Download - Bahan Paparan TKPK
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINANKABUPATEN KOLAKA
PAPARAN WAKIL BUPATI KOLAKAPADA RAPAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKPK) TAHUN 2014
Oleh Wakil Bupati Kolaka :MUH. JAYADIN, SE
Kolaka, 12 Mei 2014
SISTEMATIKA PEMAPARAN :
I. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
II. KONDISI KEMISKINAN KAB. KOLAKA
III. INDIKATOR-INDIKATOR KEMISKINAN KAB. KOLAKA
A. BIDANG KETENAGAKERJAAN
B. BIDANG KESEHATAN
C. BIDANG PENDIDIKAN
D. BIDANG INFRASTRUKTUR
IV. INTERVENSI PROGRAM / KEGIATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KAB. KOLAKA
V. KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KAB. KOLAKA
GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
GEOGRAFIS :
Kabupaten Kolaka terletak di sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari utara ke selatan berada pada 3o37’-4o35’ LS dan 121o04’-121o46 BT.
Luas wilayah daratan 3.283,84 km2 dan Luas Wilayah Lautan ± 15.000 km2 dengan panjang garis pantai 293,45 km.
Batas-batas Kab. Kolaka :Utara : Kab. Kolut dan Kab. KoltimTimur : Kab. KoltimBarat : Teluk BoneSelatan : Kab. Bombana
GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
ADMINISTRATIF :
DEMOGRAFI :
NO Σ KEL. Σ DESA1 Iwoimendaa Iwoimendaa 0 102 Wolo Wolo 2 123 Samaturu Tosiba 2 174 Latambaga Mangolo 7 05 Kolaka Lamokato 7 06 Wundulako Wundulako 5 67 Baula Puundoho 1 98 Pomalaa Tonggoni 4 89 Tanggetada Anaiwoi 1 13
10 Polinggona Polinggona 1 611 Watubangga Watubangga 3 1112 Toari Ranomentaa 0 10
33 102
KECAMATAN IBUKOTA
JUMLAH
Jumlah Penduduk : 218.163Laki-laki : 111.522Perempuan : 106.641
GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOLAKAP D R B
PDRB PER KAPITA
Pada kurun waktu tahun 2008-2012 PDRB ADH Berlaku, naik dari 5,09 trilyun menjadi 8,60 trilyun, sedangkan PDRB ADH Konstan naik dari 2,56 trilyun menjadi 3,80 trilyun.
Pada tahun 2012, PDRB Kab. Kolaka berkontribusi sebesar 23,50 % terhadap pembentukan PDRB Prov. Sultra.
PDRB Per Kapita tahun 2009-2012, PDRB juga naik dari 18,09 juta menjadi 26,33 juta, sedangkan PDRB per Kapita ADH Konstan naik dari 9,11 juta menjadi 11,65 juta.
GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
Pertumbuhan Ekonomi 2010-2012 cukup tinggi :
Tahun 2010 sebesar 12,01 %, Tahun 2011 sebesar 13,07 % dan Tahun 2012 mencapai 14,94 %
PERTUMBUHAN EKONOMI
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010-2012 meningkat : Tahun 2010 = 70,83 Tahun 2011 = 71,46 dan Tahun 2012 = 72,00
IPM Kab. Kolaka berada pada tingkat menengah atas yang ditandai dengan meningkatnya : Usia Harapan Hidup 67,13 tahun Angka Melek Huruf 93,25 % Rata-rata Lama Sekolah 7,92 tahun Pengeluaran Riil per Kapita Rp. 630.680,-
Di Prov. Sultra, IPM Kab. Kolaka berada pada peringkat ketiga dibawah Kota Kendari dan Bau-bau
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
BAB IIKONDISI KEMISKINAN KABUPATEN KOLAKA
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kolaka kurun waktu 5 tahun (tahun 2008 – 2012) mengalami penurunan sebesar 6,74% dimana Tahun 2008 sebesar 22,46% menjadi 15,72% di tahun 2012
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kolaka kurun waktu 5 tahun (tahun 2008 – 2012) juga mengalami penurunan sebesar 16.938 jiwa dimana Tahun 2008 sebesar 68.725 jiwa menurun menjadi 51.787 jiwa di tahun 2012
A. BIDANG KETENAGAKERJAAN
BAB IIIINDIKATOR-INDIKATOR KEMISKINAN KABUPATEN KOLAKA
