
65.051,8 0,0 0,0 0,0 65.051,8 Provinsi Kalimantan Selatan
59.716,6 0,0 0,0 0,0 59.716,6 Provinsi Sumatera Barat
47.600,0 0,0 0,0 0,0 47.600,0 Provinsi Jawa Tengah
7.459,5 0,0 0,0 0,0 7.459,5 Provinsi Gorontalo
70.197,7 0,0 0,0 0,0 70.197,7 Provinsi Papua
105.905,3 0,0 0,0 0,0 105.905,3 Provinsi Sulawesi Selatan
13.013,0 0,0 0,0 0,0 13.013,0 Provinsi Kalimantan Tengah
92.124,4 0,0 0,0 0,0 92.124,4 Provinsi Sumatera Utara
38.895,3 0,0 0,0 0,0 38.895,3 Provinsi Jawa Barat
16.980,7 0,0 0,0 0,0 16.980,7 Provinsi Bangka Belitung
34.583,8 0,0 0,0 0,0 34.583,8 Provinsi Nusa TenggaraTimur
14.402,8 0,0 0,0 0,0 14.402,8 Provinsi Sulawesi Tengah
33.373,0 0,0 0,0 0,0 33.373,0 Provinsi Kalimantan Barat
34.340,4 0,0 0,0 0,0 34.340,4 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
13.721,8 0,0 0,0 0,0 13.721,8 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
21.970,3 0,0 0,0 0,0 21.970,3 Provinsi DKI Jakarta
15.780,7 0,0 0,0 0,0 15.780,7 Provinsi Banten
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
14.317,5 0,0 0,0 0,0 14.317,5 Provinsi Nusa TenggaraBarat
44.827,3 0,0 0,0 0,0 44.827,3 Provinsi Sulawesi Utara
791,2 0,0 0,0 0,0 791,2 Kab. Manokwari
1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Kab. Banjar
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kab. Semarang
1.462,2 0,0 0,0 0,0 1.462,2 Kab. Jayapura
12.799,8 0,0 0,0 0,0 12.799,8 Kab. Nunukan
29 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 7.954,5 0,0 0,0 0,0 7.954,5
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 7.954,5 0,0 0,0 0,0 7.954,5
111,7 0,0 0,0 0,0 111,7 Provinsi Kalimantan Barat
196,1 0,0 0,0 0,0 196,1 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
103,4 0,0 0,0 0,0 103,4 Provinsi Bengkulu
175,2 0,0 0,0 0,0 175,2 Provinsi Sulawesi Tenggara
98,8 0,0 0,0 0,0 98,8 Provinsi Lampung
251,0 0,0 0,0 0,0 251,0 Provinsi Jawa Timur
472,8 0,0 0,0 0,0 472,8 Provinsi Papua Barat
396,4 0,0 0,0 0,0 396,4 Provinsi Papua
73,4 0,0 0,0 0,0 73,4 Provinsi Sulawesi Selatan
247,2 0,0 0,0 0,0 247,2 Provinsi Sumatera Selatan
88,0 0,0 0,0 0,0 88,0 Provinsi Di Yogyakarta
114,5 0,0 0,0 0,0 114,5 Provinsi Gorontalo
3.206,6 0,0 0,0 0,0 3.206,6 Provinsi Nusa TenggaraTimur
240,2 0,0 0,0 0,0 240,2 Provinsi Sulawesi Tengah
72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 Provinsi Jambi
140,0 0,0 0,0 0,0 140,0 Provinsi Bangka Belitung
210,0 0,0 0,0 0,0 210,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
71,7 0,0 0,0 0,0 71,7 Provinsi Sulawesi Utara
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
219,1 0,0 0,0 0,0 219,1 Provinsi Sumatera Barat
206,0 0,0 0,0 0,0 206,0 Provinsi Jawa Tengah
90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Provinsi Banten
185,0 0,0 0,0 0,0 185,0 Provinsi Bali
149,0 0,0 0,0 0,0 149,0 Provinsi Kalimantan Tengah
304,5 0,0 0,0 0,0 304,5 Provinsi Sumatera Utara
122,9 0,0 0,0 0,0 122,9 Provinsi Jawa Barat
174,6 0,0 0,0 0,0 174,6 Provinsi Maluku Utara
187,6 0,0 0,0 0,0 187,6 Provinsi Maluku
19,8 0,0 0,0 0,0 19,8 Kab. Manokwari
27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 Kab. Semarang
30 Jumlah bulan layanan publik (PNBP) 0,0 0,0 3.239,1 0,0 3.239,1
Jumlah bulan layanan publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 3.239,1 0,0 3.239,1
0,0 0,0 573,6 0,0 573,6 Provinsi Sulawesi Selatan
0,0 0,0 387,1 0,0 387,1 Provinsi Sumatera Selatan
0,0 0,0 135,8 0,0 135,8 Provinsi Sumatera Barat
0,0 0,0 248,0 0,0 248,0 Provinsi Sumatera Utara
0,0 0,0 1.120,3 0,0 1.120,3 Provinsi Jawa Timur
0,0 0,0 774,3 0,0 774,3 Provinsi Jawa Barat
40 Dukungan jalan Daerah 77.000,0 0,0 0,0 0,0 77.000,0
Dukungan jalan Daerah BLK 77.000,0 0,0 0,0 0,0 77.000,0
49.000,0 0,0 0,0 0,0 49.000,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0 Provinsi Maluku
Jumlah 30.529.430,4 3.479.469,3 3.239,1 7.226.300,0 41.238.438,7
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
NoSasaran
Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana
PendampingPLN/PDN HIBAH
01 Panjang jalan yang dibangun 55.000,0 0,0
Panjang jalan yang dibangun 00 KE 55.000,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Panjang jalan yang dibangun 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 8.537,0 0,0 3.658,7
Panjang jalan yang dibangun 01 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 60,0 0,0 20,0
Panjang jalan yang dibangun 24 P 0,0 0,0 14-04-2011 14-10-2015 144.908,0 0,0 0,0
Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun
22 P 0,0 0,0 28-07-2005 28-01-2015 93.011,6 0,0 0,0
Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun
22 P 0,0 0,0 01-04-2006 30-06-2013 197.997,6 0,0 0,0
Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun
12 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 5.000,0 0,0 0,0
Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun
12 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 363.700,0 0,0 0,0
Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun
12 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 440.000,0 0,0 50.000,0
Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun
12 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 178.069,5 0,0 0,0
03 Panjang jembatan yang dibangun 52.500,0 0,0
Panjang jembatan yang dibangun 00 KE 52.500,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0
Pelebaran Jalan 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 152.434,6 0,0 0,0
Pelebaran Jalan 01 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 40,0 0,0 10,0
Pelebaran Jalan 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 70.000,0 0,0 30.000,0
Pelebaran Jalan 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 440.405,1 0,0 188.745,1
Pelebaran Jalan 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 80.000,0 0,0 25.000,0
Rekonstruksi 22 P 0,0 0,0 29-03-2007 29-07-2017 96.000,0 0,0 1.920,0
Rekonstruksi 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 27.545,0 0,0 11.805,0
Rekonstruksi 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 34.000,0 0,0 0,0
Rekonstruksi 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 187.651,8 0,0 88.464,4
Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun
01 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 354.250,0 0,0 71.500,0
Panjang jalan bebas hambatan yangdibangun
32 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 220.000,0 0,0 0,0
Pelebaran Jalan 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 66.000,0 0,0 0,0
Pelebaran Jalan 41 P 0,0 0,0 30-03-2012 31-12-2017 182.580,1 0,0 78.248,6
NoSasaran
Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana
PendampingPLN/PDN HIBAH
Pelebaran Jalan 01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 112.348,4 0,0 52.964,2
Jumlah Dokumen PerencananPenyelenggaraan jaringan jalan danjembatan
22 P 0,0 0,0 28-07-2005 28-01-2015 6.988,4 0,0 0,0
Jumlah Dokumen PerencananPenyelenggaraan jaringan jalan danjembatan
22 P 0,0 0,0 01-04-2006 30-06-2013 2.002,4 0,0 0,0
Jumlah Dokumen PerencananPenyelenggaraan jaringan jalan danjembatan
01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 1.939,8 0,0 0,0
Jumlah dokumen pelaksanaanPreservasi dan Peningkatan Kapasitasjalan dan jembatan
01 P 0,0 0,0 31-07-2012 30-08-2016 14.000,0 0,0 0,0
Jumlah 107.500,0 0,0 3.479.469,3 0,0 602.336,0
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan
4. Kegiatan : Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol
5. Unit Organisasi : Badan Pengaturan Jalan Tol
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Jumlah laporan Bagian Umum 1 7.483,4 ----
Jumlah laporan Bagian Umum 1
02 Jumlah laporan Bidang Teknik 1 8.260,6 ----
Jumlah laporan Bidang Teknik 1
03 Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 1 16.690,7 ----
Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 1
04 Jumlah dokumen investasi jalan tol 1 780,0 ----
Jumlah dokumen investasi jalan tol 1
05 Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 1 942,0 ----
Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 1
06 Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) 1 25.840,5 ----
Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol(BLU)
1
07 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 12.121,7 ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1
08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 55,6 ----
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah 72.174,5
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Jumlah laporan Bagian Umum 1 7.483,4 1 1 1 8.231,6 9.054,8 9.960,3
Jumlah laporan Bagian Umum 1 7.483,4 7.483,4
02 Jumlah laporan Bidang Teknik 1 8.260,6 1 1 1 9.086,7 9.995,3 10.994,9
Jumlah laporan Bidang Teknik 1 8.260,6 8.260,6
03 Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 1 16.690,7 1 1 1 18.359,8 20.195,7 22.215,3
Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 1 16.690,7 16.690,7
04 Jumlah dokumen investasi jalan tol 1 780,0 1 1 1 858,0 943,8 1.038,2
Jumlah dokumen investasi jalan tol 1 780,0 780,0
05 Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 1 942,0 1 1 1 1.036,2 1.139,8 1.253,8
Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 1 942,0 942,0
06 Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) 1 25.840,5 1 1 1 20.105,8 22.116,4 24.328,0
Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) 1 25.840,5 25.840,5
07 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 12.121,7 1 1 1 13.333,9 14.667,3 16.134,0
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 12.121,7 12.121,7
08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 55,6 1 1 1 61,2 67,3 74,0
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 55,6 55,6
Jumlah 72.174,5 8 8 8 71.073,2 78.180,4 85.998,5
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Jumlah laporan Bagian Umum 7.483,4 0,0 0,0 0,0 7.483,4
Jumlah laporan Bagian Umum BAK 7.483,4 0,0 0,0 0,0 7.483,4
7.483,4 0,0 0,0 0,0 7.483,4 Provinsi DKI Jakarta
02 Jumlah laporan Bidang Teknik 8.260,6 0,0 0,0 0,0 8.260,6
Jumlah laporan Bidang Teknik BAK 8.260,6 0,0 0,0 0,0 8.260,6
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
8.260,6 0,0 0,0 0,0 8.260,6 Provinsi DKI Jakarta
03 Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan 16.690,7 0,0 0,0 0,0 16.690,7
Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan BAK 16.690,7 0,0 0,0 0,0 16.690,7
16.690,7 0,0 0,0 0,0 16.690,7 Provinsi DKI Jakarta
04 Jumlah dokumen investasi jalan tol 0,0 0,0 780,0 0,0 780,0
Jumlah dokumen investasi jalan tol BAK 0,0 0,0 780,0 0,0 780,0
0,0 0,0 780,0 0,0 780,0 Provinsi DKI Jakarta
05 Jumlah dokumen pendanaan jalan tol 0,0 0,0 942,0 0,0 942,0
Jumlah dokumen pendanaan jalan tol BAK 0,0 0,0 942,0 0,0 942,0
0,0 0,0 942,0 0,0 942,0 Provinsi DKI Jakarta
06 Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) 0,0 0,0 25.840,5 0,0 25.840,5
Jumlah laporan pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol (BLU) BAK 0,0 0,0 25.840,5 0,0 25.840,5
0,0 0,0 25.840,5 0,0 25.840,5 Provinsi DKI Jakarta
07 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 12.121,7 0,0 0,0 0,0 12.121,7
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 12.121,7 0,0 0,0 0,0 12.121,7
12.121,7 0,0 0,0 0,0 12.121,7 Provinsi DKI Jakarta
08 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 55,6 0,0 0,0 0,0 55,6
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 55,6 0,0 0,0 0,0 55,6
55,6 0,0 0,0 0,0 55,6 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 44.612,0 0,0 27.562,5 0,0 72.174,5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan
4. Kegiatan :Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar dan Sistem Manajemen Jembatan, Pelaksanaan Perencanaan TeknisJembatan/Terowongan/Jembatan Khusus Serta Pembinaan Pelaksanaan Jembatan
5. Unit Organisasi : Direktorat Jembatan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 3.986,0 ----
Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1
02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 3.083,3 ----
Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1
03 Jumlah dokumen Teknik Jembatan 1 3.510,2 ----
Jumlah dokumen Teknik Jembatan 1
04 Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 1 3.607,4 ----
Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 1
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 1.455,0 ----
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 14.478,1 ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 25,0 ----
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1
Jumlah 30.145,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 3.986,0 1 1 1 4.384,6 4.823,1 5.305,4
Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 1 3.986,0 3.986,0
02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 3.083,3 1 1 1 3.391,6 3.730,8 4.103,9
Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 1 3.083,3 3.083,3
03 Jumlah dokumen Teknik Jembatan 1 3.510,2 1 1 1 3.861,1 4.247,2 4.671,9
Jumlah dokumen Teknik Jembatan 1 3.510,2 3.510,2
04 Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 1 3.607,4 1 1 1 3.968,1 4.365,0 4.801,4
Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 1 3.607,4 3.607,4
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 1.455,0 1 1 1 1.600,5 1.760,6 1.936,6
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1 1.455,0 1.455,0
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 14.478,1 1 1 1 15.926,0 17.518,6 19.270,5
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 14.478,1 14.478,1
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 25,0 1 1 1 27,5 30,3 33,3
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 25,0 25,0
Jumlah 30.145,0 7 7 7 33.159,4 36.475,6 40.123,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Jumlah dokumen Standar dan Pedoman 3.986,0 0,0 0,0 0,0 3.986,0
Jumlah dokumen Standar dan Pedoman BAK 3.986,0 0,0 0,0 0,0 3.986,0
3.986,0 0,0 0,0 0,0 3.986,0 Provinsi DKI Jakarta
02 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman 3.083,3 0,0 0,0 0,0 3.083,3
Jumlah dokumen Perencanaan dan Pemrograman BAK 3.083,3 0,0 0,0 0,0 3.083,3
3.083,3 0,0 0,0 0,0 3.083,3 Provinsi DKI Jakarta
03 Jumlah dokumen Teknik Jembatan 3.510,2 0,0 0,0 0,0 3.510,2
Jumlah dokumen Teknik Jembatan BAK 3.510,2 0,0 0,0 0,0 3.510,2
3.510,2 0,0 0,0 0,0 3.510,2 Provinsi DKI Jakarta
04 Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 3.607,4 0,0 0,0 0,0 3.607,4
Jumlah dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus BAK 3.607,4 0,0 0,0 0,0 3.607,4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
3.607,4 0,0 0,0 0,0 3.607,4 Provinsi DKI Jakarta
05 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi 1.455,0 0,0 0,0 0,0 1.455,0
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi BAK 1.455,0 0,0 0,0 0,0 1.455,0
1.455,0 0,0 0,0 0,0 1.455,0 Provinsi DKI Jakarta
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 14.478,1 0,0 0,0 0,0 14.478,1
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 14.478,1 0,0 0,0 0,0 14.478,1
14.478,1 0,0 0,0 0,0 14.478,1 Provinsi DKI Jakarta
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 30.145,0 0,0 0,0 0,0 30.145,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tingkat penggunaan jalan
4. Kegiatan :Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitan dan KotaBesar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah
5. Unit Organisasi : Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 1 5.128,1 ----
Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 1
02 Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 1 2.072,6 ----
Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 1
03 Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar 1 13.600,5 ----
Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan KotaBesar
1
04 Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 1 8.979,3 ----
Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 1
05 Jumlah hektar pembebasan tanah 2000.0 3.500.000,0 ----
Jumlah hektar pembebasan tanah 2000.0
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 60.896,9 ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 100,0 ----
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1
Jumlah 3.590.777,4
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 1 5.128,1 1 1 1 5.640,9 6.205,0 6.825,5
Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 1 5.128,1 5.128,1
02 Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 1 2.072,6 1 1 1 2.279,9 2.507,8 2.758,6
Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 1 2.072,6 2.072,6
03 Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar 1 13.600,5 1 1 1 14.960,6 16.456,6 18.102,3
Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar 1 13.600,5 13.600,5
04 Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 1 8.979,3 1 1 1 9.877,1 10.864,8 11.951,3
Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 1 8.979,3 8.979,3
05 Jumlah hektar pembebasan tanah 2000.0 3.500.000,0 4412.0 2945.0 1570.0 8.494.061,8 6.235.000,0 3.658.500,0
Jumlah hektar pembebasan tanah 2000 1.750,0 3.500.000,0
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 60.896,9 1 1 1 66.986,6 73.685,2 81.053,8
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 1 60.896,9 60.896,9
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 100,0 1 1 1 110,0 121,0 133,1
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 1 100,0 100,0
Jumlah 3.590.777,4 4418 2951 1576 8.593.916,9 6.344.840,4 3.779.324,6
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah 5.128,1 0,0 0,0 0,0 5.128,1
Jumlah dokumen Manajemen dan evaluasi Jalan Daerah BAK 5.128,1 0,0 0,0 0,0 5.128,1
5.128,1 0,0 0,0 0,0 5.128,1 Provinsi DKI Jakarta
02 Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah 2.072,6 0,0 0,0 0,0 2.072,6
Jumlah dokumen Teknik Jalan Daerah BAK 2.072,6 0,0 0,0 0,0 2.072,6
2.072,6 0,0 0,0 0,0 2.072,6 Provinsi DKI Jakarta
03 Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar 13.600,5 0,0 0,0 0,0 13.600,5
Jumlah dokumen Pelaksanaan jalan Metropolitan dan Kota Besar BAK 13.600,5 0,0 0,0 0,0 13.600,5
13.600,5 0,0 0,0 0,0 13.600,5 Provinsi DKI Jakarta
04 Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan 8.979,3 0,0 0,0 0,0 8.979,3
Jumlah dokumen Pembinaan jalan Bebas Hambatan BAK 8.979,3 0,0 0,0 0,0 8.979,3
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
8.979,3 0,0 0,0 0,0 8.979,3 Provinsi DKI Jakarta
05 Jumlah hektar pembebasan tanah 3.500.000,0 0,0 0,0 0,0 3.500.000,0
Jumlah hektar pembebasan tanah BLK 3.500.000,0 0,0 0,0 0,0 3.500.000,0
3.500.000,0 0,0 0,0 0,0 3.500.000,0 Provinsi DKI Jakarta
06 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran 60.896,9 0,0 0,0 0,0 60.896,9
Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran BAK 60.896,9 0,0 0,0 0,0 60.896,9
60.896,9 0,0 0,0 0,0 60.896,9 Provinsi DKI Jakarta
07 Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Jumlah laporan secara Elektronik (e-Monitoring) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 3.590.777,4 0,0 0,0 0,0 3.590.777,4
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya ketahanan air
2.Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi
3. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
4. Unit Organisasi : Ditjen Sumber Daya Air
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku 4.472.380,9
Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun
Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi
Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dioperasi dan dipelihara
02 Meningkatnya kinerja layanan irigasi 5.239.525,6
Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun
Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi
Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara
03 Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air 7.848.064,3
Kapasitas tampung sumber air yang dibangun
Kapasitas tampung sumber air yang direhabilitasi
Kapasitas tampung sumber air yang dioperasi dan dipelihara
04 Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air 5.506.993,2
Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air
05 Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air 468.731,1
Peningkatan persentase kawasan / lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas
06 Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA 2.395.186,0
Peningkatan indeks RBO (indeks)
Jumlah 25.930.881,1
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
2418 Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) 12.934,7 0,0 0,0 0,0 12.934,7 14.118,8 15.107,1 16.164,6
2419 Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA 57.523,0 13.894,0 0,0 0,0 71.417,0 81.469,9 87.172,7 93.274,8
2420 Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air 54.104,2 17.329,5 0,0 0,0 71.433,7 70.118,0 77.825,0 86.074,0
2421 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air 795.570,0 0,0 457,0 0,0 796.027,0 618.427,7 661.717,6 708.037,9
2422 Pembinaan Irigasi, Rawa dan Tambak 103.717,9 22.164,6 0,0 0,0 125.882,5 147.672,6 158.009,7 169.070,3
2423 Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana 846.430,0 3.000,0 0,0 0,0 849.430,0 842.638,0 901.624,0 964.737,0
2424 Pembinaan Konservasi, Sungai, Pengendalian Banjir/Lahar, dan Pengaman Pantai 87.857,0 4.004,0 0,0 0,0 91.861,0 83.406,0 89.244,0 95.492,0
5035 Pembinaan Keamanan Bendungan 16.628,0 0,0 0,0 0,0 16.628,0 30.663,5 32.116,9 33.672,1
5036 Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak 4.779.256,0 259.126,0 0,0 0,0 5.038.382,0 475.099,8 687.394,7 340.416,5
5037 Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai 3.415.119,2 493.199,8 0,0 0,0 3.908.319,0 14.650.633,2 15.223.064,2 17.189.575,7
5038 Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu 1.137.809,0 45.896,6 0,0 0,0 1.183.705,6 273.250,3 300.496,0 327.157,5
5039 Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya 6.828.090,4 995.601,9 0,0 0,0 7.823.692,3 19.965.290,7 19.924.727,7 19.676.753,1
5040 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.075.183,9 120.337,2 0,0 0,0 3.195.521,1 1.329.102,3 1.259.434,7 1.520.810,7
5300 Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA 2.739.305,2 0,0 0,0 0,0 2.739.305,2 10.417.530,5 11.624.166,2 12.976.121,5
5301 Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 3.386,0 0,0 0,0 0,0 3.386,0 55.604,0 59.496,0 63.661,0
5302 Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0 49.224,2 52.669,9 56.356,7
Jumlah 23.955.870,5 1.974.553,6 457,0 0,0 25.930.881,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)
5. Unit Organisasi : Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN 1.385,3 02 11 07 ----
Jumlah NSPK dukungan pelaksanaan tugas Dewan SDAN 1
02 Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN 11.549,4 02 11 07 ----
Jumlah anggota dewan dari unsur non pemerintah yangterpilih untuk periode berikutnya
22
Peningkatan pelaksanaan fasilitasi tugas DSDAN 20
Peningkatan penyediaan sarana prasarana pelaksanaan tugasdan fungsi dewan
20
Persentase pengelolaan Data dan Informasi 0
Persentase peningkatan layanan administrasi anggota Dewan 20
Jumlah 12.934,7
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN 1.385,3 1.100,0 1.210,0 1.331,0
NSPK pelaksanaan 0 0,0 1.385,3
02 Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN 11.549,4 13.018,8 13.897,1 14.833,6
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Layanan manajemen 0 0,0 8.774,1
Layanan Perkantoran 0 0,0 2.775,3
Jumlah 12.934,7 0 0 0 14.118,8 15.107,1 16.164,6
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 NSPK pelaksanaan tugas Dewan SDAN 1.385,3 0,0 0,0 0,0 1.385,3
NSPK pelaksanaan BLK 1.385,3 0,0 0,0 0,0 1.385,3
1.385,3 0,0 0,0 0,0 1.385,3 Pusat
02 Layanan manajemen pelaksanaan tugas Dewan SDAN 11.549,4 0,0 0,0 0,0 11.549,4
Layanan manajemen BLK 8.774,1 0,0 0,0 0,0 8.774,1
8.774,1 0,0 0,0 0,0 8.774,1 Pusat
Layanan Perkantoran BLK 2.775,3 0,0 0,0 0,0 2.775,3
2.775,3 0,0 0,0 0,0 2.775,3 Pusat
Jumlah 12.934,7 0,0 0,0 0,0 12.934,7
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
4. Kegiatan : Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA
5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Jaringan SDA
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK perencanaan dan pemrograman SDA 0,0 02 11 07 ----
Jumlah NSPK dukungan perencanaan dan pemrograman SDA 1
02 Layanan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA 26.815,0 02 11 07 ----
Kesesuaian program dan anggaran dengan perencanaannya 60
Persentase peningkatan pengendalian program dan anggaran 20
Jumlah kebijakan strategi pengelolaan SDA 1
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanKLN
20
Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasiSDA
20
03 Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA 44.602,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan pemrograman dan penganggaran
5
Jumlah 71.417,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK perencanaan dan pemrograman SDA 0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
02 Layanan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA 26.815,0 56.258,9 60.173,9 64.360,7
Layanan manajemen 0 0,0 26.815,0
03 Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA 44.602,0 24.111,0 25.788,8 27.583,1
Layanan teknis 0 0,0 18.263,0
Layanan Perkantoran 0 0,0 26.339,0
Jumlah 71.417,0 0 0 0 81.469,9 87.172,7 93.274,8
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
02 Layanan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA 26.815,0 0,0 0,0 0,0 26.815,0
Layanan manajemen BLK 26.815,0 0,0 0,0 0,0 26.815,0
26.815,0 0,0 0,0 0,0 26.815,0 Pusat
03 Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA 30.708,0 13.894,0 0,0 0,0 44.602,0
Layanan teknis BLK 4.369,0 13.894,0 0,0 0,0 18.263,0
0,0 788,0 0,0 0,0 788,0 Provinsi DKI Jakarta
4.369,0 13.106,0 0,0 0,0 17.475,0 Pusat
Layanan Perkantoran BLK 26.339,0 0,0 0,0 0,0 26.339,0
26.339,0 0,0 0,0 0,0 26.339,0 Pusat
Jumlah 57.523,0 13.894,0 0,0 0,0 71.417,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air
2.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
4. Kegiatan : Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Penatagunaan SDA
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu 1.350,5 02 11 07 ----
Jumlah NSPK dukungan tata kelola pengelolaan SDA terpadu 1
02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 49.512,5 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispenyusunan dan penetapan pola dan rencana pengelolaan SDAkewenangan pusat
33
Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispengendalian pemanfaatan SDA
33
Persentase peningkatan layanan perizinan dan kerjasamapenggunaan dan pemanfatan SDA
20
Jumlah kajian lingkungan strategis SDA dan strategi mitigasidan adaptasi perubahan iklim
1
Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispengelolaan hidrologi WS dan kualitas air pada sumber air
33
Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispeningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA
33
Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan bidangSDA
100
03 Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu 20.570,7 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan pengelolaan SDA WS, pengelolaan
5
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
hidrologi WS dan kualitas air sumber air, pembinaankelembagaan, penyusunan sistem pola investasi sertapembinaan pengendalian pemanfaatan SDA
04 Dukungan teknis pengelolaan sistem data dan informasi banjir (FloodForecasting Warning System)
0,0 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang memiliki sistem data dan informasibanjir (Flood Forecasting Warning System)
33
Jumlah 71.433,7
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu 1.350,5 11.064,0 12.170,0 13.387,0
NSPK tata kelola 0 0,0 1.350,5
02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 49.512,5 30.099,0 46.871,0 51.955,0
Layanan manajemen 0 0,0 49.512,5
03 Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu 20.570,7 26.955,0 16.784,0 18.732,0
Layanan teknis 0 0,0 2.337,3
Layanan Perkantoran 0 0,0 18.233,4
04 Dukungan teknis pengelolaan sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System) 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Jumlah 71.433,7 0 0 0 70.118,0 77.825,0 86.074,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu 1.350,5 0,0 0,0 0,0 1.350,5
NSPK tata kelola BLK 1.350,5 0,0 0,0 0,0 1.350,5
1.350,5 0,0 0,0 0,0 1.350,5 Pusat
02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 32.183,0 17.329,5 0,0 0,0 49.512,5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Layanan manajemen 32.183,0 17.329,5 0,0 0,0 49.512,5
32.183,0 17.329,5 0,0 0,0 49.512,5 Pusat
03 Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu 20.570,7 0,0 0,0 0,0 20.570,7
Layanan teknis BLK 2.337,3 0,0 0,0 0,0 2.337,3
2.337,3 0,0 0,0 0,0 2.337,3 Pusat
Layanan Perkantoran BLK 18.233,4 0,0 0,0 0,0 18.233,4
18.233,4 0,0 0,0 0,0 18.233,4 Pusat
Jumlah 54.104,2 17.329,5 0,0 0,0 71.433,7
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air
5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, danlahan
0,0 02 11 07 ----
Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan SDMdan organisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal
1
Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaan BMN 1
Jumlah NSPK dukungan administrasi pengelolaan keuangandan kerumahtanggaan
1
Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaanregulasi/pendampingan hukum
1
Jumlah NSPK dukungan administrasi dan pengelolaanhubungan masyarakat/informasi publik
1
Jumlah NSPK dukungan administrasi dan fasilitasi lahan 1
02 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan,informasi publik, dan lahan
796.027,0 02 11 07 ----
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanperumusan regulasi, urusan hukum danperjanjian/pendampingan hukum
20
Persentase peningkatan kinerja pegawai (SKP dan prestasikerja)
20
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankeuangan dan kerumahtanggaan
20
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankepegawaian dan Ortala
20
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Persentase peningkatan penyelenggaraan komunikasi danlayanan publik
20
Jumlah fasilitasi administrasi dan pengadaan tanah yangdilaksanakan
5
Persentase peningkatan kompetensi SDM aparatur 20
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanBMN
20
Indeks survei dan evaluasi kepuasan pegawai
03 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasipublik, dan lahan
0,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis dukungan administrasi dan pengelolaan BMN danKeuangan
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis dukungan administrasi dan pengelolaan SDM danorganisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal
5
Jumlah 796.027,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,0
02 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 796.027,0 432.129,4 462.355,3 494.694,8
Layanan Teknis 0 0,0 127.970,0
Layanan perkantoran 0 0,0 668.057,0
03 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 0,0 185.198,3 198.152,3 212.012,1
Jumlah 796.027,0 0 0 0 618.427,7 661.717,6 708.037,9
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
02 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, danlahan
795.570,0 0,0 457,0 0,0 796.027,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Layanan Teknis BLK 127.513,0 0,0 457,0 0,0 127.970,0
127.513,0 0,0 457,0 0,0 127.970,0 Pusat
Layanan perkantoran BLK 668.057,0 0,0 0,0 0,0 668.057,0
668.057,0 0,0 0,0 0,0 668.057,0 Pusat
Jumlah 795.570,0 0,0 457,0 0,0 796.027,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kinerja layanan irigasi
4. Kegiatan : Pembinaan Irigasi, Rawa dan Tambak
5. Unit Organisasi : Direktorat Irigasi dan Rawa
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 0,0 02 11 07 ----
Jumlah NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 1
02 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 34.343,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi, irigasirawa, dan irigasi tambak
5
Jumlah Pemda yang diberi bimbingan/bantuan teknis dalampemenuhan SPM irigasi di daerah
5
03 Dukungan bimbingan teknis irigasi, rawa dan tambak 91.539,5 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknispembangunan dan persiapan OP
33
Jumlah pemda yang diberi bimbingan teknis pelaksanaan SPMirigasi
5
Jumlah 125.882,5
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 0,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0
02 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 34.343,0 43.641,8 46.676,9 49.922,5
Layanan teknis 0 0,0 34.343,0
03 Dukungan bimbingan teknis irigasi, rawa dan tambak 91.539,5 101.830,8 108.912,8 116.485,8
Dukungan bimbingan 1 24.943,5 24.943,5
Layanan Perkantoran 0 0,0 66.596,0
Jumlah 125.882,5 0 0 0 147.672,6 158.009,7 169.070,3
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
02 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa, dan irigasi tambak 34.343,0 0,0 0,0 0,0 34.343,0
Layanan teknis BLK 34.343,0 0,0 0,0 0,0 34.343,0
34.343,0 0,0 0,0 0,0 34.343,0 Pusat
03 Dukungan bimbingan teknis irigasi, rawa dan tambak 69.374,9 22.164,6 0,0 0,0 91.539,5
Dukungan bimbingan 2.778,9 22.164,6 0,0 0,0 24.943,5
0,0 8.763,0 0,0 0,0 8.763,0 Provinsi DKI Jakarta
