전년도이월액 예비비사용액 - gn · 2016. 12. 12. · 사업별조서 과목 예산액...
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○ 사업별조서
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【기획예산과】
(단위:원)
합 계 127,809,369,000587,901,000
126,403,682,000 115,027,209,839 115,003,047,369 259,500,000 259,500,000 11,141,134,631△1,993,588,000
기획예산과 24,719,025,000300,000,000
23,025,437,000 18,993,436,420 18,993,430,180 4,032,006,820△1,993,588,000
시정의 기획ㆍ조정 964,354,000 964,354,000 814,916,020 814,909,780 149,444,220
시정 및 정책관리 482,784,000 482,784,000 416,033,680 416,027,440 66,756,560
시정시책 및 역점사업 관리
83,334,000 83,334,000 78,584,930 78,584,930 4,749,070
일반운영비 83,334,000 83,334,000 78,584,930 78,584,930 4,749,070
201-01사무관리비
83,334,000 83,334,000 78,584,930 78,584,930 4,749,070
도시재생 활성화를 위한 작지만 강한도시 강릉 조성사업
90,000,000 90,000,000 87,562,540 87,556,300 2,443,700
시설비및부대비 90,000,000 90,000,000 87,562,540 87,556,300 2,443,700
401-01시설비
90,000,000 90,000,000 87,562,540 87,556,300 2,443,700
인구늘리기 시책추진 284,750,000 284,750,000 225,331,000 225,331,000 59,419,000
일반운영비 4,750,000 4,750,000 3,381,000 3,381,000 1,369,000
201-01사무관리비
4,750,000 4,750,000 3,381,000 3,381,000 1,369,000
일반보상금 240,000,000 240,000,000 181,950,000 181,950,000 58,050,000
301-11기타보상금
240,000,000 240,000,000 181,950,000 181,950,000 58,050,000
자치단체등자본이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
403-02공기관등에대한대행사업비
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
시정 및 정책관리사업 운영경비
24,700,000 24,700,000 24,555,210 24,555,210 144,790
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【기획예산과】
(단위:원)
여비 11,400,000 11,400,000 11,329,000 11,329,000 71,000
202-01국내여비
11,400,000 11,400,000 11,329,000 11,329,000 71,000
업무추진비 13,300,000 13,300,000 13,226,210 13,226,210 73,790
203-03시책추진업무추진비
13,300,000 13,300,000 13,226,210 13,226,210 73,790
평가 관리 65,925,000 65,925,000 26,511,000 26,511,000 39,414,000
주요업무 평가 15,545,000 15,545,000 9,579,000 9,579,000 5,966,000
일반운영비 10,545,000 10,545,000 5,379,000 5,379,000 5,166,000
201-01사무관리비
10,545,000 10,545,000 5,379,000 5,379,000 5,166,000
포상금 5,000,000 5,000,000 4,200,000 4,200,000 800,000
303-01포상금
5,000,000 5,000,000 4,200,000 4,200,000 800,000
지역협력사업 발굴 37,050,000 37,050,000 7,658,000 7,658,000 29,392,000
일반운영비 19,000,000 19,000,000 7,658,000 7,658,000 11,342,000
201-01사무관리비
19,000,000 19,000,000 7,658,000 7,658,000 11,342,000
연구개발비 18,050,000 18,050,000 18,050,000
207-01연구용역비
18,050,000 18,050,000 18,050,000
제안제도 및 민자유치 운영
7,630,000 7,630,000 3,600,000 3,600,000 4,030,000
일반운영비 1,780,000 1,780,000 1,780,000
201-01사무관리비
1,780,000 1,780,000 1,780,000
일반보상금 2,850,000 2,850,000 1,300,000 1,300,000 1,550,000
301-11기타보상금
2,850,000 2,850,000 1,300,000 1,300,000 1,550,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【기획예산과】
(단위:원)
포상금 3,000,000 3,000,000 2,300,000 2,300,000 700,000
303-01포상금
3,000,000 3,000,000 2,300,000 2,300,000 700,000
평가관리 운영경비 5,700,000 5,700,000 5,674,000 5,674,000 26,000
여비 5,700,000 5,700,000 5,674,000 5,674,000 26,000
202-01국내여비
5,700,000 5,700,000 5,674,000 5,674,000 26,000
지역혁신체계구축 292,289,000 292,289,000 273,826,170 273,826,170 18,462,830
지역혁신 활성화 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000
출연금 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000
306-01출연금
12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000
도시재생 활성화를 위한살기좋은 마을만들기
222,689,000 222,689,000 204,998,170 204,998,170 17,690,830
일반운영비 8,939,000 8,939,000 3,856,020 3,856,020 5,082,980
201-01사무관리비
8,939,000 8,939,000 3,856,020 3,856,020 5,082,980
일반보상금 4,750,000 4,750,000 200,000 200,000 4,550,000
301-09행사실비보상금
4,750,000 4,750,000 200,000 200,000 4,550,000
민간이전 95,000,000 95,000,000 86,942,150 86,942,150 8,057,850
307-05민간위탁금
95,000,000 95,000,000 86,942,150 86,942,150 8,057,850
민간자본이전 114,000,000 114,000,000 114,000,000 114,000,000
402-01민간자본사업보조
114,000,000 114,000,000 114,000,000 114,000,000
지역혁신체계구축사업 운영경비
5,700,000 5,700,000 4,928,000 4,928,000 772,000
여비 5,700,000 5,700,000 4,928,000 4,928,000 772,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【기획예산과】
(단위:원)
202-01국내여비
5,700,000 5,700,000 4,928,000 4,928,000 772,000
강원도마을공동체사업 51,400,000 51,400,000 51,400,000 51,400,000
민간이전 51,400,000 51,400,000 51,400,000 51,400,000
307-02민간경상사업보조
51,400,000 51,400,000 51,400,000 51,400,000
효율적 통계관리 123,356,000 123,356,000 98,545,170 98,545,170 24,810,830
통계관리 94,624,000 94,624,000 72,977,820 72,977,820 21,646,180
인건비 30,774,000 30,774,000 17,730,560 17,730,560 13,043,440
101-04기간제근로자등보수
30,774,000 30,774,000 17,730,560 17,730,560 13,043,440
일반운영비 63,850,000 63,850,000 55,247,260 55,247,260 8,602,740
201-01사무관리비
63,850,000 63,850,000 55,247,260 55,247,260 8,602,740
강릉통계연보 제작 9,500,000 9,500,000 8,640,000 8,640,000 860,000
일반운영비 9,500,000 9,500,000 8,640,000 8,640,000 860,000
201-01사무관리비
9,500,000 9,500,000 8,640,000 8,640,000 860,000
통계관리 운영경비 5,700,000 5,700,000 3,463,800 3,463,800 2,236,200
여비 5,700,000 5,700,000 3,463,800 3,463,800 2,236,200
202-01국내여비
5,700,000 5,700,000 3,463,800 3,463,800 2,236,200
강원도 사회조사 13,532,000 13,532,000 13,463,550 13,463,550 68,450
인건비 3,667,000 3,667,000 3,608,130 3,608,130 58,870
101-04기간제근로자등보수
3,667,000 3,667,000 3,608,130 3,608,130 58,870
일반운영비 9,473,000 9,473,000 9,463,420 9,463,420 9,580
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【기획예산과】
(단위:원)
201-01사무관리비
9,473,000 9,473,000 9,463,420 9,463,420 9,580
여비 392,000 392,000 392,000 392,000
202-01국내여비
392,000 392,000 392,000 392,000
건전재정운영 1,192,710,000 1,192,710,000 976,445,440 976,445,440 216,264,560
효율적 재정운영 1,192,710,000 1,192,710,000 976,445,440 976,445,440 216,264,560
기관공통 예산운영 1,032,000,000 1,032,000,000 823,790,890 823,790,890 208,209,110
일반운영비 200,000,000 270,000,000 250,444,810 250,444,810 19,555,19070,000,000
201-01사무관리비
180,000,000 130,000,000 121,481,200 121,481,200 8,518,800△50,000,000
201-02공공운영비
20,000,000 20,000,000 8,963,610 8,963,610 11,036,390
201-03행사운영비
120,000,000 120,000,000 120,000,00070,000,000 50,000,000
여비 66,500,000 66,500,000 14,312,800 14,312,800 52,187,200
202-01국내여비
66,500,000 66,500,000 14,312,800 14,312,800 52,187,200
연구개발비 60,000,000 60,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
207-01연구용역비
60,000,000 60,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
일반보상금 28,500,000 28,500,000 22,321,200 22,321,200 6,178,800
301-09행사실비보상금
28,500,000 28,500,000 22,321,200 22,321,200 6,178,800
민간이전 190,000,000 120,000,000 49,790,000 49,790,000 70,210,000△70,000,000
307-02민간경상사업보조
40,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 18,000,000△20,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-04민간행사사업보조
140,000,000 90,000,000 47,790,000 47,790,000 42,210,000△50,000,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【기획예산과】
(단위:원)
시설비및부대비 450,000,000 450,000,000 421,712,380 421,712,380 28,287,620
401-01시설비
450,000,000 450,000,000 421,712,380 421,712,380 28,287,620
자산취득비 37,000,000 37,000,000 35,209,700 35,209,700 1,790,300
405-01자산및물품취득비
37,000,000 37,000,000 35,209,700 35,209,700 1,790,300
재정운영 139,620,000 139,620,000 131,706,200 131,706,200 7,913,800
일반운영비 114,620,000 114,620,000 107,031,200 107,031,200 7,588,800
201-01사무관리비
114,620,000 114,620,000 107,031,200 107,031,200 7,588,800
자치단체등자본이전 25,000,000 25,000,000 24,675,000 24,675,000 325,000
403-02공기관등에대한대행사업비
25,000,000 25,000,000 24,675,000 24,675,000 325,000
효율적 재정운영사업 운영경비
21,090,000 21,090,000 20,948,350 20,948,350 141,650
여비 12,540,000 12,540,000 12,495,000 12,495,000 45,000
202-01국내여비
12,540,000 12,540,000 12,495,000 12,495,000 45,000
업무추진비 8,550,000 8,550,000 8,453,350 8,453,350 96,650
203-03시책추진업무추진비
8,550,000 8,550,000 8,453,350 8,453,350 96,650
교육재정 및 교육복지 운영 10,974,275,000300,000,000
11,274,275,000 11,113,574,500 11,113,574,500 160,700,500
교육지원 10,974,275,000300,000,000
11,274,275,000 11,113,574,500 11,113,574,500 160,700,500
학교교육경비지원사업 10,929,563,000300,000,000
11,229,563,000 11,071,224,500 11,071,224,500 158,338,500
자치단체등이전 10,929,563,000300,000,000
11,229,563,000 11,071,224,500 11,071,224,500 158,338,500
308-07자치단체간부담금
19,000,000 171,419,000 167,383,500 167,383,500 4,035,500152,419,000
308-08교육기관에대한보조
10,910,563,000300,000,000
11,058,144,000 10,903,841,000 10,903,841,000 154,303,000△152,419,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【기획예산과】
(단위:원)
과학영재교육원 지원 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
자치단체등자본이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
403-02공기관등에대한대행사업비
