行政院主計總處行政院主計總處 總 說 明 中華民國104年度...

135

Upload: others

Post on 04-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 行 政 院 主 計 總 處 單 位 決 算 目 次

    中華民國 104 年度 書表名稱

    甲、 總說明

    一、 施政計畫實施狀況及績效.......................................................................... 1-24

    二、 預算執行概況............................................................................................... 25-26

    三、 資產負債實況............................................................................................... 27

    乙、 主要表

    一、 歲入來源別決算表...................................................................................... 30-31

    二、 歲出政事別決算表...................................................................................... 32-33

    三、 歲出機關別決算表...................................................................................... 34-37

    四、 以前年度歲出政事別轉入數決算表........................................................ 38-39

    五、 以前年度歲出機關別轉入數決算表........................................................ 40-41

    六、 經費類平衡表.............................................................................................. 42

    丙、 附屬表

    一、 歲入類現金出納表....................................................................................... 43

    二、 經費類現金出納表....................................................................................... 44

    三、 經費類平衡表各科目明細表

    (一) 經費類專戶存款明細表.............................................................................. 45

    (二) 經費類押金明細表....................................................................................... 46

    (三) 經費類保管有價證券明細表...................................................................... 47-48

    (四) 經費類保管品明細表................................................................................... 49

    (五) 經費類保管款明細表.................................................................................. 50-57

    (六) 經費類代收款明細表................................................................................... 58-59

    (七) 經費類經費賸餘明細表............................................................................... 60-63

    四、 歲出用途別決算分析表............................................................................... 64-65

    五、 歲出用途別決算綜計表............................................................................... 66-73

    六、 歲出按職能及經濟性綜合分類表.............................................................. 74-77

    七、 公用財產目錄總表....................................................................................... 78

    八、 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表........................................ 80-81

    九、 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表............................... 82-83

    十、 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表...................................................... 84

    十一、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表...................................................... 86-87

    十二、人事費分析表.............................................................................................. 88-89

    十三、增購及汰換車輛明細表.............................................................................. 90-91

    十四、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表............................ 92-93

    十五、委託辦理計畫(事項)經費報告表.............................................................. 94-95

    十六、出國計畫執行情形報告表......................................................................... 96-97

    十七、立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議

    及注意辦理事項辦理情形報告表............................................................ 98-123

    十八、立法院審議通過 102 年度中央政府總決算審核報告所提決議事項

    辦理情形報告表........................................................................................... 124

  • 甲、總說明

  • 行政院主計總處 總 說 明

    中華民國 104 年度

    一、施政計畫實施狀況及績效

    (一)已完成施政計畫重點概述: 1. 籌辦完成 4 次行政院內部控制推動及督導小組委員會議;訂(修)定「強化內部控制

    實施方案」等 5 項內部控制相關規範,提供行政院所屬各機關辦理內部控制工作;加強政府內部控制理論與實務之研究;辦理內部控制作業教育訓練;督導行政院所屬各主管機關落實執行內部控制各項工作;完成 103 年度政府內部控制考評及獎勵作業;逐步擴大推動簽署內部控制制度聲明書試辦作業。

    2. 依照施政方針,擬定 105 年度中央政府總預算編製辦法,並依統籌財源合理分配之原則,訂定 105 年度中央及地方政府預算籌編原則。

    3. 審核及彙編 105 年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表(營業及非營業部分),並依照預算法規定,於 104 年 8 月 31 日送請立法院審議。

    4. 依據施政方針,配合國家建設計畫,完成訂定 105 年度國營事業計畫總綱,分行各事業主管機關,據以擬定其主管範圍內之事業計畫。

    5. 審核各機關及特種基金 103 年度決算,彙案編成 103 年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表(營業及非營業部分),於 104 年 4 月 30 日提出於監察院。

    6. 訂頒 104 年度中央政府總預算暨附屬單位預算半年結算報告編製要點及作業手冊。完成 104 年度中央政府總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表(營業及非營業部分)之編造,於 104 年 8 月 28 日送審計部。

    7. 檢討統計標準及統計法制作業,完成「行業標準分類」第 10 次修訂,並發布實施供各界參用;督導各部會依「各機關統計資料發布要點」規定,按時發布統計資料,並完成各部會 105 年預告統計資料發布時間表之審查及列管應發布統計資料一覽表之檢討;輔導地方政府公務統計業務推動作業。

    8. 編布我國 104 年國民幸福指數及進行社會福祉議題分析;按月編布物價指數;按季編算國民所得統計及經濟預測;完成 102 及 103 年國民所得年修正相關作業,編製國民所得統計年報;完成 100 年以來各年 IO 年表(52 部門)修正及最新 103 年年表編布;完成 104 年「服務業營運及投資概況調查」結果編製;持續充實及維護總體統計資料庫各領域資料,並完成總體統計資料庫之「勞動力人口」及「薪資與生產力」統計領域維護精進作業;完成 103 年家庭收支調查及綠色國民所得帳,提供政府施政及外界參用。

    9. 完成 104 年農林漁牧業普查實施計畫、各項作業要點暨第 2 次試驗調查及數值化普查區檢核作業;研訂完成 105 年工業及服務業普查構想及方案報院核定、第 1 次試驗調查實地訪查與相關檢討作業;完成人口及住宅普查專題研究;完成工商母體資料庫更新作業。

    10.辦理人力資源及受僱員工薪資調查與相關補充性專案調查,即時提供最新勞動市場人力供需統計資訊,並編製完成「102 年國富統計報告」,供為政府研擬政策之參據;強化各機關統計調查管理效能,以提升調查品質,降低受訪者填報負荷。

    11.辦理主計人員領導研究班、基礎訓練班、養成訓練班、幹部訓練班及專業研習班等各項班次,訓練人數 2,879 人次;營造英語學習環境,加強英語能力,本總處截至 104 年度通過英文檢定考試者計 181 人。

    12.辦理歲計會計共通性資訊系統之規劃發展及維運管理等業務,協助中央政府各公務機關及特種基金,以及地方政府使用本總處建置之共通性資訊系統,完成歲計會計資訊作業;辦理普抽查資訊系統開發及維運,完備普查資訊作業環境,籌辦完成首度於視窗環境辦理之農林漁牧業普查資訊業務,俾利統計調查工作之推展;精進推廣「內控型公務機關薪資發放系統」、「政府內部控制作業管理系統」,供所需機關使用;強化行政資訊系統及本總處網站資訊應用服務,使各項行政作業均順利持續運行。

    1

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    一、一般行

    (綜合規

    劃處)

