Download - SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
1/84
1
GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD. ......................................................... .................................... 5
1 PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD..................... ........................................................... 5
1.1 DEFINICIN ................................................... ............................................................ ................. 51.1.1 Crear Sociedad FI: .......................................... ................................................. ................... 5
1.1.2 Crear Org. Ventas: ............................................... .................................................... ........... 51.1.3 Crear Canal de distribucin:....................................... .............................................. .......... 51.1.4 Crear Sector: ............................................... ........................................................ ................ 61.1.5 Crear Puesto de expedicin:...... .................................................... ...................................... 61.1.6 Crear Centro:................................................ ........................................................ ............... 61.1.7 Crear Almacenes: ................................................ ........................................................ ........ 61.1.8 Crear Oficina de Ventas: ....................................................... .............................................. 71.1.9 Crear Grupo de Ventas.............................................. ................................................. ......... 71.1.10 Crear Area de Ventas: ............................................. .................................................... ........ 7
1.2 ASIGNACIN ............................................................ .......................................................... ........ 71.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad: ....................................... .............................................. .... 71.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: ....................................... .............................. 81.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas: .......................................... .............................................. ..... 8
1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:.. ......................................... ........................... 81.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas: ................................... ........................ 81.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:....................................... ................ 8
Relacin de MM con SD............................................................... ...................................................... 81.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro:........ ........................................... ........................... 8
1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN................................... ..................................................... 9
2 DOCUMENTOS COMERCIALES...................................... ........................................................ 10
2.1.1 Documentos comerciales del rea de ventas: ................................................ .................... 10
3 CONDICIONES ................................................... ............................................................ .............. 11
3.1 CLASES DE CONDICIN.................................................................. ....................................... 113.1.1 Esquema de clculo ................................................. ...................................................... .... 11
3.1.2 Determinacin de precios ..................................................... ............................................. 123.1.3 Esquema de la determinacin de precios............................... ............................................ 133.1.4 Esquemas de clculo y tipos de documento ............................................ ........................... 133.1.5 Condiciones en la cabecera del documento...... .................................................... ............. 14
3.2 FACTURACIN.................................................... ............................................................ ......... 143.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN............................. ............................. 14
3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD...................................... ............................................ 15
4 PARAMETRIZACIONES BSICAS .............................................................. ............................ 16
4.1 DEFINICIN ................................................... ............................................................ ............... 164.1.1 Crear sociedad FI ................................................... .................................................... ....... 164.1.2 Completar datos de sociedad FI ............................................... ......................................... 164.1.3 Crear sociedad CO ................................................. .................................................... ....... 16
4.1.4 Crear centro.......... ........................................................ ..................................................... 164.1.5 Crear organizacin de compras................................................. ........................................ 174.1.6 Crear almacenes ................................................... ........................................................ ..... 17
4.2 ASIGNACIN ............................................................ .......................................................... ...... 184.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI.... ......................................... ...................................... 184.2.2 Actualizar sociedad FI para MM......................................... ......................................... ..... 184.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI................................. .............................. 184.2.3 Asignacin de almacn a centro. ........................................... ........................................... . 18
5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES....................................................... ............................... 19
5.1 MONEDAS ........................................................... ............................................................ ............. 195.2 UNIDADES DE MEDIDA............................................... ........................................................ ........... 195.3 CALENDARIO....................................................... ............................................................ ............. 19
6 MAESTRO DE MATERIALES ...................................................... ............................................. 20
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
2/84
2
6.1 TIPO DE MATERIAL ................................................ ....................................................... ......... 206.2 RAMO................................................ ........................................................ ................................. 206.3 GRUPO DE ARTCULOS................................................................ .......................................... 206.4 GRUPO DE COMPRAS. ......................................................... ................................................... 216.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS......... ................................................................. ................ 216.6 CATEGORA DE VALORACIN ............................................. ............................................... 22
6.7 GRUPO PLANIFICADOR ........................................................ ................................................. 226.8 PLANIFICADOR.................. ........................................................ .............................................. 236.9 FUNCIONES DEINTERLOCUTOR ................................................... ...................................... 23
6.9.1 Definir funciones de interlocutor ..................................................... .................................. 236.9.2 Fijar funciones de interlocutor ..................................................... ..................................... 236.9.3 Asignar esquema de interlocutor ........................................ .............................................. . 24
7 MAESTRO DE PROVEEDORES............ .................................................... ................................ 24
7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR .................................................... ................................... 241. Numeracin de proveedores ....................................................... ............................................ 24
7.2 CUENTA ASOCIADA ............................................................ ................................................... 257.3 CONDICIN DE PAGO................................................................ ............................................. 25
8 DOCUMENTOS............................... ............................................................ .................................. 25
8.1 SOLICITUD DE PEDIDO ............................................................. ............................................. 258.2 IMPUTACIN....................................................... .......................................................... ........... 268.3 PETICIN DE OFERTA ............................................................ ................................................ 278.4 PEDIDO DE COMPRAS...................................................... ...................................................... 285. PARAMETRIZAR LMITES DE TOLERANCIA....................................................... ...................................... 298.5 VERIFICACIN DE FACTURAS....................................................... ...................................... 29
9 REGISTRO INFO..................... ........................................................ ............................................. 29
10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS................... ................................................................. ..... 30
10.1 ASIGNAR NMEROS ...................................................... .................................................... 3010.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS .................................................... ........ 30
10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS....................................................... .... 3010.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES .. 3010.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO ....................................................... ..................... 3110.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA .............................................. ................................ 31
10.6.1 Entrada de mercancas:........................................... ................................................. ......... 3110.6.2 Salida de mercancas:.. .................................................... .................................................. 3110.6.3 Traspaso de mercancas: .................................................... ............................................... 31
GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI ....................................................... ...................................... 32
11 PARAMETRIZACIONES BSICAS ................................................................ .......................... 32
11.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD............................................................... ................................... 3211.2 DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO................... ....................................................... 33
11.3 ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDAD FI ................................... 3411.4 ASIGNAR UN PLANDE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD....................................... 3511.5 COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01........................................... 3611.6 DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN...................... ............................................... 3711.7 ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO A NUESTRA SOCIEDAD FI....... 3811.8 DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO........................................................ ................ 3911.9 CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS .................................................... 4011.10 CLAVES DE CONTABILIZACIN.................................................... ................................. 4111.11 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS........................................... 4211.12 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA............................. ........................................ 4211.13 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES........... .............................................................. 4311.14 CARGAREL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD ...................................... 45
12 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES................................................................ ............... 4612.1 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES............................................................ 46
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
3/84
3
12.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD............................................... 4712.3 DEFINIR RAMOS ................................................... ........................................................ ...... 4712.4 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE DEUDORES........................... 4812.5 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES... 4812.6 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CENTRALES....................... 4912.7 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CONTABILIDAD................ 49