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
법학전문대학원 장학금 지원
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
자치단체등자본이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
403-02공기관등에대한대행사업비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
학교교육지원 4,712,000 4,712,000 2,350,000 2,350,000 2,362,000
일반운영비 4,712,000 4,712,000 2,350,000 2,350,000 2,362,000
201-01사무관리비
4,712,000 4,712,000 2,350,000 2,350,000 2,362,000
행정운영경비(기획예산과) 29,973,000 29,973,000 28,775,790 28,775,790 1,197,210
기본경비 29,973,000 29,973,000 28,775,790 28,775,790 1,197,210
기본경비 29,973,000 29,973,000 28,775,790 28,775,790 1,197,210
일반운영비 17,366,000 17,366,000 16,361,040 16,361,040 1,004,960
201-01사무관리비
17,366,000 17,366,000 16,361,040 16,361,040 1,004,960
여비 7,267,000 7,267,000 7,168,000 7,168,000 99,000
202-01국내여비
7,267,000 7,267,000 7,168,000 7,168,000 99,000
업무추진비 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000
203-04부서운영업무추진비
3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000
자산취득비 1,350,000 1,350,000 1,256,750 1,256,750 93,250
405-01자산및물품취득비
1,350,000 1,350,000 1,256,750 1,256,750 93,250
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【기획예산과】
(단위:원)
재무활동(기획예산과) 6,095,310,000 6,095,310,000 6,059,724,670 6,059,724,670 35,585,330
보전지출 1,645,310,000 1,645,310,000 1,609,725,670 1,609,725,670 35,584,330
통화금융기관차입금 관리 1,600,000,000 1,600,000,000 1,564,417,170 1,564,417,170 35,582,830
차입금이자상환 440,000,000 440,000,000 420,417,170 420,417,170 19,582,830
311-02통화금융기관차입금이자상환
440,000,000 440,000,000 420,417,170 420,417,170 19,582,830
차입금원금상환 1,160,000,000 1,160,000,000 1,144,000,000 1,144,000,000 16,000,000
601-02통화금융기관차입금원금상환
1,160,000,000 1,160,000,000 1,144,000,000 1,144,000,000 16,000,000
유아및초중등교육부문국도비보조금반환
44,863,000 44,863,000 44,862,000 44,862,000 1,000
반환금기타 44,863,000 44,863,000 44,862,000 44,862,000 1,000
802-02시ㆍ도비보조금반환금
44,863,000 44,863,000 44,862,000 44,862,000 1,000
일반행정부문국도비보조금반환
447,000 447,000 446,500 446,500 500
반환금기타 447,000 447,000 446,500 446,500 500
802-02시ㆍ도비보조금반환금
447,000 447,000 446,500 446,500 500
내부거래지출 4,450,000,000 4,450,000,000 4,449,999,000 4,449,999,000 1,000
인재육성기금 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000
기금전출금 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000
702-01기금전출금
550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000
강릉관광개발공사 지원 3,900,000,000 3,900,000,000 3,899,999,000 3,899,999,000 1,000
전출금 3,900,000,000 3,900,000,000 3,899,999,000 3,899,999,000 1,000
309-01공사ㆍ공단경상전출금
3,900,000,000 3,900,000,000 3,899,999,000 3,899,999,000 1,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【기획예산과】
(단위:원)
예비비 5,462,403,000 3,468,815,000 3,468,815,000△1,993,588,000
예비비 5,462,403,000 3,468,815,000 3,468,815,000△1,993,588,000
예비비 5,462,403,000 3,468,815,000 3,468,815,000△1,993,588,000
예비비 5,462,403,000 3,468,815,000 3,468,815,000△1,993,588,000
801-01일반예비비
1,462,403,000 1,162,403,000 1,162,403,000△300,000,000
801-02재해ㆍ재난목적예비비
4,000,000,000 2,306,412,000 2,306,412,000△1,693,588,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
총무과 25,479,008,000 25,479,008,000 23,256,208,429 23,252,560,199 97,500,000 97,500,000 2,128,947,801
활기찬 직장분위기 조성 4,611,685,000 4,611,685,000 3,659,721,665 3,659,721,665 47,500,000 47,500,000 904,463,335
행정지원강화 950,312,000 950,312,000 886,053,180 886,053,180 64,258,820
효율적인 행사운영 55,964,000 55,964,000 50,290,600 50,290,600 5,673,400
인건비 13,316,000 13,316,000 11,885,620 11,885,620 1,430,380
101-03무기계약근로자보수
3,800,000 3,800,000 3,785,620 3,785,620 14,380
101-04기간제근로자등보수
9,516,000 9,516,000 8,100,000 8,100,000 1,416,000
일반운영비 21,630,000 21,630,000 19,137,580 19,137,580 2,492,420
201-01사무관리비
14,630,000 14,630,000 12,357,580 12,357,580 2,272,420
201-02공공운영비
7,000,000 7,000,000 6,780,000 6,780,000 220,000
여비 12,768,000 12,768,000 12,767,400 12,767,400 600
202-01국내여비
12,768,000 12,768,000 12,767,400 12,767,400 600
일반보상금 1,900,000 1,900,000 350,000 350,000 1,550,000
301-09행사실비보상금
1,900,000 1,900,000 350,000 350,000 1,550,000
민간이전 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
307-02민간경상사업보조
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
자산취득비 1,350,000 1,350,000 1,150,000 1,150,000 200,000
405-01자산및물품취득비
1,350,000 1,350,000 1,150,000 1,150,000 200,000
당직 및 초과근무 관리 160,213,000 160,213,000 158,694,340 158,694,340 1,518,660
일반운영비 160,213,000 160,213,000 158,694,340 158,694,340 1,518,660
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
201-01사무관리비
158,733,000 158,733,000 158,694,340 158,694,340 38,660
201-02공공운영비
1,480,000 1,480,000 1,480,000
우수모범 공무원 및 시민포상
55,412,000 55,412,000 51,689,580 51,689,580 3,722,420
일반운영비 25,412,000 25,412,000 23,225,580 23,225,580 2,186,420
201-01사무관리비
25,412,000 25,412,000 23,225,580 23,225,580 2,186,420
여비 30,000,000 30,000,000 28,464,000 28,464,000 1,536,000
202-04국제화여비
30,000,000 30,000,000 28,464,000 28,464,000 1,536,000
각종회의 개최 및 내방객기념품제작
23,750,000 23,750,000 23,695,550 23,695,550 54,450
일반운영비 23,750,000 23,750,000 23,695,550 23,695,550 54,450
201-01사무관리비
23,750,000 23,750,000 23,695,550 23,695,550 54,450
시민의 날 행사 추진 123,442,000 123,442,000 117,195,400 117,195,400 6,246,600
일반운영비 42,322,000 42,322,000 36,425,400 36,425,400 5,896,600
201-01사무관리비
33,297,000 33,297,000 30,000,000 30,000,000 3,297,000
201-03행사운영비
9,025,000 9,025,000 6,425,400 6,425,400 2,599,600
일반보상금 1,120,000 1,120,000 770,000 770,000 350,000
301-09행사실비보상금
1,120,000 1,120,000 770,000 770,000 350,000
민간이전 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
307-04민간행사사업보조
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
태극기 달기 운동 추진 27,125,000 27,125,000 22,791,000 22,791,000 4,334,000
일반운영비 27,125,000 27,125,000 22,791,000 22,791,000 4,334,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
201-01사무관리비
27,125,000 27,125,000 22,791,000 22,791,000 4,334,000
임영대종 타종 11,140,000 11,140,000 10,116,000 10,116,000 1,024,000
일반운영비 1,640,000 1,640,000 616,000 616,000 1,024,000
201-01사무관리비
1,640,000 1,640,000 616,000 616,000 1,024,000
민간이전 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
307-04민간행사사업보조
9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
직장예비군 및 향방예비군운영
60,080,000 60,080,000 59,124,600 59,124,600 955,400
일반운영비 3,040,000 3,040,000 2,760,000 2,760,000 280,000
201-01사무관리비
3,040,000 3,040,000 2,760,000 2,760,000 280,000
일반보상금 3,040,000 3,040,000 2,364,600 2,364,600 675,400
301-09행사실비보상금
3,040,000 3,040,000 2,364,600 2,364,600 675,400
자치단체등자본이전 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
403-03예비군육성지원자본보조
54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
향토예비군 육성 지원사업 12,550,000 12,550,000 12,547,080 12,547,080 2,920
자치단체등이전 12,550,000 12,550,000 12,547,080 12,547,080 2,920
308-09예비군육성지원경상보조
12,550,000 12,550,000 12,547,080 12,547,080 2,920
읍면동 청사보안관리 16,681,000 16,681,000 6,840,000 6,840,000 9,841,000
일반운영비 16,681,000 16,681,000 6,840,000 6,840,000 9,841,000
201-02공공운영비
16,681,000 16,681,000 6,840,000 6,840,000 9,841,000
종합문서고 운영 13,066,000 13,066,000 10,668,000 10,668,000 2,398,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
일반운영비 8,566,000 8,566,000 6,478,000 6,478,000 2,088,000
201-01사무관리비
4,066,000 4,066,000 3,748,000 3,748,000 318,000
201-02공공운영비
4,500,000 4,500,000 2,730,000 2,730,000 1,770,000
시설비및부대비 4,500,000 4,500,000 4,190,000 4,190,000 310,000
401-01시설비
4,500,000 4,500,000 4,190,000 4,190,000 310,000
행정자료실 확대 및 운영 2,800,000 2,800,000 2,296,300 2,296,300 503,700
일반운영비 1,900,000 1,900,000 1,476,400 1,476,400 423,600
201-01사무관리비
1,900,000 1,900,000 1,476,400 1,476,400 423,600
자산취득비 900,000 900,000 819,900 819,900 80,100
405-02도서구입비
900,000 900,000 819,900 819,900 80,100
기록관리 운영 388,089,000 388,089,000 360,104,730 360,104,730 27,984,270
인건비 13,322,000 13,322,000 12,915,000 12,915,000 407,000
101-04기간제근로자등보수
13,322,000 13,322,000 12,915,000 12,915,000 407,000
일반운영비 175,947,000 175,947,000 155,731,550 155,731,550 20,215,450
201-01사무관리비
5,947,000 5,947,000 4,878,000 4,878,000 1,069,000
201-02공공운영비
170,000,000 170,000,000 150,853,550 150,853,550 19,146,450
여비 3,420,000 3,420,000 3,409,000 3,409,000 11,000
202-01국내여비
3,420,000 3,420,000 3,409,000 3,409,000 11,000
연구개발비 190,000,000 190,000,000 184,030,180 184,030,180 5,969,820
207-02전산개발비
190,000,000 190,000,000 184,030,180 184,030,180 5,969,820
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
자치단체등자본이전 5,400,000 5,400,000 4,019,000 4,019,000 1,381,000
403-02공기관등에대한대행사업비
5,400,000 5,400,000 4,019,000 4,019,000 1,381,000