    政 府 內 部 控 制

    規劃及督導

    一、訂(修)頒辦理

    強化內部控制實

    施方案年度重點

    工作。

    二、增(修)訂內部

    控制相關規範,

    以完備整體內部

    控制機制。

    三、加強政府內部控

    制理論與實務之

    研究。

    四、辦理內部控制教

    育訓練。

    五、督導行政院所屬

    各主管機關落實

    執行內部控制各

    項工作。

    六、審議或備查行政

    院所屬各主管機

    關提報檢討現有

    內部控制作業辦

    理情形。

    七、協助行政院所屬

    主管機關辦理內

    部控制制度自行

    評估、內部稽

    核、政府內部控

    制考評及獎勵作

    業與推動試辦簽

    署內部控制制度

    聲明書相關作

    業。

    1. 為利各機關檢討強化內部控制作業,於 104 年 1 月 21

    日訂頒「強化內部控制實施

    方案 104 年度重點工作」,增

    納機關常見內部控制缺失

    態樣,供各機關認定內部控

    制缺失,據以檢討改善。

    2. 為精進我國政府內部控制目標及強化辨識影響政府

    執行公權力之施政風險,將

    行政透明納為內部控制遵

    循法令規定目標項下之次

    目標,並考量風險評估為設

    計內部控制制度之最重要

    步驟,配合機關實務運作需

    要,訂(修)定「強化內部控

    制實施方案」、「政府內部控

    制制度設計原則」及「政府

    內部控制監督作業要點」。

    3. 為研析國內外政府內部控制最新理論與實務,派員赴

    歐盟執委會內部稽核服務

    總署實習,並將實習成果提

    供後續規劃推動我國政府

    內部控制之參考。

    4. 為利各機關了解內部控制觀念及作法,對行政院所屬

    一級及二級機關(構)及衛

    生福利部所屬醫院等內部

    控制及內部稽核小組召集

    人於 104 年 12 月 10 日辦理

    強化內部控制講習,並完成

    3 場次政府內部控制種子教

    師研習班、1 場次主管機關

    內部控制專案小組幕僚單

    位主管研習班、6 場次內部

    控制自行評估及內部稽核

    研習班、1 場次種子教師回

    訓班、2 場次地方政府研習

    2

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    班及 7 場次內部控制作業管

    理系統研習班。另完成政府

    內部控制簡證便民篇短片 1

    則及修編印製政府內部控

    制之推動專書,分送行政院

    所屬一級及二級機關、監察

    院等四院、審計部及地方政

    府參考,以協助機關推動內

    部控制工作。

    5. 督促各機關就監察院彈劾與糾正(舉)案件及審計部

    中央政府總決算審核報告

    重要審核意見等所提內部

    控制缺失,積極檢討。截至

    104 年 12 月底各主管機關針

    對 98 至 103 年度監察院彈

    劾、糾正(舉)之內部控制

    缺失案件已改善比率均達 9

    成以上,98 至 102 年度審計

    部重要審核意見涉及內部

    控制缺失事項已改善比率

    亦達 9 成以上。

    6. 為 強 化 政 府 內 部 控 制 機制,籌辦完成 4 次行政院內

    部控制推動及督導小組委

    員會議,並提報各主管機關

    檢討內部控制缺失及其改

    善情形。提報議題包括行政

    院人事行政總處之「事業機

    構專案精簡(裁減)發放勞

    保補償金收回問題之辦理

    情形及後續策進作為」及行

    政院農業委員會之「強化與

    人民權利義務或生命財產

    攸關之主管法規檢修作業」

    等 2 項,且為深入診斷提供

    建設性意見,亦邀請前揭議

    題領域學者專家與會,俾使

    各機關檢討策進作為更為

    3

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    周妥有效。

    7. 為激勵各機關落實執行內部控制工作,本總處依「政

    府內部控制考評及獎勵要

    點」完成 103 年度政府內部

    控制考評作業,共計有 150

    個機關參與考評,並提報

    239 項具體興革建議。考評

    結果核定特優獎 1 名、優等

    獎 6 名及甲等獎 10 名,並擇

    選 16 個內部控制標竿學習

    案例,經行政院內部控制推

    動及督導小組第 25 次委員

    會議通過,於 104 年 12 月 8

    日舉行頒獎典禮公開表揚

    獲獎機關;另將內部控制標

    竿學習案例,提供各機關參

    採各案例立意及精神,運用

    於後續強化內部控制機制

    之設計與執行。復經參酌考

    評實況並參採主管機關及

    審計部等意見後,於 104 年

    10 月 19 日函頒修正「政府

    內 部 控 制 考 評 及 獎 勵 要

    點」。

    8. 為提升機關首長對內部控制 之 重 視 並 強 化 自 我 課

    責,循序漸進推動各機關簽

    署內部控制制度聲明書,已

    順利於 104 年 6 月完成第二

    階段外交部等 16 個機關試

    辦簽署工作,並依歷次試辦

    情形及經驗,於 104 年 10

    月訂頒「第三階段試辦簽署

    內部控制制度聲明書推動

    計畫」,賡續擴大擇定 118

    個機關於 105 年 3 月底前試

    辦簽署 104 年度內部控制制

    度聲明書,並經行政院內部

    4

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    二、中央總

    預算核

    編及執

    (公務預

    算處)

    一、中央政府總

    預算之核編

    與執行

    一、研提以前年度財

    政、經濟狀況之

    會計、統計分析

    資料,與增進公

    務及財務效能之

    建議。

    二、參酌總資源供需

    估測趨勢,推估

    未來 4 年中程預

    算收支規模,核

    定分行各主管機

    關中程歲出概算

    額度。

    三、依照施政方針,

    擬訂 105 年度中

    央政府總預算編

    製辦法,並依照

    統籌財源合理分

    配之原則,訂定

    中央及地方政府

    預算籌編原則。

    四、審核中央政府各

    機關單位概算,

    彙編 105 年度中

    央 政 府 總 預 算

    案,送立法院審

    議。

    五、檢討強化總預算

    業務作業流程及

    控制推動及督導小組第 23

    次委員會議決議,103 年 3

    月底前已完成組織調整之

    機關均應參與簽署 105 年度

    內部控制制度聲明書,其餘

    機關視其組織調整期程納

    入後續規劃,以逐步達成全

    面推動機關簽署內部控制

    制度聲明書之目標。

    1. 依照預算法第 28 條規定,於籌編 105 年度概算前,研提

    以前年度財政、經濟狀況之

    會計、統計分析資料,與增

    進 公 務 及 財 務 效 能 之 建

    議,供行政院作為決定下年

    度施政方針之參考。

    2. 依預算法規定,遵照施政方針訂定 105 年度中央政府總

    預算編製辦法,俾各機關依

    照辦理。

    3. 審核及彙編 105 年度中央政府總預算案,經提報行政

    院院會通過後,依照預算法

    規定,於 104 年 8 月 31 日

    送請立法院審議。

    4. 依照預算法等有關規定,按各機關施政計畫進度,核定

    其 104 年度分配預算、103

    年度暨以前年度歲出保留

    款及其分配。

    5. 嚴密審核第一、二預備金動支案件及專案動支經費,期

    使預算執行更臻健全。

    6. 規 定 各 主 管 機 關 歲 出 概算,除另覓有特定收入來源

    或屬新增促進民間參與公

    共建設案件之相關規劃作

    業經費外,均應在核定歲出

    5

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    二、地方政府主

    計業務之督

    導與查核

    資料庫建置等。

    六、檢討修訂中央政

    府各機關單位預

    算執行要點。

    七、賡續檢討改進中

    央對地方之補助

    與考核機制。

    一、研(修)訂 105

    年度直轄市、縣

    (市)地方總預

    算編製及單位預

    算執行規範,並

    概 算 額 度 範 圍 內 檢 討 容

    納,不得超編,以落實歲出

    額度制之相關作業機制,及

    加強對民間參與公共建設

    之鼓勵與促進規劃之要求。

    7. 賡續檢討預算科目、共同性費用標準及機關單位分級

    等項目,以精進預算編製作

    業。

    8. 參 酌 總 資 源 供 需 估 測 趨勢,確立 105 年度中央政府

    總預算案歲出規模,並按上

    開 105 年度預算案數據為基

    礎及未來經濟發展情勢檢

    討,推估未來 4 年中程歲出

    概算額度,以期達成縮減歲

    入歲出差短及有效控制舉

    債額度之目標。

    9. 完成 105 年度一般性補助款分配事宜,並依地方制度法

    第 87 條之 3 規定,賡續編列

    保障財源補助 34 億元,以保

    障各地方政府獲配財源不

    低於改制基準年 103 年度之

    相同基礎水準。又為紓解地

    方政府財政壓力,增裕地方

    歲入財源,以改善地方財務

    結構,105 年度賡續增編平

    衡預算補助經費 225 億元。

    故 105 年度中央對地方政府

    整體協助財源合共 4,889 億

    元,較上年度相同基礎增加

    85 億元,約增 1.8%。

    1. 依據「中央及地方政府預算籌編原則」規定,訂定 105

    年度直轄市及縣(市)地方

    總預算編製要點、直轄市及

    縣(市)單位預算執行要

    6

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    三、特種基

    金預算

    核編及

    執行

    (基金預

    算處)

    特 種 基 金 預 算

    審編、執行及預

    算 管 理 制 度 之

    建立

    加強對地方預算

    編列與執行之督

    導,推動辦理相

    關預警機制等。

    二、編印 104 年度直

    轄市及縣(市)

    總預算彙編及建

    立歷年地方預算

    資 料 庫 ( 含 鄉 、

    鎭、市),俾利分

    析地方財政資料

    等。

    三、辦理地方災害防

    救經費之協助相

    關業務。

    一、研提增進特種基

    金經營效能之建

    議,作為行政院

    訂定施政方針之

    參考。

    二、擬訂國營事業計

    畫總綱,陳院核

    定後分行各事業

    主管機關,據以

    擬 定 其 事 業 計

    畫。

    三、訂頒 105 年度中

    點、直轄市預算共同性費用

    編列基準等相關規定,並完

    成縣(市)總預算編製、縣

    (市)單位預算執行作業手

    冊。

    2. 依據本總處對地方預算編列 及 執 行 預 警 項 目 表 規

    定,完成並持續精進對地方

    104 年度總預算、103 年度追

    加(減)後預算之檢核、查

    證、督導、考核,與對地方

    105 年度總預算案籌編階段

    及審議期間事前預警作業。

    3. 為瞭解地方財政實況,作為政策制定參考,於 104 年度

    直轄市、縣(市)總預算完

    成法定程序後,將相關預算

    資料予以彙整,完成「各直

    轄市及縣(市)總預算彙

    編」。

    4. 依據「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處

    理辦法」規定,完成 104 年

    對地方政府有關蘇迪勒及

    杜鵑風災等救災經費協助

    工作。

    1. 研提增進特種基金效能之建議,作為行政院訂定 105

    年度施政方針之參考。

    2. 依據施政方針,配合國家建設計畫,訂定 105 年度國營

    事業計畫總綱,經陳報行政

    院核定後,分行各事業主管

    機關,據以擬定其主管範圍

    內之事業計畫。

    3. 訂定 105 年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法

    及共同項目編列作業規範

    7

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    央政府總預算附

    屬單位預算編製

    辦法、直轄市及

    縣(市)地方總預

    算附屬單位預算

    編製要點。

    四、合理核列中央政

    府特種基金盈餘

    目標及重要投資

    目標等,並配合

    政府財政需要,

    妥訂盈(賸)餘繳

    庫額度,以增加

    國庫收入。

    五、辦理 105 年度中

    央政府總預算案

    附屬單位預算及

    綜 計 表 ( 營 業 及

    非營業部分),送

    請立法院審議。

    六、修訂中央政府、

    直轄市及縣(市)

