PELAKSANAAN SAKIP DINSOS KAB. LAMONGAN
mengacu Perpres 24 /2014
RPJMD
(RENSTRA) Rencana Strategis
(RKT) Rencana Kinerja Tahunan
(PK) Perjanjian Kinerja
KINERJA AKTUAL
Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan
(LKjIP) Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah PENGUKURAN
KINERJA
IKU Indikator
Kinerja Utama
(RKA) Rencana Kerja dan Anggaran
(DPA) Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
EVA
LUA
SI
4/25/2018 2
WILAYAH KERJA TERSEBAR PADA 27 KEC., 462 DESA, 12 KEL. 1.431 DUSUN
JUMLAH PEGAWAI 37 ORANG MELIPUTI : 20 ORANG PEJABAT STRUKTURAL 4 ORANG STAF 10 ORANG TKK MITRA DINAS SOSIAL : Koordinator, operator dan pendamping Sos PKH (228), TKSK (27), TAGANA (37)
JUMLAH PENDUDUK : (Dicapilduk 2017) 1.357.771 JIWA, L : 679.696 JIWA (50,06%), P : 676.975 JIWA (49.94%). PENDUDUK PMKS : -PENERIMA PBI JKN (KIS) : 586.871 JIWA -PENERIMA BLT PKH : 61.172 KPM -PENERIMA RASTRA : 100.567 KPM -ANAK DISABLE : 2.119 -DEWASA DISABLE KRONIS : 6.228 -LANSIA TERLANTAR : 3.118 -ANAK TERLANTAR : 1.612 -BALITA TERLANTAR : 1 -TUNA SUSILA : 13, PENGEMIS : 10 -GELANDANGAN & GELANDANGAN PSIKOTIK : 193 -BEKAS BINAAN LP : 128, KORBAN NAFZA : 199 - PMKS KORBAN BENCANA BANJIR : 11.534 kk
4/25/2018 3
Sumber : BPS Prov.Jatim
LANJUTAN ……
RENG
KING. KAB./KOTA 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kot.Surabaya 261.772,3 293.780,8 327.802,0 365.354,8 406.196,8
2 Kab.Sidoarjo 93.231,7 105.855,9 117.743,3 131.645,3 146.372,3
3 Kab.Pasuruan 69.549,1 77.659,9 84.942,6 94.905,0 104.286,2
4 Kab.Gresik 67.297,6 74.946,3 83.153,0 93.785,1 100.748,6
5 Kab.Mojokerto 38.692,8 43.397,4 47.756,3 53.202,6 58.819,9
6 Kab.Tuban 31.460,4 35.180,2 39.008,4 43.853,8 48.203,5
7 Kab.Bojonegoro 41.357,1 43.686,4 48.129,2 50.542,6 46.649,2
8 Kab.Lamongan 18.265,0 20.561,7 23.012,3 25.724,1 28.831,3
PDRB ADHB SD 2015 (dalam milyar Rp)
PDRB PERKAPITA ADHB SD 2015 (dalam ribu Rp)
RENG
KING KAB./KOTA 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kota Surabaya 93.861,1 104.494,0 116.162,4 128.921,9 142.595,2
2 Kab. Gresik 56.244,6 61.852,9 67.763,8 75.534,9 80.194,7
3 Kab. Sidoarjo 47.009,1 52.482,5 57.464,2 63.171,8 69.131,6
4 Kab. Pasuruan 45.448,4 50.306,9 54.565,4 60.468,0 65.928,8
5 Kab. Mojokerto 37.229,7 41.335,4 45.146,5 49.699,5 54.442,7
6 Kab. Tuban 27.893,3 31.007,2 34.173,0 38.230,2 41.810,7
7 Kota Mojokerto 27.252,1 29.886,1 32.600,5 35.494,3 38.831,1
8 Kab. Bojonegoro 33.961,2 35.718,4 39.202,6 41.012,0 37.723,7
9 Kota Pasuruan 21.171,1 23.104,7 25.135,6 27.651,1 30.541,2
10 Kab. Lamongan 15.442,0 17.357,8 19.397,1 21.670,0 24.272,9
Total Rata2 38 Kab/kota 29.645,7 32.848,7 36.281,9 40.071,9 43.620,3
PDRB Jatim 29.613,0 32.770,4 36.037,2 39.880,5 43.500,3
4/25/2018 4
LANJUTAN ……
ANGKA KEMISKINAN SD 2014 RENG
KING. KAB./KOTA
JIWA PENDUDUK MISKIN (RIBU)
% PENDUDUK MISKIN
1 Kot.Surabaya 164.40 5.79
2 Kab.Sidoarjo 133.80 6.40
3 Kot.Mojokerto 8.00 6.42
4 Kab.Mojokerto 113.30 10.56
5 Kab. Jombang 133.50 10.80
6 Kab.Pasuruan 170.70 10.86
7 Kab.Gresik 166.90 13.41
8 Kab.Bojonegoro 190.90 15.48
9 Kab.Tuban 191.10 16.64
10 Kab.Lamongan 186.10 15.68
Prov Jawa Timur
NO. KAB./KOTA 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kota Surabaya 7,13 7,35 7,58 6,96 5,97
2 Kab. Gresik 6,48 6,92 6,05 7,04 6,58
3 Kab. Sidoarjo 7,04 7,26 6,89 6,44 5,24
4 Kab. Pasuruan 6,69 7,50 6,95 6,74 5,38
5 Kab. Mojokerto 6,61 7,26 6,56 6,45 5,65
6 Kab. Tuban 6,84 6,29 5,85 5,47 4,89
7 Kota Mojokerto 5,97 6,09 6,20 5,83 5,74
8 Kab. Bojonegoro 10,39 3,77 2,37 2,29 17,42
9 Kota Pasuruan 6,28 6,31 6,51 5,70 5,53
10 Kab. Lamongan 6,67 6,92 6,93 6,30 5,77
Jatim 6,44 6,64 6,08 5,86 5,44
PERTUMBUHAN EKONOMI SD 2015
4/25/2018 5
NO. JENIS PMKS
JUMLAH PENDUDUK PMKS KET.
JIWA KK
1 Fakir Miskin
Penerima PBI JKN 550.989
Penerima Rastra/Raskin 103.040
Penerima Bantuan PKH 23.550
Penduduk Miskin (survy BPS)
187.093 angka kemis-kinan 15,38
%
Penduduk sasaran program penangannan kemiskinan (BDT-2015)
418.406 115.193
2 Anak jalanan 184
3 Tuna susila 64
4 Pengemis 209
5
Gelandangan & gelandangan psikotik
190
6 Anak balita terlantar 135
7 Anak terlantar 1.183
8
Anak berhadapan dengan hukum
8
9 Anak disable 1.887
10 Dewasa disable & sakit kronis
5.389
11
Anak menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
28
12 Anak memerlukan perlindungan khusus
298
NO. JENIS PMKS
JUMLAH PENDUDUK PMKS KET.
JIWA KK
13 Lanjut usia terlantar/ miskin
12.410 total lansia
141.696 jiwa
14 Pemulung 330
15 Kelompok minoritas
16 Bekas Warga Binaan LP (BWBLP)
128
17 Pengindap HIV/AIDS 64
18 Eks Kusta
19 Korban penyalahgunaan Napza
199
20 Korban Traffiching 25
21 Korban tindakan kekerasan atau yang dipersalahkan
73
22 Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)
207
23 Korban bencana alam 31.500 6.330
24 Korban bencana sosial 85
25 Perempuan rawan sosial ekonomi
1.638
26 Keluarga bermasalah sosial psikologis
169
27 Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil
25
4/25/2018 6
NO. JENIS PMKS
JUMLAH PENDUDUK PMKS KET.
