63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188...

331
- 63 -

Upload: others

Post on 09-Feb-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 63 -

Page 2: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 3: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 65 -

Page 4: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 5: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 67 -

Page 6: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 7: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 입 예 산 사 업 명 세 서2018년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

총 계 2,142,608,009 2,092,149,015 50,458,994

200 세외수입 143,891,016 133,542,768 10,348,248

210 경상적세외수입 85,719,011 78,648,329 7,070,682

211 재산임대수입 1,617,931 1,520,388 97,543

211-01 국유재산임대료 452,000 412,000 40,000

[ 일반회계 ] 452,000 412,000 40,000

< 건설과 > 440,000 400,000 40,000

○국유재산임대료(국토교통부) 190,000 150,000 40,000경정 190,000,000원

211-02 공유재산임대료 1,165,931 1,108,388 57,543

[ 일반회계 ] 1,165,931 1,108,388 57,543

< 소상공인과 > 445 0 445

○발안시장 고객지원센터 갤러리카페 사용료 445 0 445

< 해양수산과 > 18,563 19,000 △437

○공유재산 대부료 18,563 19,000 △437

< 회계과 > 265,000 260,000 5,000

○시유재산 임대료 185,000 180,000 5,000

< 문화예술과 > 146,000 135,000 11,000

○동탄복합문화센터(식당,매점 등) 임대료 78,000 75,000 3,000

○키즈카페 임대수입 68,000 60,000 8,000

< 평생학습과 > 15,188 7,000 8,188

○시립도서관 재산임대료 15,188 7,000 8,188

ㅇ자판기,복사기,프린터 임대수입 7,000 3,000 4,000

ㅇ매점 임대수입 8,188 4,000 4,188

< 체육진흥과 > 214,190 245,000 △30,810

○화성국민체육센터 임대수입 13,430 21,700 △8,270

○화성종합경기타운 임대수입 173,650 158,900 14,750

○화성드림파크 임대수입 4,700 64,400 △59,700

○동탄중앙어울림센터 임대수입 22,410 0 22,410

< 건설과 > 96,000 60,000 36,000

○시군재산대부료 86,000 50,000 36,000

< 공원관리과 > 120,000 90,000 30,000

○공원점용료 119,340 89,340 30,000

< 동부총무과 > 7,490 10,000 △2,510

○시유재산 임대료 7,490 10,000 △2,510

445,170원

경정 18,563,000원

경정 185,000,000원

경정 78,000,000원

경정 68,000,000원

경정 7,000,000원

경정 8,188,000원

경정 13,430,000원

경정 173,650,000원

경정 4,700,000원

22,410,000원

경정 86,000,000원

경정 119,340,000원

경정 7,490,000원

- 1 -- 69 -

Page 8: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 동탄민원총무과 > 611 0 611

○시유재산임대료 611 0 611

< 남양읍 > 203 188 15

○시유재산임대료(청사내현금입출금기) 203 188 15

< 송산면 > 41 0 41

○공유재산임대료 41 0 41

611,000원

경정 203,000원

41,000원

212 사용료수입 14,368,962 12,662,459 1,706,503

212-01 도로사용료 3,947,152 3,727,805 219,347

[ 일반회계 ] 3,947,152 3,727,805 219,347

< 동부건설교통과 > 1,077,000 1,710,000 △633,000

○도로사용료 917,000 1,550,000 △633,000

< 동탄건축산업과 > 560,000 0 560,000

○도로사용료 560,000 0 560,000

< 봉담읍 > 395,000 260,000 135,000

○도로사용료 395,000 260,000 135,000

< 우정읍 > 126,172 100,000 26,172

○도로사용료 126,172 100,000 26,172

< 남양읍 > 300,000 306,000 △6,000

○도로점사용료 300,000 306,000 △6,000

< 매송면 > 28,000 21,500 6,500

○도로사용료 28,000 21,500 6,500

< 마도면 > 110,000 99,825 10,175

○도로사용료 110,000 99,825 10,175

< 송산면 > 65,000 50,000 15,000

○도로사용료 65,000 50,000 15,000

< 서신면 > 69,500 65,000 4,500

○도로사용료 69,500 65,000 4,500

< 팔탄면 > 231,000 230,000 1,000

○도로사용료 231,000 230,000 1,000

< 장안면 > 230,000 130,000 100,000

○도로사용료 230,000 130,000 100,000

경정 917,000,000원

560,000,000원

경정 395,000,000원

경정 126,172,530원

경정 300,000,000원

경정 28,000,000원

경정 110,000,000원

경정 65,000,000원

경정 69,500,000원

경정 231,000,000원

경정 230,000,000원

212-02 하천사용료 491,204 412,176 79,028

[ 일반회계 ] 491,204 412,176 79,028

< 건설과 > 34,050 30,000 4,050

- 2 -- 70 -

Page 9: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○하천사용료 34,050 30,000 4,050

< 동부건설교통과 > 62,000 126,500 △64,500

○하천(소하천)점사용료 16,000 80,500 △64,500

< 동탄건축산업과 > 50,172 0 50,172

○소하천점사용료 209 0 209

○공유수면 49,963 0 49,963

< 봉담읍 > 3,000 5,000 △2,000

○공유수면사용료 3,000 5,000 △2,000

< 우정읍 > 16,274 9,000 7,274

○공유수면사용료 16,274 9,000 7,274

< 향남읍 > 4,400 540 3,860

○공유수면사용료 4,400 540 3,860

< 남양읍 > 140,000 115,000 25,000

○공유수면 사용료 140,000 115,000 25,000

< 매송면 > 7,300 4,000 3,300

○공유수면사용료 7,300 4,000 3,300

< 마도면 > 28,000 4,126 23,874

○공유수면사용료 28,000 4,126 23,874

< 송산면 > 660 400 260

○공유수면사용료 660 400 260

< 팔탄면 > 35,000 13,500 21,500

○하천점사용료 35,000 13,500 21,500

< 장안면 > 10,738 4,500 6,238

○공유수면사용료 10,738 4,500 6,238

경정 34,050,000원

경정 16,000,000원

209,000원

49,963,000원

경정 3,000,000원

경정 16,274,000원

경정 4,400,000원

경정 140,000,000원

경정 7,300,000원

경정 28,000,000원

경정 660,000원

경정 35,000,000원

경정 10,738,000원

212-07 입장료수입 767,000 717,000 50,000

[ 일반회계 ] 767,000 717,000 50,000

< 여성가족과 > 500,000 450,000 50,000

○입장료 수입 500,000 450,000 50,000경정 500,000,000원

212-08 기타사용료 9,163,606 7,805,478 1,358,128

[ 일반회계 ] 9,163,606 7,805,478 1,358,128

< 일자리정책과 > 555,120 450,000 105,120

○복지회관 사용료 555,120 450,000 105,120

ㅇ체육단련시설 수입료 495,000 400,000 95,000

ㅇ교양강좌수입료 43,620 40,000 3,620

경정 495,000,000원

경정 43,620,000원

- 3 -- 71 -

Page 10: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

ㅇ대관료 16,500 10,000 6,500

< 해양수산과 > 310,382 250,000 60,382

○어항시설 사용료 310,382 250,000 60,382

< 회계과 > 57,921 52,600 5,321

○공유재산 사용료 57,921 52,600 5,321

< 문화예술과 > 100,000 85,000 15,000

○동탄복합문화센터 대관료 수입 100,000 85,000 15,000

< 관광진흥과 > 890,910 782,680 108,230

○향남 오토캠핑장 사용료 수입 108,230 0 108,230

< 체육진흥과 > 2,946,000 1,999,000 947,000

○화성국민체육센터 체육시설 사용료 1,200,000 1,500,000 △300,000

○화성종합경기타운 체육시설 사용료 120,000 100,000 20,000

○체육시설 사용료 660,000 350,000 310,000

○화성드림파크 체육시설 사용료 66,000 49,000 17,000

○동탄중앙어울림센터 체육시설 사용료 720,000 0 720,000

○화성남부국민체육센터 체육시설 사용료 180,000 0 180,000

< 노인복지과 > 955,000 680,000 275,000

○남부노인복지관 사용료 250,000 160,000 90,000

○서부노인복지관 사용료 55,000 20,000 35,000

○추모공원봉안당 사용료 650,000 500,000 150,000

< 장애인복지과 > 350,000 529,600 △179,600

○아르딤복지관 이용료 252,400 432,000 △179,600

< 교통지도과 > 4,709 0 4,709

○공유재산사용료 4,709 0 4,709

< 기술지원과 > 95,200 65,000 30,200

○농기계 단기임대사업 임대 수수료 95,200 65,000 30,200

< 동부총무과 > 72,000 78,000 △6,000

○주차장사용료 66,000 72,000 △6,000

< 동부건설교통과 > 47,000 50,100 △3,100

○공유수면점사용료 47,000 50,100 △3,100

< 동탄건축산업과 > 6,948 0 6,948

○공유수면점사용료 6,948 0 6,948

< 봉담읍 > 30,000 25,000 5,000

○부설주차장 사용료 30,000 25,000 5,000

경정 16,500,000원

경정 310,382,000원

경정 57,921,750원

경정 100,000,000원

108,230,000원

경정 1,200,000,000원

경정 120,000,000원

경정 660,000,000원

경정 66,000,000원

720,000,000원

180,000,000원

경정 250,000,000원

경정 55,000,000원

경정 650,000,000원

경정 252,400,000원

4,709,670원

경정 95,200,000원

경정 66,000,000원

경정 47,000,000원

6,948,000원

경정 30,000,000원

- 4 -- 72 -

Page 11: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 우정읍 > 18 0 18

○전기자동차 충전소 사용허가 사용료 18 0 18

< 향남읍 > 3,800 0 3,800

○공유수면점사용료 3,300 0 3,300

○주차장 사용료 500 0 500

< 송산면 > 100 0 100

○기타사용료 100 0 100

< 동탄4동 > 0 20,000 △20,000

○부설주차장 사용료 0 20,000 △20,000

18,000원

3,300,000원

500,000원

100,000원

경정 0원

213 수수료수입 28,433,896 26,010,778 2,423,118

213-01 증지수입 2,872,124 2,844,768 27,356

[ 일반회계 ] 2,872,124 2,844,768 27,356

< 허가민원3과 > 20,000 16,000 4,000

○인증기 수수료 수입 20,000 16,000 4,000

< 맑은물운영과 > 2,800 2,520 280

○지하수 증지수입 2,800 2,520 280

< 기후환경과 > 9,000 7,000 2,000

○인증기용 증지 수입 9,000 7,000 2,000

< 차량등록사업소 > 684,000 657,000 27,000

○인증기용 증지 수입 684,000 657,000 27,000

< 동부시민봉사과 > 159,000 164,000 △5,000

○인증기용증지 159,000 164,000 △5,000

< 동탄민원총무과 > 16,000 0 16,000

○인증기용 증지 16,000 0 16,000

< 봉담읍 > 110,000 108,000 2,000

○인증기용증지 98,000 96,000 2,000

< 남양읍 > 87,000 72,000 15,000

○인증기용증지 87,000 72,000 15,000

< 매송면 > 20,000 21,200 △1,200

○인증기용증지 20,000 21,200 △1,200

< 마도면 > 28,000 26,620 1,380

○인증기용증지 28,000 26,620 1,380

< 팔탄면 > 61,000 56,000 5,000

○인증기용 증지 61,000 56,000 5,000

경정 20,000,000원

경정 2,800,000원

경정 9,000,000원

경정 684,000,000원

경정 159,000,000원

16,000,000원

경정 98,000,000원

경정 87,000,000원

경정 20,000,000원

경정 28,000,000원

경정 61,000,000원

- 5 -- 73 -

Page 12: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 새솔동 > 12,100 26,400 △14,300

○인증기용증지 11,000 24,000 △13,000

○무인민원발급기수입 1,100 2,400 △1,300

< 반월동 > 40,140 43,944 △3,804

○인증기용증지 40,140 43,944 △3,804

< 동탄3동 > 86,000 95,000 △9,000

○인증기용증지 81,000 90,000 △9,000

< 동탄4동 > 84,000 96,000 △12,000

○인증기용증지 84,000 96,000 △12,000

경정 11,000,000원

경정 1,100,000원

경정 40,140,000원

경정 81,000,000원

경정 84,000,000원

213-02 쓰레기처리봉투판매수입 11,371,000 9,888,550 1,482,450

[ 일반회계 ] 11,371,000 9,888,550 1,482,450

< 자원순환과 > 11,371,000 9,888,550 1,482,450

○쓰레기종량제 봉투 판매수입 9,982,000 8,694,820 1,287,180

○대형폐기물스티커 판매수입 1,389,000 1,193,730 195,270

경정 9,982,000,000원

경정 1,389,000,000원

213-04 기타수수료 13,552,017 12,638,705 913,312

[ 일반회계 ] 13,552,017 12,638,705 913,312

< 민원봉사과 > 370,830 463,241 △92,411

○G4C수수료 237,589 330,000 △92,411

< 문화예술과 > 2,070,000 1,850,000 220,000

○동탄복합문화센터 기타수수료 2,000,000 1,780,000 220,000

< 여성가족과 > 2,850,000 2,400,000 450,000

○수강료 수입 2,850,000 2,400,000 450,000

< 허가민원1과 > 505,572 418,000 87,572

○대체산림자원조성비 505,572 418,000 87,572

< 자원순환과 > 7,215,267 6,973,464 241,803

○그린환경센터 내 주민편익시설 사용료 831,803 600,000 231,803

○사료판매수입 10,000 0 10,000

< 차량등록사업소 > 20,000 10,000 10,000

○자동차포털민원 수수료 20,000 10,000 10,000

< 동부시민봉사과 > 23,416 52,000 △28,584

○여권발급수수료 23,416 52,000 △28,584

< 동탄민원총무과 > 24,182 0 24,182

○여권발급수수료 24,182 0 24,182

< 봉담읍 > 750 0 750

경정 237,589,000원

경정 2,000,000,000원

경정 2,850,000,000원

경정 505,572,000원

경정 831,803,000원

10,000,000원

경정 20,000,000원

경정 23,416,000원

24,182,000원

- 6 -- 74 -

Page 13: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○이륜자동차번호판대금 750 0 750750,000원

214 사업수입 2,148,800 2,138,300 10,500

214-02 주차요금수입 372,300 361,800 10,500

[ 일반회계 ] 372,300 361,800 10,500

< 교육협력과 > 22,300 11,800 10,500

○동탄중앙 이음터 주차료 22,300 11,800 10,500경정 22,300,000원

215 징수교부금수입 32,037,903 30,383,265 1,654,638

215-01 징수교부금수입 32,037,903 30,383,265 1,654,638

[ 일반회계 ] 32,037,903 30,383,265 1,654,638

< 도시정책과 > 262,027 70,000 192,027

○개발제한구역 보전부담금 징수교부금 262,027 70,000 192,027

< 허가민원2과 > 5,500,000 4,000,000 1,500,000

○농지보전부담금 징수 수수료 5,500,000 4,000,000 1,500,000

< 건설과 > 62,290 60,000 2,290

○하천점사용료 62,290 60,000 2,290

< 기후환경과 > 410,321 450,000 △39,679

○환경개선부담금 징수교부금 410,321 450,000 △39,679

경정 262,027,000원

경정 5,500,000,000원

경정 62,290,000원

경정 410,321,000원

216 이자수입 7,111,519 5,933,139 1,178,380

216-01 공공예금이자수입 5,831,181 4,710,897 1,120,284

[ 일반회계 ] 5,831,181 4,710,897 1,120,284

< 농업정책과 > 62 20 42

○공공예금이자수입 62 20 42

< 축산과 > 31 50 △19

○공공예금이자수입 31 50 △19

< 회계과 > 5,820,689 4,700,200 1,120,489

○공공예금이자수입 5,820,689 4,700,200 1,120,489

< 평생학습과 > 15 10 5

○공공예금 이자수입 15 10 5

< 교통지도과 > 50 0 50

○공공예금이자수입 50 0 50

< 보건행정과 > 300 800 △500

○공공예금 이자 수입 300 800 △500

< 동부건설교통과 > 600 450 150

○공공예금이자수입 600 450 150

경정 62,330원

경정 31,000원

경정 5,820,689,000원

경정 15,000원

50,000원

경정 300,000원

경정 600,000원

- 7 -- 75 -

Page 14: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 동탄민원총무과 > 20 0 20

○공공예금이자수입 20 0 20

< 동탄복지위생과 > 2 0 2

○공공예금이자수입 2 0 2

< 동탄건축산업과 > 10 0 10

○공공예금이자수입 10 0 10

< 우정읍 > 16 4 12

○공공예금이자수입 16 4 12

< 마도면 > 20 0 20

○공공예금이자수입 20 0 20

< 팔탄면 > 11 8 3

○기타공공예금이자수입 11 8 3

20,000원

2,000원

10,000원

경정 16,000원

20,000원

경정 11,000원

216-06 기타이자수입 1,280,338 1,222,242 58,096

[ 일반회계 ] 1,280,338 1,222,242 58,096

< 지역특화발전과 > 12 0 12

○기타이자수입 12 0 12

< 정보통신과 > 154 75 79

○기타이자수입 154 75 79

< 일자리정책과 > 1,219 1,274 △55

○보조금등 이자수입 1,219 1,274 △55

< 소상공인과 > 301 0 301

○보조금 등 이자수입 301 0 301

< 기업지원과 > 844 966 △122

○기타이자수입 844 966 △122

< 축산과 > 6 18 △12

○이자수입 6 18 △12

< 해양수산과 > 149 141 8

○2017년 해양수산사업 집행잔액 이자발생액 149 141 8

< 관광진흥과 > 3,368 572 2,796

○공기관 위탁사업 이자수입 3,055 259 2,796

< 평생학습과 > 71,525 55,083 16,442

○보조금정산 이자수입 16,500 58 16,442

< 장애인복지과 > 20,000 30,000 △10,000

○기타이자수입 20,000 30,000 △10,000

12,000원

경정 154,200원

경정 1,219,000원

301,570원

경정 844,000원

경정 6,000원

경정 149,000원

경정 3,055,470원

경정 16,500,000원

경정 20,000,000원

- 8 -- 76 -

Page 15: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 여성가족과 > 116,500 68,000 48,500

○기타이자수입 116,500 68,000 48,500

< 교통지도과 > 1 0 1

○기타이자수입 1 0 1

< 우정읍 > 2 0 2

○기타이자수입 2 0 2

< 매송면 > 2 0 2

○기타이자수입 2 0 2

< 송산면 > 150 10 140

○기타이자수입 150 10 140

< 팔탄면 > 4 2 2

○기타이자수입 4 2 2

경정 116,500,000원

1,000원

2,000원

2,000원

경정 150,000원

경정 4,000원

220 임시적세외수입 58,172,005 54,894,439 3,277,566

221 재산매각수입 1,968,000 800,000 1,168,000

221-03 공유재산매각수입금 1,968,000 800,000 1,168,000

[ 일반회계 ] 1,968,000 800,000 1,168,000

< 회계과 > 1,968,000 800,000 1,168,000

○시유재산 매각수입 1,968,000 800,000 1,168,000경정 1,968,000,000원

222 부담금 9,554,007 11,411,114 △1,857,107

222-01 자치단체간부담금 46,331 45,678 653

[ 일반회계 ] 46,331 45,678 653

< 아동보육과 > 46,331 45,678 653

○지역아동보호전문기관 운영 46,331 45,678 653경정 46,331,000원

222-02 일반부담금 9,507,676 11,365,436 △1,857,760

[ 일반회계 ] 9,507,676 11,365,436 △1,857,760

< 해양수산과 > 11,240 6,000 5,240

○수산자원조성 부담금 11,240 6,000 5,240

< 도로과 > 0 2,750,000 △2,750,000

○공공자전거 시스템 구축사업 부담금(LH) 0 650,000 △650,000

○시도 69호선 도로확포장(2구간) 사업 부담금(LH) 0 2,100,000 △2,100,000

< 동탄세무토지과 > 887,000 0 887,000

○개발부담금 887,000 0 887,000

경정 11,240,000원

경정 0원

경정 0원

887,000,000원

223 과징금및과태료등 8,570,066 7,182,566 1,387,500

223-01 과징금 1,155,083 914,742 240,341

- 9 -- 77 -

Page 16: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

[ 일반회계 ] 1,155,083 914,742 240,341

< 신재생에너지과 > 203,000 166,000 37,000

○전기공사업법 위반 4,000 0 4,000

○석유 및 석유대체연료사업법 위반 165,000 150,000 15,000

○고압가스안전관리법 위반 27,900 9,900 18,000

< 축산과 > 1,600 5,000 △3,400

○축산물위생관리법 위반 과징금 600 3,000 △2,400

○사료관리법 위반 1,000 2,000 △1,000

< 해양수산과 > 12,000 10,800 1,200

○수산업법위반 과징금 12,000 10,800 1,200

< 아동보육과 > 10,350 0 10,350

○영유아보육법 위반 과징금 10,350 0 10,350

< 건설과 > 138,041 0 138,041

○건설법위반과징금 138,041 0 138,041

< 환경지도과 > 420,000 280,000 140,000

○폐기물관리법 위반 과징금 420,000 280,000 140,000

< 차량등록사업소 > 44,000 62,000 △18,000

○무보험운행자 범칙금 24,000 57,000 △33,000

○자동차이전등록위반 범칙금 20,000 5,000 15,000

< 동부총무과 > 4,500 10,000 △5,500

○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금 4,000 7,000 △3,000

○게임산업진흥에 관한 법률위반 과징금 500 3,000 △2,500

< 동부시민봉사과 > 0 50,000 △50,000

○부동산실권리자명의등기법 위반 과징금 0 50,000 △50,000

< 동부복지위생과 > 0 20,000 △20,000

○영유아보육법 위반 과징금 0 20,000 △20,000

< 동탄복지위생과 > 10,650 0 10,650

○영유아보육법 위반 과징금 10,650 0 10,650

4,000,000원

경정 165,000,000원

경정 27,900,000원

경정 600,000원

경정 1,000,000원

경정 12,000,000원

10,350,000원

138,041,000원

경정 420,000,000원

경정 24,000,000원

경정 20,000,000원

경정 4,000,000원

경정 500,000원

경정 0원

경정 0원

10,650,000원

223-02 이행강제금 2,418,746 2,092,462 326,284

[ 일반회계 ] 2,418,746 2,092,462 326,284

< 농업정책과 > 11,596 34,162 △22,566

○이행강제금 11,596 34,162 △22,566

< 도시정책과 > 55,000 30,000 25,000

○건축법 위반 이행강제금 55,000 30,000 25,000

경정 11,596,000원

경정 55,000,000원

- 10 -- 78 -

Page 17: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 동부건축산업과 > 370,000 803,000 △433,000

○건축법이행강제금 370,000 803,000 △433,000

ㅇ건축법 위반 367,000 800,000 △433,000

< 동탄건축산업과 > 756,850 0 756,850

○건축법이행강제금 756,850 0 756,850

경정 367,000,000원

756,850,000원

223-03 변상금 273,772 141,040 132,732

[ 일반회계 ] 273,772 141,040 132,732

< 해양수산과 > 3,356 0 3,356

○공유수면 점사용료 변상금 3,356 0 3,356

< 복지정책과 > 11,078 0 11,078

○보훈회관 무단점용 변상금 11,078 0 11,078

< 건설과 > 179,000 60,000 119,000

○국공유재산변상금 179,000 60,000 119,000

< 동탄민원총무과 > 325 0 325

○시유재산 변상금 325 0 325

< 팔탄면 > 273 1,300 △1,027

○공유수면 변상금 273 1,300 △1,027

3,356,000원

11,078,520원

경정 179,000,000원

325,000원

경정 273,000원

223-05 과태료 4,722,465 4,034,322 688,143

[ 일반회계 ] 4,722,465 4,034,322 688,143

< 신재생에너지과 > 44,942 22,082 22,860

○석유 및 석유대체연료사업법 위반 6,000 2,000 4,000

○승강기시설안전관리법 위반 2,000 1,200 800

○전기용품 및 생활용품 안전관리법 위반 240 0 240

○전기공사업법 위반 18,642 9,442 9,200

○액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 6,420 4,200 2,220

○고압가스안전관리법 위반 6,600 200 6,400

< 농업정책과 > 5,080 3,716 1,364

○과태료 5,080 3,716 1,364

< 농식품유통과 > 366 0 366

○농어촌정비법 위반 과태료 수납 366 0 366

< 축산과 > 14,900 10,500 4,400

○가축전염병예방법 위반 8,000 5,000 3,000

○축산물 위생관리법 위반 2,400 1,500 900

○동물보호법 위반 500 0 500

경정 6,000,000원

경정 2,000,000원

240,000원

경정 18,642,000원

경정 6,420,000원

경정 6,600,000원

경정 5,080,000원

366,000원

경정 8,000,000원

경정 2,400,000원

500,000원

- 11 -- 79 -

Page 18: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 해양수산과 > 10,516 76,300 △65,784

○선박안전법위반 0 1,000 △1,000

○낚시어선법위반 80 3,500 △3,420

○수산물 원산지 표시법위반 520 300 220

○내수면 불법어업 과태료 1,600 800 800

○수산업법위반 4,720 63,000 △58,280

○어선법위반 3,596 7,700 △4,104

< 문화예술과 > 2,700 1,500 1,200

○음악산업진흥에관한 법률 위반 과태료 1,200 0 1,200

< 체육진흥과 > 208 0 208

○체육시설업 미신고 영업 과태료 208 0 208

< 노인복지과 > 8,420 4,420 4,000

○노인장기요양보험법 등 위반 과태료 8,420 4,420 4,000

< 장애인복지과 > 460,746 400,000 60,746

○장애인주정차위반 460,746 400,000 60,746

< 아동보육과 > 1,000 500 500

○영유아보육법 위반 과태료 1,000 500 500

< 허가민원1과 > 74,556 133,200 △58,644

○산지관리법 위반 과태료 74,556 133,200 △58,644

< 허가민원2과 > 140,000 130,000 10,000

○산지관리법 위반 140,000 130,000 10,000

< 허가민원3과 > 65,000 28,000 37,000

○산지관리법위반 65,000 28,000 37,000

< 교통지도과 > 1,063 0 1,063

○건설기계관리법위반과태료 1,063 0 1,063

< 건설과 > 54,000 20,000 34,000

○건설업법위반 54,000 20,000 34,000

< 맑은물운영과 > 2,600 0 2,600

○지하수법 위반 과태료 2,600 0 2,600

< 공원관리과 > 40 0 40

○공원 내 금지행위 과태료 40 0 40

< 자원순환과 > 3,600 0 3,600

○자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 위반 과태료

3,600 0 3,600

경정 0원

경정 80,000원

경정 520,000원

경정 1,600,000원

경정 4,720,000원

경정 3,596,000원

1,200,000원

208,000원

경정 8,420,000원

경정 460,746,000원

경정 1,000,000원

경정 74,556,000원

경정 140,000,000원

경정 65,000,000원

1,063,000원

경정 54,000,000원

2,600,000원

40,000원

3,600,000원

- 12 -- 80 -

Page 19: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 환경지도과 > 330,000 250,000 80,000

○폐기물관리법 과태료 180,000 100,000 80,000

< 차량등록사업소 > 1,076,600 860,000 216,600

○건설기계관리법위반 과태료 44,600 80,000 △35,400

○자동차의무보험미가입 과태료 446,000 350,000 96,000

○자동차검사지연 과태료 456,000 300,000 156,000

< 동부시민봉사과 > 68,420 272,420 △204,000

○부동산등기특별조치법 위반 14,000 50,000 △36,000

○부동산거래신고법 위반 32,000 200,000 △168,000

< 동부복지위생과 > 323,200 684,500 △361,300

○장애인전용주차구역 위반 과태료 220,000 550,000 △330,000

○폐기물관리법 위반 과태료 18,000 55,000 △37,000

○실내공기질관리법 위반 과태료 4,800 0 4,800

○재난및안전관리기본법 위반 과태료 900 0 900

< 동부건설교통과 > 200 0 200

○도로무단점용 과태료 200 0 200

< 동탄민원총무과 > 300 0 300

○가족관계등록법위반 300 0 300

< 동탄세무토지과 > 298,472 0 298,472

○부동산등기특별조치법 위반 과태료 45,686 0 45,686

○부동산거래신고의무 위반 과태료 239,207 0 239,207

○공인중개사법 위반 과태료 12,779 0 12,779

○개발이익환수법 위반 과태료 800 0 800

< 동탄복지위생과 > 527,671 0 527,671

○장애인전용주차구역 위반 과태료 480,000 0 480,000

○영유아보육법 위반 과태료 2,800 0 2,800

○하수도법 위반 과태료 3,000 0 3,000

○식품위생법 위반 과태료 32,981 0 32,981

○쓰레기불법투기 위반 과태료 1,800 0 1,800

○공중위생법 위반 과태료 4,786 0 4,786

○다중이용시설등의실내공기질관리법위반과태료 2,000 0 2,000

○재난및안전관리기본법 위반 과태료 304 0 304

< 동탄건축산업과 > 56,580 0 56,580

○민간임대주택 위반 과태료 32,000 0 32,000

경정 180,000,000원

경정 44,600,000원

경정 446,000,000원

경정 456,000,000원

경정 14,000,000원

경정 32,000,000원

경정 220,000,000원

경정 18,000,000원

4,800,000원

900,000원

200,000원

300,000원

45,686,000원

239,207,000원

12,779,000원

800,000원

480,000,000원

2,800,000원

3,000,000원

32,981,000원

1,800,000원

4,786,000원

2,000,000원

304,000원

32,000,000원

- 13 -- 81 -

Page 20: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○전기공사업법 위반 과태료 3,200 0 3,200