    附屬單位預算執

    行要點等相關規

    定,杜絕浪費,

    進而有效提升特

    種基金之經費使

    用效能。

    七、運用特種基金歲

    計會計資訊管理

    系統共同軟體,

    提高基金預決算

    及綜計表編製作

    業效率。

    八、賡續檢討並督促

    改進各特種基金

    預算之執行。

    九、審慎規劃特種基

    金之設置。

    (營業及非營業部分),俾

    各特種基金依照辦理。依

    「中央及地方政府預算籌

    編原則」規定,訂頒「105

    年度直轄市及縣(市)地方總

    預算附屬單位預算編製要

    點」,俾各直轄市、縣(市)

    政府編製附屬單位預算之

    遵循。

    4. 核列 105 年度特種基金之盈餘及繳庫數,以及重要投資

    目標。

    5. 審核及彙編 105 年度中央政府總預算案附屬單位預算

    及綜計表(營業及非營業部

    分),經提報行政院院會通

    過後,依照預算法規定,於

    104 年 8 月 31 日隨同中央政

    府總預算案,送立法院審

    議。

    6. 修訂「中央政府附屬單位預算執行要點」及「直轄市及

    縣(市)附屬單位預算執行要

    點」等相關規定。

    7. 運用網際網路傳輸系統傳送 105 年度預算,簡化預算

    編審作業流程及縮短預算

    編製時程。

    8. 複核各基金 104 年度第 1 期及第 2 期實施計畫及收支估

    計表。

    9. 專案派員實地訪查特種基金,研提具體建議送主管機

    關作為督促所屬基金改善

    營運,以加強預算之執行,

    及對基金業務深入瞭解,俾

    對嗣後審核預算或承辦相

    關業務有所助益。

    10. 修正「中央政府非營業特種

    8

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    四、會計及

    決算業

    (會計決

    算處)

    一、中央總會計

    總決算之處

    理與核編

    十、持續檢討非營業

    特 種 基 金 之 存

    續。

    十一、持續推動國營

    事業導入國際

    財 務 報 導 準

    則,精進預算

    編 製 相 關 作

    業。

    十二、積極推動自償

    性公共建設預

    算制度。

    十三、加強活化特種

    基金之資金,

    並對長期虧絀

    之基金,持續

    督 促 積 極 檢

    討。

    一、中央總會計、總

    決算之處理與核

    (一) 按月彙整分

    析各機關預

    算 執 行 狀

    況,對於執

    行進度落後

    機關,適時

    督促檢討改

    善。

    (二) 辦理 104 年

    度中央總會

    計 事 務 處

    理。

    (三) 編造 103 年

    度中央政府

    總 決 算 及

    104 年度中

    央政府總預

    基金設立及存續原則」規

    定,並持續檢討非營業特種

    基金之設立及存續。

    11. 賡續以 IFRSs 為基礎,編製國營事業 105 年度預算案及

    綜計表,並於 104 年 8 月 31

    日送請立法院審議。

    12. 修訂「自償性公共建設預算制度實施方案」部分規定,

    並持續推動辦理。

    13. 審查 105 年度附屬單位預算案,對於長期虧絀之特種基

    金提出建議改進事項,請主

    管機關妥為研處,以避免不

    經濟支出,減少其虧損。

    1. 按月審核各機關會計報告並整理彙編作成統制紀錄

    及有關分析報告。

    2. 按月彙編中央政府總預算及特別預算收支執行狀況

    月報表。對於資本支出預算

    執行較落後之機關,並適時

    函請主管機關督導本撙節

    原則加速執行有關計畫,俾

    有效提升預算執行績效。

    3. 會同主管機關擇取國軍退除役官兵輔導委員會及所

    屬、行政院環境保護署及所

    屬、文化部及所屬機關依規

    定辦理 103 年度決算實地查

    核,有關查核結果所提建議

    改善事項並已分行受查單

    位之主管機關轉知檢討改

    進。

    4. 審核各機關 103 年度決算

    9

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    算半年結算

    報告。

    二、加強政府會計理論與實務之研究

    (一) 辦理會計事務處理作業查核並加強內部審核,提升經費支用效能。

    (二) 加強政府會計理論及實務之研究。

    (包含主管決算、單位決

    算),並與國庫收支報告勾

    稽相符後,彙編 103 年度中

    央政府總決算,經行政院會

    議通過後,於 104 年 4 月 30

    日提出於監察院。

    5. 訂頒 104 年度中央政府總預算半年結算報告編製要點

    暨作業手冊及 104 年度各直

    轄市及縣(市)政府編製各

    類半年結算報告應行注意

    事項暨作業手冊,俾各機

    關、直轄市及縣(市)政府

    依照辦理;並如期完成 104

    年度中央政府總預算半年

    結算報告之編造,於 104 年

    8 月 28 日送審計部。

    6. 檢討 103 年度決算辦理情形,據以訂頒 104 年度中央

    政府總決算編製要點暨作

    業手冊及 104 年度各直轄市

    及縣(市)政府編製地方總

    決算應行注意事項暨作業

    手冊,俾各機關、直轄市及

    縣(市)政府依照辦理。

    1. 辦理「內部審核研習班第 72至 74 期」專業訓練,以提升會計同仁內部審核之素養。

    2. 參採國際公共部門會計準則(IPSAS)規範等研訂政府新會計規制等,復請各機關於 104 年度辦理現制及新制雙軌作業,經衡酌全年度新制之辦理情形等,於 104年 12 月 29 日函頒中央政府普通公務單位會計制度之一致規定及核定內地稅徵課等 5 個特種公務會計制度,自 105 年 1 月起正式實施。

    10

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    二、特種基金會

    計事務處理

    及決算核編

    一、按月審核中央政

    府各國營事業及

    非營業特種基金

    會計報告,並彙

    編其預算收支執

    行狀況月報表及

    預算執行總表,

    以適時掌握並檢

    討 預 算 執 行 績

    效。

    二、編造 103 年度中

    央政府總決算附

    屬單位決算及其

    綜計表(營業及

    非營業部分)。

    三、編造 104 年度中

    央政府總預算附

    屬單位預算半年

    結算報告(營業

    及 非 營 業 部

    分)。

    3. 為協助地方政府啟動會計革新,經請各地方政府主計處依會計法第 18 條規定研訂地方新普會制度,於 104年 12 月 30 日核定雲林縣及彰化縣普通公務單位會計制度之一致規定,作為後續規劃資訊系統開發及推動試辦等依據。

    1. 按月審核各國營事業及非

    營業特種基金會計報告,並

    彙編其預算收支執行狀況

    月報表及預算執行總表。

    2. 會同主管機關擇取台灣中油股份有限公司及國立社

    教機構作業基金依規定辦

    理 103 年度決算實地查核,

    有關查核結果所提建議改

    善事項並已分行受查單位

    之主管機關轉知檢討改進。

    3. 審核各國營事業及非營業特種基金 103 年度決算,彙

    編 103 年度中央政府總決算

    附屬單位決算及綜計表(營

    業及非營業部分),隨同中

    央政府總決算,提經行政院

    會議通過後,於 104 年 4 月

    30 日提出於監察院。

    4. 訂頒 104 年度中央政府總預算附屬單位預算半年結算

    報 告 編 製 要 點 暨 作 業 手

    冊,俾各特種基金依照辦

    理;並如期完成 104 年度中

    央政府總預算附屬單位預

    算半年結算報告及綜計表

    (營業及非營業部分)之編

    造,於 104 年 8 月 28 日送審

    計部。

    11

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    五、綜合統

    計業務

    (綜合統

    計處)