JIWA KK
1 Fakir Miskin
Penerima PBI JKN 586.989
Penerima Rastra/Raskin 100.567
Penerima Bantuan PKH 47.550
Penduduk Miskin (survy BPS)
171.380 angka kemis-kinan 14,42
%
Penduduk sasaran program penangannan kemiskinan (BDT-2015)
538.406 163.041
2 Anak jalanan 185
3 Tuna susila 13
4 Pengemis 10
5
Gelandangan & gelandangan psikotik
2.113
6 Anak balita terlantar 1
7 Anak terlantar 1.612
8 Anak berhadapan dengan hukum
20
9 Anak disable 1.887
10 Dewasa disable & sakit kronis
11.862
11 Anak menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
54
12 Anak memerlukan perlindungan khusus
298
NO. JENIS PMKS
JUMLAH PENDUDUK PMKS KET.
JIWA KK
13 Lanjut usia terlantar/ miskin
4.118 total lansia
141.696 jiwa
14 Pemulung 330
15 Kelompok minoritas --
16 Bekas Warga Binaan LP (BWBLP)
5.153
17 Pengindap HIV/AIDS 976
18 Eks Kusta
19 Korban penyalahgunaan Napza
199
20 Korban Traffiching 49
21 Korban tindakan kekerasan atau yang dipersalahkan
--
22 Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)
207
23 Korban bencana alam 11.305
24 Korban bencana sosial 29
25 Perempuan rawan sosial ekonomi
1.638
26 Keluarga bermasalah sosial psikologis
169
27 Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil
--
4/25/2018 7
• PMKS DI KABUPATEN LAMONGAN TERMASUK MASIH DALAM JUMLAH YANG BESAR ;
• ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMONGAN MASIH CUKUP TINGGI, BAHKAN MASUK PERINGKAT 10 BESAR TERBAWAH ;
• MELIHAT POTENSI SOSIAL PEMERINTAHAN DAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN POSISI STRATEGIS, MAKA PDRB KABUPATEN LAMONGAN TERGOLONG RENDAH DIBANDINGKAN KABUPATEN SEKITAR ;
• MINIMNYA SARANA SOSIAL MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN LAMONGAN ;
• KAB. LAMONGAN MEMILIKI WILAYAH CUKUP LUAS YANG RENTAN TERKENA BENCANA BANJIR, JUGA MEMILIKI WILAYAH YANG RENTAN KEKERINGAN/ KEKURANGAN AIR BERSIH SAAT KEMARAU
4/25/2018 8
TUPOKSI dinsos (Perda 5/2016 jo Perbup 62/2016)
Kepala dinsos mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis & strategis, melaksanakan urusan pemerintahan
dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas
di bidang sosial .
a. Penyusunan Perencanaan bidang Sosial ;
b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang Sosial :
c. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial ;
d. Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan
di bidang Sosial ;
e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang
Sosial ;
f. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial ;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas & fungsi
TUGAS :
FUNGSI :
4/25/2018 9
. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
KEL. JABATAN
FUNGSIONAL
BUPATI LAMONGAN
Ttd,
F A D E L I
KEPALA
BAMBANG KUSTIONO, SH.MM.
SEKRETARIS
DR. M U G I T O, MM.
SUBBAG UMUM
SUCIATI, S.Sos.
SUBBAG KEU.ANGAN
BETY NIA ASTUTI, SE.
SUBBAG PROEV
APRILIA DEWI M., SE.MM
KABID PENANGANAN
FAKMIS
MAS’UD, SH.MM.
KASI PENDAMPINGAN &
PEMBERDAYAAN
DJAMAN, SSos.
KASI IDENTIFIKASI &
PENGUATAN KAPASITAS
NUR SALIM, SH.MM.
KABID. RESOS
AGUS SUHARTO, SE.MM
KASI RESOS TUNSOS &
KORBAN PERDAGOR
.MASLICHAH, SE.MM.
KASI RESOS ANAK &
LANSIA
ZUMROTUSH S., SE
KABID PERLINDUNGAN & JAMSOS
Drs. HENDRO ISKABUL, MM
KASI PERLINSOS KOR-
BAN BENCANA SOSIAL
CHUSNAN EFENDY, SSos.
KASI PERLINSOS KOR-
BAN BENCANA ALAM
SARWONO, SSos.
KABID PEMBERDAYAAN
SOSIAL
KAMSUN, SH.
KASI PEMBER. PERO-
RANGAN & KELUARGA
Dra. RUSKIYATI, MM.
KASI PEMBER. MASY &
LEMSOS
Drs. MULYADI
Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan
Tanggal : 19 Desember 2016
Nomor : 62 Tahun 2016
KASI BANSTIML. & TALINK
SUBANDIYAH, SE.
KASI RESOS PENYD. DISBL
AHMAD SUKARNO, Amd.
KASI JAMSOS KELUARGA
SITI MUTMAINAH, SAP.
KASI PEMBERPOTKES RESTSOS
SUEB ANSHORI, SH.
UPT DINAS
4/25/2018 10
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
VISI
5 MISI
5 TUJUAN
42 SASARAN 76 INDIKATOR
KINERJA
13 INDIKATOR
TUJUAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
”
4/25/2018 11
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing
melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan
Mengembangkan
perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk
an potensi daerah.
Memantapkan sarana dan prasarana
dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan.
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
Memantapkan kehidupan
masy yg ten-teram & damai dg menjunjung tinggi budaya
lokal.
1 2 3 4 5
Misi
4/25/2018 12
1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ;
Indikator sasarannya :
Presentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Yang Tertangani, diubah menjadi :
Prosentase penurunan PMKS
2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masy.
3. Dst.
1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai-2 agama & hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran .
SASARAN TERKAIT TUPOKSI DINSOS
TUJUAN RPJMD TERKAIT TUPOKSI DINAS SOSIAL
TUJUAN MISI 5
4/25/2018 13
Tujuan dan Sasaran DINSOS
Meningkatkan
pelayanan &
bantuan sosial
dalam upaya
penurunan
PMKS
1. Meningkatnya kemampuan PMKS
dalam memenuhi kebutuhan dasar
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) dan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) dalam penyeleng-
garaan kesejahteraan sosial
TUJUAN DINSOS
SASARAN DINSOS
4/25/2018 14
KONDISI SEBELUM PERUBAHAN RPJMD KONDISI SETELAH PERUBAHAN RPJMD
NO TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SETELAH PERUBAHAN
KET.
1. Sasaran 1 dari Tujuan 1 Misi 5 RPJMD : Visi, Misi &
Tujuan RPJMD
tetap
Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % PMKS yang tertangani
Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % penurunan PMKS
2. Tujuan Dinas Sosial
Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % PMKS yang tertangani
Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % penurunan PMKS
3. Sasaran Dinas Sosial
1. Meningkatnya penanganan PMKS hingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya
Dengan indikator % PMKS yg meningkat kemampuannya dalam
memenuhi kebutuhan dasar
2. Meningkatnya bantuan kepada lembaga kesejahte-raan sosial
(LKS)
Dengan indikator % LKS yg mampu memberikan pelayanan
secara layak
3. Meningkatnya pemberda-yaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
Dengan indikator % PSKS yg diberdayakan
1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya
Dengan indikator % PMKS yg meningkat kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan dasar
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Dengan 2 indikator :
a. % LKS yg kompeten
b. % PSKS yg aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
4/25/2018 15
KONDISI SEBELUM PERUBAHAN RPJMD KONDISI SETELAH PERUBAHAN RPJMD
NO TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SETELAH PERUBAHAN
KET.