성과중심의 인사운영 1,615,613,000 1,615,613,000 991,011,430 991,011,430 624,601,570
인사운영관리 106,263,000 106,263,000 70,873,380 70,873,380 35,389,620
일반운영비 95,633,000 95,633,000 62,085,580 62,085,580 33,547,420
201-01사무관리비
95,633,000 95,633,000 62,085,580 62,085,580 33,547,420
여비 4,560,000 4,560,000 4,207,800 4,207,800 352,200
202-01국내여비
4,560,000 4,560,000 4,207,800 4,207,800 352,200
일반보상금 1,470,000 1,470,000 1,470,000
301-09행사실비보상금
1,470,000 1,470,000 1,470,000
자치단체등자본이전 4,600,000 4,600,000 4,580,000 4,580,000 20,000
403-02공기관등에대한대행사업비
4,600,000 4,600,000 4,580,000 4,580,000 20,000
공무원 직무교육 훈련 676,000,000 676,000,000 531,097,100 531,097,100 144,902,900
일반운영비 199,500,000 199,500,000 127,706,000 127,706,000 71,794,000
201-01사무관리비
199,500,000 199,500,000 127,706,000 127,706,000 71,794,000
여비 476,500,000 476,500,000 403,391,100 403,391,100 73,108,900
202-04국제화여비
66,500,000 66,500,000 25,774,700 25,774,700 40,725,300
202-05공무원 교육여비
410,000,000 410,000,000 377,616,400 377,616,400 32,383,600
퇴직예정공무원 인사관리 89,100,000 89,100,000 39,012,000 39,012,000 50,088,000
일반운영비 17,100,000 17,100,000 8,304,000 8,304,000 8,796,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
201-01사무관리비
17,100,000 17,100,000 8,304,000 8,304,000 8,796,000
포상금 72,000,000 72,000,000 30,708,000 30,708,000 41,292,000
303-01포상금
72,000,000 72,000,000 30,708,000 30,708,000 41,292,000
기간제근로자 부담금 400,000,000 400,000,000 311,396,450 311,396,450 88,603,550
인건비 400,000,000 400,000,000 311,396,450 311,396,450 88,603,550
101-04기간제근로자등보수
400,000,000 400,000,000 311,396,450 311,396,450 88,603,550
대체인력 지원 344,250,000 344,250,000 38,632,500 38,632,500 305,617,500
인건비 344,250,000 344,250,000 38,632,500 38,632,500 305,617,500
101-04기간제근로자등보수
344,250,000 344,250,000 38,632,500 38,632,500 305,617,500
직원복지 증진 2,045,760,000 2,045,760,000 1,782,657,055 1,782,657,055 47,500,000 47,500,000 215,602,945
공무원 체육대회 개최지원 17,290,000 17,290,000 17,248,000 17,248,000 42,000
일반운영비 8,645,000 8,645,000 8,624,000 8,624,000 21,000
201-01사무관리비
8,645,000 8,645,000 8,624,000 8,624,000 21,000
일반보상금 8,645,000 8,645,000 8,624,000 8,624,000 21,000
301-09행사실비보상금
8,645,000 8,645,000 8,624,000 8,624,000 21,000
동호회 지원 및 운영 26,125,000 26,125,000 21,915,450 21,915,450 4,209,550
일반운영비 16,150,000 16,150,000 12,800,450 12,800,450 3,349,550
201-01사무관리비
16,150,000 16,150,000 12,800,450 12,800,450 3,349,550
여비 9,975,000 9,975,000 9,115,000 9,115,000 860,000
202-01국내여비
9,975,000 9,975,000 9,115,000 9,115,000 860,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
공무원 복지제도 운영 1,818,000,000 1,818,000,000 1,664,038,345 1,664,038,345 153,961,655
인건비 105,000,000 105,000,000 45,010,810 45,010,810 59,989,190
101-04기간제근로자등보수
105,000,000 105,000,000 45,010,810 45,010,810 59,989,190
일반운영비 1,605,000,000 1,605,000,000 1,511,274,435 1,511,274,435 93,725,565
201-04맞춤형복지제도시행경비
1,605,000,000 1,605,000,000 1,511,274,435 1,511,274,435 93,725,565
자산취득비 108,000,000 108,000,000 107,753,100 107,753,100 246,900
405-01자산및물품취득비
108,000,000 108,000,000 107,753,100 107,753,100 246,900
구내식당운영 51,629,000 51,629,000 45,147,700 45,147,700 6,481,300
인건비 47,129,000 47,129,000 42,144,700 42,144,700 4,984,300
101-03무기계약근로자보수
31,419,000 31,419,000 29,688,300 29,688,300 1,730,700
101-04기간제근로자등보수
15,710,000 15,710,000 12,456,400 12,456,400 3,253,600
시설비및부대비 4,500,000 4,500,000 3,003,000 3,003,000 1,497,000
401-01시설비
4,500,000 4,500,000 3,003,000 3,003,000 1,497,000
공무원 노사관계 정립 15,162,000 15,162,000 13,902,200 13,902,200 1,259,800
일반운영비 15,162,000 15,162,000 13,902,200 13,902,200 1,259,800
201-01사무관리비
15,162,000 15,162,000 13,902,200 13,902,200 1,259,800
공무원자녀 국고대여 장학금
50,000,000 50,000,000 1,099,000 1,099,000 48,901,000
전출금 50,000,000 50,000,000 1,099,000 1,099,000 48,901,000
309-02공무원연금관리공단경상전출금
50,000,000 50,000,000 1,099,000 1,099,000 48,901,000
직원복지 증진 운영경비 16,872,000 16,872,000 16,306,360 16,306,360 565,640
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
여비 5,472,000 5,472,000 5,310,000 5,310,000 162,000
202-01국내여비
5,472,000 5,472,000 5,310,000 5,310,000 162,000
업무추진비 11,400,000 11,400,000 10,996,360 10,996,360 403,640
203-03시책추진업무추진비
11,400,000 11,400,000 10,996,360 10,996,360 403,640
무기계약근로자 문화행사지원
3,182,000 3,182,000 3,000,000 3,000,000 182,000
일반보상금 3,182,000 3,182,000 3,000,000 3,000,000 182,000
301-09행사실비보상금
3,182,000 3,182,000 3,000,000 3,000,000 182,000
시청 직장어린이집 운영 47,500,000 47,500,000 47,500,000 47,500,000
일반운영비 47,500,000 47,500,000 47,500,000 47,500,000
201-01사무관리비
47,500,000 47,500,000 47,500,000 47,500,000
시정참여 확대 및 자치역량강화
2,894,329,000 2,894,329,000 2,673,036,214 2,673,026,854 50,000,000 50,000,000 171,302,146
열린시정운영 534,554,000 534,554,000 489,354,224 489,354,224 45,199,776
시정시책 관련 업무추진 42,630,000 42,630,000 35,536,000 35,536,000 7,094,000
일반운영비 39,330,000 39,330,000 32,236,000 32,236,000 7,094,000
201-01사무관리비
39,330,000 39,330,000 32,236,000 32,236,000 7,094,000
포상금 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000
303-01포상금
3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000
열린시정운영 운영경비 172,270,000 172,270,000 144,365,184 144,365,184 27,904,816
여비 9,120,000 9,120,000 9,117,900 9,117,900 2,100
202-01국내여비
9,120,000 9,120,000 9,117,900 9,117,900 2,100
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
업무추진비 163,150,000 163,150,000 135,247,284 135,247,284 27,902,716
203-03시책추진업무추진비
163,150,000 163,150,000 135,247,284 135,247,284 27,902,716
자원봉사자 보험료 지원 16,634,000 16,634,000 16,634,000 16,634,000
민간이전 16,634,000 16,634,000 16,634,000 16,634,000
307-10사회복지시설법정운영비보조
16,634,000 16,634,000 16,634,000 16,634,000
자원봉사 코디네이터 지원 41,220,000 41,220,000 40,819,040 40,819,040 400,960
민간이전 41,220,000 41,220,000 40,819,040 40,819,040 400,960
307-10사회복지시설법정운영비보조
41,220,000 41,220,000 40,819,040 40,819,040 400,960
자원봉사센터 인센티브 지원사업
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
민간이전 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
307-11사회복지사업보조
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
자원봉사센터 운영 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
민간이전 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
307-10사회복지시설법정운영비보조
240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
2018동계올림픽 응원 서포터즈 워크숍 및 간담회 개최
9,800,000 9,800,000 9,800,000
일반운영비 7,000,000 7,000,000 7,000,000
201-03행사운영비
7,000,000 7,000,000 7,000,000
일반보상금 2,800,000 2,800,000 2,800,000
301-09행사실비보상금
2,800,000 2,800,000 2,800,000
이통반장의 참여 시정 257,025,000 257,025,000 238,276,400 238,276,400 18,748,600
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
이통반장 사기진작 227,025,000 227,025,000 208,298,910 208,298,910 18,726,090
일반운영비 9,500,000 9,500,000 9,157,000 9,157,000 343,000
201-01사무관리비
7,300,000 7,300,000 6,957,000 6,957,000 343,000
201-03행사운영비
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
일반보상금 207,525,000 207,525,000 189,141,910 189,141,910 18,383,090
301-02장학금및학자금
96,000,000 96,000,000 79,567,000 79,567,000 16,433,000
301-09행사실비보상금
96,525,000 96,525,000 94,909,200 94,909,200 1,615,800
301-11기타보상금
15,000,000 15,000,000 14,665,710 14,665,710 334,290
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-02민간경상사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
강릉시 이통반장 한마음대회
30,000,000 30,000,000 29,977,490 29,977,490 22,510
민간이전 30,000,000 30,000,000 29,977,490 29,977,490 22,510
307-04민간행사사업보조
30,000,000 30,000,000 29,977,490 29,977,490 22,510
민간단체 시정참여지원 665,950,000 665,950,000 626,568,260 626,568,260 39,381,740
민간단체 운영비 지원 200,000,000 200,000,000 197,117,180 197,117,180 2,882,820
민간이전 200,000,000 200,000,000 197,117,180 197,117,180 2,882,820
307-02민간경상사업보조
122,000,000 125,000,000 122,119,100 122,119,100 2,880,9003,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
78,000,000 69,240,000 69,240,000 69,240,000△8,760,000
307-04민간행사사업보조
5,760,000 5,758,080 5,758,080 1,9205,760,000
민간단체 육성지원 102,100,000 102,100,000 102,053,720 102,053,720 46,280
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
일반보상금 17,100,000 17,100,000 17,099,800 17,099,800 200
301-09행사실비보상금
17,100,000 17,100,000 17,099,800 17,099,800 200
민간이전 25,000,000 25,000,000 24,993,200 24,993,200 6,800
307-02민간경상사업보조
25,000,000 25,000,000 24,993,200 24,993,200 6,800
민간자본이전 60,000,000 60,000,000 59,960,720 59,960,720 39,280
402-01민간자본사업보조
60,000,000 60,000,000 59,960,720 59,960,720 39,280
안보사적지 순례 3,800,000 3,800,000 3,672,000 3,672,000 128,000
일반보상금 3,800,000 3,800,000 3,672,000 3,672,000 128,000
301-09행사실비보상금
3,800,000 3,800,000 3,672,000 3,672,000 128,000