    一、綜合統計與

    統計管理

    一、檢討公務統計行

    政管理及統計標

    準與法制作業。

    二、精進總體統計資

    料庫維護作業,

    並辦理統計業務

    電子化等工作。

    三、編布國民幸福指

    數,進行國民福

    祉等議題分析。

    四、按月編布 100 年基期消費者、躉

    售、進出口及營

    5. 檢討103年度決算辦理情形,據以訂頒104年度中央政府

    總決算附屬單位決算編製

    要點暨作業手冊及104年度

    各直轄市及縣(市)政府編

    製地方總決算附屬單位決

    算應行注意事項暨作業手

    冊,俾各特種基金、直轄市

    及縣(市)政府依照辦理。

    1. 完成行業標準分類第 10 次修訂。

    2. 完成各機關報送 104 年 7 月至 105 年 6 月與 105 年 1 月至 12 月預告統計資料發布時間表審查。

    1. 完成總體統計資料庫「勞動力人口」及「薪資與生產力」

    領域維護精進作業。 2. 完成服務業營運及投資概

    況調查系統功能精進及國

    民幸福指數網站改版工作。

    3. 完成中英文 App 新增國民幸福指數國際比較,及精進

    本總處 WWW 及統計網「進階搜尋」功能。

    1. 編布我國 104 年國民幸福指數。

    2. 辦理社會福祉議題分析,刊載於國民幸福指數年報及

    國情統計通報。 3. 出版「性別圖像」中、英文

    版手冊,並完成性別統計專

    刊電子書,供各界參用。

    1. 按月編布 100 年基期各項物價指數,並上載物價統計月

    報電子書供各界參用。

    12

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    二、辦理家庭收

    支及綠色國

    民所得統計

    造工程等物價指

    數;督導物價查

    價工作並改進查

    編技術。

    五、辦理國民所得按

    季統計及年修正

    作業。

    六、辦 理 104 年 與105 年總資源供需估測及各季經

    濟預測。

    七、辦理產業關聯年

    表編製作業。

    八、辦理服務業營運

    及 投 資 概 況 調

    查。 一、辦理家庭收支調

    查。

    二、研編綠色國民所得

    2. 督導及考核縣市政府主計處消費者及營造工程物價

    查價作業。 3. 按月調查倉儲、銀行手續

    費、證券、產險及壽險等服

    務價格資料,並蒐集批發、

    零售、運輸、住宿、餐飲、

    電信、銀行利差、健康及傷

    害險、不動產經紀、教育、

    醫療保健、運動、娛樂及休

    閒與其他服務等服務業價

    格資料,按季試編指數。

    辦理完成 103 年第 4 季至 104年第 3 季國民所得初步統計,以及國民所得 102 年及 103 年修正作業,並編製國民所得統

    計年報,供各界參用。

    完成總資源供需估測及各季經

    濟預測,除併入中央政府總預

    算案送立法院參考外,並公布

    供外界參用。

    完成 101 至 103 年產業關聯年表編製作業,並上載本總處網

    站,提供外界參用。

    依 103 年首次調查之經驗及縣市意見,檢討調查問項,精進

    線上填報系統、抽樣及推估方

    法等,完成調查結果編製,並

    提供國民所得年修正參考。 1. 完成 103 年家庭收支調查報

    告,相關統計結果業經本總

    處國民所得統計評審會審

    議通過,正式對外發布。

    2. 完成政府實物給付對所得分配之改善效果估算作業。

    1. 完成 103 年綠色國民所得帳

    13

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    六、國勢普

    查業務

    (國勢普

    查處)

    國勢普查業務

    帳及推展地方公務

    統計。

    一、研訂 104 年農林

    漁牧業普查實施

    計畫及各項作業

    要點細部作業計

    畫或方法;辦理

    農林漁牧業普查

    試驗調查。

    二、辦理 105 年工業

    及服務業普查構

    想規劃、方案研

    訂及試驗調查;

    撰擬工業及服務

    業普查專題研究

    報告。

    三、辦理人口及住宅

    普查專題研究、

    運用公務檔案進

    行常住人口推計

    研究。

    四、蒐集國內外統計

    調查與分析資

    訊,建置普查及

    編製報告,並將編製結果摘

    要併入 104 年度中央政府總

    預算案送立法院,並提供政

    府施政及各界參考。

    2. 完成地方政府公務統計業務推動研商會議及相關業

    務訪視作業,提升地方公務

    統計效能。

    3. 完成統計年鑑及英文統計年報等刊物之編印,提供各界應

    用。 完成 104 年農林漁牧業普查實

    施計畫及各項作業要點,並分

    行中央各有關機關及地方政府

    實施;另完成第 2 次試驗調查

    及數值化普查區檢核作業。

    研訂完成 105 年工業及服務業

    普查構想、方案報行政院核定

    作業,以供為辦理普查各項作

    業之依據;完成第 1 次試驗調

    查實地訪查與相關檢討作業,

    並據以修正普查問項;撰擬完

    成工業及服務業普查專題研究

    報告,以提供國家施政決策應

    用參考,發揮普查支援決策效

    能。

    完成人口及住宅普查專題研究

    分析,持續運用公務檔案精進

    常住人口推計方法與技術。

    持續蒐集世界主要國家普查及

    抽樣調查統計資訊,完成工商

    母體資料庫建置及更新作業,

    14

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    抽樣調查資料

    庫,加強統計資

    訊推廣與應用。

    五、蒐集各部門資本

    存量資料,延伸

    編製國富統計時

    間數列資料。

    六、按月提供人力資

    源結構、就業、

    失業狀況統計資

    訊;按年辦理人

    力運用相關專案

    調查,俾作為研

    訂經建計畫、人

    力發展及勞工政

    策之參考。

    七、按月提供薪資、

    工時及進退調查

    統計結果;按年

    辦理受僱員工動

    向調查及事業人

    力 僱 用 狀 況 調

    查,以為釐訂人

    力與勞工政策之

    參考。

    八、辦理統計調查之

    審議與管理,綜

    合評估現行列管

    統計調查辦理成

    效,健全調查管

    理制度。

    九、辦理普查及中央

    各機關各項重要

    統計調查執行作

    業,定期蒐集經

    濟及社會基本資

    以廣泛提供各界應用,提升統

    計調查之應用層面。

    編製完成「102 年國富統計報

    告」,供為施政與研究之參據。

    已按月辦理人力資源調查,按

    年辦理人力運用調查及附帶專

    案調查,並編印報告或電子書

    提供各界應用,以增廣統計用

    途。

    已按月辦理受僱員工薪資調查

    並編製生產力統計、按年辦理

    受僱員工動向調查及事業人力

    僱用狀況調查,並編印相關報

    告及製作電子書,提供各界應

    用。

    辦理各機關統計調查之審議與

    管理,以提升調查品質,並降

    低受訪者填報負荷。

    辦理中央各機關國家重要統計

    調查,維持定期指標之編布,

    發揮政府統計功能。

    15

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    七、主計訓

    練業務

    (人事處)

    主計人員訓練

    訊,以應國家建

    設及施政決策需

    要。 一、辦理主計人員基

    礎訓練班、會計

    (統計)養成訓

    練班、幹部培育

    班、簡任幹部研

    究班、領導研究

    班 及 專 業 研 習

    班。

    辦理主計人員訓練班 13 個班

    次及專業研習班 57 個班次,合

    計 70 個班次,訓練 2,879 人次,

    各項班次如下列:

    1. 基礎訓練班:最近 2 年內,經由考試分發或首次由非

    主計機構轉任之新進主計

    人員為調訓對象,計辦理 8

    期(含高普考主計集中實務訓

    練班 3 期),訓練 2 週。

    2. 養成訓練班:以實授薦任第7 或第 8 職等主管及非主管

    主計人員為對象,辦理 2

    期,訓練 4 週。

    3. 幹部培育班:以實授薦任第9 職等主管為調訓對象,辦

    理 1 期,為期 4 週。

    4. 簡任幹部研究班:以實授簡任第 10 或第 11 職等主計人

    員為調訓對象,辦理 1 期,

    為期 4 日。

    5. 領導研究班:以各一級主計機構主辦人員及部分主計

    處副處長為調訓對象,辦理

    1 期,為期 2 日。

    6. 專業研習班:對在職主計人員施以 1 週以內之會(統)

    計 等 相 關 領 域 之 專 業 訓

    練,計辦理中央各部會與地

    方政府補助及考核制度研

    習班第 16 期、計畫評估及預

    算編審研習班第 12 期、公務

    預算執行研習班第 8 期、公

    務預算研習班第 18-19 期、

    地 方 歲 計 人 員 研 習 班 第

    16

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    20-21 期、中央政府特種基金

    預算編審與執行研習班第

    12 期、地方政府特種基金預

    算編審與執行研習班第 8

    期、財務規劃研習班第 10-11

    期、附屬單位預算研習班第

    4 期、非營業特種基金歲計

    會計資訊管理系統研習班

    第 4-5 期、統計應用分析研

    習班第 10 期、物價調查實務

    研習班第 8 期、基層統計調

    查網人員研習班第 25 期、內

    部審核研習班第 72-74 期、

    主 計 人 事 業 務 研 習 班 第

    28-30 期、稽核理論及實務

    研習班第 12-14 期、政府會

    計公報及中央政府普通公

    務單位會計制度研習班第

    1-2 期、內部控制及研考業

    務研習班第 3 期、政府內部

    控制作業管理系統研習班

    第 10-16 期、「新版政府歲計

    會計資訊管理系統」種子教

    師與系統諮詢顧問人員培

    訓班第 21-30 期、主計資訊

    業務研習班第 7-8 期、資訊

    分析工具會計實務應用研

    習班第 3 期、資訊分析工具

    統計實務應用研習班第 3

    期、內部講師培訓研習班第

    1 期、統計分析方法在 SPSS

    上 實 作 應 用 研 習 班 第 3-4

    期、性別主流化進階研習班

    第 1 期、統計調查管理研習

    班第 1 期、104 年度「主計

    資訊應用研討會」、105 年度

    資 訊 預 算 編 審 業 務 研 討

    會,共計 57 個班次。

    17

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    八、主計資

    訊業務

    (主計資

    訊處)

