Ancona – 17/06/2014
Assistenza Tecnica FSE – Regione Marche
Pertanto, nel RAE, sono esposti: i dati di monitoraggio fisico e finanziario; i risultati raggiunti; l’analisi del contesto normativo e socio-economico; le problematiche incontrate in fase attuativa; ecc.
Il rapporto di esecuzione è stato redatto tenendo conto:
delle richieste regolamentari; dell’indice ragionato predisposto dal Coordinamento
tecnico; delle richieste della Commissione (strumenti di
ingegneria finanziaria, affidamenti in house,attuazione finanziaria per annualità).
Programmato Impegni PagamentiCapacità di impegno
Efficienzarealizzativa
(a) (b) (c) (b)/(a) (c)/(a)
Asse I 83.924.493,00 10.245.102,25 17.418.486,05 12,2% 20,8%
Asse II 109.744.967,00 23.989.511,03 16.636.173,40 21,9% 15,2%
Asse III 28.447.382,00 7.043.849,97 5.887.045,87 24,8% 20,7%
Asse IV 40.481.900,00 5.450.847,60 5.914.140,89 13,5% 14,6%
Asse V 4.987.249,00 173.991,86 516.966,71 3,5% 10,4%
Asse VI 11.149.416,00 1.866.283,33 1.634.428,21 16,7% 14,7%
Totale 278.735.407,00 48.769.586,04 48.007.241,13 17,5% 17,2%
Programmato Impegni PagamentiCapacità di impegno
Efficienzarealizzativa
Velocità di spesa
(a) (b) (c) (b)/(a) (c)/(a) (c)/(b)
Asse I 83.924.493,00 71.710.162,66 57.306.174,60 85,4% 68,3% 79,9%
Asse II 109.744.967,00 113.432.965,61 94.400.204,84 103,4% 86,0% 83,2%
Asse III 28.447.382,00 26.258.426,37 19.634.872,06 92,3% 69,0% 74,8%
Asse IV 40.481.900,00 30.051.158,42 21.999.365,40 74,2% 54,3% 73,2%
Asse V 4.987.249,00 4.809.130,63 4.536.621,75 96,4% 91,0% 94,3%
Asse VI 11.149.416,00 8.981.717,34 7.318.843,11 80,6% 65,6% 81,5%
Totale 278.735.407,00 255.243.561,03 205.196.081,76 91,6% 73,6% 80,4%
205,20
163,35
‐
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milion
i
Impegni Pagamenti Soglie
45.516
27.842 27.547
17.677
‐
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
presentati
approvati
avviati
conclusi
241.348
139.053
106.013
65.093
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
presentati
approvati
avviati
conclusiProgetti Destinatari
Destinatari CPI 2007/13: 359 mila
Formazione: IFTS e altaformazione; formazione perl’inserimento lavorativo, formazionepermanente, formazione continua,ecc.
Incentivi: per il lavoroautonomo, all’assunzione e allastabilizzazione
Borse lavoro e di ricerca:per diplomati e laureati, anche incollaborazione con le Università
Destinatari per ASSE (tot. 106.013)
22.326
12.633
6.132 10.225
1.852
51.769
23.254
11.307
16.739
2.944
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Asse I Asse II Asse III Asse IV Asse V
F Tot
Destinatari per classe di età
9,9%3,1%
1,6%
85,4%
Migranti
Persone diversamente abili
Altri soggetti svantaggiati
Altri
Target
Destinatari per condizione occupazionale Destinatari per titolo di studio
58.848 28.104
14.771
4.290
Occupati Disoccupati Inattivi Percettori CIG in deroga
47.086
35.622
2.917 18.330
Isced 1 e 2 Isced 3 Isced 4 Isced 5 e 6
Destinatari Popolazione di Tasso diconclusi al Riferimento* copertura
31/12/2013
Occupati (15‐64 anni) 36.043 632.659 5,70%Occupati donne (15‐64 anni) 16.211 273.888 5,92%Lavoratori over 45 10.182 267.191 3,81%Disoccupati e inoccupati 28.104 47.850 58,73%Disoccupati e inoccupati femmine 17.308 24.938 69,40%Disoccupati 15‐24 3.630 9.587 37,86%Immigrati 15‐64 6.275 107.897 5,82%Immigrati donne 15‐64 2.543 59.826 4,25%
* Valori medi 2007/13
La quantificazione, con dati al 2013, degli indicatori di risultato mette in luce un sostanzialeallineamento dei risultati raggiunti alle previsioni effettuate ex ante. Alcuni scostamenti sirilevano solo in merito ai tassi di copertura dei disoccupati di genere femminile e deidisoccupati under 25. Purtroppo, però, tali scostamenti non sono stati determinati dalmancato raggiungimento delle realizzazioni programmate, bensì dal consistente incrementodel numero di disoccupati dovuto alla crisi (passati dalle 28 mila unità di inizioprogrammazione alle attuali 77.700 unità)
Tassi di inserimento occupazionali lordi: attività concluse nel 2011 ‐> 46,7% attività concluse nel 2010 ‐> 53,9%
Punti di forza
Procedure attuativeSistemi informativiConsistenza numerica dei destinatari raggiuntiIntegrazione con le politiche FESR
Criticità
Ammortizzatori sociali in derogaEffetti della crisi sul contesto socio economicoNecessità di ripensare i targetTempi necessari all’avvio della programmazione 2014+
3300034000
35000
3600037000
38000
3900040000
41000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIL Marche ‐ valori concatenati anno 2005
-10%
Ore CIG autorizzate/lavoratori – Numero indice 2013
Nel 2009/13, seconda solo all’Umbria
Variazioni del tasso di occupazione –punti percentuali
Variazioni del tasso di disoccupazione –punti percentuali
7,04
17,36
7,916,97
5,89
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
15‐64 15‐29 25‐34 35‐44 45‐54
2007/13
2012/13‐3,79
‐14,05
‐7,49
‐5,34
‐2,94
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
015-64 15-29 25-34 35-44 45-54
2007/13
2012/13