Tingkat pengangguran terbuka di Kab. Kolaka selama kurun waktu 5 tahun (2008 – 2012) menunjukan tren yang meningkat namun masih dibawah angka pengangguran terbuka nasional (6,14%)
Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kab. Kolaka selama kurun waktu 4 tahun (2008 – 2012) menunjukan tren yang menurun
B. BIDANG KESEHATAN
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH di Kab. Kolaka selama kurun waktu 5 tahun (2008 – 2012) menunjukan tren yang meningkat namun angka ini tergolong baik dimana tahun 2008 sebesar 2 jiwa per 1.000 KLH dan 2012 sebesar 3 jiwa per 1.000 KLH dan masih berada dibawah target AKB Nasional (24 per 1.000 KLH)
Perkembangan angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 KLH di Kab. Kolaka selama kurun waktu 5 tahun (2008 – 2012) menunjukan tren yang meningkat dan perlu mendapat perhatian karena berada diatas target AKI Nasional (118 per 100.000 KLH)
Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 KLH di Kab. Kolaka selama kurun waktu 5 tahun (2008 – 2013) menunjukan tren yang meningkat namun angka ini tergolong baik dimana tahun 2008 sebesar 2 jiwa per 1.000 KLH dan 2012 sebesar 3 jiwa per 1.000 KLH, masih jauh dibawah target Nasional (32 jiwa per 1.000 KLH)
Perkembangan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi di Kab. Kolaka selama kurun waktu 5 tahun (2008 – 2012) menunjukan tren yang meningkat namun angka ini tergolong baik, tahun 2008 sebesar 0,60% dan tahun 2012 0,64%, masih jauh berada dibawah target Nasional (15%)
C. BIDANG PENDIDIKAN
Selama kurun waktu 5 tahun (2009 – 2013) Perkembangan APK SD/MI di Kab. Kolaka menunjukan tren menurun, APK SMP/MTs menunjukan tren meningkat, APK SMA/MA menunjukan tren meningkat
Selama kurun waktu 5 tahun (2009 – 2013) Perkembangan APM SD/MI di Kab. Kolaka menunjukan tren menurun, APM SMP/MTs menunjukan tren menurun, APM SMA/MA menunjukan tren meningkat
Selama kurun waktu 5 tahun (2009 – 2013) Perkembangan APS usia 7-12 thn di Kab. Kolaka menunjukan tren meningkat, APS usia 13-15 thn menunjukan tren menurun, APS usia 16-18 thn menunjukan tren menurun
D. BIDANG INFRASTRUKTUR
Selama kurun waktu 5 tahun (2009 – 2013) Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi layak di Kab. Kolaka menunjukan tren meningkat, Proporsi Rumah Tangga dengan air minum layak menunjukan tren menurun, Proporsi Rumah Tangga dgn Akses Listrik menunjukan tren menurun
BAB. IVPROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2013
KLASTER 1BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
No Program Jumlah Dana (Rp.)
1. Bantuan operasional sekolah (BOS) 83.100.000
2. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa daerah terpencil 100.000.000
3. Beasiswa cerdas Sultra 270.750.000
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.439.505.600
5. Program Upaya kesehatan masyarakat 2.357.066.500
6. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 209.420.000
7. Program perbaikan gizi masyarakat 43.360.000
8. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.755.280.000
No Program Jumlah Dana (Rp.)
9 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.398.621.000
10 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesehatan Sosial 630.000.000
11 Program Pembinaan Anak Terlantar 144.967.000
12 Program Pembinaan Para Penyandang dan Trauma 94.380.000
Jumlah 10.526.450.100
Klaster 2PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No Program Jumlah Dana (Rp.)