    一、歲計會計資

    訊管理

    二、審查本總處暨所

    屬各一級主計機

    構年度主計人員

    訓練進修實施計

    畫。

    一、辦理中央公務機

    關歲計會計資訊

    管理系統之軟體

    功能增修、系統

    維護與上線輔導

    工作。

    1. 為配合主計人員職務層級及專業需求給予訓練,以提

    升人力素質,並提供多元學

    習及進修管道,提供主計人

    員終身學習機會,培養與時

    俱進、前瞻創新的優質主計

    人力,以提升整體主計體系

    之服務效能,由本總處各一

    級主計機構研訂 104 年度舉

    辦研習班別及進修情形,俾

    據以研訂全國主計人員年

    度訓練進修實施計畫。

    2. 審查 104 年度主計人員訓練進修實施計畫,並依據審查

    結果訂定 104 年度主計人員

    訓練進修實施計畫函送本

    總處及各一級主計機構依

    年度計畫辦理各項訓練研

    習班。

    3. 本總處及各一級主計機構辦理研習班次訓練期數計

    268 期,訓練 1 萬 7,681 人

    次,另進修人數計 215 人。

    1. 辦理政府歲計會計資訊系統(GBA)、主計資訊管理

    系統(DGA)之軟體功能增

    修、系統維運服務,提供各

    機關歲計會計資訊服務,協

    助本總處及中央各公務機

    關如期完成 105 年度總預算

    案、104 年度法定預算、104

    年度各月會計月報、104 年

    度總預算半年結算、103 年

    度總決算等作業,迅速正確

    編製與彙總各式報表。因應

    審計部新修正審計法第 36

    條所訂定「資訊檔案」相關

    18

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    二、辦理特種基金歲

    計會計資訊管理

    系統之軟體功能

    增修、系統維護

    與 上 線 輔 導 工

    作。

    事宜,新增 GBA1.6 系統會

    計月報相關「資訊檔案」匯

    檔功能,有效提升主計工作

    之品質與效率。

    2. 為加速新普會制度實施時程,依據本總處之「中央政

    府 普 通 公 務 單 位 會 計 制

    度」,完成新版 GBA 系統功

    能調整,並協助中央政府各

    機關辦理新版 GBA 系統雙

    軌作業。為協助各機關順利

    使用新版 GBA 系統完成相

    關作業,共計辦理 20 場次種

    子教師與系統諮詢顧問人

    員培訓課程,並依各機關雙

    軌作業情形精進新版 GBA

    系統功能。

    3. 辦理主計資訊系統整合諮詢服務,持續深化服務績

    效,提升系統服務品質。

    1. 辦理營業基金歲計會計資訊管理系統(PBA)、非營業

    特種基金歲計會計資訊管

    理系統(NBA)、政事型特

    種 基 金 會 計 事 務 系 統

    (NBA-A)之軟體功能增修、

    系統維運服務,協助本總處

    及中央各特種基金順利完

    成 105 年度總預算案附屬單

    位預算、104 年度會計月

    報、半年結算報告及 103 年

    度總決算附屬單位決算等

    作業,迅速正確彙編各式附

    屬單位及綜計報表,且同步

    產生立法院及審計部所需

    之電子檔,有效提升中央特

    種基金主計歲計會計作業

    品質與效率。

    19

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    二、統計及行政

    資訊管理

    三、辦理直轄市及縣

    市歲計會計暨財

    政資訊系統之功

    能提升、系統維

    護與上線輔導工

    作。

    一、辦理國勢普查相

    關 資 訊 系 統 建置、維運及資料等業務。

    2. 為整合主計資訊資源,節省政府整體系統維運成本,推

    動特種基金歲計會計系統

    共用服務,協助衛生福利部

    社福基金與國防部營改基

    金順利完成 NBA-A 系統上

    線作業。

    1. 辦理直轄市及縣市歲計會計暨財政資訊系統維運服

    務,協助縣市順利完成 105

    年度總預算案、104 年度會

    計月報、半年結算報告及

    103 年度總決算單位決算等

    作業。

    2. 將 20 個縣市之系統導至本總處集中維運環境運作,節

    省縣市個別建置及維運成

    本,有效提升系統穩定性及

    執行效能。

    3. 推動縣市憑單線上簽核系統,完成桃園市政府 182 個

    機關(含基金專戶)、金門縣

    政府 49 個機關(含基金專戶)

    上線使用。

    4. 為發展政府持續性稽核及監控,辦理「主計資訊系統

    導入持續性稽核技術之研

    究」,透過蒐集及分析國內

    外推行持續性稽核之成功

    案例,並以各縣市之預算會

    計暨財政資訊系統為例,發

    展持續性稽核系統雛型。 配合 104 年農林漁牧業普查期程,籌辦完成資訊業務計有:1. 因應普查需用地址資料量

    龐大,導入使用「共通性普抽查地址正規化系統」,完成全國地址整理作業。

    20

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    二、辦理統計調查相

    關 資 訊 系 統 開

    發、增修及維運

    工作。

    三、持續推動本總處

    政府開放資料相

    關作業。

    四、辦理本總處行政業務相關資訊系統之功能增修及維運服務。

    2. 規劃建置視窗版「普查高速列印檔產製環境」,以利產

    製大量表件。

    3. 為減輕地區行政負擔,增修完成「普查行政作業管理系

    統」,有效控制普查進度。

    4. 擴充「共通性普查資料檢誤系統」,實作各業別檢誤作

    業,提升效能並優化功能。

    5. 增修「普抽查統計結果表編製作業系統」,實作農牧戶

    初步報告並優化功能。

    1. 辦理人力資源調查、常住人口推估等家戶面抽查母體

    供應,專題研析資料供給。

    2. 完成「各機關統計調查查詢系統」、「基層統計調查網」

    強化安全改版並上線。

    3. 配合桃園升格,人力資源、人力運用調查問項調整,完

    成「人力資源調查電腦輔助

    面訪系統」修改並上線。

    4. 辦理 103 年受僱員工動向調查、104 年事業人力僱用狀

    況調查等網路填報系統增

    修及維運工作。

    1. 因應政府資料開放推動政策,本總處累計提供歲計、

    會計及統計範圍 771 項資料

    集,超越年度目標,瀏覽達

    27 萬 8,444 人次。

    2. 為提升我國於國際組織資料開放評比排名,完成開放

    資料精進措施。

    1. 辦理行政知識網(AKM)系統維運管理服務、系統功能增修暨維護、諮詢服務,有效提升行政業務效能。

    21

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    三、資訊系統維

    運管理

    五、辦理主計人員人

    事及訓練資訊系

    統之功能增修及

    維運服務。

    六、辦理政府內部控制相關資訊系統之功能增修及維運服務。

    一、提升本總處全球

    資 訊 網 (WWW)

    及 全 國 主 計 網

    (eBAS)網站資訊

    內 容 與 應 用 服

    務。

    二、辦理本總處個人

    資料保護及資訊

    2. 精進公文及檔案管理資訊系 統 及 提 升 系 統 服 務 效

    能,完成系統功能增修,以

    提升本總處公文處理時效

    及加快公文處理速度。

    3. 推動本總處電子發票電子報支作業,以財政部之電子

    發票應用程式介面(API)

    介接本總處 AKM 電子表

    單,實作短程車資、國內出

    差旅費及部分小額採購案

    等 簡 易 事 項 之 電 子 化 申

    請、結報,並辦理試辦作

    業。

    1. 為 提 升 主 計 人 力 管 理 效益,整合主計人事相關服務,建置完成「主計人員人事 相 關 應 用 系 統 」(PMSWEB)提供全國主計機構及人員主計人事相關服務。

    2. 辦理主計訓練資訊系統增修,以維使用機關操作便利

    性,有效提升行政效能。

    為配合行政院推動內部控制制度,增修維護與推廣「內控型公務機關薪資發放系統」、「政府內部控制作業管理系統」,提供政府機關使用,撙節系統開發經費及達到系統共享之綜效。

    為 提 升 本 總 處 全 球 資 訊 網

    (WWW) 及 全 國 主 計 網 (eBAS)

    網站資訊內容與應用服務,完

    成版型改版,增加使用者親和

    性及黏著度,以強化網站創新

    服務,提升網站績效。

    為強化本總處資訊安全作為,

    並精進資訊安全管理制度,規

    22

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (二)施政計畫分項說明-本年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善措 施

