evolução da receita – outubro/11 - msp

23
Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP Valores em R$ Milhões DISCRIMINAÇÃO Receita Orçada Realizada no Mês % sobre Orçado Realizada até Outubro % realizado Receitas Correntes 31.067,29 2.440,44 7,86 25.670,34 82,63 Receita Tributária 14.710,36 1.181,35 8,03 12.539,50 85,24 IPTU 4.542,69 317,85 7,00 4.136,79 91,06 IRRF 975,93 75,77 7,76 751,47 77,00 ITBI 1.076,61 98,15 9,12 895,31 83,16 ISS 7.863,73 677,47 8,62 6.573,35 83,59 Outras Rc Tributarias 251,40 12,10 0,05 182,58 72,63 Transferências Correntes 13.029,14 891,81 6,84 10.247,01 78,65 ICMS 5.936,22 479,94 8,08 4.766,07 80,29 IPVA 1.900,95 37,08 1,95 1.739,45 91,50 FUNDEB 2.777,28 204,56 7,37 2.171,82 78,20 FPM 163,40 14,83 9,08 150,64 92,19 Outras Transf. Correntes 2.251,29 155,40 6,90 1.419,03 63,03 Multas 961,51 86,27 8,97 615,67 64,03 Receita de Divida Ativa 338,23 22,98 6,79 157,58 46,59 Demais Receitas Correntes 2.028,06 258,02 12,72 2.110,58 104,07 Receitas de Capital 3.802,88 68,83 1,81 751,57 19,76 Operações de Crédito 107,30 0,00 0,00 28,37 26,44 Alienação de Bens 596,00 0,01 0,00 0,84 0,14 Outras Receitas de Capital 3.099,58 68,82 2,22 722,36 23,31 Dedução da Receita -1.609,78 -102,30 6,35 -1.354,73 84,16 RECEITA TOTAL 33.260,39 2.406,97 16,02 25.067,18 75,37

Upload: elata

Post on 08-Jan-2016

38 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP. Comparativo Receita Orçada 2011 X Receita Proposta 2012. ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE. ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE. Adiada, pela quarta vez, a abertura dos envelopes, agora para 31/10/11. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Evolução da Receita – Outubro/11 - MSPEvolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Valores em R$ Milhões

DISCRIMINAÇÃO Receita Orçada Realizada no Mês % sobre Orçado Realizada até Outubro % realizado

Receitas Correntes 31.067,29 2.440,44 7,86 25.670,34 82,63

Receita Tributária 14.710,36 1.181,35 8,03 12.539,50 85,24

IPTU 4.542,69 317,85 7,00 4.136,79 91,06

IRRF 975,93 75,77 7,76 751,47 77,00

ITBI 1.076,61 98,15 9,12 895,31 83,16

ISS 7.863,73 677,47 8,62 6.573,35 83,59

Outras Rc Tributarias 251,40 12,10 0,05 182,58 72,63

Transferências Correntes 13.029,14 891,81 6,84 10.247,01 78,65

ICMS 5.936,22 479,94 8,08 4.766,07 80,29

IPVA 1.900,95 37,08 1,95 1.739,45 91,50

FUNDEB 2.777,28 204,56 7,37 2.171,82 78,20

FPM 163,40 14,83 9,08 150,64 92,19

Outras Transf. Correntes 2.251,29 155,40 6,90 1.419,03 63,03

Multas 961,51 86,27 8,97 615,67 64,03

Receita de Divida Ativa 338,23 22,98 6,79 157,58 46,59

Demais Receitas Correntes 2.028,06 258,02 12,72 2.110,58 104,07

Receitas de Capital 3.802,88 68,83 1,81 751,57 19,76

Operações de Crédito 107,30 0,00 0,00 28,37 26,44

Alienação de Bens 596,00 0,01 0,00 0,84 0,14

Outras Receitas de Capital 3.099,58 68,82 2,22 722,36 23,31

Dedução da Receita -1.609,78 -102,30 6,35 -1.354,73 84,16

RECEITA TOTAL 33.260,39 2.406,97 16,02 25.067,18 75,37

Page 2: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Valores em milhões de reais