2.653,9 7.961,6 0,0 0,0 10.615,5 Pusat
125,0 500,0 0,0 0,0 625,0 Kota Jakarta Barat
0,0 3.940,0 0,0 0,0 3.940,0 Kota Jakarta Selatan
0,0 1.000,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Jakarta Timur
Layanan Perkantoran BLK 66.596,0 0,0 0,0 0,0 66.596,0
66.596,0 0,0 0,0 0,0 66.596,0 Pusat
Jumlah 103.717,9 22.164,6 0,0 0,0 125.882,5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air
2.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air
3.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
4. Kegiatan : Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK OP sarana prasarana SDA 12.882,0 02 11 07 ----
Jumlah NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunungberapi, dan pengamanan pantai
1
Jumlah NSPK OP sarana dan prasarana penyediaan danpengelolaan air baku dan air tanah
1
Jumlah NSPK OP sarana prasarana pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai
1
Jumlah NSPK OP irigasi, irigasi rawa dan Irigasi tambak 1
Jumlah NSPK OP sarana prasarana konservasi sumber dayaair
1
02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.358,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP bendungan, embungdan bangunan penampung air lainnya
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi pemberianbimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP saranaprasarana penyediaan dan pengelolaan air baku
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai
5
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah pemda / masyarakat / dunia usaha yang diberibimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP irigasi,irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak
5
Jumlah pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasaranakonservasi sumber daya air
5
03 Dukungan bimbingan teknis OP sarana dan prasarana SDA 242.661,0 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP 0
Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP
0
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OPbendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya
33
Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP bendungan, embung dan bangunan penampung airlainnya
33
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP saranaprasarana penyediaan air baku
33
Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP sarana prasarana penyediaan air baku
33
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP saranaprasarana pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi,dan pengaman pantai
33
Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi,dan pengaman pantai
33
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP irigasi,rawa, dan tambak
33
Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP irigasi, rawa, dan tambak
33
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis OP saranaprasarana konservasi SDA
33
Jumlah BBWS/BWS yang menyusun Angka KebutuhanNyata OP sarana prasarana konservasi SDA
33
04 Dukungan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 380,0 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknispenyusunan peta kawasan rawan bencana
33
05 Layanan tanggap darurat bencana 589.149,0 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis tanggapdarurat bencana
33
Jumlah 849.430,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK OP sarana prasarana SDA 12.882,0 15.194,0 16.714,0 18.385,0
NSPK OP 0 0,0 12.882,0
02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.358,0 248.233,0 265.473,0 283.906,0
Layanan teknis 0 0,0 4.358,0
03 Dukungan bimbingan teknis OP sarana dan prasarana SDA 242.661,0 277.011,0 317.017,0 359.784,0
Dukungan bimbingan teknis 0 0,0 242.661,0
04 Dukungan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 380,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0
Dukungan teknis 0 0,0 380,0
05 Layanan tanggap darurat bencana 589.149,0 300.000,0 300.000,0 300.000,0
Layanan tanggap darurat 0 0,0 500.376,0
Layanan Perkantoran 0 0,0 88.773,0
Jumlah 849.430,0 0 0 0 842.638,0 901.624,0 964.737,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 NSPK OP sarana prasarana SDA 12.882,0 0,0 0,0 0,0 12.882,0
NSPK OP BLK 12.882,0 0,0 0,0 0,0 12.882,0
12.882,0 0,0 0,0 0,0 12.882,0 Pusat
02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.358,0 0,0 0,0 0,0 4.358,0
Layanan teknis BLK 4.358,0 0,0 0,0 0,0 4.358,0
4.358,0 0,0 0,0 0,0 4.358,0 Pusat
03 Dukungan bimbingan teknis OP sarana dan prasarana SDA 239.661,0 3.000,0 0,0 0,0 242.661,0
Dukungan bimbingan teknis BLK 239.661,0 3.000,0 0,0 0,0 242.661,0
239.661,0 3.000,0 0,0 0,0 242.661,0 Pusat
04 Dukungan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 380,0 0,0 0,0 0,0 380,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Dukungan teknis BLK 380,0 0,0 0,0 0,0 380,0
380,0 0,0 0,0 0,0 380,0 Pusat
05 Layanan tanggap darurat bencana 589.149,0 0,0 0,0 0,0 589.149,0
Layanan tanggap darurat BLK 500.376,0 0,0 0,0 0,0 500.376,0
500.376,0 0,0 0,0 0,0 500.376,0 Pusat
Layanan Perkantoran BLK 88.773,0 0,0 0,0 0,0 88.773,0
88.773,0 0,0 0,0 0,0 88.773,0 Pusat
Jumlah 846.430,0 3.000,0 0,0 0,0 849.430,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air
4. Kegiatan : Pembinaan Konservasi, Sungai, Pengendalian Banjir/Lahar, dan Pengaman Pantai
5. Unit Organisasi : Direktorat Sungai dan Pantai
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamananpantai
200,0 02 11 07 ----
Jumlah NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunungberapi, dan pengamanan pantai
1
02 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, danpengamanan pantai
5.061,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan restorasi, revitalisasi, konservasi sumberdaya air
5
03 Dukungan bimbingan teknis konservasi, pengendalian banjir, lahar gunungberapi dan pengamanan pantai
86.600,0 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis konservasisumber air pada sungai yang direstorasi, danau yangdirevitalisasi, dan rawa yang dikonservasi
33
Jumlah 91.861,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 200,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0
NSPK pengelolaan banjir 0 0,0 200,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
02 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 5.061,0 24.362,0 26.047,0 27.849,0
Layanan teknis 0 0,0 5.061,0
03 Dukungan bimbingan teknis konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai 86.600,0 56.844,0 60.777,0 64.981,0
Dukungan bimbingan 0 0,0 11.126,0
Layanan Perkantoran 0 0,0 75.474,0
Jumlah 91.861,0 0 0 0 83.406,0 89.244,0 95.492,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 NSPK pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
NSPK pengelolaan banjir BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
02 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0
Layanan teknis BLK 5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0
5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0 Pusat
03 Dukungan bimbingan teknis konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi danpengamanan pantai
82.596,0 4.004,0 0,0 0,0 86.600,0
Dukungan bimbingan BLK 7.122,0 4.004,0 0,0 0,0 11.126,0
0,0 2.004,0 0,0 0,0 2.004,0 Provinsi DKI Jakarta
250,0 1.000,0 0,0 0,0 1.250,0 Pusat
6.622,0 0,0 0,0 0,0 6.622,0 Kota Jakarta Utara
250,0 1.000,0 0,0 0,0 1.250,0 Kota Jakarta Selatan
Layanan Perkantoran BLK 75.474,0 0,0 0,0 0,0 75.474,0
75.474,0 0,0 0,0 0,0 75.474,0 Pusat
Jumlah 87.857,0 4.004,0 0,0 0,0 91.861,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air
4. Kegiatan : Pembinaan Keamanan Bendungan
5. Unit Organisasi : Pusat Bendungan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Kebijakan NSPK keamanan bendungan 2.858,0 02 11 07 ----
Jumlah NSPK keamanan bendungan 1
02 Layanan manajemen keamanan bendungan 5.700,0 02 11 07 ----
Peningkatan pelaksanaan kajian keamanan bendungan 20
Peningkatan penyelenggaraan inspeksi keamanan bendungan 20
Jumlah fasilitasi sertifikasi keamanan bendungan 2
Peningkatan pelaksanaan fasilitasi tugas Komisi KeselamatanBendungan
20
Peningkatan pelaksanaan pelatihan keamanan bendungan 20
Persentase pengelolaan data dan komunikasi 10
Persentase peningkatan layanan administrasi 100
03 Layanan teknis keamanan bendungan 8.070,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan pemrograman dan penganggaran
5
04 Bendungan yang dibangun 0,0 02 11 07 ----
Jumlah sertifikasi keamanan bendungan
Jumlah 16.628,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Kebijakan NSPK keamanan bendungan 2.858,0 2.737,1 3.010,8 3.311,9
Kebijakan NSPK 0 0,0 2.858,0
02 Layanan manajemen keamanan bendungan 5.700,0 17.426,4 18.606,1 19.860,2
Layanan manajemen 0 0,0 5.700,0
03 Layanan teknis keamanan bendungan 8.070,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Layanan teknis 0 0,0 1.564,0
Layanan Perkantoran 0 0,0 6.506,0
04 Bendungan yang dibangun 0,0 500,0 500,0 500,0
Jumlah 16.628,0 0 0 0 30.663,5 32.116,9 33.672,1
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Kebijakan NSPK keamanan bendungan 2.858,0 0,0 0,0 0,0 2.858,0
Kebijakan NSPK BLK 2.858,0 0,0 0,0 0,0 2.858,0
2.858,0 0,0 0,0 0,0 2.858,0 Pusat
02 Layanan manajemen keamanan bendungan 5.700,0 0,0 0,0 0,0 5.700,0
Layanan manajemen BLK 5.700,0 0,0 0,0 0,0 5.700,0
5.700,0 0,0 0,0 0,0 5.700,0 Pusat
03 Layanan teknis keamanan bendungan 8.070,0 0,0 0,0 0,0 8.070,0
Layanan teknis BLK 1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0
1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0 Pusat
Layanan Perkantoran BLK 6.506,0 0,0 0,0 0,0 6.506,0
6.506,0 0,0 0,0 0,0 6.506,0 Pusat
Jumlah 16.628,0 0,0 0,0 0,0 16.628,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kinerja layanan irigasi
4. Kegiatan : Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak
5. Unit Organisasi : Direktorat Irigasi dan Rawa
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak 4.125,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi, irigasi rawadan irigasi tambak
5
02 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun 2.439.219,4 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi yang dibangun
5
Luas tanah yang dibebaskan 5634,80496666667
Panjang jaringan irigasi yang dilaksanakan 1.03
Peningkatan cakupan jaringan irigasi yang diairi wadukdilaksanakan
12
Jumlah manual OP jaringan irigasi 20
03 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun 792.614,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen bendung irigasi yangdibangun/ditingkatkan
5
Luas tanah yang dibebaskan 10
Jumlah konstruksi bendung irigasi yang dilaksanakan 2
Jumlah manual OP bendung irigasi 20
04 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun 0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi yang dibangun
5
Luas tanah yang dibebaskan 7216,76166666667
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Panjang jaringan irigasi yang dilaksanakan 7.22
Jumlah manual OP jaringan irigasi 10
05 Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dibangun 0,0 02 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen bendung irigasi yangdibangun/ditingkatkan
5
Luas tanah yang dibebaskan 5
Jumlah konstruksi bendung irigasi yang dilaksanakan 12
Jumlah manual OP bendung irigasi 5
06 Jaringan irigasi rawa yang dibangun 0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen jaringan irigasi rawayang dibangun/ditingkatkan
5
Luas tanah yang dibebaskan 1
Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan 3.82
Jumlah manual OP jaringan irigasi rawa 10
07 Jaringan irigasi tambak yang dibangun 144.700,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen jaringan irigasi tambakyang dibangun/ditingkatkan
5
Luas tanah yang dibebaskan 1
Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan 0.24
Jumlah manual OP jaringan irigasi tambak 5
08 Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi 1.622.755,4 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi yang direhabilitasi
5
Panjang rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan 9.75
Peningkatan cakupan jaringan irigasi diairi waduk yangditingkatkan/direhabilitasi
Jumlah manual OP jaringan irigasi 10
09 Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi 4.190,3 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungirigasi yang direhabilitasi
3
Jumlah rehabilitasi bendung irigasi yang dilaksanakan 11
Jumlah manual OP bendung irigasi 5
10 Jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yangditingkatkan/direhabilitasi
0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi yang direhabilitasi
3
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Panjang rehabilitasi jaringan irigasi yang dilaksanakan 13.50
Peningkatan cakupan jaringan irigasi diairi waduk yangditingkatkan/direhabilitasi
Jumlah manual OP jaringan irigasi 3
11 Bendung irigasi kewenangan daerah yang direhabilitasi 0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungirigasi yang direhabilitasi
3
Jumlah rehabilitasi bendung irigasi yang dilaksanakan 11
Jumlah manual OP bendung irigasi 3
12 Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi 13.577,9 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi rawa yang direhabilitasi
5
Panjang rehabilitasi jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan 20.26
Jumlah manual OP jaringan irigasi rawa 5
13 Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi 17.200,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan jaringanirigasi tambak yang direhabilitasi
1
Panjang rehabilitasi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan 1.55
Jumlah manual OP jaringan irigasi tambak 3
14 Layanan Perkantoran 0,0 02 07 ----
Jumlah 5.038.382,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0
02 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun 2.439.219,4 1.091,7 1.382,2 845,6
Studi 12 5.471,1 65.653,4
Konstruksi 28845 71,7 2.067.884,9
Pembebasan Tanah 76 4.022,1 305.681,1
03 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun 792.614,0 414.196,0 630.988,0 287.583,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Konstruksi 9 88.068,2 792.614,0
04 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun 0,0 7.280,1 6.803,7 5.768,1
05 Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dibangun 0,0 0,0 0,0 0,0
06 Jaringan irigasi rawa yang dibangun 0,0 1.136,2 980,7 889,2
07 Jaringan irigasi tambak yang dibangun 144.700,0 45,3 43,9 16,5
Konstruksi 700 206,7 144.700,0
08 Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi 1.622.755,4 1.831,6 1.720,8 1.499,9
Konstruksi 37143 43,7 1.622.755,4
09 Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi 4.190,3 16.000,0 18.000,0 14.000,0
Konstruksi 1 4.190,3 4.190,3
10 Jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi 0,0 2.669,6 2.669,6 1.779,7
11 Bendung irigasi kewenangan daerah yang direhabilitasi 0,0 18.000,0 12.000,0 16.000,0
12 Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi 13.577,9 2.662,8 2.617,3 1.869,7
Konstruksi 1131 12,0 13.577,9
13 Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi 17.200,0 186,5 188,5 164,8
Konstruksi 3232 5,3 17.200,0
14 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah 5.038.382,0 0 0 0 475.099,8 687.394,7 340.416,5
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan teknis irigasi, irigasi rawa dan irigasi tambak 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi DKI Jakarta
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Tangerang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang
02 Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun 2.425.398,4 13.821,0 0,0 0,0 2.439.219,4
Studi BLK 65.653,4 0,0 0,0 0,0 65.653,4
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
37.603,4 0,0 0,0 0,0 37.603,4 Kota Banda Aceh
28.050,0 0,0 0,0 0,0 28.050,0 Kota Medan
Konstruksi BLK 2.054.063,9 13.821,0 0,0 0,0 2.067.884,9
594.171,1 0,0 0,0 0,0 594.171,1 Kota Bandung
101.500,0 3.000,0 0,0 0,0 104.500,0 Kota Palembang
56.180,9 0,0 0,0 0,0 56.180,9 Kota Kupang
36.470,0 0,0 0,0 0,0 36.470,0 Kota Jambi
206.832,8 0,0 0,0 0,0 206.832,8 Kota Makassar
67.846,5 0,0 0,0 0,0 67.846,5 Kota Pekanbaru
426.679,5 0,0 0,0 0,0 426.679,5 Kota Banjarmasin
164.560,9 0,0 0,0 0,0 164.560,9 Kota Bukittinggi
259.520,6 0,0 0,0 0,0 259.520,6 Kota Bandar Lampung
140.301,6 0,0 0,0 0,0 140.301,6 Kota Semarang
0,0 10.821,0 0,0 0,0 10.821,0 Kota Lubuk Linggau
Pembebasan Tanah BLK 305.681,1 0,0 0,0 0,0 305.681,1
292.581,1 0,0 0,0 0,0 292.581,1 Pusat
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Kota Gorontalo
1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 Kota Mamuju
03 Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dibangun 772.735,0 19.879,0 0,0 0,0 792.614,0
Konstruksi BLK 772.735,0 19.879,0 0,0 0,0 792.614,0
52.000,3 0,0 0,0 0,0 52.000,3 Kota Kendari
25.807,7 0,0 0,0 0,0 25.807,7 Kota Bandung
82.727,1 0,0 0,0 0,0 82.727,1 Kota Makassar
0,0 19.879,0 0,0 0,0 19.879,0 Kota Bandar Lampung
46.944,0 0,0 0,0 0,0 46.944,0 Kota Jambi
104.830,0 0,0 0,0 0,0 104.830,0 Kota Sorong
320.918,5 0,0 0,0 0,0 320.918,5 Kota Medan
51.217,4 0,0 0,0 0,0 51.217,4 Kota Gorontalo
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
88.290,0 0,0 0,0 0,0 88.290,0 Kota Banda Aceh
07 Jaringan irigasi tambak yang dibangun 144.700,0 0,0 0,0 0,0 144.700,0
Konstruksi BLK 144.700,0 0,0 0,0 0,0 144.700,0
144.700,0 0,0 0,0 0,0 144.700,0 Kota Bandung
08 Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi 1.397.329,4 225.426,0 0,0 0,0 1.622.755,4
Konstruksi BLK 1.397.329,4 225.426,0 0,0 0,0 1.622.755,4
69.645,4 208.410,4 0,0 0,0 278.055,8 Kota Bandung
0,0 13.200,0 0,0 0,0 13.200,0 Kota Ambon
119.400,0 0,0 0,0 0,0 119.400,0 Kota Kendari
38.218,4 0,0 0,0 0,0 38.218,4 Kota Surabaya
1.170.065,6 3.815,6 0,0 0,0 1.173.881,2 Kota Semarang
09 Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi 4.190,3 0,0 0,0 0,0 4.190,3
Konstruksi BLK 4.190,3 0,0 0,0 0,0 4.190,3
4.190,3 0,0 0,0 0,0 4.190,3 Kota Mamuju
12 Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi 13.577,9 0,0 0,0 0,0 13.577,9
Konstruksi BLK 13.577,9 0,0 0,0 0,0 13.577,9
13.577,9 0,0 0,0 0,0 13.577,9 Kota Jayapura
13 Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi 17.200,0 0,0 0,0 0,0 17.200,0
Konstruksi BLK 17.200,0 0,0 0,0 0,0 17.200,0
17.200,0 0,0 0,0 0,0 17.200,0 Kota Bandung
Jumlah 4.779.256,0 259.126,0 0,0 0,0 5.038.382,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air
4. Kegiatan : Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai
5. Unit Organisasi : Direktorat Sungai dan Pantai
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, danpengamanan pantai
4.125,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan restorasi, revitalisasi, konservasi sumberdaya air
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasaranakonservasi sumber daya air
02 Pengendali banjir yang dibangun 2.673.083,5 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalianbanjir
10
Luas tanah yang dibebaskan 1000
Panjang konstruksi kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan(km)
2
Panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yangdibangun/ditingkatkan (km)
496
Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yangdibangun/ditingkatkan (km)
168
Jumlah stasiun pompa yang dibangun 2
Jumlah manual OP pengendali banjir 10
03 Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan 107.095,5 02 11 07 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalilahar gunung berapi
5
Jumlah konstruksi sabo dam yang dilaksanakan 55
Jumlah manual OP pengendali lahar gunung berapi 10
04 Pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan 502.250,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengamanpantai
10
Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yangdibangun (km)
84,7696884057972
Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang dibangun(km)
1
Jumlah manual OP pengaman pantai 5
05 Pengendali banjir yang direhabilitasi 216.550,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalibanjir yang direhabilitasi
3
Peningkatan kapasitas desain rencana pengendali banjir yangdirehabilitasi
Panjang konstruksi tanggul sungai yang direhabilitasi 135,21
Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yangdirehabilitasi (Km)
60
Panjang kanal banjir yang direhabilitasi (km) 2
Jumlah stasiun pompa yang direhabilitasi 2
Jumlah manual OP pengendali banjir 90
06 Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi 191.975,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendalilahar gunung berapi yang direhabilitasi
3
Jumlah konstruksi sabo dam yang direhabilitasi 55
Jumlah manual OP pengendali lahar gunung berapi 3
07 Pengaman pantai yang direhabilitasi 0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan pengamanpantai yang direhabilitasi
3
Panjang konstruksi bangunan pemecah gelombang (breakwater) yang ditingkatkan/direhabilitasi (km)
2.7
Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yangditingkatkan/direhabilitasi (km)
0.1
Jumlah manual OP pengaman pantai 2
08 Desain pengendalian banjir yang ditingkatkan 3.500,0 02 11 07 ----
Jumlah dokumen desain pengendalian banjir 1
09 Kawasan sumber air yang dikonservasi 14.340,0 02 11 07 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bidang sungaiyang direstorasi, danau yang direvitalisasi, dan rawa yangdikonservasi
5
Luas tanah yang dibebaskan 5
Jumlah sungai yang direstorasi 10
Jumlah danau yang direvitalisasi 3
Jumlah rawa yang dikonservasi 7
Jumlah manual OP sungai yang direstorasi, danau yangdirevitalisasi, dan rawa yang dikonservasi
Jumlah mata air yang dilindungi 5
Jumlah sungai dan garis sempadannya yang diupayakanperlindungannya
20
Jumlah danau dan garis sempadannya yang diupayakanperlindungannya
6
Jumlah kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan PenyelamatanAir
40
Jumlah manual OP konservasi sumber air 2
10 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun 189.900,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunanpengendali sedimen (check dam) yang dibangun
5
Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam)yang dilaksanakan
20
Jumlah manual pemeliharaan bangunan pengendali sedimen(check dam)
2
11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi 5.500,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunanpengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi
5
Jumlah rehabilitasi bangunan pengendali sedimen (checkdam) yang dilaksanakan
5
Jumlah manual OP bangunan pengendali sedimen (checkdam)
5
12 Saluran drainase yang dibangun 0,0 07 ----
13 Saluran drainase yang direhabilitasi 0,0 07 ----
14 Layanan Perkantoran 0,0 07 ----
Jumlah 3.908.319,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0
02 Pengendali banjir yang dibangun 2.673.083,5 8.933.677,5 8.679.181,9 11.546.983,3
Konstruksi 76 35.172,2 2.673.083,5
03 Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan 107.095,5 434.424,3 455.549,3 522.713,5
Konstruksi 7 15.299,4 107.095,5
04 Pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan 502.250,0 1.356.711,4 2.545.211,4 1.964.688,3
Konstruksi 11 45.659,1 502.250,0
05 Pengendali banjir yang direhabilitasi 216.550,0 1.637.909,0 1.339.209,8 1.191.771,3
Konstruksi 6 36.091,7 216.550,0
06 Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi 191.975,0 102.400,0 101.100,0 96.600,0
Konstruksi 4 47.993,8 191.975,0
07 Pengaman pantai yang direhabilitasi 0,0 124.723,0 66.473,0 42.525,0
08 Desain pengendalian banjir yang ditingkatkan 3.500,0 11.000,0 12.100,0 13.310,0
Studi 2 1.750,0 3.500,0
09 Kawasan sumber air yang dikonservasi 14.340,0 1.989.288,0 1.957.988,8 1.738.709,3
Konstruksi 3 4.780,0 14.340,0
10 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun 189.900,0 23.000,0 26.000,0 29.000,0
Konstruksi 11 17.263,6 189.900,0
11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi 5.500,0 27.500,0 30.250,0 33.275,0
Konstruksi 3 1.833,3 5.500,0
12 Saluran drainase yang dibangun 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Saluran drainase yang direhabilitasi 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah 3.908.319,0 0 0 0 14.650.633,2 15.223.064,2 17.189.575,7
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan teknis pengelolaan banjir, pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jakarta Pusat
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Serang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang
02 Pengendali banjir yang dibangun 2.477.158,7 195.924,8 0,0 0,0 2.673.083,5
Konstruksi BLK 2.477.158,7 195.924,8 0,0 0,0 2.673.083,5
245.506,5 0,0 0,0 0,0 245.506,5 Kota Medan
33.000,0 0,0 0,0 0,0 33.000,0 Kota Mamuju
21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kota Banjarmasin
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Banda Aceh
0,0 3.632,7 0,0 0,0 3.632,7 Kota Gorontalo
22.400,0 0,0 0,0 0,0 22.400,0 Kota Pontianak
0,0 5.903,1 0,0 0,0 5.903,1 Kota Surabaya
130.000,0 0,0 0,0 0,0 130.000,0 Kota Palembang
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Yogyakarta
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Makassar
144.883,2 0,0 0,0 0,0 144.883,2 Kota Jambi
290.048,3 0,0 0,0 0,0 290.048,3 Kota Semarang
0,0 85.173,7 0,0 0,0 85.173,7 Kota Manado
315.923,4 0,0 0,0 0,0 315.923,4 Kota Bandung
36.600,0 0,0 0,0 0,0 36.600,0 Kota Samarinda
1.126.497,1 68.000,0 0,0 0,0 1.194.497,1 Kota Jakarta Barat
5.002,5 20.010,0 0,0 0,0 25.012,5 Kota Serang
75.297,7 13.205,3 0,0 0,0 88.503,0 Kota Padang
03 Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan 107.095,5 0,0 0,0 0,0 107.095,5
Konstruksi BLK 107.095,5 0,0 0,0 0,0 107.095,5
56.095,5 0,0 0,0 0,0 56.095,5 Kota Surabaya
51.000,0 0,0 0,0 0,0 51.000,0 Kota Ternate
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
04 Pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan 502.250,0 0,0 0,0 0,0 502.250,0
Konstruksi BLK 502.250,0 0,0 0,0 0,0 502.250,0
178.500,0 0,0 0,0 0,0 178.500,0 Kota Jakarta Pusat
69.000,0 0,0 0,0 0,0 69.000,0 Kota Mamuju
103.000,0 0,0 0,0 0,0 103.000,0 Kota Batam
101.750,0 0,0 0,0 0,0 101.750,0 Kota Pangkalpinang
50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 Kota Manado
05 Pengendali banjir yang direhabilitasi 90.250,0 126.300,0 0,0 0,0 216.550,0
Konstruksi BLK 90.250,0 126.300,0 0,0 0,0 216.550,0
69.500,0 76.300,0 0,0 0,0 145.800,0 Kota Bandung
20.750,0 0,0 0,0 0,0 20.750,0 Kota Banda Aceh
0,0 50.000,0 0,0 0,0 50.000,0 Kota Semarang
06 Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi 21.000,0 170.975,0 0,0 0,0 191.975,0
Konstruksi BLK 21.000,0 170.975,0 0,0 0,0 191.975,0
0,0 105.080,0 0,0 0,0 105.080,0 Kota Semarang
21.000,0 65.895,0 0,0 0,0 86.895,0 Kota Yogyakarta
08 Desain pengendalian banjir yang ditingkatkan 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
Studi BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Bandung
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Pontianak
09 Kawasan sumber air yang dikonservasi 14.340,0 0,0 0,0 0,0 14.340,0
Konstruksi BLK 14.340,0 0,0 0,0 0,0 14.340,0
40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kota Manado
14.300,0 0,0 0,0 0,0 14.300,0 Kota Bengkulu
10 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun 189.900,0 0,0 0,0 0,0 189.900,0
Konstruksi BLK 189.900,0 0,0 0,0 0,0 189.900,0
47.000,0 0,0 0,0 0,0 47.000,0 Kota Semarang
96.900,0 0,0 0,0 0,0 96.900,0 Kota Gorontalo
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kota Makassar
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Kota Yogyakarta
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Padang
11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0
Konstruksi BLK 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Makassar
Jumlah 3.415.119,2 493.199,8 0,0 0,0 3.908.319,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
NoSasaran
Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan Kebutuhan Dana
PendampingPLN/PDN HIBAH
02 Pengendali banjir yang dibangun 13.205,3 0,0
Konstruksi 41 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 68.000,0 0,0 17.037,5
Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 5.903,1 0,0 0,0
Konstruksi 22 P 13.205,3 0,0 00-00-0000 00-00-0000 13.205,3 0,0 0,0
Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 85.173,7 0,0 0,0
Konstruksi 01 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 20.010,0 0,0 5.002,5
Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 3.632,7 0,0 0,0
Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 76.300,0 0,0 0,0
Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 50.000,0 0,0 0,0
Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 105.080,0 0,0 0,0
Konstruksi 22 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 65.895,0 0,0 0,0
Jumlah 13.205,3 0,0 493.199,8 0,0 22.040,0
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
4. Kegiatan : Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Penatagunaan SDA
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasipublik, dan lahan
0 4.125,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis dukungan administrasi dan pengelolaan BMN danKeuangan
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis dukungan administrasi dan pengelolaan SDM danorganisasi tatalaksana/mekanisme kerja internal
5
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanperumusan regulasi, urusan hukum danperjanjian/pendampingan hukum
20
Persentase peningkatan kinerja pegawai (SKP dan prestasikerja)
20
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankeuangan dan kerumahtanggaan
20
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankepegawaian dan Ortala
20
Persentase peningkatan penyelenggaraan komunikasi danlayanan publik
20
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanBMN
20
Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasiSDA
20
02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 0 696.567,3 02 11 07 ----
Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA kewenangan pusatyang disusun/direview
15
Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispenyusunan dan penetapan pola dan rencana pengelolaan SDAkewenangan pusat
1
Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA 20
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispengendalian pemanfaatan SDA
1
Persentase peningkatan layanan perizinan dan kerjasamapenggunaan dan pemanfatan SDA
1
Persentase penyusunan Rekomendasi Teknis bidang SDA 20
Jumlah kajian lingkungan strategis SDA dan strategi mitigasidan adaptasi perubahan iklim
1
Persentase peningkatan pengelolaan hidrologi WS dankualitas air pada sumber air
20
Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispengelolaan hidrologi WS dan kualitas air pada sumber air
1
Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan lembagaPSDA
20
Jumlah BBWS/BWS yang diberikan bimbingan teknispeningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA
1
Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan bidangSDA
1
Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasiSDA
20
03 Layanan Perkantoran 0 483.013,3 02 11 ----
04 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan,informasi publik, dan lahan
0,0 02 11 07 ----
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanperumusan regulasi, urusan hukum danperjanjian/pendampingan hukum
20
Persentase peningkatan kinerja pegawai (SKP dan prestasikerja)
20
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankeuangan dan kerumahtanggaan
20
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaankepegawaian dan Ortala
20
Persentase peningkatan penyelenggaraan komunikasi danlayanan publik
20
Persentase peningkatan layanan administrasi dan pengelolaanBMN
20
Persentase peningkatan layanan sistem data dan informasiSDA
20
Jumlah 1.183.705,6
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 0 4.125,0 0 0 0 81.675,0 89.842,5 97.836,8
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0
02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 0 696.567,3 0 0 0 1.000,3 1.020,5 1.034,7
Layanan Manajemen 34 20.487,3 696.567,3
03 Layanan Perkantoran 0 483.013,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran 31 15.581,1 483.013,3
04 Layanan manajemen administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 0,0 190.575,0 209.633,0 228.286,0
Jumlah 1.183.705,6 0 0 0 273.250,3 300.496,0 327.157,5
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan teknis administrasi pengelolaan SDM, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jakarta Pusat
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Tangerang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang
02 Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu 650.670,7 45.896,6 0,0 0,0 696.567,3
Layanan Manajemen BLK 650.670,7 45.896,6 0,0 0,0 696.567,3
92,7 0,0 0,0 0,0 92,7 Pusat
17.053,0 0,0 0,0 0,0 17.053,0 Kota Medan
15.502,4 0,0 0,0 0,0 15.502,4 Kota Jakarta Pusat
16.906,6 0,0 0,0 0,0 16.906,6 Kota Gorontalo
9.942,3 0,0 0,0 0,0 9.942,3 Kota Kupang
16.479,8 0,0 0,0 0,0 16.479,8 Kota Palu
18.279,6 4.983,2 0,0 0,0 23.262,8 Kota Bandar Lampung
19.730,8 2.202,6 0,0 0,0 21.933,4 Kota Banda Aceh
1.835,8 0,0 0,0 0,0 1.835,8 Kota Pangkalpinang
19.402,5 3.274,0 0,0 0,0 22.676,5 Kota Mataram
16.893,9 0,0 0,0 0,0 16.893,9 Kota Manado
26.188,8 0,0 0,0 0,0 26.188,8 Kota Palembang
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
20.006,4 0,0 0,0 0,0 20.006,4 Kota Surabaya