12.8 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE DEUDORES .................. 5013 PARTIDAS INDIVIDUALES......................................................... .............................................. 51
13.1 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES................... 5113.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA .................................................... .............................. 5213.3 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN ................................................. ..................... 5313.4 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES ................................................... ............................. 5413.5 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES DE TOTALES STD........ 5413.6 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES............ ........................................................... . 55
14 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO. ............................................................... ................... 56
14.1 CREAR SOCIEDAD CO. ................................................ ...................................................... 5614.2 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE............................................... 57
14.3 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE. ..................................................... 5914.4 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE. ............................................................ .................. 60
15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM................................. .................................................. 62
15.1 CREAR SOCIEDAD........................................................... ................................................... 6215.2 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD .................................................. .................... 62
16 PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM............................................................. . 62
16.1 PLAN DE VALORACIN ....................................................... ............................................. 6316.2 CREAR SOCIEDAD AM ........................................................ .............................................. 63
17 CLASES DE INMOVILIZADO. ....................................................... ........................................... 65
17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO. ......................................................... ...................... 65
17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS. ................................................. .................... 6517.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO. .................................... 6617.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA.................... ................................................. ... 6717.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS. ............................................... ..................................... 67
17.2 CLAVE DE VALORACIN. ............................................... ................................................. 6817.3 CLAVE DE CLCULO.... .................................................... ................................................. 68
17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN ....................................................... .................................... 7017.4 SEGUROS..................................................... ............................................................ ............. 71
18 CRITERIOS DE CLASIFICACIN..................................................... ....................................... 72
19 ANEXO I...... ........................................................... ........................................................ ................ 72
20 PARAMETRIZACIONES PREVIAS................................................... ....................................... 73
21 PREVISIN DE TESORERA...................................... ........................................................ ....... 73
21.1 FECHA VALOR ................................................... ........................................................ ......... 7321.2 SMBOLOS DE ORIGEN........ ............................................................ .................................. 7321.3 CUENTAS TRANSITORIAS ................................................ ................................................ 74
21.3.1 CREAR BANCOS PROPIOS....... ................................................. ...................................... 7421.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS ........................................ ............................................ 74
21.4 CREAR CUENTAS TRANSITORIAS........................................................ .......................... 7421.4.1 GRUPOS DE CUENTAS ...................................................... ............................................. 75
22 POSICIN DE TESORERA................................................... .................................................... 76
22.1 NIVELES DE TESORERA ( CUENTAS DE MAYOR)................................... ........................... 7622.2 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES ............................................................ ............. 76
22.2.1 GRUPOS DE CUENTAS ..................................................... .............................................. 76
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
4/84
4
22.2.2 NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros)........................... ................................... 7622.2.3 GRUPOS DE TESORERA ................................................... ............................................. 77
23 INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA................................................... ..... 77
24 NIVELES DE BLOQUEO............................................... .................................................... .......... 78
25 AVISOS....................................................... ............................................................ ........................ 78
25.1 DEFINIR NIVELES DE TESORERA................................................................ .................. 7925.2 DEFINIR GRUPOS DE TESORERA.......................... ......................................................... 7925.3 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA................................................... 79
26 EXTRACTOS BANCARIOS ............................................................. ........................................... 80
26.1 EXTRACTO BANCARIO MANUAL.... .................................................... ........................... 8026.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS....................... .................................................... ................ 8026.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN ............................................ 8026.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES ............................................. ............................ 8126.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE CUENTAS MANUAL. 81
26.2 EXTRACTO BANCARIO AUTOMTICO........................................................ .................. 82
26.2.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS.......................... ........................................................ ......... 8226.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN............................................... ....................................... 8326.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN ................................. 8326.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN. ........................................... 8326.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE CUENTASELECTRNICO ........................................................... .............................................................. ...... 8326.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA REGLAS DECONTABILIZACIN .................................................... .............................................................. ..... 84
27 COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN BANCARIA ...................................... 84
Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que se puedancompensar las cuentas. ..................................................... ......................................................... ...... 84
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
5/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
5
GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD.
1 PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD.
1.1 DEFINICIN
1.1.1 Crear Sociedad FI:
Transaccin: EC01
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin Financiera!Definir, copiar, Verificar sociedad FI
SOCIEDAD NOMBRE POBLACIN PAS MONEDA IDIOMAJH01 BAT-EN-TECH SPAIN ES ESP S
1.1.2 Crear Org. Ventas:
Transaccin: OVX5
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Org. Ventas.
ORG. VENTAS DENOMINACIN MONEDA CALENDARIO1001 ORG.VENTAS NORTE ESP 011002 ORG.VENTAS ESTE ESP 01
1.1.3 Crear Canal de distribucin:
Transaccin: OVXI
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Canal de ditribucin.
CANAL DE DISTRIBUCIN DENOMINACIN10 VENTA DIRECTA11 MINORISTAS12 INTERNET13 VENTA CATALOGO14 COMERCIALES
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
6/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
6
1.1.4 Crear Sector:
Transaccin: OVXB
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Sector.
SECTOR DENOMINACIN10 BATERAS
1.1.5 Crear Puesto de expedicin:
Transaccin: OVXD
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Puesto de expedicin.
PTO. EXP DENOM PAIS ZONA EXP CALENDARIO
2001 P.E. NORTE 1 ES E000019000 012002 P.E. ESTE 1 ES E000011000 012003 P.E. SUR 1 ES E000018000 013001 P.E. NORTE 2 ES E000019000 013002 P.E. ESTE 2 ES E000011000 013003 P.E. SUR 2 ES E000018000 01
1.1.6 Crear Centro:
Transaccin: EC02
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Logsdtica General!Definir, copiar, verificar centro.
CENTRO 1001 1002
NOMBRE CENTRO NORTE CENTRO ESTEIDIOMA S SCP 48011 08080POBLACIN BILBAO BARCELONAPAS ES ESREGIN 48 08CALENDARIO 01 01
1.1.7 Crear Almacenes:
Transaccin: OX09
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
7/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
7
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin de Materiales!Actualizar Almacn.
CENTRO ALMACEN DENOM
1001 1001 ALMACEN NORTE1002 1002 ALMACEN ESTE1002 1003 ALMACEN SUR
1.1.8 Crear Oficina de Ventas:
Transaccin: OVX1
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Oficina de Ventas
OFICINA DE VENTAS DENOMINACIN1001 OF. VENTAS NORTE1002 OF. VENTAS ESTE
1.1.9 Crear Grupo de Ventas
Transaccin: OVX4
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!
Comercial!
Actualizar Grupo de Vendedores.GRUPO DE VENDEDORES DENOMINACINJH1 GR. VENDEDORES NORTEJH2 GR. VENDEDORES ESTE
1.1.10 Crear Area de Ventas:
Transaccin: OVXG
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Crear Area de Ventas.
1.2 ASIGNACIN
1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad:
Transaccin: OVX3
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar org. ventas a Sociedad.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
8/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
8
1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas:
Transaccin: OVXK
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!
Comercial!Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas
1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas:
Transaccin: OVXA
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar Sector a Org. Ventas.
1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:
Transaccin: OVXM
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.
1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas:
Transaccin: OVXJ
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas.
1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:
Relacin de MM con SD.
Transaccin: OVX6
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucina Centro.
1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro:
El Puesto de espedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas +Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a
una nica sociedad.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
9/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
9
Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de almacenesy asignacin de almacenes a centro
Transaccin: OVXC
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar puesto de expedicin a centro.
1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN
SOCIEDAD
JH01
ORG. VENTAS SECTOR ORG. VENTAS1001 BATERIAS 1002
V. DIRECTA MINORISTAS INTERNET CATALOGO COMERCIALES
CENTRO CENTRO1001 1002
ALMACEN ALMACN ALMACEN1001 1002 1003
PE. 2001 PE 3001 PE 2002 PE 3002 PE 2003 PE 3003
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
10/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
10
AREA VENTAS AREA VENTAS1001 1002
OFICINA DE VENTAS OFICINA DE VENTAS1001 1002
GR. VENDEDORES GR. VENDEDORESJH1 JH2
2 DOCUMENTOS COMERCIALES
2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS
Ruta: Comercial!Ventas!Documentos de Ventas
Previas a la venta AF ConsultaVenta AG Oferta
TA Pedido estndarContrato Marco KM Pedido Abierto
LP Plan de EntregasReclamaciones G2 Solicitud de Abono
L2 Solicitud Nota CargoRE Devolucin
2.1.1 Documentos comerciales del rea de ventas:
Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definir
los documentos comerciales del Area de Ventas creado:
Ruta: Comercial!Doc Ventas!Cabecera del Doc Ventas
Pasos a seguir:
1. Asignar Area de ventas a clase de doc ventas.
Transaccin: OVAZ
2. Agrupar org ventas (eliminar 1000)
Transaccin: OVAO
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
11/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
11
3 CONDICIONES
3.1 CLASES DE CONDICIN
Transaccin: V/06
Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Determinacin de Precios!Controlde la determinacin de precios!Definir Clases de Condicin.