DISCRIMINAÇÃO Valor Orçado 2011 Proposta 2012 Variação Prop12 / Orç11

Receitas Correntes 33.366 35.651 6,85

IPTU 4.543 4.964 9,27

IRRF 838 905 7,98

ITBI 1.077 1.253 16,37

ISS 7.864 8.813 12,07

FPM 163 197 20,62

ICMS 5.936 6.432 8,36

IPVA 1.901 1.904 0,15

FUNDEB 2.777 2.946 6,09

Multas 962 1.157 20,33

Receita de Divida Ativa 338 235 -30,49

Demais Receitas Correntes 6.967 6.844 -1,76

Receitas de Capital 3.867 4.117 6,47

Operações de Crédito 107 109 1,64

Alienação de Bens 596 1.181 98,15

Demais Receitas de Capital 3.163 2.827 -10,65

Dedução da Receita -1.610 -1.725 7,14

RECEITA TOTAL 35.623 38.043 6,79

Fonte: Balancete receita ago/11; Balanço orçamentário 4º bimestre; proposta orçamentária volume I

Elaboração: Fórum de Orçamento e Cidadania - CORECONSP

Comparativo Receita Orçada 2011 X Receita Proposta 2012Comparativo Receita Orçada 2011 X Receita Proposta 2012

Page 3: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDEACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE

Nº META ANDAMENTO

01; 02 e 03Construir 03 novos hospitais (Brasilandia,

Parelheiros, Artur Alvim/Vila Matilde)Não iniciados

4 10 novas unidades AMA - Especialidades Concluida - Fev/2010

550 Unidades de atendimento odontológico

(AMA - Sorriso)Não iniciados

6Garantir 07 ou mais consultas para as

gestantes cadastradas no programa Mãe Paulistana

Em 2009 e 2010 as mães cadastradas foram atendidas

7160 novas equipes do Programa Saúde da

Família140 novas equipes - até jul/11

87,5% concluidos

839 novos Núcleos de Apoio à Saúde da

Família36 novos NASFs - até jul/11 92,31%

concluidos

9Ampliar o Remédio em Casa para pacientes

com colesterol e triglicérides elevados (dislipidemia)

Remédios começaram a ser disponibilizados em julho/09

10Remédio em casa para 30% dos portadores

de dislipidemia controlada10% dos pacientes atendidos até

ago/11

1120 Novas unidades de Atendimento

Psicossocial - CAPS11 novos CAPS - até jul/09 55%

concluidos

Fonte: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/agenda2012/ - outubro/12

Page 4: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Metas 01 a 03 - Construir 03 novos hospitaisSUBPREF. FREGUESIA/BRASILÂNDIA

Hospital Municipal de Brasilândia - R. Domingo Vega x Estrada do Sabão

SUBPREF. PARELHEIROSHospital Municipal de Parelheiros - R. Gaspar Leme S/N

SUBPREF. PENHAComplexo Hospitalar Artur Alvim-Vila Matilde - R. Alves Maldonado, 128 - V. Nhocuné

ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDEACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE

Adiada, pela quarta vez, a abertura dos envelopes, agora para 31/10/11.

Informações publicadas na imprensa indicam que a Prefeitura pretende construir hospitais menores no lugar dos três estabelecidos

Page 5: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDEACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE

Meta 07 - Ampliar o Programa Saúde da Família com 160 novas equipes.

Meta concluída: Equipe do Programa Saúde da Família atuando.

Dados atualizados até: Novembro de 2011

Ampliação do Programa Saúde da Família por Região

RegiãoTotal

Previsto

2009 2010 2011 2012%

RealizadoImplantadas Implantadas a implantar Implantadas a implantarImplantada

s

CENTRO 4 4 0 0 0 0 0 100,00

LESTE 37 28 4 1 1 4 0 89,19

NORTE 27 19 8 0 0 0 0 100,00

OESTE 19 4 10 0 0 5 0 73,68

SUL 73 51 4 14 7 4 0 84,93

CIDADE 160 106 26 15 8 13 0 87,50

Merece atenção a Região Sul que tem previsão para implantação de 14 novas equipes em 2011 e, até setembro só tinha implantado 07.