1 Program Pemgembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usah Kecil Menengah
198.800.000
2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah
158.650.000
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
936.836.000
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
126.871.000
5. Bantuan Keuangan Kepala Desa 27.803.200.000
6. Bantuan Keuangan Jamkesmas 108.612.000
No Program Jumlah Dana (Rp)
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.852.125.750
9. Program Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
2.228.740.000
10. Program Pengembangan Kelembagaan Penangkapan Ikan
732.609.500
11. Program Pemberdayaan SDM Kelompok Perikanan
41.200.000
Jumlah 34.187.644.250
Klaster 3Kredit Usaha Rakyat
No Program Jumlah Dana (Rp)
1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 86.784.000.000
Jumlah 86.784.000.000
Klaster 4Program Pro Rakyat
No. Program Jumlah Dana (Rp)
1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 196.960.000
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
242.167.000
3. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran Puskesmas dan Pustu
2.358.209.380
4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
38.825.000
5. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 7.327.450.000
6. Program Pengdaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3.132.188.000
7. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
10.000.000.000
No Program Jumlah Dana (Rp)
8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
4.956.379.000
9. Program Pengembangan Perumahan 5.858.620.000
10. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
129.900.000
11. Program Pelayanan Kontrasepsi 285.782.500
12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
178.056.000
13. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
236.695.000
14. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
296.656.000
No. Program Jumlah Dana (Rp)
15. Program Peningkatan Kesejateraan Petani
227.748.500.000
16. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
8.484.173.000
17. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaaan
591.865.000
18. Program Pengembangan Usaha Sektor Pertembangan Energi
303.411.00
19. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1.713.262.000
20. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1.545.000.000
21. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
493.000.000
Jumlah 275.813.687.880
BAB. VKOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN KOLAKAKegiatan yang akan dilaksanaan dalam rangka koordinasi pengendalian pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut :1) Koordinasi persiapan monitoring perkembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan seluruh SKPD terkait;2) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Infrastruktur Dasar dan Bidang Ketahanan Pangan dalam rangka pemutakhiran dan validasi data indikator kemiskinan pada berbagai bidang tersebut.3) Pelaksanaan Temu TKPKD dan Dunia Usaha dalam rangka pengembangan kemitraan dengan dunia usaha untuk peningkatan peran dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.4) Pelaksanaan workshop hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.5) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Kerja Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Kelompok Program TKPKD.
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANKABUPATEN KOLAKA SUMBER DANA APBN TAHUN 2013 DAN 2014
No Program / Kegiatan
Jml Penerima Manfaat Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Keterangan
2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 PNPM Mandiri Perkotaan- P2KP- P4IP-P2KP
14 kelurahan3 kelurahan
--
1.615.000.000750.000.000
--
1.615.000.000750.000.000
--
2 PNPM Peningkatan Infrastruktur Pedesaan- PPIP- P4IP-PPIP
7 desa25 desa
3 desa-
1.750.000.0006.250.000.000
750.000.000-
1.750.000.0006.250.000.000
--
Rp. 250 jt/DesaRp. 250 jt/Desa
3 Jamkesmas- Pelayanan Kes Dasar
Jaminan Persalinan- Jaminan Kesehatan
Nasional
133.121 org
-
-
193.606 org
3.613.492.000
-
-
8.000.000.000
3.608.096.500
-
-
-
21 Puskesmas
4 Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2914 KK - 5.000.000.000 - - Penyaluran Bln Desember
2014
5 Dana BSM- SD- SMP- SMA- SMK
13.999 siswa1.122 siswa1.953 siswa
306 siswa
3.689 siswa-
375 siswa-
5.706.399.000616.000.000
1.079.000.000201.700.000
Kuota 12.612Kuota 3.743Kuota 2.871Kuota 3.900
No Program / Kegiatan Jml Penerima Manfaat Jumlah Anggaran Realisasi AnggaranKeterangan
2013 2014 2013 2014 2013 2014
6 Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)- Pengolahan &
Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
- Perikanan Budidaya- Perikanan Tangkap
Sarana Penangkapan Ikan
5 desa/5 klp
7 klp10 klp
5 klp2 klp
250.000.000
455.000.0001.000.000.000
-
325.000.000200.000.000
250.000.000
455.000.0001.000.000.000
-
--
Rp. 50 jt/klp
Rp. 65 jt/klp
7 Program Peningkatan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP)
400 kk/ 5 kec. - 400.000.000
- 400.000.000 -
8 PNPM Pariwisata- Destinasi Tamborasi 8 klp/48 org - 100.000.000 - 100.000.000 -
9 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 7.384 org 86.784.000.000 Posisi realisasi
penyaluran hingga 2014