6.25참전 유공자 지원 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
민간이전 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
307-02민간경상사업보조
14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
범죄피해자 지원센터 운영 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
민간이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
307-02민간경상사업보조
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
새마을지도자 자녀 장학금지원
37,000,000 37,000,000 23,683,800 23,683,800 13,316,200
일반보상금 37,000,000 37,000,000 23,683,800 23,683,800 13,316,200
301-02장학금및학자금
37,000,000 37,000,000 23,683,800 23,683,800 13,316,200
출신부대 방문의날 행사지원
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
민간이전 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
307-04민간행사사업보조
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
읍면동 자체행사 운영지원 26,850,000 26,850,000 26,850,000 26,850,000
민간이전 26,850,000 26,850,000 26,850,000 26,850,000
307-04민간행사사업보조
26,850,000 26,850,000 26,850,000 26,850,000
새마을지도자 하계수련대회 운영지원
9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
민간이전 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
307-04민간행사사업보조
9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
안보사진전시회 지원운영 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
민간이전 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
307-04민간행사사업보조
9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
안보역량강화 행사 운영지원
15,200,000 15,200,000 15,200,000 15,200,000
민간이전 15,200,000 15,200,000 15,200,000 15,200,000
307-04민간행사사업보조
15,200,000 15,200,000 15,200,000 15,200,000
지역치안협의회 지원 200,000,000 200,000,000 176,991,560 176,991,560 23,008,440
민간이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
307-02민간경상사업보조
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
시설비및부대비 150,000,000 150,000,000 126,991,560 126,991,560 23,008,440
401-01시설비
150,000,000 150,000,000 126,991,560 126,991,560 23,008,440
주민자치 역량강화 1,436,800,000 1,436,800,000 1,318,837,330 1,318,827,970 50,000,000 50,000,000 67,972,030
주민자치센터 설치 및 운영
622,380,000 622,380,000 580,150,760 580,150,760 42,229,240
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
일반운영비 375,800,000 375,800,000 357,432,800 357,432,800 18,367,200
201-01사무관리비
353,000,000 352,400,000 340,034,850 340,034,850 12,365,150△600,000
201-02공공운영비
22,800,000 23,400,000 17,397,950 17,397,950 6,002,050600,000
일반보상금 83,205,000 83,205,000 78,086,800 78,086,800 5,118,200
301-09행사실비보상금
29,405,000 29,405,000 24,286,800 24,286,800 5,118,200
301-11기타보상금
53,800,000 53,800,000 53,800,000 53,800,000
시설비및부대비 88,375,000 88,375,000 78,581,000 78,581,000 9,794,000
401-01시설비
88,375,000 88,375,000 78,581,000 78,581,000 9,794,000
자산취득비 75,000,000 75,000,000 66,050,160 66,050,160 8,949,840
405-01자산및물품취득비
75,000,000 75,000,000 66,050,160 66,050,160 8,949,840
주민자치센터 발표회 운영지원
12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000
민간이전 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000
307-04민간행사사업보조
12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000
주민자치위원 워크숍 운영지원
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-04민간행사사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
반상회 건의사업 지원 450,000,000 450,000,000 429,636,330 429,626,970 20,373,030
시설비및부대비 450,000,000 450,000,000 429,636,330 429,626,970 20,373,030
401-01시설비
450,000,000 450,000,000 429,636,330 429,626,970 20,373,030
자율방범대 지원 326,450,000 326,450,000 271,140,240 271,140,240 50,000,000 50,000,000 5,309,760
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
일반보상금 158,450,000 158,450,000 154,573,000 154,573,000 3,877,000
301-04자율방범대원운영비
158,450,000 158,450,000 154,573,000 154,573,000 3,877,000
시설비및부대비 50,000,000 50,000,000 49,903,300 49,903,300 96,700
401-01시설비
50,000,000 50,000,000 49,903,300 49,903,300 96,700
민간자본이전 108,000,000 108,000,000 56,734,000 56,734,000 50,000,000 50,000,000 1,266,000
402-01민간자본사업보조
108,000,000 108,000,000 56,734,000 56,734,000 50,000,000 50,000,000 1,266,000
자산취득비 10,000,000 10,000,000 9,929,940 9,929,940 70,060
405-01자산및물품취득비
10,000,000 10,000,000 9,929,940 9,929,940 70,060
자율방범대 연합체육대회지원
4,750,000 4,750,000 4,750,000 4,750,000
민간이전 4,750,000 4,750,000 4,750,000 4,750,000
307-04민간행사사업보조
4,750,000 4,750,000 4,750,000 4,750,000
안전예방활동 지원 720,000 720,000 660,000 660,000 60,000
일반운영비 720,000 720,000 660,000 660,000 60,000
201-02공공운영비
720,000 720,000 660,000 660,000 60,000
고객서비스 품질 강화 339,054,000 339,054,000 312,658,690 309,019,820 30,034,180
창의 실용 활성화 339,054,000 339,054,000 312,658,690 309,019,820 30,034,180
창의실용역량강화 58,220,000 58,220,000 54,564,170 54,564,170 3,655,830
일반운영비 36,670,000 36,670,000 35,284,170 35,284,170 1,385,830
201-01사무관리비
36,670,000 36,670,000 35,284,170 35,284,170 1,385,830
연구개발비 18,050,000 18,050,000 17,480,000 17,480,000 570,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
207-01연구용역비
18,050,000 18,050,000 17,480,000 17,480,000 570,000
포상금 3,500,000 3,500,000 1,800,000 1,800,000 1,700,000
303-01포상금
3,500,000 3,500,000 1,800,000 1,800,000 1,700,000
고객만족행정 강화 15,580,000 15,580,000 8,660,000 8,660,000 6,920,000
일반운영비 1,900,000 1,900,000 775,000 775,000 1,125,000
201-01사무관리비
1,900,000 1,900,000 775,000 775,000 1,125,000
일반보상금 13,680,000 13,680,000 7,885,000 7,885,000 5,795,000
301-09행사실비보상금
13,680,000 13,680,000 7,885,000 7,885,000 5,795,000
행정서비스 헌장 운영 1,500,000 1,500,000 818,960 818,960 681,040
일반운영비 1,500,000 1,500,000 818,960 818,960 681,040
201-01사무관리비
1,500,000 1,500,000 818,960 818,960 681,040
수요자중심의 고객만족행정 운영경비
4,180,000 4,180,000 4,144,000 4,144,000 36,000
여비 4,180,000 4,180,000 4,144,000 4,144,000 36,000
202-01국내여비
4,180,000 4,180,000 4,144,000 4,144,000 36,000
민원콜센터 운영 259,574,000 259,574,000 244,471,560 240,832,690 18,741,310
일반운영비 24,650,000 24,650,000 9,548,130 9,548,130 15,101,870
201-01사무관리비
6,650,000 6,650,000 6,638,590 6,638,590 11,410
201-02공공운영비
18,000,000 18,000,000 2,909,540 2,909,540 15,090,460
민간이전 234,924,000 234,924,000 234,923,430 231,284,560 3,639,440
307-05민간위탁금
234,924,000 234,924,000 234,923,430 231,284,560 3,639,440
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
행정운영경비(총무과) 17,627,049,000 17,627,049,000 16,603,903,110 16,603,903,110 1,023,145,890
인력운영비(총괄) 17,403,496,000 17,403,496,000 16,403,743,870 16,403,743,870 999,752,130
무기계약근로자인건비지원 521,554,000 521,554,000 376,990,740 376,990,740 144,563,260
인건비 521,554,000 521,554,000 376,990,740 376,990,740 144,563,260
101-03무기계약근로자보수
521,554,000 521,554,000 376,990,740 376,990,740 144,563,260
공무원인건비지원 16,881,942,000 16,881,942,000 16,026,753,130 16,026,753,130 855,188,870
포상금 4,239,831,000 4,239,831,000 3,472,105,400 3,472,105,400 767,725,600
303-02성과상여금
4,239,831,000 4,239,831,000 3,472,105,400 3,472,105,400 767,725,600
연금부담금등 12,360,982,000 12,360,982,000 12,300,824,730 12,300,824,730 60,157,270
304-01연금부담금
10,237,805,000 10,237,805,000 10,237,805,000 10,237,805,000
304-02국민건강보험금
2,123,177,000 2,123,177,000 2,063,019,730 2,063,019,730 60,157,270
민간이전 281,129,000 281,129,000 253,823,000 253,823,000 27,306,000
307-07연금지급금
281,129,000 281,129,000 253,823,000 253,823,000 27,306,000
기본경비 223,553,000 223,553,000 200,159,240 200,159,240 23,393,760
기본경비 223,553,000 223,553,000 200,159,240 200,159,240 23,393,760
일반운영비 33,611,000 33,611,000 33,314,460 33,314,460 296,540
201-01사무관리비
33,611,000 33,611,000 33,314,460 33,314,460 296,540
여비 13,324,000 13,324,000 13,303,700 13,303,700 20,300
202-01국내여비
13,324,000 13,324,000 13,303,700 13,303,700 20,300
업무추진비 170,448,000 170,448,000 147,374,350 147,374,350 23,073,650
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【총무과】
(단위:원)
203-01기관운영업무추진비
131,670,000 131,670,000 124,007,850 124,007,850 7,662,150
203-02정원가산업무추진비
34,560,000 34,560,000 19,166,500 19,166,500 15,393,500
203-04부서운영업무추진비
4,218,000 4,218,000 4,200,000 4,200,000 18,000
자산취득비 6,170,000 6,170,000 6,166,730 6,166,730 3,270
405-01자산및물품취득비
6,170,000 6,170,000 6,166,730 6,166,730 3,270
재무활동(총무과) 6,891,000 6,891,000 6,888,750 6,888,750 2,250
보전지출 6,891,000 6,891,000 6,888,750 6,888,750 2,250
일반행정부문 국도비보조금 반환
6,768,000 6,768,000 6,766,950 6,766,950 1,050
반환금기타 6,768,000 6,768,000 6,766,950 6,766,950 1,050
802-02시ㆍ도비보조금반환금
6,768,000 6,768,000 6,766,950 6,766,950 1,050
자원봉사 지원 국도비보조금 반환
123,000 123,000 121,800 121,800 1,200
반환금기타 123,000 123,000 121,800 121,800 1,200
802-01국고보조금반환금
118,000 118,000 117,470 117,470 530
802-02시ㆍ도비보조금반환금
5,000 5,000 4,330 4,330 670
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【재난안전과】
(단위:원)
재난안전과 2,942,294,000 2,942,294,000 2,844,076,760 2,844,076,760 98,217,240