○도로무단점용 과태료 400 0 400

○건축법 위반 과태료 480 0 480

○공동주택법 위반 과태료 20,500 0 20,500

< 봉담읍 > 11,000 8,000 3,000

○쓰레기불법투기 과태료 3,000 0 3,000

< 우정읍 > 4,500 2,500 2,000

○주민등록법위반 2,700 2,000 700

○쓰레기불법투기 과태료 800 0 800

○이륜차 과태료 500 0 500

< 남양읍 > 5,488 7,300 △1,812

○자동차관리법위반 688 2,500 △1,812

< 매송면 > 3,000 1,000 2,000

○주민등록법위반 3,000 1,000 2,000

< 마도면 > 7,000 1,600 5,400

○가족관계등록법위반 7,000 1,600 5,400

< 송산면 > 4,300 1,650 2,650

○주민등록법 위반 과태료 2,000 1,000 1,000

○가족관계등록법 위반 과태료 300 150 150

○이륜차 과태료 2,000 500 1,500

< 팔탄면 > 3,200 3,000 200

○주민등록법위반 2,800 2,650 150

○가족관계등록법위반 400 350 50

< 장안면 > 3,000 3,600 △600

○주민등록법 등 위반 1,800 2,400 △600

< 기배동 > 1,263 900 363

○주민등록법위반 236 500 △264

○이륜차과태료 927 300 627

< 동탄6동 > 3,000 2,100 900

○주민등록법위반 2,700 1,800 900

3,200,000원

400,000원

480,000원

20,500,000원

3,000,000원

경정 2,700,000원

800,000원

500,000원

경정 688,000원

경정 3,000,000원

경정 7,000,000원

경정 2,000,000원

경정 300,000원

경정 2,000,000원

경정 2,800,000원

경정 400,000원

경정 1,800,000원

경정 236,000원

경정 927,000원

경정 2,700,000

224 기타수입 21,579,932 19,000,759 2,579,173

224-01 불용품매각대 12,400 61,200 △48,800

[ 일반회계 ] 12,400 61,200 △48,800

< 회계과 > 1,210 50,000 △48,790

- 14 -- 82 -

Page 21: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○관용차량매각 및 불용품매각대 1,210 50,000 △48,790

< 기배동 > 0 10 △10

○불용품매각대금 0 10 △10

경정 1,210,000원

경정 0원

224-06 그외수입 21,565,532 18,937,559 2,627,973

[ 일반회계 ] 21,565,532 18,937,559 2,627,973

< 정책기획과 > 8,950 0 8,950

○경기남부권시장협의회 적립금 8,950 0 8,950

< 예산법무과 > 159,476 30,013 129,463

○화성도시공사 반납금 129,463 0 129,463

< 지역특화발전과 > 2,000 0 2,000

○그외수입 2,000 0 2,000

< 정보통신과 > 18,693 18,451 242

○전화가입보증금(설비비)반납분 242 0 242

< 일자리정책과 > 108,058 114,408 △6,350

○위탁사업비 등 집행잔액 108,058 114,408 △6,350

< 소상공인과 > 93,714 0 93,714

○발안시장 조형물설치 계획용역 미청구 용역대금

15,459 0 15,459

○보조금 집행잔액 (경제 지표 조사사업 외 4건)

78,255 0 78,255

< 기업지원과 > 220,511 243,335 △22,824

○사업비 집행잔액 등 214,382 237,206 △22,824

< 농업정책과 > 215,295 453,626 △238,331

○그외수입 213,396 451,727 △238,331

< 농식품유통과 > 469,897 0 469,897

○학교급식지원사업 집행잔액 및 이자 외 431,645 0 431,645

○농업6차 산업화 융복합센터 도시계획 용역 타절준공 반납

액 38,252 0 38,252

< 축산과 > 118,400 129,869 △11,469

○보조금 반납 외 118,400 129,869 △11,469

< 해양수산과 > 236,787 90,000 146,787

○2017년 해양수산사업 집행잔액 117,107 90,000 27,107

○공유재산 매각대금 3,154 0 3,154

○행정대집행 집행비용 10,856 0 10,856

8,950,540원

129,463,000원

2,000,000원

242,000원

경정 108,058,000원

15,459,000원

78,255,500원

경정 214,382,000원

경정 213,396,120원

431,645,700원

38,252,800원

경정 118,400,000원

경정 117,107,000원

3,154,000원

10,856,000원

- 15 -- 83 -

Page 22: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○과징금 보조금 1,080 0 1,080

○선급금 반환금 104,590 0 104,590

< 자치행정과 > 275,495 125,000 150,495

○보조금 집행 잔액 반납 275,495 125,000 150,495

< 회계과 > 511,163 511,597 △434

○그외수입 361,163 361,597 △434

< 문화예술과 > 1,576,631 1,505,000 71,631

○보조사업 반납금 1,576,631 1,505,000 71,631

< 관광진흥과 > 591,074 467,135 123,939

○보조금 집행잔액 80,530 80,505 25

○공기관 위탁사업 집행잔액 455,915 332,097 123,818

○문화관광해설사 상해보험료 해지 환급금 96 0 96

< 체육진흥과 > 2,840,192 2,813,300 26,892

○보조금 집행잔액 등 588,389 561,497 26,892

< 복지정책과 > 549,143 516,190 32,953

○교육급여 32,953 0 32,953

< 노인복지과 > 858,769 700,338 158,431

○기초연금 환수액 및 보조금 등 반납 858,769 700,338 158,431

< 장애인복지과 > 611,312 607,570 3,742

○그외수입 611,312 607,570 3,742

< 여성가족과 > 3,563,700 2,770,000 793,700

○그외수입 3,563,700 2,770,000 793,700

< 아동보육과 > 500,000 1,000,000 △500,000

○보조금 등 반환액 500,000 1,000,000 △500,000

< 교통행정과 > 61,515 54,423 7,092

○그외수입 48,515 44,423 4,092

○유가보조금 부정수급에 따른 보조금 환수

13,000 10,000 3,000

< 대중교통과 > 673,500 0 673,500

○버스재정지원 자치단체부담금 등 집행잔액 587,000 0 587,000

○향남환승터미널 공기관위탁사업 집행잔액 86,500 0 86,500

< 도로과 > 49,217 29,664 19,553

○지장물 이설 잔여비 환급 2,700 0 2,700

○관급자재 정산비용 6,991 0 6,991

1,080,000원

104,590,000원

경정 275,495,000원

경정 361,163,000원

경정 1,576,631,000원

경정 80,530,590원

경정 455,915,810원

96,020원

경정 588,389,610원

32,953,800원

경정 858,769,000원

경정 611,312,000원

경정 3,563,700,000원

경정 500,000,000원

경정 48,515,760원

경정 13,000,000원

587,000,000원

86,500,000원

2,700,000원

6,991,000원

- 16 -- 84 -

Page 23: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○염화칼슘 살포기 고철 처분 9,010 0 9,010

○북양-자안간 도로확포장공사 지장물 이설 정산 반납

852 0 852

< 건설과 > 251,000 200,000 51,000

○그외수입 251,000 200,000 51,000

< 토지정보과 > 193,515 339,027 △145,512

○지적재조사 조정금 185,688 331,200 △145,512

< 보건행정과 > 128,000 124,000 4,000

○보험료 환급금 및 기타수입 128,000 124,000 4,000

< 지역개발과 > 219,468 300,077 △80,609

○용역비 정산 수입금 218,468 300,077 △81,609

○그외수입 1,000 0 1,000

< 공원과 > 14,029 11,734 2,295

○비봉습지공원 반월천 저류시설물 전기요금(안산시공동운영

관리협약) 9,533 7,800 1,733

○무기계약직 근로자 정산보험료 26 0 26

○자원봉사활동비 과오납금 20 0 20

○지장전주 이설 공사 정산 환급 516 0 516

< 공원관리과 > 301,000 400 300,600

○화성도시공사 불용차량 매각 6,450 0 6,450

○2017년 공원시설물관리 위탁사업비 정산액 294,150 0 294,150

< 기후환경과 > 111,845 114,241 △2,396

○그외수입 111,845 114,241 △2,396

< 수질관리과 > 322,235 228,600 93,635

○공공폐수처리시설 악취진단비용 환수 93,635 0 93,635

< 자원순환과 > 941,776 708,336 233,440

○친환경에너지타운조성사업 재정산액 87,337 43,566 43,771

○2017년 주민편익시설 민간위탁 정산액 142,703 0 142,703

○2018년 1~5월 화성시 에코센터 민간위탁 정산액

41,065 0 41,065

○2017년 화성시 에코센터 민간위탁 정산액 5,901 0 5,901

< 차량등록사업소 > 146 100 46

○정보공개청구 수수료 146 100 46

< 동부시민봉사과 > 5,000 26,008 △21,008

○토지이용현황조사측량수수료 0 1,500 △1,500

9,010,000원

852,000원

경정 251,000,000원

경정 185,688,000원

경정 128,000,000원

경정 218,468,600원

1,000,000원

경정 9,533,000원

26,000원

20,000원

516,000원

6,450,000원

294,150,000원

경정 111,845,000원

93,635,260원

경정 87,337,000원

142,703,000원

41,065,000원

5,901,000원

경정 146,000원

경정 0원

- 17 -- 85 -

Page 24: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○소송회수비용수입 0 19,508 △19,508

< 동부복지위생과 > 1,500 21,500 △20,000

○ 영유아보육법 위반 반환금 0 20,000 △20,000

< 동탄세무토지과 > 19,508 0 19,508

○소송승소 비용 회수 19,508 0 19,508

< 동탄복지위생과 > 560 0 560

○영유아보육법 위반 반환금 560 0 560

< 봉담읍 > 60,804 32,944 27,860

○기타수입 52,196 32,000 20,196

○감사지적분 8,608 944 7,664

< 매송면 > 7,000 2,400 4,600

○그외수입 7,000 2,400 4,600

< 마도면 > 8,000 1,727 6,273

○그외수입 8,000 1,727 6,273

< 서신면 > 5,500 2,400 3,100

○그외수입 5,500 2,400 3,100

< 팔탄면 > 7,000 3,100 3,900

○그외수입 7,000 3,100 3,900

< 장안면 > 14,274 240 14,034

○이륜자동차번호판 교부 판매수입 260 240 20

○감사지적 직불금 회수금 11,000 0 11,000

○감사지적 공사대금 회수금 3,000 0 3,000

○기타잡수입 14 0 14

< 기배동 > 6,534 7,460 △926

○그외수입 6,534 7,460 △926

경정 0원

경정 0원

19,508,000원

560,000원

경정 52,196,000원

경정 8,608,000원

경정 7,000,000원

경정 8,000,000원

경정 5,500,000원

경정 7,000,000원

경정 260,000원

11,000,000원

3,000,000원

14,000원

경정 6,534,000원

300 지방교부세 12,635,000 11,185,000 1,450,000

310 지방교부세 12,635,000 11,185,000 1,450,000

311 지방교부세 12,635,000 11,185,000 1,450,000

311-02 특별교부세 4,162,000 2,712,000 1,450,000

[ 일반회계 ] 4,162,000 2,712,000 1,450,000

< 예산법무과 > 50,000 0 50,000

○지방규제개혁 우수단체 인센티브 50,000 0 50,000

< 도시안전과 > 1,200,000 500,000 700,000

○재난안전구역 CCTV 설치(성립전예산) 1,200,000 500,000 700,000

50,000,000원

경정 1,200,000,000원

- 18 -- 86 -

Page 25: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 300 지방교부세

관: 310 지방교부세

항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 공원과 > 700,000 0 700,000

○기배역사공원 조성사업(성립전예산) 700,000 0 700,000700,000,000원

400 조정교부금등 238,865,721 228,599,000 10,266,721

420 시ㆍ군조정교부금등 238,865,721 228,599,000 10,266,721

421 시ㆍ군조정교부금등 238,865,721 228,599,000 10,266,721

421-01 시ㆍ군조정교부금 238,382,321 228,599,000 9,783,321

[ 일반회계 ] 238,382,321 228,599,000 9,783,321

< 예산법무과 > 235,052,321 227,769,000 7,283,321

○일반조정교부금 235,052,321 227,769,000 7,283,321

< 도시안전과 > 200,000 0 200,000

○방범 CCTV 구축공사(성립전예산) 200,000 0 200,000

< 건설과 > 1,520,000 520,000 1,000,000

○난머리천(소하천) 정비사업(성립전예산) 500,000 0 500,000

○삼밭골천(소하천) 정비사업(성립전예산) 500,000 0 500,000

< 시설공사과 > 1,300,000 0 1,300,000

○동탄2 시립어린이집 복지2,6건립(성립전예산)

1,000,000 0 1,000,000

○농업기술센터 이전 건립(성립전예산) 300,000 0 300,000

경정 235,052,321,612원

200,000,000원

500,000,000원

500,000,000원

1,000,000,000원

300,000,000원

421-02 시ㆍ군기타재원조정수입 483,400 0 483,400

[ 일반회계 ] 483,400 0 483,400

< 예산법무과 > 483,400 0 483,400

○2017년도 지역자원시설세(화력분) 기타재원조정비

483,400 0 483,400483,400,000원

500 보조금 435,689,004 409,279,763 26,409,241

510 국고보조금등 315,503,781 294,397,640 21,106,141

511 국고보조금등 315,503,781 294,397,640 21,106,141

511-01 국고보조금 301,893,965 280,873,574 21,020,391

[ 일반회계 ] 301,893,965 280,873,574 21,020,391

< 농업정책과 > 14,563,839 14,725,038 △161,199

○쌀소득보전고정직접지불금 8,916,000 9,305,000 △389,000

○밭농업직불금 1,211,000 981,559 229,441

○농지이용실태조사 지원 32,360 34,000 △1,640

< 축산과 > 10,348,902 9,990,402 358,500

○AI 소득안정자금 2,873 0 2,873

○축산ICT융복합 확산 150,528 0 150,528

경정 8,916,000,000원

경정 1,211,000,000원

경정 32,360,000원

2,873,000원

150,528,000원

- 19 -- 87 -

Page 26: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○암염소 도태장려금 10,000 0 10,000

○FTA 피해보전직불제 323 0 323

○FTA 폐업지원제 69,165 0 69,165

○학교 우유급식 지원 314,273 306,051 8,222

○액비저장조 36,000 0 36,000

○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원) 73,560 75,960 △2,400

○살처분보상금 5,180,400 5,472,400 △292,000

○말산업육성지원사업(승마시설 등 설치) 76,462 60,000 16,462

○말산업특구(보조) 226,000 0 226,000

○말산업 전문인력 양성기관(보조) 125,400 0 125,400

○폭염피해 최소화를 위한 축사시설 추가지원(성립전예산)

22,907 0 22,907

○산란계농장 환경개선 6,620 21,600 △14,980

< 해양수산과 > 1,053,795 1,045,795 8,000

○조건불리지역 수산직불금 지원 50,595 42,595 8,000

< 체육진흥과 > 1,110,996 810,996 300,000

○세계 바둑스포츠 컴플렉스 건립 300,000 0 300,000

< 복지정책과 > 26,948,379 26,612,466 335,913

○생계급여(노숙인재활,요양시설 급여) 121,339 164,966 △43,627

○노숙인시설 기능보강 34,913 34,214 699

○긴급복지 1,176,000 716,000 460,000

○양곡할인(차상위계층) 69,870 66,889 2,981

○자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영)

180,048 169,268 10,780

○생계급여 15,516,219 15,826,435 △310,216

○양곡할인(기초수급자) 483,586 456,501 27,085

○사회복무제도 지원(성립전예산) 1,303,804 1,115,593 188,211

< 노인복지과 > 66,622,151 62,459,972 4,162,179

○기초연금 61,484,693 57,339,166 4,145,527

○노인돌봄 기본서비스 541,015 498,863 42,152

○노인돌봄 종합서비스 단가보조 369,870 360,070 9,800

○노인양로시설 운영지원 283,862 295,439 △11,577

○노인요양시설확충(기능보강)사업 116,430 124,920 △8,490

○생계급여(노인시설) 832,000 847,233 △15,233

10,000,000원

323,000원

69,165,000원

경정 314,273,000원

36,000,000원

경정 73,560,000원

경정 5,180,400,000원

경정 76,462,000원

226,000,000원

125,400,000원

22,907,000원

경정 6,620,000원

경정 50,595,000원

300,000,000원

경정 121,339,000원

경정 34,913,000원

경정 1,176,000,000원

경정 69,870,000원

경정 180,048,000원

경정 15,516,219,000원

경정 483,586,000원

경정 1,303,804,000원

경정 61,484,693,000원

경정 541,015,000원

경정 369,870,000원

경정 283,862,000원

경정 116,430,000원

경정 832,000,000원

- 20 -- 88 -

Page 27: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 장애인복지과 > 16,861,619 15,239,046 1,622,573

○장애인연금 급여 지급 4,681,616 4,268,201 413,415

○장애수당(기초) 지급 374,523 359,642 14,881

○장애수당(차상위 등) 지급 372,487 349,737 22,750

○장애인 활동지원급여 지원 5,926,974 4,698,716 1,228,258

○생계급여(장애인시설) 260,956 309,257 △48,301

○장애인거주시설 운영 지원 3,376,653 3,385,083 △8,430

< 여성가족과 > 3,516,753 3,344,385 172,368

○생계급여(특별지원보호시설 생계비) 35,727 38,127 △2,400

○저소득 한부모가족 지원(기금/지원) 977,032 823,264 153,768

○아이돌봄지원 830,893 809,893 21,000

< 아동보육과 > 126,651,841 115,283,636 11,368,205

○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)

4,942,164 4,747,000 195,164

○가정양육수당 20,685,080 21,203,000 △517,920

○영유아보육료 지원(성립전예산) 72,863,310 63,129,300 9,734,010

○공공형어린이집 운영비 282,930 327,190 △44,260

○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)

1,349,378 1,137,000 212,378

○보조교사 인건비 지원 2,368,528 2,447,482 △78,954

○교사 근무환경개선비 4,047,000 3,520,000 527,000

○교사겸직 원장 228,821 216,900 11,921

○농촌보육교사 특별근무수당 876,683 857,000 19,683

○요보호아동 그룹홈 운영 175,778 183,637 △7,859

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A47BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A91BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A5BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A88BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A67BL)

60,000 0 60,000

경정 4,681,616,000원

경정 374,523,000원

경정 372,487,000원

경정 5,926,974,000원

경정 260,956,000원

경정 3,376,653,000원

경정 35,727,000원

경정 977,032,000원

경정 830,893,000원

경정 4,942,164,000원

경정 20,685,080,000원

경정 72,863,310,000원

경정 282,930,000원

경정 1,349,378,000원

경정 2,368,528,000원

경정 4,047,000,000원

경정 228,821,000원

경정 876,683,000원

경정 175,778,000원

60,000,000원

60,000,000원

60,000,000원

60,000,000원

60,000,000원

60,000,000원

- 21 -- 89 -

Page 28: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A73BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A82BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A83BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_봉담2 A6BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_남양 A2BL)

60,000 0 60,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A92BL)

60,000 0 60,000

○아동발달지원계좌 지원 109,200 100,128 9,072

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A68BL)

60,000 0 60,000

○입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원) 2,940 2,450 490

○입양아동가족지원(입양비용) 15,631 19,411 △3,780

○어린이집통학차량 잠자는아이 확인장치설치 27,000 0 27,000

○아동수당 지급 13,925,544 13,421,284 504,260

< 교통행정과 > 150,400 190,400 △40,000

○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 0 40,000 △40,000

< 대중교통과 > 332,938 339,938 △7,000

○첨단안전장치(차로이탈경고장치) 장착 지원

233,800 240,800 △7,000

< 도로과 > 4,150,000 1,250,000 2,900,000

○궁평관광지 연결도로 확포장공사 2,900,000 0 2,900,000

< 보건행정과 > 11,625,055 11,625,309 △254

○기저귀 및 조제분유 지원 140,440 125,440 15,000

○치매치료관리비 지원 52,058 49,200 2,858

○생계급여(정신질환자 보장시설) 430,131 484,645 △54,514

○치매관리체계 구축 630,031 673,231 △43,200

○취약지헬기착륙장 건설지원 사업 35,000 0 35,000

○난임부부 지원 120,000 75,398 44,602

< 기술지원과 > 96,250 92,650 3,600

○청년농업인 현장실습교육 3,600 0 3,600

< 산림녹지과 > 993,980 996,474 △2,494

○산불진화인력 교육 및 평가(보조) 0 2,494 △2,494

60,000,000원

60,000,000원

60,000,000원

60,000,000원

60,000,000원

60,000,000원

경정 109,200,000원

60,000,000원

경정 2,940,000원

경정 15,631,000원

27,000,000원

경정 13,925,544,000원

경정 0원

경정 233,800,000원

2,900,000,000원

경정 140,440,000원

경정 52,058,000원

경정 430,131,000원

경정 630,031,000원

35,000,000원

경정 120,000,000원

3,600,000원

경정 0원

- 22 -- 90 -

Page 29: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

511-02 국가균형발전특별회계보조금 13,609,816 13,524,066 85,750

[ 일반회계 ] 13,609,816 13,524,066 85,750

< 복지정책과 > 1,371,193 1,369,443 1,750

○지역자율형 사회서비스 투자사업(도우미사업)(성인지)

6,193 4,443 1,750

< 보건행정과 > 643,562 559,562 84,000

○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사)

643,562 559,562 84,000

경정 6,193,000원

경정 643,562,000원

520 시ㆍ도비보조금등 120,185,223 114,882,123 5,303,100

521 시ㆍ도비보조금등 120,185,223 114,882,123 5,303,100

521-01 시ㆍ도비보조금등 120,185,223 114,882,123 5,303,100

[ 일반회계 ] 120,185,223 114,882,123 5,303,100

< 안전정책과 > 454,187 430,012 24,175

○지진ㆍ지진해일 안내표지판 설치 25,305 0 25,305

○지진대피소 안내표지판 설치 0 2,130 △2,130

○민방위 도 단위 훈련 경비(성립전예산) 1,000 0 1,000

< 도시안전과 > 260,400 121,800 138,600

○통학로 CCTV 설치 72,600 0 72,600

○방범 CCTV 확대 설치 66,000 0 66,000

< 소상공인과 > 6,000 0 6,000

○전통시장안전확충 6,000 0 6,000

< 농업정책과 > 1,575,827 1,387,922 187,905

○친환경농산물 재배 장려금지원 197,200 27,668 169,532

○환경친화형 농자재 지원 6,107 12,203 △6,096

○벼 육묘 생력화 기계 지원 16,830 12,870 3,960

○버섯재배시설 현대화사업 20,509 0 20,509

< 농식품유통과 > 1,183,431 1,180,053 3,378

○농촌민박서비스 안전교육 240 0 240

○농촌체험휴양마을 사무장 지원 2,556 0 2,556

○농촌체험휴양마을 보험가입지원 424 0 424

○농촌체험휴양마을 역량강화 158 0 158

< 축산과 > 4,236,372 4,177,775 58,597

○송아지생산안정 0 300 △300

○양돈 경쟁력 강화 3,600 6,100 △2,500

○우수축산물 학교급식 지원 535,000 560,000 △25,000

25,305,000원

경정 0원

1,000,000원

72,600,000원

66,000,000원

6,000,000원

경정 197,200,000원

경정 6,107,000원

경정 16,830,000원

20,509,000원

240,000원

2,556,000원

424,000원

158,000원

경정 0원

경정 3,600,000원

경정 535,000,000원

- 23 -- 91 -

Page 30: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○학교 우유 급식 지원 31,427 30,605 822

○액비저장조 13,500 0 13,500

○살처분보상금 647,550 684,050 △36,500

○구제역 예방백신 접종시술비 76,500 61,500 15,000

○말산업육성지원사업

(승마시설 등 설치)

22,939 18,000 4,939

○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원) 22,068 22,788 △720

○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(닭진드기 공동방제)

1,080 3,240 △2,160

○폭염피해 최소화를 위한 축사시설 추가지원(성립전예산)

15,272 0 15,272

○가축행복농장 137,250 200,000 △62,750

○말산업특구(보조) 67,800 0 67,800

○학교 우유급식 지원(자체) 34,816 0 34,816

○통제초소 운영비 31,362 0 31,362

○가금농가 사육제한 휴업보상 5,016 0 5,016

< 해양수산과 > 1,273,042 1,264,636 8,406

○낚시어선 인명구조장비 보급지원 7,380 0 7,380

○조건불리지역 수산직불금 지원 3,626 2,600 1,026

< 문화유산과 > 2,791,992 2,791,992 0

○화량진성 토지매입 2,365,000 2,291,000 74,000

○남무대성인로왕보설번 보존처리 0 17,500 △17,500

○전답양안 보존처리 0 15,000 △15,000

○윤계선생순절비 비각 및 주변 정비 0 41,500 △41,500

< 체육진흥과 > 701,500 401,500 300,000

○세계 바둑스포츠 컴플렉스 건립 300,000 0 300,000

< 복지정책과 > 3,920,696 3,966,023 △45,327

○생계급여(노숙인재활,요양시설 급여) 15,167 20,621 △5,454

○노숙인시설 기능보강 17,456 17,107 349

○긴급복지 44,100 26,850 17,250

○위기가정 무한돌봄 서비스 17,000 20,000 △3,000

○양곡할인(차상위계층) 2,620 2,508 112

○자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영)

11,575 10,882 693

○생계급여 1,939,528 1,978,305 △38,777

경정 31,427,000원

13,500,000원

경정 647,550,000원

경정 76,500,000원

경정 22,939,000원

경정 22,068,000원

경정 1,080,000원

15,272,000원

경정 137,250,000원

67,800,000원

34,816,000원

31,362,000원

5,016,000원

7,380,000원

경정 3,626,000원

경정 2,365,000,000원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

300,000,000원

경정 15,167,000원

경정 17,456,000원

경정 44,100,000원

경정 17,000,000원

경정 2,620,000원

경정 11,575,000원

경정 1,939,528,000원

- 24 -- 92 -

Page 31: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○국가유공자 생활보조수당 지급 272,400 288,000 △15,600

○독립유공자 묘지관리비 지원 1,500 2,400 △900

< 노인복지과 > 11,112,315 10,728,469 383,846

○기초연금 5,270,117 4,914,786 355,331

○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 28,594 27,000 1,594

○노인양로시설 운영지원 18,257 18,992 △735

○노인요양시설확충(기능보강)사업 116,430 124,920 △8,490

○생계급여(노인시설) 104,000 105,904 △1,904

○노인복지관 종사자특수근무수당 6,000 6,540 △540

○사회복지시설 종사자 처우개선비(노인복지관)

30,000 33,000 △3,000

○노인양로·요양시설종사자 특수근무수당 26,642 27,442 △800

○노인돌봄 종합서비스 단가보조 23,777 23,147 630

○시장형 사업단 단기 보조인력 지원 41,760 0 41,760

< 장애인복지과 > 2,561,785 2,401,776 160,009

○수화통역센터 운영 24,184 22,524 1,660

○장애인 생활이동지원센터 운영 29,500 26,679 2,821

○중증장애인 자립생활지원센터 운영 30,669 30,000 669

○장애인연금 급여 지급 401,282 365,846 35,436

○장애수당(기초) 지급 24,077 23,120 957

○장애수당(차상위 등) 지급 23,946 22,483 1,463

○도비 장애수당 34,064 32,064 2,000

○장애인가구 냉난방비 20,835 21,335 △500

○저소득장애인 의료비 및 보장구 지원 5,900 5,400 500

○장애인 활동지원급여 지원 381,019 302,060 78,959

○중증장애인활동지원 도자체 추가지원 71,729 53,635 18,094

○장애인 일자리지원(일반형전일제) 61,995 61,995 0

○장애인 일자리지원(일반형시간제) 8,384 8,384 0

○생계급여(장애인시설) 32,620 38,657 △6,037

○장애인거주시설 운영 지원 217,070 217,613 △543

○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 30,657 29,798 859

○장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원

15,300 14,190 1,110

○장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원

28,697 24,136 4,561

경정 272,400,000원

경정 1,500,000원

경정 5,270,117,000원

경정 28,594,000원

경정 18,257,000원

경정 116,430,000원

경정 104,000,000원

경정 6,000,000원

경정 30,000,000원

경정 26,642,000원

경정 23,777,000원

41,760,000원

경정 24,184,000원

경정 29,500,000원

경정 30,669,000원

경정 401,282,000원

경정 24,077,000원

경정 23,946,000원

경정 34,064,000원

경정 20,835,000원

경정 5,900,000원

경정 381,019,000원

경정 71,729,000원

경정 61,995,000원

경정 8,384,000원

경정 32,620,000원

경정 217,070,000원

경정 30,657,000원

경정 15,300,000원

경정 28,697,000원

- 25 -- 93 -

Page 32: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○경기도 사회복지종사자 처우개선 지원 156,000 138,000 18,000

< 여성가족과 > 1,324,977 1,298,209 26,768

○생계급여(특별지원보호시설 생계비) 4,466 4,766 △300

○저소득 한부모가족 지원 122,129 102,908 19,221

○저소득 한부모가족 교육비 지원 6,751 9,644 △2,893

○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 6,120 4,680 1,440

○아이돌봄지원 178,049 173,549 4,500

○경기육아나눔터 운영 15,600 13,200 2,400

○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 10,200 7,800 2,400

< 아동보육과 > 68,114,436 64,179,117 3,935,319

○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)

2,471,082 2,373,500 97,582

○어린이집통학차량 잠자는아이 확인장치설치 27,000 0 27,000

○가정양육수당 5,569,060 5,708,500 △139,440

○영유아보육료 지원(성립전예산) 19,617,045 16,996,350 2,620,695

○시간연장형 어린이집 운영지원 50,880 38,160 12,720

○영아 표준보육과정 프로그램 지원 101,920 98,580 3,340

○공공형어린이집 운영비 141,460 163,600 △22,140

○공공형어린이집 운영활성화 지원 19,615 17,400 2,215

○지자체설치 국공립어린이집 인건비 1,151 18,106 △16,955

○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)