3.1.1 Agrupacin de clientes y materiales
Se pueden agrupar Clientes en Grupos de Precios y asignarles una CONDICIN.
Transaccin: OVSL
Ruta: Comercial!Funciones Basicas!Determinacin de Precios!Actualizarcampos de datos maestros relevantes para la determinacin de precios
Pe: Mayoristas.
GR. CLIENTES DENOMINACIN10 GR. SONIDO20 GR. COMUNICACIONES30 GR. SUPERMERCADOS40 GR. AUTOMOCIN50 GR. ORDENADORES
3.2 DETERMINACIN DE PRECIOS
En SAP la determinacin de precios se realiza en base a la TCNICA DECONDICIONES.Esta tcnica se basa en el Esquema de Clculo que tienen las Clases deCondiciones, cada una de las cuales tiene una secuencia de acceso. Cada
Secuencia de Acceso es una tabla que contiene Campos/condiciones.
3.1.1 Esquema de clculo
El Esquema de Clculo viene determinado por:
1. Doc Comercial.2. Area de Ventas = Org Ventas, Canal de distribucin, Sector.3. Solicitante.
Por lo tanto el Esquema de Clculo son todas las clases de condicionesespecficas en un orden y con unas relaciones especficas.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
12/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
12
Transaccin: OVKK
Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Determinacin de precios!Control dedeterminacin de precios!Definir y asignar esquemas de clculo
Para nuestro proyecto usamos el estndar RVAA01
3.1.2 Determinacin de precios
Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Determinacin de precio!Control dedeterminacin de precios
Pasos a seguir:
1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ):
Transaccin: V/03
Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacindel precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat)
TABLA DENOMINACIN CAMPOS627 ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL ORG.VENTAS
SECTORMATERIAL
801 DTO GR.PRECIOS CLIENTES ORG.VENTASSECTORGR.PRECIOS
2. Definir grupos de precios:
Transaccin: OVSL
GR.PRECIOS DENOM DTO10 SONIDO 2 %20 COMUNICACIONES 2,5 %30 SUPERMERCADOS 4 %40 AUTOMOCIN 2 %50 COMPUTADORES 3 %
3. Definir la Secuencia de Acceso:
Transaccin: V/07
SECUENCIA DE ACCESO DENOMINACIN ACCESO TABLAZJ01 DTO GR.PRECIOS 75 801
PR00 PRECIO 10 627
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
13/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
13
4. Definir Clase de Condicin:
1. Crear clase de condicin
Transaccin: V/06
CLASE DE CONDICIN DENOMINACINJR01 DCTO GR. PRECIOSPR00 PRECIO
2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin
Transaccin: V/06
CLASE DE CONDICIN SECUENCIA DE ACCESO
JR01 ZJ01PR00 PR00
3. Asignar esquema de calculo.
Transaccin: V/08
CLASE DE CONDICIN ESQUEMA DE CLCULOJR01 RVAA01 (ESTNDAR)
3.1.3 Esquema de la determinacin de precios
TABLA Sec. Acceso Clase de Condicin Mat. 1. Clte/Mat Precio Precio
Clte/Mat. 2. Mat Dcto clte Dcto MatMat
Esquema de Clculo Determ. Esq Clculo.Estandar Area de ventas, Cliente, Doc Vtas
...
3.1.4 Esquemas de clculo y tipos de documento
Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un nuevoesquema de doc.
Transaccin: OVKJ
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
14/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
14
Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Determinacin de precio!Control dedterminacin deprecio!Definir y asignar esq de calc/ definir esq de doc!Asignar clase de pedido a Doc vtas.
3.1.5 Condiciones en la cabecera del documento
En el nivel de la cabecera de doc. tambin se pueden registrar condicionesllamadas Condiciones de cabecera: son vlidas para todas las posiciones, y seheredan automticamente en las posiciones del documento.
Transaccin: V/06
Ruta:Comercial!funciones bsicas!Determ. Precios!Control
determinacin de precios!Definir clases de condiciones
Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera:
1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica entodas las posiciones. Ej: IVA.
2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionlamente por el peso ovalores de las posiciones sobre el total de doc.
Si Cond Colectivaactiva-!Se hace el reparto.
Si no activa !No se hace el reparto y se aplica a cada posicin lo definido en lacebecera.
3.2 FACTURACIN
3.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN
En este apartado se definen las clases de Documentos de Facturacin:
Transaccin: VOFA
Ruta:Comercial!Facturacin!Facturas!Definir clases de facturas.
A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin,por ejemplo:
F2 Factura. S2 Anulacin nota de cargoF8 Factura proforma LR Lista de facturasG2 Abono LG Lista de abonosL2 Nota de cargo IV Imputacin interna (fact)RE Devolucin IG Imputacin interna (abono)
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
15/84
Manual de parametrizacin:MDULO SD Proyecto S.A.P.
15
S1 Anulacin fact. BV Venta al contado.
3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.
Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Verificacin de Disponibilidad y Transfde necesidades!Verificacin de Disponibilidad!Verificacin de
Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev
Especificar bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1].
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
16/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
16
GUA DE PARAMETRIZACIN DE MM
4 PARAMETRIZACIONES BSICAS
4.1 DEFINICIN
4.1.1 Crear sociedad FI
Transaccin: EC01
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin financiera!Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI
En lugar de crear directamente la sociedad, SAP recomienda copiar una yaexistente, como se ha realizado en nuestro proyecto para la empresa BAT-EN-TECH. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir Copiar,borrar, verificar sociedad.
4.1.2 Completar datos de sociedad FI
Es necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad.
Transaccin: OBY6
Ruta: Gestin financiera!Parmetros bsicos de sociedad FI!Sociedad FI!Verificar y completar parmetros globales.
SOC DENOM PAIS MON IDIOMA P.CUENT P.CTA.PS VAR.EJRJH01 BAT-EN-TECH ES ESP S CAES CAES K4
4.1.3 Crear sociedad CO
Ruta: Controlling!Controlling general!Organizacin!Actualizar
Sociedad CO
La creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con msdetalle en el apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin delmdulo CO
4.1.4 Crear centro
Transaccin: EC02
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!
Logstica general!Definir, copiar, borrar, verificar centro
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
17/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
17
En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno yaexistente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centrose eligir Copiar,borrar, verificar centro.
Centro 1001Nombre1 Centro norteNombre2 Centro norte
Idioma SCalle / n Gran Va 11Cdigo postal 48011Poblacin BilbaoClave Pas ESRegin 48Calendario fbrica 01Centro 1002
Nombre1 Centro este
Nombre2 Centro este
Idioma SCalle / n Las Ramblas 44Cdigo postal 08080Poblacin BarcelonaClave Pas ESRegin 08Calendario fbrica 01
4.1.5 Crear organizacin de compras
Transaccin:
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin de materiales!Actualizar organizacin de compras
ORGANIZACIN DE COMPRAS DENOMINACIN ORG.COMPRASJH01 Org. Comp. BAT-EN-TECH
4.1.6 Crear almacenes
Transaccin: OX09
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin de materiales!Actualizar almacenes
CENTRO DENOMINACIN ALMACN DENOMINACIN1001 Centro norte 1001 Almacn norte1002 Centro este 1002 Almacn este1002 Centro este 1003 Almacn sur
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
18/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
18
4.2 ASIGNACIN
4.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI
Transaccin: 0X18
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Logstica general!Asignar centro a sociedad FI
SOCIEDAD DESCRIPCIN CENTRO DESCRIPCINJH01 BAT-EN-TECH 1001 Centro norteJH01 BAT-EN-TECH 1002 Centro este
4.2.2 Actualizar sociedad FI para MM
Transaccin:
Ruta:Logstica general!Datos bsicos logstica!Datos de control!Actualizar sociedades FI para gestin de materiales
4.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI
Transaccin: 0X01
1- Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!
Gestin de materiales!Asignar organizacin de compras a sociedad FI
2- Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Gestin de materiales!Asignar organizacin de compras a centro
1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la sociedad,de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad.