4. Program Dinas Sosial
1.Pemberdyaan Fakmis, KAT, & PMKS lainnya 2.Pendataan PMKS & PSKS 3.Pelayanan & Resos 4.Pembinaan anak terlantar 5.Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma 6.Perlindungan & jaminan sosial 7.Pembinaan Panti Asuan/ Panti Jumpo 8.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.Penanganan Fakir Miskin
2.Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3.Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.Pemberdayaan LKS dan PSKS
5. Kegiatan Dinas Sosial
Sebanyak 69 kegiatan Tinggal sebanyak 56 kegiatan
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
4/25/2018 16
RPJMD PEMERINTAH KAB. LAMONGAN
RENSTRA DINSOS
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKA
TOR SASARAN INDIKATOR
5.Memantap
kan
kehidupan
masy yg
tentram dan
damai dg
menjunjung
tinggi
budaya lokal
1.Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yg aman, tentram & damai berdasarkan nilai2 agama & hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan da pengangguran
1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS
Meningkat
kan
pelayanan &
bantuan
sosial dalam
upaya
penurunan
PMKS
%
penuru
nan
PMKS
1. Meningkatnya kemampuan
PMKS dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya
2. Meningkatnya kapasitas
lembaga kesejahteraan
sosial (LKS) dan Potensi
Sumber Kesejah-teraan
Sosial (PSKS)
% PMKS yg meningkat
kemampuannya dalam
memenuhi kebutuhan
dasar
% lembaga yang
kompeten
% PSKS yg aktif dalam
penyelenggaraan KS
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021
Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS Tujuan Dinsos
Indikator Kinerja Tujuan
Formula/ Penjelasan
Satuan
Tahun dasar (2015)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
%
Penurunan PMKS
(∑ PDDUK PMKS (th ke n-1) - ∑ PDDUK PMKS (th ke n)) ∑ PDDUK PMKS KESELURUHAN (th. Ke-n-1)
% 2,18 2,37 2,42 2,52 2,60 3.05 3,15
X 100 %
Sasaran
Sa t uan
Tahun
Dasar
2015
Target Strategi Mencapai Sasaran Pjenanggung
jawab Uraian Indikator
Kinerja Formula/ Penjelasan
2016
2017
2018
2019
2020
2021 Kebijakan Program Dinsos
1.Meningkat
nya kemam
puan PMKS
dalam me-
menuhi ke-
butuhan da-
sarnya
% PMKS
yg me-
ningkat
kemam-
puan me
menuhi
kebutuh-
an dasar
∑ PMKS yg meningkat
kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar
∑ Keseluruhan
PMKS
%
116.785
149.725
=
78 %
81 83 85 87 89 91
Meningkatkan perluasan cakupan jaminan & perlindungan, pelayanan & bantuan sosial bagi PMKS, dan penguatan serta merangsang tumbuh & peningkatan peran lembaga KS & PSKS
1. Penanganan Fakmis
2. Pelayanan &
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
3. Perlindungan &
jaminan sosial
1. Kabid
Peanganan
Fakmis
2. Kabid Resos
3.Kabid Perlind.
& Jaminan
X 100 %
Sasaran
Sa t uan
Tah
un
Das
ar
201
5
Target Strategi Mencapai Sasaran
Penang-
gung jawab Uraian Indikator
Kinerja Formula/ Penjelasan
2016
2017
2018
2019
2020
2021 Kebijakan Program Dinsos
2.Meningkat
nya kapasi-
tas LKS dan
PSKS da-
lam penye-
lenggaraan
KS
% LKS
yang
kompe
ten
∑ LKS yg kompeten
∑ Keseluruhan LKS
% 37
37
100
100 100 100 100 100 100
4. Pemberdayaan
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial & Poensi
Sumber KS
4. Kabid
Pemberday
aan Sosial
% PSKS
yg aktif
dalam
penyeleng
garaan
kesejahter
aan Sosial
∑ PSKS yg aktif
dlm penyl.KS
∑ Keseluruhan PSKS
%
776
776
=
100
100 100 100 100 100 100
X 100 %
X 100 %
Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar
Indikator Kinerja : Prosentase PMKS yg meningkat kemam-
puan dalam memenuhi kebutuhan dasar
Target : 83%
Sasaran : Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya
penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial) ;
Program 1 : Program Penanganan Fakmis
Indikator Kinerja : % Fakir miskin yang diberdayakan sehingga dapat mandiri Target : 82,69 %
Kepala Daerah
Kepala Dinsos Kab. Lamongan (Eselon 2)
Kabid Penanganan Fakmis (Eselon 3)
Pejabat Eselon 4 Bid. Penanganan
Fakmis
Contoh Sasaran 1
Kegiatan Indikator kegiatan Target
satuan Jml
Pemberian bantuan Usaha Kesejahteraan
bagi masy miskin
Jumlah masy miskin yang mendapatkan bantuan
usaha kesejahteraan orang 30
Pelaksanaan pendampingan dan
bimbingan teknis program
penanggulangan kemiskinan pedesaan dan
perkotaan Kube Fakmis
Jumlah PMKS fakir miskin yang men-dapat
pendampingan dan bimbingan teknis program
penanggulangan kemiskinan pedesaan dan perkotaan
Kube Fakmis
orang 50
Pemberian bimbingan, pembinaan dan
bantuan usaha bagi masy miskin
Jumlah masy miskin yg dibimbing, dibina dan diberi
bantuan usaha kesejahteraan orang 50
Pemberian bantuan operasional dan
pendukung distribusi penyaluran rastra
untuk keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan
beras KPM 100.547
4/25/2018 20
Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar
Indikator Kinerja : Prosentase PMKS yg meningkat kemam-
puan dalam memenuhi kebutuhan dasar
Target : 83%
Sasaran : Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya
penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial) ;
Program 2 : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja : % PMKS yang mendaatkan pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Target : 23,19 %
Kepala Daerah
Kepala Dinsos Kab. Lamongan (Eselon 2)
Kabid Rahabilitasi Sosial (Eselon 3)
Pejabat Eselon 4 Bid. Rehabilitasi
Sosial
Contoh Sasaran 1
Kegiatan Indikator kegiatan Target
satuan Jml
Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar
Lanjut usia terlantar yg diberdayakan
orang 20
Pemulangan / Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yg Terjaring Razia
WTS, Gepeng & gelandangan psikotik yg terjaring razia yg dipulangkan/dikirim ke panti rehabilitasi
orang 24
Pemulangan Orang Terlan-tar, Kehabisan Bekal, Kecopetan
Orang terlantar yg mendapat pelayanan & bantuan
orang 75
Rehabilitasi Penderita Psikotik Bebas Pasung
Eks psikotik pasung yg diberdayakan
orang 80 4/25/2018 21
Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar
Indikator Kinerja : Prosentase PMKS yg meningkat kemam-
puan dalam memenuhi kebutuhan dasar
Target : 83%
Sasaran : Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya
penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial) ;
Program 3 : Program Perlindungan & Jaminan Sosial
Indikator Kinerja : % PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan Sosial Target : 100 %
Kepala Daerah
Kepala Dinsos Kab. Lamongan (Eselon 2)
Kabid Perlindungan & Jaminan Sosial
(Eselon 3)
Pejabat Eselon 4 Bid. Perlin. &
Jaminan Sosial
Contoh Sasaran 1
Kegiatan Indikator kegiatan
Target
satu
an Jml
Pemberdayaan Eks Konflik Sosial
Eks konflik sosial yg diberdayakan org 29
Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya
Pelaksanaan penyewaan rumah singgah pasien, rujukan RSUD Dr. Soetomo
unit 1
Penguatan Pelaksanaan PKH Pelaksanaan PKH KPM 47.581
Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan Barang Bencana
Pelaksanaan kegiatan penyeluran cadangan beras pemerintah dan barang bencana
ton be ras
100
Pendataan verfal Jaminan Kesehatan Nasional
data PBI JKN yg ter verfal jiwa 586.781 4/25/2018 22
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas LKS dan PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)
Indikator Kinerja :
% LKS yg kompeten, target 100 %
% PSKS yg aktif dalam penyelenggaraan KS, target : 100%
Sasaran : Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya
penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial) ;
Program 1 : Program Pemberdayaan LKS dan PSKS
Indikator Kinerja : % LKS yg dibina & mendapatkan bantuan sosial, target : 100 % % PSKS yg diberdayakan dlm penyl, KS, target : 100 %
Kepala Daerah
Kepala Dinsos Kab. Lamongan (Eselon 2)
Kabid Pemberdayaan
Sosial (Eselon 3)
Pejabat Eselon 4 Bid. Pemberdayaan
Sosial
Contoh Sasaran 2
Kegiatan Indikator kegiatan Target
satn Jml
Fasiliasi Pembdy.panti asuan Panti yg difasiliasi pembdy. nya panti 37
Bantuan sosial kpd LKS LKS yg mendapat bantuan LKS 33
Pembinaan TKSK TKSK yg dibina org 27
Pembinaan dan Revitalisasi Karang Taruna
Karang taruna yg dibina dan direvitalisasi
Org 81
Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
PSM yg diberdayakan org 81
Bantuan Operasional TKSK TKSK yg mendapatkan operasional
org 27
4/25/2018 23
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masy., pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Dengan sasaran Meningkatnya pelayanan sosial dalam rangka penurunan PMKS
Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS
Meningkatnya Kemampuan
PMKS dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya
Tujuan 1 & Sasaran 1 Misi 5
RPJMD
Tujuan Dinsos
Sasaran Dinsos
% PMKS yg meningkat kemampuan
memenuhi kebutuhan dasarnya Indikator Sasaran Dinsos
1. Program Pelayanan & Rehab KS
2. Program Perlindungan & Jamsos
3. Program Penanganan Fakmis, Program
Kegiatan
1. Pemberian Bantuan Usaha Keseja .Bagi
Masy. Miskin
2. Bimbingan, Pembinaan Dan Bantuan
pendampingan Usaha Kesej. Bagi Masy
Miskin
3. Ops. Dan Pendukung Distribusi Penyaluran
Beras Untuk Keluarga Miskin dst. (22
Kegiatan)
Bidang Jamlinsos
Bidang Resos
Bidang Penanganan Fakmis
Rp. 2.457.755.000,00 Bidang Pemberdayaan Sosial
Rp.2. 269.780.000,00 Anggaran
Program Pemberdayaan LKS & PSKS
1. Fasilitasi Pemberdayaan Panti Asuhan
2. Bantuan Sosial kpd LKS
3. Penyelenggaraan Bimtek & Diklat
Pengurus LKS
1. Pembinaan TKSK
2. Pembinaan dan Revitalisasi Karang
Taruna
3. Pemberdayaan dan Revitalisasi
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
4. Operasional TKSK
5. Tali Asih Veteran pejuang, Janda
Pahlawan / Warakawuri
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemakaman (TMP)
Meningkatnya kapasitas LKS &
PSKS dalam penyl KS
% LKS yg kompeten
% PSKS yg aktif dalam penyl. KS.