674,689 568,500 106,189

○보조교사 인건비 지원 1,184,264 1,223,791 △39,527

○어린이집 대체인력 인건비 지원 10,904 10,680 224

○누리과정 운영지원 28,087,000 27,603,000 484,000

○누리과정 차액보육료 지원 494,000 445,207 48,793

○교사 근무환경개선비 2,023,500 1,760,000 263,500

○교사겸직 원장 114,411 108,450 5,961

○농촌보육교사 특별근무수당 438,342 428,500 9,842

○어린이집 교직원 처우개선비 지원 792,087 745,764 46,323

○보육교직원 처우개선비 추가 지원 978,625 996,960 △18,335

○아동발달지원계좌지원 7,020 6,437 583

○결식아동 급식(보조) 385,144 410,144 △25,000

○영아반교사 등 특수근무수당 지원 101,476 95,232 6,244

경정 156,000,000원

경정 4,466,000원

경정 122,129,000원

경정 6,751,000원

경정 6,120,000원

경정 178,049,000원

경정 15,600,000원

경정 10,200,000원

경정 2,471,082,000원

27,000,000원

경정 5,569,060,000원

경정 19,617,045,000원

경정 50,880,000원

경정 101,920,000원

경정 141,460,000원

경정 19,615,000원

경정 1,151,000원

경정 674,689,000원

경정 1,184,264,000원

경정 10,904,000원

경정 28,087,000,000원

경정 494,000,000원

경정 2,023,500,000원

경정 114,411,000원

경정 438,342,000원

경정 792,087,000원

경정 978,625,000원

경정 7,020,000원

경정 385,144,000원

경정 101,476,000원

- 26 -- 94 -

Page 33: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○요보호아동 그룹홈 운영 39,551 41,319 △1,768

○입양아동가족지원(입양비용) 1,005 1,248 △243

○결식아동급식 지원 504,413 495,413 9,000

○아동보호전문기관 등 처우개선비 55,000 56,400 △1,400

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A47BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A91BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A5BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A88BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A67BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A73BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A82BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A83BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_봉담2 A6BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_남양 A2BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A92BL)

30,000 0 30,000

○어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A68BL)

30,000 0 30,000

○입양축하금 지원 4,500 0 4,500

○아동수당 지급 1,799,424 1,738,008 61,416

< 교통행정과 > 1,354,479 1,208,679 145,800

○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 0 6,000 △6,000

○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(성립전예산)

151,800 0 151,800

< 대중교통과 > 1,152,190 1,218,240 △66,050

○따복버스 노선 지원 30,000 95,000 △65,000

○첨단안전장치(차로이탈경고장치) 장착 지원

35,070 36,120 △1,050

경정 39,551,000원

경정 1,005,000원

경정 504,413,000원

경정 55,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

4,500,000원

경정 1,799,424,000원

경정 0원

151,800,000원

경정 30,000,000원

경정 35,070,000원

- 27 -- 95 -

Page 34: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

< 보건행정과 > 3,802,424 3,779,128 23,296

○기저귀 및 조제분유 지원 70,220 62,720 7,500

○치매치료관리비 지원 7,809 7,380 429

○치매관리체계 구축 23,626 25,246 △1,620

○취약지헬기착륙장 건설지원 사업 1,500 0 1,500

○생계급여(정신질환자 보장시설) 53,766 60,580 △6,814

○난임부부 지원 60,000 37,699 22,301

< 산림녹지과 > 916,552 904,174 12,378

○임산물생산기반조성(톱밥배지) 13,500 0 13,500

○산불진화인력 교육 및 평가(보조) 0 1,122 △1,122

경정 70,220,000원

경정 7,809,000원

경정 23,626,000원

1,500,000원

경정 53,766,000원

경정 60,000,000원

13,500,000원

경정 0원

700 보전수입등및내부거래 224,069,035 222,084,251 1,984,784

710 보전수입등 221,121,979 220,257,742 864,237

712 전년도이월금 8,429,729 7,565,492 864,237

712-01 국고보조금사용잔액 5,920,645 5,218,614 702,031

[ 일반회계 ] 5,920,645 5,218,614 702,031

< 농업정책과 > 373,075 195,768 177,307

○수직형농장 비즈니스모델 실증모델 167,025 0 167,025

○FTA피해보전직불제 1,900 1,958 △58

○2016년 피해보전직불제(이월) 10,340 0 10,340

< 해양수산과 > 16,241 11,841 4,400

○조건불리지역 수산직불금 지원 4,400 0 4,400

< 인적자원과 > 4,469 0 4,469

○동주민센터 및 희망복지지원단 인건비 보강 4,317 0 4,317

○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축 152 0 152

< 복지정책과 > 668,214 241,520 426,694

○주거급여 사업 105,714 0 105,714

○생계급여 317,744 0 317,744

○해산장제급여 3,236 0 3,236

< 노인복지과 > 126,615 125,436 1,179

○양로시설 운영지원 1,179 0 1,179

< 건설과 > 5,026 0 5,026

○2016년 한발대비용수개발사업 2,808 0 2,808

○기계화경작로 확포장 사업 2,218 0 2,218

< 산림녹지과 > 171,909 88,953 82,956

167,025,000원

경정 1,900,100원

10,340,040원

4,400,000원

4,317,040원

152,110원

105,714,320원

317,744,204원

3,236,625원

1,179,283원

2,808,864원

2,218,015원

- 28 -- 96 -

Page 35: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 76,104 0 76,104

○산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(방제장비)

1,326 0 1,326

○일반병해충방제 5,526 0 5,526

76,104,000원

1,326,000원

5,526,000원

712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 2,509,084 2,346,878 162,206

[ 일반회계 ] 2,509,084 2,346,878 162,206

< 일자리정책과 > 20,254 18,754 1,500

○시군지역일자리창출사업 1,500 0 1,500

< 해양수산과 > 11,841 47,078 △35,237

○해면 어종 종묘 방류 0 3,108 △3,108

○김양식어장 활성처리제 지원 0 1,871 △1,871

○고품질 김 양식시설 지원 0 29,065 △29,065

○어선원 재해보험 가입 지원 0 1 △1

○어선보험 가입지원 0 326 △326

○어업인 안전보험 가입 지원 0 866 △866

< 문화유산과 > 31,406 35,446 △4,040

○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 0 4,520 △4,520

○도지정문화재 현상변경 허용기준 수립사업 480 0 480

< 복지정책과 > 123,639 52,367 71,272

○읍면동 복지허브화 확산지원 11,185 0 11,185

○종합사회복지관 운영(남부종합사회복지관 운영) 0 2,178 △2,178

○주거급여 사업 13,214 0 13,214

○생계급여 39,717 0 39,717

○노숙인 시설종사자 지원 90 0 90

○노숙인재활.요양시설 지원 8,997 0 8,997

○해산장제급여 247 0 247

< 노인복지과 > 55,381 55,194 187

○양로시설 운영지원 116 0 116

○노인상담사업 71 0 71

< 아동보육과 > 1,208,282 1,212,624 △4,342

○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 3,150 2,950 200

○결식아동급식 지원 83,488 88,030 △4,542

< 교통행정과 > 94,771 91,621 3,150

○택시 CCTV 교체·설치 지원사업 2,280 0 2,280

1,500,000원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

480,000원

11,185,467원

경정 0원

13,214,790원

39,717,658원

90,000원

8,997,040원

247,555원

116,527원

71,921원

경정 3,150,000원

경정 83,488,698원

2,280,000원

- 29 -- 97 -

Page 36: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

○어린이보호구역 개선사업 870 0 870

< 도로과 > 90,811 0 90,811

○소규모 도로정비 지원 7,955 0 7,955

○지방도 터널 환경정비 5,478 0 5,478

○지방도 기전시설 정비 65,754 0 65,754

○지방도 접도구역 관리 550 0 550

○지방도 제설제 지원 86 0 86

○자동염수살포장치 10,988 0 10,988

< 건설과 > 12,951 0 12,951

○영농한해특별대책지원 사업 10,673 0 10,673

○수리시설정비 사업 252 0 252

○가뭄긴급대책비 사업 1,712 0 1,712

○농로확포장 사업 294 0 294

○재난관리기금(재해방지대책사업)사업 17 0 17

○재난관리기금(가뭄대응)사업 3 0 3

< 산림녹지과 > 63,711 37,757 25,954

○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단) 22,933 0 22,933

○산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)(방제장비)

597 0 597

○일반병해충방제 1,580 0 1,580

○산불방지대책 844 0 844

870,630원

7,955,230원

5,478,500원

65,754,275원

550,000원

86,480원

10,988,500원

10,673,017원

252,544원

1,712,710원

294,000원

17,000원

3,060원

22,933,000원

597,000원

1,580,000원

844,000원

720 내부거래 2,947,056 1,826,509 1,120,547

721 전입금 2,947,056 1,826,509 1,120,547

721-03 기타회계전입금 2,920,547 1,800,000 1,120,547

[ 일반회계 ] 2,920,547 1,800,000 1,120,547

< 지역개발과 > 2,920,547 1,800,000 1,120,547

○기타회계전입금(조암도시개발사업특별회계)

1,118,534 0 1,118,534

○기타회계전입금(남양도시개발사업특별회계)

1,802,013 1,800,000 2,013

1,118,534,000원

경정 1,802,013,000원

- 30 -- 98 -

Page 37: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 99 -

Page 38: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 39: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 101 -

Page 40: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 41: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 103 -

Page 42: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 43: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관

정책: 청렴 공직사회 구현

단위: 감사행정 제도운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

감사관 347,614 346,720 894

청렴 공직사회 구현 285,214 284,320 894

감사행정 제도운영 104,219 103,325 894

인력운영비(감사관) 20,094 19,200 894

204 직무수행경비 20,094 19,200 894

03 특정업무경비 20,094 19,200 894

○감사담당분야 활동비 20,094 19,200 894경정 20,094,000원

- 1 -- 105 -

Page 44: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 45: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 107 -

Page 46: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 47: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과

정책: 대도시 선진 행정체계 확립

단위: 성과관리 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

정책기획과 2,274,894 2,264,594 10,300

도 15,469 15,469 0

시 2,259,425 2,249,125 10,300

대도시 선진 행정체계 확립 2,141,850 2,132,250 9,600

도 15,469 15,469 0

시 2,126,381 2,116,781 9,600

성과관리 활성화 371,550 361,950 9,600

외부기관 평가 관리 41,600 32,000 9,600

303 포상금 39,600 30,000 9,600

01 포상금 39,600 30,000 9,600

○외부평가(정부업무평가) 우수부서 시상

39,600 30,000 9,600경정 39,600,000원

행정운영경비(정책기획과) 122,800 122,100 700

인력운영비 14,700 14,000 700

부서운영 인건비(정책기획과) 14,700 14,000 700

101 인건비 14,700 14,000 700

03 무기계약근로자보수 14,700 14,000 700

○행정사무보조 14,700 14,000 700경정 14,700,000원

- 2 -- 109 -

Page 48: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 49: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 111 -

Page 50: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 51: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산법무과

정책: 예비재원 확충

단위: 예비재원 편성ㆍ운용 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

예산법무과 27,561,026 46,686,866 △19,125,840

예비재원 확충 14,943,320 34,069,160 △19,125,840

예비재원 편성ㆍ운용 14,943,320 34,069,160 △19,125,840

예비비 운영 14,943,320 34,069,160 △19,125,840

801 예비비 14,943,320 34,069,160 △19,125,840

03 내부유보금 160,000 19,285,840 △19,125,840

○의회 계수조정 내부 유보금 0 19,285,840 △19,285,840

○의회 계수조정 내부 유보금(3회 추경)

160,000 0 160,000

경정 0원

160,000,000원

- 3 -- 113 -

Page 52: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 53: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 115 -

Page 54: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 55: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회적경제과

정책: 재무활동(사회적공동체과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

사회적경제과 2,409,317 2,409,300 17

국 83,146 83,146 0

균 592,945 592,945 0

도 62,458 62,458 0

시 1,670,768 1,670,751 17

재무활동(사회적공동체과) 21,225 21,208 17

보전지출 21,225 21,208 17

보조금 반환 21,225 21,208 17

802 반환금기타 21,225 21,208 17

02 시ㆍ도비보조금반환금 18,711 18,694 17

○2018년 따복예비마을기업 공모사업(이자)

17 0 1716,110원

- 4 -- 117 -

Page 56: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 57: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 119 -

Page 58: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 59: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전정책과

정책: 안전 총괄대응 구축

단위: 자연재난 예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

안전정책과 13,662,154 13,657,139 5,015

국 47,264 47,264 0

도 454,187 430,012 24,175

시 13,160,703 13,179,863 △19,160

안전 총괄대응 구축 6,069,961 6,064,956 5,005

국 47,264 47,264 0

도 454,187 430,012 24,175

시 5,568,510 5,587,680 △19,170

자연재난 예방 1,067,325 1,063,320 4,005

도 75,965 52,790 23,175

시 991,360 1,010,530 △19,170

자연재난 안전관리 251,665 247,660 4,005

도 25,305 2,130 23,175

시 226,360 245,530 △19,170

401 시설비및부대비 128,665 124,660 4,005

도 25,305 2,130 23,175

시 103,360 122,530 △19,170

01 시설비 128,665 124,660 4,005

○지진대피소 안내표지판 설치 0 21,300 △21,300경정 0원

도 0 2,130 △2,130

시 0 19,170 △19,170

○지진ㆍ지진해일 안내표지판 설치

25,305 0 25,30525,305,000원

도 25,305 0 25,305

민방위대ㆍ민방위시설장비 운영 1,161,914 1,160,914 1,000

국 44,408 44,408 0

도 369,394 368,394 1,000

시 748,112 748,112 0

국민참여 민방위의 날 훈련 경비(보조) 2,900 1,900 1,000

국 570 570 0

도 1,399 399 1,000

시 931 931 0

201 일반운영비 2,900 1,900 1,000

국 570 570 0

도 1,399 399 1,000

시 931 931 0

01 사무관리비 2,900 1,900 1,000

○국민참여 민방위의 날 훈련경비(도단위훈련)(

성립전예산) 1,000 0 1,0001,000,000원

도 1,000 0 1,000

재무활동(안전정책과) 7,510,793 7,510,783 10

보전지출 10,793 10,783 10

보조금 반환 10,793 10,783 10

802 반환금기타 10,793 10,783 10

02 시ㆍ도비보조금반환금 5,440 5,430 10

- 5 -- 121 -

Page 60: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 안전정책과

정책: 재무활동(안전정책과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○자율방재단(이자) 10 0 1010,000원

- 6 -- 122 -

Page 61: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 123 -

Page 62: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 63: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과

정책: IT융합 안전도시구현

단위: CCTV 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

도시안전과 24,764,854 23,402,854 1,362,000

국 1,950,000 1,950,000 0

특 1,200,000 500,000 700,000

도 260,400 121,800 138,600

시 21,154,454 20,831,054 323,400

조 200,000 0 200,000

IT융합 안전도시구현 24,708,219 23,346,219 1,362,000

국 1,950,000 1,950,000 0

특 1,200,000 500,000 700,000

도 260,400 121,800 138,600

시 21,097,819 20,774,419 323,400

조 200,000 0 200,000

CCTV 통합관제센터 운영 12,171,722 10,809,722 1,362,000

특 1,200,000 500,000 700,000

도 260,400 121,800 138,600

시 10,511,322 10,187,922 323,400

조 200,000 0 200,000

재난안전구역 CCTV 설치(보조) 1,200,000 500,000 700,000

특 1,200,000 500,000 700,000

401 시설비및부대비 1,200,000 500,000 700,000

특 1,200,000 500,000 700,000

01 시설비 1,200,000 500,000 700,000

○재난안전구역 CCTV 설치(성립전예산)

1,200,000 500,000 700,000경정 1,200,000,000원

특 1,200,000 500,000 700,000

범죄사각지대 CCTV 설치(보조) 838,000 176,000 662,000

도 191,400 52,800 138,600

시 446,600 123,200 323,400

조 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 838,000 176,000 662,000

도 191,400 52,800 138,600

시 446,600 123,200 323,400

조 200,000 0 200,000

01 시설비 838,000 176,000 662,000

○방범 CCTV 구축공사(성립전예산)

200,000 0 200,000200,000,000원

조 200,000 0 200,000

○통학로 CCTV 설치 확대 242,000 0 242,000242,000,000원

도 72,600 0 72,600

시 169,400 0 169,400

○방범 CCTV 확대설치 220,000 0 220,000220,000,000원

도 66,000 0 66,000

시 154,000 0 154,000

- 7 -- 125 -

Page 64: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 65: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 127 -

Page 66: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 67: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과

정책: 재무활동(일자리경제과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

일자리정책과 7,276,914 7,273,890 3,024

국 78,510 78,510 0

균 122,000 122,000 0

도 234,354 234,354 0

시 6,842,050 6,839,026 3,024

재무활동(일자리경제과) 28,441 25,417 3,024

보전지출 28,441 25,417 3,024

보조금 반환 28,441 25,417 3,024

802 반환금기타 28,441 25,417 3,024

01 국고보조금반환금 7,497 6,377 1,120

○지역노사민정협력활성화사업 1,100 0 1,100

○지역노사민정협력활성화사업(이자) 20 0 20

1,100,000원

19,020원

02 시ㆍ도비보조금반환금 20,944 19,040 1,904

○시군지역일자리창출사업 1,635 0 1,635

○시군지역일자리창출사업(이자) 269 0 269

1,635,000원

268,990원

- 8 -- 129 -

Page 68: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 69: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 131 -

Page 70: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 71: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소상공인과

정책: 지역경제 성장기반 구축

단위: 소상공인 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

소상공인과 3,063,067 2,961,067 102,000

도 6,000 0 6,000

시 3,057,067 2,961,067 96,000

지역경제 성장기반 구축 3,055,435 2,953,435 102,000

도 6,000 0 6,000

시 3,049,435 2,953,435 96,000

소상공인 지원 2,348,511 2,258,511 90,000

소상공인 자금 지원 1,790,000 1,700,000 90,000

307 민간이전 590,000 500,000 90,000

08 이차보전금 590,000 500,000 90,000

○소상공인 이자차액보전 590,000 500,000 90,000경정 590,000,000원

서민경제 안정화 도모 706,340 694,340 12,000

도 6,000 0 6,000

시 700,340 694,340 6,000

상권 활성화 지원 409,260 397,260 12,000

도 6,000 0 6,000

시 403,260 397,260 6,000

405 자산취득비 21,500 9,500 12,000

도 6,000 0 6,000

시 15,500 9,500 6,000

01 자산및물품취득비 21,500 9,500 12,000

○제세동기(전통시장 안전확충사업)

12,000 0 12,0003,000,000원*4대

도 6,000 0 6,000

시 6,000 0 6,000

- 9 -- 133 -

Page 72: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 73: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 135 -

Page 74: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 75: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과

정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성

단위: 농업인 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

농업정책과 31,078,324 30,890,806 187,518

국 14,563,839 14,725,038 △161,199

도 1,575,827 1,387,922 187,905

시 14,938,658 14,777,846 160,812

경쟁력있는 농촌농업인 육성 30,286,135 30,277,089 9,046

국 14,563,839 14,725,038 △161,199

도 1,575,827 1,387,922 187,905

시 14,146,469 14,164,129 △17,660

농업인 삶의 질 향상 11,288,063 11,447,622 △159,559

국 10,299,409 10,458,968 △159,559

도 152,449 152,449 0

시 836,205 836,205 0

쌀소득보전고정직접지불금 8,916,000 9,305,000 △389,000

국 8,916,000 9,305,000 △389,000

301 일반보상금 8,916,000 9,305,000 △389,000

국 8,916,000 9,305,000 △389,000

11 기타보상금 8,916,000 9,305,000 △389,000

○쌀소득등보전 직접지불제

8,916,000 9,305,000 △389,000경정 8,916,000,000원

국 8,916,000 9,305,000 △389,000

밭농업직불금 1,211,000 981,559 229,441

국 1,211,000 981,559 229,441

301 일반보상금 1,211,000 981,559 229,441

국 1,211,000 981,559 229,441

11 기타보상금 1,211,000 981,559 229,441

○밭농업 직불제 1,211,000 981,559 229,441경정 1,211,000,000원

국 1,211,000 981,559 229,441

학교급식농산물 이용확대 1,984,026 1,826,981 157,045

국 161,106 161,106 0

도 250,283 86,847 163,436

시 1,572,637 1,579,028 △6,391

친환경농산물 재배 장려금지원 197,200 27,668 169,532

도 197,200 27,668 169,532

301 일반보상금 197,200 27,668 169,532

도 197,200 27,668 169,532

11 기타보상금 197,200 27,668 169,532

○친환경농산물재배장려금 지원

197,200 27,668 169,532경정 197,200,000원

도 197,200 27,668 169,532

환경친화형 농자재 지원 28,190 40,677 △12,487

도 6,107 12,203 △6,096

시 22,083 28,474 △6,391

307 민간이전 28,190 40,677 △12,487

도 6,107 12,203 △6,096

시 22,083 28,474 △6,391

- 10 -- 137 -

Page 76: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 농업정책과

정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성

단위: 학교급식농산물 이용확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 민간경상사업보조 28,190 40,677 △12,487

○환경친화형 농자재 지원 20,356 40,677 △20,321경정 20,356,000원

도 6,107 12,203 △6,096

시 14,249 28,474 △14,225

○환경친화형 농자재 지원(자체) 7,834 0 7,8347,834,000원

고품질 농산물 생산 지원 16,849,686 16,836,486 13,200

국 4,070,964 4,070,964 0

도 1,173,095 1,148,626 24,469

시 11,605,627 11,616,896 △11,269

벼 육묘 생력화 기계 지원 56,100 42,900 13,200

도 16,830 12,870 3,960

시 39,270 30,030 9,240

402 민간자본이전 56,100 42,900 13,200

도 16,830 12,870 3,960

시 39,270 30,030 9,240

02 민간자본사업보조(이전재원) 56,100 42,900 13,200

○벼 육묘 생력화 기계 지원

56,100 42,900 13,200경정 56,100,000원

도 16,830 12,870 3,960

시 39,270 30,030 9,240

2018년 특용작물(버섯) 시설현대화사업 113,940 113,940 0

국 45,576 45,576 0

도 20,509 0 20,509

시 47,855 68,364 △20,509

402 민간자본이전 113,940 113,940 0

국 45,576 45,576 0

도 20,509 0 20,509

시 47,855 68,364 △20,509

02 민간자본사업보조(이전재원) 113,940 113,940 0

○버섯재배시설 현대화사업

113,940 113,940 0경정 113,940,000원

국 45,576 45,576 0

도 20,509 0 20,509

시 47,855 68,364 △20,509

농지관리 62,360 64,000 △1,640

국 32,360 34,000 △1,640

시 30,000 30,000 0

농지이용실태조사 지원 32,360 34,000 △1,640

국 32,360 34,000 △1,640

101 인건비 32,360 34,000 △1,640

국 32,360 34,000 △1,640

04 기간제근로자등보수 32,360 34,000 △1,640

○농지이용 실태조사 인부임

32,360 34,000 △1,640경정 32,360,000원

국 32,360 34,000 △1,640

재무활동(농정과) 686,774 508,302 178,472

- 11 -- 138 -

Page 77: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 농업정책과

정책: 재무활동(농정과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

보전지출 686,774 508,302 178,472

보조금 반환 686,774 508,302 178,472

802 반환금기타 686,774 508,302 178,472

01 국고보조금반환금 530,741 368,740 162,001

○청년농산업창업지원(이자) 56 0 56

○FTA피해보전직불제(이자) 10 0 10

○농작업 안전관리 지원 0 6,024 △6,024

○농작업 안전관리 지원(이자) 0 98 △98

○수직형농장 비즈니스모델 실증사업

167,025 0 167,025

○수직형농장 비즈니스모델 실증사업(이자)

1,032 0 1,032

55,750원

9,860원

경정 0원

경정 0원

167,025,000원

1,031,430원

02 시ㆍ도비보조금반환금 156,033 139,562 16,471

○고품격 경기미 생산 유통 지원사업(이자)

2,192 0 2,192

○우수품종 공급 지원사업(이자) 32 0 32

○2016년 가뭄극복대책지원사업 7,944 0 7,944

○2016년 가뭄극복대책지원사업(이자)

177 0 177

○농작업 안전관리 지원 6,024 0 6,024

○농작업 안전관리 지원(이자) 102 0 102

2,191,900원

31,950원

7,943,290원

176,290원

6,024,000원

101,500원

- 12 -- 139 -

Page 78: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 79: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 141 -

Page 80: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 81: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농식품유통과

정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성

단위: 활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

농식품유통과 38,541,510 38,541,510 0

국 376,079 376,079 0

도 1,183,431 1,180,053 3,378

시 36,982,000 36,985,378 △3,378

경쟁력있는 농촌농업인 육성 38,529,240 38,529,240 0

국 376,079 376,079 0

도 1,183,431 1,180,053 3,378

시 36,969,730 36,973,108 △3,378

활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성 6,073,181 6,073,181 0

국 118,820 118,820 0

도 46,418 43,040 3,378

시 5,907,943 5,911,321 △3,378

농촌관광주체 육성 지원 63,517 63,517 0

국 11,690 11,690 0

도 3,220 0 3,220

시 48,607 51,827 △3,220

201 일반운영비 1,600 1,600 0

국 800 800 0

도 240 0 240

시 560 800 △240

03 행사운영비 1,600 1,600 0

○농촌민박서비스 안전교육 1,600 1,600 0경정 1,600,000원

국 800 800 0

도 240 0 240

시 560 800 △240

307 민간이전 61,917 61,917 0

국 10,890 10,890 0

도 2,980 0 2,980

시 48,047 51,027 △2,980

02 민간경상사업보조 61,917 61,917 0

○농촌체험휴양마을 사무장 지원

17,064 17,064 0경정 17,064,000원

국 8,532 8,532 0

도 2,556 0 2,556

시 5,976 8,532 △2,556

○농촌체험휴양마을 보험가입지원

3,773 3,773 0경정 3,773,000원

국 2,358 2,358 0

도 424 0 424

시 991 1,415 △424

체험마을리더 교육 지원 1,400 1,400 0

국 875 875 0

도 158 0 158

시 367 525 △158

307 민간이전 1,400 1,400 0

국 875 875 0

도 158 0 158

시 367 525 △158

- 13 -- 143 -

Page 82: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 농식품유통과

정책: 경쟁력있는 농촌농업인 육성

단위: 활력있고 경쟁력 강한 농촌경제 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 민간경상사업보조 1,400 1,400 0

○농촌체험휴양마을 역량강화

1,400 1,400 0경정 1,400,000원

국 875 875 0

도 158 0 158

시 367 525 △158

- 14 -- 144 -

Page 83: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 145 -

Page 84: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 85: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산과

정책: 지속가능한 축산 발전

단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

축산과 35,125,108 34,043,399 1,081,709

국 10,348,902 9,990,402 358,500

도 4,236,372 4,177,775 58,597

시 20,539,834 19,875,222 664,612

지속가능한 축산 발전 31,168,967 30,087,258 1,081,709

국 10,348,902 9,990,402 358,500

도 4,236,372 4,177,775 58,597

시 16,583,693 15,919,081 664,612

축산업 경쟁력 강화 7,367,448 7,245,808 121,640

국 1,447,176 1,191,380 255,796

도 875,562 925,840 △50,278

시 5,044,710 5,128,588 △83,878

송아지 생산안정제 840 1,000 △160

도 0 300 △300

시 840 700 140

307 민간이전 840 1,000 △160

도 0 300 △300

시 840 700 140

02 민간경상사업보조 840 1,000 △160

○송아지 생산안정제(수원화성오산축협)

0 1,000 △1,000경정 0원

도 0 300 △300

시 0 700 △700

○송아지 생산안정제(수원화성오산축협)(자체)

840 0 840840,000원

가축행복농장 274,500 400,000 △125,500

도 137,250 200,000 △62,750

시 137,250 200,000 △62,750

307 민간이전 0 400,000 △400,000

도 0 200,000 △200,000

시 0 200,000 △200,000

02 민간경상사업보조 0 400,000 △400,000

○가축행복농장 0 400,000 △400,000경정 0원

도 0 200,000 △200,000

시 0 200,000 △200,000

402 민간자본이전 274,500 0 274,500

도 137,250 0 137,250

시 137,250 0 137,250

02 민간자본사업보조(이전재원) 274,500 0 274,500

○가축행복농장 274,500 0 274,500274,500,000원

도 137,250 0 137,250

시 137,250 0 137,250

양돈 경쟁력 강화 36,000 61,000 △25,000

도 3,600 6,100 △2,500

시 32,400 54,900 △22,500

402 민간자본이전 36,000 61,000 △25,000

- 15 -- 147 -

Page 86: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 축산과

정책: 지속가능한 축산 발전

단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 3,600 6,100 △2,500

시 32,400 54,900 △22,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 36,000 61,000 △25,000