재해 및 재난 예방 2,603,142,000 2,603,142,000 2,530,290,850 2,530,290,850 72,851,150
재난예방관리능력강화 134,149,000 134,149,000 110,939,120 110,939,120 23,209,880
재난종합상황관리 120,617,000 120,617,000 100,937,410 100,937,410 19,679,590
일반운영비 95,617,000 95,617,000 77,413,410 77,413,410 18,203,590
201-01사무관리비
79,057,000 79,057,000 68,746,600 68,746,600 10,310,400
201-02공공운영비
12,760,000 12,760,000 7,565,810 7,565,810 5,194,190
201-03행사운영비
3,800,000 3,800,000 1,101,000 1,101,000 2,699,000
시설비및부대비 25,000,000 25,000,000 23,524,000 23,524,000 1,476,000
401-01시설비
25,000,000 25,000,000 23,524,000 23,524,000 1,476,000
국가재난대응 종합훈련 6,027,000 6,027,000 2,635,460 2,635,460 3,391,540
일반운영비 6,027,000 6,027,000 2,635,460 2,635,460 3,391,540
201-01사무관리비
6,027,000 6,027,000 2,635,460 2,635,460 3,391,540
재난예방관리능력강화사업운영경비
7,505,000 7,505,000 7,366,250 7,366,250 138,750
여비 5,130,000 5,130,000 5,049,600 5,049,600 80,400
202-01국내여비
5,130,000 5,130,000 5,049,600 5,049,600 80,400
업무추진비 2,375,000 2,375,000 2,316,650 2,316,650 58,350
203-03시책추진업무추진비
2,375,000 2,375,000 2,316,650 2,316,650 58,350
안전한 생활환경 조성 468,993,000 468,993,000 419,351,730 419,351,730 49,641,270
안전문화운동 전개 74,248,000 74,248,000 57,961,010 57,961,010 16,286,990
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【재난안전과】
(단위:원)
일반운영비 33,268,000 33,268,000 31,883,200 31,883,200 1,384,800
201-01사무관리비
23,268,000 23,268,000 22,346,200 22,346,200 921,800
201-03행사운영비
10,000,000 10,000,000 9,537,000 9,537,000 463,000
일반보상금 21,980,000 21,980,000 10,171,500 10,171,500 11,808,500
301-09행사실비보상금
14,000,000 14,000,000 9,261,500 9,261,500 4,738,500
301-11기타보상금
7,980,000 7,980,000 910,000 910,000 7,070,000
자치단체등이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
308-08교육기관에대한보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
시설비및부대비 9,000,000 9,000,000 5,906,310 5,906,310 3,093,690
401-01시설비
9,000,000 9,000,000 5,906,310 5,906,310 3,093,690
재난취약가구 생활재난 예방사업
89,708,000 89,708,000 76,822,940 76,822,940 12,885,060
일반운영비 89,708,000 89,708,000 76,822,940 76,822,940 12,885,060
201-01사무관리비
89,708,000 89,708,000 76,822,940 76,822,940 12,885,060
물놀이 안전시설 설치 6,046,000 6,046,000 6,046,000 6,046,000
일반운영비 6,046,000 6,046,000 6,046,000 6,046,000
201-01사무관리비
6,046,000 6,046,000 6,046,000 6,046,000
물놀이 취약지역 안전관리 48,552,000 48,552,000 42,897,580 42,897,580 5,654,420
인건비 42,890,000 42,890,000 39,834,080 39,834,080 3,055,920
101-04기간제근로자등보수
42,890,000 42,890,000 39,834,080 39,834,080 3,055,920
일반운영비 5,662,000 5,662,000 3,063,500 3,063,500 2,598,500
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【재난안전과】
(단위:원)
201-01사무관리비
5,662,000 5,662,000 3,063,500 3,063,500 2,598,500
재난재해 구조장비 보강 109,730,000 109,730,000 102,915,200 102,915,200 6,814,800
일반운영비 800,000 800,000 800,000
201-02공공운영비
800,000 800,000 800,000
재료비 5,130,000 5,130,000 2,565,200 2,565,200 2,564,800
206-01재료비
5,130,000 5,130,000 2,565,200 2,565,200 2,564,800
자산취득비 103,800,000 103,800,000 100,350,000 100,350,000 3,450,000
405-01자산및물품취득비
103,800,000 103,800,000 100,350,000 100,350,000 3,450,000
의용소방대 지원 82,000,000 82,000,000 78,637,000 78,637,000 3,363,000
일반보상금 82,000,000 82,000,000 78,637,000 78,637,000 3,363,000
301-03의용소방대지원경비
82,000,000 82,000,000 78,637,000 78,637,000 3,363,000
안전한 생활환경조성사업운영경비
53,599,000 53,599,000 53,576,000 53,576,000 23,000
여비 6,099,000 6,099,000 6,080,000 6,080,000 19,000
202-01국내여비
6,099,000 6,099,000 6,080,000 6,080,000 19,000
일반보상금 47,500,000 47,500,000 47,496,000 47,496,000 4,000
301-09행사실비보상금
47,500,000 47,500,000 47,496,000 47,496,000 4,000
재난대응 및 긴급구조 구난훈련
4,000,000 4,000,000 4,000,000
일반운영비 500,000 500,000 500,000
201-01사무관리비
500,000 500,000 500,000
자치단체등이전 3,500,000 3,500,000 3,500,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【재난안전과】
(단위:원)
308-07자치단체간부담금
3,500,000 3,500,000 3,500,000
안전모니터봉사단 운영 지원사업
1,110,000 1,110,000 496,000 496,000 614,000
일반보상금 1,110,000 1,110,000 496,000 496,000 614,000
301-09행사실비보상금
1,110,000 1,110,000 496,000 496,000 614,000
기관단체 공익활동 지원 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
강릉소방서 신축 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
자치단체등이전 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
308-07자치단체간부담금
2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
민방위 운영 313,497,000 313,497,000 288,574,720 288,574,720 24,922,280
민방위 역량 제고 313,497,000 313,497,000 288,574,720 288,574,720 24,922,280
민방위 관리 201,117,000 201,117,000 191,233,810 191,233,810 9,883,190
일반운영비 110,210,000 110,210,000 101,963,660 101,963,660 8,246,340
201-01사무관리비
34,550,000 34,550,000 34,300,000 34,300,000 250,000
201-02공공운영비
75,660,000 75,660,000 67,663,660 67,663,660 7,996,340
일반보상금 4,135,000 4,135,000 2,983,600 2,983,600 1,151,400
301-09행사실비보상금
1,000,000 1,000,000 277,600 277,600 722,400
301-11기타보상금
3,135,000 3,135,000 2,706,000 2,706,000 429,000
시설비및부대비 52,500,000 62,500,000 62,096,000 62,096,000 404,00010,000,000
401-01시설비
52,500,000 62,500,000 62,096,000 62,096,000 404,00010,000,000
자산취득비 34,272,000 24,272,000 24,190,550 24,190,550 81,450△10,000,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【재난안전과】
(단위:원)
405-01자산및물품취득비
34,272,000 24,272,000 24,190,550 24,190,550 81,450△10,000,000
민방위 교육훈련 강사수당 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
일반운영비 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
201-01사무관리비
3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
민방위 교육훈련 13,345,000 13,345,000 12,550,000 12,550,000 795,000
일반운영비 5,722,000 5,722,000 5,672,000 5,672,000 50,000
201-01사무관리비
5,722,000 5,722,000 5,672,000 5,672,000 50,000
일반보상금 7,623,000 7,623,000 6,878,000 6,878,000 745,000
301-09행사실비보상금
7,445,000 7,445,000 6,700,000 6,700,000 745,000
301-11기타보상금
178,000 178,000 178,000 178,000
사회복무요원 관리 74,910,000 74,910,000 60,667,710 60,667,710 14,242,290
여비 1,800,000 1,800,000 1,700,000 1,700,000 100,000
202-01국내여비
1,800,000 1,800,000 1,700,000 1,700,000 100,000
일반보상금 73,110,000 73,110,000 58,967,710 58,967,710 14,142,290
301-08사회복무요원보상금
73,110,000 73,110,000 58,967,710 58,967,710 14,142,290
민방위역량제고사업 운영경비
4,275,000 4,275,000 4,273,200 4,273,200 1,800
여비 4,275,000 4,275,000 4,273,200 4,273,200 1,800
202-01국내여비
4,275,000 4,275,000 4,273,200 4,273,200 1,800
민방위장비 확충 16,650,000 16,650,000 16,650,000 16,650,000
자산취득비 16,650,000 16,650,000 16,650,000 16,650,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【재난안전과】
(단위:원)
405-01자산및물품취득비
16,650,000 16,650,000 16,650,000 16,650,000
행정운영경비(재난안전과) 24,722,000 24,722,000 24,295,840 24,295,840 426,160
기본경비 24,722,000 24,722,000 24,295,840 24,295,840 426,160
기본경비 24,722,000 24,722,000 24,295,840 24,295,840 426,160
일반운영비 14,272,000 14,272,000 13,893,180 13,893,180 378,820
201-01사무관리비
14,272,000 14,272,000 13,893,180 13,893,180 378,820
여비 6,460,000 6,460,000 6,425,300 6,425,300 34,700
202-01국내여비
6,460,000 6,460,000 6,425,300 6,425,300 34,700
업무추진비 3,990,000 3,990,000 3,977,360 3,977,360 12,640
203-04부서운영업무추진비
3,990,000 3,990,000 3,977,360 3,977,360 12,640
재무활동(재난안전과) 933,000 933,000 915,350 915,350 17,650
보전지출 933,000 933,000 915,350 915,350 17,650
재난방재·민방위 국도비보조금 반환
933,000 933,000 915,350 915,350 17,650
반환금기타 933,000 933,000 915,350 915,350 17,650
802-01국고보조금반환금
611,000 611,000 594,740 594,740 16,260
802-02시ㆍ도비보조금반환금
322,000 322,000 320,610 320,610 1,390
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【회계과】
(단위:원)
회계과 69,268,211,000287,901,000
69,556,112,000 65,202,406,050 65,202,398,050 140,000,000 140,000,000 4,213,713,950
재정 지원 538,610,000 538,610,000 517,341,300 517,341,300 21,268,700
투명한 회계관리 운영 538,610,000 538,610,000 517,341,300 517,341,300 21,268,700
지출결산 및 복식부기 업무 운영
38,500,000 38,500,000 37,939,000 37,939,000 561,000
일반운영비 38,500,000 38,500,000 37,939,000 37,939,000 561,000
201-01사무관리비
38,500,000 38,500,000 37,939,000 37,939,000 561,000
효율적 계약제도 운영 28,690,000 28,690,000 19,940,000 19,940,000 8,750,000
일반운영비 28,690,000 28,690,000 19,940,000 19,940,000 8,750,000
201-02공공운영비
28,690,000 28,690,000 19,940,000 19,940,000 8,750,000
지출 및 복식부기 운영경비
5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000
여비 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000
202-01국내여비
5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000
특정업무(사무) 활동지원 465,720,000 465,720,000 453,762,300 453,762,300 11,957,700
직무수행경비 465,720,000 465,720,000 453,762,300 453,762,300 11,957,700
204-03특정업무경비
465,720,000 465,720,000 453,762,300 453,762,300 11,957,700
청사및 재산운영 6,042,804,000287,901,000