19.396,9 0,0 0,0 0,0 19.396,9 Kota Tangerang
12.742,1 0,0 0,0 0,0 12.742,1 Kota Denpasar
28.156,3 0,0 0,0 0,0 28.156,3 Kota Samarinda
10.622,6 0,0 0,0 0,0 10.622,6 Kota Jambi
19.183,0 5.688,9 0,0 0,0 24.871,9 Kota Yogyakarta
203,2 0,0 0,0 0,0 203,2 Kota Mamuju
14.603,1 0,0 0,0 0,0 14.603,1 Kota Ternate
24.928,7 0,0 0,0 0,0 24.928,7 Kota Ambon
23.241,2 0,0 0,0 0,0 23.241,2 Kota Banjarmasin
12.514,6 0,0 0,0 0,0 12.514,6 Kota Pekanbaru
70.412,9 2.700,0 0,0 0,0 73.112,9 Kota Semarang
20.569,3 0,0 0,0 0,0 20.569,3 Kota Sorong
10.742,2 0,0 0,0 0,0 10.742,2 Kota Bengkulu
19.753,0 0,0 0,0 0,0 19.753,0 Kota Kendari
149,0 0,0 0,0 0,0 149,0 Kota Palangkaraya
60.313,7 7.502,6 0,0 0,0 67.816,3 Kota Bandung
12.698,1 0,0 0,0 0,0 12.698,1 Kota Batam
20.028,9 0,0 0,0 0,0 20.028,9 Kota Jayapura
47.896,7 13.315,8 0,0 0,0 61.212,5 Kota Makassar
14.598,7 0,0 0,0 0,0 14.598,7 Kota Pontianak
9.601,9 6.229,5 0,0 0,0 15.831,4 Kota Padang
03 Layanan Perkantoran 483.013,3 0,0 0,0 0,0 483.013,3
Layanan Perkantoran BLK 483.013,3 0,0 0,0 0,0 483.013,3
13.712,8 0,0 0,0 0,0 13.712,8 Kota Medan
11.313,7 0,0 0,0 0,0 11.313,7 Kota Jakarta Pusat
3.770,7 0,0 0,0 0,0 3.770,7 Kota Batam
13.971,5 0,0 0,0 0,0 13.971,5 Kota Jayapura
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
25.780,5 0,0 0,0 0,0 25.780,5 Kota Makassar
18.763,5 0,0 0,0 0,0 18.763,5 Kota Bandar Lampung
21.712,8 0,0 0,0 0,0 21.712,8 Kota Banda Aceh
10.755,7 0,0 0,0 0,0 10.755,7 Kota Gorontalo
8.958,3 0,0 0,0 0,0 8.958,3 Kota Kupang
11.637,9 0,0 0,0 0,0 11.637,9 Kota Palu
17.452,6 0,0 0,0 0,0 17.452,6 Kota Palembang
41.124,4 0,0 0,0 0,0 41.124,4 Kota Surabaya
3.033,4 0,0 0,0 0,0 3.033,4 Kota Pangkalpinang
23.759,9 0,0 0,0 0,0 23.759,9 Kota Mataram
6.419,3 0,0 0,0 0,0 6.419,3 Kota Manado
27.564,0 0,0 0,0 0,0 27.564,0 Kota Jambi
19.109,1 0,0 0,0 0,0 19.109,1 Kota Yogyakarta
10.279,8 0,0 0,0 0,0 10.279,8 Kota Tangerang
15.989,1 0,0 0,0 0,0 15.989,1 Kota Denpasar
5.446,4 0,0 0,0 0,0 5.446,4 Kota Samarinda
6.532,9 0,0 0,0 0,0 6.532,9 Kota Pekanbaru
34.169,6 0,0 0,0 0,0 34.169,6 Kota Semarang
6.481,9 0,0 0,0 0,0 6.481,9 Kota Ternate
17.445,2 0,0 0,0 0,0 17.445,2 Kota Ambon
15.115,0 0,0 0,0 0,0 15.115,0 Kota Banjarmasin
52.668,1 0,0 0,0 0,0 52.668,1 Kota Bandung
6.913,6 0,0 0,0 0,0 6.913,6 Kota Sorong
9.849,5 0,0 0,0 0,0 9.849,5 Kota Bengkulu
11.565,1 0,0 0,0 0,0 11.565,1 Kota Kendari
3.228,0 0,0 0,0 0,0 3.228,0 Kota Pontianak
8.489,0 0,0 0,0 0,0 8.489,0 Kota Padang
Jumlah 1.137.809,0 45.896,6 0,0 0,0 1.183.705,6
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
NoSasaran
Kegiatan(Output)/KomponenSumber/Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)
Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal TutupRencana Penarikan
Kebutuhan DanaPendampingPLN/PDN HIBAH
02 Layanan manajemen tata kelolapengelolaan SDA terpadu
2.202,6 0,0
Layanan Manajemen KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 7.502,6 0,0 2.500,9
Layanan Manajemen 41 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 2.700,0 0,0 900,0
Layanan Manajemen KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 5.688,9 0,0 1.896,3
Layanan Manajemen 41 P 2.202,6 0,0 00-00-0000 00-00-0000 2.202,6 0,0 734,2
Layanan Manajemen 41 P 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 6.229,5 0,0 2.076,5
Layanan Manajemen KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 4.983,2 0,0 1.661,1
Layanan Manajemen 41 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 13.315,8 0,0 4.438,6
Layanan Manajemen 41 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 3.274,0 0,0 1.151,3
Jumlah 2.202,6 0,0 45.896,6 0,0 15.358,9
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air
4. Kegiatan : Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya
5. Unit Organisasi : Direktorat Sungai dan Pantai
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.125,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi bendungan,embung dan bangunan penampung air lainnya
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP bendungan, embungdan bangunan penampung air lainnya
02 Bendungan yang dibangun 6.545.578,3 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bidangbendungan
20
Luas lahan yang dibebaskan 5762
Jumlah konstruksi bendungan yang selesai dilaksanakan 1
Jumlah manual OP bendungan 1
03 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan 799.589,0 02 12 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan
Luas lahan yang dibebaskan
Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung airlainnya yang selesai dilaksanakan
Jumlah manual OP
04 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 194.050,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendunganyang direhabilitasi
Jumlah konstruksi bendungan yang selesai direhabilitasi 11
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah manual OP
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan,embung dan bangunan penampung air lainnya yangdirehabilitasi
5
Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung airlainnya yang selesai direhabilitasi
282
Jumlah manual OP bendungan, embung dan bangunanpenampung air lainnya
293
05 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 280.350,0 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung danbangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi
10
Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung airlainnya yang selesai direhabilitasi
247
Jumlah manual OP
Luas tanah yang dibebaskan 100
Jumlah manual OP embung dan bangunan penampung airlainnya
227
06 Layanan Perkantoran 0,0 ----
07 Prasarana sumber energi yang dibangun 0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan prasaranasumber energi
2
Jumlah konstruksi prasarana sumber energi yang selesaidilaksanakan
Jumlah manual OP prasarana sumber energi 1
Jumlah 7.823.692,3
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0
02 Bendungan yang dibangun 6.545.578,3 14.320.333,6 14.524.727,7 14.326.753,1
Konstruksi 21 311.694,2 6.545.578,3
03 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan 799.589,0 4.660.000,0 4.400.000,0 4.310.000,0
Konstruksi 124 6.448,3 799.589,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
04 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 194.050,0 874.957,1 890.000,0 930.000,0
Konstruksi 1 194.050,0 194.050,0
05 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 280.350,0 0,0 0,0 0,0
Konstruksi 65 4.313,1 280.350,0
06 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Prasarana sumber energi yang dibangun 0,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0
Jumlah 7.823.692,3 0 0 0 19.965.290,7 19.924.727,7 19.676.753,1
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jakarta Pusat
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Tangerang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang
02 Bendungan yang dibangun 5.713.276,4 832.301,9 0,0 0,0 6.545.578,3
Konstruksi BLK 5.713.276,4 832.301,9 0,0 0,0 6.545.578,3
136.585,8 0,0 0,0 0,0 136.585,8 Kota Samarinda
716.250,0 571.301,9 0,0 0,0 1.287.551,9 Kota Bandung
519.500,0 0,0 0,0 0,0 519.500,0 Kota Kupang
179.211,5 0,0 0,0 0,0 179.211,5 Kota Banjarmasin
466.778,1 0,0 0,0 0,0 466.778,1 Kota Mataram
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Kota Bandar Lampung
103.000,0 0,0 0,0 0,0 103.000,0 Kota Denpasar
737.289,0 0,0 0,0 0,0 737.289,0 Kota Banda Aceh
663.071,5 0,0 0,0 0,0 663.071,5 Kota Makassar
1.006.816,1 0,0 0,0 0,0 1.006.816,1 Kota Surabaya
110.000,0 0,0 0,0 0,0 110.000,0 Kota Batam
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
278.226,3 0,0 0,0 0,0 278.226,3 Kota Manado
555.291,1 11.000,0 0,0 0,0 566.291,1 Kota Semarang
240.057,0 250.000,0 0,0 0,0 490.057,0 Kota Tangerang
03 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan 799.589,0 0,0 0,0 0,0 799.589,0
Konstruksi BLK 799.589,0 0,0 0,0 0,0 799.589,0
33.950,0 0,0 0,0 0,0 33.950,0 Kota Pekanbaru
38.500,0 0,0 0,0 0,0 38.500,0 Kota Bandung
1.550,0 0,0 0,0 0,0 1.550,0 Kota Tarakan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kota Bengkulu
21.100,0 0,0 0,0 0,0 21.100,0 Kota Kendari
12.750,0 0,0 0,0 0,0 12.750,0 Kota Palangkaraya
53.050,0 0,0 0,0 0,0 53.050,0 Kota Mamuju
3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Jayapura
29.750,0 0,0 0,0 0,0 29.750,0 Kota Makassar
45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Kota Pontianak
15.750,0 0,0 0,0 0,0 15.750,0 Kota Medan
35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kota Sorong
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Kota Kupang
15.400,0 0,0 0,0 0,0 15.400,0 Kota Palu
29.100,0 0,0 0,0 0,0 29.100,0 Kota Bandar Lampung
51.480,0 0,0 0,0 0,0 51.480,0 Kota Surabaya
32.300,0 0,0 0,0 0,0 32.300,0 Kota Batam
51.559,0 0,0 0,0 0,0 51.559,0 Kota Mataram
29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 Kota Manado
30.900,0 0,0 0,0 0,0 30.900,0 Kota Palembang
11.000,0 0,0 0,0 0,0 11.000,0 Kota Yogyakarta
5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Kota Pangkalpinang
25.050,0 0,0 0,0 0,0 25.050,0 Kota Denpasar
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
25.750,0 0,0 0,0 0,0 25.750,0 Kota Samarinda
35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 Kota Jambi
45.450,0 0,0 0,0 0,0 45.450,0 Kota Semarang
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kota Ternate
27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0 Kota Ambon
24.600,0 0,0 0,0 0,0 24.600,0 Kota Banjarmasin
37.800,0 0,0 0,0 0,0 37.800,0 Kota Padang
04 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 30.750,0 163.300,0 0,0 0,0 194.050,0
Konstruksi BLK 30.750,0 163.300,0 0,0 0,0 194.050,0
0,0 94.300,0 0,0 0,0 94.300,0 Kab. Semarang
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Jayapura
25.750,0 0,0 0,0 0,0 25.750,0 Kota Surabaya
0,0 69.000,0 0,0 0,0 69.000,0 Kota Semarang
05 Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi 280.350,0 0,0 0,0 0,0 280.350,0
Konstruksi BLK 280.350,0 0,0 0,0 0,0 280.350,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Mataram
81.000,0 0,0 0,0 0,0 81.000,0 Kota Bandung
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Ambon
5.100,0 0,0 0,0 0,0 5.100,0 Kota Bandar Lampung
105.500,0 0,0 0,0 0,0 105.500,0 Kota Sorong
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Gorontalo
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Yogyakarta
38.250,0 0,0 0,0 0,0 38.250,0 Kota Pangkalpinang
5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Kota Semarang
34.000,0 0,0 0,0 0,0 34.000,0 Kota Padang
Jumlah 6.828.090,4 995.601,9 0,0 0,0 7.823.692,3
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
4. Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
5. Unit Organisasi : Pusat Penyediaan Air Tanah dan Air Baku
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku danair tanah
4.125,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasaranapenyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah
5
02 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun 45.000,0 02 11 07 ----
Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesaidilaksanakan
5
Jumlah manual OP sumur air tanah untuk air baku 2
03 Embung untuk air baku yang dibangun 401.282,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung airbaku yang dibangun/ditingkatkan
5
Luas tanah yang dibebaskan 6
Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang selesaidilaksanakan
20
Jumlah manual OP embung untuk air baku 3
04 Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan 1.405.637,9 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur airtanah dan saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan
10
Panjang konstruksi saluran pembawa yang selesaidilaksanakan
1000
Jumlah manual OP saluran pembawa 5
05 Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan 976.409,8 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan intake airbaku yang dibangun/ditingkatkan
5
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah konstruksi intake air baku yang selesai dilaksanakan 100
Jumlah manual OP intake air baku 5
06 Sumur JIAT yang dibangun 67.424,1 02 11 07 ----
Jumlah konstruksi sumur JIAT yang dilaksanakan 164
Jumlah manual OP sumur JIAT 5
07 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun 49.828,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen sumur JIAT dan JaringanIrigasi Air Tanah yang dibangun/ditingkatkan
5
Luas tanah yang dibebaskan 5
Panjang konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah yangdilaksanakan
0.049
Jumlah manual OP Jaringan Irigasi Air Tanah 5
08 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi 18.315,1 02 11 07 ----
Jumlah rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku yangdilaksanakan
15
Jumlah manual OP sumur air tanah untuk air baku 3
09 Embung untuk air baku yang direhabilitasi 20.944,1 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan embung airbaku yang direhabilitasi
3
Jumlah rehabilitasi embung untuk air baku yang selesaidilaksanakan
5
Jumlah manual OP embung untuk air baku 3
10 Saluran pembawa yang direhabilitasi 44.300,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur airtanah untuk air baku dan saluran pembawa yang direhabilitasi
3
Panjang rehabilitasi saluran pembawa yang selesaidilaksanakan
146,666666666667
Jumlah manual OP saluran pembawa 3
11 Intake air baku yang direhabilitasi 61.270,2 02 11 07 ----
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan intake airbaku yang direhabilitasi
3
Jumlah rehabilitasi intake air baku yang selesai dilaksanakan 20
Jumlah manual OP intake air baku 3
12 Sumur JIAT yang direhabilitasi 28.935,0 02 11 07 ----
Jumlah rehabilitasi sumur JIAT yang dilaksanakan 328
Jumlah manual OP sumur JIAT 3
13 Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi 72.049,9 02 11 07 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sumur danJaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi
2
Panjang rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah yangdilaksanakan
0.084
Jumlah manual OP Jaringan Irigasi Air Tanah 5
14 Layanan Perkantoran 0,0 ----
Jumlah 3.195.521,1
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Layanan Teknis 0 0,0 4.125,0
02 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun 45.000,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0
konstruksi 0 0,0 45.000,0
03 Embung untuk air baku yang dibangun 401.282,0 200.000,0 200.000,0 200.000,0
Konstruksi 0 0,0 401.282,0
04 Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan 1.405.637,9 4.382,2 4.689,0 4.108,6
Konstruksi 0 0,0 1.405.637,9
05 Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan 976.409,8 500.000,0 500.000,0 500.000,0
Konstruksi 0 0,0 976.409,8
06 Sumur JIAT yang dibangun 67.424,1 87.000,0 58.000,0 52.000,0
Konstruksi 1500 44,9 67.424,1
07 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun 49.828,0 293.955,0 208.920,0 188.520,0
Konstruksi 139 358,5 49.828,0
08 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi 18.315,1 3.000,0 3.000,0 3.000,0
Konstruksi 0 0,0 18.315,1
09 Embung untuk air baku yang direhabilitasi 20.944,1 7.500,0 7.500,0 7.500,0
Konstruksi 0 0,0 20.944,1
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
10 Saluran pembawa yang direhabilitasi 44.300,0 131,1 39,7 56,1
Konstruksi 0 0,0 44.300,0
11 Intake air baku yang direhabilitasi 61.270,2 62.168,0 128.800,0 429.680,0
Konstruksi 0 0,0 61.270,2
12 Sumur JIAT yang direhabilitasi 28.935,0 110.926,0 95.190,0 86.412,0
Konstruksi 582 49,7 28.935,0
13 Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi 72.049,9 47.540,0 40.796,0 37.034,0
Konstruksi 422 170,7 72.049,9
14 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah 3.195.521,1 0 0 0 1.329.102,3 1.259.434,7 1.520.810,7
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi Sumatera Utara
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi DKI Jakarta
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kab. Manokwari
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kab. Bandung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palembang
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Tanjung Pinang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Serang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang
02 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0
konstruksi BLK 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0
6.050,0 0,0 0,0 0,0 6.050,0 Kota Gorontalo
7.550,0 0,0 0,0 0,0 7.550,0 Kota Jambi
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Ternate
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kota Jayapura
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kota Kupang
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kota Makassar
5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Kota Mamuju
9.650,0 0,0 0,0 0,0 9.650,0 Kota Samarinda
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
03 Embung untuk air baku yang dibangun 401.282,0 0,0 0,0 0,0 401.282,0
Konstruksi BLK 401.282,0 0,0 0,0 0,0 401.282,0
163.500,0 0,0 0,0 0,0 163.500,0 Kota Pangkalpinang
2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0 Kota Semarang
20.850,0 0,0 0,0 0,0 20.850,0 Kota Ternate
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Mataram
3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0 Kota Tarakan
20.250,0 0,0 0,0 0,0 20.250,0 Kota Makassar
77.032,0 0,0 0,0 0,0 77.032,0 Kota Batam
1.550,0 0,0 0,0 0,0 1.550,0 Kota Samarinda
35.400,0 0,0 0,0 0,0 35.400,0 Kota Gorontalo
66.800,0 0,0 0,0 0,0 66.800,0 Kota Surabaya
04 Saluran pembawa yang dibangun/ditingkatkan 1.285.300,7 120.337,2 0,0 0,0 1.405.637,9
Konstruksi 1.285.300,7 120.337,2 0,0 0,0 1.405.637,9
4.294,5 35.137,0 0,0 0,0 39.431,5 Provinsi Jawa Barat
79.500,0 0,0 0,0 0,0 79.500,0 Kota Sorong
65.786,3 0,0 0,0 0,0 65.786,3 Kota Kendari
102.000,0 0,0 0,0 0,0 102.000,0 Kota Pontianak
27.800,0 0,0 0,0 0,0 27.800,0 Kota Banda Aceh
66.325,0 0,0 0,0 0,0 66.325,0 Kota Ternate
50.700,0 0,0 0,0 0,0 50.700,0 Kota Makassar
37.375,0 0,0 0,0 0,0 37.375,0 Kota Bandar Lampung
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Kota Surabaya
104.157,9 0,0 0,0 0,0 104.157,9 Kota Jayapura
36.225,0 0,0 0,0 0,0 36.225,0 Kota Palu
151.500,0 0,0 0,0 0,0 151.500,0 Kota Palembang
1.545,0 0,0 0,0 0,0 1.545,0 Kota Yogyakarta
23.300,0 0,0 0,0 0,0 23.300,0 Kota Kupang
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
16.950,0 0,0 0,0 0,0 16.950,0 Kota Samarinda
13.050,0 0,0 0,0 0,0 13.050,0 Kota Jambi
252.342,0 0,0 0,0 0,0 252.342,0 Kota Semarang
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Kota Mataram
74.000,0 0,0 0,0 0,0 74.000,0 Kota Banjarmasin
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Pekanbaru
21.300,0 85.200,2 0,0 0,0 106.500,2 Kota Bandung
18.050,0 0,0 0,0 0,0 18.050,0 Kota Denpasar
83.000,0 0,0 0,0 0,0 83.000,0 Kota Palangkaraya
37.600,0 0,0 0,0 0,0 37.600,0 Kota Padang
05 Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan 976.409,8 0,0 0,0 0,0 976.409,8
Konstruksi BLK 976.409,8 0,0 0,0 0,0 976.409,8
1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0 Kota Pekanbaru
16.546,3 0,0 0,0 0,0 16.546,3 Kota Bandung
23.700,0 0,0 0,0 0,0 23.700,0 Kota Tarakan
13.500,0 0,0 0,0 0,0 13.500,0 Kota Kupang
43.300,0 0,0 0,0 0,0 43.300,0 Kota Samarinda
127.129,8 0,0 0,0 0,0 127.129,8 Kota Mamuju
5.821,1 0,0 0,0 0,0 5.821,1 Kota Mataram
43.154,2 0,0 0,0 0,0 43.154,2 Kota Banjarmasin
46.330,0 0,0 0,0 0,0 46.330,0 Kota Medan
22.500,0 0,0 0,0 0,0 22.500,0 Kota Sorong
47.000,0 0,0 0,0 0,0 47.000,0 Kota Ambon
3.850,0 0,0 0,0 0,0 3.850,0 Kota Palangkaraya
5.300,0 0,0 0,0 0,0 5.300,0 Kota Surabaya
114.700,0 0,0 0,0 0,0 114.700,0 Kota Gorontalo
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Kota Makassar
142.300,0 0,0 0,0 0,0 142.300,0 Kota Palembang
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
7.762,5 0,0 0,0 0,0 7.762,5 Kota Yogyakarta
28.500,0 0,0 0,0 0,0 28.500,0 Kota Pangkalpinang
14.050,0 0,0 0,0 0,0 14.050,0 Kota Palu
101.525,0 0,0 0,0 0,0 101.525,0 Kota Jambi
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Kota Semarang
65.000,0 0,0 0,0 0,0 65.000,0 Kota Bengkulu
27.190,9 0,0 0,0 0,0 27.190,9 Kota Manado
66.200,0 0,0 0,0 0,0 66.200,0 Kota Padang
06 Sumur JIAT yang dibangun 67.424,1 0,0 0,0 0,0 67.424,1
Konstruksi BLK 67.424,1 0,0 0,0 0,0 67.424,1
14.507,0 0,0 0,0 0,0 14.507,0 Kota Denpasar
2.603,2 0,0 0,0 0,0 2.603,2 Kota Bandung
8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Kota Makassar
21.230,0 0,0 0,0 0,0 21.230,0 Kota Palu
14.703,9 0,0 0,0 0,0 14.703,9 Kota Manado
1.580,0 0,0 0,0 0,0 1.580,0 Kota Banda Aceh
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Semarang
07 Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun 49.828,0 0,0 0,0 0,0 49.828,0
Konstruksi BLK 49.828,0 0,0 0,0 0,0 49.828,0
2.525,0 0,0 0,0 0,0 2.525,0 Kota Mataram
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kota Semarang
8.225,0 0,0 0,0 0,0 8.225,0 Kota Makassar
10.700,0 0,0 0,0 0,0 10.700,0 Kota Bandar Lampung
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Kota Bukittinggi
4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Kota Gorontalo
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Banda Aceh
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Kota Kupang
16.628,0 0,0 0,0 0,0 16.628,0 Kota Surabaya
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
08 Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi 18.315,1 0,0 0,0 0,0 18.315,1
Konstruksi 18.315,1 0,0 0,0 0,0 18.315,1
3.675,0 0,0 0,0 0,0 3.675,0 Kota Bandung
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kota Gorontalo
7.640,1 0,0 0,0 0,0 7.640,1 Kota Jayapura
09 Embung untuk air baku yang direhabilitasi 20.944,1 0,0 0,0 0,0 20.944,1
Konstruksi BLK 20.944,1 0,0 0,0 0,0 20.944,1
8.400,0 0,0 0,0 0,0 8.400,0 Kota Surabaya
10.500,0 0,0 0,0 0,0 10.500,0 Kota Batam
2.044,1 0,0 0,0 0,0 2.044,1 Kota Mataram
10 Saluran pembawa yang direhabilitasi 44.300,0 0,0 0,0 0,0 44.300,0
Konstruksi BLK 44.300,0 0,0 0,0 0,0 44.300,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Surabaya
29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 Kota Pontianak
14.300,0 0,0 0,0 0,0 14.300,0 Kota Padang
11 Intake air baku yang direhabilitasi 61.270,2 0,0 0,0 0,0 61.270,2
Konstruksi BLK 61.270,2 0,0 0,0 0,0 61.270,2
16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0 Kota Pangkalpinang
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kota Surabaya
8.359,8 0,0 0,0 0,0 8.359,8 Kota Ternate
2.010,4 0,0 0,0 0,0 2.010,4 Kota Mataram
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kota Ambon
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kota Manado
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Sorong
20.800,0 0,0 0,0 0,0 20.800,0 Kota Bandar Lampung
12 Sumur JIAT yang direhabilitasi 28.935,0 0,0 0,0 0,0 28.935,0
Konstruksi BLK 28.935,0 0,0 0,0 0,0 28.935,0
7.900,0 0,0 0,0 0,0 7.900,0 Kota Semarang
6.050,0 0,0 0,0 0,0 6.050,0 Kota Gorontalo
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
7.380,2 0,0 0,0 0,0 7.380,2 Kota Denpasar
5.954,8 0,0 0,0 0,0 5.954,8 Kota Manado
1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Kota Banda Aceh
13 Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi 72.049,9 0,0 0,0 0,0 72.049,9
Konstruksi BLK 72.049,9 0,0 0,0 0,0 72.049,9
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Kota Makassar
4.700,0 0,0 0,0 0,0 4.700,0 Kota Semarang
9.250,0 0,0 0,0 0,0 9.250,0 Kota Palu
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Gorontalo
10.600,0 0,0 0,0 0,0 10.600,0 Kota Kupang
1.315,0 0,0 0,0 0,0 1.315,0 Kota Banda Aceh
13.240,0 0,0 0,0 0,0 13.240,0 Kota Mataram
12.564,9 0,0 0,0 0,0 12.564,9 Kota Surabaya
880,0 0,0 0,0 0,0 880,0 Kota Denpasar
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Yogyakarta
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Padang
Jumlah 3.075.183,9 120.337,2 0,0 0,0 3.195.521,1
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
2.Meningkatnya kinerja layanan irigasi
3.Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air
4.Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air
5.Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
4. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan teknis OP sarana dan prasarana SDA 4.125,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP bendungan, embungdan bangunan penampung air lainnya
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi pemberianbimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP saranaprasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP pengelolaan banjir,pengendalian lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP irigasi, irigasi rawadan irigasi tambak
5
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasaranakonservasi sumber daya air
5
02 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dandipelihara
917.284,2 02 11 07 ----
Jumlah rencana OP bendungan, embung dan bangunanpenampung air lainnya
20
Jumlah bendungan yang dioperasi dan dipelihara 208
Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yangdioperasi dan dipelihara
1395
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Operasionalisasi unit pengelola bendungan
03 Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara 0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana OP sumur air tanah untuk air baku 1
Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yangdioperasi dan dipelihara
5
04 Embung untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara 0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana OP embung untuk air baku 3
Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang dioperasi dandipelihara
18
05 Unit air baku yang dioperasi dan dipelihara 75.261,1 02 11 07 ----
Jumlah rencana OP intake air baku 3
Jumlah konstruksi intake air baku yang dioperasi dandipelihara
100
Panjang saluran pembawa air baku yang dioperasi dandipelihara
1000
06 Pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yangdioperasi dan dipelihara
468.731,1 02 11 07 ----
Jumlah rencana OP pengendali banjir, pengendali lahargunung berapi, dan pengaman pantai
5
Panjang tanggul sungai yang dipelihara 2212,5
Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yangdipelihara
737,5
Panjang kanal banjir yang dioperasi dan dipelihara 2
Jumlah stasiun pompa yang dioperasi dan dipelihara 1
Jumlah sabo dam yang dipelihara 327
Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yangdipelihara
197,66
Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yangdipelihara
1
07 Sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System) 0,0 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang memiliki sistem data dan informasibanjir (Flood Forecasting Warning System)
10
08 Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 0,0 02 11 07 ----
Jumlah WS yang memiliki peta kawasan rawan bencana 16
09 Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yangdioperasi dan dipelihara
1.273.903,8 02 11 07 ----
Jumlah rencana OP jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasirawa dan irigasi tambak
10
Panjang konstruksi jaringan irigasi yang dioperasi dandipelihara
125.33
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Panjang konstruksi jaringan irigasi air tanah yang dioperasidan dipelihara
0.54
Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang dioperasi dandipelihara
97.94
Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dioperasi dandipelihara
14.16
Jumlah bendungan yang dioperasi dan dipelihara
Jumlah SKPD yang di Monitoring dan Evaluasi
10 Tampungan air alami yang dipelihara 0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana pemeliharaan tampungan air alami 2
Jumlah sungai yang dipelihara 13
Jumlah danau yang dipelihara 2
Jumlah rawa yang dipelihara
11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara 0,0 02 11 07 ----
Jumlah rencana pemeliharaan bangunan pengendali sedimen(check dam) dipelihara
1
Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam)dipelihara
100
12 Layanan tanggap darurat bencana 0,0 02 11 07 ----
Tanggap darurat bencana yang dilaksanakan terhadap kejadian 100
13 Layanan Perkantoran 0,0 nu ----
Jumlah 2.739.305,2
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan teknis OP sarana dan prasarana SDA 4.125,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Layanan Teknis 30 137,5 4.125,0
02 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dan dipelihara 917.284,2 1.385.641,6 1.609.969,7 1.821.727,1
OP 1346 681,5 917.284,2
03 Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara 0,0 426.644,0 489.941,0 547.963,0
04 Embung untuk air baku yang dioperasi dan dipelihara 0,0 426.644,0 489.941,0 547.963,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
05 Unit air baku yang dioperasi dan dipelihara 75.261,1 426.644,0 489.941,0 547.963,0
OP 4 18.815,3 75.261,1
06 Pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dioperasi dan dipelihara 468.731,1 2.036.334,2 2.524.555,7 3.324.316,3
OP 886 529,0 468.731,1
07 Sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting Warning System) 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
08 Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan 0,0 160.000,0 160.000,0 150.000,0
09 Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara 1.273.903,8 4.707.622,7 4.892.217,8 4.965.189,1
OP 198683 6,4 1.273.903,8
10 Tampungan air alami yang dipelihara 0,0 462.000,0 567.600,0 657.000,0
11 Bangunan pengendali sedimen (check dam) dipelihara 0,0 24.000,0 28.000,0 32.000,0
12 Layanan tanggap darurat bencana 0,0 350.000,0 360.000,0 370.000,0
13 Layanan Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah 2.739.305,2 0 0 0 10.417.530,5 11.624.166,2 12.976.121,5
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan teknis OP sarana dan prasarana SDA 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
Layanan Teknis BLK 4.125,0 0,0 0,0 0,0 4.125,0
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Medan
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jakarta Pusat
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Sorong
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bengkulu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kendari
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pontianak
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banda Aceh
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Batam
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jayapura
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Makassar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Bandar Lampung
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kota Surabaya
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Gorontalo
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Kupang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Palu
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Jambi
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Yogyakarta
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pangkalpinang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Mataram
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Manado
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Pekanbaru
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Semarang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Denpasar
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Samarinda
375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 Kota Bandung
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ternate
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Ambon
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Banjarmasin
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Serang
125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Kota Padang
02 Bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasi dan dipelihara 917.284,2 0,0 0,0 0,0 917.284,2
OP BLK 917.284,2 0,0 0,0 0,0 917.284,2
2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kota Medan
23.404,1 0,0 0,0 0,0 23.404,1 Kota Jakarta Pusat
550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 Kota Mamuju
15.700,0 0,0 0,0 0,0 15.700,0 Kota Jayapura
32.471,4 0,0 0,0 0,0 32.471,4 Kota Makassar
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
254,0 0,0 0,0 0,0 254,0 Kota Pontianak
5.212,4 0,0 0,0 0,0 5.212,4 Kota Banda Aceh
5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Kota Sorong
22.982,2 0,0 0,0 0,0 22.982,2 Kota Kupang
2.740,5 0,0 0,0 0,0 2.740,5 Kota Palu
40.014,9 0,0 0,0 0,0 40.014,9 Kota Bandar Lampung
99.517,1 0,0 0,0 0,0 99.517,1 Kota Surabaya
7.522,8 0,0 0,0 0,0 7.522,8 Kota Batam
75.750,6 0,0 0,0 0,0 75.750,6 Kota Mataram
16.748,2 0,0 0,0 0,0 16.748,2 Kota Manado
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kota Palembang
11.863,0 0,0 0,0 0,0 11.863,0 Kota Yogyakarta
5.993,9 0,0 0,0 0,0 5.993,9 Kota Gorontalo
26.114,5 0,0 0,0 0,0 26.114,5 Kota Denpasar
30.523,5 0,0 0,0 0,0 30.523,5 Kota Samarinda
3.680,0 0,0 0,0 0,0 3.680,0 Kota Jambi
332.802,8 0,0 0,0 0,0 332.802,8 Kota Semarang
7.525,0 0,0 0,0 0,0 7.525,0 Kota Ambon
2.797,0 0,0 0,0 0,0 2.797,0 Kota Banjarmasin
69.192,7 0,0 0,0 0,0 69.192,7 Kota Bandung
10.950,0 0,0 0,0 0,0 10.950,0 Kota Tarakan
2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kota Bengkulu