○양돈 경쟁력 강화(공모) 36,000 61,000 △25,000경정 36,000,000원

도 3,600 6,100 △2,500

시 32,400 54,900 △22,500

폭염피해 최소화를 위한 축사시설추가지원사업 38,179 0 38,179

국 22,907 0 22,907

도 15,272 0 15,272

402 민간자본이전 38,179 0 38,179

국 22,907 0 22,907

도 15,272 0 15,272

02 민간자본사업보조(이전재원) 38,179 0 38,179

○폭염피해 최소화를 위한 축사시설 추가지원(

성립전예산) 38,179 0 38,17938,178,330원

국 22,907 0 22,907

도 15,272 0 15,272

AI 소득안정자금 4,105 0 4,105

국 2,873 0 2,873

시 1,232 0 1,232

301 일반보상금 4,105 0 4,105

국 2,873 0 2,873

시 1,232 0 1,232

11 기타보상금 4,105 0 4,105

○AI 소득안정자금 4,105 0 4,1054,105,000원

국 2,873 0 2,873

시 1,232 0 1,232

축산 ICT 융복합 확산 150,528 0 150,528

국 150,528 0 150,528

402 민간자본이전 150,528 0 150,528

국 150,528 0 150,528

02 민간자본사업보조(이전재원) 150,528 0 150,528

○축산ICT융복합 확산 150,528 0 150,528150,528,000원

국 150,528 0 150,528

암염소 도태장려금 10,000 0 10,000

국 10,000 0 10,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

국 10,000 0 10,000

11 기타보상금 10,000 0 10,000

○암염소 도태장려금 10,000 0 10,00010,000,000원

국 10,000 0 10,000

2018년 FTA 피해보전직불제 323 0 323

국 323 0 323

301 일반보상금 323 0 323

국 323 0 323

- 16 -- 148 -

Page 87: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 축산과

정책: 지속가능한 축산 발전

단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

11 기타보상금 323 0 323

○FTA 피해보전직불제 323 0 323323,000원

국 323 0 323

2018년 FTA 폐업지원제 69,165 0 69,165

국 69,165 0 69,165

301 일반보상금 69,165 0 69,165

국 69,165 0 69,165

11 기타보상금 69,165 0 69,165

○FTA 폐업지원제 69,165 0 69,16569,165,000원

국 69,165 0 69,165

말산업 육성 2,704,524 1,968,800 735,724

국 1,118,362 750,500 367,862

도 361,699 288,960 72,739

시 1,224,463 929,340 295,123

말산업육성지원사업(승마시설 등 설치) 152,924 120,000 32,924

국 76,462 60,000 16,462

도 22,939 18,000 4,939

시 53,523 42,000 11,523

402 민간자본이전 152,924 120,000 32,924

국 76,462 60,000 16,462

도 22,939 18,000 4,939

시 53,523 42,000 11,523

02 민간자본사업보조(이전재원) 152,924 120,000 32,924

○승마시설 등 설치 152,924 120,000 32,924경정 152,924,000원

국 76,462 60,000 16,462

도 22,939 18,000 4,939

시 53,523 42,000 11,523

말산업특구(보조) 452,000 0 452,000

국 226,000 0 226,000

도 67,800 0 67,800

시 158,200 0 158,200

307 민간이전 4,000 0 4,000

국 2,000 0 2,000

도 600 0 600

시 1,400 0 1,400

02 민간경상사업보조 4,000 0 4,000

○말산업특구 4,000 0 4,0004,000,000원

국 2,000 0 2,000

도 600 0 600

시 1,400 0 1,400

402 민간자본이전 448,000 0 448,000

국 224,000 0 224,000

도 67,200 0 67,200

시 156,800 0 156,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 448,000 0 448,000

○말산업특구 448,000 0 448,000448,000,000원

- 17 -- 149 -

Page 88: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 축산과

정책: 지속가능한 축산 발전

단위: 말산업 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 224,000 0 224,000

도 67,200 0 67,200

시 156,800 0 156,800

말산업 전문인력 양성기관(보조) 250,800 0 250,800

국 125,400 0 125,400

시 125,400 0 125,400

308 자치단체등이전 250,800 0 250,800

국 125,400 0 125,400

시 125,400 0 125,400

08 교육기관에대한보조 250,800 0 250,800

○말산업 전문인력 양성기관 자본지원

204,800 0 204,800204,800,000원

국 102,400 0 102,400

시 102,400 0 102,400

○말산업 전문인력 양성기관 경상지원

46,000 0 46,00046,000,000원

국 23,000 0 23,000

시 23,000 0 23,000

안전 축산물 유통판로 확대 2,641,370 2,344,485 296,885

국 362,493 369,251 △6,758

도 910,603 899,965 10,638

시 1,368,274 1,075,269 293,005

우수축산물 학교급식 지원 1,070,000 1,120,000 △50,000

도 535,000 560,000 △25,000

시 535,000 560,000 △25,000

301 일반보상금 1,070,000 1,120,000 △50,000

도 535,000 560,000 △25,000

시 535,000 560,000 △25,000

11 기타보상금 1,070,000 1,120,000 △50,000

○우수축산물 학교급식 지원

1,070,000 1,120,000 △50,000경정 1,070,000,000원

도 535,000 560,000 △25,000

시 535,000 560,000 △25,000

학교 우유급식 지원 523,788 510,085 13,703

국 314,273 306,051 8,222

도 31,427 30,605 822

시 178,088 173,429 4,659

301 일반보상금 523,788 510,085 13,703

국 314,273 306,051 8,222

도 31,427 30,605 822

시 178,088 173,429 4,659

11 기타보상금 523,788 510,085 13,703

○학교 우유급식 지원 523,788 510,085 13,703경정 523,788,000원

국 314,273 306,051 8,222

도 31,427 30,605 822

시 178,088 173,429 4,659

산란계농장

환경개선

6,620 21,600 △14,980

- 18 -- 150 -

Page 89: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 축산과

정책: 지속가능한 축산 발전

단위: 안전 축산물 유통판로 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 6,620 21,600 △14,980

307 민간이전 6,620 21,600 △14,980

국 6,620 21,600 △14,980

02 민간경상사업보조 6,620 21,600 △14,980

○산란계 농장 환경개선 6,620 21,600 △14,980경정 6,620,000원

국 6,620 21,600 △14,980

학교 우유급식 지원(도보조) 348,162 0 348,162

도 34,816 0 34,816

시 313,346 0 313,346

301 일반보상금 348,162 0 348,162

도 34,816 0 34,816

시 313,346 0 313,346

11 기타보상금 348,162 0 348,162

○학교 우유급식 지원 348,162 0 348,162348,162,000원

도 34,816 0 34,816

시 313,346 0 313,346

자연순환형 축산업 실현 2,700,400 2,574,400 126,000

국 185,700 149,700 36,000

도 98,455 84,955 13,500

시 2,416,245 2,339,745 76,500

액비저장조 126,000 0 126,000

국 36,000 0 36,000

도 13,500 0 13,500

시 76,500 0 76,500

402 민간자본이전 126,000 0 126,000

국 36,000 0 36,000

도 13,500 0 13,500

시 76,500 0 76,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 126,000 0 126,000

○액비저장조 지원 126,000 0 126,000126,000,000원

국 36,000 0 36,000

도 13,500 0 13,500

시 76,500 0 76,500

가축전염병 예방 관리 15,004,175 15,202,715 △198,540

국 7,180,971 7,475,371 △294,400

도 1,769,398 1,757,400 11,998

시 6,053,806 5,969,944 83,862

축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원) 147,120 151,920 △4,800

국 73,560 75,960 △2,400

도 22,068 22,788 △720

시 51,492 53,172 △1,680

307 민간이전 147,120 151,920 △4,800

국 73,560 75,960 △2,400

도 22,068 22,788 △720

시 51,492 53,172 △1,680

02 민간경상사업보조 147,120 151,920 △4,800

- 19 -- 151 -

Page 90: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 축산과

정책: 지속가능한 축산 발전

단위: 가축전염병 예방 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○소귀표부착(수원화성오산축협)

147,120 151,920 △4,800경정 147,120,000원

국 73,560 75,960 △2,400

도 22,068 22,788 △720

시 51,492 53,172 △1,680

구제역 예방백신 접종시술비 지원 255,000 205,000 50,000

도 76,500 61,500 15,000

시 178,500 143,500 35,000

301 일반보상금 255,000 205,000 50,000

도 76,500 61,500 15,000

시 178,500 143,500 35,000

11 기타보상금 255,000 205,000 50,000

○구제역 예방백신 접종시술비

255,000 205,000 50,000경정 255,000,000원

도 76,500 61,500 15,000

시 178,500 143,500 35,000

살처분보상금 6,475,500 6,840,500 △365,000

국 5,180,400 5,472,400 △292,000

도 647,550 684,050 △36,500

시 647,550 684,050 △36,500

301 일반보상금 6,475,500 6,840,500 △365,000

국 5,180,400 5,472,400 △292,000

도 647,550 684,050 △36,500

시 647,550 684,050 △36,500

11 기타보상금 6,475,500 6,840,500 △365,000

○살처분보상금 지원 6,475,500 6,840,500 △365,000경정 6,475,500,000원

국 5,180,400 5,472,400 △292,000

도 647,550 684,050 △36,500

시 647,550 684,050 △36,500

긴급방역 운영 1,045,000 1,045,000 0

206 재료비 290,000 300,000 △10,000

01 재료비 290,000 300,000 △10,000

○긴급방역 백신 및 소독약 구입

290,000 300,000 △10,000경정 290,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○AI 방역상황실 기자재 구입 10,000 0 10,00010,000,000원

구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(닭진드기 공동방제

)

14,400 14,400 0

국 7,200 7,200 0

도 1,080 3,240 △2,160

시 6,120 3,960 2,160

307 민간이전 14,400 14,400 0

국 7,200 7,200 0

도 1,080 3,240 △2,160

시 6,120 3,960 2,160

- 20 -- 152 -

Page 91: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 축산과

정책: 지속가능한 축산 발전

단위: 가축전염병 예방 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 민간경상사업보조 14,400 14,400 0

○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(닭진드기

공동방제) 14,400 14,400 0경정 14,400,000원

국 7,200 7,200 0

도 1,080 3,240 △2,160

시 6,120 3,960 2,160

통제초소 운영비 104,540 0 104,540

도 31,362 0 31,362

시 73,178 0 73,178

401 시설비및부대비 104,540 0 104,540

도 31,362 0 31,362

시 73,178 0 73,178

01 시설비 104,540 0 104,540

○통제초소 운영비 104,540 0 104,540104,540,000원

도 31,362 0 31,362

시 73,178 0 73,178

가금농가 사육제한 휴업보상 16,720 0 16,720

도 5,016 0 5,016

시 11,704 0 11,704

301 일반보상금 16,720 0 16,720

도 5,016 0 5,016

시 11,704 0 11,704

11 기타보상금 16,720 0 16,720

○가금농가 사육제한 휴업보상 16,720 0 16,72016,720,000원

도 5,016 0 5,016

시 11,704 0 11,704

동물복지 확대 751,050 751,050 0

국 54,200 54,200 0

도 220,655 220,655 0

시 476,195 476,195 0

유기동물 처리 215,050 215,050 0

도 64,515 64,515 0

시 150,535 150,535 0

206 재료비 10,000 0 10,000

도 3,000 0 3,000

시 7,000 0 7,000

01 재료비 10,000 0 10,000

○유기동물 처리 10,000 0 10,00010,000,000원

도 3,000 0 3,000

시 7,000 0 7,000

301 일반보상금 205,050 215,050 △10,000

도 61,515 64,515 △3,000

시 143,535 150,535 △7,000

11 기타보상금 205,050 215,050 △10,000

○유기동물 처리 205,050 215,050 △10,000경정 205,050,000원

도 61,515 64,515 △3,000

- 21 -- 153 -

Page 92: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 축산과

정책: 지속가능한 축산 발전

단위: 동물복지 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 143,535 150,535 △7,000

- 22 -- 154 -

Page 93: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 155 -

Page 94: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 95: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과

정책: 해양수산 자원화

단위: 해양수산 정책지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

해양수산과 17,717,902 17,676,504 41,398

국 1,053,795 1,045,795 8,000

균 3,030,000 3,030,000 0

도 1,273,042 1,264,636 8,406

시 12,361,065 12,336,073 24,992

해양수산 자원화 17,561,731 17,527,251 34,480

국 1,053,795 1,045,795 8,000

균 3,030,000 3,030,000 0

도 1,273,042 1,264,636 8,406

시 12,204,894 12,186,820 18,074

해양수산 정책지원 472,634 438,154 34,480

국 111,990 103,990 8,000

도 85,501 77,095 8,406

시 275,143 257,069 18,074

조건불리지역수산직불제(보조) 63,444 53,244 10,200

국 50,595 42,595 8,000

도 3,626 2,600 1,026

시 9,223 8,049 1,174

301 일반보상금 62,400 52,200 10,200

국 49,760 41,760 8,000

도 3,575 2,549 1,026

시 9,065 7,891 1,174

11 기타보상금 62,400 52,200 10,200

○조건불리지역 수산직불제 62,400 52,200 10,200경정 62,400,000원

국 49,760 41,760 8,000

도 3,575 2,549 1,026

시 9,065 7,891 1,174

낚시어선 인명구조장비 보급사업 24,280 0 24,280

도 7,380 0 7,380

시 16,900 0 16,900

402 민간자본이전 24,280 0 24,280

도 7,380 0 7,380

시 16,900 0 16,900

02 민간자본사업보조(이전재원) 24,280 0 24,280

○낚시어선 안전장비 보급 24,280 0 24,28024,280,000원

도 7,380 0 7,380

시 16,900 0 16,900

재무활동(해양수산과) 56,554 49,636 6,918

보전지출 56,554 49,636 6,918

보조금 반환 54,574 49,636 4,938

802 반환금기타 54,574 49,636 4,938

01 국고보조금반환금 30,511 25,810 4,701

○조건불리지역 수산직불금 지원 4,400 0 4,400

○저효율 노후기관, 장비, 설비설치 교체지원(

이자) 237 0 237

4,400,000원

237,000원

- 23 -- 157 -

Page 96: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 해양수산과

정책: 재무활동(해양수산과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○조건불리지역 수산직불금 지원(이자)

64 0 6464,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 24,063 23,826 237

○저효율 노후기관, 장비, 설비설치 교체지원(

이자) 237 0 237237,000원

불법어업 과징금 보조금 지급 1,980 0 1,980

308 자치단체등이전 1,980 0 1,980

11 기타부담금 1,980 0 1,980

○ 불법어업 과징금에 대한 보조금 지급

1,980 0 1,9801,980,000원

- 24 -- 158 -

Page 97: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 159 -

Page 98: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 99: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인적자원과

정책: 행정운영경비(인적자원과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

인적자원과 38,970,443 34,617,239 4,353,204

국 7,000 7,000 0

시 38,963,443 34,610,239 4,353,204

행정운영경비(인적자원과) 29,913,030 25,564,303 4,348,727

국 7,000 7,000 0

시 29,906,030 25,557,303 4,348,727

인력운영비 29,854,385 25,505,658 4,348,727

국 7,000 7,000 0

시 29,847,385 25,498,658 4,348,727

연금 및 건강보험료 부담금 22,414,124 18,065,397 4,348,727

304 연금부담금등 22,414,124 18,065,397 4,348,727

01 연금부담금 18,371,244 14,022,517 4,348,727

○공무원연금부담금 18,371,244 14,022,517 4,348,727

ㅇ연금부담금 9,610,289 7,311,015 2,299,274

ㅇ보전금 4,753,479 3,518,749 1,234,730

ㅇ퇴직수당부담금 2,939,000 2,175,586 763,414

ㅇ재해보상부담금 197,530 146,221 51,309

경정 9,610,289,000원

경정 4,753,479,000원

경정 2,939,000,000원

경정 197,530,000원

재무활동(인적자원과) 4,477 0 4,477

보전지출 4,477 0 4,477

보조금 집행잔액 반납 4,477 0 4,477

802 반환금기타 4,477 0 4,477

01 국고보조금반환금 4,477 0 4,477

○동주민센터 및 희망복지지원단 인건비 보강

4,318 0 4,318

○동주민센터 및 희망복지지원단 인건비 보강(

이자) 5 0 5

○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축

153 0 153

○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축(이자)

1 0 1

4,317,040원

4,880원

152,110원

170원

- 25 -- 161 -

Page 100: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 101: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 163 -

Page 102: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 103: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 조성

단위: 문화프로그램 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

문화예술과 30,446,379 29,015,767 1,430,612

국 1,398,920 1,398,920 0

도 537,826 537,826 0

시 28,509,633 27,079,021 1,430,612

문화도시 조성 29,274,007 28,843,395 430,612

국 1,398,920 1,398,920 0

도 537,826 537,826 0

시 27,337,261 26,906,649 430,612

문화프로그램 지원 22,066,704 21,637,112 429,592

국 398,920 398,920 0

도 87,826 87,826 0

시 21,579,958 21,150,366 429,592

화성시문화재단 지원 7,112,298 6,682,706 429,592

306 출연금 6,012,298 5,582,706 429,592

01 출연금 6,012,298 5,582,706 429,592

○화성시문화재단 지원 6,012,298 5,582,706 429,592

ㅇ인건비 2,738,638 2,309,046 429,592경정 2,738,638,000원

문화기반 구축 및 콘텐츠 활성화 6,679,823 6,678,803 1,020

국 1,000,000 1,000,000 0

도 450,000 450,000 0

시 5,229,823 5,228,803 1,020

공룡알화석산지 방문자센터 운영 136,739 135,719 1,020

201 일반운영비 136,739 135,719 1,020

01 사무관리비 17,018 15,998 1,020

○공룡알화석산지 방문자센터 운영 17,018 15,998 1,020

ㅇ당직수당 2,220 1,200 1,020경정 2,220,000원

재무활동(문화예술과) 1,000,581 581 1,000,000

내부거래지출 1,000,000 0 1,000,000

문화예술진흥기금 조성 1,000,000 0 1,000,000

702 기금전출금 1,000,000 0 1,000,000

01 기금전출금 1,000,000 0 1,000,000

○문화예술진흥기금 전출금 1,000,000 0 1,000,0001,000,000,000원

- 26 -- 165 -

Page 104: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 105: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 167 -

Page 106: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 107: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화유산과

정책: 문화도시 조성

단위: 역사문화 복원 및 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

문화유산과 27,043,076 27,931,540 △888,464

국 927,200 927,200 0

도 2,791,992 2,791,992 0

시 23,323,884 24,212,348 △888,464

문화도시 조성 26,731,159 27,634,005 △902,846

국 927,200 927,200 0

도 2,791,992 2,791,992 0

시 23,011,967 23,914,813 △902,846

역사문화 복원 및 정비 14,331,591 14,082,924 248,667

국 927,200 927,200 0

도 2,759,592 2,759,592 0

시 10,644,799 10,396,132 248,667

당성 종합정비(자체) 1,099,000 949,000 150,000

401 시설비및부대비 450,000 300,000 150,000

01 시설비 450,000 300,000 150,000

○당성안내소 건립 150,000 0 150,000150,000,000원

도지정 문화재 토지매입 7,883,334 7,636,667 246,667

도 2,365,000 2,291,000 74,000

시 5,518,334 5,345,667 172,667

401 시설비및부대비 7,883,334 7,636,667 246,667

도 2,365,000 2,291,000 74,000

시 5,518,334 5,345,667 172,667

01 시설비 7,883,334 7,636,667 246,667

○화량진성 토지매입 7,883,334 7,636,667 246,667경정 7,883,334,000원

도 2,365,000 2,291,000 74,000

시 5,518,334 5,345,667 172,667

도지정문화재 보수정비 153,811 301,811 △148,000

도 71,750 145,750 △74,000

시 82,061 156,061 △74,000

401 시설비및부대비 131,500 279,500 △148,000

도 65,750 139,750 △74,000

시 65,750 139,750 △74,000

01 시설비 131,500 279,500 △148,000

○남무대성인로왕보살번 보존처리 0 35,000 △35,000경정 0원

도 0 17,500 △17,500

시 0 17,500 △17,500

○전답양안 보존처리 0 30,000 △30,000경정 0원

도 0 15,000 △15,000

시 0 15,000 △15,000

○윤계선생순절비 비각 및 주변정비 0 83,000 △83,000경정 0원

도 0 41,500 △41,500

시 0 41,500 △41,500

역사자료 연구 및 활용 12,196,568 13,348,081 △1,151,513

화성시 역사박물관 건립 312,000 1,463,513 △1,151,513

401 시설비및부대비 0 1,151,513 △1,151,513

- 27 -- 169 -

Page 108: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 문화유산과

정책: 문화도시 조성

단위: 역사자료 연구 및 활용 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 시설비 0 1,151,513 △1,151,513

○화성시 역사박물관 대상부지 발굴 0 1,151,513 △1,151,513경정 0원

3.1운동 100주기 기념사업 1,477,300 1,477,300 0

401 시설비및부대비 892,000 892,000 0

01 시설비 892,000 892,000 0

○만세길 안내센터 리모델링

370,000 300,000 70,000

○쌍봉산 독립운동 체험길 조성 0 70,000 △70,000

경정 370,000,000원

경정 0원

재무활동(문화유산과) 249,989 235,607 14,382

보전지출 249,989 235,607 14,382

보조금 반환 249,989 235,607 14,382

802 반환금기타 249,989 235,607 14,382

02 시ㆍ도비보조금반환금 79,799 65,417 14,382

○도지정문화재 현상변경 허용기준 변경안 수립

480 0 480

○문화재 방재시설 유지관리 지원(이자)

7 0 7

○2016년 경기도 독립운동 인물발굴사업

13,895 0 13,895

480,000원

6,180원

13,895,000원

- 28 -- 170 -

Page 109: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 171 -

Page 110: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 111: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육협력과

정책: 창의적 미래인재 양성

단위: 학교보조사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

교육협력과 81,495,990 82,895,990 △1,400,000

균 350,000 350,000 0

도 26,250 26,250 0

시 81,119,740 82,519,740 △1,400,000

창의적 미래인재 양성 81,406,907 82,806,907 △1,400,000

균 350,000 350,000 0

도 26,250 26,250 0

시 81,030,657 82,430,657 △1,400,000

학교보조사업 추진 11,296,260 12,696,260 △1,400,000

교육시설 개선 지원 8,195,000 9,595,000 △1,400,000

308 자치단체등이전 8,189,261 9,589,261 △1,400,000

08 교육기관에대한보조 8,189,261 9,589,261 △1,400,000

○교육시설개선사업 및 환경개선사업 6,388,800 7,788,800 △1,400,000

ㅇ삼괴고 기숙사 증축 0 1,400,000 △1,400,000경정 0원

- 29 -- 173 -

Page 112: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 113: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 175 -

Page 114: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 115: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과

정책: 재무활동(평생학습과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

평생학습과 23,433,015 23,424,884 8,131

국 212,441 212,441 0

균 50,000 50,000 0

도 483,614 483,614 0

시 22,686,960 22,678,829 8,131

재무활동(평생학습과) 16,621 8,490 8,131

보전지출 16,621 8,490 8,131

보조금 반환 16,621 8,490 8,131

802 반환금기타 16,621 8,490 8,131

01 국고보조금반환금 6,168 733 5,435

○공공도서관 개관시간 연장 5,364 0 5,364

○공공도서관 개관시간 연장(이자) 69 0 69

○도서관 다문화서비스 지원(이자) 2 0 2

5,363,372원

68,449원

1,220원

02 시ㆍ도비보조금반환금 10,453 7,757 2,696

○공공도서관 개관시간 연장 2,662 0 2,662

○공공도서관 개관시간 연장(이자) 34 0 34

2,661,373원

33,975원

- 30 -- 177 -

Page 116: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 117: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 179 -

Page 118: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 119: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과

정책: 체육기반 확충·지원

단위: 체육 인프라 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

체육진흥과 59,966,428 59,366,428 600,000

국 1,110,996 810,996 300,000

균 550,000 550,000 0

도 701,500 401,500 300,000

시 57,603,932 57,603,932 0

체육기반 확충·지원 52,085,870 51,485,870 600,000

국 1,110,996 810,996 300,000

균 550,000 550,000 0

도 701,500 401,500 300,000

시 49,723,374 49,723,374 0

체육 인프라 구축 32,262,351 31,662,351 600,000

국 774,000 474,000 300,000

균 550,000 550,000 0

도 403,000 103,000 300,000

시 30,535,351 30,535,351 0

세계 바둑스포츠 컴플렉스 건립 5,300,000 4,700,000 600,000

국 300,000 0 300,000

도 300,000 0 300,000

시 4,700,000 4,700,000 0

401 시설비및부대비 5,300,000 4,700,000 600,000

국 300,000 0 300,000

도 300,000 0 300,000

시 4,700,000 4,700,000 0

01 시설비 5,300,000 4,700,000 600,000

○세계 바둑스포츠 컴플렉스 건립

5,300,000 4,700,000 600,000경정 5,300,000,000원

국 300,000 0 300,000

도 300,000 0 300,000

시 4,700,000 4,700,000 0

- 31 -- 181 -

Page 120: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 121: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 183 -

Page 122: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 123: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 보호 및 복지 증진

단위: 사회복지 인프라 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

복지정책과 58,683,797 57,883,324 800,473

국 26,948,379 26,612,466 335,913

균 1,371,193 1,369,443 1,750

도 3,920,696 3,966,023 △45,327

시 26,443,529 25,935,392 508,137

취약계층 보호 및 복지 증진 19,104,573 18,420,774 683,799

국 3,827,274 3,219,010 608,264

균 1,365,000 1,365,000 0

도 597,289 588,032 9,257

시 13,315,010 13,248,732 66,278

사회복지 인프라 지원 12,840,944 12,652,733 188,211

국 1,516,354 1,328,143 188,211

도 102,915 102,915 0

시 11,221,675 11,221,675 0

사회복무요원 지원(국비) 1,303,804 1,115,593 188,211

국 1,303,804 1,115,593 188,211

301 일반보상금 1,303,804 1,115,593 188,211

국 1,303,804 1,115,593 188,211

08 사회복무요원보상금 1,303,804 1,115,593 188,211

○사회복무요원 봉급(성립전예산)

1,148,036 964,506 183,530경정 1,148,036,000원

국 1,148,036 964,506 183,530

○사회복무요원 교통비(성립전예산)

144,690 121,675 23,015경정 144,690,000원

국 144,690 121,675 23,015

○사회복무요원 피복비(성립전예산)

11,078 29,412 △18,334경정 11,078,000원

국 11,078 29,412 △18,334

노숙인 보호 및 지원 1,290,568 1,343,706 △53,138

국 808,821 851,749 △42,928

도 353,336 358,441 △5,105

시 128,411 133,516 △5,105

생계급여(노숙인재활,요양시설 급여)(보조) 151,673 206,208 △54,535

국 121,339 164,966 △43,627

도 15,167 20,621 △5,454

시 15,167 20,621 △5,454

307 민간이전 151,673 206,208 △54,535

국 121,339 164,966 △43,627

도 15,167 20,621 △5,454

시 15,167 20,621 △5,454

10 사회복지시설법정운영비보조 151,673 206,208 △54,535

○노숙인재활,요양시설 급여

151,673 206,208 △54,535경정 151,673,000원

국 121,339 164,966 △43,627

도 15,167 20,621 △5,454

시 15,167 20,621 △5,454

노숙인시설 기능보강 69,825 68,428 1,397

- 32 -- 185 -

Page 124: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 보호 및 복지 증진

단위: 노숙인 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 34,913 34,214 699

도 17,456 17,107 349

시 17,456 17,107 349

402 민간자본이전 69,825 68,428 1,397

국 34,913 34,214 699

도 17,456 17,107 349

시 17,456 17,107 349

02 민간자본사업보조(이전재원) 69,825 68,428 1,397

○노숙인 재활.요양시설 기능보강

69,825 68,428 1,397경정 69,825,000원

국 34,913 34,214 699

도 17,456 17,107 349

시 17,456 17,107 349

취약계층 사회복지서비스 지원 4,475,191 3,926,465 548,726

국 1,245,870 782,889 462,981

균 1,365,000 1,365,000 0

도 129,710 115,348 14,362

시 1,734,611 1,663,228 71,383

긴급복지(보조) 1,470,000 895,000 575,000

국 1,176,000 716,000 460,000

도 44,100 26,850 17,250

시 249,900 152,150 97,750

301 일반보상금 1,470,000 895,000 575,000

국 1,176,000 716,000 460,000

도 44,100 26,850 17,250

시 249,900 152,150 97,750

01 사회보장적수혜금 1,470,000 895,000 575,000

○일시적 위기상황 긴급지원

1,470,000 895,000 575,000경정 1,470,000,000원

국 1,176,000 716,000 460,000

도 44,100 26,850 17,250

시 249,900 152,150 97,750

위기가정 무한돌봄(보조) 170,000 200,000 △30,000

도 17,000 20,000 △3,000

시 153,000 180,000 △27,000

301 일반보상금 170,000 200,000 △30,000

도 17,000 20,000 △3,000

시 153,000 180,000 △27,000

01 사회보장적수혜금 170,000 200,000 △30,000

○위기가정 무한돌봄 서비스

170,000 200,000 △30,000경정 170,000,000원

도 17,000 20,000 △3,000

시 153,000 180,000 △27,000

양곡할인(차상위계층)(보조) 87,337 83,611 3,726

국 69,870 66,889 2,981

도 2,620 2,508 112

시 14,847 14,214 633

301 일반보상금 87,337 83,611 3,726

- 33 -- 186 -

Page 125: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 복지정책과

정책: 취약계층 보호 및 복지 증진

단위: 취약계층 사회복지서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 69,870 66,889 2,981

도 2,620 2,508 112

시 14,847 14,214 633

01 사회보장적수혜금 87,337 83,611 3,726

○차상위계층 정부양곡 87,337 83,611 3,726경정 87,337,000원

국 69,870 66,889 2,981

도 2,620 2,508 112

시 14,847 14,214 633

저소득층 생활안정 지원 29,161,485 29,523,428 △361,943

국 23,121,105 23,393,456 △272,351

균 6,193 4,443 1,750

도 2,735,207 2,773,291 △38,084

시 3,298,980 3,352,238 △53,258

기초생활보장 내실화 20,310,486 20,690,330 △379,844

국 16,124,427 16,407,558 △283,131

도 1,948,875 1,987,652 △38,777

시 2,237,184 2,295,120 △57,936

생계급여(보조) 19,395,275 19,783,045 △387,770

국 15,516,219 15,826,435 △310,216

도 1,939,528 1,978,305 △38,777

시 1,939,528 1,978,305 △38,777

301 일반보상금 19,395,275 19,783,045 △387,770

국 15,516,219 15,826,435 △310,216

도 1,939,528 1,978,305 △38,777

시 1,939,528 1,978,305 △38,777

01 사회보장적수혜금 19,395,275 19,783,045 △387,770

○수급자 생계급여(일반) 지원

19,395,275 19,783,045 △387,770경정 19,395,275,000원

국 15,516,219 15,826,435 △310,216

도 1,939,528 1,978,305 △38,777

시 1,939,528 1,978,305 △38,777

교육급여(보조) 79,247 98,406 △19,159

308 자치단체등이전 79,247 98,406 △19,159

08 교육기관에대한보조 79,247 98,406 △19,159

○수급자 교육급여 지원 79,247 98,406 △19,159경정 79,247,000원

양곡할인(기초수급자)(보조) 483,586 456,501 27,085

국 483,586 456,501 27,085

301 일반보상금 483,586 456,501 27,085

국 483,586 456,501 27,085

01 사회보장적수혜금 483,586 456,501 27,085

○수급자 정부양곡 할인지원

483,586 456,501 27,085경정 483,586,000원

국 483,586 456,501 27,085

자활사업 확대 및 활성화 1,722,976 1,705,075 17,901

국 1,298,819 1,288,039 10,780

균 6,193 4,443 1,750

- 34 -- 187 -

Page 126: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 복지정책과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 자활사업 확대 및 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 75,050 74,357 693