6,330,705,000 5,901,058,550 5,901,050,550 140,000,000 140,000,000 289,654,450
공용차량 및 공용물품 관리 248,436,000 248,436,000 205,053,710 205,053,710 43,382,290
공용차량 및 물품 유지보수
191,526,000 191,526,000 158,983,060 158,983,060 32,542,940
일반운영비 186,776,000 186,776,000 158,793,060 158,793,060 27,982,940
201-01사무관리비
26,750,000 26,750,000 21,474,900 21,474,900 5,275,100
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【회계과】
(단위:원)
201-02공공운영비
160,026,000 160,026,000 137,318,160 137,318,160 22,707,840
재료비 4,750,000 4,750,000 190,000 190,000 4,560,000
206-01재료비
4,750,000 4,750,000 190,000 190,000 4,560,000
운전기사 사기진작 4,250,000 4,250,000 3,998,000 3,998,000 252,000
일반운영비 3,200,000 3,200,000 3,001,000 3,001,000 199,000
201-01사무관리비
350,000 350,000 322,000 322,000 28,000
201-03행사운영비
2,850,000 2,850,000 2,679,000 2,679,000 171,000
일반보상금 1,050,000 1,050,000 997,000 997,000 53,000
301-09행사실비보상금
1,050,000 1,050,000 997,000 997,000 53,000
증ㆍ대체 차량구입 31,000,000 31,000,000 23,395,650 23,395,650 7,604,350
자산취득비 31,000,000 31,000,000 23,395,650 23,395,650 7,604,350
405-01자산및물품취득비
31,000,000 31,000,000 23,395,650 23,395,650 7,604,350
공용차량 및 공용물품 운영경비
21,660,000 21,660,000 18,677,000 18,677,000 2,983,000
여비 21,660,000 21,660,000 18,677,000 18,677,000 2,983,000
202-01국내여비
21,660,000 21,660,000 18,677,000 18,677,000 2,983,000
공유재산 관리 1,187,485,000 1,187,485,000 1,089,728,390 1,089,728,390 97,756,610
공유재산 효율관리 1,177,025,000 1,177,025,000 1,079,276,890 1,079,276,890 97,748,110
일반운영비 47,025,000 47,025,000 47,025,000 47,025,000
201-01사무관리비
47,025,000 47,025,000 47,025,000 47,025,000
시설비및부대비 1,130,000,000 1,130,000,000 1,032,251,890 1,032,251,890 97,748,110
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【회계과】
(단위:원)
401-01시설비
1,130,000,000 1,130,000,000 1,032,251,890 1,032,251,890 97,748,110
재산관리 운영경비 6,460,000 6,460,000 6,451,500 6,451,500 8,500
여비 4,560,000 4,560,000 4,560,000 4,560,000
202-01국내여비
4,560,000 4,560,000 4,560,000 4,560,000
업무추진비 1,900,000 1,900,000 1,891,500 1,891,500 8,500
203-03시책추진업무추진비
1,900,000 1,900,000 1,891,500 1,891,500 8,500
공유재산 적정관리 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
여비 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
202-01국내여비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
노후청사 현대화 1,949,000,000287,901,000
2,236,901,000 2,230,711,160 2,230,711,160 6,189,840
청사 신축 및 증축 1,949,000,000287,901,000
2,236,901,000 2,230,711,160 2,230,711,160 6,189,840
시설비및부대비 1,949,000,000287,901,000
2,236,901,000 2,230,711,160 2,230,711,160 6,189,840
401-01시설비
1,920,000,000287,901,000
2,207,901,000 2,202,305,620 2,202,305,620 5,595,380
401-02감리비
20,000,000 20,000,000 19,962,000 19,962,000 38,000
401-03시설부대비
9,000,000 9,000,000 8,443,540 8,443,540 556,460
청사관리 · 운영 2,657,883,000 2,657,883,000 2,375,565,290 2,375,557,290 140,000,000 140,000,000 142,325,710
청사시설 관리 2,525,358,000 2,525,358,000 2,244,646,430 2,244,638,430 140,000,000 140,000,000 140,719,570
인건비 26,044,000 26,044,000 24,494,740 24,494,740 1,549,260
101-04기간제근로자등보수
26,044,000 26,044,000 24,494,740 24,494,740 1,549,260
일반운영비 1,824,762,000 1,824,762,000 1,690,974,160 1,690,974,160 133,787,840
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【회계과】
(단위:원)
201-01사무관리비
121,019,000 121,019,000 113,199,950 113,199,950 7,819,050
201-02공공운영비
1,703,743,000 1,703,743,000 1,577,774,210 1,577,774,210 125,968,790
재료비 121,552,000 121,552,000 118,027,700 118,019,700 3,532,300
206-01재료비
121,552,000 121,552,000 118,027,700 118,019,700 3,532,300
시설비및부대비 333,000,000 333,000,000 331,280,830 331,280,830 1,719,170
401-01시설비
333,000,000 333,000,000 331,280,830 331,280,830 1,719,170
자산취득비 220,000,000 220,000,000 79,869,000 79,869,000 140,000,000 140,000,000 131,000
405-01자산및물품취득비
220,000,000 220,000,000 79,869,000 79,869,000 140,000,000 140,000,000 131,000
청사시설 환경정비 61,825,000 61,825,000 61,134,610 61,134,610 690,390
재료비 12,825,000 12,825,000 12,540,250 12,540,250 284,750
206-01재료비
12,825,000 12,825,000 12,540,250 12,540,250 284,750
시설비및부대비 49,000,000 49,000,000 48,594,360 48,594,360 405,640
401-01시설비
49,000,000 49,000,000 48,594,360 48,594,360 405,640
청사관리유지 운영경비 5,700,000 5,700,000 5,400,000 5,400,000 300,000
여비 5,700,000 5,700,000 5,400,000 5,400,000 300,000
202-01국내여비
5,700,000 5,700,000 5,400,000 5,400,000 300,000
청사 에너지절약 친환경건물조성
65,000,000 65,000,000 64,384,250 64,384,250 615,750
시설비및부대비 65,000,000 65,000,000 64,384,250 64,384,250 615,750
401-01시설비
65,000,000 65,000,000 64,384,250 64,384,250 615,750
행정운영경비(회계과) 62,686,797,000 62,686,797,000 58,784,006,200 58,784,006,200 3,902,790,800
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【회계과】
(단위:원)
인력운영비(총괄) 62,512,568,000 62,512,568,000 58,610,362,770 58,610,362,770 3,902,205,230
공무원인건비지원 60,131,216,000 60,131,216,000 56,755,367,590 56,755,367,590 3,375,848,410
인건비 58,392,476,000 58,392,476,000 55,018,364,730 55,018,364,730 3,374,111,270
101-01보수
55,995,609,000 55,995,609,000 53,283,125,140 53,283,125,140 2,712,483,860
101-02기타직보수
2,396,867,000 2,396,867,000 1,735,239,590 1,735,239,590 661,627,410
직무수행경비 1,738,740,000 1,738,740,000 1,737,002,860 1,737,002,860 1,737,140
204-02직급보조비
1,738,740,000 1,738,740,000 1,737,002,860 1,737,002,860 1,737,140
무기계약근로자인건비지원 1,803,852,000 1,803,852,000 1,302,488,580 1,302,488,580 501,363,420
인건비 1,803,852,000 1,803,852,000 1,302,488,580 1,302,488,580 501,363,420
101-03무기계약근로자보수
1,803,852,000 1,803,852,000 1,302,488,580 1,302,488,580 501,363,420
공공사회복지전달체계 개선
577,500,000 577,500,000 552,506,600 552,506,600 24,993,400
인건비 577,500,000 577,500,000 552,506,600 552,506,600 24,993,400
101-01보수
577,500,000 577,500,000 552,506,600 552,506,600 24,993,400
기본경비 174,229,000 174,229,000 173,643,430 173,643,430 585,570
기본경비 174,229,000 174,229,000 173,643,430 173,643,430 585,570
일반운영비 19,665,000 19,665,000 19,627,850 19,627,850 37,150
201-01사무관리비
19,665,000 19,665,000 19,627,850 19,627,850 37,150
여비 5,329,000 5,329,000 5,314,800 5,314,800 14,200
202-01국내여비
5,329,000 5,329,000 5,314,800 5,314,800 14,200
업무추진비 4,275,000 4,275,000 4,270,200 4,270,200 4,800
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【회계과】
(단위:원)
203-04부서운영업무추진비
4,275,000 4,275,000 4,270,200 4,270,200 4,800
직무수행경비 144,960,000 144,960,000 144,430,580 144,430,580 529,420
204-01직책급업무수행경비
144,960,000 144,960,000 144,430,580 144,430,580 529,420
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【세무과】
(단위:원)
세무과 561,580,000 561,580,000 474,243,910 474,243,910 87,336,090
세수확충 530,748,000 530,748,000 443,442,610 443,442,610 87,305,390
지방세수증대 389,707,000 389,707,000 325,269,570 325,269,570 64,437,430
지방세 및 세외수입 부과.징수
273,078,000 273,078,000 214,698,970 214,698,970 58,379,030
일반운영비 256,972,000 256,972,000 198,632,970 198,632,970 58,339,030
201-01사무관리비
67,402,000 67,402,000 44,234,000 44,234,000 23,168,000
201-02공공운영비
189,570,000 189,570,000 154,398,970 154,398,970 35,171,030
재료비 2,850,000 2,850,000 2,815,000 2,815,000 35,000
206-01재료비
2,850,000 2,850,000 2,815,000 2,815,000 35,000
출연금 13,256,000 13,256,000 13,251,000 13,251,000 5,000
306-01출연금
13,256,000 13,256,000 13,251,000 13,251,000 5,000
지방세 및 세외수입 프로그램 유지보수
89,457,000 89,457,000 88,497,000 88,497,000 960,000
일반운영비 26,710,000 26,710,000 25,750,000 25,750,000 960,000
201-01사무관리비
26,710,000 26,710,000 25,750,000 25,750,000 960,000
자치단체등자본이전 62,747,000 62,747,000 62,747,000 62,747,000
403-02공기관등에대한대행사업비
62,747,000 62,747,000 62,747,000 62,747,000
지방세수증대사업 운영경비
27,172,000 27,172,000 22,073,600 22,073,600 5,098,400
여비 20,672,000 20,672,000 20,653,600 20,653,600 18,400
202-01국내여비
20,672,000 20,672,000 20,653,600 20,653,600 18,400
업무추진비 1,500,000 1,500,000 1,420,000 1,420,000 80,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【세무과】
(단위:원)
203-03시책추진업무추진비
1,500,000 1,500,000 1,420,000 1,420,000 80,000
포상금 5,000,000 5,000,000 5,000,000
303-01포상금
5,000,000 5,000,000 5,000,000
과세자료 현황조사 109,691,000 109,691,000 96,682,900 96,682,900 13,008,100
개별주택특성 및 건축물조사
98,234,000 98,234,000 85,234,400 85,234,400 12,999,600
인건비 22,234,000 22,234,000 14,152,500 14,152,500 8,081,500
101-03무기계약근로자보수
22,234,000 22,234,000 14,152,500 14,152,500 8,081,500
일반운영비 76,000,000 76,000,000 71,081,900 71,081,900 4,918,100
201-01사무관리비
76,000,000 76,000,000 71,081,900 71,081,900 4,918,100
과표관리 업무추진 5,985,000 5,985,000 5,976,500 5,976,500 8,500
일반운영비 5,985,000 5,985,000 5,976,500 5,976,500 8,500
201-01사무관리비
5,985,000 5,985,000 5,976,500 5,976,500 8,500
과세자료 현황조사 운영경비
5,472,000 5,472,000 5,472,000 5,472,000
여비 5,472,000 5,472,000 5,472,000 5,472,000