4/25/2018 24
Perencanaan Kinerja 1. Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kab
Lamongan, sesuai tupoksinya DINSOS Kab lamongan memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran, 12 program dan 56 kegiatan.
2. Khusus untuk Indikator Kinerja Utama dijabarkan 1 TUJUAN, 2 SASARAN, 4 program (berkurang 4 program) dan 31 kegiatan.
BAB I PENDAHULUAN
• Latar Belakang
• Landasan Hukum
• Maksud dan Tujuan Penyusunan RENJA
• Sistematika
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA 2016/ 2017
• Evaluasi Pelaksanaan Renja DINSOS Tahun
2016 dan Capaian Renstra
• Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana
Kinerja Pelayanan Tahun 2017
• Evaluasi Capaian Rencana Kinerja Tahun
2017
• Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan
Tugas DINSOS Kab Lamongan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN DINSOS KABUPATEN
LAMONGAN
• Telaah Kebijakan Nasional dan Daerah Di
Bidang Sosial
• Tujuan dan Sasaran Renja DINSOS
• Program dan Kegiatan Renja DINSOS
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN- LAMPIRAN
Sistematika RENJA
2
4/25/2018 25
TUJUAN (MISI 5 RPJMD)
Sasaran Strategis (RPJMD)
Sasaran DINSOS
Uraian Indikator Target 2017
Uraian Indikator Target 2017
1.Mewujudkan kehi-dupan bermasyarakat yg aman, tentram & damai berdasarkan nilai2 agama & hukum
1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS
% penurunan PMKS
2,42% 1. Meningkatnya
kemampuan
PMKS dalam
memenuhi
kebutuhan
dasarnya
% PMKS yg meningkat
kemampuan memenuhi
kebutuhan dasarnya
83%
Program Dinsos Kegiatan
Anggaran Penanggung
Jawab Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
1. Penanganan Fakmis, 1. % fakir miskin yg
mendapatkan pelayanan
& bantuan KS
82,69% 1. Memberikan
bantuan usaha
kesejahteraan
bagi masy miskin
Jumlah masy miskin
yg mendapatkan
bantuan
30 orang
Rp.
75.000.000,00
Kabid Fakmis
Indikator
Program
Indikator
Sasaran (Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
CONTOH
4/25/2018 26
KESELARASAN RENSTRA DG RENJA DINSOS RENSTRA DINSOS 2016-2021
Sasaran Sa t uan
Tahun
Dasar
2015
Target Strategi Mencapai Sasaran
Pjenanggung jawab Uraian
Indikator
Kinerja
2016
2017
2018
2019
2020
2021 Kebijakan Program DINSOS
1 Meningkatka
n
kemampuan
PMKS dalam
memenuhi
kebutuhan
dasarnya
% PMKS
yg me-
ning kat
kemam-
puan me
menuhi
kebutuh-
an dasar
nya
% 78 81 83 85 87 89 91
Meningkatkan perluasan cakupan jaminan & perlindungan sosial bagi PMKS dan penguatan serta merangsang tumbuhnya lembaga kesejahteraan sosial
1. Penanganan Fakmis,
2. Pelayanan & Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
3. Perlindungan & jaminan sosial
1. Kabid Peanganan
Fakmis
2. Kabid Resos
3. Kabid Perlind. &
Jaminan
RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2017 DINSOS KABUPATEN LAMONGAN
Sasaran Target
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator Satuan Target Ket..
1 Meningkat-
kan
kemampu-
an PMKS
dalam
memenuhi
kebutuhan
dasarnya
% PMKS
yg me-
ning kat
kemam-
puan me
menuhi
kebutuh-
an dasar
nya
83% 1. Penangan
an
Fakmis,
Pemberian bantuan Usaha
Kesejahteraan bagi masy
miskin
Jumlah masy miskin yang
mendapatkan bantuan usaha
kesejahteraan
orang 30
Pendampingan dan bimbingan
teknis program penang-
gulangan kemiskinan
pedesaan dan perkotaan
Kube Fakmis
Jumlah PMKS fakir miskin yang men-
dapat pendampingan dan bimbingan
teknis program penanggulangan
kemiskinan pedesaan dan perkotaan
Kube Fakmis
orang 50
Pemberian bimbingan,
pembinaan dan bantuan
usaha bagi masy miskin
Jumlah masy miskin yg dibimbing,
dibina dan diberi bantuan usaha
kesejahteraan
orang 50
Pemberian bantuan
operasional dan pendukung
distribusi penyaluran beras
untuk keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang
menerima bantuan beras KPM 100.567
Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah laporan pendataan PMKS dan
PSKS Lap. 5 4/25/2018 27
TUJUAN Sasaran Strategis DINSOS Program DINSOS
Uraian Indikator Target 2017
Uraian Indikator Target
Meningkatkan
pelayanan & bantuan
sosial dalam upaya
penurunan PMKS
1.Meningkatnya
kemampuan PMKS
dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya
% PMKS yg me-
ning kat kemam-
puan me menuhi
kebutuh-an
dasar nya
83% 1. Penanganan Fakmis,
2. Pelayanan & Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
3.Perlindungan dan jaminan
sosial
4.Perlindungan & jaminan
sosial
1. % fakir miskin yg yg
diberdayakan sehingga
dapat mandiri
2.% PMKS yang
mendapat pelayanan
dan bantuan rehabili-
tasi ks
3.% PMKS yg mendapat
perlindungan dan
jaminan soosial
82,69%
23,19%
71,33%
100%
Program Kegiatan
Anggaran Penang-
gung Jawab Uraian Indikator Target Uraian Indikator
Target 2017
1. Penangan
Fakmis
1. % fakir
miskin yg
mendapatkan
pelayanan &
bantuan KS
82,69% Memberikan bantuan
Usaha Kesejahteraan
bagi masy miskin
Jumlah masy miskin yang
mendapatkan bantuan
kesejahteraan
30 orang
Rp. 75.000.000,00
Kabid Penanganan Fakmis
Indikator capaian
Program
Indikator
Sasaran (Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
CONTOH
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
Indikator Capaian
Program
Indikator Input
4/25/2018 28
IKU DINSOS 2017
TUJUAN
SASARAN
(KINERJA
UTAMA)
INDIKATOR
SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN
SATU
AN
TAR
GET PENAWAB
Meningkat kan
pelayanan &
bantuan sosial
dalam upaya
penurunan
PMKS
1. Meningkatnya
kemampuan
PMKS dalam
memenuhi
kebutuhan
dasarnya
% PMKS yg
meningkat kemam
puan memenuhi ke
butuhan dasarnya
∑ PMKS yang meningkat
kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan dasar
∑ Keseluruhan PMKS
X 100%
%
83
1. Kabid
Penanganan
Fakmis
2. Kabid Resos
3. Kabid
Pelindung-an &
Jamsos
2. Meningkatnya
kapasitas lembaga
kesejahteraan
sosial dan PSKS
dalam penyl KS
% lembaga kese-
jahteraan sosial yg
kompeten
∑ LKS yg kompeten
∑ Keseluruhan LKS
X 100% % 100
Kabid Pember-
dayaan Soaial
% PSKS yg aktif
dalam penyl.