Page 6: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Nº META ANDAMENTO

12Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em creches (0 a 3 anos).

Em andamento

13Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em pré-escola (3 a 5 anos).

Em andamento

14Implantar jornada de seis horas nas EMEIs.

Em andamento

15Implantar jornada de sete horas nas EMEFs.

Concluida

16Implantar ciclo de 9 anos no Ensino Fundamental.

Concluida

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃOACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃO

Page 7: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃOACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃO META 12 - Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em creches (0 a 3 anos).

Meta concluída: Criança de 0 a 3 anos cadastrada frequentando a creche .

Dados atualizados até: Novembro de 2011

Meta 12 2009 2010 2011 2012

REGIÃO PREV REALIZ % realiz PREV REALIZ % realiz PREV PREV

CENTRO 347 88 25% 347 46 13% 376 368

LESTE 4.601 7.383 160% 4.601 5.410 118% 5.337 5.325

NORTE 2.824 2.843 101% 2.824 -46 -2% 3.401 3.389

OESTE 706 51 7% 706 -161 -23% 802 796

SUL 5.938 3.077 52% 5.938 2.008 34% 7.002 6.993

GERAL 14.416 13.442 93% 14.416 7.257 50% 16.918 16.871

A falta de explicação sobre a tabela não permite ao munícipe acompanhar como a meta está se realizando. Ao considerar o percentual de atendimento para toda a cidade, o que se percebe é que a prefeitura, em 2010, atende apenas metade da demanda.

Outra informação confusa se mostra nos valores negativos. O que significa cada valor negativo apontado no quadro? Foi diminuído a oferta de vagas?

Outra dificuldade de acompanhamento se dá na falta de informação sobre a realização da meta no ano de 2011 onde só aparece o quadro previsto, mas não tem atualização periódica que permitiria saber a evolução do atendimento.

Page 8: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

13 - Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em pré-escola (3 a 5 anos).

Meta concluída: Criança de 3 a 5 anos cadastrada frequentando a pré-escola.

Dados atualizados até: Novembro de 2011

Meta 13 2009 2010 2011 2012

REGIÃO PREV REALIZ % realiz PREV REALIZ % realiz PREV PREV

CENTRO 38 82 216% 38 -1.202 -3163% 7 4

LESTE 1.014 -5.635 -556% 1.014 -9.251 -912% 278 260

NORTE 813 -3.085 -379% 813 -3.027 -372% 232 229

OESTE 134 -334 -249% 134 -1.959 -1462% 35 29

SUL 1.660 440 27% 1.660 -5.368 -323% 594 585

GERAL 3.659 -8.532 -233% 3.659 -20.807 -569% 1.146 1.107

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃOACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃO

Considerando o percentual de atendimento para toda a cidade, o número geral indica que a prefeitura piorou o atendimento em 2,3 vezes em 2009 e em quase SEIS vezes em 2010. Outra informação confusa se mostra nos valores negativos. O que significa cada valor negativo apontado no quadro? A prefeitura diminuiu a oferta de vagas?Outra dificuldade de acompanhamento se dá na falta de informação sobre a realização da meta no ano de 2011. Percebe-se também que o montante previsto para atendimento diminui mais da metade (68,6%) de 2010 para 2011. A prefeitura está com política de diminuição na oferta de vagas para emeis?