시 342,914 338,236 4,678

지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문 지원

사업)(보조)(성인지)

8,848 6,347 2,501

균 6,193 4,443 1,750

시 2,655 1,904 751

308 자치단체등이전 8,848 6,347 2,501

균 6,193 4,443 1,750

시 2,655 1,904 751

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 8,848 6,347 2,501

○가사간병도우미 사업 8,848 6,347 2,501경정 8,848,000원

균 6,193 4,443 1,750

시 2,655 1,904 751

자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터운영)(보

조)

257,212 241,812 15,400

국 180,048 169,268 10,780

도 11,575 10,882 693

시 65,589 61,662 3,927

307 민간이전 257,212 241,812 15,400

국 180,048 169,268 10,780

도 11,575 10,882 693

시 65,589 61,662 3,927

10 사회복지시설법정운영비보조 257,212 241,812 15,400

○지역자활센터 운영 257,212 241,812 15,400경정 257,212,000원

국 180,048 169,268 10,780

도 11,575 10,882 693

시 65,589 61,662 3,927

국가 보훈 관리 및 지원 7,396,676 7,413,176 △16,500

도 588,200 604,700 △16,500

시 6,808,476 6,808,476 0

보훈대상자 예우 및 지원 7,396,676 7,413,176 △16,500

도 588,200 604,700 △16,500

시 6,808,476 6,808,476 0

국가유공자 생활보조수당 지급 272,400 288,000 △15,600

도 272,400 288,000 △15,600

301 일반보상금 272,400 288,000 △15,600

도 272,400 288,000 △15,600

01 사회보장적수혜금 272,400 288,000 △15,600

○국가유공자 생활보조수당 지급

272,400 288,000 △15,600경정 272,400,000원

도 272,400 288,000 △15,600

독립유공자 묘지관리비 지원 1,500 2,400 △900

도 1,500 2,400 △900

301 일반보상금 1,500 2,400 △900

도 1,500 2,400 △900

01 사회보장적수혜금 1,500 2,400 △900

- 35 -- 188 -

Page 127: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 보훈대상자 예우 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○독립유공자 묘지관리비 지원

1,500 2,400 △900경정 1,500,000원

도 1,500 2,400 △900

재무활동(복지정책과) 2,830,377 2,335,260 495,117

내부거래지출 2,012,502 2,015,159 △2,657

의료급여사업 지원 2,012,502 2,015,159 △2,657

701 기타회계등전출금 2,012,502 2,015,159 △2,657

01 기타회계전출금 2,012,502 2,015,159 △2,657

○의료급여사업 시군부담금

2,012,502 2,015,159 △2,657경정 2,012,502,000원

보전지출 817,875 320,101 497,774

보조금 반환 817,875 320,101 497,774

802 반환금기타 817,875 320,101 497,774

01 국고보조금반환금 698,802 267,279 431,523

○기초생활보장수급자 생계급여 322,484 0 322,484

○기초생활보장수급자 해산장제급여

3,248 0 3,248

○주거급여 사업 105,715 0 105,715

○주거급여 사업(이자) 59 0 59

○노숙인시설 운영비(이자) 16 0 16

○노숙인시설 기능보강(이자) 1 0 1

322,483,950원

3,248,000원

105,714,320원

58,190원

15,510원

560원

02 시ㆍ도비보조금반환금 119,073 52,822 66,251

○읍면동 복지허브화 확산지원 5,542 0 5,542

○읍면동 복지허브화 확산지원(이자) 7 0 7

○주거급여 사업 13,215 0 13,215

○주거급여 사업(이자) 8 0 8

○사회복지협의회 정보센터 운영(이자) 1 0 1

○종합사회복지관 운영(남부종합사회복지관 운

영) 0 2,179 △2,179

○종합사회복지관 운영(남부종합사회복지관 운

영)(이자) 0 11 △11

○기초생활보장수급자 생계급여 40,311 0 40,311

○기초생활보장수급자 해산장제급여 244 0 244

○노숙인 시설종사자 지원 90 0 90

○노숙인 시설종사자 지원(이자) 1 0 1

○노숙인 재활.요양시설 지원 9,001 0 9,001

○노숙인 재활.요양시설 지원(이자) 13 0 13

○노숙인 시설운영비(이자) 7 0 7

○노숙인시설 기능보강(이자) 1 0 1

5,541,250원

6,260원

13,214,790원

7,270원

410원

경정 0원

경정 0원

40,310,130원

244,000원

90,000원

1,000원

9,000,160원

12,670원

6,640원

280원

- 36 -- 189 -

Page 128: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 129: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 191 -

Page 130: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 131: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인생활 안정화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

노인복지과 125,479,722 125,375,586 104,136

국 66,622,151 62,459,972 4,162,179

도 11,112,315 10,728,469 383,846

시 47,745,256 52,187,145 △4,441,889

노인복지 증진 124,015,349 123,923,729 91,620

국 66,622,151 62,459,972 4,162,179

도 11,112,315 10,728,469 383,846

시 46,280,883 50,735,288 △4,454,405

노인생활 안정화 지원 97,011,402 96,850,814 160,588

국 65,110,232 60,912,753 4,197,479

도 6,027,471 5,628,156 399,315

시 25,873,699 30,309,905 △4,436,206

장수수당 지원 897,090 892,230 4,860

301 일반보상금 897,090 892,230 4,860

01 사회보장적수혜금 897,090 892,230 4,860

○장수수당 지원 897,090 892,230 4,860경정 897,090,000원

효도수당 지원 81,100 78,550 2,550

301 일반보상금 81,100 78,550 2,550

01 사회보장적수혜금 81,100 78,550 2,550

○효도수당 지원 81,100 78,550 2,550경정 81,100,000원

기초연금(보조) 87,835,276 87,785,325 49,951

국 61,484,693 57,339,166 4,145,527

도 5,270,117 4,914,786 355,331

시 21,080,466 25,531,373 △4,450,907

301 일반보상금 87,835,276 87,785,325 49,951

국 61,484,693 57,339,166 4,145,527

도 5,270,117 4,914,786 355,331

시 21,080,466 25,531,373 △4,450,907

01 사회보장적수혜금 87,835,276 87,785,325 49,951

○기초연금 지원 87,835,276 81,913,095 5,922,181경정 87,835,276,000원

국 61,484,693 57,339,166 4,145,527

도 5,270,117 4,914,786 355,331

시 21,080,466 19,659,143 1,421,323

○기초연금(자체) 0 5,872,230 △5,872,230경정 0원

저소득노인가구 국민건강보험료 지원 95,315 90,000 5,315

도 28,594 27,000 1,594

시 66,721 63,000 3,721

403 자치단체등자본이전 95,315 90,000 5,315

도 28,594 27,000 1,594

시 66,721 63,000 3,721

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 95,315 90,000 5,315

○저소득노인가구 국민건강보험료 지원

95,315 90,000 5,315경정 95,315,000원

도 28,594 27,000 1,594

시 66,721 63,000 3,721

- 37 -- 193 -

Page 132: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 노인복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인생활 안정화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

노인돌봄종합서비스 단가보조 528,380 514,380 14,000

국 369,870 360,070 9,800

도 23,777 23,147 630

시 134,733 131,163 3,570

308 자치단체등이전 528,380 514,380 14,000

국 369,870 360,070 9,800

도 23,777 23,147 630

시 134,733 131,163 3,570

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 528,380 514,380 14,000

○노인돌봄종합서비스 단가보조

528,380 514,380 14,000경정 528,380,000원

국 369,870 360,070 9,800

도 23,777 23,147 630

시 134,733 131,163 3,570

노인돌봄기본서비스 사업 지원 809,176 767,024 42,152

국 541,015 498,863 42,152

도 32,070 32,070 0

시 236,091 236,091 0

307 민간이전 809,176 767,024 42,152

국 541,015 498,863 42,152

도 32,070 32,070 0

시 236,091 236,091 0

11 사회복지사업보조 809,176 767,024 42,152

○노인돌봄 기본서비스 사업지원 754,816 712,664 42,152

ㅇ인건비 754,816 712,664 42,152경정 754,816,000원

국 541,015 498,863 42,152

도 32,070 32,070 0

시 181,731 181,731 0

시장형 사업단 단기 보조인력 지원 41,760 0 41,760

도 41,760 0 41,760

307 민간이전 41,760 0 41,760

도 41,760 0 41,760

11 사회복지사업보조 41,760 0 41,760

○시장형 사업단 단기 보조인력 인건비

38,880 0 38,880270,000원*36명*4개월

도 38,880 0 38,880

○시장형 사업단 단기 보조인력 부대경비

2,880 0 2,88080,000원*36명

도 2,880 0 2,880

노인시설 지원 16,939,743 17,008,711 △68,968

국 1,232,292 1,267,592 △35,300

도 4,603,238 4,618,707 △15,469

시 11,104,213 11,122,412 △18,199

노인양로시설 운영비지원(보조) 405,508 422,055 △16,547

국 283,862 295,439 △11,577

도 18,257 18,992 △735

시 103,389 107,624 △4,235

- 38 -- 194 -

Page 133: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 노인복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 405,508 422,055 △16,547

국 283,862 295,439 △11,577

도 18,257 18,992 △735

시 103,389 107,624 △4,235

10 사회복지시설법정운영비보조 405,508 422,055 △16,547

○노인양로시설 운영비 지원

405,508 422,055 △16,547경정 405,508,000원

국 283,862 295,439 △11,577

도 18,257 18,992 △735

시 103,389 107,624 △4,235

노인양로.요양시설 종사자 특수근무수당 등(보조) 273,261 281,261 △8,000

도 26,642 27,442 △800

시 246,619 253,819 △7,200

301 일반보상금 190,000 198,000 △8,000

도 19,000 19,800 △800

시 171,000 178,200 △7,200

01 사회보장적수혜금 190,000 198,000 △8,000

○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당

190,000 198,000 △8,000경정 190,000,000원

도 19,000 19,800 △800

시 171,000 178,200 △7,200

노인요양시설확충(기능보강)사업(보조) 232,860 249,840 △16,980

국 116,430 124,920 △8,490

도 116,430 124,920 △8,490

402 민간자본이전 232,860 249,840 △16,980

국 116,430 124,920 △8,490

도 116,430 124,920 △8,490

02 민간자본사업보조(이전재원) 232,860 249,840 △16,980

○ 노인요양시설확충(기능보강)사업

232,860 249,840 △16,980경정 232,860,000원

국 116,430 124,920 △8,490

도 116,430 124,920 △8,490

생계급여(노인시설)(보조) 1,040,000 1,059,041 △19,041

국 832,000 847,233 △15,233

도 104,000 105,904 △1,904

시 104,000 105,904 △1,904

307 민간이전 1,040,000 1,059,041 △19,041

국 832,000 847,233 △15,233

도 104,000 105,904 △1,904

시 104,000 105,904 △1,904

01 의료및구료비 1,040,000 1,059,041 △19,041

○생계급여(노인시설) 1,040,000 1,059,041 △19,041경정 1,040,000,000원

국 832,000 847,233 △15,233

도 104,000 105,904 △1,904

시 104,000 105,904 △1,904

노인이용시설종사자 특수근무수당(이양사무)(보조) 60,000 65,400 △5,400

도 6,000 6,540 △540

- 39 -- 195 -

Page 134: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 노인복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 54,000 58,860 △4,860

301 일반보상금 60,000 65,400 △5,400

도 6,000 6,540 △540

시 54,000 58,860 △4,860

01 사회보장적수혜금 60,000 65,400 △5,400

○노인복지관 종사자 특수근무수당

60,000 65,400 △5,400경정 60,000,000원

도 6,000 6,540 △540

시 54,000 58,860 △4,860

사회복지시설 종사자 처우개선 수당(노인복지관) 30,000 33,000 △3,000

도 30,000 33,000 △3,000

301 일반보상금 30,000 33,000 △3,000

도 30,000 33,000 △3,000

01 사회보장적수혜금 30,000 33,000 △3,000

○사회복지시설 종사자 처우개선비(노인복지관)

30,000 33,000 △3,000경정 30,000,000원

도 30,000 33,000 △3,000

재무활동(노인복지과) 461,453 448,937 12,516

보전지출 461,453 448,937 12,516

보조금 집행잔액 반납 439,453 426,937 12,516

802 반환금기타 439,453 426,937 12,516

01 국고보조금반환금 304,471 304,127 344

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원

46,508 46,634 △126

○독거노인 응급안전알림서비스 120 0 120

○노인요양시설확충(기능보강) 350 0 350

경정 46,507,700원

119,290원

350,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 134,982 122,810 12,172

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원

41,857 41,970 △113

○기초생활보장노인가구 월동난방비

11,700 0 11,700

○노인상담사업 585 0 585

경정 41,856,730원

11,700,000원

584,070원

- 40 -- 196 -

Page 135: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 197 -

Page 136: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 137: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 편의증진 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

장애인복지과 51,894,182 51,111,945 782,237

국 16,861,619 15,239,046 1,622,573

도 2,561,785 2,401,776 160,009

시 32,470,778 33,471,123 △1,000,345

장애인 복지 증진 51,683,539 50,902,574 780,965

국 16,861,619 15,239,046 1,622,573

도 2,561,785 2,401,776 160,009

시 32,260,135 33,261,752 △1,001,617

장애인 편의증진 지원 1,782,463 1,759,173 23,290

도 153,161 148,011 5,150

시 1,629,302 1,611,162 18,140

수화통역센터 운영 241,838 225,238 16,600

도 24,184 22,524 1,660

시 217,654 202,714 14,940

307 민간이전 241,838 225,238 16,600

도 24,184 22,524 1,660

시 217,654 202,714 14,940

10 사회복지시설법정운영비보조 241,838 225,238 16,600

○수화통역센터 241,838 225,238 16,600

ㅇ인건비 190,190 180,190 10,000경정 190,190,000원

도 19,019 18,019 1,000

시 171,171 162,171 9,000

ㅇ운영비 51,648 45,048 6,600경정 51,648,000원

도 5,165 4,505 660

시 46,483 40,543 5,940

장애인 생활이동지원센터 운영 316,160 316,160 0

도 29,500 26,679 2,821

시 286,660 289,481 △2,821

307 민간이전 316,160 316,160 0

도 29,500 26,679 2,821

시 286,660 289,481 △2,821

10 사회복지시설법정운영비보조 316,160 316,160 0

○생활이동지원센터 295,000 291,660 3,340

ㅇ인건비 236,668 233,328 3,340경정 236,668,000원

도 24,164 21,343 2,821

시 212,504 211,985 519

○장애인생활이동지원센터 운영(자체)

21,160 24,500 △3,340경정 21,160,000원

중증장애인 자립생활지원센터 운영 306,690 300,000 6,690

도 30,669 30,000 669

시 276,021 270,000 6,021

307 민간이전 306,690 300,000 6,690

도 30,669 30,000 669

시 276,021 270,000 6,021

11 사회복지사업보조 306,690 300,000 6,690

○서남부 장애인자립생활지원센터 153,345 150,000 3,345

- 41 -- 199 -

Page 138: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 장애인복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 편의증진 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

ㅇ인건비 123,000 120,000 3,000경정 123,000,000원

도 12,300 12,000 300

시 110,700 108,000 2,700

ㅇ운영비 30,345 30,000 345경정 30,345,000원

도 3,035 3,000 35

시 27,310 27,000 310

○동부 장애인자립생활지원센터 153,345 150,000 3,345

ㅇ인건비 123,000 120,000 3,000경정 123,000,000원

도 12,300 12,000 300

시 110,700 108,000 2,700

ㅇ운영비 30,345 30,000 345경정 30,345,000원

도 3,034 3,000 34

시 27,311 27,000 311

장애인 복지 추진 37,868 37,868 0

장애인복지 업무 추진 37,868 37,868 0

201 일반운영비 34,368 34,368 0

02 공공운영비 33,368 31,368 2,000

○우편요금 32,000 30,000 2,000경정 32,000,000원

03 행사운영비 1,000 3,000 △2,000

○장애인 복지증진 워크숍 개최

1,000 3,000 △2,000경정 1,000,000원

장애인 생활안정 지원 8,583,923 8,701,015 △117,092

국 5,559,870 5,108,824 451,046

도 518,387 478,531 39,856

시 2,505,666 3,113,660 △607,994

장애인연금 급여 지급 6,688,023 6,782,416 △94,393

국 4,681,616 4,268,201 413,415

도 401,282 365,846 35,436

시 1,605,125 2,148,369 △543,244

301 일반보상금 6,688,023 6,782,416 △94,393

국 4,681,616 4,268,201 413,415

도 401,282 365,846 35,436

시 1,605,125 2,148,369 △543,244

01 사회보장적수혜금 6,688,023 6,782,416 △94,393

○장애인연금 급여 지급 6,688,023 6,097,430 590,593경정 6,688,023,000원

국 4,681,616 4,268,201 413,415

도 401,282 365,846 35,436

시 1,605,125 1,463,383 141,742

○장애인연금 급여 지급(자체) 0 684,986 △684,986경정 0원

장애수당(기초) 지급 538,180 541,100 △2,920

국 374,523 359,642 14,881

도 24,077 23,120 957

시 139,580 158,338 △18,758

301 일반보상금 538,180 541,100 △2,920

국 374,523 359,642 14,881

도 24,077 23,120 957

- 42 -- 200 -

Page 139: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 장애인복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 139,580 158,338 △18,758

01 사회보장적수혜금 538,180 541,100 △2,920

○장애수당(기초) 지급 535,033 513,774 21,259경정 535,033,000원

국 374,523 359,642 14,881

도 24,077 23,120 957

시 136,433 131,012 5,421

○장애수당(기초) 지급(자체)

3,147 27,326 △24,179경정 3,147,000원

장애수당(차상위 등) 지급 538,530 545,830 △7,300

국 372,487 349,737 22,750

도 23,946 22,483 1,463

시 142,097 173,610 △31,513

301 일반보상금 538,530 545,830 △7,300

국 372,487 349,737 22,750

도 23,946 22,483 1,463

시 142,097 173,610 △31,513

01 사회보장적수혜금 538,530 545,830 △7,300

○장애수당(차상위 등) 지급

532,124 499,624 32,500경정 532,124,000원

국 372,487 349,737 22,750

도 23,946 22,483 1,463

시 135,691 127,404 8,287

○장애수당(차상위 등) 지급(자체)

6,406 46,206 △39,800경정 6,406,000원

도비 장애수당(보조) 345,770 351,350 △5,580

도 34,064 32,064 2,000

시 311,706 319,286 △7,580

301 일반보상금 345,770 351,350 △5,580

도 34,064 32,064 2,000

시 311,706 319,286 △7,580

01 사회보장적수혜금 345,770 351,350 △5,580

○도비 장애수당 지원 340,640 314,741 25,899경정 340,640,000원

도 34,064 32,064 2,000

시 306,576 282,677 23,899

○도비 장애수당 지원(자체) 5,130 36,609 △31,479경정 5,130,000원

장애인가구 냉난방비(보조) 208,350 218,249 △9,899

도 20,835 21,335 △500

시 187,515 196,914 △9,399

301 일반보상금 208,350 218,249 △9,899

도 20,835 21,335 △500

시 187,515 196,914 △9,399

01 사회보장적수혜금 208,350 218,249 △9,899

○장애인가구 냉난방비 208,350 218,249 △9,899경정 208,350,000원

도 20,835 21,335 △500

시 187,515 196,914 △9,399

저소득장애인 의료비 지원(보조) 60,000 60,000 0

도 5,900 5,400 500

- 43 -- 201 -

Page 140: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 장애인복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 54,100 54,600 △500

307 민간이전 60,000 60,000 0

도 5,900 5,400 500

시 54,100 54,600 △500

01 의료및구료비 60,000 60,000 0

○저소득장애인 의료비 및 보장구 지원

59,000 54,000 5,000경정 59,000,000원

도 5,900 5,400 500

시 53,100 48,600 4,500

○저소득장애인 의료비 및 보장구 지원(자체)

1,000 6,000 △5,000경정 1,000,000원

청각장애인 인공달팽이관 재활치료(자체) 18,000 15,000 3,000

307 민간이전 18,000 15,000 3,000

01 의료및구료비 18,000 15,000 3,000

○청각장애인 인공달팽이관 재활치료비 지원

18,000 15,000 3,000경정 18,000,000원

장애인 자립 및 재활지원 14,374,535 13,438,942 935,593

국 7,466,330 6,238,072 1,228,258

도 622,232 525,179 97,053

시 6,285,973 6,675,691 △389,718

장애인 활동지원급여 지원 8,467,105 7,712,451 754,654

국 5,926,974 4,698,716 1,228,258

도 381,019 302,060 78,959

시 2,159,112 2,711,675 △552,563

403 자치단체등자본이전 8,467,105 7,712,451 754,654

국 5,926,974 4,698,716 1,228,258

도 381,019 302,060 78,959

시 2,159,112 2,711,675 △552,563

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 8,467,105 7,712,451 754,654

○장애인 활동지원급여 지원

8,467,105 6,712,451 1,754,654경정 8,467,105,000원

국 5,926,974 4,698,716 1,228,258

도 381,019 302,060 78,959

시 2,159,112 1,711,675 447,437

○장애인 활동지원급여 지원(자체) 0 1,000,000 △1,000,000경정 0원

장애인활동지원 도자체 추가지원사업(보조) 717,292 536,353 180,939

도 71,729 53,635 18,094

시 645,563 482,718 162,845

403 자치단체등자본이전 717,292 536,353 180,939

도 71,729 53,635 18,094

시 645,563 482,718 162,845

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 717,292 536,353 180,939

○중증장애인활동지원 도자체 추가지원

717,292 536,353 180,939경정 717,292,000원

도 71,729 53,635 18,094

시 645,563 482,718 162,845

- 44 -- 202 -

Page 141: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 장애인복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

장애인 시설 지원 14,005,814 14,066,640 △60,826

국 3,835,419 3,892,150 △56,731

도 1,268,005 1,250,055 17,950

시 8,902,390 8,924,435 △22,045

생계급여(장애인시설)(보조) 326,196 386,571 △60,375

국 260,956 309,257 △48,301

도 32,620 38,657 △6,037

시 32,620 38,657 △6,037

307 민간이전 326,196 386,571 △60,375

국 260,956 309,257 △48,301

도 32,620 38,657 △6,037

시 32,620 38,657 △6,037

01 의료및구료비 326,196 386,571 △60,375

○생계급여(장애인시설) 326,196 386,571 △60,375경정 326,196,000원

국 260,956 309,257 △48,301

도 32,620 38,657 △6,037

시 32,620 38,657 △6,037

장애인거주시설 운영 지원(보조) 4,823,790 4,835,834 △12,044

국 3,376,653 3,385,083 △8,430

도 217,070 217,613 △543

시 1,230,067 1,233,138 △3,071

307 민간이전 4,823,790 4,835,834 △12,044

국 3,376,653 3,385,083 △8,430

도 217,070 217,613 △543

시 1,230,067 1,233,138 △3,071

10 사회복지시설법정운영비보조 4,823,790 4,835,834 △12,044

○장애인거주시설 운영 지원 4,823,790 4,835,834 △12,044

ㅇ둘다섯해누리 2,087,524 2,099,568 △12,044

-인건비 1,989,804 2,001,848 △12,044경정 1,989,804,000원

국 1,073,158 1,081,588 △8,430

도 68,987 69,530 △543

시 847,659 850,730 △3,071

장애인복지시설 입소자 지원(4종)(보조) 102,190 108,411 △6,221

도 30,657 29,798 859

시 71,533 78,613 △7,080

307 민간이전 102,190 108,411 △6,221

도 30,657 29,798 859

시 71,533 78,613 △7,080

10 사회복지시설법정운영비보조 102,190 108,411 △6,221

○장애인복지시설 입소자 지원

102,190 108,411 △6,221경정 102,190,000원

도 30,657 29,798 859

시 71,533 78,613 △7,080

장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(

보조)

153,000 151,000 2,000

도 15,300 14,190 1,110

시 137,700 136,810 890

- 45 -- 203 -

Page 142: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 장애인복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

301 일반보상금 153,000 151,000 2,000

도 15,300 14,190 1,110

시 137,700 136,810 890

01 사회보장적수혜금 153,000 151,000 2,000

○ 장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수

당 지원 153,000 151,000 2,000

ㅇ 장애인복지관 85,500 84,000 1,500경정 85,500,000원

도 9,510 8,400 1,110

시 75,990 75,600 390

ㅇ 수화통역센터, 생활이동지원센터

18,500 18,000 500경정 18,500,000원

도 1,800 1,800 0

시 16,700 16,200 500

장애인거주시설 종사자 연장 야간 근로수당 지원 57,394 59,580 △2,186

도 28,697 24,136 4,561

시 28,697 35,444 △6,747

307 민간이전 57,394 59,580 △2,186

도 28,697 24,136 4,561

시 28,697 35,444 △6,747

10 사회복지시설법정운영비보조 57,394 59,580 △2,186

○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지

원 57,394 59,580 △2,186경정 57,394,000원

도 28,697 24,136 4,561

시 28,697 35,444 △6,747

경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 156,000 138,000 18,000

도 156,000 138,000 18,000

301 일반보상금 156,000 138,000 18,000

도 156,000 138,000 18,000

01 사회보장적수혜금 156,000 138,000 18,000

○ 경기도 사회복지종사자 처우개선 지원 156,000 138,000 18,000

ㅇ 장애인복지관 30,200 26,200 4,000경정 30,200,000원

도 30,200 26,200 4,000

ㅇ 장애인거주시설 67,000 60,000 7,000경정 67,000,000원

도 67,000 60,000 7,000

ㅇ 장애인직업재활시설 24,600 18,600 6,000경정 24,600,000원

도 24,600 18,600 6,000

ㅇ 수화통역센터, 생활이동지원센터

7,000 6,000 1,000경정 7,000,000원

도 7,000 6,000 1,000

재무활동(장애인복지과) 147,583 146,311 1,272

보전지출 147,583 146,311 1,272

보조금 집행잔액 반납 147,583 146,311 1,272

802 반환금기타 147,583 146,311 1,272

01 국고보조금반환금 78,563 77,369 1,194

○언어발달바우처 집행잔액 1,194 0 1,1941,194,000원

- 46 -- 204 -

Page 143: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 장애인복지과

정책: 재무활동(장애인복지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 시ㆍ도비보조금반환금 69,020 68,942 78

○언어발달바우처 집행잔액 78 0 7877,200원

- 47 -- 205 -

Page 144: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 145: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 207 -

Page 146: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 147: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과

정책: 여성복지 구현

단위: 폭력없는 안전한 사회 구현 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

여성가족과 36,759,085 32,335,731 4,423,354

국 3,516,753 3,344,385 172,368

도 1,324,977 1,298,209 26,768

시 31,917,355 27,693,137 4,224,218

여성복지 구현 15,702,654 15,705,654 △3,000

국 646,636 649,036 △2,400

도 516,621 516,921 △300

시 14,539,397 14,539,697 △300

폭력없는 안전한 사회 구현 943,327 946,327 △3,000

국 275,335 277,735 △2,400

도 367,181 367,481 △300

시 300,811 301,111 △300

생계급여 (특별지원보호시설 생계비) 44,659 47,659 △3,000

국 35,727 38,127 △2,400

도 4,466 4,766 △300

시 4,466 4,766 △300

307 민간이전 44,659 47,659 △3,000

국 35,727 38,127 △2,400

도 4,466 4,766 △300

시 4,466 4,766 △300

01 의료및구료비 44,659 47,659 △3,000

○특별지원 보호시설 수급자 생계비 지원(미래

꿈하우스) 44,659 47,659 △3,000경정 44,659,000원

국 35,727 38,127 △2,400

도 4,466 4,766 △300

시 4,466 4,766 △300

가족지원 강화 11,390,016 7,966,123 3,423,893

국 2,217,692 2,042,924 174,768

도 628,316 601,248 27,068

시 8,544,008 5,321,951 3,222,057

다문화가족 및 외국인 지원 7,264,565 4,116,928 3,147,637

국 365,939 365,939 0

도 98,349 98,349 0

시 6,800,277 3,652,640 3,147,637

글로벌센터 건립 5,430,553 2,282,916 3,147,637

401 시설비및부대비 5,430,553 2,282,916 3,147,637

01 시설비 5,430,553 2,282,916 3,147,637

○토지매입비 4,724,553 1,576,916 3,147,637경정 4,724,553,000원

한부모 가족 지원 1,819,787 1,633,363 186,424

국 992,860 839,092 153,768

도 259,863 243,535 16,328

시 567,064 550,736 16,328

저소득 한부모가족 지원(기금/지원) 1,221,290 1,029,080 192,210

국 977,032 823,264 153,768

도 122,129 102,908 19,221

시 122,129 102,908 19,221

- 48 -- 209 -

Page 148: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 여성가족과

정책: 가족지원 강화

단위: 한부모 가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

301 일반보상금 1,221,290 1,029,080 192,210

국 977,032 823,264 153,768

도 122,129 102,908 19,221

시 122,129 102,908 19,221

01 사회보장적수혜금 1,221,290 1,029,080 192,210

○저소득 한부모가족 지원(기금/지원)(성립전예

산) 1,221,290 1,029,080 192,210경정 1,221,290,000원

국 977,032 823,264 153,768

도 122,129 102,908 19,221

시 122,129 102,908 19,221

저소득 한부모가족 교육비 지원 13,502 19,288 △5,786

도 6,751 9,644 △2,893

시 6,751 9,644 △2,893

301 일반보상금 13,502 19,288 △5,786

도 6,751 9,644 △2,893

시 6,751 9,644 △2,893

01 사회보장적수혜금 13,502 19,288 △5,786

○고교생 입학금,수업료 등 지원

13,502 19,288 △5,786경정 13,502,000원

도 6,751 9,644 △2,893

시 6,751 9,644 △2,893

맞춤형 가족지원서비스 제공 2,305,664 2,215,832 89,832

국 858,893 837,893 21,000

도 270,104 259,364 10,740

시 1,176,667 1,118,575 58,092

건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 24,000 19,200 4,800

도 6,120 4,680 1,440

시 17,880 14,520 3,360

301 일반보상금 4,800 0 4,800

도 1,440 0 1,440

시 3,360 0 3,360

01 사회보장적수혜금 4,800 0 4,800

○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당

4,800 0 4,8004,800,000원

도 1,440 0 1,440

시 3,360 0 3,360

아이돌봄지원 1,327,223 1,246,991 80,232

국 830,893 809,893 21,000

도 178,049 173,549 4,500

시 318,281 263,549 54,732

307 민간이전 824,823 744,591 80,232

국 522,893 501,893 21,000

도 112,049 107,549 4,500

시 189,881 135,149 54,732

11 사회복지사업보조 824,823 744,591 80,232

○아이돌봄지원(운영비) 746,991 716,991 30,000경정 746,991,000원

국 522,893 501,893 21,000

- 49 -- 210 -

Page 149: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 여성가족과

정책: 가족지원 강화

단위: 맞춤형 가족지원서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 112,049 107,549 4,500