Kesejahte-raan
Sosial
∑PSKS yg aktif dalam penyl KS
∑ Keseluruhan PSKS X 100% % 100
4/25/2018 29
KEP. KADINSOS TTG IKU 2017
4/25/2018 30
TUJUAN SASARAN (KINERJA
UTAMA)
INDIKATOR
SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN
SATUA
N
TAR
GET PENAWAB
Meningkat kan
pelayanan &
bantuan sosial
dalam upaya
penurunan
PMKS
1. Meningkatnya
kemampuan PMKS
dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya
% PMKS yg
meningkat kemam
puan memenuhi ke
butuhan dasarnya
∑ PMKS yang meningkat
kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan dasar
∑ Keseluruhan PMKS
X 100%
%
83
1. Kabid
Penanganan
Fakmis
2. Kabid Resos
3. Kabid Pelindung-
an & Jamsos
2. Meningkatnya
kapasitas lembaga
kesejahteraan sosial
dan PSKS dalam
penyl KS
% lembaga kese-
jahteraan sosial yg
kompeten
∑ LKS yg kompeten
∑ Keseluruhan LKS X 100% % 100
Kabid Pember-
dayaan Soaial
% PSKS yg aktif
dalam penyl.
Kesejahte-raan Sosial
∑PSKS yg aktif dalam penyl KS
∑ Keseluruhan PSKS X 100% % 100
POHON KINERJA DINSOS 2017
POHON KINERJA DINAS SOSIAL
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
STRATEGIS
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
Terlaksananya
penanganan
KUBE fakmis
Jumlah Penanganan
KUBE fakir miskin25.000.000
Target: 50 Orang
Terlaksananya
bimbingan,
pelatihan dan
bantuan
kesejahteraan
Jumlah masyarakat
miskin yang
mendapat
bimbingan, pelatihan
dan bantuan
kesejahteraan
30.000.000
Target : 50 orang
Terpenuhinya
bantuan usaha
kesejahteraan bagi
masyarakat miskin
Jumlah masyarakat
miskin yang
mendapat bantuan
usaha kesejahteraan
75.000.000
Target : 60 orang
Target : 5
kegiatan
Terpenuhinya
operasional dan
pendukung
distribusi
penyaluran beras
untuk keluarga
miskin
Jumlah pelaksanaan
penyaluran beras
untuk keluarga
miskin
450.000.000
Target : 12 bln
(103.040 org) .
Terlaksananya
pendataan PMKS
dan PSKS
Jumlah PMKS dan
PSKS yang didata50.000.000
Target : 12 bln/474
desa/kel .
Terlaksananya
pemberdayaan
lanjut usia terlantar
Jumlah lanjut usia
terlantar yang
diberdayakan
50.000.000
Target : 20 orang
Terlaksananya
pemulangan/pengi
riman WTS,
Gepeng yang
terjaring razia
Jumlah WtS, Ge-
peng, Psikotik yg
terjaring razia yg
dipulangkan/ dikirim
ke panti rehabilitasi
25.000.000
Target : 24 orang
Target : 9
kegiatan
Terpenuhinya
bantuan transport
orang terlantar,
kehabisan bekal
dan kecopetan
Jumlah orang ter-
lantar, kehabisan
bekal dan keco-
petan
30.000.000
Target : 75 orang
Terlaksananya
pemberdayaan
eks psikotik
pasung
Jumlah eks psikotik
pasung yang
diberdayakan
100.000.000
Target : 41 orang
Terlaksananya
pemberdayaan
anak asuh
keluarga miskin
Jumlah anak asuh
keluarga miskin
yang diberdayakan
121.000.000
Target : 500 anak
Target : 97%
Terlaksananya
bimbingan dan
pelatihan sosial
bagi anak
bermasalah
Jumlah anak
bermasalah yang
mendapatkan
bimbingan dan
pelatihan sosial
50.000.000
Target : 20 anak
Terlaksananya
bimbingan sosial
bagi eks kusta
Jumlah eks kusta
yang mendapatkan
bimbingan sosial
25.000.000
Column1 Target :10 orang
Terlaksananya
pengembangan
kube paca
Jumlah kube paca
yang dikembangkan20.000.000
Target : 2 KUBE
PACA
Terlaksananya
bimbingan sosial
dan pelatihan
ketrampilan bagi
penyandang cacat
dan tuna rungu
Jumlah penyan-
dang cacat dan
tunarungu yang
mendapat
bimbingan sosial
dan pelatihan
ketrampilan
20.000.000
Target : 10 orang .
Terlakasananya
kegiatan cadangan
beras pemerintah
dan barang
bencana
Jumlah pelaksanaan
kegiatan cadangan
beras pemerintah
dan barang bencana
30.000.000
Target : 9
Terlaksananya
pelaksanaan
pendampingan
pendataan dana
jaminan sosial
bagi penyandang
cacat keluarga
Jumlah pelaksanaan
pendampingan
pendataan dana
jaminan sosial bagi
penyandang cacat
keluarga muda
mandiri
15.000.000
Target : 244 orang
Terlaksananya
pendataan JKN
Jumlah petugas
pendata JKN50.000.000
Target : 29 orang/27
Meningkatnya
penguatan pelak.
PKH
Jumlah pelaksanaan
PKH700.000.000
Target : 7 kegtn Target : 27
Terlaksananya
kegiatan
pemberdayaan
eks konflik sosial
Jumlah eks konflik
sosial yang
diberdayakan
40.000.000
Target : 29 orang
Terlaksananya
pelaksanaan
penyewaan rumah
singgah pasien
rujukan RSUD Dr.
Soetomo
Surabaya
Jumlah pelaksanaan
penyewaan rumah
singgah pasien
rujukan RSUD Dr.
Soetomo Surabaya
150.000.000
SASARAN 2 Target : 12 bulan
Meningkatnya
kapasitas LKS
dan PSKS
dalam penyl.
KS
% LKS yg
mampu
memberikan
pelayanan scr
layak
% lembaga KS
yang dibina &
diberi bansos
Terlaksananya
fasilitasi
pemberdayaan
panti asuhan
Jumlah panti asuhan
yang mendapat
fasilitas dan
diberdayakan
25.000.000
Target : 100%Target : 1
kegiatan
Target :39 panti
asuhan
Terlaksananya
pembinaan TKSK
Jumlah TKSK yang
dibina30.000.000
Target : 27 orang
Terlaksananya
pembinaan dan
revitalisasi karang
taruna
Jumlah karang
taruna yang dibina
dan direvitalisasi
20.000.000
Target : 81 orang
Terlaksananya
pemberdayaan
dan revitalisasi
PSM
Jumlah PSM yang
diberdayakan30.000.000
Target : 81 orang
Terpenuhinya
biaya op. TKSK
Jumlah TKSK yang
mendapatkan biaya
operasional
210.000.000
Target : 100 %Target : 6
kegiatanTarget : 27 orang
Terpenuhinya tali
asih untuk janda
pahlawan
Jumlah janda
pahlawan
warakawuri yang
mendapatkan tali
asih
175.000.000
Target : 333 orang
Terlaksananya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
pemakaman
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara
30.000.000
Target : 1 TMP
2.576.000.000
M I S I
ESELON II ESELON III
SASARAN 1
Meningkatnya
kemampuan
PMKS
dalam+C65
memenuhi
kebutuhan
dasarnya
INPUT
2. Meningkatnya
Pelayanan &
rehabilitasi KS
%Jumlah
PMKS yang
direhabilitasi
% Jumlah fakir
miskin yang
diberdayakan
sehingga dapat
mandiri
1. meningkat-
nya fakir miskin
yang diberda-
yakan
ESELON IV
POHON KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017
BAMBANG KUSTIONO, SH.M.M.