Page 9: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Nº META % Realizado

1785.000 novas famílias no Programa de

Urbanização de Favelas20,69

18180.000 novas famílias no Programa de

Regularização Fundiária36,06

19Atender 9 mil novas famílias no Programa de Recuperaação de

CortiçosEm andamento

204.300 novas famílias em prédios

recuperados da área central e em programas de aluguel subsidiado

Em andamento

54Urbanização de favelas e loteamentos

em áreas de mananciais (60.000 famílias)

6,63

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO

Page 10: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO

Meta 17 85.000 novas famílias no Programa de Urbanização de Favelas

Zona SUBPREFEITURA Qtdd Prometida FamíliasAtendidas % realizado

L Cidade Tiradentes 528 528 100,00

L Itaim Paulista 1.081 1.081 100,00

N Perus 8.375 7.200 85,97

N Freguesia / Brasilandia 2.163 520 24,04

S Ipiranga 17.676 3.045 17,23

S Campo Limpo 24.732 3.099 12,53

L São Mateus 17.679 2.110 11,94

O Butantã 3.010 0 0,00

N Casa Verde / Cachoeirinha 869 0 0,00

S Jabaquara 599 0 0,00

O Lapa 5.525 0 0,00

S M Boi Mirim 256 0 0,00

O Pinheiros 240 0 0,00

N Pirituba / Jaraguá 265 0 0,00

S Santo Amaro 324 0 0,00

L Vila Prudente / Sapopemba 106 0 0,00

TOTAL DA META (GERAL) 83.428 17.583 21,08

Page 11: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO

Meta 54 Urbanização de favelas e loteamentos em áreas de mananciais

Atender 60 mil famílias moradoras em favelas e loteamentos irregulares em áreas de mananciais.

Meta concluída: Famílias moradoras em favelas e loteamentos irregulares em áreas de manciais atendidas.

Dados atualizados até: Agosto de 2011

Região SUBPREFEITURAQuantidadePrometida

TOTAL DEAtendimento

% realizado

S Capela do Socorrro 28.716 533 1,86

S Cidade Ademar 8.230 1.445 17,56

S M Boi Mirim 16.601 1.386 8,35

S Parelheiros 6.495 200 3,08

SOMA GERAL 60.042 3.564 5,94

ATENDIMENTO POR REGIÃO

Quantidade Indicada

Quantidade Realizada

% realizado

SUL 60.042 3.564 5,94

A meta definida para area de mananciais praticamente ainda não saiu do papel, porém ainformação no site aparece com um carimbo de meta cumprida, que não condiz com o

quadro de detalhamento na sequencia da informação

Page 12: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

QUADRO GERAL - METAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº META % Realizado

21Implantar 20 novos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e modernizar os já existentes.

74,5

22 A 26Implantar 20 novos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e modernizar os 2 já existentes.

68,2

27Ampliar em 15% as vagas da rede socioassistencial da Proteção Básica para crianças e adolescentes.

100,0

28 A 32Implantar 15 Centros de Atenção Social à População Idosa e a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social.

42,9

33Implantar 14 Centros de Serviço voltados à higiene pessoal da população em situação de rua.

85,7

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA deAssistência Social

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA deAssistência Social

Page 13: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Meta 21 - Implantar 20 novos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e modernizar os já existentes

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA deAssistência Social

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA deAssistência Social

Realização por

Região

Qtdd Prometida

(Modernizado)

Qttd Atingida(Modernizado

)

QtddPrometida

(Implantado)

QtddAtingida

(Implantado)

Qtdd total

Prometida

Qtdd Total

Atingida

CENTRO 1 1 0 0 1 1

LESTE 11 9 7 3 18 12

NORTE 7 7 8 5 15 12

OESTE 3 3 0 0 3 3

SUL 9 8 5 2 14 10

GERALCIDADE

31 28 20 10 51 38

GERAL Modernizado Implantado TOTAL

Prometido 31 20 51

Realizado 28 10 38

% realizado 90,3 50,0 74,5

A meta se encaminha para um cumprimentoparcial. Somente a modernização está sendocumprida (faltam apenas 03 unidades a seremmodernizadas), já a implantação atingiu apenasmetade do prometido, faltando 15 meses para ofinal do prazo.

Dados Atualizados até Outubro 2011

Page 14: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Metas 22 a 26 - Implantar 20 novos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e modernizar os 2 já existentes.

AUTUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2011

Dados atualizados até: Setembro de 2011.

Região SUBPREFEITURA Qtdd

Prometida Qtdd

Implantada

%Realizado

C SÉ 3 3 100%

L Guaianases 1 0 0%

L Itaim Paulista 1 1 100%

L São Mateus 1 0 0%

L Itaquera 1 0 0%

L Mooca 1 1 100%

L Penha 1 0 0%

L Vila Prudente/Sapopemba 1 1 100%

N Casa Verde/Cahoeirinha 1 0 0%

N Freguesia / Brasilandia 1 0 0%

N Jaçanã / Tremembé 1 1 100%

N Pirituba 1 0 0%

N Vila Maria/Vila Guilherme 1 1 100%

O Butantã 1 1 100%

S Campo Limpo 1 1 100%

S Cidade Ademar 1 100%

S M'Boi Mirim 1 1 100%

S Capela do Socorro 1 1 100%

S Ipiranga 1 1 100%

S Jabaquara 1 1 100%

  TOTAL – CIDADE 22 15 68,18

RegiãoQuant

Prometida

QuantImplant

%Realiza

do

Centro 3 3 100,00

LESTE 7 3 42,86

NORTE 5 2 40,00

OESTE 1 1 100,00

SUL 6 6 100,00

GERALCIDADE

22 15 68,18

Apesar de a meta estar dentro do previsto, a

situação dos CREAs para as regiões Leste e Norte

são preocupantes por não atingirem nem 45% do total

prometido

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência SocialACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social

Page 15: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

METAS 28 A 32 - Implantar 15 Centros de Atenção Social à População Idosa e a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social.

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social

ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social

Realização por Região

Qtdd Prometida

Qtdd Implantada

% Realizado

CENTRO 1 1 100,00LESTE 7 3 42,86NORTE 4 1 25,00

SUL 2 1 50,00

GERAL - CIDADE 14 6 42,86

Dados atualizados até: setembro de 2011

A um ano e três meses do final do prazo, apenas 42,9% dos Centros de Atenção Social estão em funcionamento.A pior situação está na região Norte onde apenas 01 dos quatro prometidos está funcionando

Page 16: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

ACOMPANHAMENTO DAS METASMOBILIDADE URBANA

ACOMPANHAMENTO DAS METASMOBILIDADE URBANA

Nº META ANDAMENTO

36600 mil m² de calçadas reformadas para permitir acessibilidade

Apenas 46,5% realizado

37 Criar Central de Libras integrada ao 156 Ainda não implementado, em fase de teste

38Dotar de condições de acessibilidade 100% das novas escolas.

Não informado os dados de 2011

84 Requalificar 10 terminais de ÔnibusSomente um requalificado (Terminal Cidade

Tiradentes)

87 Investir R$ 1 bilhão no MetrôAinda não foi investido a totalidade. Até 2010 foram R$ 700 milhões. Sem investimento até

Novembro 2011

88 Investir R$ 300 milhões no RodoanelNenhum centavo investido.

A meta não tem nenhuma informação disponibilizada para previsão ou realização

90Implantar 66 quilometros de corredores de ônibus

Nenhum KM implantado até o momento

92Implantar 09 terminais de ônibus urbanos

Somente um terminal implantado

107Implantar 100 quilometros de ciclovias e ciclofaixas

Somente 57,1% de ciclovias e ciclofaixas implantadas

Page 17: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

90 - Implantar 66 quilômetros de corredores de ônibus

Meta concluída: Corredor de ônibus em atividade

Dados atualizados até: setembro de 2011

CORREDOR VARGINHA / GRAJAÚ (4KM)

CORREDOR CAMPO LIMPO/ VILA SÔNIA (6 KM)

BINARIO SANTO AMARO (8KM)

EXPRESSO CELSO GARCIA (31 KM)

MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 1 (11 KM)

MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 2 (5 KM)

MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 3 (8 KM)

MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 4 (10 KM)

Nenhum KM implantado.O mais atrazado é o corredor Campo Limpo / Vila Sônia e o mais adiantado é o binário Santo Amaro

Apesar de indicar implantação de corredores de ônibus, a prefeitura fala em 49 km de corredores e 34 km de monotrilho, todos em M'Boi Mirim

ACOMPANHAMENTO DAS METAS – Mobilidade -TransporteACOMPANHAMENTO DAS METAS – Mobilidade -Transporte

Page 18: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

A meta está dentro do previsto, porém, a região Oeste, em 2010, teve desempenho muito fraco com apenas 57% das intervenções concluidas. Além disso, mesmo com o início da temporada de chuvas, os serviços ainda não foram concretizados neste exercício

MEDIDA – Km de leito de córregos limpo manualmente

  2009 2010 2011 2012

REGIÃO Prevista Realizada %Previst

a Realizada %Previst

a Realizada % Prevista

Cidade de São Paulo

1.900 2.578 136% 1.900 2.471130%

1.900 1.434 75% 1.900

Região LESTE

715 844 118% 715 791111%

715 449 63%  

RegiãoNORTE

484 582 120% 484 625129%

484 311 64%  

RegiãoOESTE

108 149 138% 108 62 57% 108 93 86%  

Região SUL593 1.003 169% 593 993

167%

593 581 98%  

META 73 - Limpar 7.600 quilômetros de leitos de córregos manualmente.

Meta concluída: Intervenção para limpeza manual de córrego concluída.

Dados atualizados até: Novembro de 2011

ACOMPANHAMENTO DAS METASDRENAGEM URBANA

Page 19: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Meta 74 - Limpar 920 quilômetros de leitos de córregos mecanicamente.

Meta concluída: Intervenção para limpeza mecânica de córrego concluída.

Dados atualizados até: setembro de 2011

MEDIDA - Km de leitos de córregos limpos mecanicamente

Exercício 2009 2010 2011

 REGIÃO Previsto Realizado  % Previsto Realizado % Previsto Realizado %

Cidade de São Paulo

230 194,3 84% 230 119,6 52% 230 92,38 40%

ZONA LESTE 39,5 36,7 93% 39,3 28 71% 38,3 33,00 86%

ZONA NORTE 23,3 8,9 38% 22,5 6,4 28% 16,9 25,54 139%

ZONA OESTE   2,4   1 0,8 80%   14,41  

ZONA SUL 167,2 146,3 88% 167,2 84,4 50% 19,2 21,44 112%

A promessa de se limpar 230 Km de leitos de córregos por ano não está sendo cumprida. Em 2009 o percentual chegou a 84%. Em 2010 ficou pouco acima da metade (52%) e neste ano, até o mês de outubro só foram realizados 35% deste serviço. É necessário uma explicação sobre qual o impacto para a cidade do não cumprimento desta meta, principalmente porque estamos entrando no período de chuva. Também merece explicação a falta de informação sobre a previsão de limpeza na região Oeste.

ACOMPANHAMENTO DAS METASDRENAGEM URBANA

Page 20: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

META 77Instalar 61 Novos

Ecopontos

Meta concluída: EcopontoEm funcionamento.

Dados atualizadosSetembro de 2011.

ACOMPANHAMENTO DAS METAS – RECICLAGEM

Região SUBPREFEITURA

Quant Quant %

InstaladaPrometida Instalada

C SÉ 5 2 20

L Guaianases 2 1 50

L Itaim Paulista 2 0 0

L Mooca 5 0 0

L Penha 5 2 20

L São Mateus 3 0 0

L São Miguel 2 1 50

L Vila Prudente /

Sapopemba 1 1 100

N Casa Verde / Cahoeirinha 3 3 100

N Freguesia / Brasilandia 1 0 0

N Perus 1 0 0

N Pirituba 2 0 0

N Santana / Tucuruvi 4 0 0

N Vila Maria / Vila

Guilherme 2 0 0

O Lapa 5 0 0

O Pinheiros 1 1 100

S Campo Limpo 2 0 0

S Capela do Socorro 2 0 0

S Ipiranga 5 1 20

S Jabaquara 1 0 0

S Santo Amaro 1 1 100

S Vila Mariana 1 0 0

Indef Territórios a definir 5 0 0

TOTAL - CIDADE 61 13 21,31

Page 21: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Meta - 79 Implantar 9 centrais de triagem de material reciclável.