시 112,049 107,549 4,500

○아이돌봄지원(운영비)(자체)

77,832 27,600 50,232경정 77,832,000원

경기육아나눔터 운영 35,910 33,510 2,400

도 15,600 13,200 2,400

시 20,310 20,310 0

307 민간이전 35,910 33,510 2,400

도 15,600 13,200 2,400

시 20,310 20,310 0

05 민간위탁금 35,910 33,510 2,400

○경기육아나눔터운영(남양점,향남점)

28,800 26,400 2,400경정 28,800,000원

도 15,600 13,200 2,400

시 13,200 13,200 0

건강가정지원센터 종사자 처우개선비 10,200 7,800 2,400

도 10,200 7,800 2,400

301 일반보상금 2,400 0 2,400

도 2,400 0 2,400

01 사회보장적수혜금 2,400 0 2,400

○건강가정지원센터 종사자 처우개선비

2,400 0 2,4002,400,000원

도 2,400 0 2,400

재무활동(여성가족과) 1,193,959 191,498 1,002,461

내부거래지출 1,000,000 0 1,000,000

양성평등기금 조성 1,000,000 0 1,000,000

702 기금전출금 1,000,000 0 1,000,000

01 기금전출금 1,000,000 0 1,000,000

○양성평등기금 전출금 1,000,000 0 1,000,0001,000,000,000원

보전지출 193,959 191,498 2,461

보조금 반환 193,959 191,498 2,461

802 반환금기타 193,959 191,498 2,461

01 국고보조금반환금 144,313 142,282 2,031

○공동육아나눔터 운영지원(이자)

27 2 25

○찾아가는 부모교육(이자) 3 1 2

○아이돌봄 지원사업 2,004 0 2,004

경정 26,160원

경정 2,760원

2,003,870원

02 시ㆍ도비보조금반환금 49,646 49,216 430

○아이돌봄 지원사업 430 0 430429,400원

- 50 -- 211 -

Page 150: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 151: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 213 -

Page 152: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 153: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동보육과

정책: 아동복지 지원

단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

아동보육과 276,023,410 254,390,579 21,632,831

국 126,651,841 115,283,636 11,368,205

도 68,114,436 64,179,117 3,935,319

시 81,257,133 74,927,826 6,329,307

아동복지 지원 30,138,345 29,196,118 942,227

국 16,796,675 16,294,492 502,183

도 3,500,313 3,453,225 47,088

시 9,841,357 9,448,401 392,956

요보호아동지원 8,943,838 8,684,011 259,827

국 2,277,729 2,279,806 △2,077

도 1,685,151 1,699,479 △14,328

시 4,980,958 4,704,726 276,232

아동복지시설종사자 처우개선비 지원 65,800 67,200 △1,400

도 65,800 67,200 △1,400

301 일반보상금 65,800 67,200 △1,400

도 65,800 67,200 △1,400

01 사회보장적수혜금 65,800 67,200 △1,400

○아동보호전문기관 등 처우개선비 지원

55,000 56,400 △1,400경정 55,000,000원

도 55,000 56,400 △1,400

화성시어린이문화센터 전산 구축 252,615 0 252,615

207 연구개발비 252,615 0 252,615

02 전산개발비 252,615 0 252,615

○화성시어린이문화센터 운영관리시스템 구축

252,615 0 252,615252,615,000원

요보호아동 그룹홈 운영(보조) 439,445 459,093 △19,648

국 175,778 183,637 △7,859

도 39,551 41,319 △1,768

시 224,116 234,137 △10,021

307 민간이전 439,445 459,093 △19,648

국 175,778 183,637 △7,859

도 39,551 41,319 △1,768

시 224,116 234,137 △10,021

10 사회복지시설법정운영비보조 439,445 459,093 △19,648

○요보호아동 그룹홈 운영 439,445 459,093 △19,648경정 439,445,000원

국 175,778 183,637 △7,859

도 39,551 41,319 △1,768

시 224,116 234,137 △10,021

아동발달지원계좌지원(보조) 156,000 143,040 12,960

국 109,200 100,128 9,072

도 7,020 6,437 583

시 39,780 36,475 3,305

301 일반보상금 156,000 143,040 12,960

국 109,200 100,128 9,072

도 7,020 6,437 583

시 39,780 36,475 3,305

- 51 -- 215 -

Page 154: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 아동복지 지원

단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사회보장적수혜금 156,000 143,040 12,960

○아동발달지원계좌지원 156,000 143,040 12,960경정 156,000,000원

국 109,200 100,128 9,072

도 7,020 6,437 583

시 39,780 36,475 3,305

입양아동가족지원(입양비용) 22,330 27,730 △5,400

국 15,631 19,411 △3,780

도 1,005 1,248 △243

시 5,694 7,071 △1,377

307 민간이전 22,330 27,730 △5,400

국 15,631 19,411 △3,780

도 1,005 1,248 △243

시 5,694 7,071 △1,377

10 사회복지시설법정운영비보조 22,330 27,730 △5,400

○입양알선비용 지원 22,330 27,730 △5,400경정 22,330,000원

국 15,631 19,411 △3,780

도 1,005 1,248 △243

시 5,694 7,071 △1,377

입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원) 4,200 3,500 700

국 2,940 2,450 490

시 1,260 1,050 210

301 일반보상금 4,200 3,500 700

국 2,940 2,450 490

시 1,260 1,050 210

01 사회보장적수혜금 4,200 3,500 700

○입양 숙려기간 모자지원 4,200 3,500 700경정 4,200,000원

국 2,940 2,450 490

시 1,260 1,050 210

결식아동 급식(보조) 385,144 410,144 △25,000

도 385,144 410,144 △25,000

301 일반보상금 385,144 410,144 △25,000

도 385,144 410,144 △25,000

01 사회보장적수혜금 385,144 410,144 △25,000

○결식아동 급식(도비) 385,144 410,144 △25,000경정 385,144,000원

도 385,144 410,144 △25,000

결식아동급식 지원 1,681,377 1,651,377 30,000

도 504,413 495,413 9,000

시 1,176,964 1,155,964 21,000

301 일반보상금 1,681,377 1,651,377 30,000

도 504,413 495,413 9,000

시 1,176,964 1,155,964 21,000

01 사회보장적수혜금 1,681,377 1,651,377 30,000

○결식아동급식 지원 1,681,377 1,651,377 30,000경정 1,681,377,000원

도 504,413 495,413 9,000

시 1,176,964 1,155,964 21,000

- 52 -- 216 -

Page 155: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 아동복지 지원

단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

입양축하금 지원 15,000 0 15,000

도 4,500 0 4,500

시 10,500 0 10,500

301 일반보상금 15,000 0 15,000

도 4,500 0 4,500

시 10,500 0 10,500

01 사회보장적수혜금 15,000 0 15,000

○입양축하금 지원 15,000 0 15,00015,000,000원

도 4,500 0 4,500

시 10,500 0 10,500

아동이 살기 좋은 도시 지원 20,319,421 19,637,021 682,400

국 14,047,946 13,543,686 504,260

도 1,815,162 1,753,746 61,416

시 4,456,313 4,339,589 116,724

아동수당 지급 20,168,461 19,486,061 682,400

국 14,047,946 13,543,686 504,260

도 1,815,162 1,753,746 61,416

시 4,305,353 4,188,629 116,724

301 일반보상금 19,993,600 19,311,200 682,400

국 13,925,544 13,421,284 504,260

도 1,799,424 1,738,008 61,416

시 4,268,632 4,151,908 116,724

01 사회보장적수혜금 19,993,600 19,311,200 682,400

○아동수당 급여 19,993,600 19,311,200 682,400경정 19,993,600,000원

국 13,925,544 13,421,284 504,260

도 1,799,424 1,738,008 61,416

시 4,268,632 4,151,908 116,724

보육 가족 지원 244,010,671 223,318,954 20,691,717

국 109,855,166 98,989,144 10,866,022

도 64,614,123 60,725,892 3,888,231

시 69,541,382 63,603,918 5,937,464

맞춤형 공보육 기반 확대 15,653,745 12,295,490 3,358,255

국 1,634,930 899,190 735,740

도 1,200,191 811,152 389,039

시 12,818,624 10,585,148 2,233,476

시간연장형 어린이집 운영지원 508,800 381,600 127,200

도 50,880 38,160 12,720

시 457,920 343,440 114,480

307 민간이전 508,800 381,600 127,200

도 50,880 38,160 12,720

시 457,920 343,440 114,480

10 사회복지시설법정운영비보조 508,800 381,600 127,200

○시간연장형 어린이집 운영지원

508,800 381,600 127,200경정 508,800,000원

도 50,880 38,160 12,720

시 457,920 343,440 114,480

- 53 -- 217 -

Page 156: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 맞춤형 공보육 기반 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당

지원)

1,014,760 952,320 62,440

도 101,476 95,232 6,244

시 913,284 857,088 56,196

301 일반보상금 1,014,760 952,320 62,440

도 101,476 95,232 6,244

시 913,284 857,088 56,196

01 사회보장적수혜금 1,014,760 952,320 62,440

○영아반교사 등 특수근무수당 지원

1,014,760 952,320 62,440경정 1,014,760,000원

도 101,476 95,232 6,244

시 913,284 857,088 56,196

공공형어린이집 운영활성화 지원 196,150 174,000 22,150

도 19,615 17,400 2,215

시 176,535 156,600 19,935

307 민간이전 196,150 174,000 22,150

도 19,615 17,400 2,215

시 176,535 156,600 19,935

10 사회복지시설법정운영비보조 196,150 174,000 22,150

○공공형어린이집 운영활성화 지원

196,150 174,000 22,150경정 196,150,000원

도 19,615 17,400 2,215

시 176,535 156,600 19,935

공공형어린이집 운영비 565,855 654,390 △88,535

국 282,930 327,190 △44,260

도 141,460 163,600 △22,140

시 141,465 163,600 △22,135

307 민간이전 565,855 654,390 △88,535

국 282,930 327,190 △44,260

도 141,460 163,600 △22,140

시 141,465 163,600 △22,135

10 사회복지시설법정운영비보조 565,855 654,390 △88,535

○공공형 어린이집 지원 565,855 654,390 △88,535경정 565,855,000원

국 282,930 327,190 △44,260

도 141,460 163,600 △22,140

시 141,465 163,600 △22,135

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A4

7BL)

245,000 0 245,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 155,000 0 155,000

401 시설비및부대비 235,000 0 235,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 152,500 0 152,500

01 시설비 235,000 0 235,000

- 54 -- 218 -

Page 157: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 맞춤형 공보육 기반 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A47BL 공

사비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A47BL 공

사비

(자체)

110,000 0 110,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A47BL 실

시설계 15,000 0 15,000

110,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A47BL 기

자재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A5

BL)

235,000 0 235,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 145,000 0 145,000

401 시설비및부대비 225,000 0 225,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 142,500 0 142,500

01 시설비 225,000 0 225,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A5BL 공사

비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A5BL 공사

비(자체) 100,000 0 100,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A5BL 실시

설계 15,000 0 15,000

100,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A5BL 기자

재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

- 55 -- 219 -

Page 158: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 맞춤형 공보육 기반 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8

BL)

245,000 0 245,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 155,000 0 155,000

401 시설비및부대비 235,000 0 235,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 152,500 0 152,500

01 시설비 235,000 0 235,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8BL 공사

비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8BL 공사

비(자체) 110,000 0 110,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8BL 실시

설계 15,000 0 15,000

110,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8BL 기자

재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A6

7BL)

280,000 0 280,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 190,000 0 190,000

401 시설비및부대비 270,000 0 270,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 187,500 0 187,500

01 시설비 270,000 0 270,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A67BL 공

사비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

- 56 -- 220 -

Page 159: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 맞춤형 공보육 기반 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A67BL 공

사비

(자체)

140,000 0 140,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A67BL 실

시설계 20,000 0 20,000

140,000,000원

20,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A67BL 기

자재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A7

3BL)

245,000 0 245,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 155,000 0 155,000

401 시설비및부대비 235,000 0 235,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 152,500 0 152,500

01 시설비 235,000 0 235,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A73BL 공

사비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A73BL 공

사비(자체) 110,000 0 110,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A73BL 실

시설계 15,000 0 15,000

110,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A73BL 기

자재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8

2BL)

245,000 0 245,000

국 60,000 0 60,000

- 57 -- 221 -

Page 160: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 맞춤형 공보육 기반 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 30,000 0 30,000

시 155,000 0 155,000

401 시설비및부대비 235,000 0 235,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 152,500 0 152,500

01 시설비 235,000 0 235,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A82BL 공

사비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A82BL 공

사비(자체) 110,000 0 110,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A82BL 실

시설계 15,000 0 15,000

110,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A82BL 기

자재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8

3BL)

255,000 0 255,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 165,000 0 165,000

401 시설비및부대비 245,000 0 245,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 162,500 0 162,500

01 시설비 245,000 0 245,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A83BL 공

사비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A83BL 공

사비(자체) 120,000 0 120,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A83BL 실

시설계 15,000 0 15,000

120,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

- 58 -- 222 -

Page 161: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 맞춤형 공보육 기반 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A83BL 기

자재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_봉담2 A6

BL)

235,000 0 235,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 145,000 0 145,000

401 시설비및부대비 225,000 0 225,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 142,500 0 142,500

01 시설비 225,000 0 225,000

○시립어린이집 리모델링 사업_봉담2 A6BL 공사

비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_봉담2 A6BL 공사

비(자체) 100,000 0 100,000

○시립어린이집 리모델링 사업_봉담2 A6BL 실시

설계 15,000 0 15,000

100,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_봉담2 A6BL 기자

재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이지 확충(시립어린이집 리모델링 사업_남양 A2B

L)

245,000 0 245,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 155,000 0 155,000

401 시설비및부대비 235,000 0 235,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 152,500 0 152,500

01 시설비 235,000 0 235,000

○시립어린이집 리모델링 사업_남양 A2BL 공사

비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

- 59 -- 223 -

Page 162: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 맞춤형 공보육 기반 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_남양 A2BL 공사

비(자체) 110,000 0 110,000

○시립어린이집 리모델링 사업_남양 A2BL 실시

설계 15,000 0 15,000

110,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_남양 A2BL 기자

재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A9

2BL)

280,000 0 280,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 190,000 0 190,000

401 시설비및부대비 270,000 0 270,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 187,500 0 187,500

01 시설비 270,000 0 270,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A92BL 공

사비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A92BL 공

사비(자체) 140,000 0 140,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A92BL 실

시설계 20,000 0 20,000

140,000,000원

20,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A92BL 기

자재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A9

1BL)

245,000 0 245,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 155,000 0 155,000

- 60 -- 224 -

Page 163: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 맞춤형 공보육 기반 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 235,000 0 235,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 152,500 0 152,500

01 시설비 235,000 0 235,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A91BL 공

사비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A91BL 공

사비(자체) 110,000 0 110,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A91BL 실

시설계 15,000 0 15,000

110,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A91BL 기

자재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A8

8BL)

235,000 0 235,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 145,000 0 145,000

401 시설비및부대비 225,000 0 225,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 142,500 0 142,500

01 시설비 225,000 0 225,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A88BL 공

사비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A88BL 공

사비(자체) 100,000 0 100,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A88BL 실

시설계 15,000 0 15,000

100,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

- 61 -- 225 -

Page 164: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 맞춤형 공보육 기반 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A88BL 기

자재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

어린이집 확충(시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A6

8BL)

245,000 0 245,000

국 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 155,000 0 155,000

401 시설비및부대비 235,000 0 235,000

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 152,500 0 152,500

01 시설비 235,000 0 235,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A68BL 공

사비 110,000 0 110,000110,000,000원

국 55,000 0 55,000

도 27,500 0 27,500

시 27,500 0 27,500

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A68BL 공

사비(자체) 110,000 0 110,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A68BL 실

시설계 15,000 0 15,000

110,000,000원

15,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○시립어린이집 리모델링 사업_동탄2 A68BL 기

자재 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

보육부담 경감을 위한 무상보육지원 149,010,600 134,344,072 14,666,528

국 93,548,390 84,332,300 9,216,090

도 25,680,105 23,150,057 2,530,048

시 29,782,105 26,861,715 2,920,390

가정양육수당 지원사업 31,823,200 32,620,000 △796,800

국 20,685,080 21,203,000 △517,920

도 5,569,060 5,708,500 △139,440

시 5,569,060 5,708,500 △139,440

301 일반보상금 31,823,200 32,620,000 △796,800

국 20,685,080 21,203,000 △517,920

도 5,569,060 5,708,500 △139,440

시 5,569,060 5,708,500 △139,440

01 사회보장적수혜금 31,823,200 32,620,000 △796,800

○가정양육수당 지원 31,823,200 32,620,000 △796,800경정 31,823,200,000원

- 62 -- 226 -

Page 165: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 보육부담 경감을 위한 무상보육지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 20,685,080 21,203,000 △517,920

도 5,569,060 5,708,500 △139,440

시 5,569,060 5,708,500 △139,440

영유아보육료 지원 112,097,400 97,122,000 14,975,400

국 72,863,310 63,129,300 9,734,010

도 19,617,045 16,996,350 2,620,695

시 19,617,045 16,996,350 2,620,695

301 일반보상금 112,097,400 97,122,000 14,975,400

국 72,863,310 63,129,300 9,734,010

도 19,617,045 16,996,350 2,620,695

시 19,617,045 16,996,350 2,620,695

01 사회보장적수혜금 112,097,400 97,122,000 14,975,400

○영유아보육료 지원(성립전예산)

112,097,400 97,122,000 14,975,400경정 112,097,400,000원

국 72,863,310 63,129,300 9,734,010

도 19,617,045 16,996,350 2,620,695

시 19,617,045 16,996,350 2,620,695

누리과정 차액보육료 지원 4,940,000 4,452,072 487,928

도 494,000 445,207 48,793

시 4,446,000 4,006,865 439,135

301 일반보상금 4,940,000 4,452,072 487,928

도 494,000 445,207 48,793

시 4,446,000 4,006,865 439,135

01 사회보장적수혜금 4,940,000 4,452,072 487,928

○누리과정 차액보육료 지원

4,940,000 4,452,072 487,928경정 4,940,000,000원

도 494,000 445,207 48,793

시 4,446,000 4,006,865 439,135

즐겁고 행복한 보육환경 지원 79,346,326 76,679,392 2,666,934

국 14,671,846 13,757,654 914,192

도 37,733,827 36,764,683 969,144

시 26,940,653 26,157,055 783,598

누리과정 운영지원 28,087,000 27,603,000 484,000

도 28,087,000 27,603,000 484,000

301 일반보상금 28,087,000 27,603,000 484,000

도 28,087,000 27,603,000 484,000

01 사회보장적수혜금 28,087,000 27,603,000 484,000

○누리과정 운영지원 28,087,000 27,603,000 484,000경정 28,087,000,000원

도 28,087,000 27,603,000 484,000

지자체설치 국공립어린이집 인건비 11,508 181,060 △169,552

도 1,151 18,106 △16,955

시 10,357 162,954 △152,597

307 민간이전 11,508 181,060 △169,552

도 1,151 18,106 △16,955

시 10,357 162,954 △152,597

10 사회복지시설법정운영비보조 11,508 181,060 △169,552

- 63 -- 227 -

Page 166: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○지자체설치 국공립어린이집(시립구문천) 인건

비 11,508 181,060 △169,552경정 11,508,000원

도 1,151 18,106 △16,955

시 10,357 162,954 △152,597

어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비) 109,040 106,800 2,240

도 10,904 10,680 224

시 98,136 96,120 2,016

307 민간이전 109,040 106,800 2,240

도 10,904 10,680 224

시 98,136 96,120 2,016

10 사회복지시설법정운영비보조 109,040 106,800 2,240

○어린이집 대체인력 인건비 지원

109,040 106,800 2,240경정 109,040,000원

도 10,904 10,680 224

시 98,136 96,120 2,016

보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 10,415,308 10,024,980 390,328

국 4,942,164 4,747,000 195,164

도 2,471,082 2,373,500 97,582

시 3,002,062 2,904,480 97,582

307 민간이전 10,415,308 10,024,980 390,328

국 4,942,164 4,747,000 195,164

도 2,471,082 2,373,500 97,582

시 3,002,062 2,904,480 97,582

10 사회복지시설법정운영비보조 10,415,308 10,024,980 390,328

○국공립법인 교직원 인건비 지원

9,884,328 9,494,000 390,328경정 9,884,328,000원

국 4,942,164 4,747,000 195,164

도 2,471,082 2,373,500 97,582

시 2,471,082 2,373,500 97,582

보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비) 2,698,756 2,274,000 424,756

국 1,349,378 1,137,000 212,378

도 674,689 568,500 106,189

시 674,689 568,500 106,189

307 민간이전 2,698,756 2,274,000 424,756

국 1,349,378 1,137,000 212,378

도 674,689 568,500 106,189

시 674,689 568,500 106,189

10 사회복지시설법정운영비보조 2,698,756 2,274,000 424,756

○영아전담 등 교직원 인건비 지원

2,698,756 2,274,000 424,756경정 2,698,756,000원

국 1,349,378 1,137,000 212,378

도 674,689 568,500 106,189

시 674,689 568,500 106,189

보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 4,737,056 4,895,064 △158,008

국 2,368,528 2,447,482 △78,954

도 1,184,264 1,223,791 △39,527

시 1,184,264 1,223,791 △39,527

307 민간이전 4,737,056 4,895,064 △158,008

- 64 -- 228 -

Page 167: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 2,368,528 2,447,482 △78,954

도 1,184,264 1,223,791 △39,527

시 1,184,264 1,223,791 △39,527

10 사회복지시설법정운영비보조 4,737,056 4,895,064 △158,008

○보조교사 인건비 지원 4,737,056 4,895,064 △158,008경정 4,737,056,000원

국 2,368,528 2,447,482 △78,954

도 1,184,264 1,223,791 △39,527

시 1,184,264 1,223,791 △39,527

특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램

지원)

1,019,200 985,800 33,400

도 101,920 98,580 3,340

시 917,280 887,220 30,060

307 민간이전 1,019,200 985,800 33,400

도 101,920 98,580 3,340

시 917,280 887,220 30,060

10 사회복지시설법정운영비보조 1,019,200 985,800 33,400

○영아 표준보육과정 프로그램 지원

1,019,200 985,800 33,400경정 1,019,200,000원

도 101,920 98,580 3,340

시 917,280 887,220 30,060

보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선) 8,094,000 7,040,000 1,054,000

국 4,047,000 3,520,000 527,000

도 2,023,500 1,760,000 263,500

시 2,023,500 1,760,000 263,500

301 일반보상금 8,094,000 7,040,000 1,054,000

국 4,047,000 3,520,000 527,000

도 2,023,500 1,760,000 263,500

시 2,023,500 1,760,000 263,500

01 사회보장적수혜금 8,094,000 7,040,000 1,054,000

○교사 근무환경개선비 8,094,000 7,040,000 1,054,000경정 8,094,000,000원

국 4,047,000 3,520,000 527,000

도 2,023,500 1,760,000 263,500

시 2,023,500 1,760,000 263,500

보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 457,643 433,800 23,843

국 228,821 216,900 11,921

도 114,411 108,450 5,961

시 114,411 108,450 5,961

301 일반보상금 457,643 433,800 23,843

국 228,821 216,900 11,921

도 114,411 108,450 5,961

시 114,411 108,450 5,961

01 사회보장적수혜금 457,643 433,800 23,843

○교사겸직 원장 457,643 433,800 23,843경정 457,643,000원

국 228,821 216,900 11,921

도 114,411 108,450 5,961

시 114,411 108,450 5,961

보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수

당)

1,753,367 1,714,000 39,367

- 65 -- 229 -

Page 168: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 876,683 857,000 19,683

도 438,342 428,500 9,842

시 438,342 428,500 9,842

301 일반보상금 1,753,367 1,714,000 39,367

국 876,683 857,000 19,683

도 438,342 428,500 9,842

시 438,342 428,500 9,842

01 사회보장적수혜금 1,753,367 1,714,000 39,367

○농촌보육교사 특별근무수당

1,753,367 1,714,000 39,367경정 1,753,367,000원

국 876,683 857,000 19,683

도 438,342 428,500 9,842

시 438,342 428,500 9,842

어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처

우개선비 지원)(성인지)

7,920,870 7,457,640 463,230

도 792,087 745,764 46,323

시 7,128,783 6,711,876 416,907

301 일반보상금 7,920,870 7,457,640 463,230

도 792,087 745,764 46,323

시 7,128,783 6,711,876 416,907

01 사회보장적수혜금 7,920,870 7,457,640 463,230

○어린이집 교직원 처우개선비 지원

7,920,870 7,457,640 463,230경정 7,920,870,000원

도 792,087 745,764 46,323

시 7,128,783 6,711,876 416,907

어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비

추가 지원)

1,957,250 1,993,920 △36,670

도 978,625 996,960 △18,335

시 978,625 996,960 △18,335

301 일반보상금 1,957,250 1,993,920 △36,670

도 978,625 996,960 △18,335

시 978,625 996,960 △18,335

01 사회보장적수혜금 1,957,250 1,993,920 △36,670

○보육교직원 처우개선비 추가 지원

1,957,250 1,993,920 △36,670경정 1,957,250,000원

도 978,625 996,960 △18,335

시 978,625 996,960 △18,335

평가 인증시설 종사자 수당 2,188,000 2,153,000 35,000

301 일반보상금 2,188,000 2,153,000 35,000

01 사회보장적수혜금 2,188,000 2,153,000 35,000

○평가인증시설 종사자 수당

2,188,000 2,153,000 35,000경정 2,188,000,000원

어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 설치 81,000 0 81,000

국 27,000 0 27,000

도 27,000 0 27,000

시 27,000 0 27,000

307 민간이전 81,000 0 81,000

- 66 -- 230 -

Page 169: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 아동보육과

정책: 보육 가족 지원

단위: 즐겁고 행복한 보육환경 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 27,000 0 27,000

도 27,000 0 27,000

시 27,000 0 27,000

10 사회복지시설법정운영비보조 81,000 0 81,000

○어린이집통학차량 잠자는아이 확인장치설치

54,000 0 54,00054,000,000원

국 27,000 0 27,000

도 27,000 0 27,000

○어린이집통학차량 잠자는아이 확인장치설치(

자체) 27,000 0 27,00027,000,000원

재무활동(아동보육과) 1,776,146 1,777,259 △1,113

보전지출 1,776,146 1,777,259 △1,113

보조금 반환 1,776,146 1,777,259 △1,113

802 반환금기타 1,776,146 1,777,259 △1,113

02 시ㆍ도비보조금반환금 1,228,545 1,229,658 △1,113

○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원

3,250 2,950 300

○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(이자)

0 1 △1

○가정, 민간어린이집 개보수 지원

3,596 3,495 101

○결식아동급식지원 86,488 88,031 △1,543

○결식아동급식지원(이자) 30 0 30

경정 3,250,000원

경정 0원

경정 3,595,750원

경정 86,487,800원

29,020원

- 67 -- 231 -

Page 170: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 171: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 233 -

Page 172: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 173: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과

정책: 지속가능한 도시공간 조성

단위: 체계적인 도시계획 수립 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

도시재생과 3,281,171 3,242,764 38,407

도 90,000 90,000 0

시 3,191,171 3,152,764 38,407

지속가능한 도시공간 조성 2,772,891 2,734,484 38,407

도 90,000 90,000 0

시 2,682,891 2,644,484 38,407

체계적인 도시계획 수립 2,772,891 2,734,484 38,407

도 90,000 90,000 0

시 2,682,891 2,644,484 38,407

성장관리방안 수립 302,310 300,000 2,310

201 일반운영비 2,310 0 2,310

01 사무관리비 2,310 0 2,310

○신문공고료 2,310 0 2,3101,155,000원*2종*1회

도시재생 현장지원센터 운영 36,097 0 36,097

201 일반운영비 36,097 0 36,097

01 사무관리비 36,097 0 36,097

○황계동 사업총괄코디네이터(현장지원센터장

포함) 수당 36,097 0 36,097376,004원*8회*12개월

- 68 -- 235 -

Page 174: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 175: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 237 -

Page 176: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 177: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과

정책: 안전하고 품격있는 건축문화 조성

단위: 도시건축문화 구현 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

건축과 2,073,226 1,973,226 100,000

안전하고 품격있는 건축문화 조성 1,868,986 1,768,986 100,000

도시건축문화 구현 1,868,986 1,768,986 100,000

건축사 업무대행 874,000 774,000 100,000

201 일반운영비 874,000 774,000 100,000

01 사무관리비 874,000 774,000 100,000

○건축사 업무대행 수수료 874,000 774,000 100,000경정 874,000,000원

- 69 -- 239 -

Page 178: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 179: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 241 -

Page 180: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 181: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 허가민원1과