202-01국내여비
5,472,000 5,472,000 5,472,000 5,472,000
지방세 편의시책 31,350,000 31,350,000 21,490,140 21,490,140 9,859,860
민원편의제도 확대 31,350,000 31,350,000 21,490,140 21,490,140 9,859,860
일반운영비 31,350,000 31,350,000 21,490,140 21,490,140 9,859,860
201-01사무관리비
31,350,000 31,350,000 21,490,140 21,490,140 9,859,860
행정운영경비(세무과) 30,832,000 30,832,000 30,801,300 30,801,300 30,700
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【세무과】
(단위:원)
기본경비 30,832,000 30,832,000 30,801,300 30,801,300 30,700
기본경비 30,832,000 30,832,000 30,801,300 30,801,300 30,700
일반운영비 16,102,000 16,102,000 16,102,000 16,102,000
201-01사무관리비
16,102,000 16,102,000 16,102,000 16,102,000
여비 10,740,000 10,740,000 10,740,000 10,740,000
202-01국내여비
10,740,000 10,740,000 10,740,000 10,740,000
업무추진비 3,990,000 3,990,000 3,959,300 3,959,300 30,700
203-04부서운영업무추진비
3,990,000 3,990,000 3,959,300 3,959,300 30,700
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【징수과】
(단위:원)
징수과 425,637,000 425,637,000 339,952,490 339,952,490 85,684,510
세수확충 407,724,000 407,724,000 322,335,690 322,335,690 85,388,310
지방세수증대 407,724,000 407,724,000 322,335,690 322,335,690 85,388,310
지방세및세외수입 징수 168,351,000 168,351,000 120,370,000 120,370,000 47,981,000
일반운영비 24,681,000 24,681,000 21,070,000 21,070,000 3,611,000
201-01사무관리비
24,681,000 24,681,000 21,070,000 21,070,000 3,611,000
민간이전 142,500,000 142,500,000 99,300,000 99,300,000 43,200,000
307-04민간행사사업보조
142,500,000 142,500,000 99,300,000 99,300,000 43,200,000
자산취득비 1,170,000 1,170,000 1,170,000
405-01자산및물품취득비
1,170,000 1,170,000 1,170,000
체납액 징수활동 160,358,000 160,358,000 126,209,890 126,209,890 34,148,110
일반운영비 143,358,000 143,358,000 117,035,020 117,035,020 26,322,980
201-01사무관리비
25,175,000 25,175,000 15,989,440 15,989,440 9,185,560
201-02공공운영비
118,183,000 118,183,000 101,045,580 101,045,580 17,137,420
포상금 15,000,000 15,000,000 9,174,870 9,174,870 5,825,130
303-01포상금
15,000,000 15,000,000 9,174,870 9,174,870 5,825,130
배상금등 2,000,000 2,000,000 2,000,000
305-01배상금등
2,000,000 2,000,000 2,000,000
체납관리시스템프로그램유지보수
61,599,000 61,599,000 58,396,000 58,396,000 3,203,000
일반운영비 11,599,000 11,599,000 11,396,000 11,396,000 203,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【징수과】
(단위:원)
201-01사무관리비
11,599,000 11,599,000 11,396,000 11,396,000 203,000
자치단체등자본이전 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000
403-02공기관등에대한대행사업비
27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000
자산취득비 22,500,000 22,500,000 19,500,000 19,500,000 3,000,000
405-01자산및물품취득비
22,500,000 22,500,000 19,500,000 19,500,000 3,000,000
체납액징수 운영경비 17,416,000 17,416,000 17,359,800 17,359,800 56,200
여비 16,416,000 16,416,000 16,409,800 16,409,800 6,200
202-01국내여비
16,416,000 16,416,000 16,409,800 16,409,800 6,200
업무추진비 1,000,000 1,000,000 950,000 950,000 50,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 950,000 950,000 50,000
행정운영경비(징수과) 17,913,000 17,913,000 17,616,800 17,616,800 296,200
기본경비 17,913,000 17,913,000 17,616,800 17,616,800 296,200
기본경비 17,913,000 17,913,000 17,616,800 17,616,800 296,200
일반운영비 9,249,000 9,249,000 8,956,400 8,956,400 292,600
201-01사무관리비
9,249,000 9,249,000 8,956,400 8,956,400 292,600
여비 5,814,000 5,814,000 5,813,400 5,813,400 600
202-01국내여비
5,814,000 5,814,000 5,813,400 5,813,400 600
업무추진비 2,850,000 2,850,000 2,847,000 2,847,000 3,000
203-04부서운영업무추진비
2,850,000 2,850,000 2,847,000 2,847,000 3,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【민원과】
(단위:원)
민원과 468,960,000 468,960,000 456,218,100 456,218,100 12,741,900
고객만족 민원행정추진 366,720,000 366,720,000 354,561,930 354,561,930 12,158,070
고객중심 민원행정서비스제공
330,212,000 330,212,000 318,501,720 318,501,720 11,710,280
고객중심 민원행정서비스운영경비
11,076,000 11,076,000 10,495,000 10,495,000 581,000
여비 9,576,000 9,576,000 9,070,000 9,070,000 506,000
202-01국내여비
9,576,000 9,576,000 9,070,000 9,070,000 506,000
업무추진비 1,500,000 1,500,000 1,425,000 1,425,000 75,000
203-03시책추진업무추진비
1,500,000 1,500,000 1,425,000 1,425,000 75,000
창구민원처리의 내실화 23,332,000 23,332,000 22,274,850 22,274,850 1,057,150
일반운영비 23,332,000 23,332,000 22,274,850 22,274,850 1,057,150
201-01사무관리비
9,775,000 9,775,000 8,962,270 8,962,270 812,730
201-02공공운영비
13,557,000 13,557,000 13,312,580 13,312,580 244,420
복합민원운영 6,192,000 6,192,000 3,000,000 3,000,000 3,192,000
일반운영비 3,192,000 3,192,000 3,192,000
201-01사무관리비
3,192,000 3,192,000 3,192,000
포상금 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
303-01포상금
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
생활민원기동처리반운영 28,500,000 28,500,000 28,499,600 28,499,600 400
재료비 28,500,000 28,500,000 28,499,600 28,499,600 400
206-01재료비
28,500,000 28,500,000 28,499,600 28,499,600 400
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【민원과】
(단위:원)
주민등록인감업무관리 100,448,000 100,448,000 98,656,220 98,656,220 1,791,780
일반운영비 77,984,000 77,984,000 77,470,640 77,470,640 513,360
201-01사무관리비
77,984,000 77,984,000 77,470,640 77,470,640 513,360
자산취득비 22,464,000 22,464,000 21,185,580 21,185,580 1,278,420
405-01자산및물품취득비
22,464,000 22,464,000 21,185,580 21,185,580 1,278,420
무인민원발급기 및 민원24운영
120,669,000 120,669,000 115,643,620 115,643,620 5,025,380
일반운영비 24,969,000 24,969,000 22,922,810 22,922,810 2,046,190
201-01사무관리비
18,439,000 18,439,000 18,304,890 18,304,890 134,110
201-02공공운영비
6,530,000 6,530,000 4,617,920 4,617,920 1,912,080
시설비및부대비 35,700,000 35,700,000 33,362,000 33,362,000 2,338,000
401-01시설비
35,700,000 35,700,000 33,362,000 33,362,000 2,338,000
자산취득비 60,000,000 60,000,000 59,358,810 59,358,810 641,190
405-01자산및물품취득비
60,000,000 60,000,000 59,358,810 59,358,810 641,190
가족관계등록사무지원 20,885,000 20,885,000 20,835,200 20,835,200 49,800
일반운영비 12,245,000 12,245,000 12,235,000 12,235,000 10,000
201-01사무관리비
12,245,000 12,245,000 12,235,000 12,235,000 10,000
여비 8,640,000 8,640,000 8,600,200 8,600,200 39,800
202-01국내여비
8,640,000 8,640,000 8,600,200 8,600,200 39,800
여권발급 19,110,000 19,110,000 19,097,230 19,097,230 12,770
인건비 13,995,000 13,995,000 13,983,230 13,983,230 11,770
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【민원과】
(단위:원)
101-04기간제근로자등보수
13,995,000 13,995,000 13,983,230 13,983,230 11,770
일반운영비 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000
201-01사무관리비
2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000
업무추진비 1,000,000 1,000,000 999,000 999,000 1,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 999,000 999,000 1,000
일반보상금 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
301-11기타보상금
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
쾌적한 민원실 운영 36,508,000 36,508,000 36,060,210 36,060,210 447,790
민원실 환경개선 36,508,000 36,508,000 36,060,210 36,060,210 447,790
일반운영비 17,708,000 17,708,000 17,648,210 17,648,210 59,790
201-01사무관리비
17,708,000 17,708,000 17,648,210 17,648,210 59,790
재료비 3,800,000 3,800,000 3,793,000 3,793,000 7,000
206-01재료비
3,800,000 3,800,000 3,793,000 3,793,000 7,000
시설비및부대비 5,000,000 5,000,000 4,959,000 4,959,000 41,000
401-01시설비
5,000,000 5,000,000 4,959,000 4,959,000 41,000
자산취득비 10,000,000 10,000,000 9,660,000 9,660,000 340,000
405-01자산및물품취득비
10,000,000 10,000,000 9,660,000 9,660,000 340,000
행정운영경비(민원과) 101,848,000 101,848,000 101,265,580 101,265,580 582,420
인력운영비 77,376,000 77,376,000 77,279,940 77,279,940 96,060
공무원인건비지원(가족관계등록사무)
77,376,000 77,376,000 77,279,940 77,279,940 96,060
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【민원과】
(단위:원)
인건비 77,376,000 77,376,000 77,279,940 77,279,940 96,060
101-01보수
77,376,000 77,376,000 77,279,940 77,279,940 96,060
기본경비 24,472,000 24,472,000 23,985,640 23,985,640 486,360
기본경비 24,472,000 24,472,000 23,985,640 23,985,640 486,360
일반운영비 15,960,000 15,960,000 15,930,060 15,930,060 29,940
201-01사무관리비
15,960,000 15,960,000 15,930,060 15,930,060 29,940
여비 4,522,000 4,522,000 4,275,800 4,275,800 246,200
202-01국내여비
4,522,000 4,522,000 4,275,800 4,275,800 246,200
업무추진비 3,990,000 3,990,000 3,779,780 3,779,780 210,220
203-04부서운영업무추진비
3,990,000 3,990,000 3,779,780 3,779,780 210,220
재무활동(민원과) 392,000 392,000 390,590 390,590 1,410
보전지출 392,000 392,000 390,590 390,590 1,410
일반행정부문 국도비보조금반환
392,000 392,000 390,590 390,590 1,410
반환금기타 392,000 392,000 390,590 390,590 1,410
802-01국고보조금반환금
392,000 392,000 390,590 390,590 1,410
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【정보통신과】
(단위:원)
정보통신과 3,944,654,000 3,944,654,000 3,460,667,680 3,440,167,680 22,000,000 22,000,000 482,486,320
전자지방행정 역량강화 3,916,251,000 3,916,251,000 3,435,835,160 3,415,335,160 22,000,000 22,000,000 478,915,840