Meta concluída: Central de triagem em funcionamento.

Dados atualizados até: Setembro de 2011

Região SUBPREFEITURAQtdd

PrometidaQtdd

Implantada

L São Mateus 1 1

L São Miguel 1 1

L Butantã 1 0

L Lapa 1 0

S Capela do Socorro 1 1

S Ipiranga 1 0

S Santo Amaro 1 0

Indef Territórios a definir 2 0

TOTAL - CIDADE 9 3

Centrais por Região

RegiãoQtdd

Prometida

QtddImplan

tada

%implantado

LESTE 2 2 100,00

OESTE 2 0 0,00

SUL 3 1 33,33

LocaisIndefinidos

2 0 0,00

GERAL 9 3 33,33

Somente as centrais de São Mateus, São Miguel e Capela do Socorro foram implantadas. A meta está longe de ser atingida neste ritmo. Sendo que apenas mais duas centrais (Butantã e Lapa) estão na fase de obras faltando pouco mais de um ano para o término do prazo do programa de metas.

ACOMPANHAMENTO DAS METAS – RECICLAGEM

Page 22: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Meta 153 - Colocar 200 clubes-escola em funcionamento

Meta concluída: Clube-escola em funcionamento.

Dados atualizados até: Setembro de 2011

Clubes-Escola por RegiãoRegião

QuantidadePrometida

QuantidadeAtingida

% Realizado

CENTRO 7 7 100,00

LESTE 48 37 77,08

NORTE 32 25 78,13

OESTE 9 7 77,78

SUL 40 36 90,00

Locais indefinidos

64 0 0,00

GERAL - CIDADE 200 112 56,00

ACOMPANHAMENTO DAS METAS - Esporte e Lazer

Esta meta deixa claro como o centro de São Paulo acaba sendo privilegiado quando se pensa em ampliar os espaços de esporte e lazer na cidade. Somente a região central já teve sua meta atingida. Subprefeituras como M’Boi Mirim, Pirituba e São Miguel Paulista ainda não atingiram suas metas, sendo que especificamente em M”Boi seria o caso de saber quantos locais de esporte e lazer existem na região, pois apenas quatro clubes-escolas estavam previstos para entrarem em funcionamento até 2012 e até setembro/2011 somente dois começaram a funcionar

Page 23: Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP

Meta 160 - Reformar 274 equipamentos esportivos.

Meta concluída: Reforma do equipamento esportivo concluída.

Dados atualizados até: dezembro de 2011

ACOMPANHAMENTO DAS METAS - Esporte e Lazer

  2010 2011

REGIÃO PREV REALIZ % PREV REALIZ %

CENTRO 4 3 75,0% 5 2 40,0%

LESTE 54 31 57,4% 58 28 48,3%

NORTE 25 12 48,0% 40 17 42,5%

OESTE 13 6 46,2% 12 6 50,0%

SUL 26 15 57,7% 49 22 44,9%

CIDADE 122 67 54,9% 164 75 45,7%

Em uma cidade como São Paulo, manter equipamentos esportivos em funcionamento ajuda a combater o tráfico e melhorar a relação dos jovens e crianças. Esta meta, por sua importância deveria ser mais explícita. Por exemplo, não sabemos a quantidade de equipamentos esportivos em cada região e a informação não deixa claro qual a quantidade que a prefeitura pretende reformar. Se a quantidade for a soma dos anos, a meta está quase concluida, mas se as reformas forem realizadas a cada ano, então o problema é muito grave, pois apenas 50% dos equipamentos (em média) são reformados.