10.531,0 0,0 0,0 0,0 10.531,0 Kota Kendari
657,3 0,0 0,0 0,0 657,3 Kota Palangkaraya
36.002,8 0,0 0,0 0,0 36.002,8 Kota Serang
11.632,5 0,0 0,0 0,0 11.632,5 Kota Padang
05 Unit air baku yang dioperasi dan dipelihara 75.261,1 0,0 0,0 0,0 75.261,1
OP BLK 75.261,1 0,0 0,0 0,0 75.261,1
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Jakarta Pusat
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kota Pangkalpinang
1.414,1 0,0 0,0 0,0 1.414,1 Kota Mataram
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Kota Banjarmasin
338,5 0,0 0,0 0,0 338,5 Kota Banda Aceh
12.759,3 0,0 0,0 0,0 12.759,3 Kota Denpasar
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Kota Palangkaraya
3.540,0 0,0 0,0 0,0 3.540,0 Kota Surabaya
803,0 0,0 0,0 0,0 803,0 Kota Ternate
5.449,0 0,0 0,0 0,0 5.449,0 Kota Ambon
1.115,3 0,0 0,0 0,0 1.115,3 Kota Pontianak
1.434,9 0,0 0,0 0,0 1.434,9 Kota Yogyakarta
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Kota Bengkulu
975,0 0,0 0,0 0,0 975,0 Kota Kendari
2.208,7 0,0 0,0 0,0 2.208,7 Kota Bandar Lampung
5.425,6 0,0 0,0 0,0 5.425,6 Kota Semarang
1.840,0 0,0 0,0 0,0 1.840,0 Kota Sorong
4.570,0 0,0 0,0 0,0 4.570,0 Kota Jayapura
454,3 0,0 0,0 0,0 454,3 Kota Makassar
2.919,7 0,0 0,0 0,0 2.919,7 Kota Pekanbaru
11.344,1 0,0 0,0 0,0 11.344,1 Kota Bandung
5.246,1 0,0 0,0 0,0 5.246,1 Kota Batam
4.984,9 0,0 0,0 0,0 4.984,9 Kota Kupang
2.322,7 0,0 0,0 0,0 2.322,7 Kota Palu
2.350,2 0,0 0,0 0,0 2.350,2 Kota Serang
1.415,7 0,0 0,0 0,0 1.415,7 Kota Padang
06 Pengendali banjir, pengendali lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dioperasi dandipelihara
468.731,1 0,0 0,0 0,0 468.731,1
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
OP BLK 468.731,1 0,0 0,0 0,0 468.731,1
4.987,5 0,0 0,0 0,0 4.987,5 Kota Medan
44.685,8 0,0 0,0 0,0 44.685,8 Kota Jakarta Pusat
9.082,6 0,0 0,0 0,0 9.082,6 Kota Batam
12.609,2 0,0 0,0 0,0 12.609,2 Kota Jayapura
28.414,0 0,0 0,0 0,0 28.414,0 Kota Makassar
3.204,5 0,0 0,0 0,0 3.204,5 Kota Pontianak
7.228,8 0,0 0,0 0,0 7.228,8 Kota Banda Aceh
12.758,3 0,0 0,0 0,0 12.758,3 Kota Gorontalo
10.577,5 0,0 0,0 0,0 10.577,5 Kota Kupang
15.631,7 0,0 0,0 0,0 15.631,7 Kota Palu
9.138,6 0,0 0,0 0,0 9.138,6 Kota Bandar Lampung
36.561,1 0,0 0,0 0,0 36.561,1 Kota Surabaya
2.944,8 0,0 0,0 0,0 2.944,8 Kota Pangkalpinang
10.628,4 0,0 0,0 0,0 10.628,4 Kota Mataram
13.973,3 0,0 0,0 0,0 13.973,3 Kota Manado
3.569,6 0,0 0,0 0,0 3.569,6 Kota Palembang
13.497,3 0,0 0,0 0,0 13.497,3 Kota Yogyakarta
10.229,1 0,0 0,0 0,0 10.229,1 Kota Denpasar
9.564,3 0,0 0,0 0,0 9.564,3 Kota Samarinda
15.568,0 0,0 0,0 0,0 15.568,0 Kota Pekanbaru
43.169,8 0,0 0,0 0,0 43.169,8 Kota Semarang
6.494,0 0,0 0,0 0,0 6.494,0 Kota Ternate
8.615,6 0,0 0,0 0,0 8.615,6 Kota Ambon
2.272,4 0,0 0,0 0,0 2.272,4 Kota Banjarmasin
78.986,4 0,0 0,0 0,0 78.986,4 Kota Bandung
15.639,5 0,0 0,0 0,0 15.639,5 Kota Sorong
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.287,1 0,0 0,0 0,0 5.287,1 Kota Bengkulu
8.368,4 0,0 0,0 0,0 8.368,4 Kota Kendari
3.684,8 0,0 0,0 0,0 3.684,8 Kota Palangkaraya
9.713,4 0,0 0,0 0,0 9.713,4 Kota Serang
11.645,3 0,0 0,0 0,0 11.645,3 Kota Padang
09 Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara 1.273.903,8 0,0 0,0 0,0 1.273.903,8
OP BLK 1.273.903,8 0,0 0,0 0,0 1.273.903,8
32.936,6 0,0 0,0 0,0 32.936,6 Kota Medan
177,0 0,0 0,0 0,0 177,0 Kota Jakarta Pusat
35.100,9 0,0 0,0 0,0 35.100,9 Kota Batam
22.665,0 0,0 0,0 0,0 22.665,0 Kota Jayapura
100.077,1 0,0 0,0 0,0 100.077,1 Kota Makassar
37.456,1 0,0 0,0 0,0 37.456,1 Kota Pontianak
36.665,1 0,0 0,0 0,0 36.665,1 Kota Banda Aceh
7.019,0 0,0 0,0 0,0 7.019,0 Kota Gorontalo
52.337,5 0,0 0,0 0,0 52.337,5 Kota Kupang
29.212,8 0,0 0,0 0,0 29.212,8 Kota Palu
55.658,1 0,0 0,0 0,0 55.658,1 Kota Bandar Lampung
159.070,5 0,0 0,0 0,0 159.070,5 Kota Surabaya
3.706,1 0,0 0,0 0,0 3.706,1 Kota Pangkalpinang
30.851,3 0,0 0,0 0,0 30.851,3 Kota Mataram
24.379,2 0,0 0,0 0,0 24.379,2 Kota Manado
57.341,9 0,0 0,0 0,0 57.341,9 Kota Palembang
5.553,3 0,0 0,0 0,0 5.553,3 Kota Yogyakarta
23.961,9 0,0 0,0 0,0 23.961,9 Kota Denpasar
26.028,7 0,0 0,0 0,0 26.028,7 Kota Samarinda
24.373,5 0,0 0,0 0,0 24.373,5 Kota Pekanbaru
130.259,6 0,0 0,0 0,0 130.259,6 Kota Semarang
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.397,2 0,0 0,0 0,0 2.397,2 Kota Mamuju
5.077,0 0,0 0,0 0,0 5.077,0 Kota Ternate
13.826,3 0,0 0,0 0,0 13.826,3 Kota Ambon
28.294,5 0,0 0,0 0,0 28.294,5 Kota Banjarmasin
144.111,7 0,0 0,0 0,0 144.111,7 Kota Bandung
8.192,6 0,0 0,0 0,0 8.192,6 Kota Sorong
16.902,1 0,0 0,0 0,0 16.902,1 Kota Bengkulu
56.394,2 0,0 0,0 0,0 56.394,2 Kota Kendari
40.848,1 0,0 0,0 0,0 40.848,1 Kota Palangkaraya
26.799,0 0,0 0,0 0,0 26.799,0 Kota Serang
36.229,9 0,0 0,0 0,0 36.229,9 Kota Padang
Jumlah 2.739.305,2 0,0 0,0 0,0 2.739.305,2
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air
4. Kegiatan : Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
5. Unit Organisasi : Pusat Bendungan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 535,0 02 11 07 ----
Jumlah NSPK bendungan, embung dan bangunan penampungair lainnya
1
02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 0,0 02 11 07 ----
Jumlah Pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi bendungan,embung dan bangunan penampung air lainnya
5
03 Dukungan bimbingan teknis waduk, embung, dan bangunan penampung airlainnya
2.851,0 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknis 0
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknispembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi waduk, embung,dan bangunan penampung air lainnya
33
Jumlah 3.386,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 535,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0
NSPK bendungan 0 0,0 535,0
02 Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 0,0 16.021,0 17.123,0 18.300,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
03 Dukungan bimbingan teknis waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya 2.851,0 37.383,0 39.953,0 42.699,0
Dukungan bimbingan 0 0,0 1.536,0
Layanan Perkantoran 0 0,0 1.315,0
Jumlah 3.386,0 0 0 0 55.604,0 59.496,0 63.661,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya 535,0 0,0 0,0 0,0 535,0
NSPK bendungan BLK 535,0 0,0 0,0 0,0 535,0
535,0 0,0 0,0 0,0 535,0 Pusat
03 Dukungan bimbingan teknis waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya 2.851,0 0,0 0,0 0,0 2.851,0
Dukungan bimbingan BLK 1.536,0 0,0 0,0 0,0 1.536,0
1.536,0 0,0 0,0 0,0 1.536,0 Pusat
Layanan Perkantoran BLK 1.315,0 0,0 0,0 0,0 1.315,0
1.315,0 0,0 0,0 0,0 1.315,0 Pusat
Jumlah 3.386,0 0,0 0,0 0,0 3.386,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
4. Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
5. Unit Organisasi : Pusat Penyediaan Air Tanah dan Air Baku
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 0,0 02 11 07 ----
Jumlah NSPK sarana dan prasarana penyediaan danpengelolaan air baku dan air tanah
1
02 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku danair tanah
0,0 02 11 07 ----
Jumlah pemda/masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbinganteknis perencanaan dan pelaksanaanpembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sarana prasaranapenyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah
5
03 Dukungan bimbingan teknis pengelolaan air baku dan air tanah 2.956,0 02 11 07 ----
Jumlah BBWS/BWS yang diberi bimbingan teknispembangunan dan persiapan OP
33
Jumlah 2.956,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 0,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0
02 Layanan teknis sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku dan air tanah 0,0 14.107,3 15.075,0 16.108,4
03 Dukungan bimbingan teknis pengelolaan air baku dan air tanah 2.956,0 32.916,9 35.174,9 37.586,3
Dukungan bimbingan 0 0,0 2.956,0
Jumlah 2.956,0 0 0 0 49.224,2 52.669,9 56.356,7
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
03 Dukungan bimbingan teknis pengelolaan air baku dan air tanah 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0
Dukungan bimbingan BLK 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0
2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0 Pusat
Jumlah 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
3. Program : Program Pengembangan Perumahan
4. Unit Organisasi : Ditjen Penyediaan Perumahan
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni 7.780.259,2
Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni 2.98
Persentase peningkatan kualitas rumah layak huni 11.89
Jumlah 7.780.259,2
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan 220.629,2 0,0 0,0 0,0 220.629,2 223.750,0 239.440,0 230.970,0
5579 Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 188.240,0 0,0 0,0 0,0 188.240,0 194.400,0 216.045,9 227.545,8
5580 Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 376.880,0 0,0 0,0 0,0 376.880,0 388.800,0 403.300,0 417.800,0
5581 Pemberdayaan Perumahan Swadaya 2.729.460,0 0,0 0,0 0,0 2.729.460,0 3.018.862,0 2.425.726,5 1.196.622,5
5582 Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara 1.083.430,0 0,0 0,0 0,0 1.083.430,0 1.034.942,5 620.212,5 624.477,5
5583 Penyediaan Rumah Susun 3.181.620,0 0,0 0,0 0,0 3.181.620,0 3.658.863,0 2.036.809,0 1.147.301,0
Jumlah 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Perumahan
3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan Administrasi Manajerial 141.584,9 ----
Jumlah pegawai yang mendapat layanan operasional 300
Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kapasitas 100
Jumlah laporan administrasi manajerial kelembagaan 5
02 Layanan Teknis 8.855,2 ----
Jumlah pegawai/Pemda/masyarakat yang mendapatpembinaan bidang perumahan
300
Jumlah pegawai/unit kerja/masyarakat yang difasilitasi 80
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja 6
03 Layanan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 5.450,0 ----
Jumlah masukan teknis produk hukum 7
Jumlah penyusunan produk hukum 3
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi produk hukum 3
04 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 3.600,0 ----
Jumlah penyebaran informasi melalui media cetak, mediaelektronik dan pameran
20
Persentase layanan kehumasan 50
05 Layanan Tanggap Darurat Bencana 61.139,1 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Layanan tanggap darurat bencana 10
Jumlah 220.629,2
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan Administrasi Manajerial 141.584,9 140.502,0 152.453,0 141.520,0
Gaji dan tunjangan pegawai 12 5.933,8 71.205,4
Operasional perkantoran 12 3.095,9 37.150,7
Pemeliharaan perkantoran 12 825,8 9.910,0
Pengadaan peralatan kantor 12 883,4 10.601,0
Pengadaan Mobil/Motor dinas 1 0,0 0,0
Pengelolaan administrasi kepegawaian 1 2.000,0 2.000,0
Pengelolaan administrasi keuangan 1 3.263,2 3.263,2
Peningkatan kapasitas pegawai 1 1.650,0 1.650,0
Pemetaan dan evaluasi pegawai 1 1.500,0 1.500,0
Penyusunan administrasi BMN 1 1.200,0 1.200,0
Penyusunan administrasi kelembagaan 1 1.700,0 1.700,0
Penyusunan laporan akuntabilitas kelembagaan 1 504,6 504,6
Penyusunan laporan keuangan 1 900,0 900,0
02 Layanan Teknis 8.855,2 12.261,0 13.487,0 14.837,0
Sosialisasi produk hukum bidang perumahan 1 799,2 799,2
Bimbingan teknis dan/atau bantuan teknis kepada Pemda atau masyarakat 1 800,0 800,0
Pendampingan dan pemberdayaan pegawai 1 1.856,0 1.856,0
Fasilitasi pengaduan masyarakat 1 800,0 800,0
Fasilitasi penyusunan produk hukum 1 1.400,0 1.400,0
Fasilitasi kerjasama bidang perumahan 1 1.200,0 1.200,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Monev implementasi kelembagaan 1 1.250,0 1.250,0
Monev penyebaran informasi kebijakan bidang perumahan 1 0,0 0,0
Evaluasi kerjasama kelembagaan 1 750,0 750,0
Inventarisasi dan dokumentasi hukum bidang perumahan 1 0,0 0,0
03 Layanan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 5.450,0 6.100,0 6.710,0 7.381,0
Masukan teknis berdasarkan pertauran perundang-undangan bidang perumahan dan kawasanpermukiman
1 3.050,0 3.050,0
Masukan teknis substansi kelembagaan 1 1.700,0 1.700,0
Penyusunan produk hukum untuk Perda bidang PKP 1 350,0 350,0
Penyusunan produk hukum bidang PKP 1 350,0 350,0
Monev kebijakan bidang PKP di daerah 1 0,0 0,0
Evaluasi produk hukum bidang PKP 1 0,0 0,0
04 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 3.600,0 4.022,0 4.424,0 4.866,0
Pameran bidang penyediaan perumahan 5 160,0 800,0
Penyebaran informasi melalui media cetak 7 71,4 500,0
Pameran informasi melalui media elektronik 12 125,0 1.500,0
Layanan kehumasan terhadap pejabat eselon I dan II 1 800,0 800,0
05 Layanan Tanggap Darurat Bencana 61.139,1 60.865,0 62.366,0 62.366,0
Layanan tanggap darurat bencana 1 61.139,1 61.139,1
Jumlah 220.629,2 0 0 0 223.750,0 239.440,0 230.970,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan Administrasi Manajerial 141.584,9 0,0 0,0 0,0 141.584,9
Gaji dan tunjangan pegawai BLK 71.205,4 0,0 0,0 0,0 71.205,4
71.205,4 0,0 0,0 0,0 71.205,4 Pusat
Operasional perkantoran BAK 37.150,7 0,0 0,0 0,0 37.150,7
37.150,7 0,0 0,0 0,0 37.150,7 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pemeliharaan perkantoran BLK 9.910,0 0,0 0,0 0,0 9.910,0
9.910,0 0,0 0,0 0,0 9.910,0 Pusat
Pengadaan peralatan kantor BLK 10.601,0 0,0 0,0 0,0 10.601,0
10.601,0 0,0 0,0 0,0 10.601,0 Pusat
Pengadaan Mobil/Motor dinas BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat
Pengelolaan administrasi kepegawaian BAK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pengelolaan administrasi keuangan BLK 3.263,2 0,0 0,0 0,0 3.263,2
3.263,2 0,0 0,0 0,0 3.263,2 Pusat
Peningkatan kapasitas pegawai BLK 1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0
1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Pusat
Pemetaan dan evaluasi pegawai BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Penyusunan administrasi BMN BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Penyusunan administrasi kelembagaan BLK 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0
1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0 Pusat
Penyusunan laporan akuntabilitas kelembagaan BLK 504,6 0,0 0,0 0,0 504,6
504,6 0,0 0,0 0,0 504,6 Pusat
Penyusunan laporan keuangan BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
02 Layanan Teknis 8.855,2 0,0 0,0 0,0 8.855,2
Sosialisasi produk hukum bidang perumahan BLK 799,2 0,0 0,0 0,0 799,2
799,2 0,0 0,0 0,0 799,2 Pusat
Bimbingan teknis dan/atau bantuan teknis kepada Pemda atau masyarakat BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Pendampingan dan pemberdayaan pegawai BLK 1.856,0 0,0 0,0 0,0 1.856,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.856,0 0,0 0,0 0,0 1.856,0 Pusat
Fasilitasi pengaduan masyarakat BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Fasilitasi penyusunan produk hukum BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Pusat
Fasilitasi kerjasama bidang perumahan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Monev implementasi kelembagaan BLK 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Pusat
Monev penyebaran informasi kebijakan bidang perumahan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat
Evaluasi kerjasama kelembagaan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Inventarisasi dan dokumentasi hukum bidang perumahan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat
03 Layanan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 5.450,0 0,0 0,0 0,0 5.450,0
Masukan teknis berdasarkan pertauran perundang-undangan bidang perumahan dankawasan permukiman
BLK 3.050,0 0,0 0,0 0,0 3.050,0
3.050,0 0,0 0,0 0,0 3.050,0 Pusat
Masukan teknis substansi kelembagaan BLK 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0
1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0 Pusat
Penyusunan produk hukum untuk Perda bidang PKP BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Pusat
Penyusunan produk hukum bidang PKP BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Pusat
Monev kebijakan bidang PKP di daerah BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat
Evaluasi produk hukum bidang PKP BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat
04 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 3.600,0 0,0 0,0 0,0 3.600,0
Pameran bidang penyediaan perumahan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Penyebaran informasi melalui media cetak BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Pameran informasi melalui media elektronik BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Layanan kehumasan terhadap pejabat eselon I dan II BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
05 Layanan Tanggap Darurat Bencana 61.139,1 0,0 0,0 0,0 61.139,1
Layanan tanggap darurat bencana BLK 61.139,1 0,0 0,0 0,0 61.139,1
61.139,1 0,0 0,0 0,0 61.139,1 Pusat
Jumlah 220.629,2 0,0 0,0 0,0 220.629,2
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Perumahan
3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni
4. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK Perencanaan Penyediaan Perumahan 3 4.540,0 ----
Jumlah NSPK Perencanaan 3
02 Rencana Strategis Penyediaan Perumahan 2 1.700,0 ----
Jumlah Rencana Strategis 2
03 Rencana Tahunan Penyediaan Perumahan 1 77.400,0 ----
Jumlah Rencana Tahunan 1
04 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja 67 8.050,0 ----
Nilai Akuntabilitas Laporan Kinerja Direktorat JenderalPenyediaan Perumahan
67
05 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 3 6.930,0 ----
Jumlah Kawasan Lingkungan Hunian yang Terencana 3
06 Pengelolaan Data dan Informasi 100 9.400,0 ----
Jumlah Pengelolaan Data Perumahan Kabupaten/Kota 100
Jumlah Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi 3
07 Layanan Teknis 34 73.520,0 ----
Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapat PembinaanKelembagaan
34
Jumlah Pemerintah daerah yang Mendapat PembinaanPerencanaan
5
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
08 Layanan Administrasi dan Manajerial 12 6.700,0 ----
Layanan Administrasi 2
Layanan Perkantoran 12
Jumlah 188.240,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK Perencanaan Penyediaan Perumahan 3 4.540,0 2 2 2 2.700,0 2.800,0 2.850,0
Menyiapkan Bahan Masukan NSPK 1 1.960,0 1.960,0
Menyusun NSPK 1 2.580,0 2.580,0
02 Rencana Strategis Penyediaan Perumahan 2 1.700,0 1 1 1 870,0 910,0 950,0
Menyusun Rencana Kebiajakan dan Strategi 1 1.700,0 1.700,0
03 Rencana Tahunan Penyediaan Perumahan 1 77.400,0 1 1 1 74.115,0 80.764,9 81.280,2
Mengidentifikasi Usulan Pendanaan Program dan Kegiatan 1 66.490,0 66.490,0
Melakukan Pembahasan dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat dan Daerah 1 10.640,0 10.640,0
Menyusun Rencana Tahunan 1 270,0 270,0
04 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja 67 8.050,0 68 69 70 9.700,0 9.450,0 12.150,0
Menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan 1 750,0 750,0
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fisik Lapangan dan pelaporan Triwulan 1 2.200,0 2.200,0
Melakasanakan Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan 1 2.200,0 2.200,0
Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 1 800,0 800,0
Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan 1 550,0 550,0
Menyusun Laporan Kinerja Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan 1 750,0 750,0
Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Pelaporan Bidang Perumahan 1 800,0 800,0
05 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 3 6.930,0 3 3 3 9.801,0 10.781,0 11.859,0
Riviu Pengelolaan Lingkungan Hunian 1 1.980,0 1.980,0
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Lingkungan Hunian 1 4.950,0 4.950,0
06 Pengelolaan Data dan Informasi 100 9.400,0 200 300 400 9.300,0 9.500,0 11.800,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Data Perumahan dan Kawasan 1 1.250,0 1.250,0
Menyusun Data Perumahan dan Permukiman Nasional 1 1.800,0 1.800,0
Menyusun Profil Perumahan 1 500,0 500,0
Menyusun Sinkronisasi Pendataan Dekonsentrasi 1 750,0 750,0
Melaksanakan Dukungan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 1 1.200,0 1.200,0
Membangun Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 1 1.400,0 1.400,0
Membangun Sistem Informasi Dekonsentrasi 1 1.500,0 1.500,0
Melakukan Pengembangan dan Sosialisasi Housing 1 1.000,0 1.000,0
07 Layanan Teknis 34 73.520,0 34 34 34 81.171,0 94.996,0 99.734,6
Menyiapkan Materi Sosialisasi Kebijakan dan Strategi 1 850,0 850,0
Melaksanakan Pembinaan Penerapan SPM di Daerah 1 850,0 850,0
Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Perumahan 1 68.220,0 68.220,0
Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Hunian 1 2.200,0 2.200,0
Fasilitasi Penyusunan RP3KP Daerah 1 1.400,0 1.400,0
08 Layanan Administrasi dan Manajerial 12 6.700,0 12 12 12 6.743,0 6.844,0 6.922,0
Fasilitasi Pokja Perumahan Nasional 1 1.600,0 1.600,0
Fasilitasi Penyiapan Usulan PHLN 1 700,0 700,0
Fasilitasi Layanan Perkantoran 12 366,7 4.400,0
Jumlah 188.240,0 321 422 523 194.400,0 216.045,9 227.545,8
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 NSPK Perencanaan Penyediaan Perumahan 4.540,0 0,0 0,0 0,0 4.540,0
Menyiapkan Bahan Masukan NSPK BLK 1.960,0 0,0 0,0 0,0 1.960,0
1.960,0 0,0 0,0 0,0 1.960,0 Pusat
Menyusun NSPK BLK 2.580,0 0,0 0,0 0,0 2.580,0
2.580,0 0,0 0,0 0,0 2.580,0 Pusat
02 Rencana Strategis Penyediaan Perumahan 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Menyusun Rencana Kebiajakan dan Strategi BLK 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0
1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0 Pusat
03 Rencana Tahunan Penyediaan Perumahan 77.400,0 0,0 0,0 0,0 77.400,0
Mengidentifikasi Usulan Pendanaan Program dan Kegiatan BLK 66.490,0 0,0 0,0 0,0 66.490,0
66.490,0 0,0 0,0 0,0 66.490,0 Pusat
Melakukan Pembahasan dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat dan Daerah BLK 10.640,0 0,0 0,0 0,0 10.640,0
10.640,0 0,0 0,0 0,0 10.640,0 Pusat
Menyusun Rencana Tahunan BLK 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0
270,0 0,0 0,0 0,0 270,0 Pusat
04 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja 8.050,0 0,0 0,0 0,0 8.050,0
Menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi Perencanaan BidangPerumahan
BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fisik Lapangan dan pelaporanTriwulan
BLK 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0
2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Pusat
Melakasanakan Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi Perencanaan BidangPerumahan
BLK 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0
2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Pusat
Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0
550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 Pusat
Menyusun Laporan Kinerja Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Pelaporan Bidang Perumahan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
05 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 6.930,0 0,0 0,0 0,0 6.930,0
Riviu Pengelolaan Lingkungan Hunian BLK 1.980,0 0,0 0,0 0,0 1.980,0
1.980,0 0,0 0,0 0,0 1.980,0 Pusat
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Lingkungan Hunian BLK 4.950,0 0,0 0,0 0,0 4.950,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
4.950,0 0,0 0,0 0,0 4.950,0 Pusat
06 Pengelolaan Data dan Informasi 9.400,0 0,0 0,0 0,0 9.400,0
Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Data Perumahan dan Kawasan BLK 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Pusat
Menyusun Data Perumahan dan Permukiman Nasional BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat
Menyusun Profil Perumahan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Menyusun Sinkronisasi Pendataan Dekonsentrasi BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Melaksanakan Dukungan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal PenyediaanPerumahan
BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Membangun Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Direktorat JenderalPenyediaan Perumahan
BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Pusat
Membangun Sistem Informasi Dekonsentrasi BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Melakukan Pengembangan dan Sosialisasi Housing BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
07 Layanan Teknis 73.520,0 0,0 0,0 0,0 73.520,0
Menyiapkan Materi Sosialisasi Kebijakan dan Strategi BLK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0
850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Pusat
Melaksanakan Pembinaan Penerapan SPM di Daerah BLK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0
850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Pusat
Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Perumahan BLK 68.220,0 0,0 0,0 0,0 68.220,0
68.220,0 0,0 0,0 0,0 68.220,0 Pusat
Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Hunian BLK 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0
2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Pusat
Fasilitasi Penyusunan RP3KP Daerah BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Pusat
08 Layanan Administrasi dan Manajerial 6.700,0 0,0 0,0 0,0 6.700,0
Fasilitasi Pokja Perumahan Nasional BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat
Fasilitasi Penyiapan Usulan PHLN BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat
Fasilitasi Layanan Perkantoran BAK 4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0
4.400,0 0,0 0,0 0,0 4.400,0 Pusat
Jumlah 188.240,0 0,0 0,0 0,0 188.240,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Perumahan
3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
5. Unit Organisasi : Direktorat Rumah Umum dan Komersil
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 5 10.400,0 ----
Jumlah NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umumdan Komersial
5
02 Layanan Administrasi Manajerial 3 8.600,0 ----
Jumlah Layanan Administrasi Manajerial PengembanganRumah Umum dan Komersial
3
03 Rencana Teknik Direktorat Rumah Umum dan Komersial 1 800,0 ----
Jumlah Dokumen Rencana Teknik Direktorat Rumah Umumdan Komersial
1
04 Data dan Informasi Penyeiaan Rumah Umum dan Komersial 2 2.000,0 ----
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyeiaan RumahUmum dan Komersial
2
05 Layanan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang 15 7.400,0 ----
Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan LayananTeknis Pelaksanaan Hunian Berimbang
15
06 Rumah Umum Layak Huni yang Difasilitasi Melalui BAntuan Rumah Umum 42000 340.680,0 ----
Jumlah Rumah Umum Layak Huni yang difasilitasi MelaluiBantuan Rumah Umum
42000
07 Layanan Teknis Penyediaan Tanah Untuk Rumah Umum 15 7.000,0 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan LayananTeknis Penyediaan Tanah Untuk Rumah Umum
15
Jumlah 376.880,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 5 10.400,0 5 5 5 10.950,0 11.950,0 12.700,0
Kajian Pengelolaan Rumah Umum dan Komersial di Daerah 1 900,0 900,0
Kajian Mitigasi Bencana dalam Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 1 900,0 900,0
Kajian Zonasi Pemanfaatan Tanah untuk Perumahan 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSO Selisih Tarif Sewa pada Rusunawayang Dibangun oleh BUMN
1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara untukPencadangan Tanah dan Pembangunan Rumah Susun Umum
1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Rapermen Kemudahan Perizinan dalam Pembangunan Rumah Umum 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Materi Teknis Rapermen Penyediaan Bahan Bangunan Murah dalam MendukungPembangunan Rumah Umum
1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Rapermen Kemudahan dan Insentif dalam Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang 1 800,0 800,0
Penyusunan Rapermen Subsidi Silang dalam Penyelenggaraan Kebijakan Hunian Berimbang 1 800,0 800,0
Legislasi Rancangan Peraturan Menteri bidang Perumahan 1 1.200,0 1.200,0
Penyusunan Rapermen Keserasian Perumahan dalam Mendukung Lingkungan Hunian Berimbang 1 800,0 800,0
02 Layanan Administrasi Manajerial 3 8.600,0 3 3 3 8.800,0 9.800,0 10.800,0
Monitoring dan evaluasi Kinerja rumah umum dan komersial 1 600,0 600,0
Operasional Satker Kebijakan 1 4.000,0 4.000,0
Operasional Satker Fisik 1 4.000,0 4.000,0
03 Rencana Teknik Direktorat Rumah Umum dan Komersial 1 800,0 1 1 1 800,0 800,0 800,0
Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2017 Direktorat Rumah Umum dan Komersial 1 800,0 800,0
04 Data dan Informasi Penyeiaan Rumah Umum dan Komersial 2 2.000,0 2 2 2 2.500,0 2.500,0 2.500,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pengelolaan data dan informasi penyediaan rumah umum dan komersial 1 1.000,0 1.000,0
Publikasi data dan informasi penyediaan rumah umum dan komersial 1 1.000,0 1.000,0
05 Layanan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang 15 7.400,0 15 15 15 7.750,0 8.500,0 9.000,0
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang Wilayah I (Sumatera dan Jawa) 1 800,0 800,0
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NusaTenggara, Maluku, Papua)
1 1.000,0 1.000,0
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah SusunWilayah I TA 2016
1 800,0 800,0
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah SusunWilayah II TA 2016
1 800,0 800,0
Bantuan Teknis Ranperda Hunian Berimbang di 4 Kota TA 2016 4 650,0 2.600,0
Pemantauan Pelaksanaan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun Wilayah I TA 2016 1 600,0 600,0
Pemantauan Pelaksanaan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun Wilayah II TA 2016 1 800,0 800,0
06 Rumah Umum Layak Huni yang Difasilitasi Melalui BAntuan Rumah Umum 42000 340.680,0 42000 42000 42000 350.500,0 361.750,0 373.250,0
Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 1 1.000,0 1.000,0
Bimbingan Teknis Pelaksanaan DAK bidang Perumahan Tahun 2016 1 1.000,0 1.000,0
Koordinasi Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial Wilayah I (Sumatera dan Jawa) 1 1.500,0 1.500,0
Koordinasi Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NusaTenggara, Maluku, Papua)
1 2.000,0 2.000,0
Pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera dan Jawa 25000 7,0 175.000,0
Pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara,Maluku, Papua
17000 7,3 123.380,0
Penyiapan Kegiatan DAK bidang Perumahan Tahun 2017 1 1.800,0 1.800,0
Verifikasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum TA 2016 Wilayah Sumatera dan Jawa 1 2.000,0 2.000,0
Verifikasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum TA 2016 Wilayah Kalimantan, Sulawesi,Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
1 2.500,0 2.500,0
Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2017 Wilayah Sumatera dan Jawa 1 2.000,0 2.000,0
Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2017 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali,Nusa Tenggara, Maluku, Papua
1 2.500,0 2.500,0
Pengawasan dan Pengendalian PSU Rumah Umum Wilayah I (Sumatera dan Jawa) TA 2015 1 3.000,0 3.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pengawasan dan Pengendalian PSU Rumah Umum Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NusaTenggara, Maluku, Papua) TA 2015
1 4.000,0 4.000,0
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera 1 1 1.000,0 1.000,0
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera 2 1 1.000,0 1.000,0
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Jawa 1 1 1.500,0 1.500,0
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Jawa 2 1 1.500,0 1.500,0
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Kalimantan 1 1.500,0 1.500,0
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sulawesi 1 1.000,0 1.000,0
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Maluku, Papua 1 1.000,0 1.000,0
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Bali, Nusa Tenggara 1 1.000,0 1.000,0
Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Rumah Umum Wilayah I Sumatera dan Jawa) TA 2016 1 2.250,0 2.250,0
Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Rumah Umum Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NusaTenggara, Maluku, Papua) TA 2016
1 2.500,0 2.500,0
Monitoring dan Evaluasi DAK bidang Perumahan TA 2016 1 1.750,0 1.750,0
Fasilitasi Penyiapan Dokumen Serah Terima Aset Bantuan PSU 1 1.000,0 1.000,0
Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan PSU Perumahan TA 2015 Wilayah Sumatera dan Jawa 1 1.000,0 1.000,0
Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan PSU Perumahan Ta 2015 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali,Nusa Tenggara, Maluku, Papua
1 1.000,0 1.000,0
07 Layanan Teknis Penyediaan Tanah Untuk Rumah Umum 15 7.000,0 15 15 15 7.500,0 8.000,0 8.750,0
Identifikasi Tanah Terlantar Untuk Pembangunan Rumah Umum TA 2016 1 1.000,0 1.000,0
Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Perumahan TA 2016 1 1.000,0 1.000,0
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PMN untuk Pencadangan Tanah dan Pembangunan Rumah SusunUmum
1 1.000,0 1.000,0
Fasilitasi Prosedur Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Umum 1 800,0 800,0
Koordinasi Penyediaan Tanah untuk Rumah Umum TA 2016 1 800,0 800,0