정책: 행정운영경비(허가민원1과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

허가민원1과 290,030 288,730 1,300

행정운영경비(허가민원1과) 187,630 186,330 1,300

인력운영비 36,800 35,500 1,300

부서운영 인건비(허가민원1과) 36,800 35,500 1,300

101 인건비 36,800 35,500 1,300

03 무기계약근로자보수 36,800 35,500 1,300

○무기계약직 인건비 33,300 32,000 1,300경정 33,300,000원

- 70 -- 243 -

Page 182: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 183: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 245 -

Page 184: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 185: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 허가민원3과

정책: 행정운영경비(허가민원3과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

허가민원3과 105,167 102,360 2,807

행정운영경비(허가민원3과) 97,067 94,260 2,807

인력운영비 5,307 2,500 2,807

부서운영 인건비(허가민원3과) 5,307 2,500 2,807

101 인건비 5,307 2,500 2,807

03 무기계약근로자보수 5,307 2,500 2,807

○무기계약직근로자보수 2,807 0 2,8072,807,000원

- 71 -- 247 -

Page 186: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 187: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 249 -

Page 188: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 189: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과

정책: 수요자 중심의 대중교통 서비스 제공

단위: 대중교통체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

교통행정과 75,480,071 75,061,022 419,049

국 150,400 190,400 △40,000

도 1,354,479 1,208,679 145,800

시 73,975,192 73,661,943 313,249

수요자 중심의 대중교통 서비스 제공 33,919,269 33,503,469 415,800

국 50,400 90,400 △40,000

도 594,479 448,679 145,800

시 33,274,390 32,964,390 310,000

대중교통체계 구축 33,805,869 33,344,069 461,800

도 586,919 435,119 151,800

시 33,218,950 32,908,950 310,000

택시 쉼터 건립 2,172,000 1,862,000 310,000

도 297,750 297,750 0

시 1,874,250 1,564,250 310,000

401 시설비및부대비 2,172,000 1,862,000 310,000

도 297,750 297,750 0

시 1,874,250 1,564,250 310,000

01 시설비 2,172,000 1,862,000 310,000

○택시 쉼터 건립 2,172,000 1,862,000 310,000경정 2,172,000,000원

도 297,750 297,750 0

시 1,874,250 1,564,250 310,000

법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 151,800 0 151,800

도 151,800 0 151,800

307 민간이전 151,800 0 151,800

도 151,800 0 151,800

09 운수업계보조금 151,800 0 151,800

○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(성립전예

산) 151,800 0 151,80050,000원*506명*6월

도 151,800 0 151,800

자동차 안전 관리 100,800 146,800 △46,000

국 50,400 90,400 △40,000

도 7,560 13,560 △6,000

시 42,840 42,840 0

화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 100,800 146,800 △46,000

국 50,400 90,400 △40,000

도 7,560 13,560 △6,000

시 42,840 42,840 0

401 시설비및부대비 0 46,000 △46,000

국 0 40,000 △40,000

도 0 6,000 △6,000

01 시설비 0 46,000 △46,000

○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원

0 46,000 △46,000경정 0원

국 0 40,000 △40,000

도 0 6,000 △6,000

재무활동(교통정책과) 30,286,278 30,283,029 3,249

- 72 -- 251 -

Page 190: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 교통행정과

정책: 재무활동(교통정책과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

보전지출 104,187 100,938 3,249

보조금 반환 104,187 100,938 3,249

802 반환금기타 104,187 100,938 3,249

02 시ㆍ도비보조금반환금 104,187 100,938 3,249

○택시 CCTV 교체ㆍ설치 지원사업 2,280 0 2,280

○택시 CCTV 교체ㆍ설치 지원사업(이자)

86 0 86

○어린이보호구역 개선사업 871 0 871

○어린이보호구역 개선사업(이자) 12 0 12

2,280,000원

85,610원

870,630원

11,530원

- 73 -- 252 -

Page 191: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 253 -

Page 192: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 193: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과

정책: 수요자 중심의 대중교통 서비스 제공

단위: 대중교통 역량 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

대중교통과 34,180,193 35,969,035 △1,788,842

국 332,938 339,938 △7,000

도 1,152,190 1,218,240 △66,050

시 32,695,065 34,410,857 △1,715,792

수요자 중심의 대중교통 서비스 제공 26,102,961 27,761,803 △1,658,842

국 332,938 339,938 △7,000

도 1,003,710 1,004,760 △1,050

시 24,766,313 26,417,105 △1,650,792

대중교통 역량 강화 26,102,961 27,761,803 △1,658,842

국 332,938 339,938 △7,000

도 1,003,710 1,004,760 △1,050

시 24,766,313 26,417,105 △1,650,792

시내버스 재정지원 2,728,652 4,388,652 △1,660,000

308 자치단체등이전 2,728,652 4,388,652 △1,660,000

07 자치단체간부담금 2,728,652 4,388,652 △1,660,000

○경기도 광역버스 준공영제 부담금 0 1,660,000 △1,660,000경정 0원

중장년층 운전자 양성사업 26,003 10,845 15,158

308 자치단체등이전 26,003 10,845 15,158

07 자치단체간부담금 26,003 10,845 15,158

○중장년층 운전자 양성사업

26,003 10,845 15,158경정 26,003,000원

첨단안전장치(차로이탈경고장치) 장착지원 467,600 481,600 △14,000

국 233,800 240,800 △7,000

도 35,070 36,120 △1,050

시 198,730 204,680 △5,950

402 민간자본이전 467,600 481,600 △14,000

국 233,800 240,800 △7,000

도 35,070 36,120 △1,050

시 198,730 204,680 △5,950

02 민간자본사업보조(이전재원) 467,600 481,600 △14,000

○첨단안전장치(차로이탈경고장치) 장착지원

467,600 481,600 △14,000경정 467,600,000원

국 233,800 240,800 △7,000

도 35,070 36,120 △1,050

시 198,730 204,680 △5,950

시민안전을 우선하는 교통체계 및 교통편의시설 구축 2,435,816 2,565,816 △130,000

도 148,480 213,480 △65,000

시 2,287,336 2,352,336 △65,000

대중교통시설 확충 2,435,816 2,565,816 △130,000

도 148,480 213,480 △65,000

시 2,287,336 2,352,336 △65,000

일자리 창출을 위한 산업단지 노선버스 지원 60,000 190,000 △130,000

도 30,000 95,000 △65,000

시 30,000 95,000 △65,000

307 민간이전 60,000 190,000 △130,000

- 74 -- 255 -

Page 194: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 대중교통과

정책: 시민안전을 우선하는 교통체계 및 교통편의시설 구축

단위: 대중교통시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 30,000 95,000 △65,000

시 30,000 95,000 △65,000

09 운수업계보조금 60,000 190,000 △130,000

○따복버스 노선 지원 60,000 190,000 △130,000경정 60,000,000원

도 30,000 95,000 △65,000

시 30,000 95,000 △65,000

- 75 -- 256 -

Page 195: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 257 -

Page 196: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 197: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과

정책: 도로망확충을 통한 교통체증 해소

단위: 지방도 확ㆍ포장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

도로과 177,378,283 173,446,164 3,932,119

국 4,150,000 1,250,000 2,900,000

균 190,000 190,000 0

도 6,801,678 6,801,678 0

시 166,236,605 165,204,486 1,032,119

도로망확충을 통한 교통체증 해소 54,975,724 49,370,724 5,605,000

국 4,150,000 1,250,000 2,900,000

균 190,000 190,000 0

도 5,850,000 5,850,000 0

시 44,785,724 42,080,724 2,705,000

지방도 확ㆍ포장 28,777,000 23,177,000 5,600,000

국 2,900,000 0 2,900,000

도 5,850,000 5,850,000 0

시 20,027,000 17,327,000 2,700,000

백미-송교간 도로 확ㆍ포장 5,400,000 4,200,000 1,200,000

401 시설비및부대비 5,400,000 4,200,000 1,200,000

01 시설비 5,400,000 4,200,000 1,200,000

○백미-송교간 도로확포장공사

5,400,000 4,200,000 1,200,000경정 5,400,000,000원

궁평 관광지 연결도로 확포장공사 6,400,000 2,000,000 4,400,000

국 2,900,000 0 2,900,000

시 3,500,000 2,000,000 1,500,000

401 시설비및부대비 6,400,000 2,000,000 4,400,000

국 2,900,000 0 2,900,000

시 3,500,000 2,000,000 1,500,000

01 시설비 6,400,000 2,000,000 4,400,000

○궁평관광지 연결도로 확포장공사

5,800,000 2,000,000 3,800,000경정 5,800,000,000원

국 2,900,000 0 2,900,000

시 2,900,000 2,000,000 900,000

○궁평관광지 연결도로 확포장공사(자체)

600,000 0 600,000600,000,000원

민자도로 185,000 180,000 5,000

비봉~매송간 도시고속도로 운영 보조 185,000 180,000 5,000

307 민간이전 185,000 180,000 5,000

02 민간경상사업보조 185,000 180,000 5,000

○비봉-매송간 도시고속도로 운영 보조

185,000 180,000 5,000경정 185,000,000원

빠르고 편리한 도로개설 83,949,000 83,634,000 315,000

도시계획도로 개설 82,949,000 82,634,000 315,000

봉담도시계획도로 소로3-17,19호선 개설공사 300,000 700,000 △400,000

401 시설비및부대비 300,000 700,000 △400,000

01 시설비 300,000 700,000 △400,000

- 76 -- 259 -

Page 198: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 도로과

정책: 빠르고 편리한 도로개설

단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○봉담도시계획도로 소로3-17,19호선 개설공사

300,000 700,000 △400,000경정 300,000,000원

남양도시계획도로 소로2-14, 2-15호선 개설공사 200,000 300,000 △100,000

401 시설비및부대비 200,000 300,000 △100,000

01 시설비 200,000 300,000 △100,000

○남양도시계획도로 소로2-14,2-15호선 개설공

사 200,000 300,000 △100,000경정 200,000,000원

우정도시계획도로 소로1-2호선외 개설공사 250,000 0 250,000

401 시설비및부대비 250,000 0 250,000

01 시설비 250,000 0 250,000

○우정도시계획도로 소로1-2호선 외 2개소 개설

공사 250,000 0 250,000250,000,000원

팔탄면사무소 진입도로개설공사 15,000 0 15,000

401 시설비및부대비 15,000 0 15,000

01 시설비 15,000 0 15,000

○팔탄면사무소 진입도로 소로3-6호선 개설공사

15,000 0 15,00015,000,000원

매송도시계획도로 소로2-4호선 개설공사 1,460,000 960,000 500,000

401 시설비및부대비 1,460,000 960,000 500,000

01 시설비 1,460,000 960,000 500,000

○매송도시계획도로 소로2-4호선 개설공사

1,460,000 960,000 500,000경정 1,460,000,000원

향남도시계획도로 소로1-20호선 개설공사 120,000 70,000 50,000

401 시설비및부대비 120,000 70,000 50,000

01 시설비 120,000 70,000 50,000

○향남도시계획도로 소로1-20호선 개설공사

120,000 70,000 50,000경정 120,000,000원

안전하고 쾌적한 도로환경 조성 33,605,291 35,690,382 △2,085,091

도 294,600 294,600 0

시 33,310,691 35,395,782 △2,085,091

보행환경 개선 14,088,273 16,173,364 △2,085,091

도 161,500 161,500 0

시 13,926,773 16,011,864 △2,085,091

공공자전거 구축 0 1,590,000 △1,590,000

401 시설비및부대비 0 1,590,000 △1,590,000

01 시설비 0 1,590,000 △1,590,000

○공공자전거 시스템 구축(LH부담금) 0 650,000 △650,000

○공공자전거 시스템 구축(2단계) 0 940,000 △940,000

경정 0원

경정 0원

보도 설치 공사 7,300,000 7,800,000 △500,000

401 시설비및부대비 7,300,000 7,800,000 △500,000

- 77 -- 260 -

Page 199: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 도로과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위: 보행환경 개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 시설비 7,300,000 7,800,000 △500,000

○향남읍 행정중앙로 보도정비공사

430,000 500,000 △70,000

○봉담읍 동화새터길 외 1개소 보도정비공사

150,000 200,000 △50,000

○우정읍 운평리 보도설치공사

350,000 300,000 50,000

○송산중 보도설치공사[2구간]

190,000 150,000 40,000

○송산면 송산포도로 보도설치공사

610,000 350,000 260,000

○장안면 포승장안로 보도설치공사

250,000 400,000 △150,000

○장안면 사랑리 보도정비공사

200,000 300,000 △100,000

○양감면 사창3리 보도설치공사

270,000 180,000 90,000

○정남면 신리 보도설치공사[1,2구간]

160,000 200,000 △40,000

○매송면 매송고색로 보도정비공사

300,000 400,000 △100,000

○정남면 가장로 보도설치공사

150,000 180,000 △30,000

○송산면 화성로 보도설치공사

280,000 180,000 100,000

○양감면 정문2리 외 1개소 보도설치공사

520,000 350,000 170,000

○향남읍 관리 보도설치공사

550,000 500,000 50,000

○팔탄면 터럭골로 보도설치공사

200,000 180,000 20,000

○정남면 내리(지방도310호선) 보도설치공사

110,000 250,000 △140,000

○봉담읍 수영리 보도정비공사

300,000 400,000 △100,000

○봉담읍 수기리 외 1개소 보도설치공사

100,000 120,000 △20,000

○서신면 매화리 보도정비공사

220,000 450,000 △230,000

○향남읍 행정리 보도설치공사

250,000 400,000 △150,000

○팔탄면 구장사거리외 1개소 보도정비공사

120,000 220,000 △100,000

경정 430,000,000원

경정 150,000,000원

경정 350,000,000원

경정 190,000,000원

경정 610,000,000원

경정 250,000,000원

경정 200,000,000원

경정 270,000,000원

경정 160,000,000원

경정 300,000,000원

경정 150,000,000원

경정 280,000,000원

경정 520,000,000원

경정 550,000,000원

경정 200,000,000원

경정 110,000,000원

경정 300,000,000원

경정 100,000,000원

경정 220,000,000원

경정 250,000,000원

경정 120,000,000원

노점상ㆍ노상적치물 정비 및 관리 512,787 507,878 4,909

401 시설비및부대비 467,675 462,766 4,909

01 시설비 467,675 462,766 4,909

○노점상 및 노상적치물 정비 사후관리 용역

467,675 462,766 4,909경정 467,675,000원

- 78 -- 261 -

Page 200: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 도로과

정책: 재무활동(도로과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

재무활동(도로과) 145,985 48,775 97,210

보전지출 145,985 48,775 97,210

보조금 반환 145,985 48,775 97,210

802 반환금기타 145,985 48,775 97,210

02 시ㆍ도비보조금반환금 145,985 48,775 97,210

○소규모 도로정비 지원 11,115 0 11,115

○소규모 도로정비 지원(이자) 186 0 186

○지방도 터널 환경정비 5,479 0 5,479

○지방도 터널 환경정비(이자) 92 0 92

○지방도 기전시설 정비 67,342 0 67,342

○지방도 기전시설 정비(이자) 991 0 991

○지방도 접도구역 관리 550 0 550

○지방도 접도구역 관리(이자) 11 0 11

○지방도 제설제 지원 87 0 87

○지방도 제설제 지원(이자) 2 0 2

○자동염수살포장치 10,989 0 10,989

○자동염수살포장치(이자) 366 0 366

11,114,430원

185,140원

5,478,500원

91,260원

67,341,570원

990,290원

550,000원

10,370원

86,480원

1,250원

10,988,500원

365,210원

- 79 -- 262 -

Page 201: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 263 -

Page 202: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 203: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과

정책: 재해없는 하천정비

단위: 소하천 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

건설과 54,086,277 53,050,630 1,035,647

국 1,136,800 1,136,800 0

균 4,504,000 4,504,000 0

도 1,164,520 1,164,520 0

시 45,760,957 45,725,310 35,647

조 1,520,000 520,000 1,000,000

재해없는 하천정비 27,953,000 26,953,000 1,000,000

국 271,000 271,000 0

균 2,147,000 2,147,000 0

도 400,000 400,000 0

시 24,135,000 24,135,000 0

조 1,000,000 0 1,000,000

소하천 정비 23,592,000 22,592,000 1,000,000

균 2,147,000 2,147,000 0

시 20,445,000 20,445,000 0

조 1,000,000 0 1,000,000

소하천정비(난머리천) 2,500,000 2,000,000 500,000

시 2,000,000 2,000,000 0

조 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 2,500,000 2,000,000 500,000

시 2,000,000 2,000,000 0

조 500,000 0 500,000

01 시설비 2,500,000 2,000,000 500,000

○향남 도이리 난머리천(소하천) 정비사업(L=0.

9km)(성립전예산) 2,500,000 2,000,000 500,000경정 2,500,000,000원

시 2,000,000 2,000,000 0

조 500,000 0 500,000

소하천정비(삼밭골천) 1,000,000 500,000 500,000

시 500,000 500,000 0

조 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 500,000 500,000

시 500,000 500,000 0

조 500,000 0 500,000

01 시설비 1,000,000 500,000 500,000

○서신 사곳리 삼밭골천(소하천)정비사업(L=0.4

2km)(성립전예산) 1,000,000 500,000 500,000경정1,000,000,000원

시 500,000 500,000 0

조 500,000 0 500,000

재무활동(건설과) 35,647 0 35,647

반환금기타 35,647 0 35,647

국도비 보조금반환 35,647 0 35,647

802 반환금기타 35,647 0 35,647

01 국고보조금반환금 7,064 0 7,064

○2016년 한발대비용수개발사업 2,809 0 2,809

○2016년 한발대비용수개발사업(이자)

2,011 0 2,011

2,809,000원

2,011,000원

- 80 -- 265 -

Page 204: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 건설과

정책: 재무활동(건설과)

단위: 반환금기타 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○기계화경작로확포장 사업 2,219 0 2,219

○기계화경작로확포장 사업(이자) 25 0 25

2,219,000원

25,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 28,583 0 28,583

○2015년 가뭄대책 지원사업 281 0 281

○2015년 가뭄발생 농업용수 개발사업

1,623 0 1,623

○2015년 가뭄발생 농업용수 개발사업(이자)

1,357 0 1,357

○2015년 한수해대책사업 이자 79 0 79

○영농한해특별대책지원 사업 17,011 0 17,011

○영농한해특별대책지원 사업(이자)

3,364 0 3,364

○수리시설정비 사업 374 0 374

○수리시설정비 사업(이자) 512 0 512

○가뭄긴급대책비 사업 1,713 0 1,713

○가뭄긴급대책비 사업(이자) 1,322 0 1,322

○농로확포장 사업 339 0 339

○농로확포장 사업(이자) 162 0 162

○재난관리기금(재해방지대책사업)사업

17 0 17

○재난관리기금(재해방지대책사업)사업(이자)

99 0 99

○재난관리기금(가뭄대응)사업 4 0 4

○재난관리기금(가뭄대응)사업(이자)

326 0 326

280,640원

1,623,000원

1,357,000원

79,000원

17,011,000원

3,364,000원

374,000원

512,000원

1,712,710원

1,322,000원

339,000원

162,000원

17,000원

99,000원

4,000원

326,000원

- 81 -- 266 -

Page 205: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 267 -

Page 206: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 207: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과

정책: 행정운영경비(토지정보과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

토지정보과 1,976,042 1,966,242 9,800

국 119,171 119,171 0

특 12,000 12,000 0

도 32,000 32,000 0

시 1,812,871 1,803,071 9,800

행정운영경비(토지정보과) 198,390 188,590 9,800

인력운영비 74,800 65,000 9,800

부서운영 인건비(토지정보과) 74,800 65,000 9,800

101 인건비 74,800 65,000 9,800

03 무기계약근로자보수 74,800 65,000 9,800

○지적 업무보조 74,800 65,000 9,800경정 74,800,000원

- 82 -- 269 -

Page 208: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 209: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 271 -

Page 210: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 211: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 273 -

Page 212: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 213: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과

정책: 시민행복 건강도시 구현

단위: 공공 보건 의료체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

보건행정과 38,519,412 37,648,634 870,778

국 11,625,055 11,625,309 △254

균 643,562 559,562 84,000

도 3,802,424 3,779,128 23,296

시 22,448,371 21,684,635 763,736

시민행복 건강도시 구현 37,588,216 36,717,438 870,778

국 11,625,055 11,625,309 △254

균 643,562 559,562 84,000

도 3,802,424 3,779,128 23,296

시 21,517,175 20,753,439 763,736

공공 보건 의료체계 구축 2,249,361 2,241,361 8,000

국 148,001 148,001 0

도 37,000 37,000 0

시 2,064,360 2,056,360 8,000

청사 및 차량 관리 1,306,899 1,298,899 8,000

201 일반운영비 1,306,899 1,298,899 8,000

02 공공운영비 1,189,301 1,181,301 8,000

○청사ㆍ장비 유지 관리(25개소) 1,133,448 1,125,448 8,000

ㅇ전기요금 204,400 200,400 4,000

ㅇ기타 제세 공과금 20,000 18,000 2,000

ㅇ청사 난방비 82,000 80,000 2,000

경정 204,400,000원

경정 20,000,000원

경정 82,000,000원

응급의료 활성화 207,475 157,475 50,000

국 45,060 10,060 35,000

도 21,450 19,950 1,500

시 140,965 127,465 13,500

취약지 헬기 착륙장 건설지원(보조) 50,000 0 50,000

국 35,000 0 35,000

도 1,500 0 1,500

시 13,500 0 13,500

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

국 35,000 0 35,000

도 1,500 0 1,500

시 13,500 0 13,500

01 시설비 50,000 0 50,000

○제부도 헬기 착륙장 보수 공사 50,000 0 50,00050,000,000원

국 35,000 0 35,000

도 1,500 0 1,500

시 13,500 0 13,500

건강 취약군 관리 20,070,937 19,190,017 880,920

국 7,821,559 7,802,299 19,260

균 643,562 559,562 84,000

도 2,161,615 2,133,005 28,610

시 9,444,201 8,695,151 749,050

난임부부 지원(보조) 240,000 150,796 89,204

국 120,000 75,398 44,602

도 60,000 37,699 22,301

- 83 -- 275 -

Page 214: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 보건행정과

정책: 시민행복 건강도시 구현

단위: 건강 취약군 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 60,000 37,699 22,301

307 민간이전 240,000 150,796 89,204

국 120,000 75,398 44,602

도 60,000 37,699 22,301

시 60,000 37,699 22,301

01 의료및구료비 240,000 150,796 89,204

○난임부부 지원 240,000 150,796 89,204경정 240,000,000원

국 120,000 75,398 44,602

도 60,000 37,699 22,301

시 60,000 37,699 22,301

지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(산모

신생아 건강관리사)(지특/지원)

919,374 799,374 120,000

균 643,562 559,562 84,000

시 275,812 239,812 36,000

301 일반보상금 919,374 799,374 120,000

균 643,562 559,562 84,000

시 275,812 239,812 36,000

01 사회보장적수혜금 919,374 799,374 120,000

○산모신생아 건강관리사 지원

919,374 799,374 120,000경정 919,374,000원

균 643,562 559,562 84,000

시 275,812 239,812 36,000

기저귀 및 조제분유 지원(보조) 280,880 250,880 30,000

국 140,440 125,440 15,000

도 70,220 62,720 7,500

시 70,220 62,720 7,500

301 일반보상금 280,880 250,880 30,000

국 140,440 125,440 15,000

도 70,220 62,720 7,500

시 70,220 62,720 7,500

01 사회보장적수혜금 280,880 250,880 30,000

○저소득층 기저귀, 조제분유 지원

280,880 250,880 30,000경정 280,880,000원

국 140,440 125,440 15,000

도 70,220 62,720 7,500

시 70,220 62,720 7,500

치매치료관리비 지원(보조) 104,116 98,400 5,716

국 52,058 49,200 2,858

도 7,809 7,380 429

시 44,249 41,820 2,429

301 일반보상금 104,116 98,400 5,716

국 52,058 49,200 2,858

도 7,809 7,380 429

시 44,249 41,820 2,429

01 사회보장적수혜금 104,116 98,400 5,716

○치매환자 진료비 및 약제비 지원

104,116 98,400 5,716경정 104,116,000원

국 52,058 49,200 2,858

- 84 -- 276 -

Page 215: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 보건행정과

정책: 시민행복 건강도시 구현

단위: 건강 취약군 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 7,809 7,380 429

시 44,249 41,820 2,429

치매관리체계 구축(보조) 867,539 921,539 △54,000

국 630,031 673,231 △43,200

도 23,626 25,246 △1,620

시 213,882 223,062 △9,180

101 인건비 526,054 546,054 △20,000

국 420,843 436,843 △16,000

도 15,781 16,381 △600

시 89,430 92,830 △3,400

03 무기계약근로자보수 511,242 531,242 △20,000

○팀원(5호봉기준) 인건비 441,662 461,662 △20,000

ㅇ기본급 403,162 421,162 △18,000경정 403,162,000원

국 322,530 336,930 △14,400

도 12,095 12,635 △540

시 68,537 71,597 △3,060

ㅇ4대 보험료 38,500 40,500 △2,000경정 38,500,000원

국 30,800 32,400 △1,600

도 1,155 1,215 △60

시 6,545 6,885 △340

201 일반운영비 217,485 251,485 △34,000

국 173,988 201,188 △27,200

도 6,525 7,545 △1,020

시 36,972 42,752 △5,780

02 공공운영비 36,190 46,190 △10,000

○치매안심센터 유지관리 22,340 32,340 △10,000

ㅇ전기요금 11,000 21,000 △10,000경정 11,000,000원

국 8,800 16,800 △8,000

도 330 630 △300

시 1,870 3,570 △1,700

03 행사운영비 30,000 54,000 △24,000

○인지건강프로그램 운영 6,000 16,000 △10,000경정 6,000,000원

국 4,800 12,800 △8,000

도 180 480 △300

시 1,020 2,720 △1,700

○치매극복의 날 행사 6,000 20,000 △14,000경정 6,000,000원

국 4,800 16,000 △11,200

도 180 600 △420

시 1,020 3,400 △2,380

국가예방접종 실시(어린이)(보조) 10,457,670 9,767,670 690,000

국 4,883,835 4,883,835 0

도 1,465,151 1,465,151 0

시 4,108,684 3,418,684 690,000

307 민간이전 10,457,670 9,767,670 690,000

국 4,883,835 4,883,835 0

도 1,465,151 1,465,151 0

시 4,108,684 3,418,684 690,000

01 의료및구료비 10,457,670 9,767,670 690,000

- 85 -- 277 -

Page 216: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 보건행정과

정책: 시민행복 건강도시 구현

단위: 건강 취약군 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○어린이예방접종비 지원(자체) 690,000 0 690,000690,000,000원

자살 예방 강화 9,736,646 9,804,788 △68,142

국 2,490,437 2,544,951 △54,514

도 1,110,390 1,117,204 △6,814

시 6,135,819 6,142,633 △6,814

기초정신건강복지센터 지원(자체) 134,333 134,333 0

307 민간이전 100,000 112,333 △12,333

05 민간위탁금 100,000 112,333 △12,333

○정신건강복지센터 운영 100,000 112,333 △12,333경정 100,000,000원

405 자산취득비 34,333 22,000 12,333

01 자산및물품취득비 34,333 22,000 12,333

○노트북 및 빔프로젝터 등 물품구입

34,333 22,000 12,333경정 34,333,000원

생계급여 (정신질환자 보장시설)(보조) 537,663 605,805 △68,142

국 430,131 484,645 △54,514

도 53,766 60,580 △6,814

시 53,766 60,580 △6,814

307 민간이전 537,663 605,805 △68,142

국 430,131 484,645 △54,514

도 53,766 60,580 △6,814

시 53,766 60,580 △6,814

11 사회복지사업보조 537,663 605,805 △68,142

○보장시설수급자 생계급여 지급

537,663 605,805 △68,142경정 537,663,000원

국 430,131 484,645 △54,514

도 53,766 60,580 △6,814

시 53,766 60,580 △6,814

- 86 -- 278 -

Page 217: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 279 -

Page 218: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 219: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 281 -

Page 220: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 221: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과

정책: 경쟁력 있는 농업인력 육성

단위: 전문인력 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

기술지원과 4,210,642 3,503,342 707,300

국 96,250 92,650 3,600

도 344,801 344,801 0

시 3,769,591 3,065,891 703,700

경쟁력 있는 농업인력 육성 3,830,302 3,123,102 707,200

국 96,250 92,650 3,600

도 344,801 344,801 0

시 3,389,251 2,685,651 703,600

전문인력 육성 2,880,192 2,172,992 707,200

국 92,250 88,650 3,600

도 167,910 167,910 0

시 2,620,032 1,916,432 703,600

농업인단체 육성 824,200 124,200 700,000

702 기금전출금 700,000 0 700,000

01 기금전출금 700,000 0 700,000

○농업인단체육성기금 전출금 700,000 0 700,000700,000,000원

청년농업인 현장실습교육 7,200 0 7,200

국 3,600 0 3,600

시 3,600 0 3,600

307 민간이전 7,200 0 7,200

국 3,600 0 3,600

시 3,600 0 3,600

02 민간경상사업보조 7,200 0 7,200

○청년농업인 연수생 및 선도농가 현장실습 교

육 지원 7,200 0 7,200

ㅇ청년농업인 연수생 4,800 0 4,800800,000원*2명*3월

국 2,400 0 2,400

시 2,400 0 2,400

ㅇ선도농가 2,400 0 2,400400,000원*2명*3월

국 1,200 0 1,200

시 1,200 0 1,200

재무활동(기술지원과) 4,487 4,387 100

보전지출 4,487 4,387 100

보조금 반환 4,487 4,387 100

802 반환금기타 4,487 4,387 100

02 시ㆍ도비보조금반환금 308 208 100

○도비보조금반환금 100 0 100

ㅇ농기계 종합보험지원사업(이자) 100 0 10099,130원

- 87 -- 283 -

Page 222: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 223: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 285 -

Page 224: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 225: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술개발과