    安全管理。

    三、建置主計資訊系

    統整體維運作業

    平台。

    四、建置主計資訊行

    動化應用服務。

    劃以全機關為推動導入範圍,

    持續辦理本總處資安風險評

    鑑、稽核、矯正預防、教育訓

    練及營運持續計畫演練等活

    動,完成全總處 ISO 27001 資訊

    安全管理制度(ISMS)新版驗

    證。並持續辦理資安攻防、事

    件通報、系統備援及營運持續

    能力等演練,落實行政院資訊

    安全政策、保護個資及提升本

    總處資訊安全防護能量。

    為有效提供主計資訊服務並維

    持本總處業務順暢運行,賡續

    提供各項資訊基礎建設維運,

    並規劃主計資訊系統集中維運

    機制,以減少各機構各別採購

    軟硬體設備之投資。

    賡續擴展行動化應用服務「統

    計隨身 Go」功能,增建「統計

    隨身 GO」APP 微軟行動作業平

    臺版本,及優化統計圖表自動

    化顯示機制,以強化跨平臺相

    容性及使用操作便利性。

    23

  • 行政院主計總處

    總 說 明

    中華民國 104 年度

    (三)施政計畫分項說明-以前年度部分

    辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

    已完成或未完成之說明 因應改善

    措 施

    一、特種基金

    預算核編

    及執行 二、主計資訊

    業務 三、其他設備

    特 種 基 金 預 算

    審編、執行及預

    算 管 理 制 度 之

    建立 統計及行政資

    訊管理 共通性普抽查

    地址正規化系

    統建置及服務

    辦理印製「103 年度中央政府總預算附屬單

    位預算及綜計表—營

    業及非營業」(審定

    本)預算保留案。 辦理「共通性普抽查

    地址正規化系統建置

    服 務 案 」 預 算 保 留

    案。

    辦理「共通性普抽查

    地址正規化系統建置

    服 務 案 」 預 算 保 留

    案。

    1. 本項係印製 103 年度中央政府總預算附屬單位預算及綜

    計表—營業及非營業部分審

    定本所需經費(29 萬 1,000元),因立法院審議 103 年度中央政府總預算附屬單位預

    算未及於 103 年底完成三讀,致須予保留。

    2. 上開附屬單位預算立法院業於 104 年 1 月 13 日完成審議、2 月印製,並於 3 月 13日付款完訖。

    「共通性普抽查地址正規化系

    統建置服務案」承包廠商已依

    限完成改善,經本總處驗收合

    格,並已付款在案。 「共通性普抽查地址正規化系

    統建置服務案」承包廠商已依

    限完成改善,經本總處驗收合

    格,並已付款在案。

    24

  • 二、預算執行概況

    (一)本年度

    1. 歲入部分

    本年度歲入預算數 1,203,000 元,執行結果,決算實現數 1,982,922 元,占預算數之

    164.83%,包括賠償收入 323,713 元、使用規費收入 340,424 元、財產孳息 269,888 元、廢

    舊物資售價 366,353 元及雜項收入 682,544 元,均已全部解繳國庫。

    2. 歲出部分

    本年度歲出預算數 1,059,325,000 元(不含統籌科目),執行結果,決算實現數

    1,043,475,967 元,占預算數之 98.50%,賸餘數 15,849,033 元。依各工作計畫分述如下:

    (1) 一般行政:預算數 817,102,000 元(內含動支第一預備金 1,202,000 元),執行結果,決算

    實現數 816,843,202 元,占預算數 99.97%,賸餘數 258,798 元。

    (2) 中央總預算核編及執行:預算數 3,876,000 元,執行結果,決算實現數 3,725,364 元,占

    預算數 96.11%,賸餘數 150,636 元。

    (3) 特種基金預算核編及執行:預算數 1,870,000 元,執行結果,決算實現數 1,798,201 元,

    占預算數 96.16%,賸餘數 71,799 元。

    (4) 會計及決算業務:預算數 2,211,000 元,執行結果,決算實現數 2,105,825 元,占預算數

    95.24%,賸餘數 105,175 元。

    (5) 綜合統計業務:預算數 31,540,000 元,執行結果,決算實現數 27,731,576 元,占預算數

    87.93%,賸餘數 3,808,424 元。

    (6) 國勢普查業務:預算數 89,154,000 元,執行結果,決算實現數 80,891,620 元,占預算數

    90.73%,賸餘數 8,262,380 元。

    (7) 主計訓練業務:預算數 16,098,000 元(內含動支第一預備金 454,000 元),執行結果,決

    算實現數 16,027,026 元,占預算數 99.56%,賸餘數 70,974 元。

    (8) 主計資訊業務:預算數 47,778,000 元,執行結果,決算實現數 45,270,170 元,占預算數

    94.75%,賸餘數 2,507,830 元。

    (9) 一般建築及設備

    I. 營建工程:預算數 7,856,000 元,執行結果,決算實現數 7,821,996 元,占預算數

    99.57%,賸餘數 34,004 元。

    II. 交通及運輸設備:預算數 1,800,000 元,執行結果,決算實現數 1,771,188 元,占預

    算數 98.40%,賸餘數 28,812 元。

    III. 其他設備:預算數 39,846,000 元,執行結果,決算實現數 39,489,799 元,占預算數

    99.11%,賸餘數 356,201 元。

    25

  • (10) 第一預備金:預算數 1,850,000 元,已動支於「一般行政」及「主計訓練業務」工作計

    畫計 1,656,000 元,賸餘數 194,000 元。

    (11) 各統籌科目

    I. 公教人員婚喪生育及子女教育補助:庫撥數 6,288,636 元,與決算實現數同。

    II. 早期退休公教人員生活困難照護金:庫撥數 54,000 元,與決算實現數同。

    III. 公務人員退休撫卹給付:庫撥數 76,704,366 元,與決算實現數同。

    (二)以前年度

    以前年度歲出保留數 5,938,000 元,執行結果,決算實現數 5,847,170 元,註銷

    數 90,830 元,分述如下:

    1. 特種基金預算核編及執行:應付歲出保留款 291,000 元,執行結果,決算實現數

    200,170 元,註銷數 90,830 元。

    2. 主計資訊業務:應付歲出款 1,837,000 元,與決算實現數同。

    3. 一般建築及設備-其他設備:應付歲出款 3,810,000 元,與決算實現數同。

    26

  • 三、資產負債實況

    (一)歲入部分:資產及負債總額均無列數。

    (二)歲出部分:

    1. 資產總額 207,681,590 元,包括專戶存款 204,914,575 元,係各項保管款及代收款合計之數,

    較上年度增加 7,050,820 元;押金 400 元,係租用郵局專用信箱鎖鑰押金與上年度同;保

    管有價證券 2,766,615 元,係廠商以銀行定期存款存單作為履約保證金及保固金,較上年

    度減少 857,635 元。

    2. 負債總額 207,681,590 元,包括保管款 203,201,264 元,係本總處約聘僱人員提撥之公自提

    離職儲金及得標廠商繳納之履約保證金、保固金等,較上年度增加 7,050,531 元;代收款

    1,713, 311 元,係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等,較上年

    度增加 289 元;應付保管有價證券 2,766,615 元,較上年度減少 857,635 元;經費賸餘-

    押金部分 400 元,係由年度經費支付之押金,與上年度相同。

    27

  • 本 頁 空 白

    28

  • 乙、主要表

  • 本 頁 空 白

    29

  • 經資門分列 中華民國

    科 目

    名稱及編號節目項款 原預算數 預算增減數合  計

    (1)

    預   算   數 決

    實 現 數

    行政院主

    歲入來源

    002 0400000000-2罰款及賠償收入

    0 0 323,713

    006 0403100000-6主計總處

    0 0 323,713

    001 0403100300-0賠償收入

    0 0 323,713

    00403100301-2一般賠償收入

    01 0 0 323,713

    200,00003 0500000000-8規費收入

    200,000 0 340,424

    200,00007 0503100000-1主計總處

    200,000 0 340,424

    200,00001 0503100300-5使用規費收入

    200,000 0 340,424

    200,0000503100305-9資料使用費

    01 200,000 0 340,424

    469,00004 0700000000-9財產收入

    469,000 0 636,241

    469,00007 0703100000-2主計總處

    469,000 0 636,241

    284,00001 0703100100-7財產孳息

    284,000 0 269,888

    284,0000703100106-3租金收入

    01 284,000 0 269,888

    185,00002 0703100600-0廢舊物資售價

    185,000 0 366,353

    534,00007 1100000000-2其他收入

    534,000 0 682,544

    534,00007 1103100000-6主計總處

    534,000 0 682,544

    534,00001 1103100900-7雜項收入

    534,000 0 682,544

    56,0001103100901-0收回以前年度歲出

    01 56,000 0 78,480

    478,0001103100909-1其他雜項收入

    02 478,000 0 604,064

    1,203,0001,203,000 0 1,982,922經 常 門 小 計

    00 0 0資 本 門 小 計

    合     計 1,203,000 0 1,203,000 1,982,922

    30

  • 104 年度 單位:新臺幣元

    算       數

    應 收 數 保 留 數 合  計(2)

    ;%

    計總處

    別決算表

    決算數占預算數之比率

    (2)/(1)%

    預決算比較增減數(2)-(1)

    323,713323,7130 0

    323,713323,7130 0

    323,713323,7130 0

    323,713323,7130 0

    170.21140,424340,4240 0

    170.21140,424340,4240 0

    170.21140,424340,4240 0

    170.21140,424340,4240 0

    135.66167,241636,2410 0

    135.66167,241636,2410 0

    95.03-14,112269,8880 0

    95.03-14,112269,8880 0

    198.03181,353366,3530 0

    127.82148,544682,5440 0

    127.82148,544682,5440 0

    127.82148,544682,5440 0

    140.1422,48078,4800 0

    126.37126,064604,0640 0

    164.83779,9221,982,9220 0

    000 0

    0 0 1,982,922 779,922 164.83

    31

  • 經資門併計 中華民國

    科 目

    預算增減數

    動支第二預備金數

    預     算     數

    小  計

    預算追加(減)數

    動支第一預備金數 經費流用數

    名稱及編號節目項款 原預算數

    行政院主

    歲出政事

    預算調整數

    0

    02 3300000000-6行政支出

    1,059,325,000 0

    0

    0

    0

    0

    1,202,000

    01 3303100100-4一般行政

    815,900,000 0

    1,202,000

    0

    0

    0

    0

    02 3303101000-5中央總預算核編及執行

    3,876,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    03 3303101100-0特種基金預算核編及執行

    1,870,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    04 3303101200-4會計及決算業務

    2,211,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    05 3303101300-9綜合統計業務

    31,540,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    06 3303101400-3國勢普查業務

    89,154,000 0

    0

    0

    0

    0

    454,000

    07 3303101500-8主計訓練業務

    15,644,000 0

    454,000

    0

    0

    0

    0

    08 3303101600-2主計資訊業務

    47,778,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    09 3303109000-9一般建築及設備