Fasilitasi Penyiapan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Buruh TA 2016 1 800,0 800,0
Koordinasi Sertifikasi Tanah dalam Pembangunan Rumah Susun Umum 1 800,0 800,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pemantauan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Rumah Umum TA 2016 1 800,0 800,0
Jumlah 376.880,0 42041 42041 42041 388.800,0 403.300,0 417.800,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 10.400,0 0,0 0,0 0,0 10.400,0
Kajian Pengelolaan Rumah Umum dan Komersial di Daerah BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Kajian Mitigasi Bencana dalam Pengembangan Rumah Umum dan Komersial BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Kajian Zonasi Pemanfaatan Tanah untuk Perumahan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSO Selisih Tarif Sewapada Rusunawa yang Dibangun oleh BUMN
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan ModalNegara untuk Pencadangan Tanah dan Pembangunan Rumah Susun Umum
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Rapermen Kemudahan Perizinan dalam Pembangunan Rumah Umum BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Materi Teknis Rapermen Penyediaan Bahan Bangunan Murah dalamMendukung Pembangunan Rumah Umum
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Rapermen Kemudahan dan Insentif dalam Pelaksanaan Kebijakan HunianBerimbang
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Penyusunan Rapermen Subsidi Silang dalam Penyelenggaraan Kebijakan HunianBerimbang
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Legislasi Rancangan Peraturan Menteri bidang Perumahan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Penyusunan Rapermen Keserasian Perumahan dalam Mendukung Lingkungan HunianBerimbang
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
02 Layanan Administrasi Manajerial 8.600,0 0,0 0,0 0,0 8.600,0
Monitoring dan evaluasi Kinerja rumah umum dan komersial BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Operasional Satker Kebijakan BAK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Operasional Satker Fisik BAK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
03 Rencana Teknik Direktorat Rumah Umum dan Komersial 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2017 Direktorat Rumah Umum danKomersial
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
04 Data dan Informasi Penyeiaan Rumah Umum dan Komersial 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Pengelolaan data dan informasi penyediaan rumah umum dan komersial BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Publikasi data dan informasi penyediaan rumah umum dan komersial BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
05 Layanan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang 7.400,0 0,0 0,0 0,0 7.400,0
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang Wilayah I (Sumatera dan Jawa) BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Hunian Berimbang Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi,Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang Rumah Tapakdan Rumah Susun Wilayah I TA 2016
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Hunian Berimbang Rumah Tapakdan Rumah Susun Wilayah II TA 2016
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Bantuan Teknis Ranperda Hunian Berimbang di 4 Kota TA 2016 BLK 2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0
2.600,0 0,0 0,0 0,0 2.600,0 Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun WilayahI TA 2016
BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun WilayahII TA 2016
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
06 Rumah Umum Layak Huni yang Difasilitasi Melalui BAntuan Rumah Umum 340.680,0 0,0 0,0 0,0 340.680,0
Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Bimbingan Teknis Pelaksanaan DAK bidang Perumahan Tahun 2016 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Koordinasi Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial Wilayah I (Sumatera danJawa)
BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Koordinasi Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial (Kalimantan, Sulawesi,Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera dan Jawa BLK 175.000,0 0,0 0,0 0,0 175.000,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kampar
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bantul
2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Serang
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Agam
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bengkulu Utara
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Aceh Besar
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Belitung
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Karimun
14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 Kab. Lampung Tengah
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Karo
2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Tanjung Jabung Barat
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pidie
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bangka
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bengkalis
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Natuna
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Sidoarjo
2.450,0 0,0 0,0 0,0 2.450,0 Kab. Langkat
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Gunungkidul
3.150,0 0,0 0,0 0,0 3.150,0 Kab. Lebak
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Limapuluh Kota
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bungo
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Demak
2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Musi Banyu Asin
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Aceh Utara
2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Bangka Barat
7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Kab. Tangerang
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Solok
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Sarolangun
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Grobogan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Ogan Komering Ulu
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Indragiri Hulu
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Lingga
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Jombang
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Kerinci
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bogor
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Indragiri Hilir
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Anambas
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Sampang
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Padang Pariaman
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Simalungun
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Pelalawan
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Belitung Timur
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Barelang
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Pamekasan
5.950,0 0,0 0,0 0,0 5.950,0 Kab. Sukabumi
1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Kab. Tegal
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Musi Rawas
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Rokan Hulu
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Aceh Tengah
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Lebong
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Cianjur
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Tanjung Jabung Timur
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Rokan Hilir
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bangkalan
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Bekasi
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Sawahlunto
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Simeuleu
3.360,0 0,0 0,0 0,0 3.360,0 Kab. Karawang
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kepulauan Mentawai
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Muaro Jambi
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Siak
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Banyuasin
2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Pringsewu
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Purwakarta
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Oku Timur
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Oku Selatan
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pemalang
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bireun
2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0 Kab. Bandung
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pasaman Barat
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Jepara
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Sijunjung
2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0 Kab. Oku Utara
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Rembang
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kepulauan Meranti
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Mandailing Natal
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Pesisir Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0 Kab. Pasuruan
2.590,0 0,0 0,0 0,0 2.590,0 Kab. Aceh Jaya
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Probolinggo
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Banyumas
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Nagan Raya
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Ciamis
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pidie Jaya
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Tulungagung
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Magelang
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Nganjuk
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Trenggalek
1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0 Kab. Wonosobo
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pangandaran
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kebumen
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Labuhan Batu Selatan
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Ponorogo
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Boyolali
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Sukoharjo
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Tuban
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kab. Lamongan
Pelaksanaan Penyediaan PSU Rumah Umum Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali,Nusa Tenggara, Maluku, Papua
BLK 123.380,0 0,0 0,0 0,0 123.380,0
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sambas
14.080,0 0,0 0,0 0,0 14.080,0 Kab. Poso
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kapuas
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Gorontalo
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Pinrang
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Banjar
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Majene
363,0 0,0 0,0 0,0 363,0 Kab. Buleleng
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Boalemo
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Halmahera Tengah
1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Minahasa
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Sorong
2.540,0 0,0 0,0 0,0 2.540,0 Kab. Tanah Laut
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Mamuju
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Buton
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Biak-Numfor
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sanggau
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Maluku Tenggara
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Barito Utara
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Mamuju Utara
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Muna
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sintang
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Pohuwato
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Halmahera Utara
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bolaang Mongondow
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Hulu Sungai Selatan
1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Bima
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Mempawah
1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Bone Bolango
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Halmahera Selatan
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Kepulauan Sangihe
1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Banggai
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Polewali Mandar
4.355,0 0,0 0,0 0,0 4.355,0 Kab. Konawe Selatan
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Bone
2.976,0 0,0 0,0 0,0 2.976,0 Kab. Kapuas Hulu
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Limboto
5.806,0 0,0 0,0 0,0 5.806,0 Kab. Kepulauan Sula
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kepulauan Talaud
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Mamasa
2.177,0 0,0 0,0 0,0 2.177,0 Kab. Kotawaringin Barat
363,0 0,0 0,0 0,0 363,0 Kab. Alor
1.452,0 0,0 0,0 0,0 1.452,0 Kab. Tanatoraja
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Marisa
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Katingan
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Morowali
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Barito Kuala
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Bombana
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Teluk Bintuni
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bengkayang
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Halmahera Barat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Tabalong
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Wakatobi
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Landak
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Lombok Utara
363,0 0,0 0,0 0,0 363,0 Kab. Tabanan
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Parigi Moutong
699,0 0,0 0,0 0,0 699,0 Kab. Kolaka Utara
3.629,0 0,0 0,0 0,0 3.629,0 Kab. Penajam Paser Utara
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Konawe
4.355,0 0,0 0,0 0,0 4.355,0 Kab. Paniai
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Maluku Barat Daya
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Melawi
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Tanah Bumbu
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sekadau
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Maybrat
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Sinjai
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Buton Utara
3.629,0 0,0 0,0 0,0 3.629,0 Kab. Balangan
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kayong Utara
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Pegunungan Arfak
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bulukumba
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kolaka Timur
1.089,0 0,0 0,0 0,0 1.089,0 Kab. Kubu Raya
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Kep. Siau TagulandangBiaro
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bantaeng
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Jeneponto
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Bolaang MongondowTimur
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Takalar
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Soppeng
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Enrekang
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Luwu Utara
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Waropen
726,0 0,0 0,0 0,0 726,0 Kab. Mamberamo Tengah
Penyiapan Kegiatan DAK bidang Perumahan Tahun 2017 BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat
Verifikasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum TA 2016 WilayahSumatera dan Jawa
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Verifikasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum TA 2016 WilayahKalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2017 Wilayah Sumatera danJawa
BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Verifikasi Usulan Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum TA 2017 Wilayah Kalimantan,Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
Pengawasan dan Pengendalian PSU Rumah Umum Wilayah I (Sumatera dan Jawa) TA2015
BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Pengawasan dan Pengendalian PSU Rumah Umum Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi,Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua) TA 2015
BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera 1 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI Jakarta
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sumatera 2 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI Jakarta
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Jawa 1 BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Jawa 2 BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Kalimantan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Sulawesi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Maluku, Papua BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Manajemen Konstruksi PSU Rumah Umum Wilayah Bali, Nusa Tenggara BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Rumah Umum Wilayah I Sumatera dan Jawa)TA 2016
BLK 2.250,0 0,0 0,0 0,0 2.250,0
2.250,0 0,0 0,0 0,0 2.250,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi Bantuan PSU Rumah Umum Wilayah II (Kalimantan,Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua) TA 2016
BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi DAK bidang Perumahan TA 2016 BLK 1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0
1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Pusat
Fasilitasi Penyiapan Dokumen Serah Terima Aset Bantuan PSU BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan PSU Perumahan TA 2015 Wilayah Sumateradan Jawa
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan PSU Perumahan Ta 2015 Wilayah Kalimantan,Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
07 Layanan Teknis Penyediaan Tanah Untuk Rumah Umum 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
Identifikasi Tanah Terlantar Untuk Pembangunan Rumah Umum TA 2016 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Perumahan TA 2016 BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PMN untuk Pencadangan Tanah dan PembangunanRumah Susun Umum
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Fasilitasi Prosedur Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Umum BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Koordinasi Penyediaan Tanah untuk Rumah Umum TA 2016 BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Fasilitasi Penyiapan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Buruh TA 2016 BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Koordinasi Sertifikasi Tanah dalam Pembangunan Rumah Susun Umum BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Pemantauan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Rumah Umum TA 2016 BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Jumlah 376.880,0 0,0 0,0 0,0 376.880,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Perumahan
3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni
4. Kegiatan : Pemberdayaan Perumahan Swadaya
5. Unit Organisasi : Direktorat Rumah Swadaya
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Rumah Swadaya yang difasilitasi Pembangunannya 22500 751.730,0 01 11 05 ----
Jumlah Pembangunan Baru Rumah Swadaya 22500
02 Rumah Swadaya yang difasilitasi Peningkatan Kualitasnya 103500 1.977.730,0 01 11 05 ----
Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 103500
Jumlah 2.729.460,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Rumah Swadaya yang difasilitasi Pembangunannya 22500 751.730,0 30000 17500 10000 1.123.000,0 710.750,0 374.500,0
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 1 1.600,0 1.600,0
Pendataan Teknis Rumah Swadaya 50000 0,1 2.500,0
Pemberdayaan Pemangku Kepentingan 50000 0,8 39.950,0
Pelaksanaan Pengembangan Rumah Swadaya 22500 31,3 703.480,0
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1 4.200,0 4.200,0
02 Rumah Swadaya yang difasilitasi Peningkatan Kualitasnya 103500 1.977.730,0 80000 50000 16500 1.895.862,0 1.714.976,5 822.122,5
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 2 1.550,0 3.100,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pendataan Teknis Rumah Swadaya 250000 0,1 14.000,0
Pemberdayaan Pemangku Kepentingan 250000 1,0 252.860,0
Pelaksanaan Pengembangan Rumah Swadaya 103500 16,4 1.698.470,0
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 2 4.650,0 9.300,0
Jumlah 2.729.460,0 110000 67500 26500 3.018.862,0 2.425.726,5 1.196.622,5
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Rumah Swadaya yang difasilitasi Pembangunannya 751.730,0 0,0 0,0 0,0 751.730,0
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat
Pendataan Teknis Rumah Swadaya BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
Pemberdayaan Pemangku Kepentingan BLK 39.950,0 0,0 0,0 0,0 39.950,0
39.950,0 0,0 0,0 0,0 39.950,0 Pusat
Pelaksanaan Pengembangan Rumah Swadaya BLK 703.480,0 0,0 0,0 0,0 703.480,0
19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Sumatera Utara
13.080,0 0,0 0,0 0,0 13.080,0 Provinsi DKI Jakarta
13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Gorontalo
26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Sulawesi Tengah
16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Lampung
22.950,0 0,0 0,0 0,0 22.950,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
28.477,0 0,0 0,0 0,0 28.477,0 Pusat
16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Bangka Belitung
16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
22.950,0 0,0 0,0 0,0 22.950,0 Provinsi Sulawesi Utara
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Sumatera Selatan
26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Jawa Timur
22.950,0 0,0 0,0 0,0 22.950,0 Provinsi Kalimantan Utara
16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Banten
13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Bali
19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Kalimantan Timur
16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Jambi
13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Di Yogyakarta
13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Maluku Utara
26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Maluku
16.380,0 0,0 0,0 0,0 16.380,0 Provinsi Kalimantan Selatan
26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Riau
26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Jawa Tengah
19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Papua Barat
13.110,0 0,0 0,0 0,0 13.110,0 Provinsi Bengkulu
16.383,0 0,0 0,0 0,0 16.383,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Kalimantan Tengah
22.950,0 0,0 0,0 0,0 22.950,0 Provinsi Sumatera Barat
19.650,0 0,0 0,0 0,0 19.650,0 Provinsi Jawa Barat
26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Kepulauan Riau
26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Papua
26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Sulawesi Selatan
26.220,0 0,0 0,0 0,0 26.220,0 Provinsi Kalimantan Barat
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BLK 4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0
4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Pusat
02 Rumah Swadaya yang difasilitasi Peningkatan Kualitasnya 1.977.730,0 0,0 0,0 0,0 1.977.730,0
Perencanaan Kegiatan dan Anggaran BLK 3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0 Pusat
Pendataan Teknis Rumah Swadaya BLK 14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0
14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 Pusat
Pemberdayaan Pemangku Kepentingan BLK 252.860,0 0,0 0,0 0,0 252.860,0
252.860,0 0,0 0,0 0,0 252.860,0 Pusat
Pelaksanaan Pengembangan Rumah Swadaya BLK 1.698.470,0 0,0 0,0 0,0 1.698.470,0
30.225,0 0,0 0,0 0,0 30.225,0 Provinsi Sumatera Utara
28.650,0 0,0 0,0 0,0 28.650,0 Provinsi DKI Jakarta
30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Gorontalo
60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur
37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Sulawesi Tengah
37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Lampung
52.755,0 0,0 0,0 0,0 52.755,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
145.970,0 0,0 0,0 0,0 145.970,0 Pusat
37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Bangka Belitung
37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
52.755,0 0,0 0,0 0,0 52.755,0 Provinsi Sulawesi Utara
45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Sumatera Selatan
60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Jawa Timur
52.755,0 0,0 0,0 0,0 52.755,0 Provinsi Kalimantan Utara
37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Banten
30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Bali
45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Kalimantan Timur
37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Jambi
30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Di Yogyakarta
30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Maluku Utara
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Maluku
37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Kalimantan Selatan
60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Riau
67.785,0 0,0 0,0 0,0 67.785,0 Provinsi Jawa Tengah
45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Papua Barat
30.150,0 0,0 0,0 0,0 30.150,0 Provinsi Bengkulu
37.680,0 0,0 0,0 0,0 37.680,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
45.225,0 0,0 0,0 0,0 45.225,0 Provinsi Kalimantan Tengah
52.755,0 0,0 0,0 0,0 52.755,0 Provinsi Sumatera Barat
54.225,0 0,0 0,0 0,0 54.225,0 Provinsi Jawa Barat
60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Kepulauan Riau
60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Papua
60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Sulawesi Selatan
60.285,0 0,0 0,0 0,0 60.285,0 Provinsi Kalimantan Barat
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BLK 9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0
9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0 Pusat
Jumlah 2.729.460,0 0,0 0,0 0,0 2.729.460,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Perumahan
3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni
4. Kegiatan : Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
5. Unit Organisasi : Direktorat Rumah Khusus dan Rumah Negara
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 NSPK Penyediaan Rumah Khusus 6 5.000,0 01 11 03 ----
Jumlah NSPK yang tersusun 6
02 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Khusus 48 7.400,0 01 11 03 ----
Jumlah usulan Kab/Kota yang memenuhi kriteria dan siapbangun
48
03 Layanan Manajerial 48 15.610,0 01 11 03 ----
Jumlah Layanan Manajerial 48
04 Layanan Teknis 34 3.300,0 01 11 03 ----
Jumlah Pemda yang mendapatkan Layanan Teknis 34
05 Layanan Administrasi Rumah Negara 100 38.000,0 01 11 03 ----
Persentase rumah negara yang didaftar 100
Persentase rumah negara yang dialih status dan hak 100
06 Rumah Khusus yang Dibangun 5000 1.004.750,0 01 11 03 ----
Jumlah rumah khusus yang dibangun 5000
07 Rumah Khusus yang Dipelihara 1000 9.370,0 01 11 03 ----
Jumlah rumah khusus yang dipelihara 1000
Jumlah 1.083.430,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 NSPK Penyediaan Rumah Khusus 6 5.000,0 6 6 6 5.000,0 5.000,0 5.000,0
Menyusun NSPK Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus 6 833,3 5.000,0
02 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Khusus 48 7.400,0 45 30 30 5.630,0 6.300,0 7.100,0
Menyusun Rencana Program dan Anggaran Rumah Khusus dan Negara 12 112,5 1.350,0
Mengumpulkan Usulan Pembangunan Rumah Khusus 12 150,0 1.800,0
Menyusun prioritas lokasi pembangunan Rumah Khusus 48 88,5 4.250,0
03 Layanan Manajerial 48 15.610,0 45 30 30 15.750,0 14.000,0 14.912,5
Melaksanakan Administrasi Kegiatan 12 821,7 9.860,0
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rumah khusus 48 119,8 5.750,0
04 Layanan Teknis 34 3.300,0 34 17 17 6.100,0 6.200,0 6.300,0
Melakukan Sosialisasi Program 12 66,7 800,0
Mengkoordinasikan dan Mendampingi Kegiatan Rumah Khusus 12 208,3 2.500,0
05 Layanan Administrasi Rumah Negara 100 38.000,0 100 100 100 42.000,0 45.000,0 47.000,0
Mendaftar Rumah Negara 12 1.916,7 23.000,0
Melaksanakan Alih Status dan Hak Rumah Negara 12 541,7 6.500,0
Melaksanakan Penatausahaan Rumah Negara 12 708,3 8.500,0
06 Rumah Khusus yang Dibangun 5000 1.004.750,0 4500 2400 2280 950.700,0 533.400,0 533.480,0
Menyusun DED 12 125,0 1.500,0
Membangun Fisik Rumah Khusus dan Pendukung 5000 196,0 980.000,0
Mengawasi Pembangunan Fisik Rumah Khusus dan Pendukung 5000 4,7 23.250,0
07 Rumah Khusus yang Dipelihara 1000 9.370,0 1200 1100 1000 9.762,5 10.312,5 10.685,0
Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Khusus 1000 8,4 8.425,0
Mengawasi Pemeliharaan Rumah Khusus 1000 0,9 945,0
Jumlah 1.083.430,0 5930 3683 3463 1.034.942,5 620.212,5 624.477,5
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 NSPK Penyediaan Rumah Khusus 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Menyusun NSPK Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
02 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Khusus 7.400,0 0,0 0,0 0,0 7.400,0
Menyusun Rencana Program dan Anggaran Rumah Khusus dan Negara BLK 1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0
1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0 Pusat
Mengumpulkan Usulan Pembangunan Rumah Khusus BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat
Menyusun prioritas lokasi pembangunan Rumah Khusus BLK 4.250,0 0,0 0,0 0,0 4.250,0
4.250,0 0,0 0,0 0,0 4.250,0 Pusat
03 Layanan Manajerial 15.610,0 0,0 0,0 0,0 15.610,0
Melaksanakan Administrasi Kegiatan BAK 9.860,0 0,0 0,0 0,0 9.860,0
9.860,0 0,0 0,0 0,0 9.860,0 Pusat
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rumah khusus BAK 5.750,0 0,0 0,0 0,0 5.750,0
5.750,0 0,0 0,0 0,0 5.750,0 Pusat
04 Layanan Teknis 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0
Melakukan Sosialisasi Program BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Mengkoordinasikan dan Mendampingi Kegiatan Rumah Khusus BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
05 Layanan Administrasi Rumah Negara 38.000,0 0,0 0,0 0,0 38.000,0
Mendaftar Rumah Negara BLK 23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0
23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 Pusat
Melaksanakan Alih Status dan Hak Rumah Negara BLK 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0
6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Pusat
Melaksanakan Penatausahaan Rumah Negara BLK 8.500,0 0,0 0,0 0,0 8.500,0
8.500,0 0,0 0,0 0,0 8.500,0 Pusat
06 Rumah Khusus yang Dibangun 1.004.750,0 0,0 0,0 0,0 1.004.750,0
Menyusun DED BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Membangun Fisik Rumah Khusus dan Pendukung BLK 980.000,0 0,0 0,0 0,0 980.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Sumatera Barat
6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi DKI Jakarta
128.304,0 0,0 0,0 0,0 128.304,0 Provinsi Papua Barat
174.054,6 0,0 0,0 0,0 174.054,6 Provinsi Papua
22.680,0 0,0 0,0 0,0 22.680,0 Provinsi Sulawesi Selatan
123.218,0 0,0 0,0 0,0 123.218,0 Provinsi Kalimantan Barat
20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Sumatera Utara
6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Kepulauan Riau
80.051,4 0,0 0,0 0,0 80.051,4 Provinsi Nusa TenggaraTimur
7.560,0 0,0 0,0 0,0 7.560,0 Provinsi Sulawesi Tengah
20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Lampung
11.466,0 0,0 0,0 0,0 11.466,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam
40.824,0 0,0 0,0 0,0 40.824,0 Provinsi Gorontalo
6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat
22.680,0 0,0 0,0 0,0 22.680,0 Provinsi Sulawesi Utara
6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Sumatera Selatan
13.608,0 0,0 0,0 0,0 13.608,0 Provinsi Jawa Timur
34.020,0 0,0 0,0 0,0 34.020,0 Provinsi Bangka Belitung
6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Bali
22.680,0 0,0 0,0 0,0 22.680,0 Provinsi Kalimantan Timur
20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Jambi
6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Di Yogyakarta
15.120,0 0,0 0,0 0,0 15.120,0 Provinsi Kalimantan Utara
20.412,0 0,0 0,0 0,0 20.412,0 Provinsi Banten
26.902,8 0,0 0,0 0,0 26.902,8 Provinsi Maluku
7.560,0 0,0 0,0 0,0 7.560,0 Provinsi Kalimantan Selatan
13.608,0 0,0 0,0 0,0 13.608,0 Provinsi Riau
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
6.804,0 0,0 0,0 0,0 6.804,0 Provinsi Jawa Barat
15.120,0 0,0 0,0 0,0 15.120,0 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
17.935,2 0,0 0,0 0,0 17.935,2 Provinsi Maluku Utara
37.800,0 0,0 0,0 0,0 37.800,0 Provinsi Sulawesi Tenggara
15.120,0 0,0 0,0 0,0 15.120,0 Provinsi Kalimantan Tengah
Mengawasi Pembangunan Fisik Rumah Khusus dan Pendukung BLK 23.250,0 0,0 0,0 0,0 23.250,0
23.250,0 0,0 0,0 0,0 23.250,0 Pusat
07 Rumah Khusus yang Dipelihara 9.370,0 0,0 0,0 0,0 9.370,0
Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Khusus BLK 8.425,0 0,0 0,0 0,0 8.425,0
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Papua
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Kalimantan Barat
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Sulawesi Tenggara
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Sulawesi Selatan
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Kalimantan Utara
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Sulawesi Tengah
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Prop. Sulawesi Barat
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Kalimantan Timur
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Papua Barat
842,5 0,0 0,0 0,0 842,5 Provinsi Kalimantan Tengah
Mengawasi Pemeliharaan Rumah Khusus BLK 945,0 0,0 0,0 0,0 945,0
945,0 0,0 0,0 0,0 945,0 Pusat
Jumlah 1.083.430,0 0,0 0,0 0,0 1.083.430,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Perumahan
3. Sasaran Program : 1.Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni
4. Kegiatan : Penyediaan Rumah Susun
5. Unit Organisasi : Direktorat Rumah Susun
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Rumah Susun Layak Huni 15000 3.091.400,0 01 03 ----
Jumlah Satuan Rumah Susun 15000
02 Rumah Susun yang DIpelihara dan Dirawat 20 33.000,0 01 03 ----
Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara dan Dirawat 20
03 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Susun 5 12.620,0 01 03 ----
Jumlah Rencana Teknis Penyediaan Rumah Susun 5
04 Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Penyediaan Rumah Susun 5 11.650,0 01 03 ----
Jumlah NSPK Penyediaan Rumah Susun 5
05 Layanan Teknis 34 9.900,0 01 03 ----
Jumlah Pemerintah Daerah yang Terlayani Secara Teknis 34
06 Layanan Manajerial 150 23.050,0 01 03 ----
Jumlah Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun 1
Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi PenyelenggaraanRumah Susun
150
Jumlah Layanan Manajerial 12
Jumlah 3.181.620,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Rumah Susun Layak Huni 15000 3.091.400,0 17000 9300 5000 3.558.363,0 1.935.309,0 1.045.801,0
Pembangunan Rumah Susun Sewa 150 20.205,0 3.030.750,0
Manajemen Konstruksi Rumah Susun 6 6.500,0 39.000,0
Review DED Pembangunan Rumah Susun Sewa 5 2.500,0 12.500,0
Fasilitasi Serah terima Bangunan Rumah Susun Sewa (PHO/FHO) 1 3.300,0 3.300,0
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rumah Susun Sewa 1 5.850,0 5.850,0
02 Rumah Susun yang DIpelihara dan Dirawat 20 33.000,0 30 30 30 49.500,0 49.500,0 49.500,0
Pengamanan Rumah Susun Sewa 80 72,0 5.760,0
Pemeliharaan dan Bantuan PSU Rusunawa 20 1.250,0 25.000,0
Supervisi Pemeliharaan dan Bantuan PSU Rusunawa 1 600,0 600,0
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU dan Pemeliharaan Rumah Susun Sewa 1 800,0 800,0
Pendataan dan Perencanaan Teknis Pembangunan PSU dan Pemeliharaan Rumah Susun Sewa 1 840,0 840,0
03 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Susun 5 12.620,0 5 5 5 13.000,0 13.000,0 13.000,0
Riviu Renstra Direktorat Rumah Susun TA. 2016 1 500,0 500,0
Penyusunan Rencana Pengolaan RUmah Susun Sewa Terbangun Wilayah I 1 950,0 950,0
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rumah Susun Sewa Terbangun Wilayah II 1 850,0 850,0
Kajian Pembangunan Rumah Susun Sewa Bertingkat Tinggi 1 1.000,0 1.000,0
Kajian Penerapan Teknologi Bahan Bangunan Terbaru untuk Bangunan Rumah Susun 1 650,0 650,0
Kajian Penerapan Sistem Pengukuran Kualitas Pekerjaan Struktur Bangunan Rumah Susun 1 650,0 650,0
Penyusunan Model Penilaian Kewajaran Harga Pembangunan Rumah Susun 1 500,0 500,0
Kajian Pembangunan Rumah Susun Sewa Bertingkat Tinggi Campuran 1 800,0 800,0
Verifikasi Administrasi Usulan Bantuan Penyediaan, Pemeliharaan, dan Perawatan Rumah Susun 1 1.000,0 1.000,0
Verifikasi Teknis Usulan Bantuan Penyediaan, Pemeliharaan, dan Perawatan Rumah Susun 1 4.920,0 4.920,0
Penyusunan Program dan Anggaran Dit. Penyediaan Rumah Susun TA 2017 1 800,0 800,0
04 Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Penyediaan Rumah Susun 5 11.650,0 5 5 5 12.000,0 12.000,0 12.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyusunan Draf Pedoman tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)Rumah Susun
1 800,0 800,0
Penyusunan Draf Pedoman tentang Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Unit RumahSusun
1 900,0 900,0
Finalisasi Draf Pedoman Pembinaan Kapasitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Rumah Susun 1 800,0 800,0
Penyusunan Draf Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun 1 800,0 800,0
Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Penghunian Rumah Susun Sewa 1 800,0 800,0
Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sewa 1 800,0 800,0
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah I 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah II 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah III 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah IV 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Desain Rinci Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Sewa Terbangun 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pasar Minggu 1 1.750,0 1.750,0
05 Layanan Teknis 34 9.900,0 34 34 34 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Pelatihan Mitigasi Bencana Alam pada Rumah Susun Wilayah Sulawesi 1 900,0 900,0
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sistem Pre-Cast Wilayah Sumatera 1 800,0 800,0
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sistem Pre-Cast Wilayah Jawa 1 800,0 800,0
Promosi dan Sosialisasi Kebijakan, Peraturan, dan Produk Penyediaan Rumah Susun 1 800,0 800,0
Dukungan Percepatan Penyediaan Rumah Susun Untuk Pekerja (P3UP) 1 800,0 800,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penyediaan Rumah Susun TA 2017 1 1.000,0 1.000,0
Koordinasi Teknis Penyediaan Rumah Susun TA 2017 1 1.000,0 1.000,0
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah I 1 900,0 900,0
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah II 1 900,0 900,0
Sosialisasi Pemanfaatan dan Penghunian Bantuan Rumah Susun Wilayah I 1 1.000,0 1.000,0
Sosialisasi Pemanfaatan dan Penghunian Bantuan Rumah Susun Wilayah II 1 1.000,0 1.000,0
06 Layanan Manajerial 150 23.050,0 170 93 50 16.000,0 17.000,0 17.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Administrasi Kegiatan Satker Pengembangan Rumah Susun 12 333,3 4.000,0
Administrasi Kegiatan Satker Penyediaan Rumah Susun 12 541,7 6.500,0
Pemutakhiran Data Rumah Susun Terbangun 1 700,0 700,0
Mapping Pembangunan Rumah Susun Tahun 2016 1 1.800,0 1.800,0
Pendataan Penghunian Rumah Susun Terbangun Wilayah I 12 75,0 900,0
Pendataan Penghunian Rumah Susun Terbangun Wilayah II 1 800,0 800,0
Pengendalian Pelaksanaan Program dan Anggaran Penyediaan Rumah Susun TA 2016 1 800,0 800,0
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah I 1 900,0 900,0
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah II 1 900,0 900,0
Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2016 1 1.850,0 1.850,0
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2015 1 1.850,0 1.850,0
Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2015 1 1.800,0 1.800,0
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun Tahun 2016 1 250,0 250,0
Jumlah 3.181.620,0 17244 9467 5124 3.658.863,0 2.036.809,0 1.147.301,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Rumah Susun Layak Huni 3.091.400,0 0,0 0,0 0,0 3.091.400,0
Pembangunan Rumah Susun Sewa BAK 3.030.750,0 0,0 0,0 0,0 3.030.750,0
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Majene
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Banjar
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kapuas
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Lampung Selatan
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Bantul
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Gorontalo
60.600,0 0,0 0,0 0,0 60.600,0 Kab. Jayapura
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Maluku Tenggara
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Buton
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Mojokerto
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Lampung Tengah
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pasaman
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Boalemo
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Bengkalis
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Mamuju
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Tanah Laut
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Karimun
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Barito Utara
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Lombok Timur
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pohuwato
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Halmahera Utara
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Gunungkidul
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Mamuju Utara
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Tapin
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Natuna
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Barito Selatan
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Maluku Tenggara Barat
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Jombang
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Bone Bolango
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Sarolangun
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Mempawah
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Polewali Mandar
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Lingga
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kotawaringin Timur
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Kepulauan Yapen
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pulau Buru
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kepulauan Talaud
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Simalungun
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Kepulauan Sula
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Mamasa
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Anambas
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kotawaringin Barat
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Bogor
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kepulauan Aru
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pesisir Selatan
60.600,0 0,0 0,0 0,0 60.600,0 Kab. Katingan
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Sukabumi
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pelalawan
80.800,0 0,0 0,0 0,0 80.800,0 Kab. Barito Kuala
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Morowali
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Halmahera Barat
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Musi Rawas
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Lampung Timur
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Kutai Barat
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Sumenep
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Way Kanan
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pulau Morotai
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Negara
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Tapanuli Selatan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
20.450,0 0,0 0,0 0,0 20.450,0 Kab. Nabire
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Sinjai
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pringsewu
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Oku Timur
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Solok Selatan
20.700,0 0,0 0,0 0,0 20.700,0 Kab. Pegunungan Arfak
101.000,0 0,0 0,0 0,0 101.000,0 Kab. Balangan
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Oku Selatan
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Nias
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pemalang
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Aceh Barat Daya
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Tulang Bawang Barat
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pasaman Barat
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Aceh Gayo Lues
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Kepulauan Meranti
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pesisir Barat
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Rote Ndao
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pasuruan
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Pakpak Barat
80.800,0 0,0 0,0 0,0 80.800,0 Kab. Ciamis
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Pangkajene Kepulauan
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Nganjuk
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kab. Bandung Barat
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kab. Enrekang
40.400,0 0,0 0,0 0,0 40.400,0 Kota Jakarta Utara
20.200,0 0,0 0,0 0,0 20.200,0 Kota Jakarta Selatan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
60.600,0 0,0 0,0 0,0 60.600,0 Kota Jakarta Timur
Manajemen Konstruksi Rumah Susun BAK 39.000,0 0,0 0,0 0,0 39.000,0
39.000,0 0,0 0,0 0,0 39.000,0 Pusat
Review DED Pembangunan Rumah Susun Sewa BAK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat
Fasilitasi Serah terima Bangunan Rumah Susun Sewa (PHO/FHO) BAK 3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0
3.300,0 0,0 0,0 0,0 3.300,0 Pusat
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rumah Susun Sewa BAK 5.850,0 0,0 0,0 0,0 5.850,0
5.850,0 0,0 0,0 0,0 5.850,0 Pusat
02 Rumah Susun yang DIpelihara dan Dirawat 33.000,0 0,0 0,0 0,0 33.000,0
Pengamanan Rumah Susun Sewa BAK 5.760,0 0,0 0,0 0,0 5.760,0
5.760,0 0,0 0,0 0,0 5.760,0 Pusat
Pemeliharaan dan Bantuan PSU Rusunawa BAK 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0
25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 Pusat
Supervisi Pemeliharaan dan Bantuan PSU Rusunawa BAK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU dan Pemeliharaan Rumah SusunSewa
BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Pendataan dan Perencanaan Teknis Pembangunan PSU dan Pemeliharaan RumahSusun Sewa
840,0 0,0 0,0 0,0 840,0
840,0 0,0 0,0 0,0 840,0 Pusat
03 Rencana Teknis Penyediaan Rumah Susun 12.620,0 0,0 0,0 0,0 12.620,0
Riviu Renstra Direktorat Rumah Susun TA. 2016 BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Penyusunan Rencana Pengolaan RUmah Susun Sewa Terbangun Wilayah I BAK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0
950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rumah Susun Sewa Terbangun Wilayah II BAK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Pusat
Kajian Pembangunan Rumah Susun Sewa Bertingkat Tinggi BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Kajian Penerapan Teknologi Bahan Bangunan Terbaru untuk Bangunan Rumah Susun BAK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0
650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 Pusat
Kajian Penerapan Sistem Pengukuran Kualitas Pekerjaan Struktur Bangunan RumahSusun
BAK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0
650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 Pusat
Penyusunan Model Penilaian Kewajaran Harga Pembangunan Rumah Susun BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Kajian Pembangunan Rumah Susun Sewa Bertingkat Tinggi Campuran BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Verifikasi Administrasi Usulan Bantuan Penyediaan, Pemeliharaan, dan PerawatanRumah Susun
BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Verifikasi Teknis Usulan Bantuan Penyediaan, Pemeliharaan, dan Perawatan RumahSusun
BAK 4.920,0 0,0 0,0 0,0 4.920,0
4.920,0 0,0 0,0 0,0 4.920,0 Pusat
Penyusunan Program dan Anggaran Dit. Penyediaan Rumah Susun TA 2017 BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
04 Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Penyediaan Rumah Susun 11.650,0 0,0 0,0 0,0 11.650,0
Penyusunan Draf Pedoman tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, Sarana,dan Utilitas (PSU) Rumah Susun
BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Penyusunan Draf Pedoman tentang Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung SatuanUnit Rumah Susun
BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Finalisasi Draf Pedoman Pembinaan Kapasitas Kelembagaan dalam PenyelenggaraanRumah Susun
BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Penyusunan Draf Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Penghunian Rumah Susun Sewa BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sewa BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah I BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah II BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah III BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pekerja Wilayah IV BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Desain Rinci Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Sewa Terbangun BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Penyusunan Desain Rinci Rumah Susun Pasar Minggu BAK 1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0
1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Pusat
05 Layanan Teknis 9.900,0 0,0 0,0 0,0 9.900,0
Pelatihan Mitigasi Bencana Alam pada Rumah Susun Wilayah Sulawesi BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sistem Pre-Cast WilayahSumatera
BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sistem Pre-Cast WilayahJawa
BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Promosi dan Sosialisasi Kebijakan, Peraturan, dan Produk Penyediaan Rumah Susun BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Dukungan Percepatan Penyediaan Rumah Susun Untuk Pekerja (P3UP) BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penyediaan Rumah Susun TA 2017 BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Koordinasi Teknis Penyediaan Rumah Susun TA 2017 BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah I BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah II BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Sosialisasi Pemanfaatan dan Penghunian Bantuan Rumah Susun Wilayah I BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Sosialisasi Pemanfaatan dan Penghunian Bantuan Rumah Susun Wilayah II BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
06 Layanan Manajerial 23.050,0 0,0 0,0 0,0 23.050,0
Administrasi Kegiatan Satker Pengembangan Rumah Susun BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Administrasi Kegiatan Satker Penyediaan Rumah Susun BAK 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0
6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 Pusat
Pemutakhiran Data Rumah Susun Terbangun BAK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat
Mapping Pembangunan Rumah Susun Tahun 2016 BAK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat
Pendataan Penghunian Rumah Susun Terbangun Wilayah I BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Pendataan Penghunian Rumah Susun Terbangun Wilayah II BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Pengendalian Pelaksanaan Program dan Anggaran Penyediaan Rumah Susun TA 2016 BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah I BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Wilayah II BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2016 BAK 1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0
1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2015 BAK 1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0
1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0 Pusat
Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2015 BAK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun Tahun 2016 BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat
Jumlah 3.181.620,0 0,0 0,0 0,0 3.181.620,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
3. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
4. Unit Organisasi : Ditjen Pembiayaan Perumahan
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan danpembiayaan perumahan
581.850,0
Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakatberpenghasilan rendah
3.81
Jumlah 581.850,0
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5315 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan 81.183,3 0,0 0,0 0,0 81.183,3 81.183,3 81.183,3 81.183,3
5316 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan 14.121,3 0,0 0,0 0,0 14.121,3 16.346,2 17.799,3 19.326,8
5317 Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan 233.945,5 0,0 0,0 0,0 233.945,5 632.559,2 696.987,1 410.629,3
5318 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 12.935,9 0,0 0,0 0,0 12.935,9 14.182,6 15.551,2 17.053,7
5319 Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan 12.875,0 0,0 0,0 0,0 12.875,0 15.229,6 18.275,6 21.842,9
5320 Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 17.939,0 0,0 0,0 0,0 17.939,0 19.571,8 21.429,3 22.215,4
5321 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan 0,0 0,0 208.850,0 0,0 208.850,0 225.638,3 239.176,7 253.527,3
Jumlah 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat JenderalPembiayaan Perumahan
25 19.183,3 nu ----
Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana danReformasi Birokrasi
3
Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan ManajemenKepegawaian
3
Jumlah Laporan Keuangan 3
Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Perundang - undangandan Pembinaan
5
Jumlah Laporan Pertimbangan/ Opini Hukum danPendampingan Hukum
4
Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan 5
Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan 1
Jumlah laporan evaluasi kinerja Setditjen 1
02 Pengelolaan administrasi perkantoran 12 62.000,0 nu ----
Jumlah layanan perkantoran 12
Jumlah 81.183,3
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 25 19.183,3 25 25 25 19.183,3 19.183,3 19.183,3
Penyusunan Anggaran Pembiayaan Perumahan 1 300,0 300,0
Pelaksanaan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 3 800,0 2.400,0
Pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen kepegawaian 3 983,3 2.950,0
Penyusunan Laporan Keuangan dan Koordinasi 3 400,0 1.200,0
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Pembinaan 5 640,0 3.200,0
Pemberian Pertimbangan/Opini Hukum dan Pendampingan Hukum 4 575,0 2.300,0
Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 5 1.344,5 6.722,4
Penyusunan Laporan Kinerja 1 110,9 110,9
02 Pengelolaan administrasi perkantoran 12 62.000,0 12 12 12 62.000,0 62.000,0 62.000,0
Administrasi Perkantoran 1 32.000,0 32.000,0
Belanja Pegawai 1 30.000,0 30.000,0
Jumlah 81.183,3 37 37 37 81.183,3 81.183,3 81.183,3
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal PembiayaanPerumahan
19.183,3 0,0 0,0 0,0 19.183,3
Penyusunan Anggaran Pembiayaan Perumahan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi BLK 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0
2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Pusat
Pelaksanaan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen kepegawaian BLK 2.950,0 0,0 0,0 0,0 2.950,0
2.950,0 0,0 0,0 0,0 2.950,0 Pusat
Penyusunan Laporan Keuangan dan Koordinasi BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Pembinaan BLK 3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0
3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pemberian Pertimbangan/Opini Hukum dan Pendampingan Hukum BLK 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0
2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 Pusat
Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan BLK 6.722,4 0,0 0,0 0,0 6.722,4
6.722,4 0,0 0,0 0,0 6.722,4 Pusat
Penyusunan Laporan Kinerja BLK 110,9 0,0 0,0 0,0 110,9
110,9 0,0 0,0 0,0 110,9 Pusat
02 Pengelolaan administrasi perkantoran 62.000,0 0,0 0,0 0,0 62.000,0
Administrasi Perkantoran BAK 32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0
32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0 Pusat
Belanja Pegawai BAK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 Pusat
Jumlah 81.183,3 0,0 0,0 0,0 81.183,3
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan
4. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangansistem informasi pembiayaan perumahan
8 9.540,0 nu ----
Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaanperumahan
3
Jumlah dokumen analisis makro bidang pembiayaanperumahan
1
Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dankemudahan
1
Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan 2
Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidangpembiayaan perumahan
1
02 Laporan evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran 3 Lap, 12 Bln 1.781,3 nu ----
Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan 3
Jumlah layanan perkantoran 12
03 MOU kerjasama pembiayaan perumahan 41 2.800,0 nu ----
Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan,pemerintah dan pemerintah daerah
39
Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaanperumahan
2
Jumlah 14.121,3
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangan sistem informasi pembiayaanperumahan
8 9.540,0 8 8 8 11.508,0 12.688,8 13.987,7
Penyusunan Rencana 2 819,0 1.638,0
Penyusunan Materi Teknis 2 750,0 1.500,0
Koordinasi/Sinkronisasi 3 1.007,3 3.022,0
Pengembangan Sistem Informasi 1 3.380,0 3.380,0
02 Laporan evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran 3 Lap, 12 Bln 1.781,3 3 Lap, 12 Bln 3 Lap, 12 Bln 3 Lap, 12 Bln 1.870,2 1.964,4 2.064,3
Penyusunan Laporan Kinerja 3 240,4 721,3
Administrasi Kegiatan 12 88,3 1.060,0
03 MOU kerjasama pembiayaan perumahan 41 2.800,0 51 69 84 2.968,0 3.146,1 3.274,8
Penyusunan Rencana 2 600,0 1.200,0
Koordinasi/Sinkronisasi 2 800,0 1.600,0
Jumlah 14.121,3 62 80 95 16.346,2 17.799,3 19.326,8
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangan sistem informasipembiayaan perumahan
9.540,0 0,0 0,0 0,0 9.540,0
Penyusunan Rencana BLK 1.638,0 0,0 0,0 0,0 1.638,0
1.638,0 0,0 0,0 0,0 1.638,0 Pusat
Penyusunan Materi Teknis BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Koordinasi/Sinkronisasi BLK 3.022,0 0,0 0,0 0,0 3.022,0
3.022,0 0,0 0,0 0,0 3.022,0 Pusat
Pengembangan Sistem Informasi BLK 3.380,0 0,0 0,0 0,0 3.380,0
3.380,0 0,0 0,0 0,0 3.380,0 Pusat
02 Laporan evaluasi kinerja dan layanan administrasi perkantoran 1.781,3 0,0 0,0 0,0 1.781,3
Penyusunan Laporan Kinerja BLK 721,3 0,0 0,0 0,0 721,3
721,3 0,0 0,0 0,0 721,3 Pusat
Administrasi Kegiatan BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat
03 MOU kerjasama pembiayaan perumahan 2.800,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0
Penyusunan Rencana BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Koordinasi/Sinkronisasi BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat
Jumlah 14.121,3 0,0 0,0 0,0 14.121,3
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan
4. Kegiatan : Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaanmikro, investasi, rumah tapak, rumah susun dan rumah swadaya
10 Mastek, 1 NSPK 6.614,6 nu ----
Jumlah materi teknis/dokumen rencana dan strategipengembangan pola pembiayaan perumahan
4
Jumlah rumusan NSPK pola pembiayaan perumahan 1 Mastek, 1 NSPK
Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumahtapak dan rumah susun
2
Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumahswadaya
1
Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro 1
Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan 1
02 Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak danrumah susun, dan rumah swadaya
4 2.160,0 ----
Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak danrumah susun
1
Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya 1
Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro 1
Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan 1
03 Laporan kinerja direktorat dan layanan administrasi perkantoran 1 Lap, 12 Bln 1.170,9 ----
Jumlah layanan perkantoran 12
Jumlah Laporan evaluasi kinerja direktorat 1
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
04 Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Bantuan UangMuka yang terfasilitasi
55000 224.000,0 nu ----
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Bantuan uangMuka
55000
Jumlah 233.945,5
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak,rumah susun dan rumah swadaya
10 Mastek, 1 NSPK 6.614,6 10 Mastek, 1NSPK
10 Mastek, 1NSPK
10 Mastek, 1NSPK
7.260,0 7.986,0 9.574,2
Penyusunan Rencana/ Kebijakan/Strategi/Investasi/KPJM 4 371,0 1.484,0
Penyiapan rumusan NSPK Pola Pembiayaan Perumahan 1 424,0 424,0
Penyusunan Kajian/Mastek/Naskah Akademik kebijakan Pola Pembiayaan Perumahan 4 938,2 3.752,6
Penyusunan Kajian/Mastek/Naskah Akademik kebijakan Investasi Perumahan 1 954,0 954,0
02 Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, dan rumah swadaya 4 2.160,0 4 4 4 2.808,0 3.650,4 4.380,5
Penyiapan rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan 3 540,0 1.620,0
Penyiapan rumusan Rapermen Investasi Perumahan 1 540,0 540,0
03 Laporan kinerja direktorat dan layanan administrasi perkantoran 1 Lap, 12 Bln 1.170,9 1 Lap, 12 Bln 1 Lap, 12 Bln 1 Lap, 12 Bln 1.241,2 1.315,7 1.394,6
Penyusunan Laporan Kinerja 1 110,9 110,9
Administrasi Perkantoran 1 1.060,0 1.060,0
04 Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Bantuan Uang Muka yang terfasilitasi 55000 224.000,0 124250 124370 65880 621.250,0 684.035,0 395.280,0
Memfasilitasi bantuan/kemudahan perolehan dan pembangunan perumahan 55000 4,1 224.000,0
Jumlah 233.945,5 124265 124385 65895 632.559,2 696.987,1 410.629,3
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan mikro, investasi,rumah tapak, rumah susun dan rumah swadaya
6.614,6 0,0 0,0 0,0 6.614,6
Penyusunan Rencana/ Kebijakan/Strategi/Investasi/KPJM BLK 1.484,0 0,0 0,0 0,0 1.484,0
1.484,0 0,0 0,0 0,0 1.484,0 Pusat
Penyiapan rumusan NSPK Pola Pembiayaan Perumahan BLK 424,0 0,0 0,0 0,0 424,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
424,0 0,0 0,0 0,0 424,0 Pusat
Penyusunan Kajian/Mastek/Naskah Akademik kebijakan Pola Pembiayaan Perumahan BLK 3.752,6 0,0 0,0 0,0 3.752,6
3.752,6 0,0 0,0 0,0 3.752,6 Pusat
Penyusunan Kajian/Mastek/Naskah Akademik kebijakan Investasi Perumahan BLK 954,0 0,0 0,0 0,0 954,0
954,0 0,0 0,0 0,0 954,0 Pusat
02 Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, danrumah swadaya
2.160,0 0,0 0,0 0,0 2.160,0
Penyiapan rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan BLK 1.620,0 0,0 0,0 0,0 1.620,0
1.620,0 0,0 0,0 0,0 1.620,0 Pusat
Penyiapan rumusan Rapermen Investasi Perumahan BLK 540,0 0,0 0,0 0,0 540,0
540,0 0,0 0,0 0,0 540,0 Pusat
03 Laporan kinerja direktorat dan layanan administrasi perkantoran 1.170,9 0,0 0,0 0,0 1.170,9
Penyusunan Laporan Kinerja BLK 110,9 0,0 0,0 0,0 110,9
110,9 0,0 0,0 0,0 110,9 Pusat
Administrasi Perkantoran BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0
1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat
04 Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Mendapatkan Bantuan Uang Muka yangterfasilitasi
224.000,0 0,0 0,0 0,0 224.000,0
Memfasilitasi bantuan/kemudahan perolehan dan pembangunan perumahan BLK 224.000,0 0,0 0,0 0,0 224.000,0
224.000,0 0,0 0,0 0,0 224.000,0 Pusat
Jumlah 233.945,5 0,0 0,0 0,0 233.945,5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan
4. Kegiatan : Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan administrasi perkantoran dan evaluasi kinerja direktorat 12 Bulan 1 Laporan 1.170,9 ----
Jumlah layanan perkantoran 12
Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat 1
02 Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan 37LKB 15Perusahaan 11.765,0 ----
Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaanperumahan
2
Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaanperumahan
1Mastek,1NSPK
Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofoliopembiayaan perumahan
20
Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memilikiportofolio pembiayaan perumahan
10
Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS,tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertarum PNS, danTWP TNI/ POLRI untuk pembiayaan pembangunanperumahan
5
Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunderperumahan untuk pembiayaan perumahan
15
Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaanpembiayaan sekunder perumahan
0
Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabunganperumahan
1 RUU
Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabunganperumahan
5
Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang memilikiproduk/program pembiayaan swadaya masyarakat
2
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untukpembiayaan perumahan
15
Jumlah 12.935,9
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan administrasi perkantoran dan evaluasi kinerja direktorat 12 Bulan 1 Laporan 1.170,9 12 Bulan 1Laporan
12 Bulan 1Laporan
12 Bulan 1Laporan
1.241,2 1.315,7 1.394,6
Penyusunan Laporan Kinerja 1 110,9 110,9
Administrasi Kegiatan 1 1.060,0 1.060,0
02 Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan 37LKB 15Perusahaan 11.765,0 54LKB20Perusahaan