2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin decompras, sta se asignar a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la
sociedad que sean .
En nuestro caso:
SOCIEDAD DENOMINACIN ORGANIZACIN DESCRIPCIN
JH01 BAT-EN-TECH JH01 Org. Comp. BAT-EN-TECH
4.2.3 Asignacin de almacn a centro.
Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado elcentro al que pertenece.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
19/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
19
5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES
5.1 Monedas
En este men se especifican todas las parametrizaciones relacionadas con los tiposde moneda que emplea la empresa.Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores deconversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero.En el caso de nuestra empresa, BAT-EN-TECH, utilizamos las definiciones delestndar de SAP.
5.1.1 Tipo de cambio para la conversin
Transaccin: OB08.
Ruta: Paramatrizaciones globales!Monedas!Indicar el tipo de cambio parala conversin.
5.1.2 Factores de conversin
Transaccin: OBBS.
Ruta: Paramatrizaciones globales!Monedas!Definir factores de conversinpara conversin de moneda.
5.2 Unidades de medidaTransaccin: OMSC.
En nuestro caso, no ha sido necesario parametrizar nada, ya que se han utilizadolas unidades estndar.
Ruta: Parametrizaciones globales!Verificar unidades de medida.
5.3 Calendario
Ruta: Parametrizaciones globales!Actualizar calendario.
Pasos a seguir:1. Crear das festivos.2. Crear calendario de das festivos.3. Crear calendario de fbrica!le indicamos los das laborables de lasemana.4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos.
CALENDARIO DE FBRICA CALENDARIO DE FESTIVOS01 08
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
20/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
20
6 MAESTRO DE MATERIALES
6.1 TIPO DE MATERIAL
Clave que asigna el material a un grupo de materiales, como por ejemplo materiasprimas, mercaderas, etc.Determina:
- El rango de nmeros del material.- Pantallas que se visualizan- Orden en que se visualizan las pantallas- Datos especficos que se visualizan para entrada
Para parametrizar el tipo de material:
Transaccin: OMS2.Ruta:Logstica General!Datos bsicos de logstica: maestro de materiales!
Material!Datos de control!Fijar propiedades de los tipos dematerial.
En el proyecto se han utilizado los tipos de material HAWA (mercaderas) yVERP (embalajes).
6.2 RAMO
Clave que indica a qu ramo industrial se encuentra asignado el material.Para parametrizar el ramo del material:
Transaccin: OMS3.
Ruta:Logstica General!Datos bsicos de logstica: maestro de materiales!Material!Seleccin de campos!Fijar ramos y referencias paraseleccin de campos.
RAMO DENOMINACIN DE RAMO REFERENCIA DE CAMPO
U BATERAS HAWA
6.3 GRUPO DE ARTCULOS
Clave con la que se pueden agrupar varios materiales con las mismas propiedadespara su asignacin a un determinado tipo de artculos.
Transaccin: OMSF.
Ruta:Logstica General!Datos bsicos de logstica: maestro de materiales!Material!Definir grupo de artculos.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
21/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
21
GRUPO DE ARTCULOS DENOMINACIN GRUPO DE ARTCULOSAUM GR. AUTOMOCINCVM GR. VIDEOCMARASEMB GR. EMBALAJESESM GR. ESTACIONARIASOPM GR. PORTTILESPIM GR. PILASREM GR. RECARGABLESTMM GR. MVIL
6.4 GRUPO DE COMPRAS.
Clave de un comprador o grupo de compradores responsables para determinadasactividades de compras.
Transaccin: OME4.
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Crear grupos de compras.
GRUPO COMPRAS DENOMINACINJH0 GR.BATERAS
6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS.
Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como lasnormas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido delmaterial para compras.
Transaccin: OME1
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Maesro de materiales!Definir clavede valores de compra.
CL-VAL-COMP 1 RECLAM 2 RECLAM 3 RECLAM NORMA ENVIOZJH 5 10 15 Z1
Si se desean asignar normas de envio especiales para la clave de valores decompra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta
Transaccin: OMEK
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Maesro de materiales!Fijar normasde envio
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
22/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
22
6.6 CATEGORA DE VALORACIN
Asignacin del material a un grupo de cuentas de mayor. La categora de
valoracin posibilita que los valores de aquellos materiales pertenecientes almismo tipo de material puedan contabilizarse a diferentes cuentas o, que losvalores de materiales pertenecientes a diferentes tipos de material puedancontabilizarse a la misma cuenta.
Transaccin: OMSK
Ruta: Gestin de materiales!Valoracin e imputacin!Determinar cuentas!Determinar categoras de valoracin
Pasos a seguir:
1.Crear referencia a categora de cuenta.
REFERENCIA A CATEGORA DE CUENTAS DESCRIPCINJH01 Referencia para mercaderasJH02 Referencia para embalajes
2.Categora de valoracin
CAT. VALORAC. DENOMINACIN REF. CUENTA DESCRIPCINJH00 BATERAS JH01 Ref. para mercaderasJH02 EMBALAJES JH02 Ref. para embalajes
3.Asignar el tipo de material con la referencia a la categora de cuenta.
TIPO DE MAT DENOMINACIN REF. CAT. CNTA DESCRIPCINHAWA Mercadera JH01 Ref. para mercaderasVERP Embalaje JH02 Ref. para embalajes
6.7 GRUPO PLANIFICADOREl grupo de planificacin agrupa los materiales desde el punto de vista de la
planificacin para asignarles parmetros de control especiales para laplanificacin.
Transaccin: OPPZ.
Ruta: Gestin de materiales!Planificacin de necesidades sobre consumo!Grupos de planificacin de necesidades!Efectuar actualizacin total degrupos de planificacin de necesidades.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
23/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
23
En nuestro caso toman los siguientes valores:
CENTRO DENOMINACIN GR. PLANIFICADOR DENOMINACIN1001 CENTRO NORTE JH01 GR. PLANIF. 10011002 CENTRO ESTE JH02 GR. PLANIF. 1002
Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definidocon los siguientes valores: Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido Crear Lista PINE: por principio lista de planificacin de necesidades Repart-PlanEntr: principio sin repartos del plan de entregas
6.8 PLANIFICADOR
Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin.
Transaccin: OMI8
Ruta: Gestin de materiales!Planificacin necesidades sobre consumo!Parmetros de centro!Efectuar actualizacin total de los parmetros decentro
CENTRO DENOMINACIN PLANIFICADOR DENOMINACIN1001 CENTRO NORTE JH1 PLANIF. CENTRO11002 CENTRO ESTE JH2 PLANIF. CENTRO2
6.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR
6.9.1 Definir funciones de interlocutor
Transaccin: OMZ1
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Determinacin de interlocutor!Funciones de interlocutor!Definir funciones de interlocutor
Para nuestra empresa hemos usado una definicin estndar
FUNCIN CLASE DE INTERLOCUTORLF Proveedor
6.9.2 Fijar funciones de interlocutor
Transaccin: OMZ3
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Determinacin de interlocutor!Funciones de interlocutor!Fijar funciones de interlocutor permitidas
por grupo de cuentas
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
24/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
24
FUNCIN DENOMINACIN GR. CUENTAS DENOMINACINLF Proveedor JH01 Prov. BAT-EN-TECH
El grupo de cuentas JH01 es definido en el maestro de proveedores ( apartado
7.1 )
6.9.3 Asignar esquema de interlocutor
Transaccin: OMJ5
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Determinacin de interlocutor!Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores!
Asignar esquema de interlocutor
GRUPO DENOMINAC. PS. PORG PS. VSR PS. PintJH01 Prov. Bat-en-tech IDE1 IDE2 IDE3
IDE1: proveedor IDE2: proveedor SPP IDE3: proveedor centro
7 MAESTRO DE PROVEEDORES
7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR
El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registrosmaestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija:
1. Numeracin de proveedores
2. Seleccin de campos
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentasde acreedor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros de
acreedores
Pasos a seguir:
1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores
Transaccin: XKN1
2. Definir grupo de cuentas
Transaccin: OBD3
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
25/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
25
GRUPO CUENTAS SIGNIFICADO RANGO NUMEROSJH01 PROV. BAT-EN-TECH XX
3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores
Transaccin: OBAS
7.2 CUENTA ASOCIADA
La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizanvalores paralelamente a la cuenta de contabilidad secundaria.