정보화 역량강화 824,864,000 824,864,000 784,849,280 784,849,280 40,014,720
시민정보화교육 운영 32,000,000 32,000,000 31,994,740 31,994,740 5,260
일반운영비 32,000,000 32,000,000 31,994,740 31,994,740 5,260
201-01사무관리비
32,000,000 32,000,000 31,994,740 31,994,740 5,260
공무원 정보화 역량강화 4,660,000 4,660,000 4,630,000 4,630,000 30,000
일반운영비 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000
201-01사무관리비
2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000
포상금 2,000,000 2,000,000 1,970,000 1,970,000 30,000
303-01포상금
2,000,000 2,000,000 1,970,000 1,970,000 30,000
행정장비 현대화사업 782,600,000 782,600,000 742,803,540 742,803,540 39,796,460
일반운영비 120,000,000 120,000,000 92,786,930 92,786,930 27,213,070
201-02공공운영비
120,000,000 120,000,000 92,786,930 92,786,930 27,213,070
자산취득비 662,600,000 662,600,000 650,016,610 650,016,610 12,583,390
405-01자산및물품취득비
662,600,000 662,600,000 650,016,610 650,016,610 12,583,390
정보화 역량강화 운영경비 5,604,000 5,604,000 5,421,000 5,421,000 183,000
여비 4,104,000 4,104,000 4,095,000 4,095,000 9,000
202-01국내여비
4,104,000 4,104,000 4,095,000 4,095,000 9,000
업무추진비 1,500,000 1,500,000 1,326,000 1,326,000 174,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【정보통신과】
(단위:원)
203-03시책추진업무추진비
1,500,000 1,500,000 1,326,000 1,326,000 174,000
지역정보화 추진 184,558,000 184,558,000 161,911,270 161,911,270 22,646,730
정보화마을 운영지원 49,188,000 49,188,000 38,518,670 38,518,670 10,669,330
일반운영비 36,088,000 36,088,000 25,615,630 25,615,630 10,472,370
201-01사무관리비
3,420,000 3,420,000 3,240,000 3,240,000 180,000
201-02공공운영비
30,768,000 30,768,000 21,599,070 21,599,070 9,168,930
201-03행사운영비
1,900,000 1,900,000 776,560 776,560 1,123,440
일반보상금 6,650,000 6,650,000 6,632,200 6,632,200 17,800
301-09행사실비보상금
6,650,000 6,650,000 6,632,200 6,632,200 17,800
민간이전 600,000 600,000 526,000 526,000 74,000
307-04민간행사사업보조
600,000 600,000 526,000 526,000 74,000
시설비및부대비 1,800,000 1,800,000 1,704,000 1,704,000 96,000
401-01시설비
1,800,000 1,800,000 1,704,000 1,704,000 96,000
자산취득비 4,050,000 4,050,000 4,040,840 4,040,840 9,160
405-01자산및물품취득비
4,050,000 4,050,000 4,040,840 4,040,840 9,160
정보화마을 운영관리자 운영
98,916,000 98,916,000 88,092,050 88,092,050 10,823,950
민간이전 98,916,000 98,916,000 88,092,050 88,092,050 10,823,950
307-02민간경상사업보조
98,916,000 98,916,000 88,092,050 88,092,050 10,823,950
정보화마을 명품화 추진 30,000,000 30,000,000 29,976,000 29,976,000 24,000
민간이전 30,000,000 30,000,000 29,976,000 29,976,000 24,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【정보통신과】
(단위:원)
307-02민간경상사업보조
30,000,000 30,000,000 29,976,000 29,976,000 24,000
정보이용시설 운영 1,000,000 1,000,000 1,000,000
일반운영비 1,000,000 1,000,000 1,000,000
201-02공공운영비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
정보통신공사 사용전검사 1,350,000 1,350,000 1,222,550 1,222,550 127,450
일반운영비 1,350,000 1,350,000 1,222,550 1,222,550 127,450
201-02공공운영비
1,350,000 1,350,000 1,222,550 1,222,550 127,450
지역정보 운영경비 4,104,000 4,104,000 4,102,000 4,102,000 2,000
여비 4,104,000 4,104,000 4,102,000 4,102,000 2,000
202-01국내여비
4,104,000 4,104,000 4,102,000 4,102,000 2,000
행정정보화 추진 748,516,000 748,516,000 683,907,310 663,407,310 22,000,000 22,000,000 63,108,690
시군구 공통기반2단계시스템 노후장비 교체
36,234,000 36,234,000 36,233,760 36,233,760 240
일반운영비 36,234,000 36,234,000 36,233,760 36,233,760 240
201-01사무관리비
36,234,000 36,234,000 36,233,760 36,233,760 240
시군구 재해복구시스템 체계 구축
14,573,000 14,573,000 14,572,680 14,572,680 320
일반운영비 14,573,000 14,573,000 14,572,680 14,572,680 320
201-01사무관리비
14,573,000 14,573,000 14,572,680 14,572,680 320
공공데이터 개방정보시스템 구축
10,000,000 10,000,000 9,588,000 9,588,000 412,000
연구개발비 10,000,000 10,000,000 9,588,000 9,588,000 412,000
207-02전산개발비
10,000,000 10,000,000 9,588,000 9,588,000 412,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【정보통신과】
(단위:원)
정보보안강화 179,600,000 179,600,000 176,999,660 176,999,660 2,600,340
일반운영비 14,000,000 14,000,000 12,472,000 12,472,000 1,528,000
201-01사무관리비
1,000,000 1,000,000 472,000 472,000 528,000
201-02공공운영비
13,000,000 13,000,000 12,000,000 12,000,000 1,000,000
자산취득비 165,600,000 165,600,000 164,527,660 164,527,660 1,072,340
405-01자산및물품취득비
165,600,000 165,600,000 164,527,660 164,527,660 1,072,340
행정업무 서비스강화 234,353,000 234,353,000 224,969,380 224,969,380 9,383,620
일반운영비 70,240,000 70,240,000 63,248,000 63,248,000 6,992,000
201-02공공운영비
70,240,000 70,240,000 63,248,000 63,248,000 6,992,000
자치단체등자본이전 96,213,000 96,213,000 96,096,000 96,096,000 117,000
403-02공기관등에대한대행사업비
96,213,000 96,213,000 96,096,000 96,096,000 117,000
자산취득비 67,900,000 67,900,000 65,625,380 65,625,380 2,274,620
405-01자산및물품취득비
67,900,000 67,900,000 65,625,380 65,625,380 2,274,620
인터넷시스템 운영 268,284,000 268,284,000 216,079,830 195,579,830 22,000,000 22,000,000 50,704,170
일반운영비 131,234,000 131,234,000 92,501,490 92,501,490 38,732,510
201-01사무관리비
5,714,000 5,714,000 4,065,490 4,065,490 1,648,510
201-02공공운영비
125,520,000 125,520,000 88,436,000 88,436,000 37,084,000
연구개발비 37,050,000 37,050,000 28,550,000 8,050,000 22,000,000 22,000,000 7,000,000
207-01연구용역비
22,000,000 22,000,000 20,500,000 22,000,000 22,000,000
207-02전산개발비
15,050,000 15,050,000 8,050,000 8,050,000 7,000,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【정보통신과】
(단위:원)
자산취득비 100,000,000 100,000,000 95,028,340 95,028,340 4,971,660
405-01자산및물품취득비
100,000,000 100,000,000 95,028,340 95,028,340 4,971,660
행정정보 운영경비 5,472,000 5,472,000 5,464,000 5,464,000 8,000
여비 5,472,000 5,472,000 5,464,000 5,464,000 8,000
202-01국내여비
5,472,000 5,472,000 5,464,000 5,464,000 8,000
정보통신망 운영 및 구축 1,236,697,000 1,236,697,000 1,074,485,050 1,074,485,050 162,211,950
정보통신망 요금운영 709,057,000 709,057,000 612,303,950 612,303,950 96,753,050
일반운영비 709,057,000 709,057,000 612,303,950 612,303,950 96,753,050
201-02공공운영비
709,057,000 709,057,000 612,303,950 612,303,950 96,753,050
통신행정장비 현대화 286,800,000 286,800,000 258,764,500 258,764,500 28,035,500
시설비및부대비 96,000,000 96,000,000 78,594,500 78,594,500 17,405,500
401-01시설비
96,000,000 96,000,000 78,594,500 78,594,500 17,405,500
자산취득비 190,800,000 190,800,000 180,170,000 180,170,000 10,630,000
405-01자산및물품취득비
190,800,000 190,800,000 180,170,000 180,170,000 10,630,000
통신장비 유지관리 135,000,000 135,000,000 113,212,000 113,212,000 21,788,000
일반운영비 135,000,000 135,000,000 113,212,000 113,212,000 21,788,000
201-02공공운영비
135,000,000 135,000,000 113,212,000 113,212,000 21,788,000
정보통신 운영경비 6,840,000 6,840,000 6,837,600 6,837,600 2,400
여비 6,840,000 6,840,000 6,837,600 6,837,600 2,400
202-01국내여비
6,840,000 6,840,000 6,837,600 6,837,600 2,400
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【정보통신과】
(단위:원)
무선인프라 구축사업 20,000,000 20,000,000 18,587,000 18,587,000 1,413,000
민간자본이전 20,000,000 20,000,000 18,587,000 18,587,000 1,413,000
402-01민간자본사업보조
20,000,000 20,000,000 18,587,000 18,587,000 1,413,000
관광 무선인프라 구축사업 79,000,000 79,000,000 64,780,000 64,780,000 14,220,000
민간자본이전 79,000,000 79,000,000 64,780,000 64,780,000 14,220,000
402-01민간자본사업보조
79,000,000 79,000,000 64,780,000 64,780,000 14,220,000
영상관리 운영 921,616,000 921,616,000 730,682,250 730,682,250 190,933,750
CCTV 운영관리 918,880,000 918,880,000 727,955,250 727,955,250 190,924,750
일반운영비 408,880,000 408,880,000 266,239,990 266,239,990 142,640,010
201-02공공운영비
408,880,000 408,880,000 266,239,990 266,239,990 142,640,010
시설비및부대비 510,000,000 510,000,000 461,715,260 461,715,260 48,284,740
401-01시설비
510,000,000 510,000,000 461,715,260 461,715,260 48,284,740
영상관리 운영경비 2,736,000 2,736,000 2,727,000 2,727,000 9,000
여비 2,736,000 2,736,000 2,727,000 2,727,000 9,000
202-01국내여비
2,736,000 2,736,000 2,727,000 2,727,000 9,000
행정운영경비(정보통신과) 27,755,000 27,755,000 24,186,740 24,186,740 3,568,260
기본경비 27,755,000 27,755,000 24,186,740 24,186,740 3,568,260
기본경비 27,755,000 27,755,000 24,186,740 24,186,740 3,568,260
일반운영비 15,529,000 15,529,000 11,964,900 11,964,900 3,564,100
201-01사무관리비
15,529,000 15,529,000 11,964,900 11,964,900 3,564,100
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳( 조 직 - 사 업 - 통 계 목 )
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
【일반회계】【정보통신과】
(단위:원)
여비 8,236,000 8,236,000 8,235,400 8,235,400 600
202-01국내여비
8,236,000 8,236,000 8,235,400 8,235,400 600
업무추진비 3,990,000 3,990,000 3,986,440 3,986,440 3,560
203-04부서운영업무추진비
3,990,000 3,990,000 3,986,440 3,986,440 3,560
재무활동(정보통신과) 648,000 648,000 645,780 645,780 2,220
보전지출 648,000 648,000 645,780 645,780 2,220
일반공공행정 국도비 반환 648,000 648,000 645,780 645,780 2,220
반환금기타 648,000 648,000 645,780 645,780 2,220
802-01국고보조금반환금
122,000 122,000 121,130 121,130 870
802-02시ㆍ도비보조금반환금
526,000 526,000 524,650 524,650 1,350