NIP. 19580909 198303 1 015
Memantapk
an
kehidupan
masyarakat
yang
tenteram
dan damai
dengan
menjunjung
tinggi
budaya
lokal
Lamongan, Januari 2017
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN
% PSKS yang
optimal
melaksanakan
kegiatan soaial
Pembina Utama Muda
3. Pelindungan
& jaminan sosial
% PSKS yg
aktif berperan
dan terlibat
dalam penyl
KS
Meningkatnya
pemberdayaan
PSKS
5. % PMKS
yang mendapat
pelayanan &
bantuan
perlindungan &
jaminan sosial
Pemberdayaan
LKS dan PSKS
dlm penyl KS
% PMKS yg
meningkat
kemampuan
memenuhi
kebutuhan
dasar
4/25/2018 31
NO PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR
2017 TRIWULAN PENJADWALAN (%)
PENAWAB/ PPTK TAR GET
ANGGARAN (Rp.000)
I II III IV
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA
4.195.500,00
1 Program Penanganan Fakir Miskin
% PMKS yg mendapat-kan pelayanan & bantuan
82,69% 605.000.,00 Kabid Penanganan Fakmis
a. Pemberian Bantuan Usaha Kesejaht. Bagi Masyarakat Miskin
Masyarakat miskin yg mendapat bantuan usaha kesejahteraan
30 org 75.000.,00 15 85 100 Kasi Pendam pingan& Pem- berdayaan
b. Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Dan Perkotaan Kube Fakir Miskin
Warga yang mendapatkan pendam-pingan dalam pengembangan kegiatan bansos UEP Fakmis
50 org 25.000.,00 10 40 80 100 Sda.
c. Bimbingan, Pembinaan Dan Bantuan pendampingan Usaha Kesejahteraan Bagi Masyarakat Miskin
Masyarakat miskin yg mendapat bimbingan, pembinaan & bantuan pendampingan usaha kesejahteraan
50 org 30.000,00 20 100 Sda
d. Operasional Dan Pendu-kung Distribusi Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin
Pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin
12 bln, 100.567
KPM
450.000,00 25 50 75 100 Kasi Identi-fikasi & Pe-nguatan Ka-pa-itas
e. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dokumen laporan pendataan
12 buku, 474
desa/kelurahan
50.000,00 10 70 90 100 Sda
4/25/2018 32
NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR
2017 TRIWLAN PENJADWALAN (%) PENAWAB/
PPTK TAR GET
ANGGARAN (Rp.000)
I II III IV
2 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi KS
23,19% 441.000,00 Kabid Resos
a. Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar
Lanjut usia terlantar yg diberdayakan
20 org LU
50.000,00 20 90 100 Kasi Rehabilitasi Sosial Anak & LU
b. Pemulangan / Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yg Terjaring Razia
WTS, Gepeng & gelandangan psikotik yg terjaring razia yg dipulangkan/dikirim ke panti rehabilitasi
24 org 25.000,00 25 50 75 100 Kasi Rehabi-litasi Sosial Tuna Sosial & Korban Per-dagangan Orang
c. Pemulangan Orang Terlantar, Kehabisan Bekal, Kecopetan
Orang terlantar yg mendapat pelayanan & bantuan
75 org 30.000,00 25 5o 75 100 sda
d. Rehabilitasi Penderita Psikotik Bebas Pasung
Eks psikotik pasung yg diberdayakan
80 org psikotik pasung
100.000,00 50 100 sda
LANJUTAN ……
4/25/2018 33
NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR
2017 TRIWULAN PENJADWALAN (%)
PENAWAB/ PPTK
TAR GET ANGGARAN
(Rp.000) I II III IV
e. Pemberdayaan Anak Asuh Keluarga Miskin
Anak asuh keluarga miskin yang diberdayakan
500 anak asuh
121.000,00 20 100 Kasi Resos Anak & LU
f. Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi Anak
Bermasalah
Anak bermasalah yg mendapat bimbingan & pelatihan sosial
20 org anak bermasalah
50.000,00 10 20 100 Sda
g. Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta
Eks kusta yg mendapat bimbingan sosial
10 org eks kusta
25.000,00 10 20 100 Kasi Resos Penyandang Disabilitas
h. Operasional Pendam-pingan, Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat
Pelaksanaan pendam-pingan, pendataan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat keluarga muda mandiri
1 kegiatan 15.000,00 20 40 75 100 Sda.
i. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (Kube Paca)
KUBE PACA yg dikembangkan
2 KUBE PACA
20.000,00 10 40 100 Sda.
j. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu
Penyandang cacat & tuna rungu yg mendapat bimbingan sosial & pelatihan ketrampilan
10 org 20.000,00 20 100 Sda.
LANJUTAN ……
4/25/2018 34
NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR
2017 TRIWULAN PENJADWALAN (%) PENAWAB
/ PPTK TAR GET
ANGGARAN (Rp.000)
I II III IV
3. Program Perlindungan & Jaminan Sosial
% PMKS yang mendapatkan pelayanan & bantuan perlindungan & jaminan KS
71,33% 986.500,00 Kabid Perlind. & Jamsos
a. Pemberdayaan Eks Konflik Sosial
Eks konflik sosial yg diberdayakan (EKS GAFATAR)
29 org 40.000,00 15 60 100 Kasi Perlin dungan Sosial Korban Bencana Sosial
b. Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah
Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya
Pelaksanaan penyewaan rumah singgah pasien, rujukan RSUD Dr. Soetomo
1 unit 150.000,00 40 60 80 100 sda
c. Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan
Pelaksanaan PKH 27 keca-matan
700.000,00 15 30 75 100 sda
d. Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan
Barang Bencana
Pelaksanaan kegiatan penyeluran cadangan beras pemerintah dan barang bencana
9 kec. 100 ton beras
30.000,00 60 75 80 100 sda
e. Pendataan Jaminan Kesehatan Nasional
Petugas pendata JKN 27 org 2 kali
50.000,00 60 100
LANJUTAN ……
4/25/2018 35
NO. PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR
2017 TRWULAN PENJADWALAN (%)
PENAWAB/ PPTK TAR GET
ANGGARAN (Rp.000)
I II III IV
4. Program Pemberda-yaan LKS & PSKS
1. % LKS yg kompeten
100% 1.653.000,00
Kabid Pemberda-yaan Sosial
a. Fasilitasi Pemberdayaan Panti Asuhan
Panti asuhan yg mendapat fasilitas & diberdayakan
39 25..000,00 25 50 75 100 Kasi Pemberda-yaan Masyarakat & Kelembagaan sosial
b. Bantuan sosial pada LKS
LKS yg menda-patkan bansos
33 1.628.000,00
25 50 75 100 Sda.