En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan de cuentas CAES(Proveedores pesetas)
7.3 CONDICIN DE PAGO
Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos dedescuento y plazos de pago.
Transaccin: OME2
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Maestro proveedores!Fijar
condiciones de pago
PR01 PR02 PR03 PR04 PR05Da lmite =15Da fijo = 30Va pago = TBDescuentos :
2 % 14 das5% 30 das
45 das
Da lmite =15Da fijo = 30Va pago = letrasDescuentos :2 % 14 das1.5% 30 das
45
Da lmite =15Da fijo = 30Va pago = TBDescuentos :ninguno
Da lmite =15Da fijo = 30Va pago = recibono domiciliadoDescuentos :2 % 14 das1.5% 30 das
45
Da fijo = 30Vapago = chequeDescuentos :2 % 14 das1.5% 30 das
45
8 DOCUMENTOS
8.1 SOLICITUD DE PEDIDO
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Solicitud de pedido
Pasos a seguir:
1. Definir rangos de nmeros
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
26/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
26
Transaccin: OMH7.
NMERO DE NMERO A NMERO EXT.01 1000000 199999902 9000000 9999999 EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.
Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitudde pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccinde campos.Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido )
Transaccin: OMF2
3. Parametrizar clases de documentos:Transaccin: OMEB
CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMPNB Sol. Pedido 10 01 02 NBB
4. Determinar reglas para transferencia de textos
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos queaparecen en el documento de solicitud de pedido.
Hemos utilizado la parametrizacin estndar.
Transaccin: OMFU
8.2 IMPUTACIN
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Imputacin
Pasos a seguir:
1. Actualizar tipos de imputacin
El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centrode coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la respectiva
posicin.
Transaccin: OME9
Por ejemplo:
TIPO DE IMPUTACIN DENOMINACINK CENTRO DE COSTE
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
27/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
27
2. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin
Transaccin: OMG0
Por ejemplo:
TIPO POS. TIPO IMPUTACIN TEXTO DENOMINACINK NORMAL CENTRO DE COSTE
8.3 PETICIN DE OFERTA
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Peticin de oferta / Oferta
Pasos a seguir:
1. Definir rangos de nmeros
Transaccin: OMH6.
NMERO DE NMERO A NMERO EXT.60 6000000000 609999999961 6100000000 6199999999 EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.
Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin deoferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin decampos.
Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta)
Transaccin: OME8
3. Parametrizar clases de documentos:
Transaccin: OMEA
CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMPAN Pet. Oferta 10 60 61 ANA
4. Determinar reglas para transferencia de textos
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos queaparecen en el documento de peticin de oferta.Hemos utilizado la parametrizacin estndar.
Transaccin: OMFT
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
28/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
28
5. Actualizar caractersticas de oferta
Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de unaoferta.
Transaccin OMES
CARACTERSTICA OFERTA DESCRIPCINAB1 Negativa por razones de precio
8.4 PEDIDO DE COMPRAS
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Gestin de pedidos
Pasos a seguir:
1. Definir rangos de nmeros
Transaccin: OMH6.
NMERO DE NMERO A NMERO EXT.45 4500000000 459999999941 4100000000 4199999999 EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.
Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hayque crear primero una clave de referencia de seleccin de campos.Se utiliza la estndar NBF (para el pedido)
Transaccin: OMF4
3. Parametrizar clases de documentos:
Transaccin: OMEC
CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMPNB Pedido 10 45 41 NBF
4. Determinar reglas para transferencia de textos
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos queaparecen en el documento de pedido.
Hemos utilizado la parametrizacin estndar
Transaccin: OMFV
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
29/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
29
5. Parametrizar lmites de tolerancia
Transaccin: OMEU
SOC. NOMBRE CLV. TOL DENOMINAC LMITE SUP
JH01 BAT-EN-TECH PE Desv. Prc. Compra 10%
8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS
Para verificar una factura, se toman los datos del pedido y del albarn de entrega.Chequeando el albarn contra el pedido, comprobamos la cantidad entregada, ychequeando la factura contra el pedido, comprobamos el importe a pagar.
Para parametrizar la factura recibida (clase de documento y rango de nmeros):
Transaccin:
Ruta: Gestin de materiales!Control de facturas!Factura recibida!Actualizar clases de documentos y rangos de nmeros.
9 REGISTRO INFO
El registro info relaciona un material con un proveedor. En l se indican los datosbsicos y las condiciones de compra.
Ruta: Gestin de materiales!Compras!Registro info de compras.
Pasos a seguir:
1. Definir rangos de nmeros.
Transaccin: OMEO
REGISTRO INFO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR I/EIL 5300000000 5399999999 I
IL 5400000000 5499999999 E
2. Definir formato de pantalla.
Transaccin: OMF1
En nuestro caso hemos utilizado los formatos de pantalla estndar
3. Asignar clases de textos.
Transaccin: OMFY
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
30/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
30
10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
Identifica el tipo de movimiento que se va a realizar, por ejemplo entrada, salida otraspaso de mercancas, y sus caractersticas.
Tanto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso, son comuneslas siguientes parametrizaciones:
10.1 ASIGNAR NMEROS
Transaccin: OMBA
Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Asign. Nmeros!Fijar
asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin
10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS
Transaccin: OMJJ
Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Clases de movimientos!Definir clases de movimiento
10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS
Transaccin: OMWB
Ruta: Gestin de materiales!Valoracin e imputacin!Determinacin decuentas!Crear contabilizaciones automticas
10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DEDOCUMENTOS CONTABLES
Ruta: Gestin de materiales!Control de facturas!Gestin de autorizaciones
Pasos a seguir:
1. Fijar grupos de tolerancia
Transaccin: OMRB
2. Efectuar asignacin usuario
Transaccin: OMRC
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
31/84
Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.
31
10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO
Transaccin: OMBS
Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Clases de movimientos!Almacenar motivos para movimientos de mercancas
10.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA
10.6.1 Entrada de mercancas:
Transaccin: OMCJ
Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Entrada de mercancas!Fijar estructura de pantalla
10.6.2 Salida de mercancas:
Transaccin: OMBW
Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Salida de mercancas /Traspasos!Fijar estructura de pantalla
10.6.3 Traspaso de mercancas:
Transaccin: OMBW
Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Salida de mercancas /Traspasos!Fijar estructura de pantalla
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
32/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
32
GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI
11 PARAMETRIZACIONES BSICAS
11.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD
Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin financiera!Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI.
Creamos una sociedad, vamos a Entradas Nuevas y metemos la sociedad:nombre de la empresa, poblacin......Damos a Intro y entramos a la pantalla Tratar direccin, rellenamos esta
pantalla y grabamos.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
33/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
33
11.2 DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO
Define el nmero de periodos contables normales y especiales que tenga lasociedad. El sistema permite hasta 4 periodos especiales.
Ruta: Gestin financiera! Parametrizaciones bsicas de gestin financiera!Ejercicio!Actualizar variante de ejercicio.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
34/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
34
11.3 ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDADFI
Ruta: Gestin financiera! Parametrizaciones bsicas de gestin financiera!Ejercicio!Asignar variante de ejercicio a la sociedad FI.
A nuestra sociedad JH01 le hemos asignado la variante K4 ( Ao natural y 4periodos especiales).
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
35/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
35
11.4 ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD
Le hemos asignado el CAES.
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad principal!Cuentas de mayor!Datosmaestros! Creacin de cuentas de mayor! Manual en dos etapas!
Asignar sociedad FI a un Plan de cuentas.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
36/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
36
11.5 COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad principal!Cuentas de mayor!Datosmaestros! Creacin de cuentas de mayor! Copiar( alternativa1 )!