    49,502,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303109002-4營建工程

    01 7,856,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303109011-5交通及運輸設備

    02 1,800,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303109019-7其他設備

    03 39,846,000 0

    0

    0

    0

    0

    -1,656,000

    10 3303109800-5第一預備金

    1,850,000 0

    -1,656,000

    0

    0

    0

    0

    22 6800000000-2福利服務支出

    54,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    01 6806205800-3早期退休公教人員生活困難照護金

    54,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    26 7500000000-2退休撫卹給付支出

    76,704,366 0

    0

    0

    0

    0

    0

    01 7506205300-0公務人員退休撫卹給付

    76,704,366 0

    0

    0

    0

    0

    0

    32 8900000000-0其他支出

    6,288,636 0

    0

    0

    0

    0

    0

    01 8903304500-4公教人員婚喪生育及子女教育補助

    6,288,636 0

    0

    0

    0

    0

    合     計 1,142,372,002 0

    0 0

    0

    0

    0

    32

  • 104 年度 單位:新臺幣元

    決  算  數

    合  計(1)

    ;%

    計總處

    別決算表

    決算數占預算數之比率

    (2)/(1)%

    預決算比較增減數(2)-(1)

    保 留 數

    合  計(2)

    實 現 數

    應 付 數

    1,059,325,000 98.50-15,849,033

    1,043,475,967

    01,043,475,967

    0

    817,102,000 99.97-258,798

    816,843,202

    0816,843,202

    0

    3,876,000 96.11-150,636

    3,725,364

    03,725,364

    0

    1,870,000 96.16-71,799

    1,798,201

    01,798,201

    0

    2,211,000 95.24-105,175

    2,105,825

    02,105,825

    0

    31,540,000 87.93-3,808,424

    27,731,576

    027,731,576

    0

    89,154,000 90.73-8,262,380

    80,891,620

    080,891,620

    0

    16,098,000 99.56-70,974

    16,027,026

    016,027,026

    0

    47,778,000 94.75-2,507,830

    45,270,170

    045,270,170

    0

    49,502,000 99.15-419,017

    49,082,983

    049,082,983

    0

    7,856,000 99.57-34,004

    7,821,996

    07,821,996

    0

    1,800,000 98.40-28,812

    1,771,188

    01,771,188

    0

    39,846,000 99.11-356,201

    39,489,799

    039,489,799

    0

    194,000 0.00-194,000

    0

    00

    0

    54,000 100.000

    54,000

    054,000

    0

    54,000 100.000

    54,000

    054,000

    0

    76,704,366 100.000

    76,704,366

    076,704,366

    0

    76,704,366 100.000

    76,704,366

    076,704,366

    0

    6,288,636 100.000

    6,288,636

    06,288,636

    0

    6,288,636 100.000

    6,288,636

    06,288,636

    0

    1,126,522,9691,142,372,002

    0 1,126,522,969

    0 -15,849,033 98.61

    33

  • 經資門分列 中華民國

    科 目

    預算增減數

    預     算     數

    預算追加(減)數

    動支第一預備金數 經費流用數

    名稱及編號節目項款 原預算數

    行政院主

    歲出機關

    動支第二預備金數

    小  計

    預算調整數

    0

    0003000000-1行政院主管

    1,059,325,000 0

    0

    002

    0

    0

    0

    0003100000-4主計總處

    1,059,325,000 0

    0

    002

    0

    0

    0

    經 常 門 小 計 1,009,823,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    資 本 門 小 計 49,502,000 0

    0

    0

    0

    0

    1,202,000

    3303100100-4一般行政

    815,900,000 0

    1,202,000

    001

    0

    0

    0

    0100人事費

    784,538,000 0

    0

    0

    0

    0

    1,202,000

    0200業務費

    29,772,000 0

    1,202,000

    0

    0

    0

    0

    0400獎補助費

    1,590,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303101000-5中央總預算核編及執行

    3,876,000 0

    0

    002

    0

    0

    0

    0200業務費

    3,876,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303101100-0特種基金預算核編及執行

    1,870,000 0

    0

    003

    0

    0

    0

    0200業務費

    1,870,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303101200-4會計及決算業務

    2,211,000 0

    0

    004

    0

    0

    0

    0200業務費

    2,211,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303101300-9綜合統計業務

    31,540,000 0

    0

    005

    0

    0

    0

    0200業務費

    31,540,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303101400-3國勢普查業務

    89,154,000 0

    0

    006

    0

    0

    0

    0200業務費

    89,154,000 0

    0

    0

    0

    0

    454,000

    3303101500-8主計訓練業務

    15,644,000 0

    454,000

    007

    0

    0

    454,000

    0200業務費

    15,644,000 0

    454,000

    0

    0

    0

    0

    3303101600-2主計資訊業務

    47,778,000 0

    0

    008

    0

    0

    0

    0200業務費

    47,778,000 0

    0

    0

    0

    0

    34

  • 104 年度 單位:新臺幣元;%

    計總處

    別決算表

    決算數占預算數之比率

    (2)/(1)%

    預決算比較增減數(2)-(1)

    合  計(1)

    應 付 數

    決  算  數

    合  計(2)

    保 留 數實 現 數

    98.501,059,325,000 -15,849,0331,043,475,967

    0

    0

    1,043,475,967

    98.501,059,325,000 -15,849,0331,043,475,967

    0

    0

    1,043,475,967

    98.471,009,823,000 -15,430,016994,392,984

    0

    0

    994,392,984

    99.1549,502,000 -419,01749,082,983

    0

    0

    49,082,983

    99.97817,102,000 -258,798816,843,202

    0

    0

    816,843,202

    100.00784,538,000 -16,148784,521,852

    0

    0

    784,521,852

    99.5530,974,000 -140,65030,833,350

    0

    0

    30,833,350

    93.581,590,000 -102,0001,488,000

    0

    0

    1,488,000

    96.113,876,000 -150,6363,725,364

    0

    0

    3,725,364

    96.113,876,000 -150,6363,725,364

    0

    0

    3,725,364

    96.161,870,000 -71,7991,798,201

    0

    0

    1,798,201

    96.161,870,000 -71,7991,798,201

    0

    0

    1,798,201

    95.242,211,000 -105,1752,105,825

    0

    0

    2,105,825

    95.242,211,000 -105,1752,105,825

    0

    0

    2,105,825

    87.9331,540,000 -3,808,42427,731,576

    0

    0

    27,731,576

    87.9331,540,000 -3,808,42427,731,576

    0

    0

    27,731,576

    90.7389,154,000 -8,262,38080,891,620

    0

    0

    80,891,620

    90.7389,154,000 -8,262,38080,891,620

    0

    0

    80,891,620

    99.5616,098,000 -70,97416,027,026

    0

    0

    16,027,026

    99.5616,098,000 -70,97416,027,026

    0

    0

    16,027,026

    94.7547,778,000 -2,507,83045,270,170

    0

    0

    45,270,170

    94.7547,778,000 -2,507,83045,270,170

    0

    0

    45,270,170

    35

  • 經資門分列 中華民國

    科 目

    預算增減數

    預     算     數

    預算追加(減)數

    動支第一預備金數 經費流用數

    名稱及編號節目項款 原預算數

    行政院主

    歲出機關

    動支第二預備金數

    小  計

    預算調整數

    0

    3303109000-9一般建築及設備

    49,502,000 0

    0

    009

    0

    0

    0

    3303109002-4*營建工程

    7,856,000 0

    0

    001

    0

    0

    0

    0300設備及投資

    7,856,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303109011-5*交通及運輸設備

    1,800,000 0

    0

    002

    0

    0

    0

    0300設備及投資

    1,800,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    3303109019-7*其他設備

    39,846,000 0

    0

    003

    0

    0

    0

    0300設備及投資

    39,846,000 0

    0

    0

    0

    0

    -1,656,000

    3303109800-5第一預備金

    1,850,000 0

    -1,656,000

    010

    0

    0

    -1,656,000

    0900預備金

    1,850,000 0

    -1,656,000

    0

    0

    0

    0

    8903304500-4公教人員婚喪生育及子女教育補助

    6,288,636 0

    0

    002

    0

    0

    0

    0100人事費

    6,288,636 0

    0

    0

    0

    0

    0

    6806205800-3早期退休公教人員生活困難照護金

    54,000 0

    0

    005

    0

    0

    0

    0400獎補助費

    54,000 0

    0

    0

    0

    0

    0

    7506205300-0公務人員退休撫卹給付

    76,704,366 0

    0

    005

    0

    0

    0

    0100人事費

    76,704,366 0

    0

    0

    0

    0

    0

    83,047,002 0

    0

    0

    0

    統 籌 科 目 小 計 0

    0合     計 1,142,372,002 0

    0 0

    0

    0

    36

  • 104 年度 單位:新臺幣元;%

    計總處

    別決算表

    決算數占預算數之比率

    (2)/(1)%

    預決算比較增減數(2)-(1)

    合  計(1)

    應 付 數

    決  算  數

    合  計(2)