62LKB20Perusahaan
85LKB25Perusahaan
12.941,4 14.235,5 15.659,1
Penyusunan Rencana/Kebijakan/Strategi/KPJM 2 350,0 700,0
Penyiapan rumusan NSPK Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 1 700,0 700,0
Penyusunan Masukan Teknis 6 900,0 5.400,0
Koordinasi/Sinkronisasi 7 709,3 4.965,0
Jumlah 12.935,9 66 74 97 14.182,6 15.551,2 17.053,7
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan administrasi perkantoran dan evaluasi kinerja direktorat 1.170,9 0,0 0,0 0,0 1.170,9
Penyusunan Laporan Kinerja BLK 110,9 0,0 0,0 0,0 110,9
110,9 0,0 0,0 0,0 110,9 Pusat
Administrasi Kegiatan BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0
1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat
02 Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan 11.765,0 0,0 0,0 0,0 11.765,0
Penyusunan Rencana/Kebijakan/Strategi/KPJM BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat
Penyiapan rumusan NSPK Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Penyusunan Masukan Teknis BLK 5.400,0 0,0 0,0 0,0 5.400,0
5.400,0 0,0 0,0 0,0 5.400,0 Pusat
Koordinasi/Sinkronisasi BLK 4.965,0 0,0 0,0 0,0 4.965,0
4.965,0 0,0 0,0 0,0 4.965,0 Pusat
Jumlah 12.935,9 0,0 0,0 0,0 12.935,9
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan
4. Kegiatan : Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan administrasi perkantoran, materi teknis dan pedoman pembinaan sertapelaksanaan diseminasi sistem pembiayaan perumahan
12 Bl 4 Mastek 5 Lap 7.815,0 ----
Jumlah layanan perkantoran 12
Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaanpembinaan sistem pembiayaan perumahan
2
Jumlah materi teknis/ dokumen pedoman pembinaan sistempembiayaan perumahan
2
Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat 2
Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaanperumahan di wilayah I
1
Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaanperumahan di wilayah II
1
Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaanperumahan di wilayah III
1
02 Pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah,pemerintah daerah di wilayah
26LKB 34Prov 258Kab 5.060,0 ----
Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi,pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaandan bantuan teknis
10LKB 13Prov 98Kab
Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi,pemerintah daerah di wilayah III yang memperolehpembinaan dan bantuan teknis
6LKB 10Prov 72Kab
Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi,pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaandan bantuan teknis
10LKB 11Prov 88Kab
Jumlah 12.875,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan administrasi perkantoran, materi teknis dan pedoman pembinaan serta pelaksanaan diseminasi sistempembiayaan perumahan
12 Bl 4 Mastek 5 Lap 7.815,0 12 Bl 4Mastek 5 Lap
12 Bl 4Mastek 5 Lap
12 Bl 4Mastek 5 Lap
8.596,6 10.316,0 12.379,1
penyusunan rencana 2 750,0 1.500,0
penyusunan masukan teknis/pedoman 2 750,0 1.500,0
diseminasi pembiayaan perumahan 3 1.116,7 3.350,0
penyusunan laporan kinerja 2 202,5 405,0
administrasi perkantoran 12 88,3 1.060,0
02 Pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, pemerintah daerah di wilayah 26LKB 34Prov 258Kab 5.060,0 26LKB34Prov514Kab
26LKB34Prov514Kab
26LKB34Prov514Kab
6.633,0 7.959,6 9.463,8
Penyiapan materi pembinaan dan bantuan teknis 3 100,0 300,0
Pelaksanaan Pembinaan dan Bantuan Teknis 3 1.586,7 4.760,0
Jumlah 12.875,0 38 38 38 15.229,6 18.275,6 21.842,9
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan administrasi perkantoran, materi teknis dan pedoman pembinaan serta pelaksanaandiseminasi sistem pembiayaan perumahan
7.815,0 0,0 0,0 0,0 7.815,0
penyusunan rencana BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
penyusunan masukan teknis/pedoman BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
diseminasi pembiayaan perumahan BLK 3.350,0 0,0 0,0 0,0 3.350,0
3.350,0 0,0 0,0 0,0 3.350,0 Pusat
penyusunan laporan kinerja BLK 405,0 0,0 0,0 0,0 405,0
405,0 0,0 0,0 0,0 405,0 Pusat
administrasi perkantoran BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0
1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
02 Pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, pemerintah daerah diwilayah
5.060,0 0,0 0,0 0,0 5.060,0
Penyiapan materi pembinaan dan bantuan teknis BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Pembinaan dan Bantuan Teknis BLK 4.760,0 0,0 0,0 0,0 4.760,0
4.760,0 0,0 0,0 0,0 4.760,0 Pusat
Jumlah 12.875,0 0,0 0,0 0,0 12.875,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan
4. Kegiatan : Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Layanan administrasi perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan peksanaanpengendalian bantuan pembiayaan perumahan
12 Bl 2 Lap 4 Dok 4.028,0 ----
Jumlah layanan perkantoran 12
Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat 2
Jumlah dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuanpembiayaan perumahan
4
02 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaanbantuan pembiayaan perumahan di wilayah
8 13.911,0 ----
Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi danpengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II
2
Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi danpengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah III
2
Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi danpengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV
2
Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi danpengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah I
2
Jumlah 17.939,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Layanan administrasi perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan peksanaan pengendalian bantuan pembiayaanperumahan
12 Bl 2 Lap 4 Dok 4.028,0 12 Bl 2 Lap 4Dok
12 Bl 2 Lap 4Dok
12 Bl 2 Lap 4Dok
4.269,7 4.525,9 4.797,4
Penyusunan Rencana 4 225,0 900,0
Penyusunan Pedoman 2 500,0 1.000,0
Koordinasi/Sinkronisasi 1 378,0 378,0
Penyusunan Laporan Kinerja 2 345,0 690,0
Administrasi Perkantoran 12 88,3 1.060,0
02 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan diwilayah
8 13.911,0 8 8 8 15.302,1 16.903,4 17.418,0
Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis 4 2.727,8 10.911,0
Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan 4 750,0 3.000,0
Jumlah 17.939,0 20 20 20 19.571,8 21.429,3 22.215,4
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Layanan administrasi perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan peksanaan pengendalianbantuan pembiayaan perumahan
4.028,0 0,0 0,0 0,0 4.028,0
Penyusunan Rencana BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat
Penyusunan Pedoman BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Koordinasi/Sinkronisasi BLK 378,0 0,0 0,0 0,0 378,0
378,0 0,0 0,0 0,0 378,0 Pusat
Penyusunan Laporan Kinerja BLK 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0
690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Pusat
Administrasi Perkantoran BAK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0
1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
02 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaanperumahan di wilayah
13.911,0 0,0 0,0 0,0 13.911,0
Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis BLK 10.911,0 0,0 0,0 0,0 10.911,0
10.911,0 0,0 0,0 0,0 10.911,0 Pusat
Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat
Jumlah 17.939,0 0,0 0,0 0,0 17.939,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaanperumahan
4. Kegiatan : Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
5. Unit Organisasi : Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan PembiayaanPerumahan (BLU), legal dan bantuan hukum
35 31.164,0 ----
Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi 5
Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola DanaBantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)
2
Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum 28
02 Kerjasama dan rekonsiliasi LJK 59 636,0 ----
Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan PusatPengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)
39
Jumlah rekonsiliasi dengan LJK 20
03 Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, admisnistrasi perkantoran 29 Lap 12 Bln 43.371,0 ----
Jumlah laporan keuangan 8
Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJKpelaksana
225000
Jumlah laporan pemeliharaan database dan teknologiinformasi yang terintegrasi
2
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuanpembiayaan perumahan
2
Jumlah laporan pemenuhan SDM yang berkualitas 1
Jumlah laporan publikasi kegiatan Pusat Pengelola DanaBantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)
2
Jumlah laporan BMN 14
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah layanan administrasi perkantoran 12
Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran 30
04 Output Cadangan 1 133.679,0 ----
Jumlah 208.850,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU), legal danbantuan hukum
35 31.164,0 35 35 35 33.033,8 35.015,9 37.116,8
Penyusunan Rencana 2 182,0 364,0
Pelaksanaan Kegiatan Promosi 5 5.820,0 29.100,0
Penyusunan Dokumen Legal dan Pelaksanaan Bantuan Hukum 4 425,0 1.700,0
02 Kerjasama dan rekonsiliasi LJK 59 636,0 69 84 99 674,2 714,6 757,5
Persiapan 1 150,0 150,0
Koordinasi Pelaksanaan 1 150,0 150,0
Pelaksanaan Kerjasama 2 118,0 236,0
Rekonsiliasi LJK 1 75,0 75,0
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 1 25,0 25,0
03 Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, admisnistrasi perkantoran 29 Lap 12 Bln 43.371,0 29 Lap 12Bln
29 Lap 12Bln
29 Lap 12Bln
45.929,5 48.685,3 51.606,4
Penyusunan Laporan Keuangan 8 62,5 500,0
Verifikasi/Pengujian Tagihan 1 2.500,0 2.500,0
Monitoring dan Evaluasi Penyaluran FLPP 1 6.291,0 6.291,0
Penyelenggaraan Kehumasan 1 6.000,0 6.000,0
Peningkatan Kapasitas SDM 1 1.500,0 1.500,0
Updating Data dan Pemeliharaan Sistem ERP 2 640,0 1.280,0
Penyusunan Laporan BMN dan Digitalisasi Arsip 14 92,9 1.300,0
Administrasi Perkantoran 12 1.958,3 23.500,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 500,0 500,0
04 Output Cadangan 1 133.679,0 1 1 1 146.000,8 154.760,9 164.046,6
Output Cadangan 1 133.679,0 133.679,0
Jumlah 208.850,0 134 149 164 225.638,3 239.176,7 253.527,3
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan(BLU), legal dan bantuan hukum
0,0 0,0 31.164,0 0,0 31.164,0
Penyusunan Rencana BLK 0,0 0,0 364,0 0,0 364,0
0,0 0,0 364,0 0,0 364,0 Pusat
Pelaksanaan Kegiatan Promosi BLK 0,0 0,0 29.100,0 0,0 29.100,0
0,0 0,0 29.100,0 0,0 29.100,0 Pusat
Penyusunan Dokumen Legal dan Pelaksanaan Bantuan Hukum BLK 0,0 0,0 1.700,0 0,0 1.700,0
0,0 0,0 1.700,0 0,0 1.700,0 Pusat
02 Kerjasama dan rekonsiliasi LJK 0,0 0,0 636,0 0,0 636,0
Persiapan BLK 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0
0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 Pusat
Koordinasi Pelaksanaan BLK 0,0 0,0 150,0 0,0 150,0
0,0 0,0 150,0 0,0 150,0 Pusat
Pelaksanaan Kerjasama BLK 0,0 0,0 236,0 0,0 236,0
0,0 0,0 236,0 0,0 236,0 Pusat
Rekonsiliasi LJK BLK 0,0 0,0 75,0 0,0 75,0
0,0 0,0 75,0 0,0 75,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama BLK 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0
0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 Pusat
03 Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, admisnistrasi perkantoran 0,0 0,0 43.371,0 0,0 43.371,0
Penyusunan Laporan Keuangan BLK 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0
0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Verifikasi/Pengujian Tagihan BLK 0,0 0,0 2.500,0 0,0 2.500,0
0,0 0,0 2.500,0 0,0 2.500,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi Penyaluran FLPP BLK 0,0 0,0 6.291,0 0,0 6.291,0
0,0 0,0 6.291,0 0,0 6.291,0 Pusat
Penyelenggaraan Kehumasan BLK 0,0 0,0 6.000,0 0,0 6.000,0
0,0 0,0 6.000,0 0,0 6.000,0 Pusat
Peningkatan Kapasitas SDM BLK 0,0 0,0 1.500,0 0,0 1.500,0
0,0 0,0 1.500,0 0,0 1.500,0 Pusat
Updating Data dan Pemeliharaan Sistem ERP BLK 0,0 0,0 1.280,0 0,0 1.280,0
0,0 0,0 1.280,0 0,0 1.280,0 Pusat
Penyusunan Laporan BMN dan Digitalisasi Arsip BLK 0,0 0,0 1.300,0 0,0 1.300,0
0,0 0,0 1.300,0 0,0 1.300,0 Pusat
Administrasi Perkantoran BAK 0,0 0,0 23.500,0 0,0 23.500,0
0,0 0,0 23.500,0 0,0 23.500,0 Pusat
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BLK 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0
0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 Pusat
04 Output Cadangan 0,0 0,0 133.679,0 0,0 133.679,0
Output Cadangan BLK 0,0 0,0 133.679,0 0,0 133.679,0
0,0 0,0 133.679,0 0,0 133.679,0 Pusat
Jumlah 0,0 0,0 208.850,0 0,0 208.850,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas
3. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR 493.003,2
Prosentase SDM PU-PR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan 19
Jumlah 493.003,2
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5596 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian,Monev Serta SIM
200.215,7 0,0 1.834,5 0,0 202.050,2 282.855,0 314.029,0 349.397,0
5597 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja 48.315,0 0,0 0,0 0,0 48.315,0 71.390,0 78.529,0 86.382,0
5598 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 81.386,0 0,0 0,0 0,0 81.386,0 106.964,0 118.794,0 129.898,0
5599 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 96.790,0 0,0 0,0 0,0 96.790,0 111.379,0 123.209,0 134.314,0
5600 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 64.462,0 0,0 0,0 0,0 64.462,0 95.149,0 107.970,0 118.213,0
Jumlah 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR
4. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM
5. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Dukungan Manajemen 45 93.578,2 ----
Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran 2
Jumlah Laporan Kerjasama 13
Jumlah laporan pengelolaan Keuangan dan Umum 13
Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian BidangSDM
2
Jumlah Laporan Layanan PNBP 11
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data daninformasi
1
Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi 1
Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan 1
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 1
Jumlah Laporan Pasca Pendidikan 0
02 Layanan Pendidikan 197 16.111,0 ----
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/LuarNegeri)
197
03 Layanan Pelatihan 4000 35.321,0 ----
Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/LuarNegeri)
4000
04 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 4 3.200,0 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM 4
06 Peralatan dan Perlengkapan 110 5.500,0 ----
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 110
07 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 6465 48.340,0 ----
Jumlah PNS yang terpetakan yang dinilai melalui assessmentcenter dan unjuk kerja
6465
Jumlah 202.050,2
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dukungan Manajemen 45 93.578,2 51 51 51 146.669,0 161.761,0 177.496,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 45.000,0 45.000,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 13 2.942,9 38.258,0
Dukungan Manajemen 31 332,9 10.320,2
02 Layanan Pendidikan 197 16.111,0 220 300 250 20.900,0 28.500,0 23.750,0
Pendidikan 197 81,8 16.111,0
03 Layanan Pelatihan 4000 35.321,0 4000 4000 4000 52.386,0 55.823,0 74.216,0
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi 4000 8,8 35.321,0
04 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 4 3.200,0 4 4 4 2.400,0 2.000,0 2.000,0
Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 4 800,0 3.200,0
06 Peralatan dan Perlengkapan 110 5.500,0 110 110 110 6.050,0 6.050,0 6.050,0
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 110 50,0 5.500,0
07 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 6465 48.340,0 6620 6620 6620 54.450,0 59.895,0 65.885,0
Terlaksananya Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 6465 7,5 48.340,0
Jumlah 202.050,2 11005 11085 11035 282.855,0 314.029,0 349.397,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Dukungan Manajemen 91.743,7 0,0 1.834,5 0,0 93.578,2
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0
45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0 Pusat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 38.258,0 0,0 0,0 0,0 38.258,0
38.258,0 0,0 0,0 0,0 38.258,0 Provinsi DKI Jakarta
Dukungan Manajemen BLK 8.485,7 0,0 1.834,5 0,0 10.320,2
8.485,7 0,0 1.834,5 0,0 10.320,2 Provinsi DKI Jakarta
02 Layanan Pendidikan 16.111,0 0,0 0,0 0,0 16.111,0
Pendidikan BLK 16.111,0 0,0 0,0 0,0 16.111,0
16.111,0 0,0 0,0 0,0 16.111,0 Provinsi DKI Jakarta
03 Layanan Pelatihan 35.321,0 0,0 0,0 0,0 35.321,0
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi BLK 35.321,0 0,0 0,0 0,0 35.321,0
35.321,0 0,0 0,0 0,0 35.321,0 Provinsi DKI Jakarta
04 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0
Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BLK 3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0
3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Provinsi DKI Jakarta
06 Peralatan dan Perlengkapan 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BLK 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Provinsi DKI Jakarta
07 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 48.340,0 0,0 0,0 0,0 48.340,0
Terlaksananya Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja BLK 48.340,0 0,0 0,0 0,0 48.340,0
48.340,0 0,0 0,0 0,0 48.340,0 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 200.215,7 0,0 1.834,5 0,0 202.050,2
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja
5. Unit Organisasi : Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Dukungan Manajemen 6 14.215,0 ----
Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran 2
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran danSapras
1
Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor,pemantauan dan evaluasi
3
02 Sistem pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian,Pengembangan standar kompetensi, Instrumen Penilaian Potensi danKompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja
22 28.600,0 ----
Jumlah Dokumen Kebijakan sistem pengembangan SDM 5
Jumlah Dokumen Standar kompetensi, instrumen penilaiankompetensi, kualifikasi serta instrumen penilaian danindikator kinerja
4
Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Assessment 6
Jumlah Dokumen penyusunan dan pemuktahiran data basedan informasi potensi, kompetensi dan kinerja
3
Jumlah dokumen roadmap materi strategi (master plan)program unggulan/percepatan
3
Jumlah Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat 2
03 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 10000 5.500,0 ----
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah PNS yang dipantau Kinerjanya 10000
Jumlah 48.315,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dukungan Manajemen 6 14.215,0 16 16 16 33.880,0 37.268,0 40.994,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 3.915,0 3.915,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 5.000,0 5.000,0
Dukungan Manajemen 4 1.325,0 5.300,0
02 Sistem pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian, Pengembangan standar kompetensi, InstrumenPenilaian Potensi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja
22 28.600,0 22 22 22 31.460,0 34.606,0 38.067,0
Penyusunan Sistem Pengembangan SDM 23 1.243,5 28.600,0
03 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 10000 5.500,0 10000 10000 10000 6.050,0 6.655,0 7.321,0
Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 10000 0,6 5.500,0
Jumlah 48.315,0 10038 10038 10038 71.390,0 78.529,0 86.382,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Dukungan Manajemen 14.215,0 0,0 0,0 0,0 14.215,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 3.915,0 0,0 0,0 0,0 3.915,0
3.915,0 0,0 0,0 0,0 3.915,0 Provinsi DKI Jakarta
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi DKI Jakarta
Dukungan Manajemen BLK 5.300,0 0,0 0,0 0,0 5.300,0
5.300,0 0,0 0,0 0,0 5.300,0 Provinsi DKI Jakarta
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
02 Sistem pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian, Pengembangan standarkompetensi, Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja
28.600,0 0,0 0,0 0,0 28.600,0
Penyusunan Sistem Pengembangan SDM BLK 28.600,0 0,0 0,0 0,0 28.600,0
28.600,0 0,0 0,0 0,0 28.600,0 Provinsi DKI Jakarta
03 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0
Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja BLK 5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0
5.500,0 0,0 0,0 0,0 5.500,0 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 48.315,0 0,0 0,0 0,0 48.315,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
5. Unit Organisasi : Pusat Diklat SDA dan Konstruksi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Dukungan Manajemen 56 20.000,0 ----
Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran 2
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran danSapras
1
Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar 1
Jumlah Laporan KAD 1
Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 1
Jumlah Laporan Monev Pelatihan 50
02 Layanan Pelatihan 2250 19.868,0 ----
Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/LuarNegeri)
2250
03 Layanan Pendidikan 290 32.718,0 ----
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/LuarNegeri)
290
04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan ModulKediklatan
12 8.800,0 ----
Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2
Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 10
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah 81.386,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dukungan Manajemen 56 20.000,0 105 105 106 31.460,0 34.606,0 39.366,0
Pembayaran Gaji 1 5.000,0 5.000,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 4.650,0 4.650,0
Terselenggaranya Dukungan Manajemen 54 191,7 10.350,0
02 Layanan Pelatihan 2250 19.868,0 2250 2350 2350 19.868,0 20.749,0 20.749,0
Terlaksananya Pengembangan Kometensi 2250 8,8 19.868,0
03 Layanan Pendidikan 290 32.718,0 375 350 350 45.956,0 52.791,0 58.070,0
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan 290 112,8 32.718,0
04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 12 12 12 9.680,0 10.648,0 11.713,0
Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan 12 733,3 8.800,0
Jumlah 81.386,0 2742 2817 2818 106.964,0 118.794,0 129.898,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Dukungan Manajemen 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
Pembayaran Gaji BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi Jawa Barat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 4.650,0 0,0 0,0 0,0 4.650,0
4.650,0 0,0 0,0 0,0 4.650,0 Provinsi Jawa Barat
Terselenggaranya Dukungan Manajemen BLK 10.350,0 0,0 0,0 0,0 10.350,0
10.350,0 0,0 0,0 0,0 10.350,0 Provinsi Jawa Barat
02 Layanan Pelatihan 19.868,0 0,0 0,0 0,0 19.868,0
Terlaksananya Pengembangan Kometensi BLK 19.868,0 0,0 0,0 0,0 19.868,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
19.868,0 0,0 0,0 0,0 19.868,0 Provinsi Jawa Barat
03 Layanan Pendidikan 32.718,0 0,0 0,0 0,0 32.718,0
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan BLK 32.718,0 0,0 0,0 0,0 32.718,0
32.718,0 0,0 0,0 0,0 32.718,0 Provinsi Jawa Barat
04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0
Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan BLK 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0
8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Provinsi Jawa Barat
Jumlah 81.386,0 0,0 0,0 0,0 81.386,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5. Unit Organisasi : Pusat Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Wilayah
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Dukungan Manajemen 76 21.929,0 ----
Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran 2
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran danSapras
1
Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar 1
Jumlah Laporan KAD 1
Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 1
Jumlah Laporan Monev Pelatihan 70
02 Layanan Pelatihan 2750 24.283,0 ----
Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/LuarNegeri)
2750
03 Layanan Pendidikan 375 41.778,0 ----
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/LuarNegeri)
375
04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan ModulKediklatan
12 8.800,0 ----
Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2
Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 10
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah 96.790,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dukungan Manajemen 76 21.929,0 105 105 106 31.460,0 34.606,0 39.367,0
Pembayaran Gaji 1 5.000,0 5.000,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 5.479,0 5.479,0
Terselenggaranya Dukungan Manajemen 74 154,7 11.450,0
02 Layanan Pelatihan 2750 24.283,0 2750 2850 2850 24.283,0 25.164,0 25.164,0
Terlakananya Pengembangan Kompetensi 2750 8,8 24.283,0
03 Layanan Pendidikan 375 41.778,0 375 350 350 45.956,0 52.791,0 58.070,0
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan 375 111,4 41.778,0
04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 12 12 12 9.680,0 10.648,0 11.713,0
Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Diklat 12 733,3 8.800,0
Jumlah 96.790,0 3242 3317 3318 111.379,0 123.209,0 134.314,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Dukungan Manajemen 21.929,0 0,0 0,0 0,0 21.929,0
Pembayaran Gaji BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi Jawa Barat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 5.479,0 0,0 0,0 0,0 5.479,0
5.479,0 0,0 0,0 0,0 5.479,0 Provinsi Jawa Barat
Terselenggaranya Dukungan Manajemen BLK 11.450,0 0,0 0,0 0,0 11.450,0
11.450,0 0,0 0,0 0,0 11.450,0 Provinsi Jawa Barat
02 Layanan Pelatihan 24.283,0 0,0 0,0 0,0 24.283,0
Terlakananya Pengembangan Kompetensi BLK 24.283,0 0,0 0,0 0,0 24.283,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
24.283,0 0,0 0,0 0,0 24.283,0 Provinsi Jawa Barat
03 Layanan Pendidikan 41.778,0 0,0 0,0 0,0 41.778,0
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan BLK 41.778,0 0,0 0,0 0,0 41.778,0
41.778,0 0,0 0,0 0,0 41.778,0 Provinsi Jawa Barat
04 Terlaksananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0
Terlaksananya Pengembangan Pola Teknik Kurikulum dan Modul Diklat BLK 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0
8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Provinsi Jawa Barat
Jumlah 96.790,0 0,0 0,0 0,0 96.790,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
5. Unit Organisasi : Pusat Diklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Dukungan Manajemen 76 21.677,0 ----
Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran 2
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran danSapras
1
Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan JabatanFungsional
1
Jumlah Laporan KAD 1
Jumlah Laporan Pasca Pelatihan 1
Jumlah Laporan Monev Pelatihan 70
02 Layanan Pelatihan 2000 17.661,0 ----
Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/LuarNegeri)
2000
03 Pengembangan Jabatan Fungsional 50 2.750,0 ----
Jumlah Jabatan Fungsional yang di evaluasi penugasannya,pembinaannya dan pengembangannya
50
04 Layanan Pendidikan 100 13.574,0 ----
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/LuarNegeri)
100
05 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 ----
Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2
Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 10
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah 64.462,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Dukungan Manajemen 76 21.677,0 105 105 106 31.460,0 34.606,0 39.367,0
Pembayaran Gaji 1 5.000,0 5.000,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 5.277,0 5.277,0
Terselenggaranya Dukungan Manajemen 74 154,1 11.400,0
02 Layanan Pelatihan 2000 17.661,0 2000 2100 2100 17.661,0 18.542,0 18.542,0
Terlakananya Pengembangan Kompetensi 2000 8,8 17.661,0
03 Pengembangan Jabatan Fungsional 50 2.750,0 50 50 50 3.025,0 3.328,0 3.660,0
Terselenggaranya Pengembangan Jabatan Fungsional 50 55,0 2.750,0
04 Layanan Pendidikan 100 13.574,0 300 300 300 33.323,0 40.846,0 44.931,0
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan 100 135,7 13.574,0
05 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 12 8.800,0 12 12 12 9.680,0 10.648,0 11.713,0
Terlakananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan 12 733,3 8.800,0
Jumlah 64.462,0 2467 2567 2568 95.149,0 107.970,0 118.213,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Dukungan Manajemen 21.677,0 0,0 0,0 0,0 21.677,0
Pembayaran Gaji BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Provinsi DKI Jakarta
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 5.277,0 0,0 0,0 0,0 5.277,0
5.277,0 0,0 0,0 0,0 5.277,0 Provinsi DKI Jakarta
Terselenggaranya Dukungan Manajemen BLK 11.400,0 0,0 0,0 0,0 11.400,0
11.400,0 0,0 0,0 0,0 11.400,0 Provinsi DKI Jakarta
02 Layanan Pelatihan 17.661,0 0,0 0,0 0,0 17.661,0
Terlakananya Pengembangan Kompetensi BLK 17.661,0 0,0 0,0 0,0 17.661,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
17.661,0 0,0 0,0 0,0 17.661,0 Provinsi DKI Jakarta
03 Pengembangan Jabatan Fungsional 2.750,0 0,0 0,0 0,0 2.750,0
Terselenggaranya Pengembangan Jabatan Fungsional BLK 2.750,0 0,0 0,0 0,0 2.750,0
2.750,0 0,0 0,0 0,0 2.750,0 Provinsi DKI Jakarta
04 Layanan Pendidikan 13.574,0 0,0 0,0 0,0 13.574,0
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan BLK 13.574,0 0,0 0,0 0,0 13.574,0
13.574,0 0,0 0,0 0,0 13.574,0 Provinsi DKI Jakarta
05 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0
Terlakananya Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan BLK 8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0
8.800,0 0,0 0,0 0,0 8.800,0 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 64.462,0 0,0 0,0 0,0 64.462,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN
5. Unit Organisasi : Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terwujudnya Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 11 7.390,0 ----
Jumlah Dokumen Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah 11
02 Terwujudnya Pengelolaan administrasi anggaran 10.387,8 ----
Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Penganggaran 13
03 Terlaksananya koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasamaluar negeri
8.351,0 ----
Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri 12
04 Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7.980,0 ----
Tingkat Kualitas Data Pelaporan 65%
Tingkat akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan Anggaran danKLN
75
05 Terkelolanya Administrasi Perkantoran 16.279,0 ----
Jumlah Laporan Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran 2
Jumlah 50.387,8
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terwujudnya Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 11 7.390,0 11 11 11 13.906,0 17.378,0 21.729,0
Administrasi Kegiatan 12 23,5 282,0
Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama 1 3.526,0 3.526,0
Penyusunan Data dan Profile 1 2.574,0 2.574,0
Fisik Penunjang 1 36,0 36,0
Monitoring dan Evaluasi 1 972,0 972,0
02 Terwujudnya Pengelolaan administrasi anggaran 10.387,8 11.378,0 14.222,0 17.778,0
Administrasi Kegiatan 2 340,5 681,0
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1 9.483,8 9.483,8
Fisik Penunjang 1 223,0 223,0
03 Terlaksananya koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri 8.351,0 6.953,0 8.691,0 10.864,0
Administrasi Kegiatan 1 440,0 440,0
Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama 1 1.564,0 1.564,0
Fisik Penunjang 1 122,0 122,0
Monitoring dan Evaluasi 1 6.225,0 6.225,0
04 Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7.980,0 15.200,0 15.850,0 17.000,0
Administrasi kegiatan 1 451,0 451,0
Koordinasi/Sinkronisasi/Kerja Sama 1 585,0 585,0
Fisik Penunjang 1 120,0 120,0
Monitoring dan Evaluasi 1 6.824,0 6.824,0
05 Terkelolanya Administrasi Perkantoran 16.279,0 25.848,0 32.310,0 40.388,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.005,0 12.060,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 244,6 2.935,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Fisik Penunjang 1 100,0 100,0
Manajemen Pengendalian 1 1.184,0 1.184,0
Jumlah 50.387,8 11 11 11 73.285,0 88.451,0 107.759,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terwujudnya Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 7.390,0 0,0 0,0 0,0 7.390,0
Administrasi Kegiatan BAK 282,0 0,0 0,0 0,0 282,0
282,0 0,0 0,0 0,0 282,0 Pusat
Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama BLK 3.526,0 0,0 0,0 0,0 3.526,0
3.526,0 0,0 0,0 0,0 3.526,0 Pusat
Penyusunan Data dan Profile BLK 2.574,0 0,0 0,0 0,0 2.574,0
2.574,0 0,0 0,0 0,0 2.574,0 Pusat
Fisik Penunjang BAK 36,0 0,0 0,0 0,0 36,0
36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi BLK 972,0 0,0 0,0 0,0 972,0
972,0 0,0 0,0 0,0 972,0 Pusat
02 Terwujudnya Pengelolaan administrasi anggaran 10.387,8 0,0 0,0 0,0 10.387,8
Administrasi Kegiatan BAK 681,0 0,0 0,0 0,0 681,0