Copiar Plan de Cuentas.
Este paso lo haramos en caso de querer crearnos nuestro propio plan contable .
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
37/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
37
11.6 DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN
Ruta: Gestin financiera!Param bsicas de g.fcra!Documento!Posicin dedocumento!Control!Actualizar Variante de status de campo.
Creamos una nueva estructura, copiando de la 001 que es la que SAP trae comoestandar y la denominamos JH01.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
38/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
38
11.7 ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO ANUESTRA SOCIEDAD FI
Ruta: Gestin financiera!Param bsicas de g.fcra!Documento!Posicin de
documento!Control!Asignar variantes de status de campo a sociedadFI.
Asignamos la variante JH01 a nuestra sociedad.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
39/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
39
11.8 DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO
Normalmente trabajaremos con las clases de documentos estandar que trae SAPpero si quisiramos crear una clase de documento propia el procedimiento seria el
siguiente:
Ruta:Gestin financiera!Param Bsicas!Documento!Cab. Doc!Definirclases de documento.
Cuando creo una clase de documento se indica para que tipo de operacin quieroque sirva este documento, que rango de nmeros tendr asociado y con que clasede cuentas se va a contabilizar al hacer ese documento.
Las clases de cuenta las agrupamos de la siguiente forma
A Activo FijoD Deudores
K Acreedores
M Materiales
S Cuentas de mayor
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
40/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
40
Cuando creo una clase de documento el sistema me pide:
Rango de nmeros
Clase de cuentas
Clase de documento de anulacin: Si no le decimos nada el sistema nos
asigna la clase de documento original. Si la asignacin del rango de
nmeros es externa el sistema no deja dejar este campo en blanco.
11.9 CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS
Ruta:Gestin financiera!Param Bsicas!Documento!Rangos de nmerosde documentos!Definir rangos de nmeros de documentos.
Los rangos de nmeros depende de la sociedad no del mandante, por eso hay queasignar los rangos de nmeros a los documentos para esa sociedad.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
41/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
41
11.10 CLAVES DE CONTABILIZACIN
Una clave de contabilizacin son dos dgitos que me controlan el tipo de cuenta:si es acreedor o deudor, de activo fijo, de materiales o si se trata de una cuenta demayor. Tambin controla si el apunte va al debe o al haber y el tipo de cuenta.
Me puedo crear claves nuevas. A la hora de contabilizar un asiento a parte deponer la cuenta deber poner la clave de contabilizacin.
Ruta: Gestin financiera!Param Bsicas!Documento!Posicin dedocumento!Control!Definir clave de contabilizacin.
Toda clave de contabilizacin tiene una clave de anulacin.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
42/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
42
11.11 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS
Ruta: Gestin financiera!Param Bsicas!Documento!Posicin dedocumento!Control!Definir grupos de tolerancia.
Determinas por documento y por posicin los lmites superiores para contabilizar.
11.12 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA
Ruta:Gestin financiera!
Param Bsicas!
Documento!
Posicin dedocumento!Control!Asignar grupos de tolerancia a usuarios.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
43/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
43
11.13 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES.
Ruta:Gestin financiera!Param Bsicas!Documento! Perodoscontables!Definir variante de perodos contables.
Aqu definimos una variante de perodos contables para nuestra sociedad. Hemosdefinido la variante JH01.
Ruta: Gestin financiera!Param Bsicas!Documento! Perodoscontables!Abrir y cerrar perodos contables.
Hemos abierto el ao natural desde Enero hasta Diciembre de 1999 y 4 periodosespeciales.
Para cada clase de cuenta ser necesario abrir los periodos contables.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
44/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
44
Ruta:Gestin financiera!Param Bsicas!Documento! Perodoscontables! Asignar variantes a sociedad FI.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
45/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
45
Existe una ruta donde podramos asignar directamente a nuestra sociedad el Plande Cuentas, la Variante de Ejercicio, la Variante de estatus de Campo y laVariante de periodos Contables.
Ruta: Gestin financiera!Param Bsicas!Sociedad FI!Verificar y
completar parmetros globales.
11.14 CARGAR EL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD
Ruta: Contabilidad principal!Cuentas de mayor!Datos maestros!Creacin de cuentas de mayor!Copiar ( alternativa 1)!Copiar
sociedad FI.
La sociedad que se suele tomar como modelo es la ES01.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
46/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
46
12 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES
Las parametrizaciones bsicas para la creacin de deudores desde el mdulo FIson las siguientes:
12.1 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir grupos de cuentas con estructura de imagen.
Nosotros en el proyecto hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 que es elestandar de SAP.
En caso de querer crear otro grupo de cuentas lo haramos como copia del 0001.
El grupo de cuentas nos determina el estatus de campos y que campos sernvisibles, opcionales y obligatorios. Tanto datos generales, como comerciales y desociedad.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
47/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
47
12.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas de
deudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir estructura de imagen por actividad.
Aqu parametrizamos el status de campos nicamente para datos a nivel desociedad.
Cuando en la sociedad pone * quiere decir que sirve para todas las sociedades.
12.3 DEFINIR RAMOS
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir ramos.
Sirve para agrupar los deudores por ramos.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
48/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
48
12.4 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DEDEUDORES
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Crear rangos de nmeros para ctas. Deudores
Los rangos de nmeros son independientes de la sociedad, son a nivel demandante.
12.5 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTASPARA DEUDORES
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
49/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
49
Nosotros hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 y le hemos asignado el rangode nmeros 04.
12.6 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOSCENTRALES
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir identificador de textos para textos centrales.
12.7 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOSCONTABILIDAD
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir identificador de textos para textos contabilidad.
Aqu el sistema ofrece la posibilidad de crear textos y aquellos que se marcancomo relevantes aparecen al crear el deudor.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
50/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
50
12.8 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DEDEUDORES
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Matchcode!Verificar campos de bsqueda p.matchcodes.
Aqu parametrizamos los campos de bsqueda para deudores.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
51/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
51
13 PARTIDAS INDIVIDUALES
13.1 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDASINDIVIDUALES
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Partidas individuales!Visualizar partidas individuales dedeudores!Fijar clasificacin estandar para partidas individuales.
Podemos establecer unas reglas segn las cuales el sistema debe rellenar el campode asignacin durante la entrada de documentos. El contenido de este campo va a
determinar el orden de salida estandar para las partidas individuales.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
52/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
52
13.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA
Ruta:Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Partidas individuales!Visualizar partidas individuales dedeudores!Definir estructura de lneas.
Aqu se concreta la informacin que quiero que salga cada vez que veo una lneade una partida individual.
La estructura de Lneas estandar es de la D0 a la D9. Por ejemplo la estructura delnea D0 es la siguiente:
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
53/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
53
13.3 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN
Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Partidas individuales!Visualizar partidas individuales dedeudores!Seleccionar campos de seleccin.
Sirve para seleccionar partidas individuales de un deudor segn unas condicionesprevias como por ejemplo: Fecha de contabilizacin, N de documento, Importe
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
54/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
54
13.4 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES
Permite al usuario visualizar las partidas individuales de un deudor totalizadassobre diferentes campos.
13.5 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTESDE TOTALES STD
Vamos a fijar una estructura de lneas y una variante de totales por defecto paracada una de las operaciones que se puedan realizar con deudores.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
55/84
Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.
55
13.6 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES
Adems de los campos que contiene la estructura de lneas normal se pueden
pedir campos adicionales para su visualizacin.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
56/84
Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.
56
GUA DE PARAMETRIZACIN CO
14 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO.
14.1 CREAR SOCIEDAD CO.
Ruta: Controlling!Controlling General!Organizacin!ActualizarSociedad CO
1. Datos Bsicos.
Al pulsar el botn de entradas nuevas, aparece una pantalla con todos los datosrelacionados con la Sociedad CO.