정책: 녹색농업 기술개발 보급

단위: 원예특작 기술보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

기술개발과 6,255,408 6,255,408 0

국 654,750 654,750 0

균 50,000 50,000 0

도 287,278 287,278 0

시 5,263,380 5,263,380 0

녹색농업 기술개발 보급 6,174,619 6,174,619 0

국 654,750 654,750 0

균 50,000 50,000 0

도 287,278 287,278 0

시 5,182,591 5,182,591 0

원예특작 기술보급 983,200 983,200 0

국 175,500 175,500 0

도 12,000 12,000 0

시 795,700 795,700 0

농업신기술시범(자본)(원예기술) 150,000 150,000 0

국 75,000 75,000 0

시 75,000 75,000 0

402 민간자본이전 70,000 70,000 0

국 35,000 35,000 0

시 35,000 35,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 0 70,000 △70,000

○버섯파리 친환경 종합관리기술 시범

0 50,000 △50,000경정 0원

국 0 25,000 △25,000

시 0 25,000 △25,000

○ICT 융합 시설딸기 열회수형 온습도 환경제어

시스템 시범 0 20,000 △20,000경정 0원

국 0 10,000 △10,000

시 0 10,000 △10,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 70,000 0 70,000

○버섯파리 친환경 종합관리기술 시범

50,000 0 50,00050,000,000원

국 25,000 0 25,000

시 25,000 0 25,000

○ICT 융합 시설딸기 열회수형 온습도 환경제어

시스템 시범 20,000 0 20,00020,000,000원

국 10,000 0 10,000

시 10,000 0 10,000

- 88 -- 287 -

Page 226: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 227: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 289 -

Page 228: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 229: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 291 -

Page 230: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 231: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수과

정책: 재무활동(하수과)

단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

하수과 37,469,738 17,469,738 20,000,000

국 1,200,000 1,200,000 0

도 20,400 20,400 0

시 36,249,338 16,249,338 20,000,000

재무활동(하수과) 30,555,438 10,555,438 20,000,000

내부거래지출 30,555,438 10,555,438 20,000,000

하수도특별회계 지원 30,000,000 10,000,000 20,000,000

701 기타회계등전출금 30,000,000 10,000,000 20,000,000

02 공기업특별회계경상전출금 30,000,000 10,000,000 20,000,000

○공기업특별회계경상전출금

30,000,000 10,000,000 20,000,000경정 30,000,000,000원

- 89 -- 293 -

Page 232: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 233: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 295 -

Page 234: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 235: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 297 -

Page 236: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 237: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역개발과

정책: 행정운영경비(지역개발과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

지역개발과 19,075,519 19,074,019 1,500

행정운영경비(지역개발과) 145,500 144,000 1,500

인력운영비 48,500 47,000 1,500

부서운영 인건비(지역개발과) 48,500 47,000 1,500

101 인건비 48,500 47,000 1,500

03 무기계약근로자보수 48,500 47,000 1,500

○환경미화원 보수 48,000 46,500 1,500경정 48,000,000원

- 90 -- 299 -

Page 238: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 239: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 301 -

Page 240: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 241: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과

정책: 지속가능한 녹색공간 확충

단위: 산림자원화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

산림녹지과 23,151,705 23,023,853 127,852

국 993,980 996,474 △2,494

도 916,552 904,174 12,378

시 21,241,173 21,123,205 117,968

지속가능한 녹색공간 확충 22,850,945 22,832,003 18,942

국 993,980 996,474 △2,494

도 916,552 904,174 12,378

시 20,940,413 20,931,355 9,058

산림자원화 1,319,964 1,297,464 22,500

국 567,259 567,259 0

도 178,414 164,914 13,500

시 574,291 565,291 9,000

산림작물생산단지(소액)(보조) 36,036 13,536 22,500

국 6,768 6,768 0

도 16,884 3,384 13,500

시 12,384 3,384 9,000

402 민간자본이전 36,036 13,536 22,500

국 6,768 6,768 0

도 16,884 3,384 13,500

시 12,384 3,384 9,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 36,036 13,536 22,500

○임산물생산기반조성(톱밥배지)

22,500 0 22,5007,500,000원*3개소

도 13,500 0 13,500

시 9,000 0 9,000

산림보호 2,126,177 2,129,735 △3,558

국 364,269 366,763 △2,494

도 370,638 371,760 △1,122

시 1,391,270 1,391,212 58

산불진화인력 교육 및 평가(보조) 2,666 6,236 △3,570

국 0 2,494 △2,494

도 0 1,122 △1,122

시 2,666 2,620 46

307 민간이전 0 6,236 △6,236

국 0 2,494 △2,494

도 0 1,122 △1,122

시 0 2,620 △2,620

12 민간인위탁교육비 0 6,236 △6,236

○전문교육 0 3,562 △3,562경정 0원

국 0 1,425 △1,425

도 0 641 △641

시 0 1,496 △1,496

○기본교육 0 1,968 △1,968경정 0원

국 0 787 △787

도 0 354 △354

시 0 827 △827

○예방교육 0 706 △706경정 0원

국 0 282 △282

- 91 -- 303 -

Page 242: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 산림녹지과

정책: 지속가능한 녹색공간 확충

단위: 산림보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 0 127 △127

시 0 297 △297

308 자치단체등이전 2,666 0 2,666

07 자치단체간부담금 2,666 0 2,666

○산불방지교육훈련 자치단체간부담금

2,666 0 2,6662,666,000원

사방사업 12 0 12

308 자치단체등이전 12 0 12

07 자치단체간부담금 12 0 12

○사방사업(사방지 점검) 자치단체간부담금

12 0 1212,000원*1개소

행정운영경비(산림녹지과) 65,140 191,850 △126,710

기본경비 65,140 191,850 △126,710

부서운영 기본경비(산림녹지과) 65,140 191,850 △126,710

802 반환금기타 0 126,710 △126,710

01 국고보조금반환금 0 88,953 △88,953

○조림 0 5,820 △5,820

○정책숲 가꾸기 0 29,542 △29,542

○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 0 4,456 △4,456

○생활권 수목진료 지원 0 743 △743

○목재펠릿보일러 보급 0 5 △5

○임산물 생산단지 규모화 0 3,200 △3,200

○임산물 생산,유통 기반조성 0 3,916 △3,916

○산림서비스도우미 운영지원 0 2,069 △2,069

○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)

0 33,339 △33,339

○산림재해일자리단기(산사태현장예방단)

0 2,973 △2,973

○피해보전 직불 0 2,890 △2,890

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

02 시ㆍ도비보조금반환금 0 37,757 △37,757

○조림 0 865 △865

○정책숲 가꾸기 0 8,719 △8,719

○산불진화체계 구축 및 운영(경상) 0 1,704 △1,704

○산불진화체계 구축 및 운영(자본) 0 2,006 △2,006

○생활권 수목진료 지원 0 223 △223

○임산물 생산단지 규모화 0 1,600 △1,600

○임산물 유통기반 조성 0 1,958 △1,958

○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)

0 15,029 △15,029

○산림재해일자리단기(산사태현장예방단)

0 3,123 △3,123

○채석장관리지원 0 12 △12

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

- 92 -- 304 -

Page 243: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 산림녹지과

정책: 행정운영경비(산림녹지과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○보호수관리 0 1,069 △1,069

○유아숲체험원 프로그램 운영지원 0 1,448 △1,448

○등산로 정비 0 1 △1

경정 0원

경정 0원

경정 0원

재무활동(산림녹지과) 235,620 0 235,620

보전지출 235,620 0 235,620

보조금 반환 235,620 0 235,620

802 반환금기타 235,620 0 235,620

01 국고보조금반환금 171,909 0 171,909

○조림 5,820 0 5,820

○정책숲가꾸기 29,542 0 29,542

○산불진화체계 구축 및 운영(자본)

4,456 0 4,456

○생활권 수목진료 지원 743 0 743

○목재펠릿보일러 보급 5 0 5

○임산물 생산단지 규모화 3,200 0 3,200

○임산물 생산,유통 기반조성 3,916 0 3,916

○산림서비스도우미 운영지원 2,069 0 2,069

○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)

33,339 0 33,339

○산림재해일자리단기(산사태현장예방단)

2,973 0 2,973

○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)

76,104 0 76,104

○산림재해일자리(장기)(산림병해충예찰방제단)

(방제장비) 1,326 0 1,326

○피해보전 직불 2,890 0 2,890

○일반병해충방제 5,526 0 5,526

5,820,000원

29,542,000원

4,456,000원

743,000원

5,000원

3,200,000원

3,916,000원

2,069,000원

33,339,000원

2,973,000원

76,104,000원

1,326,000원

2,890,000원

5,526,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 63,711 0 63,711

○조림 865 0 865

○정책숲 가꾸기 8,719 0 8,719

○산불진화체계 구축 및 운영(경상)

1,704 0 1,704

○산불진화체계 구축 및 운영(자본)

2,006 0 2,006

○생활권 수목진료 지원 223 0 223

○임산물 생산단지 규모화 1,600 0 1,600

○임산물 유통기반 조성 1,958 0 1,958

○산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)

15,029 0 15,029

○산림재해일자리단기(산사태현장예방단)

3,123 0 3,123

○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)

22,933 0 22,933

865,000원

8,719,000원

1,704,000원

2,006,000원

223,000원

1,600,000원

1,958,000원

15,029,000원

3,123,000원

22,933,000원

- 93 -- 305 -

Page 244: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 산림녹지과

정책: 재무활동(산림녹지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(

방제장비) 597 0 597

○산불방지대책 844 0 844

○채석장관리지원 12 0 12

○보호수관리 1,069 0 1,069

○유아숲체험원 프로그램 운영지원

1,448 0 1,448

○등산로 정비 1 0 1

○일반병해충방제 1,580 0 1,580

597,000원

844,000원

12,000원

1,069,000원

1,448,000원

1,000원

1,580,000원

- 94 -- 306 -

Page 245: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 307 -

Page 246: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 247: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과

정책: 웰빙 녹색도시 구현

단위: 공원 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

공원과 13,477,845 12,777,845 700,000

특 700,000 0 700,000

도 136,000 136,000 0

시 12,641,845 12,641,845 0

웰빙 녹색도시 구현 13,411,317 12,711,317 700,000

특 700,000 0 700,000

도 136,000 136,000 0

시 12,575,317 12,575,317 0

공원 조성 11,832,790 11,132,790 700,000

특 700,000 0 700,000

도 136,000 136,000 0

시 10,996,790 10,996,790 0

기배 역사공원 조성 6,800,000 6,100,000 700,000

특 700,000 0 700,000

시 6,100,000 6,100,000 0

401 시설비및부대비 6,800,000 6,100,000 700,000

특 700,000 0 700,000

시 6,100,000 6,100,000 0

01 시설비 6,800,000 6,100,000 700,000

○기배 역사공원 조성사업(성립전예산)

6,800,000 6,100,000 700,000경정 6,800,000,000원

특 700,000 0 700,000

시 6,100,000 6,100,000 0

- 95 -- 309 -

Page 248: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 249: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 311 -

Page 250: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 251: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과

정책: 웰빙 녹색도시 구현

단위: 공원관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

공원관리과 14,475,284 14,460,284 15,000

웰빙 녹색도시 구현 14,430,092 14,415,092 15,000

공원관리 14,407,492 14,392,492 15,000

공원생육환경(수목, 잔디등) 관리사업 4,045,000 4,045,000 0

401 시설비및부대비 4,045,000 4,045,000 0

01 시설비 4,045,000 4,045,000 0

○동탄2신도시권역 1,000,000 1,000,000 0

ㅇ동탄2신도시권역 1-2공구 잔디관리

154,000 150,000 4,000

ㅇ동탄2신도시권역 1-2공구 수목생육환경개선

31,000 35,000 △4,000

○서부권역 395,000 395,000 0

ㅇ남양도시개발지구 잔디관리

27,000 25,000 2,000

ㅇ서부권1권역(산업단지)잔디관리 0 50,000 △50,000

ㅇ서부권2권역(산업단지외)잔디관리

0 21,000 △21,000

ㅇ서부권 잔디관리 84,000 0 84,000

ㅇ서부권1권역 병해충방제 0 24,000 △24,000

ㅇ서부권2권역 병해충방제 0 50,000 △50,000

ㅇ서부권 병해충방제 74,000 0 74,000

ㅇ서부권 수목생육환경개선

35,000 50,000 △15,000

○남부권역 217,000 217,000 0

ㅇ남부권 잔디관리 66,000 39,000 27,000

ㅇ남부권 수목생육환경개선

23,000 50,000 △27,000

경정 154,000,000원

경정 31,000,000원

경정 27,000,000원

경정 0원

경정 0원

84,000,000원

경정 0원

경정 0원

74,000,000원

경정 35,000,000원

경정 66,000,000원

경정 23,000,000원

공원 시설물 관리 3,379,000 3,379,000 0

401 시설비및부대비 3,379,000 3,379,000 0

01 시설비 3,379,000 3,379,000 0

○서남부권역 689,000 689,000 0

ㅇ남양저류지공원 재정비사업

22,000 150,000 △128,000

ㅇ남양1호근린공원 정비사업 128,000 0 128,000

경정 22,000,000원

128,000,000원

공원종합 유지관리 1,318,167 1,303,167 15,000

201 일반운영비 1,318,167 1,303,167 15,000

02 공공운영비 1,186,307 1,171,307 15,000

○공원관리 공공요금 및 제세 1,185,000 1,170,000 15,000

ㅇ수도세 305,000 290,000 15,000경정 305,000,000원

- 96 -- 313 -

Page 252: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 253: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 315 -

Page 254: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 255: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설공사과

정책: 공공시설 건립

단위: 녹색청사 건립 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

시설공사과 109,270,476 101,107,895 8,162,581

균 1,117,000 1,117,000 0

특 2,200,000 2,200,000 0

시 104,653,476 97,790,895 6,862,581

조 1,300,000 0 1,300,000

공공시설 건립 33,149,055 26,175,055 6,974,000

특 1,700,000 1,700,000 0

시 31,449,055 24,475,055 6,974,000

녹색청사 건립 23,339,860 16,365,860 6,974,000

특 700,000 700,000 0

시 22,639,860 15,665,860 6,974,000

(가칭)동탄6동주민센터 건립공사 7,374,000 400,000 6,974,000

401 시설비및부대비 7,374,000 400,000 6,974,000

01 시설비 7,374,000 400,000 6,974,000

○동탄6동 주민센터 건립공사

7,374,000 400,000 6,974,000경정 7,374,000,000원

체육기반 확충·지원 36,875,581 36,987,000 △111,419

특 500,000 500,000 0

시 36,375,581 36,487,000 △111,419

체육인프라 구축 36,875,581 36,987,000 △111,419

특 500,000 500,000 0

시 36,375,581 36,487,000 △111,419

양감 생활체육시설 건립 1,088,581 1,200,000 △111,419

401 시설비및부대비 1,088,581 1,200,000 △111,419

01 시설비 1,088,581 1,196,000 △107,419

○양감생활체육시설 건립공사

1,088,581 1,196,000 △107,419경정 1,088,581,000원

03 시설부대비 0 4,000 △4,000

○양감생활체육시설 건립공사 0 4,000 △4,000경정 0원

보육 가족지원 13,296,000 12,296,000 1,000,000

시 12,296,000 12,296,000 0

조 1,000,000 0 1,000,000

맞춤형 공보육 기반확대 13,296,000 12,296,000 1,000,000

시 12,296,000 12,296,000 0

조 1,000,000 0 1,000,000

어린이집 확충(동탄2 시립어린이집 복지2,6 건립) 1,000,000 0 1,000,000

조 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

조 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

○동탄2 시립어린이집 복지2,6 건립(성립전예산

) 1,000,000 0 1,000,0001,000,000,000원

조 1,000,000 0 1,000,000

경쟁력 있는 농업인력 육성 8,300,000 8,000,000 300,000

- 97 -- 317 -

Page 256: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

부서: 시설공사과

정책: 경쟁력 있는 농업인력 육성

단위: 농업기술센터 이전 건립 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

균 1,117,000 1,117,000 0

시 6,883,000 6,883,000 0

조 300,000 0 300,000

농업기술센터 이전 건립 8,300,000 8,000,000 300,000

균 1,117,000 1,117,000 0

시 6,883,000 6,883,000 0

조 300,000 0 300,000

농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(보조) 8,300,000 8,000,000 300,000

균 1,117,000 1,117,000 0

시 6,883,000 6,883,000 0

조 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 8,300,000 8,000,000 300,000

균 1,117,000 1,117,000 0

시 6,883,000 6,883,000 0

조 300,000 0 300,000

01 시설비 7,381,000 7,081,000 300,000

○농업기술센터 이전 건립

5,147,000 4,847,000 300,000경정 5,147,000,000원

시 4,847,000 4,847,000 0

조 300,000 0 300,000

- 98 -- 318 -

Page 257: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 319 -

Page 258: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 259: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 321 -

Page 260: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 261: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후환경과

정책: 생활환경 개선

단위: 건강한 생활환경 조성 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

기후환경과 13,310,365 13,086,495 223,870

국 5,483,697 5,483,697 0

도 995,249 995,249 0

시 6,831,419 6,607,549 223,870

생활환경 개선 617,132 599,532 17,600

국 3,500 3,500 0

시 613,632 596,032 17,600

건강한 생활환경 조성 지원 491,732 474,132 17,600

국 3,500 3,500 0

시 488,232 470,632 17,600

환경보호 공익활동 지원 40,252 22,652 17,600

405 자산취득비 17,600 0 17,600

01 자산및물품취득비 17,600 0 17,600

○라돈측정기 17,600 0 17,600220,000원*80대

재무활동(기후환경과) 514,887 308,617 206,270

보전지출 514,887 308,617 206,270

보조금 반환 514,887 308,617 206,270

802 반환금기타 514,887 308,617 206,270

01 국고보조금반환금 275,804 275,771 33

○가정용 저녹스보일러 설치사업(이자)

33 0 3332,830원

02 시ㆍ도비보조금반환금 239,083 32,846 206,237

○민간단체 수질보전활동 지원사업(이자)

1 0 1

○미세먼지 저감 방지시설 개선사업

201,350 0 201,350

○미세먼지 저감 방지시설 개선사업(이자)

4,322 0 4,322

○가정용 저녹스보일러 설치사업(이자)

0 33 △33

○대기오염전광판 설치사업(이자)

743 146 597

780원

201,350,000원

4,321,200원

경정 0원

경정 742,330원

- 99 -- 323 -

Page 262: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 263: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 325 -

Page 264: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 265: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수질관리과

정책: 행정운영경비(수질관리과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

수질관리과 17,694,071 17,690,471 3,600

국 85,416 85,416 0

도 32,063 32,063 0

시 17,576,592 17,572,992 3,600

행정운영경비(수질관리과) 154,474 150,874 3,600

기본경비 154,474 150,874 3,600

부서운영 기본경비(수질관리과) 154,474 150,874 3,600

201 일반운영비 57,680 54,080 3,600

02 공공운영비 27,600 24,000 3,600

○우편요금 27,600 24,000 3,600경정 27,600,000원

- 100 -- 327 -

Page 266: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 267: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 329 -

Page 268: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 269: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과

정책: 자원 순환형 친환경 조성

단위: 폐기물의 재활용 및 자원화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

자원순환과 66,823,503 66,722,865 100,638

국 15,000 15,000 0

도 15,384 15,384 0

시 66,793,119 66,692,481 100,638

자원 순환형 친환경 조성 65,378,876 65,314,295 64,581

국 15,000 15,000 0

도 15,384 15,384 0

시 65,348,492 65,283,911 64,581

폐기물의 재활용 및 자원화 3,935,817 3,928,817 7,000

국 15,000 15,000 0

도 15,384 15,384 0

시 3,905,433 3,898,433 7,000

음식물처리기 유지보수 30,717 23,717 7,000

201 일반운영비 30,717 23,717 7,000

02 공공운영비 30,717 23,717 7,000

○국화도 음식물 처리기 유지보수

23,517 16,517 7,000경정 23,517,000원

환경기초시설 건립 및 운영 21,155,056 21,097,475 57,581

그린환경센터 운영(소각ㆍ재활용) 12,375,348 12,368,239 7,109

201 일반운영비 75,854 68,745 7,109

01 사무관리비 75,854 68,745 7,109

○주민감시요원 수당 69,245 66,245 3,000

○2019년 재활용품 매각계약 수수료

6,609 2,500 4,109

경정 69,245,000원

경정 6,609,000원

그린환경센터 운영(주민편익시설) 25,687 22,215 3,472

201 일반운영비 25,687 22,215 3,472

01 사무관리비 25,687 22,215 3,472

○주민편익시설 신용카드 결제 수수료

25,687 22,215 3,472경정 25,687,000원

자동집하시설 운영 949,340 902,340 47,000

307 민간이전 949,340 902,340 47,000

05 민간위탁금 949,340 902,340 47,000

○향남2지구 자동집하시설 운영 949,340 902,340 47,000

ㅇ시설유지보수비 554,033 507,033 47,000경정 554,033,000원

행정운영경비(자원순환과) 1,118,893 1,082,836 36,057

인력운영비 986,198 950,141 36,057

부서운영 인건비(자원순환과) 986,198 950,141 36,057

101 인건비 986,198 950,141 36,057

03 무기계약근로자보수 986,198 950,141 36,057

○자원화시설 환경미화원 878,611 842,554 36,057

ㅇ급여 870,111 834,054 36,057경정 870,111,000원

- 101 -- 331 -

Page 270: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 271: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 333 -

Page 272: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 273: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경지도과

정책: 살기좋은 생활환경조성

단위: 건강한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

환경지도과 297,391 296,591 800

살기좋은 생활환경조성 81,473 80,673 800

건강한 도시환경 조성 81,473 80,673 800

배출업소 적정관리 19,200 18,400 800

301 일반보상금 3,800 3,000 800

11 기타보상금 3,800 3,000 800

○공익신고 보상금의 상환금 800 0 800800,000원

- 102 -- 335 -

Page 274: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 275: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 337 -

Page 276: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 277: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

차량등록사업소 623,956 622,377 1,579

행정운영경비(차량등록사업소) 97,782 96,203 1,579

인력운영비 32,112 30,533 1,579

부서운영 인건비(차량등록사업소) 32,112 30,533 1,579

101 인건비 32,112 30,533 1,579

03 무기계약근로자보수 32,112 30,533 1,579

○차량등록 업무보조 32,112 30,533 1,579경정 32,112,000원

- 103 -- 339 -

Page 278: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 279: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 341 -

Page 280: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 281: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 343 -

Page 282: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 283: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부건설교통과

정책: 빠르고 편리한 도로개설

단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

동부건설교통과 98,535,757 98,318,957 216,800

시 98,225,757 98,008,957 216,800

조 310,000 310,000 0

빠르고 편리한 도로개설 65,234,000 65,034,000 200,000

도시계획도로 개설 65,234,000 65,034,000 200,000

화산도시계획도로 소로2-8호선 외2개소 개설공사 2,700,000 2,500,000 200,000

401 시설비및부대비 2,700,000 2,500,000 200,000

01 시설비 2,700,000 2,500,000 200,000

○화산도시계획도로 소로2-8호선 외2개소 개설

공사(화산초 L=0.61km, B=8~10m)

2,700,000 2,500,000 200,000경정 2,700,000,000원

행정운영경비(동부건설교통과) 311,003 294,203 16,800

인력운영비 174,300 157,500 16,800

부서운영 인건비(동부건설교통과) 174,300 157,500 16,800

101 인건비 174,300 157,500 16,800

03 무기계약근로자보수 174,300 157,500 16,800

○도로보수원 인건비 139,800 126,000 13,800

○건설행정업무보조 인건비 33,000 30,000 3,000

경정 139,800,000원

경정 33,000,000원

- 104 -- 345 -

Page 284: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 285: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 347 -

Page 286: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 287: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 349 -

Page 288: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 289: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동탄건축산업과

정책: 행정운영경비(동탄건축산업과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

동탄건축산업과 47,680 46,480 1,200

행정운영경비(동탄건축산업과) 46,096 44,896 1,200

기본경비 26,704 25,504 1,200

부서운영기본경비 1,200 0 1,200

201 일반운영비 1,200 0 1,200

01 사무관리비 1,200 0 1,200

○재난근무현장대응(침구류 등) 1,200 0 1,2001,200,000원

- 105 -- 351 -

Page 290: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 291: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 353 -

Page 292: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 293: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 355 -

Page 294: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 295: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 봉담읍

정책: 행정운영경비(봉담읍)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

봉담읍 2,908,289 2,905,139 3,150

행정운영경비(봉담읍) 619,300 616,150 3,150

기본경비 189,220 186,070 3,150

부서운영 기본경비(봉담읍) 189,220 186,070 3,150

202 여비 97,110 93,960 3,150

02 월액여비 94,950 91,800 3,150

○일상업무 추진 94,950 91,800 3,150경정 94,950,000원

- 106 -- 357 -

Page 296: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 297: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 359 -

Page 298: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 299: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남양읍

정책: 행정운영경비(남양읍)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

남양읍 2,473,881 2,456,881 17,000

행정운영경비(남양읍) 430,662 413,662 17,000

인력운영비 289,500 272,500 17,000

부서운영인건비(남양읍) 289,500 272,500 17,000

101 인건비 289,500 272,500 17,000

03 무기계약근로자보수 289,500 272,500 17,000

○환경미화원 287,000 270,000 17,000경정 287,000,000원

- 107 -- 361 -

Page 300: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 301: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 363 -

Page 302: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 303: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 비봉면

정책: 행정운영경비(비봉면)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

비봉면 1,649,310 1,642,310 7,000

행정운영경비(비봉면) 208,868 201,868 7,000

인력운영비 104,548 97,548 7,000

부서운영 인건비(비봉면) 104,548 97,548 7,000

101 인건비 104,548 97,548 7,000

03 무기계약근로자보수 104,548 97,548 7,000

○환경미화원 103,548 96,548 7,000경정 103,548,000원

- 108 -- 365 -

Page 304: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 305: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 367 -

Page 306: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 307: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서신면

정책: 행정운영경비(서신면)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

서신면 2,357,689 2,351,029 6,660

행정운영경비(서신면) 324,850 318,190 6,660

인력운영비 215,380 208,720 6,660

부서운영인건비(서신면) 215,380 208,720 6,660

101 인건비 215,380 208,720 6,660

03 무기계약근로자보수 215,380 208,720 6,660

○환경미화원 213,380 206,720 6,660경정 213,380,000원

- 109 -- 369 -

Page 308: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 309: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 371 -

Page 310: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 311: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔탄면

정책: 행정운영경비(팔탄면)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

팔탄면 2,709,110 2,702,610 6,500

행정운영경비(팔탄면) 351,725 345,225 6,500

인력운영비 238,245 231,745 6,500

부서운영 인건비(팔탄면) 238,245 231,745 6,500

101 인건비 238,245 231,745 6,500

03 무기계약근로자보수 225,850 219,350 6,500

○환경미화원 223,850 217,350 6,500경정 223,850,000원

- 110 -- 373 -

Page 312: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 313: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 375 -

Page 314: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 315: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양감면

정책: 행정운영경비(양감면)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

양감면 1,649,469 1,644,469 5,000

행정운영경비(양감면) 275,481 270,481 5,000

기본경비 98,535 93,535 5,000

부서운영 기본경비(양감면) 98,535 93,535 5,000

201 일반운영비 46,280 43,280 3,000

01 사무관리비 46,280 43,280 3,000

○일반수용비 21,230 18,230 3,000경정 21,230,000원

202 여비 41,335 39,335 2,000

02 월액여비 38,675 36,675 2,000

○일상업무 추진 38,675 36,675 2,000경정 38,675,000원

- 111 -- 377 -

Page 316: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 317: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 379 -

Page 318: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 319: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 병점1동

정책: 행정운영경비(병점1동)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

병점1동 586,800 582,300 4,500

행정운영경비(병점1동) 178,610 174,110 4,500

인력운영비 85,500 81,000 4,500

부서 운영 인건비(병점1동) 85,500 81,000 4,500

101 인건비 85,500 81,000 4,500

03 무기계약근로자보수 85,500 81,000 4,500

○환경미화원 52,500 48,000 4,500경정 52,500,000원

- 112 -- 381 -

Page 320: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 321: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 383 -

Page 322: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 323: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기배동

정책: 행정운영경비(기배동)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

기배동 564,069 557,069 7,000

행정운영경비(기배동) 197,110 190,110 7,000

인력운영비 104,000 97,000 7,000

부서운영 인건비(기배동) 104,000 97,000 7,000

101 인건비 104,000 97,000 7,000

03 무기계약근로자보수 104,000 97,000 7,000

○환경미화원 103,000 96,000 7,000경정 103,000,000원

- 113 -- 385 -

Page 324: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 325: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 387 -

Page 326: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 327: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동탄5동

정책: 동탄5동 사업경비

단위: 주민행정 편의도모(동탄5동) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

동탄5동 634,430 634,430 0

동탄5동 사업경비 536,230 536,230 0

주민행정 편의도모(동탄5동) 506,230 506,230 0

청사관리(동탄5동) 337,530 337,530 0

405 자산취득비 19,160 19,160 0

01 자산및물품취득비 19,160 19,160 0

○지문스캐너 0 1,500 △1,500

○이중금고 1,500 0 1,500

경정 0원

1,500,000원

- 114 -- 389 -

Page 328: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 329: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

- 391 -

Page 330: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입
Page 331: 63money.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2018_03/2018_03_02.pdf · ㅇ매점임대수입 8,188 4,000 4,188  214,190 245,000 30,810 화성국민체육센터임대수입

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동탄6동

정책: 동탄6동 사업경비

단위: 주민행정 편의도모 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

동탄6동 637,529 633,679 3,850

동탄6동 사업경비 401,651 397,951 3,700

주민행정 편의도모 381,651 377,951 3,700

청사관리 201,742 198,042 3,700

201 일반운영비 184,436 180,736 3,700

01 사무관리비 139,116 135,416 3,700

○청사관리 소규모 용역 15,700 12,000 3,700경정 15,700,000원

행정운영경비(동탄6동) 235,878 235,728 150

기본경비 101,210 101,060 150

부서운영기본경비(동탄면) 101,210 101,060 150

203 업무추진비 11,060 10,910 150

04 부서운영업무추진비 3,700 3,550 150

○부서운영 소요경비 3,700 3,550 150경정 3,700,000원

- 115 -- 393 -