2. % PSKS yg aktif dlm penyl. KS
20,88% 495.000,00 Kabid Pemberda-yaan Sosial
c. Pembinaan dan Revita-lisasi Karang Taruna
Karang taruna yg dibina dan direvitalisasi
81 org 27 keca-matan
20.000,00 20 100 Kasi Pemberdaya-an Masy. & Kelem bagaan Sosial
d. Pembinaan TKSK TKSK yg dibina 27 org 30.000,00 20 100 Kasi Pemberda-yaan Perorangan & Keluarga
e. Pemberdayaan dan Revitalisasi PSM
PSM yg diberdayakan
81 org 30.000,00 20 100 Sda.
f. Operasional TKSK TKSK yg mendapa tkan operasional
27 org 210.000,00 25 50 75 100 sda
g. Tali Asih Veteran, Janda Pahlawan / Warakawuri
Veteran, Janda pahlawan/warakawuri yg mendapat tali asih
333 org 175.000,00 20 100 Kasi Pemberda-yaan Potensi Kesetiakawanan & Restorasi Sosial
h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (TMP)
Sarana dan prasa-rana pemakaman yg terpelihara
1 TMP 30.000,00 20 80 100 sda
LANJUTAN ……
4/25/2018 36
Penganggaran Kinerja
1. Dinsos Kab Lamongan telah menerapkan penggaran berbasis kinerja. RKA disusun sbg penjabaran KUA-PPAS. DPA-OPD dinsos juga disusun sebagai penjaba-ran operasionalisasi APBD yg akan digunakan sebagai acuan dasar dalam pendanaan program & kegiatan yg telah direncanakan.
2. Plafon anggaran Belanja dinsos Kab Lamongan tahun 2017 diluar belanja gaji sebesar Rp. 4.003.895.000,00 (empat milyar tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
3
4/25/2018 37
KETERKAITAN & KONSISTENSI RENJA DG RKA
Sasaran Target
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator Satuan Target Ket..
1 Meningkatnya
kualitas dan
kapasitas
Birokrasi
Pemda
dalam rangka
mewujudkan
tata kelola
pemerintaha
n yg baik
% ASN sesuai dengan komptensi
70%
1. Pendidik
an dan
Pelatihan
Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas yang
mendapatkan bantuan biaya
orang 5
Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan teknis
Jumlah pegawai yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Fungsional
orang 240
Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan struktural
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan II, III dan IV orang 46
Penyelenggaraan Diklat
pemantapan tugas jabatan
Jumlah pegawai yang mengikuti
penyelenggaraan Diklat pemantapan
tugas jabatan
orang 100
Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan prajabatan
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan prajabatan orang 5
RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2017
DINSOS KABUPATEN LAMONGAN
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian
Program
% fakir miskin yg mendapatkan
pelayanan & bantuan KS
82, 69%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00
Keluaran Jumlah masy miskin
yang mendapatkan ban-
tuan usaha kesejah-
teraan
30 orang
Hasil % PMKS yg me-ning kat
kemam-puan me menuhi kebutuh-an dasar nya
83 %
Sasaran Target
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator Satuan Target Ket..
1 Meningkat
nya kemam
puan
PMKS
dalam
memenuhi
kebutuhan
dasarnya
% PMKS
yg me-
ning kat
kemam-
puan me
menuhi
kebutuh-
an dasar
nya
83%
1. Penanga
nan
Fakmis,
Memberikan bantuan Usaha
Kesejahteraan bagi masy
miskin
Jumlah masy miskin yang mendapatkan
bantuan usaha kesejahteraan orang 30
Melaksanakan pendampingan
dan bimbingan teknis program
penanggulangan kemiskinan
pedesaan dan perkotaan Kube
Fakmis
Jumlah PMKS fakir miskin yang men-
dapat pendampingan dan bimbingan
teknis program penanggulangan
kemiskinan pedesaan dan perkotaan
Kube Fakmis
orang 50
Memberikan bimbingan,
pembinaan dan bantuan usaha
bagi masy miskin
Jumlah masy miskin yg dibimbing,
dibina dan diberi bantuan usaha
kesejahteraan
orang 50
Memberikan bantuan
operasional dan pendukung
distribusi penyaluran beras
untuk keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang menerima
bantuan beras RTSM 103.040
Melaksanakan pendataan
PMKS dan PSKS
Jumlah laporan pendataan PMKS dan
PSKS Lap. 5
4/25/2018 38
% PMKS yg mendapat pelayanan dan bantuan rahabilitasi KS 23,19 %
83% % PMKS yg meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya
Indikator
Program Indikator
Kegiatan
Indikator
Sasaran
4/25/2018 39
KETERKAITAN & KONSISTENSI RENJA DG DPA
Sasaran Target
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator Satuan Target Ket..
1 Meningkatnya
kualitas dan
kapasitas
Birokrasi
Pemda
dalam rangka
mewujudkan
tata kelola
pemerintaha
n yg baik
% ASN sesuai dengan komptensi
70%
1. Pendidik
an dan
Pelatihan
Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas yang
mendapatkan bantuan biaya
orang 5
Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan teknis
Jumlah pegawai yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Fungsional
orang 240
Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan struktural
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan II, III dan IV orang 46
Penyelenggaraan Diklat
pemantapan tugas jabatan
Jumlah pegawai yang mengikuti
penyelenggaraan Diklat pemantapan
tugas jabatan
orang 100
Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan prajabatan
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan prajabatan orang 5
RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2017
DINSOS KABUPATEN LAMONGAN
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian
Program
% fakir miskin yg mendapatkan
pelayanan & bantuan KS
82,69 %
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00
Keluaran Jumlah masy miskin
yang mendapatkan ban-
tuan usaha kesejah-
teraan
30 orang
Hasil % PMKS yg me-ning kat
kemam-puan me menuhi kebutuh-an dasar nya
83%
Sasaran Target
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator Satuan Target Ket..
1 Terwujud-
nya
penanga-
nan PMKS
hingga me-
ningkat ke-
mampuan
memenuhi
kebutuhan
dasarnya
% PMKS
yg me-
ning kat
kemam-
puan me
menuhi
kebutuh-
an dasar
nya
83%
1. Penanga
nan
Fakmis,
Pemberian bantuan Usaha
Kesejahteraan bagi masy
miskin
Jumlah masy miskin yang mendapatkan
bantuan usaha kesejahteraan orang 30
Pendampingan dan bimbingan
teknis program
penanggulangan kemiskinan
pedesaan dan perkotaan Kube
Fakmis
Jumlah PMKS fakir miskin yang men-
dapat pendampingan dan bimbingan
teknis program penanggulangan
kemiskinan pedesaan dan perkotaan
Kube Fakmis
orang 50
Pemberian bimbingan,
pembinaan dan bantuan usaha
bagi masy miskin
Jumlah masy miskin yg dibimbing,
dibina dan diberi bantuan usaha
kesejahteraan
orang 50
Pemberian bantuan
operasional dan pendukung
distribusi penyaluran beras
untuk keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang menerima
bantuan beras RTSM 103.040
Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah laporan pendataan PMKS dan
PSKS Lap. 5
4/25/2018 40
% PMKS yg mendapat pelayanan dan bantuan rehabilitasi KS
% PMKS yg meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya
23,19 %
83%
Indikator
Program
Indikator
Kegiatan
Indikator
Sasaran
4/25/2018 41
1. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pertanggungjawaban yang harus dibuat secara bersama antara pemberi tanggungjawab dengan penerima tanggungjawab
2. Perjanjian kinerja Kepala Dinsos Kab Lamongan, telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Kepala Dinsos Kab Lamongan dengan Bupati Lamongan.
3. Demikian pula perjanjian kinerja pejabat eselon III, IV dan JFU juga dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dengan atasan langsung masing-masing.
Perjanjian Kinerja 2017
PERJANJIAN KINERJA 4
4/25/2018 42
KESELARASAN RENJA DG PERJANJIAN KINERJA
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINSOS KABUPATEN LAMONGAN
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2017
1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam
memenuhi kebutuhan dasarnya
% PMKS yg meningkat kemampuan memenuhi
kebutuhan dasarnya % 83
2. Meningkatnya kapasitas LKS dan PSKS
dalam penyl KS
% lembaga KS yg kompeten
% 100
% PSKS yg aktif dalam penyelenggaraan KS % 100
RENCANA KINERJA (RENJA) DINSOS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017
Sasaran Target
Program
Kegiatan
Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator Satuan Target Ket..