Si la Sociedad CO es igual a la Sociedad FI, se pulsa el botn Sociedad CO =Sociedad FI y se cargan automticamente todos los datos de la sociedad FIexcepto el campo de Jerarqu Std. CeCo.
Jerarqua Std CeCo: Jerarqua de grupos de centros de coste en la que se hanagrupado todos los centros de coste de una sociedad CO, jerarqua estndar.En este campo introducimos el nombre de la estructura de CeCo de nuestraSociedad CO.
SOCIEDAD FI SOCIEDAD CO JERARQUA STD CeCoJH01 JH01 JERARQUA
2. Activar componentes / indicador de control.
Se acitvan los siguientes componentes de la Sociedad CO JH01:
Centros de coste 1 Componente activoGes. comprometidos InactivoCostes por procesos 2 Componente activo para clculo operativoGestin de rdenes 1 Componente activo
Cuenta de resultados 4 Cuenta de resultados analtica y contable activa
3. Asignar a Sociedades.
Crear una nueva entrada con la Sociedad
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
57/84
Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.
57
14.2 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE.
Ruta: Controlling!Controlling Gastos Generales!Contabilidad de CeCo!Datos Maestros!Centros de Coste!Actualizar Jerarqua Estndar.
Pasos:1. Crear Nodos de la Jerarqua:
Para crear los nodos de la jerarqua hay que pulsar el botn InsertarGrupo, y nos aparece una pantalla en la que introducimos el nombre delnodo y su descripcin.Para el primer nodo se pulsa el botn Subordinar y para el resto de nodos siestn al mismo nivel se pulsa Nivelar.
2. Crear CeCo:Los CeCo se pueden crear tanto desde IMG como desde funcional y lasrutas son las siguientes:
Ruta: Controlling!Controlling Gastos Generales!Contabilidad deCeCo!Datos Maestros!Centros de Coste!Crear CeCo!Crear CeCo.
Funcional: Finanzas!Controlling!Centros de Coste!DatosMaestros!Centros de coste!Crear.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
58/84
Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.
58
" Centro de Coste: cdigo del CeCo." Valido desde hasta: en estos campos se indica el periodo de validez del
CeCo, se recomienda poner como fecha inicial el la fecha de inicio deejercicio actual y como fecha final indefinida.
" Denominacin de CeCo." Datos Bsicos:$ Responsable: responsable del CeCo.$ Clase de CeCo: Indicador que determina la clase de un centro de coste.
En nuestro proyecto hemos asignado las clases de CeCo estndares, perose pueden crear nuevas clases de CeCo desde la Gua de Implementacinde SAP.
$ Area de la Jerarqua: en este campo asignamos el nodo de la jerarqua delque depende el CeCo.
$ Moneda.
Para eliminar un CeCo:
Ruta: Controlling!Controlling General!Preparar Arranque Productivo!Borrar Datos Test!Borrar CeCo.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
59/84
Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.
59
14.3 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE.
Ruta: Controlling!Controlling Gastos Generales!Contabilidad de CeCo!Datos Maestros!Centros de Coste!Actualizar Clases de CeCo.
El marcar cualquiera de estos Flags implica que no se permite introducir datos deese tipo en la clase de CeCo correspondiente. Ejemplo:
" Flag IgReal: El indicador controla si un centro de coste est bloqueado paralas contabilizaciones con ingresos.$ Si el indicador de bloqueo est activo, entonces no se podr
contabilizar a partir de este momento ningn ingreso en el centrorespectivo.
$ Si el indicador de bloqueo no est activo, entonces se actualizarn losingresos de forma estadstica en los centros de coste.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
60/84
Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.
60
14.4 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE.
Existen dos tipos de clases de coste:
" Clases de Coste Primarias: Las clases de coste son posiciones de plan decuentas relevantes para el clculo de costes. Se emplean para la entrada detodos los costes en la totalidad del sistema de clculo de costes.
" Clases de Coste Secundarias.
Las clases de coste se pueden crear desde funcional o desde IMG.DesdeFuncional slo se pueden crear clases de coste una a una, sin embargo desde IMGse permite la creacin masiva de clases de coste.
Ruta: Controlling!Controlling Gastos Generales!Contabilidad de Clases deCoste e Ingreso!Datos Maestros!Clases de Coste!Crear Clases deCoste Primario y Secundario automticamente.
1. Efectuar Parametrizacin Previa.
Desde cta Hasta cuenta TpC Descripcin breve600000 699999 1 Clase de costes primarios700000 799999 11 Clase de ingreso
2. Crear Juego de Datos.
Sociedad CO JH01Vlido desde 01.01.1999Vlido hasta 31.12.2400
Nombre juego de datos CURSO1Usuarios batch input CURSO1
3. Ejecutar Juego de Datos.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
61/84
Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.
61
Para crear los rangos de nmeros necesarios para la sociedad CO:
Ruta:Controlling!Controlling general!Organizacin!Actualizar rangosde nmeros para documentos CO.
Primero crearemos un grupo y luego le asignamos un rango de nmeros paradespus asignar los elementos al grupo.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
62/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
62
GUA DE PARAMETRIZACIN DE AM
15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM
15.1 CREAR SOCIEDAD
Ruta: Estructura de la empresa ! actualizar estructuras ! Definicin !Gestin Financieras!Definir copiar, borrar, verificar Sociedad FI.
15.2 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD
Ruta: Gestin Financiera!Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera!Sociedad FI!Verificar y Completar Parmetros Globales.
Plan de Cuentas CAESPlan de Cuentas Pas CAESVariante Status Campo JH01Variante Ejercicio K4, Ao natural 4 periodos especialesVariante Periodos Contables JH01
" Variante Status Campo: es el compendio de varios grupos de status de campo.El grupo de status campo determina los campos que estn listos para la entradade documentos, los que deben rellenarse y los que deben suprimirse.
" Variante de Ejercicio: Determina, el n de periodos contables que tiene unejercicio, el n de periodos especiales que precisa y el modo en que el sistemadebe determinar los periodos contables a contabilizar.
" Variante de Periodos Contables: Describe las especificaciones para un periodocontable, por ejemplo inicio y final.
Definidos en el mdulo de Finanzas ( FI ).
16 PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM
Este mdulo puede ser parametrizado de dos formas diferentes:1. Ejecutando la transaccin ORFA2. A travs de la gua de implementacin de SAP:
Ruta: Gestin Financiera!Conatbilidad de Activos Fijos.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
63/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
63
16.1 PLAN DE VALORACIN
Son las normas de valoracin que tiene cada pas para valorar sus activos fijos.
Los pasos para crear un plan de valoracin son los siguientes:1. Crear el plan de valoracin como copia de 1ES.2. Fijar el Plan de Valoracin , que consiste en seleccionarlo.
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Plan de Valoracin!Crear!Fijar.
Se hace una copia del Plan de valoracin 1ES, que es el estndar de SAP paraEspaa.
PLAN DE VALORACIN DENOMINACINJH01 Plan de Valoracin para Sociedad JH01
16.2 CREAR SOCIEDAD AM
Aqu asignamos el Plan de Valoracin fijado a la sociedad. En nuestro caso comola Sociedad JH01 se creo como copia de la ES01 tambin se copiaron el plan decuentas y el plan de valoracin, por lo que no es posible asignarle otro plan devaloracin. El Plan de Valoracin de la Sociedad JH01 es el 1ES.
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Sociedad AM.
Al seleccionar la Sociedad JH01 pasamos a la siguiente pantalla:
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
64/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
64
Los Datos de Organizacin vienen de la Sociedad FI y no se pueden modificar.Datos Generales:
" Status Sociedad AM: Con este indicador se determina el status enque se encuentra una sociedad desde el punto de vista de laContabilidad de activos fijos:
$ Status test: Se pueden modificar los valores mediante la cargainicial de datos o mediante contabilizaciones. " 2".
$ Status de transferencia: Se pueden introducir y modificar valoresmediante la carga inicial de datos; no se pueden efectuar
contabilizaciones. " 1".$ Status productivo: La carga inicial de datos est cerrada, por lotanto, slo se pueden modificar valores mediante actualizaciones." 0".