681,0 0,0 0,0 0,0 681,0 Pusat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BLK 9.483,8 0,0 0,0 0,0 9.483,8
9.483,8 0,0 0,0 0,0 9.483,8 Pusat
Fisik Penunjang BAK 223,0 0,0 0,0 0,0 223,0
223,0 0,0 0,0 0,0 223,0 Pusat
03 Terlaksananya koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri 8.351,0 0,0 0,0 0,0 8.351,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Administrasi Kegiatan BAK 440,0 0,0 0,0 0,0 440,0
440,0 0,0 0,0 0,0 440,0 Pusat
Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama BLK 1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0
1.564,0 0,0 0,0 0,0 1.564,0 Pusat
Fisik Penunjang BAK 122,0 0,0 0,0 0,0 122,0
122,0 0,0 0,0 0,0 122,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi BLK 6.225,0 0,0 0,0 0,0 6.225,0
6.225,0 0,0 0,0 0,0 6.225,0 Pusat
04 Terkelolanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7.980,0 0,0 0,0 0,0 7.980,0
Administrasi kegiatan BAK 451,0 0,0 0,0 0,0 451,0
451,0 0,0 0,0 0,0 451,0 Pusat
Koordinasi/Sinkronisasi/Kerja Sama BLK 585,0 0,0 0,0 0,0 585,0
585,0 0,0 0,0 0,0 585,0 Pusat
Fisik Penunjang BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 Pusat
Monitoring dan Evaluasi BLK 6.824,0 0,0 0,0 0,0 6.824,0
6.824,0 0,0 0,0 0,0 6.824,0 Pusat
05 Terkelolanya Administrasi Perkantoran 16.279,0 0,0 0,0 0,0 16.279,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BLK 12.060,0 0,0 0,0 0,0 12.060,0
12.060,0 0,0 0,0 0,0 12.060,0 Pusat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 2.935,0 0,0 0,0 0,0 2.935,0
2.935,0 0,0 0,0 0,0 2.935,0 Pusat
Fisik Penunjang BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Manajemen Pengendalian BLK 1.184,0 0,0 0,0 0,0 1.184,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.184,0 0,0 0,0 0,0 1.184,0 Pusat
Jumlah 50.387,8 0,0 0,0 0,0 50.387,8
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana
5. Unit Organisasi : Biro Kepegawaian dan Ortala
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Penyusunan Penerapan dan Evaluasi, Organisasi, Tatalaksana dan FasilitasiReformasi Birokrasi
9 6.700,0 ----
Jumlah Dokumen Organisasi, Tatalaksana, PerencanaanPegawai dan Reformasi Birokrasi
9
02 Pelaksanaan, Perencanaan, pembinaan dan Manajemen Kepegawaian 1850 19.571,0 ----
Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan PembinaanPegawai
1850
Jumlah Dokumen Mutasi dan Layanan Umum Kepegawaian 4500
Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan BidangKepegawaian
12
Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian 3
03 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2 19.400,0 ----
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kegiatan 2
Jumlah 45.671,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Penyusunan Penerapan dan Evaluasi, Organisasi, Tatalaksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi 9 6.700,0 9 10 10 6.405,0 6.725,0 7.061,0
Fasilitasi 8 275,0 2.200,0
Manajemen SDM Bidang PU 1 4.500,0 4.500,0
02 Pelaksanaan, Perencanaan, pembinaan dan Manajemen Kepegawaian 1850 19.571,0 1850 1850 1850 21.073,0 22.126,0 23.243,0
Manajemen SDM Bidang PU 1850 3,6 6.650,0
Pembinaaan dan Pemberdayaan SDM 1850 3,6 6.650,0
Bantuan Teknis/Administrasi/manajemen 1850 2,7 5.061,0
sosialisasi/diseminasi/worksop/seminar 1 1.210,0 1.210,0
03 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2 19.400,0 2 2 2 20.475,0 21.498,0 22.573,0
Pembayaran Honor, Tunjangan 1 15.500,0 15.500,0
Operasional Pekantoran 1 2.500,0 2.500,0
Administrasi Kegiatan 1 1.400,0 1.400,0
Jumlah 45.671,0 1861 1862 1862 47.953,0 50.349,0 52.877,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Penyusunan Penerapan dan Evaluasi, Organisasi, Tatalaksana dan Fasilitasi ReformasiBirokrasi
6.700,0 0,0 0,0 0,0 6.700,0
Fasilitasi BLK 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0
2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Kota Jakarta Selatan
Manajemen SDM Bidang PU BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kota Jakarta Selatan
02 Pelaksanaan, Perencanaan, pembinaan dan Manajemen Kepegawaian 19.571,0 0,0 0,0 0,0 19.571,0
Manajemen SDM Bidang PU BLK 6.650,0 0,0 0,0 0,0 6.650,0
6.650,0 0,0 0,0 0,0 6.650,0 Kota Jakarta Selatan
Pembinaaan dan Pemberdayaan SDM BLK 6.650,0 0,0 0,0 0,0 6.650,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
6.650,0 0,0 0,0 0,0 6.650,0 Kota Jakarta Selatan
Bantuan Teknis/Administrasi/manajemen BLK 5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0
5.061,0 0,0 0,0 0,0 5.061,0 Kota Jakarta Selatan
sosialisasi/diseminasi/worksop/seminar BLK 1.210,0 0,0 0,0 0,0 1.210,0
1.210,0 0,0 0,0 0,0 1.210,0 Kota Jakarta Selatan
03 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 19.400,0 0,0 0,0 0,0 19.400,0
Pembayaran Honor, Tunjangan BLK 15.500,0 0,0 0,0 0,0 15.500,0
15.500,0 0,0 0,0 0,0 15.500,0 Kota Jakarta Selatan
Operasional Pekantoran BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kota Jakarta Selatan
Administrasi Kegiatan BAK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 Kota Jakarta Selatan
Jumlah 45.671,0 0,0 0,0 0,0 45.671,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian
5. Unit Organisasi : Biro Keuangan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terlaksananya Pembinaan Bidang Keuangan 1250 6.000,0 ----
Jumlah SDM yang Mengikuti Pembinaan 1250
02 Terselenggaranya Penatausahaan Perbendaharaan 6 5.200,0 ----
Jumlah Laporan Penatausahaan Perbendaharaan 6
03 Tersusunnya Laporan Keuangan 15 6.000,0 ----
Jumlah Laporan Keuangan 15
04 Tersedianya NSPK Bidang Keuangan 2 4.000,0 ----
Jumlah Dokumen NSPK Bidang Keuangan 2
05 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 3 9.300,0 ----
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 1
Jumlah 30.500,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terlaksananya Pembinaan Bidang Keuangan 1250 6.000,0 1100 1100 1100 7.200,0 7.800,0 8.500,0
Bimbingan/Pendampingan 1250 4,8 6.000,0
02 Terselenggaranya Penatausahaan Perbendaharaan 6 5.200,0 6 6 6 6.300,0 6.800,0 7.500,0
Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya 6 866,7 5.200,0
03 Tersusunnya Laporan Keuangan 15 6.000,0 15 15 15 7.000,0 7.500,0 8.300,0
Manajemen Keuangan Bidang Pekerjaan Umum 15 400,0 6.000,0
04 Tersedianya NSPK Bidang Keuangan 2 4.000,0 2 2 2 4.700,0 5.200,0 5.700,0
Penyusunan NSPK, Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan 2 2.000,0 4.000,0
05 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 3 9.300,0 3 3 3 11.800,0 12.700,0 15.000,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 6.900,0 6.900,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 2.150,0 2.150,0
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1 250,0 250,0
Jumlah 30.500,0 1126 1126 1126 37.000,0 40.000,0 45.000,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terlaksananya Pembinaan Bidang Keuangan 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
Bimbingan/Pendampingan BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
02 Terselenggaranya Penatausahaan Perbendaharaan 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0
Pembinaan/Pemberdayaan Lainnya BLK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0
5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Pusat
03 Tersusunnya Laporan Keuangan 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
Manajemen Keuangan Bidang Pekerjaan Umum BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
04 Tersedianya NSPK Bidang Keuangan 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
Penyusunan NSPK, Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
05 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran 9.300,0 0,0 0,0 0,0 9.300,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 6.900,0 0,0 0,0 0,0 6.900,0
6.900,0 0,0 0,0 0,0 6.900,0 Pusat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0
2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 Pusat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat
Jumlah 30.500,0 0,0 0,0 0,0 30.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum
5. Unit Organisasi : Biro Hukum
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum 350 11.390,0 04 ----
Jumlah produk hukum yang diproses 30
Jumlah SDM yang dibina 320
02 Terwujudnya bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaanhukum
380 7.370,0 04 09 04 ----
Jumlah masalah hukum di Kementerian PU yang ditangani 40
Jumlah opini hukum, MoU, dan perjanjian kerjasama yangdisusun
25
Jumlah SDM yang dibina 315
03 Terkelolanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum 100 1.230,0 04 09 04 ----
Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringandokumentasi dan informasi hukum
60
Jumlah SDM yang dibina 40
04 Ditetapkannya rumah negara serta usul pengalihan status rumah negara 80 700,0 04 09 04 ----
Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulanpengalihan status rumah negara
80
05 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 4 8.310,0 04 05 04 ----
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi perkantoran 4
Jumlah 29.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum 350 11.390,0 350 350 350 13.944,0 14.900,0 16.389,0
Peraturan Perundang-undangan 30 303,9 9.118,0
Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar 320 7,1 2.272,0
02 Terwujudnya bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum 380 7.370,0 380 380 380 9.279,0 10.208,0 11.229,0
Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar 40 109,3 4.370,0
Bantuan Hukum/Legal 315 9,5 3.000,0
03 Terkelolanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum 100 1.230,0 100 100 100 1.573,0 1.730,0 1.903,0
Informasi/Komunikasi/Produk Audio Visual 60 20,5 1.230,0
04 Ditetapkannya rumah negara serta usul pengalihan status rumah negara 80 700,0 80 80 80 770,0 847,0 932,0
Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen 80 8,8 700,0
05 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 4 8.310,0 4 4 4 9.484,0 10.875,0 11.967,0
Pembayaran gaji dan tunjangan 1 4.584,0 4.584,0
Penyelenggaraan operasional 1 1.492,0 1.492,0
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran 1 2.190,0 2.190,0
Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) 1 44,0 44,0
Jumlah 29.000,0 914 914 914 35.050,0 38.560,0 42.420,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum 11.390,0 0,0 0,0 0,0 11.390,0
Peraturan Perundang-undangan BLK 9.118,0 0,0 0,0 0,0 9.118,0
9.118,0 0,0 0,0 0,0 9.118,0 Provinsi DKI Jakarta
Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar BLK 2.272,0 0,0 0,0 0,0 2.272,0
2.272,0 0,0 0,0 0,0 2.272,0 Provinsi DKI Jakarta
02 Terwujudnya bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum 7.370,0 0,0 0,0 0,0 7.370,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar BLK 4.370,0 0,0 0,0 0,0 4.370,0
4.370,0 0,0 0,0 0,0 4.370,0 Provinsi DKI Jakarta
Bantuan Hukum/Legal BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi DKI Jakarta
03 Terkelolanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum 1.230,0 0,0 0,0 0,0 1.230,0
Informasi/Komunikasi/Produk Audio Visual BLK 1.230,0 0,0 0,0 0,0 1.230,0
1.230,0 0,0 0,0 0,0 1.230,0 Provinsi DKI Jakarta
04 Ditetapkannya rumah negara serta usul pengalihan status rumah negara 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Provinsi DKI Jakarta
05 Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 8.310,0 0,0 0,0 0,0 8.310,0
Pembayaran gaji dan tunjangan BAK 4.584,0 0,0 0,0 0,0 4.584,0
4.584,0 0,0 0,0 0,0 4.584,0 Provinsi DKI Jakarta
Penyelenggaraan operasional BAK 1.492,0 0,0 0,0 0,0 1.492,0
1.492,0 0,0 0,0 0,0 1.492,0 Provinsi DKI Jakarta
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran BLK 2.190,0 0,0 0,0 0,0 2.190,0
2.190,0 0,0 0,0 0,0 2.190,0 Provinsi DKI Jakarta
Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) BLK 44,0 0,0 0,0 0,0 44,0
44,0 0,0 0,0 0,0 44,0 Provinsi DKI Jakarta
Jumlah 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Unit Organisasi : Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terwujudnya hasil pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN 20.300,0 nu ----
Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN 12
Jumlah laporan pengawasan, Pengamanan, dan PengendalianBMN
6
Jumlah aplikasi pengembangan Sistem 1
Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN 3
Jumlah laporan pemantauan, Evaluasi,dan PerencanaanPengelolaan BMN
9
Jumlah laporan sosialisasi BMN 9
Jumlah Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, danPengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa
3
Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 4
02 Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yangakuntabel
3 Laporan 6.300,0 nu ----
Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan PengadaanLayanan Pengadaan Barang / Jasa
3
03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 4 Dokumen 8.400,0 nu ----
Terkelolanya administrasi Perkantoran 4
Jumlah 35.000,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terwujudnya hasil pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN 20.300,0 21.315,0 22.381,0 23.500,0
Manajemen Aset Bidang Pekerjaan Umum 12 262,5 3.150,0
Pengawasan Lainnya ( Pengawasan, Pengamanan, & Pengendalian BMN) 6 962,5 5.775,0
Pengembangan Sistem Informasi BMN Kementerian PUPR 1 950,0 950,0
Peraturan Perundang-undangan 3 233,3 700,0
Monitoring dan Evaluasi 9 666,7 6.000,0
Sosialisasi / Desiminasi / Workshop / Seminar 9 413,9 3.725,0
02 Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akuntabel 3 Laporan 6.300,0 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 6.615,0 6.946,0 7.293,0
Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa 3 2.100,0 6.300,0
03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 4 Dokumen 8.400,0 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 8.820,0 9.261,0 9.724,0
Pembayaran Gaji, Honor, dan Tujnangan 1 6.600,0 6.600,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 1.056,0 1.056,0
Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 1 700,0 700,0
Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Mon) Satker Kem. PU 1 44,0 44,0
Jumlah 35.000,0 8 8 8 36.750,0 38.588,0 40.517,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terwujudnya hasil pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN 20.300,0 0,0 0,0 0,0 20.300,0
Manajemen Aset Bidang Pekerjaan Umum BLK 3.150,0 0,0 0,0 0,0 3.150,0
3.150,0 0,0 0,0 0,0 3.150,0 Kota Jakarta Selatan
Pengawasan Lainnya ( Pengawasan, Pengamanan, & Pengendalian BMN) BLK 5.775,0 0,0 0,0 0,0 5.775,0
5.775,0 0,0 0,0 0,0 5.775,0 Kota Jakarta Selatan
Pengembangan Sistem Informasi BMN Kementerian PUPR BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0
950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Kota Jakarta Selatan
Peraturan Perundang-undangan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kota Jakarta Selatan
Monitoring dan Evaluasi BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kota Jakarta Selatan
Sosialisasi / Desiminasi / Workshop / Seminar BLK 3.725,0 0,0 0,0 0,0 3.725,0
3.725,0 0,0 0,0 0,0 3.725,0 Kota Jakarta Selatan
02 Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akuntabel 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0
Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan PengadaanBarang / Jasa
BLK 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0
6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0 Kota Jakarta Selatan
03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 8.400,0 0,0 0,0 0,0 8.400,0
Pembayaran Gaji, Honor, dan Tujnangan BAK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0
6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0 Kota Jakarta Selatan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 1.056,0 0,0 0,0 0,0 1.056,0
1.056,0 0,0 0,0 0,0 1.056,0 Kota Jakarta Selatan
Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran BAK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kota Jakarta Selatan
Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Mon) Satker Kem. PU BAK 44,0 0,0 0,0 0,0 44,0
44,0 0,0 0,0 0,0 44,0 Kota Jakarta Selatan
Jumlah 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik
5. Unit Organisasi : Biro Komunikasi dan Publikasi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersedianya layanan informasi publik 365 22.790,0 nu ----
Jumlah peliputan kegiatan kementerian 365
Jumlah publikasi 60
Jumlah bahan informasi pimpinan 300
Jumlah permintaan informasi 310
02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 12 20.000,0 nu ----
Jumlah bulan layanan perkantoran 12
Jumlah 42.790,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersedianya layanan informasi publik 365 22.790,0 365 365 365 32.500,0 37.000,0 42.000,0
Pengelolaan Materi Informasi dan Monitoring Berita 2 500,0 1.000,0
Peningkatan Pelayanan Informasi Melalui Peliputan Kegiatan Pimpinan 365 11,0 4.000,0
Dokumentasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang PUPR 2 1.000,0 2.000,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Penyiapan Bahan Publikasi 2 750,0 1.500,0
Pemberitaan Melalui Berbagai Media 60 83,3 5.000,0
Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan Kementerian 2 750,0 1.500,0
Fasilitasi Penyiapan Laporan Pimpinan 300 19,3 5.790,0
Fasilitasi Permintaan Informasi 310 6,5 2.000,0
02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 12 20.000,0 12 12 12 20.500,0 21.000,0 22.000,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 1.000,0 12.000,0
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 416,7 5.000,0
Penyelenggaraan TU dan Operasional Biro Komunikasi Publik 12 125,0 1.500,0
Dokumen Strategi dan Evaluasi Kegiatan Komunikasi Publik 12 125,0 1.500,0
Jumlah 42.790,0 377 377 377 53.000,0 58.000,0 64.000,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Tersedianya layanan informasi publik 22.790,0 0,0 0,0 0,0 22.790,0
Pengelolaan Materi Informasi dan Monitoring Berita BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
Peningkatan Pelayanan Informasi Melalui Peliputan Kegiatan Pimpinan BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat
Dokumentasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang PUPR BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
Penyiapan Bahan Publikasi BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Pemberitaan Melalui Berbagai Media BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan Kementerian BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Fasilitasi Penyiapan Laporan Pimpinan BLK 5.790,0 0,0 0,0 0,0 5.790,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.790,0 0,0 0,0 0,0 5.790,0 Pusat
Fasilitasi Permintaan Informasi BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat
02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0
12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0 Pusat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat
Penyelenggaraan TU dan Operasional Biro Komunikasi Publik BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Dokumen Strategi dan Evaluasi Kegiatan Komunikasi Publik BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Jumlah 42.790,0 0,0 0,0 0,0 42.790,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya
5. Unit Organisasi : SNVT P4SB PUPR Lainnya
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Pembangunan dan rehabilitasi gedung 1 9.943,2 nu ----
Jumlah Bangunan Gedung Yang Dikembangkan/ditingkatkanKualitasnya
0
Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara 1
02 Perbaikan infrastruktur mendesak 0,0 ----
Perbaikan infrastruktur mendesak 0.000000
03 Laporan Dukungan Terhadap Kawasan-Kawasan Khusus dan PekerjaanStrategis Bidang PUPR Lainnya
12 48.852,4 nu ----
Laporan Dokumen Pengembangan, Pengendalian danPelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya
12
Jumlah 58.795,6
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Pembangunan dan rehabilitasi gedung 1 9.943,2 2 2 3 212,5 186,3 156,3
Operasional dan Pemeliharaan 1 9.943,2 9.943,2
02 Perbaikan infrastruktur mendesak 0,0 0,0 0,0 0,0
03 Laporan Dukungan Terhadap Kawasan-Kawasan Khusus dan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 12 48.852,4 12 12 12 43,2 43,8 45,0
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Administrasi Kegiatan 12 139,5 1.674,3
Fasilitasi 1 1.800,0 1.800,0
Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen 2 8.225,0 16.450,0
Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama 4 2.596,3 10.385,0
Perkuatan Kelembagaan (Capacity Building) 2 2.800,0 5.600,0
Studi Lainnya 1 4.843,1 4.843,1
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2 4.050,0 8.100,0
Jumlah 58.795,6 14 14 15 255,7 230,1 201,3
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Pembangunan dan rehabilitasi gedung 9.943,2 0,0 0,0 0,0 9.943,2
Operasional dan Pemeliharaan BLK 9.943,2 0,0 0,0 0,0 9.943,2
9.943,2 0,0 0,0 0,0 9.943,2 Pusat
03 Laporan Dukungan Terhadap Kawasan-Kawasan Khusus dan Pekerjaan Strategis BidangPUPR Lainnya
48.852,4 0,0 0,0 0,0 48.852,4
Administrasi Kegiatan BAK 1.674,3 0,0 0,0 0,0 1.674,3
1.674,3 0,0 0,0 0,0 1.674,3 Pusat
Fasilitasi BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 Pusat
Bantuan Teknis/Administratif/Manajemen BLK 16.450,0 0,0 0,0 0,0 16.450,0
16.450,0 0,0 0,0 0,0 16.450,0 Pusat
Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama BLK 10.385,0 0,0 0,0 0,0 10.385,0
10.385,0 0,0 0,0 0,0 10.385,0 Pusat
Perkuatan Kelembagaan (Capacity Building) BLK 5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0
5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0 Pusat
Studi Lainnya BLK 4.843,1 0,0 0,0 0,0 4.843,1
4.843,1 0,0 0,0 0,0 4.843,1 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BLK 8.100,0 0,0 0,0 0,0 8.100,0
8.100,0 0,0 0,0 0,0 8.100,0 Pusat
Jumlah 58.795,6 0,0 0,0 0,0 58.795,6
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik
5. Unit Organisasi : Biro Komunikasi dan Publikasi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Tersedianya layanan informasi publik 365 0,0 nu ----
Jumlah peliputan kegiatan kementerian 365
Jumlah publikasi 60
Jumlah bahan informasi pimpinan 300
Jumlah permintaan informasi 310
02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 12 0,0 nu ----
Jumlah bulan layanan perkantoran 12
Jumlah 0,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Tersedianya layanan informasi publik 365 0,0 365 365 365 53.000,0 58.000,0 64.000,0
02 Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran 12 0,0 12 12 12 0,0 0,0 0,0
Jumlah 0,0 377 377 377 53.000,0 58.000,0 64.000,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
5. Unit Organisasi : Biro Umum
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terwujudnya pelayanan umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan 1 30.241,0 ----
Jumlah Laporan ketatausahaan Pimpinan 1
Jumlah Laporan Ketatausahaan Biro 1
Jumlah Laporan Keprotokolan 1
Jumlah Laporan Pengelolaan Prasarana & Sarana Lingkungan 1
Jumlah Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung 1
Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung danRumah Jabatan
1
Jumlah laporan pembinaan pelayanan pengamanan 1
Jumlah laporan pembinaan pelayanan kesehatan 1
Jumlah laporan pembinaan pelayanan kerumahtanggaan 1
02 Terwujudnya hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata NaskahDinas tingkat Kementerian serta BMN tingkat Sekretariat Jenderal
1 2.136,0 ----
Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan 1
Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan tata naskahdinas
1
Jumlah laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal 2
03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 1 58.763,0 ----
Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 1
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah 91.140,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terwujudnya pelayanan umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan 1 30.241,0 1 1 1 33.265,0 36.592,0 40.251,0
Laporan ketatausahaan Pimpinan 1 1.776,0 1.776,0
Laporan Ketatausahaan Biro 1 1.744,0 1.744,0
Laporan Keprotokolan 1 1.241,0 1.241,0
Laporan Pengelolaan Prasarana & Sarana Lingkungan 1 5.650,0 5.650,0
Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung 1 5.170,0 5.170,0
Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan 1 7.600,0 7.600,0
laporan pembinaan pelayanan pengamanan 1 630,0 630,0
Laporan pembinaan pelayanan kesehatan 1 2.070,0 2.070,0
Laporan pembinaan pelayanan kerumahtanggaan 1 4.360,0 4.360,0
02 Terwujudnya hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian sertaBMN tingkat Sekretariat Jenderal
1 2.136,0 1 1 1 2.350,0 2.585,0 2.843,0
Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan 1 852,0 852,0
Dokumen pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas 1 582,0 582,0
Laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal 1 702,0 702,0
03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 1 58.763,0 1 1 1 64.639,0 71.103,0 78.214,0
Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 1 58.763,0 58.763,0
Jumlah 91.140,0 3 3 3 100.254,0 110.280,0 121.308,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terwujudnya pelayanan umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan 30.241,0 0,0 0,0 0,0 30.241,0
Laporan ketatausahaan Pimpinan BAK 1.776,0 0,0 0,0 0,0 1.776,0
1.776,0 0,0 0,0 0,0 1.776,0 Pusat
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Laporan Ketatausahaan Biro BAK 1.744,0 0,0 0,0 0,0 1.744,0
1.744,0 0,0 0,0 0,0 1.744,0 Pusat
Laporan Keprotokolan BAK 1.241,0 0,0 0,0 0,0 1.241,0
1.241,0 0,0 0,0 0,0 1.241,0 Pusat
Laporan Pengelolaan Prasarana & Sarana Lingkungan BAK 5.650,0 0,0 0,0 0,0 5.650,0
5.650,0 0,0 0,0 0,0 5.650,0 Pusat
Laporan Pengelolaan Utilitas Bangunan Gedung BAK 5.170,0 0,0 0,0 0,0 5.170,0
5.170,0 0,0 0,0 0,0 5.170,0 Pusat
Laporan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan BAK 7.600,0 0,0 0,0 0,0 7.600,0
7.600,0 0,0 0,0 0,0 7.600,0 Pusat
laporan pembinaan pelayanan pengamanan BAK 630,0 0,0 0,0 0,0 630,0
630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 Pusat
Laporan pembinaan pelayanan kesehatan BAK 2.070,0 0,0 0,0 0,0 2.070,0
2.070,0 0,0 0,0 0,0 2.070,0 Pusat
Laporan pembinaan pelayanan kerumahtanggaan BAK 4.360,0 0,0 0,0 0,0 4.360,0
4.360,0 0,0 0,0 0,0 4.360,0 Pusat
02 Terwujudnya hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkatKementerian serta BMN tingkat Sekretariat Jenderal
2.136,0 0,0 0,0 0,0 2.136,0
Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan BAK 852,0 0,0 0,0 0,0 852,0
852,0 0,0 0,0 0,0 852,0 Pusat
Dokumen pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas BAK 582,0 0,0 0,0 0,0 582,0
582,0 0,0 0,0 0,0 582,0 Pusat
Laporan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal BAK 702,0 0,0 0,0 0,0 702,0
702,0 0,0 0,0 0,0 702,0 Pusat
03 Terkelolanya administrasi Perkantoran 58.763,0 0,0 0,0 0,0 58.763,0
Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran BAK 58.763,0 0,0 0,0 0,0 58.763,0
58.763,0 0,0 0,0 0,0 58.763,0 Pusat
Jumlah 91.140,0 0,0 0,0 0,0 91.140,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
3. Sasaran Program : 1.Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR
4. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman
5. Unit Organisasi : Pusat Pengolahan Data dan Teknologi Informasi
6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terwujudnya hasil pembinaan dan pengelolaan data dan TIK 450 21.351,4 nu ----
Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIKdi Kemen PUPR yang disusun
5
Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina 450
Jumlah sistem informasi yang terintegrasi 3
Jumlah Peta Tematik Bidang PUPR yang dihasilkandan dipublikasikan
3
Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PUPR-anyang disusun
5
Jumlah Sistem Aplikasi yang telah MemanfaatkanInfrastruktur Teknologi Informasi dan KomunikasiKementerian PUPR
12
02 Terkelolanya administrasi Perkantoran 12 22.121,0 nu ----
Jumlah Laporan Pengelolaan AdministrasiPerkantoran
12
03 Tersedianya pengelolaan data dan informasi Audio VisualInfrastruktur PU PR
13 1.707,1 ----
Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data DanInformasi Audio Visualnya
7
Jumlah Informasi Audio Visual Yang DipublikasikanSetiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio Visual
4
Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalamPengelolaan Data & Informasi Audio Visual
2
04 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran BPAV 12 6.822,8 ----
Jumlah layanan perkantoran 12
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang NawacitaDukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
05 Meningkatnya Layanan Publik PNBP 12 297,7 ----
Jumlah bulan Layanan Publik 12
Jumlah 52.300,0
7. Rincian Kegiatan
A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan BiayaJumlah Alokasi (Juta
Rupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terwujudnya hasil pembinaan dan pengelolaan data dan TIK 450 21.351,4 450 450 450 53.500,0 57.000,0 61.500,0
Administrasi kegiatan 12 161,3 1.935,0
Pendidikan dan pelatihan 450 1,7 750,0
Bimbingan/pendampingan 1 2.300,0 2.300,0
Bantuan teknis / administratif 1 8.795,0 8.795,0
Pembinaan dan pemberdayaan lainnya 12 631,0 7.571,4
02 Terkelolanya administrasi Perkantoran 12 22.121,0 12 12 12 27.000,0 28.500,0 29.000,0
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 830,2 9.962,0
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 854,3 10.251,0
Persiapan dan pemutakhiran data dasar 12 3,2 37,8
Pencatatan dan pemutakhiran data pelaksanaan 12 0,3 3,3
Penyusunan dan pencetakan laporan 12 0,7 8,9
Penyusunan rencana kerja dan anggaran 1 1.255,9 1.255,9
Bantuan teknis/administrasi 12 50,2 602,1
03 Tersedianya pengelolaan data dan informasi Audio Visual Infrastruktur PU PR 13 1.707,1 13 13 13 2.030,0 2.100,0 2.180,0
Pengelolaan Galeri Informasi Audio isual 4 154,7 618,7
Pengelolaan Data dan Informasi Audio Visual 3 257,4 772,3
Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data dan Informasi Audio Visual 1 316,1 316,1
04 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran BPAV 12 6.822,8 12 12 12 7.170,0 7.600,0 8.020,0
Pembayaran gaji dan tunjangan 12 369,5 4.434,3
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 156,0 1.872,5
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran 0 0,0 516,0
05 Meningkatnya Layanan Publik PNBP 12 297,7 12 12 12 180,0 190,0 200,0
Bantuan teknis/administrasi 12 24,8 297,7
Jumlah 52.300,0 499 499 499 89.880,0 95.390,0 100.900,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terwujudnya hasil pembinaan dan pengelolaan data dan TIK 21.351,4 0,0 0,0 0,0 21.351,4
Administrasi kegiatan BLK 1.935,0 0,0 0,0 0,0 1.935,0
1.935,0 0,0 0,0 0,0 1.935,0 Pusat
Pendidikan dan pelatihan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat
Bimbingan/pendampingan BLK 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0
2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 Pusat
Bantuan teknis / administratif BLK 8.795,0 0,0 0,0 0,0 8.795,0
8.795,0 0,0 0,0 0,0 8.795,0 Pusat
Pembinaan dan pemberdayaan lainnya BLK 7.571,4 0,0 0,0 0,0 7.571,4
7.571,4 0,0 0,0 0,0 7.571,4 Pusat
02 Terkelolanya administrasi Perkantoran 22.081,1 0,0 39,9 0,0 22.121,0
Pembayaran gaji dan tunjangan BAK 9.962,0 0,0 0,0 0,0 9.962,0
9.962,0 0,0 0,0 0,0 9.962,0 Pusat
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran BAK 10.251,0 0,0 0,0 0,0 10.251,0
10.251,0 0,0 0,0 0,0 10.251,0 Pusat
Persiapan dan pemutakhiran data dasar BAK 37,8 0,0 0,0 0,0 37,8
37,8 0,0 0,0 0,0 37,8 Pusat
Pencatatan dan pemutakhiran data pelaksanaan BAK 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3
3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 Pusat
Penyusunan dan pencetakan laporan BAK 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9
8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Pusat
Penyusunan rencana kerja dan anggaran BAK 1.255,9 0,0 0,0 0,0 1.255,9
1.255,9 0,0 0,0 0,0 1.255,9 Pusat
Bantuan teknis/administrasi BAK 562,2 0,0 39,9 0,0 602,1
562,2 0,0 39,9 0,0 602,1 Pusat
03 Tersedianya pengelolaan data dan informasi Audio Visual Infrastruktur PU PR 1.707,1 0,0 0,0 0,0 1.707,1
Pengelolaan Galeri Informasi Audio isual BLK 618,7 0,0 0,0 0,0 618,7
618,7 0,0 0,0 0,0 618,7 Kota Surabaya
Pengelolaan Data dan Informasi Audio Visual BLK 772,3 0,0 0,0 0,0 772,3
772,3 0,0 0,0 0,0 772,3 Kota Surabaya
Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data danInformasi Audio Visual
BLK 316,1 0,0 0,0 0,0 316,1
316,1 0,0 0,0 0,0 316,1 Kota Surabaya
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
04 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran BPAV 6.822,8 0,0 0,0 0,0 6.822,8
Pembayaran gaji dan tunjangan BAK 4.434,3 0,0 0,0 0,0 4.434,3
4.434,3 0,0 0,0 0,0 4.434,3 Kota Surabaya
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran BAK 1.872,5 0,0 0,0 0,0 1.872,5
1.872,5 0,0 0,0 0,0 1.872,5 Kota Surabaya
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran BLK 516,0 0,0 0,0 0,0 516,0
516,0 0,0 0,0 0,0 516,0 Kota Surabaya
05 Meningkatnya Layanan Publik PNBP 0,0 0,0 297,7 0,0 297,7
Bantuan teknis/administrasi BAK 0,0 0,0 297,7 0,0 297,7
0,0 0,0 297,7 0,0 297,7 Kota Surabaya
Jumlah 51.962,4 0,0 337,6 0,0 52.300,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---