1 Meningkatn
ya
kemampua
n PMKS
dalam
memenuhi
kebutuhan
dasarnya
% PMKS
yg me-
ning kat
kemam-
puan me
menuhi
kebutuh-
an dasar
nya
83%
1. Penanga
nan
Fakmis,
Memberikan bantuan Usaha
Kesejahteraan bagi masy
miskin
Jumlah masy miskin yang mendapatkan
bantuan usaha kesejahteraan orang 60
Melaksanakan pendampingan
dan bimbingan teknis program
penanggulangan kemiskinan
pedesaan dan perkotaan Kube
Fakmis
Jumlah PMKS fakir miskin yang men-
dapat pendampingan dan bimbingan
teknis program penanggulangan
kemiskinan pedesaan dan perkotaan
Kube Fakmis
orang 50
Memberikan bimbingan,
pembinaan dan bantuan usaha
bagi masy miskin
Jumlah masy miskin yg dibimbing,
dibina dan diberi bantuan usaha
kesejahteraan
orang 50
Memberikan bantuan
operasional dan pendukung
distribusi penyaluran beras
untuk keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang menerima
bantuan beras RTSM 103.040
Melaksanakan pendataan
PMKS dan PSKS
Jumlah laporan pendataan PMKS dan
PSKS Lap. 5
4/25/2018 43
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINSOS
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
1 2 3 4
1 Meningkatnya kemam -puan
PMKS dalam memenuhi
kebutuhan dasar
% PMKS yang meningkat
kemampuannya dalam
memenuhi kebuuhan dasar
83
% LKS yang kompeten 100
% PSKS yang aktif dalam
penyelenggaraan kese-
jahteraan sosial
100
NO. PRGRAM ANGGARAN KET.
1 Program Pemberdayaan Fakmis,
komonitas Adat Terpencil & PMKS lainnya
Rp. 605.000.000,00 APBD
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Rp. 401.000.000,00 APBD
3 Program Perlindungan dan jaminan sosial Rp. 1,001.500.000,00 APBD
4 Program pembinaan panti
sosial
Rp. 1.653.000.000,00 APBD
5 Program pemberda-yaan
Potensi Kesejah-teraan
Sosial (PSKS)
Rp. 495.000.000,00 APBD
Jumlah Rp. 4.195.500.000,00
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
Meningkatnya kapasias LKS
dan PSKS penye-lenggara
Kesejahteraan Sosial
2
4/25/2018 44
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Gambaran Umum Organisasi Personil Sarana dan Prasarana Pembiayaan Sistematika Penyajian Lakip
BAB II PERENCANAAN DAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Stratejik Visi Misi Tujuan dan Kebijakan Stratejik Sasaran dan Kebijakan Stratejik Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Tahun 2017 Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Tahun 2017 Evaluasi Kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN- LAMPIRAN
Sistematika LKJiP
PELAPORAN KINERJA 6
4/25/2018 47
NO PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR
2017 BULANAN CAPAIAN KINERJA (%)
TAR GET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Program Penanganan Fakir Miskin
% PMKS yg mendapat-kan pelayanan & bantuan
82,69%
a. Bantuan Usaha Kesejaht. Bagi Masyarakat Miskin
Masyarakat miskin yg mendapat bantuan usaha kesejahteraan
30 org 10 30 100
b. Operasional Program Pena-nggulangan Kemiskinan Perdesaan Dan Perkotaan Kube Fakir Miskin
Pelaksanaan penanganan KUBE Fakmis
50 org 10 30 85 100
c. Bimbingan, Pembinaan Dan Bantuan pendampingan Usaha Kesejahteraan Bagi Masyarakat Miskin
Masyarakat miskin yg mendapat bimbingan, pembinaan & bantuan pendampingan usaha kesejahteraan
50 org 15 45 70 100
d. Operasional Dan Pendu-kung Distribusi Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin
Pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin
12 bln, 100.567
KPM
17 34 50 58 100
e. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dokumen laporan pendataan
12 buku, 474
desa/kelurahan
10 30 80 100
4/25/2018 48
NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR
2017 BULANAN CAPAIAN KINERJA (%)
TAR GET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
2 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi KS
23,19%
a. Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar
Lanjut usia terlantar yg diberdayakan
20 org LU
10 30 100
b. Pemulangan / Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yg Terjaring Razia
WTS, Gepeng & gelandangan psikotik yg terjaring razia yg dipulangkan/dikirim ke panti rehabilitasi
24 org 33 41 62 70 100
c. Pemulangan Orang Terlantar, Kehabisan Bekal, Kecopetan
Orang terlantar yg mendapat pelayanan & bantuan
75 org 10 18 26 41 49 58 100
d. Rehabilitasi Penderita Psikotik Bebas Pasung
Eks psikotik pasung yg diberdayakan
80 org psikotik pasung
50 100
LANJUTAN ……
4/25/2018 49
NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR
2017 BULANAN CAPAIAN KINERJA (%)
TAR GET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
e. Pemberdayaan Anak Asuh
Keluarga Miskin
Anak asuh keluarga miskin yang diberdayakan
500 anak asuh
10 30 100
f. Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi Anak
Bermasalah
Anak bermasalah yg mendapat bimbingan & pelatihan sosial
20 org anak
bermasalah
g. Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta
Eks kusta yg mendapat bimbingan sosial
10 org eks
kusta
10 30 100
h. Operasional Pendam-pingan, Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat
Pelaksanaan pendam-pingan, pendataan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat keluarga muda mandiri
1 kegiata
n
25 50 100
i. Pengembangan Kelom pok Usaha Bersama Pen-derita Cacat (Kube Paca)
KUBE PACA yg dikembangkan
2 KUBE PACA
10 30 100
j. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu
Penyandang cacat & tuna rungu yg mendapat bimbingan sosial & pelatihan ketrampilan
10 org 10 30 100
LANJUTAN ……
4/25/2018 50
NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR
2017 BULANAN CAPAIAN KINERJA (%)
TAR GET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
3. Program Perlindungan & Jaminan Sosial
% PMKS yang mmendapatkan pelayanan & bantuan perlindungan & jaminan KS
71,33%
a. Pemberdayaan Eks Konflik Sosial
Eks konflik sosial yg diberdayakan (EKS GAFATAR)
29 org 15 30 100
b. Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah
Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya
Pelaksanaan penye-waan rumah singgah pasien, rujukan RSUD Dr. Soetomo
1 unit 8 16 24 44 54 100
c. Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan
Pelaksanaan PKH 27 keca-matan
2 25
48 100
d. Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan
Barang Bencana
Pelaksanaan kegiatan penyeluran cadangan beras pemerintah dan barang bencana
9 kec. 100 ton
beras
10 25 31
e. Pendataan Jaminan Kesehatan Nasional
data PBI JKN yg diverfal
27 org 2 kali
25 50 100
LANJUTAN ……
4/25/2018 51
Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian
%
Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar
% PMKS yg meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya
83
119.170
142.500
(83,63%)
100,76
Meningkatnya kapasitas LKS dan PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
a. % LKS yang kompeten 100
39 39
(100%)
100
b. % PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejah-teraan Sosial
100
766
766
100%
100
Capaian kinerja keuangan Dinsos Kab. Lamongan Tahun 2017 adalah 94,08 % dari anggaran Rp. 6.551.156.000,-
TUJUAN DINSOS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN %
Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS
Prosentase Penurunan PMKS
2,42%
(3.787)
2,54%
(3.973) 105,44
4/25/2018 52
Capaian kinerja keuangan Dinsos (input) Tahun 2017 adalah : 94,08 %
4/25/2018 53
Indek efisiensi =
Output - Input x 100 % Input
Capaian kinerja Tujuan Dinsos (output) Tahun 2017 adalah : 105,44 %
Indek efisiensi =
105,44 - 94,08
x 100 % = 12,07 % 94,08
Dengan demikian efisiensi capaian kinerja tujuan Dinas Sosial mencapai sebesar 12,07 %
• SISTEM PENGOLAHAN & PELAPORAN UPDATE DATA PMKS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ;
• PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI LANGSUNG KEPADA FAKIR MISKIN KABUPATEN LAMONGAN UNTUK SEBANYAK 40.000 ORANG
• TERSEDIANYA SHELTER PENAMPUNGAN SEMENTARA HASIL OPERASI PMKS
4/25/2018 54