" Sociedad Asig. Ns: Sociedad cuyos rangos de nmeros debenutilizarse para asignar los nmeros de los registros maestros deinmovilizado (en la asignacin de nmeros a nivel multisociedad).
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
65/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
65
17 CLASES DE INMOVILIZADO.
17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO.
Transaccin: ORFA
Ruta:Datos Maestros!Clase de Inmovilizado!Crear.
A la hora de crear las clases de inmovilizado se aconseja copiar las estndares deSAP.
CLASES DE INMOVILIZADO DENOMINACINJH00 EDIFICIOSJH01 TERRENOSJH10 MAQUINARIO
JH20 ELEMENTOS DE TRANSPORTEJH30 MOBILIARIO Y ENSERES
Por ejemplo los datos de control de la clase de inmovilizado JH30 son lossiguientes:
" Determinacin de Cuentas: 30000 (Equipo y Mobiliario de oficina )." Regla Estr. Imgenes:3000 (Mobiliario y enseres)." Rango de Nmeros: 03.
Los siguientes campos se determinan en los pasos siguientes.
17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS.
Se definen todas las cuentas contables que se deben usar para las posiblesoperaciones ( Alta, Bajas, Ventas ..) que vayamos a utilizar con los elementosde esta clase de inmovilizado.
Transaccin: ORFA
Ruta:Datos Maestros!Clase de Inmovilizado!Determinacin de Cuentas.
Se recomienda usar la Determinacin de Cuentas estndar.
DETERM. CUENTAS DENOM.DETERMINACIN CTAS.10000 Terrenos y derechos similares20000 Instalaciones tcnicas y maquinaria30000 Equipo y mobiliario de oficina40000 Anticipos pagados y activos fijos en curso50000 Bienes econmicos de poco valor
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
66/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
66
17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO.
Transaccin: ORFA
Ruta:Datos Maestros!Clase de Inmovilizado!Estructura Pantalla Registro
Maestro.
Se definen nuevas reglas de estructuracin de imagen como copia de lasestndares de SAP en el caso de que se quiera realizar alguna modificacin.
REGLA ESTRUCTURA DE IMAGEN DENOMINACINJH00 EDIFICIOS JH01JH01 TERRENOS JH01JH10 MAQUINARIA JH01JH30 MOBILIARIO JH01
Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen aparecen los camposrelativos a las pantallas de la clase de inmovilizado, excepto los relativos al reade valoracin.
Toda regla de estructuracin tiene tres bloques:" Seleccin de Imagen: se determina si los campos son obligatorios,
opcionales o no visibles." Nivel de Actualizacin:
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
67/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
67
ClsIn: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin deimgenes definir la clase de inmovilizado como 'nivel deactualizacin para el grupo de campos correspondiente.
NPr: Si se ha fijado este indicador, la regla de estructuracin de
imgenes definir el nmero principal de inmovilizado como nivel deactualizacin para el grupo de campos correspondiente.Esto significa que, al crear un subnmero de inmovilizado, el grupode campos tomar los valores del nmero principal.
SN: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin deimgenes definir el subnmero de inmovilizado como nivel deactualizacin para el grupo de campos correspondiente.
" Referencia: Copiar: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de
imgenes especificar que, al crearse un inmovilizado con elinmovilizado de referencia, el grupo de campos correspondientetome automticamente los valores del inmovilizado de referencia.
17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA.
Aqu se determinan la estructura de imagen para los campos relacionados con elArea de Valoracin dentro de la Clase de Inmovilizado.
Transaccin: ORFA
Ruta:Datos Maestros!Clase de Inmovilizado!Estructura Pantalla de Area.
REGLA ESTR. IMGENES DENOMINACIN1000 Amo a nivel de n principal100T Amo en n principal CATT2000 Amo a nivel de subnmero200T Amo en subnmero CATT
Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen de rea aparecen loscampos relativos al rea de valoracin.La forma de determinar la estructura de rea es exactamente igual a la de laestructura de imagen de pantalla que se menciona en el apartado anterior.
17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS.
Transaccin: ORFA
Ruta:Datos Maestros!Clases de Inmovilizado!Rangos de Nmeros.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
68/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
68
17.2 CLAVE DE VALORACIN.
17.3 CLAVE DE CLCULO
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Clave de Valoracin!Clave de Clculo.
La Clave de Clculo establece los parmetros que harn que una amortizacin sehaga de una forma o de otra.
Para nuestro proyecto hemos definido la siguiente Clave de Clculo:
" Clase de amortizacin: Con este indicador, se especifica la clase deamortizacin para la cual puede emplearse esta clave de clculo.
" Clasificacin de la amortizacin normal: Con este indicador, el usuariopuede clasificar las amortizaciones que se calculan con esta clave de clculosegn los mtodos de amortizacin.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
69/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
69
" Clculo automtico de amortizaciones o intereses: Este indicador esnecesario para que el sistema calcule automticamente el total de laamortizacin de acuerdo con el procedimiento y el porcentaje indicados.
Especialmente en el caso del mtodo G (porcentaje total en el perodo de
concesin tributaria), se calcula automticamente la mxima amortizacinpermitida en cada ejercicio.
En los mtodos de amortizacin manuales no es necesario que el usuariofije este indicador.
" Mtodo de clculo de Amo: Con este indicador, se especifica qu mtodo declculo de Amo debe utilizar esta clave de clculo.
" Indicador de valor de referencia para el clculo de Amo: Valor dereferencia que se utiliza como valor base para calcular la amortizacin. Junto
con los valores de referencia entregados segn el estndar, tambin puedeutilizar valores de referencia individuales. Debe definir estos valores dereferencia individuales utilizando una interfase de modificacin preparada(salida de usuario).
" Mtodo de cambio: A travs del mtodo de cambio se especifica cundo sedebe realizar el cambio a otra clave de clculo. Esto es necesario, por ejemplo,en claves de clculo que se amortizan degresivamente, con el fin de poderalcanzar el valor neto contable cero dentro de un plazo de tiempo determinado.
" Clave de amortizacin tras cambio: Aqu puede indicarse una clave declculo interna alternativa para permitir que, en la amortizacin degresiva,
pueda lograrse una amortizacin total en un plazo de tiempo limitado(procedimiento D o P con valor de referencia de valor neto).El momento del cambio se determina a travs del mtodo de cambio.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
70/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
70
17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Clave de Valoracin!Clave de Amortizacin
En nuestro proyecto para el Plan de Valoracin 1ES hemos creado la clave deamortizacin LIJH a la cual le hemos asignado la clave de clculo XJH0 creadaen el apartado anterior.
-
7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)
71/84
Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.
71
17.4 SEGUROS
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!
Seguros!
ClasesClases de seguro Descripcin01 Seguro de vida02 Seguro de valor actual
Clase de seguro: La clase de seguro define las caractersticas de control msimportantes para determinar el valor asegurado de un inmovilizado.
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Seguros!Sociedades GL
Ca. seg. Descripcin01 AS Compaa de seguros02 Seguros MG y asociados
Sociedad GL: Clave de la compaa de seguros con la que se asegur elinmovilizado.
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Seguros!Primas
Prima Descripcin1002 Prima normal2005 Prima aumentada
Prima: Este campo tiene carcter puramente informativo y no afecta al clculodel valor asegurado.
Fomento de inversin: es un dato que se le asigna a los activos fijos, que nospermite si el activo fijo tiene una subvencin a fondo perdido o deduccin de
impuestos. Esta suele ser un porcentaje de la inversin que se vaya a realizar.
Para parametrizar los diferentes tipos de fomentos de inversin se ha de seguir lasiguiente ruta:
Transaccin: ORFA
Ruta: Valoracin!Fomentos de Inversin.
Aqu indicamos la clave de fomento de inversin y su denominacin. Nosotrospara nuestro proyecto no hemos creado ninguna clase de fomento.
-
7/22/2019 SD - Manu