    保 留 數實 現 數

    99.1549,502,000 -419,01749,082,983

    0

    0

    49,082,983

    99.577,856,000 -34,0047,821,996

    0

    0

    7,821,996

    99.577,856,000 -34,0047,821,996

    0

    0

    7,821,996

    98.401,800,000 -28,8121,771,188

    0

    0

    1,771,188

    98.401,800,000 -28,8121,771,188

    0

    0

    1,771,188

    99.1139,846,000 -356,20139,489,799

    0

    0

    39,489,799

    99.1139,846,000 -356,20139,489,799

    0

    0

    39,489,799

    0.00194,000 -194,0000

    0

    0

    0

    0.00194,000 -194,0000

    0

    0

    0

    100.006,288,636 06,288,636

    0

    0

    6,288,636

    100.006,288,636 06,288,636

    0

    0

    6,288,636

    100.0054,000 054,000

    0

    0

    54,000

    100.0054,000 054,000

    0

    0

    54,000

    100.0076,704,366 076,704,366

    0

    0

    76,704,366

    100.0076,704,366 076,704,366

    0

    0

    76,704,366

    100.0083,047,002 083,047,002

    0

    0

    83,047,002

    98.611,142,372,002 -15,849,0330

    1,126,522,969

    1,126,522,969

    0

    37

  • 科 目年度別

    中華民國經資門併計

    行政院主

    以前年度歲出政事

    以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免(註銷)數

    款 項 目 節 名 稱 及 編 號應 付 數

    保 留 數

    應 付 數

    保 留 數

    103 02 3300000000-6行政支出

    5,647,000 0

    291,000 90,830

    03 3303101100-0特種基金預算核編及執行

    0 0

    291,000 90,830

    08 3303101600-2主計資訊業務

    1,837,000 0

    0 0

    09 3303109000-9一般建築及設備

    3,810,000 0

    0 0

    3303109019-7其他設備

    03 3,810,000 0

    0 0

    5,647,000 0

    291,000 90,830

    小     計

    合     計

    5,647,000

    291,000 90,830

    0

    38

  • 104 年度 單位:新臺幣元

    計總處

    別轉入數決算表

    本 年 度 實 現 數 本 年 度 未 結 清 數本 年 度 調 整 數

    應 付 數

    保 留 數

    應 付 數

    保 留 數 保 留 數

    應 付 數

    200,170

    00

    00

    5,647,000

    200,170

    00

    00

    0

    0

    00

    00

    1,837,000

    0

    00

    00

    3,810,000

    0

    00

    00

    3,810,000

    200,170

    00

    00

    5,647,000

    5,647,000

    200,170 0

    00

    0

    39

  • 科 目年度別

    中華民國經資門分列

    行政院主

    以前年度歲出機關

    以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免(註銷)數

    款 項 目 節 名 稱 及 編 號應 付 數

    保 留 數

    應 付 數

    保 留 數

    103 02 0003000000-1行政院主管

    5,647,000

    90,830291,000

    0

    0003100000-4主計總處

    02 5,647,000

    90,830291,000

    0

    03 3303101100-0特種基金預算核編及執行

    0

    90,830291,000

    0

    08 3303101600-2主計資訊業務

    1,837,000

    00

    0

    09 3303109000-9一般建築及設備

    3,810,000

    00

    0

    3303109019-7*其他設備

    03 3,810,000

    00

    0

    5,647,000

    90,830291,000

    0小     計

    1,837,000

    90,830291,000

    0經 常 門 小 計

    3,810,000

    00

    0資 本 門 小 計

    合     計 5,647,000

    291,000 90,830

    0

    40

  • 104 年度 單位:新臺幣元

    計總處

    別轉入數決算表

    本 年 度 未 結 清 數本 年 度 調 整 數本 年 度 實 現 數

    應 付 數

    保 留 數

    應 付 數

    保 留 數

    應 付 數

    保 留 數

    0

    200,170 0

    0

    0

    5,647,000

    0

    200,170 0

    0

    0

    5,647,000

    0

    200,170 0

    0

    0

    0

    0

    0 0

    0

    0

    1,837,000

    0

    0 0

    0

    0

    3,810,000

    0

    0 0

    0

    0

    3,810,000

    0

    200,170 0

    0

    0

    5,647,000

    0

    200,170 0

    0

    0

    1,837,000

    0

    0 0

    0

    0

    3,810,000

    0

    05,647,000

    200,170

    0

    0

    41

  • 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額

    中華民國 104 年12 月 31 日

    行政院主計總處

    210100-7 專戶存款 221000-4 保管款204,914,575 203,201,264

    211300-1 押金 221200-3 代收款400 1,713,311

    211600-5 保管有價證券 221500-7 應付保管有價證券2,766,615 2,766,615

    231100-5 經費賸餘─押金部分 400

         合    計     合    計207,681,590 207,681,590

    附註:

    211700-0 保管品 221600-1 應付保管品11 11

    單位:新臺幣元

    經費類平衡表

    42

  • 丙、附屬表

  • 單位:新臺幣元

    項 目 及 摘 要金 額

    小 計 合 計 總 計

    中華民國 104 年度

    行政院主計總處

    歲入類現金出納表

    一、收   項

     (一)上期結存

     (二)本期收入 1,982,922

      1. 123000-2 歲入實收數 1,982,922

       賠償收入 323,713

       使用規費收入 340,424

       財產孳息 270,688 269,888

       減:退還數 -800

       廢舊物資售價 366,353

       雜項收入 925,018 682,544

       減:退還數 -242,474

       收   項   總   計 1,982,922

    二、付   項

     (一)本期支出 1,982,922

      1. 113000-6 歲入納庫數 1,982,922

       賠償收入 323,713

       使用規費收入 340,424

       財產孳息 270,688 269,888

       減:退還數 -800

       廢舊物資售價 366,353

       雜項收入 925,018 682,544

       減:退還數 -242,474

     (二)本期結存

       付   項   總   計 1,982,922

    43

  • 項 目 及 摘 要金 額

    單位:新臺幣元

    總 計

    經費類現金出納表行政院主計總處

    中華民國 104 年度

    小 計 合 計

    一、收   項

    197,863,755 (一)上期結存

      1. 210100-7 專戶存款 197,863,755

    1,139,511,789 (二)本期收入

      1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 1,126,522,969

       收入數 1,126,522,969

    1,043,475,967    本機關經費預算部分

    83,047,002    統籌科目部分

      2. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 5,938,000

       國庫撥款數 5,847,170

       註銷數 90,830

      3. 221000-4 保管款 7,050,531

       收入數 35,084,475

       減:退還數 -28,033,944

      4. 221200-3 代收款 289

       收入數 47,480,476

       減:退還數 -47,480,187

    1,337,375,544   收   項   總   計

    二、付   項

    1,132,460,969 (一)本期支出

      1. 213000-9 經費支出 1,126,522,969

       支付數 1,126,522,969

    1,043,475,967    本機關經費預算部分

    83,047,002    統籌科目部分

      2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 5,647,000

       支付數 5,647,000

      3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 291,000

       支付數 200,170

       註銷數 90,830

    90,830    國庫未撥款部分

      4. 211400-6 暫付款 0

       支付數 27,747,292

    27,747,292    本年度部分

       減:收回或沖轉數 -27,747,292

    -27,747,292    本年度部分

    204,914,575 (二)本期結存

      1. 210100-7 專戶存款 204,914,575

    1,337,375,544   付   項   總   計

    44

  • 204,914,575

    日 期 金 額

    年 月 日 小 計 合 計摘 要

    單位:新臺幣元

    備 註

    行政院主計總處

    經費類專戶存款明細表中華民國 104 年12 月 31 日

    204,914,575非預算性質部分

    95,522,92203台銀主計總處聘僱人員離職儲金存款公提戶

    94,660,80404台銀主計總處聘僱人員離職儲金存款自提戶

    13,017,53808特種基金及保管款科目-保管款

    1,713,31109特種基金及保管款科目-代收款

    總 計

    45

  • 400

    日 期 金 額

    年 月 日 小 計 合 計摘 要

    單位:新臺幣元

    備 註

    行政院主計總處

    經費類押金明細表中華民國 104 年12 月 31 日

    400以前年度部分

    40083八十三年度

    40003郵政信箱押金

    300001 轉帳傳票本處政風處租用14支郵局第14-337號專用信箱鎖鑰押金

    40083 03 30

    總 計

    46

  • 日 期 金 額

    年 月 日 小 計 合 計摘 要

    單位:新臺幣元

    備 註

    行政院主計總處

    經費類保管有價證券明細表中華民國 104 年12 月 31 日

    1,572,220104本年度部分

    1,572,22001定存單履約保證金

    業於105年1月12日已退定存單履約保證金

    300002 轉帳傳票奕祥資訊股份有限公司「104年內控型公務機關薪資發放暨主計訓練功能增修」已設質中國信託定存單履約保證金(履約期104年12月31日)

    157,000104 01 14

    業於105年1月20日已退定存單履約保證金

    300007 轉帳傳票收凌群電腦股份有限公司辦理「104年主計人員人事相關資訊系統功能增修維護」已設質上海銀定存單履約保證金(履約期104年12月31日)

    112,500104 01 26

    300039 轉帳傳票收東捷資訊服務股份有限公司「104年歲計會計資訊系統諮詢整合服務」已設質玉山銀東湖